Características Técnicas del archivo prototipo para la ... · prototipo para la importación de...

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Características Técnicas del archivo prototipo para la importación de documentos [SQL-Facturak]. Contenido Control de Versiones ................................................................................................................................................... 2 Objetivo ............................................................................................................................................................................. 3 Interface Genérica SQL-[Facturak]. .................................................................................................................. 3 Reglas Generales: ..................................................................................................................................................... 3 Descripción de los campos de FacturaEncabezado ........................................................................................ 5 Descripción de los campos de FacturaDetalle ............................................................................................... 12 Script para la construcción de las tablas para documentos previos a factura. ................................ 17

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Características Técnicas del archivo prototipo para la importación de documentos [SQL-Facturak].

Contenido Control de Versiones ................................................................................................................................................... 2

Objetivo ............................................................................................................................................................................. 3

Interface Genérica SQL-[Facturak]. .................................................................................................................. 3

Reglas Generales: ..................................................................................................................................................... 3

Descripción de los campos de FacturaEncabezado ........................................................................................ 5

Descripción de los campos de FacturaDetalle ............................................................................................... 12

Script para la construcción de las tablas para documentos previos a factura. ................................ 17

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Control de Versiones Fecha Versión Descripción Realizó Revisó

2010-11-02 1.0.0 Creación del documento. Ing. Adelfo Gallardo

2011-01-20 1.0.1 Actualización de campos Ing. Adelfo Gallardo

2011-01-24 1.0.2 Se agregan campos para control de errores Ing. Adelfo Gallardo

2011-06-06 2.0.1 Se agregó campo RFC en Encabezado para

identificar Empresa Emisora.

Ing. Sergio R. Luna

Saavedra

2011-06-14 2.0.2 Se agregó campo

-ExcluirDelCFD

-ExcluirDeImpresion

Sirve para identificar elementos (detalle) que no

se desean incluir en XML de salida.

Ing. Sergio R. Luna

Saavedra

2012-04-05 2.1.0 Se agregó campo

-NumCtaPago

-SerieFiscalOriginal

-FolioFiscalOriginal

-MontoFiscalOriginal

-FechaFiscalOriginal

Correspondiente a los cambios del SAT del

2012.

Ing. Manuel

Alejandro Garza

Enríquez

2012-04-13 2.2.0 Se agregó campo

- Observaciones 6,7,8,9,10

- Extranumerico 6,7,8,9,10

Ing. Manuel

Alejandro Garza

Enríquez

2017-05-10 3.3.0 Se agregan los campos para generar CFDI3.3 Ing. Adelfo Gallardo

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Objetivo

Interface Genérica SQL-[Facturak]. Al optar por el protocolo de comunicación mediante esquema de tablas genéricas de SQL entre

el [ERP] de la Empresa y el sistema de Facturación Electrónica Facturak, el cliente deberá llenar las

tablas de documentos previos a facturación mediante las siguientes indicaciones:

Reglas Generales: 1. Debe generar las estructuras de las tablas de documentos previos a facturar en el servidor SQL

utilizando el script proporcionado más adelante en el punto D.

2. Una vez ejecutado el script deberá verificar que las tablas de documentos previos a facturar se

hayan creado.

3. El script genera 4 tablas las cuales se definen a continuación:

a) TipoDocumento: Esta tabla se crea para especificar las opciones disponibles a utilizar

como tipos de documentos posteriormente en los documentos de facturas. Esta tabla debe

mantenerse fija y sin modificarse.

b) Moneda: Esta tabla se crea y se llena con la finalidad de proporcionar las guias de los

valores que se espera utilice posteriormente en los campos de moneda, al generar un

documento previo a facturar.

c) FacturaEncabezado: Esta tabla contiene todos los campos que deben llenarse dentro del

encabezado de la factura. La especificación y descripción de los campos se especifica más

adelante en el punto B de este manual.

d) FacturaDetalle: Esta tabla contiene todos los campos que deben llenarse dentro del detalle

de la factura. En esta sección se llena la información de los conceptos que componen la

factura. La especificación y descripción de los campos se especifica más adelante en el

punto C de este manual.

4. Deberá llenar todos los campos que se especifican en esta documentación, deberá tener

cuidado de no omitir ningún campo que viene considerado como campo obligatorio.

5. En caso de uno utilizar un campo que no es obligatorio (opcional) puede dejarlo vacio con el

valor NULL o con el string vacio (“”). En el caso de que sea un campo numérico favor de

especificar 0.

6. Se debe dejar un registro en FacturaEncabezado por cada factura, y N registros para

FacturaDetalle, dependiendo de los conceptos que requiere en su factura.

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7. Existen unos campos cuyo nombre inicia con la palabra “Facturak”, ejemplo:

FacturakProcesado, FacturakFolio, etc. Dichos campos son de uso interno de facturak por lo

que solo deberá utilizarlos para lectura.

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Descripción de los campos de FacturaEncabezado

No. Campo Descripción Tamaño ¿Obligatorio?

1 Id Identificador único de la factura N/A SI

2 Version Indica la versión del archivo que se está

utilizando para cargar la información.

Valor alfanumérico

10 caracteres

SI

3 RFC RFC de la Empresa Emisora Valor alfanumérico

13 Caracteres

SI

4 TipoDocumento Indica el tipo de documento a generar F - Factura

CR –Nota Crédito

CA – Nota Cargo

RH – Rec.

Honorarios

SI

5 NoFactura No. de Folio por asignar al CFD.

Nota: Solo se especifica cuando el consecutivo

será generado por el [ERP] origen. (No

recomendado)

Valor alfanumérico

6 Caracteres

NO

6 Serie Serie de facturas a utilizar para la generación

de CFD.

Valor alfanumérico

1-10 Caracteres

SI

7 ClaveSucursal Clave de la Sucursal que emite la factura. Valor alfanumérico

0-10

NO

8 Fecha Fecha de generación de documento del ERP.

No es la fecha de facturación.

Valor permitido

yyyyMMdd

HH:mm:ss

NO

9 FormaDePago Forma de pago de la factura Valor alfanumérico

1-50 Caracteres

NO

10 CondicionesDePago Condiciones de pago de la factura Valor alfanumérico

1-50 Caracteres

NO

11 MetodoDePago Método de pago de la factura Valor alfanumérico

1-50 Caracteres

NO

12 MotivoDeDescuento Motivo de Descuento de la factura Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

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13 Moneda Tipo de moneda a facturar. PESOS, DOLAR,

EUROS

Valor alfanumérico

1-30 Caracteres

SI

14 TipoDeCambio Paridad o tipo de cambio a utilizar en la

factura. Si no se especifica valor se considera

valor 1.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

15 NoDeControl Numero de Facturo o Folio emitido por el

[ERP].

Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

SI

16 NoDeOrden Numero de Orden Interno al ERP. Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

17 TipoRelacion Es el tipo de relación cuando el

comprobante debe ir relacionado a un

comprobante fiscal previamente

generado. 01 – Notas de crédito, 02 –

Notas de Debito, 03 – Devolucion de

mercancía, 04 – Sustitución de CFDIs, 05 –

Traslado de mercancía, 06 – Factura

generada por traslados

Valor

alfanumérico 0 –

50 Caracteres

NO

18 CFDisRelacionados Debe especificar el o los UUIDs

relacionados a este documento separados

por coma “,”

Valor

Alfanumerico 0 –

4000 caracteres

NO

19 NoDeRemisión Numero de Remisión generado en el [ERP]. Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

20 ReceptorClave Clave o identificador del Cliente Valor alfanumérico

1-10 Caracteres

SI

21 ReceptorRFC RFC del Cliente Valor alfanumérico

12-13 Caracteres

SI

22 ReceptorNombreComerci

al

Nombre comercial del Cliente Valor alfanumérico

1-100 Caracteres

SI

23 ReceptorRazónSocial Razón Social del Cliente Valor alfanumérico

1-100 Caracteres

SI

24 ReceptorCalle Calle [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico

1-80 Caracteres

NO

25 ReceptorNoExterior No. Exterior [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico

1-30 Caracteres

NO

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26 ReceptorNoInterior No. Interior [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico0-30

Caracteres

NO

27 ReceptorReferencia Referencia [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico

0-60 Caracteres

NO

28 ReceptorColonia Colonia [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico

1-80 Caracteres

NO

29 ReceptorLocalidad Localidad [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico

0-60 Caracteres

NO

30 ReceptorMunicipio Municipio [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico

1-60 Caracteres

NO

31 ReceptorEstado Estado [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico

1-60 Caracteres

NO

32 ReceptorPais País [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico

1-60 Caracteres

SI

33 ReceptorCodigoPostal C.P. [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico

1-10 Caracteres

NO

34 ReceptorEmail Correo electrónico al cual se enviara la

factura. Si se especifican varias direcciones

deberán separarse mediante ‘;’ (punto y

coma)

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

35 ReceptorEntregarANomb

re

Nombre a quien se entrega productos o

servicios

Valor alfanumérico

0-200

NO

36 ReceptorEntregarARazon

Social

Razón Social a la que se entrega producto o

servicio

Valor alfanumérico

0-200

NO

37 ReceptorEntregarADirecc

ión

Dirección de entrega de producto o servicio Valor alfanumérico

0-200

NO

38 ReceptorEntregarAEstad

o

Entidad de entrega de producto o servicio Valor alfanumérico

0-200

NO

39 ReceptorResidenciaFisc

al

Atributo condicional para registrar la

clave del país de residencia para efectos

fiscales del receptor del comprobante,

cuando se trate de un extranjero, y que es

conforme con la especificación ISO 3166-1

alpha-3. Es requerido cuando se incluya el

Valor

alfanumérico 0-50

caracteres

NO

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complemento de comercio exterior o se

registre el atributo NumRegIdTrib.

40 ReceptorNumRegIdTri

b

Atributo condicional para expresar el

número de registro de identidad fiscal del

receptor cuando sea residente en el

extranjero. Es requerido cuando se

incluya el complemento de comercio

exterior

Valor

Alfanumérico 0-

50 Caracterees

NO

41 UsoCFDI Atributo requerido para expresar la clave

del uso que dará a esta factura el receptor

del CFDI.

Valor

Alfanumérico 0-

50 Caracteres

SI

42 Subtotal Subtotal de la factura. Debe estar dado por la

sumatoria de los importes del Detalle.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

SI

43 DescuentoPorcentaje Porcentaje de Descuento a aplicar. Valores permitidos

0-100

NO

44 DescuentoImporte Importe de Descuento a aplicar. Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

45 IepsPorcentaje Porcentaje de impuesto IEPS Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

46 IepsImporte Importe de impuesto IEPS Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

47 IvaRetenido Importe de IVA Retenido Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

48 IsrRetenido Importe de ISR Retenido Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

49 ISHPorcentaje Porcentaje de Impuesto sobre hospedaje Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

50 ISHImporte Importe de Impuesto sobre Hospedaje Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

51 IvaPorcentaje Porcentaje de IVA a aplicar. Valores permitidos

0-100

NO

52 IvaImporte Importe de IVA calculado. Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

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53 TotalFactura Total de la factura. Debe estar dado por Total

= Subtotal –Descuento + ImpuestosTraslados

- ImpuestosRetenidos.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

SI

54 Estatus Campo que indica el estatus del Documento

[C = Cancelado]

Valores permitidos

‘C’

NO

55 Observaciones 1 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

56 Observaciones 2 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

57 Observaciones 3 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

58 Observaciones 4 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

59 Observaciones5 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

60 Observaciones6 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

61 Observaciones7 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

62 Observaciones8 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

63 Observaciones9 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

64 Observaciones10 Campo de observaciones adicionales de la

Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

65 ExtraNumerico1 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

66 ExtraNumerico2 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

67 ExtraNumerico3 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

68 ExtraNumerico4 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

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69 ExtraNumerico5 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

70 ExtraNumerico6 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

71 ExtraNumerico7 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

72 ExtraNumerico8 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

73 ExtraNumerico9 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

74 ExtraNumerico10 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

75 EsEditable Indica si el registro de esta factura debe

importarse únicamente como prefactura para

poder editarla manualmente.

0 o 1 NO

76 NumCtaPago Indica los cuatro últimos dígitos del número

de cuenta con la que se realizó el pago.

Valor alfanumérico

0-4 Caracteres

NO

77 SerieFolioFiscalOriginal Nombre de la serie del folio del comprobante

que se hubiese expedido por el valor total del

comprobante, tratándose del pago en

parcialidades

Valor alfanumérico

0-10 Caracteres

NO

78 FolioFiscalOriginal Número del folio fiscal del comprobante que

se hubiese expedido por el valor total del

comprobante, tratándose del pago en

parcialidades.

Valores Permitidos

1 – 9999999

NO

79 MontoFolioFiscalOriginal Total importe del comprobante que se

hubiese expedido por el valor total de la

operación, tratándose del pago en

parcialidades.

Valores Permitidos

1.00 – 9999999.00

NO

80 FechaFolioFiscalOriginal Fecha de expedición del comprobante que se

hubiese emitido por el valor total del

comprobante, tratándose del pago en

parcialidades. Se expresa en la forma aaaa-

mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la

especificación ISO 8601.

Valor permitido

yyyyMMdd

HH:mm:ss

NO

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81 FacturakProcesado Indica si la interfaz con facturak ha procesado

este registro. 0 = No procesado, 1 =

Procesado

0 ó 1 NO

82 FacturakFolio Al generar el CFD, facturak regresa en este

campo el Folio asignado a este registro.

Valores permitidos

0.00- 9999999.99

NO

83 FacturakSerie Al generar el CFD, facturak regresa en este

campo la serie asignada a este registro.

Valor alfanumérico

1-10 Caracteres

NO

84 FacturakSerieFolio Al generar el CFD, facturak regresa en este

campo la serie y folio asignados a este

registro.

Valor alfanumérico

1-10 Caracteres

NO

85 FacturakXML Al generar el CFD, facturak regresa en este

campo el XML generado para este registro

Valor alfanumérico

1-10000 Caracteres

NO

86 FacturakFileNameTXT En caso de que este registro haya sido

importado de un archivo, este campo se

graba el nombre del archivo origen

Valor alfanumérico

1-50 Caracteres

NO

87 ERPProcesado Puede utilizar este campo para marcar los

registros que el ERP ha procesado de regreso

0 ó 1 NO

88 FacturakFhaHoraCFD Al generar el CFD, Facturak regresa en este

campo la fecha y hora a la cual se generó este

registro.

N/A NO

89 FacturakError Indica si el registro ha regresado un error. 0 ó 1 NO

90 FacturakErrorMessage Indica el mensaje de error que ha provocado

este registro.

Valor alfanumérico

1-10000 Caracteres

NO

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Descripción de los campos de FacturaDetalle

No. Campo Descripción Tamaño ¿Obligatorio?

1 IdEncabezado Id del encabezado al cual pertenece esta

factura.

Valores permitidos

1-999999

SI

2 No. Partida Consecutivo de registro Valores permitidos

1-999999

SI

3 ClaveProdServ Atributo requerido para expresar la

clave del producto o del servicio

amparado por el presente concepto.

Es requerido y deben utilizar las

claves del catálogo de productos y

servicios, cuando los conceptos que

registren por sus actividades

correspondan con dichos conceptos.

Valor

Alfanumérico 0-50

Caracteres

SI

4 Cantidad Cantidad de bienes o servicios Valores permitidos

1-9999999

SI

5 ClaveUnidad Atributo requerido para precisar la

clave de unidad de medida

estandarizada aplicable para la

cantidad expresada en el concepto.

La unidad debe corresponder con la

descripción del concepto

Valor

Alfanumérico 0 –

50 Caracteres

SI

6 Unidad Unidad de medida aplicable para la

cantidad expresada en el concepto.

Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

7 No. Identificación Número de identificación del servicio o

producto.

Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

8 Código Código interno del servicio o producto. Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

9 Descripción Descripción del bien o servicio Valor alfanumérico

1-200 Caracteres

SI

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10 Valor Unitario Valor o precio unitario del bien o

servicio. Sin impuesto

Valores permitidos

0.00-9999999.99

SI

11 Descuento [%] Porcentaje de Descuento aplicado al

bien o servicio

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

12 Descuento [Importe] Descuento calculado aplicado al bien o

servicio

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

13 IVA [%] Porcentaje de IVA aplicable al bien o

servicio

Valores permitidos

0-100

NO

14 IVA [Importe] IVA calculado para el bien o servicio. Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

15 IepsPorcentaje Indica el porcentaje de impuesto IEPS

aplicable a este concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

16 IepsImporte Indica el importe de impuesto IEPS

aplicable a este concepto

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

17 Importe Importe total de los bienes o servicios

del presente concepto.

Importe = Cantidad x Valor Unitario

Valores permitidos

0.00-9999999.99

SI

18 IVARetenidoPorcentaje Porcentaje del IVA Retenido Valores Permitidos

0.00 – 100

NO

19 IVARetenidoImporte Importe del IVA Retenido Valores Permitidos

0.00 – 9999999.99

NO

20 ISRPorcentaje Porcentaje de ISR Retenido Valores parciales

0.00 – 100

NO

21 ISRImporte Importe del ISR Retenido Vaores Permitidos

0.00 – 9999999.99

NO

22 NumeroDeSerie Número de serie del bien o servicio en

caso de que aplique. Puede especificar

más de un número de serie

separándolos con coma.

Valor alfanumérico

1-500 Caracteres

NO

23 Pedimento Pedimento que corresponde al producto

o bien especificado, puede especificar

más de un pedimento separándolos con

coma.

Valor alfanumérico

1-500 Caracteres

NO

24 FechaPedimento Fecha del pedimento correspondiente al

producto o bien especificado. La fecha

Valor alfanumérico

1-500 Caracteres

NO

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deberá estar especificada en el formato

(“yyyy-MM-dd”). Puede indicar más de

una fecha de pedimento separándolas

con coma.

25 Aduana Aduana correspondiente al producto o

bien especificado. Puede indicar más de

una aduana separándolas con coma.

Valor alfanumérico

1-500 Caracteres

NO

26 Observación Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

27 Observaciones2 Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

28 Observaciones3 Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

29 Observaciones4 Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

30 Observaciones5 Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

31 Observaciones6 Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

32 Observaciones7 Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

33 Observaciones8 Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

34 Observaciones9 Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

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35 Observaciones10 Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

36 ExtraNumerico1 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

37 ExtraNumerico2 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

38 ExtraNumerico3 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

39 ExtraNumerico4 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

40 ExtraNumerico5 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

41 ExtraNumerico6 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

42 ExtraNumerico7 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

43 ExtraNumerico8 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

44 ExtraNumerico9 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

45 ExtraNumerico10 Valor Numérico adicional relacionado al

bien o servicio del presente concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

46 ExcluirDelCFD Campo utilizado para indicar si el

registro (detalle) será excluido en el

XML de salida. 0 ó (null) – Indica que el

ítem será Incluido en el XML; 1 – Indica

que el ítem será Excluido del XML.

Valores permitidos

0 ó 1

NO

47 ExcluirDeImpresion Campo utilizado para indicar si el

registro (detalle) será excluido de la

impresión en el PDF de salida. 0 ó (null)

– Indica que el ítem será Incluido de la

impresión PDF; 1 – Indica que el ítem

será Excluido de la impresión PDF.

Valores permitidos

0 ó 1

NO

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Script para la construcción de las tablas para documentos previos a factura.

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[FacturaEncabezado]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[FacturaDetalle] if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[FacturaEncabezado]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[FacturaEncabezado] if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[TipoDocumento]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[TipoDocumento] if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[Moneda]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[Moneda] if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[FacturaComCCE]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[FacturaComCCE] if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[FacturaComCCEDet]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[FacturaComCCEDet] create table TipoDocumento ( Clave nvarchar(50) not null unique, Nombre nvarchar(50) not null unique ) insert into TipoDocumento(Clave, Nombre) values('F', 'Factura') insert into TipoDocumento(Clave, Nombre) values('CR', 'Nota Credito') insert into TipoDocumento(Clave, Nombre) values('CA', 'Nota Cargo') insert into TipoDocumento(Clave, Nombre) values('RH', 'Rec. Honorarios') create table Moneda ( Nombre nvarchar(30) not null unique, Abreviacion nvarchar(5) not null ) insert into Moneda(Nombre, Abreviacion) values('PESOS', 'MXN') insert into Moneda(Nombre, Abreviacion) values('DOLARES', 'USD')

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create table FacturaEncabezado ( ID bigint primary key identity(1,1), RFC nvarchar(50), TipoDocumento nvarchar(50) not null foreign key references TipoDocumento(Clave), NoFacturaFolio nvarchar(20), Serie nvarchar(10), ClaveSucursal nvarchar(10), Fecha datetime not null, FormaDePago nvarchar(50) not null, CondicionesDePago nvarchar(50) not null, MetodoDePago nvarchar(50) not null, MotivoDeDescuento nvarchar(50), Moneda nvarchar(30) not null foreign key references Moneda(Abreviacion), TipoDeCambio float default (1), NoDeControl nvarchar(50) not null, NoDeOrden nvarchar(50), NoDeRemision nvarchar(50), TipoRelacion nvarchar(50), CFDisRelacionados nvarchar(4000), ReceptorClave nvarchar(10) not null, ReceptorRFC nvarchar(20) not null, ReceptorNombreComercial nvarchar(100) not null, ReceptorRazonSocial nvarchar(100) not null, ReceptorCalle nvarchar(80) null, ReceptorNoExterior nvarchar(30) null, ReceptorNoInterior nvarchar(30) null, ReceptorReferencia nvarchar(60) null, ReceptorColonia nvarchar(80) null, ReceptorLocalidad nvarchar(60) null, ReceptorMunicipio nvarchar(60) null, ReceptorEstado nvarchar(60) null, ReceptorPais nvarchar(60) null, ReceptorCodigoPostal nvarchar(10) null, ReceptorEmail nvarchar(120) null, ReceptorEntregarANombre nvarchar(200) null, ReceptorEntregarARazonSocial nvarchar(200) null, ReceptorEntregarADireccion nvarchar(200) null, ReceptorEntregarAEstado nvarchar(200) null, ReceptorResidenciaFiscal nvarchar(50) null, ReceptorNumRegIdTrib nvarchar(50) null, UsoCFDI nvarchar(50) null, Subtotal float not null, DescuentoPorcentaje float null, DescuentoImporte float null, IepsPorcentaje float null default (0), IepsImporte float null default (0), IvaRetenido float null, IsrRetenido float null,

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IvaPorcentaje float not null, IvaImporte float not null, IshPorcentaje float null, IshImporte float null, TotalFactura float not null, Estatus nvarchar(2) null, Observaciones1 nvarchar(500) null, Observaciones2 nvarchar(500) null, Observaciones3 nvarchar(500) null, Observaciones4 nvarchar(500) null, Observaciones5 nvarchar(500) null, -- Nuevos Abril 2012 Observaciones6 nvarchar(500) null, Observaciones7 nvarchar(500) null, Observaciones8 nvarchar(500) null, Observaciones9 nvarchar(500) null, Observaciones10 nvarchar(500) null, -- Nuevos Abril 2012 ExtraNumerico1 float null, ExtraNumerico2 float null, ExtraNumerico3 float null, ExtraNumerico4 float null, ExtraNumerico5 float null, -- Nuevos Abril 2012 ExtraNumerico6 float null, ExtraNumerico7 float null, ExtraNumerico8 float null, ExtraNumerico9 float null, ExtraNumerico10 float null, -- Nuevos Junio 2015 PdfFile nvarchar(2500), -- Nuevos Abril 2012 EsEditable bit null default (0), --- Cambios 2012 NumCtaPago nvarchar(500) null, FolioFiscalOriginal nvarchar(500) null, SerieFolioFiscalOriginal nvarchar(500) null, FechaFolioFiscalOriginal datetime null, MontoFolioFiscalOriginal nvarchar(500) null, --- Cambios 2012 --- Campos que llenará facturak... FacturakProcesado bit null, FacturakError bit null, FacturakErrorMessage nvarchar(MAX) null, FacturakFolio int null, FacturakSerie nvarchar(10) null, FacturakSerieFolio nvarchar(20) null, FacturakXml nvarchar(max), FacturakUUID nvarchar(50), FacturakFhaHoraCFD datetime, FacturakFileNameTXT nvarchar(50) null, ERPProcesado bit null

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) create table FacturaDetalle ( ID bigint primary key identity(1,1), IDEncabezado bigint not null foreign key references FacturaEncabezado(ID), NoPartida int not null, ClaveProdServ nvarchar(50) , Cantidad float not null, ClaveUnidad nvarchar(50) , Unidad nvarchar(50) null, NoIdentificacion nvarchar(50) null, Codigo nvarchar(50) null, Descripcion nvarchar(200) not null, ValorUnitario float not null, DescuentoPorcentaje float null, DescuentoImporte float null, IvaPorcentaje float null, IvaImporte float null, IepsPorcentaje float null, IepsImporte float null, Importe float not null, IVARetenidoPorcentaje float , IVARetenidoImporte float , ISRPorcentaje float , ISRImporte float , Observacion nvarchar(500) null, Pedimento nvarchar(MAX) null, FhaPedimento nvarchar(MAX) null, Aduana nvarchar(MAX) null, CuentaPredial nvarchar(500) null, Observaciones2 nvarchar(500) null, Observaciones3 nvarchar(500) null, Observaciones4 nvarchar(500) null, Observaciones5 nvarchar(500) null, ------------------------------------------------------- Nuevos Abril 2012 Observaciones6 nvarchar(500) null, Observaciones7 nvarchar(500) null, Observaciones8 nvarchar(500) null, Observaciones9 nvarchar(500) null, Observaciones10 nvarchar(500) null, ------------------------------------------------------- Nuevos Abril 2012 ExtraNumerico1 float null, ExtraNumerico2 float null, ExtraNumerico3 float null, ExtraNumerico4 float null, ExtraNumerico5 float null, ------------------------------------------------------- Nuevos Abril 2012 ExtraNumerico6 float null, ExtraNumerico7 float null,

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ExtraNumerico8 float null, ExtraNumerico9 float null, ExtraNumerico10 float null, ------------------------------------------------------- Nuevos Abril 2012 ExcluirDelCFD bit null, ExcluirDeImpresion bit null ) create table FacturaComCCE ( ID bigint primary key identity(1,1), IDEncabezado bigint not null foreign key references FacturaEncabezado(ID), Version nvarchar(10) not null, TipoOperacion nvarchar(10) not null, ClaveDePedimento nvarchar(10) null, CertificadoOrigen nvarchar(10) null, NumCertificadoOrigen nvarchar(50) null, NumeroExportadorConfiable nvarchar(100) null, Incoterm nvarchar(10) null, Subdivision nvarchar(10) null, Observaciones nvarchar(500) null, TipoCambioUSD float null, TotalUSD float null, EmisorCurp nvarchar(20) null, ReceptorCurp nvarchar(20) null, ReceptorNumRegIdTrib nvarchar(50) not null, DestinatarioNumRegIdTrib nvarchar(50) null, Rfc nvarchar(20) null, DestinatarioCurp nvarchar(20) null, Nombre nvarchar(300) null, Calle nvarchar(100) null, NumeroExterior nvarchar(100) null, NumeroInterior nvarchar(100) null, Colonia nvarchar(120) null, Localidad nvarchar(120) null, Referencia nvarchar(250) null, Municipio nvarchar(120) null, Estado nvarchar(30) null, Pais nvarchar(10) null, CodigoPostal nvarchar(20) null ) create table FacturaComCCEDet ( ID bigint primary key identity(1,1), IDEncabezado bigint not null foreign key references FacturaEncabezado(ID), NoIdentificacion nvarchar(100) not null, FraccionArancelaria nvarchar(50) null, CantidadAduana float null, UnidadAduana nvarchar(30) null, ValorUnitarioAduana float null, ValorDolares float not null,

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Marca nvarchar(50) null, Modelo nvarchar(100) null, SubModelo nvarchar(50) null, NumeroSerie nvarchar(50) null )