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Release Notes – 11.2020

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Sumário SOBRE ESTE DOCUMENTO ........................................................................... 3

COMUNICADOS ............................................................................................... 4

MELHORIAS ...................................................................................................... 5

B1Tax ...................................................................................................... 5

DIRF ...................................................................................................... 5

NF-e ....................................................................................................... 5

B1Tax CT-e .............................................................................................. 5

B1Tax Xml Importer ................................................................................ 5

B1Tax NFSe ............................................................................................. 5

B1Bank ................................................................................................. 6

AJUSTES ......................................................................................................... 26

B1Tax ..................................................................................................... 26

EFD - Contribuições ................................................................................. 26

ECD ...................................................................................................... 26

ECF ....................................................................................................... 26

NF-e ...................................................................................................... 26

Livro Fiscais ........................................................................................... 26

GNRE .................................................................................................... 27

B1Tax Xml Importer ............................................................................... 27

B1Tax NFSe ............................................................................................ 27

RECOMENDAÇÕES ........................................................................................ 28

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SOBRE ESTE DOCUMENTO

Prezados clientes,

Este documento se destina aos clientes das soluções Tax4All, e tem por

objetivo comunicar as alterações efetuadas em nossas soluções.

− A sessão COMUNICADOS disponibiliza informações diversificadas sobre o

produto.

− A sessão MELHORIAS contém as informações relevantes as

implementações de melhorias dos produtos, sendo organizadas de acordo

com o módulo e produto.

− A sessão AJUSTES dispõe informações sobre a atualização e ajustes

pontuais dos produtos.

− A sessão RECOMENDAÇÕES dispõe informações sobre a atualização dos

produtos.

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COMUNICADOS

Informamos que já está disponível o novo módulo DIRF no B1Tax em caráter BETA,

será possível importar as informações de serviços tomados com as respectivas

informações de imposto retido em alguns casos em que a informação a ser prestada

envolva apenas os valores do rendimento tributável e do imposto retido. Por meio do

B1Tax o contribuinte poderá gerar os seguintes registros:

• DIRF_ Declaração do imposto sobre a renda retido na fonte

• RESPO_ Registro do Responsável pelo preenchimento da declaração

• DECPJ _ Registro de identificação do declarante pessoa jurídica

• DECPF _ Registro de identificação do declarante pessoa física

• BPFDEC_ Registro de beneficiário pessoa física do declarante

• BPJDEC_ Beneficiário pessoa jurídica do declarante

• RTRT_ Rendimentos Tributáveis – Rendimento Tributável

• RTIRF_ Rendimentos Tributáveis – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Acesse nossa Base de Conhecimento e veja todos os detalhes para a geração

dessa obrigação acessória.

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MELHORIAS

B1Tax

➢ Homologação da versão do addon para a versão do banco de dados

HANA 2.0;

DIRF

➢ Implementação do novo módulo DIRF no B1Tax em caráter BETA;

NF-e

➢ Implementação no painel de controle da NF-e, possibilitando a escolha

de uma impressora para impressão de notas fiscais. Esta opção será

visível apenas nos modos de visualização Notas Autorizadas sem

DANF-e Impresso e Notas Autorizadas Aguardando envio para o

Parceiro de Negócios;

B1Tax CT-e

➢ Homologação da versão do addon para a versão do banco de dados

HANA 2.0.

B1Tax Xml Importer

➢ Homologação da versão do addon para a versão do banco de dados

HANA 2.0.

B1Tax NFSe

➢ Homologação da versão do addon para a versão do banco de dados

HANA 2.0.

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B1Bank

➢ Implementação do parâmetro para informar o "Nome Fantasia" ao

invés do "Nome da Filial" No Header do arquivo de remessa.

Incluímos um flag na tela de Configurações Gerais para informar se deverá

ser utilizado o nome fantasia ao invés da razão social nos headers dos

arquivos.

Obs.: Em caso de bases Multifilial será informado o nome fantasia do

cadastro da filial.

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➢ Implementação possibilitando a exclusão de carteira nunca utilizada,

foi habilitada a função “Remover” no cadastro de carteiras, ele verifica

se a carteira foi utilizada, se foi utilizada em algum momento, não

poderá ser excluída.

➢ Implementação para apresentar o Nome das contas contábeis na Aba

Contabilidade do cadastro da carteira.

Ao posicionar o mouse sobre uma conta contábil, aparece um tooltip

com o nome da conta. (Este recurso está habilitado em todas as contas

contábeis desta tela)

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➢ Implementação no Filtro da Carteira por documento/NFe na tela de

seleção de títulos. Foi inserido um novo flag na tela de seleção de

títulos (receber) que verifica a carteira que está vinculada ao

documento de origem. O filtro se aplica a tela de Nota Fiscal de Saída,

Adiantamentos e Lançamentos Contábeis.

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➢ Implementação no Filtro por data de lançamento na tela de Cadastro

de Lote. Foi incluído dois filtros (Data de Lançamento De e Data de

Lançamento Até) na tela de cadastro de Lote, para auxiliar a pesquisa

por estas datas.

➢ Implementação de Grupo de Destinatários de E-mail para auxiliar no

envio através do Assistente Financeiro. Para usar essa funcionalidade

siga as instruções abaixo:

Entre em Ferramentas >> Ferramentas de personalização >> Campos

definidos pelo usuário Administração.

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Depois entre em Cadastros >> Parceiros de Negócios >> Parceiros de

Negócios >> SBZ_EnvEml

Alterar a descrição do “Sim” para “Todos”

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E inclua as opções abaixo.

V = Vencer e Vencidos

B = V=Boletos e Danfe

Faça o mesmo processo em Cadastros >> Parceiros de Negócios >>

Pessoas de Contato >> SBZ_EnvEml

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Na demonstração abaixo alteramos os campos para envio de alertas a

vencer e vencidos para o grupo de pessoas definido como “Vencer e

Vencidos” tanto do contato quanto do cadastro geral do PN. E Boletos

e Nota para o grupo Boleto e DANFE informado na aba contato.

Ex. No cadastro do contato, está definido para enviarmos para o grupo

Boleto e DANFE.

No assistente será enviado apenas para quem está definido como

Boleto e Danfe.

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No caso dos alertas será enviado apenas para os que estiverem

definidos como Vencer e Vencidos.

➢ Implementação para validação dos campos “código de barras” e “linha

digitável” para Modalidade do Tipo DOC,TED e Transferência (CP).

Caso a linha digitável ou código de barras seja preenchido nas

modalidades acima o usuário será informado que o preenchimento

dessas informações não é necessário para essas modalidades

➢ Implementação impedindo que seja informada a carteira de origem no

campo "Remessa Carteira".

Não será permitido informar nos campos “Nº Carteira” e “Remessa

Carteira” o mesmo número de carteira. Caso ocorra será apresentado

a mensagem a seguir, impedindo a adição ou atualização da carteira

nesta situação.

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➢ Implementação para marcação do “Flag” ao enviar boleto para o cliente

através da tela do título. Ao fazer o envio do boleto pela tela de

“Títulos”. O addon faz a marcação do flag “E-mail Boleto/Nota”, e a

data do envio.

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➢ Implementação dos parâmetros “% Variação reconhecimento

automático (DDA)” para reconhecimento do DDA considerando valor

maior/menor.

Incluso parâmetro na configuração geral das carteiras para verificar na

importação do arquivo DDA a diferença do valor do documento em

relação ao valor informado no arquivo.

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No exemplo abaixo a nota está com a parcela no valor de 458,00. E o

percentual está configurado para aceitar até 5% para cima e para baixo

no valor.

Por alguma questão de arredondamento do pagamento do DDA, a

parcela pode ter um desvio para cima ou para baixo, no caso do

exemplo foi 1 real para cima.

O DDA fara o reconhecimento da parcela respeitando o percentual

definido na configuração geral.

➢ Implementação de Boleto com característica de Fatura, essa

funcionalidade permite mostrar no demonstrativo do boleto campos

específicos do documento de origem. Somente para Nota Fiscal,

Lançamento contábil e Adiantamento.

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Coloque o HTML na pasta de ampliação com a nomenclatura

especificada:

“CarnetReciboTopoPersonalizado_CódigoDaCarteira”

Exemplo:

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Crie a consulta formatada e vincule nas configurações gerais addon

Abaixo temos alguns exemplos de consulta formatada criada para

banco nordeste que informa na discriminação do boleto os itens da

nota.

*Hana

SELECT STRING_AGG('<tr><td>' || IFNULL(INV1."Dscription",'') ||

'</td><td class="center">' || OINV."Serial" || '</td><td

class="center">' || ONFM."NfmName" || '</td><td class="right">R$ '

|| REPLACE(CAST(INV1."LineTotal" AS Decimal(15,2)),'.',',') ||

'</td></tr>','')

FROM INV1

INNER JOIN OINV ON OINV."DocEntry"=INV1."DocEntry"

INNER JOIN ONFM ON ONFM."AbsEntry"=OINV."Model"

WHERE INV1."DocEntry" = @DocEntry

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*SQL

SELECTTOP1 STRING_AGG('<tr><td>' + ISNULL(INV1."Dscription",'')

+'</td><td>'+ISNULL(INV1."FreeTxt",'')+'</td><td></td><td>R$

'+REPLACE(CONVERT(Decimal(15,2),INV1."LineTotal"),'.',',')+'</td>

</tr>','')

FROM INV1 WHERE INV1."DocEntry" = @DocEntry

Veja que na tela de seleção de títulos a coluna “Demonstrativo” será

preenchida com as informações do item da nota. E essa informação

aparece na impressão do boleto.

➢ Implementação possibilitando agrupamento de títulos por Número de

referência do cliente.

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Essa função permite o agrupamento do título usando a informação do

campo “N° de Ref. Do Cliente” na nota fiscal. Segue exemplo abaixo:

Nota 1

Nota 2

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Opção Selecionada:

Título Gerado:

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➢ Implementação de Funções do IntegradorBank nas configurações

gerais do Addon

A) No Campo “Tipo documento” informe qual tipo de documento será

acatado na geração automática do título.

B) Os campos “Consulta Formatada LCM” e “Consulta Formatada NF”

pode ser usado para consultas especificas para apoio na forma de

geração dos títulos.

C) O Agrupamento dos títulos podem ser efetuadas de três formas:

Opção “Agrupar Títulos” que segue o agrupamento padrão definido no

cadastro da carteira.

Opção “Agrupar por N° de ref do PN” exemplo no tópico 2.1.2 do

release.

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Opção “Agrupar por data de Vencimento”, se selecionada essa função

é necessário informar na opção “Data de vencimento para

Agrupamento” se o título será agrupado pelo maior ou menor

vencimento. Como mostra a figura abaixo.

Opção “Assistente Financeiro – Enviar Boletos Agrupados”, essa função

segue o mesmo padrão de envio de e-mails agrupado descrita no

módulo do assistente financeiro.

➢ Integração via Service Layer, habilite o parâmetro e informe sua URL

Servidor juntamente com usuário e senha do SAP

➢ Implementação possibilitando gerar Remessa de títulos de pagamento

de forma automática.

Este parâmetro permite gerar o arquivo de remessa de forma

automática após efetuar a geração de títulos na tela de seleção de

títulos a pagar.

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O arquivo de remessa será gerado no diretório informado no cadastro

da carteira.

➢ Implementação com a inclusão de novas variáveis para nomenclatura

do boleto.

{CardCode} - Código do cliente

{NumAtCard} - Número de Referência do cliente (Campo na nota)

{DocDueDate} - Data de vencimento do título

Para essa funcionalidade informe a variável no cadastro da carteira no

campo “Fórmula arquivo”

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Exemplo de como ficará a nomenclatura utilizando a fórmula

Boleto-{CardCode}-{NumAtCard}{DocDueDate}

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AJUSTES

B1Tax

EFD - Contribuições

➢ Ajuste para o registro F525 do SPED Contribuições quando Regime de

Apuração for Regime de Caixa;

ECD

➢ Ajuste na ECD para casos de situação especial;

ECF

➢ Ajuste na ECF para casos de situação especial;

NF-e

➢ Ajuste na DANF-e da NF-e para correção quando o item possui muitos

lotes;

➢ Ajuste na aba NF-e no documento fiscal para não permitir envio de

notas fiscais com a sequência Externa;

➢ Ajuste na NF-e para não apresentar informações da TAG de IPI de

devolução quando não existe IPI na nota;

➢ Ajuste na tela de carta de correção;

Livro Fiscais

➢ Ajuste nos tipos de exportação possíveis dos livros fiscais;

➢ Ajuste nos Livros Fiscais de entrada e saída para casos de ICMS 60;

Apurações de Retenções

➢ Ajuste na geração do relatório de apuração de retenções na

visualização Documento Fiscal.

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GNRE

➢ Ajuste na busca de configurações por UF da GNRE;

➢ Ajuste para possibilitar quem não quer gerar GNRE automaticamente

ao gerar a apuração de impostos e recolhimento;

B1Tax Xml Importer

➢ Ajuste na importação de XML de NF-e em relação às parcelas;

B1Tax NFS-e

➢ Ajuste no endereço do prestador;

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RECOMENDAÇÕES

Informamos que os instaladores dos produtos da Tax4All, estão disponíveis em nosso

site para download, nessa etapa vale lembrar que é necessário realizar a atualização

respeitando sempre o ambiente do cliente.

A Tax4All disponibiliza instaladores compatíveis com as versões 32 e 64 bits do SAP

Business One PL 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4, podendo ainda, ser instalações Lightweight e

instaladores com suporte a versão browser.

Por segurança da informação, recomendamos que antes de realizar a atualização,

reveja os procedimentos adequados para backup do banco de dados, assim garantimos

a integridade da informação.

Lembre-se de manter as atualizações em dia, assim será possível extrair o máximo de

desempenho das ferramentas e garantir o compliance.