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RELATÓRIO E CONTAS 2018

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RELATÓRIO E CONTAS

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Índice

INTRODUÇÃO .....................................................................................................................................3

COMEMORAÇÕES 85º ANIVERSÁRIO...................................................................................................4

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI) .....................................................................7

CENTRO DE DIA (CD) ......................................................................................................................... 12

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) ........................................................................................... 13

CRECHE ............................................................................................................................................. 14

CONTAS ............................................................................................................................................ 17

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ....................................................................................................... 22

ANEXO .............................................................................................................................................. 26

PARECER DO CONSELHO FISCAL ........................................................................................................ 36

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Senhores Associados,

De acordo com as disposições legais e estatutárias vem a Direção do LAR SANTA ISABEL, submeter à vossa apreciação e votação o Relatório de Atividades e Contas referente ao exercício do Ano de 2018.

INTRODUÇÃO

Desejamos afirmar que os objetivos a que nos propusemos, foram sobejamente alcançados, alicerçados nos valores que defendemos para a nossa Instituição.

O Lar de Santa Isabel desenvolveu a sua atividade de solidariedade social enquadrada no respeito pelos direitos dos seus utentes, baseando a sua ação em princípios de justiça, responsabilidade social, tolerância, ética e respeito pela pessoa e dignidade humana, qualidade dos serviços e envolvimento e participação intergeracional.

Fomos exigentes na política de qualidade, contribuindo para a manutenção e ocupação das pessoas idosas, apoio à infância e à juventude.

Preocupamo-nos que todos os colaboradores se encontrem informados quanto à política de qualidade e participem na sua implementação, promovendo sistemas de informação que apoiem a tomada de decisão e permitam o registo fiável, atempado e evolutivo, promovendo , por isso, o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, proporcionando-lhes formação, meios e responsabilidades, para que desempenhem as suas funções de acordo com o padrão de desempenho definido.

A sustentabilidade económica e financeira, importante para a aplicação da nossa política de qualidade, foi, também, um dos desígnios alcançados, tendo a nossa Instituição recuperado o prestígio no âmbito da Tutela.

Continuamos com a atualização da listagem dos sócios. Este ano já temos uma listagem de sócios mais atualizada passando, nesta data, para 618 sócios ativos.

Na vertente social é de salientar a organização da Venda de Natal, que voltou a ter enorme êxito na senda da primeira, onde a colaboração dos familiares dos utentes e de alguns dos nossos sócios foi bastante relevante. Mais uma vez permitiu adquirir equipamentos/ajudas técnicas para os nossos utentes.

Lamentamos não poder dar como implementado o Voluntariado e o Jornal do Lar, não por razões específicas do foro interno, mas, essencialmente, face às contingências da Lei, que obriga a um estudo mais aprofundado que ainda não foi possível fazer.

Registamos com alguma satisfação o início do concurso público para a aquisição do autocarro; os estudos para a implementação da plataforma digital e todo o trabalho de retaguarda para a implementação da avaliação de desempenho.

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COMEMORAÇÕES 85º ANIVERSÁRIO

Queremos destacar, num só capítulo, que o ano de 2018 foi de grande significado para o Lar de Santa Isabel, pois comemoramos a linda data histórica de 85 Anos.

Atendendo à importância desta celebração, tivemos a intenção inicial de partilhar a nossa história e o trabalho que se realizou até ao presente, bem como o potencial que o Lar construiu ao longo destes anos. Desta forma, e para que esta iniciativa tivesse o sucesso espectável, planeou-se envolver não só os nossos utentes, familiares, funcionários, sócios, entidades, civis, idosos de outras instituições, mas também toda a comunidade envolvente.

Mencionamos todas as atividades que foram realizadas durante estas comemorações.

No que diz respeito à população-alvo que se pretendia envolver nesta iniciativa, o objetivo foi cumprido. Ou seja, realizou-se um leque de atividades direcionadas a todos e conseguiu-se proporcionar a dinâmica idealizada.

No que respeita à sessão solene de abertura da semana das comemorações, contou-se com presenças que até hoje marcam o percurso do Lar Santa Isabel: a Presidente da Assembleia Geral Drª Amélia Traça, o Vice-Presidente UDIPSS – Porto Eng. Rui Leite de Castro, a Vereadora da Câmara de Gaia Dra. Marina Ascenção, o Presidente do Lar Santa Isabel Fernando Vieira, o Presidente da Junta da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso Dr. João Paulo Correia e Pároco de Santo Ovídeo Padre Fernando Queirós. Nesta sessão solene, foi projetado o vídeo “Viagem no Tempo- Lar Santa Isabel” que relatou a longa jornada desta instituição, e o desenvolvimento que até hoje se tem verificado.

No que diz respeito às atividades realizadas, o torneio de boccia dos funcionários proporcionou uma boa dinâmica à semana, uma vez que participaram 16 equipas, cada uma constituída por 3

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elementos e contou-se com a participação de 48 funcionários. Perante a aderência de participações neste torneio surgiu a necessidade de prolongar o tempo de realização para tornar possível a participação de todas as equipas.

Também em parceria com a Biblioteca Municipal de Gaia realizou-se a atividade do projeto (Re) Viver a Ler, a qual contou com a participação de várias instituições que ficaram a conhecer o projeto e refletir para a importância do contato dos idosos com a cultura /leitura.

Recebemos na instituição idosos do Centro de Convívio de Vilar do Paraíso, do Centro Social S. Pedro de Vilar do Paraíso, do Equipamento Social Salvador Brandão, do Centro de Convívio de Mafamude, da Associação de Proprietários da Urbanização de Vila D’Este, do Lar Padre Alves Correia e do Equipamento Social Tavares Bastos, que participaram ativamente nas atividades desta semana.

Quisemos marcar a diferença nestas comemorações com 3 atividades abertas à comunidade: a Noite de Fados, a festa de convívio do Lar Santa Isabel e a I Caminhada Lar Santa Isabel. A Noite de Fados contou com 140 participantes e com a atuação dos Fadistas Aida Arménia, Marcelo Soledad, Irene Silva e Mário Moreira, acompanhados na viola por Manuel Oliveira e na guitarra Joaquim Galego.

O Convívio do Lar Santa Isabel decorreu como o esperado, entre utentes e comunidade em geral, criando-se a dinâmica idealizada. Um dos momentos que marcou este dia foi o lançamento de 85 balões, iniciativa realizada pelas meninas e meninos da nossa creche. A I Caminhada do Lar Santa Isabel contou com a inscrição de 162 pessoas, no entanto as condições meteorológicas não permitiram que a aderência no próprio dia fosse a esperada.

Por fim, agradecer a todos que trabalharam em equipa, empenho e dedicação em prol de uma data tão marcante para a nossa Instituição. Realizou-se tudo a que nos propusemos com a dinâmica que idealizamos. Garantiu-se momentos de alegria e poder-se-á dizer que estas comemorações foram um sucesso.

Agradecer também ao Município de Vila Nova de Gaia, pelo protocolo celebrado no valor de 5.000,00€, à União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, pelo protocolo celebrado no valor de 1.000,00€ e a toda a logística disponibilizada (“casinhas”) e à União das Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, pela cedência do palco e do conjunto tenda (tenda, mesas e bancos).

Algumas fotos dos eventos

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ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)

Na resposta social de ERPI continuou a dar-se especial relevância, como vem sendo a nossa prática, ao apoio psicossocial e que privilegia a proximidade com o utente e/ou com os seus familiares. Os pedidos de admissão para a resposta social, continuaram a ser maioritariamente do sexo feminino, de idade e grau de dependência cada vez mais avançada.

Em termos da lista de espera, em 2018 procedeu-se a uma atualização de todas as candidaturas existentes até ao presente, situação que permitiu diminuir drasticamente o número de pedidos para esta resposta social, sobretudo porque a maioria dos candidatos já estavam institucionalizados ou falecidos.

No que respeita ao fluxo de entradas e saídas em ERPI constatou-se que equivalente o número de utentes que entraram e saíram da resposta social.

Em suma, no que concerne à terceira idade e abarcando as três respostas sociais (ERPI, Centro de Dia e S.A.D.), no ano de 2018 verificou-se praticamente a mesma tendência que nos anos anteriores, tendo sido na resposta social ERPI em que um maior número de utentes deu entrada, como evidencia o quadro 1.

Em termos de género, ingressaram mais utentes do sexo feminino do que masculino.

Gráfico 1 Gráfico 2

45ERPI

5C. Dia

9 SAD

Utentes que ingressaram na Instituição

24 Homens

35 Mulheres

Utentes (por género)que ingressaram na Instituição

Caracterização 2017 2018

Utentes que ingressaram 39 (17M;22H) 45 (25M;20H) Utentes que saíram 37(19M;18H) 42 (28M;14H) Lista de Espera 277 160 Atendimentos/Informações 276 257 Atendimentos (inscrições) 106 289 Apoio Psicossocial utentes e familiares (presencial ou telefónico)

2130 2235

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Em ERPI, tal como sucedeu em todas as restantes respostas socias da Instituição, subsistiu uma enorme preocupação pela satisfação das necessidades individuais de cada utente e serviços como o apoio psicossocial, as atividades de animação sociocultural, o tratamento de roupas e também o corte/arranjo do cabelo são transversais a todos os utentes, existindo alguns serviços que pelas necessidades dos utentes, apenas abrangem alguns, sendo exemplo disso a mobilização corporal, de forma a evitar as ulceras de pressão, e o apoio na deambulação promovido pelo ajudante de ação direta.

Também ao nível da alimentação e não obstante a maioria dos utentes da Instituição terem um grau de autonomia que lhes permite alimentarem-se sem qualquer ajuda, existe um número expressivo de utentes que se encontram parcial ou completamente dependentes para a realização desta atividade, obrigando a que o ajudante de ação direta o apoie a este nível.

Gráfico 3

Processo de Certificação da Qualidade

Em 2018 e no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade implementado e que abrange todas as respostas sociais da Instituição, realizaram-se duas auditorias, uma externa e que foi de renovação do certificado para a nova norma, passando da EN NP ISO9001:2008 para a EN NP ISO9001:2015 e outra interna, tendo sido, tendo a Instituição dado o melhor encaminhamento/resolução face às situações apontadas em cada uma delas.

110Higiene Pessoal

33Apoio na alimentação

32 Necessidade de posicionamentos

118Atividades de animação

sóciocultural/Apoio Psicossocial/Tratamento

de roupas

118 Apoio Psicossocial

76 Mudança de Fraldas

118Corte/arranjo de cabelo

112 Apoio na medicação

76 Controlo

dos esfíncteres

22Incentivo à

deambulação

Serviços prestados em ERPI (por utente)

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Animação Sociocultural

A animação sociocultural assumidamente continua a ter um lugar de destaque no quotidiano dos utentes da Instituição, sempre valorizando os seus gostos e interesses.

Atividades Internas Realizadas Nº de Sessões Nº Participantes Bócia 52 683 Ginástica 149 3243 Atelier de criatividade 117 716 Espaço Musical 16 208 Atelier de expressão 28 182 Atividade lúdica 69 103 Estimulação cognitiva e motora 143 1612 Cantinho da Beleza 39 380 Cantinho dos Avós 32 363 Atividades Pontuais 28 46

Comemorações do dia da mulher Entrega de lembranças da Páscoa

III Torneio de Boccia – 3º Comemoração do S. Pedro

Festa da Padroeira Comemoração da N. Senhora da Saúde

Comemorações dos 85 anos do Lar II Torneio de Boccia * - 2º

Jogos Tradicionais * integrado nas comemorações alusivas ao mês do Idoso organizado pelo Município de Vila Nova de Gaia.

Em 2018, as atividades internas com maior expressão foram a ginástica, o atelier da criatividade e a estimulação cognitiva.

Na atividade interna Bóccia, destacaram-se os dois torneios realizados na nossa Instituição, um dos quais foi inserido nas comemorações alusivas ao mês do idoso. Em ambos a Instituição ficou muito bem classificada, tendo alcançado o terceiro e o segundo lugar, respetivamente.

Nestes torneios estiveram presentes algumas instituições do concelho, tendo participado as seguintes: Centro Social S. Felix da Marinha, Equipamento Social José Tavares Bastos, Centro Social de S. Pedroso, Equipamento Social Salvador Brandão, Associação de Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo, Centro de Convívio da Terceira Idade de Mafamude, Centro de Convívio da Terceira Idade de Vilar do Paraíso, Equipamento Social António Almeida e Costa e Lar Padre Alves Correia. Nos jogos tradicionais ainda contamos com o Centro social e Paroquial de V. Andorinho e com a Associação das Escolas do Torne e Prado.

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Atividades Externas Atividades Nº Participantes

Rastreio de Saúde (Piaget) 14 Torneio de jogos tradicionais (Eq. Social Salvador Brandão) 60 Peregrinação a Fátima 32 Saídas externas de Verão 237 Participação nas atividades do mês do idoso 50 II Torneio de Jogos Tradicionais* -- Participação no torneio da Associação de Socorros Mútuos da Nª Srª da Esperança de Sandim

7

Total 400 * integrado nas comemorações alusivas ao mês do Idoso organizado pelo Município de Vila Nova de Gaia.

Externamente destacamos a peregrinação a Fátima, a participação no torneio inter-lares organizado pelo Equipamento Social Salvador Brandão pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia e nos II Jogos tradicionais, atividade inserida no mês do idoso.

Também as saídas externas no Verão e que se traduzem por pequenos passeios a locais de interesse cultural e social também tiveram uma grande expressão, envolvendo um número considerável de utentes.

Ações de Sensibilização/Ações de Formação

De acordo com o Plano de formação planeado para 2018 foram ministradas algumas ações de sensibilização/formação, dirigidas aos diferentes profissionais ao serviço tendo para tal contado com o apoio da empresa de formação CELF e CEFPI – Centro Qualifica e também de alguns Técnicos que colaboram com a Instituição.

Gráfico 4

15 Manipulador de alimentos (2H)

25Cuidados com a pessoa infectada com MSRA (1H)

Ações de Sensibilização (número de funcionários abrangidos)

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Gráfico 5

Assistência Espiritual e Culto

Em 2018 e à semelhança dos anos anteriores, deu-se continuidade à atividade espiritual, contando com a habitual colaboração do Senhor Padre Fernando Queirós, através da celebração semanal da Eucaristia e da recitação do Terço, na Capela da Instituição, respeitando sempre as ideologias religiosas de cada utente.

15 RVC - 9º ano (50H)

32Plano de

Emergência com Simulacro (4H)

19Primeiros

Socorros (25H)

16 Processador de

Texto -funcionalidades

avançadas(25H)

Ações de Formação(Nº de funcionários abrangidos)

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CENTRO DE DIA (CD)

Em Centro de Dia verificou-se um ligeiro decréscimo nos pedidos de admissão e saída desta resposta social. Na maioria dos casos pelo facto de os utentes que frequentaram esta resposta social serem cada vez mais dependentes e com idade cada vez mais avançada a sua saída culminou com a entrada em ERPI ou em SAD.

Em 2018 e atendendo às necessidades dos utentes que frequentaram esta resposta social, foram prestados os seguintes serviços:

O apoio psicossocial em Centro de Dia, tal como nas restantes respostas sociais, continua a assumir um lugar de destaque em termos de intervenção, norteando o acompanhamento dado aos utentes e seus familiares.

Caracterização Centro de Dia 2017 2018

Utentes que ingressaram 13 (9M;4H) 5 (4M; 1H) Utentes que saíram 17 (8M;9H) 11 (8M; 3H) Lista de Espera 0 0 Atendimentos (inscrições)/Informações 137 62 Apoio Psicossocial (presencial ou telefónico) 154 350

Corte/arranjo de cabelo; 21

Transporte; 21

Animação e Socialização;

21Higiene

Pessoal; 8

Tratamento de roupas; 2

Alimentação; 21

Apoio Psicossocial;

21

Serviços prestados em Centro de Dia

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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Nesta Resposta Social pode constar-se que, em 2018, o fluxo de entradas e saídas sofreu um ligeiro decréscimo comparativamente com o ano anterior, não havendo grande oscilação entre o número de utentes que ingressou e saiu da resposta social. No que respeita às saídas da resposta social, a maioria dos casos deveu-se ao ingresso em ERPI e ao falecimento dos utentes.

Tal como nas outras respostas sociais, o apoio psicossocial é basilar a todo o trabalho de intervenção e proximidade realizado com os utentes e suas famílias, podendo o mesmo decorrer nas instalações da Instituição ou no domicílio do utente.

Os serviços que são disponibilizados a todos os utentes desta Resposta Social estão espelhados no gráfico seguinte, sendo os serviços mais procurados a alimentação e a higiene pessoal.

8 Higiene Pessoal

13Alimentação

19Animação e Socialização

19 Consultas e

saídas exterior

19 Apoio

Psicossocial

Serviços prestados em S.A.D.

Caracterização S.A.D. 2017 2018

Utentes que ingressaram 11 (6H;5M) 9 (3H; 6M) Utentes que saíram 15 (6H;9M) 9 (3H; 6M) Lista de Espera 0 0 Atendimentos/ (inscrições)/Informações 25 98 Apoio Psicossocial (presencial ou telefónico)

123 106

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CRECHE

Este equipamento social destina-se à prestação de serviços em condições adequadas ao desenvolvimento harmonioso e global da criança, cooperando com as famílias em todo o processo educativo. Tem como objetivo a prestação de serviços de apoio à infância na resposta social de Creche, para crianças com idades até aos trinta e seis meses.

A resposta social Creche é um serviço vocacionado para o desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe atividades educativas e de apoio à família. A Creche destina-se a utentes de ambos os sexos. Para alcançar os seus objetivos de desenvolvimento integral dos utentes, a creche atenderá de modo específico as áreas de desenvolvimento psicomotor, psicossocial, cognitivo e comunicação.

A resposta social creche tem como objetivos:

• Proporcionar o atendimento individualizado/ personalizado da criança num clima de segurança afetiva e física, que contribua para o seu desenvolvimento integral.

• Assegurar os cuidados de higiene e alimentação adequados à idade da criança. • Desenvolver uma colaboração com a família através da partilha de cuidados e

responsabilidades durante todo o processo de desenvolvimento e evolução da criança. • Colaborar na despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidade e promover a

melhor orientação e encaminhamento das situações detetadas. • Promover o desenvolvimento de situações afetuosas que ajudem a criança a desenvolver

sentimentos de segurança, estabilidade e regularidade. • Ajudar na construção de normas individuais e sociais necessárias ao desenvolvimento de

padrões comportamentais equilibrados.

Para a valência creche, o Lar Santa Isabel tem um acordo de Cooperação com a Segurança Social para 33 crianças, mas a 31 de Dezembro de 2018 frequentavam 35 crianças. As atividades tiveram como ponto de partidao projeto Educativo «A brincar vamos pintar o futuro» e com ele o propósito principal de sensibilizar toda a comunidade para a Missão do Lar Santa Isabel – Ser Solidário. Esta resposta educativa tem ainda o apoio do Nutricionista da Instituição, de estagiários de Nutrição e de tecnologia da saúde do Colégio de Gaia. Com este projeto, pretendemos criar e estabelecer múltiplas relações entre adultos e crianças e concretizar a finalidade do nosso projeto, que é a aprendizagem. O objetivo final do mesmo é o desenvolvimento mental, físico, social e emocional dos utentes, com vista a apoiar a sua realização pessoal futura como cidadãos. Acreditamos que um passo importante para atingir este objetivo é apostar numa aprendizagem ativa, ao mesmo tempo que incentivamos o envolvimento das famílias e da comunidade, bem como o empenho dos educadores neste projeto comum.

O Projeto Educativo da creche com o título “A Brincar vamos pintar o futuro” contemplou os três projetos de sala, adaptados a cada uma das faixas etárias:

• Na sala amarela: “Brinco…Descubro”; • Na sala azul: “A brincar conheço o que me rodeia”; • Na sala verde: “A brincar e a pintar vamos crescer”.

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Comemorações

ü Dia de Reis festejado num dia repleto de atividades lúdicas e pedagógicas, envolvendo os utentes com materiais próprios para realizar uma coroa individual e personalizada ao gosto de cada um;

ü Dia do Amigo festejado com a realização de uma lanterna luminosa e decorada a gosto; ü Dia da Mulher; ü Dia do Pai festejado com a participação de todos os progenitores numa aula de ioga com

a professora Inês; ü Dia da Mãe preenchido com uma animada aula de música, dinamizada pela professor

Tatiana, onde as mães puderem participar num ambiente animado preenchido de movimentos corporais que encheram de dinamismo a sala Arco-irís;

ü Páscoa; ü Natal comemorado num lanche convívio entre utentes e funcionários; ü Carnaval festejado com um cortejo aos utentes do Lar, animando, deste modo, os idosos; ü Festas de aniversários das crianças, onde estas apagam as velas na presença dos

familiares e dos colegas, partilhando um lanche entre todos; ü Dia do Idoso; ü Dia Mundial da Criança; ü Festas populares, onde os utentes festejam o dia de São João num ambiente ao ar livre,

onde o clima de verão já se faz sentir; ü Festa de encerramento do ano letivo, caracterizada quer por 2 atuações das crianças

para os familiares onde as emoções e as despedidas têm o seu auge, quer pela entrega das cartolas e do diploma que marcam a conclusão deste percurso tão curto;

Atividades

ü Componente letiva: atividades pedagógicas; cognitivas; de socialização; expressivas e psicomotoras, respeitando o Projeto pedagógico da Creche;

ü Componente de apoio à família: alimentação; higiene e prolongamento de horário; ü Passeios e visitas de estudo, como, por exemplo, idas anuais ao Circo, promovidas pela

Instituição Montepio. Note-se que as referidas atividades destinam-se somente aos utentes que frequentam a sala dos 1 e 2 anos;

ü Jogos, percursos e atividades no exterior, proporcionando o aperfeiçoamento da área sensorial;

ü Dramatizações, histórias e danças de roda num ambiente repleto de emoções; ü Atividades diversas no exterior das instalações com os profissionais e os encarregados de

educação, como foi o caso da Comemoração dos 85 anos do Lar, festejado com largada de balões pelas crianças da creche, numa tarde de convívio onde o Porco no espeto integrou o menu principal e os insufláveis motivo de diversão dos mais pequenos;

ü Festas com os pais animadas com músicas, coreografias e lanches partilhados, de modo a oportunizar um convívio entre a Instituição e a família;

ü Plantação de árvores na comemoração do Dia da Árvore com a colaboração dos pais num clima familiar e de respeito para com o ambiente;

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ü Exposições temáticas, colocando ao alcance dos familiares as futuras atividades a ter lugar na Creche, para, querendo, participarem;

ü Observações paisagísticas, como, por exemplo, visitas aos jardins do Lar, proporcionando aos utentes um contacto direto com as diversas árvores de fruto e alimentando diariamente, com a ajuda das Educadoras, alguns pequenos animais como é o caso dos gatos;

ü Exploração do “Cantinho dos avós” que é realizada semanalmente com atividades correspondentes ao plano pedagógico de sala;

ü Atividades extra-curriculares, como a música e o yoga, a terem lugar semanalmente à segunda e à terça-feiras, respetivamente, com profissionais da Escola Qieduka

Caracterização Creche 2017 2018

1) Utentes que ingressaram 22 12 Sala Amarela 12 7 Sala Azul 3 2 Sala Verde 7 3

2) Utentes que saíram 14 19 Sala Amarela 5 3 Sala Azul 1 1 Sala Verde 12 12

3) Lista de espera 19 22 4) Atendimentos/inscrições/informações 143 121 5) Aulas de música 26 26 6) Aulas de Ioga 26 26 7) Atividades orientadas 130 130 8) Cantinho dos avós 26 32

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CONTAS

Em conformidade com o estabelecido no Estatuto do Lar de Santa Isabel, nos termos da aliena b) do número 1 do artigo 51.º, a Direção apresenta o relatório e contas para apreciação do ano económico de 2018.

Neste exercício, a atual Direção monitorou as ações desenvolvidas e realizou alguns ajustes em algumas rubricas/setores.

Ao nível dos rendimentos, destaca-se:

1. O aumento expressivo na rúbrica de mensalidades.

Ao nível dos gastos, salienta-se:

1. Aumento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas; 2. Aumento dos fornecimentos e serviços externos; 3. Aumento dos gastos com o pessoal.

Apresentamos mapas de pormenor com informação relevante que permitirá uma melhor compreensão e análise.

>> RENDIMENTOS

Os rendimentos e réditos obtidos, no período em análise, perfizeram um total de 1.879.866,13 euros,

distribuído pelas grandes rubricas:

RENDIMENTOS E RÉDITOS 2018 2017 Prestações de serviços 1.127.257,93 € 995.420,19 € Subsídios à Exploração 706.663,77 € 711.051,01 € Reversões 72,00 € 12.379,02 € Outros rendimentos e ganhos 45.118,26 € 79.821,26 € Juros e outros rendimentos 754,17 € 1.450,17 € TOTAL 1.879.866,13 € 1.800.121,65 €

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Detalhe dos Rendimentos

2018 2017 7 RENDIMENTOS 1.879.866,13 € 1.800.121,65 € 72 Prestações de serviços 1.127.257,93 € 995.420,19 €

721 Quotas dos Utilizadores 1.120.696,59 € 984.604,65 € 722 Quotizações e Jóias 6.561,34 € 10.815,54 € 725 Serviços Secundários 0,00 € 0,00 € 726 Descontos e Abatimentos 0,00 € 0,00 €

75 Subsídios à exploração 706.663,77 € 711.051,01 € 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 667.184,60 € 678.635,02 € 752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 0,00 € 753 Doações e Heranças 11.157,04 € 13.212,51 € 754 Legados e Espólio 28.322,13 € 19.203,48 €

76 Reversões 72,00 € 12.379,02 € 762 Perdas por imparidade 72,00 € 0,00 € 763 De provisões 0,00 € 12.379,02 €

78 Outros rendimentos e ganhos 45.118,26 € 79.821,26 € 781 Rendimentos suplementares 1.368,17 € 1.557,15 € 784 Ganhos em inventários/sinistros 0,00 € 0,00 € 788 Outros 43.750,09 € 78.264,11 €

79 Rendimentos e ganhos de financiamento 754,17 € 1.450,17 € 791 Juros obtidos 754,17 € 1.450,17 €

>> GASTOS

Os gastos e perdas ocorridos no período em análise perfizeram um total de 1.876.566,61 euros,

distribuídos pelas seguintes grandes rubricas:

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

2018

2017

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GASTOS 2018 2017 CMVMC 192.956,73 € 182.222,59 € Fornecimentos e Serviços Externos 215.317,48 € 206.499,47 € Pessoal 1.368.119,08 € 1.278.020,23 € Gastos Depreciação e Amortização 92.623,37 € 88.061,30 € Perdas por Imparidade 3.221,16 € 22.651,14 € Provisões do Período 0,00 € 0,00 € Outros Gastos e Perdas 4.328,79 € 2.774,19 € Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 € 0,00 € TOTAL 1.876.566,61 € 1.780.228,92 €

Detalhe dos Gastos

2018 2017 6 GASTOS 1.876.566,61 € 1.780.228,92 € 61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 192.956,73 € 182.222,59 € 612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 192.956,73 € 182.222,59 € 62 Fornecimentos e serviços externos 215.317,48 € 206.499,47 € 621 Subcontratos 0,00 € 0,00 € 622 Serviços especializados 57.247,69 € 62.770,03 €

6221 Trabalhos especializados 8.826,02 € 8.219,33 € 6222 Publicidade e propaganda 3.409,45 € 777,48 € 6223 Vigilância e segurança 1.198,64 € 1.320,34 € 6224 Honorários 21.316,67 € 20.604,00 € 6225 Comissões 0,00 € 143,54 €

0,00 €200.000,00 €400.000,00 €600.000,00 €800.000,00 €

1.000.000,00 €1.200.000,00 €1.400.000,00 €1.600.000,00 €

2018

2017

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6226 Conservação e reparação 21.564,44 € 30.183,99 € 6227 Encargos Bancários 932,47 € 1.521,35 € 6228 Outros 0,00 € 0,00 €

623 Materiais 9.977,03 € 7.292,60 € 6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 4.313,59 € 3.454,95 € 6232 Livros e documentação técnica 0,00 € 0,00 € 6233 Material de escritório 2.936,11 € 1.649,17 € 6234 Artigos para oferta 392,46 € 276,48 € 6238 Outros 2.334,87 € 1.912,00 €

624 Energia e fluídos 120.531,22 € 111.677,07 € 6241 Eletricidade 36.776,95 € 37.644,46 € 6242 Combustíveis 66.263,48 € 55.882,42 € 6243 Água 17.490,79 € 18.150,19 € 6244 Despesas Gerais 0,00 € 0,00 € 6248 Outros 0,00 € 0,00 €

625 Deslocações, estadas e transportes 3.003,14 € 3.423,29 € 6251 Deslocações e estadas 3.003,14 € 3.423,29 € 6258 Outros 0,00 € 0,00 €

626 Serviços diversos 24.558,40 € 21.336,48 € 6261 Rendas e alugueres 396,43 € 157,19 € 6262 Comunicação 7.615,14 € 10.145,49 € 6263 Seguros 5.764,63 € 4.043,19 € 6264 Royalties 0,00 € 0,00 € 6265 Contencioso e notariado 762,25 € 75,00 € 6266 Despesas de representação 0,00 € 0,00 € 6267 Limpeza, higiene e conforto 30,00 € 30,00 € 6268 Outros serviços 9.989,95 € 6.885,61 €

63 Gastos com pessoal 1.368.119,08 € 1.278.020,23 € 632 Remunerações do pessoal 1.125.728,30 € 1.021.200,95 € 634 Indemnizações / Compensações 2.777,12 € 33.895,20 € 635 Encargos sobre remunerações 225.410,94 € 202.422,69 € 636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 18.478,19 € 17.278,78 € 637 Gastos de Ação Social 2.549,86 € 2.327,16 € 638 Outros gastos com o pessoal -6.825,33 € 895,45 €

64 Gastos de depreciação e amortização 92.623,37 € 88.061,30 € 642 Ativos fixos tangíveis 88.919,93 € 84.359,09 € 643 Ativos intangíveis 3.703,44 € 3.702,21 €

65 Perdas por imparidade 3.221,16 € 22.651,14 € 651 Em dívidas a receber 3.221,16 € 22.651,14 €

67 Provisões do Período 0,00 € 0,00 € 68 Outros gastos e perdas 4.328,79 € 2.774,19 €

681 Impostos 322,92 € 300,04 € 688 Outros 4.005,87 € 2.474,15 €

69 Gastos e perdas de financiamento 0,00 € 0,00 €

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>> PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

QUADRO RESUMO 2018 2017 TOTAL DE RENDIMENTOS 1.879.866,13 € 1.800.121,65 € TOTAL DE GASTOS 1.876.566,61 € 1.780.228,92 € EBITDA (Resultados antes depreciações, gastos financiamento e impostos) 88.277,79 € 138.876,10 €

EBIT (Resultado operacional) 1.534,83 € 16.826,36 € RESULTADO LIQUIDO 3.299,52 € 19.892,73 €

Nos termos de tudo que antecede, a Direção propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1. Que seja aprovado o relatório e contas do período de 2018;

2. Que seja efetuada a aplicação do resultado líquido 3.299,52 euros para a conta de «Resultados Transitados».

Vila Nova de Gaia, 27 de fevereiro de 2019

A Direção,

Fernando Lopes Vieira | Presidente

Manuel António Rocha Pereira | Vice Presidente

Alcina Silva Santos Silva | Secretária

Ricardo Jorge Rodrigues Matias | Tesoureiro

Benilde Alves Viana | Vogal

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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

RUBRICAS NOTAS 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Ativo

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 4 4.708.680,37 4.774.505,00

Ativos intangíveis 5 0,00 3.703,44

Investimentos financeiros 13.3 6.662,05 3.902,95

Subtotal 4.715.342,42 4.782.111,39

Ativo corrente

Inventários 6 25.193,30 24.540,70

Créditos a receber 11.1 9.021,03 8.467,36

Estado e outros entes públicos 13.1 11.856,75 7.069,17

Associados 11.1 895,04 3.144,28

Diferimentos 13.2 4.920,90 4.054,48

Outros ativos correntes 11.1 2.279,28 311,19

Caixa e depósitos bancários 11.3 270.721,45 225.180,30

Subtotal 324.887,75 272.767,48

Total do Ativo 5.040.230,17 5.054.878,87

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Fundos 13.4 -65.189,58 -65.189,58

Resultados transitados 13.4 1.348.642,27 1.376.485,81

Outras variações nos fundos patrimoniais 13.4 3.405.721,93 3.430.441,37

Subtotal 4.689.174,62 4.741.737,60

Resultado líquido do período 13.4 3.299,52 19.892,73

Total do fundo de capital 4.692.474,14 4.761.630,33

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 9 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 13.1 0,00 17.000,00

Subtotal 0,00 17.000,00

Passivo corrente

Fornecedores 11.1 60.450,28 52.508,54

Estado e outros entes públicos 13.1 42.084,07 29.941,94

Associados 11.1 170,13 57,00

Diferimentos 13.2 0,00 4.613,57

Outros passivos correntes 11.1 245.051,55 189.127,49

Subtotal

347.756,03 276.248,54

Total do Passivo

347.756,03 293.248,54

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo

5.040.230,17 5.054.878,87

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2018 2017

Vendas e serviços prestados 7 1.127.257,93 995.420,19

Subsídios, doações e legados à exploração 7 706.663,77 711.051,01

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6 -192.956,73 -182.222,59

Fornecimentos e serviços externos 8 -215.317,48 -206.499,47

Gastos com o pessoal 12 -1.368.119,08 -1.278.020,23

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 11.2 -3.149,16 -22.651,14

Provisões (aumentos/reduções) 9 0,00 12.379,02

Outros rendimentos 7 45.872,43 81.271,43

Outros gastos 13.5 -4.328,79 -2.774,19

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

95.922,89 107.954,03

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4/5 -92.623,37 -88.061,30

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

3.299,52 19.892,73

Juros e rendimentos similares obtidos 7 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 13.6 0,00 0,00

Resultados antes de impostos 3.299,52 19.892,73

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 3.299,52 19.892,73

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

RUBRICAS NOTAS 2018 2017

Vendas e serviços prestados 7 1.127.257,93 995.420,19

Custo das vendas e dos serviços prestados 6/12 -1.561.065,81 -1.460.242,82

Resultado bruto

-433.817,88 -464.822,63

Outros Rendimentos 7/13.5 752.608,20 804.701,46

Gastos de distribuição

0,00 0,00

Gastos administrativos 8/4/5 -307.940,85 -294.560,77

Gastos de investigação e desenvolvimento

0,00 0,00

Outros gastos 9/13.5 -7.549,95 -25.425,33

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

3.299,52 19.892,73

Gastos de financiamento 13.6 0,00 0,00

Resultados antes de impostos

3.299,52 19.892,73

Imposto sobre o rendimento do período

0,00 0,00

Resultado líquido do período

3.299,52 19.892,73

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES 2018

RUBRICAS NOTAS CRECHE ERPI SAD CD

Vendas e serviços prestados 7 59.597,32 1.007.643,81 26.877,82 33.138,98

Custo das vendas e dos serviços prestados 6/12 -194.435,15 -1.166.472,30 -107.016,07 -93.152,29

Resultado bruto

-134.837,83 -158.828,49 -80.138,25 -60.013,31

Outros Rendimentos 7/13.5 118.842,33 542.375,67 75.697,76 15.692,44

Gastos de distribuição

0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos administrativos 8/4/5 -52.081,42 -212.386,80 -21.760,92 -21.711,71

Gastos de investigação e desenvolvimento

0,00 0,00 0,00 0,00

Outros gastos 9/13.5 -797,34 -5.872,08 -547,93 -332,60

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

-68.874,26 165.288,30 -26.749,34 -66.365,18

Gastos de financiamento 13.6 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultados antes de impostos -68.874,26 165.288,30 -26.749,34 -66.365,18

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado líquido do período -68.874,26 165.288,30 -26.749,34 -66.365,18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES 2017

RUBRICAS NOTAS CRECHE ERPI SAD CD

Vendas e serviços prestados 7 49.053,76 881.503,77 26.698,17 38.164,49

Custo das vendas e dos serviços prestados 6/12 -213.745,33 -1.062.879,65 -100.778,82 -82.839,02

Resultado bruto

164.691,57 -181.375,88 -74.080,65 -44.674,53

Outros Rendimentos 7/13.5 128.984,43 585.607,60 74.479,44 15.629,99

Gastos de distribuição

0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos administrativos 8/4/5 -47.176,62 -214.419,08 -17.531,63 -15.433,44

Gastos de investigação e desenvolvimento

0,00 0,00 0,00 0,00

Outros gastos 9/13.5 -4.711,57 -16.028,45 -2.811,06 -1.874,25

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

-87.595,33 173.784,19 -19.943,90 -46.352,23

Gastos de financiamento 13.6 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultados antes de impostos -87.595,33 173.784,19 -19.943,90 -46.352,23

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado líquido do período -87.595,33 173.784,19 -19.943,90 -46.352,23

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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO)

RUBRICAS NOTAS 2018 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes e utentes 1.146.992,18 997.195,73

Pagamentos a fornecedores -471.184,37 -455.801,71

Pagamentos ao pessoal -872.860,89 -839.241,94

Caixa gerada pelas operações -197.053,08 -297.847,92

Outros recebimentos/pagamentos 263.170,59 347.249,72

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 66.117,51 49.401,80

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -22.732,67 -14.712,89

Ativos intangíveis 0,00 -12.881,36

Investimentos financeiros -2.924,81 -2.110,41

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 611,12 178,40

Subsídios ao investimento 4.470,00 0,00

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) -20.576,36 -29.526,26

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3) 0,00 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 45.541,15 19.875,54

Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00

Caixa e seus equivalentes no início de período 225.180,30 205.304,76

Caixa e seus equivalentes no fim de período 270.721,45 225.180,30

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ANEXO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 1.1. Designação da entidade: LAR DE SANTA ISABEL (LSI) 1.2. Sede: Rua Santa Isabel, 53, Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia 1.3. Natureza da atividade: O LAR DE SANTA ISABEL é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Instituição Particular de Solidariedade Social com estatutos próprios aprovados. Tem como objetivo a concessão de bens, a prestação de serviços e outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente, nos seguintes domínios: a) Apoio à infância através das respostas sociais de Creche; b) Apoio às pessoas idosas com as respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de convívio, Cuidados continuados integrados e outras. 1.4. Tal como prevê a NCRF-ESNL, sempre que não esteja previsto algum aspeto particular recorre-se supletivamente às restantes normas do SNC. 1.5. Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidade de euro. 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o sistema de normalização contabilística para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 09 de março de 2011. Instrumentos legais da NCRF-ESNL: Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho NCRF-ESNL Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho - Modelos de Demonstrações Financeiras Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho - Código de Contas Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho Portaria n.º 105/2011, de 14 de março - Modelos de Demonstrações Financeiras; Portaria 106/2011, de 14 de março – Código de Contas; Aviso n.º 6726 – B/2011 – 14 de março – NCRF-ESNL; Portaria n.º 986/2009, de 07 de setembro; Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho - SNC 2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade. No presente período não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL. 2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior. a) Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2018 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do período de 2017. 3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 3.1. Principais políticas contabilísticas: a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos do LSI, de acordo com a normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL). Ativos fixos tangíveis Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

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As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Descrição Vida útil estimada (anos)

Edifícios e outras construções 50

Equipamento básico 2-8

Equipamento de transporte 5

Equipamento administrativo 3-6

Outros ativos fixos tangíveis 2-20

A vida útil e métodos de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospetivamente na demonstração dos resultados por naturezas. As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do período em que ocorrem. O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registados na demonstração dos resultados por naturezas nas rubricas «Outros rendimentos» ou «Outros gastos». Ativos intangíveis Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações. O método de amortização utilizado foi o da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado.

Descrição Vida útil estimada (anos)

Programas de computador 3

Provisões e passivos contingentes As provisões na data do balanço, foram objeto de análise, não havendo motivo ou justificação para que fossem ajustados e estimados outros valores. Imparidade de ativos Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis da entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso). Inventários Mercadorias e matérias-primas As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável liquido, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio, fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente. Rendimento O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou, a receber. O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber. O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

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· O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; · É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para Entidade; · Os gastos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade. O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade. Imposto sobre o rendimento O tratamento contabilístico dos impostos sobre o rendimento é pelo método do imposto a pagar. Para as finalidades deste capítulo, o termo «imposto sobre o rendimento» inclui todos os impostos baseados em lucros tributáveis incluindo as tributações autónomas, que sejam devidas em qualquer jurisdição fiscal. Reconhecimento e mensuração Os impostos sobre o rendimento para períodos correntes e anteriores devem, na medida em que não estejam pagos, ser reconhecidos como passivos. Se a quantia já paga com respeito a períodos correntes e anteriores exceder a quantia devida para esses períodos, o excesso deve ser reconhecido como um ativo. Os passivos (ativos) por impostos sobre o rendimento dos períodos correntes e anteriores devem ser mensurados pela quantia que se espera que seja paga (recuperada de) às autoridades fiscais, usando as taxas fiscais (e leis fiscais) aprovadas à data do balanço. As quantias de impostos sobre o rendimento relacionadas com as transações correntes ou outros acontecimentos geradores de imposto no período, devem ser contabilizadas como um gasto a afetar os resultados. Instrumentos financeiros Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas. A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – P FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral. Em termos contabilísticos, as comparticipações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às caraterísticas do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes. De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indeminização ao trabalhador. Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro. O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor. Associados e outras dívidas de terceiros As dívidas dos associados estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade. As dívidas de «outros terceiros» encontram-se mensuradas ao custo. As dívidas de associados ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

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Fornecedores e outras dívidas a terceiros As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo. As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. Periodizações As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outros ativos correntes», «Outros passivos correntes» e «Diferimentos». Caixa e depósitos bancários Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis. Benefícios de empregados Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, complementos de trabalho noturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémio de assiduidade, fornecimento de alimentação, subsídio de férias e de natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento. De acordo com a legislação laboral aplicável o direito a férias e subsídio de férias, relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. Principais pressupostos relativos ao futuro As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos do LSI. Principais fontes de incerteza das estimativas Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 3.2. Correção de erros de períodos anteriores Foram efetuadas diversas correções com reporte a períodos anteriores e que correspondem ao que deveria ter sido reconhecido nesses períodos, através da sua «reexpressão». 4. Ativos fixos tangíveis a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas. b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos. c) A vida útil foi determinada de acordo com a expectativa da afetação do desempenho. A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, os abates, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, desenvolvido de acordo com o seguinte quadro:

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Descrição 2017 Adições Abate 2018

Terrenos e recursos naturais 2.438.693,45 0,00 0,00 2.438.693,45 Edifícios e outras construções 3.216.559,40 0,00 0,00 3.216.559,40 Equipamento Básico 517.190,63 20.766,54 -17.668,06 520.289,11 Equipamento de Transporte 94.381,06 0,00 0,00 94.381,06 Equipamento Administrativo 106.731,15 1.047,02 0,00 107.778,17 Outros ativos tangíveis 176.589,96 1.281,74 0,00 177.871,70 Ativo Fixo Tangível Bruto 6.550.145,65 23.095,30 17.668,06 6.555.572,89 Depreciações Acumuladas -1.775.640,65 -88.919,93 17.668,06 1.846.892,52 Ativo Fixo Tangível Líquido 4.774.505,00 -65.824,63 0,00 4.708.680,37

5. Ativos intangíveis a) Os ativos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações acumuladas. b) As amortizações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos.

Descrição 2017 Adições Abate 2018

Programas de Computador 11.107,92 0,00 0,00 11.107,92 Outros Ativos Intangíveis 338.195,53 0,00 0,00 338.195,53 Ativo Intangível Bruto 349.303,45 0,00 0,00 349.303,45 Amortizações Acumuladas 345.600,01 3.703,44 0,00 349.303,45 Ativo Intangível Líquido 3.703,44 -3.703,44 0,00 0,00

6. Inventários Mercadorias e matérias-primas As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio como fórmula de custeio. O sistema de inventário utilizado é o intermitente. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os inventários da entidade, detalham-se conforme quadro que se segue:

Rubricas 2018 2017

Mercadorias 0,00 0,00

Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 25.193,30 24.540,70

Total 25.193,30 24.540,70

Quantia de inventários reconhecida como gastos durante o período Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, detalham-se conforme quadro que se segue:

2018 2017

Saldo Inicial 24.540,70 28.166,60

Compras 239.095,03 223.283,65

Regularizações e Reclassificações -45.485,70 -44.686,96

Saldo Final 25.193,30 24.540,70

Gastos no período 192.956,73 182.222,59

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7. Rendimentos Quantia de cada categoria de rédito reconhecida durante o período:

Descrição 2018 2017

Prestação de Serviços

Mensalidades dos Utentes e outros 1.120.696,59 984.604,65

Quotas e Joias 6.561,34 10.815,54

Subtotal 1.127.257,93 995.420,19

Subsídios, doações e legados à exploração

Instituto da Segurança Social, I.P. 662.184,60 650.627,45

IEFP 0,00 27.257,57

Município de Vila Nova de Gaia 5.000,00 0,00

Junta de Freguesia 0,00 750,00

Banco Alimentar 11.077,04 13.162,51

Outras Entidades 80,00 50,00

Legados e Espólio 28.322,13 19.203,48

Subtotal 706.663,77 711.051,01

Reversões

De Provisões 0,00 12.379,02

De Perdas Por Imparidade 72,00 0,00

Subtotal 72,00 12.379,02

Outros Rendimentos

Rendimentos suplementares 1.368,17 1.557,15

Correções relativas a períodos anteriores 6.141,16 5.354,82

Imputação de subsídios ao investimento 29.189,44 28.854,19

Restituição de impostos 647,43 363,20

Donativos 7.772,06 43.691,90

Subtotal 45.118,26 79.821,26

Juros

De depósitos 754,17 1.450,17

Subtotal 754,17 1.450,17

Total dos Rendimentos 1.879.866,13 1.800.121,65

8. Fornecimentos e Serviços Externos Quantia de cada categoria durante o período 2018 e 2017:

Descrição 2018 2017

Subcontratos 0,00 0,00

Serviços especializados 57.247,69 62.770,03

Materiais 9.977,03 7.292,60

Energia e fluídos 120.531,22 111.677,07

Deslocações, estadas e transportes 3.003,14 3.423,29

Serviços diversos 24.558,40 21.336,48

Total 215.317,48 206.499,47

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9. Provisões, passivos contingentes As provisões estão reconhecidas tendo em conta o parágrafo 13 da NCRF 21: a) A entidade tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento passado; b) Seja provável que um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos necessários para liquidar a obrigação; c) Possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Anulou-se a estimativa, dado a conclusão do processo e às obrigações geradas.

Descrição 2017 Aumentos Diminuições 2018

Outras provisões 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Imposto sobre o rendimento Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): “As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;” 11 Instrumentos financeiros Políticas contabilísticas Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros foram as do custo. 11.1. Fornecedores, outros passivos correntes, associados e créditos a receber Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as rubricas de fornecedores, outros passivos correntes, associados e créditos a receber, apresentavam a seguinte decomposição:

Descrição

2018 2017

Ativos financeiros mensurados ao

custo

Perdas por imparidade acumuladas

Total Ativos financeiros

mensurados ao custo

Perdas por imparidade acumuladas

Total

Ativos

Associados 26.695,34 25.800,30 895,04 25.795,42 22.651,14 3.144,28

Créditos a receber 9.021,03 0,00 9.021,03 8.467,36 0,00 8.467,36

Outros ativos correntes 2.279,28 0,00 2.279,28 311,19 0,00 311,19

Total do ativo 37.995,65 25.800,30 12.195,35 34.573,97 22.651,14 11.922,83

Passivos

Fornecedores 60.450,28 0,00 60.450,28 52.508,54 0,00 52.508,54

Associados 170,13 0,00 170,13 57,00 0,00 57,00

Outros passivos correntes 245.051,55 0,00 245.051,55 189.127,49 0,00 189.127,49

Total do passivo 305.671,96 0,00 305.671,96 241.693,03 0,00 241.693,03

11.2. Reconhecimento das perdas por imparidade de dívidas a receber O cálculo é efetuado de acordo com a antiguidade da dívida.

2018

Perdas por imparidade do

período Reversões por

imparidade Total

Associados 25.872,30 72,00 25.800,30

Total 25.872,30 72,00 25.800,30

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2017

Perdas por imparidade do

período Reversões por

imparidade Total

Associados 22.651,14 0,00 22.651,14

Total 22.651,14 0,00 22.651,14

11.3. Caixa e depósitos bancários Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de «Caixa» e «Depósitos bancários» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição 2018 2017

Caixa 1.054,13 932,38

Depósitos à ordem 169.667,32 124.247,92

Depósitos a prazo 100.000,00 100.000,00

Total 270.721,45 225.180,30

12. Benefícios dos empregados O número médio de membros dos Órgãos Sociais, nos períodos de 2018 e 2017, foi de 11 membros. De acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS, os Órgãos Sociais não auferiram qualquer remuneração em 2018. O número médio de pessoas ao serviço do LSI em 2018 foi de 108 e em 2017 foi de 106. Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Descrição 2018 2017

Remunerações aos Órgãos Sociais 0,00 0,00

Remunerações ao pessoal 1.125.728,30 1.021.200,95

Indemnizações 2.777,12 33.895,20

Encargos sobre as Remunerações 225.410,94 202.422,69

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 18.478,19 17.278,78

Gastos de Ação Social 2.549,86 2.327,16

Outros Gastos com o Pessoal -6.825,33 895,45

Total 1.368.119,08 1.278.020,23

O sinal da rubrica “Outros Gastos com o Pessoal” encontra-se com sinal contrário motivado pelo acerto/apuramento da estimativa das férias e subsídio de férias no final do ano, vencidas a 01.01.2018. 13. Outras informações 13.1. Estado e outros entes públicos Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição 2018 2017

Ativo

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 11.856,75 7.069,17

Total 11.856,75 7.069,17

Passivo

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) 7.794,68 5.658,29

Contribuições para a Segurança Social 33.539,52 41.030,12

Fundo de Compensação do Trabalho 749,87 253,53

Total 42.084,07 46.941,94

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13.2. Diferimentos Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de «Diferimentos» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição 2018 2017

Gastos a Reconhecer

Seguros 3.077,03 2.415,51

Serviços especializados 1.687,15 1.638,97

Encargos com saúde 156,72 1.638,97

Total 4.920,90 4.054,48

Rendimentos a Reconhecer

Utentes 0,00 4.613,57

Total 0,00 4.613,57

13.3. Investimentos Financeiros Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de «Investimentos Financeiros» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição 2018 2017

Outros Investimentos Financeiros

Fundo Reestruturação Setor Solidário 628,05 628,05

Fundo de Compensação do Trabalho 6.034,00 3.274,90

Total: 6.662,05 3.902,95

13.4. Fundos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica dos «Fundos patrimoniais» apresentava a seguinte decomposição:

2018

Descrição Saldo Inicial Reexpressão Aumentos Diminuições Saldo Final

Fundos -65.189,58 0,00 0,00 0,00 -65.189,58

Resultados transitados 1.376.485,81 -47.736,27 19.892,73 0,00 1.348.642,27

Outras variações nos fundos patrimoniais 3.430.441,37 0,00 4.470,00 -29.189,44 3.405.721,93

Resultado líquido do período 19.892,73 0,00 3.299,52 -19.892,73 3.299,52

Total 4.761.630,33 -47.736,27 27.662,55 -49.082,17 4.692.474,14

Reexpressão: Variação de correções realizadas referente a períodos anteriores.

2017

Descrição Saldo Inicial Reexpressão Aumentos Diminuições Saldo Final

Fundos -65.189,58 0,00 0,00 0,00 -65.189,58

Resultados transitados 1.377.217,97 -30.814,05 30.081,89 0,00 1.376.485,81

Outras variações nos fundos patrimoniais 3.467.910,39 -8.614,83 0,00 -28.854,19 3.430.441,37

Resultado líquido do período 30.081,89 0,00 19.892,73 -30.081,89 19.892,73

Total 4.810.020,67 -39.428,88 49.974,62 -58.936,08 4.761.630,33

Reexpressão: Variação de correções realizadas referente a períodos anteriores. 13.5. Outros gastos Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica dos «Outros gastos» apresentava a seguinte decomposição:

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Descrição 2018 2017

Impostos 322,92 300,04

Donativos 80,00 0,00

Quotizações 558,00 558,00

Correções períodos anteriores 3.241,58 1.495,51

Outros não especificados 126,29 420,64

Total: 4.328,79 2.774,19

13.6. Gastos de Financiamento Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica dos «Gastos de financiamento» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição 2018 2017

Juros e gastos similares suportados

Juros suportados 0,00 0,00

Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00

Outros gastos e perdas de financiamento 0,00 0,00

Total: 0,00 0,00

14. Divulgações exigidos por outros diplomas A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. Nos termos do artigo 210º do Código Contributivo, publicado pela Lei nº 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 15. Acontecimentos após a data do balanço Após a data do Balanço, não temos conhecimento de tenha ocorrido algo de relevante, que possa afetar os ativos e passivos das demonstrações financeiras do período. As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas pela Direção e autorizadas para emissão em 27 de fevereiro de 2019. O Contabilista Certificado, Nuno Daniel Pinto Barbosa

A Direção,

Fernando Lopes Vieira | Presidente

Manuel António Rocha Pereira | Vice Presidente

Alcina Silva Santos Silva | Secretária

Ricardo Jorge Rodrigues Matias | Tesoureiro

Benilde Alves Viana | Vogal

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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos da alínea b), n.º 1 do Artigo 60º dos Estatutos do Lar de Santa Isabel, vem o Conselho Fiscal apresentar o relatório da sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o Relatório e Contas, proposta pela Direção, em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Assim, atendendo ao Relatório e Contas e documentação de suporte apresentados pela Direção, procedemos:

- à verificação da observância da lei e do cumprimento dos Estatutos do Lar de Santa Isabel;

- à verificação financeira do Lar de Santa Isabel;

- à verificação periódica, com a profundidade e extensão consideradas adequadas aos documentos e registos contabilísticos;

- à apreciação do Relatório que sintetiza as atividades desenvolvidas no ano de 2018;

- à apresentação das Contas, através da verificação do Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Anexo às Demonstrações Financeiras do ano de 2018.

Parecer

A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que o Relatório e Contas do exercício de 2018, proposto pela Direção, satisfaz as disposições legais e estatutárias e reflete a atividade desenvolvida e a situação financeira do Lar de Santa Isabel, pelo que somos de parecer que:

- seja aprovado o Relatório e Contas do Exercício de 2018;

- seja aprovada a proposta de aplicação do Resultado Líquido do Exercício de € 3 299,52 (três mil, duzentos e noventa e nove euros, cinquenta e dois cêntimos) para Resultados Transitados.

Vila Nova de Gaia, doze de março de dois mil e dezanove.

Severino da Silva Pereira | Presidente

Cláudia Vanessa da Silva Rodrigues Pereira | Vogal

Manuel Bernardino Alves Ferreira | Vogal