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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:15 Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Abril de 2011 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO) 01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO 01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00.01.1 - FICHA 01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00.01.1.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL 0/0 8156/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 747,56 PAGTO. DE DIFERENÇA DE FERIAS NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE MARÇO/2011 - JOCELINO DOS SANTOS - GABINETE DO PREFEITO 0/0 8157/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 560,67 PAGTO. DE DIFERENÇA DE FERIAS NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE MARÇO/2011 - JOCELINO DOS SANTOS - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO 01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3 - FICHA 01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC 42/2011 8129/0 18454 - EASY FLY AGENCIA DE VIAGENS E TURIS IS-C 0/0 932,50 - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO SINGLE - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO LUXO SINGLE CONVENCIONAL - - Reserva de 02 (duas) diárias de Hotel, sendo dois apartamentos individuais, para os Senhores Carlos Alberto Bargas e Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, que participarão de reunião no Ministério das Cidades, para tratarem de assuntos de interesse da municipalidade. - Despesa não está prevista 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.01.02.08.000 - Assistência Social 01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária 01.01.02.08.244.0002 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL 01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01.02.08.244.0002.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 01.01.02.08.244.0002.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 01.01.02.08.244.0002.2002.3.3.90.00.03.8 - FICHA 01.01.02.08.244.0002.2002.3.3.90.00.03.8.30 - MATERIAL DE CONSUMO Ped Ad 19/2011/0 8115/0 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ IS-C 0/0 400,00 (Página: 1 / 24)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:15Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Abril de 2 011

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00.01.1 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00.01.1.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 8156/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 747,56PAGTO. DE DIFERENÇA DE FERIAS NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE MARÇO/2011 - JOCELINO DOS SANTOS - GABINETE DO PREFEITO

0/0 8157/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 560,67PAGTO. DE DIFERENÇA DE FERIAS NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE MARÇO/2011 - JOCELINO DOS SANTOS - GABINETE DO PREFEITO

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

42/2011 8129/0 18454 - EASY FLY AGENCIA DE VIAGENS E TURIS IS-C 0/0 932,50- SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO SINGLE - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO LUXO SINGLE CONVENCIONAL - - Reserva de 02 (duas) diárias de Hotel, sendo dois apartamentos individuais, para os Senhores Carlos Alberto Bargas e Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, que participarão de reunião no Ministério das Cidades, para tratarem de assuntos de interesse da municipalidade. - Despesa não está prevista

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUN DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.02.08.244.0002.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.02.08.244.0002.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.01.02.08.244.0002.2002.3.3.90.00.03.8 - FICHA01.01.02.08.244.0002.2002.3.3.90.00.03.8.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 19/2011/0 8115/0 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ IS-C 0/0 400,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento -

01.01.02.08.244.0002.2002.3.3.90.00.03.8.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

Ped Ad 19/2011/0 8116/0 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ IS-C 0/0 100,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento -

01.01.02.08.244.0002.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.02.08.244.0002.2002.4.4.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.01.02.08.244.0002.2002.4.4.90.00.03.9 - FICHA01.01.02.08.244.0002.2002.4.4.90.00.03.9.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ped Ad 19/2011/0 8119/0 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ IS-C 0/0 150,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Equipamento (Permanente). - Pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento -

01.01.02.08.244.0004 - MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL DO FD SOCIAL DE SOLID - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2005 - MANUT. DE PROGRAMAS: PA SCOA, GESTANTE, AGASALHO E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2005.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.02.08.244.0004.2005.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.01.02.08.244.0004.2005.3.3.90.00.03.11 - FICHA01.01.02.08.244.0004.2005.3.3.90.00.03.11.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

48/2011 8162/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC IS-C 0/0 2.038,61- PAGAMENTO - - Energia elétrica da piscina de hidroginástica da 3ª. idade. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

64/2011 8144/0 18648 - CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS IS-C 0/0 5.352,00- PAGAMENTO DE INSCRICAO. - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - - Pagamento de Inscrição de Curso/Treinamento Mandriva Conectiva Linux: Administrador de Sistemas e Redes - Para o Funcionário Eduardo Almeida

65/2011 8145/0 18650 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENT IS-C 0/0 3.780,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO DE INSCRICAO. - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - - Pagamento de Inscrição em Curso Licitação de TI em Conformidade com a IN 04/2010. No periodo de 10 a 12 de Agosto em São Paulo. -Para os Funcionário Luiz Eduardo da Silva Alves e Edmara Garcia

491/2011 8170/0 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PR-G 9/2009 70.000,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 491/2011 -213/2011 8218/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PR-G 6/2011 823.523,85- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA - CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE HIGIENE E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO OS DE HIGIENE PESSOAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRI

01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01.28 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01.28.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

66/2011 8127/0 3697 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO IS-C 0/0 327,00- ESTANTE C/ 7 BANDEJAS 1,98 X 0,92 X 0,30 C/PAINEL FUNDO, COL.CHAPA 20, NA COR CINZA -ESTANTE COM 7 BANDEJAS 1,98 X 0,92 X 0,30 COM PAINEL DE FUNDO, COLUNA CHAPA 20, BANDEJA CHAPA 26 COM REFORCO, NA COR CINZA.- MESA 0,80 LARGURA X 0,30 PROF; TAMPO EM BP 25 MM COM PE, PAINEL DE 18 MM SEM GAVETA - MESA 0,80 LARGURA X 0,30 PROF; TAMPO EM BP 25 MM COM PE, PAINEL DE 18 MM SEM GAVETA, NA COR PLATINA. - - Aquisicao de mesa e estante para uso no Almoxarifado - Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio!

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

3/2011 8150/0 779 - HERMES EDSON BABONI IS-C 0/0 1.000,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 156/2011 -

5/2011 8171/0 96 - GERALDO JOLY IS-C 0/0 11.178,33- Prorrogação de Prazo - Locação do imóvel sito à Rua Antonio Zoppi, nº 587, Vila Candelária, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento da sede das VOLUNTÁRIAS DE APOIO NO COMBATE AO CÂNCER - VOLACC. - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, isto é, de 06/03/11 à 05/03/12. Os efeitos deste instrumento retro

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

40/2010 8131/0 16182 - PIANOS LESTE LTDA- ME IS-C 0/0 3.100,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAL - PIANO - SERVICO DE LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAL; PIANO 1/2 CAUDA; MODELO YAMAHA - - Contratação de empresa especializada em locação de piano, transporte e afinação, para os eventos Maio Musical e Virada Cultural, realizado pela Secretaria da Cultura. - Pianos Leste Ltda - ME - rua Vera, 260 - Vl Granada - São Paulo - Capital - CEP 03623-000 - tel.:

01.07.01.13.392.0013 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0013.2023 - CONTRATACAO DE GRUPOS A RTISTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00.01.66 - FICHA01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00.01.66.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

39/2011 8130/0 1968 - MARTA M. P. CAMPOS FOTOS ME IS-C 0/0 1.935,00- SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Caché artístico referente a workshop de fotografia. - Marta M. P. Campos Fotos - ME - rua Ildefonso Sthele, 950 -Cidade Nova - Indaiatuba - SP - CEP 1334-180 - tel. 19 3894 4155 - CNPJ 06 234 887/0001-69 - I E 353 216 376 111 - valor: R$ 1.935,00

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

213/2011 8234/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PR-G 6/2011 888.542,98- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, JARDINAGEM EM UNIDADES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO OS DE HIGIENE PESSOAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONF

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 90/2011/0 8109/0 9031 - LAURA ADRIANA RIOS IS-C 0/0 740,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

Ped Ad 89/2011/0 8111/0 1061 - RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA IS-C 0/0 740,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

Ped Ad 86/2011/0 8113/0 3666 - ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUME IS-C 0/0 940,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

Ped Ad 82/2011/0 8114/0 17566 - CARMEM CECILIA DE CAMPOS GONCALVES IS-C 0/0 740,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

164/2011 8124/0 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ IS-C 0/0 455,00- FECHADURA ELETRICA MODELO C-90 A.F. - FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTAS OU PORTOES DE METAL OU MADEIRA. INDICADO PARA PORTOES FECHADOS( NAO VAZADOS), POSSUINDO BOTAO PARA ABERTURA PELO LADO INTERNO. ROBUSTAS E DURAVEIS, FABRICADAS EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSSAO E PLASTICO ABS; COM SISTEMA DE SEGURANÇA SBE (SISTEMA DE BLOQUEIO POR ESPERA).- BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO (DESTRAVAMENTO DE FECHADURA ELETRICA) EM MATERIAL ISOLANTE TERMOPLÁSTICO.- TRINCO PARA PORTAO - TRINCO DE ZAMAC CROMADO PARA FECHAMENTO DE PORTAO; RESISTENTE, COBERTO POR CAMADA DE VERNIZ MEDINDO 15CM.- KIT PORTEIRO ELETRONICO DE SOBREPOR - KIT PORTEIRO ELETRONICO DE SOBREPOR COM TETO (PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES), MODELO F8NTL. FABRICADO EM PLASTICO ABS (BASE) E LEXAN (TAMPA), COM AJUSTE DE AUDIO E DESTRAVAMENTO DE FECHADURA. - - Aquisição de sistema de porteiro eletronico para a EMEB Oswaldo Antonio Tuon - Fonte de Pesquisa: orçamento anexo.

166/2011 8132/0 773 - SEBASTIAO CLOVIS CORREA IS-C 0/0 5.740,00- ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; MEDINDO 1350 X 1200MM - ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; FORMATO RETANGULAR MEDINDO 1350 X 1200MM ; SEM MOLDURA.- ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; MEDINDO 1005 X 950MM - ESPELHO EM CRISTAL - 4MM; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 1005 X 950MM; SEM MOLDURA; COM PROLONGADOR DE 18CM.- ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; MEDINDO 1000 X 1500MM - ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; MEDINDO 1000 X 1500MM; FORMATO RETANGULAR ; SEM MOLDURA.- ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; MEDINDO 600 X 900MM - ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 600 X 900 MM; SEM MOLDURA.- ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; MEDINDO 2200 X 1200MM - ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; FORMATO RETANGULAR MEDINDO 2200 X 1200MM; SEM MOLDURA.- ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; MEDINDO 1400 X 600MM - ESPELHO EM CRISTAL - 4MM DE ESPESSURA; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 1400 X 600MM; SEM MOLDURA. - - Aquisição de espelhos para a EMEB Creche José Balduíno de Campos e EMEB Creche Joana Gurgel. - Fonte de Pesquisa: orçamento anexo. - COM INSTALAÇAO INCLUSA.

Ped Ad 91/2011/0 8228/0 17953 - ROQUE SOUZA DA SILVA IS-C 0/0 2.600,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidades Escolares -

Ped Ad 93/2011/0 8230/0 18457 - CRISTIANE DE ALMEIDA FINCO IS-C 0/0 940,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

Ped Ad 95/2011/0 8231/0 17629 - FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA IS-C 0/0 1.500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

Ped Ad 92/2011/0 8232/0 9517 - VERA LUCIA EVARISTO DO LAGO IS-C 0/0 740,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

Ped Ad 94/2011/0 8233/0 9972 - REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI IS-C 0/0 940,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

Ped Ad 89/2011/0 8112/0 1061 - RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA IS-C 0/0 200,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Manutenção de Unidade Escolar -

165/2011 8122/0 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ IS-C 0/0 240,00- SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - PORTEIRO -SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; PORTEIRO ELETRONICO/FECHADURA ELETRONICA - - Serviço de instalação de sistema de interfonia na EMEB Prof. Oswaldo Antonio Tuon. - Fonte de Pesquisa: orçamento anexo.

184/2011 8135/0 480 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA IS-C 0/0 168,00- ASSINATURA DE JORNAL - RENOVAÇÃO - Renovação de assinatura de jornal. - - Renovação de assinatura anual do Jornal Tribuna, para o setor de informática. - Orçamento anexo.

185/2011 8136/0 1147 - EDITORA CPOEC LTDA. IS-C 0/0 4.180,00- SERVICO DE ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS - REVISTA NACIONAL - SERVICO DE ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS - REVISTA NACIONAL - - Renovação anual da Revista do Professor, para uso pedagógico nas Unidades Escolares. - Orçamento anexo.

187/2011 8140/0 18513 - BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOM IS-C 0/0 280,00- SERVICO DE INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL - SERVICO DE INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL - - Instalação de fogão industrial na EMEB Prof.ª Sylvia Teixeira de Camargo Sannazzaro. -Orçamento anexo.

Ped Ad 91/2011/0 8229/0 17953 - ROQUE SOUZA DA SILVA IS-C 0/0 300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Manutenção de Unidades Escolares -

01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05.111 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05.111.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

213/2011 8219/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PR-G 6/2011 856.809,31- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, JARDINAGEM EM UNIDADES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO OS DE HIGIENE PESSOAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONF

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISMO E E NGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.10.01.04.127.0023.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.10.01.04.127.0023.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.10.01.04.127.0023.2002.4.4.90.00.01.142 - FICHA01.10.01.04.127.0023.2002.4.4.90.00.01.142.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

14/2011 8107/0 11981 - METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COM IS-C 0/0 1.598,00- PLACA PARA DIVISORIA 1000MM - PLACA PARA DIVISóRIA 1000MM.- PORTA COM BATENTE 900X2100MM - PORTA COM BATENTE 900X2100MM. - - Atender à necessidade de adaptação de lay-out. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0026.2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149 - FICHA01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

125/2011 8128/0 280 - PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA PR-G 58/2010 4.851,00- SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - KIT DE ALIMENTO - KIT DE ALIMENTO CONTENDO: -02 ACHOCOLATADOS DE 200 ML - 02 PAES COM MARGARINA SEM GORDURA TRANS - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155 - FICHA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

117/2011 8147/0 18651 - SERRALHERIA SAMPAIO LTDA IS-C 0/0 2.000,00- SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE PORTAO BASCULANTE; - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE PORTAO BASCULANTE; EM METALON. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - MÃO DE OBRA, PORTÃO NO SALÃO DA VIBER.

128/2011 8175/0 18526 - TWENTY NEGOCIOS E EVENTOS LTDA - EPP PR-G 93/2010 18.996,30- SERVICO DE LOCACAO PARA EVENTO; SANITARIO QUIMICO. - Locação de sanitário químico, característica principais: caixa de dejeto c/ assento, suporte p/ papel higiênico, piso anti derrapante, identificação masculino/feminino, ventilação, teto translúcido, fácil desmontagem e as seguintes dimensões: 2,15m alt., 1,18m larg., 1,00m comp.,peso 55 kg.- SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO - SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA, COM PES GIRATORIOS E MEDINDO 1,20 X 2,40M. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

01.11.01.27.812.0027 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO01.11.01.27.812.0027.2061 - REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES01.11.01.27.812.0027.2061.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0027.2061.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0027.2061.3.3.90.00.01.157 - FICHA01.11.01.27.812.0027.2061.3.3.90.00.01.157.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

218/2011 8161/0 18052 - CLESS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO CO-O 16/2011 148.224,95- CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA: REFORMA PISTA DE SKATE. - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA: REFORMA PISTA DE SKATE. - - Execução de obras de reforma da pista de skate sito no Parque Ecológico, à Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé - Jardim Esplanada II. -

01.11.01.27.812.0028 - AMPL. FISICA DE ACESSO A PRA TICA ESPORTIVA E DE LAZER01.11.01.27.812.0028.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS01.11.01.27.812.0028.1002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0028.1002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0028.1002.4.4.90.00.01.162 - FICHA01.11.01.27.812.0028.1002.4.4.90.00.01.162.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

116/2011 8146/0 18651 - SERRALHERIA SAMPAIO LTDA IS-C 0/0 3.190,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PORTAO : BASCULANTE: EM METALON: MED: 5,7 M X 3 : VÃO DE 1 METRO: COM CADEADOS. -PORTAO; BASCULANTE EM METALON; MED. 5,7 M X 3,00 M; VÃO DE 1 METRO; PORTÃO SOCIAL EMBUTIDO; PORTA CADEADOS PARA OS PORTOES. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - PARA SALÃO DA VIBER.

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0026.2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.165 - FICHA01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.165.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS

90/2011 8143/0 18649 - THIAGO HENRIQUE MOISES IS-C 0/0 3.000,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Esportivos desenvolvidos pela SESLA.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.90.00.01.173 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.90.00.01.173.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 8158/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.235,88PAGTO. DE DIFERENÇA DE FERIAS NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE MARÇO/2011 - MARLI BATISTA - FAZENDA

0/0 8159/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 308,97PAGTO. DE DIFERENÇA DE FERIAS NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE MARÇO/2011 - MARLI BATISTA - FAZENDA

01.12.01.04.123.0029.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 10/2011/0 8225/0 16166 - MARCOS PAULO DE OLIVEIRA IS-C 0/0 1.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

Ped Ad 10/2011/0 8226/0 16166 - MARCOS PAULO DE OLIVEIRA IS-C 0/0 100,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00.01.176 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00.01.176.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ped Ad 10/2011/0 8227/0 16166 - MARCOS PAULO DE OLIVEIRA IS-C 0/0 300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Equipamento (Permanente). - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

69/2011 8134/0 1614 - IMEDIATA P.PUB.E.E COM.DE ART.PROM. L IS-C 0/0 2.000,00- SERVICO DE PUBLICACAO - REVISTAS - Publicação em revistas conforme descritivo - - Publicação em 02 páginas (440x310mm) referente a campanha de Inverno do FUNSSOL. -

71/2011 8151/0 18531 - SALVETTI & OLIVEIRA PROD.E EVENTOS L PR-G 93/2010 550,00- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - PROJETOR. -SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EVENTOS; EQUIPAMENTOS PARA PROJECAO MULTIMIDIA COM CABOS E ACESSORIOS PARA INSTALACAO, CONFORME DESCRITIVO ABAIXO: - - 01 - PROJETOR HD DE ALTA DEFINIÇÃO, POTENCIA ANSI-LUMENS. - 01 PROJETOR STAND BY (RESERVA) - 01 - SUPORTE PARA PROJETOR - 01 TELA DE PROJEÇÃO - 02 SUP

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.199 - FICHA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.199.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 5/2011/0 8223/0 16781 - GERVASIO APARECIDO DA SILVA IS-C 0/0 1.200,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - DESPESAS MIUDAS DA SECRETARIA -

01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.199.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

Ped Ad 5/2011/0 8224/0 16781 - GERVASIO APARECIDO DA SILVA IS-C 0/0 800,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -DESPESAS MIUDAS DA SECRETARIA -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214 - FICHA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

139/2011 8201/0 1682 - ALIBERTI PNEUS LTDA - ME PR-G 20/2010 1.066,00- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR- SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA. - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA.- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - - SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER EXECUTADO EM CAMINHÕES, MÁQUINAS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. -PREGÃO Nº 20/2010 - EDITAL Nº 23/2010 - FORNECEDOR = ALIBERTI PNEUS LTDA - ME. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

140/2011 8202/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PR-G 20/2010 1.305,50- SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO-SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRINHO DE MAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRINHO DE MAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRINO DE MAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRINO DE MAO- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER EXECUTADO EM VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 20/2010 - EDITAL Nº 23/2010 - FORNECEDOR = FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS INDA LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.16.04.15.452.0051.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.90.00.03.410 - FICHA01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.90.00.03.410.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P CIVIL

0/0 8154/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 355,71

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGTO. DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADAS REF. O MÊS DE MARÇO/2011 -NORIVAL RAMOS DA SILVA JUNIOR - DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412 - FICHA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412.30 - MATERIAL DE CONSUMO

264/2011 8141/0 9373 - DAMACENO & SOUZA LTDA ME IS-C 0/0 412,00- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; KIT RELACAO; CG TITAN 150 - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; KIT RELACAO (COROA, PINHAO E CORRENTE), CG TITAN 150/ KS/ES/ESD- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA DA LUZ DE FREIO, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA DA LUZ DE FREIO, PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO / LAMPADA DE FAROL 12V - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA DE FAROL 12V; 35/35W; CG TITAN 125/150 CILINDRADAS; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; BATERIA,3150A-KW1-305,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; BATERIA; HONDA; CBX ESTRADA,NX,XR; 200CC; 99/04; 12V; 7A; AGUA DESTILADA; 3150A-KW1-305,PECA ORIGINAL; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR7039; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA N.257 DE 30/06/99- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; PASTILHA DE FREIO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; PASTILHA DE FREIO; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PATIM FREIO PARA MOTO CG TITAN - PECA DE REPOSICAO; PATIM FREIO PARA MOTO CG TITAN- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; MOLA DO CAVALETE LATERAL; CG TITAN. - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; MOLA DO CAVALETE LATERAL; CG TITAN- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO FREIO - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO FREIO PARA MOTO HONDA NX BROS, XR 200/250 TORNADO, CG 125/120 - - Aquisição de peças para motos de uso do Departamento Municipal de Trânsito placas BFX 3226, DHC 0486, BFZ 1369. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

212/2011 8149/0 10218 - ORESTE BARTOLI JUNIOR-ME IS-C 0/0 2.545,00- MEMORIA RAM DE 8GB (2X4GB) PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML350 - MEMORIA RAM; DE 8GB (2X4GB) PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML350; FBD PC2-5300; GARANTIA DE 36 MESES - -Aquisição de modulo de memoria para melhoria do computador utilizado para o sistema de multas do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01.237 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01.237.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 8152/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 629,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGTO. DE ADIANTAMENTO 13º SAL. NÃO COMPUTADO REF. O MÊS DE MARÇO/2011 - CHISLENI OLIVEIRA SILVA - SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.17.01.10.301.0043.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01.239 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01.239.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 34/2011/0 8120/0 16678 - RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ IS-C 0/0 1.500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

490/2011 8169/0 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME IS-C 0/0 2.839,78- BARRA DE METALON, 20X20X1,2MM (6MT), PARA INSTALACAO DE PORTAO - BARRA DE METALON, 20X20X1,2MM (6MT), PARA INSTALACAO DE PORTAO- CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/8"; COMPRIMENTO 6M. - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- ARAME, GALVANIZADO, N° 20 (200MT), FORNECIDO EM KG; PARA INSTALACAO DE FORRO - ARAME, GALVANIZADO, N° 20 (200MT), FORNECIDO EM KG; PARA INSTALACAO DE FORRO- BARRA DE METALON, 15X15X1,2MM (6MT), PARA INSTALACAO DE PORTAO - BARRA DE METALON, 15X15X1,2MM (6MT), PARA INSTALACAO DE PORTAO- CANTONEIRA, BRANCA "U" (6MT); PARA INSTALACAO DE FORRO - CANTONEIRA, BRANCA "U" (6MT); PARA INSTALACAO DE FORRO- THINNER 9116 - THINNER 9116 LATA 5 LITROS- TINTA DE FUNDO, ZARCAO; 0,9 L; LATA - TINTA DE FUNDO, ZARCAO; 0,9 L; LATA-EMENDA RIGIDA, BRANCA (8MT); PARA INSTALACAO DE FORRO - EMENDA RIGIDA, BRANCA (8MT); PARA INSTALACAO DE FORRO- FORRO PVC, BRANCO, 7MM (5MT/1,20CM) 96M² - FORRO PVC, BRANCO, 7MM (5MT/1,20CM) 96M² - - Para instalacao de forro no Almoxarifado - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato

511/2011 8191/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 92/2010 248,27- CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA POR LAUDO; DISPENSADO DE AN

513/2011 8196/0 18390 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR PR-G 81/2010 115,29- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

Ped Ad 35/2011/0 8221/0 2077 - EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO IS-C 0/0 2.800,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. - Banco: Santander Ag: 0157 Conta: 01023288-7

01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01.239.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

Ped Ad 34/2011/0 8123/0 16678 - RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ IS-C 0/0 1.500,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

213/2011 8220/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PR-G 6/2011 228.320,56- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDENCIAS MEDICO HOSPITALARES (AREAS OPERACIONAIS CRITICAS, SEMI CRITICAS E NAO CRITICAS) E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, COM FORN

Ped Ad 35/2011/0 8222/0 2077 - EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO IS-C 0/0 400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. - Banco: Santander Ag: 0157 Conta: 01023288-7

01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.246 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.246.30 - MATERIAL DE CONSUMO

511/2011 8189/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 92/2010 744,81- CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA POR LAUDO; DISPENSADO DE AN

510/2010 8193/0 10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PR-G 11/2010 535,00- ALMOTOLIA DE PLASTICO,OPACO,FOTOSSENSIVEL,C/CAPACIDADE 250ML - ALMOTOLIA; DE PLASTICO ATOXICO, OPACO, FOTOSSENSIVEL; DESINFECCOES, QUEDA; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO COM PROTETOR; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 250ML- ALMOTOLIA DE PLASTICO, OPACO, COM CAPACIDADE 250 ML -Confeccionada em plástico opaco lavável, com grande durabilidade, com tampa em sistema de rosca, contendo orifício central proporcionando perfeito encaixe do bico reto com tampa protetora capacidade de 250 ml. - - Para uso das unidades de atenção basica e média e alta complexidade - Ata de registro de preço: Nacional

513/2011 8197/0 18390 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR PR-G 81/2010 345,87- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

512/2011 8198/0 17730 - TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P PR-G 11/2010 3.990,00- ÓLEO DERMOPROTETOR. - ácido caprico, caprilico, laurico, lecitina de soja, acido linoleico, vit. A e E. - - Para usodas unidades de média e alta complexidade e atenção básica - Ata de registro de preço: Tecsau

01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.05.246 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.05.246.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

485/0 8160/0 17763 - SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INF IS-C 0/0 -106,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 7955/2011 CFE PEDIDO DA SESAU 5291/11

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255.30 - MATERIAL DE CONSUMO

477/2011 8165/0 3788 - MAGGI VEICULOS LTDA IS-C 0/0 768,57- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL,GASOLINA,ALCOOL,GAS; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API- CG-4/SJ; TECNOLOGIA MINERAL MULTIVISCOSO; DEVENDO POSSUIR CERTIFICAO EMITIDA PELA AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE(API); EMBALADO EM FRASCO- PARAFLU ECOTECH -PARAFLU ECOTECH- ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA DESCARBONIZACAO DE MOTOR. - ADITIVO AUTOMOTIVO PARA DESCARBONOZACAO DO MOTOR AUTOMOTIVO.FORNECIDO EM KIT .-FILTRO DE OLEO DO MOTOR - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO- PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO-PECA REPOSICAO:ELEMENTO FILTRANTE P/REVISAO DUCATO: FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:ELEMENTO FILTRANTE P/REVISAO DUCATO: FIAT:PECA FABRICANTE ; ORIGINAL-PECA REPOSICAO:ELEMENTO FILTRANTE PARA REVISAO FIAT DUCATO; ORIGINAL - PECA REPOSICAO:ELEMENTO FILTRANTE PARA REVISAO FIAT DUCATO; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: KIT DE LUBRIFICACAO PARA REVISAO: AUTOMOTIVA:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DE LUBRIFICACAO PARA REVISAO: AUTOMOTIVA:PECA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - - Para revisão do veiculo placa DKI 5178 revisão dos 30.000 km - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios Maggi

480/2011 8167/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA IS-C 0/0 1.685,45- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FIAT, TENSOR DA CORREIA DENTADA - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FIAT, TENSOR DA CORREIA DENTADA- PECA DE REPOSICAO / FILTRO DE COMBUSTIVEL - FILTRO DE COMBUSTIVEL; FIAT UNO- PECA DE REPOSICAO; CORREIA TRANSMISSAO; 500344281; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CORREIA DE TRANSMISSAO; FIAT; DUCATO MULTI; 05/05; 500344281; PECA ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; BOBINA DE IGNICAO; PLASTICA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO, BOBINA DE IGNICAO, FIAT, PECA FABRICANTE ORIGINAL.- FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA-BOBINA DA IGNICAO- PARAFLU ECOTECH - PARAFLU ECOTECH- OLEO PARA MOTOR SELENIA K PURE ENERGY 5W-30 - OLEO PARA MOTOR AUTOMOTIVO SELENIA K PURE ENERGY 5W-30-PECA REPOSICAO: OLEO DE FREIO 0,5 L PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: OLEO DE FREIO 0,5 L PARA REVISAO: ORIGINAL- PECA REPOSICAO: CORREIA DENTADA 1,8 8V :PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CORREIA DENTADA 1,8 8V :PARA REVISAO: ORIGINAL-PECA REPOSICAO:CORREIA DENTADA DO COMANDO DA DISTR. REMOCAO E COLOCACAO PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:CORREIA DENTADA DO COMANDO DA DISTR. REMOCAO E COLOCACAO PARA REVISAO: ORIGINAL- PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :FIAT : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :FIAT :PECA FABRICANTE ; ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO; JOGO DE CABO DE VELA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO:JOGO DE CABO DE VELA; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ; FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: CABO DE VELA ; FIAT : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CABO DE VELA ; FIAT :PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - - Para revisão do veiculo placa EEF 3154 Central - A presente despesa não esta vicnulada a contratos ou convênios. Balilla

507/2011 8188/0 17905 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA PR-G 11/2010 2.220,48

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MM - CONTENDO DUAS FACES , FRENTE EM PAPEL GRAU CIRúRGICA GRAMATURA MíN. DE 60G/ M2, VERSO EM FILME PLáSTICO LAMINADO MEDINDO NO MíN . 200 MM DE LARG X 100 MM DE COMPRIMENTO , APRESENTANDO BORDAS TERMO SELADAS , RESISTENTE AO VáCUO, INDICADOR QUíMICO P/ VAPOR E OUTRO POR ETO , IMPRESSOS NA FACE DO PAPEL; DEVERá CUMPRIR AS ESPECIFICAçõES NBR 13386 E O Có

511/2011 8190/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 92/2010 1.241,35- CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA POR LAUDO; DISPENSADO DE AN

510/2011 8192/0 10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PR-G 11/2010 535,00- ALMOTOLIA DE PLASTICO,OPACO,FOTOSSENSIVEL,C/CAPACIDADE 250ML - ALMOTOLIA; DE PLASTICO ATOXICO, OPACO, FOTOSSENSIVEL; DESINFECCOES, QUEDA; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO COM PROTETOR; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 250ML- ALMOTOLIA DE PLASTICO, OPACO, COM CAPACIDADE 250 ML -Confeccionada em plástico opaco lavável, com grande durabilidade, com tampa em sistema de rosca, contendo orifício central proporcionando perfeito encaixe do bico reto com tampa protetora capacidade de 250 ml. - - Para uso das unidades de atenção basica e média e alta complexidade - Ata de registro de preço: Nacional

513/2011 8195/0 18390 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR PR-G 81/2010 576,45- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

512/2011 8199/0 17730 - TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P PR-G 11/2010 3.990,00- ÓLEO DERMOPROTETOR. - ácido caprico, caprilico, laurico, lecitina de soja, acido linoleico, vit. A e E. - - Para usodas unidades de média e alta complexidade e atenção básica - Ata de registro de preço: Tecsau

509/2011 8200/0 18452 - SADIA S.A PR-G 81/2011 334,88- MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 80%; PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO,ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50(DECRETO 12486,DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE

01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

517/2011 8176/0 18256 - MEDIX E MEDIC COM.DE PROD.MEDICOS PR-G 49/2010 824,32- DIETA PARA RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL - MELHOR OFERTA DE PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO DISPONIVEL, APRESENTA A MELHOR RELACAO VOLUME DIáRIO COM A OFERTA DE VITAMINAS. CONTéM GLUTAMINA PEPTíDEO, RIBONUCLEOTíDEOS E L-ARGININA. MAIOR OFERTA DE TCM, OFERTA ADEQUADA DE LIPíDEOS, CONTéM L-CARNITINA E TAURINA.-MODULO DE LIPIDEOS PARA USO ORAL OU ENTERAL - MóDULO DE LIPíDEOS PARA USO ORAL OU ENTERAL 100% TRIGLICERíDIOS DE CADEIA MéDIA. APRESENTAçãO EM FRASCO COM 250 ML, HERMETICAMENTE FECHADA, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO E NO MíNIMO 70% DA VALIDADE DO PRODUTO. - - Para atender paciente da Central de Acolhimento - Pregão Presencial

516/2011 8177/0 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME PR-G 49/2010 2.230,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- LEITE DE CABRA EM PO; INTEGRAL INSTANTANEO; ENRIQUECIDO COM ACIDO FOLICO - LEITE DE CABRA EM PO; INTEGRAL INSTANTANEO; ENRIQUECIDO COM ACIDO FOLICO; EMBALADA EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, CONTENDO 400 GRAMAS; COM DADOS DE IDENTIFICACAO; VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 83 - - Para atender pacientes da Central de Acolhiment

515/2011 8178/0 18254 - VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PRO PR-G 49/2010 3.331,00- DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL. - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, EM PO PARA RECONSTITUICAO, SABOR BAUNILHA; COM PREDOMINANCIA PROTEICA DA PROTEINA ISOLADA DE SOJA MAIS CASEINATO, HIPOSSODICA, ISENTA DE FIBRAS, SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, que tenha conteúdo de no mínimo de 300 e máximo de 400 gr EMBALADA EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA EM PO PAR- SUPLEMENTO LACTEO EM PO ENRIQUECIDO COM NO MINIMO DE 25 VITAMINAS. - SUPLEMENTO LACTEO EM PO, HIPERPROTEICO, SABOR BAUNILHA, ISENTO DESACAROSE, ENRIQUECIDO COM FIBRAS, COM NO MINIMO 25 VITAMINAS, MINERAIS, que tenha conteúdo de no mínimo de 300 e máximo de 400 gr EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO; VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, APRESE- SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE EXTRATO DE SOJA. -SUPLEMENTO NUTRICIONAL : ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS QUE PODE SER USADO COMO SUBSTITUTO DO LEITE DE VACA; EM PO PARA RECONSTITUICAO, ISENTO DE PROTEINA ANIMAL, LACTOSE E GLUTEN; SABOR NATURAL; EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA; que tenha conteúdo de no mínimo de 300 e máximo de 400 gr COM DADO

514/2011 8179/0 18257 - YVONE RUCCO - EPP. PR-G 49/2010 4.261,90- DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOáCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA E COM BAIXA QUANTIDADE DE AMINOáCIDOS DE CADEIA AROMáTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PACIENTES HEPATOPATAS, HIPERCALóRICA, HIPOPROTEICA NA DILUIçãO PADRãO. APRESENTAçãO EM Pó PARA RECONSTITUIçãO FRACIONAD- DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA ATENDER PACIENTES DIABETICOS.. - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA COM BAIXO INDICE GLICEMICO, PARA ADULTOS A PARTIR DOS 10 ANOS, ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIABETICOS ( DIABETES TIPO I E II ), SABOR BAUNILHA, COM PROTEINA DO SORO DO LEITE E COM FIBRAS, EM PO PARA RECONSTITUICAO; ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE

508/2011 8180/0 18258 - PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFIC PR-G 49/2010 3.598,00- DIETA ESPECÍFICA PARA PORTADORES DE DOENÇA DE CROHN - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA EM Pó, RICA EN TGBETA2 PARA AçãO ANTINFLAMATóRIA NA DOENçA INFLAMATóRIA INTESTINAL (DOENçA DE CROHN). ISENTA DE FIBRAS, LACTOSE, COLESTEROL E GLúTEN. EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA COM 400 GRAMAS DE Pó PARA RECONSTITUIçãO, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO E COM NO MíNIMO 60% OU 70% (OPCIONAL) DA DATA DE

502/2011 8181/0 18287 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PR-G 49/2010 3.000,00- MÓDULO DE AMIDO DE MILHO MODIFICADO, EM PÓ, PARA USO ORAL, COM FUNÇÃO ESPESSANTE - MODULO DE AMIDO MODIFICADO, EM Pó, PARA USO ORAL, COM FUNçãO ESPESSANTE PARA ALIMENTOS LíQUIDOS OU SEMISóLIDOS. A APRESENTAçãO EM LATA COM ATé 240 GRAMAS DE PRODUTO, HERMETICAMENTE FECHADA, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO E NO MíNIMO 70% DA VALIDADE DO PRODUTO. - - Para atender paciente da Central de Acolhimento -Pr

501/2011 8182/0 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PR-E 19/2010 7.600,00- NEOCATE - NEOCATE UNICA FORMULA DE AMINOáCIDOS ADEQUADA AS NECESSIDADES DE CRIANçAS DESDE O NASCIMENTO, ALTA ABSORçãO, COM MíNIMO DE RISCO DE INTOLERANCIA. - - Para atender Pacientes da Central de Acolhimento - Pregão Presencial

518/2011 8183/0 7132 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA PR-G 49/2010 3.818,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- FORMULA INFANTIL DESTINADO AOS LACTENTES DE 0 A 12 MESES. - FORMULA INFANTIL DESTINADO AOS LACTENTES DE 0 A 12 MESES; COM FERRO; ENRIQUECIDA COM AMIDO DE MILHO PRé-GELATINIZADO PARA ACAO ANTI-REFLUXO; EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA EM PO PARA RECONSTITUICAO, que tenha conteúdo de no mínimo de 300 e máximo de 400 gr COM DADOS DE IDENTIFICACAO, VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DAT-FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM INTOLERANCIA A LACTOSE. -FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OU PROTEINA DO LEITE DE VACA, EM PO PARA RECONSTITUICAO, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, COM SACAROSE, ISENTA DE PROTEINA ANIMAL, LACTOSE, GLUTEN E FIBRAS; EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, que tenha conteúdo de no mínimo de 300 e

01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

480/2011 8164/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA IS-C 0/0 425,03- PRESTACAO DE SERVICO - TROCA BOMBA DAGUA; LIMPEZA ARREFECIMENTO - PRESTACAO DE SERVICO - TROCA BOMBA DAGUA; LIMPEZA ARREFECIMENTO- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO TERRESTRE; LIMPEZA DE BICOS INJETORES. - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; LIMPEZA DE BICOS INJETORES.- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO - SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - - Para revisão do veiculo placa EEF 3154 Central - A presente despesa não esta vicnulada a contratos ou convênios. Balilla

477/2011 8166/0 3788 - MAGGI VEICULOS LTDA IS-C 0/0 472,54- SERVICO MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS TERRESTRES; RETIFICA DE CABECOTE AUTOMOTIVO. - SERVICO MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS TERRESTRES; RETIFICA DE CABECOTE AUTOMOTIVO.- SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO- SERVICO:MAO DE OBRA EM APLICACAO DE KIT PARA MOTORMAX EM REVISAO - SERVICO:MAO DE OBRA EM APLICACAO DE KIT PARA MOTORMAX EM REVISAO- SERVICO: MAO DE OBRA EM KIT RODAGEM: ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO VERIFICACAO DE FREIOS E SUSPENSAO:PARA REVISAO -SERVICO: MAO DE OBRA EM KIT RODAGEM: ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO VERIFICACAO DE FREIOS E SUSPENSAO:PARA REVISAO - - Para revisão do veiculo placa DKI 5178 revisão dos 30.000 km - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios Maggi

500/2011 8185/0 11345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA PR-G 23/2010 35.280,00- CONCENTRADOR DE OXIGENIO, 220V - KIT COMPOSTO POR CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE IGUAL OU MAIOR DE 4M³ DE OXIGENIO, REGULADOR DE PRESSAO PARA OXIGENIO, CARRINHO OU SUPORTE PARA CILINDRO, ACESSORIOS INCLUSOS: UMIDIFICADOR PARA CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CANULA NASAL SILICONIZADA OU ADAPTADOR PARA TRAQUEOSTOMIA, INSTALACAO: A EMPRESA DEVERA PROCEDER A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS POR- APARELHO BIPAP - KIT COMPOSTO POR VENTILADOR COM BIVOLTAGEM AUTOMATICA, PRESSOES DE TRABALHO ENTRE 4 A 30CM/H2O, SISTEMA DE ALARME INCORPORADOS NO VENTILADOR, MODALIDADES DE VENTILACAO S, S/T, T E CPAP NO MINIMO, FREQUENCIA RESPIRATORIA DE NO MINIMO 30BPM, CARTAO DE LEITURA E REGISTROS DE OCORRENCIA OU SIMILAR, ACESSORIOS INCLUSOS: CIRCUITO INVASIVO OU NAO-INVASIVO, FILTROS, SISTEMA NO-BREAK DE

236/0 8204/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS IS-C 0/0 -0,02ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6531 DE 2011 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO DA TESOURARIA.

344/0 8206/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS IS-C 0/0 -0,03ANULACAO TOTAL DO EMPENHO Nº 6689 DE 2011 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO DA TESOURARIA.

01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.05.255 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.05.255.30 - MATERIAL DE CONSUMO

504/2011 8187/0 17902 - PELISSERV EQUIP.E SERVICOS ODONT PR-G 11/2010 744,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- FIO MONONYLON 4-0; COMPRIMENTO DO FIO 45 CM; COM AGULHA DE 19 MM - FIO NAO ABSORVIVEL; SINTETICO; MONOFILAMENTAR; DE COR PRETA; COMPOSTO DE POLIAMIDA PURA; ESTERIL; PRONTO USO; DIAMETRO 4-0; COMPRIMENTO DO FIO 45 CM; COM AGULHA DE 19 MM; 3/8 CIRCULO TRIANGULAR; CADA ENVELOPE CONTENDO 1 FIO; EMBALADO EM ENVELOPE ALUMINIZADO; EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE; TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS D- FIO MONONYLON 3-0; COMPRIMENTO DO FIO 45 CM; COM AGULHA DE 19 MM - FIO NAO ABSORVIVEL; SINTETICO; MONIFILAMENTAR; DE COR PRETA; COMPOSTO DE POLIAMIDA PURA; ESTERIL; PRONTO USO; DIAMETRO 3-0; COMPRIMENTO DO FIO 45 CM; COM AGULHA DE 19 MM; 3/8 CIRCULO TRIANGULAR; CADA ENVELOPE CONTENDO 1 FIO; EMBALADO EM ENVELOPE ALUMINIZADO; EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE; TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS D- FIO DE SUTURA MONONYLON 5-0 - FIO NAO ABSORVDIVEL; SINTETICO; MONOFILAMENTAR; DE COR PRETA; COMPOSTO DE POLIAMIDA PURA; ESTERIL; RPONTO USO; DIAMETRO DE 5-0; COMPRIMENTO DO FIO 45 CM; COM AGULHA DE 19 MM; 3/8 TRIANGULAR; CADA ENVELOPE CONTENDO 1 (UM) FIO; VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. - - Para uso do CEO. - Ata de registro de preço: Pelisserv

01.17.01.10.302.0047.2084.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2084.4.4.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2084.4.4.90.00.01.256 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2084.4.4.90.00.01.256.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

406/2011 8163/0 17734 - GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA IS-C 0/0 4.315,00- ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL DIGITAL DE 1 A 3 CANAIS - IMPRESSAO EM PAPEL COMUM NAO TERMOSSENSIVEL, ALIMENTADO POR PILHAS, BATERIA (OPCIONAL), OU REDE ELETRICA, COMUNICACAO COM MICROCOMPUTADORES (RS 232), OPERACAO AUTOMATICA COM UMA UNICA TECLA, DERIVACOES OBTIDAS AUTOMATICAMENTE, CORRECAO AUTOMATICA DE LINHA DE BASE, FILTRO DIGITAL PARA RUIDOS DE REDE ELETRICA E TREMOR MUSCULAR, REALIZA COPIA DO

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENC IA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.01.259 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.01.259.30 - MATERIAL DE CONSUMO

511/2011 8186/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 92/2010 248,27- CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA POR LAUDO; DISPENSADO DE AN

513/2011 8194/0 18390 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR PR-G 81/2010 115,29- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

01.17.01.10.303.0046.2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01.261 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01.261.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

461/0 8148/0 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PR-G 68/2010 -312,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:16Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

ANULACAO TOTAL DO EMPENHO Nº 7559 DE 2011 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO Nº 5067 DE 2011 - SESAU.

519/2011 8184/0 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME PR-G 91/2010 8.700,00- MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - Para atender Liminares e Processos Administrativos -Pregão Presencial

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01.269 - FICHA01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01.269.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 8153/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 515,00PAGTO. DE ADIANTAMENTO 13º SAL. NÃO COMPUTADO REF. O MÊS DE MARÇO/2011 - LUCIA CELESTINO DA SILVA - DEFESA

01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01.269.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P CIVIL

0/0 8155/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 357,46PAGTO. DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADAS REF. O MÊS DE MARÇO/2011 -WILSON JOSE PEREIRA DA ROCHA - DEFESA

01.18.01.06.182.0049.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01.271 - FICHA01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01.271.30 - MATERIAL DE CONSUMO

282/2011 8110/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 205,86- PECA REPOSICAO: BUCHA BANDEIJA ;VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BUCHA BANDEIJA ;VW; PECA ABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; RADIADOR AUTOMOTIVO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RADIADOR AUTOMOTIVO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças para viaturas placas DMN3508, EPV4953. - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0049.2091 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.00.01 - TESOURO01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.00.01.278 - FICHA01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.00.01.278.30 - MATERIAL DE CONSUMO

276/2011 8105/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LTDA IS-C 0/0 385,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:17Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA DE REPOSICAO:LAMPADA H1:FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO:LAMPADA H1:FIAT; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO: JOGO REPARO ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: JOGO REPARO ; FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO:LAMPADA H 7: FIAT ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO:LAMPADA H 7: FIAT:PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DO PAINEL; VEICULO FIAT; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DE VIDRO DO PAINEL TAM. PEQUENA 1,2W/ 12V; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DO PISCA;VEICULO FIAT; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DO PISCA;VEICULO FIAT; PECA ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO; BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA, FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BUCHA DE PARTIDA DO ALTERNADOR; VEICULO FIAT;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DE PARTIDA DO ALTERNADOR; VEICULO FIAT; PECA DE REPOSICAO ORIGINAL - - Aquisição de peças para veiculo de uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.00.01.278.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

276/2011 8104/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LTDA IS-C 0/0 100,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/SISTEMA ELETRICO - Servicos de manutencao em sistema eletrico de veiculo- SERVICO DE TORNO MECANICO EM PECAS DE VEICULOS PESADOS -SERVICO DE TORNO MECANICO EM PECAS DE VEICULOS PESADOS - - Aquisição de peças para veiculo de uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0053 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.289 - FICHA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.289.30 - MATERIAL DE CONSUMO

433/2011 8121/0 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LTD IS-C 0/0 390,60- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REPARO VALVULA PEDAL; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO VALVULA PEDAL; F13000 BASCULANTE; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO DE VALVULA 2 VIAS - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO DE VALVULAS 2 VIAS; PECA ORIGINAL- ANEL VEDACAO BOBINA - PECA DE REPOSICAO: ANEL DE VEDACAO DE BOBINA DE VEICULO AUTOMOTOR-PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO 7"; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO 7"; F13000 BASCULANTE; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / PORCA SEXTAVADA 08X1,25; UNIVERSAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PORCA SEXTAVADA 08X1,25; UNIVERSAL- PECA DE REPOSICAO; REPARO DA BIELETA,VW,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; REPARO DA BIELETA AUTOMOTIVO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA VW, REPARO DE PINCA FREIO 54MM - PECA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA VW, REPARO DE PINCA FREIO 54MM- THINNER,EMBALADO EM LATA DE 1 LITRO - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 1 LITRO; COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFATICOS,AROMATICOS,ALCOOIS,ESTERES,CETONAS E ESTERES GLICOLICOS; PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS,PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO VALVULA PEDAL; SISTEMA DEFREIO; VW 13180 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO VALVULA PEDAL; SISTEMA DE FREIO; VW; 13180.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO CAMBIO;VW 13180; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO CAMBIO;VW 13180; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, REPARO DO FLEXIVEL DO FREIO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, REPARO DO FLEXIVEL DO FREIO - - Uso no

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caminhão Vw DBS 7894 Semop. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Appendiesel.

434/2011 8126/0 3 - AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIATU IS-C 0/0 545,00- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / LAMPADA 69 12V; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LAMPADA 69 12V; FORD CARROCERIA F4000; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO M. BENZ; JOGO DE REPARO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO M. BENZ; JOGO DE REPARO- PECA DE REPOSICAO / LAMPADA H5 12V -LAMPADA H5 12V; CAMINHAO FORD- BOTAO DO MOTOR DE PARTIDA- BUCHA AUTOMOTIVA-PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BENDIX DE MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BENDIX DE MOTOR DE PARTIDA, PECA FABRICANTE ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PARAFUSO AUTOMOTIVO; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PARAFUSO AUTOMOTIVO; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA; FORD/ F-14.000. PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO M. BENZ; SUPORTE DE ESCOVA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO M. BENZ; SUPORTE DE ESCOVA- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENS, INDUZIDO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENS, INDUZIDO - - Uso no Caminhão MB BPY 7266 e no Caminhão Ford F-4.000 BPY 7182. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Ailton Vieira do Nascimento

467/2011 8133/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LTDA IS-C 0/0 408,00- PECA DE REPOSICAO; VELA DE IGNICAO, 0309059997; PECA ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; VELA DE IGNICAO 0309059997; AUTOMOTIVA; VW; KOMBI STANDAR 1.6 GASOLINA; 05/06; PECA ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: CABO DE VELA ; VW : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CABO DE VELA ; VW : PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; ANTI CHAMA DO RESPIRO;VW - KOMBI: PECA FABRICANTE ORIGINAL.. - PECA DE REPOSICAO; ANTI CHAMA DO RESPIRO;VW - KOMBI: PECA FABRICANTE ORIGINAL..- FILTRO DE COMBUSTIVEL PLASTICO AUTOMOTIVO- PECA DE REPOSICAO / MANGUEIRA LONADA; VW - PECA DE REPOSICAO; MANGUEIRA LONADA; 7MM; VW KOMBI; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL - - Uso na VW Kombi DMN 3459( Sabes) - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Kanesaki

468/2011 8138/0 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME IS-C 0/0 340,00- PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL FG 85, TRAVA - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL FG 85, TRAVA- PECA DE REPOSICAO; UNHA COD 70062160 PARA MAQUINAPATROL FG 85B - PECA DE REPOSICAO; UNHA COD 70062160 PARA MAQUINAPATROL FG 85B - - Uso na Patrol. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Trackamp

432/2011 8139/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 905,46- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, COXIM DO MOTOR - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, COXIM DO MOTOR- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, PARAFUSO DA FLANGE - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, PARAFUSO DA FLANGE- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, RETENTOR DO CAMBIO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, RETENTOR DO CAMBIO- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / COTOVELO MACHO DO FREIO DE AR; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; COTOVELO MACHO DO FREIO DE AR 1/2X1/4; FORD CARGO BASCULANTE 24-22E; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / TERMINAL DA ALAVANCA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; TERMINAL DA ALAVANCA; VW 13-180; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO M. BENZ; JOGO DE REPARO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO M. BENZ; JOGO DE REPARO- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, RETENTOR DO VELOCIMETRO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, RETENTOR DO VELOCIMETRO- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, CILINDRO MESTRE DO FREIO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, CILINDRO MESTRE DO FREIO-PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, DISCO EMBREAGEM - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, DISCO EMBREAGEM- PLATO DE EMBREAGEM,983082500004,ORIGINAL - PLATO DE EMBREAGEM AUTOMOTIVO; MB; LO-608D; 83/91; 983082500004,PECA FABRICANTE ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, ROLAMENTO DA EMBREAGEM - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, ROLAMENTO DA EMBREAGEM- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, TERMINAL ACELERADOR - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, TERMINAL ACELERADOR- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM - - Uso no Caminhão MB DBA 0480 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Auto Geral

01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.289.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

433/2011 8118/0 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LTD IS-C 0/0 545,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:17Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE -CAMINHAO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE CAMINHAO - - Uso no caminhão Vw DBS 7894 Semop. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Appendiesel.

434/2011 8125/0 3 - AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIATU IS-C 0/0 120,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - MOTOR DE PARTIDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MOTOR DE PARTIDA- SERVICO DE MAO DE OBRA; TROCA DE FAROL. - SERVICO DE MAO DE OBRA; TROCA DE FAROL. - - Uso no Caminhão MB BPY 7266 e no Caminhão Ford F-4.000 BPY 7182. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Ailton Vieira do Nascimento

467/2011 8137/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LTDA IS-C 0/0 360,00- SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Uso na VW Kombi DMN 3459( Sabes) - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Kanesaki

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0055 - MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLI ACAO DA URBANIZACAO01.19.01.15.451.0055.2106 - MANUTENCAO DO ATERRO DE INERTE01.19.01.15.451.0055.2106.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.451.0055.2106.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0055.2106.3.3.90.00.01.292 - FICHA01.19.01.15.451.0055.2106.3.3.90.00.01.292.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

6599/0 8207/0 11138 - CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA IS-C 0/0 -20,00ANULACAO TOTAL DO EMPENHO Nº 6746 DE 2011 - CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO Nº 5284 DE 2011 -SEMURB.

355/0 8208/0 11138 - CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA IS-C 0/0 -400,00ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6595 DE 2011 - CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO Nº 5285 DE 2011 - SEMURB.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00.01.299 - FICHA01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00.01.299.30 - MATERIAL DE CONSUMO

437/2011 8108/0 1650 - CATO & GIACOMINI MATERIAIS PARA IS-C 0/0 349,49- ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, 8MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 8 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO PORLABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO - - Uso para construção de Ecopontos. - A presente despesa não está vinculada acontratos ou convênios. Fonte de valor Geber.

435/2011 8117/0 8799 - MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO IS-C 0/0 6.957,00- TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 1 1/2 X 2,25MM; BARRA DE 6 MTS -TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 1 1/2 X 2,25MM; BARRA DE 6 MTS; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 1 X 2,25 MM BARRA DE 6 MTS - TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 1 X 2,25 MM BARRA DE 6 MTS; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - - Uso na Serralheria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Indaiatuba Comércio de ferro e Aço Ltda.

477/2011 8172/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PR-G 4/2011 236,25

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:17Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO 1020, DIMENSOES 3/4" X 1/8" - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO CARBONO 1020; COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/8"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - - Uso nos Ecopontos. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

481/2011 8173/0 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LIMPEZA LTDA PR-G 10/2009 13.345,40- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.180ML,PESO MINIMO P/100UNID. 198GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO;OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 198GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDAD- RODO COM CEPA PP,MED.60CM,BORRACHA NAT.,DUPLA,PESO 480G,CABO 120CM - RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO; POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; EMBALADO EM ; CEPA MEDINDO 60CM; BORRACHA: NATURAL; DUPLO; COM ESPESSURA 3,5MM (+/-0,05MM); CEPA PESANDO 480G; CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 120CM, COM ROSCA; GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- RODO COM CEPA PP,MED.40CM,BORRACHA NAT.,DUPLO,PESO 375G,CABO 120CM. - RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO; ROSCA DE POLIPROPILENO; EMBALADO EM ; CEPA MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLO; COM ESPESSURA 3,5MM (+/-0,05MM); CEPA PESANDO 375G; CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 120CM.- PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO ALVEJADO,(74X45),S/ACAB.,BRANCO. - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (74X45)CM; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.- SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,POLIET.CAP.200L,MED(90X105X0.005)CM,PRET. - SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 200 LITROS,PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MEDINDO APROXIMADAMENTE(90LARGURAX105ALTURAX0,005ESPESSURA)CM; NA COR PRETA; SUPORTANDO ; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191- DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO , FRACSO COM 500 ML, PRINCIPIO ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO. - Principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6% composição básica tensoativos aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragancias e outras substancias químicas permitidas valor do ph entre 6,0 e 8,0 solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor- DETERGENTE EM PO, CAIXA C/ 1 KG; VALIDADE 2 ANOS - DETERGENTE EM PO,PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO; SILICATO DE SODIO,CARBONATO DE SODIO; TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=11,5 MAXIMO,SOLUCAO 1% P/P; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALADO EM CAIXA,CONTENDO 1 KG, VALIDADE 2 ANOS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS P- AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - AGUA SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO; EMBALAGEM COM VALIDADE DE 6 MESES,FRASCO PLASTICO OPACO C/ 1LITRO; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5%PP; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - - Uso para limpeza e manutenção das Praças desta municipalidade e

482/2011 8174/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PR-G 10/2009 1.751,00- DESENGRAXANTE LIQUIDO,ROSA CLARO,REMOCAO DE GORDURAS MINERAIS,VEGETAIS -DESENGRAXANTE; LIQUIDO,ROSA CLARO,DENSIDADE -1,0,PH 14,0 ODOR AMONICAL; REMOCAO DE GORDURAS MINERAIS E VEGETAIS,; DILUIDO EM AGUA,ACONDICIONADO EM GALAO COM 5 LITROS- PAPEL TOALHA, CREPADO,2 DOBRAS,(23X23)CM, OSCI.0.5/1.0CM BRANCA. - NO FORMATO CREPADO; INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS; MEDINDO (23 X 23)CM,COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM E 1,0CM; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 70%; ABSORCAO MAXIMA 70 S; NA COR BRANCA, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE) CONF. PORTARIA 1.480, DE 31/12/90. - - Uso para limpeza e higieniz

408/0 8209/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA - IS-C 0/0 -540,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/04/2011 14:35:17Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7933 DE 2011 - LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO Nº 5352/2011 - SEMURB.

----------------------3.247.683,50

----------------------3.247.683,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2011

______________________________ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629CONTADOR

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