PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. … · monoglicerideos de acidos graxos polisorbato 80;...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Novembro de 2012 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO) 01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.01110000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.01110000.1 - FICHA 0/0 34784/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 108.630,60 Folha Pagamento de Novembro/2012 0/0 34785/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 854,35 Folha Pagamento de Novembro/2012 0/0 34789/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.441,01 Folha Pagamento de Novembro/2012 0/0 34790/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 28.866,47 Folha Pagamento de Novembro/2012 0/0 34792/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 800,96 Folha Pagamento de Novembro/2012 01.01.01.04.122.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.01110000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.01110000.2 - FICHA 0/0 35059/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 16.350,74 PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.01110000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.01110000.4 - FICHA 0/0 35039/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 21.296,71 PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.01110000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.01110000.9 - FICHA 131/2012 34983/0 11252 - VIVO S. A. IS-C 0/0 2.300,00 - PAGAMENTO - - Complemento no valor de R$2.300,00 no empenho nº177/12 - 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.01.02.08.000 - Assistência Social 01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária 01.01.02.08.244.0002 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL 01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO) 01.01.02.08.244.0002.2001.31900900 - SALÁRIO FAMÍLIA 01.01.02.08.244.0002.2001.31900900.01110000 - GERAL 01.01.02.08.244.0002.2001.31900900.01110000.1016 - FICHA 0/0 34810/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 31,10 (Página: 1 / 85)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Novembro d e 2012

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.01110000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.01110000.1 - FICHA

0/0 34784/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 108.630,60Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34785/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 854,35Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34789/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.441,01Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34790/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 28.866,47Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34792/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 800,96Folha Pagamento de Novembro/2012

01.01.01.04.122.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.01110000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.01110000.2 - FICHA

0/0 35059/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 16.350,74PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - GABINETE DO PREFEITO

01.01.01.04.122.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.01110000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.01110000.4 - FICHA

0/0 35039/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 21.296,71PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - GABINETE

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.01110000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.01110000.9 - FICHA

131/2012 34983/0 11252 - VIVO S. A. IS-C 0/0 2.300,00- PAGAMENTO - - Complemento no valor de R$2.300,00 no empenho nº177/12 -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUN DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.01.02.08.244.0002.2001.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.01.02.08.244.0002.2001.31900900.01110000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31900900.01110000.1016 - FICHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

01.01.02.08.244.0002.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.01110000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.01110000.15 - FICHA

0/0 34814/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 19.475,72Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34816/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 101,46Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34820/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 400,48Folha Pagamento de Novembro/2012

01.01.02.08.244.0002.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.01.02.08.244.0002.2001.31901300.01110000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31901300.01110000.16 - FICHA

0/0 35096/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 2.882,68PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - FUNSSOL

01.01.02.08.244.0002.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.02.08.244.0002.2001.31911300.01110000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31911300.01110000.18 - FICHA

0/0 35043/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 2.881,50PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - FUNSSOL

01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.02.08.244.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.03500019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.03500019.19 - FICHA

Ped Ad 31/2012/034607/0 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ IS-C 0/0 -161,90ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 27453/201215492/2012 35032/0 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ IS-C 0/0 199,80- ABRACADEIRA DE METAL P/ MANGUEIRA 13 X 19. - ABRACADEIRA DE METAL P/ MANGUEIRA 13

X 19.- APARELHO DE TELEFONE IP; COM SUPORTE PARA 01 (UMA) LINHA - APARELHO DE TELEFONE IP; COM SUPORTE PARA 01 (UMA) LINHA; COM MINIMO 4 (QUATRO) TECLAS PROGRAMAVEIS; DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM RESOLUCAO MINIMA DE 192 X 64 PIXELS; SWITCH FAST ETHERNET 10/100MBPS AUTO-SENSING; INDICACAO DE MENSAGEM DE VOZ; AJUSTE DE VOLUME PARA FONE, CAMPAINHA E FONE DE OUVIDO; SPEAKER; ACESSORIOS/OPICIONAIS E DESC- BROCA CONCRETO 4,0 MM - BROCA CONCRETO, TIPO STANDARD 4,0 MM- CHAVE DE FENDA,MED.4X150MM - 5/32 X 6 - CHAVE DE FENDA; EM ACO CROMO VANADIUM; HASTE REDONDA - NIQUELADO/CROMADO - +/- 150 MM DE COMPRIMENTO -PONTA FENDA COM +/- 4,0 MM; MEDINDO 4 X 150 MM - 5/32¨ X 6¨; COM CABO EM POLIPROPILENO- EXTENSAO DE ENERGIA COM CARRETEL 2 X 2,50MM 20A CABO PP 195MM COM 10 MTS - EXTENSAO DE ENERGIA COM CARRETEL 2 X 2,50MM 20A CABO PP 195MM COM 10 MTS- JOGO DE CHAVE,EM ACO,FENDA CRUZADA,04 PECAS, CABO POLIPROPILENO - JOGO DE CHAVE; TIPO FENDA CRUZADA - (PHILLIPS); EM ACO CROMO VANADIO; NIQUELADA/CROMADA; ESCALA DE (1/8"X3¨) - (3/16¨X3.1/2¨) - (1/4¨X6¨) - (5/16¨X8¨); CONTENDO 04 PECAS; COM CABO EM POLIPROPILENO - PONTA FOSFATIZADA- LIXEIRA EM POLIPROPILENO, C/ TAMPA E PEDAL, CAPAC. 60L, CINZA - LIXEIRA; EM POLIPROPILENO RESISTENTE; ATOXICO; COM TAMPA DE ACIONAMENTO POR PEDAL; COR CINZA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 69CM (ALTURA) X 44CM (LARGURA) X 40CM (PROFUNDIDADE); CAPACIDADE DE 60 LITROS; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.- MANGUEIRA FLEXIVEL; DIAMETRO DE 1/2" - MANGUEIRA FLEXIVEL; DIAMETRO DE 1/2"; COM CONEXOES DE ROSCA NAS EXTREMIDADES; PARA USO EM CENTRAL PREDIAL DE GLP. - - Compra de materiais para manutenção da secretaria -

01.01.02.08.244.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0002.2002.33903900.03500019 - FUNSSOL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.01.02.08.244.0002.2002.33903900.03500019.21 - FICHA

Ped Ad 31/2012/034611/0 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ IS-C 0/0 -31,90ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 27454/2012

01.01.02.08.244.0004 - MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL DO FD SOCIAL DE SOLID - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2005 - MANUT. DE PROGRAMAS: PA SCOA, GESTANTE, AGASALHO E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2005.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2005.33903000.03500019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2005.33903000.03500019.896 - FICHA

132/2012 35033/0 16669 - PADARIA CONF. E LANCHONETE MORAD IS-C 0/0 300,50- PAO DOCE BISNAGUINHA, PESANDO 300GRAMAS - PAO DOCE; TIPO BISNAGUINHA; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADO COM FERRO E ACIDO FOLICO,ACUCAR,ACUCAR INVERTIDO,GORDURA VEGETAL; EMULSIFICANTES MONOGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS POLISORBATO 80; ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE SODIO,CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO; CONTEM GLUTEN; PESANDO 300G; EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO,COM- PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99)- PRESUNTO MAGRO,COZIDO - PRESUNTO; MAGRO; COZIDO; OBTIDO DE PERNIL OU OUTRA PARTE DE SUINO SADIO; COM ASPECTO, CHEIRO,COR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; VALIDADE MINIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO,PESANDO DE 2 E 4KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8(DECRETO 12.4- QUEIJO MUSSARELA, FATIADA - QUEIJO; MUSSARELA, FATIADA; FATIAS FINAS; EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, NÃO DEVERÁ CONTER IMPUREZAS OU SUBST. ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 364 DE 04/09/97 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICUL

129/2012 35134/0 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA PR-G 85/2011 200,00- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Compra de gás de cozinha para o Projeto Padaria Artesanal -

01.01.02.08.244.0004.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2005.33903900.03500019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2005.33903900.03500019.28 - FICHA

127/2012 34694/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC IS-C 0/0 2.233,58- SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE GERADOR DE ENERGIA ; - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE GERADOR DE ENERGIA ; - - Pagamento de fornecimento de energia para piscina de hidroginástica para 3ª idade. -

01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.122 - Administração Geral01.02.01.04.122.0005 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01.04.122.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.02.01.04.122.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.02.01.04.122.0005.2001.31901100.01110000 - GERAL01.02.01.04.122.0005.2001.31901100.01110000.29 - FICHA

0/0 34795/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 6.881,68

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34797/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/2012

01.02.01.04.122.0005.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.02.01.04.122.0005.2001.31901300.01110000 - GERAL01.02.01.04.122.0005.2001.31901300.01110000.30 - FICHA

0/0 35068/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 2.915,45PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - GERAL

01.02.01.04.122.0005.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.02.01.04.122.0005.2001.31911300.01110000 - GERAL01.02.01.04.122.0005.2001.31911300.01110000.32 - FICHA

0/0 35040/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 2.952,88PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - GERAL

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0006 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO NTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01.04.124.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.03.01.04.124.0006.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.124.0006.2001.31901100.01110000 - GERAL01.03.01.04.124.0006.2001.31901100.01110000.36 - FICHA

0/0 34799/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 6.177,70Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34802/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.952,89Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34977/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 -2.952,89ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 34802/120/0 34978/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.925,89Folha Pagamento de Novembro/2012

01.03.01.04.124.0006.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.03.01.04.124.0006.2001.31901300.01110000 - GERAL01.03.01.04.124.0006.2001.31901300.01110000.37 - FICHA

0/0 35071/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 3.572,59PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01.03.01.04.124.0006.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.03.01.04.124.0006.2001.31911300.01110000 - GERAL01.03.01.04.124.0006.2001.31911300.01110000.38 - FICHA

0/0 35041/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 2.426,61

(Página: 4 / 85)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - CONTROLADORIA

01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0007 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO RREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.04.01.04.122.0007.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.04.122.0007.2001.31901100.01110000 - GERAL01.04.01.04.122.0007.2001.31901100.01110000.42 - FICHA

0/0 34807/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.926,53Folha Pagamento de Novembro/2012

01.04.01.04.122.0007.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.04.01.04.122.0007.2001.31901300.01110000 - GERAL01.04.01.04.122.0007.2001.31901300.01110000.43 - FICHA

0/0 35072/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 3.083,75PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO

01.04.01.04.122.0007.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.04.01.04.122.0007.2001.31911300.01110000 - GERAL01.04.01.04.122.0007.2001.31911300.01110000.44 - FICHA

0/0 35042/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 1.382,48PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - CORREGEDORIA GERAL.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.05.01.04.122.0008.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.04.122.0008.2001.31901100.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2001.31901100.01110000.50 - FICHA

0/0 34848/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 466.402,04Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34851/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.638,95Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34854/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 7.259,07Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34855/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 7.681,15

(Página: 5 / 85)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34858/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 8.010,10Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34859/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34860/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.402,88Folha Pagamento de Novembro/2012

01.05.01.04.122.0008.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.05.01.04.122.0008.2001.31901300.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2001.31901300.01110000.51 - FICHA

0/0 35099/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 40.464,07PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - ADMINISTRAÇAO

01.05.01.04.122.0008.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.05.01.04.122.0008.2001.31911300.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2001.31911300.01110000.53 - FICHA

0/0 35046/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 98.887,59PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - ADMINISTRACAO

01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0008.2002.33903000.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2002.33903000.01110000.54 - FICHA

243/2012 34624/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 85/2011 2.100,00- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

248/2012 34985/0 11371 - VIFER REFRIGERACAO COMERCIO E SE IS-C 0/0 500,00- PECA DE REPOSICAO; VALVULA TUBULACAO EXTERNA; AR CONDICIONADO - PECA DE REPOSICAO; VALVULA TUBULACAO EXTERNA; AR CONDICIONADO- PECA DE REPOSICAO; MOTOR DA HELICE; DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - PECA DE REPOSICAO; MOTOR DA HELICE; DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - - Substituicao de pecas danificadas do aparelho de ar condicionado do Acessa Sao Paulo -

01.05.01.04.122.0008.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0008.2002.33903900.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2002.33903900.01110000.58 - FICHA

66/2012 34695/0 19531 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/ PR-G 55/2012 12.910,01- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 463/2012 - Constitui objeto da presente avença o oferecimento pela CONTRATADA, cobertura de seguros aos veículos oficiais da CONTRATANTE, de acordo com o descrito no Anexo I e na relação dos veículos a serem segurados ( Anexo II ) do edital e na apólice que será expedida quando da entrada em vigor do seguro -

15/2012 34986/0 19531 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/ PR-G 55/2012 185,00

(Página: 6 / 85)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 34695/2012 -

14/2012 34823/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PR-G 6/2011 107.387,55- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10618/2012 - Complemento ref. reajuste conforme Termo de Apostilamento nº 06/12 em anexo

248/2012 34984/0 11371 - VIFER REFRIGERACAO COMERCIO E SE IS-C 0/0 420,00- SERVICO DE CARGA DE GAS R22, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - SERVICO DE CARGA DE GAS R22, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO- PRESTACAO DE SERVICO -REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO - PRESTACAO DE SERVICO - REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO-PRESTACAO DE SERVICO - LIMPEZA CONDENSADORA AR CONDICIONADO - PRESTACAO DE SERVICO - LIMPEZA CONDENSADORA AR CONDICIONADO - - Substituicao de pecas danificadas do aparelho de ar condicionado do Acessa Sao Paulo -

247/2012 35063/0 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PR-G 64/2012 898,00- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 3 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 3; CONTENDO: 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 18"; 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15" E CORNETA-DRIVE; 04 RETORNOS PARA PALCO; MESA DE SOM COM NO MINIMO 16 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 3.000 WATTS (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO,SISTEMA DE COM

01.05.01.04.122.0008.2006 - ALIMENTACAO FUNCIONARIO S (MARMITEX, CARTAO ALIMENTACAO E CESTA BASICA)01.05.01.04.122.0008.2006.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.05.01.04.122.0008.2006.33903200.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2006.33903200.01110000.63 - FICHA

228/2012 34604/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 90/2012 137.314,97- CESTA DE NATAL CONGELADA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. - CESTA DE NATAL CONGELADA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. - Marca: Seara - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

228/2012 34606/0 20041 - INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA. PR-G 90/2012 189.210,60- CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - Marca: diversas marcas - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

01.05.01.04.122.0008.2006.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.05.01.04.122.0008.2006.33904600.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2006.33904600.01110000.65 - FICHA

2269/2012 34772/0 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PR-G 10/2011 64.000,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2269/2012 -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.06.01.08.244.0009.2001.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.06.01.08.244.0009.2001.31900900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2001.31900900.01510000.1019 - FICHA

0/0 34838/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 279,90

(Página: 7 / 85)

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

01.06.01.08.244.0009.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0009.2001.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2001.31901100.01510000.67 - FICHA

0/0 34836/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 280.929,89Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34835/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 3.849,95Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34832/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 7.219,16Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34831/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 10.866,05Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34829/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34828/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 3.200,96Folha Pagamento de Novembro/2012

01.06.01.08.244.0009.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.06.01.08.244.0009.2001.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2001.31901300.01510000.68 - FICHA

0/0 35129/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 13.864,97PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0009.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0009.2001.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2001.31901600.01510000.69 - FICHA

0/0 34826/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.527,17Folha Pagamento de Novembro/2012

01.06.01.08.244.0009.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.06.01.08.244.0009.2001.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2001.31911300.01510000.70 - FICHA

0/0 35085/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 63.119,12PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0009.2002.33903000.01110000 - GERAL01.06.01.08.244.0009.2002.33903000.01110000.71 - FICHA

7553/2012 34588/0 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PR-G 80/2011 1.000,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7553/2012 -Ped Ad 53/2012/035037/0 19248 - KATIA APARECIDA PRECOMA IS-C 0/0 -0,39

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 27458/2012

01.06.01.08.244.0009.2002.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2002.33903000.01510000.71 - FICHA

Ped Ad 68/2012/034590/0 19248 - KATIA APARECIDA PRECOMA IS-C 0/0 250,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Adiantamento para pagamento de despesas miúdas do Conselho Tutelar. -

01.06.01.08.244.0009.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.06.01.08.244.0009.2002.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2002.33903200.01510000.72 - FICHA

478/2012 34666/0 609 - VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA IS-C 0/0 320,00- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM; PASSAGEM DE ONIBUS INTERMUNICIPAL - - Aquisição de passagens para Campinas para atendimento da Assistente Social na Rodoviária. - Fonte de Referencia: VB Transportes

01.06.01.08.244.0009.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0009.2002.33903900.01110000 - GERAL01.06.01.08.244.0009.2002.33903900.01110000.75 - FICHA

419/2012 34632/0 7734 - MARIA L R EDUARDO GRAFICA ME IS-C 0/0 110,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 29780/12 CE PEDIDO 15053/2012

01.06.01.08.244.0009.2002.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2002.33903900.01510000.75 - FICHA

Ped Ad 68/2012/034591/0 19248 - KATIA APARECIDA PRECOMA IS-C 0/0 100,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Adiantamento para pagamento de despesas miúdas do Conselho Tutelar. -

245/2012 34699/0 19640 - AILTON PEREIRA DE SOUZA IS-C 0/0 2.100,00- PRESTACAO DE SERVICO DE TAPECARIA- SOFA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA; TROCA DO REVESTIMENTO DE SOFÁ DE 03 LUGARES; EM COURO ECOLÓGICO; NA COR AZUL - - Reforma de estofado de 3 lugares da Secretaria. -

482/2012 35060/0 20014 - LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA IS-C 0/0 3.367,00- PASSAPORTE; MUNDO DA XUXA - PASSAPORTE; MUNDO DA XUXA - - Aquisição de passaportes para o mundo da xuxa sendo estes para as crianças 74 crianças atendidas pelo PAASI -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2010 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0010.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0010.2010.33903000.05500015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0010.2010.33903000.05500015.91 - FICHA

477/2012 34696/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PR-G 77/2011 2.961,90

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- ILHOS; PLASTICO RIGIDO;N° 02;COR MOGNO. - ILHOS ; EM PLASTICO RIGIDO; N°02; NA COR MOGNO; COM DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 29MM; PARA CORTINA.- PONTEIRA PARA CORTINA; EM MADEIRA, NA COR MOGNO - PONTEIRA PARA CORTINA; EM MADEIRA, NA COR MOGNO, PARA VARAO DE 29MM DE DIâMETRO- SUPORTE SIMPLES PARA ILHOS; EM MADEIRA, NA COR MOGNO - SUPORTE SIMPLES PARA ILHOS, PADRAO ABERTO, EM MADEIRA, NA COR MOGNO, PARA VARAO DE 29MM DE DIAMETRO.- VARAO PARA CORTINA DE FERRO GALVANIZADO,REVES.MADEIRA MOGNO - VARAO PARA CORTINA; DE FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, MEDINDO NO MINIMO 29 MM DE DIAMETRO. - -Aquisção de material para os CRAS S. -

247/2012 34697/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP IS-C 0/0 4.950,00- TECIDO TIPO ALGODAO CRU (LONITA), COR VERDE - TECIDO TIPO ALGODAO CRU_(LONITA 12), ARMACAO TELA 8X2_(FIO), 100% ALGODAO, PESANDO APROXIMADAMENTE 200 G/M2, LARGURA DE 1,50M, NA COR VERDE. - - Aqusição de material para uso dos CRAS"S -

01.06.02.08.244.0010.2010.33903000.05500043 - PAIF - CRAS IV01.06.02.08.244.0010.2010.33903000.05500043.91 - FICHA

463/2012 34595/0 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA IS-C 0/0 -21,90ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 33956/2012 CFE PEDIDO DA SABES Nº 15288/2012

01.06.02.08.244.0010.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0010.2010.33903900.05500007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO01.06.02.08.244.0010.2010.33903900.05500007.94 - FICHA

480/2012 35093/0 17317 - MAEDA PESCA E LAZER LTDA - EPP. IS-C 0/0 4.420,00- PACOTE PROMOCIONAL-PAGAMENTO - Pacote promocional-pagamento- visita no pesqueiro Maeda-ITU - - Aquisição de Passaporte promocional para o Pesqueiro Maeda sendo este passeio para os Serviços de convivência e fortalecimento de vinculos dos idosos do CRAS IV e V. - BB - 43869-3

01.06.02.08.244.0010.2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL01.06.02.08.244.0010.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0010.2011.33903000.05500010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/0701.06.02.08.244.0010.2011.33903000.05500010.96 - FICHA

244/2012 34700/0 9277 - BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA IS-C 0/0 3.593,00- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BLOCOS DE MONTAR, PECAS DE ENCAIXE FACIL; COM 80 PECAS GRANDES, EM - BLOCOS DE MONTAR, PECAS DE ENCAIXE FACIL; COM 80 PECAS GRANDES (25 UNIDADES DE 2 PINOS, 25 UNIDADES DE 4 PINOS, 20 UNIDADES DE 6 PINOS, E 10 UNIDADES DE 8 PINOS) PARA MONTAR E CRIAR DIVERSAS FORMAS, EM MATERIAL PLASTICO COLORIDO; ACONDICIONADOS EM POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA; PARA FAI- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE CARTAS UNO, COM 108 CARTAS, EM MATERIAL CARTONADO - JOGO DE CARTAS UNO, EM MATERIAL CARTONADO; COM 108 CARTAS; MEDINDO APROX. 60X92X10MM, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 07 ANOS; ACONDICIONADO EM CAIXINHA CARTONADA, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DA INMETRO-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE TABULEIRO: DETETIVE - JOGO DE TABULEIRO: DETETIVE, 01 TABULEIRO, 01 BANDEJA, 28 CARTAS, 01 ENVELOPE, 01 MANUAL DE INSTRUCOES, 01 BLOCO DE ANOTACOES, 08 ARMAS, 01 DADO, 08 PEOES, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 08 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE XADREZ ESCOLAR, MEDINDO MINIMO 26X4,5X13CM -JOGO DE XADREZ ESCOLAR; ESTOJO EM MADEIRA COM PECAS EM PLASTICO; MEDINDO MINIMO 26X4,5X13CM(AXLXP); REI MEDINDO MINIMO 5,6CM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 05 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO IMAGEM E ACAO JUNIOR - JOGO IMAGEM E ACAO JUNIOR; CONTENDO 60 CARTAS AZUIS, 60 CARTAS VERMELHAS, 2 QUADROS, GIZ DE CERA, AMPULHETA E APAGADOR; MEDINDO (30 X 31 X 5,2)CM; FAIXA ETARIA DE 05 A 10 ANOS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, TAPETE ALFABETO, EM EVA, COM 26 PLACAS - TAPETE ALFABETO COM LETRAS MAIUSCULAS; CONFECCIONADO EM EVA; COM 26 PLACAS; MEDINDO 30X30X0,8CM(AXLXE) CADA; COM ENCAIXE PERFEITO; MULTICOR; LAVAVEL E ATOXICO, COBRE AREA DE APROX. 2,10M2; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 02 ANOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; JOGO DA MEMORIA; TEMA: TURMA DA MONICA; - JOGO DE MEMÓRIA;TEMA

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TURMA DA MONICA,EM PAPEL CARTÃO;COM 54 PEÇAS ,COM FOTO DOS PERSONAGENS;EMBALAGEM MEDINDO APROX.(21,2x22,2x4,0)CM,COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO;COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; JOGO DA MEMORIA; TEMA:CARROS - JOGO DE MEMÓRIA;TEMA CARROS,EM PAPEL CARTÃO;COM 54 PEÇAS ,COM FOTO DOS PERSONAGENS;EMBALAGEM MEDINDO APROX.(21,2x22,2x4,0)CM,COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO;COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO-BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS, BLOCOS DE MONTAR, LIGUE BRINQUE, COM 1000 PECAS PLASTICAS COLOR - BLOCOS DE MONTAR, LIGUE E BRINQUE, COM 1000 PECAS EM VARIOS FORMATOS E TAMANHOS; EM PLASTICO COLORIDO; ACONDICIONADO EM MOCHILA PLASTICA TRANSPARENTE COM ALCA E ZIPER; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO- BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS,JOGO LINCE,C/TABULEIRO - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; JOGO LINCE; CONTENDO: 1 TABULEIRO, 1 SACO PLASTICO,C/18 FICHAS PLASTICAS (3 AZUIS, 3 VERMELHAS, 3 VERDES; 3 BRANCAS, 3 PRETAS, 3 AMARELAS), 130 FICHAS CARTONADAS; INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 6 ANOS; COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - -Aquisição de brinquedos os quais serão utilizados na

01.06.02.08.244.0010.2011.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0010.2011.33903900.05500036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0010.2011.33903900.05500036.100 - FICHA

243/2012 34698/0 19640 - AILTON PEREIRA DE SOUZA IS-C 0/0 2.900,00- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPECARIA - CADEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA; TROCA DE REVESTIMENTO EM CADEIRA; MATERIAL COURVIN; COR AZUL-PRESTACAO DE SERVICO DE TAPECARIA- SOFA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA; TROCA DO REVESTIMENTO DE SOFÁ DE 03 LUGARES; EM COURO ECOLÓGICO; NA COR AZUL - - Serviço de reforma das cadeiras e sofá de 3 lugares de uso das crianças e adolescentes dos CREAS. -

01.06.02.08.244.0010.2011.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.244.0010.2011.44905200.05500009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0010.2011.44905200.05500009.102 - FICHA

448/2012 34709/0 19622 - MB3 INFORMATICA LTDA - ME IS-C 0/0 7.164,00- NOTEBOOK COM NO MINIMO UM PROCESSADOR X86 NUCLEO DUPLO DE 2.5GHZ; 4GB MEMORIA; TELA 14”; DISCO RIGIDO 500GB. - PROCESSADOR - Arquitetura de computação móvel, x86 com Núcleo Duplo, com cooler e dissipador; Suporte simultâneo para aplicações de 32 e 64 bits; Frequência: 2,5Ghz, dual core, 4 threads; Turbo Boost 2.0; Memória Cache L3: 3MB integrado ao processador, compartilhado entre os 2(dois) nú

01.06.02.08.244.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.02.08.244.0011.2016 - MANUTENCAO DO FMAS01.06.02.08.244.0011.2016.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0011.2016.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0011.2016.33903000.01510000.103 - FICHA

474/2012 34991/0 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA IS-C 0/0 2.153,10- BOLO; SABOR BAUNILHA COM RECHEIO DE CHOCOLATE; 80 GR - BOLO; SABOR BAUNILHA COM RECHEIO DE CHOCOLATE; COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO,SAL,UMECTANTES SORBITOL E GLICOL,CACAU; ACUCAR,OVO,ACUCAR INVERTIDO,GORDURA VEGETAL,SORO DE LEITE,FARINHA DE SOJA; FERMENTO QUIMICO PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO E FOSFATO MONOCALCIO,CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO; COM PRAZO MINIMO- BISCOITO SALGADO PACOTE 156G COM 06 UNIDADE - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E áCIDO FóLICO, GORDURA VEGETAL, AçúCAR, AçúCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUíMICOS FOSFATO MONOCáLCICO E BICARBONATO DE SóDIO E AMôNIO E MELHORADOR DE FARINHA: ENZIMA PROTEASE. PODE CONTER TRAçOS DE SOJA E LEIT, PACOTE COM 06 UNIDADES . 156G- BATATA FRITA PROCESSADA, LISA, PESANDO 100 GRS - BATATA FRITA PROCESSADA; COMPOSICAO BASICA OLEO VEGETAL; SAL REFINADO; SABOR NATURAL; LISA; PACOTE PESANDO 100 GRAMAS; COM VALIDADE DE 4 MESES A PARTIR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM SACO FILME LAMINADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA CVS 06/99,DE 10/03/99,RESOLUCAO 272/05 ESUAS ALTRERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO

474/2012 34992/0 19367 - CAVICCHIOLLI & CIA LTDA. IS-C 0/0 431,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SUCO; DE NECTAR DA FRUTA; SABOR LARANJA; CX COM 200ML - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE LARANJA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR, ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO, PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRU- SUCO; DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE UVA; 200ML -SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE UVA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E S- SUCO DE NECTAR DA FRUTA,MARACUJA,CX.CARTONADA C/200ML - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE MARACUJA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTA

474/2012 34993/0 415 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA IS-C 0/0 537,40- SUCO; DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE ABACAXI; CX COM 200ML - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE ABACAXI; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRU- SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR MORANGO; CX COM 200ML - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR MORANGO; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDOCOM VITAMINAS ACUCAR, ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO, PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS- BISCOITO; DOCE; COM RECHEIO DE CHOCOLATE; 140G - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 140 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78) - - Aquisição de Gêneros alimenticios os

01.06.02.08.244.0011.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0011.2016.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0011.2016.33903900.01510000.106 - FICHA

246/2012 34713/0 20043 - CENTER & COPIAS DE CAMPINAS LTDA EPP IS-C 0/0 414,00- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER 1M X 1M - Serviço de impressão de banner 1m x 1m: serviço de impressão em 4 cores em lona star flex 440 g, com acabamento em canaleta com cordão para pendurar- SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CAMISETA BRANCA TAMANHO G - Serviço de impressão em camiseta branca tamanho G serviço de estampa em 4 cores em camisetas malha PV( polieste com viscose). atraves de processo de transferencia de imagem com transfer a quente - - Confecção de camisetas e banner para uso do COMDEFI. -

01.06.02.08.244.0011.2018 - MANUTENCAO DO CRESANS01.06.02.08.244.0011.2018.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0011.2018.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0011.2018.33903000.01510000.113 - FICHA

33967/2012 34990/0 19367 - CAVICCHIOLLI & CIA LTDA. IS-C 0/0 0,10

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 33967/2012 -

01.06.02.08.244.0011.2131 - CONC. AJUDA CUSTO PROGR . ESP. RESSOCIALIZACAO MORADORES DE RUA01.06.02.08.244.0011.2131.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0011.2131.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0011.2131.33904800.01510000.123 - FICHA

248/2012 34731/0 20045 - JOSE SEBASTIAO DE ALMEIDA NETO IS-C 0/0 414,00- PAGAMENTO - - Pagamento de auxilio financeiro de estágio daqueles que obtiveram o curso e cupriram o estágio referente ao mês de setembro e outubro de 2012. -

249/2012 34732/0 20044 - AMARILDO STOPA IS-C 0/0 207,00- PAGAMENTO - - Papamento de auxilio financeiro de estágio daqueles que obtiveram o curso e cumpriram o estágio referente ao mês de outubro/2012. -

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.04.08.243.0011.2015 - AUXILIOS E SUBVENCOES S OCIAIS - FUNCRI IR01.06.04.08.243.0011.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.04.08.243.0011.2015.33504300.03500025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA01.06.04.08.243.0011.2015.33504300.03500025.139 - FICHA

594/2012 34756/0 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID IS-C 0/0 10.434,40- Concessão de Uso - - Concessão de subvenção social, destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvimentos pela entidade, de acrodo com a Lei Municipal nº 6.071/2012. -

595/2012 34757/0 5358 - CASA DA PROVIDENCIA IS-C 0/0 10.000,00- Convênio - - Concessão de subvenção social, destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvimentos pela entidade, de acrodo com a Lei Municipal nº 6.071/2012. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.07.01.13.392.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.01.13.392.0012.2001.31901100.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0012.2001.31901100.01110000.149 - FICHA

0/0 34905/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 66.345,71Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34908/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 6.539,29Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34909/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34911/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 4.001,92

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

01.07.01.13.392.0012.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.07.01.13.392.0012.2001.31901300.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0012.2001.31901300.01110000.150 - FICHA

0/0 35114/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 7.412,08PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - CULTURA

01.07.01.13.392.0012.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.01.13.392.0012.2001.31911300.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0012.2001.31911300.01110000.152 - FICHA

0/0 35053/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 14.759,78PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - CULTURA

01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0012.2002.33903000.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0012.2002.33903000.01110000.153 - FICHA

224/2012 34994/0 6892 - CARLOS HENRIQUE SIGRIST GESSO - ME IS-C 0/0 3.170,44- DIVISORIA/PAREDE EM GESSO ACARTONADO - DIVISÓRIA/PAREDE DE GESSO ACARTONADO;COM 9,5 CM DE ESPESSURA; EM CURVA;COM MONTANTES A CADA 30 cm, PARA ALTURA DE 3,70 METROS - - Para uso na Secretaria da Cultura (divisão na Galeria de Artes) - valor R$ 3.170,44 - Art-Gesso - tel 3875 9200

01.07.01.13.392.0013 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0013.2021 - CONTRATACAO DE PALCO, S OM E LUZ01.07.01.13.392.0013.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0013.2021.33903900.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0013.2021.33903900.01110000.163 - FICHA

231/2012 34670/0 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - PR-G 64/2012 104.770,00- SERVICO LOCACAO SOM E ILUMINACAO TIPO 09 (FIXO) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO; SOM TIPO 9 TEATRO - -GRIDE RETANGULAR EM ALUMíNIO Q30 16X10 TOTALIZANDO 52MTS LINEARES;-06 SPANCETES DE 6 MTS;-04 SPANCETS DE 4 MTS;-06 TALHAS C/ CAPACIDADE DE1 TONELADA; - 01 ROTUNDA EM TECIDO PRETO GROSSO E FOSCO, 16X7:50 MTS;- 08 COXIAS EM TECIDO PRETO GROSSO E FOSCO DE 3.60X 7.50 MTS;- ILUMINAçãO;-10 S-SERVICO LOCACAO SOM E ILUMINACAO TIPO 10 (06) - SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO; SISTEMA DE CAIXAS FLY; 24 CAIXAS LINE ARRAY LA 212 SENDO: - - 12 CAIXAS POR LADO CONTENDO CADA CAIXA COM DUAS VIAS - 02 AF EIGHTEN SOUND 10M600 - 01 DRIVER COM REPARO DE ALUMINIO EIGHTEN SOUND 2060 SOUND 2060A - 12 CAIXAS DE GRAVES (SUB) MOD. BAND PASS (“02 AF 18”EIGTHEEN MOD. ND 9.600);05 MEDUSAS DE VARIOS TAM- SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO TIPO 7 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO; TIPO 7; CONTENDO: - Sistema de caixas Fly;- 24 caixas line array La 212;- 12 Caixas por lado contendo cada caixa com duas vias - 02 Af EIGHTENSOUND 10m600; - 01 driver com reparo de alumineo EIGHTENSOUND 2060A ; 12- Caixas de graves Mod. Band pass (“02 AF 18”Eigtheen mod. ND 9.600).

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.08.01.22.661.0016.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.08.01.22.661.0016.2001.31901100.01110000 - GERAL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.08.01.22.661.0016.2001.31901100.01110000.183 - FICHA

0/0 34868/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 47.460,25Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34870/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 678,53Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34873/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.511,51Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34874/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.570,89Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34877/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34879/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 400,48Folha Pagamento de Novembro/2012

01.08.01.22.661.0016.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.08.01.22.661.0016.2001.31901300.01110000 - GERAL01.08.01.22.661.0016.2001.31901300.01110000.184 - FICHA

0/0 35101/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 3.887,27PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - DESENVOLVIMENTO

01.08.01.22.661.0016.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.08.01.22.661.0016.2001.31911300.01110000 - GERAL01.08.01.22.661.0016.2001.31911300.01110000.186 - FICHA

0/0 35048/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 12.156,45PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - DESENVOLVIMENTO

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.09.02.12.361.0019.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0019.2001.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2001.31901100.01220000.206 - FICHA

0/0 34947/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 560.349,73Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34948/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.140,10Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34949/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 9.190,49Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34950/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 21.232,00Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34951/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 15.610,08Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.02.12.361.0019.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0019.2001.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2001.31901600.01220000.208 - FICHA

0/0 34952/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 418,51

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0019.2002.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903000.01220000.210 - FICHA

268/2012 35095/0 20049 - ONIX DO BRASIL COMERCIAL LTDA PR-G 63/2012 5.862,70- BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS, JOGO CAI NAO CAI - JOGO CAI-NAO-CAI; EM POLIESTIRENO COLORIDO; MEDINDO APROX.(36X34X10)CM(AXCXP)DA EMBALAGEM, C/700GR; INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 5 ANOS; ACONDICIONADO EM CAIXA PROPRIA, CONTENDO 1 TUBO, 1 BASE, 30 VARETAS EM PLASTICO E 1 CX. C/BOLINHAS GUDE; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: ESTRELA- JOGO DE DAMA,TABULEIRO EM MADEIRA,MED(31X31X4)CM,C/ 24 PECAS PLASTICO - JOGO DE DAMA; TABULEIRO EM MADEIRA, MEDINDO(31X31X4)CM; COM 24 PECAS EM PLASTICOS - Marca: CARIMBRAS - - Aquisição de brinquedos educativos para uso da Secretaria de Educação. -

756/2012 35055/0 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME IS-C 0/0 295,00- PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- OLEO LUBRIFICANTE 80W PARA ENGRENANGENS AUTOMOTIVAS. - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W PARA ENGRENAGENS AUTOMOTIVAS, COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO (EP). ATENDE AOS REQUISITOS DA CLASSIFICAÇÃO API GL-4. RECOMENDADO PARA DIVERSOS TIPOS DE TRANSMISSÕES MANUAIS AUTOMOTIVAS, JUNTAS UNIVERSAIS E ENGRENAGENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES. APRESENTA BOA CAPACIDADE DE CARGA, OFERECE PROTEÇÃO C

63/2012 35028/0 16569 - BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - PR-G 63/2012 839,85- BRINQUEDO PARA PLAYGROUND; ESCORREGADOR, EM POLIETILENO MULTICOR; MED. APROX. 93X62X155CM(AXLXC) - BRINQUEDO PARA PLAYGROUND; ESCORREGADOR, EM POLIETILENO MULTICOR;COM ADITIVO ANTI ESTATICO E ANTI-UV; MED. APROX. 93X62X155CM(AXLXC); COM PRANCHA TIPO TOBOGA; COM BORDAS ANATOMICAS; POSSUI ESCADA COM 03 DEGRAUS; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO; INDICAD

765/2012 35094/0 16418 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA PR-G 24/2012 2.280,00- PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 175/70R14,RADIAL,REFORCADO,IC88,INMETRO - CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 175/70R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC88; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - Para torca nos veiculos oficiais placas: DKI 4974, 4976 e 4869. - Contato: Rose Anbe

01.09.02.12.361.0019.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.09.02.12.361.0019.2002.33903200.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903200.01220000.212 - FICHA

702/2012 34601/0 20041 - INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA. PR-G 90/2012 440.359,20- CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - Marca: diversas marcas - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

01.09.02.12.361.0019.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.09.02.12.361.0019.2002.33903300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903300.01220000.213 - FICHA

742/2012 34712/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME IS-C 0/0 4.361,14

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Passagens aéreas de ida (09/12/12) e volta (12/12/12) para Miriam de Oliveira Santos e Evani Aparecida Perez, que participarão do Curso de Gestão Integral de Convênios e Prestação de Contas, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de Dezembro de 2012 em Fortaleza. - Orçamento anexo.

01.09.02.12.361.0019.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0019.2002.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903900.01220000.216 - FICHA

750/2012 34627/0 18461 - EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA IS-C 0/0 6.552,00- ASSINATURA DE JORNAL - Assinatura nova de Jornal. - - Assinatura anual do Jornal Votura para as Unidades Escolares. -

747/2012 34673/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PR-G 29/2012 414,00- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG. - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG -SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO - - PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. -FORNECEDOR:FRANCO BORRACHARIA COMÉRCIO DE PNEUS DE INDAIATUBA LTDA.

756/2012 35056/0 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME IS-C 0/0 250,00- MAO DE OBRA; TROCA DE EMBREAGEM. - MAO DE OBRA; TROCA DE EMBREAGEM. - -Aquisição de peças e mão de obra para manutenção da picape Fiat Strada, DKI-5463. - Fonte de pesquisa: Orçamento em anexo.

511/2012 34580/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PR-G 6/2011 50.000,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 213/2011 - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fo

743/2012 34710/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME IS-C 0/0 822,00- SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - - Hospedagem para Miriam de Oliveira Santos e Evani Aparecida Perez, que participarão do Curso de Gestão Integral de Convênios e Prestação de Contas, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de Dezembro de 2012 em Fortaleza. -Orçamento anexo.

Ped Ad 205/2012/034615/0 1061 - RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA IS-C 0/0 -50,00ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 29536/2012500/2012 34671/0 19252 - GRAND PRIX CAR REPAIR SPECIALIST LTD IS-C 0/0 3.388,00- PAGAMENTO - - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

746/2012 34995/0 15363 - JOSE CLAUDINEI BERTI SERRALHERIA - ME IS-C 0/0 1.050,00- SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM PORTA DE AÇO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO EM PORTA DE AÇO; TROCA COMPLETA DE CAIXA DE MOLA. - -MANUTENÇÃO/CONSERTO EM PORTAS DE AÇO DA EMEB ANTONIO LUIZ BALAMINUTI. - -ORÇAMENTO ANEXO.

512/2012 35012/0 19467 - AZEVEDO E AZEVEDO FUNILARIA LTDA - ME IS-C 0/0 2.100,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

01.09.02.12.361.0019.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0019.2002.44905200.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.44905200.01220000.221 - FICHA

716/2012 34628/0 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI IS-C 0/0 490,00- EXTINTOR INCENDIO P.Q.S.,8 KG,INMETRO,NBR 10721,CLASSE BC,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO; PORTATIL; COM CAPACIDADE DE 8 QUILOS DE PO QUIMICO; CLASSE BC; CAPACIDADE EXTINTORA DE 20 B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,COM GARANTIA DE 12 MESES- EXTINTOR INCENDIO,GAS CARBONICO,6KG,CLASSE BC,INMETRO,NBR 11716/92,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO; PORTATIL; COM CAPACIDADE 6 QUILOS DE GAS CARBONICO;CLASSE BC; CAPACIDADE EXTINTORA: 5 B-C; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11716/92,GARANTIA 12 MESES - - Aquisição de extintores para Emeb Profa. Maria José Ambiel Marachini e Depósito Dist. Industrial. - Orça

01.09.02.12.361.0019.2002.44905200.05220004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0019.2002.44905200.05220004.1024 - FICHA

766/2012 35057/0 19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS PR-G 33/2012 617.600,00- MICROCOMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR CORE DUPLO X86 DE 3.1; 04GB MEMORIA; HD 1TB - MICROCOMPUTADOR; ESTACAO DE TRABALHO; COM PROCESSADOR CORE DUPLO DE ARQUITETURA X 86 E 32NM ; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.1 GHZ; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR3(1333 MHZ); DE 4,0 GB; CACHE L3 MINIMO 6 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA II INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD; DE 1 TB; PADRAO- MICROCOMPUTADOR MINI-TORRE; PROCESSADOR CORE DUPLO X86 DE 3.1; 04GB MEMORIA; HD 1TB - MICROCOMPUTADOR; ESTACAO DE TRABALHO; COM PROCESSADOR CORE DUPLO DE ARQUITETURA X 86 E 32NM ; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.1 GHZ; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR3(1333 MHZ); DE 4,0 GB; CACHE L3 MINIMO 6 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA II INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD; DE 1 TB; PAD

01.09.02.12.361.0019.2041 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES01.09.02.12.361.0019.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0019.2041.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2041.33903900.01220000.228 - FICHA

509/2012 34583/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI TP-O 9/2012 5.484,95- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 554/2012 - Execução de obras para ampliação, reforma e pintura da EMEB Profª Maria Ignês Pinezzi, situada na Rua Antônio Magnusson, 82 - Bairro João Pioli - Indaiatuba/SP. -

01.09.02.12.361.0020 - AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.1004 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES01.09.02.12.361.0020.1004.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.09.02.12.361.0020.1004.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.1004.44905100.01220000.230 - FICHA

507/2012 34599/0 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP TP-O 10/2012 40.199,79

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 560/2012 - obras para ampliação e reforma da EMEB – Escola Municipal de Ensino Básico Dom Ildefonso Stehle, sito à Rua Tereza Bonito, s/nº, no Jardim Brasil – Indaiatuba/SP -

160/2012 34766/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE OBRAS LTDA TP-O 6/2011 -21.872,48ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 26073/2012 CFE PEDIDO DA SEME 15372/20120/0 34767/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE OBRAS LTDA TP-O 6/2011 -327.725,33ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 4123/2012 CFE PEDIDO DA SEME 15371/2012

01.09.02.12.361.0020.1004.44905100.05220004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0020.1004.44905100.05220004.915 - FICHA

513/2012 34770/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE OBRAS LTDA TP-O 6/2011 349.597,81- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 555/2011 - Execução, pela CONTRATADA, de obras para instalação de elevador panorâmico e construção de cobertura de acesso, na Escola Ambiental Bosque do Saber, sito à Rua João Batista D’Alessandro, nº 610 – Bairro Jardim do Sol – Indaiatuba/SP -

01.09.02.12.361.0020.2039 - DESPESAS OPERACIONAIS01.09.02.12.361.0020.2039.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0020.2039.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.2039.33903000.01220000.232 - FICHA

751/2012 34674/0 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA PR-G 85/2011 1.200,00- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS NAS UNIDADES ESCOLARES. -FORNECEDOR: NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.367.0019.2049 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA - ED. ESPECIAL01.09.02.12.367.0019.2049.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0019.2049.33903000.01240000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0019.2049.33903000.01240000.241 - FICHA

266/2012 34701/0 9277 - BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA PR-G 63/2012 -71,80ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 34152/2012 CFE PEDIDO DA SEME 15214/2012

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.09.04.12.365.0017.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.04.12.365.0017.2001.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2001.31901100.01210000.247 - FICHA

0/0 34954/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 630.782,48

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34964/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 736.484,13Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34955/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.107,86Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34965/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 442,38Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34956/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 815,25Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34957/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 6.471,98Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34971/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 30.741,51Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34959/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 26.493,74Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34972/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 126.180,19Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34973/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34960/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.210,08Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34974/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 28.825,92Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.04.12.365.0017.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.04.12.365.0017.2001.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2001.31901600.01210000.249 - FICHA

0/0 34961/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 47.340,21Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34975/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.181,45Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.04.12.365.0017.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.04.12.365.0017.2001.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2001.31911300.01210000.250 - FICHA

0/0 35069/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 12.527,55PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - EDUCACAO INFANTIL - MAGISTERIO.

01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.04.12.365.0017.2002.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2002.33903000.01210000.251 - FICHA

270/2012 35021/0 18665 - ASCALON COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. PR-G 63/2012 710,85- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CAIXA DE FERRAMENTA, COM: SERROTE, MARTELO, CHAVE DEFENDA, ALICATE,PARAFUSOS E CHAVE INGLESA - CAIXA DE FERRAMENTAS; EM POLIETILENO COLORIDO, MEDINDO APROX. 30X17,5X23CM; ACOMPANHA: SERROTE, MARTELO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, PARAFUSOS E CHAVE INGLESA; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPUSORIA DO INMETRO - Marca: CALESITA- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, EMPILHA BICHOS, MEDINDO APROX. 16,2X24,1X15,80CM -BRINQUEDO PARA EMPILHAR BICHOS, CONFECCIONADO EM TECIDO PLUSH, COM 4 BICHINHOS COLORIDOS E MACIOS PARA EMPILHAR; MEDINDO APROX. 16,2 X 24,10 X 15,80CM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 MESES, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: XALINGO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DO MICO EM BRAILLE, COM 38CARTAS - JOGO DO MICO EM BRAILLE; CARTAS EM MATERIAL CARTONADO; COM 19 PARES DE CARTAS ESTAMPADAS COM ANIMAIS, MAIS A CARTA DO MICO, COM INSCRICAO DOS NOMES EM TINTA E BRAILLE; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CORESUL- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, MOSAICO, COM 32 PECAS, EM MADEIRA COLORIDA - MOSAICO, EM MADEIRA, COM 32 PEÇAS COLORIDAS, COM TINTA ATOXICA, DE TAMANHOS E FORMATOS DIFERENTES QUE SE ENCAIXAM, ACONDICIONADAS EM 01 BASE EM MADEIRA MEDINDO 230X230X18MM, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CIA BRINK-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA MEIOS DE TRANSPORTES, EM MDF, COM 10 PECAS - QUEBRA CABECA MEIOS DE TRANSPORTES; EM MDF; COM 10 TIPOS DE TRANSPORTE; MEDINDO 130X140X18MM (EM MEDIA); PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARLU- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; BOLICHE DE BICHINHOS, EM TECIDO PLUSH - BOLICHE DE BICHINHOS, COM 06 PINOS EM FORMATO DE ANIMAIS E 1 BOLINHA; POSSUI SOM DE GUIZO; EM

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TECIDO PLUSH COLORIDO; ANTIALERGICO; MEDINDO APROX. 18,7X12,6X18,7CM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 0 MESES, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: XALINGO - - Aquisição de brinquedos educativos para uso da Secretaria

270/2012 35022/0 18251 - COMERCIAL DAMBROS LTDA. PR-G 63/2012 112,30- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; FOGAO C/ SOM E LUZES, COR PREDOMINANTE ROXO E ROSA - FOGAO COM SOM E LUZES, EM POLIETILENO COLORIDO, MEDINDO APROX. 53X27X26CM; COM TAMPA DO FORNO ABRE E FECHA; BOTAO COM SONS; BASE PORTA TUDO; TAMPA TRANSLUCIDA; QUEIMADORES COM LUZ; ACOMPANHA 2 PANELAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: COTIPLAS - -Aquisi

270/2012 35023/0 20020 - COMERCIAL GENOVA LTDA.- ME PR-G 63/2012 59,50- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, DOMINO DE TEXTURAS, COM 28 PECAS, BRAILE, EM MDF - DOMINO DE TEXTURAS BRAILLE; EM MDF COM 28 PECAS MEDINDO APROX. 3,5X7X0,6CM; PECAS COM DIVISORIA EM BAIXO RELEVO E DOIS ORIFICIOS DE 2,5CM DE DIAMETRO; NOS QUAIS ESTAO DISPOSTAS 7 DIFERENTES TEXTURAS EM EVA ACONDICIONADO EM ESTOJO DE MADEIRA; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 3 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA: BRINCANDO DE ESTILISTA-MENINA, EM MDF - QUEBRA CABECA, BRINCANDO DE ESTILISTA-MENINA; EM MDF, COM UMA BASE MEDINDO APROX. 33,5X26,5CM, COM 9 PECAS DE ROUPA RECORTADAS PARA SEREM ENCAIXADAS E TROCADAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 04 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARLU- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA: BRINCANDO DE ESTILISTA-MENINO, EM MDF - QUEBRA CABECA, BRINCANDO DE ESTILISTA-MENINO; EM MDF, COM UMA BASE MEDINDO APROX. 33,5X26,5CM, COM 9 PECAS DE ROUPA RECORTADAS PARA SEREM ENCAIXADAS E TROCADAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 04 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARLU - - Aquisição de brinquedos educativos para uso da S

270/2012 35024/0 19771 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME PR-G 63/2012 2.145,36- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CAMINHAO CEGONHA, EM POLIETILENO COLORIDO -CAMINHAO CEGONHA; EM POLIETILENO COLORIDO; COM 02 CARRINHOS E 02 CAMINHONETES NA CARROCERIA; MEDINDO APROX. 400X105X165MM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: HOME PLAY- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, PIA MALETA; COM BOMBA DE AGUA, COR PREDOMINANTE ROSA E BRANCO - PIA MALETA; COM BOMBA D´AGUA; EM POLIETILENO COLORIDO; MEDINDO APROX. 33X41X43CM; COM ESCORREDOR PARA PRATO E TALHERES; ACOMPANHA: RECIPIENTE PARA AGUA, BASE PARA PIA, PRATELEIRA, XÍCARAS, PRATOS, COLHERES, FACAS, GARFOS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETR-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; MAQUINA FOTOGRAFICA, COM SOM E LUZ DE FLASH -MAQUINA FOTOGRAFICA; EM POLIETILENO COLORIDO; SOM E LUZ DE FLASH; EMITE FRASES LENTES GIRATORIAS; ESPACO PARA COLOCAR FOTO; 03 BOTOES SONOROS; FUNCIONA COM 02 PILHAS AA (INCLUSAS); DIMENSOES APROX. DO PRODUTO 19X22X10CM; FAIXA ETARIA APARTIR DE 12 MESES, COM SELO COMPULSORIO DO INMETRO - Marca: DICAN- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; QUEBRA CABECA VERTICAL DE BICHOS, EM MDF, COM 10 ANIMAIS - QUEBRA CABECA VERTICAL DE BICHOS; EM MDF; COM 10 ANIMAIS; MEDINDO 200X130X18MM (EM MEDIA); PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: SIMQUE- COLECAO DE FANTOCHE, ANIMAIS DOMESTICOS, COMPOSTO POR 7 ANIMAIS, MED. ENTRE 26 E 42CM - COLECAO FANTOCHE; ANIMAIS DOMESTICOS; CONFECCIONADO EM FELTRO COLORIDO; E OLHOS EM PVC; MEDINDO NO MINIMO ENTRE 26 E 36 CM DE ALTURA; COM 07 FANTOCHES: VACA, CACHORRO, CAVALO, GATO, OVELHA, PINTO, PORCO ; PARA TRABALHAR CRIATIVIDADE E IMAGINACAO; EMBALAGEM PLASTICA MED. APROX. 68X40X17CM; PARA FAIXA ETARIA A- COLECAO DE FANTOCHE, ANIMAIS SELVAGENS, COMPOSTO POR 7 ANIMAIS, MED. ENTRE 26 E 42CM - COLECAO FANTOCHE; ANIMAIS SELVAGENS; CONFECCIONADO EM FELTRO COLORIDO; E OLHOS EM PVC; MEDINDO NO MINIMO ENTRE 26 E 42CM DE ALTURA; COM 07 FANTOCHES: ELEFANTE, GIRAFA, ONCA, JACARE, MACACO, LOBO, SAPO; PARA TRABALHAR CRIATIVIDADE E IMAGINACAO; EMBALAGEM PLASTICA MED. APROX. 37X24X10CM; PARA FAIXA ETARIA A PAR- GANGORRA NO FORMATO CAVALO,EM POLIETILENO,105X41X45CM - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; GANGORRA NO FORMATO CAVALO; EM POLIETILENO; MEDINDO NO MINIMO(COMP.105XLARG.41XALT.45)CM; COM ESPECIFICACAO DE FAIXA ETARIA; COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: XALINGO- JOGO DE MEMORIA FRUTAS, LEGUMES E HORTALICAS,EM MADEIRA (MDF)C/40 PECA - JOGO DE MEMORIA; FRUTAS, LEGUMES E HORTALICAS,EM MADEIRA (MDF); COM 40 PECAS, MED. APROX. (50X50X3)MM CADA UMA, INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS; ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: CARLU- JOGO DE MEMORIA PROFISSOES,40PC,MED 50X50X3MM C/PC,FX 4ANOS,INMETRO - JOGO DE MEMORIA; PROFISSOES, EM MADEIRA(MDF); COM 40 PECAS,MEDINDO APROX.(50X50X3)MM CADA PECA,INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS; ACONDICIONA EM CAIXA DE MADEIRA,COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: CARLU - - Aquisição de brinquedos educativos para uso da Secretaria de Educação. -

270/2012 35025/0 20023 - TIC TAC COMERCIO DE BRIQUEDOS P PR-G 63/2012 5.100,42

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Page 22: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. … · monoglicerideos de acidos graxos polisorbato 80; estearoil-2-lactil lactato de sodio,conservador propionato de calcio; contem gluten;

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- BRINQUEDO EDUCATIO E RECREATIVO, BOLA EM TECIDO PLUSH, MEDINDO APROX. 19CM -BOLA CONFECCIONADO EM TECIDO PLUSH COLORIDO, ANTIALERGICO; MEDINDO APROX. 19CM; COM ENCHIMENTO 100% POLIESTER; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CIABRINK- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BALDAO DE PRAIA, MEDINDO NO MINIMO 26X24X32CM, EM POLIETILENO COLORIDO - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; BALDAO DE PRAIA; MEDINDO NO MINIMO 26X24X32CM; COMPOSTO POR: 1 BALDE COM ALÇA REFORÇADA, 1 REGADOR, 2 RAQUETES E 1 PETECA, 1 PA E 1 RASTELO; EM POLIETILENO COLORIDO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 18 MESES, COM SELO COMPULSORIO DO INMETRO - Marca: MONTE LIB- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BONECA TRELELE NEGRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM - BONECA TRE-LE-LE; NEGRA; MEDINDO APROX. 60CM; CORPO EM FIBRA MACIA; CABECA, BRACOS E PERNAS EM VINIL; COM ACESSORIOS; CHIP SONORO COM FRASES VARIADAS; BATERIAS INCLUSAS, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 3 ANOS; COM SELO COMPULSORIO DO INMETRO - Marca: MILK- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CAMINHAO DE FERRAMENTAS, MEDINDO APROX. 26,5X11,5X20CM - CAMINHAO DE FERRAMENTAS, EM POLIETILENO COLORIDO, MEDINDO APROX. 26,5X11,5X20 CM; TRANSPORTA 04 FERRAMENTAS: SERROTE, CHAVE DE BOCA, CHAVE DE FENDA E 1 MOTORISTA REMOVIVEL; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 18 MESES, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: HOME PLAY- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE BOLICHAO, MEDINDO 49CM - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO BOLICHAO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, MEDINDO APROX. 49CM, COMPOSTO POR 10 PINOS DE CORES VARIADAS, 02 BOLAS DE PLASTICO NA COR PRETA, COM INDICACAO DA FAIXA ETARIA, COM SELO DE APROVACAO DO INMETRO - Marca: RUEDITA-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE QUEBRA CABECA: ALIMENTOS - JOGO DE QUEBRA CABECA: ALIMENTOS, EM MDF; BASE MEDINDO APROX. 33X27CM; COM 20 PECAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO -Marca: CARLU- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; DOMINO DE METADES, EM MDF, COM28 PECAS - DOMINO DE METADES; EM MDF; COM 28 PEÇAS; COM TEMAS VARIADOS; MEDINDO APROX. 70X35MMCADA; ACONDICIONADAS EM CAIXA TIPO ESTOJO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 02 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARLU-BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS, BLOCOS DE MONTAR, LIGUE BRINQUE, COM 1000 PECAS PLASTICAS COLORIDAS - BLOCOS DE MONTAR, LIGUE E BRINQUE, COM 1000 PECAS EM VARIOS FORMATOS E TAMANHOS; EM PLASTICO COLORIDO; ACONDICIONADO EM MOCHILA PLASTICA TRANSPARENTE COM ALCA E ZIPER; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: MILLAH- BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS, KIT COZINHA, MED. APROX. 16X10X 28CM, EM POLIETILENO - KIT COZINHA, CONTENDO PANELA C/ TAMPA, FRIGIDEIRA, CONCHA, ESPATULA, COLHERES, GARFOS, FACAS E COPOS; EM POLIETILENO, MULTICOR; MEDINDO APROX. 16X10X 28CM; A PARTIR DE 3 ANOS; EMBALAGEM APROPRIADA, COM ESPECIFICACAO DO PRODUTO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CALESITA- COLECAO DE FANTOCHES, PROFISSOES,COMPOSTO POR 6 PERSONAGENS - COLECAO DE FANTOCHES; PROFISSOES; COMPOSTO POR: POLICIAL, COPEIRA, MARINHEIRO, MECANICO, ENFERMEIRA E MEDICO; CONFECCIONADO EM FELTRO DE PRIMEIRA QUALIDADE; MEDINDO APROX. 360X330MM(CADA); ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: TIKA - - Aquisiçã

270/2012 35026/0 20022 - CENTURY COMERCIAL LTDA - ME. PR-G 63/2012 229,74- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BLOCOS DE MONTAR, PECAS DE ENCAIXE FACIL; COM 80 PECAS GRANDES, EM BALDE - BLOCOS DE MONTAR, PECAS DE ENCAIXE FACIL; COM 80 PECAS GRANDES (25 UNIDADES DE 2 PINOS, 25 UNIDADES DE 4 PINOS, 20 UNIDADES DE 6 PINOS, E 10 UNIDADES DE 8 PINOS) PARA MONTAR E CRIAR DIVERSAS FORMAS, EM MATERIAL PLASTICO COLORIDO; ACONDICIONADOS EM POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA; PA- BRINQUEDO EDUCATIVO, GELADEIRA, EM POLIETILENO, MEDINDO MINIMO 61,4 X 26,5 X 28CM - GELADEIRA; COM ACESSORIOS; PORTA ROSA; CONTENDO FORMA DE GELO, GARRAFAS, OVOS, MARGARINA, FORMAS DE GELATINA; COM PUXADORES CROMADOS, GAVETAS E PRATELEIRAS TRANSLUCIDA; BASE COM RODINHAS; NAO ELETRICA; MEDINDO MINIMO (61,4A X 26,5L X 28C)CM; INDICADO PARA FAIXA ETARIA DE 3 A 12 ANOS; COM SELO DE GARANTIA DO INME

270/2012 35027/0 16569 - BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - PR-G 63/2012 3.883,25

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, ANIMAIS DO ZOO, COM 28 PECAS, EM MDF - DOMINO ANIMAIS DO ZOO; COM 28 PECAS; EM MDF; MEDINDO MINIMO 70X35X3MM(CADA); ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO MINIMO APROX. 167X98X46MM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARLU- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BOLA ABC, EM VINIL, MEDINDO MINIMO 150MM DE DIAMETRO - BOLA ABC; EM VINIL; MEDINDO MINIMO 150MM DE DIAMETRO; MACIA; PERFUMADA; COM LETRAS DO ALFABETO EM BAIXO RELEVO E APITO EMBUTIDO; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 2 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARIMBRAS- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BONECA BEBE GULOSO, COM MAMADEIRA - BONECA BEBE GULOSO PEQUENO; MEDINDO MINIMO 25,5CM; EM VINIL MACIO E PERFUMADO; BRANCA; FALA DIVERSAS FRASES AO APERTAR A BARRIGA; COM VESTIDO E TIARA EM TECIDO; COM ACESSORIOS: PRATINHO, COPO, COLHER, GARFO E MAMADEIRA; EMBALAGEM MEDINDO APROX. 30X9X42CM(AXLXC); PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CARRINHO BOMBEIRO DE RESGATE, COM SOM - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CARRINHO DE BOMBEIRO COM SOM, EM POLIETILENO, MULTICOR, MEDINDO 17,5X3CM, COM TECLAS QUE AO SEREM APERTADAS EMITE DIVERSOS SONS: MELODIAS, SONS DE SIRENE E DE ANIMAIS, FUNCIONA COM 2 PILHAS TAMANHO AA (INCLUSAS) PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 12 MESES, COM SELO DE CERTIFICACAO DO INMETRO --BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CARRINHO, COM RODAS LIVRES TIPO MONSTER -CARRINHO RODA LIVRE, COM RODAS GRANDES TIPO MOSTER; MEDINDO APROX. 24X18X14CM; EM PLASTICO INJETADO; ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA REUTILIZAVEL; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: DIVPLAST- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CONJUNTO SUPER PINAO, COM 130 PECAS - CONJUNTO SUPER PINAO, COM 130 PINOS COLORIDOS ENCAIXAVEIS; EM PLASTICO RIGIDO; EMBALAGEM PLASTICA; MEDINDO APROX. 80X38X25MM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: ELKA- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CUBO TATIL, EM EVA COLORIDO, MEDINDO 25X25CM, COM 30 PECAS - BRINQUEDO PEDAGOGICO; CUBO TATIL; CONJUNTO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTETICA EVA COLORIDA, CONTENDO 6 PLACAS QUE FORMAM O CUBO COM 4 ORIFCIOS EM FORMAS GEOMETRICAS E 24 PEÇAS COM DIFERENTES FORMAS E TEXTURAS, SENDO A PLACA CONFECCIONADA EM EVA DE 1CM DE ESPESSURA E O CUBO MEDINDO 25X25CM; ACONDICION-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, DOMINO ANIMAIS DOMESTICOS, COM 28 PECAS, EM MDF - DOMINO ANIMAIS DOMESTICOS; COM 28 PECAS; EM MDF; MEDINDO MINIMO 70X35X3MM(CADA); ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO APROX. 167X98X46MM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CIA BRINK- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, DOMINO DAS CORES, COM 28 PECAS, EM MDF - DOMINO DAS CORES; COM 28 PECAS; EM MDF; MEDINDO MINIMO 70X35X3MM(CADA); ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO APROX. 167X98X46MM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CIA BRINK-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, DOMINO DE ASSOCIACAO DE IDEIAS, COM 28 PECAS, EM MDF - DOMINO DE ASSOCIACAO DE IDEIAS; COM 28 PECAS; EM MDF; MEDINDO MINIMO 70X35X3MM(CADA); ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA TIPO ESTOJO MEDINDO APROX. 167X98X46MM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 05 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CIA BRINK- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, DOMINO DE FORMAS GEOMETRICAS, COM 28 PECAS, EM MDF - DOMINO DE FORMAS GEOMETRICAS; COM 28 PECAS; EM MDF; MEDINDO MINIMO 70X35X3MM(CADA); ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO APROX. 167X98X46MM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CIA BRINK- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE QUEBRA CABECA: TURMA DA MONICA, EM MDF, COM 27 PECAS - JOGO DE QUEBRA CABECA, TURMA DA MONICA, EM MDF, COMPOSTO POR 02 JOGOS TOTALIZANDO 27 PECAS; MEDINDO APROX. 24X X18CM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: XALINGO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, MINHOCA DIVERTIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X26X9CM - MINHOCA DIVERTIDA, EM POLIETILENO COLORIDO; MEDINDO APROX. 20X26X9CM; CABECA QUE EMITE SOM; COM BOLINHAS COLORIDAS INTERNAS; PARA ESTIMULO AUDIVISUAL E TATIL DO BEBE; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: BUBA- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA: ANIMAIS E SEUS FILHOTES C/ PINOS, EM MDF - QUEBRA CABECA, ANIMAIS E SEUS FILHOTES C/ PINOS; COM 10 PLACAS EM MDF; MEDINDO MINIMO 300X220X6MM(CADA); PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: SIMQUE- BRINQUEDOS EDUCATIVO E RECREATIVO; CARRINHO JEEP,COM FRICCAO - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CARRINHO JEEP,COM FRICCAO,SUSPENSAO NAS QUATRO RODAS, EM POLIETILENO COLORIDO, MEDINDO

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(13X12,5X20)CM (AXLXC), EMBALAGEM APROPRIADA COM ESPECIFICACOES DO PRODUTO, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: RABAKER- COLECAO DE FANTOCHAO; FAMILIA BRANCA; COMPOSTO POR 06 FANTOCHES, 45CM CADA - COLECAO FANTOCHAO; FAMILIA BRANCA; CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO MACIO COLORIDO, MEDINDO 45 CM CADA, COM 06 FANTOCHES: VOVÔ, VOVÓ, PAPAI, MAMAE , MENINO E MENINA, PARA TRABALHAR CRIATIVIDADE E IMAGINACAO, EMBALAGEM APROPRIADA, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 01 ANO, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO- COLECAO DE FANTOCHAO; FAMILIA NEGRA; COMPOSTO POR 06 FANTOCHES, 45CM CADA - COLECAO FANTOCHAO; FAMILIA NEGRA; CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO MACIO E COLORIDO; MEDINDO 45 CM CADA; COM 06 FANTOCHES: VOVÔ, VOVÓ, PAPAI, MAMAE , MENINO E MENINA; PARA TRABALHAR CRIATIVIDADE E IMAGINACAO; EMBALAGEM APROPRIADA; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 01 ANO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO-COLECAO DE FANTOCHE, ANIMAIS DOMESTICOS, COM 7 ANIMAIS: VACA, CACHORRO, CAVALO, GATO, OVELHA, PINTO E PORCO - COLECAO FANTOCHE; ANIMAIS DOMESTICOS; CONFECCIONADO EM FELTRO COLORIDO; E OLHOS EM PVC; MEDINDO NO MINIMO ENTRE 26 E 36 CM DE ALTURA; COM 07 FANTOCHES: VACA, CACHORRO, CAVALO, GATO, OVELHA, PINTO, PORCO ; PARA TRABALHAR CRIATIVIDADE E IMAGINACAO; EMBALAGEM PLASTICA MED. APROX. 68X40X17C

270/2012 35029/0 16572 - T.O. PIEKAS LIVROS - EPP. PR-G 63/2012 2.853,40- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BAMBOLE COM GUIZO, DIAMETRO DE APROX. 60CM -BAMBOLE COM GUIZO, EM PLASTICO COLORIDO, MEDINDO APROX. 60CM DE DIAMETRO; COM GUIZOS METALICOS EM SEU INTERIOR; PARA ESTIMULAR A AUDICAO DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 2 ANOS; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, COM SELO COMPULSORIO DO INMETRO - Marca: CARLU- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BLOCOS DE MONTAR QUEBRA CUCA, COM 120 PECAS - BLOCOS DE MONTAR QUEBRA CUCA, COM 120 PECAS; EM PLASTICO RIGIDO COLORIDO; PARA MONTAGEM DE DIVERSOS BRINQUEDOS, ACONDICIONADO EM SACOLA DE PVC TRANSPARENTE COM ZIPER E ALÇA; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: KIT STAR- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BOLA COM SOM PARA GIRAR, COM CARA DE PALHACO - BOLA GIRA PALHACO; EM POLIETILENO COLORIDO; MEDINDO APROX. 12,5X12,5X12,5CM; PARTE INTERNA ESTAMPADA COM ROSTO DE PALHAÇO; EMITE SOM PRODUZIDO PELAS BOLINHAS QUE COMPOE O INTERIOR DA BOLA; COM DESIGN DE FORMAS GEOMETRICAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 6 MESES, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: XALIN- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE MONTAR FIGURAS: HOMEM ARANHA E SEUS AMIGOS, EM MATERIAL CARTONADO - JOGO DE MONTAR FIGURAS HOMEM ARANHA E AMIGOS, COM 24 PECAS(TRONCO E MEMBROS) FORMANDO FIGURAS; EM MATERIAL CARTONADO; EMBALAGEM MEDINDO APROX. 24X5X18 CM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: XALINGO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE QUEBRA CABECA SUPERPOSTOS, CRESCIMENTO DE SERES VIVOS, COM 10 PECAS - JOGO DE QUEBRA CABECA SUPERPOSTOS; EM MDF; COM 10 PECAS; COM A ORIGEM ECRESCIMENTO DOS SERES VIVOS; MEDINDO APROX. 200X200X16 MM (CADA); PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: SIMQUE- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, KIT BELEZA, COMPOSTO POR PENTE,ESCOVA, SECADOR, CHAPINHA E GRAMPOS - KIT BELEZA, CONTENDO PENTE, ESCOVA, SECADOR, CHAPINHA (TODOS COM CABO) E GRAMPOS DE CABELO; EM POLIETILENO ROSA E BRANCO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; ACONDICIONADO E EMBALAGEM PLASTICA MEDINDO APROX. 20X14CM(AXC); COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO -Marca: CALESITA- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, LIVRO DE TECIDO EM BRAILLE, MEDINDO APROX. 26X20CM - LIVRO DE TECIDO EM BRAILLE; MEDINDO APROX. 26X20CM; PESANDO APROX. 290 GRAMAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR 3 ANOS; PARA USO DE DEFICIENTES VISUAIS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: SOFTMEL-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA COLECIONAVEL: HOMEM ARANHA E SEUS AMIGOS - QUEBRA CABECA COLECIONAVEL HOMEM ARANHA E SEUS AMIGOS, MATERIAL CARTONADO RESISTENTE; COM 15 PECAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; MEDINDO APROX. 34X17,5X12CM, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: XALINGO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA EM BLOCOS TEMA: FAMILIA, EM MDF - QUEBRA CABECA EM BLOCOS TEMA: FAMILIA, EM MDF; COM 36 PECAS FORMANDO PEQUENAS CENAS DE MEMBROS DA FAMILIA COM 4 PECAS CADA; MEDINDO APROX. 26,5X5X20,5CM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 2 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: XALINGO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA SITIO ALEGRE, COM 36 PECAS - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA SITIO ALEGRE, EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM 36 BLOCOS DE MADEIRA, FORMANDO PEQUENAS CENAS RURAIS DE 04 PECAS, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 02 ANOS, COM SELO DE APROVACAO DO INMETRO - Marca: XALINGO- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, URSO DIDATICO DE PUXAR, EM POLIETILENO - URSO DIDATICO DE PUXAR; EM POLIETILENO COLORIDO; MEDINDO APROX. 19,5X20X20,8CM; COM CABECA DESMONTAVEL; COM RODINHAS; ACOMPANHA BLOCOS GEOMETRICOS MULTICOLORIDOS PARA ENCAIXAR NO GABARITO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 12 MESES; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CALESITA- BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS,CENTOPEIA-TUNEL,(0,60X4,0)M, - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; CENTOPEIA-TUNEL; EM TECIDO COLORIDO, ESTRUTURA TUBULAR ARAMADO, SANFONADO; MEDINDO APROX.(0,60X4,0)M(DIAM.XCOMPR.); INDICADO PARA BRINCADEIRAS EM GRUPO E COORDENACAOMOTORA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA APROPRIADA; COM

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SELO DE GARANTIA DO INMETRO E ESPECIFICACAO DOPRODUTO E FAIXA ETARIA- CHOCALHO PARA BEBES, MED. APROXIMADAMENTE 12,7X21,5X5,1CM, EM PLUSH E POLIETILENO -CHOCALHO BABY; MEDINDO APROX. 12,7X21,5X5,1CM; NA PARTE DE CIMA UM BICHO EM PLUSH E NA PARTE DE BAIXO UM ARCO COM BOLINHAS COLORIDAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 3 MESES, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: XALINGO - - Aquisição de brinquedos educativos para uso da Secretaria de Educação. -

270/2012 35030/0 20018 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR-G 63/2012 1.481,16- BOLA; MODELO DE FUTEBOL; EM VINIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM DE DIAMETRO, COLORIDA - BOLA; COM ESTAMPA TIPO DE FUTEBOL; CONFECCIONADA EM VINIL; MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM (DIAMETRO); COM SUPERFICIE LISA, COR COLORIDA - Marca: APOLO-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BLOCOS DE MONTAR NO FORMATO DE ESTRELAS, COM 30 PECAS COLORIDAS - BLOCOS DE MONTAR, EM FORMATO DE ESTRELAS; COM BOLINHAS NA PONTA PARA ENCAIXAR; COM 30 PECAS; EMBALAGEM MEDINDO APROX. 28X8X24CM, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 02 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: SIDERAL- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BONECA BABY BALL DE BANHO, COM BANHEIRA E CHVEIRO - BONECA , EM VINIL, MED. APROX. 20CM(ALTURA), COM GORRO, ACOMPANHA BANHEIRA E CHUVEIRO COM ACIONAMENTO MANUAL PARA ESGUICHAR AGUA, CONF. EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 3 ANOS, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: ROMA- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA: CASAIS DE ANIMAIS, KIT COM 10 JOGOS, EM MDF - QUEBRA CABECA, CASAIS DE ANIMAIS, KIT COM 10 JOGOS; EM MDF; MEDINDO APROX. 33,5X27CM(CADA BASE); TOTALIZANDO 88 PECAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: ECOBRINK- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, TARTARUGA BUMBO TAMBOR, COM BAQUETAS - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; TARTARUGA BUMBO TAMBOR; COM RODINHAS; EM PLASTICO E VINIL COLORIDO; COM DUAS BAQUETAS; MEDINDO APROX. 22X22X11CM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 12 MESES, COM SELO COMPULSORIO DO INMETRO - Marca: ELKA- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; PALHAÇO BOCAO, EM MDF, MEDINDO MINIMO 40X60X03CM - PALHAÇO BOCAO; CONFECCIONADO EM MDF SERIGRAFADO; MEDINDO MINIMO 40X60X03CM; ACOMPANHA SAPATAS DE APOIO E BOLINHAS PARA ACERTAR NA BOCA DO PALHAÇO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM SELO COMPULSORIO DO INMETRO - Marca: CARLU- COLECAO DE FANTOCHES, SALADA DE FRUTAS, COM 7 PERSONAGENS, CONFECCIONADO EM FELTRO E TRANSFER PUFF - COLECAO DE FANTOCHE; SALADA DE FRUTAS, CONFECCIONADO EM FELTRO COLORIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE E TRANSFER PUFF; MEDINDO APROX. 330X270CM(CADA); COM 07 PECAS: LARANJA, MELANCIA, MORANGO, MAÇA, ABACAXI, PERA E BANANA; EMBALAGEM APROPRIADA; A PARTIR DOS 03 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMET- COLECAO FANTOCHAO, CHAPEUZINHO VERMELHO, COM 4 PERSONAGENS - COLECAO FANTOCHAO; CHAPEUZINHO VERMELHO; CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO MACIO COLORIDO, MEDINDO MINIMO 45 CM CADA, COM 04 FANTOCHES: CHAPEUZINHO, LOBO, VOVÓ E CAÇADOR; PARA TRABALHAR CRIATIVIDADE E IMAGINACAO, EMBALAGEM APROPRIADA, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 01 ANO, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: LIG- COLECAO FANTOCHAO, OS TRES POQUINHOS, COM 4 PERSONAGENS - COLECAO FANTOCHAO; OS TRES PORQUINHOS; CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO MACIO COLORIDO, MEDINDO MINIMO 45 CM CADA, COM 04 FANTOCHES: SENDO 03 PORQUINHOS E O LOBO; PARA TRABALHAR CRIATIVIDADE E IMAGINACAO, EMBALAGEM APROPRIADA, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 01 ANO, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: LIGLIG - - A

270/2012 35031/0 20017 - BRINK CRIANCA COMERCIO DE BRINQUE PR-G 63/2012 134,01- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BATE PINOS PARA MARTELAR, EM MDF - BATE PINOS; PARA MARTELAR, EM MDF; MEDINDO APROX. 240X90X115MM; COMPOSTO POR 01 BASE; 06 PINOS COLORIDOS E 01 MARTELO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 02 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CIA BRINK - - Aquisição de brinquedos educativos para uso da Secretaria de Educação. -

270/2012 35035/0 9277 - BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA PR-G 63/2012 2.487,59- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BERÇO PARA BONECA, EM POLIETILENO - BERÇO; PARA BONECA COM MOBILE; EM POLIETILENO COLORIDO COR PREDOMINANTE ROSA; COM GAVETAS E TROCADOR AJUSTAVEL; MEDINDO APROX. 50X29,8X72,8CM; ACOMPANHA: CABIDES, MOBILE GIRATORIO; COLCHAO, TRAVESSEIRO, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: MAGIC TOYS- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE MONTAR FIGURAS TURMA DA MONICA, EM MDF - JOGO DE MONTAR FIGURAS TURMA DA MONICA, COM 72 PECAS(TRONCO E MEMBROS) FORMANDO 24 FIGURAS; EM MDF; EMBALAGEM MEDINDO APROX. 24X5X18 CM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: XALINGO-BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE TABULEIRO: QUEST JUNIOR - JOGO DE TABULEIRO: QUEST JUNIOR; EM PAPEL, CARTONADO E POLIESTIRENO; COMPOSTO POR: 1 TABULEIRO, 280 CARTAS NIVEL 1, 80 CARTAS NIVEL 2, 40 CARTAS DESAFIO, 4 PEOES, 1 AMPULHETA, 12 FICHAS-BONUS VERDES E 4 FICHAS-BONUS AZUIS, FOLHETO REGRA; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 10 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: GRO

270/2012 35065/0 18658 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA PR-G 63/2012 207,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CESTINHA DE FRUTAS E LEGUMES COM ALÇA -CESTINHA DE FRUTAS E LEGUMES COM ALÇA, EM PLASTICO COLORIDO; MEDINDO APROX. 19X13,5X10,5CM; COM DIVERSAS FRUTAS E LEGUMES; PARA FAIXA ETARIA PARTIR DE 03; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: PICA PAU - - Aquisição de brinquedos educativos para uso da Secretaria de Educação. -

01.09.04.12.365.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.09.04.12.365.0017.2002.33913900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2002.33913900.01210000.255 - FICHA

506/2012 34669/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 823,37- PAGAMENTO - - A Presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

01.09.04.12.365.0017.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.04.12.365.0017.2002.44905200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2002.44905200.01210000.256 - FICHA

753/2012 34711/0 17353 - DECOR GRAN MARMORES E GRANITOS LTDA IS-C 0/0 3.489,95- PRATELEIRA EM ARDOSIA POLIDA, MEDINDO 4,10X0,55X0,025M - PRATELEIRA EM ARDÓSIA, POLIDA NAS SUPERPERFÍCIES, MEDINDO 4,10X0,55X0,025M (C x L x E).- BANCADA EM GRANITO, NA COR VERDE UBATUBA, MEDINDO 0,90X0,60X0,02M - BANCADA EM GRANITO, NA COR VERDE UBATUBA, MEDINDO 0,90X0,60X0,02M (C x L x E), COM ENGROSSO DE 2,00CM E UM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO.- PRATELEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, MEDINDO 0,72X0,55X0,03M - PRATELEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, MEDINDO 0,72X0,55X0,03M (C x L x E), COM POLIMENTO NAS SUPERFICIES E DOIS SUPORTES PARA INSTALAÇÃO.- PRATELEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, MEDINDO 1,02X0,23X0,03M - PRATELEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, MEDINDO 1,02X0,53X0,03M (C x L x E), COM POLIMENTO NAS SUPERFICIES E UM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO.- PRATELEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, MEDINDO 0,85X0,55X0,03M - PRATELEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, MEDINDO 0,85X0,55X0,03M (C x L x E), COM POLIMENTO NAS SUPERFICIES E DOIS SUPORTES PARA INSTALAÇÃO. - - Aquisição de bancadas e prateleiras, para instalação na EMEB José Pavani. - Fonte de pesquisa: Orçamento em anexo. - A empresa deverá instalar os materiais adquiridos.

267/2012 35020/0 19771 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME PR-G 63/2012 371,78- BRINQUEDO EDUCATIVO E RECRETIVO, BANDINHA RITMICA, COMPOSTA POR 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS - BANDINHA RITMICA; CONJUNTO CONTENDO 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS COMPOSTO POR: SURDO GIGANTE, MEDINDO 20X24CM, SURDO MOR, MEDINDO 20X16CM, TAMBOR, MEDINDO 20X8CM, TODOS EM EM PVC COLORIDO, COM PELE EM POLIESTER SINTETICO; COM 02 BAQUETAS EM MADEIRA; GANZÁ, CONFECCIONADO EM ALUMINIO CROMADO, MEDINDO 25CM; AFUX

01.09.04.12.365.0017.2034 - COLETA DE LIXO01.09.04.12.365.0017.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.365.0017.2034.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2034.33903900.01210000.258 - FICHA

510/2012 34586/0 17561 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CP-C 1/2009 50.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 46/2010 - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de: - 1-) coleta de resíduos sólidos domiciliares; - 2-) coleta e transporte de materiais seletivos; - 3-) varrição de vias e logradouros públicos; - 4-) aterro sanitário, incluindo o transporte de resíduos; - 5-) compostagem; - 6-) coleta especial (inertes e podas de árvores); - 7-) impla

01.09.04.12.365.0018 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCAC AO INFANTIL01.09.04.12.365.0018.1003 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS01.09.04.12.365.0018.1003.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.09.04.12.365.0018.1003.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0018.1003.44905100.01210000.265 - FICHA

508/2012 34584/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI TP-O 9/2012 48.971,14- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 554/2012 - Execução de obras para ampliação, reforma e pintura da EMEB Profª Maria Ignês Pinezzi, situada na Rua Antônio Magnusson, 82 - Bairro João Pioli - Indaiatuba/SP. -

01.09.04.12.365.0018.2039 - DESPESAS OPERACIONAIS01.09.04.12.365.0018.2039.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.04.12.365.0018.2039.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0018.2039.33903000.01210000.267 - FICHA

759/2012 35013/0 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PR-G 80/2011 520,00- AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00). - - PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - FORNECEDOR: AGUA VIV

754/2012 34672/0 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PR-G 20/2012 1.350,00- VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO - VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 45 G - - Material para uso na higiene pessoal dos alunos das Creches Municipais. - FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

01.09.05 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.05.12.361.0019.2037 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO01.09.05.12.361.0019.2037.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.09.05.12.361.0019.2037.31900900.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.361.0019.2037.31900900.02261000.1021 - FICHA

0/0 34931/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 198,00Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.05.12.361.0019.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.05.12.361.0019.2037.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.361.0019.2037.31901100.02261000.271 - FICHA

0/0 34932/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.835.432,54

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34934/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.762,89Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34937/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 749,30Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34939/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 5.901,35Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34941/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 20.292,73Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34944/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 25.227,36Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.05.12.361.0019.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.05.12.361.0019.2037.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.361.0019.2037.31901600.02261000.272 - FICHA

0/0 34945/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 132.376,88Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.05.12.361.0019.2037.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.05.12.361.0019.2037.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.361.0019.2037.31911300.02261000.274 - FICHA

0/0 35064/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 467.208,07PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL 1º GRAU

01.09.05.12.361.0019.2038 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB FUNCIONARIOS01.09.05.12.361.0019.2038.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.09.05.12.361.0019.2038.31900900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.05.12.361.0019.2038.31900900.02262000.276 - FICHA

0/0 34946/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.212,90Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.05.12.361.0019.2038.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.09.05.12.361.0019.2038.31901300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.05.12.361.0019.2038.31901300.02262000.278 - FICHA

0/0 35116/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 5.770,47PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - EDUCAÇÃO - OUTROS

01.09.05.12.361.0019.2038.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.05.12.361.0019.2038.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.05.12.361.0019.2038.31911300.02262000.280 - FICHA

0/0 35066/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 127.244,91PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - EDUCACAO - OUTROS

01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.05.12.365.0017.2037 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO01.09.05.12.365.0017.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.05.12.365.0017.2037.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.365.0017.2037.31901100.02261000.287 - FICHA

0/0 34953/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 83.663,56

(Página: 28 / 85)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.05.12.365.0017.2037.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.05.12.365.0017.2037.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.365.0017.2037.31911300.02261000.289 - FICHA

0/0 35067/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 172.554,91PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - EDUCACAO INFANTIL - MAGISTERTIO

01.09.05.12.365.0017.2038 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB FUNCIONARIOS01.09.05.12.365.0017.2038.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.09.05.12.365.0017.2038.31900900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.05.12.365.0017.2038.31900900.02262000.291 - FICHA

0/0 34962/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 839,70Folha Pagamento de Novembro/2012

01.09.05.12.365.0017.2038.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.09.05.12.365.0017.2038.31901300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.05.12.365.0017.2038.31901300.02262000.293 - FICHA

0/0 35117/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 7.365,53PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS

01.09.05.12.365.0017.2038.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.05.12.365.0017.2038.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.05.12.365.0017.2038.31911300.02262000.295 - FICHA

0/0 35070/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 172.874,59PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - EDUCACAO INFANTIL - OUTROS

01.10.00 - SECRETARIA M. PLANEJ. U. E ENGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.10.01.04.127.0023.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.127.0023.2001.31901100.01110000 - GERAL01.10.01.04.127.0023.2001.31901100.01110000.302 - FICHA

0/0 34821/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 167.344,94Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34819/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 5.927,86

(Página: 29 / 85)

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34818/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 6.972,30Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34817/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34815/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.201,44Folha Pagamento de Novembro/2012

01.10.01.04.127.0023.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.10.01.04.127.0023.2001.31901300.01110000 - GERAL01.10.01.04.127.0023.2001.31901300.01110000.303 - FICHA

0/0 35130/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 3.798,67PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - ENGENHARIA

01.10.01.04.127.0023.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.10.01.04.127.0023.2001.31911300.01110000 - GERAL01.10.01.04.127.0023.2001.31911300.01110000.305 - FICHA

0/0 35086/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 39.841,02PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - ENGENHARIA.

01.10.01.04.127.0023.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.10.01.04.127.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0023.2002.33903900.01110000 - GERAL01.10.01.04.127.0023.2002.33903900.01110000.309 - FICHA

83/2012 34989/0 1655 - TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO IS-C 0/0 3.600,00- SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: ADRIANO CÉSAR MILESI, ANDRESSA TATIANE RIBEIRO E LETÍCIA PEREIRA, NO CURSO"TREINAMENTO EM 3DSTUDIO MAX ARQUITETURA", COM INÍCIO NO DIA 07/01/2013, E CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, MINISTRADO PELA TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA., NA AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 378

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0026.2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0026.2057.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.811.0026.2057.33903000.01110000 - GERAL01.11.01.27.811.0026.2057.33903000.01110000.321 - FICHA

Ped Ad 14/2012/034621/0 19065 - JOAO PAULO MIYAKE IS-C 0/0 -539,86

(Página: 30 / 85)

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 30037/2012

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.11.01.27.812.0025.2001.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.11.01.27.812.0025.2001.31900900.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2001.31900900.01110000.331 - FICHA

0/0 34915/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 31,10Folha Pagamento de Novembro/2012

01.11.01.27.812.0025.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.27.812.0025.2001.31901100.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2001.31901100.01110000.332 - FICHA

0/0 34918/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 257.369,76Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34920/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 229,65Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34921/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 544,09Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34924/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 650,14Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34926/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.001,58Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34929/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34930/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 3.203,84Folha Pagamento de Novembro/2012

01.11.01.27.812.0025.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.11.01.27.812.0025.2001.31901300.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2001.31901300.01110000.333 - FICHA

0/0 35115/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 35.937,51PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - ESPORTES

01.11.01.27.812.0025.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.11.01.27.812.0025.2001.31911300.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2001.31911300.01110000.335 - FICHA

0/0 35054/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 45.147,22PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - ESPORTES

01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0025.2002.33903000.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2002.33903000.01110000.336 - FICHA

408/2012 34626/0 5062 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP IS-C 0/0 1.025,41

(Página: 31 / 85)

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.- AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROU- LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,FRASCO C/500ML,BUTIGL.TRIPOL.SODIO - LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; BUTIGLICOL,TRIPOLIFOSFATO DE SODIO; AMINO METIL PROPANOL,BENZOTIAZOLIN-3-ONA; ALCOOL ETILICO,PERFUME,CORANTE E AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS- PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERI- LUVA PARA LIMPEZA LATEX - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTEIDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHO GRANDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ISO 90

01.11.01.27.812.0025.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.11.01.27.812.0025.2002.33903600.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2002.33903600.01110000.339 - FICHA

468/2012 34643/0 11186 - MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSS IS-C 0/0 2.198,16- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 116/2008 - Locação dos imóveis situados à Rua Nicarágua, nº 240 e Rua Guatemala, nº 147, ambos no Parque Boa Esperança, para utilização das Equipes de Ginástica Olímpica da SESLA. -

01.11.01.27.812.0025.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0025.2002.33903900.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2002.33903900.01110000.340 - FICHA

Ped Ad 14/2012/034623/0 19065 - JOAO PAULO MIYAKE IS-C 0/0 -22,17ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 30038/2012

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0026.2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0026.2058.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.11.02.27.811.0026.2058.33904800.01110000 - GERAL01.11.02.27.811.0026.2058.33904800.01110000.354 - FICHA

467/2012 34677/0 20042 - CELIA GLISOTTE ARAUJO IS-C 0/0 1.063,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

455/2012 35092/0 18672 - VINICIUS AZEVEDO MARCONDES IS-C 0/0 -200,00ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 33442/2012 CFE PEDIDO DA SESLA 14858/2012

469/2012 35102/0 20050 - ANDERLINE DE OLIVEIRA RAMOS IS-C 0/0 310,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

01.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR01.11.03.23.000 - Comércio e Serviços01.11.03.23.695 - Turismo01.11.03.23.695.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.03.23.695.0025.2031 - MANUTENCAO DO FUNDETUR01.11.03.23.695.0025.2031.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.03.23.695.0025.2031.33903000.03100030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO01.11.03.23.695.0025.2031.33903000.03100030.929 - FICHA

415/2012 34706/0 286 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA ME IS-C 0/0 840,00- CABO HDMI COM 15 METRO DE COMPRIMENTO. - CABO HDMI COM 15 METROS: CONECTORES COM EXTREMIDADES BANHADAS EM OURO 24K: REVESTIMENTO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA E DE GRANDE DURALILIDADE: BLINDADO EM FOLHA METALICA.- CABO VGA SVGA COM 15 METROS DE COMPRIMENTO. - CABO VGA SVGA COM 15 METROS DE COMPRIMENTO; BLINDADO COM FILTRO CONTRA INTERFERENCIA; PARA UTILIZACAO EM PROJETOR MULTIMIDIA, NOTEBOOK, MONITOR E TELEVISOR DE LCD; CONECTOR DD15 MACHO X DB15 MACHO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - DANIFICADO POR DESCARGA ELETRICA. -DEP TURISMO CENTRO CONVENÇÕES.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.12.01.04.123.0029.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.12.01.04.123.0029.2001.31901100.01110000 - GERAL01.12.01.04.123.0029.2001.31901100.01110000.372 - FICHA

0/0 34861/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 262.261,42Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34862/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.319,24Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34863/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.443,36Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34864/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.754,93Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34865/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 4.827,71Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34866/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 4.001,92Folha Pagamento de Novembro/2012

01.12.01.04.123.0029.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.12.01.04.123.0029.2001.31901300.01110000 - GERAL01.12.01.04.123.0029.2001.31901300.01110000.373 - FICHA

0/0 35100/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 11.639,02

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - FAZENDA

01.12.01.04.123.0029.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.01.04.123.0029.2001.31911300.01110000 - GERAL01.12.01.04.123.0029.2001.31911300.01110000.375 - FICHA

0/0 35047/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 55.485,64PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - FAZENDA

01.12.01.04.123.0029.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.12.01.04.123.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.04.123.0029.2002.33903000.01110000 - GERAL01.12.01.04.123.0029.2002.33903000.01110000.376 - FICHA

23037/2012 35034/0 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PR-G 80/2011 305,00- AGUA MINERAL S/GAS,G - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 23037/2012 -

01.12.01.04.123.0029.2065 - DESPESAS BANCARIAS01.12.01.04.123.0029.2065.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0029.2065.33903900.01110000 - GERAL01.12.01.04.123.0029.2065.33903900.01110000.387 - FICHA

36/2012 34679/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 1.473,80- PAGAMENTO - - Tarifa cobrança mês de novembro/12, Div Ativa. Extrato bancário"A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

36/2012 34680/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 2.441,20- PAGAMENTO - - Tarifa cobrança mês de 20/11/12, Div Ativa. - Extrato bancário "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.12.02.28.843.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.843.0031.0001 - ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0031.0001.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO01.12.02.28.843.0031.0001.32902100.01110000 - GERAL01.12.02.28.843.0031.0001.32902100.01110000.390 - FICHA

36/2012 34780/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 244.188,92- PAGAMENTO - - Pagto amort e juros Contr..Financ. nº183260941/2007,CIDADE NOVA - parcela nº028/240, Vencto:09/12/2012-Documento Recebimento/Pagamento/Aviso Cobrança "A PRESENTE DESPESA ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO nº 183260941/07 - 03/09/2007" -

01.12.02.28.843.0031.0002 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0031.0002.46907100 - PRINCIPAL DA D ÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.12.02.28.843.0031.0002.46907100.01110000 - GERAL01.12.02.28.843.0031.0002.46907100.01110000.391 - FICHA

36/2012 34779/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 89.014,58

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - Pagto amort e juros Contr..Financ. nº183260941/2007,CIDADE NOVA - parcela nº028/240, Vencto:09/12/2012- Documento Recebimento/Pagamento/Aviso Cobrança "A PRESENTE DESPESA ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO nº 183260941/07 - 03/09/2007" -

01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0031.0003 - PAGTO DE APOSENTADORIAS , PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS01.12.02.28.846.0031.0003.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.02.28.846.0031.0003.31911300.01110000 - GERAL01.12.02.28.846.0031.0003.31911300.01110000.393 - FICHA

0/0 35090/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 17.139,69PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - APOSENTADOS

01.12.02.28.846.0031.0005 - PARCELAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0031.0005.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.12.02.28.846.0031.0005.33904700.01110000 - GERAL01.12.02.28.846.0031.0005.33904700.01110000.395 - FICHA

36/2012 34664/0 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 53.186,78- PAGAMENTO - - PASEP, periodo set/99 a set/2001 mai/2002 a set/2002 e nov/2002, parcela nº 71/130, - vencto. 28/12/2012. DARF "PAEX-PARCELAMENTO - CONTRATO Nº 482314282578/2006" -

01.12.02.28.846.0031.0006 - PAGAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0031.0006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.12.02.28.846.0031.0006.33904700.01110000 - GERAL01.12.02.28.846.0031.0006.33904700.01110000.396 - FICHA

0/0 34636/0 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 14,39- PAGAMENTO - - PASEP,1% ITR - 09/20/30/11/12 Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 34637/0 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 536,60- PAGAMENTO - - PASEP,1% FUNDO ESPECIAL - 19/11/2012 Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 34638/0 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 39.907,14- PAGAMENTO - - PASEP,1% FPM -09/20/30/11/2012 Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 34639/0 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 1.482,42- PAGAMENTO - - PASEP, 1% FEX ,16/11/2012 - Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 34640/0 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 17,92- PAGAMENTO - - PASEP , 1% IUM - 07/11/2012 Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

36/2012 34982/0 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 331.824,31- PAGAMENTO - - Pagto PASEP, mês comp novembro/2012 DARF - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.13.01.04.131.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.04.131.0032.2001.31901100.01110000 - GERAL01.13.01.04.131.0032.2001.31901100.01110000.402 - FICHA

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/0 34822/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 78.246,68Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34824/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.476,01Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34825/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.609,95Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34827/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/2012

01.13.01.04.131.0032.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.13.01.04.131.0032.2001.31901300.01110000 - GERAL01.13.01.04.131.0032.2001.31901300.01110000.403 - FICHA

0/0 35097/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 15.384,93PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - GOVERNO

01.13.01.04.131.0032.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.13.01.04.131.0032.2001.31911300.01110000 - GERAL01.13.01.04.131.0032.2001.31911300.01110000.405 - FICHA

0/0 35044/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 13.037,32PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - GOVERNO

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.14.01.16.482.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.01.16.482.0033.2001.31901100.01110000 - GERAL01.14.01.16.482.0033.2001.31901100.01110000.420 - FICHA

0/0 34813/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 36.767,25Folha Pagamento de Novembro/2012

01.14.01.16.482.0033.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.14.01.16.482.0033.2001.31901300.01110000 - GERAL01.14.01.16.482.0033.2001.31901300.01110000.421 - FICHA

0/0 35131/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 2.734,86PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - HABITAÇÃO

01.14.01.16.482.0033.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.14.01.16.482.0033.2001.31911300.01110000 - GERAL01.14.01.16.482.0033.2001.31911300.01110000.423 - FICHA

0/0 35087/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 6.943,77

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - HABITACAO

01.14.01.16.482.0033.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.14.01.16.482.0033.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.14.01.16.482.0033.2002.33903000.01110000 - GERAL01.14.01.16.482.0033.2002.33903000.01110000.424 - FICHA

4/2012 34597/0 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PR-G 80/2011 -2.934,50ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2603/2012 CFE PEDIDO DA SEHAB Nº 15230/2012

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.15.01.04.122.0037.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.04.122.0037.2001.31901100.01110000 - GERAL01.15.01.04.122.0037.2001.31901100.01110000.441 - FICHA

0/0 34830/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 166.756,38Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34833/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.603,54Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34834/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 79,83Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34837/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 5.153,98Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34841/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 7.125,43Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34844/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34846/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 639,87Folha Pagamento de Novembro/2012

01.15.01.04.122.0037.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.15.01.04.122.0037.2001.31901300.01110000 - GERAL01.15.01.04.122.0037.2001.31901300.01110000.442 - FICHA

0/0 35098/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 10.903,62PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - JURIDICO0/0 35125/0 18564 - SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA IS-C 0/0 2.155,72PAGTO. SPPREV (EMPRESA) REF. PAGTO.SALARIO NOVEMBRO DE 2012

01.15.01.04.122.0037.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.15.01.04.122.0037.2001.31911300.01110000 - GERAL01.15.01.04.122.0037.2001.31911300.01110000.444 - FICHA

0/0 35045/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 33.947,15

(Página: 37 / 85)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - JURIDICO

01.15.01.04.122.0037.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.15.01.04.122.0037.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.15.01.04.122.0037.2002.33903600.01110000 - GERAL01.15.01.04.122.0037.2002.33903600.01110000.447 - FICHA

31/2012 34981/0 9147 - LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI IS-C 0/0 2.506,88- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 527/2008 - Locação de imóvel para o Cartório Eleitoral -

01.15.02 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR01.15.02.04.000 - Administração01.15.02.04.122 - Administração Geral01.15.02.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.02.04.122.0037.2071 - MANUTENCAO DO PROCON01.15.02.04.122.0037.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.02.04.122.0037.2071.33903000.01110000 - GERAL01.15.02.04.122.0037.2071.33903000.01110000.452 - FICHA

Ped Ad 20/2012/034617/0 10642 - IVAN GILIO IS-C 0/0 -238,01ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 29765/2012

01.15.02.04.122.0037.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.02.04.122.0037.2071.33903900.01110000 - GERAL01.15.02.04.122.0037.2071.33903900.01110000.453 - FICHA

Ped Ad 20/2012/034619/0 10642 - IVAN GILIO IS-C 0/0 -200,00ANULACAO PARCIAL TOTAL DO EMPENHO 29766/2012

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.01.15.451.0038.2001.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.16.01.15.451.0038.2001.31900900.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2001.31900900.01110000.456 - FICHA

0/0 34881/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 167,94Folha Pagamento de Novembro/2012

01.16.01.15.451.0038.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0038.2001.31901100.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2001.31901100.01110000.457 - FICHA

0/0 34884/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 388.269,26

(Página: 38 / 85)

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34886/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 347,31Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34888/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 19.552,94Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34889/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 18.994,86Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34890/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34891/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 14.008,16Folha Pagamento de Novembro/2012

01.16.01.15.451.0038.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.16.01.15.451.0038.2001.31901300.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2001.31901300.01110000.458 - FICHA

0/0 35104/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 29.859,37PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - OBRAS

01.16.01.15.451.0038.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0038.2001.31901600.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2001.31901600.01110000.459 - FICHA

0/0 34892/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 11.476,10Folha Pagamento de Novembro/2012

01.16.01.15.451.0038.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.16.01.15.451.0038.2001.31911300.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2001.31911300.01110000.460 - FICHA

0/0 35049/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 83.096,38PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - OBRAS0/0 35050/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 -83.096,38ANULACAO TOTAL DO EMPENHO Nº 35049 DE 2012 - SEPREV0/0 35051/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 82.096,38PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - OBRAS

01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0038.2002.33903000.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2002.33903000.01110000.461 - FICHA

748/2012 34705/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA PR-G 88/2011 6.048,00- CALCA PROFISSIONAL, TAMANHO XG, NA COR AZUL ROYAL - CALçA PROFISSIONAL TAMANHO XG, MEIO ELáSTICO, COM ZIPER, 04 BOLSOS CHAPA, TECIDO TIPO UNIFORME, NA COR AZUL ROYAL.- CALCA PROFISSIONAL, TAMANHO M, NA COR AZUL ROYAL - CALçA PROFISSIONAL TAMANHO M, MEIO ELáSTICO, COM ZIPER, 04 BOLSOS CHAPA, TECIDO TIPO UNIFORME, NA COR AZUL ROYAL.- CALCA PROFISSIONAL, TAMANHO GG, NA COR AZUL ROYAL - CALçA PROFISSIONAL TAMANHO GG, MEIO ELáSTICO, COM ZIPER, 04 BOLSOS CHAPA, TECIDO TIPO UNIFORME, NA COR AZUL ROYAL.- CALCA PROFISSIONAL, TAMANHO G, NA COR AZUL ROYAL -CALçA PROFISSIONAL TAMANHO G, MEIO ELáSTICO, COM ZIPER, 04 BOLSOS CHAPA, TECIDO TIPO UNIFORME, NA COR AZUL ROYAL. - - Aquisição de material a ser utilizado pelos funcionarios desta secretaria - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" PREGÃO Nº 88/2011 e EDITAL Nº129/2011 com a empresa Indaseg Comercio Equipamentos Segura

747/2012 34704/0 5043 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PR-G 13/2012 6.510,40

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERROTE, COSTA, LAMINA DE ACO 22", CABO FECHADO DE MADEIRA - SERROTE; TIPO COSTA, PROFISSIONAL; COM LAMINA DE ACO ESPECIAL; MEDINDO 22"; COM CABO FECHADO DE MADEIRA- SERRA CIRCULAR DIAMANTADA,PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - SERRA CIRCULAR DIAMANTADA;PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO, NO DIAMETRO EXTERNO NOMINAL 350 MM, BANDA SEGMENTADA,ESPESSURA NOMINAL DO SEGMENTO 2,9MM,LARGURA DO SEGMENTO 39 MM, DIAMETRO NOMINAL DO FURO 25 MM,2750 RPM MAX, UTILIZACAO REFRIGERADA (5 A 8 LITROS DE AGUA/MIN), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA- PA EM ACO ESPECIAL, NR 4, COM CABO, COM PONTA DE BICO - PA; EM ACO ESPECIAL; COM TAMANHO NR 4, COM CABO; COM PONTA DE BICO- MARRETA,EM ACO,FOSFATIZADA,CABECA POLIDA,1000 GR,CABO DE MADEIRA - MARRETA; EM ACO FORJADO ESPECIAL; COM 260 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CABECA POLIDA; PESANDO 1000 GRAMAS; COM CABO DE MADEIRA- LAMINA DE SERRA MANUAL; SERRA 12" - DE ACO RAPIDO; DENTES SERRILHADOS - LAMINA DE SERRA MANUAL; SERRA - DE ACO RAPIDO; DENTES SERRILHADOS, APLICACAO EM MADEIRA; LAMINA DE 12" -COM CAPA ANTIADERENTE, DE 6 DPP; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA- GALAO TERMICO CAPAC.5L, CORPO POLIETILENO,REVEST. INTERNO,POLIP.COPOL. - GALAO TERMICO; COM CAPACIDADE DE 5LITROS; CORPO DE POLIETILENO; REVESTIMENTO INTERNO DE ESPUMA DE POLIURETANO; FUNDO DE POLIPROPILENO; TAMPA DE POLIPROPILENO ROSQUEAVEL; COM COPO; SEM TORNEIRA; SEM PES; NA COR VERMELHA- ENXADA EM ACO ESPECIAL, COM TAMANHO 2 CARAS 2/5 LIBRAS, SEM CABO - ENXADA; EM ACO ESPECIAL; COM TAMANHO 2 CARAS 2/5 LIBRAS, UTILIZADA PARA CAPINAGEM, SEM CABO- CADEADO,LATAO MACICO,LARG.40MM,ALT.33MM,ESP.15MM,5PINOS,AISI 304 - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE 40MM; ALTURA MINIMA DE 33MM; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE 28MM; DISTANCIA MINIMA DE 22MM; ESPESSURA MINIMA DE MINIMO 6MM; COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A AISI 304- BROCA CONCRETO STANDARD 6 MM - BROCA PARA CONCRETO; TIPO STANDARD; DE 6 MM - - Aquisição de material a ser utilizado pelo departamento de obras desta secretaria - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" PREGÃO Nº 13/2012 e EDITAL Nº 19/2012 com a empresa Martini Comercio e Importação Ltda

01.16.01.15.451.0038.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.16.01.15.451.0038.2002.33903200.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2002.33903200.01110000.462 - FICHA

633/2012 34598/0 20041 - INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA. PR-G 90/2012 41.358,60- CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - Marca: diversas marcas - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

633/2012 34602/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 90/2012 30.014,97- CESTA DE NATAL CONGELADA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. - CESTA DE NATAL CONGELADA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. - Marca: Seara - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

01.16.01.15.451.0038.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0038.2002.33903900.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2002.33903900.01110000.465 - FICHA

158/2012 34585/0 10812 - CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA PR-G 79/2012 10.958,34

(Página: 40 / 85)

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 547/2012 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigia desarmado, rondante a pé, em diversos locais e Secretarias. -

159/2012 34635/0 1121 - CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA L PR-G 44/2009 10.958,34- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 273/2009 - Prestação, pela CONTRATADA, de serviços de locação de equipamentos para controle e fiscalização eletrônica de velocidade e emissor de multas de trânsito, neste município, de acordo com a descrição dos serviços e especificações técnicas. -

156/2012 34776/0 1121 - CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA L PR-G 44/2009 20.497,48- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0039 - MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRU TURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS01.16.02.15.451.0039.2072 - OPERACAO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0039.2072.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0039.2072.33903000.01110000 - GERAL01.16.02.15.451.0039.2072.33903000.01110000.478 - FICHA

576/2012 34633/0 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E PR-G 35/2012 -0,49ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 27480/2012 A PEDIDO DA TESOURARIA

01.16.02.15.451.0039.2075 - LOCACAO DE MAQUINAS01.16.02.15.451.0039.2075.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0039.2075.33903900.01110000 - GERAL01.16.02.15.451.0039.2075.33903900.01110000.486 - FICHA

729/2012 34657/0 19176 - DEGRAUS MAQUINAS E EQUIP. P/CONT PR-G 58/2012 2.880,00- LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA; 7,5 KVA, MONOFASICO - Locação de unidade geradora de energia elétrica; a gasolina, capacidade de 7,5 kva, monofásico, 220 V. - - Locação de geradores de energia a ser utilizado por esta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro de preços 466/2012 pregão presencial 58/2012 edital 86/2012 com a empresa Degraus Maquinas e

731/2012 34663/0 19121 - D PAULA TERRAPLENAGEM E CONST. CIV PR-G 61/2012 55.040,00- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 10M³ - Serviço de locação de caminhão truck; potencia minima 220cv; com caçamba basculante; capacidade minima de 10m³; com motorista e todos insumos necessários para o seu funcionamento. - - Locação de caminhões caçamba a serem utilizados por esta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro de preços 531/2012 preg

160/2012 34634/0 1121 - CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA L PR-G 44/2009 10.958,34- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 273/2009 - Prestação, pela CONTRATADA, de serviços de locação de equipamentos para controle e fiscalização eletrônica de velocidade e emissor de multas de trânsito, neste município, de acordo com a descrição dos serviços e especificações técnicas. -

157/2012 34775/0 1121 - CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA L PR-G 44/2009 47.657,14- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DESTA SECRETARIA -

01.16.02.15.451.0040 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS01.16.02.15.451.0040.1017.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0040.1017.33903000.01110000 - GERAL01.16.02.15.451.0040.1017.33903000.01110000.487 - FICHA

735/2012 34656/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PR-G 45/2012 3.808,85

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- VALVULA DE SUCCAO; EM LIGA DE COBRE; BITOLA DE 3". - VALVULA DE SUCCAO; EM LIGA DE COBRE E ELASTOMERO; COM BITOLA DE 3"; PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE AGUA.-VALVULA DE ESCOAMENTO EM LATAO, ROSCA 1 1/2", PIA DE COZINHA 3 1/2" - VALVULA DE ESCOAMENTO CONFORME NBR 15423; EM LATAO; COM REVESTIMENTO ELETROLITICO; DIAMETRO DA ROSCA 1 1/2"; DIAMETRO DA SUPERFICIE DE ESPELHO 3 1/2"; PARA PIA DE COZINHA- UNIAO,PVC SOLDAVEL MARROM,DIAM. DE 60MM - UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 60 MM; NA COR MARRON; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA- TUBO DE ACO; PARA CONDUCAO DE FLUIDOS; DN 20(3/4) - TUBO DE ACO PARA CONDUCAO DE FLUIDOS; CLASSE MEDIA DN 20 (3/4); EXTREMIDADES ROSQUEADAS COM SOLDA LONGITUDINAL; ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO; CONFORME NBR 5580.- TUBO CROMADO ACO INOX,DIAM.EXT.1.1/2"(LIG.PONTA AZUL)C/CANOPLA - TUBO CROMADO; DE ACO INOX; COM DIAMETRO EXTERNO DE 1.1/2 POLEGADAS; EM FORMATO REDONDO - DE LIGACAO (PONTA AZUL); DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA- TORNEIRA ; DE METAL; BICA LONGA; PARA PIAS. - TORNEIRA DE METAL; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO C-23; BICA DO TIPO LONGA; FIXACAO NA PAREDE; COM ENCAIXE DE 1/2 POL.; COM ADAPTADOR PARA 3/4POL; BITOLA DA SAIDA 1/2; UTILIZADA EM PIAS; COM GARANTIA DE 01 ANO.- TE SANITARIO DE PVC RIGIDO - 100 X 50 MM - TE SANITARIO DE PVC RIGIDO; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETROS PRINCIPAIS DE 100 X 50 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL- TE DE REDUCAO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 25 X 20 MM, NBR 5648 - TE DE REDUCAO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM; COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA- TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - 50MM - TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA- REGISTRO DE ESFERA DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 3/4",ACIONADO POR BORBOLET - REGISTRO DE ESFERA DE PVC; RIGIDO; ROSCAS INTERNAS COM JUNTA 3/4", CONFORME NBR 11306; ROSCAS CONFORME PADRONIZACAO NBR NM ISO 7-1; ACIONAMENTO DA VALVULA POR BORBOLETA; PARA SER UTILIZADA NO RAMAL PREDIAL; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO DE AGUA POTAVEL-REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL 50 X 40 MM - REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 10569; COM DIAMETROS PRINCIPAIS DE 50 X 40 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM PARA ESGOTO-REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - 75 X 50 MM - REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETROS PRINCIPAIS DE 75 X 50 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL- PLUG COM ROSCA DE PVC RIGIDO - PLUG COM ROSCA DE PVC RIGIDO; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 1/2 POL; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA- LUVA COM ROSCA DE PVC RIGIDO, 20 MM X 1/2" (LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA) - LUVA COM ROSCA DE PVC RIGIDO; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM X 1/2" (LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA); NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA- LUVA COM ROSCA ; EM PVC; RIGIDO; MED. 25MM X 1/2. - LUVA COM ROSCA DE PVC; RIGIDO; FABRICACAO CONFORME NBR5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM X 1/2; LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA; NA COR MARRON; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.- JOELHO 90GR C/VISITA PVC RIGIDO,DIAM.100X50MM,BRANCA - JOELHO 90 GR C/ VISITA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETROS PRINCIPAIS 100 MM X 50 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL- JOELHO 45 GR,PVC MARROM,DIAM.25MM - JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NORMA NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO NAS INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA- JOELHO 45 GR PVC RIGIDO,P/ ESGOTO,NA COR BRANCA, BITOLA 50MM - JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688; COM BITOLA DE 50MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACAO PREDIAL- GRELHA REDONDA DE PVC RIGIDO P/ INSTALACAO PREDIAL - 150 MM - GRELHA REDONDA DE PVC RIGIDO P/ INSTALACAO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 150 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO- GRELHA QUADRADA; DE PVC; RIGIDO;PARA INSTALACAO PREDIAL; MED. 150 X 150MM. - GRELHA QUADRADA; DE PVC; RIGIDO; PARA INSTALACAO PREDIAL; MEDINDO; 150 X 150MM; USO EM ESGOTO PREDIAL CONFORME FABRICACAO NBR 5688/77; COM NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACAO PREDIAL.- FITA TEFLON P/ROSCAS,COMP.50M,LARG.18MM,P/INST.HIDRAULICA - FITA TEFLON PARA ROSCAS; (POLITETRAFLUORETILENO); COMPRIMENTO DE 50M; COM LARGURA DE 18MM; P/SER

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UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS HIDRAULICAS- CAP PVC RIGIDO,DIAM.50MM,BRANCA -CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL- CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL- CAIXA DE GORDURA ; DE PVC; FORMATO CILINDRICO; COM MED. 50 X 100MM. - CAIXA DE GORDURA; EM PVC; NO FORMATO CILINDRICO; COM MEDIDA DE 50 X 100MM; DIAMETRO 312MM; COM PROFUNDIDADE DE 591MM; COM 1 ENTRADA DE 50MM E 1 SAIDA DE 100MM; APRESENTANDO TAMPA REFORCADA; DEVENDO SER ENTREGUE COM CESTA DE LIMPEZA E ANEIS DE VEDACAO.- BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTA 3/4" X 1/2", MARROM - BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 "; COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 1/2 "; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA- ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA,DIAM.40MM,ESGOTO PREDIAL - ANEL DE VEDACAO; DE BORRACHA; COM DIAMETRO DE 40 MM; PARA SER UTILIZADO EM ESGOTO PREDIAL-ADAPTADOR; COM FLANGE E ANEL; PARA CAIXA D AGUA, 50 MM, NA COR MARROM -ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D AGUA; EM PVC RIGIDO COM FLANGE E GUARNICAO DE BORRACHA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO DE CAIXA D AGUA-ADAPTADOR DE PVC; RIGIDO SOLDAVEL; MED. 25 X 3/4; CURTO; MARRON - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO; COM BITOLA DE 25 X 3/4; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA.- ADAPTADOR DE PVC; RIGIDO SOLDAVEL; MED. 20 X 1/2; CURTO; MARRON - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO; COM BITOLA DE 20 X 1/2; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA. - - Aquisições de materiais hidra

727/2012 34659/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PR-G 46/2012 35.399,80- TELHA DE CRFS,ONDULADA,MEDINDO(3,66MX1,10MX6MM) - TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO(CRFS); TIPO ONDULADA; MEDINDO (3,66MX1,10MX6MM); CONFORME NBR 5640,5639,8055- TUBO RETANGULAR ACO CARBONO(NBR 6591/81)DIM.50X40MM,ESP.2MM,6M,LISO - TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO (NBR 6591/81); NAS DIMENSOES (50X40)MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA-TELHA DE CRFS,ONDULADA,MEDINDO(2,44MX1,10MX5MM) - TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO(CRFS); TIPO ONDULADA; MEDINDO (2,44MX1,10MX5MM); CONFORME NBR5640,5639,8055- TELA METALICA P/CONCRETO, TIPO Q92. DE ACO CA60, 2 X 3 M, MALHA 15 CM - TELA METALICA P/CONCRETO; FABRICADA EM ACO CA 60, TIPO Q92; MEDINDO 2,00 X 3,00 M; ARMACAO HORIZONTAL C/DIAMETRO DE 4,2 MM; ARMACAO VERTICAL C/ DIAMETRO DE 4,2 MM; COM MALHA DE 15 X 15 CM; NBR 7481, NBR 5916 E NBR 7480- PREGO TELHEIRO GALVANIZADO, 18 X 27 (JP X LPP), COM VEDACAO, SACO 1 KG - PREGO TELHEIRO; EM ACO BAIXO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; 18 X 27 (JP X LPP); CORPO ESPIRALADO; CABECA SOLDADA; VEDACAO EM BORRACHA FLEXIVEL; CONFORME NBR 6627- ARGAMASSA DE CIMENTO,AGREGADOS MINERAIS/POLIMEROS,P/ASSENT.CERAMICA - ARGAMASSA; DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E POLIMEROS; PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICA; CONFORME NBR 13749, 13754, 8214, ETC- PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS, 42 X 42, AA DE 6 A 10 %, PEI 5, BRANCAS - PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS; 42 X 42 CM; ABSORCAO DE AGUA DE 6 A 10 %; PEI 5; COEFICIENTE DE ATRITO 0,3; NIVEL DE RESISTENCIA QUIMICA B; LIMPABILIDADE CLASSE 5; DUREZA MOHS 3; CARGA DE RUPTURA MINIMA 800 N; NA COR BRANCO BRILHANTE; DE PRIMEIRA QUALIDADE; CONFORME NBR 13817 E NBR 13818; INDICADAS PARA AREAS INTERNAS E EXTERNA- ELETRODO COMPOSTO DE CARBONO,SILICIO,MANGANES,BITOLA 3,25MM E6013 - ELETRODO DE SOLDA; COMPOSTO DE CARBONO,SILICIO E MANGANES; COM BITOLA DE 3,25MM; TIPO VARETA E 6013; PARA SOLDAGEM E PONTEAMENTO.- ELETRODO COMPOSTO DE CARBONO,SILICIO,MANGANES,BITOLA 2,5MM,E6013 - ELETRODO DE SOLDA; COMPOSTO DE CARBONO,SILICIO E MANGANES; COM BITOLA DE 2,5 MM; TIPO VARETA E 6013; PARA SOLDAGEM E PONTEAMENTO.- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO ASTM A36, DIMENSOES 1 1/2" X 1/4" - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO CARBONO ASTM A36; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO 1020, 5/8" X 1/8", COMPRIMENTO 6 M - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 5/8" X 1/8"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- BARRA MACICA METAIS FERROSOS, ACO 1010/1020, DIAMETRO DE 25,4MM, NATURAL - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; COM DIMENSOES DE 25,4MM; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS- ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 60, DN 4,2 MM, LISO - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM FIO; CATEGORIA CA 60; COM DIAMETRO DE 4,2 MM; LISO; CONFORME NBR 7480 E COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - - Aquisição de materiais a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro

724/2012 34662/0 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME PR-G 45/2012 11.453,42

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- VALVULA DE ESCOAMENTO; CONFORME NBR 15423; EM LATAO; MED. 3 1/2", PARA PIA -VALVULA DE ESCOAMENTO CONFORME NBR 15423; EM LATAO; COM REVESTIMENTO ELETROLITICO; DIAMETRO DA ROSCA 7/8"; DIAMETRO DA SUPERFICIE DE ESPELHO 3 1/2"; PARA PIA DE COZINHA- TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,DIAM.60MM,MARROM - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 60MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA- TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,DIAM.25MM,MARROM - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA- TUBO PVC RIGIDO ESGOTO,DIAM.40MM,SOLDAVEL,BRANCA,NBR5688/77 - TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688-77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM; COM JUNTAS SOLDAVEIS; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO- TUBO PVC RIGIDO ESGOTO,DIAM.100MM,SOLDAVEL,BRANCA,NBR5688/77 - TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688-77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM JUNTAS SOLDAVEIS; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA- TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - 150MM - TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688-77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM; COM JUNTAS SOLDAVEIS; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO-TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688-77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM; COM JUNTAS SOLDAVEIS; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO-TORNEIRA; DE METAL; FIXADA NA MESA; PARA LAVATORIO; VOLANTE C-38. - TORNEIRA DE METAL; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO C-38; FIXACAO NA MESA; COM ENCAIXE DE 1/2 POL.; BITOLA DA SAIDA 1/2; UTILIZADA EM LAVATORIO; COM GARANTIA DE 01 ANO.- SIFAO SANFONADO UNIV.SAIDA P/50 E 40MM,ENTRADA P/1",1.1/4"E 1.1/2" - SIFAO; DE POLIPROPILENO; ACABAMENTO PVC; DO TIPO SANFONADO UNIVERSAL; PARA MULTIPLO USO (LAVATORIO, PIAS E TANQUES); COM BITOLA SAIDA ADAPTAVEL PARA 50MM E 40MM; ENTRADA ADAPTAVEL PARA 1",1.1/4" E 1.1/2"- REGISTRO DE GAVETA; EM METAL; DIAMETRO DE 1 1/2. -REGISTRO DE GAVETA; DE METAL; PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS E PUBLICAS; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA; COM DIAMETRO DE 1 1/2.- MICTORIO - MICTORIO; LOUCA; DO TIPO INDIVIDUAL; NA COR BRANCA; NO FORMATO OVALADO; SIFAO ACOPLADO; COM MED.(565X345X315)MM- LAVATORIO DE LOUCA, NA COR BRANCA, COM COLUNA, 43 X 36 CM - LAVATORIO; DE LOUCA; NA COR BRANCA; TIPO COM COLUNA; NO FORMATO OVALADO; COM DIMENSOES 43 X 36 CM; COM 1 FURO APONTADO; PARA INSTALACAO DE UMA TORNEIRA-CAIXA SIFONADA; EM PVC; COM GRELHA E PORTA GRELHA; 150 X 185 X 75 MM; 07 ENTRADAS. -CAIXA SIFONADA; DE PVC; NO FORMATO REDONDO; DEVENDO A MESMA SER ENTREGUE COM GRELHA E PORTA GRELHA EM PVC; COM DIMENSAO DE 150 X 185 X 75 MM; COM 7 ENTRADAS, 1 SAIDA, CONFORME NBR 5688- BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO; DE BORRACHA; DIAMETRO 1 1/2" - BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO; DE BORRACHA; NA BITOLA DE 11/2"; PARA SER UTILIZADO NA VEDACAO DA BENGALA NO VASO SANITARIO- BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO DE 1 1/4", 80 CM - BARRA DE APOIO PARA SANITARIO; RETA; DE ACO INOXIDAVEL; CAPACIDA MINIMA DE 1,5 KN; 80 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE 1 1/4"; COM FIXACAO EM PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS (NAO INCLUSOS),CONFORME NBR 9050.- BACIA SANITARIA DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, SAIDA VERTICAL, BRANCA -BACIA SANITARIA; DE LOUCA; COM CAIXA ACOPLADA DE ACIONAMENTO LATERAL; COM SAIDA DE ESGOTO VERTICAL; NO FORMATO OVALADO; NA COR BRANCA; COM DIMENSOES PADRONIZADAS, CONFORME NBR 15099 E NBR 11852 - - Aquisição de materiais a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contr

740/2012 34652/0 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME PR-G 52/2012 6.786,15

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO; NA COR PRETA; DN 3/4"; PAREDE 2,3MM - TUBO DE POLIETILENO MéDIA PRESSãO ; UTILIZADO COMO CONDUITE ELéTRICO E TRANSPORTE DE áGUA ; PRESSãO DE 7 KG / CM2 ; NA COR PRETA ; DN 3/4" ; PAREDE 2,3 MM ; ROLOS DE 50 M.-TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO - TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO ; UTILIZADO COMO CONDUITE ELETRICO E TRANSPORTE DE AGUA ; PRESSAO DE 7 KG / CM2 ; NA COR PRETA ; DN 1.1/2" ; PAREDE 3.00MM ; ROLOS DE 50 M.- REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES, ELETRONICO, PARA 2 LAMPADAS DE 20W - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E 14418, COM GARANTIA DE 2 ANOS; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA ULTRA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127/220, 50/60HZ; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (MINIMO 0.97C); PARA 2 LAMPADAS, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 10% EM 127 V E INFERIOR- REATOR P/LAMP.FLUOR.ELETRONICO,BIVOLT,ACIMA DE 0,92FPA,20W - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E 14418; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE BIVOLT- 60/50 HZ; COM FATOR DE POTENCIA ALTO ACIMA DE (0,92)FPA; PARA 1 LAMPADA; E POTENCIA NOMINAL DE 20 WATTS- LUMINARIA REFLETOR PROJETOR; PARA LAMPADA VAPOR METALICO 250W; SOQUETE E-40; ALOJAMENTO PARA REATOR EM ALUMINIO FUNDIDO - LUMINáRIA REFLETOR PROJETOR; PARA LâMPADA VAPOR METáLICO 250 W; SOQUETE E-40; ALOJAMENTO PARA REATOR EM ALUMíNIO FUNDIDO; CORPO REFLETIVO EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO; ALIMENTAçãO ELéTRICA DE 220 V; COM SUPORTE DE FIXAçãO EM AçO GALVANIZADO.-LUMINARIA P/ LAMP. FLUOR CALHA CHAPA DE FERRO 2X40W - LUMINARIA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CHAPA DE FERRO(CALHA); FORMATO RETANGULAR; 2 X 40 WATTS-LUMINARIA P/ LAMP. FLUOR CALHA CHAPA DE FERRO 2X20W - LUMINáRIA PARA LâMPADAS FLUORESCENTES; CHAPA DE FERRO (CALHA); FORMATO RETANGULAR; 2 X 20 WATTS.-LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 110 W, 5000K, 7550LM, R17D - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 110 W; PARA REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO; CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 7550 LM; BULBO T12; BASE R17D; VIDA MEDIA 7500 HORAS- INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; SISTEMA X; 3 POLOS - INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; SISTEMA X; 3 POLOS; COM UMA TECLA; NA COR BRANCA; PLACA 74MM X 74MM; COM 10A - 250V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527- INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; COM 2 TECLAS - INTERRUPTOR ELéTRICO; DE TERMOPLáSTICO; DE EMBUTIR; SIMPLES; COM 2 TECLAS; NA COR CINZA, COM TECLAS FOSFORESCENTES; PLACA DE 4" X 2"; COM 10A, 250VCAV; COM CERTIFICAçãO COMPULSóRIA INMETRO E NBR 6527.- INTERRUPTOR ELETRICO DE TERMOPLASTICO DE SOBREPOR -INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; SISTEMA X, SIMPLES; COM UMA TECLA; NA COR BRANCA; PLACA 74MM X 74MM; COM 10A/220V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527- HASTE; DE ATERRAMENTO; COM TERMINAL; 5/8 X 2.20M -HASTE PARA ATERRAMENTO ELETRICO; COM TERMINAL; MEDINDO 5/8 X 2.40M; EM CONFORMIDADE COM A NORMA VIGENTE.- FUSIVEL ELET NH00, 50A, 500V, PORCELANA, RETARDADO, INDICADOR RUPTURA. - FUSIVEL ELETRICO; NH 00; CORRENTE NOMINAL 50 AMPERES; TENSAO NOMINAL 500 V; CORPO EM PORCELANA; ACAO RETARDADA; COM INDICADOR DE RUPTURA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO- DISJUNTOR TERMOMAG.AMERICANO,UNIPOLAR,CURVA B,30A,5KA,SELO INMETRO - DISJUNTOR; PADRAO AMERICANO; UNIPOLAR; CURVA B; DE 30 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 127/220V; COM APRESENTACAO DA CERTIF.COMPULS.INMETRO RES.001541/88-POL.ADUANEIRA- DISJUNTOR TERMOMAG.AMERICANO,UNIPOLAR,CURVA B,20A,5KA,SELO INMETR - DISJUNTOR; PADRAO AMERICANO; UNIPOLAR; CURVA B; DE 20 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 127/220V; COM APRESENTACAO DA CERTIF.COMPULS.INMETRO RES.00-1541/88 -POL.ADUANEIRA- DISJUNTOR TERMOMAG.AMERICANO,UNIPOLAR,CURVA B,15A,5KA,SELO INMETRO - DISJUNTOR; PADRAO AMERICANO; UNIPOLAR; CURVA B; DE 15 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 127/220V; COM APRESENTACAO DA CERTIF.COMPULS.INMETRO RES.00-1541/88-POL.ADUANEIRA - - Aquisição de materiais a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata

736/2012 34653/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PR-G 52/2012 4.464,40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- TOMADA ELET.TERMOPL.EMBUTIR,REDONDA,2P,UNIVERSAL,CINZA,10A-250V, - TOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; NO FORMATO REDONDA; COM 2 POLOS; UNIVERSAL; NA COR CINZA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PLACA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147- PLUG TIPO FEMEA 02 POLOS 125/250 V - PLUG; TIPO FEMEA; 02 POLOS; 125/250 V; 10 A; EXTERNO TERMOPLASTICO; INTERNO COBRE- LUMINÁRIA P/ LAMP. FLUOR. (CALHA)62 CHAPA FERRO, 1 X 20 W. - LUMINáRIA PARA LâMPADAS FLUORESCENTES; CHAPA DE FERRO (CALHA); FORMATO RETANGULAR; 1 X 20 WATTS.- LAMPADA INCANDESCENTE BULBO LEITOSO, 220 V, 100 W, BASE E27, NBR 14671 -LAMPADA INCANDESCENTE; BULBO LEITOSO; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 14671; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220 V; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 100 W; E-27; BULBO PREENCHIDO COM GAS- INTERR ELETR TERMOPLAS EMBUTIR SIMPL 1TECL+1TOMAD BEGE FOSF 4X2POL 10A - INTERRUPTOR ELETRICO; DE DE TERMOPLASTICO,; DE DE EMBUTIR,; SIMPLES; COM UMA TECLA E UMA TOMADA; NA COR NA COR BEGE FOSFORESCENTE,; PLACA DE 4"X2",; COM COM 10A-220V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527- GRAMPO PARA FIO ELETRICO, COM PREGO DUPLO DE CABECA -GRAMPO PARA FIO; ELETRICO; COM PREGO DUPLO DE CABECA- ESPELHO EM PVC, PARA UMA TOMADA REDONDA, COR CINZA, DIMENSOES 4" X 2" - ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES; DE EM PVC, NA COR CINZA; PARA UMA TOMADA REDONDA; NO FORMATO RETANGULAR, DE PAREDE; NAS DIMENSOES 4" X 2"- ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 15 (1/2") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 15 (1/2"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 21,30 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598.- DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 100AMPERES 220V - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 100 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL..- DISJUNTOR TERM TRIPOLAR - DISJUNTOR; PADRAO TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, DE 80 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 22 KA, PARA CABOS DE ATE 185 MM2, 220V,FIXACAO POR PARAFUSOS,COM APRESENTACAO DA COM APRESENTACAO DO SELO INMETRO/NORMA NEMA - - Aquisição de materiais eletricos a serem utilizados por esta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata de regi

733/2012 34654/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PR-G 46/2012 27.969,08- TUBO DE ACO DIN 2440, DIAMETRO 1", ESPESSURA 3,25 MM, ROSQUEADO - TUBO DE ACO; ACO CARBONO, COM COSTURA; DIAM DE DIAM NOM 1", EXTREM 1 ROSCA, EXTREM 2 ROSCA; COM ESPESSURA 3,25MM; MED. 6 M; COM ACABAMENTO GALVANIZADO; NORMA DE FABRICAÇÃO DIN 2440- TELA METAL.ACO CA60B,MED.(2,00X3,00)M,DIAM.HOR/VERT.4,2MM,MALH.15X15CM - TELA METALICA P/CONCRETO; FABRICADA EM ACO CA-60B; MEDINDO 2,00 X 3,00M; ARMACAO HORIZONTAL C/DIAMETRO DE 4,2MM; ARMACAO VERTICAL C/ DIAMETRO DE 4,2MM; COM MALHA DE 15 X 15CM- REJUNTE DE CIMENTO, NA COR CINZA PLATINA, TIPO II CONFORME NBR 14992 - REJUNTE; DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICOS, ADITIVOS E POLIMEROS, TIPO II CONF. NBR 14992; NA COR CINZA PLATINA; PARA JUNTAS DE 2 A 10 MM ENTRE PLACAS CERAMICAS; EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 1KG- REJUNTE BEGE, TIPO II, CONFORME NBR 14992, EMBALAGEM DE 5 KG - REJUNTE; DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICOS, POLIMEROS E ADITIVOS; NA COR BEGE; PARA ABSORVER DILATACOES TERMICAS, JUNTAS DE 2 A 10 MM, TIPO II, CONFORME NBR 14992; EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 5KG- PERFIL U DE CHAPA DOBRADA; 101X38MM; COM ESPESSURA DE 2,65MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 101 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METRO.- DOBRADICA DE FERRO 3 1/2",DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE C/PARAFUSOS - DOBRADICA; DE FERRO; MEDINDO 3 1/2"; DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE COM PARAFUSOS- DISCO DE DESBASTE, OXIDO DE ALUMINIO, 4 1/2" X 1/4" X 7/8", FERROSOS - REBOLO; TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE; COM DIMENSOES 4 1/2" X 1/4" X 7/8"; GRAO ABRASIVO A (OXIDO DE ALUMINIO); CONFORME NBR 15230; PARA USO GERAL EM METAIS FERROSOS- DISCO DE CORTE,OXIDO DE ALUMNIO,DUAS TELAS REF.DIM.7"X1/8"X7/8" - DISCO DE CORTE; ABRASIVO OXIDO DE ALUMINIO,COM DUAS TELAS DE FIBRA DE VIDRO REFORCADAS; COM DIMENSOES 7" X 1/8 X 7/8; DO TIPO SECO; LINHA ESPECIAL; PARA CORTAR PECAS DE FERRO- DESEMPENADEIRA DE PVC, LISA, MEDINDO 14 X 27 CM - DESEMPENADEIRA; DE PVC; LISA; MEDINDO 14 X 27 CM; PARA ALISAR REBOCO DE PAREDE- CONJUNTO VEDACAO,BORRACHA E ARRUELA DE FERRO GALV.5/16X110MM - CONJUNTO VEDACAO; CONJUNTO COMPOSTO DE BORRACHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO; PARA SER UTILIZADO COMO FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO; PARA PINO DE 5/16X110MM- CHAPA DE ACO SAE 1020, 1,00 X 2,00 M, ESPESSURA DE 3/16" (4,75 MM) - CHAPA DE ACO; SAE 1020; MED. 1,00 X 2,00 M; COM ESPESSURA DE 3/16" (4,75 MM); LAMINADA FINA A QUENTE; ACABAMENTO NATURAL, CONFORME NBR 11888- CANTONEIRA EM ALUMINIO, 18 X 14 MM, SEXTAVADA, NATURAL, FOSCA - CANTONEIRA; EM ALUMINIO; MEDINDO

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18 MM DE LARGURA, 14 MM DE ALTURA, PESO MINIMO DE 0,084 KG/M; TIPO PERFIL CANTO AZULEJO SEXTAVADO; NATURAL FOSCO- BUCHA NYLON S6, C/PARAFUSO,FERRO,CABECA FENDA,DIAM.3,9MM,MED.32MM - BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO,CABECA TIPO FENDA; COM DIAMETRO DE 3,9MM; MEDINDO 32MM; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO S6- BUCHA C/ PARAFUSO,FERRO,FENDA,DIAM.4,8MM,MED.38MM,BUCHA NYLON NR.S8 - BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO,CABECA TIPO FENDA; COM DIAMETRO DE 4,8MM; MEDINDO 38MM; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO S8- BUCHA C/ PARAFUSO S10 - BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO, CABECA SEXTAVADA; COM DIAMETRO DE 6 MM; MEDINDO 50MM; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO S 10-BRACADEIRA DE NYLON, SERRILHADA, DIMENSOES 365 X 4 MM, NATURAL - BRACADEIRA DE NYLON; DE NYLON, SERRILHADA; PARA UTILIZAR EM AMARRACAO E FIXACAO DE CHICOTES E CABOS ATE 105 MM; NA COR NATURAL; PARA SER ENTREGUE COM BRACADEIRA; COM DIAMETRO DE 365 X 4 MM- BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 1/2", SERRALHERIA -BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A - 36; COM DIMENSOES DE 2" X 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS- ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, USO EXTERNO, TIPO AC II, NBR 14081 - ARGAMASSA; DE CIMENTO, AREIA QUARTZOSA, ADITIVOS E POLIMEROS; PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS, USO EXTERNO, TIPO ARGAMASSA COLANTE AC II; CONFORME NBR 14081- ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC I, USO INTERNO - ARGAMASSA; DE CIMENTO, ADITIVOS ESPECIAIS E AGREGADO MINERAIS; PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS, USO INTERNO, TIPO ARGAMASSA COLANTE AC I; CONFORME NBR 14081 - - Aquisição de materiais a serem utilizados por esta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro de preços 407/2012 pregão presenc

734/2012 34655/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PR-G 13/2012 1.245,82- TRENA,FIBRA VIDRO,CAIXA ARCO ABERTO ABS,13MM X 30M, MANIVELA/BOTAO - TRENA; FIBRA DE VIDRO - ARCO ABERTO - REVESTIDA EM VINIL E GRADUADA A QUENTE - NAO CONDUTORAS/CORROSIVEIS; MEDINDO 13 MM X 30 M - GRADUACAO METRICA 2 EM 2 MILIMETROS - NUMERADA EM CENTIMETRO A CADA METRO; ARCO EM ABS - CABO COMODO -GRANDE MANIVELA C/ BOTAO GIRATORIO - REBOBINAMENTO DA FITA FACIL E SUAVE; EXTREMIDADE DO ARCO P- SERRA CIRCULAR DE VIDIA,MED.DIMENSAO 110MM,24 DENTES,FURO 20MM - SERRA CIRCULAR; SERRA DE VIDIA; NA DIMENSAO DE 110MM; COM 24 DENTES; FURO 20 MM; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA- REBITE DE REPUXO DE ALUMINIO 1/8" X 7/8", CABECA CILINDRICA - REBITE; EM ALUMINIO DE REPUXO ( TIPO POP ); DE NUMERO 1/8"X 7/8"; COM CABECA NO FORMATO CILINDRICA- REBITE ALUM.(POP),NR.412,CABECA CILINDRICA - REBITE; EM ALUMINIO (TIPO POP); DE NUMERO 412; COM CABECA NO FORMATO CILINDRICA- PENEIRA DE PEDREIRO, DIAM. 60CM, MALHA 3.70MM, FIO 24 BWG, BORDA 2,5CM - PENEIRA DE PEDREIRO; DE ARAME GALVANIZADO; COM MALHA FINA; COM ABERTURA DE 3,70 MM, FIO 24 BWG (0.55 MM); PARA PENEIRAR AREIA; COM BORDA DE MADEIRA SEM ALCA; COM ALTURA DA BORDA DE 2,5 CM; COM DIAMETRO DE 60 CM- MARRETA EM ACO FORJADO,OITAVADA,PESANDO 5KG,CABO MADEIRA - MARRETA; EM ACO FORJADO E TEMPERADO; OITAVADA; ACABAMENTO PINTADA; COM FACE POLIDA; PESANDO 05 KG; COM CABO DE MADEIRA- MACHADO EM FERRO, 02 CARAS, COM CABO DE MADEIRA REFORCADO -MACHADO; EM FERRO, 02 CARAS; COM CABO DE MADEIRA_REFORCADO- GRIFO EM ACO, DE 18", ABERTURA DE 2.3/8, CABO EM FERRO FUNDIDO, PINTADO - GRIFO; CABECA E CASTANHA EM ACO; MEDINDO 18"; CAPACIDADE DE ABERTURA DE ATE 2.3/8; CABO EM FERRO FUNDIDO PINTADO- GRAMPO "C",EM ACO,TIPO CARPINTEIRO, 10" - GRAMPO C; EM ACO TEMPERADO; TIPO CARPINTEIRO; COM ABERTURA DO GRAMPO DE 10"; SUPORTE DE 75 MM; E MORDENTES DE 63 MM; COM HASTE DE ACO- FORMAO DE CARPINTEIRO,MEDINDO 5/16" - FORMAO DE CARPINTEIRO; DE ACO FORJADO; COM CABO DE MADEIRA; MEDINDO 5/16"- ESPATULA DE ACO INOXIDAVEL, CABO DE MADEIRA, LARGURA 3" (MIN 76 MM) - ESPATULA PARA PINTURA; DE ACO; INOXIDAVEL; COM CABO DE MADEIRA; NO TAMANHO 3" (MINIMO 76 MM)- ESPATULA DE ACO INOXIDAVEL, CABO DE MADEIRA, LARGURA 1 1/2" (MIN 38MM) - ESPATULA PARA PINTURA; DE ACO; INOXIDAVEL; COM CABO DE MADEIRA; NO TAMANHO 1 1/2" (MINIMO 38 MM)- CORTADOR DE PISO E AZULEJO,P/ CORTE DE CERAMICA 50X50 CM - 10MM ESP. - CORTADOR PISO E AZULEJOS; DE ESTRUTURA EM PLATAFORMA EM CHAPA TRATADA; COM CAPACIDADE DE CORTE EM CERAMICA 50 X 50 CM DE ESPESSURA ATE 10 MM; COMPOSTO DE HASTE NA HORIZONTAL FURADOR ACOPLAVEL; DISCO DE CORTE SUBSTITUIVEL E ALAVANCA COM CABO ERGONOMICO; PINTADO ELETROSTATICAMENTE; NA COR MARROM- CHAVE FENDA 1/4 X 8",CROMADA,CABOIPROPILENO - CHAVE DE FENDA; EM ACO CROMO VANADIO; HASTE REDONDA - NIQUELADO/CROMADO - +/- 200 MM DE COMPRIMENTO - PONTA FENDA COM +/- 6,5 MM; MEDINDO 6 X 200 - 1/4¨ X 8" MM; CABO ERGONOMICO EM POLIPROPILENO- CABO PARA FERRAMENTA; TIPO PA - CABO PARA FERRAMENTA; TIPO PA; EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE; MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO- BROCA PARA CONCRETO TIPO DE ENCAIXE SDS,10 MM DE DIAMETRO - BROCA PARA CONCRETO; TIPO DE ENCAIXE SDS; DE 10 MM DE DIAMETRO X 100 MM DE COMPR. - - Aquisição de ferramentas a serem utilizadas por esta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro de preços 193/2012 pregão presencial 13/2012 edital 19/2012 com a empresa Inovações Rafaelli Construção Ltda. -

7282012/2012 34658/0 19803 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP PR-G 40/2012 45.980,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SOLVENTE PARA TINTA; COMPOSTO HIDROCARBONETO DE PETRÓLEO; - SOLVENTE PARA TINTA; COMPOSTO HIDROCARBONETO DE PETRóLEO; APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA (INCOLOR); DO TIPO SECAGEM RáPIDA; UTILIZADO PARA DILUIçãO DE TINTAS, EMBALADO EM GALãO METáLICO DE 18 LITROS, NBR 14725 E NBR 9619/7125- TINTA 18 LITROSPARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, METIL METACRILATO COR BRANCA - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ALQUíDICA, METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGâNICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASãO E INTEMPéRIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCAçãO VIáRIA COM ALTO VOLUME DE TRAFEGO; INDICADA PARA APLICAçãO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA

726/2012 34660/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PR-G 87/2011 135.759,62- DISJUNTOR TERM.,BIPOLAR, 80A,10KA,220V - DISJUNTOR; PADRAO TERMOMAGNETICO; BIPOLAR; DE 80 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 10KA; 220V; COM APRESENTACAO DA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-5361- SOQUETE LAMP/FLUOR DE METAL.REV.EXTERNO,TERMO.PRESSAO - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE; COM MATERIAL INTERNO DE LIGAS DE METAL,; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLASTICO; PARA SER UTILIZADO COM FLUORESCENTE; NO FORMATO SOQUETE DE PRESSAO- LAMOADA VAPOR METALICO 150W - LAMPADA VAPOR METALICO; NO FORMATO OVOIDE; COM POTENCIA NOMINAL DE 150WATTS; ENCAIXE DA LAMPADA ROSCA E-27, FABRICACAO CONFORME NBR IEC 61167- CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 PRETO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148.- CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 BRANCO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICOANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR BRANCA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148.- CABO ELETRICO DE COBRE, 2,5 MM2, CAPA ANTI-CHAMA,450/750 V,FLEXIVEL - CABO ELETRICO DE COBRE,COM 2,5 MM2; CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V; CABO TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO- CABO FLEXIVEL 750V 2.5MM2 BRANCO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 2.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR BRANCA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148.- ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIÇO FLEXÍVEL; COM DIÂMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTÊNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENTAÇÃO DE 220 V; NA COR VERMELHA COM PLUG MACHO NA BASE E ACESSÓRIOS DE 5 CONECTORES, 5 CABOS DE LIGAÇÃO - ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIçO FLEXíVEL; COM DIâMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTêNCIA DE 3,0 W/M; ALIME- ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIÇO FLEXÍVEL; COM DIÂMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTÊNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENTAÇÃO DE 220 V; NA COR VERDE; COM PLUG MACHO NA BASE E ACESSÓRIOS DE 5 CONECTORES, 5 CABOS DE LIGAÇÃO -ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIçO FLEXíVEL; COM DIâMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTêNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENT- ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIÇO FLEXÍVEL; COM DIÂMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTÊNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENTAÇÃO DE 220 V; NA COR MULTICOR COM PLUG MACHO NA BASE E ACESSÓRIOS DE 5 CONECTORES, 5 CABOS DE LIGAÇÃO - ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIçO FLEXíVEL; COM DIâMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTêNCIA DE 3,0 W/M; ALIME- ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIÇO FLEXÍVEL; COM DIÂMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTÊNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENTAÇÃO DE 220 V; NA COR CLARA; COM PLUG MACHO NA BASE E ACESSÓRIOS DE 5 CONECTORES, 5 CABOS DE LIGAÇÃO - ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIçO FLEXíVEL; COM DIâMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTêNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENT- ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIÇO FLEXÍVEL; COM DIÂMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTÊNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENTAÇÃO DE 220 V; NA COR AZUL; COM PLUG MACHO NA BASE E ACESSÓRIOS DE 5 CONECTORES, 5 CABOS DE LIGAÇÃO -ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIçO FLEXíVEL; COM DIâMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTêNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENTA- ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIÇO FLEXÍVEL; COM DIÂMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTÊNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENTAÇÃO DE 220 V; NA COR AMARELA; COM PLUG MACHO NA BASE E ACESSÓRIOS DE 5 CONECTORES, 5 CABOS DE LIGAÇÃO - ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIçO FLEXíVEL; COM DIâMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTêNCIA DE 3,0 W/M; ALIME

725/2012 34661/0 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME PR-G 52/2012 13.071,90

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO; NA COR PRETA; DN 3/4"; PAREDE 2,3MM - TUBO DE POLIETILENO MéDIA PRESSãO ; UTILIZADO COMO CONDUITE ELéTRICO E TRANSPORTE DE áGUA ; PRESSãO DE 7 KG / CM2 ; NA COR PRETA ; DN 3/4" ; PAREDE 2,3 MM ; ROLOS DE 50 M.-TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO - TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO ; UTILIZADO COMO CONDUITE ELETRICO E TRANSPORTE DE AGUA ; PRESSAO DE 7 KG / CM2 ; NA COR PRETA ; DN 1.1/2" ; PAREDE 3.00MM ; ROLOS DE 50 M.- LUMINARIA REFLETOR PROJETOR; PARA LAMPADA VAPOR METALICO 250W; SOQUETE E-40; ALOJAMENTO PARA REATOR EM ALUMINIO FUNDIDO - LUMINáRIA REFLETOR PROJETOR; PARA LâMPADA VAPOR METáLICO 250 W; SOQUETE E-40; ALOJAMENTO PARA REATOR EM ALUMíNIO FUNDIDO; CORPO REFLETIVO EMALUMINIO DE ALTO BRILHO; ALIMENTAçãO ELéTRICA DE 220 V; COM SUPORTE DE FIXAçãO EM AçO GALVANIZADO.- LAMP/INCANDESCENTE,220V,POT.100W,BASE E27,BULBO STANDARD CLARO - LAMPADA INCANDESCENTE; BULBO STANDARD CLARO; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 14671,RES.001541/88,POL.ADUANA; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V-60HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 100W; E-27; BULBO PREENCHIDO COM GAS - -Aquisição de materiais a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Esta despesa não

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.16.04.15.452.0051.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.04.15.452.0051.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0051.2001.31901100.03450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2001.31901100.03450000.506 - FICHA

0/0 34893/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 46.361,77Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34895/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.649,77Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34896/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.807,46Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34901/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.201,44Folha Pagamento de Novembro/2012

01.16.04.15.452.0051.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.16.04.15.452.0051.2001.31901300.03450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2001.31901300.03450000.507 - FICHA

0/0 35106/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 859,35PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - OBRAS - DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0051.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0051.2001.31901600.03450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2001.31901600.03450000.508 - FICHA

0/0 34903/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 10.360,10

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

01.16.04.15.452.0051.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.16.04.15.452.0051.2001.31911300.03450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2001.31911300.03450000.509 - FICHA

0/0 35052/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 10.983,59PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - OBRAS - DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.04.15.452.0051.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0051.2002.33903000.03410000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2002.33903000.03410000.510 - FICHA

730/2012 34649/0 19253 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA.-ME PR-G 58/2011 189,00- LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA NITRILICA,TAM.PEQUENO,VERDE,CANO MEDIO - LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO PEQUENO; NA COR VERDE; PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL E PROTECAO CONTRA CORTES E ABRASAO; CANO MEDIO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE,FORMA ANATOMICA E COM ADERENCIA A OBJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FORRO FLOCADA IN- LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA NITRILICA,TAM.MEDIO,VERDE,CANO LONGO - LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO MEDIO; NA COR VERDE; PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL,PROTECAO CONTRA CORTES E ABRASAO; CANO LONGO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE,FORMA ANATOMICA E COM ADERENCIA A OBJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FORRO FLOCADA INTERNAM- LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA NITRILICA,TAM.GRANDE,VERDE,CANO MEDIO - LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO GRANDE; NA COR VERDE; PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL E PROTECAO CONTRA CORTES E ABRASAO; CANO MEDIO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE,FORMA ANATOMICA E COM ADERENCIA AOBJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FORRO FLOCADA INTER

742/2012 34648/0 18986 - RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS V PR-G 40/2012 6.394,00- PLACA DE ORIENTACAO COM FUNDO VERDE - PLACA DE ORIENTACAO COM FUNDO VERDE -NAS MEDIDAS 2.00 MT X1.00 MT EM AçO TOTALMENTE REFLETIVA - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARTA USO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE TRÂNSITO. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO PREGÃO N° 40/2012 EDITAL N° 59/2012

738/2012 34645/0 19807 - WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PR-G 40/2012 6.400,00- MODULO FOCAL VEICULAR A LED AMBAR. - MODULO FOCAL VEICULAR A LED COR AMBAR DE 200 MM, ALIMENTAÇÃO 220V.- MODULO FOCAL VEICULAR A LED VERMELHO. - MODULO FOCAL VEICULAR A LED COR VERMELHODE 200 MM PARA SEMAFORO, ALIMENTAÇÃO 220V. - -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE TRÂNSITO - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO PREGÃO N°40/2012 EDITAL N° 59/2012

744/2012 34646/0 19806 - TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP. PR-G 40/2012 8.490,00- GRUPO FOCAL PEDESTRE A LED. - GRUPO FOCAL PEDESTRE A LED 200X200 MM ALIMENTAÇÃO 220 V COM CONTAGEM REGRESSIVA NA COR VERDE CONFECCIONADO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO NA PRETO FOSCO COM PESTANAS INDIVIDUAIS COM SUPORTE SIMPLES PARA FIXAÇÃO EM COLUNA 101,6 MM. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE TRÂNSITO - A PRESENTE DEPSESA NÃO ESTA VINCUL

743/2012 34647/0 19744 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA PR-G 40/2012 6.200,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- GRUPO FOCAL TIPO I 3X200MM COM MODULOS FOCAIS A LED - GRUPO FOCAL TIPO I (3 )X 200X200X200 COM MODULOS FOCAIS A LED ALIMENTAÇÃO DE 220 V COM MODULO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO NA COR PRETO E FOSCO, COM CRONÔMETROS REGRESSIVO DIGITAL COM CONTAGEM NA COR VERDE E VERMELHA MONTADO EM DOIS DIGITOS EM PLACA DE FIBRA DE VIDRO, A CAIXA DO CRONOMETRO REGRESSIVO DIGITAL DEVERA SER FABRI

737/2012 34651/0 18949 - SETAS COMUNICAÇAO VISUAL E SERVIÇO PR-G 40/2012 12.775,00- COLUNA P-53 PARA FIXACAO DE PLACAS DE ORIENTACAO - PARA SINALIZACAO VERTICAL; COLUNA P-53 PARA FIXACAO DE PLACAS DE ORIENTACAO 4 X 5,00M X 3,75MM.- COLUNA BASE CONTROLADOR ELETRONICO - COLUNA BASE CONTROLADOR EM AÇO NAS MEDIDAS 101X4,25X6.00 MTS GALVANIDO A FOGO- PLACAS DE ADVERTÊNCIA DE TRÂNSITO CÓDIGO A-1A ( CURVA ACENTUADA À ESQUERDA); - PLACAS DE ADVERTêNCIA DE TRâNSITO CóDIGO A-1A ( CURVA ACENTUADA À ESQUERDA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA à FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA , QUADRADA DE LADO 0,45M COM CANTOS ARREDONDADOS, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-24A (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA/PISTA); -DE PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-24A (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA/PISTA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA

01.16.04.15.452.0051.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0051.2002.33903900.03450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2002.33903900.03450000.943 - FICHA

154/2012 34581/0 1121 - CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA L PR-G 44/2009 70.000,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE VELOCIDADE -

155/2012 34582/0 16806 - WILIAM K CARVALHO JR - TECNOLOGIA CO-C 30/2009 13.000,00- PAGAMENTO - - OAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME ADITAMENTO 289/09- 3 -

01.16.04.15.452.0051.2092 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO01.16.04.15.452.0051.2092.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0051.2092.33903000.01110000 - GERAL01.16.04.15.452.0051.2092.33903000.01110000.516 - FICHA

739/2012 34665/0 19735 - ECOPLACA COM. DE PRODUTOS GRAFICO PR-G 40/2012 29.000,00- CAVALETE DE SINALIZACAO EM POLIETILENO,100CM ALT.90CM ABERT.100 COMPR. -CAVALETE DE SINALIZACAO; EM POLIETILENO; MEDINDO 100CM DE ALTURA POR 90CM DE ABERTURA,100CM COMPRIMENTO,C/ 6 VIGAS HORIZONTAIS; DOBRAVEL E EMPILHAVEL,ESTRUTURA OCA PARA SER PREENCHIDA C/AREIA PARA AUMENTAR SEU PESO/ESTABILIDADE; NA COR LARANJA C/APLICACAO DE FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS NAS DUAS FACES; SUAS CONDICOES DEVERAO

01.16.04.15.452.0051.2092.33903000.01410000 - 01.16.04.15.452.0051.2092.33903000.01410000.516 - FICHA

520/2012 34630/0 7149 - RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTDA PR-G 40/2012 -10.800,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 26366/2012 CFE PEDIDO DA SEMOP 15312/2012

01.16.04.15.452.0051.2092.33903000.03410000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2092.33903000.03410000.944 - FICHA

741/2012 34644/0 18986 - RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS V PR-G 40/2012 14.560,00- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA); - PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, OCTOGONAL DE LADO 0,25M, TOTALMENTE REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.- PLACA DE REGULAMENTACAO; CODIGO R-3; (SENTIDO PROIBIDO); EM CHAPA DE ACO - -PLACA DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-3 (SENTIDO PROIBIDO) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.-- COLUNA PP; MED. 2 ½; X E= 3,00MM X 3,60 M; EM ACO. - COLUNA PP 2 ½ X E= 3,00MM X 3,60 METRO – EM AçO, ACABAMENTO GALVANIZADO POR IMERSãO A QUENTE SEM MANCHAS , SEM REBARBAS, COM TAMPA PLáSTICA PVC NA PONTA, PONTA AMASSADA, NãO APRESENTAR FALHAS DE ZINCAGEM, BOLHAS E RUGOSIDADES, PARA AFIXAçãO DE PLACAS DE SINALIZAçãO VIáRIA - - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARTA USO DO DEPARTAMENTO

01.16.04.15.452.0051.2092.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.04.15.452.0051.2092.44905200.03410000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2092.44905200.03410000.518 - FICHA

732/2012 34650/0 19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS PR-G 33/2012 31.600,00- MICROCOMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR CORE DUPLO X86 DE 3.1; 04GB MEMORIA; HD 1TB; COM OFFICE 2010 - MICROCOMPUTADOR; ESTACAO DE TRABALHO; COM PROCESSADOR CORE DUPLO DE ARQUITETURA X 86 E 32NM ; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.1 GHZ; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR3(1333 MHZ); DE 4,0 GB; CACHE L3 MINIMO 6 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA II INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD

746/2012 34702/0 18986 - RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS V PR-G 40/2012 33.000,00- CONTROLADOR DE TRAFEGO; SEMAFORICO; 8 FASES - CARACTERISTICA GERAL. GABINETES DE 8 FASES;• PROGRAMAçãO DE ATé 15 PLANOS DE TRáFEGO, MAIS MODO INTERMITENTE E APAGADO, PARA ATENDER AS MAIS DIVERSAS DEMANDAS DE FLUXOS DE VEíCULOS; • PERMITE TROCAS DE PLANOS ATRAVéS DE TABELA COM 64 POSIçõES DE HORáRIOS, DAS QUAIS 15 PROGRAMAçõES DE DATAS ESPECIAIS (FERIADOS E/OU EVENTOS); POSSIBILITA A CONEXãO DOS

745/2012 34703/0 7149 - RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTDA PR-G 40/2012 21.600,00- ESTRUTURA METÁLICA PARA SEMÁFOROS - ESTRUTURA METALICA PARA SEMAFOROS; COLUNA EM ACO CARBONO MEDINDO 5,35M ESPESSURA DA CHAPA 1/8; PINTURA AUTOMOTIVA; COR CINZA PLATINA; BRAçOS MEDINDO 5,00M E SUPORTE PARA CONJUNTOS FOCAIS EM ACO CARBONO REVESTIDO EM ALUMíNIO COMPOSTO; VISORES EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; BASE DE FIXAçãO EM CHAPA 5/8; CONFORME DESENHO TECNICO EM ANEXO. - - AQUISIÇÃO DE COLUN

01.16.04.15.452.0051.2093 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO01.16.04.15.452.0051.2093.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0051.2093.33903000.03460000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO01.16.04.15.452.0051.2093.33903000.03460000.519 - FICHA

688/2012 35062/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA - IS-C 0/0 7.049,96

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CONFECCAO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSSAO DIGITAL; 4 CORES; MEDINDO 3,00 X 0,80 -CONFECCAO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSSAO DIGITAL; 4 CORES; MEDINDO 3,00 X 0,80 - -AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO EM EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. " FONTE- LASARINI & DUTRA FONE 3834-4540

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.1021 - AMPL. DA INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.1021.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0043.1021.44905200.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.1021.44905200.01310000.523 - FICHA

2922/2012 34765/0 19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS PR-G 33/2012 31.600,00- MICROCOMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR CORE DUPLO X86 DE 3.1; 04GB MEMORIA; HD 1TB; COM OFFICE 2010 - MICROCOMPUTADOR; ESTACAO DE TRABALHO; COM PROCESSADOR CORE DUPLO DE ARQUITETURA X 86 E 32NM ; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.1 GHZ; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR3(1333 MHZ); DE 4,0 GB; CACHE L3 MINIMO 6 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA II INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD

01.17.01.10.301.0043.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0043.2001.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.17.01.10.301.0043.2001.31900900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2001.31900900.01310000.525 - FICHA

0/0 34923/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 31,10Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.301.0043.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0043.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2001.31901100.01310000.526 - FICHA

0/0 34922/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 201.263,98Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34919/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 9.572,30Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34917/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 8.654,97Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34916/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34914/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 4.402,40Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.301.0043.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.301.0043.2001.31901300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2001.31901300.01310000.527 - FICHA

0/0 35122/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 8.988,34

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.17.01.10.301.0043.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0043.2001.31901600.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2001.31901600.01310000.528 - FICHA

0/0 34913/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 14.634,88Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.301.0043.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.301.0043.2001.31911300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2001.31911300.01310000.529 - FICHA

0/0 35076/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 49.477,07PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - ADMINISTRACAO GERAL

01.17.01.10.301.0043.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.17.01.10.301.0043.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0043.2002.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2002.33903000.01310000.530 - FICHA

2861/2012 35108/0 18868 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA. - IS-C 0/0 224,70- PECA DE REPOSICAO; PORTA CADEADO PARA PORTAO DE ACO/ALUMINIO. - PECA DE REPOSICAO; PORTA CADEADO PARA PORTAO DE ACO/ALUMINIO.- TERMINAL DE BATERIA AUTOMOTIVO LATAO,NEGATIVO/POSITIVO,TIPO UNIVERSAL - TERMINAL DE BATERIA AUTOMOTIVO; LATAO; NEGATIVO/POSITIVO; TIPO UNIVERSAL- TRINCO PARA PORTAO - TRINCO DE ZAMAC CROMADO PARA FECHAMENTO DE PORTAO; RESISTENTE, COBERTO POR CAMADA DE VERNIZ MEDINDO 15CM.- FECHADURA TUBULAR CROMADA, INTERNA, CHAVE/BOTAO GIRAR, PARA DIVISORIA - FECHADURA DE EMBUTIR; EM ACO; USO INTERNO, PARA PORTA TIPO DIVISORIA; COM MACANETA TUBULAR ACABAMENTO CROMADO, CHAVE/BOTAO (GIRAR); PARA TRAFEGO INTENSO; TRINCO REVERSIVEL; COM ESPELHOS CROMADOS; CONFORME NBR 14913- ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL AMOFADADO - ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL AMOFADADO; INDICADO TAMBEM PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA (NAO CAI); PARAFUSOS FIXADORES AJUSTAVEIS DE NYLON; PORCAS CONICAS (NAO DANCA); REFORCADO VOM REBAIXO HIGIENICO; NA COR BRANCO.- FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA, TRAFEGO INTENSO - FECHADURA DE EMBUTIR; EM ACO 1010/1020; USO EXTERNO; COM MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO; PARA TRAFEGO INTENSO; COM TRINCO REVERSIVEL; TAMANHO TIPO V; COM ESPELHOS CROMADOS; CONFORME NBR 14913- FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, TRAFEGO INTENSO, MACANETA E ESPELHOS CR - FECHADURA DE EMBUTIR; EM ACO COM CILINDRO DE LATAO MACICO; USO EXTERNO; COM MACANETA TIPO BOLA ITALIANA, ACABAMENTO CROMADO; PARA TRAFEGO INTENSO; COM TRINCO REVERSIVEL; COM ESPELHOS CROMADOS; CONFORME NBR 14913, NBR 12928 - - Para serviço no Hospital Dia e Central - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou con

2864/2012 34744/0 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME IS-C 0/0 314,60- FILTRO DE OLEO,46751179,ORIGINAL - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,7082380,GENUINA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; FIAT; PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/STRADA; 00/06; 7082380,PECA GENUINA- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; GM; S-10; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; GM; S-10; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- COXIM DO CAMBIO,7718991,ORIGINAL - COXIM DO CAMBIO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/PREMIO/ELBA/FIORINO; 92/01; 7718991,PECA FABRICANTE ORIGINAL- FILTRO DE OLEO,000HS017,ORIGINAL - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; GM; S-10/BLAZER 2.5L TURBO; 96/00; 000HS017,PECA FABRICANTE ORIGINAL- FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA- PECA DE REPOSICAO;; FILTRO DE AR; FIAT. ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: ANEL VEDADOR DO ESCAPAMENTO; AUTOMOTIVO ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ANEL VEDADOR DO ESCAPAMENTO; AUTOMOTIVO ; ORIGINAL- PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; FIAT ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; FIAT ;

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PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO- PECA DE REPOSICAO; FLEXIVEL FREIO ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FLEXIVEL FREIO ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PALHETA DO PARA-BRISA - PECA DE REPOSICAO; PALHETA DO PARA-BRISA - - PAra manutenção dos veiculos placas DKI 5303DKI4986DBS7883 DBS5623DMN3473DBS5645BPY 7147DKI 5024 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios I.G.G

2856/2012 34745/0 1624 - COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIA IS-C 0/0 352,44- PECA REPOSICAO: RADIADOR AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RADIADOR AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA REPOSICAO: INTERRUPTOR PARA ALERTA AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: INTERRUPTOR PARA ALERTA AUTOMOTIVO: ORIGINAL- REPOSICAO:POLIA ALTERNADOR; VW ;ORIGINAL - REPOSICAO:POLIA ALTERNADOR; VW ;PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PEÇA DE REPOSIÇÃO; JOGO DE REBITE DO MOTOR ; UNIVERSAL. - PEÇA DE REPOSICAO; JOGO DE REBITE DO MOTOR ; UNIVERSAL.- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE LONA DE FREIO - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE LONA DE FREIO-COXIM DO CAMBIO,7718991,ORIGINAL - COXIM DO CAMBIO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/PREMIO/ELBA/FIORINO; 92/01; 7718991,PECA FABRICANTE ORIGINAL- CABO DE EMBREAGEM,50007676,ORIGINAL - CABO DE EMBREAGEM AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/ELBA/FIORINO/PREMIO; 85/94; 50007676, PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO: BRACO OSCILANTE; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : BRACO OSCILANTE; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO :TAMBOR DE FREIO TRASEIRO; FIAT. ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : TAMBOR DE FREIO TRASEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Para manutenção dos veiculos placas DBS 7865BPY 7147BPY 7221DBS5628DBS7883 -A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Fujimura

2857/2012 34747/0 3383 - BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LTD IS-C 0/0 170,00- PECA REPOSICAO: SOLUCAO PARA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO (HSW - AIR 70)PARA REVISAO:AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SOLUCAO PARA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO (HSW - AIR 70)PARA REVISAO:AUTOMOTIVA: PECA FABRICANTE; ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO; CONJUNTO DE SELO MECANICO;DE COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; CONJUNTO DE SELO MECANICO;DE COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Para manutenção doveiculo placa DBS5627 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Bat Light

Ped Ad 64/2012/034593/0 16836 - GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA IS-C 0/0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

Ped Ad 65/2012/034987/0 16361 - IVANA MANETI GUIDIO BELOTO IS-C 0/0 200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miudas de pronto pagamento durante participação das funcionárias Ivana Maneti Guidio Beloto e Graziela Bossolan Garcia em Curso de Capaciação Convênios e Fiscalização na Área Pública em Brasília -

01.17.01.10.301.0043.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.301.0043.2002.33903200.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2002.33903200.01310000.531 - FICHA

2600/2012 34608/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 90/2012 131.369,97- CESTA DE NATAL CONGELADA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. - CESTA DE NATAL CONGELADA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. - Marca: Seara - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

2600/2012 34609/0 20041 - INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA. PR-G 90/2012 181.018,80- CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - Marca: diversas marcas - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

01.17.01.10.301.0043.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.17.01.10.301.0043.2002.33903300.05300057 - SAÚDE - PARTICIPASUS01.17.01.10.301.0043.2002.33903300.05300057.946 - FICHA

2903/2012 34743/0 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA IS-C 0/0 1.736,28- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Passagem aerea de ida e volta (Campinas/Brasilia/Campinas), para as funcionarias da secreataria de saúde: Graziela Drigo B. Garcia e Ivana Maneti G. Beloto, que irão para curso de Fiscalização de Convênios nos dias 17 e 18/12/2012. - A presente despesa não esta vinculada a convênio o

01.17.01.10.301.0043.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.01310000.535 - FICHA

2862/2012 34729/0 18888 - HS DE PAULA COMUNICACAO VISUAL - ME IS-C 0/0 450,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO - SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO- SERVIÇO DE RETIRADA DE ADESIVO - Retirada de adesivos, incluindo lavagem, higiênização interna e externa completa + polimento - - Para serviço no veiculo placaDKI5307 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios HM

2860/2012 34746/0 3000 - HAVI CAR COMERCIO E OFICINA MECANI IS-C 0/0 320,00- MAO DE OBRA; SERVICO DE FREIO AUTOMOTIVO. - MAO DE OBRA; SERVICO DE FREIO AUTOMOTIVO.- SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE -RETIFICA EM COMANDO DO CABECOTE - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; RETIFICA EM COMANDO DO CABECOTE- MAO DE OBRA DE SERVICO DE SUSPENSÃO - MAO DE OBRA DE SERVICO DE SUSPENSÃO EM VEICULO.- MAO DE OBRA: TROCAR BIELETAS E BUCHAS DO ESTABILIZADOR - MAO DE OBRA: TROCAR BIELETAS E BUCHAS DO ESTABILIZADOR - - Para serviço realizado no veiculo placa DBS 7856 - A presente despesa não esata vinculada a contraos ou convênios Havi Car

2858/2012 34748/0 3383 - BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LTD IS-C 0/0 110,00- SERVICO DE CARGA DE GAS R 134 AUTOMOTIVO - SERVICO DE CARGA DE GAS R 134 AUTOMOTIVO - - Para serviço no veiculo placa DBS5627 - A presete despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Bat Light

2895/2012 34758/0 1682 - ALIBERTI PNEUS LTDA - ME PR-G 29/2012 1.920,00- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO - - Para serviço no veiculo placa DBA 6643 e DBA 6642 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios

Ped Ad 64/2012/034594/0 16836 - GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA IS-C 0/0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

2790/2012 34750/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS IS-C 0/0 191,54- SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO;MULTA POR NAO IDENTIFIC. CONDUTOR INFRAT. IMPOSTA PESSOA JURID. - SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO;MULTA POR NAO IDENTIFIC. CONDUTOR INFRAT. IMPOSTA PESSOA JURID. - - Para pagamento da multa de AIT N1348902-44 proc.19252/12 DKI 5024 Norberto - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios

2789/2012 34751/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS IS-C 0/0 85,13- SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO; MULTA POR TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DO LIMITE PERMITIDO. - SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO; MULTA POR TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DO LIMITE PERMITIDO. - - Para pagamento da multa de AIT 1P305631-2 proc.17708/12 Norberto DKI 5398 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios

2793/2012 34752/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS IS-C 0/0 85,13- SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO; MULTA POR TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DO LIMITE PERMITIDO. - SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO; MULTA POR TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DO LIMITE PERMITIDO. - - Para pagamento da multa de AIT B30191283 proc.19800/12 DKI 4941 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios

2913/2012 34781/0 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PR-G 30/2012 5.471,60- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO .- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para pagamento de UTI Movel para a paciente Maria das Gr

2914/2012 34787/0 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PR-G 30/2012 1.551,50

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Page 57: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. … · monoglicerideos de acidos graxos polisorbato 80; estearoil-2-lactil lactato de sodio,conservador propionato de calcio; contem gluten;

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO .- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para pagamento de UTI Movel para o paciente Devaldo dos

2915/2012 34804/0 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PR-G 30/2012 785,00- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para pagamento de UTI Movel para o paciente Luiz Marcelo

2911/2012 34812/0 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PR-G 30/2012 3.033,40- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO .- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para pagamento de UTI Movel para o paciente Valter Apare

Ped Ad 65/2012/034988/0 16361 - IVANA MANETI GUIDIO BELOTO IS-C 0/0 1.300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miudas de pronto pagamento durante participação das funcionárias Ivana Maneti Guidio Beloto e Graziela Bossolan Garcia em Curso de Capaciação Convênios e Fiscalização na Área Pública em Brasília -

01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.05300057 - SAÚDE - PARTICIPASUS01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.05300057.947 - FICHA

2902/2012 34741/0 17695 - ORZIL CONSULTORIA LTDA. IS-C 0/0 3.980,00- SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Curso de Fiscalização de Convênios, para as funcionarias da secreataria de saúde: Graziela Drigo B. Garcia e Ivana Maneti G. Beloto, nos dias 17 e 18/12/2012, que será realizado em Brasilia. - A presente despesa não esta vinculçada a convênio ou contrato. - Orzil Consultoria Ltda -CNPJ: 08942423/0001-3

2904/2012 34742/0 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA IS-C 0/0 648,90- SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO DOUBLE - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO LUXO DOUBLE CONVENCIONAL - - Hospedagem para as funcionarias da secreataria de saúde: Graziela Drigo B. Garcia e Ivana Maneti G. Beloto, que irão para curso de Fiscalização de Convênios, em Brasilia, nos dias 17 e 18/12/2012. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - HR Turismo e Passagens Lt

01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0044.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0044.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0044.2001.31901100.01310000.546 - FICHA

0/0 34883/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 352.207,71

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34882/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 164,58Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34880/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.376,82Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34878/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 4.218,85Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34876/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 3.726,28Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.301.0044.2001.31901100.05300042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0044.2001.31901100.05300042.948 - FICHA

0/0 34970/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 625.212,96Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34969/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 706,27Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34968/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 6.408,36Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34967/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 17.608,89Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34966/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 9.208,16Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.301.0044.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.301.0044.2001.31901300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0044.2001.31901300.01310000.547 - FICHA

0/0 35118/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 17.995,09PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - ATENÇAO BASICA UBS0/0 35126/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 272,59PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - ATENÇAO BASICA - PSFS

01.17.01.10.301.0044.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0044.2001.31901600.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0044.2001.31901600.01310000.548 - FICHA

0/0 34875/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 8.167,65Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34963/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 47.804,79Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.301.0044.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.301.0044.2001.31911300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0044.2001.31911300.01310000.549 - FICHA

0/0 35073/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 148.935,95PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - ATENCAO BASICA UBS0/0 35080/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 84.695,42PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - ATENCAO BASICA - PSFS

01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0044.2080.33903000.05300042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0044.2080.33903000.05300042.950 - FICHA

2900/2012 34724/0 16784 - MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS PR-G 69/2011 3.018,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- ÓLEO DERMOPROTETOR. - ácido caprico, caprilico, laurico, lecitina de soja, acido linoleico, vit. A e E. - - Para uso Pab - Ata

2898/2012 34726/0 10139 - POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS PR-G 69/2011 3.064,00- ALGODAO EM ROLO; HIDROFILO; BRANCO; MACIO; INODORO; PACOTE COM 500G - ALGODAO EM ROLOS; HIDROFILO; MACIO; INODORO; TEXTURA UNIFORME; ISENTO DE IMPUREZAS; EMBALADO EM PACOTE COM 500G; EMBALAGEM RESISTENTE A UMIDADE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO - - Para uso Pab - Ata

2901/2012 34723/0 19288 - LABORATORIO SANOBIOL LTDA PR-G 69/2011 9.700,00- CLORETO DE SODIO 0,9%,INJETAVEL,BOLSA FLEX.250ML,S/PVC,SIST. FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0,9% EM AGUA PARA INJECAO; INJETAVEL; BOLSA FLEX.250ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL MIN 12MES; VIA INTRAVENOSA - -Para uso Pab - Ata

2896/2012 34725/0 1854 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LT PR-G 69/2011 2.946,00- SOLUCAO TOPICA DE CLOREXIDINA 2 A 4% - CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% - FRASCO 1000ML - ANTISSEPTICO TOPICO A BASE DE CLOREXIDINA, EM SOLUCAO AQUOSA, CONTENDO 0,2% DE CLOREXIDINA NA FORMA DE DIGLUCONATO, FRASCO DE PLASTICO RESISTENTE NAO TRANSPARENTE, CONTENDO 1000ML DO PRODUTO, DEVIDAMENTE IDENTIFCADO QUANTO AO N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. VALIDADE NOMINAL MINIMA DE 02 ANOS-SOLUCAO DEGERMANTE,CLOREXIDINA 2 A 4%,P/ANTISEPSIA PELE (UNIVERSIDADE) - SOLUCAO DEGERMANTE"; DE CLOREXIDINA DE 2% A 4%, PARA ANTISEPSIA DE PELEE MUCOSA; ACONDICIONADA EM ALMOTOLIA OPACA DE 100ML, FLEXIVEL, SEM VAZAMENTO; COM TAMPA PERFEITAMENTE AJUSTADA AO BICO DO TIPO APLICADOR LONGO- GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS - GLUTARALDEIDO 2% TENSOATIVO, ESSENCIA E AGUA DEIONISADA Q.S.P, GALAO DE 5.00 LITRO - - Para uso Pab - Ata

2897/2012 34727/0 10840 - INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA PR-G 69/2011 6.060,00- SERINGA DESCARTAVEL 100 UI COM AGULHA 8,0X0,30MM A 9,5X0,3MM - Seringa descartável , estéril de plástico , atóxica , capacidade 100 ui incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico , escala em gravação indelével; de 0a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades , com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa( monobloco) extremidade próxima do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóx- CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 22 CONFORME ORIENTACOES DA NR 32 - CAT ETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 22, DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CON FECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS E

2899/2012 34735/0 18070 - NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICOS LTD PR-G 69/2011 3.880,75- ATADURA CREPE,(20,0CMX1,8M),TIPO I,PCT.C/12 UNID.,NBR14056 - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO; COM DIMENSAO DE 20 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 42,86 GRAMAS; AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO; CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO P

2921/2012 34774/0 18070 - NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICOS LTD PR-G 69/2011 7.150,00- ATADURA CREPE,(15,0CMX1,8M),TIPO I,PCT.C/12 UNID.,NBR14056 - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO; COM DIMENSAO DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 32,71 GRAMAS; AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO; CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO P- ATADURA CREPE, (10,0CMX1,8M)TIPO I, PACOTE COM 12 UNIDADES -ATADURA DE CREPE, EM TECIDO 100% ALGODAO CRU, FIOS DE ALTA TORCAO, DENSIDADE MINIMA DE 13 FIOS/CM², COM DIMENSAO DE 10CM DE LARGURA X1,80MT DE COMPRIMENTO (REPOUSO), PESO 21,86 GRAMAS, AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50% ENROLADAUNIFORMEMENTE, EM FORMA CILINDRICA, EMBALA

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.302.0047.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.01310000.572 - FICHA

0/0 34872/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 83.300,98

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34958/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.152.451,83Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34943/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.654,68Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34942/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 975,83Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34940/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 345,58Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34938/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 21.483,02Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34871/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.125,44Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34936/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 56.522,10Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34869/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.201,44Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34935/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 19.617,76Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.05300045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.05300045.959 - FICHA

0/0 34847/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 45.165,71Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.05300046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.05300046.959 - FICHA

0/0 34857/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 124.385,88Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34856/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.184,07Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34853/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.463,67Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34852/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.800,48Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.302.0047.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.302.0047.2001.31901300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2001.31901300.01310000.573 - FICHA

0/0 35120/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 2.622,46PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE0/0 35127/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 1.041,79PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - MAC - CENTRO ODONTOLOGICO

01.17.01.10.302.0047.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0047.2001.31901600.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2001.31901600.01310000.574 - FICHA

0/0 34850/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 12.104,03Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34867/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.432,90Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34933/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 155.292,94

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.302.0047.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.302.0047.2001.31911300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2001.31911300.01310000.575 - FICHA

0/0 35074/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 302.509,85PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0/0 35081/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 18.678,47PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - MAC - CENTRO ODONTOLOGICO0/0 35082/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 29.574,66PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - MAC - CAPS II

0/0 35083/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 11.942,98PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - MAC CEREST

01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01110000 - GERAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01110000.578 - FICHA

2928/2012 35016/0 16175 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARR PR-G 69/2011 2.817,00- LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL,BRANCA,MEDINDO(50CM X 50M),ROLO - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (50CM X 50M); INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE- CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL;SEM CUFF;TAMANHO N° 2,0 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL; CONFECCIO NADA EM PVC; FLEXIVEL; ATOXICO; TUBO SEM FILAMENTO; RADIOPACO; COM CONECTOR; SEM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; SEM CUFF; CALIBRE N. 2,0 MM (14); SEM MANDRIL; USO REUSAVEL; COM GRADUACAO INDELEVEL; EMBALADO EM AMTERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A PRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER- CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL; SEM CUFF; TAMANHO N° 3,0 - CANULA ENDO TRAQUEAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, TUBO SEM FILAMENTO, RADIOPACO, COM CONECTOR, SEM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, SEM CUFF, CALIBRE N° 3,0MM (14), SEM MANDRIL, REUSAVEL, COM GRADUACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A- CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL; SEM CUFF, TAMANHO N° 4,5 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, TUBO SEM FILAMENTO, RADIOPACO, COM CONECTOR, SEM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, SEM CUFF, CALIBRE N° 4,5MM, SEM MANDRIL, REUSAVEL, COM GRADUACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGI- CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL, SEM CUFF, TAMANHO N°4,0 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, TUBO SEM FILAMENTO, RADIOPACO, COM CONECTOR, SEM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, SEM CUFF, CALIBRE N° 4,0MM, SEM MANDRIL, R EUSAVEL, COM GRADUACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGIS- CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL, SEM CUFF, TAMANHO N°3,5 - CANULA ENDOT RAQUEAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, TUBO SEM FILAMENTO, RADIOPACO, COM CONECTOR, SEM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, SEM CUFF, CALIBRE N° 3,5, SEM MANDRIL, REUSAVEL, COM GRADUACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLA- CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL, SEM CUFF, TAMANHO N° 5,0 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, TUBO SEM FILAMENTO, RADIOPACO, COM CONECTOR, SEM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, SEM CUFF, CALIBRE N° 5,0MM, SEM MANDRIL, REUSAVEL, COM GRADUACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGI

01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01310000.578 - FICHA

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

2885/2012 34719/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO PR-G 5/2012 3.760,00- KIT ALIMENTAÇÃO COM 2 ITENS DIET. - Cada Kit deverá conter: - 01 Suco de fruta diet, embalagem com 200 ml - 01 pacote de biscoito salgado tipo integral, embalagem com 26g - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte.- KIT ALIMENTAÇÃO, COM 3 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 suco de laranja, embalagem com 200 ml; - 01 Achocolatado unt. embalagem com 200 ml; - Biscoito sache com 50 gramas ( sendo 50 % da qualidade total doce e 50 % salgado ). - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmo, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para ser entregue aos pacientes

2886/2012 35103/0 19231 - PMS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA IS-C 0/0 460,02- PLACA PCI 4 SAIDAS SERIAIS RS232 COM BASTIDOR EXTERNO - PLACA PCI COM NO MINIMO 4 SAIDAS SERIAIS ASSINCRONAS RS232; PLACA INTELIGENTE COM NO MINIMO 4 PORTAS SERIAIS RS 232; BARRAMENTO PCI PLUG & PLAY (VERSAO 2.0 A 2.9); HARDWARE 16C550 MODERNIZADO COM TECNOLOGIA SMD; CONEXAO; CAIXA MECANICA - 4 X DB25 MACHO; POSSUIR TODOS OS SERIAIS DISPONIVEIS: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCR E RI; VELOCIDAD

2880/2012 35105/0 16792 - BL CARTUCHO E TORNER LTDA ME. IS-C 0/0 1.215,00- CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E250 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E250; CODIGO E250A11L- KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E250 - KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E250 CODIGO E250X22G. - - Para ser usado no Mini Hospital. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

2780/2012 35107/0 19959 - AD.V PADOK COMERCIO LTDA IS-C 0/0 174,10- ETIQUETA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA, BOPP FOSCO; MEDINDO (100X50)MM; DESTRUTIVEL COM LACRE DE SEGURANCA - ETIQUETA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA; MEDINDO (100X50)MM, 1 POR COLUNA, SEM PICOTE; NA COR BRANCA, ATOXICA; EM ROLO, TUBETE DE 1", PARA USO EM IMPRESSORA TERMICA ZEBRA TLP 2844; CONTENDO APROX. 660 ETIQUETAS POR ROLO; LINER GLASSINE COM 60G/M2 (+/- 10%); FRONTAL EM PAPEL BOPP FOSCO,

2892/2012 34714/0 17199 - CREMER S.A. PR-G 69/2011 10.360,00- LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL, A BASE DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, LISA, COM PO BIOABSORVIVEL, HIPOALERGENICAS, MALEAVEL, BOA RESISTENCIA, ESPESSURA MEDIA DE 0,21MM, ESTERILIZADA EM RAIO GAMA OU ETO, PUNHO REFORCADO, TAMANHO 8,5, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO DATA DE FABRICACO, VALIDADE E ESTERILIZACAO, PADRAO NACIONAL CONFO- LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 - LUVA CIRURGICA ESTERIL, A BASE DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, LISA, COM PO BIOABSORVIVEL, HIPOALERGENICAS, MALEAVEL, BOA RESISTENCIA, ESPESSURA MEDIA DE 0,21MM, ESTERILIZADA EM RAIO GAMA OU ETO, PUNHO REFORCADO, TAMANHO 8,0, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO DATA DE FABRICACO, VALIDADE E ESTERILIZACAO, PADRAO NACIONAL CONFO- LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL, A BASE DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, LISA, COM PO BIOABSORVIVEL, HIPOALERGENICAS, MALEAVEL, BOA RESISTENCIA, ESPESSURA MEDIA DE 0,21MM, ESTERILIZADA EM RAIO GAMA OU ETO, PUNHO REFORCADO, TAMANHO 7,5, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO DATA DE FABRICACO, VALIDADE E ESTERILIZACAO, PADRAO NACIONAL CONFO- LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL, A BASE DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ALTASENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, LISA, COM PO BIOABSORVIVEL, HIPOALERGENICAS, MALEAVEL, BOA RESISTENCIA, ESPESSURA MEDIA DE 0,21MM, ESTERILIZADA EM RAIO GAMA OU ETO, PUNHO REFORCADO, TAMANHO 6,5, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO DATA DE FABRICACO, VALIDADE E ESTERILIZACAO, PADRAO NACIONAL CONFO

2891/2012 34715/0 10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PR-G 57/2012 588,00- CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS - CATETER DE OXIGENIO CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO/FILME DE POLIESTER, ESTERILIZACAO POR GAS OXIDO DE ETILENO - - Para uso das unidades Mac - Ata

2899/2012 34716/0 18070 - NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICOS LTD PR-G 69/2011 1.161,25

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- COMPRESSA PARA CAMPO OPERATORIO,PRE-LAVADA,50X45CM, (UNIVERSIDADE) -COMPRESSA PARA CAMPO OPERATORIO"; PRE-LAVADA,ESTERIL,MED.APROX.50X45CM,TECIDO 100% ALGODAO,13 FIOS/CM2,4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS; C/PLACA RADIOPACA EM MONOFILAMENTO DE 1X10CM, CADARCO FIXADO AO CAMPO POR DOBRA, BOM ACABAMENTO; ALTO PODER DE ABSORCAO, ISENTA DE IMPUREZAS, MANCHAS, ALVEJANTE OPTICO E RESIDUOS DE AMIDO, INOD- ATADURA CREPE,(20,0CMX1,8M),TIPO I,PCT.C/12 UNID.,NBR14056 -ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO; COM DIMENSAO DE 20 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 42,86 GRAMAS; AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO; CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO P

2894/2012 34717/0 10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PR-G 69/2011 5.200,00- SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA, BICO SLIP - seringa descartável de 3 ml sem agulha , com graduação resistente em 0,5 ml, bico slip, que conecte corretamente aos canhões das agulhas , embolo com borracha fina que visualize corretamente a escala em ml, com anel retenção (trava de segurança), siliconizada internamente, que facilite a aspiração e infusão de medicamentos e soluções, estéril, ac- SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA, BICO SLIP - seringa descartável de 5 ml sem agulha, com graduação resistente em 1 ml, bico slip, que conecte corretamente aos canhões das agulhas, embolo com borracha fina que visualize corretamente a escala em ml, com anel retenção (trava de segurança), siliconizada internamente, que facilite a aspiração e infusão de medicamentos e soluções, estéril, acondi- SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA, BICO SLIP - seringa descartável de 10 ml sem agulha, com graduação resistente em 2 ml, bico slip, que conecte corretamente aos canhões das agulhas, embolo com borracha fina que visualize corretamente a escala em ml, com anel retenção (trava de segurança), siliconizada internamente, que facilite a aspiração e infusão de medicamentos e soluções, estéril, acon

2893/2012 34718/0 17198 - T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT PR-G 69/2011 3.276,00- ELETRODO PARA ECG ADULTO; - ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA, CONSTITUIDO POR UM DORSO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, IMPERMEAVEL, FLEXIVEL REPOSICIONADO, TERMOSSENSIVEL, MAXIMA ADESAO COM PINO DE ACO INOX, ADESIVO HIPOALERGENICO; CONTRA-PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), GEL SOLIDO DE CLORETO DEPOTASSIO (KCL) INCORPORADO A UMA ESPONJA CILINDRICA E PROTEGIDOS CONTRA RESSECAMENTO POR U

2884/2012 34728/0 261 - UNIT COMERCIAL LTDA IS-C 0/0 2.154,00- AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PROSTATA - AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PROSTATA, TAMANHO: 18GX25,0CM (OU 20CM), MODELO UNIVERSAL - - Para uso do Hospital Dia - A presente despesa não esta vinculada convênio ou contrato. - Compativel com pistola da marca Promag ou Bard.

2722/2012 34730/0 18101 - SPES MEDICA BRASIL LTDA - EPP IS-C 0/0 3.150,00- ELETRODOS DE AGULHAS CONCENTRICAS DE ENMG. - ELETRODO DE AGULHA CONCENTRICA DESCARTAVEL PARA EXAME DE ELETRIONEUROGRAFIA, ESTERILIZADO EM ETO MEDINDO 0,46MM DE DIAMETRO, 37 MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE DE 26G, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MEDICO ELETRONEUROMIOGRAFO KEYPOINT ALPINE BIOMED. - - Para uso do Hospital Dia - A presente despesa não esta vinculda a convênio ou contrato.

2932/2012 35017/0 17715 - PONTUAL COMERCIAL LTDA PR-G 69/2011 680,00- CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO N° 20 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, RADIOPACO N° 20, DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO

2929/2012 35018/0 16784 - MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS PR-G 69/2011 3.349,60- KIT DE MASCARA VENTURI;COMPOSTO POR MASCARA; CONFECCIONADA EM MATERIAL SILICONIZADO,TRANSPARENTE FLEXIVEL,ATOXICO,COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL; - KIT DE MASCARA VENTURI;COMPOSTO POR MASCARA; CONFECCIONADA EM MATERIALSILICONIZADO,TRANSPARENTE FLEXIVEL,ATOXICO,COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES, TRAQUEIA, CONCTORES COLORIDOS PARA%DE FIO2, COPO EM PLASTICO RIGIDO TRANSPAREN

2810/2012 34755/0 20047 - VITA HABIL REABILIT. E TECNOL. ASSIST IS-C 0/0 510,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PLACA DE TERMOPLASTICO PARA CONFECCAO DE ORTESE MEMBRO SUPERIOR - PLACA LISA; DE TERMOPLÁSTICO; PARA CONFECÇÃO DE ÓRTESE DE MEMBRO SUPERIOR; -DESTINADA A CONFECÇÃO DE ÓRTESES,GOTEIRAS PEDIÁTRICAS DE POSICIONAMENTO,CONTRATURAS MUSCULARES; - COM RESISTÊNCIA MODERADA AO ALONGAMENTO(MÉDIA A MÁXIMA) , MALEÁVEL E MOLDÁVEL A TEMPERATURA DE APROX. 72º C; C/EXCELENTE RIGIDEZ; MEMÓRIA MODERADA; MEDINDO

2920/2012 34763/0 17199 - CREMER S.A. PR-G 69/2011 5.430,00- COMPRESSA GAZE 13FIOS,7,5X7,5CM,C/FIL.RADIOP.,NAO ESTERIL,C/500UN - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA; EM FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 08 DOBRAS,COM FILAMENTO RADIOPACO; MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM; COM FORMATO QUADRADO; NAO ESTERIL; EMBALADO MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA

2924/2012 34764/0 18858 - DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA PR-G 69/2011 12.000,00- LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P, A BASE DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFICIE LISA AMBIDESTRA, RESISTENTES, LEVEMENTE LUBRIFICADAS COM PO BIOABSORVIVEL, REDUZIDO INDICE DE PROTEINAS, NAO ESTERIL, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13392, REGISTRO NA ANVISA/MS, CAIXA COM 100 UNIDADES- LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO M, A BASE DE LATEX DEBORRACHA NATURAL, SUPERFICIE LISA AMBIDESTRA, RESISTENTES, LEVEMENTE LUBRIFICADAS COM PO BIOABSORVIVEL, REDUZIDO INDICE DE PROTEINAS, NAO ESTERIL, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13392, REGISTRO NA ANVISA/MS, CAIXA COM 100 UNIDADES - -Para Pab e Mac - Ata

01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.05300046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.05300046.961 - FICHA

2882/2012 34720/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO PR-G 5/2012 337,50- KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para atender o CAPS II. - Ata de registro de preco.

2881/2012 34721/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO PR-G 5/2012 4.995,00- KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para uso do CAPS AD. - Ata de registro de preço.

2887/2012 34722/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO PR-G 5/2012 3.712,50- KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para consumo dos pacientes do Caps I - Ata

01.17.01.10.302.0047.2084.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0047.2084.33903200.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903200.01310000.579 - FICHA

2890/2012 34629/0 16567 - CEI - COM. EXPORTACAO E IMP. DE MA IS-C 0/0 750,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SONDA DE GASTROSTOMIA;EM SILICONE;CALIBRE 16FR;1,5CM COMPRIMENTO - SONDA DE GASTROSTOMIA;COMPOSTO DE TUBO MICKEY;EM SILICONE; CALIBRE 16FR; POR 1,5CM DE COMPRIMENTO;EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL;ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA A ABERTURA ASSEPTICA;A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. - - Para atender processo administrativo n° 9621/201

65/2012 34771/0 18212 - ARIANE CELI FARRAPO - ME. IS-C 0/0 600,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 31072/2012 -

01.17.01.10.302.0047.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0047.2084.33903900.05300046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903900.05300046.964 - FICHA

2612/2012 34980/0 19347 - CENTRO TERAPEUTICO IBANEZ LATTANZI IS-C 0/0 -2.400,00ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO 31130/2012 CF PEDIDO 15364/2012 DA SAÚDE

01.17.01.10.302.0047.2084.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0047.2084.44905200.05300046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0047.2084.44905200.05300046.967 - FICHA

2923/2012 34849/0 19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS PR-G 33/2012 3.950,00- MICROCOMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR CORE DUPLO X86 DE 3.1; 04GB MEMORIA; HD 1TB; COM OFFICE 2010 - MICROCOMPUTADOR; ESTACAO DE TRABALHO; COM PROCESSADOR CORE DUPLO DE ARQUITETURA X 86 E 32NM ; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.1 GHZ; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR3(1333 MHZ); DE 4,0 GB; CACHE L3 MINIMO 6 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA II INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD

01.17.01.10.302.0047.2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS01.17.01.10.302.0047.2085.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0047.2085.33903900.01300043 - 01.17.01.10.302.0047.2085.33903900.01300043.586 - FICHA

2544/2012 34979/0 16478 - HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA IS-C 0/0 -400,00ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 30212/2012 CF PEDIDO 15347/2012 DA SAÚDE

01.17.01.10.302.0047.2085.33903900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2085.33903900.01310000.586 - FICHA

64/2012 34769/0 20010 - CENTRO DE DIAG. OCULAR OCT CAMPINA IS-C 0/0 200,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 34028/2012 - A usuária SUS precisa realizar exames em ambos os olhos.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.303.0046.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.303.0046.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2001.31901100.01310000.589 - FICHA

0/0 34845/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 58.085,18

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34928/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 8.664,79Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34843/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.082,36Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34842/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.004,07Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34927/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 256,16Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34840/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 800,96Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.303.0046.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.303.0046.2001.31901300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2001.31901300.01310000.590 - FICHA

0/0 35128/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 798,45PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - ATENÇAO FARMACEUTICA

01.17.01.10.303.0046.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.303.0046.2001.31901600.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2001.31901600.01310000.591 - FICHA

0/0 34839/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 3.091,87Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34925/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.144,69Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.303.0046.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.303.0046.2001.31911300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2001.31911300.01310000.592 - FICHA

0/0 35075/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 2.238,53PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - FARMACIA POPULAR0/0 35084/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 13.401,35PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - ATENCAO FARMACEUTICA

01.17.01.10.303.0046.2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENC IA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0046.2082.33903900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2082.33903900.01310000.596 - FICHA

Ped Ad 63/2012/034592/0 17700 - JOAO PAULO VERALDO BERNI IS-C 0/0 560,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.303.0046.2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0046.2083.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0046.2083.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2083.33903000.01310000.598 - FICHA

2912/2012 34733/0 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PR-G 22/2012 946,60

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- NALOXONA, CLORIDRATO - CLORIDRATO DE NALOXONA, 0,4 MG/LI INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA.- HALOPERIDOL 5 MG/ ML SOLUCAO INJETAVEL - HALOPERIDOL 5 MG/ ML; SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO AMPOLA DE 1 ML- HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML - HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5 ML- FLUMAZENIL INJETAVEL - FLUMAZENIL 0,5 MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAPO: AMPOLA 2ML- BIPERIDENO - BIPERIDENO 5 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML. - - Para uso nas unidades - Ata

2908/2012 34734/0 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PR-G 8/2012 187,00- CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ ML SOLUCAO ORAL - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ ML SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO COM 20 ML - - Para uso nas unidades. - Ata

2909/2012 34736/0 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PR-G 22/2012 1.020,00- BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI FRASCO AMPOLA - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI FRASCO AMPOLA; PO LIOFILIZADO CONTENDO 1.200.000 UI DE BENZILPENICILINA BENZATINA. - - Para uso nas unidades. - Ata

01.17.01.10.303.0046.2083.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0046.2083.33903200.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2083.33903200.01310000.599 - FICHA

2843/2012 34625/0 17309 - ONCO PROD DIST.DE PROD.HOSP. E O IS-C 0/0 7.416,00- GLIVEC 400MG - Mesilato de Imatinib (GLIVEC),400mg, forma de apresentação: caixa com 30 comprimidos revestidos - - Para atender liminar judicial de Jose Durval Teller, proc. adm.: 22805/2012 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

2916/2012 34759/0 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME PR-G 83/2011 5.220,22- MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - Para atender assistencia Farmaceurica - Ata

2935/2012 35019/0 19071 - CM HOSPITALAR LTDA PR-E 19/2012 63.042,16- AFINITOR 10MG - AFINITOR (EVEROLIMO) 10MG, FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 30 CP- BORTEZOMIBE 3,5 MG. ( VELCADE ) - BORTEZOMIBE 3,5 MG, FRASCO / AMPOLA INJETAVEL (EV). - - Para atender liminar judicial de: - Hilda Maria Fernandes, n° 248012012003078-0, ordem n° 563/12, proc. adm.: 5323/2012. - Izabel da Silva Pedro de Lima, n° 248012012009064-9, ordem n° 1612/12, proc. adm.: 14716/2012. - Marcelo Donizetti Previatelli, n° 248012012011690-9, ordem n° 2075/12, proc. adm.: 158

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.304.0048.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.304.0048.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.304.0048.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0048.2001.31901100.01310000.602 - FICHA

0/0 34894/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 58.263,08Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34887/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 400,48Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.304.0048.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.304.0048.2001.31901600.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0048.2001.31901600.01310000.604 - FICHA

0/0 34885/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.924,22

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.304.0048.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.304.0048.2001.31911300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0048.2001.31911300.01310000.605 - FICHA

0/0 35079/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 13.680,52PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

01.17.01.10.304.0048.2089 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A SANITARIA01.17.01.10.304.0048.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0048.2089.33903900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0048.2089.33903900.01310000.608 - FICHA

2918/2012 34762/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PR-G 29/2012 947,00- SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO-SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO-SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG-SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG-SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - - Para serviços dos veiculos da secretaria da saude Devisa - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios Franco

2791/2012 34737/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS IS-C 0/0 127,69- SERVICO: PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%. - SERVICO: PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%. - - Para pagamento da multa de AIT B30184042 proc.16273/12 DBS7846 Sater - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios

01.17.01.10.605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.605.0048.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.605.0048.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.605.0048.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.605.0048.2001.31901100.01310000.612 - FICHA

0/0 34902/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 45.148,03

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34900/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.276,50Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34898/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 957,38Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.605.0048.2001.31901100.05300048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2001.31901100.05300048.980 - FICHA

0/0 34912/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 55.840,20Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34910/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 479,99Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34907/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 920,74Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34906/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 400,48Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.605.0048.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.605.0048.2001.31901300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.605.0048.2001.31901300.01310000.613 - FICHA

0/0 35124/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 426,63PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE

01.17.01.10.605.0048.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.605.0048.2001.31901600.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.605.0048.2001.31901600.01310000.614 - FICHA

0/0 34897/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.472,87Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34904/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.028,36Folha Pagamento de Novembro/2012

01.17.01.10.605.0048.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.605.0048.2001.31911300.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.605.0048.2001.31911300.01310000.615 - FICHA

0/0 35077/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 13.022,08PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE

0/0 35078/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 10.481,90PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

01.17.01.10.605.0048.2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.605.0048.2087.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.605.0048.2087.33903000.01310000.616 - FICHA

2863/2012 34740/0 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME IS-C 0/0 409,10

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; CABO DO ACELERADOR; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; CABO DO ACELERADOR; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE DIRECAO; COIFA LADO RODA; PARA FIAT - PECA DE DIRECAO; COIFA LADO RODA; PARA FIAT- CABO DE EMBREAGEM,50007676,ORIGINAL - CABO DE EMBREAGEM AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/ELBA/FIORINO/PREMIO; 85/94; 50007676, PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,7082380,GENUINA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; FIAT; PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/STRADA; 00/06; 7082380,PECA GENUINA- PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO,7084857,ORIGINAL - PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO AUTOMOTIVO; FIAT, PALIO, 05/08, 7084857,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa,CDV 5574, - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios I.G.G

01.17.01.10.605.0048.2087.33903000.05300048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.33903000.05300048.982 - FICHA

2700/2012 34738/0 5062 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP IS-C 0/0 460,00- SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE VISCERAS (USO DO IML/SVO) - SACO PLASTICO, CRISTAL, VIRGEM, NAS DIMENSOES: 25X45CM, ESPESSURA DE APROX. 0,15 MICRAS; - PARA ACONDICIONAMENTO DE VISCERAS, FORNECIDO EM KG - - Para uso do SVO/IML. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

2807/2012 34739/0 20046 - SATURNO BALOES E INFLAVEIS LTDA IS-C 0/0 7.980,00- CASA INFLAVEL; DIM.3X3MTS; - CASA INFLÁVEL; CONFECCIONADA EM NYLON TIPO WIND COAT, COM TRATAMENTO ANTI- FUNGO, ANTI- MOFO E UV, 100 % FIO POLIAMIDA ;COM COSTURA DUPLA, DA BASE AO TOPO DO INFLÁVEL; COM IMPRESSÃO DE LOGOTIPOS NAS DUAS PAREDES DA CASA, LADO INTERNO E EXTERNO; FUNDO E BASE REFORÇADOS EM LONA SANLUX SANSUY DE ALTA RESISTÊNCIA; C/ MOTOVENTILADOR, COM GARANTIA DE 1 ANO;EMBALADA EM MOC

01.17.01.10.605.0048.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.605.0048.2087.33903900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.605.0048.2087.33903900.01310000.620 - FICHA

2910/2012 34760/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PR-G 29/2012 501,00- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG-SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - - Para serviço em diversos veiculos da secretaria saude - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco

2917/2012 34761/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PR-G 29/2012 362,00

(Página: 70 / 85)

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - PAra servico dos veiculos da secretaria da saude dengue - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco

01.17.01.10.605.0048.2087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.605.0048.2087.44905200.05300048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.44905200.05300048.621 - FICHA

2889/2012 35110/0 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP IS-C 0/0 849,50- CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS; DOBRAVEL; EM AÇO - Conjunto de mesa para cozinha; com 04 cadeiras; tampo da mesa em aco; com acabamento em pintura em tinta epoxi; na cor branca; no formato quadrada medindo (580 x 580)mm; na altura total de 745 mm; com estrutura em aco,modelo dobravel,em forma de x,quando aberta,com 04 patas (pes); de secao tubular; pintura em tinta epoxi; na cor branca; cadeir

2888/2012 35109/0 9261 - M M COMERCIO DE PECAS PARA BICICLE IS-C 0/0 474,00- PEDESTAL DE APOIO TRIPE,ALT.MIN.120CM E MAX. DE 200CM,MOVEL - Pedestal de apoio; tripe, com haste de ferro; com pintura eletrostatica preta; estrutura tubular; com base sistema telescopico; e altura minima de 120cm e maxima de 200cm; movel; com regulagem na haste; encaixe regulavel; para apoio de caixa/monitor; acondicionada de forma apropriada, prazo minimo de garantia de 12 meses - -Para us

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.18.01.06.182.0049.2001.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.18.01.06.182.0049.2001.31900900.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2001.31900900.01110000.1020 - FICHA

0/0 34811/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 186,60Folha Pagamento de Novembro/2012

01.18.01.06.182.0049.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.18.01.06.182.0049.2001.31901100.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2001.31901100.01110000.624 - FICHA

0/0 34809/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 889.204,57Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34808/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 2.454,50

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34806/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 960,00Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34805/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.523,07Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34803/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 33.452,80Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34801/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 42.903,60Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34800/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 12.809,60Folha Pagamento de Novembro/2012

01.18.01.06.182.0049.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.18.01.06.182.0049.2001.31901300.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2001.31901300.01110000.625 - FICHA

0/0 35132/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 11.917,03PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - DEFESA

01.18.01.06.182.0049.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.18.01.06.182.0049.2001.31901600.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2001.31901600.01110000.626 - FICHA

0/0 34798/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 121.275,16Folha Pagamento de Novembro/2012

01.18.01.06.182.0049.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.18.01.06.182.0049.2001.31911300.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2001.31911300.01110000.627 - FICHA

0/0 35088/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 220.514,48PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - DEFESA

01.18.01.06.182.0049.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.01.06.182.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0049.2002.33903000.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2002.33903000.01110000.628 - FICHA

838/2012 34682/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PR-G 91/2011 995,45- SPLITTER OPTICO DESBALANCEADO 1X2 - 5/95 - SPLITTER OPTICO DESBALANCEADO 1X2 -5/95; DIVISORES OPTICOS (SPLITERS) FABRICADOS COM TECNOLOGIA FBT COM DUAS SAIDAS DESBALANCEADAS (ASSIMETRICAS); UTILIZACAO EM REDES OPTICAS FTTX/PON E REDES HFC (TV A CABO); BANDA OPTICA PASSANTE - FULL SPECTRUM - 1260~1360NM E 1480~1580NM; COMPRIMENTO: 50MM; DIAMETRO: 3MM; COMPRIMENTO DA FIBRA/PIGTAIL: 2M; DIAMETRO-RECEPTOR OPTICO DE DADOS - RECEPTOR OPTICO DE DADOSONU EQUIPMENT AG20E (F-NTE-GTX); ONU EQUIPMENT AG20EL (F-NTE-GTXL); FONTE DE ALIMENTACAO AC-DC; MANUAL DE INSTRUCAO; ALIMENTACAO 0,8A @?5VDC; CONSUMO DE POTENCIA 3,5W; TEMPERATURA 0~50 GRAUS C; UMIDADE 5~90% SEM CONDENSACAO; EMI VCCI CLASSE B; DIMENSAO W X H X D = 139 × 26,8 × 101,5 [MM]; AMBIENTE DE INSTALACAO INTERNO: NA POSICAO HORIZONTAL SE-EXTENSAO OPTICA DE TERMINACAO - EXTENSOES OPTICAS DE TERMINACAO; UTILIZADOS NA TRANSICAO ENTRE CABO DROP E CONEXAO A ONU; CORDAO OPTICO TOTALMENTE DIELETRICO CONSTITUIDO POR UMA FIBRA OPTICA DO TIPO MONOMODO COM BAIXA SENSIBILIDADE A CURVATURA (FIBRA BLI). INDICADO PARA INSTALACAO INTERNA, ONDE SEJA EXIGIDA CARACTERISTICA DE NAO PROPAGACAO DE FOGO; CADA FIBRA POSSUI REVESTIMENTO PRIMARIO EM ACR- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE ATÉ 6 FIBRAS -DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE ATÉ 6 FIBRAS PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE; DISTRIBUIDOR OPTICO PARA ATE 6 FIBRAS DE PAREDE OU PRATELEIRA; INDICADO PARA USO INTERNO FIXADO EM PAREDE; DEVE TER CAPACIDADE DE GERENCIAR ATE 06 FIBRAS OPTICAS; DEVE PERMITIR UTILIZAR CONECTORES LC, SC, ST E FC; DEVE POSSUIR DOIS ACESSOS DE CABOS OPTICOS PELA PARTE SUPERIOR LIM

836/2012 34686/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PR-G 91/2011 1.285,33

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SUPORTE DIELETRICO - SUPORTE DIELETRICO; CONJUNTO COMPOSTO POR CORPO ARTICULADO BASE E TAMPA, COXIM BIPARTIDO E PARAFUSO DE FECHAMENTO, QUE TEM POR FUNCAO A SUSPENSAO DOS CABOS OTICOS FIXADOS NOS POSTES INTERMEDIARIOS DE UMA SECAO DE ANCORAGEM. O CORPO ARTICULADO E CONSTITUIDO DE MATERIAL POLIMERICO, REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO E ADITIVO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, QUE LHE CONFERE ALTA RESISTEN- PLAQUETA DE IDENTIFICACAO - DEVERA SER DE MATERIAL PLASTICO; DEVERA SER RESISTENTE A INTEMPERIES - FORNECIDA NA COR AMARELA COM LETRAS PRETAS; TAMANHO MINIMO DE 9X5 CM E MAXIMO DE 11X6 CM.- RECEPTOR OPTICO DE DADOS - RECEPTOR OPTICO DE DADOSONU EQUIPMENT AG20E (F-NTE-GTX); ONU EQUIPMENT AG20EL (F-NTE-GTXL); FONTE DE ALIMENTACAO AC-DC; MANUAL DE INSTRUCAO; ALIMENTACAO 0,8A @?5VDC; CONSUMO DE POTENCIA 3,5W; TEMPERATURA 0~50 GRAUS C; UMIDADE 5~90% SEM CONDENSACAO; EMI VCCI CLASSE B; DIMENSAO W X H X D = 139 × 26,8 × 101,5 [MM]; AMBIENTE DE INSTALACAO INTERNO: NA POSICAO HORIZONTAL SE- EXTENSAO OPTICA DE TERMINACAO - EXTENSOES OPTICAS DE TERMINACAO; UTILIZADOS NA TRANSICAO ENTRE CABO DROP E CONEXAO A ONU; CORDAO OPTICO TOTALMENTE DIELETRICO CONSTITUIDO POR UMA FIBRA OPTICA DO TIPO MONOMODO COM BAIXA SENSIBILIDADE A CURVATURA (FIBRA BLI). INDICADO PARA INSTALACAO INTERNA, ONDE SEJA EXIGIDA CARACTERISTICA DE NAO PROPAGACAO DE FOGO; CADA FIBRA POSSUI REVESTIMENTO PRIMARIO EM ACR- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE ATÉ 6 FIBRAS - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE ATÉ 6 FIBRAS PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE; DISTRIBUIDOR OPTICO PARA ATE 6 FIBRAS DE PAREDE OU PRATELEIRA; INDICADO PARA USO INTERNO FIXADO EM PAREDE; DEVE TER CAPACIDADE DE GERENCIAR ATE 06 FIBRAS OPTICAS; DEVE PERMITIR UTILIZAR CONECTORES LC, SC, ST E FC; DEVE POSSUIR DOIS ACESSOS DE CABOS OPTICOS PELA PARTE SUPERIOR LIM- PARAFUSO M12X45 - PARAFUSO DE CABECA ABAULADA, PESCOCO QUADRADO, ROSCA M12 COM PORCA QUADRADA E ARRUELA LISA, FABRICADOS EM ACO SAE 1010/1020, ZINCADOS A QUENTE;- OLHAL RETO - OLHAL FABRICADO EM ACO SAE 1020, ZINCADO A QUENTE, COM ROSCA M12.- SUPORTE DE BAP - SUPORTE METALICO PARA BAP, FABRICADO EM ACO SAE 1020, ZINCADO A QUENTE;- CONJUNTO DE ANCORAGEM - CONJUNTO DE ANCORAGEM; CONJUNTO FORMADO POR PELO PROTETOR PREFORMADO QUE E APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A COBERTURA DO CABO E TEM COMO FUNCAO RECEBER E DISTRIBUIR OS ESFORCOS EXERCIDOS PELA ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM, SEM PROVOCAR DANOS A CAPA DO CABO OU AS FIBRAS-OPTICAS E FORMADO PELA ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM QUE E APLICADA SEMPRE SOBRE O PROTETOR PREFORMADO.- ABRACADEIRA BAP 3 - ABRACADEIRA COM 30 MM DE LARGURA, AJUSTAVEL PARA POSTE EM ACO CARBONO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE ELEMENTOS EM REDE AEREA. - - Aquisição de equipamentos para manutenção de monitoramento do Centro de Operações Inteligenciada no Parque Ecologico e Aldrovand. - A presente despesa esta vinculada a Ata.

834/2012 34687/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PR-G 91/2011 2.435,57- PLAQUETA DE IDENTIFICACAO - DEVERA SER DE MATERIAL PLASTICO; DEVERA SER RESISTENTE A INTEMPERIES - FORNECIDA NA COR AMARELA COM LETRAS PRETAS; TAMANHO MINIMO DE 9X5 CM E MAXIMO DE 11X6 CM.- SPLITTER OPTICO DESBALANCEADO 1X2 - 5/95 -SPLITTER OPTICO DESBALANCEADO 1X2 - 5/95; DIVISORES OPTICOS (SPLITERS) FABRICADOS COM TECNOLOGIA FBT COM DUAS SAIDAS DESBALANCEADAS (ASSIMETRICAS); UTILIZACAO EM REDES OPTICAS FTTX/PON E REDES HFC (TV A CABO); BANDA OPTICA PASSANTE - FULL SPECTRUM - 1260~1360NM E 1480~1580NM; COMPRIMENTO: 50MM; DIAMETRO: 3MM; COMPRIMENTO DA FIBRA/PIGTAIL: 2M; DIAMETRO- RECEPTOR OPTICO DE DADOS - RECEPTOR OPTICO DE DADOSONU EQUIPMENT AG20E (F-NTE-GTX); ONU EQUIPMENT AG20EL (F-NTE-GTXL); FONTE DE ALIMENTACAO AC-DC; MANUAL DE INSTRUCAO; ALIMENTACAO 0,8A @?5VDC; CONSUMO DE POTENCIA 3,5W; TEMPERATURA 0~50 GRAUS C; UMIDADE 5~90% SEM CONDENSACAO; EMI VCCI CLASSE B; DIMENSAO W X H X D = 139 × 26,8 × 101,5 [MM]; AMBIENTE DE INSTALACAO INTERNO: NA POSICAO HORIZONTAL SE- EXTENSAO OPTICA DE TERMINACAO -EXTENSOES OPTICAS DE TERMINACAO; UTILIZADOS NA TRANSICAO ENTRE CABO DROP E CONEXAO A ONU; CORDAO OPTICO TOTALMENTE DIELETRICO CONSTITUIDO POR UMA FIBRA OPTICA DO TIPO MONOMODO COM BAIXA SENSIBILIDADE A CURVATURA (FIBRA BLI). INDICADO PARA INSTALACAO INTERNA, ONDE SEJA EXIGIDA CARACTERISTICA DE NAO PROPAGACAO DE FOGO; CADA FIBRA POSSUI REVESTIMENTO PRIMARIO EM ACR- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE ATÉ 6 FIBRAS - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE ATÉ 6 FIBRAS PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE; DISTRIBUIDOR OPTICO PARA ATE 6 FIBRAS DE PAREDE OU PRATELEIRA; INDICADO PARA USO INTERNO FIXADO EM PAREDE; DEVE TER CAPACIDADE DE GERENCIAR ATE 06 FIBRAS OPTICAS; DEVE PERMITIR UTILIZAR CONECTORES LC, SC, ST E FC; DEVE POSSUIR DOIS ACESSOS DE CABOS OPTICOS PELA PARTE SUPERIOR LIM- CABO OPTICO AUTOSSUSTENTADO COM 12 FIBRAS MONOMODO - CABO OPTICO AUTOSSUSTENTADO COM 12 FIBRAS MONOMODO: CABO OPTICO DIELETRICO AUTOSSUSTENTADO COM FIBRAS OPTICAS AGRUPADAS EM UNIDADES BASICAS PREENCHIDAS COM GELEIA (TUBO "LOOSE") E NUCLEO

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GELEADO RESISTENTE A PENETRACAO DE UMIDADE, CAPA INTERNA, ELEMENTOS DE TRACAO E CAPA EXTERNA DE MATERIAL TERMOPLASTICO, SENDO INDICADOS PARA INSTALACOES AERE- PARAFUSO M12X45 - PARAFUSO DE CABECA ABAULADA, PESCOCO QUADRADO, ROSCA M12 COM PORCA QUADRADA E ARRUELA LISA, FABRICADOS EM ACO SAE 1010/1020, ZINCADOS A QUENTE;- SUPORTE DIELETRICO - SUPORTE DIELETRICO; CONJUNTO COMPOSTO POR CORPO ARTICULADO BASE E TAMPA, COXIM BIPARTIDO E PARAFUSO DE FECHAMENTO, QUE TEM POR FUNCAO A SUSPENSAO DOS CABOS OTICOS FIXADOS NOS POSTES INTERMEDIARIOS DE UMA SECAO DE ANCORAGEM. O CORPO ARTICULADO E CONSTITUIDO DE MATERIAL POLIMERICO, REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO E ADITIVO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, QUE LHE CONFERE ALTA RESISTEN- OLHAL RETO - OLHAL FABRICADO EM ACO SAE 1020, ZINCADO A QUENTE, COM ROSCA M12.- SUPORTE DE BAP - SUPORTE METALICO PARA BAP, FABRICADO EM ACO SAE 1020, ZINCADO A QUENTE;- CONJUNTO DE ANCORAGEM - CONJUNTO DE ANCORAGEM; CONJUNTO FORMADO POR PELO PROTETOR PREFORMADO QUE E APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A COBERTURA DO CABO E TEM COMO FUNCAO RECEBER E DISTRIBUIR OS ESFORCOS EXERCIDOS PELA ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM, SEM PROVOCAR DANOS A CAPA DO CABO OU AS FIBRAS-OPTICAS E FORMADO PELA ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM QUE E APLICADA SEMPRE SOBRE O PROTETOR PREFORMADO.- ABRACADEIRA BAP 3 - ABRACADEIRA COM 30 MM DE LARGURA, AJUSTAVEL PARA POSTE EM ACO CARBONO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE ELEMENTOS EM REDE AEREA. - - Aquisição de materiais para manutenção de camaras de monitoramento da rotatoria da nove de julho. - A presente despesa esta vinculada a Empresa MULTIWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

852/2012 34998/0 18864 - SANDRA DA SILVA LIMA - AUTO ELETRICA - IS-C 0/0 864,66- PECA DE REPOSICAO;JOGO DE DISCO DE FREIO; VOLKSWAGEN - KOMBI. - PECA DE REPOSICAO;JOGO DE DISCO DE FREIO; VOLKSWAGEN - KOMBI; FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: COXIM CAMBIO :AUTOMOTIVO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: COXIM CAMBIO :AUTOMOTIVO:PECA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO;COXIM DO MOTOR GM;CORSA, IPANEMA, KADETT, MONZA ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO;COXIM DO MOTOR GM;CORSA, IPANEMA, KADETT, MONZA ; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA,374698151A,ORIGINAL - PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO; VW; GOL/PARATI/SAVEIRO; 97/06; 374698151A,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO VW ; JUNTA HOMOCINETICA . -PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO VW ; JUNTA HOMOCINETICA . - - Aquisição de peças para manutenção de veiculo da Policia Militar Placa DJL0751. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

850/2012 34999/0 18864 - SANDRA DA SILVA LIMA - AUTO ELETRICA - IS-C 0/0 518,98- PECA DE REPOSIÇÃO: LAMPADA H4: VW ;ORIGINAL - PECA DE REPOSIÇÃO: LAMPADA H4: VW ; PEÇA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA REPOSICAO: INTERRUPTOR PARA ALERTA AUTOMOTIVO:WV ORIGINAL - PECA REPOSICAO: INTERRUPTOR PARA ALERTA AUTOMOTIVO:WV ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DO PISCA; VEICULO VW; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DO PISCA UNIVERSAL 21W/12V; VEICULO VW; FABRICANTE ORIGINAL- BOMBA COMBUSTIVEL- BATERIA AUTOMOTIVA,060D2JR,GENUINO - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; ABNT 060D2JR. - - Aquisisição de peças para manutenção em veiculos da Guarda Municipal Placas DZZ0450, DMN3441, EIG7221. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

848/2012 35000/0 1624 - COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIA IS-C 0/0 418,56- PECA DE REPOSICAO; CALOTA,3056011472,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CALOTA,13POLEGADAS; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI; 84/96; 3056011472, JOGO CONTENDO 4 UNIDADES,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO; FIAT; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; GM; S-10; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; GM; S-10; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO: CORREIA ALTERNATIVA ;FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: CORREIA ALTERNATIVA ;FIAT;PECA FABRICANTE ORIGINAL-PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO,7084857,ORIGINAL - PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO AUTOMOTIVO; FIAT, PALIO, 05/08, 7084857,PECA FABRICANTE ORIGINAL-PASTA PARA LIMPEZA DE MAOS; EM GEL 2,8 KG, - PASTA PARA LIMPEZA DE MAOS; EM GEL; USO EM OFICINAS, (REMOCAO DE SUJEIRA DE GRAXA E OLEO, FULIGEM,COLAS,ETC) ;COMPOSICAO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, PRESERVANTE, SOLVENTE,ALIFATICO, TEMOATIVO NÃO COMICO,TRICTANOLAMINA, AMIDO ESPESSANTE, OLEO MINERAL E ESSENCIA E VEICULO QSP, NAO CONTEM AREIA; FORMA DE APRESENTACAO ;POTE COM 2.8 K.- PECA DE REPOSICAO / TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA - PECA DE REPOSICAO / TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA; FIAT- PECA DE REPOSICAO; TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA; VEICULO VW GOL; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA; VEICULO VW GOL; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO;COXIM DO MOTOR GM;CORSA, IPANEMA, KADETT, MONZA ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO;COXIM DO MOTOR GM;CORSA, IPANEMA, KADETT, MONZA ; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: PASTILHA DE FREIO AUTOMOTIVO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PASTILHA DE FREIO AUTOMOTIVO : ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; MANGUEIRA DE AGUA SUPERIOR DO RADIADOR,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; MANGUEIRA DE AGUA SUPERIOR DO RADIADOR, FIAT; UNO/PALIO; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO- PECA DE REPOSICAO; FUSIVEL LAMINA MINI 15 AMP - PECA DE REPOSICAO; FUSIVEL LAMINA MINI 15 AMPS; VEICULO FORD RANGER, FABRICACAO ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA; FIAT PALIO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA; FIAT PALIO; ORIGINAL - - Aquisição de peças para manutenção de veiculos placas DKI 5155, DMN 3486, DKI 4892, DMN 3508, DQT 9287, EIG 6253, DKI 4879, DMN 3486,

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DKI 4878 e DUT 5386 Guarda Municipal, Defesa Civil e Centro de Operações e Inteligência e Oficina. - A presente despesa não está vinculada a

859/2012 35002/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 1.272,91- PECA DE REPOSICAO; PASTILHA DE FREIO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; PASTILHA DE FREIO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; PIVO SUSPENSAO ; FIAT ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PIVO SUSPENSAO ; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO:TERMINAL DE DIRECAO; VW;ORIGINAL - PECA REPOSICAO:TERMINAL DE DIRECAO; VW;PECA FABRICANTE;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO- DISCO DE FREIO DIANTEIRA,3256152891,ORIGINAL - DISCO DE FREIO DIANTEIRA AUTOMOTIVO; SIMPLES; VW/FORD; GOL/SANTANA/SANTANA QUANTUM/PARATI/VERSALLES/ROYALE 1.6/1.8/2.0; 88/06; 3256152891,PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO / BANDEJA DIANTEIRA; FIAT - PECA DE REPOSICAO; BANDEJA DIANTEIRA; FIAT STRADA; UNO MILE; FIAT PALIO; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; GM/S-10 ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; GM/S-10 ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças para manutenção de veiculos da Guarda Municipal Placas DKI5012, DMN3486, DKI5016, DKI2012, EKM0607. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

862/2012 35003/0 7227 - RONDONIA AUTO PECAS E ACESSORIOS LT IS-C 0/0 2.040,50- PECA DE REPOSICAO, BRONZINA DE ANEL DE ENCOSTO, VEICULO VW GOL;FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO, BRONZINA DE ANEL DE ENCOSTO, VEÍCULO VW GOL; FABRICACAO ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, JOGO DO CABO DE VELA - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, JOGO DO CABO DE VELA- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FIAT, KIT ESTABILIZADOR COMPLETO EXTERNO - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FIAT, KIT ESTABILIZADOR COMPLETO EXTERNO- PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ;VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ;VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL. ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; CALCO BALANCIM; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; CALCO BALANCIM; VW; KOMBI; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; BOMBA DE OLEO MOTOR; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BOMBA DE OLEO MOTOR; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BOMBA DA AGUA,036121005D,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BOMBA DA AGUA AUTOMOTIVO; VW; GOL/PARATI/POLO CLASIC MOTOR AT 16V; 97/05; 036121005D,PECA FABRICANTE ORIGINAL- EXTINTOR INCENDIO P.Q.S., 1 KG, CLASSE ABC; VALIDO POR 5 ANOS - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO; CAPACIDADE DE 1 KG; CLASSE ABC; CAPACIDADE EXTINTORA 1A -5B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721; VALIDO POR 5 ANOS; DESCARTAVEL.- CORREIA DO ALTERNADOR,0499031372,GENUINA - CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM/ESCORT/VERONA/VERSALLES/PAMPA/DEL REY/,82/96; 82/96; 0499031372,PECA GENUINA- CORREIA DENTADA,026109119C,ORIGINAL - CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/PARATI/SANTANA/QUANTUM/POLO TOTAL FLEX; 84/06; 026109119C,PECA FABRICANTE ORIGINAL- FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO,377133511A,ORIGINAL - FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM/KOMBI; 96/05; 377133511A,PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,3279554252,ORIGINAL - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIREITO; VW; SANTANA/QUANTUM; 98/06; 3279554252,PECA FABRICANTE ORIGINAL- FILTRO DE OLEO,3431840025,ORIGINAL - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; MB; L608/D/E/L708/L610; 83/90; 3431840025,PECA FABRICANTE ORIGINAL- FILTRO DE AR; PARA VEICULO VW; MODELO DELIVERY 5-140. - FILTRO DE AR; CODIGO AP 7998 OU COMPATIVEL; PARA VEICULO VW; MODELO DELIVERY 5-140.- PECA DE REPOSICAO; ESTICADOR DA CORREIA DENTADA; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ESTICADOR DA CORREIA DENTADA; VW/ GOL; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO PARAVEICULO AUTOMOTIVO; VW;PISTAO COM ANEL;COD.06282;PECA ORIGINAL - PECA REPOSICAO PARAVEICULO AUTOMOTIVO; VW;PISTAO COM ANEL;COD.06282;PECA ORIGINAL- PECA REPOSICAO PARA VEICULO AUTOMOTIVO; BRONZINA DE MANCAL :VW ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO PARA VEICULO AUTOMOTIVO; MARCA VW; BRONZINA DE MANCAL DO MOTOR :COD.BC174 ;PECA DE FABRICACAO ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO; TINTA SPRAY PRETO FOSCO AUTOMOTIVA; FABRICANTE ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; TINTA SPRAY PRETO FOSCO AUTOMOTIVA; FABRICANTE ORIGINAL-PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO :PSL 156 :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO :PSL 156 :PECA FABRICANTE :ORIGINAL- SILICONE AUTOMOTIVO,LIQ.,EMBALAGEM DE 100 ML -TIPO LIQUIDO; COMPOSTO DE SILICONE,ESSENCIA E SOLVENTE ALIFATICO; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA EM EMBALAGEM DE 100 ML- PECA REPOSICAO: SELO DE VEDACAO: AUTOMOTIVA VEICULO OFICIAL: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SELO DE VEDACAO: AUTOMOTIVA VEICULO OFICIAL: PECA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA REPOSICAO: JUNTA LIQUIDA AUTOMOTIVA ; COLA PARA CAMBIO ;UNIVERSAL;TODOS OS VEICULOS. - PECA REPOSICAO: JUNTA LIQUIDA AUTOMOTIVA ; COLA PARA CAMBIO ;UNIVERSAL;TODOS OS VEICULOS.- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE JUNTAS DO MOTOR COM RETENTORES; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE JUNTAS DO MOTOR COM RETENTORES; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FLANGE INTERMEDIARIA BOMBA COMBUSTIVEL, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FLANGE INTERMEDIARIA BOMBA COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA, PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; SELO DO BLOCO DO MOTOR,46522877,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; SELO DO BLOCO DO MOTOR AUTOMOTIVO; 36,5MM; FIAT; SIENA/PALIO/STRADA/BRAVA/DOBLO; 96/04; 46522877,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PALHETA TRASEIRA; PECA ORIGINAL;GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; PALHETA

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TRASEIRA; PECA ORIGINAL;GM CORSA- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - - Aquisição de peças para manutenção de veiculos da Guarda Municipal Placa EPV4953, DQT9287, ERY2835, DQT9287, EPV4953, DMN3486, DMN3442, DBH1058, VTR033. -A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

858/2012 35004/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 1.269,09- PECA DE REPOSICAO/ FILTRO DE DIESEL N°PSC410 - PE CA DE REPOSICAO/ FILTRO DE DIESEL N°PSC410- PECA DE REPOSICAO: HOMOCINETICA ;FIAT; OR IGINAL - PECA DE REPOSICAO: HOMOCINETICA ;FIAT;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: KIT JUNTA CABECOTE; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT JUNTA CABECOTE; PECA FABRICANTE ORIGINAL- FILTRO DE OLEO,3431840025,ORIGINAL - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; MB; L608/D/E/L708/L610; 83/90; 3431840025,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO / BANDEJA DIANTEIRA; FIAT - PECA DE REPOSICAO; BANDEJA DIANTEIRA; FIAT STRADA; UNO MILE; FIAT PALIO; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, PIVO DA SUSPENSAO, FORD - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, PIVO DA SUSPENSAO, FORD-PECA DE REPOSICAO; COIFA SEMI-EIXO; FIAT;ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; COIFA SEMI-EIXO;FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO:AUTOMOTIVO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO:AUTOMOTIVO:PECA REPOSICAOORIGINAL- PECA REPOSICAO: KIT COIFA SEMI EIXO ; FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT COIFA SEMI EIXO ; FIAT: PECA FABRICANTE ;ORIGINAL-PECA REPOSICAO: TERMINAL DE DIRECAO: AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TERMINAL DE DIRECAO: AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; CORREIA ALTERNADOR; UNO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; CORREIA ALTERNADOR;UNO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; PARACHOQUE TRASEIRO, VW KOMBI - PECA DE REPOSICAO; PARACHOQUE TRASEIRO, VW KOMBI- PECA REPOSICAO: BIELETA AUTOMOTIVA : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BIELETA AUTOMOTIVA : PECA FABRAICANTE : ORIGINAL - - Aquisição de peças para manutenção de veiculos da Guarda Municipal Placa DKI5012, DMN3458, DMV3458, DQT9287, DKI5185, DMN3486, DBA6672, DKI5155. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

864/2012 35006/0 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME IS-C 0/0 3.467,57- PECA REPOSICAO: FLUIDO DE FREIO: AUTOMOTIVO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FLUIDO DE FREIO: AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE :ORIGINAL- PECA REPOSICAO: TUBO SERVO FREIO ;FIAT; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TUBO SERVO FREIO ;FIAT; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL-PECA REPOSICAO: CILINDRO MESTRE PARA FREIOS: GM/S-10 ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CILINDRO MESTRE PARA FREIOS: GM/S-10: PECA FABRICANTE : ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; VEÍCULO GM BLAZER;SISTEMA HIDRAULICO DO ABS - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; VEÍCULO GM BLAZER;SISTEMA HIDRAULICO DO ABS- PECA DE REPOSICAO; JUNTA HOMOCINETICA,46307103,GENUINA - PECA DE REPOSICAO; JUNTA HOMOCINETICA AUTOMOTIVO; FIAT; SIENA/PALIO/PALIO WEEKEND 1.8; 03/05; 46307103,PECA GENUINA - - Aquisição de peças para manutenção de veiculos da Guarda Municipal Placa EIG6253 Blazer GM, DBS7911 Siena Fiat. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

806/2012 35011/0 690 - CAMPNEUS LIDER PNEUMATICOS LTDA IS-C 0/0 2.232,00- PNEU UTILITARIO 225/75R16, RADIAL, REFORÇADO, 118/116 - CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 225/75 R16C; ARO 16; 118/116; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO. - - Aquisição de pneu para uso do caminhão Iveco placas DKI 5313 de uso Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

863/2012 35014/0 20048 - BILL MOTORES & CIA LTDA ME IS-C 0/0 2.936,72- PECA DE REPOSICAO: RETENTOR DO CAMBIO TRASEIRO; GM S10/BLAZER - PECA DE REPOSICAO: RETENTOR CAMBIO TRASEIRO; GM S-10/BLAZER- PECA DE REPOSICAO: RETENTOR DO PILOTO DO CAMBIO; GM S-10/BLAZER - PECA DE REPOSICAO: RETENTOR DO PILOTO DO CAMBIO; GM S-10/BLAZER- PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO DA ENGRENAGEM DO RE, GM BLAZER - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO DA ENGRENAGEM DO RE, GM BLAZER-PECA DE REPOSICAO: ENGRENAGEM DA PRIMEIRA MARCHA; GM S-10/BLAZER - PECA DE REPOSICAO: ENGRENAGEM DA PRIMEIRA MARCHA; GM S-10/BLAZER- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A GASOLINA DE 04 TEMPOS 20W50 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO; A GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICACAO API-SG E JASO MA; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO SINTETICA / TRIZONE; ATENDE A RECOMENDACAO- PECA DE REPOSICAO: AGULHA DO ROLAMENTO DO RE; GM S-10/BLAZER - PECA DE REPOSICAO: AGULHA DO ROLAMENTO DO RE; GM S-10/BLAZER-PECA DE REPOSICAO: CONJUNTO DE ENGRENAGEM CARRETEL; GM S-10/BLAZER - PECA DE REPOSICAO: CONJUNTO DE ENGRENAGEM CARRETEL; GM S-10/BLAZER- PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO DIANTEIRO DO CARRETEL DO CAMBIO; GM - S10/BLAZER - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO DIANTEIRO DO CARRETEL DO CAMBIO; GM - S10/BLAZER- PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO CONJUNTO SINCRONIZADO 1°;2°;3°;4°; VW; ORIGINAL; - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO CONJUNTO SINCRONIZADO 1°;2°;3°;4° ;VW ; FABRICANTE ORIGINAL;- PECA REPOSICAO: EIXO PILOTO P/ CAMBIO : GM/S10: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: EIXO PILOTO P/ CAMBIO : GM/S10: PECA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA REPOSICAO: JUNTA LIQUIDA AUTOMOTIVA ; COLA PARA CAMBIO ;UNIVERSAL;TODOS OS VEICULOS. - PECA REPOSICAO: JUNTA LIQUIDA AUTOMOTIVA ; COLA PARA CAMBIO ;UNIVERSAL;TODOS OS VEICULOS.- PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM DE RE; GM; S-10; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM DE RE; GM; S-10; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO DO PILOTO DO CAMBIO; GM S-10/BLAZER - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO DO PILOTO DO CAMBIO; GM S-10/BLAZER.- PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO TRASEIRO CARRETEL DO CAMBIO; GM S-10/BLAZER - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO TRASEIRO CARRETEL DO CAMBIO; GM S-10/BLAZER- PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO TRASEIRO DO PILOTO DO CAMBIO; GM BLAZER - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO TRASEIRO DO PILOTO DO CAMBIO; GM BLAZER - - Aquisição de peças para manutenção da viatura Blazer placas EKM 0607 da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

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Page 77: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. … · monoglicerideos de acidos graxos polisorbato 80; estearoil-2-lactil lactato de sodio,conservador propionato de calcio; contem gluten;

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

860/2012 35061/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN LTDA-ME IS-C 0/0 1.792,00- PECA DE REPOSICAO: LAMPADA DO FAROL ;VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: LAMPADA DO FAROL ;VW; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,ZBA955425B,GENUINA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; VW; KOMBI/GOL/SAVEIRO/PARATI/VOYAGE; 80/03; ZBA955425B,PECA GENUINA- PECA DE REPOSICAO: TAMPA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: TAMPA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ; VW; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: LAMPADA DO FAROL; GM/S-10 ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: LAMPADA DO FAROL ;GM/S-10 ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- LAMPADA 12 VOLTS 12V-21/5W-BAY15D,2 POLOS,LANT.TRAS.LUZ DE FREIO - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21/5W-BAY15D; 2 POLOS; DA LANTERNA TRASEIRA E LUZ DO FREIO- COMUTADOR DE IGNICAO DA PARTIDA,377905865,GENUINA - COMUTADOR DE IGNICAO DA PARTIDA AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/PARATI; 97/02; 377905865,PECA GENUINA- PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,547955425B,ORIGINAL - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; FORD; ESCORT/VERONA; 93/97; 547955425B,PECA FABRICANTE ORIGINAL- LAMPADA 12 VOLTS,12V-55W-H7-HALOGENEA 2 POLOS FAROL - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-55W-H7-HALOGENEA; 2 POLOS; FAROL- PECA DE REPOSICAO; FAROL DE MILHA; VEICULO FORD; FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FAROL DE MILHA 147MM; VEÍCULO FORD; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; SOQUETE DE FAROL ;GM/S-10 ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; SOQUETE DE FAROL ;GM/S-10 ; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PRE FILTRO PARA VW; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PRE FILTRO PARA VW; FABRICANTE ORIGINAL- PEÇA DE REPOSIÇÃO; BOMBA DE COMBUSTIVEL; VW GOL; ORIGINAL. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; BOMBA DE COMBUSTIVEL; VW GOL; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO:CAME DO VOLANTE PARA BUZINA: FIAT : ORIGINAL - PECA REPOSICAO:CAME DO VOLANTE PARA BUZINA: FIAT : PECA FABRICANTE : ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; MOTOR DA VENTUINHA - PECA DE REPOSICAO; MOTOR DA VENTUINHA; VEICULO GM/CORSA; FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL;VEICULO BLAZER; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL;VEICULO BLAZER; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PALHETA TRASEIRA; PECA ORIGINAL;GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; PALHETA TRASEIRA; PECA ORIGINAL;GM CORSA- PECA DE REPOSICAO; MOTOR DE PARTIDA - PECA DE REPOSICAO; MOTOR DE PARTIDA - - Aquisição de peças para manutenção na parte eletrica de veiculos da Guarda Municipal placas DMN 3511, EIG 7221, DBS 7913, DKI 5018, ERY 2835, EIG 6253, EKM 0607, DBA 3113, DKI 5378, DKI 5016, DKI 5374, DKI 4892 e EIG 6253. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0049.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.18.01.06.182.0049.2002.33903200.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2002.33903200.01110000.629 - FICHA

787/2012 34600/0 20041 - INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA. PR-G 90/2012 75.124,80- CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - Marca: diversas marcas - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

01.18.01.06.182.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0049.2002.33903900.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2002.33903900.01110000.633 - FICHA

841/2012 34707/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PR-G 29/2012 1.172,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CAMIONETA DE LIGA LEVE - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CAMIONETA DE LIGA LEVE- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO ACIMA 125 CC- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG-SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Serviços de borracharia em veiculos pertencente a esta Secretaria placas DKI 4892, DBA 1058, DBS 7911, DKI 5184, DMN 3511, DQD 9287, DKI 4863, DMN 3488, DKI 4904, DKI 5016, BFZ 1382, DKI 5018, DKI 5016. - A presente despesa está vinculada a Empresa FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS DE INDAIATUBA LTDA.

868/2012 35005/0 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME IS-C 0/0 140,00- SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Serviço de manutenção na parte eletrica de veiculo corolla placas DMN 3456 da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

846/2012 35007/0 18864 - SANDRA DA SILVA LIMA - AUTO ELETRICA - IS-C 0/0 230,00- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO.- SERVICO : SERVICO DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL - SERVICO : SERVICO DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL- SERVICO DE CARGA LENTA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO - SERVICO DE CARGA LENTA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO- SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Serviço de manutenção de veiculos da Guarda Municipal Placas DZZ0450, DMN3441, EIG7221. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

857/2012 35009/0 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME IS-C 0/0 1.060,00- SERVICO DE FREIO DIANTEIRO EM VEICULO OFICIAL - SERVICO DE FREIO DIANTEIRO EM VEICULO OFICIAL- SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo.-SERVICO: TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO : AUTOMOTIVO - SERVICO: TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO : AUTOMOTIVO- MAO DE OBRA; SERVICO DE FREIO AUTOMOTIVO. - MAO DE OBRA; SERVICO DE FREIO AUTOMOTIVO.- RETIFICAR VOLANTE DE VEICULO - RETIFICAR VOLANTE DE VEICULO; VW GOL- SERVICO : SERVICO DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL - SERVICO : SERVICO DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL - - Serviço de manutenção em veiculos da Guarda Municipal Placas DMN3511, DBA1059, DMN3458. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

851/2012 35015/0 20048 - BILL MOTORES & CIA LTDA ME IS-C 0/0 560,00- SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - Serviços de manutenção em veiculo Blazer da Guarda Municipal placas EKM 0607. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

Ped Ad 38/2012/034613/0 18954 - ADALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA IS-C 0/0 -93,10ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 27443/2012837/2012 34683/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PR-G 91/2011 5.059,00- SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 36 FIBRAS - SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA

CABO DE 36 FIBRAS- SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 12 FIBRAS - SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 12 FIBRAS- SERVICO DE LANÇAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - SERVICO DE LANCAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - - Serviço de manutenção para monitoramento do Centro de Operações e Inteligencia proximo ao Hubert. - A presente despesa esta vinculada a Ata.

835/2012 34684/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PR-G 91/2011 9.752,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 36 FIBRAS - SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 36 FIBRAS- SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 12 FIBRAS - SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 12 FIBRAS- SERVICO DE LANÇAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - SERVICO DE LANCAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - - Serviço de manutenção para o Centro de Operaçoes e Inteligencia de equipamentos da Multiway no Parque Ecologico e Aldrovand. - A presente despesa esta vinculada a Ata

833/2012 34685/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PR-G 91/2011 2.325,00- SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 12 FIBRAS - SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 12 FIBRAS- SERVICO DE LANÇAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - SERVICO DE LANCAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - - Serviços de manutenção de cameras de monitoramento da Rotaria da Nove de Julho. - A presente despesa está vinculada a Empresa MULTIWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

22/2012 34773/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PR-G 68/2012 1.800,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 34005/2012 -

01.18.01.06.182.0049.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0049.2002.44905200.06100103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO01.18.01.06.182.0049.2002.44905200.06100103.987 - FICHA

840/2012 34667/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PR-G 72/2012 114.340,00- AQUISICAO DE CONJ.EQUIP.E SISTEMA P/COLETAR ELETR. IMAGENS DE VEÍCULOS;P/4 FAIXAS - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PARA COLETAR ELETRONICAMENTE IMAGENS DE VEÍCULOS QUE CRUZAREM LOCAIS PREVIAMENTE DEFINIDOS, COM CAPACIDADE PARA ENVIO DESTAS IMAGENS A UMA CENTRAL DE PROCESSAMENTO, ATRAVÉS DE MEIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS QUE USE PROTOCOLO IP; ESTES EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALA- AQUISICAO DE CONJ.EQUIP.E SISTEMA P/COLETAR ELETR. IMAGENS DE VEÍCULOS,P/2 FAIXAS - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PARA COLETAR ELETRONICAMENTE IMAGENS DE VEÍCULOS QUE CRUZAREM LOCAIS PREVIAMENTE DEFINIDOS, COM CAPACIDADE PARA ENVIO DESTAS IMAGENS A UMA CENTRAL DE PROCESSAMENTO, ATRAVÉS DE MEIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS QUE USE PROTOCOLO IP; ESTES EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALA

01.18.01.06.182.0050 - APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO01.18.01.06.182.0050.1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO D E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS01.18.01.06.182.0050.1025.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0050.1025.44905200.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0050.1025.44905200.01110000.642 - FICHA

839/2012 34668/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PR-G 91/2011 899,10- CAIXA DE EMENDA OPTICA EXTERNA - CAIXA DE EMENDA OPTICA EXTERNA; CAIXA DE EMENDA MINI-CEO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA APLICACAO EM CABOS OPTICOS AEREOS DE PEQUENA CAPACIDADE PARA REDE OPTICA DO TIPO FTTX; CONSTITUICAO DA CAIXA: FABRICADO EM PLASTICO DE ENGENHARIA, LEVE, DE PEQUENAS DIMENSOES E DE FACIL MANUSEIO, OCUPANDO POUCO ESPACO NA REDE AEREA; SISTEMAS DE SELAMENTO DA ENTRADA DE CABOS

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0049.2091 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0049.2091.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.02.06.182.0049.2091.33903000.01110000 - GERAL01.18.02.06.182.0049.2091.33903000.01110000.646 - FICHA

854/2012 34996/0 12035 - AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME IS-C 0/0 960,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA DE REPOSICAO; KIT DE EMBREAGEM; TOYOTA; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT DE EMBREAGEM; TOYOTA; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA AUTOMOTIVA:ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO: MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICA AUTOMOTIVA:PEÇA FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças para manutenção de veiculo do Corpo de Bombeiros Placa BPY7239, Corolla Toyota. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

856/2012 35001/0 16708 - AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULOS E PECA IS-C 0/0 1.053,14- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL, GASOLINA, ALCOOL,GAS; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API- CG-4/SJ; TECNOLOGIA MINERAL MULTIVISCOSO; DEVENDO POSSUIR CERTIFICAO EMITIDA PELA AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE(API); EMBALADO EM FRASCO DE 20 LITRO- OLEO LUBRIFICANTE DIRECAO - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; DIRECAO HIDRAULICA- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/TRANSM E DIFERENCIAL,SAE85W140, API GL5 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSAO, DIFERENCIAL E CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPOIDES EM GERAL; SAE 85W140; CLASSIFICACAO API GL-5; ADITIVACAO ANTICORROSIVA, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE; AGENTE DE EXTREMA PRESSAO, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ; EM EMBALAGEM APROPRIADA- ELEMENTO FILTRANTE DE AR,91TU9601AA,ORIGINAL - ELEMENTO FILTRANTE DE AR AUTOMOTIVO; FORD; F-1000/F-4000; 92/98; 91TU9601AA,PECA FABRICANTE ORIGINAL- ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE,BG2X6731AA,ORIGINAL - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; FORD; CARGO 1217; 02; BG2X6731AA,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: KIT DE LUBRIFICACAO PARA REVISAO: AUTOMOTIVA:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DE LUBRIFICACAO PARA REVISAO: AUTOMOTIVA:PECA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA REPOSICAO; ADITIVO AUTOMOTIVO;PARA OLEO DE CAMBIO;DEVENDO SER COMPATIVEL COM OLEO LUBRIFICANTE MINERAIS E SINTETICOS. - PECA REPOSICAO; ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA OLEO DE CAMBIO; DEVENDO SER COMPATIVEL COM OLEO LUBRIFICANTE MINERAIS E SINTETICOS.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO,BG5X6731AA,ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FORD; F-250/ 1317/2422; 06/08; BG5X6731AA,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO / FILTRO DE AR SECUNDARIO - FILTRO DE AR SECUNDARIO; CAMINHAO FORD- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ELEMENTO DA BOMBA INJETORA, COD 1418425099 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ELEMENTO DA BOMBA INJETORA, COD.ORIGINAL 1418425099, PARA CAMINHAO FORD F - 14.000 - - Aquisição de peças para manutenção de veiculo do Corpo de Bombeiros Placa EEF7265 Ford Cargo. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

866/2012 35008/0 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. IS-C 0/0 4.255,85- PECA REPOSICAO: CARCACA DE CAMBIO: AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CARCACA DE CAMBIO: AUTOMOTIVA: PECA FABRICANTE :ORIGINAL- PECA REPOSICAO: ANEL SINCRONIZADOR PARA CAMBIO:AUTOMOTIVO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ANEL SINCRONIZADOR PARA CAMBIO:AUTOMOTIVO:ORIGINAL- PECA REPOSICAO: GARFO DA TAMPA SELETORA DO CAMBIO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: GARFO DA TAMPA SELETORA DO CAMBIO:PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PEÇA DE REPOSIÇÃO: RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR; SPRINTER; PEÇA ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO: RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR; SPRINTER; PEÇA ORIGINAL- PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; ADESIVO A BASE DE SILICONE PARA JUNTAS DE MOTORES; EMBALAGEM DE 70 GRAMAS. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE, A BASE DE SILICONE, PARA JUNTAS DE MOTORES; EMBALAGEM DE 70GRAMAS.- PECA REPOSICAO: ANEL AUTOMOTIVO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ANEL AUTOMOTIVO : PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ;VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ;VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL. ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: ANEL SINCRONIZADO ;VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: ANEL SINCRONIZADO ;VW ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO; CONJUNTO DEFLETOR 8/16V;COD: 027010. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; CONJUNTO DEFLETOR 8/16V;COD: 027010.- PECA DE REPOSICAO; RETENTOR CAMBIO - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR CAMBIO- PECA DE REPOSICAO; GARFO DA EMBREAGEM - PECA DE REPOSICAO; GARFO DA EMBREAGEM- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA; VW/ 13180; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW, ROLAMENTO CONTRA EIXO DO CAMBIO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW, ROLAMENTO CONTRA EIXO DO CAMBIO- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; RETENTOR DO CAMBIO; VW 13180. ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; RETENTOR DO CAMBIO;VW 13180. PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO/ ENGRENAGEM SEGUNDA INFERIOR CAMBIO - PECA DE REPOSICAO/ ENGRENAGEM SEGUNDA INFERIOR CAMBIO CAMINHÃO VW 13-180- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; TRAVA DO CAMBIO ENTALHADO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; TRAVA DO CAMBIO ENTALHADO; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW, REPARO DO CAMBIO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW, REPARO DO CAMBIO- OLEO HIPOIDE SAE 90 - OLEO HIPOIDE

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SAE 90- ANEL SINCRONIZADOR AUTOMOTIVO,2RD311273A,ORIGINAL - ANEL SINCRONIZADOR AUTOMOTIVO; 3A/4A E 5A VELOCIDADE; VW; 7-100/8-100/8-120/8-140; 95/04; 2RD311273A,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; RETENTOR DO CAMBIO, VW -PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; RETENTOR DO CAMBIO, VW- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW, ARRUELA, ORIGINAL, CODIGO 44877 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW, ARRUELA, ORIGINAL, CODIGO 44877- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / ARRUELA ENCOSTO EIXO PILOTO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ARRUELA ENCOSTO EIXO PILOTO; VW BASCULANTE 13.180; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL. - - Aquisição de peças para manutenção de veiculo do Corpo de Bombeiros Placa BVS3274. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

01.18.02.06.182.0049.2091.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0049.2091.33903900.01110000 - GERAL01.18.02.06.182.0049.2091.33903900.01110000.648 - FICHA

865/2012 34708/0 1682 - ALIBERTI PNEUS LTDA - ME PR-G 29/2012 535,00- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO) - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO)- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - - Serviço de manutenção para veiculo do Corpo de Bombeiros Placa BSV3274 VW, CMW-8364 Fiat. - A presente despesa esta vinculada a Ata.

853/2012 34997/0 12035 - AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME IS-C 0/0 925,00- SERVICO DE RETIFICA EM DISCOS DE FREIO - SERVICO DE RETIFICA EM DISCOS DE FREIO-SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO/ REPARO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA -SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO/ REPARO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA-SERVICO : SERVICO DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL - SERVICO : SERVICO DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL - - Serviço de manutenção para veiculo do Corpo de Bombeiros Placa BPY7239, Corolla Toyota. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

845/2012 35010/0 16708 - AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULOS E PECA IS-C 0/0 200,00- SERVICO : SERVICO DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL - SERVICO : SERVICO DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL - - Serviço para manutenção de veiculo do Corpo de Bombeiros Placa EEF7265 Ford Cargo. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0053 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.04.122.0053.2097.33903900.01110000 - GERAL01.19.01.04.122.0053.2097.33903900.01110000.654 - FICHA

1633/2012 34678/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PR-G 29/2012 2.670,00- SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE CARRO - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRINHO DE MAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRINHO DE MAO-SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO-SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Uso em diversos veículos oficiais desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

1632/2012 34681/0 1682 - ALIBERTI PNEUS LTDA - ME PR-G 29/2012 6.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA COM AGUA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA COM AGUA- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO) -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO)- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - - Uso em diversos veiculos desta minicipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0055 - MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLI ACAO DA URBANIZACAO01.19.01.15.451.0055.2105 - MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PUB. PRAÇAS MUNI C.01.19.01.15.451.0055.2105.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0055.2105.33903000.01110000 - GERAL01.19.01.15.451.0055.2105.33903000.01110000.657 - FICHA

1631/2012 34641/0 6695 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME PR-G 78/2011 1.980,00- MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS__IXORA MIDI FOLHA LARGA,EM SACOS PLASTICO -MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS; IXORA MIDI FOLHA LARGA; EM SACOS PLASTICOS; COM ALTURA MINIMA DE 20 CM E 30 CM E ACLIMATIZADA- MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS IXORA COCCINEA LINN(IXORA COMPACTA) - MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS; IXORA COCCINEA LINN (IXORA COMPCTA); COM ALTURA ENTRE 50 E 60CM - - Uso para substituição dos canteiros do Boulevard. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

1628/2012 34642/0 2836 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES IS-C 0/0 3.095,00- ADUBO TIPO QUIMICO FORMULA 10 NITROGENIO, 10 FOSFORO, 10 POTASSIO - ADUBO; TIPO QUIMICO FORMULA 10-10-10; 10 NITROGENIO;10 FOSFORO;10 POTASSIO; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ACONDICIONADO EM SACO DE 50 KG; PARA ADUBACAO - - Uso para colocação nos jardins desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. EBRAPI.

1634/2012 34688/0 4755 - CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCR PR-G 32/2012 14.100,00- CONCRETO USINADO FCK 15 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C 15 ( (15 MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - - Uso para manutenção de calçadas. -A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.15.451.0055.2105.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.19.01.15.451.0055.2105.44905100.01110000 - GERAL01.19.01.15.451.0055.2105.44905100.01110000.659 - FICHA

1630/2012 34631/0 16768 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. PR-G 80/2012 -0,30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 34460/2012 CFE PEDIDO DA SEMURB 15285/2012

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.19.01.15.452.0052.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.19.01.15.452.0052.2001.31901100.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2001.31901100.01110000.672 - FICHA

0/0 34796/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 244.069,80Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34794/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 874,39Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34793/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 222,92Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34791/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 12.766,11Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34788/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 9.581,69Folha Pagamento de Novembro/20120/0 34786/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Novembro/2012

0/0 34783/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 9.605,76Folha Pagamento de Novembro/2012

01.19.01.15.452.0052.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.19.01.15.452.0052.2001.31901300.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2001.31901300.01110000.673 - FICHA

0/0 35133/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 9.428,45PAGTO INSS DA FOLHA REF. O MES 11/12 - URBANISMO

01.19.01.15.452.0052.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.19.01.15.452.0052.2001.31901600.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2001.31901600.01110000.674 - FICHA

0/0 34782/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 10.020,42Folha Pagamento de Novembro/2012

01.19.01.15.452.0052.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.19.01.15.452.0052.2001.31911300.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2001.31911300.01110000.675 - FICHA

0/0 35089/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 58.798,64PAGTO SEPREV DA FOLHA REF. O MES 11/12 - URBANISMO

01.19.01.15.452.0052.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.19.01.15.452.0052.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0052.2002.33903000.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2002.33903000.01110000.676 - FICHA

Ped Ad 20/2012/034587/0 18914 - MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTOS IS-C 0/0 3.188,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Uso para pagamento de despesas miúdas. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.15.452.0052.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.19.01.15.452.0052.2002.33903200.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2002.33903200.01110000.677 - FICHA

1503/2012 34596/0 20041 - INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA. PR-G 90/2012 25.374,60- CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - Marca: diversas marcas - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

1503/2012 34603/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 90/2012 18.415,00- CESTA DE NATAL CONGELADA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. - CESTA DE NATAL CONGELADA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. - Marca: Seara - - Aquisição e distribuição de cestas de natal seca e congelada. -

01.19.01.15.452.0052.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0052.2002.33903900.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2002.33903900.01110000.680 - FICHA

547/2012 34753/0 10812 - CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA PR-G 79/2012 15.333,24- CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA 12/24 HORAS -CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA, DESARMADA, RONDANTE A PE, POSTO SENDO 01 (UM) 12 HORAS DAS 19:00 AS 7:00 DE 2ª (SEGUNDA-FEIRA) A 6ª (SEXTA-FEIRA) E SABADO, DOMINGO E FERIADOS 24 HORAS. - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigia desarmado, rondante a pé, em diversos locais e

547/2012 34754/0 10812 - CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA PR-G 79/2012 21.916,68- CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA 24 HORAS - CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA, DESARMADA, RONDANTE A PE, POSTO 24 HORAS 2ª (SEGUNDA-FEIRA) A DOMINGO. - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigia desarmado, rondante a pé, em diversos locais e Secretarias. -

Ped Ad 20/2012/034589/0 18914 - MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTOS IS-C 0/0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Uso para pagamento de despesas miúdas. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

----------------------19.025.902,85

----------------------19.025.902,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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Page 85: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. … · monoglicerideos de acidos graxos polisorbato 80; estearoil-2-lactil lactato de sodio,conservador propionato de calcio; contem gluten;

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/12/2012 15:34:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2012

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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