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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : 24/11/2014 Emissão : Exercício : 2015 89 3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes 4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis 28.929.464.833,00 15.535.085.913,00 15.535.085.913,00 391.614.561,00 391.614.561,00 12.995.983.703,00 1.642.811.261,00 11.353.172.442,00 6.780.656,00 6.780.656,00 3.820.635.751,00 3.820.635.751,00 3.102.261.531,00 718.374.220,00 88,33% 47,44% 47,44% 1,20% 1,20% 39,68% 5,02% 34,67% 0,02% 0,02% 11,67% 11,67% 9,47% 2,19% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 32.750.100.584,00 30.754.626.041,00 1.995.474.543,00 100,00% 93,91% 6,09% Função % Actividade Permanente 32.750.100.584,00 100,00% % Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 28.929.464.833,00 15.535.085.913,00 391.614.561,00 12.995.983.703,00 6.780.656,00 3.820.635.751,00 3.820.635.751,00 Assembleia Nacional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % Valor Unidade Orçamental / Natureza 88,33% 47,44% 1,20% 39,68% 0,02% 11,67% 11,67% 32.750.100.584,00 100,00% 32.750.100.584,00 100,00% Total Geral: 32.750.100.584,00 100,00% Total Geral: 32.750.100.584,00 Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Assembleia Nacional Órgão: Defesa Dos Direitos E Garantias Dos Cidadãos Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 1.995.474.543,00 30.754.626.041,00 6,09% 93,91% % Projecto / Actividade Valor 32.750.100.584,00 100,00% Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

28.929.464.833,00 15.535.085.913,00 15.535.085.913,00

391.614.561,00 391.614.561,00

12.995.983.703,00 1.642.811.261,00 11.353.172.442,00

6.780.656,00 6.780.656,00

3.820.635.751,00 3.820.635.751,00 3.102.261.531,00 718.374.220,00

88,33% 47,44% 47,44%

1,20% 1,20%

39,68% 5,02%

34,67% 0,02% 0,02%

11,67% 11,67%

9,47% 2,19%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos

32.750.100.584,00 30.754.626.041,00 1.995.474.543,00

100,00% 93,91% 6,09%

Função %

Actividade Permanente 32.750.100.584,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

28.929.464.833,00 15.535.085.913,00

391.614.561,00 12.995.983.703,00

6.780.656,00 3.820.635.751,00 3.820.635.751,00

Assembleia Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

88,33% 47,44%

1,20% 39,68%

0,02% 11,67% 11,67%

32.750.100.584,00 100,00%

32.750.100.584,00 100,00%Total Geral:

32.750.100.584,00 100,00%Total Geral:

32.750.100.584,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Assembleia NacionalÓrgão:

Defesa Dos Direitos E Garantias Dos CidadãosDesenvolvimento Da Actividade Legislativa

1.995.474.543,00 30.754.626.041,00

6,09% 93,91%

%Projecto / Actividade Valor 32.750.100.584,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

90

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

23.032.553.526,00 3.770.339.004,00 3.770.339.004,00 144.455.567,00 144.455.567,00

18.678.528.118,00 3.117.935.658,00 15.560.592.460,00

439.230.837,00 439.230.837,00

2.582.892.619,00 2.582.892.619,00 2.582.892.619,00

89,92% 14,72% 14,72%

0,56% 0,56%

72,92% 12,17% 60,75%

1,71% 1,71%

10,08% 10,08% 10,08%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais

20.717.083.325,00 20.717.083.325,00

2.545.432.224,00 2.545.432.224,00 2.545.432.224,00

2.352.930.596,00 2.352.930.596,00

80,88% 80,88%

9,94% 9,94% 9,94%

9,19% 9,19%

Função %

Actividade Permanente 25.615.446.145,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital

453.453.920,00 5.052.419,00

448.401.501,00 547.000,00

Gabinete Para Política E Formação De Quadros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,88% 1,11%

98,77% 0,12%

454.000.920,00 100,00%

25.615.446.145,00 100,00%Total Geral:

25.615.446.145,00 100,00%Total Geral:

25.615.446.145,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Presidência Da RepúblicaÓrgão:

Administração E Gestão Da Politica OrçamentalAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoEncargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão EconómicaEncargos C/Grupo Técnico De Apoio Á Comissão Para Económia Real Encargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012Espólio Do Dr. António Agostinho NetoManutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto

856.475.349,00 21.462.790.684,00

129.168.000,00 128.796.600,00

1.124.000.000,00 5.193.212,00

1.909.022.300,00

3,34% 83,79% 0,50% 0,50% 4,39% 0,02% 7,45%

%Projecto / Actividade Valor 25.615.446.145,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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Exercício : 2015

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços

1.914.215.512,00 132.014.989,00 12.774.170,00

1.769.215.512,00 210.841,00

18.573.452.790,00 3.355.822.408,00 131.681.397,00

14.646.928.989,00 439.019.996,00

2.582.345.619,00 2.582.345.619,00

2.091.431.304,00 277.449.188,00

1.813.982.116,00

Memorial Dr. António Agostinho Neto

Secretaria Geral Da Presidência Da República

Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 6,90% 0,67%

92,43% 0,01%

87,79% 15,86%

0,62% 69,23%

2,08% 12,21% 12,21%

100,00% 13,27% 86,73%

1.914.215.512,00

21.155.798.409,00

2.091.431.304,00

100,00%

100,00%

100,00%

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Exercício : 2015

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

4.651.301.348,00 1.683.186.638,00 1.683.186.638,00

90.000.000,00 90.000.000,00

2.868.114.710,00 377.848.975,00

2.490.265.735,00 10.000.000,00 10.000.000,00 505.216.975,00 505.216.975,00 493.216.975,00 12.000.000,00

90,20% 32,64% 32,64%

1,75% 1,75%

55,62% 7,33%

48,29% 0,19% 0,19% 9,80% 9,80% 9,56% 0,23%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

5.156.518.323,00 5.156.518.323,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 5.156.518.323,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

4.651.301.348,00 1.683.186.638,00

90.000.000,00 2.868.114.710,00

10.000.000,00 505.216.975,00 505.216.975,00

Tribunal Constitucional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

90,20% 32,64%

1,75% 55,62%

0,19% 9,80% 9,80%

5.156.518.323,00 100,00%

5.156.518.323,00 100,00%Total Geral:

5.156.518.323,00 100,00%Total Geral:

5.156.518.323,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal ConstitucionalÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialServiços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça

3.571.113.613,00 1.585.404.710,00

69,25% 30,75%

%Projecto / Actividade Valor 5.156.518.323,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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Exercício : 2015

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.607.377.972,00 1.043.549.685,00 1.043.549.685,00

64.373.073,00 64.373.073,00

1.499.355.214,00 239.655.783,00

1.259.699.431,00 100.000,00 100.000,00

1.020.764.793,00 1.020.764.793,00 1.020.764.793,00

71,87% 28,76% 28,76%

1,77% 1,77%

41,33% 6,61%

34,72% 0,00% 0,00%

28,13% 28,13% 28,13%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

3.628.142.765,00 3.628.142.765,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 3.628.142.765,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.607.377.972,00 1.043.549.685,00

64.373.073,00 1.499.355.214,00

100.000,00 1.020.764.793,00 1.020.764.793,00

Tribunal Supremo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

71,87% 28,76%

1,77% 41,33%

0,00% 28,13% 28,13%

3.628.142.765,00 100,00%

3.628.142.765,00 100,00%Total Geral:

3.628.142.765,00 100,00%Total Geral:

3.628.142.765,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal SupremoÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

3.612.442.765,00 15.700.000,00

99,57% 0,43%

%Projecto / Actividade Valor 3.628.142.765,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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Página :

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Exercício : 2015

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.451.725.548,00 701.927.069,00 701.927.069,00 56.154.156,00 56.154.156,00

2.693.644.323,00 195.868.600,00

2.497.775.723,00 307.021.990,00 307.021.990,00 307.021.990,00

91,83% 18,67% 18,67%

1,49% 1,49%

71,66% 5,21%

66,45% 8,17% 8,17% 8,17%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

3.758.747.538,00 3.758.747.538,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Capacitação Institucional

2.462.685.998,00 1.296.061.540,00

65,52% 34,48%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3.451.725.548,00 701.927.069,00 56.154.156,00

2.693.644.323,00 307.021.990,00 307.021.990,00

Tribunal De Contas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

91,83% 18,67%

1,49% 71,66%

8,17% 8,17%

3.758.747.538,00 100,00%

3.758.747.538,00 100,00%Total Geral:

3.758.747.538,00 100,00%Total Geral:

3.758.747.538,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal De ContasÓrgão:

Controlo Externo Das Finanças PúblicasDesenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas

2.462.685.998,00 1.296.061.540,00

65,52% 34,48%

%Projecto / Actividade Valor 3.758.747.538,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

95

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.361.575.893,00 2.481.120.914,00 2.481.120.914,00 115.364.780,00 115.364.780,00

1.765.090.199,00 341.583.686,00

1.423.506.513,00 1.862.574.773,00 1.862.574.773,00 1.862.574.773,00

70,08% 39,86% 39,86%

1,85% 1,85%

28,36% 5,49%

22,87% 29,92% 29,92% 29,92%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

6.224.150.666,00 6.224.150.666,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

4.464.085.239,00 105.102.000,00

1.654.963.427,00

71,72% 1,69%

26,59%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

4.361.575.893,00 2.481.120.914,00 115.364.780,00

1.765.090.199,00 1.862.574.773,00 1.862.574.773,00

Supremo Tribunal Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

70,08% 39,86%

1,85% 28,36% 29,92% 29,92%

6.224.150.666,00 100,00%

6.224.150.666,00 100,00%Total Geral:

6.224.150.666,00 100,00%Total Geral:

6.224.150.666,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Supremo Tribunal MilitarÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialFormação De PessoalManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

4.431.985.239,00 105.102.000,00 32.100.000,00

97,00% 2,30% 0,70%

%Projecto / Actividade Valor 4.569.187.239,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.654.963.427,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda 1.654.963.427,00

Construção Edificio Sede Órgãos Justiça Militar -Luanda 1.654.963.427,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

96

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

4.055.722.708,00 334.629.873,00 334.629.873,00 24.056.653,00 24.056.653,00

3.695.198.979,00 961.754.432,00

2.733.444.547,00 1.837.203,00 1.837.203,00

780.630.809,00 780.630.809,00 750.630.809,00 30.000.000,00

83,86% 6,92% 6,92% 0,50% 0,50%

76,40% 19,89% 56,52%

0,04% 0,04%

16,14% 16,14% 15,52%

0,62%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

4.380.405.332,00 4.380.405.332,00

455.948.185,00 455.948.185,00

90,57% 90,57%

9,43% 9,43%

Função %

Actividade Permanente 4.836.353.517,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

4.055.722.708,00 334.629.873,00 24.056.653,00

3.695.198.979,00 1.837.203,00

780.630.809,00 780.630.809,00

Gabinete Do Vice-Presidente Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

83,86% 6,92% 0,50%

76,40% 0,04%

16,14% 16,14%

4.836.353.517,00 100,00%

4.836.353.517,00 100,00%Total Geral:

4.836.353.517,00 100,00%Total Geral:

4.836.353.517,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaEncargos C/A Comissão Nac. Estudo Revital. Educ. Física E Desporto Escolar

4.210.623.332,00 455.948.185,00 169.782.000,00

87,06% 9,43% 3,51%

%Projecto / Actividade Valor 4.836.353.517,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

97

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

627.893.371,00 627.893.371,00 70.040.320,00 557.853.051,00 79.781.608,00 79.781.608,00 79.781.608,00

88,73% 88,73%

9,90% 78,83% 11,27% 11,27% 11,27%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

707.674.979,00 707.674.979,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 707.674.979,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

627.893.371,00 627.893.371,00 79.781.608,00 79.781.608,00

Conselho Superior Da Magistratura Judicial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

88,73% 88,73% 11,27% 11,27%

707.674.979,00 100,00%

707.674.979,00 100,00%Total Geral:

707.674.979,00 100,00%Total Geral:

707.674.979,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:

Administração Dos Serviços De Justiça 707.674.979,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 707.674.979,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

98

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

233.568.492,00 148.776.553,00 148.776.553,00 5.000.000,00 5.000.000,00

79.791.939,00 23.700.000,00 56.091.939,00 147.807.440,00 147.807.440,00 147.807.440,00

61,24% 39,01% 39,01%

1,31% 1,31%

20,92% 6,21%

14,71% 38,76% 38,76% 38,76%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

381.375.932,00 381.375.932,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 381.375.932,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

233.568.492,00 148.776.553,00 5.000.000,00 79.791.939,00 147.807.440,00 147.807.440,00

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério Público

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

61,24% 39,01%

1,31% 20,92% 38,76% 38,76%

381.375.932,00 100,00%

381.375.932,00 100,00%Total Geral:

381.375.932,00 100,00%Total Geral:

381.375.932,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério PúblicoÓrgão:

Aquisição De Viatura Para Magistrados Do Ministério PúblicoDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juízo

139.875.000,00 241.500.932,00

36,68% 63,32%

%Projecto / Actividade Valor 381.375.932,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

99

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

511.748.815.344,00 289.729.356.415,00 26.697.350.143,00 263.029.206.272,00

2.800.000,00 15.906.974.059,00 15.906.974.059,00

80.178.426.046,00 55.641.958.902,00 24.536.467.144,00 125.934.058.824,00 125.934.058.824,00 55.453.506.260,00 55.453.506.260,00 55.453.506.260,00

90,22% 51,08%

4,71% 46,37%

0,00% 2,80% 2,80%

14,14% 9,81% 4,33%

22,20% 22,20%

9,78% 9,78% 9,78%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.04.00 - Relações Exteriores

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

1.602.810.076,00 1.602.810.076,00

433.834.601.861,00 430.755.566.033,00 3.079.035.828,00

10.207.000.000,00 10.207.000.000,00

121.274.984.176,00 121.274.984.176,00

282.925.491,00 282.925.491,00

0,28% 0,28%

76,49% 75,94% 0,54%

1,80% 1,80%

21,38% 21,38%

0,05% 0,05%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melhoria Das Capacid.Logísticas Das Forcas ArmadasProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

546.996.861.204,00 556.034.260,00

18.794.091.215,00 442.993.418,00

1,00 412.341.506,00

96,44% 0,10% 3,31% 0,08% 0,00% 0,07%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

567.202.321.604,00 100,00%Total Geral:

567.202.321.604,00 100,00%Total Geral:

567.202.321.604,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApetrechamento De Salas De AulasAquisição De Equipamentos Diversos

452.610.690.231,00 807.234.222,00

30.000.000.000,00

82,53% 0,15% 5,47%

%Projecto / Actividade Valor 548.451.171.306,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

100

Aquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Um Hospital De CampanhaAssistência Técnica Cooperação Tecnico MilitarEncargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De AngolaEvacuações MédicasExercício Militar ConjuntoFormação MilitarFornecimento E Manutenção De Meios Tecnicos De ApoioInformatização De Serviços E Criação De RedesLaboratório De Línguas Da Esg/IstmManutenção Das Infraestruturas OperativasMudança De InstalaçõesPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Equipamentos Meios MédicosPacote Logistico-Meios De Aquartelamento E Equipamento De CozinhaPacote Logistico-Vestuário E CalçadosPacote Logisticos- MédicamentosPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Coesão MilitarRastreio Médico Dos MilitaresRecenseamento, Recrutamento E Mobilizações MilitarReuniões Bi E Multilaterais Do Minden

3.408.896.754,00 1.454.310.102,00 4.313.870.803,00 300.000.000,00

3.000.000.000,00 270.650.325,00

1.335.362.095,00 4.949.458.540,00 960.216.221,00 969.225.212,00 871.225.219,00

1.180.740.328,00 141.036.599,00

22.024.998.175,00 1.372.370.340,00 2.046.302.204,00 3.490.354.388,00 2.450.724.942,00 140.280.320,00 416.712.465,00

8.052.116.344,00 892.966.226,00 791.429.251,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,62% 0,27% 0,79% 0,05% 0,55% 0,05% 0,24% 0,90% 0,18% 0,18% 0,16% 0,22% 0,03% 4,02% 0,25% 0,37% 0,64% 0,45% 0,03% 0,08% 1,47% 0,16% 0,14% 0,02% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

18.751.150.298,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Belas

Benguela

Cabinda

Cahama

Cambambe

Catumbela

651.551.350,00

346.094.918,00

293.007.523,00

180.846.030,00

137.705.062,00

30.363.090,00

310.791.390,00

Const. Do Instituto Superior Da Marinha De Guerra - BengoConst.Apetrechamento Da Academia Da Marinha De Guerra - BengoOutros Projectos

Estudo Para Const. Do Hospital Militar Principal De Luanda

Reabilitação Apetrechamento Escola Administração Militar - BenguelaOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Const.Apetrechamento Da Academia Da Força Aérea Benguela

101.471.367,00 116.167.005,00 433.912.978,00

346.094.918,00

21.661.986,00 271.345.537,00

180.846.030,00

137.705.062,00

30.363.090,00

155.051.031,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

101

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Huambo

Icolo E Bengo

Ingombota

Luanda

Lubango

Malange

Mbanza Congo

Moxico

Namibe

Quiçama

Soio

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

216.930.459,00

544.926.470,00

636.184.885,00

96.898.500,00

11.031.445.884,00

115.572.200,00

39.046.563,00

243.653.505,00

274.191.674,00

262.973.381,00

241.152.758,00

510.167.741,00

315.267.014,00

293.060.879,00

654.375.591,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Const. E Apetrechamento Da Penitenciaria Do HuamboConst. E Apetrechamento Do Instituto Superior Do Exército HuamboEstudo Para A Construção Do Sanatório Do HuamboOutros Projectos

Outros Projectos

Construção Da Clínica Da Marinha De Guerra De Angola Luanda

Construção Condomínio Oficiais Luanda Sul, 2ª Fase (+) Área LazerConst.Apetrechamento 220 Residencia Função Serviços - LuandaConstrução E Apetrechamento Do Novo Edificio Hospital Militar Luanda/MindenConst. E Apetrechamento De Canil Da Policia Militar LuandaConstrução Apetrechamento Hospital Militar Principal -LuandaOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Const.Apetrechamento Poligno Preparação Defesa MoxicoOutros Projectos

Outros Projectos

Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais LuandaOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Estudo Para A Construção Da Cadeia Ligística Médica MilitarOutros Projectos

Construção Das Residências Dos Professores Do Istm

155.740.359,00

216.930.459,00

89.602.952,00 245.304.910,00

228.744,00 209.789.864,00

636.184.885,00

96.898.500,00

1,00 192.031.783,00 251.480.201,00 63.089.196,00

10.207.000.000,00 317.844.703,00

115.572.200,00

39.046.563,00

243.653.505,00

34.980.094,00 239.211.580,00

262.973.381,00

114.719.454,00 126.433.304,00

510.167.741,00

315.267.014,00

146.723.744,00 146.337.135,00

129.416.016,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

102

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

167.085.612.802,00 153.825.022.897,00 9.615.251.776,00 3.644.378.674,00

959.455,00 730.486.863,00 730.486.863,00

151.250.246.776,00 81.604.584.609,00 3.412.989.127,00 61.576.632.979,00 4.656.040.061,00 5.638.860.003,00 5.638.860.003,00

29.518.448.963,00 26.867.436.164,00 1.033.319.998,00 1.617.605.087,00

87.714,00 751.329.939,00 751.329.939,00

Estado Maior Do Exército

Estado Maior General

Força Aérea Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,56% 91,66%

5,73% 2,17% 0,00% 0,44% 0,44%

96,41% 52,01%

2,18% 39,25%

2,97% 3,59% 3,59%

97,52% 88,76%

3,41% 5,34% 0,00% 2,48% 2,48%

167.816.099.665,00

156.889.106.779,00

30.269.778.902,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cabinda

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

144.377.000,00

406.185.044,00

261.630.048,00

417.706.121,00

95.045.218,00

Fiscalização Const. Das Residências Dos Professores Do IstmConst. E Apetrechamento Da Unidade Penitenciário Do TomboConst.Edifício Serviços E Ensino Escola Superior Guerra LuandaOutros Projectos

Estudo Da Servidão Militar De Kinkakala-Bengo

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

14.120.000,00 88.264.424,00 170.165.636,00 252.409.515,00

144.377.000,00

406.185.044,00

261.630.048,00

417.706.121,00

95.045.218,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

103

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

20.244.750.534,00 18.082.231.310,00

962.703.269,00 1.199.314.384,00

501.571,00 696.349.819,00 696.349.819,00

143.649.756.269,00 9.350.081.435,00 882.709.889,00

12.140.494.922,00 121.276.470.023,00 47.636.479.636,00 47.636.479.636,00

Marinha De Guerra Angolana

Ministério Da Defesa Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,67% 86,35%

4,60% 5,73% 0,00% 3,33% 3,33%

75,10% 4,89% 0,46% 6,35%

63,40% 24,90% 24,90%

20.941.100.353,00

191.286.235.905,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

104

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

356.526.855.358,00 265.118.131.468,00 10.593.282.053,00 254.524.849.415,00 17.644.774.436,00 17.644.774.436,00

58.115.580.018,00 37.385.009.132,00 20.730.570.886,00 15.648.369.436,00 15.648.369.436,00 17.941.553.516,00 17.941.553.516,00 17.941.553.516,00

95,21% 70,80%

2,83% 67,97%

4,71% 4,71%

15,52% 9,98% 5,54% 4,18% 4,18% 4,79% 4,79% 4,79%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.04.00 - Prisões 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

520.850.810,00 520.850.810,00

9.646,00 9.646,00

372.290.890.064,00 639.410.896,00

1.268.862.452,00 1.251.764.791,00

369.130.851.925,00

1.656.658.354,00 1.656.658.354,00

0,14% 0,14%

0,00% 0,00%

99,42% 0,17% 0,34% 0,33%

98,57%

0,44% 0,44%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate A CriminalidadePrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

364.456.352.573,00 145.806.063,00 9.465.569,00

6.436.771.454,00 350.000.000,00

3.070.013.215,00

97,33% 0,04% 0,00% 1,72% 0,09% 0,82%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

374.468.408.874,00 100,00%Total Geral:

374.468.408.874,00 100,00%Total Geral:

374.468.408.874,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do InteriorÓrgão:

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdministração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo FronteiriçoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública

1.049.709.500,00 18.525.856.470,00 1.282.274.083,00 584.741.861,00

0,29% 5,08% 0,35% 0,16%

%Projecto / Actividade Valor 364.806.352.573,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

105

Administração E Gestão Dos Serviços De Protecção CivilAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra IncêndiosAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços PrisionaisApoio Em Situações De Calamidades NaturaisCriação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/MinintImplementação De Laboratório ForenseInstalação Do Sistema Da Dnvt Central, Fase IManutenção Dos Meios AéreosPacote Logístico-Aquisição De Vestuário E CalçadoPotenciação Tecnico-PolicialPrograma De Desarmamento Da População CivilRepatriamento Dos Imigrantes Ilegais

261.146.335,00 1.253.307.654,00

328.205.425.044,00 1.166.990.047,00 1.691.363.354,00 316.334.992,00 350.000.000,00

1.114.364.299,00 1.517.361.952,00 4.319.717.600,00 2.142.213.995,00 474.914.868,00 550.630.519,00

0,07% 0,34%

89,97% 0,32% 0,46% 0,09% 0,10% 0,31% 0,42% 1,18% 0,59% 0,13% 0,15%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.662.056.301,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Baía Farta

Bocoio

Buco Zau

Cabinda

Caculama

Cambambe

Caungula

Cazenga

Cazengo

Cuito

22.638.936,00

43.348.400,00

191.235.021,00

673.427,00

33.406.938,00

21.210.049,00

211.868.644,00

21.210.049,00

9.848.462,00

136.411.636,00

256.695.975,00

Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo

Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau

Construção E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De CabindaConstrução E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De CabindaConstrução Apetrechamento Do Centro Médico De Cabinda

Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Alongo Malanje

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda Norte

Outros Projectos

Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza- Norte

Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do BiéConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do BiéOutros Projectos

22.638.936,00

43.348.400,00

191.235.021,00

673.427,00

15.699.675,00 3.939.017,00 13.768.246,00

21.210.049,00

211.868.644,00

21.210.049,00

9.848.462,00

136.411.636,00

2.621.180,00 23.368.819,00 230.705.976,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

106

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dande

Huambo

Ingombota

Lobito

Luanda

Lubango

Lucapa

Malange

Menongue

Moxico

Muconda

Ombadja

Quimbele

Quiçama

Saurimo

Soio

Sumbe

30.663.106,00

121.419.514,00

57.988.819,00

90.541.317,00

6.527.187.158,00

211.593.887,00

204.743.518,00

11.233.671,00

35.904.214,00

87.445.533,00

21.210.049,00

76.954.001,00

59.536.980,00

46.809.287,00

70.901.842,00

16.910.243,00

157.566.268,00

Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Província Do BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo

Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/MinintOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De LuandaOutros Projectos

Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/HuílaOutros Projectos

Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda NorteOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do Moxico

Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange-Muconda/L. Sul

Outros Projectos

Construção Apetrechamento Do Posto Fronteriço Do Quimbele Uíge

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda SulConstrução Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda SulOutros Projectos

Outros Projectos

Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza SulOutros Projectos

29.091.169,00 1.571.937,00

36.675.994,00 84.743.520,00

57.988.819,00

90.541.317,00

90.415.704,00 6.436.771.454,00

47.257.956,00 164.335.931,00

143.181.934,00 61.561.584,00

11.233.671,00

35.904.214,00

64.076.715,00 23.368.818,00

21.210.049,00

76.954.001,00

59.536.980,00

46.809.287,00

23.368.819,00 38.796.366,00 8.736.657,00

16.910.243,00

145.918.840,00 11.647.428,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

107

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

18.400.779.506,00 18.400.779.506,00 3.268.444.065,00 3.268.444.065,00

132.965.436,00 132.965.436,00

71.227.000,00 71.227.000,00

71.968.160,00 71.968.160,00

138.074.239,00 138.074.239,00

79.734.357,00 79.734.357,00

349.000,00 349.000,00

Comando Geral Da Polícia Nacional

Delegação Provincial Do Interior Da Huíla

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul

Delegação Provincial Do Interior De Benguela

Delegação Provincial Do Interior De Cabinda

Delegação Provincial Do Interior De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,92% 84,92% 15,08% 15,08%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

99,56% 99,56%

0,44% 0,44%

21.669.223.571,00

132.965.436,00

71.227.000,00

71.968.160,00

138.074.239,00

80.083.357,00

567.203.296,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municípios-Bengo

111.534.004,00

503.518.499,00

146.725.770,00

123.121.084,00

Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do UígeOutros Projectos

Construção E Instalação De Centros De Produção Nas Cadeias

Construção E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em LuandaConstrução Apetrechamento Da Divisão De VianaOutros Projectos

Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo

102.068.435,00 9.465.569,00

503.518.499,00

24.125.116,00 63.406.405,00 59.194.249,00

123.121.084,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

108

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

73.566.169,00 73.566.169,00

71.787.269,00 71.787.269,00

108.656.141,00 108.656.141,00 3.126.552,00 3.126.552,00

72.214.469,00 72.214.469,00

116.784.140,00 116.784.140,00

99.296.028,00 99.296.028,00 1.246.750,00 1.246.750,00

71.046.635,00 71.046.635,00

146.563.988,00 146.563.988,00 2.423.793,00 2.423.793,00

128.762.601,00 128.762.601,00

Delegação Provincial Do Interior De Malanje

Delegação Provincial Do Interior Do Bengo

Delegação Provincial Do Interior Do Bié

Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial Do Interior Do Cunene

Delegação Provincial Do Interior Do Huambo

Delegação Provincial Do Interior Do Moxico

Delegação Provincial Do Interior Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

97,20% 97,20%

2,80% 2,80%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

98,76% 98,76%

1,24% 1,24%

100,00% 100,00%

98,37% 98,37%

1,63% 1,63%

100,00% 100,00%

73.566.169,00

71.787.269,00

111.782.693,00

72.214.469,00

116.784.140,00

100.542.778,00

71.046.635,00

148.987.781,00

128.762.601,00

106.847.218,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

109

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

72.662.257,00 72.662.257,00

71.676.019,00 71.676.019,00

944.279.655,00 944.279.655,00 147.791.158,00 147.791.158,00

331.942.060.825,00 265.118.131.468,00 17.644.774.436,00 33.530.785.485,00 15.648.369.436,00 14.518.172.198,00 14.518.172.198,00

1.252.696.066,00 1.252.696.066,00

985.163.125,00 985.163.125,00

800.840.759,00 800.840.759,00

Delegação Provincial Do Interior Do Uíge

Delegação Provincial Do Interior Do Zaire

Direcção Nacional De Investigação Criminal

Ministério Do Interior

Serviços De Bombeiros

Serviços De Migração E Estrangeiros

Serviços Prisionais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

86,47% 86,47% 13,53% 13,53%

95,81% 76,52%

5,09% 9,68% 4,52% 4,19% 4,19%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

72.662.257,00

71.676.019,00

1.092.070.813,00

346.460.233.023,00

1.252.696.066,00

985.163.125,00

800.840.759,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

110

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos

4.661.383.634,00 4.661.383.634,00 166.515.421,00

4.494.868.213,00

100,00% 100,00%

3,57% 96,43%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

38.185.430.927,00 15.803.482.758,00 15.797.901.794,00

5.580.964,00 1.403.604.882,00 1.403.604.882,00

20.925.551.599,00 2.755.748.848,00 18.169.802.751,00

52.791.688,00 52.791.688,00

1.738.741.379,00 1.738.741.379,00 1.637.731.849,00 101.009.530,00

95,64% 39,58% 39,57%

0,01% 3,52% 3,52%

52,41% 6,90%

45,51% 0,13% 0,13% 4,36% 4,36% 4,10% 0,25%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.04.00 - Relações Exteriores

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça

37.601.314.976,00 89.758.031,00

37.511.556.945,00

426.980.011,00 426.980.011,00 426.980.011,00

1.730.557.208,00 249.734.677,00

1.480.822.531,00

165.320.111,00 165.320.111,00 76.708.357,00 88.611.754,00

94,18% 0,22%

93,96%

1,07% 1,07% 1,07%

4,33% 0,63% 3,71%

0,41% 0,41% 0,19% 0,22%

Função %

Actividade Permanente 39.924.172.306,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

39.924.172.306,00 100,00%Total Geral:

39.924.172.306,00 100,00%Total Geral:

39.924.172.306,00Total Geral: 100,00%

4.661.383.634,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

111

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

343.786.486,00 217.914.836,00 20.211.649,00 105.599.121,00

60.880,00 83.193.525,00 83.193.525,00

5.419.507.309,00 1.809.239.386,00 133.586.043,00

3.476.461.280,00 220.600,00

709.000.000,00 709.000.000,00

32.422.137.132,00 13.776.328.536,00 1.249.807.190,00 17.343.491.198,00

52.510.208,00 946.547.854,00 946.547.854,00

Instituto Superior De Relações Internacionais

Ministério Das Relações Exteriores

Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,52% 51,04%

4,73% 24,73%

0,01% 19,48% 19,48%

88,43% 29,52%

2,18% 56,73%

0,00% 11,57% 11,57%

97,16% 41,29%

3,75% 51,98%

0,16% 2,84% 2,84%

426.980.011,00

6.128.507.309,00

33.368.684.986,00

100,00%

100,00%

100,00%

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalDesenvolvimento Da Actividade Diplomática NacionalEncargos C/ A Presença Da R.A. Como Membro N/ Perm. Do C.S. Da O.N.U.Encargos C/ O Secret. Sub-Com.Minist. Nac.P/ Coop.Polít. Def.Seg./SadcEncargos Com A Escola ConsularFuncionamento Da Adpa.Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da GuinéPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisReuniões Das Comissões Bilaterais E Missões TécnicasServiços No Exterior

89.758.031,00 300.000.000,00

37.971.887.021,00 47.010.487,00 200.000.000,00 7.831.261,00 10.000.000,00 150.000.000,00 942.434.117,00 100.978.264,00 103.730.000,00

543.125,00

0,22% 0,75%

95,11% 0,12% 0,50% 0,02% 0,03% 0,38% 2,36% 0,25% 0,26% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor 39.924.172.306,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

112

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

7.109.937.422,00 596.777.509,00 596.777.509,00 43.356.143,00 43.356.143,00

6.468.908.217,00 612.309.151,00

5.856.599.066,00 895.553,00 895.553,00

5.840.249.724,00 5.840.249.724,00 5.819.849.724,00

20.400.000,00

54,90% 4,61% 4,61% 0,33% 0,33%

49,95% 4,73%

45,22% 0,01% 0,01%

45,10% 45,10% 44,94%

0,16%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

3.122.252.919,00 3.122.252.919,00

11.707.746,00 11.707.746,00

16.725.352,00 16.725.352,00

1.350.336.516,00 1.350.336.516,00

8.449.164.613,00 34.614.055,00 34.614.055,00

5.581.385.586,00 5.581.385.586,00 2.833.164.972,00

24,11% 24,11%

0,09% 0,09%

0,13% 0,13%

10,43% 10,43%

65,24% 0,27% 0,27%

43,10% 43,10% 21,88%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioPrograma Angola InvestePrograma Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Deslocação IndustrialPrograma De Diversificação Da Produção Nacional

4.271.591.151,00 210.888.018,00 193.530.517,00 649.460.629,00 429.252.872,00

1.338.173.089,00 792.706.348,00 183.505.863,00 212.673.797,00 32.271.694,00 790.329.231,00

32,98% 1,63% 1,49% 5,02% 3,31%

10,33% 6,12% 1,42% 1,64% 0,25% 6,10%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

12.950.187.146,00 100,00%Total Geral:

12.950.187.146,00 100,00%Total Geral:

12.950.187.146,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da EconomiaÓrgão:

Page 25: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

113

Programa De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

123.396.471,00 16.725.352,00 302.548.077,00

3.403.134.037,00

0,95% 0,13% 2,34%

26,28%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.211.001.588,00 93.083.499,00 10.540.287,00

1.107.377.802,00 94.180.152,00 94.180.152,00

Instituto Do Fomento Empresarial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

92,78% 7,13% 0,81%

84,84% 7,22% 7,22%

1.305.181.740,00 100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.EmpresasAdmin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial PúblicoAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão Da Política EconómicaApoio Ao EmpreendedorismoAquisição De Equipamentos DiversosPlano Director Da Reserva Mineira Do QuicaboPlano Director Da Reserva Industrial De Bom JesusPrograma De Apoio Ás Grandes Empresas E Grupos Empresariais AngolanosPrograma De Crédito AgrícolaPrograma De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Desenvolvimento Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Deslocalização Industrial

792.706.348,00 680.665.872,00 681.732.323,00

3.590.925.279,00 632.618.634,00 79.831.693,00 132.673.797,00 80.000.000,00 210.888.018,00 43.564.778,00 869.568.654,00 138.533.878,00 790.329.231,00

9,09% 7,80% 7,81%

41,16% 7,25% 0,92% 1,52% 0,92% 2,42% 0,50% 9,97% 1,59% 9,06%

%Projecto / Actividade Valor 8.724.038.505,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.226.148.641,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Viana 4.226.148.641,00

Const. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De ManutençãoConstrução De 2 Edifícios Modulares De Apoio EmpresarialConstrução Do Posto Médico Da Zee - VianaConclusão Via Acesso Ao Pólo Comercial E 2ª Via Da Pista Da Radial A1Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. VianaConst. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De VianaConstrução Do Edificio Da Polícia Da Zee - VianaConclusão De 5 Edifícios Sede Da Reserva Industrial De VianaConstrução Do Gabinete De Apoio À Actividade EmpresarialElaboração Do Plano Director Da Reserva Industrial De Viana

720.227.350,00 193.530.517,00 48.843.253,00 111.546.952,00 16.725.352,00 429.252.872,00

1.350.336.516,00 115.588.565,00 11.707.746,00

1.043.323.872,00 1.559.783,00

183.505.863,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

114

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.217.195.832,00 99.115.722,00 6.519.743,00

1.111.541.088,00 19.279,00

445.079.170,00 445.079.170,00

513.450.760,00 125.615.447,00 8.473.581,00

379.085.458,00 276.274,00

167.215.112,00 167.215.112,00

4.168.289.242,00 278.962.841,00 17.822.532,00

3.870.903.869,00 600.000,00

5.133.775.290,00 5.133.775.290,00

Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas

Instituto Para O Sector Empresarial Público

Ministério Da Economia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

73,22% 5,96% 0,39%

66,87% 0,00%

26,78% 26,78%

75,43% 18,45%

1,24% 55,69%

0,04% 24,57% 24,57%

44,81% 3,00% 0,19%

41,61% 0,01%

55,19% 55,19%

1.662.275.002,00

680.665.872,00

9.302.064.532,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

115

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

65.242.536.226,00 28.883.895.467,00 28.883.895.467,00

632.846.840,00 632.846.840,00

35.705.544.425,00 4.012.025.523,00 31.693.518.902,00

20.249.494,00 20.249.494,00

19.955.587.896,00 19.955.587.896,00 19.409.677.072,00

545.910.824,00

76,58% 33,90% 33,90%

0,74% 0,74%

41,91% 4,71%

37,20% 0,02% 0,02%

23,42% 23,42% 22,78%

0,64%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

83.731.434.086,00 6.391.999.331,00 76.306.727.040,00 1.032.707.715,00

596.583.731,00 596.583.731,00

870.106.305,00 870.106.305,00 870.106.305,00

98,28% 7,50%

89,56% 1,21%

0,70% 0,70%

1,02% 1,02% 1,02%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Reforma Da Administração E Do Sistema TributárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

66.139.838.598,00 5.935.304.453,00 978.874.244,00

4.469.689.794,00 201.887.372,00

7.472.529.661,00

77,63% 6,97% 1,15% 5,25% 0,24% 8,77%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

85.198.124.122,00 100,00%Total Geral:

85.198.124.122,00 100,00%Total Geral:

85.198.124.122,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das FinançasÓrgão:

Actividade PermanenteAcções De Divulgação Da Matéria Fiscal E Das Finanças PúblicasAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação De QuadrosManutenção E Conservação De Infra-Estruturas Minfin

3.289.606.983,00 247.233.111,00

51.004.466.951,00 1.692.777.966,00 228.014.539,00

2.948.805.259,00

4,30% 0,32%

66,63% 2,21% 0,30% 3,85%

%Projecto / Actividade Valor 76.544.832.845,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

116

Modernizacão Das Alfândegas De AngolaProjecto De Apoio À Gestão Financeira - PagefProjecto De Reforma Fiscal AngolanaRegulação Da Actividade De JogosRegulação Da Actividade Financeira Não Bancária

7.322.989.607,00 224.828.866,00

5.445.935.105,00 182.336.053,00

3.957.838.405,00

9,57% 0,29% 7,11% 0,24% 5,17%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.653.291.277,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Baía Farta

Cabinda

Cacongo

Catumbela

Chinguar

Chitato

Cuito

Dirico

Estrutura Central

128.417.097,00

167.957.400,00

310.960.616,00

39.633.680,00

122.098.777,00

44.271.401,00

41.078.498,00

230.906.958,00

245.446.588,00

3.751.081.192,00

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Ambriz

Construção Do Posto Aduaneiro Da Baia Farta

20120024 - Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas Cabinda

Construção E Apetrechamento De Canis Da Delegação Aduaneira De Massabi

Construção Da Delegação Aduaneira Do Aeroporto De Catumbela

Reabilitação Repartição Fiscal Chinguar

Construção Edificio Delegação Provincial Finanças Lunda Norte

Repartição Fiscal Do Cuito BiéConstrução E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Kunje

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Mucusso

20130001 - Reabilitação Do Edifício Para Futura Autoridade Tributária, Em LuandaAquisição Instalações No Edifício Muxima PlazaReabilitação Edifício Marginal MinfinEstudos Projectos E FiscalizaçãoConstrução Apetrechamento Da Repartição Fiscal Do Zango LuandaConstrução Apetrechamento Novo Edifício Ministério Das Finanças LuandaConstrução Da Repartição Fiscal De LucapaConstrução Do Edificio Para A Policia Fiscal Portuária De LuandaConstrução Do Posto Aduaneiro Do QuimbataConstrução E Apetrechamento Da Repartição Fiscal De Cacuso - MalanjeConstrução E Apetrechamento Da Repartição Fiscal De CahamaConstrução E Apetrechamento Da Repartição Fiscal De CateteConstrução E Apetrechamento Da Repartição Fiscal Do Bailundo-HuamboConstrução E Apetrechamento Da Repartição Fiscal Do Lubango (Huíla)Construção E Apetrechamento Da Repartição Fiscal Do LuenaConstrução E Apetrechamento Da Repartição Fiscal Do Nzeto

128.417.097,00

167.957.400,00

310.960.616,00

39.633.680,00

122.098.777,00

44.271.401,00

41.078.498,00

62.680.445,00 168.226.513,00

245.446.588,00

521.112.720,00 978.874.244,00

1.177.318.773,00 41.067.740,00 64.044.969,00 488.720.000,00 36.012.595,00 10.000.000,00 10.000.000,00 34.786.286,00 34.786.286,00 36.012.600,00 35.320.654,00 49.010.422,00 36.012.600,00 36.012.600,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

117

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

827.869.625,00 347.950.797,00

Agência Angolana De Regulação E Supervisão De Seguros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

95,15% 39,99%

870.106.305,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Huambo

Lobito

Luanda

Luau

Lubango

Mbanza Congo

Menongue

Moxico

Namacunde

Ongiva

Saurimo

Viana

Vários Municípios-Cuando Cubango

Xangongo

188.182.676,00

230.304.977,00

118.534.065,00

324.760.000,00

596.583.731,00

93.391.559,00

145.385.563,00

215.051.506,00

238.037.845,00

39.525.127,00

190.853.664,00

229.455.952,00

919.507.170,00

41.865.235,00

Construção E Apetrechamento Da Repartição Fiscal Do SoyoConstrução E Apetrechamento Da 5ª Repartição Fiscal De LuandaConstrução E Apetrechamento Repartição Fiscal De M´Banza Congo DsgReabilitação Da Delegação Aduaneira Do SoyoReabilitação Do Edificio Do Serviço Regional Das Alfândegas De Luanda

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Huambo

20120013 - Construção Do Armazém, Escritórios E Parque De Verificação Do Lobito

20120018 - Construção Da Delegação Aduaneira Da Grupagem Em Luanda

20120023 - Construção Posto Aduaneiro Luau

Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila

Reabilitação Delegação Repartição Fiscal Zaire Mbanza Congo

Construção Da Delegação Aduaneira De Menongue

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Luena

Construção De Canis Para A Delegação Aduaneira De Santa ClaraConstrução De Casas De Função Para Os Funcionários De Santa Clara

Reabilitação E Construção De Anexos Da Casa Passagem De Ondjiva

Construção Repartição Fiscal SaurimoConstrução E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira De Saurimo

20120006 - Construção Três Naves Armazéns De Mercadorias Em VianaConstrução Nave Centro De Documentação Do Sna Em Viana

20120021 - Construção Posto Aduaneiro CatuituiConstrução Do Edifício De Inspecção Da Delegação De KatwitwiConstrução Do Edifício Do Scanner E Parques Na Delegação De Katwitwi

Construção Do Posto Aduaneiro Do Xangongo

36.012.595,00 68.400.929,00 27.575.179,00 10.000.000,00 20.000.000,00

188.182.676,00

230.304.977,00

118.534.065,00

324.760.000,00

596.583.731,00

93.391.559,00

145.385.563,00

215.051.506,00

36.150.473,00 201.887.372,00

39.525.127,00

84.953.664,00 105.900.000,00

100.653.313,00 128.802.639,00

506.728.046,00 214.958.875,00 197.820.249,00

41.865.235,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

118

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

2.635.619.618,00 1.074.272.209,00

65.352.923,00 1.495.226.486,00

768.000,00 452.112.482,00 452.112.482,00

163.493.646,00 110.195.555,00 7.472.572,00 45.805.756,00

19.763,00 4.450.000,00 4.450.000,00

296.564.195,00 51.798.913,00 3.317.330,00

241.111.472,00 336.480,00

119.285.279,00 62.518.090,00 2.502.702,00 53.943.473,00

321.014,00 2.390.000,00 2.390.000,00

340.723.074,00 257.977.187,00 16.285.436,00 66.244.236,00

216.215,00

271.971.080,00 213.271.485,00

Comissão Do Mercado De Capitais

Delegação Provincial De Finanças Da Huíla

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul

Delegação Provincial De Finanças De Benguela

Delegação Provincial De Finanças De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,36% 34,79%

2,12% 48,42%

0,02% 14,64% 14,64%

97,35% 65,61%

4,45% 27,27%

0,01% 2,65% 2,65%

100,00% 17,47%

1,12% 81,30%

0,11%

98,04% 51,38%

2,06% 44,33%

0,26% 1,96% 1,96%

100,00% 75,71%

4,78% 19,44%

0,06%

96,85% 75,94%

3.087.732.100,00

167.943.646,00

296.564.195,00

121.675.279,00

340.723.074,00

280.830.485,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

119

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital

122.544.568,00 87.216.229,00 3.634.948,00 31.383.495,00

309.896,00

95.193.091,00 61.393.914,00 2.636.256,00 30.696.721,00

466.200,00

243.108.905,00 69.035.036,00 4.614.276,00

168.219.593,00 1.240.000,00

167.709.438,00 88.975.061,00 6.037.694,00 72.451.972,00

244.711,00

153.732.236,00 55.537.225,00 3.850.000,00 94.091.571,00

253.440,00 2.532.032,00 2.532.032,00

122.597.658,00 78.902.332,00 5.181.024,00 37.980.855,00

533.447,00 1.180.851,00

Delegação Provincial De Finanças De Luanda

Delegação Provincial De Finanças De Malanje

Delegação Provincial De Finanças Do Bengo

Delegação Provincial De Finanças Do Bié

Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 71,17%

2,97% 25,61%

0,25%

100,00% 64,49%

2,77% 32,25%

0,49%

100,00% 28,40%

1,90% 69,20%

0,51%

100,00% 53,05%

3,60% 43,20%

0,15%

98,38% 35,54%

2,46% 60,21%

0,16% 1,62% 1,62%

99,05% 63,74%

4,19% 30,68%

0,43% 0,95%

122.544.568,00

95.193.091,00

243.108.905,00

167.709.438,00

156.264.268,00

123.778.509,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

120

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

176.792.987,00 114.623.411,00 6.845.268,00 55.049.308,00

275.000,00 625.000,00 625.000,00

123.641.084,00 57.859.949,00 3.282.979,00 61.958.788,00

539.368,00 15.000.000,00 15.000.000,00

204.991.507,00 121.314.918,00 7.971.001,00 73.561.587,00 2.144.001,00 3.529.824,00 3.529.824,00

100.752.448,00 52.408.784,00 3.562.707,00 44.496.425,00

284.532,00 7.702.575,00 7.702.575,00

350.987.589,00 207.147.134,00 13.765.059,00 129.545.886,00

529.510,00 4.174.214,00 4.174.214,00

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial De Finanças Do Cunene

Delegação Provincial De Finanças Do Huambo

Delegação Provincial De Finanças Do Moxico

Delegação Provincial De Finanças Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,65% 64,61%

3,86% 31,03%

0,16% 0,35% 0,35%

89,18% 41,73%

2,37% 44,69%

0,39% 10,82% 10,82%

98,31% 58,18%

3,82% 35,28%

1,03% 1,69% 1,69%

92,90% 48,32%

3,28% 41,03%

0,26% 7,10% 7,10%

98,82% 58,32%

3,88% 36,48%

0,15% 1,18% 1,18%

177.417.987,00

138.641.084,00

208.521.331,00

108.455.023,00

355.161.803,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

121

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

122.620.962,00 53.527.059,00 2.507.049,00 66.510.626,00

76.228,00

107.633.282,00 58.465.704,00 2.955.490,00 45.846.476,00

365.612,00 2.000.000,00 2.000.000,00

8.566.633.798,00 1.313.063.953,00

90.039.645,00 7.159.581.256,00

3.948.944,00 4.100.687.553,00 4.100.687.553,00

444.158.749,00 174.489.387,00 11.855.778,00 257.813.584,00 51.703.920,00 51.703.920,00

468.305.671,00 135.038.419,00 15.000.000,00 317.388.852,00

878.400,00 81.623.995,00 81.623.995,00

938.326.037,00

Delegação Provincial De Finanças Do Uíge

Delegação Provincial De Finanças Do Zaire

Direcção Nacional De Impostos

Gabinete De Contratação Pública

Inspecção Geral De Finanças

Instituto De Formação De Finanças Públicas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 43,65%

2,04% 54,24%

0,06%

98,18% 53,33%

2,70% 41,82%

0,33% 1,82% 1,82%

67,63% 10,37%

0,71% 56,52%

0,03% 32,37% 32,37%

89,57% 35,19%

2,39% 51,99% 10,43% 10,43%

85,16% 24,56%

2,73% 57,71%

0,16% 14,84% 14,84%

48,85%

122.620.962,00

109.633.282,00

12.667.321.351,00

495.862.669,00

549.929.666,00

1.920.792.505,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

122

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

170.336.053,00 72.830.334,00 5.327.809,00 92.000.000,00

177.910,00 12.000.000,00 12.000.000,00

8.417.394.538,00 1.411.087.470,00

99.842.192,00 6.906.269.776,00

195.100,00 3.798.079.437,00 3.798.079.437,00

8.722.692.088,00 3.130.262.861,00 157.984.982,00

5.433.085.105,00 1.359.140,00 12.850.000,00 12.850.000,00

794.631.412,00 311.818.241,00 35.453.592,00 446.583.479,00

776.100,00 1.878.881.263,00 1.878.881.263,00

29.601.636.372,00 18.914.535.193,00 10.686.767.123,00

334.056,00 8.482.552.197,00 8.482.552.197,00

Instituto De Supervisão De Jogos

Ministério Das Finanças

Projecto Executivo Para Reforma Tributária

Serviço De Tecnologias De Informação E Comunicação Das Finanças Públic

Serviço Nacional Das Alfândegas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

93,42% 39,94%

2,92% 50,46%

0,10% 6,58% 6,58%

68,91% 11,55%

0,82% 56,54%

0,00% 31,09% 31,09%

99,85% 35,83%

1,81% 62,20%

0,02% 0,15% 0,15%

29,72% 11,66%

1,33% 16,70%

0,03% 70,28% 70,28%

77,73% 49,67% 28,06%

0,00% 22,27% 22,27%

182.336.053,00

12.215.473.975,00

8.735.542.088,00

2.673.512.675,00

38.084.188.569,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

123

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

370.589.236,00 97.992.347,00 2.209.918,00

270.386.971,00 7.950.000,00 7.950.000,00

Unidade De Gestão Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

97,90% 25,89%

0,58% 71,43%

2,10% 2,10%

378.539.236,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

124

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

11.339.887.938,00 726.876.351,00 726.876.351,00 47.321.189,00 47.321.189,00

10.544.462.762,00 937.770.311,00

9.606.692.451,00 21.227.636,00 21.227.636,00

6.150.567.345,00 6.150.567.345,00 6.150.567.345,00

64,83% 4,16% 4,16% 0,27% 0,27%

60,29% 5,36%

54,93% 0,12% 0,12%

35,17% 35,17% 35,17%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações

14.590.911.190,00 9.969.616.418,00 4.621.294.772,00

2.854.544.093,00 2.854.544.093,00

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

83,42% 57,00% 26,42%

16,32% 16,32%

0,26% 0,26% 0,26%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Reforço E Alarg.Das Relações Bil.E MultilateraisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Consolidação Do Sistema Nac.De PlaneamentoPrograma De Estratégia Nac.De Desenvolvimento EstatísticosPrograma De Modernização Do Sistema Estatísticos NacionalPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

8.390.959.752,00 327.721.898,00 48.663.073,00 472.985.452,00

3.899.072.740,00 10.999.619,00

1.324.744.839,00 45.000.000,00

2.970.307.910,00

47,97% 1,87% 0,28% 2,70%

22,29% 0,06% 7,57% 0,26%

16,98%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

17.490.455.283,00 100,00%Total Geral:

17.490.455.283,00 100,00%Total Geral:

17.490.455.283,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:

Capacitação InstitucionalPlaneamento Do Desenvolvimento NacionalPlano E Desenvolvimento Dos Sistemas E Tecnolog. De Informação/IneProj. De Def. Da Políít. Das Ferramentas De Indicadores De Desenv. TerProjecto De Apoio À Gestão Macro Económica

390.789.231,00 6.974.197.505,00 175.014.695,00 327.721.898,00 73.706.673,00

3,92% 69,95% 1,76% 3,29% 0,74%

%Projecto / Actividade Valor 9.969.616.418,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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Exercício : 2015

125

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

131.340.794,00 41.806.168,00 3.370.858,00 85.762.932,00

400.836,00

4.277.437.155,00 267.228.608,00 20.839.563,00

3.969.368.984,00 20.000.000,00

Comité Nacional Da S.A.D.C

Instituto Nacional De Estatística

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 31,83%

2,57% 65,30%

0,31%

96,07% 6,00% 0,47%

89,15% 0,45%

131.340.794,00

4.452.451.850,00

100,00%

100,00%

Projecto De Definição Da Política Da PopulaçãoProjecto De Elab., Acomp., Aval. E Monit. Dos Inst. De PlaneamentoProjectos De Estudos Somatórios De Impacto Da CooperaçãoRecenseamento Geral Da População E Habitação

236.500.208,00 326.260.888,00 48.663.073,00

1.416.762.247,00

2,37% 3,27% 0,49%

14,21%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.520.838.865,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda

Estrutura Central

Luanda

Menongue

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios-Cuanza Sul

550.240.375,00

1.465.822.197,00

340.333.204,00

556.199.388,00

3.664.463.173,00

393.429.903,00

550.350.625,00

Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Cabinda

Estudos Fiscalização Construção Serviços Provinciais IneConstrução Novo Edifício IneApetrechamento Reprografia Cartografia Ine

Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MinplanProjecto Capacitação Institucional Para Redução Da PobrezaEstudo Para Construção Do Sistema Integrado De Meteorologia Em Luanda

Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Menongue

Fiscalização Da Construção Serviços Provinciais IneProjecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2Construção Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Público Nacional

Apetrechamento Dos 6 Serviços Provinciais Do Ine Nacional

Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Kwanza-Sul

550.240.375,00

3.868.175,00 1.313.517.522,00 148.436.500,00

48.970.768,00 246.362.436,00 45.000.000,00

556.199.388,00

7.131.444,00 2.854.544.093,00 782.878.436,00 19.909.200,00

393.429.903,00

550.350.625,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

126

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

6.931.109.989,00 417.841.575,00 23.110.768,00

6.489.330.846,00 826.800,00

5.975.552.650,00 5.975.552.650,00

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

53,70% 3,24% 0,18%

50,28% 0,01%

46,30% 46,30%

12.906.662.639,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

127

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

13.850.793.387,00 752.245.080,00 752.245.080,00 49.165.083,00 49.165.083,00

13.049.191.304,00 1.628.614.530,00 11.420.576.774,00

191.920,00 191.920,00

6.855.168.284,00 6.855.168.284,00 6.855.168.284,00

66,89% 3,63% 3,63% 0,24% 0,24%

63,02% 7,87%

55,16% 0,00% 0,00%

33,11% 33,11% 33,11%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

19.136.576.763,00 18.584.670.107,00

551.906.656,00

1.327.584.553,00 13.315.160,00

1.302.917.769,00 11.351.624,00

138.771.379,00 138.771.379,00

50.045.184,00 20.145.184,00 29.900.000,00

35.468.682,00 33.556.779,00 1.911.903,00

17.515.110,00 17.515.110,00

92,42% 89,76% 2,67%

6,41% 0,06% 6,29% 0,05%

0,67% 0,67%

0,24% 0,10% 0,14%

0,17% 0,16% 0,01%

0,08% 0,08%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário

15.410.537.447,00 20.740.842,00 32.469.251,00 980.305.129,00 61.122.203,00 13.544.084,00 146.152.936,00 39.142.700,00

1.348.125.660,00

74,43% 0,10% 0,16% 4,73% 0,30% 0,07% 0,71% 0,19% 6,51%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.705.961.671,00 100,00%Total Geral:

20.705.961.671,00 100,00%Total Geral:

20.705.961.671,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

128

Programa De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.911.903,00 17.515.110,00 9.122.782,00 45.756.445,00 31.015.179,00 445.500.000,00

2.103.000.000,00

0,01% 0,08% 0,04% 0,22% 0,15% 2,15%

10,16%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoApoio Ao Poder TradicionalCadastramento Dos Imóveis Da Adm. Local Do EstadoComem. Do 10 De Agosto - Dia Da Descentraliz./Feira Dos Munic. E CidadComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroFinanciam. De Projectos De Âmbito SocialGestão E Manutenção Das Novas CentralidadesOrganiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do TerritórioPadeli - Prog. De Apoio Ao Des. De L. Nac. E Est. (Celi)(Dlinac).Paiproff - Prog. De Aval. De Impacto Dos Proj. Financiados Pelo FasPape - Programa De Acompanhamento De Processos EleitoraisPdaale - Prog. De Desmaterialização Dos Arq. Da Adm. L. EstadoPedelom - Proj. De Estrat. De Desenvol. Da Econ. Local Dos MunicipiosPeear - Programa De Estudos De Elaboração Das Aldeias RuraisPeecap - Projectos De Estudo Da Elaboração Das Cadeias ProdutivasPepdm - Prog. De Elaboração Dos Planos De Desenvolvimento MunicipaisPeqfat - Prog. De Elabor. De Est. Estrat. Do Quad. Fiscal Da Administ.Pgff-Siigat-Prog. Gest. E Forma. De Forma. Do Sistem Integ, Inf. Gest Pidat - Portal De Indicadores E Dados Da Administração Do TerritórioPipenal - Prog.Integraçao Do Planeamento Estrategico Nivel Adm.LocaisPmtmat - Programa De Modernizaçao Tecnologico Do Mat Pnad - Programa Nacional De DescentralizaçãoPopomel: Prog. De Organização De Povoações E De Melhoramentos LocaisPpmaaf - Prog. De Produção De Material Audiovisual De Apoio A FormacaoPraal - Programa De Acompanhamento E Apoio A Administraçao LocalPrageps: Prog. De Reforço E Apoio Ao Gep/S Provinciais E MunicipaisPrecom-Pograma De Reforço Da Comunicação Com CidadãoPregol- Programa De Reforma Da Administração Local Do EstadoPremiat- Prog. De Revitaliz. E Moderniz. Da Inspecç. Da Adm.Territ.Prirac-Programa De Ref.Inst.E Rest.Das Administrações ComunaisProcan-Programa De Cad. Nac. Func. Da Administração Do TerritórioProcat - Programa De Cadastro Das Autoridades TradicionaisProcclur : Prog. De Fomento Da Criaçao De Clusters Reg. Prioritários

18.512.000,00 30.000.000,00 32.700.000,00 25.000.000,00 195.000.000,00 91.000.000,00 98.000.000,00 105.000.000,00 529.733.720,00 25.000.000,00

4.981.049.169,00 100.717.800,00 4.500.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 6.500.000,00 20.000.000,00 32.000.000,00 31.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 21.175.883,00 25.000.000,00 19.950.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

0,11% 0,18% 0,20% 0,15% 1,18% 0,55% 0,59% 0,64% 3,22% 0,15%

30,24% 0,61% 0,03% 0,18% 0,09% 0,04% 0,05% 0,02% 0,04% 0,12% 0,19% 0,19% 0,12% 0,12% 0,13% 0,15% 0,12% 0,09% 0,15% 0,06% 0,36% 0,12% 0,06% 0,09% 0,07% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor 16.471.823.827,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

129

Procipa-Programa De Cidadania ParticipativaProd De Coletâneas Do Diario Da República Para Os Org Da Adm. Local Do EstadoProdae - Programa De Desenvolvimento De Actividade ExtracurricularProdipom - Programa De Desenho E Implementação Dos Portais Municipais Prog. De Reorganização E Modern. Das Secretarias E Gep/S ProvinciaisProgimuca - Prog. De Gest. Integrada De Municípios E Cidades De AngolaPrograma De Capacitação Dos Quadros Da Adm. Local E AutarquiaPrograma De Dissiminação Dos Símbolos Da RepúblicaPrograma De Extensão E Modernização Do IfalPrograma De Intercâmbio E Germinação De Cidades E MunicípaisPrograma De Orientação Para Reforma ProfissionalPrograma De Produção De Manual De Apoio A FormaçãoPrograma De Renovação Da Frota Aérea Do EstadoPrograma Ifal OnlinePrograma Nacional De Inserção ProfissionalProgramas De Apoio A Criação De Novas CentralidadesPromint: Programa De Incentivo À Mobilidade Interna E Ao Repovoamento Propa - Programa De Promoção Da AngolanidadePropl ¿ Programa De Previdência Laboral E Estudos Áutuarios Proppal - Progra. De Apoio Ao Proc De Preparação Das Autarquias LocaisProsimplex-Prog.Imple. Sistema Simplicação Dos Proc.Admi.Adm.LocalProton- Programa De Regularização Da Toponímia NacionalServiço Aéreo InstitucionalSicapal - Sist. De Informação, Cont. E Acompanhamento Projectos Da Admin. LocalSiigat- Sistema Integrado De Inform E Gestão Da Administração Do Território

11.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 15.500.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 479.099.595,00 20.469.264,00 164.412.867,00 30.000.000,00 30.000.000,00 8.200.000,00

1.272.998.785,00 79.583.017,00 120.091.850,00

1.030.469.252,00 11.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

4.700.000.000,00 32.469.251,00

1.622.191.374,00

0,07% 0,12% 0,16% 0,09% 0,15% 0,12% 2,91% 0,12% 1,00% 0,18% 0,18% 0,05% 7,73% 0,48% 0,73% 6,26% 0,07% 0,06% 0,09% 0,09% 0,12% 0,12%

28,53% 0,20% 9,85%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.234.137.844,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Amboim

Balombo

Baía Farta

Belas

Belize

Bibala

17.558.422,00

1.652.967,00

28.617.081,00

445.500.000,00

13.544.084,00

19.458.497,00

20130161 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Quicunda Kuanza Sul20140353 - Construção E Apetrechamento Casa Enfermeiro Em Assango Cuanza Sul20140354 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Da Queta Cuanza Sul

Const. Apet. Residência Enfermeiro Lometi Em Benguela-FasConst.Apet.Residência Professores Elongo Em Benguela

20130100 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Calohanga Benguela20130108 - Construção E Apetrechamento Campo Polivalente No Chamumue Benguela

Construção Da Sala Técnica De Gestão E Monitorização Kilamba

Const. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/Fas

20130006 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Na Bibala NamibeConst. Apet. Escola 6 Salas Na Bibala No Namibe-Fas

15.087.422,00 1.270.800,00 1.200.200,00

598.495,00 1.054.472,00

23.675.081,00 4.942.000,00

445.500.000,00

13.544.084,00

15.659.080,00 3.799.417,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

130

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bocoio

Cabinda

Cacuaco

Cacula

Cahama

Caimbambo

Camanongue

Cangandala

Catabola

Cazengo

Chibia

Chitato

Chitembo

Conda

Cuchi

Cuimba

22.222.913,00

30.446.807,00

78.656.084,00

13.315.160,00

1.623.800,00

41.934.833,00

15.969.720,00

23.746.542,00

39.140.266,00

19.072.936,00

12.340.348,00

22.655.540,00

17.256.856,00

4.527.917,00

15.221.360,00

21.839.743,00

20130101 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Bocoio BenguelaConst. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-Fas

Const. E Apetrechamento Posto De Saúde Na Cunha Em CabindaConst. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em CabindaConst. E Apet. Centro De Formação Integrado Simindele Cabinda

20130138 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Sassa Cária 2 Luanda20130142 - Construção E Apetrechamento Campo Multi Uso Cacuaco Luanda20140322 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Pedreira CacuacoConst. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em CacuacoConst Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em Cacuaco

20140373 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Cacula Huíla

20140326 - Construção E Apetrechamento Escola 4 Salas Da Cahama Cunene

20130099 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Hombe BenguelaConst. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-Fas

20140369 - Construção E Apetrechamento Escola 4 Salas Do Camanongue Moxico20140370 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Do Camanongue Moxico

20120112 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Cangandala Em Malange

20130158 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Missene Catabola BiéConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bié - Fas

Construção Do Escritório Do Fas No Cuanza Norte

Construção Residência Geminada T2 Na Chibia Na HuilaConst. Apet. De Posto De Saúde Na Chibia Na Huíla

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Tchitato Lunda Norte

20140366 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Tchitembo Bié

Const. E Apet. Do Posto De Saúde Do Icucu Cuanza-Sul

20140361 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Cuchi Cuando Cubango

20140364 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Da Capunda Bié

17.425.524,00 4.797.389,00

13.391.062,00 7.932.963,00 9.122.782,00

17.850.504,00 3.812.400,00 22.634.360,00 15.681.631,00 18.677.189,00

13.315.160,00

1.623.800,00

23.452.691,00 18.482.142,00

8.104.880,00 7.864.840,00

23.746.542,00

21.533.000,00 17.607.266,00

19.072.936,00

7.693.484,00 4.646.864,00

22.655.540,00

17.256.856,00

4.527.917,00

15.221.360,00

8.697.920,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

131

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito

Curoca

Cuvelai

Damba

Dande

Dembos

Ebo

Estrutura Central

Golungo Alto

Huambo

Icolo E Bengo

Libolo

Luanda

36.559.108,00

27.355.960,00

4.635.432,00

21.450.843,00

40.180.534,00

71.381.860,00

45.417.795,00

971.040.000,00

86.591.309,00

2.767.506,00

21.575.360,00

13.315.160,00

18.034.064,00

Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/Fas

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Em Chinjoya No BiéConst. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Cunje No Bié

Const Apet Escola 4 Salas No Ondambo No CuneneConst. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Cunene-Fas

Const Apet Posto De Saude No Oshikondo No Cunene

20140339 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Damba Uíge

Const. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperança No BengoConst. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande Bengo

20130122 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Kinzala Bengo20130130 - Construção E Apetrechamento Campo Multi Uso Em Kipungo BengoConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde Nos Dembos-FasConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Nos Dembos No BengoConst. Apet. Escola 4 Salas Nos Dembos No Bengo - Fas

20140347 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Ebo Cuanza Sul20140350 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Condé Cuanza SulConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Cuanza-Sul

Construção Arquivo Nacional Da Administração Local Do EstadoEstudos De Identificação Dos Principais Reinos Região CentroEstudos De Identificação Dos Principais Reinos Região Leste

20130069 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Quibululu Cuanza Norte20140356 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Golungo Alto Cuanza Norte20140380 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Bairro Beta Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Ii No Gulungo Alto K-NorteConst. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto C. NorteConst. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto C. Norte

Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No Huambo

20140321 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Icolo E Bengo

20140371 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Quissongo Cuanza Sul

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Sassa Cária 1 Luanda

13.141.823,00

20.638.300,00 15.920.808,00

13.130.131,00 14.225.829,00

4.635.432,00

21.450.843,00

20.901.800,00 19.278.734,00

20.801.545,00 4.659.600,00 14.642.194,00 14.074.376,00 17.204.145,00

21.948.834,00 21.362.501,00 2.106.460,00

907.500.000,00 31.770.000,00 31.770.000,00

22.844.035,00 21.948.834,00 17.379.595,00 11.556.655,00 8.523.679,00 4.338.511,00

2.767.506,00

21.575.360,00

13.315.160,00

18.034.064,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

132

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luau

Lubalo

Lubango

Malange

Matala

Mbanza Congo

Menongue

Moxico

N'Harêa

Namibe

Negage

Nzeto

Pango Aluquém

8.104.880,00

23.829.638,00

59.818.110,00

67.664.843,00

2.854.499,00

792.505.606,00

38.222.840,00

17.056.960,00

13.315.160,00

35.771.226,00

21.250.953,00

16.671.823,00

42.747.904,00

Construção E Apetrechamento Escola 4 Salas Do Luau Moxico

20140329 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Lubalo Lunda NorteConstrução E Apetrechemento Posto De Saúde De Lubalo Lunda Norte

20130013 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Comuna Da Huíla20130014 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Chioco Lubango Na HuílaConst.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Huíla-FasConst Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda Huíla

Const.Apet.Escola 6 Salas No Bº Cafucofuco Em MalanjeConst.Apet.Escola 4 Salas No Gio Em Malanje-FasConst. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje Const.Apet.Residencial Professores No Gio Em MalanjeConst.Apet.Escola 4 Salas No Bumba Em MalanjeConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Kiwaba Nzoji Malange

Const.Resid.Geminada Matala P/ Enfermeiros E Professores/Huíla

Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No ZaireConst. E Apet. Centro De Saúde No Kinzau No ZaireConst Apet Escola 4 Salas Na Muanda No ZaireConstrução E Apetrechamento Do Poder Tradicional Mbanza Congo

20140359 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Menongue Cuando Cubango20140362 - Construção E Apetrechamento Posto Saúde Do Cuchi Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Em Menongue Cuando Cubango

20140367 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Da Sede Moxico

20140376 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Nharea Bié

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Kapunda No NamibeConst. Apet. Escola 8 Salas No Bº Forte Sta Rita Namibe - FasConst. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - FasConst. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No Namibe

20140340 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Da Pedreira Uíge

20140336 - Construção E Apetrechamento Centro De Saúde De Kindeji ZaireConst. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire

20130123 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Pango Aluquem Bengo

8.104.880,00

22.726.140,00 1.103.498,00

18.012.284,00 23.864.565,00 12.527.088,00 5.414.173,00

10.227.364,00 12.660.223,00 10.309.117,00 10.371.846,00 6.409.722,00 17.686.571,00

2.854.499,00

13.144.252,00 16.233.651,00 13.127.703,00 750.000.000,00

22.648.480,00 8.231.960,00 7.342.400,00

17.056.960,00

13.315.160,00

14.291.706,00 4.208.155,00 14.360.287,00 2.911.078,00

21.250.953,00

3.530.000,00 13.141.823,00

21.225.140,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

133

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Porto Amboim

Quilenda

Quilengues

Samba Cajú

Saurimo

Soio

Tomboco

Tômbua

Ucuma

Virei

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Huíla

Vários Municípios-Uíge

17.228.896,00

24.523.316,00

18.974.456,00

6.138.811,00

21.398.860,00

40.734.082,00

18.629.222,00

29.814.380,00

14.069.076,00

4.610.180,00

52.589.304,00

30.928.448,00

1.270.800,00

31.770.000,00

477.270.000,00

20130132 - Construção E Apetrechamento Campo Multi Uso Em Cazua BengoConst. De Lavandaria No Pango Aluquem No BengoConst. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -Fas

Construção E Apetrechamento Centro De Formação Porto Ambiom Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Porto Amboim Kuanza Sul

20130078 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Burica Cuanza Sul20140349 - Construção E Apetrechamento Centro De Saúde Mbanza Quilenda Cuanza SulConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Quilenda Cuanza SulConst. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Cuanza-Sul

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Quilengues Na Huila

20140358 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Samba Cajú Cuanza NorteConst Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No Cuanza Norte

20140343 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Saurimo Lunda Sul

20130077 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Kikuilu Zaire20130079 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Kivemba Nzinga Soyo Zaire

20130082 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas No Kingombo Tomboco Zaire

20120044 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas No Tômbwa No Namibe20120050 - Construção E Apetrechamento Centro Integração Crianças Tômbwa Namibe

Const Apet De Residência Enfermeiros No HuamboConst. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No Huambo

20140378 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Virei Namibe

Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Cananga Cuanza CorteConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Dondo Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas No Dundo Ya Mutundo C.Norte

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Mabubas 1 BengoConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Mabubas 2 Bengo

Construção E Apetrechamento Casa De Professor Na Quicunda Cuanza Sul

Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Região Sul

Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Região Norte

4.101.110,00 1.911.903,00 15.509.751,00

2.228.842,00 15.000.054,00

15.157.820,00 1.375.147,00 1.364.426,00 6.625.923,00

18.974.456,00

1.800.300,00 4.338.511,00

21.398.860,00

22.104.860,00 18.629.222,00

18.629.222,00

23.213.280,00 6.601.100,00

8.442.383,00 5.626.693,00

4.610.180,00

15.595.222,00 15.595.222,00 21.398.860,00

15.605.424,00 15.323.024,00

1.270.800,00

31.770.000,00

31.770.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

134

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.077.945.645,00 80.346.807,00 5.155.945,00

992.442.893,00 1.043.345.919,00 1.043.345.919,00

1.519.706.205,00 147.938.999,00 9.709.197,00

1.362.058.009,00 163.642.396,00 163.642.396,00

11.253.141.537,00 523.959.274,00 34.299.941,00

10.694.690.402,00 191.920,00

5.648.179.969,00 5.648.179.969,00

Fundo De Apoio Social

Instituto De Formação De Administração Local-Ifal

Ministério Da Administração Do Território

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

50,82% 3,79% 0,24%

46,78% 49,18% 49,18%

90,28% 8,79% 0,58%

80,91% 9,72% 9,72%

66,58% 3,10% 0,20%

63,28% 0,00%

33,42% 33,42%

2.121.291.564,00

1.683.348.601,00

16.901.321.506,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Zaire 37.766.764,00

Construção Do Centro Regional Do Ifal/ Uíge

Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Em Quinzau ZaireConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Bairro 11de Novembro Zaire

445.500.000,00

22.796.740,00 14.970.024,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

135

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 193 - Receita Parafiscal 114 - Contribuições 12 - Receita Patrimonial 129 - Outras Receitas Patrimoniais

13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

19 - Receitas Correntes Diversas 194 - Vendas Diversas Ou Eventuais

162.364.388.202,00 158.893.088.202,00 26.367.259.312,00 132.525.828.890,00 3.054.600.000,00 3.054.600.000,00

26.000.000,00 26.000.000,00

390.700.000,00 390.700.000,00

100,00% 97,86% 16,24% 81,62%

1,88% 1,88%

0,02% 0,02%

0,24% 0,24%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 422 - Transferências De Capital Para O Exterior 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital

64.330.287.933,00 4.703.033.000,00 4.703.033.000,00 315.565.039,00 315.565.039,00

9.175.607.105,00 770.241.819,00

8.405.365.286,00 50.136.082.789,00 50.136.082.789,00 103.444.521.632,00 1.477.364.306,00 1.477.364.306,00 526.370.840,00 526.370.840,00

90.345.915.360,00 90.345.915.360,00 11.094.871.126,00

38,34% 2,80% 2,80% 0,19% 0,19%

5,47% 0,46% 5,01%

29,88% 29,88% 61,66%

0,88% 0,88% 0,31% 0,31%

53,85% 53,85%

6,61%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.06.00 - Doença E Incapacidade

3.289.904.370,00 3.289.904.370,00

2.474.032.448,00 40.666.202,00

2.433.366.246,00

162.010.872.747,00 2.426.755.020,00 54.424.637.577,00 102.904.879.674,00

317.204.058,00

1,96% 1,96%

1,47% 0,02% 1,45%

96,56% 1,45%

32,44% 61,34% 0,19%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

167.774.809.565,00 100,00%Total Geral:

167.774.809.565,00Total Geral: 100,00%

162.364.388.202,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

136

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

152.615.213.045,00 694.832.382,00 245.019.592,00 317.691.497,00 305.977.831,00

12.053.881.108,00 166.766.000,00 315.191.635,00

1.060.236.475,00

90,96% 0,41% 0,15% 0,19% 0,18% 7,18% 0,10% 0,19% 0,63%

%Programa Valor

167.774.809.565,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAcompanhamento Da Implementação Da Política Remun.Da Função PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaApoio Ao EmpreendedorismoApoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo NacionalAquisição De Equipamentos Centro De Seg.E Saúde No TrabalhoComissão Dos Centros Locais De Empreendedorismo (Cleses´S)Comissão Nacional P/ A OitDesenv.Dos Centros Locais De Empreend. E Serviços De EmpregoDinam.E Marketing Prog.Form.Prof.E InstitucionalDinamização De Estatística Do MercadoDinamização Ocupacional Laboral E Emp.Nas ComunidadesEsta É A Tua VezEstamos ContigoFinanciamento De PensõesForm. E Serv.Complementares Cidadelas Jovens De Sucesso/BengoFormaçao Profissional Formação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação Prof.Jovens De Sucesso De KalakalaFormação E Capacitação Rede Dom BoscoFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação Profissional No Domínio De Artes E OfíciosGest.Escola Rural De Capac.E Ofício Da Prov.Do MoxicoGestão Docum. Base De Dados Da Rede Da IgtPolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança SocialPrograma De Reconversão ProfissionalPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Revitalização Modernização Dos Centros De EmpregoReforço Da Capacidade Do Sistema De Formação ProfissionalRevitalização Do Programa De Reforma AdministrativaRevitalização Do Programa Mais Simples Mais Fácil

108.000.000,00 59.833.270,00

1.389.950.873,00 58.650.000,00 61.912.592,00 156.800.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00 55.566.000,00 30.200.780,00 60.000.000,00 45.888.000,00 97.460.925,00 94.324.738,00

148.279.059.241,00 128.500.000,00 54.472.823,00 55.485.952,00 198.000.000,00 106.000.000,00

1.675.223.187,00 480.701.672,00 108.000.000,00 139.866.497,00 65.190.000,00 156.474.658,00 168.117.178,00

11.794.417.088,00 90.250.000,00 102.664.020,00 70.103.000,00 75.474.400,00 85.108.365,00 48.500.000,00

0,06% 0,04% 0,84% 0,04% 0,04% 0,09% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,04% 0,03% 0,06% 0,06%

89,08% 0,08% 0,03% 0,03% 0,12% 0,06% 1,01% 0,29% 0,06% 0,08% 0,04% 0,09% 0,10% 7,09% 0,05% 0,06% 0,04% 0,05% 0,05% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor 166.454.245.259,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

137

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

131.060.329,00 131.060.329,00

127.450.976,00 86.045.976,00 5.800.000,00 35.555.000,00

50.000,00

146.255.975,00 53.198.499,00 2.517.476,00 90.300.000,00

240.000,00

191.025.551,00 191.025.551,00

Centro De Formação De Construção Civil

Centro De Formação Profissional Do Cazenga

Centro Integrado De Formação Tecnológica

Centro Polivalente De Formação Profissional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 67,51%

4,55% 27,90%

0,04%

100,00% 36,37%

1,72% 61,74%

0,16%

100,00% 100,00%

131.060.329,00

127.450.976,00

146.255.975,00

191.025.551,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Serviços Municipais De Emprego E EmpreendedorismoSistema Nac.Gestão Rec.Humanos Da F. PúblicaValorização Da Mão De Obra Nacional

52.550.000,00 80.875.000,00 129.325.000,00

0,03% 0,05% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.320.564.306,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Lobito

Lubango

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios-Cuanza Sul

260.327.831,00

212.047.295,00

212.047.295,00

212.047.295,00

212.047.295,00

212.047.295,00

Const. E Apet.Da Escola Nacional De Admin.-Enad(2ª Fase)

Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão(Siac) Lobito Benguela

Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Lubango Huíla

Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Kwanza Norte

Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Luanda

Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Kwanza-Sul

260.327.831,00

212.047.295,00

212.047.295,00

212.047.295,00

212.047.295,00

212.047.295,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

138

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 42 - Transferencias De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro 49 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

58.106.319.003,00 2.589.800.044,00 170.000.004,00

5.212.396.942,00 50.134.122.013,00 101.967.157.326,00

526.370.840,00 90.345.915.360,00 11.094.871.126,00

5.628.176.099,00 1.973.988.481,00 137.247.559,00

3.515.269.283,00 1.670.776,00

1.477.364.306,00 1.477.364.306,00

Instituto Nacional De Segurança Social

Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

36,30% 1,62% 0,11% 3,26%

31,32% 63,70%

0,33% 56,44%

6,93%

79,21% 27,78%

1,93% 49,47%

0,02% 20,79% 20,79%

160.073.476.329,00

7.105.540.405,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

139

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

52.458.790.612,00 22.880.822.933,00 22.880.822.933,00 2.016.581.840,00 2.016.581.840,00

27.348.975.287,00 1.858.918.699,00 25.490.056.588,00

212.410.552,00 212.410.552,00

7.258.817.106,00 7.258.817.106,00 7.258.817.106,00

87,84% 38,32% 38,32%

3,38% 3,38%

45,80% 3,11%

42,68% 0,36% 0,36%

12,16% 12,16% 12,16%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

51.904.202.501,00 51.904.202.501,00

7.813.405.217,00 7.813.405.217,00

86,92% 86,92%

13,08% 13,08%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Ref.Quan.E Qual.E Fun.Do C.Hum.Ao S.Da A.Da JustiçaProg.Estrat.De Interv.Na Moder.Dos Reg.E Do Notar.De AngolaPrograma Angola InvestePrograma De Apoio SocialPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Promoção Do Acesso Ao Direito E A JustiçaPrograma De Universalização Do Reg.Civil De NascimentoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

39.251.238.747,00 1.187.073.861,00

68.467.759,00 2.621.943.655,00

35.520.724,00 5.942.967.922,00 4.977.203.406,00 2.695.831.546,00 2.937.360.098,00

65,73% 1,99% 0,11% 4,39% 0,06% 9,95% 8,33% 4,51% 4,92%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

59.717.607.718,00 100,00%Total Geral:

59.717.607.718,00 100,00%Total Geral:

59.717.607.718,00Total Geral: 100,00%

800.000.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:

Actividade PermanenteAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Justiça

1.027.633,00 104.431.731,00

27.951.638.482,00

0,00% 0,18%

49,23%

%Projecto / Actividade Valor 56.780.247.620,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

140

Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos B.U.EApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência E Patrocínio JudiciárioComissão De Reforma Da Justiça E Do DireitoDesenvolvimento Da Actividade JudicialEducação Para Uma Cultura Dos Direitos HumanosEncargos Comis. Intersect. Nac. P/ Elab.Relatórios S/Direitos HumanosFormação E Superação Técnica ProfissionalGuichet`´Unico Para Registo De Imóvel HabitacionalImplementação De Sistema De Gestão E De InformaçãoImplementação De Sistema De Informação - TicImplementação Do Legislativo Do MjdhInformatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E NotariadoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosModerniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo CriminalModernização Das Conservatórias De Registo AutomóvelPlano De Acção Para O Descongestonamento Dos TribunaisPrest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.ÚnicoPrevenção E Repressão Do Branquiamento De CapitaisPrevenção E Repressão Do Tráfico De PessoasPrograma De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital InformatizadoPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Massificação Do Registo CivilProjecto De Pequenas Intervenções Em 123 Imóveis Do SectorRatificação Das Convenções Internacionais Em Matéria Dos Dh.Reforma Dos Códigos Unidades De Registos De Empresas

20.121.990,00 5.823.376.097,00

8.056.247,00 37.464.477,00

2.850.000.000,00 7.351.777.800,00

11.835.744,00 19.776.886,00 188.742.854,00 19.309.270,00 101.769.415,00

1.187.073.861,00 655.939.476,00

1.636.767.338,00 145.140.291,00 10.915.202,00 36.432.587,00

1.043.155.170,00 2.914.607,00 24.712.677,00 21.268.607,00

1.059.064.208,00 266.452.542,00

4.754.594.254,00 1.207.799.964,00

27.594.865,00 210.556.311,00

537.034,00

0,04% 10,26% 0,01% 0,07% 5,02%

12,95% 0,02% 0,03% 0,33% 0,03% 0,18% 2,09% 1,16% 2,88% 0,26% 0,02% 0,06% 1,84% 0,01% 0,04% 0,04% 1,87% 0,47% 8,37% 2,13% 0,05% 0,37% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.937.360.098,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belize

Bungo

Cahama

Chibia

Chitato

Cuangar

113.450.248,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

Construção Da Loja De Registo Do Belize

Construção Da Loja De Registo Do Município Do Bungo

Construção Da Loja De Registos Do Cahama

Construção Da Loja De Registos Da Chibia

Construção Da Loja De Registos Do Município De Chitato

Construção Das Lojas De Registos De Cuangar

113.450.248,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

141

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital

892.539.305,00 676.713.382,00 50.806.379,00 162.858.169,00 2.161.375,00 12.931.269,00 12.931.269,00

775.903.434,00 612.500.000,00 6.832.800,00

155.920.634,00 650.000,00

12.380.415,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Huíla

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,57% 74,74%

5,61% 17,99%

0,24% 1,43% 1,43%

98,43% 77,70%

0,87% 19,78%

0,08% 1,57%

905.470.574,00

788.283.849,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuanhama

Cubal

Cuimba

Cuito

Cunda Dia Baze

Dembos

Icolo E Bengo

Luau

Lucala

Muconda

Puri

Quilenda

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

220.565.650,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

113.450.248,00

162.071.568,00

220.892.000,00

162.071.568,00

Construção Da Loja De Registos Do Município De Cuanhama

Construção Da Loja De Registos Do Cubal

Construção Da Loja De Registo Do Município De Cuimba

Construção De Um Centro De Internamento De Menores No Kuito-Bié

Construção De Loja De Registo Do Cunda Dia Base

Construção Da Loja De Registos Dos Dembos Quibaxe

Construção De Loja De Registos De Cacuaco -Funda

Construção De Loja De Registos Do Luau

Construção Da Loja De Registos Do Lucala

Construção Da Loja De Registos De Muconda

Construção De Um Centro De Internamento De Menores - Puri

Construção Da Loja De Registos Quilenda

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

220.565.650,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

162.071.568,00

113.450.248,00

162.071.568,00

220.892.000,00

162.071.568,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

142

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

638.428.151,00 517.783.547,00 30.156.898,00 80.328.192,00 10.159.514,00 6.378.221,00 6.378.221,00

876.785.088,00 646.051.054,00 133.486.011,00 96.830.180,00

417.843,00 7.688.512,00 7.688.512,00

669.008.719,00 553.352.070,00 42.029.671,00 71.926.934,00 1.700.044,00 5.711.144,00 5.711.144,00

1.764.159.354,00 1.252.586.000,00

71.004.800,00 398.062.252,00 42.506.302,00 31.606.951,00 31.606.951,00

695.964.306,00 358.761.406,00 207.560.751,00 127.505.220,00 2.136.929,00 10.124.173,00 10.124.173,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Sul

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Benguela

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Cabinda

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Luanda

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,01% 80,30%

4,68% 12,46%

1,58% 0,99% 0,99%

99,13% 73,04% 15,09% 10,95%

0,05% 0,87% 0,87%

99,15% 82,01%

6,23% 10,66%

0,25% 0,85% 0,85%

98,24% 69,75%

3,95% 22,17%

2,37% 1,76% 1,76%

98,57% 50,81% 29,40% 18,06%

0,30% 1,43% 1,43%

644.806.372,00

884.473.600,00

674.719.863,00

1.795.766.305,00

706.088.479,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

143

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

726.120.743,00 569.420.780,00 35.000.000,00 113.699.963,00 8.000.000,00 9.028.008,00 9.028.008,00

649.309.973,00 589.207.473,00 45.278.263,00 14.724.237,00

100.000,00 1.169.134,00 1.169.134,00

581.124.422,00 490.000.000,00 78.684.315,00 12.440.107,00

987.769,00 987.769,00

778.085.381,00 556.557.604,00 38.079.712,00 181.448.065,00 2.000.000,00 14.407.344,00 14.407.344,00

817.122.446,00 576.076.038,00 40.880.083,00 199.974.665,00

191.660,00 15.878.394,00 15.878.394,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bengo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bié

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do C.Cubango

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,77% 77,46%

4,76% 15,47%

1,09% 1,23% 1,23%

99,82% 90,58%

6,96% 2,26% 0,02% 0,18% 0,18%

99,83% 84,18% 13,52%

2,14% 0,17% 0,17%

98,18% 70,23%

4,81% 22,90%

0,25% 1,82% 1,82%

98,09% 69,16%

4,91% 24,01%

0,02% 1,91% 1,91%

735.148.751,00

650.479.107,00

582.112.191,00

792.492.725,00

833.000.840,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

144

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

663.913.921,00 562.217.729,00 39.935.377,00 60.888.144,00

872.671,00 4.834.642,00 4.834.642,00

835.822.123,00 586.425.308,00 43.888.577,00 199.201.941,00 6.306.297,00 15.817.038,00 15.817.038,00

795.371.506,00 536.554.851,00 52.663.344,00 137.079.711,00 69.073.600,00 10.884.407,00 10.884.407,00

720.897.487,00 568.745.507,00 38.106.474,00 110.630.855,00 3.414.651,00 8.784.314,00 8.784.314,00

889.347.286,00 570.339.279,00 42.897.417,00 268.666.608,00 7.443.982,00 21.332.674,00 21.332.674,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cunene

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Huambo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Moxico

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Namibe

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,28% 84,07%

5,97% 9,10% 0,13% 0,72% 0,72%

98,14% 68,86%

5,15% 23,39%

0,74% 1,86% 1,86%

98,65% 66,55%

6,53% 17,00%

8,57% 1,35% 1,35%

98,80% 77,94%

5,22% 15,16%

0,47% 1,20% 1,20%

97,66% 62,63%

4,71% 29,50%

0,82% 2,34% 2,34%

668.748.563,00

851.639.161,00

806.255.913,00

729.681.801,00

910.679.960,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

145

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

612.480.681,00 477.811.294,00 38.117.695,00 95.311.028,00 1.240.664,00 7.567.889,00 7.567.889,00

239.290.952,00 101.587.917,00 8.000.000,00

129.303.035,00 400.000,00

7.347.827,00 7.347.827,00

121.432.200,00 20.165.779,00 4.000.000,00 97.073.293,00

193.128,00 12.865.118,00 12.865.118,00

30.178.505.717,00 5.428.448.083,00 534.123.593,00

24.215.459.025,00 475.016,00

7.008.380.852,00 7.008.380.852,00

37.485.820,00 37.485.820,00 2.976.450,00 2.976.450,00

227.677.868,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Zaire

Instituto Nacional De Estudos Judiciários

Instituto Nacional De Luta Anti-Droga

Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos

Tribunal Do Lobito

Tribunal Provincial Da Huíla

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,78% 77,06%

6,15% 15,37%

0,20% 1,22% 1,22%

97,02% 41,19%

3,24% 52,43%

0,16% 2,98% 2,98%

90,42% 15,02%

2,98% 72,28%

0,14% 9,58% 9,58%

81,15% 14,60%

1,44% 65,12%

0,00% 18,85% 18,85%

92,64% 92,64%

7,36% 7,36%

99,45%

620.048.570,00

246.638.779,00

134.297.318,00

37.186.886.569,00

40.462.270,00

228.931.917,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

146

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

192.102.973,00 153.149.623,00

500.000,00 37.518.768,00

934.582,00 2.979.066,00 2.979.066,00

166.692.072,00 149.524.902,00 10.000.000,00 7.117.170,00

50.000,00 565.117,00 565.117,00

438.523.635,00 386.638.264,00 15.675.342,00 35.448.803,00

761.226,00 2.814.706,00 2.814.706,00

250.142.224,00 236.746.809,00 13.344.654,00

50.761,00 1.059.592,00 1.059.592,00

3.758.795.019,00 3.427.637.947,00 257.840.000,00 73.117.072,00

200.000,00 5.805.644,00 5.805.644,00

Tribunal Provincial Da Lunda-Norte

Tribunal Provincial Da Lunda-Sul

Tribunal Provincial De Benguela

Tribunal Provincial De Cabinda

Tribunal Provincial De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,47% 78,51%

0,26% 19,23%

0,48% 1,53% 1,53%

99,66% 89,40%

5,98% 4,26% 0,03% 0,34% 0,34%

99,36% 87,61%

3,55% 8,03% 0,17% 0,64% 0,64%

99,58% 94,25%

5,31% 0,02% 0,42% 0,42%

99,85% 91,05%

6,85% 1,94% 0,01% 0,15% 0,15%

195.082.039,00

167.257.189,00

441.338.341,00

251.201.816,00

3.764.600.663,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

147

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

182.549.566,00 148.525.974,00 15.185.723,00 18.813.871,00

23.998,00 1.088.909,00 1.088.909,00

225.710.767,00 193.839.794,00 10.000.000,00 21.870.973,00 1.601.616,00 1.601.616,00

260.798.984,00 220.968.520,00 4.293.601,00 35.401.346,00

135.517,00 2.810.938,00 2.810.938,00

170.834.698,00 142.178.113,00 14.918.204,00 13.723.381,00

15.000,00 1.020.187,00 1.020.187,00

212.085.922,00 189.025.468,00 12.500.000,00 10.400.454,00

160.000,00 825.817,00 825.817,00

Tribunal Provincial De Malanje

Tribunal Provincial Do Bengo

Tribunal Provincial Do Bié

Tribunal Provincial Do Cuando Cubango

Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,41% 80,88%

8,27% 10,25%

0,01% 0,59% 0,59%

99,30% 85,27%

4,40% 9,62% 0,70% 0,70%

98,93% 83,82%

1,63% 13,43%

0,05% 1,07% 1,07%

99,41% 82,73%

8,68% 7,99% 0,01% 0,59% 0,59%

99,61% 88,78%

5,87% 4,88% 0,08% 0,39% 0,39%

183.638.475,00

227.312.383,00

263.609.922,00

171.854.885,00

212.911.739,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

148

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

199.145.619,00 118.703.642,00 20.837.080,00 9.604.897,00 50.000.000,00

762.648,00 762.648,00

208.187.417,00 173.325.599,00 21.216.164,00 13.345.654,00

300.000,00 1.059.592,00 1.059.592,00

242.788.033,00 214.386.200,00 28.401.833,00 2.255.163,00 2.255.163,00

188.219.241,00 169.453.115,00 10.341.714,00 8.358.065,00

66.347,00 663.647,00 663.647,00

209.055.573,00 180.269.675,00 16.500.000,00 12.237.903,00

47.995,00 971.714,00 971.714,00

Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul

Tribunal Provincial Do Cunene

Tribunal Provincial Do Huambo

Tribunal Provincial Do Moxico

Tribunal Provincial Do Namibe

Tribunal Provincial Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,62% 59,38% 10,42%

4,80% 25,01%

0,38% 0,38%

99,49% 82,83% 10,14%

6,38% 0,14% 0,51% 0,51%

99,08% 87,49% 11,59%

0,92% 0,92%

99,65% 89,71%

5,48% 4,42% 0,04% 0,35% 0,35%

99,54% 85,83%

7,86% 5,83% 0,02% 0,46% 0,46%

199.908.267,00

209.247.009,00

245.043.196,00

188.882.888,00

210.027.287,00

198.504.262,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

149

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

169.081.156,00 144.578.646,00 12.000.000,00 12.502.510,00

992.724,00 992.724,00

Tribunal Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,42% 85,01%

7,06% 7,35% 0,58% 0,58%

170.073.880,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

150

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.329.644.493,00 303.545.124,00 303.545.124,00 15.739.811,00 15.739.811,00

920.528.868,00 238.464.000,00 682.064.868,00 89.830.690,00 89.830.690,00

3.617.704.304,00 3.617.704.304,00 3.617.704.304,00

26,88% 6,14% 6,14% 0,32% 0,32%

18,61% 4,82%

13,79% 1,82% 1,82%

73,12% 73,12% 73,12%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

451.222.233,00 451.222.233,00

4.161.149.799,00 2.672.240.647,00

2.379.340,00 1.486.529.812,00

334.976.765,00 334.976.765,00

9,12% 9,12%

84,11% 54,01% 0,05%

30,05%

6,77% 6,77%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.022.765.806,00 563.764.006,00 3.928.408,00

122.100.000,00 3.234.790.577,00

20,67% 11,40% 0,08% 2,47%

65,38%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.947.348.797,00 100,00%Total Geral:

4.947.348.797,00 100,00%Total Geral:

4.947.348.797,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraComunicação E Marketing InstitucionalDesenvolvimento De Infraestrutura Tecnológica Do GepeEducação Patriótica E Preservação Do Legado Histórico Do Antigo CombatenteModernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos CombatentesReintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra

536.535.116,00 89.730.690,00 296.500.000,00 100.000.000,00 122.100.000,00 127.540.000,00 260.624.006,00 175.600.000,00

31,40% 5,25%

17,35% 5,85% 7,15% 7,46%

15,25% 10,28%

%Projecto / Actividade Valor 1.708.629.812,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

151

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.329.644.493,00 303.545.124,00 15.739.811,00 920.528.868,00 89.830.690,00

3.617.704.304,00 3.617.704.304,00

Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

26,88% 6,14% 0,32%

18,61% 1,82%

73,12% 73,12%

4.947.348.797,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

3.238.718.985,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Moxico

Quibala

Varios Municipios-Nacional

329.920.586,00

2.672.240.647,00

2.379.340,00

234.178.412,00

Estudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do MacvpElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MacvpConstrução De 32 Residências Para Antigos Combatentes-Macvp

Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp

Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/Macvp

Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes

225.193.825,00 3.928.408,00

100.798.353,00

2.672.240.647,00

2.379.340,00

234.178.412,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

152

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

26.138.924.590,00 4.332.288.277,00 4.332.288.277,00 297.484.396,00 297.484.396,00

21.023.584.966,00 8.997.472.330,00 12.026.112.636,00

485.566.951,00 485.566.951,00

4.846.717.603,00 4.846.717.603,00 4.846.717.603,00

84,36% 13,98% 13,98%

0,96% 0,96%

67,85% 29,04% 38,81%

1,57% 1,57%

15,64% 15,64% 15,64%

Natureza %

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

30.985.642.193,00 30.985.642.193,00 30.985.642.193,00

100,00% 100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Da Fileira Das Carnes E LeitePrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Saúde Pública Veterinária

9.897.589.579,00 259.303.462,00 675.040.624,00 861.500.144,00 125.000.000,00

1.129.546.675,00 441.342.821,00

2.938.300.000,00 247.100.000,00

12.608.738.888,00 925.000.000,00 727.180.000,00 150.000.000,00

31,94% 0,84% 2,18% 2,78% 0,40% 3,65% 1,42% 9,48% 0,80%

40,69% 2,99% 2,35% 0,48%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

30.985.642.193,00 100,00%Total Geral:

30.985.642.193,00 100,00%Total Geral:

30.985.642.193,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da AgriculturaÓrgão:

Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E SilviculturaApoio A Produção De Fazendas De Média E Larga EscalaApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos De Captação De ÁguaCampanha De Vacinação AnimalConservação Das Florestas

9.421.725.839,00 1.022.047.951,00 483.785.740,00 150.000.000,00 424.084.413,00 33.378.428,00

36,09% 3,92% 1,85% 0,57% 1,62% 0,13%

%Projecto / Actividade Valor 26.102.939.501,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

153

Extensão E Desenvolvimento RuralFinanciamento Do Fomento Da Produção Do CaféFomento De Pequenos Ruminantes, Aves De Capoeira E SuinosFortal. Capac. Pesquisa E Inov. Da Iiª E Iv/Coop.Minagri/Fao/EmbrapaInstalação De Bancos De Germoplasma Do PalmarInventário Florestal NacionalManutenção De Armazéns E SilosManutenção E Conservação Do Edifício Central Do MinagriModernização Da Biblioteca CentralPlano Nacional De Contigência E Emergência Contra RaivaPovoamento E Repoamento FlorestalPreparação De 50.000 Hectares De TerraPreparação Mecanizada De TerrasPreparação Mecanizada De TerrasPrograma De Fometo Do MelPrograma De Produção De SementesPrograma Melhoramento Genético Do Gado BovinoProjecto De Caracterização Do Gado Bovino AutóctoneProjecto De Investigação E Experimentação AgronómicaProjecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-TséPromoção De Campanhas AgrícolasRecuperação E Desenvolvimento Do Sector Do Café E PalmarReforço Da Fiscalização Florestal E FaunísticaReforço Das Estatísticas AgrícolasRelançamento Da Cultura Do AlgodãoSistema De Controlo De Preços E Mercados

2.550.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 162.248.231,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00

1.432.625.681,00 378.459.600,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 500.000.000,00 125.000.000,00

6.403.240.797,00 250.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 41.342.821,00

9,77% 1,15% 1,34% 0,38% 0,62% 0,57% 0,38% 0,19% 0,10% 0,57% 0,96% 1,15% 5,49% 1,45% 0,57% 0,77% 0,19% 0,19% 1,92% 0,48%

24,53% 0,96% 0,57% 0,77% 0,57% 0,16%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.882.702.692,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacuso

Catumbela

Cuangar

Estrutura Central

Icolo E Bengo

Varios Municipios-Nacional

317.700.000,00

247.100.000,00

87.415.731,00

797.780.000,00

1.532.936.628,00

1.448.434.871,00

Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda

Plano De Desenvolvimento Da Camabatela/Minagri

Construção De Um Centro De Confinamento De Animais No Cuangar

Agricultura Familiar Orientada P/Mercado-MosapConst.Moderniz.Estações Investig.Agrária Pesqueira

Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Manaderp

S.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/MinaEstudos, Projectos E Fiscalização-Agricultura/MinaderpIrrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E CalengaProjecto De Relançamento Do Algodão - 2ª Fase

317.700.000,00

247.100.000,00

87.415.731,00

388.300.000,00 409.480.000,00

1.532.936.628,00

211.800.000,00 70.600.000,00 617.397.205,00 268.280.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

154

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

258.753.497,00 5.680.213,00 400.618,00

252.672.666,00 90.000.000,00 90.000.000,00

189.624.411,00 20.976.524,00 1.481.071,00

166.902.685,00 264.131,00

195.000.000,00 195.000.000,00

25.690.546.682,00 4.305.631.540,00 295.602.707,00

20.604.009.615,00 485.302.820,00

4.561.717.603,00 4.561.717.603,00

Fundo De Desenvolvimento Agrário

Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola

Ministério Da Agricultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,19% 1,63% 0,11%

72,45% 25,81% 25,81%

49,30% 5,45% 0,39%

43,39% 0,07%

50,70% 50,70%

84,92% 14,23%

0,98% 68,11%

1,60% 15,08% 15,08%

348.753.497,00

384.624.411,00

30.252.264.285,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios-Cuando Cubango

259.303.462,00

192.032.000,00

Construção De 8 Entrepostos Frigoríficos/MinaEstudos Agro-Pecuários E Florestais-NacionalEstudos Do Plano Nacional Director De Irrigação Em Angola-Nacional

Projecto De Combate A Desertificação

20140103 - Estudo Para Construção Do Perímetro Irrigado Do Cuchi E Missombo

247.100.000,00 13.140.196,00 20.117.470,00

259.303.462,00

192.032.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

155

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.198.341.552,00 1.289.267.289,00 1.289.267.289,00

81.783.018,00 81.783.018,00

2.826.826.704,00 479.818.601,00

2.347.008.103,00 464.541,00 464.541,00

5.155.454.047,00 5.155.454.047,00 5.155.454.047,00

44,88% 13,78% 13,78%

0,87% 0,87%

30,22% 5,13%

25,09% 0,00% 0,00%

55,12% 55,12% 55,12%

Natureza %

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.03 - Pesca E Caça

545.078.509,00 545.078.509,00

8.808.717.090,00 8.808.717.090,00 8.808.717.090,00

5,83% 5,83%

94,17% 94,17% 94,17%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melh.Do Proc.Dist.E Comer.Da Pesca E Do Sal IodizadoProg.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.PesqueirosPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

2.874.932.618,00 70.003.000,00 366.309.553,00 100.000.000,00

5.942.550.428,00

30,74% 0,75% 3,92% 1,07%

63,53%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

9.353.795.599,00 100,00%Total Geral:

9.353.795.599,00 100,00%Total Geral:

9.353.795.599,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das PescasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das PescasApetrechamento Do Edifício Do Centro De Documentação E InformaçãoAssistência Técnica A Frota InstitucionalFormação E Superação Técnica ProfissionalPrograma De Investigação PesqueiraRegulação Da Actividade Pesqueira

2.682.854.109,00 156.732.013,00 100.000.000,00 192.078.509,00 50.000.000,00 20.003.000,00

83,80% 4,90% 3,12% 6,00% 1,56% 0,62%

%Projecto / Actividade Valor 3.201.667.631,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

6.152.127.968,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas 2.045.519.677,00

Construção Apetrechamento Escola Básica Pescas Cefopesca-Ramiro, Belas 2.045.519.677,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

156

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

192.078.509,00 156.423.509,00 15.000.000,00 20.555.000,00

100.000,00

272.277.539,00 56.225.186,00 2.984.000,00

212.980.513,00 87.840,00

3.693.985.504,00 1.076.618.594,00

63.799.018,00 2.553.291.191,00

276.701,00 5.155.454.047,00 5.155.454.047,00

Centro De Formação Profissional De Pescas

Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira

Ministério Das Pescas

Serviço Nacional De Fiscalização Pesqueira E Da Aquicultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 81,44%

7,81% 10,70%

0,05%

100,00% 20,65%

1,10% 78,22%

0,03%

41,74% 12,17%

0,72% 28,85%

0,00% 58,26% 58,26%

192.078.509,00

272.277.539,00

8.849.439.551,00

40.000.000,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Luanda

Menongue

Namibe

Tômbua

Varios Municipios-Nacional

Vários Municipios-Cuanza Norte

2.008.047.988,00

597.231.676,00

479.133.544,00

530.770.797,00

149.530.760,00

105.171.726,00

236.721.800,00

Implementação Do Monicap Segunda Fase/MinpesConstrução Navio Investigação Baía Farta Luanda

Construção E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De LuandaReabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda

Construção E Apetrechamento Do Centro De Larvicultura Em Menongue

20130017 - Reabilitação E Apetrechamento Do Instituto Médio Helder Neto NamibeConstrução E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Namibe

Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Tômbwa

Const.Centros De Apio A Pesca Art.Lda.Bgo.K.Sul.Bla E Namibe

Construção E Apetrechemento De Centro De Engorda De Tilápia Dondo

417.457.800,00 1.590.590.188,00

230.922.123,00 366.309.553,00

479.133.544,00

353.000.000,00 177.770.797,00

149.530.760,00

105.171.726,00

236.721.800,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

157

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

40.000.000,00 40.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

158

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

23.006.317.059,00 707.064.924,00 707.064.924,00 41.265.922,00 41.265.922,00

22.088.747.630,00 16.169.322.063,00 5.919.425.567,00 169.238.583,00 169.238.583,00

3.722.429.380,00 3.722.429.380,00 3.722.429.380,00

86,07% 2,65% 2,65% 0,15% 0,15%

82,64% 60,49% 22,15%

0,63% 0,63%

13,93% 13,93% 13,93%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 09.04.02 - Indústria Transformadora

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

1.551.370.802,00 367.735.727,00

1.183.635.075,00

77.264.458,00 77.264.458,00

25.100.111.179,00 24.945.124.033,00

67.000.000,00 24.878.124.033,00

154.987.146,00 154.987.146,00

5,80% 1,38% 4,43%

0,29% 0,29%

93,91% 93,33%

0,25% 93,08%

0,58% 0,58%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.De Reforço E Alarg.Das Relações Bil.E MultilateraisPrograma De Apoio Ao Desenv.Da Indústria TransformadoraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Parcerias Publico-PrivadasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

2.863.940.282,00 165.140.554,00 131.750.000,00 235.000.000,00 47.144.469,00

1.368.797.438,00 870.100.871,00

17.334.500.000,00 1.021.733.159,00 2.384.235.666,00

69.541.000,00 236.863.000,00

10,71% 0,62% 0,49% 0,88% 0,18% 5,12% 3,26%

64,85% 3,82% 8,92% 0,26% 0,89%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

26.728.746.439,00 100,00%Total Geral:

26.728.746.439,00 100,00%Total Geral:

26.728.746.439,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da IndústriaÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

159

Actividade De Educação E Consciencialização Propriedade IndustrialAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApetrechamento Das Novas Instalações Centrais-IanorqApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Tecnica DiversaConselho Nacional De QualidadeEquipamento Para O Centro De Formação Técnico De MetalurgiaEquipamentos Para O Centro De Formação Fadário MutekaEstrategia De Formação Recursos Humanos Para O Sector Da IndustriaExpo IndustriaFabricação E Distribuição De Livros EscolaresFinanciamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-CréditoFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação ProfissionalGrupo Técnico Multisectorial Neg.Protoc.Comércio Da S.A.D.CImplementação Da Politica Nac. Est. QualidadeImplementação De Estratégia De Reindustrialização De AngolaInformat Do Mind-Acompanhamento Do Pnd Dos Projectos E Respectivos ContratosInformat Do Ministério Da Indústria Sistema De Informação Integrada Do MindInterligação Da Base De Dados Do Cad Indus E Direcções Provinciais Da IndusLimpeza E Reg. Arruamento Do Polo De Desenvolvimento Industrial De LucalaLimpeza E Regularização De Arruamento Do Polo De Desenvolvimento De NegageLimpeza E Regularização De Arruamento Do Polo Desenv Indústrial SaurimoLimpeza E Regularização De Arruamentos Polo Desenv. Indústria De CaalaLimpeza Regular De Arruamentos Do Polo De Desen Indústrial De Viana E Bom JesusManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosProfir-Programa De Fomento De Pequena Industria RuralProg. Encargos De Desalfandegamento Do Projecto Africa Textil E Projecto SatecPrograma De Industrialização De AngolaPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Informatização Dos Serviços Aquisição De Softwere IanorqSistematização E Digitalização Arquivo Documental Indústria

140.725.342,00 2.629.780.588,00 103.495.029,00 167.747.697,00 55.900.000,00 47.144.469,00 31.232.865,00 56.643.231,00 85.000.000,00 131.750.000,00

17.334.500.000,00 154.987.146,00 150.000.000,00 27.600.300,00 66.285.951,00 25.000.000,00 743.902.941,00 51.000.000,00 109.608.630,00 151.735.239,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.782.000,00 90.978.111,00 225.000.000,00 45.000.000,00 15.237.729,00 16.742.700,00 75.000.000,00

0,61% 11,38% 0,45% 0,73% 0,24% 0,20% 0,14% 0,25% 0,37% 0,57%

75,01% 0,67% 0,65% 0,12% 0,29% 0,11% 3,22% 0,22% 0,47% 0,66% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,01% 0,39% 0,97% 0,19% 0,07% 0,07% 0,32%

%Projecto / Actividade Valor 23.108.779.968,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.619.966.471,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda

Catumbela

Estrutura Central

Huambo

Lucala

1.200.836.722,00

28.240.000,00

852.062.347,00

77.264.458,00

448.973.051,00

Construção Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Fútila

Estudo Para Construção De Pólo De Desenvolvimento Industrial Catumbela

Reabilitação E Apetrechamento Do Edifício Do Ministério Da Indústria

Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka

Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi

1.200.836.722,00

28.240.000,00

852.062.347,00

77.264.458,00

448.973.051,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

160

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

154.987.146,00 104.007.739,00 3.415.537,00 46.313.988,00 1.249.882,00

291.581.980,00 45.662.638,00 3.346.558,00

242.572.784,00 76.153.747,00 76.153.747,00

292.607.386,00 67.206.164,00 5.876.449,00

219.484.773,00 40.000,00

10.725.342,00 10.725.342,00

430.236.792,00 85.073.986,00 5.300.000,00

339.723.002,00 139.804,00

Fundo Do Projecto Coca-Cola

Instituto Angolano De Normatização E Qualidade

Instituto Angolano De Propriedade Industrial

Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 67,11%

2,20% 29,88%

0,81%

79,29% 12,42%

0,91% 65,96% 20,71% 20,71%

96,46% 22,16%

1,94% 72,36%

0,01% 3,54% 3,54%

89,74% 17,75%

1,11% 70,86%

0,03%

154.987.146,00

367.735.727,00

303.332.728,00

479.414.760,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Malange

Moxico

Viana

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios-Bengo

69.541.000,00

69.541.000,00

734.425.893,00

69.541.000,00

69.541.000,00

Estudo Para Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial Malanje

Estudo Para Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial Do Luena

Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana

Estudo Para Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial Do Dondo

Estudo Construção Pólo Industrial Bom Jesus Bengo

69.541.000,00

69.541.000,00

734.425.893,00

69.541.000,00

69.541.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

161

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

21.836.903.755,00 405.114.397,00 23.327.378,00

21.240.653.083,00 167.808.897,00

3.586.372.323,00 3.586.372.323,00

Ministério Da Indústria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

85,89% 1,59% 0,09%

83,55% 0,66%

14,11% 14,11%

25.423.276.078,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

162

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.480.050.705,00 1.036.437.060,00 1.036.437.060,00

60.269.558,00 60.269.558,00

2.376.301.908,00 383.773.890,00

1.992.528.018,00 7.042.179,00 7.042.179,00

78.534.990.533,00 78.534.990.533,00 78.534.990.533,00

4,24% 1,26% 1,26% 0,07% 0,07%

2,90% 0,47% 2,43% 0,01% 0,01%

95,76% 95,76% 95,76%

Natureza %

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.02 - Petróleo E Gás Natural

622.647.615,00 622.647.615,00

77.973.300.057,00 77.973.300.057,00

3.419.093.566,00 3.419.093.566,00 3.419.093.566,00

0,76% 0,76%

95,07% 95,07%

4,17% 4,17% 4,17%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Sustentabilidade Da Produção PetrolíferaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

3.101.207.203,00 8.018.691.237,00 52.472.865.948,00

940.533.978,00 17.481.742.872,00

3,78% 9,78%

63,98% 1,15%

21,32%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

82.015.041.238,00 100,00%Total Geral:

82.015.041.238,00 100,00%Total Geral:

82.015.041.238,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos PetróleosÓrgão:

Administração E Gestão Da Política De HidrocarbonetosConselho Consultivo Do Ministério Dos PetróleosEstrategia De Desenvolvimento Dos BiocombustiveisInformatização Dos ServiçosLegislação De Indústria PetrolíferaPlano Nacional De Contingência Contra Derrames De PetróleoPrestação De Serviços De Educação

2.480.539.026,00 98.694.200,00 135.602.250,00 386.146.090,00 218.068.125,00 100.043.875,00 622.647.615,00

61,37% 2,44% 3,36% 9,55% 5,40% 2,48%

15,41%

%Projecto / Actividade Valor 4.041.741.181,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

77.973.300.057,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

163

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

593.969.097,00 299.034.732,00 16.919.376,00 278.014.989,00 28.678.518,00 28.678.518,00

204.015.186,00 76.690.892,00 4.601.454,00

122.722.840,00 69.585.171,00 69.585.171,00

2.682.066.422,00 660.711.436,00 38.748.728,00

1.975.564.079,00

Instituto Nacional De Petróleos

Instituto Regulador Dos Derivados Do Petróleo

Ministério Dos Petróleos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

95,39% 48,03%

2,72% 44,65%

4,61% 4,61%

74,57% 28,03%

1,68% 44,85% 25,43% 25,43%

3,31% 0,81% 0,05% 2,44%

622.647.615,00

273.600.357,00

81.118.793.266,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Dande

Icolo E Bengo

Kilamba Kiaxi

Lobito

Lubango

Namibe

Viana

9.318.961.020,00

2.994.394.859,00

2.015.150.220,00

3.030.431.168,00

13.187.078.230,00

19.348.683.575,00

8.118.671.176,00

19.959.929.809,00

Construção Infraestruturas Da Centralidade Benguela/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Capari/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Km 44/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Do Kilamba Kk 5000/Sonip

Const. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/SnlConstrução Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-RefConstrução Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-Ref

Construção Infraestruturas Da Centralidade Lubango/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Namibe/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Zango Ctce/SonipConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Red/Sonip

9.318.961.020,00

2.994.394.859,00

2.015.150.220,00

3.030.431.168,00

1.040.009.214,00 6.978.682.023,00 5.168.386.993,00

19.348.683.575,00

8.118.671.176,00

5.439.500.949,00 14.520.428.860,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

164

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

9.897.974.943,00 754.399.789,00 754.399.789,00 41.703.134,00 41.703.134,00

9.101.727.410,00 65.402.000,00

9.036.325.410,00 144.610,00 144.610,00

1.454.112.127,00 1.454.112.127,00 1.454.112.127,00

87,19% 6,65% 6,65% 0,37% 0,37%

80,18% 0,58%

79,60% 0,00% 0,00%

12,81% 12,81% 12,81%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

2.516.089.879,00 2.516.089.879,00

8.835.997.191,00 8.835.997.191,00 8.835.997.191,00

22,16% 22,16%

77,84% 77,84% 77,84%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Elaboração Do Plano Nacional De GeologiaPrograma De Recuperação Das Infraestruturas Geológicas

1.561.732.216,00 125.819.798,00

8.655.838.454,00 1.008.696.602,00

13,76% 1,11%

76,25% 8,89%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

11.352.087.070,00 100,00%Total Geral:

11.352.087.070,00 100,00%Total Geral:

11.352.087.070,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Geologia E MinasÓrgão:

Acompanhamemto Da Implementação Do Projecto Do M'PopoAdequ.Empres.Conces.Minerais Estratég.Regras Cód Mine.Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos MineraisBrigadas Multisec.P/ Inspecção E Fiscalização De InertesComissão De Acomp. Da Implementação Do Plano Nacional De GeologiaComissão De Acompan.Projecto De Ferro De KassingaComissão De Acompan.Projecto De Fosfato Zaire E CabindaComissão De Revital. Sub-Sector De Rochas OrnamentaisElab. Normativa Procedimentos Exportação Temp. Amostras GeológicasElaboração Da Estrategia Mgm 2050Estudo Geológicos E Mineralógicos Da Orla MarítimaFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão Documental

20.000.000,00 6.500.000,00

1.560.457.216,00 171.850.000,00 45.500.000,00 5.000.000,00 12.500.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 171.550.000,00 125.819.798,00 6.500.000,00

0,74% 0,24%

57,74% 6,36% 1,68% 0,18% 0,46% 0,13% 0,37% 2,22% 6,35% 4,66% 0,24%

%Projecto / Actividade Valor 2.702.748.616,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

165

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

6.600.000,00 100.000,00

6.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

391.108.818,00 88.694.094,00 6.750.000,00

295.559.114,00 105.610,00

20.000.000,00 20.000.000,00

9.500.266.125,00 665.605.695,00 34.953.134,00

Agência Reguladora Do Mercado Do Ouro

Instituto Geológico De Angola

Ministério Da Geologia E Minas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,84% 1,32%

85,53% 13,16% 13,16%

95,14% 21,57%

1,64% 71,89%

0,03% 4,86% 4,86%

86,89% 6,09% 0,32%

7.600.000,00

411.108.818,00

10.933.378.252,00

100,00%

100,00%

100,00%

Implem.Base De Dados De Explor. Direcção Nacional De MinasInformatização Do Museu GeomineiroManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosOrganização Activ. Exploração Artesanal E Com. Ouro De CabindaParticipação Na Feira Internacional De Minas FimaProgr. Candid.Angola A Vice Presid. Processo KimberlyProj.Recup.Áreas De Minas Inactivas Valo. Roc. Ornamen.Laborató.Projecto De Aquisição Do Acervo BibliográficoProjecto De Investigação GeologicaRelançamento Da Associação Contra-Peso AdpaSistema Integrado De Gestão Do Cadastro Mineiro

13.910.000,00 32.450.000,00 1.275.000,00 75.000.000,00 67.000.000,00 150.750.000,00 11.296.670,00 30.444.966,00 30.444.966,00 85.000.000,00 6.000.000,00

0,51% 1,20% 0,05% 2,77% 2,48% 5,58% 0,42% 1,13% 1,13% 3,14% 0,22%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.649.338.454,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Luanda

3.653.813.324,00

4.995.525.130,00

Modernização Do Cadastro MineiroEstudos De Levantamento Geológico Zona LesteProjecto De Desenvolvimento Da Plataforma Informática Geológica (Gis)

20140005 - Estudos De Levantamento Geológico Zona NorteEstudos De Levantamento Geológico Zona SulConstrução E Apetrechamento De Infraestruturas Geológicas

20.897.177,00 2.516.089.879,00 1.116.826.268,00

1.760.031.990,00 2.074.308.930,00 1.161.184.210,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

166

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

8.030.358.712,00 1.617.277.295,00 1.617.277.295,00 121.363.894,00 118.849.691,00 2.514.203,00

6.208.983.243,00 303.578.948,00

5.905.404.295,00 82.734.280,00 82.734.280,00

10.081.025.102,00 10.081.025.102,00 10.081.025.102,00

44,34% 8,93% 8,93% 0,67% 0,66% 0,01%

34,28% 1,68%

32,61% 0,46% 0,46%

55,66% 55,66% 55,66%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

50.000.000,00 50.000.000,00

2.885.306.856,00 2.885.306.856,00

15.176.076.958,00 11.916.760.346,00 11.916.760.346,00 3.259.316.612,00

0,28% 0,28%

15,93% 15,93%

83,79% 65,80% 65,80% 18,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Exportações Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Reforma AdministrativaPrograma De Segurança Alimentar E NutricionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

5.935.614.540,00 675.764.567,00 200.000.000,00 50.000.000,00 240.000.000,00 90.000.000,00

1.189.080.500,00 9.730.924.207,00

32,77% 3,73% 1,10% 0,28% 1,33% 0,50% 6,57%

53,73%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

18.111.383.814,00 100,00%Total Geral:

18.111.383.814,00 100,00%Total Geral:

18.111.383.814,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do ComércioÓrgão:

Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAmpliação Da Rede Informatica Do MincoApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À Pobreza

1.345.360.352,00 50.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 405.306.856,00

18,71% 0,70% 1,25% 1,11% 5,64%

%Projecto / Actividade Valor 7.191.379.107,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

167

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

7.040.555.723,00 1.231.297.046,00

80.511.912,00 5.647.979.098,00

Ministério Do Comércio

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

41,15% 7,20% 0,47%

33,01%

17.109.110.279,00 100,00%

Formação E Superação Técnica ProfissionalGestão E Optimização Infraest. Logistica Recolha, Transf. Distrib De ProdutosImplementação E Consolidação Sistemas De Inform. No Âmbito Do SimincoMelhoria Da Gestão Do Comércio Rural E EmpreendedoresOperacionalização Do Cartão Social - Kikula/CuneneOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BengoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BiéOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/CabindaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/HuílaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/LuandaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda Norte Operacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda SulOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MalanjeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MoxicoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/NamibeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/UigeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/ZaireOperacionalização Do Cartão Social -Kikuia/HuamboOperacionalização Do Cartão Social Kikuia / Cuando CubangoOperacionalização Do Cartão Social-Kikuia/Cuanza SulOperacionalização Do Cartão Social-Kukui/BenguelaProg De Apoio À Requalificação De Espaços Comerciais E Urbanismo ComercialPrograma De Apoio A Redução Das ImportaçõesPrograma De Apoio Às Famílias Vulneraveis (Cartão Kikuia)Programa De Dinamização Das ExportaçõesPrograma De Organização E Modernização Administrativa Do MincoPrograma De Promoção Do Comércio RuralPrograma De Rendimento Minimo P/ Pessoas Em Situação De RiscoRegulação Da Actividade Comercial

102.449.285,00 160.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 180.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 280.000.000,00 170.000.000,00

1.478.262.614,00

1,42% 2,22% 2,09% 2,09% 2,50% 1,25% 2,09% 1,25% 2,09% 0,83% 1,67% 1,25% 2,50% 2,09% 1,25% 3,34% 1,67% 2,09% 2,09% 2,09% 1,67% 0,83% 0,70% 2,78% 0,70% 1,25% 3,89% 2,36%

20,56%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.920.004.707,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Caála

Viana

1.189.080.500,00

5.704.367.787,00

4.026.556.420,00

Construção Apetrechamento Laboratório Controlo Qualidade No Belas

Construção Centro Logístico Caála

Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda

1.189.080.500,00

5.704.367.787,00

4.026.556.420,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

168

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

989.802.989,00 385.980.249,00 40.851.982,00 561.004.145,00 1.966.613,00 12.470.546,00 12.470.546,00

Representações Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

98,76% 38,51%

4,08% 55,97%

0,20% 1,24% 1,24%

1.002.273.535,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

169

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

3.022.278.729,00 669.208.002,00 669.208.002,00 50.453.647,00 50.453.647,00

2.302.089.939,00 171.711.334,00

2.130.378.605,00 527.141,00 527.141,00

4.320.585.719,00 4.320.585.719,00 4.313.385.719,00

7.200.000,00

41,16% 9,11% 9,11% 0,69% 0,69%

31,35% 2,34%

29,01% 0,01% 0,01%

58,84% 58,84% 58,74%

0,10%

Natureza %

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.03 - Turismo 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

72.887.755,00 21.038.800,00 51.848.955,00

7.269.976.693,00 7.235.244.317,00 7.235.244.317,00

34.732.376,00

0,99% 0,29% 0,71%

99,01% 98,53% 98,53% 0,47%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Formação De Profissionais P/O Sector Turístico Programa De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Água Para Todos

1.936.386.402,00 48.277.278,00 691.506.564,00 107.693.327,00

4.472.776.392,00 58.778.735,00 27.445.750,00

26,37% 0,66% 9,42% 1,47%

60,91% 0,80% 0,37%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

7.342.864.448,00 100,00%Total Geral:

7.342.864.448,00 100,00%Total Geral:

7.342.864.448,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoApetrechamento Das Novas Instalacões Do InfoturApetrechamento Das Novas Instalações CentraisAquisição De Equipamentos DiversosCampanha De Educação Pública "Educar Para O Turismo"Estudos Projectos Const. Estruturas Apoio Pólo Okavongo DiricoEstudos Projectos Construção Edificio Sede Do P.D.Okavango

1.629.342.780,00 139.695.406,00 17.288.535,00 37.288.535,00 17.576.192,00 16.557.564,00 10.000.000,00

65,97% 5,66% 0,70% 1,51% 0,71% 0,67% 0,40%

%Projecto / Actividade Valor 2.469.747.808,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

170

3 - Despesas Correntes 309.748.620,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

78,32%

395.476.156,00 100,00%

Formacão Turistica E Hoteleira Para Populacão LocalFormação Ambiental Para Populacão Local Do Cabo LedoOrgan.E Participação Em Feiras E Fóruns Nacionais InternacionaisPlano De Implementação Orgãos Da Administração Do Turismo NacionalPrograma Estrat. Form. De Hot E Tur.Para Melhoria Da Qual. De OfertaRegulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo

81.134.634,00 81.134.634,00 101.984.820,00 15.081.197,00 15.619.889,00 307.043.622,00

3,29% 3,29% 4,13% 0,61% 0,63%

12,43%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.873.116.640,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cabinda

Calandula

Dirico

Estrutura Central

Luanda

Lubango

Moxico

Namibe

Quiçama

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Cuando Cubango

912.279.786,00

1.040.820.482,00

42.150.796,00

60.023.767,00

121.432.000,00

901.099.324,00

897.443.121,00

353.000.000,00

340.414.147,00

65.185.685,00

27.719.532,00

111.548.000,00

20130022 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Benguela

20130023 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Em Cabinda

Abertura Furos De Água Pólo Turístico De KalandulaPlano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De KalandulaEstudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De Kalandula

Estudo Para Construção De Infraestrutura Portuária No DiricoEstudo Para Construção De Infraestruturas Rodoviárias No DiricoEstudo Para O Projecto De Abastecimento De Água No DiricoEstudo Projecto Da Rede De Distribuição De Electricidade No Dirico

Estudo Promoção Desenvolvimento Turismo (Reestruturação Infotur)

20130021 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Luanda

Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Da Huila

Conclusão Da Construção E Apetrechamento Do Hotel-Escola De Luanda

20130024 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Do Namibe

Estudo De Furos Artesianos De Cabo LedoEstudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo Ledo

Estudos Da Construção De 3 Hotéis-Escola No Huambo, Uige E Moxico

Estudo Para O Projecto Turístico Okavango Zambeze Kaza-Teca

912.279.786,00

1.040.820.482,00

21.038.800,00 11.814.910,00 9.297.086,00

25.184.432,00 15.826.755,00 9.464.636,00 9.547.944,00

121.432.000,00

901.099.324,00

897.443.121,00

353.000.000,00

340.414.147,00

6.406.950,00 58.778.735,00

27.719.532,00

111.548.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

171

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

234.808.448,00 63.232.295,00 6.000.000,00

165.576.153,00 123.277.871,00 123.277.871,00

285.377.724,00 64.998.133,00 3.411.195,00

216.968.396,00 103.720.703,00 103.720.703,00

303.119.062,00 67.649.616,00 3.100.481,00

232.080.296,00 288.669,00

245.604.786,00 245.604.786,00

1.889.224.875,00 400.809.133,00 33.441.971,00

1.454.735.299,00 238.472,00

3.762.254.823,00 3.762.254.823,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango

Instituto De Fomento Turístico

Ministério Da Hotelaria E Turismo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

65,57% 17,66%

1,68% 46,24% 34,43% 34,43%

73,34% 16,70%

0,88% 55,76% 26,66% 26,66%

55,24% 12,33%

0,57% 42,29%

0,05% 44,76% 44,76%

33,43% 7,09% 0,59%

25,74% 0,00%

66,57% 66,57%

358.086.319,00

389.098.427,00

548.723.848,00

5.651.479.698,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

172

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

24.330.382.473,00 2.097.833.407,00 2.097.833.407,00 153.183.988,00 153.183.988,00

21.986.823.563,00 536.602.537,00

21.450.221.026,00 92.541.515,00 92.541.515,00

242.537.479.125,00 242.537.479.125,00 242.334.415.526,00

203.063.599,00

9,12% 0,79% 0,79% 0,06% 0,06%

8,24% 0,20% 8,04% 0,03% 0,03%

90,88% 90,88% 90,81%

0,08%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário

4.561.352.033,00 236.044.933,00 536.808.014,00

3.788.499.086,00

5.964.560.401,00 572.320.237,00

5.392.240.164,00

2.893.863.853,00 78.596.997,00 212.707.287,00 378.937.270,00

2.223.622.299,00 2.223.622.299,00

153.948.865,00 70.948.865,00 83.000.000,00

15.533.195.068,00 5.201.362.848,00 10.331.832.220,00

319.794.563,00 319.794.563,00

222.898.754.197,00 2.917.313.438,00 2.917.313.438,00

207.249.445.829,00 197.594.670.038,00

789.594.469,00 8.865.181.322,00

1,71% 0,09% 0,20% 1,42%

2,24% 0,21% 2,02%

1,08% 0,03% 0,08% 0,14%

0,83% 0,83%

0,06% 0,03% 0,03%

5,82% 1,95% 3,87%

0,12% 0,12%

83,52% 1,09% 1,09%

77,66% 74,04% 0,30% 3,32%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

266.867.861.598,00 100,00%Total Geral:

266.867.861.598,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da ConstruçãoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

173

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Const.De Redes Integ.De Transportes E ComunicaçõesProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Melh.Do Niv.Técnico Da Mão-De-Obra Lig.A Const.CivilProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Execução De Grandes Obras De EngenhariaPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

9.918.172.943,00 78.596.997,00

4.019.963.671,00 275.287.684,00 203.327.136,00 435.094.469,00

195.561.414.303,00 8.865.181.322,00 2.151.250.793,00 936.430.068,00 92.488.576,00

4.056.035.611,00 10.122.707.071,00

269.193.613,00 35.450.000,00 138.732.864,00

2.917.313.438,00 114.948.865,00

2.451.059.978,00 1.180.104.055,00 14.943.639.399,00 1.075.516.404,00 7.025.952.338,00

3,72% 0,03% 1,51% 0,10% 0,08% 0,16%

73,28% 3,32% 0,81% 0,35% 0,03% 1,52% 3,79% 0,10% 0,01% 0,05% 1,09% 0,04% 0,92% 0,44% 5,60% 0,40% 2,63%

%Programa Valor

266.867.861.598,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Obras PúblicasAquisição De Equipamentos De VirtualizaçãoAquisição De Equipamentos DiversosAquisição De LaboratóriosAssistência Técnica Conferência Internacional Sobre Brt (Buss Rapid Transportation) Conferência Internacional Sobre Erosão De Solos Conselho Consultivo, Cons Técn.Desen.Ordenado, Desp. Adim.C/ FiscaisCriação Plataforma Cooper. Intercâmbio C/ Entidades Cplp Estudo E Avaliação Da Rede Viária E Ciclo De VidaFormação De Técnicos Para Institutições Do Ensino SuperiorFormação Para Reorganização Adequação E Capac. Dos QuadrosGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesImplementação De Sistema De Gestão E De InformaçãoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De Formação Das Áreas Técnicas E Administrativas - IneaPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalServiços De Consultoria E Melhoria Do Funcionamento Do Mincons

7.417.584,00 8.202.742.769,00

55.214.167,00 3.000.000,00

235.538.342,00 4.620.633,00 69.366.432,00 69.366.432,00 101.737.433,00 92.488.576,00 453.194.020,00 57.566.123,00 101.589.703,00 455.553.021,00 362.109.243,00 498.913.327,00 36.302.251,00 713.407.161,00 300.000.000,00

0,06% 69,40% 0,47% 0,03% 1,99% 0,04% 0,59% 0,59% 0,86% 0,78% 3,83% 0,49% 0,86% 3,85% 3,06% 4,22% 0,31% 6,04% 2,54%

%Projecto / Actividade Valor 11.820.127.217,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

174

Município / Projecto / Actividade Total

255.047.734.381,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bailundo

Belas

Benguela

Bibala

Cabinda

Cacuaco

Calai

Caluquembe

Cazenga

Chipindo

Cuito

Cuito Cuanavale

691.270.250,00

8.825.867.723,00

560.436.280,00

1.370.361.730,00

2.562.059.264,00

1.173.400.205,00

80.594.469,00

144.549.700,00

2.410.876.688,00

167.782.561,00

449.222.400,00

5.390.646.778,00

Reab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons

Construção De Infra-Estruturas Do CamamaConstrução Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/MinconsConstrução E Apetrechamento De Uma Creche Infantário Em CamamaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Primária Em CamamaConstrução Infraestruturas Do Lar Do PatriotaRequalificação Da Infraestruturas Da Praia Da NichaConst. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/MinconsEstudos Para Construção De Escolas Do 2º Nível Da Área Da CamamaEstudo De Sinalização De Tráfego Rodoviário Na Área CamamaEstudo Para Construção Da Rede De Rega Da Área Residencial De Camama

Const.Infra-Estrut.Envolv.Novo Estádio Benguela- 1ª Fase C/ Ext 7

20140136 - Estudos E Reabilitação En103,Bibala/Caitou/Camucuio/Namibe.

Construção Do Campus Universitário De CabindaReabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/NecutoReab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11kmConstrução De Novo Armazém Do Governo Provincial De CabindaConstrução Do Novo Comando Provincial Da Policia Em CabindaEstudos Para A Construção Da Circular Externa - Cabinda

Construção De Infra-Estruturas Do Panguila/Cacuaco/Luanda

20140074 - Estudo E Instalação Da Ponte Flutuante Sobre Rio Cubango No Calai

Estudo Reab. Ampliação Hospital Missão Caluquembe

20140145 - Estudos E Construção Da Passagem Desnivelada Cfl/Cazenga20140160 - Estudo E Construção De Colector Na Sétima AvenidaConstrução Das Infra-Estrututas Para Requalificação Do Cazenga/MinconsReabilitação Da Sexta Avenida Da 2ª Fase/MinconsConstrução Do Sistema De Drenagem Da Lagoa São Pedro Luanda/MinconsEstudo E Construção Passagem Do Cfl, Cruzamento Avenida Hoji Ya Henda

Revitalização Da Missão Católica De Sangueve No Chipindo/MinconsRevitalização Da Missão Evangélica Do Bunjei/Huambo

Estudo E Construção Ponte Sobre O Rio Cuito Em Riabela

20140059 - Estudo E Reabilitação Cuito Cuanavale/Nankova, Rio Cuchi 65/Rio Palai

691.270.250,00

722.108.384,00 1.059.271.335,00

78.596.997,00 212.707.287,00

2.059.230.944,00 2.441.272.298,00 2.170.632.589,00

17.486.326,00 37.520.280,00 27.041.283,00

560.436.280,00

1.370.361.730,00

1.094.604.633,00 143.331.227,00 580.895.720,00 35.450.000,00 432.490.000,00 275.287.684,00

1.173.400.205,00

80.594.469,00

144.549.700,00

258.318.459,00 327.444.560,00 597.199.563,00 541.009.260,00 225.418.467,00 461.486.379,00

72.406.625,00 95.375.936,00

449.222.400,00

893.907.200,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

175

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dala

Dande

Dembos

Dirico

Estrutura Central

Libolo

Lobito

Luanda

774.448.784,00

1.639.920.248,00

355.036.968,00

926.713.092,00

25.201.384.906,00

639.547.730,00

142.528.580,00

29.169.365.385,00

Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito CuanavaleAsfaltagem Via Princ.Vila C.Cuanavale Coman.Militar/PonteConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Vila De C.CuavavaleConst. Apetrechamento Edificio Administração Municipal Cuito CuanavaleConst. Apetrechamento Edificio Do Palácio Da Justiça/Cuito CuanavaleConstrução Ponte Sobre Rio Cuito De Acesso A Samaria No Kuando KubangoObras De Combate E Estancamento De Ravinas Cuito Cuanavale Reabilitação Troço Estrada Cuito Cuanavale/Samaria 10km/Kuando Kubango

20140099 - Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-240, Troço:Dala/Luma Cassai.

Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons

Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m De Ponte

20140098 - Estudo E Construção Ponte Sobre O Rio Cuito No DiricoConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cuito No Dirico

Plano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.AqMonitoramento De Estrads E Pontes/MinconsMontagem De Pontes Metálicas/MinconsAquisição Máquinas Equip.Obras Públicas Inea( Igetec)/MinconsPrograma Especial De Reabilitação De PontesConstrução Do Quartel De Bombeiros Na Zona Econmica Especial / Mincons Reabilitação Do Edifício Sede Do MinconCombate Às Ravinas/MinconsConstrução De 20 Edíficios De 16 Apt.Cada P/Reab.Dos Edif.DegradadosEstudos Campus Universitários(Kat,K.Vita,Jes,Mand,Leste)/MinconsEstudo Construção Da Nova Faculdade De Medicina Campus UniversitarioEstudo E Reabilitação Da Estrada Malengue / VissatiEstudo E Reabilitação Longa/Baixo Longa, Longa Pk 0+ / Gunga Pk 90+Estudo Reabilitação Longa/Baixo Longa,Gunga Pk 90+/Baixo Longa Pk 133Estudos Construção Infraestruturas Integrada Na Rua N´Dunduma. Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Camaxilo/Lubalo. Protecção E Estabilização Das Encostas Da Samba/Luanda

Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso

Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do LobitoConstrução Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No Lobito

20140140 - Estudos E Duplicação Pontes Rotunda Boa Vista E O Rio Soroca/Luanda20140149 - Estudos E Reabilitação Da 5ª Avenida20140151 - Estudos E Reabilitação Da 7ª AvenidaConstrução Da Estrada Talatona/Lar Do Patriota/Mincons

420.115.469,00 682.754.753,00 560.882.024,00 302.120.858,00 256.760.617,00

1.102.863.606,00 564.960.000,00 606.282.251,00

774.448.784,00

1.639.920.248,00

355.036.968,00

355.634.400,00 571.078.692,00

7.109.852.000,00 212.944.960,00 251.014.946,00 381.747.212,00

1.063.500.000,00 241.044.328,00 191.670.840,00 860.951.758,00 603.201.666,00 65.937.000,00 56.720.000,00 893.907.200,00 836.098.176,00 764.925.920,00 354.646.409,00 977.428.818,00

10.335.793.673,00

639.547.730,00

57.532.514,00 84.996.066,00

392.935.263,00 253.167.239,00 690.153.008,00 155.980.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

176

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lubango

Malange

Mavinga

Moxico

Namibe

Negage

Nzeto

Porto Amboim

Rivungo

Sambizanga

1.845.940.579,00

317.896.820,00

1.842.781.991,00

287.054.873,00

2.049.515.405,00

204.163.640,00

67.015.936,00

354.500.000,00

1.423.530.617,00

5.667.801.291,00

Reabilitação Do Hospital Américo Boavida - 2ª FaseConst. Infra-Est. Z.B.Lig.B.Mir.Aces.Porto Lda Pacote A 2ª FaseReabilitação Da Estrada Do Golf Viana Rua Sanatório 2ª FaseReabilitação Da Avenida N' Gola Kiluange - Pacote 2, 2 ª Fase Fase/MinconsConstrução Do Campus Universitário A. NetoReabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)Reabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/MinconsRuas Secundárias E Terceárias De Luanda/MinconsEstudo Construção Da Nova Ponte (Ponte Molhada)Talatona, BenficaEstudo E Reabilitação Troço Boavista Avenida Kiama KiendaEstudo E Construção Infraestruturas Boavista, Troço: Estrada Da SonilsEstudo E Reabilitação Avenida Ngola Kiluanje Troço 7ª Avenida-Moagem Estudo E Reabilitação, Infraestruturas Boavista, Troço: Acesso PortoEstudo Para A Construção Do Hospital De Queimados Em Luanda

Reabilitação Da Estrada Chicolongilo/Bibala/Lubango-Em CursoEstudos E Construção Da Estrada Circular Da Cidade Do Lubango.

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Malanje

20140056 - Estudo E Reabilitação Cuito Cuanavale/Mavinga, Rio Lomba Pk 74/MavingaRecuperação Manutenção Troço Aldeia De Riabela/Mavinga/MinconsConstrução Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia De Mavinga/MinconsConstrução Do Edifício P/O Posto Policial Do Luengue/MinconsConstrução Do Edificio P/ O Posto Policial Do CunjambaConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cuito Cuanavale/MavingaConstrução Do Edifício P/O Posto Policial Mavinga/C.Cubango/Mincons

Combate As Ravinas Do Luena

Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/MinconsObras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/MinconsEstudos E Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Giraúl De Cima.

Construção De Colector De Esgotos Na Quinta Avenida

Reabilitação Da Igreja Kimbanguista Do Nzeto

Construção Da Nova Ponte Cais Da Peskwanza, Porto Amboim

20140069 - Estudo E Reabilitação Rivungo/Neriquinha, Rivungo Pk 0 Rio Cúbia Pk 6020140070 - Estudo E Reabilitação Rivungo/Neriquinha, Rio Cúbia Pk 60/NeriquinhaConstrução Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia Do Rivungo/Mincons

Construção De 3 Edificios No Distrito Urbano Do Sambizanga

70.948.865,00 596.259.461,00 449.483.702,00 389.843.828,00 933.989.160,00 885.206.848,00 847.148.099,00

22.456.781.667,00 22.326.749,00 277.839.375,00 282.499.073,00 231.162.360,00 189.640.688,00 44.000.000,00

742.261.269,00 1.103.679.310,00

317.896.820,00

1.336.958.464,00 352.726.435,00 24.388.729,00 8.358.999,00 11.547.670,00 95.469.240,00 13.332.454,00

287.054.873,00

447.095.400,00 711.178.048,00 891.241.957,00

204.163.640,00

67.015.936,00

354.500.000,00

850.800.000,00 563.087.800,00 9.642.817,00

169.936.867,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

177

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Soio

Tômbua

Varios Municipios-Nacional

Viana

Virei

230.761.438,00

354.500.000,00

44.358.465.192,00

4.230.510.158,00

1.606.162.435,00

Construção De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/MinconsRequalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons Construção Do Colector De Águas Residuais Da Quarta Avenida-Luanda/MinconsProteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/MinconsConstrução Colector De Águas Residuais Avenida N'Gola Kiluange-Luanda/Mincons

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Soyo

Construção E Apetrechamento Da Ponte Cais Do Tômbwa

20140139 - Estudos E Construção Da 2ªcircular Catete/Calumbo/Ramiros-Fase1/LuandaReab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia PipasConstrução E Reabilitação Dos Palácios Dos GovernadoresConstrução Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo)Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Kalandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)Reabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/MenongueReabilitação Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.DondoConst.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De LusakaConstrução Nova P.S/Rio Queve,Iten.Por.Amb-Sumbe Est.En 100/MinconsConst.P.Obras Art.Esp.Itsn.Samcaj-Vi.T-Uian.Q.V.Alegre C.Norte/MinconsReab.Estrada Porto Amboim (Pinda)/Cachoeira Da BingaConstrução Nova P.S/Rio Longa,Iten.Cab.Ledo-P.Am.Estr.En 100/MinconsConstrução Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 100/MinconsReabilitação Da Estrada Caculama (Mucari)/TalamungongoReforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 FaseReabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/NeriquinhaReabilitação Da Estrada Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Kangandala/MalanjeReabilitação Da Estrada Luena-Dala-Muconda-Luau/CazomboReabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula AtumbaConst.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio MbridgeReabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/MinconsReab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/MinconsEstudos E Projectos De Estradas E PontesConstrução E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. AdministradoresEstudos E Construção Da 2ª Circular Luanda/Kifangondo/Funda/Catete -P1

20140091 - Estudos E Reabilitação Estrada De Acesso Ao Cassaque (Kikuxi) - Luanda20140102 - Estudos E Reabilitação En-230 Via Expressa Luanda/Viana/Catete.20140158 - Projecto Para Construção Vias Estruturantes Acessos Novo AeroportoReabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/MinconsConstrução Infraestruturas De Viana

Estudos E Reabilitação En 290 Troço: Namibe Entroncamento En100/Virei

1.111.812.787,00 1.044.130.831,00

59.063.424,00 3.162.517.405,00 120.339.977,00

230.761.438,00

354.500.000,00

2.236.232.644,00 641.345.448,00

1.181.114.086,00 2.333.456.865,00 329.685.000,00

1.780.644.512,00 1.401.749.608,00 927.180.322,00 640.963.403,00

1.571.603.261,00 777.962.709,00 812.797.600,00 674.258.913,00

9.333.826.469,00 779.900.000,00

2.056.100.000,00 514.581.210,00 242.176.492,00

1.639.137.100,00 927.415.107,00 425.400.000,00 764.752.208,00

1.169.850.000,00 517.847.409,00

5.464.652.882,00 1.630.700.000,00 490.041.936,00

3.093.090.008,00

319.199.400,00 2.311.988.321,00

3.084.150,00 396.245.261,00

1.199.993.026,00

1.606.162.435,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

178

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios -Moxico

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cabinda

Vários Municípios-Cuando Cubango

2.909.311.376,00

7.832.285.045,00

17.895.665.591,00

5.301.320.249,00

7.094.373.335,00

6.893.727.969,00

1.448.334.732,00

12.620.542.582,00

Reabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E LigaçõesAlargamento En 230 Alto Dondo/Morro Binda, N`Dalatando-Lucala-Em CursoEstudos E Reabilitação En-320-1, Troço: Cuso/ Samba Lucala.

20140096 - Estudos E Reabilitação En-150, Troço: Camacupa/Ringoma/Umpulo 20140142 - Estudos E Reabilitação Da Estrada N'Harea / Gamba. 20140143 - Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Camacupa/Cuemba/Munhango. Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/BiéEstudos E Reabilitação Da Estrada En-141, Troço: Andulo/Cassumbe. Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Cachingues/Chicala/Matumbo.

Ampliação Da Estrada Camama/Viana/MinconsConstrução De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/MinconsConstrução Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/SambizangaSistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/MinconsEstudos E Construção Da 2ª Circular Luanda-Kifangondo/Funda/Catete P 2Estudo Infraestrutura Boavista:Ligação Sonils/Via Expressa/Kifangondo.

20140123 - Estudo Reabilitação En-250, Troço: Luena / Leua / Lumeje. 20140135 - Estudos E Reabilitação En174/260,Luena/Cassamba/Cangamba/MoxicoReabilitação Da Estrada Luau/Cazombo/MoxicoReabilitação Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/Moxico

20140101 - Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-110,Troço:Bocoio/Chila/Atome20140127 - Estudos E Reabilitação En-100, Troço: Egito Praia Ligação Praia Da EvaReab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/BenguelaProj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do LobitoReabilitação Estrada Balombo, Ebanga, Ganda + Acesso Babaera-Em CursoEstudos E Reabilitação En-107, Troço: Chongoroi/Cubal.

Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/MinconsReabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/MuxaluandoReabilitação Da Estrada Quiage/Quiquiemba/BengoReabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo Reabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120

Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/MinconsReabilitação Estrada Sundi, Troço:Malongue/Zau/Sanda/Massala/Quissoqui

20140061 - Estudo E Reabilitação Cuangar/Calai/Cuangar Pk 0+0 Rio Cafuma Pk 86+020140066 - Estudo E Reabilitação Calai/Dirico, Troço Calai Pk 0+0/Tuni Pk 70+00Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/CatuituiReabilitação Da Estrada Colui/Jamba-Em Curso

980.477.731,00 1.113.276.934,00 815.556.711,00

1.646.889.716,00 907.602.563,00 889.993.424,00 799.459.538,00

1.265.913.048,00 868.932.675,00

1.453.494.081,00

1.701.494.253,00 2.163.347.150,00 1.228.152.974,00 8.145.376.484,00 4.427.558.060,00 229.736.670,00

1.260.691.138,00 2.334.049.336,00 711.781.733,00 994.798.042,00

1.146.188.544,00 907.507.867,00 879.281.026,00

2.567.010.630,00 680.107.399,00 914.277.869,00

2.917.313.438,00 1.277.869.425,00 534.061.127,00 534.974.319,00

1.629.509.660,00

537.281.600,00 911.053.132,00

2.099.127.792,00 1.357.139.440,00 1.563.362.016,00 742.261.269,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

179

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Huambo

Vários Municípios-Huíla

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

11.431.649.824,00

7.837.812.564,00

1.740.365.819,00

744.016.553,00

1.047.022.523,00

7.434.660.862,00

Recuperação E Manut.Troço Nancova/Rito/Dirico 435 Km/MinconsConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cubia-Troço-Mavinga/RivungoConstrução Do Edifício P/ O Posto Policial De CatuituiEstudo E Reabilitação Calai/Dirico,Troço Tuni Pk 70+0/Dirico Pk 122+0Estudo E Reabilitação Cuangar/Calai/Rio Cafuma Pk 86+0 Calai Pk 156+0 Estudo E Reabilitação Cuito Cuanavale/Mavinga, En 160 Pk 0+/Rio LombaEstudo E Reabilitação Cuito Cuanavale/Nankova,Cuito Cuanavale Pk Rio CEstudo E Reabilitação Cuito Cuanavale/Nankova,Rio Palai Pk 114/NankovaEstudo E Reabilitação Da Estrada Mavinga / SamutangoEstudo E Reabilitação Da Estrada Mavinga/Cutuilo, Cunjamba (Pk 54+000)Estudo E Reabilitação Da Mavinga/Cutuilo, Mavinga Pk 0+/Cunjamba Pk 54Estudos P/ Construção Do Edificio Serviços Prisionais/Cuando Cubango

20140138 - Estudos Reabilitação En243, Waco Kungo(Entrocamento En120)/SangaReabilitação De Pontes No Itinerário Cassongue/Uku SelesReabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/C.Sul Reabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.SulReabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/MinconsReabilitação Da Estrada Conde/Ebo/C.SulReabilitação Da Estrada Mussende/Kienha/K.SulReabilitação Da Estrada Uku Seles/Atome-Kuanza Sul-Em CursoProjecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E GabelaEstudos E Reabilitação Da Estrada En-104, Troço: Bibala/Lola. Estudos E Reabilitação Da Estrada Mussende / Haco / Kienha.

20140126 - Estudos E Reabilitação En-372, Troço: Ondjiva/Cuamato/Naulila. 20140132 - Estudos E Reabilitação En-368, Cahama/ Otchinjau/Cunene.Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / MinconsReabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Humbe/Cahama-Lote 2Reabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.OndjivaReabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/CuneneEstudos E Reabilitação En-295, Troço: Humbe/Calueque.

20140110 - Estudos E Reabilitação En-359, Troço: Huambo/Sambo/Hungulo. Construção De 500 Casas No Huambo / Mincons

Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons

20140120 - Estudos E Reabilitação En-190, Troço: Dundo / Nzagi. Estudo Para Reconversão Do Hospital Regional Do Samacaca, Lunda Norte

20140092 - Estudo E Reabilitação En-170, Troço: Cambundi Catembo/Quitapa.20140107 - Estudos E Reabilitação Da Estrada Malange/Quimbamba/N'Gola Luige. 20140115 - Estudos E Reabilitação Da Estrada Cangandala / Culamagia

552.725.528,00 171.844.189,00 15.027.054,00 685.194.616,00

1.226.456.560,00 859.693.696,00 561.845.632,00 711.268.800,00 575.843.158,00 893.907.200,00 561.845.632,00 43.000.000,00

538.639.427,00 155.874.547,00 673.514.763,00

1.150.955.150,00 453.422.577,00 638.910.664,00 527.459.413,00 444.844.566,00

3.916.724.728,00 773.557.295,00 138.596.501,00 974.223.323,00

1.044.926.870,00

1.645.265.606,00 1.235.957.575,00 801.546.229,00 620.835.850,00 792.201.150,00

1.570.201.441,00 1.171.804.713,00

1.332.026.753,00 408.339.066,00

744.016.553,00

1.008.022.523,00 39.000.000,00

1.236.343.755,00 424.754.872,00 443.772.835,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

180

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.709.513.562,00 50.005.193,00 11.951.078,00

2.645.445.291,00 2.112.000,00 98.562.097,00 98.562.097,00

4.328.837.187,00 1.221.479.706,00

83.643.280,00 3.003.408.617,00

20.305.584,00 151.259.853,00 151.259.853,00

Fundo Rodoviário

Instituto De Estradas De Angola

Laboratório De Engenharia De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,49% 1,78% 0,43%

94,21% 0,08% 3,51% 3,51%

96,62% 27,26%

1,87% 67,04%

0,45% 3,38% 3,38%

2.808.075.659,00

4.480.097.040,00

536.808.014,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Namibe

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

Vários Municípios.Lunda Sul

1.668.056.894,00

4.960.762.815,00

5.874.123.364,00

2.797.088.168,00

Reabilitação Da Estrada Mussolo/Dumba Cabongo/MalanjeReab. Da Estrada Kalandula/Kuale/Massango/MalanjeReabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/MalanjeReabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/MalanjeReabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.-Cabango/Luq./Quirima/SautarReabilitação Da Estrada Malanje/Marimba/Mangando

Reabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/Lucira

20140129 - Estudo E Reabilitação En-150,Troço: Sanza Pombo/Cuilo Pombo/QuimbiandaEstudos E Reabilitação En-150, Troço: Alfândega/Caiongo/Cangola. Estudos E Reabilitação En-160, Troço: Quimbianda/Buengas/Cuilo Futa.Estudos E Reabilitação En-120/215, Troço:Uíge/Songo/Lucunga/Bembe.

20140133 - Estudos E Reabilitação En-304,Cuimba/Serra Da Kanda/Zaire.20140134 - Estudos Reabilitação En120,Mbanza Congo/Madimba/Lucunga/ZaireReabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/MinconsReab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/ZaireRecuperação E Manut.Dos Troços Cuangar/Cali 143 Km/MinconsConstrução De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/Mincons

20140100 - Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Cacolo/Cucumbi/ Xassengue. 20140137 - Estudos E Reabilitação En230,Muriege/Chiluage/Lunda Sul.

592.086.219,00 824.713.784,00 592.086.255,00 729.139.570,00

1.269.251.800,00 1.322.511.772,00

1.668.056.894,00

1.212.563.138,00 685.950.923,00

1.050.092.805,00 2.012.155.949,00

994.784.041,00 1.683.222.919,00 621.678.109,00

1.312.402.164,00 336.623.984,00 925.412.147,00

1.569.199.428,00 1.227.888.740,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

181

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

16.990.762.052,00 656.093.162,00 47.404.811,00

16.217.278.908,00 69.985.171,00

242.052.118.833,00 242.052.118.833,00

Ministério Da Construção

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

6,56% 0,25% 0,02% 6,26% 0,03%

93,44% 93,44%

259.042.880.885,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

182

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

31.246.800,00 31.246.800,00 31.246.800,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

7.233.236.449,00 1.688.315.753,00 1.688.315.753,00 116.378.446,00 116.378.446,00

5.426.614.396,00 304.350.266,00

5.122.264.130,00 1.927.854,00 1.927.854,00

18.777.738.090,00 18.777.738.090,00 18.755.766.452,00

21.971.638,00

27,81% 6,49% 6,49% 0,45% 0,45%

20,86% 1,17%

19,69% 0,01% 0,01%

72,19% 72,19% 72,11%

0,08%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

2.313.915.932,00 2.313.915.932,00

20.618.297.031,00 6.260.361.208,00 2.128.232.566,00 1.718.606.408,00 10.511.096.849,00

3.078.761.576,00 3.078.761.576,00 3.078.761.576,00

8,90% 8,90%

79,27% 24,07% 8,18% 6,61%

40,41%

11,84% 11,84% 11,84%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Cadast.E Recadast.Do Patrim.Habitacional Do EstadoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Gestão E Alienação De Imóveis Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E Urbanismo

3.169.662.835,00 128.113.012,00 40.044.412,00 656.342.975,00

9.773.962.289,00 83.994.695,00

3.351.718.101,00 2.476.132.700,00

12,19% 0,49% 0,15% 2,52%

37,58% 0,32%

12,89% 9,52%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

26.010.974.539,00 100,00%Total Geral:

26.010.974.539,00 100,00%Total Geral:

26.010.974.539,00Total Geral: 100,00%

31.246.800,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

183

Programa De Promoção Do Programa De Habitação Social 6.331.003.520,00 24,34%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Actualização Da Cartografia Do País 1:100 000Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApetrechamento Das Delegações Provinc.E Sede Do IgcaApetrechamento Do Edíficio Sede E Das Repres. Provinciais Do Inh.Avaliação Técnica Proj.Ordenamento Territ.Escala Provincial E MunicipalComunicação Imagem InstituicionalDigitalização Do Arquivo Dos Processos De Confisco De ImóveisElaboração De Estudos UrbanísticosFormação E Capacitação De QuadrosInstalação Dos Serviços Centrais Do MinuhaMonitoria E Avaliação Da Execução Do PipProd. De Legisl. Complementar À Lei Do Ord.Territ.E De TerrasProdução De Cartografia TemáticaProdução De Legislação Cartográfica E CadastralReforço Da Capacidade Institucional Do Gepe

21.762.289,00 3.169.662.835,00

83.994.695,00 10.000.000,00 128.113.012,00 30.837.828,00 38.000.000,00 4.000.000,00 24.332.251,00 55.000.000,00 130.687.502,00 27.000.000,00 7.806.250,00 20.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00

0,58% 83,94% 2,22% 0,26% 3,39% 0,82% 1,01% 0,11% 0,64% 1,46% 3,46% 0,72% 0,21% 0,53% 0,13% 0,53%

%Projecto / Actividade Valor 3.776.196.662,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

22.234.777.877,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Calai

Caála

Cuito

Estrutura Central

Huambo

Luanda

Malange

Mavinga

Menongue

394.832.853,00

886.985.971,00

831.620.437,00

1.155.238.314,00

653.054.709,00

2.128.232.566,00

659.202.924,00

394.832.853,00

1.110.523.853,00

Construção De 6 Edifícios De 5 Pisos No Município Do Calai

Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Da Caála/Kora

Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Do Kuito/Kora

Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/MinuhaConstrução De Infraestruturas Integradas Para 200 Casas T3 Médio

Requalificação Da Cidade Do Huambo-Em Curso

Projecto Nova Vida (2ª Fase)

Requalificação Urbana Da Cidade De Malange-Em Curso

20140003 - Construção De 6 Edifícios De 5 Pisos No Município De Mavinga

Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Menongue Kuando Kubango

394.832.853,00

886.985.971,00

831.620.437,00

182.553.874,00 972.684.440,00

653.054.709,00

2.128.232.566,00

659.202.924,00

394.832.853,00

1.110.523.853,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

184

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

415.253.514,00 415.253.514,00 40.948.228,00 40.948.228,00

556.577.237,00 263.985.973,00 19.439.360,00 273.114.944,00

36.960,00 118.300.000,00 118.300.000,00

6.261.405.698,00 1.424.329.780,00

96.939.086,00 4.738.245.938,00

1.890.894,00 18.618.489.862,00 18.618.489.862,00

Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação

Instituto Nacional De Habitação

Ministério Do Urbanismo E Habitação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,02% 91,02%

8,98% 8,98%

82,47% 39,12%

2,88% 40,47%

0,01% 17,53% 17,53%

25,17% 5,72% 0,39%

19,04% 0,01%

74,83% 74,83%

456.201.742,00

674.877.237,00

24.879.895.560,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Saurimo

Varios Municipios-Nacional

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios-Cuando Cubango

Vários Municípios-Uíge

1.077.846.581,00

10.368.587.387,00

688.657.362,00

721.814.400,00

1.163.347.667,00

Estudos E Execução Das Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul

Elaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/MinuhaPrograma Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / MinuhaAdensamento Das Estações De Referência Nacional/MinuhaEstudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária-Nacional/Minuha

Requalificação Da Cidade Do Dondo 2ª Fase-Kuanza Norte-Em Curso

Construção De 200 Casas T3 Médio No Kuando Kubango

Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - Uíge

1.077.846.581,00

464.387.382,00 9.672.200.000,00

40.044.412,00 191.955.593,00

688.657.362,00

721.814.400,00

1.163.347.667,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

185

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

17.716.575.659,00 2.352.672.012,00 2.352.672.012,00 118.752.308,00 118.752.308,00

15.240.826.286,00 172.648.432,00

15.068.177.854,00 4.325.053,00 4.325.053,00

249.384.609.867,00 249.384.609.867,00 249.384.609.867,00

6,63% 0,88% 0,88% 0,04% 0,04%

5,71% 0,06% 5,64% 0,00% 0,00%

93,37% 93,37% 93,37%

Natureza %

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água

09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 09.03.06 - Energia Não Eléctrica

92.899.675.021,00 92.899.675.021,00

174.201.510.505,00 174.201.510.505,00 173.463.761.752,00

737.748.753,00

34,78% 34,78%

65,22% 65,22% 64,94% 0,28%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma Nacional De ElectrificaçãoPrograma Água Para Todos

5.071.604.528,00 420.000.000,00

105.569.683.338,00 63.610.043.730,00 73.881.111.971,00 2.796.553.434,00 2.311.400.997,00 13.440.787.528,00

1,90% 0,16%

39,52% 23,81% 27,66% 1,05% 0,87% 5,03%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

267.101.185.526,00 100,00%Total Geral:

267.101.185.526,00 100,00%Total Geral:

267.101.185.526,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:

Aceleração Da Execução Do Plano De Electrificação RuralAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos EnergéticosAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos HídricosApoio A Carteira De Projecto Do SectorApoio InstitucionalAssistência Técnica/Consultoria Desenvolvimento Do SectorCapacitação E Formação Para A Sustentabilidade De Novos Sistemas De Águas (Pat)Consultoria Para As Bacias Hidrográficas Internacionais

382.847.777,00 1.391.961.126,00 3.058.155.129,00 1.131.290.108,00 420.000.000,00

1.224.516.133,00 10.000.000,00 56.612.301,00

3,61% 13,13% 28,85% 10,67% 3,96%

11,55% 0,09% 0,53%

%Projecto / Actividade Valor 10.599.558.959,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

186

Coordenação E Gestão De ProjectosDesenvolvimento De Programa De Informatização De Controlo E Gestão De ProjectosFormação De Quadros / Novos Capacidades Técnica Especializadas Para O SectorFormação De Quadros Da Administração PúblicaPrograma De Transformação Do Sector EléctricoPublicidade E Divulgação Do Sector (Magazine Energias)Reestruturação Do Sector Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Da EnergiaRegulação E Acompanhamento Da Rede Informática Do SectorSeminário De Capacitação

158.732.767,00 414.701.934,00 145.154.817,00 53.558.640,00

1.459.039.197,00 5.408.734,00 68.000.000,00 21.028.470,00 355.294.457,00 194.932.943,00 48.324.426,00

1,50% 3,91% 1,37% 0,51%

13,77% 0,05% 0,64% 0,20% 3,35% 1,84% 0,46%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

256.501.626.567,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacuaco

Cambambe

Cazenga

Cuito

Cuito Cuanavale

Dala

Estrutura Central

1.263.868.105,00

76.257.122.261,00

631.293.569,00

1.806.722.530,00

2.246.065.237,00

4.001.517.566,00

49.168.307.218,00

Ampliação Do Sist. De Reserva De Água Do C.D Da Mulemba/LuandaAmpliação Se Cacuaco/MineaLt 60 Kv Se Cacuaco-Sequele-Ene/Minea

Const.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/MineaConstrução Do A H De Laúca E Sistema De Transporte Associado

Reabilitação E Modernização Da Se Cazenga/MineaSe 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/Minea

Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / MineReab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Cuito-2ª Fase/Minea

Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito Cuanavale

Aproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena

Const.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/MineaReabilitação Dos Postos De Seccionamento/MineaRef.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/MineaEstudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/MinePrograma De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)Construção Sist.Adução E Distr.Eta Quil.Grande Estudos)/MineaNovos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / MineaProjecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)Construção De Novos Centros De Distribuição/MineaEstudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/MineaReabilitação De Estações Hidrométricas/MineaFiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/MineaElaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/Minea

696.915.000,00 128.121.581,00 438.831.524,00

17.880.242.261,00 58.376.880.000,00

226.114.172,00 405.179.397,00

440.222.530,00 1.366.500.000,00

2.246.065.237,00

4.001.517.566,00

9.229.296.596,00 273.300.000,00

1.006.684.597,00 224.743.700,00 546.600.000,00 279.677.000,00

15.779.977.600,00 7.288.000.000,00 2.730.046.875,00 248.065.300,00 88.248.570,00

1.366.500.000,00 946.437.900,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

187

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Huambo

Icolo E Bengo

Kilamba Kiaxi

Luanda

Malange

Matala

Mavinga

Mbanza Congo

Menongue

Namibe

Ongiva

Rivungo

Soio

Sumbe

Varios Municipios-Nacional

1.822.000.000,00

628.590.000,00

2.006.201.650,00

1.151.349.800,00

789.462.579,00

1.570.688.939,00

255.080.000,00

2.393.197.000,00

273.300.000,00

1.011.392.200,00

1.276.449.439,00

218.640.000,00

39.916.376.000,00

2.186.400.000,00

17.827.730.583,00

Estudos, Assistência Técnica Do Pat/MineaImplementação De Sistemas De Energia Solar/Min. EnergiaSistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª CentralExecução Solução De Abastecimento De Água À Centralidade Do Chibodo I

Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)

Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga

Construção Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda

Ligação Se Chicala-Kinaxixi-Edel / MineaSe 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/MineaSe 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/Minea

Reforço Da Capacidade De Transformação Da Cidade De Malange

Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala

Estudo E Construção Do Sistema Eléctrico Integrado-Mavinga

Reab. E Reforço Sistema Abastecimento Água Cidade M'Banza Congo/MineaReabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/Zaire

Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza Congo

Nova Central Termica -Namibe(80mw)Minea

Reforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva

Estudos E Construção Do Sistema Eléctrico Integrado - Rivungo

Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado

Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea

Electrificação Da Província De Cabinda/MineaReabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E BengoElaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia EléctricaElaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias HidrográficasElaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De ÁguaPrograma De Águas Subterrâneas

206.432.600,00 513.005.053,00

7.622.450.616,00 818.840.811,00

1.822.000.000,00

628.590.000,00

2.006.201.650,00

40.175.100,00 67.077.600,00

1.044.097.100,00

789.462.579,00

1.570.688.939,00

255.080.000,00

1.366.500.000,00 1.026.697.000,00

273.300.000,00

1.011.392.200,00

1.276.449.439,00

218.640.000,00

39.916.376.000,00

2.186.400.000,00

2.622.779.932,00 154.257.237,00 318.850.000,00 638.337.700,00 162.977.900,00 36.440.000,00 318.850.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

188

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital

17.716.575.659,00 2.352.672.012,00 118.752.308,00

15.240.826.286,00 4.325.053,00

249.384.609.867,00

Ministério Da Energia E Das Águas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

6,63% 0,88% 0,04% 5,71% 0,00%

93,37%

267.101.185.526,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Namibe

360.436.416,00

19.734.863.589,00

2.731.504.594,00

14.351.787.528,00

6.235.795.000,00

852.696.000,00

1.229.850.000,00

2.302.938.764,00

Programa Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas)Const. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1)Reab.Exp.Redes Mt/Bt-Benguela Huambo Bié(Parte1-Huambo Caala)Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível NacionalReabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E SulReab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea

Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/Minea

Ampliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/MineaAmpliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda Implantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/MineaConst.C.D De Cabo Lombo E Da Rede De Dist.Adjacente-Est.E ProjectoSe 60/15 Kv Samba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/MineaImplantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/MineaConstrução De C.D.S Novas Centralidades/MineaInst. Contadores Gerais E Sector. Rede Dist. Água De Luanda/MineaReabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/MineaEstudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.ÁguaInst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/Lda

L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mva

Reab.E Reforço Dos Sist.De Abast.Água De Caxito/MineaPrograma Água Para Todos / Minea

Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/Minea

Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico Luachimo

Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2

Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª Fase

819.900.000,00 4.935.017.437,00 2.397.023.200,00 2.410.733.750,00 1.919.363.427,00 1.093.200.000,00

360.436.416,00

2.629.146.000,00 3.140.540.087,00 1.054.047.827,00 145.760.000,00

1.042.511.960,00 1.002.100.000,00 1.361.945.000,00 4.348.515.113,00 3.034.732.310,00 342.627.100,00

1.306.159.578,00 86.545.000,00 240.233.614,00

2.731.504.594,00

911.000.000,00 13.440.787.528,00

6.235.795.000,00

852.696.000,00

1.229.850.000,00

2.302.938.764,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

189

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

6.394.461.856,00 6.394.461.856,00 6.394.461.856,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

42 - Transferencias De Capital 422 - Transferências De Capital Para O Exterior

21.115.478.970,00 1.860.730.180,00 1.860.730.180,00 218.460.104,00 218.460.104,00

19.031.311.236,00 592.585.947,00

18.438.725.289,00 4.977.450,00 4.977.450,00

77.976.180.019,00 77.941.180.019,00 77.931.180.019,00

10.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00

21,31% 1,88% 1,88% 0,22% 0,22%

19,21% 0,60%

18,61% 0,01% 0,01%

78,69% 78,66% 78,65%

0,01%

0,04% 0,04%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

599.646.504,00 599.646.504,00

63.000.000,00 63.000.000,00

98.429.012.485,00 98.429.012.085,00 5.984.543.057,00 10.131.376.638,00 25.515.177.664,00 56.797.914.726,00

100,00 100,00 300,00

0,61% 0,61%

0,06% 0,06%

99,33% 99,33%

6,04% 10,22% 25,75% 57,32%

0,00% 0,00% 0,00%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-Portuárias

6.678.044.757,00 413.000.000,00

4.364.254.638,00

6,74% 0,42% 4,40%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

99.091.658.989,00 100,00%Total Geral:

99.091.658.989,00 100,00%Total Geral:

99.091.658.989,00Total Geral: 100,00%

6.394.461.856,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos TransportesÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

190

Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

154.500.000,00 21.021.985.519,00 54.568.548.205,00 4.013.982.000,00 5.898.247.772,00 1.379.449.594,00 599.646.504,00

0,16% 21,21% 55,07% 4,05% 5,95% 1,39% 0,61%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Actualização E Desenvolvimento Do Software SigaAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesApoio Técnico E Material Na Concretização Da Parceria Mar. Na SecilAquisição Da Rede De Sistemas De Ajuda A Navegação Mar.E FluvialAquisição De Autocarros Para O Transporte Rodoviário De PassageirosAquisição De Equipam. De Sistema Telecomunicações E Sinal.FerroviáriaAquisição De Equipam. Sinalização Marítima E Sistemas De BalizagemAquisição De Marég. E Outros Equipam. De Estudo MaregráficosAquisição De Peças E Acessorios Da TculAquisição De Sistemas De Balizagem P/Os AeroportosAquisição De Software De Gestão (Projectos, Helpdesks E Fornecedores)Aquisição De Viaturas Bombeiros P/Os AeroportosAssistência Permanente No GepeAssistência Técnica Ao ImpaAssistência Técnica Ao IncfaAssistência Técnica À DntrCabotagem Marítima E Fluvia No Norte De AngolaCapacitação InstitucionalConclusão Do Programa De Apoio Ás Actividades EconómicasFormação De Controladores Do Trafego AereoFormação De Tecnicos De Titas, Opas, Avsecs, Acta E Gestão AeroportuariaFormação Em Normas RodoviáriasFormação Especifica FerroviáriaFormação ProfissionalFornecimento Do Sistema De Sinalização Do Canal De Navegação Do ZaireFuncionamento Do Observátorio Nacional Dos Transp.Púb. Col. De PassageirosImplementação Do Laboratório De Telecomunicações, Electro. E InglêsInformatização De Serviços E Aquisição De SoftwareInventário Patrimonio FerroviárioIsgest- Instituto Superior De Gestão, Logistica E TransportesManut. Equipamentos/Sistemas Aeroportuários E De Apoio À NavegaçãoManutenção Dos AeroportosModernização De Equip. E Ser. De Tecnologias De Informação Dos AeroportosPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalRealização De Workshops E ConferênciasReestruturação Da Enana (Aena)

25.000.000,00 6.758.044.757,00 100.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 84.757.061,00 50.000.000,00 196.000.000,00 95.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 340.000.000,00 10.000.000,00 94.754.600,00 15.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 29.035.193,00 34.000.000,00 8.736.111,00

100.000.000,00 700.000.000,00 800.000.000,00 70.000.000,00 514.977.971,00 200.000.000,00 100.000.000,00

0,18% 48,58% 0,72% 1,80% 2,52% 1,08% 0,65% 0,29% 0,25% 2,16% 0,72% 2,16% 0,61% 0,36% 1,41% 0,68% 3,59% 2,88% 2,52% 0,72% 2,44% 0,07% 0,68% 0,11% 2,16% 1,80% 0,21% 0,24% 0,06% 0,72% 5,03% 5,75% 0,50% 3,70% 1,44% 0,72%

%Projecto / Actividade Valor 13.910.305.693,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

191

Segurança Do Sistema De Informação 70.000.000,00 0,50%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

85.181.353.296,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda

Cazenga

Chitato

Cuito Cuanavale

Estrutura Central

Icolo E Bengo

Luanda

Luau

2.088.764.998,00

1.890.000.000,00

85.324.659,00

160.254.109,00

2.476.174.413,00

49.377.104.795,00

6.937.560.000,00

1.575.000.000,00

Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/MintransConstrução De Um Quebra Mar Para A Nova Ponte Cais De Cabinda

20130090 - Construção E Apetrechamento Da Oficina Das Dmu´S No Cfl (Cazenga)

Reabilitação Do Aeroporto Do Dundo

Construção De 1 Terminal Urbano No Cuito CuanavaleRequalificação Da Area De Movimento Do Aeroporto Do Kuito Kuanavale

Aquisição De 4 Catamarãs/MintransConst.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/MintransReabilitação De Infraestrutura Ministério Dos TransportesAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./MintransAquisição De 1000 Mini Autocarros/MintransConstrução Da Plataforma Logística No Lombe MalanjeConstrução Do Terminal De Cabotagem De CabindaConstrução Do Terminal De Cabotagem Do SoyoConstrução E Apetrechamento Da Plataforma Logistica Do SoyoConstrução E Apetrechamento Da Plataforma Logística De Luau MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Plataforma Logística Do LubangoConstrução E Apetrechamento De 1terminal Maritimo Terrestre PanguilaConstrução E Apetrechamento De 1terminal Marítimo Terrestre CacuacoConstrução E Apetrechamento Do Novo Aeroporto De Mbanza CongoContrução E Apetrechamento Da Plataforma Logistica Do KuitoEstudo Da Ligação Ferroviária Do Cfl Ao Novo Aeroporto De LuandaEstudo Para A Construção Do Aeroporto Da JambaEstudo Para A Construção Do Aeroporto De CahamaEstudo Para A Construção Do Aeroporto De MavingaReabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto Do Kuito No Bié

20140063 - Construção Do Nail Em Luanda

20120091 - Construção De 4 Passagens Superiores No Cfl Troço Bungo Baia Em LuandaAquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio PorteAquisição Das Dmu´S Ferroviárias Para O Cfl Luanda

Construção E Apetrechamento Do Aeroporto Do Luau

1.441.124.998,00 647.640.000,00

1.890.000.000,00

85.324.659,00

154.500.000,00 5.754.109,00

741.889.194,00 63.000.000,00 599.646.504,00 441.637.215,00 630.000.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

49.377.104.795,00

2.520.000.000,00 7.560.000,00

4.410.000.000,00

1.575.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

192

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

825.000.000,00 179.000.000,00 20.000.000,00 625.000.000,00 1.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00

1.272.680.225,00 399.110.283,00 30.361.938,00 841.142.535,00 2.065.469,00

133.000.000,00 133.000.000,00

Conselho Nacional De Carregadores

Instituto Marítimo E Portuário De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,67% 19,89%

2,22% 69,44%

0,11% 8,33% 4,44% 3,89%

90,54% 28,39%

2,16% 59,84%

0,15% 9,46% 9,46%

900.000.000,00

1.405.680.225,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lucapa

Menongue

Moxico

Negage

Saurimo

Soio

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios-Cuando Cubango

945.000.000,00

4.013.982.000,00

72.740.052,00

100,00

59.850.000,00

783.760.726,00

11.034.604.318,00

1.835.743.886,00

1.845.489.240,00

20130034 - Reabilitação Da Pista Do Aeroporto Do Dundo

Construção E Apetrechamento Plataforma Logística Intermodal Menongue

Reabilitação Do Aeroporto Do Luena

Reabilitação Do Aeroporto Do Negage

Construção Do Aerogare Aeroporto Saurimo/Mintrans

Reabilitação Do Aeroporto Do SoyoConstrução Do Porto Seco Do Soyo / Mintransp

Reabilitação Do C.F.M/MintransReabilitação Do C.F.B/MintransAquisição De Navios De Cabotagem Para A Ligação Cabinda-Soyo-Luanda

Sistema De Transporte B.R.T. Meios RolantesConstrução Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo Baía

Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo

945.000.000,00

4.013.982.000,00

72.740.052,00

100,00

59.850.000,00

468.760.726,00 315.000.000,00

7.536.718.267,00 2.237.886.051,00 1.260.000.000,00

1.575.000.000,00 260.743.886,00

1.845.489.240,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

193

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.342.844.892,00 171.856.628,00 26.417.765,00

1.142.844.892,00 1.725.607,00

126.500.000,00 126.500.000,00

17.674.953.853,00 1.110.763.269,00 141.680.401,00

16.422.323.809,00 186.374,00

77.641.680.019,00 77.641.680.019,00

Instituto Nacional Da Aviação Civil

Ministério Dos Transportes

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,39% 11,70%

1,80% 77,78%

0,12% 8,61% 8,61%

18,54% 1,17% 0,15%

17,23% 0,00%

81,46% 81,46%

1.469.344.892,00

95.316.633.872,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

194

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.805.535.504,00 1.034.164.545,00 1.034.164.545,00

88.508.802,00 88.508.802,00

3.681.380.856,00 286.089.830,00

3.395.291.026,00 1.481.301,00 1.481.301,00

981.085.207,00 981.085.207,00 981.085.207,00

83,05% 17,87% 17,87%

1,53% 1,53%

63,62% 4,94%

58,67% 0,03% 0,03%

16,95% 16,95% 16,95%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

10 - Protecção Ambiental 10.03.00 - Redução Da Poluição 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 10.05.00 - Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente 10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados

208.255.000,00 90.000.000,00 118.255.000,00

5.578.365.711,00 185.000.000,00

2.043.044.953,00 2.336.217.158,00 1.014.103.600,00

3,60% 1,56% 2,04%

96,40% 3,20%

35,31% 40,37% 17,52%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Promoção De Produção Sustentável Programa De Qualidade AmbientalPrograma Participativo De Gestao Ambiental

2.198.823.110,00 326.567.533,00 70.000.000,00 110.000.000,00 192.365.000,00 245.000.000,00

1.225.501.022,00 1.418.364.046,00

38,00% 5,64% 1,21% 1,90% 3,32% 4,23%

21,18% 24,51%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

5.786.620.711,00 100,00%Total Geral:

5.786.620.711,00 100,00%Total Geral:

5.786.620.711,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do AmbienteÓrgão:

Impacto Das Alt.Climáticas Na Seg.Alimentar No Centro E Sul -CetacAdministração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção AmbientalAvaliação Do Clima Do Centro E Sul De Angola Face As Alt. ClimáticasCapacitação De PeritosComissão Multisectorial Contra Derrame De Petroleo.Controlo Da Contaminação Das Águas Nacionais/Minamb

70.542.578,00 2.198.823.110,00

70.000.000,00 40.000.000,00 37.000.000,00 50.000.000,00

1,48% 46,15% 1,47% 0,84% 0,78% 1,05%

%Projecto / Actividade Valor 4.764.262.111,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

195

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

35.000.000,00 18.400.000,00 1.600.000,00

Agência Nacional De Resíduos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

77,78% 40,89%

3,56%

45.000.000,00 100,00%

Educação E Capacitação Para Gestão AmbientalEstudo De CatalogaçãoEstudo E Investigação Do Uso De Terra, Águas E Alterações ClimáticasEstudo Para Levantamento Novas Aréas De ConservaçãoEstudo Sócio Economicos Nas Áreas De Conservação TransfronteiriçasEstudos De Impactes AmbientalEstudos, Projectos E Fiscalização De Empreendimentos DocetacFeira Internacional Do AmbienteImplementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos UrbanosMaiombe EcologiaPlanos Directores Gerais De Bacias HidrograficasPreservação Da Palanca Negra GigantePrograma Da Iniciativa Transfron. De Conser. Da Floresta Do MayombePrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Desenvolvimento Do Sector ElectricoPrograma De Educação E Sensibilização Ambiental A Nivel NacionalPrograma De Gestão Ambiental CompartilhadaPrograma De Luta Contra O Conflito Homem-Animal.-Programa De Monitorização Ambiental.Programa De Produção SustentávelPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saneamento Liderado Pelas ComunidadesPrograma De Suporte Economico A Gestão AmbientalProjecto De Criação De Base De Dados De Indica. Ambientais.Promoção De Eventos Internacionais Sobre Ecologia E ClimaRecuperação Ecológica De Áreas Degradadas - CetacReforço Da Capacidade Institucional Do Cetac

120.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 49.457.422,00 60.000.000,00 64.321.468,00 20.677.533,00 25.000.000,00 55.000.000,00 120.000.000,00 545.000.000,00 120.000.000,00 110.000.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 114.440.000,00 135.000.000,00 50.000.000,00 34.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

2,52% 0,21% 1,26% 0,94% 1,26% 0,94% 1,04% 1,26% 1,35% 0,43% 0,52% 1,15% 2,52%

11,44% 2,52% 2,31% 1,05% 1,78% 1,05% 2,10% 2,40% 2,83% 1,05% 0,71% 0,63% 1,47% 1,47%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.022.358.600,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cazenga

Estrutura Central

Huambo

Varios Municipios-Nacional

45.890.000,00

584.638.600,00

215.330.000,00

176.500.000,00

Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/Minamb

Apoio Sector Do Ambiente (Bad)Construção E Apetrechamento Do Instituto Nacional Do Ambiente

Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo

Projecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/Minamb

45.890.000,00

512.273.600,00 72.365.000,00

215.330.000,00

176.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

196

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

35.000.000,00 18.400.000,00 1.600.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

444.807.375,00 40.767.375,00 4.040.000,00

400.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

271.969.783,00 33.203.733,00 3.250.000,00

235.166.050,00 350.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00

4.018.758.346,00 923.393.437,00 78.018.802,00

3.016.214.806,00 1.131.301,00

821.085.207,00 821.085.207,00

Centro De Análises De Poluição E Controlo Ambiental

Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas

Fundo Nacional Do Ambiente

Ministério Do Ambiente

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,78% 40,89%

3,56% 33,33% 22,22% 22,22%

81,64% 7,48% 0,74%

73,42% 18,36% 18,36%

87,18% 10,64%

1,04% 75,38%

0,11% 12,82% 12,82%

83,03% 19,08%

1,61% 62,32%

0,02% 16,97% 16,97%

45.000.000,00

544.807.375,00

311.969.783,00

4.839.843.553,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

197

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

963.293.047,00 963.293.047,00 963.293.047,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

9.238.038.522,00 1.542.231.173,00 1.542.231.173,00

82.852.054,00 82.852.054,00

7.604.549.259,00 782.503.023,00

6.822.046.236,00 8.406.036,00 8.406.036,00

13.330.603.739,00 13.330.603.739,00 13.293.937.073,00

36.666.666,00

40,93% 6,83% 6,83% 0,37% 0,37%

33,70% 3,47%

30,23% 0,04% 0,04%

59,07% 59,07% 58,90%

0,16%

Natureza %

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.06.02 - Tecnologias Da Informação

661.819.710,00 376.935.690,00

284.884.020,00 284.884.020,00

21.906.822.551,00 21.906.822.551,00 10.806.391.250,00 11.100.431.301,00

2,93% 1,67%

1,26% 1,26%

97,07% 97,07% 47,88% 49,19%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma Plano Estratégico De Sistemas De Informação

5.894.949.781,00 314.721.858,00 160.356.217,00 318.033.351,00

1.186.987.000,00 83.190.800,00

13.998.516.713,00 611.886.541,00

26,12% 1,39% 0,71% 1,41% 5,26% 0,37%

62,03% 2,71%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

22.568.642.261,00 100,00%Total Geral:

22.568.642.261,00 100,00%Total Geral:

22.568.642.261,00Total Geral: 100,00%

963.293.047,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

198

Acções De Sensibilização E Divulgação Das Mediatecas.Acções Divulg. Prog. Nacional Massificaçãoo E Inclusao Digital.Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De AngolaApetrechamento Do I.T.E.L.Apetrechamento Dos Laboratórios Da Instituição (Isutic)Apoio À Investigação CientíficaAquisição De Acervo Bibliográfico.Aquisição De Equipamentos DiversosAquisição De Equipamentos DiversosAssistência Técnica Assistência Técnica Ao Plano Director De Desenvolv. Dos Serviços PostaisAssistência Técnica As Redes E Plataforma - Angola TelecomAssistência Técnica Da Rede Assistência Técnica Na Area De Biblioteconomia E Gestão De Redes.Biblioteca Virtual Científica TecnológicaCampanha De Sens.S/Proc.Migração Sist. Televisão Analógico P/DigitalConcep. E Manut.Portal Corporativo Inacom Multilingue(Port.Ing.Francês)Est.Portal Agrometeorologia On-Line Apoio Act. Agricola Em AngolaEstruturação Do Sistema De Previsão Do Tempo Para Tv AngolanaEstudo Da Plataforma De Inter OperabilidadeForm. Intensiva Bibliteconomia Gestâo De Sistemas Informáticos.Formação De PessoalFormação E Capacitação Aos Quadros Em Tecnologias De InformaçãoFormação E Capacitação Profissional Formação Esfecifica Do Angosat- PenGestão E Manutenção Dos Sistemas Técnicos E Tecnológicos Do Inacom Governação Electrónica E Modernização Tecnologica Admin. PúblicaImplementação Da Escola VirtualInstalação Da Rede Estruturada Voz E Dados P/ Prov. E Mun.Inatel Instalação Das Infraestruturas Chaves Públicas, Certificação DigitalMassificação Andando Com As Tics Massificação Da T.I.P/Todo O Território NacionalMediatécas Móveis E De ProximidadeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Plano Midia Tv- DigitalPrestação De Serviços De EducaçãoProg. Modernização Tecnológica Do Inacom(Sistemasde Informação)Programa De Intervenção No Domínio Dos Recursos Humannos Do InacomPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Relançamento Da Uau Tv - MttiPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaReforço Da Capacid. Instituc. Do Inacom Contexto Da Soc. InformaçãoRegulação Da Actividade De Correios E TelecomunicaçõesRema Nas EscolasRemanet, Digirema

9.045.041,00 18.000.000,00 292.979.632,00

2.847.824.702,00 786.692.166,00 18.000.000,00 60.000.000,00 33.924.000,00 48.999.998,00 37.800.000,00 181.517.378,00 245.000.000,00 5.805.984,00 60.000.000,00 122.500.000,00 36.607.999,00 26.600.000,00 14.665.040,00 1.763.200,00 33.000.000,00 60.226.217,00 36.400.000,00 18.600.000,00 8.700.000,00

265.479.400,00 110.030.000,00 85.281.751,00 20.199.200,00 27.000.000,00 21.296.058,00 16.000.000,00 24.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 83.190.800,00 203.960.000,00 135.000.000,00 180.960.020,00 11.010.000,00 9.246.400,00

269.579.563,00 136.718.249,00 678.830.371,00 10.791.600,00

1.101.856.906,00 48.500.000,00 29.200.002,00

0,10% 0,20% 3,27%

31,79% 8,78% 0,20% 0,67% 0,38% 0,55% 0,42% 2,03% 2,74% 0,06% 0,67% 1,37% 0,41% 0,30% 0,16% 0,02% 0,37% 0,67% 0,41% 0,21% 0,10% 2,96% 1,23% 0,95% 0,23% 0,30% 0,24% 0,18% 0,27% 0,39% 1,12% 0,93% 2,28% 1,51% 2,02% 0,12% 0,10% 3,01% 1,53% 7,58% 0,12%

12,30% 0,54% 0,33%

%Projecto / Actividade Valor 8.957.843.797,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

199

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

895.093.164,00 66.967.833,00 4.250.000,00

823.375.331,00 500.000,00

110.941.188,00 110.941.188,00

1.172.403.906,00 87.910.727,00 6.100.000,00

1.078.393.179,00

Centro Nacional De Tecnologias Da Informação

Instituto Angolano Das Comunicações

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

88,97% 6,66% 0,42%

81,84% 0,05%

11,03% 11,03%

98,37% 7,38% 0,51%

90,48%

1.006.034.352,00

1.191.856.906,00

100,00%

100,00%

Segmento Espacial Da Rede VsatSegmento Especial Rede VsatSens. S/Direitos E Deveres Util. Serviços Soc. Infor. Recursos EscassosServiços Provedores De Tecnologias De InformaçãoSist.Gestão Rede Mediat. Hosp Cont.,Seg Espac. Auguer Fibra Óptica.Sistema Integrado Da Comunicação SocialSuporte Em Telecomunicações E Tecnologia De Informação.Visita De Trabalho Aos Projectos Da Rede Básica

89.170.000,00 65.000.000,00 22.324.560,00 40.000.000,00 26.522.520,00 60.000.000,00 9.045.040,00 38.000.000,00

1,00% 0,73% 0,25% 0,45% 0,30% 0,67% 0,10% 0,42%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

13.610.798.464,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Estrutura Central

Luanda

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

52.244.000,00

8.729.837.128,00

1.767.854.993,00

141.200.000,00

2.919.662.343,00

Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 2

Estudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/MinttiExpa. Mod. Cent. Fisc. Radiol. Lda Inclu.Cons. Novo. Edef. Inf -Est. Apoio Partic.Angola Sist.Cabos Submar.Interligação NacionalImplementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2Proj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl

Estudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico CamamaConstrução Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)Construção Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda

Reabilitação, Construção E Apetrechamento Das Estações Postais

Rema Redes Mediatecas De Angola

52.244.000,00

21.753.978,00 135.163.235,00 564.802.291,00

1.124.413.048,00 6.883.704.576,00

1.076.234.882,00 608.752.442,00 82.867.669,00

141.200.000,00

2.919.662.343,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

200

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

328.663.245,00 201.056.824,00 9.000.000,00

118.604.921,00 1.500,00

48.272.445,00 48.272.445,00

212.229.020,00 72.924.000,00 5.376.000,00

132.229.020,00 1.700.000,00 87.655.000,00 87.655.000,00

5.784.397.232,00 1.031.277.409,00

52.740.434,00 4.694.694.853,00

5.684.536,00 12.896.321.295,00 12.896.321.295,00

845.251.955,00 82.094.380,00 5.385.620,00

757.251.955,00 520.000,00

167.960.811,00 167.960.811,00

Instituto Nacional De Telecomunicações

Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação

Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação

Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,19% 53,34%

2,39% 31,47%

0,00% 12,81% 12,81%

70,77% 24,32%

1,79% 44,09%

0,57% 29,23% 29,23%

30,96% 5,52% 0,28%

25,13% 0,03%

69,04% 69,04%

83,42% 8,10% 0,53%

74,74% 0,05%

16,58% 16,58%

376.935.690,00

299.884.020,00

18.680.718.527,00

1.013.212.766,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

201

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.087.491.457,00 568.577.989,00 568.577.989,00 35.546.792,00 35.546.792,00

3.483.359.276,00 608.806.887,00

2.874.552.389,00 7.400,00 7.400,00

1.603.437.427,00 1.603.437.427,00 1.603.437.427,00

71,82% 9,99% 9,99% 0,62% 0,62%

61,21% 10,70% 50,51%

0,00% 0,00%

28,18% 28,18% 28,18%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.09.00 - Investigação Básica

09 - Assuntos Económicos 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

5.482.959.496,00 5.482.959.496,00

207.969.388,00 207.969.388,00

96,35% 96,35%

3,65% 3,65%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

3.690.390.297,00 215.960.427,00 806.987.358,00 977.590.802,00

64,85% 3,79%

14,18% 17,18%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

5.690.928.884,00 100,00%Total Geral:

5.690.928.884,00 100,00%Total Geral:

5.690.928.884,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:

Apoio A Compilacao De Literatura Cientifica - LivrosApoio A Participacao Em CongressosApoio Ao Jovem InvestigadoresApoio Ao Reequipamento CientificoApoio Criação Instalação Renovação Unidades I&DAssistência Técnica Em Cti Com A ArgentinaAssistência Técnica Em Cti Com A África Do Sul.Assistência Técnica Em Cti Com PortugalContribuição Ao Estudo Científico Da Schistosomiase.Curso De Gestao De Projectos De Investigacao CientificaDesenv. Das Estrut. E De Recursos Humanos Em Seg. Nuclear Em AngolaEst. Da Bioacum. De Minerais Rad. Nos Alim. Águas, Atm Sup.Subterran.Estudo Fitoq. De Plantas Aut. De Angola Usadas Na Terapia De InfecçõesEstudo Preliminar De Plantas Usadas Na Profilaxia Do Paludismo

26.264.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 265.938.320,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 24.513.469,00 26.000.000,00 27.482.500,00 29.261.714,00

0,57% 2,16% 1,30% 0,97% 5,75% 0,32% 0,32% 0,32% 0,54% 0,76% 0,53% 0,56% 0,59% 0,63%

%Projecto / Actividade Valor 4.626.608.524,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

202

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

4.087.491.457,00 568.577.989,00 35.546.792,00

3.483.359.276,00 7.400,00

1.603.437.427,00 1.603.437.427,00

Ministério Da Ciência E Tecnologia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

71,82% 9,99% 0,62%

61,21% 0,00%

28,18% 28,18%

5.690.928.884,00 100,00%

Estudos Est. P/ Prom. Do Intercâmbio E Da Coop. Int. Nac.Inv. Des.Tecnol.Formação De Recursos Humanos Para Ciência E TecnologiaFormação, Classificação E Avaliação De Inv. E Técnicos De Apoio Á InvestGestao Costeira E Controlo Da Desertificacao Em Angola Com Apoio De Img De SatelMonitoramento Do Desmatamento Em Angola , Com Uso De Imagens De SateliteProm Da Divulg Cien E Apre De Resul De Indic De Investig Cientifi E Desen TecnolPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaProtecção Dos Conhecimentos TradicionaisReforco Da Capacitacao Institucional Do MinctUso De Imagem De Satelite Para Apoio Ao Controlo E Combate As Ravinas

20.000.000,00 55.717.400,00 23.000.000,00 14.806.000,00 14.000.000,00 10.330.824,00

3.690.390.297,00 20.000.000,00 60.000.000,00 8.904.000,00

0,43% 1,20% 0,50% 0,32% 0,30% 0,22%

79,76% 0,43% 1,30% 0,19%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.064.320.360,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Huambo

Luanda

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios.Lunda Sul

186.016.578,00

174.616.230,00

388.888.538,00

184.023.857,00

130.775.157,00

Construção Laboratório Geoespaciais E Georeferências Em Belas Luanda

Construção E Apetrechamento Do Centro Investigação Agricola Huambo

Reabilitação Apetrechamento Biblioteca Investigação Cientifica LuandaConstrução Apetrechamento Parque Tecnologico Incubadora Empresa LuandaConstrução E Apetrechamento Centro Captação Imagens Satélite Luanda

Construção Apetrechamento 1 Edificio Monitorização De Queimadas Bengo

Construção E Apetrechamento Central Termovalorização Lunda Sul.

186.016.578,00

174.616.230,00

86.729.558,00 121.239.830,00 180.919.150,00

184.023.857,00

130.775.157,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

203

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

6.394.839.285,00 704.575.819,00 704.575.819,00 31.000.854,00 31.000.854,00

5.658.820.412,00 257.332.528,00

5.401.487.884,00 442.200,00 442.200,00

2.836.315.369,00 2.836.315.369,00 2.836.315.369,00

69,27% 7,63% 7,63% 0,34% 0,34%

61,30% 2,79%

58,51% 0,00% 0,00%

30,73% 30,73% 30,73%

Natureza %

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações

172.436.642,00 172.436.642,00

4.537.823.886,00 958.932.680,00

2.955.450.858,00 623.440.348,00

4.520.894.126,00 4.520.894.126,00 4.520.894.126,00

1,87% 1,87%

49,16% 10,39% 32,02% 6,75%

48,97% 48,97% 48,97%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialPrograma De Capacitação Institucional

4.874.076.313,00 4.215.246.483,00 141.831.858,00

52,80% 45,66% 1,54%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

9.231.154.654,00 100,00%Total Geral:

9.231.154.654,00 100,00%Total Geral:

9.231.154.654,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeApetrechamento Da BibliotecaAssessoria E Consultoria Em Programas TelevisivosConsultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação SocialEncargos Com A T.P.A InternacionalFormação E Superação Técnica ProfissionalMarketing Institucional Modernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De AngolaPrémio Nacional De JornalismoRegulação Da Actividade De Comunicação Social

241.831.858,00 2.100.000,00

241.831.866,00 141.831.858,00 483.663.716,00 171.720.626,00 267.831.858,00 483.663.716,00 283.663.716,00

2.438.122.670,00

4,80% 0,04% 4,80% 2,81% 9,59% 3,41% 5,31% 9,59% 5,63%

48,36%

%Projecto / Actividade Valor 5.041.908.171,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

204

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

454.519.293,00 182.653.116,00 9.394.511,00

262.294.466,00 177.200,00

91.736.892,00 91.736.892,00

5.940.319.992,00 521.922.703,00 21.606.343,00

5.396.525.946,00 265.000,00

2.744.578.477,00 2.744.578.477,00

Conselho Nacional De Comunicação Social

Ministério Da Comunicação Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,21% 33,44%

1,72% 48,02%

0,03% 16,79% 16,79%

68,40% 6,01% 0,25%

62,14% 0,00%

31,60% 31,60%

546.256.185,00

8.684.898.469,00

100,00%

100,00%

Sistema Integrado Da Comunicação SocialSuperação E Especialização De Quadros

282.646.287,00 3.000.000,00

5,61% 0,06%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.189.246.483,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Huambo

3.565.806.135,00

623.440.348,00

Construção Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ CmsConstrução Do Novo Centro Emissor Do Cassoneca

Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No Huambo

958.932.680,00 2.606.873.455,00

623.440.348,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

205

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

155.130.399,00 155.130.399,00 155.130.399,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros

93.890.611.157,00 22.869.187.807,00 22.869.187.807,00 1.472.268.506,00 1.472.268.506,00

69.207.256.566,00 26.659.082.535,00 42.548.174.031,00

341.898.278,00 341.898.278,00

18.443.261.425,00 17.766.915.082,00 17.766.915.082,00

676.346.343,00 676.346.343,00

83,58% 20,36% 20,36%

1,31% 1,31%

61,61% 23,73% 37,88%

0,30% 0,30%

16,42% 15,82% 15,82%

0,60% 0,60%

Natureza %

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.06.00 - Doença E Incapacidade

109.456.359.326,00 34.631.539.614,00 18.745.499.703,00 11.826.489.976,00 38.851.403.644,00 2.446.077.457,00 2.955.348.932,00

2.877.513.256,00 2.877.513.256,00

97,44% 30,83% 16,69% 10,53% 34,59% 2,18% 2,63%

2,56% 2,56%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Des.Do Sect.Farmacêutico E De Gest.De Disp.MédicosProg.De Gest.E Des.Do Aprovis.E Logística Do Sec.Da SaúdeProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária

70.624.089.712,00 9.404.450.714,00 878.727.064,00

5.174.900.771,00 114.744.000,00 401.766.269,00

7.479.146.895,00 11.041.905.993,00

62,87% 8,37% 0,78% 4,61% 0,10% 0,36% 6,66% 9,83%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

112.333.872.582,00 100,00%Total Geral:

112.333.872.582,00 100,00%Total Geral:

112.333.872.582,00Total Geral: 100,00%

155.130.399,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da SaúdeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

206

Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde

486.995.813,00 6.506.542.679,00 220.602.672,00

0,43% 5,79% 0,20%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAuditoria E Certificação Das Unidades SanitáriasCampanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-CarmaCirurgia Cardíaca Toráxica Pediátrica Hospital Josina MachelCompras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede TerciáriaContrato De Parceria Aquisição Medicam. Vacinas-Parceria Cecoma-AntexCoordenação Dos Programas De Saúde PúblicaDesenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios MédicosDesenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da SaúdeDesenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde PúblicaElaboração E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitário Angola 2012-2021Evacuações MédicasFormação De Quadros De SaúdeFundos De Contrapartida No Âmbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.GlobalGestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais CentraisGestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.GastávelHamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco MundialHumanização HospitalarImplementação De Biossegurança Nas Unidades SanitariasImplementação Do Plano Nacional Gestão Dist.MedicamentosImplementação Do Regulamento Sanit. InternacionalPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasProg. Hemodialises Hosp. Regionais Bgla, Mje, Hla,Cba, Hbo E Munc LobitoPrograma Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras ParasitosesPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das GravidezesPrograma De Combate A CóleraPrograma De Controlo Dos Factores De Risco CardiovascularPrograma De NutriçãoPrograma De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora MotoraPrograma De Reforço Do Sistema Nac. De Vigilância EpidemiológicaPrograma De VacinaçãoPrograma De Vacinação HpvPrograma Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico Clínico

3.781.705.730,00 1.000,00

334.223.047,00 345.234.823,00

1.339.100.000,00 69.471.276,00 63.896.605,00 13.821.620,00

7.285.995.671,00 255.107.524,00 126.439.441,00 440.948.993,00 54.058.527,00 211.696.169,00 400.000.000,00

1.157.407.738,00 114.744.000,00 9.913.712,00

175.000.000,00 179.012.696,00 255.107.524,00 72.458.554,00 574.936.992,00 51.528.140,00 48.737.214,00

13.540.733.396,00 46.119.660.641,00

610.004.538,00 200.000.000,00 326.503.346,00 153.173.250,00 210.198.627,00 152.558.326,00 92.254.492,00 85.497.554,00 24.672.688,00 97.529.400,00

1.812.946.534,00 25.000.000,00 33.075.700,00

3,97% 0,00% 0,35% 0,36% 1,41% 0,07% 0,07% 0,01% 7,65% 0,27% 0,13% 0,46% 0,06% 0,22% 0,42% 1,22% 0,12% 0,01% 0,18% 0,19% 0,27% 0,08% 0,60% 0,05% 0,05%

14,22% 48,42% 0,64% 0,21% 0,34% 0,16% 0,22% 0,16% 0,10% 0,09% 0,03% 0,10% 1,90% 0,03% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor 95.249.053.233,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

207

Programa Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da SaúdePrograma Nacional De Doenças Mentais E ToxicodependênciaProj.Tratamento De Doentes De Junta Medica Na Clinica Girassol ( J.N.S)Projecto De Cirurgia Plástica ReconstrutivaProjecto De Combate A LepraProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais NacionaisProjecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da SaúdeProjecto De Reprodução Assistida - Maternidade Lucrécia PaímReforço Capac. Orgãos De Adm. E Gestão Serviço Nacional SaúdeReforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia PaimRegisto De Luta Contra O CancroRegulação Da Actividade Da SaúdeRelançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da TripanossomíaseRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiço De Cirurgia CardiacaServiços De HemodiáliseServiços De Oncologia E CâncerServiços De Pediat.E Patolog.NeonatalServiços De Reabilitação Física

324.320.215,00 38.900.000,00 200.000.000,00 493.488.300,00 82.659.200,00 893.198.164,00 704.317.313,00 80.141.000,00 80.992.511,00 71.337.290,00 25.000.000,00

1.000,00 84.906.741,00 45.495.813,00 97.483.348,00 82.793.192,00 61.840.994,00

1.167.900.000,00 900.060.000,00

3.091.221.361,00 3.001.128.047,00 2.877.513.256,00

0,34% 0,04% 0,21% 0,52% 0,09% 0,94% 0,74% 0,08% 0,09% 0,07% 0,03% 0,00% 0,09% 0,05% 0,10% 0,09% 0,06% 1,23% 0,94% 3,25% 3,15% 3,02%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

17.084.819.349,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Benguela

Cabinda

Cazengo

Chitato

Cuemba

Cuito

Cuito Cuanavale

Cuvelai

270.000.000,00

237.388.821,00

250.000.000,00

1.030.224.154,00

549.421.239,00

395.128.222,00

716.462.551,00

566.844.354,00

401.351.388,00

Estudo Para Construção Do Hospital Do Kilamba

Construção Do Armazém Central De Benguela

Estudos Para A Requalificação Da Rede Sanitária De Cabinda

Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte

Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bié

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa

Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa

Construção De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene

270.000.000,00

237.388.821,00

250.000.000,00

1.030.224.154,00

549.421.239,00

395.128.222,00

716.462.551,00

566.844.354,00

401.351.388,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

208

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3.073.783.161,00 466.555.760,00 30.100.000,00

2.577.072.407,00 54.994,00

Centro Nacional De Oncologia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,44% 15,09%

0,97% 83,37%

0,00%

3.091.221.361,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Huambo

Luanda

Lubango

Luchazes

Menongue

Namibe

Saurimo

Uíge

Viana

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Huíla

291.530.273,00

2.666.400.000,00

2.533.123.414,00

1.862.633.085,00

262.956.074,00

556.565.044,00

2.088.880.146,00

495.675.255,00

626.277.336,00

350.955.519,00

633.002.474,00

300.000.000,00

Construção E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/MinsaConstrução E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/Minsa

Construção Apetrechamento Hospital Materno Infantil Do Huambo

Reab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/LuandaReabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De LuandaReabilitação Do Hospital Sanatório De LuandaConstrução E Instalação Do Centro Nacional De SangueEstudo Da Nova Rede Sanitária De Luanda

Conclusão Da Construção Apetrechamento Maternidade Lubango (Em Curso)Construção Apetrechamento Do Hospital Materno Infantil Da HuilaEstudo Para Adequação Da Psiquiatria Do Lubango

Construção De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)

Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/MinsaConstrução Apetrechamento Hospital Materno Infantil Kuando-Kubango

Ampliação E Desenvolvimento Do Hospital Provincial NamibeEstudo Para A Reestruturação Das Infraestruturas Sanitárias Namibe

Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa

Construção Do Armazém Central De Luanda/MinsaReabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/Minsa

Construção Apetrechamento Hospital Provincial Kwanza Sul (Em Curso)

Estudo Para Construção Do Centro Regional De Oncologia Huíla

108.593.427,00 182.936.846,00

2.666.400.000,00

249.436.468,00 426.100.553,00 72.053.700,00 564.930.021,00 220.602.672,00

1.000.000.000,00

244.734.901,00 1.446.398.184,00 171.500.000,00

262.956.074,00

220.501.984,00 336.063.060,00

1.838.880.146,00 250.000.000,00

495.675.255,00

626.277.336,00

200.389.250,00 150.566.269,00

633.002.474,00

300.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

209

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.178.328.035,00 308.764.573,00 20.693.985,00 848.791.837,00

77.640,00 30.500.000,00 30.500.000,00

1.065.990.179,00 543.488.547,00 60.280.732,00 461.945.318,00

275.582,00 13.968.805,00 13.968.805,00

6.006.452.382,00 2.797.660.895,00 174.593.689,00

3.033.417.598,00 780.200,00

323.964.563,00 323.964.563,00

1.775.577.756,00 508.368.214,00 37.538.509,00

1.229.271.033,00 400.000,00

41.606.084,00 41.606.084,00

3.981.603.419,00 2.546.486.542,00 159.205.589,00

1.275.708.014,00 203.274,00 619.628,00 619.628,00

Centro Nacional De Sangue

Centro Ortopedico De Viana

Hospital Americo Boavida

Hospital De Medicina E Reabilitação Física

Hospital Do Prenda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,48% 25,54%

1,71% 70,22%

0,01% 2,52% 2,52%

98,71% 50,32%

5,58% 42,77%

0,03% 1,29% 1,29%

94,88% 44,19%

2,76% 47,92%

0,01% 5,12% 5,12%

97,71% 27,98%

2,07% 67,65%

0,02% 2,29% 2,29%

99,98% 63,95%

4,00% 32,04%

0,01% 0,02% 0,02%

1.208.828.035,00

1.079.958.984,00

6.330.416.945,00

1.817.183.840,00

3.982.223.047,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

210

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 43 - Despesas De Capital Financeiro

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

2.887.944.927,00 1.788.718.974,00 155.495.873,00 943.408.228,00

321.852,00 8.026.300,00 8.026.300,00

9.706.805.092,00 3.377.709.234,00 144.323.135,00

6.184.757.195,00 15.528,00

885.773.488,00 209.427.145,00 676.346.343,00

1.729.719.092,00 828.774.085,00 59.379.499,00 841.326.942,00

238.566,00

3.041.711.369,00 1.951.831.394,00 105.161.522,00 984.230.099,00

488.354,00

1.501.713.404,00 597.932.385,00 41.294.561,00 862.439.874,00

46.584,00 8.234.100,00 8.234.100,00

2.104.070.362,00

Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula

Hospital Josina Machel

Hospital Neves Bendinha

Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino

Hospital Psiquiatrico

Hospital Sanatório De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,72% 61,77%

5,37% 32,58%

0,01% 0,28% 0,28%

91,64% 31,89%

1,36% 58,39%

0,00% 8,36% 1,98% 6,39%

100,00% 47,91%

3,43% 48,64%

0,01%

100,00% 64,17%

3,46% 32,36%

0,02%

99,45% 39,60%

2,73% 57,12%

0,00% 0,55% 0,55%

93,89%

2.895.971.227,00

10.592.578.580,00

1.729.719.092,00

3.041.711.369,00

1.509.947.504,00

2.241.089.112,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

211

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

610.004.538,00 237.649.517,00 17.300.000,00 355.055.021,00

5.563.620.700,00 342.444.435,00 21.529.426,00

5.199.646.839,00

2.482.315.034,00 509.636.633,00 35.406.336,00

1.936.556.169,00 715.896,00

20.994.372,00 20.994.372,00

4.246.605.527,00 2.190.748.839,00 144.257.705,00

1.911.522.387,00 76.596,00

23.521.051,00 23.521.051,00

42.934.366.180,00 2.880.254.806,00 196.255.663,00

39.522.851.390,00 335.004.321,00

16.931.596.084,00 16.931.596.084,00

Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases

Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida

Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola

Maternidade Lucrecia Paim

Ministério Da Saúde

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 38,96%

2,84% 58,21%

100,00% 6,16% 0,39%

93,46%

99,16% 20,36%

1,41% 77,36%

0,03% 0,84% 0,84%

99,45% 51,30%

3,38% 44,77%

0,00% 0,55% 0,55%

71,72% 4,81% 0,33%

66,02% 0,56%

28,28% 28,28%

610.004.538,00

5.563.620.700,00

2.503.309.406,00

4.270.126.578,00

59.865.962.264,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 124: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

212

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

27.811.781.753,00 4.406.070.367,00 4.406.070.367,00 321.863.701,00 321.863.701,00

22.948.181.669,00 3.018.097.748,00 19.930.083.921,00

135.666.016,00 135.666.016,00

14.293.891.656,00 14.293.891.656,00 14.293.891.656,00

66,05% 10,46% 10,46%

0,76% 0,76%

54,50% 7,17%

47,33% 0,32% 0,32%

33,95% 33,95% 33,95%

Natureza %

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.10.00 - Educação Especial

42.105.673.409,00 7.401.248.631,00 11.760.842.859,00 13.923.424.071,00 8.397.194.099,00 622.963.749,00

100,00% 17,58% 27,93% 33,07% 19,94% 1,48%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Reforma Educativa

15.235.496.756,00 5.798.159.159,00 377.195.553,00

2.915.351.661,00 16.116.636.682,00

139.641.598,00 1.523.192.000,00

36,18% 13,77% 0,90% 6,92%

38,28% 0,33% 3,62%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

42.105.673.409,00 100,00%Total Geral:

42.105.673.409,00 100,00%Total Geral:

42.105.673.409,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da EducaçãoÓrgão:

Acções De Combate Ao Vih-Sida Nas EscolasAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorAquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino SecundárioAquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios TécnicosAquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino SecundárioAquisição De Manuais Para Línguas NacionaisAquisição Duas Escolas Ensino Secundário Na Centralidade Do ZangoAquisição Material Didáctico Especializado/Ensino Especial

40.000.000,00 7.533.123.060,00 102.619.899,00 300.987.930,00 308.368.984,00 325.241.219,00 336.750.725,00 700.000.000,00 139.641.598,00

0,13% 24,51% 0,33% 0,98% 1,00% 1,06% 1,10% 2,28% 0,45%

%Projecto / Actividade Valor 30.733.641.734,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

213

Assistência Técnica Ao Projecto BadAssistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito ChinaElaboração Da Carta Escolar 1ª Fase De GeneralizaçãoEmpreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso EscolarEncargos Com A Cooperação Para Os Novos Institutos MédiosFormação De Professores Do FuturoFormação E Superação Técnica ProfissionalInformatização De EscolasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Escolas Nacionais E EdíficioPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Cooperação Estratégica P/ Aplicação E Desen Novas Tec EducativaPrograma De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação EducacionalPrograma De Empreendedorismo No Ensino SecundárioPrograma De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino PrimárioProj De Elab Edição E Impr Manuais Escolares Do 1º Ciclo Do Ensino Secun.Projecto De Monitoria De Funcionamento Do Sige Nas 18 ProvinciasProjecto De Reestruturação Curricular Do Subsistema Ensino Geral De AngolaRealização De Jogos Desportivos EscolaresRef Ens Téc Prof: Formação De Prof E Elaboração Materiais Pedagógicos Em 22 Institutos MédiosRegulação Da Actividade Do Ensino

117.296.923,00 787.418.349,00 282.505.154,00 439.225.281,00

1.157.238.315,00 2.241.816.456,00 600.000.000,00

5.000.000.000,00 2.000.000.000,00

5.000.000,00 488.649.226,00 450.000.000,00

3.480.907.671,00 1.758.113.346,00 204.546.732,00 212.543.561,00 93.775.303,00 40.444.828,00 400.707.447,00 161.276.642,00 380.334.293,00 106.949.633,00 198.159.159,00

340.000.000,00

0,38% 2,56% 0,92% 1,43% 3,77% 7,29% 1,95%

16,27% 6,51% 0,02% 1,59% 1,46%

11,33% 5,72% 0,67% 0,69% 0,31% 0,13% 1,30% 0,52% 1,24% 0,35% 0,64%

1,11%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.372.031.675,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cacolo

Caculama

Calai

Chitembo

Cuilo

Cuito

Ebo

101.595.044,00

458.014.557,00

477.296.853,00

229.158.203,00

458.014.557,00

458.014.557,00

360.956.549,00

458.014.557,00

Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl

Construção E Apetrechamento De 1 Instituto Médio Politécnico Em Cacolo

Construção De 1 Escola De Formação De Professores Em Kakulama

Construção E Apetrechamento De 1 Instituto Médio Politécnico No Calai

Construção E Apetrechamento 1 Instituto Médio Politécnico No Chitembo

Construção E Apetrechamento De 1 Instituto Médio Politécnico No Cuilo

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med

Construção E Apetrechamento 1 Instituto Médio Politécnico No Ebo

101.595.044,00

458.014.557,00

477.296.853,00

229.158.203,00

458.014.557,00

458.014.557,00

360.956.549,00

458.014.557,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

214

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Icolo E Bengo

Lobito

Luanda

Lucapa

Malange

Mavinga

Mbanza Congo

Menongue

Moxico

Nancova

Ombadja

Quiçama

Saurimo

Sumbe

Tômbua

Uíge

509.379.232,00

360.956.520,00

479.748.412,00

705.114.557,00

556.840.431,00

581.698.817,00

229.158.203,00

146.316.012,00

360.956.549,00

79.317.025,00

477.296.853,00

80.080.167,00

477.296.853,00

1.205.759.366,00

360.956.549,00

458.014.557,00

623.764.675,00

Projecto Educação Ii- Acções Complementares Estudos Para Aquisição De Laboratórios

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med

Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / LobitoConstrução De Escola De Formação De Professores Do Menongue

Reabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/MedConstrução De 1 Instituto Médio Politécnico 17 De Dezembro Em Luanda

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/MedConstrução De 1 Escola De Formação De Professores No Lucapa

Reabilitação Da Escola Amilcar Cabral - Fase Ii MalanjeConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/Med

Construção Apetrechamento 1 Instituto Médio Politécnico Em Mavinga

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med

Construção E Apetrechamento 1 Escola Formação Professores Em Nancova

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med

Construção E Apetrechamento 1 Escola Formação Professores Na Quiçama

Reabilitação E Ampliação Do Magistério Primário / Lunda-SulConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/MedConstrução De 1 Escola De Formação De Professores Em Saurimo

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med

Construção E Apetrechamento De 1 Instituto Médio Politécnico No Tômbua

Const. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/MedConstrução De 1 Escola De Formação De Professores No Uíge

329.799.653,00 179.579.579,00

360.956.520,00

144.494.590,00 335.253.822,00

247.100.000,00 458.014.557,00

79.543.578,00 477.296.853,00

436.992.050,00 144.706.767,00

229.158.203,00

146.316.012,00

360.956.549,00

79.317.025,00

477.296.853,00

80.080.167,00

477.296.853,00

493.656.102,00 234.806.411,00 477.296.853,00

360.956.549,00

458.014.557,00

146.467.822,00 477.296.853,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

215

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

186.786.119,00 186.786.119,00 20.000.000,00 20.000.000,00

540.344.267,00 447.580.329,00 35.950.722,00 56.793.216,00

20.000,00 4.057.000,00 4.057.000,00

1.335.775.192,00 1.069.584.851,00

68.665.606,00 196.679.334,00

845.401,00 27.413.600,00 27.413.600,00

1.528.421.522,00 1.234.257.913,00

91.956.869,00 201.269.540,00

937.200,00 44.896.090,00 44.896.090,00

24.220.454.653,00 1.654.647.274,00

Comissão Nacional Para A Unesco

Instituto Médio Comercial De Luanda

Instituto Médio De Economia De Luanda

Instituto Médio Industrial De Luanda

Ministério Da Educação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,33% 90,33%

9,67% 9,67%

99,25% 82,22%

6,60% 10,43%

0,00% 0,75% 0,75%

97,99% 78,46%

5,04% 14,43%

0,06% 2,01% 2,01%

97,15% 78,45%

5,84% 12,79%

0,06% 2,85% 2,85%

63,04% 4,31%

206.786.119,00

544.401.267,00

1.363.188.792,00

1.573.317.612,00

38.417.979.619,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios-Huíla

360.956.549,00

317.355.471,00

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med

Reabilitação, Ampliação E Reapetrechamento Do Ima Tchivinguiro Huila

360.956.549,00

317.355.471,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

216

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

79.186.448.697,00 22.640.454.841,00 22.640.454.841,00 1.462.416.824,00 1.462.416.824,00

25.922.399.204,00 3.888.902.248,00 22.033.496.956,00 29.161.177.828,00 29.161.177.828,00 10.984.485.426,00 10.984.485.426,00 10.872.794.776,00

111.690.650,00

87,82% 25,11% 25,11%

1,62% 1,62%

28,75% 4,31%

24,44% 32,34% 32,34% 12,18% 12,18% 12,06%

0,12%

Natureza %

04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

90.170.934.123,00 450.000.000,00

89.720.934.123,00 89.720.934.123,00

100,00% 0,50%

99,50% 99,50%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Atribuição De Bolsas De Estudo Internas E ExternasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Melhoria Da Qualidade Do Ensino Superior

43.870.870.732,00 28.770.939.209,00 7.546.771.982,00 9.982.352.200,00

48,65% 31,91% 8,37%

11,07%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

90.170.934.123,00 100,00%Total Geral:

90.170.934.123,00 100,00%Total Geral:

90.170.934.123,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:

Acções De Inspecção Das Instituições Do Ensino SuperiorAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorApetrechamento Das Novas Instituições De Ensino SuperiorApoio À Estruturação E Desenv. Das Associações De Estudantes Do E.S.Aquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino SuperiorAquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De MalanjeAquisição De Kits Estudantis Para Promoção Do Ensino Sup.PúblicoBolsas De Estudo ExternasBolsas De Estudo InternasCriação Unidades Prod Prestação Serviços À Comum.Instituições De E.S.Curso Agreg. Pedagógica: Metodologia De Inv.Cient.,Didáctica Do E.S.Cursos De Agregação Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino Superior

112.372.927,00 1.086.672.495,00 39.240.863.274,00

151.475.608,00 5.660.435,00

229.759.512,00 95.442.246,00 63.934.262,00

13.070.939.209,00 15.700.000.000,00

20.046.341,00 146.859.784,00 166.859.784,00

0,14% 1,32%

47,49% 0,18% 0,01% 0,28% 0,12% 0,08%

15,82% 19,00% 0,02% 0,18% 0,20%

%Projecto / Actividade Valor 82.624.162.141,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

217

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

325.025.277,00 216.801.393,00 7.871.063,00

100.292.580,00 60.241,00

3.310.801,00 3.310.801,00

Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

98,99% 66,03%

2,40% 30,55%

0,02% 1,01% 1,01%

328.336.078,00 100,00%

Encargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorEncargos Com Os Seviços De Avaliação E Acreditação No E.S.Espaço Acad Cultural, Desp E Patríotico, Campo Férias Estudantes Do E.S.Estruturação E Implementação Dos Centros De Investig Científica Nas IesFormação De Gestores Do Subsistema Do Ensino SuperiorFormação De Técnicos Para Institutições Do Ensino SuperiorFormação E Aumento De Quadros Docentes DiferenciadosFuncionamento De Novos Cursos De Ensino SuperiorInformatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino SuperiorInformatização Do Sistema De Entrada Gestao E Saida De CorrespondênciaLaboratórios Para Todas As Instituições De Ensino SuperiorOperacion.Contratos Coop. Estrang. Sector E.S.(Transp.,Seg.,Saúde E Aloj.)Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPlano Acção Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino SuperiorPrestação De Serviços De EducaçãoProg. Apoio Estudantes Com Deficiência E Vulneráveis Nas Ies Em AngolaProjecto De Criação Da Rede Integral De Bliblioteca DigitalPromoção, Concurso Académico E Cientifico No Subsistema Do E.S.Realização De Actividades De Caracter Cientifico E Outros Eventos

105.393.128,00 273.700.184,00 34.659.251,00 44.539.138,00 17.295.357,00 107.889.697,00 80.698.608,00 228.011.013,00 123.559.391,00 9.763.169,00

149.441.000,00 224.653.225,00

9.974.852.200,00 182.080.887,00 814.954.343,00 5.675.043,00 52.384.555,00 18.452.005,00 85.274.070,00

0,13% 0,33% 0,04% 0,05% 0,02% 0,13% 0,10% 0,28% 0,15% 0,01% 0,18% 0,27%

12,07% 0,22% 0,99% 0,01% 0,06% 0,02% 0,10%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.546.771.982,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Dande

Estrutura Central

Huambo

Lubango

Sumbe

576.426.332,00

1.015.558.250,00

4.798.716.642,00

332.683.968,00

398.595.724,00

424.791.066,00

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Benguela

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Bengo

Construção Da Academia De Estudos Avançados E Form. Pós-Graduada

Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/Mines

Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/Mesct

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Cuanza-Sul

576.426.332,00

1.015.558.250,00

4.798.716.642,00

332.683.968,00

398.595.724,00

424.791.066,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

218

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

432.161.367,00 280.215.678,00 19.067.984,00 132.720.312,00

157.393,00 9.339.042,00 9.339.042,00

465.557.547,00 283.100.048,00 20.830.576,00 161.626.923,00 6.116.739,00 6.116.739,00

449.387.674,00 262.646.695,00 23.733.669,00 160.358.591,00 2.648.719,00 9.752.657,00 9.752.657,00

312.377.083,00 165.702.235,00 6.432.026,00

138.856.822,00 1.386.000,00 6.356.739,00 6.356.739,00

412.810.942,00 218.274.120,00 14.890.090,00 162.665.842,00 16.980.890,00 6.356.739,00 6.356.739,00

Escola Superior Pedagógica Do Bengo

Escola Superior Pedagógica Do Bié

Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte

Escola Superior Pedagógica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,88% 63,47%

4,32% 30,06%

0,04% 2,12% 2,12%

98,70% 60,02%

4,42% 34,27%

1,30% 1,30%

97,88% 57,20%

5,17% 34,93%

0,58% 2,12% 2,12%

98,01% 51,99%

2,02% 43,57%

0,43% 1,99% 1,99%

98,48% 52,07%

3,55% 38,81%

4,05% 1,52% 1,52%

441.500.409,00

471.674.286,00

459.140.331,00

318.733.822,00

419.167.681,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

219

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

354.527.877,00 203.473.105,00 16.891.794,00 131.962.978,00 2.200.000,00 1.811.007,00 1.811.007,00

263.085.119,00 127.832.392,00 3.896.437,00

131.356.290,00 6.356.739,00 6.356.739,00

475.671.589,00 285.042.846,00 15.919.180,00 174.381.934,00

327.629,00 10.646.038,00 10.646.038,00

261.322.399,00 110.692.138,00 8.000.000,00

137.630.261,00 5.000.000,00 6.356.739,00 6.356.739,00

493.431.828,00 258.263.828,00 37.470.970,00 196.911.167,00

785.863,00 9.491.499,00 9.491.499,00

Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul

Escola Superior Politécnica De Malanje

Escola Superior Politécnica Do Bié

Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango

Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,49% 57,10%

4,74% 37,03%

0,62% 0,51% 0,51%

97,64% 47,44%

1,45% 48,75%

2,36% 2,36%

97,81% 58,61%

3,27% 35,86%

0,07% 2,19% 2,19%

97,63% 41,35%

2,99% 51,42%

1,87% 2,37% 2,37%

98,11% 51,35%

7,45% 39,15%

0,16% 1,89% 1,89%

356.338.884,00

269.441.858,00

486.317.627,00

267.679.138,00

502.923.327,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

220

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

406.212.753,00 133.442.205,00 7.958.900,00

264.811.648,00 8.207.199,00 8.207.199,00

387.659.348,00 221.873.686,00 9.315.945,00

156.269.717,00 200.000,00

9.075.772,00 9.075.772,00

525.115.408,00 325.915.966,00 34.509.091,00 164.265.351,00

425.000,00 8.588.026,00 8.588.026,00

458.996.418,00 260.714.948,00 12.857.924,00 185.423.546,00 5.649.552,00 5.649.552,00

455.682.767,00 266.732.545,00 23.628.917,00 160.321.305,00 5.000.000,00 9.662.350,00 9.662.350,00

Escola Superior Politécnica Do Kunene

Escola Superior Politécnica Do Moxico

Escola Superior Politécnica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Do Uíge

Escola Superior Politécnica Do Zaire

Faculdade De Medicina De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,02% 32,20%

1,92% 63,90%

1,98% 1,98%

97,71% 55,92%

2,35% 39,39%

0,05% 2,29% 2,29%

98,39% 61,07%

6,47% 30,78%

0,08% 1,61% 1,61%

98,78% 56,11%

2,77% 39,91%

1,22% 1,22%

97,92% 57,32%

5,08% 34,45%

1,07% 2,08% 2,08%

414.419.952,00

396.735.120,00

533.703.434,00

464.645.970,00

465.345.117,00

370.825.891,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 133: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

221

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

294.800.833,00 145.753.517,00 10.699.136,00 137.969.310,00

378.870,00 80.580.000,00 80.580.000,00

975.568.896,00 633.831.748,00 91.160.937,00 227.272.379,00 23.303.832,00 11.720.238,00 11.720.238,00

983.907.928,00 760.637.651,00 60.111.821,00 163.158.456,00 11.918.886,00 11.918.886,00

820.738.408,00 600.085.757,00 31.989.419,00 163.188.154,00 25.475.078,00 1.518.513,00 1.518.513,00

753.220.797,00 580.968.714,00 16.617.500,00 152.607.273,00 3.027.310,00 9.183.750,00 9.183.750,00

Instituto Superior De Artes De Luanda

Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla

Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,53% 38,83%

2,85% 36,75%

0,10% 21,47% 21,47%

98,81% 64,20%

9,23% 23,02%

2,36% 1,19% 1,19%

98,80% 76,38%

6,04% 16,38%

1,20% 1,20%

99,82% 72,98%

3,89% 19,85%

3,10% 0,18% 0,18%

98,80% 76,20%

2,18% 20,02%

0,40% 1,20% 1,20%

375.380.833,00

987.289.134,00

995.826.814,00

822.256.921,00

762.404.547,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

222

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

648.929.367,00 365.347.076,00 19.218.659,00 259.899.682,00 4.463.950,00 27.416.196,00 27.416.196,00

246.309.731,00 131.992.515,00 9.689.001,00

104.285.115,00 343.100,00

94.078.634,00 94.078.634,00

520.212.645,00 307.211.563,00 29.988.326,00 183.000.756,00

12.000,00 6.925.910,00 6.925.910,00

285.215.776,00 152.589.264,00 9.880.742,00

122.191.254,00 554.516,00

6.684.595,00 6.684.595,00

549.336.760,00 394.873.871,00 3.600.000,00

148.862.889,00 2.000.000,00 6.807.188,00 6.807.188,00

Instituto Superior De Ciências De Saúde

Instituto Superior De Educação Física E Desportos De Luanda

Instituto Superior De Serviço Social De Luanda

Instituto Superior Politécnico De Malanje

Instituto Superior Politécnico Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

95,95% 54,02%

2,84% 38,43%

0,66% 4,05% 4,05%

72,36% 38,78%

2,85% 30,64%

0,10% 27,64% 27,64%

98,69% 58,28%

5,69% 34,72%

0,00% 1,31% 1,31%

97,71% 52,27%

3,38% 41,86%

0,19% 2,29% 2,29%

98,78% 71,00%

0,65% 26,77%

0,36% 1,22% 1,22%

676.345.563,00

340.388.365,00

527.138.555,00

291.900.371,00

556.143.948,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 135: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

223

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

787.781.424,00 494.859.327,00 34.859.549,00 250.062.548,00 8.000.000,00 19.283.856,00 19.283.856,00

42.511.966.931,00 1.517.904.089,00

79.945.462,00 12.139.996.178,00 28.774.121.202,00 9.669.594.727,00 9.669.594.727,00

2.333.616.496,00 1.110.478.411,00

86.766.473,00 1.101.376.964,00

34.994.648,00 54.040.420,00 54.040.420,00

9.966.095.864,00 5.764.687.102,00 351.036.197,00

3.782.320.350,00 68.052.215,00 222.392.316,00 222.392.316,00

115.025.638,00 75.084.497,00 5.511.629,00 33.434.671,00

994.841,00 231.998.331,00 231.998.331,00

Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul

Ministério Do Ensino Superior

Universidade 11 De Novembro

Universidade Agostinho Neto

Universidade Cuito Cuanavale

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,61% 61,32%

4,32% 30,98%

0,99% 2,39% 2,39%

81,47% 2,91% 0,15%

23,26% 55,14% 18,53% 18,53%

97,74% 46,51%

3,63% 46,13%

1,47% 2,26% 2,26%

97,82% 56,58%

3,45% 37,12%

0,67% 2,18% 2,18%

33,15% 21,64%

1,59% 9,63% 0,29%

66,85% 66,85%

807.065.280,00

52.181.561.658,00

2.387.656.916,00

10.188.488.180,00

347.023.969,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 136: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

224

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3.542.702.596,00 2.138.242.077,00 137.841.058,00

1.214.025.493,00 52.593.968,00 104.781.719,00 104.781.719,00

2.508.654.757,00 1.362.288.262,00

86.291.775,00 1.011.317.172,00

48.757.548,00 66.424.011,00 66.424.011,00

1.380.291.377,00 771.030.682,00 46.653.666,00 542.449.387,00 20.157.642,00 60.164.902,00 60.164.902,00

1.112.428.547,00 625.981.566,00 27.429.400,00 436.467.309,00 22.550.272,00 44.486.156,00 44.486.156,00

2.009.426.639,00 951.089.897,00 58.641.148,00 963.818.843,00 35.876.751,00 127.773.440,00 127.773.440,00

Universidade José Eduardo Dos Santos

Universidade Katyavala Buila

Universidade Kimpa Vita

Universidade Lueji A'Nkonde

Universidade Mandume Ya Ndemofayo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,13% 58,62%

3,78% 33,28%

1,44% 2,87% 2,87%

97,42% 52,90%

3,35% 39,27%

1,89% 2,58% 2,58%

95,82% 53,53%

3,24% 37,66%

1,40% 4,18% 4,18%

96,15% 54,11%

2,37% 37,73%

1,95% 3,85% 3,85%

94,02% 44,50%

2,74% 45,10%

1,68% 5,98% 5,98%

3.647.484.315,00

2.575.078.768,00

1.440.456.279,00

1.156.914.703,00

2.137.200.079,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 137: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

225

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.352.443.485,00 1.097.513.855,00 1.097.513.855,00

78.044.256,00 78.044.256,00

1.832.088.002,00 216.124.900,00

1.615.963.102,00 344.797.372,00 344.797.372,00

1.224.062.518,00 1.224.062.518,00 1.224.062.518,00

73,25% 23,98% 23,98%

1,71% 1,71%

40,03% 4,72%

35,31% 7,53% 7,53%

26,75% 26,75% 26,75%

Natureza %

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

4.576.506.003,00 4.138.591.588,00

66.183.863,00 371.730.552,00

100,00% 90,43% 1,45% 8,12%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Implantação Do Sistema Nacional De Museus

2.887.152.643,00 11.000.000,00 11.000.000,00 650.690.489,00 198.424.196,00 818.238.675,00

63,09% 0,24% 0,24%

14,22% 4,34%

17,88%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.576.506.003,00 100,00%Total Geral:

4.576.506.003,00 100,00%Total Geral:

4.576.506.003,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da CulturaÓrgão:

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin. E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Cultural NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaBolsa De Criação Artística E CulturalComemoração Do Dia Da Cultura NacionalEncargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico NacionalFeira Internacional Do Livro E Da Língua PortuguesaFeira Nacional Do ArtesanatoFenómenos ReligiososFestival Internacional De Cinema De LuandaFestival Nacional De Música Popular Angolana VarianteFormação E Capacitação De Quadros

70.000.000,00 2.122.600.651,00 344.170.077,00 30.000.000,00 10.589.640,00 24.580.187,00 10.000.000,00 10.000.000,00

510.302,00 30.196.267,00 32.425.782,00 11.000.000,00

1,97% 59,63% 9,67% 0,84% 0,30% 0,69% 0,28% 0,28% 0,01% 0,85% 0,91% 0,31%

%Projecto / Actividade Valor 3.559.843.132,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

226

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3.352.443.485,00 1.097.513.855,00

78.044.256,00 1.832.088.002,00 344.797.372,00

1.224.062.518,00 1.224.062.518,00

Ministério Da Cultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

73,25% 23,98%

1,71% 40,03%

7,53% 26,75% 26,75%

4.576.506.003,00 100,00%

Investigação CientíficaMapeamento Dos Sítios E Estações ArqueológicasMapeamento LinguísticoProjecto De Divulgação E Valorização De Figuras HistóricasProjecto Mbanza CongoProjecto Rota Da Luta Para Independência NacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisPromoção E Valorização Da Literatura TradicionalPrémio Nacional Da Cultura E ArtesRealização Do Jardim Do Livro InfantilRota Dos Escravos

569.800.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00

300.000,00 200.000,00 300.000,00

170.000.000,00 5.000.000,00 47.866.921,00 41.293.305,00 8.010.000,00

16,01% 0,28% 0,31% 0,01% 0,01% 0,01% 4,78% 0,14% 1,34% 1,16% 0,23%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.016.662.871,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Luanda

Saurimo

Vários Municipios-Cuanza Norte

170.863.721,00

116.598.749,00

23.200.401,00

706.000.000,00

Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia

Reabilitação Do Museu Nacional De História Natural / MincultEstudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em Luanda

Renovação Da Exposição Do Museu Regional Do Dundo

Requalificação Do Museu Do Dundo

170.863.721,00

89.038.274,00 27.560.475,00

23.200.401,00

706.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

227

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

21.102.734.547,00 3.782.539.303,00 3.782.539.303,00 220.339.781,00 220.339.781,00

16.669.578.330,00 7.695.718.628,00 8.973.859.702,00 430.277.133,00 430.277.133,00

6.520.752.397,00 6.520.752.397,00 6.520.752.397,00

76,39% 13,69% 13,69%

0,80% 0,80%

60,35% 27,86% 32,49%

1,56% 1,56%

23,61% 23,61% 23,61%

Natureza %

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

2.666.257.218,00 2.666.257.218,00

800.000.000,00 800.000.000,00

24.157.229.726,00 1.797.090.583,00 310.738.276,00

22.049.400.867,00

9,65% 9,65%

2,90% 2,90%

87,45% 6,51% 1,12%

79,82%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasPrograma De Apoio SocialPrograma Nacional De Desminagem

6.283.041.292,00 39.210.301,00

6.358.754.530,00 3.102.589.409,00 11.839.891.412,00

22,75% 0,14%

23,02% 11,23% 42,86%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

27.623.486.944,00 100,00%Total Geral:

27.623.486.944,00 100,00%Total Geral:

27.623.486.944,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. RápidaApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio A Reintegração Dos Militares DesmobilizadosApoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes Apoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Específico Proj.Nacional Localização/Lev.Vítimas MinasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio À Educação S/Risco De Minas E Redução Do Risco Nas Populações

2.713.247.778,00 65.159.700,00

101.895,00 826.075.200,00 123.528.348,00 74.708.572,00 264.194.479,00 425.420.000,00 12.420.300,00

10,23% 0,25% 0,00% 3,12% 0,47% 0,28% 1,00% 1,60% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor 26.512.748.668,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

228

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

5.628.263.426,00 5.628.263.426,00

Comissão Executiva De Desminagem

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

60,40% 60,40%

9.318.277.662,00 100,00%

Apoio À Garantia De Qualidade De Acção De MinasAquisição De Meios, Equip. E Form.P/Apoio Às Instit.Nac. De Acção De Minas Assistência Alimentar As Pessoas Carênciadas E Em Situações De VulnAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisAssistência Técnica/CedAtribuição Dos Meios De Locomoção E Ajudas TécnicasCoordenação Nacional De Acção De MinasCoordenação Provincial De Acção De Minas/Salas OperacionaisDesminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/CedDivulgação Dos 11 Compromissos Da CriançaEdições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações PúblicasElaboração Do Mapeamento E Identificação Das Instituições E ParceirosFuncionamento Da Comissão Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E DeslocadosInstalação Do Sistema Sos Alerta CriançaMelhoria Das Condições Habitacionais Das FamiliasPagamento De Incentivos/CedPrestação De Assistência SocialProdução De Desenhos Animados Do GégéPrograma De Geração De Trabalho E RendimentoPrograma De Reabilitação Baseado Na ComunidadePrograma De Reassentamento PopulacionalPrograma De Reintegração Dos Ex-MilitaresPrograma De RepatriamentoProj. Apoio À Reintegração Dos Ex-Militares Deficientes De GuerraProj. De Sensibilização, Acons. E Referência Dos Ex-MilitaresProj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/ComunidadesProjecto De Apoio Leite E PapasProjecto Mãe TutelarProjecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De MinasProtec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. VulnerávelReforço Da Capacidade Institucional Do I R S E MRemoção Obst. Engenhos Explosivos Redes Energia EléctricaRemoção Obstáculos E Engenhos Explosivos

228.463.723,00 48.767.400,00 433.290.000,00 488.404.960,00 408.617.981,00 215.010.000,00 116.663.620,00 37.286.470,00

1.544.873.114,00 55.810.497,00 4.310.555,00 5.819.722,00 43.500.000,00 19.305.977,00 399.670.919,00

1.642.600.900,00 278.268.858,00 104.460.829,00 60.000.000,00 25.620.102,00 380.179.831,00

4.776.830.330,00 355.610.400,00

1.333.956.477,00 75.250.000,00 90.625.922,00 36.178.048,00 39.210.301,00 86.973.297,00 33.750.250,00 172.615.828,00

1.310.021.264,00 7.155.944.821,00

0,86% 0,18% 1,63% 1,84% 1,54% 0,81% 0,44% 0,14% 5,83% 0,21% 0,02% 0,02% 0,16% 0,07% 1,51% 6,20% 1,05% 0,39% 0,23% 0,10% 1,43%

18,02% 1,34% 5,03% 0,28% 0,34% 0,14% 0,15% 0,33% 0,13% 0,65% 4,94%

26,99%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.110.738.276,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Lubango

310.738.276,00

800.000.000,00

Construção E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/Minars

Construção E Apetrechamento De 1 Base De Desminagem Na Huíla

310.738.276,00

800.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

229

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.519.719.405,00 444.655.841,00 22.151.699,00

1.052.791.066,00 120.799,00

201.894.345,00 201.894.345,00

242.612.875,00 242.612.875,00

561.439.366,00 206.469.186,00 15.667.242,00 337.510.575,00 1.792.363,00

5.757.257.413,00 428.330.561,00 24.199.030,00

5.304.524.032,00 203.790,00

1.427.572.317,00 1.427.572.317,00

7.393.442.062,00 2.703.083.715,00 158.321.810,00

4.103.876.356,00 428.160.181,00

1.201.271.499,00 1.201.271.499,00

Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária

Conselho Nacional Da Criança

Escola Nacional De Formação De Técnicos Do Serviço Social

Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares

Ministério Da Assistência E Reinserção Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

88,27% 25,83%

1,29% 61,15%

0,01% 11,73% 11,73%

100,00% 100,00%

100,00% 36,77%

2,79% 60,12%

0,32%

80,13% 5,96% 0,34%

73,83% 0,00%

19,87% 19,87%

86,02% 31,45%

1,84% 47,75%

4,98% 13,98% 13,98%

1.721.613.750,00

242.612.875,00

561.439.366,00

7.184.829.730,00

8.594.713.561,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

230

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

2.361.021.727,00 302.993.572,00 302.993.572,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.951.017.558,00 230.076.913,00

1.720.940.645,00 57.010.597,00 57.010.597,00 739.201.140,00 739.201.140,00 723.007.765,00 16.193.375,00

76,16% 9,77% 9,77% 1,61% 1,61%

62,93% 7,42%

55,51% 1,84% 1,84%

23,84% 23,84% 23,32%

0,52%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

852.321.293,00 852.321.293,00

2.122.457.430,00 2.122.447.316,00

10.114,00

125.444.144,00 125.444.144,00 125.444.144,00

27,49% 27,49%

68,46% 68,46% 0,00%

4,05% 4,05% 4,05%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma De Requalificação Das Aldeias Rurais

902.331.890,00 134.620.778,00 135.740.494,00 164.889.823,00 249.355.377,00 210.968.977,00 220.000.000,00 847.315.528,00 235.000.000,00

29,11% 4,34% 4,38% 5,32% 8,04% 6,80% 7,10%

27,33% 7,58%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.100.222.867,00 100,00%Total Geral:

3.100.222.867,00 100,00%Total Geral:

3.100.222.867,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:

Apoio Financeiro Para Às Associações De Utilidade PúblicaApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAssistência Técnica Criação Da Base De Dados Sobre O Género

50.010.597,00 107.500.496,00 220.000.000,00 23.010.168,00

1,76% 3,78% 7,74% 0,81%

%Projecto / Actividade Valor 2.843.060.029,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

231

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.361.021.727,00 302.993.572,00 50.000.000,00

1.951.017.558,00 57.010.597,00 739.201.140,00 739.201.140,00

Ministério Da Família E Promoção Da Mulher

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

76,16% 9,77% 1,61%

62,93% 1,84%

23,84% 23,84%

3.100.222.867,00 100,00%

Desenvolvimento ComunitárioFormação ProfissionalInformatização Dos ServiçosProg. De Estruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaProjecto Cent.Integrado Formação ProfissionalPromoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da FamíliaRequalificação Das Aldeias RuraisValorização Da Familia E Aumento Das Competências Familiares

164.889.823,00 137.468.000,00 159.997.306,00 123.911.233,00 549.850.222,00 107.500.397,00 4.100.000,00

852.321.293,00 235.000.000,00 107.500.494,00

5,80% 4,84% 5,63% 4,36%

19,34% 3,78% 0,14%

29,98% 8,27% 3,78%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

257.162.838,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Golungo Alto

Icolo E Bengo

Luanda

103.478.694,00

79.789.974,00

45.654.170,00

28.240.000,00

Estudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/Minfamu

Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo

Projecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane/ Minaderp

Apet. Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/Minfamu

10.114,00 103.468.580,00

79.789.974,00

45.654.170,00

28.240.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

232

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

11.835.921.072,00 560.203.335,00 560.203.335,00 37.516.004,00 37.516.004,00

9.706.879.164,00 164.027.000,00

9.542.852.164,00 1.531.322.569,00 1.531.322.569,00 6.685.769.225,00 6.685.769.225,00 6.685.769.225,00

63,90% 3,02% 3,02% 0,20% 0,20%

52,41% 0,89%

51,52% 8,27% 8,27%

36,10% 36,10% 36,10%

Natureza %

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

18.521.690.297,00 18.521.690.297,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude

3.689.514.784,00 75.295.974,00

12.513.880.729,00 2.242.998.810,00

19,92% 0,41%

67,56% 12,11%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

18.521.690.297,00 100,00%Total Geral:

18.521.690.297,00 100,00%Total Geral:

18.521.690.297,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:

Amostra Dos Jovens Criadores Da CplpApoio Ao Associativismo Juvenil E EstudantilApoio Ao Conselho Nac.Da JuventudeApoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos InternacionaisApoio Financeiro Ao Comité Olímpico AngolanoApoio Financeiro Aos Clubes DesportivosApoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro TaçasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaCampeonato Africano De Futebol - Can 2012/MinjudCampeonato Africano Senior Masc.E Feminino De AndebolCampeonato Do Mundo De GinásticaCampeonato Do Mundo De Pesca DesportivaCampeonato Do Mundo Em Portadores De DeficiênciasCampo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-CanfeuComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude AngolanaComemorações Do Dia Nacional Dos Desportos

120.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00 6.000.000,00 44.250.000,00 45.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 122.770.000,00 15.000.000,00 120.500.000,00 95.000.000,00 35.250.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00

1,47% 0,61% 1,47% 0,61% 0,07% 0,54% 0,55% 1,47% 1,23% 1,51% 0,18% 1,48% 1,16% 0,43% 0,98% 0,61%

%Projecto / Actividade Valor 8.156.818.304,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

233

Corrida São SilvetreDespontar Generalização E Massifi. DesportivaFestival Nacional Da JuventudeFestividades Juvenil/Desportiva Dos 40 Anos Da Independência De AngolaFormação E Superação Técnica ProfissionalGala Nacional Dos DesportosManutenção Do Estádio De Futebol 11 De NovembroManutenção Do Estádio De Futebol Da TundavalaManutenção Do Estádio De Futebol De OmbakaManutenção Do Estádio De Futebol De TchiazeManutenção Dos Quatro Pavilhões Multi-UsosManutenção E Conservação Da Casa Da JuventudeManutenção E Conservação Da Galeria Dos DesportosManutenção Três Pavilhões Multi-Usos P/HóqueiMassificaçao E Desenvolvimento De Pescas DespotivasMassificação Desenvolvim Desporto P/DeficientesMassificação E Desenv. Do AndebolMassificação E Desenv. Do BasquetebolMassificação E Desenv. Do Karaté-DoMassificação E Desenv. Lutas DesportivasMassificação E Desenv.Do TaekwandoMassificação E Desenv.Do VoleibolMassificação E Desenvol. De Desporto FemininoMassificação E Desenvol. De Desportos MotorizadosMassificação E Desenvolv. Da NataçãoMassificação E Desenvolv. Do FutebolMassificação E Desenvolv. Do Tenis De CampoMassificação E Desenvolv. Futebol SalãoMassificação E Desenvolv. Hóquei PatinsMassificação E Desenvolv. Tenis De MesaMassificação E Desenvolvim. Do AtletismoMassificação E Desenvolvimento Da GinásticaMassificação E Desenvolvimento De CiclismoMassificação E Desenvolvimento Do BoxeMassificação E Desenvolvimento Do Desporto UniversitárioMassificação E Desenvolvimento Do Jiu-JitsuMassificação E Desenvolvimento Do JudoMassificação E Desenvolvimento Do XadrexMassificação E Desenvolvimento Dos Desportos NauticosMassificação E Desenvolvimneto Do TiroMassificação E Desenvovimento Dos Desportos EquestresParticipação Das Seleções Nacionais Em Competições InternacionaisParticipação No Campeonato Africano De Basquetebol- AfrobasquetePlano Nacional De Desenvolvimento Da JuventudePremiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições InternacionaisPreparação Dos Jogos OlímpicosPreparação Dos Jogos Panafricanos

80.000.000,00 343.230.727,00 250.000.000,00 150.000.000,00 75.295.974,00 125.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 10.000.000,00 110.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 130.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 17.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 23.750.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

402.932.817,00 105.000.000,00 400.020.006,00 103.458.252,00 75.000.000,00 150.000.000,00

0,98% 4,21% 3,06% 1,84% 0,92% 1,53% 1,84% 1,23% 1,23% 1,23% 2,45% 1,23% 1,47% 1,84% 0,12% 1,35% 1,36% 1,36% 0,12% 0,09% 0,12% 0,12% 0,12% 0,10% 0,17% 1,59% 0,12% 0,12% 0,25% 0,21% 0,18% 0,18% 0,12% 0,12% 0,07% 0,18% 0,29% 0,12% 0,37% 0,10% 0,10% 4,94% 1,29% 4,90% 1,27% 0,92% 1,84%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

234

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

241.242.885,00 14.791.092,00

933.730,00 225.492.085,00

25.978,00 94.503.676,00 94.503.676,00

Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto

Ministério Da Juventude E Desportos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

71,85% 4,41% 0,28%

67,16% 0,01%

28,15% 28,15%

335.746.561,00

18.185.943.736,00

100,00%

100,00%

Preparação Dos Jogos ParaolímpicosPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRegulação Das Actividades DesportivasTaça José SayovoTorneio Internacional Zé Du Em AutomobilismoTorneio Internacional Zé Du Em Hóquei Em Patíns

25.000.000,00 2.374.135.278,00 200.000.000,00 54.725.250,00 50.000.000,00 250.000.000,00

0,31% 29,11% 2,45% 0,67% 0,61% 3,06%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.364.871.993,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Benguela

Estrutura Central

Huambo

Luanda

Saurimo

Varios Municipios-Nacional

Viana

45.000.000,00

783.522.000,00

3.598.295.061,00

81.836.978,00

343.452.378,00

3.882.987.935,00

1.595.236.591,00

34.541.050,00

Estudos Construção Complexo Desportivo Piscinas Olímpicas, Kilamba

Construção De Uma Piscina Olimpica No Estádio De OmbakaConstrução De Uma Pista De Atletismo No Estádio De Ombaka

Reabilitação Centro Medicina DesportivaEstudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/MinjdEstudo E Construção Centros Comunitários P/JuventudeEstudos Construção Parque Campismo Juventude/Minjud

Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo

Reabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud

Construção Do Estádio Nacional Do Saurimo

Construção Reabilitação Campos FutebolReabilitação De Estádios No C.Norte,C.Cubango,L.Sul,Moxico E UígeConstrução De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível Nacional

Estudo Da Vila Olímpica-Luanda

45.000.000,00

391.761.000,00 391.761.000,00

112.960.000,00 98.840.000,00

1.722.978.804,00 1.663.516.257,00

81.836.978,00

343.452.378,00

3.882.987.935,00

868.079.016,00 316.677.633,00 410.479.942,00

34.541.050,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

235

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

776.573.083,00 112.447.541,00 112.447.541,00 6.763.364,00 6.763.364,00

656.362.178,00 160.500.000,00 495.862.178,00 1.000.000,00 1.000.000,00 40.230.153,00 40.230.153,00 40.230.153,00

95,07% 13,77% 13,77%

0,83% 0,83%

80,36% 19,65% 60,71%

0,12% 0,12% 4,93% 4,93% 4,93%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

816.803.236,00 816.803.236,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 816.803.236,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

776.573.083,00 112.447.541,00 6.763.364,00

656.362.178,00 1.000.000,00 40.230.153,00 40.230.153,00

Ministério Dos Assuntos Parlamentares

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

95,07% 13,77%

0,83% 80,36%

0,12% 4,93% 4,93%

816.803.236,00 100,00%

816.803.236,00 100,00%Total Geral:

816.803.236,00 100,00%Total Geral:

816.803.236,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão:

Acções De Sensibilização E Divulgação Do SectorComemorações Do 05 De FevereiroDesenvolvimento Da Actividade Legislativa

185.900.000,00 64.000.000,00 566.903.236,00

22,76% 7,84%

69,41%

%Projecto / Actividade Valor 816.803.236,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

236

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.447.760.807,00 422.528.079,00 422.528.079,00 32.782.034,00 32.782.034,00

977.130.694,00 209.203.637,00 767.927.057,00 15.320.000,00 15.320.000,00

1.076.077.685,00 1.076.077.685,00 1.076.077.685,00

57,36% 16,74% 16,74%

1,30% 1,30%

38,72% 8,29%

30,43% 0,61% 0,61%

42,64% 42,64% 42,64%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário

1.608.290.006,00 1.608.290.006,00

915.548.486,00 915.548.486,00

63,72% 63,72%

36,28% 36,28%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

1.608.290.006,00 915.548.486,00

63,72% 36,28%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

1.447.760.807,00 422.528.079,00

Secretariado Do Conselho De Ministros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

57,36% 16,74%

2.523.838.492,00 100,00%

2.523.838.492,00 100,00%Total Geral:

2.523.838.492,00 100,00%Total Geral:

2.523.838.492,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:

Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Financeiro Às Familias Dos Herois NacionaisApoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.MinistrosExéquias Fúnebres

315.000.000,00 1.214.814.006,00

13.500.000,00 34.976.000,00 30.000.000,00

19,59% 75,53% 0,84% 2,17% 1,87%

%Projecto / Actividade Valor 1.608.290.006,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

915.548.486,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda 915.548.486,00

Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares 915.548.486,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

237

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

17.506.197.240,00 16.008.868.162,00 16.008.868.162,00 1.497.329.078,00 203.299.270,00

1.294.029.808,00 1.401.968.176,00 1.401.968.176,00 1.226.388.176,00 175.580.000,00

92,59% 84,67% 84,67%

7,92% 1,08% 6,84% 7,41% 7,41% 6,49% 0,93%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

05 - Saúde 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

18.844.366.581,00 18.844.366.581,00

63.798.835,00 63.798.835,00

99,66% 99,66%

0,34% 0,34%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Apoio A Processos Eleitorais

17.828.223.454,00 1.079.941.962,00

94,29% 5,71%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

17.506.197.240,00 16.008.868.162,00 1.497.329.078,00 1.401.968.176,00 1.401.968.176,00

Comissão Nacional Eleitoral

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

92,59% 84,67%

7,92% 7,41% 7,41%

18.908.165.416,00 100,00%

18.908.165.416,00 100,00%Total Geral:

18.908.165.416,00 100,00%Total Geral:

18.908.165.416,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Comissão Nacional EleitoralÓrgão:

Preparação Realização De EleiçõesSolução Tecnológica

17.828.223.454,00 157.500.000,00

99,12% 0,88%

%Projecto / Actividade Valor 17.985.723.454,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

922.441.962,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 922.441.962,00

Reabilitação E Modernização De 142 Gme'S /CneReab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /CneEst. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /CneEstudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne

372.171.430,00 25.463.953,00 461.007.744,00 63.798.835,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

238

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

19.376.784.503,00 14.039.042.892,00 12.391.413.782,00 1.647.629.110,00 976.900.380,00 976.900.380,00

4.252.713.624,00 790.431.759,00

3.462.281.865,00 108.127.607,00 108.127.607,00

4.057.334.654,00 4.057.334.654,00 4.057.334.654,00

82,69% 59,91% 52,88%

7,03% 4,17% 4,17%

18,15% 3,37%

14,77% 0,46% 0,46%

17,31% 17,31% 17,31%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

23.434.119.157,00 23.434.119.157,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

19.989.194.774,00 382.424.383,00

3.062.500.000,00

85,30% 1,63%

13,07%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

23.434.119.157,00 100,00%Total Geral:

23.434.119.157,00 100,00%Total Geral:

23.434.119.157,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Procuradoria Geral Da RepúblicaÓrgão:

Aquisição De Viatura Para Magistrados Do Ministério PúblicoDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em JuízoEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cuanza SulManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

768.070.866,00 18.904.969.147,00

382.424.383,00 316.154.761,00

3,77% 92,80% 1,88% 1,55%

%Projecto / Actividade Valor 20.371.619.157,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.062.500.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Huambo

Menongue

Moxico

772.500.000,00

507.800.000,00

603.600.000,00

603.600.000,00

Construção Do Edificio Da Procuradoria Geral Da República/Benguela

Construção Do Edificio Da Procuradoria Geral Da República/Huambo

Construção Edificio Da Procuradoria Geral Da República/Kuando Kubango

Construção Do Edificio Da Procuradoria Geral Da República/Moxico

772.500.000,00

507.800.000,00

603.600.000,00

603.600.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

239

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

435.737.341,00 364.199.802,00 26.416.839,00 45.000.000,00

120.700,00 12.500.000,00 12.500.000,00

323.238.270,00 262.697.040,00 14.280.320,00 45.000.000,00 1.260.910,00 12.500.000,00 12.500.000,00

874.812.262,00 761.987.965,00 42.575.982,00 70.000.000,00

248.315,00 12.500.000,00 12.500.000,00

306.505.705,00 226.405.705,00 46.000.000,00 34.000.000,00

100.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

264.950.000,00 264.950.000,00

Delegação Prov. Da Huíla Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,21% 81,25%

5,89% 10,04%

0,03% 2,79% 2,79%

96,28% 78,24%

4,25% 13,40%

0,38% 3,72% 3,72%

98,59% 85,88%

4,80% 7,89% 0,03% 1,41% 1,41%

98,24% 72,56% 14,74% 10,90%

0,03% 1,76% 1,76%

84,53% 84,53%

448.237.341,00

335.738.270,00

887.312.262,00

312.005.705,00

313.450.000,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Zaire 575.000.000,00

Construção Do Edificio Da Procuradoria Geral Da República/Zaire 575.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

240

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

369.603.568,00 318.793.394,00 20.500.600,00 30.000.000,00

309.574,00 12.500.000,00 12.500.000,00

367.145.339,00 309.966.016,00 22.083.323,00 35.000.000,00

96.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

349.196.464,00 287.672.372,00 21.443.629,00 40.000.000,00

80.463,00 10.000.000,00 10.000.000,00

384.926.648,00 311.086.648,00 28.000.000,00 45.000.000,00

840.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

526.229.151,00 452.530.948,00 30.118.081,00 40.000.000,00 3.580.122,00 12.500.000,00 12.500.000,00

Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,73% 83,43%

5,37% 7,85% 0,08% 3,27% 3,27%

96,71% 81,65%

5,82% 9,22% 0,03% 3,29% 3,29%

97,22% 80,09%

5,97% 11,14%

0,02% 2,78% 2,78%

96,85% 78,28%

7,05% 11,32%

0,21% 3,15% 3,15%

97,68% 84,00%

5,59% 7,42% 0,66% 2,32% 2,32%

382.103.568,00

379.645.339,00

359.196.464,00

397.426.648,00

538.729.151,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

241

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

347.838.465,00 282.768.465,00 20.000.000,00 45.000.000,00

70.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

451.646.519,00 325.460.439,00 91.186.080,00 35.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

201.561.430,00 155.154.350,00 12.000.000,00 34.400.000,00

7.080,00 6.000.000,00 6.000.000,00

419.158.427,00 349.158.427,00 30.000.000,00 40.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

529.360.670,00 361.298.714,00 23.061.956,00 45.000.000,00 100.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,53% 78,47%

5,55% 12,49%

0,02% 3,47% 3,47%

97,31% 70,12% 19,65%

7,54% 2,69% 2,69%

97,11% 74,75%

5,78% 16,57%

0,00% 2,89% 2,89%

97,10% 80,89%

6,95% 9,27% 2,90% 2,90%

97,69% 66,68%

4,26% 8,30%

18,45% 2,31% 2,31%

360.338.465,00

464.146.519,00

207.561.430,00

431.658.427,00

541.860.670,00

255.308.548,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

242

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

275.406.639,00 229.801.443,00 14.365.196,00 31.000.000,00

240.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

275.751.821,00 207.661.821,00 25.000.000,00 43.000.000,00

90.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

9.930.407.236,00 6.546.396.795,00 494.868.374,00

2.888.297.624,00 844.443,00

3.670.334.654,00 3.670.334.654,00

2.495.000.000,00 2.100.000.000,00 395.000.000,00 154.000.000,00 154.000.000,00

Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República

Procuradoria Geral Da República

Procuradoria Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,84% 80,80%

5,05% 10,90%

0,08% 3,16% 3,16%

96,67% 72,80%

8,76% 15,07%

0,03% 3,33% 3,33%

73,01% 48,13%

3,64% 21,24%

0,01% 26,99% 26,99%

94,19% 79,28% 14,91%

5,81% 5,81%

284.406.639,00

285.251.821,00

13.600.741.890,00

2.649.000.000,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

243

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

46.081.430.941,00 32.333.193.949,00 32.333.193.949,00 2.942.489.956,00 2.942.489.956,00

10.221.104.751,00 5.685.391.670,00 4.535.713.081,00 584.642.285,00 584.642.285,00

9.501.121.966,00 9.501.121.966,00 9.501.121.966,00

82,91% 58,17% 58,17%

5,29% 5,29%

18,39% 10,23%

8,16% 1,05% 1,05%

17,09% 17,09% 17,09%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

55.582.552.907,00 55.582.552.907,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

47.758.233.980,00 339.280.110,00

1.510.821.396,00 787.582.716,00

5.186.634.705,00

85,92% 0,61% 2,72% 1,42% 9,33%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

55.582.552.907,00 100,00%Total Geral:

55.582.552.907,00 100,00%Total Geral:

55.582.552.907,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaFuncionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos

47.386.445.002,00 57.424.193,00 314.364.785,00

99,22% 0,12% 0,66%

%Projecto / Actividade Valor 47.758.233.980,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.824.318.927,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Benguela

Cazengo

Chitato

54.750.300,00

27.313.290,00

42.166.896,00

18.850.200,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

54.750.300,00

27.313.290,00

42.166.896,00

18.850.200,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

244

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

57.424.193,00 57.424.193,00

80.500.517,00 80.500.517,00

57.155.843,00 57.155.843,00

Deleg.Prov.Dos Serv. De Inteligência E Segurança Do Estada Kwanza-Sul

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado C.Cubango

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Kwanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

57.424.193,00

80.500.517,00

57.155.843,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito

Estrutura Central

Ingombota

Luanda

Lubango

Lucapa

Mbanza Congo

Moxico

Namibe

Ombadja

Rangel

Sumbe

Uíge

Viana

280.288.910,00

3.053.400.298,00

90.791.600,00

26.357.673,00

522.440.000,00

204.781.756,00

149.078.878,00

311.092.876,00

266.242.387,00

28.454.889,00

768.732.516,00

638.612.300,00

736.280.073,00

604.684.085,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

280.288.910,00

3.053.400.298,00

90.791.600,00

26.357.673,00

522.440.000,00

204.781.756,00

149.078.878,00

311.092.876,00

266.242.387,00

28.454.889,00

768.732.516,00

638.612.300,00

736.280.073,00

604.684.085,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

245

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

65.469.371,00 65.469.371,00

53.203.245,00 53.203.245,00

48.172.624,00 48.172.624,00

75.696.267,00 75.696.267,00

72.388.794,00 72.388.794,00

94.335.907,00 94.335.907,00

59.967.851,00 59.967.851,00

78.425.383,00 78.425.383,00

90.362.155,00 90.362.155,00

80.231.118,00 80.231.118,00

70.836.196,00 70.836.196,00

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Norte

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Sul

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bengo

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Benguela

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bie

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cabinda

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cunene

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Da Huíla

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Huambo

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Luanda

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

65.469.371,00

53.203.245,00

48.172.624,00

75.696.267,00

72.388.794,00

94.335.907,00

59.967.851,00

78.425.383,00

90.362.155,00

80.231.118,00

70.836.196,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

246

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

68.107.473,00 68.107.473,00

52.751.600,00 52.751.600,00

104.948.109,00 104.948.109,00

65.439.832,00 65.439.832,00

44.806.014.463,00 32.333.193.949,00 2.942.489.956,00 8.945.688.273,00 584.642.285,00

9.501.121.966,00 9.501.121.966,00

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Moxico

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Namibe

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Uíge

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Zaire

Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

82,50% 59,54%

5,42% 16,47%

1,08% 17,50% 17,50%

68.107.473,00

52.751.600,00

104.948.109,00

65.439.832,00

54.307.136.429,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

247

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.652.608.609,00 953.969.591,00 363.787.613,00 590.181.978,00 38.951.230,00 38.951.230,00

1.659.097.788,00 866.796.200,00 792.301.588,00

590.000,00 590.000,00

1.103.309.474,00 1.103.309.474,00 1.103.309.474,00

70,62% 25,40%

9,69% 15,71%

1,04% 1,04%

44,17% 23,08% 21,09%

0,02% 0,02%

29,38% 29,38% 29,38%

Natureza %

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

3.734.073.402,00 3.380.224.789,00 353.848.613,00

21.844.681,00 21.844.681,00

99,42% 90,00% 9,42%

0,58% 0,58%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

2.472.158.044,00 353.848.613,00 908.066.745,00 21.844.681,00

65,82% 9,42%

24,18% 0,58%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

3.755.918.083,00 100,00%Total Geral:

3.755.918.083,00 100,00%Total Geral:

3.755.918.083,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalPotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)

2.472.158.044,00 908.066.745,00

73,14% 26,86%

%Projecto / Actividade Valor 3.380.224.789,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

375.693.294,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Lubango

21.844.681,00

353.848.613,00

Outros Projectos

Outros Projectos

21.844.681,00

353.848.613,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

248

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.652.608.609,00 953.969.591,00 38.951.230,00

1.659.097.788,00 590.000,00

1.103.309.474,00 1.103.309.474,00

Serviço De Inteligência E Segurança Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

70,62% 25,40%

1,04% 44,17%

0,02% 29,38% 29,38%

3.755.918.083,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

249

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

16.391.571.963,00 6.919.785.190,00 2.169.050.001,00 4.750.735.189,00 763.107.283,00 43.108.052,00 719.999.231,00

5.979.847.950,00 976.606.534,00

5.003.241.416,00 2.728.831.540,00 2.728.831.540,00 4.139.330.508,00 4.139.330.508,00 4.139.330.508,00

79,84% 33,70% 10,56% 23,14%

3,72% 0,21% 3,51%

29,13% 4,76%

24,37% 13,29% 13,29% 20,16% 20,16% 20,16%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

3.095.376.445,00 3.095.376.445,00

17.435.526.026,00 17.435.526.026,00

15,08% 15,08%

84,92% 84,92%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas

17.374.717.710,00 3.095.376.445,00

60.808.316,00

84,63% 15,08% 0,30%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.530.902.471,00 100,00%Total Geral:

20.530.902.471,00 100,00%Total Geral:

20.530.902.471,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesInformatização Dos ServiçosPotenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De EducaçãoPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalServiços No ExteriorSuperação E Especialização De Quadros

9.903.719.963,00 757.589.684,00 60.808.316,00 908.694.896,00 209.718.217,00

5.547.906.950,00 47.088.000,00

56,80% 4,35% 0,35% 5,21% 1,20%

31,82% 0,27%

%Projecto / Actividade Valor 17.435.526.026,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.095.376.445,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 3.095.376.445,00

Outros Projectos 3.095.376.445,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

250

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

16.391.571.963,00 6.919.785.190,00 763.107.283,00

5.979.847.950,00 2.728.831.540,00 4.139.330.508,00 4.139.330.508,00

Serviço De Inteligência Externa

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

79,84% 33,70%

3,72% 29,13% 13,29% 20,16% 20,16%

20.530.902.471,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

251

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.134.282.870,00 241.167.983,00 241.167.983,00 17.000.000,00 17.000.000,00

875.764.887,00 299.886.555,00 575.878.332,00

350.000,00 350.000,00

355.186.894,00 355.186.894,00 355.186.894,00

76,15% 16,19% 16,19%

1,14% 1,14%

58,80% 20,13% 38,66%

0,02% 0,02%

23,85% 23,85% 23,85%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

1.489.469.764,00 1.489.469.764,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 1.489.469.764,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.134.282.870,00 241.167.983,00 17.000.000,00 875.764.887,00

350.000,00 355.186.894,00 355.186.894,00

Inspecção Geral Da Administração Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

76,15% 16,19%

1,14% 58,80%

0,02% 23,85% 23,85%

1.489.469.764,00 100,00%

1.489.469.764,00 100,00%Total Geral:

1.489.469.764,00 100,00%Total Geral:

1.489.469.764,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão:

Acções InspectivasControlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do EstadoCriação Da Base De Dados, Estatística E Desenvolvimento Do Web SiteFormação De Quadros Da Administração PúblicaPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional

72.370.000,00 966.747.516,00 248.038.192,00 117.308.756,00 85.005.300,00

4,86% 64,91% 16,65% 7,88% 5,71%

%Projecto / Actividade Valor 1.489.469.764,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

252

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

190.000.897.798,00 104.443.767.127,00 104.443.767.127,00 8.668.199.570,00 8.668.199.570,00

66.238.040.199,00 15.074.654.826,00 51.163.385.373,00 10.650.890.902,00 10.650.890.902,00 64.372.313.013,00 64.372.313.013,00 64.372.313.013,00

74,69% 41,06% 41,06%

3,41% 3,41%

26,04% 5,93%

20,11% 4,19% 4,19%

25,31% 25,31% 25,31%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário

33.329.764.412,00 30.130.382.969,00 3.199.381.443,00

63.350.000,00 63.350.000,00

2.804.881.002,00 306.700.000,00 60.000.000,00

1.997.500.202,00 440.680.800,00

99.826.298.311,00 87.821.026.309,00 8.709.227.684,00 828.000.000,00

2.468.044.318,00

43.470.975.196,00 13.845.767.363,00 12.001.186.781,00 17.276.261.052,00

347.760.000,00

10.231.431.151,00 648.474.602,00 200.000.000,00

9.346.591.364,00 36.365.185,00

27.934.570.466,00 2.318.328.095,00 1.485.565.703,00 445.070.462,00

13,10% 11,84% 1,26%

0,02% 0,02%

1,10% 0,12% 0,02% 0,79% 0,17%

39,24% 34,52% 3,42% 0,33% 0,97%

17,09% 5,44% 4,72% 6,79% 0,14%

4,02% 0,25% 0,08% 3,67% 0,01%

10,98% 0,91% 0,58% 0,17%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

254.373.210.811,00 100,00%Total Geral:

254.373.210.811,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De LuandaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

253

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate A CriminalidadePrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De ElectrificaçãoPrograma Participativo De Gestao AmbientalPrograma Plano Estratégico De Sistemas De Informação Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

152.039.663.079,00 590.385.250,00 823.275.916,00 10.000.000,00

1.211.760.888,00 1.694.878.064,00 110.676.050,00 10.000.000,00 581.526.821,00 56.597.328,00

2.752.807.286,00 749.361.680,00

7.685.403.708,00 10.072.709.625,00

43.718.400,00 5.161.527.258,00 1.119.411.999,00

3.734.843,00 382.857.620,00 302.197.290,00 60.000.000,00 10.510.169,00 124.168.578,00

11.641.211.781,00 621.176.819,00 4.658.634,00

300.000.002,00 198.720.000,00

4.591.894.098,00 416.771.077,00

1.490.679.898,00 3.635.230.153,00

50.909.520,00 8.422.803.983,00 2.387.285.458,00 1.446.721.136,00

60.000.000,00 8.233.264,00

5.119.410.882,00 322.920.000,00

24.763.544.717,00 78.057.216,00 788.790.000,00

2.427.020.321,00

59,77% 0,23% 0,32% 0,00% 0,48% 0,67% 0,04% 0,00% 0,23% 0,02% 1,08% 0,29% 3,02% 3,96% 0,02% 2,03% 0,44% 0,00% 0,15% 0,12% 0,02% 0,00% 0,05% 4,58% 0,24% 0,00% 0,12% 0,08% 1,81% 0,16% 0,59% 1,43% 0,02% 3,31% 0,94% 0,57% 0,02% 0,00% 2,01% 0,13% 9,74% 0,03% 0,31% 0,95%

%Programa Valor

254.373.210.811,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

254

Apoio A Mulher Rural E Da Periferia Desenvolvimento Das Tarefas Da Com. De Desenv.Urbano De LuandaAcompanhamento De Projectos/LuandaAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApetrechamento De 10 Centros Educativos Cic Cec/LuandaApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApetrechamento De Salas De AulasApoio Ao EmpreendedorismoApoio As Calamidades E Catástrofes NaturaisApoio InstitucionalApoio Às Brigadas De Manutenção Estradas Secundárias/TerciáriasApoio Às Familias Mais CarentesApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAquis.De Equipamentos E Meios De Transp.Hospitalares/LuandaAquisicao De Meios E Equipamentos De Laboratorios Aquisição De 300 Camiões De Cisterna De Água/LuandaAquisição De Diversos Materiais Para Manutenção E ConservaçãoAquisição De Equipamento De Sinalização De Tráfego Rodoviário/LuandaAquisição De Equipamento Destinado À Segurança RodoviáriaAquisição De Equipamentos DiversosAquisição De Material Para Ordenamento Do Trânsito/LuandaAquisição De Meios E Equipamentos Para Saneamento/LuandaAquisição De Máquinas,Equip. E FerramentasAquisição De Torres De Iluminação Comunitária/LuandaAquisição E Montag.De Baias Direccionais Nos Retornos Das Vias/LuandaAquisição E Montagem Das Guardas Laterais Nas Vias Principais/LuandaAquisição E Montagem De Grupos Geradores Nos Municípios/LuandaAquisição E Montagem De Paineís Solares/LuandaAquisição Prog. Esp. Gestão Inst. Equip.Comunicação,Rede Dados E OutrosAquisição, Plantação E Manutenção De Palmeiras Adultas/LuandaAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraAssistência Técnica/Consultoria Desenvolvimento Do SectorCampanha De Vacinação AnimalCapacitação InstitucionalCapacitação Profissional Dos Agentes De Saúde E Parteiras/LuandaCombate Ao Vih/SidaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalConservação E Manutenção De Jardins E Praças Públicas/LuandaControlo Da Epidemia Da CóleraCuidados Primários De SaúdeDesassoreamento De Colectores E Valas De Drenagem

43.718.400,00 107.662.205,00 344.207.004,00 19.872.000,00

43.240.474.325,00 22.954.445,00 52.533.854,00 16.669.826,00 86.031.872,00 19.579.197,00 188.784.000,00 23.613.774,00 249.492.960,00 3.437.723,00 1.945.073,00 56.391.082,00 8.710.439,00 45.142.106,00 6.391.706,00

238.218.983,00 347.760.000,00 168.912.000,00 457.056.000,00 347.760.000,00 14.904.000,00 79.488.000,00 159.177.487,00 182.911.275,00 21.859.200,00 505.525.927,00 51.177.785,00 149.040.000,00 257.027.326,00 15.554.140,00 9.936.000,00

321.588.634,00 2.484.000,00 14.904.000,00 13.698.064,00 69.938.935,00 1.490.400,00 4.118.000,00 81.131.449,00 19.872.000,00 5.803.884,00

2.824.920.000,00 1.242.000,00

0,02% 0,06% 0,18% 0,01%

22,98% 0,01% 0,03% 0,01% 0,05% 0,01% 0,10% 0,01% 0,13% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,02% 0,00% 0,13% 0,18% 0,09% 0,24% 0,18% 0,01% 0,04% 0,08% 0,10% 0,01% 0,27% 0,03% 0,08% 0,14% 0,01% 0,01% 0,17% 0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,00% 1,50% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor 188.202.995.995,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

255

Desassoriamento E Manutenção Valas De Drenagem/LuandaEducação Ambiental Das ComunidadesEfemérides E Datas ComemorativasEfemérides NacionaisElaboração Do Plano De Ordenamento Dos Bairros De Cacuaco/LuandaEstudo Para Requalificação Da Quiçama Em LuandaEstudo Para Requalificação Da Vila Da MuximaFormação De Quadros A Nivel LocalFormação E Capacitação De QuadrosFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesIluminação Das Passadeiras Áereas C/Recurso A Energia Solar/LuandaImplementação Plano De Cadastro De Direito De Superfície/LuandaImplementação, Modernização Da Infraestrutura Informatica Do IpgulInserção Social De Pessoas Socialmente MarginalizadasInstalação De Sistema De Capt.,Trat E Distrib Águas Nas Zonas RuraisLimpeza Pública De LuandaManutenção De Vias Secundárias E TerceáriasManutenção Do Sistema De Semaforização/LuandaManutenção E Conservação De Cemitérios/LdaManutenção E Conservação De Infraestruturas De Saúde/LuandaManutenção E Desobstrução De ColetoresManutenção Infraestruturas Historicas Monumentos E Sitios Merenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasMontagem De Pt'S Iluminação Pública Com Painéis Solares/LuandaOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPintura De Fachadas Dos Edifícios Da Cidade De LuandaPlano Estratégico Limpeza Pública, Gestão De Resíduos Sólidos/Luanda Plano Geral Metropolitano De LuandaPreserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. NacionalPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De Assistência SocialPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Da Mortalidade Materno-InfantilPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrograma De Acções Com Crianças De E Na RuaPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Assistencia A Pessoa IdosaPrograma De Assistencia Á Pessoa IdosaPrograma De Localização FamiliarPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Apoio Leite E Papas

18.992.664,00 15.492.285,00 34.469.945,00 5.961.600,00 10.298.664,00 97.735.464,00 74.882.664,00 9.852.438,00 55.878.240,00 1.987.200,00 9.813.332,00 44.712.000,00 198.720.000,00 78.057.216,00 4.585.538,00 12.607.125,00

24.969.809.522,00 63.736.594,00 14.904.000,00 65.684.175,00 69.303.600,00 116.116.320,00 69.552.000,00 828.000.000,00 654.109.679,00 322.920.000,00 117.600.802,00 568.660.641,00 19.872.000,00 2.505.254,00

319.690.800,00 26.671.682,00 5.712.276,00 5.515.834,00

84.275.013.625,00 22.326.422.228,00

316.267.804,00 9.240.480,00 99.360.000,00 5.995.885,00 5.266.080,00 18.335.173,00 2.484.000,00 25.282.186,00 198.720.000,00 421.683.840,00 7.444.786,00

0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,01% 0,05% 0,04% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,02% 0,11% 0,04% 0,00% 0,01%

13,27% 0,03% 0,01% 0,03% 0,04% 0,06% 0,04% 0,44% 0,35% 0,17% 0,06% 0,30% 0,01% 0,00% 0,17% 0,01% 0,00% 0,00%

44,78% 11,86% 0,17% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,11% 0,22% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

256

Projecto De Apoio Mães TitularesProjecto De Conservação E Segurança De Estabelecimentos PúblicosPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRealização De Campanhas De DesinfestaçãoRealização De Jogos Desportivos EscolaresRecolha De Sucatas Na Cidade De LuandaRecolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoRequalificação Urbana E Concessão De Direito De Superfície/LuandaRequalificação Urbana Em 80 Ruas De LuandaSistema De Informação Geográfica E De GestãoSolução TecnológicaUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

5.212.408,00 83.658.928,00 24.338.000,00 60.949.509,00 118.520.048,00 3.255.689,00

118.558.106,00 12.916.800,00 59.616.000,00 149.040.000,00 9.936.000,00 6.983.837,00 18.971.549,00

0,00% 0,04% 0,01% 0,03% 0,06% 0,00% 0,06% 0,01% 0,03% 0,08% 0,01% 0,00% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

66.170.214.816,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas 9.097.710.644,00

Construção Apet.Centro De Saúde Da Barra Cuanza/Samba / LuandaVala De Drenagem Cidade KilambaConstrução De Um Centro Pediátrico No Município De BelasConstrução De Infraestrutura De Microfomento Belas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Belas PcpProjecto Água Para Todos Belas PcpConstrução Edificio Da Administração Comunal Do Futungo Belas LuandaConstrução 1 Centro De Saúde Referência - Bairro Mundial - LuandaConstrução De Uma Escola T12 Em Camama-LuandaConstrução De 1 Esquadra Policial Mussulo- LuandaConstrução Centros De Captação E Tratamento De Água No Mussulo LuandaConstrução Da Escola 2031 Na Fubú-LuandaConstrução Da Esquadra Policial Do Mussulo LuandaConstrução De Centro Captação E Tratamento De Agua- Benfica LuandaConstrução De Centro De Captação E Tratamento De Água- Benfica LuandaConstrução De Centro De Captação Tratamento De Agua - Ramiros LuandaConstrução De Esquadra Policial Bita Progresso-LuandaConstrução De Posto Policial Centralidade Do Kilamba Belas LuandaConstrução De Uma Escola T12 Na Barra Do Kwanza-LuandaConstrução De Uma Escola T12 No Mussulo-LuandaConstrução De Unidade Bombeiros Centralidade Do Kilamba Belas LuandaConstrução De 1 Escola T12- Barra Do Kuanza-LuandaConstrução De 1 Escola T12- Benfica-LuandaConstrução De 1 Escola T12- Camama-LuandaConstrução De 1 Escola T12 No Bairro Jacaré I-Comuna Do BenficaConstrução De 1 Esquadra Policial Vila Estoril- LuandaConstrução De 1 Esquadra Policial Sapú-LuandaConstrução De 1 Esquadra Policial Zona Verde Ii-LuandaConstrução Do Centro Materno Infantil-Bita Tanque- Belas

319.999.999,00 3.240.540.000,00

10.945.000,00 7.003.760,00

144.007.501,00 40.000.000,00 95.040.000,00 300.000.000,00 136.410.000,00 72.000.000,00 20.000.000,00 228.000.000,00 73.718.064,00 80.000.000,00 80.000.000,00 40.000.000,00 72.000.000,00 63.350.000,00 136.410.000,00 136.410.000,00 60.000.000,00 136.410.000,00 136.410.000,00 136.410.000,00 113.310.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 300.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

257

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacuaco

Cazenga

2.477.475.534,00

12.291.041.368,00

Construção E Apetrechamento De Esquadra Policia Jacaré- LuandaConstrução E Apetrechamento De Esqudra Policial Macoco-Belas LuandaConstrução E Apetrechamento De Postos Policiais Vila Estoril- LuandaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 Municipio Belas LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola T12 No Bairro Mundial-BenficaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial No Camama- LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Quadra Desportiva - Ramiros-LuandaConstrução E Apetrechamento Do Centro Materno Infantil - DangereuxConstrução E Apetrechamento 1 Centro De Saúde - Bairro Macoco - LuandaConstrução E Apetrechamento 1 Centro De Saúde - Bairro Tombo - LuandaConstrução E Apetrechamento 1 Escola T12.Dangereux-CamamaConstrução Edifico Da Administração Municipal De Belas LuandaConstrução 1 Centro De Captação E Tratamento De Agua -Vila EstorilConstrução 1 Centro Saúde Referência - Bº Zona Verde - LuandaConstrução 1 Centro Saúde Referência - Quenguela - LuandaConstução De Um Edificio Para Radio Comunitário No Belas - LuandaReabilitação Ampliação Da Escola 2041 T12-Futungo De BelasReabilitação E Ampliação Da Escola 2051 Bita-Sapú-LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Administração Comunal Do MussuloReabilitação 5 Km De Vias De Acesso Comuna De Camama Belas LuandaPrograma Água Para Todos - 2015/Belas

Construçao Infraestruturas Sociais - Cacuaco PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacuaco - PcpProjecto Água Para Todos Cacuaco PcpAmpliação E Apetrechamento Da Administração Munucipal De CacuacoConstrução Da Escola 4021, No Cacuaco-LuandaConstrução De Uma Escola T12 Na Sede De CacuacoConstrução De Quadra Poli-Desportiva No Bairro Da Cerâmica - CacuacoConstrução De Uma Quadra Poli-Desportiva Na Nova Urbanização - CacuacoConstrução Do Centro De Saude Do Sequele Monte Belo CacuacoPrograma De Água Para Todos-Cacuaco 2015Reabilitação E Ampliação Da Escola 4086, No Cacuaco-LuandaReabilitação E Ampliação Da Escola 4067 Cacuaco-LuandaTerraplanagem Da Via Acesso Ao Pedreira - CacuacoTerraplanagem Da Via Da Cerâmica Ao Centro Cultural De CacuacoTerraplanagem Da Via De Acesso Ao Bairro Dos Mulenvos - CacuacoTerraplanagem Da Via De Acesso Bairro Fourtim Funda Municipio CacuacoTerraplanagem Da Via Secundaria Da Rua Kussanguluca Kicolo CacuacoTerraplanagem Via Acesso Bairro Nova Urbanização Cacuaco

Fiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./LuandaElaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./LuandaConst.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/LuandaConst.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/LuandaConstrução Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/Luanda

72.000.000,00 120.000.000,00 38.010.000,00 136.410.000,00 112.842.950,00 63.350.000,00 60.000.000,00 300.000.000,00 87.810.000,00 87.810.000,00 112.842.950,00 343.140.125,00 24.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 36.000.000,00 112.842.950,00 228.000.000,00 78.277.345,00 50.000.000,00 40.000.000,00

144.007.501,00 7.003.760,00 40.000.000,00 220.000.000,00 228.000.000,00 136.410.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 398.294.726,00 137.000.000,00 131.475.065,00 100.284.482,00 150.000.000,00 175.000.000,00 150.000.000,00 105.000.000,00 100.000.000,00 175.000.000,00

435.955.001,00 457.602.687,00

1.068.303.095,00 4.518.996.085,00 120.432.831,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

258

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Icolo E Bengo 6.214.245.126,00

Const.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Cazenga/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cazenga PcpElaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/LuandaProjecto Água Para Todos Cazenga PcpConstrução Ramal De Água No Hoji Henda CazengaConstrução De Escola De 12 Salas No Asa Branca CazengaConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal Do CazengaConstrução E Apetrechamento De 1 Centro De Saúde No Tala Hady-LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Quadra Desportiva - Cazenga-LuandaConstrução E Apetrechamento 1 Centro De Saúde - Hoji-Ya-Henda CazengaEstudo Para Construção Da Administração Comunal H.Henda No CazengaEstudo Para Construção De Administração Comunal Do CazengaEstudo Para Construção De Um Centro De Saúde De Referencia No CazengaEstudo Para Construção De Uma Parque Infantil No CazengaEstudo Para Construção 1 Depósito De Medicamentos No CazengaEstudo Para Reabilitação Da Repartição Da Saude Do CazengaEstudo Para Reabilitação Do Monumento Cultural 4 De Fevereiro CazengaReabilitação Da Escola 3006, No Hoji Ya Henda-LuandaReabilitação Da Escola 3011 Hoji Ya Henda-LuandaReabilitação Da Escola 3022, No Cazenga Popular-LuandaReabilitação Da Escola 3024 No Tala Hady-LuandaReabilitação Da Escola 3028 No Tala Hady No CazengaReabilitação Da Escola 3038, No Tala Hady-LuandaReabilitação Da Escola 3042, No Cazenga Popular-LuandaReabilitação Da Escola 3043, No Cazenga-LuandaReabilitação Do Centro De Saúde Cariango No CazengaReabilitação E Ampliação Da Escola 3013 No CazengaTerraplanagem Da Rua Boa Ventura No CazengaTerraplanagem Da Rua Da Escola Descartável No CazengaTerraplanagem Da Rua Das 5 Curvas No CazengaTerraplanagem Da Rua Lusolanda Da Comuna Do CazengaTerraplanagem Da Rua Monteiro Libório No CazengaTerraplanagem Da Rua Nova Luz No CazengaTerraplanagem Da Rua 33 No CazengaTerraplanagem Da Via Acesso A Escola 3006 No CazengaTerraplanagem Da Via Acesso A Universidade Ispoca No CazengaTerraplanagem Da Via De Acesso A Escola 3035 Na Comuna Do Cazenga

Construção E Apetrechamento De 1 Hospital De Referencia Icolo E BengoConstrução De Um Centro Pediátrico No Icolo BengoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Icolo E Bengo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Icolo E Bengo PcpProjecto Água Para Todos Icolo Bengo PcpConstrução Administração Municipal Icolo Bengo/ CateteConstrução Da Escola 6003, Calubunze, Icolo E Bengo-Luanda

689.609.846,00 93.058.174,00 128.809.165,00 223.560.873,00 40.000.000,00 137.143.000,00 280.000.000,00 448.500.000,00 146.350.000,00 100.000.000,00 399.493.680,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 126.150.000,00 258.867.131,00 64.394.400,00 59.203.200,00 73.479.000,00 56.607.600,00 64.394.400,00 64.394.400,00 73.479.000,00 113.215.200,00 79.968.000,00 76.074.600,00

255.115.000,00 99.500.000,00 10.004.720,00 144.007.502,00 40.000.000,00 355.500.000,00 228.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

259

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda 19.522.342.141,00

Construção De 1 Centro De Saúde No Icolo E Bengo-LuandaConstrução De 1centro Infantil Comunitário Em Bom JesusConstrução De Centro De Captação E Tratamento De Água- CateteConstrução De Esquadras Policias Na Centralidade De Sequele- LuandaConstrução De Um Centro De Captação E Tratamento Água - FundaConstrução De Um Centro De Captação E Tratamento De Água, FundaConstrução De Uma Escola T12, Em Cassoneca-LuandaConstrução De Uma Escola T12, No Cabiri-LuandaConstrução De Uma Escola T12, No Icolo E Bengo-LuandaConstrução De Uma Escola T12 No Kaculo Cahango-LuandaConstrução De Uma Escola T18 Na Funda-LuandaConstrução De Uma Morgue MunicipalConstrução De 1 Centro De Captação E Tratamento De Água- CabiriConstrução De 1 Centro De Saúde De Referência Na Funda-LuandaConstrução De 1 Edificio Para Radio Comunitario - Icolo E Bengo-LuandaConstrução De 1 Escola T12 FundaConstrução De 1centro De Saúde De Referencia No Cassoneca - LuandaConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal De Bom JesusConstrução E Apetrechamento Da Admnistração Comunal CassonecaConstrução E Apetrechamento De Escola T18 Na Caop Nova Na FundaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Em Cabiri-SedeConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Na Funda -LuandaConstrução E Apetrechamento De Um Posto De Saúde Na Funda.Construção E Apetrechamento De 1 Posto De Saúde Em Catete -LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial Bom Jesus- LuandaConstrução E Apetrechamento De 1centro Infantil Comutario - CateteConstrução E Apetrechamento Do Comando De Divisão Em CateteConstrução E Apetrechamento Do Posto Policial Em CassonecaConstrução E Apetrechamento 1 Quadra Desportiva - Icolo E Bengo-LuandaConstrução E Infastruturas De 100 Fogos Habitacionais SociasEstudo Da Conclusão E Aapetrechamento Do Instituto Agrario Em CabiriEstudo Para Reabilitação Do Parque Municipal De CatetePrograma De Agua Para Todos No Municipio Do Icolo E Bengo/2015Reabilitação Da Escola 4062 KifwangondoReabilitação Da Via De Acesso Maria Teresa- Kakengue 30 KmReabilitação E Ampliação Da Escola 6004 Icolo E Bengo-LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escola 6001 Em CateteReabilitaçãoda Via De Acesso Do Troço Catete Guimbe-8 Km

Const.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Técn.Precol/LuandaConstrução E Apet.Administração Comunal Do Bº Estoril / LuandaConstrução Da Escola De Música Clássica De LuandaRecuperação Dos Jardins Da Cidade De Luanda Num Espaço De 400.000 M2Construção E Apetrechamento Da Escola Primaria T12 Na IngombotaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da SambaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Do Golfe

146.350.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00 72.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 136.410.000,00 136.410.000,00 136.410.000,00 136.410.000,00 227.050.904,00 240.000.000,00 60.000.000,00 274.410.000,00 60.000.000,00 134.000.000,00 457.350.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 227.350.000,00 100.700.000,00 87.810.000,00 97.350.000,00 97.350.000,00 38.010.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 52.350.000,00 60.000.000,00 470.925.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 137.147.000,00 143.325.000,00 125.000.000,00 228.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00

1.543.443.738,00 223.664,00

939.266.389,00 463.134.075,00 110.682.000,00 41.669.040,00 35.188.608,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

260

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba KiaxiConstrução E Reparação De Passeios E Lancis Em LuandaConstrução De Paragens E Cabines De AutocarrosConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 LuandaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12- Monte Belo-LuandaRedes Separativas/LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde - Alto Kifangondo Em LuandaConstrução De Uma Escola Do 1º Ciclo T12 Na QuiçamaConstrução De Uma Escola Primária T12- No Bairro Paraíso-LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referência Boa Fé- LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Km 30 Em LuandaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ingombotas - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Kilamba Kiaxi - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maianga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Samba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ingombotas PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kilamba Kiaxi PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Luanda PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Maianga PcpDemolição E Construção Da Escola T 8 6013 No Kilamba Kiaxi LuandaConstrução Hospital Materno Infantil Na Centralidade Kilamba-LuandaConstrução Da Escola T12 No Inetrior Da 2019 Maianga LuandaConstrução Da Escola T12 No Interior Da 2030 Samba LuandaConstrução De Uma Escola T12 Na Caop- VelhaConstrução De Uma Escola T12 Na Samba LuandaConstrução De 1centro De Saúde De Referencia No Kicolo- LuandaConstrução Da Escola T12 2º Ciclo Na Samba LuandaConstrução Da Unidade De Bombeiros Centralidade De SequeleConstrução De Uma Escola T12 Pia Marta Kilamba Kiaxi LuandaConstrução De Um Posto De Policia No Bairro Pia Marta Kilamba KiaxiConstrução De 5 Balneários Públicos No KicoloConstrução Do Comando Distrital Da Fiscalização Do Kilamba Kiaxi.Construção Do Posto Policial Do Ndala MulebaConstrução E Apetrechamento Da Administração Do Bairro KinangaConstrução E Apetrechamento Da Administração Do Bairro MaculussoConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude Da MaiangaConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde Rocha Pinto MaiangaConstrução E Apetrechamento De Escola T18 No Augusto Ngangula - KicoloConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Formação Na MaiangaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Na Kinanga IngombotaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde No Sagrada EsperançaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policia No MulenvosConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial Na Caop-VelhaConstrução E Apetrechamento Um Lar De Terceira Idade No Kilamba KiaxiConstrução E Infraestruturação 200 Fogos Habitacionais Luanda-2015Construção 1 Esquadra Da Policia No Havemos De Voltar Luanda

160.000.000,00 266.426.250,00 67.531.612,00 32.014.291,00 120.451.421,00

5.375.875.598,00 70.940.000,00 89.989.647,00 118.938.817,00 89.309.372,00 65.750.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 68.892.358,00 68.892.358,00 68.892.358,00 621.527.500,00 68.892.358,00 150.000.000,00 500.000.000,00 118.000.000,00 74.000.000,00 227.350.000,00 134.000.000,00 274.410.000,00 144.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 80.316.172,00 30.515.518,00 220.340.400,00 56.000.000,00 150.004.189,00 150.004.189,00 100.676.050,00 270.000.000,00 227.350.000,00 128.546.400,00 326.657.609,00 213.986.352,00 63.350.000,00 63.350.000,00 200.000.000,00 779.100.000,00 270.002.984,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

261

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quiçama 3.611.217.230,00

Demolição E Construção Apetrechamento Escola 5017 No Rangel T6 LuandaEstudo Para A Requalificação Do Muro De Vedação Do Palácio De FerroEstudos Construção 1 Centro De Saúde Com Meios De Diagnóstico LuandaEstudos Para A Construção Do Parque Zé Du Na Cidade De LuandaEstudos Para A Requalificação Da Floresta Da Ilha Do CaboEstudos Para Construção Da Lota Municipal De Luanda Com Rede De FrioEstudos Para Construção De Um Parque De Estacionamento Na IngombotaEstudos Para Construção Do Centro De Acolhimento Da Cidade De LuandaEstudos Para Construção Do Hospital Municipal De LuandaReabilitação Da Escola N.º 6041 No Kilamba Kiaxi LuandaReabilitação, Ampliação Da Escola Nº1063 Maianga LuandaReabilitação Da Via De Acesso Ao Hospital Dos CajueirosReabilitação De Dique Ao Longo Da Bacia Hidrográfica Do Rio BengoReabilitação E Apetrechamento Da Escola Nº 2019 Maianga LuandaReabilitação E Apetrechamento Do Centro De Saúde Da Vila Da MataRequalificação Da Zona Verde Do Alvalade Fase 2Terraplana Da Via Acesso Ao Bairro Do Kicolo Rua Da Nestlé-1kmTerraplanagem Da Via Secundaria De Acesso Do Bº. Da KilundaConstrução De Um Centro De Formação Na Samba LuandaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da Samba Fase 2Estudo De Impacte Ambiental Para A Requalificação Da BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ SambaEstudo De Integração De Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ MarginalEstudo Do Impacte Ambiental Para A Requalificação Do Rocha PintoEstudo Para Elaboração Do Registo Cartório Notarial Do GtrEstudo Para Requalificação Da BoavistaEstudo Para Requalificação Do Rocha Pinto

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quiçama - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quiçama PcpProjecto Água Para Todos Quiçama PcpConstrução Apetrechamento Administração Comunal Do Mumbondo - QuiçamaConstrução Da Admnistração Comunal Da Muxima - QuiçamaConstrução De Uma Escola T12 No Mombondo-LuandaConstrução 1 Centro Captação E Tratamento De Água - Kixinje QuiçamaConstrução Da Administração Comunal Do Demba Chio - QuiçamaConstrução De Dique - Cabo Ledo QuiçamaConstrução De Uma Escola T12 Na Muxima-QuiçamaConstrução De Uma Escola T12, No Dembo Chio-LuandaConstrução De Uma Escola T18, Na Muxima-LuandaConstrução De Uma Escola T18 No Cabo Ledo-LuandaConstrução De 1 Centro De Captação E Tratamento De Água - MombondoConstrução De 1 Centro De Saúde Referencia Na Quiçama -LuandaConstrução De 1 Centros De Captação E Tratamento De Água - Cabo LedoConstrução De 1 Centros De Captação E Tratamento De Agua - Muxima

150.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 119.999.868,00 119.999.867,00 69.585.600,00 124.168.578,00 119.999.867,00 95.000.000,00 490.464.000,00 50.000.000,00 105.000.000,00 264.980.421,00 191.681.500,00 120.089.340,00 14.700.000,00 26.250.000,00 12.600.000,00 535.474.800,00 8.457.960,00

233.297.873,00 985.701.150,00

10.600.000,00 151.949.502,00 40.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 136.410.000,00 20.000.000,00 110.000.000,00 75.000.000,00 227.350.000,00 136.410.000,00 227.050.906,00 227.050.906,00 20.000.000,00 274.410.000,00 12.000.000,00 24.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

262

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Rangel

Sambizanga

Viana

1.806.685.045,00

1.220.680.637,00

4.931.093.070,00

Construção De 1 Posto Policial No Mombondo- LuandaConstrução De 2 Centros De Captação E Tratamento De Água - Demba ChioConstrução Do Edificio De Uma Nova Administração Municipal - QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Cic Cec - Muxima - LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial Demba Chio- LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial Muxima -QuiçamaConstrução E Apetrechamento De Um Palácio Municipal.Construção E Apetrechamento De 1 Centro De Reabilitação Físca- MuximaConstrução E Apetrechamento De 1 Centro Médico Na QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial No Cabo Ledo- LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto De Saúde No Cabo Ledo-LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Polical No Kixinje- LuandaConstrução E Apetrechameto De 1 Centro De Saúde No Kixinje- LuandaCosntrução E Apetrechamento Das Admnistrção Comunal Cabo Ledo -QuiçamaPrograma Água Para Todos 2015Reabilitação E Ampliação Da Escola 7023 Cabo-Ledo-LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escola 7008 Quiçama-Luanda

Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito RangelConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cazenga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Rangel - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Rangel PcpConstrução Da Escola T12 No Interior Da 5029 Rangel LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Administração Comunal - KikoloConstrução E Apetrechamento Da Repartição Distrital De Saúde RangelConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde No Marçal RangelConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Rangel LuandaReabilitação Da Escola N.º 5031 No Distrito Rangel LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escola Nº 5024 No Rangel LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escolas Nº 5029 Rangel LuandaConstrução De Um Centro De Formação No Rangel LuandaConstrução De 1 Esquadra Da Policia No Distrito Do Rangel Luanda

Construção E Apetrechamento De Um Centro De Formação SambizangaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Sambizanga - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Sambizanga PcpConstrução Da Escola T12 Na Mulemba Sambizanga LuandaConstrução Do Comando Distrital Da Fiscalização Do SambizangaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Na Dimuca SambizangaEstudos Para A Reabilitação Do Cinema Miramar No SambizangaReabilitação E Apetrechamento Da Escolas Nº 1132 Sambizanga LuandaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito Sambizanga

Construção Apet.Centro De Saúde De Referência Zango 3/LuandaConstrução Da Igreja Nossa Senhora Das Águas/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Viana Pcp

38.010.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 180.000.000,00 38.010.000,00 63.350.000,00 100.000.000,00 143.275.916,00 70.000.000,00 38.010.000,00 58.410.000,00 38.010.000,00 88.410.000,00 110.000.000,00 137.500.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00

134.597.955,00 7.003.760,00 6.250.000,00 68.892.358,00 74.000.000,00 60.000.000,00 168.862.484,00 350.000.000,00 106.808.445,00 119.999.868,00 3.720.926,00

119.999.867,00 316.546.400,00 270.002.982,00

128.546.400,00 6.250.000,00 68.892.358,00 74.000.000,00 220.340.400,00 312.651.612,00 10.000.000,00 119.999.867,00 280.000.000,00

384.999.994,00 2,00

144.007.502,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

263

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

463.540.755,00 463.540.755,00 29.808.000,00 29.808.000,00

8.198.109.078,00 4.983.323.629,00 865.661.813,00

1.509.989.046,00 839.134.590,00

3.685.671.151,00 3.685.671.151,00

Administração Da Cidade Do Kilamba

Administração Municipal Da Quiçama

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

93,96% 93,96%

6,04% 6,04%

68,99% 41,93%

7,28% 12,71%

7,06% 31,01% 31,01%

493.348.755,00

11.883.780.229,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Luanda 4.997.724.021,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Viana - PcpProjecto Água Para Todos Viana PcpCentro De Saúde De Referência No Bairro Jacinto TchipaConstrução Da Escola 5102 Na Zona Verde, Viana-LuandaConstrução De Terminais Rodoviários De Integração Urbano Comuna SedeConstrução De Uma Escola T12 Em Viana-LuandaConstrução De Uma Escola T12 No Calumbo-LuandaConstrução De Uma Escola T18 Na Caop C VianaConstrução De Uma Escola T18, No Bairro Km 12 BConstrução De 1 Centro De Saúde De Referência No Bairro Km 12 BConstrução De 1 Centro De Saúde Referencia Zango Iii-LuandaConstrução De 1 Comando De Divisão Da Policia Viana- LuandaConstrução Do Posto Policial Bairro Jacinto TchipaConstrução Do Posto Policial Da Boa Fé VianaConstrução Do Posto Policial Do Calucango VianaConstrução Do Posto Policial No Bairro Km 14 B VianaConstrução E Apetrechamento De 1 Biblioteca Municipal Em Viana-LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Quadra Desportiva - Viana-LuandaConstrução Escola Primária T12 No Zango Iv-LuandaConstrução 1 Centro De Saúde Referência Bairro Jacinto Tchipa VianaReabilitação E Ampliação Da Escola 5092 No Capalanga-LuandaReabilitação E Ampliação Da Escola 5093 Vila Nova Em Viana-Luanda

Reab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De LuandaRevitalização De Eixos Viários De LuandaInstalação Utegesal/LuandaConstrução De Bibliotecas Municipais/LuandaManutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/Luanda

7.003.760,00 40.000.000,00 457.350.000,00 228.000.000,00 500.000.000,00 136.410.000,00 136.410.000,00 227.050.906,00 227.050.906,00 457.350.000,00 457.350.000,00 52.350.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 136.410.000,00 457.350.000,00 220.000.000,00 228.000.000,00

350.000.000,00 4.000.000.000,00 237.122.677,00 390.099.395,00 20.501.949,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

264

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

8.097.768.586,00 5.923.387.275,00 357.047.200,00

1.817.302.459,00 31.652,00

5.473.311.349,00 5.473.311.349,00

12.016.208.212,00 8.806.635.123,00 373.696.294,00

2.521.605.921,00 314.270.874,00

3.824.275.875,00 3.824.275.875,00

4.905.509.171,00 3.324.122.074,00

45.809.558,00 1.534.689.073,00

888.466,00 4.524.506.967,00 4.524.506.967,00

33.558.438.919,00 23.540.721.763,00 1.228.204.752,00 8.789.331.163,00

181.241,00 9.829.298.678,00 9.829.298.678,00

11.908.298.066,00 9.258.302.091,00 754.551.417,00

1.895.227.937,00 216.621,00

4.508.034.304,00 4.508.034.304,00

Administração Municipal De Belas

Administração Municipal De Cacuaco

Administração Municipal De Icolo E Bengo

Administração Municipal De Luanda

Administração Municipal De Viana

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

59,67% 43,65%

2,63% 13,39%

0,00% 40,33% 40,33%

75,86% 55,60%

2,36% 15,92%

1,98% 24,14% 24,14%

52,02% 35,25%

0,49% 16,27%

0,01% 47,98% 47,98%

77,35% 54,26%

2,83% 20,26%

0,00% 22,65% 22,65%

72,54% 56,40%

4,60% 11,54%

0,00% 27,46% 27,46%

13.571.079.935,00

15.840.484.087,00

9.430.016.138,00

43.387.737.597,00

16.416.332.370,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

265

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

11.768.706.899,00 9.420.306.581,00 532.765.079,00

1.815.583.169,00 52.070,00

4.439.714.348,00 4.439.714.348,00

834.615.880,00 620.791.316,00 38.528.106,00 171.600.266,00 3.696.192,00 18.739.693,00 18.739.693,00

36.615.047,00 36.615.047,00

54.648.000,00 54.648.000,00

31.412.178.345,00 25.763.951.246,00 1.449.159.463,00 4.190.798.627,00

8.269.009,00 323.416.772,00 323.416.772,00

8.871.164.739,00 3.914.898.258,00 2.150.215.058,00 2.805.422.709,00

628.714,00 609.592.757,00 609.592.757,00

Administração Municipal Do Cazenga

Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota

Centro Urbano De Sequele

Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona

Direcção Provincial De Educação De Luanda

Direcção Provincial De Saúde De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

72,61% 58,12%

3,29% 11,20%

0,00% 27,39% 27,39%

97,80% 72,75%

4,51% 20,11%

0,43% 2,20% 2,20%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

98,98% 81,18%

4,57% 13,21%

0,03% 1,02% 1,02%

93,57% 41,29% 22,68% 29,59%

0,01% 6,43% 6,43%

16.208.421.247,00

853.355.573,00

36.615.047,00

54.648.000,00

31.735.595.117,00

9.480.757.496,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

266

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

607.264.352,00 353.306.696,00 30.000.000,00 222.109.560,00 1.848.096,00 19.114.921,00 19.114.921,00

212.300.269,00 21.065.816,00 1.685.265,00

189.549.188,00 131.906.735,00 131.906.735,00

1.663.887.355,00 146.340.747,00 9.428.763,00

1.508.117.845,00 1.991.062.322,00 1.991.062.322,00

1.936.571.123,00 1.936.571.123,00

43.146.367.934,00 3.544.365.450,00 523.923.746,00

29.597.416.912,00 9.480.661.826,00 11.259.845.919,00 11.259.845.919,00

1.818.280.555,00 880.696.837,00 50.466.719,00 887.116.112,00

887,00

Escola De Formação De Professores Garcia Neto

Gab.Téc. De Coord. E Acompnhto Dos Projectos Da Cidade De Luanda

Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga

Gabinete Tec.Coord.Regul.Reconv.Urb.Perímetro Cost.Dem.Cidade Luanda

Governo Provincial De Luanda

Hospital Do Kilamba Kiaxi

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,95% 56,40%

4,79% 35,46%

0,30% 3,05% 3,05%

61,68% 6,12% 0,49%

55,07% 38,32% 38,32%

45,52% 4,00% 0,26%

41,26% 54,48% 54,48%

100,00% 100,00%

79,30% 6,51% 0,96%

54,40% 17,43% 20,70% 20,70%

96,80% 46,89%

2,69% 47,23%

0,00%

626.379.273,00

344.207.004,00

3.654.949.677,00

1.936.571.123,00

54.406.213.853,00

1.878.343.675,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

267

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.691.915.400,00 1.619.282.047,00 111.136.460,00 961.496.893,00

2.999.963.164,00 1.700.909.525,00 100.473.022,00

1.198.384.208,00 196.409,00

549.348.372,00 144.256.000,00 4.195.200,00

400.897.172,00 63.153.216,00 63.153.216,00

525.507.721,00 338.242.057,00 24.783.655,00 162.343.402,00

138.607,00

1.723.689.856,00 138.862.596,00 16.468.000,00

1.567.683.612,00 675.648,00

13.580.796.886,00 13.580.796.886,00

Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga

Hospital Geral De Luanda-Camama

Instituto De Planeamento E Gestão Urbana De Luanda

Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto

Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 60,15%

4,13% 35,72%

100,00% 56,70%

3,35% 39,95%

0,01%

89,69% 23,55%

0,68% 65,45% 10,31% 10,31%

100,00% 64,36%

4,72% 30,89%

0,03%

11,26% 0,91% 0,11%

10,24% 0,00%

88,74% 88,74%

2.691.915.400,00

2.999.963.164,00

612.501.588,00

525.507.721,00

15.304.486.742,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

268

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

39.726.955.202,00 20.951.012.459,00 20.951.012.459,00 1.606.450.833,00 1.606.450.833,00

16.113.713.868,00 5.640.286.485,00 10.473.427.383,00 1.055.778.042,00 1.055.778.042,00 16.367.391.406,00 16.367.391.406,00 16.367.391.406,00

70,82% 37,35% 37,35%

2,86% 2,86%

28,73% 10,05% 18,67%

1,88% 1,88%

29,18% 29,18% 29,18%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.03.00 - Tribunais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos

8.780.080.064,00 8.618.620.064,00 161.460.000,00

61.278.750,00 31.250.000,00 30.028.750,00

18.025.842.582,00 11.955.991.568,00 5.678.573.721,00 189.000.000,00 202.277.293,00

11.444.122.874,00 7.228.579.866,00 246.645.661,00

1.120.328.611,00 2.607.015.842,00 241.552.894,00

1.838.000.180,00 294.253.044,00 519.030.969,00

1.024.716.167,00

13.437.557.240,00 1.737.875.000,00 1.668.054.712,00 10.031.627.528,00

599.025.550,00 350.625.550,00 248.400.000,00

388.231.368,00

15,65% 15,36% 0,29%

0,11% 0,06% 0,05%

32,13% 21,31% 10,12% 0,34% 0,36%

20,40% 12,89% 0,44% 2,00% 4,65% 0,43%

3,28% 0,52% 0,93% 1,83%

23,96% 3,10% 2,97%

17,88%

1,07% 0,63% 0,44%

0,69%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

56.094.346.608,00 100,00%Total Geral:

56.094.346.608,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De CabindaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

269

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Const.De Redes Integ.De Transportes E ComunicaçõesProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

35.539.463.065,00 11.066.812,00 90.044.570,00 150.000.000,00 145.072.952,00 31.250.000,00

2.791.764.251,00 4.472.231.575,00

30.028.750,00 1.599.134.197,00 840.789.974,00 59.690.962,00 30.216.370,00 777.898.710,00 716.105.792,00 248.400.000,00 14.904.000,00 274.661.635,00 350.625.550,00 571.732.907,00

4.789.113.356,00 168.000.000,00

1.307.320.501,00 4.897.816,00

440.000.000,00 639.932.863,00

63,36% 0,02% 0,16% 0,27% 0,26% 0,06% 4,98% 7,97% 0,05% 2,85% 1,50% 0,11% 0,05% 1,39% 1,28% 0,44% 0,03% 0,49% 0,63% 1,02% 8,54% 0,30% 2,33% 0,01% 0,78% 1,14%

%Programa Valor

56.094.346.608,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApoio A Carteira De Projecto Do SectorApoio A Reintegração Dos Militares DesmobilizadosApoio Ao Programa "Aprenda Brincando"/CabindaAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaAquisição E Distribuição De Kits Á Parteiras Tradicionais/CabindaCapacitação Das Parteiras Tradicionais No Meio Rural/CabindaCapacitação InstitucionalComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCooperação Estrangeira Do Sector Da Educação/Cabinda Cuidados Primários De SaúdeDrenagem E Sist.Captação Fomento Da Prod. Agrícola/CabindaEfemérides E Datas Comemorativas

94.391.094,00 11.188.462.034,00

51.124.099,00 2.873.154,00

331.518.491,00 24.992.758,00 18.896.782,00 231.616.894,00 396.322.601,00 9.936.000,00 5.544.288,00 49.798.467,00 49.680.000,00 12.012.624,00 766.080.000,00 14.904.000,00 29.410.560,00

0,23% 27,22% 0,12% 0,01% 0,81% 0,06% 0,05% 0,56% 0,96% 0,02% 0,01% 0,12% 0,12% 0,03% 1,86% 0,04% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor 41.100.929.787,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

270

Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoManutenção De Infra-Estruturas Artístico, Cult. DespotivasManutenção Dos Edifícios Públicos/CabindaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Identificação Da População Escolar-Bata EscolarPrograma Nova Aldeia Imagem Aquisição De Chapas De Zinco/CabindaProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisPromoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRegulação Das Actividades No Domínio Das ÁguasRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServicos De Saúde PúblicaServiço De CardiovascularServiços De Assistência Social A Famílias E VulneráveisServiços De Pediat.E Patolog.Neonatal

287.210.016,00 1.520.208.000,00 149.040.000,00 161.460.000,00 189.000.000,00 185.000.000,00 41.913.600,00 93.240.000,00 11.066.812,00

16.786.331.153,00 4.175.446.162,00

46.202.400,00 7.948.800,00 30.216.370,00 185.529.037,00 99.360.000,00 99.360.000,00 684.732.111,00 4.897.816,00

2.660.572.829,00 116.430.048,00 41.555.126,00 246.645.661,00

0,70% 3,70% 0,36% 0,39% 0,46% 0,45% 0,10% 0,23% 0,03%

40,84% 10,16% 0,11% 0,02% 0,07% 0,45% 0,24% 0,24% 1,67% 0,01% 6,47% 0,28% 0,10% 0,60%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

14.993.416.821,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belize

Buco Zau

Cabinda

229.020.222,00

938.729.971,00

12.627.925.311,00

Construção E Apetrechamento De Um Cic Cec Município Do BelizeConstrução De Infraestruturas De Microfomento Belize- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Belize PcpProjecto Água Para Todos Belize Pcp

Forn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave Mão** Construção Das Infra-Estruturas 60 Casas De Buco ZauConstrução De Infraestruturas De Microfomento Buco Zau- PcpConstrução E Apetrechamento Do Posto Policial De Necuto Buco ZauConstrução Infraestruturas Sociais - Buco Zau PcpProjecto Água Para Todos Buco Zau PcpReabilitação Do Tribunal Do Buco Zau

** Abertura De Vias Terciárias Troço Subantando Mbanda Sala Cabinda** Construção Da Via Hospital Amílcar Rua Forças Armadas Cabinda** Construção De Vala De Drenagem No Morro Do Tchizo** Construção De Vias Valas Drenagem No Bairro 4 De Fevereiro Cabinda** Construção Do Mercado Do Bairro Gika CabindaFornec. Mobil. E Equip. P\ Estruturas Construídas\Cabinda

93.708.960,00 7.003.761,00 88.307.501,00 40.000.000,00

94.840.458,00 647.299.500,00 7.003.761,00 31.250.000,00 88.307.502,00 40.000.000,00 30.028.750,00

328.698.535,00 401.406.359,00

1.723.968.863,00 577.027.441,00 716.105.792,00 9.892.495,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

271

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital

1.183.292.107,00 516.245.106,00 43.351.252,00 623.264.868,00

430.881,00 169.734.710,00

Administração Municipal De Belize

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

87,46% 38,15%

3,20% 46,06%

0,03% 12,54%

1.353.026.817,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacongo 1.197.741.317,00

** Construção Infra Estruturas 90 Casas Sociais Do Chibodo Cabinda** Construção 500 Casas Realojamento No Bairro Zôngolo Cabinda** Execução Terraplanagem E Drenagens Simulambuco E Cabassango Cabinda** Reabilitação Da Via Mpuela-Planície De Mandarim** Reabilitação Pavimento Nos Bairros Lombo L, Amilcar Cabral Cabinda** Reabilitação Via Matembo Nsaca Bitima Bamba Kibuene MassangaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cabinda Pcp**Construção Infraestruturas Apoio Auto Construção Dirigida 2000 Casas** Requalificação Do Parque Defronte Ao Palácio Do GovernoAmpliação E Apetrechamento Centro Saúde 4 De Fevereiro CabindaAmpliação E Opimização Das Eta´S 1 E 2 Em Cabinda - Fase IiConstrução E Apetrechamento Centro Infantil No São Pedro CabindaConstrução Da Escola T 12 De Lândana CabindaConstrução De Estrada Do Mercado Cabassango, Estrada SubantandoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cabinda- PcpConstrução De 1 Escola Ii Ciclo Com 12 Salas De Aulas Em CabindaConstrução Dos Troços Viários De Jamba A Tchizo CabindaConstrução E Apetrechamento Centro Provincial De Fisioterapia CabindaConstrução E Apetrechamento Centro Saúde Chimindele Buco Ngoio CabindaConstrução E Apetrechamento Da Escola T 12 Do Chiweca CabindaConstrução E Apretrechamento Do Cic-Cec De ChiwecaDesassoreamento Do Leito Do Rio Lucola - CabindaPrograma De Água Para Todos - Cabinda 2015Programa De Construção E Infra-Estruturas De 200 Fogos - Cabinda 2015Projecto Água Para Todos Cabinda PcpReabilitação Apetrechamento Da Oficina Empresa Transportes CabindaReabilitação Do Centro Cultural De Chiloango Fase IiRemodelação Sala Esterilização, Bloco Operatório Do Hospital 1º Maio

** Abertura Da Via Terciária Andarim-Tchississi Em Cacongo** Construção Da Escola Primária Do Cacongo** Reabilitação Da Via Tchiela-Loango Pequeno-Tchimbeta-Mpuela CacongoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cacongo- PcpConstrução E Apetrechamento Do Mercado Fronteiriço Em MassabiConstrução Infraestruturas Sociais - Cacongo PcpProjecto Água Para Todos Cacongo Pcp

723.938.856,00 1.100.000.000,00 372.680.000,00 334.580.228,00 163.638.649,00 818.381.880,00 173.850.358,00

1.680.000.000,00 89.100.000,00 155.000.000,00 147.000.000,00 90.044.570,00 118.000.000,00 150.000.000,00 10.600.000,00 78.000.000,00 479.486.700,00 79.586.976,00 119.661.635,00 280.000.000,00 59.375.415,00 168.000.000,00 280.000.000,00 637.875.000,00 40.000.000,00 96.400.009,00 350.625.550,00 75.000.000,00

372.378.600,00 301.898.710,00 297.744.632,00 7.479.379,00 50.232.494,00 128.007.502,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

272

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.021.684.999,00 673.657.726,00 50.420.759,00

1.295.511.248,00 2.095.266,00

177.016.267,00 177.016.267,00

2.966.424.866,00 1.591.194.053,00 146.996.869,00

1.226.809.694,00 1.424.250,00

399.729.985,00 399.729.985,00

1.109.457.289,00 503.600.239,00 53.112.504,00 551.713.918,00 1.030.628,00

215.000.989,00 215.000.989,00

16.261.285.681,00 5.846.717.987,00 435.177.452,00

8.928.741.170,00 1.050.649.072,00 15.243.245.622,00 15.243.245.622,00

2.584.767.591,00 1.046.772.508,00

63.109.641,00 1.474.761.523,00

123.919,00 6.351.104,00 6.351.104,00

Administração Municipal De Buco-Zau

Administração Municipal De Cabinda

Administração Municipal De Cacongo

Governo Provincial De Cabinda

Hospital Provincial De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,95% 30,64%

2,29% 58,92%

0,10% 8,05% 8,05%

88,13% 47,27%

4,37% 36,45%

0,04% 11,87% 11,87%

83,77% 38,02%

4,01% 41,66%

0,08% 16,23% 16,23%

51,62% 18,56%

1,38% 28,34%

3,33% 48,38% 48,38%

99,75% 40,40%

2,44% 56,92%

0,00% 0,25% 0,25%

2.198.701.266,00

3.366.154.851,00

1.324.458.278,00

31.504.531.303,00

2.591.118.695,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

273

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

10.953.329.366,00 9.111.040.459,00 814.282.356,00

1.027.982.525,00 24.026,00

154.482.828,00 154.482.828,00

2.646.713.303,00 1.661.784.381,00 984.928.922,00 1.829.901,00 1.829.901,00

Secretaria Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cabinda

Secretaria Provincial Da Saúde De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,61% 82,02%

7,33% 9,25% 0,00% 1,39% 1,39%

99,93% 62,74% 37,19%

0,07% 0,07%

11.107.812.194,00

2.648.543.204,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

274

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

25.598.431.299,00 11.049.639.555,00 11.049.639.555,00

828.156.811,00 828.156.811,00

11.925.445.609,00 4.879.045.807,00 7.046.399.802,00 1.795.189.324,00 1.795.189.324,00 12.941.556.062,00 12.941.556.062,00 12.941.556.062,00

66,42% 28,67% 28,67%

2,15% 2,15%

30,94% 12,66% 18,28%

4,66% 4,66%

33,58% 33,58% 33,58%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

10.073.080.961,00 9.323.080.961,00 750.000.000,00

10.012.053.328,00 8.244.897.360,00 1.498.155.968,00 269.000.000,00

7.802.683.090,00 5.783.634.968,00 1.446.847.210,00 572.200.912,00

1.460.549.433,00 128.273.760,00

1.198.139.673,00 134.136.000,00

8.263.668.485,00 1.012.124.056,00 589.552.000,00 278.208.000,00

6.383.784.429,00

537.977.500,00 234.680.000,00 303.297.500,00

330.358.564,00 188.784.000,00 74.520.000,00 114.264.000,00

99.552.000,00 69.552.000,00

26,14% 24,19% 1,95%

25,98% 21,39% 3,89% 0,70%

20,25% 15,01% 3,75% 1,48%

3,79% 0,33% 3,11% 0,35%

21,44% 2,63% 1,53% 0,72%

16,56%

1,40% 0,61% 0,79%

0,86% 0,49% 0,19% 0,30%

0,26% 0,18%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

38.539.987.361,00 100,00%Total Geral:

38.539.987.361,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do ZaireÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

275

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

24.276.123.463,00 50.000.000,00 30.000.000,00 400.000.000,00 54.648.000,00 35.123.760,00

1.067.650.206,00 19.872.000,00 69.552.000,00

5.222.470.010,00 228.528.000,00 29.808.000,00 350.000.000,00 29.808.000,00 104.328.000,00 114.264.000,00 105.824.282,00 747.706.347,00 632.107.056,00 49.680.000,00 303.297.500,00 185.000.000,00 27.721.440,00 430.480.957,00 320.999.797,00 380.017.000,00 178.848.000,00 24.840.000,00

1.871.922.963,00 520.000.000,00 679.366.580,00

62,99% 0,13% 0,08% 1,04% 0,14% 0,09% 2,77% 0,05% 0,18%

13,55% 0,59% 0,08% 0,91% 0,08% 0,27% 0,30% 0,27% 1,94% 1,64% 0,13% 0,79% 0,48% 0,07% 1,12% 0,83% 0,99% 0,46% 0,06% 4,86% 1,35% 1,76%

%Programa Valor

38.539.987.361,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Salas De AulasApetrechamento Dos Centros Infantis A Nivel Da Provincia/ZaireApetrechamento Edifício Centro Documentação Informatização\ZaireApoio A Famílias Vulneráveis\ZaireApoio A Mulher Rural /ZaireApoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.CApoio Ao Poder TradicionalApoio As Calamidades E Catástrofes Naturais

29.808.000,00 10.073.670.635,00

43.817.760,00 21.471.639,00 46.202.400,00 29.808.000,00 35.123.760,00 29.808.000,00 29.808.000,00 24.840.000,00 24.840.000,00 59.616.000,00

0,11% 36,56% 0,16% 0,08% 0,17% 0,11% 0,13% 0,11% 0,11% 0,09% 0,09% 0,22%

%Projecto / Actividade Valor 27.551.081.783,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

276

Aquisição De Equipamentos Informaticos Para Escolas Do ZaireAquisição De 14 Camiões Cisterna Para Descargas/Zaire Aquisição De Artefactos E Embarcações Pescas\ZaireAquisição De Equipamento E Material Veterinário/ZaireAquisição De Kits Auto Constr. Dirigida Dos Antigos Combatente/ZaireAquisição De Kits Para Pesca Artezanal Dos Antigos Combatentes/ZaireAquisição De Kits Para Pesca Artezanal No ZaireComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasFomento Cultura Feijão, Mandioca, Batata Rena, Milho E Soja\ZaireFomento A Actividades Recreativas Culturais Religiosas\ZaireGestão Dos Sistemas De Energia Nos Municipios Do ZaireGestão Dos Sistemas De Água Nos Municipios Do ZaireLimpeza E SaneamentoManutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaManutenção De Infraestrutura Desportiva No Soio\ZaireManutenção Do Edifício Nº 1 Do Governo Do ZaireManutenção Do Edifício Nº 2 Do Governo Do ZaireManutenção Dos Passeios Da Urbe De Mbanza Congo\ZaireManutenção Dos Passeios Da Zona Urbana Do Soio/ZaireMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServiços De Assistência Social A Famílias E Vulneráveis

27.721.440,00 158.976.000,00 64.584.000,00 24.840.000,00 29.808.000,00 24.840.000,00 49.680.000,00 11.923.200,00

1.149.120.000,00 23.846.400,00 49.680.000,00 19.872.000,00 69.552.000,00 69.552.000,00 119.232.000,00 27.721.440,00 18.480.960,00 59.616.000,00 49.680.000,00 56.144.282,00 99.360.000,00 99.360.000,00 269.000.000,00 184.999.999,00 57.320.400,00 169.460.000,00

8.937.625.541,00 5.155.431.927,00

24.840.000,00

0,10% 0,58% 0,23% 0,09% 0,11% 0,09% 0,18% 0,04% 4,17% 0,09% 0,18% 0,07% 0,25% 0,25% 0,43% 0,10% 0,07% 0,22% 0,18% 0,20% 0,36% 0,36% 0,98% 0,67% 0,21% 0,62%

32,44% 18,71% 0,09%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.988.905.578,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuimba

Mbanza Congo

1.231.888.033,00

4.873.428.470,00

Construção De 120 Casas Para Técnicos Cuimba/ZaireConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuimba - PcpConstrução Das Vias Urbanas Comandante Coronel Jacinto CuimbaConstrução Das Vias Urbanas Rua Do Ambriz No CuimbaConstrução De Vias Urbanas Da Rua 10 De Dezembro KuimbaConstrução De Vias Urbanas Do Comandante Da Policia CuimbaConstrução Infraestruturas Sociais Cuimba PcpEstudo E Projecto De Uma Mini Hidrica Sobre O Rio Kuilo / CuimbaProjecto Água Para Todos Cuimba PcpReabilitação E Ampliação Do Hospital Municipal Do Cuimba

Construção Do Mercado Do Luvo/ZaireAmpliação Do Museu Dos Reis Do Congo/Zaire

575.107,00 7.003.761,00

210.000.001,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.001,00 126.309.165,00 30.000.000,00 40.000.000,00 187.999.998,00

50.000.000,00 50.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

277

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Nzeto

Nóqui

1.208.994.225,00

1.385.511.260,00

Construção Das Casas De Funções Mbanza CongoConstrução Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/ZaireConstrução Do Edifício Administrativo Nº 3 Do Governo Mbanza CongoConstrução De Casas Da Cultura/ZaireConstrução Da Via Urbana Do Kimbango Bairro Alvaro Buta Mbanza CongoConstrução De Um Edifício Para Técnicos Sagrada Esperança Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza CongoReab.Expansão Da Direcção Provincial Da Saúde/Mb.Congo/ZaireConstrução Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/ZaireConstrução De Vias Urbanas No Bairro Sagrada Esperança Em Mbanza CongoConstrução Administração E Residências Dos Administradores KinximbaConstrução Da Escola Nº 271 No Município De Mbanza CongoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mbanza Congo - PcpConstrução De Um Edifício No Alvaro Buta Em Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Martins Kidito Mbanza CongoConstrução Do Comando Da Upip Em Mbanza CongoConstrução Infraestruturas Sociais - Mbanza Congo PcpConstrução Um Edifício Para Técnicos Na Antiga Pista Em Mbanza CongoPrograma Infra-Estr(Água, Luz, Acessos, Saneam) Zaire .200 FogosPrograma-Água Para Todos Zaire 2015Projecto Água Para Todos Mbanza Cong PcpReabilitação E Ampliação Da Escola Dr. António Agostinho NetoReabilitação Edificio De Investigação Criminal Mbanza Congo Zaire

Construção De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/ZaireConstrução De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/ZaireConstrução De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/ZaireRequalificação Paisagistica De Mbanza Congo/ZaireConstrução De Instituto Médio De Saúde/ZaireConstrução Da Via Urbana Da Rua 1º De Maio No NzetoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Kissamba No NzetoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Nzeto - PcpConstrução De Via Urbana Da Rua Do Kibonga No NzetoConstrução Infraestruturas Sociais - Nzeto PcpProjecto Água Para Todos Nzeto Pcp

Const.Paragens Para Autocarros Em 6 Municípuios/Noqui/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Nóqui PcpConstrução Do Campo De Futebol/Noqui/ZaireConstrução Da Via Urbana Rua Poder Popular No NóquiConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Fronteira No NóquiConstrução Da Via Urbana Rua Primeiro De Maio No NóquiConstrução Das Vias Urbanas Bairro Do NóquiConstrução De Infraestrutura De Microfomento Noqui - PcpConstrução De Um Hospital Municipal No NóquiProjecto Água Para Todos Noqui Pcp

349.999.999,00 952.650.205,00 273.500.000,00 135.000.000,00 230.750.000,00 91.000.000,00 266.000.004,00 40.500.000,00 190.000.001,00 287.999.999,00 36.000.000,00 329.000.000,00 7.003.761,00 90.000.000,00 210.000.000,00 200.000.000,00 144.007.501,00 91.000.000,00 199.017.000,00 280.000.000,00 40.000.000,00 130.000.000,00 200.000.000,00

47.500.001,00 11.500.000,00 70.681.500,00 290.999.797,00 1.000.000,00

207.000.000,00 207.000.001,00 7.003.760,00

200.000.001,00 126.309.165,00 40.000.000,00

65.000.000,00 87.507.501,00 35.000.000,00 208.000.000,00 209.000.001,00 286.999.999,00 287.999.999,00 7.003.761,00

158.999.999,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

278

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

899.316.049,00 109.072.648,00 18.400.000,00 771.843.401,00 200.564.662,00 200.564.662,00

751.819.152,00 73.119.713,00 9.200.000,00

669.499.439,00 182.866.326,00 182.866.326,00

Administração Municipal De Mbanza Congo

Administração Municipal Do Cuimba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,76% 9,92% 1,67%

70,18% 18,24% 18,24%

80,44% 7,82% 0,98%

71,63% 19,56% 19,56%

1.099.880.711,00

934.685.478,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Soio

Tomboco

Vários Municípios-Zaire

1.226.155.744,00

1.032.927.846,00

30.000.000,00

Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/ZaireConstrução De 110 Casas Para Técnicos Soyo/ZaireConstrução Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) ZaireConstrução De Um Edifício Para Técnicos No SoyoConstrução De Instituto Médio Politécnico /ZaireConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Da Radio Nacional De Angola SoyoConstrução Das Vias Urbanas Da Ruas Do Bairro Kitona SoyoConstrução Das Vias Urbanas Do Kimpaxi No SoyoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Soyo - PcpConstrução De Vias Urbanas Das Ruas Da Praia Dos Pobres SoyoConstrução Infraestruturas Sociais - Soyo PcpProjecto Água Para Todos Soyo Pcp

Construção De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/ZaireConstrução De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/ZaireConstrução Da Maternidade Do Tomboco/ZaireConstrução Da Via Urbana Rua Da Central Eléctrica TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Administração Municipal Do TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Lussunge TombocoConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Avenida Vila Do TombocoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tomboco - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tomboco PcpProjecto Água Para Todos Tomboco Pcp

Requalificação Jardins Parques/Província Do Zaire

35.000.000,00 11.531.950,00 138.000.000,00 156.000.000,00 2.310.867,00

210.000.000,00 99.999.999,00 200.000.001,00 7.003.761,00

200.000.001,00 126.309.165,00 40.000.000,00

32.500.000,00 11.500.000,00 65.000.000,00 200.000.001,00 208.000.000,00 200.000.001,00 200.000.001,00 7.003.760,00 68.924.083,00 40.000.000,00

30.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

279

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

816.117.112,00 77.693.017,00 9.200.000,00

729.224.095,00 144.064.662,00 144.064.662,00

1.369.876.738,00 704.455.774,00 78.678.400,00 586.714.843,00

27.721,00 182.866.325,00 182.866.325,00

1.539.143.982,00 694.435.037,00 51.319.321,00 793.282.662,00

106.962,00 182.866.326,00 182.866.326,00

773.876.242,00 165.687.134,00 13.800.000,00 594.389.108,00 125.481.243,00 125.481.243,00

6.999.536.501,00 5.677.268.318,00 325.132.243,00 997.130.234,00

5.706,00 472.358.447,00 472.358.447,00

Administração Municipal Do Noqui

Administração Municipal Do Nzeto

Administração Municipal Do Soyo

Administração Municipal Do Tomboco

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Zaire

Direcção Provincial De Saúde Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,00% 8,09% 0,96%

75,95% 15,00% 15,00%

88,22% 45,37%

5,07% 37,79%

0,00% 11,78% 11,78%

89,38% 40,33%

2,98% 46,07%

0,01% 10,62% 10,62%

86,05% 18,42%

1,53% 66,09% 13,95% 13,95%

93,68% 75,98%

4,35% 13,35%

0,00% 6,32% 6,32%

960.181.774,00

1.552.743.063,00

1.722.010.308,00

899.357.485,00

7.471.894.948,00

454.641.471,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

280

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

9.899.742.610,00 1.905.246.178,00 217.375.719,00

5.982.178.740,00 1.794.941.973,00 11.385.804.711,00 11.385.804.711,00

2.159.044.802,00 1.458.203.236,00

96.550.188,00 604.291.378,00

Governo Provincial Do Zaire

Hospital Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

46,51% 8,95% 1,02%

28,10% 8,43%

53,49% 53,49%

100,00% 67,54%

4,47% 27,99%

21.285.547.321,00

2.159.044.802,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

281

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

51.475.046.852,00 28.684.865.877,00 28.684.865.877,00 1.708.692.574,00 1.708.692.574,00

17.573.822.716,00 8.164.139.095,00 9.409.683.621,00 3.507.665.685,00 3.507.665.685,00 15.670.835.082,00 15.670.835.082,00 15.670.835.082,00

76,66% 42,72% 42,72%

2,54% 2,54%

26,17% 12,16% 14,01%

5,22% 5,22%

23,34% 23,34% 23,34%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça

11.643.232.477,00 10.936.012.030,00

707.220.447,00

383.842.113,00 383.842.113,00

132.637.492,00 132.637.492,00

33.707.760.323,00 29.592.261.578,00 2.114.485.914,00 669.000.000,00

1.117.674.418,00 214.338.413,00

12.195.628.040,00 5.622.104.852,00 4.480.633.578,00 2.092.889.610,00

1.515.574.730,00 49.907.623,00

1.465.667.107,00

5.682.067.395,00 1.008.876.890,00 1.610.000.000,00 3.063.190.505,00

491.470.358,00 480.470.358,00 11.000.000,00

1.393.669.006,00 129.521.346,00

17,34% 16,29% 1,05%

0,57% 0,57%

0,20% 0,20%

50,20% 44,07% 3,15% 1,00% 1,66% 0,32%

18,16% 8,37% 6,67% 3,12%

2,26% 0,07% 2,18%

8,46% 1,50% 2,40% 4,56%

0,73% 0,72% 0,02%

2,08% 0,19%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

67.145.881.934,00 100,00%Total Geral:

67.145.881.934,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do UigeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

282

Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Governação ElectrónicaPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

48.198.551.452,00 383.842.113,00 480.470.358,00 386.119.200,00

2.023.966.726,00 10.000.000,00 298.533.168,00

1.642.065.477,00 119.521.346,00 64.900.668,00 46.326.957,00

3.875.236.494,00 199.353.334,00 9.936.000,00 73.807.673,00 50.055.581,00 107.840.716,00 884.213.364,00 18.000.000,00

4.662.534.692,00 1.610.000.000,00 2.000.606.615,00

71,78% 0,57% 0,72% 0,58% 3,01% 0,01% 0,44% 2,45% 0,18% 0,10% 0,07% 5,77% 0,30% 0,01% 0,11% 0,07% 0,16% 1,32% 0,03% 6,94% 2,40% 2,98%

%Programa Valor

67.145.881.934,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Imunização (Pav)Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApet Oficina Para Reparação E Manutenção De Meios Rolantes E Equip.Apet. Novas Unidades Hospitalares Em Varios Municipios/UígeApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApoio A Actividades Desportivas E Recreativas Municipais E Comunais/UígeApoio A Agricultura, Pescas E Comércio Nos Municipios, Comunas/UígeApoio Às Familias Mais CarentesCampanha De Vacinação Do GadoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCriação De Base De Dados Para Administração Electrónica/UígeCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasFormação E Capacitação De Funcionários Admin. Municipais /UígeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ Papagro

206.181.140,00 12.329.646.200,00

49.907.623,00 8.820.393,00

123.842.044,00 369.619.200,00 896.957.857,00 2.601.810,00

199.353.334,00 64.900.666,00 64.900.668,00 119.521.346,00 37.558.080,00 50.055.581,00

3.064.320.000,00 53.058.240,00 46.326.957,00 669.000.000,00 185.000.000,00 152.854.400,00 477.300.000,00

0,38% 23,00% 0,09% 0,02% 0,23% 0,69% 1,67% 0,00% 0,37% 0,12% 0,12% 0,22% 0,07% 0,09% 5,72% 0,10% 0,09% 1,25% 0,35% 0,29% 0,89%

%Projecto / Actividade Valor 53.606.738.938,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

283

Prestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdeServicos De Saúde Pública

28.120.103.688,00 6.309.177.203,00

5.544.288,00 188.220,00

52,46% 11,77% 0,01% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

13.539.142.996,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambuíla

Bembe

Buengas

Bungo

Cangola

Cuango

Cuilo

425.312.926,00

1.209.320.002,00

212.511.262,00

212.511.262,00

372.011.262,00

49.455.000,00

49.455.000,00

Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ambuila - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em AmbuilaConstrução Infraestruturas Sociais - Ambuila PcpProjecto Água Para Todos Ambuila PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Ambuila Blocos 8,9,10

Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/UígeAsfaltagem Das Ruas Da Vila Do Bembe UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bembe - PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No BembeConstrução Infraestruturas Sociais - Bembe PcpConstrução 1 Administração Municipal No Bembe - Uige.Estudo E Projectos Da Casa Protocolar - Bembe UigeProjecto Água Para Todos Bembe PcpConstrucao E Apetrechamento Hospital Municipal Bembe Bloco 8,9,10

Construção De Infraestrutura De Microfomento Buengas - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Nos BuengasConstrução Infraestruturas Sociais - Buengas PcpProjecto Água Para Todos Buengas Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Bungo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No BungoConstrução Infraestruturas Sociais - Bungo PcpProjecto Água Para Todos Bungo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cangola - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em KangolaConstrução Infraestruturas Sociais - Cangola PcpProjecto Água Para Todos Cangola PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Kangola Blocos 8,9,10

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Cuango

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Cuilo Cambozo

16.500.000,00 7.003.761,00 78.000.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00 157.500.000,00

20.000,00 487.402.136,00 7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 347.697.604,00 4.189.000,00 40.000.000,00 157.500.000,00

7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

9.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00 157.500.000,00

49.455.000,00

49.455.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

284

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Damba

Maquela Do Zombo

Milunga

Mucaba

Negage

340.351.978,00

491.791.675,00

370.011.262,00

615.916.540,00

2.324.186.466,00

Estudos Para Reabilitação Das Ruas Da Damba UigeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Damba - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Na DambaConstrução Infraestruturas Sociais - Damba PcpProjecto Água Para Todos Damba PcpReabilitação Do Palacio Da Justiça Da Damba Uíge

Reabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/UigeConstrução Escola De 12 Salas De Aulas Maquela Do Zombo UigeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maquela Do Zombo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MaquelaConstrução Infraestruturas Sociais - Maquela Do Zombo PcpEstudo Para Reabilitação Da Ruas De Maquela UigeProjecto Água Para Todos Maquela Zombo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Milunga - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MilungaConstrução Infraestruturas Sociais - Milunga PcpProjecto Água Para Todos Milunga PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Milunga Blocos 8,9,10

Construção Do Palacio Municipal De Mucaba UigeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mucaba - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba UigeConstrução Infraestruturas Sociais - Mucaba PcpCostrução E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba 2 UigeProjecto Água Para Todos Mucaba Pcp

Asfaltagem Do Troço De Estrada Do Bairro BenvindoAsfaltagem Do Troço De Estrada Do Bairro Candombe VelhoConstrução De Centro De Saúde De Macocola UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Negage - PcpConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde -SacandicaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No NegageConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em MacoloConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau KissangConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau 1Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Alto ZazaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica LuaiConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica 1Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Nos Buengas NorteConstrução E Apetrechamento De Uma Escola 6 Salas No Sacandica KinfukuConstrução Infraestruturas Sociais - Negage PcpPrograma Infra-Estruturas (Agua, Luz, Acessos E Saneamento) 200 FogosProjecto Água Para Todos Negage Pcp

20.000.000,00 7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00 107.840.716,00

20.000.000,00 196.338.413,00 7.003.761,00 78.000.000,00 130.449.501,00 20.000.000,00 40.000.000,00

7.003.760,00 78.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00 157.500.000,00

85.786.451,00 7.003.761,00

196.338.413,00 90.449.502,00 196.338.413,00 40.000.000,00

210.000.000,00 313.327.856,00 68.221.122,00 7.003.760,00 73.807.673,00 78.000.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 129.309.165,00

1.008.876.890,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

285

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Puri

Quilengues

Quimbele

Quitexe

Sanza Pombo

Songo

Uíge

330.849.676,00

20.000.000,00

232.511.261,00

134.511.381,00

251.312.926,00

408.849.675,00

5.448.273.442,00

Construção De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No Puri UigeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Puri - PcpConstrução Infraestruturas Sociais Puri PcpProjecto Água Para Todos Puri Pcp

Estudo Para Reabilitação Da Ruas De Quimbele Uige

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quimbele - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em QuimbeleConstrução Infraestruturas Sociais - Quimbele PcpProjecto Água Para Todos Quimbele Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quitexe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quitexe PcpProjecto Água Para Todos Quitexe Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Sanza Pombo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Sanza PomboConstrução Infraestruturas Sociais - Sanza Pombo PcpProjecto Água Para Todos Sanza Pombo Pcp

Construção De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No Songo UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Songo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No SongoConstrução Infraestruturas Sociais - Songo PcpProjecto Água Para Todos Songo Pcp

Reabilitação Da Escola Pré Universitária (Puniv)/UigeProjecto Água Para Todos Uíge PcpAsfaltagem Da Estrada De Acesso Ao Bairro Cemitério UigeAsfaltagem Do Troço De Estrada Do Kakole, Município Do UígeConstrução De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No Papelão 2 UigeConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Bairro Papelão 1 No UigeConstrução De 1 Escola De 6 Salas No Kisseque Lulovo UígeConstrução Escola De 12 Salas De Aulas Quitexe/Vista Alegre UigeConstrução, Apetrechamento De Escola Com 12 Salas De Aulas UigeConstrução, Apetrechamento Unidade Provincial Policia Nacional No UígeConstrução Da Unidade Da Policia De Intervenção Rapida No UigeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Uíge - PcpConstrução De Um Centro De Saúde Em Catapa UígeConstrução De Um Centro De Saúde No Papelão UígeConstrução De Uma Escola De 12 Salas De Aulas Na Rua Industrial/UigeConstrução De Uma Escola De 12 Salas Para Ensino Especial No UígeConstrução Do Centro De Produção Da Tpa No Uíge

196.338.413,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

20.000.000,00

7.003.760,00 78.000.000,00 107.507.501,00 40.000.000,00

7.003.880,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 78.000.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

196.338.413,00 7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

9.700.650,00 40.000.000,00 151.526.405,00 252.021.336,00 196.338.413,00 196.338.413,00 41.263.301,00 196.338.413,00 196.338.413,00 132.637.492,00 383.842.113,00 7.003.761,00 68.221.121,00 68.221.121,00 196.338.413,00 196.338.413,00 480.470.358,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

286

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

568.470.105,00 95.513.263,00 9.200.000,00

463.754.648,00 2.194,00

161.962.262,00 161.962.262,00

693.398.662,00 154.638.798,00 4.462.000,00

534.285.888,00 11.976,00

159.962.262,00 159.962.262,00

708.294.443,00 126.500.000,00 13.947.561,00 567.846.882,00 159.962.262,00 159.962.262,00

Administração Municipal Da Cangola

Administração Municipal Da Damba

Administração Municipal De Buengas

Administração Municipal De Maquela Do Zombo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,83% 13,08%

1,26% 63,49%

0,00% 22,17% 22,17%

81,26% 18,12%

0,52% 62,61%

0,00% 18,74% 18,74%

81,58% 14,57%

1,61% 65,40% 18,42% 18,42%

730.432.367,00

853.360.924,00

868.256.705,00

915.402.574,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Uíge 40.000.000,00

Construção E Apetrechamento De 1 Escola Com 24 Salas Aulas UigeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 2Construção E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 3Construção Infraestruturas Sociais Uíge PcpEstudo Para Construção De Armazéns E Silos UigeEstudo Para Reabilitação Do Museu Do Reino Do Kongo UigeEstudos Para Reabilitação Da Missão Do Kibocolo UigePrograma Agua Para Todos Uíge 2015Reabilitação Da Estrada Do Bairro Nguengue _ Kimpa Vita UigeReabilitação Do Gabinete De Estudos E Planeamento UigeReabilitação Da Estrada Do Bairro Candombe Novo No UígeReabilitação Da Estrada Do Kimpa Vita No UígeConstrução De Posto De Saúde -Aldeia Grutas Nzenzo Uige

Estudos Projectos E Fiscalização Das Obras Gt /Uíge

78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 144.007.501,00 10.000.000,00 11.000.000,00 18.000.000,00 970.000.000,00 99.123.551,00 121.706.676,00 498.067.691,00 479.899.887,00 49.530.000,00

40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

287

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

712.498.312,00 169.257.768,00 9.972.095,00

533.268.449,00 202.904.262,00 202.904.262,00

627.655.299,00 76.105.227,00 3.106.881,00

548.402.516,00 40.675,00

162.904.263,00 162.904.263,00

785.826.007,00 75.789.880,00 4.879.968,00

702.310.963,00 2.845.196,00

179.962.261,00 179.962.261,00

694.722.690,00 156.063.769,00 5.768.400,00

532.461.862,00 428.659,00

198.763.926,00 198.763.926,00

437.462.215,00 62.279.671,00 2.866.203,00

372.286.555,00 29.786,00

198.763.926,00 198.763.926,00

Administração Municipal De Mucaba

Administração Municipal De Quimbele

Administração Municipal De Sanza Pombo

Administração Municipal Do Ambuila

Administração Municipal Do Bembe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,83% 18,49%

1,09% 58,26% 22,17% 22,17%

79,39% 9,63% 0,39%

69,37% 0,01%

20,61% 20,61%

81,37% 7,85% 0,51%

72,72% 0,29%

18,63% 18,63%

77,75% 17,47%

0,65% 59,59%

0,05% 22,25% 22,25%

68,76% 9,79% 0,45%

58,51% 0,00%

31,24% 31,24%

790.559.562,00

965.788.268,00

893.486.616,00

636.226.141,00

798.365.162,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

288

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

645.703.974,00 71.214.293,00 7.156.895,00

565.139.728,00 2.193.058,00

159.962.262,00 159.962.262,00

522.087.868,00 97.628.207,00 4.476.354,00

419.937.021,00 46.286,00

149.032.662,00 149.032.662,00

1.465.162.847,00 585.300.575,00 37.405.834,00 839.787.250,00 2.669.188,00

206.384.165,00 206.384.165,00

635.680.716,00 71.396.258,00 10.169.717,00 553.911.888,00

202.853,00 159.962.263,00 159.962.263,00

442.890.522,00 61.244.278,00 6.007.734,00

375.593.798,00 44.712,00

165.923.981,00 165.923.981,00

Administração Municipal Do Bungo

Administração Municipal Do Milunga

Administração Municipal Do Negage

Administração Municipal Do Puri

Administração Municipal Do Quitexe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,15% 8,84% 0,89%

70,15% 0,27%

19,85% 19,85%

77,79% 14,55%

0,67% 62,57%

0,01% 22,21% 22,21%

87,65% 35,02%

2,24% 50,24%

0,16% 12,35% 12,35%

79,90% 8,97% 1,28%

69,62% 0,03%

20,10% 20,10%

72,75% 10,06%

0,99% 61,69%

0,01% 27,25% 27,25%

805.666.236,00

671.120.530,00

1.671.547.012,00

795.642.979,00

608.814.503,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

289

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

752.182.467,00 143.966.427,00 8.694.279,00

597.389.679,00 2.132.082,00

159.962.262,00 159.962.262,00

819.849.757,00 127.216.591,00 21.762.799,00 670.613.452,00

256.915,00 216.462.262,00 216.462.262,00

24.656.387.376,00 22.268.875.769,00 1.294.622.553,00 1.090.044.705,00

2.844.349,00 696.641.786,00 696.641.786,00

2.279.681.928,00 1.347.830.386,00

81.383.281,00 850.242.597,00

225.664,00 104.417.424,00 104.417.424,00

11.074.602.383,00 1.642.639.431,00 121.170.020,00

5.818.118.292,00 3.492.674.640,00 12.021.153.241,00 12.021.153.241,00

Administração Municipal Do Songo

Administração Municipal Do Uíge

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Uíge

Direcção Provincial Da Saúde Do Uíge

Governo Provincial Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,46% 15,78%

0,95% 65,49%

0,23% 17,54% 17,54%

79,11% 12,28%

2,10% 64,71%

0,02% 20,89% 20,89%

97,25% 87,84%

5,11% 4,30% 0,01% 2,75% 2,75%

95,62% 56,53%

3,41% 35,66%

0,01% 4,38% 4,38%

47,95% 7,11% 0,52%

25,19% 15,12% 52,05% 52,05%

912.144.729,00

1.036.312.019,00

25.353.029.162,00

2.384.099.352,00

23.095.755.624,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

290

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.313.669.069,00 1.271.671.908,00

55.200.000,00 986.652.371,00

144.790,00 46.202.400,00 46.202.400,00

Hospital Provincial Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

98,04% 53,89%

2,34% 41,81%

0,01% 1,96% 1,96%

2.359.871.469,00 100,00%

Page 203: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

291

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

37.202.460.356,00 22.405.052.261,00 22.405.052.261,00 1.487.931.054,00 1.487.931.054,00

9.958.104.486,00 3.954.104.848,00 6.003.999.638,00 3.351.372.555,00 3.351.372.555,00 10.505.431.709,00 10.505.431.709,00 10.505.431.709,00

77,98% 46,96% 46,96%

3,12% 3,12%

20,87% 8,29%

12,58% 7,02% 7,02%

22,02% 22,02% 22,02%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça

11.237.489.505,00 9.048.929.279,00 2.188.560.226,00

163.107.183,00 120.300.000,00 42.807.183,00

15.909.722.492,00 100.000.000,00

13.160.012.078,00 2.380.710.414,00 269.000.000,00

11.233.310.250,00 5.771.425.086,00 1.564.136.129,00 3.897.749.035,00

3.226.616.956,00 50.000.000,00 128.000.000,00

3.048.616.956,00

4.038.244.011,00 1.065.699.501,00 1.550.000.000,00 181.680.000,00

1.240.864.510,00

425.340.000,00 4.968.000,00

420.372.000,00

1.332.027.261,00 114.264.000,00

23,55% 18,97% 4,59%

0,34% 0,25% 0,09%

33,35% 0,21%

27,58% 4,99% 0,56%

23,55% 12,10% 3,28% 8,17%

6,76% 0,10% 0,27% 6,39%

8,46% 2,23% 3,25% 0,38% 2,60%

0,89% 0,01% 0,88%

2,79% 0,24%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

47.707.892.065,00 100,00%Total Geral:

47.707.892.065,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BengoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

292

Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

33.694.172.427,00 100.000.000,00 750.801.000,00 303.431.235,00 174.662.588,00 832.089.842,00 132.000.000,00 128.000.000,00

1.964.800.000,00 215.919.426,00

3.212.138.864,00 50.000.000,00 144.072.000,00 39.744.000,00 121.168.807,00 114.264.000,00 276.300.000,00 210.861.278,00 16.922.616,00

1.079.679.600,00 113.352.783,00

1.926.498.588,00 1.470.000.000,00 637.013.011,00

70,63% 0,21% 1,57% 0,64% 0,37% 1,74% 0,28% 0,27% 4,12% 0,45% 6,73% 0,10% 0,30% 0,08% 0,25% 0,24% 0,58% 0,44% 0,04% 2,26% 0,24% 4,04% 3,08% 1,34%

%Programa Valor

47.707.892.065,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Manutenção Da Inseneradora/BengoAcções De Apoio Ao CarnavalAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresAquisição De Equipamentos DiversosAquisição De Meios De Ensino P/Escolas PrimáriasCampanha Agrícola 2015/2017/BengoCampanha De DesinfestaçãoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeDesporto Lazer RecreaçãoEfemérides E Datas ComemorativasElaboracao De Planos De Gestão De Res. Sólid. E Urbanos Da Prov./BengoFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação De Quadros De SaúdeImplementação De Sistema De Gestão E De Informação

9.240.480,00 4.968.000,00 13.860.720,00

11.428.460.023,00 10.929.600,00 42.923.520,00 60.063.120,00 4.719.600,00 95.176.944,00 99.360.000,00 20.865.600,00 130.161.600,00

1.149.120.000,00 144.072.000,00 43.718.400,00 121.168.807,00 3.974.400,00 19.867.438,00 49.680.000,00

0,03% 0,01% 0,04%

31,35% 0,03% 0,12% 0,16% 0,01% 0,26% 0,27% 0,06% 0,36% 3,15% 0,40% 0,12% 0,33% 0,01% 0,05% 0,14%

%Projecto / Actividade Valor 36.449.825.431,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

293

Informatiz. Serviços Das Adm. Municipais/BengoLimpeza E SaneamentoManutencao Da Morgue/BengoManutenção Da Fabrica De Gases Medicinais/BengoManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrevenção E Combate As Grandes EndemiasPrograma De Divulgação Do Potencial TuristicoPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Formação Dos InspectoresPromoção De Campanhas AgrícolasServicos De Saúde Pública

19.872.000,00 49.680.000,00 48.125.602,00 39.734.064,00 13.860.720,00 269.000.000,00 185.000.004,00 57.320.400,00 143.560.000,00

12.328.583.628,00 9.332.003.948,00

42.807.183,00 27.063.843,00 39.744.000,00 194.060.226,00 17.884.800,00 14.904.000,00 174.290.761,00

0,05% 0,14% 0,13% 0,11% 0,04% 0,74% 0,51% 0,16% 0,39%

33,82% 25,60% 0,12% 0,07% 0,11% 0,53% 0,05% 0,04% 0,48%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.258.066.634,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Bula Atumba

Dande

138.253.263,00

1.084.109.421,00

6.587.555.692,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Ambriz - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ambriz PcpProjecto Água Para Todos Ambriz Pcp

Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/BengoConstrução De 1 Escola 12 Salas Do Iº Ciclo Kiage Bula Atumba BengoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Bula Atumba - PcpConstrução E Apetrechamento De 2 Cecs No Bula AtumbaConstrução Infraestruturas Sociais - Bula Atumba PcpPavimentação, Asfaltagem De 7 Km De Estrada Caculo Bula Atumba BengoProjecto Água Para Todos Bula Atumba PcpReabilitação Apetrechamento Administração Municipal Bula Atumba Bengo

Projecto De Drenagem De CaxitoReabilitação Do Hospital Provincial/Bengo Construçao Infraestruturas Sociais - Dande PcpConcep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento Água/Caxito/BengoConstrução Apetrechamento Da Direcção Antigos Combatentes Dande BengoConstrução Da Direcção Da Promoção Da Mulher Dande BengoConstrução Da Direcção Do Comércio E Turismo Dande BengoConstrução Da Direcção Provincial Das Pescas No Dande BengoConstrução, Apetrechamento 12 Salas Escola Iºciclo No Ulua Dande BengoConstrução Captação, Rede Abastecimento De Agua KicaboConstrução De Escola 12 Salas Iº Ciclo No Sassa Caria Bengo

7.003.761,00 91.249.502,00 40.000.000,00

150.798.158,00 280.000.000,00 7.003.761,00 50.000.000,00 88.307.502,00 382.000.000,00 40.000.000,00 86.000.000,00

132.000.000,00 174.662.588,00 146.949.501,00 650.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 280.000.000,00 470.000.000,00 280.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

294

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dembos

Nambuangongo

Pango Aluquém

Vários Municípios-Bengo

1.002.410.497,00

1.443.753.263,00

508.553.263,00

493.431.235,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Dande - PcpConstrução De 1 Escola Iºciclo C/12 Salas No Pango Novo BengoConstrução De 1 Escola 12 Salas Iº Ciclo No Gombe Do Piri BengoConstrução E Apetrechamento Casa Provincial Da Juventude Dande BengoConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal Do Gombe BengoConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal Do Kicunzo BengoConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal Do Kixico BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Educação Dande BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Juventude Desporto Dande BengoConstrução E Apetrechamento Da Provincial Da Agricultura Dande BengoConstrução E Apetrechamento De Escola Iºciclo No Sarico Dande BengoConstrução E Apetrechamento Direcção Da Assitência Social Dande BengoConstrução E Apetrechamento Do Mercado Do Sassa Povoação BengoConstrução E Apetrechamento Escolas 1 Salas No Kibonga Em Kicabo BengoPavimentação, Asfaltagem 7 Km De Estrada Quita E Kimbundo BengoPavimentação, Asfaltagem De 7 Km De Estrada Nas Mabubas Caxito BengoPrograma Infra-Estruturas 200 Fogos Bengo 2015Projecto Água Para Todos Dande PcpConstrução E Apetrechamento Lar De Aconselhamento Abrigo Dande Bengo

Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Quibaxi/BengoConstrução Escola 12 Salas Iº Ciclo Catende Dembos BengoConstrução De Escola Do Iºciclo C/12 Salas Aldeia Quesso Dembos BengoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dembos-Quibaxi - PcpConstrução Do Mercado De Kibaxe Nos DembosConstruçao Infraestruturas Sociais - Dembos -Quibaxi PcpProjecto Água Para Todos Dembos-Quibaxi Pcp

Construção De Escola 12 Salas Do Iº Ciclo Kimbage Nambuangongo BengoConstrução Da Administração Municipal De Nambuangongo BengoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nambuangongo - PcpConstrução Do Mercado De Muxaluando Em NambuangongoConstrução Infraestruturas Sociais -Nambuangongo PcpConstrução 1 Escola Do Iºciclo No Onzo Em Nambuangongo BengoEstudo, Construção E Apetrechamento De 2 Cics Em NambuangongoProjecto Água Para Todos Nambuangongo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Pango Aluquem - PcpProjecto Água Para Todos Pango Aluquem PcpConstrução Do Comando Da Polícia Do Pango Aluquém BengoConstrução Infraestruturas Sociais - Pango Aluquem PcpEstudo, Construção Do Palácio Municipal Do Pango AluquemConstrução De 2 Residências Protocolares No Pango Aluquem

Construção De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo Programa Água Para Todos/Bengo

7.003.761,00 280.000.000,00 280.000.000,00 276.300.000,00 149.000.000,00 149.000.000,00 149.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 280.000.000,00 102.000.000,00 250.800.000,00 280.000.000,00 120.000.000,00 330.089.842,00 918.750.000,00 40.000.000,00 128.000.000,00

16.922.616,00 280.000.000,00 280.000.000,00 7.479.379,00

250.001.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00

280.000.000,00 395.500.000,00 7.003.761,00

250.000.000,00 91.249.502,00 280.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00

7.003.761,00 40.000.000,00 120.300.000,00 91.249.502,00 150.000.000,00 100.000.000,00

303.431.235,00 190.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

295

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.060.042.912,00 580.690.050,00 21.040.000,00 455.471.166,00 2.841.696,00

169.704.663,00 169.704.663,00

1.507.240.981,00 880.830.980,00 47.164.000,00 578.492.851,00

753.150,00 187.550.663,00 187.550.663,00

1.278.874.289,00 710.012.888,00 94.640.000,00 472.700.982,00 1.520.419,00

188.936.735,00 188.936.735,00

1.848.858.486,00 1.052.173.000,00

66.480.000,00 702.290.511,00 27.914.975,00 259.515.894,00 259.515.894,00

965.442.426,00 489.562.400,00 21.480.000,00 451.027.454,00 3.372.572,00

174.633.863,00 174.633.863,00

Administração Municipal De Bula Atumba

Administração Municipal De Nambuangongo

Administração Municipal Do Ambriz

Administração Municipal Do Dande

Administração Municipal Do Pango Aluquem

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,20% 47,22%

1,71% 37,04%

0,23% 13,80% 13,80%

88,93% 51,97%

2,78% 34,13%

0,04% 11,07% 11,07%

87,13% 48,37%

6,45% 32,20%

0,10% 12,87% 12,87%

87,69% 49,90%

3,15% 33,31%

1,32% 12,31% 12,31%

84,68% 42,94%

1,88% 39,56%

0,30% 15,32% 15,32%

1.229.747.575,00

1.694.791.644,00

1.467.811.024,00

2.108.374.380,00

1.140.076.289,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

296

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.441.581.410,00 852.528.010,00 50.770.500,00 537.522.795,00

760.105,00 242.688.953,00 242.688.953,00

9.864.025.029,00 8.869.108.520,00 673.450.000,00 310.377.933,00 11.088.576,00

3.302.045.402,00 2.712.787.777,00 191.749.302,00 396.810.319,00

698.004,00 1.848.096,00 1.848.096,00

12.819.116.817,00 4.394.324.117,00 137.157.252,00

4.998.149.063,00 3.289.486.385,00 9.254.679.498,00 9.254.679.498,00

622.052.679,00 213.978.680,00 18.400.000,00 388.749.951,00

924.048,00 25.873.344,00 25.873.344,00

Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bengo

Direcção Provincial Da Saúde Do Bengo

Governo Provincial Do Bengo

Hospital Geral Da Barra Do Dande

Hospital Provincial Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,59% 50,62%

3,01% 31,91%

0,05% 14,41% 14,41%

100,00% 89,91%

6,83% 3,15% 0,11%

99,94% 82,11%

5,80% 12,01%

0,02% 0,06% 0,06%

58,07% 19,91%

0,62% 22,64% 14,90% 41,93% 41,93%

96,01% 33,03%

2,84% 60,00%

0,14% 3,99% 3,99%

1.684.270.363,00

9.864.025.029,00

3.303.893.498,00

22.073.796.315,00

647.926.023,00

2.493.179.925,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

297

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

23.621.474.652,00 11.408.543.245,00 11.408.543.245,00

663.911.173,00 663.911.173,00

10.541.519.051,00 4.857.988.577,00 5.683.530.474,00 1.007.501.183,00 1.007.501.183,00 10.770.563.467,00 10.770.563.467,00 10.770.563.467,00

68,68% 33,17% 33,17%

1,93% 1,93%

30,65% 14,13% 16,53%

2,93% 2,93%

31,32% 31,32% 31,32%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.08.00 - Investigação E Desenvolvimento Em Educação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.03.00 - Iluminação Das Vias Públicas 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

7.614.830.206,00 7.614.830.206,00

45.291.000,00 45.291.000,00

9.954.271.561,00 6.744.254.605,00 2.636.436.970,00 427.625.437,00 28.876.500,00 117.078.049,00

7.256.121.240,00 4.228.893.043,00 2.100.009.606,00 927.218.591,00

882.738.767,00 291.691.631,00 591.047.136,00

6.766.074.566,00 3.656.275.000,00 886.978.121,00 130.291.776,00 807.146.335,00

1.285.383.334,00

551.811.127,00 62.141.127,00 489.670.000,00

1.320.899.652,00 230.457.245,00 230.457.245,00

22,14% 22,14%

0,13% 0,13%

28,94% 19,61% 7,67% 1,24% 0,08% 0,34%

21,10% 12,30% 6,11% 2,70%

2,57% 0,85% 1,72%

19,67% 10,63% 2,58% 0,38% 2,35% 3,74%

1,60% 0,18% 1,42%

3,84% 0,67% 0,67%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

34.392.038.119,00 100,00%Total Geral:

34.392.038.119,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

298

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Angola JovemPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

21.190.772.546,00 28.876.500,00 117.078.049,00 798.691.776,00 472.800.000,00 616.163.303,00 219.130.000,00 39.004.797,00 209.650.079,00 230.457.245,00 16.394.718,00

1.141.487.000,00 270.540.000,00 45.291.000,00 158.012.294,00 52.413.000,00 225.120.431,00

3.656.275.000,00 3.144.606.212,00 760.000.000,00 999.274.169,00

61,62% 0,08% 0,34% 2,32% 1,37% 1,79% 0,64% 0,11% 0,61% 0,67% 0,05% 3,32% 0,79% 0,13% 0,46% 0,15% 0,65%

10,63% 9,14% 2,21% 2,91%

%Programa Valor

34.392.038.119,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio Ao Escoamento Da ProduçãoApoio Ao Poder TradicionalAquisição De Equipamentos EssenciaisCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasMarketing Institucional Merenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPlano Executivo De Apoio A Juventude / Cuanza NortePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Melhoria Dos Serviços De Ensino/Cuanza NortePrograma De Saneamento Básico/Golungo Alto/ Cuanza NortePrograma Integrado Comun. Rural E Empreendedorismo/Golungo Alto/C. NorteServiços Comunitários

33.523.070,00 7.337.756.437,00

66.571.200,00 230.457.245,00 155.796.480,00 160.099.776,00

1.915.200.000,00 149.060.006,00 39.004.797,00 427.625.437,00 185.000.000,00 95.534.000,00 284.900.000,00 174.407.012,00

9.134.079.576,00 4.147.021.233,00

60.229.449,00 529.185.182,00 28.876.500,00 137.156.544,00

0,13% 29,01% 0,26% 0,91% 0,62% 0,63% 7,57% 0,59% 0,15% 1,69% 0,73% 0,38% 1,13% 0,69%

36,12% 16,40% 0,24% 2,09% 0,11% 0,54%

%Projecto / Actividade Valor 25.291.483.944,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

299

Município / Projecto / Actividade Total

9.100.554.175,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambaca

Banga

Bolongongo

Cambambe

Cazengo

Golungo Alto

Gonguembo

Lucala

392.442.926,00

710.721.262,00

447.812.926,00

457.464.263,00

340.431.893,00

481.646.926,00

173.312.926,00

5.416.940.406,00

Construção Da Casa Da Juventude No Municipio De Ambaca.Construção De Infraestruturas De Microfomento Ambaca - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ambaca PcpProjecto Água Para Todos Ambaca Pcp

Construção Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica Da BangaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Banga - PcpConstrução De 20 Casas Na BangaConstrução Do Hospital Municipal Da BangaConstrução Infraestruturas Sociais - Banga PcpProjecto Água Para Todos Banga Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Bolongongo - PcpConstrução De 20 Casas No BolongongoConstrução Infraestruturas Sociais - Bolongongo PcpContrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No BolongongoProjecto Água Para Todos Bolongongo Pcp

Reabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Cuanza NorteConstrução Da Casa Da Juventude Em CambambeConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cambambe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cambambe PcpProjecto Água Para Todos Cambambe Pcp

Construçao Infraestruturas Sociais - Cazengo PcpConstrução De 1 Escola Com 30 Salas De Aulas Em NdalatandoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cazengo- PcpProjecto Água Para Todos Cazengo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Golungo Alto- PcpConstrução Do Hospital Municipal Do Golungo AltoConstrução Do Tribunal Municipal Do Golungo AltoConstrução Infraestruturas Sociais - Golungo Alto PcpProjecto Água Para Todos Golungo Alto Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Gonguembo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Gonguembo PcpProjecto Água Para Todos Gonguembo Pcp

Contrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No KikulungoReabilitação E Ampliação Da Escola Superior PolitécnicaAsfaltagem Da Vila De CamabatelaAsfaltagem Das Ruas Do Bairro Da Juventude.Construção De Infra-Estruras 200 Fogos Cuanza Norte 2015

219.130.000,00 7.003.761,00

126.309.165,00 40.000.000,00

221.800.000,00 7.003.761,00 96.400.000,00 258.010.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 75.000.000,00 126.309.165,00 199.500.000,00 40.000.000,00

52.413.000,00 270.540.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

144.007.502,00 149.420.630,00 7.003.761,00 40.000.000,00

7.003.761,00 263.043.000,00 45.291.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

247.100.000,00 117.078.049,00 313.000.000,00 159.800.000,00

3.397.275.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

300

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital

927.156.815,00 193.330.796,00 12.880.000,00 719.097.923,00 1.848.096,00

182.866.326,00 182.866.326,00

592.969.835,00 74.352.875,00 3.680.000,00

514.688.560,00 248.400,00

144.064.662,00 144.064.662,00

511.314.008,00 69.313.544,00 4.397.600,00

437.602.864,00 182.866.326,00

Administração Municipal De Ambaca

Administração Municipal De Banga

Administração Municipal De Bolongongo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,53% 17,42%

1,16% 64,78%

0,17% 16,47% 16,47%

80,45% 10,09%

0,50% 69,83%

0,03% 19,55% 19,55%

73,66% 9,98% 0,63%

63,04% 26,34%

1.110.023.141,00

737.034.497,00

694.180.334,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quiculungo

Samba Cajú

Vários Municipios-Cuanza Norte

134.511.263,00

458.291.263,00

86.978.121,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Lucala - PcpConstrução De 20 Casas No NgonguemboConstrução Do Centro Infantil Do DondoConstrução Do Hospital Municipal Do LucalaConstrução Infraestruturas Sociais - Lucala PcpProjecto Água Para Todos Lucala PcpProjecto Agua Para Todos 2014

Construção De Infraestruturas De Microfomento Quiculungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quiculungo PcpProjecto Água Para Todos Quiculungo Pcp

Construção Do Hospital Municipal Do Samba CajúConstrução De Infraestruturas De Microfomento Samba Cajú- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba Cajú PcpProjecto Água Para Todos Samba Cajú Pcp

Const. Rede Capt. Trat. Distrib. Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-Norte

7.003.761,00 87.600.000,00 225.120.431,00 296.654.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00 400.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

323.780.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

86.978.121,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

301

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

894.118.049,00 295.580.546,00 18.957.990,00 579.532.034,00

47.479,00 144.064.663,00 144.064.663,00

1.200.531.213,00 376.948.575,00 19.421.559,00 803.687.132,00

473.947,00 200.564.663,00 200.564.663,00

614.692.136,00 97.015.772,00 11.500.000,00 504.258.716,00 1.917.648,00

182.866.326,00 182.866.326,00

700.195.058,00 118.456.605,00 16.560.000,00 565.178.453,00 182.866.326,00 182.866.326,00

705.846.353,00 120.978.571,00 12.940.747,00 571.146.923,00

780.112,00 144.064.663,00 144.064.663,00

Administração Municipal De Cambambe

Administração Municipal De Cazengo

Administração Municipal De Gonguembo

Administração Municipal De Lucala

Administração Municipal De Quiculungo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,12% 28,47%

1,83% 55,82%

0,00% 13,88% 13,88%

85,69% 26,90%

1,39% 57,36%

0,03% 14,31% 14,31%

77,07% 12,16%

1,44% 63,23%

0,24% 22,93% 22,93%

79,29% 13,41%

1,88% 64,00% 20,71% 20,71%

83,05% 14,23%

1,52% 67,20%

0,09% 16,95% 16,95%

1.038.182.712,00

1.401.095.876,00

797.558.462,00

883.061.384,00

849.911.016,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

302

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

516.994.750,00 54.127.549,00 3.680.000,00

459.187.201,00 144.064.663,00 144.064.663,00

734.615.930,00 128.860.094,00 9.638.179,00

596.107.721,00 9.936,00

182.866.326,00 182.866.326,00

6.717.270.335,00 5.622.011.077,00 302.912.658,00 698.746.617,00 93.599.983,00

889.121.985,00 619.897.816,00 42.162.117,00 226.877.242,00

184.810,00 18.691.598,00 18.691.598,00

7.357.571.614,00 2.926.847.755,00 171.375.719,00

3.351.156.987,00 908.191.153,00

8.875.907.325,00 8.875.907.325,00

1.060.016.652,00

Administração Municipal De Samba Cajú

Administração Municipal Do Golungo Alto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Norte

Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Norte

Governo Provincial Do Cuanza-Norte

Hospital Provincial Do Cuanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,21% 8,19% 0,56%

69,46% 21,79% 21,79%

80,07% 14,04%

1,05% 64,97%

0,00% 19,93% 19,93%

100,00% 83,69%

4,51% 10,40%

1,39%

97,94% 68,28%

4,64% 24,99%

0,02% 2,06% 2,06%

45,32% 18,03%

1,06% 20,64%

5,59% 54,68% 54,68%

86,44%

661.059.413,00

917.482.256,00

6.717.270.335,00

907.813.583,00

16.233.478.939,00

1.226.345.292,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

303

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

199.059.919,00 74.581.752,00 3.000.000,00

121.463.358,00 14.809,00

18.480.960,00 18.480.960,00

Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

91,50% 34,28%

1,38% 55,83%

0,01% 8,50% 8,50%

217.540.879,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

304

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

37.226.487.666,00 15.605.983.835,00 15.605.983.835,00

952.555.031,00 952.555.031,00

18.185.167.354,00 7.781.928.778,00 10.403.238.576,00 2.482.781.446,00 2.482.781.446,00 16.976.739.076,00 16.976.739.076,00 16.976.739.076,00

68,68% 28,79% 28,79%

1,76% 1,76%

33,55% 14,36% 19,19%

4,58% 4,58%

31,32% 31,32% 31,32%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião

9.464.487.714,00 8.299.199.865,00 1.165.287.849,00

456.390.079,00 36.908.632,00 103.668.725,00 28.670.700,00 287.142.022,00

15.774.886.166,00 93.950.000,00

13.284.563.794,00 1.511.288.488,00 589.000.000,00 64.245.556,00 231.838.328,00

11.596.093.287,00 5.863.346.500,00 3.129.585.398,00 2.603.161.389,00

1.610.495.328,00 293.039.824,00

1.168.415.504,00 149.040.000,00

11.510.153.382,00 4.169.492.688,00 1.609.418.400,00 5.598.419.860,00 132.822.434,00

1.802.367.568,00

17,46% 15,31% 2,15%

0,84% 0,07% 0,19% 0,05% 0,53%

29,10% 0,17%

24,51% 2,79% 1,09% 0,12% 0,43%

21,39% 10,82% 5,77% 4,80%

2,97% 0,54% 2,16% 0,27%

21,24% 7,69% 2,97%

10,33% 0,25%

3,33%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

54.203.226.742,00 100,00%Total Geral:

54.203.226.742,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De MalanjeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

305

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma EducativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

30.468.781.267,00 41.884.420,00 25.600.193,00

1.558.256.793,00 7.452.000,00 23.668.725,00 35.890.819,00 85.350.737,00 103.522.412,00 372.850.870,00

2.064.060.295,00 171.814.592,00 182.000.000,00 34.081.622,00 298.422.291,00 229.203.001,00

1.059.101.566,00 15.000.000,00 199.298.282,00 406.112.118,00 20.000.000,00 226.520.015,00 279.596.567,00 32.540.046,00 987.865.396,00 95.347.106,00 462.057.625,00

4.169.492.688,00 3.179.452.335,00

59.325.750,00 4.066.713.564,00 1.609.418.400,00 1.632.545.247,00

56,21% 0,08% 0,05% 2,87% 0,01% 0,04% 0,07% 0,16% 0,19% 0,69% 3,81% 0,32% 0,34% 0,06% 0,55% 0,42% 1,95% 0,03% 0,37% 0,75% 0,04% 0,42% 0,52% 0,06% 1,82% 0,18% 0,85% 7,69% 5,87% 0,11% 7,50% 2,97% 3,01%

%Programa Valor

54.203.226.742,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApetrechamento Do Edifício Do Governo Provincial De Malange/MalangeApetrechamento Do Hospital Geral De MalanjeApetrechamento Do Palácio Provincial /MalanjeApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Acervo Bibliográfico.

149.040.000,00 85.439.631,00

7.085.871.469,00 260.581.422,00 452.394.725,00 109.869.307,00 131.634.999,00 25.600.193,00 59.325.750,00 32.540.046,00

0,38% 0,22%

18,24% 0,67% 1,16% 0,28% 0,34% 0,07% 0,15% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor 38.838.669.157,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

306

Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCampanha De Vacinação AnimalConservação Das Florestas E Combate A DesertificaçãoCriação De Base De Dados P/Os Serviços De Saúde/MalanjeCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDemolição De Eficios Em Condições De Desabamento/MalangeElaboração Do Cadastro Comercial/MalangeElaboração E Execução De Diversos Projectos Na Provincia De MalangeFeira De Produtos Nacionais/MalangeLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Divulgação E SensibilizaçãoPrograma De Qualidade AmbientalProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Piscicultura Familiar /MalangeProjecto De Reconversão Varietal Da Mandioca/MalangePromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRelançamento Da Produção De Horticulas/Malange Repovoamento Animal Bovino E Caprino/ MalanjeServiços ComunitáriosServiços De Estudo, Auditoria E ConsultoriaSinalizão Horizontal, Vertical, Sinalética E Toponímia Da Cidade/Malanje

155.910.287,00 21.879.072,00 377.369.280,00 23.101.199,00

2.681.280.000,00 72.135.573,00 248.400.000,00 7.452.000,00

705.957.577,00 44.712.001,00 943.920.000,00 589.000.000,00 185.013.310,00 143.301.000,00 379.620.000,00

13.643.292.443,00 7.370.135.297,00

85.350.737,00 32.795.055,00 229.203.001,00 34.081.622,00 89.054.659,00 333.976.545,00 35.890.819,00 92.753.355,00 149.735.520,00

1.111.058.371,00 287.142.022,00 372.850.870,00

0,40% 0,06% 0,97% 0,06% 6,90% 0,19% 0,64% 0,02% 1,82% 0,12% 2,43% 1,52% 0,48% 0,37% 0,98%

35,13% 18,98% 0,22% 0,08% 0,59% 0,09% 0,23% 0,86% 0,09% 0,24% 0,39% 2,86% 0,74% 0,96%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

15.364.557.585,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caculama

Cacuso

176.627.844,00

739.150.053,00

Construção Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Caculama - PcpConstrução De Um Cic Cec Em Kaculama - MalanjeConstrução Infraestruturas Sociais - Caculama PcpEstudos Projecto Para Construção Do Cemitério Municipal CaculamaProjecto Água Para Todos Caculama Pcp

Construção De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ MalanjeAmpliação Apetrech. Da Área Administrativa Hospital De Cacuso/MalanjeConstrução Apetrechamento Centro Materno Infantil De Cacuso/MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacuso - PcpConstrução De Um Cic Cec Em Cacuso - MalanjeConstrução De Uma Escola Do 2º Ciclo Em Cacuso Malanje

200.000,00 7.003.761,00 45.500.000,00 68.924.083,00 15.000.000,00 40.000.000,00

28.670.700,00 103.356.732,00 95.347.106,00 7.003.761,00 45.500.000,00 80.340.155,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

307

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cahombo

Calandula

Cambundi Catembo

Cangandala

Cunda Dia Baze

Luquembo

Malange

560.229.663,00

472.914.353,00

134.511.262,00

370.526.590,00

173.312.926,00

352.386.112,00

11.458.427.213,00

Construção Do Quartel De Bombeiros De CacusoConstrução E Apetrechamento Da Morgue De CacusoConstrução Infraestruturas Sociais - Cacuso PcpProjecto Água Para Todos Cacuso Pcp

Projecto Água Rural Kambo Kamana - KahomboProjecto Água Para Todos Cahombo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cahombo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cahombo Pcp

Const Apetrech. Centro Médico Polivalente De Kalandula/MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Calandula - PcpConstrução De Uma Escola Do 2º Ciclo Em Kalandula MalanjeConstrução Do Comando Municipal De Policia De KalandulaConstrução Infraestruturas Sociais - Calandula PcpEstudos E Projecto Para Construção Do Cemitério Municipal CalandulaProjecto Água Para Todos Calandula Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cambundi Catembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cambundi Catembo PcpProjecto Água Para Todos Cambundi Catembo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cangandala - PcpConstrução De Um Cic Cec Em Kangandala - MalanjeConstruçao Infraestruturas Sociais - Cangandala PcpEstudos Projecto Para Construção Do Cemitério Municipal CangandalaProjecto Água Para Todos Cangadala Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cunda Dia Base - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cunda Dia Base PcpProjecto Água Para Todos Cunda Dia Base Pcp

Construção E Apetrechamento Centro Materno Infantil/ LuquemboConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luquembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luquembo PcpEstudos Para Construção Do Cemitério Municipal Luquembo MalanjeProjecto Água Para Todos Luquembo Pcp

Construção De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/MalanjeConstrução Do Centro De Informação E Turismo De MalanjeEstudo Projectos P/ Circulares Norte E Sul Da Cidade De MalanjeReabilitação Ampliação Da Escola Esquadra BombocoConstruçao Infraestruturas Sociais - Malanje PcpDesassoreamento Do Rio MalanjeReabilitação Ampliação Apetrechamento Do Palacio Municipal De MalanjeConstrução Apetrechamento Casa Da Juventude De Malanje

80.000.000,00 132.622.434,00 126.309.165,00 40.000.000,00

425.718.400,00 40.000.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00

98.932.702,00 7.003.761,00

162.000.000,00 23.668.725,00 126.309.165,00 15.000.000,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 45.500.000,00 263.022.829,00 15.000.000,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

202.874.850,00 7.003.761,00 87.507.501,00 15.000.000,00 40.000.000,00

150.210.468,00 20.000.000,00 84.000.000,00 36.908.632,00 144.007.502,00

2.769.288.000,00 166.260.272,00

1.275.013.894,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

308

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Marimba

Massango

Quela

Quirima

134.511.262,00

134.511.263,00

349.459.176,00

134.511.262,00

Construção De Um Refeitório No Lombe / MalanjeConstrução De Uma Escola De Ensino Especial Em MalanjeConstrução De 1 Centro De Formação No Lombe MalanjeConstrução De 3 Residências Protocolares / MalanjeConstrução De 1 Internato No Lombe Em MalanjeConstrução Do Largo Rainha Nginga MbandiAmpliação Do Palácio Provincial De MalanjeConstrução Da Central De Esterilização Hospitalar De MalanjeConstrução Da Escola Provincial De Educação Física/MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Malange - PcpConstrução De Pavilhão De Artes E Ofícios MalanjeConstrução De Um Centro De Reabilitação Física De MalanjeEstudo Para A Construção Do Cemitério Da Catepa MalanjeEstudo E Projecto Para Construção Centro Psiquiatrico De MalanjePrograma Água Para Todos Malanje/2015Programa 200 Fogos/Província De Malanje/2015Projecto Água Para Todos Malanje PcpReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Da Escola Nº84 MalanjeReabilitação Da Escola Branca Ruída Campo De Aviação MalanjeReabilitação Da Escola Deolinda Rodrigues Em MalanjeReabilitação Da Escola Pioneiro Zeca Canambua MalanjeReabilitação Da Escola Primária 108 Em MalanjeReabilitação Da Escola Terra Nova Campo De Aviação Em MalanjeReabilitação E Ampliação Do Hospital Municipal De MalanjeReabilitação E Apetrechamento Da Escola Major Kanhangulu Em MalanjeReconstrução Da Escola Hoji Ya Henda Em MalanjeReconstrução Da Escola Kilamba Kiaxi Maxinde Em MalanjeConst. Instalações Dos Serviços De Apoio Acção Social Escolar/MalanjeReabilitação Do Edifício Anexo Ao Governo Provincial De Malanje

Construção De Infraestrutura De Microfomento Marimba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Marimba PcpProjecto Água Para Todos Marimba Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Massango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Massango PcpProjecto Água Para Todos Massango Pcp

Projecto Água Para Todos Quela PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quela - PcpConstrução De Um Cic Cec Em Quela - MalanjeConstrução De Uma Escola Do Segundo Ciclo No QuelaConstrução Infraestruturas Sociais - Quela Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quirima - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quirima Pcp

76.051.399,00 199.298.282,00 74.440.475,00 136.749.720,00 47.311.394,00 84.657.625,00 94.000.000,00 174.280.389,00 99.352.291,00 7.003.761,00 41.884.420,00 116.974.133,00 30.000.000,00 30.000.000,00 623.700.000,00

3.882.532.500,00 40.000.000,00 88.000.000,00 48.391.585,00 42.540.408,00 53.830.000,00 30.650.000,00 40.120.000,00 118.225.527,00 32.022.954,00 145.740.000,00 40.120.000,00 215.791.582,00 199.070.000,00

7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

40.000.000,00 7.003.761,00 45.500.000,00 130.646.250,00 126.309.165,00

7.003.761,00 87.507.501,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

309

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

680.910.353,00 120.755.460,00 10.044.651,00 550.074.775,00

35.467,00 125.481.244,00 125.481.244,00

689.643.266,00 146.137.473,00 9.191.943,00

534.273.903,00 39.947,00

182.866.326,00 182.866.326,00

462.972.877,00 57.758.499,00 3.663.067,00

401.465.179,00 86.132,00

144.064.663,00 144.064.663,00

664.459.098,00 132.749.479,00 4.354.336,00

526.823.689,00 531.594,00

Administração Municipal De Caculama

Administração Municipal De Cacuso

Administração Municipal De Cahombo

Administração Municipal De Calandula

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,44% 14,97%

1,25% 68,21%

0,00% 15,56% 15,56%

79,04% 16,75%

1,05% 61,23%

0,00% 20,96% 20,96%

76,27% 9,51% 0,60%

66,14% 0,01%

23,73% 23,73%

78,42% 15,67%

0,51% 62,17%

0,06%

806.391.597,00

872.509.592,00

607.037.540,00

847.325.424,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quiuaba Ngozi

Vários Municípios-Malanje

173.312.926,00

165.680,00

Projecto Água Para Todos Quirima Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Kiwaba Nzoji - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kiwaba Nzoji PcpProjecto Água Para Todos Kiwaba Nzoji Pcp

Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/Malanje

40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

165.680,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

310

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

507.618.540,00 92.499.429,00 11.857.332,00 401.739.318,00 1.522.461,00

144.064.662,00 144.064.662,00

519.025.262,00 70.631.523,00 4.554.000,00

443.721.898,00 117.841,00

319.579.990,00 319.579.990,00

452.943.223,00 48.987.594,00 3.051.615,00

400.899.806,00 4.208,00

182.866.326,00 182.866.326,00

492.320.767,00 59.208.364,00 5.753.247,00

425.014.260,00 2.344.896,00

182.866.326,00 182.866.326,00

466.305.821,00 60.956.139,00 2.197.342,00

403.119.134,00 33.206,00

144.064.662,00 144.064.662,00

Administração Municipal De Cambundi Catembo

Administração Municipal De Cangandala

Administração Municipal De Cunda Dia Base

Administração Municipal De Kiwaba Nzoji

Administração Municipal De Luquembo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,89% 14,19%

1,82% 61,65%

0,23% 22,11% 22,11%

61,89% 8,42% 0,54%

52,91% 0,01%

38,11% 38,11%

71,24% 7,70% 0,48%

63,05% 0,00%

28,76% 28,76%

72,92% 8,77% 0,85%

62,95% 0,35%

27,08% 27,08%

76,40% 9,99% 0,36%

66,04% 0,01%

23,60% 23,60%

651.683.202,00

838.605.252,00

635.809.549,00

675.187.093,00

610.370.483,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 223: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

311

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.270.857.936,00 420.307.459,00 5.373.156,00

844.000.805,00 1.176.516,00

200.564.663,00 200.564.663,00

430.568.460,00 31.485.395,00 2.588.765,00

396.355.634,00 138.666,00

144.064.662,00 144.064.662,00

438.077.411,00 36.158.939,00 2.382.202,00

399.374.562,00 161.708,00

144.064.663,00 144.064.663,00

540.459.128,00 102.123.605,00 4.469.953,00

424.808.560,00 9.057.010,00

182.866.326,00 182.866.326,00

467.203.097,00 61.154.365,00 5.028.332,00

400.996.949,00 23.451,00

153.618.062,00 153.618.062,00

Administração Municipal De Malanje

Administração Municipal De Marimba

Administração Municipal De Massango

Administração Municipal De Quela

Administração Municipal De Quirima

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,37% 28,56%

0,37% 57,36%

0,08% 13,63% 13,63%

74,93% 5,48% 0,45%

68,98% 0,02%

25,07% 25,07%

75,25% 6,21% 0,41%

68,60% 0,03%

24,75% 24,75%

74,72% 14,12%

0,62% 58,73%

1,25% 25,28% 25,28%

75,26% 9,85% 0,81%

64,59% 0,00%

24,74% 24,74%

1.471.422.599,00

574.633.122,00

582.142.074,00

723.325.454,00

620.821.159,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

312

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

12.016.669.197,00 10.159.747.692,00

569.800.000,00 1.287.120.381,00

1.124,00 111.249.110,00 111.249.110,00

1.638.903.865,00 945.730.605,00 45.686.584,00 646.588.844,00

897.832,00 434.018.052,00 434.018.052,00

12.947.635.738,00 2.157.152.185,00 197.935.484,00

8.148.275.603,00 2.444.272.466,00 13.968.294.240,00 13.968.294.240,00

2.217.532.540,00 748.143.502,00 56.067.006,00

1.392.371.183,00 20.950.849,00 14.690.422,00 14.690.422,00

322.381.087,00 154.296.128,00 8.556.016,00

158.142.871,00 1.386.072,00 14.588.351,00 14.588.351,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Malanje

Direcção Provincial Da Saúde De Malanje

Governo Provincial De Malanje

Hospital Provincial De Malanje

Instituto Médio Agrário De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,08% 83,77%

4,70% 10,61%

0,00% 0,92% 0,92%

79,06% 45,62%

2,20% 31,19%

0,04% 20,94% 20,94%

48,10% 8,01% 0,74%

30,27% 9,08%

51,90% 51,90%

99,34% 33,52%

2,51% 62,38%

0,94% 0,66% 0,66%

95,67% 45,79%

2,54% 46,93%

0,41% 4,33% 4,33%

12.127.918.307,00

2.072.921.917,00

26.915.929.978,00

2.232.222.962,00

336.969.438,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 225: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

313

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

33.517.812.540,00 15.518.683.467,00 15.518.683.467,00

950.575.575,00 950.575.575,00

12.383.604.198,00 6.583.338.193,00 5.800.266.005,00 4.664.949.300,00 4.664.949.300,00 14.636.107.122,00 14.636.107.122,00 14.636.107.122,00

69,61% 32,23% 32,23%

1,97% 1,97%

25,72% 13,67% 12,05%

9,69% 9,69%

30,39% 30,39% 30,39%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

8.793.144.101,00 8.660.522.515,00

48.646.656,00 83.974.930,00

75.928.000,00 75.928.000,00

330.150.000,00 52.652.000,00 138.749.000,00 138.749.000,00

13.766.657.339,00 135.020.000,00

10.178.083.997,00 2.604.004.636,00 389.000.000,00 385.028.706,00 75.520.000,00

12.268.907.173,00 6.286.076.835,00 1.057.772.324,00 3.529.255.701,00 1.395.802.313,00

4.420.627.165,00 101.845.048,00 413.600.000,00

3.748.252.933,00 156.929.184,00

5.838.377.596,00 2.137.121.000,00

18,26% 17,99% 0,10% 0,17%

0,16% 0,16%

0,69% 0,11% 0,29% 0,29%

28,59% 0,28%

21,14% 5,41% 0,81% 0,80% 0,16%

25,48% 13,05% 2,20% 7,33% 2,90%

9,18% 0,21% 0,86% 7,78% 0,33%

12,12% 4,44%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

48.153.919.662,00 100,00%Total Geral:

48.153.919.662,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

314

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma EducativaPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

30.232.525.660,00 160.200.000,00 477.937.000,00 234.863.290,00

2.207.411.751,00 25.882.936,00 42.211.200,00

1.501.576.743,00 1.371.487.756,00

48.646.656,00 374.211.930,00 112.200.000,00 14.904.000,00 210.329.184,00 54.648.000,00

1.956.336.927,00 91.743.778,00 94.392.000,00 75.520.000,00 129.972.477,00 99.360.000,00 338.574.797,00 730.691.272,00 198.756.625,00 343.353.616,00 240.762.568,00 402.408.000,00

1.775.025.000,00 410.681.200,00 200.000.000,00

2.617.634.453,00 460.000.000,00 919.670.843,00

62,78% 0,33% 0,99% 0,49% 4,58% 0,05% 0,09% 3,12% 2,85% 0,10% 0,78% 0,23% 0,03% 0,44% 0,11% 4,06% 0,19% 0,20% 0,16% 0,27% 0,21% 0,70% 1,52% 0,41% 0,71% 0,50% 0,84% 3,69% 0,85% 0,42% 5,44% 0,96% 1,91%

%Programa Valor

48.153.919.662,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresCriação Do Portal Do Governo Da Província/Lunda NorteCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasElaboração Do Plano De Ordenamento Da Lagoa Nacarumbo/L. NorteElaboração Do Plano De Ordenamento Provincial/Lunda NorteElaboração Do Plano Urbanístico Dos Municípios/Lunda Norte

86.343.840,00 11.783.038.844,00

101.845.048,00 254.113.200,00 6.458.400,00

1.723.680.000,00 183.816.000,00 59.616.000,00 69.552.000,00 173.880.000,00

0,25% 33,94% 0,29% 0,73% 0,02% 4,97% 0,53% 0,17% 0,20% 0,50%

%Projecto / Actividade Valor 34.715.189.718,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

315

Elaboração Dos Planos De Desenvolvimento Municipais/L.NorteFeira Agro Pecuária Do Cacanda - Expo Cacanda/ Lunda NorteForm. Capacitação Dos Funcionários Das Adm. Mun. Da L. NorteGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosImplementação De Sistema De Informação Geográfica/Lunda NorImplementação Do Desporto Escolar/Lunda NorteInformatização Dos Serviços Das Direcções Provinciais/LnMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroOrganiz. De Jornadas Cientificas P/ O Pessoal Da Saúde/ L. NortePreparação De 20.000 Hectares De TerraPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrograma De Educação Ambiental Das Comunidades/Lunda NortePrograma De Produção SustentávelPrograma De Promoção Da Saúde Pública/Lunda NortePromoção Da Mulher Rural Da Lunda Norte Realização De Estudos Epidemológicos Na Lunda Norte

158.976.000,00 239.013.025,00 48.646.656,00 42.211.200,00 338.574.797,00 13.860.720,00 54.648.000,00 389.000.000,00 185.000.004,00 85.980.600,00 170.940.000,00 6.930.360,00 99.360.000,00

11.131.594.858,00 7.025.772.510,00

70.585.344,00 27.978.043,00 94.392.000,00 50.822.640,00 14.904.000,00 23.655.629,00

0,46% 0,69% 0,14% 0,12% 0,98% 0,04% 0,16% 1,12% 0,53% 0,25% 0,49% 0,02% 0,29%

32,07% 20,24% 0,20% 0,08% 0,27% 0,15% 0,04% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

13.438.729.944,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cambulo

Capenda Camulemba

Caungula

542.309.818,00

448.804.974,00

396.809.074,00

Construção De Posto De Saúde - CambuloConstrução De Centro De Saúde - CambuloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cambulo - PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CambuloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CambuloConstrução Infraestruturas Sociais - Cambulo PcpProjecto Água Para Todos Cambulo Pcp

Projecto Água Para Todos Capenda Camulemba PcpConstrução De Campo Multiuso Do Capenda Lunda NorteConstrução De Infraestrutura De Microfomento Capenda-Camulemba - PcpConstrução De Posto De Saúde - CapendaConstrução Do Hospital Materno Infantil - CapendaConstrução Infraestruturas Sociais - Capenda-Camulemba Pcp

Construção De Posto De Saúde - CaungulaConstrução De Campo Multiuso Do Caungula Lunda NorteConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CaungulaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Caungula - PcpConstrução De Parque Infantil - CaungulaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - Caungula

25.989.792,00 30.755.100,00 7.003.761,00 52.652.000,00 259.600.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

40.000.000,00 28.703.919,00 7.003.761,00 25.989.792,00 259.600.000,00 87.507.502,00

25.989.792,00 28.703.919,00 117.152.100,00 7.003.761,00 39.800.000,00 52.652.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

316

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Chitato

Cuango

Cuilo

Lubalo

Lucapa

2.072.174.838,00

704.242.227,00

532.931.073,00

623.007.535,00

4.247.860.114,00

Construção Infraestruturas Sociais - Caungula PcpProjecto Água Para Todos Caungula Pcp

Construção Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda NorteAsfaltagem Das Vias Do Dundo/Chitato/Lunda NorteConstrução De Lar Dos Idosos - ChitatoConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - ChitatoConstrução De Centro De Saúde - ChitatoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Chitato - PcpConstrução De Parque Infantil - ChitatoConstrução De Quartel Dos Bombeiros No ChitatoConstrução Do Comando Upip No ChitatoConstrução Infraestruturas Sociais - Chitato PcpProjecto Água Para Todos Chitato Pcp

Construção De Posto De Saúde - CuangoConstruçao De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuangoConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - CuangoConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuangoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuango- PcpConstrução De Parque Infantil - CuangoConstrução Infraestruturas Sociais - Cuango PcpProjecto Água Para Todos Cuango Pcp

Construção De Posto De Saúde - CuiloProjecto Água Para Todos Cuilo PcpConstrução De Campo Multiuso Do Cuilo Lunda NorteConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuiloConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuiloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuilo- PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CuiloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CuiloConstrução Infraestruturas Sociais - Cuilo Pcp

Construção De Centro De Saúde - LubaloConstrução De Escola De 10 Salas Ensino Primario - LubaloConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - LubaloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubalo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Lubalo PcpProjecto Água Para Todos Lubalo Pcp

Construção Do Instituto Médio De Saúde-DundoConstrução Do Instituto Médio Politécnico Do LucapaConstruçao Infraestruturas Sociais - Lucapa PcpConstrução De Posto De Saúde - LucapaConstrução De Uma Escola Para Deficientes

85.507.502,00 40.000.000,00

561.878.513,00 763.749.899,00 200.000.000,00 53.400.000,00 65.356.500,00 7.003.761,00 39.800.000,00 138.749.000,00 75.928.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

25.989.792,00 53.400.000,00 340.589.072,00 117.152.100,00 7.003.761,00 32.600.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00

25.989.792,00 40.000.000,00 28.703.919,00 53.400.000,00 117.152.100,00 7.003.761,00 52.652.000,00 120.522.000,00 87.507.501,00

30.755.100,00 117.152.100,00 340.589.072,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

140.641.200,00 94.032.610,00 144.007.502,00 25.989.792,00 75.520.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

317

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

806.756.425,00 128.117.466,00 7.314.397,00

670.729.699,00 594.863,00

184.058.757,00 184.058.757,00

Administração Municipal De Cambulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

81,42% 12,93%

0,74% 67,69%

0,06% 18,58% 18,58%

990.815.182,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Lunda Norte

Xá Muteba

3.223.643.544,00

646.946.747,00

Construção Centro De Reabilitação Fisica - Lunda NorteConstrução Da Casa Da Juventude Lunda NorteConstrução Da Escola De Artes Do LucapaConstrução Da Residencia Do Administrador Comunal Do MuvuluegiConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - LucapaConstrução De Escola De 6 Salas No Muvuluegi Lunda NorteConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas No Yongo Lunda NorteConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lucapa- PcpConstrução De Parque Infantil - LucapaConstrução De Quartel Dos Bombeiros No LucapaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - LucapaConstrução De 1 Escola De Formação Técnica Lunda NorteConstrução De 6 Residências Para Os Serviços FronteiriçosConstrução Do Posto De Saúde No Muvuluege Lunda NorteConstrução Do Posto De Saúde No Yongo Lunda NorteConstrução E Infra-Estruturação De 200 Fogos Lunda-Norte 2015Construção Residencia Do Administrador Comunal Do Yongo Lunda NorteEstudo Construção De 1 Estádio Municipal De Futebol 11 Lunda NorteEstudo Para Construção Da Sede Do Governo Provincial Lunda NortePrograma Água Para Todos Lunda-Norte 2015Projecto Água Para Todos Lucapa Pcp

Const.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L NorteReparação Precária 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontões/ Lunda NorteConst.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L NorteConstrução De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. NorteConstrução De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda Norte

Construção De Campo Multiuso Do Xa-Muteba Lunda NorteConstrução De Escola Do Ii Ciclo - Xa-MutebaConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - Xa-MutebaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Xá-Muteba - PcpConstrução De Posto De Saúde - Xa-MutebaConstrução Infraestruturas Sociais - Xa-Muteba PcpProjecto Água Para Todos Xa-Muteba Pcp

227.000.000,00 343.353.616,00 170.052.706,00 75.744.000,00 53.400.000,00 135.020.000,00 135.020.000,00 7.003.761,00 39.800.000,00 138.749.000,00 52.652.000,00 214.976.000,00 52.652.000,00 32.487.239,00 38.989.688,00

1.775.025.000,00 75.744.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00

1.034.471.078,00 737.826.844,00

1.371.487.756,00 25.882.936,00 53.974.930,00

28.703.919,00 340.589.673,00 117.152.100,00 7.003.761,00 25.989.792,00 87.507.502,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

318

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.414.198.342,00 690.006.315,00 46.876.449,00 677.305.642,00

9.936,00 197.034.949,00 197.034.949,00

423.094.498,00 78.205.762,00 4.512.146,00

339.482.277,00 894.313,00

144.064.663,00 144.064.663,00

466.928.571,00 133.164.208,00 7.502.726,00

326.162.277,00 99.360,00

142.064.663,00 142.064.663,00

473.878.318,00 117.368.108,00 6.703.320,00

349.757.358,00 49.532,00

144.064.663,00 144.064.663,00

427.053.681,00 90.508.319,00 5.169.603,00

331.375.759,00 144.064.662,00 144.064.662,00

Administração Municipal De Chitato

Administração Municipal Do Capenda-Camulemba

Administração Municipal Do Caungula

Administração Municipal Do Cuango

Administração Municipal Do Cuilo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,77% 42,82%

2,91% 42,04%

0,00% 12,23% 12,23%

74,60% 13,79%

0,80% 59,86%

0,16% 25,40% 25,40%

76,67% 21,87%

1,23% 53,56%

0,02% 23,33% 23,33%

76,69% 18,99%

1,08% 56,60%

0,01% 23,31% 23,31%

74,77% 15,85%

0,91% 58,02% 25,23% 25,23%

1.611.233.291,00

567.159.161,00

608.993.234,00

617.942.981,00

571.118.343,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

319

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

474.013.081,00 139.566.829,00 7.983.908,00

326.162.277,00 300.067,00

144.064.663,00 144.064.663,00

889.818.906,00 278.580.226,00 14.862.189,00 596.221.021,00

155.470,00 201.359.595,00 201.359.595,00

702.877.693,00 157.630.126,00 8.863.544,00

536.159.569,00 224.454,00

144.064.663,00 144.064.663,00

8.475.903.241,00 7.509.581.472,00 523.019.675,00 443.302.094,00 48.831.677,00 48.831.677,00

1.143.769.848,00 732.278.927,00 32.847.950,00 378.642.971,00 254.113.200,00 254.113.200,00

Administração Municipal Do Lubalo

Administração Municipal Do Lucapa

Administração Municipal Do Xa-Muteba

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Norte

Direcção Provincial Da Saúde Da Lunda Norte

Governo Provincial Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,69% 22,58%

1,29% 52,77%

0,05% 23,31% 23,31%

81,55% 25,53%

1,36% 54,64%

0,01% 18,45% 18,45%

82,99% 18,61%

1,05% 63,31%

0,03% 17,01% 17,01%

99,43% 88,09%

6,14% 5,20% 0,57% 0,57%

81,82% 52,38%

2,35% 27,09% 18,18% 18,18%

618.077.744,00

1.091.178.501,00

846.942.356,00

8.524.734.918,00

1.397.883.048,00

29.337.501.760,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

320

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.367.737.333,00 722.183.245,00 35.272.001,00 610.282.087,00 2.601.810,00 2.601.810,00

Hospital Provincial Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,81% 52,70%

2,57% 44,54%

0,19% 0,19%

1.370.339.143,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

321

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

24.185.211.549,00 9.708.871.376,00 9.708.871.376,00 568.762.104,00 568.762.104,00

9.471.114.311,00 3.760.926.542,00 5.710.187.769,00 4.436.463.758,00 4.436.463.758,00 12.842.493.308,00 12.842.493.308,00 12.842.493.308,00

65,32% 26,22% 26,22%

1,54% 1,54%

25,58% 10,16% 15,42% 11,98% 11,98% 34,68% 34,68% 34,68%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.04.00 - Prisões

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

8.421.943.976,00 8.049.943.976,00 372.000.000,00

180.000.000,00 180.000.000,00

11.587.896.103,00 256.000.000,00

8.210.608.082,00 2.734.021.361,00 189.000.000,00 198.266.660,00

6.815.298.531,00 2.930.090.498,00 429.670.215,00

1.702.297.462,00 1.753.240.356,00

5.171.986.824,00 848.102.380,00 237.212.181,00

4.086.672.263,00

3.454.194.383,00 503.000.000,00

1.249.065.300,00 1.583.129.083,00 119.000.000,00

1.069.400.000,00 637.000.000,00 382.400.000,00 50.000.000,00

22,74% 21,74% 1,00%

0,49% 0,49%

31,30% 0,69%

22,17% 7,38% 0,51% 0,54%

18,41% 7,91% 1,16% 4,60% 4,73%

13,97% 2,29% 0,64%

11,04%

9,33% 1,36% 3,37% 4,28% 0,32%

2,89% 1,72% 1,03% 0,14%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

37.027.704.857,00 100,00%Total Geral:

37.027.704.857,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

322

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

23.136.558.689,00 38.000.000,00 619.000.000,00 61.800.000,00 180.000.000,00 13.500.000,00 285.470.000,00 837.000.000,00 632.320.000,00 448.000.000,00 147.500.000,00 110.300.000,00

1.072.396.725,00 3.029.717.928,00

60.000.000,00 40.000.000,00 300.000.000,00 468.950.000,00 929.400.000,00 834.730.000,00 463.440.000,00 198.253.750,00 505.000.000,00 106.000.000,00

1.302.640.472,00 520.385.300,00 687.341.993,00

62,48% 0,10% 1,67% 0,17% 0,49% 0,04% 0,77% 2,26% 1,71% 1,21% 0,40% 0,30% 2,90% 8,18% 0,16% 0,11% 0,81% 1,27% 2,51% 2,25% 1,25% 0,54% 1,36% 0,29% 3,52% 1,41% 1,86%

%Programa Valor

37.027.704.857,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAquisição De MedicamentosAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaCuidados Primários De SaúdeEfemérides NacionaisElaboração De Estudos UrbanísticosInformatização Dos ServiçosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Protecção E Assistência Pessoas Vulneráveis/L-Sul

10.273.556.028,00 227.194.561,00 49.680.000,00 49.680.000,00 766.080.000,00 30.330.488,00 11.335.262,00

1.004.396.725,00 189.000.000,00 194.524.733,00 42.975.966,00 82.044.733,00

7.764.911.515,00 4.282.098.531,00

8.354.462,00 439.417.842,00

40,42% 0,89% 0,20% 0,20% 3,01% 0,12% 0,04% 3,95% 0,74% 0,77% 0,17% 0,32%

30,55% 16,85% 0,03% 1,73%

%Projecto / Actividade Valor 25.415.580.846,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

323

Município / Projecto / Actividade Total

11.612.124.011,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacolo

Dala

Muconda

Saurimo

876.261.925,00

1.590.183.261,00

704.472.925,00

8.441.205.900,00

Construção Centro Aconselhamento Familia Cacolo Lunda SulConstrução De 1 Campo De Futebol Cacolo Lunda SulConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Chassengue No CacoloConstrução Apetrechamento Residência Administradora CacoloConstrução Centro Tratamento Água Cacolo Lunda SulConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacolo - PcpConstrução Fiscalização 1 Centro Captação De Água Xassengue No CacoloConstrução Infraestruturas Sociais - Cacolo PcpConstrução 1 Centro Infantil Cic Cec Cacolo Lunda SulContenção De 3 Ravinas No CacoloProjecto Água Para Todos Cacolo Pcp

Construção De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -SulConstrução Infraestruturas Sociais - Dala PcpConstrução Residência Administrador Adjunto Do DalaConstrução Apetrechamento Residência Administrador Municipal DalaConstrução Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Luma Cassai No DalaConstrução Bloco Operatorio E Ala De Raio X DalaConstrução Bloco Operatório E Ala De Raio X Dala Lunda SulConstrução De Infraestrutura De Microfomento Dala - PcpConstrução De 1 Monumento Histórico Gomes Spencer DalaConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaConstrução 1 Centro Infantil Cic Cec Dala Lunda SulContenção De 2 Ravinas No DalaProjecto Água Para Todos Dala Pcp

Construção Infraestruturas Sociais - Muconda PcpConstrução Centro Aconselhamento Familiar Muconda Lunda SulConstrução De Infraestrutura De Microfomento Muconda - PcpConstrução De 1 Ravina No MucondaConstrução Do Mercado Municipal No Muconda Lunda SulConstrução 1 Centro Infantil Cic Cec Muconda Lunda SulConstrução 1 Depósito De Medicamento Muconda Lunda SulProjecto Água Para Todos Muconda Pcp

Const.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda SulConcl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda SulConstrução Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda SulReabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda SulPavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda SulConstrução De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda SulAmpliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda SulConstrução De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda SulTerrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda Sul

220.000.000,00 45.000.000,00 104.350.000,00 34.000.000,00 4.000.000,00 7.003.760,00 79.599.000,00 126.309.165,00 106.000.000,00 110.000.000,00 40.000.000,00

253.440.000,00 130.449.501,00 25.500.000,00 34.000.000,00 67.000.000,00 104.350.000,00 187.000.000,00 221.280.000,00 7.003.760,00

290.000.000,00 12.000.000,00 128.160.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00

126.309.165,00 128.000.000,00 7.003.760,00 30.000.000,00 67.000.000,00 156.160.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00

1.500.000,00 13.500.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00

100.000.000,00 248.440.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

324

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Reabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda SulConstruçao Infraestruturas Sociais - Saurimo PcpProjecto Água Para Todos Saurimo PcpConstrução Apetrechamento Do Edifício Da Direcção Saúde Em SaurimoConstrução Biblioteca Infantil Saurimo Lunda SulConstrução De 1 Centro Captação De Água Sombo Em SaurimoConstrução Escola Iº Ciclo 12 Salas No Bairro Santo AntónioConstrução Mercados Nas Zonas Do 14 E Txicumina SaurimoConstrução Parque Infantil Candembe I SaurimoConstrução Unidade Trânsito SaurimoConstrução 1 Escola Ensino Primário 7 Salas De Aula Verde SaurimoConstrução 1 Escola I Ciclo 12 Salas Aulas Curva Sassamba SaurimoConstrução Apetrechamento Centro Reabilitação Tóxico De SaurimoConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas No Sombo Em SaurimoConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Cazage Na Lunda-SulConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Sombo Em SaurimoConstrução Apetrechamento 1 Escola Iºciclo 14 Salas No Muona QuimbundoConstrução Apetrechamento 1centro Saúde Muona QuimbundoConstrução Centro De Saúde Bairro Terranova Em SaurimoConstrução Da Oficina De Formação Do Antigos Combatentes SaurimoConstrução Da Residência Protocolar Da Governadora Lunda SulConstrução De Infraestrutura De Microfomento Saurimo - PcpConstrução De Um Monumento Histórico No Luare SaurimoConstrução De 1 Centro De Saúde No Bairro Txizainga,Saurimo,Lunda SulConstrução De 1 Escola Do I Ciclo Com 12 Salas De Aulas,São J.CalábriaConstrução De 1 Praça Pública Com300x300=90000 Metros Em SaurimoConstrução De 1 Quadra Desportiva Em Mona Quimbundo Lunda SulConstrução E Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Em SaurimoConstrução E Apetrechamento Do Instituto Médio Da Saúde SaurimoConstrução Escola I Ciclo Curva Sassamba Em Saurimo Lunda SulConstrução Fiscalização 1 Centro De Captação De Água Muona-QuimbundoConstrução Fiscalização Centro Captação De Água No ChiluangeConstrução Mercado Portão Leste Em SaurimoConstrução Parque Infantil Na Comuna Mona QuimbundoConstrução Um Hotel Escola Saurimo Lunda SulConstrução 1 Centro Infantil Cic Cec A Curto Prazo Saurimo Lunda SulConstrução 1 Depósito Medicamento Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola 7 Salas Aulas Bairro Mulombe SaurimoConstrução 1 Escola 7 Salas Bairro Candembe I SaurimoConstrução 1 Escola 7 Salas Bairro Verde Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola Ensino Primário7 Salas Aulas Terra Nova SaurimoConstrução 1 Escola 10 Salas Aulas Iº Ciclo Manalto SaurimoConstrução 1 Escola 12 Salas 1º Ciclo Mulombe Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola 12 Salas 1º Ciclo Passabem Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola 16 Salas Aulas Iº Ciclo Missão Masculina SaurimoConstrução 1 Escola 24 Salas Aulas Ii Ciclo Txizainga SaurimoContenção De 11 Ravinas Em Saurimo

37.030.000,00 144.007.502,00 40.000.000,00 150.000.000,00 57.000.000,00 64.650.850,00 133.500.000,00 61.800.000,00 75.000.000,00 180.000.000,00 75.000.000,00 230.000.000,00 60.300.000,00 105.697.500,00 74.500.000,00 132.450.000,00 104.350.000,00 128.450.000,00 81.000.000,00 38.000.000,00 110.000.000,00 7.003.760,00

240.000.000,00 74.000.000,00 230.000.000,00 198.253.750,00 180.000.000,00 210.000.000,00 112.500.000,00 125.000.000,00 116.135.450,00 100.000.000,00 162.000.000,00 44.000.000,00 160.266.660,00 106.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 193.923.334,00 277.850.495,00 277.850.495,00 287.130.825,00 457.715.279,00 275.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

325

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

1.102.977.557,00 220.316.723,00 18.903.674,00 863.562.291,00

194.869,00 187.628.691,00 187.628.691,00

1.029.104.391,00 254.736.079,00 19.905.368,00 754.251.296,00

211.648,00 182.866.325,00 182.866.325,00

1.971.362.437,00 744.730.386,00 97.001.186,00

1.127.324.566,00 2.306.299,00

200.564.662,00 200.564.662,00

1.183.596.663,00 227.533.303,00 26.406.047,00 927.987.974,00 1.669.339,00

Administração Municipal De Cacolo

Administração Municipal De Muconda

Administração Municipal De Saurimo

Administração Municipal Do Dala

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,46% 17,07%

1,46% 66,91%

0,02% 14,54% 14,54%

84,91% 21,02%

1,64% 62,23%

0,02% 15,09% 15,09%

90,77% 34,29%

4,47% 51,90%

0,11% 9,23% 9,23%

86,36% 16,60%

1,93% 67,71%

0,12%

1.290.606.248,00

1.211.970.716,00

2.171.927.099,00

1.370.603.324,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Programa Água Para Todos Lunda Sul 2015Programa De Infraestruturas (Água, Luz,Acessos, Saneamento-200 FogosReabilitação Apetrechamento Do Lar São João Calábria Em SaurimoReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Direcção Do MinarsReabilitação Da Escola Do Ii Nível Em SaurimoReabilitação Da Igreja Católica Monumento Histórico Em SaurimoReabilitação Escola Ii Ciclo Rei Muatxissengue SaurimoConstrução Do Parque Da Juventude Saurimo Lunda Sul

675.000.000,00 409.500.000,00 59.500.000,00 31.500.000,00 135.000.000,00 50.000.000,00 75.500.000,00 117.400.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

326

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

5.756.366.957,00 5.077.768.366,00 190.010.628,00 488.570.221,00

17.742,00 31.858.842,00 31.858.842,00

869.784.224,00 582.512.818,00 30.536.754,00 256.061.572,00

673.080,00 3.659.801,00 3.659.801,00

10.883.869.005,00 1.856.963.921,00 149.341.577,00

4.446.208.445,00 4.431.355.062,00 12.048.908.326,00 12.048.908.326,00

1.388.150.315,00 744.309.780,00 36.656.870,00 607.147.946,00

35.719,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Sul

Direcção Pronvincial Da Saúde Da Lunda Sul

Governo Provincial Da Lunda-Sul

Hospital Provincial Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,45% 87,73%

3,28% 8,44% 0,00% 0,55% 0,55%

99,58% 66,69%

3,50% 29,32%

0,08% 0,42% 0,42%

47,46% 8,10% 0,65%

19,39% 19,32% 52,54% 52,54%

100,00% 53,62%

2,64% 43,74%

0,00%

5.788.225.799,00

873.444.025,00

22.932.777.331,00

1.388.150.315,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

327

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

37.081.717.969,00 16.289.482.402,00 16.289.482.402,00 1.359.373.617,00 1.359.373.617,00

12.458.785.516,00 6.124.998.142,00 6.333.787.374,00 6.974.076.434,00 6.974.076.434,00 14.458.358.212,00 14.458.358.212,00 14.458.358.212,00

71,95% 31,61% 31,61%

2,64% 2,64%

24,17% 11,88% 12,29% 13,53% 13,53% 28,05% 28,05% 28,05%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.04.00 - Prisões 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais

8.940.518.990,00 8.335.518.990,00 605.000.000,00

419.000.000,00 99.000.000,00 291.500.000,00 28.500.000,00

16.586.944.357,00 13.253.696.216,00 2.854.248.144,00 389.000.000,00 89.999.997,00

10.289.217.984,00 4.173.482.573,00 478.202.880,00

4.450.096.338,00 1.187.436.193,00

7.333.531.626,00 591.754.467,00 498.370.258,00

6.213.406.901,00 30.000.000,00

5.298.943.136,00 1.752.250.000,00 2.499.566.186,00 916.126.950,00 131.000.000,00

1.666.840.000,00 650.500.000,00

17,35% 16,17% 1,17%

0,81% 0,19% 0,57% 0,06%

32,18% 25,72% 5,54% 0,75% 0,17%

19,96% 8,10% 0,93% 8,63% 2,30%

14,23% 1,15% 0,97%

12,06% 0,06%

10,28% 3,40% 4,85% 1,78% 0,25%

3,23% 1,26%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

51.540.076.181,00 100,00%Total Geral:

51.540.076.181,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

328

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

33.932.456.552,00 435.500.000,00 23.000.000,00 25.119.269,00 58.000.000,00 594.000.000,00 319.000.000,00 303.282.443,00 580.500.000,00 30.000.000,00

2.039.566.186,00 89.999.997,00 500.000.000,00 360.000.000,00 30.000.000,00 66.635.198,00

4.625.534.377,00 1.074.750.000,00

25.950.000,00 12.590.000,00 17.000.000,00 427.204.517,00

1.752.250.000,00 2.611.610.692,00 460.000.000,00

1.146.126.950,00

65,84% 0,84% 0,04% 0,05% 0,11% 1,15% 0,62% 0,59% 1,13% 0,06% 3,96% 0,17% 0,97% 0,70% 0,06% 0,13% 8,97% 2,09% 0,05% 0,02% 0,03% 0,83% 3,40% 5,07% 0,89% 2,22%

%Programa Valor

51.540.076.181,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

15.741.442.491,00 56.635.199,00 498.370.258,00

1.723.680.000,00 882.566.186,00 389.000.000,00 185.000.004,00 89.680.600,00 157.620.000,00

11.482.409.983,00 6.210.233.820,00

42,07% 0,15% 1,33% 4,61% 2,36% 1,04% 0,49% 0,24% 0,42%

30,69% 16,60%

%Projecto / Actividade Valor 37.416.638.541,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

14.123.437.640,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Alto Zambeze 1.226.431.635,00

Construção 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Município Do Alto ZambezeConstrução Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundário Cazombo/Moxico

4.854.502,00 68.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

329

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bundas

Camanongue

Cameia

Luacano

1.116.610.430,00

421.682.976,00

345.925.672,00

363.899.955,00

Construção 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto Zambeze/MoxicoConstrução De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto ZambezeConstrução Apetrechamento Centro Comunitario Para Juventude KazomboConstrução Central Térmica 2 Mw Reabilitação Da Rede Pública KazomboConstrução Apetrechamento Do Pavilhão De Arte E Oficio Do Alto-ZambezeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Alto Zambeze - PcpConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De CazomboConstrução E Apet. Do Centro Comunitário Para A Juventude Em CazomboConstrução Infraestruturas Sociais - Alto Zambeze PcpEstudo Implematação Polo De Desenvolvimento Industrial Alto-ZambezeProjecto Água Para Todos Alto Zambeze Pcp

Construção 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio Das Bundas/MoxicoProjecto Água Para Todos Bundas PcpConstrução Apetrechamento Posto Fronteriço De Malundo No Ninda-BundasConstrução Da Nova Captção E Distribuição De Água Do ChiumeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bundas - PcpConstrução De Um Centro De Formação Profissional Dos BundasConstrução De 1 Escola T10 Na Comuna Do ChiumeConstrução E Apetrechamento Do Pavilhão De Arte E Oficio Dos BundasConstrução Infraestruturas Sociais - Bundas Pcp

Construção De 2 Escolas T14 No Municipio De Camonongue/MoxicoConstrução Da Central Térmica De 2 Mw Em KamanongueConstrução Apetrechamento Terminal Rodoviario Em KamanongueConstrução De Infraestrutura De Microfomento Camanongue - PcpConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Sapombo VelhoConstrução Infraestruturas Sociais - Camanongue PcpProjecto Água Para Todos Camanongue- Pcp

Construção De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/MoxicoConstrução Central Térmica De 2 Mw Reabilitação Rede Pública KameiaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cameia - PcpConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Da KameiaConstrução E Apetrechamento Do Pavilhão De Artes E Oficios Da KameiaConstrução Infraestruturas Sociais - Cameia PcpProjecto Água Para Todos Cameia Pcp

Construção De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do Luacano/MoxicoProjecto Água Para Todos Luacano PcpConstrução Apetrechamento Do Pavilhão De Artes E Oficios De LuacanoConstrução Central Térmica 1mw Reabilitaçao Iluminaçã. Publica LuacanoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luacano - PcpConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De LuacanoConstrução Infraestruturas Sociais - Luacano Pcp

311.063.994,00 282.301.876,00 87.500.000,00 118.000.000,00 61.500.000,00 7.003.761,00 40.700.000,00 88.000.000,00 87.507.502,00 30.000.000,00 40.000.000,00

330.507.586,00 40.000.000,00 110.000.000,00 132.000.000,00 7.003.761,00

160.000.000,00 199.175.000,00 69.000.000,00 68.924.083,00

2.371.714,00 128.000.000,00 63.000.000,00 7.003.761,00 33.000.000,00 148.307.501,00 40.000.000,00

2.414.409,00 103.000.000,00 7.003.761,00 37.000.000,00 69.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00

3.688.692,00 40.000.000,00 76.000.000,00 109.000.000,00 7.003.761,00 40.700.000,00 87.507.502,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

330

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luau

Luchazes

Léua

Moxico

479.523.182,00

315.621.144,00

194.725.510,00

9.659.017.136,00

Construção De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio Luau/MoxicoConstrução Apetrechamento Do Centro Comunitario Para Juventude No LuauConstrução Apetrechamento Posto Fronteriço Do LuauConstrução Apetrechamento Terminal Rodoviario No LuauConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luau - PcpConstrução De Um Campo Multiuos No Complexo Escolar Do Bairro TchienaConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De LuauConstrução Infraestruturas Sociais - Luau PcpProjecto Água Para Todos Luau Pcp

Construção De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/MoxicoProjecto Água Para Todos Luchazes PcpConstrução Central Térmica 1mw Reabilitação Iluminação Pública LuchazeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luchazes - PcpConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De LuchazesConstrução Infraestruturas Sociais - Luchazes Pcp

Construção De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Leua - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Leua PcpCostrução De Um Campo Mutiuso No Complexo Escolar Do LeuaProjecto Água Para Todos Leua Pcp

Construção De 1 Condomínio P/ Professores Universitários Do Luena/MoxicoReabilitação Apet. Da Escola Oficina Do Luena/MoxicoReabilitação E Ampliação Da Creche Do Luena/MoxicoConstrução De Um Centro De Acolhimento De Menores/MoxicoConstrução 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Luxia Lumeje Pinto Mandebwé Municipio MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do MoxicoConstrução E Apet. Do Hospital Municipal Do MoxicoAmpliação Escola 180 No Bairro Kwenha - Luena MoxicoConatrução De Infraestrutura 200 Fogos Moxico 2015Construção De 1 Centro De Saúde No Sinai Luena MoxicoConstrução De 1 Escola Do Tipo T14 No Lumbala Kaquengue MoxicoConstrução De 1 Escola T 14 Na Comuna Do Lõvua MoxicoConstrução De 1 Escola T10 Na Comuna Do Lutuai MoxicoConstrução Apetrechamento Centro Provincial De Inspensão De ViaturasConstrução Apetrechamento Do Edificio Do Inac No Luena MoxicoConstrução Apetrechamento Posto Fronteriço Maquena Comuna Do Lutembo

14.008.800,00 16.003.120,00 87.000.000,00 99.000.000,00 63.000.000,00 7.003.761,00 33.000.000,00 33.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

4.409.882,00 40.000.000,00 136.000.000,00 7.003.761,00 40.700.000,00 87.507.501,00

11.983.780,00 11.380.468,00 7.003.761,00 87.507.501,00 36.850.000,00 40.000.000,00

60.000.000,00 89.999.997,00 9.999.999,00 25.119.269,00 4.624.816,00

246.921.338,00 299.729.141,00 9.220.266,00

269.107.094,00 8.329.295,00

303.282.443,00 37.500.000,00

1.496.250.000,00 427.204.517,00 192.000.000,00 191.848.428,00 186.356.493,00 322.000.000,00 23.000.000,00 110.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

331

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Construçao Apetrechamento Terminal Rodoviário Do LuenaConstrução Apetrechamento Terminal Rodoviario Do LumbalaConstrução Da Nova Captação Distribuição De Água De Lumbala CaquengueConstrução Da Nova Captação E Distribuição De Água CangombeConstrução Da Nova Captação E Distribuição De Àgua Do NindaConstrução Da Nova Captação E Distribuição De Água No LutuaiConstrução Da Nova Captação E Rede De Água Do SessaConstrução Da Nova Captção Distribuição De Água De MuieConstrução Da Nova Captção E Distribuição De Água De KavungoConstrução Da Nova Captção E Distribuição De Água Do LovuaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luena - PcpConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De CangongaConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De CavungoConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De KangambaConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De LiangongoConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De LucusseConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De LuveiConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De SangondoConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Bairro KawangoConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Bairro SawamboConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Bairro VieiraConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Lago DiloloConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Kilometro 5Construção De 1 Escola T14 - Kwenha, No Luena MoxicoConstrução De 1 Escola Do Tipo T10 No Lumbala Kaquengue MoxicoConstrução De 1 Escola T10 Na Comuna De Cangombe MoxicoConstrução De 1 Escola T10 Na Comuna Do Tempue MoxicoConstrução De 1 Escola T14 Na Comuna De Cangombe MoxicoConstrução De 1 Escola T14 Na Comuna Do Lutuai MoxicoConstrução Do Campo Multiuso No Complexo Escolar Bairro Da JuventudeConstrução Do Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Bairro Sinai NovoConstrução E Apetrech. De 1 Escola T10 Na Comuna De Mussuma MiteteConstrução E Apetrech De 1 Escola T10 Na Comuna Do LõvuaConstrução E Apetrechamento Da Biblioteca Provincial Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Casa De Abrigo No LuenaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola T14 Na Comuna De TempueConstrução Edifício Da Unidade De Polícia De Intervenção Rápida MoxicoConstrução Infraestruturas Sociais - Luena PcpConstrução Unidade Das Individualidades Protocolares MoxicoEstudo Para Construção De Campo Polivalente MoxicoEstudo Construção De Postos Fiscais No MoxicoEstudo E Projecto Reabilitação Das Direcções Provinciasis MoxicoEstudo E Projecto Para Construção Do Campos Universitario No LuenaEstudo Para Construção Da Unidade Da Políicia Economica MoxicoEstudo Para Construção De Lar Da Terceira Idade MoxicoEstudo Para Contrução De Infraestruturas Do EdaEstudo Tecnico Executivo Para Contrução De Bibliotecas Moxico

63.000.000,00 69.500.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 121.000.000,00 132.000.000,00 112.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 10.600.000,00 40.700.000,00 40.700.000,00 40.700.000,00 37.000.000,00 33.000.000,00 37.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 40.700.000,00 16.500.000,00 281.000.000,00 150.676.800,00 210.469.578,00 210.489.578,00 256.722.255,00 210.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 199.000.000,00 142.652.954,00 215.000.000,00 500.000.000,00 256.722.518,00 207.500.000,00 173.850.357,00 84.000.000,00 17.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 28.500.000,00 30.000.000,00 25.950.000,00 12.590.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

332

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

798.329.657,00 163.173.469,00 6.900.000,00

627.759.388,00 496.800,00

144.064.663,00 144.064.663,00

807.902.210,00 157.977.402,00 25.794.294,00 623.871.313,00

259.201,00 125.481.244,00 125.481.244,00

834.349.433,00 158.382.970,00 8.924.000,00

666.991.591,00 50.872,00

204.864.662,00 204.864.662,00

839.030.572,00 181.450.176,00 15.180.000,00 638.094.650,00 4.305.746,00

144.064.663,00 144.064.663,00

Administração Municipal Da Cameia

Administração Municipal De Bundas

Administração Municipal De Camanongue

Administração Municipal De Luacano

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,71% 17,31%

0,73% 66,61%

0,05% 15,29% 15,29%

86,56% 16,93%

2,76% 66,84%

0,03% 13,44% 13,44%

80,29% 15,24%

0,86% 64,18%

0,00% 19,71% 19,71%

85,35% 18,46%

1,54% 64,91%

0,44% 14,65% 14,65%

942.394.320,00

933.383.454,00

1.039.214.095,00

983.095.235,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estudos Para Construção De Mictórios Na Cidade Do Luena MoxicoEstudos Para Construção De Pavilhoes Para Feiras Do LuenaPrograma Água Para Todos Moxico 2015Projecto Água Para Todos Luena PcpReabilitação Do Condóminio De 20 Casa Dos Professores UniversitariosConstrução De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Kamanongue

15.000.000,00 28.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 196.000.000,00 33.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

333

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

840.534.364,00 186.872.859,00 19.320.000,00 633.347.905,00

993.600,00 144.064.662,00 144.064.662,00

833.462.340,00 192.329.613,00 9.940.727,00

630.939.690,00 252.310,00

144.064.662,00 144.064.662,00

1.265.171.939,00 433.905.537,00 38.365.881,00 792.900.521,00 237.703.757,00 237.703.757,00

833.604.317,00 188.396.418,00 18.817.390,00 625.848.652,00

541.857,00 144.064.663,00 144.064.663,00

862.443.802,00 198.579.473,00 9.359.616,00

653.138.548,00 1.366.165,00

144.064.662,00 144.064.662,00

Administração Municipal De Luau

Administração Municipal De Luchazes

Administração Municipal De Luena

Administração Municipal Do Alto Zambeze

Administração Municipal Do Leua

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,37% 18,98%

1,96% 64,33%

0,10% 14,63% 14,63%

85,26% 19,68%

1,02% 64,54%

0,03% 14,74% 14,74%

84,18% 28,87%

2,55% 52,76% 15,82% 15,82%

85,26% 19,27%

1,92% 64,01%

0,06% 14,74% 14,74%

85,69% 19,73%

0,93% 64,89%

0,14% 14,31% 14,31%

984.599.026,00

977.527.002,00

1.502.875.696,00

977.668.980,00

1.006.508.464,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

334

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

8.567.174.674,00 7.026.181.384,00 607.284.166,00 933.709.124,00 13.860.720,00 13.860.720,00

1.075.626.387,00 781.008.259,00 39.504.874,00 254.954.834,00

158.420,00

17.867.304.324,00 5.637.295.772,00 534.190.508,00

4.730.166.581,00 6.965.651.463,00 13.012.059.854,00 13.012.059.854,00

1.656.783.950,00 983.929.070,00 25.792.161,00 647.062.719,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Moxico

Direcção Provincial Da Saúde Moxico

Governo Provincial Do Moxico

Hospital Provincial Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,84% 81,88%

7,08% 10,88%

0,16% 0,16%

100,00% 72,61%

3,67% 23,70%

0,01%

57,86% 18,26%

1,73% 15,32% 22,56% 42,14% 42,14%

100,00% 59,39%

1,56% 39,06%

8.581.035.394,00

1.075.626.387,00

30.879.364.178,00

1.656.783.950,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

335

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

43.422.691.415,00 23.377.412.274,00 23.377.412.274,00 1.427.608.457,00 1.427.608.457,00

16.913.366.907,00 5.540.382.717,00 11.372.984.190,00 1.704.303.777,00 1.704.303.777,00 13.930.181.288,00 13.930.181.288,00 13.930.181.288,00

75,71% 40,76% 40,76%

2,49% 2,49%

29,49% 9,66%

19,83% 2,97% 2,97%

24,29% 24,29% 24,29%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião

11.588.571.389,00 10.500.129.368,00 1.088.442.021,00

460.000.000,00 260.000.000,00 200.000.000,00

38.601.123,00 38.601.123,00

23.708.788.532,00 85.575.340,00

19.288.032.360,00 2.702.027.290,00 493.908.114,00

1.119.245.428,00 20.000.000,00

10.755.702.728,00 5.646.660.502,00 3.295.172.506,00 1.813.869.720,00

857.921.267,00 152.000.000,00 29.604.196,00 676.317.071,00

7.301.166.329,00 2.961.474.511,00 1.569.587.210,00 2.700.104.608,00

70.000.000,00

414.870.836,00

20,21% 18,31% 1,90%

0,80% 0,45% 0,35%

0,07% 0,07%

41,34% 0,15%

33,63% 4,71% 0,86% 1,95% 0,03%

18,75% 9,85% 5,75% 3,16%

1,50% 0,27% 0,05% 1,18%

12,73% 5,16% 2,74% 4,71% 0,12%

0,72%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

57.352.872.703,00 100,00%Total Geral:

57.352.872.703,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

336

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melh.Do Proc.Dist.E Comer.Da Pesca E Do Sal IodizadoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Ref.Quan.E Qual.E Fun.Do C.Hum.Ao S.Da A.Da JustiçaProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

37.541.179.167,00 90.000.000,00 100.000.000,00 216.896.884,00 460.000.000,00 89.901.623,00 65.000.000,00 10.705.732,00 100.000.000,00 420.000.000,00 20.000.000,00

1.626.969.883,00 100.000.000,00 4.624.401,00

949.543.144,00 69.870.836,00 185.927.204,00 33.428.591,00 18.000.000,00

2.589.661.427,00 52.000.000,00 88.926.185,00

1.163.782.907,00 250.000.000,00 18.966.455,00 20.000.000,00 180.000.000,00 85.000.000,00 770.000.000,00 250.233.960,00

2.623.950.000,00 1.300.000.000,00 3.511.054.038,00 790.000.000,00

1.557.250.266,00

65,46% 0,16% 0,17% 0,38% 0,80% 0,16% 0,11% 0,02% 0,17% 0,73% 0,03% 2,84% 0,17% 0,01% 1,66% 0,12% 0,32% 0,06% 0,03% 4,52% 0,09% 0,16% 2,03% 0,44% 0,03% 0,03% 0,31% 0,15% 1,34% 0,44% 4,58% 2,27% 6,12% 1,38% 2,72%

%Programa Valor

57.352.872.703,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Ao Desenvolvimento Da Actividade Ovicula E Apicultura/C.SulApoio Ao Desenvolvimento Da Aquicultura/C.SulApoio Aos Pequenos Criador De Gado/C.SulApoio As Cooperativas Da Pesca/C.SulApoio À Promoção De Feiras De Produção Local/C.SulAquis. E Distribuição Dos Imputes Agricólas Aos Camp. C.Gangula/Sumbe

9.454.917.252,00 29.604.196,00 64.234.394,00 99.410.372,00 117.763.056,00 58.116.832,00 28.280.775,00 38.234.758,00

21,65% 0,07% 0,15% 0,23% 0,27% 0,13% 0,06% 0,09%

%Projecto / Actividade Valor 43.662.911.013,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

337

Assist. Técnica Para Divulgação E Promoção Da Oferta Turística/C.SulAssistencia Técnica Aos Grupos Geradores Da Provincia/Cuanza SulComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEfemérides E Datas ComemorativasFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação Pedagógica E Técnica De FormadoresImplementação De Software P/ Geração De Dados Estatísticos/C. SulInformat. Do Sistema Geográfico P/ Gestão De Plano Municipais/C.SLimpeza E SaneamentoLoteamento De Terras Para Revit. Da Cultura Do Café /CondaMelhoramento Das Condições Dos Dimin. FísicosMelhoria Do Proces. Distrib. E Comercial. Pescado E Sal Iodizado/C.SulMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPreparação De Terras Para Apoio As Familias/C.SulPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalReflorestamento Da Zona Do Gungo E Gangula/C.Sul

18.966.455,00 216.896.884,00 2.484.000,00

2.298.240.000,00 69.870.836,00 7.452.000,00 89.901.623,00 9.464.590,00 8.982.290,00 13.727.159,00 966.422.673,00 88.926.185,00 4.624.401,00 10.705.732,00 493.908.114,00 184.999.992,00 114.640.800,00 335.220.000,00 907.622.972,00

20.345.724.191,00 7.551.957.528,00

23.964.001,00 7.646.952,00

0,04% 0,50% 0,01% 5,26% 0,16% 0,02% 0,21% 0,02% 0,02% 0,03% 2,21% 0,20% 0,01% 0,02% 1,13% 0,42% 0,26% 0,77% 2,08%

46,60% 17,30% 0,05% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

13.689.961.690,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Amboim

Cassongue

792.911.263,00

1.089.011.262,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Amboim - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Amboim PcpProjecto Água Para Todos Amboim PcpReabilitação Da Estrada Salina - Boa Viagem No Amboim Com 15 KmEstudos Reabilitação Do Edifício Do Cine Amboim Na GabelaConstrução Apetrechamento Delegação Sinse No Amboim-GabelaConstrução E Apetrechamento Do Tribunal Municipal Da GabelaEstudo Centro Estação Experimental De Aqicultura Zambia AmboimEstudo E Projecto Da Reabilitação Do Centro Ortopédico Do Amboim

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cassongue- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cassongue PcpCosntrução Apetrechamento Posto De Saúde Na Missão Dumbi CassongueProjecto Água Para Todos Cassongue PcpConstrução E Apetrechamento Escola 12 Salas No Cruzamento CassongueConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Menga CassongueConstrução Apetrechamento Escola 8 Salas Aulas Missão Dumbi CassongueConstrução E Apetrechamento De Loja De Registo CassogueEstudo Da Recuperação Do Perímetro De Irregado Do Kissuty No Cassongue

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00 400.000.000,00 25.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 28.400.000,00 25.000.000,00

7.003.761,00 87.507.501,00 200.000.000,00 40.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 32.000.000,00 142.500.000,00 20.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

338

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cela

Conda

Ebo

Libolo

Mussende

Porto Amboim

Quibala

435.711.263,00

540.050.535,00

459.511.262,00

334.511.263,00

252.086.603,00

534.822.448,00

234.511.263,00

Reabilitação Ampliação Apetrechamento Hospital Municipal Cassongue

Reabilitação Apetrechamento Casa Protocolar Cela Kwanza SulConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cela- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cela PcpProjecto Água Para Todos Cela PcpInfra-Estruturação Lote 1 Urbanização Da Cidade Waco Kungo Na Cela

Construção Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Conda Cuanza SulConstrução De Infraestruturas De Microfomento Conda- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Conda PcpProjecto Água Para Todos Conda PcpConclusão E Apetrechamento Do Pic Pec Na Vila Da CondaConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas No Hando Conda

Construção De Infraestruturas De Microfomento Ebo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ebo PcpEstudo Projecto Construção Do Memorial Batalha Do EboProjecto Água Para Todos Ebo PcpConstrução Apetrechamento Escola Formação Professores 12 Salas EboReabilitação Apetrechamento Centro Saúde Comuna Kissanje No Ebo

Construção De Infraestruturas De Microfomento Libolo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Libolo PcpProjecto Água Para Todos Libolo PcpConstrução 1 Pavilhão Gimno Desportivo Libolo

Projecto Água Para Todos Mussende PcpConstrução Apetrechamento Centro Infantil Do MussendeConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mussende - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mussende PcpConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Povoação 40 Mussende

Conlusão Da Construção Escola 12 Salas Aulas Porto AmboimConstrução Apetrechamento Administração Municipal Porto AmboimConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Assango AmboimConstrução De Infraestruturas De Microfomento Porto Amboim - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Porto Amboim PcpProjecto Água Para Todos Porto Amboim PcpReabilitação Ampliação Apetrechamento Magistério Primário Porto Amboim

Construção Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas KibalaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Quibala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quibala Pcp

250.000.000,00

111.200.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00 190.000.000,00

278.597.272,00 7.003.761,00

130.449.502,00 40.000.000,00 52.000.000,00 32.000.000,00

7.003.761,00 87.507.501,00 20.000.000,00 40.000.000,00 155.000.000,00 150.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00 200.000.000,00

40.000.000,00 85.575.340,00 7.003.761,00 87.507.502,00 32.000.000,00

10.228.289,00 109.593.641,00 86.687.591,00 7.003.761,00

126.309.166,00 40.000.000,00 155.000.000,00

100.000.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

339

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quilenda

Seles

Sumbe

393.888.116,00

448.102.105,00

8.174.844.307,00

Projecto Água Para Todos Quibala Pcp

Construção Escola 12 Salas Aulas Quilenda Cuanza SulConstrução De Infraestruturas De Microfomento Quilenda - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quilenda PcpProjecto Água Para Todos Quilenda Pcp

Reabilitação Ampliação Centro Saúde 30 Camas SelesConstrução De Infraestruturas De Microfomento Seles - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Seles PcpProjecto Água Para Todos Seles PcpReabilitação E Ampliação Da Escola De Saúde De 24 Salas No Seles

Reabilitação Ampliação Apetrechamento Escola Iº Ciclo 2 Março SumbeReabilitação Apetrechamento Edificio Governo Provincial Kwanza SulReabilitação Apetrechamento Tribunal Provincial Kwanza SulConstrução Apetrechamento Centro Infantil Sumbe Kwanza SulConstrução Apetrechamento Delegação Provincial Finanças Kwanza SulConstrução Apetrechamento Edifício Associações Desportivas SumbeConstrução Apetrechamento 4 Edifícios 32 Apartamentos Pomba Nova SumbeConstruçao Infraestruturas Sociais - Sumbe PcpConstrução Sistema Captação Tratamento Água Gungo SumbeAbertura De 60 Furos De Água Província Do Cuanza SulConstrução Escola 12 Salas Aulas É-15 Sumbe Cuanza SulConstrução De Infraestruturas De Microfomento Sumbe - PcpEstudo De Desassoreamento Do Rio Cambongo No SumbeEstudo E Projecto Da Ampliação Do Isced Na Zona Ex-Carvalho No SumbeEstudo Projecto Reabilitação Ampliação Do Bispado Do SumbePrograma Àgua Para Todos 2015- Cuanza SulPrograma Infraestrura (Água, Luz Acessos E Saneamentos) 200 Fogos 2015Projecto Água Para Todos Sumbe PcpReabilitação Da Estrada Conda - Cumbira I 12 KmReabilitação Da Estrada Sanga -Catofe Com 20 Km No Cuanza SulReabilitação Da Estrada Troço Desvio En 240- Cadá 8 KmReabilitação E Construção De 4 Chimpacas No Cuanza SulConstrução Apetrechamento Da Unidade Provincial Da Upip-SumbeConstrução Apetrechamento Delegação Municipal Sinse No SumbeConstrução Apetrechamento Do Comando Quartel Das Faa No SumbeConstrução Apetrechamento Do Edifíco De Apoio Aos Registos SumbeConstrução Apetrechamento Edifício Apoio Administrativo GovernoConstrução Apetrechamento Escola Iº Ciclo 12 Salas Bairro Pedra SumbeConstrução Apetrechamento Escola Técnica Saúde Com Internato No SumbeConstrução Do Hospital Materno Infantil Com 75 Camas No SumbeConstrução Residência Oficial Governador Kwanza Sul SumbeReabilitação Ampliação Da Sé Catedral Do Sumbe

40.000.000,00

277.960.272,00 7.003.761,00 68.924.083,00 40.000.000,00

100.000.000,00 7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00 213.590.843,00

262.424.548,00 104.125.400,00 38.601.123,00 100.000.000,00 75.632.541,00 50.000.000,00 37.524.511,00 144.007.502,00 279.587.210,00 500.000.000,00 280.000.000,00 7.003.761,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 310.000.000,00

2.623.950.000,00 40.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 420.000.000,00 18.000.000,00 120.000.000,00 80.000.000,00 180.000.000,00 85.000.000,00 210.390.439,00 278.597.272,00 170.000.000,00 180.000.000,00 300.000.000,00 120.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

340

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

1.638.513.975,00 502.495.053,00 39.620.831,00

1.095.922.156,00 475.935,00

149.355.583,00 149.355.583,00

698.262.881,00 149.806.726,00 24.602.789,00 518.054.716,00 5.798.650,00

148.893.558,00 148.893.558,00

688.706.597,00 189.765.312,00 12.880.000,00 483.150.037,00 2.911.248,00

191.835.559,00 191.835.559,00

1.274.455.346,00 336.233.104,00 27.819.011,00 909.411.864,00

991.367,00 194.650.422,00 194.650.422,00

1.087.957.411,00 413.775.817,00

Administração Municipal Da Cela

Administração Municipal De Cassongue

Administração Municipal De Conda

Administração Municipal De Porto Amboim

Administração Municipal De Quibala

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,65% 28,11%

2,22% 61,30%

0,03% 8,35% 8,35%

82,42% 17,68%

2,90% 61,15%

0,68% 17,58% 17,58%

78,21% 21,55%

1,46% 54,87%

0,33% 21,79% 21,79%

86,75% 22,89%

1,89% 61,90%

0,07% 13,25% 13,25%

87,96% 33,45%

1.787.869.558,00

847.156.439,00

880.542.156,00

1.469.105.768,00

1.236.850.970,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Profissional Cuacra SumbeReabilitação Do Edifício Dos Transportes Do Cuanza Sul

90.000.000,00 100.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

341

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

730.000.995,00 230.780.013,00 10.820.000,00 485.744.096,00 2.656.886,00

130.310.140,00 130.310.140,00

1.280.738.474,00 395.780.000,00 20.007.352,00 850.061.498,00 14.889.624,00 148.893.558,00 148.893.558,00

1.339.380.590,00 411.955.495,00 25.098.346,00 896.577.767,00 5.748.982,00

158.760.007,00 158.760.007,00

647.687.517,00 140.742.222,00 22.195.627,00 484.582.544,00

167.124,00 148.893.558,00 148.893.558,00

1.107.361.826,00 266.791.541,00 18.249.545,00 815.042.620,00 7.278.120,00

149.390.359,00 149.390.359,00

Administração Municipal De Quilenda

Administração Municipal De Seles

Administração Municipal Do Amboim

Administração Municipal Do Ebo

Administração Municipal Do Libolo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,85% 26,83%

1,26% 56,46%

0,31% 15,15% 15,15%

89,59% 27,68%

1,40% 59,46%

1,04% 10,41% 10,41%

89,40% 27,50%

1,68% 59,85%

0,38% 10,60% 10,60%

81,31% 17,67%

2,79% 60,83%

0,02% 18,69% 18,69%

88,11% 21,23%

1,45% 64,85%

0,58% 11,89% 11,89%

860.311.135,00

1.429.632.032,00

1.498.140.597,00

796.581.075,00

1.256.752.185,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

342

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

669.813.731,00 172.931.130,00 11.506.698,00 485.375.903,00 148.928.335,00 148.928.335,00

1.277.923.280,00 407.167.626,00 39.560.000,00 830.202.054,00

993.600,00 205.428.335,00 205.428.335,00

16.880.338.533,00 15.004.043.159,00

824.248.995,00 1.051.752.044,00

294.335,00 12.429.439,00 12.429.439,00

1.562.099.073,00 1.142.591.528,00

68.259.983,00 348.891.787,00 2.355.775,00 3.234.168,00 3.234.168,00

11.113.978.629,00 2.840.463.434,00 187.814.381,00

6.441.036.628,00 1.644.664.186,00 11.935.137.666,00 11.935.137.666,00

Administração Municipal Do Mussende

Administração Municipal Do Sumbe

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Sul

Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Sul

Governo Provincial Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,81% 21,12%

1,41% 59,28% 18,19% 18,19%

86,15% 27,45%

2,67% 55,97%

0,07% 13,85% 13,85%

99,93% 88,82%

4,88% 6,23% 0,00% 0,07% 0,07%

99,79% 72,99%

4,36% 22,29%

0,15% 0,21% 0,21%

48,22% 12,32%

0,81% 27,94%

7,14% 51,78% 51,78%

818.742.066,00

1.483.351.615,00

16.892.767.972,00

1.565.333.241,00

23.049.116.295,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

343

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.425.472.557,00 772.090.114,00 41.664.046,00 611.667.574,00

50.823,00 55.147.042,00 55.147.042,00

Hospital Provincial Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

96,28% 52,15%

2,81% 41,31%

0,00% 3,72% 3,72%

1.480.619.599,00 100,00%

Page 256: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

344

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

84.275.605.267,00 53.919.273.330,00 53.919.273.330,00 3.316.677.962,00 3.316.677.962,00

23.534.828.633,00 11.314.022.650,00 12.220.805.983,00 3.504.825.342,00 3.504.825.342,00 15.521.157.240,00 15.521.157.240,00 15.521.157.240,00

84,45% 54,03% 54,03%

3,32% 3,32%

23,58% 11,34% 12,25%

3,51% 3,51%

15,55% 15,55% 15,55%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.04.00 - Prisões

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

12.275.167.008,00 11.092.777.008,00 1.182.390.000,00

168.000.000,00 168.000.000,00

52.326.914.084,00 44.809.873.840,00 4.541.162.482,00 455.093.068,00

2.520.784.694,00

20.441.376.198,00 14.977.967.496,00

224.918.009,00 2.297.354.700,00 2.941.135.993,00

3.310.189.569,00 237.938.099,00 79.418.404,00

2.992.833.066,00

4.742.757.189,00 1.858.447.500,00 1.215.000.000,00 228.528.000,00 284.564.669,00

1.156.217.020,00

229.973.000,00 66.990.000,00 33.495.000,00 50.000.000,00

12,30% 11,12% 1,18%

0,17% 0,17%

52,43% 44,90% 4,55% 0,46% 2,53%

20,48% 15,01% 0,23% 2,30% 2,95%

3,32% 0,24% 0,08% 3,00%

4,75% 1,86% 1,22% 0,23% 0,29% 1,16%

0,23% 0,07% 0,03% 0,05%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

99.796.762.507,00 100,00%Total Geral:

99.796.762.507,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De BenguelaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

345

Actividade PermanenteProg.De Const.De Redes Integ.De Transportes E ComunicaçõesProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema Nacional De MuseusPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Requalificação Das Aldeias RuraisPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

78.798.609.216,00 173.537.471,00 116.892.072,00 150.000.000,00 168.000.000,00 50.000.000,00 407.500.000,00 450.000.000,00

1.125.826.577,00 2.780.165.983,00 812.190.000,00

2.076.947.500,00 56.000.000,00 64.080.000,00 150.000.000,00

3.792.164.000,00 293.112.000,00 18.000.000,00 21.859.200,00 33.495.000,00 58.622.400,00 576.500.000,00 66.990.000,00 266.700.000,00 79.488.000,00 673.333.334,00 404.648.502,00 108.302.400,00 228.528.000,00 228.528.000,00

3.008.407.146,00 1.402.118.686,00 1.156.217.020,00

78,96% 0,17% 0,12% 0,15% 0,17% 0,05% 0,41% 0,45% 1,13% 2,79% 0,81% 2,08% 0,06% 0,06% 0,15% 3,80% 0,29% 0,02% 0,02% 0,03% 0,06% 0,58% 0,07% 0,27% 0,08% 0,67% 0,41% 0,11% 0,23% 0,23% 3,01% 1,40% 1,16%

%Programa Valor

99.796.762.507,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAquisição E Instalação De 3 Sistemas De Painéis Solares /BenguelaCapacit. De Mulheres Em Gestão De Pequenos Negócios/BenguelaCuidados Primários De SaúdeDelimitação De Terras ComunitáriasDesporto Lazer RecreaçãoDesporto Recreação E Lazer

79.418.404,00 11.645.810.971,00

115.235.699,00 496.842,00

228.528.000,00 108.302.400,00

1.915.200.001,00 228.528.000,00 59.616.000,00 19.872.000,00

0,09% 13,54% 0,13% 0,00% 0,27% 0,13% 2,23% 0,27% 0,07% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor 86.007.456.859,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

346

Educação Ambiental/BenguelaFormação De Professores/BenguelaGestão De Resíduos/ BenguelaLimpeza E SaneamentoManutenção Das Ruas, Passeios E Lancís/BenguelaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Acções Com Crianças De E Na RuaPrograma De Apoio E Desenvolvimento Do Ensno Especial/BenguelaPrograma De Divulgação Das Actividades Institucion./BenguelaPrograma De Manutenção Da Iluminação Pública/BenguelaPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalSinalização Rodoviária Vertical E Horizontal De Benguela/Benguela

58.622.400,00 116.892.072,00

2.682.720.000,00 488.851.200,00 149.040.000,00 455.093.068,00 185.000.000,00 95.534.000,00 285.640.000,00

47.902.886.629,00 15.780.747.818,00 2.779.416.177,00

49.680.000,00 21.859.200,00 189.777.600,00 258.336.000,00 71.576.378,00 34.776.000,00

0,07% 0,14% 3,12% 0,57% 0,17% 0,53% 0,22% 0,11% 0,33%

55,70% 18,35% 3,23% 0,06% 0,03% 0,22% 0,30% 0,08% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

13.789.305.648,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Balombo

Baía Farta

Benguela

761.892.881,00

614.344.745,00

6.266.884.859,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Balombo - PcpConstrução 1 Escola De 6 Salas De Cangumbe 1º - Chingongo BalomboConstrução Da Administração Municipal Do BalomboConstrução Da Loja Dos Registos No BalomboConstrução De 1 Aviário No Município Do BalomboConstrução De 1 Escola De 12 Salas No Bairro De Cavitinga - BalomboConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do BalomboConstrução De 1 Escola De 6 Salas No Bairro De Cavissoleo - BalomboConstrução Do Hospital Municipal Do BalomboConstrução Infraestruturas Sociais - Balombo PcpProjecto Água Para Todos Balombo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Baía Farta - PcpConstrução Escola Primária 6 Salas Luacho Dombe Grande-Baía-FartaConstrução Da Loja Dos Registos Na Baía-Farta BenguelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Baía-FartaConstrução De 1 Lota No Município Da Baía-FartaConstrução E Montagem Da Etar No Hospital Municipal Da Baia FartaConstrução Infraestruturas Sociais - Baía Farta PcpProjecto Água Para Todos Baía Farta Pcp

Construçao Infraestruturas Sociais - Benguela PcpAbertura De 60 Furos De Água Na Província De BenguelaAterro Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização -Blue Ocean Benguela

7.479.379,00 60.000.000,00 112.500.000,00 37.800.000,00 56.000.000,00 90.000.000,00 67.914.000,00 43.750.000,00 115.500.000,00 130.949.502,00 40.000.000,00

7.003.760,00 43.750.000,00 37.800.000,00 215.600.000,00 150.000.000,00 31.883.483,00 88.307.502,00 40.000.000,00

144.007.502,00 500.000.000,00 150.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

347

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bocoio

Caimbambo

637.336.881,00

481.086.881,00

Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Benguela SulAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Biopio BenguelaAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Culango BenguelaConstrução Da Ponte Sobre O Rio Nongala Em BenguelaConstrução De Escola Com 12 Salas No Colégio Das Madres Em BenguelaConstrução De Escola De 26 Salas No Bairro 70Construção De Escola Primária De 6 Salas No Bº4 De AbrilConstrução De Infraestruturas De Microfomento Benguela - PcpConstrução De Pequenos Sistemas De Abastecimento De Água No DendeConstrução De Pequenos Sistemas De Abastecimento Na Lutira WembaConstrução De Um Matadouro Municipal E Serviços De Quarentena Em BenguConstrução De Uma Etar Das Instal. Do Complexo Ukb-CambadaConstrução De 1 Campo Polivalente No Bairro Da GraçaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município De BenguelaConstrução De 1 Lota No Município De BenguelaConstrução De 1 Posto Policial No Bairro Da Graça- BenguelaConstrução Do Edifício Das 3 Direcções ProvinciaisConstrução E Apetrechamento Dos Centros De Aconselhamento FamiliarConstrução 1 Escola De12 Salas Bairro Bela Vista Baixa - BenguelaElectrificação Do Vale Dombe GrandePrograma Água Para Todos - Benguela 2015Programa De Infra-Estruturas 200 Fogos - Benguela 2015Projecto Água Para Todos Benguela PcpReabilitação Ampliação Da Escola Augusto Chipenda- BenguelaReabilitação Da Estrada Das Bananas Fase 2 BenguelaReabilitação Da Rua Das Bananas Km 4.500 BenguelaReabilitação Da Rua Das Bananas Fase 1 BenguelaReabilitação Da Rua Dos Gaiatos BenguelaReabilitação Do Edifício Do Museu Nacional De Arqueologia BenguelaReabilitação E Ampliação Do Centro De Saúde Da Fronteira-BenguelaReabilitação E Apetrechamento Do Edifício Da Radio Benguela.Reabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província De BenguelaReablitação Do Centro De Saúde Do Sindicato ( Junto A Unta) Benguela

Construção De Infraestruturas De Microfomento Bocoio - PcpConstrução Da Administração Municipal Do BocoioConstrução De Escola Primária Com 6 Salas Na Aldeia Da Camupa - BocoioConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Alto Henrique - BocoioConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do BocoioConstrução Infraestruturas Sociais - Bocoio PcpProjecto Água Para Todos Bocoio Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Caimbambo - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município De CaimbamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Caimbambo PcpConstrução 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Do Pires - Caimbambo

150.000.000,00 150.000.000,00 83.333.334,00 66.826.077,00 88.500.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 7.003.760,00 97.978.368,00 89.140.318,00 57.500.000,00 32.812.500,00 33.495.000,00 200.200.000,00 150.000.000,00 45.000.000,00 101.250.000,00 14.400.000,00 88.500.000,00 150.000.000,00 315.000.000,00

1.858.447.500,00 40.000.000,00 157.500.000,00 202.125.000,00 193.000.500,00 288.500.000,00 375.375.000,00 66.990.000,00 104.000.000,00 50.000.000,00 18.000.000,00 63.000.000,00

7.479.379,00 112.500.000,00 43.750.000,00 90.000.000,00 215.600.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.479.379,00 215.600.000,00 128.007.502,00 90.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

348

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Catumbela

Chongoroi

Cubal

Ganda

1.298.298.733,00

760.086.881,00

869.151.262,00

872.861.262,00

Projecto Água Para Todos Caimbambo Pcp

Abertura Vias Nas Novas Centralidade Município Da Catumbela BenguelaConstrução Da Etar No Hospital Municipal Da Catumbela BenguelaConstrução Da Administração Municipal Da CatumbelaConstrução Da Loja Dos Registos Na Catumbela BenguelaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Catumbela - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da CatumbelaConstrução Do Comando Municipal Da Policia Nacional Da CatumbelaConstruçao Infraestruturas Sociais - Catumbela PcpConstrução 1 Escola Com 12 Salas - CatumbelaConstrução 1 Escola Com 12 Salas Povoação Do Alto CatumbelaElectrificação Do Vale Do CavacoProjecto Água Para Todos Catumbela PcpReabilitação Canal De Derivação Do Rio Halo Perimetro Do Cavaco

Construção Administração Da Povoação Do Malongo - Chongoroi BenguelaConstrução Da Administração Municipal Do ChongoroiConstrução De Escola Primária De 6 Salas Na Sede Municipal ChongoroiConstrução De Infraestruturas De Microfomento Chongoroi - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do ChongoroiConstrução Infraestruturas Sociais - Chongoroi PcpConstrução 1 Escola Com 12 Salas Na Sede - ChongoroiConstrução 1 Escola Primário Com 6 Salas Na Sede Municipal - ChongoroiProjecto Água Para Todos Chongoroi Pcp

Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do CubalAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Cubal BenguelaConstrução Da Administração Municipal Do Cubal BenguelaConstrução De Escola Primária De 6 Salas No Bº Missão-CubalConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cubal - PcpConstrução De 1 Matadouro Municipal E Serviços De Quarentena No CubalConstrução De 1 Posto Policial Do Lumahum No Municipio Do CubalConstrução Do Hospital Municipal Do CubalConstruçao Infraestruturas Sociais - Cubal PcpConstrução 1 Escola Com 12 Salas Na Sede - CubalProjecto Água Para Todos Cubal Pcp

Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Ganda BenguelaConclusão Do Edificio Dos Serviços De Justiça Da Ganda BenguelaConstrução Da Repartição De Finanças No Municipio Da Ganda BenguelaConstrução De Escola Primária De 6 Salas No Bº Catanda-GandaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ganda - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da GandaConstrução Infraestruturas Sociais - Ganda Pcp

40.000.000,00

173.537.471,00 32.750.000,00 112.500.000,00 33.600.000,00 7.003.760,00

215.600.000,00 100.000.000,00 88.307.502,00 93.750.000,00 93.750.000,00 157.500.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00

63.000.000,00 112.500.000,00 60.000.000,00 7.479.379,00

215.600.000,00 128.007.502,00 90.000.000,00 43.500.000,00 40.000.000,00

215.600.000,00 70.000.000,00 66.990.000,00 60.000.000,00 7.003.760,00 57.500.000,00 23.000.000,00 147.000.000,00 88.307.502,00 93.750.000,00 40.000.000,00

70.000.000,00 157.500.000,00 103.500.000,00 60.000.000,00 7.003.760,00

215.600.000,00 88.307.502,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

349

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.302.397.188,00 487.053.377,00 42.552.337,00 772.707.992,00

83.482,00 159.621.980,00 159.621.980,00

526.715.582,00 88.763.046,00 2.347.356,00

435.505.820,00 99.360,00

160.766.634,00 160.766.634,00

2.201.645.403,00 1.475.231.854,00

51.796.506,00 626.646.965,00 47.970.078,00 164.736.662,00 164.736.662,00

Administração Municipal Da Baía Farta

Administração Municipal Da Catumbela

Administração Municipal Da Ganda

Administração Municipal De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,08% 33,31%

2,91% 52,85%

0,01% 10,92% 10,92%

76,62% 12,91%

0,34% 63,35%

0,01% 23,38% 23,38%

93,04% 62,34%

2,19% 26,48%

2,03% 6,96% 6,96%

1.462.019.168,00

687.482.216,00

2.366.382.065,00

2.280.159.459,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lobito 1.227.361.263,00

Projecto Água Para Todos Ganda PcpReabilitação Da Administração Municipal Da Ganda Benguela

Construçao Infraestruturas Sociais - Lobito PcpConstrução De Escola Com 12 Salas No Compão No Município Do LobitoConstrução De Escola Com 12 Salas No Liro No Município Do LobitoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lobito - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do LobitoConstrução De 1 Lota No Município Do LobitoConstrução Do Hospital Municipal Do LobitoConstrução 1 Escola Com 12 Salas No Bairro São João - LobitoIluminação Publica Da Estrada Benguela-Lobito - 30kmProjecto Água Para Todos Lobito Pcp

40.000.000,00 130.950.000,00

144.007.502,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.003.761,00

215.600.000,00 150.000.000,00 147.000.000,00 93.750.000,00 250.000.000,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

350

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.404.769.209,00 788.703.751,00 24.898.564,00 591.166.894,00 197.222.761,00 197.222.761,00

1.094.872.855,00 374.142.495,00 20.748.426,00 699.849.416,00

132.518,00 194.976.281,00 194.976.281,00

961.639.027,00 378.676.983,00 19.479.847,00 563.378.078,00

104.119,00 194.837.177,00 194.837.177,00

1.006.577.507,00 405.391.426,00 25.476.388,00 575.589.892,00

119.801,00 194.976.281,00 194.976.281,00

2.475.680.384,00 1.537.331.212,00 102.449.139,00 832.212.657,00 3.687.376,00

164.736.662,00 164.736.662,00

Administração Municipal Do Balombo

Administração Municipal Do Bocoio

Administração Municipal Do Caimbambo

Administração Municipal Do Chongoroi

Administração Municipal Do Cubal

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,69% 49,23%

1,55% 36,90% 12,31% 12,31%

84,88% 29,01%

1,61% 54,26%

0,01% 15,12% 15,12%

83,15% 32,74%

1,68% 48,72%

0,01% 16,85% 16,85%

83,77% 33,74%

2,12% 47,90%

0,01% 16,23% 16,23%

93,76% 58,22%

3,88% 31,52%

0,14% 6,24% 6,24%

1.601.991.970,00

1.289.849.136,00

1.156.476.204,00

1.201.553.788,00

2.640.417.046,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

351

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.940.703.032,00 916.049.128,00 63.193.511,00 959.887.358,00 1.573.035,00

239.149.700,00 239.149.700,00

40.692.315.834,00 35.912.816.476,00 2.214.003.050,00 2.564.778.379,00

717.929,00 71.664.709,00 71.664.709,00

2.768.327.601,00 2.306.646.434,00 180.770.574,00 280.910.593,00 11.088.576,00 11.088.576,00

17.491.845.895,00 4.850.958.872,00 301.007.142,00

8.896.178.921,00 3.443.700.960,00 13.481.238.021,00 13.481.238.021,00

3.698.002.170,00 1.134.132.654,00

64.740.387,00 2.493.917.614,00

5.211.515,00 20.791.080,00 20.791.080,00

Administração Municipal Do Lobito

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Benguela

Direcção Provincial Da Saúde De Benguela

Governo Provincial De Benguela

Hospital Provincial De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,03% 42,02%

2,90% 44,03%

0,07% 10,97% 10,97%

99,82% 88,10%

5,43% 6,29% 0,00% 0,18% 0,18%

99,60% 82,99%

6,50% 10,11%

0,40% 0,40%

56,47% 15,66%

0,97% 28,72% 11,12% 43,53% 43,53%

99,44% 30,50%

1,74% 67,06%

0,14% 0,56% 0,56%

2.179.852.732,00

40.763.980.543,00

2.779.416.177,00

30.973.083.916,00

3.718.793.250,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

352

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3.720.477.580,00 1.629.946.833,00

99.555.510,00 1.990.975.237,00

18.480.960,00 18.480.960,00

951.033.021,00 797.374.922,00 39.365.478,00 114.292.621,00 5.313.276,00 5.313.276,00

Hospital Regional Do Lobito

Instituto Médio Industrial De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,51% 43,59%

2,66% 53,25%

0,49% 0,49%

99,44% 83,38%

4,12% 11,95%

0,56% 0,56%

3.738.958.540,00

956.346.297,00

100,00%

100,00%

Page 265: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

353

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

65.091.516.857,00 39.514.374.801,00 39.514.374.801,00 2.617.708.791,00 2.617.708.791,00

20.250.523.064,00 8.010.935.059,00 12.239.588.005,00 2.708.910.201,00 2.708.910.201,00 15.902.012.486,00 15.902.012.486,00 15.902.012.486,00

80,37% 48,79% 48,79%

3,23% 3,23%

25,00% 9,89%

15,11% 3,34% 3,34%

19,63% 19,63% 19,63%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.04.00 - Prisões

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

10.965.434.960,00 9.289.075.429,00 1.676.359.531,00

10.800.000,00 10.800.000,00

180.200.000,00 63.000.000,00 117.200.000,00

41.421.631.113,00 33.055.643.603,00 6.352.408.374,00 460.758.146,00

1.439.220.990,00 113.600.000,00

16.675.987.181,00 10.986.424.455,00

444.511.953,00 2.682.374.413,00 2.562.676.360,00

2.642.325.736,00 125.032.000,00 871.003.674,00

1.646.290.062,00

4.788.363.812,00 668.572.501,00 915.302.538,00 18.480.960,00 225.836.673,00

2.667.671.139,00

13,54% 11,47% 2,07%

0,01% 0,01%

0,22% 0,08% 0,14%

51,14% 40,81% 7,84% 0,57% 1,78% 0,14%

20,59% 13,56% 0,55% 3,31% 3,16%

3,26% 0,15% 1,08% 2,03%

5,91% 0,83% 1,13% 0,02% 0,28% 3,29%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

80.993.529.343,00 100,00%Total Geral:

80.993.529.343,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do HuamboÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

354

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Requalificação Das Aldeias RuraisPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

60.567.352.768,00 270.000.000,00 3.974.400,00 6.706.800,00

125.032.000,00 468.083.501,00 64.584.000,00 191.000.000,00 2.831.760,00 21.809.520,00 10.432.800,00 17.509.600,00 462.882.218,00 79.488.000,00

1.024.503.507,00 833.700.000,00

1.226.356.122,00 113.600.000,00 1.242.000,00 57.911.301,00 9.724.115,00

4.148.709.085,00 694.824.323,00 19.652.313,00 23.846.400,00 155.656.320,00 20.617.200,00 422.098.000,00 138.905.800,00 376.659.531,00 213.000.000,00 2.931.120,00

441.754.413,00 207.700.000,00 105.000.005,00 30.000.000,00 13.413.600,00 931.072.502,00 390.768.868,00 11.923.200,00 2.980.800,00

208.405.588,00 3.284.784.994,00 1.090.668.730,00 915.302.538,00

1.584.129.601,00

74,78% 0,33% 0,00% 0,01% 0,15% 0,58% 0,08% 0,24% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02% 0,57% 0,10% 1,26% 1,03% 1,51% 0,14% 0,00% 0,07% 0,01% 5,12% 0,86% 0,02% 0,03% 0,19% 0,03% 0,52% 0,17% 0,47% 0,26% 0,00% 0,55% 0,26% 0,13% 0,04% 0,02% 1,15% 0,48% 0,01% 0,00% 0,26% 4,06% 1,35% 1,13% 1,96%

%Programa Valor

80.993.529.343,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

355

Apoio A Mulher Rural E Da PeriferiaAcções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Extenção Rural/HuamboApoio InstitucionalAquis. De Pararaios Para As Zonas E Bairros Periféricos/Huambo Aquisição De Vacinas Para Animais/HuamboCuidados Primários De SaúdeDesenvolvimento E Manutenção Dos Sites Dos Governos ProvinciaisEfemérides E Datas ComemorativasFeira Provincial Agropecuaria/HuamboFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosGestão E Conservação Do Aterro Sanitário/HuamboManutenção Conservação Infraestruturas Sociais /HuamboManutenção Das Infraestruturas OperativasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Do Sistema De Iluminação Pública/HuamboMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPreparação E Correção De Solos Aráveis/HuamboPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Promoção De Saúde Bocal Nas EscolasPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio A Primeira Infancia/Huambo Programa De Gestão E Conservação Da Estufa-Fria/HuamboPrograma De Manutenção Infraestruturas Desportivas/HuamboPrograma De Promoção Do Comércio RuralPrograma De Vacinação HpvPrograma Tapa Buracos Nos Municipios Sedes/HuamboPromoção Da Mulher RuralPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Desporto/HuamboPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRecolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoReestruturação Do Sector Das ÁguasServicos De Saúde PúblicaServiços De Reabilitação Física

20.120.400,00 19.872.000,00

8.619.151.039,00 44.199.621,00 475.598.086,00 150.807.513,00 2.931.120,00 53.942.544,00 12.926.736,00

2.106.720.000,00 2.787.105,00 28.267.920,00 9.936.000,00 9.724.115,00

228.975.120,00 54.648.000,00 7.700.400,00

159.472.800,00 6.980.040,00

189.280.800,00 460.758.146,00 184.999.993,00 105.087.400,00 347.800.000,00 96.130.800,00

36.694.392.415,00 13.369.419.261,00

7.392.384,00 13.413.600,00 3.974.400,00 60.094.330,00 6.955.200,00 10.780.560,00 1.242.000,00

372.952.728,00 33.534.000,00 20.517.840,00 18.282.240,00

1.186.054.330,00 87.436.800,00 94.077.082,00 110.645.508,00

0,03% 0,03%

13,16% 0,07% 0,73% 0,23% 0,00% 0,08% 0,02% 3,22% 0,00% 0,04% 0,02% 0,01% 0,35% 0,08% 0,01% 0,24% 0,01% 0,29% 0,70% 0,28% 0,16% 0,53% 0,15%

56,03% 20,41% 0,01% 0,02% 0,01% 0,09% 0,01% 0,02% 0,00% 0,57% 0,05% 0,03% 0,03% 1,81% 0,13% 0,14% 0,17%

%Projecto / Actividade Valor 65.489.982.376,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

15.503.546.967,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

356

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bailundo

Catabola

Catchiungo

Caála

Chicala Cholohanga

Chinjenje

Ecunha

Huambo

219.936.880,00

142.310.000,00

135.311.262,00

1.049.987.492,00

265.789.419,00

386.736.881,00

135.311.261,00

11.885.231.702,00

Construção De Campo Multiuso No Município Do Bailundo HuamboConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bailundo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bailundo PcpProjecto Água Para Todos Bailundo Pcp

Construção Apetrechamento Escola Iº Ciclo 12 Salas Comuna Da Catabola

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cachiungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cachiungo PcpProjecto Água Para Todos Cachiungo Pcp

Asfaltagem Da Rua Certa Pinto /Avenida De Portugal Na CaálaConstr. Apetr. Do Centro De Formação Da Mulher Rural Da CaalaConstrução Apetrechamento Escola Ii Ciclo No Município Da Caála HuamboConstrução De Campo Multiuso No Município Da Caála HuamboConstrução De Infraestruturas De Microfomento Caala- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caala PcpProjecto Água Para Todos Caála PcpReabilitação Do Palácio Do Administrador Municipal Da Caála

Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo Construção Infraestrutura Microfomento Tchicala Tcholohanga- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchicala Tcholohanga PcpProjecto Água Para Todos Tchicala Tcholohanga Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Tchinjenje- PcpConstrução E Apetrechamento Do Hospital Municipal ChinjenjeConstrução Infraestruturas Sociais - Tchinjenje PcpProjecto Água Para Todos Tchinjenje Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Ecunha- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ecunha PcpProjecto Água Para Todos Ecunha Pcp

Reabilitação Do Jardim Zoológico Do HuamboRequalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / HuamboPrograma Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade HuamboFiscalização Outros Encargos Do Programa/HuamboProg. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/HuamboEstudos E Projectos/HuamboPrograma Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo Requalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Província Do HuamboConstrução Da Viação E Transito Do HuamboConst.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/Huambo

44.450.000,00 7.479.379,00

128.007.501,00 40.000.000,00

142.310.000,00

7.003.760,00 88.307.502,00 40.000.000,00

493.204.981,00 113.600.000,00 189.721.250,00 44.450.000,00 7.003.760,00 88.307.501,00 40.000.000,00 73.700.000,00

90.302.538,00 7.479.379,00

128.007.502,00 40.000.000,00

7.479.379,00 211.250.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.003.760,00 88.307.501,00 40.000.000,00

186.804.725,00 143.869.813,00 80.836.673,00 262.500.001,00 17.509.600,00 376.659.531,00 120.000.001,00 105.000.005,00 60.000.000,00

32.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

357

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Reabilitação Apetrechamento Do Magistério Primário Da BabaeraConstrução Apetrechamento Centro Medicina Reabilitação Física/HuamboConstrução Apetrechamento Escola Formação Técnica Saúde Do HuamboConst. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/HuamboProg.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/HuamboConstrução Do Ferratão Do HuamboPrograma Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )Construção E Apetrechamento Escola Ii Ciclo Ferraz Bomboco, HuamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Huambo PcpReabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/HuamboAsfaltagem Da Estrada Da Avenida Principal 5 De Outubro/Rua MConstr.E Apetr.Escola Do Iº Ciclo Com 12 Salas Na Comuna Da ComaConstrução Apetrechamento Do Edifício Dos Serviços Notariais Do HuambConstrução Apetrechamento 1 Escola Iº Ciclo12 Salas Comuna Do QuipeioConstrução De Escola Do 1º Ciclo De 12 Salas Na Chinhama HuamboConstrução Escola 1º Ciclo Com 12 Salas Sector Cassema HuamboConstrução Apetrechamento Direcção Antigos Combatentes HuamboConstrução Apetrechamento Centro Materno Infantil Na Comuna Do NgoveConstrução Apetrechamento Cescola Iº Ciclo12 Salas Na Comuna CambuengoConstrução Apetrechamento De Uma Esquadra Policial No LossamboConstrução Apetrechamento Direcção Provincial Investigação EconómicaConstrução Apetrechamento Edifício Delegação Municipal Sinse HuamboConstrução Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Cachiungo HuamboConstrução Apetrechamento Escola I Ciclo Bairro São José, HuamboConstrução Apetrechamento Escola Ii Ciclo Sinodal No KapingalãConstrução Apetrechamento 1 Escola I Ciclo 8 Salas Ombala ChivindaConstrução Da Praça Pública Albano MachadoConstrução De Infra-Estruras 200 Fogos Huambo 2015Construção De Infraestrutura De Microfomento Huambo- PcpConstrução De Um Campo Multiuso No Município Do HuamboConstrução De Uma Escola Do Ensino Primario Sos Criança No HuamboConstrução E Apetrechamento De Lar Para Idosos No Município Do HuamboConstrução E Apetr. Escola Do Iº Ciclo Com 12 Salas Na Comuna Do EngueConstrução E Apetrechamento Centro De Apoio Ao AgricultorConstrução E Apetrechamento Centro Saúde Comuna Da Chinhama CachiungoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Da Educação/HuamboConstrução E Apetrechamento De Edifício De Rádio Comunitária/HuamboConstrução E Apetrechamento De Esquadra Policial/HuamboConstrução E Apetrechamento Do Balcão Único Do Empreendedor No HuamboConstrução E Apetrechamento Do Centro De Saúde Betanha No HuamboConstrução E Apetrechamento Do Centro Infantil No HuamboConstrução E Apetrechamento Escola Do 1º Ciclo De 12 Salas Na CalengaConstrução E Apetrechamento Escola Iº Ciclo 12 Salas Comuna Da ChiacaConstrução E Apetrechamento Escola Iº Ciclo 12 Salas Comuna Do SambotoConstrução E Apetrechamento Escola Iº Ciclo12 Salas Comuna Do UssoqueConstrução E Apetrechamento Estação De Desenvolvimento Agrária HuamboConstrução E Apetrtechamento Escola I Ciclo Cidade Baixa

149.637.594,00 230.000.000,00 270.000.000,00 145.000.000,00 387.500.003,00 104.000.000,00 211.754.413,00 211.500.000,00 154.412.000,00 20.000.000,00 468.083.501,00 142.310.000,00 213.000.000,00 142.310.000,00 250.800.000,00 142.310.000,00 175.000.000,00 207.700.000,00 142.310.000,00 117.200.000,00 175.000.000,00 10.800.000,00 155.540.000,00 143.000.000,00 109.721.250,00 250.800.000,00 334.830.581,00 548.572.500,00 7.003.760,00 44.450.000,00 171.388.991,00 208.405.588,00 142.310.000,00 455.960.657,00 84.000.000,00 108.000.000,00 46.600.000,00 63.000.000,00 80.750.000,00 72.200.000,00 125.000.000,00 142.310.000,00 142.310.000,00 142.310.000,00 142.310.000,00 455.960.657,00 189.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

358

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.707.755.897,00 802.129.480,00 58.210.117,00 846.118.658,00 1.297.642,00

212.767.759,00 212.767.759,00

Administração Municipal Da Caala

Administração Municipal De Cachiungo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

88,92% 41,77%

3,03% 44,06%

0,07% 11,08% 11,08%

1.920.523.656,00

1.665.627.804,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Londuimbale

Longonjo

Mungo

Ucuma

Vários Municípios-Huambo

622.321.003,00

341.986.880,00

135.311.262,00

173.312.925,00

10.000.000,00

Estudos E Projectos Construção Novo Sistema Águas Canalizadas LossamboEstudos E Projectos De Construção Do Matadouro Provincial Do HuamboEstudos E Projectos Implantação Da Feira Internacional/ Exposição -HboPrograma-Água Para Todos Huambo 2015Projecto Água Para Todos Huambo PcpReabilitação Ampliação Da Escola Professores Do Futuro QuissalaReabilitação Ampliação E Apetrechamento Do Pálacio Do Governo HuamboReabilitação Do Largo Dr. António Agostinho NetoReabilitação E Ampliação Da Praça Saydi Mingas No HuamboReabilitação E Ampliação Sistema Iluminação Pública Cidade Do Huambo

Construção De Infraestrutura De Microfomento Londuimbali- PcpConstr. Apetre. De Escola Do 1º Ciclo De 12 Salas No LonduimbaliConstrução Apetrechamento Internato Complexo Escolar LonduimbaliConstrução E Apetrechamento De Edifício Rádio Comunitária/LonduimbaliConstrução Infraestruturas Sociais - Londuimbali PcpProjecto Água Para Todos Londuimbali Pcp

Construção Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Município LongonjoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Longonjo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Longonjo PcpProjecto Água Para Todos Longonjo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Mungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mungo PcpProjecto Água Para Todos Mungo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Ucuma- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ucuma PcpProjecto Água Para Todos Ucuma Pcp

Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/Huambo

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 385.000.000,00 40.000.000,00 205.000.000,00 495.000.000,00 300.580.000,00 138.905.800,00 441.172.058,00

7.479.379,00 208.000.000,00 187.000.000,00 51.834.123,00 128.007.501,00 40.000.000,00

166.500.000,00 7.479.379,00

128.007.501,00 40.000.000,00

7.003.760,00 88.307.502,00 40.000.000,00

7.003.760,00 126.309.165,00 40.000.000,00

10.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

359

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.048.705.603,00 378.428.210,00 20.778.933,00 649.373.082,00

125.378,00 253.726.152,00 253.726.152,00

1.320.879.641,00 520.359.567,00 38.475.569,00 762.026.024,00

18.481,00 242.918.881,00 242.918.881,00

1.641.418.960,00 771.647.577,00 58.880.000,00 807.622.439,00 3.268.944,00

239.113.718,00 239.113.718,00

3.258.195.220,00 2.081.930.127,00 144.685.746,00

1.031.509.248,00 70.099,00

290.823.663,00 290.823.663,00

1.036.319.894,00 337.639.945,00 24.495.996,00 674.077.355,00

106.598,00 244.832.796,00 244.832.796,00

Administração Municipal De Ecunha

Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga

Administração Municipal Do Bailundo

Administração Municipal Do Huambo

Administração Municipal Do Londuimbali

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,52% 29,06%

1,60% 49,86%

0,01% 19,48% 19,48%

84,47% 33,28%

2,46% 48,73%

0,00% 15,53% 15,53%

87,28% 41,03%

3,13% 42,95%

0,17% 12,72% 12,72%

91,81% 58,66%

4,08% 29,06%

0,00% 8,19% 8,19%

80,89% 26,35%

1,91% 52,61%

0,01% 19,11% 19,11%

1.302.431.755,00

1.563.798.522,00

1.880.532.678,00

3.549.018.883,00

1.281.152.690,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 272: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

360

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.084.701.697,00 361.990.149,00 22.076.378,00 700.612.993,00

22.177,00 252.256.519,00 252.256.519,00

1.085.415.146,00 323.696.516,00 16.169.560,00 744.747.090,00

801.980,00 190.073.595,00 190.073.595,00

1.089.319.723,00 298.272.956,00 32.901.042,00 755.482.877,00 2.662.848,00

240.387.918,00 240.387.918,00

1.186.935.945,00 399.593.979,00 27.953.513,00 755.869.767,00 3.518.686,00

236.503.628,00 236.503.628,00

95.497.413,00 77.978.024,00 5.540.301,00 11.840.481,00

138.607,00 75.796.928,00 75.796.928,00

Administração Municipal Do Longonjo

Administração Municipal Do Mungo

Administração Municipal Do Tchinjenje

Administração Municipal Do Ucuma

Centro De Form.Profissional Fadario Muteka

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,13% 27,08%

1,65% 52,40%

0,00% 18,87% 18,87%

85,10% 25,38%

1,27% 58,39%

0,06% 14,90% 14,90%

81,92% 22,43%

2,47% 56,82%

0,20% 18,08% 18,08%

83,39% 28,07%

1,96% 53,10%

0,25% 16,61% 16,61%

55,75% 45,52%

3,23% 6,91% 0,08%

44,25% 44,25%

1.336.958.216,00

1.275.488.741,00

1.329.707.641,00

1.423.439.573,00

171.294.341,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 273: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

361

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

409.315.949,00 152.839.248,00 10.608.274,00 244.593.056,00 1.275.371,00 35.196.004,00 35.196.004,00

29.171.080.526,00 24.915.349.313,00 1.548.362.647,00 2.697.814.649,00

9.553.917,00 26.833.416,00 26.833.416,00

621.999.895,00 231.818.611,00 15.299.839,00 374.770.559,00

110.886,00 22.569.245,00 22.569.245,00

14.655.078.648,00 4.827.940.599,00 408.572.909,00

6.738.081.619,00 2.680.483.521,00 13.046.427.716,00 13.046.427.716,00

3.115.963.348,00 1.681.474.096,00 101.062.092,00

1.332.872.731,00 554.429,00

48.077.082,00 48.077.082,00

Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huambo

Direcção Provincial Da Saúde Do Huambo

Governo Provincial Do Huambo

Hospital Provincial Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

92,08% 34,38%

2,39% 55,03%

0,29% 7,92% 7,92%

99,91% 85,33%

5,30% 9,24% 0,03% 0,09% 0,09%

96,50% 35,96%

2,37% 58,14%

0,02% 3,50% 3,50%

52,90% 17,43%

1,47% 24,32%

9,68% 47,10% 47,10%

98,48% 53,14%

3,19% 42,13%

0,02% 1,52% 1,52%

444.511.953,00

29.197.913.942,00

644.569.140,00

27.701.506.364,00

3.164.040.430,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 274: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

362

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

600.247.015,00 264.464.668,00 15.088.862,00 318.549.694,00 2.143.791,00 29.989.844,00 29.989.844,00

487.695.846,00 335.423.275,00 18.098.000,00 134.054.445,00

120.126,00 23.080.309,00 23.080.309,00

Hospital Sanatório Do Huambo

Instituto Médio Agrário Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

95,24% 41,96%

2,39% 50,54%

0,34% 4,76% 4,76%

95,48% 65,67%

3,54% 26,25%

0,02% 4,52% 4,52%

630.236.859,00

510.776.155,00

100,00%

100,00%

Page 275: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

363

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 421 - Transferências De Capital Internas

57.410.312.991,00 30.313.774.444,00 30.313.774.444,00 2.247.902.493,00 2.247.902.493,00

21.340.286.163,00 9.720.741.443,00 11.619.544.720,00 3.508.349.891,00 3.508.349.891,00 15.572.265.572,00 15.523.365.572,00 15.523.365.572,00

48.900.000,00 48.900.000,00

78,66% 41,54% 41,54%

3,08% 3,08%

29,24% 13,32% 15,92%

4,81% 4,81%

21,34% 21,27% 21,27%

0,07% 0,07%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.04.00 - Prisões

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião

11.738.067.642,00 11.185.637.714,00

552.429.928,00

90.000.000,00 90.000.000,00

35.938.155.115,00 125.209.243,00

28.890.237.901,00 3.938.352.924,00 388.185.320,00

2.596.169.727,00

15.402.522.565,00 8.499.359.327,00

6.946.686,00 3.614.776.167,00 3.186.174.017,00

95.266.368,00

2.824.733.557,00 255.426.264,00

2.532.593.376,00 36.713.917,00

4.837.761.619,00 132.325.648,00

1.579.851.958,00 2.825.584.013,00 300.000.000,00

236.767.596,00

16,08% 15,33% 0,76%

0,12% 0,12%

49,24% 0,17%

39,59% 5,40% 0,53% 3,56%

21,10% 11,65% 0,01% 4,95% 4,37% 0,13%

3,87% 0,35% 3,47% 0,05%

6,63% 0,18% 2,16% 3,87% 0,41%

0,32%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

72.982.578.563,00 100,00%Total Geral:

72.982.578.563,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BiéÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

364

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

55.327.775.253,00 458.528.880,00 45.000.000,00 204.727.762,00 165.266.368,00 228.000.000,00 157.206.847,00 142.183.087,00 227.353.066,00 558.662.833,00 50.129.604,00

7.432.454.804,00 36.713.917,00 258.773.184,00 89.517.596,00 125.000.000,00 500.000.000,00 178.000.000,00

1.277.665.648,00 197.303.743,00

2.704.364.456,00 1.309.700.000,00 1.308.251.515,00

75,81% 0,63% 0,06% 0,28% 0,23% 0,31% 0,22% 0,19% 0,31% 0,77% 0,07%

10,18% 0,05% 0,35% 0,12% 0,17% 0,69% 0,24% 1,75% 0,27% 3,71% 1,79% 1,79%

%Programa Valor

72.982.578.563,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrech. De Novas Unidades Escolares/BiéApoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/BiéAquis. 10 Grupos Ger. 100 Kva Refor. Sedes Mun. Comunas/BiéAquis. Apetrech. Para Casas De Função E Infra Estrutura /BiéAquis. Apetrech. Para Centros E Postos Saúde /BiéAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De MedicamentosAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDinamização E Reforço De 50 Escolas De Campos Ecas/BiéEducação Ambiental Das Comunidades/BiéEfemérides E Datas ComemorativasEncargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do KuitoFomento E Dinamização Da Produção Agropecuaria/BiéFormação E Capacitação De QuadrosFormação E Capacitação De Quadros/BiéGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios

12.367.432.540,00 255.426.264,00 98.245.561,00 58.245.269,00 158.528.880,00 157.206.847,00 186.246.802,00 127.098.367,00 33.285.055,00 95.266.368,00

1.723.680.000,00 89.517.596,00 28.414.568,00 29.350.944,00 99.360.000,00 103.248.772,00 58.208.347,00 323.416.800,00 89.429.365,00 200.151.958,00

20,67% 0,43% 0,16% 0,10% 0,26% 0,26% 0,31% 0,21% 0,06% 0,16% 2,88% 0,15% 0,05% 0,05% 0,17% 0,17% 0,10% 0,54% 0,15% 0,33%

%Projecto / Actividade Valor 59.833.301.052,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

365

Intens. Cultura De Milho Feijão Soja Batata Rena/BieIntensificação Cultivo Do Milho , Feijão E Cafe´/BiéLimpeza E SaneamentoManutenção E Conserv.Monumentos E Locais Historicos/BiéMapeamento De Famílias Vulneráveis No Kuito/BiéMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPlanos Municipais De Cuidados E Desenv.Da 1ª Infancia/BiéPremio De Produção E ProdutividadePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção Das Grandes Endemias/BiéPrograma Bata Escolar/BiéPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De Assistência A Pessoas Idosas Em Situação VulnerávelRepovoamento Florestal P/ 9 Municípios Da Província Do BiéServicos De Saúde PúblicaServiços ComunitáriosVacinação Animal/Bié

109.494.720,00 149.278.464,00 601.444.524,00 91.621.243,00 17.353.066,00 388.185.320,00 184.999.999,00 78.647.200,00 263.440.000,00 143.549.525,00 9.240.480,00

27.667.013.778,00 12.912.191.089,00

97.845.780,00 125.209.243,00 19.961.728,00 36.713.917,00 19.872.000,00 22.000.690,00 587.748.512,00 25.729.471,00

0,18% 0,25% 1,01% 0,15% 0,03% 0,65% 0,31% 0,13% 0,44% 0,24% 0,02%

46,24% 21,58% 0,16% 0,21% 0,03% 0,06% 0,03% 0,04% 0,98% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

13.149.277.511,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambuíla

Andulo

Camacupa

Catabola

309.000.000,00

338.011.263,00

536.011.262,00

882.520.214,00

Ampliação Do Sistema De Água De Buanga, AnduloAmpliação Do Sistema De Água De Cassumbe, AnduloAmpliação Do Sistema De Água De Chiombo, AnduloConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do AnduloConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 6 Salas No Andulo

Construção De Infraestruturas De Microfomento Andulo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Andulo PcpProjecto Água Para Todos Andulo PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Andulo Ii

Construção De Infraestruturas De Microfomento Camacupa- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De CamacupaConstrução De 1eda No Município De CamacupaConstrução Infraestruturas Sociais - Camacupa PcpProjecto Água Para Todos Camacupa PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Camacupa Ii

Construção Da Extensão Rede Elétrica Média E Baixa Tensão Em CatabolaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Catabola- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Catabola

24.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 163.000.000,00 54.000.000,00

7.003.761,00 128.007.502,00 40.000.000,00 163.000.000,00

7.003.760,00 163.000.000,00 35.000.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00 163.000.000,00

150.000.000,00 7.479.379,00

163.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

366

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Chinguar

Chitembo

Cuemba

Cuito

544.820.214,00

564.486.880,00

1.107.043.616,00

7.736.743.918,00

Construção E Apetrechamento De 1 Centro Cultural Em CatabolaConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça Em CatabolaConstruçao Infraestruturas Sociais - Catabola PcpEstudo E Projeto Para Recuperação Parque Industrial Em CatabolaProjecto Água Para Todos Catabola PcpReforço Do Sistema De Abastecimento Água De Chiuca CatabolaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Catabola I

Construção De Infraestruturas De Microfomento Chinguar- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do ChinguarConstrução Infraestruturas Sociais - Chinguar PcpContrução De 1 Eda No Município Do ChinguarEstudo E Projeto Para Recuperação Parque Industrial No ChinguarProjecto Água Para Todos Chinguar PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Chinguar I

Construção De Infraestruturas De Microfomento Tchitembo- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do ChitemboConstrução De 1 Centro De Saúde De 30 Camas No Mutumbo, ChitemboConstrução Infraestruturas Sociais - Tchitembo PcpProjecto Água Para Todos Tchitembo PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Chitembo I

Construção Da Extensão Rede Elétrica Média E Baixa Tensão No CuembaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuemba- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna Do LuandoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do CuembaConstrução De 1 Centro De Saúde De 30 Camas No Munhango, CuembaConstrução De 1 Esquadra Polícia Na Comuna De LuandoConstrução De 5 Casas De Função Na Comuna De Munhango CuembaConstrução De 5 Casas De Função Na Comuna De Sachinemuna CuembaConstrução De 5 Casas De Função Na Comuna De Luando CuembaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 6 Salas Em CuembaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuemba PcpProjecto Água Para Todos Cuemba PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Cuemba Ii

Estancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do CuitoConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuito PcpAmpliação Do Sistema De Água De Jimba Silili, CuitoAmpliação Do Sistema De Água Do KunjeConstrução Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 12 Salas Em CuquemaConstrução Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 8 Salas Em Jimba SililiConstrução Da Unidade De Protecção De Individualidades Da PnConstrução De Habitações E Infraestruturas 200 Fogos Bié 2015Construção De Infraestruturas De Microfomento Cuito- Pcp

125.000.000,00 53.000.000,00 128.007.502,00 8.333.333,00 40.000.000,00 44.700.000,00 163.000.000,00

7.479.379,00 163.000.000,00 128.007.502,00 35.000.000,00 8.333.333,00 40.000.000,00 163.000.000,00

7.479.379,00 163.000.000,00 89.000.000,00 102.007.501,00 40.000.000,00 163.000.000,00

150.000.000,00 7.479.379,00

163.000.000,00 163.000.000,00 89.000.000,00 45.000.000,00 33.518.912,00 33.518.912,00 33.518.912,00 58.000.000,00 128.007.501,00 40.000.000,00 163.000.000,00

177.431.743,00 146.949.501,00 24.000.000,00 72.000.000,00 163.000.000,00 72.000.000,00 45.000.000,00

1.145.340.000,00 7.003.760,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

367

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Construção De Mercado Urbano Para 2 Mil Bancas No Bairro BoavistaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De CaieieConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De CaiueraConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De CambanduaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De CangotiConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De ChicalaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De ChipetaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De ChivauloConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De LubiaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De MalengueConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De RingomaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De SachinemunaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Kunje, CuitoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna Do UmpuloConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No KuitoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do CuitoConstrução De 5 Casas De Função Na Comuna De Belo-Horizonte CunhingaConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário Na CaiueiraConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário Na ChipetaConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário Na ChiúcaConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário No KuanzaConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário No LuandoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 10 Salas No CutatoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 12 Salas Na CaiueiraConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em CachinguesConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em MalengueConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em RingomaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em Soma-KuanzaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Na ChiúcaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Na LúbiaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas No KuanzaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 8 Salas Em Tunda ChivaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 8 Salas No MunhangoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 6 Salas Na ChipetaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 6 Salas Na MuinhaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 8 Salas Em CambanduaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 8 Salas Na TrumbaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola 12 Salas Em CachinguesConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No CuitoConstrução E Apetrechamento Escola Primária 7 Salas Em Belo HorizonteConstrução E Apetrechamento 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em CangolongoloEstudo E Projecto Para A Construção Da Biblioteca Provincial Do BiéEstudos E Projecto Para Construção Do Estádio Municipal Do CuitoEstudos Para Construção De 1 Sistema De Pontos De Irrigação Na ChicavaEstudos Para Reabilitação Arruamentos E Drenagem No Bairro PilotoEstudos Reabilitação Arruamentos E Drenagem No Bairro Chissindo IEstudos Reabilitação Arruamentos E Drenagem No Bairro Chissindo Ii

200.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 31.768.912,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 90.000.000,00 163.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 58.000.000,00 54.000.000,00 72.000.000,00 77.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 163.000.000,00 88.000.000,00 63.000.000,00 58.000.000,00 3.500.000,00 18.750.000,00 16.900.002,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

368

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

1.634.940.910,00 613.161.608,00 45.980.298,00 975.799.004,00 241.257.112,00 241.257.112,00

1.573.657.477,00 541.499.220,00

Administração Municipal De Camacupa

Administração Municipal De Catabola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,14% 32,68%

2,45% 52,01% 12,86% 12,86%

84,09% 28,94%

1.876.198.022,00

1.871.330.267,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cunhinga

Malange

N'Harêa

Vários Municípios -Bié

464.253.263,00

34.000.000,00

590.386.881,00

42.000.000,00

Programa Água Para Todos/Bié 2015Projecto Água Para Todos Cuito PcpReabilitação E Ampliação Do Sistema De Água De Cambandua Kuito BiéReabilitação E Ampliação Do Sistema De Água De ChicalaReabilitação E Ampliação Do Sistema De Água De ChivauloReabilitação E Ampliação Do Sistema De Água De CutatoReabilitação E Ampliação Do Sistema De Água De TrumbaReforço Do Sistema De Abastecimento Água De Chicala CuitoReforço Do Sistema De Abastecimento De Água De Cambandua CuitoReforço Do Sistema De Abastecimento De Água De Ekovongo CuitoContrução Do Parque Urbano Do KuitoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Cuito IConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Cuito Ii

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cunhinga- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De CunhingaConstrução Infraestruturas Sociais - Cunhinga PcpProjecto Água Para Todos Cunhinga PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Cunhinga Ii

Ampliação Do Sistema De Água De Malengue

Construção De Infraestruturas De Microfomento Nharea- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De NharêaConstruçao Infraestruturas Sociais - Nharea PcpProjecto Água Para Todos Nharea PcpReforço Do Sistema De Abastecimento De Água De Dando NharêaReforço Do Sistema De Abastecimento De Água De Gamba, NharêaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Nharêa I

Construção Edifício Sede Governo Província/Bié

235.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 44.700.000,00 44.700.000,00 44.700.000,00 500.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00

7.003.761,00 163.000.000,00 91.249.502,00 40.000.000,00 163.000.000,00

34.000.000,00

7.479.379,00 163.000.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00 44.200.000,00 44.700.000,00 163.000.000,00

42.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

369

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.481.411.222,00 419.798.615,00 30.584.327,00

1.030.941.319,00 86.961,00

238.300.599,00 238.300.599,00

943.214.626,00 192.607.557,00 12.568.279,00 738.038.790,00 243.950.824,00 243.950.824,00

1.244.783.066,00 322.290.550,00 27.639.254,00 894.444.638,00

408.624,00 268.960.184,00 268.960.184,00

2.059.943.220,00 684.768.749,00 52.632.892,00

1.320.814.213,00 1.727.366,00

325.564.911,00 325.564.911,00

1.032.968.977,00 368.089.906,00 31.929.779,00 632.867.365,00

81.927,00 245.797.604,00 245.797.604,00

Administração Municipal De Chitembo

Administração Municipal De Cuemba

Administração Municipal De Nharea

Administração Municipal Do Andulo

Administração Municipal Do Chinguar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,14% 24,41%

1,78% 59,95%

0,01% 13,86% 13,86%

79,45% 16,22%

1,06% 62,17% 20,55% 20,55%

82,23% 21,29%

1,83% 59,09%

0,03% 17,77% 17,77%

86,35% 28,71%

2,21% 55,37%

0,07% 13,65% 13,65%

80,78% 28,78%

2,50% 49,49%

0,01% 19,22% 19,22%

1.719.711.821,00

1.187.165.450,00

1.513.743.250,00

2.385.508.131,00

1.278.766.581,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 282: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

370

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital

1.715.118.273,00 672.885.016,00 5.520.000,00

1.036.713.257,00 297.898.661,00 297.898.661,00

1.500.417.473,00 427.682.076,00 28.271.241,00

1.040.563.909,00 3.900.247,00

234.533.072,00 234.533.072,00

20.756.650.171,00 17.803.912.106,00 1.287.452.629,00 1.665.285.436,00 646.901.431,00 646.901.431,00

2.008.616.388,00 1.204.981.394,00

76.543.399,00 726.873.757,00

217.838,00 213.968.242,00 213.968.242,00

18.586.344.255,00 5.584.230.016,00 479.582.038,00

9.021.592.521,00 3.500.939.680,00 12.292.235.628,00 12.243.335.628,00

48.900.000,00

Administração Municipal Do Cuito

Administração Municipal Do Cunhinga

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bié

Direcção Provincial Da Saúde Do Bié

Governo Provincial Do Bié

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,20% 33,43%

0,27% 51,50% 14,80% 14,80%

86,48% 24,65%

1,63% 59,98%

0,22% 13,52% 13,52%

96,98% 83,18%

6,02% 7,78% 3,02% 3,02%

90,37% 54,22%

3,44% 32,70%

0,01% 9,63% 9,63%

60,19% 18,08%

1,55% 29,22% 11,34% 39,81% 39,65%

0,16%

2.013.016.934,00

1.734.950.545,00

21.403.551.602,00

2.222.584.630,00

30.878.579.883,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

371

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.324.683.740,00 1.280.721.424,00

86.414.058,00 957.271.044,00

277.214,00 16.632.864,00 16.632.864,00

547.563.193,00 197.146.207,00 45.000.000,00 304.935.842,00

481.144,00 8.591.650,00 8.591.650,00

Hospital Provincial Do Bié

Instituto Médio Agrário Do Andulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,29% 54,70%

3,69% 40,89%

0,01% 0,71% 0,71%

98,46% 35,45%

8,09% 54,83%

0,09% 1,54% 1,54%

2.341.316.604,00

556.154.843,00

100,00%

100,00%

Page 284: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

372

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

28.720.228.100,00 15.885.565.234,00 15.885.565.234,00 1.027.824.318,00 1.027.824.318,00

11.359.906.062,00 4.424.827.793,00 6.935.078.269,00 446.932.486,00 446.932.486,00

8.629.710.186,00 8.629.710.186,00 8.629.710.186,00

76,89% 42,53% 42,53%

2,75% 2,75%

30,41% 11,85% 18,57%

1,20% 1,20%

23,11% 23,11% 23,11%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.09.00 - Investigação Básica 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.04.00 - Prisões 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.03.00 - Iluminação Das Vias Públicas 07.05.00 - Saneamento Básico

7.707.499.186,00 312.759.161,00

7.161.755.259,00 92.780.761,00 75.454.005,00 64.750.000,00

232.156.800,00 48.000.000,00 172.731.800,00 11.425.000,00

17.918.300.147,00 2.163.855.412,00 15.079.508.576,00

307.544.080,00 366.642.079,00

750.000,00

6.676.680.333,00 2.542.601.462,00 2.238.770.346,00 1.895.308.525,00

592.099.859,00 97.190.344,00 121.708.433,00 373.201.082,00

3.498.015.519,00 1.002.380.997,00 1.001.600.000,00

89.917.734,00 149.040.000,00

20,64% 0,84%

19,17% 0,25% 0,20% 0,17%

0,62% 0,13% 0,46% 0,03%

47,97% 5,79%

40,37% 0,82% 0,98% 0,00%

17,88% 6,81% 5,99% 5,07%

1,59% 0,26% 0,33% 1,00%

9,37% 2,68% 2,68% 0,24% 0,40%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

37.349.938.286,00 100,00%Total Geral:

37.349.938.286,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do NamibeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

373

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

27.957.141.887,00 317.734.001,00 43.750.000,00 9.936.000,00 6.738.112,00 65.450.000,00 6.182.400,00 13.000.000,00 9.936.000,00 38.054.344,00 29.808.000,00 89.917.734,00 31.500.000,00 117.801.829,00 149.040.000,00 524.925.175,00 385.189.997,00 101.688.000,00 268.826.761,00

2.027.495.580,00 19.077.120,00 29.154.000,00 13.539.128,00 320.805.000,00 430.070.000,00 7.000.000,00

162.570.000,00 18.480.960,00 6.332.872,00

792.925.000,00 17.361.750,00

1.598.445.802,00 1.001.600.000,00 738.460.834,00

74,85% 0,85% 0,12% 0,03% 0,02% 0,18% 0,02% 0,03% 0,03% 0,10% 0,08% 0,24% 0,08% 0,32% 0,40% 1,41% 1,03% 0,27% 0,72% 5,43% 0,05% 0,08% 0,04% 0,86% 1,15% 0,02% 0,44% 0,05% 0,02% 2,12% 0,05% 4,28% 2,68% 1,98%

%Programa Valor

37.349.938.286,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Directo A Produção Camponesa-NamibeAquis.De Material Reposição P/Embarcações De Proteção Costeira/NamibeAquisição E Montagem De Três Laboratórios De InformáticaCampanha De Vacinação Do GadoCuidados Primários De SaúdeEducação Ambiental Das ComunidadesEfemérides Nacionais

8.891.998.936,00 65.458.433,00 119.232.000,00 10.929.600,00 5.961.600,00 79.488.000,00 957.600.000,00 13.539.128,00 89.424.000,00

28,87% 0,21% 0,39% 0,04% 0,02% 0,26% 3,11% 0,04% 0,29%

%Projecto / Actividade Valor 30.796.650.153,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

374

Fomento Da Actividade Agricola/NamibeFormação E Reforço Das Parteiras Tradicionais E Agentes Comunitario/NamibeFormação Pedagógica E Técnica De FormadoresMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De Investigação PesqueiraPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Assistência Técnica Aos Equipamentos InformáticosPromoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoTratamento De Resíduos Sólidos Urbanos/NamibeValorização Da Familia E Aumento Das Competências Familiares

99.360.000,00 9.240.480,00 13.910.400,00 229.000.000,00 185.000.000,00 47.767.000,00 139.860.000,00

15.685.839.567,00 3.370.136.839,00

36.961.920,00 75.454.005,00 190.054.201,00 293.041.084,00 18.480.960,00 9.936.000,00

149.040.000,00 9.936.000,00

0,32% 0,03% 0,05% 0,74% 0,60% 0,16% 0,45%

50,93% 10,94% 0,12% 0,25% 0,62% 0,95% 0,06% 0,03% 0,48% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

6.553.288.133,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bibala

Camacuio

Namibe

413.036.825,00

416.666.826,00

4.113.266.130,00

Construção Apetrechamento Da Administração Municipal Da BibalaConstrução Apetrechamento Posto De Saúde No Municipio Da BibalaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bibala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bibala PcpConstruçao Um Posto Da Policia Nacional Na Area Das Mangueiras BibalaConstrução 2 Laboratórios Física E Biologia Escola Ii Ciclo Da BibalaEstudo Construção Um Campo De Futebol Com Relva Sintéctica Na BibalaEstudo Para Construção De Represa Na Localidade Do Caitou Na BibalaEstudo Sobre A Construção Do Centro Cultural Na BibalaEstudos E Projectos Reabilitação Infraestruturas Da Encta Na BibalaProjecto Água Para Todos Bibala Pcp

Estudos E Projectos Reabilitação Infraestruturas Encta No CamucuioConstrução Um Posto Da Policia Nacional Na Area Das Cacimbas CamucuioConstrução Apetrechamento 1 Escola 6 Salas Aulas Na Sede Do CamucuioConstrução De Infraestrutura De Microfomento Camucuio - PcpConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal Do CamucuioConstrução Infraestruturas Sociais - Camucuio PcpConstrução 1 Escola 6 Salas Aulas No Bairro Catete Em CamucuioProjecto Água Para Todos Camucuio Pcp

Construção Do Edificio Direcção Provincial Dos Registos/NamibeInfra-Estruturação Técnica Area Adjacente Pensão Diverse\NamibeInfra-Estruturação Técnica Do Bairro Tinguita\NamibeConstrução Infraestruturas Sociais - Namibe Pcp

109.200.000,00 54.190.000,00 7.003.760,00

126.309.165,00 23.583.900,00 33.250.000,00 4.750.000,00 7.000.000,00 5.250.000,00 2.500.000,00 40.000.000,00

2.500.000,00 23.583.900,00 50.850.000,00 7.003.761,00

115.570.000,00 126.309.165,00 50.850.000,00 40.000.000,00

15.000.000,00 45.000,00 40.000,00

144.007.501,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

375

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Const. Infra-Estr. Técnica 50 Residências Para Quadros\NamibeEstudos E Projecto Para Construção Centro Inspecção Viaturas NamibeEstudos E Projectos Reabilitação Infraestruturas Da Encta Na LuciraAbertura De 60 Furos De Água Na Província Do NamibeConstrução Apetrechamento 1 Escola 15 Salas Aulas Município NamibeConstrução De 1 Escola De 6 Salas De Aulas Vitundo No NamibeConstrução De 1 Escola 10 Salas Aulas Em Matute NamibeConstrução Escola 6 Salas Aulas No Muximui NamibeConstrução Posto Polícia Nacional Bairro Da Juventude No NamibeConstrução 1 Escola Iº Ciclo 12 Salas No Mundo Novo NamibeConstrução 1 Escola 10 Salas De Aulas Em Tomé Bentiaba NamibeConstrução 1 Escola 2º Ciclo 20 Salas De Aula Na Lucira NamibeConstrução Apetrechamento De Escola De 6 Salas De Aulas No MuximuiConstrução Apetrechamento De Uma Escola De 15 Salas De Aulas No NamibeConstrução Apetrechamento De Uma Escola De 7 Salas De Aulas No NamibeConstrução Apetrechamento De 1 Cic-Cec Comunidade Da LuciraConstrução Apetrechamento Escola De 12 Salas 1º Andar PlatôConstrução Apetrechamento Posto Médico Na Localidade Salinas NamibeConstrução Apetrechamento Posto Saúde Na Localidade Do Maungo NamibeConstrucão Apetrechamento Residencia Oficial Chefe Municipal Do SinseConstrução Apetrechamento Uma Escola 6 Salas De Aulas Baia Das PipasConstrução Arruamento A Marginal Do NamibeConstrução Da Captação Do Água Do Kussy NamibeConstrução De Arruamento Da Cidade Do NamibeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Namibe - PcpConstrução De Um Centro De Emprendedorismo No NamibeConstrução De Um Jango Comunitário Para Nucleos JuvenisConstrução De 1 Escola 10 Salas Aulas Em Caluvundo NamibeConstrução De 2 Escolas 12 Salas Aulas No Bairro 5 Abril No NamibeConstrução De 3 Postos De Policiais No Bairro 5 De AbrilConstrução De 8 Residências Geminadas Do Tipo T3 Para Quadros NamibeConstrução E Apetrechamento Do Lar Da 3ª Idade No Município Do NamibeConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude No Namibe.Construção E Apetrechamento De 1 Escola De 6 Salas De Aulas No LuvalaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola 10 Salas Aulas Bairro 5 AbrilConstruçáo E Apetrechamento De 1escola De 6 Salas De Aulas No CaraculoConstrução 1 Escola 6 Salas Aulas No Bairro Mundo Novo NamibeEstudo Construção Comando Policia Protecção Objectivos EstrategicosEstudo Construção De Loja De Registos E Notariado Município No NamibeEstudo Construção De 1 Campo Polivalente Na Escola Do Iº Ciclo NamibeEstudo Construção Infra-Estrutura De Pesca Semi IndustrialEstudo Construção Um Campo De Futebol Com Relva Sintéctica No NamibeEstudo Da Ampilação Do Arquivo HistoricoEstudo De Construção De Uma Esquadra Urbana No NamibeEstudo E Projecto Construção Um Parque Estacionamento NamibeEstudo E Projecto Para Construção Do Porto Seco Praia Das MiragensEstudo Para A Construção Do Centro Cultural No Namibe

190.755.997,00 2.500.000,00 2.500.000,00

500.000.000,00 135.000.000,00 50.850.000,00 105.000.000,00 50.850.000,00 22.614.000,00 40.000.000,00 105.000.000,00 35.000.000,00 50.850.000,00 142.312.500,00 61.950.000,00 27.000.000,00 103.800.000,00 54.190.000,00 54.190.000,00 18.700.000,00 50.850.000,00 68.667.375,00 44.100.000,00 89.917.734,00 7.003.761,00 47.250.000,00 34.500.000,00 105.000.000,00 103.800.000,00 65.450.000,00 113.400.000,00 56.250.000,00 48.000.000,00 50.850.000,00 109.200.000,00 50.850.000,00 50.850.000,00 4.200.000,00 2.500.000,00 1.785.000,00 5.250.000,00 4.750.000,00 5.000.000,00 4.725.000,00 2.730.000,00 15.750.000,00 5.250.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

376

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Tômbua

Virei

1.168.722.091,00

371.221.261,00

Estudo Para Construção 1 Cluster De Transporte E Logistica NamibeEstudo Para Construção 3 Estufas Para Produção De Plantas No NamibeEstudo Projecto Instalação Estação Metereológica Automática NamibeEstudo Sobre A Construção Do Campo De TirosEstudos Construção Da Escola De Artes E Oficios Da Cadeia NamibeEstudos Da Reabilitação Da Escola Primaria Augusto Ngangula No NamibeEstudos E Projectos Construção Da Delegação Capitania Do Porto LuciraEstudos Para Construção De 1 Matadouro No NamibeEstudos Para A Reabilitação Estações Zootecnicas Da Cacanda.Estudos Reabilitação E Modernização Da Estação Experimental AgronomicaEstudos Sobre Construção Terminal Autocarros Interprovincial MunicipalEstudos Sobre Montagem De Um Estaleiro Naval Para Construção De BarcosPrograma Água Para Todos No Namibe 2015Programa Infra-Estruturas (Água, Luz, Acessos) 200 Fogos Namibe 2015Projecto Água Para Todos Namibe PcpReabilitação Completa Do Sistema De Abastecimento De Agua Do BenficaReabilitação Dos Sistemas De Captação Agua Da Boa Vista Lucira NamibeReabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província Do NamibeRequalificação Da Rotunda Do Hospital Provincial Namibe

Estudos Para Reabilitação Infraestruturas Da Encta No TombwaConstrução Apetrechamento Comando Municipal Polícia Nacional No TômbwaConstrução Apetrechamento Da Administração Municipal Do TombwaConstrução Apetrechamento De Um Posto Médico Na Baia Das Pipas TombwaConstrução Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No TombwaConstrução Apetrechamento De Uma Escola De 20 Salas De Aulas No TômbwaConstrução De Arruamento Da Cidade Do TômbwaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tômbwa - PcpConstrução De Um Posto De Saúde Na Baia Das Pipas TombwaConstrução E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do TômbwaConstrução Infraestruturas Sociais - Tômbwa PcpConstrução 1 Hospital Municipal No Bairro 5 De Abril No TombwaConstrução 2 Laboratórios Física E Biologia Escola Ii Ciclo Do TômbwaEstudo De Construção Um Campo De Futebol Com Relva Sintéctica TombwaEstudo Infrasestruturação Espaço De 200 Hectares Reservado No TômbwaEstudos Para A Construção De 1 Piscina Olímpica No TômbwaProjecto Água Para Todos Tômbua PcpReabilitação Do Sistema De Captação De Água Da Aida TômbwaReabilitação E Apetrechamento Do Parque Infantil Do Tômbwa

Estudos Para Reabilitação Infraestruturas Da Encta No VireiConstrução Apetrechamento De Um Posto De Saúde Na Carunjamba VireiConstrução Da Administração Municipal Do VireiConstrução De Infraestrutura De Microfomento Virei - PcpConstrução De Um Cic Cec No VireiConstrução De Um Posto Da Policia Nacional No Cainde Virei

15.750.000,00 5.250.000,00 6.182.400,00 5.750.000,00 4.750.000,00 750.000,00

2.500.000,00 4.200.000,00 6.738.112,00 4.725.000,00 5.250.000,00 15.750.000,00 100.000.000,00 679.525.000,00 40.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 18.000.000,00 12.111.750,00

2.500.000,00 48.000.000,00 109.200.000,00 54.190.000,00 84.000.000,00 194.759.000,00 94.301.829,00 7.003.760,00 54.190.000,00 112.500.000,00 87.507.502,00 155.000.000,00 33.320.000,00 4.750.000,00 5.250.000,00 7.000.000,00 40.000.000,00 31.500.000,00 43.750.000,00

2.500.000,00 54.190.000,00 115.570.000,00 7.003.760,00 22.200.000,00 37.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

377

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

723.178.994,00 219.337.095,00 13.368.378,00 490.347.287,00

126.234,00 309.334.715,00 309.334.715,00

710.168.134,00 214.896.190,00 15.592.891,00 479.552.819,00

126.234,00 323.346.461,00 323.346.461,00

862.914.477,00 296.253.460,00 20.976.000,00 529.689.040,00 15.995.977,00 391.541.247,00 391.541.247,00

1.116.105.530,00 597.164.088,00 33.367.685,00 484.937.502,00

636.255,00 321.066.433,00 321.066.433,00

Administração Municipal Da Bibala

Administração Municipal Do Camucuio

Administração Municipal Do Namibe

Administração Municipal Do Tombwa

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

70,04% 21,24%

1,29% 47,49%

0,01% 29,96% 29,96%

68,71% 20,79%

1,51% 46,40%

0,01% 31,29% 31,29%

68,79% 23,62%

1,67% 42,22%

1,28% 31,21% 31,21%

77,66% 41,55%

2,32% 33,74%

0,04% 22,34% 22,34%

1.032.513.709,00

1.033.514.595,00

1.254.455.724,00

1.437.171.963,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cunene 70.375.000,00

Construção Infraestruturas Sociais - Virei PcpEstudo Sobre A Construção Campos Futebol Com Relva Sintetica No VireiProjecto Água Para Todos Virei Pcp

Construção De 1 Escola 10 Salas Aulas Na Cambanda Cunene

87.507.501,00 4.750.000,00 40.000.000,00

70.375.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

378

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

734.471.569,00 221.694.830,00 21.480.568,00 491.296.171,00 443.476.085,00 443.476.085,00

806.723.733,00 653.525.877,00 30.467.651,00 122.621.168,00

109.037,00 13.900.747,00 13.900.747,00

12.396.714.000,00 9.724.569.842,00 647.190.424,00

2.024.532.638,00 421.096,00

295.090.221,00 295.090.221,00

4.086.314.037,00 2.073.145.412,00 131.491.402,00

1.881.049.113,00 628.110,00

304.273.596,00 304.273.596,00

6.082.449.872,00 1.308.138.858,00

85.829.319,00 4.259.869.366,00 428.612.329,00

6.072.134.784,00 6.072.134.784,00

Administração Municipal Do Virei

Complexo Escolar Marítimo Helder Neto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Namibe

Direcção Provincial De Saúde Do Namibe

Governo Provincial Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

62,35% 18,82%

1,82% 41,71% 37,65% 37,65%

98,31% 79,64%

3,71% 14,94%

0,01% 1,69% 1,69%

97,67% 76,62%

5,10% 15,95%

0,00% 2,33% 2,33%

93,07% 47,22%

2,99% 42,84%

0,01% 6,93% 6,93%

50,04% 10,76%

0,71% 35,05%

3,53% 49,96% 49,96%

1.177.947.654,00

820.624.480,00

12.691.804.221,00

4.390.587.633,00

12.154.584.656,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

379

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.201.187.754,00 576.839.582,00 28.060.000,00 596.010.958,00

277.214,00 155.545.897,00 155.545.897,00

Hospital Provincial Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

88,54% 42,52%

2,07% 43,93%

0,02% 11,46% 11,46%

1.356.733.651,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

380

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

64.809.812.862,00 38.834.021.524,00 38.834.021.524,00 2.650.863.208,00 2.650.863.208,00

21.249.562.990,00 12.248.767.072,00 9.000.795.918,00 2.075.365.140,00 2.075.365.140,00 18.716.023.371,00 18.716.023.371,00 18.716.023.371,00

77,59% 46,49% 46,49%

3,17% 3,17%

25,44% 14,66% 10,78%

2,48% 2,48%

22,41% 22,41% 22,41%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais

14.007.786.061,00 13.604.575.061,00

403.211.000,00

37.779.829.683,00 32.349.647.752,00 3.194.835.777,00 589.000.000,00

1.646.346.154,00

14.417.903.322,00 7.136.033.919,00 3.878.410.934,00 3.403.458.469,00

1.614.053.115,00 72.463.139,00

1.541.589.976,00

12.237.387.774,00 4.971.847.500,00 1.952.652.224,00 517.049.300,00

4.705.838.750,00 90.000.000,00

3.468.876.278,00 2.513.000.000,00 2.513.000.000,00

309.937.500,00 309.937.500,00

547.886.124,00 547.886.124,00

98.052.654,00

16,77% 16,29% 0,48%

45,23% 38,73% 3,82% 0,71% 1,97%

17,26% 8,54% 4,64% 4,07%

1,93% 0,09% 1,85%

14,65% 5,95% 2,34% 0,62% 5,63% 0,11%

4,15% 3,01% 3,01%

0,37% 0,37%

0,66% 0,66%

0,12%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

83.525.836.233,00 100,00%Total Geral:

83.525.836.233,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da HuilaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

381

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Combate A CriminalidadePrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Segurança Alimentar E NutricionalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

60.980.917.771,00 31.180.125,00 499.000.000,00

3.038.233.970,00 557.652.224,00 403.211.000,00 30.000.000,00

2.533.755.299,00 2.470.515.800,00

60.000.000,00 18.000.000,00 489.000.940,00

3.471.847.500,00 500.000.000,00

6.058.980.264,00 895.000.000,00

1.488.541.340,00

73,01% 0,04% 0,60% 3,64% 0,67% 0,48% 0,04% 3,03% 2,96% 0,07% 0,02% 0,59% 4,16% 0,60% 7,25% 1,07% 1,78%

%Programa Valor

83.525.836.233,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De Salas De Aulas E BibliotecaAquisição De 50 Viaturas P/ As Direcções Provinciais/HuílaAquisição De Suplem. Agrícolas E Gado Reprodutor/HuílaCuidados Primários De SaúdeFeira Anual Da Cultura E Do Conhecimento/HuílaFestival Regional De Teatro/HuílaFormação E Capacitação Profissional Manutenção E Reflorestamento De Zonas Verdes/HuílaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

13.570.759.343,00 72.463.139,00 23.800.297,00 288.652.428,00 9.936.000,00

2.681.280.000,00 352.728.000,00 186.561.221,00 5.015.112,00

158.976.000,00 589.000.000,00 184.980.010,00 133.747.600,00 375.920.000,00

34.575.402.909,00 11.736.623.322,00

20,90% 0,11% 0,04% 0,44% 0,02% 4,13% 0,54% 0,29% 0,01% 0,24% 0,91% 0,28% 0,21% 0,58%

53,24% 18,07%

%Projecto / Actividade Valor 64.945.845.381,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

18.579.990.852,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caconda

Cacula

173.312.926,00

322.004.263,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Caconda- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caconda PcpProjecto Água Para Todos Caconda Pcp

Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/Huila

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

187.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

382

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caluquembe

Chibia

Chicomba

Chipindo

Cuvango

Gambos

Humpata

Jamba

Lubango

173.312.926,00

173.312.926,00

165.691.388,00

173.312.926,00

144.511.263,00

633.504.262,00

594.511.263,00

134.511.263,00

13.516.727.995,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cacula- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cacula PcpProjecto Água Para Todos Cacula Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Caluquembe- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caluquembe PcpProjecto Água Para Todos Caluquembe Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Chibia- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chibia PcpProjecto Água Para Todos Chibia Pcp

Construção Da Microturbina De ChicombaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Chicomba- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chicomba PcpProjecto Água Para Todos Chicomba Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Chipindo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chipindo PcpProjecto Água Para Todos Chipindo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cuvango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cuvango PcpProjecto Água Para Todos Cuvango Pcp

Construção Da Represa Da Embala Do Rei Dos Gambos/Gambos - Bloco 2Construção De Infraestrutura De Microfomento Gambos - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Gambos PcpProjecto Água Para Todos Gambos Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Humpata- PcpConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas - Palanca Humpata/HuílaConstrução Infraestruturas Sociais -Humpata PcpEstudos Reabilitação Espaço Turístico Alto Bimbi Humpata/HuílaProjecto Água Para Todos Humpata Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Jamba- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Jamba PcpProjecto Água Para Todos Jamba Pcp

Reab. Expansão Redes De Distribuição Energia/Lubango/HuilaMelhoramento Do Sistema De Água Á Cidade De Lubango/HuílaConstrução Sist.Prod.Dist. Àgua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut. Namb.)/Huila Rep. Ruas Bº Periféricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer. Lubango/HuilaAquis. Equip. P/Saneam. Básico Bº Periféricos Cidade Da Lubango/Huíla

7.003.761,00 87.500.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

31.180.125,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 97.507.502,00 40.000.000,00

499.000.000,00 7.003.761,00 87.500.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 430.000.000,00 87.507.502,00 30.000.000,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

516.705.999,00 513.067.258,00 44.584.966,00 562.955.842,00 517.049.300,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

383

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Matala

Quilengues

Quipungo

Varios Municipios-Nacional

603.312.926,00

137.453.262,00

134.511.263,00

1.500.000.000,00

Abertura De 60 Furos De Água Na Província Da HuílaAmpliação Do Instituto Politecnico Arimba Lubango/HuílaConstrução Bloco2 Represa Arimba(Lubango)/HuílaConstrução Bloco3 Represa Da Arimba(Lubango)/HuílaConstrução Bloco3 Represa Embala Rei Gambos/HuílaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubango - PcpConstrução De Infraestruturas Urbanas (200 Fogos/Huíla) 2015Construção E Apetrechamento Escola 24 Salas Lubango (Mapunda)/HuílaConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Mitcha Lubango/HuílaConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Tchioco(Lubango)/HuílaConstrução Infraestruturas Sociais -Lubango PcpConstrução Mercado Do Peixe (Lubango)/HuílaConstrução Parque Recreativo Tchioco(Lubango)/HuílaConstrução Troço B Acesso Centralidade Eiva Lubango/HuílaContrução Bloco2 Represa Nompombo Chibia/HuílaEstudos Reabilitação Complexo Turístico Srª Do Monte(Lubango)/HuílaEstudos Reabilitação Espaço Turístico Tchivinguiro Lubango/HuílaPrograma Água Para Todos Huíla 2015Projecto Água Para Todos Lubango PcpReabilitação Boulevard Rio Mucufi Zona1(Lubango)/HuílaReabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província Da HuílaReabilitação Estrada Banco Sol Santo Antonio - Ferrovia Lubango/HuílaReabilitação Estrada Rio Capitão - Estádio Tundavala(Lubango)/HuílaReabilitação Pontes Boulevard Rio Mucufi(Lubango)/HuílaReabilitação Ramal Estrada Condominio Da Mitcha Lubango/HuilaReabilitação Ramal Ponte Lage - Casa Gen. Chiloia Lubango/HuílaReabilitação Troço Estrada Maconje - Mitcha Lubango/HuílaReabilitação Troço Estrada Rotunda João Almeida - Nduva Lubango/HuílaReabilitação Troço Estrada Subestação- Linha Férrea Lubango /Huíla

Construção De Infraestrutura De Microfomento Matala- PcpConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Sede Matala/HuílaConstrução Infraestruturas Sociais -Matala PcpProjecto Água Para Todos Matala Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quilengues - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quilengues PcpProjecto Água Para Todos Quilengues Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quipungo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quipungo PcpProjecto Água Para Todos Quipungo Pcp

Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

500.000.000,00 492.515.800,00 499.000.000,00 499.000.000,00 499.000.000,00 7.003.761,00

3.284.347.500,00 344.000.000,00 430.000.000,00 344.000.000,00 144.007.501,00 403.211.000,00 489.000.940,00 490.030.000,00 499.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 335.000.000,00 40.000.000,00 495.992.885,00 18.000.000,00 55.100.000,00 254.837.500,00 387.986.868,00 125.765.500,00 22.204.000,00 129.553.875,00 362.282.500,00 151.525.000,00

7.003.761,00 430.000.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 90.449.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

1.500.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

384

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.028.281.138,00 181.279.684,00 8.952.611,00

831.155.529,00 6.893.314,00

192.807.715,00 192.807.715,00

1.230.207.186,00 289.184.864,00 13.382.347,00 925.884.284,00 1.755.691,00

154.006.052,00 154.006.052,00

971.346.061,00 201.150.872,00 13.153.931,00 756.345.738,00

695.520,00 154.006.052,00 154.006.052,00

1.355.189.566,00 198.884.051,00 19.320.000,00

1.135.901.417,00 1.084.098,00

192.807.715,00 192.807.715,00

985.361.816,00 189.471.433,00 12.679.050,00 783.211.333,00 193.344.156,00 193.344.156,00

Administração Municipal Da Chibia

Administração Municipal Da Humpata

Administração Municipal Da Jamba

Administração Municipal Da Matala

Administração Municipal De Caconda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,21% 14,85%

0,73% 68,07%

0,56% 15,79% 15,79%

88,87% 20,89%

0,97% 66,89%

0,13% 11,13% 11,13%

86,31% 17,87%

1,17% 67,21%

0,06% 13,69% 13,69%

87,54% 12,85%

1,25% 73,38%

0,07% 12,46% 12,46%

83,60% 16,07%

1,08% 66,45% 16,40% 16,40%

1.221.088.853,00

1.384.213.238,00

1.125.352.113,00

1.547.997.281,00

1.178.705.972,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

385

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

990.717.778,00 209.904.267,00 9.584.554,00

771.104.393,00 124.564,00

153.999.052,00 153.999.052,00

865.223.362,00 199.884.841,00 12.775.269,00 652.291.373,00

271.879,00 192.807.715,00 192.807.715,00

940.779.184,00 159.925.146,00 11.958.338,00 763.172.564,00 5.723.136,00

154.006.052,00 154.006.052,00

906.540.946,00 144.775.605,00 5.271.484,00

756.221.754,00 272.103,00

192.807.715,00 192.807.715,00

1.044.221.831,00 171.004.773,00 9.798.718,00

859.064.295,00 4.354.045,00

164.006.052,00 164.006.052,00

Administração Municipal De Cacula

Administração Municipal De Caluquembe

Administração Municipal De Chicomba

Administração Municipal De Chipindo

Administração Municipal De Cuvango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,55% 18,34%

0,84% 67,36%

0,01% 13,45% 13,45%

81,78% 18,89%

1,21% 61,65%

0,03% 18,22% 18,22%

85,93% 14,61%

1,09% 69,71%

0,52% 14,07% 14,07%

82,46% 13,17%

0,48% 68,79%

0,02% 17,54% 17,54%

86,43% 14,15%

0,81% 71,10%

0,36% 13,57% 13,57%

1.144.716.830,00

1.058.031.077,00

1.094.785.236,00

1.099.348.661,00

1.208.227.883,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

986.694.045,00 214.806.420,00 12.420.000,00 758.915.481,00

552.144,00 156.948.051,00 156.948.051,00

979.350.738,00 149.850.043,00 11.241.731,00 817.773.310,00

485.654,00 154.006.052,00 154.006.052,00

1.384.594.945,00 600.894.754,00 21.612.730,00 761.193.221,00

894.240,00 210.827.427,00 210.827.427,00

1.004.775.806,00 164.219.918,00 10.808.538,00 829.500.493,00

246.857,00 153.999.051,00 153.999.051,00

29.297.107.535,00 24.457.765.527,00 1.849.129.020,00 2.958.148.522,00

32.064.466,00 153.571.831,00 153.571.831,00

Administração Municipal De Quilengues

Administração Municipal De Quipungo

Administração Municipal Do Lubango

Administração Municipal Dos Gambos

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huíla

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,28% 18,78%

1,09% 66,36%

0,05% 13,72% 13,72%

86,41% 13,22%

0,99% 72,15%

0,04% 13,59% 13,59%

86,79% 37,66%

1,35% 47,71%

0,06% 13,21% 13,21%

86,71% 14,17%

0,93% 71,58%

0,02% 13,29% 13,29%

99,48% 83,05%

6,28% 10,04%

0,11% 0,52% 0,52%

1.143.642.096,00

1.133.356.790,00

1.595.422.372,00

1.158.774.857,00

29.450.679.366,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

387

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

2.925.695.157,00 2.410.904.664,00 155.111.516,00 358.292.905,00 1.386.072,00

106.061.516,00 106.061.516,00

14.140.411.913,00 6.881.541.084,00 384.507.934,00

4.856.469.532,00 2.017.893.363,00 16.036.011.167,00 16.036.011.167,00

568.658.697,00 440.371.090,00 7.555.437,00

120.711.010,00 21.160,00

2.819.080.935,00 1.300.351.713,00

73.600.000,00 1.444.482.388,00

646.834,00

385.574.223,00 267.850.775,00 8.000.000,00

109.723.448,00

Direcção Provincial Da Saúde Da Huíla

Governo Provincial Da Huíla

Hospital De Caluquembe

Hospital Provincial Da Huíla

Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,50% 79,52%

5,12% 11,82%

0,05% 3,50% 3,50%

46,86% 22,80%

1,27% 16,09%

6,69% 53,14% 53,14%

100,00% 77,44%

1,33% 21,23%

0,00%

100,00% 46,13%

2,61% 51,24%

0,02%

100,00% 69,47%

2,07% 28,46%

3.031.756.673,00

30.176.423.080,00

568.658.697,00

2.819.080.935,00

385.574.223,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

388

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

25.900.470.967,00 12.866.082.567,00 12.866.082.567,00

752.801.807,00 752.801.807,00

11.179.615.420,00 5.008.606.003,00 6.171.009.417,00 1.101.971.173,00 1.101.971.173,00 12.058.957.767,00 12.058.957.767,00 12.058.957.767,00

68,23% 33,89% 33,89%

1,98% 1,98%

29,45% 13,19% 16,26%

2,90% 2,90%

31,77% 31,77% 31,77%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

8.045.206.927,00 6.980.710.843,00

76.507.200,00 987.988.884,00

1.217.640.187,00 273.364.875,00 944.275.312,00

14.146.383.980,00 11.406.919.734,00

880.650.181,00 269.000.000,00

1.589.814.065,00

7.675.560.046,00 3.539.116.645,00 2.124.415.000,00 2.012.028.401,00

879.685.337,00 80.883.913,00 740.477.104,00 58.324.320,00

3.333.469.591,00 645.457.326,00

1.082.800.000,00 24.840.000,00

1.490.372.265,00 90.000.000,00

741.980.513,00 300.000,00

513.797.180,00

21,19% 18,39% 0,20% 2,60%

3,21% 0,72% 2,49%

37,27% 30,05% 2,32% 0,71% 4,19%

20,22% 9,32% 5,60% 5,30%

2,32% 0,21% 1,95% 0,15%

8,78% 1,70% 2,85% 0,07% 3,93% 0,24%

1,95% 0,00% 1,35%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

37.959.428.734,00 100,00%Total Geral:

37.959.428.734,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do CuneneÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

389

Actividade PermanenteProg.Criação De Inf.Nec.Imp.Do S.N.De C.Tec.E InovaçãoProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios PúblicosReservas

23.496.563.133,00 124.200.000,00 58.870.800,00 8.942.400,00 89.523.360,00 76.507.200,00 24.840.000,00 252.464.320,00

1.020.603.200,00 324.994.818,00

2.260.883.397,00 43.420.320,00 768.000.000,00 36.917.113,00 10.631.520,00 220.000.000,00 38.416.835,00

2.452.647.115,00 4.968.000,00 59.616.000,00 166.314.730,00 120.450.000,00 7.452.000,00

151.840.226,00 468.137.327,00 393.647.180,00 954.699.480,00 385.875.000,00

1.837.726.062,00 14.904.000,00

1.082.800.000,00 965.313.198,00 37.260.000,00

61,90% 0,33% 0,16% 0,02% 0,24% 0,20% 0,07% 0,67% 2,69% 0,86% 5,96% 0,11% 2,02% 0,10% 0,03% 0,58% 0,10% 6,46% 0,01% 0,16% 0,44% 0,32% 0,02% 0,40% 1,23% 1,04% 2,52% 1,02% 4,84% 0,04% 2,85% 2,54% 0,10%

%Programa Valor

37.959.428.734,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De GuerraAquis. De 12 Sistemas De Energ. Solar P/ Os Postos De Saúde/OmbadjaAquis. De 20 Pivós Irrigaç. Ao Longo Margem Rios Cunene E CuvelaiAquis. De 200 Kits P/ O Foment. Da Pesca Artesanal No Rio CuneneAquis. De 22 Juntas De Gado P/ Apoiar Famílias Carenciadas/NamacundeAquis. De 250 Reservatórios Plást. De Água De 10 Mil Litros/CuneneAquis. De 26 Camiões Cisternas De 20 Mil Lit. De Água P/ Mun./Cunene

83.164.320,00 6.664.297.244,00

22.013.113,00 14.904.000,00 15.003.360,00 124.200.000,00 10.631.520,00 15.684.970,00 37.260.000,00 324.994.818,00

0,31% 24,89% 0,08% 0,06% 0,06% 0,46% 0,04% 0,06% 0,14% 1,21%

%Projecto / Actividade Valor 26.779.819.959,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

390

Aquis. De 4 Camiões Com Atrelado Tipo Man/CuanhamaAquis. De 45 Tratores E Alfaias P/ Associc. De Camponeses/CuneneAquis. De 6 Unidades Móveis De Saúde Para A Província/Cunene Aquis.De 20 Geradores De 250 Kva Para As Sedes Comunais/CuneneAquisição Prog. Esp. Gestão Inst. Equip.Comunicação,Rede Dados E OutrosAssistência Técnica As Acções Promoção Prod. Agrícola/ Cunene Campanha De Sensibilização Ambiental /CuneneComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasFomento Á Prod. Da Mandioc. E Batat. Doce Em Ombandja E Cuvelai/CuneneFormação De Agentes Comunitários Sobre Tratamento De Gado/CuneneFormação De Quadros Da Administração/CuneneImplementação Do Sistema E Concessão De Terras /CuneneInstalação De Polígonos Florestais /CuneneLimpeza E SaneamentoMassificação Do Desporto/CuneneMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Luta E Controlo De Endemias E Doenças Transmissiveis /KunenePrograma Assistencia Ás Familias Com Criançãs Afectadas Hiv/SidaPrograma De Combate Contra Hiv Sida E Its /CunenePrograma De Divulgação E Prevenção Contra Malária/ CunenePrograma De Reabilitação Das Infra-Estruturas Económicas BásicasPromoção E Realização De Feiras De Produção Local/CuneneServiços Comunitários

61.603.200,00 144.072.000,00 141.237.327,00 74.520.000,00 24.840.000,00 59.616.000,00 7.452.000,00 99.360.000,00

1.149.120.000,00 84.456.000,00 6.557.760,00 4.968.000,00 76.507.200,00 8.942.400,00 14.904.000,00 397.744.141,00 49.680.000,00 269.000.000,00 185.000.003,00 57.320.400,00 130.240.000,00

11.343.472.865,00 4.893.986.084,00

23.922.678,00 58.870.800,00 14.494.157,00 9.240.480,00 19.872.000,00 43.420.320,00 13.246.799,00

0,23% 0,54% 0,53% 0,28% 0,09% 0,22% 0,03% 0,37% 4,29% 0,32% 0,02% 0,02% 0,29% 0,03% 0,06% 1,49% 0,19% 1,00% 0,69% 0,21% 0,49%

42,36% 18,27% 0,09% 0,22% 0,05% 0,03% 0,07% 0,16% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.179.608.775,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cahama

Cuanhama

568.286.880,00

634.032.684,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cahama - PcpConstrução De 10 Chimpacas No Município Da Cahama CuneneConstrução E Instalação De 17 Novos Furos Cahama CuneneConstrução Infraestruturas Sociais - Cahama PcpProjecto Água Para Todos Cahama Pcp

Construção Do Palácio Do Governo Provincial/CuanhamaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuanhama PcpConsntrução 10 Chimpacas No Municipio Do Kuanhama CuneneConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuanhama - PcpProjecto Água Para Todos Cuanhama Pcp

7.479.379,00 250.000.000,00 142.800.000,00 128.007.501,00 40.000.000,00

159.582.326,00 173.850.358,00 250.000.000,00 10.600.000,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

391

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Curoca

Cuvelai

Namacunde

Ombadja

175.486.881,00

135.311.263,00

135.311.262,00

4.808.448.185,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Curoca - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Curoca PcpProjecto Água Para Todos Curoca Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cuvelai- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuvelai PcpProjecto Água Para Todos Cuvelai Pcp

Projecto Água Para Todos Namacunde PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Namacunde- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Namacunde Pcp

Fiscalização Gtoc / CuneneReabilitação Ampliação E Apetrechamento Do Hospital Do ChiuloAmpliação E Apetrechamento Do Centro De Saúde No Kuvela CubatiConstrução Apetrechamento 1 Escola Do Iº Ciclo 24 Salas Na Santa ClaraConstrução 1 Escola Iº Ciclo 12 Salas No Humbe CuneneConstrução 1 Escola Iº Ciclo Com 12 Salas No Mucope CuneneAbertura De 35 Furos De Água Na Província Do CuneneConstrução Centro Saúde Para 30 Camas Comuna Do Naulila CuneneConstrução Centro Saúde 30 Camas No Calueque CuneneConstrução De 1 Centro De Saúde Para 30 Camas Em Ondova CuneneConstrução 1 Centro Saúde 30 Camas Comuna De Okadweya CuneneConstrução 1 Escola Com 12 Salas De Aulas Em Ounonge CuneneConstrução 1 Escola Do I Ciclo Com 12 Salas No Chiedi CuneneConstrução 1 Escola Iº Ciclo Com 12 Salas No Nehone CuneneConstrução 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas No Oncócua CuneneConstrução 1 Escola Iº Ciclo 12 Salas Em Naulila CuneneConstrução 1 Escola Iº Ciclo 12 Salas Ombala-Yo-Mungo CuneneConstrução 1 Escola 12 Salas De Aulas Na Comuna Da Mupa CuneneConstrução 1 Escola 8 Salas Em Ombala-Yo-Mungo Ombadja CuneneConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Para 30 Camas Em OtchindjauConstrução Da Estrada Ondjiva-Paroquia Santos Estevão 6kmConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ombadja- PcpConstrução De 1 Escola Do Iº Cíclo 12 Salas Na Canganda CuneneConstrução De 1 Escola Iº Ciclo Com 12 Salas No Evale CuneneConstrução De 10 Chimpacas No Município De Namacunde CuneneConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 8 Salas No Kanautoni CuneneConstrução E Apetrechamento De 1 Esquadra Policial No Chiedi CuneneConstrução E Apetrechamento 1 Esquadra Policial Caculuvale CuneneConstrução E Apetrechamento 1 Esquadra Policial Em Naulila CuneneConstrução Infraestruturas Sociais - Ombadja PcpConstrução 1 Centro Saúde Para 30 Camas No Chiedi CuneneConstrução 1 Escola Do Iº Ciclo 12 Salas No Kalueque CuneneConstrução 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas Em Oshimolo Cunene

7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 88.307.502,00 40.000.000,00

40.000.000,00 7.003.761,00 88.307.501,00

32.229.590,00 227.500.000,00 141.375.000,00 324.316.340,00 65.200.000,00 84.760.000,00 500.000.000,00 54.176.000,00 54.176.000,00 169.300.000,00 81.264.000,00 91.280.000,00 65.200.000,00 58.680.000,00 91.280.000,00 71.720.000,00 52.160.000,00 38.712.500,00 85.120.000,00 67.720.000,00 245.000.000,00 7.479.379,00

163.000.000,00 97.800.000,00 250.000.000,00 85.120.000,00 82.215.000,00 26.719.875,00 82.215.000,00 130.949.501,00 81.264.000,00 45.640.000,00 52.160.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

392

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

989.469.922,00 360.263.617,00 17.795.015,00 608.500.042,00 2.911.248,00

194.961.719,00 194.961.719,00

Administração Municipal Da Cahama

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

83,54% 30,42%

1,50% 51,37%

0,25% 16,46% 16,46%

1.184.431.641,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ongiva

Vários Municípios-Cunene

Xangongo

3.751.891.394,00

181.840.226,00

789.000.000,00

Construção 1 Escola I Ciclo 12 Salas Aulas No Chitado CuneneConstrução 1 Escola I Ciclo 12 Salas Aulas Otchindjau CuneneConstrução 1 Esquadra Policial No Ombala-Yo-Mungo CuneneConstrução1 Centro De Saúde Para 30 Camas No Oshimolo CuneneConstrução1 Escola 12 Salas No Catequeiro Ombadja CuneneEstudo Construção Da Estrada Desvio Da En105- Missão De Onameva CunenePrograma Água Para Todos Cunene 2015Programa Construção Infra-Estruturas 200 Fogos Cunene 2015Projecto Água Para Todos Ombadja PcpReabilitação Do Pavilhão Multiuso Do Naipalala CuneneReabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província Do Cunene

Const. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / CuneneConst. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / CuneneConst. Edifício Sede Gov. Provincial Do CuneneConstrução De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/CuneneReabilitação Do Hospital Geral De OndjivaConstrução Apetrechamento 1 Escola Iº Cíclo 24 Salas Na Caxila OndjivaConstrução Da Sé Catedral De OndjivaConstrução Do Edifício Das Direcções Provinciais Do CuneneConstrução E Apetrechamento Da Escola Do Iº Cíclo Com 26 Salas OndjivaConstrução Centro De Saúde Para Sinse Em Ondjiva CuneneConstrução Suite Presidencial Palácio Governo Ondjiva CuneneConstrução 1 Centro Saúde Para 30 Camas Caxila Ondjiva CuneneConstrução Pavilhão Desportivo No Palácio Em Ondjiva CuneneConstrução 1 Centro Saúde 20 Camas Em Ohaulyava Ondjiva CuneneEstudos Construção Infra-Estrutura Integradas De Omwongo 3 Em OndjivaEstudos Construção Infra-Estruturas Integradas Omwongo 4 Em Ondjiva

Const. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/CuneneEstudos Reabilitação Do Troço Xangongo Escola Agraria Ombadja Cunene

Rebilitação Escola Do Ii Ciclo Com 12 Salas No Xangongo CuneneResselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona1 Em Xangongo CuneneResselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona2 Em Xangongo Cunene

71.720.000,00 78.240.000,00 82.215.000,00 54.176.000,00 71.720.000,00 30.000.000,00 200.000.000,00 385.875.000,00 40.000.000,00 70.770.000,00 18.000.000,00

35.729.494,00 944.275.312,00 526.663.135,00

300.000,00 157.600.000,00 303.249.955,00 227.883.333,00 269.166.665,00 380.568.320,00 169.300.000,00 100.000.000,00 94.808.000,00 393.347.180,00 89.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

151.840.226,00 30.000.000,00

75.000.000,00 357.000.000,00 357.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

393

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

1.126.586.555,00 129.211.176,00 10.062.557,00 971.990.283,00 15.322.539,00 238.627.426,00 238.627.426,00

726.233.696,00 91.226.930,00 7.854.105,00

626.787.595,00 365.066,00

190.080.267,00 190.080.267,00

829.542.470,00 235.531.318,00 594.011.152,00 149.932.707,00 149.932.707,00

798.975.064,00 165.702.833,00 10.691.192,00 622.581.039,00 150.104.213,00 150.104.213,00

1.246.103.617,00 383.978.569,00 18.669.060,00 840.856.663,00 2.599.325,00

197.888.057,00 197.888.057,00

8.927.962.375,00

Administração Municipal De Cuanhama

Administração Municipal De Curoca

Administração Municipal De Cuvelai

Administração Municipal De Namacunde

Administração Municipal De Ombadja

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,52% 9,46% 0,74%

71,20% 1,12%

17,48% 17,48%

79,26% 9,96% 0,86%

68,40% 0,04%

20,74% 20,74%

84,69% 24,05% 60,65% 15,31% 15,31%

84,18% 17,46%

1,13% 65,60% 15,82% 15,82%

86,30% 26,59%

1,29% 58,23%

0,18% 13,70% 13,70%

99,78%

1.365.213.981,00

916.313.963,00

979.475.177,00

949.079.277,00

1.443.991.674,00

8.947.291.421,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

394

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

1.780.968.729,00 1.186.176.159,00

72.456.142,00 522.301.590,00

34.838,00 159.474.855,00 159.474.855,00

7.896.152.780,00 2.160.142.974,00 149.712.209,00

4.508.139.367,00 1.078.158.230,00 10.758.559.477,00 10.758.559.477,00

1.578.475.759,00 675.817.034,00 34.685.916,00 867.730.396,00

242.413,00

Direcção Provincial Da Saúde Do Cunene

Governo Provincial Do Cunene

Hospital Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,78% 61,13%

3,73% 26,92%

0,00% 8,22% 8,22%

42,33% 11,58%

0,80% 24,17%

5,78% 57,67% 57,67%

100,00% 42,81%

2,20% 54,97%

0,02%

1.940.443.584,00

18.654.712.257,00

1.578.475.759,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 307: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.com - Dotação... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 24/11/2014 Exercício : 2015 90 3 - Despesas Correntes 31

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

395

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

34.874.625.455,00 14.631.665.833,00 14.631.665.833,00

699.066.077,00 699.066.077,00

15.494.000.449,00 6.760.298.057,00 8.733.702.392,00 4.049.893.096,00 4.049.893.096,00 20.435.932.566,00 20.435.932.566,00 20.435.932.566,00

63,05% 26,45% 26,45%

1,26% 1,26%

28,01% 12,22% 15,79%

7,32% 7,32%

36,95% 36,95% 36,95%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.04.00 - Prisões

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião

14.448.479.419,00 12.869.940.949,00 1.578.538.470,00

440.000.000,00 150.000.000,00 290.000.000,00

13.763.432.542,00 1.106.267.352,00 10.275.697.643,00 1.314.445.183,00 477.708.608,00 589.313.756,00

9.190.290.940,00 3.932.972.217,00 439.185.878,00

3.904.514.197,00 913.618.648,00

4.425.609.628,00 300.000.000,00 314.903.999,00

3.623.034.461,00 187.671.168,00

7.331.356.118,00 3.835.350.000,00 585.625.664,00 700.000.000,00

2.130.380.454,00 80.000.000,00

2.544.616.267,00

26,12% 23,27% 2,85%

0,80% 0,27% 0,52%

24,88% 2,00%

18,58% 2,38% 0,86% 1,07%

16,62% 7,11% 0,79% 7,06% 1,65%

8,00% 0,54% 0,57% 6,55% 0,34%

13,25% 6,93% 1,06% 1,27% 3,85% 0,14%

4,60%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

55.310.558.021,00 100,00%Total Geral:

55.310.558.021,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

396

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate A CriminalidadePrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

30.849.768.215,00 200.000.000,00 150.000.000,00 14.903.999,00 572.372.740,00 32.411.009,00 108.500.000,00 200.000.000,00 295.000.000,00 124.200.000,00 477.536.204,00 187.671.168,00 700.000.000,00 906.070.155,00 96.418.600,00 530.647.257,00 225.625.664,00 110.697.463,00

1.837.760.692,00 14.000.000,00 697.619.743,00 87.513.000,00 145.000.000,00 243.174.667,00

2.613.632.742,00 184.910.000,00 495.016.267,00 103.901.490,00 84.269.698,00 24.840.000,00

1.610.000.000,00 1.680.420.228,00 4.853.850.000,00

10.035.857,00 2.732.503.937,00 460.000.000,00

1.650.287.226,00

55,78% 0,36% 0,27% 0,03% 1,03% 0,06% 0,20% 0,36% 0,53% 0,22% 0,86% 0,34% 1,27% 1,64% 0,17% 0,96% 0,41% 0,20% 3,32% 0,03% 1,26% 0,16% 0,26% 0,44% 4,73% 0,33% 0,89% 0,19% 0,15% 0,04% 2,91% 3,04% 8,78% 0,02% 4,94% 0,83% 2,98%

%Programa Valor

55.310.558.021,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApoio Ao Reassentamento Dos Ex-Milit. E Mutilados Guerra/K-KubangoAquisição De 4 Tractores E Inputs Agrícolas/Cuando-CubangoAssist. Téc. A Gestão Dos Rec. Do Gov. Provincial/Cuando CubangoCampanhas De Vacinação Animal/Cuando Cubango

14.903.999,00 15.675.171.396,00

49.680.000,00 24.687.698,00 124.200.000,00 13.171.187,00

0,04% 43,48% 0,14% 0,07% 0,34% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor 36.054.433.155,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

397

Conservação Das FlorestasCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDivulgação Do Exercício De Gestão Governativa/C. CubangoDivulgação Do Potencial Turístico Da Provincia/C. Cubango Efemérides E Datas ComemorativasForm. Vet. Cont. Raiva,Doen.Infec. Contag. E Insp. De Prodt. Animal/C.CInstalação De Escola De Campo/Cuando CubangoManutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas EscolaresManutenção De Vias RodoviáriasMassificação E Desenvolv. Do FutebolMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasMonit. E Fiscaliz. Dos Parq. Nac. De Mavinga,Luengue E Luiana/C.COperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProg. De Massificação E Preserv. Da Cultura/Cuando CubangoPrograma Bata Escolar/K-KubangoProjecto De Desenvolv. Da Cadeia De Pecuária Bovina/C. CubangoProm. De Realiz. De Feiras De Livros, Discos E De Artesanato/C.CubangoRepovoamento Animal Bovino/Cuando CubangoRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiços De Assistência SocialServiços De Reabilitação FísicaTradução Da Lei Base Do Ambiente Em Línguas Nac./ C. Cubango

467.389.440,00 1.723.680.000,00 333.849.600,00 14.162.588,00 533.051.042,00 298.080.000,00 13.171.187,00 32.411.009,00 51.746.688,00 103.493.376,00 16.231.807,00 2.542.821,00

389.000.000,00 184.999.995,00 64.583.999,00 85.980.600,00 195.360.000,00

10.331.735.739,00 4.773.274.100,00 129.776.204,00 5.066.863,00 47.008.059,00 49.680.000,00 14.162.567,00 9.240.480,00

137.991.168,00 139.981.541,00 4.968.002,00

1,30% 4,78% 0,93% 0,04% 1,48% 0,83% 0,04% 0,09% 0,14% 0,29% 0,05% 0,01% 1,08% 0,51% 0,18% 0,24% 0,54%

28,66% 13,24% 0,36% 0,01% 0,13% 0,14% 0,04% 0,03% 0,38% 0,39% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

19.256.124.866,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Calai 1.107.465.655,00

Construção De 1 Escola Com 12 Salas De Aulas No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambundi No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Damo Damo No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Lutololo No CalaiConstrução Do Hospital Municipal Do CalaiConstrução Do Porto Fluvial Do CalaiConstrução De Uma Escola De 16 Salas No CalaiConstrução De Infraestruturas De Microfomento Calai- PcpConstrução De 1 Esquadra Policial No Calai Cuando CubangoConstrução De 1 Posto Saúde No Calai Kuando KubangoConstrução Do Aterro Sanitário No CalaiConstrução Do Cemitério Municipal Do CalaiConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No Calai.Construção Infraestruturas Sociais - Calai Pcp

74.920.000,00 31.690.141,00 42.253.521,00 42.253.521,00 120.991.146,00 23.694.400,00 73.350.000,00 7.003.760,00

145.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 126.309.166,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

398

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuangar

Cuchi

Cuilo

Cuito Cuanavale

1.063.572.460,00

719.340.710,00

22.333.146,00

2.039.446.728,00

Projecto Água Para Todos Calai Pcp

Construção De 1 Escola De 6 Salas Na Aldeia Do Tchizana I No CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Savati Município Do CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambumbu No CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mussani No CuangarConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuangar- PcpConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Cuangar.Construção De 1 Esquadra Policial No Cuangar Cuando CubangoConstrução De 1 Posto De Saúde No Cuangar Kuando KubangoConstrução Do Aterro Sanitário No CuangarConstrução Do Cemitério Municipal Do CuangarConstrução Infraestruturas Sociais - Cuangar PcpProjecto Água Para Todos Cuangar Pcp

Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Muleque Ponte No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Tchinguandja No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mingungu No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Comunal Do Cutato No CuchiConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuchi- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No CuchiConstrução Do Centro De Saúde De Referência No Cuchi.Construção Do Edifício De Registos E Identificação Civil No CuchiConstrução E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No Cuchi.Construção Infraestruturas Sociais - Cuchi PcpProjecto Água Para Todos Cuchi Pcp

Construção De Uma Escola De 12 Salas No Cuchi

Construção De1 Escola Com 6 Salas Satchingala No Cuito CuanavaleConstrução De1escola Com 6 Salas No Saminquiti No Cuito CuanavaleConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Cuito CuanavaleConstrução Do Mercado Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução Do Aterro Sanitário No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Biblioteca No Cuito CuanavaleConstrução Da Creche Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução Da Esquadra Da Polícia Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuito Cuanavale - PcpConstrução De Um Tribunal Municipal No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Escola De Hotelaria E Turismo No Cuito CuanavaleConstrução Do Campo De Futebol 11 No Cuito CuanavaleConstrução Do Cemitério Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução E Apetrechamento Do Edifício Kaza No Cuito Cuanavale.Construção Infraestruturas Sociais - Cuito Cuanavale Pcp

40.000.000,00

64.356.619,00 75.450.000,00 65.820.000,00 45.000.000,00 33.434.579,00 7.003.760,00

200.000.000,00 145.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00

2.746.478,00 2.746.478,00 34.336.492,00 45.000.000,00 7.003.760,00

100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00

22.333.146,00

45.000.000,00 18.373.240,00 52.760.563,00 100.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 7.003.760,00

500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 126.309.165,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

399

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dirico

Mavinga

Menongue

660.499.143,00

1.832.053.151,00

10.498.292.297,00

Projecto Água Para Todos Cuito Cuanavale Pcp

Construção De 1 Escola Com 6 Sala Na Localidade Do Chancara No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Localidade Do Temuangue No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mário Ii No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Yaro No Dirico.Construção De Uma Escola De 12 Salas No DiricoConstrução E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No DiricoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dirico- PcpConstrução De 1 Posto Saúde No Dirico Cuando CubangoConstrução Do Aterro Sanitário No DiricoConstrução Do Cemitério Municipal Do DiricoConstrução Infraestruturas Sociais - Dirico PcpProjecto Água Para Todos Dirico Pcp

Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Lomba Ponta Em MavingaConstrução Do Palácio Da Justiça /Mavinga/ Cuando-CubangoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Licua Em Mavinga.Construção De 1 Escola No Bairro Rivungo Na Sede De MavingaConstrução De 1 Pista Com 1 Aeródromo Em MavingaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- LongaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia1Construção De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia2Construção Do Hospital Municipal De MavingaConstrução De Uma Escola De 12 Salas Em MavingaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mavinga- PcpConstrução De 1 Campo De Futebol Em MavingaConstrução De 1 Escola De Artes E Ofícios Em MavingaConstrução Do Aterro Sanitário Em MavingaConstrução Do Cemitério Municipal De MavingaConstrução Do Centro Ortopedico Em MavingaConstrução Infraestruturas Sociais - Mavinga PcpEstudo E Construção Administração Municipal E Residência Do MavingaEstudo E Construção Da Administração Municipal E Residência Do MavingaEstudos Para Construção Da Escola De Artes E Oficios Em KalaiProjecto Água Para Todos Mavinga Pcp

Construção Rede Abastecimento Água Município MenongueInstalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando CubangoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Saprinho Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 16 Salas No Soba Matias Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas De Aulas Na JambaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Forma No Caiundo Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do LuengueEstudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvila Do Luiana

40.000.000,00

37.937.500,00 3.250.000,00 37.937.500,00 37.938.000,00 58.924.882,00 100.000.000,00 7.003.760,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

34.859.155,00 42.538.470,00 37.934.579,00 34.859.155,00 16.870.378,00 12.419.100,00 99.619.100,00 92.419.100,00 106.160.939,00 56.338.028,00 7.003.760,00

200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 126.309.165,00 150.000.000,00 115.000.000,00 9.722.222,00 40.000.000,00

125.625.664,00 865.217.990,00 56.967.952,00 68.200.000,00 49.500.000,00 45.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

400

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Do Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Boa Vida Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Novo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tchivonde Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tomas Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Jamba Cueyo Em MenongueConstrução De 1 Projecto Turístico Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Azul Ao Bairro Boa Vida Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Futungo Ao Bairro Novo Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Pio Ao Bairro Paz Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Saúde Á Missão Católica Em MenongueConstrução De1 Escola Com 16 Salas Na Localidade Do Cuelei Em MenongueConstrução Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/C.CubangoConstrução Do Porto Fluvial Do RiavelaConstrução Do Perimetro Irrigado Do Missombo-MenongueConstrução Do Porto Fluvial Do RitoConstrução Do Porto Fluvial Do SavateConstrução Da Eda No SavateConstrução De Infraestruturas Administrativas Menongue- CaiundoConst.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Cuando CubangoMelhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. CubangoConstruçao Infraestruturas Sociais - Menongue PcpConstrução De Um Campo Multi Uso Em MenongueConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Caiundo MenongueConstrução De 1 Casa Mortuaria Em MenongueConstrução De 1 Internato Do Instituto Médio De Enfermagem No MenongueConstrução Do Estádio De Futebol Em MenongueEstudos Construção Do Instituto De Comercialização Madeira MenongueConstrução Centro De Saúde Na Aldeia Do Cachimbo Em MenongueConstrução De Infraestruturas De Microfomento Menongue- PcpConstrução De 1 Centro De Saúde Missombo Em MenongueConstrução De 1 Centro De Saúde No Bairro Chihungo Em MenongueConstrução De 1 Centro Qualificado De Saúde No Bairro Novo Em MenongueConstrução De 1 Creche Tipo A Na Sede Municipal De MenongueConstrução De 1 Edifício Da Biblioteca De Menongue Com 2.860,00 M2.Construção De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Futungo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Aulas Bairro Castilho MenongueConstrução De 1 Escola De 12 Salas Na Comarca De Menongue.Construção De 1 Escola De 12 Salas No Bairro Sacaheta Em MenongueConstrução De 1 Internato Para O Instituto Médio Agrário No MenongueConstrução De 1 Posto De Saúde No Rivungo Cuando CubangoConstrução De 1 Posto De Saúde Tipo Em MenongueConstrução De 2 Edifícios Para Direcções Provinciais Em Menongue.Construção De1creche No Bairro Pandera Em MenongueConstrução Do Campo De Futebol Em Menongue.Construção Do Centro De Saúde Km 11 No Missombo Em MenongueConstrução Do Centro De Saúde Na Aldeia Do Livuki Em Menongue

23.672.986,00 41.280.000,00 4.222.785,00 22.848.451,00 1.431.346,00 14.917.459,00 103.901.490,00

236.000,00 15.427.000,00 9.236.000,00 15.640.050,00 88.750.000,00 24.999.999,00 7.149.800,00

243.174.667,00 36.880.000,00 23.694.400,00 59.582.000,00 91.000.000,00 31.308.009,00

852.165,00 144.007.501,00 161.166.667,00 16.315.373,00 26.910.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00 8.500.000,00

100.000.000,00 7.003.760,00

100.000.000,00 50.160.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 83.600.000,00 120.040.561,00 83.600.000,00 83.600.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

401

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Nancova

Rivungo

363.404.788,00

864.271.788,00

Construção Do Centro De Saúde Na Comarca Em MenongueConstrução Do Centro De Saúde No Bairro Chihungo Em MenongueConstrução Do Centro De Saúde No Matias Lilunga Em MenongueConstrução Do Polo Industrial De Menongue(Pim)Construção Do Terminal Rodoviario De Menenogue.Estudo E Construção Administração Municipal, Residência Do MenongueEstudo E Construção Da Administração Municipal E Residência MenongueEstudo Para Ampliação Da Escola Politécnica Em Menongue Cuando CubangoEstudos Construção De Infraestrutura Eletrica 155 Casas MenongueEstudos Para Loteamento Do Tucuve Em MenongueEstudos Construção De Infraestrutura Eletrica Nas 45 Casas MenongueEstudos Para Construção Da Residência Do Sinse Em MenongueEstudos Para Construção De Balneários Públicos Em MenongueEstudos Para Construção De Infraestruturas Jamba Cuando CubangoEstudos Para Construção Do Museu Etnográfico De MenongueEstudos Para Construção Do Tribunal Em Mavinga Cuando CubangoEstudos Para Polo De Desenvolvimento Caila No Cuangar Cuando CubangoEstudos Para Polo De Desenvolvimento Do Cuchi Cuando CubangoPrograma Água Para Todos Cuando Cubango 2015Programa De Infra-Estruturas De 200 Fogos Cuando CubangoProjecto Água Para Todos Menongue PcpReabilitação Do Museu Do MissomboReabilitação E Construção 4 Chimpacas Na Província Do Cuando CubangoEstudos Para Construção Da Escola De Artes E Oficios Em MavingaConstrução Da Piscina Olímpica Do Campo Multiuso Em Mengongue

Construção De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Liquixi No NancovaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No 17 De Setembro No NancovaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nancova- PcpConstrução De 1 Posto De Saúde No Nankova Cuando CubangoConstrução Do Aterro Sanitário No NancovaConstrução Infraestruturas Sociais - Nancova PcpProjecto Água Para Todos Nancova Pcp

Construção De 1 Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Luiana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Chonhana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Chipundo No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cafulo No DiricoEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Cachocho No RivungoConstrução De 1 Pista Com Aeródromo No Municipio Do DiricoConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo No RivungoConstrução De 1 Ponte Para No Troço Rivungo- LuengueConstrução Do Hospital Municipal Do RivungoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Rivungo - Pcp

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 57.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 18.500.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 29.600.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00

3.535.350.000,00 40.000.000,00 250.000.000,00 18.000.000,00 9.722.222,00

160.000.000,00

49.500.000,00 19.893.526,00 7.003.760,00 59.500.000,00 100.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00

7.238.317,00 51.417.683,00 34.987.579,00 15.844.579,00 37.937.500,00 14.000.000,00 46.261.683,00 50.700.707,00 5.681.378,00

212.419.100,00 150.330.000,00 7.003.760,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

402

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

748.558.150,00 146.487.838,00 9.412.599,00

591.290.092,00 1.367.621,00

198.364.901,00 198.364.901,00

750.451.840,00 130.885.762,00 11.946.200,00 607.619.878,00 237.514.325,00 237.514.325,00

1.383.000.993,00 558.824.469,00 44.113.706,00 777.944.020,00 2.118.798,00

254.517.141,00 254.517.141,00

705.715.075,00 93.630.992,00 4.682.687,00

607.365.626,00 35.770,00

198.712.662,00 198.712.662,00

Administração Municipal De Dirico

Administração Municipal De Mavinga

Administração Municipal De Menongue

Administração Municipal De Nancova

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

79,05% 15,47%

0,99% 62,44%

0,14% 20,95% 20,95%

75,96% 13,25%

1,21% 61,50% 24,04% 24,04%

84,46% 34,13%

2,69% 47,51%

0,13% 15,54% 15,54%

78,03% 10,35%

0,52% 67,15%

0,00% 21,97% 21,97%

946.923.051,00

987.966.165,00

1.637.518.134,00

904.427.737,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cuando Cubango 85.445.000,00

Construção Do Aterro Sanitário No RivungoConstrução Infraestruturas Sociais - Rivungo PcpProjecto Água Para Todos Rivungo Pcp

Construção De 1 Pista Com 1 Aerodromo Na Jamba-LuianaConstruçao De Infraestruturas Administrativas Na Jamba - Luiana

100.000.000,00 90.449.502,00 40.000.000,00

35.445.000,00 50.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

403

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

729.370.098,00 113.144.813,00 11.170.640,00 605.054.645,00 243.877.102,00 243.877.102,00

907.464.695,00 222.144.207,00 14.886.525,00 670.417.706,00

16.257,00 198.712.662,00 198.712.662,00

865.410.515,00 187.956.872,00 13.281.541,00 664.170.797,00

1.305,00 212.159.806,00 212.159.806,00

915.221.480,00 274.968.651,00 15.535.174,00 624.717.655,00 243.877.101,00 243.877.101,00

726.192.805,00 107.276.429,00 6.041.255,00

612.608.869,00 266.252,00

208.017.438,00 208.017.438,00

Administração Municipal Do Calai

Administração Municipal Do Cuangar

Administração Municipal Do Cuchi

Administração Municipal Do Cuito Cuanavale

Administração Municipal Do Rivungo

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,94% 11,63%

1,15% 62,17% 25,06% 25,06%

82,04% 20,08%

1,35% 60,61%

0,00% 17,96% 17,96%

80,31% 17,44%

1,23% 61,64%

0,00% 19,69% 19,69%

78,96% 23,72%

1,34% 53,90% 21,04% 21,04%

77,73% 11,48%

0,65% 65,58%

0,03% 22,27% 22,27%

973.247.200,00

1.106.177.357,00

1.077.570.321,00

1.159.098.581,00

934.210.243,00

9.092.123.077,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

404

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

457.325.762,00 147.325.357,00 7.438.098,00

302.562.307,00 3.696.192,00 3.696.192,00

16.189.958.235,00 4.075.803.392,00 202.475.264,00

7.884.116.532,00 4.027.563.047,00 18.393.892.471,00 18.393.892.471,00

1.437.183.015,00 709.921.108,00 44.390.434,00 682.871.473,00 9.240.480,00 9.240.480,00

Direcção Provincial Da Saúde Do C.Cubango

Governo Provincial Do Cuando-Cubango

Hospital Provincial Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,20% 31,96%

1,61% 65,63%

0,80% 0,80%

46,81% 11,79%

0,59% 22,80% 11,65% 53,19% 53,19%

99,36% 49,08%

3,07% 47,21%

0,64% 0,64%

461.021.954,00

34.583.850.706,00

1.446.423.495,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

405

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.406.814.387,00 117.188.503,00 117.188.503,00 8.051.384,00 8.051.384,00

3.280.350.500,00 196.430.005,00

3.083.920.495,00 1.224.000,00 1.224.000,00

15.572.836.836,00 15.572.836.836,00 15.572.836.836,00

17,95% 0,62% 0,62% 0,04% 0,04%

17,28% 1,03%

16,25% 0,01% 0,01%

82,05% 82,05% 82,05%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

9.294.883.394,00 4.398.199.465,00 4.896.683.929,00

1.008.971.620,00 1.008.971.620,00

8.675.796.209,00 754.573.577,00

7.921.222.632,00

48,97% 23,17% 25,80%

5,32% 5,32%

45,71% 3,98%

41,74%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Apoio A Processos EleitoraisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

3.002.839.465,00 171.400.809,00

1.395.360.000,00 754.573.577,00

13.655.477.372,00

15,82% 0,90% 7,35% 3,98%

71,95%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

18.979.651.223,00 100,00%Total Geral:

18.979.651.223,00 100,00%Total Geral:

18.979.651.223,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAquisição De Equipamentos Para O Palácio PresidencialAquisição De Mobiliario E Decoração Do Palacio PresidencialAquisição E Instalação De Equipamentos Para Protecção Das TicsFormação E Capacitação De QuadrosSoftware Para Gestão Documental E Work Flow

1.162.122.549,00 1.000.000.000,00 1.395.360.000,00 697.716.916,00 30.000.000,00 113.000.000,00

26,42% 22,74% 31,73% 15,86% 0,68% 2,57%

%Projecto / Actividade Valor 4.398.199.465,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

14.581.451.758,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

406

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3.406.814.387,00 117.188.503,00 8.051.384,00

3.280.350.500,00 1.224.000,00

15.572.836.836,00 15.572.836.836,00

Gabinete De Obras Especiais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

17,95% 0,62% 0,04%

17,28% 0,01%

82,05% 82,05%

18.979.651.223,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito Cuanavale

Estrutura Central

Luanda

Quiçama

Viana

Vários Municípios -Luanda

7.566.687.027,00

3.270.155.671,00

1.981.063.863,00

754.573.577,00

986.881.719,00

22.089.901,00

Construção Memorial Victoria Batalha Cuito Cuanavale, Cuando Cubango

Reabilitação Edifício Cerimonial Presidência RepúblicaConstrução Sede Assembleia NacionalConstrução Do Arquivo Histórico AngolaConstrução Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda

Est. Proj. Constr. Edif. Sede Da Cne Em Luanda/CneEstudos E Projectos De Oceanário/GoeConst. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E Projectos)Remodelação, Ampliação Ex-Instalações Tribunal Constitucional Luanda

Construção Do Santuário Da Muxima

Infraestruturas Para 30.000 Unidades HabitacionaisConstrução De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E SapúConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais SociaisConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais Evolutivas

Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits)

7.566.687.027,00

170.727.519,00 623.711.143,00 710.289.719,00

1.765.427.290,00

171.400.809,00 354.535.605,00 266.929.449,00

1.188.198.000,00

754.573.577,00

141.200.000,00 635.400.000,00 125.668.000,00 84.613.719,00

22.089.901,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

407

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

257.000.765,00 67.507.410,00 67.507.410,00 10.354.109,00 10.354.109,00

178.627.400,00 14.964.861,00 163.662.539,00

511.846,00 511.846,00

6.566.631.469,00 6.566.631.469,00 6.566.631.469,00

3,77% 0,99% 0,99% 0,15% 0,15%

2,62% 0,22% 2,40% 0,01% 0,01%

96,23% 96,23% 96,23%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

6.823.632.234,00 288.310.961,00

6.535.321.273,00

100,00% 4,23%

95,77%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação Institucional

288.310.961,00 6.528.261.273,00

7.060.000,00

4,23% 95,67% 0,10%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

6.823.632.234,00 100,00%Total Geral:

6.823.632.234,00 100,00%Total Geral:

6.823.632.234,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De BelasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 288.310.961,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 288.310.961,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

6.535.321.273,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Rivungo

5.086.786.704,00

1.448.534.569,00

Cadastramento De Ocupação/RealojamentoConstrução De Equipamentos UrbanosConstrução De Equipamentos SociaisElaboração Do Plano Director Do MussuloEstudos Projectos E Fiscalizalção/GgptfbConstrução De Infra-Estruturas - Fase 1Gestão Territorial/Ggptfb

Macro Infra-Estruturas

774.908.821,00 7.060.000,00

733.859.819,00 7.060.000,00 7.060.000,00

3.549.778.064,00 7.060.000,00

1.448.534.569,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

408

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

257.000.765,00 67.507.410,00 10.354.109,00 178.627.400,00

511.846,00 6.566.631.469,00 6.566.631.469,00

Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De Belas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

3,77% 0,99% 0,15% 2,62% 0,01%

96,23% 96,23%

6.823.632.234,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

409

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.379.584.505,00 559.342.763,00 559.342.763,00 29.370.550,00 29.370.550,00

789.939.192,00 210.516.975,00 579.422.217,00

932.000,00 932.000,00

85.430.000,00 85.430.000,00 85.430.000,00

94,17% 38,18% 38,18%

2,00% 2,00%

53,92% 14,37% 39,55%

0,06% 0,06% 5,83% 5,83% 5,83%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

1.465.014.505,00 1.465.014.505,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 1.465.014.505,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.379.584.505,00 559.342.763,00 29.370.550,00 789.939.192,00

932.000,00 85.430.000,00 85.430.000,00

Gabinete Coord.Reg.Reconver.Urb.Perímetro.Cost.Dem.Cidade De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

94,17% 38,18%

2,00% 53,92%

0,06% 5,83% 5,83%

1.465.014.505,00 100,00%

1.465.014.505,00 100,00%Total Geral:

1.465.014.505,00 100,00%Total Geral:

1.465.014.505,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gab. Coord.Reg.Reconver.Urb.Perimt.Cost.Dem.Cidade De LuandaÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 1.465.014.505,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 1.465.014.505,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

410

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

551.490.107,00 116.976.195,00 116.976.195,00 8.764.417,00 8.764.417,00

425.649.495,00 62.106.583,00 363.542.912,00

100.000,00 100.000,00

126.829.725,00 126.829.725,00 126.829.725,00

81,30% 17,24% 17,24%

1,29% 1,29%

62,75% 9,16%

53,59% 0,01% 0,01%

18,70% 18,70% 18,70%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

678.319.832,00 678.319.832,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 678.319.832,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

551.490.107,00 116.976.195,00 8.764.417,00

425.649.495,00 100.000,00

126.829.725,00 126.829.725,00

Agência Nacional Para O Investimento Privado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

81,30% 17,24%

1,29% 62,75%

0,01% 18,70% 18,70%

678.319.832,00 100,00%

678.319.832,00 100,00%Total Geral:

678.319.832,00 100,00%Total Geral:

678.319.832,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Agência Nacional Para O Investimento PrivadoÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 678.319.832,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 678.319.832,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

411

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

93.655.002.763,00 66.485.757.534,00 33.467.787.240,00 21.137.111.219,00 11.880.859.075,00 1.428.832.661,00 1.428.832.661,00

25.730.259.054,00 12.671.114.212,00 13.059.144.842,00

10.153.514,00 10.153.514,00

3.182.647.838,00 3.182.647.838,00 3.182.647.838,00

96,71% 68,66% 34,56% 21,83% 12,27%

1,48% 1,48%

26,57% 13,08% 13,49%

0,01% 0,01% 3,29% 3,29% 3,29%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados

3.345.664.470,00 3.345.664.470,00

90.174.268.999,00 90.174.268.999,00

3.317.717.132,00 121.954.801,00

3.195.762.331,00

3,45% 3,45%

93,12% 93,12%

3,43% 0,13% 3,30%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas

92.602.135.090,00 12.000.000,00

4.223.515.511,00

95,63% 0,01% 4,36%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

96.837.650.601,00 100,00%Total Geral:

96.837.650.601,00 100,00%Total Geral:

96.837.650.601,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Casa De Segurança Do Presidente Da RepublicaÓrgão:

Acompanhamento De Projectos/LuandaAcções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoComemorações Do 4 De AbrilPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServicos De Saúde PúblicaServiços De Hemodiálise

551.472.178,00 2.998.855.000,00 320.664.470,00

85.537.804.212,00 26.145.000,00

3.045.239.429,00 121.954.801,00 12.000.000,00

0,60% 3,24% 0,35%

92,36% 0,03% 3,29% 0,13% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 92.614.135.090,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

412

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

87.130.144.063,00 63.995.517.628,00

954.213.867,00 22.180.259.054,00

153.514,00 3.182.647.838,00 3.182.647.838,00

3.345.664.470,00 221.999.949,00 98.664.521,00

3.025.000.000,00

3.179.194.230,00 2.268.239.957,00 375.954.273,00 525.000.000,00 10.000.000,00

Casa De Segurança Do Presidente Da República

Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração

Hospital De Especialidade Multiperfil

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,48% 70,86%

1,06% 24,56%

0,00% 3,52% 3,52%

100,00% 6,64% 2,95%

90,42%

100,00% 71,35% 11,83% 16,51%

0,31%

90.312.791.901,00

3.345.664.470,00

3.179.194.230,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

4.223.515.511,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Estrutura Central

Luanda

Samba

1.726.258.905,00

1.804.224.056,00

554.509.648,00

138.522.902,00

Construção De Hangares E Heliporto Para A Ugp - BelasOutros Projectos

Construção Do 2º Batalhão Da Unidade De Guarda Presidencial - BelasConstrução Do 3º Batalhão Da Unidade De Guarda Presidencial - LuandaOutros Projectos

Construção Da Central De Abastecimento De Água Da Clínica MultiperfilOutros Projectos

Outros Projectos

972.030.000,00 754.228.905,00

669.012.467,00 669.012.467,00 466.199.122,00

298.231.826,00 256.277.822,00

138.522.902,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

413

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 193 - Receita Parafiscal 12 - Receita Patrimonial 121 - Receitas Imobiliárias 122 - Rendimentos De Participações 125 - Rendimentos De Recursos Minerais 13 - Receita De Serviços 131 - Receita De Serviços Comerciais 132 - Receitas De Serviços De Conservatória E Notariado 133 - Receitas De Serviços Comunitários 139 - Receita De Serviços Diversos

16 - Indemnizações E Restituições 161 - Indemnizações

19 - Receitas Correntes Diversas 194 - Vendas Diversas Ou Eventuais 199 - Outras Receitas Correntes

2 - Receitas De Capital 21 - Alienação 212 - Alienação De Habitações 213 - Alienação De Empresas 219 - Alienação De Bens Diversos

24 - Receita De Financiamentos 241 - Financiamentos Internos 242 - Financiamentos Externos 28 - Reversão De Resultados Anteriores

4.008.923.838.422,00 2.091.133.072.806,00 1.957.395.416.866,00 121.655.717.052,00 12.081.938.888,00

1.903.314.035.252,00 477.389.660,00

13.080.735.675,00 1.889.755.909.917,00

4.573.234.023,00 26.941.612,00

1.191.287.410,00 2.090.150.069,00 1.264.854.932,00

694.366.753,00 694.366.753,00

9.209.129.588,00 57.328.266,00

9.151.801.322,00

3.067.513.888.418,00 2.444.379.037,00 455.553.452,00

1.416.543.190,00 572.282.395,00

2.821.046.264.630,00 1.410.077.910.067,00 1.410.968.354.563,00 244.023.244.751,00

56,65% 29,55% 27,66%

1,72% 0,17%

26,90% 0,01% 0,18%

26,70% 0,06% 0,00% 0,02% 0,03% 0,02%

0,01% 0,01%

0,13% 0,00% 0,13%

43,35% 0,03% 0,01% 0,02% 0,01%

39,87% 19,93% 19,94%

3,45%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 34 - Juros 342 - Juros Da Dívida Interna 343 - Juros Da Dívida Externa

35 - Subsídios E Transferências Correntes 351 - Subsídios 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.130.141.082.577,00 63.158.181.452,00 63.158.181.452,00 202.402.461.589,00 3.602.933.289,00

198.799.528.300,00 230.979.336.554,00 137.453.942.241,00 93.525.394.313,00

633.601.102.982,00 618.343.917.760,00 15.257.185.222,00

1.748.037.211.859,00 75.819.740.351,00

39,27% 2,19% 2,19% 7,03% 0,13% 6,91% 8,03% 4,78% 3,25%

22,01% 21,48%

0,53% 60,73%

2,63%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.878.178.294.436,00Total Geral: 100,00%

7.076.437.726.840,00Total Geral: 100,00%

Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

414

411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 421 - Transferências De Capital Internas 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros 432 - Amortização De Passivos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital

75.819.740.351,00 67.000.000.000,00 67.000.000.000,00

1.593.325.471.508,00 275.154.436.142,00

1.318.171.035.366,00 11.892.000.000,00

2,63% 2,33% 2,33%

55,36% 9,56%

45,80% 0,41%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.04.00 - Relações Exteriores 01.08.00 - Ajuda Económica Externa

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral

09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

18 - Operações De Dívida Pública 18.01 - Operações Da Dívida Pública Interna 18.02 - Operações Da Dívida Pública Externa

577.979.135.875,00 325.897.091.080,00 243.960.528.688,00 5.121.516.107,00 3.000.000.000,00

4.815.000.000,00 4.815.000.000,00

533.352.422.144,00 296.571.811,00

533.055.850.333,00

26.668.472.752,00 26.668.472.752,00

341.358.477.977,00 1.002.323.759,00 1.002.323.759,00

15.230.651.190,00 200.000.000,00

6.112.891.854,00 8.917.759.336,00

39.911.637.826,00 39.911.637.826,00

554.114.131,00 554.114.131,00

282.726.159.637,00 275.451.439.269,00 7.274.720.368,00

1.633.591.434,00 1.633.591.434,00 300.000.000,00

1.394.004.785.688,00 692.658.449.659,00 701.346.336.029,00

20,08% 11,32% 8,48% 0,18% 0,10%

0,17% 0,17%

18,53% 0,01%

18,52%

0,93% 0,93%

11,86% 0,03% 0,03%

0,53% 0,01% 0,21% 0,31%

1,39% 1,39%

0,02% 0,02%

9,82% 9,57% 0,25%

0,06% 0,06% 0,01%

48,43% 24,07% 24,37%

Função %

Actividade Permanente 960.103.045.374,00 33,36%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.878.178.294.436,00 100,00%Total Geral:

2.878.178.294.436,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

415

Dívida Publica Prog.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma Angola InvestePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reconversão Da Economia Informal

1.549.150.371.920,00 18.000.000.000,00 11.892.000.000,00 15.770.000.000,00

200.000.000,00 7.200.000.000,00 6.200.000.000,00

305.962.877.142,00 3.700.000.000,00

53,82% 0,63% 0,41% 0,55% 0,01% 0,25% 0,22%

10,63% 0,13%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

97.684.972.587,00 200.000.000,00

97.484.972.587,00

I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 0,20%

99,80%

97.684.972.587,00 100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração De Participações Em Empresas E SociedadesAdministração De Participações Em Instituições InternacionaisAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Da Política EconómicaAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAjuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em TransiçãoAjuda Económica Canalizada Através De Agências InternacionaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio InstitucionalAquisição De Casas SociaisCapitalização De Empresas Do SepCobertura De Custos Operacionias De Empresas PúblicasConcretização Parceria Estartégica Transporte Marítimo Secil LuandaContribuições A Organizações InternacionaisEncargos Com Serviços Bancários Das Linhas De CréditoEstratégia De Ti, Sourcing E OperaçõesFinanciam. Do Fom. Pecuária E AgriculturaFinanciamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos PolíticosGestão De Serviços BancáriosHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosHabilitação Da Transformação E Habilitação TecnológicaRealização Da Reunião Do CaucusRemun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. MultisectoriasSubvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos

12.000.000.000,00 732.374.115,00

1.633.079.098.735,00 103.582.660.596,00 5.778.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00

236.091.163.027,00 334.183.914,00

1.067.876.160,00 55.000.000.000,00 11.892.000.000,00 12.000.000.000,00 97.484.972.587,00

200.000.000,00 3.600.953.209,00

155.145.586.232,00 1.200.000.000,00 7.200.000.000,00 5.719.053.000,00 8.009.646.715,00 1.200.000.000,00 3.500.000.000,00 300.000.000,00 50.881.973,00

520.009.844.173,00

0,42% 0,03%

56,74% 3,60% 0,20% 0,07% 0,03% 8,20% 0,01% 0,04% 1,91% 0,41% 0,42% 3,39% 0,01% 0,13% 5,39% 0,04% 0,25% 0,20% 0,28% 0,04% 0,12% 0,01% 0,00%

18,07%

%Projecto / Actividade Valor 2.878.178.294.436,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

416

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro 49 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 34 - Juros4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro

801.476.773.436,00 63.158.181.452,00 202.202.461.589,00 536.116.130.395,00 391.426.176.493,00 75.819.740.351,00 67.000.000.000,00 236.714.436.142,00 11.892.000.000,00

230.979.336.554,00 230.979.336.554,00

1.356.611.035.366,00 1.356.611.035.366,00

Operações Centrais Do Estado

U.G.D-Operações Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

67,19% 5,29%

16,95% 44,94% 32,81%

6,36% 5,62%

19,84% 1,00%

14,55% 14,55% 85,45% 85,45%

1.192.902.949.929,00

1.587.590.371.920,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

417

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental

187.244.627.968,00 61.519.627.968,00 61.519.627.968,00 125.725.000.000,00 60.000.000.000,00 65.725.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00

65,19% 21,42% 21,42% 43,77% 20,89% 22,88% 13,93% 13,93% 13,93% 20,89% 20,89%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário

05 - Saúde 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

152.000.000.000,00 152.000.000.000,00

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

46.519.627.968,00 46.519.627.968,00

18.725.000.000,00 18.725.000.000,00

40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00

52,92% 52,92%

10,44% 10,44%

16,20% 16,20%

6,52% 6,52%

13,93% 13,93% 13,93%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaReservas

116.519.627.968,00 6.000.000.000,00 40.000.000.000,00 15.000.000.000,00 9.725.000.000,00 40.000.000.000,00 60.000.000.000,00

40,56% 2,09%

13,93% 5,22% 3,39%

13,93% 20,89%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

287.244.627.968,00 100,00%Total Geral:

287.244.627.968,00 100,00%Total Geral:

287.244.627.968,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Reservas OrçamentaisÓrgão:

Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAdministração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Em Situações De Calamidades Naturais

30.000.000.000,00 60.000.000.000,00 3.000.000.000,00 40.000.000.000,00 2.000.000.000,00 20.000.000.000,00

10,44% 20,89% 1,04%

13,93% 0,70% 6,96%

%Projecto / Actividade Valor 287.244.627.968,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

24/11/2014Emissão :

Exercício : 2015

418

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental

187.244.627.968,00 61.519.627.968,00 125.725.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00

Reservas Orçamentais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

65,19% 21,42% 43,77% 13,93% 13,93% 20,89% 20,89%

287.244.627.968,00 100,00%

Apoio Financeiro A Actividade EconómicaPlano Executivo De Apoio A JuventudeProjecto "Ajuda Ao Trabalho"Projecto De Combate A MaláriaRegisto Do Património Imobiliário Do EstadoServicos De Saúde PúblicaUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

40.000.000.000,00 9.725.000.000,00 4.000.000.000,00 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 31.519.627.968,00 12.000.000.000,00

13,93% 3,39% 1,39% 5,22% 6,96%

10,97% 4,18%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO