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Evolução da Receita – Outubro/11 - MSPEvolução da Receita – Outubro/11 - MSP
Valores em R$ Milhões
DISCRIMINAÇÃO Receita Orçada Realizada no Mês % sobre Orçado Realizada até Outubro % realizado
Receitas Correntes 31.067,29 2.440,44 7,86 25.670,34 82,63
Receita Tributária 14.710,36 1.181,35 8,03 12.539,50 85,24
IPTU 4.542,69 317,85 7,00 4.136,79 91,06
IRRF 975,93 75,77 7,76 751,47 77,00
ITBI 1.076,61 98,15 9,12 895,31 83,16
ISS 7.863,73 677,47 8,62 6.573,35 83,59
Outras Rc Tributarias 251,40 12,10 0,05 182,58 72,63
Transferências Correntes 13.029,14 891,81 6,84 10.247,01 78,65
ICMS 5.936,22 479,94 8,08 4.766,07 80,29
IPVA 1.900,95 37,08 1,95 1.739,45 91,50
FUNDEB 2.777,28 204,56 7,37 2.171,82 78,20
FPM 163,40 14,83 9,08 150,64 92,19
Outras Transf. Correntes 2.251,29 155,40 6,90 1.419,03 63,03
Multas 961,51 86,27 8,97 615,67 64,03
Receita de Divida Ativa 338,23 22,98 6,79 157,58 46,59
Demais Receitas Correntes 2.028,06 258,02 12,72 2.110,58 104,07
Receitas de Capital 3.802,88 68,83 1,81 751,57 19,76
Operações de Crédito 107,30 0,00 0,00 28,37 26,44
Alienação de Bens 596,00 0,01 0,00 0,84 0,14
Outras Receitas de Capital 3.099,58 68,82 2,22 722,36 23,31
Dedução da Receita -1.609,78 -102,30 6,35 -1.354,73 84,16
RECEITA TOTAL 33.260,39 2.406,97 16,02 25.067,18 75,37
Valores em milhões de reais
DISCRIMINAÇÃO Valor Orçado 2011 Proposta 2012 Variação Prop12 / Orç11
Receitas Correntes 33.366 35.651 6,85
IPTU 4.543 4.964 9,27
IRRF 838 905 7,98
ITBI 1.077 1.253 16,37
ISS 7.864 8.813 12,07
FPM 163 197 20,62
ICMS 5.936 6.432 8,36
IPVA 1.901 1.904 0,15
FUNDEB 2.777 2.946 6,09
Multas 962 1.157 20,33
Receita de Divida Ativa 338 235 -30,49
Demais Receitas Correntes 6.967 6.844 -1,76
Receitas de Capital 3.867 4.117 6,47
Operações de Crédito 107 109 1,64
Alienação de Bens 596 1.181 98,15
Demais Receitas de Capital 3.163 2.827 -10,65
Dedução da Receita -1.610 -1.725 7,14
RECEITA TOTAL 35.623 38.043 6,79
Fonte: Balancete receita ago/11; Balanço orçamentário 4º bimestre; proposta orçamentária volume I
Elaboração: Fórum de Orçamento e Cidadania - CORECONSP
Comparativo Receita Orçada 2011 X Receita Proposta 2012Comparativo Receita Orçada 2011 X Receita Proposta 2012
ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDEACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE
Nº META ANDAMENTO
01; 02 e 03Construir 03 novos hospitais (Brasilandia,
Parelheiros, Artur Alvim/Vila Matilde)Não iniciados
4 10 novas unidades AMA - Especialidades Concluida - Fev/2010
550 Unidades de atendimento odontológico
(AMA - Sorriso)Não iniciados
6Garantir 07 ou mais consultas para as
gestantes cadastradas no programa Mãe Paulistana
Em 2009 e 2010 as mães cadastradas foram atendidas
7160 novas equipes do Programa Saúde da
Família140 novas equipes - até jul/11
87,5% concluidos
839 novos Núcleos de Apoio à Saúde da
Família36 novos NASFs - até jul/11 92,31%
concluidos
9Ampliar o Remédio em Casa para pacientes
com colesterol e triglicérides elevados (dislipidemia)
Remédios começaram a ser disponibilizados em julho/09
10Remédio em casa para 30% dos portadores
de dislipidemia controlada10% dos pacientes atendidos até
ago/11
1120 Novas unidades de Atendimento
Psicossocial - CAPS11 novos CAPS - até jul/09 55%
concluidos
Fonte: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/agenda2012/ - outubro/12
Metas 01 a 03 - Construir 03 novos hospitaisSUBPREF. FREGUESIA/BRASILÂNDIA
Hospital Municipal de Brasilândia - R. Domingo Vega x Estrada do Sabão
SUBPREF. PARELHEIROSHospital Municipal de Parelheiros - R. Gaspar Leme S/N
SUBPREF. PENHAComplexo Hospitalar Artur Alvim-Vila Matilde - R. Alves Maldonado, 128 - V. Nhocuné
ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDEACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE
Adiada, pela quarta vez, a abertura dos envelopes, agora para 31/10/11.
Informações publicadas na imprensa indicam que a Prefeitura pretende construir hospitais menores no lugar dos três estabelecidos
ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDEACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE
Meta 07 - Ampliar o Programa Saúde da Família com 160 novas equipes.
Meta concluída: Equipe do Programa Saúde da Família atuando.
Dados atualizados até: Novembro de 2011
Ampliação do Programa Saúde da Família por Região
RegiãoTotal
Previsto
2009 2010 2011 2012%
RealizadoImplantadas Implantadas a implantar Implantadas a implantarImplantada
s
CENTRO 4 4 0 0 0 0 0 100,00
LESTE 37 28 4 1 1 4 0 89,19
NORTE 27 19 8 0 0 0 0 100,00
OESTE 19 4 10 0 0 5 0 73,68
SUL 73 51 4 14 7 4 0 84,93
CIDADE 160 106 26 15 8 13 0 87,50
Merece atenção a Região Sul que tem previsão para implantação de 14 novas equipes em 2011 e, até setembro só tinha implantado 07.
Nº META ANDAMENTO
12Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em creches (0 a 3 anos).
Em andamento
13Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em pré-escola (3 a 5 anos).
Em andamento
14Implantar jornada de seis horas nas EMEIs.
Em andamento
15Implantar jornada de sete horas nas EMEFs.
Concluida
16Implantar ciclo de 9 anos no Ensino Fundamental.
Concluida
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃOACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃOACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃO META 12 - Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em creches (0 a 3 anos).
Meta concluída: Criança de 0 a 3 anos cadastrada frequentando a creche .
Dados atualizados até: Novembro de 2011
Meta 12 2009 2010 2011 2012
REGIÃO PREV REALIZ % realiz PREV REALIZ % realiz PREV PREV
CENTRO 347 88 25% 347 46 13% 376 368
LESTE 4.601 7.383 160% 4.601 5.410 118% 5.337 5.325
NORTE 2.824 2.843 101% 2.824 -46 -2% 3.401 3.389
OESTE 706 51 7% 706 -161 -23% 802 796
SUL 5.938 3.077 52% 5.938 2.008 34% 7.002 6.993
GERAL 14.416 13.442 93% 14.416 7.257 50% 16.918 16.871
A falta de explicação sobre a tabela não permite ao munícipe acompanhar como a meta está se realizando. Ao considerar o percentual de atendimento para toda a cidade, o que se percebe é que a prefeitura, em 2010, atende apenas metade da demanda.
Outra informação confusa se mostra nos valores negativos. O que significa cada valor negativo apontado no quadro? Foi diminuído a oferta de vagas?
Outra dificuldade de acompanhamento se dá na falta de informação sobre a realização da meta no ano de 2011 onde só aparece o quadro previsto, mas não tem atualização periódica que permitiria saber a evolução do atendimento.
13 - Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em pré-escola (3 a 5 anos).
Meta concluída: Criança de 3 a 5 anos cadastrada frequentando a pré-escola.
Dados atualizados até: Novembro de 2011
Meta 13 2009 2010 2011 2012
REGIÃO PREV REALIZ % realiz PREV REALIZ % realiz PREV PREV
CENTRO 38 82 216% 38 -1.202 -3163% 7 4
LESTE 1.014 -5.635 -556% 1.014 -9.251 -912% 278 260
NORTE 813 -3.085 -379% 813 -3.027 -372% 232 229
OESTE 134 -334 -249% 134 -1.959 -1462% 35 29
SUL 1.660 440 27% 1.660 -5.368 -323% 594 585
GERAL 3.659 -8.532 -233% 3.659 -20.807 -569% 1.146 1.107
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃOACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃO
Considerando o percentual de atendimento para toda a cidade, o número geral indica que a prefeitura piorou o atendimento em 2,3 vezes em 2009 e em quase SEIS vezes em 2010. Outra informação confusa se mostra nos valores negativos. O que significa cada valor negativo apontado no quadro? A prefeitura diminuiu a oferta de vagas?Outra dificuldade de acompanhamento se dá na falta de informação sobre a realização da meta no ano de 2011. Percebe-se também que o montante previsto para atendimento diminui mais da metade (68,6%) de 2010 para 2011. A prefeitura está com política de diminuição na oferta de vagas para emeis?
Nº META % Realizado
1785.000 novas famílias no Programa de
Urbanização de Favelas20,69
18180.000 novas famílias no Programa de
Regularização Fundiária36,06
19Atender 9 mil novas famílias no Programa de Recuperaação de
CortiçosEm andamento
204.300 novas famílias em prédios
recuperados da área central e em programas de aluguel subsidiado
Em andamento
54Urbanização de favelas e loteamentos
em áreas de mananciais (60.000 famílias)
6,63
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO
Meta 17 85.000 novas famílias no Programa de Urbanização de Favelas
Zona SUBPREFEITURA Qtdd Prometida FamíliasAtendidas % realizado
L Cidade Tiradentes 528 528 100,00
L Itaim Paulista 1.081 1.081 100,00
N Perus 8.375 7.200 85,97
N Freguesia / Brasilandia 2.163 520 24,04
S Ipiranga 17.676 3.045 17,23
S Campo Limpo 24.732 3.099 12,53
L São Mateus 17.679 2.110 11,94
O Butantã 3.010 0 0,00
N Casa Verde / Cachoeirinha 869 0 0,00
S Jabaquara 599 0 0,00
O Lapa 5.525 0 0,00
S M Boi Mirim 256 0 0,00
O Pinheiros 240 0 0,00
N Pirituba / Jaraguá 265 0 0,00
S Santo Amaro 324 0 0,00
L Vila Prudente / Sapopemba 106 0 0,00
TOTAL DA META (GERAL) 83.428 17.583 21,08
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO
Meta 54 Urbanização de favelas e loteamentos em áreas de mananciais
Atender 60 mil famílias moradoras em favelas e loteamentos irregulares em áreas de mananciais.
Meta concluída: Famílias moradoras em favelas e loteamentos irregulares em áreas de manciais atendidas.
Dados atualizados até: Agosto de 2011
Região SUBPREFEITURAQuantidadePrometida
TOTAL DEAtendimento
% realizado
S Capela do Socorrro 28.716 533 1,86
S Cidade Ademar 8.230 1.445 17,56
S M Boi Mirim 16.601 1.386 8,35
S Parelheiros 6.495 200 3,08
SOMA GERAL 60.042 3.564 5,94
ATENDIMENTO POR REGIÃO
Quantidade Indicada
Quantidade Realizada
% realizado
SUL 60.042 3.564 5,94
A meta definida para area de mananciais praticamente ainda não saiu do papel, porém ainformação no site aparece com um carimbo de meta cumprida, que não condiz com o
quadro de detalhamento na sequencia da informação
QUADRO GERAL - METAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº META % Realizado
21Implantar 20 novos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e modernizar os já existentes.
74,5
22 A 26Implantar 20 novos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e modernizar os 2 já existentes.
68,2
27Ampliar em 15% as vagas da rede socioassistencial da Proteção Básica para crianças e adolescentes.
100,0
28 A 32Implantar 15 Centros de Atenção Social à População Idosa e a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social.
42,9
33Implantar 14 Centros de Serviço voltados à higiene pessoal da população em situação de rua.
85,7
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA deAssistência Social
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA deAssistência Social
Meta 21 - Implantar 20 novos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e modernizar os já existentes
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA deAssistência Social
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA deAssistência Social
Realização por
Região
Qtdd Prometida
(Modernizado)
Qttd Atingida(Modernizado
)
QtddPrometida
(Implantado)
QtddAtingida
(Implantado)
Qtdd total
Prometida
Qtdd Total
Atingida
CENTRO 1 1 0 0 1 1
LESTE 11 9 7 3 18 12
NORTE 7 7 8 5 15 12
OESTE 3 3 0 0 3 3
SUL 9 8 5 2 14 10
GERALCIDADE
31 28 20 10 51 38
GERAL Modernizado Implantado TOTAL
Prometido 31 20 51
Realizado 28 10 38
% realizado 90,3 50,0 74,5
A meta se encaminha para um cumprimentoparcial. Somente a modernização está sendocumprida (faltam apenas 03 unidades a seremmodernizadas), já a implantação atingiu apenasmetade do prometido, faltando 15 meses para ofinal do prazo.
Dados Atualizados até Outubro 2011
Metas 22 a 26 - Implantar 20 novos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e modernizar os 2 já existentes.
AUTUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2011
Dados atualizados até: Setembro de 2011.
Região SUBPREFEITURA Qtdd
Prometida Qtdd
Implantada
%Realizado
C SÉ 3 3 100%
L Guaianases 1 0 0%
L Itaim Paulista 1 1 100%
L São Mateus 1 0 0%
L Itaquera 1 0 0%
L Mooca 1 1 100%
L Penha 1 0 0%
L Vila Prudente/Sapopemba 1 1 100%
N Casa Verde/Cahoeirinha 1 0 0%
N Freguesia / Brasilandia 1 0 0%
N Jaçanã / Tremembé 1 1 100%
N Pirituba 1 0 0%
N Vila Maria/Vila Guilherme 1 1 100%
O Butantã 1 1 100%
S Campo Limpo 1 1 100%
S Cidade Ademar 1 100%
S M'Boi Mirim 1 1 100%
S Capela do Socorro 1 1 100%
S Ipiranga 1 1 100%
S Jabaquara 1 1 100%
TOTAL – CIDADE 22 15 68,18
RegiãoQuant
Prometida
QuantImplant
%Realiza
do
Centro 3 3 100,00
LESTE 7 3 42,86
NORTE 5 2 40,00
OESTE 1 1 100,00
SUL 6 6 100,00
GERALCIDADE
22 15 68,18
Apesar de a meta estar dentro do previsto, a
situação dos CREAs para as regiões Leste e Norte
são preocupantes por não atingirem nem 45% do total
prometido
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência SocialACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social
METAS 28 A 32 - Implantar 15 Centros de Atenção Social à População Idosa e a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social.
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social
ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social
Realização por Região
Qtdd Prometida
Qtdd Implantada
% Realizado
CENTRO 1 1 100,00LESTE 7 3 42,86NORTE 4 1 25,00
SUL 2 1 50,00
GERAL - CIDADE 14 6 42,86
Dados atualizados até: setembro de 2011
A um ano e três meses do final do prazo, apenas 42,9% dos Centros de Atenção Social estão em funcionamento.A pior situação está na região Norte onde apenas 01 dos quatro prometidos está funcionando
ACOMPANHAMENTO DAS METASMOBILIDADE URBANA
ACOMPANHAMENTO DAS METASMOBILIDADE URBANA
Nº META ANDAMENTO
36600 mil m² de calçadas reformadas para permitir acessibilidade
Apenas 46,5% realizado
37 Criar Central de Libras integrada ao 156 Ainda não implementado, em fase de teste
38Dotar de condições de acessibilidade 100% das novas escolas.
Não informado os dados de 2011
84 Requalificar 10 terminais de ÔnibusSomente um requalificado (Terminal Cidade
Tiradentes)
87 Investir R$ 1 bilhão no MetrôAinda não foi investido a totalidade. Até 2010 foram R$ 700 milhões. Sem investimento até
Novembro 2011
88 Investir R$ 300 milhões no RodoanelNenhum centavo investido.
A meta não tem nenhuma informação disponibilizada para previsão ou realização
90Implantar 66 quilometros de corredores de ônibus
Nenhum KM implantado até o momento
92Implantar 09 terminais de ônibus urbanos
Somente um terminal implantado
107Implantar 100 quilometros de ciclovias e ciclofaixas
Somente 57,1% de ciclovias e ciclofaixas implantadas
90 - Implantar 66 quilômetros de corredores de ônibus
Meta concluída: Corredor de ônibus em atividade
Dados atualizados até: setembro de 2011
CORREDOR VARGINHA / GRAJAÚ (4KM)
CORREDOR CAMPO LIMPO/ VILA SÔNIA (6 KM)
BINARIO SANTO AMARO (8KM)
EXPRESSO CELSO GARCIA (31 KM)
MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 1 (11 KM)
MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 2 (5 KM)
MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 3 (8 KM)
MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 4 (10 KM)
Nenhum KM implantado.O mais atrazado é o corredor Campo Limpo / Vila Sônia e o mais adiantado é o binário Santo Amaro
Apesar de indicar implantação de corredores de ônibus, a prefeitura fala em 49 km de corredores e 34 km de monotrilho, todos em M'Boi Mirim
ACOMPANHAMENTO DAS METAS – Mobilidade -TransporteACOMPANHAMENTO DAS METAS – Mobilidade -Transporte
A meta está dentro do previsto, porém, a região Oeste, em 2010, teve desempenho muito fraco com apenas 57% das intervenções concluidas. Além disso, mesmo com o início da temporada de chuvas, os serviços ainda não foram concretizados neste exercício
MEDIDA – Km de leito de córregos limpo manualmente
2009 2010 2011 2012
REGIÃO Prevista Realizada %Previst
a Realizada %Previst
a Realizada % Prevista
Cidade de São Paulo
1.900 2.578 136% 1.900 2.471130%
1.900 1.434 75% 1.900
Região LESTE
715 844 118% 715 791111%
715 449 63%
RegiãoNORTE
484 582 120% 484 625129%
484 311 64%
RegiãoOESTE
108 149 138% 108 62 57% 108 93 86%
Região SUL593 1.003 169% 593 993
167%
593 581 98%
META 73 - Limpar 7.600 quilômetros de leitos de córregos manualmente.
Meta concluída: Intervenção para limpeza manual de córrego concluída.
Dados atualizados até: Novembro de 2011
ACOMPANHAMENTO DAS METASDRENAGEM URBANA
Meta 74 - Limpar 920 quilômetros de leitos de córregos mecanicamente.
Meta concluída: Intervenção para limpeza mecânica de córrego concluída.
Dados atualizados até: setembro de 2011
MEDIDA - Km de leitos de córregos limpos mecanicamente
Exercício 2009 2010 2011
REGIÃO Previsto Realizado % Previsto Realizado % Previsto Realizado %
Cidade de São Paulo
230 194,3 84% 230 119,6 52% 230 92,38 40%
ZONA LESTE 39,5 36,7 93% 39,3 28 71% 38,3 33,00 86%
ZONA NORTE 23,3 8,9 38% 22,5 6,4 28% 16,9 25,54 139%
ZONA OESTE 2,4 1 0,8 80% 14,41
ZONA SUL 167,2 146,3 88% 167,2 84,4 50% 19,2 21,44 112%
A promessa de se limpar 230 Km de leitos de córregos por ano não está sendo cumprida. Em 2009 o percentual chegou a 84%. Em 2010 ficou pouco acima da metade (52%) e neste ano, até o mês de outubro só foram realizados 35% deste serviço. É necessário uma explicação sobre qual o impacto para a cidade do não cumprimento desta meta, principalmente porque estamos entrando no período de chuva. Também merece explicação a falta de informação sobre a previsão de limpeza na região Oeste.
ACOMPANHAMENTO DAS METASDRENAGEM URBANA
META 77Instalar 61 Novos
Ecopontos
Meta concluída: EcopontoEm funcionamento.
Dados atualizadosSetembro de 2011.
ACOMPANHAMENTO DAS METAS – RECICLAGEM
Região SUBPREFEITURA
Quant Quant %
InstaladaPrometida Instalada
C SÉ 5 2 20
L Guaianases 2 1 50
L Itaim Paulista 2 0 0
L Mooca 5 0 0
L Penha 5 2 20
L São Mateus 3 0 0
L São Miguel 2 1 50
L Vila Prudente /
Sapopemba 1 1 100
N Casa Verde / Cahoeirinha 3 3 100
N Freguesia / Brasilandia 1 0 0
N Perus 1 0 0
N Pirituba 2 0 0
N Santana / Tucuruvi 4 0 0
N Vila Maria / Vila
Guilherme 2 0 0
O Lapa 5 0 0
O Pinheiros 1 1 100
S Campo Limpo 2 0 0
S Capela do Socorro 2 0 0
S Ipiranga 5 1 20
S Jabaquara 1 0 0
S Santo Amaro 1 1 100
S Vila Mariana 1 0 0
Indef Territórios a definir 5 0 0
TOTAL - CIDADE 61 13 21,31
Meta - 79 Implantar 9 centrais de triagem de material reciclável.
Meta concluída: Central de triagem em funcionamento.
Dados atualizados até: Setembro de 2011
Região SUBPREFEITURAQtdd
PrometidaQtdd
Implantada
L São Mateus 1 1
L São Miguel 1 1
L Butantã 1 0
L Lapa 1 0
S Capela do Socorro 1 1
S Ipiranga 1 0
S Santo Amaro 1 0
Indef Territórios a definir 2 0
TOTAL - CIDADE 9 3
Centrais por Região
RegiãoQtdd
Prometida
QtddImplan
tada
%implantado
LESTE 2 2 100,00
OESTE 2 0 0,00
SUL 3 1 33,33
LocaisIndefinidos
2 0 0,00
GERAL 9 3 33,33
Somente as centrais de São Mateus, São Miguel e Capela do Socorro foram implantadas. A meta está longe de ser atingida neste ritmo. Sendo que apenas mais duas centrais (Butantã e Lapa) estão na fase de obras faltando pouco mais de um ano para o término do prazo do programa de metas.
ACOMPANHAMENTO DAS METAS – RECICLAGEM
Meta 153 - Colocar 200 clubes-escola em funcionamento
Meta concluída: Clube-escola em funcionamento.
Dados atualizados até: Setembro de 2011
Clubes-Escola por RegiãoRegião
QuantidadePrometida
QuantidadeAtingida
% Realizado
CENTRO 7 7 100,00
LESTE 48 37 77,08
NORTE 32 25 78,13
OESTE 9 7 77,78
SUL 40 36 90,00
Locais indefinidos
64 0 0,00
GERAL - CIDADE 200 112 56,00
ACOMPANHAMENTO DAS METAS - Esporte e Lazer
Esta meta deixa claro como o centro de São Paulo acaba sendo privilegiado quando se pensa em ampliar os espaços de esporte e lazer na cidade. Somente a região central já teve sua meta atingida. Subprefeituras como M’Boi Mirim, Pirituba e São Miguel Paulista ainda não atingiram suas metas, sendo que especificamente em M”Boi seria o caso de saber quantos locais de esporte e lazer existem na região, pois apenas quatro clubes-escolas estavam previstos para entrarem em funcionamento até 2012 e até setembro/2011 somente dois começaram a funcionar
Meta 160 - Reformar 274 equipamentos esportivos.
Meta concluída: Reforma do equipamento esportivo concluída.
Dados atualizados até: dezembro de 2011
ACOMPANHAMENTO DAS METAS - Esporte e Lazer
2010 2011
REGIÃO PREV REALIZ % PREV REALIZ %
CENTRO 4 3 75,0% 5 2 40,0%
LESTE 54 31 57,4% 58 28 48,3%
NORTE 25 12 48,0% 40 17 42,5%
OESTE 13 6 46,2% 12 6 50,0%
SUL 26 15 57,7% 49 22 44,9%
CIDADE 122 67 54,9% 164 75 45,7%
Em uma cidade como São Paulo, manter equipamentos esportivos em funcionamento ajuda a combater o tráfico e melhorar a relação dos jovens e crianças. Esta meta, por sua importância deveria ser mais explícita. Por exemplo, não sabemos a quantidade de equipamentos esportivos em cada região e a informação não deixa claro qual a quantidade que a prefeitura pretende reformar. Se a quantidade for a soma dos anos, a meta está quase concluida, mas se as reformas forem realizadas a cada ano, então o problema é muito grave, pois apenas 50% dos equipamentos (em média) são reformados.