SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 11/09/2019 15:43:03 ... · Assistência Social - CRAS 0,12...
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11/09/2019 15:43:03Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte Temático Idoso
PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: DHC - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
Area: ASS - Assistência Social
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
1000 - SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, SEGURANÇAALIMENTAR E CIDADANIA
123 - Gestão da Politica deAssistência Social, SegurançaAlimentar e Cidadania
2804 - Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
0001 - Gestão dosEquipamentos e PromoçãoSocial
0,12 868.902,00 2.460,12 2.054,89
0002 - Articulação para aexpansão da oferta deserviços no âmbito doPrograma BH Cidadania
0,12 38.685,00 9.836,34 5.989,16
127 - Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2337 - Promoção, Defesa e Garantiade Direitos
0001 - Participação eFortalecimento da Rede deEnfrentamento à Violênciacontra as Mulheres
0,12 120,00 0,00 0,00
0002 - Acompanhamentoaos grupos do ProgramaEspaço da Cidadania - PEC
0,12 744,00 2.236,68 1.460,88
0003 - Orientação eacompanhamento demulheres para a inclusãoprodutiva e geração derenda
0,12 60,00 0,00 0,00
0004 - Apoio às atividades einiciativas de promoção dosdireitos das Mulheres
0,12 60,00 0,00 0,00
0006 - Implantação emonitoramento do Selo deAcessibilidade
0,12 120,00 0,00 0,00
0008 - Orientação parapromoção e garantia dedireitos da população LGBT
0,12 300,00 0,00 0,00
0013 - Apoio às atividades einiciativas de promoção dosdireitos da população LGBT
0,12 18.000,00 0,00 0,00
1011 - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
019 - Proteção Social Básica 2308 - Serviços de Proteção SocialBásica
0002 - Serviço de Proteção eAtendimento Integral àFamília - PAIF/CRAS
0,12 3.854.466,00 2.286.331,48 1.957.121,83
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: DHC - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
Area: ASS - Assistência Social
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
1011 - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
019 - Proteção Social Básica 2308 - Serviços de Proteção SocialBásica
0003 - Serviço deConvivência eFortalecimento de Vínculospara crianças, adolescentes,jovens, adultos e idosos-SCFV
0,12 676.765,00 535.875,08 432.427,37
0006 - Atenção de ProteçãoSocial Básica no Domicíliopara pessoas comDeficiência e Idosas
0,5 3.199.660,00 2.056.486,03 1.627.190,68
0007 - Adequação deCentros de Referência deAssistência Social - CRAS
0,12 187.200,00 198.265,66 36.614,91
2401 - Ações Estratégicas deProteção Social Básica
0002 - Serviço de ProteçãoSocial Básica Regional
0,12 1.260,00 676,50 406,83
2405 - Benefícios, Transferência deRenda e Cadastro Único
0001 - Inserção emanutenção cadastral dasfamílias no Cadastro Único -CADÚNICO
0,5 4.389.343,00 1.870.782,85 1.503.760,75
0002 - Benefícios Eventuais 0,5 500,00 0,00 0,00
0003 - Concessão deBilhetes Sociais
0,5 617.463,00 495.528,75 434.128,50
0004 - BenefíciosSubsidiários
0,5 234.474,00 211.413,76 159.991,42
0005 - Concessão deBenefícios Eventuais -Auxílio Cartão Alimentação
0,5 421.200,00 0,00 0,00
020 - Proteção Social Especial 2403 - Serviço de Proteção SocialEspecial de Alta Complexidade
0006 - Serviço deAcolhimento Institucional emCasa de Passagem paraAdulto
0,12 533.411,00 359.455,43 318.075,96
0007 - Serviço deAcolhimento Institucional emAbrigo para Adultos
0,12 630.198,00 319.295,93 275.261,58
0016 - Serviço deAcolhimento Institucional emAbrigo para Idosos - ILPI
1 18.723.825,00 13.628.665,80 12.114.369,60
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Eixo: DHC - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
Area: ASS - Assistência Social
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
1011 - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
020 - Proteção Social Especial 2403 - Serviço de Proteção SocialEspecial de Alta Complexidade
0017 - Serviço deAcolhimento Institucional emAbrigo para Pessoa emSituação de Rua em caso dePós Alta Hospitalar
0,12 56.984,00 41.493,12 36.882,78
0018 - Implantação deunidade de AcolhimentoInstitucional para Pessoa emSituação de Rua em caso dePós Alta Hospitalar
0,12 6.360,00 0,00 0,00
0019 - Serviço deAcolhimento em Repúblicapara Idosos
1 54.660,00 39.800,88 35.378,56
2409 - Ações Estratégicas deProteção Social Especial
0002 - Núcleo deAtendimento às Medidas deProteção em Acolhimento -NAMPA/ Central de Vagas
0,12 120,00 0,00 0,00
2878 - Serviço de Proteção SocialEspecial de Média Complexidade
0001 - Serviço de Proteção eAtendimento Especializadoàs Famílias e Indivíduos -PAEFI/CREAS
0,12 3.360.350,00 1.683.947,91 1.481.192,86
0004 - Serviço de ProteçãoSocial Especial paraPessoas com Deficiência,Idosas e suasFamílias/CENTRO DIA
0,5 595.000,00 143.431,01 95.620,67
0006 - Serviço Especializadoem AbordagemSocial/CENTRO POP ouCREAS
0,12 517.453,00 392.785,47 343.687,29
0007 - Serviço de ProteçãoSocial Especial paraPessoas com Deficiência,Idosas e suasFamílias/CREAS
0,5 1.570.560,00 1.402.920,00 1.247.040,00
0009 - Adequação deCentros de ReferênciaEspecializados para pessoasem situação de rua -CENTRO POP
0,12 53.712,00 0,00 0,00
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Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: DHC - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
Area: ASS - Assistência Social
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
1011 - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
020 - Proteção Social Especial 2878 - Serviço de Proteção SocialEspecial de Média Complexidade
0011 - Serviço Especializadopara Pessoas em Situaçãode Rua / CENTRO POP.
0,12 594.965,00 261.716,08 232.353,87
113 - Aprimoramento da Gestão doSUAS
2350 - Vigilância Socioassistencial 0002 - Elaboração deestudos socioterritoriais
0,12 19.212,00 0,00 0,00
0006 - Implantação doSistema de Informação eGestão das Políticas Sociais- SIGPS - nos locais deexecução do SUAS
0,12 180,00 0,00 0,00
0008 - Sustentação doSistema de Informação eGestão das Políticas Sociais- SIGPS.
0,12 6.360,00 18.000,00 0,00
0009 - Elaboração dediagnósticos socioterritoriaisnas áreas de abrangênciados CRAS
0,12 48.000,00 0,00 0,00
2804 - Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
0001 - Gestão dosEquipamentos e PromoçãoSocial
0,12 12.697,00 0,00 0,00
2700 - SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS EINFRAESTRUTURA
019 - Proteção Social Básica 1220 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de AssistênciaSocial
0001 - Construção,Ampliação e Reforma deUnidades de AssistênciaSocial
0,12 738.008,00 117.623,96 69.257,45
235 - Programa de Atendimento aoIdoso
1220 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de AssistênciaSocial
0001 - Construção,Ampliação e Reforma deUnidades de AssistênciaSocial
1 127.516,00 0,00 0,00
Total Area - ASS: 42.158.893,00 26.079.028,83 22.410.267,84
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Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: DHC - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
Area: GDP - Garantia de Direitos, Protagonismo e Movimentos Sociais
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
0600 - SECRETARIAMUNICIPAL DEPLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO
302 - Belo Horizonte CidadeInteligente
2365 - Melhoria da Qualidade doRelacionamento com o Cidadão
0001 - Integração doSIGESP com SistemasFinalísticos e AplicativoMóvel da PBH
0,12 27.513,00 0,00 0,00
0002 - Readequação dosBalcões de Atendimento
0,12 23.172,00 0,00 0,00
0003 - Implantação da BaseÚnica do Cidadão - BUC
0,12 34.390,00 0,00 0,00
0004 - Gestão do 156 -Canal Telefônico deAtendimento
0,12 562.788,00 562.788,00 371.582,19
0005 - Gestão da Operaçãoda Central BHResolve
0,12 1.262.616,00 768.066,28 594.018,23
0006 - Desenvolvimento deum Novo Aplicativo Móvel deRelacionamento com oCidadão
0,12 34.390,00 34.390,20 0,00
0007 - Desenvolvimento deNovas Funcionalidades e osMódulos de Gestão deConteúdo Institucional eServiços no Novo Portal daPBH
0,12 41.268,00 37.829,22 0,00
1000 - SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, SEGURANÇAALIMENTAR E CIDADANIA
127 - Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2335 - Educação Política em DireitosHumanos e Cidadania
0001 - Formação emDireitos e Cidadania parasociedade civil
0,12 18.480,00 9.603,00 8.946,76
0002 - Formação emDireitos e Cidadania paraagentes públicos
0,12 2.220,00 0,00 0,00
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Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: DHC - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
Area: GDP - Garantia de Direitos, Protagonismo e Movimentos Sociais
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
1000 - SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, SEGURANÇAALIMENTAR E CIDADANIA
127 - Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2335 - Educação Política em DireitosHumanos e Cidadania
0003 - Curso de capacitaçãoem promoção da igualdadeétnico-racial para servidoresda administração municipal -Povos e comunidadestradicionais
0,12 6.000,00 0,00 0,00
235 - Programa de Atendimento aoIdoso
2697 - Promoção e Garantia deDireitos da Pessoa Idosa
0001 - Participação daPessoa Idosa em Atividadesem Prol do EnvelhecimentoAtivo, Digno e Saudável noCRPI
1 1.524.009,00 887.395,98 784.809,24
0003 - Ações deFortalecimento dos Gruposde Convivência e da Redede Defesa de Direitos daPessoa Idosa
1 853.147,00 614.073,42 477.612,66
0004 - Apoio às atividades einiciativas de promoção dedireitos da população Idosa.
1 6.000,00 0,00 0,00
1018 - FUNDO MUNICIPAL DOIDOSO
235 - Programa de Atendimento aoIdoso
2334 - Participação Popular 0003 - Realização deConferências
1 126.300,00 10.520,00 10.520,00
2697 - Promoção e Garantia deDireitos da Pessoa Idosa
0001 - Participação daPessoa Idosa em Atividadesem Prol do EnvelhecimentoAtivo, Digno e Saudável noCRPI
1 110.500,00 6.119,00 6.119,00
0002 - Apoio a Projetos dePromoção, Proteção eAtenção à Pessoa Idosa
1 12.813.300,00 3.414.469,44 2.836.944,56
0003 - Ações deFortalecimento dos Gruposde Convivência e da Redede Defesa de Direitos daPessoa Idosa
1 2.698.000,00 0,00 0,00
0004 - Apoio às atividades einiciativas de promoção dedireitos da população Idosa.
1 1.371.000,00 15.564,00 3.784,00
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Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: DHC - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
Area: GDP - Garantia de Direitos, Protagonismo e Movimentos Sociais
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
1019 - FUNDO MUNICIPAL DEPROTEÇÃO E DEFESA DASMINORIAS
127 - Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2900 - Serviços Administrativos eFinanceiros
0001 - ServiçosAdministrativos eFinanceiros
0,12 16.991,00 0,00 0,00
Total Area - GDP: 21.532.084,00 6.360.818,54 5.094.336,64
Area: SEP - Segurança e Prevenção
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2100 - SECRETARIAMUNICIPAL DE SEGURANÇA EPREVENÇÃO
109 - Operacionalização dosserviços de segurança
2802 - Gestão da Política deSegurança e Prevenção
0001 - Implantação daPolítica de Segurança ePrevenção
0,12 1.106.711,00 655.350,70 598.546,55
2803 - Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
0001 - Operacionalização daGuarda Municipal de BeloHorizonte
0,12 17.966.211,00 11.740.222,36 10.250.816,27
0003 - Operacionalização daGuarda Municipal - GMBHna Saúde
0,12 1.812.876,00 1.245.033,59 1.101.669,41
0004 - Operacionalização daGuarda Municipal - GMBHna Educação
0,12 2.049.876,00 1.446.784,74 1.279.562,73
Total Area - SEP: 22.935.674,00 15.087.391,38 13.230.594,96
Eixo: ETR - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
Area: CUL - Cultura
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2700 - SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS EINFRAESTRUTURA
146 - Gestão da Política Municipalde Cultura
1215 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura
0001 - Construção,Ampliação e Reforma deUnidades de Cultura
0,12 12.240,00 0,00 0,00
0002 - Reforma do EspaçoMultiuso do ParqueMunicipal.
0,12 2.301.746,00 746,36 709,04
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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de Belo Horizonte Temático Idoso
PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: ETR - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
Area: CUL - Cultura
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
3100 - SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA
146 - Gestão da Política Municipalde Cultura
2334 - Participação Popular 0004 - Implantação dosPlanos Setoriais das ÁreasArtísticos-Culturais
1 40.000,00 0,00 0,00
2917 - Formulação eDesenvolvimento de PolíticasCulturais
0001 - Gestão, Valorização eFomento da Cultura
0,12 484.560,00 443.418,91 301.544,19
3101 - FUNDO MUNICIPAL DECULTURA
154 - Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
2369 - Gestão da Lei Municipal deIncentivo à Cultura
0001 - Fomento a Projetos eAções Culturais
0,12 1.419.798,00 180.846,09 180.846,09
3102 - FUNDO DE PROTEÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURALDO MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE
155 - Memória e PatrimônioCultural
2872 - Gestão do Fundo de Proteçãodo Patrimônio Cultural de BH
0001 - Gestão do Fundo deProteção do PatrimônioCultural de BH
0,12 55.800,00 0,00 0,00
3103 - FUNDAÇÃO MUNICIPALDE CULTURA
146 - Gestão da Política Municipalde Cultura
2338 - Gestão, Planejamento eAdministração Cultural
0001 - Gestão Estratégica eModernização de Sistemas
0,12 1.200,00 0,00 0,00
0002 - Participação emEventos Locais, Nacionais eInternacionais
0,12 8.400,00 1.679,40 1.107,06
0004 - Gerenciamento deProgramas e InformaçõesCulturais
0,12 356.751,00 182.186,76 158.369,96
0005 - Gestão de Pessoas 0,12 6.240,00 0,00 0,00
0006 - Implantação de Planode Comunicação para asPolíticas Culturais doMunicípio
0,12 48.000,00 48.000,00 0,00
2917 - Formulação eDesenvolvimento de PolíticasCulturais
0001 - Gestão, Valorização eFomento da Cultura
0,12 720,00 0,00 0,00
154 - Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
2371 - Fomento e Estímulo à Cultura 0002 - Iniciativas deFomento, Incentivo eDifusão das Artes e daCultura
0,12 1.111.367,00 482.663,18 408.152,16
0003 - Democratização doAcesso ao Acervo dasBibliotecas
0,12 1.200,00 0,00 0,00
0004 - Promoção deFestival, Encontro e Mostrade Arte e Cultura
0,12 38.400,00 25.493,86 0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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de Belo Horizonte Temático Idoso
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Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: ETR - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
Area: CUL - Cultura
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
3103 - FUNDAÇÃO MUNICIPALDE CULTURA
154 - Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
2371 - Fomento e Estímulo à Cultura 0005 - Realização doConcurso de Literatura daCidade de Belo Horizonte
0,12 16.320,00 0,00 0,00
0008 - Realização da ViradaCultural de BH
0,12 120.000,00 269.999,66 174.240,00
0009 - Realização doFestival de Arte Negra
0,12 204.000,00 0,00 0,00
0010 - Realização doFestival LiterárioInternacional de BH
0,12 54.240,00 0,00 0,00
0017 - Manutenção e Gestãoda Biblioteca Casa da Árvore
0,12 7.200,00 0,00 0,00
155 - Memória e PatrimônioCultural
2375 - Identificação e Valorização daMemória e das Identidades Culturais
0001 - Exposição, Encontro,Mostra e demais Eventos deArte e Patrimônio
0,12 99.060,00 4.845,38 0,00
0002 - Educação Patrimoniale Preservação da MemóriaColetiva
0,12 39.937,00 26.921,69 11.605,02
0003 - Valorização eFomento das Manifestaçõesda Cultura Popular eTradicional
0,12 24.600,00 0,00 0,00
2908 - Preservação do PatrimônioCultural
0002 - Patrimônio CulturalMaterial
0,12 248.877,00 121.296,29 106.884,52
0003 - Patrimônio CulturalImaterial
0,12 18.000,00 19.167,43 19.167,43
0005 - Tratamento ePreservação de Acervos
0,12 630.447,00 347.579,89 299.661,81
0007 - Atendimento àsDemandas dos Serviços dePatrimônio
0,12 502,00 0,00 0,00
0008 - Gestão deDocumentos naAdministração Direta eIndireta
0,12 9.600,00 0,00 0,00
301 - Formação na Área da Cultura 2907 - Formação e QualificaçãoCultural
0001 - Iniciativas de Fruiçãoe Qualificação na ÁreaCultural
0,12 8.616,00 1.400,48 788,48
0002 - Núcleo de ProduçãoDigital
0,12 65.591,00 0,00 0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: ETR - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
Area: CUL - Cultura
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
3103 - FUNDAÇÃO MUNICIPALDE CULTURA
301 - Formação na Área da Cultura 2907 - Formação e QualificaçãoCultural
0003 - Escola Livre de Artes 0,12 1.094.526,00 386.450,81 122.515,04
0005 - Capacitação eQualificação do QuadroFuncional do Órgão Gestorda Cultura
0,12 9.768,00 233,83 233,83
Total Area - CUL: 8.537.706,00 2.542.930,01 1.785.824,63
Area: EDU - Educação
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2200 - SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
140 - Gestão e Operacionalizaçãoda Política Educacional
2041 - Formação para Profissionaisda Educação
0001 - Formação deGestores das EscolasMunicipais
0,12 720,00 0,00 0,00
168 - Gestão da Politica do EnsinoFundamental
2046 - Gestão Descentralizada daEducação
0001 - Subvenção deCusteio
0,25 42.207,00 42.965,00 42.965,00
0003 - Subvenção de Obras 0,25 13.000,00 0,00 0,00
0004 - Subvenção dePessoal
0,12 10.895,00 24.354,37 24.354,37
0005 - Subvenção deComplementação daMerenda
0,25 8.663,00 3.366,00 3.366,00
2080 - Administração do EnsinoFundamental
0002 - Administração daEducação de Jovens eAdultos
0,25 6.268.638,00 3.578.193,45 3.015.189,75
Total Area - EDU: 6.344.123,00 3.648.878,81 3.085.875,12
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: ETR - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
Area: QTR - Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
0600 - SECRETARIAMUNICIPAL DEPLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO
148 - Gestão do Planejamento,Orçamento e Informação
1373 - Gestão do Plano Diretor deInformática
0002 - Internet Banda LargaDisponibilizada em Vilas eFavelas
0,12 499.800,00 149.134,38 52.505,29
0604 - EMPRESA DEINFORMÁTICA EINFORMAÇÃO DO MUNICÍPIODE BELO HORIZONTE
302 - Belo Horizonte CidadeInteligente
2604 - Centro deRecondicionamento deComputadores
0001 - Manutenção dosCentros de Inclusão Digital
0,12 18.768,00 213,12 0,00
0002 - Recondicionamentode Computadores
0,12 48.193,00 19.993,16 14.029,43
0004 - Disponibilização deAcesso aos Telecentros
0,12 600,00 0,00 0,00
1000 - SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, SEGURANÇAALIMENTAR E CIDADANIA
127 - Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2337 - Promoção, Defesa e Garantiade Direitos
0002 - Acompanhamentoaos grupos do ProgramaEspaço da Cidadania - PEC
0,12 744,00 2.236,68 1.460,88
308 - BH Cidade Sustentável:Mobilizar, Educar e CultivarAlimentação Saudável
2121 - Implantação de TerritóriosSustentáveis
0006 - Oficinas de Formaçãoe Qualificação
0,12 60,00 0,00 0,00
1011 - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
019 - Proteção Social Básica 2647 - Programas e Projetos deProteção Social Básica
0004 - Programa Municipalde Qualificação, Emprego eRenda
0,12 308.738,00 192.628,59 192.628,59
2800 - SECRETARIAMUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTOECONÔMICO
237 - Qualificação,Profissionalização e Emprego
2404 - Ações de Qualificação,Profissionalização e Emprego
0001 - Cursos deQualificação para o Trabalho
0,12 27.235,00 0,00 0,00
0003 - Economia Solidária -Apoio aos GruposProdutivos e TrabalhadoresAutônomos
0,12 24.524,00 15.870,97 12.045,67
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: ETR - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
Area: QTR - Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2800 - SECRETARIAMUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTOECONÔMICO
237 - Qualificação,Profissionalização e Emprego
2404 - Ações de Qualificação,Profissionalização e Emprego
0006 - Instalação de feiraspermanentes no centro deBelo Horizonte
0,12 6.000,00 0,00 0,00
Total Area - QTR: 934.662,00 380.076,90 272.669,86
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: ABA - Abastecimento e Segurança Alimentar
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
1000 - SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, SEGURANÇAALIMENTAR E CIDADANIA
132 - Segurança Alimentar eNutricional na Perspectiva doDireito e da Assistência Alimentar
2120 - Gestão da AssistênciaAlimentar à Rede Socioassistencial
0001 - Gestão eMonitoramento daAssistência Alimentar àRede Social Conveniada
0,25 82.766,00 109.064,90 84.536,65
0002 - Assistência Alimentaràs Unidades de AcolhimentoInstitucional
0,12 629.640,00 467.064,64 310.063,94
0003 - Assistência Alimentaraos CRAS
0,25 7.553,00 4.000,00 1.521,93
0004 - Assistência Alimentaràs Familias em SituaçõesEmergenciais
0,25 130.000,00 43.866,31 33.978,06
308 - BH Cidade Sustentável:Mobilizar, Educar e CultivarAlimentação Saudável
2121 - Implantação de TerritóriosSustentáveis
0001 - Implantação Bancode SementesAgroecológicas
0,12 1.020,00 3,60 2,21
0002 - Implantação PomarComunitário Agroecológico
0,12 9.600,00 0,00 0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: ABA - Abastecimento e Segurança Alimentar
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
1000 - SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, SEGURANÇAALIMENTAR E CIDADANIA
308 - BH Cidade Sustentável:Mobilizar, Educar e CultivarAlimentação Saudável
2121 - Implantação de TerritóriosSustentáveis
0003 - Atendimento QuintalProdutivo Agroecológico
0,12 12.000,00 0,00 0,00
0008 - Agroindústria dePequeno Porte
0,12 180,00 0,00 0,00
0009 - Implantação doNúcleo Municipal de Apoio àAgricultura Urbana ePeriurbana Agroecológica
0,12 3.438,00 0,00 0,00
0010 - Implantação corredorAgroecológico
0,12 21.600,00 0,00 0,00
2331 - Mobilização e Educação parao consumo Alimentar Saudável epara Segurança Alimentar eNutricional
0001 - Oficinas Educativaspara Promoção do consumoAlimentar Saudável eSustentável
0,12 7.800,00 7.281,85 2.718,26
0003 - Circuitos deSegurança Alimentar eNutricional Sustentável
0,12 600,00 0,00 0,00
1010 - FUNDO MUNICIPAL DESEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL
132 - Segurança Alimentar eNutricional na Perspectiva doDireito e da Assistência Alimentar
2307 - Gestão dos Restaurantes eRefeitórios Populares
0001 - Fornecimento deRefeições Subsidiadas
0,25 5.876.275,00 4.460.578,37 3.132.414,98
2700 - SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS EINFRAESTRUTURA
101 - Promoção e Democratizaçãodas Práticas de Esportes e Lazer
1213 - Construção, Ampliação eReforma de EquipamentosEsportivos e Áreas de Lazer
0002 - Reformas,obras,capina e conservaçãodos campos de várzea depropriedade do municipio
0,12 61.200,00 0,00 0,00
132 - Segurança Alimentar eNutricional na Perspectiva doDireito e da Assistência Alimentar
2307 - Gestão dos Restaurantes eRefeitórios Populares
0006 - Construção deRefeitório Popular
0,25 100.000,00 0,00 0,00
Total Area - ABA: 6.943.672,00 5.091.859,67 3.565.236,02
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: ESP - Esportes e Lazer
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2700 - SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS EINFRAESTRUTURA
101 - Promoção e Democratizaçãodas Práticas de Esportes e Lazer
1213 - Construção, Ampliação eReforma de EquipamentosEsportivos e Áreas de Lazer
0001 - Construção,Ampliação e Reforma deEquipamentos Esportivos eÁreas de Lazer
0,12 1.484.583,00 192.125,42 130.462,38
3000 - SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTES ELAZER
101 - Promoção e Democratizaçãodas Práticas de Esportes e Lazer
2534 - Implantação, Manutenção eRecuperaçao de InfraestruturaEsportiva e de Lazer
0001 - Manutenção,Conservação, PequenasReformas e Custeio daInfraestrutura Esportiva
0,12 580.462,00 352.153,72 271.110,95
0002 - Implantação eReforma de InfraestruturaEsportiva e de Lazer
0,12 740.522,00 1.719,78 1.719,78
0004 - Academias a CéuAberto
0,12 154.200,00 1.315,16 1.315,16
0005 - Aquisição deEquipamentos de Lazer
0,12 25.920,00 0,00 0,00
2535 - Promoção de Atividade Físicae de Lazer para a Terceira Idade /Vida Ativa
0001 - Atendimento anúcleos
1 60.000,00 31.351,85 19.711,85
0002 - Atendimento aInstituições de LongaPermanência - ILPI's
1 94.770,00 0,00 0,00
2536 - Promoção do Esporte e doLazer para Pessoas com Deficiência/ Superar
0001 - Superar / NúcleoSocioesportivo
0,12 137.772,00 6.776,21 6.776,21
0006 - Transporte Acessívelpara Ações Esportivas (portaa porta)
0,12 10.800,00 0,00 0,00
2545 - Promoção de EventosEsportivos e de Lazer
0002 - BH é da Gente 0,12 52.844,00 28.356,03 15.236,72
0006 - Eventos de Lazer eRecreação
0,12 13.200,00 18.049,29 16.070,73
0007 - Eventos deCaminhada e Corrida
0,12 18.000,00 6.056,88 585,48
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: ESP - Esportes e Lazer
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
3000 - SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTES ELAZER
101 - Promoção e Democratizaçãodas Práticas de Esportes e Lazer
2545 - Promoção de EventosEsportivos e de Lazer
0008 - Eventos Esportivos 0,12 3.000,00 0,00 0,00
2869 - Promoção de AtividadeFísica, Saúde e Lazer / Caminhar
0001 - Promoção deAtividade Física
0,12 32.400,00 0,00 0,00
0002 - Projetos de Lazer 0,12 162.000,00 0,00 0,00
0005 - Caminhar Pistas 0,12 2.280,00 240,00 60,43
Total Area - ESP: 3.572.753,00 638.144,34 463.049,68
Area: HAB - Habitação e Infraestrutura Urbana
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2700 - SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS EINFRAESTRUTURA
062 - Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1330 - Obras Estruturantes doSistema Viário
0006 - Obras do Complexoda Lagoinha
0,12 7.578.909,00 777.529,08 84.159,10
0007 - Via 710 0,12 2.296.581,00 2.445.229,33 1.502.559,60
084 - Serviços de IluminaçãoPública
2035 - Controle das Operações deIluminação Pública
0001 - Controle dasOperações de IluminaçãoPública
0,12 5.650.223,00 3.176.145,00 1.389.491,54
225 - Assentamentos de InteresseSocial
1231 - Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
0006 - Outras Intervençõesem AssentamentosPrecários
0,12 958.793,00 357.025,84 131.896,98
2704 - FUNDO MUNICIPAL DEHABITAÇÃO POPULAR
062 - Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1330 - Obras Estruturantes doSistema Viário
0001 - Ações Sociais 0,12 195.585,00 75.840,00 0,00
0002 - Construção deUnidades Habitacionais -Anel Rodoviário
0,12 158.168,00 0,00 0,00
0003 - Via 710 -Reassentamento/Indenizações
0,12 456.000,00 312.882,73 243.647,20
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: HAB - Habitação e Infraestrutura Urbana
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2704 - FUNDO MUNICIPAL DEHABITAÇÃO POPULAR
062 - Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1330 - Obras Estruturantes doSistema Viário
0004 - Revitalização do AnelRodoviário -Reassentamentos
0,12 947.028,00 0,00 0,00
0005 - Revitalização do AnelRodoviário - Intervençõesem AssentamentosPrecários
0,12 180.841,00 18.426,00 14.130,00
064 - Geração e QualificaçãoHabitacional em Áreas de InteresseSocial
1207 - Provisão de Moradias 0003 - Gestão da PolíticaMunicipal de Habitação eParticipação Popular
0,12 15.720,00 0,00 0,00
0004 - IntervençõesEspeciais em ConjuntosHabitacionais
0,12 106.927,00 6.000,00 0,00
1231 - Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
0006 - Outras Intervençõesem AssentamentosPrecários
0,12 214.609,00 32.100,00 4.440,00
0007 -Reassentamento/Indenizações
0,12 564.240,00 0,00 0,00
2792 - Bolsa Moradia / AuxílioHabitacional
0001 - Programa BolsaMoradia - Diversos
0,12 477.480,00 177.360,00 130.860,00
0002 - Programa BolsaMoradia - Risco
0,12 144.480,00 53.760,00 40.860,00
0003 - Programa BolsaMoradia - Obras VilaViva/OP
0,12 1.200,00 0,00 0,00
0004 - Locação Social 0,12 308.760,00 0,00 0,00
0005 - Auxílio Comércio 0,12 14.760,00 0,00 0,00
225 - Assentamentos de InteresseSocial
1231 - Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
0001 - Ações Sociais 0,12 722.156,00 222.030,92 85.977,49
0002 - Ações de AssistênciaTécnica
0,12 264.360,00 0,00 0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: HAB - Habitação e Infraestrutura Urbana
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2704 - FUNDO MUNICIPAL DEHABITAÇÃO POPULAR
225 - Assentamentos de InteresseSocial
1231 - Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
0003 - Regularização jurídicade loteamentos irregularesde interesse Social
0,12 7.440,00 0,00 0,00
0004 - Ocupações Urbanas 0,12 60.240,00 0,00 0,00
0005 - Serviços Técnicos ede Apoio
0,12 1.005.284,00 279.575,52 86.913,07
0006 - Outras Intervençõesem AssentamentosPrecários
0,12 1.211.370,00 5.485,59 5.305,59
0007 -Reassentamento/Indenizações
0,12 358.923,00 16.328,19 264,06
0008 - OrçamentoParticipativo -Empreendimento
0,12 4.673.917,00 1.494.122,06 600.124,05
0009 - Planos GlobaisEspecíficos
0,12 188.517,00 39.068,28 29.486,59
0010 - Plano deRegularização Urbanística
0,12 340.541,00 144.242,40 84.644,08
0011 - Implantação do VilaViva - Morro das Pedras
0,12 1.121.125,00 278.640,00 130.040,43
0012 - Implantação do VilaViva - Taquaril
0,12 998.704,00 102.240,00 57.569,61
0013 - Implantação do VilaViva - Vila Pedreira PradoLopes
0,12 124.536,00 138.423,88 91.303,37
0014 - Implantação do VilaViva - Vila Cemig/Alto dasAntenas
0,12 442.601,00 264.000,00 140.855,98
0015 - Implantação do VilaViva - AglomeradoAeroporto/São Tomaz
0,12 2.871.675,00 2.258.881,61 1.643.629,53
0016 - Implantação do VilaViva - Aglomerado da Serra
0,12 52.021,00 137.700,00 55.012,46
0017 - Implantação do VilaViva - Aglomerado SantaLúcia
0,12 1.571.284,00 1.270.767,74 576.911,80
0018 - Regularização deDomícílios em ZEIS - Zonade Especial Interesse Social
0,12 230.719,00 59,42 59,42
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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de Belo Horizonte Temático Idoso
PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: HAB - Habitação e Infraestrutura Urbana
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2704 - FUNDO MUNICIPAL DEHABITAÇÃO POPULAR
225 - Assentamentos de InteresseSocial
1231 - Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
0019 - Eliminação eMitigação das Situações deRisco Geológico
0,12 4.404.869,00 1.351.281,94 861.471,40
0020 - Manutenção emÁreas de Vilas e Favelas
0,12 240.240,00 0,00 0,00
0022 -Reassentamento/Indenizações- Vila Viva / OP
0,12 2.811.169,00 357.696,55 351.748,34
226 - Habitação 1207 - Provisão de Moradias 0002 - Ações de AssistênciaTécnica
0,12 349.200,00 0,00 0,00
0003 - Gestão da PolíticaMunicipal de Habitação eParticipação Popular
0,12 1.320,00 0,00 0,00
0006 - Produção deMoradias do ProgramaMinha Casa Minha Vida
0,12 1.657.122,00 18.900,00 12.960,00
0008 - Regularização deMoradias implantadas pelaPBH
0,12 7.440,00 0,00 0,00
0009 - Titulação de Moradiasimplantadas pela PBH
0,12 7.440,00 0,00 0,00
0012 - Ações Sociais 0,12 116.391,00 0,00 0,00
2710 - FUNDO MUNICIPAL DETRANSPORTES URBANOS
060 - Gestão da Mobilidade Urbana 2837 - Gerenciamento da MobilidadeUrbana Municipal
0001 - Gerenciamento doTrânsito Municipal eTransporte Urbano
0,12 6.853.827,00 3.703.075,47 2.625.809,36
0007 - Implantação deanunciador sonoro deparadas no transportecoletivo
0,12 108.000,00 0,00 0,00
Total Area - HAB: 53.072.735,00 19.514.817,56 10.982.131,04
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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de Belo Horizonte Temático Idoso
PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: SAN - Saneamento e Limpeza Urbana
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2700 - SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS EINFRAESTRUTURA
066 - Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1203 - Drenagem e Tratamento deFundos de Vale
0001 - Drenagem eTratamento de Fundos deVale
0,12 36.533.853,00 18.834.789,12 5.246.455,32
1307 - Implantação do ProgramaDRENURBS
0001 - Implantação doPrograma DRENURBS
0,12 1.983.134,00 27.632,76 0,00
0002 - RecuperaçãoAmbiental do CórregoBonsucesso
0,12 4.822.609,00 2.953.088,85 908.476,26
2702 - SUPERINTENDÊNCIADE DESENVOLVIMENTO DACAPITAL
233 - Manutenção da Cidade 1203 - Drenagem e Tratamento deFundos de Vale
0003 - Serviços e Obras deContenção e Manutençãoem Redes de DrenagemPluvial
0,12 2.400,00 0,00 0,00
2708 - SUPERINTENDÊNCIADE LIMPEZA URBANA
046 - Operacionalização eModernização da Limpeza Pública
2539 - Execução dos Serviços deLimpeza Urbana
0001 - Cobertura dosServiços de Limpeza de Viasem Áreas Urbanas
0,12 11.806.643,00 8.357.600,69 6.329.506,97
0008 - Instalação eManutenção de cestoscoletores
0,12 2.400,00 0,00 0,00
228 - Coleta, Destinação eTratamento de Resíduos Sólidos
2538 - Execução dos Serviços deColeta de Resíduos
0002 - Serviços de ColetaSeletiva na modalidadeponto a ponto
0,12 1.200,00 15.351,06 14.982,95
0003 - Serviços de ColetaSeletiva na modalidade portaa porta
0,12 32.936,00 5.133,86 2.803,48
2539 - Execução dos Serviços deLimpeza Urbana
0004 - Limpeza de ÁreasPúblicas Decorrentes deGrandes Eventos
0,12 402.482,00 201.240,72 120.775,69
Total Area - SAN: 55.587.657,00 30.394.837,06 12.623.000,67
Area: SAU - Saúde
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2301 - HOSPITALMETROPOLITANO ODILONBEHRENS
030 - Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2176 - Gestão da Infomação, doEnsino e Pesquisa e Saúde doTrabalhador
0001 - Gestão dainformação, do Ensino ePesquisa e da Saúde doTrabalhador
0,25 4.013.965,00 2.915.625,39 2.254.883,58
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPágina 20 de 24
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PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: SAU - Saúde
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2301 - HOSPITALMETROPOLITANO ODILONBEHRENS
030 - Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2616 - Gestão da AssistênciaHospitalar e Ambulatorial
0001 - AssistênciaHospitalar e Ambulatorial
0,25 17.689.905,00 11.884.993,03 8.847.401,28
2620 - Gestão de Apoio àAssistência Hospitalar
0001 - GestãoTécnico-Hospitalar
0,25 12.023.240,00 8.223.158,75 5.521.055,43
2875 - Gestão da Atenção àUrgência
0001 - Pronto Socorro doHOB
0,25 38.706.246,00 27.700.604,39 19.265.257,32
0002 - Unidade NossaSenhora Aparecida
0,25 2.358.008,00 957.631,62 509.239,40
0003 - Hospital Dia 0,25 577.659,00 184.600,20 92.140,77
0004 - UPA HOB 0,25 1.315.646,00 505.520,69 285.299,09
2900 - Serviços Administrativos eFinanceiros
0001 - ServiçosAdministrativos eFinanceiros
0,25 9.952.822,00 7.206.413,69 4.866.832,47
2302 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
028 - Vigilância em Saúde 2829 - Vigilância em Saúde 0001 - Ações de Vigilância,Prevenção e Controle deDoenças e Agravos -zoonozes
0,25 855.100,00 326.883,42 233.854,22
0002 - Ações de VigilânciaSanitária
0,25 155.250,00 26.445,13 11.101,02
0003 - Ações de VigilânciaEpidemiológica
0,25 4.061.175,00 2.895.849,63 1.808.999,05
0004 - Gestão de RecursosHumanos
0,25 20.233.000,00 14.856.952,23 12.458.943,20
0005 - Ações de Combateao Aedes Aegypti
0,25 3.008.450,00 1.872.973,11 1.334.568,24
0006 - Ações e testagemrápida em HIV, Sífilis eHepatites Virais
0,25 935.000,00 510.168,07 278.834,03
114 - Rede de CuidadosEspecializados Complementares àSaúde
2891 - Rede Própria de CuidadosEspecializados Complementares àSaúde - Ambulatorial
0001 - Atendimento daPopulação na RedeComplementar Própria doSUS-BH
0,25 4.763.925,00 3.758.957,34 2.519.992,61
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: SAU - Saúde
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2302 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
114 - Rede de CuidadosEspecializados Complementares àSaúde
2891 - Rede Própria de CuidadosEspecializados Complementares àSaúde - Ambulatorial
0004 - Hospital OdilonBehrens
0,25 3.957.500,00 1.406.486,68 788.102,44
0006 - Atendimentos emSaúde Mental
0,25 2.360.600,00 1.766.812,57 922.714,97
0007 - Ações de Saúde doTrabalhador
0,25 28.750,00 208,50 0,00
0012 - Atendimento depessoas com Transtorno doEspectro Autista - TEA
0,25 250.000,00 0,00 0,00
0013 - Implantação deCERSAM Saúde Mental
0,12 180.000,00 0,00 0,00
2892 - Rede Contratada deCuidados EspecializadosComplementares à Saúde -Ambulatorial
0001 - Atendimento daPopulação na RedeComplementar Contratadado SUS-BH
0,25 4.197.525,00 2.085.852,43 1.612.000,68
0002 - ProcedimentosAmbulatoriais Processadosna Rede ComplementarContratada do SUS-BH
0,25 88.298.000,00 84.501.207,02 56.897.606,59
0004 - Ações de SaúdeMental
0,25 5.862.825,00 4.627.351,08 1.993.085,91
2893 - Rede de Urgência 0001 - Atendimento daPopulação na Rede deUrgência do SUS-BH
0,25 21.714.300,00 18.627.869,18 10.040.258,15
0002 - Transporte em saúde 0,25 3.306.950,00 1.997.004,04 1.847.056,03
0003 - Atualização doparque tecnológico daradiologia das UPAs
0,25 852.250,00 0,00 0,00
0004 - Transporte deUrgência / SAMU
0,25 4.814.757,00 3.014.268,30 1.960.700,20
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: SAU - Saúde
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2302 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
117 - Gestão do SUS-BH 1394 - Programa Melhor Saúde -CAF
0002 - Melhoria e ReformaURS Padre Eustáquio - CAF
0,12 1.609.248,00 0,00 0,00
0003 - Construção da NovaMaternidade e RevitalizaçãoHMOB e Entorno - CAF
0,12 915.420,00 0,00 0,00
0004 - Projeto deImplantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão emSaúde - MóduloAmbulatorial- CAF
0,12 434.269,00 0,00 0,00
0005 - Projeto deImplantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão emSaúde - Módulo Hospitalar eUrgência - CAF
0,12 481.113,00 0,00 0,00
0006 - Projeto deImplantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão emSaúde - Módulo Regulação-CAF
0,12 258.603,00 0,00 0,00
0007 - Modernização desistemas de Informatizaçãoem Saúde- CAF
0,12 33.180,00 0,00 0,00
0008 - Conclusão da UPANorte -CAF
0,12 600.120,00 36.000,00 0,00
1395 - Programa Melhor Saúde -BID
0001 - Fortalecimento daRede de Atenção Primária -Unidades Básicas de Saúde-BID
0,12 4.743.600,00 0,00 0,00
0003 - Consolidação eIntegração de ServiçosEspecializados, Hospitalarese de Urgência- BID
0,12 1.780.800,00 0,00 0,00
0004 - Melhoramento daGestão, Qualidade eEficiência das RedesIntegradas- BID
0,12 600.000,00 0,00 0,00
0005 - Administração eAvaliação do ProgramaMelhor Saúde - BID
0,12 140.004,00 0,00 0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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de Belo Horizonte Temático Idoso
PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: SAU - Saúde
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2302 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
117 - Gestão do SUS-BH 1395 - Programa Melhor Saúde -BID
0006 - Projeto deImplantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão emSaúde - Módulo Ambulatorial- BID
0,12 960,00 0,00 0,00
0007 - Projeto deImplantação de SoluçãoTecnológica de Gestão emSaúde - Módulo Hospitalar eUrgência - BID
0,12 960,00 0,00 0,00
0008 - Projeto deImplantação de SoluçãoTecnológica de Gestão emSaúde - Módulo Regulação -BID
0,12 960,00 0,00 0,00
0009 - Modernização deSistemas de Informatizaçãoem Saúde- BID
0,12 2.015.714,00 0,00 0,00
2662 - Gestão do SUS-BH 0001 - Manutenção eModernização dos Sistemasde Informação em Saúde naPBH
0,12 1.932.288,00 57.984,00 5.096,68
0007 - Projeto deImplantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão emSaúde - Módulo Ambulatorial
0,12 49.596,00 0,00 0,00
0008 - Projeto deImplantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão emSaúde - Módulo Hospitalar eUrgência
0,12 54.792,00 0,00 0,00
0009 - Projeto deImplantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão emSaúde - Módulo Regulação
0,12 30.072,00 0,00 0,00
157 - Atenção Primária à Saúde(APS)
2690 - Saúde da Família 0001 - Atendimento daPopulação na AtençãoPrimária à Saúde doSUS-BH
0,25 46.079.840,00 26.372.817,48 15.731.524,65
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPágina 24 de 24
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PBH
Tipo de Monitoramento:
Base de Apuração:
Critério Pesquisa:
Orçamento Tematico Idoso
Segundo Quadrimestre - 2019
Eixo: PVS - Promovendo Vidas Saudáveis
Area: SAU - Saúde
UO Programa Ação SubaçãoÍndice Prop.
Orçamento Inicial Empenhado Pago
2302 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
157 - Atenção Primária à Saúde(APS)
2690 - Saúde da Família 0006 - Gestão de RecursosHumanos
0,25 187.347.425,00 107.532.774,33 95.379.035,04
2903 - Programa de Melhoria doAcesso e da Qualidade da AtençãoBásica
0001 - Programa deMelhoria do Acesso e daQualidade da AtençãoBásica
0,25 7.789.000,00 576.947,90 345.773,64
0002 - Gestão de RecursosHumanos
0,25 125.000,00 0,00 0,00
203 - Melhoria do AtendimentoHospitalar e Especializado
2894 - Rede Hospitalar 0001 - Atendimento daPopulação na RedeHospitalar do SUS-BH
0,25 303.994.750,00 264.043.673,73 189.397.503,22
0002 - Cirurgias EletivasHospitalares
0,25 11.955.000,00 7.384.920,39 4.510.650,11
0003 - Hospital OdilonBehrens
0,25 76.766.250,00 57.852.689,96 43.464.819,47
204 - Gestão e Regionalização daSaúde
1216 - Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde
0001 - Construção,Ampliação e Reforma deUnidades de Saúde
0,25 1.995.380,00 1.946.495,87 1.443.505,50
Total Area - SAU: 908.207.192,00 667.658.140,11 486.627.834,98
TOTAL Temático Idoso:
TOTAL GERAL PBH:
% TOTAL Temático Idoso/ TOTAL GERAL PBH:
1.129.827.151,00
12.933.745.226,00
8,74
777.396.923,20
8.125.082.354,99
9,57 9,06
560.140.821,44
6.185.597.632,93
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro