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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA Rua João de Moraes, 404 - Itapira-SP CNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 01/09/2016 14:13:42 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto de 2016 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA 01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.05.30.01.000 - Legislativa 01.05.30.01.31 - Ação Legislativa 01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA 01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA 01.05.30.01.31.0001.2001.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000 - GERAL 01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000.7 - FICHA 0/0 231/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00 , Adiantamento para o mês de agosto de 2016. 01.06.00 - PODER LEGISLATIVO 01.06.31 - PODER LEGISLATIVO 01.06.31.01.000 - Legislativa 01.06.31.01.31 - Ação Legislativa 01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL 01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.20 - FICHA 0/0 232/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00 , Adiantamento para o mês de agosto de 2016. ---------------------- 6.000,00 Relação dos empenhos pagos dia 02 de Agosto de 2016 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.05.30.01.000 - Legislativa 01.05.30.01.31 - Ação Legislativa 01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA 01.05.30.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA 01.05.30.01.31.0001.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.05.30.01.31.0001.1001.44905200.0111000 - GERAL 01.05.30.01.31.0001.1001.44905200.0111000.1 - FICHA 0/0 226/1 226 - CARTHOMS ELETRO METARLUGI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 698,65 (Página: 1 / 7)

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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08

Data: 01/09/2016 14:13:42Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000.7 - FICHA

0/0 231/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, Adiantamento para o mês de agosto de 2016.

01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.20 - FICHA

0/0 232/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00, Adiantamento para o mês de agosto de 2016.

----------------------6.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA01.05.30.01.31.0001.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.30.01.31.0001.1001.44905200.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.1001.44905200.0111000.1 - FICHA

0/0 226/1 226 - CARTHOMS ELETRO METARLUGI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 698,65

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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08

Data: 01/09/2016 14:13:42Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Aquisição de um minirack 19" para alocar aparelhos de rede. conf. DANFE 065684.

----------------------698,65

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 236/1 227 - APR Power COM. e REP. de DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 664,00, Troca de baterias dos No Breaks conf DANFE 4180.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 8/9 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28,18, Tarifa ref. ao mês de 08/2016.

0/0 235/1 227 - APR Power COM. e REP. de DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 252,00, Manutenção corretiva de dois No breaks

----------------------944,18

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 7/8 104 - Auto Posto Skina Italiano CONVITE 66/2013 705,53, Consumo de combustível conf. 6983.

0/0 234/1 182 - Irmãos Pavinato Cia Ltda. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 460,07, Produtos alimentícios servidos durante as sessões ordinárias conf. 1757.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 128/4 10 - NBS PROD. P/ INFORMATICA CONVITE 077/2015 4.615,00

(Página: 2 / 7)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08

Data: 01/09/2016 14:13:42Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Parcela 04/12 do Contrato 01/2015.

0/0 173/2 79 - CECAM CONS. ECON., CONTAB TOMADA DE PREÇOS 063/2013 7.866,35, Locação de softwares conf. Contrato 04/2013.

0/0 237/1 69 - ADEMIR SIDNEY MOLINARI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.600,00, Manutenção em todas as persianas do prédio da Câmara conf. NF 148.

0/0 188/3 12 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA CONCORRÊNCIA 01/2014 14.361,84, Referente ao mês de 08/2016.

0/0 27/15 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. INEXIGÍVEL /0 2.647,46, Despesa com telefonia fixa 3913-9090.

0/0 5/8 91 - ANTONIO ZALBERTO BEZERRA CONVITE 80/2015 2.600,00, Serviços fotográficos conforme Contrato 04/2015.

0/0 147/3 11 - RADIO CLUBE DE ITAPIRA CONVITE 87/2016 4.545,00, Parcela 03/12 do COntrato 05/2016

0/0 50/7 210 - JOTAF. TELECOMUNICAÇÕES L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 650,00, Internet de alta velocidade.

0/0 12/8 8 - JONAS OLMOS LOPES ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 340,00, PARCELA 16/24 DO CONTRATO 02/2015 MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL.

----------------------40.391,25

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/0 148/4 194 - SEICON SISTEMA EMPRESARIA TOMADA DE PREÇOS 067/2013 3.254,10, Cartão alimentação ref. 08/2016.

----------------------3.254,10

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA01.05.30.01.31.0001.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.30.01.31.0001.1001.44905200.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.1001.44905200.0111000.1 - FICHA

0/0 254/1 229 - LOJAS AMERICANAS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.898,00, Aquisição de 1 TV monitor 24", Aquisição de 1 TV monitor 24"

0/0 249/1 136 - Fast Shop S A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.602,28, Aquisição de tablet com pacote office conf. DANFE 126342.

0/0 250/1 136 - Fast Shop S A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.671,72, Aquisição de um notebook I5 com pacote Office DAnfe 126342.

0/0 242/1 226 - CARTHOMS ELETRO METARLUGI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 937,10, Mini rack 19" X 16U 570 MM com acessórios de acordo com DANFE 65865.

01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 243/1 17 - SRL MANUT. ELETRICA E ELE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 400,00, Toner para a impressora Brother TN 650 e cartuchos DR 620

0/0 248/1 84 - KALUNGA COMERCIO E INDUST DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 919,00

(Página: 3 / 7)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08

Data: 01/09/2016 14:13:42Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Materiais de processamento de dados (teclados, mouse, calculadora) conf DANFE 194651.

0/0 244/1 224 - REDE DISTR. ZEFERINO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 739,54, Produtos de limpeza descritos na DANFE 2960.

0/0 247/1 28 - DIVEM-DISTR. DE VEICULOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.108,50, Materiais utiliados na manutenção do Ford Fiesta.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.05.30.01.31.0001.2001.33903300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903300.0111000.9 - FICHA

0/0 10/8 6 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS INEXIGÍVEL /0 123,20, Pedágio dos veículos oficiais pelo sistema Sem Parar.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 246/1 28 - DIVEM-DISTR. DE VEICULOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.444,60, Manutenção do veículo Ford Fiesta.

0/0 11/15 7 - CPFL PAULISTA INEXIGÍVEL /0 737,93, Consumo de energia elétrica do prédio próprio.

0/0 238/1 228 - SEGMENTA CURSOS E TREINAM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,00, Treinamento para atender solicitações do Audesp Fase III.

0/0 241/1 17 - SRL MANUT. ELETRICA E ELE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.800,00, Remontagem de equipamento, manutenção do servidor, estruturação de cabos, configuração de equipamentos conf. NFS-e 842-1.

0/0 13/8 9 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 344,00, Sinal streaming para transmissão de sessões via internet.

0/0 27/16 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. INEXIGÍVEL /0 220,98, Despesa com telefonia fixa 38630925

0/0 240/1 215 - MARIA APARECIDA GIOLI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, Livros capa dura de acordo com NFS-e 36-1

0/0 245/1 17 - SRL MANUT. ELETRICA E ELE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, Manutenção da impressora Brother conf NFS-e 843-1

0/0 251/1 136 - Fast Shop S A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,00, Serviço de instalação do tablet e do notebook

----------------------20.475,85

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA01.05.30.01.31.0001.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.30.01.31.0001.1001.44905200.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.1001.44905200.0111000.1 - FICHA

0/0 255/1 117 - Matrio Indústria e Comérc DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.400,00, Estante para livros conf. DANFE 449.

0/0 255/2 117 - Matrio Indústria e Comérc DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.900,00, Bancada para secretaria conf. DANFE 449.

01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 7/9 104 - Auto Posto Skina Italiano CONVITE 66/2013 402,82

(Página: 4 / 7)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08

Data: 01/09/2016 14:13:42Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Combustível utilizado conf. DANFE 7081.

0/0 4/3 146 - Alexandre de Tarso Lopes DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 693,75, Consumo de água mineral em garrafas e galões conf. DANFE 1570

0/0 257/1 223 - CAFETERIA PRIMAVERA ITAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 280,00, Café torrado expresso conf. DANFE 7818.

0/0 259/1 71 - SILVANA BAIOCHI GONÇALVES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 408,40, Materiais conf. DANFE 132768

0/0 258/1 71 - SILVANA BAIOCHI GONÇALVES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 551,40, Materiais conf. DANFE 132768

0/0 256/1 45 - BJF - ELETRICA E HIDRAULI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 341,13, Materiais utilizados em manutenção conf. DANFE 70684.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 260/1 55 - R.A.M. INST. E MANUT. ELE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,00, Troca de lâmpadas, troca de torneira, colocação de tubulação de passagem de cabos conforme NF 198.

0/0 54/7 20 - ZEFERINO & ZEFERINO ITAP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 660,00, Parcela 6/12 referente à prestação de serviço de manutenção do PABX.

0/0 6/5 48 - AUTO POSTO J. L. LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 940,00, Serviços de lavagem, higienização e enceramento dos veículos oficiais.

0/0 261/1 47 - TECMAQ ITAPIRA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, Serviços realizados em manutenção de mesa conf. NFS-e 1416.

0/0 2/8 3 - ALARM MONITORAMENTO COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 280,00, Monitoramento do sistema de alarme - Contrato 03/2015.

----------------------12.717,50

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903600.0111000.11 - FICHA

0/0 23/8 38 - PLINIO CREMASCO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.000,00, Parcela 43/48 da locação do prédio conforme Contrato 01/2013.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 11/16 7 - CPFL PAULISTA INEXIGÍVEL /0 332,97, Consumo de energia elétrica do prédio locado.

----------------------3.332,97

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901100.0111000.4 - FICHA

0/0 15/9 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 105.111,13

(Página: 5 / 7)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08

Data: 01/09/2016 14:13:42Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Vencimentos referente a 08/2016.

0/0 16/8 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.075,12, Vencimentos referente ao mês de agosto.

0/0 17/9 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.848,52, Referente 08/2016.

01.05.30.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.05.30.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901300.0111000.5 - FICHA

0/0 19/9 16 - I.N.S.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.182,04, INSS patronal 08/2016.

01.05.30.01.31.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.05.30.01.31.0001.2001.31911300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31911300.0111000.6 - FICHA

0/0 21/9 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.613,91, Despesa patronal FMAP 08/2016.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 263/1 28 - DIVEM-DISTR. DE VEICULOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.545,91, Material para manutenção do Ford Fiesta.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 262/1 28 - DIVEM-DISTR. DE VEICULOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 253,50, Manutenção do Ford Fiesta conf. NFS-e 16213-1.

01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.31901100.0111000.18 - FICHA

0/0 18/9 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 52.289,56

(Página: 6 / 7)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08

Data: 01/09/2016 14:13:42Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Subsídios referente ao mês de agosto de 2016.

01.06.31.01.31.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.06.31.01.31.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.31901300.0111000.19 - FICHA

0/0 20/8 16 - I.N.S.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.980,81, INSS patronal 08/2016.

----------------------203.900,50

----------------------291.715,00

ITAPIRA, 31 de Agosto de 2016

Francisco Carlos Franco

Contador

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