CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 ·...

260
Diário Geral Emitido por: 18/10/2019 17:13 CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página: Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 2 SECON34 Histórico GOIANIA, Empresa Valor Débito 01 de Setembro de 2019 Valor Crédito Cont. Crédito Cont. Débito Nr. Mvto Lote 11118 9352793 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem 20306 7.330,00 1 11118 9352793 1.9.1.1.02.003.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem 20306 7.330,00 1 11118 9352794 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem 20307 7.330,00 1 11118 9352794 1.9.1.1.02.003.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem 20307 7.330,00 1 11118 9352795 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem 20308 7.330,00 1 11118 9352795 1.9.1.1.02.003.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem 20308 7.330,00 1 11118 9352796 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem 20309 7.330,00 1 11118 9352796 1.9.1.1.02.003.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem 20309 7.330,00 1 11118 9352797 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 17539 110.000,00 1 11118 9352797 1.9.1.1.02.002.1003 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 17539 110.000,00 1 11155 9400753 4.1.1.1.04.001.1013 PROVISÃO NFS Nº 3008525-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 2.512,00 1 11155 9400753 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3008525-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 2.512,00 1 11155 9401697 2.1.1.1.02.002.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092- 100.000,00 1 11155 9401697 1.1.2.1.01.001.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092- 100.000,00 1 11155 9401726 1.1.1.1.01.004.1003 REND. APLIC POUP CONTA 2913-6 284,39 1 11155 9401726 3.1.4.1.01.001.1009 REND. APLIC POUP CONTA 2913-6 284,39 1 242.116,39 242.116,39 Total do dia: Histórico GOIANIA, Empresa Valor Débito 02 de Setembro de 2019 Valor Crédito Cont. Crédito Cont. Débito Nr. Mvto Lote 11105 9347788 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 113 TBA JB SÉRIE 1 59.400,00 1 11105 9347788 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 113 TBA JB SÉRIE 1 59.400,00 1 11105 9347791 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 113 TBA JB SÉRIE 1 8.151,93 1 11105 9347791 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 113 TBA JB SÉRIE 1 8.151,93 1 11155 9399875 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 7,80 1 11155 9399875 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 7,80 1 11155 9399970 1.1.1.1.01.002.1000 TRANSF. DA 000445-0 PARA A 00092-8 6.007.737,73 1 11155 9399970 1.1.1.1.01.002.1005 TRANSF. DA 000445-0 PARA A 00092-8 6.007.737,73 1 11155 9399992 1.1.4.1.02.003.1001 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1005 39727 07/09/2019 2.023,30 1

Transcript of CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 ·...

Page 1: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

2SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

01 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11118 9352793 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem20306

7.330,00 1

11118 9352793 1.9.1.1.02.003.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem20306

7.330,00 1

11118 9352794 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem20307

7.330,00 1

11118 9352794 1.9.1.1.02.003.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem20307

7.330,00 1

11118 9352795 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem20308

7.330,00 1

11118 9352795 1.9.1.1.02.003.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem20308

7.330,00 1

11118 9352796 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem20309

7.330,00 1

11118 9352796 1.9.1.1.02.003.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 3 p/ Classif. 301 SubClassif. 32 do Bem20309

7.330,00 1

11118 9352797 1.9.1.1.03.001.1000 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem17539

110.000,00 1

11118 9352797 1.9.1.1.02.002.1003 Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem17539

110.000,00 1

11155 9400753 4.1.1.1.04.001.1013 PROVISÃO NFS Nº 3008525-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC.01/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.512,00 1

11155 9400753 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3008525-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC.01/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.512,00 1

11155 9401697 2.1.1.1.02.002.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092- 100.000,00 1

11155 9401697 1.1.2.1.01.001.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092- 100.000,00 1

11155 9401726 1.1.1.1.01.004.1003 REND. APLIC POUP CONTA 2913-6 284,39 1

11155 9401726 3.1.4.1.01.001.1009 REND. APLIC POUP CONTA 2913-6 284,39 1

242.116,39242.116,39Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

02 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11105 9347788 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 113 TBA JB SÉRIE 1 59.400,00 1

11105 9347788 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 113 TBA JB SÉRIE 1 59.400,00 1

11105 9347791 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 113 TBA JB SÉRIE 1 8.151,93 1

11105 9347791 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 113 TBA JB SÉRIE 1 8.151,93 1

11155 9399875 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 7,80 1

11155 9399875 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 7,80 1

11155 9399970 1.1.1.1.01.002.1000 TRANSF. DA 000445-0 PARA A 00092-8 6.007.737,73 1

11155 9399970 1.1.1.1.01.002.1005 TRANSF. DA 000445-0 PARA A 00092-8 6.007.737,73 1

11155 9399992 1.1.4.1.02.003.1001 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1005 39727 07/09/2019 2.023,30 1

Page 2: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

3SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

02 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399992 2.1.1.1.01.002.1000 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1005 39727 07/09/2019 2.023,30 1

11155 9399993 1.1.4.1.02.003.1005 NR IND E COM LTDA 8201 39724 17/09/2019 18.641,81 1

11155 9399993 2.1.1.1.01.002.1000 NR IND E COM LTDA 8201 39724 17/09/2019 18.641,81 1

11155 9400046 1.1.4.1.02.003.1004 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13807 11/10/2019 676,80 1

11155 9400046 2.1.1.1.01.002.1000 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13807 11/10/2019 676,80 1

11155 9400088 1.1.4.1.02.003.1002 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22439 13/09/2019 1.160,80 1

11155 9400088 2.1.1.1.01.002.1000 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22439 13/09/2019 1.160,80 1

11155 9400173 1.1.4.1.02.003.1014 LIDER BORRACHAS EIRELI 3874 39800 06/09/2019 289,00 1

11155 9400173 2.1.1.1.01.002.1000 LIDER BORRACHAS EIRELI 3874 39800 06/09/2019 289,00 1

11155 9400174 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294692 29/09/2019 83,73 1

11155 9400174 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294692 29/09/2019 83,73 1

11155 9400298 1.1.4.1.02.001.1007 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51388 11/10/2019 856,00 1

11155 9400298 2.1.1.1.01.002.1000 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51388 11/10/2019 856,00 1

11155 9400299 1.1.4.1.02.001.1007 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 91104 39719 30/09/2019 268,00 1

11155 9400299 2.1.1.1.01.002.1000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 91104 39719 30/09/2019 268,00 1

11155 9400300 1.1.4.1.02.001.1007 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034072 39684 14/09/2019 66.400,00 1

11155 9400300 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034072 39684 14/09/2019 66.400,00 1

11155 9400343 1.1.4.1.02.001.1002 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81895 39647 27/09/2019 725,00 1

11155 9400343 2.1.1.1.01.002.1000 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81895 39647 27/09/2019 725,00 1

11155 9400355 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294694 29/09/2019 31,40 1

11155 9400355 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294694 29/09/2019 31,40 1

11155 9400360 1.1.4.1.02.001.1002 SUPERMEDICA DIST HOSP 62488 39655 29/09/2019 29,88 1

11155 9400360 2.1.1.1.01.002.1000 SUPERMEDICA DIST HOSP 62488 39655 29/09/2019 29,88 1

11155 9400441 1.1.4.1.02.004.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35326 13/09/2019 2.619,00 1

11155 9400441 2.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35326 13/09/2019 2.619,00 1

11155 9400455 1.1.4.1.02.004.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40782 13/09/2019 491,40 1

11155 9400455 2.1.1.1.01.002.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40782 13/09/2019 491,40 1

11155 9400526 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294693 29/09/2019 93,98 1

11155 9400526 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294693 29/09/2019 93,98 1

11155 9400528 1.1.4.1.02.003.1000 ERVIEGAS QUIM FINA E PLAST EIRELI 36183 39717 26/09/2019 1.248,78 1

11155 9400528 2.1.1.1.01.002.1000 ERVIEGAS QUIM FINA E PLAST EIRELI 36183 39717 26/09/2019 1.248,78 1

11155 9400577 1.1.4.1.02.003.1007 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6921 39794 13/09/2019 804,00 1

11155 9400577 2.1.1.1.01.002.1000 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6921 39794 13/09/2019 804,00 1

11155 9400613 1.1.4.1.02.001.1007 PAPELARIA DINAMICA LTDA 153297 39641 27/09/2019 4.301,28 1

11155 9400613 2.1.1.1.01.002.1000 PAPELARIA DINAMICA LTDA 153297 39641 27/09/2019 4.301,28 1

11155 9400684 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 19369 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - 9.591,25 1

Page 3: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

4SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

02 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

11155 9400684 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA 19369

143,87 1

11155 9400684 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 19369 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

9.447,38 1

11155 9400686 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 54796 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC.06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

123,81 1

11155 9400686 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 54796 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC.06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

123,81 1

11155 9400695 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 733 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

10.855,02 1

11155 9400695 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 733 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

10.855,02 1

11155 9400710 4.1.1.1.02.001.1003 PROVISÃO NFS Nº 83269 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

81.409,16 1

11155 9400710 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 83269 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

81.409,16 1

11155 9400715 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 874 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S- SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

166.000,00 1

11155 9400715 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 874

2.490,00 1

11155 9400715 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 874 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S- SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

163.510,00 1

11155 9400717 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 2281 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

99.531,87 1

11155 9400717 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 2281 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

99.531,87 1

11155 9400721 4.1.1.1.02.001.1020 PROVISÃO NFS Nº 3575 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.750,66 1

11155 9400721 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS -EIRELI 3575

192,57 1

11155 9400721 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3575 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.558,09 1

11155 9400731 4.1.1.1.02.001.1000 PROVISÃO NFS Nº 560 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR-U /VENC. 17/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

300,00 1

11155 9400731 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 560 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR-U /VENC. 17/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

300,00 1

11155 9400736 4.1.1.1.02.001.1000 PROVISÃO NFS Nº 1758 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U/VENC. 10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

9.360,00 1

11155 9400736 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICALTDA 1758

140,40 1

11155 9400736 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 1758 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U/VENC. 10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

9.219,60 1

11155 9400761 4.1.1.1.02.001.1033 PROVISÃO NFS Nº 3710 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC.27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

135.099,93 1

11155 9400761 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA3710

14.860,99 1

11155 9400761 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA3710

1.351,00 1

Page 4: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

5SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

02 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400761 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3710 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC.27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

118.887,94 1

11155 9400779 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1196/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 331650 DÉB CC 3 92,90 1

11155 9400779 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1196/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 331650 DÉB CC 3 92,90 1

11155 9400780 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 204726 DÉB CC3

2.921,45 1

11155 9400780 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 204726 DÉB CC3

2.921,45 1

11155 9400781 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 419/2019 DÉB CC 3 7.992,99 1

11155 9400781 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 419/2019 DÉB CC 3 7.992,99 1

11155 9400782 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501811764DÉB CC 3

1.380,00 1

11155 9400782 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501811764DÉB CC 3

1.380,00 1

11155 9400783 1.1.3.1.01.001.1000 PROC 008/2019 VOL.IV ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 420/2019DÉB CC 3

18.734,32 1

11155 9400783 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/2019 VOL.IV ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 420/2019DÉB CC 3

18.734,32 1

11155 9400784 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1628 DÉB CC 3 414.486,88 1

11155 9400784 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1628 DÉB CC 3 370.258,32 1

11155 9400784 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI 1628

21.312,21 1

11155 9400784 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOSEIRELI 1628

22.916,35 1

11155 9400785 2.1.1.1.01.002.1000 2.3 PROC 1631/19 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 18082 DÉB CC 3 2.390,00 1

11155 9400785 1.1.1.1.01.002.1000 2.3 PROC 1631/19 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 18082 DÉB CC 3 2.390,00 1

11155 9400786 2.1.1.1.01.005.1004 PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF DUAM 08/19 DÉB CC 3 280,01 1

11155 9400786 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF DUAM 08/19 DÉB CC 3 280,01 1

11155 9401714 1.1.1.1.01.002.1000 Estorno 221923 PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF204726 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DEPREENCHIMENTO 02/09/2019

2.921,45 1

11155 9401714 2.1.1.1.01.002.1000 Estorno 221923 PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF204726 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DEPREENCHIMENTO 02/09/2019

2.921,45 1

11155 9401761 1.1.1.1.01.003.1000 APLICAÇÃO C/A 00092-8 5.990.000,00 1

11155 9401761 1.1.1.1.01.002.1000 APLICAÇÃO C/A 00092-8 5.990.000,00 1

11155 9401802 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,10 1

11155 9401802 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,10 1

11155 9401823 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,82 1

11155 9401823 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,82 1

11155 9401889 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 17.680,18 1

11155 9401889 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 17.680,18 1

Page 5: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

6SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

02 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401915 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 891,64 1

11155 9401915 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 891,64 1

11155 9401924 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 85,32 1

11155 9401924 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 85,32 1

11155 9401925 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 404.000,24 1

11155 9401925 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 404.000,24 1

11155 9401936 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 14,22 1

11155 9401936 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 14,22 1

11155 9401964 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,07 1

11155 9401964 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,07 1

13.554.903,9113.554.903,91Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

03 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11105 9347793 1.1.4.1.02.003.1003 NOTA DE DOACAO Nº 6922 SÉRIE 001 18,56 1

11105 9347793 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 6922 SÉRIE 001 18,56 1

11155 9399876 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399876 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399877 4.1.1.1.07.001.1001 TAR CTA EMP MENSAL 08/19 152,00 1

11155 9399877 1.1.1.1.01.002.1000 TAR CTA EMP MENSAL 08/19 152,00 1

11155 9399878 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DEPOSITO DIN AGENCIA 2,20 1

11155 9399878 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DEPOSITO DIN AGENCIA 2,20 1

11155 9399879 4.1.1.1.07.001.1001 TAR CTA EMP MENSAL 08/19 152,00 1

11155 9399879 1.1.1.1.01.002.1003 TAR CTA EMP MENSAL 08/19 152,00 1

11155 9400026 1.1.4.1.02.001.1002 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60944 39753 28/09/2019 3.800,00 1

11155 9400026 2.1.1.1.01.002.1000 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60944 39753 28/09/2019 3.800,00 1

11155 9400385 1.1.4.1.02.001.1002 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2407211 39749 24/09/2019 870,00 1

11155 9400385 2.1.1.1.01.002.1000 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2407211 39749 24/09/2019 870,00 1

11155 9400470 1.1.4.1.02.001.1007 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19018 39742 13/09/2019 1.138,90 1

11155 9400470 2.1.1.1.01.002.1000 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19018 39742 13/09/2019 1.138,90 1

11155 9400529 1.1.4.1.02.001.1002 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 46270 39750 29/09/2019 136,80 1

11155 9400529 2.1.1.1.01.002.1000 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 46270 39750 29/09/2019 136,80 1

11155 9400671 1.1.4.1.02.003.1002 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10235 39734 13/09/2019 12.800,00 1

11155 9400671 2.1.1.1.01.002.1000 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10235 39734 13/09/2019 12.800,00 1

11155 9400685 4.1.1.1.04.001.1017 PROVISÃO NFS Nº 1591054 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U/VENC. 30/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

182.077,69 1

Page 6: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

7SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

03 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400685 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 1591054 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U/VENC. 30/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

182.077,69 1

11155 9400688 4.1.1.1.02.001.1039 PROVISÃO NFS Nº 3054 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

312.067,90 1

11155 9400688 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DEANEST TERAPIA 3054

4.681,02 1

11155 9400688 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3054 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

307.386,88 1

11155 9400696 4.1.1.1.04.001.1013 PROVISÃO NFS Nº 44984 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U/VENC. 16/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.190,00 1

11155 9400696 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 44984 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U/VENC. 16/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.190,00 1

11155 9400707 4.1.1.1.02.001.1014 PROVISÃO NFS Nº 6482 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

240,00 1

11155 9400707 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 6482 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

240,00 1

11155 9400708 4.1.1.1.01.001.1019 PROVISÃO NFS Nº 19536 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DOMENOR - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

40.012,54 1

11155 9400708 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 19536 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DOMENOR - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

40.012,54 1

11155 9400716 4.1.1.1.04.001.1013 PROVISÃO NFS Nº 45215 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U/VENC. 16/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

495,00 1

11155 9400716 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 45215 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U/VENC. 16/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

495,00 1

11155 9400718 4.1.1.1.04.001.1017 PROVISÃO NFS Nº 1591065 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U/VENC. 30/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

8.947,21 1

11155 9400718 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 1591065 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U/VENC. 30/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

8.947,21 1

11155 9400723 4.1.1.1.02.001.1003 PROVISÃO NFS Nº 83274 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.040,00 1

11155 9400723 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 83274 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.040,00 1

11155 9400733 4.1.1.1.02.001.1026 PROVISÃO NFS Nº 14414 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.891,16 1

11155 9400733 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICALTDA 14414

318,03 1

11155 9400733 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICALTDA 14414

43,37 1

11155 9400733 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 14414 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.529,76 1

11155 9400746 4.1.1.1.04.001.1013 PROVISÃO NFS Nº 2803489-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.512,00 1

11155 9400746 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 2803489-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.512,00 1

11155 9400787 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1330/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4037DÉB CC 3

17.700,00 1

11155 9400787 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1330/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4037DÉB CC 3

17.700,00 1

11155 9401760 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 885,80 1

Page 7: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

8SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

03 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401760 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 885,80 1

11155 9401801 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,11 1

11155 9401801 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,11 1

11155 9401822 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,86 1

11155 9401822 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,86 1

11155 9401827 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 37.863,95 1

11155 9401827 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 37.863,95 1

11155 9401880 1.1.1.1.01.003.1005 REND APLIC C/AUTO 31777-7 0,14 1

11155 9401880 3.1.4.1.01.001.1003 REND APLIC C/AUTO 31777-7 0,14 1

11155 9401881 1.1.1.1.01.002.1003 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 0,14 1

11155 9401881 1.1.1.1.01.003.1005 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 0,14 1

11155 9401882 1.1.1.1.01.002.1003 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 151,86 1

11155 9401882 1.1.1.1.01.003.1005 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 151,86 1

11155 9401914 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 891,84 1

11155 9401914 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 891,84 1

11155 9401923 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,59 1

11155 9401923 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,59 1

11155 9401934 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 52.800,60 1

11155 9401934 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 52.800,60 1

11155 9401935 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 14,22 1

11155 9401935 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 14,22 1

11155 9401963 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,25 1

11155 9401963 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,25 1

682.851,22682.851,22Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

04 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11105 9347790 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 21969 SÉRIE 1 477,96 1

11105 9347790 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 21969 SÉRIE 1 477,96 1

11155 9399880 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399880 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399997 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258118 39660 14/09/2019 289,00 1

11155 9399997 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258118 39660 14/09/2019 289,00 1

11155 9400106 1.1.4.1.02.001.1002 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 793867 39767 26/09/2019 10.800,00 1

11155 9400106 2.1.1.1.01.002.1000 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 793867 39767 26/09/2019 10.800,00 1

Page 8: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

9SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

04 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400194 1.1.4.1.02.001.1002 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 289461 39757 26/09/2019 800,80 1

11155 9400194 2.1.1.1.01.002.1000 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 289461 39757 26/09/2019 800,80 1

11155 9400208 1.1.4.1.02.001.1007 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 344 39785 27/09/2019 11.348,15 1

11155 9400208 2.1.1.1.01.002.1000 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 344 39785 27/09/2019 11.348,15 1

11155 9400442 1.1.4.1.02.001.1002 ONCOTECH HOSP COM DE MED 27464 39764 26/09/2019 7.672,00 1

11155 9400442 2.1.1.1.01.002.1000 ONCOTECH HOSP COM DE MED 27464 39764 26/09/2019 7.672,00 1

11155 9400443 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258072 39660 14/09/2019 489,00 1

11155 9400443 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258072 39660 14/09/2019 489,00 1

11155 9400444 1.1.4.1.02.036.1000 AUTO POSTO LESTE LTDA 31922 13/09/2019 4.120,60 1

11155 9400444 2.1.1.1.01.002.1000 AUTO POSTO LESTE LTDA 31922 13/09/2019 4.120,60 1

11155 9400456 1.1.4.1.02.001.1002 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31204 39751 04/10/2019 778,00 1

11155 9400456 2.1.1.1.01.002.1000 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31204 39751 04/10/2019 778,00 1

11155 9400549 1.1.4.1.02.001.1002 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 793590 39767 26/09/2019 46.467,35 1

11155 9400549 2.1.1.1.01.002.1000 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 793590 39767 26/09/2019 46.467,35 1

11155 9400615 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034288 39661 14/09/2019 112,00 1

11155 9400615 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034288 39661 14/09/2019 112,00 1

11155 9400650 1.1.4.1.02.001.1007 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251787 11/10/2020 3.816,00 1

11155 9400650 2.1.1.1.01.002.1000 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251787 11/10/2020 3.816,00 1

11155 9400694 4.1.1.1.02.001.1025 PROVISÃO NFS Nº 18056 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC.04/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

9.825,00 1

11155 9400694 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C.LTDA 18056

456,86 1

11155 9400694 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA18056

147,38 1

11155 9400694 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C.LTDA 18056

343,88 1

11155 9400694 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 18056 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC.04/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

8.876,88 1

11155 9400714 4.1.1.1.02.001.1000 PROVISÃO NFS Nº 20862 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE -SR- U /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

10.580,39 1

11155 9400714 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTDE SAUDE 20862

158,71 1

11155 9400714 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 20862 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE -SR- U /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

10.421,68 1

11155 9400742 4.1.1.1.02.001.1001 PROVISÃO NFS Nº 11372 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC.13/09/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

47,40 1

11155 9400742 2.1.1.1.01.002.1000 PROVISÃO NFS Nº 11372 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC.13/09/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

47,40 1

11155 9400788 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1463/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71043 DÉB CC 3 676,40 1

11155 9400788 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1463/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71043 DÉB CC 3 676,40 1

11155 9400789 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1659/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 244821 DÉB CC 3 113,00 1

Page 9: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

10SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

04 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400789 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1659/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 244821 DÉB CC 3 113,00 1

11155 9400790 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1662/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1925142 DÉB CC 3 5.933,44 1

11155 9400790 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1662/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1925142 DÉB CC 3 5.933,44 1

11155 9400791 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1490/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 7557 DÉB CC 3 15.097,89 1

11155 9400791 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1490/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 7557 DÉB CC 3 15.097,89 1

11155 9400792 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1652/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2390667 DÉB CC3

30.452,90 1

11155 9400792 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1652/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2390667 DÉB CC3

30.452,90 1

11155 9400793 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1661/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 3518 DÉBCC 3

83,52 1

11155 9400793 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1661/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 3518 DÉBCC 3

83,52 1

11155 9400794 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1656/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 718658 DÉB CC 3 485,20 1

11155 9400794 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1656/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 718658 DÉB CC 3 485,20 1

11155 9401692 2.1.1.1.01.005.1003 BAIXA CONTÁBIL REF IRRF S ADIANT FORN NF 17850 SUBSTIRUIDA PELANF 18056 DE 04/09/2019

147,38 1

11155 9401692 4.1.1.1.02.001.1025 BAIXA CONTÁBIL REF IRRF S ADIANT FORN NF 17850 SUBSTIRUIDA PELANF 18056 DE 04/09/2019

147,38 1

11155 9401693 2.1.1.1.01.005.1002 BAIXA CONTÁBIL REF. CSLL/PIS/COFINS - ADIANT A FORN CAPC DA NF17850 SUBST PELA NF 18056 DE 04/09/2019

456,86 1

11155 9401693 4.1.1.1.02.001.1025 BAIXA CONTÁBIL REF. CSLL/PIS/COFINS - ADIANT A FORN CAPC DA NF17850 SUBST PELA NF 18056 DE 04/09/2019

456,86 1

11155 9401717 2.1.1.1.01.002.1001 P.CONTAS REF.DOC:ADIANT CAPC. DOC:18056. F:LABORATORIO C.A.P 8.876,88 1

11155 9401717 1.1.3.1.01.002.1000 P.CONTAS REF.DOC:ADIANT CAPC. DOC:18056. F:LABORATORIO C.A.P 8.876,88 1

11155 9401758 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 885,92 1

11155 9401758 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 885,92 1

11155 9401759 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 325.000,10 1

11155 9401759 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 325.000,10 1

11155 9401765 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 272.153,85 1

11155 9401765 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 272.153,85 1

11155 9401800 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,13 1

11155 9401800 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,13 1

11155 9401821 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,88 1

11155 9401821 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,88 1

11155 9401913 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,04 1

11155 9401913 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,04 1

11155 9401922 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,59 1

11155 9401922 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,59 1

11155 9401933 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,41 1

Page 10: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

11SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

04 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401933 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,41 1

11155 9401962 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,39 1

11155 9401962 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,39 1

769.884,33769.884,33Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

05 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11105 9347780 1.1.4.1.02.001.1002 NOTA DE DOACAO Nº 506559 SÉRIE 1 0,75 1

11105 9347780 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 506559 SÉRIE 1 0,75 1

11155 9399881 1.1.1.1.01.002.1001 DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPELARIA 1.000,00 1

11155 9399881 3.1.5.1.03.001.1000 DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPELARIA 1.000,00 1

11155 9399882 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 11,70 1

11155 9399882 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 11,70 1

11155 9399883 4.1.1.1.07.001.1001 TAR/CUSTAS COBRANCA 7,00 1

11155 9399883 1.1.1.1.01.002.1000 TAR/CUSTAS COBRANCA 7,00 1

11155 9399884 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU 3.014,00 1

11155 9399884 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU 3.014,00 1

11155 9399885 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ CUSTOM POWER 1.999,93 1

11155 9399885 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ CUSTOM POWER 1.999,93 1

11155 9399886 4.1.1.1.07.001.1001 TAR MAXCTA PJ MENS 08/19 152,00 1

11155 9399886 1.1.1.1.01.002.1001 TAR MAXCTA PJ MENS 08/19 152,00 1

11155 9399887 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PF GIOVANA L FA 50,00 1

11155 9399887 3.1.5.1.03.002.1000 DOACAO PF GIOVANA L FA 50,00 1

11155 9399978 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389664 04/11/2019 972,58 1

11155 9399978 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389664 04/11/2019 972,58 1

11155 9399979 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389485 13/09/2019 382,00 1

11155 9399979 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389485 13/09/2019 382,00 1

11155 9399980 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389496 13/09/2019 6.140,00 1

11155 9399980 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389496 13/09/2019 6.140,00 1

11155 9399981 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389665 13/09/2019 382,00 1

11155 9399981 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389665 13/09/2019 382,00 1

11155 9399982 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389704 13/09/2019 1.401,00 1

11155 9399982 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389704 13/09/2019 1.401,00 1

11155 9399994 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39244 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9399994 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39244 12/11/2019 3.778,15 1

Page 11: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

12SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

05 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399995 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39235 12/11/2019 3.887,82 1

11155 9399995 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39235 12/11/2019 3.887,82 1

11155 9399998 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034303 39765 14/09/2019 220,79 1

11155 9399998 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034303 39765 14/09/2019 220,79 1

11155 9399999 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389895 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9399999 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389895 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400000 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39246 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400000 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39246 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400075 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389675 13/09/2019 1.751,00 1

11155 9400075 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389675 13/09/2019 1.751,00 1

11155 9400089 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39236 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400089 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39236 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400090 1.1.4.1.02.001.1002 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 308469 39799 13/10/2019 1.560,00 1

11155 9400090 2.1.1.1.01.002.1000 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 308469 39799 13/10/2019 1.560,00 1

11155 9400091 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258076 39766 14/09/2019 270,00 1

11155 9400091 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258076 39766 14/09/2019 270,00 1

11155 9400092 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389900 13/09/2019 3.408,00 1

11155 9400092 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389900 13/09/2019 3.408,00 1

11155 9400093 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389667 39481 13/09/2019 1.729,10 1

11155 9400093 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389667 39481 13/09/2019 1.729,10 1

11155 9400123 1.1.4.1.02.003.1014 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 223572 39792 19/09/2019 518,90 1

11155 9400123 2.1.1.1.01.002.1000 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 223572 39792 19/09/2019 518,90 1

11155 9400136 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389483 04/11/2019 972,58 1

11155 9400136 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389483 04/11/2019 972,58 1

11155 9400137 1.1.4.1.02.004.1000 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1405 11/10/2019 826,20 1

11155 9400137 2.1.1.1.01.002.1000 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1405 11/10/2019 826,20 1

11155 9400156 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123771 25/09/2019 995,00 1

11155 9400156 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123771 25/09/2019 995,00 1

11155 9400160 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389699 13/09/2019 961,00 1

11155 9400160 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389699 13/09/2019 961,00 1

11155 9400161 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389669 13/09/2019 1.491,00 1

11155 9400161 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389669 13/09/2019 1.491,00 1

11155 9400162 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389671 13/09/2019 1.630,80 1

11155 9400162 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389671 13/09/2019 1.630,80 1

11155 9400177 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389449 39481 13/09/2019 342,00 1

11155 9400177 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389449 39481 13/09/2019 342,00 1

Page 12: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

13SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

05 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400178 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389659 39481 07/10/2019 1.659,20 1

11155 9400178 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389659 39481 07/10/2019 1.659,20 1

11155 9400186 1.1.4.1.02.004.1000 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27274 11/10/2019 2.512,00 1

11155 9400186 2.1.1.1.01.002.1000 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27274 11/10/2019 2.512,00 1

11155 9400233 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389476 04/11/2019 764,34 1

11155 9400233 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389476 04/11/2019 764,34 1

11155 9400234 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389660 04/11/2019 486,29 1

11155 9400234 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389660 04/11/2019 486,29 1

11155 9400262 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389673 13/09/2019 1.630,80 1

11155 9400262 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389673 13/09/2019 1.630,80 1

11155 9400271 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39231 12/11/2019 3.887,82 1

11155 9400271 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39231 12/11/2019 3.887,82 1

11155 9400272 1.1.4.1.02.001.1002 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 165150 39668 27/09/2019 407,50 1

11155 9400272 2.1.1.1.01.002.1000 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 165150 39668 27/09/2019 407,50 1

11155 9400273 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389763 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400273 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389763 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400274 1.1.4.1.02.001.1002 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 506565 39820 27/09/2019 901,50 1

11155 9400274 2.1.1.1.01.002.1000 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 506565 39820 27/09/2019 901,50 1

11155 9400275 1.1.4.1.02.003.1014 L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 171 39796 13/09/2019 838,11 1

11155 9400275 2.1.1.1.01.002.1000 L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 171 39796 13/09/2019 838,11 1

11155 9400289 1.1.4.1.02.001.1002 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 165151 39752 27/09/2019 295,00 1

11155 9400289 2.1.1.1.01.002.1000 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 165151 39752 27/09/2019 295,00 1

11155 9400332 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389472 04/11/2019 448,30 1

11155 9400332 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389472 04/11/2019 448,30 1

11155 9400348 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389452 13/09/2019 382,00 1

11155 9400348 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389452 13/09/2019 382,00 1

11155 9400356 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39234 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400356 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39234 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400357 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389893 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400357 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389893 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400358 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123772 25/09/2019 995,00 1

11155 9400358 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123772 25/09/2019 995,00 1

11155 9400359 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123773 25/09/2019 995,00 1

11155 9400359 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123773 25/09/2019 995,00 1

11155 9400408 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389494 04/11/2019 60,59 1

11155 9400408 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389494 04/11/2019 60,59 1

Page 13: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

14SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

05 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400445 1.1.4.1.02.003.1004 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13860 11/10/2019 583,74 1

11155 9400445 2.1.1.1.01.002.1000 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13860 11/10/2019 583,74 1

11155 9400446 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123774 25/09/2019 995,00 1

11155 9400446 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123774 25/09/2019 995,00 1

11155 9400466 1.1.4.1.02.004.1002 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40854 11/10/2019 1.617,00 1

11155 9400466 1.1.4.1.02.004.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40854 11/10/2019 6.274,28 1

11155 9400466 2.1.1.1.01.002.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40854 11/10/2019 7.891,28 1

11155 9400496 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389474 04/11/2019 936,58 1

11155 9400496 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389474 04/11/2019 936,58 1

11155 9400527 1.1.4.1.02.004.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40876 11/10/2019 2.923,20 1

11155 9400527 2.1.1.1.01.002.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40876 11/10/2019 2.923,20 1

11155 9400531 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034299 39765 14/09/2019 468,00 1

11155 9400531 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034299 39765 14/09/2019 468,00 1

11155 9400532 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39248 12/11/2019 2.703,27 1

11155 9400532 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39248 12/11/2019 2.703,27 1

11155 9400533 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39237 12/11/2019 836,26 1

11155 9400533 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39237 12/11/2019 836,26 1

11155 9400600 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389662 13/09/2019 382,00 1

11155 9400600 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389662 13/09/2019 382,00 1

11155 9400616 1.1.4.1.02.003.1014 BRG BRASIL GERADORES EIRELI 4140 39795 03/10/2019 85,00 1

11155 9400616 2.1.1.1.01.002.1000 BRG BRASIL GERADORES EIRELI 4140 39795 03/10/2019 85,00 1

11155 9400617 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034292 39765 14/09/2019 625,50 1

11155 9400617 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034292 39765 14/09/2019 625,50 1

11155 9400618 1.1.4.1.02.001.1002 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340282 39756 04/10/2019 10.200,00 1

11155 9400618 2.1.1.1.01.002.1000 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340282 39756 04/10/2019 10.200,00 1

11155 9400619 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39245 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400619 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39245 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400662 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389899 05/11/2019 326,00 1

11155 9400662 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389899 05/11/2019 326,00 1

11155 9400703 4.1.1.1.02.001.1001 PROVISÃO NFS Nº 60818 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA -SR- 0 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

8.138,16 1

11155 9400703 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 60818 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA -SR- 0 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

8.138,16 1

11155 9400706 4.1.1.1.02.001.1014 PROVISÃO NFS Nº 942 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

4.080,00 1

11155 9400706 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA942

448,80 1

11155 9400706 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 61,20 1

Page 14: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

15SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

05 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

942

11155 9400706 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 942 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

3.570,00 1

11155 9400720 4.1.1.1.01.003.1001 PROVISÃO NFS Nº 2106 - MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA - SR- 1/VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.900,00 1

11155 9400720 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 2106 - MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA - SR- 1/VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.900,00 1

11155 9400744 4.1.1.1.02.001.1001 PROVISÃO NFS Nº 3968 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 0 /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

7.025,48 1

11155 9400744 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3968 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 0 /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

7.025,48 1

11155 9400751 4.1.1.1.02.001.1042 PROVISÃO NFS Nº 1574 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

7.700,00 1

11155 9400751 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA -ME 1574

847,00 1

11155 9400751 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 1574 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

6.853,00 1

11155 9400795 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 872999 DÉBCC 3

20.583,00 1

11155 9400795 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 872999 DÉBCC 3

20.583,00 1

11155 9400796 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/2019 VOL.II FERAIS DE 07 COLAB PG NF CI 419/2019 DÉB CC 3 30.789,03 1

11155 9400796 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/2019 VOL.II FERAIS DE 07 COLAB PG NF CI 419/2019 DÉB CC 3 30.789,03 1

11155 9400797 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17940 DÉB CC 3 8.624,66 1

11155 9400797 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17940 DÉB CC 3 7.911,04 1

11155 9400797 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C.LTDA 17940

407,15 1

11155 9400797 3.1.1.1.01.005.1000 PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17940 DÉB CC 3 0,01 1

11155 9400797 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C.LTDA 17940

306,46 1

11155 9400798 2.1.9.1.01.001.1000 PGTO ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/19 RATEIO DÉB CC 3 239.049,42 1

11155 9400798 1.1.1.1.01.002.1000 PGTO ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/19 RATEIO DÉB CC 3 239.049,42 1

11155 9400799 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1678/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 25229 DÉB CC 3 8.563,20 1

11155 9400799 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1678/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 25229 DÉB CC 3 8.563,20 1

11155 9400800 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1660/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 781226 DÉBCC 3

1.001,25 1

11155 9400800 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1660/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 781226 DÉBCC 3

1.001,25 1

11155 9400801 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 245392 DÉB CC 3 7.693,20 1

11155 9400801 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 245392 DÉB CC 3 7.693,20 1

11155 9400802 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1676/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250882DÉB CC 3

1.237,98 1

11155 9400802 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1676/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250882DÉB CC 3

1.237,98 1

Page 15: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

16SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

05 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400803 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1695/19 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 12337 DÉBCC 3

5.950,00 1

11155 9400803 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1695/19 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 12337 DÉBCC 3

5.950,00 1

11155 9400804 2.1.1.1.01.001.1004 PROC 008/19 VOL.IV SALARIOS REJEITADOS DE 01 COL PG NF CI 068/2019DÉB CC 3

2.457,21 1

11155 9400804 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL.IV SALARIOS REJEITADOS DE 01 COL PG NF CI 068/2019DÉB CC 3

2.457,21 1

11155 9401723 1.1.1.1.01.004.1004 REND. POUP. CT CEF 00003045-2 301,89 1

11155 9401723 3.1.4.1.01.001.1010 REND. POUP. CT CEF 00003045-2 301,89 1

11155 9401724 1.1.1.1.01.004.1006 REND. POUP. CT CEF 00003048-7 411,10 1

11155 9401724 3.1.4.1.01.001.1011 REND. POUP. CT CEF 00003048-7 411,10 1

11155 9401728 1.1.1.1.01.004.1011 REND APLIC CONTA 0601-0 CEF 720,53 1

11155 9401728 3.1.4.1.01.001.1013 REND APLIC CONTA 0601-0 CEF 720,53 1

11155 9401756 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 1.254.000,16 1

11155 9401756 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 1.254.000,16 1

11155 9401757 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 838,03 1

11155 9401757 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 838,03 1

11155 9401769 1.1.1.1.01.003.1009 APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 838,01 1

11155 9401769 1.1.1.1.01.002.1001 APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 838,01 1

11155 9401799 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,14 1

11155 9401799 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,14 1

11155 9401820 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,92 1

11155 9401820 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,92 1

11155 9401873 1.1.1.1.01.004.1007 REND. POUP. CT CEF 00003052-5 80,41 1

11155 9401873 3.1.4.1.01.001.1012 REND. POUP. CT CEF 00003052-5 80,41 1

11155 9401912 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,24 1

11155 9401912 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,24 1

11155 9401921 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,60 1

11155 9401921 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,60 1

11155 9401932 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,41 1

11155 9401932 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,41 1

11155 9401961 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,60 1

11155 9401961 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,60 1

11155 9401971 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 933.810,06 1

11155 9401971 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 933.810,06 1

2.646.558,312.646.558,31Total do dia:

Page 16: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

17SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399888 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 42,90 1

11155 9399888 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 42,90 1

11155 9399889 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 23,40 1

11155 9399889 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 23,40 1

11155 9399976 1.1.4.1.02.001.1007 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209624 39747 17/10/2019 519,25 1

11155 9399976 2.1.1.1.01.002.1000 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209624 39747 17/10/2019 519,25 1

11155 9399996 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123775 25/09/2019 995,00 1

11155 9399996 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123775 25/09/2019 995,00 1

11155 9400086 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39242 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400086 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39242 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400114 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39239 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400114 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39239 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400143 1.1.4.1.02.003.1005 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47551 39723 13/09/2019 2.295,00 1

11155 9400143 2.1.1.1.01.002.1000 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47551 39723 13/09/2019 2.295,00 1

11155 9400149 1.2.3.1.01.003.1016 LANCO LTDA 56358 39331 23/09/2019 7.151,43 1

11155 9400149 2.1.1.1.01.002.1000 LANCO LTDA 56358 39331 23/09/2019 7.151,43 1

11155 9400171 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39240 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400171 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39240 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400172 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39233 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400172 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39233 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400176 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123776 25/09/2019 995,00 1

11155 9400176 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123776 25/09/2019 995,00 1

11155 9400247 1.1.4.1.02.004.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35609 11/10/2019 3.834,00 1

11155 9400247 2.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35609 11/10/2019 3.834,00 1

11155 9400269 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39230 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400269 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39230 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400301 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39249 12/11/2019 2.219,34 1

11155 9400301 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39249 12/11/2019 2.219,34 1

11155 9400415 1.1.4.1.02.003.1003 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427258 11/10/2019 1.000,00 1

11155 9400415 2.1.1.1.01.002.1000 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427258 11/10/2019 1.000,00 1

11155 9400530 1.1.4.1.02.003.1014 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6714 39615 13/09/2019 156,00 1

11155 9400530 2.1.1.1.01.002.1000 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6714 39615 13/09/2019 156,00 1

11155 9400608 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39238 12/11/2019 3.887,82 1

11155 9400608 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39238 12/11/2019 3.887,82 1

11155 9400609 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39243 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400609 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39243 12/11/2019 3.778,15 1

Page 17: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

18SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400612 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123777 25/09/2019 995,00 1

11155 9400612 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123777 25/09/2019 995,00 1

11155 9400614 1.1.4.1.02.002.1000 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9464 39700 20/09/2019 989,50 1

11155 9400614 2.1.1.1.01.002.1000 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9464 39700 20/09/2019 989,50 1

11155 9400641 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39241 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400641 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39241 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400646 1.1.4.1.02.001.1002 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6772 39759 04/10/2019 462,00 1

11155 9400646 2.1.1.1.01.002.1000 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6772 39759 04/10/2019 462,00 1

11155 9400682 4.1.1.1.02.001.1044 PROVISÃO NFS Nº 3005 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

82.980,86 1

11155 9400682 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP3005

9.127,89 1

11155 9400682 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP3005

829,81 1

11155 9400682 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3005 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

73.023,16 1

11155 9400702 4.1.1.1.01.001.1034 PROVISÃO NFS Nº 2097800119 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A- SR- 1 /VENC. 16/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

147,06 1

11155 9400702 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 2097800119 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A- SR- 1 /VENC. 16/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

147,06 1

11155 9400729 4.1.1.1.02.001.1022 PROVISÃO NFS Nº 201930803 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/SLTDA - SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.206,90 1

11155 9400729 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EMRADIOPROTECAO S/S LTDA 201930803

18,10 1

11155 9400729 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 201930803 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/SLTDA - SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.188,80 1

11155 9400749 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 12527 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.299,00 1

11155 9400749 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 12527 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.299,00 1

11155 9400756 4.1.1.1.02.001.1043 PROVISÃO NFS Nº 8296 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1/VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

11.980,14 1

11155 9400756 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMPLTDA 8296

1.214,70 1

11155 9400756 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMPLTDA 8296

119,80 1

11155 9400756 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRATEMP LTDA 8296

599,01 1

11155 9400756 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 8296 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1/VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

10.046,63 1

11155 9400775 2.1.1.1.01.001.1004 PROC 008/19 VOL.IV CHEQUE NR 2696 PGTO NF CI 068/2019 SALARIOREJEITADO DE 01 COLAB 3

1.216,57 1

11155 9400775 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL.IV CHEQUE NR 2696 PGTO NF CI 068/2019 SALARIOREJEITADO DE 01 COLAB 3

1.216,57 1

11155 9400776 2.1.1.1.01.001.1004 CHEQUE NR 2698 PGTO NF CI 068/2019 2 SALARIO REJEITADO DE 01COLAB 3

961,68 1

Page 18: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

19SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400776 1.1.1.1.01.002.1000 CHEQUE NR 2698 PGTO NF CI 068/2019 2 SALARIO REJEITADO DE 01COLAB 3

961,68 1

11155 9400805 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290505 DÉBCC 3

193,30 1

11155 9400805 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290505 DÉBCC 3

193,30 1

11155 9400806 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290229 DÉBCC 3

3.405,11 1

11155 9400806 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290229 DÉBCC 3

3.405,11 1

11155 9400807 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290161 DÉBCC 3

121,40 1

11155 9400807 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290161 DÉBCC 3

121,40 1

11155 9400808 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290160 DÉBCC 3

952,39 1

11155 9400808 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290160 DÉBCC 3

952,39 1

11155 9400809 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290159 DÉBCC 3

287,29 1

11155 9400809 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290159 DÉBCC 3

287,29 1

11155 9400810 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289948 DÉBCC 3

164,47 1

11155 9400810 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289948 DÉBCC 3

164,47 1

11155 9400811 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291687 DÉBCC 3

83,73 1

11155 9400811 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291687 DÉBCC 3

83,73 1

11155 9400812 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291481 DÉBCC 3

2.414,83 1

11155 9400812 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291481 DÉBCC 3

2.414,83 1

11155 9400813 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291156 DÉBCC 3

70,49 1

11155 9400813 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291156 DÉBCC 3

70,49 1

11155 9400814 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291155 DÉBCC 3

219,37 1

11155 9400814 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291155 DÉBCC 3

219,37 1

11155 9400815 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291139 DÉBCC 3

193,31 1

11155 9400815 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291139 DÉBCC 3

193,31 1

11155 9400816 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 292606 DÉBCC 3

31,40 1

11155 9400816 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 292606 DÉB 31,40 1

Page 19: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

20SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

CC 3

11155 9400817 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289851 DÉBCC 3

31,40 1

11155 9400817 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289851 DÉBCC 3

31,40 1

11155 9400818 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289947 DÉBCC 3

20,93 1

11155 9400818 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289947 DÉBCC 3

20,93 1

11155 9400819 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289853 DÉBCC 3

70,49 1

11155 9400819 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289853 DÉBCC 3

70,49 1

11155 9400820 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289852 DÉBCC 3

62,79 1

11155 9400820 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289852 DÉBCC 3

62,79 1

11155 9400821 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 292367 DÉBCC 3

93,98 1

11155 9400821 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 292367 DÉBCC 3

93,98 1

11155 9400822 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1689/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 70027DÉB CC 3

5.730,00 1

11155 9400822 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1689/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 70027DÉB CC 3

5.730,00 1

11155 9400823 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 554/19 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA PG NF 679 DÉB CC 3 1.740,00 1

11155 9400823 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 554/19 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA PG NF 679 DÉB CC 3 1.740,00 1

11155 9400824 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5798 DÉB CC 3 2.205,20 1

11155 9400824 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5798 DÉB CC 3 2.205,20 1

11155 9400825 2.1.1.1.01.001.1004 PROC 008/2019 VOL.IV DIFERENÇA SALARIAL DE 43 COLAB PG NF CI424/2019 DÉB CC 3

17.842,21 1

11155 9400825 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/2019 VOL.IV DIFERENÇA SALARIAL DE 43 COLAB PG NF CI424/2019 DÉB CC 3

17.842,21 1

11155 9400826 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 754/19 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 647 DÉB CC 3 410,00 1

11155 9400826 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 754/19 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 647 DÉB CC 3 395,77 1

11155 9400826 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITAME 647

14,23 1

11155 9400827 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3577 DÉB CC 3 45.417,65 1

11155 9400827 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3577 DÉB CC 3 45.417,63 1

11155 9400827 3.1.1.1.01.005.1000 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3577 DÉB CC 3 0,02 1

11155 9400828 2.1.1.1.01.003.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 426/2019 DÉBCC 3

398.958,23 1

11155 9400828 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 426/2019 DÉBCC 3

398.958,23 1

11155 9400829 1.1.3.1.01.001.1002 PGTO ADIANT DIARIA 04 COLAB PG NF CI 900 EDOC DÉB CC 3 3.200,00 1

Page 20: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

21SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400829 1.1.1.1.01.002.1000 PGTO ADIANT DIARIA 04 COLAB PG NF CI 900 EDOC DÉB CC 3 3.200,00 1

11155 9400830 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF83269 DÉB CC 3

81.409,16 1

11155 9400830 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF83269 DÉB CC 3

81.409,16 1

11155 9400831 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 204726 DÉB CC3

2.921,45 1

11155 9400831 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 204726 DÉB CC3

2.921,45 1

11155 9400832 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1694/19 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI PG NF 3808 DÉB CC3

1.305,00 1

11155 9400832 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1694/19 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI PG NF 3808 DÉB CC3

1.305,00 1

11155 9400833 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1697/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 7629 DÉB CC 3 344,79 1

11155 9400833 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1697/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 7629 DÉB CC 3 344,79 1

11155 9400834 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 95185 DÉBCC 3

23.911,20 1

11155 9400834 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 95185 DÉBCC 3

23.911,20 1

11155 9400835 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54796 DÉB CC 3 123,81 1

11155 9400835 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54796 DÉB CC 3 123,81 1

11155 9400836 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1706/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3003 DÉBCC 3

248,00 1

11155 9400836 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1706/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3003 DÉBCC 3

248,00 1

11155 9400837 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1654/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 28928 DÉB CC 3 9.398,50 1

11155 9400837 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1654/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 28928 DÉB CC 3 9.398,50 1

11155 9400838 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1660/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 782129 DÉBCC 3

30.080,00 1

11155 9400838 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1660/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 782129 DÉBCC 3

30.080,00 1

11155 9400839 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1660/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 781991 DÉBCC 3

12.757,49 1

11155 9400839 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1660/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 781991 DÉBCC 3

12.757,49 1

11155 9400840 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1682/19 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF12268 DÉB CC 3

5.389,20 1

11155 9400840 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1682/19 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF12268 DÉB CC 3

5.389,20 1

11155 9400841 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22183 DÉBCC 3

5.292,00 1

11155 9400841 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22183 DÉBCC 3

5.292,00 1

11155 9400842 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1707/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 20761 DÉB CC 3 9.225,60 1

11155 9400842 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1707/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 20761 DÉB CC 3 9.225,60 1

Page 21: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

22SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400843 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1704/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40513DÉB CC 3

130,00 1

11155 9400843 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1704/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40513DÉB CC 3

130,00 1

11155 9400844 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1675/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 60854 DÉB CC 3 1.298,60 1

11155 9400844 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1675/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 60854 DÉB CC 3 1.298,60 1

11155 9400845 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1735/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11678 DÉBCC 3

720,00 1

11155 9400845 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1735/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11678 DÉBCC 3

720,00 1

11155 9400846 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1652/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2392147 DÉB CC3

3.892,50 1

11155 9400846 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1652/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2392147 DÉB CC3

3.892,50 1

11155 9400847 2.1.1.1.01.002.1000 28 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 209 DÉB CC 3 1.327,22 1

11155 9400847 1.1.1.1.01.002.1000 28 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 209 DÉB CC 3 1.327,22 1

11155 9400848 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 89 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 524DÉB CC 3

591,00 1

11155 9400848 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 89 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 524DÉB CC 3

542,10 1

11155 9400848 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DENEUROLOGIA VASCULAR LTDA 524

27,90 1

11155 9400848 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIAVASCULAR LTDA 524

21,00 1

11155 9400849 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 107473DÉB CC 3

37.768,72 1

11155 9400849 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 107473DÉB CC 3

35.985,72 1

11155 9400849 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMESPARDINI LTDA 107473

1.782,99 1

11155 9400849 3.1.1.1.01.005.1000 PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 107473DÉB CC 3

0,01 1

11155 9400850 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1641/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF337980 DÉB CC 3

81.991,20 1

11155 9400850 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1641/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF337980 DÉB CC 3

81.991,20 1

11155 9400851 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1635/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 44953DÉB CC 3

417,00 1

11155 9400851 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1635/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 44953DÉB CC 3

417,00 1

11155 9400852 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1350/19 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 12214 DÉB CC3

349,50 1

11155 9400852 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1350/19 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 12214 DÉB CC3

349,50 1

11155 9400853 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1463/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71115 DÉB CC 3 198,00 1

11155 9400853 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1463/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71115 DÉB CC 3 198,00 1

11155 9400854 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1754/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 28531 477,06 1

Page 22: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

23SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

DÉB CC 3

11155 9400854 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1754/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 28531DÉB CC 3

477,06 1

11155 9400855 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9114DÉB CC 3

5.670,00 1

11155 9400855 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9114DÉB CC 3

5.670,00 1

11155 9400856 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 202/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5802 DÉB CC 3 704,35 1

11155 9400856 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 202/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5802 DÉB CC 3 704,35 1

11155 9400857 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 00078 E- DOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3874 DÉB CC 3 289,00 1

11155 9400857 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 00078 E- DOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3874 DÉB CC 3 289,00 1

11155 9400858 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PGNF 19536 DÉB CC 3

40.012,54 1

11155 9400858 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PGNF 19536 DÉB CC 3

40.012,54 1

11155 9400859 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16902 DÉB CC 3 3.654,00 1

11155 9400859 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16902 DÉB CC 3 3.654,00 1

11155 9400860 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384253 DÉB CC 3 1.211,40 1

11155 9400860 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384253 DÉB CC 3 1.211,40 1

11155 9400861 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380286 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400861 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380286 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400862 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380294 DÉB CC 3 1.211,40 1

11155 9400862 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380294 DÉB CC 3 1.211,40 1

11155 9400863 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384262 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400863 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384262 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400864 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384258 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400864 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384258 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400865 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384178 DÉB CC 3 742,00 1

11155 9400865 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384178 DÉB CC 3 742,00 1

11155 9400866 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384190 DÉB CC 3 342,00 1

11155 9400866 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384190 DÉB CC 3 342,00 1

11155 9400867 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380290 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400867 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380290 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400868 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380296 DÉB CC 3 1.211,40 1

11155 9400868 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380296 DÉB CC 3 1.211,40 1

11155 9400869 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381736DÉB CC 3

400,00 1

11155 9400869 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381736DÉB CC 3

400,00 1

11155 9400870 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381694 DÉB CC 3 400,00 1

Page 23: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

24SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400870 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381694 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400871 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383552 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400871 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383552 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400872 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382798 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400872 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382798 DÉB CC 3 400,00 1

11155 9400873 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382872DÉB CC 3

400,00 1

11155 9400873 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382872DÉB CC 3

400,00 1

11155 9400874 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293025 DÉBCC 3

234,96 1

11155 9400874 3.1.5.1.03.008.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293025 DÉBCC 3

0,01 1

11155 9400874 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293025 DÉBCC 3

234,97 1

11155 9400875 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293024 DÉBCC 3

41,86 1

11155 9400875 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293024 DÉBCC 3

41,86 1

11155 9400876 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 292366 DÉBCC 3

20,93 1

11155 9400876 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 292366 DÉBCC 3

20,93 1

11155 9400877 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 292215 DÉB CC 3 2.414,83 1

11155 9400877 1.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 292215 DÉB CC 3 2.414,83 1

11155 9400878 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291901 DÉBCC 3

1.022,88 1

11155 9400878 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291901 DÉBCC 3

1.022,88 1

11155 9400879 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291900 DÉBCC 3

203,77 1

11155 9400879 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291900 DÉBCC 3

203,77 1

11155 9400880 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291688 DÉBCC 3

93,98 1

11155 9400880 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 291688 DÉBCC 3

93,98 1

11155 9400881 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290763 DÉBCC 3

1.116,86 1

11155 9400881 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290763 DÉBCC 3

1.116,86 1

11155 9400882 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290762 DÉBCC 3

73,26 1

11155 9400882 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290762 DÉBCC 3

73,26 1

11155 9400883 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290506 DÉBCC 3

70,49 1

Page 24: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

25SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400883 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 290506 DÉBCC 3

70,49 1

11155 9400884 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 214 EDOC MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA PG NF 2106 DÉBCC 3

1.900,00 1

11155 9400884 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 214 EDOC MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA PG NF 2106 DÉBCC 3

1.900,00 1

11155 9400885 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1360/19 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3 387.539,94 1

11155 9400885 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1360/19 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3 387.539,94 1

11155 9401755 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 652,70 1

11155 9401755 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 652,70 1

11155 9401762 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 2,44 1

11155 9401762 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 2,44 1

11155 9401763 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 2,44 1

11155 9401763 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 2,44 1

11155 9401764 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 272.153,85 1

11155 9401764 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 272.153,85 1

11155 9401798 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,15 1

11155 9401798 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,15 1

11155 9401819 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,94 1

11155 9401819 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,94 1

11155 9401824 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,49 1

11155 9401824 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,49 1

11155 9401825 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,49 1

11155 9401825 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,49 1

11155 9401826 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 37.863,95 1

11155 9401826 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 37.863,95 1

11155 9401874 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,41 1

11155 9401874 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,41 1

11155 9401875 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,41 1

11155 9401875 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,41 1

11155 9401876 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 15.455,50 1

11155 9401876 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 15.455,50 1

11155 9401886 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,31 1

11155 9401886 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,31 1

11155 9401887 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,31 1

11155 9401887 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,31 1

11155 9401888 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 17.680,18 1

Page 25: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

26SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

06 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401888 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 17.680,18 1

11155 9401911 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,44 1

11155 9401911 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,44 1

11155 9401920 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,60 1

11155 9401920 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,60 1

11155 9401931 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,42 1

11155 9401931 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,42 1

11155 9401960 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,74 1

11155 9401960 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,74 1

11155 9401968 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 3,62 1

11155 9401968 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 3,62 1

11155 9401969 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 3,62 1

11155 9401969 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 3,62 1

11155 9401970 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 906.106,48 1

11155 9401970 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 906.106,48 1

2.651.818,182.651.818,18Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

09 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11105 9347787 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 114 TBA JB SÉRIE 1 12.150,00 1

11105 9347787 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 114 TBA JB SÉRIE 1 12.150,00 1

11105 9347796 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 115 TBA JB SÉRIE 1 78.300,00 1

11105 9347796 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 115 TBA JB SÉRIE 1 78.300,00 1

11105 9347804 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 115 TBA JB SÉRIE 1 7.246,16 1

11105 9347804 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 115 TBA JB SÉRIE 1 7.246,16 1

11155 9399890 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 15,60 1

11155 9399890 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 15,60 1

11155 9399891 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399891 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399892 4.1.1.1.07.001.1001 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,50 1

11155 9399892 1.1.1.1.01.002.1000 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,50 1

11155 9399893 1.1.1.1.01.002.1000 RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO 499,00 1

11155 9399893 1.1.3.1.01.001.1004 RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO 499,00 1

11155 9399894 1.1.1.1.01.002.1000 RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA 1.833,50 1

11155 9399894 1.1.3.1.01.001.1004 RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA 1.833,50 1

Page 26: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

27SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

09 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399895 1.1.1.1.01.002.1000 PATROCINIO UNIMED REF FESTIVAL DO ESPORTE ADAPTADO 5.000,00 1

11155 9399895 3.1.5.1.03.008.1002 PATROCINIO UNIMED REF FESTIVAL DO ESPORTE ADAPTADO 5.000,00 1

11155 9400040 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39279 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400040 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39279 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400041 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39280 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400041 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39280 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400044 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123793 25/09/2019 995,00 1

11155 9400044 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123793 25/09/2019 995,00 1

11155 9400055 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123788 25/09/2019 995,00 1

11155 9400055 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123788 25/09/2019 995,00 1

11155 9400059 1.1.4.1.02.035.1001 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31868 20/11/2019 13.422,72 1

11155 9400059 2.1.1.1.01.002.1000 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31868 20/11/2019 13.422,72 1

11155 9400132 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123794 25/09/2019 995,00 1

11155 9400132 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123794 25/09/2019 995,00 1

11155 9400138 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123782 25/09/2019 995,00 1

11155 9400138 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123782 25/09/2019 995,00 1

11155 9400139 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123787 25/09/2019 995,00 1

11155 9400139 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123787 25/09/2019 995,00 1

11155 9400142 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39327 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400142 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39327 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400150 1.1.4.1.02.001.1007 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11722 11/10/2019 7.218,00 1

11155 9400150 2.1.1.1.01.002.1000 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11722 11/10/2019 7.218,00 1

11155 9400163 1.1.4.1.02.001.1007 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51489 39314 11/10/2019 2.594,00 1

11155 9400163 2.1.1.1.01.002.1000 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51489 39314 11/10/2019 2.594,00 1

11155 9400175 1.1.4.1.02.001.1002 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88909 39798 13/09/2019 51.413,20 1

11155 9400175 2.1.1.1.01.002.1000 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88909 39798 13/09/2019 51.413,20 1

11155 9400195 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295065 08/10/2019 73,26 1

11155 9400195 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295065 08/10/2019 73,26 1

11155 9400235 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123780 25/09/2019 995,00 1

11155 9400235 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123780 25/09/2019 995,00 1

11155 9400236 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123781 25/09/2019 995,00 1

11155 9400236 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123781 25/09/2019 995,00 1

11155 9400237 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123783 25/09/2019 995,00 1

11155 9400237 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123783 25/09/2019 995,00 1

11155 9400238 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123784 25/09/2019 995,00 1

11155 9400238 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123784 25/09/2019 995,00 1

Page 27: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

28SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

09 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400239 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123790 25/09/2019 995,00 1

11155 9400239 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123790 25/09/2019 995,00 1

11155 9400243 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39323 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400243 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39323 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400244 1.1.4.1.02.035.1001 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31872 20/11/2019 12.060,33 1

11155 9400244 2.1.1.1.01.002.1000 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31872 20/11/2019 12.060,33 1

11155 9400245 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39324 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400245 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39324 12/11/2019 3.778,15 1

11155 9400249 1.1.4.1.02.001.1007 LIDER BORRACHAS EIRELI 3879 39718 13/09/2019 144,00 1

11155 9400249 2.1.1.1.01.002.1000 LIDER BORRACHAS EIRELI 3879 39718 13/09/2019 144,00 1

11155 9400336 1.1.4.1.02.035.1001 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31789 18/11/2019 12.203,98 1

11155 9400336 2.1.1.1.01.002.1000 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31789 18/11/2019 12.203,98 1

11155 9400337 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39325 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400337 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39325 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400338 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39326 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400338 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39326 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400392 1.1.4.1.02.001.1002 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2526 39730 08/10/2019 204,00 1

11155 9400392 2.1.1.1.01.002.1000 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2526 39730 08/10/2019 204,00 1

11155 9400409 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123786 25/09/2019 995,00 1

11155 9400409 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123786 25/09/2019 995,00 1

11155 9400410 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123789 25/09/2019 995,00 1

11155 9400410 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123789 25/09/2019 995,00 1

11155 9400491 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123792 25/09/2019 995,00 1

11155 9400491 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123792 25/09/2019 995,00 1

11155 9400492 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123795 25/09/2019 995,00 1

11155 9400492 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123795 25/09/2019 995,00 1

11155 9400498 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123785 25/09/2019 995,00 1

11155 9400498 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123785 25/09/2019 995,00 1

11155 9400501 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389492 04/11/2019 15,34 1

11155 9400501 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389492 04/11/2019 15,34 1

11155 9400513 1.1.4.1.02.001.1007 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251774 11/10/2019 1.326,78 1

11155 9400513 2.1.1.1.01.002.1000 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251774 11/10/2019 1.326,78 1

11155 9400525 1.1.4.1.02.003.1014 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 688 39790 20/09/2019 120,00 1

11155 9400525 2.1.1.1.01.002.1000 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 688 39790 20/09/2019 120,00 1

11155 9400545 1.1.4.1.02.003.1003 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1349 11/10/2019 2.446,00 1

11155 9400545 2.1.1.1.01.002.1000 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1349 11/10/2019 2.446,00 1

Page 28: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

29SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

09 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400580 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123778 25/09/2019 995,00 1

11155 9400580 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123778 25/09/2019 995,00 1

11155 9400635 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295066 08/10/2019 1.046,37 1

11155 9400635 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295066 08/10/2019 1.046,37 1

11155 9400656 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123791 25/09/2019 995,00 1

11155 9400656 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123791 25/09/2019 995,00 1

11155 9400663 1.1.4.1.02.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123779 25/09/2019 995,00 1

11155 9400663 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123779 25/09/2019 995,00 1

11155 9400668 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389493 13/09/2019 859,40 1

11155 9400668 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389493 13/09/2019 859,40 1

11155 9400669 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390468 13/09/2019 69,90 1

11155 9400669 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390468 13/09/2019 69,90 1

11155 9400701 4.1.1.1.02.001.1002 PROVISÃO NFS Nº 1640 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC.06/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

549.755,43 1

11155 9400701 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI1640

44.151,24 1

11155 9400701 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI1640

8.246,33 1

11155 9400701 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 1640 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC.06/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

497.357,86 1

11155 9400758 4.1.1.1.01.001.1035 PROVISÃO NFS Nº 25451 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.909,62 1

11155 9400758 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 25451 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.909,62 1

11155 9400886 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO MURILO CANDIDO FLAUSINO CPF018.343.251-70 PG NF CI 423/2019 DÉB CC 3

2.530,05 1

11155 9400886 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO MURILO CANDIDO FLAUSINO CPF018.343.251-70 PG NF CI 423/2019 DÉB CC 3

2.530,05 1

11155 9400887 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16679 DÉB CC 3 30.014,00 1

11155 9400887 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16679 DÉB CC 3 30.014,00 1

11155 9400888 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1083/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20607 DÉB CC 3 26,25 1

11155 9400888 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1083/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20607 DÉB CC 3 26,25 1

11155 9400889 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1665/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1115982DÉB CC 3

61.980,53 1

11155 9400889 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1665/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1115982DÉB CC 3

61.980,53 1

11155 9400890 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1639/19 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF287303 DÉB CC 3

3.733,20 1

11155 9400890 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1639/19 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF287303 DÉB CC 3

3.733,20 1

11155 9400891 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1648/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 438196 DÉBCC 3

6.522,84 1

11155 9400891 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1648/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 438196 DÉB 6.522,84 1

Page 29: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

30SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

09 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

CC 3

11155 9400892 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1688/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 89994 DÉBCC 3

8.700,00 1

11155 9400892 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1688/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 89994 DÉBCC 3

8.700,00 1

11155 9400893 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1685/19 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 522340DÉB CC 3

22.000,00 1

11155 9400893 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1685/19 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 522340DÉB CC 3

22.000,00 1

11155 9400894 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1734 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10701 DÉB CC 3 112,00 1

11155 9400894 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1734 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10701 DÉB CC 3 112,00 1

11155 9400895 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1701/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA PG NF 323563DÉB CC 3

29.920,00 1

11155 9400895 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1701/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA PG NF 323563DÉB CC 3

29.920,00 1

11155 9400896 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1636/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1193531DÉB CC 3

5.418,66 1

11155 9400896 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1636/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1193531DÉB CC 3

5.418,66 1

11155 9400897 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1657/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1610184 DÉB CC3

840,00 1

11155 9400897 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1657/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1610184 DÉB CC3

840,00 1

11155 9400898 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1747/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1005 DÉBCC 3

2.023,30 1

11155 9400898 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1747/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1005 DÉBCC 3

2.023,30 1

11155 9400899 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1653 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 2276 DÉB CC 3 4.142,20 1

11155 9400899 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1653 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 2276 DÉB CC 3 4.142,20 1

11155 9400900 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1700/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 297361DÉB CC 3

11.810,20 1

11155 9400900 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1700/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 297361DÉB CC 3

11.810,20 1

11155 9400901 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1649/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 205557 DÉBCC 3

4.894,61 1

11155 9400901 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1649/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 205557 DÉBCC 3

4.894,61 1

11155 9400902 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1680/19 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 4746 DÉBCC 3

28.498,65 1

11155 9400902 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1680/19 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 4746 DÉBCC 3

28.498,65 1

11155 9400903 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1575/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 114848DÉB CC 3

2.980,00 1

11155 9400903 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1575/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 114848DÉB CC 3

2.980,00 1

11155 9400904 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1641/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF338034 DÉB CC 3

34,00 1

Page 30: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

31SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

09 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400904 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1641/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF338034 DÉB CC 3

34,00 1

11155 9400905 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873179 DÉBCC 3

750,00 1

11155 9400905 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873179 DÉBCC 3

750,00 1

11155 9400906 1.1.3.1.01.002.1000 PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/19 14 C DÉBCC 3

1.498,70 1

11155 9400906 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/19 14 C DÉBCC 3

1.498,70 1

11155 9400907 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1693/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 28251 DÉBCC 3

1.288,26 1

11155 9400907 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1693/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 28251 DÉBCC 3

1.288,26 1

11155 9401753 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 220.000,59 1

11155 9401753 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 220.000,59 1

11155 9401754 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 652,80 1

11155 9401754 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 652,80 1

11155 9401797 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,15 1

11155 9401797 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,15 1

11155 9401818 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,97 1

11155 9401818 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,97 1

11155 9401910 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,64 1

11155 9401910 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,64 1

11155 9401918 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 97.000,53 1

11155 9401918 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 97.000,53 1

11155 9401919 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,60 1

11155 9401919 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 25,60 1

11155 9401930 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,41 1

11155 9401930 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,41 1

11155 9401959 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,95 1

11155 9401959 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 782,95 1

11155 9401975 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 94.593,17 1

11155 9401975 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 94.593,17 1

1.445.957,701.445.957,70Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

10 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399896 1.1.1.1.01.002.1000 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA 100,00 1

Page 31: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

32SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

10 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399896 3.1.5.1.03.008.1002 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA 100,00 1

11155 9400001 1.1.4.1.02.003.1000 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12366 39716 12/09/2019 24,60 1

11155 9400001 1.1.4.1.02.003.1010 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12366 39716 12/09/2019 89,98 1

11155 9400001 2.1.1.1.01.002.1000 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12366 39716 12/09/2019 114,58 1

11155 9400073 1.1.4.1.02.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8364 11/10/2019 500,00 1

11155 9400073 2.1.1.1.01.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8364 11/10/2019 500,00 1

11155 9400080 1.1.4.1.02.001.1007 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 112270 39642 16/09/2019 5.900,00 1

11155 9400080 2.1.1.1.01.002.1000 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 112270 39642 16/09/2019 5.900,00 1

11155 9400115 1.1.4.1.02.003.1007 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 123995 39491 10/10/2019 11.014,00 1

11155 9400115 2.1.1.1.01.002.1000 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 123995 39491 10/10/2019 11.014,00 1

11155 9400119 1.1.4.1.02.004.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35719 12/10/2019 960,00 1

11155 9400119 2.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35719 12/10/2019 960,00 1

11155 9400252 1.1.4.1.02.001.1007 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22230 39594 20/09/2019 6.048,00 1

11155 9400252 2.1.1.1.01.002.1000 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22230 39594 20/09/2019 6.048,00 1

11155 9400345 1.1.4.1.02.001.1007 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3448 11/10/2019 1.528,20 1

11155 9400345 2.1.1.1.01.002.1000 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3448 11/10/2019 1.528,20 1

11155 9400346 1.1.4.1.02.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8362 11/10/2019 2.725,00 1

11155 9400346 2.1.1.1.01.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8362 11/10/2019 2.725,00 1

11155 9400435 1.1.4.1.02.001.1007 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 67077 39779 04/10/2019 3.058,85 1

11155 9400435 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 67077 39779 04/10/2019 3.058,85 1

11155 9400504 1.1.4.1.02.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8363 11/10/2019 4.630,00 1

11155 9400504 2.1.1.1.01.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8363 11/10/2019 4.630,00 1

11155 9400522 1.1.4.1.02.001.1007 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29299 39781 05/10/2019 1.228,32 1

11155 9400522 2.1.1.1.01.002.1000 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29299 39781 05/10/2019 1.228,32 1

11155 9400596 1.1.4.1.02.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8361 11/10/2019 4.950,00 1

11155 9400596 2.1.1.1.01.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8361 11/10/2019 4.950,00 1

11155 9400601 1.1.4.1.02.001.1007 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22231 39586 20/09/2019 483,13 1

11155 9400601 2.1.1.1.01.002.1000 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22231 39586 20/09/2019 483,13 1

11155 9400604 1.1.4.1.02.001.1007 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3447 11/10/2019 4.998,40 1

11155 9400604 2.1.1.1.01.002.1000 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3447 11/10/2019 4.998,40 1

11155 9400683 4.1.1.1.02.001.1000 PROVISÃO NFS Nº 1828 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

3.500,00 1

11155 9400683 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 1828 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

3.500,00 1

11155 9400687 4.1.1.1.02.001.1000 PROVISÃO NFS Nº 4532 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U/VENC. 10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

24.191,52 1

11155 9400687 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTELTDA 4532

362,87 1

Page 32: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

33SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

10 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400687 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 4532 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U/VENC. 10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

23.828,65 1

11155 9400690 4.1.1.1.02.001.1003 PROVISÃO NFS Nº 973 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.900,00 1

11155 9400690 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 973 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.900,00 1

11155 9400692 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 2474 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.050,00 1

11155 9400692 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 2474 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U/VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.050,00 1

11155 9400700 4.1.1.1.02.003.1000 PROVISÃO NFS Nº 18669 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

107.946,67 1

11155 9400700 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DOESTADO DE GOIAS 18669

1.619,20 1

11155 9400700 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 18669 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

106.327,47 1

11155 9400704 4.1.1.1.02.003.1000 PROVISÃO NFS Nº 6441 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS EHOS - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

26.060,23 1

11155 9400704 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DESERVIÇOS MEDICOS E HOS 6441

390,90 1

11155 9400704 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 6441 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS EHOS - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

25.669,33 1

11155 9400711 4.1.1.1.01.001.1005 PROVISÃO NFS Nº 2026697 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC.05/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.498,70 1

11155 9400711 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 2026697 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC.05/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.498,70 1

11155 9400713 4.1.1.1.01.001.1004 PROVISÃO NFS Nº 479016 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

36.656,73 1

11155 9400713 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA -COOPER. TRAB MÉDICO 479016

42,10 1

11155 9400713 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 479016 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

36.614,63 1

11155 9400727 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 38299 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.045,19 1

11155 9400727 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA 38299

30,68 1

11155 9400727 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 38299 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.014,51 1

11155 9400730 4.1.1.1.02.003.1000 PROVISÃO NFS Nº 18670 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

125.101,34 1

11155 9400730 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DOESTADO DE GOIAS 18670

1.876,52 1

11155 9400730 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 18670 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

123.224,82 1

11155 9400737 4.1.1.1.01.001.1004 PROVISÃO NFS Nº 479005 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

157.747,73 1

11155 9400737 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA -COOPER. TRAB MÉDICO 479005

229,28 1

11155 9400737 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 479005 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - 157.518,45 1

Page 33: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

34SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

10 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

11155 9400738 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 4094 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS- SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

6.000,00 1

11155 9400738 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DECERTIFICACAO QUALIDADE BRAS 4094

300,00 1

11155 9400738 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 4094 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS- SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

5.700,00 1

11155 9400740 4.1.1.1.02.003.1000 PROVISÃO NFS Nº 18671 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

11.502,83 1

11155 9400740 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DOESTADO DE GOIAS 18671

172,54 1

11155 9400740 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 18671 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

11.330,29 1

11155 9400747 4.1.1.1.02.003.1000 PROVISÃO NFS Nº 6439 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS EHOS - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

149.945,00 1

11155 9400747 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DESERVIÇOS MEDICOS E HOS 6439

2.249,18 1

11155 9400747 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 6439 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS EHOS - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

147.695,82 1

11155 9400754 4.1.1.1.01.001.1004 PROVISÃO NFS Nº 479012 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

37.363,16 1

11155 9400754 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA -COOPER. TRAB MÉDICO 479012

47,87 1

11155 9400754 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 479012 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

37.315,29 1

11155 9400755 4.1.1.1.02.003.1000 PROVISÃO NFS Nº 6440 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS EHOS - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

279.647,92 1

11155 9400755 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DESERVIÇOS MEDICOS E HOS 6440

4.194,72 1

11155 9400755 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 6440 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS EHOS - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

275.453,20 1

11155 9400759 4.1.1.1.02.003.1000 P R O V I S Ã O N F S N º 2 5 5 8 - C O O P E R A T I V A D O SOTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORESDE SERVIÇOS - CRER

150.181,66 1

11155 9400759 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOSOTORRINOLARINGOLOGISTAS 2558

2.252,72 1

11155 9400759 2.1.1.1.01.002.1001 P R O V I S Ã O N F S N º 2 5 5 8 - C O O P E R A T I V A D O SOTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORESDE SERVIÇOS - CRER

147.928,94 1

11155 9400762 1.1.4.1.02.004.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PROVISÃO REF. NF 40782 567,00 1

11155 9400762 2.1.1.1.01.002.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PROVISÃO REF. NF 40782 567,00 1

11155 9400909 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3940 DÉBCC 3

23.828,65 1

11155 9400909 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3940 DÉBCC 3

22.703,74 1

11155 9400909 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICANORDESTE LTDA 3940

1.124,91 1

11155 9400910 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7423 DÉB CC 3 15.529,08 1

Page 34: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

35SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

10 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400910 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7423 DÉB CC 3 15.529,08 1

11155 9400911 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1527 DÉBCC 3

9.219,60 1

11155 9400911 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1527 DÉBCC 3

8.784,36 1

11155 9400911 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDICDIAGNOSTICA LTDA 1527

435,24 1

11155 9400912 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-480 DÉB CC 3 12.022,90 1

11155 9400912 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-480 DÉB CC 3 12.022,90 1

11155 9400913 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3027 DÉB CC 3 6.813,91 1

11155 9400913 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3027 DÉB CC 3 6.813,91 1

11155 9400914 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-854 DÉB CC 3 5.810,00 1

11155 9400914 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-854 DÉB CC 3 5.810,00 1

11155 9400915 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1626 DÉB CC 3 4.416,68 1

11155 9400915 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1626 DÉB CC 3 4.416,68 1

11155 9400916 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2963 DÉB CC 3 4.149,04 1

11155 9400916 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2963 DÉB CC 3 4.149,04 1

11155 9400917 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-482 DÉB CC 3 3.293,46 1

11155 9400917 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-482 DÉB CC 3 3.293,46 1

11155 9400918 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14366 DÉB CC 3 2.352,00 1

11155 9400918 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14366 DÉB CC 3 2.352,00 1

11155 9400919 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3523 DÉB CC 3 936,25 1

11155 9400919 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3523 DÉB CC 3 936,25 1

11155 9400920 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-473576 DÉB CC 3 800,36 1

11155 9400920 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-473576 DÉB CC 3 800,36 1

11155 9400921 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19226 DÉB CC 3 464,59 1

11155 9400921 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19226 DÉB CC 3 464,59 1

11155 9400922 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-612 DÉB CC 3 372,70 1

11155 9400922 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-612 DÉB CC 3 372,70 1

11155 9400923 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60239 DÉB CC 3 349,90 1

11155 9400923 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60239 DÉB CC 3 349,90 1

11155 9400924 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-103 DÉB CC 3 333,70 1

11155 9400924 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-103 DÉB CC 3 333,70 1

11155 9400925 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8178 DÉB CC 3 294,98 1

11155 9400925 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8178 DÉB CC 3 294,98 1

11155 9400926 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-293 DÉB CC 3 250,00 1

11155 9400926 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-293 DÉB CC 3 250,00 1

Page 35: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

36SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

10 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400927 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466961 DÉB CC 3 222,08 1

11155 9400927 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466961 DÉB CC 3 222,08 1

11155 9400928 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1546 DÉB CC 3 220,99 1

11155 9400928 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1546 DÉB CC 3 220,99 1

11155 9400929 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-473583 DÉB CC 3 195,08 1

11155 9400929 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-473583 DÉB CC 3 195,08 1

11155 9400930 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3918 DÉB CC 3 186,40 1

11155 9400930 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3918 DÉB CC 3 186,40 1

11155 9400931 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1758 DÉB CC 3 175,00 1

11155 9400931 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1758 DÉB CC 3 175,00 1

11155 9400932 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-473587 DÉB CC 3 174,46 1

11155 9400932 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-473587 DÉB CC 3 174,46 1

11155 9400933 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14342 DÉB CC 3 144,56 1

11155 9400933 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14342 DÉB CC 3 144,56 1

11155 9400934 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-282 DÉB CC 3 139,72 1

11155 9400934 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-282 DÉB CC 3 139,72 1

11155 9400935 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466968 DÉB CC 3 120,66 1

11155 9400935 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466968 DÉB CC 3 120,66 1

11155 9400936 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-473590 DÉB CC 3 120,60 1

11155 9400936 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-473590 DÉB CC 3 120,60 1

11155 9400937 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12279 DÉB CC 3 108,91 1

11155 9400937 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12279 DÉB CC 3 108,91 1

11155 9400938 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9190 DÉB CC 3 108,00 1

11155 9400938 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9190 DÉB CC 3 108,00 1

11155 9400939 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-937 DÉB CC 3 86,10 1

11155 9400939 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-937 DÉB CC 3 86,10 1

11155 9400940 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1263 DÉB CC 3 67,94 1

11155 9400940 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1263 DÉB CC 3 67,94 1

11155 9400941 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3551 DÉB CC 3 61,62 1

11155 9400941 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3551 DÉB CC 3 61,62 1

11155 9400942 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3937 DÉB CC 3 49,32 1

11155 9400942 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3937 DÉB CC 3 49,32 1

11155 9400943 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2196 DÉB CC 3 45,48 1

11155 9400943 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2196 DÉB CC 3 45,48 1

11155 9400944 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-281 DÉB CC 3 43,70 1

11155 9400944 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-281 DÉB CC 3 43,70 1

Page 36: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

37SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

10 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400945 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2419 DÉB CC 3 41,04 1

11155 9400945 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2419 DÉB CC 3 41,04 1

11155 9400946 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2453 DÉB CC 3 35,91 1

11155 9400946 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2453 DÉB CC 3 35,91 1

11155 9400947 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-499 DÉB CC 3 31,35 1

11155 9400947 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-499 DÉB CC 3 31,35 1

11155 9400948 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3128 DÉB CC 3 27,86 1

11155 9400948 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3128 DÉB CC 3 27,86 1

11155 9400949 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-251 DÉB CC 3 24,75 1

11155 9400949 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-251 DÉB CC 3 24,75 1

11155 9400950 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2449 DÉB CC 3 22,74 1

11155 9400950 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2449 DÉB CC 3 22,74 1

11155 9400951 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4631 DÉB CC 3 19,35 1

11155 9400951 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4631 DÉB CC 3 19,35 1

11155 9400952 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4549 DÉB CC 3 14,00 1

11155 9400952 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4549 DÉB CC 3 14,00 1

11155 9400953 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6386 DÉB CC 3 6,65 1

11155 9400953 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6386 DÉB CC 3 6,65 1

11155 9400954 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16044 DÉB CC 3 4,20 1

11155 9400954 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16044 DÉB CC 3 4,20 1

11155 9400955 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-260 DÉB CC 3 3,00 1

11155 9400955 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-260 DÉB CC 3 3,00 1

11155 9400956 2.1.1.1.01.005.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11122 DÉB CC 3 0,35 1

11155 9400956 1.1.1.1.01.002.1000 ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11122 DÉB CC 3 0,35 1

11155 9400957 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 425/2019 DÉB CC 3 5.049,87 1

11155 9400957 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 425/2019 DÉB CC 3 5.049,87 1

11155 9401694 2.1.1.1.01.002.1000 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 40782 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARESEIRELI VENC. 13/09/2019 PAGTO 10/09/2019

491,40 1

11155 9401694 4.1.1.1.04.001.1027 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 40782 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARESEIRELI VENC. 13/09/2019 PAGTO 10/09/2019

491,40 1

11155 9401752 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 620,33 1

11155 9401752 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 620,33 1

11155 9401796 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,18 1

11155 9401796 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,18 1

11155 9401817 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,99 1

11155 9401817 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 132,99 1

11155 9401909 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,84 1

Page 37: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

38SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

10 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401909 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 892,84 1

11155 9401916 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 76.175,48 1

11155 9401916 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 76.175,48 1

11155 9401917 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 11,26 1

11155 9401917 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 11,26 1

11155 9401928 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,42 1

11155 9401928 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 6,42 1

11155 9401929 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 21.000,72 1

11155 9401929 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 21.000,72 1

11155 9401958 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,09 1

11155 9401958 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,09 1

1.370.102,361.370.102,36Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

11 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11096 9345659 1.9.1.1.02.002.1006 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 679 DURINI IND COM DE MOVEISLTDA 30/08/2019 11/09/2019 20313 GAVETEIRO MDF 10681

580,00 1

11096 9345659 1.2.3.1.01.003.1016 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 679 DURINI IND COM DE MOVEISLTDA 30/08/2019 11/09/2019 20313 GAVETEIRO MDF 10681

580,00 1

11155 9399897 1.1.1.1.01.002.1001 DOACAO PF AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2.137,00 1

11155 9399897 3.1.5.1.03.002.1000 DOACAO PF AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2.137,00 1

11155 9399898 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399898 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399899 1.1.1.1.01.002.1001 DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES 998,00 1

11155 9399899 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES 998,00 1

11155 9400003 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390824 11/11/2019 936,58 1

11155 9400003 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390824 11/11/2019 936,58 1

11155 9400067 1.1.4.1.02.001.1002 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63364 39655 11/10/2019 465,05 1

11155 9400067 2.1.1.1.01.002.1000 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63364 39655 11/10/2019 465,05 1

11155 9400095 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390867 11/11/2019 764,34 1

11155 9400095 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390867 11/11/2019 764,34 1

11155 9400096 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390865 11/11/2019 936,58 1

11155 9400096 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390865 11/11/2019 936,58 1

11155 9400151 1.1.4.1.02.001.1002 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63365 39762 11/10/2019 644,19 1

11155 9400151 2.1.1.1.01.002.1000 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63365 39762 11/10/2019 644,19 1

11155 9400181 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390871 11/11/2019 2.939,63 1

Page 38: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

39SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

11 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400181 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390871 11/11/2019 2.939,63 1

11155 9400251 1.1.4.1.02.001.1007 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123262 39786 25/09/2019 12.336,53 1

11155 9400251 2.1.1.1.01.002.1000 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123262 39786 25/09/2019 12.336,53 1

11155 9400277 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390826 11/11/2019 3.000,22 1

11155 9400277 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390826 11/11/2019 3.000,22 1

11155 9400278 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390881 11/11/2019 180,58 1

11155 9400278 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390881 11/11/2019 180,58 1

11155 9400297 1.1.4.1.02.003.1003 GRAFICA COR 10 EIRELI 800 13/09/2019 1.442,84 1

11155 9400297 2.1.1.1.01.002.1000 GRAFICA COR 10 EIRELI 800 13/09/2019 1.392,34 1

11155 9400297 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 800 50,50 1

11155 9400362 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390870 27/09/2019 840,63 1

11155 9400362 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390870 27/09/2019 840,63 1

11155 9400363 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390883 11/11/2019 764,34 1

11155 9400363 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390883 11/11/2019 764,34 1

11155 9400402 1.1.4.1.02.001.1007 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51490 11/10/2019 4.651,97 1

11155 9400402 2.1.1.1.01.002.1000 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51490 11/10/2019 4.651,97 1

11155 9400447 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390877 11/11/2019 296,76 1

11155 9400447 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390877 11/11/2019 296,76 1

11155 9400536 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390868 11/11/2019 936,58 1

11155 9400536 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390868 11/11/2019 936,58 1

11155 9400537 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390825 11/11/2019 381,95 1

11155 9400537 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390825 11/11/2019 381,95 1

11155 9400576 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295272 09/10/2019 3.281,82 1

11155 9400576 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295272 09/10/2019 3.281,82 1

11155 9400622 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390880 11/11/2019 180,58 1

11155 9400622 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390880 11/11/2019 180,58 1

11155 9400626 1.1.4.1.02.001.1007 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51524 11/10/2019 19.545,47 1

11155 9400626 2.1.1.1.01.002.1000 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51524 11/10/2019 19.545,47 1

11155 9400698 4.1.1.1.04.001.1016 PROVISÃO NFS Nº 3003991193 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U/VENC. 30/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

100.668,21 1

11155 9400698 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3003991193 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U/VENC. 30/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

100.668,21 1

11155 9400728 4.1.1.1.01.001.1004 PROVISÃO NFS Nº 479543 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

25.059,76 1

11155 9400728 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA -COOPER. TRAB MÉDICO 479543

29,89 1

11155 9400728 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 479543 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

25.029,87 1

Page 39: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

40SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

11 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400734 4.1.1.1.02.003.1000 PROVISÃO NFS Nº 3555 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

30.250,00 1

11155 9400734 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DEGOIANIA 3555

3.327,50 1

11155 9400734 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DEGOIANIA 3555

453,75 1

11155 9400734 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3555 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

26.468,75 1

11155 9400741 4.1.1.1.02.003.1000 PROVISÃO NFS Nº 359 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA- SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

7.330,00 1

11155 9400741 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EMNEFROLOGIA S/S LTDA 359

109,95 1

11155 9400741 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 359 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA- SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

7.220,05 1

11155 9400764 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249318/10/2019

75.989,76 1

11155 9400764 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249318/10/2019

75.989,76 1

11155 9400765 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249618/10/2019

262.032,38 1

11155 9400765 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249618/10/2019

262.032,38 1

11155 9400766 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249918/10/2019

1.845.865,29 1

11155 9400766 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249918/10/2019

1.845.865,29 1

11155 9400767 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249818/10/2019

399.000,00 1

11155 9400767 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249818/10/2019

399.000,00 1

11155 9400768 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249718/10/2019

91.264,49 1

11155 9400768 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249718/10/2019

91.264,49 1

11155 9400769 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249418/10/2019

643.756,30 1

11155 9400769 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249418/10/2019

643.756,30 1

11155 9400770 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249518/10/2019

197.116,22 1

11155 9400770 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1249518/10/2019

197.116,22 1

11155 9400777 2.1.1.1.01.001.1004 PROC 008/19 VOL IV CHEQUE NR 2695 PGTO NF CI 068/2019 SALARIOREJEITADO DE 01 COL 3

2.432,59 1

11155 9400777 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV CHEQUE NR 2695 PGTO NF CI 068/2019 SALARIOREJEITADO DE 01 COL 3

2.432,59 1

11155 9400958 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1351/15 VOL V DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF202454 DÉB CC 3

122,54 1

11155 9400958 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1351/15 VOL V DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 122,54 1

Page 40: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

41SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

11 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

202454 DÉB CC 3

11155 9400959 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1672/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1194195DÉB CC 3

7.825,20 1

11155 9400959 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1672/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1194195DÉB CC 3

7.825,20 1

11155 9400960 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1673/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15702DÉB CC 3

35.474,00 1

11155 9400960 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1673/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15702DÉB CC 3

35.474,00 1

11155 9400961 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1645/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 61127 DÉB CC 3 597,15 1

11155 9400961 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1645/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 61127 DÉB CC 3 597,15 1

11155 9400962 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1637/19 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 81414DÉB CC 3

4.154,00 1

11155 9400962 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1637/19 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 81414DÉB CC 3

4.154,00 1

11155 9400963 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16712 DÉB CC 3 14.550,00 1

11155 9400963 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16712 DÉB CC 3 14.550,00 1

11155 9400964 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873388 DÉBCC 3

40.300,00 1

11155 9400964 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873388 DÉBCC 3

40.300,00 1

11155 9401750 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 100.000,45 1

11155 9401750 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 100.000,45 1

11155 9401751 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 620,43 1

11155 9401751 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 620,43 1

11155 9401795 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,18 1

11155 9401795 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,18 1

11155 9401816 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,03 1

11155 9401816 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,03 1

11155 9401839 1.1.1.1.01.003.1009 APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 3.135,00 1

11155 9401839 1.1.1.1.01.002.1001 APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 3.135,00 1

11155 9401846 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 16.991,48 1

11155 9401846 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 16.991,48 1

11155 9401908 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,04 1

11155 9401908 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,04 1

11155 9401926 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 22.403,55 1

11155 9401926 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 22.403,55 1

11155 9401927 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 3,31 1

11155 9401927 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 3,31 1

11155 9401957 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,30 1

Page 41: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

42SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

11 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401957 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,30 1

3.987.051,203.987.051,20Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

12 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11096 9345654 1.9.1.1.02.002.1006 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 679 DURINI IND COM DE MOVEISLTDA 30/08/2019 12/09/2019 20315 GAVETEIRO MDF 10422

580,00 1

11096 9345654 1.2.3.1.01.003.1016 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 679 DURINI IND COM DE MOVEISLTDA 30/08/2019 12/09/2019 20315 GAVETEIRO MDF 10422

580,00 1

11105 9347801 1.1.4.1.02.001.1002 NOTA DE DOACAO Nº 98161 SÉRIE 1 3,38 1

11105 9347801 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 98161 SÉRIE 1 3,38 1

11155 9399900 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 11,70 1

11155 9399900 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 11,70 1

11155 9399901 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399901 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399984 1.1.4.1.02.001.1007 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 210709 39747 25/10/2019 4.566,60 1

11155 9399984 2.1.1.1.01.002.1000 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 210709 39747 25/10/2019 4.566,60 1

11155 9400004 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391037 12/11/2019 382,00 1

11155 9400004 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391037 12/11/2019 382,00 1

11155 9400005 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391119 13/09/2019 382,00 1

11155 9400005 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391119 13/09/2019 382,00 1

11155 9400006 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391115 13/09/2019 6.140,00 1

11155 9400006 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391115 13/09/2019 6.140,00 1

11155 9400007 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391052 13/09/2019 382,00 1

11155 9400007 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391052 13/09/2019 382,00 1

11155 9400008 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391053 39481 13/09/2019 342,00 1

11155 9400008 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391053 39481 13/09/2019 342,00 1

11155 9400009 1.1.4.1.02.035.1001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47022 17/12/2019 6.135,42 1

11155 9400009 2.1.1.1.01.002.1000 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47022 17/12/2019 6.135,42 1

11155 9400058 1.2.3.1.01.003.1013 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 31 39452 20/09/2019 610,00 1

11155 9400058 2.1.1.1.01.002.1000 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 31 39452 20/09/2019 610,00 1

11155 9400078 1.1.4.1.02.001.1007 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19080 39742 20/09/2019 755,60 1

11155 9400078 2.1.1.1.01.002.1000 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19080 39742 20/09/2019 755,60 1

11155 9400098 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391232 13/11/2019 1.163,90 1

11155 9400098 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391232 13/11/2019 1.163,90 1

11155 9400099 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391108 13/09/2019 382,00 1

Page 42: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

43SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

12 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400099 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391108 13/09/2019 382,00 1

11155 9400100 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391129 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400100 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391129 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400101 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391109 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400101 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391109 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400117 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390831 11/11/2019 296,13 1

11155 9400117 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390831 11/11/2019 296,13 1

11155 9400118 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391126 11/11/2019 60,59 1

11155 9400118 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391126 11/11/2019 60,59 1

11155 9400182 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391118 12/11/2019 972,58 1

11155 9400182 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391118 12/11/2019 972,58 1

11155 9400183 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391127 13/09/2019 6.140,00 1

11155 9400183 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391127 13/09/2019 6.140,00 1

11155 9400184 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391050 13/09/2019 382,00 1

11155 9400184 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391050 13/09/2019 382,00 1

11155 9400185 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391110 13/09/2019 961,00 1

11155 9400185 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391110 13/09/2019 961,00 1

11155 9400211 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390869 11/11/2019 989,15 1

11155 9400211 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390869 11/11/2019 989,15 1

11155 9400218 1.1.4.1.02.001.1007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 98190 39592 14/10/2019 4.004,00 1

11155 9400218 2.1.1.1.01.002.1000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 98190 39592 14/10/2019 4.004,00 1

11155 9400279 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391122 13/09/2019 382,00 1

11155 9400279 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391122 13/09/2019 382,00 1

11155 9400280 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391058 13/09/2019 382,00 1

11155 9400280 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391058 13/09/2019 382,00 1

11155 9400286 1.1.4.1.02.003.1002 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 450 39815 20/09/2019 2.700,00 1

11155 9400286 2.1.1.1.01.002.1000 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 450 39815 20/09/2019 2.700,00 1

11155 9400305 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390882 11/11/2019 180,58 1

11155 9400305 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390882 11/11/2019 180,58 1

11155 9400306 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391099 30/09/2019 288,71 1

11155 9400306 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391099 30/09/2019 288,71 1

11155 9400307 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391056 12/11/2019 972,58 1

11155 9400307 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391056 12/11/2019 972,58 1

11155 9400365 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391051 12/11/2019 486,29 1

11155 9400365 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391051 12/11/2019 486,29 1

11155 9400366 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391228 13/11/2019 154,38 1

Page 43: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

44SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

12 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400366 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391228 13/11/2019 154,38 1

11155 9400367 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391102 13/09/2019 382,00 1

11155 9400367 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391102 13/09/2019 382,00 1

11155 9400368 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391105 13/09/2019 1.401,00 1

11155 9400368 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391105 13/09/2019 1.401,00 1

11155 9400369 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391043 13/09/2019 382,00 1

11155 9400369 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391043 13/09/2019 382,00 1

11155 9400370 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391038 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400370 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391038 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400371 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391104 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400371 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391104 39481 13/09/2019 400,00 1

11155 9400448 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391107 12/11/2019 972,58 1

11155 9400448 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391107 12/11/2019 972,58 1

11155 9400449 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391048 13/09/2019 382,00 1

11155 9400449 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391048 13/09/2019 382,00 1

11155 9400450 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391054 13/09/2019 382,00 1

11155 9400450 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391054 13/09/2019 382,00 1

11155 9400451 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391112 13/09/2019 382,00 1

11155 9400451 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391112 13/09/2019 382,00 1

11155 9400471 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390829 11/11/2019 989,15 1

11155 9400471 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390829 11/11/2019 989,15 1

11155 9400472 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391045 12/11/2019 972,58 1

11155 9400472 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391045 12/11/2019 972,58 1

11155 9400540 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391042 12/11/2019 183,81 1

11155 9400540 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391042 12/11/2019 183,81 1

11155 9400541 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391130 13/09/2019 1.841,00 1

11155 9400541 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391130 13/09/2019 1.841,00 1

11155 9400625 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391040 13/09/2019 1.841,00 1

11155 9400625 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391040 13/09/2019 1.841,00 1

11155 9400705 4.1.1.1.04.001.1015 PROVISÃO NFS Nº 1909006011913 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

14.338,02 1

11155 9400705 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 1909006011913 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

14.338,02 1

11155 9400965 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1632 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 68078592DÉB CC 3

2.996,76 1

11155 9400965 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1632 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 68078592DÉB CC 3

2.996,76 1

11155 9400966 2.1.1.1.01.004.1004 PROC 012/19 STARCCEGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA 2.033,62 1

Page 44: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

45SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

12 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

PG NF CI 422/2019 DÉB CC 3

11155 9400966 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 012/19 STARCCEGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIAPG NF CI 422/2019 DÉB CC 3

2.033,62 1

11155 9400967 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 425/2019 DÉB CC 3 60.241,71 1

11155 9400967 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 425/2019 DÉB CC 3 60.241,71 1

11155 9400968 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF29112 DÉB CC 3

37.650,00 1

11155 9400968 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF29112 DÉB CC 3

37.650,00 1

11155 9400969 2.1.1.1.01.002.1000 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873479 DÉB CC 3 87,88 1

11155 9400969 1.1.1.1.01.002.1000 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873479 DÉB CC 3 87,88 1

11155 9400970 2.1.1.1.01.004.1004 PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI422/2019 DÉB CC 3

4.137,90 1

11155 9400970 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI422/2019 DÉB CC 3

4.137,90 1

11155 9400971 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1700/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 297578DÉB CC 3

10.420,80 1

11155 9400971 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1700/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 297578DÉB CC 3

10.420,80 1

11155 9400972 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16726 DÉB CC 3 608,00 1

11155 9400972 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16726 DÉB CC 3 608,00 1

11155 9400973 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1638/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873487 DÉBCC 3

2.448,00 1

11155 9400973 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1638/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873487 DÉBCC 3

2.448,00 1

11155 9400974 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1414/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51079DÉB CC 3

2.088,51 1

11155 9400974 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1414/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51079DÉB CC 3

2.088,51 1

11155 9401720 2.1.1.1.01.002.1001 P.CONTAS REF.DOC:VT 09/19 14 C. DOC:2026697. F:REDEMOB CONS 1.498,70 1

11155 9401720 1.1.3.1.01.002.1000 P.CONTAS REF.DOC:VT 09/19 14 C. DOC:2026697. F:REDEMOB CONS 1.498,70 1

11155 9401748 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 605,72 1

11155 9401748 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 605,72 1

11155 9401749 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 2.126.000,48 1

11155 9401749 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 2.126.000,48 1

11155 9401794 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,20 1

11155 9401794 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,20 1

11155 9401815 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,06 1

11155 9401815 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,06 1

11155 9401834 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 2.003.271,70 1

11155 9401834 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 2.003.271,70 1

11155 9401907 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,20 1

Page 45: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

46SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

12 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401907 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,20 1

11155 9401956 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,44 1

11155 9401956 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,44 1

4.323.195,314.323.195,31Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11097 9345661 1.2.3.1.01.002.1003 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20260 28,00 1

11097 9345661 2.9.1.1.02.002.1004 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20260 800,00 1

11097 9345661 1.9.1.1.02.002.1004 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20260 800,00 1

11097 9345661 2.9.1.1.02.002.1004 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20260 28,00 1

11097 9345662 1.2.3.1.01.002.1002 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20262 543,85 1

11097 9345662 2.9.1.1.02.002.1003 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20262 31.077,00 1

11097 9345662 1.9.1.1.02.002.1003 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20262 31.077,00 1

11097 9345662 2.9.1.1.02.002.1003 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20262 543,85 1

11097 9345663 1.2.3.1.01.002.1003 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20261 35,00 1

11097 9345663 2.9.1.1.02.002.1004 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20261 1.000,00 1

11097 9345663 1.9.1.1.02.002.1004 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20261 1.000,00 1

11097 9345663 2.9.1.1.02.002.1004 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20261 35,00 1

11105 9347784 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 11742 SÉRIE 1 55,68 1

11105 9347784 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 11742 SÉRIE 1 55,68 1

11105 9347785 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 11742 SÉRIE 1 5,76 1

11105 9347785 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 11742 SÉRIE 1 5,76 1

11105 9347795 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 11742 SÉRIE 1 56,70 1

11105 9347795 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 11742 SÉRIE 1 56,70 1

11105 9347799 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 11742 SÉRIE 1 9,62 1

11105 9347799 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 11742 SÉRIE 1 9,62 1

11155 9399902 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 109,20 1

11155 9399902 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 109,20 1

11155 9399903 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 97,50 1

11155 9399903 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 97,50 1

11155 9399975 1.1.1.1.01.002.1011 TRANSFERENCIA REF CONTRAPARTIDA CONVENIO N 822050 42.342,66 1

11155 9399975 1.1.1.1.01.002.1000 TRANSFERENCIA REF CONTRAPARTIDA CONVENIO N 822050 42.342,66 1

11155 9400081 1.1.4.1.02.001.1007 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 210894 39341 27/10/2019 5.510,80 1

11155 9400081 2.1.1.1.01.002.1000 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 210894 39341 27/10/2019 5.510,80 1

Page 46: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

47SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400087 1.1.4.1.02.035.1001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47021 06/12/2019 4.279,07 1

11155 9400087 2.1.1.1.01.002.1000 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47021 06/12/2019 4.279,07 1

11155 9400152 1.1.4.1.02.001.1002 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340637 39651 14/10/2019 68,00 1

11155 9400152 2.1.1.1.01.002.1000 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340637 39651 14/10/2019 68,00 1

11155 9400266 1.1.4.1.02.001.1007 GRIFOLS BRASIL LTDA 80350 05/10/2019 5.148,85 1

11155 9400266 2.1.1.1.01.002.1000 GRIFOLS BRASIL LTDA 80350 05/10/2019 5.148,85 1

11155 9400270 1.1.4.1.02.035.1001 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 80131 26/10/2019 43.830,15 1

11155 9400270 2.1.1.1.01.002.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 80131 26/10/2019 43.830,15 1

11155 9400321 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391124 13/09/2019 961,00 1

11155 9400321 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391124 13/09/2019 961,00 1

11155 9400341 1.1.4.1.02.003.1014 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2260 39366 25/09/2019 41,90 1

11155 9400341 2.1.1.1.01.002.1000 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2260 39366 25/09/2019 41,90 1

11155 9400395 1.1.4.1.02.001.1007 CM HOSPITALAR S.A. 255054 39691 07/10/2019 415,00 1

11155 9400395 2.1.1.1.01.002.1000 CM HOSPITALAR S.A. 255054 39691 07/10/2019 415,00 1

11155 9400418 1.1.4.1.02.001.1002 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 875410 39648 11/10/2019 480,00 1

11155 9400418 2.1.1.1.01.002.1000 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 875410 39648 11/10/2019 480,00 1

11155 9400424 1.1.4.1.02.001.1007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 97888 39592 09/10/2019 9.196,00 1

11155 9400424 2.1.1.1.01.002.1000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 97888 39592 09/10/2019 9.196,00 1

11155 9400559 1.1.4.1.02.003.1003 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8603 11/10/2019 454,30 1

11155 9400559 2.1.1.1.01.002.1000 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8603 11/10/2019 454,30 1

11155 9400566 1.1.4.1.02.001.1007 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61482 11/10/2019 23.360,00 1

11155 9400566 2.1.1.1.01.002.1000 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61482 11/10/2019 23.360,00 1

11155 9400605 1.1.4.1.02.001.1007 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22255 39586 20/09/2019 483,13 1

11155 9400605 2.1.1.1.01.002.1000 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22255 39586 20/09/2019 483,13 1

11155 9400610 1.1.4.1.02.035.1001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47023 25/12/2019 5.203,98 1

11155 9400610 2.1.1.1.01.002.1000 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47023 25/12/2019 5.203,98 1

11155 9400676 4.1.1.1.02.001.1003 PROVISÃO NFS Nº 6633 - PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

1.100,00 1

11155 9400676 2.1.1.1.01.002.1000 PROVISÃO NFS Nº 6633 - PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

1.100,00 1

11155 9400699 4.1.1.1.02.001.1000 PROVISÃO NFS Nº 2595843 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/10/2019FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

2.759,04 1

11155 9400699 2.1.1.1.01.002.1000 PROVISÃO NFS Nº 2595843 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/10/2019FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

2.759,04 1

11155 9400722 4.1.1.1.02.001.1026 PROVISÃO NFS Nº 14443 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U/VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

47.040,00 1

11155 9400722 2.1.1.1.01.005.1001 PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICALTDA 14443

5.174,40 1

11155 9400722 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICALTDA 14443

705,60 1

Page 47: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

48SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400722 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 14443 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U/VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

41.160,00 1

11155 9400739 4.1.1.1.02.001.1022 PROVISÃO NFS Nº 201927529 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/SLTDA - SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.223,10 1

11155 9400739 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EMRADIOPROTECAO S/S LTDA 201927529

18,35 1

11155 9400739 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 201927529 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/SLTDA - SR- 1 /VENC. 20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.204,75 1

11155 9400743 4.1.1.1.02.001.1003 PROVISÃO NFS Nº 6632 - PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

1.100,00 1

11155 9400743 2.1.1.1.01.002.1000 PROVISÃO NFS Nº 6632 - PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

1.100,00 1

11155 9400745 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 4103 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC.20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.200,00 1

11155 9400745 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 4103 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC.20/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.200,00 1

11155 9400750 4.1.1.1.02.001.1003 PROVISÃO NFS Nº 6631 - PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

440,00 1

11155 9400750 2.1.1.1.01.002.1000 PROVISÃO NFS Nº 6631 - PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

440,00 1

11155 9400771 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1250218/10/2019

6.200,00 1

11155 9400771 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1250218/10/2019

6.200,00 1

11155 9400772 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1250018/10/2019

8.200,00 1

11155 9400772 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1250018/10/2019

8.200,00 1

11155 9400773 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1250318/10/2019

166.101,76 1

11155 9400773 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1250318/10/2019

166.101,76 1

11155 9400774 1.1.2.1.01.004.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1250118/10/2019

164.495,36 1

11155 9400774 2.1.1.1.02.002.1000 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1250118/10/2019

164.495,36 1

11155 9400975 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375365 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9400975 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375365 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9400976 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376087 DÉB CC 3 1.163,90 1

11155 9400976 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376087 DÉB CC 3 1.163,90 1

11155 9400977 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377486 DÉB CC 3 989,15 1

11155 9400977 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377486 DÉB CC 3 989,15 1

11155 9400978 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376076 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9400978 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376076 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9400979 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377491 DÉB CC 3 90,29 1

Page 48: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

49SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400979 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377491 DÉB CC 3 90,29 1

11155 9400980 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375045 DÉB CC 3 648,11 1

11155 9400980 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375045 DÉB CC 3 648,11 1

11155 9400981 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375367 DÉB CC 3

288,71 1

11155 9400981 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375367 DÉB CC 3

288,71 1

11155 9400982 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1286DÉB CC 3

2.150,00 1

11155 9400982 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1286DÉB CC 3

2.084,85 1

11155 9400982 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN-RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORESEIRELI - ME 1286

65,15 1

11155 9400983 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380281 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9400983 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380281 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9400984 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380021 DÉB CC 3 936,58 1

11155 9400984 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380021 DÉB CC 3 936,58 1

11155 9400985 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376082 DÉB CC 3

275,48 1

11155 9400985 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376082 DÉB CC 3

275,48 1

11155 9400986 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378977 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9400986 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378977 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9400987 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377474 DÉB CC 3

102,92 1

11155 9400987 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377474 DÉB CC 3

102,92 1

11155 9400988 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378308 DÉB CC 3

1.163,90 1

11155 9400988 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378308 DÉB CC 3

1.163,90 1

11155 9400989 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376933 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9400989 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376933 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9400990 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377449 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9400990 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377449 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9400991 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378068 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9400991 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378068 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9400992 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF379006 DÉB CC 3

936,58 1

Page 49: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

50SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400992 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF379006 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9400993 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375332 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9400993 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375332 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9400994 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377451 DÉB CC 3 1.458,87 1

11155 9400994 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377451 DÉB CC 3 1.458,87 1

11155 9400995 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376088 DÉB CC 3 1.163,90 1

11155 9400995 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376088 DÉB CC 3 1.163,90 1

11155 9400996 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28459DÉB CC 3

15.485,24 1

11155 9400996 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28459DÉB CC 3

14.996,09 1

11155 9400996 3.1.1.1.01.005.1000 PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28459DÉB CC 3

489,15 1

11155 9400997 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 357/19 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 800 DÉB CC 3 1.392,34 1

11155 9400997 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 357/19 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 800 DÉB CC 3 1.392,34 1

11155 9400998 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 523/17 VOL.II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF60818 DÉB CC 3

8.138,16 1

11155 9400998 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 523/17 VOL.II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF60818 DÉB CC 3

7.731,25 1

11155 9400998 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRESCOM E SERV LTDA 60818

406,91 1

11155 9400999 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PGNF 18669 DÉB CC 3

106.327,47 1

11155 9400999 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PGNF 18669 DÉB CC 3

102.387,42 1

11155 9400999 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADODE GOIAS 18669

701,65 1

11155 9400999 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DOESTADO DE GOIAS 18669

3.238,40 1

11155 9401000 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 216435DÉB CC 3

27.800,00 1

11155 9401000 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 216435DÉB CC 3

27.800,00 1

11155 9401001 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 215954DÉB CC 3

14.300,00 1

11155 9401001 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 215954DÉB CC 3

14.300,00 1

11155 9401002 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 355 DÉB CC 3 5.008,00 1

11155 9401002 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 355 DÉB CC 3 4.868,28 1

11155 9401002 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI355

139,72 1

11155 9401003 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1828 DÉB CC 3 3.500,00 1

Page 50: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

51SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401003 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1828 DÉB CC 3 3.325,00 1

11155 9401003 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INFEIRELI 1828

175,00 1

11155 9401004 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 942 DÉB CC 3 3.570,00 1

11155 9401004 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 942 DÉB CC 3 3.237,48 1

11155 9401004 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CAREMEDICINA LTDA 942

189,72 1

11155 9401004 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINALTDA 942

142,80 1

11155 9401005 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1507/17 VOL.II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF83274 DÉB CC 3

2.040,00 1

11155 9401005 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1507/17 VOL.II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF83274 DÉB CC 3

2.040,00 1

11155 9401006 3.1.5.1.03.008.1000 PROC 3140/ 16 VOL.II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14414DÉB CC 3

0,01 1

11155 9401006 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 3140/ 16 VOL.II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14414DÉB CC 3

2.529,76 1

11155 9401006 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3140/ 16 VOL.II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14414DÉB CC 3

2.250,77 1

11155 9401006 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIATERMICA LTDA 14414

134,44 1

11155 9401006 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIATERMICA LTDA 14414

144,56 1

11155 9401007 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 733DÉB CC 3

10.855,02 1

11155 9401007 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 733DÉB CC 3

10.522,86 1

11155 9401007 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA 733

332,16 1

11155 9401008 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 413/19 VOL.VII GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PGNF 3054 DÉB CC 3

307.386,88 1

11155 9401008 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 413/19 VOL.VII GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PGNF 3054 DÉB CC 3

281.953,34 1

11155 9401008 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPOAVANCADO DE ANEST TERAPIA 3054

14.511,16 1

11155 9401008 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADODE ANEST TERAPIA 3054

10.922,38 1

11155 9401009 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3005 DÉBCC 3

73.023,16 1

11155 9401009 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3005 DÉBCC 3

65.015,50 1

11155 9401009 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA -EIRELI - EPP 3005

3.858,61 1

11155 9401009 3.1.1.1.01.005.1000 PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3005 DÉBCC 3

0,01 1

11155 9401009 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI -EPP 3005

4.149,04 1

11155 9401010 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 9.447,38 1

Page 51: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

52SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

19369 DÉB CC 3

11155 9401010 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF19369 DÉB CC 3

8.521,83 1

11155 9401010 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERATRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19369

445,99 1

11155 9401010 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA 19369

479,56 1

11155 9401011 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PGNF 359 DÉB CC 3

7.220,05 1

11155 9401011 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PGNF 359 DÉB CC 3

6.879,20 1

11155 9401011 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADOEM NEFROLOGIA S/S LTDA 359

340,85 1

11155 9401012 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1614/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6714 DÉB CC3

156,00 1

11155 9401012 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1614/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6714 DÉB CC3

156,00 1

11155 9401013 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27071 DÉBCC 3

1.080,00 1

11155 9401013 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27071 DÉBCC 3

1.080,00 1

11155 9401014 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26921 DÉBCC 3

3.752,00 1

11155 9401014 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26921 DÉBCC 3

3.752,00 1

11155 9401015 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27024 DÉBCC 3

720,00 1

11155 9401015 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27024 DÉBCC 3

720,00 1

11155 9401016 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27115 DÉBCC 3

4.288,00 1

11155 9401016 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27115 DÉBCC 3

4.288,00 1

11155 9401017 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27206 DÉBCC 3

1.080,00 1

11155 9401017 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27206 DÉBCC 3

1.080,00 1

11155 9401018 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF00274005 DÉB CC 3

6.840,38 1

11155 9401018 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF00274005 DÉB CC 3

6.517,46 1

11155 9401018 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DEQUALIDADE PARA LAB LTDA 00274005

322,92 1

11155 9401019 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2803489-GO DÉB CC 3 2.512,00 1

11155 9401019 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2803489-GO DÉB CC 3 2.512,00 1

11155 9401020 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11372 DÉB CC 3 47,40 1

11155 9401020 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11372 DÉB CC 3 46,45 1

Page 52: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

53SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401020 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDAME 11372

0,95 1

11155 9401021 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16744 DÉB CC 3 1.650,00 1

11155 9401021 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16744 DÉB CC 3 1.650,00 1

11155 9401022 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPG NF 6439 DÉB CC 3

147.695,82 1

11155 9401022 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPG NF 6439 DÉB CC 3

142.222,83 1

11155 9401022 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DESERVIÇOS MEDICOS E HOS 6439

4.498,35 1

11155 9401022 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOSMEDICOS E HOS 6439

974,64 1

11155 9401023 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPG NF 6440 DÉB CC 3

275.453,20 1

11155 9401023 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPG NF 6440 DÉB CC 3

265.246,05 1

11155 9401023 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DESERVIÇOS MEDICOS E HOS 6440

8.389,44 1

11155 9401023 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOSMEDICOS E HOS 6440

1.817,71 1

11155 9401024 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PGNF 18671 DÉB CC 3

11.330,29 1

11155 9401024 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PGNF 18671 DÉB CC 3

10.910,44 1

11155 9401024 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADODE GOIAS 18671

74,77 1

11155 9401024 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DOESTADO DE GOIAS 18671

345,08 1

11155 9401025 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPG NF 6441 DÉB CC 3

25.669,33 1

11155 9401025 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPG NF 6441 DÉB CC 3

24.718,13 1

11155 9401025 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DESERVIÇOS MEDICOS E HOS 6441

781,81 1

11155 9401025 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOSMEDICOS E HOS 6441

169,39 1

11155 9401026 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 88335DÉB CC 3

8.788,20 1

11155 9401026 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 88335DÉB CC 3

8.788,20 1

11155 9401027 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1696/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 8290 DÉB CC3

16.050,00 1

11155 9401027 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1696/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 8290 DÉB CC3

16.050,00 1

11155 9401028 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1739/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 19018DÉB CC 3

1.138,90 1

11155 9401028 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1739/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 19018DÉB CC 3

1.138,90 1

Page 53: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

54SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401029 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1347 DÉB CC 3 2.481,00 1

11155 9401029 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1347 DÉB CC 3 2.481,00 1

11155 9401030 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO BRUNA CARDOSO BRAGA CPF 038.118.421-88 PG NF CI 431/2019 DÉB CC 3

3.687,47 1

11155 9401030 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO BRUNA CARDOSO BRAGA CPF 038.118.421-88 PG NF CI 431/2019 DÉB CC 3

3.687,47 1

11155 9401031 2.1.1.1.01.003.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2019 DÉB CC 3 183,62 1

11155 9401031 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2019 DÉB CC 3 183,62 1

11155 9401032 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO POLIANE MARTINS FERREIRA CPF027.286.701-29 PG NF CI 431/2019 DÉB CC 3

1.081,46 1

11155 9401032 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO POLIANE MARTINS FERREIRA CPF027.286.701-29 PG NF CI 431/2019 DÉB CC 3

1.081,46 1

11155 9401033 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3575 DÉBCC 3

1.558,09 1

11155 9401033 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3575 DÉBCC 3

1.496,47 1

11155 9401033 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOSESPECIALIZADOS - EIRELI 3575

61,62 1

11155 9401034 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PGNF 18670 DÉB CC 3

123.224,82 1

11155 9401034 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PGNF 18670 DÉB CC 3

118.658,62 1

11155 9401034 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DOESTADO DE GOIAS 18670

3.753,04 1

11155 9401034 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADODE GOIAS 18670

813,16 1

11155 9401035 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTASPG NF 2558 DÉB CC 3

147.928,94 1

11155 9401035 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTASPG NF 2558 DÉB CC 3

142.447,31 1

11155 9401035 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOSOTORRINOLARINGOLOGISTAS 2558

4.505,45 1

11155 9401035 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOSOTORRINOLARINGOLOGISTAS 2558

976,18 1

11155 9401036 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF12527 DÉB CC 3

2.299,00 1

11155 9401036 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF12527 DÉB CC 3

2.188,65 1

11155 9401036 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP 12527

110,35 1

11155 9401037 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250720DÉB CC 3

5.142,78 1

11155 9401037 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250720DÉB CC 3

5.142,78 1

11155 9401038 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1193540DÉB CC 3

3.142,26 1

11155 9401038 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1193540DÉB CC 3

3.142,26 1

Page 54: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

55SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401039 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF6492 DÉB CC 3

1.054,88 1

11155 9401039 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF6492 DÉB CC 3

1.054,88 1

11155 9401040 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 205604 DÉB CC3

5.990,00 1

11155 9401040 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 205604 DÉB CC3

5.990,00 1

11155 9401041 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1350/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3879 DÉB CC 3 144,00 1

11155 9401041 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1350/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3879 DÉB CC 3 144,00 1

11155 9401042 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375325 DÉB CC 3 3.088,20 1

11155 9401042 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375325 DÉB CC 3 2.526,14 1

11155 9401042 3.1.1.1.01.005.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375325 DÉB CC 3 562,06 1

11155 9401043 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378998 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401043 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378998 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401044 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378076 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401044 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378076 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401045 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 259 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74039 DÉBCC 3

1.680,00 1

11155 9401045 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 259 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74039 DÉBCC 3

1.680,00 1

11155 9401046 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANA PAULA R. O. AZEVEDO CPF843.844.331-15 PG NF CI 431/19 DÉB CC 3

1.258,74 1

11155 9401046 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANA PAULA R. O. AZEVEDO CPF843.844.331-15 PG NF CI 431/19 DÉB CC 3

1.258,74 1

11155 9401047 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376079 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401047 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376079 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401048 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377488 DÉB CC 3

205,84 1

11155 9401048 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377488 DÉB CC 3

205,84 1

11155 9401049 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378287 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401049 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378287 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401050 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380020 DÉB CC 3

205,84 1

11155 9401050 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380020 DÉB CC 3

205,84 1

11155 9401051 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377446 DÉB CC 3

972,58 1

Page 55: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

56SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401051 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377446 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401052 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377457 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401052 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377457 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401053 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376148 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401053 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376148 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401054 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376094 DÉB CC 3

183,81 1

11155 9401054 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376094 DÉB CC 3

183,81 1

11155 9401055 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378293 DÉB CC 3

989,15 1

11155 9401055 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378293 DÉB CC 3

989,15 1

11155 9401056 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378947 DÉB CC 3

764,34 1

11155 9401056 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378947 DÉB CC 3

764,34 1

11155 9401057 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378067 DÉB CC 3

180,58 1

11155 9401057 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378067 DÉB CC 3

180,58 1

11155 9401058 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375047 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401058 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375047 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401059 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376202 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401059 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376202 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401060 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378968 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9401060 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378968 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9401061 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380018 DÉB CC 3

326,00 1

11155 9401061 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380018 DÉB CC 3

326,00 1

11155 9401062 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378309 DÉB CC 3

764,34 1

11155 9401062 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378309 DÉB CC 3

764,34 1

11155 9401063 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378284 DÉB CC 3

668,96 1

11155 9401063 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378284 DÉB CC 3

668,96 1

Page 56: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

57SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401064 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377461 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9401064 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377461 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9401065 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376146 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401065 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376146 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401066 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377460 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9401066 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377460 DÉB CC 3 972,58 1

11155 9401067 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377456 DÉB CC 3

296,13 1

11155 9401067 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377456 DÉB CC 3

296,13 1

11155 9401068 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380233 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401068 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380233 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401069 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376078 DÉB CC 3

989,15 1

11155 9401069 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376078 DÉB CC 3

989,15 1

11155 9401070 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377466 DÉB CC 3

714,57 1

11155 9401070 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377466 DÉB CC 3

714,57 1

11155 9401071 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375356 DÉB CC 3

1.458,87 1

11155 9401071 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375356 DÉB CC 3

1.458,87 1

11155 9401072 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378078 DÉB CC 3

270,87 1

11155 9401072 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378078 DÉB CC 3

270,87 1

11155 9401073 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378933 DÉB CC 3

764,34 1

11155 9401073 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378933 DÉB CC 3

764,34 1

11155 9401074 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380237 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401074 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380237 DÉB CC 3

972,58 1

11155 9401075 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376684 DÉB CC 3

180,58 1

11155 9401075 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376684 DÉB CC 3

180,58 1

11155 9401076 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377490 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401076 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377490 DÉB CC 3

936,58 1

Page 57: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

58SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401077 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376153 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401077 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376153 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401078 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376080 DÉB CC 3 275,48 1

11155 9401078 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376080 DÉB CC 3 275,48 1

11155 9401079 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378069 DÉB CC 3

1.163,90 1

11155 9401079 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378069 DÉB CC 3

1.163,90 1

11155 9401080 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377454 DÉB CC 3

235,88 1

11155 9401080 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF377454 DÉB CC 3

235,88 1

11155 9401081 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376083 DÉB CC 3

102,92 1

11155 9401081 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376083 DÉB CC 3

102,92 1

11155 9401082 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380022 DÉB CC 3 936,58 1

11155 9401082 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380022 DÉB CC 3 936,58 1

11155 9401083 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF371251 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401083 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF371251 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401084 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378936 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401084 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378936 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401085 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376091 DÉB CC 3

334,05 1

11155 9401085 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF376091 DÉB CC 3

334,05 1

11155 9401086 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380023 DÉB CC 3

296,13 1

11155 9401086 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF380023 DÉB CC 3

296,13 1

11155 9401087 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378943 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401087 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF378943 DÉB CC 3

936,58 1

11155 9401088 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375321 DÉB CC 3

334,96 1

11155 9401088 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 498/18 VOL XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF375321 DÉB CC 3

334,96 1

11155 9401089 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378083 DÉB CC 3 486,29 1

11155 9401089 1.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378083 DÉB CC 3 486,29 1

11155 9401090 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1574DÉB CC 3

6.853,00 1

Page 58: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

59SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401090 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1574DÉB CC 3

6.632,01 1

11155 9401090 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMOLTDA - ME 1574

220,99 1

11155 9401091 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1950/16 VOL.II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6482 DÉB CC 3 240,00 1

11155 9401091 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1950/16 VOL.II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6482 DÉB CC 3 220,44 1

11155 9401091 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTROLTDA 6482

11,16 1

11155 9401091 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6482 8,40 1

11155 9401092 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF51083 DÉB CC 3

691,00 1

11155 9401092 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF51083 DÉB CC 3

691,00 1

11155 9401093 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF51084 DÉB CC 3

691,00 1

11155 9401093 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF51084 DÉB CC 3

691,00 1

11155 9401094 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF50947 DÉB CC 3

11.888,57 1

11155 9401094 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF50947 DÉB CC 3

11.888,57 1

11155 9401095 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF50960 DÉB CC 3

655,60 1

11155 9401095 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF50960 DÉB CC 3

655,60 1

11155 9401096 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF51258 DÉB CC 3

546,00 1

11155 9401096 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 460/19 VOL.II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF51258 DÉB CC 3

546,00 1

11155 9401097 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10139DÉB CC 3

1.274,60 1

11155 9401097 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10139DÉB CC 3

1.274,60 1

11155 9401098 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1773/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 88909DÉB CC 3

51.413,20 1

11155 9401098 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1773/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 88909DÉB CC 3

51.413,20 1

11155 9401099 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1792/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47551 DÉB CC 3 2.295,00 1

11155 9401099 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1792/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47551 DÉB CC 3 2.295,00 1

11155 9401100 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 572/15 VOL.III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2474 DÉBCC 3

1.050,00 1

11155 9401100 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 572/15 VOL.III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2474 DÉBCC 3

1.014,09 1

11155 9401100 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DEMIDIA 2474

35,91 1

11155 9401101 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2428/17 VOL.V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/SPG NF 874 DÉB CC 3

163.510,00 1

Page 59: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

60SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401101 1.1.3.1.01.002.1000 PROC 2428/17 VOL.V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/SPG NF 874 DÉB CC 3

1.543,03 1

11155 9401101 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2428/17 VOL.V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/SPG NF 874 DÉB CC 3

148.437,97 1

11155 9401101 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 874

7.719,00 1

11155 9401101 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 874

5.810,00 1

11155 9401102 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50860DÉB CC 3

3.356,93 1

11155 9401102 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50860DÉB CC 3

3.356,93 1

11155 9401103 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13366 DÉB CC 3

1.442,43 1

11155 9401103 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13366 DÉB CC 3

1.442,43 1

11155 9401104 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13668 DÉB CC 3

748,71 1

11155 9401104 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13668 DÉB CC 3

748,71 1

11155 9401105 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF12876 DÉB CC 3

736,02 1

11155 9401105 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF12876 DÉB CC 3

736,02 1

11155 9401106 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13694 DÉB CC 3

541,44 1

11155 9401106 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13694 DÉB CC 3

541,44 1

11155 9401107 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13685 DÉB CC 3

634,50 1

11155 9401107 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13685 DÉB CC 3

634,50 1

11155 9401108 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13757 DÉB CC 3

465,30 1

11155 9401108 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13757 DÉB CC 3

465,30 1

11155 9401109 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF013732 DÉB CC 3

964,44 1

11155 9401109 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF013732 DÉB CC 3

964,44 1

11155 9401110 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13713 DÉB CC 3

1.252,08 1

11155 9401110 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13713 DÉB CC 3

1.252,08 1

11155 9401111 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13766 DÉB CC 3

841,77 1

11155 9401111 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13766 DÉB CC 3

841,77 1

11155 9401112 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 621,81 1

Page 60: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

61SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

13646 DÉB CC 3

11155 9401112 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13646 DÉB CC 3

621,81 1

11155 9401113 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF013774 DÉB CC 3

308,79 1

11155 9401113 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF013774 DÉB CC 3

308,79 1

11155 9401114 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13739 DÉB CC 3

884,07 1

11155 9401114 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13739 DÉB CC 3

884,07 1

11155 9401115 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13743 DÉB CC 3

448,38 1

11155 9401115 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13743 DÉB CC 3

448,38 1

11155 9401116 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF12973 DÉB CC 3

165,00 1

11155 9401116 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF12973 DÉB CC 3

165,00 1

11155 9401117 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13659 DÉB CC 3

642,96 1

11155 9401117 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13659 DÉB CC 3

642,96 1

11155 9401118 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 522 DÉB CC 3 902,50 1

11155 9401118 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 522 DÉB CC 3 902,50 1

11155 9401119 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13778 DÉB CC 3

351,09 1

11155 9401119 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF13778 DÉB CC 3

351,09 1

11155 9401120 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1758/19 L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA PG NF 171 DÉB CC 3 838,11 1

11155 9401120 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1758/19 L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA PG NF 171 DÉB CC 3 838,11 1

11155 9401121 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10235 DÉB CC3

12.800,00 1

11155 9401121 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10235 DÉB CC3

12.800,00 1

11155 9401122 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 424939DÉB CC 3

1.000,00 1

11155 9401122 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 424939DÉB CC 3

1.000,00 1

11155 9401123 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 38040DÉB CC 3

2.014,51 1

11155 9401123 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 38040DÉB CC 3

1.919,41 1

11155 9401123 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISADE GESTAO LTDA 38040

95,10 1

11155 9401124 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 425/2019 DÉB CC 3 6.871,54 1

11155 9401124 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 425/2019 DÉB CC 3 6.871,54 1

Page 61: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

62SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401125 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1270/19INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1313 DÉBCC 3

2.096,40 1

11155 9401125 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1270/19INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1313 DÉBCC 3

2.096,40 1

11155 9401126 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1384 DÉBCC 3

306,00 1

11155 9401126 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1384 DÉBCC 3

306,00 1

11155 9401127 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1366 DÉBCC 3

708,00 1

11155 9401127 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1366 DÉBCC 3

708,00 1

11155 9401128 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1663/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 799 DÉB CC3

436,80 1

11155 9401128 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1663/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 799 DÉB CC3

436,80 1

11155 9401129 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 973 DÉBCC 3

1.900,00 1

11155 9401129 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 973 DÉBCC 3

1.900,00 1

11155 9401130 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40782DÉB CC 3

491,40 1

11155 9401130 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40782DÉB CC 3

491,40 1

11155 9401131 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40712DÉB CC 3

10.576,50 1

11155 9401131 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40712DÉB CC 3

10.576,50 1

11155 9401132 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40599DÉB CC 3

7.898,64 1

11155 9401132 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40599DÉB CC 3

7.898,64 1

11155 9401133 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40622DÉB CC 3

5.692,80 1

11155 9401133 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40622DÉB CC 3

5.692,80 1

11155 9401134 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40769DÉB CC 3

5.579,34 1

11155 9401134 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40769DÉB CC 3

5.579,34 1

11155 9401135 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40675DÉB CC 3

3.689,36 1

11155 9401135 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40675DÉB CC 3

3.689,36 1

11155 9401136 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40544DÉB CC 3

441,42 1

11155 9401136 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40544DÉB CC 3

441,42 1

11155 9401137 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28483 14.203,98 1

Page 62: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

63SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

DÉB CC 3

11155 9401137 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28483DÉB CC 3

14.203,98 1

11155 9401138 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27537DÉB CC 3

6.135,42 1

11155 9401138 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27537DÉB CC 3

6.135,42 1

11155 9401139 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28947DÉB CC 3

4.922,72 1

11155 9401139 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28947DÉB CC 3

4.922,72 1

11155 9401140 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28094DÉB CC 3

4.098,97 1

11155 9401140 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28094DÉB CC 3

4.098,97 1

11155 9401141 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28474DÉB CC 3

2.712,70 1

11155 9401141 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28474DÉB CC 3

2.712,70 1

11155 9401142 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30234DÉB CC 3

1.356,35 1

11155 9401142 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 496/18 VOL.II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30234DÉB CC 3

1.356,35 1

11155 9401143 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2281DÉB CC 3

99.531,87 1

11155 9401143 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2281DÉB CC 3

99.531,87 1

11155 9401144 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1420/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6921DÉB CC 3

804,00 1

11155 9401144 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1420/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6921DÉB CC 3

804,00 1

11155 9401145 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8523 DÉB CC 3 70,50 1

11155 9401145 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8523 DÉB CC 3 70,50 1

11155 9401146 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31922 DÉB CC 3 4.120,60 1

11155 9401146 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31922 DÉB CC 3 4.120,60 1

11155 9401147 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26875 DÉBCC 3

5.008,00 1

11155 9401147 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26875 DÉBCC 3

5.008,00 1

11155 9401148 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873152 DÉBCC 3

2.204,00 1

11155 9401148 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873152 DÉBCC 3

2.204,00 1

11155 9401149 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11676 DÉBCC 3

7.218,00 1

11155 9401149 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11676 DÉBCC 3

7.218,00 1

Page 63: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

64SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401150 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11602 DÉBCC 3

3.608,00 1

11155 9401150 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11602 DÉBCC 3

3.608,00 1

11155 9401151 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11683 DÉBCC 3

583,20 1

11155 9401151 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11683 DÉBCC 3

583,20 1

11155 9401152 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11637 DÉBCC 3

5.415,20 1

11155 9401152 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11637 DÉBCC 3

5.415,20 1

11155 9401153 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11629 DÉBCC 3

2.706,80 1

11155 9401153 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11629 DÉBCC 3

2.706,80 1

11155 9401154 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1534/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8510 DÉB CC3

2.880,00 1

11155 9401154 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1534/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8510 DÉB CC3

2.880,00 1

11155 9401155 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 25451DÉB CC 3

1.909,62 1

11155 9401155 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 25451DÉB CC 3

1.909,62 1

11155 9401156 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38051 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401156 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38051 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401157 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38302 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401157 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38302 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401158 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38306 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401158 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38306 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401159 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37413 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401159 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37413 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401160 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38056 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401160 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38056 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401161 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38257 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401161 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38257 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401162 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38200 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401162 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38200 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401163 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38351 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401163 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38351 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401164 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36966 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401164 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36966 DÉB CC 3 3.778,15 1

Page 64: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

65SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401165 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38252 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401165 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38252 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401166 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38203 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401166 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38203 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401167 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38202 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401167 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38202 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401168 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38201 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401168 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38201 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401169 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38354 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401169 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38354 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401170 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37803 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401170 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37803 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401171 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38060 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401171 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38060 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401172 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38049 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401172 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38049 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401173 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38054 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401173 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38054 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401174 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38059 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401174 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38059 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401175 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38253 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401175 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38253 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401176 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38206 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401176 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38206 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401177 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38205 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401177 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38205 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401178 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38204 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401178 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38204 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401179 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38350 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401179 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38350 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401180 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37862 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401180 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37862 DÉB CC 3 2.129,26 1

11155 9401180 3.1.1.1.01.005.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37862 DÉB CC 3 1.758,56 1

11155 9401181 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38052 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401181 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38052 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401182 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37602 DÉB CC 3 3.778,15 1

Page 65: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

66SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401182 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37602 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401183 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37866 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401183 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37866 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401184 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37731 DÉB CC 3 3.000,22 1

11155 9401184 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37731 DÉB CC 3 3.000,22 1

11155 9401185 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38255 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401185 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38255 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401186 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38199 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401186 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38199 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401187 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38198 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401187 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38198 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401188 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38208 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401188 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38208 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401189 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37860 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401189 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37860 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401190 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37861 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401190 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37861 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401191 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37868 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401191 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37868 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401192 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37908 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401192 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37908 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401193 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38256 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401193 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38256 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401194 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38303 DÉB CC 3 3.000,22 1

11155 9401194 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38303 DÉB CC 3 3.000,22 1

11155 9401195 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38305 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401195 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38305 DÉB CC 3 3.887,82 1

11155 9401196 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38053 DÉB CC 3 3.668,48 1

11155 9401196 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38053 DÉB CC 3 3.668,48 1

11155 9401197 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37869 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401197 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37869 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401198 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37865 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401198 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37865 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401199 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37864 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401199 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37864 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401200 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38061 DÉB CC 3 2.939,63 1

Page 66: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

67SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401200 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38061 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401201 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38207 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401201 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38207 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401202 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38300 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401202 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38300 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401203 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38304 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401203 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38304 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401204 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37863 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401204 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37863 DÉB CC 3 3.778,15 1

11155 9401205 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38254 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401205 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38254 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401206 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37867 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401206 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 495/18 VOL XII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37867 DÉB CC 3 2.939,63 1

11155 9401207 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 261 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 19320 DÉB CC 3 2.799,00 1

11155 9401207 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 261 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 19320 DÉB CC 3 2.799,00 1

11155 9401208 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3347 DÉBCC 3

2.624,25 1

11155 9401208 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3347 DÉBCC 3

2.624,25 1

11155 9401209 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1643/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16734 DÉB CC 3 1.347,40 1

11155 9401209 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1643/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16734 DÉB CC 3 1.347,40 1

11155 9401210 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF22439 DÉB CC 3

1.160,80 1

11155 9401210 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF22439 DÉB CC 3

1.160,80 1

11155 9401211 2.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35326 DÉB CC 3 2.619,00 1

11155 9401211 1.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35326 DÉB CC 3 2.619,00 1

11155 9401212 2.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 34143 DÉB CC 3 5.556,00 1

11155 9401212 1.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 34143 DÉB CC 3 5.556,00 1

11155 9401213 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1279/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 34130DÉB CC 3

2.916,00 1

11155 9401213 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1279/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 34130DÉB CC 3

2.916,00 1

11155 9401214 2.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 34729 DÉB CC 3 2.640,00 1

11155 9401214 1.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 34729 DÉB CC 3 2.640,00 1

11155 9401215 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1279/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 34891DÉB CC 3

8.101,00 1

11155 9401215 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1279/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 34891DÉB CC 3

8.101,00 1

11155 9401216 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1649/18 VOL.III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3968 DÉBCC 3

7.025,48 1

Page 67: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

68SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401216 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1649/18 VOL.III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3968 DÉBCC 3

6.826,66 1

11155 9401216 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMPLTDA 3968

198,82 1

11155 9401217 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 368 DÉB CC 3 240,00 1

11155 9401217 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 368 DÉB CC 3 240,00 1

11155 9401747 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 291,44 1

11155 9401747 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 291,44 1

11155 9401793 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,20 1

11155 9401793 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,20 1

11155 9401814 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,09 1

11155 9401814 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,09 1

11155 9401831 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 1.984.445,80 1

11155 9401831 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 1.984.445,80 1

11155 9401832 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 7,93 1

11155 9401832 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 7,93 1

11155 9401833 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 7,93 1

11155 9401833 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 7,93 1

11155 9401843 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 16.991,48 1

11155 9401843 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 16.991,48 1

11155 9401844 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,15 1

11155 9401844 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,15 1

11155 9401845 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,15 1

11155 9401845 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,15 1

11155 9401906 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,44 1

11155 9401906 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,44 1

11155 9401955 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,65 1

11155 9401955 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,65 1

11155 9401965 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 27.703,58 1

11155 9401965 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 27.703,58 1

11155 9401966 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,74 1

11155 9401966 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,74 1

11155 9401967 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,74 1

11155 9401967 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,74 1

11155 9401972 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 94.593,17 1

11155 9401972 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 94.593,17 1

11155 9401973 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 1,70 1

Page 68: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

69SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

13 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401973 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 1,70 1

11155 9401974 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 1,70 1

11155 9401974 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 1,70 1

4.868.983,644.868.983,64Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

14 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400264 1.1.4.1.02.001.1002 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74491 13/10/2019 11.044,80 1

11155 9400264 2.1.1.1.01.002.1000 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74491 13/10/2019 11.044,80 1

11.044,8011.044,80Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

16 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11105 9347786 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 116 TBA JB SÉRIE 1 54.000,00 1

11105 9347786 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 116 TBA JB SÉRIE 1 54.000,00 1

11105 9347794 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 116 TBA JB SÉRIE 1 3.623,08 1

11105 9347794 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 116 TBA JB SÉRIE 1 3.623,08 1

11155 9399904 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 27,30 1

11155 9399904 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 27,30 1

11155 9399905 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 7,80 1

11155 9399905 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 7,80 1

11155 9399906 4.1.1.1.07.001.1001 TAR/CUSTAS COBRANCA 7,00 1

11155 9399906 1.1.1.1.01.002.1000 TAR/CUSTAS COBRANCA 7,00 1

11155 9399907 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ FRICOL 1.507,00 1

11155 9399907 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ FRICOL 1.507,00 1

11155 9399908 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ IND LARICINIO MAJU 1.507,00 1

11155 9399908 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ IND LARICINIO MAJU 1.507,00 1

11155 9399909 1.1.1.1.01.002.1000 RECEBIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA 415,67 1

11155 9399909 1.1.3.1.01.001.1004 RECEBIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA 415,67 1

11155 9399910 1.1.1.1.01.002.1001 DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT 3.014,00 1

11155 9399910 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT 3.014,00 1

11155 9399968 1.1.1.1.01.002.1000 TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8 3.983,05 1

11155 9399968 1.1.1.1.01.002.1001 TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8 3.983,05 1

11155 9399973 1.1.1.1.01.002.1000 TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8 3.515.016,94 1

11155 9399973 1.1.1.1.01.002.1003 TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8 3.515.016,94 1

Page 69: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

70SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

16 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400043 1.1.4.1.02.004.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35839 11/10/2019 1.755,00 1

11155 9400043 2.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35839 11/10/2019 1.755,00 1

11155 9400064 1.1.4.1.02.004.1000 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27364 11/10/2019 5.100,00 1

11155 9400064 2.1.1.1.01.002.1000 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27364 11/10/2019 5.100,00 1

11155 9400065 1.1.4.1.02.004.1002 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1427 11/10/2019 434,40 1

11155 9400065 2.1.1.1.01.002.1000 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1427 11/10/2019 434,40 1

11155 9400082 1.1.4.1.02.001.1007 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21725 39783 10/10/2019 4.701,60 1

11155 9400082 2.1.1.1.01.002.1000 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21725 39783 10/10/2019 4.701,60 1

11155 9400083 1.1.4.1.02.001.1007 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74414 39789 27/09/2019 8.400,00 1

11155 9400083 2.1.1.1.01.002.1000 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74414 39789 27/09/2019 8.400,00 1

11155 9400130 1.1.4.1.02.003.1003 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 32 39553 20/09/2019 524,70 1

11155 9400130 2.1.1.1.01.002.1000 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 32 39553 20/09/2019 524,70 1

11155 9400131 1.1.4.1.02.003.1005 NR IND E COM LTDA 8447 39724 11/10/2019 11.613,40 1

11155 9400131 2.1.1.1.01.002.1000 NR IND E COM LTDA 8447 39724 11/10/2019 11.613,40 1

11155 9400169 1.1.4.1.02.001.1007 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51610 11/10/2019 509,00 1

11155 9400169 2.1.1.1.01.002.1000 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51610 11/10/2019 509,00 1

11155 9400228 1.1.4.1.02.003.1014 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2259 39801 25/09/2019 433,22 1

11155 9400228 2.1.1.1.01.002.1000 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2259 39801 25/09/2019 433,22 1

11155 9400230 1.2.3.1.01.003.1014 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2296 39845 27/09/2019 285,00 1

11155 9400230 2.1.1.1.01.002.1000 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2296 39845 27/09/2019 285,00 1

11155 9400253 1.1.4.1.02.001.1007 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4115 39667 29/09/2019 24.230,00 1

11155 9400253 2.1.1.1.01.002.1000 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4115 39667 29/09/2019 24.230,00 1

11155 9400323 1.1.4.1.02.003.1003 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 393 11/10/2019 583,90 1

11155 9400323 2.1.1.1.01.002.1000 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 393 11/10/2019 583,90 1

11155 9400353 1.1.4.1.02.001.1007 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1210 39741 09/10/2019 2.245,40 1

11155 9400353 2.1.1.1.01.002.1000 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1210 39741 09/10/2019 2.245,40 1

11155 9400401 1.1.4.1.02.003.1008 AMARAL E VILELA LTDA 7435 39812 20/09/2019 5.780,00 1

11155 9400401 2.1.1.1.01.002.1000 AMARAL E VILELA LTDA 7435 39812 20/09/2019 5.780,00 1

11155 9400436 1.1.4.1.02.001.1007 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1037338 39778 26/09/2019 630,00 1

11155 9400436 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1037338 39778 26/09/2019 630,00 1

11155 9400488 1.1.4.1.02.003.1002 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 572 39816 20/09/2019 2.457,00 1

11155 9400488 2.1.1.1.01.002.1000 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 572 39816 20/09/2019 2.457,00 1

11155 9400489 1.1.4.1.02.003.1002 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 27748 39814 27/09/2019 12.250,00 1

11155 9400489 2.1.1.1.01.002.1000 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 27748 39814 27/09/2019 12.250,00 1

11155 9400503 1.1.4.1.02.003.1000 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2786 39821 27/09/2019 250,00 1

11155 9400503 2.1.1.1.01.002.1000 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2786 39821 27/09/2019 250,00 1

Page 70: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

71SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

16 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400523 1.1.4.1.02.001.1007 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2202 39776 06/10/2019 2.870,00 1

11155 9400523 2.1.1.1.01.002.1000 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2202 39776 06/10/2019 2.870,00 1

11155 9400524 1.1.4.1.02.001.1007 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 47197 39748 27/09/2019 2.033,40 1

11155 9400524 2.1.1.1.01.002.1000 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 47197 39748 27/09/2019 2.033,40 1

11155 9400651 1.1.4.1.02.001.1007 CM HOSPITALAR S.A. 256615 39691 10/10/2019 830,00 1

11155 9400651 2.1.1.1.01.002.1000 CM HOSPITALAR S.A. 256615 39691 10/10/2019 830,00 1

11155 9400691 4.1.1.1.02.001.1025 PROVISÃO NFS Nº 00276468 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA- SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

6.944,55 1

11155 9400691 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARALAB LTDA 00276468

104,17 1

11155 9400691 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 00276468 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA- SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

6.840,38 1

11155 9400693 4.1.1.1.02.001.1025 PROVISÃO NFS Nº 18124 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC.16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

8.711,30 1

11155 9400693 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA18124

130,67 1

11155 9400693 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 18124 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC.16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

8.580,63 1

11155 9401219 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 429/2019 DÉB CC 3 1.473,34 1

11155 9401219 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 429/2019 DÉB CC 3 1.473,34 1

11155 9401220 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1716/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873610 DÉBCC 3

1.082,00 1

11155 9401220 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1716/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 873610 DÉBCC 3

1.082,00 1

11155 9401221 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 866019 DÉB CC 3 10.668,00 1

11155 9401221 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 866019 DÉB CC 3 10.668,00 1

11155 9401222 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 868081 DÉB CC 3 12.440,80 1

11155 9401222 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 868081 DÉB CC 3 12.440,80 1

11155 9401223 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 3022 DÉB CC 3 4.900,00 1

11155 9401223 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 3022 DÉB CC 3 4.900,00 1

11155 9401224 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 3023 DÉB CC 3 6.750,00 1

11155 9401224 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 3023 DÉB CC 3 6.750,00 1

11155 9401225 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA CPF022.613.003-79 PG NF CI 435/2019 DÉB CC 3

12.885,35 1

11155 9401225 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA CPF022.613.003-79 PG NF CI 435/2019 DÉB CC 3

12.885,35 1

11155 9401226 1.1.3.1.01.001.1002 PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 436/19 DÉB CC 3 1.200,00 1

11155 9401226 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 436/19 DÉB CC 3 1.200,00 1

11155 9401227 2.1.1.1.01.004.1004 PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI422/2019 DÉB CC 3

2.457,00 1

11155 9401227 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI422/2019 DÉB CC 3

2.457,00 1

Page 71: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

72SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

16 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401228 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1642/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 93409 DÉB CC3

219,00 1

11155 9401228 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1642/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 93409 DÉB CC3

219,00 1

11155 9401229 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1647/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 360481 DÉBCC 3

17.379,50 1

11155 9401229 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1647/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 360481 DÉBCC 3

17.379,50 1

11155 9401230 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1715/19 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 0505136 DÉBCC 3

2.210,00 1

11155 9401230 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1715/19 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 0505136 DÉBCC 3

2.210,00 1

11155 9401231 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 44984 DÉB CC 3 1.190,00 1

11155 9401231 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 44984 DÉB CC 3 1.190,00 1

11155 9401232 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 45215 DÉB CC 3 495,00 1

11155 9401232 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 45215 DÉB CC 3 495,00 1

11155 9401233 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51160DÉB CC 3

1.932,00 1

11155 9401233 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51160DÉB CC 3

1.932,00 1

11155 9401234 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1034288DÉB CC 3

112,00 1

11155 9401234 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1034288DÉB CC 3

112,00 1

11155 9401235 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1679/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9074 DÉB CC3

2.746,39 1

11155 9401235 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1679/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9074 DÉB CC3

2.746,39 1

11155 9401236 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1708/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4120 DÉB CC3

1.345,00 1

11155 9401236 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1708/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4120 DÉB CC3

1.345,00 1

11155 9401237 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1034072DÉB CC 3

66.400,00 1

11155 9401237 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1034072DÉB CC 3

66.400,00 1

11155 9401238 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF258118 DÉB CC 3

289,00 1

11155 9401238 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF258118 DÉB CC 3

289,00 1

11155 9401239 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF258072 DÉB CC 3

489,00 1

11155 9401239 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF258072 DÉB CC 3

489,00 1

11155 9401240 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16765 DÉB CC 3 970,00 1

11155 9401240 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16765 DÉB CC 3 970,00 1

11155 9401241 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2097800119 147,06 1

Page 72: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

73SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

16 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

DÉB CC 3

11155 9401241 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2097800119DÉB CC 3

147,06 1

11155 9401242 2.1.1.1.01.002.1000 E-DOC 263 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 800 DÉB CC 3 1.187,64 1

11155 9401242 1.1.1.1.01.002.1000 E-DOC 263 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 800 DÉB CC 3 1.187,64 1

11155 9401243 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 265 E-DOC DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF258076 DÉB CC 3

270,00 1

11155 9401243 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 265 E-DOC DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF258076 DÉB CC 3

270,00 1

11155 9401244 2.1.1.1.01.004.1004 PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI422/2019 DÉB CC 3

900,14 1

11155 9401244 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI422/2019 DÉB CC 3

900,14 1

11155 9401245 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 262 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF1034292 DÉB CC 3

625,50 1

11155 9401245 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 262 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF1034292 DÉB CC 3

625,50 1

11155 9401246 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1034303 DÉB CC 3 220,79 1

11155 9401246 1.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1034303 DÉB CC 3 220,79 1

11155 9401247 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 262 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF1034299 DÉB CC 3

468,00 1

11155 9401247 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 262 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF1034299 DÉB CC 3

468,00 1

11155 9401248 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO CPF001.223.141-07 PG NF CI 435/19 DÉB CC 3

11.415,18 1

11155 9401248 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO CPF001.223.141-07 PG NF CI 435/19 DÉB CC 3

11.415,18 1

11155 9401249 2.1.1.1.01.003.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 434/19 DÉBCC 3

26.183,38 1

11155 9401249 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 434/19 DÉBCC 3

26.183,38 1

11155 9401698 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12495 ITAÚ - 31777-7 FMS 197.116,22 1

11155 9401698 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12495 ITAÚ - 31777-7 FMS 197.116,22 1

11155 9401699 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12494 ITAÚ - 31777-7 FMS 643.756,30 1

11155 9401699 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12494 ITAÚ - 31777-7 FMS 643.756,30 1

11155 9401700 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12499 ITAÚ - 31777-7 FMS 1.845.865,29 1

11155 9401700 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12499 ITAÚ - 31777-7 FMS 1.845.865,29 1

11155 9401701 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12496 ITAÚ - 31777-7 FMS 262.032,38 1

11155 9401701 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12496 ITAÚ - 31777-7 FMS 262.032,38 1

11155 9401702 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12497 ITAÚ - 31777-7 FMS 91.264,49 1

11155 9401702 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12497 ITAÚ - 31777-7 FMS 91.264,49 1

11155 9401703 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12498 ITAÚ - 31777-7 FMS 399.000,00 1

11155 9401703 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12498 ITAÚ - 31777-7 FMS 399.000,00 1

Page 73: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

74SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

16 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401704 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12493 ITAÚ - 31777-7 FMS 75.982,26 1

11155 9401704 4.1.1.1.07.001.1001 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12493 ITAÚ - 31777-7 FMS 7,50 1

11155 9401704 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12493 ITAÚ - 31777-7 FMS 75.989,76 1

11155 9401745 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 291,49 1

11155 9401745 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 291,49 1

11155 9401746 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 184.200,17 1

11155 9401746 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 184.200,17 1

11155 9401766 1.1.1.1.01.003.1009 REND APLIC C/AUTO 63549-1 0,02 1

11155 9401766 3.1.4.1.01.001.1000 REND APLIC C/AUTO 63549-1 0,02 1

11155 9401767 1.1.1.1.01.002.1001 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 0,02 1

11155 9401767 1.1.1.1.01.003.1009 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 0,02 1

11155 9401768 1.1.1.1.01.002.1001 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 838,01 1

11155 9401768 1.1.1.1.01.003.1009 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 838,01 1

11155 9401792 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,22 1

11155 9401792 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,22 1

11155 9401813 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,11 1

11155 9401813 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,11 1

11155 9401838 1.1.1.1.01.002.1001 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 131,02 1

11155 9401838 1.1.1.1.01.003.1009 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 131,02 1

11155 9401858 1.1.1.1.01.003.1000 APLICAÇÃO C/A 00092-8 3.499.000,00 1

11155 9401858 1.1.1.1.01.002.1000 APLICAÇÃO C/A 00092-8 3.499.000,00 1

11155 9401905 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,64 1

11155 9401905 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,64 1

11155 9401954 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,79 1

11155 9401954 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,79 1

11155 9401982 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 16.536,66 1

11155 9401982 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 16.536,66 1

11.095.618,3711.095.618,37Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

17 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399911 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399911 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399912 1.1.1.1.01.002.1000 INSCRISÃO JORNADA CIENTIFICA 150,00 1

11155 9399912 3.1.5.1.03.008.1002 INSCRISÃO JORNADA CIENTIFICA 150,00 1

Page 74: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

75SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

17 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400002 1.1.4.1.02.004.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40989 11/10/2019 7.207,08 1

11155 9400002 2.1.1.1.01.002.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40989 11/10/2019 7.207,08 1

11155 9400025 1.1.4.1.02.003.1014 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20924 39831 16/10/2019 26,00 1

11155 9400025 2.1.1.1.01.002.1000 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20924 39831 16/10/2019 26,00 1

11155 9400066 1.1.4.1.02.003.1014 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20923 39825 16/10/2019 21,40 1

11155 9400066 2.1.1.1.01.002.1000 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20923 39825 16/10/2019 21,40 1

11155 9400179 1.1.4.1.02.003.1014 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2298 39808 01/10/2019 834,78 1

11155 9400179 2.1.1.1.01.002.1000 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2298 39808 01/10/2019 834,78 1

11155 9400216 1.1.4.1.02.004.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35988 11/10/2019 3.159,00 1

11155 9400216 2.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 35988 11/10/2019 3.159,00 1

11155 9400217 1.1.4.1.02.001.1007 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5654 39802 10/10/2019 3.348,30 1

11155 9400217 2.1.1.1.01.002.1000 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5654 39802 10/10/2019 3.348,30 1

11155 9400276 1.1.4.1.02.003.1014 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9554 39810 27/09/2019 218,45 1

11155 9400276 2.1.1.1.01.002.1000 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9554 39810 27/09/2019 218,45 1

11155 9400296 1.1.4.1.02.003.1008 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 10517 39604 13/10/2019 292,00 1

11155 9400296 2.1.1.1.01.002.1000 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 10517 39604 13/10/2019 292,00 1

11155 9400304 1.1.4.1.02.001.1007 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211007 39747 28/10/2019 947,75 1

11155 9400304 2.1.1.1.01.002.1000 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211007 39747 28/10/2019 947,75 1

11155 9400315 1.1.4.1.02.004.1002 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1439 11/10/2019 491,20 1

11155 9400315 1.1.4.1.02.004.1000 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1439 11/10/2019 550,80 1

11155 9400315 2.1.1.1.01.002.1000 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1439 11/10/2019 1.042,00 1

11155 9400376 1.1.4.1.02.003.1014 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 2229 39793 11/10/2019 218,40 1

11155 9400376 2.1.1.1.01.002.1000 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 2229 39793 11/10/2019 218,40 1

11155 9400422 1.1.4.1.02.003.1014 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20925 39843 16/10/2019 169,20 1

11155 9400422 2.1.1.1.01.002.1000 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20925 39843 16/10/2019 169,20 1

11155 9400497 1.1.4.1.02.001.1007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 98535 39638 17/10/2019 3.210,00 1

11155 9400497 2.1.1.1.01.002.1000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 98535 39638 17/10/2019 3.210,00 1

11155 9400534 1.1.4.1.02.002.1000 G A SILVA CIA LTDA 508645 39704 20/09/2019 27,20 1

11155 9400534 2.1.1.1.01.002.1000 G A SILVA CIA LTDA 508645 39704 20/09/2019 27,20 1

11155 9400573 1.1.4.1.02.001.1007 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 29923 39777 13/10/2019 851,00 1

11155 9400573 2.1.1.1.01.002.1000 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 29923 39777 13/10/2019 851,00 1

11155 9400579 1.1.4.1.02.001.1007 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40954 39847 16/10/2019 2.240,00 1

11155 9400579 2.1.1.1.01.002.1000 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40954 39847 16/10/2019 2.240,00 1

11155 9400607 1.1.4.1.02.004.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40931 11/10/2019 4.935,36 1

11155 9400607 2.1.1.1.01.002.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40931 11/10/2019 4.935,36 1

11155 9400648 1.1.4.1.02.003.1014 LIDER BORRACHAS EIRELI 3886 39838 20/09/2019 158,00 1

Page 75: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

76SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

17 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400648 2.1.1.1.01.002.1000 LIDER BORRACHAS EIRELI 3886 39838 20/09/2019 158,00 1

11155 9400649 1.1.4.1.02.003.1014 LIDER BORRACHAS EIRELI 3887 39826 20/09/2019 13,50 1

11155 9400649 2.1.1.1.01.002.1000 LIDER BORRACHAS EIRELI 3887 39826 20/09/2019 13,50 1

11155 9400677 4.1.1.1.02.001.1003 PROVISÃO NFS Nº 3627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

49.555,03 1

11155 9400677 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 3627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

49.555,03 1

11155 9400757 4.1.1.1.02.001.1000 PROVISÃO NFS Nº 19 - PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SR- U/VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

21.229,00 1

11155 9400757 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 19 - PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SR- U/VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

21.229,00 1

11155 9401250 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8201 DÉB CC 3 18.641,81 1

11155 9401250 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8201 DÉB CC 3 18.641,81 1

11155 9401251 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21429 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401251 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21429 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401252 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF560 DÉB CC 3

300,00 1

11155 9401252 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF560 DÉB CC 3

300,00 1

11155 9401743 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 69.200,46 1

11155 9401743 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 69.200,46 1

11155 9401744 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 264,28 1

11155 9401744 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 264,28 1

11155 9401773 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 49.460,55 1

11155 9401773 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 49.460,55 1

11155 9401791 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,24 1

11155 9401791 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,24 1

11155 9401812 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,15 1

11155 9401812 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,15 1

11155 9401857 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 517,43 1

11155 9401857 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 517,43 1

11155 9401904 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,80 1

11155 9401904 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 893,80 1

11155 9401953 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,97 1

11155 9401953 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 783,97 1

241.051,24241.051,24Total do dia:

Page 76: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

77SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

18 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399913 1.1.1.1.01.002.1000 INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA 100,00 1

11155 9399913 3.1.5.1.03.008.1002 INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA 100,00 1

11155 9400033 1.1.4.1.02.001.1002 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 29258 13/10/2019 16.280,00 1

11155 9400033 2.1.1.1.01.002.1000 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 29258 13/10/2019 16.280,00 1

11155 9400068 1.1.4.1.02.001.1007 DAVID S CASAGRANDE 343 27/09/2019 228,00 1

11155 9400068 2.1.1.1.01.002.1000 DAVID S CASAGRANDE 343 27/09/2019 228,00 1

11155 9400242 1.1.4.1.02.001.1007 DAVID S CASAGRANDE 338 27/09/2019 8.664,00 1

11155 9400242 2.1.1.1.01.002.1000 DAVID S CASAGRANDE 338 27/09/2019 8.664,00 1

11155 9400351 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392844 11/10/2019 961,00 1

11155 9400351 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392844 11/10/2019 961,00 1

11155 9400364 1.1.4.1.02.001.1007 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252158 39415 01/10/2019 699,00 1

11155 9400364 2.1.1.1.01.002.1000 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252158 39415 01/10/2019 699,00 1

11155 9400538 1.1.4.1.02.003.1005 NR IND E COM LTDA 8540 39724 16/10/2019 11.044,00 1

11155 9400538 2.1.1.1.01.002.1000 NR IND E COM LTDA 8540 39724 16/10/2019 11.044,00 1

11155 9400539 1.1.4.1.02.003.1014 LIDER BORRACHAS EIRELI 3889 39811 27/09/2019 90,00 1

11155 9400539 2.1.1.1.01.002.1000 LIDER BORRACHAS EIRELI 3889 39811 27/09/2019 90,00 1

11155 9400602 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392849 11/10/2019 1.401,00 1

11155 9400602 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392849 11/10/2019 1.401,00 1

11155 9400603 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392760 11/10/2019 382,00 1

11155 9400603 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392760 11/10/2019 382,00 1

11155 9400712 4.1.1.1.02.001.1026 PROVISÃO NFS Nº 73 - AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SR- U/VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

360,00 1

11155 9400712 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 73 - AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SR- U/VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

360,00 1

11155 9401253 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73844 DÉBCC 3

11.044,80 1

11155 9401253 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73844 DÉBCC 3

11.044,80 1

11155 9401254 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 249087 DÉB CC 3 26.134,50 1

11155 9401254 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 249087 DÉB CC 3 26.134,50 1

11155 9401255 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL II FERIAS 02 COLAB PG NF CI 429/2019 DÉB CC 3 10.785,82 1

11155 9401255 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL II FERIAS 02 COLAB PG NF CI 429/2019 DÉB CC 3 10.785,82 1

11155 9401256 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1753/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 163928 DÉBCC 3

2.089,58 1

11155 9401256 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1753/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 163928 DÉBCC 3

2.089,58 1

11155 9401257 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16808 DÉB CC 3 17.161,00 1

11155 9401257 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16808 DÉB CC 3 17.161,00 1

11155 9401258 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96199 DÉBCC 3

960,00 1

Page 77: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

78SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

18 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401258 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96199 DÉBCC 3

960,00 1

11155 9401705 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12502 ITAÚ - 31777-7 FMS 6.192,50 1

11155 9401705 4.1.1.1.07.001.1001 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12502 ITAÚ - 31777-7 FMS 7,50 1

11155 9401705 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12502 ITAÚ - 31777-7 FMS 6.200,00 1

11155 9401706 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12500 ITAÚ - 31777-7 FMS 8.192,50 1

11155 9401706 4.1.1.1.07.001.1001 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12500 ITAÚ - 31777-7 FMS 7,50 1

11155 9401706 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12500 ITAÚ - 31777-7 FMS 8.200,00 1

11155 9401707 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12503 ITAÚ - 31777-7 FMS 166.094,26 1

11155 9401707 4.1.1.1.07.001.1001 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12503 ITAÚ - 31777-7 FMS 7,50 1

11155 9401707 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12503 ITAÚ - 31777-7 FMS 166.101,76 1

11155 9401708 1.1.1.1.01.002.1003 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12501 ITAÚ - 31777-7 FMS 164.487,86 1

11155 9401708 4.1.1.1.07.001.1001 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12501 ITAÚ - 31777-7 FMS 7,50 1

11155 9401708 1.1.2.1.01.004.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12501 ITAÚ - 31777-7 FMS 164.495,36 1

11155 9401741 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 254,07 1

11155 9401741 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 254,07 1

11155 9401742 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 41.000,68 1

11155 9401742 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 41.000,68 1

11155 9401790 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,24 1

11155 9401790 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,24 1

11155 9401811 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,17 1

11155 9401811 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,17 1

11155 9401828 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,33 1

11155 9401828 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,33 1

11155 9401829 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,33 1

11155 9401829 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,33 1

11155 9401830 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 18.825,90 1

11155 9401830 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 18.825,90 1

11155 9401856 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 517,50 1

11155 9401856 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 517,50 1

11155 9401862 1.1.1.1.01.003.1005 APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7 344.967,12 1

11155 9401862 1.1.1.1.01.002.1003 APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7 344.967,12 1

11155 9401903 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 894,04 1

11155 9401903 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 894,04 1

11155 9401952 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 784,14 1

11155 9401952 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 784,14 1

Page 78: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

79SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

18 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401979 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,07 1

11155 9401979 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,07 1

11155 9401980 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,07 1

11155 9401980 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,07 1

11155 9401981 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 8.248,72 1

11155 9401981 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 8.248,72 1

869.062,20869.062,20Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

19 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11096 9345650 1.9.1.1.02.002.1004 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA30/08/2019 19/09/2019 20316 FIREWALL 10447

8.999,39 1

11096 9345650 1.2.3.1.01.003.1013 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA30/08/2019 19/09/2019 20316 FIREWALL 10447

8.999,39 1

11096 9345651 1.9.1.1.02.002.1004 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA30/08/2019 19/09/2019 20317 FIREWALL 9702

8.999,39 1

11096 9345651 1.2.3.1.01.003.1013 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA30/08/2019 19/09/2019 20317 FIREWALL 9702

8.999,39 1

11096 9345652 1.9.1.1.02.002.1005 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA30/08/2019 19/09/2019 20318 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA DE USOPARA FIREWALL 004301

9.462,67 1

11096 9345652 1.2.3.1.01.003.1030 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA30/08/2019 19/09/2019 20318 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA DE USOPARA FIREWALL 004301

9.462,67 1

11096 9345653 1.9.1.1.02.002.1005 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA30/08/2019 19/09/2019 20319 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA DE USOPARA FIREWALL 004302

9.462,67 1

11096 9345653 1.2.3.1.01.003.1030 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA30/08/2019 19/09/2019 20319 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA DE USOPARA FIREWALL 004302

9.462,67 1

11096 9345656 1.9.1.1.02.002.1003 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56358 LANCO LTDA 06/09/201919/09/2019 20320 CARRO DE EMERGENCIA 10676

7.151,43 1

11096 9345656 1.2.3.1.01.003.1016 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56358 LANCO LTDA 06/09/201919/09/2019 20320 CARRO DE EMERGENCIA 10676

7.151,43 1

11105 9347779 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 200,51 1

11105 9347779 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 200,51 1

11105 9347783 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 51461 SÉRIE 1 1.251,00 1

11105 9347783 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 51461 SÉRIE 1 1.251,00 1

11105 9347789 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 426,12 1

11105 9347789 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 426,12 1

11105 9347792 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 515,56 1

11105 9347792 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 515,56 1

Page 79: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

80SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

19 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11105 9347797 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 249,80 1

11105 9347797 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 249,80 1

11105 9347798 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 477,96 1

11105 9347798 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 22228 SÉRIE 1 477,96 1

11155 9399914 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399914 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399915 1.1.1.1.01.002.1000 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA 150,00 1

11155 9399915 3.1.5.1.03.008.1002 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA 150,00 1

11155 9399916 1.1.1.1.01.002.1000 KELLY CHRISTIANE RODRIGUES 578,45 1

11155 9399916 1.1.3.1.01.001.1004 KELLY CHRISTIANE RODRIGUES 578,45 1

11155 9399917 1.1.1.1.01.002.1000 RESSAR ADIANT DE VIAGEM ROSANGELA JUNHO/18 57,72 1

11155 9399917 4.1.1.1.01.001.1000 RESSAR ADIANT DE VIAGEM ROSANGELA JUNHO/18 57,72 1

11155 9399918 2.1.1.1.01.999.1013 PGTO HUGOL REF ADIANT DE SAL MARCELO DO ROSARIO 122,75 1

11155 9399918 1.1.1.1.01.002.1000 PGTO HUGOL REF ADIANT DE SAL MARCELO DO ROSARIO 122,75 1

11155 9399969 1.1.1.1.01.002.1000 TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8 3.014,03 1

11155 9399969 1.1.1.1.01.002.1001 TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8 3.014,03 1

11155 9399974 1.1.1.1.01.002.1000 TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8 344.977,12 1

11155 9399974 1.1.1.1.01.002.1003 TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8 344.977,12 1

11155 9400019 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392551 11/10/2019 440,00 1

11155 9400019 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392551 11/10/2019 440,00 1

11155 9400020 1.1.4.1.02.001.1007 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9158 39865 18/10/2019 398,40 1

11155 9400020 2.1.1.1.01.002.1000 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9158 39865 18/10/2019 398,40 1

11155 9400042 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392769 11/10/2019 382,00 1

11155 9400042 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392769 11/10/2019 382,00 1

11155 9400047 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392566 19/11/2019 148,40 1

11155 9400047 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392566 19/11/2019 148,40 1

11155 9400048 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392563 19/11/2019 288,71 1

11155 9400048 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392563 19/11/2019 288,71 1

11155 9400049 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392622 19/11/2019 936,58 1

11155 9400049 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392622 19/11/2019 936,58 1

11155 9400050 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392565 19/11/2019 148,40 1

11155 9400050 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392565 19/11/2019 148,40 1

11155 9400051 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392627 19/11/2019 936,58 1

11155 9400051 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392627 19/11/2019 936,58 1

11155 9400052 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392564 19/11/2019 936,58 1

11155 9400052 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392564 19/11/2019 936,58 1

Page 80: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

81SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

19 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400063 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392585 11/10/2019 382,00 1

11155 9400063 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392585 11/10/2019 382,00 1

11155 9400070 1.1.4.1.02.001.1002 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206967 39659 11/10/2019 10.260,00 1

11155 9400070 2.1.1.1.01.002.1000 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206967 39659 11/10/2019 10.260,00 1

11155 9400094 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392617 19/11/2019 180,58 1

11155 9400094 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392617 19/11/2019 180,58 1

11155 9400113 1.1.4.1.02.004.1000 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27414 11/10/2019 5.460,00 1

11155 9400113 2.1.1.1.01.002.1000 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27414 11/10/2019 5.460,00 1

11155 9400116 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392848 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400116 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392848 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400126 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392818 11/10/2019 2.341,00 1

11155 9400126 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392818 11/10/2019 2.341,00 1

11155 9400134 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392562 19/11/2019 936,58 1

11155 9400134 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392562 19/11/2019 936,58 1

11155 9400146 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392989 25/11/2019 440,00 1

11155 9400146 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392989 25/11/2019 440,00 1

11155 9400147 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392615 11/10/2019 440,00 1

11155 9400147 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392615 11/10/2019 440,00 1

11155 9400180 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392775 20/11/2019 60,59 1

11155 9400180 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392775 20/11/2019 60,59 1

11155 9400204 1.1.4.1.02.003.1005 W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 133 3986927/09/2019

5.000,00 1

11155 9400204 2.1.1.1.01.002.1000 W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 133 3986927/09/2019

5.000,00 1

11155 9400209 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392824 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400209 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392824 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400210 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392842 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400210 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392842 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400223 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392778 11/10/2019 1.679,30 1

11155 9400223 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392778 11/10/2019 1.679,30 1

11155 9400229 1.1.4.1.02.003.1014 CIA ULTRAGAZ S/A 1315318 17/10/2019 14.364,00 1

11155 9400229 2.1.1.1.01.002.1000 CIA ULTRAGAZ S/A 1315318 17/10/2019 14.364,00 1

11155 9400231 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392761 20/11/2019 972,58 1

11155 9400231 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392761 20/11/2019 972,58 1

11155 9400232 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392610 19/11/2019 131,36 1

11155 9400232 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392610 19/11/2019 131,36 1

11155 9400250 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392823 11/10/2019 1.401,00 1

Page 81: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

82SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

19 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400250 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392823 11/10/2019 1.401,00 1

11155 9400302 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392820 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400302 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392820 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400303 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392819 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400303 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392819 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400331 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392581 19/11/2019 197,60 1

11155 9400331 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392581 19/11/2019 197,60 1

11155 9400361 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392851 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400361 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392851 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400384 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392766 39481 11/10/2019 342,00 1

11155 9400384 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392766 39481 11/10/2019 342,00 1

11155 9400397 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392780 11/10/2019 1.819,10 1

11155 9400397 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392780 11/10/2019 1.819,10 1

11155 9400406 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392533 19/11/2019 936,58 1

11155 9400406 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392533 19/11/2019 936,58 1

11155 9400419 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392826 11/10/2019 961,00 1

11155 9400419 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392826 11/10/2019 961,00 1

11155 9400420 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392776 11/10/2019 6.140,00 1

11155 9400420 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392776 11/10/2019 6.140,00 1

11155 9400486 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392582 11/10/2019 440,00 1

11155 9400486 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392582 11/10/2019 440,00 1

11155 9400493 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392572 19/11/2019 764,34 1

11155 9400493 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392572 19/11/2019 764,34 1

11155 9400502 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392821 11/10/2019 1.841,00 1

11155 9400502 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392821 11/10/2019 1.841,00 1

11155 9400535 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392822 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400535 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392822 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400569 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392569 11/10/2019 382,00 1

11155 9400569 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392569 11/10/2019 382,00 1

11155 9400570 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392630 11/10/2019 382,00 1

11155 9400570 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392630 11/10/2019 382,00 1

11155 9400571 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392853 11/10/2019 521,00 1

11155 9400571 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392853 11/10/2019 521,00 1

11155 9400574 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295926 17/10/2019 31,40 1

11155 9400574 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295926 17/10/2019 31,40 1

11155 9400620 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391123 39481 11/10/2019 400,00 1

Page 82: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

83SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

19 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400620 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391123 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400621 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392763 11/10/2019 382,00 1

11155 9400621 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392763 11/10/2019 382,00 1

11155 9400636 1.1.4.1.02.001.1007 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 3734 39784 18/10/2019 4.842,33 1

11155 9400636 2.1.1.1.01.002.1000 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 3734 39784 18/10/2019 4.842,33 1

11155 9400637 1.1.4.1.02.001.1007 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 26456 39740 12/10/2019 1.173,60 1

11155 9400637 2.1.1.1.01.002.1000 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 26456 39740 12/10/2019 1.173,60 1

11155 9400638 1.1.4.1.02.001.1007 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6780 39819 19/10/2019 689,00 1

11155 9400638 2.1.1.1.01.002.1000 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6780 39819 19/10/2019 689,00 1

11155 9400657 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295925 17/10/2019 104,66 1

11155 9400657 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295925 17/10/2019 104,66 1

11155 9400659 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392535 19/11/2019 936,58 1

11155 9400659 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392535 19/11/2019 936,58 1

11155 9400660 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392552 19/11/2019 1.163,90 1

11155 9400660 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392552 19/11/2019 1.163,90 1

11155 9401259 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL III RESCISAO LARISSA SALVADOR C DE ALMEIDA CPF701.850.581-08 PG NF CI 438/2019 DÉB CC 3

2.683,75 1

11155 9401259 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL III RESCISAO LARISSA SALVADOR C DE ALMEIDA CPF701.850.581-08 PG NF CI 438/2019 DÉB CC 3

2.683,75 1

11155 9401260 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL III RESCISAO ELIVANIA TEODORA DA SILVA CPF802.394.201-87 PG NF CI 438/2019 DÉB CC 3

2.016,26 1

11155 9401260 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL III RESCISAO ELIVANIA TEODORA DA SILVA CPF802.394.201-87 PG NF CI 438/2019 DÉB CC 3

2.016,26 1

11155 9401261 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1743/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1933778 DÉB CC 3 3.888,00 1

11155 9401261 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1743/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1933778 DÉB CC 3 3.888,00 1

11155 9401262 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 429/2019 DÉB CC 3 13.052,97 1

11155 9401262 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 429/2019 DÉB CC 3 13.052,97 1

11155 9401263 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1756/19 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 223572 DÉBCC 3

518,90 1

11155 9401263 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1756/19 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 223572 DÉBCC 3

518,90 1

11155 9401264 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1710/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4131 DÉB CC3

12.420,00 1

11155 9401264 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1710/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4131 DÉB CC3

12.420,00 1

11155 9401265 2.1.1.1.01.003.1000 PROC 004/19 VOL.III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 437/2019 DÉBCC 3

499,47 1

11155 9401265 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 004/19 VOL.III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 437/2019 DÉBCC 3

499,47 1

11155 9401266 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 442/19 DÉB CC 3 6.098,92 1

11155 9401266 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 442/19 DÉB CC 3 6.098,92 1

Page 83: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

84SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

19 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401727 1.1.1.1.01.004.1014 REND. APLIC. CT CEF 00003178 654,90 1

11155 9401727 3.1.4.1.01.001.1016 REND. APLIC. CT CEF 00003178 654,90 1

11155 9401739 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 1.129.500,17 1

11155 9401739 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 1.129.500,17 1

11155 9401740 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 248,07 1

11155 9401740 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 248,07 1

11155 9401789 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,25 1

11155 9401789 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 54,25 1

11155 9401810 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,20 1

11155 9401810 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 133,20 1

11155 9401835 1.1.1.1.01.002.1001 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 3.003,98 1

11155 9401835 1.1.1.1.01.003.1009 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 3.003,98 1

11155 9401836 1.1.1.1.01.003.1009 REND APLIC C/AUTO 63549-1 0,08 1

11155 9401836 3.1.4.1.01.001.1000 REND APLIC C/AUTO 63549-1 0,08 1

11155 9401837 1.1.1.1.01.002.1001 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 0,08 1

11155 9401837 1.1.1.1.01.003.1009 RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 0,08 1

11155 9401855 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 517,61 1

11155 9401855 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 517,61 1

11155 9401859 1.1.1.1.01.002.1003 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 343.744,03 1

11155 9401859 1.1.1.1.01.003.1005 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 343.744,03 1

11155 9401860 1.1.1.1.01.003.1005 REND APLIC C/AUTO 31777-7 1,37 1

11155 9401860 3.1.4.1.01.001.1003 REND APLIC C/AUTO 31777-7 1,37 1

11155 9401861 1.1.1.1.01.002.1003 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 1,37 1

11155 9401861 1.1.1.1.01.003.1005 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 1,37 1

11155 9401872 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 1.436.972,57 1

11155 9401872 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 1.436.972,57 1

11155 9401877 1.1.1.1.01.003.1005 REND APLIC C/AUTO 31777-7 0,12 1

11155 9401877 3.1.4.1.01.001.1003 REND APLIC C/AUTO 31777-7 0,12 1

11155 9401878 1.1.1.1.01.002.1003 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 0,12 1

11155 9401878 1.1.1.1.01.003.1005 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 0,12 1

11155 9401879 1.1.1.1.01.002.1003 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 92,43 1

11155 9401879 1.1.1.1.01.003.1005 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 92,43 1

11155 9401883 1.1.1.1.01.002.1003 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 1.138,20 1

11155 9401883 1.1.1.1.01.003.1005 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 1.138,20 1

11155 9401884 1.1.1.1.01.003.1005 REND APLIC C/AUTO 31777-7 0,97 1

11155 9401884 3.1.4.1.01.001.1003 REND APLIC C/AUTO 31777-7 0,97 1

Page 84: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

85SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

19 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401885 1.1.1.1.01.002.1003 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 0,97 1

11155 9401885 1.1.1.1.01.003.1005 RESGATE APLIC AUTOM 31777-7 0,97 1

11155 9401902 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 894,20 1

11155 9401902 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 894,20 1

11155 9401951 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 784,35 1

11155 9401951 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 784,35 1

3.430.936,513.430.936,51Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11096 9345657 1.9.1.1.02.002.1006 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 679 DURINI IND COM DE MOVEISLTDA 30/08/2019 20/09/2019 20321 GAVETEIRO MDF 10423

580,00 1

11096 9345657 1.2.3.1.01.003.1016 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 679 DURINI IND COM DE MOVEISLTDA 30/08/2019 20/09/2019 20321 GAVETEIRO MDF 10423

580,00 1

11155 9399919 1.1.1.1.01.002.1000 RESSARCIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA 585,00 1

11155 9399919 1.1.3.1.01.001.1004 RESSARCIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA 585,00 1

11155 9399920 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 46,80 1

11155 9399920 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 46,80 1

11155 9399921 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 7,80 1

11155 9399921 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 7,80 1

11155 9399922 1.1.1.1.01.002.1000 JORNADA CIENTIFICA 50,00 1

11155 9399922 3.1.5.1.03.008.1002 JORNADA CIENTIFICA 50,00 1

11155 9400010 1.1.4.1.02.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8419 11/10/2019 13.225,00 1

11155 9400010 2.1.1.1.01.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8419 11/10/2019 13.225,00 1

11155 9400024 1.2.3.1.01.003.1015 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 145 39495 27/09/2019 195,00 1

11155 9400024 2.1.1.1.01.002.1000 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 145 39495 27/09/2019 195,00 1

11155 9400030 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392530 19/11/2019 936,58 1

11155 9400030 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392530 19/11/2019 936,58 1

11155 9400031 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392765 20/11/2019 764,34 1

11155 9400031 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392765 20/11/2019 764,34 1

11155 9400032 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392759 20/11/2019 972,58 1

11155 9400032 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392759 20/11/2019 972,58 1

11155 9400035 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392584 19/11/2019 972,58 1

11155 9400035 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392584 19/11/2019 972,58 1

11155 9400120 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392536 19/11/2019 148,40 1

11155 9400120 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392536 19/11/2019 148,40 1

Page 85: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

86SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400124 1.1.4.1.02.035.1001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47189 01/01/2020 6.635,42 1

11155 9400124 2.1.1.1.01.002.1000 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47189 01/01/2020 6.635,42 1

11155 9400187 1.1.4.1.02.004.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41027 11/10/2019 3.228,00 1

11155 9400187 2.1.1.1.01.002.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41027 11/10/2019 3.228,00 1

11155 9400188 1.1.4.1.02.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8417 11/10/2019 500,00 1

11155 9400188 2.1.1.1.01.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8417 11/10/2019 500,00 1

11155 9400215 1.1.4.1.02.001.1007 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 34529 39846 02/10/2019 430,00 1

11155 9400215 2.1.1.1.01.002.1000 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 34529 39846 02/10/2019 430,00 1

11155 9400220 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL LTDA 39328 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400220 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL LTDA 39328 12/11/2019 2.939,63 1

11155 9400281 1.1.4.1.02.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8418 11/10/2019 4.750,00 1

11155 9400281 2.1.1.1.01.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8418 11/10/2019 4.750,00 1

11155 9400313 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392531 19/11/2019 257,29 1

11155 9400313 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392531 19/11/2019 257,29 1

11155 9400314 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392764 20/11/2019 102,92 1

11155 9400314 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392764 20/11/2019 102,92 1

11155 9400316 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392574 19/11/2019 905,90 1

11155 9400316 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392574 19/11/2019 905,90 1

11155 9400319 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392540 19/11/2019 180,58 1

11155 9400319 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392540 19/11/2019 180,58 1

11155 9400372 1.1.4.1.02.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8416 11/10/2019 3.940,00 1

11155 9400372 2.1.1.1.01.002.1000 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8416 11/10/2019 3.940,00 1

11155 9400391 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392568 19/11/2019 972,58 1

11155 9400391 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392568 19/11/2019 972,58 1

11155 9400394 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392618 19/11/2019 1.163,90 1

11155 9400394 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392618 19/11/2019 1.163,90 1

11155 9400477 1.1.4.1.02.003.1003 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 343653 18/10/2019 7.750,00 1

11155 9400477 2.1.1.1.01.002.1000 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 343653 18/10/2019 7.750,00 1

11155 9400490 1.1.4.1.02.035.1001 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 333964 28/11/2019 43.830,15 1

11155 9400490 2.1.1.1.01.002.1000 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 333964 28/11/2019 43.830,15 1

11155 9400557 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392538 19/11/2019 205,84 1

11155 9400557 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392538 19/11/2019 205,84 1

11155 9400558 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392631 19/11/2019 486,29 1

11155 9400558 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392631 19/11/2019 486,29 1

11155 9400560 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392767 20/11/2019 972,58 1

11155 9400560 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392767 20/11/2019 972,58 1

Page 86: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

87SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400561 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392583 19/11/2019 528,50 1

11155 9400561 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392583 19/11/2019 528,50 1

11155 9400564 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392567 19/11/2019 989,15 1

11155 9400564 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392567 19/11/2019 989,15 1

11155 9400565 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392576 19/11/2019 295,13 1

11155 9400565 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392576 19/11/2019 295,13 1

11155 9400627 1.1.4.1.02.003.1014 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 52132 39805 27/09/2019 310,00 1

11155 9400627 2.1.1.1.01.002.1000 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 52132 39805 27/09/2019 310,00 1

11155 9400674 1.1.4.1.02.001.1007 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211485 39747 03/11/2019 350,00 1

11155 9400674 2.1.1.1.01.002.1000 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211485 39747 03/11/2019 350,00 1

11155 9400680 4.1.1.1.02.001.1026 PROVISÃO NFS Nº 41 - MIX FILTROS E ELETR EIRELI - SR- U /VENC.27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

160,00 1

11155 9400680 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 41 - MIX FILTROS E ELETR EIRELI - SR- U /VENC.27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

160,00 1

11155 9400689 4.1.1.1.02.001.1017 PROVISÃO NFS Nº 536 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA -SR- U /VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

600,00 1

11155 9400689 2.1.1.1.01.005.1003 PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIAVASCULAR LTDA 536

9,00 1

11155 9400689 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 536 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA -SR- U /VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

591,00 1

11155 9400719 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 77 - MPI INST MANUT EIRELI - SR- U /VENC. 27/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

38.927,00 1

11155 9400719 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 77 - MPI INST MANUT EIRELI - SR- U /VENC. 27/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

38.927,00 1

11155 9400725 4.1.1.1.02.001.1000 PROVISÃO NFS Nº 1885 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U/VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

6.640,00 1

11155 9400725 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 1885 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U/VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

6.640,00 1

11155 9400732 4.1.1.1.02.001.1051 PROVISÃO NFS Nº 103224000306014 - INSTITUTO NAC DE MET TEC-I N M E T R O . - S R - U / V E N C . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 9 F O R N E C E D O R E SP R O D U T O / M A T E R I A I S - C R E R

1.489,32 1

11155 9400732 2.1.1.1.01.002.1000 PROVISÃO NFS Nº 103224000306014 - INSTITUTO NAC DE MET TEC-I N M E T R O . - S R - U / V E N C . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 9 F O R N E C E D O R E SP R O D U T O / M A T E R I A I S - C R E R

1.489,32 1

11155 9401267 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22231 DÉBCC 3

483,13 1

11155 9401267 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22231 DÉBCC 3

483,13 1

11155 9401268 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22255 DÉBCC 3

483,13 1

11155 9401268 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22255 DÉBCC 3

483,13 1

11155 9401269 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 479543DÉB CC 3

25.029,87 1

11155 9401269 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 479543DÉB CC 3

24.904,57 1

Page 87: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

88SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401269 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.TRAB MÉDICO 479543

125,30 1

11155 9401270 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 019/15 VOL.XX OI S.A. PG NF 1909006011913 DÉB CC 3 14.338,02 1

11155 9401270 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 019/15 VOL.XX OI S.A. PG NF 1909006011913 DÉB CC 3 14.338,02 1

11155 9401271 3.1.5.1.03.008.1000 PROC 2112/17 VOL.III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF3555 DÉB CC 3

0,01 1

11155 9401271 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2112/17 VOL.III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF3555 DÉB CC 3

26.468,75 1

11155 9401271 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2112/17 VOL.III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF3555 DÉB CC 3

24.003,38 1

11155 9401271 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DEHEMOTERAPIA DE GOIANIA 3555

1.406,63 1

11155 9401271 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DEHEMOTERAPIA DE GOIANIA 3555

1.058,75 1

11155 9401272 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1681/19 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA PG NF 108502 DÉBCC 3

716,00 1

11155 9401272 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1681/19 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA PG NF 108502 DÉBCC 3

716,00 1

11155 9401273 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1687/19 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF112270 DÉB CC 3

5.900,00 1

11155 9401273 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1687/19 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF112270 DÉB CC 3

5.900,00 1

11155 9401274 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 95785 DÉBCC 3

9.700,00 1

11155 9401274 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 95785 DÉBCC 3

9.700,00 1

11155 9401275 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96239 DÉBCC 3

10.584,00 1

11155 9401275 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96239 DÉBCC 3

10.584,00 1

11155 9401276 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22230 DÉBCC 3

6.048,00 1

11155 9401276 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22230 DÉBCC 3

6.048,00 1

11155 9401277 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1719/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9464 DÉB CC 3 989,50 1

11155 9401277 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1719/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9464 DÉB CC 3 989,50 1

11155 9401278 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1355/19 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3 610,00 1

11155 9401278 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1355/19 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3 610,00 1

11155 9401279 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF42304 DÉB CC 3

12.922,72 1

11155 9401279 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF42304 DÉB CC 3

12.163,67 1

11155 9401279 3.1.1.1.01.005.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF42304 DÉB CC 3

759,05 1

11155 9401280 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF45525 DÉB CC 3

6.635,42 1

11155 9401280 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 6.635,42 1

Page 88: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

89SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

45525 DÉB CC 3

11155 9401281 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF43617 DÉB CC 3

6.635,42 1

11155 9401281 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF43617 DÉB CC 3

6.635,42 1

11155 9401282 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF43771 DÉB CC 3

8.922,72 1

11155 9401282 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF43771 DÉB CC 3

8.922,72 1

11155 9401283 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF45085 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401283 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF45085 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401284 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF45086 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401284 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF45086 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401285 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF43968 DÉB CC 3

4.479,19 1

11155 9401285 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF43968 DÉB CC 3

4.479,19 1

11155 9401286 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF42824 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401286 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF42824 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401287 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF42823 DÉB CC 3

6.922,72 1

11155 9401287 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF42823 DÉB CC 3

6.922,72 1

11155 9401288 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF45313 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401288 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF45313 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401289 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF45312 DÉB CC 3

1.356,35 1

11155 9401289 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF45312 DÉB CC 3

1.356,35 1

11155 9401290 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF41781 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401290 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF41781 DÉB CC 3

4.279,07 1

11155 9401291 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF41972 DÉB CC 3

6.635,42 1

11155 9401291 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF41972 DÉB CC 3

6.635,42 1

11155 9401292 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14443DÉB CC 3

41.160,00 1

11155 9401292 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14443DÉB CC 3

36.620,64 1

Page 89: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

90SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401292 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIATERMICA LTDA 14443

2.187,36 1

11155 9401292 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIATERMICA LTDA 14443

2.352,00 1

11155 9401293 2.1.1.1.01.005.1002 PROC 002/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF NF 18056DÉB CC 3

456,86 1

11155 9401293 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 002/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF NF 18056DÉB CC 3

456,86 1

11155 9401294 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-480 DÉB CC 3 11.181,30 1

11155 9401294 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-480 DÉB CC 3 11.181,28 1

11155 9401294 3.1.1.1.01.005.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-480 DÉB CC 3 0,02 1

11155 9401295 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3027 DÉB CC 3 9.052,76 1

11155 9401295 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3027 DÉB CC 3 9.052,76 1

11155 9401296 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-854 DÉB CC 3 7.719,00 1

11155 9401296 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-854 DÉB CC 3 7.719,00 1

11155 9401297 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1626 DÉB CC 3 4.107,51 1

11155 9401297 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1626 DÉB CC 3 4.107,51 1

11155 9401298 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2963 DÉB CC 3 3.858,61 1

11155 9401298 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2963 DÉB CC 3 3.858,61 1

11155 9401299 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-482 DÉB CC 3 3.062,92 1

11155 9401299 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-482 DÉB CC 3 3.062,92 1

11155 9401300 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9707 DÉB CC 3 2.279,26 1

11155 9401300 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9707 DÉB CC 3 2.279,26 1

11155 9401301 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14366 DÉB CC 3 2.187,36 1

11155 9401301 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14366 DÉB CC 3 2.187,36 1

11155 9401302 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9746 DÉB CC 3 1.956,92 1

11155 9401302 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9746 DÉB CC 3 1.956,92 1

11155 9401303 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-118512 DÉB CC 3 1.397,15 1

11155 9401303 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-118512 DÉB CC 3 1.397,15 1

11155 9401304 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4824 DÉB CC 3 1.292,06 1

11155 9401304 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4824 DÉB CC 3 1.292,06 1

11155 9401305 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3523 DÉB CC 3 1.243,88 1

11155 9401305 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3523 DÉB CC 3 1.243,88 1

11155 9401306 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3512 DÉB CC 3 1.124,91 1

11155 9401306 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3512 DÉB CC 3 1.124,91 1

11155 9401307 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-351 DÉB CC 3 874,67 1

11155 9401307 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-351 DÉB CC 3 874,67 1

11155 9401308 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-94800 DÉB CC 3 637,70 1

Page 90: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

91SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401308 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-94800 DÉB CC 3 637,70 1

11155 9401309 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00020582 DÉB CC 3 491,99 1

11155 9401309 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00020582 DÉB CC 3 491,99 1

11155 9401310 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1328 DÉB CC 3 435,24 1

11155 9401310 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1328 DÉB CC 3 435,24 1

11155 9401311 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19226 DÉB CC 3 432,07 1

11155 9401311 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19226 DÉB CC 3 432,07 1

11155 9401312 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00271290 DÉB CC 3 322,92 1

11155 9401312 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00271290 DÉB CC 3 322,92 1

11155 9401313 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4825 DÉB CC 3 297,33 1

11155 9401313 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4825 DÉB CC 3 297,33 1

11155 9401314 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8178 DÉB CC 3 274,33 1

11155 9401314 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8178 DÉB CC 3 274,33 1

11155 9401315 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-293 DÉB CC 3 232,50 1

11155 9401315 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-293 DÉB CC 3 232,50 1

11155 9401316 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14342 DÉB CC 3 134,44 1

11155 9401316 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14342 DÉB CC 3 134,44 1

11155 9401317 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02544870 DÉB CC 3 128,30 1

11155 9401317 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02544870 DÉB CC 3 128,30 1

11155 9401318 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-937 DÉB CC 3 114,39 1

11155 9401318 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-937 DÉB CC 3 114,39 1

11155 9401319 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9190 DÉB CC 3 100,44 1

11155 9401319 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9190 DÉB CC 3 100,44 1

11155 9401320 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37463 DÉB CC 3 95,10 1

11155 9401320 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37463 DÉB CC 3 95,10 1

11155 9401321 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4826 DÉB CC 3 68,52 1

11155 9401321 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4826 DÉB CC 3 68,52 1

11155 9401322 2.1.1.1.01.005.1002 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4827 DÉB CC 3 48,60 1

11155 9401322 1.1.1.1.01.002.1000 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4827 DÉB CC 3 48,60 1

11155 9401323 2.1.1.1.01.005.1002 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6382 DÉB CC 3 5.382,03 1

11155 9401323 1.1.1.1.01.002.1000 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6382 DÉB CC 3 5.382,03 1

11155 9401324 2.1.1.1.01.005.1002 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6381 DÉB CC 3 4.846,65 1

11155 9401324 1.1.1.1.01.002.1000 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6381 DÉB CC 3 4.846,65 1

11155 9401325 2.1.1.1.01.005.1002 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2534 DÉB CC 3 4.170,37 1

11155 9401325 1.1.1.1.01.002.1000 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2534 DÉB CC 3 4.170,37 1

11155 9401326 2.1.1.1.01.005.1002 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18623 DÉB CC 3 2.950,55 1

Page 91: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

92SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401326 1.1.1.1.01.002.1000 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18623 DÉB CC 3 2.950,55 1

11155 9401327 1.1.3.1.01.001.1002 PROC 008/19 VOL.IV DIARIAS DE 05 COLAB PG NF 439/2019 DÉB CC 3 4.000,00 1

11155 9401327 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL.IV DIARIAS DE 05 COLAB PG NF 439/2019 DÉB CC 3 4.000,00 1

11155 9401328 2.1.1.1.01.005.1002 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18622 DÉB CC 3 3.111,85 1

11155 9401328 1.1.1.1.01.002.1000 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18622 DÉB CC 3 3.111,85 1

11155 9401329 2.1.1.1.01.005.1002 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6383 DÉB CC 3 476,26 1

11155 9401329 1.1.1.1.01.002.1000 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6383 DÉB CC 3 476,26 1

11155 9401330 2.1.1.1.01.005.1002 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18624 DÉB CC 3 465,93 1

11155 9401330 1.1.1.1.01.002.1000 COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18624 DÉB CC 3 465,93 1

11155 9401331 2.1.1.1.01.005.1002 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6382 DÉB CC 3 1.166,11 1

11155 9401331 1.1.1.1.01.002.1000 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6382 DÉB CC 3 1.166,11 1

11155 9401332 2.1.1.1.01.005.1002 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6381 DÉB CC 3 1.050,11 1

11155 9401332 1.1.1.1.01.002.1000 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6381 DÉB CC 3 1.050,11 1

11155 9401333 2.1.1.1.01.005.1002 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2534 DÉB CC 3 903,58 1

11155 9401333 1.1.1.1.01.002.1000 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2534 DÉB CC 3 903,58 1

11155 9401334 2.1.1.1.01.005.1002 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18622 DÉB CC 3 674,23 1

11155 9401334 1.1.1.1.01.002.1000 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18622 DÉB CC 3 674,23 1

11155 9401335 2.1.1.1.01.005.1002 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18623 DÉB CC 3 639,29 1

11155 9401335 1.1.1.1.01.002.1000 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18623 DÉB CC 3 639,29 1

11155 9401336 2.1.1.1.01.005.1002 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6383 DÉB CC 3 103,19 1

11155 9401336 1.1.1.1.01.002.1000 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6383 DÉB CC 3 103,19 1

11155 9401337 2.1.1.1.01.005.1002 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18624 DÉB CC 3 100,95 1

11155 9401337 1.1.1.1.01.002.1000 PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18624 DÉB CC 3 100,95 1

11155 9401338 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6382 DÉB CC 3 2.691,02 1

11155 9401338 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6382 DÉB CC 3 2.691,01 1

11155 9401338 3.1.1.1.01.005.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6382 DÉB CC 3 0,01 1

11155 9401339 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6381 DÉB CC 3 2.423,33 1

11155 9401339 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6381 DÉB CC 3 2.423,33 1

11155 9401340 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2534 DÉB CC 3 2.085,18 1

11155 9401340 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2534 DÉB CC 3 2.085,18 1

11155 9401341 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18622 DÉB CC 3 1.555,93 1

11155 9401341 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18622 DÉB CC 3 1.555,93 1

11155 9401342 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18623 DÉB CC 3 1.475,27 1

11155 9401342 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18623 DÉB CC 3 1.475,27 1

11155 9401343 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6383 DÉB CC 3 238,13 1

11155 9401343 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6383 DÉB CC 3 238,13 1

Page 92: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

93SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401344 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18624 DÉB CC 3 232,96 1

11155 9401344 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18624 DÉB CC 3 232,96 1

11155 9401345 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 473576 DÉB CC 3 219,38 1

11155 9401345 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 473576 DÉB CC 3 219,38 1

11155 9401346 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 473583 DÉB CC 3 41,15 1

11155 9401346 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 473583 DÉB CC 3 41,15 1

11155 9401347 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 473587 DÉB CC 3 33,17 1

11155 9401347 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 473587 DÉB CC 3 33,17 1

11155 9401348 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 473590 DÉB CC 3 28,52 1

11155 9401348 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 473590 DÉB CC 3 28,52 1

11155 9401349 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1628 DÉB CC 3 6.874,91 1

11155 9401349 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1628 DÉB CC 3 6.874,90 1

11155 9401349 3.1.1.1.01.005.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1628 DÉB CC 3 0,01 1

11155 9401350 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3027 DÉB CC 3 2.920,25 1

11155 9401350 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3027 DÉB CC 3 2.920,25 1

11155 9401351 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 3 2.490,00 1

11155 9401351 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 3 2.490,00 1

11155 9401352 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 480 DÉB CC 3 2.404,58 1

11155 9401352 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 480 DÉB CC 3 2.404,58 1

11155 9401353 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1626 DÉB CC 3 1.325,00 1

11155 9401353 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1626 DÉB CC 3 1.325,00 1

11155 9401354 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2963 DÉB CC 3 829,81 1

11155 9401354 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2963 DÉB CC 3 829,81 1

11155 9401355 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14366 DÉB CC 3 705,60 1

11155 9401355 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14366 DÉB CC 3 705,60 1

11155 9401356 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 482 DÉB CC 3 658,69 1

11155 9401356 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 482 DÉB CC 3 658,69 1

11155 9401357 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 107473 DÉB CC 3 575,16 1

11155 9401357 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 107473 DÉB CC 3 575,16 1

11155 9401358 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3523 DÉB CC 3 401,25 1

11155 9401358 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3523 DÉB CC 3 401,25 1

11155 9401359 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3940 DÉB CC 3 362,87 1

11155 9401359 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3940 DÉB CC 3 362,87 1

11155 9401360 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 351 DÉB CC 3 282,15 1

11155 9401360 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 351 DÉB CC 3 282,15 1

11155 9401361 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00020582 DÉB CC 3 158,71 1

Page 93: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

94SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401361 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00020582 DÉB CC 3 158,71 1

11155 9401362 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1527 DÉB CC 3 140,40 1

11155 9401362 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1527 DÉB CC 3 140,40 1

11155 9401363 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19226 DÉB CC 3 139,38 1

11155 9401363 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19226 DÉB CC 3 139,38 1

11155 9401364 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17940 DÉB CC 3 131,34 1

11155 9401364 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17940 DÉB CC 3 131,34 1

11155 9401365 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00274005 DÉB CC 3 104,17 1

11155 9401365 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00274005 DÉB CC 3 104,17 1

11155 9401366 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 293 DÉB CC 3 75,00 1

11155 9401366 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 293 DÉB CC 3 75,00 1

11155 9401367 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8178 DÉB CC 3 59,00 1

11155 9401367 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8178 DÉB CC 3 59,00 1

11155 9401368 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14342 DÉB CC 3 43,37 1

11155 9401368 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14342 DÉB CC 3 43,37 1

11155 9401369 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 937 DÉB CC 3 36,90 1

11155 9401369 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 937 DÉB CC 3 36,90 1

11155 9401370 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9190 DÉB CC 3 32,40 1

11155 9401370 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9190 DÉB CC 3 32,40 1

11155 9401371 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38040 DÉB CC 3 30,68 1

11155 9401371 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38040 DÉB CC 3 30,68 1

11155 9401372 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 524 DÉB CC 3 9,00 1

11155 9401372 1.1.1.1.01.002.1000 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 524 DÉB CC 3 9,00 1

11155 9401373 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293688 DÉBCC 3

1.425,08 1

11155 9401373 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293688 DÉBCC 3

1.425,08 1

11155 9401374 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF201927529 DÉB CC 3

1.204,75 1

11155 9401374 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF201927529 DÉB CC 3

1.147,88 1

11155 9401374 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EMRADIOPROTECAO S/S LTDA 201927529

56,87 1

11155 9401375 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF201930803 DÉB CC 3

1.188,80 1

11155 9401375 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF201930803 DÉB CC 3

1.132,68 1

11155 9401375 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EMRADIOPROTECAO S/S LTDA 201930803

56,12 1

11155 9401376 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251453DÉB CC 3

3.816,00 1

Page 94: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

95SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401376 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251453DÉB CC 3

3.816,00 1

11155 9401377 3.1.5.1.03.008.1000 PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8296 DÉBCC 3

0,01 1

11155 9401377 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8296 DÉBCC 3

10.046,63 1

11155 9401377 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8296 DÉBCC 3

9.489,56 1

11155 9401377 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAOOBRA TEMP LTDA 8296

557,08 1

11155 9401378 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1081/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 688 DÉB CC 3 120,00 1

11155 9401378 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1081/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 688 DÉB CC 3 120,00 1

11155 9401379 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 479012DÉB CC 3

37.315,29 1

11155 9401379 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 479012DÉB CC 3

37.128,47 1

11155 9401379 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.TRAB MÉDICO 479012

186,82 1

11155 9401380 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 479016DÉB CC 3

36.614,63 1

11155 9401380 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 479016DÉB CC 3

36.431,35 1

11155 9401380 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.TRAB MÉDICO 479016

183,28 1

11155 9401381 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PGNF 479005 DÉB CC 3

157.518,45 1

11155 9401381 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PGNF 479005 DÉB CC 3

156.729,71 1

11155 9401381 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.TRAB MÉDICO 479005

788,74 1

11155 9401382 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1808/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3886 DÉB CC 3 158,00 1

11155 9401382 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1808/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3886 DÉB CC 3 158,00 1

11155 9401383 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1798/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3887 DÉB CC 3 13,50 1

11155 9401383 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1798/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3887 DÉB CC 3 13,50 1

11155 9401384 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1538/19 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI PG NF 32 DÉB CC 3 524,70 1

11155 9401384 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1538/19 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI PG NF 32 DÉB CC 3 524,70 1

11155 9401385 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1783/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 572 DÉBCC 3

2.457,00 1

11155 9401385 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1783/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 572 DÉBCC 3

2.457,00 1

11155 9401386 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1809/19 G A SILVA CIA LTDA PG NF 508645 DÉB CC 3 27,20 1

11155 9401386 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1809/19 G A SILVA CIA LTDA PG NF 508645 DÉB CC 3 27,20 1

11155 9401387 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1628 DÉB CC 3 36.965,24 1

11155 9401387 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1628 DÉB CC 3 36.965,23 1

Page 95: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

96SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401387 3.1.1.1.01.005.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1628 DÉB CC 3 0,01 1

11155 9401388 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 480 DÉB CC 3 26.450,37 1

11155 9401388 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 480 DÉB CC 3 26.450,37 1

11155 9401389 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2963 DÉB CC 3 9.127,89 1

11155 9401389 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2963 DÉB CC 3 9.127,89 1

11155 9401390 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 482 DÉB CC 3 7.245,61 1

11155 9401390 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 482 DÉB CC 3 7.245,61 1

11155 9401391 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1626 DÉB CC 3 6.525,81 1

11155 9401391 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1626 DÉB CC 3 6.525,81 1

11155 9401392 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14366 DÉB CC 3 5.174,40 1

11155 9401392 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14366 DÉB CC 3 5.174,40 1

11155 9401393 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3523 DÉB CC 3 2.942,50 1

11155 9401393 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3523 DÉB CC 3 2.942,50 1

11155 9401394 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1546 DÉB CC 3 847,00 1

11155 9401394 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1546 DÉB CC 3 847,00 1

11155 9401395 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8178 DÉB CC 3 610,16 1

11155 9401395 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8178 DÉB CC 3 610,16 1

11155 9401396 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 293 DÉB CC 3 550,00 1

11155 9401396 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 293 DÉB CC 3 550,00 1

11155 9401397 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14342 DÉB CC 3 318,03 1

11155 9401397 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14342 DÉB CC 3 318,03 1

11155 9401398 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 937 DÉB CC 3 270,60 1

11155 9401398 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 937 DÉB CC 3 270,60 1

11155 9401399 2.1.1.1.01.005.1001 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3551 DÉB CC 3 192,57 1

11155 9401399 1.1.1.1.01.002.1000 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3551 DÉB CC 3 192,57 1

11155 9401400 2.1.1.1.01.003.1001 PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 427/2019 DÉB CC 3 310.090,87 1

11155 9401400 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 427/2019 DÉB CC 3 310.090,87 1

11155 9401401 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2064/18 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF4094 DÉB CC 3

5.700,00 1

11155 9401401 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2064/18 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF4094 DÉB CC 3

5.700,00 1

11155 9401402 2.1.1.1.01.003.1002 PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 433/2019 DÉBCC 3

478.287,92 1

11155 9401402 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 433/2019 DÉBCC 3

478.287,92 1

11155 9401403 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 803/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7435 DÉB CC 3 5.780,00 1

11155 9401403 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 803/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7435 DÉB CC 3 5.780,00 1

11155 9401404 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1267/19 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 12366 DÉB CC 114,58 1

Page 96: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

97SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

3

11155 9401404 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1267/19 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 12366 DÉB CC3

114,58 1

11155 9401405 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1782/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 450 DÉB CC3

2.700,00 1

11155 9401405 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1782/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 450 DÉB CC3

2.700,00 1

11155 9401406 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1739/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 19080DÉB CC 3

755,60 1

11155 9401406 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1739/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 19080DÉB CC 3

755,60 1

11155 9401722 1.1.1.1.01.004.1004 REND. POUP. CT CEF 00003045-2 1,66 1

11155 9401722 3.1.4.1.01.001.1010 REND. POUP. CT CEF 00003045-2 1,66 1

11155 9401737 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 55.500,10 1

11155 9401737 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 55.500,10 1

11155 9401738 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 74,37 1

11155 9401738 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 74,37 1

11155 9401770 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,64 1

11155 9401770 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,64 1

11155 9401771 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,64 1

11155 9401771 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,64 1

11155 9401772 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 49.460,55 1

11155 9401772 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 49.460,55 1

11155 9401781 1.1.1.1.01.004.1007 REND. POUP. CT CEF 00003052-5 1,77 1

11155 9401781 3.1.4.1.01.001.1012 REND. POUP. CT CEF 00003052-5 1,77 1

11155 9401788 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,79 1

11155 9401788 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,79 1

11155 9401809 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,23 1

11155 9401809 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,23 1

11155 9401854 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 474,92 1

11155 9401854 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 474,92 1

11155 9401869 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 5,46 1

11155 9401869 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 5,46 1

11155 9401870 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 5,46 1

11155 9401870 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 5,46 1

11155 9401871 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 1.365.406,43 1

11155 9401871 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 1.365.406,43 1

11155 9401901 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 820,56 1

Page 97: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

98SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

20 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401901 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 820,56 1

11155 9401950 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 719,70 1

11155 9401950 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 719,70 1

11155 9401976 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,14 1

11155 9401976 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,14 1

11155 9401977 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,14 1

11155 9401977 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,14 1

11155 9401978 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 8.287,94 1

11155 9401978 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 8.287,94 1

3.117.916,473.117.916,47Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

22 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401725 1.1.1.1.01.004.1012 REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF 492,51 1

11155 9401725 3.1.4.1.01.001.1014 REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF 492,51 1

492,51492,51Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

23 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11105 9347781 1.1.4.1.02.001.1007 NOTA DE DOACAO Nº 22297 SÉRIE 1 352,80 1

11105 9347781 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 22297 SÉRIE 1 352,80 1

11105 9347782 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 117 TBA JB SÉRIE 1 59.400,00 1

11105 9347782 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 117 TBA JB SÉRIE 1 59.400,00 1

11105 9347800 1.1.4.1.02.001.1002 NOTA DE DOACAO Nº 045/2019 SÉRIE 0 14,34 1

11105 9347800 3.1.5.1.03.003.1000 NOTA DE DOACAO Nº 045/2019 SÉRIE 0 14,34 1

11105 9347805 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 117 TBA JB SÉRIE 1 5.434,62 1

11105 9347805 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 117 TBA JB SÉRIE 1 5.434,62 1

11155 9399923 1.1.1.1.01.002.1000 RESSARCIMENTO DE DIFER DE PENSAO 0,67 1

11155 9399923 1.1.3.1.01.001.1004 RESSARCIMENTO DE DIFER DE PENSAO 0,67 1

11155 9399924 1.1.1.1.01.002.1000 RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA 49,29 1

11155 9399924 4.1.1.1.07.001.1000 RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA 49,29 1

11155 9399925 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 11,70 1

11155 9399925 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 11,70 1

11155 9399926 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399926 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

Page 98: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

99SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

23 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400097 1.1.4.1.02.001.1007 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1040121 39684 05/10/2019 6.600,00 1

11155 9400097 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1040121 39684 05/10/2019 6.600,00 1

11155 9400342 1.1.4.1.02.001.1002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17225 39653 21/10/2019 1.939,80 1

11155 9400342 2.1.1.1.01.002.1000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17225 39653 21/10/2019 1.939,80 1

11155 9400581 1.1.4.1.02.001.1007 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71929 39744 20/10/2019 1.737,00 1

11155 9400581 2.1.1.1.01.002.1000 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71929 39744 20/10/2019 1.737,00 1

11155 9400623 1.1.4.1.02.001.1007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99043 39592 21/10/2019 4.866,20 1

11155 9400623 2.1.1.1.01.002.1000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99043 39592 21/10/2019 4.866,20 1

11155 9400624 1.1.4.1.02.001.1007 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1040101 39684 05/10/2019 1.660,00 1

11155 9400624 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1040101 39684 05/10/2019 1.660,00 1

11155 9400666 1.1.4.1.02.001.1007 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252281 11/10/2019 5.342,40 1

11155 9400666 2.1.1.1.01.002.1000 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252281 11/10/2019 5.342,40 1

11155 9400681 4.1.1.1.02.001.1001 PROVISÃO NFS Nº 23 - MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 - SR- 1/VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.163,75 1

11155 9400681 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 23 - MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 - SR- 1/VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

1.163,75 1

11155 9400709 4.1.1.1.02.001.1019 PROVISÃO NFS Nº 10127 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA -SR- U /VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

42.084,35 1

11155 9400709 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 10127 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA -SR- U /VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

42.084,35 1

11155 9400726 4.1.1.1.02.001.1001 PROVISÃO NFS Nº 24 - MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 - SR- 1/VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

166,25 1

11155 9400726 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 24 - MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 - SR- 1/VENC. 27/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

166,25 1

11155 9401407 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1675/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 61972 DÉB CC 3 2.934,00 1

11155 9401407 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1675/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 61972 DÉB CC 3 2.934,00 1

11155 9401408 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1697/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 8078 DÉB CC 3 9.900,00 1

11155 9401408 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1697/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 8078 DÉB CC 3 9.900,00 1

11155 9401409 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1740/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF23609 DÉB CC 3

348,80 1

11155 9401409 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1740/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF23609 DÉB CC 3

348,80 1

11155 9401410 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1736/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 38421DÉB CC 3

828,00 1

11155 9401410 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1736/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 38421DÉB CC 3

828,00 1

11155 9401411 2.1.1.1.01.003.1000 PROC 004/19 VOL.III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 440/19 DÉBCC 3

1.304,52 1

11155 9401411 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 004/19 VOL.III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 440/19 DÉBCC 3

1.304,52 1

11155 9401412 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/2019 VOL.II RESCISAO DE FLAVIANA GOMES COSTA CPF:930.204.811-04 PG NF CI 441/2019 DÉB CC 3

7.335,07 1

11155 9401412 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/2019 VOL.II RESCISAO DE FLAVIANA GOMES COSTA CPF: 7.335,07 1

Page 99: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

100SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

23 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

930.204.811-04 PG NF CI 441/2019 DÉB CC 3

11155 9401413 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16879 DÉB CC 3 12.222,00 1

11155 9401413 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1671/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16879 DÉB CC 3 12.222,00 1

11155 9401414 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293786 DÉBCC 3

266,36 1

11155 9401414 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293786 DÉBCC 3

266,36 1

11155 9401415 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293775 DÉBCC 3

20,93 1

11155 9401415 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293775 DÉBCC 3

20,93 1

11155 9401416 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96431 DÉBCC 3

8.583,80 1

11155 9401416 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96431 DÉBCC 3

8.583,80 1

11155 9401417 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1259/19 LANCO LTDA PG NF 56358 DÉB CC 3 7.151,43 1

11155 9401417 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1259/19 LANCO LTDA PG NF 56358 DÉB CC 3 7.151,43 1

11155 9401418 1.1.3.1.01.002.1000 PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 04 COLAB 09 DÉBCC 3

509,70 1

11155 9401418 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 04 COLAB 09 DÉBCC 3

509,70 1

11155 9401419 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293762 DÉBCC 3

2.662,20 1

11155 9401419 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 293762 DÉBCC 3

2.662,20 1

11155 9401709 2.1.1.1.02.002.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092- 191.024,90 1

11155 9401709 1.1.2.1.01.001.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092- 191.024,90 1

11155 9401736 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 66,85 1

11155 9401736 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 66,85 1

11155 9401787 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,79 1

11155 9401787 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,79 1

11155 9401808 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,26 1

11155 9401808 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,26 1

11155 9401853 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 474,95 1

11155 9401853 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 474,95 1

11155 9401866 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,43 1

11155 9401866 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,43 1

11155 9401867 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,43 1

11155 9401867 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,43 1

11155 9401868 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 54.032,02 1

11155 9401868 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 54.032,02 1

Page 100: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

101SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

23 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401900 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 820,72 1

11155 9401900 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 820,72 1

11155 9401949 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 719,85 1

11155 9401949 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 719,85 1

432.206,08432.206,08Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

24 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399927 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 3,90 1

11155 9399927 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 3,90 1

11155 9399983 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21791 29/10/2019 944,20 1

11155 9399983 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21791 29/10/2019 944,20 1

11155 9400014 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21784 29/10/2019 1.488,30 1

11155 9400014 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21784 29/10/2019 1.488,30 1

11155 9400034 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393829 11/10/2019 1.841,00 1

11155 9400034 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393829 11/10/2019 1.841,00 1

11155 9400079 1.1.4.1.02.032.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 79404 10/11/2019 952,00 1

11155 9400079 2.1.1.1.01.002.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 79404 10/11/2019 952,00 1

11155 9400085 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116701 13/11/2019 595,00 1

11155 9400085 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116701 13/11/2019 595,00 1

11155 9400121 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21785 29/10/2019 512,00 1

11155 9400121 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21785 29/10/2019 512,00 1

11155 9400122 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21794 29/10/2019 944,20 1

11155 9400122 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21794 29/10/2019 944,20 1

11155 9400165 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156717 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400165 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156717 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400166 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156724 12/10/2019 1.760,00 1

11155 9400166 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156724 12/10/2019 1.760,00 1

11155 9400168 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21795 29/10/2019 944,20 1

11155 9400168 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21795 29/10/2019 944,20 1

11155 9400170 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116698 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400170 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116698 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400192 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21786 29/10/2019 1.488,30 1

11155 9400192 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21786 29/10/2019 1.488,30 1

11155 9400205 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116704 13/11/2019 1.190,00 1

Page 101: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

102SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

24 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400205 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116704 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400206 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116699 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400206 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116699 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400207 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116760 13/11/2019 1.870,00 1

11155 9400207 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116760 13/11/2019 1.870,00 1

11155 9400219 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393808 11/10/2019 382,00 1

11155 9400219 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393808 11/10/2019 382,00 1

11155 9400263 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21797 29/10/2019 944,20 1

11155 9400263 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21797 29/10/2019 944,20 1

11155 9400267 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116694 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400267 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116694 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400268 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116703 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400268 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116703 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400283 1.1.4.1.02.003.1000 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 582 39816 27/09/2019 344,70 1

11155 9400283 2.1.1.1.01.002.1000 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 582 39816 27/09/2019 344,70 1

11155 9400287 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 221 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400287 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 221 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400290 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 220 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400290 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 220 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400317 1.1.4.1.02.004.1000 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27498 11/10/2019 4.288,00 1

11155 9400317 2.1.1.1.01.002.1000 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27498 11/10/2019 4.288,00 1

11155 9400318 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393664 25/11/2019 936,58 1

11155 9400318 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393664 25/11/2019 936,58 1

11155 9400350 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21789 29/10/2019 944,20 1

11155 9400350 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21789 29/10/2019 944,20 1

11155 9400354 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116868 14/11/2019 1.870,00 1

11155 9400354 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116868 14/11/2019 1.870,00 1

11155 9400374 1.1.4.1.02.003.1014 LIDER BORRACHAS EIRELI 3900 39804 04/10/2019 734,00 1

11155 9400374 2.1.1.1.01.002.1000 LIDER BORRACHAS EIRELI 3900 39804 04/10/2019 734,00 1

11155 9400393 1.1.4.1.02.001.1007 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211714 39747 07/11/2019 106,40 1

11155 9400393 2.1.1.1.01.002.1000 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211714 39747 07/11/2019 106,40 1

11155 9400432 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156720 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400432 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156720 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400433 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156726 12/10/2019 1.760,00 1

11155 9400433 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156726 12/10/2019 1.760,00 1

11155 9400434 1.1.4.1.02.032.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 79406 10/11/2019 952,00 1

Page 102: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

103SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

24 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400434 2.1.1.1.01.002.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 79406 10/11/2019 952,00 1

11155 9400454 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 225 12/12/2019 836,26 1

11155 9400454 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 225 12/12/2019 836,26 1

11155 9400457 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 263391 39766 05/10/2019 160,00 1

11155 9400457 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 263391 39766 05/10/2019 160,00 1

11155 9400467 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116702 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400467 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116702 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400469 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1040126 39661 05/10/2019 448,00 1

11155 9400469 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1040126 39661 05/10/2019 448,00 1

11155 9400478 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21788 29/10/2019 944,20 1

11155 9400478 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21788 29/10/2019 944,20 1

11155 9400479 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21792 29/10/2019 944,20 1

11155 9400479 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21792 29/10/2019 944,20 1

11155 9400480 1.1.4.1.02.004.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36286 11/10/2019 4.515,00 1

11155 9400480 2.1.1.1.01.002.1000 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36286 11/10/2019 4.515,00 1

11155 9400481 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393827 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400481 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393827 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400494 1.1.4.1.02.001.1007 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51760 11/10/2019 5.061,20 1

11155 9400494 2.1.1.1.01.002.1000 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51760 11/10/2019 5.061,20 1

11155 9400512 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21793 29/10/2019 944,20 1

11155 9400512 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21793 29/10/2019 944,20 1

11155 9400518 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156721 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400518 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156721 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400519 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156719 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400519 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156719 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400520 1.1.4.1.02.032.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 79407 10/11/2019 952,00 1

11155 9400520 2.1.1.1.01.002.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 79407 10/11/2019 952,00 1

11155 9400521 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156725 12/10/2019 1.760,00 1

11155 9400521 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156725 12/10/2019 1.760,00 1

11155 9400546 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21796 29/10/2019 944,20 1

11155 9400546 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21796 29/10/2019 944,20 1

11155 9400547 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21798 29/10/2019 944,20 1

11155 9400547 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21798 29/10/2019 944,20 1

11155 9400550 1.1.4.1.02.001.1002 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1040125 39765 05/10/2019 150,00 1

11155 9400550 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1040125 39765 05/10/2019 150,00 1

11155 9400554 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116700 13/11/2019 595,00 1

Page 103: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

104SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

24 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400554 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116700 13/11/2019 595,00 1

11155 9400555 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116693 13/11/2019 595,00 1

11155 9400555 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116693 13/11/2019 595,00 1

11155 9400562 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393661 25/11/2019 288,71 1

11155 9400562 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393661 25/11/2019 288,71 1

11155 9400563 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393673 25/11/2019 90,29 1

11155 9400563 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393673 25/11/2019 90,29 1

11155 9400585 1.1.4.1.02.001.1007 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11771 11/10/2019 5.310,00 1

11155 9400585 2.1.1.1.01.002.1000 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11771 11/10/2019 5.310,00 1

11155 9400597 1.1.4.1.02.001.1007 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51764 39314 22/10/2019 1.074,00 1

11155 9400597 2.1.1.1.01.002.1000 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51764 39314 22/10/2019 1.074,00 1

11155 9400629 1.1.4.1.02.004.1002 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41049 11/10/2019 2.031,00 1

11155 9400629 1.1.4.1.02.004.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41049 11/10/2019 2.060,80 1

11155 9400629 2.1.1.1.01.002.1000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41049 11/10/2019 4.091,80 1

11155 9400632 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 223 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400632 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 223 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400633 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 219 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400633 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 219 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400634 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 224 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400634 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 224 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400642 1.1.4.1.02.001.1007 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 263396 39685 05/10/2019 285,00 1

11155 9400642 2.1.1.1.01.002.1000 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 263396 39685 05/10/2019 285,00 1

11155 9400647 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21790 29/10/2019 944,20 1

11155 9400647 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21790 29/10/2019 944,20 1

11155 9400652 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393816 26/11/2019 382,00 1

11155 9400652 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393816 26/11/2019 382,00 1

11155 9400653 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393669 25/11/2019 764,34 1

11155 9400653 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393669 25/11/2019 764,34 1

11155 9400654 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 222 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400654 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 222 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400679 4.1.1.1.01.001.1005 PROVISÃO NFS Nº 2035307 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC.19/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

509,70 1

11155 9400679 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 2035307 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC.19/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

509,70 1

11155 9401420 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 100307 E-DOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16912 DÉB CC3

286,00 1

11155 9401420 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 100307 E-DOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16912 DÉB CC3

286,00 1

Page 104: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

105SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

24 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401421 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 310 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2407211 DÉBCC 3

870,00 1

11155 9401421 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 310 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2407211 DÉBCC 3

870,00 1

11155 9401422 1.1.3.1.01.002.1000 PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NFBOL 1002557 DÉB CC 3

486,40 1

11155 9401422 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NFBOL 1002557 DÉB CC 3

486,40 1

11155 9401719 2.1.1.1.01.002.1001 P.CONTAS REF.DOC:VT 04 COLAB 09. DOC:2035307. F:REDEMOB CONS 509,70 1

11155 9401719 1.1.3.1.01.002.1000 P.CONTAS REF.DOC:VT 04 COLAB 09. DOC:2035307. F:REDEMOB CONS 509,70 1

11155 9401734 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 69.000,53 1

11155 9401734 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 69.000,53 1

11155 9401735 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 66,87 1

11155 9401735 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 66,87 1

11155 9401777 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 67.354,23 1

11155 9401777 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 67.354,23 1

11155 9401786 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,81 1

11155 9401786 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,81 1

11155 9401807 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,28 1

11155 9401807 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,28 1

11155 9401852 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 475,06 1

11155 9401852 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 475,06 1

11155 9401899 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 820,88 1

11155 9401899 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 820,88 1

11155 9401948 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 719,98 1

11155 9401948 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 719,98 1

234.970,14234.970,14Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399928 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ IBRAQ 998,00 1

11155 9399928 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ IBRAQ 998,00 1

11155 9399929 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 11,70 1

11155 9399929 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 11,70 1

11155 9399930 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399930 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399931 4.1.1.1.07.001.1001 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,50 1

11155 9399931 1.1.1.1.01.002.1000 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,50 1

Page 105: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

106SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399932 1.1.1.1.01.002.1000 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA 100,00 1

11155 9399932 3.1.5.1.03.008.1002 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA 100,00 1

11155 9399933 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO DEPOSITO JUDICIAL 105,00 1

11155 9399933 3.1.5.1.03.002.1001 DOACAO DEPOSITO JUDICIAL 105,00 1

11155 9399985 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393824 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9399985 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393824 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9399986 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394220 39481 11/10/2019 342,00 1

11155 9399986 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394220 39481 11/10/2019 342,00 1

11155 9399987 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394130 11/10/2019 440,00 1

11155 9399987 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394130 11/10/2019 440,00 1

11155 9399988 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394260 11/10/2019 382,00 1

11155 9399988 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394260 11/10/2019 382,00 1

11155 9399989 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394289 11/10/2019 382,00 1

11155 9399989 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394289 11/10/2019 382,00 1

11155 9399990 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394291 11/10/2019 382,00 1

11155 9399990 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394291 11/10/2019 382,00 1

11155 9399991 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394384 11/10/2019 3.140,00 1

11155 9399991 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394384 11/10/2019 3.140,00 1

11155 9400011 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393649 25/11/2019 308,76 1

11155 9400011 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393649 25/11/2019 308,76 1

11155 9400012 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393683 11/10/2019 382,00 1

11155 9400012 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393683 11/10/2019 382,00 1

11155 9400013 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393785 26/11/2019 972,58 1

11155 9400013 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393785 26/11/2019 972,58 1

11155 9400015 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393806 26/11/2019 972,58 1

11155 9400015 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393806 26/11/2019 972,58 1

11155 9400016 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393814 26/11/2019 972,58 1

11155 9400016 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393814 26/11/2019 972,58 1

11155 9400036 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2272 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400036 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2272 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400037 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2273 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400037 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2273 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400038 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1120125 20/12/2019 1.870,00 1

11155 9400038 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1120125 20/12/2019 1.870,00 1

11155 9400039 1.1.4.1.02.032.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60397 20/10/2019 1.190,00 1

11155 9400039 2.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60397 20/10/2019 1.190,00 1

Page 106: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

107SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400071 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393646 25/11/2019 296,13 1

11155 9400071 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393646 25/11/2019 296,13 1

11155 9400072 1.1.4.1.02.035.1001 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32556 12/12/2019 7.461,36 1

11155 9400072 2.1.1.1.01.002.1000 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32556 12/12/2019 7.461,36 1

11155 9400076 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394386 11/10/2019 382,00 1

11155 9400076 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394386 11/10/2019 382,00 1

11155 9400077 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394218 11/10/2019 382,00 1

11155 9400077 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394218 11/10/2019 382,00 1

11155 9400102 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393681 25/11/2019 905,90 1

11155 9400102 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393681 25/11/2019 905,90 1

11155 9400103 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393677 25/11/2019 936,58 1

11155 9400103 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393677 25/11/2019 936,58 1

11155 9400104 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393654 25/11/2019 936,58 1

11155 9400104 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393654 25/11/2019 936,58 1

11155 9400109 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2264 01/11/2019 892,50 1

11155 9400109 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2264 01/11/2019 892,50 1

11155 9400110 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2265 01/11/2019 892,50 1

11155 9400110 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2265 01/11/2019 892,50 1

11155 9400125 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1121000 23/12/2019 892,50 1

11155 9400125 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1121000 23/12/2019 892,50 1

11155 9400153 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394290 02/12/2019 972,58 1

11155 9400153 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394290 02/12/2019 972,58 1

11155 9400154 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 244 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400154 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 244 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400155 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 246 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400155 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 246 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400164 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394236 11/10/2019 1.841,00 1

11155 9400164 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394236 11/10/2019 1.841,00 1

11155 9400189 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393653 25/11/2019 936,58 1

11155 9400189 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393653 25/11/2019 936,58 1

11155 9400190 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393656 25/11/2019 180,58 1

11155 9400190 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393656 25/11/2019 180,58 1

11155 9400191 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393680 25/11/2019 936,58 1

11155 9400191 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393680 25/11/2019 936,58 1

11155 9400193 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 257 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400193 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 257 12/12/2019 3.887,82 1

Page 107: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

108SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400221 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1120349 20/12/2019 446,25 1

11155 9400221 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1120349 20/12/2019 446,25 1

11155 9400222 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1120348 20/12/2019 892,50 1

11155 9400222 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1120348 20/12/2019 892,50 1

11155 9400254 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394257 02/12/2019 316,42 1

11155 9400254 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394257 02/12/2019 316,42 1

11155 9400255 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394294 02/12/2019 972,58 1

11155 9400255 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394294 02/12/2019 972,58 1

11155 9400256 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394256 02/12/2019 180,58 1

11155 9400256 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394256 02/12/2019 180,58 1

11155 9400257 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394388 02/12/2019 972,58 1

11155 9400257 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394388 02/12/2019 972,58 1

11155 9400258 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394223 02/12/2019 148,40 1

11155 9400258 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394223 02/12/2019 148,40 1

11155 9400259 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 242 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400259 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 242 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400265 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394293 11/10/2019 382,00 1

11155 9400265 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394293 11/10/2019 382,00 1

11155 9400282 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393784 11/10/2019 382,00 1

11155 9400282 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393784 11/10/2019 382,00 1

11155 9400284 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 255 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400284 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 255 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400285 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 256 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400285 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 256 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400291 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116866 14/11/2019 1.870,00 1

11155 9400291 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116866 14/11/2019 1.870,00 1

11155 9400295 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2267 01/11/2019 892,50 1

11155 9400295 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2267 01/11/2019 892,50 1

11155 9400320 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2283 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400320 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2283 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400344 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394288 02/12/2019 972,58 1

11155 9400344 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394288 02/12/2019 972,58 1

11155 9400352 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394221 11/10/2019 440,00 1

11155 9400352 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394221 11/10/2019 440,00 1

11155 9400373 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393666 25/11/2019 666,87 1

11155 9400373 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393666 25/11/2019 666,87 1

Page 108: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

109SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400375 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393659 25/11/2019 1.163,90 1

11155 9400375 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393659 25/11/2019 1.163,90 1

11155 9400378 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116759 13/11/2019 1.870,00 1

11155 9400378 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116759 13/11/2019 1.870,00 1

11155 9400379 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116867 14/11/2019 1.870,00 1

11155 9400379 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116867 14/11/2019 1.870,00 1

11155 9400381 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1121235 24/12/2019 1.190,00 1

11155 9400381 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1121235 24/12/2019 1.190,00 1

11155 9400396 1.1.4.1.02.032.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60401 20/10/2019 1.190,00 1

11155 9400396 2.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60401 20/10/2019 1.190,00 1

11155 9400403 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2257 01/11/2019 892,50 1

11155 9400403 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2257 01/11/2019 892,50 1

11155 9400404 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2258 01/11/2019 892,50 1

11155 9400404 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2258 01/11/2019 892,50 1

11155 9400425 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394264 02/12/2019 3.000,22 1

11155 9400425 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394264 02/12/2019 3.000,22 1

11155 9400426 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394261 02/12/2019 288,71 1

11155 9400426 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394261 02/12/2019 288,71 1

11155 9400427 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394255 02/12/2019 1.054,91 1

11155 9400427 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394255 02/12/2019 1.054,91 1

11155 9400428 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394239 02/12/2019 188,63 1

11155 9400428 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394239 02/12/2019 188,63 1

11155 9400429 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 245 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400429 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 245 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400430 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 247 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400430 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 247 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400431 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393825 11/10/2019 961,00 1

11155 9400431 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393825 11/10/2019 961,00 1

11155 9400452 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393798 26/11/2019 936,58 1

11155 9400452 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393798 26/11/2019 936,58 1

11155 9400453 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 254 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400453 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 254 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400458 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116758 13/11/2019 1.870,00 1

11155 9400458 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116758 13/11/2019 1.870,00 1

11155 9400459 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2262 01/11/2019 892,50 1

11155 9400459 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2262 01/11/2019 892,50 1

Page 109: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

110SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400460 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2263 01/11/2019 892,50 1

11155 9400460 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2263 01/11/2019 892,50 1

11155 9400465 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1120345 20/12/2019 446,25 1

11155 9400465 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1120345 20/12/2019 446,25 1

11155 9400482 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2270 01/11/2019 595,00 1

11155 9400482 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2270 01/11/2019 595,00 1

11155 9400483 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1121927 26/12/2019 1.870,00 1

11155 9400483 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1121927 26/12/2019 1.870,00 1

11155 9400484 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 320130 27/09/2019 952,00 1

11155 9400484 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 320130 27/09/2019 952,00 1

11155 9400485 1.1.4.1.02.032.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60399 20/10/2019 1.190,00 1

11155 9400485 2.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60399 20/10/2019 1.190,00 1

11155 9400514 1.1.4.1.02.004.1002 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1455 11/10/2019 271,50 1

11155 9400514 2.1.1.1.01.002.1000 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1455 11/10/2019 271,50 1

11155 9400515 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394234 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400515 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394234 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400516 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394222 11/10/2019 3.140,00 1

11155 9400516 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394222 11/10/2019 3.140,00 1

11155 9400517 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394262 02/12/2019 382,00 1

11155 9400517 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394262 02/12/2019 382,00 1

11155 9400542 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393668 25/11/2019 936,58 1

11155 9400542 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393668 25/11/2019 936,58 1

11155 9400543 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393830 26/11/2019 8,05 1

11155 9400543 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393830 26/11/2019 8,05 1

11155 9400544 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393832 26/11/2019 197,60 1

11155 9400544 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393832 26/11/2019 197,60 1

11155 9400567 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2271 01/11/2019 595,00 1

11155 9400567 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2271 01/11/2019 595,00 1

11155 9400568 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2268 01/11/2019 446,25 1

11155 9400568 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2268 01/11/2019 446,25 1

11155 9400590 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393648 25/11/2019 183,81 1

11155 9400590 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393648 25/11/2019 183,81 1

11155 9400591 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 239 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400591 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 239 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400592 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 243 12/12/2019 3.246,62 1

11155 9400592 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 243 12/12/2019 3.246,62 1

Page 110: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

111SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400593 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 241 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400593 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 241 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400628 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393657 25/11/2019 989,15 1

11155 9400628 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393657 25/11/2019 989,15 1

11155 9400630 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 258 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400630 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 258 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400631 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 253 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400631 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 253 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400639 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2261 01/11/2019 892,50 1

11155 9400639 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2261 01/11/2019 892,50 1

11155 9400655 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2274 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400655 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2274 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9401423 3.1.5.1.03.008.1000 PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20862DÉB CC 3

0,01 1

11155 9401423 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20862DÉB CC 3

10.421,68 1

11155 9401423 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20862DÉB CC 3

9.929,70 1

11155 9401423 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE 20862

491,99 1

11155 9401424 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1769/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1123262DÉB CC 3

12.336,53 1

11155 9401424 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1769/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1123262DÉB CC 3

12.336,53 1

11155 9401425 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123789 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401425 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123789 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401426 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123794 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401426 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123794 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401427 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123793 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401427 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123793 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401428 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123788 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401428 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123788 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401429 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123791 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401429 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123791 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401430 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123772 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401430 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 995,00 1

Page 111: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

112SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

123772 DÉB CC 3

11155 9401431 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123795 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401431 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123795 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401432 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123784 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401432 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123784 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401433 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123781 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401433 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123781 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401434 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123770 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401434 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123770 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401435 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123769 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401435 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123769 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401436 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123786 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401436 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123786 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401437 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123779 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401437 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123779 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401438 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123783 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401438 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123783 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401439 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123778 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401439 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123778 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401440 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123780 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401440 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123780 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401441 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123773 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401441 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123773 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401442 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123787 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401442 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123787 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401443 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123790 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401443 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123790 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401444 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123782 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401444 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123782 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401445 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123777 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401445 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123777 DÉB CC 3 995,00 1

Page 112: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

113SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401446 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123774 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401446 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123774 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401447 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123785 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401447 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123785 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401448 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123776 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401448 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123776 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401449 2.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123775 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401449 1.1.1.1.01.002.1000 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 123775 DÉB CC 3 995,00 1

11155 9401450 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123771 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401450 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123771 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401451 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123792 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401451 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2959/17 VOL VI OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF123792 DÉB CC 3

995,00 1

11155 9401452 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1733/19 SARSTEDT LTDA PG NF 80630 DÉB CC 3 7.160,00 1

11155 9401452 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1733/19 SARSTEDT LTDA PG NF 80630 DÉB CC 3 7.160,00 1

11155 9401453 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1051/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 028796 DÉBCC 3

4.935,00 1

11155 9401453 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1051/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 028796 DÉBCC 3

4.935,00 1

11155 9401454 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1775/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2259 DÉBCC 3

433,22 1

11155 9401454 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1775/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2259 DÉBCC 3

433,22 1

11155 9401455 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294068 DÉBCC 3

2.043,38 1

11155 9401455 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294068 DÉBCC 3

2.043,38 1

11155 9401456 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294057 DÉBCC 3

10,47 1

11155 9401456 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294057 DÉBCC 3

10,47 1

11155 9401457 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294058 DÉBCC 3

31,40 1

11155 9401457 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294058 DÉBCC 3

31,40 1

11155 9401458 1.1.3.1.01.001.1002 PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 448/2019 DÉB CC3

60,00 1

11155 9401458 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 448/2019 DÉB CC3

60,00 1

11155 9401459 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO CAMILA DE SOUZA EURIPEDES CPF008.487.651-41 PG NF CI 447/2019 DÉB CC 3

1.766,47 1

11155 9401459 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO CAMILA DE SOUZA EURIPEDES CPF 1.766,47 1

Page 113: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

114SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

008.487.651-41 PG NF CI 447/2019 DÉB CC 3

11155 9401460 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 RESCISAO DENIS AUGUSTO DA SILVA MORAIS CPF044.847.571-50 PG NF CI 447/2019 DÉB CC 3

2.335,33 1

11155 9401460 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 RESCISAO DENIS AUGUSTO DA SILVA MORAIS CPF044.847.571-50 PG NF CI 447/2019 DÉB CC 3

2.335,33 1

11155 9401461 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1627/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2260 DÉBCC 3

41,90 1

11155 9401461 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1627/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2260 DÉBCC 3

41,90 1

11155 9401462 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 52515DÉB CC 3

1.012,50 1

11155 9401462 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 52515DÉB CC 3

1.012,50 1

11155 9401463 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1690/19 PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP LTDA PG NF 7592 DÉBCC 3

504,00 1

11155 9401463 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1690/19 PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP LTDA PG NF 7592 DÉBCC 3

504,00 1

11155 9401464 2.1.1.1.01.003.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 446/2019 DÉBCC 3

309,93 1

11155 9401464 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 446/2019 DÉBCC 3

309,93 1

11155 9401710 1.1.1.1.01.002.1005 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 4.042.068,51 1

11155 9401710 1.1.2.1.01.001.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 4.042.068,51 1

11155 9401711 1.1.1.1.01.002.1005 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 260.821,79 1

11155 9401711 1.1.2.1.01.001.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 260.821,79 1

11155 9401732 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 57,50 1

11155 9401732 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 57,50 1

11155 9401733 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 98.000,26 1

11155 9401733 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 98.000,26 1

11155 9401785 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,81 1

11155 9401785 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,81 1

11155 9401806 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,29 1

11155 9401806 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,29 1

11155 9401851 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 475,09 1

11155 9401851 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 475,09 1

11155 9401893 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 29.409,33 1

11155 9401893 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 29.409,33 1

11155 9401898 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 821,04 1

11155 9401898 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 821,04 1

11155 9401947 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 720,16 1

11155 9401947 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 720,16 1

Page 114: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

115SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

25 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

4.632.466,504.632.466,50Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

26 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399934 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 11,70 1

11155 9399934 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 11,70 1

11155 9399935 4.1.1.1.07.001.1001 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,50 1

11155 9399935 1.1.1.1.01.002.1000 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,50 1

11155 9399936 1.1.1.1.01.002.1000 RESSARCIMENTO JUROS INSS GRABALOS 196,16 1

11155 9399936 4.1.1.1.07.001.1000 RESSARCIMENTO JUROS INSS GRABALOS 196,16 1

11155 9399937 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ ADIMAX 998,00 1

11155 9399937 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ ADIMAX 998,00 1

11155 9399977 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394435 02/12/2019 972,58 1

11155 9399977 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394435 02/12/2019 972,58 1

11155 9400017 1.1.4.1.02.003.1014 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 10649 39322 05/10/2019 182,37 1

11155 9400017 2.1.1.1.01.002.1000 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 10649 39322 05/10/2019 182,37 1

11155 9400021 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393819 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400021 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393819 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400022 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394394 02/12/2019 528,50 1

11155 9400022 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394394 02/12/2019 528,50 1

11155 9400027 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116705 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400027 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116705 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400028 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116706 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400028 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116706 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400074 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394488 02/12/2019 2.939,63 1

11155 9400074 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394488 02/12/2019 2.939,63 1

11155 9400084 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394441 02/12/2019 936,58 1

11155 9400084 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394441 02/12/2019 936,58 1

11155 9400105 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296522 25/10/2019 140,98 1

11155 9400105 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296522 25/10/2019 140,98 1

11155 9400107 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394224 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400107 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394224 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400108 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394479 11/10/2019 382,00 1

11155 9400108 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394479 11/10/2019 382,00 1

11155 9400148 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2269 01/11/2019 446,25 1

Page 115: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

116SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

26 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400148 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2269 01/11/2019 446,25 1

11155 9400157 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394309 02/12/2019 764,34 1

11155 9400157 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394309 02/12/2019 764,34 1

11155 9400158 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394436 02/12/2019 764,34 1

11155 9400158 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394436 02/12/2019 764,34 1

11155 9400159 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 285 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400159 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 285 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400167 1.1.4.1.02.001.1007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99425 39592 29/10/2019 220,00 1

11155 9400167 2.1.1.1.01.002.1000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99425 39592 29/10/2019 220,00 1

11155 9400196 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394228 11/10/2019 1.401,00 1

11155 9400196 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394228 11/10/2019 1.401,00 1

11155 9400197 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394486 11/10/2019 961,00 1

11155 9400197 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394486 11/10/2019 961,00 1

11155 9400261 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394793 02/12/2019 183,81 1

11155 9400261 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394793 02/12/2019 183,81 1

11155 9400288 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296521 25/10/2019 31,40 1

11155 9400288 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296521 25/10/2019 31,40 1

11155 9400292 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394474 11/10/2019 1.749,20 1

11155 9400292 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394474 11/10/2019 1.749,20 1

11155 9400293 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394428 11/10/2019 382,00 1

11155 9400293 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394428 11/10/2019 382,00 1

11155 9400294 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394470 11/10/2019 6.140,00 1

11155 9400294 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394470 11/10/2019 6.140,00 1

11155 9400308 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2238 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400308 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2238 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400309 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116707 13/11/2019 446,25 1

11155 9400309 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116707 13/11/2019 446,25 1

11155 9400310 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116708 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400310 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116708 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400311 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116696 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400311 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116696 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400347 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394471 02/12/2019 308,76 1

11155 9400347 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394471 02/12/2019 308,76 1

11155 9400349 1.1.4.1.02.035.1001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47602 14/01/2020 5.922,72 1

11155 9400349 2.1.1.1.01.002.1000 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47602 14/01/2020 5.922,72 1

11155 9400380 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394475 11/10/2019 382,00 1

Page 116: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

117SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

26 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400380 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394475 11/10/2019 382,00 1

11155 9400386 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116687 13/11/2019 892,50 1

11155 9400386 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116687 13/11/2019 892,50 1

11155 9400387 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116689 13/11/2019 892,50 1

11155 9400387 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116689 13/11/2019 892,50 1

11155 9400388 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116695 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400388 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116695 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400421 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116101 13/11/2019 446,25 1

11155 9400421 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116101 13/11/2019 446,25 1

11155 9400423 1.1.4.1.02.001.1002 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27738 39823 19/10/2019 420,00 1

11155 9400423 2.1.1.1.01.002.1000 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27738 39823 19/10/2019 420,00 1

11155 9400439 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394381 02/12/2019 180,58 1

11155 9400439 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394381 02/12/2019 180,58 1

11155 9400440 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394438 02/12/2019 936,58 1

11155 9400440 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394438 02/12/2019 936,58 1

11155 9400461 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394481 39481 11/10/2019 1.630,80 1

11155 9400461 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394481 39481 11/10/2019 1.630,80 1

11155 9400462 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394472 39481 11/10/2019 1.659,20 1

11155 9400462 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394472 39481 11/10/2019 1.659,20 1

11155 9400463 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393822 11/10/2019 1.401,00 1

11155 9400463 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393822 11/10/2019 1.401,00 1

11155 9400464 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394311 02/12/2019 2.939,63 1

11155 9400464 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394311 02/12/2019 2.939,63 1

11155 9400468 1.1.4.1.02.035.1001 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32634 16/12/2019 16.764,31 1

11155 9400468 2.1.1.1.01.002.1000 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32634 16/12/2019 16.764,31 1

11155 9400473 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2256 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400473 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2256 01/11/2019 1.190,00 1

11155 9400474 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116691 13/11/2019 446,25 1

11155 9400474 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116691 13/11/2019 446,25 1

11155 9400475 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116709 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400475 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116709 13/11/2019 1.190,00 1

11155 9400505 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 248 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400505 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 248 12/12/2019 3.887,82 1

11155 9400506 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 259 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400506 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 259 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400507 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 286 12/12/2019 3.246,62 1

Page 117: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

118SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

26 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400507 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 286 12/12/2019 3.246,62 1

11155 9400508 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 296 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400508 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 296 12/12/2019 3.778,15 1

11155 9400509 1.1.4.1.02.035.1001 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 24601 12/12/2019 39.447,13 1

11155 9400509 2.1.1.1.01.002.1000 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 24601 12/12/2019 39.447,13 1

11155 9400510 1.1.4.1.02.035.1001 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 335730 17/12/2019 43.830,15 1

11155 9400510 2.1.1.1.01.002.1000 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 335730 17/12/2019 43.830,15 1

11155 9400511 1.1.4.1.02.035.1001 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32625 16/12/2019 5.703,98 1

11155 9400511 2.1.1.1.01.002.1000 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32625 16/12/2019 5.703,98 1

11155 9400548 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296531 25/10/2019 3.466,35 1

11155 9400548 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296531 25/10/2019 3.466,35 1

11155 9400551 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394478 39481 11/10/2019 1.491,00 1

11155 9400551 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394478 39481 11/10/2019 1.491,00 1

11155 9400552 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394482 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400552 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394482 39481 11/10/2019 400,00 1

11155 9400556 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116106 13/11/2019 892,50 1

11155 9400556 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116106 13/11/2019 892,50 1

11155 9400587 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2259 01/11/2019 446,25 1

11155 9400587 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2259 01/11/2019 446,25 1

11155 9400588 1.1.4.1.02.032.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2260 01/11/2019 446,25 1

11155 9400588 2.1.1.1.01.002.1000 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2260 01/11/2019 446,25 1

11155 9400589 1.1.4.1.02.001.1007 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 875109 11/10/2019 6.764,00 1

11155 9400589 2.1.1.1.01.002.1000 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 875109 11/10/2019 6.764,00 1

11155 9400598 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394468 02/12/2019 60,59 1

11155 9400598 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394468 02/12/2019 60,59 1

11155 9400599 1.1.4.1.02.035.1001 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 295 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400599 2.1.1.1.01.002.1000 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 295 12/12/2019 2.939,63 1

11155 9400606 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394443 02/12/2019 235,88 1

11155 9400606 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394443 02/12/2019 235,88 1

11155 9400611 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116108 13/11/2019 446,25 1

11155 9400611 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116108 13/11/2019 446,25 1

11155 9400640 1.1.4.1.02.035.1001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394295 02/12/2019 2.939,63 1

11155 9400640 2.1.1.1.01.002.1000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394295 02/12/2019 2.939,63 1

11155 9400643 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116688 13/11/2019 892,50 1

11155 9400643 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116688 13/11/2019 892,50 1

11155 9400697 4.1.1.1.02.001.1008 PROVISÃO NFS Nº 433 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 5.008,00 1

Page 118: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

119SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

26 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

11155 9400697 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 433 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

5.008,00 1

11155 9400748 4.1.1.1.01.001.1019 PROVISÃO NFS Nº 54844 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC.10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

110,00 1

11155 9400748 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 54844 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC.10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

110,00 1

11155 9400760 4.1.1.1.01.001.1019 PROVISÃO NFS Nº 19856 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DOMENOR - SR- 1 /VENC. 04/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

40.727,09 1

11155 9400760 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 19856 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DOMENOR - SR- 1 /VENC. 04/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

40.727,09 1

11155 9401465 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 311 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF1037338 DÉB CC 3

630,00 1

11155 9401465 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 311 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF1037338 DÉB CC 3

630,00 1

11155 9401466 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1267/19 ERVIEGAS QUIM FINA E PLAST EIRELI PG NF 36183 DÉB CC3

1.248,78 1

11155 9401466 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1267/19 ERVIEGAS QUIM FINA E PLAST EIRELI PG NF 36183 DÉB CC3

1.248,78 1

11155 9401467 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL II FERIAS 04 COLAB PG NF CI 443/19 DÉB CC 3 18.469,29 1

11155 9401467 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL II FERIAS 04 COLAB PG NF CI 443/19 DÉB CC 3 18.469,29 1

11155 9401468 1.1.3.1.01.001.1002 PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 452/2019 DÉB CC3

60,00 1

11155 9401468 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 452/2019 DÉB CC3

60,00 1

11155 9401469 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 305/19 EDOC HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF289461 DÉB CC 3

800,80 1

11155 9401469 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 305/19 EDOC HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF289461 DÉB CC 3

800,80 1

11155 9401470 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 306/19 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 793867DÉB CC 3

10.800,00 1

11155 9401470 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 306/19 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 793867DÉB CC 3

10.800,00 1

11155 9401471 2.1.1.1.01.002.1000 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 793590 DÉB CC 3 46.467,35 1

11155 9401471 1.1.1.1.01.002.1000 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 793590 DÉB CC 3 46.467,35 1

11155 9401472 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294246 DÉBCC 3

375,93 1

11155 9401472 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294246 DÉBCC 3

375,93 1

11155 9401473 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294245 DÉBCC 3

62,79 1

11155 9401473 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294245 DÉBCC 3

62,79 1

11155 9401474 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 302 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27464 DÉB CC 3 7.672,00 1

11155 9401474 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 302 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27464 DÉB CC 3 7.672,00 1

11155 9401475 2.1.1.1.01.003.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 449/2019 DÉBCC 3

643,65 1

Page 119: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

120SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

26 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401475 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 449/2019 DÉBCC 3

643,65 1

11155 9401476 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 RESCISAO JULIANA DE SOUZA DINIZ CPF 025.602.331-00 PGNF CI 450/2019 DÉB CC 3

6.446,60 1

11155 9401476 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 RESCISAO JULIANA DE SOUZA DINIZ CPF 025.602.331-00 PGNF CI 450/2019 DÉB CC 3

6.446,60 1

11155 9401477 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANA CLEIDE FERNANDES PINHEIRO CPF915.161.961-04 PG NF CI 450/2019 DÉB CC 3

3.162,24 1

11155 9401477 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANA CLEIDE FERNANDES PINHEIRO CPF915.161.961-04 PG NF CI 450/2019 DÉB CC 3

3.162,24 1

11155 9401478 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 100309 E-DOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 30509DÉB CC 3

558,45 1

11155 9401478 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 100309 E-DOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 30509DÉB CC 3

558,45 1

11155 9401479 2.1.1.1.01.005.1001 PROC 019/19 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3710 DÉB CC 3 14.860,99 1

11155 9401479 4.1.1.1.07.001.1000 PROC 019/19 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3710 DÉB CC 3 196,16 1

11155 9401479 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 019/19 INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3710 DÉB CC 3 15.057,15 1

11155 9401480 2.1.1.1.01.002.1000 PROC EDOC 304 CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 6687 DÉB CC 3 107,80 1

11155 9401480 1.1.1.1.01.002.1000 PROC EDOC 304 CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 6687 DÉB CC 3 107,80 1

11155 9401731 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 44,22 1

11155 9401731 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 44,22 1

11155 9401784 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,83 1

11155 9401784 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,83 1

11155 9401805 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,33 1

11155 9401805 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,33 1

11155 9401849 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 704.000,38 1

11155 9401849 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 704.000,38 1

11155 9401850 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 475,20 1

11155 9401850 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 475,20 1

11155 9401897 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 821,24 1

11155 9401897 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 821,24 1

11155 9401943 1.1.1.1.01.003.1006 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 592.616,51 1

11155 9401943 1.1.1.1.01.002.1000 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 592.616,51 1

11155 9401946 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 720,30 1

11155 9401946 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 720,30 1

1.651.724,731.651.724,73Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

Page 120: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

121SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11096 9345655 1.9.1.1.02.002.1004 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 31 SUPORTE TECNOLOGIA INFOREIRELI 12/09/2019 27/09/2019 20324 HD EXTERNO 4TB USB3.0 WESTERNDIGITAL 004300

610,00 1

11096 9345655 1.2.3.1.01.003.1013 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 31 SUPORTE TECNOLOGIA INFOREIRELI 12/09/2019 27/09/2019 20324 HD EXTERNO 4TB USB3.0 WESTERNDIGITAL 004300

610,00 1

11096 9345658 1.9.1.1.02.002.1003 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2296 JE FERRAMENTAS EFERRAGENS LTDA 16/09/2019 27/09/2019 20323 SERRA MARMORE 125MM11095

285,00 1

11096 9345658 1.2.3.1.01.003.1014 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2296 JE FERRAMENTAS EFERRAGENS LTDA 16/09/2019 27/09/2019 20323 SERRA MARMORE 125MM11095

285,00 1

11107 9348076 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 24,15 1

11107 9348076 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 24,15 1

11107 9348077 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 3,94 1

11107 9348077 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 3,94 1

11107 9348078 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 2,90 1

11107 9348078 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 2,90 1

11107 9348079 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 0,06 1

11107 9348079 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 0,06 1

11107 9348080 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,85 1

11107 9348080 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,85 1

11107 9348081 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 2,40 1

11107 9348081 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 2,40 1

11107 9348082 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 37,29 1

11107 9348082 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 37,29 1

11107 9348083 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,06 1

11107 9348083 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,06 1

11107 9348084 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 0,65 1

11107 9348084 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 0,65 1

11107 9348085 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 3,31 1

11107 9348085 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 3,31 1

11107 9348086 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 12,46 1

11107 9348086 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 12,46 1

11107 9348087 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 17,36 1

11107 9348087 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 17,36 1

11107 9348088 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 2,82 1

11107 9348088 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 2,82 1

11107 9348089 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 50,95 1

Page 121: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

122SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11107 9348089 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 50,95 1

11107 9348090 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,30 1

11107 9348090 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,30 1

11107 9348091 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 7,99 1

11107 9348091 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 7,99 1

11107 9348092 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 3,45 1

11107 9348092 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 3,45 1

11107 9348093 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 2,20 1

11107 9348093 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 2,20 1

11107 9348094 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 43,77 1

11107 9348094 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 43,77 1

11107 9348095 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 18,57 1

11107 9348095 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 18,57 1

11107 9348096 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 26,32 1

11107 9348096 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 26,32 1

11107 9348097 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 20,85 1

11107 9348097 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 20,85 1

11107 9348098 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 25,28 1

11107 9348098 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 25,28 1

11107 9348099 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,06 1

11107 9348099 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,06 1

11107 9348100 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,74 1

11107 9348100 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 1,74 1

11107 9348101 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 270,27 1

11107 9348101 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 270,27 1

11107 9348102 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 33,50 1

11107 9348102 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 33,50 1

11107 9348103 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 13,13 1

11107 9348103 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1012 DO MÊS 09/2019 13,13 1

11107 9348104 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 2,07 1

11107 9348104 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 2,07 1

11107 9348105 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 6,30 1

11107 9348105 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 6,30 1

11107 9348106 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 28,04 1

11107 9348106 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 28,04 1

11107 9348107 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 120,72 1

Page 122: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

123SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11107 9348107 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 120,72 1

11107 9348108 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 4,00 1

11107 9348108 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 4,00 1

11107 9348109 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 94,09 1

11107 9348109 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 94,09 1

11107 9348110 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 28,32 1

11107 9348110 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 28,32 1

11107 9348111 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 26,17 1

11107 9348111 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 26,17 1

11107 9348112 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 9,41 1

11107 9348112 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 9,41 1

11107 9348113 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 4,18 1

11107 9348113 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 4,18 1

11107 9348114 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 63,50 1

11107 9348114 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 63,50 1

11107 9348115 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 1,98 1

11107 9348115 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 1,98 1

11107 9348116 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 14,38 1

11107 9348116 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 14,38 1

11107 9348117 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 15,18 1

11107 9348117 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 15,18 1

11107 9348118 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 43,23 1

11107 9348118 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 43,23 1

11107 9348119 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 26,46 1

11107 9348119 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 26,46 1

11107 9348120 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 0,04 1

11107 9348120 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 0,04 1

11107 9348121 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 80,41 1

11107 9348121 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 80,41 1

11107 9348122 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 2,22 1

11107 9348122 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 2,22 1

11107 9348123 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 32,20 1

11107 9348123 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 32,20 1

11107 9348124 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 3,41 1

11107 9348124 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 3,41 1

11107 9348125 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 1,85 1

Page 123: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

124SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11107 9348125 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 1,85 1

11107 9348126 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 368,30 1

11107 9348126 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 368,30 1

11107 9348127 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 0,54 1

11107 9348127 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 0,54 1

11107 9348128 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 8,88 1

11107 9348128 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 8,88 1

11107 9348129 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 48,95 1

11107 9348129 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 48,95 1

11107 9348130 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 5,18 1

11107 9348130 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 5,18 1

11107 9348131 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 2,93 1

11107 9348131 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 2,93 1

11107 9348132 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 0,08 1

11107 9348132 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 0,08 1

11107 9348133 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 3,72 1

11107 9348133 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 3,72 1

11107 9348134 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 52,15 1

11107 9348134 3.1.1.1.01.006.1000 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 52,15 1

11107 9348135 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 3,83 1

11107 9348135 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 3,83 1

11107 9348136 4.1.1.1.04.001.1020 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 6,89 1

11107 9348136 1.1.4.1.02.011.1001 INVENTÁRIO Nº 1013 DO MÊS 09/2019 6,89 1

11155 9399938 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ AC IND COM METAIS 998,00 1

11155 9399938 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ AC IND COM METAIS 998,00 1

11155 9399939 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ COPEL 998,00 1

11155 9399939 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ COPEL 998,00 1

11155 9399940 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ IMPERIAL 998,00 1

11155 9399940 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ IMPERIAL 998,00 1

11155 9399941 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ IND E COM LATICINIO FORMOSA 998,00 1

11155 9399941 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ IND E COM LATICINIO FORMOSA 998,00 1

11155 9399942 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO 998,00 1

11155 9399942 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO 998,00 1

11155 9399943 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ RECIPEL IND E COM 998,00 1

11155 9399943 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ RECIPEL IND E COM 998,00 1

11155 9399944 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ ACX FLORESTAL 1.507,00 1

Page 124: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

125SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399944 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ ACX FLORESTAL 1.507,00 1

11155 9399945 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ AQUA ERE TECNOLOG 1.507,00 1

11155 9399945 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ AQUA ERE TECNOLOG 1.507,00 1

11155 9399946 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS 1.507,00 1

11155 9399946 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS 1.507,00 1

11155 9399947 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ FORTLEV 1.507,00 1

11155 9399947 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ FORTLEV 1.507,00 1

11155 9399948 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO 1.507,00 1

11155 9399948 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO 1.507,00 1

11155 9399949 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A 1.507,00 1

11155 9399949 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A 1.507,00 1

11155 9399950 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAP PJ RECICLAR 1.507,00 1

11155 9399950 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAP PJ RECICLAR 1.507,00 1

11155 9399951 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 39,00 1

11155 9399951 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 39,00 1

11155 9399952 4.1.1.1.07.001.1001 TAR/CUSTAS COBRANCA 80,50 1

11155 9399952 1.1.1.1.01.002.1000 TAR/CUSTAS COBRANCA 80,50 1

11155 9399953 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ BIOLINE FIOS 998,00 1

11155 9399953 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ BIOLINE FIOS 998,00 1

11155 9399954 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA 998,00 1

11155 9399954 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA 998,00 1

11155 9399955 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ JG INDUSTRIA 1.996,00 1

11155 9399955 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ JG INDUSTRIA 1.996,00 1

11155 9399956 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ SJC BIOENERGIA USINA RIO DOURADO 1.996,00 1

11155 9399956 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ SJC BIOENERGIA USINA RIO DOURADO 1.996,00 1

11155 9399957 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ SJC BIOENERGIA USINA SAO FRANCISCO 1.996,00 1

11155 9399957 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ SJC BIOENERGIA USINA SAO FRANCISCO 1.996,00 1

11155 9399958 1.1.1.1.01.002.1000 RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA 254,00 1

11155 9399958 1.1.3.1.01.001.1004 RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA 254,00 1

11155 9399959 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ DECORA FESTAS 998,00 1

11155 9399959 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ DECORA FESTAS 998,00 1

11155 9399960 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO IPIRANGA RECICLAGEM 998,00 1

11155 9399960 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO IPIRANGA RECICLAGEM 998,00 1

11155 9399961 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA 1.507,00 1

11155 9399961 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA 1.507,00 1

11155 9399962 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS 1.507,00 1

Page 125: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

126SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9399962 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS 1.507,00 1

11155 9399963 1.1.1.1.01.002.1000 DOACAO PJ TENDAS E CIA 1.507,00 1

11155 9399963 3.1.5.1.03.001.1000 DOACAO PJ TENDAS E CIA 1.507,00 1

11155 9399964 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 42,90 1

11155 9399964 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 42,90 1

11155 9399971 1.1.1.1.01.002.1000 TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8 4.302.890,30 1

11155 9399971 1.1.1.1.01.002.1005 TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8 4.302.890,30 1

11155 9400018 1.2.3.1.01.003.1016 LANCO LTDA 56357 39346 04/10/2019 8.800,04 1

11155 9400018 2.1.1.1.01.002.1000 LANCO LTDA 56357 39346 04/10/2019 8.800,04 1

11155 9400029 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323426 18/10/2019 714,00 1

11155 9400029 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323426 18/10/2019 714,00 1

11155 9400053 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116100 13/11/2019 892,50 1

11155 9400053 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116100 13/11/2019 892,50 1

11155 9400054 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116104 13/11/2019 892,50 1

11155 9400054 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116104 13/11/2019 892,50 1

11155 9400056 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156705 12/10/2019 840,00 1

11155 9400056 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156705 12/10/2019 840,00 1

11155 9400057 1.1.4.1.02.032.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78994 02/11/2019 476,00 1

11155 9400057 2.1.1.1.01.002.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78994 02/11/2019 476,00 1

11155 9400061 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323461 18/10/2019 1.496,00 1

11155 9400061 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323461 18/10/2019 1.496,00 1

11155 9400062 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323463 18/10/2019 714,00 1

11155 9400062 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323463 18/10/2019 714,00 1

11155 9400135 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116109 13/11/2019 446,25 1

11155 9400135 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116109 13/11/2019 446,25 1

11155 9400140 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116211 13/11/2019 892,50 1

11155 9400140 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116211 13/11/2019 892,50 1

11155 9400141 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156701 12/10/2019 840,00 1

11155 9400141 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156701 12/10/2019 840,00 1

11155 9400144 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323427 18/10/2019 952,00 1

11155 9400144 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323427 18/10/2019 952,00 1

11155 9400145 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323743 20/10/2019 952,00 1

11155 9400145 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323743 20/10/2019 952,00 1

11155 9400212 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323466 18/10/2019 714,00 1

11155 9400212 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323466 18/10/2019 714,00 1

11155 9400213 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323465 18/10/2019 714,00 1

Page 126: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

127SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400213 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323465 18/10/2019 714,00 1

11155 9400214 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323467 18/10/2019 714,00 1

11155 9400214 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323467 18/10/2019 714,00 1

11155 9400240 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116105 13/11/2019 892,50 1

11155 9400240 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116105 13/11/2019 892,50 1

11155 9400241 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156696 12/10/2019 420,00 1

11155 9400241 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156696 12/10/2019 420,00 1

11155 9400248 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323428 18/10/2019 952,00 1

11155 9400248 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323428 18/10/2019 952,00 1

11155 9400312 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323424 18/10/2019 357,00 1

11155 9400312 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323424 18/10/2019 357,00 1

11155 9400324 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116692 13/11/2019 446,25 1

11155 9400324 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116692 13/11/2019 446,25 1

11155 9400333 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323459 18/10/2019 952,00 1

11155 9400333 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323459 18/10/2019 952,00 1

11155 9400334 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156722 12/10/2019 840,00 1

11155 9400334 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156722 12/10/2019 840,00 1

11155 9400335 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156700 12/10/2019 840,00 1

11155 9400335 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156700 12/10/2019 840,00 1

11155 9400340 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323571 19/10/2019 1.496,00 1

11155 9400340 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323571 19/10/2019 1.496,00 1

11155 9400377 1.1.4.1.02.003.1012 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7037 39875 11/10/2019 94,00 1

11155 9400377 1.1.4.1.02.003.1003 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7037 39875 11/10/2019 1.093,20 1

11155 9400377 2.1.1.1.01.002.1000 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7037 39875 11/10/2019 1.187,20 1

11155 9400389 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323425 18/10/2019 714,00 1

11155 9400389 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323425 18/10/2019 714,00 1

11155 9400390 1.1.4.1.02.032.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60400 20/10/2019 1.190,00 1

11155 9400390 2.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60400 20/10/2019 1.190,00 1

11155 9400407 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116103 13/11/2019 892,50 1

11155 9400407 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116103 13/11/2019 892,50 1

11155 9400411 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116102 13/11/2019 892,50 1

11155 9400411 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116102 13/11/2019 892,50 1

11155 9400412 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323462 18/10/2019 952,00 1

11155 9400412 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323462 18/10/2019 952,00 1

11155 9400413 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156699 12/10/2019 840,00 1

11155 9400413 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156699 12/10/2019 840,00 1

Page 127: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

128SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400416 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323457 18/10/2019 952,00 1

11155 9400416 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323457 18/10/2019 952,00 1

11155 9400417 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323499 19/10/2019 1.496,00 1

11155 9400417 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323499 19/10/2019 1.496,00 1

11155 9400437 1.1.4.1.02.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21527 30/09/2019 512,00 1

11155 9400437 2.1.1.1.01.002.1000 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21527 30/09/2019 512,00 1

11155 9400438 1.1.4.1.02.001.1007 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22334 39594 04/10/2019 5.292,00 1

11155 9400438 2.1.1.1.01.002.1000 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22334 39594 04/10/2019 5.292,00 1

11155 9400476 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323464 18/10/2019 714,00 1

11155 9400476 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323464 18/10/2019 714,00 1

11155 9400495 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116110 13/11/2019 892,50 1

11155 9400495 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116110 13/11/2019 892,50 1

11155 9400499 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156698 12/10/2019 840,00 1

11155 9400499 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156698 12/10/2019 840,00 1

11155 9400500 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156702 12/10/2019 840,00 1

11155 9400500 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156702 12/10/2019 840,00 1

11155 9400578 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116112 13/11/2019 892,50 1

11155 9400578 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116112 13/11/2019 892,50 1

11155 9400582 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156694 12/10/2019 840,00 1

11155 9400582 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156694 12/10/2019 840,00 1

11155 9400583 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156695 12/10/2019 840,00 1

11155 9400583 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156695 12/10/2019 840,00 1

11155 9400584 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156697 12/10/2019 840,00 1

11155 9400584 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156697 12/10/2019 840,00 1

11155 9400644 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323423 18/10/2019 357,00 1

11155 9400644 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323423 18/10/2019 357,00 1

11155 9400645 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323422 18/10/2019 714,00 1

11155 9400645 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323422 18/10/2019 714,00 1

11155 9400661 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116111 13/11/2019 892,50 1

11155 9400661 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116111 13/11/2019 892,50 1

11155 9400664 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323460 18/10/2019 952,00 1

11155 9400664 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323460 18/10/2019 952,00 1

11155 9400665 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323458 18/10/2019 952,00 1

11155 9400665 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323458 18/10/2019 952,00 1

11155 9400667 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156703 12/10/2019 840,00 1

11155 9400667 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156703 12/10/2019 840,00 1

Page 128: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

129SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400672 1.1.4.1.02.032.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 79408 10/11/2019 1.496,00 1

11155 9400672 2.1.1.1.01.002.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 79408 10/11/2019 1.496,00 1

11155 9400673 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323500 19/10/2019 1.496,00 1

11155 9400673 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 323500 19/10/2019 1.496,00 1

11155 9400678 4.1.1.1.02.001.1026 PROVISÃO NFS Nº 3516 - FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI -SR- U /VENC. 05/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

140,00 1

11155 9400678 2.1.1.1.01.002.1000 PROVISÃO NFS Nº 3516 - FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI -SR- U /VENC. 05/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

140,00 1

11155 9400735 4.1.1.1.02.001.1026 PROVISÃO NFS Nº 1311 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.150,00 1

11155 9400735 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 1311 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

2.150,00 1

11155 9400752 4.1.1.1.01.001.1005 PROVISÃO NFS Nº 43725 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL -SR- 1 /VENC. 29/09/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

486,40 1

11155 9400752 2.1.1.1.01.002.1000 PROVISÃO NFS Nº 43725 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL -SR- 1 /VENC. 29/09/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

486,40 1

11155 9400778 2.1.1.1.01.001.1004 PROC 008/19 VOL IV CHEQUE NR 2697 PGTO NF CI 068/2019 1 SALARIOREJEITADO DE 01 COLAB 3

1.515,80 1

11155 9400778 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV CHEQUE NR 2697 PGTO NF CI 068/2019 1 SALARIOREJEITADO DE 01 COLAB 3

1.515,80 1

11155 9401481 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083173 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401481 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083173 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401482 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083175 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401482 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083175 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401483 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083174 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401483 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083174 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401484 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1082899 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401484 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1082899 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401485 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1082900 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401485 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1082900 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401486 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083171 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401486 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083171 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401487 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083180 DÉB CC 3

446,25 1

11155 9401487 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083180 DÉB CC 3

446,25 1

Page 129: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

130SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401488 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083040 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401488 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083040 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401489 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083179 DÉB CC 3

446,25 1

11155 9401489 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083179 DÉB CC 3

446,25 1

11155 9401490 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083039 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401490 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083039 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401491 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083053 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401491 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083053 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401492 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083041 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401492 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083041 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401493 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083178 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401493 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083178 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401494 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083170 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401494 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083170 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401495 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083052 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401495 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083052 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401496 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081624 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401496 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081624 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401497 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081625 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401497 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081625 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401498 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083177 DÉB CC 3

446,25 1

11155 9401498 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083177 DÉB CC 3

446,25 1

11155 9401499 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081623 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401499 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081623 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401500 2.1.1.1.01.003.1000 PROC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 455/2019 DÉB CC 3 323,59 1

Page 130: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

131SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401500 1.1.1.1.01.002.1000 PROC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 455/2019 DÉB CC 3 323,59 1

11155 9401501 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARTA APARECIDA EVANGELISTA CPF412.955.871-49 PG NF CI 456/2019 DÉB CC 3

4.975,03 1

11155 9401501 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARTA APARECIDA EVANGELISTA CPF412.955.871-49 PG NF CI 456/2019 DÉB CC 3

4.975,03 1

11155 9401502 2.1.1.1.01.001.1001 PROC 009/19 VOL II RESCISAO ADRIANO MENDES B LACERDA CPF904.460.201-25 PG NF CI 456/2019 DÉB CC 3

5.387,63 1

11155 9401502 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 009/19 VOL II RESCISAO ADRIANO MENDES B LACERDA CPF904.460.201-25 PG NF CI 456/2019 DÉB CC 3

5.387,63 1

11155 9401503 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 539/19 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 PG NF 23 DÉB CC 3 1.163,75 1

11155 9401503 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 539/19 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 PG NF 23 DÉB CC 3 1.163,75 1

11155 9401504 2.1.1.1.01.002.1000 PROC EDOC 327 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 62345 DÉB CC 3 301,00 1

11155 9401504 1.1.1.1.01.002.1000 PROC EDOC 327 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 62345 DÉB CC 3 301,00 1

11155 9401505 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 377 E-DOC W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELIPG NF 133 DÉB CC 3

5.000,00 1

11155 9401505 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 377 E-DOC W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELIPG NF 133 DÉB CC 3

5.000,00 1

11155 9401506 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 089 E-DOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF536 DÉB CC 3

591,00 1

11155 9401506 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 089 E-DOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF536 DÉB CC 3

542,10 1

11155 9401506 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DENEUROLOGIA VASCULAR LTDA 536

27,90 1

11155 9401506 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIAVASCULAR LTDA 536

21,00 1

11155 9401507 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081582 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401507 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081582 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401508 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078777 DÉB CC 3

935,00 1

11155 9401508 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078777 DÉB CC 3

935,00 1

11155 9401509 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078787 DÉB CC 3

935,00 1

11155 9401509 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078787 DÉB CC 3

935,00 1

11155 9401510 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078789 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401510 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078789 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401511 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078776 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401511 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078776 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401512 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078774 DÉB CC 3

1.870,00 1

Page 131: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

132SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401512 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078774 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401513 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078781 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401513 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078781 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401514 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078785 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401514 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078785 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401515 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078775 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401515 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078775 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401516 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083527 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401516 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083527 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401517 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078772 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401517 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078772 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401518 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078783 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401518 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078783 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401519 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078773 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401519 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078773 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401520 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078786 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401520 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078786 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401521 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078784 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401521 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078784 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401522 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75473 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401522 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75473 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401523 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF74774 DÉB CC 3

476,00 1

11155 9401523 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF74774 DÉB CC 3

476,00 1

11155 9401524 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75474 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401524 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 952,00 1

Page 132: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

133SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

75474 DÉB CC 3

11155 9401525 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75469 DÉB CC 3

714,00 1

11155 9401525 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75469 DÉB CC 3

714,00 1

11155 9401526 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75470 DÉB CC 3

714,00 1

11155 9401526 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75470 DÉB CC 3

714,00 1

11155 9401527 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75471 DÉB CC 3

714,00 1

11155 9401527 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75471 DÉB CC 3

714,00 1

11155 9401528 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75475 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401528 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75475 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401529 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75478 DÉB CC 3

476,00 1

11155 9401529 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75478 DÉB CC 3

476,00 1

11155 9401530 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75577 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401530 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75577 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401531 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75479 DÉB CC 3

1.496,00 1

11155 9401531 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75479 DÉB CC 3

1.496,00 1

11155 9401532 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311115 DÉB CC 3 714,00 1

11155 9401532 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311115 DÉB CC 3 714,00 1

11155 9401533 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311118 DÉB CC 3 1.496,00 1

11155 9401533 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311118 DÉB CC 3 1.496,00 1

11155 9401534 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306165 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401534 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306165 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401535 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306062 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401535 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306062 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401536 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306163 DÉB CC 3 1.496,00 1

11155 9401536 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306163 DÉB CC 3 1.496,00 1

11155 9401537 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306071 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401537 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306071 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401538 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311122 DÉB CC 3 357,00 1

11155 9401538 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311122 DÉB CC 3 357,00 1

Page 133: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

134SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401539 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306167 DÉB CC 3 714,00 1

11155 9401539 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306167 DÉB CC 3 714,00 1

11155 9401540 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306069 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401540 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306069 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401541 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306070 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401541 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306070 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401542 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306067 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401542 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306067 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401543 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306063 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401543 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306063 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401544 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299951 DÉB CC 3 748,00 1

11155 9401544 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299951 DÉB CC 3 748,00 1

11155 9401545 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 310321 DÉB CC 3 714,00 1

11155 9401545 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 310321 DÉB CC 3 714,00 1

11155 9401546 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306072 DÉB CC 3 1.496,00 1

11155 9401546 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306072 DÉB CC 3 1.496,00 1

11155 9401547 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306066 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401547 1.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306066 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401548 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306068 DÉB CC 3 1.496,00 1

11155 9401548 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306068 DÉB CC 3 1.496,00 1

11155 9401549 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306073 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401549 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306073 DÉB CC 3 476,00 1

11155 9401550 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3 724,63 1

11155 9401550 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3 724,63 1

11155 9401551 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306065 DÉB CC 3 748,00 1

11155 9401551 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306065 DÉB CC 3 748,00 1

11155 9401552 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306164 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401552 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306164 DÉB CC 3 952,00 1

11155 9401553 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1768/19 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 344 DÉB CC3

11.348,15 1

11155 9401553 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1768/19 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 344 DÉB CC3

11.348,15 1

11155 9401554 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1779/19 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 52132 DÉB CC3

310,00 1

11155 9401554 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1779/19 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 52132 DÉB CC3

310,00 1

11155 9401555 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1788/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9554 DÉB CC 3 218,45 1

11155 9401555 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1788/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9554 DÉB CC 3 218,45 1

Page 134: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

135SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401556 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1781/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 27748 DÉB CC 3 12.250,00 1

11155 9401556 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1781/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 27748 DÉB CC 3 12.250,00 1

11155 9401557 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 338 DÉB CC 3 8.664,00 1

11155 9401557 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 338 DÉB CC 3 8.664,00 1

11155 9401558 2.1.1.1.01.002.1000 DAVID S CASAGRANDE PG NF 343 DÉB CC 3 228,00 1

11155 9401558 1.1.1.1.01.002.1000 DAVID S CASAGRANDE PG NF 343 DÉB CC 3 228,00 1

11155 9401559 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96694 DÉBCC 3

18.176,00 1

11155 9401559 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96694 DÉBCC 3

18.176,00 1

11155 9401560 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1745/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 47197DÉB CC 3

2.033,40 1

11155 9401560 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1745/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 47197DÉB CC 3

2.033,40 1

11155 9401561 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1783/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 582 DÉBCC 3

344,70 1

11155 9401561 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1783/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 582 DÉBCC 3

344,70 1

11155 9401562 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF10127 DÉB CC 3

42.084,35 1

11155 9401562 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF10127 DÉB CC 3

40.127,43 1

11155 9401562 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCAREDIAGNOSTICOS SA 10127

1.956,92 1

11155 9401563 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1686/19 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 153297 DÉB CC 3 4.301,28 1

11155 9401563 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1686/19 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 153297 DÉB CC 3 4.301,28 1

11155 9401564 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1704/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40726DÉB CC 3

780,00 1

11155 9401564 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1704/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40726DÉB CC 3

780,00 1

11155 9401565 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078788 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401565 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078788 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401566 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081590 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401566 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081590 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401567 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1068443 DÉB CC 3

3.825,00 1

11155 9401567 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1068443 DÉB CC 3

3.825,00 1

11155 9401568 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1056577 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401568 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1056577 DÉB CC 3

1.190,00 1

Page 135: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

136SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401569 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1066693 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401569 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1066693 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401570 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081583 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401570 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081583 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401571 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081666 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401571 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081666 DÉB CC 3

1.870,00 1

11155 9401572 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081591 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401572 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1081591 DÉB CC 3

595,00 1

11155 9401573 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078782 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401573 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078782 DÉB CC 3

1.190,00 1

11155 9401574 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083046 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401574 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083046 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401575 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078780 DÉB CC 3

446,25 1

11155 9401575 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078780 DÉB CC 3

446,25 1

11155 9401576 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083050 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401576 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083050 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401577 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078778 DÉB CC 3

446,25 1

11155 9401577 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078778 DÉB CC 3

446,25 1

11155 9401578 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078779 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401578 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1078779 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401579 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083176 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401579 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083176 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401580 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083048 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401580 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083048 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401581 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 892,50 1

Page 136: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

137SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

1083045 DÉB CC 3

11155 9401581 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083045 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401582 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083172 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401582 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083172 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401583 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083043 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401583 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083043 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401584 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083051 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401584 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083051 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401585 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083047 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401585 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3221/17 VOL XII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF1083047 DÉB CC 3

892,50 1

11155 9401586 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 328 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96747DÉB CC 3

4.552,60 1

11155 9401586 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 328 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 96747DÉB CC 3

4.552,60 1

11155 9401587 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 326 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 165151 DÉBCC 3

295,00 1

11155 9401587 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 326 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 165151 DÉBCC 3

295,00 1

11155 9401589 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2570776 DÉB CC 3 2.766,24 1

11155 9401589 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2570776 DÉB CC 3 2.630,75 1

11155 9401589 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2570776 128,63 1

11155 9401589 3.1.1.1.01.005.1000 PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2570776 DÉB CC 3 6,86 1

11155 9401590 1.1.3.1.01.002.1000 PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 10/19 DÉBCC 3

48.669,70 1

11155 9401590 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 10/19 DÉBCC 3

48.669,70 1

11155 9401591 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1056/19 MIX FILTROS E ELETR EIRELI PG NF 41 DÉB CC 3 160,00 1

11155 9401591 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1056/19 MIX FILTROS E ELETR EIRELI PG NF 41 DÉB CC 3 154,46 1

11155 9401591 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MIX FILTROS E ELETREIRELI 41

5,54 1

11155 9401592 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56733 DÉB CC 3 1.190,00 1

11155 9401592 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56733 DÉB CC 3 1.190,00 1

11155 9401593 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56025 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401593 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56025 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401594 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56033 DÉB CC 3 1.190,00 1

Page 137: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

138SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401594 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56033 DÉB CC 3 1.190,00 1

11155 9401595 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56043 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401595 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56043 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401596 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56039 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401596 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56039 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401597 2.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56041 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401597 1.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56041 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401598 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56034 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401598 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56034 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401599 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56040 DÉB CC 3 935,00 1

11155 9401599 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56040 DÉB CC 3 935,00 1

11155 9401600 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56731 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401600 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56731 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401601 2.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56729 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401601 1.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56729 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401602 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56746 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401602 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56746 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401603 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56747 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401603 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56747 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401604 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56036 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401604 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56036 DÉB CC 3 1.870,00 1

11155 9401605 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56738 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401605 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56738 DÉB CC 3 892,50 1

11155 9401606 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 3070/18 MPI INST MANUT EIRELI PG NF 77 DÉB CC 3 38.927,00 1

11155 9401606 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3070/18 MPI INST MANUT EIRELI PG NF 77 DÉB CC 3 38.148,46 1

11155 9401606 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 77 778,54 1

11155 9401607 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56032 DÉB CC 3 1.190,00 1

11155 9401607 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3224/17 VOL VII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56032 DÉB CC 3 1.190,00 1

11155 9401608 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1789/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3889 DÉB CC 3 90,00 1

11155 9401608 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1789/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3889 DÉB CC 3 90,00 1

11155 9401609 2.1.1.1.01.002.1000 PROC EDOC 343 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 370092 DÉB CC 3 9.386,00 1

11155 9401609 1.1.1.1.01.002.1000 PROC EDOC 343 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 370092 DÉB CC 3 9.386,00 1

11155 9401610 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1637/19 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 81895DÉB CC 3

725,00 1

11155 9401610 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1637/19 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 81895DÉB CC 3

725,00 1

11155 9401611 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1810/19 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 506565 DÉB 901,50 1

Page 138: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

139SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

CC 3

11155 9401611 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1810/19 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 506565 DÉBCC 3

901,50 1

11155 9401612 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1389/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2786DÉB CC 3

250,00 1

11155 9401612 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1389/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2786DÉB CC 3

250,00 1

11155 9401613 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1741/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71504 DÉB CC 3 6.461,30 1

11155 9401613 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1741/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71504 DÉB CC 3 6.461,30 1

11155 9401614 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152045DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401614 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152045DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401615 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151912DÉB CC 3

1.760,00 1

11155 9401615 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151912DÉB CC 3

1.760,00 1

11155 9401616 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151909DÉB CC 3

1.120,00 1

11155 9401616 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151909DÉB CC 3

1.120,00 1

11155 9401617 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151910DÉB CC 3

1.120,00 1

11155 9401617 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151910DÉB CC 3

1.120,00 1

11155 9401618 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151908DÉB CC 3

1.120,00 1

11155 9401618 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151908DÉB CC 3

1.120,00 1

11155 9401619 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151913DÉB CC 3

420,00 1

11155 9401619 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151913DÉB CC 3

420,00 1

11155 9401620 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151914DÉB CC 3

420,00 1

11155 9401620 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151914DÉB CC 3

420,00 1

11155 9401621 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151906DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401621 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151906DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401622 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151905DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401622 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151905DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401623 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151904DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401623 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151904 840,00 1

Page 139: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

140SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

DÉB CC 3

11155 9401624 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151903DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401624 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151903DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401625 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151902DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401625 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151902DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401626 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151907DÉB CC 3

420,00 1

11155 9401626 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 151907DÉB CC 3

420,00 1

11155 9401627 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152047DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401627 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152047DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401628 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152046DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401628 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152046DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401629 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152043DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401629 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152043DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401630 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152044DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401630 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 152044DÉB CC 3

840,00 1

11155 9401631 3.1.5.1.03.008.1000 PROC 1524/19 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3710 DÉB CC 3 0,04 1

11155 9401631 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1524/19 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3710 DÉB CC 3 118.887,94 1

11155 9401631 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1524/19 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3710 DÉB CC 3 105.850,83 1

11155 9401631 2.1.1.1.01.005.1002 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDOSEGURANCA LTDA 3710

6.282,15 1

11155 9401631 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCALTDA 3710

6.755,00 1

11155 9401632 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1186/19 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38273 DÉB CC 3 54.815,00 1

11155 9401632 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1186/19 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38273 DÉB CC 3 54.815,00 1

11155 9401633 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1033/19 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38526 DÉB CC 3 52.375,00 1

11155 9401633 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1033/19 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38526 DÉB CC 3 52.375,00 1

11155 9401634 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3 47.988,88 1

11155 9401634 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3 47.988,88 1

11155 9401635 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1548/19 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 145 DÉBCC 3

195,00 1

11155 9401635 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1548/19 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 145 DÉB 195,00 1

Page 140: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

141SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

CC 3

11155 9401636 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 879/19 AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 73 DÉB CC3

360,00 1

11155 9401636 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 879/19 AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 73 DÉB CC3

360,00 1

11155 9401637 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1655/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 165150 DÉBCC 3

407,50 1

11155 9401637 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1655/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 165150 DÉBCC 3

407,50 1

11155 9401638 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL II FERIAS 12 COLAB PG NF CI 479/19 DÉB CC 3 57.951,02 1

11155 9401638 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL II FERIAS 12 COLAB PG NF CI 479/19 DÉB CC 3 57.951,02 1

11155 9401639 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 540/19 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 PG NF 24 DÉB CC 3 166,25 1

11155 9401639 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 540/19 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 PG NF 24 DÉB CC 3 166,25 1

11155 9401640 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1753/18 VOL V ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1885 DÉBCC 3

6.640,00 1

11155 9401640 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1753/18 VOL V ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1885 DÉBCC 3

6.640,00 1

11155 9401641 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1771/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74414 DÉBCC 3

8.400,00 1

11155 9401641 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1771/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74414 DÉBCC 3

8.400,00 1

11155 9401642 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3532 DÉB CC 3 23,37 1

11155 9401642 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3532 DÉB CC 3 23,37 1

11155 9401643 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3577 DÉB CC 3 701,25 1

11155 9401643 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3577 DÉB CC 3 701,25 1

11155 9401644 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4103 DÉB CC 3 1.200,00 1

11155 9401644 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4103 DÉB CC 3 1.150,68 1

11155 9401644 2.1.1.1.01.005.1000 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERVEIRELI 4103

49,32 1

11155 9401645 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75477 DÉB CC 3

476,00 1

11155 9401645 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75477 DÉB CC 3

476,00 1

11155 9401646 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75574 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401646 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75574 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401647 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75576 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401647 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75576 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401648 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75575 DÉB CC 3

952,00 1

11155 9401648 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75575 DÉB CC 3

952,00 1

Page 141: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

142SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401649 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75578 DÉB CC 3

1.496,00 1

11155 9401649 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF75578 DÉB CC 3

1.496,00 1

11155 9401712 1.1.1.1.01.002.1005 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 4.185.275,01 1

11155 9401712 1.1.2.1.01.001.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 4.185.275,01 1

11155 9401713 1.1.1.1.01.002.1005 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 260.821,79 1

11155 9401713 1.1.2.1.01.001.1000 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 260.821,79 1

11155 9401715 1.1.1.1.01.002.1000 Estorno 224124 PROC 540/19 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 PGNF 24 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 27/09/2019

166,25 1

11155 9401715 2.1.1.1.01.002.1001 Estorno 224124 PROC 540/19 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 PGNF 24 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 27/09/2019

166,25 1

11155 9401716 1.1.1.1.01.002.1000 Estorno 224122 PROC 539/19 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 PGNF 23 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 27/09/2019

1.163,75 1

11155 9401716 2.1.1.1.01.002.1001 Estorno 224122 PROC 539/19 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 PGNF 23 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 27/09/2019

1.163,75 1

11155 9401718 2.1.1.1.01.002.1000 P.CONTAS REF.DOC:BOL 1002557. DOC:43725. F:VIACAO ARAGUARINA 486,40 1

11155 9401718 1.1.3.1.01.002.1000 P.CONTAS REF.DOC:BOL 1002557. DOC:43725. F:VIACAO ARAGUARINA 486,40 1

11155 9401730 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 44,23 1

11155 9401730 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 44,23 1

11155 9401774 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,80 1

11155 9401774 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,80 1

11155 9401775 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,80 1

11155 9401775 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,80 1

11155 9401776 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 67.354,23 1

11155 9401776 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 67.354,23 1

11155 9401780 1.1.1.1.01.003.1000 APLICAÇÃO C/A 00092-8 4.300.000,00 1

11155 9401780 1.1.1.1.01.002.1000 APLICAÇÃO C/A 00092-8 4.300.000,00 1

11155 9401783 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,83 1

11155 9401783 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,83 1

11155 9401804 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,35 1

11155 9401804 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,35 1

11155 9401840 1.1.1.1.01.004.1006 REND. POUP. CT CEF 00003048-7 18,22 1

11155 9401840 3.1.4.1.01.001.1011 REND. POUP. CT CEF 00003048-7 18,22 1

11155 9401841 1.1.1.1.01.004.1006 REND. POUP. CT CEF 00003048-7 3,74 1

11155 9401841 3.1.4.1.01.001.1011 REND. POUP. CT CEF 00003048-7 3,74 1

11155 9401842 1.1.1.1.01.004.1006 APLIC POUP CAIXA 3048-7 42.342,66 1

11155 9401842 1.1.1.1.01.002.1011 APLIC POUP CAIXA 3048-7 42.342,66 1

11155 9401848 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 379,72 1

Page 142: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

143SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

27 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401848 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 379,72 1

11155 9401863 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,43 1

11155 9401863 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,43 1

11155 9401864 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,43 1

11155 9401864 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,43 1

11155 9401865 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 17.534,12 1

11155 9401865 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 17.534,12 1

11155 9401890 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,23 1

11155 9401890 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,23 1

11155 9401891 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,23 1

11155 9401891 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,23 1

11155 9401892 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 29.409,33 1

11155 9401892 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 29.409,33 1

11155 9401896 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 821,36 1

11155 9401896 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 821,36 1

11155 9401940 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 2,17 1

11155 9401940 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 2,17 1

11155 9401941 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 2,17 1

11155 9401941 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 2,17 1

11155 9401942 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 544.644,53 1

11155 9401942 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 544.644,53 1

11155 9401945 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 720,41 1

11155 9401945 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 720,41 1

14.557.663,3714.557.663,37Total do dia:

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11091 1 4.1.1.1.04.001.1004 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTESEGUROS09/2019

154,59 154,59 1

11091 2 4.1.1.1.04.001.1004 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 09/2019 724,59 724,59 1

11091 3 4.1.1.1.04.001.1004 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSORSEGUROS09/2019

204,60 204,60 1

11091 4 4.1.1.1.04.001.1009 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROSBRASIL SA09/2019

525,63 525,63 1

11091 5 4.1.1.1.04.001.1004 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738-PORTO SEGURO08/2019

164,21 164,21 1

11091 6 4.1.1.1.04.001.1004 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738-PORTO SEGURO09/2019

246,31 246,31 1

Page 143: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

144SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11091 7 4.1.1.1.04.001.1004 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 09/2019 234,25 234,25 1

11091 8 4.1.1.1.04.001.1004 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS -GENTE SEGUROS ONU - 664509/2019

53,69 53,69 1

11091 9 4.1.1.1.04.001.1004 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647-MAPFRE SEGUROS09/2019

136,41 136,41 1

11091 10 4.1.1.1.04.001.1004 1.1.5.1.01.001.1000 PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS -ESSOR SEGUROS PQI 682409/2019

69,09 69,09 1

11091 11 1.1.5.1.01.001.1000 4.1.1.1.04.001.1009 REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 68078592 -PORTO SEGUROCOMPSEGUROS GERAIS - SR- 3 /VENC.12/09/2019 PRESTADORESDESERVIÇOS - CRER

2.996,76 2.996,76 1

11091 12 4.1.1.1.02.001.1038 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS Nº 19369 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA -SR- 1 /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER

9.591,25 9.591,25 1

11091 13 4.1.1.1.04.001.1024 4.1.1.1.02.001.1027 REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 54796 -AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1/VENC. 06/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER

123,81 123,81 1

11091 14 4.1.1.1.02.001.1014 4.1.1.1.02.001.1027 REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 874 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOSMEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 13/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER

166.000,00 166.000,00 1

11091 15 4.1.1.1.02.001.1052 4.1.1.1.02.001.1027 R E A L O C A Ç Ã O P R O V I S Ã O N F S N º 2 2 8 1 - C E N T E R L A VLAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.13/09/2019 PRESTADORESDESERVIÇOS - CRER

99.531,87 99.531,87 1

11091 16 4.1.1.1.02.001.1038 4.1.1.1.02.001.1027 RELOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 733 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃOAMB. LTDA - SR- 1/VENC. 13/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER

10.855,02 10.855,02 1

11091 17 4.1.1.1.02.001.1025 4.1.1.1.02.001.1027 REALOCAÇAO PROVISÃO NFS Nº 12527 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMBEIRELI EP - SR- 1 /VENC.13/09/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER

2.299,00 2.299,00 1

11091 18 4.1.1.1.02.001.1016 4.1.1.1.02.001.1027 R E A L O C A Ç Ã O P R O V I S Ã O N F S N º 4 0 9 4 - I N S T I T U T O D ECERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.20/09/2019 PRESTADORESDESERVIÇOS - CRER

6.000,00 6.000,00 1

11091 19 4.1.1.1.01.003.1001 4.1.1.1.02.001.1027 REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 38299 -INSTITUTO QUALISA DEGESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER

2.045,19 2.045,19 1

11091 20 4.1.1.1.04.001.1024 4.1.1.1.02.001.1027 REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2474 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-SR- U /VENC. 13/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER

1.050,00 1.050,00 1

11091 21 4.1.1.1.02.001.1023 4.1.1.1.02.001.1027 REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4103 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 20/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER

1.200,00 1.200,00 1

11091 22 4.1.1.1.02.001.1028 4.1.1.1.02.001.1027 PROVISÃO NFS N° 77 - MPI INST MANUT EIRELI - SR-U / VENC. 27/09/2019PRESTADORA DE SERVIÇO - CRER

38.927,00 38.927,00 1

11091 23 1.9.1.1.02.003.1000 1.9.1.1.03.001.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. CI 128/2019- ALTERAÇÃO DE CLASSIF 11SUBCLASSIF 3 P/ CLASSIF 301 SUBCLASSIF 32 DO BEM 20306

7.330,00 7.330,00 1

11091 24 1.9.1.1.02.003.1000 1.9.1.1.03.001.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. CI 128/2019 - ALTERAÇÃO DE CLASSIF 11SUBCLASSIF 3 P/ CLASSIF 301 SUBCLASSIF 32 DO BEM 20309

7.330,00 7.330,00 1

11091 25 1.9.1.1.02.003.1000 1.9.1.1.03.001.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. CI 128/2019 - ALTERAÇÃO DE CLASSIF 11SUBCLASSIF 3 P/ CLASSIF 301 SUBCLASSIF 32 DO BEM 20308

7.330,00 7.330,00 1

11091 26 1.9.1.1.02.003.1000 1.9.1.1.03.001.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. CI 128/2019 - ALTERAÇÃO DE CLASSIF 11SUBCLASSIF 3 P/ CLASSIF 301 SUBCLASSIF 32 DO BEM 20307

7.330,00 7.330,00 1

11091 27 2.9.1.1.02.002.1003 1.2.3.1.01.002.1002 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BEM COD. 20262 543,85 543,85 1

11091 28 2.9.1.1.02.002.1004 1.2.3.1.01.002.1003 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BEM COD. 20261 35,00 35,00 1

11091 29 2.9.1.1.02.002.1004 1.2.3.1.01.002.1003 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BEM COD. 20260 28,00 28,00 1

11091 30 2.1.1.1.01.998.1001 4.1.1.1.01.001.1001 REF. ARREDONDAMENTO SET.2019 0,01 0,01 1

Page 144: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

145SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11091 31 4.1.1.1.01.002.1000 2.1.1.1.01.998.1002 REF. ARREDONDAMENTO SET.2019 0,01 0,01 1

11091 32 4.1.1.1.01.002.1000 2.1.1.1.01.998.1003 REF. ARREDONDAMENTO SET.2019 0,10 0,10 1

11091 33 1.1.4.1.02.007.1003 4.1.1.1.03.001.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

31,24 31,24 1

11091 34 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.009.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

0,24 0,24 1

11091 35 1.1.4.1.02.009.1000 4.1.1.1.03.001.1005 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

1,51 1,51 1

11091 36 1.1.4.1.02.009.1003 4.1.1.1.03.001.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

24,21 24,21 1

11091 37 1.1.4.1.02.001.1002 4.1.1.1.03.001.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

8,79 8,79 1

11091 38 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.001.1002 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

311,67 311,67 1

11091 39 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.001.1007 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

538,19 538,19 1

11091 40 1.1.4.1.02.001.1007 4.1.1.1.03.001.1005 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

287,25 287,25 1

11091 41 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.005.1001 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

5,69 5,69 1

11091 42 1.1.4.1.02.005.1001 4.1.1.1.03.001.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

166,10 166,10 1

11091 43 1.1.4.1.02.037.1000 4.1.1.1.03.001.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

90,12 90,12 1

11091 44 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.037.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

3,26 3,26 1

11091 45 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.008.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

71,46 71,46 1

11091 46 1.1.4.1.02.008.1000 4.1.1.1.03.001.1005 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

81,17 81,17 1

11091 47 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.011.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

113,78 113,78 1

11091 48 1.1.4.1.02.011.1000 4.1.1.1.03.001.1005 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

67,05 67,05 1

11091 49 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.007.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

134,58 134,58 1

11091 50 1.1.4.1.02.007.1000 4.1.1.1.03.001.1005 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

220,26 220,26 1

11091 51 4.1.1.1.04.001.1018 1.1.4.1.02.003.1004 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

51,14 51,14 1

11091 52 1.1.4.1.02.003.1008 4.1.1.1.01.001.1013 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

20,00 20,00 1

11091 53 1.1.4.1.02.003.1014 4.1.1.1.03.002.1002 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

1,26 1,26 1

11091 54 2.1.1.1.01.003.1001 1.1.2.1.01.003.1000 REF. A EVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2019 195.993,04 195.993,04 1

11091 55 4.1.1.1.03.001.1022 1.1.4.1.02.002.1000 LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2019 (CONFORMERELATORIO BASE CONTABIL)

37,06 37,06 1

11091 56 4.1.1.1.09.001.1001 REF. 1/3 FERIAS S/SERV. VOLUNTARIO SET/ 2019 201,41 1

Page 145: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

146SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11091 56 4.1.1.1.09.001.1002 REF. 13º SALARIO S/SERV. VOLUNTARIO SET/ 2019 604,23 1

11091 56 4.1.1.1.09.001.1006 REF. FERIAS S/SERV. VOLUNTARIO SET/ 2019 5.438,08 1

11091 56 4.1.1.1.09.001.1003 REF. FGTS S/SERV. VOLUNTARIO SET/ 2019 89,96 1

11091 56 4.1.1.1.09.001.1004 REF. INSS S/SERV. VOLUNTARIO SET/ 2019 312,62 1

11091 56 4.1.1.1.09.001.1005 REF. PIS S/SERV. VOLUNTARIO SET/ 2019 11,25 1

11091 56 4.1.1.1.09.001.1000 REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS SET/2019 8.644,15 1

11091 56 3.1.7.1.01.001.1000 REF. RECEITA SERV. VOLUNTARIO SET/ 2019 15.301,70 1

11091 57 2.1.1.1.01.003.1002 1.1.3.1.01.001.1001 REF. IR S/FERIAS DE SETEMBRO/2019 PAGAS EM AGOSTO/2019 14.904,24 14.904,24 1

11091 58 4.1.1.1.08.001.1005 REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRUBUIÇÃO INDIVIDUALSET/2019

23.979,10 1

11091 58 4.1.1.1.08.001.1003 REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL SET/2019 5.828,47 1

11091 58 4.1.1.1.08.001.1000 REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SET/2019 1.021.602,80 1

11091 58 4.1.1.1.08.001.1002 REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SET/2019 90.452,71 1

11091 58 4.1.1.1.08.001.1001 REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS SET/2019 296.264,81 1

11091 58 2.1.1.1.99.001.1000 REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS - SET. 2019 1.438.127,89 1

11091 59 2.1.1.1.99.001.1000 REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PATRONAL A PAGAR SET/2019 1.438.127,89 1

11091 59 3.1.6.1.01.001.1005 REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUALSET/2019

23.979,10 1

11091 59 3.1.6.1.01.001.1003 REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS SET/2019 5.828,47 1

11091 59 3.1.6.1.01.001.1000 REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - SET.2019 1.021.602,80 1

11091 59 3.1.6.1.01.001.1002 REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT SET/2019 90.452,71 1

11091 59 3.1.6.1.01.001.1001 REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS SET/2019 296.264,81 1

11091 60 1.1.3.1.01.001.1004 2.1.1.1.01.001.1004 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CHAPA 009158 JULIANA BASSOEVENTO 1645

1.174,30 1.174,30 1

11091 61 1.1.3.1.01.001.1004 2.1.1.1.01.001.1004 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CHAPA 009341 JAQUELINEGONÇALVES EVENTO 1645

3.480,00 3.480,00 1

11091 62 1.1.3.1.01.001.1004 4.1.1.1.01.001.1000 ARREDONDAMENTO DE KHODR MAHMUD ALE CHARAFEDDINE 09-2019 0,01 0,01 1

11091 63 4.1.1.1.08.002.1001 2.1.1.1.99.002.1002 ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3.860.021,56 X 2% 09/2019 77.200,43 77.200,43 1

11091 64 2.1.1.1.99.002.1002 3.1.6.1.01.002.1000 ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3.860.021,56 X 2% 09/2019 77.200,43 77.200,43 1

11091 65 4.1.1.1.08.002.1000 2.1.1.1.99.002.1000 COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3.860.021,56,27 X3% 09/2019 115.800,65 115.800,65 1

11091 66 2.1.1.1.99.002.1000 3.1.6.1.01.002.1001 COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3.860.021,56,27 X3% 09/2019 115.800,65 115.800,65 1

11091 67 3.1.4.1.01.001.1000 2.1.1.1.02.002.1000 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019 -63549-1 0,10 0,10 1

11091 68 3.1.4.1.01.001.1003 2.1.1.1.02.002.1000 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019-31777-7 2,60 2,60 1

11091 69 3.1.4.1.01.001.1005 2.1.1.1.02.002.1000 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019-0092-8 51.176,54 51.176,54 1

11091 70 3.1.4.1.01.001.1009 2.1.1.1.02.001.1003 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019-002913-6 284,39 284,39 1

11091 71 3.1.4.1.01.001.1010 2.1.1.1.02.001.1004 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019-3045-2 303,55 303,55 1

11091 72 3.1.4.1.01.001.1011 2.1.1.1.02.001.1006 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019-3048-7 433,06 433,06 1

11091 73 3.1.4.1.01.001.1012 2.1.1.1.02.001.1007 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019-3052-5 82,18 82,18 1

Page 146: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

147SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11091 74 3.1.4.1.01.001.1013 2.1.1.1.02.001.1008 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019-601-0 720,53 720,53 1

11091 75 3.1.4.1.01.001.1014 2.1.1.1.02.001.1009 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019-3182-3 492,51 492,51 1

11091 76 3.1.4.1.01.001.1016 2.1.1.1.02.001.1011 REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA SET/2019-3178-5 654,90 654,90 1

11091 77 3.1.1.1.01.005.1000 3.1.5.1.03.008.1000 REALOCAÇÃO PROC 1422/18 VOL.II IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA PGNF293025 DÉB CC 3

0,01 0,01 1

11091 78 3.1.1.1.01.005.1000 3.1.5.1.03.008.1000 REALOCAÇAO PROC 3140/ 16 VOL.II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDAPGNF 14414 DÉB CC 3

0,01 0,01 1

11091 79 3.1.1.1.01.005.1000 3.1.5.1.03.008.1000 REALOCAÇÃO PROC 2112/17 VOL.III INSTITUTODE HEMOTERAPIA DEGOIANIAPG NF 3555 DÉB CC 3

0,01 0,01 1

11091 80 3.1.1.1.01.005.1000 3.1.5.1.03.008.1000 REALOCAÇÃO PROC 2474/18 GLOBAL SV EMPMAO OBRA TEMP LTDA PGNF8296 DÉB CC 3

0,04 0,04 1

11091 81 3.1.1.1.01.005.1000 3.1.5.1.03.008.1000 REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDEPGNF 20862 DÉB CC 3

0,01 0,01 1

11091 82 3.1.1.1.01.005.1000 3.1.5.1.03.008.1000 REALOCAÇAO PROC 1524/19 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF3710DÉB CC 3

0,01 0,01 1

11091 83 2.9.1.1.01.001.1004 2.1.1.1.01.002.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 111 TOXINA TBA JB0 9/2019 18.900,00 18.900,00 1

11091 84 2.9.1.1.01.001.1004 2.1.1.1.01.002.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 113 TOXINA TBA JB0 9/2019 23.428,85 23.428,85 1

11091 85 2.9.1.1.01.001.1004 2.1.1.1.01.002.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 114 TOXINA TBA JB0 9/2019 4.050,00 4.050,00 1

11091 86 2.9.1.1.01.001.1004 2.1.1.1.01.002.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 115 TOXINA TBA JB0 9/2019 46.823,08 46.823,08 1

11091 87 2.9.1.1.01.001.1004 2.1.1.1.01.002.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 116 TOXINA TBA JB0 9/2019 11.261,54 11.261,54 1

11091 88 2.9.1.1.01.001.1004 2.1.1.1.01.002.1000 REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 117 TOXINA TBA JB0 9/2019 11.705,77 11.705,77 1

11091 89 2.1.1.1.01.005.1001 2.1.1.1.01.003.1001 REF. INSS AUTONOMO 09/2019 23.978,88 23.978,88 1

11091 90 2.1.1.1.99.001.1001 3.1.6.1.01.001.1009 REF. PIS ISENÇÕES SET. 2019 49.402,34 49.402,34 1

11091 91 1.1.3.1.01.001.1001 2.1.1.1.01.003.1002 REF. IRRF S/FERIAS DE OUTUBRO/2019 PAGAS EM SETEMBRO/2019 15.214,29 15.214,29 1

11091 92 2.9.1.1.02.002.1003 2.9.1.1.03.001.1000 REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF.2 P/ CLASSIF. 301SUBCLASSIF. 35 DOBEM 17539

110.000,00 110.000,00 1

11091 93 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1003 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56358 LANCO LTDA 20320CARRO DE EERGENCIA 10676

7.151,43 7.151,43 1

11091 94 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1003 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2296 JE FERRAMENTAS EFERRAGENS 20323 SERRA MARMORE 125 MM 11095

285,00 285,00 1

11091 95 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1004 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 CLOCKBIT TECNOLOGIALTDA 20316 FIREWAL 10447

8.999,39 8.999,39 1

11091 96 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1004 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIALTDA 20317 FIREWALL 9702

8.999,39 8.999,39 1

11091 97 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1004 REF. TOMBAMENTO D BEM PATRIMONIAL 31 SUPORTE TECNOLOGIAINFOR EIRELI 20324 HD EXTERNO 4T USB3 WESTERN DIGITAL 004300

610,00 610,00 1

11091 98 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1005 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIALTDA 20319 SOFTWARE PADRAO C/LICENÇA DE USO PARA FIREWAL004302

9.462,67 9.462,67 1

11091 99 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1005 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 36225 BLOCKBIT TECNOLOGIALTDA 20318 SOFTWARE PADRAO C/LICENÇA DE USO PARA FIREWAL004301

9.462,67 9.462,67 1

11091 100 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1006 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 679 DURINI IND COM DEMOVEIS LTDA 20313 GAVETEIRO MDF 10681

580,00 580,00 1

Page 147: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

148SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11091 101 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1006 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 679 DURINI IND COM DEMOVEIS LTDA 20315 GAVETEIRO MDF 10422

580,00 580,00 1

11091 102 4.1.2.2.01.001.1000 2.9.1.1.02.002.1006 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 679 DURINI IND COM DEMOVEIS LTDA 20321 GAVETEIRO MDF 10423

580,00 580,00 1

11091 103 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.001.1007 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 CONFORME CI1274/19-SUALM

1,17 1,17 1

11091 104 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.001.1007 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 105 4.1.1.1.03.002.1005 1.1.4.1.02.001.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 106 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.001.1002 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 CONFORME CI1274/19-SUALM

0,95 0,95 1

11091 107 1.1.4.1.02.001.1002 4.1.1.1.03.001.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 108 1.1.4.1.02.001.1003 4.1.1.1.03.001.1008 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,04 0,04 1

11091 109 1.1.4.1.02.002.1000 4.1.1.1.03.001.1022 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,04 0,04 1

11091 110 4.1.1.1.03.002.1002 1.1.4.1.02.003.1014 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,02 0,02 1

11091 111 4.1.1.1.04.001.1012 1.1.4.1.02.003.1009 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 112 1.1.4.1.02.003.1000 4.1.1.1.03.001.1005 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 113 1.1.4.1.02.003.1002 4.1.1.1.03.002.1001 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 114 1.1.4.1.02.003.1003 4.1.1.1.03.002.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 115 4.1.1.1.04.001.1033 1.1.4.1.02.004.1002 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 116 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.005.1001 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,37 0,37 1

11091 117 1.1.4.1.02.007.1000 4.1.1.1.03.001.1005 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,03 0,03 1

11091 118 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.007.1003 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 119 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.008.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 120 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.008.1002 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,04 0,04 1

11091 121 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.009.1003 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,05 0,05 1

11091 122 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.010.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 123 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.011.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,03 0,03 1

11091 124 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.011.1001 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,06 0,06 1

11091 125 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.017.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 126 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.024.1001 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,02 0,02 1

11091 127 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.025.1001 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,02 0,02 1

11091 128 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 1928169 2,30 2,30 1

11091 129 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 1932577 2,30 2,30 1

11091 130 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 1938245 2,30 2,30 1

11091 131 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 1951029 2,30 2,30 1

11091 132 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 1965123 2,30 2,30 1

11091 133 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 1974029 2,30 2,30 1

11091 134 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 1979261 2,30 2,30 1

Page 148: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

149SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11091 135 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 1990768 2,30 2,30 1

11091 136 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 2001832 2,30 2,30 1

11091 137 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 2006369 2,30 2,30 1

11091 138 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 2014605 2,30 2,30 1

11091 139 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 2026697 2,30 2,30 1

11091 140 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 2035307 2,30 2,30 1

11091 141 4.1.1.1.12.001.1000 4.1.1.1.01.001.1005 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REDEMOB NF 2039667 2,30 2,30 1

11091 142 1.1.4.1.02.030.1000 4.1.1.1.03.001.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,02 0,02 1

11091 143 1.1.4.1.02.042.1001 4.1.1.1.04.001.1016 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 3,11 3,11 1

11091 144 4.1.1.1.04.001.1018 1.1.4.1.02.034.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 145 1.1.4.1.02.036.1000 4.1.1.1.04.001.1011 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 145 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.043.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,01 0,01 1

11091 146 4.1.1.1.03.001.1000 1.1.4.1.02.037.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,11 0,11 1

11091 147 4.1.1.1.03.001.1005 1.1.4.1.02.044.1000 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 0,03 0,03 1

11091 148 1.1.4.1.02.001.1008 4.1.1.1.03.001.1003 LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2019 2,99 2,99 1

11091 150 4.1.1.1.01.006.1002 2.1.1.1.02.001.1006 REF. A CONTRAPARTIDA CONV 822050/2015 42.342,66 42.342,66 1

11091 151 4.1.1.1.04.001.1027 1.1.4.1.02.004.1000 REFERENTE A AJUSTE MENCIONADOS NA CI 1255/19 280,97 280,97 1

11105 9347802 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 118 TBA JB SÉRIE 1 3.960,00 1

11105 9347802 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 118 TBA JB SÉRIE 1 3.960,00 1

11105 9347803 1.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 118 TBA JB SÉRIE 1 62.100,00 1

11105 9347803 2.9.1.1.01.001.1004 NOTA DE DOACAO Nº 118 TBA JB SÉRIE 1 62.100,00 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 5.647,64 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.627,70 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 13.356,93 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 9.966,40 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 8.211,84 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.940,46 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.844,35 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.608,88 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.528,59 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.113,13 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.021,42 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 644,41 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 587,90 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 245,37 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 185,01 1

Page 149: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

150SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 35.121,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 3.339,35 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.426,02 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.033,15 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 107,02 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.863,66 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.863,62 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.982,75 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.622,44 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.607,77 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 715,50 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 554,33 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 475,07 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 446,94 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 186,39 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 176,93 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 134,42 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 51,72 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 218,26 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 121,02 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 22.781,46 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 22.171,43 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 12.799,10 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 5.468,60 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 4.237,74 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 3.780,25 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.802,99 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.282,45 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.219,09 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.113,90 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 933,00 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 589,47 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 553,70 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 309,84 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 487,12 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 18.692,43 1

Page 150: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

151SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 13.403,59 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 10.332,34 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 184,32 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.655,14 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 15.705,41 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 3.996,44 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.389,86 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.364,37 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.076,76 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.640,31 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.573,48 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.355,63 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 874,69 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 844,35 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 694,64 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 7.608,88 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 6.200,95 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.963,71 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.816,03 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.745,36 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.131,59 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.889,00 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.014,74 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.687,86 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.479,25 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.131,47 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.018,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 296,81 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.342,26 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 5.449,63 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 5.089,89 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 5.012,72 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.279,00 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.953,84 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.861,69 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.290,76 1

Page 151: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

152SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.251,93 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.188,25 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 983,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 828,01 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 603,29 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 972,52 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 958,87 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 783,51 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 649,34 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 472,32 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 444,69 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 441,69 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 37.317,61 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 8.563,28 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 6.850,45 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 26.434,92 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.798,30 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.774,27 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.449,05 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 1.303,17 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 929,81 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 890,38 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 696,92 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 617,34 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 495,94 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 462,89 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 548,03 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 437,50 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 401,02 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 63,56 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 57,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 55,57 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 51,95 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 37,03 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 32,96 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 26,00 1

Page 152: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

153SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 19,56 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 231,11 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 225,30 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 219,63 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 170,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 161,18 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 149,09 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 193,73 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 174,98 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 166,13 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 165,60 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 162,65 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 146,14 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 139,01 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 133,54 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 132,42 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 118,92 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 81,71 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 81,48 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 71,23 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 1.822,50 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 104,91 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 90,06 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 88,47 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 57,43 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 49,56 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 47,12 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 44,35 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 37,78 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 19,66 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 14,91 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 12,92 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 3.990,32 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 826,57 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 435,97 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 402,65 1

Page 153: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

154SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 356,04 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 314,92 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 258,90 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 237,56 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 214,90 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 74,39 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 69,97 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 69,30 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 57,29 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 39,68 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 35,34 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 24,79 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 19,76 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 19,63 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 9,60 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 3.969,89 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 3.019,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 2.402,63 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 2.062,36 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 126,67 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 108,64 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 100,15 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 74,64 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 2.809,73 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 1.773,73 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 1.751,39 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 1.256,46 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 730,58 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 632,28 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 453,73 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 319,43 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 303,91 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 2.114,74 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 1.567,48 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 311,21 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 227,59 1

Page 154: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

155SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 199,33 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 196,73 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 187,77 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 182,32 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 158,62 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 147,55 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 136,80 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 102,05 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 94,97 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 68,67 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 64,05 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 55,75 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 51,55 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 48,26 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 48,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 48,22 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 44,29 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 35,76 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 20,05 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 576,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 563,43 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 451,82 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 154,56 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 143,86 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 131,23 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 129,80 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 108,45 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 102,28 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 90,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 77,80 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 4,13 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 142,84 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 138,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 128,62 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 103,26 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 1.085,74 1

Page 155: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

156SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 780,17 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 608,70 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 543,64 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 407,20 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 302,43 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 267,14 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 256,91 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 214,77 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 199,54 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 173,59 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 2.985,33 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 8,57 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 5,47 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 1.495,40 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 1.023,90 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 876,35 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 685,08 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 617,48 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 279,58 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 224,23 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 210,23 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 207,37 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 191,21 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 175,75 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 156,31 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 64,77 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 62,68 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 51,96 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 38,97 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 29,27 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 26,72 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 23,74 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 10,75 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 9,68 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 76,71 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 67,55 1

Page 156: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

157SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 62,68 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 44,95 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 38,01 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 135,03 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 128,71 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 122,28 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 104,26 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 102,60 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 102,42 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 95,06 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 89,12 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 1.679,18 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 2.298,28 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 1.425,32 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 1.068,56 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 922,25 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 656,96 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 520,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 411,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 247,91 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 184,97 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 174,09 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 155,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 149,10 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 125,88 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 118,34 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 115,92 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 97,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 89,06 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 83,83 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 78,68 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 78,17 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 74,34 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 73,96 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 66,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 52,81 1

Page 157: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

158SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 47,16 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 47,03 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 17,46 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 339,03 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 237,09 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 227,37 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 221,11 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 209,59 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 198,58 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 171,61 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 171,37 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 141,96 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 120,89 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 119,35 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 110,76 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 104,98 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 49,39 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 35,57 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 31,36 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 23,18 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 14,80 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 14,75 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 14,15 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 1.097,30 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 1.072,26 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 797,29 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 496,08 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 319,70 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 309,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 255,74 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 211,56 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 194,07 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 189,14 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 187,38 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 157,79 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 148,94 1

Page 158: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

159SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.275,67 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.125,80 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 929,20 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 866,11 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 561,93 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 392,04 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 365,90 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.211,22 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.098,88 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.421,72 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 7.903,28 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 5.671,66 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 5.143,72 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.969,57 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.842,10 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.684,89 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.494,28 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.491,52 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.482,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.459,12 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.142,18 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.737,75 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.187,16 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 977,17 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 619,48 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 28.728,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 17.816,18 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.936,41 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.619,95 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.592,15 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.176,22 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.145,17 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.731,13 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.710,00 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.384,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.312,08 1

Page 159: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

160SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.312,30 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 800,63 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 716,14 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 247,00 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 120,01 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 289,79 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 11.527,95 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 9.132,43 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 7.718,68 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 6.795,60 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 4.450,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.799,13 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.236,20 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.844,86 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.644,56 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.992,79 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.105,87 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 858,33 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 411,96 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 7.206,11 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 7.042,68 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 161,47 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 68,66 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.280,20 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 19.593,87 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.865,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.583,45 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.491,97 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.358,00 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.047,87 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 924,46 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 809,66 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 794,55 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 783,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 717,82 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 602,97 1

Page 160: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

161SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 49.879,21 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 30.032,45 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 25.779,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 20.990,07 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 5.033,05 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.494,85 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.169,94 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.686,32 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.972,37 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.669,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.510,95 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.278,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 602,86 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 324,93 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 250,66 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.187,14 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.069,96 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 21.892,10 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 13.571,80 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.196,78 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.763,98 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.347,17 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 2.197,03 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.932,07 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.785,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.311,37 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 649,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 588,98 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 334,00 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 245,76 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 244,51 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 660,11 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 49.623,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 37.740,29 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 6.506,13 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 13.716,68 1

Page 161: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

162SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 10.954,53 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 9.752,02 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 3.890,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.826,80 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.486,61 1

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 3.209,99 1

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1003 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 1.545,86 1

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1003 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 256,79 1

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1002 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 31.331,98 1

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1002 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 2.618,07 1

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1000 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 32.725,96 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 89,59 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 0,66 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 0,55 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 99,41 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 0,85 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 61,90 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 2.957,03 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 254,88 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 166,27 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 49,82 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 44,23 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 30,10 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 4,95 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 0,90 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 2.812,80 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 864,73 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 784,73 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 328,38 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 312,58 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 128,12 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 2.129,18 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 1.169,04 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 1.102,83 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 1.005,95 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 777,17 1

Page 162: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

163SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 714,60 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 264,24 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 169,75 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 84,03 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 10,37 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 1.041,12 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 758,86 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 554,52 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 236,56 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 44,29 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 33,17 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 8,80 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 40,13 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 7,95 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 0,09 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 2.015,38 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 670,70 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 312,04 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 263,55 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 223,32 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 199,15 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 183,66 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 2.194,84 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 1.433,36 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 818,85 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 334,43 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 255,76 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 249,41 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 200,46 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 89,87 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 62,18 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 13,75 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 7,17 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 354,55 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 29,49 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 0,04 1

Page 163: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

164SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 2.720,07 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 108,66 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 1.645,44 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 1.012,70 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 720,51 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 599,84 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 330,37 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 180,99 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 138,52 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 82,22 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 69,47 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 1.072,41 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 69,55 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 30,51 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 11,52 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 0,05 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 660,92 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 389,93 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 09/2019 37,11 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019 24,74 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.002.1000 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 0,07 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 144,05 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 869,40 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 11,27 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 868,41 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 622,76 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 171,89 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 110,02 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1.731,44 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 129,57 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 20.568,04 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 7.497,97 1

11114 9350675 4.1.1.1.01.001.1002 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 1,14 1

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1001 P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2019 423.317,99 1

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1003 P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 09/2019 33.865,37 1

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1002 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019 46.215,37 1

Page 164: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

165SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11114 9350675 2.1.1.1.01.998.1000 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019 577.693,95 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 451,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 1.801,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 1.499,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 1.320,14 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 7,42 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 3,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 0,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 269,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 1,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 0,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 0,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 1.528,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 1.079,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 3.644,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 177,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 130,13 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 10.304,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 5.403,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 4.705,38 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 0,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 57,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 2,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 319,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 7,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 5,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 4,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 1,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 0,71 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 0,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 5.208,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 2.576,06 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 1.310,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2019 190,08 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 62,83 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 3.461,57 1

Page 165: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

166SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 732,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 74,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2019 66,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 112,99 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 298,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 251,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 520,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 423,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 29,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 28,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 0,70 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 0,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 0,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 1,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 0,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 0,13 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 229,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 194,87 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 4.299,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 779,45 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 4.652,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 5.997,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 1.176,36 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 530,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 341,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 3,13 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 0,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019 1.302,06 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 706,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019 3.036,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 13.846,01 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1014 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019 708,58 1

11125 9356924 1.1.3.1.01.001.1004 1020 - ARREDONDAMENTO 09/2019 68.549,21 1

11125 9356924 1.1.3.1.01.001.1004 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2019 3.742,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 13,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 728,55 1

Page 166: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

167SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 567,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 453,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 440,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 427,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 49,64 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.228,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 952,42 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 397,19 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.157,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 888,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 836,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 3.382,19 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 2.283,06 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.826,64 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 199,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 193,42 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 188,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 188,61 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 171,09 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 65,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 103,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 245,98 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 192,13 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 188,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 178,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 65,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 109,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 744,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 546,99 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 436,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 397,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 382,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 270,41 1

Page 167: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

168SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 226,64 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.195,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 241,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 240,76 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 225,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 199,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 160,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 158,82 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 67,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 62,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 57,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 131,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 121,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 109,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 95,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 589,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 14,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 4,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 398,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 394,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 339,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 273,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 255,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 487,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 474,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 402,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 346,71 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 346,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 341,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 6.472,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 2.480,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 1.695,57 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 947,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 200,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 200,32 1

Page 168: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

169SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 188,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 59,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 131,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 83,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 2.840,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 2.663,14 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.484,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 1.074,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 675,45 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 180,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 65,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 150,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 89,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 5.440,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 266,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 243,70 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 227,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 533,70 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 498,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 483,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 362,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 341,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 332,14 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 315,76 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 49,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 21,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 21,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 5.312,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 4.572,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.901,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.821,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.048,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 478,14 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 319,03 1

Page 169: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

170SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 839,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.702,64 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.658,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 1.339,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.272,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 1.236,08 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 12.407,67 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 5.670,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 80,42 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 78,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 73,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 73,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 55,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 51,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 153,53 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 153,53 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 189,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 65,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 53,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 136,90 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 119,57 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 113,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 339,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.921,98 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.084,94 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 1.035,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 956,91 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 767,64 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 262,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 228,23 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 209,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 204,71 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 199,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 170,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 78,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 57,03 1

Page 170: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

171SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 150,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 88,95 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1541 - QUINQUENIO 09/2019 4.866,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1012 1557 - TRIENIO 09/2019 48,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 300,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 2.495,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 833,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 499,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2019 499,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 499,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 998,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 499,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 74,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 434,13 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 998,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 998,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 913,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 888,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 209,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 998,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1007 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019 139,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1020 1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 09/2019 119.895,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1023 1616 - DIARIA ATE 50% 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1023 1616 - DIARIA ATE 50% 09/2019 60,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1023 1616 - DIARIA ATE 50% 09/2019 4.800,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1023 1616 - DIARIA ATE 50% 09/2019 60,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1023 1616 - DIARIA ATE 50% 09/2019 800,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1023 1616 - DIARIA ATE 50% 09/2019 1.600,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019 664,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 120,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019 219,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 600,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.500,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.500,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.230,00 1

Page 171: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

172SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 10.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 5.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019 1.561,06 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 15.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 9.750,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 7.500,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019 149,46 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 120,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019 5.194,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 120,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 15.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 8.700,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 7.250,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 750,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 7.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 5.263,90 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 4.500,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 120,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 7.500,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 4.500,00 1

Page 172: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

173SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 4.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 560,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 280,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 1.200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 7.500,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 120,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 2.010,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019 1.394,99 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1010 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019 2.760,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 968,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 155,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 79,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 63,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 146,77 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 19.252,25 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 4.813,13 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 46,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 17,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 15,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 4,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 3,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 2,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 295,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 288,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 29,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 27,82 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 25,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 15,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 12,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 5,19 1

Page 173: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

174SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 289,71 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 605,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 502,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 30,91 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 29,87 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 29,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 23,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 20,77 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 12,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 9,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 5,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 1,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 1,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 0,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 0,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.158,81 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 1.149,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 5.892,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 3.079,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 2.263,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 209,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 73,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 111,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 88,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 212,01 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 209,97 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 54,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 139,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 22,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 18,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 16,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 15,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 13,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 8,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 3,81 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 3,80 1

Page 174: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

175SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 2,94 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 2,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 242,23 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 3.174,71 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 848,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 472,25 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 379,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 325,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 838,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 123,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 117,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 106,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 87,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 294,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 263,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 621,71 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 420,23 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 49,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 27,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 21,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 18,23 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 15,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 15,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 7,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 5,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 3,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 48,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 44,83 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 33,67 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 26,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 1.337,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.313,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.285,23 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.277,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 187,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 80,36 1

Page 175: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

176SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 72,90 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 53,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 52,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 115,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 87,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.300,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.257,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 64,87 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 63,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 62,70 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 804,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 769,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 594,13 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 565,97 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 557,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 36,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 28,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 15,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 13,70 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 6,82 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 6,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 3,95 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 3,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 2.010,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 250,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 2.376,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.611,23 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.516,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 212,57 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 200,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 79,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 51,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 50,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 151,38 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 118,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 118,06 1

Page 176: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

177SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 109,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 12.698,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 197,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 72,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 67,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 53,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 119,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 92,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 1.023,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 547,32 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 525,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 471,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 328,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 321,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 318,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 21,79 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 12,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 11,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 8,42 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 6,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 2,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 268,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 3.216,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 2.189,27 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 1.473,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 82,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 131,38 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 130,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 105,06 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 7.353,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 5.350,23 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 4.599,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 4.094,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 35,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 27,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 15,78 1

Page 177: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

178SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 12,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 11,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 10,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 4,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 3,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 521,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 425,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 328,08 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 321,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 314,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 1.838,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.053,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 802,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 402,83 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019 319,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 316,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1009 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019 1.183,19 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1028 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2019 6.320,83 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1028 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2019 7.095,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 6.451,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 2.296,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 2.780,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 2.484,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 2.361,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.805,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.517,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.339,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 15.206,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 5.403,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 237,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

Page 178: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

179SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 54,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 21.063,99 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 12.608,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 810,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 640,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 432,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 422,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 324,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 835,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 3.722,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 2.025,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 2.452,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 2.289,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.548,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 206,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 144,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 14.493,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 598,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 598,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 439,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 432,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.648,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.224,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 878,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 871,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 648,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 432,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 432,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 352,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.080,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 648,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.985,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.965,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

Page 179: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

180SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 64,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 57,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 13.317,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 10.881,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 6.516,36 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 4.846,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 4.644,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 19,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 108,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 270,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 598,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 504,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 453,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 374,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.801,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.045,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 6.235,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.748,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.353,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.296,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 7.603,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 2.152,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.569,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.072,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 727,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.015,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 859,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 748,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 702,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 13.813,89 1

Page 180: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

181SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 7.136,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 309,90 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 432,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 360,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.274,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.080,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 216,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 103,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 3.137,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 1.188,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 590,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 578,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 847,71 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 624,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 432,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 21,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 422,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 386,91 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 302,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 432,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1011 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019 12.299,77 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.003.1001 1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2019 658,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 2.789,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 2.436,97 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 2.310,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.650,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 1.571,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.344,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 1.343,94 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2019 209,53 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 78,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 65,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 121,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 99.109,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 92.730,01 1

Page 181: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

182SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 84.831,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 20.460,99 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 10.318,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 9.293,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 8.042,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.287,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 4.502,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 4.498,57 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 3.957,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2019 277,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 706,61 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 657,98 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 656,51 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 456,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 402,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 361,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 341,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 339,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 327,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 47,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.500,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 1.471,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.322,06 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.195,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 865,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 744,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 629,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 621,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 560,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1625 - ADICIONAL CARGA HORÿRIA COMPLEMENTAR 09/2019 521,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 512,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 505,97 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 409,82 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2019 315,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.035,65 1

Page 182: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

183SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 1.449,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 1.345,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 254,61 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 219,32 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 2.372,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1683 - PREMIO - AGIR 09/2019 2.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 1.921,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 1.900,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 1.886,23 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.535,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 1.315,98 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 251,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 243,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 95,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 95,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 199.936,08 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 56.115,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 42.149,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 33.006,51 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 26.891,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 20.334,25 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 14.132,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 13.647,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 11.151,67 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 8.196,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 7.310,91 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1625 - ADICIONAL CARGA HORÿRIA COMPLEMENTAR 09/2019 6.724,64 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.380,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 5.337,01 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 4.425,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 4.164,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 3.475,61 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 09/2019 274,51 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 241,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 228,24 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 199,28 1

Page 183: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

184SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 82,25 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 75,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 115,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 280.030,46 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 220.634,97 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 64.435,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 43.003,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 34.547,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 24.769,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 10.939,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 8.894,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 1.160,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 992,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 790,23 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 515,91 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 332,14 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 19,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 1.203,87 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 7.069,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.287,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 4.882,67 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 4.386,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 4.386,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1683 - PREMIO - AGIR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 2.171,64 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2019 651,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 569,45 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 533,70 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2019 19,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 200,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 74,57 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 60,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 193.985,50 1

Page 184: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

185SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 83.965,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 69.480,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 49.600,64 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 47.459,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 36.672,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 22.115,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 18.895,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 16.910,32 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 13.508,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 13.130,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 4.375,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019 3.509,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 2.572,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 2.312,06 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019 2.275,45 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 1.644,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 950,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2019 945,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 944,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 537,57 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 173,36 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 170,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 160,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 65,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 845,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 740,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 661,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 21,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 20,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 10,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 430,06 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 395,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 365,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 360,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 336,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 314,37 1

Page 185: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

186SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 455,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 438,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 402,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 382,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 348,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 332,14 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 10.059,90 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 9.874,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 8.724,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 8.055,61 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 7.237,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.287,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 3.887,81 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 3.411,79 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 3.216,83 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 2.291,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2019 2.206,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 1.900,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.833,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 1.543,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.789,57 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.642,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 5.468,61 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 206,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 180,98 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2019 70,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2019 58,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2019 220,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 134,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2019 23,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 13,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 241,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 199,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 5.321,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 4.825,25 1

Page 186: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

187SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 3.504,83 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 2.805,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019 2.495,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 2.436,97 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 1.900,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.153,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.048,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.016,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 976,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 562,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 503,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 501,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 350,77 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.084,94 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 995,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 822,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 682,36 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 653,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 25.543,32 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 14.686,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 14.017,67 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 46.208,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 30.706,08 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 23.917,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 20.920,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 19.842,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 17.312,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 16.476,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 16.365,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 13.234,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 10.030,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 9.830,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 8.137,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 8.055,61 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 7.572,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.823,59 1

Page 187: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

188SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.723,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.287,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.287,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.287,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 5.117,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 5.029,95 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 4.805,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 4.386,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 314,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 270,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 266,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 254,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 788,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 671,79 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 2.401,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1683 - PREMIO - AGIR 09/2019 2.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 255,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 82,09 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 64,51 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 60,81 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2019 58,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 149,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 25.141,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 20.961,98 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 12.428,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 11.388,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 10.674,01 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.642,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1625 - ADICIONAL CARGA HORÿRIA COMPLEMENTAR 09/2019 5.685,01 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 5.408,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 4.110,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 4.013,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 3.802,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 3.789,38 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 273,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 131,41 1

Page 188: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

189SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 113,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2019 101,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 329.797,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 181.625,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 141.383,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 42.547,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 266,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 258,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 228,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 219,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 591,38 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 583,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 453,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 436,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 319,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019 1.324,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.154,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 1.013,79 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 12.404,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 11.247,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 7.015,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.553,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.287,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.201,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 4.865,98 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 3.134,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019 3.009,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 2.628,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019 2.508,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 2.161,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019 1.993,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 87.662,91 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 71.469,82 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 26.441,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 23.069,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 19.901,98 1

Page 189: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

190SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 11.827,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 11.215,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 9.072,91 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1002 - SALARIO BASE 09/2019 6.977,90 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1001 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2019 1.219,45 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1001 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2019 18.103,78 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1000 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2019 59.468,48 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1000 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2019 19.822,84 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1000 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2019 71.484,08 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1000 1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2019 2.572,90 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1000 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2019 857,63 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1000 1041 - FERIAS DO MES 09/2019 214.452,25 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1000 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2019 17.243,53 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.998.1000 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2019 5.747,84 1

11125 9356924 1.1.2.1.01.003.1000 1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2019 195.993,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1016 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2019 442,38 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1016 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2019 123,22 1

11125 9356924 1.1.3.1.01.001.1002 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2019 8.520,00 1

11125 9356924 1.1.3.1.01.001.1001 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2019 297.061,88 1

11125 9356924 1.1.3.1.01.001.1004 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2019 67.078,28 1

11125 9356924 1.1.3.1.01.001.1004 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 09/2019 1.405,39 1

11125 9356924 1.1.3.1.01.001.1004 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2019 4.654,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 9,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 6,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 17.601,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 8.443,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 4.969,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 4.322,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 4.236,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 2.655,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.337,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 1.187,70 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 687,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 673,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 534,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 477,77 1

Page 190: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

191SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 465,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 400,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 247,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 210,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 67,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 61,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 60,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 51,94 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 50,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 28,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 28,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 27,77 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 25,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 18,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 16,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 16,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019 15,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019 15,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 7,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 84,87 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 60,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 50,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 50,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 28,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 18,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 17,36 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019 15,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 9,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 13.017,76 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 3.059,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 2.517,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 2.376,91 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.251,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.042,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 725,30 1

Page 191: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

192SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 666,32 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 574,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 554,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 460,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 427,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 425,79 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 302,97 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 253,45 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 231,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 3.238,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 1.453,70 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.273,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 953,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 782,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 643,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 602,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 601,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 403,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 371,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 260,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 15,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 11,98 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 197,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2019 135,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 90,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 66,01 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 60,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 50,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 47,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 37,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 30,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 30,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 30,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 30,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 29,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 28,86 1

Page 192: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

193SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 25,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 25,87 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 18,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 169,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 100,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 98,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 89,61 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 81,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 60,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 58,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 54,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 42,72 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 36,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 28,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 28,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 18,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019 15,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019 15,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 9,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 9,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 8,79 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 3,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 6.334,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 6.190,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 5.879,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 2.090,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.978,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.188,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 357,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 9,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 12.840,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 4.957,79 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 2.173,46 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.479,82 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.270,25 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 1.247,00 1

Page 193: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

194SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 914,98 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 892,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 747,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 609,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 582,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 492,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 457,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 401,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 401,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 353,25 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 277,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 265,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 231,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 230,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 201,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 152,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 104,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 100,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 90,32 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 84,25 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 76,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 65,94 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 60,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 60,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 56,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 30,11 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 18,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 18,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019 15,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 13,19 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 9,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 8,78 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 5,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 3,77 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 16.966,51 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 10.754,66 1

Page 194: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

195SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 4.694,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 3.323,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.661,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.074,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 792,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 505,51 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 456,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 451,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 409,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 170,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 149,95 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 141,45 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 130,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 100,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 84,87 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 69,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 56,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 50,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 50,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 47,15 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 357,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 308,95 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 300,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 236,19 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 210,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 104,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 54,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 50,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 28,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 25,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 11,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 9,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 7,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 27.915,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 2.780,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.592,74 1

Page 195: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

196SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.158,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.052,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 1.030,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 951,75 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 854,38 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 792,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 666,41 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 656,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 550,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 410,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 373,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 325,37 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 300,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 250,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 231,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 186,46 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 173,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 141,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 138,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 94,30 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 88,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 200,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 148,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2019 141,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 111,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 90,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 50,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019 33,14 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 30,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 22,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 9,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019 8,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 5.395,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 2.197,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 2.102,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 1.517,53 1

Page 196: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

197SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 948,31 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 915,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 636,83 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019 570,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 300,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1004 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019 298,32 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.004.1004 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2019 7.975,31 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.004.1004 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2019 2.568,00 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.004.1004 1563 - MENSALIDADE SINDICAL 09/2019 2.103,75 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.003.1001 1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2019 27.096,49 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.003.1001 1011 - INSS 13o SALARIO 09/2019 1.654,99 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.003.1001 1003 - I.N.S.S 09/2019 393.187,67 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.003.1001 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2019 5.558,33 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.005.1001 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 09/2019 23.978,88 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.003.1002 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2019 52,53 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.003.1002 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2019 35.510,95 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.003.1002 1004 - I.R.R.F 09/2019 460.878,94 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 103,43 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019 99,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 76,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 73,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 12,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 10,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 302,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 169,16 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 90,51 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 85,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2019 104,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 86,82 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 82,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 23,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 21,85 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 10,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 10,52 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 8,07 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 6,62 1

Page 197: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

198SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 5,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 2,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019 3.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2019 859,12 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 590,91 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 345,24 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 314,32 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 288,19 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 14,74 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 14,56 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 9,46 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 4,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 0,90 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 388,09 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 302,49 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 5,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 3,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 3,53 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019 2.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 617,09 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 589,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 520,08 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2019 386,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 337,02 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 314,32 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 290,86 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 127,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 85,47 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 82,33 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 72,62 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 25,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 8,87 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 8,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 6,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 5,71 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 5,40 1

Page 198: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

199SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 5,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 0,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019 2.000,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 156,61 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 355,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 5,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 5,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 5,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 288,19 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 288,19 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2019 257,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 212,53 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 78,55 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 58,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 52,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 5,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 5,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 4,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 104,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 80,71 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 73,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 57,36 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019 10,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 10,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 10,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 251,67 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 8,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 3,04 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 1.024,93 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2019 535,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 476,65 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 28,95 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 25,84 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 20,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 194,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 156,87 1

Page 199: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

200SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 149,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 133,79 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 98,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 90,51 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 76,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 34,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1070 - DSR PERDIDO 09/2019 194,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 155,27 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1008 - FALTAS 09/2019 133,79 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 58,81 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1000 1010 - ATRASO 09/2019 44,21 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.001.1003 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2019 5.824,34 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.001.1001 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2019 88.285,83 1

11125 9356924 2.1.1.1.01.001.1004 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2019 3.682.095,58 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019 593,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 567,66 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 80,63 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 146,22 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019 103,20 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 90,89 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 87,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 57,34 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019 38,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 3.514,08 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 1.882,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 295,18 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 228,10 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 28,67 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 1.499,29 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 1.675,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 1.317,40 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 222,90 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 207,36 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 143,35 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 129,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 90,30 1

Page 200: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

201SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019 86,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 60,83 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 26,88 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 901,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 560,80 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 157,69 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019 129,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 114,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 103,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 96,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 60,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 57,03 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 185,39 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019 180,60 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 178,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 147,59 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 1.520,26 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 695,46 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 380,17 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 370,42 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 289,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 15,21 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 157,92 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 114,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 87,73 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 3.980,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 1.315,44 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 1.273,28 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 613,48 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 551,96 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 290,50 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 114,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 103,68 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 114,05 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 804,54 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 87,73 1

Page 201: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

202SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 129,00 1

11125 9356924 4.1.1.1.01.001.1005 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019 107,51 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.384,84 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.893,40 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.294,83 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.097,11 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 976,50 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 132,23 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 36,71 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 179,44 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 09/2019 130,88 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 09/2019 111,95 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 51,45 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 15.660,64 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 12.849,44 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 11.346,34 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 8.275,27 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 3.773,01 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.871,17 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.706,46 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.962,19 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.902,86 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.400,55 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.202,79 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.077,30 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 997,50 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 944,19 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 810,57 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 522,16 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 467,52 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 429,21 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 392,58 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 314,07 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 229,01 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 177,86 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 176,95 1

Page 202: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

203SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 122,85 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 36.014,17 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 9.497,31 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 7.356,49 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 5.121,80 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.046,32 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.788,43 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.770,57 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.506,88 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 15.688,64 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 11.656,52 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 6.599,06 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 6.188,61 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 3.225,33 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 3.145,13 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.841,16 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.196,71 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 977,76 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 553,22 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 498,99 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 321,32 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 22.908,37 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 10.046,47 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 8.479,53 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 4.987,91 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 4.158,56 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.802,01 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.787,22 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.540,64 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.495,97 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.087,15 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 721,60 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 177,70 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 17.753,51 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 3.111,23 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 5.688,10 1

Page 203: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

204SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.585,31 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.155,73 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.575,19 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.499,74 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.391,48 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.209,25 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 826,35 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 779,49 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 467,64 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 427,61 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 422,14 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 420,38 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 09/2019 169,75 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 09/2019 78,82 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 32.656,92 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 22.309,27 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 9.483,74 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 5.046,60 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 4.181,23 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 3.056,16 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.637,15 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.582,17 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.463,08 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.143,94 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 798,85 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 621,33 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 522,81 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 323,59 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 232,82 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 202,64 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 134,94 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 09/2019 121,82 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 09/2019 104,02 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 88,48 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 09/2019 33,17 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.201,84 1

Page 204: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

205SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.183,67 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 867,92 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 854,76 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 689,28 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 671,89 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 634,73 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 629,74 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 592,13 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 487,69 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 292,75 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 125,33 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 09/2019 30,10 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 22.709,75 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 5.189,33 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.338,29 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 2.092,27 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.981,68 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.949,19 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.929,85 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.546,16 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 1.493,04 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 920,51 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 676,50 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 548,32 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 448,52 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 305,30 1

11143 9380658 4.1.1.1.01.002.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 184,99 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 329,63 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 310,99 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 278,26 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 245,29 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 221,32 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 186,63 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 97,43 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 62,38 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 15,36 1

Page 205: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

206SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 11,06 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 3.966,85 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 1.415,87 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 767,56 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 658,03 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 338,30 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 122,22 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 106,85 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 60,96 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 58,44 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 52,54 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 355,92 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 51,31 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 39,31 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 966,30 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 678,24 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 654,17 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 641,85 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 344,70 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 232,94 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 225,23 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 189,52 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 140,78 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 137,86 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 108,49 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 84,56 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 83,99 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 76,97 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 74,02 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 4,59 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 2.820,95 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 2.113,83 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 1.038,02 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 602,68 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 374,03 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 272,08 1

Page 206: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

207SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 237,86 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 233,83 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 223,40 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 188,36 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 150,23 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 134,07 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 110,16 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 102,03 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 58,45 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 52,77 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 261,55 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 227,43 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 191,87 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 150,35 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 101,32 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 80,40 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 65,26 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 25,33 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 22,43 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 1.874,58 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 1.254,67 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 609,93 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 450,32 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 339,98 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 320,34 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 265,29 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 189,59 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 151,16 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 148,34 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 147,13 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 122,06 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 99,87 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 75,89 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 69,15 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 22,23 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 1.300,63 1

Page 207: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

208SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 1.098,07 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 938,64 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 444,04 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 298,10 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 197,77 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 187,00 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 128,88 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 122,84 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 118,02 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 68,54 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 56,06 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 23,12 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 15,67 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 6,43 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 4.169,41 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 2.798,28 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 468,64 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 255,79 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 223,56 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 196,90 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 176,20 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 126,08 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 115,06 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 90,20 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 77,66 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 39,26 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 38,16 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 28,63 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 22,12 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 2.798,22 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 1.486,32 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 526,80 1

11143 9380658 4.1.1.1.08.001.1008 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 385,30 1

11143 9380658 2.1.1.1.99.001.1001 F012 - FOLHA - PIS 09/2019 49.402,34 1

11143 9380658 2.1.1.1.01.003.1000 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019 405.048,84 1

11143 9380658 2.1.1.1.01.003.1000 F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 09/2019 780,51 1

Page 208: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

209SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11143 9380658 2.1.1.1.01.003.1000 F014 - FOLHA - GRRF 09/2019 31.142,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 249,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 652,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 757,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.802,79 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 798,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 792,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 170,58 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 248,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 311,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 417,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 390,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 157,34 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.157,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.804,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 682,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 165,39 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.014,54 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 343,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 564,86 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.639,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 236,42 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,65 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 107,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 109,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 23,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 414,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 657,10 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 356,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.311,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 146,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 490,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,74 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 73,44 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,77 1

Page 209: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

210SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 50,34 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 251,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 95,21 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,81 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 784,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 588,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 509,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 478,56 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.982,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 430,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.191,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.354,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.402,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 554,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 619,57 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 88,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 240,95 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 58,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 33,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.046,34 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.134,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.053,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 288,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 530,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,86 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 254,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 207,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.359,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 909,65 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 495,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 406,00 1

Page 210: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

211SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 909,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 938,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 175,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.067,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 116,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,81 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 157,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 147,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 478,56 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 430,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 320,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 443,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 811,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 902,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.268,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 264,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 28,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 563,77 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 21,86 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 790,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 216,68 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 121,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 728,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 395,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 726,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 395,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 111,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 192,29 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 834,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.612,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 104,81 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.584,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 610,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 95,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.048,09 1

Page 211: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

212SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 179,54 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 286,35 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 55,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 65,77 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 464,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 476,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 116,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 210,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 62,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 111,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 62,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 74,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 34,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 733,47 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,59 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 395,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.475,72 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 77,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 460,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 456,13 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 311,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 338,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 374,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.146,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.012,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 318,15 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 81,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 92,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 170,58 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 260,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 157,34 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.804,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 902,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 998,32 1

Page 212: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

213SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 542,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 183,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 47,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 297,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 356,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 967,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 125,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 138,52 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 364,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 367,09 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 55,68 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 913,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 483,13 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 477,96 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 456,13 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 37,74 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 911,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 254,52 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.804,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 200,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.074,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 291,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 905,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 454,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 950,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 257,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 19,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11,65 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 15,16 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 37,48 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 130,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 162,05 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 439,31 1

Page 213: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

214SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.246,48 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 57,19 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 347,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.781,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 825,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 63,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 115,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 245,39 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 24,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 101,42 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 315,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 536,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 46,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.118,44 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 32,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.117,10 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 170,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.857,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14.560,16 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 90,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.149,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 478,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 108,45 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 59,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 176,86 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 42,30 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 243,64 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 59,72 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 79,30 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 375,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 911,73 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.750,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.499,58 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 361,38 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.559,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,57 1

Page 214: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

215SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 640,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 222,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 121,58 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 237,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 72,04 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 60,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 717,34 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 455,71 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 374,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 547,56 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 190,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 52,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 42,53 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 57,61 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 109,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 100,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 126,29 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 241,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 720,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.645,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.174,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 824,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 579,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 569,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13,56 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.555,41 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 61,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 555,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.832,70 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 387,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 136,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 62,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 181,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 568,59 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 680,57 1

Page 215: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

216SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 724,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 192,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 140,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 189,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 329,83 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 115,73 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 64,92 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 132,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 714,53 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.336,17 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 462,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 259,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.751,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 122,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 56,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.926,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 120,73 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 132,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.554,57 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 974,29 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 255,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.887,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 923,10 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.200,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 179,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 50,15 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 125,33 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8.250,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 26.400,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 84,71 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 34,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 152,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 378,09 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 495,71 1

Page 216: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

217SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 248,92 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,45 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 276,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 417,19 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 33,64 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 820,65 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.041,47 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 146,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 252,68 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 550,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 577,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 63,55 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 270,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 496,71 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 225,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 286,30 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,57 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 81,05 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.174,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 133,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,46 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 912,86 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 73,79 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 23,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 330,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 52,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,11 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 405,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 222,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 163,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,54 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 59,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 541,55 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.382,53 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 58,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 79,46 1

Page 217: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

218SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 77,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 81,13 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 236,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 321,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 15,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.201,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.303,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5.005,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 617,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 119,55 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,45 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 553,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 38,39 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,03 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.153,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 989,04 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 233,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 317,03 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 267,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.155,55 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 166,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 462,79 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 193,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 598,70 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 54,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,42 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 335,44 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 601,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 143,69 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,15 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 473,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 917,74 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 93,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 69,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 61,92 1

Page 218: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

219SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,54 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.233,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,68 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,61 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 106,81 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 86,41 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 343,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 149,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 74,91 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 182,52 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.140,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 415,61 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 600,47 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,29 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.604,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 597,03 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.750,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 33,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 85,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 141,74 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 192,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.254,38 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 115,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 330,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 229,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,19 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 69,07 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 66,46 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 426,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 759,95 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.717,79 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.363,69 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 421,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,02 1

Page 219: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

220SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 600,96 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 64,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 180,52 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.741,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 40,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 397,09 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.100,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.473,07 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 129,92 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 24,52 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 304,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 29,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.136,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 912,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 83,13 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.100,59 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 930,91 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7.865,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7.054,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 234,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,30 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 60,91 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.018.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,73 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.019.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,73 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 574,96 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 41,44 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.066,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 527,11 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 33,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 84,13 1

Page 220: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

221SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.121,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 342,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 406,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 169,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,92 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.600,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.831,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 15,09 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 31,79 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 492,56 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 775,72 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.667,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 21,45 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 559,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 806,68 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 705,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,21 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 456,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 49,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 41,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.315,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.324,34 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.825,21 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.520,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 127,59 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.552,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.692,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,09 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,29 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 63,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7.665,91 1

Page 221: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

222SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.069,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5.400,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 233,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.432,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 51,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 139,49 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 115,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 334,54 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 139,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,11 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 162,32 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 549,29 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8.145,07 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 533,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.372,77 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 94,03 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 112,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.594,35 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 596,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 217,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 552,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 766,35 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 320,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 41,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 39,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 203,15 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 114,15 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 169,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 645,42 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 80,39 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 15,97 1

Page 222: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

223SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 39,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 399,07 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 885,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 131,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.006,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.124,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14.327,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 121,13 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 57,42 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 148,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 45,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,74 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 953,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 157,13 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 94,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 49,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 103,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 369,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 57,41 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 257,19 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 266,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 218,83 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,38 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.279,45 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 416,64 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 570,33 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 39,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9.275,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 106,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 60,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 21,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 139,20 1

Page 223: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

224SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 96,15 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 229,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 35,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 33,71 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 992,69 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 452,44 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 39,38 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.506,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 188,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 94,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 16,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.369,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 32,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.930,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,49 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 336,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 413,49 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 175,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.395,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.579,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,47 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,46 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 313,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 213,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 118,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 569,46 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10.459,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,33 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 635,74 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 994,32 1

Page 224: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

225SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,95 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 49,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.307,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 84,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10.351,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 67,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13,70 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 78,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 33,32 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 512,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 166,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 118,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 226,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 211,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 896,21 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.100,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,79 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22.994,77 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27.456,96 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 823,09 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 43,29 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 376,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 29,74 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 96,64 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.341,59 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,33 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 39,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.140,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 91,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.421,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 70,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.905,04 1

Page 225: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

226SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,73 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 15,33 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.156,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 417,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,79 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 40,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8.921,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,92 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 62,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12.689,65 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 681,77 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.001.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 125,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.001.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.001.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,32 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 363,53 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 171,05 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 762,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 242,61 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12.059,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 213,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,10 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,53 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.665,53 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 966,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.024.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.025.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.025.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.025.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.025.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 212,13 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 15,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 68,75 1

Page 226: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

227SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.221,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 34,54 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 448,04 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13,83 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 41,04 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,81 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 106,79 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.407,10 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 78,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,34 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 65,65 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,69 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,09 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,10 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,69 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.010.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 26,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.016.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.021.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.022.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.019.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,71 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.024.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.024.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,21 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 164,48 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.017.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.017.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 19,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.017.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.029.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,17 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.029.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,77 1

Page 227: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

228SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.029.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.029.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.030.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,55 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.030.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22,79 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.030.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 43,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.030.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 81,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,09 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 76,38 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,39 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,56 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 47,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 109,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 462,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 149,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 85,73 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.406,22 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 180,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 170,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.322,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 66,71 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 16,30 1

Page 228: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

229SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 29,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,92 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 273,56 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 15,74 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 600,70 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 131,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 50,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 369,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,29 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 276,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 46,77 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 15,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 81,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 225,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 357,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,54 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 45,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 158,41 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 84,83 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 23,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 49,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 250,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,70 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,53 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 62,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,30 1

Page 229: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

230SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 108,84 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,58 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 298,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 371,42 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 78,63 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 43,77 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,17 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 111,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 701,44 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 111,10 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 24,68 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 880,81 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 76,38 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 718,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 26,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,15 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 245,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 303,11 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 582,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 108,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 294,70 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 110,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 87,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 579,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 123,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 473,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 53,64 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,62 1

Page 230: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

231SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 47,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 63,09 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.497,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 593,35 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 85,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 39,94 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 181,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 54,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 746,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,35 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 76,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,16 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 788,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 19,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,41 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 35,35 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 74,57 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 539,13 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,32 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 29,96 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 255,34 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 57,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 175,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.534,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 37,39 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 70,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.228,67 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 114,47 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 247,61 1

Page 231: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

232SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 117,91 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 322,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 31,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 288,53 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10.246,27 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 77,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 58,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.385,05 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 24,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 474,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,56 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 21,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 52,26 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 15.614,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 194,45 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 275,15 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 37,45 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 82,70 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 24,21 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 38,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 41,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 150,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 105,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 34,75 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,92 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 34,71 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 499,83 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 185,51 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.374,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 549,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.023,05 1

Page 232: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

233SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 322,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 42,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 298,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 56,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 90,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 475,16 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 73,89 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 128,65 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 26,96 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11,53 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 360,98 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 52,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 240,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 310,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 800,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 78,49 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 36,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 43,63 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 47,60 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 298,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 37,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 283,07 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 175,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 28,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 52,15 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,83 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,46 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 57,04 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 38,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 78,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 93,19 1

Page 233: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

234SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.413,76 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 68,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 58,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,92 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,04 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 994,33 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 700,87 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 262,59 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.331,52 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 31,12 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 21,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 66,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 939,81 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 675,02 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 511,70 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 64,40 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 31,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11,10 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 240,37 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 415,35 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 513,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 37,56 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 526,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 934,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,91 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,38 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.157,21 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 80,39 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 682,18 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11,25 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 16,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,88 1

Page 234: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

235SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10.152,24 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.994,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,06 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 213,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,88 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,90 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,59 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,74 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 40,49 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,04 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,81 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,83 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 16,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 52,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,62 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 51,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,16 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.042.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,17 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.042.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.042.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,10 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.042.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,85 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.321,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.564,68 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 50,42 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.298,42 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.284,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 960,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13.588,39 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 68,43 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 724,20 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 604,80 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.849,68 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5.379,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.375,32 1

Page 235: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

236SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 167,93 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.953,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 544,96 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13.270,50 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1005 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 16,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.043.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 143,17 1

11144 9380660 1.9.1.1.01.001.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 24.455,79 1

11144 9380660 1.9.1.1.01.001.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 298.350,00 1

11144 9380660 1.9.1.1.01.001.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.600,00 1

11144 9380660 1.9.1.1.01.001.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10.869,24 1

11144 9380660 1.9.1.1.01.001.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 67.500,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.001.1008 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 249,14 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.004.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5.011,23 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.019.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,73 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.001.1007 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 363.692,57 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.017.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,82 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.018.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,73 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.034,21 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 206,78 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 21.632,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17.053,65 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 76,36 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,08 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.030.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,99 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.029.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,97 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.024.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,54 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.022.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.021.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,28 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.010.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,01 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.025.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,54 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 876,66 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 148,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 66,95 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.001.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 262.003,96 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.042.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,31 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.042.1001 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) 3,11 1

Page 236: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

237SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

11144 9380660 1.1.4.1.02.004.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 64.006,07 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.001.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 16,00 1

11144 9380660 1.1.4.1.02.001.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 143,17 1

11144 9380660 1.9.1.1.01.001.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 404.775,03 1

11144 9380661 4.1.1.1.03.001.1005 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 646.468,39 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.044.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.113,80 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.043.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13.419,29 1

11144 9380661 1.2.3.1.01.003.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.580,00 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.015.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,41 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.011.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 49.187,96 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.008.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 150.078,08 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.001.1007 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 108.147,75 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.016.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,41 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.017.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,63 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.007.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 314.626,92 1

11144 9380661 1.1.4.1.02.003.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.313,14 1

11144 9380662 4.1.1.1.03.001.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 349.135,31 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.655,37 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.025.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,01 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.008.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 45.709,07 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 13.415,07 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 19.800,06 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.001.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.657,59 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.010.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,86 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.017.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 39,98 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.029.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,31 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.030.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 89,69 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 154,84 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 81.993,01 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 177.607,24 1

11144 9380662 1.1.4.1.02.042.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,21 1

11144 9380663 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 37,01 1

11144 9380663 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 37,01 1

11144 9380664 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.319,74 1

11144 9380664 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.319,74 1

Page 237: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

238SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380665 4.1.1.1.03.001.1008 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.728,78 1

11144 9380665 1.1.4.1.02.001.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.728,78 1

11144 9380666 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,98 1

11144 9380666 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,98 1

11144 9380667 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 716,32 1

11144 9380667 1.1.4.1.02.001.1007 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 716,32 1

11144 9380668 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,79 1

11144 9380668 1.1.4.1.02.001.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 17,79 1

11144 9380669 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 82,39 1

11144 9380669 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 82,39 1

11144 9380670 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.069,49 1

11144 9380670 1.1.4.1.02.001.1007 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.069,49 1

11144 9380671 4.1.1.1.03.002.1005 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8.430,44 1

11144 9380671 1.1.4.1.02.001.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8.430,44 1

11144 9380672 4.1.1.1.04.001.1018 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 48.695,48 1

11144 9380672 1.1.4.1.02.003.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.830,94 1

11144 9380672 1.1.4.1.02.001.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.196,35 1

11144 9380672 1.1.4.1.02.034.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 43.668,19 1

11144 9380673 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,00 1

11144 9380673 1.1.4.1.02.001.1007 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,00 1

11144 9380674 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.768,00 1

11144 9380674 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6.768,00 1

11144 9380675 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,76 1

11144 9380675 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,76 1

11144 9380676 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 705,02 1

11144 9380676 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 705,02 1

11144 9380677 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 705,02 1

11144 9380677 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 705,02 1

11144 9380678 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 40,21 1

11144 9380678 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 40,21 1

11144 9380679 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 40,22 1

11144 9380679 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 40,22 1

11144 9380680 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 144,37 1

11144 9380680 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 144,37 1

11144 9380681 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 385,26 1

11144 9380681 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 385,26 1

Page 238: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

239SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380682 1.1.4.1.02.001.1007 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.050,00 1

11144 9380682 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.050,00 1

11144 9380683 1.1.4.1.02.001.1007 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.637,43 1

11144 9380683 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2.637,43 1

11144 9380684 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 60,52 1

11144 9380684 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 60,52 1

11144 9380685 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 36,00 1

11144 9380685 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 36,00 1

11144 9380686 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 26,53 1

11144 9380686 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 26,53 1

11144 9380687 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.353,70 1

11144 9380687 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.353,70 1

11144 9380688 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.905,76 1

11144 9380688 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.905,76 1

11144 9380689 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.000,02 1

11144 9380689 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.000,02 1

11144 9380690 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 120,42 1

11144 9380690 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 120,42 1

11144 9380691 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,00 1

11144 9380691 1.1.4.1.02.001.1007 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,00 1

11144 9380692 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 544,45 1

11144 9380692 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 544,45 1

11144 9380693 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 242,61 1

11144 9380693 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 242,61 1

11144 9380694 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.725,01 1

11144 9380694 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.725,01 1

11144 9380695 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 316,81 1

11144 9380695 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 316,81 1

11144 9380696 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 280,00 1

11144 9380696 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 280,00 1

11144 9380697 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 175,00 1

11144 9380697 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 175,00 1

11144 9380698 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,77 1

11144 9380698 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,77 1

11144 9380699 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.192,01 1

11144 9380699 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.192,01 1

Page 239: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

240SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380700 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25.490,96 1

11144 9380700 1.1.4.1.02.001.1002 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25.490,96 1

11144 9380701 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 535,97 1

11144 9380701 1.1.4.1.02.001.1007 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 535,97 1

11144 9380702 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 382,50 1

11144 9380702 1.1.4.1.02.001.1007 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 382,50 1

11144 9380703 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.21527 512,00 1

11144 9380703 1.1.4.1.02.002.1003 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.21527 512,00 1

11144 9380704 4.1.1.1.03.001.1022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 124.295,96 1

11144 9380704 1.1.4.1.02.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 124.295,96 1

11144 9380705 4.1.1.1.03.001.1022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 189,55 1

11144 9380705 1.1.4.1.02.002.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 189,55 1

11144 9380706 4.1.1.1.03.002.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 42.602,33 1

11144 9380706 1.1.4.1.02.003.1014 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 42.585,96 1

11144 9380706 1.1.4.1.02.002.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 16,37 1

11144 9380707 4.1.1.1.03.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 24.318,80 1

11144 9380707 1.1.4.1.02.003.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 24.318,80 1

11144 9380708 4.1.1.1.03.002.1010 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.265,91 1

11144 9380708 1.1.4.1.02.003.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.265,91 1

11144 9380709 4.1.1.1.03.002.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 48.594,21 1

11144 9380709 1.1.4.1.02.003.1005 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 48.594,21 1

11144 9380710 4.1.1.1.01.001.1013 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.531,52 1

11144 9380710 1.1.4.1.02.003.1008 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.531,52 1

11144 9380711 4.1.1.1.03.001.1006 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11.443,58 1

11144 9380711 1.1.4.1.02.003.1007 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11.443,58 1

11144 9380712 4.1.1.1.03.002.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 733,50 1

11144 9380712 1.1.4.1.02.003.1012 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 733,50 1

11144 9380713 4.1.1.1.04.001.1012 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.804,80 1

11144 9380713 1.1.4.1.02.003.1009 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.804,80 1

11144 9380714 4.1.1.1.03.002.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11.025,59 1

11144 9380714 1.1.4.1.02.003.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 11.025,59 1

11144 9380715 4.1.1.1.04.001.1012 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 135,98 1

11144 9380715 1.1.4.1.02.003.1010 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 135,98 1

11144 9380716 1.1.4.1.02.003.1014 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 193,51 1

11144 9380716 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 193,51 1

11144 9380717 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.40782 567,00 1

Page 240: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

241SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380717 1.1.4.1.02.004.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.40782 567,00 1

11144 9380718 4.1.1.1.04.001.1027 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 417.936,39 1

11144 9380718 1.1.4.1.02.004.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 417.936,39 1

11144 9380719 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,18 1

11144 9380719 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,18 1

11144 9380720 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22,17 1

11144 9380720 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22,17 1

11144 9380721 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,59 1

11144 9380721 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,59 1

11144 9380722 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,21 1

11144 9380722 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,21 1

11144 9380723 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,36 1

11144 9380723 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,36 1

11144 9380724 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 257,91 1

11144 9380724 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 257,91 1

11144 9380725 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,16 1

11144 9380725 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,16 1

11144 9380726 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 19,06 1

11144 9380726 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 19,06 1

11144 9380727 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 676,81 1

11144 9380727 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 676,81 1

11144 9380728 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,12 1

11144 9380728 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,12 1

11144 9380729 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,35 1

11144 9380729 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,35 1

11144 9380730 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,53 1

11144 9380730 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,53 1

11144 9380731 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,52 1

11144 9380731 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,52 1

11144 9380732 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,40 1

11144 9380732 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,40 1

11144 9380733 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,75 1

11144 9380733 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,75 1

11144 9380734 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,70 1

11144 9380734 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,70 1

11144 9380735 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,33 1

Page 241: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

242SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380735 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,33 1

11144 9380736 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,25 1

11144 9380736 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,25 1

11144 9380737 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,03 1

11144 9380737 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,03 1

11144 9380738 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,61 1

11144 9380738 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,61 1

11144 9380739 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 53,37 1

11144 9380739 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 53,37 1

11144 9380740 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22,97 1

11144 9380740 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22,97 1

11144 9380741 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,23 1

11144 9380741 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,23 1

11144 9380742 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,29 1

11144 9380742 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 14,29 1

11144 9380743 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,96 1

11144 9380743 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,96 1

11144 9380744 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,20 1

11144 9380744 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,20 1

11144 9380745 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,00 1

11144 9380745 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,00 1

11144 9380746 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 99,44 1

11144 9380746 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 99,44 1

11144 9380747 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,46 1

11144 9380747 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,46 1

11144 9380748 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,30 1

11144 9380748 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,30 1

11144 9380749 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,35 1

11144 9380749 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,35 1

11144 9380750 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,90 1

11144 9380750 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,90 1

11144 9380751 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,07 1

11144 9380751 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,07 1

11144 9380752 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,00 1

11144 9380752 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,00 1

11144 9380753 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,28 1

Page 242: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

243SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380753 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,28 1

11144 9380754 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,17 1

11144 9380754 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,17 1

11144 9380755 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,85 1

11144 9380755 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,85 1

11144 9380756 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,61 1

11144 9380756 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,61 1

11144 9380757 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,19 1

11144 9380757 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,19 1

11144 9380758 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,61 1

11144 9380758 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,61 1

11144 9380759 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,30 1

11144 9380759 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,30 1

11144 9380760 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,36 1

11144 9380760 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,36 1

11144 9380761 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,56 1

11144 9380761 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,56 1

11144 9380762 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,65 1

11144 9380762 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,65 1

11144 9380763 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 31,20 1

11144 9380763 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 31,20 1

11144 9380764 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,98 1

11144 9380764 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 20,98 1

11144 9380765 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 44,04 1

11144 9380765 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 44,04 1

11144 9380766 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,23 1

11144 9380766 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,23 1

11144 9380767 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,94 1

11144 9380767 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,94 1

11144 9380768 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,15 1

11144 9380768 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,15 1

11144 9380769 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,92 1

11144 9380769 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,92 1

11144 9380770 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,15 1

11144 9380770 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,15 1

11144 9380771 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,80 1

Page 243: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

244SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380771 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,80 1

11144 9380772 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,29 1

11144 9380772 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,29 1

11144 9380773 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,37 1

11144 9380773 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,37 1

11144 9380774 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,23 1

11144 9380774 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,23 1

11144 9380775 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 40,05 1

11144 9380775 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 40,05 1

11144 9380776 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,56 1

11144 9380776 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,56 1

11144 9380777 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 63,95 1

11144 9380777 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 63,95 1

11144 9380778 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,36 1

11144 9380778 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,36 1

11144 9380779 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,82 1

11144 9380779 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,82 1

11144 9380780 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,11 1

11144 9380780 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,11 1

11144 9380781 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,04 1

11144 9380781 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,04 1

11144 9380782 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,16 1

11144 9380782 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,16 1

11144 9380783 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,71 1

11144 9380783 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,71 1

11144 9380784 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 290,13 1

11144 9380784 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 290,13 1

11144 9380785 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,44 1

11144 9380785 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,44 1

11144 9380786 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,45 1

11144 9380786 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,45 1

11144 9380787 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,13 1

11144 9380787 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,13 1

11144 9380788 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22,21 1

11144 9380788 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22,21 1

11144 9380789 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,00 1

Page 244: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

245SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380789 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,00 1

11144 9380790 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,23 1

11144 9380790 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,23 1

11144 9380791 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,28 1

11144 9380791 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,28 1

11144 9380792 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,24 1

11144 9380792 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,24 1

11144 9380793 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 109,41 1

11144 9380793 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 109,41 1

11144 9380794 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,08 1

11144 9380794 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,08 1

11144 9380795 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,33 1

11144 9380795 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,33 1

11144 9380796 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,42 1

11144 9380796 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,42 1

11144 9380797 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,44 1

11144 9380797 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,44 1

11144 9380798 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 67,93 1

11144 9380798 1.1.4.1.02.005.1001 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 67,93 1

11144 9380799 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 41,95 1

11144 9380799 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 41,95 1

11144 9380800 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,06 1

11144 9380800 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,06 1

11144 9380801 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,45 1

11144 9380801 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,45 1

11144 9380802 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,02 1

11144 9380802 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,02 1

11144 9380803 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,02 1

11144 9380803 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,02 1

11144 9380804 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,05 1

11144 9380804 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,05 1

11144 9380805 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,08 1

11144 9380805 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,08 1

11144 9380806 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,71 1

11144 9380806 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,71 1

11144 9380807 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 36,34 1

Page 245: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

246SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380807 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 36,34 1

11144 9380808 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 26,91 1

11144 9380808 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 26,91 1

11144 9380809 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 19,39 1

11144 9380809 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 19,39 1

11144 9380810 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,66 1

11144 9380810 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,66 1

11144 9380811 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 48,36 1

11144 9380811 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 48,36 1

11144 9380812 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,24 1

11144 9380812 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,24 1

11144 9380813 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 137,32 1

11144 9380813 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 137,32 1

11144 9380814 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,62 1

11144 9380814 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,62 1

11144 9380815 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,09 1

11144 9380815 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,09 1

11144 9380816 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,24 1

11144 9380816 1.1.4.1.02.005.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,24 1

11144 9380817 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,97 1

11144 9380817 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 27,97 1

11144 9380818 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,99 1

11144 9380818 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,99 1

11144 9380819 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,08 1

11144 9380819 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,08 1

11144 9380820 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 231,74 1

11144 9380820 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 231,74 1

11144 9380821 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 181,28 1

11144 9380821 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 181,28 1

11144 9380822 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 371,35 1

11144 9380822 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 371,35 1

11144 9380823 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 337,73 1

11144 9380823 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 337,73 1

11144 9380824 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 768,58 1

11144 9380824 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 768,58 1

11144 9380825 1.1.4.1.02.005.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 102,89 1

Page 246: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

247SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380825 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 102,89 1

11144 9380826 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,18 1

11144 9380826 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,18 1

11144 9380827 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 838,81 1

11144 9380827 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 838,81 1

11144 9380828 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 375,56 1

11144 9380828 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 375,56 1

11144 9380829 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.771,28 1

11144 9380829 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.771,28 1

11144 9380830 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 327,69 1

11144 9380830 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 327,69 1

11144 9380831 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 176,38 1

11144 9380831 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 176,38 1

11144 9380832 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,89 1

11144 9380832 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,89 1

11144 9380833 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 770,76 1

11144 9380833 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 770,76 1

11144 9380834 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.409,42 1

11144 9380834 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.409,42 1

11144 9380835 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.528,80 1

11144 9380835 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.528,80 1

11144 9380836 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 45,04 1

11144 9380836 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 45,04 1

11144 9380837 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.890,96 1

11144 9380837 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3.890,96 1

11144 9380838 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,32 1

11144 9380838 1.1.4.1.02.007.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,32 1

11144 9380839 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 89,96 1

11144 9380839 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 89,96 1

11144 9380840 1.1.4.1.02.007.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,91 1

11144 9380840 4.1.1.1.03.001.1005 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,91 1

11144 9380841 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 97,59 1

11144 9380841 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 97,59 1

11144 9380842 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.436,32 1

11144 9380842 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.436,32 1

11144 9380843 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,19 1

Page 247: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

248SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380843 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5,19 1

11144 9380844 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 613,47 1

11144 9380844 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 613,47 1

11144 9380845 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,00 1

11144 9380845 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,00 1

11144 9380846 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,17 1

11144 9380846 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,17 1

11144 9380847 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,86 1

11144 9380847 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,86 1

11144 9380848 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,23 1

11144 9380848 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,23 1

11144 9380849 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 43,93 1

11144 9380849 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 43,93 1

11144 9380850 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 159,39 1

11144 9380850 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 159,39 1

11144 9380851 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 100,65 1

11144 9380851 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 100,65 1

11144 9380852 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 762,37 1

11144 9380852 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 762,37 1

11144 9380853 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 77,72 1

11144 9380853 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 77,72 1

11144 9380854 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.417,99 1

11144 9380854 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1.417,99 1

11144 9380855 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 215,05 1

11144 9380855 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 215,05 1

11144 9380856 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,84 1

11144 9380856 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 18,84 1

11144 9380857 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5.247,06 1

11144 9380857 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5.247,06 1

11144 9380858 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,99 1

11144 9380858 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,99 1

11144 9380859 4.1.1.1.03.001.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 645.318,46 1

11144 9380859 1.1.4.1.02.035.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 644.813,68 1

11144 9380859 1.1.4.1.02.007.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 504,78 1

11144 9380860 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,11 1

11144 9380860 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 12,11 1

Page 248: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

249SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380861 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 76,48 1

11144 9380861 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 76,48 1

11144 9380862 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,83 1

11144 9380862 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,83 1

11144 9380863 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 183,02 1

11144 9380863 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 183,02 1

11144 9380864 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 64,80 1

11144 9380864 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 64,80 1

11144 9380865 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,49 1

11144 9380865 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,49 1

11144 9380866 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,99 1

11144 9380866 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 30,99 1

11144 9380867 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 180,45 1

11144 9380867 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 180,45 1

11144 9380868 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,43 1

11144 9380868 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,43 1

11144 9380869 1.1.4.1.02.007.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 247,31 1

11144 9380869 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 247,31 1

11144 9380870 1.1.4.1.02.009.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 365,67 1

11144 9380870 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 365,67 1

11144 9380871 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,16 1

11144 9380871 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 10,16 1

11144 9380872 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,77 1

11144 9380872 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 7,77 1

11144 9380873 1.1.4.1.02.009.1003 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,99 1

11144 9380873 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,99 1

11144 9380874 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,99 1

11144 9380874 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,99 1

11144 9380875 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,04 1

11144 9380875 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,04 1

11144 9380876 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,66 1

11144 9380876 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,66 1

11144 9380877 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,87 1

11144 9380877 1.1.4.1.02.009.1003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,87 1

11144 9380878 4.1.1.1.04.001.1033 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5.773,88 1

11144 9380878 1.1.4.1.02.034.1002 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 5.773,88 1

Page 249: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

250SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380879 2.9.1.1.01.001.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 190.436,55 1

11144 9380879 1.9.1.1.01.001.1004 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 190.436,55 1

11144 9380880 4.1.1.1.03.001.1010 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.663,47 1

11144 9380880 1.1.4.1.02.032.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.663,47 1

11144 9380881 1.1.4.1.02.011.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22,30 1

11144 9380881 4.1.1.1.03.001.1005 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 22,30 1

11144 9380882 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,44 1

11144 9380882 1.1.4.1.02.011.1001 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 8,44 1

11144 9380883 1.1.4.1.02.011.1001 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 106,12 1

11144 9380883 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 106,12 1

11144 9380884 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,09 1

11144 9380884 1.1.4.1.02.028.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,09 1

11144 9380885 4.1.1.1.04.001.1011 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.120,61 1

11144 9380885 1.1.4.1.02.036.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4.120,61 1

11144 9380886 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.111 TBA JB 18.900,00 1

11144 9380886 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.111 TBA JB 18.900,00 1

11144 9380887 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.114 TBA JB 4.050,00 1

11144 9380887 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.114 TBA JB 4.050,00 1

11144 9380888 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.115 TBA JB 43.200,00 1

11144 9380888 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.115 TBA JB 43.200,00 1

11144 9380889 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.115 TBA JB 3.623,08 1

11144 9380889 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.115 TBA JB 3.623,08 1

11144 9380890 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.117 TBA JB 10.800,00 1

11144 9380890 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.117 TBA JB 10.800,00 1

11144 9380891 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.117 TBA JB 905,77 1

11144 9380891 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.117 TBA JB 905,77 1

11144 9380892 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.113 TBA JB 4.528,85 1

11144 9380892 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.113 TBA JB 4.528,85 1

11144 9380893 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.113 TBA JB 18.900,00 1

11144 9380893 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.113 TBA JB 18.900,00 1

11144 9380894 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.116 TBA JB 9.450,00 1

11144 9380894 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.116 TBA JB 9.450,00 1

11144 9380895 2.1.1.1.01.002.1000 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.116 TBA JB 1.811,54 1

11144 9380895 1.9.1.1.01.001.1004 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.116 TBA JB 1.811,54 1

11144 9380896 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,08 1

11144 9380896 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,08 1

Page 250: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

251SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380897 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,27 1

11144 9380897 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,27 1

11144 9380898 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,59 1

11144 9380898 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,59 1

11144 9380899 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,31 1

11144 9380899 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,31 1

11144 9380900 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,21 1

11144 9380900 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,21 1

11144 9380901 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,83 1

11144 9380901 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,83 1

11144 9380902 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,09 1

11144 9380902 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,09 1

11144 9380903 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,45 1

11144 9380903 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,45 1

11144 9380904 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,67 1

11144 9380904 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,67 1

11144 9380905 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,13 1

11144 9380905 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 25,13 1

11144 9380906 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,58 1

11144 9380906 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,58 1

11144 9380907 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,10 1

11144 9380907 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 9,10 1

11144 9380908 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,09 1

11144 9380908 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,09 1

11144 9380909 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 211,67 1

11144 9380909 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 211,67 1

11144 9380910 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,99 1

11144 9380910 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,99 1

11144 9380911 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,07 1

11144 9380911 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,07 1

11144 9380912 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,05 1

11144 9380912 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,05 1

11144 9380913 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,93 1

11144 9380913 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,93 1

11144 9380914 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,05 1

11144 9380914 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,05 1

Page 251: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

252SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11144 9380915 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,20 1

11144 9380915 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,20 1

11144 9380916 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,07 1

11144 9380916 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,07 1

11144 9380917 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,48 1

11144 9380917 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,48 1

11144 9380918 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,02 1

11144 9380918 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,02 1

11144 9380919 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,09 1

11144 9380919 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,09 1

11144 9380920 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,62 1

11144 9380920 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 6,62 1

11144 9380921 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,61 1

11144 9380921 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 4,61 1

11144 9380922 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,54 1

11144 9380922 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,54 1

11144 9380923 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,12 1

11144 9380923 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 1,12 1

11144 9380924 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,19 1

11144 9380924 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,19 1

11144 9380925 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,00 1

11144 9380925 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 2,00 1

11144 9380926 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,54 1

11144 9380926 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,54 1

11144 9380927 4.1.2.1.01.002.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,31 1

11144 9380927 1.1.4.1.02.037.1000 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 3,31 1

11144 9380928 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,87 1

11144 9380928 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,87 1

11144 9380929 1.1.4.1.02.037.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,11 1

11144 9380929 4.1.1.1.03.001.1000 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 0,11 1

11152 1 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESAS COM PESSOAL 5.794.971,03 5.794.971,03 1

11152 2 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 ENCARGOSTRABALHISTAS E SOCIAIS

481.299,51 481.299,51 1

11152 3 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 OUTROS BENEFICIOS AFUNCIONARIOS

3.945,19 3.945,19 1

11152 4 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 SERV. TERCEIROSPESSOA JURIDICA

1.801.933,68 1.801.933,68 1

Page 252: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

253SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11152 5 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESAS COM SERVCOOPERATIVA

887.965,65 887.965,65 1

11152 6 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 MAT MEDICAMENTOS 1.756.096,68 1.756.096,68 1

11152 7 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESAS DIVERSAS 139.969,53 139.969,53 1

11152 8 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESAS GERAIS 796.016,51 796.016,51 1

11152 9 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESAS FINANCEIRAS 1.201,30 1.201,30 1

11152 10 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESP TRIBUTARIA 32,20 32,20 1

11152 11 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 OUTRAS PERDAS 102,82 102,82 1

11152 12 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESA C/EXECUÇÃO DOPATRIMONIO

46.710,55 46.710,55 1

11152 13 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESAS COM RATEIO -PESSOAL

198.085,37 198.085,37 1

11152 14 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESAS COM RATEIO -CUSTEIO

12.595,40 12.595,40 1

11152 15 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESAS COM RATEIO -SERVIÇO

18.084,04 18.084,04 1

11152 16 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESPESAS COM RATEIO -INVESTIMENTO

12.090,63 12.090,63 1

11152 17 3.1.1.1.01.005.1000 2.1.1.1.02.002.1000 REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARASUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 09/2019

3.575,69 3.575,69 1

11152 18 3.1.1.1.01.006.1000 2.1.1.1.02.002.1000 REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DEESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 09/2019

459,04 459,04 1

11152 19 3.1.5.1.03.001.1000 2.1.1.1.02.002.1000 REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÃO PESSOA JURIDICAPARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 09/2019

46.073,93 46.073,93 1

11152 20 3.1.5.1.03.002.1000 2.1.1.1.02.002.1000 REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO PESSOA FISICA PARASUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 09/2019

2.187,00 2.187,00 1

11152 21 3.1.5.1.03.002.1001 2.1.1.1.02.002.1000 REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÃO POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 09/2019

105,00 105,00 1

11152 22 3.1.5.1.03.003.1000 2.1.1.1.02.002.1000 R E F . T R A N S F E R E N C I A D E R E C E I T A C O M D O A Ç Ã O D EPRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 0709/2019

4.116,50 4.116,50 1

11152 23 3.1.5.1.03.008.1002 2.1.1.1.02.002.1000 REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOSPARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 09/2019

5.750,00 5.750,00 1

11152 24 2.1.1.1.02.002.1000 3.1.1.1.01.001.1003 REF. VALORES A EXECUTAR SETEMBRO /2019 DESP C/CONVENIO822050/2015

42.342,66 42.342,66 1

11155 9399965 4.1.1.1.07.001.1001 TAR DOC SISPAG 31,20 1

11155 9399965 1.1.1.1.01.002.1000 TAR DOC SISPAG 31,20 1

11155 9399966 4.1.1.1.07.001.1001 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399966 1.1.1.1.01.002.1000 TAR TED SISPAG 3,90 1

11155 9399967 1.1.1.1.01.002.1000 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA 100,00 1

11155 9399967 3.1.5.1.03.008.1002 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA 100,00 1

11155 9399972 1.1.1.1.01.002.1000 TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8 4.446.096,80 1

11155 9399972 1.1.1.1.01.002.1005 TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8 4.446.096,80 1

11155 9400023 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156716 12/10/2019 1.120,00 1

Page 253: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

254SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400023 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156716 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400045 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156036 01/11/2019 420,00 1

11155 9400045 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156036 01/11/2019 420,00 1

11155 9400060 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296753 26/10/2019 52,33 1

11155 9400060 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296753 26/10/2019 52,33 1

11155 9400069 1.1.4.1.02.001.1007 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43553 39517 28/10/2019 152,00 1

11155 9400069 2.1.1.1.01.002.1000 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43553 39517 28/10/2019 152,00 1

11155 9400111 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156709 12/10/2019 840,00 1

11155 9400111 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156709 12/10/2019 840,00 1

11155 9400112 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156713 12/10/2019 420,00 1

11155 9400112 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156713 12/10/2019 420,00 1

11155 9400127 1.1.4.1.02.032.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60007 08/10/2019 595,00 1

11155 9400127 2.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60007 08/10/2019 595,00 1

11155 9400128 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321775 08/10/2019 476,00 1

11155 9400128 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321775 08/10/2019 476,00 1

11155 9400129 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321773 08/10/2019 748,00 1

11155 9400129 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321773 08/10/2019 748,00 1

11155 9400133 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156037 01/11/2019 420,00 1

11155 9400133 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156037 01/11/2019 420,00 1

11155 9400198 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156706 12/10/2019 840,00 1

11155 9400198 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156706 12/10/2019 840,00 1

11155 9400199 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156708 12/10/2019 840,00 1

11155 9400199 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156708 12/10/2019 840,00 1

11155 9400200 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156710 12/10/2019 840,00 1

11155 9400200 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156710 12/10/2019 840,00 1

11155 9400201 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156711 12/10/2019 840,00 1

11155 9400201 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156711 12/10/2019 840,00 1

11155 9400202 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156714 12/10/2019 420,00 1

11155 9400202 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156714 12/10/2019 420,00 1

11155 9400203 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156715 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400203 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156715 12/10/2019 1.120,00 1

11155 9400224 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 156041 01/11/2019 560,00 1

11155 9400224 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 156041 01/11/2019 560,00 1

11155 9400225 1.1.4.1.02.032.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60008 08/10/2019 1.870,00 1

11155 9400225 2.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60008 08/10/2019 1.870,00 1

11155 9400226 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321774 08/10/2019 748,00 1

Page 254: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

255SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400226 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321774 08/10/2019 748,00 1

11155 9400227 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321901 08/10/2019 357,00 1

11155 9400227 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321901 08/10/2019 357,00 1

11155 9400246 1.1.4.1.02.003.1003 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54712 39874 24/10/2019 599,30 1

11155 9400246 2.1.1.1.01.002.1000 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54712 39874 24/10/2019 599,30 1

11155 9400260 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1119017 18/12/2019 3.825,00 1

11155 9400260 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1119017 18/12/2019 3.825,00 1

11155 9400322 1.1.4.1.02.032.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78993 02/11/2019 1.496,00 1

11155 9400322 2.1.1.1.01.002.1000 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78993 02/11/2019 1.496,00 1

11155 9400325 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321895 08/10/2019 714,00 1

11155 9400325 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321895 08/10/2019 714,00 1

11155 9400326 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321776 08/10/2019 357,00 1

11155 9400326 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321776 08/10/2019 357,00 1

11155 9400327 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321898 08/10/2019 952,00 1

11155 9400327 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321898 08/10/2019 952,00 1

11155 9400328 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321899 08/10/2019 952,00 1

11155 9400328 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321899 08/10/2019 952,00 1

11155 9400329 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321897 08/10/2019 476,00 1

11155 9400329 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321897 08/10/2019 476,00 1

11155 9400330 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321900 08/10/2019 476,00 1

11155 9400330 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321900 08/10/2019 476,00 1

11155 9400339 1.1.4.1.02.003.1014 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7036 39857 11/10/2019 144,00 1

11155 9400339 2.1.1.1.01.002.1000 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7036 39857 11/10/2019 144,00 1

11155 9400382 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156723 12/10/2019 840,00 1

11155 9400382 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156723 12/10/2019 840,00 1

11155 9400383 1.1.4.1.02.003.1014 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 216 39856 04/10/2019 5.320,75 1

11155 9400383 1.1.4.1.02.003.1000 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 216 39856 04/10/2019 448,00 1

11155 9400383 2.1.1.1.01.002.1000 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 216 39856 04/10/2019 5.768,75 1

11155 9400398 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156040 01/11/2019 560,00 1

11155 9400398 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156040 01/11/2019 560,00 1

11155 9400399 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156042 30/09/2019 880,00 1

11155 9400399 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156042 30/09/2019 880,00 1

11155 9400400 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156043 01/11/2019 880,00 1

11155 9400400 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156043 01/11/2019 880,00 1

11155 9400405 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321777 08/10/2019 357,00 1

11155 9400405 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321777 08/10/2019 357,00 1

Page 255: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

256SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9400414 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296735 26/10/2019 41,86 1

11155 9400414 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296735 26/10/2019 41,86 1

11155 9400487 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112875 04/11/2019 1.190,00 1

11155 9400487 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112875 04/11/2019 1.190,00 1

11155 9400553 1.1.4.1.02.032.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156707 12/10/2019 840,00 1

11155 9400553 2.1.1.1.01.002.1000 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156707 12/10/2019 840,00 1

11155 9400572 1.1.4.1.02.032.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60009 08/10/2019 935,00 1

11155 9400572 2.1.1.1.01.002.1000 OPIMED DO BRASIL LTDA 60009 08/10/2019 935,00 1

11155 9400575 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112751 04/11/2019 892,50 1

11155 9400575 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112751 04/11/2019 892,50 1

11155 9400586 1.1.4.1.02.003.1003 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26266 39871 25/10/2019 270,00 1

11155 9400586 2.1.1.1.01.002.1000 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26266 39871 25/10/2019 270,00 1

11155 9400594 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1119430 19/12/2019 3.825,00 1

11155 9400594 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1119430 19/12/2019 3.825,00 1

11155 9400595 1.1.4.1.02.032.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1119432 19/12/2019 3.825,00 1

11155 9400595 2.1.1.1.01.002.1000 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1119432 19/12/2019 3.825,00 1

11155 9400658 1.1.4.1.02.032.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321896 08/10/2019 357,00 1

11155 9400658 2.1.1.1.01.002.1000 STARKEY DO BRASIL LTDA 321896 08/10/2019 357,00 1

11155 9400670 1.1.4.1.02.003.1014 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296733 26/10/2019 1.304,83 1

11155 9400670 2.1.1.1.01.002.1000 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296733 26/10/2019 1.304,83 1

11155 9400675 1.1.4.1.02.004.1000 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1327 04/10/2019 417.651,90 1

11155 9400675 2.1.1.1.01.002.1000 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1327 04/10/2019 417.651,90 1

11155 9400724 4.1.1.1.01.001.1005 PROVISÃO NFS Nº 2039667 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC.24/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

48.669,70 1

11155 9400724 2.1.1.1.01.002.1001 PROVISÃO NFS Nº 2039667 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC.24/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

48.669,70 1

11155 9400763 4.8.1.1.02.001.1000 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/19 RATEIO 12.595,40 1

11155 9400763 4.8.1.1.04.001.1000 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/19 RATEIO 12.090,63 1

11155 9400763 4.8.1.1.03.001.1000 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/19 RATEIO 18.084,04 1

11155 9400763 4.8.1.1.01.001.1000 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/19 RATEIO 198.085,37 1

11155 9400763 2.1.9.1.01.001.1000 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/19 RATEIO 240.855,44 1

11155 9401650 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1729/19 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 36225 DÉB CC 3 36.924,12 1

11155 9401650 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1729/19 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 36225 DÉB CC 3 36.924,12 1

11155 9401651 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 336 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF46270 DÉB CC 3

136,80 1

11155 9401651 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 336 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF46270 DÉB CC 3

136,80 1

11155 9401652 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1691/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4115 24.230,00 1

Page 256: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

257SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

DÉB CC 3

11155 9401652 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1691/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4115DÉB CC 3

24.230,00 1

11155 9401653 2.1.1.1.01.001.1003 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE WELLINGTON REF. 09/2019PG NF CI 510/2019 DÉB CC 3

461,08 1

11155 9401653 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE WELLINGTON REF. 09/2019PG NF CI 510/2019 DÉB CC 3

461,08 1

11155 9401654 2.1.1.1.01.001.1003 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE MARCO ANTONIO REF.09/2019 PG NF CI 510/2019 DÉB CC 3

1.231,44 1

11155 9401654 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE MARCO ANTONIO REF.09/2019 PG NF CI 510/2019 DÉB CC 3

1.231,44 1

11155 9401655 2.1.1.1.01.001.1003 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE JOLIVE REF. 09/2019 PG NFCI 510/2019 DÉB CC 3

499,00 1

11155 9401655 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE JOLIVE REF. 09/2019 PG NFCI 510/2019 DÉB CC 3

499,00 1

11155 9401656 2.1.1.1.01.001.1003 PROC 008/19 IV PENSAO ALIMENTICIA DE GLADSON REF. 09/2019 PG NFCI 510/2019 DÉB CC 3

960,51 1

11155 9401656 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 IV PENSAO ALIMENTICIA DE GLADSON REF. 09/2019 PG NFCI 510/2019 DÉB CC 3

960,51 1

11155 9401657 2.1.1.1.01.001.1003 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE ANSELMO REF. 09/2019 PGNF CI 510/2019 DÉB CC 3

1.996,00 1

11155 9401657 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE ANSELMO REF. 09/2019 PGNF CI 510/2019 DÉB CC 3

1.996,00 1

11155 9401658 2.1.1.1.01.001.1003 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE ADRIANO REF. 09/2019 PGNF CI 510/2019 DÉB CC 3

676,31 1

11155 9401658 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV PENSAO ALIMENTICIA DE ADRIANO REF. 09/2019 PGNF CI 510/2019 DÉB CC 3

676,31 1

11155 9401659 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 341 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF339815 DÉB CC 3

37.575,20 1

11155 9401659 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 341 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF339815 DÉB CC 3

37.575,20 1

11155 9401660 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21527 DÉB CC 3

512,00 1

11155 9401660 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21527 DÉB CC 3

512,00 1

11155 9401661 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1784/19 INSTITUTO NAC DE MET TEC-INMETRO. PG NF103224000306014 DÉB CC 3

1.489,32 1

11155 9401661 4.1.1.1.07.001.1000 PROC 1784/19 INSTITUTO NAC DE MET TEC-INMETRO. PG NF103224000306014 DÉB CC 3

49,29 1

11155 9401661 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1784/19 INSTITUTO NAC DE MET TEC-INMETRO. PG NF103224000306014 DÉB CC 3

1.538,61 1

11155 9401662 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 339 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 60944DÉB CC 3

3.800,00 1

11155 9401662 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 339 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 60944DÉB CC 3

3.800,00 1

11155 9401663 2.1.1.1.01.002.1000 PROC EDOC 340 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 206485DÉB CC 3

370,92 1

11155 9401663 1.1.1.1.01.002.1000 PROC EDOC 340 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 206485DÉB CC 3

370,92 1

Page 257: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

258SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401664 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉBCC 3

738,75 1

11155 9401664 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉBCC 3

738,75 1

11155 9401665 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294692 DÉBCC 3

83,73 1

11155 9401665 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294692 DÉBCC 3

83,73 1

11155 9401666 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294693 DÉBCC 3

93,98 1

11155 9401666 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294693 DÉBCC 3

93,98 1

11155 9401667 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294694 DÉBCC 3

31,40 1

11155 9401667 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 294694 DÉBCC 3

31,40 1

11155 9401668 1.1.3.1.01.001.1001 CI 509/2019 DIF DE FERIAS 04 COLAB PG NF CI 509/2019 DÉB CC 3 99,90 1

11155 9401668 1.1.1.1.01.002.1000 CI 509/2019 DIF DE FERIAS 04 COLAB PG NF CI 509/2019 DÉB CC 3 99,90 1

11155 9401669 1.1.3.1.01.001.1001 PROC 011/19 VOL II FERIAS 12 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3 50.465,97 1

11155 9401669 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 011/19 VOL II FERIAS 12 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3 50.465,97 1

11155 9401670 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21512 DÉB CC 3

1.646,20 1

11155 9401670 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21512 DÉB CC 3

1.646,20 1

11155 9401671 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21518 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401671 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21518 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401672 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21519 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401672 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21519 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401673 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21514 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401673 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21514 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401674 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21515 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401674 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21515 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401675 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21520 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401675 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21520 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401676 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21516 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401676 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21516 DÉB CC 3

1.602,80 1

Page 258: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

259SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401677 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21522 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401677 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21522 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401678 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21517 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401678 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21517 DÉB CC 3

1.602,80 1

11155 9401679 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21524 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401679 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21524 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401680 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21513 DÉB CC 3

512,00 1

11155 9401680 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21513 DÉB CC 3

512,00 1

11155 9401681 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21523 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401681 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21523 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401682 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21521 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401682 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21521 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401683 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21525 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401683 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21525 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401684 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21529 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401684 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21529 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401685 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21526 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401685 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21526 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401686 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21528 DÉB CC 3

512,00 1

11155 9401686 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21528 DÉB CC 3

512,00 1

11155 9401687 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21530 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401687 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF21530 DÉB CC 3

944,20 1

11155 9401688 2.1.1.1.01.002.1001 PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003991193 DÉBCC 3

100.668,21 1

11155 9401688 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003991193 DÉBCC 3

100.668,21 1

11155 9401689 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1350/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 91104 DÉB 268,00 1

Page 259: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

260SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

CC 3

11155 9401689 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1350/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 91104 DÉBCC 3

268,00 1

11155 9401690 2.1.1.1.01.001.1004 PROC 008/19 VOL IV PGTO DE SALARIO 1098 COLAB REF 09/19 PG NF CI510/2019 DÉB CC 3

3.679.359,61 1

11155 9401690 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 008/19 VOL IV PGTO DE SALARIO 1098 COLAB REF 09/19 PG NF CI510/2019 DÉB CC 3

3.679.359,61 1

11155 9401691 2.1.1.1.01.002.1000 PROC 1645/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 62488 DÉB CC 3 29,88 1

11155 9401691 1.1.1.1.01.002.1000 PROC 1645/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 62488 DÉB CC 3 29,88 1

11155 9401695 2.1.1.1.01.002.1001 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1591065 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC.30/09/2019 PAGTO 30/09/2019

8.947,21 1

11155 9401695 2.1.1.1.02.002.1000 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1591065 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC.30/09/2019 PAGTO 30/09/2019

8.947,21 1

11155 9401696 2.1.1.1.01.002.1001 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1591054 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC.30/09/2019 PAGTO 30/09/2019

182.077,69 1

11155 9401696 2.1.1.1.02.002.1000 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1591054 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC.30/09/2019 PAGTO 30/09/2019

182.077,69 1

11155 9401721 2.1.1.1.01.002.1001 P.CONTAS REF.DOC:VT COL 10/19. DOC:2039667. F:REDEMOB CONSOR 48.669,70 1

11155 9401721 1.1.3.1.01.002.1000 P.CONTAS REF.DOC:VT COL 10/19. DOC:2039667. F:REDEMOB CONSOR 48.669,70 1

11155 9401729 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 44,23 1

11155 9401729 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 44,23 1

11155 9401778 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 3.928.000,83 1

11155 9401778 1.1.1.1.01.003.1000 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 3.928.000,83 1

11155 9401779 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 583,37 1

11155 9401779 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 583,37 1

11155 9401782 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,85 1

11155 9401782 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 49,85 1

11155 9401803 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,38 1

11155 9401803 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 122,38 1

11155 9401847 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 379,76 1

11155 9401847 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 379,76 1

11155 9401894 1.1.1.1.01.003.1000 APLICAÇÃO C/A 00092-8 4.420.000,00 1

11155 9401894 1.1.1.1.01.002.1000 APLICAÇÃO C/A 00092-8 4.420.000,00 1

11155 9401895 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 821,56 1

11155 9401895 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 821,56 1

11155 9401937 1.1.1.1.01.003.1006 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,06 1

11155 9401937 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC AUT ITAU 00092-8 0,06 1

11155 9401938 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 8.702,23 1

11155 9401938 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 8.702,23 1

11155 9401939 1.1.1.1.01.002.1000 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,06 1

Page 260: CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER 2 SOULMV - Sistema de Contabilidade … · 2019-11-18 · SOULMV - Sistema de Contabilidade Em: 3 SECON34 Histórico GOIANIA, Valor Débito

Diário Geral

Emitido por:

18/10/2019 17:13

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER Página:

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

SOULMV - Sistema de ContabilidadeEm:

261SECON34

Histórico

GOIANIA,

EmpresaValor Débito

30 de Setembro de 2019

Valor CréditoCont. CréditoCont. DébitoNr. MvtoLote

11155 9401939 1.1.1.1.01.003.1006 RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 0,06 1

11155 9401944 1.1.1.1.01.003.1000 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 720,61 1

11155 9401944 3.1.4.1.01.001.1005 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8 720,61 1

45.204.532,2145.204.532,21Total do dia:

122.023.107,68 122.023.107,68Total da Empresa:

122.023.107,68Total Geral: 122.023.107,68