… hoje a pensar no futuro…
ÁGUAS DO ALGARVE
AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
AMAL – Grande Área Metropolitana do Algarve
ARROJA DA SILVA
CCDRAlgarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
DREAlgarve – Direcção Regional do Algarve do Ministério da Economia
EDP – Distribuição energia S.A.
FORESTECH – Tecnologias Florestais S.A
GLOBALGARVE – Cooperação e Desenvolvimento S.A.
LUSORT Algarve.
OCEÂNICO GOLF S.A.
RTA – Região de Turismo do Algarve
SCHREDER Iluminação
SELF ENERGY
Solar Fotovoltaico
Mapeamento Solar,
Eólico e Biomassa
Fiscalização de Instalações
AVAC / Eléctricas
Diagnósticos Energéticos
Consultorias na Área
da Energia
Matrizes Energéticas
Biodiesel
Substituição de Lâmpadas
de Vapor de Mercúrio por
Vapor de Sódio
Divulgação de
resultados através de
Página Web Própria
Auditorias Energéticas
LED's em
Semáforos
Gestão Técnica
Centralizada de Energia
Análise de Contratos de
Energia Eléctrica
Candidaturas a Apoios
Comunitários
Energia Reactiva
Projectos de
Electricidade/
AVAC
Reguladores de FluxoEficiência Energética em Edifícios
Mobilidade Sustentável
Avaliação
Energética das
Frotas Municipais
Projectos de TelecomunicaçõesProjectos
de
Gás
Cartas Energéticas Municipais
Análise
de Projectos
Solar Térmico
Na figura abaixo pode observar-se o Atlas de Vento para toda a Região Algarvia simulados para a
altura de 80m.
CONCLUSÃO:
Pela análise dos indicadores anteriores conclui-se que na Região Algarvia existem zonas com grande
Potencial Eólico.
Na figura abaixo pode observar-se a média anual do valor diário da irradiação solar global em águas
de telhados (20º) orientados a sul a e a média anual do valor diário da irradiação solar global na
orientação que maximiza a energia recolhida (latitude +5º Sul).
Conclusão:
Na Região Algarvia existemzonas com grandepotencial Solar, embora ovalor da radiação não seja
igual para todo o Algarve.
Melhorar as condições de vida dos habitantes;
Averiguar o meio mais económico de fornecer Energia Eléctrica aos Montes Isolados da Serra Algarvia.
Elaborar um estudo de fornecimento de energia eléctrica aos Montes Isolados da Serra e Barrocal Algarvio, baseado em sistemas alternativos fotovoltaicos, com um mínimo de qualidade e fiabilidade.
Comparar técnico-economicamente a electrificação dos Montes Isolados por meios convencionais e por
meios fotovoltaicos;
Fixar os recursos humanos locais, impedindo o êxodo demográfico para as cidades.
Da análise efectuada a 69 Montes Isolados resulta que a alimentação eléctrica através dos meios
convencionais é mais favorável para apenas 19 Montes.
Nos restantes 50 Montes (72% da totalidade) verifica-se uma viabilidade económica favorável à
implementação de Colectores Solares Fotovoltaicos
Apresentar uma solução para diminuir o fluxo de corrente que percorreas luminárias instaladas na rede de iluminação pública (IP) do PTD n.º291 situado na Circular de Loulé entre a Gonchinha e o Alto do Relógio,perspectivando uma poupança significativa na facturaçãoenergética.
Aplicando às lâmpadas uma voltagem inferior, a corrente éreduzida, originando a diminuição da potência absorvida pelarede de IP. Estima-se, assim, que a Poupança Anual a obterascenda aos 1.661,82 €.
=
a
= = 4,4 anos
O Consumo Anual Energético pode ser reduzido em cerca de 400.837,8 kWh se se:
1 – Substituirem os balástros actualmente instalados por outros recomendados pela AREAL;
2 – Substituirem as lâmpadas conforme recomendação da AREAL;
3 – Montarem os Sensores de Presença indicados;
4 – Instalarem Painéis Solares para Aquecimento das Águas Quentes Sanitárias;
5 – Instalarem Painéis Solares para Aquecimento das Águas das Piscinas;
6 – Colocar uma cobertura sob o plano de água das Piscinas durante o período em que estase encontra encerrada.
Diminuição da Facturação Anual:
1 – Estas Acções originariam uma Diminuição da Facturação Média Anual de 23.712,70 €.
1 – O Investimento seria de 146.231,1 €.
Investimento
Pay-Back
1 – O Pay-Back do total do Investimento seria de 6,1 Anos.
Emissões de CO2
1 – As Emissões de CO2 seriam reduzidas em 150,4 Ton.
EB1 n.º 1 de Tavira
(Estação)
EB1 n.º 1 de Santa Luzia 5.865,00 613,44 839,36 178,02 1.029,90 5,78 714,95 4,01 0,31
EB1 n.º 2 de Santa Luzia 9.110,00 773,53 1.458,72 279,87 1.076,00 3,80 738,00 2,60 0,39
EB1 da Luz de Tavira 7.011,00 648,79 805,68 112,7 1.143,90 10,15 821,95 7,30 0,33
EB1 do Livramento 4.052,00 348,55 607,26 135,11 532,86 3,90 466,43 3,90 0,18
EB1 de Amaro
Gonçalves6.104,00 408,05 653,60 92,80 632,86 6,80 466,43 5,00 0,21
EB1 e JI de Santo
Estevão14.370,00 1.105,31 2.036,81 348,19 1.318,36 3,80 959,18 3,80 0,32
EB.1 de Santa Catarina 2.842,00 371,11 417,05 77,56 649,30 8,37 474,65 6,12 0,19
EB1 de Cachopo 10.314,00 516,62 1.439,39 189,65 914,60 4,80 657,30 3,50 0,26
Jardim de Infância Eco-
Tavira15.724,70 952,80 1.969,18 192,12 1.589,46 8,30 1.294,73 6,70 0,48
Jardim de Infância da Luz
de Tavira12.428,00 895,09 1.638,86 99,74 711,46 7,10 405,73 4,10 0,45
EB1 n.º2 de Tavira 29.162,00 3.804,95 3.605,17 491,84 4.325,36 8,80 2.788,68 5,70 1,92
EB1 de Corte António
Martins80,00 72,28 79,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EB1 de Cabanas 1.803,00 353,25 316,79 114,01 351,10 3,10 175,55 1,50 0,18
EB1 e JI da Conceição 8.071,70 675,77 995,88 193,69 975,42 5,00 687,71 3,60 0,34
TOTAIS 126.937,40 11.539,54 16.863,73 2.392,60 15.250,58 6,37 10.651,29 4,45 5,56
Escola em Obras
Edifícios
Consumo Anual
de Energia
(Electricidade +
Gás) [KWh]
Facturação
Anual de
Energia
(Electricidade +
Gás) [€]
Redução Anual
do Consumo com
as Medidas
Propostas [KWh]
Redução Anual
da Facturação
com as
Medidas
Propostas [€]
Investimento
Necessário S/
Apoio [€]
Tempo de
Retorno S/
Apoio [Anos]
Investimento
Necessário
C/ Apoio [€]
Tempo de
Retorno C/
Apoio [Anos]
Redução das
Emissões de
CO2 [Ton]
Através da instalação de Colectores Solares será possível reduzir a Factura Energética daInstalação, os Consumos de Energia e as Emissões de CO2
Investimento Total previsto = 19.200 € Tempo de retorno = 8 anos
Economia Anual de Energia (KWh)
Economia Anual na Facturação
(Euros)
Economia de CO2
(kg)
Instalação de Colectores Solares
(71.2 % de Economia)
29.906,0 2.416,6 9.843,0
Objectivos
Diminuição do Consumo
Melhoria da Iluminância
Cumprimento do estabelecido no Acordo celebrado entre a EDP e os Municípios
Poupança:
A Poupança Anual prevista será de 9.033,06 €/ Ano.
Investimento:
O Investimento total previsto para a execução da obra passou de 17.079,47 € para 5.123,84 € tendo em conta que este Estudo foi apoiado em 70% pelo Projecto ENERSUR.
Tempo de Retorno
= = 7 meses
BIODIESEL - A utilização de Óleos Alimentares Usados
Estudo de Potencial no Concelho de Portimão.
Sendo os Óleos Alimentares uma importante Matéria-Prima para a produção de Biodiesel,A AREAL procurou saber quantos Restaurantes do Concelho de Portimão fazem a separaçãode OAU’s.
Restaurantes inquir idos por freguesia no concelho de
Por timão
123
59
35
4
60
0
20
40
60
80
Alvor Mexilhoeira Grande PortimãoN.º d
e R
es
ta
ura
nte
s
Fazem a separação de OAU's Não fazem a separação de OAU's
Considerando uma recolha de 40 litros de Óleos Alimentares Usados de 15 em 15 dias,
obtiveram-se os seguintes resultados:
7920 L/mês
= 95040 L/ano
5920 L/mês
= 71040 L/ano
13840 L/mês
= 166080 L/ano
Totais
4800 L/mês
= 57600 L/ano
4720 L/mês
= 56640 L/ano
9520 L/mês
= 114240 L/ano
Portimão: 119 Restaurantes
320 L/mês
= 3840 L/ano
240 L/mês
= 2880 L/ano
560 L/mês
= 6720 L/ano
MexilhoeiraGrande: 7
Restaurantes
2800 L/mês
= 33600 L/ano
960 L/mês
= 11520 L/ano
3760 L/mês
= 45120 L/ano
Alvor: 47 Restaurantes
Estimativa dos litros de OAU’s não
aproveitados por Mês/ Ano
Estimativa dos litros de OAU’s aproveitados
por Mês/ Ano
Estimativa dos litros de OAU’s produzidos
por Mês/ AnoFreguesias/ N.º de
Restaurantes
7920 L/mês
= 95040 L/ano
5920 L/mês
= 71040 L/ano
13840 L/mês
= 166080 L/ano
Totais
4800 L/mês
= 57600 L/ano
4720 L/mês
= 56640 L/ano
9520 L/mês
= 114240 L/ano
Portimão: 119 Restaurantes
320 L/mês
= 3840 L/ano
240 L/mês
= 2880 L/ano
560 L/mês
= 6720 L/ano
MexilhoeiraGrande: 7
Restaurantes
2800 L/mês
= 33600 L/ano
960 L/mês
= 11520 L/ano
3760 L/mês
= 45120 L/ano
Alvor: 47 Restaurantes
Estimativa dos litros de OAU’s não
aproveitados por Mês/ Ano
Estimativa dos litros de OAU’s aproveitados
por Mês/ Ano
Estimativa dos litros de OAU’s produzidos
por Mês/ AnoFreguesias/ N.º de
Restaurantes
Em suma, verifica-se que:
► A maior parte dos OAU’s são deitados fora sendo o seu destino principal os esgotos
(aproximadamente 49% = 82560 L);
► Apenas uma pequena parte é deitada para os contentores de lixo
(8% = 12480 L);
► O restante é recolhido por empresas de recolha de Óleos Alimentares Usados
(Biodiesel, Produção de Sabão...).
Evolução Nº de Consumidores
[1994-2004]
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ano
Nº
Evolução de Consumos
[1994-2004]
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ano
[kW]
Objectivos
Melhoria da sinalização existente
Diminuir drasticamente o consumo de Energia Eléctrica
Vantagens
1 - Grandes economias de energia, redução do consumo em mais de 80%;
2 - Maior durabilidade, tempo de vida útil até 10 anos;
3 - Menos custos de manutenção durante o período de vida do equipamento (fim do problema da substituição preventiva de lâmpadas e intervenções correctivas por lâmpadas fundidas);
4 - Alta fiabilidade, maiores condições de segurança rodoviária em condições adversas;
5 - Materiais leves que permitem uma fácil instalação;
6 - Materiais não condutores, seguros para o utente;
6 - Produtos em perfeita conformidade com as normas da UE.
Tipo de Lâmpada
Nr p
[%] Ppl [W]
P
[kW/h]
Custo por ano
[€]
LED´s 20 - 13 0,095 69,83
LED´s 24 - 11 0,099 72,85
Total 44 - - 0,194 142,68
Potência consumida pelos semáforos com LED´s
Tipo de Lâmpada
Nr p
[%] Ppl [W]
P
[kW/h]
Custo por ano
[€]
Incandescente 20 5 100 0,73 537,16
Incandescente 24 5 70 0,65 479,03
Total 44 - - 1,38 1.016,20
Potência consumida pelos semáforos com Lâmpadas Incandescentes
P = Energia Activa [kW/h] Nr = Nº de Luminárias instaladas Ppl = Potência por lâmpada [W] p = Perdas por lâmpada [%]
IVA TOTAL
13.843,95 290.722,99
379,78 7.975,42
1.031,88 21.669,41
530,30 11.136,21
5.389,01 113.169,18
3.906,20 82.030,11
11.125,44 233.634,33
0,00 0,00
2.936,48 61.666,03
8.111,52 170.341,97
5.387,96 113.147,06
4.325,54 90.836,30
1.985,73 41.700,32
7.514,90 157.812,97
Loulé 222.508,89
Portimão 162.230,45
Monchique 0,00
Olhão 58.729,55
Aljezur 20.637,53
Castro Marim 10.605,91
Faro 107.780,17
Lagos 78.123,91
7.595,64
107.759,10
39.714,59
Poupanças totais devidas às Alterações de Contrato (€)
Energia
86.510,76
Designação
150.298,07
Vila do Bispo
Alcoutim
276.879,04
Vila Real de Santo António
Albufeira
Silves
Tavira
66.468,68 1.395.842,29 TOTAL POUPANÇA 1.329.373,61
Este estudo desenvolve uma comparação a nível do
Desempenho operacional do quadricíclo se ampoio
Desempenho operacional do quadricíclo com apoio da Energia Solar Fotooltaica
Permitiu ainda uma análise económica recorrendo a diversos cenários para a alimentação do Sistema:
Cenário 1
Sistema Fotovoltaico Integrado no veículo
Cenário 2
Sistema Centralizado, com uma potência de 5 kWb para a
produção de energia eléctrica fotovoltaica com a alternativa
de venda à rede nacional
Uma Carta Energética Municipal é um instrumento de
trabalho que engloba todos os elementos energéticos das Instalações
Municipais (Edifícios e Iluminação Pública)
Localizadas Geograficamente.
1ª ACÇÃO Auditorias Energéticas
2ª ACÇÃO Compilação das Auditorias Energéticas Realizadas
3ª ACÇÃO Caracterização da Iluminação Pública
4ª ACÇÃO Avaliação da Frota de Veículos Rodoviários da Câmara Municipal
5ª ACÇÃO Localização Geográfica
Auditorias Energéticas
Plano Energético Municipal
Iluminação Pública
Frotas Municipais+ ++
Conclusões:
O Consumo Anual em energia Reactiva pode ser reduzido em 104.090 kVArh se se:
1 – Instalar uma Bateria de Condensadores com a potência aconselhada pela AREAL;
1 – O investimento necessário ao cumprimento das acções propostas seria de 2.534,99 €.
Diminuição da Facturação
1 – As acções propostas pela AREAL originariam uma diminuição da Facturação Média Anual de 7.537,07 €
Investimento
Pay-Back
1 – O tempo de retorno seria de 4 meses.
Concelhos em Estudo
Objectivos:
Objectivos Gerais:
1 - Estudo do potencial da utilização de tecnologias de informação na gestão da mobilidade;
2 - Optimização das deslocações das populações em locais de densidade populacional reduzida;
3 – Obtenção de ganhos energéticos e ambientais decorrentes da melhor utilização dos recursos.
1 – Predisposição da população para aceitação de um novo serviço de transporte público baseado em serviços de transporte flexível
2 – Necessidade de apoio financeiro da parte dos Municípios para a sua implementação;
3 – A Sprinter Mercedes Benz a Diesel revela-se o veículo mais adequado.
Conclusões:
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