MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

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MUNICIPIO DE ITAPEMIRIMGABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 401/2017Gabinete do Prefeito Assunto: Projeto Substitutivo da Lei do Plano Plurianual 2018-2021.Presidente da Câmara MunicipalItapemirim/ES Senhor Presidente,

Com a aprovação da Lei Municipal nº 3.050/2017, torna-se necessário atualizar os anexos do projeto de Lei do Plano Plurianual 2018-2021, em tramitação nesta respeitada casa de leis, tendo em vista a criação de novas secretarias e extinção de outras.

Encaminhamos as alterações relatadas em tela e nos colocamos a inteira disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Certos de vossa compreensão e do pronto atendimento.

Respeitosamente, Em 06 de Dezembro de 2017

Thiago Peçanha LopesPrefeito Municipal

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 401/2017 Gabinete do Prefeito Assunto: Projeto Substitutivo da Lei do Plano Plurianual 2018-2021. Presidente da Câmara Municipal Itapemirim/ES Senhor Presidente, Cumprindo o dever de criar os instrumentos de planejamento do Governo, encaminho a essa Câmara o projeto de lei tendente a aprovar o Plano Plurianual do Município de Itapemirim para o quadriênio 2018 2021 nos moldes exigidos pela legislação em vigor. A proposição é integrada por anexos que preveem as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como os programas de governo de duração continuada, dispostos ordenadamente para os três últimos anos da atual gestão e para o primeiro ano da gestão que se suceder, observando o princípio da continuidade administrativa. A programação decorrente desta lei abrange também o estabelecimento de metas físicas e de resultado, com as quais deverão ser adequados os outros dois instrumentos de planejamento, que são a Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. Insta destacar que hoje não é possível uma eficaz gestão pública sem que os instrumentos de planejamento reflitam, com a possível realidade, as perspectivas de receita, investimentos e demais despesas, de forma que as metas almejadas não poderão estar fora do que seria razoavelmente realizável. Com esta visão, destaco que as metas reveladas neste Plano Plurianual - PPA tendem a serem alcançadas, sendo realista a programação prevista, obviamente, sujeita a eventuais variações naturalmente ocorridas no curso da gestão orçamentária. Por fim, vale lembrar que os instrumentos e os programas permanentes elencados neste projeto estão alinhados com os anseios da comunidade de Itapemirinense. Com efeito, encaminho o incluso projeto e seus anexos, esperando contar com a incondicional aprovação dessa Casa de Leis. Atenciosamente,

Em 06 de Dezembro de 2017

Thiago Peçanha Lopes

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO nº. 052, de 06 de dezembro de 2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE 2018 A 2021.

A Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, através de seus representantes legais, aprova a seguinte Lei: Art. 1º. Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos que integram esta lei. Art. 2º. O Plano Plurianual de 2018-2021 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano. Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Art. 4º. As prioridades e metas para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 serão estabelecidos nas leis de Diretrizes Orçamentárias e especificas de cada exercício. Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se por: I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como: a) Programa Finalístico: resultam na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e são

gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio Administrativo e Áreas Especiais: resultam na oferta de serviços

voltados para o Poder Público, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto

que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação da administração;

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM GABINETE DO PREFEITO

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de moto contínuo e permanente,

das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação da administração;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou

aperfeiçoamento das ações da administração, das quais não resulta um produto, e não

gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 6º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual. Art. 7º. A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específica. Art. 8º. Fica o poder executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa. Art. 9º. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas. Art. 10º. O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, com característica de gerenciamento. Art. 11º. Ficam dispensadas de discriminação no Plano Plurianual as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro. Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2021.

Município de Itapemirim – ES, 06 de dezembro de 2017.

Thiago Peçanha Lopes Prefeito Municipal

Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIMÓrgão:

Unidade Orçamentária: 002 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

002002.09.272 PROGRAMA: 144 - Manutenção dos Serviços Administrativos

OBJETIVO: Contribuir para a consecução dos Programas Finalísticos Previdenciários

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.460.000,00 1.507.000,00 1.551.000,00 1.597.000,00 6.115.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

825.000,00

Meta FísicaValor 849.000,00 875.000,00 901.000,00 3.450.000,00

2.012 - Pagamento de Pessoal e Encargos

PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVOPercentual A

0,00

635.000,00

Meta FísicaValor 658.000,00 676.000,00 696.000,00 2.665.000,00

2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Serviços Mantidos Bens Móveis e Imóveis MantidosPercentual A

0,00

002002.09.272 PROGRAMA: 145 - Pagamento de Inativos e Pensionistas

OBJETIVO: Efetuar os pagamentos de benefícios a inativos e pensionistas, admitidos antes e após a criação do RPPS.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

18.140.000,00 18.684.000,00 19.228.000,00 19.772.000,00 75.824.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

18.140.000,00

Meta FísicaValor 18.684.000,00 19.228.000,00 19.772.000,00 75.824.000,00

0.032 - Pagamento de Pessoal e Encargos

PAGAMANETO DE INATIVOS E PENSIONISTASPercentual O

0,00

002002.09.272 PROGRAMA: 148 - Ampliação da Sede Administrativa do IPREVITA

OBJETIVO: Ampliar o patrimônio da Autarquia e oferecer melhores condições de atendimento aos segurados.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

285.000,00 292.000,00 301.000,00 310.000,00 1.188.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

175.000,00

Meta FísicaValor 180.000,00 185.000,00 191.000,00 731.000,00

1.002 - Aquisição de Imóveis

TERRENOS ADQUIRIDOSUnidade P

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00

1.003 - REFORMA OU CONSTRUCAO DE SEDE

CONSTRUÇÃO OU REFORMAUnidade P

0,00

60.000,00

Meta FísicaValor 61.000,00 63.000,00 65.000,00 249.000,00

1.004 - Aquisição de Bens Móveis

BEM ADQUIRIDOUnidade P

0,00

002002.09.997 PROGRAMA: 147 - RESERVA DO RPPS

OBJETIVO: Constituir as reservas técnicas necessárias para eliminar gradualmente o déficit existente e assegurar os benefícios futuros.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

23.000.000,00 23.690.000,00 24.380.000,00 25.070.000,00 96.140.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

23.000.000,00

Meta FísicaValor 23.690.000,00 24.380.000,00 25.070.000,00 96.140.000,00

2.015 - RESERVA DO RPPSA

0,00

002002.09.999 PROGRAMA: 146 - RESERVA DE CONTIGENCIA

OBJETIVO: Garantir recursos para abertura de créditos, tendo em conta o atendimento de passivos fiscais contingentes e outros e outros riscos e eventos imprevistos.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.285.000,00 3.383.000,00 3.482.000,00 3.580.000,00 13.730.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa Finalístico

3.285.000,00

Meta FísicaValor 3.383.000,00 3.482.000,00 3.580.000,00 13.730.000,00

2.016 - Reserva de ContingênciaA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 46.170.000,00 47.556.000,00 48.942.000,00 50.329.000,00 192.997.000,00

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Programa Finalístico003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003003.18.541 PROGRAMA: 006 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS DE CAPTAÇÃ O.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

81.250,00 83.687,50 86.125,00 88.562,50 339.625,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

37.500,00

Meta FísicaValor 38.625,00 39.750,00 40.875,00 156.750,00

1.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS

PRESERVAÇÃO AMBIENTALPercentual P

0,00

43.750,00

Meta FísicaValor 45.062,50 46.375,00 47.687,50 182.875,00

1.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

PRESERVAÇÃO AMBIENTALPercentual P

0,00

003003.18.544 PROGRAMA: 007 - RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: MONITORAR OS RECUROS HÍDRICOS DAS BÁCIAS

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

31.250,00 32.187,50 33.125,00 34.062,50 130.625,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

31.250,00

Meta FísicaValor 32.187,50 33.125,00 34.062,50 130.625,00

1.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS

RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOSPercentual P

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 112.500,00 115.875,00 119.250,00 122.625,00 470.250,00

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Programa Finalístico004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

004004.04.122 PROGRAMA: 057 - CERIMONIAL MUNICIPAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

60.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00 249.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

60.000,00

Meta FísicaValor 61.000,00 63.000,00 65.000,00 249.000,00

2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPALA

0,00

Unidade Orçamentária: 038 - DEPARTAMENTO DE COMUNICA ÇÃO

004038.04.131 PROGRAMA: 056 - PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

230.000,00 236.000,00 243.000,00 250.000,00 959.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

230.000,00

Meta FísicaValor 236.000,00 243.000,00 250.000,00 959.000,00

2.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICAA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 290.000,00 297.000,00 306.000,00 315.000,00 1.208.000,00

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Programa Finalístico006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

006006.04.122 PROGRAMA: 077 - APOIO ADMINISTRATIVO EXTERNO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

51.000,00 52.000,00 54.000,00 55.000,00 212.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

50.000,00

Meta FísicaValor 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00

2.028 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIASA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.029 - CONCURSOS PÚBLICOSA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 51.000,00 52.000,00 54.000,00 55.000,00 212.000,00

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Programa Finalístico007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

007007.03.091 PROGRAMA: 078 - CONTENCIOSO JUDICIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

450.000,00 463.000,00 477.000,00 490.000,00 1.880.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

450.000,00

Meta FísicaValor 463.000,00 477.000,00 490.000,00 1.880.000,00

2.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAISA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 450.000,00 463.000,00 477.000,00 490.000,00 1.880.000,00

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Programa Finalístico008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

008040.12.362 PROGRAMA: 133 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

723.000,00 744.000,00 766.000,00 787.000,00 3.020.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.048 - OUTRAS ATIVIDADES ENSINO MÉDIO A

0,00

722.000,00

Meta FísicaValor 743.000,00 765.000,00 786.000,00 3.016.000,00

2.049 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO A

0,00

008040.12.364 PROGRAMA: 132 - ENSINO UNIVERSITÁRIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

5.705.000,00 5.875.000,00 6.046.000,00 6.217.000,00 23.843.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.598.000,00

Meta FísicaValor 1.645.000,00 1.693.000,00 1.741.000,00 6.677.000,00

2.050 - MANUTENÇÃO DO POLO UAB A

0,00

401.000,00

Meta FísicaValor 413.000,00 425.000,00 437.000,00 1.676.000,00

2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃOA

0,00

3.706.000,00

Meta FísicaValor 3.817.000,00 3.928.000,00 4.039.000,00 15.490.000,00

2.052 - MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 6.428.000,00 6.619.000,00 6.812.000,00 7.004.000,00 26.863.000,00

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Programa Finalístico009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão:

Unidade Orçamentária: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

009014.10.301 PROGRAMA: 058 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Apoiar o planejamento das ações, coordenar, supervisionar e avaliar as políticas públicas na área da saúde

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

15.837.000,00 16.166.000,00 16.496.000,00 16.826.000,00 65.325.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.800.000,00

Meta FísicaValor 1.854.000,00 1.908.000,00 1.962.000,00 7.524.000,00

0.013 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SAÚDEO

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.051 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEP

0,00

14.035.000,00

Meta FísicaValor 14.310.000,00 14.586.000,00 14.862.000,00 57.793.000,00

2.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.071 - AQUISICAO DE TABLETS PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIASA

0,00

009014.10.301 PROGRAMA: 059 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO: Institucionalizar política de recursos humanos para o SUS, de forma descentralizada, articulada intra e intersetorialmente

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

30.000,00

Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

2.072 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDEA

0,00

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Programa Finalístico

009014.10.301 PROGRAMA: 060 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Garantir e ampliar o acesso da população a serviços básicos de saúde com qualidade e equidade visando a resolubilidade dos serviços prestados

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

20.771.000,00 21.388.000,00 22.008.000,00 22.629.000,00 86.796.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

2.375.000,00

Meta FísicaValor 2.446.000,00 2.517.000,00 2.588.000,00 9.926.000,00

2.073 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACSA

0,00

5.392.000,00

Meta FísicaValor 5.553.000,00 5.715.000,00 5.877.000,00 22.537.000,00

2.074 - MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SFA

0,00

2.913.000,00

Meta FísicaValor 3.000.000,00 3.087.000,00 3.175.000,00 12.175.000,00

2.075 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL – SBA

0,00

110.000,00

Meta FísicaValor 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00

2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.077 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – PECAPSA

0,00

2.857.000,00

Meta FísicaValor 2.942.000,00 3.028.000,00 3.114.000,00 11.941.000,00

2.078 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAA

0,00

7.123.000,00

Meta FísicaValor 7.336.000,00 7.550.000,00 7.764.000,00 29.773.000,00

2.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICAA

0,00

009014.10.302 PROGRAMA: 061 - ORGANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE

OBJETIVO: Organizar e garantir o acesso humanizado e integral da população aos serviços de média e alta complexidade com resolutividade

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

34.679.000,00 34.888.000,00 35.097.000,00 35.306.000,00 139.970.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

2.500.000,00

Meta FísicaValor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00

1.052 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEP

0,00

6.000.000,00

Meta FísicaValor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 24.000.000,00

2.081 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDEA

0,00

6.173.000,00

Meta FísicaValor 6.358.000,00 6.543.000,00 6.728.000,00 25.802.000,00

2.082 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUSA

0,00

800.000,00

Meta FísicaValor 824.000,00 848.000,00 872.000,00 3.344.000,00

2.083 - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA REABILITAÇÃO PSICOSSOCIALA

0,00

19.200.000,00

Meta FísicaValor 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 76.800.000,00

2.084 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SEM FINS LUCRATIVOS E/OU PRESTADORAS DE SERVIÇOA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.085 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE FERIDASA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.086 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTIA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.088 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.089 - CRIACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO CIRURGICO PEDIATRICO NO HOSPITAL MENINO JESUSA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.090 - CRIACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL MENINO JESUSA

0,00

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Programa Finalístico

009014.10.303 PROGRAMA: 062 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.685.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 6.740.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.685.000,00

Meta FísicaValor 1.685.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 6.740.000,00

2.091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A

0,00

009014.10.304 PROGRAMA: 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos promovendo a recuperação da saúde , e regular o consumo de bens e serviços.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

630.000,00 660.000,00 695.000,00 730.000,00 2.715.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

630.000,00

Meta FísicaValor 660.000,00 695.000,00 730.000,00 2.715.000,00

2.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSA

0,00

009014.10.305 PROGRAMA: 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos promovendo a recuperação da saúde , e regular o consumo de bens e serviços.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.080.000,00 3.174.000,00 3.274.000,00 3.375.000,00 12.903.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa Finalístico

2.728.000,00

Meta FísicaValor 2.809.000,00 2.891.000,00 2.970.000,00 11.398.000,00

2.093 - Manut. das ações de proteção à saúde e vigilâncias: epidemiológica, ambiental e controle de zoonosesA

0,00

265.000,00

Meta FísicaValor 275.000,00 288.000,00 305.000,00 1.133.000,00

2.094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADORA

0,00

87.000,00

Meta FísicaValor 90.000,00 95.000,00 100.000,00 372.000,00

2.095 - MANUT. DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTEA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 76.712.000,00 77.991.000,00 79.285.000,00 80.581.000,00 314.569.000,00

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Programa Finalístico010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSÓrgão:

Unidade Orçamentária: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

010017.04.122 PROGRAMA: 080 - LIMPEZA PÚBLICA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

700.000,00 714.000,00 725.000,00 750.000,00 2.889.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

700.000,00

Meta FísicaValor 714.000,00 725.000,00 750.000,00 2.889.000,00

1.054 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSP

0,00

010017.15.333 PROGRAMA: 079 - RECICLAR UM PASSO PARA O FUTURO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.055 - CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES P

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.056 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DACOOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES P

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES A

0,00

010017.15.452 PROGRAMA: 080 - LIMPEZA PÚBLICA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.601.000,00 2.766.000,00 3.271.000,00 3.096.000,00 11.734.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

0,00

Meta FísicaValor 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00

1.057 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FIXASP

0,00

2.100.000,00

Meta FísicaValor 2.250.000,00 2.400.000,00 2.550.000,00 9.300.000,00

2.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIORA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLICOSA

0,00

500.000,00

Meta FísicaValor 515.000,00 530.000,00 545.000,00 2.090.000,00

2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.304.000,00 3.483.000,00 3.999.000,00 3.849.000,00 14.635.000,00

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Programa Finalístico011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVO LVIMENTO RURALÓrgão:

Unidade Orçamentária: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

011033.15.451 PROGRAMA: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.059 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISP

0,00

011033.20.606 PROGRAMA: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.770.000,00 2.903.000,00 3.005.000,00 3.136.000,00 11.814.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.060 - AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPALP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.061 - ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL,APOIO AMBIENTAL EDUCACIONAL P

0,00

200.000,00

Meta FísicaValor 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

1.062 - AQUISIÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.063 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRAP

0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.064 - INCLUSÃO DE VARIEDADE DE CANA PARA A ALIMENTAÇÃO ANIMAL E AS AGROINDUSTRIASP

0,00

0,00

Meta FísicaValor 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.065 - DESSASOREAMENTO DOS RIOS MUQUI, RIO NOVO E CANAL DO PINTOP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.066 - PISCICULTURA FAMILIAR, TANQUE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOSP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.067 - AMPLIAÇAÕ DA REDE ELETRICA RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIAP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.068 - IMPLANTAR VARIEDADES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PARCERIAS COM OS PRODUTORESP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.069 - ELABORARAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURALP

0,00

150.000,00

Meta FísicaValor 180.000,00 200.000,00 220.000,00 750.000,00

2.104 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLASA

0,00

30.000,00

Meta FísicaValor 32.000,00 32.000,00 35.000,00 129.000,00

2.105 - DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS AO PEQUENO PRODUTORA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.106 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOSA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.107 - IMPLANTAÇÃO DE MANEJO ROTATIVO DE PASTAGEM,SILAGEM E IRRIGAÇÃOA

0,00

2.000.000,00

Meta FísicaValor 2.060.000,00 2.120.000,00 2.180.000,00 8.360.000,00

2.108 - PRÓ-RURALA

0,00

75.000,00

Meta FísicaValor 90.000,00 95.000,00 110.000,00 370.000,00

2.109 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIOA

0,00

3.000,00

Meta FísicaValor 3.000,00 4.000,00 5.000,00 15.000,00

2.110 - FESTA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, HOMENAGENS AOS AGRICULTORES E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS.A

0,00

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Programa Finalístico

300.000,00

Meta FísicaValor 327.000,00 342.000,00 375.000,00 1.344.000,00

2.111 - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONCURSOS E PREMIAÇÕESA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.112 - CONVÊNIOS PÚBLICOS PRIVADOSA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.113 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA MULTIDICIPLINAR PARA O AGRICULTORA

0,00

011033.20.608 PROGRAMA: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

327.000,00 361.000,00 386.000,00 425.000,00 1.499.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.070 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E GRANJAS AGRO-ECOLOGICASP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.114 - PRODUÇÃO DE MUDAS E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDASA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.115 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E PONTOS DE VENDAS NAS RODOVIAS BR101 SUL E ES49A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.116 - MANUTENÇÃO DO POLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIALA

0,00

67.000,00

Meta FísicaValor 83.000,00 100.000,00 126.000,00 376.000,00

2.117 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES,ENCONTROS, TREINAMENTOS E VIAGENS A EVENTOS DE INTERESSE DOS PRODUTORESA

0,00

5.000,00

Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

2.118 - AQUISIÇÃO DE SECADORES, PILADORES E ARMAZENAMENTO DE CAFÉA

0,00

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Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.119 - FORTALECIMENTO DA APICULTURAA

0,00

250.000,00

Meta FísicaValor 268.000,00 276.000,00 289.000,00 1.083.000,00

2.120 - PAA MUNICIPA INCLUINDO PRODUTOS RURAIS E AQUISIÇÃO DE LEITE DOS PRODUTORES DE ITAPEMIRIMA

0,00

011033.20.609 PROGRAMA: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.071 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABATEDOURO FRIGORÍFICO MUNICIPALP

0,00

011033.20.609 PROGRAMA: 109 - SEGURANÇA SANITARIA E ALIMENTAR DO PRODUTOR RURAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

2.000,00

Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

2.121 - ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSES E TUBERCOLOSES APOIANDO A SEGURANÇA ALIMENTARA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.101.000,00 3.268.000,00 3.395.000,00 3.565.000,00 13.329.000,00

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Programa Finalístico012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

012022.04.122 PROGRAMA: 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

5.000,00

Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

2.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALA

0,00

012022.04.128 PROGRAMA: 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

5.000,00

Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

2.128 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIAA

0,00

012022.08.241 PROGRAMA: 115 - ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

52.000,00 53.000,00 55.000,00 56.000,00 216.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.073 - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSOP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.074 - ESTRUTURAÇÃO DO "LAR DO IDOSO"P

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00

2.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSOA

0,00

012022.08.242 PROGRAMA: 116 - ASSIS. SOC. AO CIDADÃO PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.400.000,00 1.442.000,00 1.484.000,00 1.526.000,00 5.852.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.400.000,00

Meta FísicaValor 1.442.000,00 1.484.000,00 1.526.000,00 5.852.000,00

2.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGDA

0,00

012022.08.243 PROGRAMA: 117 - CONSELHO TUTELAR

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

18.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 93.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

18.000,00

Meta FísicaValor 20.000,00 25.000,00 30.000,00 93.000,00

2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARA

0,00

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Programa Finalístico

012022.08.243 PROGRAMA: 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREASP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.135 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT UNIFORME PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPALA

0,00

012022.08.243 PROGRAMA: 119 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASP

0,00

7.000,00

Meta FísicaValor 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00

2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILA

0,00

5.000,00

Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

2.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E A

0,00

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Programa Finalístico

012022.08.243 PROGRAMA: 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

100.000,00 104.000,00 106.000,00 109.000,00 419.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

100.000,00

Meta FísicaValor 104.000,00 106.000,00 109.000,00 419.000,00

2.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"A

0,00

012022.08.243 PROGRAMA: 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E /OU VULNERABILIDADE SOCIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

3.000,00

Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

2.139 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VULNERABILIDADE SOCIALA

0,00

012022.08.243 PROGRAMA: 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa Finalístico

4.000,00

Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTEA

0,00

012022.08.244 PROGRAMA: 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

11.919.000,00 12.082.000,00 12.242.000,00 12.400.000,00 48.643.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.078 - CONSTRUÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPALP

0,00

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAISA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.146 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EMPRÉSTIMO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIALA

0,00

5.000.000,00

Meta FísicaValor 5.150.000,00 5.300.000,00 5.450.000,00 20.900.000,00

2.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIALA

0,00

4.600.000,00

Meta FísicaValor 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 18.400.000,00

2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRAA

0,00

100.000,00

Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AUXILIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS FISICASA

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 60.000,00 67.000,00 72.000,00 249.000,00

2.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PROTESES ORTOPEDICASA

0,00

2.160.000,00

Meta FísicaValor 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 8.640.000,00

2.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GASA

0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTAO SOCIAL ITAPEMIRIMA

0,00

012022.08.244 PROGRAMA: 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

0,00

Meta FísicaValor 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

1.079 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE "REPÚBLICA"P

0,00

012022.08.244 PROGRAMA: 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

109.000,00 112.000,00 115.000,00 118.000,00 454.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

100.000,00

Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

2.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIAA

0,00

4.000,00

Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIFA

0,00

4.000,00

Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

2.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃOA

0,00

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Programa Finalístico

012022.08.244 PROGRAMA: 123 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CIDADÃO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

2.000,00

Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

1.080 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAISP

0,00

2.000,00

Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

2.158 - AUXILIO FINANCEIROS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAISA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.159 - AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIOA

0,00

012022.08.244 PROGRAMA: 124 - LOCAÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

96.000,00 97.000,00 98.000,00 99.000,00 390.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

96.000,00

Meta FísicaValor 97.000,00 98.000,00 99.000,00 390.000,00

2.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADASA

0,00

012022.16.481 PROGRAMA: 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.602.000,00 1.605.000,00 358.000,00 3.111.000,00 6.676.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

2.000,00

Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

1.081 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAP

0,00

1.500.000,00

Meta FísicaValor 1.500.000,00 250.000,00 3.000.000,00 6.250.000,00

2.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL RURALA

0,00

100.000,00

Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

2.162 - REFORMA DE HABITAÇÃOA

0,00

012022.16.481 PROGRAMA: 126 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

4.000,00

Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHISA

0,00

012022.16.482 PROGRAMA: 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.030.000,00 11.030.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa Finalístico

2.000.000,00

Meta FísicaValor 2.000.000,00 3.000.000,00 4.030.000,00 11.030.000,00

2.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-URBANAA

0,00

Unidade Orçamentária: 037 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

012037.08.243 PROGRAMA: 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCAA

0,00

012037.08.243 PROGRAMA: 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E /OU VULNERABILIDADE SOCIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

2.000,00

Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

1.082 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA DOAÇÃO INFANCIA E ADOLESCENCIAP

0,00

4.000,00

Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

2.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIAA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 17.350.000,00 17.569.000,00 17.587.000,00 21.533.000,00 74.039.000,00

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Programa Finalístico013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

013023.11.331 PROGRAMA: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.800.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

700.000,00

Meta FísicaValor 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.800.000,00

2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDAA

0,00

013023.11.333 PROGRAMA: 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.171 - EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PESCADORA

0,00

013023.11.334 PROGRAMA: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

23.000,00 23.000,00 24.000,00 25.000,00 95.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIROP

0,00

19.000,00

Meta FísicaValor 19.000,00 20.000,00 21.000,00 79.000,00

2.172 - MANUTENCAO DO ENTREPOSTO DE PESCA ITAIPAVA/ITAÓCAA

0,00

3.000,00

Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

2.173 - MANUTENCAO E EXTENCAO DO PROJETO PESQUE E VENDAA

0,00

013023.13.392 PROGRAMA: 092 - CULTURA DO PESCADO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.085 - EVENTO CULTURAL - FETIVAL DO ATUM E DO DOURADOP

0,00

013023.18.541 PROGRAMA: 091 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AQUICULTURA FAMILIAR

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.086 - IMPLANTACAO DA PSICULTURA EM TANQUES REDEP

0,00

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Programa Finalístico

013023.20.334 PROGRAMA: 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

20.000,00

Meta FísicaValor 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00

2.174 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROGRAMA SAUDE DO PESCADORA

0,00

013023.20.334 PROGRAMA: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.175 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO MAR LIMPOA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.176 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO TERMINAL PESQUEIROA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 748.000,00 749.000,00 751.000,00 753.000,00 3.001.000,00

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Programa Finalístico014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

014024.11.332 PROGRAMA: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

11.512.000,00 6.000.000,00 1.000,00 1.000,00 17.514.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

11.512.000,00

Meta FísicaValor 6.000.000,00 1.000,00 1.000,00 17.514.000,00

1.088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUEIROP

0,00

014024.15.451 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

14.000,00 1.581.000,00 5.013.000,00 5.013.000,00 11.621.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAISP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.090 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E INFORMATIVASP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.091 - CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO, ENCOSTA E ESCADARIAP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.568.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 11.569.000,00

1.092 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃOP

0,00

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Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOSP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS / TERMINAIS DE TRANSPORTES COLETIVOSP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.095 - ABERTURA E ATERROS DE RUAS, AVENIDAS E OUTROSP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.096 - URBANIZAÇÃO DA ORLAP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.097 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTOP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.098 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOLP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOSP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.100 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCYTE P

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTESA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.181 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOLA

0,00

014024.15.452 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 208.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.101 - URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIOP

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

2.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIASA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.183 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORICOA

0,00

014024.15.541 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.102 - URBANIZAÇÃO DO PIERSP

0,00

3.000,00

Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

2.184 - MANUTENÇÃO DE DIQUES NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIOA

0,00

014024.15.609 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.103 - CONCLUSÃO DO MATADOUROP

0,00

014024.15.782 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.104 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIOP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.105 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS EM RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS DO MUNICIPIOP

0,00

014024.15.812 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.106 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTESP

0,00

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Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTESP

0,00

014024.15.813 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 344.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINSP

0,00

85.000,00

Meta FísicaValor 85.000,00 85.000,00 85.000,00 340.000,00

2.185 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINSA

0,00

014024.17.512 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 5.675.000,00 1.026.000,00 6.703.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 5.675.000,00 1.026.000,00 6.703.000,00

1.109 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUAP

0,00

014024.18.541 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.110 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DRENAGENS DE RIOS, CÓRREGOS, VALAS E OUTROSP

0,00

014024.22.451 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDUSTRIASP

0,00

014024.27.812 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 244.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.112 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIAP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAP

0,00

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Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.114 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIOP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.115 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BRITADORP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.116 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOSP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.117 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICAP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.118 - CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPALP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.119 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E CICLOVIASP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.120 - OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTALP

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

2.186 - ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAISA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIAA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.188 - MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTESA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 11.737.000,00 7.792.000,00 10.899.000,00 6.250.000,00 36.678.000,00

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Programa Finalístico015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESÓrgão:

Unidade Orçamentária: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

015025.26.782 PROGRAMA: 083 - TRANSPORTE PARA TODOS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

64.000,00 69.000,00 76.000,00 80.000,00 289.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

21.000,00

Meta FísicaValor 23.000,00 26.000,00 28.000,00 98.000,00

2.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULARA

0,00

42.000,00

Meta FísicaValor 45.000,00 49.000,00 51.000,00 187.000,00

2.191 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE POPULARA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA ROVIARIA A

0,00

015025.26.782 PROGRAMA: 084 - FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.234.000,00 3.330.000,00 3.880.000,00 3.680.000,00 14.124.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

0,00

Meta FísicaValor 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

1.122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A FROTA MUNCIPALP

0,00

34.000,00

Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 34.000,00

1.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSP

0,00

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Programa Finalístico

1.000.000,00

Meta FísicaValor 1.050.000,00 1.110.000,00 1.180.000,00 4.340.000,00

2.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPALA

0,00

2.200.000,00

Meta FísicaValor 2.280.000,00 2.370.000,00 2.500.000,00 9.350.000,00

2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.298.000,00 3.399.000,00 3.956.000,00 3.760.000,00 14.413.000,00

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Programa Finalístico018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERÓrgão:

Unidade Orçamentária: 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

018028.27.812 PROGRAMA: 035 - ESPORTIVIDADE

OBJETIVO: ESPORTIVIDADE

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.218.000,00 1.254.000,00 1.290.000,00 1.326.000,00 5.088.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

100.000,00

Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

2.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT, FEMININO, MASCULINO E MASTERA

0,00

15.000,00

Meta FísicaValor 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

2.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAISA

0,00

100.000,00

Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

2.206 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIAS A

0,00

1.000.000,00

Meta FísicaValor 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00

2.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOSA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.208 - JOGOS COMUNITÁRIOSA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.209 - JOGOS DE VERÃOA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.210 - CAMPEONATO DE FUTEBOL GOSPEL EM TODAS A MODALIDADESA

0,00

018028.27.812 PROGRAMA: 036 - ESPORTE NA ESCOLA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS A

0,00

018028.27.812 PROGRAMA: 111 - PROJETO VIVA ESPORTES

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.212 - ESCOLINHASA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.220.000,00 1.256.000,00 1.292.000,00 1.328.000,00 5.096.000,00

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Programa Finalístico020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E D ESENVOLVIMENTO ESTRATEGICOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

020032.04.122 PROGRAMA: 141 - PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS - PPP

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

2.000,00

Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

1.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVAP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.216 - Modelagem de PPP

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.217 - Monitoramento e controle

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

020032.04.122 PROGRAMA: 149 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (PAINVEST)

OBJETIVO: Dotar de recursos para executar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.218 - FOMENTO DAS ATIVIDADES DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

020032.04.122 PROGRAMA: 150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – (PDI)

OBJETIVO: Dotar de recursos para executar suas atividades.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.219 - FOMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

020032.04.122 PROGRAMA: 151 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – (PROGREDIR)

OBJETIVO: Dotar de Recursos para executar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.220 - Desenvolver projetos de impacto propositivo na economia local

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

020032.04.122 PROGRAMA: 152 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL (CRESCER)

OBJETIVO: Dotar de recursos para execucao de suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.221 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

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Programa Finalístico

020032.04.122 PROGRAMA: 153 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO

OBJETIVO: INTERLOCUCÃO COM OS MUNICÍPIOS SUL LITORANEOS QUE C OMPÕEM O FORUM G5.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.222 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

020032.04.122 PROGRAMA: 154 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

OBJETIVO: ORGAO VINCULADO À SEMEPEDE QUE TEM A FINALIDADE DE FORMULAR E CONTROLAR A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MUNICÍPIO.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

5.000,00

Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

1.131 - CRIACÃO E ESTRUTURACÀO DO CONSELHO

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.223 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

020032.04.127 PROGRAMA: 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.264.000,00 3.264.000,00 3.264.000,00 3.264.000,00 13.056.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

3.264.000,00

Meta FísicaValor 3.264.000,00 3.264.000,00 3.264.000,00 13.056.000,00

1.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAP

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.288.000,00 3.288.000,00 3.288.000,00 3.288.000,00 13.152.000,00

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Programa Finalístico021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEÓrgão:

Unidade Orçamentária: 034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

021034.04.541 PROGRAMA: 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PREVER ORÇAMENTOS DOS ANOS DE 2014-2017, OBJETIVANDO JÁ DISTRIBUIR OS RECURSOS DE CADA PROJETO/ATIVIDA DE PELA SEMMA, VISANDOEFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE CADA AÇÃO.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.602.000,00 1.650.000,00 1.698.000,00 1.746.000,00 6.696.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.133 - PROJETO "GUANANDY LEGAL"P

0,00

1.600.000,00

Meta FísicaValor 1.648.000,00 1.696.000,00 1.744.000,00 6.688.000,00

2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVAA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.227 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MATA CILIARA

0,00

021034.18.542 PROGRAMA: 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PREVER ORÇAMENTOS DOS ANOS DE 2014-2017, OBJETIVANDO JÁ DISTRIBUIR OS RECURSOS DE CADA PROJETO/ATIVIDA DE PELA SEMMA, VISANDOEFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE CADA AÇÃO.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.134 - PROJETO ONDA AMIGAP

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.228 - ESTUDOS TECNICOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS A

0,00

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Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTEA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.230 - EDUCACAO AMBIENTAL A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.231 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO RUA VIVAA

0,00

021034.18.542 PROGRAMA: 138 - CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL E HORTO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

OBJETIVO: APOIO A EDUCACAO AMBIENTAO E AO HORTO MUNICIPAL

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.135 - ESTRUTURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTALP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.232 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTALA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.233 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO MUNICIPALA

0,00

021034.26.781 PROGRAMA: 139 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO AMBIENTAL

OBJETIVO: APOIO AO TURISMO AMBIENTAL

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.136 - PROJETO SUBIDAS MONITORADAS AO MONTE AGHÁP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.137 - ESTRUTURACAO DO TELEFERICO MONTE AGHÁP

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.621.000,00 1.669.000,00 1.717.000,00 1.765.000,00 6.772.000,00

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Programa Finalístico022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L ITAIPAVA - ITAÓCAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

022035.15.451 PROGRAMA: 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.139 - CONSTRUCAO DE GARAGEM E MINI OFICINA PARA ATENDER A FROTA DA REGIONALP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.140 - REPAROS DE BOIEIROS E MANILHAS E PV,S P

0,00

022035.15.452 PROGRAMA: 105 - CONSCIÊNTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.236 - CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSA

0,00

022035.15.452 PROGRAMA: 107 - LIMPEZA, CONSCIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ORLA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

210.000,00 215.000,00 222.000,00 229.000,00 876.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

210.000,00

Meta FísicaValor 215.000,00 222.000,00 229.000,00 876.000,00

2.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVAA

0,00

022035.26.782 PROGRAMA: 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

451.000,00 451.000,00 451.000,00 451.000,00 1.804.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

300.000,00

Meta FísicaValor 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

1.141 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A FROTA DA REGIONALP

0,00

150.000,00

Meta FísicaValor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

2.238 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA REGIONALA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOSA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 664.000,00 669.000,00 676.000,00 683.000,00 2.692.000,00

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Programa Finalístico025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

025021.23.695 PROGRAMA: 098 - AVANÇO, QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.251 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICACAO DE CIDADOES E EMPRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTICOA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.252 - PARTICIPACAO EM FEIRASA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.253 - MANUTENCAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA COSTA E DA IMIGRACAOA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.254 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPALA

0,00

025021.23.695 PROGRAMA: 100 - FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.020.000,00 3.095.000,00 3.170.000,00 3.245.000,00 12.530.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

2.500.000,00

Meta FísicaValor 2.575.000,00 2.650.000,00 2.725.000,00 10.450.000,00

2.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIOA

0,00

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Programa Finalístico

500.000,00

Meta FísicaValor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

2.256 - EVENTOS TURÍSTICOSA

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOSA

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOSA

0,00

025021.23.695 PROGRAMA: 101 - CRIACAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS

OBJETIVO: CRIACAO DE PARQUES ECOLOGICOS

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 92.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

10.000,00

Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00

1.147 - CRIACAO DE PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOSP

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00

2.259 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOSA

0,00

025021.23.695 PROGRAMA: 102 - FUTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.260 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO TURISMOA

0,00

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Programa Finalístico

10.000,00

Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00

2.261 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMOA

0,00

025021.23.695 PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL

OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

13.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 58.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.148 - CRIACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICASP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.149 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOSP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.262 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICASA

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00

2.263 - ROTEIROS TURISTICOSA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.077.000,00 3.156.000,00 3.235.000,00 3.314.000,00 12.782.000,00

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Programa Finalístico026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

026029.13.392 PROGRAMA: 103 - CULTURA PARA TODOS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.535.000,00 1.785.000,00 1.535.000,00 1.535.000,00 6.390.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

50.000,00

Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

1.151 - PROJETO PLACAS PATRIMONIAIS NO MUNICIPIOP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.152 - PROJETO SKATE PARA TODOSP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.153 - PROJETO MUSICALIZACAO NO MUNICIPIOP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.154 - PROJETO LUZ, CAMARA, ACAO ITAPEMIRIM P

0,00

0,00

Meta FísicaValor 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

1.155 - ESTRUTURACAO PROJETO COMUDI - CORPORACAO MUSICAL DOUGLAS RAMOS DIASP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.156 - PROJETO ROTA DO IMPERADORP

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.267 - PUBLICACAO DE LIVROS E/OU CARTILHAS SOBRE A HISTORIA DE ITAPEMIRIMA

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

2.268 - APOIO A PROJETOS, FESTAS E EVENTOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAUNAA

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

2.269 - PROJETOS DATAS COMEMORATIVASA

0,00

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Programa Finalístico

20.000,00

Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

2.270 - COMEMORACAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E DESFILE DA BELEZA NEGRAA

0,00

20.000,00

Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

2.271 - MEMORIAL 14 DE MAIO EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO DINOWALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIORA

0,00

500.000,00

Meta FísicaValor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

2.272 - PROJETO AUTO DE NATAL A

0,00

20.000,00

Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

2.273 - DESFILE PLUS SIZEA

0,00

70.000,00

Meta FísicaValor 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00

2.274 - FESTITA NAS ESCOLAS - TEATRO NAS ESCOLASA

0,00

20.000,00

Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

2.275 - CARROS ANTIGOS E FOOD TRUCKS NO MUNICIPIOA

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.276 - PARTICIPACAO EM FEIRAS - NACIONAIS E INTERNACIONAISA

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.277 - PAVILHAO CULTURAL - INTERIOR E LITORAL - OFICINA TEATROA

0,00

100.000,00

Meta FísicaValor 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

2.278 - FESTVAL DE MUSICA GOSPELA

0,00

15.000,00

Meta FísicaValor 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

2.279 - FEIRA DE ARTESANATO NO MUNICIPIOA

0,00

200.000,00

Meta FísicaValor 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

2.280 - CONFABANI - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIMA

0,00

150.000,00

Meta FísicaValor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

2.281 - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA DE ITAPEMIRIMA

0,00

30.000,00

Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

2.282 - SARAUS NO MUNICIPIO A

0,00

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Programa Finalístico

30.000,00

Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

2.283 - APOIO A GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIOA

0,00

30.000,00

Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

2.284 - ASAS DA CULTURAA

0,00

15.000,00

Meta FísicaValor 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

2.285 - PALCO LIVREA

0,00

30.000,00

Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

2.286 - OFICINAS CULTURAISA

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

2.287 - FEIRAS MUNICIPAIS DE LIVROSA

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

2.288 - VERAO CULTURALA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.289 - MANUTENCAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E CULTURAISA

0,00

026029.13.392 PROGRAMA: 142 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNI CIPAL

OBJETIVO: APOIO PARA AUMENTO DA LEITURA DA POPULAÇAO

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

102.000,00 110.000,00 117.000,00 124.000,00 453.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.157 - ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALP

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.158 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURAP

0,00

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Programa Finalístico

100.000,00

Meta FísicaValor 108.000,00 115.000,00 122.000,00 445.000,00

2.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIMA

0,00

026029.13.392 PROGRAMA: 143 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO: APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

70.000,00 71.000,00 72.000,00 73.000,00 286.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

20.000,00

Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

2.291 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DENTRE OUTRASA

0,00

50.000,00

Meta FísicaValor 51.000,00 52.000,00 53.000,00 206.000,00

2.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURAA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.707.000,00 1.966.000,00 1.724.000,00 1.732.000,00 7.129.000,00

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Programa Finalístico027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALÓrgão:

Unidade Orçamentária: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

027020.06.181 PROGRAMA: 093 - SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

768.000,00 807.000,00 850.000,00 893.000,00 3.318.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.160 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICAP

0,00

465.000,00

Meta FísicaValor 490.000,00 517.000,00 545.000,00 2.017.000,00

2.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPALA

0,00

188.000,00

Meta FísicaValor 196.000,00 205.000,00 214.000,00 803.000,00

2.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL A

0,00

114.000,00

Meta FísicaValor 120.000,00 127.000,00 133.000,00 494.000,00

2.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDASA

0,00

027020.06.182 PROGRAMA: 093 - SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPALA

0,00

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Programa Finalístico

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.300 - PROJETOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAOA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 770.000,00 809.000,00 852.000,00 895.000,00 3.326.000,00

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Programa Finalístico029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE ITAPECOÁÓrgão:

Unidade Orçamentária: 042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ

029042.04.127 PROGRAMA: 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.230.000,00 1.270.000,00 1.308.000,00 1.346.000,00 5.154.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000.000,00

Meta FísicaValor 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00

1.125 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMP

0,00

210.000,00

Meta FísicaValor 216.000,00 222.000,00 228.000,00 876.000,00

2.197 - SERVIÇOS CARTORARIOSA

0,00

20.000,00

Meta FísicaValor 24.000,00 26.000,00 28.000,00 98.000,00

2.198 - MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEISA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.230.000,00 1.270.000,00 1.308.000,00 1.346.000,00 5.154.000,00

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Programa Finalístico030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE RIO MUQUIÓrgão:

Unidade Orçamentária: 043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI

030043.04.126 PROGRAMA: 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.143 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ONLINE DE ATENDIMENTOP

0,00

030043.04.128 PROGRAMA: 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

2.000,00

Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

2.241 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUIA

0,00

030043.15.606 PROGRAMA: 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa Finalístico

500.000,00

Meta FísicaValor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

2.242 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E ESTRADASA

0,00

030043.15.606 PROGRAMA: 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

362.000,00 372.000,00 383.000,00 394.000,00 1.511.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

362.000,00

Meta FísicaValor 372.000,00 383.000,00 394.000,00 1.511.000,00

2.243 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADASA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 865.000,00 875.000,00 886.000,00 897.000,00 3.523.000,00

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Programa Finalístico031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE PIABANHAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA

031044.15.452 PROGRAMA: 088 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO M UNICÍPIO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 6.004.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.145 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAP

0,00

1.500.000,00

Meta FísicaValor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

2.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 6.004.000,00

TOTAL DO PROGRAMA FINALíSTICO 185.694.500,00 185.812.875,00 193.061.250,00 195.355.625,00 759.924.250,00

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Programa de Apoio Administrativo001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIMÓrgão:

Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAP EMIRIM

001001.01.031 PROGRAMA: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: Desenvolver um planejamento para assegurar e ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objetivando a otimização dos fluxos de trabalho padronizados e capacitados tecnológicos e funcional para atendimento das atividades parlamentares.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

8.000.000,00 8.230.000,00 8.488.000,00 8.742.000,00 33.460.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

280.000,00

Meta FísicaValor 288.000,00 297.000,00 305.000,00 1.170.000,00

0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESPercentual O

0,00

3.000,00

Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

1.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO OU REFORMAUnidade P

0,00

2.717.000,00

Meta FísicaValor 2.789.000,00 2.882.000,00 2.968.000,00 11.356.000,00

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDASPercentual A

0,00

990.000,00

Meta FísicaValor 1.019.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00 4.141.000,00

2.002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO SALARIO MANTIDOPercentual A

0,00

1.800.000,00

Meta FísicaValor 1.854.000,00 1.910.000,00 1.967.000,00 7.531.000,00

2.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO SALARIO MANTIDOPercentual A

0,00

2.200.000,00

Meta FísicaValor 2.266.000,00 2.334.000,00 2.404.000,00 9.204.000,00

2.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO SALARIO MANTIDOPercentual A

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00

2.011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXILIO LEI N 1462/97

AUXILIO FUNERAL MANTIDOPercentual A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 8.000.000,00 8.230.000,00 8.488.000,00 8.742.000,00 33.460.000,00

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Programa de Apoio Administrativo003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003003.17.122 PROGRAMA: 003 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO IN DISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINAL ISTICOS

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

11.283.750,00 14.103.312,50 18.159.753,04 22.729.953,74 66.276.769,28

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

6.250,00

Meta FísicaValor 6.437,50 6.625,00 6.812,50 26.125,00

0.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

PAGAMANETO DE INATIVOS E PENSIONISTASPercentual O

0,00

6.720.000,00

Meta FísicaValor 8.400.000,00 10.500.000,04 13.125.000,06 38.745.000,10

2.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

4.557.500,00

Meta FísicaValor 5.696.875,00 7.653.128,00 9.598.141,18 27.505.644,18

2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

003003.17.272 PROGRAMA: 003 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO IN DISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINAL ISTICOS

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

750.000,00 937.500,00 1.171.875,00 1.464.843,75 4.324.218,75

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

750.000,00

Meta FísicaValor 937.500,00 1.171.875,00 1.464.843,75 4.324.218,75

0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM

CONTRIBUIÇÃO AO SISPREVPercentual O

0,00

003003.17.272 PROGRAMA: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO: PROVER A ENTINDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPEN SÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICO S.

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Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

225.000,00 231.750,00 238.500,00 245.250,00 940.500,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

225.000,00

Meta FísicaValor 231.750,00 238.500,00 245.250,00 940.500,00

0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO

CONTRIBUIÇÃO AO SISPREVPercentual O

0,00

0,00

Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL

AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P

0,00

003003.17.511 PROGRAMA: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO: PROVER A ENTINDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPEN SÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICO S.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

5.697.500,00 5.088.775,00 4.520.050,00 4.611.325,00 19.917.650,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

542.500,00

Meta FísicaValor 558.775,00 575.050,00 591.325,00 2.267.650,00

1.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU

AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P

0,00

1.580.000,00

Meta FísicaValor 1.580.000,00 920.000,00 920.000,00 5.000.000,00

1.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL

AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P

0,00

375.000,00

Meta FísicaValor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00

1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTOP

0,00

700.000,00

Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 700.000,00

1.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAEP

0,00

2.500.000,00

Meta FísicaValor 2.575.000,00 2.650.000,00 2.725.000,00 10.450.000,00

1.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.P

0,00

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Programa de Apoio Administrativo

003003.17.512 PROGRAMA: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO: PROVER A ENTINDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPEN SÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICO S.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

9.263.750,00 9.734.562,50 9.960.531,29 11.355.445,39 40.314.289,18

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

6.250,00

Meta FísicaValor 6.437,50 6.625,00 6.812,50 26.125,00

0.007 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO

PAGAMANETO DE INATIVOS E PENSIONISTASPercentual O

0,00

2.150.000,00

Meta FísicaValor 1.650.000,00 2.100.000,00 1.600.000,00 7.500.000,00

1.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA

AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P

0,00

1.150.000,00

Meta FísicaValor 1.100.000,00 600.000,00 1.150.000,00 4.000.000,00

1.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR

AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P

0,00

625.000,00

Meta FísicaValor 625.000,00 625.000,00 625.000,00 2.500.000,00

1.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOP

0,00

250.000,00

Meta FísicaValor 250.000,00 250.000,00 0,00 750.000,00

1.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃOP

0,00

400.000,00

Meta FísicaValor 400.000,00 0,00 0,00 800.000,00

1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATOP

0,00

100.000,00

Meta FísicaValor 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00

1.037 - REFORMA DE CAMINHÕESP

0,00

500.000,00

Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAEP

0,00

2.713.750,00

Meta FísicaValor 3.392.187,50 4.240.234,40 5.300.293,02 15.646.464,92

2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

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Programa de Apoio Administrativo

1.368.750,00

Meta FísicaValor 1.710.937,50 2.138.671,89 2.673.339,87 7.891.699,26

2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 27.220.000,00 30.095.900,00 34.050.709,33 40.406.817,88 131.773.427,21

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Programa de Apoio Administrativo004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

004004.04.122 PROGRAMA: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS DUAS ATIVIDADES

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.591.000,00 2.668.000,00 2.743.000,00 2.819.000,00 10.821.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

2.589.000,00

Meta FísicaValor 2.666.000,00 2.741.000,00 2.817.000,00 10.813.000,00

2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.018 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

004004.04.128 PROGRAMA: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS DUAS ATIVIDADES

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. GOVERNOA

0,00

004004.09.272 PROGRAMA: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS DUAS ATIVIDADES

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Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

150.000,00 154.000,00 159.000,00 163.000,00 626.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

150.000,00

Meta FísicaValor 154.000,00 159.000,00 163.000,00 626.000,00

0.008 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GOVERNOO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 2.751.000,00 2.832.000,00 2.912.000,00 2.992.000,00 11.487.000,00

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Programa de Apoio Administrativo005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASÓrgão:

Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

005005.04.122 PROGRAMA: 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.022 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

005005.04.123 PROGRAMA: 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.653.000,00 3.760.000,00 4.121.000,00 3.979.000,00 15.513.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

3.452.000,00

Meta FísicaValor 3.553.000,00 3.908.000,00 3.760.000,00 14.673.000,00

2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

200.000,00

Meta FísicaValor 206.000,00 212.000,00 218.000,00 836.000,00

2.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUALA

0,00

005005.09.272 PROGRAMA: 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

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Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

300.000,00 309.000,00 318.000,00 327.000,00 1.254.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

300.000,00

Meta FísicaValor 309.000,00 318.000,00 327.000,00 1.254.000,00

0.009 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - FINANÇASO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.954.000,00 4.070.000,00 4.440.000,00 4.307.000,00 16.771.000,00

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Programa de Apoio Administrativo006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

006006.04.122 PROGRAMA: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

32.217.000,00 33.328.000,00 34.440.000,00 35.552.000,00 135.537.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

32.155.000,00

Meta FísicaValor 33.265.000,00 34.375.000,00 35.485.000,00 135.280.000,00

2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

60.000,00

Meta FísicaValor 61.000,00 63.000,00 65.000,00 249.000,00

2.026 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEMAPLAGA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.027 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

006006.04.122 PROGRAMA: 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: DESENVOLVER E FOMENTAR UM PROCESSO DE GESTÃO VOLTAD OS À VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL A FIM DE QUE ELEVE O SEU NÍVELDE SATISFAÇÃO, MOTIVAÇÃO, RESPONSABILIDADE E COMPRO METIMENTO COM A GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00 61.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

15.000,00

Meta FísicaValor 15.000,00 15.000,00 16.000,00 61.000,00

2.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDORA

0,00

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Programa de Apoio Administrativo

006006.04.126 PROGRAMA: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.380.000,00 1.421.000,00 1.462.000,00 1.504.000,00 5.767.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.380.000,00

Meta FísicaValor 1.421.000,00 1.462.000,00 1.504.000,00 5.767.000,00

2.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOA

0,00

006006.04.128 PROGRAMA: 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: DESENVOLVER E FOMENTAR UM PROCESSO DE GESTÃO VOLTAD OS À VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL A FIM DE QUE ELEVE O SEU NÍVELDE SATISFAÇÃO, MOTIVAÇÃO, RESPONSABILIDADE E COMPRO METIMENTO COM A GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

100.000,00 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

100.000,00

Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

2.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISA

0,00

006006.09.272 PROGRAMA: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

440.000,00 453.000,00 466.000,00 479.000,00 1.838.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa de Apoio Administrativo

440.000,00

Meta FísicaValor 453.000,00 466.000,00 479.000,00 1.838.000,00

0.010 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADMINISTRAÇÃOO

0,00

006006.28.843 PROGRAMA: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.500.000,00 3.605.000,00 3.710.000,00 3.815.000,00 14.630.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

3.500.000,00

Meta FísicaValor 3.605.000,00 3.710.000,00 3.815.000,00 14.630.000,00

0.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEPO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 37.652.000,00 38.925.000,00 40.199.000,00 41.475.000,00 158.251.000,00

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Programa de Apoio Administrativo007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

007007.03.091 PROGRAMA: 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.996.000,00 3.085.000,00 3.175.000,00 3.265.000,00 12.521.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.045 - ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

2.995.000,00

Meta FísicaValor 3.084.000,00 3.174.000,00 3.264.000,00 12.517.000,00

2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

007007.04.122 PROGRAMA: 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.036 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

007007.09.272 PROGRAMA: 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

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Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

210.000,00 216.000,00 222.000,00 228.000,00 876.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

210.000,00

Meta FísicaValor 216.000,00 222.000,00 228.000,00 876.000,00

0.012 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROCURADORIAO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.207.000,00 3.302.000,00 3.398.000,00 3.494.000,00 13.401.000,00

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Programa de Apoio Administrativo008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

008040.12.361 PROGRAMA: 134 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

10.877.000,00 11.202.000,00 11.529.000,00 11.855.000,00 45.463.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

0,00

Meta FísicaValor 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.046 - SEDE PRÓPRIAP

0,00

180.000,00

Meta FísicaValor 185.000,00 190.000,00 196.000,00 751.000,00

2.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A

0,00

151.000,00

Meta FísicaValor 155.000,00 160.000,00 164.000,00 630.000,00

2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOSA

0,00

100.000,00

Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

2.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEME E UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIOA

0,00

10.446.000,00

Meta FísicaValor 10.759.000,00 11.072.000,00 11.386.000,00 43.663.000,00

2.040 - MANUTENÇÃO GERAL DA SEME A

0,00

008040.12.361 PROGRAMA: 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO ESPECIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

49.639.000,00 51.096.000,00 52.555.000,00 55.514.000,00 208.804.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Programa de Apoio Administrativo

1.000.000,00

Meta FísicaValor 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00

1.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINOP

0,00

9.605.000,00

Meta FísicaValor 9.893.000,00 10.181.000,00 10.469.000,00 40.148.000,00

2.041 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARA

0,00

3.360.000,00

Meta FísicaValor 3.460.000,00 3.561.000,00 3.662.000,00 14.043.000,00

2.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLARA

0,00

380.000,00

Meta FísicaValor 391.000,00 402.000,00 414.000,00 1.587.000,00

2.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO A

0,00

300.000,00

Meta FísicaValor 309.000,00 318.000,00 327.000,00 1.254.000,00

2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOA

0,00

34.650.000,00

Meta FísicaValor 35.689.000,00 36.729.000,00 37.768.000,00 144.836.000,00

2.045 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALA

0,00

334.000,00

Meta FísicaValor 344.000,00 354.000,00 364.000,00 1.396.000,00

2.046 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS A

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.047 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA A

0,00

008040.12.365 PROGRAMA: 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

14.232.000,00 14.632.000,00 16.052.000,00 15.977.000,00 60.893.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

353.000,00

Meta FísicaValor 353.000,00 1.353.000,00 853.000,00 2.912.000,00

1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINOP

0,00

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Programa de Apoio Administrativo

1.110.000,00

Meta FísicaValor 1.140.000,00 1.175.000,00 1.210.000,00 4.635.000,00

2.053 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARA

0,00

2.000.000,00

Meta FísicaValor 2.060.000,00 2.125.000,00 2.185.000,00 8.370.000,00

2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLARA

0,00

306.000,00

Meta FísicaValor 308.000,00 311.000,00 313.000,00 1.238.000,00

2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO A

0,00

285.000,00

Meta FísicaValor 292.000,00 301.000,00 310.000,00 1.188.000,00

2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOA

0,00

61.000,00

Meta FísicaValor 63.000,00 66.000,00 70.000,00 260.000,00

2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA A

0,00

10.116.000,00

Meta FísicaValor 10.415.000,00 10.720.000,00 11.035.000,00 42.286.000,00

2.059 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTILA

0,00

008040.12.365 PROGRAMA: 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

13.482.000,00 13.875.000,00 15.255.000,00 14.649.000,00 57.261.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000.000,00

Meta FísicaValor 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00

1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINOP

0,00

1.870.000,00

Meta FísicaValor 1.926.000,00 1.983.000,00 2.045.000,00 7.824.000,00

2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLARA

0,00

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Programa de Apoio Administrativo

125.000,00

Meta FísicaValor 128.000,00 131.000,00 134.000,00 518.000,00

2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO A

0,00

280.000,00

Meta FísicaValor 289.000,00 297.000,00 306.000,00 1.172.000,00

2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOA

0,00

57.000,00

Meta FísicaValor 84.000,00 86.000,00 89.000,00 316.000,00

2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS A

0,00

40.000,00

Meta FísicaValor 41.000,00 43.000,00 45.000,00 169.000,00

2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA A

0,00

10.110.000,00

Meta FísicaValor 10.407.000,00 10.715.000,00 11.030.000,00 42.262.000,00

2.065 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE A

0,00

008040.12.367 PROGRAMA: 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO ESPECIAL

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

291.000,00 301.000,00 306.000,00 316.000,00 1.214.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIALP

0,00

290.000,00

Meta FísicaValor 300.000,00 305.000,00 315.000,00 1.210.000,00

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIALA

0,00

008040.12.367 PROGRAMA: 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

142.000,00 146.000,00 150.000,00 155.000,00 593.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

142.000,00

Meta FísicaValor 146.000,00 150.000,00 155.000,00 593.000,00

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIALA

0,00

008040.12.367 PROGRAMA: 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

90.000,00 93.000,00 96.000,00 100.000,00 379.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

90.000,00

Meta FísicaValor 93.000,00 96.000,00 100.000,00 379.000,00

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIALA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 88.753.000,00 91.345.000,00 95.943.000,00 98.566.000,00 374.607.000,00

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Programa de Apoio Administrativo009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão:

Unidade Orçamentária: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

009014.10.301 PROGRAMA: 131 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO: Proporcionar a plena participação da sociedade organizada no SUS, através do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

18.000,00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 78.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

18.000,00

Meta FísicaValor 19.000,00 20.000,00 21.000,00 78.000,00

2.080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 18.000,00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 78.000,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL

Programa de Apoio Administrativo010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSÓrgão:

Unidade Orçamentária: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

010017.04.122 PROGRAMA: 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

5.881.000,00 6.056.000,00 6.233.000,00 6.409.000,00 24.579.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.053 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

5.720.000,00

Meta FísicaValor 5.891.000,00 6.063.000,00 6.234.000,00 23.908.000,00

2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

160.000,00

Meta FísicaValor 164.000,00 169.000,00 174.000,00 667.000,00

2.097 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOSA

0,00

010017.04.128 PROGRAMA: 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

75.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 330.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

75.000,00

Meta FísicaValor 80.000,00 85.000,00 90.000,00 330.000,00

2.098 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOSA

0,00

010017.09.272 PROGRAMA: 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

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Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

200.000,00 215.000,00 230.000,00 240.000,00 885.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

200.000,00

Meta FísicaValor 215.000,00 230.000,00 240.000,00 885.000,00

0.014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SERVIÇOS PÚBLICOSO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 6.156.000,00 6.351.000,00 6.548.000,00 6.739.000,00 25.794.000,00

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Programa de Apoio Administrativo011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVO LVIMENTO RURALÓrgão:

Unidade Orçamentária: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

011033.04.122 PROGRAMA: 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.681.000,00 3.791.000,00 3.901.000,00 4.012.000,00 15.385.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.058 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

3.680.000,00

Meta FísicaValor 3.790.000,00 3.900.000,00 4.011.000,00 15.381.000,00

2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

011033.09.272 PROGRAMA: 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

40.000,00 50.000,00 45.000,00 60.000,00 195.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

40.000,00

Meta FísicaValor 50.000,00 45.000,00 60.000,00 195.000,00

0.015 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AGRICULTURAO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.721.000,00 3.841.000,00 3.946.000,00 4.072.000,00 15.580.000,00

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Programa de Apoio Administrativo012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

012019.04.122 PROGRAMA: 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

5.127.000,00 5.280.000,00 5.434.000,00 5.588.000,00 21.429.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

5.125.000,00

Meta FísicaValor 5.278.000,00 5.432.000,00 5.586.000,00 21.421.000,00

2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.123 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

012019.04.122 PROGRAMA: 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITOA

0,00

012019.04.122 PROGRAMA: 129 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

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Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

150.000,00 151.000,00 152.000,00 153.000,00 606.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

150.000,00

Meta FísicaValor 151.000,00 152.000,00 153.000,00 606.000,00

2.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS A

0,00

012019.04.122 PROGRAMA: 130 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

100.000,00 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

100.000,00

Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00

2.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTESA

0,00

012019.09.272 PROGRAMA: 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

160.000,00 171.000,00 182.000,00 194.000,00 707.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

160.000,00

Meta FísicaValor 171.000,00 182.000,00 194.000,00 707.000,00

0.016 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAO

0,00

Unidade Orçamentária: 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

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Programa de Apoio Administrativo

012022.08.241 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.129 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOA

0,00

012022.08.242 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIAA

0,00

012022.08.243 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL

Programa de Apoio Administrativo

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEA

0,00

012022.08.244 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 96.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALA

0,00

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.142 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTARA

0,00

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.143 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHERA

0,00

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.144 - ESTRUTURAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS A

0,00

012022.16.482 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

6.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

2.164 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 5.591.000,00 5.759.000,00 5.928.000,00 6.098.000,00 23.376.000,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL

Programa de Apoio Administrativo013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

013023.04.122 PROGRAMA: 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.102.000,00 1.135.000,00 1.168.000,00 1.201.000,00 4.606.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.083 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

1.100.000,00

Meta FísicaValor 1.133.000,00 1.166.000,00 1.199.000,00 4.598.000,00

2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.169 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

013023.04.272 PROGRAMA: 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

0.017 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AQUICULTURA E PESCAO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.112.000,00 1.145.000,00 1.178.000,00 1.211.000,00 4.646.000,00

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Programa de Apoio Administrativo014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

014024.04.122 PROGRAMA: 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

5.335.000,00 5.337.000,00 5.339.000,00 5.342.000,00 21.353.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.087 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

5.323.000,00

Meta FísicaValor 5.325.000,00 5.327.000,00 5.330.000,00 21.305.000,00

2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.178 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.179 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

014024.04.272 PROGRAMA: 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

100.000,00 101.000,00 102.000,00 103.000,00 406.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

100.000,00

Meta FísicaValor 101.000,00 102.000,00 103.000,00 406.000,00

0.018 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - OBRAS E URBANISMOO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 5.435.000,00 5.438.000,00 5.441.000,00 5.445.000,00 21.759.000,00

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Programa de Apoio Administrativo015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESÓrgão:

Unidade Orçamentária: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

015025.04.122 PROGRAMA: 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.316.000,00 2.385.000,00 2.454.000,00 2.524.000,00 9.679.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

2.315.000,00

Meta FísicaValor 2.384.000,00 2.453.000,00 2.523.000,00 9.675.000,00

2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

015025.04.272 PROGRAMA: 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

82.000,00 90.000,00 99.000,00 109.000,00 380.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

82.000,00

Meta FísicaValor 90.000,00 99.000,00 109.000,00 380.000,00

0.019 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TRANSPORTESO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 2.398.000,00 2.475.000,00 2.553.000,00 2.633.000,00 10.059.000,00

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Programa de Apoio Administrativo017 - GERÊNCIA GERALÓrgão:

Unidade Orçamentária: 027 - GERÊNCIA GERAL

017027.04.122 PROGRAMA: 024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GERENCIA GERAL

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

486.000,00 491.000,00 508.000,00 524.000,00 2.009.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

10.000,00

Meta FísicaValor 12.000,00 15.000,00 17.000,00 54.000,00

0.021 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GERÊNCIA GERALO

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.127 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

465.000,00

Meta FísicaValor 478.000,00 492.000,00 506.000,00 1.941.000,00

2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.201 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 486.000,00 491.000,00 508.000,00 524.000,00 2.009.000,00

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Programa de Apoio Administrativo018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERÓrgão:

Unidade Orçamentária: 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

018028.04.122 PROGRAMA: 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E LAZER

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.942.000,00 2.000.000,00 2.058.000,00 2.116.000,00 8.116.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

1.940.000,00

Meta FísicaValor 1.998.000,00 2.056.000,00 2.114.000,00 8.108.000,00

2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.203 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

018028.04.272 PROGRAMA: 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E LAZER

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

30.000,00 33.000,00 35.000,00 37.000,00 135.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

30.000,00

Meta FísicaValor 33.000,00 35.000,00 37.000,00 135.000,00

0.022 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESPORTES E LAZERO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.972.000,00 2.033.000,00 2.093.000,00 2.153.000,00 8.251.000,00

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Programa de Apoio Administrativo019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

019030.99.999 PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS

OBJETIVO: Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e, de eventos fiscais imprevistos; ainda, na obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, bem como para abertura de créditos adicionais suplementares, a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

9.002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIAO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

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Programa de Apoio Administrativo020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E D ESENVOLVIMENTO ESTRATEGICOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

020032.04.122 PROGRAMA: 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.165.000,00 2.215.000,00 2.285.000,00 2.335.000,00 9.000.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

3.000,00

Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROJETO ESPECIAISO

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

2.150.000,00

Meta FísicaValor 2.200.000,00 2.270.000,00 2.320.000,00 8.940.000,00

2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.214 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇAO INSTITUCIONAL VINCULADAA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.215 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 2.165.000,00 2.215.000,00 2.285.000,00 2.335.000,00 9.000.000,00

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Programa de Apoio Administrativo021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEÓrgão:

Unidade Orçamentária: 034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

021034.04.122 PROGRAMA: 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.456.000,00 1.499.000,00 1.543.000,00 1.586.000,00 6.084.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.132 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

1.454.000,00

Meta FísicaValor 1.497.000,00 1.541.000,00 1.584.000,00 6.076.000,00

2.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.225 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

021034.04.272 PROGRAMA: 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

20.000,00

Meta FísicaValor 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00

0.024 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - MEIO AMBIENTEO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.476.000,00 1.520.000,00 1.565.000,00 1.609.000,00 6.170.000,00

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Programa de Apoio Administrativo022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L ITAIPAVA - ITAÓCAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

022035.04.122 PROGRAMA: 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.234 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISA

0,00

022035.04.122 PROGRAMA: 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

3.701.000,00 3.812.000,00 3.923.000,00 4.034.000,00 15.470.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

3.700.000,00

Meta FísicaValor 3.811.000,00 3.922.000,00 4.033.000,00 15.466.000,00

2.235 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

022035.04.272 PROGRAMA: 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

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Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

16.000,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00 70.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

16.000,00

Meta FísicaValor 17.000,00 18.000,00 19.000,00 70.000,00

0.025 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM REGIONALO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.727.000,00 3.839.000,00 3.951.000,00 4.063.000,00 15.580.000,00

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Programa de Apoio Administrativo025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

025021.04.122 PROGRAMA: 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.212.000,00 1.248.000,00 1.284.000,00 1.320.000,00 5.064.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.146 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

1.200.000,00

Meta FísicaValor 1.236.000,00 1.272.000,00 1.308.000,00 5.016.000,00

2.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.249 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.250 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

025021.04.272 PROGRAMA: 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

50.000,00 52.000,00 54.000,00 55.000,00 211.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

50.000,00

Meta FísicaValor 52.000,00 54.000,00 55.000,00 211.000,00

0.028 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TURISMOO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.262.000,00 1.300.000,00 1.338.000,00 1.375.000,00 5.275.000,00

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Programa de Apoio Administrativo026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

026029.04.122 PROGRAMA: 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.517.000,00 1.528.000,00 1.549.000,00 1.570.000,00 6.164.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

1.500.000,00

Meta FísicaValor 1.510.000,00 1.530.000,00 1.550.000,00 6.090.000,00

2.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

15.000,00

Meta FísicaValor 16.000,00 17.000,00 18.000,00 66.000,00

2.265 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURAA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.266 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

026029.04.272 PROGRAMA: 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

45.000,00 46.000,00 47.000,00 48.000,00 186.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

45.000,00

Meta FísicaValor 46.000,00 47.000,00 48.000,00 186.000,00

0.029 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - CULTURAO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.562.000,00 1.574.000,00 1.596.000,00 1.618.000,00 6.350.000,00

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Programa de Apoio Administrativo027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALÓrgão:

Unidade Orçamentária: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

027020.04.122 PROGRAMA: 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

6.290.000,00 6.477.000,00 6.672.000,00 6.873.000,00 26.312.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

6.266.000,00

Meta FísicaValor 6.453.000,00 6.647.000,00 6.847.000,00 26.213.000,00

2.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

22.000,00

Meta FísicaValor 22.000,00 23.000,00 24.000,00 91.000,00

2.294 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA SOCIALA

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.295 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

027020.04.272 PROGRAMA: 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

450.000,00 463.000,00 477.000,00 491.000,00 1.881.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

450.000,00

Meta FísicaValor 463.000,00 477.000,00 491.000,00 1.881.000,00

0.030 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - DEFESAO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 6.740.000,00 6.940.000,00 7.149.000,00 7.364.000,00 28.193.000,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL

Programa de Apoio Administrativo028 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Órgão:

Unidade Orçamentária: 041 - CONTROLADORIA GERAL DO M UNICÍPIO

028041.04.122 PROGRAMA: 156 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

476.000,00 490.000,00 507.000,00 523.000,00 1.996.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

10.000,00

Meta FísicaValor 12.000,00 15.000,00 17.000,00 54.000,00

0.031 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV O

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.161 - ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOP

0,00

465.000,00

Meta FísicaValor 478.000,00 492.000,00 506.000,00 1.941.000,00

2.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 476.000,00 490.000,00 507.000,00 523.000,00 1.996.000,00

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Programa de Apoio Administrativo029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE ITAPECOÁÓrgão:

Unidade Orçamentária: 042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ

029042.04.122 PROGRAMA: 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

658.000,00 677.000,00 697.000,00 717.000,00 2.749.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.124 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

656.000,00

Meta FísicaValor 675.000,00 695.000,00 715.000,00 2.741.000,00

2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.196 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

029042.04.272 PROGRAMA: 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

26.000,00 29.000,00 32.000,00 35.000,00 122.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

16.000,00

Meta FísicaValor 17.000,00 18.000,00 19.000,00 70.000,00

0.020 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁO

0,00

10.000,00

Meta FísicaValor 12.000,00 14.000,00 16.000,00 52.000,00

2.199 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 684.000,00 706.000,00 729.000,00 752.000,00 2.871.000,00

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Programa de Apoio Administrativo030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE RIO MUQUIÓrgão:

Unidade Orçamentária: 043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI

030043.04.122 PROGRAMA: 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.142 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.240 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

030043.04.272 PROGRAMA: 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

5.000,00

Meta FísicaValor 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00

0.026 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUIO

0,00

030043.18.543 PROGRAMA: 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

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Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.336.000,00 1.376.000,00 1.416.000,00 1.456.000,00 5.584.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.336.000,00

Meta FísicaValor 1.376.000,00 1.416.000,00 1.456.000,00 5.584.000,00

2.244 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.343.000,00 1.384.000,00 1.425.000,00 1.466.000,00 5.618.000,00

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Programa de Apoio Administrativo031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE PIABANHAÓrgão:

Unidade Orçamentária: 044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA

031044.04.122 PROGRAMA: 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.568.000,00 1.615.000,00 1.662.000,00 1.709.000,00 6.554.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

1.144 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P

0,00

1.566.000,00

Meta FísicaValor 1.613.000,00 1.660.000,00 1.707.000,00 6.546.000,00

2.245 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

1.000,00

Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

2.246 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A

0,00

031044.04.272 PROGRAMA: 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

30.000,00

Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

0.027 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHAO

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.598.000,00 1.645.000,00 1.692.000,00 1.739.000,00 6.674.000,00

TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 219.460.000,00 227.965.900,00 239.883.709,33 251.723.817,88 939.033.427,21

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Programa de Serviços ao Município003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003003.17.272 PROGRAMA: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.125.000,00 1.376.775,00 1.757.812,50 2.197.265,63 6.456.853,13

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.125.000,00

Meta FísicaValor 1.376.775,00 1.757.812,50 2.197.265,63 6.456.853,13

0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA

CONTRIBUIÇÃO AO SISPREVPercentual O

0,00

003003.17.511 PROGRAMA: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

12.510.000,00 12.596.700,00 8.333.400,00 6.540.100,00 39.980.200,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

500.000,00

Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃOP

0,00

2.890.000,00

Meta FísicaValor 2.976.700,00 3.063.400,00 3.150.100,00 12.080.200,00

1.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL

AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P

0,00

570.000,00

Meta FísicaValor 570.000,00 220.000,00 140.000,00 1.500.000,00

1.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL

AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P

0,00

500.000,00

Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP

0,00

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Programa de Serviços ao Município

500.000,00

Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL

COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUnidade P

0,00

7.550.000,00

Meta FísicaValor 7.550.000,00 5.050.000,00 3.250.000,00 23.400.000,00

1.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE

MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO USUÁRIOUnidade P

0,00

003003.17.512 PROGRAMA: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

33.402.500,00 37.774.750,00 39.660.828,17 47.139.191,49 157.977.269,66

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

6.250,00

Meta FísicaValor 6.437,50 6.625,00 6.812,50 26.125,00

0.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA

PAGAMANETO DE INATIVOS E PENSIONISTASPercentual O

0,00

300.000,00

Meta FísicaValor 200.000,00 0,00 0,00 500.000,00

1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)P

0,00

100.000,00

Meta FísicaValor 200.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00

1.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIOP

0,00

150.000,00

Meta FísicaValor 150.000,00 0,00 0,00 300.000,00

1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOP

0,00

300.000,00

Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVESP

0,00

200.000,00

Meta FísicaValor 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃOP

0,00

400.000,00

Meta FísicaValor 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00

1.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE

MÁQUINAS ADQUIRIDASUnidade P

0,00

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Programa de Serviços ao Município

150.000,00

Meta FísicaValor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA

VEÍCULO ADQUIRIDOUnidade P

0,00

750.000,00

Meta FísicaValor 750.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

1.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAEP

0,00

100.000,00

Meta FísicaValor 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

1.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MOTOS ADQUIRIDASUnidade P

0,00

6.750.000,00

Meta FísicaValor 6.952.500,00 7.155.000,00 7.357.500,00 28.215.000,00

1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA

MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO USUÁRIOUnidade P

0,00

475.000,00

Meta FísicaValor 489.250,00 503.500,00 517.750,00 1.985.500,00

1.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE

LABORATÓRIO REFORMADO, AMPLIADO E REAPARELHADOUnidade P

0,00

750.000,00

Meta FísicaValor 750.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

1.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA

CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO CONSTRUIDOUnidade P

0,00

500.000,00

Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA

COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUnidade P

0,00

500.000,00

Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP

0,00

4.150.000,00

Meta FísicaValor 4.150.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 15.100.000,00

1.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA

MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO USUÁRIOUnidade P

0,00

10.935.000,00

Meta FísicaValor 13.668.750,00 17.085.937,53 21.357.421,93 63.047.109,46

2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

6.886.250,00

Meta FísicaValor 8.607.812,50 10.759.765,64 13.449.707,06 39.703.535,20

2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 47.037.500,00 51.748.225,00 49.752.040,67 55.876.557,12 204.414.322,79

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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL

Programa de Serviços ao Município006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

006006.04.126 PROGRAMA: 128 - ITAPEMIRIM CONECTADO

OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, SOFTWARE E AQUISI ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL QUE POSSIBILITEMELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS E MUNÍCIPES

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

50.000,00 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

50.000,00

Meta FísicaValor 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00

2.032 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITALA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 50.000,00 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00

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Programa de Serviços ao Município009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão:

Unidade Orçamentária: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

009014.10.301 PROGRAMA: 0155 - VISAO DO FUTURO

OBJETIVO: O Programa “Visão do Futuro” é destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados na rede pública de ensino.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

200.000,00

Meta FísicaValor 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISAO DO FUTUROA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

TOTAL DO PROGRAMA DE SERVIçOS AO MUNICíPIO 47.287.500,00 51.999.225,00 50.005.040,67 56.130.557,12 205.422.322,79

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Programa de Gestão de Políticas008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

008040.08.306 PROGRAMA: 157 - LEITE É VIDA

OBJETIVO: Nutrição de alunos da rede escolar do Município de Itapemirim

Dados Financeiros em R$ Correntes/2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

TOTAL

TOTAL

1.000.000,00 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00

AçãoProduto

Unidade deMedida

Tipo

1.000.000,00

Meta FísicaValor 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00

2.153 - Manutenção das Atividades do Programa “LEITE ÉA

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.000.000,00 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00

TOTAL DO PROGRAMA DE GESTãO DE POLíTICAS 1.000.000,00 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00

THIAGO PEÇANHA LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

MONNIKE NUNES DA COSTA

CONTADORA GERAL

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS : 453.442.000,00 466.808.000,00 484.010.000,00 504.300.000,00 1.908.560.000,00

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Programa: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Desenvolver um planejamento para assegurar e ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objetivando a otimização dos fluxos de trabalho padronizados e capacitados tecnológicos e funcional para atendimento das atividades parlamentares.

Objetivo:

Comunidade em Geral

Unidade Responsável:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,001.170.000,000,00 0,000.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Percentual

P 0,0012.000,000,00 0,001.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO OU REFORMA Unidade

A 0,0011.356.000,000,00 0,002.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADES LEGISLATIVAS Percentual

A 0,004.141.000,000,00 0,002.002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO SALARIO MANTIDO Percentual

A 0,007.531.000,000,00 0,002.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PAGAMENTO SALARIO MANTIDO Percentual

A 0,009.204.000,000,00 0,002.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PAGAMENTO SALARIO MANTIDO Percentual

A 0,0046.000,000,00 0,002.011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXILIO LEI N 1462/97 AUXILIO FUNERAL MANTIDO Percentual

Total de Ações: 7 0,00 0,00 33.460.000,00 0,00

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Programa: 003 - APOIO ADMINISTRATIVO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS

Objetivo:

Unidade Responsável:

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0026.125,000,00 0,000.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS PAGAMANETO DE INATIVOS E Percentual

O 0,004.324.218,750,00 0,000.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV Percentual

A 0,0038.745.000,100,00 0,002.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0027.505.644,180,00 0,002.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 4 0,00 0,00 70.600.988,03 0,00

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Programa: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA Tipo Programa: Programa de Serviços ao Município

PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS

Objetivo:

Unidade Responsável:

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,006.456.853,130,00 0,000.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV Percentual

O 0,0026.125,000,00 0,000.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA PAGAMANETO DE INATIVOS E Percentual

P 0,001.000.000,000,00 0,001.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS,

P 0,0012.080.200,000,00 0,001.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade

P 0,001.500.000,000,00 0,001.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade

P 0,001.000.000,000,00 0,001.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

P 0,001.000.000,000,00 0,001.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO COMPONENTES E EQUIPAMENTOS Unidade

P 0,00500.000,000,00 0,001.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO

P 0,00400.000,000,00 0,001.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO

P 0,00300.000,000,00 0,001.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO

P 0,00300.000,000,00 0,001.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA

P 0,00800.000,000,00 0,001.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO

P 0,001.600.000,000,00 0,001.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS Unidade

P 0,00600.000,000,00 0,001.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE VEÍCULO ADQUIRIDO Unidade

P 0,001.500.000,000,00 0,001.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS,

P 0,00400.000,000,00 0,001.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA MOTOS ADQUIRIDAS Unidade

P 0,0028.215.000,000,00 0,001.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE Unidade

P 0,001.985.500,000,00 0,001.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA LABORATÓRIO REFORMADO, Unidade

P 0,001.500.000,000,00 0,001.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E Unidade

P 0,001.000.000,000,00 0,001.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO COMPONENTES E EQUIPAMENTOS Unidade

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P 0,001.000.000,000,00 0,001.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

P 0,0015.100.000,000,00 0,001.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE Unidade

P 0,0023.400.000,000,00 0,001.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE Unidade

A 0,0063.047.109,460,00 0,002.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0039.703.535,200,00 0,002.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 25 0,00 0,00 204.414.322,79 0,00

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Programa: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

PROVER A ENTINDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00940.500,000,00 0,000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV Percentual

O 0,0026.125,000,00 0,000.007 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO PAGAMANETO DE INATIVOS E Percentual

P 0,000,000,00 0,001.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade

P 0,002.267.650,000,00 0,001.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade

P 0,005.000.000,000,00 0,001.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade

P 0,001.500.000,000,00 0,001.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE

P 0,00700.000,000,00 0,001.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S,

P 0,0010.450.000,000,00 0,001.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS

P 0,007.500.000,000,00 0,001.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade

P 0,004.000.000,000,00 0,001.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade

P 0,002.500.000,000,00 0,001.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE

P 0,00750.000,000,00 0,001.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO

P 0,00800.000,000,00 0,001.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO

P 0,00200.000,000,00 0,001.037 - REFORMA DE CAMINHÕES

P 0,001.000.000,000,00 0,001.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S,

A 0,0015.646.464,920,00 0,002.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,007.891.699,260,00 0,002.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 17 0,00 0,00 61.172.439,18 0,00

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Programa: 006 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Tipo Programa: Programa Finalístico

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS DE CAPTAÇÃO.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,00156.750,000,00 0,001.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Percentual

P 0,00182.875,000,00 0,001.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Percentual

Total de Ações: 2 0,00 0,00 339.625,00 0,00

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Programa: 007 - RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Tipo Programa: Programa Finalístico

MONITORAR OS RECUROS HÍDRICOS DAS BÁCIAS

Objetivo:

POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SAAE

Unidade Responsável:

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,00130.625,000,00 0,001.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS RECUPERAÇÃO DE RECURSOS Percentual

Total de Ações: 1 0,00 0,00 130.625,00 0,00

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Programa: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS DUAS ATIVIDADES

Objetivo:

ADM. MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00626.000,000,00 0,000.008 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GOVERNO

P 0,004.000,000,00 0,001.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0010.813.000,000,00 0,002.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.018 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

A 0,0040.000,000,00 0,002.020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. GOVERNO

Total de Ações: 5 0,00 0,00 11.487.000,00 0,00

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Programa: 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00195.000,000,00 0,000.015 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -

P 0,004.000,000,00 0,001.058 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0015.381.000,000,00 0,002.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 3 0,00 0,00 15.580.000,00 0,00

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Programa: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,001.838.000,000,00 0,000.010 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -

O 0,0014.630.000,000,00 0,000.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

P 0,004.000,000,00 0,001.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,00135.280.000,000,00 0,002.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,00249.000,000,00 0,002.026 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEMAPLAG

A 0,004.000,000,00 0,002.027 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

A 0,005.767.000,000,00 0,002.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Total de Ações: 7 0,00 0,00 157.772.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0040.000,000,00 0,000.017 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -

P 0,004.000,000,00 0,001.083 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.598.000,000,00 0,002.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.169 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 4.646.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 11 of 11 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00707.000,000,00 0,000.016 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -

P 0,004.000,000,00 0,001.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0021.421.000,000,00 0,002.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.123 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 22.136.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 12 of 12 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,001.881.000,000,00 0,000.030 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - DEFESA

P 0,004.000,000,00 0,001.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0026.213.000,000,00 0,002.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0091.000,000,00 0,002.294 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

A 0,004.000,000,00 0,002.295 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 5 0,00 0,00 28.193.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 13 of 13 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00186.000,000,00 0,000.029 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - CULTURA

P 0,004.000,000,00 0,001.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,006.090.000,000,00 0,002.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0066.000,000,00 0,002.265 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE

A 0,004.000,000,00 0,002.266 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 5 0,00 0,00 6.350.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 14 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 0155 - VISAO DO FUTURO Tipo Programa: Programa de Serviços ao Município

O Programa “Visão do Futuro” é destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados na rede pública de ensino.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00800.000,000,00 0,002.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISAO DO FUTURO

Total de Ações: 1 0,00 0,00 800.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 15 of 15 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00120.000,000,00 0,000.027 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN.

P 0,004.000,000,00 0,001.144 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,006.546.000,000,00 0,002.245 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.246 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 6.674.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16 of 16 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E LAZER Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00135.000,000,00 0,000.022 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESPORTES E

P 0,004.000,000,00 0,001.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,008.108.000,000,00 0,002.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.203 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 8.251.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of 17 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,001.254.000,000,00 0,000.009 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - FINANÇAS

P 0,004.000,000,00 0,001.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.022 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

A 0,0014.673.000,000,00 0,002.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,00836.000,000,00 0,002.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Total de Ações: 5 0,00 0,00 16.771.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 18 of 18 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GERENCIA GERAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

GERÊNCIA GERAL

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0054.000,000,00 0,000.021 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GERÊNCIA

P 0,0010.000,000,00 0,001.127 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,001.941.000,000,00 0,002.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.201 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 2.009.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 19 of 19 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0026.000,000,00 0,000.026 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN.

P 0,004.000,000,00 0,001.142 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.240 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

A 0,005.584.000,000,00 0,002.244 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 4 0,00 0,00 5.618.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 20 of 20 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0086.000,000,00 0,000.024 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - MEIO

P 0,004.000,000,00 0,001.132 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,006.076.000,000,00 0,002.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.225 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 6.170.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 21 of 21 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00406.000,000,00 0,000.018 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - OBRAS E

P 0,004.000,000,00 0,001.087 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0021.305.000,000,00 0,002.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0040.000,000,00 0,002.178 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A 0,004.000,000,00 0,002.179 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 5 0,00 0,00 21.759.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 22 of 22 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00876.000,000,00 0,000.012 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -

P 0,004.000,000,00 0,001.045 - ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0012.517.000,000,00 0,002.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.036 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 13.401.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 23 of 23 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0012.000,000,00 0,000.023 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROJETO

P 0,004.000,000,00 0,001.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,008.940.000,000,00 0,002.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0040.000,000,00 0,002.214 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇAO INSTITUCIONAL VINCULADA

A 0,004.000,000,00 0,002.215 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

A 0,0040.000,000,00 0,002.234 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Total de Ações: 6 0,00 0,00 9.040.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 24 of 24 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0070.000,000,00 0,000.025 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM

P 0,004.000,000,00 0,001.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0015.466.000,000,00 0,002.235 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 3 0,00 0,00 15.540.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 25 of 25 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0070.000,000,00 0,000.020 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN.

P 0,004.000,000,00 0,001.124 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,002.741.000,000,00 0,002.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.196 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

A 0,0052.000,000,00 0,002.199 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE

Total de Ações: 5 0,00 0,00 2.871.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 26 of 26 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00885.000,000,00 0,000.014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SERVIÇOS

P 0,004.000,000,00 0,001.053 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0023.908.000,000,00 0,002.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,00667.000,000,00 0,002.097 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. MUN. SERVIÇOS

A 0,00330.000,000,00 0,002.098 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS

Total de Ações: 5 0,00 0,00 25.794.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 27 of 27 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00380.000,000,00 0,000.019 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -

P 0,004.000,000,00 0,001.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,009.675.000,000,00 0,002.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 3 0,00 0,00 10.059.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 28 of 28 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,00211.000,000,00 0,000.028 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TURISMO

P 0,004.000,000,00 0,001.146 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,005.016.000,000,00 0,002.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0040.000,000,00 0,002.249 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

A 0,004.000,000,00 0,002.250 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS

Total de Ações: 5 0,00 0,00 5.275.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 035 - ESPORTIVIDADE Tipo Programa: Programa Finalístico

ESPORTIVIDADE

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00418.000,000,00 0,002.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20,

A 0,0060.000,000,00 0,002.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

A 0,00418.000,000,00 0,002.206 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E

A 0,004.180.000,000,00 0,002.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS

A 0,004.000,000,00 0,002.208 - JOGOS COMUNITÁRIOS

A 0,004.000,000,00 0,002.209 - JOGOS DE VERÃO

A 0,004.000,000,00 0,002.210 - CAMPEONATO DE FUTEBOL GOSPEL EM TODAS A MODALIDADES

Total de Ações: 7 0,00 0,00 5.088.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 036 - ESPORTE NA ESCOLA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 31 of 31 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 056 - PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00959.000,000,00 0,002.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA

Total de Ações: 1 0,00 0,00 959.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 32 of 32 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 057 - CERIMONIAL MUNICIPAL Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00249.000,000,00 0,002.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPAL

Total de Ações: 1 0,00 0,00 249.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 33 of 33 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 058 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa Finalístico

Apoiar o planejamento das ações, coordenar, supervisionar e avaliar as políticas públicas na área da saúde

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,007.524.000,000,00 0,000.013 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SAÚDE

P 0,004.000,000,00 0,001.051 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

A 0,0057.793.000,000,00 0,002.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

A 0,004.000,000,00 0,002.071 - AQUISICAO DE TABLETS PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE

Total de Ações: 4 0,00 0,00 65.325.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 34 of 34 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 059 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Tipo Programa: Programa Finalístico

Institucionalizar política de recursos humanos para o SUS, de forma descentralizada, articulada intra e intersetorialmente

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00120.000,000,00 0,002.072 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE

Total de Ações: 1 0,00 0,00 120.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 35 of 35 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 060 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa Finalístico

Garantir e ampliar o acesso da população a serviços básicos de saúde com qualidade e equidade visando a resolubilidade dos serviços prestados

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,009.926.000,000,00 0,002.073 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS

A 0,0022.537.000,000,00 0,002.074 - MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SF

A 0,0012.175.000,000,00 0,002.075 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL – SB

A 0,00440.000,000,00 0,002.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA

A 0,004.000,000,00 0,002.077 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA

A 0,0011.941.000,000,00 0,002.078 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO

A 0,0029.773.000,000,00 0,002.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

Total de Ações: 7 0,00 0,00 86.796.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 36 of 36 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 061 - ORGANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Tipo Programa: Programa Finalístico

Organizar e garantir o acesso humanizado e integral da população aos serviços de média e alta complexidade com resolutividade

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,0010.000.000,000,00 0,001.052 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO DE

A 0,0024.000.000,000,00 0,002.081 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE

A 0,0025.802.000,000,00 0,002.082 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS SERVIÇOS DE

A 0,003.344.000,000,00 0,002.083 - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA

A 0,0076.800.000,000,00 0,002.084 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SEM FINS

A 0,004.000,000,00 0,002.085 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE FERIDAS

A 0,004.000,000,00 0,002.086 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

A 0,004.000,000,00 0,002.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI

A 0,004.000,000,00 0,002.088 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM

A 0,004.000,000,00 0,002.089 - CRIACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO CIRURGICO PEDIATRICO NO

A 0,004.000,000,00 0,002.090 - CRIACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL

Total de Ações: 11 0,00 0,00 139.970.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 37 of 37 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 062 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,006.740.000,000,00 0,002.091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Total de Ações: 1 0,00 0,00 6.740.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 38 of 38 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE Tipo Programa: Programa Finalístico

Adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos promovendo a recuperação da saúde , e regular o consumo de bens e serviços.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,002.715.000,000,00 0,002.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E

A 0,0011.398.000,000,00 0,002.093 - Manut. das ações de proteção à saúde e vigilâncias: epidemiológica, ambiental e

A 0,001.133.000,000,00 0,002.094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

A 0,00372.000,000,00 0,002.095 - MANUT. DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS DE

Total de Ações: 4 0,00 0,00 15.618.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 39 of 39 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 077 - APOIO ADMINISTRATIVO EXTERNO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00208.000,000,00 0,002.028 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIAS E

A 0,004.000,000,00 0,002.029 - CONCURSOS PÚBLICOS

Total de Ações: 2 0,00 0,00 212.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 40 of 40 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 078 - CONTENCIOSO JUDICIAL Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,001.880.000,000,00 0,002.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS

Total de Ações: 1 0,00 0,00 1.880.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 41 of 41 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 079 - RECICLAR UM PASSO PARA O FUTURO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.055 - CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES

P 0,004.000,000,00 0,001.056 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DACOOPERATIVA DE REAPROV. DE

A 0,004.000,000,00 0,002.099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS

Total de Ações: 3 0,00 0,00 12.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 42 of 42 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 080 - LIMPEZA PÚBLICA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,002.889.000,000,00 0,001.054 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA

P 0,00340.000,000,00 0,001.057 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FIXAS

A 0,009.300.000,000,00 0,002.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR

A 0,004.000,000,00 0,002.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER

A 0,002.090.000,000,00 0,002.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Total de Ações: 5 0,00 0,00 14.623.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 43 of 43 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS ESPECIAIS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.180.000,000,00 0,001.125 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

P 0,0013.056.000,000,00 0,001.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

A 0,00876.000,000,00 0,002.197 - SERVIÇOS CARTORARIOS

A 0,0098.000,000,00 0,002.198 - MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 18.210.000,00 0,00

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Programa: 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE Tipo Programa: Programa Finalístico

PREVER ORÇAMENTOS DOS ANOS DE 2014-2017, OBJETIVANDO JÁ DISTRIBUIR OS RECURSOS DE CADA PROJETO/ATIVIDADE PELA SEMMA, VISANDO EFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE CADA AÇÃO.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.133 - PROJETO "GUANANDY LEGAL"

P 0,004.000,000,00 0,001.134 - PROJETO ONDA AMIGA

A 0,006.688.000,000,00 0,002.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

A 0,004.000,000,00 0,002.227 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MATA CILIAR

A 0,0040.000,000,00 0,002.228 - ESTUDOS TECNICOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS

A 0,004.000,000,00 0,002.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE

A 0,004.000,000,00 0,002.230 - EDUCACAO AMBIENTAL

A 0,004.000,000,00 0,002.231 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO RUA VIVA

Total de Ações: 8 0,00 0,00 6.752.000,00 0,00

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Programa: 083 - TRANSPORTE PARA TODOS Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0098.000,000,00 0,002.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR

A 0,00187.000,000,00 0,002.191 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE POPULAR

A 0,004.000,000,00 0,002.192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA ROVIARIA

Total de Ações: 3 0,00 0,00 289.000,00 0,00

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Programa: 084 - FROTA MUNICIPAL Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,00400.000,000,00 0,001.122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A FROTA MUNCIPAL

P 0,0034.000,000,00 0,001.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A 0,004.340.000,000,00 0,002.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

A 0,009.350.000,000,00 0,002.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA

Total de Ações: 4 0,00 0,00 14.124.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.143 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ONLINE DE ATENDIMENTO

A 0,002.000.000,000,00 0,002.242 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E ESTRADAS

Total de Ações: 2 0,00 0,00 2.004.000,00 0,00

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Programa: 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,008.000,000,00 0,002.241 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE

A 0,001.511.000,000,00 0,002.243 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Total de Ações: 2 0,00 0,00 1.519.000,00 0,00

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Programa: 088 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.145 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A 0,006.000.000,000,00 0,002.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total de Ações: 2 0,00 0,00 6.004.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.171 - EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PESCADOR

A 0,0086.000,000,00 0,002.174 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROGRAMA SAUDE DO PESCADOR

Total de Ações: 2 0,00 0,00 90.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO

P 0,0017.514.000,000,00 0,001.088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO

A 0,002.800.000,000,00 0,002.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDA

A 0,0079.000,000,00 0,002.172 - MANUTENCAO DO ENTREPOSTO DE PESCA ITAIPAVA/ITAÓCA

A 0,0012.000,000,00 0,002.173 - MANUTENCAO E EXTENCAO DO PROJETO PESQUE E VENDA

A 0,004.000,000,00 0,002.175 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO MAR LIMPO

A 0,004.000,000,00 0,002.176 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO TERMINAL PESQUEIRO

Total de Ações: 7 0,00 0,00 20.417.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 091 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AQUICULTURA FAMILIAR Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.086 - IMPLANTACAO DA PSICULTURA EM TANQUES REDE

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 092 - CULTURA DO PESCADO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.085 - EVENTO CULTURAL - FETIVAL DO ATUM E DO DOURADO

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 093 - SEGURANÇA PÚBLICA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.160 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

A 0,002.017.000,000,00 0,002.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL

A 0,00803.000,000,00 0,002.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL

A 0,00494.000,000,00 0,002.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS

A 0,004.000,000,00 0,002.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL

A 0,004.000,000,00 0,002.300 - PROJETOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA CONCIENTIZACAO DA

Total de Ações: 6 0,00 0,00 3.326.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 098 - AVANÇO, QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.251 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICACAO DE CIDADOES E EMPRESÁRIOS DO

A 0,004.000,000,00 0,002.252 - PARTICIPACAO EM FEIRAS

A 0,004.000,000,00 0,002.253 - MANUTENCAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA

A 0,004.000,000,00 0,002.254 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPAL

Total de Ações: 4 0,00 0,00 16.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 100 - FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0010.450.000,000,00 0,002.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO

A 0,002.000.000,000,00 0,002.256 - EVENTOS TURÍSTICOS

A 0,0040.000,000,00 0,002.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS

A 0,0040.000,000,00 0,002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 12.530.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 101 - CRIACAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS Tipo Programa: Programa Finalístico

CRIACAO DE PARQUES ECOLOGICOS

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,0046.000,000,00 0,001.147 - CRIACAO DE PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS

A 0,0046.000,000,00 0,002.259 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS PARQUES TURISTICOS E

Total de Ações: 2 0,00 0,00 92.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 58 of 58 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 102 - FUTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0040.000,000,00 0,002.260 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO TURISMO

A 0,0046.000,000,00 0,002.261 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

Total de Ações: 2 0,00 0,00 86.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 103 - CULTURA PARA TODOS Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,00200.000,000,00 0,001.151 - PROJETO PLACAS PATRIMONIAIS NO MUNICIPIO

P 0,004.000,000,00 0,001.152 - PROJETO SKATE PARA TODOS

P 0,004.000,000,00 0,001.153 - PROJETO MUSICALIZACAO NO MUNICIPIO

P 0,004.000,000,00 0,001.154 - PROJETO LUZ, CAMARA, ACAO ITAPEMIRIM

P 0,00250.000,000,00 0,001.155 - ESTRUTURACAO PROJETO COMUDI - CORPORACAO MUSICAL DOUGLAS

P 0,004.000,000,00 0,001.156 - PROJETO ROTA DO IMPERADOR

A 0,0040.000,000,00 0,002.267 - PUBLICACAO DE LIVROS E/OU CARTILHAS SOBRE A HISTORIA DE

A 0,00200.000,000,00 0,002.268 - APOIO A PROJETOS, FESTAS E EVENTOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA

A 0,00200.000,000,00 0,002.269 - PROJETOS DATAS COMEMORATIVAS

A 0,0080.000,000,00 0,002.270 - COMEMORACAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E DESFILE DA BELEZA

A 0,0080.000,000,00 0,002.271 - MEMORIAL 14 DE MAIO EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO DINOWALDE

A 0,002.000.000,000,00 0,002.272 - PROJETO AUTO DE NATAL

A 0,0080.000,000,00 0,002.273 - DESFILE PLUS SIZE

A 0,00280.000,000,00 0,002.274 - FESTITA NAS ESCOLAS - TEATRO NAS ESCOLAS

A 0,0080.000,000,00 0,002.275 - CARROS ANTIGOS E FOOD TRUCKS NO MUNICIPIO

A 0,0040.000,000,00 0,002.276 - PARTICIPACAO EM FEIRAS - NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A 0,0040.000,000,00 0,002.277 - PAVILHAO CULTURAL - INTERIOR E LITORAL - OFICINA TEATRO

A 0,00400.000,000,00 0,002.278 - FESTVAL DE MUSICA GOSPEL

A 0,0060.000,000,00 0,002.279 - FEIRA DE ARTESANATO NO MUNICIPIO

A 0,00800.000,000,00 0,002.280 - CONFABANI - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 60 of 60 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

A 0,00600.000,000,00 0,002.281 - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA DE ITAPEMIRIM

A 0,00120.000,000,00 0,002.282 - SARAUS NO MUNICIPIO

A 0,00120.000,000,00 0,002.283 - APOIO A GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO

A 0,00120.000,000,00 0,002.284 - ASAS DA CULTURA

A 0,0060.000,000,00 0,002.285 - PALCO LIVRE

A 0,00120.000,000,00 0,002.286 - OFICINAS CULTURAIS

A 0,00200.000,000,00 0,002.287 - FEIRAS MUNICIPAIS DE LIVROS

A 0,00200.000,000,00 0,002.288 - VERAO CULTURAL

A 0,004.000,000,00 0,002.289 - MANUTENCAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E CULTURAIS

Total de Ações: 29 0,00 0,00 6.390.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 61 of 61 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.139 - CONSTRUCAO DE GARAGEM E MINI OFICINA PARA ATENDER A FROTA

P 0,004.000,000,00 0,001.140 - REPAROS DE BOIEIROS E MANILHAS E PV,S

P 0,001.200.000,000,00 0,001.141 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A FROTA DA REGIONAL

A 0,00600.000,000,00 0,002.238 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA REGIONAL

A 0,004.000,000,00 0,002.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

Total de Ações: 5 0,00 0,00 1.812.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 105 - CONSCIÊNTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.236 - CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 107 - LIMPEZA, CONSCIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ORLA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00876.000,000,00 0,002.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVA

Total de Ações: 1 0,00 0,00 876.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.059 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E

P 0,004.000,000,00 0,001.060 - AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

P 0,004.000,000,00 0,001.061 - ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL,APOIO AMBIENTAL

P 0,00800.000,000,00 0,001.062 - AQUISIÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS

P 0,001.000,000,00 0,001.063 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRA

P 0,004.000,000,00 0,001.064 - INCLUSÃO DE VARIEDADE DE CANA PARA A ALIMENTAÇÃO ANIMAL E

P 0,001.000,000,00 0,001.065 - DESSASOREAMENTO DOS RIOS MUQUI, RIO NOVO E CANAL DO PINTO

P 0,004.000,000,00 0,001.066 - PISCICULTURA FAMILIAR, TANQUE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS

P 0,004.000,000,00 0,001.067 - AMPLIAÇAÕ DA REDE ELETRICA RURAL EM PARCERIA COM A

P 0,004.000,000,00 0,001.068 - IMPLANTAR VARIEDADES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM

P 0,004.000,000,00 0,001.069 - ELABORARAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

P 0,004.000,000,00 0,001.070 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E GRANJAS AGRO-ECOLOGICAS

P 0,004.000,000,00 0,001.071 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABATEDOURO FRIGORÍFICO

A 0,00750.000,000,00 0,002.104 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS

A 0,00129.000,000,00 0,002.105 - DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS AO PEQUENO PRODUTOR

A 0,004.000,000,00 0,002.106 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS

A 0,004.000,000,00 0,002.107 - IMPLANTAÇÃO DE MANEJO ROTATIVO DE PASTAGEM,SILAGEM E

A 0,008.360.000,000,00 0,002.108 - PRÓ-RURAL

A 0,00370.000,000,00 0,002.109 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE

A 0,0015.000,000,00 0,002.110 - FESTA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, HOMENAGENS AOS

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

A 0,001.344.000,000,00 0,002.111 - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONCURSOS E PREMIAÇÕES

A 0,004.000,000,00 0,002.112 - CONVÊNIOS PÚBLICOS PRIVADOS

A 0,004.000,000,00 0,002.113 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA MULTIDICIPLINAR PARA O

A 0,004.000,000,00 0,002.114 - PRODUÇÃO DE MUDAS E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

A 0,004.000,000,00 0,002.115 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E PONTOS

A 0,004.000,000,00 0,002.116 - MANUTENÇÃO DO POLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

A 0,00376.000,000,00 0,002.117 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES,ENCONTROS, TREINAMENTOS E

A 0,0020.000,000,00 0,002.118 - AQUISIÇÃO DE SECADORES, PILADORES E ARMAZENAMENTO DE CAFÉ

A 0,004.000,000,00 0,002.119 - FORTALECIMENTO DA APICULTURA

A 0,001.083.000,000,00 0,002.120 - PAA MUNICIPA INCLUINDO PRODUTOS RURAIS E AQUISIÇÃO DE LEITE

Total de Ações: 30 0,00 0,00 13.321.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 109 - SEGURANÇA SANITARIA E ALIMENTAR DO PRODUTOR RURAL Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,008.000,000,00 0,002.121 - ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSES E TUBERCOLOSES APOIANDO A

Total de Ações: 1 0,00 0,00 8.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 67 of 67 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS

P 0,004.000,000,00 0,001.090 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E INFORMATIVAS

P 0,004.000,000,00 0,001.091 - CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO, ENCOSTA E ESCADARIA

P 0,0011.569.000,000,00 0,001.092 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

P 0,004.000,000,00 0,001.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

P 0,004.000,000,00 0,001.094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS / TERMINAIS DE TRANSPORTES

P 0,004.000,000,00 0,001.095 - ABERTURA E ATERROS DE RUAS, AVENIDAS E OUTROS

P 0,004.000,000,00 0,001.096 - URBANIZAÇÃO DA ORLA

P 0,004.000,000,00 0,001.097 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTO

P 0,004.000,000,00 0,001.098 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

P 0,004.000,000,00 0,001.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

P 0,004.000,000,00 0,001.100 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCYTE

P 0,004.000,000,00 0,001.101 - URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIO

P 0,004.000,000,00 0,001.102 - URBANIZAÇÃO DO PIERS

P 0,004.000,000,00 0,001.103 - CONCLUSÃO DO MATADOURO

P 0,004.000,000,00 0,001.104 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

P 0,004.000,000,00 0,001.105 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS EM RUAS, AVENIDAS E

P 0,004.000,000,00 0,001.106 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

P 0,004.000,000,00 0,001.107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

P 0,004.000,000,00 0,001.108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 68 of 68 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

P 0,006.703.000,000,00 0,001.109 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

P 0,004.000,000,00 0,001.110 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DRENAGENS DE RIOS, CÓRREGOS, VALAS E

P 0,004.000,000,00 0,001.111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

P 0,004.000,000,00 0,001.112 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA

P 0,004.000,000,00 0,001.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

P 0,004.000,000,00 0,001.114 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO

P 0,004.000,000,00 0,001.115 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BRITADOR

P 0,004.000,000,00 0,001.116 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS

P 0,004.000,000,00 0,001.117 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

P 0,004.000,000,00 0,001.118 - CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL

P 0,004.000,000,00 0,001.119 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E CICLOVIAS

P 0,004.000,000,00 0,001.120 - OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

A 0,004.000,000,00 0,002.180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES

A 0,004.000,000,00 0,002.181 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

A 0,00200.000,000,00 0,002.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS

A 0,004.000,000,00 0,002.183 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORICO

A 0,0012.000,000,00 0,002.184 - MANUTENÇÃO DE DIQUES NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO

A 0,00340.000,000,00 0,002.185 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

A 0,00200.000,000,00 0,002.186 - ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS

A 0,004.000,000,00 0,002.187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIA

A 0,004.000,000,00 0,002.188 - MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES

Total de Ações: 41 0,00 0,00 19.164.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 69 of 69 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 111 - PROJETO VIVA ESPORTES Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.212 - ESCOLINHAS

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 70 of 70 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0024.000,000,00 0,002.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO

Total de Ações: 1 0,00 0,00 24.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 71 of 71 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0020.000,000,00 0,002.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE

A 0,0020.000,000,00 0,002.128 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE

A 0,0024.000,000,00 0,002.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA

Total de Ações: 3 0,00 0,00 64.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 72 of 72 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0024.000,000,00 0,002.129 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

A 0,0024.000,000,00 0,002.131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS

A 0,0024.000,000,00 0,002.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

A 0,0024.000,000,00 0,002.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A 0,0024.000,000,00 0,002.142 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA

A 0,0024.000,000,00 0,002.143 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER

A 0,0024.000,000,00 0,002.144 - ESTRUTURAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS

A 0,0024.000,000,00 0,002.164 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE

Total de Ações: 8 0,00 0,00 192.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 115 - ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.073 - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO

P 0,004.000,000,00 0,001.074 - ESTRUTURAÇÃO DO "LAR DO IDOSO"

A 0,00208.000,000,00 0,002.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E

Total de Ações: 3 0,00 0,00 216.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 74 of 74 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 116 - ASSIS. SOC. AO CIDADÃO PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,005.852.000,000,00 0,002.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO

Total de Ações: 1 0,00 0,00 5.852.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 117 - CONSELHO TUTELAR Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0093.000,000,00 0,002.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Total de Ações: 1 0,00 0,00 93.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 76 of 76 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS

P 0,004.000,000,00 0,001.078 - CONSTRUÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL

A 0,004.000,000,00 0,002.135 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT UNIFORME PARA ALUNOS DA

A 0,0024.000,000,00 0,002.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

A 0,004.000,000,00 0,002.146 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EMPRÉSTIMO À POPULAÇÃO EM

A 0,0020.900.000,000,00 0,002.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO

A 0,0018.400.000,000,00 0,002.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA

A 0,00418.000,000,00 0,002.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AUXILIO AOS

A 0,00249.000,000,00 0,002.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE

A 0,008.640.000,000,00 0,002.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS

A 0,004.000,000,00 0,002.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTAO SOCIAL

Total de Ações: 11 0,00 0,00 48.651.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 119 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE

P 0,004.000,000,00 0,001.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

A 0,0028.000,000,00 0,002.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO

A 0,0020.000,000,00 0,002.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE

Total de Ações: 4 0,00 0,00 56.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,0050.000,000,00 0,001.079 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO JOVENS EM

A 0,00419.000,000,00 0,002.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Total de Ações: 2 0,00 0,00 469.000,00 0,00

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Programa: 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE SOCIALTipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,008.000,000,00 0,001.082 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA DOAÇÃO INFANCIA E

A 0,0012.000,000,00 0,002.139 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

A 0,0016.000,000,00 0,002.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E

Total de Ações: 3 0,00 0,00 36.000,00 0,00

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Programa: 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0016.000,000,00 0,002.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE

A 0,00418.000,000,00 0,002.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA

A 0,004.000,000,00 0,002.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

A 0,0016.000,000,00 0,002.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO

A 0,0016.000,000,00 0,002.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO

Total de Ações: 5 0,00 0,00 470.000,00 0,00

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Programa: 123 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CIDADÃO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,008.000,000,00 0,001.080 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS

A 0,008.000,000,00 0,002.158 - AUXILIO FINANCEIROS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES

A 0,004.000,000,00 0,002.159 - AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDOR

Total de Ações: 3 0,00 0,00 20.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 124 - LOCAÇÃO SOCIAL Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00390.000,000,00 0,002.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS

Total de Ações: 1 0,00 0,00 390.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,008.000,000,00 0,001.081 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO E

A 0,006.250.000,000,00 0,002.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

A 0,00418.000,000,00 0,002.162 - REFORMA DE HABITAÇÃO

A 0,0011.030.000,000,00 0,002.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE

Total de Ações: 4 0,00 0,00 17.706.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 126 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0016.000,000,00 0,002.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE

Total de Ações: 1 0,00 0,00 16.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DESENVOLVER E FOMENTAR UM PROCESSO DE GESTÃO VOLTADOS À VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL A FIM DE QUE ELEVE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO, MOTIVAÇÃO, RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO COM A GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0061.000,000,00 0,002.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR

A 0,00418.000,000,00 0,002.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Total de Ações: 2 0,00 0,00 479.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 128 - ITAPEMIRIM CONECTADO Tipo Programa: Programa de Serviços ao Município

REALIZAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL QUE POSSIBILITE MELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS E MUNÍCIPES

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00208.000,000,00 0,002.032 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL

Total de Ações: 1 0,00 0,00 208.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 129 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00606.000,000,00 0,002.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS

Total de Ações: 1 0,00 0,00 606.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 88 of 88 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 130 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,00418.000,000,00 0,002.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES

Total de Ações: 1 0,00 0,00 418.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 89 of 89 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 131 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Proporcionar a plena participação da sociedade organizada no SUS, através do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0078.000,000,00 0,002.080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total de Ações: 1 0,00 0,00 78.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 132 - ENSINO UNIVERSITÁRIO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,006.677.000,000,00 0,002.050 - MANUTENÇÃO DO POLO UAB

A 0,001.676.000,000,00 0,002.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA

A 0,0015.490.000,000,00 0,002.052 - MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Total de Ações: 3 0,00 0,00 23.843.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 91 of 91 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 133 - APOIO AO ENSINO MÉDIO Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.048 - OUTRAS ATIVIDADES ENSINO MÉDIO

A 0,003.016.000,000,00 0,002.049 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO

Total de Ações: 2 0,00 0,00 3.020.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 134 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,001.000,000,00 0,001.046 - SEDE PRÓPRIA

A 0,00751.000,000,00 0,002.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

A 0,00630.000,000,00 0,002.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

A 0,00418.000,000,00 0,002.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A

A 0,0043.663.000,000,00 0,002.040 - MANUTENÇÃO GERAL DA SEME

Total de Ações: 5 0,00 0,00 45.463.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO ESPECIAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,005.500.000,000,00 0,001.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO

P 0,004.000,000,00 0,001.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

A 0,0040.148.000,000,00 0,002.041 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

A 0,0014.043.000,000,00 0,002.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A 0,001.587.000,000,00 0,002.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS

A 0,001.254.000,000,00 0,002.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA

A 0,00144.836.000,000,00 0,002.045 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

A 0,001.396.000,000,00 0,002.046 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

A 0,0040.000,000,00 0,002.047 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA

A 0,001.210.000,000,00 0,002.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total de Ações: 10 0,00 0,00 210.018.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,002.912.000,000,00 0,001.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO

A 0,004.635.000,000,00 0,002.053 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

A 0,008.370.000,000,00 0,002.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A 0,001.238.000,000,00 0,002.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS

A 0,001.188.000,000,00 0,002.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA

A 0,00260.000,000,00 0,002.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

A 0,004.000,000,00 0,002.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA

A 0,0042.286.000,000,00 0,002.059 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO

A 0,00593.000,000,00 0,002.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total de Ações: 9 0,00 0,00 61.486.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,005.000.000,000,00 0,001.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO

A 0,007.824.000,000,00 0,002.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A 0,00518.000,000,00 0,002.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS

A 0,001.172.000,000,00 0,002.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA

A 0,00316.000,000,00 0,002.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

A 0,00169.000,000,00 0,002.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA

A 0,0042.262.000,000,00 0,002.065 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO

A 0,00379.000,000,00 0,002.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total de Ações: 8 0,00 0,00 57.640.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 138 - CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL E HORTO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM Tipo Programa: Programa Finalístico

APOIO A EDUCACAO AMBIENTAO E AO HORTO MUNICIPAL

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.135 - ESTRUTURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL

A 0,004.000,000,00 0,002.232 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO

A 0,004.000,000,00 0,002.233 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO

Total de Ações: 3 0,00 0,00 12.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 139 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO AMBIENTAL Tipo Programa: Programa Finalístico

APOIO AO TURISMO AMBIENTAL

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.136 - PROJETO SUBIDAS MONITORADAS AO MONTE AGHÁ

P 0,004.000,000,00 0,001.137 - ESTRUTURACAO DO TELEFERICO MONTE AGHÁ

Total de Ações: 2 0,00 0,00 8.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL Tipo Programa: Programa Finalístico

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.148 - CRIACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS

P 0,004.000,000,00 0,001.149 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS

A 0,004.000,000,00 0,002.262 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS

A 0,0046.000,000,00 0,002.263 - ROTEIROS TURISTICOS

Total de Ações: 4 0,00 0,00 58.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 141 - PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS - PPP Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de condições para realizar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,008.000,000,00 0,001.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA

A 0,004.000,000,00 0,002.216 - Modelagem de PPP APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,004.000,000,00 0,002.217 - Monitoramento e controle APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 3 0,00 0,00 16.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 142 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Tipo Programa: Programa Finalístico

APOIO PARA AUMENTO DA LEITURA DA POPULAÇAO

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,004.000,000,00 0,001.157 - ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

P 0,004.000,000,00 0,001.158 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

A 0,00445.000,000,00 0,002.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM

Total de Ações: 3 0,00 0,00 453.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 143 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA Tipo Programa: Programa Finalístico

APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0080.000,000,00 0,002.291 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DENTRE OUTRAS

A 0,00206.000,000,00 0,002.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE

Total de Ações: 2 0,00 0,00 286.000,00 0,00

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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 144 - Manutenção dos Serviços Administrativos Tipo Programa: Programa Finalístico

Contribuir para a consecução dos Programas Finalísticos Previdenciários

Objetivo:

Unidade Responsável:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,003.450.000,000,00 0,002.012 - Pagamento de Pessoal e Encargos PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO Percentual

A 0,002.665.000,000,00 0,002.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos Serviços Mantidos Bens Móveis e Imóveis Percentual

Total de Ações: 2 0,00 0,00 6.115.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 103 of 103 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 145 - Pagamento de Inativos e Pensionistas Tipo Programa: Programa Finalístico

Efetuar os pagamentos de benefícios a inativos e pensionistas, admitidos antes e após a criação do RPPS.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0075.824.000,000,00 0,000.032 - Pagamento de Pessoal e Encargos PAGAMANETO DE INATIVOS E Percentual

Total de Ações: 1 0,00 0,00 75.824.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 104 of 104 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 146 - RESERVA DE CONTIGENCIA Tipo Programa: Programa Finalístico

Garantir recursos para abertura de créditos, tendo em conta o atendimento de passivos fiscais contingentes e outros e outros riscos e eventos imprevistos.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0013.730.000,000,00 0,002.016 - Reserva de Contingência

Total de Ações: 1 0,00 0,00 13.730.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 105 of 105 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 147 - RESERVA DO RPPS Tipo Programa: Programa Finalístico

Constituir as reservas técnicas necessárias para eliminar gradualmente o déficit existente e assegurar os benefícios futuros.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,0096.140.000,000,00 0,002.015 - RESERVA DO RPPS

Total de Ações: 1 0,00 0,00 96.140.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 106 of 106 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 148 - Ampliação da Sede Administrativa do IPREVITA Tipo Programa: Programa Finalístico

Ampliar o patrimônio da Autarquia e oferecer melhores condições de atendimento aos segurados.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,00731.000,000,00 0,001.002 - Aquisição de Imóveis TERRENOS ADQUIRIDOS Unidade

P 0,00208.000,000,00 0,001.003 - REFORMA OU CONSTRUCAO DE SEDE CONSTRUÇÃO OU REFORMA Unidade

P 0,00249.000,000,00 0,001.004 - Aquisição de Bens Móveis BEM ADQUIRIDO Unidade

Total de Ações: 3 0,00 0,00 1.188.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 107 of 107 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 149 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (PAINVEST) Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de recursos para executar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.218 - FOMENTO DAS ATIVIDADES DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 108 of 108 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – (PDI) Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de recursos para executar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.219 - FOMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 109 of 109 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 151 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – (PROGREDIR) Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de Recursos para executar suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.220 - Desenvolver projetos de impacto propositivo na economia local APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 110 of 110 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 152 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL (CRESCER) Tipo Programa: Programa Finalístico

Dotar de recursos para execucao de suas atividades.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.221 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 111 of 111 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 153 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO Tipo Programa: Programa Finalístico

INTERLOCUCÃO COM OS MUNICÍPIOS SUL LITORANEOS QUE COMPÕEM O FORUM G5.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.000,000,00 0,002.222 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 112 of 112 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 154 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Tipo Programa: Programa Finalístico

ORGAO VINCULADO À SEMEPEDE QUE TEM A FINALIDADE DE FORMULAR E CONTROLAR A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MUNICÍPIO.

Objetivo:

Unidade Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

P 0,0020.000,000,00 0,001.131 - CRIACÃO E ESTRUTURACÀO DO CONSELHO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

A 0,0040.000,000,00 0,002.223 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual

Total de Ações: 2 0,00 0,00 60.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 113 of 113 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 156 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Responsável:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,0054.000,000,00 0,000.031 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

P 0,001.000,000,00 0,001.161 - ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

A 0,001.941.000,000,00 0,002.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO

Total de Ações: 3 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 114 of 114 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 157 - LEITE É VIDA Tipo Programa: Programa de Gestão de Políticas

Nutrição de alunos da rede escolar do Município de Itapemirim

Objetivo:

Unidade Responsável:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

A 0,004.180.000,000,00 0,002.153 - Manutenção das Atividades do Programa “LEITE É

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.180.000,00 0,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 115 of 115 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e, de eventos fiscais imprevistos; ainda, na obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, bem como para abertura de créditos adicionais suplementares, a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Objetivo:

Unidade Responsável:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo:

Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA

ProdutoValor PPA

Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria

O 0,004.000,000,00 0,009.002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00

THIAGO PEÇANHA LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

MONNIKE NUNES DA COSTA

CONTADORA GERAL

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 116 of 116 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO

Órgão 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Programa 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

Ação

0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

1.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

2.002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

2.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMA

2.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA

2.011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXILIO LEI N 1462/97

Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM

Programa 144 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Ação

2.012 - Pagamento de Pessoal e Encargos

2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM

Programa 145 - Pagamento de Inativos e Pensionistas

Ação

0.032 - Pagamento de Pessoal e Encargos

Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM

Programa 146 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Ação

2.016 - Reserva de Contingência

Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM

Programa 147 - RESERVA DO RPPS

Ação

2.015 - RESERVA DO RPPS

Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM

Programa 148 - Ampliação da Sede Administrativa do IPREVITA

Ação

1.002 - Aquisição de Imóveis

1.003 - REFORMA OU CONSTRUCAO DE SEDE

1.004 - Aquisição de Bens Móveis

Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa 003 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação

0.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM

2.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS

2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Ação

0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA

0.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA1.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPT

1.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

1.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁRE

1.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. D

1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINIS

1.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO

1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUI

1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO

1.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃ

1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA

1.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPT

1.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS

1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGU

1.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE1.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBA

1.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. D

1.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVA

1.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTE

2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Ação

0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO

0.007 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO

1.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE1.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS

1.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE

1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRA

1.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁRE

1.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA RE

1.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE

1.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS

1.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRA1.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO

1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO

1.037 - REFORMA DE CAMINHÕES

1.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREA

2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS

Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa 006 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Ação

1.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS

1.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa 007 - RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ação

1.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS

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Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO

Ação

0.008 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GOVERNO

1.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO

2.018 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

2.020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. GOVERNO

Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa 056 - PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA

Ação

2.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA

Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa 057 - CERIMONIAL MUNICIPAL

Ação

2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPAL

Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS

Ação

0.009 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - FINANÇAS1.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

2.022 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

2.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ação

0.010 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADMINISTRAÇÃO

0.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

1.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT

2.026 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEMAPLAG

2.027 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR2.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa 077 - APOIO ADMINISTRATIVO EXTERNO

Ação

2.028 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS2.029 - CONCURSOS PÚBLICOS

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Ação

2.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR2.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa 128 - ITAPEMIRIM CONECTADO

Ação

2.032 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL

Órgão 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL

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Órgão 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL

Ação

0.012 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROCURADORIA

1.045 - ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

2.036 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa 078 - CONTENCIOSO JUDICIAL

Ação

2.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS

Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 132 - ENSINO UNIVERSITÁRIO

Ação

2.050 - MANUTENÇÃO DO POLO UAB2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIME

2.052 - MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO

Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 133 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Ação

2.048 - OUTRAS ATIVIDADES ENSINO MÉDIO

2.049 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 134 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação

1.046 - SEDE PRÓPRIA

2.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

2.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEME E UNIDAD

2.040 - MANUTENÇÃO GERAL DA SEME

Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO ESPECIAL

Ação

1.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO

1.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

2.041 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

2.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2.045 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

2.046 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS

2.047 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA

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Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA

Ação

1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO

2.053 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO

2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS

2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA

2.059 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE

Ação

1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO

2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS

2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA

2.065 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 157 - LEITE É VIDA

Ação

2.153 - Manutenção das Atividades do Programa “LEITE É

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0155 - VISAO DO FUTURO

Ação

2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISAO DO FUTURO

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 058 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

Ação

0.013 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SAÚDE

1.051 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

2.071 - AQUISICAO DE TABLETS PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 059 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação

2.072 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 060 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO

Ação

2.073 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS

2.074 - MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SF

2.075 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL – SB

2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATE

2.077 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIM

2.078 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA2.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

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Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 061 - ORGANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação

1.052 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E A

2.081 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE2.082 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS

2.083 - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA REABILITAÇÃO PSIC

2.084 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SEM FINS LUCRATIVOS E/OU PR

2.085 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE FERIDAS

2.086 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

2.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI

2.088 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM

2.089 - CRIACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO CIRURGICO PEDIATRICO NO HOSPITAL MENI2.090 - CRIACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL MENINO JES

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 062 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação

2.091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação

2.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

2.093 - Manut. das ações de proteção à saúde e vigilâncias: epidemiológica, ambiental e controle de zoonoses2.094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

2.095 - MANUT. DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORT

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 131 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL

Ação

2.080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação

0.014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SERVIÇOS PÚBLICOS1.053 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2.097 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS

2.098 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS

Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa 079 - RECICLAR UM PASSO PARA O FUTURO

Ação

1.055 - CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES

1.056 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DACOOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INE

2.099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES

Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa 080 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação

1.054 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL

1.057 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FIXAS

2.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR

2.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SE

2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

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Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação

0.015 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AGRICULTURA

1.058 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME

Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA

Ação

1.059 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓ1.060 - AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

1.061 - ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL,APOIO AMBIENTAL EDUCACIONAL

1.062 - AQUISIÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGR

1.063 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRA

1.064 - INCLUSÃO DE VARIEDADE DE CANA PARA A ALIMENTAÇÃO ANIMAL E AS AGROIND

1.065 - DESSASOREAMENTO DOS RIOS MUQUI, RIO NOVO E CANAL DO PINTO

1.066 - PISCICULTURA FAMILIAR, TANQUE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS

1.067 - AMPLIAÇAÕ DA REDE ELETRICA RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA1.068 - IMPLANTAR VARIEDADES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PARCERIAS C

1.069 - ELABORARAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

1.070 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E GRANJAS AGRO-ECOLOGICAS

1.071 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABATEDOURO FRIGORÍFICO MUNICIPAL

2.104 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

2.105 - DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS AO PEQUENO PRODUTOR

2.106 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS

2.107 - IMPLANTAÇÃO DE MANEJO ROTATIVO DE PASTAGEM,SILAGEM E IRRIGAÇÃO2.108 - PRÓ-RURAL

2.109 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS

2.110 - FESTA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, HOMENAGENS AOS AGRICULTORES E DIV

2.111 - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONCURSOS E PREMIAÇÕES

2.112 - CONVÊNIOS PÚBLICOS PRIVADOS

2.113 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA MULTIDICIPLINAR PARA O AGRICULTOR

2.114 - PRODUÇÃO DE MUDAS E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

2.115 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E PONTOS DE VENDAS2.116 - MANUTENÇÃO DO POLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

2.117 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES,ENCONTROS, TREINAMENTOS E VIAGENS A EVENT

2.118 - AQUISIÇÃO DE SECADORES, PILADORES E ARMAZENAMENTO DE CAFÉ

2.119 - FORTALECIMENTO DA APICULTURA

2.120 - PAA MUNICIPA INCLUINDO PRODUTOS RURAIS E AQUISIÇÃO DE LEITE DOS PRODUT

Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa 109 - SEGURANÇA SANITARIA E ALIMENTAR DO PRODUTOR RURAL

Ação

2.121 - ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSES E TUBERCOLOSES APOIANDO A SEGURANÇA ALIME

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ação

0.016 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL E

1.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADAN

2.123 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO

Ação

2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO

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Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação

2.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

2.128 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA2.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Ação

2.129 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO2.131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PES

2.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

2.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.142 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

2.143 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER

2.144 - ESTRUTURAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS

2.164 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SO

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 115 - ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO

Ação

1.073 - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO

1.074 - ESTRUTURAÇÃO DO "LAR DO IDOSO"

2.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO ID

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 116 - ASSIS. SOC. AO CIDADÃO PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD

Ação

2.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIME

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 117 - CONSELHO TUTELAR

Ação

2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

Ação

1.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS

1.078 - CONSTRUÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL

2.135 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT UNIFORME PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPA

2.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS2.146 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EMPRÉSTIMO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISC

2.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/

2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA

2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AUXILIO AOS PORTADORES DE

2.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PROTESES ORTOP

2.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS

2.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTAO SOCIAL ITAPEMIRIM

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 119 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Ação

1.076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNC

1.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE

2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL2.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E

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Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

Ação

1.079 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULN

2.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

Ação

1.082 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA DOAÇÃO INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.139 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL O2.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação

2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE2.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA

2.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 123 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CIDADÃO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Ação

1.080 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS PORTADORAS DE

2.158 - AUXILIO FINANCEIROS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

2.159 - AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDOR PUBLICO DO MU

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 124 - LOCAÇÃO SOCIAL

Ação

2.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA

Ação

1.081 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

2.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL RURAL

2.162 - REFORMA DE HABITAÇÃO

2.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-URBANA

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 126 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

Ação

2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 129 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Ação

2.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS

Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 130 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES

Ação

2.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES

Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Programa 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA

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Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Programa 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA

Ação

0.017 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AQUICULTURA E PESCA

1.083 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA

2.169 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Programa 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA

Ação

2.171 - EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PESCADOR

2.174 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROGRAMA SAUDE DO PESCADOR

Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

Ação

1.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO

2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDA

2.172 - MANUTENCAO DO ENTREPOSTO DE PESCA ITAIPAVA/ITAÓCA

2.173 - MANUTENCAO E EXTENCAO DO PROJETO PESQUE E VENDA

2.175 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO MAR LIMPO

2.176 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO TERMINAL PESQUEIRO

Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Programa 091 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AQUICULTURA FAMILIAR

Ação

1.086 - IMPLANTACAO DA PSICULTURA EM TANQUES REDE

Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Programa 092 - CULTURA DO PESCADO

Ação

1.085 - EVENTO CULTURAL - FETIVAL DO ATUM E DO DOURADO

Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS

Ação

0.018 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - OBRAS E URBANISMO

1.087 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS

2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS

2.178 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

2.179 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

Ação

1.088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO

Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Ação

1.089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.090 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E INFORMATIVAS1.091 - CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO, ENCOSTA E ESCADARIA

1.092 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

1.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1.094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS / TERMINAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS

1.095 - ABERTURA E ATERROS DE RUAS, AVENIDAS E OUTROS

1.096 - URBANIZAÇÃO DA ORLA

1.097 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTO

1.098 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL1.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

1.100 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCYTE

1.101 - URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIO

1.102 - URBANIZAÇÃO DO PIERS

1.103 - CONCLUSÃO DO MATADOURO

1.104 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

1.105 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS EM RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS DO MU

1.106 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES1.107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

1.108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS

1.109 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.110 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DRENAGENS DE RIOS, CÓRREGOS, VALAS E OUTROS

1.111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

1.112 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA

1.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

1.114 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO1.115 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BRITADOR

1.116 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS

1.117 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1.118 - CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL

1.119 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E CICLOVIAS

1.120 - OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

2.180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES

2.181 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL2.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS

2.183 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORICO

2.184 - MANUTENÇÃO DE DIQUES NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO

2.185 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

2.186 - ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS

2.187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIA

2.188 - MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES

Órgão 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES

Ação

0.019 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TRANSPORTES

1.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES

2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES

Órgão 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa 083 - TRANSPORTE PARA TODOS

Ação

2.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR

2.191 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE POPULAR2.192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA ROVIARIA

Órgão 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa 084 - FROTA MUNICIPAL

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Órgão 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa 084 - FROTA MUNICIPAL

Ação

1.122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A FROTA MUNCIPAL

1.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS2.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA

Órgão 017 - GERÊNCIA GERAL

Programa 024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GERENCIA GERAL

Ação

0.021 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GERÊNCIA GERAL

1.127 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL

2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL

2.201 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E LAZER

Ação

0.022 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESPORTES E LAZER

1.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES

2.203 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa 035 - ESPORTIVIDADE

Ação

2.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT

2.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

2.206 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIAS

2.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIO2.208 - JOGOS COMUNITÁRIOS

2.209 - JOGOS DE VERÃO

2.210 - CAMPEONATO DE FUTEBOL GOSPEL EM TODAS A MODALIDADES

Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa 036 - ESPORTE NA ESCOLA

Ação

2.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS

Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa 111 - PROJETO VIVA ESPORTES

Ação

2.212 - ESCOLINHAS

Órgão 019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS

Ação

9.002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Programa 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS

Ação

0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROJETO ESPECIAIS

1.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS

2.214 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇAO INSTITUCIONAL VINCULADA

2.215 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 12 of 12 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO

Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Programa 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Ação

1.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Programa 141 - PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS - PPP

Ação

1.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA

2.216 - Modelagem de PPP

2.217 - Monitoramento e controle

Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Programa 149 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (PAINVEST)

Ação

2.218 - FOMENTO DAS ATIVIDADES DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Programa 150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – (PDI)

Ação

2.219 - FOMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Programa 151 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – (PROGREDIR)

Ação

2.220 - Desenvolver projetos de impacto propositivo na economia local

Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Programa 152 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL (CRESCER)

Ação

2.221 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL

Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Programa 153 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO

Ação

2.222 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO

Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Programa 154 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação

1.131 - CRIACÃO E ESTRUTURACÀO DO CONSELHO

2.223 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE

Ação

0.024 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - MEIO AMBIENTE

1.132 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

2.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

2.225 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE

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Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO

Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE

Ação

1.133 - PROJETO "GUANANDY LEGAL"

1.134 - PROJETO ONDA AMIGA2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

2.227 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MATA CILIAR

2.228 - ESTUDOS TECNICOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS

2.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE

2.230 - EDUCACAO AMBIENTAL

2.231 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO RUA VIVA

Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa 138 - CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL E HORTO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ação

1.135 - ESTRUTURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL

2.232 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL

2.233 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO MUNICIPAL

Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa 139 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO AMBIENTAL

Ação

1.136 - PROJETO SUBIDAS MONITORADAS AO MONTE AGHÁ

1.137 - ESTRUTURACAO DO TELEFERICO MONTE AGHÁ

Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

Programa 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS

Ação

2.234 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

Programa 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA

Ação

0.025 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM REGIONAL

1.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOC

2.235 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAI

Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

Programa 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL

Ação

1.139 - CONSTRUCAO DE GARAGEM E MINI OFICINA PARA ATENDER A FROTA DA REGIONA

1.140 - REPAROS DE BOIEIROS E MANILHAS E PV,S

1.141 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A FROTA DA REGIONAL2.238 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA REGIONAL

2.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

Programa 105 - CONSCIÊNTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação

2.236 - CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA

Programa 107 - LIMPEZA, CONSCIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ORLA

Ação

2.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVA

Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 14 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO

Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO

Ação

0.028 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TURISMO

1.146 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO2.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO

2.249 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

2.250 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa 098 - AVANÇO, QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Ação

2.251 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICACAO DE CIDADOES E EMPRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTIC

2.252 - PARTICIPACAO EM FEIRAS

2.253 - MANUTENCAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA COSTA E DA IMI

2.254 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPAL

Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa 100 - FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS

Ação

2.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO

2.256 - EVENTOS TURÍSTICOS

2.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS

2.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS

Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa 101 - CRIACAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS

Ação

1.147 - CRIACAO DE PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS

2.259 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS

Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa 102 - FUTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ação

2.260 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO TURISMO

2.261 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa 140 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL

Ação

1.148 - CRIACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS

1.149 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS

2.262 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS2.263 - ROTEIROS TURISTICOS

Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA

Ação

0.029 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - CULTURA1.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA

2.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA

2.265 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA

2.266 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa 103 - CULTURA PARA TODOS

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 15 of 15 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO

Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa 103 - CULTURA PARA TODOS

Ação

1.151 - PROJETO PLACAS PATRIMONIAIS NO MUNICIPIO

1.152 - PROJETO SKATE PARA TODOS1.153 - PROJETO MUSICALIZACAO NO MUNICIPIO

1.154 - PROJETO LUZ, CAMARA, ACAO ITAPEMIRIM

1.155 - ESTRUTURACAO PROJETO COMUDI - CORPORACAO MUSICAL DOUGLAS RAMOS DIA

1.156 - PROJETO ROTA DO IMPERADOR

2.267 - PUBLICACAO DE LIVROS E/OU CARTILHAS SOBRE A HISTORIA DE ITAPEMIRIM

2.268 - APOIO A PROJETOS, FESTAS E EVENTOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAUN

2.269 - PROJETOS DATAS COMEMORATIVAS

2.270 - COMEMORACAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E DESFILE DA BELEZA NEGRA2.271 - MEMORIAL 14 DE MAIO EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO DINOWALDE RODRIGUES

2.272 - PROJETO AUTO DE NATAL

2.273 - DESFILE PLUS SIZE

2.274 - FESTITA NAS ESCOLAS - TEATRO NAS ESCOLAS

2.275 - CARROS ANTIGOS E FOOD TRUCKS NO MUNICIPIO

2.276 - PARTICIPACAO EM FEIRAS - NACIONAIS E INTERNACIONAIS

2.277 - PAVILHAO CULTURAL - INTERIOR E LITORAL - OFICINA TEATRO

2.278 - FESTVAL DE MUSICA GOSPEL2.279 - FEIRA DE ARTESANATO NO MUNICIPIO

2.280 - CONFABANI - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM

2.281 - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA DE ITAPEMIRIM

2.282 - SARAUS NO MUNICIPIO

2.283 - APOIO A GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO

2.284 - ASAS DA CULTURA

2.285 - PALCO LIVRE

2.286 - OFICINAS CULTURAIS2.287 - FEIRAS MUNICIPAIS DE LIVROS

2.288 - VERAO CULTURAL

2.289 - MANUTENCAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E CULTURAIS

Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa 142 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Ação

1.157 - ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

1.158 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

2.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM

Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa 143 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Ação

2.291 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DENTRE OUTRAS

2.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA

Ação

0.030 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - DEFESA

1.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA

2.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA

2.294 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

2.295 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa 093 - SEGURANÇA PÚBLICA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16 of 16 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO

Órgão 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa 093 - SEGURANÇA PÚBLICA

Ação

1.160 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLI

2.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL2.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL

2.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS

2.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL

2.300 - PROJETOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO

Órgão 028 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa 156 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação

0.031 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

1.161 - ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ

Programa 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

Ação

0.020 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REG

1.124 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

2.196 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

2.199 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

Órgão 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ

Programa 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Ação

1.125 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

2.197 - SERVIÇOS CARTORARIOS2.198 - MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS

Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI

Programa 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

Ação

0.026 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REG1.142 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

2.240 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

2.244 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI

Programa 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI

Ação

1.143 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ONLINE DE ATENDIMENTO

2.242 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E ESTRADAS

Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI

Programa 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

Ação

2.241 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

2.243 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Órgão 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA

Programa 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of 17 E&L Produções de Software LTDA

Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO

Órgão 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA

Programa 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

Ação

0.027 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REG

1.144 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA2.245 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

2.246 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR

Órgão 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA

Programa 088 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Ação

1.145 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

THIAGO PEÇANHA LOPESPREFEITO MUNICIPAL

MONNIKE NUNES DA COSTA CONTADORA GERAL

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 18 of 18 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIMÓrgão

001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIMUnidade

01 - LegislativaFunção

031 - Ação LegislativaSubfunção

Programa 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

305.000,00297.000,00288.000,00280.000,001

Total do Projeto/Atividade: 305.000,00297.000,00288.000,00280.000,00

1.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

3.000,003.000,003.000,003.000,002

Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIP AL

2.968.000,002.882.000,002.789.000,002.717.000,003

Total do Projeto/Atividade: 2.968.000,002.882.000,002.789.000,002.717.000,00

2.002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMA RA MUNICIPAL

1.082.000,001.050.000,001.019.000,00990.000,004

Total do Projeto/Atividade: 1.082.000,001.050.000,001.019.000,00990.000,00

2.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL

1.967.000,001.910.000,001.854.000,001.800.000,005

Total do Projeto/Atividade: 1.967.000,001.910.000,001.854.000,001.800.000,00

2.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL

2.404.000,002.334.000,002.266.000,002.200.000,006

Total do Projeto/Atividade: 2.404.000,002.334.000,002.266.000,002.200.000,00

2.011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXILIO LEI N 14 62/97

13.000,0012.000,0011.000,0010.000,007

Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00

8.742.000,00Total da Unidade Orçamentária: 8.488.000,008.230.000,008.000.000,00

Total do Órgão: 8.742.000,008.488.000,008.230.000,008.000.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIMÓrgão

002 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMUnidade

09 - Previdência SocialFunção

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 144 - Manutenção dos Serviços Administrativos

2.012 - Pagamento de Pessoal e Encargos

901.000,00875.000,00849.000,00825.000,001

Total do Projeto/Atividade: 901.000,00875.000,00849.000,00825.000,00

2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos

696.000,00676.000,00658.000,00635.000,002

Total do Projeto/Atividade: 696.000,00676.000,00658.000,00635.000,00

Programa 145 - Pagamento de Inativos e Pensionistas

0.032 - Pagamento de Pessoal e Encargos

19.772.000,0019.228.000,0018.684.000,0018.140.000,003

Total do Projeto/Atividade: 19.772.000,0019.228.000,0018.684.000,0018.140.000,00

Programa 148 - Ampliação da Sede Administrativa do IPREVITA

1.002 - Aquisição de Imóveis

191.000,00185.000,00180.000,00175.000,006

Total do Projeto/Atividade: 191.000,00185.000,00180.000,00175.000,00

1.003 - REFORMA OU CONSTRUCAO DE SEDE

54.000,0053.000,0051.000,0050.000,007

Total do Projeto/Atividade: 54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00

1.004 - Aquisição de Bens Móveis

65.000,0063.000,0061.000,0060.000,008

Total do Projeto/Atividade: 65.000,0063.000,0061.000,0060.000,00

997 - Reserva do RPPS Subfunção

Programa 147 - RESERVA DO RPPS

2.015 - RESERVA DO RPPS

25.070.000,0024.380.000,0023.690.000,0023.000.000,005

Total do Projeto/Atividade: 25.070.000,0024.380.000,0023.690.000,0023.000.000,00

999 - Reserva de ContingênciaSubfunção

Programa 146 - RESERVA DE CONTIGENCIA

2.016 - Reserva de Contingência

3.580.000,003.482.000,003.383.000,003.285.000,004

Total do Projeto/Atividade: 3.580.000,003.482.000,003.383.000,003.285.000,00

50.329.000,00Total da Unidade Orçamentária: 48.942.000,0047.556.000,0046.170.000,00

Total do Órgão: 50.329.000,0048.942.000,0047.556.000,0046.170.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOÓrgão

003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOUnidade

17 - SaneamentoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 003 - APOIO ADMINISTRATIVO

0.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

6.812,506.625,006.437,506.250,001

Total do Projeto/Atividade: 6.812,506.625,006.437,506.250,00

2.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS

13.125.000,0610.500.000,048.400.000,006.720.000,002

Total do Projeto/Atividade: 13.125.000,0610.500.000,048.400.000,006.720.000,00

2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.598.141,187.653.128,005.696.875,004.557.500,003

Total do Projeto/Atividade: 9.598.141,187.653.128,005.696.875,004.557.500,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 003 - APOIO ADMINISTRATIVO

0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SI SPREV - ADM

1.464.843,751.171.875,00937.500,00750.000,004

Total do Projeto/Atividade: 1.464.843,751.171.875,00937.500,00750.000,00

Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SI SPREV - ÁGUA

2.197.265,631.757.812,501.376.775,001.125.000,005

Total do Projeto/Atividade: 2.197.265,631.757.812,501.376.775,001.125.000,00

Programa 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SI SPREV - ESGOTO

245.250,00238.500,00231.750,00225.000,006

Total do Projeto/Atividade: 245.250,00238.500,00231.750,00225.000,00

1.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL

7

Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,000,00

511 - Saneamento Básico RuralSubfunção

Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO

0,000,00500.000,00500.000,008

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00

1.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST EMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL

3.150.100,003.063.400,002.976.700,002.890.000,009

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Projeto/Atividade: 3.150.100,003.063.400,002.976.700,002.890.000,00

1.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL

140.000,00220.000,00570.000,00570.000,0010

Total do Projeto/Atividade: 140.000,00220.000,00570.000,00570.000,00

1.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,000,00500.000,00500.000,0012

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00

1.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- RURAL

0,000,00500.000,00500.000,0013

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00

1.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONST RUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFF SHORE

3.250.000,005.050.000,007.550.000,007.550.000,0011

Total do Projeto/Atividade: 3.250.000,005.050.000,007.550.000,007.550.000,00

Programa 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU

591.325,00575.050,00558.775,00542.500,0014

Total do Projeto/Atividade: 591.325,00575.050,00558.775,00542.500,00

1.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL

920.000,00920.000,001.580.000,001.580.000,0015

Total do Projeto/Atividade: 920.000,00920.000,001.580.000,001.580.000,00

1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO

375.000,00375.000,00375.000,00375.000,0016

Total do Projeto/Atividade: 375.000,00375.000,00375.000,00375.000,00

1.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE

0,000,000,00700.000,0017

Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,00700.000,00

1.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.

2.725.000,002.650.000,002.575.000,002.500.000,0018

Total do Projeto/Atividade: 2.725.000,002.650.000,002.575.000,002.500.000,00

512 - Saneamento Básico UrbanoSubfunção

Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA

6.812,506.625,006.437,506.250,0019

Total do Projeto/Atividade: 6.812,506.625,006.437,506.250,00

1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(UR BANA)

0,000,00200.000,00300.000,0020

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00200.000,00300.000,00

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1.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO

0,00100.000,00200.000,00100.000,0021

Total do Projeto/Atividade: 0,00100.000,00200.000,00100.000,00

1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO

0,000,00150.000,00150.000,0022

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00150.000,00150.000,00

1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES

0,000,000,00300.000,0023

Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,00300.000,00

1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,0024

Total do Projeto/Atividade: 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00

1.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REAL IZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE

400.000,00400.000,00400.000,00400.000,0025

Total do Projeto/Atividade: 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00

1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONE TE COM CABINE DUPLA

150.000,00150.000,00150.000,00150.000,0026

Total do Projeto/Atividade: 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00

1.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE

0,000,00750.000,00750.000,0027

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00750.000,00750.000,00

1.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,0028

Total do Projeto/Atividade: 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST . DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA

7.357.500,007.155.000,006.952.500,006.750.000,0029

Total do Projeto/Atividade: 7.357.500,007.155.000,006.952.500,006.750.000,00

1.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LAB ORATÓRIO DA ETA SEDE

517.750,00503.500,00489.250,00475.000,0030

Total do Projeto/Atividade: 517.750,00503.500,00489.250,00475.000,00

1.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA

0,000,00750.000,00750.000,0031

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00750.000,00750.000,00

1.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- URBANA

0,000,00500.000,00500.000,0032

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00

1.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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0,000,00500.000,00500.000,0033

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00

1.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA

3.600.000,003.200.000,004.150.000,004.150.000,0034

Total do Projeto/Atividade: 3.600.000,003.200.000,004.150.000,004.150.000,00

2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

21.357.421,9317.085.937,5313.668.750,0010.935.000,0035

Total do Projeto/Atividade: 21.357.421,9317.085.937,5313.668.750,0010.935.000,00

2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

13.449.707,0610.759.765,648.607.812,506.886.250,0036

Total do Projeto/Atividade: 13.449.707,0610.759.765,648.607.812,506.886.250,00

Programa 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

0.007 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO

6.812,506.625,006.437,506.250,0037

Total do Projeto/Atividade: 6.812,506.625,006.437,506.250,00

1.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA

1.600.000,002.100.000,001.650.000,002.150.000,0038

Total do Projeto/Atividade: 1.600.000,002.100.000,001.650.000,002.150.000,00

1.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR

1.150.000,00600.000,001.100.000,001.150.000,0039

Total do Projeto/Atividade: 1.150.000,00600.000,001.100.000,001.150.000,00

1.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

625.000,00625.000,00625.000,00625.000,0040

Total do Projeto/Atividade: 625.000,00625.000,00625.000,00625.000,00

1.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO

0,00250.000,00250.000,00250.000,0041

Total do Projeto/Atividade: 0,00250.000,00250.000,00250.000,00

1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJ ATO

0,000,00400.000,00400.000,0042

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00400.000,00400.000,00

1.037 - REFORMA DE CAMINHÕES

0,000,00100.000,00100.000,0043

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00100.000,00100.000,00

1.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE

0,000,00500.000,00500.000,0044

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00

2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁ RIO

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5.300.293,024.240.234,403.392.187,502.713.750,0045

Total do Projeto/Atividade: 5.300.293,024.240.234,403.392.187,502.713.750,00

2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS

2.673.339,872.138.671,891.710.937,501.368.750,0046

Total do Projeto/Atividade: 2.673.339,872.138.671,891.710.937,501.368.750,00

18 - Gestão AmbientalFunção

541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção

Programa 006 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

1.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS

40.875,0039.750,0038.625,0037.500,0047

Total do Projeto/Atividade: 40.875,0039.750,0038.625,0037.500,00

1.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

47.687,5046.375,0045.062,5043.750,0048

Total do Projeto/Atividade: 47.687,5046.375,0045.062,5043.750,00

544 - Recursos HídricosSubfunção

Programa 007 - RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

1.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS

34.062,5033.125,0032.187,5031.250,0049

Total do Projeto/Atividade: 34.062,5033.125,0032.187,5031.250,00

96.406.000,00Total da Unidade Orçamentária: 83.922.000,0081.960.000,0074.370.000,00

Total do Órgão: 96.406.000,0083.922.000,0081.960.000,0074.370.000,00

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004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOÓrgão

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO

1.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO

1.000,001.000,001.000,001.000,001

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO

2.817.000,002.741.000,002.666.000,002.589.000,002

Total do Projeto/Atividade: 2.817.000,002.741.000,002.666.000,002.589.000,00

2.018 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,003

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 057 - CERIMONIAL MUNICIPAL

2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUN ICIPAL

65.000,0063.000,0061.000,0060.000,004

Total do Projeto/Atividade: 65.000,0063.000,0061.000,0060.000,00

128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção

Programa 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO

2.020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. GOVERNO

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,005

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

09 - Previdência SocialFunção

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO

0.008 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GOVERNO

163.000,00159.000,00154.000,00150.000,006

Total do Projeto/Atividade: 163.000,00159.000,00154.000,00150.000,00

3.057.000,00Total da Unidade Orçamentária: 2.975.000,002.893.000,002.811.000,00

038 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃOUnidade

04 - AdministraçãoFunção

131 - Comunicação SocialSubfunção

Programa 056 - PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA

2.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA

250.000,00243.000,00236.000,00230.000,007

Total do Projeto/Atividade: 250.000,00243.000,00236.000,00230.000,00

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250.000,00Total da Unidade Orçamentária: 243.000,00236.000,00230.000,00

Total do Órgão: 3.307.000,003.218.000,003.129.000,003.041.000,00

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005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASÓrgão

005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS

2.022 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,008

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

123 - Administração FinanceiraSubfunção

Programa 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS

1.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

1.000,001.000,001.000,001.000,009

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

3.760.000,003.908.000,003.553.000,003.452.000,0010

Total do Projeto/Atividade: 3.760.000,003.908.000,003.553.000,003.452.000,00

2.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍV IDA CONTRATUAL

218.000,00212.000,00206.000,00200.000,0011

Total do Projeto/Atividade: 218.000,00212.000,00206.000,00200.000,00

09 - Previdência SocialFunção

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS

0.009 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - FINANÇAS

327.000,00318.000,00309.000,00300.000,0012

Total do Projeto/Atividade: 327.000,00318.000,00309.000,00300.000,00

4.307.000,00Total da Unidade Orçamentária: 4.440.000,004.070.000,003.954.000,00

Total do Órgão: 4.307.000,004.440.000,004.070.000,003.954.000,00

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006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOÓrgão

006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O, PLANEJAMENTO E GESTÃO

1.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

1.000,001.000,001.000,001.000,0013

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

35.485.000,0034.375.000,0033.265.000,0032.155.000,0014

Total do Projeto/Atividade: 35.485.000,0034.375.000,0033.265.000,0032.155.000,00

2.026 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEMAPLAG

65.000,0063.000,0061.000,0060.000,0015

Total do Projeto/Atividade: 65.000,0063.000,0061.000,0060.000,00

2.027 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,0016

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 077 - APOIO ADMINISTRATIVO EXTERNO

2.028 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS

54.000,0053.000,0051.000,0050.000,0017

Total do Projeto/Atividade: 54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00

2.029 - CONCURSOS PÚBLICOS

1.000,001.000,001.000,001.000,0018

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

2.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR

16.000,0015.000,0015.000,0015.000,0019

Total do Projeto/Atividade: 16.000,0015.000,0015.000,0015.000,00

126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção

Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O, PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.504.000,001.462.000,001.421.000,001.380.000,0020

Total do Projeto/Atividade: 1.504.000,001.462.000,001.421.000,001.380.000,00

Programa 128 - ITAPEMIRIM CONECTADO

2.032 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL

54.000,0053.000,0051.000,0050.000,0021

Total do Projeto/Atividade: 54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 11 of 11 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção

Programa 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

2.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PU BLICOS MUNICIPAIS

109.000,00106.000,00103.000,00100.000,0022

Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00

09 - Previdência SocialFunção

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O, PLANEJAMENTO E GESTÃO

0.010 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADMINISTRAÇÃO

479.000,00466.000,00453.000,00440.000,0023

Total do Projeto/Atividade: 479.000,00466.000,00453.000,00440.000,00

28 - Encargos especiaisFunção

843 - Serviço da Dívida InternaSubfunção

Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O, PLANEJAMENTO E GESTÃO

0.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

3.815.000,003.710.000,003.605.000,003.500.000,0024

Total do Projeto/Atividade: 3.815.000,003.710.000,003.605.000,003.500.000,00

41.584.000,00Total da Unidade Orçamentária: 40.306.000,0039.028.000,0037.753.000,00

Total do Órgão: 41.584.000,0040.306.000,0039.028.000,0037.753.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 12 of 12 E&L Produções de Software LTDA

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007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOÓrgão

007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOUnidade

03 - Essencial à JustiçaFunção

091 - Defesa da Ordem JurídicaSubfunção

Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL

1.045 - ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

1.000,001.000,001.000,001.000,0025

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G ERAL

3.264.000,003.174.000,003.084.000,002.995.000,0026

Total do Projeto/Atividade: 3.264.000,003.174.000,003.084.000,002.995.000,00

Programa 078 - CONTENCIOSO JUDICIAL

2.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS

490.000,00477.000,00463.000,00450.000,0027

Total do Projeto/Atividade: 490.000,00477.000,00463.000,00450.000,00

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL

2.036 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,0028

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

09 - Previdência SocialFunção

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL

0.012 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROCURADORIA

228.000,00222.000,00216.000,00210.000,0029

Total do Projeto/Atividade: 228.000,00222.000,00216.000,00210.000,00

3.984.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.875.000,003.765.000,003.657.000,00

Total do Órgão: 3.984.000,003.875.000,003.765.000,003.657.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 13 of 13 E&L Produções de Software LTDA

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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão

040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃOUnidade

08 - Assistência SocialFunção

306 - Alimentação e NutriçãoSubfunção

Programa 157 - LEITE É VIDA

2.153 - Manutenção das Atividades do Programa “LEITE É

1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00183

Total do Projeto/Atividade: 1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00

12 - EducaçãoFunção

361 - Ensino FundamentalSubfunção

Programa 134 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.046 - SEDE PRÓPRIA

0,001.000,000,000,0030

Total do Projeto/Atividade: 0,001.000,000,000,00

2.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

196.000,00190.000,00185.000,00180.000,0031

Total do Projeto/Atividade: 196.000,00190.000,00185.000,00180.000,00

2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES ADMINIST RATIVOS

164.000,00160.000,00155.000,00151.000,0032

Total do Projeto/Atividade: 164.000,00160.000,00155.000,00151.000,00

2.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEME E UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO

109.000,00106.000,00103.000,00100.000,0033

Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00

2.040 - MANUTENÇÃO GERAL DA SEME

11.386.000,0011.072.000,0010.759.000,0010.446.000,0034

Total do Projeto/Atividade: 11.386.000,0011.072.000,0010.759.000,0010.446.000,00

Programa 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMEN TAL/EDUCACAO ESPECIAL

1.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE S DE ENSINO

2.500.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,0035

Total do Projeto/Atividade: 2.500.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00

2.041 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

10.469.000,0010.181.000,009.893.000,009.605.000,0036

Total do Projeto/Atividade: 10.469.000,0010.181.000,009.893.000,009.605.000,00

2.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.662.000,003.561.000,003.460.000,003.360.000,0037

Total do Projeto/Atividade: 3.662.000,003.561.000,003.460.000,003.360.000,00

2.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSI ONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 14 E&L Produções de Software LTDA

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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

414.000,00402.000,00391.000,00380.000,0038

Total do Projeto/Atividade: 414.000,00402.000,00391.000,00380.000,00

2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TE CNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

327.000,00318.000,00309.000,00300.000,0039

Total do Projeto/Atividade: 327.000,00318.000,00309.000,00300.000,00

2.045 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

37.768.000,0036.729.000,0035.689.000,0034.650.000,0040

Total do Projeto/Atividade: 37.768.000,0036.729.000,0035.689.000,0034.650.000,00

2.046 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE P ROJETOS EDUCACIONAIS

364.000,00354.000,00344.000,00334.000,0041

Total do Projeto/Atividade: 364.000,00354.000,00344.000,00334.000,00

2.047 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0042

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

362 - Ensino MédioSubfunção

Programa 133 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

2.048 - OUTRAS ATIVIDADES ENSINO MÉDIO

1.000,001.000,001.000,001.000,0043

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.049 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

786.000,00765.000,00743.000,00722.000,0044

Total do Projeto/Atividade: 786.000,00765.000,00743.000,00722.000,00

364 - Ensino SuperiorSubfunção

Programa 132 - ENSINO UNIVERSITÁRIO

2.050 - MANUTENÇÃO DO POLO UAB

1.741.000,001.693.000,001.645.000,001.598.000,0045

Total do Projeto/Atividade: 1.741.000,001.693.000,001.645.000,001.598.000,00

2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSI TÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃO

437.000,00425.000,00413.000,00401.000,0046

Total do Projeto/Atividade: 437.000,00425.000,00413.000,00401.000,00

2.052 - MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO

4.039.000,003.928.000,003.817.000,003.706.000,0047

Total do Projeto/Atividade: 4.039.000,003.928.000,003.817.000,003.706.000,00

365 - Educação InfantilSubfunção

Programa 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFAN TIL/ PRÉ ESCOLA

1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE S DE ENSINO

853.000,001.353.000,00353.000,00353.000,0048

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 15 of 15 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Projeto/Atividade: 853.000,001.353.000,00353.000,00353.000,00

2.053 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

1.210.000,001.175.000,001.140.000,001.110.000,0049

Total do Projeto/Atividade: 1.210.000,001.175.000,001.140.000,001.110.000,00

2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.185.000,002.125.000,002.060.000,002.000.000,0050

Total do Projeto/Atividade: 2.185.000,002.125.000,002.060.000,002.000.000,00

2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSI ONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

313.000,00311.000,00308.000,00306.000,0051

Total do Projeto/Atividade: 313.000,00311.000,00308.000,00306.000,00

2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TE CNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

310.000,00301.000,00292.000,00285.000,0052

Total do Projeto/Atividade: 310.000,00301.000,00292.000,00285.000,00

2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE P ROJETOS EDUCACIONAIS

70.000,0066.000,0063.000,0061.000,0053

Total do Projeto/Atividade: 70.000,0066.000,0063.000,0061.000,00

2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA

1.000,001.000,001.000,001.000,0054

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.059 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

11.035.000,0010.720.000,0010.415.000,0010.116.000,0055

Total do Projeto/Atividade: 11.035.000,0010.720.000,0010.415.000,0010.116.000,00

Programa 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFAN TIL/ CRECHE

1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE S DE ENSINO

1.000.000,002.000.000,001.000.000,001.000.000,0056

Total do Projeto/Atividade: 1.000.000,002.000.000,001.000.000,001.000.000,00

2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.045.000,001.983.000,001.926.000,001.870.000,0057

Total do Projeto/Atividade: 2.045.000,001.983.000,001.926.000,001.870.000,00

2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSI ONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

134.000,00131.000,00128.000,00125.000,0058

Total do Projeto/Atividade: 134.000,00131.000,00128.000,00125.000,00

2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TE CNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

306.000,00297.000,00289.000,00280.000,0059

Total do Projeto/Atividade: 306.000,00297.000,00289.000,00280.000,00

2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE P ROJETOS EDUCACIONAIS

89.000,0086.000,0084.000,0057.000,0060

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16 of 16 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Projeto/Atividade: 89.000,0086.000,0084.000,0057.000,00

2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA

45.000,0043.000,0041.000,0040.000,0061

Total do Projeto/Atividade: 45.000,0043.000,0041.000,0040.000,00

2.065 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

11.030.000,0010.715.000,0010.407.000,0010.110.000,0062

Total do Projeto/Atividade: 11.030.000,0010.715.000,0010.407.000,0010.110.000,00

367 - Educação EspecialSubfunção

Programa 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMEN TAL/EDUCACAO ESPECIAL

1.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.000,001.000,001.000,001.000,0063

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

315.000,00305.000,00300.000,00290.000,0064

Total do Projeto/Atividade: 315.000,00305.000,00300.000,00290.000,00

Programa 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFAN TIL/ PRÉ ESCOLA

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

155.000,00150.000,00146.000,00142.000,0065

Total do Projeto/Atividade: 155.000,00150.000,00146.000,00142.000,00

Programa 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFAN TIL/ CRECHE

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

100.000,0096.000,0093.000,0090.000,0066

Total do Projeto/Atividade: 100.000,0096.000,0093.000,0090.000,00

106.660.000,00Total da Unidade Orçamentária: 103.815.000,0098.994.000,0096.181.000,00

Total do Órgão: 106.660.000,00103.815.000,0098.994.000,0096.181.000,00

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009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão

014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade

10 - SaúdeFunção

301 - Atenção BásicaSubfunção

Programa 0155 - VISAO DO FUTURO

2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISAO DO FUTURO

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,0067

Total do Projeto/Atividade: 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00

Programa 058 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

0.013 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SAÚDE

1.962.000,001.908.000,001.854.000,001.800.000,0068

Total do Projeto/Atividade: 1.962.000,001.908.000,001.854.000,001.800.000,00

1.051 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.000,001.000,001.000,001.000,0069

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

14.862.000,0014.586.000,0014.310.000,0014.035.000,0070

Total do Projeto/Atividade: 14.862.000,0014.586.000,0014.310.000,0014.035.000,00

2.071 - AQUISICAO DE TABLETS PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS

1.000,001.000,001.000,001.000,0071

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 059 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANO S

2.072 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0072

Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00

Programa 060 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO

2.073 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS

2.588.000,002.517.000,002.446.000,002.375.000,0073

Total do Projeto/Atividade: 2.588.000,002.517.000,002.446.000,002.375.000,00

2.074 - MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SF

5.877.000,005.715.000,005.553.000,005.392.000,0074

Total do Projeto/Atividade: 5.877.000,005.715.000,005.553.000,005.392.000,00

2.075 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL – SB

3.175.000,003.087.000,003.000.000,002.913.000,0075

Total do Projeto/Atividade: 3.175.000,003.087.000,003.000.000,002.913.000,00

2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS O E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

110.000,00110.000,00110.000,00110.000,0076

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Total do Projeto/Atividade: 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00

2.077 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINAN CIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – PECAPS

1.000,001.000,001.000,001.000,0077

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.078 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.114.000,003.028.000,002.942.000,002.857.000,0078

Total do Projeto/Atividade: 3.114.000,003.028.000,002.942.000,002.857.000,00

2.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

7.764.000,007.550.000,007.336.000,007.123.000,0079

Total do Projeto/Atividade: 7.764.000,007.550.000,007.336.000,007.123.000,00

Programa 131 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOC IAL

2.080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

21.000,0020.000,0019.000,0018.000,0080

Total do Projeto/Atividade: 21.000,0020.000,0019.000,0018.000,00

302 - Assistência Hospitalar e AmbulatorialSubfunção

Programa 061 - ORGANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚ DE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.052 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,0081

Total do Projeto/Atividade: 2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00

2.081 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE

6.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,0082

Total do Projeto/Atividade: 6.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,00

2.082 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS

6.728.000,006.543.000,006.358.000,006.173.000,0083

Total do Projeto/Atividade: 6.728.000,006.543.000,006.358.000,006.173.000,00

2.083 - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL

872.000,00848.000,00824.000,00800.000,0084

Total do Projeto/Atividade: 872.000,00848.000,00824.000,00800.000,00

2.084 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SEM FINS LUCRATIVOS E/OU PRESTADORAS DE SERVIÇO

19.200.000,0019.200.000,0019.200.000,0019.200.000,0085

Total do Projeto/Atividade: 19.200.000,0019.200.000,0019.200.000,0019.200.000,00

2.085 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE TRATAMENT O DE FERIDAS

1.000,001.000,001.000,001.000,0086

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.086 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

1.000,001.000,001.000,001.000,0087

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

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2.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI

1.000,001.000,001.000,001.000,0088

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.088 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM

1.000,001.000,001.000,001.000,0089

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.089 - CRIACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO CIRURGICO PE DIATRICO NO HOSPITAL MENINO JESUS

1.000,001.000,001.000,001.000,0090

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.090 - CRIACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE HEMODIALI SE NO HOSPITAL MENINO JESUS

1.000,001.000,001.000,001.000,0091

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

303 - Suporte Profilático e TerapêuticoSubfunção

Programa 062 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2.091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.685.000,001.685.000,001.685.000,001.685.000,0092

Total do Projeto/Atividade: 1.685.000,001.685.000,001.685.000,001.685.000,00

304 - Vigilância SanitáriaSubfunção

Programa 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PR OTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRI A DE PRODUTOS E SERVIÇOS

730.000,00695.000,00660.000,00630.000,0093

Total do Projeto/Atividade: 730.000,00695.000,00660.000,00630.000,00

305 - Vigilância EpidemiológicaSubfunção

Programa 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PR OTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2.093 - Manut. das ações de proteção à saúde e vigilâncias: epidemiológica, ambiental e controle de zoonoses

2.970.000,002.891.000,002.809.000,002.728.000,0094

Total do Projeto/Atividade: 2.970.000,002.891.000,002.809.000,002.728.000,00

2.094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

305.000,00288.000,00275.000,00265.000,0095

Total do Projeto/Atividade: 305.000,00288.000,00275.000,00265.000,00

2.095 - MANUT. DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE

100.000,0095.000,0090.000,0087.000,0096

Total do Projeto/Atividade: 100.000,0095.000,0090.000,0087.000,00

80.802.000,00Total da Unidade Orçamentária: 79.505.000,0078.210.000,0076.930.000,00

Total do Órgão: 80.802.000,0079.505.000,0078.210.000,0076.930.000,00

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010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSÓrgão

017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚB LICOS

1.053 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1.000,001.000,001.000,001.000,0097

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

6.234.000,006.063.000,005.891.000,005.720.000,0098

Total do Projeto/Atividade: 6.234.000,006.063.000,005.891.000,005.720.000,00

2.097 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS

174.000,00169.000,00164.000,00160.000,0099

Total do Projeto/Atividade: 174.000,00169.000,00164.000,00160.000,00

Programa 080 - LIMPEZA PÚBLICA

1.054 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATEND ER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

750.000,00725.000,00714.000,00700.000,00100

Total do Projeto/Atividade: 750.000,00725.000,00714.000,00700.000,00

128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção

Programa 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚB LICOS

2.098 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS

90.000,0085.000,0080.000,0075.000,00101

Total do Projeto/Atividade: 90.000,0085.000,0080.000,0075.000,00

09 - Previdência SocialFunção

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚB LICOS

0.014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SERVIÇOS PÚBLICOS

240.000,00230.000,00215.000,00200.000,00102

Total do Projeto/Atividade: 240.000,00230.000,00215.000,00200.000,00

15 - UrbanismoFunção

333 - EmpregabilidadeSubfunção

Programa 079 - RECICLAR UM PASSO PARA O FUTURO

1.055 - CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES

1.000,001.000,001.000,001.000,00103

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.056 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DACOOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES

1.000,001.000,001.000,001.000,00104

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Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES COOPERATIVA DE REAPRO V. DE RESÍDUOS INERTES

1.000,001.000,001.000,001.000,00105

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

452 - Serviços UrbanosSubfunção

Programa 080 - LIMPEZA PÚBLICA

1.057 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FIXAS

0,00340.000,000,000,00106

Total do Projeto/Atividade: 0,00340.000,000,000,00

2.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR

2.550.000,002.400.000,002.250.000,002.100.000,00107

Total do Projeto/Atividade: 2.550.000,002.400.000,002.250.000,002.100.000,00

2.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLICOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00108

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SERVIÇOS URBANOS

545.000,00530.000,00515.000,00500.000,00109

Total do Projeto/Atividade: 545.000,00530.000,00515.000,00500.000,00

10.588.000,00Total da Unidade Orçamentária: 10.547.000,009.834.000,009.460.000,00

Total do Órgão: 10.588.000,0010.547.000,009.834.000,009.460.000,00

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011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVO LVIMENTO RURALÓrgão

033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVO LVIMENTO RURALUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

1.058 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00110

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

4.011.000,003.900.000,003.790.000,003.680.000,00111

Total do Projeto/Atividade: 4.011.000,003.900.000,003.790.000,003.680.000,00

09 - Previdência SocialFunção

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

0.015 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AGRICULTURA

60.000,0045.000,0050.000,0040.000,00112

Total do Projeto/Atividade: 60.000,0045.000,0050.000,0040.000,00

15 - UrbanismoFunção

451 - Infra_estrutura UrbanaSubfunção

Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA

1.059 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

1.000,001.000,001.000,001.000,00113

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

20 - AgriculturaFunção

606 - Extensão RuralSubfunção

Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA

1.060 - AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00114

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.061 - ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL,APOIO AMBIE NTAL EDUCACIONAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00115

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.062 - AQUISIÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS, MAQUINA S E IMPLEMENTOS AGR

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00116

Total do Projeto/Atividade: 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00

1.063 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRA

0,000,000,001.000,00117

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Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,001.000,00

1.064 - INCLUSÃO DE VARIEDADE DE CANA PARA A ALIMEN TAÇÃO ANIMAL E AS AGROINDUSTRIAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00118

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.065 - DESSASOREAMENTO DOS RIOS MUQUI, RIO NOVO E CANAL DO PINTO

0,001.000,000,000,00119

Total do Projeto/Atividade: 0,001.000,000,000,00

1.066 - PISCICULTURA FAMILIAR, TANQUE REDE E DISTRI BUIÇÃO DE ALEVINOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00120

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.067 - AMPLIAÇAÕ DA REDE ELETRICA RURAL EM PARCERI A COM A SECRETARIA

1.000,001.000,001.000,001.000,00121

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.068 - IMPLANTAR VARIEDADES DE PRODUTOS HORTIFRUTI GRANJEIROS EM PARCERIAS COM OS PRODUTORES

1.000,001.000,001.000,001.000,00122

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.069 - ELABORARAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RU RAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00123

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.104 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLE MENTOS AGRÍCOLAS

220.000,00200.000,00180.000,00150.000,00124

Total do Projeto/Atividade: 220.000,00200.000,00180.000,00150.000,00

2.105 - DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS AO PEQUENO PRODUTOR

35.000,0032.000,0032.000,0030.000,00125

Total do Projeto/Atividade: 35.000,0032.000,0032.000,0030.000,00

2.106 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00126

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.107 - IMPLANTAÇÃO DE MANEJO ROTATIVO DE PASTAGEM, SILAGEM E IRRIGAÇÃO

1.000,001.000,001.000,001.000,00127

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.108 - PRÓ-RURAL

2.180.000,002.120.000,002.060.000,002.000.000,00128

Total do Projeto/Atividade: 2.180.000,002.120.000,002.060.000,002.000.000,00

2.109 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO

110.000,0095.000,0090.000,0075.000,00129

Total do Projeto/Atividade: 110.000,0095.000,0090.000,0075.000,00

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2.110 - FESTA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, HOMENAGE NS AOS AGRICULTORES E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS.

5.000,004.000,003.000,003.000,00130

Total do Projeto/Atividade: 5.000,004.000,003.000,003.000,00

2.111 - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONCURSOS E PREMIAÇÕES

375.000,00342.000,00327.000,00300.000,00131

Total do Projeto/Atividade: 375.000,00342.000,00327.000,00300.000,00

2.112 - CONVÊNIOS PÚBLICOS PRIVADOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00132

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.113 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA MULTIDICIPL INAR PARA O AGRICULTOR

1.000,001.000,001.000,001.000,00133

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção

Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA

1.070 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E GRANJAS AGR O-ECOLOGICAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00134

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.114 - PRODUÇÃO DE MUDAS E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00135

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.115 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E PONTOS DE VENDAS NAS RODOVIAS BR101 SUL E ES49

1.000,001.000,001.000,001.000,00136

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.116 - MANUTENÇÃO DO POLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIA L

1.000,001.000,001.000,001.000,00137

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.117 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES,ENCONTROS, TREINAMENTOS E VIAGENS A EVENTOS DE INTERESSE DOS PRODUTORES

126.000,00100.000,0083.000,0067.000,00138

Total do Projeto/Atividade: 126.000,00100.000,0083.000,0067.000,00

2.118 - AQUISIÇÃO DE SECADORES, PILADORES E ARMAZENAMENTO DE CAFÉ

5.000,005.000,005.000,005.000,00139

Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00

2.119 - FORTALECIMENTO DA APICULTURA

1.000,001.000,001.000,001.000,00140

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.120 - PAA MUNICIPA INCLUINDO PRODUTOS RURAIS E AQ UISIÇÃO DE LEITE DOS PRODUTORES DE ITAPEMIRIM

289.000,00276.000,00268.000,00250.000,00141

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Total do Projeto/Atividade: 289.000,00276.000,00268.000,00250.000,00

609 - Defesa AgropecuáriaSubfunção

Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA

1.071 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABATEDOURO FRIGO RÍFICO MUNICIPAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00142

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 109 - SEGURANÇA SANITARIA E ALIMENTAR DO PRODUTOR R URAL

2.121 - ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSES E TUBERCOLOSES APOIANDO A SEGURANÇA ALIMENTAR

2.000,002.000,002.000,002.000,00143

Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00

7.637.000,00Total da Unidade Orçamentária: 7.341.000,007.109.000,006.822.000,00

Total do Órgão: 7.637.000,007.341.000,007.109.000,006.822.000,00

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012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAÓrgão

019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

1.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

1.000,001.000,001.000,001.000,00144

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

5.586.000,005.432.000,005.278.000,005.125.000,00145

Total do Projeto/Atividade: 5.586.000,005.432.000,005.278.000,005.125.000,00

2.123 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00146

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AG ÊNCIA NOSSO CRÉDITO

2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO

6.000,006.000,006.000,006.000,00147

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

Programa 129 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATI VOS

2.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS

153.000,00152.000,00151.000,00150.000,00148

Total do Projeto/Atividade: 153.000,00152.000,00151.000,00150.000,00

Programa 130 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES

2.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES

109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00149

Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00

09 - Previdência SocialFunção

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

0.016 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

194.000,00182.000,00171.000,00160.000,00150

Total do Projeto/Atividade: 194.000,00182.000,00171.000,00160.000,00

6.050.000,00Total da Unidade Orçamentária: 5.880.000,005.711.000,005.543.000,00

022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMASUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL

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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

2.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO G ERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.000,005.000,005.000,005.000,00151

Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00

128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção

Programa 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL

2.128 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA

5.000,005.000,005.000,005.000,00152

Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00

08 - Assistência SocialFunção

241 - Assistência ao IdosoSubfunção

Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

2.129 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DO IDOSO

6.000,006.000,006.000,006.000,00153

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

Programa 115 - ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO

1.073 - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO

1.000,001.000,001.000,001.000,00154

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.074 - ESTRUTURAÇÃO DO "LAR DO IDOSO"

1.000,001.000,001.000,001.000,00155

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO

54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00156

Total do Projeto/Atividade: 54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00

242 - Assitência ao Portador de DeficiênciaSubfunção

Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

2.131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

6.000,006.000,006.000,006.000,00157

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

Programa 116 - ASSIS. SOC. AO CIDADÃO PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD

2.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD

1.526.000,001.484.000,001.442.000,001.400.000,00158

Total do Projeto/Atividade: 1.526.000,001.484.000,001.442.000,001.400.000,00

243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção

Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

2.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIT OS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

6.000,006.000,006.000,006.000,00159

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2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

Programa 117 - CONSELHO TUTELAR

2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL AR

30.000,0025.000,0020.000,0018.000,00160

Total do Projeto/Atividade: 30.000,0025.000,0020.000,0018.000,00

Programa 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

1.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00161

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.135 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT UNIFORME PA RA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00162

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 119 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO FIXO DE MÉDI A COMPLEXIDADE

1.076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00163

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00164

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TR ABALHO INFANTIL

7.000,007.000,007.000,007.000,00165

Total do Projeto/Atividade: 7.000,007.000,007.000,007.000,00

2.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIB ERDADE ASSISTIDA E

5.000,005.000,005.000,005.000,00166

Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00

Programa 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMP LEXIDADE

2.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO IN STITUCIONAL "CASA LAR"

109.000,00106.000,00104.000,00100.000,00167

Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00104.000,00100.000,00

Programa 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E M SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE SO CIAL

2.139 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM S ITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VULNERABILIDADE SOCIAL

3.000,003.000,003.000,003.000,00168

Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00

Programa 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLE SCENTE

4.000,004.000,004.000,004.000,00169

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 29 of 29 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00

244 - Assistência ComunitáriaSubfunção

Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

2.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL

6.000,006.000,006.000,006.000,00170

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

2.142 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

6.000,006.000,006.000,006.000,00171

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

2.143 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER

6.000,006.000,006.000,006.000,00172

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

2.144 - ESTRUTURAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNI CIPAL DOS DIREITOS

6.000,006.000,006.000,006.000,00173

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

Programa 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

1.078 - CONSTRUÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00174

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

6.000,006.000,006.000,006.000,00175

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

2.146 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EMPRÉSTIMO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SO CIAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00176

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

5.450.000,005.300.000,005.150.000,005.000.000,00177

Total do Projeto/Atividade: 5.450.000,005.300.000,005.150.000,005.000.000,00

2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA

4.600.000,004.600.000,004.600.000,004.600.000,00178

Total do Projeto/Atividade: 4.600.000,004.600.000,004.600.000,004.600.000,00

2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AU XILIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS FISICAS

109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00179

Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00

2.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE D OAÇÃO DE PROTESES ORTOPEDICAS

72.000,0067.000,0060.000,0050.000,00180

Total do Projeto/Atividade: 72.000,0067.000,0060.000,0050.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 30 of 30 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

2.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS

2.160.000,002.160.000,002.160.000,002.160.000,00181

Total do Projeto/Atividade: 2.160.000,002.160.000,002.160.000,002.160.000,00

2.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTA O SOCIAL ITAPEMIRIM

1.000,001.000,001.000,001.000,00182

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMP LEXIDADE

1.079 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO JO VENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE "REPÚBLICA"

0,0050.000,000,000,00184

Total do Projeto/Atividade: 0,0050.000,000,000,00

Programa 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00185

Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00

2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

1.000,001.000,001.000,001.000,00186

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AT ENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF

4.000,004.000,004.000,004.000,00187

Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00

2.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA C ASA DO CIDADÃO

4.000,004.000,004.000,004.000,00188

Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00

Programa 123 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CIDADÃO PORTADOR DE NEC ESSIDADES ESPECIAIS

1.080 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

2.000,002.000,002.000,002.000,00189

Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00

2.158 - AUXILIO FINANCEIROS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

2.000,002.000,002.000,002.000,00190

Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00

2.159 - AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO

1.000,001.000,001.000,001.000,00191

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 124 - LOCAÇÃO SOCIAL

2.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS

99.000,0098.000,0097.000,0096.000,00192

Total do Projeto/Atividade: 99.000,0098.000,0097.000,0096.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 31 of 31 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

16 - HabitaçãoFunção

481 - Habitação RuralSubfunção

Programa 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA

1.081 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

2.000,002.000,002.000,002.000,00193

Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00

2.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INT ERESSE SOCIAL RURAL

3.000.000,00250.000,001.500.000,001.500.000,00194

Total do Projeto/Atividade: 3.000.000,00250.000,001.500.000,001.500.000,00

2.162 - REFORMA DE HABITAÇÃO

109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00195

Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00

Programa 126 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC IAL - FHIS

2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABIT AÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

4.000,004.000,004.000,004.000,00196

Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00

482 - Habitação UrbanaSubfunção

Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

2.164 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

6.000,006.000,006.000,006.000,00197

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

Programa 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA

2.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INT ERESSE SOCIAL-URBANA

4.030.000,003.000.000,002.000.000,002.000.000,00198

Total do Projeto/Atividade: 4.030.000,003.000.000,002.000.000,002.000.000,00

21.569.000,00Total da Unidade Orçamentária: 17.623.000,0017.605.000,0017.386.000,00

037 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIAUnidade

08 - Assistência SocialFunção

243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção

Programa 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL

2.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA

6.000,006.000,006.000,006.000,00199

Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00

Programa 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E M SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE SO CIAL

1.082 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA DOAÇÃO INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.000,002.000,002.000,002.000,00200

Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 32 of 32 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

2.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂN CIA E ADOLESCÊNCIA

4.000,004.000,004.000,004.000,00201

Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00

12.000,00Total da Unidade Orçamentária: 12.000,0012.000,0012.000,00

Total do Órgão: 27.631.000,0023.515.000,0023.328.000,0022.941.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 33 of 33 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCAÓrgão

023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCAUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA

1.083 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA

1.000,001.000,001.000,001.000,00202

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA

1.199.000,001.166.000,001.133.000,001.100.000,00203

Total do Projeto/Atividade: 1.199.000,001.166.000,001.133.000,001.100.000,00

2.169 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00204

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA

0.017 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AQUICULTURA E PESCA

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00205

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

11 - TrabalhoFunção

331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorSubfunção

Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO V IDA

700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00206

Total do Projeto/Atividade: 700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00

333 - EmpregabilidadeSubfunção

Programa 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA

2.171 - EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PESCADOR

1.000,001.000,001.000,001.000,00207

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção

Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

1.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO

1.000,001.000,001.000,001.000,00208

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.172 - MANUTENCAO DO ENTREPOSTO DE PESCA ITAIPAVA/ITAÓCA

21.000,0020.000,0019.000,0019.000,00209

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 34 of 34 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Projeto/Atividade: 21.000,0020.000,0019.000,0019.000,00

2.173 - MANUTENCAO E EXTENCAO DO PROJETO PESQUE E VENDA

3.000,003.000,003.000,003.000,00210

Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00

13 - CulturaFunção

392 - Difusão CulturalSubfunção

Programa 092 - CULTURA DO PESCADO

1.085 - EVENTO CULTURAL - FETIVAL DO ATUM E DO DOUR ADO

1.000,001.000,001.000,001.000,00211

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

18 - Gestão AmbientalFunção

541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção

Programa 091 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AQUICULTURA FA MILIAR

1.086 - IMPLANTACAO DA PSICULTURA EM TANQUES REDE

1.000,001.000,001.000,001.000,00212

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

20 - AgriculturaFunção

334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção

Programa 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA

2.174 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROGRAMA SAUDE DO PESCADOR

23.000,0022.000,0021.000,0020.000,00213

Total do Projeto/Atividade: 23.000,0022.000,0021.000,0020.000,00

Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

2.175 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO MAR LI MPO

1.000,001.000,001.000,001.000,00214

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.176 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO TERMINAL PESQU EIRO

1.000,001.000,001.000,001.000,00215

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.964.000,00Total da Unidade Orçamentária: 1.929.000,001.894.000,001.860.000,00

Total do Órgão: 1.964.000,001.929.000,001.894.000,001.860.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 35 of 35 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOÓrgão

024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS

1.087 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00216

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS

5.330.000,005.327.000,005.325.000,005.323.000,00217

Total do Projeto/Atividade: 5.330.000,005.327.000,005.325.000,005.323.000,00

2.178 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSI ONAL

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00218

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

2.179 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00219

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS

0.018 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - OBRAS E URBANISMO

103.000,00102.000,00101.000,00100.000,00220

Total do Projeto/Atividade: 103.000,00102.000,00101.000,00100.000,00

11 - TrabalhoFunção

332 - Relações de TrabalhoSubfunção

Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA

1.088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUE IRO

1.000,001.000,006.000.000,0011.512.000,00221

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,006.000.000,0011.512.000,00

15 - UrbanismoFunção

451 - Infra_estrutura UrbanaSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALE RIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.000,001.000,001.000,001.000,00222

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.090 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E INFORMAT IVAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00223

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

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1.091 - CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO, ENCOSTA E ESCADARIA

1.000,001.000,001.000,001.000,00224

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.092 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

5.000.000,005.000.000,001.568.000,001.000,00225

Total do Projeto/Atividade: 5.000.000,005.000.000,001.568.000,001.000,00

1.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00226

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS / TERMINAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00227

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.095 - ABERTURA E ATERROS DE RUAS, AVENIDAS E OUTROS

1.000,001.000,001.000,001.000,00228

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.096 - URBANIZAÇÃO DA ORLA

1.000,001.000,001.000,001.000,00229

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.097 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTO

1.000,001.000,001.000,001.000,00230

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.098 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

1.000,001.000,001.000,001.000,00231

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉR IOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00232

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.100 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCYTE

1.000,001.000,001.000,001.000,00233

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES

1.000,001.000,001.000,001.000,00234

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.181 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

1.000,001.000,001.000,001.000,00235

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

452 - Serviços UrbanosSubfunção

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Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.101 - URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIO

1.000,001.000,001.000,001.000,00236

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00237

Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

2.183 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORI CO

1.000,001.000,001.000,001.000,00238

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.102 - URBANIZAÇÃO DO PIERS

1.000,001.000,001.000,001.000,00239

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.184 - MANUTENÇÃO DE DIQUES NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO

3.000,003.000,003.000,003.000,00240

Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00

609 - Defesa AgropecuáriaSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.103 - CONCLUSÃO DO MATADOURO

1.000,001.000,001.000,001.000,00241

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

782 - Transporte RodoviárioSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.104 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

1.000,001.000,001.000,001.000,00242

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.105 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS EM RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS DO MUNICIPIO

1.000,001.000,001.000,001.000,00243

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

812 - Desporto ComunitárioSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.106 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

1.000,001.000,001.000,001.000,00244

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

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1.000,001.000,001.000,001.000,00245

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

813 - LazerSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS

1.000,001.000,001.000,001.000,00246

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.185 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00247

Total do Projeto/Atividade: 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00

17 - SaneamentoFunção

512 - Saneamento Básico UrbanoSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.109 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.026.000,005.675.000,001.000,001.000,00248

Total do Projeto/Atividade: 1.026.000,005.675.000,001.000,001.000,00

18 - Gestão AmbientalFunção

541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.110 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DRENAGENS DE RIOS, CÓRREGOS, VALAS E OUTROS

1.000,001.000,001.000,001.000,00249

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

22 - IndústriaFunção

451 - Infra_estrutura UrbanaSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00250

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

27 - Desporto e LazerFunção

812 - Desporto ComunitárioSubfunção

Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1.112 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA

1.000,001.000,001.000,001.000,00251

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA P OLIESPORTIVA

1.000,001.000,001.000,001.000,00252

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

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1.114 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO

1.000,001.000,001.000,001.000,00253

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.115 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BRITADOR

1.000,001.000,001.000,001.000,00254

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.116 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00255

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.117 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1.000,001.000,001.000,001.000,00256

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.118 - CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00257

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.119 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E CICLOVIA S

1.000,001.000,001.000,001.000,00258

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.120 - OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00259

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.186 - ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00260

Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

2.187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIA

1.000,001.000,001.000,001.000,00261

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.188 - MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES

1.000,001.000,001.000,001.000,00262

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

11.695.000,00Total da Unidade Orçamentária: 16.340.000,0013.230.000,0017.172.000,00

Total do Órgão: 11.695.000,0016.340.000,0013.230.000,0017.172.000,00

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015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESÓrgão

025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES

1.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES

1.000,001.000,001.000,001.000,00263

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES

2.523.000,002.453.000,002.384.000,002.315.000,00264

Total do Projeto/Atividade: 2.523.000,002.453.000,002.384.000,002.315.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES

0.019 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TRANSPORTES

109.000,0099.000,0090.000,0082.000,00265

Total do Projeto/Atividade: 109.000,0099.000,0090.000,0082.000,00

26 - TransporteFunção

782 - Transporte RodoviárioSubfunção

Programa 083 - TRANSPORTE PARA TODOS

2.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR

28.000,0026.000,0023.000,0021.000,00266

Total do Projeto/Atividade: 28.000,0026.000,0023.000,0021.000,00

2.191 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE POPULAR

51.000,0049.000,0045.000,0042.000,00267

Total do Projeto/Atividade: 51.000,0049.000,0045.000,0042.000,00

2.192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA ROVIARIA

1.000,001.000,001.000,001.000,00268

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 084 - FROTA MUNICIPAL

1.122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A FROTA M UNCIPAL

0,00400.000,000,000,00269

Total do Projeto/Atividade: 0,00400.000,000,000,00

1.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,000,000,0034.000,00270

Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,0034.000,00

2.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

1.180.000,001.110.000,001.050.000,001.000.000,00271

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Total do Projeto/Atividade: 1.180.000,001.110.000,001.050.000,001.000.000,00

2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA

2.500.000,002.370.000,002.280.000,002.200.000,00272

Total do Projeto/Atividade: 2.500.000,002.370.000,002.280.000,002.200.000,00

6.393.000,00Total da Unidade Orçamentária: 6.509.000,005.874.000,005.696.000,00

Total do Órgão: 6.393.000,006.509.000,005.874.000,005.696.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 42 of 42 E&L Produções de Software LTDA

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017 - GERÊNCIA GERALÓrgão

027 - GERÊNCIA GERALUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GERENCIA GER AL

0.021 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GERÊNCIA GERAL

17.000,0015.000,0012.000,0010.000,00282

Total do Projeto/Atividade: 17.000,0015.000,0012.000,0010.000,00

1.127 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL

0,000,000,0010.000,00283

Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,0010.000,00

2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL

506.000,00492.000,00478.000,00465.000,00284

Total do Projeto/Atividade: 506.000,00492.000,00478.000,00465.000,00

2.201 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00285

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

524.000,00Total da Unidade Orçamentária: 508.000,00491.000,00486.000,00

Total do Órgão: 524.000,00508.000,00491.000,00486.000,00

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018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERÓrgão

028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E L AZER

1.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

1.000,001.000,001.000,001.000,00286

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES

2.114.000,002.056.000,001.998.000,001.940.000,00287

Total do Projeto/Atividade: 2.114.000,002.056.000,001.998.000,001.940.000,00

2.203 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00288

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E L AZER

0.022 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESPORTES E LAZER

37.000,0035.000,0033.000,0030.000,00289

Total do Projeto/Atividade: 37.000,0035.000,0033.000,0030.000,00

27 - Desporto e LazerFunção

812 - Desporto ComunitárioSubfunção

Programa 035 - ESPORTIVIDADE

2.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT, FEMININO, MASCULINO E MASTER

109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00290

Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00

2.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00291

Total do Projeto/Atividade: 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00

2.206 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIAS

109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00292

Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00

2.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUC RATIVOS E OUTROS PATROCINIOS

1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00293

Total do Projeto/Atividade: 1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00

2.208 - JOGOS COMUNITÁRIOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00294

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 44 of 44 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

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2.209 - JOGOS DE VERÃO

1.000,001.000,001.000,001.000,00295

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.210 - CAMPEONATO DE FUTEBOL GOSPEL EM TODAS A MODALIDADES

1.000,001.000,001.000,001.000,00296

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 036 - ESPORTE NA ESCOLA

2.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS

1.000,001.000,001.000,001.000,00297

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 111 - PROJETO VIVA ESPORTES

2.212 - ESCOLINHAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00298

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

3.481.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.385.000,003.289.000,003.192.000,00

Total do Órgão: 3.481.000,003.385.000,003.289.000,003.192.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 45 of 45 E&L Produções de Software LTDA

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019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAÓrgão

030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAFunção

999 - Reserva de ContingênciaSubfunção

Programa 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS

9.002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1.000,001.000,001.000,001.000,00299

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.000,00Total da Unidade Orçamentária: 1.000,001.000,001.000,00

Total do Órgão: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

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020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E D ESENVOLVIMENTO ESTRATEGICOÓrgão

032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E D ESENVOLVIMENTO ESTRATEGICOUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPE CIAIS

0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROJETO ESPECIAIS

3.000,003.000,003.000,003.000,00300

Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00

1.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS

1.000,001.000,001.000,001.000,00301

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS

2.320.000,002.270.000,002.200.000,002.150.000,00302

Total do Projeto/Atividade: 2.320.000,002.270.000,002.200.000,002.150.000,00

2.214 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇAO INSTITUCIONAL VINCULA DA

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00303

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

2.215 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00304

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 141 - PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS - PPP

1.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA

2.000,002.000,002.000,002.000,00305

Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00

2.216 - Modelagem de PPP

1.000,001.000,001.000,001.000,00306

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.217 - Monitoramento e controle

1.000,001.000,001.000,001.000,00307

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 149 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (PAINVES T)

2.218 - FOMENTO DAS ATIVIDADES DE ATRAÇÃO DE INVEST IMENTOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00308

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – (PDI )

2.219 - FOMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

1.000,001.000,001.000,001.000,00309

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Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 151 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – (PROG REDIR)

2.220 - Desenvolver projetos de impacto propositivo na economia local

1.000,001.000,001.000,001.000,00310

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 152 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL (C RESCER)

2.221 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00311

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 153 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO

2.222 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO

1.000,001.000,001.000,001.000,00312

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 154 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO

1.131 - CRIACÃO E ESTRUTURACÀO DO CONSELHO

5.000,005.000,005.000,005.000,00313

Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00

2.223 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC IPAL

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00314

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

127 - Ordenamento TerritorialSubfunção

Programa 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

1.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI A

3.264.000,003.264.000,003.264.000,003.264.000,00277

Total do Projeto/Atividade: 3.264.000,003.264.000,003.264.000,003.264.000,00

5.623.000,00Total da Unidade Orçamentária: 5.573.000,005.503.000,005.453.000,00

Total do Órgão: 5.623.000,005.573.000,005.503.000,005.453.000,00

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021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEÓrgão

034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENT E

1.132 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

1.000,001.000,001.000,001.000,00315

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE M EIO AMBIENTE

1.584.000,001.541.000,001.497.000,001.454.000,00316

Total do Projeto/Atividade: 1.584.000,001.541.000,001.497.000,001.454.000,00

2.225 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00317

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENT E

0.024 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - MEIO AMBIENTE

23.000,0022.000,0021.000,0020.000,00318

Total do Projeto/Atividade: 23.000,0022.000,0021.000,0020.000,00

541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção

Programa 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE

1.133 - PROJETO "GUANANDY LEGAL"

1.000,001.000,001.000,001.000,00319

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

1.744.000,001.696.000,001.648.000,001.600.000,00320

Total do Projeto/Atividade: 1.744.000,001.696.000,001.648.000,001.600.000,00

2.227 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MA TA CILIAR

1.000,001.000,001.000,001.000,00321

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

18 - Gestão AmbientalFunção

542 - Controle AmbientalSubfunção

Programa 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE

1.134 - PROJETO ONDA AMIGA

1.000,001.000,001.000,001.000,00322

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.228 - ESTUDOS TECNICOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS

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10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00323

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

2.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE

1.000,001.000,001.000,001.000,00324

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.230 - EDUCACAO AMBIENTAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00325

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.231 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO RUA VI VA

1.000,001.000,001.000,001.000,00326

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 138 - CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL E HORTO MUNICIPA L DE ITAPEMIRIM

1.135 - ESTRUTURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTA L

1.000,001.000,001.000,001.000,00327

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.232 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00328

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.233 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUD AS DO HORTO MUNICIPAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00329

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

26 - TransporteFunção

781 - Transporte AéreoSubfunção

Programa 139 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO AMBIENTAL

1.136 - PROJETO SUBIDAS MONITORADAS AO MONTE AGHÁ

1.000,001.000,001.000,001.000,00330

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.137 - ESTRUTURACAO DO TELEFERICO MONTE AGHÁ

1.000,001.000,001.000,001.000,00331

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

3.374.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.282.000,003.189.000,003.097.000,00

Total do Órgão: 3.374.000,003.282.000,003.189.000,003.097.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 50 of 50 E&L Produções de Software LTDA

2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L ITAIPAVA - ITAÓCAÓrgão

035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L ITAIPAVA - ITAÓCAUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPE CIAIS

2.234 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PU BLICOS MUNICIPAIS

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00332

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

Programa 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA

1.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA

1.000,001.000,001.000,001.000,00333

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.235 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA

4.033.000,003.922.000,003.811.000,003.700.000,00334

Total do Projeto/Atividade: 4.033.000,003.922.000,003.811.000,003.700.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA

0.025 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM REGIONAL

19.000,0018.000,0017.000,0016.000,00335

Total do Projeto/Atividade: 19.000,0018.000,0017.000,0016.000,00

15 - UrbanismoFunção

451 - Infra_estrutura UrbanaSubfunção

Programa 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL

1.139 - CONSTRUCAO DE GARAGEM E MINI OFICINA PARA A TENDER A FROTA DA REGIONAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00336

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.140 - REPAROS DE BOIEIROS E MANILHAS E PV,S

1.000,001.000,001.000,001.000,00337

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

452 - Serviços UrbanosSubfunção

Programa 105 - CONSCIÊNTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

2.236 - CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00338

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 107 - LIMPEZA, CONSCIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA OR LA

2.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA S ELETIVA

229.000,00222.000,00215.000,00210.000,00339

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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Projeto/Atividade: 229.000,00222.000,00215.000,00210.000,00

26 - TransporteFunção

782 - Transporte RodoviárioSubfunção

Programa 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL

1.141 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A FROTA D A REGIONAL

300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00340

Total do Projeto/Atividade: 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00

2.238 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA REGIONAL

150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00341

Total do Projeto/Atividade: 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00

2.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00342

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

4.746.000,00Total da Unidade Orçamentária: 4.627.000,004.508.000,004.391.000,00

Total do Órgão: 4.746.000,004.627.000,004.508.000,004.391.000,00

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025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOÓrgão

021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO

1.146 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO

1.000,001.000,001.000,001.000,00357

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO

1.308.000,001.272.000,001.236.000,001.200.000,00358

Total do Projeto/Atividade: 1.308.000,001.272.000,001.236.000,001.200.000,00

2.249 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PU BLICOS MUNICIPAIS

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00359

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

2.250 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00360

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO

0.028 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TURISMO

55.000,0054.000,0052.000,0050.000,00361

Total do Projeto/Atividade: 55.000,0054.000,0052.000,0050.000,00

23 - Comércio e ServiçosFunção

695 - TurismoSubfunção

Programa 098 - AVANÇO, QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO TURÍST ICO

2.251 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICACAO DE CIDADOES E EM PRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTICO

1.000,001.000,001.000,001.000,00362

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.252 - PARTICIPACAO EM FEIRAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00363

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.253 - MANUTENCAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TU RISTICO DA COSTA E DA IMIGRACAO

1.000,001.000,001.000,001.000,00364

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.254 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00365

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

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Programa 100 - FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS

2.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO

2.725.000,002.650.000,002.575.000,002.500.000,00366

Total do Projeto/Atividade: 2.725.000,002.650.000,002.575.000,002.500.000,00

2.256 - EVENTOS TURÍSTICOS

500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00367

Total do Projeto/Atividade: 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00

2.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00368

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

2.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00369

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

Programa 101 - CRIACAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS

1.147 - CRIACAO DE PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS

13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00370

Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00

2.259 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS

13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00371

Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00

Programa 102 - FUTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

2.260 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO TURISMO

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00372

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

2.261 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DE TURISMO

13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00373

Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00

Programa 140 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL

1.148 - CRIACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00374

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.149 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00375

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.262 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DE INFRAESTRUTURA S TURISTICAS

1.000,001.000,001.000,001.000,00376

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

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2.263 - ROTEIROS TURISTICOS

13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00377

Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00

4.689.000,00Total da Unidade Orçamentária: 4.573.000,004.456.000,004.339.000,00

Total do Órgão: 4.689.000,004.573.000,004.456.000,004.339.000,00

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026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAÓrgão

029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA

1.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA

1.000,001.000,001.000,001.000,00378

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA

1.550.000,001.530.000,001.510.000,001.500.000,00379

Total do Projeto/Atividade: 1.550.000,001.530.000,001.510.000,001.500.000,00

2.265 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA

18.000,0017.000,0016.000,0015.000,00380

Total do Projeto/Atividade: 18.000,0017.000,0016.000,0015.000,00

2.266 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00381

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA

0.029 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - CULTURA

48.000,0047.000,0046.000,0045.000,00382

Total do Projeto/Atividade: 48.000,0047.000,0046.000,0045.000,00

13 - CulturaFunção

392 - Difusão CulturalSubfunção

Programa 103 - CULTURA PARA TODOS

1.151 - PROJETO PLACAS PATRIMONIAIS NO MUNICIPIO

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00383

Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

1.152 - PROJETO SKATE PARA TODOS

1.000,001.000,001.000,001.000,00384

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.153 - PROJETO MUSICALIZACAO NO MUNICIPIO

1.000,001.000,001.000,001.000,00385

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.154 - PROJETO LUZ, CAMARA, ACAO ITAPEMIRIM

1.000,001.000,001.000,001.000,00386

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

1.155 - ESTRUTURACAO PROJETO COMUDI - CORPORACAO MUSICAL DOUGLAS RAMOS DIAS

0,000,00250.000,000,00387

Total do Projeto/Atividade: 0,000,00250.000,000,00

1.156 - PROJETO ROTA DO IMPERADOR

1.000,001.000,001.000,001.000,00388

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.267 - PUBLICACAO DE LIVROS E/OU CARTILHAS SOBRE A HISTORIA DE ITAPEMIRIM

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00389

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

2.268 - APOIO A PROJETOS, FESTAS E EVENTOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAUNA

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00390

Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

2.269 - PROJETOS DATAS COMEMORATIVAS

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00391

Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

2.270 - COMEMORACAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E D ESFILE DA BELEZA NEGRA

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00392

Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

2.271 - MEMORIAL 14 DE MAIO EM HOMENAGEM AO EX PREF EITO DINOWALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00393

Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

2.272 - PROJETO AUTO DE NATAL

500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00394

Total do Projeto/Atividade: 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00

2.273 - DESFILE PLUS SIZE

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00395

Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

2.274 - FESTITA NAS ESCOLAS - TEATRO NAS ESCOLAS

70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00396

Total do Projeto/Atividade: 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00

2.275 - CARROS ANTIGOS E FOOD TRUCKS NO MUNICIPIO

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00397

Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

2.276 - PARTICIPACAO EM FEIRAS - NACIONAIS E INTERN ACIONAIS

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00398

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

2.277 - PAVILHAO CULTURAL - INTERIOR E LITORAL - OF ICINA TEATRO

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2021Código 202020192018Ficha

Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00399

Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

2.278 - FESTVAL DE MUSICA GOSPEL

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00400

Total do Projeto/Atividade: 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

2.279 - FEIRA DE ARTESANATO NO MUNICIPIO

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00401

Total do Projeto/Atividade: 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00

2.280 - CONFABANI - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00402

Total do Projeto/Atividade: 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00

2.281 - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA DE IT APEMIRIM

150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00403

Total do Projeto/Atividade: 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00

2.282 - SARAUS NO MUNICIPIO

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00404

Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00

2.283 - APOIO A GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00405

Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00

2.284 - ASAS DA CULTURA

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00406

Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00

2.285 - PALCO LIVRE

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00407

Total do Projeto/Atividade: 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00

2.286 - OFICINAS CULTURAIS

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00408

Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00

2.287 - FEIRAS MUNICIPAIS DE LIVROS

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00409

Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

2.288 - VERAO CULTURAL

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00410

Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

2.289 - MANUTENCAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E CULT URAIS

1.000,001.000,001.000,001.000,00411

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Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Programa 142 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

1.157 - ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA L

1.000,001.000,001.000,001.000,00412

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.158 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTU RA

1.000,001.000,001.000,001.000,00413

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM

122.000,00115.000,00108.000,00100.000,00414

Total do Projeto/Atividade: 122.000,00115.000,00108.000,00100.000,00

Programa 143 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

2.291 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DENTRE OUT RAS

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00415

Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

2.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC IPAL DE CULTURA

53.000,0052.000,0051.000,0050.000,00416

Total do Projeto/Atividade: 53.000,0052.000,0051.000,0050.000,00

3.350.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.320.000,003.540.000,003.269.000,00

Total do Órgão: 3.350.000,003.320.000,003.540.000,003.269.000,00

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027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALÓrgão

020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA

1.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA

1.000,001.000,001.000,001.000,00417

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA

6.847.000,006.647.000,006.453.000,006.266.000,00418

Total do Projeto/Atividade: 6.847.000,006.647.000,006.453.000,006.266.000,00

2.294 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

24.000,0023.000,0022.000,0022.000,00419

Total do Projeto/Atividade: 24.000,0023.000,0022.000,0022.000,00

2.295 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00420

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA

0.030 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - DEFESA

491.000,00477.000,00463.000,00450.000,00421

Total do Projeto/Atividade: 491.000,00477.000,00463.000,00450.000,00

06 - Segurança PúblicaFunção

181 - PoliciamentoSubfunção

Programa 093 - SEGURANÇA PÚBLICA

1.160 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

1.000,001.000,001.000,001.000,00422

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

545.000,00517.000,00490.000,00465.000,00423

Total do Projeto/Atividade: 545.000,00517.000,00490.000,00465.000,00

2.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PAT RIMONIAL

214.000,00205.000,00196.000,00188.000,00424

Total do Projeto/Atividade: 214.000,00205.000,00196.000,00188.000,00

2.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS

133.000,00127.000,00120.000,00114.000,00425

Total do Projeto/Atividade: 133.000,00127.000,00120.000,00114.000,00

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182 - Defesa CivilSubfunção

Programa 093 - SEGURANÇA PÚBLICA

2.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO M UNICIPAL

1.000,001.000,001.000,001.000,00426

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.300 - PROJETOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO

1.000,001.000,001.000,001.000,00427

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

8.259.000,00Total da Unidade Orçamentária: 8.001.000,007.749.000,007.510.000,00

Total do Órgão: 8.259.000,008.001.000,007.749.000,007.510.000,00

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028 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Órgão

041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 156 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0.031 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

17.000,0015.000,0012.000,0010.000,00428

Total do Projeto/Atividade: 17.000,0015.000,0012.000,0010.000,00

1.161 - ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNI CIPIO

0,000,000,001.000,00429

Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,001.000,00

2.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

506.000,00492.000,00478.000,00465.000,00430

Total do Projeto/Atividade: 506.000,00492.000,00478.000,00465.000,00

523.000,00Total da Unidade Orçamentária: 507.000,00490.000,00476.000,00

Total do Órgão: 523.000,00507.000,00490.000,00476.000,00

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029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE ITAPECOÁÓrgão

042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE ITAPECOÁUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE ITAPECOÁ

1.124 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

1.000,001.000,001.000,001.000,00273

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

715.000,00695.000,00675.000,00656.000,00274

Total do Projeto/Atividade: 715.000,00695.000,00675.000,00656.000,00

2.196 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00275

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

127 - Ordenamento TerritorialSubfunção

Programa 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

1.125 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O MUNICÍP IO DE ITAPEMIRIM

1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00276

Total do Projeto/Atividade: 1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00

2.197 - SERVIÇOS CARTORARIOS

228.000,00222.000,00216.000,00210.000,00278

Total do Projeto/Atividade: 228.000,00222.000,00216.000,00210.000,00

2.198 - MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS

28.000,0026.000,0024.000,0020.000,00279

Total do Projeto/Atividade: 28.000,0026.000,0024.000,0020.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE ITAPECOÁ

0.020 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

19.000,0018.000,0017.000,0016.000,00280

Total do Projeto/Atividade: 19.000,0018.000,0017.000,0016.000,00

2.199 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ

16.000,0014.000,0012.000,0010.000,00281

Total do Projeto/Atividade: 16.000,0014.000,0012.000,0010.000,00

2.098.000,00Total da Unidade Orçamentária: 2.037.000,001.976.000,001.914.000,00

Total do Órgão: 2.098.000,002.037.000,001.976.000,001.914.000,00

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030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE RIO MUQUIÓrgão

043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE RIO MUQUIUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE RIO MUQUI

1.142 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

1.000,001.000,001.000,001.000,00343

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.240 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00344

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção

Programa 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI

1.143 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ONLINE DE ATENDIMENT O

1.000,001.000,001.000,001.000,00345

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção

Programa 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONA L DE RIO MUQUI

2.241 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

2.000,002.000,002.000,002.000,00346

Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE RIO MUQUI

0.026 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

8.000,007.000,006.000,005.000,00347

Total do Projeto/Atividade: 8.000,007.000,006.000,005.000,00

15 - UrbanismoFunção

606 - Extensão RuralSubfunção

Programa 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI

2.242 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E ESTRADAS

500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00348

Total do Projeto/Atividade: 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00

Programa 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONA L DE RIO MUQUI

2.243 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

394.000,00383.000,00372.000,00362.000,00349

Total do Projeto/Atividade: 394.000,00383.000,00372.000,00362.000,00

18 - Gestão AmbientalFunção

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543 - Recuperação de Áreas DegradadasSubfunção

Programa 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE RIO MUQUI

2.244 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI

1.456.000,001.416.000,001.376.000,001.336.000,00350

Total do Projeto/Atividade: 1.456.000,001.416.000,001.376.000,001.336.000,00

2.363.000,00Total da Unidade Orçamentária: 2.311.000,002.259.000,002.208.000,00

Total do Órgão: 2.363.000,002.311.000,002.259.000,002.208.000,00

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031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE PIABANHAÓrgão

044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE PIABANHAUnidade

04 - AdministraçãoFunção

122 - Administração GeralSubfunção

Programa 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE PIABANHA

1.144 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

1.000,001.000,001.000,001.000,00351

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.245 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

1.707.000,001.660.000,001.613.000,001.566.000,00352

Total do Projeto/Atividade: 1.707.000,001.660.000,001.613.000,001.566.000,00

2.246 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

1.000,001.000,001.000,001.000,00353

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção

Programa 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE PIABANHA

0.027 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00354

Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00

15 - UrbanismoFunção

452 - Serviços UrbanosSubfunção

Programa 088 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

1.145 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.000,001.000,001.000,001.000,00355

Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00

2.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00356

Total do Projeto/Atividade: 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00

3.240.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.193.000,003.146.000,003.099.000,00

Total do Órgão: 3.240.000,003.193.000,003.146.000,003.099.000,00

504.300.000,00Total Geral: 484.010.000,00466.808.000,00453.442.000,00

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THIAGO PEÇANHA LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

MONNIKE NUNES DA COSTA

CONTADORA GERAL

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