Hospital Nacional Dr. Juan JosØ FernÆndez

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CUENTA:HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

Hospital Nacional"Dr. Juan José Fernández"

Zacamil, Mejicanos, S.S

3215-80-2016

58-2016

12-feb-16

RGN. U/M CANTIDAD PRECIO U. $ TOTAL $

1 C/U 4 13.86 55.44$

2 C/U 10 63.28 632.80$

3 C/U 10 20.68 206.80$

4 C/U 4 9.50 38.00$

5 C/U 32 3.61 115.52$

6 C/U 2 277.87 555.74$

7 C/U 1 255.48 255.48$

8 C/U 1 302.58 302.58$

2,162.36$

54112 54118 54119Línea de Trabajo:

0202

$ 2,162.36 FONDO: GENERAL YFONDOS: PROPIOS

PRESURETROL HONEYWELL L4079 B 1041, USA

MANOMETRO SECO DE 0/100PSI CARATULA DE 2-1/2"1/4" NPT, WEISS USA

VALVULA COMP. A. FORJADO C-800 DE 1", KA KOREA

VALVULA BOLA EN BRONCE DE 1", APOLLO USA

ELECTRODO DE IGNICION DE 6"

ESPARRAGO DE ACERO 3/4"X4"

CRÉDITO 60 DÍAS

PRESURETROL HONEYWELL L404F 1102, USA

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS CALDERAS YA QUE NECESITAN SUSTITUCIÓN DE TODO LOSOLICITADO Y ASÍ PROPORCIONAR VAPOR AL ÁREA DE LAVANDERÍA. .ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENESCONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DEENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

SUMINISTRANTE:DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.(DIDERISA)

NIT: 0614-250188-004-5 SOLICITUD N°

ORDEN DE COMPRAN°

PLAZO DE ENTREGA:ENTREGA INMEDIATA RENLÓN: 1,2,3,4,5ENTREGA 6-8 SEMANAS RENGLÓN: 6,7,8

FECHA:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZFORMA DE PAGO

DESCRIPCIÓN

Valor US $

Específico

MONTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 36/100

PRESURETROL HONEYWELL L91B 1050, USA

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias anombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberállevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y elnúmero de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que alformalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley deAdquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso deno realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina conlas indicaciones pertinentes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DEESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GESTIONÓ (UACI) PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha ysello

AUTORIZÓ (DIRECTOR) REGISTRÓ (UFI)