Entrega Futura J78 BPP 05 PT BR

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SAP R/3 4.7 Dezembro, 2004 Português J78_BPP_05_PT_BR Entrega no Processo de Venda com Entrega Futura” BR (J78) Business Process Procedure

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SAP R/3 4.7

Dezembro, 2004

Português

Entrega em um Processo de "Venda com Entrega Futura” BR(J78)

Business Process Procedure

SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany

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Ícones

Ícone Significado

Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções Tipográficas

Tipo de Estilo Descrição

Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo, títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu e opções.Referências a outros documentos.

Texto de Exemplo Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes de programa, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave de uma linguagem de programação quando acompanhada de um texto, por exemplo SELECT e INCLUDE.

Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório, mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assim como nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que você insere no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.

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Abreviações

R Entrada Requerida

(Usado nos processos de usuário final)

O Entrada Opcional

(Usado nos processos de usuário final)

C Entrada Condicional

(Usado nos processos de usuário final)

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Sumário

Entrega no Processo de Venda com Entrega Futura......................................................................6

Introdução.................................................................................................................................... 6

Criar Ordem de Vendas VEFR....................................................................................................7

Criar Documento de Remessa...................................................................................................11

Criar Documento de Faturamento..............................................................................................14

Imprimir Nota Fiscal de Saída....................................................................................................17

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Entrega no Processo de Venda com Entrega Futura

IntroduçãoUse este procedimento para criar uma entrega de mercadoria no processo de venda com entrega futura, de material do tipo Produto Acabado.

O processo de venda com entrega futura se inicia na venda, através do documento de vendas tipo VEF. Neste momento realizaremos a entrega da mercadoria vendida, através do documento de vendas tipo VEFR.

No exemplo utilizado neste procedimento, estamos realizando a entrega de 5 unidades do produto N620C para o cliente 1000041.

Observe que os exemplos contidos neste documento são apenas ilustrativos.

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Criar Ordem de Vendas VEFR

ObjetivoCriar uma ordem de vendas do tipo VEFR.

Procedimento1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Venda Ordem Criar

Código da transação VA01

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Criar ordem de cliente: 1ª tela

2. Para criar a ordem de vendas do tipo VEFR, preencha os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Tipo de ordem R Descrição de Tipo de ordem.Exemplo: VEFR

Organização vendas R Descrição de Organização vendas.Exemplo: BP01

Canal distribuição R Descrição de Canal distribuição.Exemplo: 01

Setor de atividade R Descrição de Setor de atividade.Exemplo: 01

3. Clique em .

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Criar com referência

4. Informe o número do documento de faturamento do processo de venda com tipo de documento VEF:

Nome do campo N/O/C Descrição

Doc.faturamento N Descrição de Doc.faturamento.Exemplo: 90000077

5. Clique em .

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criar Fornecimento fut.BR: Síntese

6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Nº do pedido N Descrição de Nº do pedido.Exemplo: 1

Data pedido N Descrição de Data pedido.Exemplo: 15102004

7. Clique em .

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Informação

8. Clique em .

Criar Documento de Remessa

ObjetivoCriar um documento de remessa referente a ordem de venda criada anteriormente.

Procedimento1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída

de mercadorias para entrega Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente

Código da transacão VL01N

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Criar entrega com referência à ordem

2. Clique em .

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Entrega criar: Síntese

3. Se o depósito de onde a mercadoria será retirada não tiver sido determinado automaticamente, informe-o bem como a quantidade separada ( picking ):

Nome do campo R/O/C Descrição

Dep. R Descrição de Dep..Exemplo: 0003

Qtd.picking R Descrição de Qtd.picking.Exemplo: 5

4. Clique em .

Page 14: Entrega Futura J78 BPP 05 PT BR

Informação

5. Clique em .

Criar Documento de Faturamento

ObjetivoCriar documento de faturamento referente ao documento de remessa criado anteriormente.

Procedimento1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Criar

Código da transacão VF01

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Criar documento de faturamento

2. Repare que o número do documento de remessa gerado anteriormente foi trazido automaticamente para esta tela:

Nome do campo R/O/C Descrição

Documento R Descrição de Documento.Exemplo: 80000054

3. Clique em .

Page 16: Entrega Futura J78 BPP 05 PT BR

Liq.Entr. Futura BR (FAR) criar: síntese itens de doc.faturamento

4. Clique em .

Page 17: Entrega Futura J78 BPP 05 PT BR

Informação

5. Clique em .

Imprimir Nota Fiscal de Saída

ObjetivoImprimir a Nota Fiscal de Saída criada automaticamente ao salvar o documento de faturamento.

Procedimento1. Inicie a transação digitando o código de transação.

Menu Não possui caminho de menu

Código da transação J1B3N

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Exibir nota fiscal: 1ª tela

2. Selecionar Nota fiscalSaída.

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Informação

3. Clique em .

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Exibir nota fiscal: 1ª tela

4. Clique em para exibir os dados do documento Nota Fiscal.

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Exibir Nota Fiscal saída - cabeçalho dados comerciais

5. Você completou esta transação.

ResultadoVocê tem a atividade de entrega de materiais do processo de venda com entrega futura executado.