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65
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Demonstração do Fluxo de Caixa 14 DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 16 DMPL - 01/01/2012 à 31/03/2012 15 Balanço Patrimonial Passivo 11 Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 64 Demonstração do Resultado 12 Demonstração do Resultado Abrangente 13 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 61 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 63 Comentário do Desempenho 18 Demonstração do Valor Adicionado 17 Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 59 Notas Explicativas 22 Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 4 Dados da Empresa DFs Individuais Composição do Capital 1 Demonstração do Resultado Abrangente 5 Demonstração do Valor Adicionado 9 DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 8 Balanço Patrimonial Ativo 10 DFs Consolidadas Demonstração do Fluxo de Caixa 6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2012 à 31/03/2012 7 Índice ITR - Informações Trimestrais - 31/03/2012 - BEMATECH IND COM EQUIP ELETRONICOS SA Versão : 1

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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Fluxo de Caixa 14

DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 16

DMPL - 01/01/2012 à 31/03/2012 15

Balanço Patrimonial Passivo 11

Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 64

Demonstração do Resultado 12

Demonstração do Resultado Abrangente 13

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 61

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 63

Comentário do Desempenho 18

Demonstração do Valor Adicionado 17

Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 59

Notas Explicativas 22

Balanço Patrimonial Ativo 2

Balanço Patrimonial Passivo 3

Demonstração do Resultado 4

Dados da Empresa

DFs Individuais

Composição do Capital 1

Demonstração do Resultado Abrangente 5

Demonstração do Valor Adicionado 9

DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 8

Balanço Patrimonial Ativo 10

DFs Consolidadas

Demonstração do Fluxo de Caixa 6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2012 à 31/03/2012 7

Índice

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Em Tesouraria

Total 51.568.270

Preferenciais 0

Ordinárias 190.800

Total 190.800

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinárias 51.568.270

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações(Unidades)

Trimestre Atual31/03/2012

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1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 1.177 1.201

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 10.351 10.190

1.02.01.09.04 Depósitos judiciais 8.722 8.484

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 1.177 1.201

1.02.04.01 Intangíveis 131.542 132.698

1.02.01.06 Tributos Diferidos 20.890 21.548

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 20.890 21.548

1.02.01.09.05 Impostos a recuperar 155 155

1.02.03 Imobilizado 11.129 11.364

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 11.129 11.364

1.02.04 Intangível 131.542 132.698

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 77.810 76.846

1.02.01.09.06 Outros créditos 1.474 1.551

1.02.02 Investimentos 77.810 76.846

1.02.02.01 Participações Societárias 77.810 76.846

1.01.03 Contas a Receber 78.899 90.829

1.01.03.01 Clientes 78.899 90.829

1.01.04 Estoques 27.773 24.458

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 57.872 66.445

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 32.418 32.939

1 Ativo Total 445.219 460.759

1.01 Ativo Circulante 192.320 206.912

1.01.08.03.01 Caução Contratual 11.296 11.101

1.01.08.03.02 Outros Créditos 1.437 1.843

1.02 Ativo Não Circulante 252.899 253.847

1.01.08.03 Outros 12.733 12.944

1.01.06 Tributos a Recuperar 15.043 12.236

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 15.043 12.236

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 12.733 12.944

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2012

Exercício Anterior 31/12/2011

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2.02.04.02 Outras Provisões 34 4.496

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 13.617 11.735

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 26

2.02.04.02.04 Obrigações por Aquisição de Investimentos 34 4.496

2.02.04 Provisões 13.651 16.231

2.02 Passivo Não Circulante 33.340 37.477

2.01.06.02.05 Obrigações por Aquisição de Investimentos 4.654 15.609

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 19.689 21.220

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 19.689 21.220

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 12.126 66.502

2.03.04 Reservas de Lucros 10.802 65.178

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 1.064 -59.328

2.03.04.09 Ações em Tesouraria -1.324 -1.324

2.03.02.04 Opções Outorgadas 1.560 1.569

2.03 Patrimônio Líquido 348.822 343.318

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 26

2.03.02 Reservas de Capital 1.560 1.569

2.03.01 Capital Social Realizado 344.601 344.601

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão -9.205 -8.702

2.01.02 Fornecedores 19.566 24.805

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 8.415 7.365

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 7.826 8.505

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 7.826 8.505

2 Passivo Total 445.219 460.759

2.01.06.02.04 Impostos e Contribuições a Recolher 2.659 2.556

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 8.415 7.365

2.01 Passivo Circulante 63.057 79.964

2.01.05 Outras Obrigações 8.964 10.347

2.01.06 Provisões 18.286 28.942

2.01.05.02.06 Outras Contas a Pagar 6.138 5.725

2.01.06.02 Outras Provisões 7.313 18.165

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 10.973 10.777

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 4 4

2.01.05.02 Outros 8.964 10.347

2.01.05.02.05 Comissões a Pagar 1.344 1.420

2.01.05.02.04 Participações nos Resultados e Bônus 1.478 3.198

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2012

Exercício Anterior 31/12/2011

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3.06.02 Despesas Financeiras -1.723 -1.145

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 6.674 4.808

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -658 -117

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 6.245 3.553

3.06 Resultado Financeiro 429 1.255

3.06.01 Receitas Financeiras 2.152 2.400

3.08.02 Diferido -658 -117

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99.01.01 ON 0,11710 0,09097

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 6.016 4.691

3.11 Lucro/Prejuízo do Período 6.016 4.691

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.02.01 ON 0,11710 0,09086

3.03 Resultado Bruto 20.715 19.086

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -14.470 -15.533

3.04.01 Despesas com Vendas -10.321 -9.881

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 2.157 1.674

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 58.992 59.026

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -38.277 -39.940

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -3.381 -1.596

3.04.05.01 Honorários da Administração -1.414 -853

3.04.05.03 Outras (Despesas) Receitas Operacionais Líquidas -1.967 -743

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -7.877 -8.883

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 4.952 3.153

3.04.04.01 Receita de Subvenção e Incentivos Fiscais 4.952 3.153

DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2012 à 31/03/2012

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2011 à 31/03/2011

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4.02 Outros Resultados Abrangentes -503 -704

4.02.01 Ganhos (Perdas) Cambiais Sobre Investimento no Exterior -503 -704

4.03 Resultado Abrangente do Período 5.513 3.987

4.01 Lucro Líquido do Período 6.016 4.691

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2012 à 31/03/2012

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2011 à 31/03/2011

PÁGINA: 5 de 64

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6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -17.585 -3.686

6.01.02.09 Juros Pagos -443 -513

6.02.03 Aquisição de Imobilizado -721 -1.119

6.02.02 Ágio pago na Aquisição de Investimento 0 -935

6.01.02.08 Outros Passivos -359 -253

6.01.02.05 Outros Ativos 314 57

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 57.872 73.518

6.01.02.07 Obrigações Tributárias 103 -190

6.01.02.06 Fornecedores -5.239 4.196

6.03.04 Empréstimos Captados 617 460

6.03.03 Empréstimos Pagos -2.849 -1.349

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 66.445 66.033

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -8.573 7.485

6.03.01 Dividendos Pagos 0 -1.805

6.02.05 Dividendos de Controladas 481 890

6.02.04 Aquisição de Intangível -1.675 -2.522

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -2.232 -2.694

6.02.06 Obrigação por aquisição de investimentos -15.670 0

6.01.01.03 Provisão para Contingências 2.078 -61

6.01.01.02 Depreciação e Amortização 3.758 3.082

6.01.01.05 Opções de Ações Outorgadas (Canceladas) -9 144

6.01.01.04 Equivalencia Patrimonial -2.157 -1.674

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 11.244 13.865

6.01.02.04 Depósitos Judiciais -238 -431

6.01.01.01 Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

6.674 4.808

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 11.298 7.185

6.01.01.06 Despesas com Juros 463 530

6.01.02.01 Contas a Receber 11.930 2.976

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -54 6.680

6.01.02.03 Impostos a Recuperar -2.807 947

6.01.02.02 Estoques -3.315 -109

6.01.01.08 Baixa de Ativo Imobilizado 1 49

6.01.01.07 Baixa de Ativo Intangível 28 307

6.01.01.11 Obrigação por aquisição de investimentos- atualização 253 0

6.01.01.10 Amortização de intangíveis alocados 209 0

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2012 à 31/03/2012

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2011 à 31/03/2011

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5.05.02.04 Ajustes de Conversão do Período 0 0 0 0 -503 -503

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -503 -503

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 6.016 0 6.016

5.06.04 Realização da Reserva de Lucros 0 0 -59.328 59.328 0 0

5.06.01 Constituição de Reservas 0 0 4.952 -4.952 0 0

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 -54.376 54.376 0 0

5.07 Saldos Finais 344.601 236 12.126 1.064 -9.205 348.822

5.01 Saldos Iniciais 344.601 245 66.502 -59.328 -8.702 343.318

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 6.016 -503 5.513

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 344.601 245 66.502 -59.328 -8.702 343.318

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 -9 0 0 0 -9

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 -9 0 0 0 -9

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/03/2012 (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Capital Social Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados

Outros Resultados Abrangentes

Patrimônio Líquido

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5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -704 -704

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 4.691 0 4.691

5.07 Saldos Finais 344.601 2.436 69.113 1.540 -12.729 404.961

5.06.04 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0 3.151 -3.151 0 0

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 3.151 -3.151 0 0

5.05.02.06 Ganhos (Perdas) Cambiais sobre Investimentos no Exterior 0 0 0 0 -704 -704

5.01 Saldos Iniciais 344.601 2.292 65.962 0 -12.025 400.830

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 4.691 -704 3.987

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 344.601 2.292 65.962 0 -12.025 400.830

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 144 0 0 0 144

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 144 0 0 0 144

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Capital Social Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados

Outros Resultados Abrangentes

Patrimônio Líquido

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7.08.01 Pessoal 14.338 15.839

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 37.410 39.838

7.08.01.02 Benefícios 1.419 1.887

7.08.01.01 Remuneração Direta 12.077 12.849

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 2.157 1.674

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 6.016 4.691

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 37.410 39.838

7.06.02 Receitas Financeiras 2.152 2.400

7.08.01.03 F.G.T.S. 842 1.103

7.08.03.01 Juros 1.723 1.145

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 2.691 1.858

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 6.016 4.691

7.08.03.02 Aluguéis 968 713

7.08.02.01 Federais 8.320 11.082

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 14.365 17.450

7.08.02.03 Municipais 393 458

7.08.02.02 Estaduais 5.652 5.910

7.01.02.02 Outras receitas 1.099 526

7.01.02.01 Receita de Subvenção de Incentivos Fiscais 4.952 3.153

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -41.069 -41.817

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa 334 823

7.01 Receitas 78.137 80.663

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 4.309 4.074

7.01.02 Outras Receitas 6.051 3.679

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 71.752 76.161

7.04 Retenções -3.967 -3.082

7.03 Valor Adicionado Bruto 37.068 38.846

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 33.101 35.764

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -3.967 -3.082

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -9.737 -9.599

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -28.266 -30.991

7.02.04 Outros -2.352 -530

7.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos -714 -697

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2012 à 31/03/2012

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2011 à 31/03/2011

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1.02.01.06 Tributos Diferidos 20.890 21.548

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 20.890 21.548

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 10.378 10.224

1.01.08.03.02 Outros Créditos 2.077 2.537

1.02 Ativo Não Circulante 226.422 229.231

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 31.268 31.772

1.02.03 Imobilizado 13.022 13.307

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 13.022 13.307

1.02.04 Intangível 182.132 184.152

1.02.01.09.04 Depósitos judiciais 8.722 8.484

1.02.01.09.05 Impostos a recuperar 155 155

1.02.01.09.06 Outros créditos 1.501 1.585

1.02.04.01 Intangíveis 182.132 184.152

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 75.617 82.298

1.01.03 Contas a Receber 85.230 97.680

1.01 Ativo Circulante 222.735 236.562

1.01.08.03.01 Caução Contratual 11.296 11.101

1 Ativo Total 449.157 465.793

1.01.03.01 Clientes 85.230 97.680

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 13.373 13.638

1.01.08.03 Outros 13.373 13.638

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 15.346 12.528

1.01.04 Estoques 33.169 30.418

1.01.06 Tributos a Recuperar 15.346 12.528

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2012

Exercício Anterior 31/12/2011

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2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 13.765 11.885

2.02.04 Provisões 13.799 16.381

2.02.04.02 Outras Provisões 34 4.496

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 26

2.02.04.02.04 Obrigações por Aquisição de Investimentos 34 4.496

2.01.06.02.05 Obrigações por Aquisição de Investimentos 4.679 15.634

2.01.06.02.04 Impostos e Contribuições a Recolher 3.100 2.785

2.02 Passivo Não Circulante 33.488 37.627

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 19.689 21.220

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 19.689 21.220

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 12.126 66.502

2.03.04 Reservas de Lucros 10.802 65.178

2.03.04.09 Ações em Tesouraria -1.324 -1.324

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão -9.205 -8.702

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 1.064 -59.328

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 348.830 343.321

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 26

2.03.01 Capital Social Realizado 344.601 344.601

2.03.02.04 Opções Outorgadas 1.560 1.569

2.03.02 Reservas de Capital 1.560 1.569

2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 8 3

2.01.03 Obrigações Fiscais 492 886

2.01.02 Fornecedores 19.929 24.693

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 492 886

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 492 886

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 9.992 9.270

2 Passivo Total 449.157 465.793

2.01.06.02 Outras Provisões 7.779 18.419

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 9.992 9.270

2.01 Passivo Circulante 66.839 84.845

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 7.826 8.927

2.01.05.02.06 Outras Contas a Pagar 6.619 6.655

2.01.05.02.05 Comissões a Pagar 1.608 1.512

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 10.973 10.777

2.01.06 Provisões 18.752 29.196

2.01.05.02.04 Participações nos Resultados e Bônus 1.478 3.198

2.01.05 Outras Obrigações 9.848 11.873

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 7.826 8.927

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 143 508

2.01.05.02 Outros 9.848 11.873

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2012

Exercício Anterior 31/12/2011

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3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 6.017 4.694

3.08.02 Diferido -658 -117

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas -1 -3

3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas -1 -3

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 7.453 5.603

3.99.02.01 ON 0,11710 0,09086

3.08.01 Corrente -778 -792

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -1.436 -909

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.99.01.01 ON 0,11710 0,09097

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 6.016 4.691

3.10.01.01 Lucro Atribuído a Acionistas Não controladores -1 -3

3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores -1 -3

3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 6.017 4.694

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -20.727 -21.032

3.04.01 Despesas com Vendas -11.342 -11.203

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -11.019 -11.714

3.03 Resultado Bruto 27.565 25.261

3.06.02 Despesas Financeiras -1.918 -1.282

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 70.993 70.747

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -43.428 -45.486

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 4.952 3.153

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 6.838 4.229

3.06 Resultado Financeiro 615 1.374

3.06.01 Receitas Financeiras 2.533 2.656

3.04.05.03 Outras (Despesas) Receitas Operacionais Líquidas -1.904 -415

3.04.04.01 Receita de Subvenção e Incentivos Fiscais 4.952 3.153

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -3.318 -1.268

3.04.05.01 Honorários da Administração -1.414 -853

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2012 à 31/03/2012

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2011 à 31/03/2011

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4.02.01 Ganhos (Perdas) Cambiais sobre Investimento no Exterior -503 -704

4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 5.513 3.987

4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 5.505 3.975

4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 8 12

4.02 Outros Resultados Abrangentes -503 -704

4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 6.016 4.691

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2012 à 31/03/2012

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2011 à 31/03/2011

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6.01.02.10 Imposto de Renda e Contribuições Social Pagos -773 -632

6.01.02.09 Juros Pagos -864 -513

6.02.02 Ágio pago na aquisição de Investimento 0 -935

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -18.144 -4.809

6.01.02.08 Outros Passivos -1.329 -301

6.01.02.05 Outros Ativos 349 214

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 75.617 85.625

6.01.02.07 Obrigações Tributárias -79 -115

6.01.02.06 Fornecedores -4.764 2.555

6.03.04 Empréstimos Captados 617 460

6.03.03 Empréstimos Pagos -2.849 -1.349

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 82.298 78.558

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -6.681 7.067

6.03.01 Dividendos Pagos 0 -1.805

6.02.04 Aquisição de Intangível -1.678 -2.526

6.02.03 Aquisição de Imobilizado -796 -1.348

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -2.232 -2.694

6.02.06 Obrigação por aquisição de investimentos -15.670 0

6.01.01.03 Provisão para Contingências 2.076 -61

6.01.01.02 Depreciação e Amortização 4.099 3.187

6.01.01.05 Opções de Ações Outorgadas (Canceladas) -9 144

6.01.01.04 Variação Cambial em Investimento no Exterior -503 -704

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 13.695 14.570

6.01.02.04 Depósitos Judiciais -238 -431

6.01.01.01 Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

7.453 5.599

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 14.512 10.305

6.01.01.06 Despesas com Juros 463 530

6.01.02.01 Contas a Receber 12.450 1.517

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -817 4.265

6.01.02.03 Impostos a Recuperar -2.818 974

6.01.02.02 Estoques -2.751 997

6.01.01.08 Baixa de Ativo Imobilizado 1 74

6.01.01.07 Baixa de Ativo Intangível 36 1.536

6.01.01.11 Efeito cambial sobre ágio no exterior 643 0

6.01.01.10 Obrigação por aquisição de invetimentos- atualização 253 0

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2012 à 31/03/2012

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2011 à 31/03/2011

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5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -503 -503 6 -497

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 6.016 0 6.016 0 6.016

5.07 Saldos Finais 344.601 236 12.126 1.064 -9.205 348.822 8 348.830

5.05.02.04 Ajustes de Conversão do Período 0 0 0 0 -503 -503 6 -497

5.06.04 Realização de Reserva de Lucros 0 0 -59.328 59.328 0 0 0 0

5.06.01 Constituição de Reservas 0 0 4.952 -4.952 0 0 0 0

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 -54.376 54.376 0 0 0 0

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 344.601 245 66.502 -59.328 -8.702 343.318 3 343.321

5.01 Saldos Iniciais 344.601 245 66.502 -59.328 -8.702 343.318 3 343.321

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 6.016 -503 5.513 6 5.519

5.04.08 Participação de Acionistas Não Controladores

0 0 0 0 0 0 -1 -1

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 -9 0 0 0 -9 0 -9

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 -9 0 0 0 -9 -1 -10

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/03/2012 (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Capital Social Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados

Outros Resultados Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores

Patrimônio Líquido Consolidado

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5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -704 -704 0 -704

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 4.691 0 4.691 0 4.691

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 4.691 -704 3.987 0 3.987

5.06.04 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0 3.151 -3.151 0 0 0 0

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 3.151 -3.151 0 0 0 0

5.05.02.06 Ganhos (Perdas) Cambiais sobre Investimeno no Exterior

0 0 0 0 -704 -704 0 -704

5.07 Saldos Finais 344.601 2.436 69.113 1.540 -12.729 404.961 12 404.973

5.01 Saldos Iniciais 344.601 2.292 65.962 0 -12.025 400.830 11 400.841

5.04.08 Participação de Acionistas não Controladores

0 0 0 0 0 0 1 1

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 344.601 2.292 65.962 0 -12.025 400.830 11 400.841

5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 144 0 0 0 144 0 144

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 144 0 0 0 144 1 145

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Capital Social Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados

Outros Resultados Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores

Patrimônio Líquido Consolidado

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ITR - Informações Trimestrais - 31/03/2012 - BEMATECH IND COM EQUIP ELETRONICOS SA Versão : 1

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7.08.01.01 Remuneração Direta 14.790 15.318

7.08.01 Pessoal 17.757 18.799

7.08.01.03 F.G.T.S. 986 1.230

7.08.01.02 Benefícios 1.981 2.251

7.06.02 Receitas Financeiras 2.533 2.656

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 2.533 2.656

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 42.995 44.620

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 42.995 44.620

7.08.03.01 Juros 1.918 1.282

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 3.159 2.238

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 6.016 4.691

7.08.03.02 Aluguéis 1.241 956

7.08.02.01 Federais 9.654 12.457

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 16.063 18.892

7.08.02.03 Municipais 757 525

7.08.02.02 Estaduais 5.652 5.910

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 6.016 4.691

7.01.02.01 Receita de Subvenção de Incentivos Fiscais 4.952 3.153

7.01.02.02 Outras receitas 1.175 1.015

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa 522 1.105

7.01.02 Outras Receitas 6.127 4.168

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 40.462 41.964

7.01 Receitas 91.149 93.525

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 84.500 88.252

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -46.588 -48.374

7.03 Valor Adicionado Bruto 44.561 45.151

7.04 Retenções -4.099 -3.187

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -4.099 -3.187

7.02.04 Outros -2.365 -531

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -31.697 -35.656

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -11.812 -11.490

7.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos -714 -697

DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil)Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2012 à 31/03/2012

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2011 à 31/03/2011

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Comentário do Desempenho

1

Divulgação de Resultados 1T12

Reestruturação iniciada em 2011 apresenta os primeiros resultados positivos: alta de 47,5% no EBITDA e 28,2% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado

Destaques do Período

• A Companhia retomou rentabilidade, em relação ao 1T11, apresentando evolução de 28,2% no lucro líquido e 47,5% no EBITDA;

• Apesar da queda de 14,5% na receita líquida em relação ao 4T11, já esperada devido à sazonalidade histórica do período, o lucro líquido atingiu R$ 6,0 milhões, aumentando a margem líquida em 7,2 p.p.;

• Conclusão da negociação para aquisição dos 49% remanescentes da CMNet e início da integração dos negócios nos segmentos de hotéis, bares e restaurantes, consolidando a liderança da Companhia no segmento de mercado denominado hospitality;

• Lançamento do novo programa estruturado de canais - Bematech Mais - com o intuito melhorar a rentabilidade, relacionamento e apoio aos parceiros da Bematech;

• A receita recorrente apresentou crescimento de 3,9% em relação ao 4T11, passando a representar 24,4% da receita líquida total da Companhia, ante 20,0% no 4T11 e 28,0% no 1T11.

Mensagem do Presidente

Após um ano de Bematech, completados hoje, é com entusiasmo que digo que muita coisa se realizou nesse período, como viemos relatando ao longo das últimas divulgações.

Fui nomeado, em Maio do ano passado, para conduzir um processo de reestruturação na Companhia e, assim, com o apoio do Conselho de Administração, encabecei iniciativas e ações que geraram diversas mudanças internamente.

Dentro do corpo de diretores-executivos reforcei o time trazendo três novos profissionais e participei, juntamente com toda equipe da Diretoria, de alterações importantes em nossas unidades de negócios dentre as quais gostaria de citar algumas.

Remodelamos o nosso canal de Hardware e renegociamos os formatos dos contratos com os distribuidores. Melhoramos os níveis de estoques e aumentamos a capilaridade (passamos a atender diretamente cerca de 50 grandes revendas e abrimos um novo distribuidor).

Na área internacional, reposicionamos as nossas operações e definimos novas parcerias permitindo atuação não apenas nas Américas como também no mercado europeu. Com isto, aumentamos a distribuição de nossos equipamentos nestes mercados, melhorando o faturamento, as margens e a rentabilidade nessa área.

Iniciamos uma reorganização na unidade de Software no sentido de aumentar a sinergia entre as equipes, melhor definir a oferta e a estrutura comercial. Concluímos a negociação para a aquisição da totalidade das ações da nossa subsidiária CMNet e iniciamos o processo de integração das operações.

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Comentário do Desempenho

2

Divulgação de Resultados 1T12

Com isso, consolidamos nossa posição de liderança no mercado de hospitality (que envolve hotéis, bares, restaurantes e similares), segmento este que apresenta elevado crescimento e alta demanda por automação comercial.

Já em Serviços, reposicionamos a operação para adequá-la ao novo patamar de faturamento, de forma a garantir o equilíbrio da unidade. Paralelamente, iniciamos uma revisão na oferta de modo a explorar as oportunidades que o mercado nos apresenta.

Mantivemos o controle e gerenciamento sobre as despesas, reforçado cada vez mais por nosso time de Auditoria Interna, e fizemos ajustes importantes no balanço da Companhia.

No entanto é importante ressaltar que várias dessas iniciativas necessitam de acompanhamento e continuarão em foco nesse ano, pois temos a convicção do potencial do nosso negócio e da capacidade da nossa equipe.

Assim, os primeiros sinais de que esse processo de reestruturação está no caminho certo podem ser verificados nos resultados do primeiro trimestre de 2012, dos quais trataremos hoje.

Para 2012 continuaremos focados na implantação de uma cultura de geração de resultados, na busca de patamares mais altos de lucro e na qualificação da equipe e da organização.

Por fim, antes de passarmos aos resultados, gostaria de agradecer ao Sr. Mário Fleck por toda sua dedicação e cooperação como membro do Conselho de Administração da Bematech nesses três últimos anos. Ao mesmo tempo dar as boas vindas ao Sr. José Paschoal Rossetti, que em nossa última AGO foi eleito como novo conselheiro de administração da Companhia. O Sr. Rossetti é economista, professor, consultor e pesquisador renomado tanto no meio acadêmico, como também no ramo empresarial, tendo atuado em diversas empresas, com vasta experiência em finanças, governança corporativa e planejamento estratégico, as quais, com certeza, contribuirão muito para a Bematech Desempenho Financeiro Consolidado

(R$ mil) 1T12 1T11Var.

1T12/1T114T11

Var.

1T12/4T11

Receita líquida 70.993 70.747 0,3% 83.035 -14,5%

Custo do produto vendido e

serviço prestado(43.428) (45.486) -4,5% (52.027) -16,5%

Lucro bruto 27.565 25.261 9,1% 31.008 -11,1%

Margem bruta (%) 38,8% 35,7% 3,1 p.p. 37,3% 1,5 p.p.

Despesas VG&A (22.361) (22.917) -2,4% (25.190) -11,2%

EBITDA 10.936 7.413 47,5% 11.044 -1,0%

(+) Participação de Minoritários 1 3 -66,7% (2) n.d.

(+) Despesas Não Recorrentes - - n.d. 846 n.d.

EBITDA ajustado 10.937 7.416 47,5% 11.888 -8,0%

Margem EBITDA ajust. (%) 15,4% 10,5% 4,9 p.p. 14,3% 1,1 p.p.

Lucro líquido 6.016 4.691 28,2% 1.094 449,9%

Margem líquida (%) 8,5% 6,6% 1,9 p.p. 1,3% 7,2 p.p.

As medidas de reestruturação implantadas na Bematech desde o ano passado refletiram nos resultados do 1T12, mesmo considerando que muitas iniciativas ainda se caracterizem pelo acompanhamento contínuo e permaneçam em andamento. Os indicadores de rentabilidade da Companhia apresentaram evolução positiva na comparação ano-a-ano, encerrando o trimestre com fundamentos fortalecidos.

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Comentário do Desempenho

3

Divulgação de Resultados 1T12

A receita líquida da Companhia foi de R$ 71,0 milhões no primeiro trimestre de 2012, em linha com os R$ 70,7 alcançados no mesmo período do ano de 2011, com percentual recorrente de 24,4%, proveniente das unidades de Software e Serviços. Em relação ao quarto trimestre de 2011 a receita líquida foi menor, devido a sazonalidade histórica do período.

A Companhia reduziu o custo do produto e serviço vendido em 4,5% na comparação com 1T11 e 16,5% em relação ao 4T11. As principais reduções de custos vieram das unidades de Software e Serviços, fruto das reestruturações em andamento. Vale ressaltar que, ao contrário da unidade de Hardware, a estrutura de custos nestas unidades é, em sua maioria composta por custos fixos, o que possibilitará buscar ganhos de escala no curto e médio prazos. Com isto, a Companhia teve lucratividade superior no 1T12, apesar do mesmo patamar de receita do 1T11. O lucro bruto aumentou em 9,1% na comparação com 1T11, porém ficou menor em 11,1% em relação ao 4T11, redução explicada pela queda sazonal da receita de Hardware.

(R$ mil) 1T12 1T11Var.

1T12/1T114T11

Var.

1T12/4T11

Despesas com Vendas (11.342) (11.203) 1,2% (13.601) -16,6%

Despesas Gerais e Administrativas (11.019) (11.714) -5,9% (11.589) -4,9%

Total Despesas VGA (22.361) (22.917) -2,4% (25.190) -11,2%

A Companhia manteve o controle nas despesas gerais e administrativas, que reduziram 5,9% nesse trimestre quando comparado com 1T11 e 4,9% se comparado com 4T11. Nas despesas com vendas destacaram-se as ações de marketing, principalmente por conta das iniciativas de marketing cooperado em virtude do novo programa estruturado de canais, o Bematech Mais.

Como resultado da redução de custos e de despesas, houve melhora no lucro líquido, mesmo com a manutenção do patamar de receita. Com o aumento de vendas do mix de equipamentos ganhando força junto ao canal, atrelado a manutenção dos resultados da unidade de Software e ao início de recuperação da rentabilidade em Serviços, foi possível aumentar a margem líquida no 1T12 em 1,9 p.p. quando comparado com o 1T11 e em 7,2 p.p. em relação ao 4T11.

Conseqüentemente o EBITDA também melhorou, atingindo R$ 10,9 milhões, 47,5% maior que os R$ 7,4 milhões alcançados no 1T11. A margem EBITDA alcançou 15,4%, 4,9 p.p. maior que o 1T11. Na comparação com o 4T11 o EBITDA ajustado reduziu 8,0%. O EBTIDA do 4T11 foi ajustado por despesas não recorrentes no valor de R$ 846 mil, referentes a imparidade de ativos do laboratório de Diadema e da subsidiária argentina.

Com isso, apesar de ainda não alcançar o patamar que a Companhia deseja, é possível perceber que o processo de melhorias organizacionais começa a apresentar resultados. A Bematech continua focada na missão de “tornar o varejo mais eficiente” e na busca de uma retomada gradual do crescimento da receita e rentabilidade em 2012.

Investimento e Despesa com Pesquisa e Desenvolvimento

Os investimentos do 1T12 totalizaram R$ 2,5 milhões, correspondente a 3,5% da receita líquida, em linha com a estratégia da Companhia.

O montante de gastos com pesquisas e desenvolvimento reconhecidos como despesa no período totalizou R$ 1,5 milhão.

Estes investimentos são importantes para manter atualizada tecnologicamente a oferta dos softwares e equipamentos adequados à realidade e à necessidade dos nossos de clientes.

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Comentário do Desempenho

4

Divulgação de Resultados 1T12

Ciclo Operacional e Financeiro

O caixa no final do 1T12 totalizou R$ 75,6 milhões e a movimentação no período foi impactada basicamente por dois fatores: efeito positivo da redução do contas a receber, em função da adequação da política de vendas ao canal; efeito negativo decorrente do pagamento de fornecedores e das obrigações por aquisição de investimento.

Os estoques terminaram o 1T12 com saldo de R$ 33,2 milhões, frente a R$ 30,4 milhões em 31/12/2011. O endividamento, praticamente composto por operações com BNDES e FINEP, reduziu de R$ 30,1 milhões ao final de 2011 para R$ 27,5 milhões no encerramento do 1T12. O caixa líquido totalizou R$ 48,1 milhões, assegurando liquidez perante os compromissos financeiros da Companhia.

Mercado de Capitais

Ao longo do trimestre, apesar da ainda baixa liquidez, as ações da Bematech tiveram uma melhora no volume de negócios diários.

No mês de Janeiro a média de negócios diários era de 39, refletindo um volume financeiro médio de R$ 253 mil por dia. Ao final do 1T12, no mês de Março, esse número subiu para 51 negócios diários com uma movimentação financeira média de R$ 409 mil.

A base acionária finalizou o trimestre com 2.319 acionistas, registrando um free float de 64%, excluindo as ações em tesouraria, participação detida pelos conselheiros, diretores e BNDESPar.

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

1 Contexto Operacional A Bematech S.A. (a “Controladora”), constituída em 1º de outubro de 1990 com sede em São José dos Pinhais, no Estado do Paraná, e suas controladas (em conjunto com a Controladora, a “Companhia”), têm como atividades principais a industrialização, comercialização, intermediação de vendas, importação, exportação, projeto, desenvolvimento, representação, distribuição e locação de equipamentos elétricos, eletrônicos e eletromecânicos e suas partes e peças; o desenvolvimento, representação, distribuição e locação de softwares; licenciamento e cessão de direito de uso de programas de softwares, a comercialização de suprimentos para equipamentos de informática; a prestação de serviços de assistência técnica, assessoria, treinamento e projetos de informatização; a exploração de franquias de produtos e de serviços, bem como a participação em outras sociedades como acionista ou quotista. As ações da Bematech S.A. são negociadas na bolsa de valores de São Paulo - BM&FBOVESPA sob observância das práticas de Governança Corporativa – Novo Mercado. A emissão dessas demonstrações intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia foi autorizada pelo Conselho de Administração, em 8 de maio de 2012.

2 Resumo das principais políticas contábeis, base de preparação e estimativas e julgamentos contábeis críticos As demonstrações financeiras intermediárias, contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (Internacional Financial Reporting Standards – IFRS) emitidos pelo International Accounting

Standards Board – IASB. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras intermediárias são compatíveis com as demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados. As notas explicativas abaixo não apresentaram alteração significativa no período findo em 31 de março de 2012 em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, com exceção da prática contábil relacionada a operação de leasing que passou a integrar as demonstrações financeiras intemediárias deste período e está descrita a seguir: Arrendamento financeiro Os arrendamentos que a Companhia possui detém todos os riscos e benefícios da propriedade e referem-se a arrendamentos financeiros (leasing). Estes, são capitalizados no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem arrendado e o valor presente dos pagamentos do arrendamento. Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos financeiros, para que, dessa forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, são incluídas em empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante). Os juros das despesas financeiras são reconhecidos na demonstração do

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2

resultado durante o período do arrendamento e o imobilizado adquirido por meio de arrendamentos financeiros é depreciado durante a vida útil do ativo. Na demonstração anual de 31 de dezembro de 2011 as referidas notas estão localizadas como segue:

Nota explicativa

Resumo das principais políticas contábeis 2 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 3

3 Gerenciamento do risco financeiro

3.1 Fatores de risco financeiro A Diretoria tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia e se reporta regularmente ao Conselho de Administração. As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos, para definir limites e controles e para monitorar riscos e aderência aos limites. Essas políticas são revisadas frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia que, através de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, desenvolve um ambiente de controle disciplinado e construtivo. A Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos no período. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

• Risco de crédito • Risco de liquidez • Risco de mercado • Risco operacional

Essa nota apresenta informações sobre os objetivos da Companhia, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco, o gerenciamento de capital e a exposição a cada um dos riscos supramencionados. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras intermediárias da Companhia. (a) Risco de crédito Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de clientes e de títulos de investimento. (i) Aplicações financeiras A Companhia limita sua exposição a riscos de crédito ao investir apenas em aplicações de renda fixa. A Administração monitora ativamente as classificações de créditos e, uma vez que a Companhia tenha investido apenas em aplicações de renda fixa, a Administração não espera que nenhuma contraparte falhe em cumprir com suas obrigações. (ii) Contas a receber de clientes e outros créditos A Companhia estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável que representa sua estimativa de perdas incorridas com relação às contas a receber de clientes e outros créditos e investimentos. Os principais componentes desta provisão são: um componente específico de perda relacionado a riscos

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Notas Explicativas

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significativos individuais e um componente de perda coletiva estabelecido para grupos de ativos similares com relação a perdas incorridas, porém ainda não identificadas. (iii) Risco de concentração em clientes A Companhia opera com contratos de distribuição junto aos seus distribuidores logísticos os quais são regidos pelas melhores práticas de distribuição do mercado mundial. Para um grupo de revendas de maior porte, o faturamento é efetuado diretamente pela Companhia e, para as demais revendas do mercado, os distribuidores se responsabilizam pelo estoque, crédito e logística, eliminando-se assim, eventuais problemas operacionais potencialmente existentes. Abaixo demonstramos a abertura da receita líquida e contas a receber, considerando esse modelo de distribuição:

Controladora

31/03/2012 31/03/2011

Receita – distribuidores 23.277 31.456

Receita - demais clientes 35.715 27.570

Receita total 58.992 59.026

31/03/2012 31/12/2011

Contas a receber de clientes – distribuidores 39.361 48.776

Contas a receber de clientes - demais clientes 39.538 42.053

Total contas a receber de clientes, líquido de provisão para créditos de liquidação duvidosa 78.899 90.829 (b) Risco de liquidez Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas aos seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais ou em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos, sem causar perdas inaceitáveis ou riscos de prejuízo à reputação da Companhia. A seguir, estão as exposições contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição líquida.

Controladora

Até 1 ano Entre 1 e 2 anos

Entre 2 e 5 anos Total

Em 31 de março de 2012 Empréstimos e financiamentos 7.826 293 19.396 27.515

Fornecedores 19.566

-

-

19.566

Obrigações por aquisição de investimentos 4.654

-

34

4.688

Demais Contas a pagar 8.964

-

-

8.964

41.010

293

19.430

60.733

Em 31 de dezembro de 2011

Empréstimos e financiamentos 8.505

585

20.635

29.725

Fornecedores 24.805 - - 24.805

Obrigações por aquisição de investimentos 15.609

4.463

33

20.105

Demais Contas a pagar 10.347

-

-

10.347

59.266

5.048

20.668 84.982

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Notas Explicativas

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Consolidado

Até 1 ano Entre 1 e 2 anos

Entre 2 e 5 anos

Total

Em 31 de março de 2012

Empréstimos e financiamentos 7.826

293

19.396

27.515

Fornecedores 19.929

-

-

19.929

Obrigações por aquisição de investimentos 4.679

-

34

4.713

Demais Contas a pagar 9.848 - - 9.848

42.282 293 19.430 62.005

Em 31 de dezembro de 2011

Empréstimos e financiamentos 8.927 585 20.635 30.147

Fornecedores 24.693 - - 24.693

Obrigações por aquisição de investimentos 15.634 4.463 33 20.130

Demais Contas a pagar 11.873 - - 11.873

61.127 5.048 20.668 86.843

(c) Risco de mercado

Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros, têm nos ganhos da Companhia ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno. (i) Risco cambial A Companhia está sujeita ao risco de moeda nas vendas, compras e empréstimos denominados em uma moeda diferente das respectivas moedas funcionais das entidades da Companhia, em sua grande maioria o Real (R$), mas também o Dólar Americano (USD), Euro (EUR), Iene (IENE), Peso/Argentina (ARS) e o Peso/Chile (CLP). Com relação a outros ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, a Companhia atua para que sua exposição líquida seja mantida em um nível aceitável de acordo com as políticas e limites definidos pela Administração. Abaixo, apresentamos os saldos de cada empresa da Companhia, onde demonstramos que a exposição líquida é positiva, uma vez que os saldos ativos são superiores aos saldos passivos expostos: Exposição cambial líquida em 31 de março de 2012

Empresa Empréstimos e financiamentos

Contas a pagar

Contas a receber

Outros Ativos

Outros Passivos

Exposição líquida

Moeda

Bematech S/A (5.566) (908) 10.014 31.855 - 35.395 USD

Bematech International Corp. - (1.319) - 8.687 (1.177) 6.191 USD

Logic Controls Inc. - (1.594) 4.140 19.801 (543) 21.804 USD

Bematech Ásia Co. Ltd. - (38) 743 888 (116) 1.477 USD/IENE

Bematech Argentina - (41) 185 102 (201) 45 ARS

Bematech Europe GmbH - - - 32 - 32 EUR

CMNet Participações S/A - (86) 476 341 (365) 366 EUR/ARS/

CLP

Total (5.566) (3.986) 15.558 61.706 (2.402) 65.310

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Exposição cambial líquida em 31 de dezembro de 2011

Empresa Empréstimos e financiamentos

Contas a pagar

Contas a receber

Outros Ativos

Outros Passivos

Exposição líquida

Moeda

Bematech S/A (6.058)

(2.130)

8.888

33.219

-

33.919 USD

Bematech International Corp. - (1.358) - 8.944 (1.201) 6.385 USD

Logic Controls Inc. (422) (1.040) 5.034 20.115 (1.174) 22.513 USD

Bematech Ásia Co. Ltd. - - 1.182 874 (159) 1.897 USD/IENE

Bematech Argentina - (44) 118 152 (184) 42 ARS

Bematech Europe GmbH - - - 36 - 36 EUR

CMNet Participações S/A - (62) 502 357 (768) 29

EUR/ARS/ CLP

Total (6.480)

(4.634)

15.724

63.697

(3.486)

64.821

Em 31 de março de 2012, se o real tivesse variado cerca de 7% (6,3% em 2011) em relação ao USD – moeda com saldos mais representativos da exposição cambial, sendo mantidas todas as outras variáveis constantes, o resultado do período após o cálculo do imposto de renda e da contribuição social e o patrimônio líquido teriam variado, para mais ou para menos, em torno de R$ 4.572 (R$4.084 em 2011), principalmente em decorrência de ganhos/perdas cambias sobre a conversão dos saldos ativos mantidas em USD. (ii) Risco de taxa de juros Na data das demonstrações financeiras intermediárias, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia era: Controladora Consolidado Valor contábil 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011 Instrumentos de taxa variável Ativos financeiros

Aplicações financeiras - CDB 57.642 65.820 72.485 78.714 Passivos financeiros Empréstimos e financiamentos 27.515 29.725 27.515 30.147 Em 31 de março de 2012, se as taxas de juros sobre aplicações financeiras e empréstimos - empréstimos sobre a influência de taxa de juros variáveis (nota 17) - tivessem variado cerca de 1% (1% em 2011), sendo mantidas todas as outras variáveis constantes, o lucro do período após o cálculo do imposto de renda e da contribuição social e o patrimônio líquido teriam variado, para mais ou para menos, em torno de R$ 485 (R$749 em 2011). (d) Risco operacional

Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia e, o intuito, é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia, buscar eficácia de custos e evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar riscos operacionais é atribuída à Administração dentro de cada unidade de negócio. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Companhia para a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas:

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Notas Explicativas

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• Exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações;

• Exigências para a reconciliação e monitoramento de operações; • Cumprimento com exigências regulatórias e legais; • Documentação de controles e procedimentos; • Exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e

procedimentos para tratar os riscos identificados; • Propor ações corretivas para situações de prejuízos operacionais; • Desenvolvimento de planos de contingência; • Treinamento e desenvolvimento profissional; • Padrões éticos e comerciais; • Mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz.

3.2 Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros A Deliberação CVM nº 550, de 17 de outubro de 2008, dispõe que as companhias abertas devem divulgar, em nota explicativa específica, informações qualitativas e quantitativas sobre todos os seus instrumentos financeiros, reconhecidos ou não como ativos ou passivos em seu balanço patrimonial. Os instrumentos financeiros da Companhia são representados, principalmente, por caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, contas a pagar, empréstimos e financiamentos, e estão registrados pelo valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, os quais, em 31 de março de 2012 e em 31 de dezembro de 2011, se aproximam dos valores de mercado. Os principais riscos atrelados às operações da Companhia estão ligados à variação da TJLP, para financiamentos junto ao BNDES, e CDI para aplicações financeiras. Com relação aos financiamentos, referem-se a operações efetuadas dentro do Programa para o Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços de Tecnologia da Informação – PROSOFT, para os quais o BNDES considera as condições de cada companhia na obtenção do financiamento. Nessas condições, o valor registrado é o mais próximo do valor de mercado desses instrumentos financeiros. As aplicações remuneradas ao CDI estão registradas a valor justo, conforme cotações divulgadas pelas respectivas instituições financeiras e as demais se referem, em sua maioria, a certificado de depósito bancário e operações compromissadas. Portanto, o valor registrado desses títulos não apresenta diferença para o valor de mercado. Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras que a Companhia estava exposta na data base de 31 de março de 2012, foram definidos 3 cenários diferentes. Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, foi obtida a projeção do CDI para os próximos 12 meses, cuja média foi de 9,52% e este definido como cenário provável; a partir deste, foram calculadas variações de 25% e 50%, conforme art. 3º,§ 2º, incisos I, II e III, da Instrução CVM nº. 475. Para cada cenário foi calculada a receita financeira bruta, não levando em consideração a incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. A data base utilizada da carteira foi 31 de março de 2012, projetando um ano e verificando a sensibilidade do CDI com cada cenário.

Operação R$

Risco Cenário Provável

Cenários

(I)

(II)

(III)

Aplicações financeiras

Taxa sujeita à variação CDI 9,52% 7,14% 4,76%

Posição em 31/03/2012 (*) 72.485 5.116

3.848

2.753

(*) Saldos em 31 de março de 2012 aplicados em CDB e Fundos DI

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Notas Explicativas

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7

Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 2012. A data base utilizada para os financiamentos foi 31 de março de 2012 projetando os índices para um ano e verificando a sensibilidade dos mesmos em cada cenário.

Operação R$

Risco Cenário Provável

Cenários

(I)

(II)

(III)

Financiamentos Taxa sujeita à variação TJLP 6,00% 7,50% 9,00%

Posição em 31/03/2012 15.261 682

851

1.019

Financiamentos – BNDES

Taxa sujeita à variação UMBND -2,53% -3,16% -3,80%

Posição em 31/03/2012 5.566 (141) (176) (212)

A Companhia tem contrato de financiamento com cláusulas restritivas (“covenants”) normalmente aplicáveis a esses tipos de operações, relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros. Essas cláusulas restritivas não limitam a capacidade de condução do curso normal das operações e o detalhamento do cálculo está apresentado na nota 17.

3.3 Gestão de capital A política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do acionista, credor e mercado e manter o desenvolvimento futuro do negócio. Adota-se como prática, manter uma posição de capital equilibrada e segura, mantendo níveis de empréstimos necessários com posições de aplicação que combinem retorno satisfatório e baixo risco.

A Companhia não apresenta exposição líquida ao final dos períodos, uma vez que só há exposição se o valor de empréstimos e financiamentos superar o valor total do caixa e equivalentes de caixa:

31/03/2012 31/12/2011 Caixa e equivalentes de caixa 75.617 82.298 Menos: Empréstimos e financiamentos (27.515) (30.147)

Não houve alterações na abordagem da Companhia em relação à administração de capital durante o período. Nem a Companhia, nem suas controladas estão sujeitas às exigências externas impostas de capital e os requisitos de capital são gerenciados de forma agregada.

3.4 Estimativa do valor justo Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), estejam próximos de seus valores justos. A Companhia aplica CPC 40/IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: • Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1);

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Notas Explicativas

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• Informações incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços) (nível 2); e,

• Inserções para os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja,

inserções não observáveis) (nível 3). Os únicos instrumentos financeiros contabilizados ao valor justo nestas demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, são as aplicações financeiras de curto prazo e de resgate imediato, as quais estão contabilizadas em caixa e equivalentes de caixa e são mensuradas pela hierarquia do valor justo como nível 2, assim como a opção de venda da CMNet pelos detentores dos 49% remanescentes.

4 Instrumentos financeiros por categoria Consolidado

Empréstimos e recebíveis

Ativos ao valor justo por meio do resultado

Total

Em 31 de março de 2012 Caixa e equivalentes de caixa 3.132

72.485

75.617

Contas a receber de clientes, líquidas 85.230 - 85.230 Total ativos financeiros 88.362 72.485 160.847

Empréstimos e financiamentos 27.515 - 27.515 Fornecedores 19.929

-

19.929

Comissões a pagar 1.608

-

1.608 Outras contas a pagar 6.619 - 6.619 Obrigações por aquisições de investimentos 4.713 - 4.713 Total passivos financeiros 60.384 - 60.384

Consolidado

Empréstimos e recebíveis

Ativos ao valor justo por meio do resultado

Total

Em 31 de dezembro de 2011 Caixa e equivalentes de caixa 3.584 78.714 82.298 Contas a receber de clientes, líquidas 97.680

-

97.680

Total ativos financeiros 101.264

78.714

179.978

Empréstimos e financiamentos 30.147

-

30.147 Fornecedores 24.693

-

24.693

Comissões a pagar 1.512

-

1.512 Outras contas a pagar 6.655

-

6.655

Obrigações por aquisições de investimentos 20.130

-

20.130 Total passivos financeiros 83.137

-

83.137

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5 Qualidade do crédito dos ativos financeiros A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou comprometidos (impaired) pode ser avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes:

31/03/2012 31/12/2011

Contas a receber -consolidado

Grupo 1

70.025

81.900

Grupo 2

9.954

10.743

Grupo 3

5.251

5.037

85.230

97.680

Os grupos do contas a receber correspondem a clientes dos segmentos de Hardware (grupo 1), Software (grupo 2) e Serviços (grupo 3).

R$ Aplicado Base Rating interno – Aplicações ( * )

31/03/2012

Moodys

Fitch

Standard &

Poors

Aplicações financeiras Aplicação 1 14.993 Aaa AA+ brAA+

Aplicação 2

33.696

Aaa

AAA

brAAA

Aplicação 3

12.483

Aaa

AA+

brAAA

Aplicação 4 11.313 Aaa - -

Total Consolidado 72.485

(*) Os ratings podem estar expressos tanto na escala global quanto em moeda nacional. Cada agência possui uma maneira ligeiramente diferente de apresentar o rating. A tabela acima unifica as apresentações naquela que é, possivelmente, a mais difundida. Nenhum dos ativos financeiros totalmente adimplentes foi renegociado no período.

6 Segmentos operacionais A Companhia possui três segmentos divulgáveis, os quais são as unidades de negócio estratégicas da Companhia. Os segmentos operacionais da Companhia estão subdivididos em Hardware, Software e Serviços. As unidades de negócio estratégicas oferecem diferentes produtos e serviços e são administradas separadamente, pois exigem diferentes tecnologias e estratégias de marketing. Para cada uma das unidades de negócios estratégicas, o Conselho de Administração da Companhia analisa mensalmente os relatórios internos da Administração. As políticas contábeis dos segmentos divulgáveis são as mesmas descritas na nota 2 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2011.

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O resultado do segmento é utilizado para avaliar o desempenho, uma vez que a Administração acredita que tal informação é mais relevante na avaliação dos resultados de certos segmentos relativos a outras entidades que operam nestas indústrias. Informações referentes aos resultados de cada segmento reportável estão incluídas abaixo:

Hardware Software Serviços

31/03/12 31/03/11 31/03/12 31/03/11 31/03/12 31/03/11

Receitas 44.477 41.152 17.341 15.979 9.175 13.616 Custos (23.913) (21.386) (10.859) (10.785) (7.084) (12.338) Custo com depreciação e amortização (801) (434) (290) (293) (481) (250)

Total de Custos (24.714) (21.820) (11.149) (11.078) (7.565) (12.588) Despesa com depreciação e amortização (837) (666) (190) (47) (3) (5)

Lucros por segmento 18.926 18.666 6.002 4.854 1.607 1.023

Hardware Software Serviços

31/03/12 31/12/11 31/03/12 31/12/11 31/03/12 31/12/11

Ativos dos segmentos divulgáveis

Clientes 70.025 81.900 9.954 10.743 5.251 5.037 Estoques 27.376 24.546 - - 5.793 5.872 Investimentos em controladas ( * ) 29.545 30.871 18.942 16.443 - - Imobilizado 2.402 2.541 1.795 1.790 3.506 3.620 Intangível 38.509 39.452 120.338 120.331 10.601 10.601 Passivos dos segmentos divulgáveis Fornecedores 15.599 19.332 1.009 897 1.448 2.254

(*) Valores relacionados ao investimento na Controladora. Em complemento às informações dos segmentos operacionais, demonstramos a conciliação dos segmentos divulgáveis e, os valores não alocados não atribuídos aos segmentos, referem-se aos valores relacionados à administração central e à gestão financeira. Conciliação de lucros, ativos, passivos e outros itens materiais de segmentos divulgáveis: Consolidado

Lucros 31/03/2012 31/03/2011

Total de lucros dos segmentos divulgáveis 26.535 24.543

Montantes não alocados (**):

Receitas (despesas) operacionais (19.082) (18.940)

Lucro consolidado antes do imposto de renda e contribuição social 7.453 5.603

Consolidado

Ativo 31/03/2012 31/12/2011

Ativo total de segmentos divulgáveis, exceto de investimentos em controladas

295.550 306.433

Demais ativos não alocados (**) 153.607 159.360

Total ativo consolidado 449.157 465.793

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Consolidado

Passivo 31/03/2012 31/12/2011

Passivo total de segmentos divulgáveis 18.053 22.483

Demais valores não alocados (**) 82.271 99.989

Total passivo consolidado 100.327 122.472

(**) Valores relacionados à administração central e gestão financeira.

7 Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado

31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

Caixa e bancos 230 625 3.132 3.584 Aplicações financeiras – CDB 57.642 65.820 72.485 78.714

57.872 66.445 75.617 82.298

Os certificados de depósitos bancários (CDB) são remunerados à taxas que variam entre 98% e 104% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado” e são, substancialmente, correspondentes ao valor justo, em virtude de suas taxas de remuneração basearem-se na variação do CDI.

8 Contas a receber de clientes

Controladora Consolidado 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

Com terceiros No país 76.751 86.666 81.103 87.381 No exterior 5.067 6.770 7.256 12.719 Com partes relacionadas No exterior 2.116 2.117 2.936 3.351 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (5.035) (4.724) (6.065) (5.771) 78.899 90.829 85.230 97.680

A seguir, apresentamos os montantes a receber, por idade de vencimento (aging list), em 31 de março de 2012 e 31 de dezembro de 2011:

Controladora Consolidado 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

A vencer 63.205 80.952 66.774 84.899 Vencidos há 30 dias 9.846 2.319 11.631 4.827 Vencidos de 31 a 60 dias 2.088 1.442 2.187 2.178 Vencidos de 61 a 90 dias 1.108 677 2.090 995 Vencidos de 91 a 180 dias 1.141 2.151 2.254 2.489 Vencidos há mais de 181 dias 6.546 8.012 6.359 8.063 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (5.035) (4.724)

(6.065)

(5.771)

78.899 90.829 85.230 97.680

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Notas Explicativas

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12

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está apresentada abaixo:

Controladora Consolidado 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

Saldo no início do período (4.724) (2.292 ) (5.771) (2.789)

Complemento de provisão no período (291) (4.583) (334) (6.357)

Valores baixados da provisão:

Por recebimento (43) 978 40 1.623

Baixa definitiva 23 1.173 - 1.752 Saldo no final do período (5.035) (4.724 ) (6.065) (5.771)

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no histórico de perdas da Companhia e suas controladas e análise individualizada dos títulos vencidos.

9 Estoques

Controladora Consolidado

31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

Produtos acabados 2.780 2.832 6.363 5.508 Produtos em elaboração - - 773 712 Matéria-prima 12.033 10.712 13.244 12.808 Produtos para revenda e outros 6.913 6.546 6.907 7.210 Peças para assistência técnica 1.765 1.486 1.765 1.486 Provisão para ajuste ao valor de realização (714) - (879) (188)

Adiantamento a fornecedores e importações em andamento 4.996 2.882 4.996 2.882

27.773 24.458 33.169 30.418

Determinados itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade, foram objeto de constituição de provisões para o ajuste ao valor de realização. O montante de perdas com realização de estoques registrada no resultado do período findo em 31 de março de 2012 totalizou R$714 (R$697 em 31 de março de 2011).

10 Impostos a recuperar

Controladora Consolidado 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS

7.639 4.883 7.639 4.883

Imposto sobre produtos industrializados – IPI 923 636 923 636 Imposto de renda e contribuição social (a) 40 152 100 167 Imposto de renda sobre aplicações financeiras 2.545 2.261 2.587 2.303 Impostos retidos sobre serviços (b) 3.896 3.678 3.921 3.714 Demais impostos a recuperar - 626 176 825

15.043 12.236 15.346 12.528

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Notas Explicativas

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13

(a) Refere-se ao saldo das antecipações de contribuição social realizadas ao longo do exercício de 2009 pela Controladora e que estão sendo compensados com impostos a pagar de mesma natureza. Para o consolidado, consideram-se as antecipações de imposto de renda e contribuição social realizadas no período.

(b) Refere-se à retenção de PIS – Programa de integração social, COFINS – Contribuição para o financiamento da seguridade social, Contribuição Social retida sobre a prestação de serviços (Lei 10.833/03) e IRRF (Imposto de Renda na Fonte - Decreto nº 3.000/99).

11 Imposto de renda e contribuição social

(a) Composição do Imposto de renda e contribuição social diferido Apresentamos abaixo a composição do ativos e passivos fiscais diferidos, conforme definido no parágrafo 74 do pronunciamento CPC 32 – Tributos sobre o Lucro:

Controladora e Consolidado 31/03/2012 31/12/2011

Imposto de renda e contribuição social – Ativo Prejuízo fiscal 9.499 7.191 Base negativa 3.138 2.445 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.712 1.606 Provisão para perdas nos estoques 243 - Provisão para contingências 3.766 3.699 Provisão para garantias 987 932 Provisão para custos de serviços 876 1.390 Provisão participação nos resultados 392 476 Ágio gerado em aquisições de empresas 4.341 4.949 Subvenção de ICMS (art 18, IV, §3º, Lei 11.941/09) 5.163 5.749 Demais saldos ativos e passivos 1.490 1.651 Total de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos 31.607 30.088 Imposto de renda e contribuição social – Passivo Amortização de gastos com desenvolvimento de novos produtos (3.464) (3.517) Amortização de ágio gerado na aquisição de empresas incorporadas e respectivo impairment

(5.637) (3.336)

Ativos alocados por aquisição de investimento em combinação de negócios (1.616) (1.687)

Total de imposto de renda e contribuição social diferidos passivos (10.717) (8.540) Total de imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos 20.890 21.548

(b) Período estimado de realização A composição por ano de realização do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos é a seguinte:

Controladora e Consolidado 31/03/2012 31/12/2011

2012 7.820 9.539 2013 10.208 7.557 2014 8.002 3.244 2015 2.540 3.433 2016 1.226 3.723 2017 827 2.062 2018 984 530

31.607 30.088

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

14

A Companhia considera que os ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias serão realizados na proporção do resultado da resolução final das contingências e dos demais eventos. (c) Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social A conciliação entre o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal e a despesa tributária nos períodos findos em 31 de março de 2012 e 2011, está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011

Lucro antes dos impostos 6.674 4.808 7.453 5.603 Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais de 25% e 9% (2.269) (1.635) (2.534) (1.905)

(Adições) Exclusões: Amortização de projetos de desenvolvimento de novos produtos (435) (452) (435) (452)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (106) (86) (106) (86) Provisão para garantia (55) (250) (55) (250) Provisão para contingências (66) 18 (66) 18 Resultado de participação em controladas 733 569 - - Receita com incentivo fiscal 1.684 1.071 1.684 1.071 Amortização fiscal do ágio 2.209 3.125 2.209 3.125 Subvenção de ICMS (art 18, IV, §3º, Lei 11.941/09) 586 - 586 - Amortização de ativos alocados em aquisição de investimento

(71) - (71) -

Demais (adições) exclusões, líquidas 792 97 792 97 IRPJ e CSLL sobre prejuízo fiscal e base negativa (3.002) (2.457) (3.002) (2.457) Efeito da apuração do lucro presumido controladas - - 998 839 Ajuste do imposto de renda e contribuição social de controladas tributadas pelo lucro presumido

- - (778) (792)

Imposto de renda e contribuição social correntes - - (778) (792) Total imposto de renda e contribuição social diferidos (i) (658) (117) (658) (117) Total despesa com imposto de renda e contribuição social (658) (117) (1.436) (909)

O resultado com imposto de renda e contribuição social referem-se a:

Controladora Consolidado

31/03/2012

31/03/2011

31/03/2012 31/03/2011

Prejuízo fiscal e base negativa 3.002 2.457 3.002 2.457 Amortização fiscal de ágio (2.301)

(2.394)

(2.301) (2.394)

Amortização de ativos alocados em aquisição de investimento 71 - 71 -

Outras diferenças temporárias ativas (1.483) (632) (1.483) (632) Gastos com desenvolvimento de novos produtos 53

452

53 452

Ajuste do imposto de renda e contribuição social de controladas tributadas pelo lucro presumido -

-

(778) (792)

Total imposto de renda e contribuição social diferidos (658) (117) (1.436) (909)

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

15

12 Saldos e transações com partes relacionadas

12.1 Consolidado (a) Transações e saldos Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de março de 2012, bem como as transações que influenciaram o resultado do período, são relativas às operações com partes relacionadas e decorrem de transações entre a Companhia e suas controladas, as quais foram realizadas em condições usuais de mercado para os respectivos tipos de operações.

Controladora

31/03/2012 31/12/2011

Ativo

Contas a receber de controladas:

Circulante (clientes) 2.116 2.117 Não circulante (créditos com controladas) 1.177 1.201 Estoques (adiantamentos) 23 90 Passivo

Contas a pagar à controladas:

Circulante (fornecedores) 233 618

Resultado

Vendas à empresas do Grupo 89 956 Compras de empresas do Grupo 58 3.869

Os saldos por controlada estão assim distribuídos em cada período:

Em 31 de março de 2012 Contas a receber

Fornecedores Obrigações com a Controladora

Outras obrigações(*)

Vendas para Controladora

Compras da Controladora

Bematech International Corp. - 1.000 1.177 - - 4 Logic Controls Inc. - 1.116 - - 58 - Bematech Ásia Co. Ltd. 233 - - 23 - 19 Bematech Argentina S/A - - - - - 66 Total 233 2.116 1.177 23 58 89

Em 31 de dezembro de 2011 Contas a receber Fornecedores

Obrigações com a Controladora

Outras obrigações(*)

Vendas para Controladora

Compras da Controladora

Bematech International Corp. - 1.029 1.201 - 927 956 Logic Controls Inc. - 1.088 - - - - Bematech Ásia Co. Ltd. 618 - - 90 2.662 - Bematech Argentina S/A - - - - 280 - Total 618 2.117 1.201 90 3.869 956

(*) Refere-se a adiantamento para importação.

(b) Remuneração do pessoal-chave da Administração A remuneração dos Administradores para o período corrente no montante global de R$ 7.619 foi aprovada na 20ª AGO de 28 de abril de 2011. As despesas incorridas no período com remuneração dos principais executivos e administradores da Companhia são resumidas como segue:

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

16

Controladora e Consolidado 31/03/2012 31/03/2011 Benefícios de empregados de curto prazo (i) 1.385 813 Benefícios pós-emprego (ii) 8 - Pagamentos com base em ações (iii) 29 57

1.422 870

(i) Benefícios de curto prazo: Os benefícios de curto prazo incluem remuneração fixa (salários e

encargos), 13º salário e férias com encargos, além de remunerações variáveis como participação nos lucros, bônus e benefícios não monetários (tais como assistência médica, vale refeição, vale alimentação, vale combustível e seguro de vida em grupo).

Controladora e Consolidado 31/03/2012 31/03/2011 Pró Labore/Salários 930 715 Encargos sociais 159 81 Benefícios 23 17 Participação resultados gerencial/executiva 273 -

Total Benefícios de curto prazo 1.385 813

(ii) Benefícios pós-emprego: O benefício pós-emprego é composto somente pela Assistência

Médica a qual é analisada individualmente no momento da rescisão e concedida por período máximo de até 6 meses e, em casos especiais, até 1 ano. Abaixo segue quadro com os valores pagos por período: Controladora e Consolidado 31/03/2012 31/03/2011 Assistência médica 8 -

(iii) Remuneração com base em ações: Os membros da Administração (presidência e diretoria)

participam do Plano de Outorga de Opção de ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária. Considerando a extinção do plano, mas subsistindo o direito de exercício das opções, o plano continua sendo administrado pelo Conselho de Administração que estabeleceu os critérios de outorga das opções de ações para cada categoria de pessoas elegíveis, na data de cada outorga. A movimentação detalhada de cada outorga encontra-se disponível na nota 24.

12.2 Controladora

Durante o período, a Controladora recebeu dividendos de controladas no montante de R$481 (R$890 em 31 de março de 2011).

13 Investimentos

Controladora

31/03/2012 31/12/2011

Controladas (a) 45.008 44.347 Controladas em conjunto (a) 3.479 2.967 Total investimento 48.487 47.314 Ágio e intangíveis na aquisição de controladas em conjunto (b) 29.323 29.532 Total investimento e ágio de controladas em conjunto 77.810 76.846

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Notas ExplicativasBematech

S.A. e empresas controladas

Notas explicativas da Administração às demon

strações financeiras interm

ediárias em 31 de março de 20

12

Em m

ilhares de reais, exceto qu

ando indicado de outra form

a 1

7

(a) Investimento em controladas e controladas em conjunto

Inform

ações financeiras resu

midas das coligadas e

controladas em 31 de m

arço de 2012

Equivalência Patrim

onial dos

períodos findos em

Saldo de Investim

entos em

Razão Social

% Part.

Ativo

Passivo Patrim

ônio

líquido

Receita

Bruta

Resultado

do período 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/12/2011

Bem

atech International Corp.

100%

32.628

4.633

27.995

4.233

(76)

(76)

12

27.994

28.898

Bem

atech Ásia Co. Ltd.

100%

1.631

154

1.477

-

(385)

(385)

(364)

1.477

1.897

Bem

atech Argentina S.A.

95%

287

242

45

53

4

4

(44)

42

40

Bem

atech Europe GmbH

100%

32

-

32

-

(3)

(3)

185

32

36

Misterchef Sistema de Automação Ltda.

100%

16.201

738

15.463

2.800

1.986

1.986

1.28

4

15.463

13.476

CMNet Participações S/A

. ( * )

51%

817

451

366

366

(31)

(31)

56

358

28

CMNet Soluções em Inform

ática e Agência de

Viagens e Turism

o Ltda. ( * )

51%

5.021

1.900

3.121

5.356

662

662

545

3.121

2.939

Total Controladora

2.157

1.674

48.487

47.314

( * ) Dados consolidados de maneira proporcion

al.

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

18

Controladora

Movimentação dos saldos de investimentos 31/03/2012

31/12/2011

Saldo em 31 de dezembro 47.314

41.928

Equivalência patrimonial 2.157

5.273

Variações cambiais (503)

3.323

Dividendos recebidos de controladas (481)

(2.194)

Retorno investimento controladas -

(1.016)

Saldo no final do período 48.487

47.314

(b) Ágio e intangíveis na aquisição de controladas em conjunto Empresas com controle compartilhado (joint ventures) são aquelas nas quais o controle é exercido conjuntamente pela Companhia e por um ou mais sócios. Portanto, as demonstrações financeiras das empresas com controle compartilhado são consolidadas proporcionalmente à participação da Companhia. Adicionalmente, o saldo dos investimentos poderá ser reduzido pelo reconhecimento de perdas por recuperação do investimento (impairment). As perdas em empresas com controle compartilhado em excesso ao investimento efetuado nessas entidades, não são reconhecidas, exceto quando a Companhia tenha assumido compromissos de cobrir essas perdas. Qualquer excesso do custo de aquisição de um investimento financeiro sobre o valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes da empresa controlada em conjunto na respectiva data de aquisição do investimento é registrado como ágio. O ágio é adicionado ao valor do respectivo investimento financeiro e a sua recuperação é analisada anualmente como parte integrante do investimento financeiro. A apuração dos ágios e intangíveis nas datas destas aquisições encontra-se apresentada a seguir:

CMNet Soluções em Informática e Agência de Viagens e Turismo S.A.

CMNet Participações S.A.

Adiantamentos e Pagamentos 26.320 1.680 ( - ) Ativos intangíveis alocados, líquidos (1.300) (277) Parcela variável (Ebitda) 3.669 - Patrimônio líquido na aquisição (335) (434) 28.354 969

(c) Aquisição de controladas em conjunto Em 1º de fevereiro de 2012 a Companhia recebeu dos acionistas detentores dos 49% remanescentes, a notificação do exercício da opção de venda da totalidade das ações de sua propriedade na CMNET Soluções em Informática e Agência de Viagens e Turismo S.A. e CMNET Participações S.A. (em conjunto “CMNet”), conforme previsto no Acordo de Acionistas firmado em 15 de janeiro de 2009 e Fato Relevante divulgado em 22 de dezembro de 2008. Para concretização dessa opção, a Bematech pagará o montante de R$ 50.000, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde a data de assinatura do Acordo de Acionistas até a data de seu efetivo pagamento, a se realizar em até 60 dias a contar de 1º de fevereiro de 2012.

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Notas ExplicativasBematech

S.A. e empresas controladas

Notas explicativas da Administração às demon

strações financeiras interm

ediárias em 31 de março de 20

12

Em m

ilhares de reais, exceto qu

ando indicado de outra form

a 1

9

14

Imobilizado

(a) Controladora

Controladora

Im

obilizado

Demais

Total

Máquinas e

M

óveis e

em

Veículos

ativos

do ativo

Edificações

equipamentos

utensílios Ferramentas

comodato

arrendados

im

obilizados

imobilizado

Custo ou avaliação

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

10

3.415

7.643

2.954

2.996

2.178

-

738

19.924

Adições

481

773

156

394

1.937

-

105

3.846

Transferências

17

(9)

(8)

-

-

-

-

-

Alienações e baixas

(432)

(141)

(10)

(5)

-

-

(2)

(590)

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

11

3.481

8.266

3.092

3.38

5

4.115

-

841

23.180

Adições

-

13

3

6

290

409

-

721

Alienações e baixas

-

(1)

-

-

(1)

-

(1)

(3)

Saldos em 31 de março de 20

12

3.481

8.278

3.095

3.391

4.404

409

840

23.898

Dep

reciação

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

10

(1.296)

(3.957)

(933)

(1.698)

(214)

-

(431)

(8.529)

Depreciação no período

(476)

(1.107)

(302)

(394)

(1.048)

-

(123)

(3.450

)

Alienações e baixas

111

52

-

-

-

-

-

163

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

11

(1.661)

(5.012)

(1.235)

(2.092)

(1.262)

-

(554)

(11.816)

Depreciação no período

(132)

(265)

(78)

(99)

(337)

(14)

(30)

(955)

Alienações e baixas

-

-

-

-

1

-

1

2

Saldos em 31 de março de 20

12

(1.793)

(5.277)

(1.313)

(2.191)

(1.598)

(14)

(583)

(12.769)

Valor residual

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

11

1.820

3.254

1.857

1.293

2.853

-

28

7

11.364

Saldos em 31 de março de 20

12

1.688

3.001

1.782

1.20

0

2.806

395

257

11.129

Taxas médias de depreciação anual

14%

16%

10%

18%

33%

20

%

20

%

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Notas ExplicativasBematech

S.A. e empresas controladas

Notas explicativas da Administração às demon

strações financeiras interm

ediárias em 31 de março de 20

12

Em m

ilhares de reais, exceto qu

ando indicado de outra form

a 2

0

(b) Consolidado

Consolidado

Im

obilizado

Demais

Total

Máquinas e

M

óveis e

em

Veículos

ativos

do ativo

Edificações equipamentos utensílios Ferramentas

comodato

arrendados

im

obilizados im

obilizado

Custo ou avaliação

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

10

3.414

9.261

3.460

3.013

2.178

-

1.019

22.345

Adições

50

5

1.061

324

614

1.938

-

153

4.595

Transferências

17

(9)

(8)

-

-

-

-

-

Alienações e baixas

(436)

(154)

(17)

(44)

-

-

(2)

(653)

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

11

3.50

0

10.159

3.759

3.583

4.116

-

1.170

26.287

Adições

-

72

5

16

290

409

4

796

Efeito Cam

bial

(4)

(5)

(5)

(19)

-

-

(1)

(34)

Alienações e baixas

-

(1)

-

-

(1)

-

(1)

(3)

Saldos em 31 de março de 20

12

3.496

10.225

3.759

3.580

4.405

409

1.172

27.046

Depreciação

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

10

(1.297)

(4.452)

(1.002)

(1.738

)

(214)

-

(532)

(9.235)

Depreciação no período

(558)

(1.274)

(387)

(493)

(1.047)

-

(147)

(3.906)

Alienações e baixas

111

50

-

-

-

-

-

161

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

11

(1.744)

(5.676)

(1.389)

(2.231)

(1.261)

-

(679)

(12.980)

Depreciação no período

(145)

(306)

(97)

(124)

(337)

(14)

(39)

(1.062)

Efeito Cam

bial

4

3

3

5

-

-

1

16

Alienações e baixas

-

-

-

-

1

-

1

2

Saldos em 31 de março de 20

12

(1.885)

(5.979)

(1.483)

(2.350

)

(1.597)

(14)

(716)

(14.024)

Valor residual

Saldos em 31 de dezem

bro de 20

11

1.756

4.483

2.370

1.352

2.855

-

491

13.307

Saldos em 31 de março de 20

12

1.611

4.246

2.276

1.230

2.808

395

456

13.022

Taxas médias de depreciação anual

14%

16%

10%

18%

33%

20

%

20

%

Durante o períodos encerrado em

31 de março de 20

12, a Administração da Com

panhia efetuou

análises e não identificou a necessidade de

provisão para redução ao valor recuperável de ativos im

obilizados.

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Notas ExplicativasBematech

S.A. e empresas controladas

Notas explicativas da Administração às demon

strações financeiras interm

ediárias em 31 de março de 20

12

Em m

ilhares de reais, exceto qu

ando indicado de outra form

a 2

1

15

Intangível

(a)

Controladora

Controladora

Ágio

Gastos com desenvolvim

ento

Licença de

uso de

software

M

arcas

e

patentes

Sistemas

aplicativos

(software)

Total do

ativo

intangível

Produtos - Em

andamento

Produtos

Concluído

Projetos

intern

os

Custo ou avaliação

Saldos em 31/12/10

208.157

16.589

31.070

16.433

7.378

199

144

279.970

Adições

-

9.345

128

1.637

786

68

62

12.026

Transferências

-

(7.574)

7.563

2

9

-

-

- Perda de ágio por im

paridade

-

(5.723)

(3.106)

(370)

(117)

(47)

-

(9.363)

Alienações e baixas

(96.054)

-

-

-

-

-

-

(96.054)

Saldos em 31/12/11

112.103

12.637

35.655

17.702

8.056

220

206

186.579

Adições

-

1.558

-

31

56

30

-

1.675

Transferências

-

(2.378)

2.38

3

(5)

-

-

-

-

Alienações e baixas

-

(27)

-

(1)

-

-

-

(28)

Saldos em 31 /03/12

112.103

11.790

38.038

17.727

8.112

250

206

188.226

Amortização

Saldos em 31/12/10

(48.833)

-

(15.474)

(4.321)

(2.386)

(43)

(106)

(71.163)

Amortização no período

-

-

(6.681)

(1.307)

(2.150

)

(14)

(22)

(10.174)

Alienações e baixas

-

-

485

(47)

-

19

-

457

Perda de ágio por im

paridade

26.999

-

-

-

-

-

-

26.999

Saldos em 31/12/11

(21.834)

-

(21.670)

(5.675)

(4.536)

(38)

(128

)

(53.881)

Amortização no período

-

-

(1.786)

(716)

(290

)

(5)

(6)

(2.803)

Saldos em 31 /03/12

(21.834)

-

(23.456)

(6.391)

(4.826)

(43)

(134)

(56.68

4)

Valor residual

Saldos em 31 de dezembro de 20

11

90.269

12.637

13.985

12.027

3.520

182

78

132.69

8

Saldos em 31 de março de 20

12

90.269

11.790

14.582

11.336

3.28

6

207

72

131.542

Taxa média de am

ortização anual

Indefinida

n/a

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

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Notas ExplicativasBematech

S.A. e empresas controladas

Notas explicativas da Administração às demon

strações financeiras interm

ediárias em 31 de março de 20

12

Em m

ilhares de reais, exceto qu

ando indicado de outra form

a 2

2

(b)

Consolidado

Consolidado

Ágio

Gastos com desenvolvim

ento

Licença

de uso de

software

Carteira

de

clientes

M

arcas

e

patentes

Sistemas

aplicativos

(software)

Total do

ativo

intangível

Produtos - Em

andamento

Produtos-

Concluído

Projetos

intern

os

Custo ou avaliação

Saldos em 31/12/2010

248.939

19.222

30.509

16.426

13.411

-

857

363

329.727

Adições

-

9.546

128

1.637

979

-

420

122

12.832

Efeito cambial

3.634

-

-

-

-

-

-

-

3.634

Alocação de intangíveis

3.261

-

-

-

-

3.366

-

-

6.627

Transferências

-

(7.574)

7.563

2

9

-

-

-

- Alienações e baixas

(1.327)

(8.557)

(2.545)

(363)

(117)

-

(103)

(159)

(13.171)

Perda de ágio por im

paridade

(96.054)

-

-

-

-

-

-

-

(96.054)

Saldos em 31/12/2011

158.453

12.637

35.655

17.702

14.282

3.366

1.174

326

243.595

Adições

-

1.558

-

31

56

-

30

3

1.678

Efeito cambial

(620

)

-

-

-

-

-

(28)

-

(648

) Transferências

-

(2.378)

2.38

3

(5)

-

-

-

-

-

Alienações e baixas

-

(27)

-

(1)

-

-

(8)

-

(36)

Saldos em 31/03/20

12

157.833

11.790

38.038

17.727

14.338

3.366

1.168

329

244.58

9

Amortização

Saldos em 31/12/2010

(49.495)

-

(15.30

1)

(4.501)

(2.255)

-

(87)

(372)

(72.011)

Amortização no período

-

-

(6.721)

(1.307)

(3.965)

(2.814)

(43)

(68)

(14.918)

Alienações e baixas

12

-

352

133

(131)

-

(132)

253

487

Perda de ágio por im

paridade

26.999

-

-

-

-

-

-

-

26.999

Saldos em 31/12/2011

(22.48

4)

-

(21.670)

(5.675)

(6.351)

(2.814)

(262

)

(187)

(59.443)

Amortização no período

-

-

(1.786)

(716)

(446

)

(53)

(24)

(12)

(3.037)

Efeito cambial

15

-

-

-

-

-

8

-

23

Saldos em 31/03/20

12

(22.469)

-

(23.456)

(6.391)

(6.797)

(2.867)

(278)

(199

)

(62.457)

Valor residual

Saldos em 31/12/2011

135.96

9

12.637

13.985

12.027

7.931

552

912

139

184.152

Saldos em 31/03/20

12

135.364

11.790

14.582

11.336

7.541

49

9

890

130

182.132

Taxa média de am

ortização

anual

Indefinida

n/a

20

%

20

%

15%

31%

20%

20

%

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

23

O montante de gastos com pesquisa e desenvolvimento reconhecido como despesa durante o período totalizou R$1.481 (R$ 1.563 em 31 de março de 2011).

(c) Composição do ágio - Consolidado

Custo

Amortização acumulada

Movimento no exercício

Saldo em 31/12/11

Adições/ (Baixas)/ Transf.

Saldo em 31/03/12

GSR7 Serviços para Tecnologia da Informação S.A. 102.975 (33.765) (58.609) 10.601 - 10.601

Tecnologia de Gerência Comercial S.A. (GEMCO) 61.152 (13.759) - 47.393 - 47.393

CMNet Soluções em Informática e Agência de Viagens e Turismo Ltda.

21.239 - 2.861 24.100 - 24.100

CMNet Participações S.A. 69 - 400 469 - 469 Logic Controls Inc. 19.514 (701) 2.319 21.132 (605) 20.527 W2M Serviços de Informática Ltda. 21.707 (814) (10.446) 10.447 - 10.447

Misterchef Sistemas de Automação Ltda. 19.172 (163) - 19.009 - 19.009

C&S Sistemas Ltda. 1.214 (253) - 961 - 961 SnackControl Sistemas Ltda. 1.897 (40) - 1.857 - 1.857 248.939 (49.495) (63.475) 135.969 (605) 135.364

(d) Valor recuperável de ativos Em atendimento à Deliberação CVM 527 que aprovou o pronunciamento CPC 01 e que trata da Redução ao Valor Recuperável dos Ativos quanto à recuperabilidade dos valores registrados no intangível, anualmente a Companhia efetua as avaliações exigidas por este pronunciamento. Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio (goodwill) pago nas aquisições foi alocado à cada uma das unidades geradoras de caixa da Companhia que se beneficiaram das sinergias das respectivas aquisições. Essas unidades geradoras de caixa representam o menor nível de controle e gestão interna da Companhia, que atualmente são representadas por suas linhas de negócio (Hardware, Software e Serviços). O valor contábil dos ágios foi alocado para as seguintes unidades geradoras de caixa (UGC), identificadas de acordo com o segmento operacional e conforme descrito abaixo:

Ágio ( - ) Amortização acumulada

Líquido 31/03/2012

Líquido 31/12/2011

Hardware 21.201 (674) 20.527 21.132 Software 118.857 (14.621) 104.236 104.236 Serviço 17.775 (7.174) 10.601 10.601

157.833 (22.469) 135.364 135.969

O teste de redução ao valor recuperável para cada unidade geradora de caixa à qual tenha ocorrido alocação de ágio (goodwill) é realizado todos os anos e na mesma ocasição para todas as unidades geradoras de caixa, exceto se existir indicação de redução ao valor recuperável de um ativo dessa unidade. O valor em uso foi determinado descontando os fluxos de caixa futuros gerados a partir do uso continuado da unidade em 30 de setembro de 2011 para a análise de cada UGC dos segmentos operacionais.

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

24

16 Fornecedores

Controladora

Consolidado

31/03/12 31/12/11 31/03/12 31/12/11 Com terceiros No país 12.887 18.409 13.483 18.915 No exterior 675 1.511 675 1.511 Vale Lacre 3.705 3.867 3.705 3.867 Fretes 244 250 244 250 Demais fornecedores 1.822 150 1.822 150

Com partes relacionadas No exterior 233

618 -

-

19.566

24.805

19.929

24.693

17 Empréstimos e financiamentos As operações de empréstimos e financiamentos podem ser assim resumidas:

Controladora Consolidado

Empréstimos e financiamentos Vencimento

Encargos financeiros

anuais

31/03/2012 31/12/2011

31/03/2012 31/12/2011

Circulante BNDES Finame/Automático 31/03/2013 TJLP + 4% a.a. 291 1.164 291 1.164 FINEP 31/03/2013 TJLP + 5% 1.170 1.170 1.170 1.170 Custo fiança BNDES Semestral 1,00% 82 82 82 82

BNDES PROSOFT 31/03/2013 TJLP + 1,5% a.a.

3.769 3.769 3.769 3.769

BNDES Capital Inovador 31/12/2013 4,50% a.a 892 892 892 892

BNDES Internacionalização 31/03/2013

UMBND + 1,82% a.a.

999 1.039 999 1.039

Finame Itaú Pin Pad 31/03/2013 4,5% a.a. 539 389 539 389 Financ. por Arrendmento Financeiro – Leasing (a)

31/03/2013 13,71% a.a.

84 - 84 -

Capital de giro 31/03/2013 3% a.a. - - - 422 7.826 8.505 7.826 8.927

Não circulante

BNDES – PROSOFT 15/10/2015 TJLP + 1,5%

a.a. 9.738 10.680 9.738 10.680

BNDES – Internacionalização

17/10/2016 UMBND + 1,82% a.a.

4.567 5.019 4.567 5.019

BNDES - Capital Inovador 15/10/2015 4,5% a.a. 2.305 2.529 2.305 2.529 FINEP 16/06/2013 TJLP + 5% 293 585 293 585 Financ. por Arrendmento Financeiro – Leasing (a)

13/02/2015 13,71% a.a. 317 - 317 -

Finame Itaú Pin Pad 15/08/2015 4,5% a.a. 2.469 2.407 2.469 2.407 19.689 21.220 19.689 21.220 27.515 29.725 27.515 30.147

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25

(a) Obrigações de arrendamento financeiro - Leasing As obrigações de arrendamento são garantidas por meio de alienação fiduciária dos bens arrendados.

Controladora e Consolidado

31/03/2012 Obrigações brutas de arrendamento financeiro - pagamentos mínimos de arrendamento Menos de um ano 120 Mais de um ano e menos de cinco anos 390 510

Encargos de financiamento futuros sobre os arrendamentos financeiros

(109) Valor presente das obrigações de arrendamento financeiro 401 O valor presente das obrigações de arrendamento financeiro é como segue: Menos de um ano 84 Mais de um ano e menos de cinco anos 317 401

Os valores justos destes financiamentos são equivalentes aos seus valores contábeis, por se tratarem de instrumentos financeiros com taxas que se equivalem às taxas de mercado e por possuírem características exclusivas, oriundas de fontes de financiamento específicas para financiamento das atividades da Companhia. Os montantes registrados no passivo não circulante em 31 de março de 2012 e 31 de dezembro de 2011 apresentam o seguinte cronograma de vencimentos:

Controladora e Consolidado 31/03/2012 31/12/2011

2012 - 216 2013 7.491 7.432 2014 7.044 6.847 2015 4.446 5.682 2016 708 1.043

19.689 21.220

Os financiamentos e empréstimos estão garantidos, na Controladora e no Consolidado, por fiança bancária no valor de R$2.705 (R$2.705 em 31 de dezembro de 2011), recebíveis no valor de R$2.280 (R$2.280 em 31 de dezembro de 2011) e cash collateral, para garantia de fiança, no valor de R$1.474(R$1.551 em 31 de dezembro de 2011). O contrato de financiamento de crédito, o qual engloba as captações BNDES PROSOFT, Capital Inovador e Internacionalização, aplica obrigações especiais para a Companhia e destacamos, a seguir, os principais pontos: - Comunicar previamente e formalmente ao BNDES a constituição de garantia real por determinação legal ou para garantia de contingências passivas, bem como nos casos de propriedade fiduciária em financiamentos para aquisição de equipamentos; - Não constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias reais de qualquer espécie em operações com outros credores, sem que seja prestado o mesmo tipo de garantia ao BNDES, em iguais condições e grau de prioridade;

- Não transferir, ceder, onerar ou alienar, o direito de propriedade sobre a tecnologia ou os produtos por ela desenvolvidos com recursos da presente operação, sem a prévia e expressa autorização do BNDES; e

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Notas Explicativas

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26

- Manter o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida igual ou maior que 1,75 (quociente da divisão do EBITDA pelo Serviço da Dívida).

A Companhia cumpre integralmente com os compromissos acima destacados, com exceção do quarto item, que em 31 de dezembro de 2011 a Companhia não atingiu o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida e solicitou dispensa da apresentação das garantias uma vez que a deterioração do índice não reflete a perda da capacidade em honrar suas dívidas e o resultado negativo teve impacto meramente econômico e não pode ser interpretado como perda na capacidade da Companhia de gerar caixa. As informações estão sob análise do BNDES e, caso a Companhia seja obrigada a apresentar garantias reais, o valor dessas garantias totalizam R$ 31.106 e equivalem a 130% da dívida registrada no fim do exercício de 2011. A seguir, apresentamos os cálculos do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida:

Período 1/01 a 31/03/12

Lucro líquido do período 6.016 (+/-) Provisão para IRPJ e CSLL 658 (+/-) Resultado Financeiro (429) ( + ) Depreciações e amortizações 3.967

EBITDA 10.212

Montante efetivamente pago a título de amortização de principal e juros no período (serviço da dívida)

2.720

Índice de cobertura do serviço da dívida 3,75

18 Impostos e contribuições a recolher

Controladora Consolidado

31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011 Circulante

Contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS

1.317 1.287 1.389 1.353

Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS

88 10 88 10

Imposto de renda retido na fonte sobre folha de pagamento e serviços de terceiros

739 674 743 677

Programa de integração social - PIS 286 274 302 288

Imposto sobre o valor acumulado a recolher no exterior - - 58 38

Imposto sobre serviços - ISS 159 74 359 120 Tributos sobre prestação de serviços do exterior (IRRF, PIS, COFINS e CIDE)

- 148 - 148

Demais impostos a recolher 70 89 161 151

2.659 2.556 3.100 2.785

Consolidado

31/03/2012 31/12/2011

Imposto de renda 360 659

Contribuição social sobre lucro líquido 132 227

492 886

19 Provisões para contingências A Companhia e suas controladas, no curso normal de suas operações, estão envolvidas em ações judiciais sobre questões tributárias, previdenciárias, trabalhistas e cíveis. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão

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Notas Explicativas

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em montante considerado suficiente para cobrir as perdas prováveis esperadas no desfecho das ações em curso, como segue: Controladora

Cível Trabalhista Tributário Total

Saldos em 31 de dezembro de 2011 729 3.984 17.799 22.512

(+) Complemento de provisão 125 592 1.684 2.401

(+) Atualização monetária - 92 425 517

(-) Baixas (66) (347) (78) (491)

(-) Reversão de provisão não utilizada - (349) - (349)

Saldos em 31 de março de 2012 788 3.972 19.830 24.590

Circulante - - 10.973 10.973

Não Circulante 788 3.972 8.857 13.617

788 3.972 19.830 24.590

No consolidado, o saldo referente às contingências em 31 de março de 2012 totaliza R$24.738, sendo R$10.973 no passivo circulante e R$13.765 no passivo não circulante. A diferença de R$148 no passivo não circulante deve-se a provisão de contingência trabalhista na controlada Bematech Argentina S/A. Abaixo estão demonstrados os depósitos judiciais vinculados e não vinculados a processos provisionados, classificados na Companhia no ativo não circulante.

Controladora e Consolidado

31/03/2012 31/12/2011

Cíveis 145 144

Trabalhistas 570 512

Tributárias (Federal) 8.007 7.828

8.722 8.484

Os depósitos judiciais totalizam R$8.722 (R$8.484 em 31 de dezembro de 2011) e referem-se a processos administrativos junto a Receita Federal e depósito recursal junto à Justiça do Trabalho. Em dezembro de 2006 a Companhia impetrou mandado de segurança junto ao Delegado da Receita Federal em Curitiba, visando obter o reconhecimento da ilegalidade/inconstitucionalidade da inclusão dos valores pertinentes ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O processo encontra-se no Tribunal Regional Federal da 4ª Região até decisão final do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Há depósitos judiciais vinculados a este caso, cujos saldos, em 31 de março de 2012, totalizam R$ 6.319 (R$ 6.168 em 31 de dezembro de 2011). Em fevereiro de 2009, a Administração optou por suspender o recolhimento dos valores através de depósitos judiciais e voltou a recolher os valores para a Receita Federal.

(a) Cíveis e administrativos Compreendem uma estimativa de causas relativas a reivindicações de terceiros. (b) Trabalhistas Relativas a processos movidos por ex-funcionários da Companhia e de empresas prestadoras de serviços.

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Notas Explicativas

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(c) Tributárias Do montante de R$19.830, R$10.973 está classificado no passivo circulante. Refere-se à provisão para contingências fiscais, provenientes da aquisição das empresas GEMCO e GSR7, posteriormente incorporadas pela Companhia, as quais são garantidas, nos termos dos respectivos contratos de compra e venda de ações, por caução contratual (“escrow account”) no montante de R$11.296, registrado no ativo circulante. A diferença entre os montantes de passivos e ativos referem-se a valores pagos pela Companhia e que aguardam reembolso por parte dos acionistas vendedores das respectivas empresas. (d) Perdas possíveis Há outros processos avaliados pelos assessores jurídicos tendo como risco possível, para os quais nenhuma provisão foi constituída. As práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS não exigem sua contabilização. Os montantes relativos a estas causas são compostos da seguinte maneira:

Controladora e Consolidado 31/03/2012 31/12/2011

Tributárias 9.878 5.337

Cíveis 2.856 2.905

Trabalhistas 4.742 4.977

17.476 13.219

(e) Contingências ativas Em maio de 1999, a Companhia impetrou dois mandados de segurança junto ao Delegado da Receita Federal em Curitiba, questionando o direito ao recolhimento da COFINS e do PIS, sem qualquer dos acréscimos determinados pela Lei n.º 9.718/98 que diz respeito à majoração da base de cálculo das referidas contribuições. Em face às discussões, a Companhia recolheu judicialmente o montante de R$356 registrados no ativo não circulante e contabilizou provisão para contingências no passivo não circulante, em virtude da matéria ter sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. No caso de PIS a decisão favorável já transitou em julgado e o valor já foi reembolsado à Companhia; no caso da COFINS, aguarda-se os trâmites finais, para levantamento dos valores, uma vez que não cabe mais recurso. O montante atualizado para reembolso em 31 de março de 2012 refere-se apenas a COFINS e totaliza R$ 800 (R$781 em 31 de dezembro de 2011). (f) Créditos de Subvenção de ICMS A Companhia utiliza o incentivo fiscal do ICMS outorgado pelo Estado do Paraná através dos Decretos 1.922/11 e 1.669/07, os quais visam elevar o desenvolvimento de produtos com conteúdo tecnológico, desde que cumpridos os requisitos contemplados na Legislação Federal, especialmente o de realizar dispêndios em pesquisa e desenvolvimento.

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20 Obrigações por aquisição de investimentos Referem-se a obrigações de parcelas a pagar por aquisição dos investimentos efetuados pela Companhia e suas controladas, negociadas com pagamento parcelado. Estão registradas no passivo circulante e não circulante, conforme segue:

Controladora

31/03/2012 31/12/2011

Circulante

W2M Serviços de Informática Ltda. 4.614 941

Misterchef Sistemas de Automação Ltda. 40 14.668

4.654 15.609 Não Circulante

W2M Serviços de Informática Ltda. - 4.423

Misterchef Sistemas de Automação Ltda. 34 73

34 4.496 4.688 20.105

No consolidado, o saldo referente as obrigações por aquisições de investimento em 31 de março de 2012, totaliza R$4.713, sendo R$4.679 no passivo circulante e R$34 no passivo não circulante. A diferença de R$25 no passivo circulante deve-se a saldo residual da empresa CMNet Participações S/A. As parcelas registradas no passivo não circulante têm vencimento conforme demonstrado a seguir:

Controladora

31/03/2012 31/12/2011

2013 - 4.463

2014 34 33

Passivo não circulante 34 4.496

(a) W2M Serviços de Informática Ltda Refere-se à retenção de pagamento de parte da primeira e segunda parcelas, atualizados pela SELIC, de acordo com a previsão contratual. (b) Misterchef Sistemas de Automação Ltda Refere-se à provisão para pagamento da aquisição da totalidade das quotas da Misterchef Sistemas de Automação Ltda., sendo composta por (i) parte da primeira parcela do preço, que se encontrava retida; e (ii) valor da segunda parcela do preço devido. Os valores foram apurados nos termos do contrato de compra e venda celebrado, a partir do EBITDA do período compreendido entre 1º de setembro de 2009 e 31 de dezembro de 2010, sendo atualizado mensalmente pelo INPC. Em função de sentença proferida pelo Tribunal Arbitral do Centro de Arbitragem da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) em São Paulo, na data de 09 de janeiro de 2012, em virtude de controvérsias oriundas da execução e/ou interpretação do contrato de compra e venda, em 10 de fevereiro de 2012 a Companhia efetuou o pagamento de R$ 14.523.

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21 Outras contas a pagar

Controladora

Consolidado

Provisões: 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

para garantia (i) 2.902 2.742

2.966 2.808

para contrato de prestação de serviços (ii) 910 871

910 871

para fornecedores (iii) 2.121 2.021

2.316 2.546

demais provisões 205 91

427 430 6.138 5.725

6.619 6.655

(i) Provisão para garantia Com base no histórico de manutenções e o prazo de cada garantia concedida sobre as máquinas e, em função do custo médio por atendimento de assistência técnica em relação à receita bruta dos produtos, estimou-se o valor da provisão necessária para fazer frente à obrigação total assumida com a garantia dos equipamentos nas respectivas datas-base. (ii) Provisão para contrato de prestação de serviços Esta provisão decorre da venda de serviços de garantias diferenciadas e contratos de manutenção de equipamentos vendidos e calculada de acordo com os prazos estabelecidos nos contratos (12, 24 ou 36 meses). (iii) Provisão para fornecedores Essa provisão refere-se a contas a pagar de fornecedores cujas notas fiscais não estavam de posse da Companhia no encerramento do período.

22 Patrimônio líquido (Controladora) (a) Capital social O capital social subscrito e integralizado em 31 de março de 2012 é de R$344.601, representado por 51.568.270 ações ordinárias, das quais, 190.800 estão em tesouraria, conforme detalhado na letra c) desta mesma nota. Em 31 de março de 2012, o capital social estava representado por igual número de ações, sem valor nominal e não havia ações em tesouraria. A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de decisão de Assembleia Geral, até o limite de 2.733.330 ações, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições de emissão e de colocação dos referidos títulos mobiliários. (b) Reservas

31/03/2012 31/12/2011

Reservas de capital Plano de outorga de ações 1.560 1.569 Reservas de lucros Reserva legal 5.411 5.411 Retenção de lucros 1.763 5.970 Subvenções de incentivo fiscal – ICMS 4.952 55.121 12.126 66.502 Total de reservas de capital e de lucros 13.686 68.071

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• Reserva de capital O montante de R$1.560 registrado em reserva de capital refere-se a: (a) R$1.542 das opções outorgadas e apropriadas até 31 de março de 2012, na medida em que os serviços prestados pelos empregados e administradores, detentores de tais opções, incorreram; (b) R$18 de reserva de ágio proveniente das opções exercidas.

• Reserva legal É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

• Reserva de lucros O montante de R$1.763 refere-se à saldo de reserva para recompra de ações após a absorção do prejuízo no montante de R$4.207.

• Reserva de subvenção de ICMS O montante de R$4.952 em 31 de março de 2012, registrado em reserva de lucros, refere-se a saldo de reservas de incentivos fiscais de ICMS relacionadas aos Decretos nº. 1.922/11 e 1.669/07, após a absorção do prejuízo no montante de R$55.121. (c) Ações em tesouraria O Conselho de Administração, em reunião ocorrida em 04 de abril de 2011, aprovou a recompra pela Companhia de ações de sua emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, respeitando-se as seguintes condições: “(i) a operação tem por objetivo atender ao exercício de opções outorgadas no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações aprovado pela 33ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/03/2007 (“Plano”), bem como promover a aplicação eficiente dos recursos disponíveis; (ii) aquisição de no máximo 500.000 (quinhentas mil) ações do total de 51.568.270 (cinquenta e um milhões, quinhentas e sessenta e oito mil, duzentas e setenta) ações da Companhia em circulação no mercado; (iii) o prazo para realização da operação será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da presente data; (iv) a aquisição das ações deverá ser feita à conveniência da Companhia, em função do valor da cotação das ações da Companhia no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP (BOVESPA) e de acordo com os recursos disponíveis; (v) as operações serão intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A.”. Nestas condições, a Companhia adquiriu e possui em tesouraria em 31 de março de 2012, 190.800 ações, equivalentes a 0,37% do total das ações em circulação e adquiridas no mercado pelo montante de R$ 1.324 para futura alienação e/ou cancelamento.

23 Resultado por ação

(a) Básico Em atendimento ao CPC 41 (aprovado pela Deliberação CVM nº 636 – Resultado por Ação), a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o lucro por ação para os períodos findos em 31 de março de 2012 e 2011. O resultado básico por ação é feito através da divisão do lucro líquido do período, atribuído aos detentores de ações ordinárias da Controladora, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período.

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Controladora e Consolidado

Resultado básico por ação 31/03/2012 31/03/2011

Numerador Lucro líquido do período atribuído aos acionistas da Companhia 6.016

4.691

Denominador (em milhares de ações)

Média ponderada de número de ações ordinárias 51.377

51.568

Lucro líquido por ações - R$ 0,1170952 0,0909673

(b) Diluído O resultado diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. A Companhia possui uma categoria de ação ordinária potencial dilutiva, a qual corresponde às opções de compra de ações. Para as opções de compra de ações, é feito um cálculo para determinar a quantidade de ações que poderiam ter sido adquiridas pelo valor justo (determinado como o preço médio anual de mercado da ação da Companhia), com base no valor monetário dos direitos de subscrição vinculados às opções de compra de ações em circulação. A quantidade de ações calculadas conforme descrito anteriormente é comparada com a quantidade de ações emitidas, pressupondo-se o exercício das opções de compra das ações.

Controladora e Consolidado

Resultado diluído por ação 31/03/2012 31/03/2011

Numerador

Lucro líquido do período atribuído aos acionistas da Companhia 6.016 4.691

Denominador (em milhares de ações)

Média ponderada de número de ações ordinárias 51.377

51.568

Ajustes: Opções de compra de ações - 63 Quantidade média ponderada de ações ordinárias para o lucro (prejuízo) diluído por ação

51.377 51.631

Lucro líquido por ações - R$ 0,1170952

0,0908563

24 Plano de aquisição e plano de opções de ações As informações correspondentes à aprovação e detalhamento dos planos de aquisição de ações e plano de opções de ações da Companhia são compatíveis com aquelas apresentadas nas demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e não sofreram alterações até o período apresentado.

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As datas das outorgas, as quantidades de opções outorgadas e a movimentação das mesmas estão demonstradas abaixo: (a) Quadro resumo das movimentações das opções outorgadas Outorgas

01/06/2007 31/03/2008 25/03/2009 03/03/2010

Ata de reunião do Conselho de Administração 201ª 210ª 228ª 243ª

Na data da outorga:

Quantidade de opções outorgadas 501.640 538.000 540.000 542.667

Preço de exercício da opção 15,00 9,02 5,56 8,70

Prazo de carência 4 anos 4 anos 4 anos 4 anos

Saldo em aberto em 31 de dezembro de 2011 98.002 140.000 159.000 166.000

( + ) outorgadas - - - -

( - ) perdidas/canceladas (6.228) (7.000) (5.000) - ( - ) exercidas - - - -

( - ) expiradas - - - -

Saldo em aberto em 31 de março de 2012 91.774 133.000 154.000 166.000

Opções exercíveis em 31 de março de 2012 91.774 88.667 51.333 - (b) Demonstrativo das premissas de cálculo e valor justo das opções outorgadas Outorgas 01/06/07 31/03/08 25/03/09 03/03/10 Valor justo total das opções outorgadas 1.374 327 489 1.080 Valor justo da opção na data de concessão 7,62 1,45 1,94 3,07 Valor da ação na data da concessão 18,94 6,31 5,65 9,26 Preço de exercício das opções 15,00 9,02 5,56 8,70 Volatilidade esperada 40,11% 40,61% 41,12% 42,50% Prazo das opções 01/12/2011 01/10/2012 01/10/2013 01/10/2014 Dividendos esperados 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Taxa de juros livre de risco 5,07% 5,29% 5,27% 6,55% (c) Valores máximo e mínimo das opções em 31 de março de 2012 Outorgas 01/06/07 31/03/08 25/03/09 03/03/10 Preço de exercício da opção na data da outorga atualizado pelo IPCA 19,37 11,33 6,45 10,18 Valor de mercado da ação em 31 de março de 2012 4,02 A média ponderada do prazo contratual remanescente é de 28 meses. Do valor justo total das opções originalmente outorgadas no montante de R$ 3.270, R$ 1.570 foram cancelados/exercidos e R$ 1.542 foram apropriados, na medida em que os serviços prestados pelos empregados e administradores detentores de tais opções incorreram. Refere-se ao montante registrado em 31 de março de 2012, na reserva de capital (vide nota 22, (b)). Por consequente, das opções originalmente outorgadas, temos o montante de R$158 a apropriar em períodos futuros.

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25 Compromissos A Companhia possui o compromisso de investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no país. Tais compromissos decorrem de benefícios fiscais de IPI, conforme previstos nas Leis nº. 11.077/04, 10.176/01 e 8.248/91, e de subvenção de ICMS, conforme previsto nos Decretos 1.922/11 e 1.669/07. O cálculo do montante a ser investido tem como base 4% do faturamento líquido no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática incentivados na forma da Lei. Neste contexto, a Companhia deverá manter o Processo Produtivo Básico (PPB) dos produtos autorizados pela Portarias Interministeriais nº.770/05 e nº.109/02.

Controladora

31/03/2012 31/03/2011

Faturamento líquido de produtos incentivados 31.279 30.195 Percentual de investimento 4% 4% Investimento obrigatório 1.251 1.208 Investimento realizado 1.534 1.517 Investimento realizado acima do investimento obrigatório 283 309

A Companhia tem cumprido o compromisso de investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento.

26 Benefícios aos empregados Controladora Consolidado 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 Benefícios de empregados de curto prazo (a) 15.480 17.545 19.225 20.912 Benefícios pós-emprego (b) 7 55 7 - Pagamentos com base em ações (c) 28 - - -

15.515 17.600 19.232 20.912

(a) Benefícios de curto prazo Os benefícios de curto prazo incluem remuneração fixa - salários e encargos, provisão de férias e 13º salário e remunerações variáveis como participação nos lucros e bônus e benefícios não monetários (tais como assistência médica, vale refeição, vale alimentação, vale transporte, vale combustível e seguro de vida em grupo).

Controladora Consolidado 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 Remuneração direta 10.874 11.931 13.731 14.400 Benefícios 1.396 1.871 1.958 2.235 Encargos sociais 3.210 3.743 3.536 4.277

15.480 17.545 19.225 20.912

(b) Benefícios pós-emprego

O benefício pós-emprego é composto somente pela assistência médica a qual é analisada caso a caso no momento da rescisão. O prazo máximo para concessão desse benefício é de até 6 meses.

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Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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(c) Remuneração com base em ações Os colaboradores, que não os membros da Administração, são os demais beneficiários elegíveis e que participam do Plano de Outorga de Opção de ações, aprovados em Assembleia Geral Extraordinária em 1º de junho de 2007, 31 de março de 2008, 25 de março de 2009 e 3 de março de 2010. Considerando a extinção do plano, mas com o direito de exercício das opções, o plano continua sendo administrado pelo Conselho de Administração que estabeleceu os critérios de outorga das opções de ações para cada categoria de pessoas elegíveis, na data de cada outorga. A movimentação detalhada de cada outorga encontra-se na nota 24.

27 Composição da receita Controladora Consolidado

31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011

Receita de hardware 50.977 51.492 55.203 56.084 Receita de software 10.174 9.424 18.696 16.922 Receita de serviços 10.601 15.246 10.601 15.246 ( - ) Impostos sobre as vendas (11.839) (12.544) (12.586) (12.913) ( - ) Devoluções e abatimentos (921) (4.592) (921) (4.592) Total receita 58.992 59.026 70.993 70.747

28 Resultado financeiro As receitas e despesas financeiras incorridas nos períodos findos em 31 de março de 2012 e 2011 estão demonstradas como segue: Controladora Consolidado

31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011

Receitas financeiras

Receitas aplicações financeiras 1.568 1.836 1.930 2.066 Juros ativos 183 292 197 302 Variações cambiais ativas 143 94 146 107 Atualização depósitos judiciais ativos 170 164 170 164 Demais receitas financeiras 88 14 90 17

2.152 2.400 2.533 2.656

Despesas financeiras

Juros sobre empréstimos e financiamentos (425) (470)

(425) (470) Variações cambiais passivas (11) (217)

(36) (254)

Juros e multas passivos (271) (168)

(271) (174) IR sobre câmbio (17) 100

(71) 76

Descontos concedidos (182) (113) (218) (142) Descontos concedidos – contratual (509) -

(509) -

Despesas e tarifas bancárias (137) (90)

(199) (111) Atualização depósitos judiciais passivos (151) (164)

(151) (164)

Demais despesas financeiras (20) (23)

(38) (43) (1.723) (1.145)

(1.918) (1.282)

429 1.255

615 1.374

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

36

29 Outras receitas e despesas operacionais

Controladora Consolidado

31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011

Outras receitas

Reembolso e recuperação de despesas 63 54 63 93

Cancelamento de opções de ações 66 - 66 -

Reversão de provisão de comissões a pagar de 2009 - 352 - 352 Apropriação receita financeira sobre venda - 23 - 23 Credito Presumido ICMS importação - 59 - 59 Efeito da operação de baixa subsidiaria do Exterior - - - 253 Ajuste de Inventário Bematech Argentina - - - 143 Reversão de provisões 942 - 942 -

Demais receitas 28 38 104 92

1.099 526 1.175 1.015 Outras despesas

Despesas com sucateamento (714) (697) (714) (697)

Contingências (2.136) (294) (2.136) (294)

Baixa de Ágio por imparidade Serviços - (27) - (27)

Efeito da operação de baixa subsidiária do Exterior - (236) - (395)

Amortização de intangíveis alocados por aquisição (209) - (209) -

Demais despesas (7) (15) (20) (17)

(3.066) (1.269) (3.079) (1.430) (1.967) (743) (1.904) (415)

30 Despesas por natureza A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado da Controladora e do Consolidado por função. Conforme requerido pelo CPC 26, é apresentado a seguir o detalhamento da demonstração das despesas da Controladora e do Consolidado por natureza:

Controladora Consolidado

Demonstração do resultado por natureza 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011

Matérias primas e materiais de uso e consumo 28.747 30.014 31.969 34.681

Despesas com Pessoal 16.894 18.415 20.639 21.782

Despesas com vendas (viagens, publicidade, garantia, treinamento, call center) 5.443 4.999 5.898 4.999

Depreciação e Amortização 3.967 3.082 4.099 3.187

Despesas diversas (consultorias, terceiros, estrutura) 2.484 3.032 3.419 3.032

Demais despesas 354 15 1.179 1.575

57.889 59.557 67.203 69.256

Controladora Consolidado

Demonstração do resultado por função 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados 38.277 39.940 43.428 45.486

Vendas 10.321 9.881 11.342 11.203

Administrativas e gerais 7.877 8.883 11.019 11.714

Honorários da Administração 1.414 853 1.414 853

57.889 59.557 67.203 69.256

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Notas Explicativas

Bematech S.A. e empresas controladas Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

37

31 Cobertura de seguros A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma revisão das demonstrações financeiras intermediárias e, consequentemente, não foram examinadas pelos auditores independentes. Em 31 de março de 2012, a cobertura de seguros contra riscos operacionais é composta por R$35.924 para danos materiais na Controladora e R$43.024 no Consolidado, R$36.000 para lucros cessantes e R$80.000 para seguro de responsabilidade dos membros dos Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e gestores com responsabilidades atribuídas (“D&O”). A cobertura referente a danos materiais é composta da seguinte maneira:

Cobertura máxima

Controladora Consolidado

Danos materiais – imóveis, máquinas e equipamentos 35.924 43.024 Danos materiais – estoques em operador logístico 12.000 12.000 Veículos Danos materiais 274 274 Danos morais 100 100 Danos corporais 400 400 48.698 55.798

32 Avais, fianças e garantias A Companhia possui garantias junto às suas controladas em 31 de março de 2012 que totalizam R$ 1.822. Essas garantias não estão em uso nesta data-base (nota 17).

33 Eventos subsequentes Em 2 de abril de 2012, a Bematech passou a exercer o controle integral das operações das empresas CMNET Soluções em Informática e Agência de Viagens e Turismo S.A. e CMNET Participações S.A. (em conjunto “CMNet”). Também nesta data, foi efetuado o pagamento de R$ 59.426 pelo exercício da opção de venda das referidas empresas, permanecendo um saldo residual de atualização monetária do período de 1º a 31 de março de 2012 no valor de R$ 125.

* * *

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Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes

Quantidade % Quantidade %

Wolney Edirley Gonçalves Betiol 5.207.959 10,10% 5.207.959 10,10%

Guepardo Investimentos Ltda. 4.950.000 9,60% 4.950.000 9,60% GUEPARDO MASTER FIA 2.412.423 4,68% 2.412.423 4,68%

GUEPARDO ACOES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 1.874.741 3,64% 1.874.741 3,64%

CSHG 945 FIA 225.886 0,44% 225.886 0,44%

CLUBE DE INVESTIMENT O GUEPARDO 221.950 0,43% 221.950 0,43%

GUEPARDO MASTER FUND LLC 215.000 0,42% 215.000 0,42%

BNDES Part S.A. BNDESPAR (*) 4.458.000 8,64% 4.458.000 8,64%Marcel Martins Malczewski 4.399.399 8,53% 4.399.399 8,53%MCAP POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 3.769.822 7,31% 3.769.822 7,31%Fundamental Investimentos Ltda. 3.419.584 6,63% 3.419.584 6,63% RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 1.014.719 1,97% 1.014.719 1,97%

RIO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 666.500 1,29% 666.500 1,29%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 658.064 1,28% 658.064 1,28%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FDO DE INVEST DE ACOES 395.800 0,77% 395.800 0,77%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL SIENA FIA 344.301 0,67% 344.301 0,67%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL MIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 272.700 0,53% 272.700 0,53%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL BRAZIL EQUITIES I LLC 64.600 0,13% 64.600 0,13%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL BRAZIL EQUITIES II LLC - BCO BRADESCO 2.300 0,00% 2.300 0,00%

3FS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 600 0,00% 600 0,00%

Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. (**) 2.727.600 5,29% 2.727.600 5,29%

Outros acionistas 26.055.490 50,53% 26.055.490 50,53%Total 51.568.270 100,00% 51.568.270 100,00%(*) Companhia de capital aberto

��������������������� ��������������������������������������

(**) Fundos administrados pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.

POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS DETENTORES DE MAIS DE 5% DAS AÇÕES DE CADA ESPÉCIE E CLASSE DA COMPANHIA, ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

Companhia: Bematech S.A.Posição em 31/03/2012

(Em unidades de ações)

AcionistaAções Ordinárias Total

Quantidade % Quantidade %

Marcel Martins Malczewski 5.581.399 10,82% 5.581.399 10,82%Wolney Edirley Gonçalves Betiol 5.207.959 10,10% 5.207.959 10,10%BNDES Part S.A. BNDESPAR (*) 4.458.000 8,64% 4.458.000 8,64%

Fundamental Investimentos Ltda. 4.477.000 8,68% 4.477.000 8,68% RIO BRAVO FUND FUNDO INV ACOES 1.741.420 3,38% 1.741.420 3,38%

RIO VALOR FUNDO INV EM ACOES 846.100 1,64% 846.100 1,64%

RIO BR FUND 06 FUNDO INV ACOES 835.464 1,62% 835.464 1,62%

RIO BR FUND INST FDO INV ACOES 432.700 0,84% 432.700 0,84%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL MIG FIA 364.400 0,71% 364.400 0,71%

RIO ASSETS FUNDO INV DE ACOES 190.100 0,37% 190.100 0,37%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL LLC 82.716 0,16% 82.716 0,16%

RIO BRAVO FUND EQUITIES II LLC 2.100 0,00% 2.100 0,00%

Guepardo Investimentos Ltda. 4.071.000 7,89% 4.071.000 7,89% GUEPARDO FUNDO DE INV EM ACOES 2.365.800 4,59% 2.365.800 4,59%

GUEPARDO AC INST FUN INV ACOES 1.173.550 2,28% 1.173.550 2,28%

CLUBE DE INVESTIMENTO GUEPARDO 323.450 0,63% 323.450 0,63%

BR FIM INV QUALIFICADO II 123.700 0,24% 123.700 0,24%

GUEPARDO MASTER FUND LLC 84.500 0,16% 84.500 0,16%

Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. (**) 2.727.600 5,29% 2.727.600 5,29%Outros acionistas 25.045.312 48,57% 25.045.312 48,57%Total 51.568.270 100,00% 51.568.270 100,00%(*) Companhia de capital aberto

(**) Fundos administrados pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.

Companhia: Bematech S.A.Posição em 31/03/2011

(Em unidades de ações)

AcionistaAções Ordinárias Total

POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS DETENTORES DE MAIS DE 5% DAS AÇÕES DE CADA ESPÉCIE E CLASSE DA COMPANHIA, ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

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Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes

����������������������������������������������������������

Quantidade de Ações Ordinárias

Quantidade Total de Ações

(Em Unidades) (Em Unidades)

Marcel Martins Malczewski 4.399.399 8,53% 4.399.399 8,53%

Wolney Edirley Gonçalves Betiol 5.207.959 10,10% 5.207.959 10,10%

Administradores 4.281.534 8,30% 4.281.534 8,30% Conselho de Administração 3.969.101 7,70% 3.969.101 7,70%

Diretoria 310.433 0,60% 310.433 0,60%

Conselho Fiscal 2.000 0,00% 2.000 0,00%

Ações em Tesouraria 190.800 0,37% 190.800 0,37% Outros Acionistas 37.488.578 72,70% 37.488.578 72,70% Total 51.568.270 100,00% 51.568.270 100,00% Ações em Circulação 37.490.578 72,70% 37.490.578 72,70%

Quantidade de Ações Ordinárias

Quantidade Total de Ações

(Em Unidades) (Em Unidades)

Marcel Martins Malczewski 5.581.399 10,82% 5.581.399 10,82%

Wolney Edirley Gonçalves Betiol 5.207.959 10,10% 5.207.959 10,10%

Administradores 3.766.289 7,30% 3.766.289 7,30% Conselho de Administração 3.764.102 7,30% 3.764.102 7,30%

Diretoria 187 0,00% 187 0,00%

Conselho Fiscal 2.000 0,00% 2.000 0,00%

Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00%

Outros Acionistas 37.012.623 71,77% 37.012.623 71,77% Total 51.568.270 100,00% 51.568.270 100,00% Ações em Circulação 37.014.623 71,78% 37.014.623 71,78%

10.789.35820,92%10.789.358Acionistas titulares do controle difuso da Companhia

% Acionista

Posição em 31/03/2011E ADMINISTRADORES E AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

20,92%

%

18,63% 9.607.358 18,63%

POSIÇÃO ACIONÁRIA CONSOLIDADA DOS CONTROLADORES

POSIÇÃO ACIONÁRIA CONSOLIDADA DOS CONTROLADORESE ADMINISTRADORES E AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

Posição em 31/03/2012

Acionista % %

Acionistas titulares do controle difuso da Companhia 9.607.358

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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais Aos Administradores e Acionistas Bematech S.A. Introdução Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Bematech S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2012, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 –Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. Alcance da revisão Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações intermediárias individuais Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicável à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadas Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado Revisamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2012, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

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elaboração de Informações Trimestrais – ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas de maneira consistente, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Curitiba, 9 de maio de 2012. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 "F" PR Carlos Alexandre Peres Contador CRC 1SP198156/O-7 "S" PR

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Declaração da Diretoria Nos termos da Instrução CVM nº 480/09, os diretores da Bematech declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em 31de março de 2012. Curitiba, 9 de maio de 2012.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

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Declaração da Diretoria Nos termos da Instrução CVM nº 480/09, os diretores da Bematech declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em 31de março de 2012. Curitiba, 9 de maio de 2012.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes

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