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2021 年 广东工业大学 部门预算

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2021 年

广东工业大学 部门预算

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目 录

第一部分 广东工业大学 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科

目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 广东工业大学 概况

一、主要职责

(一)本校是一所以工为主、工理经管文法艺结合、多科性

协调发展的省属重点大学,是广东省高水平大学重点建设高校。

(二)本校的主要职责是人才培养、科学研究和社会服务。

二、部门机构设置

学校现设 18个党政管理机构,26个教学科研机构(+集成

电路研究院)、8个教学辅助机构(+创新创业学院)、3个群团

组织机构和 3个其他机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

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第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

一、预算拨款 115149.77 一、一般公共服务支出 0.00

二、财政专户拨款 68000.00 二、外交支出 0.00

三、其他资金 63000.00 三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 0.00

五、教育支出 235072.50

六、科学技术支出 2411.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 8571.27

九、卫生健康支出 1.00

十、节能环保支出 94.00

十一、城乡社区支出 0.00

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表 1

收支总体情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

十二、农林水支出 0.00

十三、交通运输支出 0.00

十四、资源勘探工业信息等支出 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、自然资源海洋气象等支出 0.00

十九、住房保障支出 0.00

二十、国有资本经营预算支出 0.00

二十一、粮油物资储备支出 0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00

二十三、其他支出 0.00

本年收入合计 246149.77 本年支出合计 246149.77

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表 1

收支总体情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00

收入总计 246149.77 支出总计 246149.77

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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表 2

收入总体情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入

上级补助

收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

差额

科目编码 科目名称 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算 教育收费

其他专

户收入

拨款

事业收入 经营收入 其他收入

合计 246149.77

115149.7

7 0.00 0.00 68000.00 0.00 40000.00 14000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 235072.50 104072.5

0 0.00 0.00 68000.00 0.00 40000.00 14000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00

20502 普通教育 235072.50 104072.5

0 0.00 0.00 68000.00 0.00 40000.00 14000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00

2050205 高等教育 235072.50 104072.5

0 0.00 0.00 68000.00 0.00 40000.00 14000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 2411.00 2411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20607 科学技术普及 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2060799 其他科学技

术普及支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术

支出 2408.00 2408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 2

收入总体情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入

上级补助

收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

差额

科目编码 科目名称 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算 教育收费

其他专

户收入

拨款

事业收入 经营收入 其他收入

2069999 其他科学技

术支出 2408.00 2408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业

支出 8571.27 8571.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位

养老支出 8571.27 8571.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离

退休 8571.27 8571.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21006 中医药 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100601 中医(民族

医)药专项 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21110 能源节约利用 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111001 能源节约利

用 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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表 3

支出总体情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

功能分类科目 合计 基本支出 项目支出

事业单位经营支

对附属单位补助

支出 上缴上级支出 结转下年

科目编码 科目名称

合计 246149.77 150384.27 81765.50 14000.00 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 235072.50 141813.00 79259.50 14000.00 0.00 0.00 0.00

20502 普通教育 235072.50 141813.00 79259.50 14000.00 0.00 0.00 0.00

2050205 高等教育 235072.50 141813.00 79259.50 14000.00 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 2411.00 0.00 2411.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20607 科学技术普及 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2060799 其他科学技术普及支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 2408.00 0.00 2408.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 2408.00 0.00 2408.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 8571.27 8571.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老支出 8571.27 8571.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 8571.27 8571.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 3

支出总体情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

功能分类科目 合计 基本支出 项目支出

事业单位经营支

对附属单位补助

支出 上缴上级支出 结转下年

科目编码 科目名称

210 卫生健康支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21006 中医药 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100601 中医(民族医)药专项 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21110 能源节约利用 94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111001 能源节约利用 94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

一、一般公共预算 115149.77 一、一般公共服务支出 0.00

二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 0.00

五、教育支出 104072.50

六、科学技术支出 2411.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 8571.27

九、卫生健康支出 1.00

十、节能环保支出 94.00

十一、城乡社区支出 0.00

十二、农林水支出 0.00

十三、交通运输支出 0.00

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表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

十四、资源勘探工业信息等支出 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、自然资源海洋气象等支出 0.00

十九、住房保障支出 0.00

二十、粮油物资储备支出 0.00

二十一、国有资本经营预算支出 0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00

二十三、其他支出 0.00

本年收入合计 115149.77 本年支出合计 115149.77

二十四、结转下年 0.00

收入总计 115149.77 支出总计 115149.77

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

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表 5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

功能科目名称 一般公共预算支出

小计 其中:基本支出 项目支出

合 计 115149.77 93384.27 21765.50

[205]教育支出 104072.50 84813.00 19259.50

[20502]普通教育 104072.50 84813.00 19259.50

[2050205]高等教育 104072.50 84813.00 19259.50

[206]科学技术支出 2411.00 0.00 2411.00

[20607]科学技术普及 3.00 0.00 3.00

[2060799]其他科学技术普及支出 3.00 0.00 3.00

[20699]其他科学技术支出 2408.00 0.00 2408.00

[2069999]其他科学技术支出 2408.00 0.00 2408.00

[208]社会保障和就业支出 8571.27 8571.27 0.00

[20805]行政事业单位养老支出 8571.27 8571.27 0.00

[2080502]事业单位离退休 8571.27 8571.27 0.00

[210]卫生健康支出 1.00 0.00 1.00

[21006]中医药 1.00 0.00 1.00

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表 5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

功能科目名称 一般公共预算支出

小计 其中:基本支出 项目支出

[2100601]中医(民族医)药专项 1.00 0.00 1.00

[211]节能环保支出 94.00 0.00 94.00

[21110]能源节约利用 94.00 0.00 94.00

[2111001]能源节约利用 94.00 0.00 94.00

注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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表 6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算

合 计 93384.27

[301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 81600.00

[30101]基本工资 [50501]工资福利支出 14940.00

[30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 13010.00

[30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 33650.00

[30108]机关事业单位基本养老保险费 [50501]工资福利支出 7200.00

[30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 4800.00

[30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 8000.00

[302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 3214.80

[30205]水费 [50502]商品和服务支出 1000.00

[30206]电费 [50502]商品和服务支出 1470.00

[30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 743.00

[30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 1.80

[303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 8569.47

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表 6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算

[30301]离休费 [50905]离退休费 260.89

[30302]退休费 [50905]离退休费 8308.58

注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00

“三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00

其中:(一)因公出国(境)支出 0.00 0.00 0.00 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00

1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00

2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00

(三)公务接待费支出 0.00 0.00 0.00 0.00

注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

功能分类科目 政府性基金预算支出

科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出

合 计 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 0.00 0.00 0.00

22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00

注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

功能分类科目 国有资本经营预算支出

科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出

合 计 0.00 0.00 0.00

XX XX 0.00 0.00 0.00

XX XX 0.00 0.00 0.00

XX XX 0.00 0.00 0.00

XX XX 0.00 0.00 0.00

注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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表 10

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算

合 计 21765.50

[301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 4848.00

[30101]基本工资 [50501]工资福利支出 1488.00

[30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 360.00

[30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 3000.00

[302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 4408.00

[30201]办公费 [50502]商品和服务支出 610.00

[30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.07

[30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 700.30

[30213]维修(护)费 [50502]商品和服务支出 280.80

[30215]会议费 [50502]商品和服务支出 130.00

[30216]培训费 [50502]商品和服务支出 100.00

[30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 2500.23

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表 10

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算

[30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 10.30

[30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.10

[30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 76.20

[310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 3000.00

[31003]专用设备购置 [50601]资本性支出(一) 3000.00

[303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 9415.50

[30308]助学金 [50902]助学金 8905.50

[30399]其他个人和家庭的补助支出 [50999]其他对个人和家庭补助 510.00

[399]其他支出 [599]其他支出 94.00

[39999]其他支出 [59999]其他支出 94.00

注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

支出项目类别(资金

使用单位) 总 计

财政拨款

财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

合 计 150384.27 93384.27 93384.27 0.00 0.00 48000.00 9000.00

广东工业大学 150384.27 93384.27 93384.27 0.00 0.00 48000.00 9000.00

工资和福利支出 107900.00 81600.00 81600.00 0.00 0.00 26300.00 0.00

商品和服务支出 22854.80 3214.80 3214.80 0.00 0.00 10700.00 8940.00

对个人和家庭的

补助 17869.47 8569.47 8569.47 0.00 0.00 9300.00 0.00

其他资本性等支

出 1760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 60.00

注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

支出项目类别(资

金使用单位) 总 计

财政拨款

财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

合 计 95765.50 21765.50 21765.50 0.00 0.00 20000.00 54000.00

广东工业大学 95765.50 21765.50 21765.50 0.00 0.00 20000.00 54000.00

出租出借维

修费 280.80 280.80 280.80 0.00 0.00 0.00 0.00

广东省青年

优秀科研人才国

际培养计划博士

后项目

360.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021 年提前

下达中央支持地

方高校改革发展

资金

73.20 73.20 73.20 0.00 0.00 0.00 0.00

2021 年高校

研究生国家奖助

学金

6437.00 6437.00 6437.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.高等学校各项国家资助政策按

规定得到落实;2.补助纳入全国研

究生招生计划的没有固定工资收

入在规定学制内的全日制在读研

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表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

支出项目类别(资

金使用单位) 总 计

财政拨款

财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

究生的基本生活支出,提高研究生

整体待遇,促进研究生潜心学习和

研究,提高研究生培养质量。

生均经费统

筹安排高水平大

学建设项目支出

19000.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 4000.00 5000.00

实行以生均综合定额拨款为主加

少量专项资金的拨款制度,即按照

学生不同层次和专业折算的学生

当量,以学校不同类型的生均定额

标准核定高校正常经费。通过科学

合理地安排财政资金,调动高校扩

招积极性,扩大高校办学自主权,

促进高等教育的发展。保障高校办

学条件稳步改善,办学质量逐步提

升。

财政部提前

下达-高等教育

-(中央)2021 年

高校应征入伍资

助资金

74.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

支出项目类别(资

金使用单位) 总 计

财政拨款

财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

财政部提前

下达-高等教育

-(中央)2021 年

本专科生国家奖

助学金

1977.50 1977.50 1977.50 0.00 0.00 0.00 0.00

1.高等学校各项国家资助政策按

规定按时得到落实;2.教育公平逐

渐提升,满足家庭经济困难学生基

本学习生活需要。

财政部提前

下达-高等教育

-(中央)2021 年

研究生国家奖助

学金

417.00 417.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021 年中国

工程科技发展战

略广东研究院配

套经费—2020 年

度咨询研究项目

(广东工业大学)

3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021 年中医

药科研项目 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

支出项目类别(资

金使用单位) 总 计

财政拨款

财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

海外青年博

士后项目 510.00 510.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.根据省人才工作领导小组统一

部署,按程序组织实施开展本项目

的申报工作,按程序确定项目入选

名单,并列入资助对象;2.重点面

向新一代信息技术、高端装备制造

等专业学科领域,重点支持我省企

业博士后创新平台引进支持具有

较强创新能力、较高科研水平和较

大发展潜力的海内外优秀青年人

才;3.进一步提高博士后的引进和

培养质量。

博士后创新

平台建站补贴 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

博士后专项

经费 1488.00 1488.00 1488.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.结合各设站单位招收实际,确定

2021 年资金预算规模数量;2.确

保年度博士后发放对象及时得到

补贴资金。

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表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

支出项目类别(资

金使用单位) 总 计

财政拨款

财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

大学城校区

路灯节能改造项

94.00 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00

科研项目 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35000.00

根据市场需求,在校企科技合作中

不断凝炼科学问题、准确把握科研

方向,把国家重大创新和企业技术

需求作为科研的立足点,开展前瞻

性学术研究,并依托其科研成果再

支撑产业升级,从而推动地方产业

做强做大。

" 大学城西区

教师周转房" 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 0.00

建筑面积 21900 平方米,地上 8

层,建成增加教师宿舍 486 间,将

大大缓解教师用房紧张的局面。

" 科创实训楼

A 栋" 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 0.00

建筑面积 39177 平方米,地上 8

层,地下 1 层,建成后将满足学校

目前科研和实验实训、创业孵化等

用房需要,以及人才引进周转住房

需要,提高学校综合办学水平、实

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表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广东工业大学 单位:万元

支出项目类别(资

金使用单位) 总 计

财政拨款

财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

现学校可持续发展。

经营支出 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00

在兼顾学生承受能力、财政支付能

力和学校负担能力的基础上,保证

学生食堂饭菜价格明显低于校外

同类餐饮价格,保证在物价大幅上

涨的情况下,学生食堂饭菜价格基

本稳定,家庭经济困难学生基本生

活不受影响。

注: 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 246149.77 万元,比上年增加

32366.66 万元,增长 15.14 %,主要原因是 1.由于学生人数增加

等原因,使教育经费拨款比上年增加了 6766.66万元;2.由于学

生人数增加以及华立学院上缴学费比上年增加,使学费收入比上

年增加了 5800万元;3.由于 2021年将非同级纵向科研项目纳入

预算管理,使科研事业收入比上年增加了 15000万元;4.其他收

入和经营收入也略有增加 ;支出预算 246149.77 万元,比上年增

加 32366.66 万元,增长 15.14 %,主要原因是 1.基本支出中的

工资福利支出以及对个人和家庭补助支出较上年有所增加,导致

基本支出较上年增加了 11097.66 万元;2.财政性项目支出也比

上年增加了 21269万元 。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增

加 0 万元,增长 0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其

中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,

主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0

万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),

比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是与上年持平,无增减

变化 ;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要

原因是与上年持平,无增减变化 。

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三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2021 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,比上年增加 0 万

元,增长 0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业

单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4000 万元,其中:货物类采购

预算 4000 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万

元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 580471.34 万

元,分布构成情况为:房屋 1323429.02 平方米,车辆 26 辆,单

价在 100万元以上的设备 58 台等。本年度拟购置固定资产 16000

万元,主要是房屋、设备和图书 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

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项目 预算数 绩效目标

2021 年高校研究生国家奖助学金 6437 万元 按照文件精神,坚持公平、公

开、公正的资助工作原则,有

序地组织开展研究生国家奖助

学金发放工作,激励广大研究

生取得更多高质量学术成果,

提高研究生教育拔尖创新人才

供给质量,增强研究生教育

“双一流建设”支撑能力,同

时激励广大研究生顺利完成学

业,确保不让一个研究生因家

庭经济困难而失学。

生均经费统筹安排高水平大学建设项目 10000 万元 学校综合实力较大提升,学科

水平显著提高,人才培养成果

凸显,科研能力、师资力量、

文化传承创新能力显著增强,

国内国际影响力大大提升。 财政部提前下达-高等教育

-(中央)2021 年本专科生国

家奖助学金

1977.5 万元 目标 1:高等学校各项国家资

助政策按规定得到落实;

目标 2:教育公平显著提升,

满足家庭经济困难学生基本学

习生活需要。 海外青年博士后项目

510 万元 根据省人才工作领导小组统一

部署,组织实施广东博士博士

后人才引进培养工作,全面贯

彻习近平总书记对广东重要讲

话和重要批示指示精神,大力

推进粤港澳大湾区和深圳先行

示范区“双区”建设,深入推

动广州、深圳“双城联动、比

翼双飞”,带动“一核一带一

区”在各自赛道上各展所长,

开拓高质量发展的强大动力

源,吸引外籍(境外)和有留

学经历的博士毕业生来粤从事

博士后研究工作,不断提升我

省博士后研究人员的学术技术

水平、科技创新能力和国际交

流能力,提升博士后国际化水

平,提高博士后培养质量,为

我省集聚储备一大批青年高层

次人才。 博士后专项经费 1488万元 1.大力招收博士后,充实学校

科研力量。

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2.迅速提高学校人才队伍规模

和水平,充分发挥博士后平台

“教师队伍蓄水池”作用。

注:本表根据本单位实际预算编制情况编列

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的

财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、

存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的

事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资

金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单

位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接

待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)

的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公

务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用

车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接

待)费用。