CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014 PRESIDENCIA DEL PLENO Adjudicatario Objeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido) Nº Exp Fecha aprobación Centro gestor: 001002 Descripción: GP IMPRESION S.L. ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO Contrato de suministros 503,36 € 20000784 B83757013 07/10/2014 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . . ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUNICIPAL PP. Contrato de suministros 491,14 € 20000786 A28048825 07/10/2014 IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . . ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO Contrato de suministros 641,30 € 20000793 B83040600 14/10/2014 EDISOFER S.L. ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 632,90 € 20000796 B79467296 15/10/2014 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . . REPARACIÓN EQUIPO DIGITAL PHILIPS LFH 9750-10 Contrato de servicios 96,80 € 20000877 A28793156 03/11/2014 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. . Traslado de cuatro barreras detección incendios Contrato de servicios 688,88 € 20000890 B02272490 07/11/2014 SABICO SEGURIDAD SA . . . VIDEOGRABADOR 16 CANALES SISTEMA DE SEGURIDAD Contrato de suministros 972,51 € 20000891 A20202487 07/11/2014 RESTAURANTES Y COPAS SL . ADQ. BEBIDAS PARA JORNADAS IBEROAMERICANAS Contrato de suministros 304,59 € 20000892 B81537458 13/11/2014 ACECHO SEGURIDAD S.L. . TRASLADO CENTRAL ALARMA SISTEMA CONTRA INCENDIOS Contrato de servicios 1.083,12 € 20000895 B02444545 13/11/2014 RIELLO ENERDATA, S.L. Sistema de baterías en serie para el SAI Contrato de suministros 4.394,72 € 20000905 B83262329 21/11/2014 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . . Adquisición material informático Pres. del Pleno Contrato de suministros 834,40 € 20000966 A28048825 25/11/2014 SEGYTEL SL . Adquisición 10 módulos amplificadores de antena Contrato de suministros 1.294,70 € 20000973 B80144330 28/11/2014 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. . Adquisición dos depósitos hidroneumáticos Contrato de suministros 857,24 € 20000974 B02272490 02/12/2014 EDISOFER S.L. ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 446,15 € 20000976 B79467296 05/12/2014 Página 1 de 128 * Expedientes contabilizados en el periodo analizado ** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

PRESIDENCIA DEL PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001002 Descripción:

GP IMPRESION S.L.ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO Contrato de suministros 503,36 €20000784 B83757013 07/10/2014

INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUNICIPAL PP. Contrato de suministros 491,14 €20000786 A28048825 07/10/2014

IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO Contrato de suministros 641,30 €20000793 B83040600 14/10/2014

EDISOFER S.L.ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 632,90 €20000796 B79467296 15/10/2014

SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .REPARACIÓN EQUIPO DIGITAL PHILIPS LFH 9750-10 Contrato de servicios 96,80 €20000877 A28793156 03/11/2014

EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .Traslado de cuatro barreras detección incendios Contrato de servicios 688,88 €20000890 B02272490 07/11/2014

SABICO SEGURIDAD SA . . .VIDEOGRABADOR 16 CANALES SISTEMA DE SEGURIDAD Contrato de suministros 972,51 €20000891 A20202487 07/11/2014

RESTAURANTES Y COPAS SL .ADQ. BEBIDAS PARA JORNADAS IBEROAMERICANAS Contrato de suministros 304,59 €20000892 B81537458 13/11/2014

ACECHO SEGURIDAD S.L. .TRASLADO CENTRAL ALARMA SISTEMA CONTRA INCENDIOS Contrato de servicios 1.083,12 €20000895 B02444545 13/11/2014

RIELLO ENERDATA, S.L.Sistema de baterías en serie para el SAI Contrato de suministros 4.394,72 €20000905 B83262329 21/11/2014

INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .Adquisición material informático Pres. del Pleno Contrato de suministros 834,40 €20000966 A28048825 25/11/2014

SEGYTEL SL .Adquisición 10 módulos amplificadores de antena Contrato de suministros 1.294,70 €20000973 B80144330 28/11/2014

EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .Adquisición dos depósitos hidroneumáticos Contrato de suministros 857,24 €20000974 B02272490 02/12/2014

EDISOFER S.L.ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 446,15 €20000976 B79467296 05/12/2014

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PRESIDENCIA DEL PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001002 Descripción:

SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DIGITALES PHILIPS Contrato de servicios 193,60 €20001061 A28793156 23/12/2014

FERNANDO MENOR MARTINEZ .ADQ.MATERIAL OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO. Contrato de suministros 265,84 €20001062 50184721D 29/12/2014

INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .Material informático para el grupo popular Contrato de suministros 368,11 €20001066 A28048825 29/12/2014

ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001010 Descripción:

CURATOR CONSERVACION RESTAURACION .FACT. TRABAJO CALIGRAFÍA VISITA PRESID. DE CHILE Contrato de servicios 363,00 €100000302 B81133654 11/11/2014

LA FLOR DE TIRSO, S.L.BIRLANGA FLORISTAS FLORES ALMUDENA Contrato de suministros 600,00 €100000303 B84902121 14/11/2014

VAROPAN S AGASTO COMPROMET.ATENC.INSTIT.ALCALDÍA VAROPAN Contrato de servicios 300,00 €100000334 A79188223 26/11/2014

LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES

GASTO COMPROMET.ATENC.INSTIT.ALCALDÍA LEMAM Contrato de servicios 600,00 €100000335 U45763125 26/11/2014

INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO SINVERSIONES AJALVIR 24, S.L. ESTUCHES DE IMITACIÓN Contrato de suministros 406,44 €100000336 B87077418 27/11/2014

G B 85 ORFEBRES S. L. .GB 85 ORFEBRES LLAVE DE MADRID PTA CHILE Contrato de suministros 1.544,46 €100000339 B86346376 01/12/2014

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COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001012 Descripción:

RECIO S.L. .VESTUARIO Contrato de suministros 492,66 €120001402 B13007414 24/09/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .MATERIAL PARA ACTOS PÚBLICOS FERRETERÍA FERAYU Contrato de suministros 2.631,07 €120001428 B83234799 14/10/2014

MOBILIAR S.L.REPARACIÓN DE CERRADURAS TAQUILLA MOBILIAR, S.L. Contrato de servicios 139,63 €120001429 B78118106 14/10/2014

EL CORTE INGLES, S.A . . .VESTUARIO CONDUCTORES ALCALDIA CORTE INGLES Contrato de suministros 900,00 €120001547 A28017895 27/10/2014

LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLTRASERA ACTO PÚBLICO CASA LECTOR Contrato de servicios 1.101,10 €120001555 B82323122 30/10/2014

ANGAVA S A . . .FACT. ANGAVA, S.A. CABALLETE DE METACRILATO Contrato de suministros 544,50 €120001576 A79310371 12/11/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .PAPEL CONTINUO RASAL - MATERIAL DE IMPRENTA Contrato de suministros 898,43 €120001595 B78458510 13/11/2014

FERRETERIA EUROPA S AFERRETERIA EUROPA FRIGORIFICO COMBI OFFICE ALCALDI Contrato de suministros 449,64 €120001596 A28093300 13/11/2014

INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS ROLDÁN SL

INSTALACION DE MOQUETAS HNOS ROLDAN Contrato de suministros 5.324,00 €120001597 B78008984 13/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

DIMOSA CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS INFORMÁTICA Contrato de suministros 729,63 €120001707 A78557808 21/11/2014

NEGOPLAST, SL .NEGOPLAST S.L. REPARACIÓN DE ATRIL Contrato de servicios 300,02 €120001712 B82728544 24/11/2014

JUAN MANUEL ARANDA NEVADO .JUAN M. ARANDA REPITADO DE BOLARDOS Y CARPINTERIA Contrato de servicios 471,90 €120001727 30191842H 27/11/2014

BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.BANDERAS Y SOPORTES MASTILES PLAZA CIBELES Contrato de suministros 4.636,96 €120001733 B86835634 01/12/2014

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COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001012 Descripción:

FERRETERIA IBERMADRID SA . . .RETENCIÓN PARA OTROS SUMINISTROS CONT. MENOR Contrato de suministros 154,80 €120001743 A80887201 04/12/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .RASAL AGENDAS Contrato de suministros 1.252,35 €120001754 B78458510 10/12/2014

CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.

CONSERVACIÓN APARATOS ELEVADORES EXPRESS Contrato de servicios 1.778,70 €120001763 B82041740 18/12/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .PAPEL CONTINUO RASAL Contrato de suministros 774,40 €120001770 B78458510 15/12/2014

VIPMIN DESIGN, S.L. . . .ACTO TURISMO SEGURO Y POLICIA MUNICIPAL Contrato de servicios 1.365,00 €120001776 B83994103 17/12/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .FERRETERIA FERAYU UTILES Y HERRAMIENTAS Contrato de suministros 1.449,94 €120001876 B83234799 18/12/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. - ETIQUETAS ADHESIVAS Contrato de suministros 1.573,00 €120001883 B78458510 18/12/2014

ARTESOTO S.L.ARTE SOTO TRABAJOS EN PLAZA CIBELES Contrato de obras 4.900,50 €120001885 B28690097 19/12/2014

EL CORTE INGLES SA .EL CORTE INGLES VESTUARIO CONDUCTORES ALCALDIA Contrato de suministros 900,00 €120001886 A28017895 19/12/2014

LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLLOGICAL PAGE ATRIL ALCALDIA Contrato de suministros 820,00 €120001887 B82323122 19/12/2014

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . . .ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA TÉCNICA LEXNOVA Contrato de suministros 2.270,80 €120001888 B83268144 19/12/2014

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA TECNICA Contrato de suministros 8.719,60 €120001889 A28057230 19/12/2014

GRUPO MGO SAGRUPOMGO, S.A. PLAN AUTOPROTECCIÓN Contrato de servicios 2.541,00 €120001896 A80322233 23/12/2014

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COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001012 Descripción:

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL; S.A.EKINSA REPARACIÓN DE SISTEMA CONFERENCIA Contrato de servicios 612,66 €120001897 A28816221 23/12/2014

GRUPO MGO SAGRUPO MGO, S.A. PLAN AUTOPROTECCIÓN Contrato de servicios 1.439,90 €120001898 A80322233 23/12/2014

TRACER RESTAURACIÓN Y CONSERVACION S.L.

TRACER LIMPIEZA Y DESINFECTACION OBRAS DE ARTE Contrato de servicios 7.235,80 €120001900 B81021826 26/12/2014

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .FUJITSU RODILLOS ASESORIA JURIDICA Contrato de suministros 791,34 €120001901 A28472819 26/12/2014

TECBRAIN TI SLTECBRAIN CONTEO PERSONAS CECILIO RODRIGUEZ Contrato de suministros 3.938,55 €120001903 B63932032 26/12/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .FERAYU OTROS SUMINISTROS CONT. MENOR Contrato de suministros 572,57 €120001909 B83234799 29/12/2014

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MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

GRUPO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS Y FERRETERIA ROME S.L

C.M. ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA JARD. BUEN RETIRO Contrato de suministros 18.648,96 €150005047 B83718577 30/09/2014

INCOPE CONSULTORES S.L. . . .CONT MENOR COORD SEG Y SALUD OBRAS Contrato de servicios 7.517,55 €150005283 B83665513 07/10/2014

FERROVIAL AGROMAN S AINSTAL.HIDRANTE CL PEÑARANDA BRAC,ESQ. CL FRESNO C Contrato de obras 3.722,70 €150005394 A28019206 07/10/2014

IMESAPI SA .INST. HIDRANTE EN AV. DE FILIPINAS, FRENTE A Nº 24 Contrato de obras 3.790,60 €150005399 A28010478 07/10/2014

IMESAPI SA .C.M. INST. DE HIDRANTE EN AVDA ISLAS FILIPINAS C/V Contrato de obras 3.790,60 €150005408 A28010478 07/10/2014

MAYERAN ANASTASI LOCUTORES Y TRADUCTORES S.L.

CONT. MEN. TR. ESTUDIO PQ. CIRCUL CIUDAD MADRID Contrato de servicios 508,20 €150005418 B86001757 02/10/2014

ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . .C.M. ADQUIS.DIVERSO MATERIAL P/TRABAJOS DE PODA Contrato de suministros 20.796,55 €150005423 B82205030 25/09/2014

INSTITUTO DE SALUD CARLOS IIICONTR. MENOR SERV DETERM MASA PARTICULAS Contrato de servicios 21.659,00 €150005447 Q2827015E 02/10/2014

JOSE MANUEL CRESPO CASTELLANOS .CONTR MENOR MATERIALES DIVULGATIVOS FORO PROCLIMA Contrato de suministros 5.069,90 €150005478 11807977F 02/10/2014

IFTEC GEOENERGIA SL .C.M REDACC.EST.PARA INSTAL. SIST. APROV. GEOTERMIC Contrato de servicios 3.025,00 €150005723 B85370013 14/10/2014

ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES

SUMINISTRO TARIFAS DEL TAXI EN BRAILLE Contrato de suministros 5.142,50 €150005738 Q2866004A 21/10/2014

EUROCONSULT, S.A. . . .C.M. EJEC. CAMPAÑA GEOTÉCNICA SUB. SEVILLA-CANALEJ Contrato de servicios 18.830,93 €150005744 A28217735 14/10/2014

TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO UX013990 Contrato de servicios 282,20 €150005755 A80015506 21/10/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO Contrato de servicios 901,06 €150005756 A80015506 21/10/2014

ASOCIACIÓN CONTROLA CLUB .C.M CAMPAÑA CONCIENCIACION DIVIERTETE SIN MOLESTAR Contrato de servicios 20.703,10 €150005758 G96808258 21/10/2014

JESGAR JARDINERIA SL .C.M. CONSTRUC. BAÑOS PARA PERSONAL F.TORRE ARIAS Contrato de obras 24.480,03 €150005806 B83214767 21/10/2014

SIGNE, S.A.SUMINISTRO HOLOGRAMAS ADHESIVOS AYUNTAMIENTO Contrato de suministros 976,47 €150005849 A11029279 21/10/2014

TRADESEGUR,S.A.SUMINISTRO CINEMOMETRO LASER Contrato de suministros 21.719,50 €150005918 A80015506 21/10/2014

GRUPORAGA S AC.M. OBRAS CARRIL BICI PARQUE LINEAL MANZANARES Contrato de obras 16.999,99 €150005969 A28317543 03/11/2014

TRAFORVA, S.L.C.M. ACOND.INFR.HIDRAU. Y SIST.RIEGO P.TORRE ARIAS Contrato de servicios 12.705,00 €150006021 B40105546 03/11/2014

OFIPAPEL CENTER, SLC.M. PARA ADQUISIC. 2 ENCUADERNADORAS PARA AGMAyM Contrato de suministros 999,46 €150006069 B82560947 21/10/2014

ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S LC.M.PROYECTOS INVER.FIN.SOSTEN.REMANENTE TESORERIA Contrato de servicios 21.175,00 €150006123 B85414647 27/11/2014

GRAELSIA TRABAJOS Y TRATAMIENTOS MEDICOAMBIENTALES S L

C.M. TRATAM.FITOSAN.PROCESIONARIA PINO P.TORRE ARI Contrato de servicios 9.200,00 €150006139 B85477768 01/12/2014

ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. . .

C.M. CAMPAÑA COMUNICACIÓN LOCAL STARS-EUROPA Contrato de servicios 6.000,00 €150006382 B80136740 28/10/2014

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.

C.M ASIS.TEC.MANTEN. SIST.TELECONTROL R. MANZANARE Contrato de servicios 18.876,00 €150006390 A28002335 16/12/2014

MONCOBRA SAC.M. REPUEST.MAQUINARIA PARA S.G.PARQUES Y VIVEROS Contrato de suministros 19.902,42 €150006404 A78990413 01/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

SERYNCO INGENIEROS,S.A. . . .C.M. RED.PROY. PQ LINEAL MANZANARES N.SUPERSUR Contrato de servicios 21.169,19 €150006593 A78938743 27/11/2014

HELECHOS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRI LEÑA . .

C.M. ACT.SEGURIDAD ARBOL. APERT.QUINTA TORRE ARIAS Contrato de servicios 17.484,50 €150006708 F78034022 01/12/2014

EUROCONTROL; S.A.CONT.MEN.REV.INVENT. Y MEJORA EFIC. EN. INST. MUNI Contrato de consultoría y

asistencia9.559,00 €150006729 A28318012 18/12/2014

TECNICOS E INSTALADORES SAC.M R. SERV. RED.REF.LINEA SUM. ELEC.ERAR V.VILLA Contrato de servicios 15.730,00 €150006734 A28347979 27/11/2014

OFITA INTERIORES S.A. .C.M. DESMONT.TRASLAD. ARMARIOS DE DIV.PAST A VALDE Contrato de servicios 14.399,00 €150006739 A01006568 25/11/2014

IMESAPI SA .C.M. OB.INSTAL.HIDRANTE C/SAN LEONARDO,18 (CENTRO) Contrato de obras 3.749,34 €150006765 A28010478 09/12/2014

PETROMETALICA ESPAÑOLA CBC.M. TRASLADO GASOLEO ENTRE INSTALAC. AGMAyM Contrato de servicios 744,15 €150006780 E87006433 25/11/2014

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ACONT.MEN.SERV.DESMONT. Y EMB. C/ DIVINO PASTOR, 9 Contrato de servicios 573,54 €150006806 A81459737 25/11/2014

TRAFORVA, S.L.C.M. SUBSAN.DEFICIENC. APERTURA QUINTA TORRE ARIAS Contrato de obras 19.211,78 €150006829 B40105546 05/12/2014

IZAI JARDINERIA Y PAISAJISMO S.L.C.M. SERV.LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN P.NORTE Contrato de servicios 9.752,60 €150006850 B84354992 27/11/2014

SEGUR IBERICA SA . . .C.M. PRESTAC. SERVIC. DESMONTA ALARMA C/DIV PASTOR Contrato de servicios 1.370,93 €150006854 A82335746 01/12/2014

EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .MODIFICACIÓN DE ESQUEMA ELÉCTRICO Contrato de servicios 350,90 €150006959 B02272490 15/12/2014

TALHER S.A.C.M. ACTIV. UN DIA SIN COCHES DEL PROYECTO STARS Contrato de servicios 6.981,80 €150006977 A08602815 31/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

RECIO S.L. .C. M. SUM. VESTUARIO AGENT.PARQ. AGMAyM Contrato de suministros 12.438,26 €150007240 B13007414 01/12/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

C.M. SUMINISTRO CONSUMIB INFORMAT.(TONER) AGMAyM Contrato de suministros 13.970,18 €150007270 A78557808 01/12/2014

TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO LASER Contrato de servicios 259,15 €150007282 A80015506 15/12/2014

IMESAPI SA .C.M OBRAS APR. AGUAS P.PIO PARA LAGO CASA CAMPO Contrato de obras 58.951,20 €150007283 A28010478 12/12/2014

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .C.M. IMPRESIÓN BANDEROLAS PARA COLEGIOS STARS Contrato de servicios 480,98 €150007371 B80826605 12/12/2014

AZULES DE VERGARA, S.L.C.M ADQUISICIÓN 15 AURICULARES DE PROTECCION ACUST Contrato de suministros 349,21 €150007377 B28279842 31/12/2014

TECNITRAN TELECOMUNICACIONES S LC.M ADQUIS.10 PARES INTERCOMUNIC.SEV. INSPECC. Contrato de suministros 2.783,00 €150007383 B80615644 19/12/2014

GCR 2011 S.L. .C.M. AUDITORÍA SISTEMAS RIEGO EN DISTRITO CHAMBERÍ Contrato de servicios 21.540,19 €150007414 B86335429 19/12/2014

ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . .C.M. SUMI. MAQUIN. JARDÍN FINCA TORRE ARIAS Contrato de suministros 20.030,65 €150007428 B82205030 23/12/2014

COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S A U

CON. MEN. SUM. E INSTALAC. 5 PUERTAS C/BARCELO Contrato de suministros 3.242,98 €150007438 A63856645 15/12/2014

INSTRUMENTOS TESTO, S.A. . . .C.M SUMINISTRO DE UN OPACIMETRO PARA UTIL TECNICOS Contrato de suministros 650,31 €150007447 A59938506 31/12/2014

INSTRUMENTOS TESTO, S.A. . . .C.M SUMINISTRO DE UN ANALIZADOR DE GASES PARA TECN Contrato de suministros 5.876,67 €150007473 A59938506 31/12/2014

OFIPAPEL CENTER, SLCON. MEN ADQUISIC. CIZALLA Y ENCUADERN DE ALAMBRE Contrato de suministros 999,69 €150007499 B82560947 16/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

LIMOBRA SLLC.M. OBRAS RECUPERACIÓN "LA ERA" DEL P. C.CAMPO Contrato de obras 34.775,40 €150007560 B80235567 26/12/2014

TRADESEGUR,S.A.REVISIÓN CINEMÓMETRO UX023487 Contrato de servicios 657,15 €150007566 A80015506 19/12/2014

REDONDO Y GARCIA, S.A.SUMINISTRO 2 CARROS TRANSPORTE PLEGAGLES Contrato de suministros 67,11 €150007612 A28021350 19/12/2014

REDONDO Y GARCIA, S.A.SUMINISTRO 2 MEDIDORES DE DISTANCIAS LASER UTIL.IN Contrato de suministros 457,38 €150007628 A28021350 19/12/2014

NIT-LUX, S.A. . . .C. MENOR REDACCIÓN PROYECTOS INVERS.SOS.DIR. AGUA Contrato de servicios 21.150,80 €150007703 A28168698 16/12/2014

CONSERVACION Y SISTEMAS SA . . .C.M OB.INST. HIDRANTE CL ANTONIO LEYVA, 72 Contrato de obras 4.352,64 €150007707 A81004582 31/12/2014

GESTION INTELIGENTE DE CARGAS, S.L.CONTR MENOR ADECUACION INST ELÉCT EN 3 EDIF. Contrato de servicios 9.450,46 €150007745 B85699015 31/12/2014

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,

C.M SERV.AP.TRABAJOS REURB. PZ CARLOS TRIAS BERTRA Contrato de servicios 6.050,00 €150007782 B85811362 30/12/2014

PA MULTILINK S.C.C.M.ALQUIL.EQUIPO TRADUCCIÓN PRESENT.PROYEC. STAR Contrato de servicios 260,15 €150007783 J87041752 31/12/2014

VIUDA DE RAMIREZ S.L.C.M. DIS. Y PRODUC. GRAFICA STAND AYTO. EN CONAMA Contrato de servicios 1.824,99 €150007786 B85157444 31/12/2014

TROPHYCENTRE (UK) LTD.C.M. COMPRA PLACAS ACREDITAC.COLEGIOS STARS Contrato de suministros 571,67 €150007810 806274632 31/12/2014

SUSANNE CHRISTIANE KRAMER . .C.M. INTERPRETE /PRESENTACIÓN PROYECTO STARS. Contrato de servicios 520,30 €150007814 X0803225L 31/12/2014

INSTITUTO DE SALUD CARLOS IIICONTR MENOR REALIZACIÓN CAMPAÑA EVALUACIÓN NIVELES Contrato de servicios 6.050,00 €150007828 Q2827015E 23/12/2014

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO Contrato de servicios 309,90 €150007842 S2817035E 19/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

ESTABLECIMIENTOS ORTOPEDICOS PRIM S.A.C.M. SUMINISTRO CALZADO ORTOP. PARA AGMAyM Contrato de suministros 7.147,39 €150007845 A28743847 19/12/2014

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. . . .CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL VEHICULOS Contrato de suministros 5.211,42 €150007885 B79816930 30/12/2014

REDONDO Y GARCIA, S.A.C.M SUMINISTRO TERMOMETRO LASER Y 3 CABLES EXTENSI Contrato de suministros 175,53 €150007924 A28021350 30/12/2014

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO REPUESTOS BICICLETAS Contrato de suministros 1.456,11 €150007937 A78608940 23/12/2014

NAOS CONSULTORÍA TERRITORIAL S LC.M. INTER.ARQUEOL.MOV.TIERRA MURO HIST.CASA CAMPO Contrato de servicios 5.469,20 €150007941 B86050754 31/12/2014

FERROVIAL SERVICIOS SACONT MENOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMP HALOGENUR Contrato de suministros 1.996,45 €150007942 A80241789 23/12/2014

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

CONT MENOR REALIZAC. DIAGN.VULNERAB. CAMBIO CLIMÁT Contrato de servicios 21.780,00 €150007945 G48975767 23/12/2014

IBILGESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO, S.A.

CONTR MENOR REVISIÓN INSTAL ELECTR. RECARGA VEH. Contrato de servicios 2.485,79 €150008181 A95625042 31/12/2014

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL . .

CONTR MENOR CAMPAÑA MEDICIÓN CONCENT DIOXID NITROG Contrato de servicios 12.000,00 €150008182 G80455231 31/12/2014

ALICIA HERNANDO DELGADO .CONT.MEN. MAQUETA INIC AMB PRO CLIMA MAD 2008-2014 Contrato de servicios 2.450,00 €150008195 50719402D 31/12/2014

GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.AUT Y DISP CONTR MENOR RED.PROYECT. C/ CHUECA Contrato de servicios 21.680,78 €150008215 B81480352 30/12/2014

LICUAS SA .C.M.OB.INSTAL.HIDRANT AVDA SANTUARIO VALV,61 (FUEN Contrato de obras 3.378,44 €150008224 A78066487 31/12/2014

IMESAPI SA .C.M INSTALACION HIDRANTE CL ROSALIA DE CASTRO ,80 Contrato de obras 4.512,86 €150008225 A28010478 31/12/2014

Página 11 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

GRUPO PLUMYSA S LC.M.REHABILITACIÓN TALANQUERAS ENTORNO Pº MEJICO Contrato de obras 11.133,51 €150008256 B86177854 31/12/2014

VIAGUA SL .C.M. SUM.BOMBAS SONDEO J. QUINTA TORRE ARIAS Contrato de suministros 8.390,39 €150008288 B80856685 31/12/2014

AYUNTAMIENTO DE MADRIDAUTOFACTURA COMPRA PLACAS COLEGIOS PROGRAMA STARS Contrato de suministros 120,05 €150008292 P2807900B 31/12/2014

GESTION INTELIGENTE DE CARGAS, S.L.C.M.AUDITO.DE INST.ELECT.EN APARC.PARA REC.VEH.ELE Contrato de servicios 11.586,96 €150008332 B85699015 31/12/2014

WASONAFA, S.L.CONT.MENOR TRASLADO 51 QUIOSCOS POLIVALENTES Contrato de servicios 11.107,80 €150008339 B33939810 31/12/2014

FCC CONSTRUCCION SAC.M ACON. Cº CAÑADA CANTERAS VERTED. PQ STO DOMING Contrato de obras 56.185,31 €150008340 A28854727 31/12/2014

ALBERTO ALVAREZ AGEA .C.M RED. PROY. ARDINES ARQUITECTO RIBERA CL BARCEL Contrato de servicios 21.500,00 €150008359 50115744D 31/12/2014

IMESAPI SA .C.M OB. INST. HIDRANTE AGUA REG. VIA LUSITANA Contrato de obras 28.565,24 €150008428 A28010478 31/12/2014

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLOGICOS SL

SUMIN. ESTACION METEOROLOGICA PARA SU INTEGRAC. Contrato de suministros 13.900,48 €150008436 B85740744 31/12/2014

FRANCISCO JOSE RUIZ DIAZ .ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DE APARCA. GESTION MUNICI Contrato de servicios 17.424,00 €150008441 50859463T 31/12/2014

ALAVA INGENIEROS S.A.C.M.SUM.HERRAMIENTA MEDIDA REVOLUC.POR MIN.VEHÍCUL Contrato de suministros 6.618,70 €150008443 A28570190 31/12/2014

INCOPE CONSULTORES S.L. . . .COORD. SEG. SALUD OB.APARCAMIENTOS TITULARIDAD MU Contrato de servicios 5.198,37 €150008447 B83665513 31/12/2014

FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA .CONT.MEN. OBRAS URB C/ JUNIO 16-A COLONIA FIN SEM Contrato de obras 5.541,80 €150008465 A28423853 31/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

INCOPE CONSULTORES S.L. . . .C.M. SEG.SALUD ACON.CUNETAS CTRA VIC.-COSLADA CºCA Contrato de consultoría y

asistencia2.974,18 €150008473 B83665513 31/12/2014

DRAGADOS SA .C.M EJ.OB. ACOND.CUNETAS Y PASOS TR.CTRA VIC-COSL Contrato de obras 55.731,17 €150008476 A15139314 31/12/2014

SERVIFOOD, COCINA Y ESTILO SLC.M. CENA SOCIOS EUROPEOS PROGRAMA STARS Contrato de servicios 959,20 €150008507 B82741661 31/12/2014

ART GOURMET EVENTIVES SLC.M. CATERING PARTICIPANTES CONF.POLIS NOV/14 Contrato de servicios 17.934,29 €150008511 B82660028 31/12/2014

TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS S.L.CONT.MEN.SERV.REPARIMPRESORA EPSON 4200 C/ BUST.16 Contrato de servicios 603,29 €150008520 B79826251 31/12/2014

CEOTRONICS, S.L. . . .C.M. SUMINISTRO BATERIA MODELO NNTN6923 Contrato de suministros 3.819,34 €150008541 B33360736 31/12/2014

Página 13 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

ENRIQUE ROYUELA CASAMAYOR (MISEDADES)

DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTES FINALES DE FOLLETOS Contrato de servicios 2.000,00 €250006647 04603578J 23/09/2014

XEROX OFFICE SUPPLIES, S.A.U. . . .ADQUISICION TONER MAQ. XEROX. NEGOC. REPROGRAFIA Contrato de suministros 459,80 €250006671 A81056285 07/10/2014

GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.Cont. derivado nº 10 AM Serv. Coord. Seg y Salud Contrato de servicios 37.470,01 €250006708 B81480352 30/09/2014

COPYPOC S.L. . . .Suministro material oficina no catalogado Contrato de suministros 3.871,27 €250006995 B80736648 01/10/2014

TAPICERIAS TEBAR, S. A. .REPARACIÓN SILLONES DIRECCIÓN Contrato de servicios 992,20 €250006996 A78798550 01/10/2014

EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES . . .OTG2014/55, CURSOS CAP Y TASAS 3 ALUMNOS- JUNIO Contrato de servicios 540,00 €250007005 A28046316 01/10/2014

GUTHERSA SASUMINISTRO ESTUCHES PROCESOS SELECTIVOS Contrato de suministros 133,22 €250007086 A78159738 01/10/2014

SCHINDLER S.A.Servicios de mant. ascensores Faro de la Moncloa Contrato de servicios 826,83 €250007116 A50001726 09/10/2014

PROCO, S.A.Reconocimiento óptico a partir de microfichas PMH Contrato de servicios 6.685,25 €250007133 A28096360 02/10/2014

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.servicio de conexión CRA Barquillo y R.F.V. Contrato de servicios 94,77 €250007139 A79252219 02/10/2014

GREEN TAL S.A.CT2014/19 EL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN Contrato de servicios 7.685,00 €250007158 A62313788 08/10/2014

CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL COMERCIO S.L.

R02-0010/1362/1363 AUTOCAD,AVANZADO, MAP BASICO Contrato de servicios 16.123,25 €250007171 B48677033 03/10/2014

ALPADI SACONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 237,55 €250007200 A28706091 08/10/2014

Página 14 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

BUZINGER SLaplicación software dispositivos moviles Contrato de servicios 9.999,44 €250007218 B86543139 07/10/2014

UGARTE FEIJOO SA EMPRESA CONSTRUCTORA

Obras de adecuación locales 5 y 6 c/Sacramento nº7 Contrato de obras 30.117,69 €250007243 A28231744 21/10/2014

EULEN SAPROTECCION FACHADA MERCADO BARCELO Contrato de servicios 19.478,58 €250007245 A28517308 02/10/2014

NERMOVIL S LREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 3355GHR Contrato de servicios 231,68 €250007246 B80460876 08/10/2014

MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 712,24 €250007254 01393788B 13/10/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

Suministro toner impresoras para OACs Contrato de suministros 21.690,88 €250007313 A78557808 24/11/2014

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro material reparación tubería alcalá 45 Contrato de suministros 201,59 €250007328 A83709873 14/10/2014

ABC MELENDEZ, S.A.ARR. MOBILIARIO EJ. TESPYMA LABORATORIO DIAG.CLINI Contrato de suministros 1.027,90 €250007341 A28308955 10/10/2014

Cámara de Comercio España USACuota miembro asociado 2014 Contrato privado 1.182,87 €250007343 131915958 08/10/2014

PRESENCIA BY M.A., S.L.cuota congreso GEM Contrato de servicios 205,00 €250007363 B75036970 14/10/2014

MUDANZAS ZARZA; S.A.servicio mudanza Contrato de servicios 1.196,69 €250007378 A28617983 09/10/2014

CAMARA DE COMERCIO AMERICANA EN ESP .cuota camara Usa en España Contrato privado 618,00 €250007390 V08488835 14/10/2014

EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO .DIFUSIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA MADRID TAX FREE Contrato de servicios 6.402,11 €250007399 B84470640 14/10/2014

Página 15 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

CARMEN PIERA COMUNICACION SLEQUIPO TÉCNICO SONIDO, ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUAL Contrato de servicios 1.724,25 €250007453 B79816963 15/10/2014

RAUL MOTOR SL .REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL RENAULT 3386DBL Contrato de servicios 345,99 €250007478 B83730838 17/10/2014

MUDANZAS ZARZA; S.A.servicio de mudanza Pº Chopera 41 Contrato de servicios 3.263,37 €250007480 A28617983 21/10/2014

MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ .RESEÑAS HISTÓRICAS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Contrato de servicios 9.075,00 €250007484 01828461F 20/10/2014

EDUARDO CAPA, S.A. . . .FUNDICIÓN PLACAS PROGRAMA COMERCIOS CENTENARIOS Contrato de servicios 8.886,24 €250007485 A28645109 20/10/2014

GUTHERSA SAOTG2014/54, 2 PIZARRAS VOLTEABLES Y 2 ROTAFOLIOS Contrato de suministros 529,25 €250007527 A78159738 23/10/2014

SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L. . . .OTG2014/57 DIVERS.O MATERIAL R03-1548 Contrato de suministros 399,03 €250007535 B80175813 23/10/2014

BOWE SYSTEC, S.A.REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC CENTRO Contrato de servicios 145,87 €250007546 A28128247 21/10/2014

BOWE SYSTEC, S.A.REPARACIÓN DESTRUCTORA ALCALÁ 21 Contrato de servicios 145,87 €250007653 A28128247 23/10/2014

ANEDOM ALQUILERES, S.L.REPARACIÓN GRIETAS FACHADA MERCADO DE VICÁLVARO Contrato de obras 34.898,01 €250007964 B45602059 23/10/2014

PRODUCCIONES DOLCEBIT SLACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN STARTUPMADRID_10 Contrato de servicios 11.824,33 €250007970 B84953348 29/10/2014

RENHER & ASOCIADOS .CT2014/21 R01-1938 CONTRATO DE COLABORACIÓN P. Contrato de servicios 5.263,50 €250008005 B86732138 06/11/2014

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACIÓN TACÓGRAFO VEHÍCULO MPAL. M9206TB Contrato de servicios 175,45 €250008006 B82066945 27/10/2014

MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 119,69 €250008025 01393788B 03/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

CAMARA FRANCO ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA . .

CUOTA ANUAL MIEMBRO ASOCIADO A LA CHAMBRE Contrato privado 259,00 €250008033 G28639474 29/10/2014

NP-SYS S.L.R02-1339 PRESTO. AUDITORIA Y CONTROL PRESUPUESTAR. Contrato de servicios 2.151,38 €250008068 B80511835 05/11/2014

LIBROS CLAN A. GRAFICAS S LOTG2014/61 SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL R03-2158 Contrato de suministros 455,88 €250008077 B80095318 03/11/2014

ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, S.L. . . .CT2014/22 1 ED. R01-1947 FISCALIZACIÓN DE CONTRATO Contrato de servicios 4.750,00 €250008101 B78394517 30/10/2014

MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SL . . .Realización vídeo - visita guiada a intranet ayre Contrato de servicios 1.815,00 €250008114 B81693665 07/11/2014

MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SL . . .Realización vídeo difusión Proy.Innovando Juntos Contrato de servicios 5.420,80 €250008115 B81693665 31/10/2014

OPAL SERVICIOS INTEGRALES, S.L.OBRAS ADECUACIÓN MERCADO DE JESÚS DEL GRAN PODER Contrato de obras 2.515,08 €250008127 B85703825 06/11/2014

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS, EDICIONS VALBUENA S.A

CT2014/23 VARIAS ACCION FORMATIVAS ONLINE Contrato de servicios 17.400,00 €250008129 A28813244 04/11/2014

CROMAKEY SLOTG2014/62 MICROFONO DIADEMA. Contrato de suministros 2.006,18 €250008147 B28999878 06/11/2014

ABC MELENDEZ, S.A.ARR.MOBILIARIO EJERCICIO TESPYMA RADIODIAGNOSTICO Contrato de suministros 1.586,07 €250008183 A28308955 05/11/2014

EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES . . .OTG2014/72, CURSOS FORMACION CAP Y TASAS (2 ALUMNO Contrato de servicios 360,00 €250008216 A28046316 17/11/2014

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.

Suministro Gasóleo A. C/Albarracín 33 Contrato de suministros 673,53 €250008219 A80298839 12/11/2014

PROINTEC S.A. .Cálcul. estruc. e insta. program. espec. Pez Austr Contrato de servicios 14.399,00 €250008521 A28246122 14/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. . .

GUÍA COMERCIOS CENTENARIOS FORMATO MULTIPLATAFORMA Contrato de servicios 19.602,00 €250008585 B80183437 18/11/2014

AVINTIA INFRAESTRUCTURAS SA .INSTALACIÓN Y MONTAJE CARTELERÍA EXTERIOR Contrato de obras 13.999,70 €250008694 A48169270 11/11/2014

ATJ ASESORIA TECNICO JURIDICA SL .Estudio condiciones energéticas Polid.J.Mª.Cagigal Contrato de servicios 19.958,95 €250008714 B37249711 13/11/2014

COPYPOC S.L. . . .OTG2014/71, FUSOR, TAMBO, RODILLO EPSON Contrato de suministros 425,16 €250008842 B80736648 18/11/2014

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro electro válvulas Alcalá 45 Contrato de suministros 618,92 €250008858 A83709873 20/11/2014

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro contactor maniobra Alcalá 45 Contrato de suministros 178,89 €250008859 A83709873 20/11/2014

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .ARMARIOS D.G. DE ESTADÍSTICA Contrato de suministros 21.199,20 €250008876 B84851278 12/11/2014

BECHTLE DIRECT S.L.U. .Suministro fotoconductores y fusores impresoras Contrato de suministros 7.400,30 €250008943 B83029439 24/11/2014

OPTIMA XXI SLElaboración de la Memoria EFQM de Línea Madrid Contrato de servicios 1.936,00 €250009018 B82777848 18/11/2014

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .SUMINISTRO FANCOIL ZONA ARCHIVOS ALCALA 45 Contrato de suministros 837,16 €250009193 A83709873 20/11/2014

FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .CALEFACTORES AIRE Contrato de suministros 179,90 €250009221 A28093300 18/11/2014

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .servicio de retimbrado cilindros Alcalá 45 Contrato de servicios 11.944,48 €250009661 A83709873 27/11/2014

LIBROS CLAN A. GRAFICAS S LOTG2014/79 MATERIAL DIVERSO AF R03-2000 Contrato de servicios 388,20 €250009663 B80095318 27/11/2014

JOTRINSA SL .REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN M-5196-VU Contrato de servicios 205,32 €250009676 B80713191 27/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION CIVIL SA (TEPESA) . .

CT2014/24, R09-1870 CONDUCION EFICIENTE.ECODRIVING Contrato de servicios 580,80 €250009703 A78038213 25/11/2014

SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADAFormación Bustamante 2014 Contrato de servicios 786,50 €250009725 A64682149 01/12/2014

FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .MICROONDAS Contrato de suministros 195,00 €250009864 A28093300 02/12/2014

MAESTRO RELOJERO; S.L. . . .Reparación reloj Junta M D Arganzuela Contrato de servicios 10.121,65 €250009940 B80839111 03/12/2014

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro compresor máquina E29 Alcalá 45 Contrato de suministros 634,04 €250009945 A83709873 03/12/2014

MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 135,00 €250010007 01393788B 03/12/2014

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. . . .OTG2014/81 MEMENTO ADMINISTRATIVO Contrato de suministros 118,56 €250010062 A79216651 03/12/2014

AVANZA EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

ENCUENTRO EMPRENDEDORES Y ALCALDES RED INNPULSO Contrato privado 151,67 €250010065 A83525899 04/12/2014

CARMEN PIERA COMUNICACION SLPROYECTOS FINALISTAS DEL PROGRAMA MADRID SMART LAB Contrato de servicios 1.000,00 €250010066 B79816963 04/12/2014

FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .Presentación Presupuesto Ayto. Madrid 2015 Contrato de servicios 5.612,00 €250010136 B80043698 05/12/2014

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 3355GHR Contrato de servicios 693,09 €250010162 B82066945 05/12/2014

CROMAKEY SLAlquiler de equipo de sonido Contrato privado 830,06 €250010297 B28999878 12/12/2014

ABLACAR S.L. . . .CM SUMINISTRO RUEDA Y MACIZAR RUEDAS CARROS AV Contrato de suministros 578,38 €250010302 B81316614 12/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

EMTE SERVICE S.A.U. .Mant. instalaciones font. y otros C. P. Barcelo Contrato de servicios 9.403,33 €250010316 A60470127 04/12/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ETIQUETAS PARA DYMO LABEL WRITE 330 Contrato de suministros 996,07 €250010453 B78458510 10/12/2014

TOLDOS LEGAZPI, SL .SUMINISTRO DE LONA PARA CAMIÓN Contrato de suministros 211,75 €250010577 B78977493 15/12/2014

GALP ENERGIA ESPAÑA SASUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MOTORES Contrato de suministros 680,30 €250010579 A28559573 17/12/2014

FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM)

ELABORACIÓN INFORME GEM Contrato de servicios 10.998,00 €250010701 G80065279 16/12/2014

NERMOVIL S LREPARACIÓN EN CAMIÓN MUNICIPAL M9205TB Contrato de servicios 252,65 €250010827 B80460876 18/12/2014

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACIÓN EN VEHÍCULO MUNICIPAL 8594DCR Contrato de servicios 125,13 €250010831 B82066945 18/12/2014

PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLIMPRESIÓN VINILOS CAMPAÑA NAVIDEÑA Contrato de servicios 10.890,00 €250010938 B83541912 19/12/2014

TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SLREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 8594DCR Contrato de servicios 998,92 €250011475 B82842758 23/12/2014

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A

PRIMER ENCUENTRO "RED INNPULSO" Contrato de servicios 1.111,54 €250011697 A84073105 29/12/2014

MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 288,01 €250012161 01393788B 26/12/2014

MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 604,60 €250012169 01393788B 26/12/2014

LA CASA DEL ENFERMO, S.L. . . .OTG2014/59 ALQUILER 2 SILLAS DE RUEDAS. Contrato de servicios 78,00 €250012177 B80776164 26/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LAS EMPRESAS Contrato de servicios 20.000,00 €250012185 Q2818014I 29/12/2014

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE COMUNICACION (CSC)

IMPRESIÓN Y MONTAJE PLACA MERCADO DE BARCELÓ Contrato de servicios 490,05 €250012194 B81857419 29/12/2014

GRANDSON NIUS, SL .JORNADA "TOP ENTREPRENEUR" Contrato de servicios 532,40 €250012229 B86814571 29/12/2014

SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL

PRIMER ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EMPRENDEDORES Contrato de servicios 3.192,90 €250012243 B84273770 29/12/2014

MANUELA SORIANO REVILLA .textos basicos Contrato de suministros 22,51 €250012437 01393788B 30/12/2014

HITSBOOK SLPOSICIONAMIENTO Y VIRALIZACION DE VIDEOS Contrato de servicios 605,00 €250012440 B18980748 29/12/2014

EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO .material promocional Contrato de suministros 3.003,22 €250012473 B84470640 31/12/2014

ROS MULTIMEDIA PUBLISHING AND TRANSLATIONS, S.L.

video balance Madrid Emprende Contrato de servicios 11.192,50 €250012475 B06257661 31/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

SAGRES, S.L.ADQ. PRENDAS PARA CICLISTAS U.M.AMBIENTE DE P.M. Contrato de suministros 2.746,54 €320005157 B36028991 01/10/2014

IMAGENES AEREAS, S.LSERVICIO TRANSMISIÓN/GRABACIÓN VÍDEO/FOTO. P.CIVIL Contrato de servicios 8.954,00 €320005210 B86796695 03/10/2014

GASCONFORMA S.L. .IMPART. CURSO CERRAJERIA BOMBEROS EMERG AYTO LEGAN Contrato de servicios 7.247,90 €320005346 B99273237 23/09/2014

GUTHERSA SASUMINISTRO 2 MÁQ. PLASTIFICADORA,1 ENCUADERNACIÓN Contrato de suministros 1.202,74 €320005359 A78159738 21/10/2014

FORTEM INTEGRAL, S.L.IMP."PROC OPERATIVOS INCENDIOS INTERIORES" LEGANES Contrato de servicios 13.397,00 €320005383 B84234178 25/09/2014

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

SUM E INSTALACION SISTEMA CIERRE PUERTA GALER TIRO Contrato de servicios 277,60 €320005385 U95704458 25/09/2014

FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .SUMINISTRO 6 CAJAS DISTRIBUCIÓN ATEX, 4 TOMAS CONX Contrato de suministros 15.455,09 €320005404 A28093300 03/10/2014

SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQ. HERRAMIENTAS Y ÚTILES PARA DPTO. INFORMÁTICA. Contrato de suministros 1.885,62 €320005407 B85552578 01/10/2014

CEPLYME,S.L.SUM Y MONTAJE PERCHERO Y BARRA SOP PERCHAS VASO MA Contrato de suministros 2.432,10 €320005422 B80958010 30/09/2014

CARDIVA 2 S LSUMINISTRO 25 BOLSAS TRANSPORTE PARA DESFIBRILADOR Contrato de servicios 8.937,50 €320005435 B80601982 03/10/2014

G-3 SPORT, S.L. . . .SUMINISTRO GORRAS DE PASTO AZULES CON VISERA Contrato de suministros 719,95 €320005436 B80788912 03/10/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUMINISTRO GUANTES DE PROTECCIÓN, FUNDAS NYLON Contrato de suministros 714,65 €320005437 B83234799 03/10/2014

CORTE TEXTIL CORTEX, S.L. . . .SUMINISTRO 30 CHAQUETONES DE APOYO TÉCNICO Contrato de suministros 1.290,47 €320005438 B80934763 03/10/2014

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUM. BOLSAS TRASLADO, BOLSAS CONTENEDOR Y FUNDAS Contrato de suministros 8.651,50 €320005439 A78608940 03/10/2014

Página 22 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 23: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

CARDIVA 2 S LSUM. CABLES DE MONITORIZACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA Contrato de suministros 6.699,00 €320005440 B80601982 03/10/2014

FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .OBRAS MEJORA Y ACOND.APARC.MUNIC.SACRAMENTO Contrato de obras 54.609,37 €320005460 A97152094 13/10/2014

SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQUISICION COLGADORES Y ESTANTES SECCION MTTO. Contrato de suministros 738,10 €320005464 B85552578 06/10/2014

SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .ADQUISICION DOS GORRAS PARA INSPECTOR JEFE Contrato de suministros 285,00 €320005466 B83512723 06/10/2014

DATAERASER S.L.DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN CARACTER CONFIDENCIAL Contrato de servicios 824,67 €320005467 B84484401 02/10/2014

DETECTA PCI,S.L.MEJORA INSTAL. PROTEC. CONTRA INCENDIOS SOTANO -4 Contrato de obras 17.257,25 €320005474 B84356385 09/10/2014

FERNANDO SEGOVIA TALAVERA .REPARACIÓN LINTERNAS Y CARGADORES Contrato de servicios 21.616,65 €320005482 50157100B 06/10/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQUISICION FELPUDO PARA UID DE FUENCARRAL DE P.M. Contrato de suministros 35,10 €320005485 B83234799 08/10/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL TRABAJOS EN ALTURA Contrato de suministros 19.788,51 €320005490 B83234799 10/10/2014

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .SUMINISTRO DE 100 GAFAS FORESTALES PROTEC. ESTANCA Contrato de suministros 1.173,94 €320005491 A83140012 09/10/2014

ZINGERLE METAL ESPAÑA SLSUMINISTRO DE 3 CARPAS DESMONTABLES PARA ARBOLADO Contrato de suministros 7.897,55 €320005492 B61384657 17/10/2014

ZALMARA, S.L.OBRA REPARACIÓN DE LA COCINA DEL TELEF. PARQUE 10 Contrato de obras 3.674,64 €320005494 B79942181 17/10/2014

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO DE TALADRO, REMACHADORA, 6 TALADROS.... Contrato de suministros 5.279,54 €320005498 B85253987 09/10/2014

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAOBRA REPARACIÓN PUERTAS ACCESO CUCAÑAS P. B. 10-11 Contrato de obras 31.663,59 €320005499 A19001205 10/10/2014

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Page 24: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.ADQUISICION 50 PLACAS Y 300 CARTERAS PARA P.M. Contrato de suministros 3.285,15 €320005500 B82268624 13/10/2014

SANITAC IBÉRICA, S.LRECOGIDA 36 UDS.HIGIÉNICAS SAMUR (3º TRIMESTRE) Contrato de servicios 297,00 €320005532 B85271021 08/10/2014

MAXPORT S ASUMINISTRO DE 3868 CAMISETAS FINES PUBLICITARIOS Contrato de suministros 11.419,88 €320005550 A78442597 10/10/2014

GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL

SUMINISTRO DE UN CAUDALÍMETRO DIGITAL Contrato de suministros 4.717,79 €320005551 B85047850 14/10/2014

CAMBIO DE SENTIDO PRODUCCIONES CREATIVAS, S.L.

REEDICIÓN MATERIAL DIGITAL "ATIZA EL FUEGO" Contrato de servicios 20.654,70 €320005598 B84473396 09/10/2014

CORTE Y CONFECCION LONATEC S.L.SUMINISTRO DE 23 LONAS PARA VEHICULOS Contrato de suministros 16.036,61 €320005612 B83126995 14/10/2014

COVEFER SLSERVICIO REFUERZO ESTRUCTURA CARROCERIA VEHICULOS Contrato de servicios 21.646,90 €320005614 B81503013 15/10/2014

ITURRI SASUMINISTRO 11 TRAJES COMPLETOS DE INTERVENCIÓN Contrato de suministros 13.684,41 €320005622 A41050113 14/10/2014

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

CORRECCION DEFICIENCIAS SIST. CIRCULACION AGUA CLI Contrato de servicios 535,47 €320005625 U95704458 10/10/2014

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .SUMINISTRO 500 MASCARILLAS Y 85 FILTROS PROTECCIÓN Contrato de suministros 6.953,63 €320005643 A83140012 24/10/2014

RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.

SUMINISTRO 162 TRAJES BUZO,GUANTES,CUBREBOTAS,CINT Contrato de suministros 7.098,62 €320005644 B80200157 17/10/2014

IBATECH TECNOLOGÍA, S.L.USUMINISTRO 45 TERMÓMETROS CLÍNICOS SIN CONTACTO Contrato de suministros 2.831,40 €320005645 B85233096 21/10/2014

ADARO TECNOLOGIA S.A . . .SUMINISTRO 1 CÁPSULA DE PRESIÓN NEGATIVA AISLAMIEN Contrato de suministros 5.248,98 €320005646 A33611195 17/10/2014

Página 24 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUMINISTRO GUANTES,CINTAS EMBALAR,PULVERIZ,LEJÍA Contrato de suministros 2.429,90 €320005662 B83234799 21/10/2014

SPV SISTEMAS S.A. . . .SUMINISTRO 100 GUANTES, 250 TRAJES Y 1000 TRAJES Contrato de suministros 15.000,98 €320005663 A80715618 17/10/2014

JOSE COLLADO, S.A. . . .SUMINISTRO DE UN EQUIPO NEBULIZADOR AEROTURBEX Contrato de suministros 4.180,55 €320005664 A08611444 17/10/2014

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO 1 MALETÍN HERRAMIENTAS PRECISIÓN A.ESP. Contrato de suministros 3.848,19 €320005703 B85253987 22/10/2014

VS FOCUM SL . . .SUMINISTRO DIVERSOS ESPUMÓGENOS Contrato de suministros 5.783,80 €320005732 B33888827 17/10/2014

JOTRINSA S.L. . . .SERVICIO MTO. GENERADORES COLUMNA SANITARIA Contrato de servicios 5.319,83 €320005733 B80713191 16/10/2014

SPORT CONSULTING INVESTIGACION Y DESARROLLO S L

SUM. TARJETAS DE PVC PARA IDENTIFICACIÓN Contrato de suministros 2.982,65 €320005753 B47588199 17/10/2014

FEDERACION ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

ADQ 30 LIBROS SALVAMENTO ACUATICO Y PRIMEROS AUXIL Contrato de suministros 438,00 €320005891 Q2878037G 23/10/2014

PRODUCTOS QUIMICOS ALQUIINSA S.L.. . . .SUMINISTRO 500 DISPENSADORES DE HIGIENIZANTE MANOS Contrato de suministros 1.391,50 €320005910 B80772783 04/11/2014

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE APICULTURA Contrato de suministros 2.216,68 €320005931 B85253987 28/10/2014

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO DE VESTUARIO DE APICULTOR Contrato de suministros 1.785,96 €320005934 B85253987 28/10/2014

MOVILGES INTERSOFT SLSUMINISTRO 27 TERMINALES DE MANO MOTOROLA TC55 Contrato de suministros 21.324,36 €320005949 B85577534 05/11/2014

ARAMAMBA SL .ADQ.24 COMEDEROS Y 24 BEBEDEROS PARA SEC.CANINA PM Contrato de suministros 861,00 €320005955 B86215746 28/10/2014

Página 25 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .ADQUISICION PANTALON AZUL Y GORRA CREMA INSPECTOR Contrato de suministros 186,44 €320005962 B83512723 31/10/2014

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLReparación 20 vehículos OAC´S de Policía Munic. Contrato de servicios 5.632,89 €320005963 B82066945 29/10/2014

LUPA IBERICA, S.A. . . .ADQ.MATERIAL GUARNICIONERIA SECC. ESCUADRON P.M. Contrato de suministros 3.844,92 €320005964 A78305851 14/11/2014

GRUPO DE REHABILITACIÓN DE LA FAUNA AUTOCTONA Y SU HABITAT (GREFA)

IMPART C MANEJO FAUNA SALVAJE PARA SERV EXTINC INC Contrato de servicios 912,00 €320005972 G78456118 03/11/2014

ONCINS S LREDACCIÓN PROYECTO EJEC.OBRAS SEDE SG SAMUR Contrato de obras 14.312,44 €320005979 B81655821 29/10/2014

UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL

ADQ. MATERIAL PARA PISTOLAS HK COMPACT. DE P.M. Contrato de suministros 411,40 €320005987 B82940040 31/10/2014

IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FORMACIÓN Contrato de servicios 21.477,50 €320006012 A50158997 31/10/2014

ARAN EDICIONES, S.L.ADQ. 30 MANUALES ALUMNO OBT CERTIF PROF TRANS SANI Contrato de suministros 972,40 €320006019 B28863199 04/11/2014

CLINIBAX S.L. .SUMINISTRO DE 1 FRIGORÍFICO COMBI PARA S.G. SAMUR Contrato de suministros 2.290,53 €320006023 B80163751 05/11/2014

SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMINISTRO DE 22 CASCOS MODULABLES hjc is-maxii Contrato de suministros 3.959,99 €320006024 B82404005 05/11/2014

SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMINISTRO DE 100 PAÑUELOS BANDANA LISA CON AJUSTE Contrato de suministros 544,50 €320006025 B82404005 05/11/2014

CEPLYME,S.L.SUMINISTRO Y MONTAJE VENTANA CERRAMIENTO MOSTRADOR Contrato de servicios 411,40 €320006028 B80958010 03/11/2014

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO 44 PARES DE GUANTES ANTICORTE Contrato de suministros 1.943,26 €320006042 A78608940 12/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUMINISTRO 5 BOLSA/MALETÍN DE INTERVENCIÓN C/ROTUL Contrato de suministros 605,00 €320006043 B84395458 12/11/2014

GAS NOROESTE SLOBRA INERTIZACIÓN DEPÓSITO GASÓLEO PARQUE BOM. 8 Contrato de obras 6.249,65 €320006054 B83328450 12/11/2014

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA IND. PARQUE 3 Contrato de suministros 18.331,62 €320006061 B84851278 21/11/2014

GRUPO MGO SAELABORACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN PPE.VERGARA,140 Contrato de servicios 2.359,50 €320006067 A80322233 04/11/2014

DILLERS S AADQ. 8 RECIPIENTES CRISTAL SECCION CANINA Contrato de suministros 58,08 €320006099 A78321825 11/11/2014

WORLD-MOTION INVEST S.L. .SUMINISTRO DE 159 ANORAK Y CHALECO PARA SAMUR Contrato de suministros 17.073,42 €320006104 B66286626 12/11/2014

STUFF AND TECHNOLOGY S L .SISTEMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION PORTÁTIL. Contrato de suministros 724,19 €320006156 B85867919 11/11/2014

UNION DE COOPERATIVAS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID. .

REVISIÓN,ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB CORPORAT.OMIC Contrato de servicios 11.000,00 €320006221 F28582435 06/11/2014

AVANZIA APLICACIONES, S.L.SERVICIO REPARACIÓN INSTALACIÓN CABLEADO BASE 0 Contrato de servicios 2.871,14 €320006284 B83593194 13/11/2014

ALUMINIOS HERMANOS NARANJO, S.L. .FABRIC, SUM E INSTAL CARPINTERIA ALUM 6 P ABATIBLE Contrato de suministros 5.005,47 €320006370 B83128363 07/11/2014

GTS ELECTRONICA SL .MEJORA SISTEMA VENTILACION GALERIA TIRO Nº 1 CIFSE Contrato de servicios 17.099,57 €320006436 B80773112 11/11/2014

VAYRO REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SLSUMINISTRO 9 UNDS. SIERRA SABLE MILWAUKEE M18.... Contrato de suministros 19.376,94 €320006486 B82475328 17/11/2014

LLAMA Y ARCO; S.L. . . .SUMINISTRO 2 EQUIPOS CORTE POR PLASMA, 3 E.LANZA T Contrato de suministros 21.774,02 €320006495 B80762156 18/11/2014

FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .SUMINISTRO 3 FUMIGADORES MESTO ACERO INOX. 5 LITRO Contrato de suministros 562,65 €320006498 A28093300 19/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ANTIFUEGO S.A.

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CAUDALÍMETRO FLOWMASTER Contrato de servicios 708,94 €320006500 A30045181 18/11/2014

RUI GILBERTO ALVES DE ALMEIDA .DESCONTAMINACIÓN VHS CURSO RESCATE ACCID TRAFICO Contrato de servicios 3.267,00 €320006503 X7593681R 14/11/2014

FOTO ROMA SLADQ. 2 PRISMATICOS PARA VIGILANCIA POLICIAL. Contrato de suministros 2.161,06 €320006512 B79532768 19/11/2014

GTS ELECTRONICA SL .MEJORA CHAPON FRONTAL PROTEC PARABALAS GAL TIRO Contrato de servicios 970,00 €320006517 B80773112 14/11/2014

CEPLYME,S.L.TRABAJOS MEJORA CARRIL PTA CORR ENTRADA PATIO MANI Contrato de servicios 943,80 €320006520 B80958010 14/11/2014

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ASUMINISTRO E INSTALACION BARRERA ENTRADA CIFSE Contrato de suministros 5.528,50 €320006523 A81459737 14/11/2014

ALBERO CONTROL S.L.MEJORA SISTEMA DOMOTICO CTROL INSTAL TREND CIFSE Contrato de servicios 21.715,62 €320006524 B86893930 14/11/2014

REYMON VILLAR SLADQ. DOS CORREAS PARA COMPRESOR SEC. VEHICULOS Contrato de suministros 88,23 €320006532 B83094938 24/11/2014

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAOBRA DE REPARACIÓN Y REACONDC. PUERTAS DUCHA VEST. Contrato de obras 2.643,66 €320006550 A19001205 03/12/2014

SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .SERVICIO DE REPARACIÓN Y REACD. DE MOSQUITERAS Contrato de servicios 4.657,24 €320006552 A85595528 25/11/2014

SPANSET, S. A. . . .INSPECC. Y CONTROL ELEMENTOS PROTECC. ALTURA Contrato de servicios 12.968,18 €320006554 A20062451 18/11/2014

FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .SUMINISTRO CAJAS DISTRIBUCIÓN, TOMAS CONEXIÓN... Contrato de suministros 5.151,70 €320006685 A28093300 19/11/2014

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUM. DIVERSO MATERIAL FERRETRIA PARA APICULTURA Contrato de suministros 2.344,56 €320006707 B85253987 27/11/2014

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAADAPTACION A NORMATIVA INSTALACION LAVANDERIA Contrato de obras 3.921,09 €320006708 A19001205 27/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .SUM. E INSTAL. MEDIOS PROTECCIÓN ACCESO A CUBIERTA Contrato de suministros 7.793,05 €320006709 B02272490 27/11/2014

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO 90 BOLSAS BANDOLERA HOMBRO Contrato de suministros 1.197,90 €320006713 A78608940 26/11/2014

FERROVIAL AGROMAN S.AOBRA DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN PATIO PARQUE 8 Contrato de obras 29.620,49 €320006732 A28019206 28/11/2014

CONSTRUCCIONES LUIS MANRIQUE, S.L.ACOND. TORRE MANIOBRAS Y TORRE ESCUELA PARQUE 8 Contrato de obras 60.465,32 €320006733 B45259546 28/11/2014

kEBEC,S.L. . . .SERVICIO REPARACIÓN DE VIDEOCAMARA SONY HDRHC1E Contrato de servicios 172,55 €320006750 B28456044 28/11/2014

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO 50 ROLLOS CINTA BALIZAR Y 3 CÁM.INSPECC Contrato de suministros 1.675,79 €320006752 B85253987 17/12/2014

HABITUALDATA, S.L.SUMINISTRO 50 BOLÍGRAFOS DIGITALES ANOTO DP-201OTL Contrato de suministros 10.285,00 €320006758 B70019104 27/11/2014

FERNANDO SEGOVIA TALAVERA .SERVICIO MONTAJE LANZA Y RUEDA JOCKEY EN REMOLQUE Contrato de servicios 479,16 €320006759 50157100B 01/12/2014

ISSO S ASUMINISTRO 10 CAPNÓGRAFOS CON FUNDA PARA S.G.SAMUR Contrato de suministros 19.800,00 €320006766 A28643732 01/12/2014

BENACUS, S.L.SUMINISTRO 791 UD. BUFANDA TUBULAR IGNÍFUGA C/LOGO Contrato de suministros 14.988,34 €320006785 B63526362 01/12/2014

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

REPAR REJILLA PASILLO ACCESO PARTE TRASERA COCINA Contrato de servicios 697,36 €320006810 U95704458 28/11/2014

C.A.METROPOLITAN, S.A.SUMINISTRO 240 GAFAS ANTISALPICADURAS Contrato de suministros 1.982,54 €320006813 A79997136 03/12/2014

M. LOURDES GARCIA VICENTE .SERV INSTAL SISTEMA RECEPCION SEÑAL TV PARA CIFSE Contrato de servicios 3.061,30 €320006814 51902862G 28/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

LIMPIEZA GENERAL GALERIA TIRO Nº1 CIFSE Contrato de servicios 997,89 €320006816 U95704458 28/11/2014

ELECTRICIDAD ANBER, S.L. . . .MONT, INSTAL Y ACTUAL AULA ELECTRICIDAD DPTO F BOM Contrato de servicios 15.190,00 €320006818 B82502105 01/12/2014

DISTRIBUIDORES DE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ESPAÑA S A DEICESA

ADQ.5 U. GOMA 26MM, GUIAS Y TASAS,Y 5 U.TRAZABILID Contrato de suministros 47,43 €320006847 A28215234 04/12/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUM. 4 CAJAS 1KG. DE GOMAS ELÁSTICAS DE 3X20 Contrato de suministros 37,75 €320006849 B83234799 05/12/2014

MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

SERVICIO DE SEGURO DE ASIST.VIAJES U. APOYO DESAST Contrato de servicios 660,41 €320006873 A28141935 03/12/2014

PROYECTO CUATRO DE APLICACIONES ELECTRONICAS SA . .

SUM. 3 TERMINALES RADIO MÓVIL Contrato de suministros 4.102,55 €320006874 A80635394 12/12/2014

PODARCIS, S.LSERVICIO ACTUALIZACIÓN REQUISITOS LEGALES M.AMBIEN Contrato de servicios 580,80 €320006942 B57444119 03/12/2014

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A

Arrend. Pabellón Cristal oposiciones P.M. Contrato de servicios 18.150,00 €320006974 A84073105 11/12/2014

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS . . .Cesión salón actos campus Vicálvaro Oposiciones PM Contrato de servicios 831,88 €320006976 Q2803011B 11/12/2014

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A

Serv.utilización Pabellón Cristal Oposiciones PM Contrato de servicios 3.335,96 €320006978 A84073105 11/12/2014

SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA

ACOND.SONIDO PAB. CRISTAL OPOSICIONES P.M. Contrato de servicios 8.883,82 €320006985 A28836468 09/12/2014

RIAÑO VILLALON S.L.SERV CATERING CELEB I JORNADAS PROF PERROS UTILID Contrato de servicios 3.601,40 €320007085 B78866449 05/12/2014

Página 30 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

TRADESEGUR,S.A.MANTENIMIENTO GRABADORAS TELEFÓNICAS Contrato de servicios 21.773,95 €320007087 A80015506 05/12/2014

SAFY SEGURIDAD, S.L. . . .SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 1176 Contrato de servicios 968,00 €320007092 B83565150 11/12/2014

GRUPO MGO SASERVICIO 13 VISITAS MATERIA SEG. SALUD OBRAS S.G.B Contrato de servicios 1.730,30 €320007121 A80322233 11/12/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQUISICION FELPUDO COCO PARA UID MORATALAZ Contrato de suministros 97,01 €320007131 B83234799 11/12/2014

PROEL DIVING S.L. . . .ADQ. 48 HEBILLAS Y 24 GOMAS SUJECCION ALETAS BUCEO Contrato de suministros 455,93 €320007153 B83574822 10/12/2014

FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L.SUMINISTRO CARTUCHOS HUMO GALERIAS TIRO CIFSE Contrato de suministros 223,00 €320007154 B01311372 10/12/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQUISICION DOS CASOS POLICIA TURISTICA Contrato de suministros 53,24 €320007166 B83234799 12/12/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQUISICION UNIDADES BEREG-KIT Y TIRAS DE DENSIDAD Contrato de suministros 11.236,06 €320007180 B83234799 12/12/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQ. 100m. plástico doble y 2 cinta krepp 48x45. Contrato de suministros 156,88 €320007243 B83234799 15/12/2014

FERRETERIA FERAYU, S.L. .Adq. 100m. plástico doble y 2 cinta krepp 48x45. Contrato de suministros 156,88 €320007244 B83234799 15/12/2014

SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL

Mobiliarios pruebas oposiciones Pabellon Cristal Contrato de servicios 21.598,50 €320007249 B84273770 15/12/2014

SEIDDEN IDENTIFICACION SL .ADQUISICION 4 KITS REACTIVOS BLUESTAR Contrato de suministros 292,34 €320007256 B86500394 15/12/2014

SAGRES, S.L.ADQUISICION 50 CHALECOS UNIDAD ATENCION TURISMO Contrato de suministros 3.932,50 €320007262 B36028991 15/12/2014

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Page 32: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.

SUMINISTRO DE UNA CORONA DE FLORES Contrato de suministros 213,48 €320007280 A28171627 12/12/2014

BBVA AUTORENTING SA .ARRENDAMIENTO 6 VEHICULOS INSTITUCIONALES Contrato de suministros 8.811,71 €320007319 A60028776 15/12/2014

RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LSum. adhesivos rotulacion 6 cascos Secc.Canina PM Contrato de suministros 174,24 €320007320 B83480467 16/12/2014

SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .ADQ. UNIFORMES Y GORRAS DE GALA INSPECTOR JEFE Contrato de suministros 910,40 €320007324 B83512723 16/12/2014

LIBRERIA RENO, S.L. . . .ADQ. DIV LIBROS ACTUAL FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOT Contrato de suministros 365,29 €320007341 B84008408 16/12/2014

APLICACIONES DEL CAUCHO S.A. . . .ADQ. LAMINAS PARABALAS PRACTICAS EN GAL TIRO CIFSE Contrato de suministros 13.158,75 €320007342 A78429552 16/12/2014

RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LREPARAC. Y SUSTITUCION ROTULACION 5 VEHIC. DE P.M. Contrato de servicios 10.115,60 €320007345 B83480467 17/12/2014

RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LADQ.ADHESIVOS PARA ESCUDOS DE U.CENTRALES PM Contrato de suministros 228,69 €320007349 B83480467 17/12/2014

ELAICA, S.A. . MEJORA ILUMINACIN SALON DE ACTOS DEL CIFSE Contrato de servicios 9.134,22 €320007505 A78874419 18/12/2014

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

CORRECCION DEFIC INSTALAC GRAL ALIMENTACION GAS Contrato de servicios 3.222,63 €320007506 U95704458 18/12/2014

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

REPARAC EQUIPO CLIMATIZAC POR SUM KIT PLACA ELECTR Contrato de servicios 678,65 €320007508 U95704458 18/12/2014

ESPASA-CALPE, S.A. . . .ADQ. DIVERSOS LIBROS PARA AMPLIAR FONDO BIBLIOGRAF Contrato de suministros 1.458,12 €320007509 A59913509 18/12/2014

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

REPAR MAQ CLIMATIZ GAL TIRO CONS SUM MTOR-VENTILA Contrato de servicios 801,65 €320007510 U95704458 18/12/2014

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Page 33: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

REPARACION DE LA PUERTA AUTOMATICA ENTRADA CIFSE Contrato de servicios 1.610,11 €320007511 U95704458 18/12/2014

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

REPARACION ACERA ACCESO PATIO MANIOBRAS CIFSE Contrato de obras 3.206,50 €320007512 U95704458 18/12/2014

AVANZIA APLICACIONES, S.L.SUM RECEPTORES TRADUCCION SIMULT Y AURICULARES Contrato de suministros 2.790,82 €320007517 B83593194 18/12/2014

LA RAMPA DE PUERTOCHICO, S. L.COMIDA DE TRABAJO ORGANIZADA POR LA SGT Contrato de servicios 208,60 €320007527 B39778287 18/12/2014

LODISER GLOBAL S.L. .PINTURA Y REPARACION DE 3 VEHICULOS DE P.M. Contrato de servicios 21.268,17 €320007529 B83071803 22/12/2014

EQU-VET, S.L. . . .ADQ. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 1.966,15 €320007531 B45453487 22/12/2014

EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .TRAB. REALIZ. BY-PASS Y COLOC CONTAD AGUA CAFETERI Contrato de servicios 3.879,54 €320007540 B02272490 19/12/2014

CEPLYME,S.L.REPARACIÓN PUERTAS GALERIAS TIRO CIFSE Contrato de servicios 907,50 €320007541 B80958010 19/12/2014

ELAICA, S.A. .SUMINISTRO DE 12 LAMPARAS LED REGULABLES Contrato de suministros 645,99 €320007542 A78874419 19/12/2014

CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. . . .ADQ. DETERGENTE LIMPIEZA TRAJES BUCEO NEOPRENO Contrato de suministros 119,79 €320007568 B79683579 19/12/2014

DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L . . .SUMINISTRO DE 8 LINTERNAS DE LINTERNAS DE LED 3 W Contrato de suministros 991,72 €320007569 B80976566 19/12/2014

I.E.P. CONTROL DIVISION SEGURIDAD, S.A . .SERVICIO ESPECIAL DESPLAZAMIENTO CAJA FUERTE CIFSE Contrato de servicios 290,40 €320007570 A79988226 19/12/2014

SUMINISTROS CAMBESA, C.B. .SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN PATIO MANIOBRAS CIFSE Contrato de suministros 654,67 €320007571 E87109609 19/12/2014

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Page 34: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

FAL CALZADOS DE SEGURIDAD,SA ADQUISICION 6 PARES BOTAS SECCION CANINA Contrato de suministros 870,47 €320007575 A26268508 22/12/2014

TEA EDICIONES S.A. . . .ELABORACION PRUEBAS OPOSITORES SUBINSPECTOR Contrato de servicios 13.102,00 €320007599 A28079069 23/12/2014

TEA EDICIONES S.A. . . .ELABORACION PRUEBAS OPOSITORES CATEGORIA CABO Contrato de servicios 16.430,59 €320007603 A28079069 23/12/2014

TEA EDICIONES S.A. . . .Elaborac. pruebas psicotec. Suboficiales PM. Contrato de servicios 9.135,02 €320007605 A28079069 23/12/2014

TEA EDICIONES S.A. . . .Elaborac. pruebas psicotec. Sargentos PM. Contrato de servicios 12.911,18 €320007606 A28079069 23/12/2014

TEA EDICIONES S.A. . . .Elaborac. pruebas psicotec.a Policías Munic. Contrato de servicios 18.950,42 €320007607 A28079069 23/12/2014

TEA EDICIONES S.A. . . .ELABORACION PRUEBAS OPOSITORES CATEGORIA OFICIAL Contrato de servicios 12.833,99 €320007608 A28079069 23/12/2014

FERROVIAL AGROMAN S AREALIZACIÓN CALAS EDIFICIOS CASA CAMPO Contrato de obras 59.034,12 €320007614 A28019206 23/12/2014

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO GUARNICIONERÍA Contrato de suministros 7.212,27 €320007639 A78608940 23/12/2014

FOTO ROMA SLADQUISICION CAMARA CON INFRARROJOS PARA P.M. Contrato de suministros 2.092,95 €320007656 B79532768 30/12/2014

SANITAC IBÉRICA, S.LRECOGIDA 36 UDS.HIGIÉNICAS SAMUR (4º TRIMESTRE) Contrato de servicios 297,00 €320007673 B85271021 26/12/2014

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

SERVICIO INSPECCIÓN ESCÁNER PAQUETERÍA AV.MEDITERR Contrato de servicios 3.615,48 €320007775 A28166007 30/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

URBANISMO Y VIVIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001035 Descripción:

LORENZO PARTEARROYO RODERO .REPARACION PLOTTER Y ESCÁNER CARTOGRAFÍA A.G.U.V. Contrato de servicios 980,10 €350005852 07844721L 31/10/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA AGUV Contrato de suministros 564,83 €350006517 A78557808 06/11/2014

SCHINDLER S.A.REPARACIÓN ASCENSORES EDIFICIO APOT, SEDE AGUV Contrato de servicios 6.023,38 €350006524 A50001726 06/11/2014

CANON ESPAÑA SASUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS AGUV Contrato de suministros 232,71 €350007989 A28122125 17/11/2014

BECHTLE DIRECT S.L.U. .ADQUISICIÓN DISCOS DUROS EXTERNOS CARTOGRAFÍA Contrato de suministros 999,85 €350007996 B83029439 18/11/2014

DATACARD IBERICA S L USUM. MATERIAL DE OFICINA INFORMÁTICO PARA AGUV Contrato de suministros 64,67 €350008157 B81188047 18/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA EL AGUV Contrato de suministros 1.195,48 €350008913 A78557808 21/11/2014

OFITA INTERIORES S.A. .REPARACIÓN MOBILIARIO ADAPTACIÓN A PUESTO Contrato de servicios 246,89 €350009107 A01006568 21/11/2014

PPG STUDIOS SL .PRODUC.MAT.VISUAL PROCESO RENOVACIÓN PLAZA ESPAÑA Contrato de servicios 5.687,00 €350009287 B86720950 25/11/2014

SCHINDLER S.A.MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES AGUV Contrato de servicios 9.470,27 €350012690 A50001726 09/12/2014

GRUPO MGO SAIMPLANTACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFIC. AGUV. Contrato de servicios 11.071,50 €350012889 A80322233 10/12/2014

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SACentro Internacional Convenciones Ciudad Madrid Contrato de suministros 17.617,99 €350014173 A19001205 17/12/2014

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SACentro Internacional Convenciones Ciudad Madrid Contrato de servicios 20.536,12 €350014175 A19001205 17/12/2014

Página 35 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

URBANISMO Y VIVIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001035 Descripción:

FERRETERIA MADRILEÑA SASUMINISTRO CAJAS ARCHIVO PARA SECC. ARCHIVO AGUV Contrato de suministros 2.294,64 €350014402 A28701373 30/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001065 Descripción:

CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA

DERECHOS REPRODUCCIÓN IMÁGENES EMITIDOS EN RTVE Contrato privado 239,58 €650002959 A84818558 08/09/2014

MAQUINARIA ARTES GRAFICAS HARTMANN SLU . .

REPARACIÓN DE MÁQUINA TIPOGRÁFICA IMPRENTA MUNIC. Contrato de servicios 199,65 €650003191 B08140287 30/09/2014

OFITA INTERIORES S.A. .REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPRENTA MUNIC. Contrato de servicios 949,85 €650003192 A01006568 06/10/2014

SANTIAGO GUILLOT MARTINEZ .SUMINISTRO CAÑAS HECHAS PARA CORNO INGLÉS. Contrato de suministros 998,83 €650003201 73561941Y 26/09/2014

RAFAEL NAVARRO ZAMORA .CONFERENCIA SOBRE "LAMAS TIBETANOS" CONDE DUQUE Contrato de servicios 300,00 €650003209 24167199H 30/09/2014

APLEI SASUMINISTRO MOBILIARIO A MEDIDA BIBLIOTECAS PÚBL. Contrato de suministros 7.502,00 €650003215 A41060393 02/10/2014

ARNAOSAINZ S.L. .OBRAS DE REFORMA MEDIDAS DE SEGURIDAD CONDE DUQUE Contrato de obras 57.995,30 €650003224 B84114719 23/10/2014

BIBLIODOC S.L.DESCRIPC. E INCORP. A BASE D. ARTES GRAF. IMPRENTA Contrato de servicios 17.133,60 €650003227 B80996358 30/10/2014

ASOC COMAMBO - JRONOSSOLISTA DE SAXOFÓN ALTO CONCIERTO AUDITORIO MADRID Contrato privado 3.000,00 €650003253 G96916697 08/10/2014

BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.Diseño y Maquetación del Manual de Retornos Patro. Contrato de servicios 4.573,80 €650003262 B84237213 22/10/2014

ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L.

TRANSPORTE Y MONTAJE CONCIERTOS BSSMM Contrato de servicios 9.194,78 €650003264 B80132145 10/10/2014

JAIME ELECHIGUERRA NOIROT .REPARACIÓN DE PRENSA LITOGRÁFICA Contrato de servicios 4.997,66 €650003265 51356773G 14/10/2014

PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S.L. .DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTES FINALES TRIPTICOS Contrato de servicios 907,50 €650003269 B83535641 16/10/2014

Página 37 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 38: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001065 Descripción:

SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L. .SIMULACROS Y FORMACIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA Contrato de servicios 5.808,00 €650003289 B84722883 23/10/2014

TELECYL S.A.SERV.REALIZACIÓN JORNADAS "LEERMADRID IMAGEN Y SEÑ Contrato de servicios 19.590,00 €650003293 A47310941 23/10/2014

GESEMER INGENIEROS, S.L. .SEÑALES DE EMERGENCIA CONDE DUQUE Contrato de suministros 17.999,00 €650003306 B84358159 06/11/2014

AMPA ESCUELA Y CONSERVATORIO DE MÚSICA MANUEL DE FALLA

CORO CONCIERTO EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID Contrato privado 1.000,00 €650003462 G80446883 20/10/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

CONSUMIBLES IMPRES. EPSON EPL N3000 Y EQ. BROTHER Contrato de suministros 1.067,22 €650003475 A78557808 22/10/2014

PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLAnuncio en autobuses Premio Innova. Social Contrato de servicios 4.624,62 €650003479 B83541912 23/10/2014

LIMPIEZAS ROYCA, S.L. . . .LIMPIEZA PUNTUAL BIBLIOTECA COMPLEJO BARCELÓ Contrato de servicios 3.862,80 €650003512 B28081057 31/10/2014

DARIO SOTELO CALVODIRECTOR INVITADO CONCIERTO BSMM 15 OCT. 2014 Contrato privado 4.132,23 €650003518 FC108162 05/11/2014

ADHARA MARKETING TOOLS S.L. .Serv.consultoria para encuestas Bibliotecas Contrato de servicios 12.093,95 €650003520 B82826439 05/11/2014

OFILINGUA S.L.Servi.traducción estudio "Buenas Prácticas" Foro E Contrato de servicios 4.332,41 €650003523 B18244301 11/11/2014

ANDRES CRISTOBAL HERNANDEZ .PROD. Y REALIZACIÓN VÍDEO "MEMORIA DE LOS BARRIOS" Contrato privado 943,80 €650003531 50442130W 31/10/2014

ALBERTO TEJERINA FERNANDEZ .COPIA Y EDICIÓN DE OBRAS MUSICALES PARA BSMM Contrato de servicios 7.652,04 €650003536 30621852C 31/10/2014

ALTALINGUA, S.L. .TRADUC. FOLLETOS A. DE VILLA, HEMEROTECA Y BIBLIOT Contrato de servicios 1.348,39 €650003537 B84470020 06/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001065 Descripción:

CORO DE CAMARA CASTELNUOVO TEDESCO . . .

CONCIERTO OFRENDA FLORAL A SANTA Mª. LA REAL-ALMUD Contrato privado 950,00 €650003556 G81821647 07/11/2014

AMILLO, S.L. . . .MATERIALES DE ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN IMPRENTA Contrato de suministros 4.012,92 €650003557 B28009405 07/11/2014

TECNIHISPANIA, S.L. . . .MATERIALES DE RESTAURACIÓN PARA EL TALLER IMPRENTA Contrato de suministros 5.850,40 €650003558 B80718265 07/11/2014

MANUEL ALEGRE PALAZON .PLACAS CONMEMORATIVAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID Contrato de suministros 12.632,40 €650003560 77883685G 06/11/2014

ADAGIO, S.A. . . .ADQUISICIÓN CAÑAS Y CUERDAS PARA INSTR. MUS. BSMM Contrato de suministros 10.292,00 €650003562 A08295107 07/11/2014

DISEÑO A.M.3DISEÑO GRÁFICO SOPORTES INAUGURACIÓN MUSEO HIST Y Contrato de servicios 16.698,00 €650003571 B82545112 09/12/2014

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .BANDEROLAS Y LONAS MUSEO HISTORIA Y M.A. CONTEMPOR Contrato de servicios 5.015,45 €650003572 B80826605 10/12/2014

ADAGIO, S.A. . . .ENSERES PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Contrato de suministros 1.846,00 €650003576 A08295107 07/11/2014

TELECYL S.A.Organización Jornadas Las Empresas y Madrid Contrato de servicios 11.888,49 €650003585 A47310941 07/11/2014

AYUNTAMIENTO DE MADRIDAUTOFACTURA PARA LIQUIDAR IVA Contrato privado 867,76 €650003589 P2807900B 07/11/2014

SIGNO TACTIL, S.L. .SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN MUSEO ESCULTURA AIRE LIBRE Contrato de suministros 14.048,10 €650003602 B85725174 13/11/2014

PATRIMONIO NACIONAL .ADQUISICIÓN TRES RETRATOS OFICIALES DE SSMM LOS RE Contrato de suministros 4,01 €650003650 S2801002C 14/11/2014

ALBERTO TEJERINA FERNANDEZ .COPIA Y EDICIÓN DE LA OBRA "EL AMOR ERES TÚ" Contrato de servicios 1.000,00 €650003651 30621852C 14/11/2014

P. DE LA OLIVA, S.A.REPOSICIÓN DE SILLAS MÚSICOS BSMM Y CARROS TRANSP. Contrato de suministros 7.432,79 €650003652 A28570182 18/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001065 Descripción:

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA

REPARACIÓN DE EQUIPOS ANTIHURTO EN LAS BIBLIOTECAS Contrato de servicios 2.226,40 €650003676 A81299315 17/11/2014

HERMEX IBERICA ,S.A.SUMINISTRO DE JUEGOS EDUCATIVOS BIBLIOTECA BARCELO Contrato de suministros 933,27 €650003687 A58675513 19/11/2014

SIT GRUPO EMPRESARIAL SL .TRAB. PARA ALMACENAMIENTO DEL CARTÓN PARA TAPIZ Contrato de servicios 6.007,17 €650003872 B28139780 26/11/2014

ANTONIO VELEZ CELEMIN .COMISARIADO EXP. "EL PAPEL DECORADO. TÉCNICAS.... Contrato de servicios 4.500,00 €650003880 50688347G 27/11/2014

MARIA TERESA VAZQUEZ FACHADO .REPOSICIÓN DE TIMBALES PARA LA BSMM Contrato de suministros 21.773,95 €650003896 32443887H 01/12/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQUISICIÓN AGENDAS 2015 AL MARGEN DE COMPRAS CENT Contrato de suministros 570,52 €650003927 B78458510 03/12/2014

PROMARFI FUTURO 2010 S.L. .DIRECTOR INVITADO CONCIERTO TEATRO MONUMENTAL Contrato privado 3.000,00 €650003943 B65236283 04/12/2014

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .DISEÑO, PRODUC. E INSTALAC. ELEMENTOS INAUG. BIBL Contrato de servicios 9.988,55 €650003945 05341273Y 09/12/2014

ORMOGRAF SASERV. MONTAJE PANEL ACTO INSTITUCIONAL Contrato de servicios 430,16 €650003952 A08707978 04/12/2014

CHARLES MARIE BARROT .EST.MECANISMO APERTURA Y CIERRE MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 20.328,00 €650003962 X1273643H 09/12/2014

IZAGAPLUS S.L. .ACTUACIÓN BANDA SINFÓNICA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE Contrato privado 3.000,00 €650003971 B31909153 09/12/2014

AMBIENTA PAISAJISMO, S.L. .DESBROCE ELEMENTOS VEGETALES EN CONDE DUQUE Contrato de servicios 998,25 €650003994 B85345429 10/12/2014

ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .ADQUISICIÓN BANDERAS PARA M.HISTORIA Y M. S.ISIDRO Contrato de suministros 2.704,35 €650004022 A78469434 12/12/2014

3M ESPAÑA S.L.EQUIPO DETECTOR ANTIHURTOS BIBLIOTECA BARCELÓ Contrato de suministros 6.056,05 €650004026 B28078020 12/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001065 Descripción:

CANAL STREET MARKETING S.L. .Serv.consultoria elaboración estrategia Redes Soci Contrato de servicios 17.666,00 €650004036 B91874321 15/12/2014

INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .Suministro Material Oficina Foro de Empresas Contrato de suministros 2.478,52 €650004051 A28048825 17/12/2014

ACEROUNO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.L

LIMPIEZA Y REPARACIÓN LONA FACHADA MUSEO HISTORIA Contrato de servicios 975,79 €650004250 B13546445 22/12/2014

TOP GLOBAL S.L.DEPÓSITO DE MATERIAL MADRID 2020. Contrato de servicios 1.996,50 €650004272 B83072660 26/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

IGDOR S LREPARACIÓN TREN DE LAVADO DEL CASI Contrato de servicios 981,21 €850004412 B79332870 03/09/2014

ENRED CONSULTORIA S.L. .GEST Y MANT. PLATAFORMA PREVENC.VIOLENCIA GENERO Contrato de servicios 21.719,50 €850004598 B81143075 17/09/2014

TOLDOS JARAMA S CSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN 3 ESC INFANT Contrato de suministros 15.318,60 €850004810 J80030406 25/09/2014

LCM GLOBAL EVENTS S.L.U.ORGANIZACIÓN JORNADA CALIDAD SERVICIOS SOCIALES Contrato de servicios 11.831,61 €850004867 B86467982 01/10/2014

ALARSA HOSTELERA S.L. . . .MESA DE TRABAJO Y SOPORTE MURAL EN E.I. EL DUENDE Contrato de suministros 998,89 €850004873 B81093296 02/10/2014

EL SECRETARIO, S.L.MATERIAL EDUCATIVO PARA E.I. "LA PALOMA" Contrato de suministros 742,96 €850004882 B37234184 02/10/2014

GRUPO ZEOS 2005 S L .SUELO DE LINÓLEO PARA DANZA EN CENTROS JUVENILES Contrato de suministros 991,60 €850004892 B13410402 06/10/2014

DIDACIENCIA, S.A. . . .MAT. ESCOLAR FUNGIBLE DE LABORATORIO AULAS NATURAL Contrato de suministros 218,82 €850004950 A78614948 09/10/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ETIQUETAS PARA EL REGISTRO DEL ÁREA Contrato de suministros 955,78 €850004955 B78458510 10/10/2014

EL CORTE INGLES SA .UNIFORMES Y COMPLEMENTOS NIÑOS R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 5.987,15 €850004980 A28017895 13/10/2014

SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 12.490,94 €850004988 01090104L 13/10/2014

GUNNEBO ESPAÑA SAU .MANTENIMIENTO CAMARAS VIDEO VIGILANCIA EN CASI Contrato de servicios 266,20 €850004991 A61213989 10/10/2014

TAHONA EL MOLINO CB .SUMINISTRO PAN PARA AULA DE LA NATURALEZA JULIO Contrato de suministros 923,52 €850005009 E83691220 14/10/2014

TAHONA EL MOLINO CB .SUMINISTRO PAN PARA AULA DE LA NATURALEZA AGOSTO Contrato de suministros 587,56 €850005010 E83691220 14/10/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.ORGANIZACIÓN FESTIVAL CORTOMETRAJES CORTO ESPAÑA Contrato privado 21.659,00 €850005029 J86039005 14/11/2014

JOSEFINA CENCERRADO GARRIDO .ELABORAC Y ADQUISICIÓN 2 ROLLER PARA JORNADAS CAF Contrato de suministros 290,40 €850005046 03793928D 16/10/2014

SAVE ID SLSEGURIDAD PARA MAYORES MEDIANTE CÓDIGO QR Contrato de servicios 3.108,49 €850005129 B86856168 29/10/2014

VIAJES PRESSTOUR ESPAÑA, S.A. . . .BILLETE AVION MADRID-BUENOS AIRES-MADRID DELEGADA Contrato de servicios 5.158,75 €850005136 A81821928 20/10/2014

TECNITRAMO CENTRO S.L.ADQUISICIÓN MESA CALIENTE MURAL PARA EI. EL DUENDE Contrato de suministros 1.312,85 €850005287 B28134419 22/10/2014

KILLGERM, S.A. . . .SUMINISTRO FUNDAS COLCHON ANTIPARASITOS PARA CASI Contrato de suministros 15.304,08 €850005294 A61012142 20/10/2014

DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESC. INFANTIL "LAS NUBES" Contrato de suministros 853,83 €850005295 A28579191 22/10/2014

EL CORTE INGLES, S.A . . .ADQUISICIÓN DE LAVAVAJILLAS PARA E.I. "LA PALOMA" Contrato de suministros 1.869,45 €850005297 A28017895 22/10/2014

POP & SOUL S.L. .DIA INTERNACIONAL DE LOS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL Contrato de servicios 21.439,00 €850005315 B83830745 22/10/2014

PARDEDOS ARTES GRAFICAS; S.L. . . .DISEÑO Y MAQUETACION DOCUMENTO "CORPUS JURIDICO.." Contrato de servicios 3.330,13 €850005316 B80161912 30/10/2014

EL CORTE INGLES SA .TERMOS Y MICROONDAS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 979,98 €850005335 A28017895 23/10/2014

FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL

FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO ENT Contrato de servicios 3.150,00 €850005393 G83300194 17/11/2014

PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA, S.L.

GORRAS Y CAMISETAS PROGRAMA EJERC. FÍSICO MAYORES Contrato de suministros 5.680,95 €850005396 B82426354 24/10/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

LA PINTURERIA, S.L. . . .MATERIAL DE PINTURA EN ESCUELA MÚSICA EL CAPRICHO Contrato de suministros 1.505,53 €850005397 B80308604 24/10/2014

ISS FACILITY SERVICES, S.A. .REPARACIÓN LAVAVAJILLAS COLEGIO VIRGEN LA PALOMA Contrato de servicios 413,65 €850005400 A61895371 27/10/2014

LLIBRERIA HERRERO SA .LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE S.G. ATENC SOC PRI Contrato de suministros 652,60 €850005412 A58984634 29/10/2014

JORGE CARLOS JIMENEZ FERREIRA .REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CASI Contrato de servicios 19.955,21 €850005444 02654786B 28/10/2014

ISS FACILITY SERVICES, S.A. .INTERCAMBIADOR CALOR EQUIP REFR C/GRAL RICARDOS 14 Contrato de suministros 7.262,65 €850005510 A61895371 30/10/2014

LIONBRIDGE ESPAÑA SLTRADUCCIÓN FORMULARIO P.BARRIO PREMIOS UN HABITAT Contrato de servicios 464,07 €850005559 B81673063 30/10/2014

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA500 PEN DRIVE- PLANES BARRIO Contrato de servicios 2.571,25 €850005571 A28666832 04/11/2014

EL CORTE INGLES SA .OCHO TRONAS PARA ESCUELA INFANTIL "EL LIRÓN" Contrato de suministros 997,04 €850005576 A28017895 04/11/2014

H JL COMERCIAL SERVICES SIGLO XXI S LOBRAS DE ADECUAC. Y REPARAC. USO PROVIS. "LA ROSA" Contrato de obras 56.704,81 €850005606 B84815414 04/11/2014

MACE; S.L. . . .DISEÑO, MAQUETACIÓN Y COMPOSICION GUIA PROGRAMAS Contrato de servicios 3.690,50 €850005609 B28317501 22/10/2014

SUMINISTROS MARPHIL S.L.MATERIAL CERÁMICA PARA XXIV MUESTRA ESCOLAR CERÁMI Contrato de suministros 1.948,95 €850005691 B85506848 07/11/2014

GRUPO MGO SAACTUALIZACIÓN PLANES DE AUTOPROTECCION Contrato de servicios 3.049,20 €850005705 A80322233 06/11/2014

ANTARES CONSULTING, S.A.EVALUACIÓN IMPACTO SOCIAL SERVICIO TELEASISTENCIA Contrato de servicios 21.775,80 €850005744 A82026691 03/12/2014

PIXEL PAN, S.L. . . .MAQUETACION DEL II PLAN DE JUVENTUD Contrato de servicios 665,50 €850005745 B81610099 14/11/2014

Página 44 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

QENTA NOVA, S.L. . . .SEÑALIZACIÓN DE 3 CENTROS JUVENILES Contrato de suministros 1.183,38 €850005773 B83314583 12/11/2014

ASESORAMIENTO SOCIAL INSEVAL EMPRESA SOCIAL SL

VISITAS SEGUIMIENTO ENTIDADES PROPUEST RESOL DEFI Contrato de servicios 12.000,00 €850005775 B84508092 12/12/2014

ALBELIA CONSULTORA, S.L. . . .SEGUIMIENTO II PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Contrato de servicios 6.050,00 €850005778 B83911107 07/11/2014

SOLIDOFLY S.L. .SERVICIOS DE APOYO-2VIDEOS INSTITUCIONALES Contrato de servicios 19.662,50 €850005784 B86047693 06/11/2014

ROCIO JIMENEZ SERRANO .SERV. PREVENTIVO LAVANDERÍA EN R.NTRA.SRA. PALOMA Contrato de servicios 1.321,32 €850005786 50689217T 11/11/2014

ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS CERCEDILLA OCTUBRE Contrato de suministros 289,81 €850005865 50685081G 14/11/2014

DISINFOR SLCINTAS ZEBRA PARA IMPRESIÓN TARJETA MADRIDMAYOR.ES Contrato de suministros 6.108,99 €850005875 B78949799 14/11/2014

CUATRO TUERCAS, S.L.DISEÑO, MAQUETAC Y ARTES FINALES CAMP. EXPLOT. SEX Contrato de servicios 556,60 €850005894 B84884386 13/11/2014

TAHONA EL MOLINO CB .SUMINISTRO PAN CERCEDILLA OCTUBRE Contrato de servicios 157,25 €850005939 E83691220 14/11/2014

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A

ILUMINACIÓN Y SONIDO VIII PREMIO DIONISOS Contrato de servicios 500,00 €850005972 A84073105 17/11/2014

ISS FACILITY SERVICES, S.A. .SISTEMA ELECTRÓNICO INTERCOMUNICACIÓN EMERGENCIA Contrato de suministros 551,76 €850005979 A61895371 18/11/2014

ISS FACILITY SERVICES, S.A. .SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA EN CERCEDILLA Contrato de suministros 258,46 €850005982 A61895371 18/11/2014

CICLOS OTERO S.L. .REPARAC Y MANTENIMTO. BICICLETAS A.NAT TRES CANTOS Contrato de servicios 498,07 €850005984 B80676687 18/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

IGDOR S LREPARACIÓN CUADRO ELÉCTRICO CÁMARAS FRIGORIF. CASI Contrato de servicios 715,28 €850006074 B79332870 20/11/2014

IGDOR S LREPARACION MAQUINARIA COCINA Y LAVANDERIA CASI Contrato de servicios 2.453,36 €850006216 B79332870 20/11/2014

IGDOR S LREPARACION DEL HORNO Y MOTOR CHIMENEA DEL CASI Contrato de servicios 686,85 €850006218 B79332870 20/11/2014

IGDOR S LREPARACION MOTOBOMBA DEL TREN DE LAVADO DEL CASI Contrato de servicios 1.189,86 €850006222 B79332870 20/11/2014

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDREALIZACIÓN RECUENTO NOCTURNO PERSONAS SIN HOGAR Contrato de servicios 12.100,00 €850006237 Q2818014I 28/11/2014

ESPASA-CALPE, S.A. . . .ADQQUISICIÓN DE LIBROS PARA D.G. PARTICIPACIÓN CIU Contrato de suministros 470,20 €850006265 A59913509 25/11/2014

SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. . .

RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL REV ANUARIO EDUCACIÓN Contrato privado 208,00 €850006303 A28455632 26/11/2014

SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. . .

RENOVACIÓN ANUAL DE LA BASE DATOS ON-LINE MAGISLEX Contrato privado 726,00 €850006305 A28455632 26/11/2014

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .FELPUDO PARA ENTRADA ESC.MUN. MÚSICA ESCUELAS PÍAS Contrato de suministros 209,21 €850006307 B80377971 26/11/2014

SUMINISTROS MARPHIL S.L.MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS PARA ESC. CERAM. MONCLOA Contrato de suministros 3.195,86 €850006392 B85506848 26/11/2014

LAURA BEATRIZ LIO MARTORELLI .IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €850006413 50322126N 26/11/2014

MACE; S.L. . . .DISEÑO DE DIPLOMAS DE CERTÁMENES ESCOLARES 2014 Contrato de servicios 701,80 €850006418 B28317501 27/11/2014

EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.

FOMENTO DE PARTICIPACION INFANTIL DISTRITO RETIRO Contrato de servicios 2.530,00 €850006419 F83082610 04/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

JOAO FRANCISCO VAZ NOGUEIRO .CATERING DEL ACTO ENTREGA DEL VIII PREMIO DIONISOS Contrato de servicios 2.640,00 €850006425 11869184B 27/11/2014

FICCION CREATIVE CONSULTING, S.L. .REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "ROTAS" Contrato de servicios 14.520,00 €850006447 B85423846 28/11/2014

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .CATERING 10º ENCUENTRO ACOGIMIENTO FAMILIAR Contrato de servicios 2.420,00 €850006448 B80434236 27/11/2014

ANDRES BECERRO RODRIGO .REPARACIÓN DESBROZADORA EN NTRA. SRA. LA PALOMA Contrato de servicios 482,19 €850006592 00943115T 02/12/2014

EL CORTE INGLES, S.A . . .ARCON CONGELADOR E.I. LA COLINA Contrato de suministros 538,45 €850006695 A28017895 04/12/2014

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .APOYO TÉCNICO DE SONIDO EN ENCUENTRO ASOCIATIVO Contrato de servicios 193,60 €850006723 50158538T 10/12/2014

MOBLES MIR I EQUIPAMENTS, S.L. (MIRPLAY)TRONAS PARA ESCUELAS INFANTILES Contrato de suministros 3.410,02 €850006740 B61472866 04/12/2014

FERNANDO SALVADOR ESCRIBANO TORRES .ILUMINACIÓN Y SONIDO XXII CERTAM. ESC. VILLANCICOS Contrato de servicios 998,10 €850006821 00789854B 05/12/2014

SERVINFORM, S.A.ACTUALI. ESTABLECIMIENTOS TARJETA MADRID MAYOR.ES Contrato de servicios 21.652,71 €850006859 A41050980 15/12/2014

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

DOS MOSTRADORES PORTATILES DEPAR. VOLUNTARIADO Contrato de suministros 876,04 €850006941 B81538456 05/12/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA LAS SECRETARÍAS Contrato de suministros 235,59 €850006999 B78458510 09/12/2014

EQUMEDIAXL, S.A.INSERCIÓN EN MICROMEDIOS MENSAJES CONTRA EXPL. SEX Contrato de servicios 13.600,60 €850007041 A81108334 09/12/2014

JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ .SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA EEMM ARTE DRAM Contrato de suministros 998,48 €850007050 33502627E 09/12/2014

LLIBRERIA HERRERO SA .LIBROS PARA EL CENTRO DE RECURSOS D.G.FAMILIA Contrato de suministros 517,10 €850007081 A58984634 09/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .SERVICIO DE PAUSA CAFE EN ENCUENTRO ASOCIATIVO Contrato de servicios 748,00 €850007085 B80434236 09/12/2014

ALPADI SAPERCHEROS AULAS ESCUELA DE MUSICA ESCUELAS PIAS Contrato de suministros 493,68 €850007132 A28706091 09/12/2014

LOGOS INCRESCENDO, SL .CELEBRACIÓN ENCUENTRO ASOCIATIVO Contrato de servicios 800,00 €850007177 B85702694 09/12/2014

HARTFORD, S.L. . . .PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE PERSONAS MAYORES Contrato de servicios 3.981,12 €850007182 B59416479 10/12/2014

LCM GLOBAL EVENTS S.L.U.ORGANIZ. JORNADAS NN.TT. EN SERVICIOS PARA MAYORES Contrato de servicios 12.142,02 €850007193 B86467982 10/12/2014

BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.ACTO ENTREGA PREMIOS XXIV CONCURSO BELENES Contrato de servicios 8.648,64 €850007239 B84237213 11/12/2014

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LILUMINACIÓN Y SONIDO EN FINAL XXII CERTAM. VILLANC Contrato de servicios 84,70 €850007254 B81590606 12/12/2014

VICAR; S.A. . . .SUMINISTRO PASTA REFRACTARIA PARA EEMM MONCLOA Contrato de suministros 5.995,55 €850007288 A46064382 12/12/2014

ASOC. TRABE INICIATIVAS PARA LA ECO SOCIAL Y SOLIDARIA

2 ITINERARIOS FORMATIVOS MUJERES ABANDONO PROSTITU Contrato de servicios 17.998,00 €850007289 G84199132 12/12/2014

COMERCIAL ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, S.L. . .

SUMINISTRO 2 FRIGORÍFICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIA Contrato de suministros 4.043,82 €850007300 B28689495 12/12/2014

TECNITRAMO CENTRO S.L.ADQUISICIÓN MESA CALIENTE PARA ESC INFANTIL HIEDRA Contrato de suministros 1.452,61 €850007341 B28134419 15/12/2014

TECNITRAMO CENTRO S.L.PELADORA DE PATATAS PARA ESC INFANTIL HIEDRA Contrato de suministros 1.472,87 €850007344 B28134419 15/12/2014

EL CORTE INGLES, S.A . . .ADQUISICIÓN CALEFACTORES PARA R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 980,00 €850007345 A28017895 15/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

TAHONA EL MOLINO CB .SUMINISTRO DE PAN - DICIEMBRE - RESID N.SRA PALOMA Contrato de suministros 40,93 €850007352 E83691220 16/12/2014

OFITA INTERIORES S.A. .MUEBLES GUARDA-COLCHONETAS PARA 6 ESC. INFANTILES Contrato de suministros 19.819,07 €850007357 A01006568 16/12/2014

HIJOS DE E. SAINZ, S.L. . . .SUMINISTRO ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA CASI Contrato de suministros 2.588,00 €850007358 B28029262 16/12/2014

ANTONIO LORENZO GARCIA .frutas y verduras cercedilla noviembre Contrato de suministros 262,96 €850007361 50685081G 16/12/2014

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

PLACAS TROFEO PREMIOS CERTAMENTES ESCOLARES 2014 Contrato de suministros 208,73 €850007390 B81538456 16/12/2014

DINAMIA SOC. COOP. MAD.DIAGNÓSTICO EN EL MARCO PROYECTO EQUILIBRIO-BALANC Contrato de servicios 21.778,79 €850007394 F83961482 16/12/2014

PRESENCIA BY M.A., S.L.ACTO PARA SENSIBILIZACION EN IGUALDAD DE OPORTUNI. Contrato de servicios 6.836,50 €850007426 B75036970 16/12/2014

EL CORTE INGLES, S.A . . .SUMINISTRO 2 MINIFRIGORÍFICOS PARA 2 CENTROS JUVEN Contrato de suministros 314,60 €850007453 A28017895 17/12/2014

ESPASA-CALPE, S.A. . . .MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA Contrato de suministros 252,73 €850007456 A59913509 17/12/2014

RAQUEL MATOS RUBIO .MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA R.N.SRA.LA PALOMA Contrato de suministros 275,40 €850007462 50701983R 17/12/2014

ENRED CONSULTORIA S.L. .TALLERES PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO EN I.E.S. Contrato de servicios 9.317,00 €850007648 B81143075 18/12/2014

RED2RED CONSULTORES SL .GUIA DE RECURSOS A PERIODISTAS EN MATERIA PROSTIT. Contrato de servicios 11.858,00 €850007673 B82719774 18/12/2014

LA PINTURERIA, S.L. . . .SUMINISTROS DE PINTURA PARA DISPOSITIVOS PSH Contrato de suministros 2.000,00 €850007678 B80308604 18/12/2014

PRESENCIA BY M.A., S.L.ACTOS CONMEMORATIVOS DIA INTERN. ELIMINAC. VIOLENC Contrato de servicios 17.922,73 €850007684 B75036970 18/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS DICIEMBRE 2014 NTRA. SRA. PALOMA Contrato de suministros 52,16 €850007785 50685081G 18/12/2014

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .ESPEJOS PARA LAVABOS DE ASEOS DE E.M.M ESCUEL.PÍAS Contrato de suministros 840,95 €850007972 B80377971 19/12/2014

IGDOR S LREPARACION DE HORNO EN CASI Contrato de servicios 963,28 €850007981 B79332870 19/12/2014

MADRIDIARIO; S.L. . . .INSERCIÓN 2 VIDEOS PROG VOLUNTARIADO EN MADRIDIARI Contrato de servicios 3.043,49 €850008015 B82599689 18/12/2014

COMERCIAL DE EDICIONES SM S.A.material didactico para Pleno Infantil Contrato de suministros 914,01 €850008034 A28388510 22/12/2014

EMFASIS BILLING & MARKETING SERVICES S L

SOPORTE PARA IMPRESION DE LAS TARJETAS MADRDMAYOR Contrato de suministros 3.596,58 €850008053 B84309616 22/12/2014

SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .ADORNOS NAVIDEÑOS PARA R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 345,46 €850008056 01090104L 23/12/2014

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL

ORGANIZACION ACTO FINAL CERTAMEN DE TEATRO Contrato de servicios 18.730,20 €850008169 B82999129 26/12/2014

PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLCAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA PROSTITUCION EN EMT Contrato de servicios 19.662,50 €850008178 B83541912 26/12/2014

Mª OLGA RODRIGUEZ JIMENEZ .ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN ACCIONES POR DGIO-DISTR Contrato de servicios 16.332,58 €850008221 15956255M 29/12/2014

EL CORTE INGLES SA .REGALOS DE REYES PARA NIÑOS DE R. I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 4.943,48 €850008269 A28017895 29/12/2014

ALBELIA CONSULTORA, S.L. . . .SEGUIMIENTO DE PROG. OPERATIVO 2014 ESTRATEGIA IGU Contrato de servicios 20.350,00 €850008500 B83911107 30/12/2014

MADRIDIARIO; S.L. . . .INSERC. INFORMAC. EN PERIÓDICO DIGITAL MADRIDIARIO Contrato de servicios 2.544,52 €850008501 B82599689 30/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

ISS FACILITY SERVICES, S.A. .SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TERMO EN EL CEMUS Contrato de suministros 347,88 €850008505 A61895371 30/12/2014

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001120 Descripción:

CLECE SACONTRATO MENOR MANTENIMIENTO INTEGRAL MAYOR 83 Contrato de servicios 2.412,44 €1200000215 A80364243 29/10/2014

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

PUESTA A PUNTO ESCANER PAQUETERÍA Contrato de servicios 816,75 €1200000216 A28166007 22/10/2014

MECALUX SERVIS, S.A.SUSTITUCIÓN SISTEMA BLOQUEO ARCHIVOS MÓVILES TEAMM Contrato de servicios 281,89 €1200000235 A78423522 29/10/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .COMPRA ETIQUETAS ADHESIVAS PARA REGISTRO Contrato de suministros 353,38 €1200000240 B78458510 05/11/2014

CARO INFORMATICA S.A. . . .COMPRA MATERIAL INFORMATICO (TONER) Contrato de suministros 1.421,37 €1200000248 A79376216 18/11/2014

MANUELA SORIANO REVILLA .COMPRA LIBRO CODIGO TRIBUTARIO 2014 Contrato de suministros 48,15 €1200000249 01393788B 14/11/2014

FUNDACION AMAS EMPLEOGASTO X ANIVERSARIO (SERVICIO CATERING) Contrato de servicios 696,30 €1200000250 G82086927 14/11/2014

Página 51 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001201 Descripción:

ELENA MARTINEZ GARRIDO .ESCUELA DE FAMILIAS VULNERABLES Contrato administrativo

especial8.000,00 €2010002258 02893297N 23/09/2014

HARTFORD, S.L. . . .INTERV. SOCIOED. FAMILIAS EN RIESGO EXCLUSION. Contrato administrativo

especial9.000,00 €2010002260 B59416479 23/09/2014

ELENA MARTINEZ GARRIDO .MEJORA CONVIVENCIA INTERGENERAC. E INTERCULT. Contrato administrativo

especial4.000,00 €2010002394 02893297N 30/09/2014

TRITOMA S LCONOCE EMBAJADORES POSITIVO 2014 Contrato administrativo

especial5.425,64 €2010002553 B78342615 02/10/2014

MUSARAÑAS ASOCIACION CULTURAL .DINAMIZACIÓN PLAZAS DURANTE LOS FINES DE SEMANA Contrato administrativo

especial11.906,25 €2010002554 G19292192 02/10/2014

MUSARAÑAS ASOCIACION CULTURAL .CICLO ANIMACIÓN A LA LECTURA C.C.LAVAPIES Contrato administrativo

especial9.689,00 €2010002555 G19292192 02/10/2014

ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES

DINAMIZACIÓN ESPACIOS DEPORT. CASINO DE LA REINA Contrato administrativo especial

7.838,38 €2010002556 G78997780 02/10/2014

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JULIO Contrato de suministros 385,99 €2010002561 01494206B 08/10/2014

INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL

SEÑALAMIENTO TERRAZAS DISTRITO CENTRO Contrato de servicios 21.741,89 €2010002568 B40250672 10/10/2014

FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS . . .

PROMOC BUEN TRATO MUJERES MAY SIT AISLAMIENTO Contrato administrativo especial

4.400,00 €2010002608 G78764966 14/10/2014

SOCIEDAD CERVANTINA . . .VISITAS TEATRALIZADAS IMPRENTA SOC.CERVANTINA Contrato administrativo

especial17.250,00 €2010002618 G78387107 24/10/2014

MAINLA SA.REPARACION DE LAVADORA E.I LA PALOMA SEPTIEMBRE Contrato de servicios 78,65 €2010002628 A28904548 30/10/2014

URKEL MULTIMEDIA SLJORNADAS DE CINE POR LA IGUALDAD Contrato administrativo

especial4.997,30 €2010002657 B82061177 27/10/2014

Página 52 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001201 Descripción:

ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES

CELEBRACION DIA DEL DEPORTE Contrato administrativo especial

4.961,00 €2010002674 G78997780 27/10/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .MATERIAL TOMA DE MUESTRAS E INSTRUMENTAL Contrato de suministros 1.571,43 €2010002700 B82820507 27/10/2014

BELT PROYECTOS, S.L.REDACCION PROYECTO PLANES AUTOPROTECCION COLEGIOS Contrato de servicios 2.940,00 €2010002704 B86402575 27/10/2014

PILAR VARELA GALLEGO .PROD. FARMACEUT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) OCT. Contrato de suministros 61,44 €2010002823 01171298T 06/11/2014

PILAR VARELA GALLEGO .PROD. ALIMENTACION EI LA PALOMA (PILAR VAREL). OCT Contrato de suministros 192,90 €2010002824 01171298T 04/11/2014

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). SEPTIEMBR Contrato de suministros 939,34 €2010002826 01494206B 04/11/2014

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). OCTUBRE Contrato de suministros 875,34 €2010002967 01494206B 27/11/2014

MAINLA SA.REPAR.ELECTRODOM E.I. LA PALOMA. FRIGORIFICO Contrato de servicios 149,48 €2010003090 A28904548 27/11/2014

MAINLA SA.REPAR. ELECTROD. E.I. LA PALOMA.TRITURADOR Contrato de servicios 78,65 €2010003093 A28904548 27/11/2014

ASOC PARA LA REFLEXION DE LA CREATIVIDAD Y ALTAS CAPACIDADES (ARCA)

INTEGRARTE: CONVIVE TU BARRIO Contrato administrativo especial

18.000,00 €2010003320 G86726635 18/12/2014

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). NOVIEMBRE Contrato de suministros 831,45 €2010003428 01494206B 10/12/2014

FRANCISCO JOSE SAN JUAN RAMIS .PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS E.I. LA PALOMA Contrato de suministros 74,00 €2010003476 00795084C 15/12/2014

PILAR VARELA GALLEGO .LECHE Y PAPILLAS EI LA PALOMA (PILAR VARELA). DIC Contrato de suministros 79,80 €2010003625 01171298T 23/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001201 Descripción:

PILAR VARELA GALLEGO .PROD. FARMACEUTICOS EI LA PALOMA (P. VARELA). DIC Contrato de suministros 8,95 €2010003637 01171298T 23/12/2014

INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL

CONSTRUCCION PASO VEHICULOS C/ SAN PEDRO MARTIR, 9 Contrato de obras 1.476,61 €2010003726 B40250672 29/12/2014

ALARSA HOSTELERA S.L. . . .MESA CALIENTE MURAL E.I. EL OLIVAR Contrato de suministros 1.380,31 €2010003732 B81093296 23/12/2014

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). DICIEMBRE Contrato de suministros 208,99 €2010003765 01494206B 23/12/2014

PILAR VARELA GALLEGO . PAPILLAS EI LA PALOMA (PILAR VARELA). DICIEMBRE Contrato de suministros 2,95 €2010003766 01171298T 23/12/2014

PILAR VARELA GALLEGO .PROD. FARMACEUTICOS EI LA PALOMA (PILAR VARELA DIC Contrato de suministros 26,20 €2010003767 01171298T 23/12/2014

ATRIO TECNICOS ASOCIADOS S LREALIZACION ITE VARIOS EDIFICIOS DEL DISTRITO Contrato de servicios 2.420,00 €2010003935 B83573584 29/12/2014

Página 54 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 55: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE ARGANZUELA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001202 Descripción:

MILABORATORIO WEB SRL . . .SONDA PENETRACIÓN CDM MARQUES SAMARANCH Contrato de suministros 71,87 €2020001657 B82820507 01/10/2014

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SACONVIVENCIA E INTEG SOCIAL Y PROM COMUNITARIA 2014 Contrato administrativo

especial13.046,00 €2020001693 A80887011 06/10/2014

EL CORTE INGLES SA .SUM. ELECTRODM. CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Contrato de suministros 911,85 €2020001754 A28017895 13/10/2014

TROFESPORT, S.L.ADQ TROFEOS FIESTAS MELONERA 2014 Contrato de suministros 273,82 €2020001756 B81336760 20/10/2014

DIEZ Y COMPAÑIA S.A. . . .CONOS PARA DELIMITAR CARRERA DE LA MELONERA 2014 Contrato de suministros 578,99 €2020001781 A28022952 22/10/2014

NILFISK ADVANCE SA . . .REPAR MAQ CDM SAMARANCH Contrato de servicios 134,20 €2020001886 A08362030 17/11/2014

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

CURSO INTENSIVO MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE Contrato administrativo especial

17.000,00 €2020001890 B81538456 28/10/2014

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO TALLERES PARA JOVENES Contrato administrativo especial

5.687,00 €2020001891 B82999129 28/10/2014

DINAMIA SOC. COOP. MAD.ACT SENSIB CVIOLENCIA GENER PROM IGUALDAD. 2014 Contrato administrativo

especial7.260,00 €2020001934 F83961482 07/11/2014

CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A. . .

MED SEGURID FALSOTECHO BIB PIO BAROJA Contrato de servicios 3.784,00 €2020001935 A28714566 17/11/2014

VIAJES BARCELO, S.L.AUTOCAR TRASLADO MADRID-ARANDA DE DUERO Contrato administrativo

especial4.354,00 €2020001937 B07012107 05/11/2014

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .SUMINISTRO 7 ALFOMBRILLAS-MOQUETAS MEDIO TRÁNSITO Contrato de suministros 806,77 €2020001954 B80377971 07/11/2014

MATENVA, S.L.SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA CCMM MAYORES Contrato de suministros 895,71 €2020001997 B46013587 07/11/2014

Página 55 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE ARGANZUELA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001202 Descripción:

HARTFORD, S.L. . . .FESTIVAL GOSPEL NAVE TERNERAS DICIEMBRE 2014 Contrato administrativo

especial12.601,53 €2020001998 B59416479 12/11/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .SUM DOS RELOJES PARA CDM INTEGRADO ARGANZUELA Contrato de suministros 319,44 €2020002045 B82820507 12/11/2014

ASOC PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCION SOCIAL ADESPRO

CUENTACUENTOS PARA EDUC INFANTIL Y PRIMARIA Contrato administrativo especial

15.100,00 €2020002047 G83995704 17/11/2014

CARLOS BUENO RODRIGUEZ .TALLERES MUSICALES PARA EDUCACION INFANTIL Contrato administrativo

especial16.000,00 €2020002048 02869843H 17/11/2014

CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A. . .

OBRAS REPAR GRIET PIST TENIS CDM ARGANZ (LA FUNDI) Contrato de obras 12.846,07 €2020002050 A28714566 17/11/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO ESTANTERIA PARA BOSU EN CDM M SAMARANCH Contrato de suministros 192,83 €2020002051 A78111549 17/11/2014

HILTI ESPAÑOLA SA . . .SUMINISTRO MARTILLO PERFORADOR CDM INTEGRADO ARG Contrato de suministros 807,99 €2020002052 A28226090 17/11/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .SUM EQUIP SONIDO CDM M SAMARANCH Y CDINTEGRADO ARG Contrato de suministros 3.067,35 €2020002053 02193233E 17/11/2014

NILFISK ADVANCE SA . . .REPARACIÓN MAQ NILFISK CDM ARGANZUELA Contrato de servicios 684,24 €2020002055 A08362030 17/11/2014

FERRETERIA DELICIAS, S.A. . . .SUM GRUPO SOLDADURA/CARRETILLA CDINTEGRADO Contrato de suministros 894,55 €2020002093 A28313039 17/11/2014

CDI HARD & SOFT S.L.SUM WALKIES-TALKIES CDM PEÑUELAS Contrato de suministros 248,66 €2020002096 B81526501 17/11/2014

CASELLA ESPAÑA SASUM (COMPRA) AP MEDIDOR CALIDAD AIRE EN INTERIORES Contrato de suministros 1.044,35 €2020002260 A79800652 12/12/2014

ALPADI SASUM PARAGUEROS Y PAPELERAS CDOT INTEGRADO Contrato de suministros 1.296,52 €2020002264 A28706091 10/12/2014

Página 56 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE ARGANZUELA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001202 Descripción:

DRAGADOS SA .SUPRESION PASO VEH. C/TENIENTE CORONEL NOREÑA 29 Contrato de obras 2.700,57 €2020002276 A15139314 12/12/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .SUM. MATERIAL DEP. NO INVENT. CDEPORT. MUNICIPALES Contrato de suministros 13.259,89 €2020002307 A78111549 12/12/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REP EQ SONIDO CDM SAMARANCH Contrato de servicios 863,94 €2020002329 02193233E 10/12/2014

DRAGADOS, S.A.SUPRESIÓN PASO EMBAJADORES 196 Contrato de obras 5.825,42 €2020002344 A15139314 12/12/2014

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL

ORG/DESARROLLO JORNADAS CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Contrato administrativo especial

5.626,50 €2020002358 B82999129 12/12/2014

S.T.G. SEGURIDAD, C.B.REPARC CAJA FUERTE CD ARGANZUELA Contrato de servicios 544,50 €2020002367 E83036947 12/12/2014

CLINIBAX S.L. .SUM PROD CURAS CD SAMARANCH Contrato de suministros 502,00 €2020002368 B80163751 12/12/2014

URBASER SAOBRAS AUX CONEX SUM AGUA Y STO CASETAS AR ACT Pº C Contrato de obras 1.975,58 €2020002382 A79524054 12/12/2014

ALPADI SAADQUISICIÓN MOBILIARIO SERV DEPORTIVOS ARGANZUELA Contrato de suministros 2.565,70 €2020002392 A28706091 19/12/2014

FERRETERIA DELICIAS, S.A. . . .SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA EN CDEPORTIVOS Contrato de suministros 1.282,10 €2020002427 A28313039 17/12/2014

NILFISK ADVANCE SA . . .MANGUERA FREGADORA HOMBRE A BORDO Contrato de suministros 111,97 €2020002627 A08362030 29/12/2014

SERVICIOS INTEGRALES PARA COLECTIVIDADES, S.L. . .

COMIDA ESP. NAVIDAD DIRIGIDA A MAYORES DTO ARG2014 Contrato administrativo especial

6.475,00 €2020002628 B81000440 30/12/2014

ASFALTOS VICALVARO, S.L. . . .SUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS EN BATALLA BELCHITE 12 Contrato de obras 2.505,69 €2020002686 B81767246 30/12/2014

Página 57 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE RETIRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001203 Descripción:

ADAN GOMEZ CORDAL .CERRADURA PARA CAJA FUERTE CDM DAOIZ Y VELARDE Contrato de servicios 212,96 €2030001969 52003946A 02/10/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .COMPRA MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 564,32 €2030002072 B82820507 24/10/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .ADQUISICION MAQUINA HIDROLIMPIADORA CDM DAOIZ Y VE Contrato de suministros 1.552,43 €2030002161 02193233E 27/10/2014

ASTILLEROS VENTURI S.L.ADQUI MOTOR EMBARCACION VIGILANCIA ESTANQUE RETIRO Contrato de suministros 1.849,00 €2030002218 B81663791 03/11/2014

LISSEN HOSTELEROS S.L.ADQUISIC ENSERES CAFETERIA COMEDOR CM PIO BAROJA Contrato de suministros 5.177,71 €2030002243 B85943199 15/12/2014

YYP ALTIMIRAS S.L. .ADQUISICION MESA BILLAR Y LAMPARAS CM PIO BAROJA Contrato de suministros 2.904,00 €2030002276 B87006037 05/12/2014

ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM DAOIZ Y CHOPERA Contrato de suministros 2.208,95 €2030002279 B50301217 18/11/2014

SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .CONCIERTOS MUSICA NAVIDEÑA IGLESIAS DISTRITO Contrato de servicios 3.599,75 €2030002281 B80180896 13/11/2014

MARIA FELISA MORAL TURIEL .SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS CENTROS DEPORTIVOS M Contrato de suministros 230,34 €2030002282 11704300Z 18/11/2014

SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .TEATRO MUSICAL INFANTIL NAVIDAD EN EL DISTRITO Contrato de servicios 12.039,50 €2030002283 B80180896 20/11/2014

FITNESS PROJECT CENTER SLSUMINISTRO CARCASAS Y VINILOS MAQUINAS CDM CHOPERA Contrato de suministros 2.546,93 €2030002290 B19207083 18/11/2014

ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID . . .DISEÑO Y MONTAJE BELEN NAVIDEÑO SALA EXPOSIC JUNTA Contrato privado 3.000,00 €2030002295 G28726719 25/11/2014

TATE ALAMOS S.L. CONCIERTOS .CONCIERTOS NAVIDEÑOS EN PARROQUIAS DISTRITO Contrato de servicios 11.500,01 €2030002296 B81371544 24/11/2014

ZENITH SUPERFICIES DEPORTIVAS S.A. .REPAR Y CONSERV CESPEC CAMPO FUTBOL 11 LA CHOPERA Contrato de servicios 2.468,40 €2030002467 A85736726 16/12/2014

Página 58 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE RETIRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001203 Descripción:

FITNESS PROJECT CENTER SLADQUISICION DOS MAQUINAS ELIPTICAS CDM LA CHOPERA Contrato de suministros 3.388,00 €2030002493 B19207083 03/12/2014

ROTULOS Y ADHESIVOS SA . . .SEÑALETICA INTERIOR Y EXTERIOR SEDE JUNTA DISTRITO Contrato de suministros 8.864,46 €2030002723 A79091724 19/12/2014

EL CORTE INGLES, S.A . . .EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO MAYORES PIO BAROJA Contrato de suministros 2.065,88 €2030002731 A28017895 19/12/2014

Página 59 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 60: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001204 Descripción:

MELIA HOTELS INTERNATIONAL SASERV CATERING PLZ MARGARET THATCHER D.SAL 2014 Contrato de servicios 1.575,00 €2040001522 A78304516 30/09/2014

FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .

SUM COPIA LLAVES Y ADQUSICION PILAS DTO SALAM 2014 Contrato de suministros 12,75 €2040001554 B81596421 07/10/2014

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.DETEC, VALORAC, SEGUIM P.MAYORES VULNERAB D SAL Contrato de servicios 19.787,10 €2040001626 A80495864 14/10/2014

LICUAS, S.A. . . .SERV INTEGL LIMPIEZA PISTA PATINAJE EVA DUARTE Contrato de servicios 696,96 €2040001657 A78066487 03/11/2014

MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .SUM. PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SAN. CDM MOSCARDO Contrato de suministros 945,11 €2040001723 02506634W 27/10/2014

FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .

SUM COPIA LLAVES DTO SALAM 2014 Contrato de suministros 120,00 €2040001743 B81596421 30/10/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUM ROLLOS 400 ETIQUETAS ADHESIVAS DTO SALAM 14 Contrato de suministros 72,60 €2040001747 B78458510 03/11/2014

HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLREPARACIÓN FREGADORA COLUMBUS CDM GIM MOSCARDO Contrato de servicios 391,96 €2040001754 B86068103 06/11/2014

CHAYKA, S.L. . . .SUMINISTRO TERMOEMTROS DPTO SANIDAD S. SALAMANCA Contrato de suministros 299,98 €2040001779 B78611985 06/11/2014

ANTONIO MANUEL OLIVA RODRIGUEZ .SERV.INT.COLEG.REGISTRO PROP.CONCULTA INTER. Contrato de servicios 10,91 €2040001784 06925655X 06/11/2014

ASOC SOUND & IMAGINATIONBANDA MUSICA PROCESION DEL PILAR DTO SALAMANCA Contrato de servicios 1.000,00 €2040001797 G85225910 12/11/2014

LOURDES FERNANDEZ ARQUITECTOS SL .Sº ASIST TEC PLANES AUTOPROTECCION Y REVIS.DTO SAL Contrato de servicios 726,00 €2040001801 B85735520 13/11/2014

FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .

SUM COPIA DE LLAVES NOV 14. DTO SALAM Contrato de suministros 4,50 €2040001826 B81596421 19/11/2014

Página 60 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 61: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001204 Descripción:

MOBILIAR S.L.SUMINISTRO PERSIANAS DTO. SALAMANCA 2014 Contrato de suministros 1.531,06 €2040001914 B78118106 24/11/2014

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .SUM SILLA OFI MODELO RESPALDO MALLA. DTO SALAM 14 Contrato de suministros 467,17 €2040001920 B84851278 25/11/2014

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM TONER EPSON Y TAMBOR. DTO SALAMANCA 2014 Contrato de suministros 997,04 €2040001921 B28475002 25/11/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .SUM 4 CORCHERAS CDM GIMNASIO MOSCARDO NOV 14 Contrato de suministros 999,94 €2040001936 A78111549 10/12/2014

FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .

SUM DIVERSO MAT FERRETERIA DTO SALAM 2014 Contrato de suministros 68,20 €2040001957 B81596421 04/12/2014

MANUEL ALEGRE PALAZON .SUM PLACAS EDIC ESPEC VICTIMAS TERRORISMO. DTO SAL Contrato de suministros 9.147,60 €2040001991 77883685G 09/12/2014

LICUAS SA .INST PLACAS EDIC ESPEC VICTIMAS TERRORISMO DTO SAL Contrato de servicios 2.698,80 €2040001992 A78066487 09/12/2014

MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .SUM. PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SAN. CDM MOSCARDO Contrato de suministros 993,51 €2040002034 02506634W 10/12/2014

AEMA SPORTING GOODS, SLSERVICIO REPARACION CINTA CDM G MOSCARDO DTO SAL Contrato de servicios 299,78 €2040002073 B82946971 18/12/2014

AEMA SPORTING GOODS, SLSUM MATERIAL DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO SAL Contrato de suministros 992,38 €2040002075 B82946971 18/12/2014

LA PINTURERIA, S.L. . . .SUM DIVERSO MATERIAL PINTURA GIM MOSCARDO 2014 Contrato de suministros 5.088,75 €2040002101 B80308604 26/12/2014

C.D.E. EL REBOTE .Sº ARBITR TORNEO NAVIDAD BALONCESTO CDM GIM MOSCAR Contrato de servicios 864,00 €2040002217 G84234608 26/12/2014

COPYPOC S.L. . . .SUMINISTRO AGENDAS PARA 2015 DTO SALAMANCA Contrato de suministros 56,75 €2040002220 B80736648 30/12/2014

Página 61 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 62: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001204 Descripción:

ALVARO GONZALEZ ANDRES .Sº ACTUACIONES FESTIVAL INF/JUV NAVIDAD DTO SALAMA Contrato de servicios 1.200,00 €2040002224 71954500N 29/12/2014

GURDULU S LPROGRAM INFAN/JUV NAVIDAD CC BUENAVISTA 26 DIC.D S Contrato de servicios 1.694,00 €2040002239 B80908445 29/12/2014

MUNDO PRODUCCIONES Y EVENTOS SL .Sº REPRESENTAC TEATRAL CC BUENAVISTA 30 DIC.D SALA Contrato de servicios 2.057,00 €2040002317 B86804374 30/12/2014

Página 62 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 63: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001205 Descripción:

RAUL BUJEDA MARTIN .Suministro frutas y hortalizas E.I. El Sol Contrato de suministros 1.259,74 €2050001757 02239334P 06/10/2014

CUENTEANDO SLSuministro libros infantiles para EI El Sol Contrato de suministros 699,40 €2050001839 B85711851 06/10/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .Material para CDM Pradillo Contrato de suministros 14.955,88 €2050001893 A78111549 16/12/2014

COPYPOC S.L. . . .Suministro de una urna electoral y precintos Contrato de suministros 122,29 €2050001917 B80736648 21/10/2014

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA Y FAMILIA, S.L. . .

Proyecto alumn.con dif.aprend.-3 nov.14/ 31 may.15 Contrato administrativo especial

1.742,40 €2050001932 B81064933 28/10/2014

MAINLA SA.Repar.frigorífico e.i. El Sol Contrato de servicios 240,05 €2050001934 A28904548 24/10/2014

RAUL BUJEDA MARTIN .Fruta y verdura ecológica E.I. El Sol, noviembre Contrato de suministros 1.421,38 €2050002009 02239334P 28/10/2014

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

Material informático: toner, fotoconductores. Contrato de suministros 959,41 €2050002035 B28475002 04/11/2014

DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURAN SLMaterial talleres marquetería C. Mayores Castilla. Contrato de suministros 246,09 €2050002036 B78621117 12/11/2014

ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .Formación a mayores voluntarios del Distrito Contrato administrativo

especial3.080,00 €2050002041 B85391837 31/10/2014

GEMA CAÑAS HERRERO .Compra barajas para Centros Municipales de Mayores Contrato de suministros 99,90 €2050002049 51065045P 12/11/2014

DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURAN SLMaterial para talleres Centros de Mayores Chamartí Contrato de suministros 1.253,96 €2050002051 B78621117 02/12/2014

DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.Adquisición de dos espejos de material acrílico Contrato de suministros 150,08 €2050002078 A28579191 12/11/2014

Página 63 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 64: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001205 Descripción:

RAUL BUJEDA MARTIN .Suministro frutas y hortalizas para EI El Sol Contrato de suministros 1.087,01 €2050002099 02239334P 12/11/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .Mat. para control calidad agua y aire en piscinas Contrato de suministros 446,97 €2050002158 B82820507 24/11/2014

COPYPOC S.L. . . .Compra de recambios de bolígrafo. Contrato de suministros 3,57 €2050002237 B80736648 26/11/2014

SATEDI ASISTENCIA SL .Reparación frigorífico Cafetería CMM Castilla Contrato de servicios 142,78 €2050002273 B85747574 03/12/2014

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

Compra de unidades de transferencia EPSON Contrato de suministros 164,32 €2050002311 B28475002 10/12/2014

ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .Banderas exterior para centros de mayores Contrato de suministros 580,80 €2050002325 A78469434 15/12/2014

SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .Representac. teatral en CC Nicolás Salmerón Contrato de servicios 4.919,86 €2050002540 B80180896 26/12/2014

MAINLA SA.Reparación electrodomésticos E.I. El Sol Contrato de servicios 335,29 €2050002608 A28904548 19/12/2014

JHULIEN SOLUCIONES, S.L.Ramo de flores con ocasión de un nacimiento Contrato de suministros 60,00 €2050002659 B83020388 29/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE TETUÁN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001206 Descripción:

ANDRES COLMENAREJO PEREZ .4872-14 MAT.DEPORT.TROFEOS-MEDAL-EQUIPAC 2014 Contrato de suministros 3.000,00 €2060002822 02891776D 01/10/2014

ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .

4851-14 ACOMP.SOCIAL VIVIENDAS SOLIDARIAS Contrato administrativo especial

16.354,60 €2060002823 G81113573 01/10/2014

ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L

4936-14 TRAB.MAT.SEGUR.. SALUD P.PADEL PLAYA VICT. Contrato de servicios 332,75 €2060002832 B86831419 10/10/2014

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL

4971-14 PROG.ESPECIAL PÚBLICO FAM. D.TETUÁN Contrato administrativo especial

21.392,80 €2060002852 B82999129 03/10/2014

ASOC DUAL Y ASOC LAKOMA MADRID UTE4871-14 PROY.ALOJ. PERS. SITUC. EXCLUSIÓN SOCIAL Contrato administrativo

especial13.200,00 €2060002889 U86917044 08/10/2014

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .6083-14 SIETE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS Contrato administrativo

especial9.100,00 €2060003163 50158538T 13/11/2014

INDUSTRIAS JUNO, S.A.5840-14 SUMINISTRO PINTURA IIDD TETUAN Contrato de suministros 3.106,63 €2060003289 A48081194 24/11/2014

AKROBAN SL5863/14 SUMIN.SERVILLETAS Y PAÑUELOS Contrato de suministros 93,88 €2060003485 B80195555 25/11/2014

J.D. EQUIPAMIENTOS, S.L. . . .6608-14 REPARAC. EQUIPS MEGFONIA Y TRANS TORO Y PV Contrato de servicios 1.287,52 €2060003510 B81417305 27/11/2014

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA . . .6709-14 ACTVDDS CONVIVENCIA, INTEGR Y TOL TETUAN Contrato administrativo

especial17.900,00 €2060003570 G80847767 10/12/2014

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL

5402-14 PRGR. ESPECIAL NAVIDAD Contrato administrativo especial

21.392,80 €2060003571 B82999129 10/12/2014

HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. . . .5510-14 PYTO ACTVIDADES MENORES EN SEG.JMD TETUAN Contrato administrativo

especial2.574,00 €2060003736 B49174311 09/12/2014

QUIMICA DEL CENTRO S A6303-14 SUM. 2 FOTOMETROS IIDD TORO Y PV TETUAN Contrato de suministros 1.545,48 €2060003786 A19002039 11/12/2014

Página 65 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE TETUÁN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001206 Descripción:

CLINIBAX S.L.6959-14 SUM.PRDTS FRMCUTICOS IIDD PV Contrato de suministros 995,16 €2060003836 B80163751 15/12/2014

PCE GROUP IBERICA, S.L.6310-14 FRA REES110814 MEDIDORES COS (2) TORO Y PV Contrato de suministros 747,18 €2060004217 B02363497 22/12/2014

J.D. EQUIPAMIENTOS, S.L. . . .6887-14 REPARACIONES EQUIPOS MEGAFONIA TORO Y PV Contrato de suministros 3.205,87 €2060004218 B81417305 23/12/2014

Página 66 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CHAMBERÍ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001207 Descripción:

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .MANTEN. REPARACIÓN PROYECTOR ACER XD270 D-DLP Contrato de servicios 478,00 €2070001107 50158538T 16/10/2014

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .

ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II Contrato privado 771,00 €2070001527 Q7850006C 06/10/2014

INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.

ACTIV. PREVENTIVAS DIRIGIDAS A INFANCIA, ADOLESCEN Contrato de servicios 11.352,00 €2070001562 B86965936 08/10/2014

FERNANDO NAVARRO ALVAREZ .ACTIV. INFANTILES EN C.C. GALILEO Contrato de servicios 14.454,00 €2070001628 02519487K 17/10/2014

AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .ORGANIZACIÓN TÉCNICA-GESTIÓN GROSS ESC. D.CHAMBERÍ Contrato de servicios 6.534,00 €2070001717 G78026150 23/10/2014

IMASTE IDEAS PROYECTOS Y SOLUCIONES SL

ORGANIZACIÓN JORNADAS PERSONAS EXCLUSIÓN SOCIAL Contrato de servicios 13.007,50 €2070001850 B83466383 21/11/2014

CULTURAL ACTEX SL .ORGANIZ.PROGRAMAC. DEPORTIVA EVENTOS D. CHAMBERÍ Contrato de servicios 14.786,10 €2070001877 B81829996 14/11/2014

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .

OCTUBRE- ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS Contrato privado 834,50 €2070001891 Q7850006C 17/11/2014

HARTFORD, S.L. . . .MONTAJE ESCENA NATIVIDAD TEMPLETE PZA CHAMBERI Contrato de servicios 4.680,09 €2070001993 B59416479 26/11/2014

ASOCIACION RITMO VITAL .REALIZAC. CONCIERTO EXTR. 20 ANIV. G. NEOPERCUSIÓN Contrato privado 17.000,00 €2070002116 G84765080 05/12/2014

KATAPULTING IDEAS SL .ACTIVIDADES INFANT.NAVIDEÑAS 2014 DISTR. CHAMBERÍ Contrato de servicios 19.690,00 €2070002128 B85911337 23/12/2014

MISTRAL 2010 SL .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO Contrato de suministros 5.996,76 €2070002184 B85648137 22/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CHAMBERÍ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001207 Descripción:

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .

NOVIEMBRE. ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS. Contrato privado 1.663,75 €2070002200 Q7850006C 18/12/2014

CHAYKA, S.L. . . .MATERIAL TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 192,50 €2070002270 B78611985 23/12/2014

FRANCISCO ALBERDI ALVAREZ .ADQUISICION 2 ROLLERS Y 1 LONA Contrato de suministros 494,89 €2070002356 13915789F 30/12/2014

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .

DICIEMBRE. ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER Contrato privado 870,00 €2070002402 Q7850006C 29/12/2014

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.C.GALILEO Contrato de servicios 248,44 €2070002414 B81427882 30/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001208 Descripción:

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAOBRAS DE RETIRADA DE CUATRO BLOQUES HORMIGON Contrato de obras 967,69 €2080003152 A19001205 06/10/2014

JESUS CARLOS CUEZVA MARCOS .SERVICIOS EJECUCIÓN INSPECCIÓN TECN. EDIFICIOS Contrato de servicios 15.028,20 €2080003357 14856163A 09/10/2014

ROJO 4 SA . . .ADQUIS. PLACAS CONMEMORATIVAS DIRECTORES CP Contrato de suministros 286,77 €2080003374 A78964327 15/10/2014

C.D.E. EL REBOTE .ORG Y DESAR. TORNEOS DEPORTIVOS FIEST Contrato administrativo

especial3.351,00 €2080003700 G84234608 07/11/2014

CLUB UNION ZONA NORTEORG.Y DES.CAMPEONATO FÚTBOL 7 CDM LA MASÓ Contrato administrativo

especial998,25 €2080003731 G82180373 07/11/2014

AGRUPACION DEPORTIVA SPRINTORG. Y DESAR. CROSS POPULAR FIESTAS Bº PILAR Contrato administrativo

especial1.000,00 €2080003734 G79239703 07/11/2014

SERVICOIN SERVICIOS CONTRA INCENDIO .MANTENIMIENTO MATERIAL SEGURIDAD C.D.M. Contrato de suministros 1.426,89 €2080003795 B28742625 13/11/2014

INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA. Contrato de suministros 505,55 €2080003813 A28048825 13/11/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REPAR. ELEM. TEC. EQUIPOS SONIDO CDM V. BOSQUE Contrato de servicios 959,53 €2080003814 02193233E 13/11/2014

RAQUILAN, S.L.ORG. Y DES. ACT. DEPORTIVAS DE RAQUETA Contrato administrativo

especial963,16 €2080003923 B85804664 19/11/2014

GRUPO KRATOS UNIDAD TECNICA DE PROG RAMAS S.L. . .

CAMPAMENTO URBANO MENORES RIESTO VULNERABILIDAD Contrato administrativo especial

19.701,52 €2080003953 B82870767 19/11/2014

SOLUCIONES CANCHA S.L. .REPAR. 2 BANQUILLOS CAMPO FÚTBOL CDM LA MASÓ Contrato de servicios 2.440,75 €2080004015 B86208154 26/11/2014

DPTK INNOVACION Y TECNOLOGIA S LORG. Y GESTION CROSS FIESTAS EL PARDO Contrato administrativo

especial4.373,00 €2080004018 B86615465 26/11/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001208 Descripción:

RAMON BUENDIA LORENTE .SERV. REPARACIÓN SEIS SECADORAS CDM V.BOSQUE Contrato de servicios 508,20 €2080004026 02193233E 05/12/2014

INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ADQ.CONSUMIBLES INFORMÁTICA OFICINA MUN.DTO. Contrato de suministros 41,13 €2080004163 A28048825 28/11/2014

DCARA DESIGN, S.L.SERVICIO TAPICERIA SILLAS DISTRITO Contrato de servicios 315,93 €2080004384 B86342318 11/12/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .ADQ.MATERIAL TOMA MUESTRAS Y LECTOR ID.ANIMAL Contrato de suministros 821,59 €2080004402 B82820507 10/12/2014

TRITOMA S LREALIZ., PROD. 100 LAMINAS DISTRITO. Contrato de servicios 3.802,79 €2080004443 B78342615 15/12/2014

TRITOMA S LORG. Y DES. ACTO CULT. PREMIOS CIUDADANO Contrato de servicios 4.499,99 €2080004730 B78342615 29/12/2014

PROYECTOS FORMATIVOS Y Y SERVICIOS EDITORIALES, S.L.

ORG.Y DESAR.XXXIII CERT.LITERARIO ANTONIORROBLES Contrato de servicios 13.370,50 €2080004752 B84174697 29/12/2014

SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA .

IBI 2014 - LOCAL BAJO B PLAZA CAUDILLO, 2 Contrato privado 487,00 €2080004807 A28464725 30/12/2014

ALCAMPO S ASUM. ARTICULOS JUEGOS MESA PARA CENTROS MAYORES Contrato de suministros 948,50 €2080004852 A28581882 30/12/2014

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

ORG. Y DES. ANIMACIÓN INF. DEP. Y CULTURAL DIC. Contrato administrativo especial

17.400,00 €2080004878 B79944864 30/12/2014

ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .

ESCUELA PREM. Y DISC JOCKEY P.B.VIRGEN BEGOÑA Contrato administrativo especial

8.200,00 €2080004888 G81113573 30/12/2014

FEDERACION DE TENIS DE MADRIDORGAN.DESARR.JORNADAS FORMAT. PUERTAS.ABIER.TENIS Contrato administrativo

especial2.540,00 €2080004935 G78895695 30/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

ASOC ACUERDO INTERCULTURALPARTICIPACION COMO FIGURANTE ALVARO DE LA RUBIA Y Contrato privado 2.818,14 €2090001815 G85033488 02/10/2014

MARIA LAURA GODOY BERTOLOTTI .MAQUILLAJE Y CARACT.TURANDOT 25-27-29 ABRIL 11 MAY Contrato de servicios 1.815,00 €2090001909 50344226D 02/10/2014

QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUIMICOS CONTROL AGUA PISCINAS DISTRITO Contrato de suministros 4.597,26 €2090001993 A19002039 09/10/2014

FERRETERIA IBERMADRID SA . . .SUMINISTRO CAÑIZO PLASTICO CDM JOSE Mª CAGIGAL Contrato de suministros 1.374,44 €2090002003 A80887201 30/09/2014

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LGRABACION Y MEGAFONIA PLENO Y CONSEJO OCT/DIC 2014 Contrato de servicios 1.651,65 €2090002016 B81590606 07/10/2014

MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .

PIANISTA ENSAYOS TURANDOT 25-27-29 ABRIL Y 11 MAY Contrato privado 1.914,83 €2090002032 50635366S 15/10/2014

MARIA LAURA GODOY BERTOLOTTI .MAQUILLAJE Y CARACTERIZ. D. GIOVANNI FUNCIO. JUNIO Contrato privado 1.139,82 €2090002033 50344226D 02/10/2014

BUALA MARKETING&COMUNICACION SL .ESCENOGRAFIA PARA REPRESENTACION OPERA GIOVANNI Contrato de servicios 21.462,31 €2090002050 B86410107 03/11/2014

TANIA PARDO PEREZ .COMISARIADO DEL CERTAMEN SALON DE VERANO Contrato privado 3.630,00 €2090002072 04602948G 15/10/2014

CARLOTA INES ALVAREZ BASSO .PARTICIPACION EN VISIONADO PORTFOLIOS SALON VERAN Contrato privado 302,50 €2090002073 36068901W 15/10/2014

CLINIBAX S.L.COLLARINES CERVICALES CDM FRANCOS RODRIGUEZ Contrato de suministros 48,40 €2090002076 B80163751 07/10/2014

REBECA CARDIEL MORENO .SOLISTA EN OPERA DON GIOVANNI EN ROL DE ZERLINA Contrato privado 765,81 €2090002078 72972724A 10/10/2014

MONICA CONSUELO GONZALEZ PEÑUELA .PARTICIPACION SOLISTAS MIEMBROS CORO Y FIGURANTES Contrato privado 7.578,51 €2090002079 50331794C 15/10/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

TONER IMPRESORA CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 155,51 €2090002099 A78557808 20/10/2014

JOSE LUIS CORRAL MORENO .CONTENEDEROS RESIDEUOS CDM DISTRITO Contrato de servicios 220,00 €2090002107 04161966R 20/10/2014

HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L

MANGUERA DE PRESION PARA MAQUINA CDM LAGO C.CAMPO Contrato de suministros 132,62 €2090002108 B85796985 16/10/2014

CANDELITATERAPIA A DOMICILIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS Contrato administrativo

especial7.710,00 €2090002119 G80586696 13/10/2014

LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. .TECNICO DE SONIDO DIA ALIMENTACION INTELIGENTE PAR Contrato administrativo

especial408,98 €2090002122 B86354388 15/10/2014

VERONICA BEATRIZ PANOSETTI MALGESINI .REALIZACION SUBTITULOS OPERA DON GIOVANNI Contrato privado 612,65 €2090002124 X3971261N 20/10/2014

PABLO FLOREZ GARCÍA .PARTICIPACION VISIONADO PORTAFOLIOS ARTISTAS EN EL Contrato privado 302,50 €2090002128 51083569V 03/11/2014

HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L

REPARACION FREGADORA CDM J.M.CAGIGAL Contrato de servicios 293,18 €2090002143 B85796985 22/10/2014

OSCAR ALONSO MOLINA .PARTIC.VISIONADO PORTFOLIOS CERTAMEN SALON VERANO Contrato privado 250,00 €2090002171 52099823Q 22/10/2014

ALBERTO BENJAMIN ALONSO BLANCO .MAESTRO LUCES DISEÑO ESCENA AMBIENTACIÓN D.GIOVAN Contrato privado 3.647,41 €2090002172 50635376W 22/10/2014

ROBERTO VIDAL PUENTE .DISEÑO Y ADAPTACION PARA LASLONAS Y CATALOGO DEL Contrato privado 3.630,00 €2090002176 44428482A 22/10/2014

MIZU SHOBAI S LMESAS SONIDO E ILUMINACION PARA CENTROS CULTURALES Contrato de suministros 1.257,19 €2090002278 B83607150 28/10/2014

GRUAS Y TRANSPORTES SIXTO SA .ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO MAT.DEPORTI.CDM DISTR Contrato de servicios 293,43 €2090002284 A28828861 29/10/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

ADAN GOMEZ CORDAL .REVISION Y REPARACION CAJA FUERTE CDM FERNANDO MAR Contrato de servicios 356,95 €2090002285 52003946A 29/10/2014

ESTEBAN BARRANQUERO SANCHEZ .PARTICIPACION SOLISTA OPERA TURANDOT Contrato privado 1.531,62 €2090002287 52584210T 03/11/2014

FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO DE KIT SEGURIDAD CDM JOSE Mª CAGIGAL Contrato de suministros 57,63 €2090002288 A28093300 31/10/2014

FABIO BARRUTIA VAZQUEZ .PARTICIPACION COMO SOLISTA EN EL ROL DE LEPORELLO Contrato privado 765,81 €2090002339 50113411E 05/11/2014

CORZON S.L. . . .MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICION CERTAMEN SALON DE Contrato de servicios 6.891,94 €2090002340 B80024672 10/12/2014

PEDRO LLANES GARCIA .PARTICIPACION MIEMBRO CORO DE LA OPERA GIOVANNI Contrato privado 490,10 €2090002344 44205717Q 05/11/2014

JOSE MOISES FERNANDEZ CARNICER .AYUDANTE COORDINACION VOCAL OPERA DON GIOVANNI Contrato privado 612,66 €2090002345 09436470F 05/11/2014

MIZU SHOBAI S LAPOYO TECNICO SONIDO E ILUMINACION FIESTA INTERCEN Contrato administrativo

especial983,73 €2090002379 B83607150 11/11/2014

KAMARI SERVIS S.L.PIEZAS RECAMBIO CORCHERAS CDM JOSE Mª CAGIGAL Contrato de suministros 1.059,67 €2090002381 B81278475 11/11/2014

MARTA FEMENIA MARTINEZ .CONCIERTOS "CLASICA TOTAL" NOCHE MUSICA DE CAMARA Contrato privado 605,00 €2090002389 05450947Q 01/12/2014

MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .

PARTICIPACION COMO SOLISTA EN LA OPERA DON GIOVANN Contrato privado 765,81 €2090002390 50635366S 17/11/2014

JAVIER GONZALEZ-HONTORIA BERASATEGUI .

PARTICIPACION VISIONADO PORTFOLIOS CON MOTIVO CERT Contrato privado 302,50 €2090002391 50856186N 11/11/2014

ASOC ACUERDO INTERCULTURALSERVICIO ATREZZO Y TECLADO OPERA TURANDOT Contrato de servicios 1.290,40 €2090002401 G85033488 03/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

ASOC ASES LEGAL COMUNICACION Y ESTUDIOS SOCIALES ALCES

SERV. VESTUARIO, COMPLEMENTOS Y ATREZZO OPERA GIOV Contrato de servicios 7.913,68 €2090002402 G84455385 09/12/2014

ART BOX COMUNICACION S.L.DISEÑO PARA APROGRAMA DE MANO Y FOAM Contrato de servicios 780,21 €2090002403 B84485218 10/12/2014

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LVALLAS FIESTAS DISTRITO SAN ANTONIO Y DEHESA DE LA Contrato de servicios 2.631,75 €2090002404 B81590606 01/12/2014

ASOC ACUERDO INTERCULTURALPARTICIPACION CUARTETO VOCAL CONCIERTO PIANO CICLO Contrato privado 382,90 €2090002405 G85033488 17/11/2014

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

SERVICIOS PARA ORGANIZACION Y APOYO DE ACTO DE CLA Contrato de servicios 9.964,35 €2090002409 B81538456 27/11/2014

ALVARO GUIJARRO PEREZ .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002410 50085513T 01/12/2014

JOSE MARIA AMAYA GARCIA .AFINACIÓN PIANOS CONCIERTOS CLÁSICA TOTAL OCTUBRE Contrato de servicios 246,84 €2090002447 51888340H 20/11/2014

LA FABRICA GESTION MAS CULTURA, S.L . . .TALLER PARA CERTAMEN SALON VERANO PROGRAM.DISTRITO Contrato administrativo

especial4.235,00 €2090002448 B82627548 20/11/2014

MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .

CA.SOLISTA CUARTETO VOCAL BEETHOVEN PIANO 4 MANOS Contrato privado 765,81 €2090002451 50635366S 18/11/2014

JOSE MARIA AMAYA GARCIA .AFINACION DE PIANO PARA CONCIERTO A CUATRO MANOS Contrato de servicios 329,12 €2090002452 51888340H 17/11/2014

ABIGAIL RODRIGUEZ RODRIGUEZ .PARTICIPACION INTERPRETE NOCHE MUSICA CAMARA Contrato privado 302,50 €2090002455 01188710R 01/12/2014

MANUEL ANDRES PANADERO GOMEZ .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL MUSICA CAMA Contrato privado 302,50 €2090002456 02618476H 01/12/2014

JAVIER ALONSO PEÑAS .ALQUILER VALLAS TEMPLO DE DEBOD Contrato de servicios 968,00 €2090002457 51346920H 30/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

BIENVENIDO GIL SL . . .SONIDO, ILUMINAC. TRANSP. D. GIOVANNI Y SALON VERA Contrato de servicios 12.579,69 €2090002461 B50001874 09/12/2014

DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .

REPRESENTACION TEATRAL DIA CONTRA VIOLENCIA MUJERE Contrato administrativo especial

385,00 €2090002482 B80185838 24/11/2014

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SAU . .

SUMINISTRO DE LIBROS CONMEMORACION DIA DEL LIBRO Contrato de suministros 3.383,95 €2090002492 A08116147 09/12/2014

ASUNCION DIAZ ALCUAZ .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 1.210,00 €2090002511 18197576E 01/12/2014

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .REPOSICION PERSIANAS, ESTORES Y OTROS SUMINISTROS Contrato de suministros 8.874,27 €2090002609 B84851278 01/12/2014

HERMINIA NAVARRO RIVERA .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002623 48400997G 01/12/2014

PABLO RIOJA RAMOS .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002624 51932291Q 01/12/2014

QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUIMICOS TRATAM. AGUA PISCINAS DISTRITO Contrato de suministros 416,36 €2090002626 A19002039 03/12/2014

JACOBO LOPEZ VILLALBA .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002633 02647303A 01/12/2014

IBERPIANO TRANDING S L .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 1.210,00 €2090002638 B73729618 01/12/2014

PEDRO MICHEL TORRES ALFONSO .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002639 50498161M 02/12/2014

RAUL GALINDO SANZ .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002640 50103776R 02/12/2014

UNAI ALVARO GUTIERREZ CALVO .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002648 05426895E 02/12/2014

Página 75 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 76: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

JOSE LUIS CORRAL MORENO .CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES J.M.CAGIGAL Contrato de servicios 341,00 €2090002651 04161966R 03/12/2014

MIZU SHOBAI S LTECNICO DE SONIDO Contrato administrativo

especial375,10 €2090002668 B83607150 02/12/2014

CONTSE, S.A.CARGA Y REVISION BOTELLA DE O2 PARA CDM FRANCOS RO Contrato de suministros 139,87 €2090002672 A28400273 03/12/2014

JOSE MARIA AMAYA GARCIA .AFINACION PIANOS PARA CLASICA TOTAL NOVIEMBRE Contrato de servicios 493,68 €2090002691 51888340H 05/12/2014

ADAN GOMEZ CORDAL .APERTURA DE CAJA FUERTE EN EL CDM FERNANDO MARTIN Contrato de servicios 114,95 €2090002710 52003946A 09/12/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .CUERDA PARA ESCALADORES CDM FERNANDO MARTIN Contrato de suministros 150,11 €2090002711 A78111549 09/12/2014

PABLO REVENGA SANZ . MAQUETACION DE LA INVITACION PARA LA MESA Contrato de servicios 181,50 €2090002716 50320105S 10/12/2014

ART BOX COMUNICACION S.L.MESA REDONDA DIA DE LA CONSTITUCION Contrato de servicios 150,04 €2090002717 B84485218 10/12/2014

MARIA DEL CARMEN ELCANO LATASA .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002728 02079739X 10/12/2014

SOFIA BAJTIYAROVA SHARAFUTDINOVA .PARTICIPACION SOFIA BAKHTTIYAROVA EN LOS CONCIER Contrato privado 605,00 €2090002729 70280731E 10/12/2014

ALBERTO HERNANDEZ DE FRUTOS .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002737 70071372D 11/12/2014

COOPERA SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.COOP

TRANSPLANTADO DE ARBOLES DIVERSAS ZONAS CDM Contrato de servicios 5.251,40 €2090002750 F86704517 12/12/2014

WEIMAR MUSIC SLPARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002751 B83396614 12/12/2014

Página 76 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 77: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUMINISTRO PRENSA DIARIO EL MUNDO Contrato de suministros 1.909,70 €2090002753 A82779919 12/12/2014

ART BOX COMUNICACION S.L.DIA DE LA ALIMENTACION INTELIGENTE Contrato de servicios 246,84 €2090002759 B84485218 15/12/2014

FERRETERIA IBERMADRID SA . . .MATERIAL SEGURIDAD CDM ALFREDO GOYENECHE Contrato de suministros 314,42 €2090002786 A80887201 18/12/2014

ANDRES ORTIZ SAUCO .PARTICIP. CONCIERTOS CLASICA TOTAL COMO INTERPRETE Contrato privado 302,50 €2090002856 09047873H 18/12/2014

JOSE MARIA AMAYA GARCIA .PARTICIPACION CONCIERTO CLASICA TOTAL Contrato de servicios 164,56 €2090002859 51888340H 18/12/2014

ASUNCION DIAZ ALCUAZ .PARTI IPACION ASUNCION DIAZ ALCUAZ EN LOS CONCIERT Contrato privado 3.025,00 €2090002902 18197576E 22/12/2014

IGNACIO PILONE BANCHERO .MATERIAL PARA OPERA DON GIOVANNI Contrato de servicios 968,00 €2090002903 50495007W 29/12/2014

ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L

SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COORDINACION EN MATERIA Contrato de servicios 483,92 €2090002909 B86831419 22/12/2014

JORGE BLASCO ROYO .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 302,50 €2090002911 16070317X 23/12/2014

DAVID SANCHEZ PEREZ CASTEJON .COORDINACION CICLO CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 6.534,00 €2090002915 01181100G 23/12/2014

CECILIA LAVILLA BERGANZA .PARTICIPACION CONCIERTOS CICLO CLASICA TOTAL Contrato privado 5.445,00 €2090002973 33509911S 29/12/2014

JORGE ANTONIO GUILLEN DEL CASTILLO .PARTICIPACION DE JORGE GUILLEN DEL CASTILLO EN LOS Contrato privado 605,00 €2090002974 02298038Q 29/12/2014

Página 77 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 78: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001210 Descripción:

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .CTO. XXV CONCURSO BELENES Y VI CONCURSO VILLANCICO Contrato administrativo

especial6.292,00 €2100003550 B80345721 17/10/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

ADQUISICION DE TONER PARA DISTRITO DE LATINA Contrato de suministros 738,00 €2100003943 A78557808 10/10/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

ADQUISICION DE FOTOCONDUCT PARA DISTRITO DE LATINA Contrato de suministros 869,38 €2100003944 A78557808 10/10/2014

JARDINERIA POZUELO S.L .SUMINISTRO PIEZAS REPARACION MAQ HIDROLIM CD GALLU Contrato de obras 495,97 €2100003960 B82222316 14/10/2014

JARDINERIA POZUELO S.L .SUMINISTRO PIEZAS REPARACION MAQ HIDROLIM CD GALLU Contrato de suministros 444,26 €2100003961 B82222316 14/10/2014

GUTHERSA SAADQUISIC DE MATERIAL DE OFICINA PARA JEFATURA DIST Contrato de suministros 996,89 €2100004006 A78159738 20/10/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO CDDM GALLUR Contrato de servicios 258,94 €2100004094 02193233E 23/10/2014

JESUS PEREZ SANZ .REPARACION DOS VITRINAS EN CDM ALUCHE Contrato de servicios 471,90 €2100004214 70024027K 30/10/2014

JOAQUIN GOMEZ DIAZ .TRABAJOS INSPEC.TECNICA 4 EDIFICIOS DISTRITO LATIN Contrato de servicios 1.730,30 €2100004318 01084651V 04/11/2014

INTERACTING, S.L. . . .REPRESENTACIONES TEATRALES EN INGLES 2014 Contrato administrativo

especial16.950,00 €2100004364 B83530212 07/11/2014

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO DISTRITO LATIN Contrato de suministros 360,40 €2100004488 B28475002 17/11/2014

MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA S.A.

RETIRADA Y DESTRUCCION DE DOCUMENTACION Contrato de servicios 143,00 €2100004497 A78637907 17/11/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REP. TRANSCEPTOR Y BATERIA PARA CDM ALUCHE Contrato de servicios 987,36 €2100004509 02193233E 20/11/2014

Página 78 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 79: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001210 Descripción:

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACION DE BAFLES PARA CDM ALUCHE Contrato de servicios 229,90 €2100004510 02193233E 20/11/2014

GUTHERSA SAADQUISICIÓN 200 IDENTIFICADORES ALUMNOS CDM ALUCHE Contrato de suministros 137,94 €2100004516 A78159738 21/11/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQUISICION DE ETIQUETAS DYMO LABERLWRITE Contrato de suministros 94,23 €2100004626 B78458510 25/11/2014

UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA

CTO.COMIDAS A DOMICILIO DE MENORES. VERANO 2014 Contrato de servicios 18.718,70 €2100004635 A80994460 09/12/2014

JOSE LUIS CORRAL MORENO .SUMINISTRO Y RECOGIDA 3 CONTENEDORES CDM ALUCHE Contrato de suministros 363,00 €2100004701 04161966R 28/11/2014

ARTESANOS DEL CRISTAL SL .SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEOS DE NAVIDAD Contrato de suministros 560,47 €2100004845 B79449674 02/12/2014

FRANCISCO MARTIN MARTIN .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA CDM ALUCHE Contrato de suministros 48,00 €2100004846 01473547Y 02/12/2014

AMANCIO RAMOS PARRO .SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO ACT. EN C.SERV. SOCI Contrato de suministros 3.182,40 €2100005049 70026353R 12/12/2014

PINTURAS HEMPEL, S.A. . . .SUMINISTRO DE PINTURA CDM ALUCHE Contrato de suministros 4.565,33 €2100005172 A08183881 16/12/2014

ALQUILER Y TRABAJOS EN ELEVACION SL .CONTRATO MENOR TRABAJOS DECOR. NAVIDEÑA EXTRAORDIN Contrato de servicios 7.865,00 €2100005175 B80430580 22/12/2014

CONTSE, S.A.SUMINISTRO RECARGA OXIGENO SERV. MED. CDM ALUCHE Contrato de suministros 29,41 €2100005196 A28400273 16/12/2014

V CORONADO E HIJOS S ASUMINISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES CM MAYORES LA Contrato de suministros 847,48 €2100005197 A78601549 22/12/2014

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.EPLANES AUTOPROT. Y EMERGENCIA EDIFICIOS ADSCRITOS Contrato de servicios 20.691,00 €2100005207 A28161396 26/12/2014

EL CORTE INGLES SA .ADQUISICION DE FRIGORIFICO Y MICROONDAS PARA JMD Contrato de suministros 254,00 €2100005315 A28017895 22/12/2014

Página 79 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 80: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001210 Descripción:

CESAR MANTECON SILVA .COMPRA MATERIAL FARMACIA CDM ALUCHE Contrato de suministros 942,45 €2100005322 00674408W 18/12/2014

CESAR MANTECON SILVA .COMPRA MATERIAL FARMACIA CDM ALUCHE Contrato de suministros 2.181,95 €2100005349 00674408W 18/12/2014

SUMINISTROS DISSER, S.A.ADQUISICION DE PERCHAS PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 3.388,00 €2100005354 A80834146 19/12/2014

INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ENCUADERNADORAS Y CIZALLAS Contrato de suministros 1.436,88 €2100005422 A28048825 22/12/2014

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 4.143,46 €2100005448 B28475002 19/12/2014

CONTSE, S.A.SUMINISTRO RECARGA OXIGENO BOTELLA MOVIL CDM ALUCH Contrato de suministros 29,41 €2100005491 A28400273 22/12/2014

JARDINERIA POZUELO S.L .SERVICIO DE REPARACIÓN DE SOPLADORAS CDM ALUCHE Contrato de servicios 794,47 €2100005493 B82222316 22/12/2014

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

SERV.REPARACION MAT.CARDIOVASCULAR CDM ALUCHE Y GA Contrato de servicios 999,46 €2100005503 B83658518 22/12/2014

AF STEELCASE, S.A.ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA SEDE JMD LATINA Contrato de suministros 3.010,96 €2100005504 A78939576 22/12/2014

COPREDIJE, S.A. . . .COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN DIVERSAS OBRAS EN EL DI Contrato de servicios 3.740,17 €2100005505 A82003815 30/12/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO BOMBINES, CERRADURAS Y LLAVES CDM ALUCH Contrato de suministros 994,39 €2100005525 A78111549 23/12/2014

PAVIMENTOS ARQUISERVI SLSUMINISTRO DE MOQUETA Y CINTA ADHESIVA Contrato de suministros 892,38 €2100005565 B86639820 26/12/2014

7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL . . .FOMENTO DEL DEPORTE PLAN BARRIO 2014-2017 Contrato administrativo

especial5.142,50 €2100005689 B83117291 31/12/2014

Página 80 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 81: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001210 Descripción:

7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL . . .FOMENTO DE LA CULTURA PLAN DE BARRIO 2014-2017 Contrato administrativo

especial5.075,95 €2100005690 B83117291 31/12/2014

FERRETERIA ENOL S.A. . . .SUMINISTRO MAT. FERRETERIA EN CDM ALUCHE Contrato de suministros 4.588,48 €2100005692 A28862670 29/12/2014

SETEMAQ 101 SLSERV. REPARACION ASPIRADOR CDM ALUCHE Contrato de servicios 365,90 €2100005693 B62720610 29/12/2014

BOLATIA SERVICES SLSUMINISTRO DE PULSERAS Y CERRADURAS CDM GALLUR Contrato de suministros 939,66 €2100005729 B83815480 29/12/2014

CDE SPORT LATINA . . .ARBITRAJES PARA TORNEO DE NAVIDAD DE LATINA 2014 Contrato de servicios 916,00 €2100005752 G83449215 30/12/2014

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .ORGANIZACION Y COORDI. VIVE LA NAVIDAD 2014 Contrato administrativo

especial19.756,88 €2100005753 50158538T 30/12/2014

EL CORTE INGLES SA .ADQUISICIÓN 14 CALEFACTORES Contrato de suministros 504,00 €2100005754 A28017895 30/12/2014

ASOCIACION EDÚNICAJORNADA MEDIO ABIERTO ACTI. SOCIOEDUCA JOVENES EXC Contrato administrativo

especial187,00 €2100005756 G86650694 30/12/2014

ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUAJORNADAS CUIDADORES MAYORES PERSONAS FALTA AUTON Contrato administrativo

especial672,00 €2100005833 G79978482 30/12/2014

ESPECTACULOS TOMAS TODO PARA EL OCIO Y DIVERSION S L

PROGRAMA LATINA EN FORMA 2014. CONVIVENCIA NAVIDAD Contrato administrativo especial

19.723,00 €2100005834 B26328765 30/12/2014

HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA

TALLER NAVIDEÑO MEJORA RELACIONES PARENTALES FAM Contrato administrativo especial

10.290,00 €2100005835 R2800111C 30/12/2014

AWA ACTIONS & EVENTS S LJORNADAS LUDICO DEPORTIVAS NAVIDAD 2014/2015 Contrato administrativo

especial15.433,00 €2100005836 B80532963 30/12/2014

ELDON ASISTENCIA, S.L. . . .APOYO SOCIAL A MAYORES CUIDADO DE NIETOS Contrato administrativo

especial11.737,00 €2100005837 B83339531 30/12/2014

Página 81 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 82: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001210 Descripción:

CESAR MANTECON SILVA .SUMINISTRO MATERIAL FARMACIA PARA CDM GALLUR Contrato de suministros 501,01 €2100005838 00674408W 30/12/2014

Página 82 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 83: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CARABANCHEL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001211 Descripción:

ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUMINISTRO HOJAS OFICIALES ACTAS DE PLENO Contrato de suministros 75,26 €2110002215 Q7850065I 30/09/2014

ANA ISABEL VELASCO GARCIA .CORONA DE FLORES Contrato de suministros 200,00 €2110002733 50190011D 03/10/2014

ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SACARABANCHEL MÁS CERCA DE TU AULA 09/2014-12/2014 Contrato administrativo

especial18.821,00 €2110002748 A78602604 03/10/2014

GERARDO ORVICH MARIN .CINE DE VERANO 2014 Contrato de servicios 7.018,00 €2110002839 03422903C 06/10/2014

DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .

IGUALDAD DE TRATO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Contrato administrativo especial

18.677,00 €2110002953 B80185838 24/10/2014

UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA

COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES VERANO Contrato de servicios 17.224,90 €2110003216 A80994460 30/10/2014

FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA .PASOS DE VEHÍCULOS Y REPOSICIÓN DE ACERAS Contrato de obras 18.867,58 €2110003218 A28423853 06/11/2014

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LSEMANA CONTRA LA VIOLENCIA Contrato de servicios 12.864,72 €2110003244 B81590606 04/11/2014

AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .X CROSS ESCOLAR CARABANCHEL 2014 Contrato de servicios 14.930,00 €2110003245 G78026150 04/11/2014

REDES S COOP MADPREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Contrato administrativo

especial11.650,00 €2110003279 F82211053 06/11/2014

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .PERCHAS PARA LOS VESTUARIOS DEL C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 99,83 €2110003283 B80377971 06/11/2014

IDEOTUR, S.L.L. . . .DIA DE LA CONSTITUCION Contrato de servicios 8.316,70 €2110003295 B83109827 25/11/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CDM LA MINA Contrato de suministros 14.800,13 €2110003306 A78111549 13/11/2014

Página 83 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 84: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CARABANCHEL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001211 Descripción:

CHAYKA, S.L. . . .MATERIAL TÉCNICO SANITARIO MUESTRAS ALIMENTOS. Contrato de suministros 427,90 €2110003503 B78611985 27/11/2014

ANA ISABEL VELASCO GARCIA .RAMO DE FLORES JUBILACIÓN FUNCIONARIA Contrato de suministros 60,00 €2110003565 50190011D 05/12/2014

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.

MATERIAL TÉCNICO MUESTRAS SANIDAD. Contrato de suministros 317,02 €2110003586 B86445764 01/12/2014

ROLANDO CUELLAR MOSCOSO .TRASLADO CENTRO SERVICIOS SOCIALES Contrato de servicios 2.057,00 €2110003670 X9639728Z 10/12/2014

JOSE VICENTE ALONSO FRA .REPARACIÓN APARATOS MÚSICA CENTROS DE MAYORES. Contrato de servicios 243,21 €2110003671 01492089X 04/12/2014

ANA ISABEL VELASCO GARCIA .CLAVELES ACTO CONTRA LA VIOLENCIA Contrato de suministros 50,00 €2110003866 50190011D 18/12/2014

QUIMICA DEL CENTRO S AREPARACIÓN LIMPIAFONDOS LA MINA Contrato de servicios 1.127,18 €2110004017 A19002039 23/12/2014

AF STEELCASE, S.A.ARMARIOS CENTRO DE DÍA FRANCISCO DE GOYA Contrato de suministros 2.552,76 €2110004115 A78939576 19/12/2014

ANGELES CUESTA FEIJOO .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 4.101,91 €2110004472 50805780E 30/12/2014

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LMUSICA NAVIDEÑA CERCA DE NOSOTROS Contrato de servicios 14.762,00 €2110004482 B81590606 30/12/2014

CASTILLA ESPECTACULOS S LCIRCO EN NUESTRAS PLAZAS Contrato de servicios 10.890,00 €2110004486 B81219495 30/12/2014

IDEOTUR, S.L.L. . . .HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE EN NAVIDAD Contrato de servicios 6.996,00 €2110004487 B83109827 30/12/2014

IDEOTUR, S.L.L. . . .MÚSICA DE CINE Contrato de servicios 18.700,00 €2110004513 B83109827 30/12/2014

SUPERMERCADOS HIBER S ADESAYUNO Y COMIDA USUARIOS DE ALBERGUES Contrato de suministros 906,49 €2110004517 A28571750 31/12/2014

Página 84 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE USERA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001212 Descripción:

MARIA ANGELES FELIX CORTES .ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Contrato de suministros 19.067,48 €2120004183 11804861L 04/12/2014

FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTROS DE JABONERAS A CDM ORCASITAS Y ORCASUR Contrato de suministros 751,41 €2120004443 A28093300 30/12/2014

HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L

CONTRATO REPARACION FREGADORA C.D.M. ORCASITAS Contrato de servicios 865,15 €2120004522 B85796985 19/12/2014

ASOC DE VECINOS ORCASUR DE ORCASITAS SURESTE

CONTRATO APOYO FOMENTO DEPORTE FUTBOL 11 ORCASUR Contrato privado 7.500,02 €2120004664 G78395795 31/12/2014

A.V. GRUPO MARTES DE ORCASUR .CONTRATO APOYO FOMENTO DEPORTE FUTBOL SALA Y BALON Contrato privado 6.050,05 €2120004671 G81428542 31/12/2014

LUDENDO COMMERCE IBERIA S.L.U. .CONTRATO COLABORACION FIETAS REYES HOSPITAL 12 OCT Contrato administrativo

especial9.106,76 €2120004737 B86608940 31/12/2014

ASOCIACION PROYECTO SAN FERMIN . . .CONTRATO PROMOCION HABILIDADES LUDICAS Y MUSICALES Contrato administrativo

especial7.781,00 €2120004750 G80068828 31/12/2014

Página 85 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001213 Descripción:

ASOC CIUDAD JOVENACTIVIDADES COMUNITARIAS DTO. PUENTE VALLECAS Contrato administrativo

especial2.997,00 €2130004179 G78899903 13/10/2014

SETEMAQ 101 SLREPARACION HIDROLIMPIADORA POLI. ALBERTO GARCIA Contrato de servicios 148,00 €2130004191 B62720610 03/10/2014

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

PROGRAMACION CULTURAL. DEL 27/10/14-21/12/14 Contrato administrativo especial

16.940,00 €2130004305 B79944864 17/10/2014

XEROX ESPAÑA S.A.U. .FOTOCOPIAS DC252 SERIE 3512481123. SEPTIEMBRE 2014 Contrato de suministros 3,35 €2130004348 A28208601 20/10/2014

NILFISK ADVANCE SA . . .PIEZAS FREGADORA P. ALBERTO GARCIA Contrato de suministros 318,88 €2130004352 A08362030 20/10/2014

EULEN SAINERTIZADION DEPOSITO GASOLEO C.P. GARCIA MORENTE Contrato de servicios 4.696,49 €2130004354 A28517308 29/10/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .REPARACION ELECTROCARDIOGRAFO P. PALOMERAS Contrato de servicios 937,02 €2130004399 B82820507 21/10/2014

MONDO IBERICA SAADQUISICION POSTES VOLEIBOL P. ENTREVIAS Contrato de suministros 1.209,12 €2130004593 A50308139 27/10/2014

HIPERCLIM SA . . .ADQUISICION MATERIAL P. ALBERTO GARCIA Contrato de suministros 468,27 €2130004594 A78317369 27/10/2014

JOSE LUIS SANCHEZ TORRESANO .MATERIAL DE FERRETERIA. CDM PUE. VALLECAS. OCTUBRE Contrato de suministros 822,10 €2130004672 03858622G 03/11/2014

CALDERON CINCO SLTROFEOS SAN SILVESTRE VALLECANA Contrato de suministros 222,13 €2130004686 B80648231 04/11/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .SUMINISTRO EQUIPO HERGOMETRO CDM PALOMERAS Contrato de suministros 16.593,39 €2130004868 B82820507 19/11/2014

MANTENIMIENTOS LA PRESA SLSUMINISTRO FIJACIONES POST. VOLEIB. POLID. ENTREVI Contrato de suministros 756,25 €2130005064 B84183748 01/12/2014

Página 86 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001213 Descripción:

XEROX ESPAÑA S.A.U. .COPIAS FOTOCO. DC252. SERIE 3512481123. OCT. 2014 Contrato de suministros 257,88 €2130005065 A28208601 21/11/2014

MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .SUMINISTRO MATER. FARMACEUTICO PARA LOS POLIDEPORT Contrato de suministros 373,08 €2130005248 51376473Q 26/11/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .SMTRO. PROD. PARA CONTROL DE AGUA PISCINAS POLIDEP Contrato de suministros 1.983,89 €2130005266 B82820507 01/12/2014

AZULEJOS Y SANEAMIENTOS LEVANTE S.A . . .

SUMINISTRO 132 SACOS DE CAL PARA POLID. ENTREVIAS Contrato de suministros 574,99 €2130005357 A28805042 26/11/2014

FERRETERIA IRISARRI; S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CDM ALBERTO GARCIA Contrato de suministros 964,15 €2130005451 B81610032 03/12/2014

FOTOVIDEO JUSTO S.L. . . .ADQUISICIÓN FOTOGRAFIA DEL REY PARA S. ACTOS JUNTA Contrato de suministros 179,08 €2130005522 B82004698 12/12/2014

ORTO AYUDAS S.L.ADQUISICIÓN GRUA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO A. GARCIA Contrato de suministros 930,00 €2130005593 B80474919 12/12/2014

ORTO AYUDAS S.L.ADQUISICIÓN SILLA RUEDAS POLIDEPORTIVO A. GARCIA Contrato de suministros 312,00 €2130005594 B80474919 12/12/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO COLCHONETAS JUDO POLIDEPORT. PALOMERAS Contrato de suministros 3.560,84 €2130005884 A78111549 17/12/2014

XEROX ESPAÑA S.A.U. .COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. NOVIEMBRE 2014 Contrato de suministros 158,16 €2130005982 A28208601 17/12/2014

TODONOTAS, S.L. .SUMINISTRO DE MATERIAL DE MÚSICA. C.M. ALTO ARENAL Contrato de suministros 165,32 €2130006427 B85480697 23/12/2014

EULEN SAMEDICION, REPLANTEO Y SEÑALIZAC.VIARIA MERCAD.ARAG Contrato de servicios 4.458,73 €2130006539 A28517308 29/12/2014

FRANCISCO MEDINA MORILLA .SUMINISTRO PAÑOS DE BILLAR CENTRO DE MAYORES Contrato de suministros 949,97 €2130006578 51884259P 30/12/2014

Página 87 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

MORATALAZ UTEPINTURA CÚPULA SALÓN DE ACTOS JUNTA MUNICIPAL Contrato de obras 15.059,84 €2140002055 U86605359 01/10/2014

MORATALAZ UTEVARIAS ACTUACIONES CMM NICANOR BARROSO Contrato de obras 12.029,80 €2140002139 U86605359 07/10/2014

FUNDACION GSDACTUACIÓN CORO FUNDACIÓN GSD. 25 OCTUBRE 2014 Contrato privado 375,00 €2140002171 G84441757 16/10/2014

CLECE SASERVICIO DE MUDANZA 2014 Contrato de servicios 12.083,22 €2140002246 A80364243 28/10/2014

COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.CÓCTEL BIENVENIDA VOLUNTARIOS CENTROS DE MAYORES Contrato de servicios 3.300,00 €2140002327 B80232572 28/10/2014

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .SERV.DINAMIZACIÓN COMISIÓN PART.INFANCIA Y ADOLESC Contrato de servicios 902,00 €2140002380 B80345721 23/10/2014

ASOCIACION CORAL MADRILEÑA CIUDAD LINEAL SAN BLAS . .

ACTUACIÓN CORAL C. LINEAL EL DIA 21.12.2014 Contrato privado 375,00 €2140002397 G79186060 28/10/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .REPARC.MARCADOR BODET CDM LA ELIPA Contrato de servicios 435,60 €2140002399 A78111549 29/10/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARC.4 WALKIE PMR 446 ICOM,CDM LA ELIPA Contrato de servicios 653,40 €2140002400 02193233E 29/10/2014

SETEMAQ 101 SLREÀRC.MAQUINA MOTOAZADA HONDA CDM. MORATALAZ. Contrato de servicios 191,18 €2140002402 B62720610 29/10/2014

N M TU COPIA SLOBTENCIÓN INFORMACIÓN GUÍA RECURSOS INFANCIA Contrato de servicios 155,10 €2140002430 B82543505 07/11/2014

FERROVIAL SERVICIOS SASUMINISTRO Y TRANSPORTE VALLAS EVENTO DEPORTIVO Contrato de suministros 854,21 €2140002517 A80241789 06/11/2014

IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.SERV.ATENCION PSICOLOGICA USUARIOS CENTROS MAYORES Contrato de servicios 6.300,80 €2140002518 B82321803 31/10/2014

FERROVIAL SERVICIOS SASILLAS SERV.TRASLADO FIESTAS MORATALAZ 2014 Contrato de servicios 580,80 €2140002525 A80241789 07/11/2014

Página 88 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 89: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

ALICIA ROMAN MONEDERO .TALLER ESTÉTICA MARCO PLAN DE BARRIO Contrato de servicios 6.624,75 €2140002528 09025198K 31/10/2014

ALICIA ROMAN MONEDERO .TALLER PELUQUERÍA PLAN DE BARRIO Contrato de servicios 6.624,75 €2140002529 09025198K 31/10/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SERVICIOS SOCIALES Contrato de suministros 235,59 €2140002560 B78458510 07/11/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .TROFEOS CAMPEONATO PADDEL Contrato de suministros 128,87 €2140002565 B78458510 07/11/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .SUM.TERMÓMETRO HIGRÓMETRO ANALÓG.CDM MORATALAZ Contrato de suministros 74,29 €2140002579 A78111549 07/11/2014

DISTRIBUCION DE MATERIAL DEPORTIVO MUSSAN SL

MONTAJE PODIUM CARRERA POPULAR 28.09.2014 Contrato de servicios 383,00 €2140002587 B85605434 07/11/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQU.PLACAS ACTO HOMENAJE VOL.CENTROS MAYORES Contrato de suministros 200,32 €2140002614 B78458510 28/11/2014

ASOCIACION MADRILEÑA DE CHULAPOS DE PUENTE DE VALLECAS

ACTUACIÓN EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2014 Contrato privado 400,00 €2140002644 G84862879 18/11/2014

RICOH ESPAÑA S.L.U. .TRASLADO FOTOCOPIADORAS RICOH Contrato de servicios 614,99 €2140002649 B82080177 13/11/2014

FORMACIO IMPRO TERRASA, S.L.TALLER OPERADORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS. Contrato de servicios 3.200,00 €2140002675 B63676092 14/11/2014

ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .

VISITA A FAUNIA (PLAN DE BARRIO)-28 DE NOV.2014 Contrato administrativo especial

2.000,00 €2140002820 G78668373 26/11/2014

ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .

LUDOTECA NAV.CC.E. CHILLIDA Y CAMP.CR ESPUELA 2014 Contrato administrativo especial

8.000,00 €2140002896 G78668373 05/12/2014

JAVIER PUERTA SANZ . ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA 3C.MAYORES Contrato de suministros 675,30 €2140002927 50294273N 09/12/2014

Página 89 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

N M TU COPIA SLADQUISICIÓN 945 EJEMPLARES CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Contrato de suministros 992,25 €2140002963 B82543505 11/12/2014

VIAJES CEMO, S.A.SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS EN CTROS.MAYORES Contrato de servicios 429,00 €2140002984 A04006706 09/12/2014

TRITOMA S LESPECTÁCULO INFANTIL DE MAGIA.29 DICIEMBRE 2014 Contrato de servicios 990,00 €2140002989 B78342615 18/12/2014

TRITOMA S LESPECTÁCULO INFANTIL VARIEDADES: 30 DICIEMBRE 2014 Contrato de servicios 880,00 €2140002992 B78342615 19/12/2014

IBÉRICA DE SUMINISTROS CLÍNICOS ISC, S.L.SUMINISTRO BOTIQUIN CDM MORATALAZ Contrato de suministros 873,27 €2140003030 B81084246 15/12/2014

EL CORTE INGLES, S.A . . .ADQUISCIÓN DE PIZARRAS PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 248,05 €2140003069 A28017895 17/12/2014

CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA AJEDREZ CEIP CONDE ARRGUA SEP/DIC.14 Contrato de servicios 1.660,00 €2140003116 G78140548 26/12/2014

CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA AJEDREZ CEIP SAINZ DE VICUÑA OCT/DIC.14 Contrato de servicios 1.660,00 €2140003117 G78140548 26/12/2014

CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUE.DEPORT.BALONCESTO PASAMONTE. OCT/DIC.2014 Contrato de servicios 1.660,00 €2140003200 G80627417 26/12/2014

LIBROS T L B, SLU .SUMINISTRO DE LIBRO Contrato de suministros 34,30 €2140003204 B46961389 26/12/2014

CORAL POLIFONICA LA MONTAÑAACTUACIÓN CONCIERTO NAVIDAD CM I.RABIN.20/12/2014 Contrato privado 400,00 €2140003236 V81911638 29/12/2014

ALFONSO CUADOS RIOBOO .TALLER MEDIOAMBIEN.URBANO INTERG.BONSAI NOV.DIC.14 Contrato de servicios 2.178,00 €2140003246 02517145W 29/12/2014

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.TALLER ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA ADULTOS Contrato de servicios 1.276,00 €2140003249 B80372253 29/12/2014

ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES

LIBROS BARILLES CONSTITUCIÓN ACTO 3 DICIEMBRE 2014 Contrato de suministros 139,15 €2140003263 Q2866004A 29/12/2014

Página 90 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

ASOC DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES . . .I CLINIC DE FÚTBOL DISTRITO DE MORATALAZ(P.BARRIO) Contrato administrativo

especial600,00 €2140003265 G28510030 29/12/2014

CENTRO DE ANIMACION SOCIO CULTURAL DE MADRID . .

DESARRO/INTEGRAC SOCIO LABORAL MUJERES SEP/DIC.14 Contrato de servicios 4.234,40 €2140003266 G28913937 29/12/2014

ASOCIACION CAMINAR . . .CONTRATACIÓN SERVICIO LUDOTECA(PLAN BARRIO2014) Contrato de servicios 1.642,19 €2140003267 G78785573 29/12/2014

CORAL POLIFONICA SAGRADA FAMILIA. . . .ACTUACIÓN CORAL SAGRADA FAMILIA EN CMM MORATALAZ Contrato privado 400,00 €2140003298 V79180592 26/12/2014

ASOCIACION CAMINAR . . .TALLERES NAVIDEÑOS Y SALIDAS AL AIRE LIBRE Contrato administrativo

especial2.806,50 €2140003299 G78785573 26/12/2014

COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.SERVICIO DE MÚSICA AMBIENTAL EN CENTROS DE MAYORES Contrato de servicios 450,00 €2140003301 B80232572 26/12/2014

COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.FIESTA DE NAVIDAD EN LOS CENTROS MPLES.DE MAYORES Contrato de servicios 3.465,00 €2140003302 B80232572 26/12/2014

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .SALIDAS LÚDICAS 15, 16, 17, 19 Y 22 DICIEMBRE 2014 Contrato de servicios 6.764,29 €2140003310 B80345721 30/12/2014

TRITOMA S LESPECTÁCULO TEATRO INFANTIL 23.12.2014 Contrato de servicios 880,00 €2140003313 B78342615 30/12/2014

FRANCISCA GONZALO CAÑAVERAS .ACTUACIÓN RONDALLA Y CORO EL MADROÑO 23.12.2014 Contrato privado 400,00 €2140003314 01340314N 30/12/2014

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

ACT.NAVIDEÑA INTERGENERACIONAL C.MAYORES DISTRITO Contrato administrativo especial

3.751,00 €2140003317 B79944864 30/12/2014

TRITOMA S LESPECTÁCULO DE CUENTACUENTOS 2014 Contrato de servicios 797,50 €2140003328 B78342615 30/12/2014

VIAJES CEMO, S.A.SERVICIO DE AUTOBÚS MADRID ILUMINADO Contrato de servicios 570,00 €2140003329 A04006706 30/12/2014

Página 91 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 92: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

ASOCIACION CAMINAR . . .ACTIVIDA.DEPORT.INFANCIA.PLAN BARRIO 15-29-DIC.14 Contrato administrativo

especial3.041,57 €2140003332 G78785573 30/12/2014

CONCUIDADO S.L. .SERV.COMIDA TRANSPONTADA DURANTE PERIODO NAVIDEÑO Contrato de servicios 742,50 €2140003346 B86507530 30/12/2014

IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.ACT.INTERGENERACIONAL PERIODO NAVIDAD CTROS.MAYORE Contrato de servicios 803,00 €2140003347 B82321803 30/12/2014

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.TALLER DE GOMA EBA EN CENTROS MUNICIPALES DE MAYOR Contrato de servicios 550,00 €2140003353 B80372253 30/12/2014

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .PLACAS Y RAMOS FLORES FIESTAS NAVIDEÑAS CMM Contrato de suministros 373,89 €2140003354 B78458510 30/12/2014

ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .

I MARATÓN INTERGENERACIONAL NAVIDEÑO MORATALAZ Contrato de servicios 3.200,00 €2140003356 G78668373 30/12/2014

ASOCIACION CAMINAR . . .ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EL RUEDO 23-29.DIC.14 Contrato de servicios 1.899,50 €2140003357 G78785573 30/12/2014

Página 92 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 93: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001215 Descripción:

ILUFIESTA, S.L. .ILUMINACIÓN ORNAMENTAL RECINTO FERIAL FTAS. ELIPA. Contrato de servicios 1.512,50 €2150002218 B84373034 01/10/2014

ART BOX COMUNICACION S.L.SUMINISTRO CARTELES SEÑALIZAC. CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 772,46 €2150002251 B84485218 07/10/2014

RENTA DE MAQUINARIA SA .INSTAL.CABINAS SANIT. EN RECINTO FERIAL LA ELIPA Contrato de servicios 738,10 €2150002252 A41117078 08/10/2014

HARTFORD, S.L. . . .ELEMENTOS INAUGURAC.PISCINA VERANO CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 1.435,50 €2150002269 B59416479 13/10/2014

ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .JORNADAS PARA VOLUNTARIOS DEL DISTRITO Contrato administrativo

especial3.897,00 €2150002429 B85391837 03/11/2014

COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 . .

GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-4º TRIMESTR Contrato privado 631,99 €2150002525 H78005766 05/11/2014

ART BOX COMUNICACION S.L.PLACAS Y VINILOS SEÑALIZAC.SALA MUSC.CDM S.J.BAUT. Contrato de suministros 725,03 €2150002544 B84485218 11/11/2014

ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .

ACTIVIDADES LÚDICAS NAVIDAD 2014. Contrato administrativo especial

5.283,82 €2150002545 G80633993 14/11/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .COMPRA TERMÓMETROS Y NEVERA DPTO. SANIDAD. Contrato de suministros 426,67 €2150002797 B82820507 27/11/2014

HARTFORD, S.L. . . .ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014. Contrato administrativo

especial8.130,27 €2150002799 B59416479 02/12/2014

JARDINERIA POZUELO S.L .SUMINSTRO 4 FARDOS MARMOLINA BLANCA CDM P.NUEVO. Contrato de suministros 798,60 €2150003077 B82222316 15/12/2014

COPYPOC S.L. . . .VITRINA DE ANUNCIOS PARA EL CDM CONCEPCIÓN. Contrato de suministros 156,96 €2150003144 B80736648 15/12/2014

ALFREDO MINGUELA CONTRERAS .REPARACIÓN MOBILIARIO EN LOS CENTROS MAYORES DTO. Contrato de servicios 978,28 €2150003175 00401529H 18/12/2014

Página 93 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 94: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001215 Descripción:

SAUNAS AVIL SA . . .MUÑEQUERAS SILICONA LLAVES TAQUILLAS CDM PN Y SJB Contrato de suministros 726,00 €2150003176 A05024252 18/12/2014

MONTAJES Y OBRAS SAPINTURA MERCADILLOS GANDHI Y SANTA GENOVEVA Contrato de servicios 4.700,12 €2150003188 A28029122 18/12/2014

MAXPORT S AEQUIPOS PROTEC.INDIV. TRABAJADORES CDM S.J.BTA Contrato de suministros 481,94 €2150003345 A78442597 22/12/2014

FERRETERIA CENTRO 2000, SACERRADURAS PORTACANDADOS CDM S.J.BAUTISTA. Contrato de suministros 373,89 €2150003542 A81523201 29/12/2014

DRAGADOS SA .SUPRESIÓN PASO VEH. CL PEDRO ANTONIO ALARCON, 43 Contrato de obras 1.360,33 €2150003574 A15139314 30/12/2014

HIJOS DE SEGUNDO CARABAÑO, SL .INSTALAC.VALLA CEIP SAN BENITO. Contrato de obras 4.245,89 €2150003578 B45493095 30/12/2014

ASI-KEM S.L. . . .PASACALLES 2014. Contrato administrativo

especial10.000,00 €2150003660 B80090095 30/12/2014

LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURALTALLERES MAYORES DE INFORMÁTICA BARRIO S.PASCUAL. Contrato administrativo

especial5.979,30 €2150003661 G79772018 30/12/2014

NOVAK INGENIERIA, SLP .ASIST.TCA.REV.PLANES AUTOPROT.EN MAT.SEGURIDAD. Contrato de servicios 15.790,50 €2150003662 B86118585 30/12/2014

SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .REPARACIÓN EQUIPO TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS. Contrato de servicios 253,35 €2150003670 A28793156 30/12/2014

Página 94 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 95: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE HORTALEZA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001216 Descripción:

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.ACERCAMIENTO AL AULA Contrato administrativo

especial4.758,95 €2160002186 B80372253 26/09/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .SUMINISTRO MATERIAL INSPECCIÓN SANITARIA Contrato de suministros 995,16 €2160002195 B82820507 02/10/2014

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. . . .SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS BROTHER Contrato de suministros 964,42 €2160002257 B81644387 13/10/2014

ALARSA HOSTELERA S.L. . . .ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS PARA CMM HORTALEZA Contrato de suministros 2.399,36 €2160002283 B81093296 20/10/2014

NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .GYMKHANA EL ALERGENO ENMASCARADO Contrato administrativo

especial6.715,50 €2160002415 B82052119 28/10/2014

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

CINE EN CENTROS CULTURALES Contrato administrativo especial

17.278,80 €2160002433 B81538456 29/10/2014

ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CENTROS CC. Contrato administrativo especial

17.738,40 €2160002439 G80633993 29/10/2014

MAGUS CREATIVA EUROPE SL .ACTIVIDADES DE MICROPOLIX Contrato administrativo

especial21.778,21 €2160002540 B84114420 17/11/2014

ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .

INTEGRACIÓN EN EL EMPLEO PERCEPTORES RMI Contrato administrativo especial

6.149,19 €2160002618 G81113573 18/11/2014

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

JORNADA LÚDICO RECREATIVA MENORES DISCAPACITADOS Contrato administrativo especial

8.636,36 €2160002626 B81538456 18/11/2014

ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA . . .CAMPAMENTO NAVIDAD DICIEMBRE. PLAN UVA HORTALEZA Contrato administrativo

especial10.900,00 €2160002863 G83378828 01/12/2014

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.NAVIDAD ENTRE AMIGOS Contrato administrativo

especial3.834,30 €2160002865 B80372253 01/12/2014

Página 95 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 96: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE HORTALEZA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001216 Descripción:

NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .TALLERES EDUCACIÓN CANINA DISTRITO DE HORTALEZA Contrato administrativo

especial500,00 €2160003072 B82052119 11/12/2014

Página 96 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 97: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001217 Descripción:

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SASERVICIO DE MEDICACIÓN SOCIAL CDM P.Y CASTAÑAR Contrato administrativo

especial14.103,32 €2170003477 A80887011 16/10/2014

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 11,00 €2170003480 02684837R 10/10/2014

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 32,54 €2170003482 02684837R 10/10/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REPAR.PLACA ELECTRÓNICA EN CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 101,64 €2170003691 02193233E 27/10/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REPAR.BAFLES Y AMPLIFICADOR EN CDM PLATA CASTAÑAR Contrato de obras 349,69 €2170003692 02193233E 27/10/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN LECTOR CD/MP3 en CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 221,43 €2170003693 02193233E 27/10/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REPAR.FUENTE ALIMENTACIÓN LECTOR CD CDM RAÚL GLEZ Contrato de servicios 355,74 €2170003694 02193233E 27/10/2014

COORDINACION DE SEGURIDAD Y PROYECTOS S.A.

ASIST.TÉCNICA ACTUALIZACIÓN PLANES AUTOPROTECCIÓN Contrato de servicios 2.492,61 €2170003729 A97050165 07/11/2014

NILFISK ADVANCE SA . . .SUMINISTRO CAJA DE DISCOS CDM ESPINILLO Contrato de suministros 241,64 €2170003736 A08362030 11/11/2014

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.

SUMINISTRO MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 425,92 €2170003814 B86445764 21/11/2014

MAD ABOUT HOBBY SLU .SUMINISTRO MATERIAL CENTROS DE MAYORES VILLAVERDE Contrato de suministros 10.879,11 €2170003815 B85149193 21/11/2014

UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA

COMIDA A DOMICILIO PARA MENORES Contrato de servicios 1.248,10 €2170003853 A80994460 27/11/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .REPARACIÓN MARCADOR CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de servicios 999,70 €2170003907 A78111549 19/11/2014

Página 97 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 98: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001217 Descripción:

ADAN GOMEZ CORDAL .REPARACIÓN CAJA FUERTE EN CDM SAN CRISTÓBAL Contrato de servicios 199,65 €2170004240 52003946A 04/12/2014

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 104,58 €2170004256 02684837R 11/12/2014

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACIÓN CONDENSADOR EN CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de servicios 176,90 €2170004267 B80377971 12/12/2014

ALFREDO BERNARDOS AREVALO .REPARACIÓN MOBILIARIO CENTROS DE MAYORES Contrato de servicios 2.000,00 €2170004279 01383136P 12/12/2014

ARETE OCIO, S.L. .SUMINISTRO DE CERRADURAS DE MONEDA PARA CDM Contrato de suministros 5.729,35 €2170004308 B85545010 16/12/2014

ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD. . .

JORNADAS DE PART.ASOCIACIONISMO JUVENIL P. BARRIO Contrato administrativo especial

5.500,00 €2170004372 F83416479 19/12/2014

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN GRUA MINUSVÁLIDOS CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 168,19 €2170004467 02193233E 26/12/2014

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 12,21 €2170004741 02684837R 29/12/2014

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAINTERV.COMUNITARIA MAYORES SAN CRISTÓBAL(P.BARRIO) Contrato administrativo

especial12.771,00 €2170004764 A80887011 29/12/2014

ASOC EDUCACION CULTURA Y SOLIDARIDADIGUALDAD OPORTUNIDADES ADOLESCENTES SAN CRISTÓBAL Contrato administrativo

especial14.018,00 €2170004797 G82893694 30/12/2014

Página 98 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

Page 99: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001218 Descripción:

EULEN SASUM CAMBIADORES BEBE CDM CERRO, CC ZAZUAR Y JMD Contrato de suministros 1.833,15 €2180002850 A28517308 01/10/2014

GUTHERSA SASUMINISTRO TONER CDM CERRO DE ALMODOVAR Contrato de suministros 128,26 €2180002851 A78159738 01/10/2014

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM Contrato de servicios 457,13 €2180002892 B80377971 01/10/2014

LA PINTURERIA, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL PINTURA PERSONAL EMPLEO Contrato de suministros 4.500,00 €2180002898 B80308604 02/10/2014

LICUAS SA .OBRAS EJECUCION TOMAS AGUA CASETAS RECINTO FERIAL Contrato de obras 6.884,22 €2180003002 A78066487 16/10/2014

ASESORAMIENTO INTEGRAL DEL DEPORTE COMUNITARIO SL

ACTIV DEPORTIVAS FIESTAS VILLA VALLECAS 2014. P.B. Contrato de servicios 9.430,00 €2180003047 B83471391 27/10/2014

GUTHERSA SASUMINISTRO DE TONER PARA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM Contrato de suministros 128,26 €2180003053 A78159738 20/10/2014

JOKER SCADQUIS. MATERIAL JUEGOS MESA PARA CMM DISTRITO Contrato de suministros 254,18 €2180003137 J50793603 22/10/2014

ASOCIACION DEPORTIVA SAN FEDERICO. . . .XV TORNEO DE BALONCESTO VILLA DE VALLECAS. Contrato de servicios 5.000,00 €2180003167 G81187619 03/11/2014

FUTURGRES, S.L.SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 987,36 €2180003209 B13234273 30/10/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .SUMINISTRO TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CDM CERRO ALM Contrato de suministros 502,15 €2180003240 B82820507 05/11/2014

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACION MAQUINA FREGADORA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 220,92 €2180003290 B80377971 13/11/2014

ILUSQUER, S. L. .ILUMINACION ORNAMENTAL NAVIDAD 2014-2015. PB 2014 Contrato administrativo

especial6.224,98 €2180003349 B84378199 05/12/2014

Página 99 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001218 Descripción:

RICOH ESPAÑA S.L.U. .MANTENIM COPIADORA PLANOS A070. TERCER TRIMESTRE Contrato de servicios 136,21 €2180003391 B82080177 21/11/2014

ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .

ACTIV LUDICAS ALUMNOS INFANTIL EN COLEGIOS DISTRIT Contrato administrativo especial

1.568,16 €2180003477 G80633993 03/12/2014

TRITOMA S LSEMANA ARQUITECTURA DISTRITO PLANES BARRIO 2014 Contrato administrativo

especial9.474,30 €2180003482 B78342615 03/12/2014

MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .REPARACIÓN APOYABRAZOS SILLÓN PODOLOGIA CMM VILLA Contrato de servicios 66,55 €2180003526 11893051G 27/11/2014

CALDERON CINCO SLTROFEOS PARA LA 35 EDICION JUEGOS DEPORT MUNICIPAL Contrato de suministros 2.469,37 €2180003527 B80648231 27/11/2014

MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .MATERIAL POLOLOGIA PARA CMM DISTRITO Contrato de suministros 1.492,87 €2180003528 11893051G 27/11/2014

MANTENIMIENTOS LA PRESA SLSERV. REP. MASTILES BANDERAS CERRO ALMODÓVAR Contrato de servicios 423,50 €2180003536 B84183748 27/11/2014

JARDINERIA POZUELO S.L .SUM MATERIAL DE JARDINERÍA CERRO DE ALMODÓVAR Contrato de suministros 855,59 €2180003537 B82222316 27/11/2014

BANDERAS NAVAS, S.L. . . .SUMINISTRO BANDERAS EDIFICIOS JMD VILLA DE VALLECA Contrato de suministros 1.078,07 €2180003560 B82329848 01/12/2014

FERRETERIA VALLECANA S.L. .MATERIAL FERRETERIA PARA CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM Contrato de suministros 806,63 €2180003623 B85453587 05/12/2014

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACIÓN FUENTE CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM Contrato de servicios 236,13 €2180003639 B80377971 05/12/2014

ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID . . .BELEN NAVIDAD 2014-2015 Contrato administrativo

especial1.826,92 €2180003641 G28726719 17/12/2014

INFOPRODUCTS S.L.SUMINISTRO DE TONER Y TAMBOR IMPRESORAS DE LA JMD Contrato de suministros 2.705,68 €2180003671 B98484512 10/12/2014

Página 100 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001218 Descripción:

MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .REP MOTOR ASPIRACIÓN PODOLOGIA CMM VILLA DE VALLEC Contrato de servicios 161,92 €2180003694 11893051G 10/12/2014

JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ .REALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE IDONEIDAD I.T.E. Contrato de servicios 968,00 €2180003746 03829522E 15/12/2014

JARDINERIA POZUELO S.L .REPARACIÓN SEGADORA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 431,15 €2180003770 B82222316 15/12/2014

TUTTI-FRUTTI 2000, S.L. . . .SUMINISTRO CARAMELOS DIVERSOS EVENTOS INFANTILES Contrato de suministros 3.506,97 €2180003976 B25345539 23/12/2014

FERRETERIA VALLECANA S.L. .DIVERSO MATERIAL FERRETERIA CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 988,07 €2180003990 B85453587 26/12/2014

JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ .INSPECCION TECNICA ESCUELA DE MUSICA VILLA VALLECA Contrato de servicios 574,75 €2180003991 03829522E 26/12/2014

URKEL MULTIMEDIA SLCINE INFANTIL PLANES DE BARRIO 2014 Contrato administrativo

especial3.920,40 €2180004161 B82061177 30/12/2014

ASOCIACION DEPORTIVA SAN FEDERICO. . . .CAMPUS DE NAVIDAD 2014 Contrato de servicios 4.000,00 €2180004162 G81187619 30/12/2014

TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS S.L.REPARACIÓN IMPRESORA EPSON ACULASER DISTRITO Contrato de servicios 512,81 €2180004191 B79826251 30/12/2014

TRITOMA S LACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014 PLANES DE BARRIO Contrato administrativo

especial21.175,00 €2180004193 B78342615 30/12/2014

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO DE PRENSA PARA JUNTA DISTRITO DICIEMBRE Contrato de suministros 47,80 €2180004196 01808527Z 30/12/2014

Página 101 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE VICÁLVARO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001219 Descripción:

NOVA GADES, S.L. .ORG. /DESARROLLO SERVICIO LUDOTECA VERANO Contrato de servicios 7.590,00 €2190002192 B83445585 30/09/2014

SETEMAQ 101 SLREPARACION MAQUINA CORTAMALEZA - CD VICÁLVARO Contrato de servicios 924,90 €2190002345 B62720610 06/10/2014

MAC INGEO S.L.ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA ITE DE TALLER-MUSEO Contrato de servicios 4.968,47 €2190002383 B85805497 05/11/2014

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

CINE DE VERANO DEL 4 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2014 Contrato administrativo especial

11.800,00 €2190002453 B81538456 23/10/2014

ASOCIACION CULTURAL EL TRACTOR AMAR ILLO . .

ORG./ DESARROLLO IX MARATÓN FOTOGRÁFICO DIGITAL Contrato administrativo especial

850,00 €2190002618 G82807504 05/11/2014

SOCIEDAD CULTURAL LA FARANDULA . . .OBRA DE TEATRO EN EL C.C. EL MADROÑO Contrato de servicios 400,00 €2190002619 G78557246 03/11/2014

AIRES DE LA SERENA .ACTUACIÓN FOLCLORE EXTREMEÑO C.C. VALDEBERNARDO Contrato de servicios 400,00 €2190002662 G85381341 14/11/2014

CASA DE GUADALAJARA EN MADRID . . .ACTUACIÓN GRUPO ZARZUELA EN C.C. EL MADROÑO Contrato de servicios 400,00 €2190002663 G28492205 07/11/2014

CONTSE, S.A.MANTENIMIENTO BOTELLA PORTÁTIL OXÍGENO MEDICINAL Contrato de servicios 97,50 €2190002678 A28400273 19/11/2014

CHAOS SA . . .TRANSPORTE EN AUTOCAR, ACTIVIDADES EDUCACIÓN Contrato de servicios 18.000,00 €2190002680 A28770212 14/11/2014

LUIS EDUARDO TISSERA BRACAMONTE .INFORME I.T.E. EDIFICIO SEDE DE LA J.M.D.VICÁLVARO Contrato de servicios 1.391,50 €2190002685 05433466S 25/11/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .ADQ. MATERIAL TÉCNICO PARA ANÁLISIS DEL AGUA Contrato de suministros 991,72 €2190002688 B82820507 13/11/2014

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIONIMPARTICIÓN CURSO POLIMANTENEDOR DOMÉSTICO Contrato de servicios 10.838,00 €2190002717 G80468416 28/11/2014

Página 102 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE VICÁLVARO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001219 Descripción:

CARMELO VIEJO DONAIRE .REALIZ. ACTUACIÓN MUSICAL EN C.C. EL MADROÑO Contrato de servicios 400,00 €2190002727 80023638Z 14/11/2014

CLUB DEPORTIVO VICALVARO .ORG. PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL EN LAS FIESTAS Contrato de servicios 1.250,00 €2190002798 G79481271 25/11/2014

SOCIEDAD CULTURAL LA FARANDULA . . .REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL C.C. VALDEBERNARDO Contrato de servicios 400,00 €2190002855 G78557246 28/11/2014

SICMA INGENIERIA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD SL

INFORME EVALUACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD EN COLEGIOS Contrato de servicios 16.806,90 €2190003018 B86996485 10/12/2014

ASOCIACION LA PULGA SALTOREPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL C.C. VALDEBERNARDO Contrato de servicios 400,00 €2190003048 G84824960 11/12/2014

EUSEBIO COMISAÑA SANZ .SUMINISTRO DE PLACAS Y CALENDARIOS Contrato de suministros 613,47 €2190003131 02512216H 18/12/2014

ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L. . .

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN MERCADO FANTASIA Contrato administrativo especial

3.630,00 €2190003133 B80580566 19/12/2014

ENPHORMA, OCIO, SALUD Y DEPORTE, S.L.ORG. OLIMPIADA DEPORTES ALTERNATIVOS EN C.D.M.VIC. Contrato administrativo

especial9.981,29 €2190003244 B85426120 22/12/2014

INTERACTING, S.L. . . .TEATRO EN INGÉS EN CENTROS EDUCATIVOS Contrato de servicios 6.750,00 €2190003344 B83530212 26/12/2014

PALOMA CORRAL BRIHUEGA .COORD. VIDEO FORUM EN CENTRO SOCIAL POLIVALENTE Contrato de servicios 990,00 €2190003345 50701942Y 30/12/2014

SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL

ACTIVIDADES ASISTENCIALES/INTEGRACIÓN SOCIAL Contrato administrativo especial

15.830,98 €2190003352 B79392205 26/12/2014

FUNDACION INICIATIVAS SUR . . .CURSO OBT. CARNET INSTALADOR ELECTRICISTA Contrato de servicios 9.000,00 €2190003369 G80663347 29/12/2014

FUNDACION SECRETARIADO GITANO .REFUERZO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL POBLACIÓN GITANA Contrato administrativo

especial9.700,00 €2190003390 G83117374 29/12/2014

Página 103 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE VICÁLVARO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001219 Descripción:

DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .

ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO Contrato de servicios 3.498,09 €2190003392 B80185838 29/12/2014

TRITOMA S LORG./DESARROLLO ACTIVIDADES GRUPALES Contrato administrativo

especial14.907,20 €2190003394 B78342615 29/12/2014

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAAULA DE INFORMÁTICA - DICIEMBRE 2014 Contrato de servicios 505,45 €2190003398 A80887011 30/12/2014

SUMINISTROS INTEGRALES DISTRIPAPER S LENCUADERNACIÓN ACTAS, Y OTROS, JUL.2011-DCBRE.2014 Contrato de servicios 2.362,77 €2190003399 B82039637 30/12/2014

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORDINACIÓN SEGURIDAD/SALUD AC. MARCO OBRAS 2014 Contrato de servicios 13.423,85 €2190003402 B81427882 30/12/2014

FUNDACION INICIATIVAS SUR . . .ACCIÓN FORMATIVA PARA JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN Contrato de servicios 3.500,00 €2190003406 G80663347 30/12/2014

FUNDACION INICIATIVAS SUR . . .CURSO DE GESTIÓN INFORMATIZADA DE PARTES Y OTROS Contrato de servicios 3.600,00 €2190003407 G80663347 30/12/2014

ASOCIACIÓN CENTRO TRAMAITINERARIO FORMATIVO VIVEROS Y GARDEN CENTER - DIC Contrato de servicios 10.921,00 €2190003408 G80054760 30/12/2014

ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL - CENTRO MAY. DICIEMBRE Contrato de servicios 7.677,08 €2190003423 G80633993 30/12/2014

ENTORNOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L. . .

ACT. NAVIDEÑA CREATIV. INFANTIL Y FAMILIAR Contrato administrativo especial

18.000,00 €2190003428 B81257107 30/12/2014

Página 104 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001220 Descripción:

COMERCIAL PAZOS, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL TALLER MARQUET. CMM A MACHAD0 Contrato de suministros 656,32 €2200002699 B82849555 08/10/2014

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MUNDO AÑO 2014 Contrato privado 381,94 €2200002717 A82779919 17/10/2014

AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCA . . .CAMINATA EN SAN BLAS Contrato administrativo

especial3.569,50 €2200002722 G80999063 08/10/2014

IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.ACTIVIDADES EN COLEGIOS E INSTITUTOS DEL DISTRITO Contrato administrativo

especial9.507,72 €2200002746 B82321803 15/10/2014

QUIMICA DEL CENTRO S ASUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO. CDM SAN BLAS Contrato de suministros 724,84 €2200002760 A19002039 13/10/2014

JARDINERIA POZUELO S.L .REPARACIÓN DE UNA HIDROLIMPIADORA Contrato de servicios 98,91 €2200002761 B82222316 14/10/2014

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LCERTAMEN DE VILLANCICOS, CARTELES Y TARJ. NAV Contrato de servicios 8.324,99 €2200002768 B81590606 17/10/2014

MILABORATORIO WEB SRL . . .REVISIÓN Y REPARACIÓN DE UN CONDUCTIVÍMETRO Contrato de servicios 39,00 €2200002856 B82820507 21/10/2014

ROMAN LUIS CHICO MORENO .SUMINISTRO DE TROFEOS, BARAJAS Y PLACAS C.MAYORES Contrato de suministros 944,16 €2200002861 50695736X 28/10/2014

SERVIBLUES S.A. . . .ORGANIZ Y PRESENT DE LA CARRERA POPULAR DE CANILLE Contrato de servicios 3.000,80 €2200002863 A79855359 22/10/2014

ANTENAS MARTIN SL .REPARACIÓN ANTENA CMM CASTILLO DE UCLES Contrato de servicios 346,06 €2200002886 B82190281 28/10/2014

ATEC ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECNICA ATB

INSPEC. TECN. DE EDIFICIOS EN EL CEIP CIUDAD PEGAS Contrato de servicios 331,94 €2200002904 E87048203 29/10/2014

FUNDACION DEPORTE BASE .DÍA DEL DEPORTE PARA TODOS EN EL GRAN SAN BLAS Contrato administrativo

especial4.779,50 €2200002943 G82696006 31/10/2014

Página 105 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001220 Descripción:

DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS ACT "LEO Y ME LO CREO" Contrato de suministros 932,75 €2200002944 A28579191 31/10/2014

ADRIANA ALIA GOMEZ .SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA C.M.M. Contrato de suministros 99,41 €2200002945 00748737H 31/10/2014

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OBRAS POLIDEPO Contrato de servicios 1.171,28 €2200002947 B81427882 31/10/2014

LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURALCURSOS DE FORMACIÓN PLANES DE BARRIO G S BLAS Y SI Contrato administrativo

especial12.005,92 €2200002955 G79772018 06/11/2014

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE SAN BLAS

TORNEO DE FÚTBOL BARRIO GRAN SAN BLAS LOTE I Contrato administrativo especial

2.900,00 €2200002958 G80838345 07/11/2014

AGRUPACION DEPORTIVA A.E. SIMANCASTORNEO DE FÚTBOL-SALA NAVIDADLOTE 2 Contrato administrativo

especial3.400,00 €2200002959 G80321565 05/11/2014

AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCA . . .TORNEO DE FÚTBOL 3 X 3 EN INST. IQUITOS. LOTE 3 Contrato administrativo

especial3.593,25 €2200002960 G80999063 05/11/2014

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PARA JÓVENES DEL DIS Contrato administrativo

especial20.358,25 €2200002967 B81590606 05/11/2014

PRODUCCIONES MALVHADAS SLPONTE FLAMENCO EN SAN BLAS Contrato administrativo

especial17.289,69 €2200002976 B19225978 07/11/2014

GUTHERSA SASUMINISTRO DE 150 PORTATARJETAS CON CORDÓN Contrato de suministros 104,97 €2200002995 A78159738 13/11/2014

TRITOMA S LCONVIVENCIA EN NAVIDAD AÑO 2014 Contrato administrativo

especial16.998,02 €2200003188 B78342615 21/11/2014

FUNDACION MUSICA CREATIVA .CONCIERTOS CON MOTIVO DE FIESTAS DE NAVIDAD 2014 Contrato administrativo

especial11.400,00 €2200003217 G85080182 25/11/2014

URKEL MULTIMEDIA SLENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL Contrato administrativo

especial12.100,00 €2200003219 B82061177 12/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001220 Descripción:

HPC IBERICA, SA . . .ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIA Contrato de suministros 14.453,87 €2200003244 A58620808 01/12/2014

PRODUCCIONES MALVHADAS SLCELEBRACIÓN "NAVIDAD-VACACIONES ESCOLARES" Contrato administrativo

especial3.841,75 €2200003349 B19225978 10/12/2014

ABISAL MOBILIARIO, S.L.ADQUISICIÓN DE DOS ARMARIOS/SOPORTES METÁLICOS Contrato de suministros 964,90 €2200003404 B83220137 18/12/2014

TRITOMA S LSUMINISTRO DE 250 EJEMPLARES "CANILLEJAS, IMAGEN D Contrato de suministros 2.499,14 €2200003426 B78342615 16/12/2014

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA Contrato privado 875,94 €2200003627 A82779919 23/12/2014

HAWORTH ESPAÑA SL . . .MOBILIARIO DE REPOSICIÓN PARA C C BUERO VALLEJO Contrato de suministros 4.142,56 €2200003646 B78268372 29/12/2014

Página 107 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE BARAJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001221 Descripción:

HARTFORD, S.L. . . .Ampl. act. gimnasia, educ. social y apoyo dep. C.M Contrato de servicios 3.799,20 €2210001385 B59416479 01/10/2014

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.Serv. Interv. Socioeduc. en C. Esc. y Esp. Com. M Contrato de servicios 5.107,50 €2210001386 B80372253 01/10/2014

ALFONSO JARAIZ PUIG .INFRAESTRUCTURA MODELISMO FERROVIARIO Contrato de servicios 968,00 €2210001439 02606922X 09/10/2014

OSCAR SANCHEZ GUILLEN .ACTUACION MUSICAL OCTUBRE CCVBARAJAS Contrato privado 1.149,50 €2210001440 53401207Z 09/10/2014

XEROX ESPAÑA S.A.U. .Adquisición consumibles fotoc. Xerox DC252 Contrato de suministros 1.833,37 €2210001456 A28208601 16/10/2014

TROFESPORT, S.L.Adquisición de trofeos actividades deportivas Contrato de suministros 1.431,62 €2210001474 B81336760 23/10/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .Reparación tapizado de máquina musculación CD. Bar Contrato de servicios 1.249,74 €2210001475 A78111549 23/10/2014

ART BOX COMUNICACION S.L.Instalación de lonas, vinilos y foams eventos cult Contrato de servicios 2.521,51 €2210001548 B84485218 29/10/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .REPARACION MARCADOR CTRO. DPVO. BARAJAS Contrato de servicios 849,95 €2210001558 A78111549 14/11/2014

GERMAN ANGEL CLAVEL MUÑOZ .REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Contrato de servicios 1.499,19 €2210001586 50287421Z 19/11/2014

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SATraslado, implant. y acond. caseta prefabricada Contrato de obras 25.576,20 €2210001609 A19001205 14/11/2014

PROACTIVA FORMACION S LActuaciones Noviembre en el CC. Villa Barajas Contrato privado 1.331,00 €2210001619 B82352410 19/11/2014

GRUPO CONCERTANTE TALIA .Actuaciones Noviembre en el CC. Villa Barajas Contrato privado 750,00 €2210001619 G81888943 19/11/2014

ALBERTO PESTAÑA SEGOVIA .Actuaciones Noviembre en el CC. Villa Barajas Contrato privado 544,50 €2210001619 02129412A 19/11/2014

Página 108 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE BARAJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001221 Descripción:

IDEOTUR, S.L.L. . . .INFRAEST. JORN. CULT. CONCIENC. VIOLENCIA GÉNERO Contrato de servicios 650,00 €2210001625 B83109827 19/11/2014

RUBER FERRER DI TOLLA .DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 895,00 €2210001626 11902532D 21/11/2014

OLGA RAMIREZ DE GAMBOA RAMOS .DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 726,00 €2210001626 50139074V 21/11/2014

ESMERALDA QUESADA LOZANO .DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 484,00 €2210001626 52345023J 21/11/2014

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 1.679,48 €2210001626 B79944864 21/11/2014

ASOCIACION LA CHARLOJA PRODUCCIONES .DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 800,00 €2210001626 G86604501 21/11/2014

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

ENCUENTRO VECINAL NAVIDEÑO Contrato de servicios 8.512,35 €2210001627 B79944864 19/11/2014

S.O.S. IN ACTION S.L.U. .Cuentacuentos en inglés Escuelas Infantiles Baraja Contrato privado 720,00 €2210001634 B85073062 24/11/2014

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

Infraestructura Fiesta Navideña Familiar Contrato administrativo especial

18.089,50 €2210001635 B79944864 28/11/2014

S.O.S. IN ACTION S.L.U. .Cuentacuentos inglés Ed. Inf. Col y Conc. Barajas Contrato privado 1.980,00 €2210001636 B85073062 24/11/2014

S.O.S. IN ACTION S.L.U. .Cuentacuentos inglés Col Pub y Conc. Barajas Contrato privado 8.160,00 €2210001637 B85073062 24/11/2014

ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .TALLER TEATRO DE RITMO Y SONORIDAD 4º ESO Contrato privado 870,00 €2210001638 G81193179 24/11/2014

MOIRAS PARTICIPACION SOCIAL Y EDUCA TIVA; S.L. . .

Taller Igualdad de genero y res. prob. en el Aula Contrato administrativo especial

17.340,00 €2210001639 B83483644 24/11/2014

Página 109 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

DISTRITO DE BARAJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001221 Descripción:

ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .Cuenta Cuentos Ctro ocupacional San Pedro Apostol Contrato privado 630,00 €2210001640 G81193179 24/11/2014

ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .Talleres de juego teatral en escuelas infantiles Contrato privado 720,00 €2210001641 G81193179 24/11/2014

BELEN GARCIA NAHARRO .Inf. Jornadas culturales Barroco Nov. y Dic. Contrato de servicios 605,00 €2210001642 50827833H 20/11/2014

EVA MARIA MERA JIMENEZ .Inf. Jornadas culturales Barroco Nov. y Dic. Contrato de servicios 605,00 €2210001642 02610838Q 20/11/2014

FORUM TEATRE I EDUCACIO, S.L. .Teatro en inglés en teatro para alumnos de ESO Contrato privado 3.120,00 €2210001643 B97666879 24/11/2014

BEATRIZ FUENTES LOPEZ .Itinerarios Barajas más cerca de tu Aula Contrato administrativo

especial8.990,68 €2210001644 05419213E 24/11/2014

SETEMAQ 101 SLFregadora, hidrolimpiadora y 2 aspiradores C.D. Contrato de suministros 4.021,07 €2210001749 B62720610 24/11/2014

MOYPE SPORT, S.A. . . .3 Sistemas sonido portatil multif. con ruedas CC. Contrato de suministros 925,65 €2210001757 A78111549 26/11/2014

IDEOTUR, S.L.L. . . .Act. Cult. Conc. Vida Fam. y Lab. Ctros Cult. Nav Contrato administrativo

especial6.831,00 €2210001816 B83109827 28/11/2014

LAGUNMEDIA SLOrgan y realizac debate ¿Qué fue de 2014? Contrato de servicios 1.815,00 €2210002072 B84206309 30/12/2014

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAAcond. módulos prefabricados Ezequiel Peñalver Contrato de obras 8.991,72 €2210002118 A19001205 30/12/2014

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

Sonorización e ilumación actividades de diciembre Contrato de servicios 1.391,50 €2210002146 B79944864 30/12/2014

JESUS FERNANDEZ OSA .Actuación musical 20 de diciembre de 2014 Contrato privado 1.450,00 €2210002150 04572645S 30/12/2014

Página 110 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .01.02 REPLICADOR PUERTOS PORTATILES FUJITSU E734 Contrato de suministros 871,08 €5010002156 A28472819 08/10/2014

SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA03.44 Soporte tco.Servicio de Gestión Identidad Contrato de servicios 3.630,00 €5010002236 A82733262 20/10/2014

CONNECTIS CONSULTING SERVICES SA .04.20 MTO. APLICACION GESAM Contrato de servicios 8.197,99 €5010002257 A83083816 09/10/2014

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL

05.12 LICENCIA UAF AGENCIA PARA EL EMPLEO Contrato de suministros 12.705,00 €5010002274 B62858089 28/10/2014

GUADALTEL S A04.23 FORMACION PERSONAL IMCEN NUEVO S.I. DE OMIC Contrato de servicios 20.993,50 €5010002290 A41414145 28/10/2014

STILL SA . . .07.09 REPARACIÓN TRASPALET ELECTRICO Contrato de servicios 394,51 €5010002301 A08137481 23/10/2014

CANALETAS SA . . .07.03 CANALETAS MODELO M-66ALV Contrato de suministros 3.268,88 €5010002354 A08607913 27/10/2014

COMPAREX ESPAÑA SA .03.07 LICENCIAS DE USO MSDN Contrato de suministros 14.621,19 €5010002357 A58282096 27/10/2014

STILL SA . . .07.02 TRANSPALETAS Contrato de suministros 907,50 €5010002392 A08137481 27/10/2014

STILL SA . . .0709 ADECUACION NORMATIVA MAQUINA STILL Contrato de servicios 984,79 €5010002436 A08137481 28/10/2014

EL CORTE INGLES SA .07,03 HORNO MICROONDAS SAMMIC HM-910 Contrato de suministros 871,20 €5010002464 A28017895 04/11/2014

EL CORTE INGLES SA .07.03 ADQ. DE DOS ASPIRADORES Contrato de suministros 998,00 €5010002526 A28017895 05/11/2014

BECHTLE DIRECT S.L.U. .01.02 ORDENADOR PORTATIL Contrato de suministros 3.893,89 €5010002540 B83029439 05/11/2014

SINERGIA SOLUCIONES, S.L.01.07 ADQUISICIÓN BATERIAS MAQUINAS SAI FUENCARRAL Contrato de suministros 2.663,21 €5010002560 B84129634 05/11/2014

Página 111 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

Q-MATIC SISTEMAS SA01.09 REUBICACION EQUIPOS J.M. MORATALAZ Y MONCLOA Contrato de servicios 2.964,50 €5010002622 A81460669 20/11/2014

BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA

04.25 ACTUALIZACION DATOS SISTEMA ABSYSNET Contrato de servicios 3.630,00 €5010002631 A78468881 28/11/2014

DEAL II SL . . .07.24 SUMINISTRO 28 BOBINAS FLEJE PP Contrato de suministros 981,50 €5010002669 B78999216 20/11/2014

COPYPOC SL . . .03.42 CD-ROM PRINTABLE Contrato de suministros 843,25 €5010002674 B80736648 21/11/2014

CLE GESTION DE SERVICIOS S.L.0728 FORMACIÓN JCL EN HOST Contrato de servicios 2.350,00 €5010002715 B83540112 01/12/2014

DISINFOR SL01.02 SUMINISTRO TARJETA SONIDO ASUS Contrato de suministros 184,22 €5010002831 B78949799 04/12/2014

LICUAS SA .07.05 SUM. E INST. DOS CENTRALES DETECC. INCENDIOS Contrato de suministros 19.886,83 €5010002853 A78066487 18/12/2014

LICUAS SA .07.25 SUMINISTRO BATERIA CONDENSADORES Contrato de suministros 2.383,70 €5010002858 A78066487 18/12/2014

IT FORMAC Y SERV INFORMATICOS, SL07.28 ACC.FORMAT.RED FIBRA OPT/WI-FI/WiMAX Y OTRAS Contrato de servicios 12.000,00 €5010002859 B63849343 17/12/2014

LICUAS SA .07.25 SUMINISTRO LONA PARA TOLDO COFRE OF.POSTAL Contrato de suministros 997,44 €5010002862 A78066487 18/12/2014

IT FORMAC Y SERV INFORMATICOS, SL07.28 ACCION FORMATIVA IMPL.Y CONF. CISCO NEXUS Contrato de servicios 3.150,00 €5010002864 B63849343 17/12/2014

AF STEELCASE SA .07.11 REPARACION DIVERSO MOBILIARIO IAM Contrato de servicios 102,85 €5010002866 A78939576 23/12/2014

INDRA SISTEMAS SA02.01 SUMINISTRO LLAVE MANO TETRA SINESIO DELGADO Contrato de suministros 21.778,66 €5010002869 A28599033 29/12/2014

INDRA SISTEMAS SA02.01 SUMINISTRO ESTACION BASE DIMETRA PARA TETRA Contrato de suministros 21.779,71 €5010002871 A28599033 29/12/2014

Página 112 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

TECNYSER COMUNICACIONES S.L.02.01 ENLACE DE MIRCROONDAS BANDA LIBRE CONEXION Contrato de suministros 6.945,98 €5010002872 B83945808 29/12/2014

FORTUAN SOLUCIONES INFORMATICAS SL07.28 ACCION FORMATIVA SAP R/3 ECO-FIN. Contrato de servicios 6.000,00 €5010002874 B84203199 04/12/2014

EURO CLOVER, S.L.07.25 SUM.3 BANDERAS MASTILES IAM Contrato de suministros 81,02 €5010002875 B81947509 04/12/2014

ANOVA IT CONSULTING, S.L.07.28 ACC.FORMAT. ADMINISTRACION WEBSPHERE 8.5 Contrato de servicios 8.131,20 €5010002912 B83844373 11/12/2014

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .03.56 CAMBIO VERSION PLATAFORMA BMC CONTROL-M Contrato de servicios 9.861,50 €5010002913 A28472819 11/12/2014

AVANSOFT, S.L.01.10 SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS ZEBRA Contrato de suministros 545,23 €5010002914 B83888503 11/12/2014

CANON ESPAÑA SA . . .03.42 REVELADOR NEGRO STANDARD DEVELOPER A1.5 Contrato de suministros 4.994,88 €5010002915 A28122125 11/12/2014

SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .01.07 PIEZAS PARA SUSTITUCION MAQUINAS SAI Contrato de suministros 1.441,74 €5010002916 B60768512 18/12/2014

WEBTOOLS, S.L.05.03GESTION DE ENCUESTAS ONLINE 15/12/14-14/12/15 Contrato de suministros 538,45 €5010002921 B84794122 23/12/2014

INFO TECHNOLOGY SUPLY LTD01.03 Suministro de 500 licencias de Deep Freeze E Contrato de suministros 17.254,60 €5010002924 N0066744D 11/12/2014

T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A. .04.18 DESARROLLO APLICACION EPOB PADRON MNPAL 2014 Contrato de suministros 21.628,31 €5010002961 A81608077 31/12/2014

CANON ESPAÑA SA . . .01.02 Suminsitro de 9 impresoras multifunción Contrato de suministros 653,40 €5010002965 A28122125 18/12/2014

SINERGIA SOLUCIONES, S.L.01.07 SUM.BATERIAS SAIS CPD Contrato de suministros 2.416,13 €5010002969 B84129634 31/12/2014

PIERO TORTONESE07.28 ACC.FORMATIVA SAP R3 RRHH EST.PROCESOS Contrato de servicios 7.865,00 €5010002983 X3842605H 18/12/2014

Página 113 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

MADRID RAMOS SIERRA; S.A. . . .07.05 SUM.STMA.COMUNIC.EXT.PORTERO ELECT. Contrato de suministros 258,78 €5010002984 A78614302 18/12/2014

DISEÑOS MODULARES SA07.05 MONTAJE MAMPARAS SALA PREP.Y ENVIO Contrato de servicios 3.657,23 €5010002992 A79236451 31/12/2014

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .01.02 Sum.22 replicad.puertos y 22 memorias 4GB Contrato de suministros 2.461,55 €5010002993 A28472819 29/12/2014

Q-MATIC SISTEMAS SA01.09 CAMBIO UBICACION SERVIDOR Q-MATIC OAC JMSAL. Contrato de servicios 459,80 €5010002996 A81460669 19/12/2014

DISINFOR SL01.03 LICENCIAS MS PROJECT 2013/ULTRAEDIT V.21.20 Contrato de suministros 19.948,30 €5010003009 B78949799 23/12/2014

CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .01.09 TRASLADO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PRECISIO Contrato de servicios 10.938,11 €5010003030 B84557297 23/12/2014

MONCOBRA SA06.01 AUDITORIA ADAPTACION CPD A NORMAS Y ESTANDAR Contrato de servicios 5.009,40 €5010003037 A78990413 30/12/2014

BARRABES INTERNET SLU05.09 ALTERNATIVAS IMAGEN GRAFICA Y NAVEGACIÓN WEB Contrato de servicios 7.103,91 €5010003182 B22240089 31/12/2014

Página 114 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503025 Descripción:

PINTURAS SANGUINO, S.L.PFA.PINT.DEC.EN CONST.2014.SUM.HERR.Y M.PINTURA. Contrato de suministros 8.151,64 €5030001588 B28893105 03/10/2014

SERINSO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.P.MUN.2014I145. REP., ARM.CONGEL. Contrato de servicios 816,75 €5030002806 B85724839 25/09/2014

MAFER, S.L.PFA MANT.-REPAR. EDIFICIOS 2014. FO. OCU. Contrato de suministros 12.832,37 €5030002961 B78813144 30/09/2014

SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA S.L.U. . .

PFA "INST.Y MANT.JARDINES 2014" SUM.MAT.RIEGO S.G. Contrato de suministros 12.778,40 €5030002987 B83932244 01/10/2014

SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.MANT.REP.SUST.ACC.EMI.F.M. SERATEL ST-504.5 Contrato de servicios 1.046,50 €5030003039 A81156614 23/10/2014

ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIA RADIOFONICAS DE ESPAÑA

2014I031-32 IMPARTICION 2 CLASES MAGISTRALES RADIO Contrato de servicios 2.000,00 €5030003256 G81925489 07/07/2014

MANUEL MARIN ARRIBAS, S.A. . . .PFA. REST.MUEBLES 2014, S.G. FO. OCU. Contrato de suministros 1.725,53 €5030003358 A78497302 29/10/2014

ALMACENES COBIAN, S.A. . . .SUM.MAT.MERC.PFA ARREG.Y ADA.PR.Y ART.EN T.Y PIEL Contrato de suministros 940,01 €5030003359 A28004273 27/10/2014

RIBES Y CASALS, S.A. . . .SUM.T.CONF.PFA ARREG.Y ADA.PR.Y ART.EN T.Y PIEL Contrato de suministros 928,98 €5030003360 A08062846 27/10/2014

APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S .A. . .

REPOS.Y AMPL.SIST.ALM.DATOS,AUD.CON.MAR4WIN. Contrato de servicios 11.946,21 €5030003514 A28620649 15/12/2014

NRD MULTIMEDIA, S.L.SUM. UT..CFO BARAJAS. C.PROF."MONT.Y MANT.S.P.AU." Contrato de suministros 12.688,99 €5030004962 B60236817 12/12/2014

Página 115 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506025 Descripción:

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

Adquisición consumibles informáticos - PLANIFICACI Contrato de suministros 2.831,40 €5060001618 A78557808 13/10/2014

BECHTLE DIRECT S.L.U. .Adquisición material oficina - ST Contrato de suministros 82,70 €5060001620 B83029439 13/10/2014

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición de varios textos jurídicos Contrato de suministros 658,65 €5060001624 A28057230 14/10/2014

XEROX ESPAÑA S.A.U. .ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAIC N-S-A-RFV Contrato de suministros 557,21 €5060001627 A28208601 14/10/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

Adquisición consumibles informáticos - PLANIFICACI Contrato de suministros 16.968,80 €5060001657 A78557808 22/10/2014

FORMSYSTEM DOCUMENTOS INTELIGENTES S.L.

ADQUISICIÓN ETIQUETAS - ST Contrato de suministros 1.318,90 €5060001671 B81591026 22/10/2014

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .Suscripción a la Revista Economistas Contrato de suministros 59,80 €5060001727 B82947326 24/10/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

Adquisición consumibles informáticos - PLANIFICACI Contrato de suministros 79,47 €5060001729 A78557808 24/10/2014

SISTROL, S.A. . . .Instalación batería en equipo principal JACE. Contrato de suministros 155,49 €5060001771 A82412586 03/11/2014

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Reparación escáner inspección de paquetería Contrato de suministros 1.413,28 €5060001773 A81505752 03/11/2014

ALEF DE BRONCE CENTRAL DE PRODUCCION GRAFICA SA . .

ADQUISICIÓN CAJAS DE CARTÓN - RE Contrato de suministros 692,00 €5060001774 A79868279 03/11/2014

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .Suscripción a Cuadernos de Dcho Local y Revista Contrato de suministros 162,40 €5060001804 B82947326 11/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

ADQUISICIÓN BANDA TRANSFERENCIA EPSON - ST Contrato de suministros 87,12 €5060001810 A78557808 11/11/2014

Página 116 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506025 Descripción:

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición de diversos textos jurídicos Contrato de suministros 944,83 €5060001821 A28057230 11/11/2014

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLAdaptación de montacargas en C/ Sacramento 1 Contrato de obras 1.627,45 €5060001823 B46001897 13/11/2014

SILCA INGENIERÍA, S.L.Subsanación deficiencias sistema climatización Contrato de obras 21.296,00 €5060001824 B84010743 14/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - ICIO Contrato de suministros 344,66 €5060001842 A78557808 14/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

Adquisición consumibles informáticos - RE Contrato de suministros 999,46 €5060001843 A78557808 14/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - SJT Contrato de suministros 2.749,51 €5060001844 A78557808 14/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

Adquisición consumibles informáticos - RE Contrato de suministros 4.977,70 €5060001845 A78557808 17/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - IT Contrato de suministros 1.939,15 €5060001846 A78557808 17/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - GT Contrato de suministros 855,03 €5060001847 A78557808 17/11/2014

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Reparación arco DETESCAN S200DZ Contrato de servicios 586,85 €5060001971 A81505752 01/12/2014

GUTHERSA SAReparación grapadora - st. Contrato de servicios 70,18 €5060001984 A78159738 05/12/2014

PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLCsmpaña publicitaria Pago a la Carta del IBI Contrato de servicios 10.890,00 €5060002039 B83541912 17/12/2014

CONCEPT DECORACION SIGLO XXI S.L.Alquiler de un árbol de navidad Contrato de suministros 520,30 €5060002053 B85338929 17/12/2014

Página 117 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506025 Descripción:

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

Consumibles informáticos -COORDIN (RC 1749) Contrato de suministros 344,66 €5060002110 A78557808 23/12/2014

OFIPAPEL CENTER, SLAdqu. carteras plastificadoras -ST (Prev) RC 1768 Contrato de suministros 126,07 €5060002111 B82560947 23/12/2014

OFIPAPEL CENTER, SLAdquisición plastificadora -ST (Prev) RC 1675 Contrato de suministros 153,07 €5060002112 B82560947 23/12/2014

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición de varios textos jurídicos Contrato de suministros 761,58 €5060002113 A28057230 23/12/2014

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .Suscripción a la Revista de la Adm. Práctica Contrato de suministros 419,12 €5060002114 B82947326 23/12/2014

ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .

Adquisición de tres Normas UNE Contrato de suministros 77,05 €5060002115 G78216819 23/12/2014

PORTAL DERECHO, S.A.Suscripción de una licencia del Portal de Revistas Contrato de suministros 890,56 €5060002116 A82856667 23/12/2014

FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORRO CO NFEDERADAS . .

Suscripción al portal de revistas FUNCAS Contrato de suministros 400,00 €5060002117 G28677144 23/12/2014

GUTHERSA SAAdquisición rollos cuerda de algodón - GT (RC1628) Contrato de suministros 6.127,44 €5060002118 A78159738 23/12/2014

AF STEELCASE, S.A.Reparación de diverso mobiliario de la ATM Contrato de servicios 994,62 €5060002121 A78939576 26/12/2014

EL CORTE INGLES SA .Adquisición 1 frigorífico y 6 microondas Mayor 69 Contrato de suministros 683,00 €5060002127 A28017895 26/12/2014

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Reparación sustitución membrana escáner paquetería Contrato de suministros 174,24 €5060002128 A81505752 26/12/2014

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .Reaparación de 30 cerraduras de cajoneras Contrato de servicios 726,00 €5060002134 B84851278 26/12/2014

Página 118 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506025 Descripción:

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

Adquisición material informático - ST Contrato de suministros 390,61 €5060002139 A78557808 26/12/2014

Página 119 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

OXOID, S.A. . . .ADQUISICIÓN MEDIO TBX UNIDAD MICROBIOLOGÍA.OXOID Contrato de suministros 489,94 €5080002591 A28625804 01/10/2014

ADIVET, S.L. . . .ADQUISICIÓN VACUNAS ANTIRRÁBICAS PARA CPA. ADIVET Contrato de suministros 594,00 €5080002599 B95066866 01/10/2014

ADIVET, S.L. . . .ADQ. INOCULADORES SUBC ESTÉRILES CPA. ADIVET Contrato de suministros 982,52 €5080002600 B95066866 01/10/2014

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .ADQ. PATRONES PARA NUEVO LAB DROGAS. SIGMA-ALDRICH Contrato de suministros 2.138,68 €5080002602 B79184115 01/10/2014

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDESTUDIO LEISHMANIOSIS ANIMALES COMPAÑIA CPA. UCM Contrato de servicios 12.193,25 €5080002606 Q2818014I 01/10/2014

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .

ADQ.IMPRESOS OFIC.IDENTIF.ANIMALES CPA. COL.VETERI Contrato de suministros 2.178,00 €5080002607 Q2871002H 01/10/2014

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .

SUM.LOTES ANTIRRÁBICOS ADOPC ANIMALES CPA.COL VETE Contrato de suministros 1.827,10 €5080002608 Q2871002H 01/10/2014

GUTHERSA SASUM.ARMARIOS PORTALLAVES METÁLICOS. GUTHERSA Contrato de suministros 222,64 €5080002615 A78159738 03/10/2014

LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, SLU .TRASLADO ENSERES INSPECCIÓN CENTRAL.LOGISDOC Contrato de servicios 14.999,16 €5080002616 B66033150 06/10/2014

BK LINERS SLASIST.SONIDO/ILUMINACIÓN JMD ARGANZUELA-BK LINERS Contrato de servicios 134,61 €5080002624 B81141780 03/10/2014

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM. TAMBORES IMPRESORA BROTHER CAD-COM.SUM.INFOR Contrato de suministros 784,08 €5080002627 B28475002 07/10/2014

SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SLENSAYO APTITUD INTERLABORATORIOS FEPAS- SETEL Contrato de servicios 262,57 €5080002633 B81170821 06/10/2014

PHARMA INTERNATIONAL, SA .SUM. ESP FARMACEUTICA TUBERCULINA FARMACIA PHARMA Contrato de suministros 2.731,04 €5080002635 A78881422 06/10/2014

Página 120 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

IDEXX LABORATORIOS SLADQUISICIÓN CONSUMIBLES IDEXX UNIDAD MICROBIOLOGÍA Contrato de suministros 1.228,15 €5080002650 B61740361 07/10/2014

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .MANT EQUIPOS CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROMETRÍA Contrato de servicios 5.749,32 €5080002656 B86907128 09/10/2014

ASOCIACION DE AMIGOS DE LOS GATOS DEL RETIRO

SERV. ESTER.Y ADOPCION GATOS PARQUE RETIRO. AGAR Contrato de servicios 950,00 €5080002660 G85712511 06/10/2014

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM. 6 TONER IMPRESORA BROTHER CAD- COM.SUM.INFORM Contrato de suministros 755,04 €5080002661 B28475002 15/10/2014

NORENDE, SLU .SUM.CINTA BALIZADORA CENTRO PROT. ANIMAL-NORENDE Contrato de suministros 248,32 €5080002682 B86164233 10/10/2014

AGRODEX, S.L. . . .SUM. BIOCIDAS INSECTICIDAS UT VECTORES-AGRODEX Contrato de suministros 9.985,76 €5080002683 B79252540 10/10/2014

ANIMALES CON UN NUEVO RUMBO .GASTOS VETERINARIOS PERROS ADOPTADOS DEL CPA.ACUNR Contrato de servicios 300,00 €5080002686 G85578193 10/10/2014

TEDENSA MANTENIMIENTOS, SL .REPARACIÓN 3 SILLONES DENTALES S BUCODENT.TEDENSA Contrato de servicios 853,51 €5080002701 B82500547 13/10/2014

SIEMENS, S.A.REPOSICIÓN PALA COMPRESIÓN MAMÓGRAFO. SIEMENS Contrato de servicios 497,31 €5080002703 A28006377 13/10/2014

GUTHERSA SASUM CARTERITAS PLÁSTICO PARA PLASTIFICAD. GUTHERSA Contrato de suministros 298,20 €5080002742 A78159738 17/10/2014

ASOCIACION LAKOMA MADRID .TALLER COSTURA PARA USUARIOS RED ADICCIONES.LAKOMA Contrato de servicios 15.150,00 €5080002745 G79075040 24/10/2014

CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA .SUM. ANTIPARASITARIOS INTERNOS CPA FAR PERPETUO SO Contrato de suministros 998,80 €5080002758 24291210J 17/10/2014

CDOSA-FERROAL, S.L. .SERV. CERRAJERIA SANEAMIENTO VIVIENDAS-CDOSA FERRO Contrato de servicios 730,84 €5080002762 B82898727 17/10/2014

Página 121 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION . . .REALIZ. DE AUDITORIA EXTERNA LABORATORIO LSP ENAC Contrato de servicios 15.180,66 €5080002782 G78373214 28/10/2014

CHAYKA, S.L. . . .SUM. CUBETAS DOSIF. FLUOR FARM BUCODENTAL -CHAYCA Contrato de suministros 275,00 €5080002785 B78611985 28/10/2014

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DEL CERDO IBÉRICO (ASICI)

PARTIIPACIÓN LSP ENSAYO APTITUD INTERLAB. - ASICI Contrato de servicios 157,00 €5080002786 G06177554 28/10/2014

VIDRIO INDUSTRIAL POBEL SAREPARACION REGISTRADOR EBI 2T-313 LABORATOR- POBEL Contrato de servicios 758,67 €5080002790 A81252314 28/10/2014

APA ADOPTALO.COM MADRIDCOLB. AMANECER ADOPCION ANIMALES CPA- ADOPTALO Contrato de servicios 3.000,00 €5080002796 G85278646 28/10/2014

JASCO ANALITICA SPAIN, SLREP. CROMATÓGRAFO DE LIQUIDOS DEL LSP. JASCO Contrato de servicios 873,38 €5080002835 B82043795 28/10/2014

GESTIÓN DE RECURSOS E INNOVACIÓN, SL.REV. Y PUESTA A PUNTO EQ. CROMAT DE GASES. G.R.I. Contrato de servicios 968,00 €5080002836 B86327483 28/10/2014

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .ACT. Y REP. DEL RÓTULO DEL CPA. SIC GRÁFICA Contrato de servicios 2.480,50 €5080002841 05341273Y 28/10/2014

VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .SUM MÁQUINAS DISP. Y AGUA EMBOT. VIVA AQUA SERVICE Contrato de suministros 107,75 €5080002842 A41810920 28/10/2014

CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. .SERV. REP. UNIDAD DIGITALIZADORA-CARESTREAM HEALTH Contrato de servicios 851,84 €5080002847 A84869247 28/10/2014

GP MURILLO, S.L.SUM. FELPUDO PUERTA ACCESO CMS CARABAN- GP MURILLO Contrato de suministros 19,92 €5080002901 B81072589 28/10/2014

CLINIBAX S.L.SUM. MATERIAL DESINFECCIÓN INST.FARMACIA -CLINIBAX Contrato de suministros 1.999,69 €5080002903 B80163751 28/10/2014

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDESTUDIO TEC DISEÑO ESTRATEGIAS LAGOMORFOS-UNI COMP Contrato de servicios 6.000,00 €5080002921 Q2818014I 30/10/2014

R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .SERV. REP. PROYECTOR MITSUBISHI CMS VILLAVERDE-RPS Contrato de servicios 340,31 €5080002923 B81015422 05/11/2014

Página 122 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

CARO INFORMATICA S.A. . . .SUM. MATERIAL IMPRESORA PLOTTER-CARO INFORMATICA Contrato de suministros 1.783,00 €5080002933 A79376216 04/11/2014

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

SUM. MAT INFOR. TONER IMPRESORA BROTHER CMS-DIMOSA Contrato de suministros 6.132,28 €5080002937 A78557808 04/11/2014

TISELAB, SL .SUM. MAT. CAMPYLOBACTER U.MICROB. LABORAT- TISELAB Contrato de suministros 166,98 €5080002938 B60684867 04/11/2014

IDEXX LABORATORIOS SLSUM. TEST DIAGNOSTICO ANIMALES CPA - IDEXX LABORAT Contrato de suministros 955,37 €5080002939 B61740361 04/11/2014

BIO-RAD LABORATORIES, S.A. .SERV. CONTROLES DE CALIDAD BIOQUIMICA- BIO-RAD LAB Contrato de servicios 8.837,51 €5080002951 A79389920 04/11/2014

BIPEA .PARTICIP. LAB. SALUD PUBLICA ENSAYOS APTITUD-BIPEA Contrato de servicios 1.751,00 €5080002952 FR 06338310 13/11/2014

SANOFI PASTEUR MSD, S.A.SUM. ADQ. VACUNAS CONTRA POLIO FARMAC- SANOFI PAST Contrato de suministros 3.042,00 €5080002961 A60051190 13/11/2014

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLSERV. REP. NEVERA MARCA INFRIAN MONTALBAN-MIGUEL V Contrato de servicios 354,53 €5080003000 B85140572 06/11/2014

CALSERVICE HERATEC, S.L. . . .REPAR. MUFLA HERAEUS ANALISIS - CALSERVICE HERATEC Contrato de servicios 375,10 €5080003011 B82228925 13/11/2014

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP FRIGORÍFICO VACUNAS C MON INTERNAC. VILLACAÑAS Contrato de servicios 234,74 €5080003015 B85140572 13/11/2014

SOCIEDAD ESPAÑOLA BIOQUIMICA-CLINIC A Y PATOLOGIA MOLECULAR . .

SERV. REALIZAR CONTROL CALIDAD LAB. ANALISIS -SEQC Contrato de servicios 1.083,20 €5080003021 G17044058 17/11/2014

SINERGIA VALUE, SL. .SERV. ESTUDIO NECESIDADES COMUNIC. -SINERGIA VALUE Contrato de servicios 9.982,50 €5080003022 B17895442 17/11/2014

CHAYKA, S.L. . . .SUM. CONTENEDORES Y TUBOS ORINA 7 CAD - CHAYKA Contrato de suministros 1.512,50 €5080003029 B78611985 13/11/2014

Página 123 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

TOLDOS EMBAJADORES,S.L. . . .MONTAJE Y DESMON TOLDOS MONTESA TOLDOS EMBAJADORES Contrato de servicios 670,82 €5080003053 B80248941 18/11/2014

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .SERV. MANT EQUIPO ICP-OES DIV. ESPECTROFOT-AGILENT Contrato de servicios 2.758,80 €5080003084 B86907128 21/11/2014

IDEXX LABORATORIOS SLSUM. TEST DIAGNOSTICO RÁPIDO IDEXX LABORATORIOS Contrato de suministros 1.461,24 €5080003085 B61740361 26/11/2014

GLAXOSMITHKLINE, SAADQUISICIÓN VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. GSK Contrato de suministros 2.592,72 €5080003101 A28228526 21/11/2014

FUNDACIÓN FELIPE SEGOVIA .POT DIFUSIÓN SERV Y PREV CONSUMO DROGAS F. SEGOVIA Contrato de servicios 21.296,00 €5080003113 G83960054 20/11/2014

IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.REP DOS APARATOS DE ELECTROMEDICINA IBERMANSA Contrato de servicios 344,85 €5080003120 A50158997 26/11/2014

R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .SERV. REVISION Y REP. ARMARIO RACK- RPS ELECTRONIC Contrato de servicios 3.180,05 €5080003144 B81015422 24/11/2014

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .REV. Y PUESTA A PUNTO EQ. FILTRACIÓN DEL LSP MERCK Contrato de servicios 412,61 €5080003151 A28289247 26/11/2014

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. . . .ACTUALIZ SISTEMA GASES COMPRIMIDOS LSP.AIR LÍQUIDE Contrato de servicios 3.807,75 €5080003163 A28016814 28/11/2014

BURODECOR S.A.REPARACIÓN MESAS EN EL LABORATORIO DE SP.BURODÉCOR Contrato de servicios 1.401,99 €5080003176 A28245231 28/11/2014

VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .SUM.AGUA EMBOT.Y MAQ.DISPENSADORAS.AQUA SERVICE Contrato de suministros 35,92 €5080003178 A41810920 28/11/2014

HOSPITAL VETERINARIO AL SUR, SL .SERV. ATENCION VETER. PERRA INGRE CPA-HOSP VET SUR Contrato de servicios 58,60 €5080003248 B18531301 28/11/2014

SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A.EXPURGO Y DEPUR. DOCUM ALMACEN CENTRAL. SEVERIANO Contrato de servicios 21.778,79 €5080003294 A27010651 05/12/2014

DYRE SERVICIO TÉCNICO, SL .REP CONGELADOR LIEBHERR DIV ANALISIS RESIDUOS.DYRE Contrato de servicios 45,01 €5080003298 B84688449 05/12/2014

Página 124 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP.FRIGORIFICO VACUNA CMS RETIRO.MIGUEL VILLACAÑA Contrato de servicios 277,70 €5080003301 B85140572 05/12/2014

FUNDACION TRES PASOS .ACTIVID EN MEDIO ABIERTO JOVENES CAD. TRES PASOS Contrato de servicios 2.700,00 €5080003302 G84667187 05/12/2014

LUCAS CARAVACA, S.L. .MANT SIST CONTROL ESPECTRÓMETRO LSP.LUCAS CARAVACA Contrato de servicios 121,00 €5080003308 B82346032 11/12/2014

GRUPO MGO SAREALIZACION PLAN AUTOPROTECCION INST. FABIOLA.MGO Contrato de servicios 1.439,90 €5080003314 A80322233 11/12/2014

DEPORTES ALTERNATIVOS SL . . .SUM DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CAD.DALTER Contrato de suministros 191,01 €5080003317 B80629850 11/12/2014

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AREP DOMO MOVIL CIRCUITO DE SEG OFIC CTRALES. COBRA Contrato de servicios 462,93 €5080003321 A81459737 17/12/2014

SUGELABOR, SA . . .REPARACIÓN AUTOCLAVE UBICADA EN EL CPA. SUGELABOR Contrato de servicios 187,55 €5080003331 A78399250 11/12/2014

MANCLISA CLIMATIZACIONES, SL .REP CÁMARA FRIGORÍFICA-MICROBIOLOGÍA LSP.MANCLISA Contrato de servicios 998,01 €5080003332 B86638749 11/12/2014

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .ADQ PATRON COCAINA Y 2 REACTIVOS LAB.SIGMA ALDRICH Contrato de suministros 784,69 €5080003335 B79184115 11/12/2014

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .ADQ. PATRONES (KETAMINA-HEROÍNA) LSP.SIGMA ALDRICH Contrato de suministros 468,88 €5080003337 B79184115 11/12/2014

VET MOVIL TRANSPORTE ESPECIALIZADO VETERINARIO SLP

DIAGNÓSTICO,ADIESTRAMIENTO ANIMALES CPA.VET MOVIL. Contrato de servicios 6.987,75 €5080003338 B81823460 11/12/2014

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .REP. BOMBA RECIRCULADOR DE AGUA LSP.AGILENT TECH. Contrato de servicios 975,87 €5080003341 B86907128 19/12/2014

INTERAMERICANA DE CERCADOS Y CONSTRUCCIONES, SL

INST ELEMENTOS PROTEC CUBIERTA CMS USERA.INTERCERC Contrato de servicios 11.400,00 €5080003367 B81507642 17/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

GUTHERSA SASUM LUPAS PARA LA UT MERCAM Y REGLAS UT COM.GUTHER Contrato de suministros 347,00 €5080003391 A78159738 17/12/2014

CALSERVICE HERATEC, S.L. . . .REP. HORNO MUFLA ESPECTROFOTOMETRÍA LSP.CALSERVICE Contrato de servicios 1.790,74 €5080003422 B82228925 19/12/2014

SGS TECNOS SAASISTENCIA TECNICA PLANES AUTOPROTECC EDIF ISP.SGS Contrato de servicios 4.840,00 €5080003423 A28345577 19/12/2014

ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .REP.ESTERILIZADOR EN CMS VILLAVERDE.A.MATACHANA Contrato de servicios 153,85 €5080003424 A08238578 19/12/2014

LUBRIMATIC S.L.REP VEHÍCULO IVECO PROG PREVEN TUBERCULOSIS.LUBRIM Contrato de servicios 567,91 €5080003444 B79356119 19/12/2014

LA BOUVET SLADQUISIC GAFAS PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CPA. BOUVET Contrato de suministros 341,00 €5080003455 B78639978 19/12/2014

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. . . .MODIF Y ADAPTAC LINEA AIRE COMPRIMIDO LSP. AIR LIQ Contrato de servicios 151,25 €5080003457 A28016814 19/12/2014

SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .REP SIST ALIMENT GALAXY LAB ANÁLISIS CL. SCHNEIDER Contrato de servicios 2.798,55 €5080003466 B60768512 22/12/2014

SRCL CONSENUR .SERV UNIDAD DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CPA.CONSENUR Contrato de servicios 705,67 €5080003467 B86208824 22/12/2014

R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .REP. VIDEO PROYECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA RPS Contrato de servicios 369,05 €5080003475 B81015422 22/12/2014

MEDICAL RESPIRATORY DEVICES, SL .SUM. FUNDAS DESECHABLES TONOMETROS FARMACIA MRD Contrato de suministros 1.363,67 €5080003476 B86513694 22/12/2014

CHAYKA, S.L. . . .SUM. MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE FARMACIA CHAYKA Contrato de suministros 2.951,92 €5080003477 B78611985 22/12/2014

SANOFI PASTEUR MSD, S.A.SUM 200 VACUNAS CONTRA LA FIEBRE TIFOIDEA. SANOFI Contrato de suministros 3.047,20 €5080003480 A60051190 22/12/2014

GLAXOSMITHKLINE, SAADQUIS 1.119 VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A.GLAXOSM Contrato de suministros 16.113,66 €5080003481 A28228526 23/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL .SUM BATERÍA PARA UN DESFIBRILADOR CMS. PHYSIO-CONT Contrato de suministros 191,40 €5080003482 B86361714 22/12/2014

VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINAR IAS . .

SUM. PROD. EUTANASICO ANIMALES DOLETHAL- VETOQUINO Contrato de suministros 4.598,00 €5080003486 A79840104 29/12/2014

CONSULTORES DE PROYECTOS Y DISEÑO; S. A.

OBRAS REFORMA CMS CENTRO-CENTRO JOVEN.CONSULTORES Contrato de obras 60.483,34 €5080003488 A78296779 23/12/2014

MEDITER PROYECTOS Y OBRAS SLOBRAS DE REFORMA CAD DE VALLECAS. MEDITER Contrato de obras 8.001,49 €5080003553 B85667350 29/12/2014

LGC SANTANDARDS SL .MAT DE REFERENCIA (DROGAS FLUIDO ORAL) LSP. LGC ST Contrato de suministros 203,58 €5080003558 B62362041 23/12/2014

BIO-RAD LABORATORIES, S.A. .REACTIVOS TEST HEPATITIS C LAB ANÁLISIS CL.BIO-RAD Contrato de suministros 1.569,00 €5080003562 A79389920 23/12/2014

CDOSA-FERROAL, S.L. .SERV CERRAJERÍA PARA SANEMIENTO VIVIENDAS. CDOSA Contrato de servicios 768,35 €5080003563 B82898727 23/12/2014

ARISE NETWORKS, SLELAB ENCUESTAS INTERACTIVAS PREV ADICCIONES. ARISE Contrato de servicios 9.680,00 €5080003567 B85245702 29/12/2014

ABAISA, S.L. . . .SUM APAREJOS PARA LA U TÉC CONTROL VECTORES.ABAISA Contrato de suministros 704,49 €5080003568 B28227775 29/12/2014

SINERGIA VALUE, SL. .EST NECESIDADES COMUNICATIVAS INST ADICC. SINERGIA Contrato de servicios 8.400,00 €5080003584 B17895442 29/12/2014

CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA .ADQUISIC ANTIPARASITARIOS ANIMALES CPA. PERPETUO S Contrato de suministros 998,80 €5080003598 24291210J 30/12/2014

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA DE ACTIVIDADES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 509032 Descripción:

IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .FUNDAS Y CINTAS Contrato de suministros 188,76 €5090000365 B83040600 01/10/2014

INFOREIN, S.A. . . .FUSOR Y BANDA DE TRANSFERENCIA Contrato de suministros 1.506,45 €5090000372 A78327350 15/10/2014

MUDANZAS ZARZA; S.A.Traslado de mobiliario Contrato de servicios 500,94 €5090000446 A28617983 24/11/2014

MUDANZAS ZARZA; S.A.Desmontaje y montaje de mamparas Contrato de servicios 1.000,00 €5090000461 A28617983 17/12/2014

SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADA8 cursos de divulgación de normas de evacuación Contrato de servicios 677,60 €5090000493 A64682149 26/12/2014

GUTHERSA SA .SUMINISTRO FOTOCONDUCTOR Y FUSORES Contrato de suministros 424,11 €5090000495 A78159738 26/12/2014

SERVICIOS INFORMATICOS MECANIZADOS S.L

Digiitalización de expedientes Contrato de servicios 12.027,10 €5090000505 B81166852 29/12/2014

T.C. TALLER DE COMUNICACION SL. . . .Señalización Contrato de suministros 962,19 €5090000506 B78400728 30/12/2014

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