Municipio de Nova Ramada Pg: 1 Publicidade de Compras ......Prestacao de servicos para conserto da...

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Municipio de Nova Ramada Pg: 1 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015 Mes/Ano da Compra...: 11/2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ....: 01.611.828/0001-49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de passagem aerea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Vereador Valcir Jose Bau, em vi Fornecedor..........: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.181.217/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Passagem aerea Porto alegre- Brasilia - e Brasilia - Porto Alegre Un (ida e volta) Total da Compra ===>> 1.762,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao do predio da Camara Mu Fornecedor..........: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un Total da Compra ===>> 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.611.828/0001-49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio Fornecedor..........: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina l Gasolina l Total da Compra ===>> 284,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da impressora Multifuncional HP Photosmart C4480, registro patrimonial no Fornecedor..........: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un Total da Compra ===>> 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da impressora Multifuncional HP Photosmart C4480, registro pat Fornecedor..........: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.611.828/0001-49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizar reparos na central telefonica do Centro Administrativo, registro patrimon Fornecedor..........: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un Total da Compra ===>> 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para realizar reparos na central telefonica do Centro Administrativo, regist Fornecedor..........: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un Total da Compra ===>> 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio Fornecedor..........: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina l Total da Compra ===>> 103,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a servicos de Internet TC IP CONNECT referente no 51 074 7822, de uso dos diversos orgaos da Fornecedor..........: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico mensal mes Total da Compra ===>> 3.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder Fornecedor..........: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Publicacao Un Total da Compra ===>> 213,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder Fornecedor..........: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Publicacao Un Total da Compra ===>> 200,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 30/11/2015 as 16h36min (3)

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  • Municipio de Nova Ramada Pg: 1

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    Mes/Ano da Compra...: 11/2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ....: 01.611.828/0001-49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de passagem aerea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Vereador Valcir Jose Bau, em vi Fornecedor..........: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.181.217/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Passagem aerea Porto alegre- Brasilia - e Brasilia - Porto Alegre Un (ida e volta)

    Total da Compra ===>> 1.762,62

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao do predio da Camara Mu Fornecedor..........: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.611.828/0001-49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio Fornecedor..........: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina l Gasolina l

    Total da Compra ===>> 284,58

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da impressora Multifuncional HP Photosmart C4480, registro patrimonial no Fornecedor..........: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 100,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da impressora Multifuncional HP Photosmart C4480, registro pat Fornecedor..........: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un

    Total da Compra ===>> 150,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.611.828/0001-49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizar reparos na central telefonica do Centro Administrativo, registro patrimon Fornecedor..........: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para realizar reparos na central telefonica do Centro Administrativo, regist Fornecedor..........: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un

    Total da Compra ===>> 500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio Fornecedor..........: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina l

    Total da Compra ===>> 103,95

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a servicos de Internet TC IP CONNECT referente no 51 074 7822, de uso dos diversos orgaos da Fornecedor..........: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico mensal mes

    Total da Compra ===>> 3.300,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder Fornecedor..........: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Publicacao Un

    Total da Compra ===>> 213,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder Fornecedor..........: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Publicacao Un

    Total da Compra ===>> 200,00

    LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 30/11/2015 as 16h36min (3)

  • Municipio de Nova Ramada Pg: 2

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao do Predio do Centro Ad Fornecedor..........: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 300,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Fragmentadora de papel automatica com as seguintes caracteristicas Un minimas: alimentacao automatica do papel, sendo 250 folhas no processo automatico e 08 folhas no processo manual, corte no estilo particulas, nivel de seguracao 3, capacidade de residuos de 40 litros, Largura da abertura/entrada do papel de 229mm, Tempo Maximo de Funcionamento/Resfriamento de 15/30 min, Fragmentacoes de folhas de 8x11 (216x279mm): 377 pedacos, Velocidade de fragmentacao (paginas por minuto): 8ppm, Nivel de Ruido: 60dB, Fragmenta tambem Grampos, Clipes de papel, Cartoes de Credito, CDs/DVD, Tecnologia antiatolamento do papel: Automatica e Tecnologia Jam Free, Autolimpeza dos Cortadores - Seguranca das maos, alca para facil carregamento. Garantia de 02 anos.

    Total da Compra ===>> 2.779,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: GUILHERME XAVIER PIVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.136.904/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Impressora Multifuncional Laser Mono, Velocidade de impressao (preto Un e branco): Normal: Ate 21 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4) Ate 8000 paginas, Qualidade de impressao preto Ate 600 x 600 dpi, Monitor de led, Velocidade do processador de 600 MHz, Conectividade Porta USB 2.0 de alta velocidade, Memoria padrao de 128 MB, Bandeja de entrada para 150 folhas, Bandeja de saida para 100 folhas com a face para baixo, Tipo de scanner Base plana, Resolucao de digitalizacao optica Ate 1200 dpi, Velocidade de copia de Ate 21 com, Configuracoes de reducao/ampliacao de copia 25 ate 400%, Ate 99 copias. Deve acompanhar Cartucho preto pre-instalado introdutorio para 700 paginas - Guia de instalacao, Guia de introducao, Guia do usuario, Folheto de suporte, Guia de garantia Documentacao e software da impressora em CD, cabo de alimentacao, cabo USB Forno Micro-ondas com capacidade minima de 31 litros, Menus Ponto Un Certo, Kids, Descongelar, Dia a Dia e Sobremesa, trava de seguranca, diametro do prato de 315mm, porta com visor branco e transparente, tecla Ligar + 30s, controle numerico, potencia de 1500W, frequencia 60Hz, cor branco. Garantia de 01 ano.

    Total da Compra ===>> 982,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: LUIZ GUSTAVO SANTI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.782.508/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Computador composto de: Gabinete com usb frontal e fonte de Un alimentacao; Teclado; Mouse Optico com Scroll Vertical USB; Placa Mae com Socket LGA1150, Chipset Intel H97, Memoria 4 X DIMM aceitando no minimo 32 GB DDR3 1600/1333 MHz, Audio (8-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 2), Video (saidas HDMI/DVI-D/RGB) e Rede (Gigabit) onboard, painel traseiro com 1 x PS/2 keyboard/mouse combo, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x Lan RJ45, 04 x USB 3.0, 02 x USB 2.0, 6 x Audio jack(s), slots de expansao 01 x PCIe 3.0/2.0 x16, 01 x PCIe 2.0 x16, 02 x PCI, 6 x SATA 6Gb/s port(s); Processador Intel Core I5 4460 3.20 GHz 6MB LGA1150; Memoria instalada de 16 GB DDR3 1600 MHz (2X); Impressora com qualidade de impressao a laser; Velocidade de Un impressao (preto e branco) normal de 19 ppm; Qualidade de impressao preto 600 x 600 x 2 dpi; Ciclo de trabalho (mensal, A4) de ate 5000 paginas; Velocidade do processador de 266 MHz; Conectividade padrao de 01 USB 2.0 de alta velocidade e 01 WiFi 802.11b/g; Memoria, padrao de 8 MB; bandeja de entrada de papel para 150 folhas; Alimentacao de 115 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 amperes. Devera acompanhar cartucho de toner preto introdutorio para aproximadamente 700 paginas, cabo de alimentacao. Documentacao e software da impressora em CD-ROM, cabo USB. Garantia minima de 01 ano.

    Total da Compra ===>> 4.095,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.473.803/0001-29 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Cadeira presidente Start Plus 6001, espuma injetada, costura em Un linhas gomada, base giratoria com capa protetora, base a gas com sistema Relax, sistema de regulagem de altura do assento, bracos SL com regulagem de altura, contra capa protetora em polipropileno no assento e encosto, revestimento em couro ecologico na cor preta, assento e encosto com curvaturas ergonomicas, dimensoes do produto: 700x570x1060m, certificado de garantia e manual de ergonomia.

    Total da Compra ===>> 2.000,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: S.M.D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.944.222/0001-37 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Varal de chao, com abas - estrutura em tubo de aco com acabamento em Un pintura epoxi a po, dimensoes aproximadas do produto 94x56x152cm (AxLxP)

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  • Municipio de Nova Ramada Pg: 3

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Estabilizador de energia na cor preta com as seguintes Un caracteristicas minimas: Potencia Nominal de 1000VA / 1000VA, Potencia Continua de 1000W / 1000W, Corrente Nominal de 8,7A - 4,55A, Fusivel de Entrada de 12A / 250V (~)de Vidro 5X20 (20AG) - Acao Rapida - com unidade reserva, Tensao de Entrada Nominal Automatica 115V / 220V (~),Variacao de Entrada em 115V de 92V - 144V (~),Variacao de Entrada em 220V de 179V - 267V (~),Tensao de Saida Nominal de 115V (~),Regulacao de Saida de +- 6%, Estagios de Regulacao 7 (115V)/ 6 (220V), Frequencia Nominal de 60Hz, 6 Tomadas de Saida (padrao NBR 14136), Filtro de Linha Integrado. Cabo de alimentacao AC de no minimo 1,5 metros.

    Total da Compra ===>> 584,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: MB CATARINENSE LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.961.181/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Estante de aco - 200x92x40cm 06 bandejas chapa 26/20 cor cinza Un

    Total da Compra ===>> 315,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: KALIDUK COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.527.323/0001-30 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Telefone sem fio com no minimo 1.9 GHz de frequencia, identificador Un de chamada, discagem rapida atraves de um toque de ate nove numeros, bloqueador de chamadas/discagem, bloqueador de teclas, relogio, alarme, visor iluminado, localizador de monofone, bivolt, na cor escura, com garantia minima de 01 ano.

    Total da Compra ===>> 288,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ....: 01.611.828/0001-49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio Fornecedor..........: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina l

    Total da Compra ===>> 36,99

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Treinamento "PRONIM AR - Rotinas de Divida Ativa", promovido pela Dueto Tecnol Fornecedor..........: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Inscricao - em treinamento Un

    Total da Compra ===>> 450,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977.4284, de uso da secretaria Fornecedor..........: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servicos Telefonicos. Un

    Total da Compra ===>> 100,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao nos cursos "Plano de Importacao dos Procedimentos Contabeis Patrimoniais - PIPCP: Fornecedor..........: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Inscricao Curso Un

    Total da Compra ===>> 1.626,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: GUILHERME XAVIER PIVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.136.904/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Monitor LED de 18,5" Widescreen na cor preto ou preto piano, Un resolucao de 1366x768, 75 Hz tempo de resposta de 5 ms, brilho de 200 cd/m2, contraste de 5.000.000:1, Conexoes VGA e HDMI. Garantia minima de 01 ano.

    Total da Compra ===>> 348,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: LUIZ GUSTAVO SANTI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.782.508/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Computador composto de: Gabinete com usb frontal e fonte de Un alimentacao; Teclado; Mouse Optico com Scroll Vertical USB; Placa Mae com Socket LGA1150, Chipset Intel H97, Memoria 4 X DIMM aceitando no minimo 32 GB DDR3 1600/1333 MHz, Audio (8-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 2), Video (saidas HDMI/DVI-D/RGB) e Rede (Gigabit) onboard, painel traseiro com 1 x PS/2 keyboard/mouse combo, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x Lan RJ45, 04 x USB 3.0, 02 x USB 2.0, 6 x Audio jack(s), slots de expansao 01 x PCIe 3.0/2.0 x16, 01 x PCIe 2.0 x16, 02 x PCI, 6 x SATA 6Gb/s port(s); Processador Intel Core I5 4460 3.20 GHz 6MB LGA1150; Memoria instalada de 16 GB DDR3 1600 MHz (2X);

    Total da Compra ===>> 11.820,00

    LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 30/11/2015 as 16h36min (3)

  • Municipio de Nova Ramada Pg: 4

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de folders para serem distribuidos entre a populacao e comercio de Nova Ramada fazendo parte do Pro Fornecedor..........: COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.376.923/0001-42 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Folder - tamanho 21cm x 15cm impresso frente e verso, colorido Un

    Total da Compra ===>> 480,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.473.803/0001-29 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Cadeira presidente Start Plus 6001, espuma injetada, costura em Un linhas gomada, base giratoria com capa protetora, base a gas com sistema Relax, sistema de regulagem de altura do assento, bracos SL com regulagem de altura, contra capa protetora em polipropileno no assento e encosto, revestimento em couro ecologico na cor preta, assento e encosto com curvaturas ergonomicas, dimensoes do produto: 700x570x1060m, certificado de garantia e manual de ergonomia.

    Total da Compra ===>> 500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: KALIDUK COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.527.323/0001-30 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Leitor de Codigo de Barras a laser, fonte de luz com diodo 650nm a Un laser; distancia de leitura de 20 cm; velocidade de leitura de 500 leituras/segundo; angulo de leitura de 50o; angulo de Pitch/Roll/Skew de 65o/30o/65o; profundidade de campo de 35~220mm for UPC/EAN 100%; rejeicao a luz ambiente de 4.500 LUX; contraste de 30% @ UPC/EAN 100%; classe do laser CDRH Class II/IEC 60825-1: Class II; tensao de 5Vcc +/- 10%; operacao de 200mA; conexao USB; programavel para beep; LED tricolor verde; vermelho & azul; padroes de codigos lidos: Code 32, Code 39 ASCII, Code 93, Code 128, Chinese Post Code, EAN-8, EAN-13, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, UPC-E e UPC-A; - cabo com comprimento aproximado de 2 metros; garantia minima de 01(um) ano.

    Total da Compra ===>> 199,30

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: SEC.MUN.DE OBRAS,VIACAO E TRANSITO CNPJ....: 01.611.828/0001-49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio Fornecedor..........: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina l Gasolina l

    Total da Compra ===>> 2.258,67

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio Fornecedor..........: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Oleo Diesel l

    Total da Compra ===>> 370,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) do Projeto - Pavimentacao, Projeto - Recapeament Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) Un

    Total da Compra ===>> 178,34

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao das pracas publicas, meios fios e demais espacos p Fornecedor..........: JOSE VITOR BRUM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.738.204/0001-17 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Bola decorativa glitter vermelha 10cm Un Bola decorativa glitter dourada 10cm Un Bola decorativa glitter amarela 10cm Un Bola decorativa glitter azul 10cm Un Bola decorativa glitter branca 10cm Un Bola decorativa glitter verde 10cm Un

    Total da Compra ===>> 671,52

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2015 Fornecedor..........: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Fornecimento de energia eletrica Pocos Artesianos Un Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica Un

    Total da Compra ===>> 21.500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a serem utilizados no parque da praca Municipal do bairro Barro Preto Fornecedor..........: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Fita isolante 19mmx20m Un Madeira cerrada e lixada de 25x21cm Un Madeira cerrada e lixada de 40x20cm Un Madeira cerrada e lixada de 3mx28cm Un Madeira cerrada e lixada de 20x93cm Un Madeira cerrada e lixada de 1,30mx11cm Un Areia media m³

    LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 30/11/2015 as 16h36min (3)

  • Municipio de Nova Ramada Pg: 5

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    Arame liso n° 16 kg Disco de corte 8.500 rpm Un

    Total da Compra ===>> 1.619,40

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do pistao hidraulico do lado esquerdo da Retroescavadeira Randon RK406 an Fornecedor..........: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.138.015/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do pistao hidraulico do lado esquerdo da Retroescavadeira Rand Fornecedor..........: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.138.015/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un

    Total da Compra ===>> 350,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de srvicos para conserto de problemas apresentados do sistema eletronico do veiculo Chevrolet Monta Fornecedor..........: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 800,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica (alternador e painel de instrumentos) do Caminhao Merce Fornecedor..........: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto de problemas apresentados do sistema eletronico do veiculo Che Fornecedor..........: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un

    Total da Compra ===>> 800,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da parte eletrica (alternador e painel de instrumentos) do Cam Fornecedor..........: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un

    Total da Compra ===>> 500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituicao no veiculo Caminhao MB L-1620/51, placas IKV 1619, registro patrimoni Fornecedor..........: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Bateria - de 100 Amperes, blindada, que nao requer manutencao sem Un vasos, polo positivo esquerdo

    Total da Compra ===>> 520,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao das pracas publicas, meios fios e demais espacos p Fornecedor..........: AUDIO ELECTRON COM. E SERV. ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.094.030/0001-28 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Sequencial 220v 10 canais Un

    Total da Compra ===>> 878,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao das pracas publicas, meios fios e demais espacos p Fornecedor..........: LUTI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.605.037/0001-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Tela mosquiteiro 1,50m branca m

    Total da Compra ===>> 583,10

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a serem utilizados nas praca publuicas do Municipio Fornecedor..........: LUTI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.605.037/0001-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Cabo de aco - 3/16, 6x19 galvanizado m Clips para cabo de aco 3/16 Un

    Total da Compra ===>> 201,60

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos e eletonicos a serem utilizados nas praca publicas do Municipio Fornecedor..........: LUTI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.605.037/0001-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Disjuntor trifasico de 60 A Un

    Total da Compra ===>> 174,60

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos e eletronicos para serem utilizados na manutencao das pracas publicas do Mun Fornecedor..........: ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.245.455/0001-95 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Reator vapor metalico 400wts - externo + - 400/62 Un

    LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 30/11/2015 as 16h36min (3)

  • Municipio de Nova Ramada Pg: 6

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    Reator vapor metalico 250 Watts externo + - 250/62 Un

    Total da Compra ===>> 430,08

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servico de dedetizacao e desratizacao do Predio da Garagem Municipal contra pulgas, piolhos, rat Fornecedor..........: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 300,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de retirada, conserto e recolocacao da bomba submersa trifasica registro patrimonial no Fornecedor..........: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 1.300,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da bomba submersa trifasica registro patrimonial Fornecedor..........: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un

    Total da Compra ===>> 2.500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao dos 20.000 quilometros do veiculo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ Econoflex, ano Fornecedor..........: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao dos 20.000 quilometros do veiculo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ Econ Fornecedor..........: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un

    Total da Compra ===>> 1.000,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servicos com Escavadeira Hidraulica para a remocao de tocos de arvores na area Fornecedor..........: FHM EMPREITEIRA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.920.082/0001-48 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servicos de escavadeira - hidraulica com motor diesel, hs peso minimo de 17 toneladas, capacidade da cacamba de no minimo 1,45 m3, modelo no minimo 2010, operacao hidraulica.

    Total da Compra ===>> 1.500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de peca e filtros destinados ao uso nos veiculos e Maquinarios da Municipalidade Fornecedor..........: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Suporte da barra tensora - do lado direito (veiculo Chevrolet Un Montana LS 1.4 econoflex, ano/modelo 2011) Suporte da barra tensora do lado esquerdo - (veiculo Chevrolet Un Montana LS 1.4 econoflex, ano/modelo 2011) Borracha da barra tensora - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011) amortecedor dianteiro - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 econoflex, Un ano/modelo 2011) Amortecedor traseiro - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 econoflex, Un ano/modelo 2011) Kit amortecedor dianteiro - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011) Pivo da suspensao dianteira - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011) Jogo de pastilhas de freio dianteiro - (veiculo Chevrolet Montana LS Un 1.4 econoflex, ano/modelo 2011) Buzina sonora - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 econoflex, Un ano/modelo 2011)

    Total da Compra ===>> 1.036,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a serem utilizados nas pracas publicas do Municipio Fornecedor..........: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.076.567/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Esticador para cabo de aco 3/16 Un

    Total da Compra ===>> 27,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de peca e filtros destinados ao uso nos veiculos e Maquinarios da Municipalidade Fornecedor..........: MULTIPECAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Filtro do oleo do motor original CAT ref. N° R-1807 Un Filtro de ar do motor original CAT ref. N° 245/6375 Un Jogo de palhetas - do limpador do para-brisa (veiculo Chevrolet Un Montana LS 1.4 econoflex, ano/modelo 2011) Cartao de porta - lado esquerdo (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011) Cartao da porta lado direito - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011)

    Total da Compra ===>> 1.095,85

    LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 30/11/2015 as 16h36min (3)

  • Municipio de Nova Ramada Pg: 7

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de peca e filtros destinados ao uso nos veiculos e Maquinarios da Municipalidade Fornecedor..........: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.608.150/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Filtro do diesel origianl CAT ref. N° IR-0762 Un Filtro de ar do motor original CAT ref. N° 245/6376 Un Kit do amortecedor traseiro - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011)

    Total da Compra ===>> 363,46

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para efetuar a troca no Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002, patrimonio No. 2315, perten Fornecedor..........: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Silencioso - (ref. 124-01-51330) Un Tubo - de coneccao (ref. 124-01-51222) Un Adaptador (ref. 124-01-51350) Un Anel de vedacao - (ref. 6207-11-5380) Un Bracadeira, parafuso, arruela e porca de fixacao cj

    Total da Compra ===>> 822,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de peca e filtros destinados ao uso nos veiculos e Maquinarios da Municipalidade Fornecedor..........: LR REUTER AUTOPECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.187.916/0001-77 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Filtro do diesel com separador de agua original CAT ref. No 326/1644 Un Coxim do amortecedor dianteiro - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011) Buchas da suspensao dainteira - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011) Buchas do eixo traseiro - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011) Terminal de direcao - lado esquerdo (veiculo Chevrolet Montana LS Un 1.4 econoflex, ano/modelo 2011) Terminal de direcao lado direito - (veiculo Chevrolet Montana LS 1.4 Un econoflex, ano/modelo 2011)

    Total da Compra ===>> 580,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de peca e filtros destinados ao uso nos veiculos e Maquinarios da Municipalidade Fornecedor..........: SECO AUTO PECAS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.730.453/0001-51 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Turbina Nova - (descricoes 79523, 711857-00002 e KJ 0121E Un

    Total da Compra ===>> 1.980,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: RECURSOS VINCULADOS CNPJ....: 01.611.828/0001-49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Prestacao de servico de retirada, conserto e recolocacao da bomba submersa registro patrimonial no 2896, do p Fornecedor..........: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servico Un

    Total da Compra ===>> 1.300,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da bomba submersa registro patrimonial no 2896, Fornecedor..........: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aquisicao de eventuais materiais Un

    Total da Compra ===>> 2.500,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao do Projeto de Perfuracao de um poco artesiano na localidade de Rincao do Fornecedor..........: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.640.801/0001-75 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Execucao do Projeto - Perfuracao de um poco artesiano na localidade Un de Rincao dos Dalsasso

    Total da Compra ===>> 15.950,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ....: 01.611.828/0001-49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio Fornecedor..........: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina l Gasolina l

    Total da Compra ===>> 77,94

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos veiculos da Secretaria Municipal d Fornecedor..........: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0011-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Pneu 275/80 R22,5 - 149/145L (15PR), liso, com selo do INMETRO Un gravado no pneu

    Total da Compra ===>> 4.704,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio Fornecedor..........: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.074.175/0001-38 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

    LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 30/11/2015 as 16h36min (3)

  • Municipio de Nova Ramada Pg: 8

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    Seguro total - Veiculo Logan Expression 1.6, 8V, HI Flex, 4 portas, Un cap. 5 passageiros, 4 cilindros 1598CM3, 92 CV(gasolina)/95 C(alcool), cambio 5 marchas, fabricacao 2011, modelo 2012, cor KNH prata, motor numero K7MJ714Q147881, chassis no 93YLSR7UHCJ136461, Placa ISO 4348, As apolices deverao possuir no minimo as seguintes coberturas: (Importante salientar que o veiculo nao tem condutor determinado e a franquia devera ser reduzida (50% da obrigatoria).- VMR (Valor de Mercado) 100% fipe; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R$ 150.000,00; Seguro total veiculo - Veiculo Chevrolet Spin, 1.8 Econoflex LTZ, Un placa IUZ 5199, monovolume, ano de fabricacao e modelo 2013/2014, cor prata metalica, capacidade para 07 (sete) passageiros (incluindo o motorista, motor cm potencia 106 cv, transmissao automatica seis velocidades, piloto automatico, aro 15 pneus 195/65 R!%, injecao eletronica, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direcao hidraulica, ar condicionado, coluna de direcao com regulagem de altura, vidros eletricos, air bag, freios ABS, limpador e desembacador vidro traseiro, farol de neblina, computador de bordo,

    Total da Compra ===>> 2.340,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total HD externo portatil - 1 TB, preto. Compativel com qualquer sistema Un opercaional Windows, cabo USB, conectividade USB 3.0. Roteador Wireless 450 Mbps 3 Antenas Destacaveis Com o dual band Un wireless de 450Mbps combinado com uma porta USB para compartilhamento de arquivos, midia ou de impressao, alem de portas Gigabit.Gera uma taxa de transferencia wireless maxima teorica de 450Mbps ao longo dos canais de 2,4 GHz ou 5GHz utilizando uma configuracao de 3 X 3 Multiple Input Multiple Output (MIMO).Quantidade de portas:6, 4 portas LAN de 10/100/1000Mbps;1 porta WAN de 10/100/1000 Mbps e 1 porta USB 2.0.Canais 11.220V

    Total da Compra ===>> 997,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de peca e filtros destinados ao uso nos veiculos e Maquinarios da Municipalidade Fornecedor..........: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Amortecedor traseiro - (veiculo onibus Volare/Marcopolo V8L, chassi Un 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732)

    Total da Compra ===>> 204,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de peca e filtros destinados ao uso nos veiculos e Maquinarios da Municipalidade Fornecedor..........: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Barra estabilizador - traseiro (veiculo onibus Volare/Marcopolo V8L, Un chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732) Barra estabilizador dianteiro - (veiculo onibus Volare/Marcopolo V8L, Un chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732) Bucha do braco do estabilizador traseiro - (veiculo onibus Un Volare/Marcopolo V8L, chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732) Fechadura da tampa traseira - - pneu estepe) (veiculo onibus Un Volare/Marcopolo V8L, chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732) Fechadura da tampa lateral (bateria) - (veiculo onibus Un Volare/Marcopolo V8L, chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732)

    Total da Compra ===>> 2.228,20

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de peca e filtros destinados ao uso nos veiculos e Maquinarios da Municipalidade Fornecedor..........: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.608.150/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Kit completo de buchas e borrachas do estabilizador traseiro - Un (veiculo onibus Volare/Marcopolo V8L, chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732) Terminal de direcao rosca direita - (veiculo onibus Volare/Marcopolo Un V8L, chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732) Terminal de direcao rosca esquerda - (veiculo onibus Volare/Marcopolo Un V8L, chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732) Terminal (ponteira) do braco saida setor de direcao - (veiculo onibus Un Volare/Marcopolo V8L, chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732) Amortecedor dianteiro - (veiculo onibus Volare/Marcopolo V8L, chassi Un 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732) Bucha do braco do estabilizador dianteiro - (veiculo onibus Un Volare/Marcopolo V8L, chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732)

    Total da Compra ===>> 544,05

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: HOSPITALARES COM.DE MAT.MEDICO-HOSPITALAR E FISIO.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.571.682/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Microscopio biologico binocular serie BM 1400 objetivas acromaticas e Un oculares de 10 x. Composicao: 01 estativa e base compensada (corpo) 01 tubo binocular 30°, 02 oculares WF 10x com campo de 18mm, 01 objetiva AC 4x(0,10)acromatica, 01 objetiva AC 10x(0,25) acromatica, 01 objetiva AC 40x(0,65) acromatica retratil, 01 objetiva AC 100x(1,25) acromatica retratil de imersao, 02 lampadas dehalogenio 6v/20w, 01 condensador tipo ABBE 1,025NA campo claro) 02 filtros com

    LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 30/11/2015 as 16h36min (3)

  • Municipio de Nova Ramada Pg: 9

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    32mm de diametro, um verde e um azul, 01 frasco de oleo de imersao, 01 fusivel. CABECOTE BINOCULAR, distancia interpupilar de 55mm a 75mm, rotacao de 360o, - com trava de parafuso, tubo binocular com livre articulacao, tipo siedentopf, inclinado a 30o, acompanha duas oculares de campo amplo WF 10x. PLATINA, sistema de operacao mecanica coaxial, movimento x/y, chamot graduado com area trabalho de 50 mm x 75mm e 0,1 de escala de vernier, trava que evita quebra de lamina, medidas largura 12,5m e comprimento 11,5 cm. MECANISMO DE FOCALIZACAO, macrometrico e micrometrico conjugados com ajuste de tensao, area de trabalho 13mm. REVOLVER GIRATORIO, revolver para 04 objetivas, 4x(0,10) 10x(0,25) 40x(0,65) retratil 100x (1,25-retratil de imersao),

    Total da Compra ===>> 2.510,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: GUILHERME XAVIER PIVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.136.904/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Chaleira eletrica Un Maquina fotografica - Camera digital semiprofissional na cor preta: Un lente grande angular de 24mm; 16 megapixels; 3 LCD; video HD de 720p; OIS (estabilizador optico de imagem); bateria recaregavel de li-ion; cartao de memoria de 8 GB; Capa/bolsa para camera estofada. Vasos Rotomoldados texturizados, na cor pedra, para uso em ambientes Un externos e internos, da linha quadrada, de 40 litros, medindo 410 x 410 x 510 mm. Vaso Rotomoldado texturizado, na cor pedra, para uso em ambientes Un externos e internos, da linha quadrada, de 20 litros, medindo 310 x 310 x 410 mm. Micro-ondas, Espelhado, 30 litros, com Grill, 220 V, com teclas Un pre-programadas, menu descongelar, trava de seguranca, com aproximadamente as seguintes dimensoes: largura 53,9 cm; altura 30,0 cm e profundidade 38,8 cm. Impressora Multifuncional a Jato de Tinta Memoria de 32MB, Velocidade Un do processador de 360 MHz, Monitor LCD monocromatico de alta resolucao de 5 cm (2 pol.), Conexao USB, Alimentador Automatico de Documentos (ADF), Voltagem Bivolt. Impressao: Velocidade Impressao Preto de 20ppm, Velocidade Impressao Colorido de 16ppm, Linguagem de Impressao PCL3, Cor Branco, Ciclo Mensal de 1.000 folhas, Capacidade de Entrada de 60 folhas, Sensor automatico de papel, Resolucao de Impressao de 1200dpi, Gramatura de 90g/m², Formato do Papel A4. Scanner; base plana com alimentador automatico de documentos, Formatos dos arquivos digitalizados PDF, BMP, PNG, TIF, JPG, - Resolucao de digitalizacao optica de ate 1200 dpi, Profundidade de 24 bits, Tamanho da digitalizacao (no scanner de mesa) maximo de 216 x 297 mm, Tamanho da digitalizacao (ADF) maximo de216 x 356 mm, Capacidade do alimentador automatico de documentos Padrao 35 folhas. Copiadora: resolucao de copia (texto em preto) de 600 x 300 dpi, Resolucao de copia (graficos e texto em cores) de 600 x 300 dpi, Configuracoes de reducao/ampliacao de copia de 25 ate 400%, Copias no maximo Ate 50 copias. Fax: Envio/recepcao de faxes colorido, Velocidade de transmissao de fax de 4 segundos por pagina,

    Total da Compra ===>> 2.515,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos veiculos da Secretaria Municipal d Fornecedor..........: SANDRO ANTONIO ZARZECKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.305.866/0001-42 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Pneu 18.5x65 R-15, sem camara, com selo do INMETRO gravado no pneu Un Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un Detergente concentrado desengraxante l Detergente concentrado acido metasil l Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de Un 5lts - com cera Toalha mecanica - estopa kg Agente liquido redutor de emissao de oxidos de nitrogenio (ARLA 32), bld em balde de 20 litros Liquido de arrefecimento - balde de 20L bld

    Total da Compra ===>> 9.485,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: LUIZ GUSTAVO SANTI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.782.508/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Nobreak bivolt automatico com entrada 115/127V~ ou 220V~ e saida Un 115V~ de 600VA; interativo com regulacao on-line; 4 estagios de regulacao; filtro de linha interno; microprocessado com microprocessador RISC de alta velocidade com memoria flash; funcao TRUE RMS analisando corretamente os disturbios da rede eletrica permitindo a atuacao precisa do equipamento; autoteste ao ser ligado testando todos os circuitos internos, inclusive as baterias; autodiagnostico de bateria informando quando a bateria precisa ser substituida; recarregador Strong Charger permitindo a recarga das baterias mesmo com niveis muito baixos de carga; recarga automatica das baterias mesmo com o nobreak desligado; TV LED HD 32 Polegadas, Full HD - 1 HDMI 1 USB 120Hz. Controle Remoto Un / Pilhas (Controle Remoto) / Cabo de Forca / Manual do Usuario.220V Notebook processador intel core i5 5200U - 2.2GHz; cor preto; tamanho Un de tela de 15,6''; HD de 1TB; memoria de 4GB DDR3L - memoria maxima de 16GB; drive optico DVD+RW; placa de video dedicada - NVIDIA GeForce GT820M 2GB - 02 conexoes USB 2.0; 01 conexao VGA; 01 conexao HDMI; leitor de cartoes 1x1; Web cam HD; Rede 10/100 mbps; rede Wireless Wi-fi 802.11b/g/n; bluetooth 4.0; bateria 6 celulas lithium ion; sistema operacional Windows 8.1 SL, garantia do fabricante 1 ano em rede autorizada

    Total da Compra ===>> 3.581,00

    LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 30/11/2015 as 16h36min (3)

  • Municipio de Nova Ramada Pg: 10

    Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/11/2015 ate 30/11/2015

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de peca e filtros destinados ao uso nos veiculos e Maquinarios da Municipalidade Fornecedor..........: ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.781.539/0001-89 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Kit completo de buchas e borrachas do estabilizador dianteiro - Un (veiculo onibus Volare/Marcopolo V8L, chassi 93PB42G3PCC39379, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732)

    Total da Compra ===>> 52,54

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.875.769/0001-93 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Mesa retangular com tampo e laterais em MDF, cor bege, com cantos Un arredondados, medindo 3 m de comprimento, 0,80 m de largura e 0,80 cm de altura, espessura 18 mm, com engrossamento 36 mm nas laterais, base e tampo. Pes em aco reforcado com pintura epoxi com tratamento anti - ferrugem. Armario, com duas portas, espaco interno com quatro divisorias, em Un melanimico nas dimencoes minimas, com dimensoes externas aproximadamente 0,44x 0,90x 1,68m, com 3 prateleiras, na cor cinza, com chave

    Total da Compra ===>> 1.594,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados a Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal, equipamento destinado ao uso j Fornecedor..........: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.473.803/0001-29 Descricao do Produto