NOTA DE PAGAMENTO -...

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Ceará NOTA DE PAGAMENTO Governo municipal de Ub]ara câmara Municipal de Ubajara la. via CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ÓRGÃO ........................01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ..... 01 01. CLASSIFICAÇÃO 01 031 2001 2.001 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO .........000 Câmara Municipal de Ubajara Câmara Municipal de Ubajara Manutençaoe funcionamento das atividade s legislativas Material de consumo Recursos ordinários DADOS DO EMPENHO NOTA DE EMPENHO ° 19010003 VALOR DO EMPENHO. R$ 471,08 TIPO DE LICITAÇÃO, nà apliúvel - BATA DO EMPENHO 19/01/2015 MODALIDADE ardiário SALDO ANTERIOR R$ 471,38 VALOR PAGO,, R$ 471,08 SALDO DO EMPENHO— R$ 0,00 LIQUIDAÇÃO BATA MOTA DE LIQUIDAÇÃO 28/01/2315 28010001 Atestamos o recebimento dos produtos / serviços VALOR IA NF PAGAMENTO ATUAL MOTA FISCAL 471,38 471,08 mercadoria ri ° 3533 sene 1 de 27/01/2015 AMANDA (LVA PARENTE DIRETORA / PAGUE-SE a importância constante na presente nota EMILIO DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DO C U M E NT O D E C A 1 X A N ° 05020002, de 05/02/2015 BANCO/FONTE 1 CHEQ/REF VALOR BB .................15.092-4 (CÂMARA )E UBAJARA) 855414 471,08 FREIRE Identificação do credor: li Credor CAMILA DE ALBUQUERQUE PEREIRA LIMA-ME Endereço AV. DOS CONSTITUINTES, 213,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.) ... 07.439.697/0001-40 CG.F .....06.182.165-9

Transcript of NOTA DE PAGAMENTO -...

Ceará NOTA DE PAGAMENTO

Governo municipal de Ub]ara câmara Municipal de Ubajara la. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ........................01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ..... 01 01. CLASSIFICAÇÃO 01 031 2001 2.001

CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO .........000

Câmara Municipal de Ubajara Câmara Municipal de Ubajara Manutençaoe funcionamento das atividade s legislativas Material de consumo Recursos ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO ° 19010003 VALOR DO EMPENHO. R$ 471,08 TIPO DE LICITAÇÃO, nà apliúvel - BATA DO EMPENHO 19/01/2015 MODALIDADE ardiário

SALDO ANTERIOR R$ 471,38 VALOR PAGO,, R$ 471,08 SALDO DO EMPENHO— R$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

BATA MOTA DE LIQUIDAÇÃO 28/01/2315 28010001

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

VALOR IA NF PAGAMENTO ATUAL MOTA FISCAL 471,38 471,08 mercadoria ri ° 3533 sene 1 de 27/01/2015

AMANDA (LVA PARENTE DIRETORA /

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

EMILIO DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE

DO C U M E NT O D E C A 1 X A N ° 05020002, de 05/02/2015

BANCO/FONTE 1 CHEQ/REF VALOR BB .................15.092-4 (CÂMARA )E UBAJARA) 855414 471,08

FREIRE

Identificação do credor: li

Credor CAMILA DE ALBUQUERQUE PEREIRA LIMA-ME Endereço AV. DOS CONSTITUINTES, 213,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.) ... 07.439.697/0001-40 CG.F .....06.182.165-9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28010002 Ceará Governo Municipal de Ubajara DATA: 28/01/2015 Câmara Municipal de Ubajara Exercício de 2015 1a. via

E M P E N H O ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 19010003 DATA DO EMPENHO... 19/01/2015

Credor.... CAMILA DE ALBUQUERQUE Endereço.. AV. DOS CONSTITUINTES, C.N.P.J... 07.439.697/0001-40 C.G.F..... 06.182.165-9

VALOR....... R$ 471,08 MODALIDADE.. ordinário

PEREIRA LIMA-ME 213,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMEN T ÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA........ 01 01. FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 2001 2.001

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO ..............000

Câmara Municipal de Ubajara Manutenção e funcionamento das atividade s legislativas Material de Consumo Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE I T E N S

quantidade unidade especifica ão valor unitário valor total 20,0000 QUILO AÇUCAR CRISTAL CHOCOBALAS 1,49 29,80 5,0000 CAIXA CHA ERVA DOCE C/10 PCT DE 10G 3,29 16,45 3,0000 CAIXA CHA,HORTELA C 10 PCT DE 10G 1,29 6,87 30,0000 PACOTE CAFE PURO C/2 OG 1,79 83,70 10,0000 PACOTE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 150ML C/100 UND 2,45 24,50 5,0000 CAIXA CHÁ CIDEIRA C/10 PCT DE 10G 1,75 8,75 10,0000 PACOTE COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50UL C/100 UND 1,20 12,00 5,0000 PACOTE COPO DESCARTAVEL P AGUA DE 300ML C/100 UNIR 4,50 22,50 6,0330 PACOTE FLOCAO DONA CLARA OOG 1,25 7,50 3,0000 LATA LEITE NINHO INTEGRAL 400G 8,49 25,47 5,0000 PACOTE BISCOITO MAISENA ESTRELA 4006 3,49 17,45 6,0000 PACOTE BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 4006 2,89 17,34 3,0603 PACOTE BISCOITO FOFITOS FORTALEZA 4006 2,19 6,57 3,0003 PACOTE BISCOITO FORTALEZA SALGADO 4000 2,19 6,57 3,0000 PACOTE ROSCA AO LEITE FORTALEZA 3506 3,75 11,25 3,0000 PACOTE PAO HOT DOG 4000 2,90 8,70 1,0000 QUILO SAL REFINADO NOTA 10 0,50 0,50 4,0000 GARRAF SUCO DE CAJU MARASUCO 500L 1,75 7,00 4,0000 GARRAF SUCO MARASUJO MARACUJÁ 500ML 4,45 17,80 4,0000 GARRAF SUCO MARASUCO GOIABA 506ML 1,75 11,00 5,0000 GARRAF SUCO MARASUCO DE UVA 506ML 4,00 20,00

12,0000 PACOTE SUCO TANG 30G 0,90 10,80 1,0000 FRASCO ADOÇANTE ZERO CAL 100ML 2,99 2,99 1,0000 LATA ACHOCOLATADO TODDY 8000 10,590

10,60 3,0000 UNIDAD MARGARINA DELINE 5330 5,0000 UNIDAD LEITE ITAMBE 2000 3,79 18,95 5,0000 UNIDAD REFRIGERANTE FANTA 2LTS 3,49 17,45 1,0000 UNIDAD REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LTS 4,49 8,98 60300 GARRAF AGUA ACÁCIA C/20LTS 5,00 30,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28010002 Ceara Folha: 2 Governo municipal de Ubjara DATA: 28/01/2015 Caniara Municipal de ubajara Exerccio de 2015 la. via

DADOS DA LIQUIDAÇAO

VALOR LIQUIDADO: 47108 Nota fiscal mercadoria 3533 Serie 1

ubajara, 28 de Janeiro de 2015.

AMSILVA PARENTE DIRETORA

NOTA DE EMPENHO 19010003 Ceará Governo mu n icipal de ubjara Data: 19/01/2015 câmara Municipal de ubajara Exercício de 2015 Modalidade: ordinário la. via

INTERESSADO

Credor.... CAMILA DE ALBUQUERQUE PEREIRA LIMA-ME Endereço. . AV. DOS CONSTITUINTES, 213,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J. . . 07.439.697/0001-40 C.G.F .....06.182.165-9

C LAS SI FI CAÇÃO

ORÇAM E NTÁ RIA

Unidade orçamentária ........0101. Func.programatica 0103120012.001

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Fonte de recurso .............000

origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.....não aplicável

Câmara Municipal de ubajara Manutenção efuncionamento das atividade

s legislativas Material de consumo Recursos ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior valor empenhado Saldo disponível 38.313,00 471,08 37.841,92

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor qye . se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao uso junto a Câmara Municipal de ubajara.

item Qua n tidade Uid Especificação da despesa Valor unitário valor total (RO)

5,0300 CAIXA CRA ERVA DOCE c/10 PCT DE 100 329 16,45 3,3330 CAIXA CHÁ RORTELA c/10 PCT DE 100 2 29 6,87

20,0003 QUILO AÇUCAR CRISTAL CHOCOBALAS 1,49 29,80

33,3003 PACOTE CAFÉ PURO c/20o 279 83,10 10,0000 PACOTE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 153L c/103 UD 2 45 24,50 5,0000 CAIXA CHÁ CIDEIRA diU PCT DE 130 175 8,75

10,0000 PACOTE COPO DESCARTAVEL P/CAFE 501 C/130 oo 1,13 12,00 5,0000 PACOTE COPO DESCARTAVEL

P~OOGAOUA DE 300L C/133 uio 4,50 22,53

6,3033 PACOTE FLOCÃO ÜOA CLARA 1,25 7,50 3,0000 LATA LEITE NINHO INTEGRAL 4000 8,49 25,47 5,0300 PACOTE BISCOITO MAISENA ESTRELA 480o 3,49 17,45 6,3033 PACOTE BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 4000 2,89 17,34 3,0003 PACOTE BISCOITO FOFITOS FORTALEZA 430O 2,19 6,57 3,0300 PACOTE BISCOITO FORTALEZA SALGADO 4000 219 6,51 3,3003 PACOTE ROSCA AO LEITE FORTALEZA MG 375 ,t' 11,25 3,0300 PACOTE PAO NOT DOO 4030 8,13

E MI LI O EIRA SILVA PRESIDENTE

EMPENHO 19010003 Folha: 2

Data: 19/01/2015

Modalidade: ordinário la. via

NOTA DE Ceará Governo municipal de ubjara câmara Municipal de Ubajara Exercido de 2015

017 1,0003 QUILO SAL REFINADO NOTA 13 3,50 3,50 018 4,0000 GARRAF SUCO DE CAJU MARASUCO 533ML 1,75 7,00 319 4,0303 GARRAF SUCO MÁRASUJO MARACUJÁ 533M1 4,45 17,80 320 4,0303 GARRAF SUCO MARASUCQ GOIABA SO3ML 2,75 11,00 021 5,0003 GARRAF SUCO MARASUCO DE UVA 503ML 4,30 23,00 021 12,0000 PACOTE SUCO TANG 33G 3,90 13,80 023 1,0300 FRASCO ADOÇANTE ZERO CAL 130ML 2,99 2,99 024 1,3300 LATA ACMÕCÜLATÁDO TQDDY 803G 10,59 10,59 325 3,3030 UNIDAD MARGARINA DELINE SOOG 3,23 9,63 326 5,0003 UNIDAD LEITE ITAMBE 200G 3,19 18,95 327 5,0003 UNIDAB REFRIGERANTE FANTÁ 2LTS 3,49 17,45 028 2,0000 UNIBAD REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LTS 4,49 8,98 029 6,0330 GARRAF ÁGUA ACÁCIA C/23LTS 5,00 33,00

Ubajara, 19 de Janeiro de 2015. zo

EMILIO DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE

4REJ40

Varelão Chocolialas Av. dos Constituintes, 213 - Centro R$ 1 ) O

CHOCOBALAS Fone:(88) 3634-1012/ 9291-72511 9668-7766 - Ubaj ara - Ce

RFCIRO

Recebemos do(s) Sr(s)

a .quantiade Ç_Cx'-Ovas .

Referente ao pagamento da(s) NF(s): 2... i . CAMII A À! FJOL.. )UE

Ubajara-Ce......./......../..2L5 GRÁF!CATAVARES CódAU013

- -

[AGUS E

elp-STOR

c G94W 5

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2AMILA DE ALBUQUERQUE PEREIRA L Docurnento Auxiliar da fl1HI1llI11 AV. DOS CONSTITUINTES N ° 213 - CENTRO Nota Fiscal Eletrônica

- UBAJARA-CE o- ENTRADA 1 CHAVE DE ACESSO -- - CEP 62350-000 1-SAíDA 1 2315 0107 4396 9700 0140 5500 1000 0035 3310 0003 5339 FONE (88)3634-1012 N° 000.003.533 - -

SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

FOLHA 1/2 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO - PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

LANC ATRAVES DE EMICAO DE CUPOM FISCAL EMITID 123150004828950 27/01/2015 18:24:40 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO - CNPJ

061821659 1 07.439.697/0001-40 -- --- __-.--- -_--. ,- 1

)ESTINATÁRIO/REM ETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL - CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA - 06.577.423/0001-55 27/01/2015 ENDEREÇO - BAIRRO/DISTRITO - CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA

AV MONSENHOR GONCALO EUFRASIO 412 CENTRO 62350-000 27/01/20. 15 MUNICÍPIO FONE/FAX f UF - INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA

(.JBAJARA (99)9999-9999 [_CE j069203440

-ATURA/DUPLICATAS NÚMERO VENCIMENTO VALOR

003533-01 2710112015 471,08

2ÁLCULO DO IMPOSTO - BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO V.APROX.TRIBUTOS 1 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0.00 0,00 142,78(30,31%) 471,08j

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0'00L 0,00 0,00 - -- 0,00 471,08

FRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CSTTCPOP UNID. QUANT. V.UNITÁRIO V.DESC. V.TOTAL BC.ICM

341 FANTA UVA 2LTS 20O0.J6O I,00 344 0,00 5929 k

5929 339 COCA COLA 2LTS 22021000 060 UN 2.00 4.490! 0,00j 8,98

340 - FANTA LARANJA 2LTS - 220 60J5929 UN 2,0 3,490 0,001 6.98

27961 ACUCAR CHOCOBALAS CRISTAL. 1KG _J_022000 040 L5929 UN 20,00 1,490 29,80

16.45 1, 4552 CHÁ ERVA DOCE LIN TE 09021000 060 5929 UN 5.000 3,290 0.00

4550 CHAHORTELA LINTEA 09021000 060 5929 UN 3.000, 2,2901 - 6.87

10197 TANG PRO CAiA • 21069010 - 060 5929 CX 4.000 0 ,900! 0,00 3,60

4813 REF TANG UVA 300 21069010 060 5929 UN 4,000 0,900 0.00 3,60

341 FANTA UVA 2LTS 22021000 060 5929 UN 1 000 3,490 0.00 3.49

10198 TANG PRO GRAVIOLA L21069000 060 5929 UN , 4.000 0.900 0.00 - 3.60

2691 PURO 2500 , CAFE 09012100 060 5929 - UN 30.000 2.790 0.00 -83.70 ;

_________ CHÁ CIDREIRA LIN TEA 09021000 060 5929 UN - _5,9À 1,750 0,0 8.751

14544 , OPO BONO PLAST I5OML 39239000 !,0 5929 UN - 0,000 2,4501 - 0.00J_ 24.59 0,00 0.001 -

16114 COPO DESCARTA VEL 5OMLBONOPLAST 39249000 1 060 5929 UN - 10,000 1,2001 - o.00[_ , 12,00! - 0,00 0,001

10/' DONA CLARA 500G 11049000 06015929 UN 1 4.000 1,2501 0.00j 5,00 0,00 0,00 1 ---------

L225 MAIZENA ESTRELA 4000 , i9053100 , 060 - 5929 - UN , 2.000 3 .490 1 0.001 - - 6,981 0.00+

1359 CREAM CRACKER FORTALEZA 4000 1 19059020 060 1 5929 UN 3.0 2,890 0.00 - 5.671 0,00 0,001

CREAM CRACKER SUPERIOR RICHESTER 4000 ' 19059020 060 1 5929 IJN 1.000 2.8901 0,001 - 2,89 0,00 1 o,00l 0,00 0,00l 0,00

2025 FOFITOS LEITE FORTALEZA 4000 19053100 060 5929 - UN 2.000 - - 2.190: 0.00 - - 4.38/. -. 0,001 0.00L_ 0,00 0.00 0.00

BISC FORTALEZA SALGADO 4000 19053100 060 5929 UN 3,000 2,190 0,001 6,571 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1,!85 +. SAL REFNOTA 10 25010020 060 5929 UtJ - 1.000, 0.5001 0.001 o,so 0.001 0,00 0.001 0,001 oco

1916 3LEITE NINHO INTEGRAL 4000 - 04022110 060 5929 UN -, 3.000 8,4901 0.00 0.00 0., j 0.00!

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 MD-5 - u879ee53224d452304dee13c3aa75e82

1 Valor aprox. dos tributos R$ 142,78 (30,3 1%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO. 2710112015 19:24

ttC0 qu(l matria ou serVIÇ0 usados neste documento foram

reamefltQ executado em proveito desta Casa LegiSBtiVa.

de 000

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Br.hlIp://acbr.sf.ne\

- JFRETE POR CONTA - J CÓDIGO ANTT - PLACA DO VEÍCULO1 UF CNPJ/CPF

9-SEM FRETE

- 1 MUNICÍPIO - - - - - INSCRIÇÃO ESTADUAL

V.ICMS VAPI ALÍQ. ALIO-

[CIVIS IPI 1

o,00j 0,001

0,00

0,00 0,00 0,00 00 00

0,00 ,: 0,00! 0,00 , 0.00, 0.00

0,00 0.001 0.00 0,00- 0,00

o,00l oco 0,06 0,00

0,00 0,001 0,00 0.00 '

0.00, 00I 0.0 0 , 0,00 0.00

0,00 0,00

0,001 — 500

30 , 0,00

00_1

CAMILA DE ALBUQUERQUE PEREIRA L! DANFE Documento Auxiliar da

AV. DOS CONSTITUINTES N° 213 - CENTRO Nota Fiscal Eletrônica

- - IRAJARA-CE 0- ENTRADA CEP 62350-000 1-SAÍDA FONE (88)3634-1012 N° 000.003.533

SÉRIE 1 FOLHA 2/2

NATUREZA OPERAÇÃO

LANC ATRAVES DE EMICAO DE CUPOM FISCAL EMITID

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO -

061821659

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CHAVE DE ACESSO

2315 0107 43969700 0140 5500 1000 0035 3310 0003 5339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DEAUTORIZAÇÂODEUSO - -

123150004828950 27101/2015 18:24:40

CNPJ

07.439.697/0001-40

CÓD PROD DE'.ÇKIÇÁO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNIO QUANT V UNITÁRIO V DESC V TOTAL BC ICMS V ICMS V ui ALIO ALIO ICNIS IFI

251 ADOCANTE ZERO CAL IOOML , 1069090 1060 5929 UN 1,000 2,990 0,001 2,991 0,001 0,00; 0.00, 0.00 0,00

-- 8069000 !0605929 UN 1,00d 10,5901 0, 001 i' 0,001 0,01 0.00 1 0,0 oo 1412 MARO DELINECR 5000

: 117I000 - oóo

- 5929! UN 1 3.00d 3,200. 0,00 9,60 0,001 , 000 0,00' 0,00 0.00

642 LEITE ITAMBE200G 04022110 oôoj 5929 N ------- - 0.00j 0,00 1 0,00! 0,00 0,00

10281 SUCO MARASUCO MARACUJA 500ML 20098000 060 5929 UN 4,000 4,450! o,00l 17,801 o.00 o,00, 0,00 0,00- 0,00

2591 SUCO MARASSIJCO CAJU 12X500ML, 64021000 060 5929 UN 4,00 '1

1.750 ------------

0,001 ••1••

7,001 0,001 o,00! 0,001 0,00; t-------

0,00

2603 -

SUCO MARASSLICO GOIABA SOOML - 20098000 060 5929 UN ,00 - 22,750 1 - 5.50 - ------------------------------

0.001 - - -- 0,00k - 0,001 0,00 -- 0.00-----

341 FANTA UVA 2LTS - - -- -

-- 22021000 060 5929 UN l,00 3,490 0,00 - 3,49 0,001 0,00 o,00 0,00

23799 AGUA ACAC!A2OLTS 22011000 040 5929 UN 6,000 5,000 0.00! 30,001 0,00, 0,00! 0,00i 0,00 0,00

359 CREAM CRACKER FORTALEZA 4000 ' 19059020 060 5929 UN - - - 2,000 . 2.090! - 0.00 - .7S - -- 0.001 0,00 0,00 0,00, 0,00

225'/ MAIZENA ESTRELA 4000 -- 19053100 060 5929 UN , 3.000 3,490 0,00 1 0.47! 0,00! coo! 0,00 , 0,00, 0,00

704 FLOCAO DONA CLARA 5000 ' ' 11049000 060 5929 UN 2,000 1,250 0,00 2.50 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

2603 SUCO MARASSL'CO GOIABA 500ML 20098000 , 060 , 5929 UN 2,000 2.750 0. 001 - 5.50 0,00 1 0,00 0.00 0.00 0,00

2611 SUCO MAIOASLCO UVA SOOML 20098000 060 5929 UN 5.000 4,000 0.00, 20,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

3722 ROSCA AO LEITE. 350G

-

19053100 060 5929 UN 3.000 3.750 0.001 0,00 , 0.00 000

2787 FOFITOS COCO FORTALEZA 4000 19053100 , 060 5929 UN - - 1,000 - 2,190, - 0.00J -- - 2,19 0.00 000! 0,00 0,00 0,00 ,

7469 PAO HOT DOO 4000 19059010 0605929 UN 3.000 2.900 0, - 3,70! 0.00 0,00, 0,00 0.00 0,00

70 COPOS DESCARTA VEL BONOPLAST_300ML f_22021000

, ,

_06015929

-

IJN 1 OO

-

4509 000 1 000 000 - - 000 000 000

RESERVADO AO FISCO -

-, -

- S

DADOS ADICIONA TARES -

Material rtIIÇOS p

AGUEFonte IBPT

-

desta Cas

Câmara de GESTOR

Estado do Ceará

. Câmara Municipal de Ubaj ara "A Casa do Povo" Poder Legislativo Municipal

ORDEM DE COMPRA No. /2015 A EMPRESA: CAMILA DE ALBUQUERQUE PEREIRA LIMA - ME C.N.P.J:07.439.697/0001-40 - INSC. ESTADUAL: 06.182.165 -9 ENDERE Ç O: AV. DOS CONSTITUINTES N°. 213 CENTRO Cep: 62.350 000

Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QTDE VR. UNIT.

VR.TOTAL

AÇUCAR CRISTAL CHOCOBALAS KG 20 1,49 29,80 CHÁ ERVA DOCE( cx lOg) C/10 SAQUINHOS CX 05 3,29 16,45 CH Á HORTEL Ã (cxløg) C/10 SAQUINHOS CX 03 2,29 6,87 CAFÉ PURO 250g PCT 30 2,79 83,70 CHÁ CIDEIRA(cx lOg) CX 05 1,75 8,75 COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 1 5OML C/ 100 UNIDADES BONOPLAST

PCT 10 2,45 24,50

COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 50ML C/ 100 UNIDADES BONOPLAST

PCT 10 1,20 12,00

COPO DESCARTÁVEL P / ÁGUA C/100 UNIDADES BONOPLAST

PCT 05 4,50 22,50

FLOCÃO DONA CLARA 500G PCT 06 1,25 7,50 LEITE NINHO INTEGRAL 400G LATA 03 8,49 25,47 BISCOITO MAISENA ESTRELA 400G PCT 05 3,49 17,45 BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 400G PCT 06 2,89 17,34 BISCOITO FOFITOS FORTALEZA 400G PCT 03 2,19 6,57 BISCOITO FORTALEZA SALGADO 400G PCT 03 2,19 6,57 ROSCA AO LEITE FORTALEZA 350g PCT 03 3,75 11,25 PÃO HOT DOG 400g shopping pães (pct c/løunidades) PCT 03 2,90 8,70 SAL REFINADO NOTA 10 KG 01 0,50 0,50 SUCO DE CAJÚ MARASUCO (GARRAFA)500m1 Garrafa 04 1,75 7,00 SUCO MARASUCO MARACUJÁ (GARRAFA)500m1 Garrafa 04 4,45 17,80 SUCO MARASUCO GOIABA (GARRAFA)500m1 Garrafa 04 2,75 11,00 SUCO DE UVA MARASUCO 500ML Garrafa 1 05 4,00 20,00 SUCO TANG 30g PCT 12 0,90 10,80 ADOÇANTE ZERO CAL 1 00m UND 01 2,99 2,99 ACHOCOLATADO TODDY (800g) UND 01 10,59 10,59 MARGARINA DEL1NE (500g) UND 03 3,20 9,60 LEITE ITAMBÉ (200g) PC 05 3,79 18,95 REFRIGERANTE FANTA (2L) UND 05 3,49 17,45

REFRIGERANTE COCA COLA (2L) UND 02 4,49 8,98 ÁGUA ACÁCIA (GARRAFÃO 20L) Garrafão 06 5,00 1 30,00 TOTAL ______ 471,08

rp banco AgOncla Liv i (. Oma i ene Ln9que N.o Li

001 02 O 8 1.O924 1 800 855414 ____

.gue por este eque a quantia de _________________________________________________________

4 Lj3 :

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__7__ _-- 7' -...-_--------- e centavos acima

ou à sua ordem

Ú»J _ de JIkO dO2Q

CE U8AJAIACAMARALJNic1P4L_.':_ oo.000 000/0532.01 CNPJ 06.577.4231000155 =um hoit* USAJARA CE AV OR. CLIENTE 5A1Afll0 DESDE 0111999 PDSID€MTE JOAQUIM FONTENELE. 66 CONFECCAO 0112015