NOTA DE PAGAMENTO CSIFICAÇÃO...

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Ceara NOTA DE PAGAMENTO Governo Municipal de ubjara câmara Municipal de Ubajara la. via CSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ÓRGÃO ........................01 Câmara Municipal de ubajara UNIDADE ORÇMENTARIA .....01 01. Câmara Municipal de Ubajara CLASSIFICA À0 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento das atividade 5 legislativas CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc : Pessoa Jurídica FONTE DE RECURSO .............000 Recursos ordinários DADOS DO EMPENHO NOTA DE E M PENHO N ° 0210008 VALOR DO EMPENHO RS 5,00,00 TIPO DE LICITAÇÃO, nú apliúvel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2Ü15 MODALIDADE ........ estimativo SALDO ANTERIOR.., R 4636,18 VALOR PAGO... R$ 363,22 SALDO DO EMPENHO.. R$ 423,56 LIQUIDAÇÃO DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/03/2815 03330801 363,22 363,22 Atestamos o recebimento ~ P dos produtos / serviços AMANDA VA PARENTE DI R ET PAGUE - SE a importância constante na presente nota EMILIO DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE D O C U M E N T O D E C A 1 X A N ° 03030001, de 03/03/2015 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB .................15.092 4 (CAMARA UBAJARA) 855492 363,22 kIONHÂE TESGUREIR Identificação do credor: Credor. . . . EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL Endereço.. AV. PONTES VIEIRA 1554 DIONISIO TORRES,Fortaleza-CE 60130-241 C.N.P.J. .. 33.530.486/0034-9

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  • Ceara NOTA DE PAGAMENTO

    Governo Municipal de ubjara câmara Municipal de Ubajara la. via

    CSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

    ÓRGÃO ........................01 Câmara Municipal de ubajara UNIDADE ORÇMENTARIA .....01 01. Câmara Municipal de Ubajara CLASSIFICA À0 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento das atividade

    5 legislativas CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc : Pessoa Jurídica FONTE DE RECURSO .............000 Recursos ordinários

    DADOS DO EMPENHO

    NOTA DE E M PENHO N ° 0210008 VALOR DO EMPENHO RS 5,00,00 TIPO DE LICITAÇÃO, nú apliúvel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2Ü15 MODALIDADE ........ estimativo

    SALDO ANTERIOR.., R 4636,18 VALOR PAGO... R$ 363,22 SALDO DO EMPENHO.. R$ 423,56

    LIQUIDAÇÃO

    DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/03/2815 03330801 363,22 363,22

    Atestamos o recebimento ~P dos produtos / serviços AMANDA VA PARENTE DI R ET

    PAGUE - SE a importância constante na presente nota

    EMILIO DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE

    D O C U M E N T O D E C A 1 X A N ° 03030001, de 03/03/2015

    BANCO/FONTE

    CHEQ/REF VALOR BB .................15.092 4 (CAMARA UBAJARA) 855492 363,22

    kIONHÂE TESGUREIR

    Identificação do credor:

    Credor. . . . EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL Endereço.. AV. PONTES VIEIRA 1554 DIONISIO TORRES,Fortaleza-CE 60130-241 C.N.P.J. .. 33.530.486/0034-9

  • Ceara NOTA DE SUBEMPENHO 03030001

    Governo municipal de ubajara DATA: 03/03/2015 câmara Municipal de ubajara Exercício de 2015 Doc.Caixa: 03030001 la. via

    EMPENHO ORIGINAL

    NOTA DE EMPENHO... 02010008 VALOR .......R$ 5.000,00 DATA DO EMPENHO. . . 0210112015 MODALIDADE.. estimativo

    Credor. . . . EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL Endereço.. AV. PONTES VIEIRA 1554 DIONISIO TORRES,Fortaleza-CE 60130-241 C.N.P.J... 33.530.486/0034-9

    CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

    UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ........01 01. Câmara Municipal de Ubajara FUNC.PROGRAMATICA 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento das atividade

    s legislativas CATEGORIA ECONOMICA.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica FONTE DE RECURSO ............. 000 Recursos ordinários

    DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

    SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL 4.636,78 363,22 4.273,56

    ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R$)

    Pagamento da NEE 02010008 emitida em 0210112015 363,22

    Ubajara, 03 de Março de 2015. Autorizo

    EMILIO DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE

  • Ceara NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27020003

    Governo Municipal de ubajara DATA: 2710212015 câmara Municipal de ubajara Exercido de 2015 la. via

    EMPENHO ORIGINAL

    NOTA DE EMPENHO. . . 20020002 DATA DO EMPENHO. . . 2010212015

    VALOR .......R 365,00 MODALIDADE.. ordinário

    Credor. . . . ALEXANDRE FERREIRA DE AGUIAR Endereço.. DISTRITO DE ARATICUM,ZONA RURAL-Ubajara-CE 62350-000 C.P,F..... 069.978.992-34 Identidade CI:514 SSP PA

    CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

    UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ........01 01. Câmara Municipal de Ubajara FUNC.PROGRAMATICA 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento das atividade

    slegis1ativa CATEGORIA ECONOMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - Civil FONTE DE RECURSO .............000 Recursos ordinários

    DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

    uatdade udd escificçãa valor uitário valor total 1,0003 UNIDAD BIARIAS 36530 365,00

    DADOS DA LIQUIDAÇÃO

    VALOR LIQUIDADO: 365,00 HISTORICO ...... :deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 23 de

    Fevereiro de 2015, para tratar de interesse do Legislativo, Junto a União dos Vereadores e câmaras do Ceara-UVC.

    ubajara, 27 de Fevereiro de 2015.

    J: AMANDA IVA PARENTE

    TORA

  • Claro 5/A Rua Flórida, 1970, Cidade Monções CEP 04565-001 - São Paulo - SP CNPJ - 40.432.54410001-47

    Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

    Pág. 000110002

    IIIIuIuIIuIuIIIIuIIIIIIIIIIIuIuIIIuIIIIIlIIIlIl CTCE FORTALEZA CE TTO

    MUNICIPIO DE UBAJARA CAMARA MUNICIPAL Ln

    _____ R MNS GONCALO EUFRASIO 00 CENTRO 62350-000 UBAJARA CE

    III IIIIM1 II IIIIIIIIU IlIlIlIlIlIl IOIIIlIIIIIiIIIIIIII 7211343575191770000011458730130215

    NCIMENTO: 2410212015

    3/v311 201 BANCA AO BRASIL 6: IS: ira você.

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    . , Íl3/,'00I) bre a cobrança e outras regras 20748l3H7Ï- 201b1224009 nossa central de atendimento.

    [dita cio payome.fltü 0:3/03/2015

    Valor em Dinheiro 36322

    Valor em Cheque Valor lota 1 - 63,22

    Q I\fl I\íCl '(Ai' 170 híI1S

    A partir do dia 0211112014 todos os celulares

    nas áreas DDDs 91 92 93 94 95 96 97

    98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos

    números de radio Nextel Será acrescentado

    o 9 antes do numero atual passando para

    o seguinte formato (021 xx) 9xxxxxxxx Para

    mais informações, acesse embrotel com br

    CÓDIGO DA CONTA 18698075

    SUA CONTA VENCE EM] rVALOR DA CONTA

    2410212015 J L_R$ 363,22 Seu Telefone: 88 36341246 (Classe: E)

    mês de referência: Fevereiro/2015 data de emissão: 1210212015

    n° da fatura: 0220748138773

    no da nota fiscal: 000001938

    cód. para débito automático: 18698075-1

    Lembrete: Débitos anteriores: R$ 331,64

    NIÃ,AffiEWICACAU • • "-'• '' " '-'' '" Descontos

    Total da Conta: L CJovÈMuitoS2Eoatio RP Informações

    todos os dias em qualquer horariol

    Resumo por telefone/cartão faturado

    TELFATURADO 8836341246 8836341246

    SERVIÇO Muito Mais 21 Corporatii Total

    - 1000 Mirtn

    CHAMADAS DURAÇÃO

    2 00:10:47

    1 2 00:10:47

    VALOR 0,00 0,00

    Total do Resumo ffiTOR

    2 00:10:47 0,00

    Resumo dos seus Planos e Serviços

    DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERIODO VALOR Plano Muito Mais 21 Corporativo -Bloco 1000 Minutos - 09/01/2015 a 0810212015 363,22 Subtotal: 363,22

    Muito Mais 21 Corporativo - 1000 Minutos - PAS 118-ID - Data de adesão: 2110512007 TEL. FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL TEL. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR Fixo / Fixo 8836341246 FORTALEZA 8532884527 1310112015 10:36:17 8836341246

    00:03:22 Dia 0,00 SOBRAL 8836113186 2610112015 14:54:55 00:07:25 Dia 0,00

    Subtotal: 00:10:47 0,00

    D73 7.538D 5B8 1 .7D72.CA29 9F1 1.3339.6133

    Ddse de Cálculo 1CMS: - Alíquota

    Valor do ICMS:

  • Comp Banco Agencia 0W Cl Corda C2 Sdrle Cheque N.o C3

    018 001 032 O 8 15.092-' 1 800 854 7 R 6322 _____ antia de 4 s ze tv~3s ., -t- Q (jç ç

    ntavos acima

    a L ou àsua ordem de de t& cp

    3ANcOOOBRAS1L c. U8AJARA CE LJ6AJAM CÂMARA *ICPAL 00 000 000/032 01 CNPI 06 §77 423J00015 U8AJAA CE - AV OR CLIENTE e»cnio DESDE 011I99 - JOAQUIM F0NTENELE 68

    - 1 CONFECCAO 0212018

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