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Este documento é de uso exclusivo dos clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou utilizado para outros fins sem prévia autorização. Todos os direitos reservados © 2016 Wolters Kluwer Brasil. Release Notes Produtos: Company, Gerenciador de Aplicativos Prosoft, Folha de Pagamento, Fiscal, Contabilidade, Analisador Fiscal e Parâmetros Gerais Versão: 5.53.01 Data: 31/01/2017

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outros fins sem prévia autorização. Todos os direitos reservados © 2016 Wolters Kluwer Brasil.

Release Notes

Produtos: Company, Gerenciador de Aplicativos Prosoft, Folha de Pagamento,

Fiscal, Contabilidade, Analisador Fiscal e Parâmetros Gerais Versão: 5.53.01

Data: 31/01/2017

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Sumário

OBJETIVO ........................................................................................................................................................................1

NOVIDADES E MELHORIAS .........................................................................................................................................2

FISCAL ...........................................................................................................................................................................2 49882 - Cadastro de Terceiros (Pessoa Física) na Importação NFC-e............................................................2 50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal ..............................................................2 50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal ..............................................................3 48719/49883 - Inclusão do campo CEST no Registro 0200 do SPED Fiscal 2017 ...................................3 48719/49883 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout ..............................................................3 49465 - Melhoria no Registro C176 do SPED Fiscal .....................................................................................4 48426 - Melhoria na guia NF Complementar do Registro C113 do SPED Fiscal ....................................4 48424 - Geração do Registro E310 do Bloco E - SPED Fiscal ......................................................................5 48719 - Tabela CEST ...........................................................................................................................................5 48719 - Inclusão de Informação de CEST no cadastro de Produtos por Empresa .................................5 48719 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout ...........................................................................6 46659 - ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 66 ...............................................................6

CONTABILIDADE.............................................................................................................................................................6 43479/46643 - Simples Nacional - Inclusão de Serviços para o Exterior .......................................................6

FOLHA DE PAGAMENTO .................................................................................................................................................7 49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016 ...........................................................7 46800 - DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS ....................................................................................8

CORREÇÕES....................................................................................................................................................................9

LISTA DE RDM ..............................................................................................................................................................9

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OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações

sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa atualização do sistema.

Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

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NOVIDADES e MELHORIAS

Fiscal

49882 - Cadastro de Terceiros (Pessoa Física) na Importação NFC-e

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação em XML (NF-e, NFC e CF-e)

Foi incluído um novo parâmetro na rotina de Importação em XML a fim de permitir a inclusão do

destinatário no cadastro de terceiros no momento de uma importação de modelo NFC-e para os

casos cujo arquivo possui somente o CPF do destinatário. A partir de agora, a guia Parâmetros de

Importação, na seção Parâmetros Gerais, passa a conter a caixa de seleção “Cadastrar terceiro em NFC-e”.

Quando o parâmetro estiver selecionado e no arquivo existir somente a informação do CPF,

o sistema realizará o cadastro do destinatário como terceiros, considerando os dados f ixos,

como definido no ícone de informação.

Quando o parâmetro não estiver selecionado o destinatário somente será cadastro como

terceiro quando existir os dados “mínimos” para a realização do cadastro, tais como “CPF,

Nome, Endereço, I.E e UF”.

50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal

Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal

Foi incluído um novo parâmetro para a geração do Bloco K (Controle da produção e do estoque) do

SPED Fiscal para atender a instrução normativa RFB (Receita Federal do Brasil) número 1672 de 23

de novembro de 2016 que institui preenchimento de registros específicos para empresas de alguns

ramos de atividade. As empresas que se enquadrarem na Instrução Normativa citada, o bloco K deverá ser escriturado da seguinte forma:

Para fatos ocorridos de 01/12/2016 a 31/12/2018:

A escrituração do Bloco K fica restrita à informação dos saldos de estoque s escriturados nos registros K200 E K280.

Para fatos ocorridos a partir de 01/01/2019: A escrituração do Bloco K deverá ser completa.

Desta forma, foi incluída a opção “Gerar apenas K200/K280”, que quando acionada, serão gerados

além dos registros obrigatórios de abertura e encerramento do bloco (K000 – Abertura Bloco K, K100

– Período de Apuração do ICMS/ IPI e K990 – Encerramento do Bloco K), serão gerados também e

somente os registros K200 – Estoque Escriturado e K280 – Correções e Apontamentos – Estoque

Escriturado.

Quando estiver selecionada a opção "Gerar apenas K200/K280", não deve ser possível selecionar as demais opções disponíveis para a geração do Bloco K.

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50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal

Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal

Foi incluído um novo parâmetro para a geração do Bloco K (Controle da produção e do estoque) do

SPED Fiscal para atender a instrução normativa RFB (Receita Federal do Brasil) número 1672 de 23

de novembro de 2016 que institui preenchimento de registros específicos para empresas de alguns

ramos de atividade. As empresas que se enquadrarem na Instrução Normativa citada, o bloco K deverá ser escriturado da seguinte forma:

Para fatos ocorridos de 01/12/2016 a 31/12/2018:

A escrituração do Bloco K fica restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos registros K200 E K280.

Para fatos ocorridos a partir de 01/01/2019: A escrituração do Bloco K deverá ser completa.

Desta forma, foi incluída a opção “Gerar apenas K200/K280”, que quando acionada, serão gerados

além dos registros obrigatórios de abertura e encerramento do bloco (K000 - Abertura Bloco K, K100

- Período de Apuração do ICMS/ IPI e K990 - Encerramento do Bloco K), serão gerados também e

somente os registros K200 – Estoque Escriturado e K280 - Correções e Apontamentos - Estoque Escriturado.

Quando estiver selecionada a opção "Gerar apenas K200/K280", não deve ser possível selecionar as demais opções disponíveis para a geração do Bloco K.

48719/49883 - Inclusão do campo CEST no Registro 0200 do SPED Fiscal 2017

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

Com o intuito de adaptar o Bloco 0 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia Prático EFD-

ICMS/IPI - versão 2.0.19 de 02/05/2016, incluímos o novo campo CEST no Registro 200. Por meio deste novo campo o sistema apresenta a lista de CEST vinculados ao código NCM do produto.

48719/49883 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos

Incluídos os códigos CEST na importação de itens de mercadorias de entradas e saídas e cadastro de

produtos. Estas informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de

2017.

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49465 - Melhoria no Registro C176 do SPED Fiscal

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída para atender as

exigências do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de

janeiro de 2017.

Foi criada uma nova tela em Itens de Mercadorias e subguia Ress. ICMS S.T. que permitirá a

inserção de mais de um ressarcimento para um item de mercadoria. Essas melhorias foram

implementadas para atender a geração do Registro C176 Ressarcimento de ICMS em operações com

Substituição Tributária" a partir de janeiro de 2017.

NOTA: Esta melhoria só estará disponível para escrituração a partir de janeiro de 2017, escriturações de períodos anteriores permanecem restritas a um único registro de ressarcimento.

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos

Foram realizadas melhorias no layout de itens de mercadorias de notas fiscais de entradas e saída,

incluídos campos para importação de múltiplos registros referentes a ressarcimento ICMS S.T. Para

importação de registros anteriores a janeiro de 2017 o layout permanece da mesma forma, ou se ja, um ressarcimento por item.

A partir de janeiro de 2017 podem ser informados um registro de ressarcimento por linha, sem limitação de quantidade.

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

Efetuadas melhorias na geração do Registro C176 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia

Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de janeiro de 2017.

Incluindo a geração de novos campos e mudança da ordenação do registro anterior e permitindo a geração de múltiplos registros de ressarcimento.

NOTA: Esta alteração estará disponível a partir do layout 1.0.10 - COTEPE 01/01/2017.

48426 - Melhoria na guia NF Complementar do Registro C113 do SPED Fiscal

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída sendo criado um novo

campo chamado “Chave do Documento Eletrônico” na guia Outras informações, subguia NF Complementar.

Será apresentada a Chave do Documento Eletrônico para documentos modelo “55”, ou apresentar a Chave do conhecimento de transporte eletrônico, para documentos de modelo “57".

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Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal

Implementado o campo Chave do Documento Eletrônico para a geração do Registro C113 do SPED

Fiscal. Estas melhorias estão em conformidade com o Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de

05 de maio de 2016.

48424 - Geração do Registro E310 do Bloco E - SPED Fiscal

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

Para o período de apuração a partir de 01/01/2017, foram adicionados novos campos ao Registro E310 do Bloco E na geração do SPED Fiscal.

O Registro E310 (Apuração do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) e do ICMS Diferencial de Alíquota

(DIFAL) – UF Origem/Destino EC 87/15) conta com sete novos campos referentes ao FCP sobre

DIFAL. Além dessa inclusão outros nove campos pré-existentes foram reposicionados de forma a agrupar as informações.

Esta melhoria foi implementada para que a rotina do SPED Fiscal esteja em conformidade com o Guia Prático EFD-ICMS/IPI – versão 2.0.19 de 02/05/2016.

A Apuração do Imposto FCP não foi alterada, somente a geração do SPED FISCAL.

48719 - Tabela CEST

Fiscal > Tabelas > Tabela CEST

Foi criada a nova rotina Tabela CEST. Esta nova rotina já possui sua tabela de códigos previamente

cadastrada para os clientes efetuarem a consulta. Se houver necessidade o usuário poderá efetuar o cadastro, edição ou exclusão de novos códigos CEST.

Esta rotina foi concebida para auxiliar o usuário a executar a manutenção dos códigos CEST utilizados

no Cadastro de Produtos das Empresas e posteriormente na geração do Registro 0200 do SPED

Fiscal a partir de 2017.

48719 - Inclusão de Informação de CEST no cadastro de Produtos por Empresa

Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

Foi criada a nova Subguia CEST na rotina de cadastro de Produtos por Empresa para que seja possível informar o código CEST durante o cadastro de produtos.

Esta nova subguia identifica as seguintes informações:

Código CEST

Anexo

Início e fim do vínculo

Início e fim da validade

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Descrição

Na funcionalidade de Alteração em Lote do cadastro de Produtos por Empresa também foi incluída

uma nova opção de Código CEST que permite efetuar a alteração em lote deste código. Estas

informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de 2017.

Cópia de Produto

A partir de agora é possível efetuar a cópia de produtos de uma empresa para outras incluindo os

vínculos utilizando pelo código CEST para que não seja necessária a inclusão manual destes registros

Consulta de Log

Melhoramos também a consulta de Log na alteração em lote para que sejam apresentadas as alterações do Código CEST e a data de início dos vínculos dos produtos.

48719 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos

Incluídos os códigos CEST na importação de itens de mercadorias de entradas e saídas e cadastro de

produtos. Estas informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de

2017.

46659 - ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 66

Fiscal > Tabelas > Tabela CST PIS/COFINS

Realizada adequação da rotina Tabela CST PIS/COFINS para atender as mudanças disponibilizadas

pela Receita Federal do CST 60 ao 66 na tabela 4.3.9 - Tabela de alíquotas de créditos presumidos da

agroindústria e do CST 02 na tabela .3.10 - Produtos sujeitos a incidência monofásica da contribuição

social e a alíquotas diferenciadas.

A rotina foi alterada para permitir a inserção de novos códigos de situação tributária (CST), caso não

existam cadastrados no sistema. Ao cadastrar um código com informações inválidas ou faltantes será apresentada mensagem de alerta.

A rotina também foi alterada para permitir a manutenção no campo “Fim da Escrituração” para os

registros fixos do sistema.

Contabilidade

43479/46643 - Simples Nacional - Inclusão de Serviços para o Exterior

Em conformidade com a lei complementar 147, de agosto de 2014, as tabelas do Simples Nacional

foram adequadas, passando a considerar, separadamente, as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes de exportação.

Rotina Cálculo do Simples Nacional (IRJ01310) - Exercício 2017, apresentará as colunas:

Total de Receitas Internas e Total de Receitas Externas, assim como os campos Receita

Interna e Externa e Receita Majorada Interna e Externa.

Rotina Tabela do Simples Nacional (PRG020700) - ao selecionar o Exercício Superior ou igual a 2015 apresentará a coluna Alíquota Exterior.

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Devido as alterações nos códigos SINAC (009 e 026) as rotinas do módulo Fiscal, listadas abaixo,

foram impactadas de forma que passam a não permitir movimentações vinculadas a estes códigos,

uma vez que a partir desta atualização as rotinas passam a identificar as receitas internas e externas por meio do código do CFOP:

Cadastro de CFOP - LFSCFOP

Escrituração de RMD - LFSDOCTORMD

Escrituração - LFSDOCTOS

Importação da NF-e Nacional em XML - LFSIMPORTNFEXML

Emissão de Livros Fiscais - LFSLIVROS

Importação de Arquivos - LFSIMPORT

Cálculo Faturamento Simples Nacional - LFSFATSIMPLESNAC

Para obter mais detalhes sobre as alterações consulte os manuais:

Contábil/ Imposto de Renda PJ/ Processamentos/ Cálculo Simples Nacional

Parâmetros Gerais/ Tabelas Oficiais/ Tabelas Federais/ Tabela Simples Nacional

Folha de Pagamento

49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016

Previdência Privada

Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Benefícios

A previdência privada foi disponibilizada para declarar a instituição na DIRF e no Informe de Rendimentos.

Cadastro de Instituições: Realizar o cadastro da instituição que será declarada

Vincular Instituições: Após realizar o cadastro da instituição, deverá vincular aos beneficiários seja para funcionários e/ou sócios.

Pensão Alimentícia

Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção - DIRF

Este novo campo, tem como objetivo exibir informações e valores pagos ao dependente de Pensão

Alimentícia, podendo incluir, alterar e remover os dependentes e seus valores.

DIRF - Retificadora

Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015)

Foi disponibilizada a rotina Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015) para retificação da DIRF dos

anos anteriores.

Para ter acesso a rotina, basta liberar as permissões no Gerenciamento de grupos e usuários.

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46800 - DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS

Sócios – Assistência Odontológica

Social > Controle de Sócios > Manutenção de Arquivos de Sócios > Cadastro de Sócios

Foi implementado o controle de assistência odontológica no módulo de sócios para gerar a DIRF e

Informe de Rendimentos considerando os respectivos valores de assistência médica (já existente) e odontológica.

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CORREÇÕES

Lista de RDM

RDM Módulo Título Pacote

50421 Analisador Fiscal

AO ACESSAR A ROTINA DE INTEGRAÇÃO NO

ANALISADOR HÍBRIDO É APRESENTADO O

ERRO: OCORREU UM ERRO AO INICIALIZAR A

DLL DE INTEGRAÇÃO. ACESSE A ABA

“GERAÇÃO DE ARQUIVOS TXT” PARA

UTILIZAR O MÉTODO ANTIGO DE

INTEGRAÇÃO. AO CLICAR EM OK APRESENTA

A MENSAGEM: OS TEMPLATES DE DIGITAÇÃO

NÃO FORAM DEFINIDOS NO CADASTRO DE

EMPRESA. ACESSE O CADASTRO DE EMPRESA

PARA DEFINIR OS TEMPLATES. A ROTINA DE

INTEGRAÇÃO SERÁ FECHADA! COM A

MENSAGEM APRESENTADA A ROTINA NÃO É ABERTA PARA USO

53.1

50483 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL QUE TENHA O

CAMPO DE CÓDIGO DE BC DO CRÉDITO (437)

(ENTRADA) DEVIDAMENTE PREENCHIDO NA

ANÁLISE E CONSULTAR A ESCRITURAÇÃO É

POSSÍVEL VERIFICAR QUE O CAMPO NÃO FOI

INTEGRADO

53.1

50487 Analisador Fiscal NÃO LÊ PARÂMETRO SIMPLES - ZERA VALORES ICMS/ISS

53.1

50507 Analisador Fiscal TYPE MISMATCH NA INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS

53.1

50517 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR NOTA FISCAL É APRESENTADO

O ERRO: SQL STATE: 22018, SQL ERROR

CODE: 245 CONVERSION FAILED WHEN

CONVERTING THE VARCHAR VALUE ‘.’ TO

DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM

APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA

53.1

50526 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA OS CODIGO INT.CTB NA

ESCRITURAÇÃO 53.1

50546 Analisador Fiscal NA ROTINA DE ANÁLISE DO ANALISADOR

FISCAL APRESENTA O PERÍODO IMPORTADO

00/. SENDO QUE NÃO É POSSÍVEL EXCLUIR

53.1

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RDM Módulo Título Pacote

TAL PERÍODO DA BASE PELA ROTINA DE CONTROLE DE LOTE

50077 Fiscal

AO GERAR GUIAS DE GNRE PARA OUTROS

ESTADOS E SELECIONANDO A OPÇÃO DE

“GERAR GUIA POR NOTA” O SISTEMA GERA

POR APURAÇÃO, OU SEJA, LEVA O VALOR

TOTAL DA UF EM APENAS UMA GUIA, NÃO GERANDO UMA PARA CADA NOTA

53.0

50046 Fiscal

AO ESCRITURAR UMA NOTA COM UMA

ESPÉCIE NÃO CADASTRADA OCORRE UM

ERRO "FALHA IMPREVISTA NA ROTINA MNUARQSAVE_CLICK

DESCRIÇÃO: INVALID PROPERTY ARRAY INDEX

REFERÊNCIA/ERRO: 3100008 / 381

53.0

50079 Analisador Fiscal NOTAS NÃO SÃO INTEGRADAS NA PRIMEIRA TENTATIVA

53.0

50230

Fiscal

AO IMPORTAR O ARQUIVO SPED FISCAL COM

INFORMAÇÕES DO BLOCO K APRESENTA A

MENSAGEM: "110818: O REGISTRO 0200

NÃO POSSUI 12 CAMPOS", O REGISTRO NÃO

SERÁ IMPORTADO, ASSIM COMO OS

RESPECTIVOS REGISTROS FILHOS EM CLSNSPEDFISCALK\IMPORTARPRODUTO

53.0

50263

Fiscal

NÃO GERA PROTOCOLO NA GERAÇÃO DE DARF NO FISCAL.

53.0

20294 Contabilidade DUPLICAÇÃO DE REGISTROS NAS

PENDÊNCIAS 53.0

49807 Contabilidade CÁLCULO DO LUCRO REAL – ROTINA DESBLOQUEADA

53.0

50348 Contabilidade

APÓS BLOQUEAR AS FICHAS NA ABA DE IRPJ

SÓ HABILITA O DESBLOQUEIO DE IR SOBRE

LUCRO. AS FICHAS CUSTO, DESPESAS, RES.

DO PERÍODO E DEMO. LUCRO, TEM A OPÇÃO

DE BLOQUEAR MAS NÃO TEM A OPÇÃO PARA

DESBLOQUEAR

53.0

50285

Contabilidade

O SISTEMA PERMITE ALTERAR O HISTÓRICO

DO LANÇAMENTO NA ROTINA CONCILIAÇÃO, 53.0

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RDM Módulo Título Pacote

MESMO COM O PERÍODO BLOQUEADO

50278

Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS

CONJUGADAS COM SERVIÇO, O SISTEMA

INTEGRA A NOTA DE SAÍDA (CFOP 5933) NO

TEMPLATE DE SAÍDA E O SERVIÇO SEPARADO (MODELO 51 PROSOFT)

53.0

50290

Analisador Fiscal

AO ABRIR UMA SEGUNDA ROTINA NO

ANALISADOR FISCAL OCORRE UM ERRO

"FALHA AO ABRIR A ROTINA"

CAUSA: A ROTINA JÁ ESTÁ ABERTA

REFERÊNCIA/ALERTA: 21600294

53.0

50314

Fiscal

NA ROTINA PRODUTOS POR EMPRESA NA

ABA DADOS SPED, AO CLICAR EM TIPO DO

ITEM, O CAMPO DE SELEÇÃO ABRE E FECHA

DE NOVO, SENDO QUE É NECESSÁRIO CLICAR NOVAMENTE NO CAMPO

53.0

50301

Gerenciador de Aplicativos Prosoft

FALHA IMPREVISTA

VERIFICAREXECUTAVELABERTOWINDOWS AO

ACESSAR QUALQUER ROTINA

53.0

50326

Contabilidade

AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE SALDOS

CONTÁBEIS POR MEIO DA ROTINA MUTAÇÃO

DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, APÓS A

IMPORTAÇÃO AO CLICAR NO BOTÃO

“TÍTULOS” OS TÍTULOS NÃO SÃO APRESENTADOS

53.0

50093 Folha de Pagamento QUITAÇÃO - VALORES DUPLICADOS ACIDENTE DE TRABALHO 13° SALÁRIO

53.0

50193 Folha de Pagamento QUITAÇÃO FERIAS PROP. MEDIA COMISSOES

INCORRETO 53.0

50214 Folha de Pagamento PERÍODO DE GOZO INCORRETO NA CONSULTA DE RECIBO

53.0

50238 Folha de Pagamento AVOS 13º SALÁRIO INDENIZADO INCORRETO NA QUITAÇÃO

53.0

50371 Folha de Pagamento DATA PAGTO DAS FÉRIAS INCORRETA NA

CONSULTA RECIBO 53.0

50249 Folha de Pagamento AO SIMULAR QUITAÇÃO EM LOTE PARA OS

FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS NO EXERCÍCIO, O

SISTEMA CALCULA A MAIOR INDEVIDAMENTE

53.0

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O 13º INDENIZADO

50481 Folha de Pagamento RELATÓRIO DE DESLIGAMENTO DA RAIS EM BRANCO

53.0

50331 Folha de Pagamento

13º SAL. AV. PRÉVIO INDENIZADO

CALCULANDO O SALÁRIO INTEIRO DO

FUNCIONÁRIO SE AVISO EM 2016 COM PROJEÇÃO EM 2017

53.0

48968 Folha de Pagamento

AO GERAR RECÁLCULO DE RECIBOS, DEVIDO

REAJUSTE SALARIAL, O SISTEMA NÃO

CONSIDERA A MESMA BASE DE CÁLCULO

UTILIZADA PARA A COMPOSIÇÃO DE HORAS

EXTRAS

53.0

50340

Contabilidade

NA ROTINA PLANO DE CONTAS, AO

CONSULTAR UM PLANO DA (ANS) LOGO

APÓS TER CONSULTADO UM PLANO

NORMAL, APRESENTA A MENSAGEM "RUN

TIME ERROR 5 – INVALID PROCEDURE CALL OR ARGUMENT" TRAVA E FECHA A ROTINA

53.0

50353

Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTAS DE SERVIÇOS DO

ANALISADOR PARA O FISCAL, SÓ INTEGRA SE

ESTIVER SELECIONADA OPÇÃO DE CADASTRO DE TERCEIRO

53.0

50355

Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA

RESUMO, OS NÚMEROS DOS MAPAS SÃO

INTEGRADOS FORA DE ORDEM NUMÉRICA PARA A ESCRITURAÇÃO

53.0

50362

Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DAS NOTAS

FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA

ESCRITURAÇÃO NÃO INTEGRA AS

INFORMAÇÕES: VALOR DO IRRF, TIPO DE RETENÇÃO NA FONTE E SITUAÇÃO DA NOTA

53.0

50363

Analisador Fiscal

AO IMPORTAR AS NOTAS FISCAIS PELO

ANALISADOR FISCAL, NA ABA DE

TRANSPORTE O CAMPO DE MODALIDADE DO

FRETE ESTÁ PREENCHIDA COM “9-SEM

COBRANÇA DE FRETE”, PORÉM AO INTEGRAR

COM O CAMPO FICA PREENCHIDO COM

FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO NA

ESCRITURAÇÃO

53.0

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50367

Company

AO REALIZAR A EMISSÃO DE BOLETOS DO

BANCO 748 - SICRED CONSTA QUE NO

CAMPO CÓDIGO BENEFICIÁRIO, É GERADO

COM 00000, SENDO QUE DEVERIA GERAR A

INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO

CONFORME PARAMETRIZADO NA CARTEIRA

53.0

50366

Analisador Fiscal

AO IMPORTAR A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CANCELADA PELO ANALISADOR FISCAL E

INTEGRAR A NOTA, OS VALORES DA NOTA E A

FATURA NÃO SÃO ZERADOS

53.0

50377

Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE

SERVIÇOS COM MAIS DE 1 CÓDIGO DE

SERVIÇO DIFERENTE OCORRE O ERRO

"PROLFSINTEGRACAO.DLL.CLSNNOTA.

NOTA.GRAVACAO” ERRO AO GRAVAR A

NOTA ISS Nº: 0000007851- DATA:

01/12/2016 - CNPJ: XXXXXX ERRO AO INSERIR

SERVIÇO XXXXX NO ARQUIVO TABELA:

NOTASERV000216. THE RECORD HAS A KEY

FIELD CONTAINING A DUPLICATE KEY VALUE (BTRIEVE ERROR 5)

53.0

44273

Company

QUANDO TENTA REALIZAR A EXCLUSÃO DE

UMA EMPRESA NA ROTINA: EXCLUSÃO DE

EMPRESAS NO GOLD, O SISTEMA INFORMA

QUE NÃO SERÁ POSSIVEL POIS A BASE DE DADOS POSSUE SINCRONISMO

53.0

46643

Fiscal

EM CONFORMIDADE COM A LEI

COMPLEMENTAR NÚMERO 147 DE AGOSTO

DE 2014, DEVEM SER CONSIDERADAS

SEPARADAMENTE AS RECEITAS BRUTAS

AUFERIDAS NO MERCADO INTERNO E

AQUELAS DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO

53.0

43479

Fiscal

INCLUSÃO DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR - SIMPLES NACIONAL

53.0

48424

Fiscal

O ATO COTEPE 007, DE 13 DE MAIO DE 2016,

INSTITUIU MUDANÇAS NO GUIA PRÁTICO DO

SPED FISCAL, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA

JANEIRO/2017

- E300: ALTERADA REGRA DE OCORRÊNCIA

PARA 1:N;

- E200: INCLUSÃO DO CAMPO 13;

53.0

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- E310: INCLUÍDO NOVOS CAMPOS QUE TRATAM DO FCP SOBRE DIFAL.

49465

Fiscal

SPED FISCAL 2017-ADAPTAR BLOCO C. O ATO

COTEPE 007, DE 13 DE MAIO DE 2016,

INSTITUIU MUDANÇAS NO GUIA PRÁTICO DO

SPED FISCAL, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA

JANEIRO/2017 QUE IRÁ IMPLEMENTAR NA

TELA DE ESCRITURAÇÃO NOVOS CAMPOS EM

(RESSARCIMENTO DE ICMS) DISPONÍVEL NOS

ITENS DE MERCADORIAS, ATENDENDO ASSIM O REGISTRO C176

53.0

49900

Company

ALTERAÇÃO DOS PROGRAMAS QUE RECEBEM

O ENDEREÇO DO CLIENTE PARA QUE OS

NOVOS CAMPOS QUE FORAM CRIADOS NOS

CADASTROS SEJAM REPLICADAS NESSAS

TELAS, MANTENDO A INTEGRIDADE DAS

INFORMAÇÕES

53.0

48719

Fiscal

ADAPTAÇÃO DA GERAÇÃO DO SPED FISCAL

PARA ATENDER A VERSÃO 2.0.19 DO GUIA

PRÁTICO, ONDE ESTAREMOS EFETUANDO AS

ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER A

MUDANÇA NO REGISTRO 0200 - TABELA DE

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS)

53.0

49883

Fiscal

IMPLEMENTAÇÃO DA VERSÃO 1.10 - SPED

FISCAL 2017 53.0

46659

Fiscal

ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 6

53.0

48719 Fiscal

ADAPTAÇÃO DA GERAÇÃO DO SPED FISCAL

PARA ATENDER A VERSÃO 2.0.19 DO GUIA

PRÁTICO, ONDE ESTAREMOS EFETUANDO AS

ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER A

MUDANÇA NO REGISTRO 0200 - TABELA DE

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E

SERVIÇOS). ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NOS

SEGUINTES PROGRAMAS:

- CADASTRO DE PRODUTOS

- IMPORTAÇÃO LAYOUT PROSOFT

- ESCRITURAÇÃO

- SPED FISCAL

53.0

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50294 Contabilidade

NTEGRAÇÃO FISCAL OFF LINE DE VALORES

AVULSOS DE MAPA RESUMO APRESENTA

NÚMERO DO CLI INCORRETO NA

MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS PARA INTEGRAÇÃO

53.0

48424

Contabilidade

NA IMPORTAÇÃO DO LALUR DE FORMA

CONSOLIDADA, QUANDO A MATRIZ E A FILIAL

POSSUEM LANÇAMENTO EM UMA

DETERMINADA CONTA E EM AMBAS O

NÚMERO DO LANÇAMENTO É O MESMO, AO

IMPORTAR PARA O LALUR IMPORTA SOMENTE UM

53.0

48921

Contabilidade

CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE,

OTIMIZANDO O PROCESSO DE

PARAMETRIZAÇÃO PARA PLANOS DE CONTAS COM CONTAS COMUNS ENTRE SI

53.0

50190 Gestão de Aplicativos

Prosoft

ATUALIZAÇÃO - ERRO 457 CARREGAR REPORT

USUÁRIO LOGADO 53.0