Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Função Educação...

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DESPESA Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Função Educação Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Função Saúde Demonstrativo da Despesa Realizada no Período de 2007 – 2011 Despesa por Categoria Econômica, Grupo de natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação Resumo geral da Despesa por Categoria Econômica, desdobrada em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e em Recursos do Tesouro e Outras Fontes Resumo Geral da Despesa, desdobrada em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Resumo Geral da Despesa, desdobrada em recursos do Tesouro e Outras Fontes Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos, desdobrada em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Função, desdobrada em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ANEXO III

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DESPESA

Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Função Educação Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Função Saúde

Demonstrativo da Despesa Realizada no Período de 2007 – 2011 Despesa por Categoria Econômica, Grupo de natureza de Despesa e

Modalidade de Aplicação Resumo geral da Despesa por Categoria Econômica, desdobrada em Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social e em Recursos do Tesouro e Outras Fontes Resumo Geral da Despesa, desdobrada em Orçamentos Fiscal e da Seguridade

Social Resumo Geral da Despesa, desdobrada em recursos do Tesouro e Outras Fontes

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos, desdobrada em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Despesa por Função, desdobrada em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

ANEXO III

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...CONT Demonstrativo da Despesa por Função, desdobrada em Tesouro e Outras Fontes Demonstrativo da Despesa por Função, desdobrada em Projetos e Atividades

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa, desdobrada em Recursos do Tesouro e Outras Fontes

Demonstrativo da despesa por Órgão e Função Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão, desdobrada em

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão, desdobrada por

Categorias Econômicas Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão, desdobrada em Projetos e

Atividades Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão, desdobrada em Recursos do Tesouro

e Outras Fontes em Recursos da Administração Direta e Indireta Demonstrativo de despesa por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, desdobrada

em Recursos do Tesouro e Outras Fontes

Demonstrativo de Recursos destinados a Investimento por Órgão

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VALOR - R$ 1

A - TOTAL DA RECEITA ESTADUAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3) 4.654.312.042 1 - Receitas de Impostos Estaduais 2.375.948.859

IMP.S/ TRANS. "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 4.794.000 IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO -IRRF 144.950.827 IMP.S/ PROP. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 120.655.116 IMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS, INCLUSIVE ADICIONAL PARA FECO 2.105.548.916

2 - Receitas de Transferências Recebidas da União 2.275.378.850 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 2.269.167.336 COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 1.393.903 TRANSFERÊNCIAS ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 4.817.611

3 - Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos 2.984.333

B - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 579.781.229

C - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (A - B) 4.074.530.813

D - DESPESAS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO 1.251.916.101 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.105.992.752 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 138.837.468 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE 4.100.881 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 2.985.000

E - DEDUÇÕES 323.504.902 RECURSOS DO FNDE 81.630.810 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 113.882.833 CONVÊNIOS 61.207.242OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA 2.000.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA 64.784.017

F - DESPESA LÍQUIDA NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO (D - E) 928.411.199

G - RESULTADO LÍQUIDO DOS RECURSOS DO FUNDEB (1 - 2) -317.791.1091 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 455.531.3322 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 773.322.441

H - DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (F - G) 1.246.202.308

I - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (H/C) % 30,59%FONTE: SEPLAN /Unidade de Planejamento Estratégico(UPE)

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO 2012ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

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VALOR - R$ 1

A - RECEITA ESTADUAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3) 4.654.312.042

1 - Receitas de Impostos Estaduais 2.375.948.859

IMP.S/ TRANS. "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 4.794.000

IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO -IRRF 144.950.827

IMP.S/ PROP. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 120.655.116

IMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS (INCLUSIVE ADICIONAL PARA FECOP) 2.105.548.916

2 - Receitas de Transferências Recebidas da União 2.275.378.850

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 2.269.167.336

COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 1.393.903

TRANSFERÊNCIAS ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 4.817.611

3 - Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos 2.984.333

B - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEB 1.342.818.564

C - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS (A - B) 3.311.493.478

D - DESPESAS NA FUNÇÃO SAÚDE 865.688.333 SECRETARIA DA SAÚDE 739.590.718 OUTRAS DESPESAS DE SAÚDE 126.097.615

E - DEDUÇÕES 464.911.762 RECURSOS DO SUS 330.000.000 CONVÊNIOS 23.021.527 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0IAPEP SAÚDE E OUTRAS 111.890.235

F - DESPESA LÍQUIDA NA FUNÇÃO SAÚDE (D - E) 400.776.571

G - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (F/C) % 12,10%FONTE: SEPLAN /Unidade de Planejamento Estratégico(UPE)

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES DE SAÚDEGOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

ESPECIFICAÇÃO ORÇADA 2007 REALIZADA 2007 ORÇADA 2008 REALIZADA 2008 ORÇADA 2009 REALIZADA 2009 ORÇADA 2010 REALIZADA 2010 ORÇADA 2011 ESTIMADA 2012

DESPESAS CORRENTES 2.117.412.730 3.273.734.748 3.022.706.854 3.622.808.733 3.359.002.912 3.914.613.258 3.715.808.466 4.225.356.568 4.288.442.827 4.803.501.695

Pessoal e Encargos Sociais 1.009.739.509 1.520.502.190 1.391.391.996 1.649.923.126 1.523.669.978 1.861.572.185 1.618.330.576 2.125.920.113 1.927.478.623 2.176.409.416

Juros e Encargos da Dívida Interna eExterna 93.110.258 259.366.440 202.905.561 216.208.874 180.863.997 155.446.768 127.795.413 133.820.363 120.997.270 123.417.215

Outras Despesas Correntes 1.014.562.963 1.493.866.118 1.428.409.297 1.756.676.733 1.654.468.937 1.897.594.305 1.969.682.477 1.965.616.092 2.239.966.934 2.503.675.064

DESPESAS DE CAPITAL 475.053.895 497.876.340 705.194.824 757.665.757 1.008.463.821 1.346.550.922 1.382.904.367 1.372.853.571 1.604.764.089 1.885.615.585

Investimentos 381.422.860 216.789.973 500.932.481 432.528.585 791.734.039 770.524.525 1.059.560.459 763.767.148 1.217.205.310 1.358.225.168

Inversões Financeiras 11.480.983 45.788.504 30.413.778 103.138.018 43.269.680 225.196.792 76.538.408 198.060.818 40.294.320 28.341.015

Amortização da Dívida Interna eExterna 82.150.052 235.297.863 173.848.565 221.999.154 173.460.102 350.829.605 246.805.500 411.025.605 347.264.459 499.049.402

Outras Despesas de Capital

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 15.825.859 32.309.913 - 16.974.133 - 22.204.746 - 10.843.809 24.850.073

TOTAL 2.608.292.484 3.771.611.089 3.760.211.591 4.380.474.490 4.384.440.866 5.261.164.180 5.120.917.579 5.598.210.139 5.904.050.725 6.713.967.353

FONTE: SEPLAN /Unidade de Planejamento Estratégico(UPE)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA NO PERÍODO DE 2008 A 2012

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃORECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

3 Despesas Correntes 2.797.168.735 2.006.332.960 4.803.501.6954 Despesas de Capital 657.966.319 1.227.649.266 1.885.615.5859 Reserva de Contingência 24.850.073 24.850.073

3.479.985.127 3.233.982.226 6.713.967.353

DESPESA POR GRUPO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

1 Pessoal e Encargos Sociais 1.693.357.982 483.051.434 2.176.409.4162 Juros e Encargos da Dívida 113.417.215 10.000.000 123.417.2153 Outras Despesas Correntes 990.393.538 1.513.281.526 2.503.675.0644 Investimentos 488.120.902 870.104.266 1.358.225.1685 Inversões Financeiras 17.796.015 10.545.000 28.341.0156 Amortização da Dívida 152.049.402 347.000.000 499.049.4029 Reserva de Contingência 24.850.073 24.850.073

3.479.985.127 3.233.982.226 6.713.967.353

DESPESA POR SUA MODALIDADE

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Transferências à União 3.814.471 1.054.175 4.868.64630 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 780.000 12.000 792.00040 Transferências a Municípios 38.882.159 47.133.262 86.015.42150 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 11.500.006 22.119.597 33.619.60371 Consórios Públicos 700.000 700.00080 Transferências ao Exterior 120.000 390.000 510.00090 Aplicações Diretas 3.105.145.695 3.154.754.853 6.259.900.54891 Aplicação direta deccorentes de operações entre órgãos, fundos e entidades 294.192.723 8.518.339 302.711.06299 Reserva de Contingência 24.850.073 24.850.073

3.479.985.127 3.233.982.226 6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, DESDOBRADA EM ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL E EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

R$ 1,00

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã OFISCAL

Tesouro Outras Fontes Total

SEGURIDADE

Tesouro Outras Fontes Total

TOTAL

Tesouro Outras Fontes Total3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.157.646.004 995.685.424 3.153.331.428 639.522.731 1.010.647.536 1.650.170.267 2.797.168.735 2.006.332.960 4.803.501.695

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.467.644.571 482.251.434 1.949.896.005 225.713.411 800.000 226.513.411 1.693.357.982 483.051.434 2.176.409.416

3.1.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITOFEDERAL

700.000 700.000 700.000 700.000

3.1.30.41 CONTRIBUIÇÕES 700.000 700.000 700.000 700.000

3.1.71.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL

170.000 170.000 170.000 170.000

3.1.71.11 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS 130.000 130.000 130.000 130.000

3.1.71.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000 40.000 40.000 40.000

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.205.281.848 475.388.094 1.680.669.942 196.663.411 800.000 197.463.411 1.401.945.259 476.188.094 1.878.133.353

3.1.90.03 PENSÕES 4.150.100 4.150.100 4.150.100 4.150.100

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 421.800 421.800 130.000 100.000 230.000 551.800 100.000 651.800

3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 1.221.811 408.620 1.630.431 150.000 150.000 1.371.811 408.620 1.780.431

3.1.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 3.000 3.000 3.000 3.000

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

879.235.887 465.442.300 1.344.678.187 190.283.411 190.283.411 1.069.519.298 465.442.300 1.534.961.598

3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL MILITAR

165.509.668 360.000 165.869.668 165.509.668 360.000 165.869.668

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.512.779 3.306.500 55.819.279 3.500.000 3.500.000 56.012.779 3.306.500 59.319.279

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALCIVIL

2.123.623 2.010.820 4.134.443 220.000 300.000 520.000 2.343.623 2.310.820 4.654.443

3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALMILITAR

210.500 210.500 200.000 200.000 210.500 200.000 410.500

3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOALDECORRENTES DE CONTRATO

4.362.501 3.500 4.366.001 80.000 100.000 180.000 4.442.501 103.500 4.546.001

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.077.196 2.455.200 42.532.396 100.000 100.000 40.177.196 2.455.200 42.632.396

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.673.442 1.200.954 52.874.396 2.100.000 100.000 2.200.000 53.773.442 1.300.954 55.074.396

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS

57.010 57.010 57.010 57.010

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOALREQUISITADO

3.722.531 200.200 3.922.731 100.000 100.000 3.822.531 200.200 4.022.731

3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DEOPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS EENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO

261.492.723 6.863.340 268.356.063 29.050.000 29.050.000 290.542.723 6.863.340 297.406.063

3.1.91.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DEPREVIDÊNCIA

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 253.486.798 6.113.340 259.600.138 27.950.000 27.950.000 281.436.798 6.113.340 287.550.138

3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.005.925 750.000 7.755.925 1.100.000 1.100.000 8.105.925 750.000 8.855.925

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 113.417.215 10.000.000 123.417.215 113.417.215 10.000.000 123.417.215

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 113.417.215 10.000.000 123.417.215 113.417.215 10.000.000 123.417.215

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 107.266.699 107.266.699 107.266.699 107.266.699

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PORCONTRATO

6.150.516 10.000.000 16.150.516 6.150.516 10.000.000 16.150.516

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 576.584.218 503.433.990 1.080.018.208 413.809.320 1.009.847.536 1.423.656.856 990.393.538 1.513.281.526 2.503.675.064

3.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 254.689 384.923 639.612 400.000 33.000 433.000 654.689 417.923 1.072.612

3.3.20.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

25.801 25.801 25.801 25.801

3.3.20.92 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 133.222 238.723 371.945 300.000 300.000 433.222 238.723 671.945

3.3.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 95.666 146.200 241.866 100.000 33.000 133.000 195.666 179.200 374.866

3.3.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITOFEDERAL

1.000 1.000 1.000 1.000

3.3.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000 1.000 1.000 1.000

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, DESDOBRADA EM ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL E EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

R$ 1,00

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã OFISCAL

Tesouro Outras Fontes Total

SEGURIDADE

Tesouro Outras Fontes Total

TOTAL

Tesouro Outras Fontes Total3.3.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 5.245.861 21.021.202 26.267.063 1.002.685 590.000 1.592.685 6.248.546 21.611.202 27.859.748

3.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 634.366 4.008.072 4.642.438 634.366 4.008.072 4.642.438

3.3.40.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

604.210 2.440.000 3.044.210 604.210 2.440.000 3.044.210

3.3.40.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

3.947.285 13.492.610 17.439.895 3.947.285 13.492.610 17.439.895

3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 60.000 20.000 80.000 802.685 590.000 1.392.685 862.685 610.000 1.472.685

3.3.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.060.520 1.060.520 1.060.520 1.060.520

3.3.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 200.000 200.000 200.000 200.000

3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASSEM FINS LUCRATIVOS

6.874.337 7.043.833 13.918.170 6.874.337 7.043.833 13.918.170

3.3.50.30 MATERIAL DE CONSUMO 580.220 770.480 1.350.700 580.220 770.480 1.350.700

3.3.50.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

600.502 600.502 600.502 600.502

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

3.183.615 4.876.840 8.060.455 3.183.615 4.876.840 8.060.455

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 100.000 15.000 115.000 100.000 15.000 115.000

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.390.000 1.381.513 3.771.513 2.390.000 1.381.513 3.771.513

3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 20.000 20.000 20.000 20.000

3.3.71.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 510.000 510.000 510.000 510.000

3.3.71.14 DIÁRIAS 15.000 15.000 15.000 15.000

3.3.71.30 MATERIAL DE CONSUMO 36.000 36.000 36.000 36.000

3.3.71.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000 30.000 30.000 30.000

3.3.71.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 27.000 27.000 27.000 27.000

3.3.71.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

402.000 402.000 402.000 402.000

3.3.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 120.000 120.000 120.000 120.000

3.3.80.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 120.000 120.000 120.000 120.000

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 563.579.331 474.983.032 1.038.562.363 412.406.635 1.007.569.537 1.419.976.172 975.985.966 1.482.552.569 2.458.538.535

3.3.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 40.000 2.000 42.000 307.555.040 301.316.000 608.871.040 307.595.040 301.318.000 608.913.040

3.3.90.03 PENSÕES 12.009.000 254.173.298 266.182.298 12.009.000 254.173.298 266.182.298

3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 325.010 10 325.020 325.010 10 325.020

3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 217.500 261.100 478.600 217.500 261.100 478.600

3.3.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 15.050 15.050 5.000 5.000 15.050 5.000 20.050

3.3.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 542.322 710.050 1.252.372 1.300.000 1.300.000 1.842.322 710.050 2.552.372

3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.291.010 7.500 7.298.510 120.000 120.000 7.291.010 127.500 7.418.510

3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 24.293.757 11.726.286 36.020.043 3.922.000 7.818.000 11.740.000 28.215.757 19.544.286 47.760.043

3.3.90.15 DIÁRIAS MILITAR 3.133.500 643.000 3.776.500 45.000 45.000 3.133.500 688.000 3.821.500

3.3.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALCIVIL

26.724 26.724 100.000 100.000 26.724 100.000 126.724

3.3.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALMILITAR

10.000 10.000 10.000 10.000

3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.125.390 1.139.045 2.264.435 30.000 30.000 1.155.390 1.139.045 2.294.435

3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 52.000 5.000 57.000 20.000 20.000 72.000 5.000 77.000

3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCIAMENTO A PESQUISADORES 833.030 1.410.860 2.243.890 70.000 40.000 110.000 903.030 1.450.860 2.353.890

3.3.90.28 REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOSAUTÁRQUICOS

20 20 20 20

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 73.241.184 99.941.071 173.182.255 22.448.475 90.539.348 112.987.823 95.689.659 190.480.419 286.170.078

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, DESDOBRADA EM ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL E EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

R$ 1,00

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã OFISCAL

Tesouro Outras Fontes Total

SEGURIDADE

Tesouro Outras Fontes Total

TOTAL

Tesouro Outras Fontes Total3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS551.000 219.247 770.247 551.000 219.247 770.247

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.017.001 22.212.801 23.229.802 15.883.078 24.606.215 40.489.293 16.900.079 46.819.016 63.719.095

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.290.105 8.444.251 21.734.356 3.022.250 10.732.000 13.754.250 16.312.355 19.176.251 35.488.606

3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOALDECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

106.001 49.000 155.001 106.001 49.000 155.001

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 17.146.214 21.233.846 38.380.060 530.000 1.836.000 2.366.000 17.676.214 23.069.846 40.746.060

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

57.232.286 40.739.826 97.972.112 24.590.577 63.500.541 88.091.118 81.822.863 104.240.367 186.063.230

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 22.535.625 17.686.843 40.222.468 900.000 566.000 1.466.000 23.435.625 18.252.843 41.688.468

3.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL 1.050 50.050 51.100 100.000 100.000 101.050 50.050 151.100

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

180.317.652 237.189.370 417.507.022 14.889.888 184.310.998 199.200.886 195.207.540 421.500.368 616.707.908

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 40.014.081 1.112.690 41.126.771 76.965 10.000 86.965 40.091.046 1.122.690 41.213.736

3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000 50.000 150.000 100.000 50.000 150.000

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15.029.735 15.029.735 15.029.735 15.029.735

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS

42.287.910 1.530.966 43.818.876 960.000 4.771.500 5.731.500 43.247.910 6.302.466 49.550.376

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS E PESSOASFÍSICAS

3.019.730 964.000 3.983.730 100.000 100.000 3.119.730 964.000 4.083.730

3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000

3.3.90.67 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000 1.000 6.000 50.000 50.000 55.000 1.000 56.000

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 325.268 65.773 391.041 31.000 375.000 406.000 356.268 440.773 797.041

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 40.675.074 5.325.179 46.000.253 3.118.362 62.549.637 65.667.999 43.793.436 67.874.816 111.668.252

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.539.102 2.312.268 17.851.370 700.000 105.000 805.000 16.239.102 2.417.268 18.656.370

3.3.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 40.000 40.000 40.000 40.000

3.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DEOPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS EENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS

1.654.999 1.654.999 1.654.999 1.654.999

3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

1.652.999 1.652.999 1.652.999 1.652.999

3.3.91.92 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2.000 2.000 2.000 2.000

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 592.178.326 1.153.315.131 1.745.493.457 65.787.993 74.334.135 140.122.128 657.966.319 1.227.649.266 1.885.615.585

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 422.332.909 795.840.131 1.218.173.040 65.787.993 74.264.135 140.052.128 488.120.902 870.104.266 1.358.225.168

4.4.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 3.159.782 636.252 3.796.034 3.159.782 636.252 3.796.034

4.4.20.92 DESPESAS DE EXERCÇICIOS ANTERIORES 120.000 500.000 620.000 120.000 500.000 620.000

4.4.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.039.782 136.252 3.176.034 3.039.782 136.252 3.176.034

4.4.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITOFEDERAL

80.000 11.000 91.000 80.000 11.000 91.000

4.4.30.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000 10.000 90.000 80.000 10.000 90.000

4.4.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000 1.000 1.000 1.000

4.4.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 32.333.513 25.522.060 57.855.573 300.100 300.100 32.633.613 25.522.060 58.155.673

4.4.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.608.288 15.784.060 41.392.348 100 100 25.608.388 15.784.060 41.392.448

4.4.40.52 EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE 1.753.225 9.662.000 11.415.225 1.753.225 9.662.000 11.415.225

4.4.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.972.000 76.000 5.048.000 300.000 300.000 5.272.000 76.000 5.348.000

4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASSEM FINS LUCRATÍVOS

4.625.669 15.075.764 19.701.433 4.625.669 15.075.764 19.701.433

4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.374.050 11.137.215 14.511.265 3.374.050 11.137.215 14.511.265

4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.146.619 3.933.549 5.080.168 1.146.619 3.933.549 5.080.168

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, DESDOBRADA EM ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL E EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

R$ 1,00

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã OFISCAL

Tesouro Outras Fontes Total

SEGURIDADE

Tesouro Outras Fontes Total

TOTAL

Tesouro Outras Fontes Total4.4.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 105.000 5.000 110.000 105.000 5.000 110.000

4.4.71.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.000 20.000 20.000 20.000

4.4.71.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000 20.000 20.000 20.000

4.4.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 390.000 390.000 390.000 390.000

4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 390.000 390.000 390.000 390.000

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 382.113.945 754.205.055 1.136.319.000 65.487.893 74.264.135 139.752.028 447.601.838 828.469.190 1.276.071.028

4.4.90.14 DIÁRIAS CIVIL 6.000 200.000 206.000 6.000 200.000 206.000

4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 612.113 1.103.022 1.715.135 612.113 1.103.022 1.715.135

4.4.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000 361.000 396.000 35.000 361.000 396.000

4.4.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.527.171 26.571.000 30.098.171 3.527.171 26.571.000 30.098.171

4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

236.000 393.950 629.950 236.000 393.950 629.950

4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

15.949.471 21.488.378 37.437.849 15.949.471 21.488.378 37.437.849

4.4.90.45 EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS 157.631 157.631 157.631 157.631

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 235.354.312 471.590.330 706.944.642 44.051.153 25.694.548 69.745.701 279.405.465 497.284.878 776.690.343

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.079.718 177.438.353 259.518.071 21.061.640 46.335.629 67.397.269 103.141.358 223.773.982 326.915.340

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.666.260 9.118.333 14.784.593 125.000 100.000 225.000 5.791.260 9.218.333 15.009.593

4.4.90.62 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 52.000 101.000 153.000 52.000 101.000 153.000

4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.331.340 3.331.340 100.000 100.000 3.431.340 3.431.340

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35.193.502 43.169.000 78.362.502 125.100 2.033.958 2.159.058 35.318.602 45.202.958 80.521.560

4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71.058 2.513.058 2.584.116 25.000 100.000 125.000 96.058 2.613.058 2.709.116

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 17.796.015 10.475.000 28.271.015 70.000 70.000 17.796.015 10.545.000 28.341.015

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.796.015 10.475.000 28.271.015 70.000 70.000 17.796.015 10.545.000 28.341.015

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40.000 600.000 640.000 40.000 600.000 640.000

4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS

17.535.015 9.700.000 27.235.015 17.535.015 9.700.000 27.235.015

4.5.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 216.000 23.000 239.000 70.000 70.000 216.000 93.000 309.000

4.5.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000 152.000 157.000 5.000 152.000 157.000

4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 152.049.402 347.000.000 499.049.402 152.049.402 347.000.000 499.049.402

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.399.402 347.000.000 495.399.402 148.399.402 347.000.000 495.399.402

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUALRESGATADO

148.399.402 347.000.000 495.399.402 148.399.402 347.000.000 495.399.402

4.6.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DEOPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS EENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO

3.650.000 3.650.000 3.650.000 3.650.000

4.6.91.71 PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRATUALRESGATADO

3.650.000 3.650.000 3.650.000 3.650.000

9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073 24.850.073 24.850.073

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073 24.850.073 24.850.073

9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073 24.850.073 24.850.073

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073 24.850.073 24.850.073

2.774.674.403 2.149.000.555 4.923.674.958 1.084.981.671 705.310.724 1.790.292.395 3.479.985.127 3.233.982.226 6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.153.331.428 1.650.170.267 4.803.501.6953.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.949.896.005 226.513.411 2.176.409.4163.1.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 700.000 700.0003.1.30.41 CONTRIBUIÇÕES 700.000 700.0003.1.71.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000 170.0003.1.71.11 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS 130.000 130.0003.1.71.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000 40.0003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.680.669.942 197.463.411 1.878.133.3533.1.90.03 PENSÕES 4.150.100 4.150.1003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 421.800 230.000 651.8003.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 1.630.431 150.000 1.780.4313.1.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 3.000 3.0003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.344.678.187 190.283.411 1.534.961.5983.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 165.869.668 165.869.6683.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.819.279 3.500.000 59.319.2793.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.134.443 520.000 4.654.4433.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 210.500 200.000 410.5003.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 4.366.001 180.000 4.546.0013.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 42.532.396 100.000 42.632.3963.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.874.396 2.200.000 55.074.3963.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 57.010 57.0103.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.922.731 100.000 4.022.7313.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

INTEGRANTES DO ORÇAMENTO268.356.063 29.050.000 297.406.063

3.1.91.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 1.000.000 1.000.0003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 259.600.138 27.950.000 287.550.1383.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.755.925 1.100.000 8.855.9253.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 123.417.215 123.417.2153.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 123.417.215 123.417.2153.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 107.266.699 107.266.6993.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 16.150.516 16.150.5163.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.080.018.208 1.423.656.856 2.503.675.0643.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 639.612 433.000 1.072.6123.3.20.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.801 25.8013.3.20.92 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 371.945 300.000 671.9453.3.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 241.866 133.000 374.8663.3.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000 1.0003.3.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000 1.000

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RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL3.3.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 26.267.063 1.592.685 27.859.7483.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.642.438 4.642.4383.3.40.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.044.210 3.044.2103.3.40.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.439.895 17.439.8953.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 80.000 1.392.685 1.472.6853.3.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.060.520 1.060.5203.3.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 200.000 200.0003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 13.918.170 13.918.1703.3.50.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.350.700 1.350.7003.3.50.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600.502 600.5023.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.060.455 8.060.4553.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 115.000 115.0003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.771.513 3.771.5133.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 20.000 20.0003.3.71.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 510.000 510.0003.3.71.14 DIÁRIAS 15.000 15.0003.3.71.30 MATERIAL DE CONSUMO 36.000 36.0003.3.71.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000 30.0003.3.71.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 27.000 27.0003.3.71.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 402.000 402.0003.3.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 120.000 120.0003.3.80.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 120.000 120.0003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.038.562.363 1.419.976.172 2.458.538.5353.3.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 42.000 608.871.040 608.913.0403.3.90.03 PENSÕES 266.182.298 266.182.2983.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 325.020 325.0203.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 478.600 478.6003.3.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 15.050 5.000 20.0503.3.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 1.252.372 1.300.000 2.552.3723.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.298.510 120.000 7.418.5103.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 36.020.043 11.740.000 47.760.0433.3.90.15 DIÁRIAS MILITAR 3.776.500 45.000 3.821.5003.3.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 26.724 100.000 126.7243.3.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 10.000 10.0003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.264.435 30.000 2.294.4353.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 57.000 20.000 77.0003.3.90.20 AUXÍLIO FINANCIAMENTO A PESQUISADORES 2.243.890 110.000 2.353.8903.3.90.28 REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS 20 20

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RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 173.182.255 112.987.823 286.170.0783.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS 770.247 770.2473.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.229.802 40.489.293 63.719.0953.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.734.356 13.754.250 35.488.6063.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 155.001 155.0013.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 38.380.060 2.366.000 40.746.0603.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 97.972.112 88.091.118 186.063.2303.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 40.222.468 1.466.000 41.688.4683.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL 51.100 100.000 151.1003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 417.507.022 199.200.886 616.707.9083.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 41.126.771 86.965 41.213.7363.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000 150.0003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15.029.735 15.029.7353.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 43.818.876 5.731.500 49.550.3763.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS E PESSOAS FÍSICAS 3.983.730 100.000 4.083.7303.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.300.000 3.300.0003.3.90.67 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 6.000 50.000 56.0003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 391.041 406.000 797.0413.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 46.000.253 65.667.999 111.668.2523.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.851.370 805.000 18.656.3703.3.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 40.000 40.0003.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS1.654.999 1.654.999

3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.652.999 1.652.9993.3.91.92 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2.000 2.0004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.745.493.457 140.122.128 1.885.615.5854.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.218.173.040 140.052.128 1.358.225.1684.4.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 3.796.034 3.796.0344.4.20.92 DESPESAS DE EXERCÇICIOS ANTERIORES 620.000 620.0004.4.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.176.034 3.176.0344.4.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 91.000 91.0004.4.30.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000 90.0004.4.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000 1.0004.4.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 57.855.573 300.100 58.155.6734.4.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 41.392.348 100 41.392.4484.4.40.52 EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE 11.415.225 11.415.2254.4.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.048.000 300.000 5.348.0004.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATÍVOS 19.701.433 19.701.433

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.511.265 14.511.2654.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.080.168 5.080.1684.4.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.000 110.0004.4.71.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.000 20.0004.4.71.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000 20.0004.4.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 390.000 390.0004.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 390.000 390.0004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.136.319.000 139.752.028 1.276.071.0284.4.90.14 DIÁRIAS CIVIL 206.000 206.0004.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.715.135 1.715.1354.4.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 396.000 396.0004.4.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.098.171 30.098.1714.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 629.950 629.9504.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.437.849 37.437.8494.4.90.45 EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS 157.631 157.6314.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 706.944.642 69.745.701 776.690.3434.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 259.518.071 67.397.269 326.915.3404.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 14.784.593 225.000 15.009.5934.4.90.62 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 153.000 153.0004.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.331.340 100.000 3.431.3404.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 78.362.502 2.159.058 80.521.5604.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.584.116 125.000 2.709.1164.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 28.271.015 70.000 28.341.0154.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.271.015 70.000 28.341.0154.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 640.000 640.0004.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 27.235.015 27.235.0154.5.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 239.000 70.000 309.0004.5.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 157.000 157.0004.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 499.049.402 499.049.4024.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 495.399.402 495.399.4024.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 495.399.402 495.399.4024.6.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

INTEGRANTES DO ORÇAMENTO3.650.000 3.650.000

4.6.91.71 PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.650.000 3.650.0009.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.0739.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.0739.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.0739.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073

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RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

4.923.674.958 1.790.292.395 6.713.967.353

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RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.797.168.735 2.006.332.960 4.803.501.6953.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.693.357.982 483.051.434 2.176.409.4163.1.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 700.000 700.0003.1.30.41 CONTRIBUIÇÕES 700.000 700.0003.1.71.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000 170.0003.1.71.11 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS 130.000 130.0003.1.71.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000 40.0003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.401.945.259 476.188.094 1.878.133.3533.1.90.03 PENSÕES 4.150.100 4.150.1003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 551.800 100.000 651.8003.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 1.371.811 408.620 1.780.4313.1.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 3.000 3.0003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.069.519.298 465.442.300 1.534.961.5983.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 165.509.668 360.000 165.869.6683.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.012.779 3.306.500 59.319.2793.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.343.623 2.310.820 4.654.4433.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 210.500 200.000 410.5003.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 4.442.501 103.500 4.546.0013.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.177.196 2.455.200 42.632.3963.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.773.442 1.300.954 55.074.3963.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 57.010 57.0103.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.822.531 200.200 4.022.7313.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

INTEGRANTES DO ORÇAMENTO290.542.723 6.863.340 297.406.063

3.1.91.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 1.000.000 1.000.0003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 281.436.798 6.113.340 287.550.1383.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.105.925 750.000 8.855.9253.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 113.417.215 10.000.000 123.417.2153.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 113.417.215 10.000.000 123.417.2153.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 107.266.699 107.266.6993.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.150.516 10.000.000 16.150.5163.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 990.393.538 1.513.281.526 2.503.675.0643.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 654.689 417.923 1.072.6123.3.20.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.801 25.8013.3.20.92 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 433.222 238.723 671.9453.3.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 195.666 179.200 374.8663.3.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000 1.0003.3.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000 1.000

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RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

3.3.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 6.248.546 21.611.202 27.859.7483.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 634.366 4.008.072 4.642.4383.3.40.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 604.210 2.440.000 3.044.2103.3.40.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.947.285 13.492.610 17.439.8953.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 862.685 610.000 1.472.6853.3.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.060.520 1.060.5203.3.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 200.000 200.0003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.874.337 7.043.833 13.918.1703.3.50.30 MATERIAL DE CONSUMO 580.220 770.480 1.350.7003.3.50.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600.502 600.5023.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.183.615 4.876.840 8.060.4553.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 100.000 15.000 115.0003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.390.000 1.381.513 3.771.5133.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 20.000 20.0003.3.71.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 510.000 510.0003.3.71.14 DIÁRIAS 15.000 15.0003.3.71.30 MATERIAL DE CONSUMO 36.000 36.0003.3.71.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000 30.0003.3.71.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 27.000 27.0003.3.71.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 402.000 402.0003.3.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 120.000 120.0003.3.80.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 120.000 120.0003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 975.985.966 1.482.552.569 2.458.538.5353.3.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 307.595.040 301.318.000 608.913.0403.3.90.03 PENSÕES 12.009.000 254.173.298 266.182.2983.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 325.010 10 325.0203.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 217.500 261.100 478.6003.3.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 15.050 5.000 20.0503.3.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 1.842.322 710.050 2.552.3723.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.291.010 127.500 7.418.5103.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 28.215.757 19.544.286 47.760.0433.3.90.15 DIÁRIAS MILITAR 3.133.500 688.000 3.821.5003.3.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 26.724 100.000 126.7243.3.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 10.000 10.0003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.155.390 1.139.045 2.294.4353.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 72.000 5.000 77.0003.3.90.20 AUXÍLIO FINANCIAMENTO A PESQUISADORES 903.030 1.450.860 2.353.8903.3.90.28 REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS 20 20

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RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 95.689.659 190.480.419 286.170.0783.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS 551.000 219.247 770.2473.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16.900.079 46.819.016 63.719.0953.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.312.355 19.176.251 35.488.6063.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 106.001 49.000 155.0013.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 17.676.214 23.069.846 40.746.0603.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 81.822.863 104.240.367 186.063.2303.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 23.435.625 18.252.843 41.688.4683.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL 101.050 50.050 151.1003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 195.207.540 421.500.368 616.707.9083.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 40.091.046 1.122.690 41.213.7363.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000 50.000 150.0003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15.029.735 15.029.7353.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 43.247.910 6.302.466 49.550.3763.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS E PESSOAS FÍSICAS 3.119.730 964.000 4.083.7303.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.300.000 3.300.0003.3.90.67 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 55.000 1.000 56.0003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 356.268 440.773 797.0413.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43.793.436 67.874.816 111.668.2523.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.239.102 2.417.268 18.656.3703.3.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 40.000 40.0003.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS1.654.999 1.654.999

3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.652.999 1.652.9993.3.91.92 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2.000 2.0004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 657.966.319 1.227.649.266 1.885.615.5854.4.00.00 INVESTIMENTOS 488.120.902 870.104.266 1.358.225.1684.4.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 3.159.782 636.252 3.796.0344.4.20.92 DESPESAS DE EXERCÇICIOS ANTERIORES 120.000 500.000 620.0004.4.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.039.782 136.252 3.176.0344.4.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 80.000 11.000 91.0004.4.30.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000 10.000 90.0004.4.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000 1.0004.4.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 32.633.613 25.522.060 58.155.6734.4.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.608.388 15.784.060 41.392.4484.4.40.52 EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE 1.753.225 9.662.000 11.415.2254.4.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.272.000 76.000 5.348.0004.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATÍVOS 4.625.669 15.075.764 19.701.433

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.374.050 11.137.215 14.511.2654.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.146.619 3.933.549 5.080.1684.4.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 105.000 5.000 110.0004.4.71.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.000 20.0004.4.71.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000 20.0004.4.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 390.000 390.0004.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 390.000 390.0004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 447.601.838 828.469.190 1.276.071.0284.4.90.14 DIÁRIAS CIVIL 6.000 200.000 206.0004.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 612.113 1.103.022 1.715.1354.4.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000 361.000 396.0004.4.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.527.171 26.571.000 30.098.1714.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 236.000 393.950 629.9504.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.949.471 21.488.378 37.437.8494.4.90.45 EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS 157.631 157.6314.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 279.405.465 497.284.878 776.690.3434.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103.141.358 223.773.982 326.915.3404.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.791.260 9.218.333 15.009.5934.4.90.62 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 52.000 101.000 153.0004.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.431.340 3.431.3404.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35.318.602 45.202.958 80.521.5604.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 96.058 2.613.058 2.709.1164.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 17.796.015 10.545.000 28.341.0154.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.796.015 10.545.000 28.341.0154.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40.000 600.000 640.0004.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 17.535.015 9.700.000 27.235.0154.5.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 216.000 93.000 309.0004.5.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000 152.000 157.0004.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 152.049.402 347.000.000 499.049.4024.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.399.402 347.000.000 495.399.4024.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 148.399.402 347.000.000 495.399.4024.6.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

INTEGRANTES DO ORÇAMENTO3.650.000 3.650.000

4.6.91.71 PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.650.000 3.650.0009.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.0739.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.0739.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.0739.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

RESUMO GERAL DA DESPESARECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

3.479.985.127 3.233.982.226 6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS, DESDOBRADA POR CATEGORIA ECONÔMICARECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O RESERVA DECONTINGÊNCIA CORRENTE CAPITAL TOTAL

00 RECURSOS ORDINÁRIOS 24.850.073 2.797.168.735 657.966.319 3.479.985.12710 RECURSOS DE CONVÊNIOS 150.104.449 388.085.083 538.189.53211 COTA-PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE 300.000 30.555.316 30.855.31612 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 206.047.785 20.852.437 226.900.22213 RECURSOS DO SUS 305.968.341 24.031.659 330.000.00014 RECURSOS DO FNDE 74.504.333 7.126.477 81.630.81015 VALORIZAÇÃO DO ENSINO 533.228.915 36.185.250 569.414.16516 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA 3.358.000 173.344.000 176.702.00017 OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA 100.288.905 499.833.095 600.122.00018 RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS 25.652.995 14.600.000 40.252.99519 RECURSOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 562.500.298 4.162.000 566.662.29820 RECURSOS DO FECOP 44.378.939 28.873.949 73.252.888

24.850.073 4.803.501.695 1.885.615.585 6.713.967.353

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS, DESDOBRADAEM ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.774.674.403 705.310.724 3.463.288.89510 RECURSOS DE CONVÊNIOS 501.185.271 37.004.261 508.880.89311 COTA-PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE 30.855.316 30.855.31612 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 107.103.578 119.796.644 226.868.22213 RECURSOS DO SUS 500.000 329.500.000 330.000.00014 RECURSOS DO FNDE 81.630.810 81.630.81015 VALORIZAÇÃO DO ENSINO 569.414.165 569.414.16516 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA 176.702.000 176.702.00017 OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA 600.122.000 600.122.00018 RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS 38.028.158 2.224.837 40.252.99519 RECURSOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 10.804.000 555.858.298 566.662.29820 RECURSOS DO FECOP 32.655.257 40.597.631 73.252.888

4.923.674.958 1.790.292.395 6.713.967.353

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, DESDOBRADA EM ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADERECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL01 LEGISLATIVA 266.498.370 266.498.37002 JUDICIÁRIA 325.005.158 325.005.15803 ESSENCIAL À JUSTIÇA 8.394.355 8.394.35504 ADMINISTRAÇÃO 998.411.824 995.891.82406 SEGURANÇA PÚBLICA 292.344.301 292.344.30108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 48.679.724 48.679.72409 PREVIDÊNCIA SOCIAL 875.924.338 875.924.33810 SAÚDE 865.688.333 865.688.33311 TRABALHO 51.254.062 51.254.06212 EDUCAÇÃO 1.251.916.101 1.251.316.10113 CULTURA 7.732.515 7.732.51514 DIREITOS DA CIDADANIA 21.956.743 21.956.74315 URBANISMO 83.228.114 78.522.11416 HABITAÇÃO 42.474.511 41.478.51117 SANEAMENTO 139.472.308 128.461.97818 GESTÃO AMBIENTAL 123.124.287 123.004.28719 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.599.835 5.599.83520 AGRICULTURA 134.036.033 134.035.03321 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 32.669.437 32.669.43722 INDÚSTRIA 3.233.201 3.083.20123 COMÉRCIO E SERVIÇOS 60.622.225 58.622.22524 COMUNICAÇÕES 8.669.344 8.669.34425 ENERGIA 1.924.624 878.00026 TRANSPORTE 321.374.293 298.487.37627 DESPORTO E LAZER 21.722.706 21.722.70628 ENCARGOS ESPECIAIS 697.160.538 697.160.53899 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073

4.877.638.087 1.790.292.395 6.713.967.353

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 LEGISLATIVA 264.998.370 1.500.000 266.498.37002 JUDICIÁRIA 288.256.161 36.748.997 325.005.15803 ESSENCIAL À JUSTIÇA 5.158.002 3.236.353 8.394.35504 ADMINISTRAÇÃO 831.243.152 167.168.672 998.411.82406 SEGURANÇA PÚBLICA 217.427.375 74.916.926 292.344.30108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.404.593 28.275.131 48.679.72409 PREVIDÊNCIA SOCIAL 320.066.040 555.858.298 875.924.33810 SAÚDE 364.840.091 500.848.242 865.688.33311 TRABALHO 6.229.742 45.024.320 51.254.06212 EDUCAÇÃO 463.677.904 788.238.197 1.251.916.10113 CULTURA 4.822.000 2.910.515 7.732.51514 DIREITOS DA CIDADANIA 16.758.956 5.197.787 21.956.74315 URBANISMO 56.276.431 26.951.683 83.228.11416 HABITAÇÃO 10.526.782 31.947.729 42.474.51117 SANEAMENTO 80.687.653 58.784.655 139.472.30818 GESTÃO AMBIENTAL 19.504.623 103.619.664 123.124.28719 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.051.500 3.548.335 5.599.83520 AGRICULTURA 14.089.803 119.946.230 134.036.03321 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 789.497 31.879.940 32.669.43722 INDÚSTRIA 213.500 3.019.701 3.233.20123 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.970.076 52.652.149 60.622.22524 COMUNICAÇÕES 8.247.641 421.703 8.669.34425 ENERGIA 1.923.624 1.000 1.924.62426 TRANSPORTE 98.100.030 223.274.263 321.374.29327 DESPORTO E LAZER 11.010.970 10.711.736 21.722.70628 ENCARGOS ESPECIAIS 339.860.538 357.300.000 697.160.53899 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073

3.479.985.127 3.233.982.226 6.713.967.353

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, DESDOBRADA EM PROJETOS E ATIVIDADESRECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL01 LEGISLATIVA 6.665.000 259.833.370 266.498.37002 JUDICIÁRIA 59.922.732 265.082.426 325.005.15803 ESSENCIAL À JUSTIÇA 8.283.002 111.353 8.394.35504 ADMINISTRAÇÃO 68.925.878 929.485.946 998.411.82406 SEGURANÇA PÚBLICA 85.735.125 206.609.176 292.344.30108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.189.092 18.490.632 48.679.72409 PREVIDÊNCIA SOCIAL 875.924.338 875.924.33810 SAÚDE 76.861.232 788.827.101 865.688.33311 TRABALHO 50.680.052 574.010 51.254.06212 EDUCAÇÃO 226.118.668 1.025.797.433 1.251.916.10113 CULTURA 4.199.000 3.533.515 7.732.51514 DIREITOS DA CIDADANIA 6.987.178 14.969.565 21.956.74315 URBANISMO 78.228.114 5.000.000 83.228.11416 HABITAÇÃO 36.505.952 5.968.559 42.474.51117 SANEAMENTO 139.472.308 139.472.30818 GESTÃO AMBIENTAL 104.919.245 18.205.042 123.124.28719 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.179.177 420.658 5.599.83520 AGRICULTURA 76.504.086 57.531.947 134.036.03321 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 32.669.437 32.669.43722 INDÚSTRIA 3.233.201 3.233.20123 COMÉRCIO E SERVIÇOS 59.962.975 659.250 60.622.22524 COMUNICAÇÕES 1.100.000 7.569.344 8.669.34425 ENERGIA 1.924.624 1.924.62426 TRANSPORTE 314.089.293 7.285.000 321.374.29327 DESPORTO E LAZER 19.166.706 2.556.000 21.722.70628 ENCARGOS ESPECIAIS 40.000 697.120.538 697.160.53899 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073

1.497.562.077 5.216.405.276 6.713.967.353

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 LEGISLATIVA 264.998.370 1.500.000 266.498.370 031 AÇÃO LEGISLATIVA 202.754.081 202.754.081 80 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 202.754.081 202.754.081 032 CONTROLE EXTERNO 21.485.000 1.500.000 22.985.000 80 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 150.000 150.000 83 DEFESA DA SOCIEDADE 20.000.000 20.000.000 84 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 1.335.000 1.500.000 2.835.000 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.829.289 39.829.289 80 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 39.329.289 39.329.289 84 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 500.000 500.000 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 900.000 900.000 84 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 900.000 900.000 392 DIFUSÃO CULTURAL 30.000 30.000 80 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 30.000 30.000 02 JUDICIÁRIA 288.256.161 36.748.997 325.005.158 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 271.828.261 33.774.997 305.603.258 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 32.000 32.000 81 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 258.293.561 10.115.000 268.408.561 85 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO 13.472.700 23.659.997 37.132.697 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 30.000 30.000 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 14.927.900 2.670.000 17.597.900 81 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 14.520.000 14.520.000 82 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 332.900 2.580.000 2.912.900 83 DEFESA DA SOCIEDADE 75.000 90.000 165.000 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 304.000 304.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 304.000 304.000 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.500.000 1.500.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 1.500.000 1.500.000 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 5.158.002 3.236.353 8.394.355 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 396.796 2.708.995 3.105.791 07 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS 329.067 2.142.073 2.471.140 08 JUSTIÇA E CIDADANIA NO SISTEMA PRISIONAL 22.002 210.001 232.003 09 ENFRENTAMENTO ÀS DIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIA, AO CRACK E OUTRAS DROGAS 45.727 356.921 402.648 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.581.001 184.353 4.765.354 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 111.353 111.353 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 4.581.001 73.000 4.654.001 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 120.000 120.000

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 120.000 120.000 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 13.001 101.001 114.002 07 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS 13.001 101.001 114.002 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 11.002 104.001 115.003 07 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS 11.002 104.001 115.003 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 36.202 138.003 174.205 07 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS 36.202 138.003 174.205 04 ADMINISTRAÇÃO 831.243.152 167.168.672 998.411.824 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 1.100.000 122.000 1.222.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 122.000 122.000 82 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100.000 1.100.000 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.005.000 1.005.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 1.005.000 1.005.000 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800.381.127 106.860.464 907.241.591 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 10.966.422 15.198.560 26.164.982 08 JUSTIÇA E CIDADANIA NO SISTEMA PRISIONAL 25.520.000 25.520.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 2.000.000 702.000 2.702.000 22 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 300.000 300.000 82 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 99.411.706 99.411.706 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 631.537.330 90.659.904 722.197.234 91 ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 30.945.669 30.945.669 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 18.010.000 3.785.000 21.795.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 2.785.000 2.785.000 91 ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 18.010.000 1.000.000 19.010.000 124 CONTROLE INTERNO 118.000 1.000.000 1.118.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 96.000 1.000.000 1.096.000 83 DEFESA DA SOCIEDADE 22.000 22.000 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 22.000 3.665.000 3.687.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 2.870.000 2.870.000 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 17.000 745.000 762.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 5.000 50.000 55.000 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.121.030 16.716.573 20.837.603 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 4.011.530 8.667.573 12.679.103 02 PIAUÍ ESTADO DIGITAL 7.415.000 7.415.000 20 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES 6.000 24.000 30.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 103.500 610.000 713.500 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.324.000 24.000 1.348.000

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 324.000 24.000 348.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 1.000.000 1.000.000 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.386.851 1.163.500 2.550.351 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 1.145.851 1.050.500 2.196.351 08 JUSTIÇA E CIDADANIA NO SISTEMA PRISIONAL 65.000 65.000 83 DEFESA DA SOCIEDADE 43.000 3.000 46.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 133.000 110.000 243.000 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 63.000 3.128.983 3.191.983 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 63.000 3.128.983 3.191.983 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 725.800 210.000 935.800 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 725.800 210.000 935.800 244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 2.791.344 29.488.152 32.279.496 05 MAIS VIVER 2.791.344 29.488.152 32.279.496 845 TRANSFERÊNCIAS 1.200.000 1.200.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 1.200.000 1.200.000 06 SEGURANÇA PÚBLICA 217.427.375 74.916.926 292.344.301 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 181.091.568 8.384.813 189.476.381 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 2.140.000 8.319.813 10.459.813 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 178.951.568 65.000 179.016.568 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 350.000 700.000 1.050.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 350.000 700.000 1.050.000 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.410.000 604.800 2.014.800 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 1.030.000 394.800 1.424.800 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 380.000 210.000 590.000 181 POLICIAMENTO 29.935.000 22.957.565 52.892.565 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 1.400.000 14.800.000 16.200.000 09 ENFRENTAMENTO ÀS DIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIA, AO CRACK E OUTRAS DROGAS 27.550.000 8.152.565 35.702.565 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 985.000 5.000 990.000 182 DEFESA CIVIL 4.020.807 40.404.748 44.425.555 10 GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA A DESASTRES 1.006.722 1.824.723 2.831.445 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 3.014.085 38.580.025 41.594.110 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 560.000 560.000 09 ENFRENTAMENTO ÀS DIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIA, AO CRACK E OUTRAS DROGAS 560.000 560.000 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.750.000 1.750.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 1.750.000 1.750.000 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 60.000 115.000 175.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 60.000 115.000 175.000

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.404.593 28.275.131 48.679.724 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 614.000 1.388.837 2.002.837 04 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 614.000 1.388.837 2.002.837 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 592.300 250.000 842.300 06 INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 482.300 482.300 26 TRABALHO E RENDA 110.000 250.000 360.000 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.692.302 6.570.022 11.262.324 04 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 4.487.302 6.500.022 10.987.324 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 205.000 70.000 275.000 244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 14.505.991 13.286.272 27.792.263 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 255.000 255.000 04 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 8.679.565 6.627.302 15.306.867 05 MAIS VIVER 1.543.094 2.970.008 4.513.102 07 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS 1.413.332 1.853.659 3.266.991 09 ENFRENTAMENTO ÀS DIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIA, AO CRACK E OUTRAS DROGAS 1.040.000 1.040.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 1.575.000 1.835.303 3.410.303 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 6.780.000 6.780.000 26 TRABALHO E RENDA 6.780.000 6.780.000 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 320.066.040 555.858.298 875.924.338 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 320.066.040 555.858.298 875.924.338 92 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 320.066.040 555.858.298 875.924.338 10 SAÚDE 364.840.091 500.848.242 865.688.333 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 304.519.644 74.044.464 378.564.108 03 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 25.980.002 42.057.911 68.037.913 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 278.539.642 31.986.553 310.526.195 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.836.793 30.000 4.866.793 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 30.000 30.000 03 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 4.836.793 4.836.793 301 ATENÇÃO BÁSICA 5.467.100 68.943.541 74.410.641 03 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 4.129.100 21.880.000 26.009.100 08 JUSTIÇA E CIDADANIA NO SISTEMA PRISIONAL 745.000 745.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 13.436.215 13.436.215 93 SAÚDE DO SERVIDOR 593.000 33.627.326 34.220.326 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 46.926.554 322.156.166 369.082.720 03 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 46.725.554 245.692.030 292.417.584 93 SAÚDE DO SERVIDOR 201.000 76.464.136 76.665.136 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.000.000 21.090.000 24.090.000

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.000.000 21.090.000 24.090.000 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 50.000 1.010.000 1.060.000 03 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 50.000 1.010.000 1.060.000 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 13.530.071 13.530.071 03 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 13.530.071 13.530.071 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 40.000 44.000 84.000 15 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 40.000 44.000 84.000 11 TRABALHO 6.229.742 45.024.320 51.254.062 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110.000 246.000 356.000 26 TRABALHO E RENDA 110.000 246.000 356.000 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 220.000 220.000 26 TRABALHO E RENDA 220.000 220.000 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.000 8.000 26 TRABALHO E RENDA 8.000 8.000 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 550.000 7.300.000 7.850.000 26 TRABALHO E RENDA 550.000 7.300.000 7.850.000 244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 228.000 3.168.000 3.396.000 26 TRABALHO E RENDA 228.000 3.168.000 3.396.000 301 ATENÇÃO BÁSICA 55.000 276.000 331.000 26 TRABALHO E RENDA 55.000 276.000 331.000 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 110.000 110.000 26 TRABALHO E RENDA 110.000 110.000 333 EMPREGABILIDADE 4.864.742 34.034.320 38.899.062 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 22.000 22.000 26 TRABALHO E RENDA 4.842.742 34.034.320 38.877.062 334 FOMENTO AO TRABALHO 84.000 84.000 07 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS 84.000 84.000 12 EDUCAÇÃO 463.677.904 788.238.197 1.251.916.101 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 265.856.751 5.814.321 271.671.072 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 1.125.846 1.125.846 12 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5.697.590 2.561.640 8.259.230 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 260.000 260.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 258.773.315 3.252.681 262.025.996 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.025.983 1.848.028 2.874.011 12 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 1.025.983 1.848.028 2.874.011 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.201.050 1.201.050 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 1.201.050 1.201.050

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 715.000 715.000 12 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 715.000 715.000 361 ENSINO FUNDAMENTAL 76.393.438 260.385.922 336.779.360 12 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 76.393.438 260.385.922 336.779.360 362 ENSINO MÉDIO 58.193.042 439.382.654 497.575.696 12 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 58.193.042 439.382.654 497.575.696 363 ENSINO PROFISSIONAL 40.871.000 49.733.572 90.604.572 12 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 40.871.000 49.733.572 90.604.572 364 ENSINO SUPERIOR 11.555.893 11.748.933 23.304.826 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 370.000 2.230.000 2.600.000 02 PIAUÍ ESTADO DIGITAL 273.893 2.838.933 3.112.826 12 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5.212.000 4.390.000 9.602.000 15 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 5.700.000 2.290.000 7.990.000 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.712.187 17.443.387 21.155.574 07 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS 30.000 2.000.000 2.030.000 08 JUSTIÇA E CIDADANIA NO SISTEMA PRISIONAL 60.000 60.000 09 ENFRENTAMENTO ÀS DIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIA, AO CRACK E OUTRAS DROGAS 35.000 35.000 12 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 3.587.187 15.443.387 19.030.574 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.553.560 1.881.380 5.434.940 12 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 3.553.560 1.881.380 5.434.940 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 600.000 600.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 600.000 600.000 13 CULTURA 4.822.000 2.910.515 7.732.515 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.000 100.000 145.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 45.000 100.000 145.000 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000 20.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 20.000 20.000 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 120.000 290.000 410.000 14 PRÓ CULTURA 100.000 275.000 375.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 20.000 15.000 35.000 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.637.000 2.520.515 7.157.515 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 62.000 261.631 323.631 14 PRÓ CULTURA 4.540.000 2.258.884 6.798.884 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 35.000 35.000 14 DIREITOS DA CIDADANIA 16.758.956 5.197.787 21.956.743 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 60.000 40.000 100.000 06 INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 60.000 40.000 100.000

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 10.000 10.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 10.000 10.000 392 DIFUSÃO CULTURAL 40.000 40.000 14 PRÓ CULTURA 40.000 40.000 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 16.452.705 4.111.706 20.564.411 06 INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 30.000 30.000 08 JUSTIÇA E CIDADANIA NO SISTEMA PRISIONAL 16.422.705 4.111.706 20.534.411 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 196.251 1.046.081 1.242.332 06 INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 101.251 1.046.081 1.147.332 07 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS 85.000 85.000 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 10.000 10.000 15 URBANISMO 56.276.431 26.951.683 83.228.114 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 52.843.597 24.301.683 77.145.280 20 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES 4.500.000 5.000 4.505.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 48.343.597 24.296.683 72.640.280 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.550.000 1.150.000 2.700.000 20 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES 1.550.000 1.150.000 2.700.000 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 100.000 100.000 200.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 100.000 100.000 200.000 695 TURISMO 1.782.834 1.400.000 3.182.834 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 1.782.834 1.400.000 3.182.834 16 HABITAÇÃO 10.526.782 31.947.729 42.474.511 482 HABITAÇÃO URBANA 10.526.782 31.947.729 42.474.511 18 HABITAR MELHOR 10.526.782 31.947.729 42.474.511 17 SANEAMENTO 80.687.653 58.784.655 139.472.308 482 HABITAÇÃO URBANA 400.000 250.000 650.000 18 HABITAR MELHOR 400.000 250.000 650.000 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 2.050.000 1.003.000 3.053.000 19 SANEAMENTO, DIREITO DE TODOS 1.650.000 1.001.000 2.651.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 400.000 2.000 402.000 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 31.491.638 37.665.155 69.156.793 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 400.000 400.000 19 SANEAMENTO, DIREITO DE TODOS 14.741.138 23.421.203 38.162.341 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 16.350.500 14.243.952 30.594.452 544 RECURSOS HÍDRICOS 46.746.015 19.866.500 66.612.515 19 SANEAMENTO, DIREITO DE TODOS 65.627 500.000 565.627 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 46.680.388 19.366.500 66.046.888

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

18 GESTÃO AMBIENTAL 19.504.623 103.619.664 123.124.287 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 841.962 17.466.856 18.308.818 17 PIAUÍ SUSTENTÁVEL 841.962 17.466.856 18.308.818 542 CONTROLE AMBIENTAL 2.154.227 16.822.095 18.976.322 17 PIAUÍ SUSTENTÁVEL 153.227 11.822.095 11.975.322 19 SANEAMENTO, DIREITO DE TODOS 2.001.000 5.000.000 7.001.000 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 903.685 1.219.172 2.122.857 17 PIAUÍ SUSTENTÁVEL 103.685 1.016.172 1.119.857 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 800.000 203.000 1.003.000 544 RECURSOS HÍDRICOS 15.249.749 66.733.541 81.983.290 17 PIAUÍ SUSTENTÁVEL 5.959.949 41.644.543 47.604.492 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 9.289.800 25.088.998 34.378.798 545 METEOROLOGIA 63.000 63.000 17 PIAUÍ SUSTENTÁVEL 63.000 63.000 631 REFORMA AGRÁRIA 10.000 100.000 110.000 23 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E VIABILIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 10.000 100.000 110.000 663 MINERAÇÃO 220.000 125.000 345.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 220.000 125.000 345.000 695 TURISMO 125.000 1.090.000 1.215.000 17 PIAUÍ SUSTENTÁVEL 125.000 1.090.000 1.215.000 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.051.500 3.548.335 5.599.835 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.000 768.458 779.458 15 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 11.000 704.000 715.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 64.458 64.458 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 1.697.000 1.496.500 3.193.500 15 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 1.697.000 1.496.500 3.193.500 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 320.000 1.048.377 1.368.377 15 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 205.000 1.013.377 1.218.377 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 3.000 5.000 8.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 112.000 30.000 142.000 663 MINERAÇÃO 23.500 235.000 258.500 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 23.500 235.000 258.500 20 AGRICULTURA 14.089.803 119.946.230 134.036.033 244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 15.532.000 15.532.000 22 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 15.532.000 15.532.000 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.040.000 20.860.000 21.900.000 05 MAIS VIVER 1.040.000 20.860.000 21.900.000

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

333 EMPREGABILIDADE 168.000 168.000 22 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 168.000 168.000 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 2.346.113 16.023.395 18.369.508 22 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.921.113 8.300.000 10.221.113 24 DEFESA AGROPECUÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO 10.000 1.560 11.560 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 415.000 7.721.835 8.136.835 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 6.210.000 6.002.331 12.212.331 22 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 20.000 20.000 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 6.190.000 6.002.331 12.192.331 603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 160.500 1.935.042 2.095.542 24 DEFESA AGROPECUÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO 160.500 1.935.042 2.095.542 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.221.456 13.790.942 15.012.398 24 DEFESA AGROPECUÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO 1.221.456 13.790.942 15.012.398 606 EXTENSÃO RURAL 2.096.734 34.589.520 36.686.254 22 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.096.734 34.589.520 36.686.254 607 IRRIGAÇÃO 565.000 10.095.000 10.660.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 565.000 10.095.000 10.660.000 631 REFORMA AGRÁRIA 450.000 950.000 1.400.000 23 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E VIABILIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 450.000 950.000 1.400.000 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 789.497 31.879.940 32.669.437 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 621.782 31.659.067 32.280.849 23 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E VIABILIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 621.782 31.659.067 32.280.849 631 REFORMA AGRÁRIA 167.715 220.873 388.588 23 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E VIABILIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 167.715 220.873 388.588 22 INDÚSTRIA 213.500 3.019.701 3.233.201 392 DIFUSÃO CULTURAL 14.000 23.000 37.000 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 14.000 23.000 37.000 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 14.000 2.733.201 2.747.201 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 14.000 2.733.201 2.747.201 663 MINERAÇÃO 180.500 257.500 438.000 17 PIAUÍ SUSTENTÁVEL 155.000 5.000 160.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 22.500 247.500 270.000 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 3.000 5.000 8.000 692 COMERCIALIZAÇÃO 5.000 6.000 11.000 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 5.000 6.000 11.000 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.970.076 52.652.149 60.622.225 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31.570 554.124 585.694

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

16 TURISMO E SUSTENTABILIDADE 31.570 554.124 585.694 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 79.000 855.170 934.170 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 79.000 855.170 934.170 692 COMERCIALIZAÇÃO 2.006.000 8.000 2.014.000 25 PIAUÍ EMPREENDEDOR 2.006.000 8.000 2.014.000 695 TURISMO 5.853.506 51.234.855 57.088.361 16 TURISMO E SUSTENTABILIDADE 5.853.506 51.234.855 57.088.361 24 COMUNICAÇÕES 8.247.641 421.703 8.669.344 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 7.147.641 421.703 7.569.344 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 7.147.641 421.703 7.569.344 722 TELECOMUNICAÇÕES 1.100.000 1.100.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 5.000 5.000 14 PRÓ CULTURA 1.095.000 1.095.000 25 ENERGIA 1.923.624 1.000 1.924.624 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 245.624 245.624 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 245.624 245.624 752 ENERGIA ELÉTRICA 1.678.000 1.000 1.679.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 1.678.000 1.000 1.679.000 26 TRANSPORTE 98.100.030 223.274.263 321.374.293 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90.000 200.000 290.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 90.000 200.000 290.000 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000 24.000 34.000 01 GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 4.000 4.000 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 6.000 24.000 30.000 781 TRANSPORTE AÉREO 4.867.000 7.950.000 12.817.000 20 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES 267.000 5.850.000 6.117.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 4.600.000 2.100.000 6.700.000 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 81.111.947 186.824.429 267.936.376 20 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES 80.911.947 186.824.429 267.736.376 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 200.000 200.000 783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 2.431.083 22.265.834 24.696.917 20 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES 2.381.083 22.215.834 24.596.917 90 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 50.000 50.000 100.000 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 9.590.000 6.010.000 15.600.000 20 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES 9.590.000 6.010.000 15.600.000 27 DESPORTO E LAZER 11.010.970 10.711.736 21.722.706 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.210.000 2.885.315 4.095.315

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

13 ESPORTE E LAZER 1.210.000 2.885.315 4.095.315 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 9.800.970 7.826.421 17.627.391 13 ESPORTE E LAZER 9.290.970 7.826.421 17.117.391 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 510.000 510.000 28 ENCARGOS ESPECIAIS 339.860.538 357.300.000 697.160.538 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 40.000 40.000 21 INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 40.000 40.000 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 137.899.114 347.000.000 484.899.114 91 ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 137.899.114 347.000.000 484.899.114 842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA 10.500.288 10.500.288 91 ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 10.500.288 10.500.288 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 112.400.000 10.000.000 122.400.000 91 ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 112.400.000 10.000.000 122.400.000 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 1.017.215 1.017.215 91 ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 1.017.215 1.017.215 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 78.003.921 300.000 78.303.921 91 ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 78.003.921 300.000 78.303.921 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073

3.479.985.127 3.233.982.226 6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃORECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

Ó R G Ã O S / F U N Ç Õ E S TOTAL01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 202.754.081

01 LEGISLATIVA 202.754.08102000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 63.744.289

01 LEGISLATIVA 63.744.28904000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 320.061.258

02 JUDICIÁRIA 320.061.25811000 GOVERNADORIA DO ESTADO 39.592.943

04 ADMINISTRAÇÃO 35.942.97308 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.040.00011 TRABALHO 106.00012 EDUCAÇÃO 2.065.00013 CULTURA 90.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 90.00027 DESPORTO E LAZER 258.970

12000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 147.037.45404 ADMINISTRAÇÃO 108.014.88906 SEGURANÇA PÚBLICA 39.022.565

13000 SECRETARIA DA FAZENDA 126.113.55204 ADMINISTRAÇÃO 124.113.55223 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.000.000

14000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.300.690.24104 ADMINISTRAÇÃO 22.062.88912 EDUCAÇÃO 1.248.931.10113 CULTURA 7.607.51514 DIREITOS DA CIDADANIA 40.00024 COMUNICAÇÕES 1.095.00027 DESPORTO E LAZER 20.953.736

15000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 255.442.39504 ADMINISTRAÇÃO 88.627.92518 GESTÃO AMBIENTAL 110.00020 AGRICULTURA 134.035.03321 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 32.669.437

16000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 236.789.80104 ADMINISTRAÇÃO 17.237.01813 CULTURA 35.00015 URBANISMO 60.666.51517 SANEAMENTO 111.638.47018 GESTÃO AMBIENTAL 39.159.798

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃORECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

Ó R G Ã O S / F U N Ç Õ E S TOTAL25 ENERGIA 803.00026 TRANSPORTE 6.700.00027 DESPORTO E LAZER 510.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 40.000

17000 SECRETARIA DA SAÚDE 739.590.71810 SAÚDE 739.590.718

19000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 19.767.38704 ADMINISTRAÇÃO 19.367.38717 SANEAMENTO 400.000

20000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 24.428.61304 ADMINISTRAÇÃO 15.241.90710 SAÚDE 84.00019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.341.33522 INDÚSTRIA 2.813.20123 COMÉRCIO E SERVIÇOS 948.170

21000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1.111.667.06004 ADMINISTRAÇÃO 116.196.96008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 482.30009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 875.924.33810 SAÚDE 110.885.46212 EDUCAÇÃO 600.00015 URBANISMO 4.706.00016 HABITAÇÃO 996.00017 SANEAMENTO 604.00018 GESTÃO AMBIENTAL 120.00020 AGRICULTURA 1.00022 INDÚSTRIA 150.00025 ENERGIA 801.00026 TRANSPORTE 200.000

22000 SECRETARIA DA JUSTIÇA 46.924.41104 ADMINISTRAÇÃO 25.585.00010 SAÚDE 745.00012 EDUCAÇÃO 60.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 20.534.411

24000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 757.301.22204 ADMINISTRAÇÃO 49.955.66917 SANEAMENTO 10.225.01528 ENCARGOS ESPECIAIS 697.120.538

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃORECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

Ó R G Ã O S / F U N Ç Õ E S TOTAL25000 MINISTÉRIO PÚBLICO 109.089.606

02 JUDICIÁRIA 4.577.90004 ADMINISTRAÇÃO 104.511.706

26000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 213.614.52106 SEGURANÇA PÚBLICA 199.231.36810 SAÚDE 14.383.153

28000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 83.474.20304 ADMINISTRAÇÃO 3.187.71418 GESTÃO AMBIENTAL 80.286.489

30000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 59.026.61504 ADMINISTRAÇÃO 18.994.19108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.017.42414 DIREITOS DA CIDADANIA 15.000

33000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.233.24404 ADMINISTRAÇÃO 3.658.90024 COMUNICAÇÕES 7.574.344

35000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 40.148.55503 ESSENCIAL À JUSTIÇA 8.394.35504 ADMINISTRAÇÃO 31.754.200

36000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 16.005.72202 JUDICIÁRIA 366.00004 ADMINISTRAÇÃO 15.639.722

37000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 5.975.67604 ADMINISTRAÇÃO 5.975.676

38000 SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 3.874.30204 ADMINISTRAÇÃO 2.596.97014 DIREITOS DA CIDADANIA 1.277.332

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.07399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073

44000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 16.432.23904 ADMINISTRAÇÃO 14.517.42606 SEGURANÇA PÚBLICA 1.914.813

45000 SECRETARIA DAS CIDADES 172.331.20804 ADMINISTRAÇÃO 82.529.27506 SEGURANÇA PÚBLICA 7.750.00012 EDUCAÇÃO 260.00015 URBANISMO 17.855.59916 HABITAÇÃO 41.478.511

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃORECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

Ó R G Ã O S / F U N Ç Õ E S TOTAL17 SANEAMENTO 16.604.82318 GESTÃO AMBIENTAL 3.103.00026 TRANSPORTE 2.750.000

46000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 390.163.40404 ADMINISTRAÇÃO 78.439.11126 TRANSPORTE 311.724.293

47000 SECRETARIA DO TURISMO 61.791.20004 ADMINISTRAÇÃO 4.117.14523 COMÉRCIO E SERVIÇOS 57.674.055

48000 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 64.889.58104 ADMINISTRAÇÃO 6.601.51908 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.140.00011 TRABALHO 51.148.062

49000 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 47.557.65504 ADMINISTRAÇÃO 3.132.10006 SEGURANÇA PÚBLICA 44.425.555

50000 SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 1.604.12404 ADMINISTRAÇÃO 410.00018 GESTÃO AMBIENTAL 345.00019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 258.50022 INDÚSTRIA 270.00025 ENERGIA 320.624

6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÒRGÃO, DESDOBRADAEM ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

LEGISLATIVO 266.498.370 266.498.37001000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 202.754.081 202.754.08102000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 63.744.289 63.744.289

JUDICIÁRIO 320.061.258 320.061.25804000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 320.061.258 320.061.258

EXECUTIVO 4.337.115.330 1.790.292.395 6.127.407.72511000 GOVERNADORIA DO ESTADO 38.552.943 1.040.000 39.592.94312000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 147.037.454 147.037.45413000 SECRETARIA DA FAZENDA 126.113.552 126.113.55214000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.300.690.241 1.300.690.24115000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 255.442.395 255.442.39516000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 236.789.801 236.789.80117000 SECRETARIA DA SAÚDE 739.590.718 739.590.71819000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 19.767.387 19.767.38720000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 24.344.613 84.000 24.428.61321000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 124.374.960 987.292.100 1.111.667.06022000 SECRETARIA DA JUSTIÇA 46.179.411 745.000 46.924.41124000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 757.301.222 757.301.22225000 MINISTÉRIO PÚBLICO 109.089.606 109.089.60626000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 199.231.368 14.383.153 213.614.52128000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 83.474.203 83.474.20330000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 19.009.191 40.017.424 59.026.61533000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.233.244 11.233.24435000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 40.148.555 40.148.55536000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 16.005.722 16.005.72237000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 5.975.676 5.975.67638000 SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 3.874.302 3.874.30239000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.07344000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 16.432.239 16.432.23945000 SECRETARIA DAS CIDADES 172.331.208 172.331.20846000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 390.163.404 390.163.40447000 SECRETARIA DO TURISMO 61.791.200 61.791.20048000 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 57.749.581 7.140.000 64.889.58149000 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 47.557.655 47.557.65550000 SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 1.604.124 1.604.124

4.923.674.958 1.790.292.395 6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO, DESDOBRADA POR CATEGORIAS ECONÔMICASRECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O RESERVA DE CONTINGÊNCIA CORRENTE CAPITAL TOTAL

LEGISLATIVO 256.548.370 9.950.000 266.498.37001000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 195.904.081 6.850.000 202.754.08102000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 60.644.289 3.100.000 63.744.289

JUDICIÁRIO 306.811.258 13.250.000 320.061.25804000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 306.811.258 13.250.000 320.061.258

EXECUTIVO 24.850.073 4.240.142.067 1.862.415.585 6.127.407.72511000 GOVERNADORIA DO ESTADO 37.022.942 2.570.001 39.592.94312000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 120.443.884 26.593.570 147.037.45413000 SECRETARIA DA FAZENDA 100.891.069 25.222.483 126.113.55214000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.092.378.255 208.311.986 1.300.690.24115000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 175.053.229 80.389.166 255.442.39516000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 17.074.016 219.715.785 236.789.80117000 SECRETARIA DA SAÚDE 617.497.822 122.092.896 739.590.71819000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 16.116.246 3.651.141 19.767.38720000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 21.072.343 3.356.270 24.428.61321000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1.084.632.020 27.035.040 1.111.667.06022000 SECRETARIA DA JUSTIÇA 40.487.965 6.436.446 46.924.41124000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 231.335.465 525.965.757 757.301.22225000 MINISTÉRIO PÚBLICO 95.260.125 13.829.481 109.089.60626000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 202.981.568 10.632.953 213.614.52128000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 9.556.829 73.917.374 83.474.20330000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 43.421.524 15.605.091 59.026.61533000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.163.244 70.000 11.233.24435000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 38.221.323 1.927.232 40.148.55536000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 15.576.522 429.200 16.005.72237000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 5.417.676 558.000 5.975.67638000 SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 3.481.052 393.250 3.874.30239000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.07344000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 14.924.813 1.507.426 16.432.23945000 SECRETARIA DAS CIDADES 84.757.798 87.573.410 172.331.20846000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 65.788.911 324.374.493 390.163.40447000 SECRETARIA DO TURISMO 26.409.143 35.382.057 61.791.20048000 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 63.132.128 1.757.453 64.889.58149000 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 5.644.155 41.913.500 47.557.65550000 SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 400.000 1.204.124 1.604.124

24.850.073 4.803.501.695 1.885.615.585 6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO, DESDOBRADA EM PROJETOS E ATIVIDADESRECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

LEGISLATIVO 6.665.000 259.833.370 266.498.37001000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 2.700.000 200.054.081 202.754.08102000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 3.965.000 59.779.289 63.744.289

JUDICIÁRIO 58.422.732 261.638.526 320.061.25804000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 58.422.732 261.638.526 320.061.258

EXECUTIVO 1.432.474.345 4.694.933.380 6.127.407.72511000 GOVERNADORIA DO ESTADO 5.043.770 34.549.173 39.592.94312000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 23.279.570 123.757.884 147.037.45413000 SECRETARIA DA FAZENDA 24.403.983 101.709.569 126.113.55214000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 246.775.404 1.053.914.837 1.300.690.24115000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 109.282.523 146.159.872 255.442.39516000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 214.552.783 22.237.018 236.789.80117000 SECRETARIA DA SAÚDE 73.712.232 665.878.486 739.590.71819000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 6.011.120 13.756.267 19.767.38720000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 8.866.048 15.562.565 24.428.61321000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 30.782.777 1.080.884.283 1.111.667.06022000 SECRETARIA DA JUSTIÇA 5.854.846 41.069.565 46.924.41124000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 10.225.015 747.076.207 757.301.22225000 MINISTÉRIO PÚBLICO 6.600.000 102.489.606 109.089.60626000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 21.050.000 192.564.521 213.614.52128000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 63.084.447 20.389.756 83.474.20330000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 29.469.513 29.557.102 59.026.61533000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 55.000 11.178.244 11.233.24435000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 8.283.002 31.865.553 40.148.55536000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 16.005.722 16.005.72237000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 510.000 5.465.676 5.975.67638000 SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1.177.332 2.696.970 3.874.30239000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.07344000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 16.432.239 16.432.23945000 SECRETARIA DAS CIDADES 77.080.374 95.250.834 172.331.20846000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 312.502.070 77.661.334 390.163.40447000 SECRETARIA DO TURISMO 57.014.805 4.776.395 61.791.20048000 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 51.238.052 13.651.529 64.889.58149000 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 44.425.555 3.132.100 47.557.65550000 SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 1.194.124 410.000 1.604.124

1.497.562.077 5.216.405.276 6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER/ÓRGÃO, DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES E EM RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

LEGISLATIVO 264.998.370 1.500.000 266.498.37001000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 202.754.081 202.754.08102000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 62.244.289 1.500.000 63.744.289

JUDICIÁRIO 286.286.261 33.774.997 320.061.25804000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 286.286.261 33.774.997 320.061.258

EXECUTIVO 2.094.790.390 809.060.033 3.198.707.229 6.127.407.72511000 GOVERNADORIA DO ESTADO 37.366.930 2.226.013 39.592.94312000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 126.154.889 20.882.565 147.037.45413000 SECRETARIA DA FAZENDA 102.648.879 2.000.000 21.464.673 126.113.55214000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 335.645.454 163.733.067 801.311.720 1.300.690.24115000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 24.707.207 47.273.915 183.461.273 255.442.39516000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 70.403.034 68.505.211 97.881.556 236.789.80117000 SECRETARIA DA SAÚDE 353.717.938 385.872.780 739.590.71819000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 9.411.851 4.906.530 5.449.006 19.767.38720000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 5.810.463 8.792.296 9.825.854 24.428.61321000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 30.224.258 391.693.734 689.749.068 1.111.667.06022000 SECRETARIA DA JUSTIÇA 42.812.705 4.111.706 46.924.41124000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 389.301.222 368.000.000 757.301.22225000 MINISTÉRIO PÚBLICO 106.419.606 2.670.000 109.089.60626000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 202.379.721 11.234.800 213.614.52128000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 10.183.823 73.290.380 83.474.20330000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 37.781.484 21.245.131 59.026.61533000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.811.541 421.703 11.233.24435000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 36.912.202 3.236.353 40.148.55536000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 15.701.722 304.000 16.005.72237000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 5.875.676 100.000 5.975.67638000 SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2.788.221 1.086.081 3.874.30239000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.07344000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 13.347.426 3.084.813 16.432.23945000 SECRETARIA DAS CIDADES 36.132.324 12.796.782 123.402.102 172.331.20846000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 57.815.846 109.112.874 223.234.684 390.163.40447000 SECRETARIA DO TURISMO 9.916.800 51.874.400 61.791.20048000 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 12.615.261 52.274.320 64.889.58149000 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 7.152.907 40.404.748 47.557.65550000 SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 751.000 245.624 607.500 1.604.124

2.646.075.021 809.060.033 3.233.982.226 6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

LEGISLATIVO 264.998.370 1.500.000 266.498.37001000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 202.754.081 202.754.081 01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 202.754.081 202.754.08102000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 62.244.289 1.500.000 63.744.289 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 62.244.289 62.244.289 02102 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC 1.500.000 1.500.000

JUDICIÁRIO 286.286.261 33.774.997 320.061.25804000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 286.286.261 33.774.997 320.061.258 04101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 284.935.435 315.000 285.250.435 04103 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 1.350.826 1.350.826 04105 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - FERMOJUPI33.459.997 33.459.997

EXECUTIVO 2.119.640.463 809.060.033 3.198.707.229 6.127.407.72511000 GOVERNADORIA DO ESTADO 37.366.930 2.226.013 39.592.943 11102 GABINETE DO VICE GOVERNADOR 3.827.229 3.827.229 11103 GABINETE MILITAR 13.908.644 13.908.644 11110 SECRETARIA DE GOVERNO 13.696.021 220.500 13.916.521 11111 SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA 2.191.536 2.191.536 11113 COORDENADORIA DA JUVENTUDE 1.743.500 2.005.513 3.749.013 11114 COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 2.000.000 2.000.00012000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 126.154.889 20.882.565 147.037.454 12101 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 126.154.889 20.882.565 147.037.45413000 SECRETARIA DA FAZENDA 102.648.879 2.000.000 21.464.673 126.113.552 13101 SECRETARIA DA FAZENDA 99.703.879 21.464.673 121.168.552 13107 1ª GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - PARNAÍBA 200.000 200.000 13108 2ª GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - CAMPO MAIOR 140.000 140.000 13109 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - TERESINA 330.000 330.000 13110 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - OEIRAS 130.000 130.000 13111 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - FLORIANO 200.000 200.000 13112 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - PICOS 370.000 370.000 13113 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - SÃO RAIMUNDO NONATO 125.000 125.000 13114 8ª GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - CORRENTE 160.000 160.000 13115 9ª GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - PIRIPIRI 170.000 170.000 13116 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA - FUNDAT1.000.000 1.000.000

13117 COORDENAÇÃO REGIONAL DE ATENDIMENTO DE URUÇUI 120.000 120.000

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

13203 AGÊNCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A - PIAUÍFOMENTO

2.000.000 2.000.000

14000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 335.645.454 163.733.067 801.311.720 1.300.690.241 14101 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 153.154.074 2.799.560 155.953.634 14102 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 182.491.380 767.547.738 950.039.118 14201 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI 124.073.774 14.763.694 138.837.468 14202 FUNDAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ - FUNDAC 13.620.462 4.000.515 17.620.977 14203 FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI 15.409.294 10.951.736 26.361.030 14204 FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DO PIAUÍ 6.737.361 121.272 6.858.633 14207 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE - ISEAF 3.892.176 1.127.205 5.019.38115000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 24.707.207 47.273.915 183.461.273 255.442.395 15101 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 24.707.207 99.541.656 124.248.863 15201 INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI 5.186.777 31.979.940 37.166.717 15202 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ -

EMATER28.351.782 35.482.053 63.833.835

15204 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO PIAUÍ - ADAPI 13.735.356 16.457.624 30.192.98016000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 70.403.034 68.505.211 97.881.556 236.789.801 16101 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 70.403.034 33.851.160 104.254.194 16202 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA 1.758.525 8.647.805 10.406.330 16208 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI 66.746.686 55.382.591 122.129.27717000 SECRETARIA DA SAÚDE 353.717.938 385.872.780 739.590.718 17101 FUNSAUDE/SUS-GESTÃO PLENA ESTADUAL 9.980.000 202.500.000 212.480.000 17102 HOSPITAL REGIONAL MANOEL SOUSA SANTOS - BOM JESUS 200.000 3.000.000 3.200.000 17103 HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES - FLORIANO 450.000 4.000.000 4.450.000 17104 HOSPITAL COLÔNIA DO CARPINA - PARNAÍBA 100.000 600.000 700.000 17105 HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ - PICOS 2.000.000 4.800.000 6.800.000 17106 HOSPITAL SENADOR CÂNDIDO FERRAZ - SÃO RAIMUNDO NONATO 300.000 3.000.000 3.300.000 17108 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR - CAMPO MAIOR 300.000 1.800.000 2.100.000 17109 HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE - CORRENTE 800.000 2.400.000 3.200.000 17110 HOSPITAL REGIONAL DEOLINDO COUTO - OEIRAS 200.000 2.580.000 2.780.000 17111 HOSPITAL REGIONAL DR. CHAGAS RODRIGUES - PIRIPIRI 600.000 2.500.000 3.100.000 17112 LABORATÓRIO CENTRAL DR. COSTA ALVARENGA - TERESINA 4.531.701 4.531.701 17113 HOSPITAL INFANTIL DR. LUCÍDIO PORTELA - TERESINA 826.362 4.889.541 5.715.903 17114 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AREOLINO DE ABREU - TERESINA 797.390 2.716.028 3.513.418 17115 MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA - TERESINA 2.593.875 10.035.958 12.629.833 17116 INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS DR. NATAN PORTELA - TERESINA 1.706.250 8.205.221 9.911.471 17117 HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - TERESINA 5.845.752 19.765.738 25.611.490

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

17118 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI - TERESINA 92.720 15.459.598 15.552.318 17119 HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE - PARNAÍBA 600.000 5.760.000 6.360.000 17121 HOSPITAL ESTADUAL DR. JÚLIO HARTMAN - ESPERANTINA 400.000 2.040.000 2.440.000 17123 HOSPITAL LOCAL JOSÉ DE MOURA FÉ - SIMPLÍCIO MENDES 200.000 1.800.000 2.000.000 17124 HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS - SÃO JOÃO DO PIAUÍ 400.000 1.000.000 1.400.000 17125 HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA - VALENÇA DO PIAUÍ 100.000 2.040.000 2.140.000 17126 HOSPITAL REGIONAL DIRCEU ARCOVERDE - URUÇUÍ 300.000 1.800.000 2.100.000 17128 HOSPITAL LOCAL DOMINGOS CHAVES - CANTO DO BURITI 200.000 1.300.000 1.500.000 17129 I - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PARNAÍBA 200.000 400.000 600.000 17130 III - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PIRIPIRI 150.000 200.000 350.000 17131 V - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - CAMPO MAIOR 200.000 800.000 1.000.000 17132 VII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - VALENÇA DO PIAUÍ 150.000 300.000 450.000 17133 IX - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PICOS 300.000 1.000.000 1.300.000 17134 X - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - FLORIANO 300.000 1.300.000 1.600.000 17135 XII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - SÃO RAIMUNDO NONATO 150.000 600.000 750.000 17136 XIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - BOM JESUS 150.000 300.000 450.000 17137 IV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - TERESINA 400.000 300.000 700.000 17138 UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO MOCAMBINHO 400.000 600.000 1.000.000 17139 SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 320.925.589 70.148.995 391.074.584 17140 VIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - OEIRAS 400.000 300.000 700.000 17141 XV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - URUÇUI 400.000 300.000 700.000 17142 HOSPITAL REGIONAL DR. FRANCISCO AIRES CAVALCANTE - AMARANTE 600.000 800.000 1.400.00019000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 9.411.851 4.906.530 5.449.006 19.767.387 19101 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 9.411.851 5.264.000 14.675.851 19201 FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ - CEPRO 4.906.530 185.006 5.091.53620000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 5.810.463 8.792.296 9.825.854 24.428.613 20101 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 5.810.463 4.342.248 10.152.711 20201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI 3.687.745 855.170 4.542.915 20203 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI 3.946.799 2.237.958 6.184.757 20205 INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IMEPI 1.157.752 2.390.478 3.548.23021000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 30.224.258 391.693.734 689.749.068 1.111.667.060 21101 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 30.224.258 3.096.817 33.321.075 21201 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IAPEP 22.851.248 111.890.235 134.741.483 21203 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ 320.066.040 566.662.298 886.728.338 21204 AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ - ATI 7.234.636 7.415.000 14.649.636 21205 EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - EMGERPI 41.541.810 684.718 42.226.52822000 SECRETARIA DA JUSTIÇA 42.812.705 4.111.706 46.924.411

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

22101 SECRETARIA DA JUSTIÇA 42.812.705 4.111.706 46.924.41124000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 389.301.222 368.000.000 757.301.222 24101 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 389.301.222 368.000.000 757.301.22225000 MINISTÉRIO PÚBLICO 106.419.606 2.670.000 109.089.606 25101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 104.986.706 90.000 105.076.706 25102 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.580.000 2.580.000 25103 CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.432.900 1.432.90026000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 202.379.721 11.234.800 213.614.521 26101 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 190.456.568 6.344.800 196.801.368 26102 HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE DA PMPI - TERESINA 9.543.153 4.840.000 14.383.153 26103 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PARNAÍBA 477.000 10.000 487.000 26104 3º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - FLORIANO 499.000 10.000 509.000 26105 4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PICOS 487.000 10.000 497.000 26106 7º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - CORRENTE 457.000 10.000 467.000 26107 ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR 460.000 10.000 470.00028000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 10.183.823 73.290.380 83.474.203 28101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 10.183.823 73.290.380 83.474.20330000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 37.781.484 21.245.131 59.026.615 30101 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 21.029.191 1.905.303 22.934.494 30102 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.752.293 19.339.828 36.092.12133000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.811.541 421.703 11.233.244 33101 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.811.541 421.703 11.233.24435000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 36.912.202 3.236.353 40.148.555 35101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 36.912.202 3.236.353 40.148.55536000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 15.701.722 304.000 16.005.722 36101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 15.701.722 304.000 16.005.72237000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 5.875.676 100.000 5.975.676 37101 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 5.875.676 100.000 5.975.67638000 SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2.788.221 1.086.081 3.874.302 38101 SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2.728.221 1.046.081 3.774.302 38102 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -

FUNEDE60.000 40.000 100.000

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.073 39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.850.073 24.850.07344000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 13.347.426 3.084.813 16.432.239 44101 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 13.347.426 3.084.813 16.432.23945000 SECRETARIA DAS CIDADES 36.132.324 12.796.782 123.402.102 172.331.208

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,DESDOBRADA EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

45101 SECRETARIA DAS CIDADES 36.132.324 13.240.805 49.373.129 45201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN 78.249.568 78.249.568 45202 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - ADH 12.796.782 31.911.729 44.708.51146000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 57.815.846 109.112.874 223.234.684 390.163.404 46101 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 57.815.846 73.790.703 131.606.549 46201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI 103.991.378 128.370.226 232.361.604 46202 COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP 5.121.496 21.073.755 26.195.25147000 SECRETARIA DO TURISMO 9.916.800 51.874.400 61.791.200 47101 SECRETARIA DO TURISMO 9.916.800 51.874.400 61.791.20048000 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 12.615.261 52.274.320 64.889.581 48101 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 12.615.261 52.274.320 64.889.58149000 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 7.152.907 40.404.748 47.557.655 49101 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 7.152.907 40.404.748 47.557.65550000 SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 751.000 245.624 607.500 1.604.124 50101 SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 751.000 607.500 1.358.500 50201 COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ - GASPISA 245.624 245.624

2.670.925.094 809.060.033 3.233.982.226 6.713.967.353

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DESTINADOS A INVESTIMENTOS POR ÓRGÃORECURSOS DE TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 6.700.000 6.700.00002000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2.500.000 600.000 3.100.00004000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 590.000 12.660.000 13.250.00011000 GOVERNADORIA DO ESTADO 1.070.001 1.500.000 2.570.00112000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 11.976.000 14.617.570 26.593.57013000 SECRETARIA DA FAZENDA 3.841.500 21.380.983 25.222.48314000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 78.523.351 129.785.635 208.308.98615000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 11.502.490 68.852.676 80.355.16616000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 122.501.045 97.214.740 219.715.78517000 SECRETARIA DA SAÚDE 56.603.639 65.419.257 122.022.89619000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 551.141 3.100.000 3.651.14120000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 878.000 2.478.270 3.356.27021000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 13.436.400 13.576.640 27.013.04022000 SECRETARIA DA JUSTIÇA 3.150.000 3.086.446 6.236.44624000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 3.331.340 3.331.34025000 MINISTÉRIO PÚBLICO 9.289.481 1.040.000 10.329.48126000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 4.458.153 6.174.800 10.632.95328000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 6.838.223 67.079.151 73.917.37430000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 8.176.213 7.428.878 15.605.09133000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 70.000 70.00035000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 508.711 1.418.521 1.927.23236000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 417.700 11.500 429.20037000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 505.000 53.000 558.00038000 SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 221.250 172.000 393.25044000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 632.426 875.000 1.507.42645000 SECRETARIA DAS CIDADES 28.707.106 58.866.304 87.573.41046000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 103.610.230 219.989.263 323.599.49347000 SECRETARIA DO TURISMO 3.324.840 32.055.217 35.380.05748000 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 355.953 1.401.500 1.757.45349000 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 3.254.085 38.659.415 41.913.50050000 SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 596.624 607.500 1.204.124

488.120.902 870.104.266 1.358.225.168