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Novidades da Versão 16.05a DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila Maria e Eliane Doc. Vrs. 03 Revisão: Aprovado em: Junho de 2016. Nota de copyright Copyright ® 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

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Novidades da Versão 16.05a

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Autora: Laila Maria e Eliane

Doc. Vrs. 03

Revisão:

Aprovado em: Junho de 2016.

Nota de copyright

Copyright ® 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

Novidades Versão 16.05aMódulos:

Sistema Pitágoras

ÍNDICE

1. VISÃO GERAL..............................................................................................................................5

1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:..........................................................................................................5

1.2 INTRODUÇÃO:.........................................................................................................................................5

2. SISTEMAS TEOREMA................................................................................................................6

2.1 DADOS DA TABELA DE VERSÕES SERÃO ELIMINADOS NA ATUALIZAÇÃO...............................................6

2.2 EXTRAÇÃO DE FLORESTAS – CENTRO DE CUSTO NOS SERVIÇOS............................................................6

3. ADMINISTRADOR.......................................................................................................................9

3.1 RETIRADOS DOS DEMAIS MÓDULOS OS MENUS QUE FORAM PARA O ADMINISTRADOR.....................9

4. ARQUIVOS DIGITAIS...............................................................................................................10

4.1 CLASSIFICAÇÃO E BASE DE ICMS NO SPED ICMS/IPI.............................................................................10

5. CRM...............................................................................................................................................12

5.1 REGISTRO DA EMPRESA NO MOVIMENTO DE RECADOS......................................................................12

5.2 SAC CAMPO STATUS NA GRADE DE CONSULTA....................................................................................12

5.3 E-MAIL DOC-E NOS NO TELEMARKETING..............................................................................................13

6. CONTÁBIL FISCAL...................................................................................................................15

6.1 IMPORTAÇÃO DE XML DE NFS-E DA PREFEITURA DE GUARAPUAVA....................................................15

6.2 VISUALIZAÇÃO DA CONSISTÊNCIA NUMÉRICA DE SAÍDAS NO MOVIMENTO FISCAL - F6.....................15

6.3 GERAÇÃO DO FINANCEIRO NO LANÇAMENTO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.........................16

6.4 ADEQUAÇÃO AO NOVO MANUAL DA DIME – CÁLCULO DIFA...............................................................17

7. GESTÃO ADMINISTRATIVA..................................................................................................19

7.1 OPÇÃO PARA FINALIZAR PEDIDO DE COMPRA POR ITEM.....................................................................19

7.2 MENSAGEM DE CUSTO UNITÁRIO ZERADO NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL..........................................19

7.3 IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA CAMPOS REFERÊNCIA E DATA DE ENTREGA............................20

7.4 VALOR ADICIONAL NO LANÇAMENTO DE ITENS DO PEDIDO DE COMPRA...........................................20

7.5 RATEIO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CADASTRO DE VENDEDORES....................................................21

7.6 CÓDIGO CONTÁBIL PARA CLIENTE E FORNECEDOR NA MANUTENÇÃO DE CLIENTES...........................22

7.7 CAMPO Nº DE REGISTRO DO PEDIDO DE VENDAS – AUMENTO DE TAMANHO....................................22

7.8 MUNICÍPIO E UF NA GRADE DE CONSULTA DE PEDIDOS DE VENDAS...................................................23

7.9 CAMPO DE E-MAIL NO CADASTRO DE EMPRESA – AUMENTO DE TAMANHO......................................23

7.10 NATUREZA DA OPERAÇÃO NO CADASTRO DE CÓDIGOS DE OPERAÇÃO.............................................24

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7.11 HORA E TIPO DE PAGAMENTO NA IMPORTAÇÃO VENDAS EMPORIUM.............................................24

7.12 ACESSO DE USUÁRIO PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE OUTRO ITEM.............................................25

7.13 GERA CONTA CORRENTE PARA FORNECEDOR NA OPERAÇÃO...........................................................26

7.14 SOMATÓRIO DE VALOR TOTAL NO HISTÓRICO DE CLIENTES - F6.......................................................26

7.15 CONTABILIZAÇÃO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.....................................................................27

7.16 INDICADOR IE NA CONSULTA DE CADASTRO DE CLIENTES.................................................................27

7.17 CAMPO R$ P/QUANTIDADE ARMAZENA ATÉ SEIS CASAS DECIMAIS..................................................28

7.18 CHAVE DA NOTA REFERENCIADA NA NOTA DE DEVOLUÇÃO.............................................................28

7.19 AGRUPAMENTO DE MARCAS NO GRÁFICO DE VENDAS.....................................................................29

7.20 MELHORIA NO MOVIMENTO DE FCI – FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO.................................30

7.21 CHAVES DAS NF-ES E/OU CT-ES AO IMPRESSO DE MDF-E..................................................................31

7.22 RECIBO INDIVIDUAL DA BAIXA DE BORDERÔ......................................................................................31

7.23 CÓDIGOS PARA CONSULTA NO HISTÓRICO DO ITEM - F7...................................................................32

7.24 ALÇADA SEGUNDO O BOTÃO AUTORIZAÇÃO NO PEDIDO DE COMPRA..............................................33

7.25 AJUSTE DE ARREDONDAMENTO NO CÁLCULO DE ISS NA NOTA FISCAL.............................................34

7.26 IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRAS FINALIZADOS EM PEDIDO DE COMPRA.............................35

7.27 SITUAÇÃO E SELEÇÃO DE TODOS NA CONSULTA APONTAMENTOS OSM...........................................36

7.28 BASES DE PIS E COFINS COM DUAS (02) CASAS DECIMAIS.................................................................37

7.29 ALTERAÇÃO DE RÓTULO TIPO DE PAGAMENTO PREVISTO.................................................................37

7.30 AGRUPAMENTO GENÉRICO DE ITENS.................................................................................................38

7.31 DESCRIÇÃO DA ROTA PARA GERADOR DE RELATÓRIOS......................................................................40

7.32 MOSTRAR TODAS AS EMPRESAS AO IMPORTAR DE PEDIDO DE COMPRA.........................................41

7.33 RESERVA DE ESTOQUE PARA ITENS COM SALDO A FATURAR.............................................................41

7.34 AJUSTE DE ÍNDICE DE ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO NA GRADE DO CONTAS A PAGAR E RECEBER......42

7.35 OPÇÃO PARA TIPO DE ESTOQUE PARA RELAÇÃO LISTAS DE PREÇOS.................................................42

7.36 RELATÓRIO DE ITENS A TRANSFERIR ORDENADO PELA DESCRIÇÃO...................................................43

7.37 FILTRO POR LOCAL DE ESTOQUE NA RELAÇÃO DE ITENS NÃO MOVIMENTADOS NO PERÍODO.........44

7.38 INCLUSÃO DE NOTAS DE ENTRADA DE TERCEIROS PARA MDF-E........................................................45

7.39 FILTROS POR COMPETÊNCIA NO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER.................................46

7.40 SUBSTITUIR O NÚMERO DO DOCUMENTO PELO LOTE NO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER.....................................................................................................................................................46

7.41 CAMPO EXIG. DO ISS NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÕES....................................................................47

7.42 INFORMA O MUNICÍPIO NA GRADE DO PROCESSO DE GESTÃO DOC-E..............................................47

7.43 AGRUPAMENTO EM NÍVEIS NA MOVIMENTAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA.....................................48

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7.44 FILTRO POR ORIGEM DE LANÇAMENTO NO MAPA DE VENDAS.........................................................49

7.45 REORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE ORÇADO X REALIZADO.............................................................51

8. GESTÃO DE PESSOAL..............................................................................................................52

8.1 CÓDIGO DA EMPRESA E PERÍODO NO COMPLEMENTO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO..........52

8.2 MODIFICAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO FECHADO DE FÉRIAS............................................................52

8.3 IDENTIFICAÇÃO DO PDF DO HOLERITE PELO CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO.............................................54

8.4 VENCIMENTO MÊS ANTERIOR COMO MAIOR REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO......................................55

8.5 BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DO FECHAMENTO DO MOVIMENTO DE FOLHA............................................55

8.6 RESUMO DEPARTAMENTAL NA RELAÇÃO ANALÍTICA GPS...................................................................57

8.7 RELAÇÃO DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS......................................................59

9. PRODUÇÃO INDUSTRIAL.......................................................................................................59

9.1 NOVAS OPÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO NA OSM.............................................................59

9.2 OPÇÃO MANTER DADOS DO ÚLTIMO LANÇAMENTO NA TRANSFORMAÇÃO.......................................60

9.3 ADICIONADA FILTRAGEM NA ANÁLISE DE OSM....................................................................................60

10. TRANSPORTES E FROTAS....................................................................................................62

10.1 DATA DE VALIDADE DO TACÓGRAFO NO CADASTRO DE VEÍCULO.....................................................62

10.2 TRATAMENTO PARA MDF-E DUPLICADA............................................................................................62

10.3 AUMENTO DO CÓDIGO DE VEÍCULOS PARA SEIS CARACTERES..........................................................63

11. VENDAS BALCÃO....................................................................................................................65

11.1 NOVOS CAMPOS PARA ETIQUETA DE ORDEM DE SERVIÇO................................................................65

12. REFERÊNCIAS.........................................................................................................................67

13. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS........................................................................................67

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1. VISÃO GERAL1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:

Foram adicionadas muitas funcionalidades em todos os módulos do Sistema TeoremaEE. Esta versão foi

preparada para novas obrigações. Alguns relatórios foram atualizados.

1.2 INTRODUÇÃO:

Nesta versão foram acrescentadas novas funcionalidades, para auxiliar a utilização do sistema, dando sequência

ao desenvolvimento de elementos existentes e agregando novos processos que auxiliarão em diversas situações,

estas estão descritas no decorrer deste documento, organizados em seções conforme os módulos do sistema

TeoremaEE.

A seguir descrevemos as novidades dos módulos Administrador, Arquivos Digitais, Contábil Fiscal,

Gestão Administrativa, Gestão de Pessoal, Romaneios, Transportes e Vendas Balcão para a versão 16.05a.

Podem existir pequenas modificações não mencionadas neste documento, correções de erros, funcionalidades

específicas e inclusive internas, que de alguma forma agregam melhorias e maior consistência nos processos

realizados e dados manipulados. Este documento pretende auxiliar o usuário quanto ao uso das modificações

realizadas, portanto, seguir atentamente as instruções deste documento para o efetivo resultado esperado.

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2. SISTEMAS TEOREMA

2.1 DADOS DA TABELA DE VERSÕES SERÃO ELIMINADOS NA ATUALIZAÇÃO

Em alguns clientes ao entrar em alguns módulos o sistema gravava e apagava as versões por

usuário/estação, ocorria de permanecerem versões muito antigas para consulta. A partir desta versão, ao

utilizar o atualizador as informações da tabela de versões da Base de Dados utilizada pelo sistema serão

eliminadas. Esta é uma melhoria interna que não acarretará qualquer percepção aos usuários.

2.2 EXTRAÇÃO DE FLORESTAS – CENTRO DE CUSTO NOS SERVIÇOS

Inclusão de campo para Centro de Custo no Cadastro de Serviços, Figura 1.

No Romaneios – F6, ao utilizar o Serviço com Centro de Custo registrado, o sistema complementa o

campo para Centro de Custo com a informação, Figura 2.

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Figura 2: Movimento de Romaneios – Serviços – Centro de Custo.

1. Figura: Cadastro de Serviços - Centro de Custo.

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Ao liberar o Romaneio , o sistema realizará a inclusão de movimento de itens para cada

serviço cadastrado, a Figura 3 apresenta a consulta do movimento na entrada de itens no módulo de

Gestão Administrativa, desde que a permissão de usuário, Liberação e Bloqueios de Período o permitam.

Observar que os Serviços estarão separados na consulta porque consideram o Cliente Fornecedor

do registro de Serviços do Romaneio, Figura 4, enquanto que para o movimento de itens considera-se o

cliente em Dados do Documento do Romaneio.

No relatório de Movimento de Itens por Centro de Custo, Figura 5.

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Figura 3: Consulta do Movimento de Entrada e Saída de Itens.

Figura 4: Movimento de Itens – Serviços.

Figura 5: Menu Relatório Movimento de Itens por Centro de Custo.

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Será possível controlar os Serviços prestados no Romaneio do Extração de Florestas pelo Centro

de Custo, destaque Figura 6.

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Figura 6: Configuração do Relatório de Movimento de Itens por Centro de Custo.

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3. ADMINISTRADOR3.1 RETIRADOS DOS DEMAIS MÓDULOS OS MENUS QUE FORAM PARA O

ADMINISTRADOR

Nesta versão estão sendo retirados dos projetos os menus das funcionalidades que foram

transferidas para o módulo Administrador:

• Cadastro de Usuários;

• Editor de Documentos;

• Editor de SQL;

• Atualização de Contadores;

• Auditoria;

• Configuração e Registro;

• Liberação;

• Atualizações Pós Versão;

• Desktop Usuários;

• URL Servidor TeoremaEE, e outros.

Módulos redefinidos: Arquivos Digitais, Cereais, Contábil Fiscal, Compensados, Gestão

Administrativa, Romaneios, Invoice, Resineves, Transportes, Frotas, Emissor de CT-e, Produção

Industrial, Emissor de NF-e.

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4. ARQUIVOS DIGITAIS4.1 CLASSIFICAÇÃO E BASE DE ICMS NO SPED ICMS/IPI

No SPED Fiscal ICMS/IPI para a Nota Fiscal de Serviço de Comunicação – NFC, Modelo 21, a partir desta

versão o sistema traz a base de ICMS no registro D590 e o código de Classificação no registro D510. A

Classificação projetada está no cadastro do Serviço de Comunicação, destaque Figura 7.

Depois de gerar o arquivo e importar no programa validador do SPED Fiscal – EFD

ICMS/IPI na Escrituração na Nota Fiscal de Comunicação, as informações citadas são trazidas

corretamente, Figura 8.

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Figura 7: Cadastro de Serviços – Classificação do item do serviço de Comunicação.

Figura 8: Validador EFD ICMS/IPI – Classificação de Serviço de Comunicação e Base de Cálculo do ICMS.

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A Base de cálculo do ICMS no Registro Analítico permanece idêntica ao do Registro de Itens,

Figura 9.

Figura 9: Validador EFD ICMS/IPI – Base de cálculo do ICMS.

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5. CRM5.1 REGISTRO DA EMPRESA NO MOVIMENTO DE RECADOS

Na Geração de Recados em Grupo, Figura 10.

Nesta versão houve correção para trazer os dados da Empresa, bem como o registro na geração,

Figura 11.

5.2 SAC CAMPO STATUS NA GRADE DE CONSULTA

No Movimento de SAC, Figura 12.

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Figura 11: Movimento de Recados - Geração de Recados em Grupo.

Figura 10: Menu Utilitários - K Recados.

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Foi adicionado o campo Status na grade de consulta, Figura 13.

5.3 E-MAIL DOC-E NOS NO TELEMARKETING

Incluído campo de E-mail DOC-e na tela de confirmação de dados do Telemarketing, Figura 14.

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Figura 13: Movimento de SAC - Campo Status.

Figura 12: Menu Movimento de SAC.

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Figura 14: Contatos Telemarketing - Confirmação de Dados de Clientes.

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6. CONTÁBIL FISCAL6.1 IMPORTAÇÃO DE XML DE NFS-E DA PREFEITURA DE GUARAPUAVA

Criada a Importação de XML NFS-e da Prefeitura de Guarapuava, menu de acesso Figura 15.

No Movimento de Itens foi incluído o acesso a esta importação no botão Evento, Figura 16.

Figura 16: Movimento de Itens acesso a Importação NFS-e Guarapuava.

6.2 VISUALIZAÇÃO DA CONSISTÊNCIA NUMÉRICA DE SAÍDAS NO MOVIMENTO

FISCAL - F6

No Movimento Fiscal – F6. Criada opção na Seleção para trazer a consulta dos documentos que faltam em

intervalo de notas do período e série informados para notas fiscais de saída, Figura 17.

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Figura 15: Menu Importação de XML de Guarapuava.

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6.3 GERAÇÃO DO FINANCEIRO NO LANÇAMENTO DE CONHECIMENTO DE

TRANSPORTE

No lançamento de Conhecimento de Transporte via módulo Contábil Fiscal, Figura 18.

Figura 18: Menu Movimento Conhecimentos (Fiscal).

Criada opção para geração de financeiro ao Liberar o Conhecimento. Ao Liberar será

perguntado se o usuário quer incluir o financeiro, Figura 19, caso negar ainda permanecerá habilitado o

botão no alto da tela de lançamento. Ao Desliberar se não existir financeiro baixado, este será excluído, se

existir financeiro baixado não será permitido Desliberar o Conhecimento._____________________________________________________________________________________________________

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Figura 17: Movimento Fiscal - Seleção para Visualização de Consistência Numérica de Saídas.

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6.4 ADEQUAÇÃO AO NOVO MANUAL DA DIME – CÁLCULO DIFA

Na Emissão da DIME, Figura 20.

Incluída a geração do Quadro 13 da DIME. Prosseguir da seguinte forma, ao clicar em calcular os

campos da aba 13- DIFA, Figura 21.

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Figura 19: Lançamento de Conhecimentos de Transportes.

Figura 20: Menu Emissão DIME.

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Serão calculados com base no fiscal do cliente. Caso não tiver nenhum lançamento para o Tipo de

Imposto “7 ICMS DIF” não serão gerados, Figura 22, sendo possível preencher manualmente os campos

“Débito da diferença de alíquota devido ao Estado e Outros Débitos” da aba 13 – DIFA.

Ao gerar as informações pode-se ver no registro os detalhes do Quadro 13, Figura 23.

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Figura 23: DIME - Conferência do Registro gerado - Quadro 13.

Figura 22: Movimento Fiscal - Imposto Tipo 7 - ICMS DIF.

Figura 21: DIME - Quadro 13 - DIFA.

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7. GESTÃO ADMINISTRATIVA

7.1 OPÇÃO PARA FINALIZAR PEDIDO DE COMPRA POR ITEM

Acrescentada a possibilidade de controle por item do status entregue ou parcialmente entregue na inclusão

de nota de entrada importada do Pedido de Compras, permitindo ao usuário a marcação de item finalizado,

mesmo que exista um saldo residual de item, Figura 24.

7.2 MENSAGEM DE CUSTO UNITÁRIO ZERADO NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Na Importação de Itens por Fornecedor na Emissão de Nota Fiscal, Figura 25, mostrar os custos de itens na

grade da importação de itens por fornecedor.

Incluído aviso na finalização da nota fiscal a existência de item com valor unitário zerado, Figura 26.

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Figura 25: Emissão de Notas Fiscais - Lançamento de Item com Custo Unitário zerado.

Figura 24: Pedido de Compra - Opções de Situação.

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Figura 26: Emissão de Notas - Mensagem de Valor Unitário Zerado.

7.3 I MPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA CAMPOS REFERÊNCIA E DATA DE

ENTREGA

Em Vendas, Emissão de Notas Fiscais, foram adicionados os campos “Referência do Item” e a “Data de

Entrega” na grade da tela de Importação dos Pedidos para a Nota Fiscal, Figura 27.

Figura 27: Importação de Pedidos de Vendas Liberados.

7.4 VALOR ADICIONAL NO LANÇAMENTO DE ITENS DO PEDIDO DE COMPRA

No Pedido de Compras incluído no Lançamento de Itens para bonificação o campo “Valor Adicional”, Figura

28, como valor de acordo comercial, este campo poderá ser utilizado na fórmula do cálculo de custos e

preços de venda.

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7.5 RATEIO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CADASTRO DE VENDEDORES

Incluído campo no Cadastro de Vendedores, Figura 29, para definir se o vendedor poderá ser

relacionado com item, serviço ou ambos na inclusão de Ordem de Serviço no módulo Vendas

Balcão.

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Figura 28: Pedido de Compra - Lançamento de Itens - Campo Valor Adicional.

Figura 29: Cadastro de Vendedores - Rateio de OS.

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Na OS o usuário poderá selecionar somente vendedores que estão disponíveis para as opções de

item serviço ou ambos, evitando erros de digitação porque normalmente o usuário que vende os itens não é

o mesmo que realiza os serviços, Figura 30.

7.6 CÓDIGO CONTÁBIL PARA CLIENTE E FORNECEDOR NA MANUTENÇÃO DE

CLIENTES

Acrescentado opção de manutenção de Plano Contábil para a Manutenção de Clientes e Fornecedores,

Figura 31.

7.7 C AMPO Nº DE REGISTRO DO PEDIDO DE VENDAS – AUMENTO DE TAMANHO

Aumentado o tamanho do campo “NºReq/Reg. Correio” nos Pedidos de Venda para 40 caracteres, para

auxiliar as empresas que realizam Pregão/Emprenho, Figura 32.

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Figura 30: Movimento de OS - Rateio de Itens e Serviços.

Figura 31: Manutenção de Clientes - Código Contábil Cliente e Fornecedor.

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7.8 MUNICÍPIO E UF NA GRADE DE CONSULTA DE PEDIDOS DE VENDAS

Adicionados os campos Município e UF na grade da Consulta de Pedidos de Vendas, Figura 33.

7.9 CAMPO DE E-MAIL NO CADASTRO DE EMPRESA – AUMENTO DE TAMANHO

No Cadastro de Empresas o campo E-mail foi aumentado para 60 caracteres, Figura 34.

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Figura 33: Consulta Pedido de Vendas - Município e UF.

Figura 32: Pedido de Venda - Nº de Registro.

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7.10 NATUREZA DA OPERAÇÃO NO CADASTRO DE CÓDIGOS DE OPERAÇÃO

Migrado Campo Natureza de Operação do Cadastro de Empresas para o Cadastro de Códigos de

Operação para separação da tributação de serviços na cidade e fora da cidade, Figura 35.

7.11 HORA E TIPO DE PAGAMENTO NA IMPORTAÇÃO VENDAS EMPORIUM

Foram acrescentadas as informações de Hora e Tipo de Pagamento, na Importação Vendas Emporium –

Cupons, Figura 36.

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Figura 35: Cadastro de Código de Operação - Natureza Operação Municipal.

Figura 34: Cadastro de Empresas - E-mail.

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7.12 ACESSO DE USUÁRIO PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE OUTRO ITEM

Criado acesso de usuário para a Importação de Dados de Outro Item, a Figura 37 destaca a opção de

liberação ou bloqueio para o Cadastro de Usuário no módulo Administrador.

A Figura 38 apresenta a mensagem com a possibilidade de importação de dados de outro Item na

inclusão de novo item.

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Figura 37: Administrador - Liberação de Importação de Dados de Outro Item.

Figura 36: Menu Importação Vendas Emporium - Cupons.

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7.13 GERA CONTA CORRENTE PARA FORNECEDOR NA OPERAÇÃO

Na tela de Cadastro de Código de Operação foi incluída a opção para gerar movimento de conta corrente

para o fornecedor com Acordo Comercial, Figura 39.

7.14 SOMATÓRIO DE VALOR TOTAL NO HISTÓRICO DE CLIENTES - F6

Na tela de Consulta Histórico de Clientes – F6, foi adicionado o somatório da coluna “Valor Total” na grade e

adicionadas as funções dos pop-ups para todas as grades da consulta, Figura 40.

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Figura 39: Cadastro de Código de Operação - Gera Conta Correte para Fornecedor.

Figura 38: Inclusão de Cadastro de Itens - Mensagem de opção de importação de Outro Item.

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7.15 CONTABILIZAÇÃO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Na contabilização do movimento de itens foram criados campos para contabilização do ICMS DIF, Figura

41.

7.16 INDICADOR IE NA CONSULTA DE CADASTRO DE CLIENTES

Incluído na Consulta de Clientes, Fornecedores e Transportadores o campo Indicador IE para

facilitar o cadastro desta informação, Figura 42.

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Figura 41: Cadastro de Códigos de Operação - Códigos de Contabilização.

Figura 40: Consulta Histórico de Clientes - F6 - Somatório Valor Total.

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7.17 CAMPO R$ P/QUANTIDADE ARMAZENA ATÉ SEIS CASAS DECIMAIS

No Cadastro de Situações, o campo IPI “R$ p/quantidade” foi modificado para salvar dados com até seis

(06) casas decimais, Figura 43.

7.18 CHAVE DA NOTA REFERENCIADA NA NOTA DE DEVOLUÇÃO

Na Devoluções Clientes <Vendas PDV>, Figura 44.

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Figura 42: Consulta de Clientes, Fornecedores e Transportadores - Indicador IE.

Figura 44: Menu Devoluções Clientes <Vendas PDV>.

Figura 43: Cadastro de Situações - R$ p/quantidade.

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Na geração de devolução importando as vendas o sistema anexa automaticamente as notas fiscais

dos documentos relacionados e preenche automaticamente as chaves na nota de devolução, Figura 45.

A nota fiscal de devolução é gerada com as chaves de acesso em Notas Referenciadas, Figura 46.

7.19 AGRUPAMENTO DE MARCAS NO GRÁFICO DE VENDAS

Disponibilizado a opção Marcas para Agrupamento no gráfico de Vendas por Clientes, Figura 47.

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Figura 46: Nota Fiscal Referenciada.

Figura 45: Devoluções de Itens <Vendas PDV> - Lançamento.

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7.20 MELHORIA NO MOVIMENTO DE FCI – FICHA DE CONTEÚDO DE

IMPORTAÇÃO

Melhorado o Movimento de FCI para considerar a situação tributária do item gerando o arquivo FCI com os

devidos percentuais, Figura 48. A geração é realizada conforme:

● <= 40 -100% nacional;

● > 40 e <= 70 - 50% nacional 05% importada;

● > 70 - 100% importada.

São verificadas as entradas, inclusive dos itens na composição de produção e as vendas. Sendo o

percentual “Importado / Vendas”. Maiores detalhes no manual específico para FCI.

Figura 48: Geração FCI – Ficha Conteúdo de Importação.

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Figura 47: Gráfico Total de Vendas por Clientes - Agrupamento Marcas.

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7.21 CHAVES DAS NF-ES E/OU CT-ES AO IMPRESSO DE MDF-E

Adicionadas as chaves das NF-es e ou CT-es ao impresso de MDF-e emitidos no sistema, é necessário

atualizar o servidor TeoremaEE, Figura 49.

7.22 RECIBO INDIVIDUAL DA BAIXA DE BORDERÔ

No movimento financeiro de Contas a Pagar e Receber, Figura 50.

Na Geração e Edição de Borderô, Figura 51, foi acrescentada a funcionalidade para imprimir os

recibos individuais dos títulos baixados pelo Borderô.

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Figura 50: Menu Contas a Pagar e Receber.

Figura 51: Acesso a Geração e Edição de Borderô

Figura 49: DAMDFE Chaves de Acesso de NF-es e ou CT-es.

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Portanto, após salvar e liberar o Borderô gerado o sistema habilita a opção Recibo na tela da Baixa

do Borderô, Figura 52.

O sistema abre a mensagem de impressão recibo Individual e Coletivo para escolha do usuário,

Figura 53, a opção Coletivo imprime todas as baixas de uma vez.

7.23 CÓDIGOS PARA CONSULTA NO HISTÓRICO DO ITEM - F7

Na funcionalidade Histórico de Itens – F7 e botão à esquerda da Manutenção de Itens, permitida a

consultar do item pelos Códigos: Reduzido, Referência, Referência Fornecedor e Código de Barras, Figura

54.

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Figura 52: Seleção de Títulos do Borderô a Baixar – Imprimir Recibos.

Figura 53: Mensagem para impressão individual

Figura 54: Histórico do Item – F7 – Códigos para Consulta de Item.

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Adicionada aba de Seleção e permitida a funcionalidade “Recuperar Sempre”, Figura 55.

7.24 ALÇADA SEGUNDO O BOTÃO AUTORIZAÇÃO NO PEDIDO DE COMPRA

Se estiver parametrizado na empresa, Figura 56.

Quando o usuário for autorizador, Figura 57, o sistema fará checagens da sua alçada como é feito

no botão de autorização onde vários pedidos são autorizados ao mesmo tempo.

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Figura 55: Histórico do Item – F7 – Aba Seleção e exemplo para busca por Referência de Fornecedor.

Figura 57: Administrador – Cadastro de Usuário – Autorizador para Pedidos de Compras.

Figura 56: Parâmetros de Empresas – Utilizar usuário autorizador no Compras.

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Exemplo de alçada de usuário, Figura 58.

No Pedido de Compras foi incluída a verificação, ao alterar a situação para “Aberto – Autorizado”, se

o usuário é o mesmo cadastrado no pedido como autorizador e enquadramento no saldo de Alçada, caso

ultrapassar o saldo a mensagem, Figura 59, é apesentada e o pedido somente poderá ser autorizado por

usuário autorizador com alçada condizente.

Verificação da liberação do pedido de compra conforme verificações do botão AUTORIZAÇÃO,

destaque do Figura 60.

7.25 AJUSTE DE ARREDONDAMENTO NO CÁLCULO DE ISS NA NOTA FISCAL

Para evitar divergência de um centavo entre o cálculo do lançamento e o cálculo da retenção de ISS na

Nota Fiscal, o sistema foi alterado para utilizar dois (02) dígitos para arredondamento, Figura 61.

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Figura 58: Administrador – Cadastro de Usuário – Alçada para Pedidos de Compras.

Figura 59: Mensagem de saldo de Alçada insuficiente.

Figura 60: Central de Compras – de Usuário autorizador.

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A Figura 62 apresenta o cálculo anterior com três (03) dígitos no arredondamento.

7.26 IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRAS FINALIZADOS EM PEDIDO DE

COMPRA

No movimento de compras em Pedido de Compras, ao utilizar a opção “C Importar Pedido de

Compra”, Figura 63.

Solicitada a importação de pedido de compras fechados. Incluída a opção conforme a Figura 64, a

opção Pendentes é para o funcionamento de pedidos em aberto, como acontecia até esta versão, e a

situação finalizados são os pedidos fechados em que a quantidade e a quantidade entregue são iguais.

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Figura 63: Pedido de Compras - C Importar Pedido de Compra.

Figura 61: Parte da grade de lançamento de Serviços na Nota Fiscal.

Figura 62: Parte da grade de lançamento de Serviços na Nota Fiscal.

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7.27 SITUAÇÃO E SELEÇÃO DE TODOS NA CONSULTA APONTAMENTOS OSM

Na Consulta Apontamentos OSM, Figura 65.

Nesta versão foi disponibilizado filtros por Situação e opção para Selecionar Todos, Figura

66.

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Figura 64: Pedido de Compras - Importação de Pedidos de Compra.

Figura 65: Menu Consulta Apontamentos (OS/OSM).

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Figura 66: Consulta Apontamentos (OS/OSM) - Situação e Selecionar Todos.

7.28 BASES DE PIS E COFINS COM DUAS (02) CASAS DECIMAIS

Ajustado a Emissão de Notas Fiscais e o Movimento de Entrada e Saída de itens para utilizar somente duas

(02) casas decimais para as bases de PIS/COFINS, Figura 67, como ocorre com a base de ICMS devido ao

SPED e seguindo os diversos manuais de orientação do contribuinte e guia EFD.

7.29 ALTERAÇÃO DE RÓTULO TIPO DE PAGAMENTO PREVISTO

Alterado o rótulo na Condição de Pagamento de Tipo de Pagamento para Tipo de Pagamento Previsto,

Figura 68, para condizer de forma mais clara ao objetivo previsto.

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Figura 67: Parte da grade do lançamento de Itens na Emissão da Nota Fiscal.

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7.30 AGRUPAMENTO GENÉRICO DE ITENS

Solicitada a criação de mais dois (02) campos para registro no Cadastro do Item, de forma

semelhante aos agrupamentos “tipo e subtipo” hoje, estes campos genéricos o cliente pode definir

a nomenclatura como aprouver (Ex.: Cor, Tonalidade, …). Tanto nas consultas como no cadastro

de itens, o campo somente aparecerá caso houver no Cadastro de Parâmetros Gerais alguma

descrição para os novos campos, Figura 69.

Ainda no módulo Administrador é necessário liberar o acesso para os usuários que

poderão cadastrar agrupamentos de itens, Figura 70.

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Figura 69: Administrador - Parâmetros Gerais - Descrição de Agrupamentos Genéricos.

Figura 68: Cadastro de Condição de Pagamento - Rótulo Tipo de Pagamento Previsto.

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A Figura 71 apresenta o destaque do Cadastro de Itens com a visualização dos campos

parametrizados.

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Figura 70: Administrador - Cadastro de Usuários - Acesso aos Agrupamento Genéricos criados.

Figura 71: Cadastro de Itens - Agrupamentos Genéricos parametrizados.

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Os agrupamentos genéricos foram acrescentados nas seguintes grades:

• Consulta de itens – F2, na grade principal, Figura 72.

• Consultas – Faturamento (Vendas, Devoluções), na grade;

• Consultas – Curvas A, B e C, na grade.

• Consultas - Vendas e Compras (Mvto), na grade.

• E no módulo Produção Industrial– na grade principal da Ordem de Produção.

7.31 DESCRIÇÃO DA ROTA PARA GERADOR DE RELATÓRIOS

Disponibilizado o campo rota_descricao para o gerador de Relatório para o envio de e-mail de Pedidos de

Vendas. Ao clicar em “Editar PDF E-mail”, existe a possibilidade de seleção do campo rota_descricao,

conforme Figura 73.

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Figura 73: Editor de Relatórios Teorema Sistemas - Campo ROTA_DESCRICAO.

Figura 72: Consulta do Cadastro de Itens - Colunas dos Agrupamentos Genéricos parametrizados.

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7.32 MOSTRAR TODAS AS EMPRESAS AO IMPORTAR DE PEDIDO DE COMPRA

Possibilita a importação de Pedidos de Compra de outras empresas. Incluída opção de trazer pedidos de

outras empresas, Figura 74. Verifica quais empresas o usuário tem acesso e verifica os agrupamentos “Usa

de” para clientes e itens das Empresas.

7.33 RESERVA DE ESTOQUE PARA ITENS COM SALDO A FATURAR

Nesta versão foi atendida a solicitação de reserva de estoque na baixa de itens a faturar. Também foi

incluído o lote nos itens a faturar, sendo necessário a seleção do lote no lançamento dos itens, uma vez que

se o item usar lote no lançamento obrigatoriamente o lote deverá ser lançado, portanto, o sistema reservará

o lote e baixará desse lote sem a necessidade de seleção no retorno. Este parâmetro foi criado no Cadastro

de Operação como destacado na Figura 75.

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Figura 74: Movimento de Pedido de Compras -Opção Mostrar Todas as Empresas.

Figura 75: Código de Operação – Gerar Saldo a Faturar com Reserva de Estoque.

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A opção para reserva estoque deve estar selecionada também para as operações de entrada, pois

somente assim o sistema entenderá que deve excluir os reservados, Figura 76, caso existirem.

7.34 AJUSTE DE ÍNDICE DE ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO NA GRADE DO CONTAS

A PAGAR E RECEBER

No movimento financeiro de Contas a Pagar e Receber foi incluída a opção de cálculo da correção de

Acréscimo ou Decrécimo conforme os valores do financeiro e parâmetros informados, ou pelos valores

informados na tela. Foi disponibilizado manual próprio consultar no link:

• http://extranet.teorema.inf.br/manuais_restrita/faturamento/ajuste_acrescimo_contas.pdf.

7.35 OPÇÃO PARA TIPO DE ESTOQUE PARA RELAÇÃO LISTAS DE PREÇOS

Em Relações de Listas de Preços, Figura 77.

Disponibilizado a opção de qual estoque a ser exibido, para o estoque ou para disponível, Figura 78.

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Figura 76: Código de Operação – Baixar Saldo a Faturar com exclusão de Reserva caso existir.

Figura 77: Menu Relatório Lista de Preços.

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7.36 RELATÓRIO DE ITENS A TRANSFERIR ORDENADO PELA DESCRIÇÃO

Para o relatório de itens a transferir, Figura 79.

A opção para a geração do relatório ordenado pela descrição do item foi refeita, Figura 80.

A Figura 81 apresenta parte do relatório gerado com a opção de ordenação pela descrição dos

itens.

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Figura 78: Seleção do Relatório de Listas de Preços - Listar Quantidades.

Figura 79: Menu Relatório Estoque Produtos a Transferir.

Figura 80: Configuração do Relatório Produtos a Transferir - Opção Ordenação por Descrição dos itens.

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7.37 FILTRO POR LOCAL DE ESTOQUE NA RELAÇÃO DE ITENS NÃO

MOVIMENTADOS NO PERÍODO

No relatório Itens não Movimentados no Período, Figura 82.

Disponibilizado filtro por Local de Estoque, Figura 83.

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Figura 81: Parte do Relatório de Estoque de Produtos a Produzir.

Figura 82: Menu Relatório de Itens não Movimentados no Período.

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7.38 INCLUSÃO DE NOTAS DE ENTRADA DE TERCEIROS PARA MDF-E

Para emitir MDF-e com chave de Notas de Entradas de outros fornecedores para caminhão de frota própria,

a partir desta versão o sistema localiza as notas pelo movimento de itens, na funcionalidade Gestão DOC-e,

as notas do Movimento de Itens deve ser setada na opção “Mvt.Itens” do campo Doc-e, destaque

Figura 84.

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Figura 83: Relação de Itens Sem Movimento - Filtro por Local de Estoque.

84. Figura: Gestão DOC-e - Origem de Documento de Movimento de Itens.

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7.39 FILTROS POR COMPETÊNCIA NO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR E

RECEBER

No relatório matricial de Contas a Pagar e Receber, Figura 85.

Foi adicionado filtros por Data de Competência e ordenação por Data de Competência, Figura 86.

7.40 SUBSTITUIR O NÚMERO DO DOCUMENTO PELO LOTE NO RELATÓRIO DE

CONTAS A PAGAR E RECEBER

Ainda no relatório matricial de Contas a Pagar e Receber, foi criada a opção para imprimir o Lote no lugar

do Número do Documento Financeiro, Figura 87.

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Figura 85: Menu Relatório de Contas a Pagar e Receber matricial.

Figura 86: Seleção Relatório Contas a Receber – Competência.

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7.41 CAMPO EXIG. DO ISS NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÕES

Disponibilizado o campo “Exig.” do ISS no processo de Manutenção de Situações, Figura 88.

7.42 INFORMA O MUNICÍPIO NA GRADE DO PROCESSO DE GESTÃO DOC-E

No processo Gestão DOC-E, Figura 89.

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Figura 87: Configuração do Relatório matricial – Opção para Imprimir Lote.

88. Figura: Manutenção de Situações - Campo Exig. do ISS.

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Arrumada a grade para trazer a informação do Município na consulta de documentos eletrônicos,

Figura 90. Alteração replicada para o módulo Transportes.

7.43 AGRUPAMENTO EM NÍVEIS NA MOVIMENTAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA

No relatório da movimentação de Pedidos de Compra, Figura 91.

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Figura 90: Gestão DOC-E - Município.

Figura 89: Menu Gestão DOC-E.

Figura 91: Menu Relatório de Movimentação de Pedidos de Compra.

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Foram criadas cinco (05) possibilidades de agrupamentos, para que o usuário defina de forma

maleável a ordem e quais grupos serão gerados no relatório, entre: Família, Grupo, Subgrupo, Centro de

Custo e Fornecedor, Figura 92. Ao incluir o primeiro nível o sistema habilita a possibilidade para o próximo

nível, isto ocorre até o quinto nível.

A Figura 93 apresenta parte do relatório gerado com a utilização da configuração dos níveis do

exemplo.

IMPORTANTE: Atualizar o arquivo adm_compras_deptos.rpt na pasta C:\Teorema\Relatorios.

7.44 FILTRO POR ORIGEM DE LANÇAMENTO NO MAPA DE VENDAS

Disponibilizado no relatório de Mapa de Vendas, Figura 94.

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Figura 92: Configuração do Relatório de Movimentação de Pedidos de Compra – Agrupamentos.

Figura 93: Parte do Relatório da Movimentação de Pedidos de Compras com agrupamentos.

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O filtro desenvolvido permite organizar as vendas da empresa por Origem do Lançamento, Figura

95, na geração do Mapa de Vendas.

Figura 95: Configuração da geração do relatório do Mapa de Vendas.

A Figura 96 apresenta um relatório de Mapa de Vendas com a opção para Origem do Lançamento

como Nota Fiscal.

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Figura 94: Menu Relatório de Mapa de Vendas.

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IMPORTANTE: Atualizar o arquivo adm_mapa_vendas.rpt, versão 11, na pasta C:\Teorema\Relatorios.

7.45 REORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE ORÇADO X REALIZADO

Troca de ordem das colunas, Figura 97. E ajustes no relatório gráfico de Orçado Realizado.

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Figura 96: Relatório de Mapa de Vendas com a opção Nota Fiscal selecionada para Origem do Lançamento.

Figura 97: Consulta Orçado x Realizado – Colunas na nova ordem.

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8. GESTÃO DE PESSOAL8.1 CÓDIGO DA EMPRESA E PERÍODO NO COMPLEMENTO CONTÁBIL DA FOLHA

DE PAGAMENTO

No Movimento de Folha, Figura 98.

Disponibilizada as opções para gerar o Código da Empresa e o Período que se refere a Folha de

Pagamento no Complemento do Histórico Contábil, Figura 99.

8.2 MODIFICAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO FECHADO DE FÉRIAS

No movimento de férias, Figura 100.

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Figura 99: Geração Contábil/Financeiro - Complemento Contábil.

Figura 98: Movimento de Folha de Pagamento - Geração Contábil/Financeiro.

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Criada opção para modificar o Período Aquisitivo de período de Férias fechado, Figura 101.

A opção somente será aberta se o período estiver fechado e o usuário ter acesso liberado, Figura

102.

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Figura 100: Menu Movimento de Férias.

Figura 101: Movimento de Férias - Período Aquisitivo.

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8.3 IDENTIFICAÇÃO DO PDF DO HOLERITE PELO CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO

Na impressão da Folha de Pagamento foi disponibilizado na geração PDF do arquivo de holerite a opção

para a identificar pelo código do funcionário, Figura 103.

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Figura 103: Impressão de Folha de Pagamento/Recibos - Opção Gerar Código +Nome.

Figura 102: Administrador - Cadastro de Usuários - Acesso a modificação de Período Aquisitivo Fechado.

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8.4 VENCIMENTO MÊS ANTERIOR COMO MAIOR REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO

No Movimento de Rescisão foi disponibilizado uma nova opção para carregar como maior remuneração o

Vencimento do Mês Anterior, Figura 104. Atendendo a base legal portaria MTE nº 1.057/2012 (DOU de

09/07/2012)

8.5 BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DO FECHAMENTO DO MOVIMENTO DE FOLHA

Criadas opções para bloquear ou liberar no Cadastro do Usuário a funcionalidade de Fechamento e

Reabertura do Movimento de Folha de Pagamento, Figura 105.

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Figura 104: Movimento de Rescisão Contratual - Maior Remuneração - Vencimento Mês Anterior.

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No Movimento de Folha, o acesso a funcionalidade de Fechamento, Figura 106, e foi

retirado do botão Processos e a partir desta versão existirá em botão de menu.

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Figura 106: Movimento de Folha – Fechamento.

Figura 105: Administrador – Cadastro de Usuário – Liberação e Desliberação da Folha.

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8.6 RESUMO DEPARTAMENTAL NA RELAÇÃO ANALÍTICA GPS

Na Emissão da Guia de Previdência Social realizar as configurações necessárias e deixar o campo

Departamento em branco, Figura 107.

Depois de Calcular e Gravar a GPS, acessar a impressão Relação Analítica GPS, Figura 108.

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Figura 107: Emissão da Guia GPS – Configuração para incluir Resumo Departamental.

Figura 108: Emissão da Guia GPS – Menu Relação Analítica GPS.

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A Figura 109 apresenta a página 1 da Relação Analítica GPS gerada.

Na página 2 da Relação Analítica GPS gerada é apresentado o resumo solicitado com os valores de

base e totais INSS, detalhado por Departamento, Figura 110.

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Figura 109: Relação Analítica GPS – Página 1.

Figura 110: Relação Analítica GPS – Página 2 – Resumo Departamental.

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8.7 RELAÇÃO DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS

No menu Relatórios, Figura 111.

Foi disponibilizada a Relação de Entrega de Cesta Básica para os Funcionários, Figura 112.

IMPORTANTE: Incluir o arquivo fpt_funcionarios_cesta_basica.rtm na pasta C:\Teorema\Relatorios.

9. PRODUÇÃO INDUSTRIAL9.1 NOVAS OPÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO NA OSM

Incluídas novas opções para a Importação de Composição para quando o item já existe na OSM, permitindo

incluir, agrupar, incluir todos ou agrupar todos, Figura 113.

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Figura 112: Parte de Relação de Cestas Básicas.

Figura 111: Menu Relação Cesta Básica.

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9.2 OPÇÃO MANTER DADOS DO ÚLTIMO LANÇAMENTO NA TRANSFORMAÇÃO

No Cadastro de Transformação de Itens foi disponibilizada a opção de manter os dados do último

lançamento ao marcar a caixa destacada na Figura 114.

9.3 ADICIONADA FILTRAGEM NA ANÁLISE DE OSM

Adicionado o botão de Filtragem na Análise da O.S.M, Figura 115, com opção de filtro por Empresas,

permitindo a seleção de mais de uma Empresa para a avaliação, com todas as colunas obedecendo aos

filtros. Se não for incluído filtros o sistema disponibiliza somente as informações da empresa corrente._____________________________________________________________________________________________________

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Figura 113: Ordem de Serviço de Montagem - Opções na Reimportação de Composição de Itens.

Figura 114: Transformação de Itens - Opção Manter Dados do Último lançamento.

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Figura 115: Análise de OSM - Filtragem.

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10. TRANSPORTES E FROTAS10.1 DATA DE VALIDADE DO TACÓGRAFO NO CADASTRO DE VEÍCULO

Criado campo no Cadastro de Veículos para inclusão da data de validade do tacógrafo, Figura 116.

E incluído tratamento na Emissão de Conhecimentos para Alerta, Figura 117.

10.2 TRATAMENTO PARA MDF-E DUPLICADA

Ao identificar o retorno de duplicidade de chave o sistema altera automaticamente a situação de K –

Duplicada, Figura 118._____________________________________________________________________________________________________

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Figura 116: Cadastro de Veículos - Data Tacógrafo.

Figura 117: Emissão de Conhecimentos - Erros e Alertas - Tratamento campo para data Tacógrafo.

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Para L – Pedido de Autorização para Duplicada e retransmite para a SEFAZ, Figura 119,

semelhante ao processo de NF-e.

10.3 AUMENTO DO CÓDIGO DE VEÍCULOS PARA SEIS CARACTERES

A partir da atualização desta versão o Código de Veículos passa a ter seis (06) caracteres, atendendo todos

os módulos do sistema TeoremaEE, a Figura 120 destaca os Códigos de Veículos na consulta após a

atualização.

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Figura 118: Gestão de MDF-e - Situação K - Duplicada.

Figura 119: Gestão de MDF-e - Situação L - Pedido de Autorização para Duplicada.

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Figura 120: Consulta Cadastro de Veículos – Códigos com seis (06) caracteres.

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11. VENDAS BALCÃO11.1 NOVOS CAMPOS PARA ETIQUETA DE ORDEM DE SERVIÇO

Na Ordem de Serviço em Etiquetas, Figura 121.

Acessar o editor ReportBuild por meio do botão “Editar Etiqueta”, Figura 122.

À direita selecionar a estrutura “plEmpresa” para visualização campos disponíveis do cadastro da

empresa para etiquetas, Figura 123, inclusive a logomarca da empresa. Lembrando que é necessário incluir

o tipo condizente com o campo da estrutura a ser utilizado.

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Figura 122: Impressão Etiqueta - Editar Etiqueta.

Figura 121: Parte Tela de Ordem de Serviço - Menu Doctos.

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Para acessar os campos referente ao cliente, selecionar a estrutura de dados

“DBPipelineEtiquetas”, destaque na Figura 124.

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Figura 123: Estrutura de Dados da Empresa.

Figura 124: Estrutura de Dados - Campos da Etiqueta - Cadastro Cliente.

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12. REFERÊNCIAS

13. ACRÔNIMOS E ABREVIATURASAMD - Advanced Micro Devices.

BD – Banco de Dados.

COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

CST – Tabela de CST - Código de Situação Tributária de ICMS.

CT-e – Conhecimento de Transporte eletrônico.

DOC-e – módulo integrado de Gestão de Documentos eletrônicos.

GB – Gigabyte.

FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.

ICMS - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

IR - Imposto de Renda.

ISS – Imposto Sobre Serviços.

LOCK - sentido de bloqueio.

MDF-e – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.

NF – Nota Fiscal.

NF-e – Nota Fiscal eletrônica.

NFC-e – Nota Fiscal eletrônica de Consumidor.

NFS-e – Nota Fiscal de Serviço eletrônica.

OS – Ordem de Serviço.

PDF – significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado

pela empresa Adobe Systems.

SEFAZ – Secretaria de Estados da Fazenda.

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.

TeoremaEE - Teorema Enterprise Edition.

TXT - é uma extensão para arquivos de texto que geralmente contêm pouca formatação.

UF – Unidade de Federação.

XML - o inglês eXtensible Markup Language, é uma linguagem de marcação recomendada para a criação

de documentos com dados organizados hierarquicamente. A linguagem XML é classificada como extensível

porque permite definir os elementos de marcação.

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