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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU Data: 13/07/2015 08:46:37 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 24 de Junho de 2015 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.01110000 - GERAL 4976 30811/2014 058.642.901/0001-67 934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU PREGÃO PRE 160/2014 0,00 0,00 0,00 , ENVELOPE TIPO OFICIO BRANCO 114 X 229, SEM IMPRESSÃO, EM EMBALAG EM MINIMA DE 250 UNIDADES, ENVELOPE BRANCO PARA CARTA SIMPLES, 114 X 162, SEM IMPRESSÃO, EM EMBALAGEM MINIMA DE 250 UNIDADES EDOC. 20445/2015 02.01.01.04.122.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.01110000 - GERAL 2273 24459/2014 011.546.904/0001-33 13471 - ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONI PREGÃO ELE147/2014 0,00 0,00 0,00 , CD -R, DISCO VIRGEM P/ GRAVAÇÃO, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 48X, LACRADO COM CX., DVD-R GRAVÁVEL 4.7 GB. 02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.01110000 - GERAL 4926 30899/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE 9/2015 0,00 0,00 0,00 , SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, CREMOSO E PEROLADO, ASPECTO VISCOSO, CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, FRAGRANCIA SUAVE, COM SUBSTANCIAS EMOLIENTES E HIDRATANTES, HIPOALERGENICO, PARA LIMPEZA DAS MAOS E PELE, EMBALAGEM GALAO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA.EDOC 20.444/2015 02.01.01.04.122.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.01.04.122.0002.2001.33903912.01110000 - GERAL 9488 44317/2014 019.383.680/0001-06 14765 - PAULO EDUARDO ESTEVES ME PREGÃO PRE 225/2014 3.480,00 0,00 0,00 , 1.TÉCNICA: 1.1 - LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE 260 KVAS - GERADOR SILENCIADO COM MOTOR SCANIA (GERADOR WEG) COM 01 DIJUNTOR DE SAIDA DE 400 AMPERES - VOLTAGEM 127 E 220 E 01 CABO DE 120MM DE 25 MTS POR FASE + TERRA. - 01 GERADOR DE 180 KVAS EM REGIME DE STAND BY. - AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DURANTE O TEMPO NECESSÁRIO; TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO MESMO, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. - O REFERIDO EQUIPAMENTO DEVERÁ TER TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE SEGURANÇA DEVIDAMENTE VALIDADA (ART). - EM CASO DE PARALISAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ IMEDIATAMENTE SER COLOCADA EM PRÁTICA UMA ALTERNATIVA QUE NÃO INTERROMPA O REFERIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EVENTOS.E-DOC 38516/2015. 02.01.01.04.122.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.01.04.122.0002.2001.33903969.01110000 - GERAL 1894 6889/2014 008.816.067/0001-00 14607 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S PREGÃO ELE149/2014 0,00 0,00 0,00 (Página: 1 / 30)

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 24 de Junho de 2015

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.122.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.01110000 - GERAL

4976 30811/2014 058.642.901/0001-67 934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU PREGÃO PRE160/2014 0,00 0,00 0,00, ENVELOPE TIPO OFICIO BRANCO 114 X 229, SEM IMPRESSÃO, EM EMBALAG EM MINIMA DE 250 UNIDADES, ENVELOPE BRANCO PARA CARTA SIMPLES, 114 X 162, SEM IMPRESSÃO, EM EMBALAGEM MINIMA DE 250 UNIDADES EDOC. 20445/2015

02.01.01.04.122.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.01110000 - GERAL

2273 24459/2014 011.546.904/0001-33 13471 - ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONI PREGÃO ELE147/2014 0,00 0,00 0,00, CD -R, DISCO VIRGEM P/ GRAVAÇÃO, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 48X, LACRADO COM CX., DVD-R GRAVÁVEL 4.7 GB.

02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.01110000 - GERAL

4926 30899/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE 9/2015 0,00 0,00 0,00, SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, CREMOSO E PEROLADO, ASPECTO VISCOSO, CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, FRAGRANCIA SUAVE, COM SUBSTANCIAS EMOLIENTES E HIDRATANTES, HIPOALERGENICO, PARA LIMPEZA DAS MAOS E PELE, EMBALAGEM GALAO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA.EDOC 20.444/2015

02.01.01.04.122.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.01.01.04.122.0002.2001.33903912.01110000 - GERAL

9488 44317/2014 019.383.680/0001-06 14765 - PAULO EDUARDO ESTEVES ME PREGÃO PRE225/2014 3.480,00 0,00 0,00, 1.TÉCNICA: 1.1 - LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE 260 KVAS - GERADOR SILENCIADO COM MOTOR SCANIA (GERADOR WEG) COM 01 DIJUNTOR DE SAIDADE 400 AMPERES - VOLTAGEM 127 E 220 E 01 CABO DE 120MM DE 25 MTS POR FASE + TERRA. - 01 GERADOR DE 180 KVAS EM REGIME DE STAND BY. - AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DURANTE O TEMPO NECESSÁRIO; TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO MESMO, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOCONTRATADO. - O REFERIDO EQUIPAMENTO DEVERÁ TER TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE SEGURANÇA DEVIDAMENTE VALIDADA (ART). - EM CASO DE PARALISAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ IMEDIATAMENTE SER COLOCADA EM PRÁTICA UMA ALTERNATIVA QUE NÃO INTERROMPA O REFERIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EVENTOS.E-DOC 38516/2015.

02.01.01.04.122.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.01.01.04.122.0002.2001.33903969.01110000 - GERAL

1894 6889/2014 008.816.067/0001-00 14607 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S PREGÃO ELE149/2014 0,00 0,00 0,00

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Data: 13/07/2015 08:46:37Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 008, ANO/MODELO 2011/2011, M ARCA E MODELO KASINSKI COMET 150 CARGO, COR PRATA, GASOLINA, PLACA BFZ -4494, CHASSI Nº 93FCMACFBBM007739, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 0 15, ANO/MODELO 2011/2011, MARCA E MODELO KASINSKI COMET 150 CARGO, CORPRATA, GASOLINA, PLACA BFZ -4495, CHASSI Nº 93FCMACFBBM007735, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 16, ANO/MODELO 2011/2011, MARCA E MODE LO KASINSKI COMET 150 CARGO, COR PRATA, GASOLINA, PLACA BFZ -4503, CHASSI Nº 93FCMACFBBM007745

02.01.01.04.122.0002.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES02.01.01.04.122.0002.2001.33909302.01110000 - GERAL

9478 10918/2015 000.360.305/0001-04 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 47.855,42 0,00 0,00, REF.A VALORES DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITO A RUA AGENOR MEIRA, Nº 6 -28 DE NOVEMBRO/2013 E MAIO/2015, CEDIDO EM COMODATO PARA ABRIGAR PROJETO MINHA CASA MINH A VIDA.

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.000 - Segurança Pública02.01.02.06.182 - Defesa Civil02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0047.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.01.02.06.182.0047.2002.33903022.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS

8263 30932/2014 005.675.138/0001-04 10880 - S.Y. YUHARA - EPP PREGÃO PRE14/2015 0,00 0,00 1.415,00, COPO DESCARTAVEL PARA AGUA CAPACIDADE DE 200 ML.E-DOC 19287/2015.

02.01.02.06.182.0047.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.01.02.06.182.0047.2002.33903943.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS

581 154/2015 033.050.196/0001-88 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.339,54, REF. ENERGIA ELÉTRICA - CORPO DE BOMBEIROS.

02.01.02.06.182.0047.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.01.02.06.182.0047.2002.33903958.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS

578 184/2015 002.558.157/0001-62 258 - TELEFONICA BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.835,48, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA - BOMBEIRO.

02.01.02.06.182.0047.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.02.06.182.0047.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.01.02.06.182.0047.2109.33903099.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS

8686 36773/2015 390.417.588-28 13930 - JULIANA APARECIDA PIRES MORGADO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.500,00, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2015

02.01.02.06.182.0047.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.02.06.182.0047.2109.33903999.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS

8684 36875/2015 390.417.588-28 13930 - JULIANA APARECIDA PIRES MORGADO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.500,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - JUNHO/2015

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.01110000 - GERAL

9443 30838/2014 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP PREGÃO PRE139/2014 2.131,88 0,00 0,00, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30 - EDOC 31292/2015

02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.01110000 - GERAL

8047 28610/2014 008.528.442/0001-17 13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELE131/2014 0,00 125,00 0,00, AÇÚCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 53 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002; TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA N.º 451/97 E CNNPA Nº 12/ 1978. INGREDIENTES: SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIO; CONTENDO NO MÍNIMO 98,5% DESACAROSE. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO, CONTENDO INFORMAÇÕES DE DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE DE FORMA INDELÉVEL LITOGRAFAD A, GRAVADA OU PRENSADA. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES, PESANDO 10 KG.E -DOC 31377/2015.

02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.01110000 - GERAL

4996 30811/2014 058.642.901/0001-67 934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU PREGÃO PRE160/2014 0,00 0,00 0,00, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, GRAMATURA 80g, 260X360 SEM IMPRESSÃ O, EM EMBALAGEM MINIMA DE 250 UNIDADES, ENVELOPE TIPO OFICIO BRANCO 1 14 X 229, SEM IMPRESSÃO, EM EMBALAGEM MINIMA DE 250 UNIDADES, ENVELOP E BRANCO PARA CARTA SIMPLES, 114 X 162, SEM IMPRESSÃO.E-DOC 21761/2015.

8068 8155/2013 013.461.183/0001-94 14334 - REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIR PREGÃO PRE65/2014 0,00 2.300,00 0,00, PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO E COPIAS 100% RECICLADO TAMANHO A -4 (210 X 297 MM) 75 GR EDOC. 31812/2015

02.02.01.04.122.0003.2004.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.02.01.04.122.0003.2004.33903028.01110000 - GERAL

4321 12585/2013 009.525.587/0001-27 14267 - OSIRIS DE AZEVEDO E SOUZA NEGRÃO - PREGÃO PRE201/2013 0,00 0,00 0,00, CONE DE SINALIZACAO 75CM ZEBRADO - PECA UNIDADE DE CONE DE SINALIZACAO ZEBRADO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL, COR LARANJA, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, 75CM, COM RESPECTIVO ENCAIXE PARA BANDEIROLAS E PLACAS DE SINALIZACAO, DE ACORDO COM A NBR 15071 DA ABNT., CAPA PARA CHUVA, EM PVC, COM FORR O DE POLIÉSTER COM MANGA, CAPUZ E FECHAMENTO POR BOTÕES PLÁSTICOS, COR AMARELA, MANEQUIM EXTRAGRANDE (62/64), COMPRIMENTO 136CM, TÓRA X 70CM, MANGA 80CM, PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA INTEMPÉRIES (CHUVA), COLETE REFLETIVO, TIPO "X", CONFECCIONADO EM PVC COM FORR O DE POLIÉSTER, ARREMATE EM VIÉZ, REFLETIVIDADE NA COR BRANCA, REGULAGEM/FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO ÚNICO. DEVERÁ CONTER IMPRESSO O NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

02.02.01.04.122.0003.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES02.02.01.04.122.0003.2004.33903030.01110000 - GERAL

5106 30813/2014 003.874.953/0001-77 9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA PREGÃO ELE218/2014 0,00 0,00 0,00

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Data: 13/07/2015 08:46:37Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH , TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS., APARELHO TELEFÔNICO SEM F IO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUÊS, MÍNIMO 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISO R DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. EDOC. 20112/2015

02.02.01.04.122.0003.2004.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO02.02.01.04.122.0003.2004.33903965.01110000 - GERAL

9464 36376/2015 012.537.271/0001-60 12515 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L INEXIGÍVEL /0 8.250,00 0,00 0,00, CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.

02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.01110000 - GERAL

1660 178/2015 002.558.157/0001-62 258 - TELEFONICA BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 735,29, REF.SERVIÇO DE TELEFONIA GERAL.

02.02.01.04.122.0003.2005.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.01110000 - GERAL

740 134/2015 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 124,16 69.942,13, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - GERAL.

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.000 - Educação02.03.02.12.365 - Educação Infantil02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.02.12.365.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

5761 23007/2014 033.337.122/0022-51 11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A PREGÃO PRE116/2014 0,00 0,00 0,00, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NA MP 1409 DE17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.

9445 30838/2014 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP PREGÃO PRE139/2014 6.490,10 0,00 0,00, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A SULFIXO A, ÓLEO PARATRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30, GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO NLGI 2, CONTENDO BISSUFETO DE MOLIBDÊNIO EDOC 31292/2015

9471 73017/2014 033.337.122/0022-51 11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A PREGÃO PRE16/2015 1.523,40 755,83 755,83, OLEO DIESEL S-10

02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5900 73017/2014 033.337.122/0022-51 11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A PREGÃO PRE16/2015 -1.523,40 -1.005,59 -755,83

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, OLEO DIESEL S-10

02.03.02.12.365.0004.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.03.02.12.365.0004.2008.33903024.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4912 24460/2014 017.351.440/0001-96 14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME PREGÃO PRE126/2014 0,00 487,00 0,00, CIMENTO CPII 32, EM EMBALAGEM DE 50 KG.E-DOC 15786/2015.

7522 24440/2014 009.403.242/0001-09 14518 - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PREGÃO PRE166/2014 0,00 608,00 0,00, SARRAFO DE CEDRILHO BRUTO MEDINDO 0,15 X 0,025 X 5,00 M.E -DOC 27213/2015.

7587 24460/2014 017.351.440/0001-96 14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME PREGÃO PRE126/2014 0,00 694,35 0,00, CAL HIDRATADO CH LII EMBALAGEM DE 20 KG, CIMENTO CPII 32, EM EMBALAGEM DE 50 KG EDOC. 27.207/2015

02.03.02.12.365.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.03.02.12.365.0004.2008.33903912.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

953 30182/2012 000.911.015/0001-01 10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA PREGÃO ELE184/2012 0,00 0,00 0,00, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS.

02.03.02.12.365.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

738 137/2015 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 457,24 34.200,31, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INFANTIL.

02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA02.03.02.12.365.0005.2011.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO02.03.02.12.365.0005.2011.33903965.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

9459 36376/2015 012.537.271/0001-60 12515 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L INEXIGÍVEL /0 4.500,00 0,00 0,00, CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.

02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.000 - Educação02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.03.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1452 23007/2014 033.337.122/0022-51 11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A PREGÃO PRE116/2014 0,00 0,00 0,00, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NA MP 1409 DE17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.

9446 30838/2014 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP PREGÃO PRE139/2014 6.490,10 0,00 0,00, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A SULFIXO A, ÓLEO PARATRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30, GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO NLGI 2, CONTENDO BISSUFETO DE MOLIBDÊNIO - EDOC 31292/2015

02.03.03.12.361.0004.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.03.03.12.361.0004.2008.33903024.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4914 24460/2014 017.351.440/0001-96 14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME PREGÃO PRE126/2014 0,00 487,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, CIMENTO CPII 32, EM EMBALAGEM DE 50 KG.E-DOC 15786/2015.

7800 56215/2014 005.623.601/0001-74 9339 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA - E PREGÃO PRE12/2015 0,00 2.028,60 0,00, AREIA FINA LAVADA E PENEIRADA - METRO CUBICO EDOC. 28543/2015

02.03.03.12.361.0004.2008.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES02.03.03.12.361.0004.2008.33903030.01110000 - GERAL

4902 30813/2014 003.874.953/0001-77 9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA PREGÃO ELE218/2014 -235,70 -235,70 -235,70, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMAPORTUGUÊS, MÍNIMO 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME ELOCALIZADOR DE MANOFONE, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.E-DOC 16979/2015.

02.03.03.12.361.0004.2008.33903030.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7807 30813/2014 003.874.953/0001-77 9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA PREGÃO ELE218/2014 0,00 445,25 0,00, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH , TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS., APARELHO TELEFÔNICO SEM F IO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUÊS, MÍNIMO 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISO R DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. EDOC. 27.552/2015

9470 30813/2014 003.874.953/0001-77 9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA PREGÃO ELE218/2014 235,70 235,70 235,70, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMAPORTUGUÊS, MÍNIMO 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME ELOCALIZADOR DE MANOFONE, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.

02.03.03.12.361.0004.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.03.03.12.361.0004.2008.33903039.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7530 16444/2013 000.647.879/0002-49 14352 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT PREGÃO PRE61/2014 0,00 0,00 0,00, PNEU 215/75 R17,5 MICRO LISO, SEM CÂMARA DE AR, NOVO (PRIMEIRA L INHA), PNEU 225/70 R15 (08 LONAS), NOVO (PRIMEIRA LINHA), PNEU 225/75 R15 (08 LONAS), NOVO (PRIMEIRA LINHA), PNEU 275/80 R22,5 LISO SEM CÂMARA D E AR, NOVO (PRIMEIRA LINHA), PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO SEM CÂMARA DE AR, NOVO (PRIMEIRA LINHA), PNEU 295/80 R22,5 LISO (16 LONAS) SEM CÂMARA DE AR, NOVO (PRIMEIRA LINHA).E-DOC 25730/2015.

02.03.03.12.361.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.03.03.12.361.0004.2008.33903912.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1486 30182/2012 000.911.015/0001-01 10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA PREGÃO ELE184/2012 0,00 0,00 0,00, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS.

02.03.03.12.361.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1856 128/2015 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 24.792,10, REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL

02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

9484 35268/2015 959.773.928-34 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA OUTROS/NÃO 1.350,00 1.350,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2015

02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

9483 35279/2015 959.773.928-34 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA OUTROS/NÃO /0 1.350,00 1.350,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - JUNHO/2015

02.03.06 - MERENDA ESCOLAR02.03.06.12.000 - Educação02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.02220006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR

5908 37572/2014 017.088.309/0001-88 13791 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP PREGÃO PRE169/2014 0,00 35.942,40 0,00, FILE DE SASSAMI CONGELADO COM TECNOLOGIA IQF: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 03 (DECRETO 12.342/78) CONSTAND O OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DISPOA. DEVERA ESTAR CONGELADO E TRANSPORTADO EM CONDICOES QUE PRESERVEM A QUALIDADE E AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO, SEM OSSO, CARTILAGENS OU PELE. O PRODUTO DEVERA PASSAR POR PROCESSO DE CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN ). CARACTERISTICAS: ASPECTO FIRME, NAO AMOLECIDO OU PEGAJOS O, COR, ODOR, SABOR E TEXTURAS CARACTERISTICOS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO D E POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO, RESISTENTE TERMOSSOLDADO, LACRADO, PESANDO 01(UM) KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAOREFORCADA, LACRADA, PESANDO ATE 18(DEZOITO) KG, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO DATA DE VALIDADE, PESO E LOTE. NO MOMENTO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 10 MESES.E+DOC 21177/2015.

7535 4857/2014 045.739.042/0001-87 13718 - F.G JUNIOR & CIA LTDA EPP PREGÃO ELE58/2014 0,00 7.275,00 0,00, BISCOITO CREAM CRACKER: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTAS 02, 48 E RESOLUÇÃO Nº 344/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AÇÚCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUÍMICO. SEM GORDURA TRANS. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS. CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA , CONTENDO ATÉ 400G. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATÉ 10 KG. NO MOMENTO DA ENTREG A O PRODUTO DEVERÁ DISPOR DE NO MÍNIMO 6 MESES DE VALIDADE.EDOC. 24.596/2015.

8259 2126/2014 017.090.767/0001-51 13992 - EMPORIO PEIXE BOM LTDA - ME PREGÃO PRE189/2014 0,00 27.060,00 0,00, FILE DE ARRAIA CONGELADO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM ANTA 02 E 09 (DECRETO 12342/78), CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE DE REGISTRO NO SIF/SISP/SIM. DEVERA ESTAR CONGELADO E TRANSPORTADO EMCONDICOES QUE PRESERVEM A QUALIDADE E AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO. INGREDIENTES: FILE DE ARRAIA, SEM ESPINHA, SEM PELE E SEMCARTILAGEM. NAO DEVERA APRESENTAR ASPECTO ALTERADO, MUTILADO OU DEFORMADO, NAO PODERA APRESENTAR CHEIRO OU SABOR ANORMAL. CARACTERISTICAS: ASPECTO, COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERISTICOS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, TERMOSSOLDADO, LACRADO, PESANDO DE 01 A 05 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, LACRADA, PESANDO ATE 20 KG.

02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.05220009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL

1265 4859/2014 013.804.961/0001-09 13201 - PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA PREGÃO PRE28/2014 0,00 585,81 0,00

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Data: 13/07/2015 08:46:37Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 80/2015

1383 26406/2014 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP PREGÃO PRE108/2014 0,00 663,00 0,00, BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTASSEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS,SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADA AO CONSUMO “IN NATURA” , ESTAR FR, GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃ O EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ES TAR FRESCA. PERTENCER, LIMÃO TAHITI: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OUMECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À C, MAÇÃ NACIONAL: O PRODUTODEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICO S E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À, PÊRA WILLIANS: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANO S FÍSICOS E/OU MECÂNICOS, SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINAD O AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM DESE

02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.05210004 - 2598 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL

1384 26406/2014 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP PREGÃO PRE108/2014 0,00 6.220,80 0,00, ABACAXI PÉROLA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”; ES TAR FRESCA. PERT, BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICA ÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTASSEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS,SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADA AO CONSUMO “IN NATURA” , ESTAR FR, GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃ O EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ES TAR FRESCA. PERTENCER, LARANJA PÊRA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OUMECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À C, LIMÃO TAHITI: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICO S E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À C, MAÇÃ NACIONAL: OPRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANO S FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINAD O AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À, MAMÃO FORMOSA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANO S

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FÍSICOS E/OU MECÂNICOS, SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINAD O AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM DESE, PÊRA WILLIANS: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANO S FÍSICOS E/OU MECÂNICOS, SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINAD O AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM DESE

6612 4857/2014 045.739.042/0001-87 13718 - F.G JUNIOR & CIA LTDA EPP PREGÃO ELE58/2014 0,00 2.815,00 0,00, BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COMAS NTAS 02, 48 E RESOLUÇÃO Nº 344/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TR IGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO OU CREME DE MILHO, SAL, AÇÚCAR INVERTIDO, FERMENTO QUÍMICO. SEM GORDURA TRANS. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS. CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA, CONTENDOATÉ 400G. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATÉ 10 KG. EDOC. 23275/2015

02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.05210002 - 2598 - PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL

1267 4859/2014 013.804.961/0001-09 13201 - PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA PREGÃO PRE28/2014 0,00 11.707,70 0,00, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 82/2015

5083 43905/2014 017.418.422/0001-84 14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP PREGÃO PRE199/2014 0,00 13.000,00 0,00, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1418/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1418/2015 EDOC. 18012/2015

6605 4857/2014 045.739.042/0001-87 13718 - F.G JUNIOR & CIA LTDA EPP PREGÃO ELE58/2014 0,00 2.815,00 0,00, BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COMAS NTAS 02, 48 E RESOLUÇÃO Nº 344/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TR IGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO OU CREME DE MILHO, SAL, AÇÚCAR INVERTIDO, FERMENTO QUÍMICO. SEM GORDURA TRANS. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS. CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA, CONTENDOATÉ 400G. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATÉ 10 KG. EDOC. 23.275/2015

02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.05230001 - 2598 - PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL

1343 19403/2014 002.916.265/0011-31 11364 - JBS S/A PREGÃO PRE67/2014 0,00 7.410,00 0,00, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 209/2015

1354 19403/2014 017.418.422/0001-84 14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP PREGÃO PRE67/2014 0,00 16.558,00 0,00, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 196/2015

5085 43905/2014 017.418.422/0001-84 14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP PREGÃO PRE199/2014 0,00 14.560,00 0,00, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1416/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1416/2015 EDOC. 18.012/2015

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS02.04.01.04.122.0008.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.04.01.04.122.0008.2020.33903004.01110000 - GERAL

3153 24438/2014 000.538.468/0001-34 10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO PREGÃO PRE136/2014 0,00 0,00 0,00, GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13 KILOS, RECARGA - EDOC. 5536/2015

02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.01110000 - GERAL

4359 28610/2014 008.528.442/0001-17 13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELE131/2014 0,00 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/07/2015 08:46:37Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, AÇÚCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 53 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002; TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA N.º 451/97 E CNNPA Nº 12/ 1978. INGREDIENTES: SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIO; CONTENDO NO MÍNIMO 98,5% DESACAROSE. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTEN

02.04.01.04.122.0008.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.04.01.04.122.0008.2020.33903016.01110000 - GERAL

4355 8155/2013 013.461.183/0001-94 14334 - REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIR PREGÃO PRE65/2014 0,00 0,00 0,00, PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO E COPIAS 100% RECICLADO TAMANHO A -4 (210 X 297 MM) 75 GR

4977 30811/2014 058.642.901/0001-67 934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU PREGÃO PRE160/2014 0,00 0,00 0,00, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, GRAMATURA 80g, 260X360 SEM IMPRESSÃ O, EM EMBALAGEM MINIMA DE 250 UNIDADES, ENVELOPE TIPO OFICIO BRANCO 1 14 X 229, SEM IMPRESSÃO, EM EMBALAGEM MINIMA DE 250 UNIDADES

02.04.01.04.122.0008.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.04.01.04.122.0008.2020.33903022.01110000 - GERAL

4978 30899/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE 9/2015 0,00 0,00 0,00, SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, CREMOSO E PEROLADO, ASPECTO VISCOSO, CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, FRAGRANCIA SUAVE, COM SUBSTANCIAS EMOLIENTES E HIDRATANTES, HIPOALERGENICO, PARA LIMPEZA DAS MAOS E PELE, EMBALAGEM GALAO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA.

8066 30932/2014 005.675.138/0001-04 10880 - S.Y. YUHARA - EPP PREGÃO PRE23/2015 0,00 80,20 0,00, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., VASSOURA CAIPIRA, DE PALHA, COM 05 FIOS, COM CABO, REFORCADA., VASSOURA DEPIACAVA COM CERDAS COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO DE 11 CM, COM CABORETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 120 CM., VASSOURA MODELO NOVICA, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLASTICO E PONTEIRA GIRATORIA EDOC. 31.842/2015

02.04.01.04.122.0008.2020.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.04.01.04.122.0008.2020.33903990.01110000 - GERAL

5731 5942/2015 044.466.472/0001-00 12920 - RADIO COMUNICAÇAO FM STEREO LTDA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, CONTRATACAO DE RADIODIFUSORAS

5733 5942/2015 045.002.441/0001-60 13687 - RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, CONTRATACAO DE RADIODIFUSORAS

02.04.01.04.123 - Administração Financeira02.04.01.04.123.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA02.04.01.04.123.0008.2131 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS02.04.01.04.123.0008.2131.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.123.0008.2131.33903999.01110000 - GERAL

493 110/2015 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 189,88, REF. A PAGAMENTO MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA

02.04.01.04.123.0008.2131.33909302 - RESTITUIÇÕES02.04.01.04.123.0008.2131.33909302.01110000 - GERAL

6676 26644/2015 315.542.498-21 14783 - LUZIA AFFONSO DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00

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Data: 13/07/2015 08:46:37Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. VALOR RESTANTE NO CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO.

9479 40925/2014 364.625.658-37 14850 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA FERRARI BE OUTROS/NÃO /0 1.539,72 0,00 0,00, REF.COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROC. ADM. 40.925/2014 CREDITO ( R$ 1.539,72) = DEBITO/GUIAS ( R$ 1.539,72).

9481 17644/2012 053.934.428-15 14851 - LUIZ CARLOS MELONI OUTROS/NÃO /0 1.200,79 0,00 0,00, REF.COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROC. ADM. 17.644/2012 CREDITO ( R$ 1.200,79) = DEBITO/GUIAS ( R$ 515,21) + CREDITO AO CO NTRIBUINTE ( R$ 685,58).

9482 22878/2015 232.358.988-16 14852 - DAVI TEIXEIRA DA SILVA OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 33,65 0,00 0,00, REF.COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROC. ADM. 22878/2015 CREDI TO (R$ 36,03) = DEBITO/GUIAS ( R$ 33,65) + CREDITO AO CONTRIBUINTE ( R$ 2,38).

9486 40925/2014 148.047.198-49 14853 - LAURINDO TICIANELLI OUTROS/NÃO /0 427,18 0,00 0,00, REF.COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROCESSO 40.925/2014 CREDIT O (R$ 433,22) = DEBITO/GUIAS ( R$ 427,18) + CREDITO CONTRIBUINTE ( R$ 6,04)

9489 34283/2014 266.849.928-39 14855 - RICARDO MOAY ZABOTINI OUTROS/NÃO /0 503,36 0,00 0,00, REF.COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROC. ADM. 34.283/2014 CREDITO ( R$ 503,36) = DEBITO / GUIAS ( R$ 465,95 ) + CREDITO AO C ONTRIBUINTE ( R$ 37,41).

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE02.05.01.10.000 - Saúde02.05.01.10.122 - Administração Geral02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.05300108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL

9448 30838/2014 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP PREGÃO PRE139/2014 12.895,53 0,00 0,00, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A SULFIXO A, ÓLEO PARATRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30, GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO NLGI 2, CONTENDO BISSUFETO DE MOLIBDÊNIO - EDOC 31292/2015

02.05.01.10.122.0009.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.05300033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL

9435 29076/2015 000.678.009/0001-56 10515 - DESCARTAVEL & CIA DE BAURU LTDA - M DISPENSA D /0 255,50 0,00 0,00, LIXEIRA COM TAMPA DE ACIONAMENTO NO PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITR OS, CONFECCIONADA EM PLASTICO RESISTENTE.

9438 29076/2015 005.675.138/0001-04 10880 - S.Y. YUHARA - EPP DISPENSA D /0 1.480,00 0,00 0,00, SUPORTE DE PAREDE PARA VASSOURAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 UNIDADES; DEVE ACOMPANHAR BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO - PECA, UNIDADE DE LIXEIRA HOSPITALAR, NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM PEDAL E SUPORTE DE FERRO REDONDO, CAPACIDADE 100 LITROS, COM AVISO DE "INFECTANTE".

02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.05300039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

9455 31212/2014 000.284.702/0001-44 6569 - SANTEC FABRICAÇAO E COM. DE PRODUT PREGÃO ELE111/2014 574,20 0,00 0,00, LAMINA PARA BARBEAR EM ACO INOX P/APAR.TRADICIONAL - PECA LAMINA PARA BARBEAR EM ACO INOXIDAVEL, DESCARTAVEL PARA APARELHO TRADICIONAL - UNIDADE, SABONETE EM TABLETE,GLICERINA,PH NEUTRO,11GRAMAS SABONETE EM TABLETE, GLICERINA (PH NEUTRO) ; PARA HIGIENE CORPORAL; 11 GRAMAS - UNIDADE, SABONETE DE 90 GRAMAS -GLICERINA.E-DOC 35853/2015

02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.05300049 - 2453- PAB - FIXO

9440 31212/2014 064.088.214/0001-44 9696 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇOES PREGÃO ELE111/2014 17,30 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M - ROLO PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M -ROLO.E-DOC 35853/2015.

9442 31212/2014 064.088.214/0001-44 9696 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇOES PREGÃO ELE111/2014 526,50 0,00 0,00, GUARDANAPO DE PAPEL 21X23CM - PACOTE C/50 PACOTE COM 50 UNIDADES DE GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO 21 X 23 CM.E-DOC 35853/2015.

9449 31212/2014 000.284.702/0001-44 6569 - SANTEC FABRICAÇAO E COM. DE PRODUT PREGÃO ELE111/2014 264,00 0,00 0,00, FILME PLASTICO DE PVC - 30 X 280 30 METROS - ROLO ROLO COM 30 METROS DE FILME PLASTICO DE PVC ESTICAVEL TRANSPARENTE MEDIDAS 30 M X 280 MM.E-DOC 35853/2015.

9454 31212/2014 000.284.702/0001-44 6569 - SANTEC FABRICAÇAO E COM. DE PRODUT PREGÃO ELE111/2014 1.607,20 0,00 0,00, HASTES FLEXIVEIS C/PONTAS DE ALGODAO - CAIXA C/75 CAIXA COM 75 UNIDADES CADA DE HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODAO. EMBALAGEMCOM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., RODO COM CABO 40 CM. -PECA RODO PARA LIMPEZA COM BORRACHA DUPLA, MEDINDO 40 CM, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,20 METROS, RESISTENTE, CONTENDDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - UNIDADE., VASSOURA DE CERDAS DE NYLON 15CM COM CABO - PECA VASSOURA DE CERDAS DE NYLON, DE 15 CM COM CABO DE MADEIRA, PRODUTO NAO PERECIVEL, RESISTENTE, VALIDADE INDETERMINADA - UNIDADE, VASSOURA DE PELO 26 CM USO DOMESTICO - PECA VASSOURA DE PELO: PROPRIEDADES MINIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; 26C M COMPRIMENTO X 5CM DE LARGURA X 5CM DE ESPESSURA COM A ROSCA; COM 120 TUFOS; CONTENDO 200 CERDAS POR TUFO; TIPO LISA; CEPA PESANDO 2 40G; CABO DE CEDRILHO REVESTIDA DE POLIPROPILENO MEDINDO 120CM; COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE - UNIDADE, VASSOURA DE PELO 40 CM USO DOMESTICO -PECA VASSOURA DE PELO DE 40CM DE COMPRIMENTO COM CABO COM 1,20M.E-DOC 35853/2015

9456 31212/2014 000.284.702/0001-44 6569 - SANTEC FABRICAÇAO E COM. DE PRODUT PREGÃO ELE111/2014 672,00 0,00 0,00, SACO DE PAPEL N° 02 - PCTE 500 UN SACO DE PAPEL Nº 02 (MODELO = PIPOCA GRANDE) - PCTE 500 UN. SACO SEM NENHUMA IMPRESSAO NA FRENTE E NEM NO VERSO.E-DOC 35853/2015.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.05.01.10.122.0009.2022.33903024.05300033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL

7750 5672/2015 055.142.939/0001-82 14075 - LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME PREGÃO PRE17/2015 0,00 183,51 0,00, COPIA DE CHAVE MODELO COMUM, COPIA DE CHAVE MODELO TETRA, MODELAGEM DE CHAVE COMUM DE PORTA E MOVEIS, MODELAGEM DE TETRA CHAVE DE PORTAS.

9429 33832/2015 056.192.602/0001-42 2493 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA DISPENSA D /0 1.098,00 0,00 0,00, CANTONEIRA L BRANCA - 3/4 X 3 M - BARRA, SILICONE 290G S/ APLICADOR -TUBO.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS02.05.01.10.122.0009.2022.33903025.05300053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR

4908 5672/2015 055.142.939/0001-82 14075 - LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME PREGÃO PRE17/2015 0,00 61,02 0,00, FECHADURA DE MOVEIS - UNIDADE, FECHADURA TETRA -CHAVE DE PORTAS -UNIDADE, FECHADURA PARA PORTAS MODELO LOCKWELL, CHAVE CENTRAL -UNIDADE

02.05.01.10.122.0009.2022.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.05.01.10.122.0009.2022.33903026.05300054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU

9457 31212/2014 009.105.910/0001-03 14409 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO ELE111/2014 2.662,10 0,00 0,00, BATERIA ALCALINA DE 09 VOLTS - PECA BATERIA ALCALINA DE 09 VOLTS -PECA - EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO DO INMETRO., PILHA TIPO ALCALINA GRANDE TAMANHO D - 1.5 V - PECA, PILHA TIPO ALCALINA MEDIA TAMANHO C - 1.5 V - PECA, PILHA TIPO ALCALINA PEQUENA TAMANHO AA - 1.5 V -PECA, PILHA TIPO ALCALINA PALITO AAA - 1,5 V - PECA, BATERIA DE LIIUM CR2032 - 3 VOLTS - TAMANHO PADRAO - UNID.E-DOC 35853/2015.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.05.01.10.122.0009.2022.33903699.05300049 - 2453- PAB - FIXO

741 1382/2015 0 . . - 13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC OUTROS/NÃO /0 0,00 1.747,20 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF.AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SUBSIDIO ALIMENTAR DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.05.01.10.122.0009.2022.33903916.05300053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR

7751 5672/2015 055.142.939/0001-82 14075 - LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME PREGÃO PRE17/2015 0,00 97,62 0,00, ABERTURA DE PORTAS, CONSERTO DE FECHADURA DE PORTAS E DE MOVEIS,TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA DE PORTAS

02.05.01.10.122.0009.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.05300074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA

1416 179/2015 002.558.157/0001-62 258 - TELEFONICA BRASIL S/A OUTROS/NÃO 0,00 0,00 604,18, REF. A GASTOS COM TELEFONE

02.05.01.10.122.0009.2022.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO02.05.01.10.122.0009.2022.33903965.01310000 - SAÚDE–GERAL

9460 36376/2015 012.537.271/0001-60 12515 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L INEXIGÍVEL /0 3.750,00 0,00 0,00, CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.

02.05.01.10.122.0009.2022.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.05300049 - 2453- PAB - FIXO

1679 131/2015 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 26,28 21.068,54, REF.SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.SAUDE.

02.05.01.10.122.0009.2022.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR02.05.01.10.122.0009.2022.44905208.05300054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU

8046 33303/2014 096.182.837/0001-78 11294 - CIRURGICA TREVO LTDA-EPP PREGÃO ELE161/2014 0,00 11.025,00 0,00, DISPOSITIVO PUNCAO INTRA -OSSEA INFANTIL - UNIDADE DISPOSITIVO AUTOMATICO DE PUNCAO INTRA -OSSEA INFANTIL, COM MOLA QUE ATIVA E INJETA UMA AGULHA NA TIBIA, UMERO OU MALEOLO COM O OBJETIVO DE UM RAPIDO ACESSO A CIRCULACAO SANGUINEA COM CANULA QUE TORNE POSSIVEL ADMINISTRAR FLUIDOS, DROGAS E ASPIRAR MEDULA OSSEA TAMBEM., DISPOSITIVO PUNCAO INTRA -OSSEA ADULTO - UNIDADE DISPOSITIVO AUTOMATICO DE PUNCAO INTRA -OSSEA ADULTO, COM MOLA QUE ATIVA E INJETA UMA AGULHA NA TIBIA, UMERO OU MALEOLO COM O OBJETIV O DE UM RAPIDO ACESSO A CIRCULACAO SANGUINEA COM CANULA QUE TORNE POSSIVEL ADMINISTRAR FLUIDOS, DROGAS E ASPIRAR MEDULA OSSEA.E -DOC 32179/2015.

02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.05300039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

7832 32433/2015 057.369.368-44 12624 - GISLAINE RUIZ OUTROS/NÃO /0 -1.714,76 -1.714,76 -1.714,76

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MAIO/2015

02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.05300039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

7831 32434/2015 057.369.368-44 12624 - GISLAINE RUIZ OUTROS/NÃO /0 -747,91 -747,91 -747,91, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2015

02.05.01.10.301 - Atenção Básica02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS02.05.01.10.301.0010.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.10.301.0010.2027.33903007.01310000 - SAÚDE–GERAL

8126 20007/2014 008.528.442/0001-17 13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELE96/2014 0,00 556,50 0,00, ACUCAR TIPO REFINADO - KG ACUCAR TIPO REFINADO - KG: ACUCAR; ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.E-DOC 32655/2015.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.01310000 - SAÚDE–GERAL

6577 29393/2014 026.921.908/0001-21 11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL PREGÃO ELE102/2014 0,00 6.313,68 0,00, PROGESTERONA 100MG - CAPSULA PROGESTERONA 100MG CAPSULA.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.05300108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL

7045 44185/2014 094.516.671/0002-34 14462 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PREGÃO ELE167/2014 0,00 2.997,60 0,00, AMIODARONA, CLORIDRATO 150 MG - AMPOLA 03ML AMPOLA DE VIDRO DE 3 ML CONTENDO 50 MG/ML DE CLORIDRATO DE AMIODARONA, COM N.º DE LOT E E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., FUROSEMIDA 20 MG - AMPOLA 02 ML AMPOLA DE VIDRO DE 2 ML CONTENDO 10 MG/ML DE FUROSEMIDA, COM N.º D E LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., DIAZEPAN 10 MG - AMPOLA 02 ML AMPOLA DE VIDRO DE 2ML CONTENDO 5MG/ML DE DIAZEPAM, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA.E-DOC 27200/2015.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.05.01.10.301.0010.2027.33903016.01310000 - SAÚDE–GERAL

7689 29269/2014 015.251.998/0001-74 14112 - P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP PREGÃO ELE103/2014 0,00 2.413,20 0,00, SENHAS COM TICKETS DESCARTAVEIS - PECA ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTAVEIS, POSSUINDO 2000NUMEROS DE 001 A 999 DUAS VEZE S PARA DISPENSADORES DE SENHAS MANUAIS, COM DIMENSOES DE 04CM DE DIAMETRO E 11 CM DE COMPRIMENTO E 96 METROS DE FITA EM PAPEL DE 58 G, BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ PAINEL ELETRONICO - ROLO BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA PAINEL ELETRONICO 57MM X 30M - ROLO.E -DOC 29477/2015.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO02.05.01.10.301.0010.2027.33903018.01310000 - SAÚDE–GERAL

7679 1462/2015 020.637.873/0001-17 14786 - MEDIC VET LTDA - ME PREGÃO ELE 7/2015 0,00 6.674,48 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, FIPRONIL ECTOPARASITICIDA SPRAY - FRASCO 250 ML FIPRONIL -ECTOPARASITICIDA SPRAY A BASE DE FIPRONIL CONTENDO 0,25 G PARA CAD A 100 ML DO PRODUTO. FRASCO DE 250 ML. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., ASSOCIACAO DE TILETAMINA E ZOLAZEPAM -FRASCO/AMPOLA 05 ML ASSOCIACAO DE TILETAMINA E ZOLAZEPAM -ANESTESICO INJETAVEL COM FRASCO -AMPOLA DE LIOFILIZADO CONTENDO 125 MG DE CLORIDRATO DE TILETAMINA E 125 MG DE CLORIDRATO DE ZOLAZEPAMEM 660 MG DO PRODUTO. O FRASCO - AMPOLA DE DILUENTE CONTEM 5 ML DE AGUA ESTERIL. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., COLE IRA ANTIPARASITARIA - 48 CM - UN PARA CAES A BASE DE DELTAMETRINA COM 48 CM DE COMPRIMENTO., ENROFLOXACINO 2,5% - FRASCO 20 ML - UN ANTIBIOTICO LIQUIDO, INFETAVEL, INDICADO PARA TRATAMENTO DE INFECC OES EM CAES E GATOS, CONTENDO 25 MG DE ENROFLOXACINO POR ML DO PRODUTO. FRASCO CONTENDO 20ML., ENROFLOXACINO - 50 MG - COMPRIMIDO ANTIBIOTICO PARA TRATAMENTO DE INFECCOES EM CAES E GATOS, CONTENDO50 MG DE ENROFLOXACINO POR COMPRIMIDO. EMBALADOS CX C/10 COMPRIMIDOS, ANTIHEMORRAGICO 100 ML FRASCOS DE 100ML DE ANTIHEMORRAGICO, CONTENDO: VITAMINA K 0,217 G E VEICULO Q.S.P. 10 0,00 ML., AEROSOL ANTIBACTERIANO FRASCOS DE AEROSOL ANTIBACTERI ANO, ANTIFUNGICO E ANTIINFLAMATORIO DE USO TOPICO PARA AFECCOES CUTANEAS QUE ACOMETEM CAES E GATOS, CONTENDO: GENTAMICINA (COMO SULFATO) 200 MG* ; MICONAZOL. 2.000 MG ; BETAMETASONA VALERATO 100 MG ; VEICULO Q.S.P.100 ML . FRASCOS DE NO MINIMO 100ML. *EQUIVALENTE A 340 MG DE SULFATO DE GENTAMICINA, COMPRIMIDO CONTENDO ESPIRAMICINA 750.00 0 UI E METRONIDAZOL 125MG - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS.E-DOC 29444/2015.

7680 1462/2015 020.637.873/0001-17 14786 - MEDIC VET LTDA - ME PREGÃO ELE 7/2015 0,00 3.761,85 0,00, ASSOCIACAO ANTIHELMINTICA 660MG - COMPRIMIDO ASSOCIACAO ANTIHELMINTICA - COMPRIMIDOS - ANTIHELMINTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA CAES ADULTOS CONTENDO 50 MG DE PRAZIQUANTEL, 144 MG DE PAMOATO DE PIRANTEL E 150 MG DE FEBANTEL EM 660 MG DO PRODUTO. CAIXA C/ 4 COMPRIMIDOS DE 660 MG. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLIS TER. EMBALADOS EM CX C/04 COMPRIMIDOS, DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG -COMPRIMIDO, SUSPENSAO ANTIHELMINTICA PARA CAES E GATOS -FR 20ML FRASCOS DE SUSPENSAO ANTIHELMINTICA DE AMPLO ESPECTRO PARA CAES E GATOS CONTENDO 14,5 MG DE PAMOATO DE PIRANTEL, 5 MG DE PRAZIQUANTE L E 15MG DE FEBANTEL EM CADA ML DO PRODUTO. FRASCO DE 20 ML. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., SOLUCAO ANTIBIOTICA OTOLOGICA -FRASCO DE 20ML SOLUCAO ANTIBIOTICA OTOLOGICA A BASE DE TIABENDAZOL, SULFATO DE NEOMICINA, DEXAMETASONA E CLORIDRATO DE LIDOCAINA, PARA USO TOPICO AURICULAR. FRASCO PLASTICO TIPO CONTA -GOTAS CONTENDO 20ML., ITRACONAZOL 25MG - CAPSULA ITRACONAZOL 25MG - ANTIFUNGICO DE LARGO ESPECTRO PARA USO EM CAES E GATOS, CONTENDO 25MG DE ITRACONAZOL, EM CADA CAPSULA. EMBALAGENS DE BLISTER CONTENDO 10 CAPSULAS., MELOXICAN 0,5MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO MELOXICAN 0,5MG - COMPRIMIDOS ANTIINFLAMATORIO PARA CAES E GATOS, CONTENDO 0,5MG DE MELOXICAN PO R COMPRIMIDO. APRESENTACAO EM FRASCOS PLASTICOS COM 60 COMPRIMIDOS.,IVERMECTINA 1,87% - SERINGA IVERMECTINA 1,87% - ANTIPARASITARIO EM PASTA PARA EQÜINOS A BASE DE IVERMECTINA A 1,87%. SERINGAS PLASTIC AS DESCARTAVEIS CONTENDO 6,42G DE PASTA., Aquisição de Materiais/Serv iços -Conforme pedido de compra nº 2040/2015, ITRACONAZOL 100 MG - CAPSULA CASPULA CONTENDO 100 MG DE ITRACONAZOL, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTEE PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 29444/2015.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.01310000 - SAÚDE–GERAL

9426 37555/2014 000.331.788/0016-03 14401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO ELE135/2014 90,00 0,00 0,00, KIT DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, SONDA E CANULA NASAL DE SILICON E, COM EXTENSAO DE, NO MINIMO, 1.9 M. PARA SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE NECESSIDADE.E-DOC 34269/2015.

9428 44298/2014 058.426.628/0001-33 13178 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD PREGÃO PRE154/2014 1.183,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL (BOMBA EM COMODATO) EQUIPO PARA BOMBAS DE INFUSAO P/ SOLUCAO PARENTERAL, FOTOSSENSIVEL , ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFORME ISO8536 -4, COMPATIVEL COM A BOMBA OFERECIDA, POSSUIR CAPA PROTETORA DA SOLUCAO NA COR AMBAR, TUBO FLEXIVEL E ATOXICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2M, PONTA PERFURANTE UNIVERSAL, DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO BACTERIOLOGICO COM 0,2 MICRA, CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, MACROGOTAS, PINCA ROLETE, COM OU SEM INJETOR LATERAL COM FILTRO DEPARTICULAS, CONECTOR E ADAPTADOR LUER LOCK. EMBALADO INDIVIDUAL. DEVERA ESTAR DE ACORDO C/ A RDC 185 DA ANVISA.E-DOC 35386/2015.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.05300049 - 2453- PAB - FIXO

5139 45822/2014 013.046.855/0001-03 14525 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME PREGÃO PRE161/2014 0,00 84,62 0,00, TUBO DE LATEX Nº 200 - METRO METROS DE TUBO DE LATEX N.º 200, NATURAL MEDINDO 16,5MM DE DIAMETRO EXTERNO, TRANSPARENTE, RESISTENTE A DESINFECCAO E ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TUBO DE LATEX Nº 203 -METRO METROS DE TUBO DE LATEX Nº 203, NATURAL MEDINDO 16,5 MM DE DIAMETRO EXTERNO, RESISTENTE A DESINFECCAO E ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE. E-DOC 23027/2015.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.01310000 - SAÚDE–GERAL

4407 74556/2014 026.921.908/0002-02 14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR PREGÃO ELE230/2014 0,00 384,80 0,00, DILTIAZEM SR 120 MG - COMPRIMIDO CAPSULAS CONTEBDO CLORIDRATO DE DILTIAZEM 120 MG, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDA DE NO BLISTER.

7579 5469/2014 012.420.164/0003-19 12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03 PREGÃO ELE19/2014 0,00 13.926,06 0,00, INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - FRASCO 3 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - CARPULE (REFIL) 03 ML, INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - 10 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - 10 ML, GLIMEPIRIDA 6 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO GLIMEPIRIDA A 6 MG, ENVELOPADOS E COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., INSULINA GLULISINA 100 UI/ML -CANETA 3 ML INSULINA GLULISINA 100 UI/ML, CANETA DESCARTA VEL COM 3 ML DE SOLUCAO INJETAVEL, RESFRIADA. (REF. APIDRA SOLOSTAR), LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DEVALIDADE NO BLISTER. (REF. PURAN T4), SITAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO SITAGLIPTINA 50MG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTEE PRAZO DE VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.E-DOC 29868/2015.

7707 29393/2014 055.309.074/0001-04 7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA. PREGÃO ELE102/2014 0,00 63,60 0,00, SIMETICONA 75 MG GOTAS - FRASCO C/ 15 ML SIMETICONA GOTAS , FRASCO CONTENDO 75 MG EM 15 ML COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE.EDOC. 30851/2015

7716 29393/2014 006.555.701/0001-73 12442 - DF MED DISTR. DE MEDICAMENTOS DO DI PREGÃO ELE102/2014 0,00 158,25 0,00, ACIDO NICOTINICO 500 MG - COMP COMPRIMIDOS CONTENDO ACIDO NICOTINICO 500 MG, COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZ O DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: METRI 500 MG, PREGABALINA 75MG -COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO PREGABALINA 75MG, COM Nº D E LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. EDOC. 30.851/2015

7739 44093/2014 012.420.164/0003-19 12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03 PREGÃO ELE166/2014 0,00 805,84 0,00, PALIPERIDONA 6 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 6 MG DE PALIPERIDONA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, COM Nº DELOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. EDOC. 30.865/2015

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.05300019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA

2020 5469/2014 067.729.178/0004-91 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO ELE19/2014 0,00 347,50 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML AMPOLA DE 10 ML CONTENDO CLORETO DE POTASSIO A 19,1%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., GLICOSE 50% - AMPOLA 10 ML AMPOLA DE 10 ML CONTENDO GLICOSE A 50%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% S/VASO CONSTRITOR - FRASCO 20ML FRASCO/AMPOLA DE 20 ML CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE., METILPREDNISOLONA 500 MG - FRA/AMP FRASCO/AMPOLA CONTENDO 500 MG DE METILPREDNISOLONA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE., SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - ENVELOPE 27 GR. ENVELOPES DE 27,9 G CONTENDO: 3,5 G DE CLORETO DE SODIO, 1,5 G DE CLORETO DE POTASSIO, 2,9 G DE CITRATO DE SODIO E 20 G DE GLICOSE, COM N.º DE LOTE E PRAZO D E VALIDADE NO ENVELOPE., SULFATO FERROSO (25MG DE FERRO ELEMENTAR) -FRASCO 30 ML FRASCO DE 30 ML CONTENDO SOLUCAO DE SULFATO FERROSO CORRESPONDENTE A 25 MG DE FERRO ELEMENTAR, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.05300033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL

6227 29393/2014 075.014.167/0001-00 10592 - NUNESFARMA DIST PRODUTOS FARMACE PREGÃO ELE102/2014 0,00 13.657,77 0,00, CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 200MG DE CARBAMAZEPINA ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE N O BLISTER.E-DOC 25711/2015.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.05.01.10.301.0010.2027.33903917.01310000 - SAÚDE–GERAL

9480 27902/2014 009.240.627/0001-94 12441 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO- PREGÃO PRE105/2014 52.799,88 0,00 0,00, REF. ADITIVO AO CONTRATO 7449/2014 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR E CABINE DE TRANSFORMAÇÃO

02.05.01.10.301.0010.2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.05.01.10.301.0010.2028.33903022.05300117 - 2454 - FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE F N S

9447 31212/2014 064.088.214/0001-44 9696 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇOES PREGÃO ELE111/2014 27.160,00 0,00 0,00, TOALHA PAPEL INTERCALADA 3 DOBRAS 23X27CM-FARDO 5PCT/250 TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE, INTERCALADA, 03 DOBRAS, MEDINDO 23 X 27 CM. C OM REGISTRO ATUALIZADO EM ORGAO COMPETENTE - FARDOS COM 05 PACOTES COM 250 FOLHAS.E-DOC 35853/2015.

02.05.01.10.301.0011 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE02.05.01.10.301.0011.1004 - INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE02.05.01.10.301.0011.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.05300094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA

5889 49292/2010 006.189.645/0001-09 10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT TOMADA DE 13/2010 -61.661,43 -61.661,43 0,00, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7147/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - MARY DOTTA

02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.05300108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL

9476 49292/2010 006.189.645/0001-09 10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT TOMADA DE 13/2010 61.661,43 61.661,43 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7147/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARY DOTTA

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça02.06.01.03.122 - Administração Geral02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.01110000 - GERAL

1642 691/2015 100.926.078-29 2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

1645 691/2015 307.256.418-35 14353 - IZIDORO WILSON MASCANHI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

1647 691/2015 067.757.228-00 14212 - ANGELA HIRATA Y. DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, REF. A DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

3144 691/2015 037.708.898-60 14054 - FERNANDO ALCANTARA NOGUEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

3149 691/2015 176.542.518-23 14127 - FERNANDO LUIZ COLUSSI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

4588 691/2015 015.785.808-11 9125 - MARCOS ANTONIO M. BALLAMINUT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

7148 691/2015 960.124.988-53 14026 - LUIS CARLOS GOM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

7150 691/2015 044.139.928-22 9623 - JOSE DA PAIXAO CARDOSO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, REF. A DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

02.06.01.03.122.0012.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO02.06.01.03.122.0012.2035.33903965.01110000 - GERAL

9458 36376/2015 012.537.271/0001-60 12515 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L INEXIGÍVEL /0 2.250,00 0,00 0,00, CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM02.07.01.15.451.0014.1046 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS02.07.01.15.451.0014.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES02.07.01.15.451.0014.1046.44905199.05100073 - 2231-2532 - CORREGO BARREIRINHO C/C 600000137-3

1871 48289/2009 059.225.698/0001-96 13503 - ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CONCORRÊNC6/2012 0,00 397.745,21 0,00, REF.SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE BAIRROS JD FLORIDA E BAURU 2000.

02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM02.07.01.15.451.0014.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0014.2039.33903024.01110000 - GERAL

6582 24433/2014 013.332.817/0001-09 14444 - CONCRE-FACIL PREPARAÇAO DE ARGAMA PREGÃO PRE146/2014 0,00 874,52 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU - 1.E-DOC 24569/2015.

02.07.01.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO02.07.01.15.451.0015.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.01110000 - GERAL

1248 39814/2014 003.037.291/0005-04 13926 - NOVAS TECNICAS DE ASFALTO LTDA PREGÃO PRE144/2014 0,00 39.048,54 0,00, REF.CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70.

1250 39814/2014 003.037.291/0005-04 13926 - NOVAS TECNICAS DE ASFALTO LTDA PREGÃO PRE144/2014 0,00 3.048,83 0,00, REF. CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70.

02.07.01.15.451.0018 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL02.07.01.15.451.0018.1085 - DESAPROPRIAÇÕES02.07.01.15.451.0018.1085.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0018.1085.44906199.01110000 - GERAL

9477 26475/2015 297.558.948-45 14849 - THIAGO AZEVEDO GUILHERME OUTROS/NÃO /0 179.688,00 0,00 0,00, REF.PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA LOCAÇLIZADA NA ROD. BAURU/IACANGA, COM 5989,60 M² PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA, IMPLANTAÇÃO DA AV. MARGINAL.

02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos02.07.01.15.452.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA02.07.01.15.452.0013.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES02.07.01.15.452.0013.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.452.0013.2128.33903999.01110000 - GERAL

8107 2554/2014 049.325.434/0001-50 14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P OUTROS/NÃO /0 -25.000,00 0,00 0,00, REF. PAGAMENTO DOS REEDUCANDOS.

9473 31764/2015 049.325.434/0001-50 14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P OUTROS/NÃO /0 25.000,00 0,00 0,00, REF. CONTRATAÇÃO DE REEDUCANDOS

02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA02.07.02.15.000 - Urbanismo02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.02.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA02.07.02.15.451.0015.1061 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA02.07.02.15.451.0015.1061.33909302 - RESTITUIÇÕES02.07.02.15.451.0015.1061.33909302.02100083 - 2418 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PARQUE BAURU

9427 36841/2015 046.379.400/0001-50 14743 - SP GOV GABINETE DO GOVERNADOR OUTROS/NÃO /0 20.139,89 20.139,89 0,00, REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO

02.07.02.15.451.0015.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES02.07.02.15.451.0015.1061.44905199.05100049 - 2543-2591 CONV FED PAV G S RAM DREN PL STA EDWIRGES-781832/12

333 61077/2012 044.991.685/0001-50 10430 - H. AIDAR PAVIMENTAÇAO E OBRAS LTDA. CONCORRÊNC8/2013 0,00 400.000,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E GALERIAS D E ÁGUAS PLUVIAIS NO PARQUE SANTA EDWIRGES

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.122 - Administração Geral02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL02.09.01.08.122.0020.2052.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9441 30838/2014 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP PREGÃO PRE139/2014 4.062,67 0,00 0,00, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30 - EDOC 31292/2015

02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2747 4859/2014 013.804.961/0001-09 13201 - PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA PREGÃO PRE28/2014 0,00 0,00 0,00, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 416/2015 - edoc. 5018/2015

8052 28610/2014 008.528.442/0001-17 13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELE131/2014 0,00 750,00 0,00, AÇÚCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 53 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002; TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA N.º 451/97 E CNNPA Nº 12/ 1978. INGREDIENTES: SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIO; CONTENDO NO MÍNIMO 98,5% DESACAROSE. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO, CONTENDO INFORMAÇÕES DE DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE DE FORMA INDELÉVEL LITOGRAFAD A, GRAVADA OU PRENSADA. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES, PESANDO 10 KG.E -DOC 30885/2015.

02.09.01.08.122.0020.2052.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.09.01.08.122.0020.2052.33903022.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8054 30899/2014 003.576.719/0001-63 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA PREGÃO PRE177/2014 0,00 1.351,68 0,00, PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, NEUTRO, BRANCO, COMPICOTE, FOLHAS DUPLAS (EMB. COM 4 ROLOS DE NO MIN. 30M).E -DOC 30894/2015.

02.09.01.08.122.0020.2052.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.09.01.08.122.0020.2052.33913944.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

680 126/2015 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.333,30, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - ATENJI.

02.09.01.08.122.0020.2052.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL02.09.01.08.122.0020.2052.44905242.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7157 57777/2014 005.211.777/0001-19 12671 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE A PREGÃO ELE 4/2015 0,00 9.000,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/07/2015 08:46:37Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, MESA PLASTICA BRANCA DESMONTAVEL EM POLIPROPILENO VIRGEM 70X70C M X 70A -EMPILHAVEIS., CADEIRA PLASTICA

02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE02.09.02.08.000 - Assistência Social02.09.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.09.02.08.243.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.02.08.243.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.02.08.243.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.09.02.08.243.0021.2053.33504300.03500039 - 2529 - FDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. (DOAÇÕES - IRRF)

9430 68686/2014 013.890.668/0001-01 14045 - ASSOCIAÇAO WISE MADNESS OUTROS/NÃO /0 54.000,00 0,00 0,00, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS PROJETO OFICINAS CULTURAIS

9431 68705/2014 045.029.865/0001-19 10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI OUTROS/NÃO /0 750,00 750,00 0,00, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS PROJETO SALA DE INFORMÁTICA

9432 4643/2015 054.701.735/0001-71 681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR. OUTROS/NÃO /0 7.356,40 0,00 0,00, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS PROJETO PREPARANDO PEQUENOS CIDADÃOS

02.09.02.08.243.0021.2053.44504200 - AUXÍLIOS02.09.02.08.243.0021.2053.44504200.03500039 - 2529 - FDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. (DOAÇÕES - IRRF)

9433 68682/2014 054.702.865/0001-29 687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA OUTROS/NÃO 20.200,00 20.200,00 0,00, REF. AUXILIO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA S E ADOLESCENTES 6-15 ANOS PROJETO SOS ESPAÇO MULTI USO

9434 68686/2014 013.890.668/0001-01 14045 - ASSOCIAÇAO WISE MADNESS OUTROS/NÃO 12.022,30 0,00 0,00, REF. AUXILIO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA S E ADOLESCENTES 6-15 ANOS PROJETO OFICINAS CULTURAIS

9436 68705/2014 045.029.865/0001-19 10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI OUTROS/NÃO 64.000,00 64.000,00 0,00, REF. AUXILIO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA S E ADOLESCENTES 6-15 ANOS PROJETO SALA DE INFORMATICA

9437 68645/2014 047.641.907/0001-01 732 - SORRI- BAURU OUTROS/NÃO /0 70.000,00 70.000,00 0,00, - REF. AUXILIO REF. PROJETO SUPORTE A INCLUSÃO ESCOLAR

9439 4643/2015 054.701.735/0001-71 681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR. OUTROS/NÃO /0 32.806,70 0,00 0,00, REF. AUXILIO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA S E PROJETO PREPARANDO PEQUENOS CIDADÃOS

02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.03.08.000 - Assistência Social02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.05500008 - 2505 - BB - ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL

7819 36305/2014 019.685.191/0001-09 14562 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA -EPP PREGÃO ELE174/2014 0,00 3.175,84 0,00, BARRA DE CEREAL SABOR AVELÃ COM CHOCOLATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78), RESOLUÇÃO - RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MÍNIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREAIS, AVEIA, AVELÃ, AÇÚCAR, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. SEM GORDURA TRANS. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃODESCARACTERIZEM O PRODUTO. DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, 0,7G DE FIBRAALIMENTAR NA PORÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO, PESANDO NO MÍNIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATÓXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELÉVEIS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, LACRADA, CONTENDO NO MÁXIMO 360 UNIDADES., BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL: OPRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/7 8), RESOLUÇÃO RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MÍNIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, AV EIA, FLOCOS DE CEREAIS, BANANA OU BANANA -PASSA, MEL, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. SEM GORDURA TRANS E SEM LEITE. POD ERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO, PESANDO NO MÍNIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATÓXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELÉVEIS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, LACRADA, CONTENDO NO MÁXIMO 360 UNIDADES., BARRA DE CEREAL DIET SABOR BANANA (SEM AÇÚCAR): O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 83 (DECRETO 12.846/78), RESOLUÇÃO - RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA, PORTARIA Nº 29 DE 13 DE JANEIRO DE 1998 - ANVISA E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº

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26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MÍNIMOS: AVEIA, FLOCOS DE CEREAIS, BANANA-PASSA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E POLIDEXTROSE. SEM GORDURA TRANS, SEM LEITE, SEM SACARINA, CICLAMATO OU ASPARTAME. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, 2,5G DE FIBRA ALIMENTAR NA PORÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO, PESANDO NO MÍNIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATÓXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELÉVEIS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, LACRADA, CONTENDO NO MÁXIMO 360 UNIDADES. EDOC. 29.781/2015

02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.05500008 - 2505 - BB - ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL

7813 30899/2014 003.576.719/0001-63 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA PREGÃO PRE177/2014 0,00 1.650,00 0,00, PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, NEUTRO, BRANCO, COMPICOTE, FOLHAS DUPLAS (EMB. COM 4 ROLOS DE NO MIN. 30M) EDOC. 29.703/2015

02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.02500020 - 2526 - LIBERDADE ASSISTIDA

7817 16057/2014 066.140.286/0001-19 12033 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE PREGÃO ELE90/2014 0,00 669,40 0,00, AVEIA EM FLOCOS FINOS: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT A 02 E 33 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002. CARACTERÍSTICAS: OBTIDO PELA MOAGEM DA SEMENTE DE AVEIA (AVENA SATIVA, L) BENEFICIADA; LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES PLÁSTICOS, ATÓXICO , RESISTENTE, TERMOSOLDADO, PESANDO ATÉ 500GR. EMBALAGEM SECUNDÁRIA:CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADA E RESISTENTE, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, OU FARDOS DE PLÁSTICO OU PAPEL, PESANDO ATÉ 10 KG., LENTILHA SECA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10 /78); RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002; RESOLUÇÃO CNNPA Nº 12/1978; CARACTERÍSTICAS: CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA.ISENTO DE DETRITOS, MATÉRIA TERROSA, PARASITA, GRÃOS AVARIADOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, DANIFICADOS POR INSETOS, MANCHADOS, ENRUGADOS E ISENTOS DE MATÉRIAS ESTRANHAS COMO GRÃOS OU OUTRAS SEMENTES DE OUTRAS ESPÉCIES. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES PLÁSTICOS , ATÓXICO, TERMOSOLDADO E RESISTENTES, PESANDO ATÉ 500GR. EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO PLÁSTICO, LACRADO, PESANDO ATÉ 30KG., FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (LEI 6.305 DE 15/12/75 E DECRETO 82.110 DE 14/8/78); OBEDECENDO À PORTARIA 161 DE 24/07/87-MAA. CARACTERÍSTICAS: CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OUPEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS, QUEBRADOS, MOFADOS, ARDIDOS,GERMINADOS, CARUNCHADOS, CHOCHOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E ISENTOS DE MATÉRIAS ESTRANHAS COMO GRÃOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPÉCIES. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO PLÁSTICO, CONTENDO NO MÁXIMO 30 KG.E-DOC 29670/2015.

8048 28610/2014 008.528.442/0001-17 13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELE131/2014 0,00 250,00 0,00, AÇÚCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 53 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002; TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA N.º 451/97 E CNNPA Nº 12/ 1978. INGREDIENTES: SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIO; CONTENDO NO MÍNIMO 98,5% DESACAROSE. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO, CONTENDO INFORMAÇÕES DE DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE DE FORMA INDELÉVEL LITOGRAFAD A, GRAVADA OU PRENSADA. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES, PESANDO 10 KG.E -DOC 29668/2015.

8050 4857/2014 045.739.042/0001-87 13718 - F.G JUNIOR & CIA LTDA EPP PREGÃO ELE58/2014 0,00 1.868,00 0,00, BISCOITO CREAM CRACKER: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTAS 02, 48 E RESOLUÇÃO Nº 344/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AÇÚCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUÍMICO. SEM GORDURA TRANS. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS. CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA , CONTENDO ATÉ 400G. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATÉ 10 KG. NO MOMENTO DA ENTREG A O PRODUTO DEVERÁ DISPOR DE NO MÍNIMO 6 MESES DE VALIDADE., BISCOIT O CREAM CRACKER INTEGRAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTAS 02, 48 E RESOLUÇÃO Nº 344/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL, AÇÚCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUÍMICO. SEM GORDURA TRANS. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS.

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CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA, CONTENDO ATÉ 400G. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESAND O ATÉ 10 KG., BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NTAS 02, 48 E RESOLUÇÃO Nº 344/02. INGREDIENTES: FA RINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO OU CREME DE MILHO, SAL, AÇÚCAR INVERTIDO, FERMENTO QUÍMICO. SEM GORDURA TRANS. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS. CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA, CONTENDOATÉ 400G. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATÉ 10 KG.E-DOC 29669/2015.

02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.02500021 - 2527 - CREAS

7810 4864/2014 013.316.546/0001-06 13707 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMEN PREGÃO ELE28/2014 0,00 3.007,00 0,00, PÃO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48 (DECRETO 12.846/78). INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQU ECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, MEL, GORDURA VEGETAL, AROMATIZANTES, EMULSIFICANTES E CONSERVANTES, DESDE QUE PERMITIDOSPOR LEGISLAÇÃO, PODENDO CONTER ESPECIARIAS DESDE QUE NÃO DESCARACTERIZEM O SABOR DO PRODUTO, SEM GORDURAS TRANS E COLESTEROL. DEVERÁ CONTER FIBRA ALIMENTAR. CARACTERÍSTICOS: COR, ODOR E SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL PLÁSTICA OU METALIZADA, LACRADA, RESISTENTE E ATÓXICA, PESANDO DE 20 A 30 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXASDE PAPELÃO REFORÇADO, LACRADA, CONTENDO NO MÁXIMO 300 UNIDADES., COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS DE CHOCOLATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48 (DECRETO 12.846/78) – INGREDIENTES MÍN IMOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU FIBRA DE TRIGO, ÓLEOS VEGETAIS, AÇÚCAR, GOTAS DE CHOCOLATE, CONSERVANTES, CORANTES E ESTABILIZANTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO, AROMAS E ESPECIARIAS SERÃO ACEITOS DESD E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O SABOR DO PRODUTO, SEM GORDURAS TRANS. PODERÁ CONTER EDULCORANTES NATURAIS. DEVERÁ CONTER FIBRA ALIMENTAR. EMBALAGEM PRIMARIA DE PACOTES METALIZADOS, ATÓXICO, RESISTENTES, LACRADO, CONTENDO DE 150 A 500 GRAMAS, ACONDICIONADOSEM EMBALAGEM SECUNDARIA DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS, PESANDO ATÉ 10 KG., COOKIES INTEGRAIS COM CASTANHA DO PARÁ: O PRODUTO DEVE RÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48 (DECRETO 12.846/78) – INGREDIENT ES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU FIBRA DE TRIGO, ÓLEOS VEGETAIS, AÇÚ CAR, CASTANHA DO PARÁ, CONSERVANTES, CORANTES E ESTABILIZANTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO, AROMAS E ESPECIARIAS SERÃO ACEITOS DESDE QUE NÃO DESCARACTERIZEM O SABOR DO PRODUTO, SEM GORDURAS TRANS. PODERÁ CONTER EDULCORANTES NATURAIS. DEVERÁ CONTER FIBRA ALIMENTAR. EMBALAGEM PRIMARIA DE PACOTES METALIZADOS, ATÓXICO, RESISTENTES, LACRADO, CONTENDO DE 150 A 500 GRAMAS, ACONDICIONADOSEM EMBALAGEM SECUNDARIA DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS, PESANDO ATÉ 10 KG.E-DOC 29673/2015.

02.09.03.08.244.0022.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

655 132/2015 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 171,62, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SEBES FUNDO.

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental02.10.01.18.122 - Administração Geral02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE02.10.01.18.122.0032.2055.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS02.10.01.18.122.0032.2055.33903025.01110000 - GERAL

9469 31937/2015 011.377.665/0001-35 13295 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI DISPENSA D /0 6.571,68 0,00 0,00

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Data: 13/07/2015 08:46:37Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRITURADORES DE GALHOS.

02.10.01.18.122.0032.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.10.01.18.122.0032.2055.33903917.01110000 - GERAL

9468 31937/2015 011.377.665/0001-35 13295 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI DISPENSA D /0 1.320,00 0,00 0,00, REVISAO OBRIGATORIA EM EQUIPAMENTO - MAO DE OBRA.( TRITURADOR DE GALHOS).

02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.10.01.18.541.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE02.10.01.18.541.0032.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOLÓGICO02.10.01.18.541.0032.2059.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.10.01.18.541.0032.2059.33903007.01110000 - GERAL

7414 26406/2014 062.600.911/0001-07 1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA PREGÃO PRE108/2014 0,00 953,76 0,00, BATATA DOCE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); POLPA CRUA CREME, E PELÍCULA ROSADA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DESUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BETERRABA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO,SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS; APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO OU ACHATADO, COM CALIBRE ENTRE 50 E 90 MM; FRESCA ; COM POLPA VERMELHA. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., COUVE MANTEIGA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; FOLH AS VERDE-ESCURAS SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO; INTACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCA, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; SEM DEFORMAÇÕES, DANOS, SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS OU PRESENÇA DE ORGANISMOS VIVOS; SEM LESÕES FÍSICAS E/OU MECÂNICAS, NEM PERFURAÇÕES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CENOURA EXTRA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.4 86 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDAD E, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, DEFEITOS QUE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E/OU MECÂNICA(RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 14 OU 18 (COMPRIMENTO MEDINDO ENTRE 14 E 22 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA OU DEFORMADA; SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA, INTEIRA E FIRME. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., PEPINO CAIPIRA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT A 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EX TRA: ÓTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA; SEM BROTO S, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA; LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E/OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕESE CORTES). PERTENCER À CLASSE 15 (COM COMPRIMENTO ENTRE 15 E 20 CM ). DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., ABÓBORA: O PRODUTO DEVE SER DE 1ª QUALIDADE; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDAS; ISENTA DE ENFERMIDADES; MATERIAL TERROSO; DEFEITOS GRAVES QUE

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ALTEREM A CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES). DEVE ATENDER AOS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 9 DE 12/11/02 E DA CEAGESP., ALMEIRÃO: O PRODUTO DEVE SER DE 1ª QUALIDA DE; FRESCO; APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDOS, FIRMES E INTACTOS; SEM LESÕES FÍSICAS E MECÂNIC AS, PERFURAÇÕES E CORTES. DEVE ATENDER AOS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 9 DE 12/11/02 E DA CEAGESP., CHICÓ RIA: O PRODUTO DEVE SER DE 1ª QUALIDADE; FRESCO; APRESENTANDO TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDOS, FIRMES E INTACTOS; SEM LESÕES FÍSICAS E MECÂNICAS, PERFURAÇÕES E CORTES. DE VE ATENDER AOS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 9 DE 12/11/02 E DA CEAGESP., CEBOLA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECECLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, SUFICIENTEMENTEDESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DEORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); TAMANHO UNIFORME E COLORAÇÃO DA CASCA VARIANDO ENTRE AMARELA E VERMELHA; DESPROVIDA DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS. PERTENCER A CLASSE 3 CHEIO, COM CALIBRE MEDINDO ENTRE 6 E 7 CM. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERÁESTAR DE ACORDO COM A RIISPOA/M.A RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOA /MA, A QUAL ESTABELECE: SER DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; PESANDO NO MÍNIM O 60 (SESSENTA) GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COR, ODOR E SABOR ANORMAIS. SER DO TIPO GRAND E, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPEÇÃO OFICIAL, NÃO APRESENTAR TRINCOS E QUEBRADURAS NA CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE BANDEJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA30 UNIDADES PROTEGIDOS POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEME VALIDADE, CARIMBO DO SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERÁ ATE NDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA.E -DOC 25037/2015.

02.10.01.18.541.0032.2121 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO02.10.01.18.541.0032.2121.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.10.01.18.541.0032.2121.44905234.01110000 - GERAL

5818 35202/2014 017.707.140/0001-05 14038 - OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQ PREGÃO ELE189/2014 0,00 1.940,00 0,00, LAVADORA DE ALTA PRESSAO.

02.10.01.18.541.0032.2162 - MANUT E OPER DE AREAS VERDES E VIVEIRO MUNICIPAL02.10.01.18.541.0032.2162.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.10.01.18.541.0032.2162.33903028.01110000 - GERAL

5040 12589/2013 006.968.409/0001-82 14153 - DALSON COM. DE EQU. DE SEG. E FERR PREGÃO PRE98/2014 0,00 0,00 0,00, MÁSCARA DE SOLDA, DE AUTO ESCURECIMENTO, CARTUCHO DE CRISTAL LÍQUIDO, COM AJUSTES PARA AS TONALIDADES DE FILTROS DE LUZ 9.0 A 1 3.0 E ESTADO DE LUZ COM O CARTUCHO DESATIVADO DE 4.0. ALIMENTAÇÃO CÉLULA S SOLARES. ENERGIA ARMAZENADA COM BATERIA INTERNA DE LÍTIO. ESCUDO CONFECCIONADO EM TERMO PLÁSTICO LEVE E SUPER -RESISTENTE AO CALOR, SUPORTE DE CABEÇA (CARNEIRA) EM POLIETILENO EDOC. 18.441/2015

02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLÓGICO02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS NO PARQUE ZOOLÓGICO02.10.03.18.541.0025.1019.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.10.03.18.541.0025.1019.44903000.03100004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLÓGICO

4297 24440/2014 009.573.329/0001-16 14519 - TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRAS C PREGÃO PRE166/2014 0,00 840,00 0,00

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Data: 13/07/2015 08:46:37Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, TABUA DE EUCALIPTO BRUTO MEDINDO 0,30 X 0,025 X 5,00 M, TABUA DE PINUS BRUTA MEDINDO 0,30 X 0,025 X 3,00 M.

02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PARQUE ZOOLÓGICO02.10.03.18.541.0025.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.03100004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLÓGICO

7796 30932/2014 005.675.138/0001-04 10880 - S.Y. YUHARA - EPP PREGÃO PRE23/2015 0,00 841,80 0,00, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 30 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO GRANDE COM ESPUMA PARA ESPALHAR CERA., VASSOURA CAIPIRA, DE PALHA, COM 05 FIOS, COMCABO, REFORCADA., VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE NYLON, COM CABODE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO., VASSOURA MODELO NOVICA, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLASTICO E PONTEIRA GIRATORIA.E-DOC 29016/2015.

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer02.11.01.27.122 - Administração Geral02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.11.01.27.122.0027.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.01110000 - GERAL

9485 37057/2015 145.784.558-07 9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO OUTROS/NÃO /0 7.200,00 7.200,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2015

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.12.01.13.000 - Cultura02.12.01.13.122 - Administração Geral02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL02.12.01.13.122.0028.2068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA02.12.01.13.122.0028.2068.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.12.01.13.122.0028.2068.33903017.01110000 - GERAL

2263 24459/2014 011.546.904/0001-33 13471 - ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONI PREGÃO ELE147/2014 0,00 0,00 0,00, CD -R, DISCO VIRGEM P/ GRAVAÇÃO, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 48X, LACRADO COM CX., CD -RW, DISCO VIRGEM, REGRAVÁVEL, 700 MB, 80 MI., VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 12X. LACRADO COM CX., DV D-R GRAVÁVEL 4.7 GB.

02.12.01.13.122.0028.2068.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.12.01.13.122.0028.2068.44903000.01110000 - GERAL

5720 72864/2014 003.223.731/0001-94 9302 - ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00

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Data: 13/07/2015 08:46:37Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO II 1 1/2" 15 METROS COM UNIAO.

02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO02.12.01.13.391.0028.2111.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.12.01.13.391.0028.2111.33903024.01110000 - GERAL

4258 15382/2014 061.114.120/0001-04 12427 - PAULO ROBERTO COELHO BAURU-ME PREGÃO PRE178/2014 0,00 0,00 0,00, BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA DE PANELA N° 08 (TIJOLO BAIANO), BUCHACOM PARAFUSO CABEÇA DE PANELA N° 08 (TIJOLO BARRO), DOBRADICA POLI DA DE 3 POLEGADAS, ELETRODO ACO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X350 MM DE COMPRIMENTO EDOC. 7836/2015

5068 15382/2014 061.114.120/0001-04 12427 - PAULO ROBERTO COELHO BAURU-ME PREGÃO PRE178/2014 0,00 0,00 0,00, REBITE REPUXO 312 - CAIXA COM 250 UNIDADES, REBITE REPUXO 412 - CAIXA COM 1000 UNIDADE EDOC. 7836/2015

02.12.01.13.392 - Difusão Cultural02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL02.12.01.13.392.0028.2113 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL02.12.01.13.392.0028.2113.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.12.01.13.392.0028.2113.33903015.01110000 - GERAL

8283 12985/2014 096.216.429/0001-90 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREGÃO PRE59/2014 0,00 4.433,00 0,00, FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX N. 08) CONTENDO: ARROZ; FEIJ AO; REFOGADOS DE LEGUMES E/OU OUTRAS GUARNICOES (EM SEPARADO), 2 TIPOSDE MISTURA, SENDO QUE: UMA DEVERA SER DE CARNES (BOVINA, FRANGO, PEIXE OU, SUINA), ACOMPANHADA DE UM REFRIGERANTE GELADO EM LATA DE350ML., FORNECIMENTO DE LANCHES CONTENDO: 01(UM) PÃO DE HAMBÚRGUER, 01 (UM) HAMBÚRGUER BOVINO OU SUÍNO, 01 (UMA) FOLHA DE ALFACE, 03 (TRÊS) RODELAS DE TOMATE, 01 (UMA) FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, 01 (UMA) FATIA DE PRESUNTO, 01 (UM) SACHÊ DE MAIONE SE, 01 (UM) SACHÊ DE CATCHUP, 01 (UM) SACHÊ DE MOSTARDA E 01 REFRIGER ANTE DE 350 ML EM LATA (GELADO).

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.13.01.04.000 - Administração02.13.01.04.122 - Administração Geral02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS02.13.01.04.122.0031.2076.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.13.01.04.122.0031.2076.33903028.01110000 - GERAL

4313 43503/2014 011.685.517/0001-88 14657 - F N G CONFECCOES LTDA - ME PREGÃO ELE229/2014 0,00 2.394,00 0,00, Chapéu tipo Safári, tecido brim leve, com cordão de segurança pa rte inferior, na cor Cinza, com média mínima de 59 cm, estampado logotipo em silk frent e, Tamanho P. -SEAR, Chapéu tipo Safári, tecido brim leve, com cordão de seguranç a parte inferior, na cor Cinza, com média mínima de 59 cm, estampado logotipo em silk f rente, Tamanho M. -SEAR, Chapéu tipo Safári, tecido brim leve, com cordão de seguranç a parte inferior, na cor Cinza, com média mínima de 59 cm, estampado logotipo em silk f rente, Tamanho G. -SEAR, Chapéu tipo Safári, tecido brim leve, com cordão de seguranç a parte inferior, na cor Cinza, com média mínima de 59 cm, estampado logotipo em silk f rente, Tamanho GG. - SEAR

4335 12585/2013 009.525.587/0001-27 14267 - OSIRIS DE AZEVEDO E SOUZA NEGRÃO - PREGÃO PRE201/2013 0,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, CONE DE SINALIZACAO 75CM ZEBRADO - PECA UNIDADE DE CONE DE SINALIZACAO ZEBRADO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL, COR LARANJA, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, 75CM, COM RESPECTIVO ENCAIXE PARA BANDEIROLAS E PLACAS DE SINALIZACAO, DE ACORDO COM A NBR 15071 DA ABNT.E-DOC 14959/2015.

02.13.01.04.122.0031.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES02.13.01.04.122.0031.2128.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.13.01.04.122.0031.2128.33903001.01110000 - GERAL

9465 30838/2014 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP PREGÃO PRE139/2014 5.002,71 0,00 0,00, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A SULFIXO A, ÓLEO PARATRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30, GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO NLGI 2, CONTENDO BISSUFETO DE MOLIBDÊNIO - EDOC 31292/2015

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.14.01.20.000 - Agricultura02.14.01.20.122 - Administração Geral02.14.01.20.122.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA02.14.01.20.122.0033.2080.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.14.01.20.122.0033.2080.33903001.01110000 - GERAL

9444 30838/2014 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP PREGÃO PRE139/2014 10.632,45 0,00 0,00, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A SULFIXO A, ÓLEO PARATRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO AKCELA HY TRAN ULTRA API GL 4, S AE 10W30, ÓLEO HIDRÁULICO ISSO VG 68, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 A PI CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30, GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO NLGI 2, CONTENDO BISSUFETO DE MOLIBDÊNIO EDOC 31292/2015

02.14.01.20.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.14.01.20.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.14.01.20.122.0033.2109.33903999.01110000 - GERAL

9487 36836/2015 135.199.088-83 13981 - JOSE APARECIDO DE BARROS SOUTO OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00, ADIANTAMENTO VIAGEM 04 TÉCNICOS PARA PARTICIPAREM DA VISITA TÉCN ICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS NA CIDADE DE SÃ O JOSE DOS CAMPOS NO DIA 01/07/2015

02.14.01.20.606 - Extensão Rural02.14.01.20.606.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL02.14.01.20.606.0033.2147 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL02.14.01.20.606.0033.2147.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.14.01.20.606.0033.2147.33903015.01110000 - GERAL

5804 30810/2014 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO PRE164/2014 0,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 01: 02 TIPOS DE MINI DOCES (CAROLINA RECHEADAS E MINI TORTINHAS); 10 TIPOS DE SALGADOS, SENDO 05 FRITOS E 05 ASSADOS; CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL.E-DOC 23016/2015..

02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços02.15.01.23.122 - Administração Geral02.15.01.23.122.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO02.15.01.23.122.0034.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO02.15.01.23.122.0034.2084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.15.01.23.122.0034.2084.33903016.01110000 - GERAL

1046 46066/2013 014.280.217/0001-07 14139 - LAURA BOTTERI GARMS - ME PREGÃO PRE190/2013 0,00 62,40 0,00, REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E -DOC 1282/2015.

02.15.01.23.691 - Promoção Comercial02.15.01.23.691.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO02.15.01.23.691.0034.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E TURISMO02.15.01.23.691.0034.2086.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.15.01.23.691.0034.2086.33903914.01110000 - GERAL

5906 44317/2014 002.626.051/0001-59 14030 - DORIGAN IND E COM DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRE225/2014 0,00 0,00 0,00, PIRÂMIDES NAS MEDIDAS DE 5 X 5 METROS, EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM LONA BRANCA, ESCOAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CALHAS E PÉS DIREITOS 2,50 METROS DE ALTURA.E-DOC 17972/2015.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------689.177,54 1.276.917,33 173.164,70

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------689.177,54 1.276.917,33 173.164,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

BAURU, 24 de Junho de 2015

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5

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