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Governo do Estado de Minas GeraisSecretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Proposta Orçamentária

2011

QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA

***

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA

DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃO E ENTIDADE

9

2.011,00

PODER LEGISLATIVO

1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS131.01.1 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

142.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

154.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

PODER JUDICIÁRIO

1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS161.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS171.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

PODER EXECUTIVO

1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS181.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

GABINETE MILITAR

1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO191.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS201.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA211.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

241.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

252.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

272.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

282.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

292.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

302.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

332.33.1 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

352.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

362.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

372.45.1 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

384.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

391.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

402.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

422.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

443.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

463.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

484.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

494.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

504.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS511.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

552.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

574.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO581.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA631.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

662.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

682.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

692.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

712.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

723.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

734.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS741.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

762.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

772.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

794.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE801.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

811.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

822.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

842.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

872.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

884.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

921.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

942.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

962.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

982.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

1004.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS1011.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO1031.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

1054.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS1061.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL1071.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1134.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO1141.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

1172.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

1184.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

1194.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP

1204.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

1214.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

1224.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

1231.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

1252.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

1262.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

1272.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

1284.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

1294.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL1301.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

1334.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

1344.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

1354.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO1361.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EM BRASÍLIA - ERBR1371.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NO RIO DE JANEIRO - ERRJ1381.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP1391.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

1412.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

1422.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO1431.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

1461.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA -

1472.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1492.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

1514.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

1524.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1554.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS1561.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

1581.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS1591.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE1601.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

1632.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

1642.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

1654.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA1661.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

1681.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1691.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA1701.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS1712.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

1732.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

MINISTÉRIO PÚBLICO

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS1741.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

1764.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

1774.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

TRIBUNAL DE CONTAS

1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS1781.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADOR DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL 181

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA***

***

ORÇAMENTO FISCAL

ESPECIFICAÇÃOTOTAL

OUTRAS FONTES

RECURSOS DE

TESOURO

RECURSOS DOCÓDIGO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

2011Exercício:

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.960.496.613 20.265.829.449 39.226.326.062

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.051.337.655 6.310.117.199 19.361.454.854

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E PROVENTOS 5.020.147.292 1.677.825.996 6.697.973.288

3.1.90.03 PENSÕES 191.402.473 0 191.402.473

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 872.298 872.298

3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 155.891 5 155.896

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.868.231.916 4.473.787.247 9.342.019.163

3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 1.708.831.969 9.524.020 1.718.355.989

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 256.912.891 93.591.976 350.504.867

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.353.440 7.832.150 41.185.590

3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 5.473.977 1.580 5.475.557

3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

475.654.206 36.228.731 511.882.937

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 118.185.379 4.126.758 122.312.137

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 338.692.054 80.350 338.772.404

3.1.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.024.400 5.800.000 8.824.400

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.193.365 56.088 29.249.453

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.078.402 390.000 2.468.402

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.672.304.387 0 1.672.304.387

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.652.003.423 0 1.652.003.423

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.300.964 0 20.300.964

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.236.854.571 13.955.712.250 18.192.566.821

3.3.20.41 CONTRIBUIÇÕES 0 1.932.857 1.932.857

3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 596.033.899 106.063.802 702.097.701

3.3.40.81 DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 0 8.673.054.482 8.673.054.482

3.3.40.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 370.000 370.000

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.131.092 15.884.850 72.015.942

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 10.909.500 45.654.399 56.563.899

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 175.635.684 345.847.424 521.483.108

3.3.60.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.353.409 0 1.353.409

3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 768.000 1.251.103 2.019.103

3.3.71.43 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000.000 0 20.000.000

3.3.90.01 APOSENTADORIAS E PROVENTOS 0 26.091.100 26.091.100

3.3.90.03 PENSÕES 950.450.811 772.598.983 1.723.049.794

3.3.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0 41.950.000 41.950.000

3.3.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0 1.000.000 1.000.000

3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 17.535.770 3.630.061 21.165.831

3.3.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 38.956 143.468 182.424

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 23.968.133 68.625.689 92.593.822

3.3.90.15 DIÁRIAS - MILITAR 9.068.477 8.602.480 17.670.957

3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.241.200 4.360.027 14.601.227

3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO 45.479.615 12.707.460 58.187.075

3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 477.540 201.210 678.750

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 215.239.767 640.523.454 855.763.221

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.

746.882 18.825.302 19.572.184

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.545.410 232.726 5.778.136

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.082.531 25.181.718 28.264.249

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 25.862.219 72.898.987 98.761.206

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.174.530 183.769.786 221.944.316

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 366.781.335 304.456.171 671.237.506

9

ORÇAMENTO FISCAL

ESPECIFICAÇÃOTOTAL

OUTRAS FONTES

RECURSOS DE

TESOURO

RECURSOS DOCÓDIGO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

2011Exercício:

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.086.365.687 2.412.921.431 3.499.287.118

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 98.201.600 352.000 98.553.600

3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 85.473.192 21.202.368 106.675.560

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 328.011.181 17.303.917 345.315.098

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.380.000 5.210.818 7.590.818

3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 14.825.152 49.253.311 64.078.463

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.852.511 60.782.862 74.635.373

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 284.788 2.430.201 2.714.989

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.935.699 10.393.695 44.329.394

3.3.90.99 A CLASSIFICAR. 0 4.108 4.108

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.713.257.112 2.597.555.005 5.310.812.117

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.468.963.430 1.561.750.314 3.030.713.744

4.4.20.42 AUXÍLIOS 95.885.000 0 95.885.000

4.4.40.41 CONTRIBUIÇÕES 6.103.782 7.410.000 13.513.782

4.4.40.42 AUXÍLIOS 362.365.062 25.596.186 387.961.248

4.4.50.41 CONTRIBUIÇÕES 11.999.000 16.374.787 28.373.787

4.4.50.42 AUXÍLIOS 181.689.116 192.379.044 374.068.160

4.4.71.42 AUXILIOS 14.830.000 0 14.830.000

4.4.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 67.279.000 0 67.279.000

4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95.188.363 19.328.103 114.516.466

4.4.90.41 CONTRIBUIÇÕES 12.641.392 200.000 12.841.392

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 419.785.569 1.080.594.553 1.500.380.122

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 196.101.128 209.332.141 405.433.269

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 850.000 10.470.500 11.320.500

4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.246.018 0 4.246.018

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 65.000 65.000

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 64.466.000 1.035.804.691 1.100.270.691

4.5.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 15.921.972 15.921.972

4.5.90.41 CONTRIBUICOES 11.953.000 0 11.953.000

4.5.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 34.501.000 0 34.501.000

4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 18.000.000 6.502.028 24.502.028

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 2.000.000 2.000.000

4.5.90.63 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO 1.000 400.661.931 400.662.931

4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 11.000 6.584.000 6.595.000

4.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 604.134.760 604.134.760

4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.179.827.682 0 1.179.827.682

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.179.827.682 0 1.179.827.682

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 461.477.728 0 461.477.728

TOTAL 22.135.231.453 22.863.384.454 44.998.615.907

10

DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃO E ENTIDADE***

***

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.01.1 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

01 031 729 4 239 0001 281.163.300

3 1 1 3.60090 09 100

3 1 1 229.408.10090 11 100

3 1 1 27.116.10290 13 100

3 1 1 4.152.10090 16 100

3 1 1 2.464.40090 93 100

3 1 1 4.000.00090 94 100

3 1 1 14.018.99891 13 100

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 01 122 701 2 009 0001 410.860.316

3 1 1 145.267.41490 11 100

3 1 1 9.205.20090 16 100

3 1 1 99.000.00090 92 100

3 1 1 14.725.60091 13 100

3 3 1 6.951.40090 08 100

3 3 7 160.00090 08 100

3 3 1 1.766.20090 14 100

3 3 1 2.386.50090 30 100

3 3 1 173.88990 30 240

3 3 1 75.20090 31 100

3 3 1 4.80090 32 100

3 3 1 3.40090 33 100

3 3 1 495.90090 35 100

3 3 1 2.690.10090 36 100

3 3 1 9.173.10090 37 100

3 3 1 49.887.83790 39 100

3 3 1 91.20090 39 240

3 3 1 814.50190 39 600

3 3 1 12.000.00090 41 100

3 3 7 12.521.60190 46 100

3 3 1 484.80090 47 100

3 3 7 6.810.02490 49 100

3 3 1 18.480.00090 93 100

4 4 1 5.694.40690 52 100

4 4 3 37.59490 52 100

4 4 1 6.65090 52 240

4 5 1 11.953.00090 41 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 01 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 01 272 702 7 006 0001 194.063.000

3 1 5 133.648.00090 01 100

3 1 5 22.730.00090 01 420

3 1 5 35.554.00090 01 430

3 1 1 1.695.00090 03 100

3 1 5 436.00091 13 100

886.087.616TOTAL

13

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 09 122 701 2 002 0001 6.234.389

3 1 1 484.00090 11 600

3 1 1 150.00090 16 600

3 1 1 80.35090 92 600

3 3 1 90.00090 30 600

3 3 1 90.03990 33 600

3 3 1 850.00090 35 600

3 3 1 1.550.00090 36 600

3 3 1 800.00090 37 600

3 3 1 1.100.00090 39 600

3 3 1 230.00090 47 600

3 3 1 200.00090 92 600

4 4 1 545.00090 52 600

4 4 1 65.00090 92 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 1.000

3 3 9 1.00090 91 600

PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS

09 274 702 7 208 0001 39.810.200

3 3 1 23.170.00090 01 600

3 3 1 15.790.20090 03 600

3 3 1 850.00090 92 600

PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS 09 274 766 2 113 0001 3.000.000

3 3 1 950.00090 05 600

3 3 1 750.00090 08 600

3 3 1 1.300.00090 92 600

RESERVA TÉCNICA 09 274 767 2 114 0001 20.703.626

4 4 1 8.320.00090 61 600

4 5 1 12.383.62690 63 600

69.749.215TOTAL

14

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR 10 302 764 4 539 0001 24.079.000

3 3 1 23.040.00090 39 600

3 3 1 1.039.00090 47 600

FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

16 482 765 4 084 0001 3.300.000

4 5 1 3.300.00090 66 600

27.379.000TOTAL

15

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

02 061 723 2 117 0001 100.618.752

3 3 1 1.100.00090 39 280

4 4 1 99.518.75290 51 600

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 02 061 723 4 117 0001 1.695.000

3 3 1 995.00090 36 600

4 4 1 200.00090 52 280

4 4 1 500.00090 52 600

PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS 02 061 723 4 224 0001 336.583.212

3 3 1 934.87390 14 600

3 3 1 4.405.50090 30 280

3 3 1 5.971.50990 30 600

3 3 1 30.00090 31 600

3 3 1 52.00090 33 280

3 3 1 32.634.18390 36 280

3 3 1 4.376.00090 36 600

3 3 1 113.902.59490 37 280

3 3 1 97.960.98790 39 280

3 3 1 13.877.58490 39 600

3 3 1 900.00090 47 600

3 3 1 4.244.00090 49 240

3 3 1 18.000.00090 49 600

4 4 1 7.603.90790 39 280

4 4 1 25.460.07590 52 280

4 4 1 6.230.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 453 0001 423.156.399

3 1 1 348.458.50590 11 100

3 1 1 300.00090 16 100

3 1 1 30.397.87790 92 100

3 1 1 43.960.01791 13 100

3 3 7 40.00090 08 100

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 456 0001 1.423.434.532

3 1 1 1.087.679.75290 11 100

3 1 1 22.822.76390 13 100

3 1 1 8.502.95290 16 100

3 1 1 56.893.78190 92 100

3 1 1 175.411.34691 13 100

3 3 1 6.451.93890 08 100

3 3 7 56.114.94790 46 100

3 3 7 9.557.05390 46 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 02 122 702 7 004 0001 160.000

3 1 9 160.00090 91 100

SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

02 128 723 2 109 0001 11.115.406

3 3 1 980.00090 14 600

3 3 1 4.924.58890 39 600

3 3 1 5.210.81890 48 600

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 02 272 702 7 006 0001 608.121.818

3 1 5 111.437.49090 01 100

3 1 1 450.00090 01 300

3 1 5 157.333.04990 01 420

3 1 5 172.956.00390 01 430

3 1 1 39.063.24290 03 100

3 1 5 95.31890 09 100

3 1 1 9.529.65090 92 100

3 1 5 53.410.22190 92 100

3 1 5 2.858.33991 13 100

3 3 5 60.743.05590 03 100

3 3 7 245.45190 08 100

2.904.885.119TOTAL

16

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS 02 061 734 4 355 0001 8.000.000

3 3 1 150.00090 14 600

3 3 1 150.00090 15 600

3 3 1 140.00090 30 100

3 3 1 589.00090 30 600

3 3 1 380.00090 35 600

3 3 1 10.00090 36 600

3 3 1 630.00090 37 100

3 3 1 1.280.00090 39 100

3 3 1 371.00090 39 600

4 4 1 4.000.00090 51 100

4 4 1 300.00090 52 100

REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 453 0001 5.700.000

3 1 1 3.450.00090 11 100

3 1 1 1.570.00090 12 100

3 1 1 580.00091 13 100

3 3 7 100.00090 08 100

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 456 0001 13.300.000

3 1 1 10.658.92490 11 100

3 1 1 400.00090 12 100

3 1 1 395.00090 13 100

3 1 1 280.00090 16 100

3 1 1 746.07691 13 100

3 3 7 100.00090 08 100

3 3 7 720.00090 46 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 02 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 02 272 702 7 006 0001 6.910.000

3 1 5 2.220.00090 01 100

3 1 5 810.00090 01 420

3 1 5 1.550.00090 01 430

3 1 1 850.00090 03 100

3 1 1 6.00091 13 100

3 1 5 24.00091 13 100

3 3 5 1.450.00090 03 100

PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 02 272 702 7 007 0001 1.590.000

3 1 1 1.495.00090 01 100

3 1 1 95.00091 13 100

35.501.000TOTAL

17

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR

1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 1.273.850

3 3 1 82.00090 14 100

3 3 1 667.75090 15 100

3 3 1 14.00090 30 100

3 3 1 2.40090 36 100

3 3 1 72.00090 37 100

3 3 1 435.70090 39 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 125.000

3 3 1 20.95090 30 100

3 3 1 104.05090 39 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 50.000

3 3 1 2.00090 14 100

3 3 1 2.00090 15 100

3 3 1 46.00090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 7.721.299

3 1 1 1.24790 09 100

3 1 1 6.503.76090 11 100

3 1 1 942.65090 13 100

3 1 1 249.51891 13 100

3 3 7 13.95190 46 100

3 3 7 10.17390 49 100

ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

06 182 741 4 262 0001 1.088.610

3 3 1 1.088.61090 32 100

CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

06 182 741 4 679 0001 40.000

3 3 1 9.00090 30 100

3 3 1 31.00090 39 100

PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS

06 183 743 4 271 0001 3.985.860

3 3 1 1.750.00090 30 100

3 3 1 2.235.86090 39 100

14.284.619TOTAL

18

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR.

03 092 711 4 259 0001 12.751.738

3 3 1 286.11290 14 100

3 3 1 816.69890 30 100

3 3 1 18.30090 33 100

3 3 1 2.477.53990 36 100

3 3 1 5.214.16290 37 100

3 3 1 3.873.87390 39 100

3 3 1 65.05490 47 100

DIREÇÃO SUPERIOR 03 122 701 2 001 0001 23.100

3 3 1 2.00090 14 100

3 3 1 1.50090 33 100

3 3 1 11.60090 36 100

3 3 1 8.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 03 122 701 2 002 0001 416.280

3 3 1 416.28090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 03 122 701 2 417 0001 69.959.493

3 1 1 1.00090 09 100

3 1 1 63.943.48690 11 100

3 1 1 597.03390 13 100

3 1 1 5.283.55991 13 100

3 3 7 67.20790 46 100

3 3 7 67.20890 49 100

DECISÕES SOBRE RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

03 122 713 4 093 0001 2.400

3 3 1 2.40090 36 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

28 846 702 7 803 0001 105.613.287

3 1 9 91.777.42490 91 100

3 3 9 13.835.86390 91 100

188.766.298TOTAL

19

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 9.110

3 3 1 2.50090 14 100

3 3 1 1.05090 33 100

3 3 1 4.00090 36 100

3 3 1 1.56090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 408.485

3 3 1 8.20090 14 100

3 3 1 46.00090 30 100

3 3 1 2.86090 33 100

3 3 1 3.00090 36 100

3 3 1 281.18490 37 100

3 3 1 62.24190 39 100

4 4 1 5.00090 52 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 14 122 701 2 417 0001 4.491.513

3 1 1 2490 09 100

3 1 1 3.800.71590 11 100

3 1 1 362.46390 13 100

3 1 1 275.87591 13 100

3 3 7 31.92090 46 100

3 3 7 20.51690 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 14 128 701 2 018 0001 77.446

3 3 1 11.20090 14 100

3 3 1 1.20090 30 100

3 3 1 6.00090 33 100

3 3 1 59.04690 39 100

GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 14 422 142 4 251 0001 1.470.192

3 3 1 112.79090 14 100

3 3 1 29.10090 30 100

3 3 1 26.22090 33 100

3 3 1 11.10090 36 100

3 3 1 811.08890 37 100

3 3 1 479.89490 39 100

6.456.746TOTAL

20

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 353.400

3 3 1 14.00090 14 100

3 3 1 38.00090 14 290

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 11.40090 33 290

3 3 1 3.00090 36 100

3 3 1 252.40090 39 100

3 3 1 30.60090 39 290

3 3 1 1.00090 47 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 4.610.000

3 3 1 60.00090 14 290

3 3 1 229.60090 30 100

3 3 1 652.50090 30 290

3 3 1 40090 33 100

3 3 1 12.00090 36 290

3 3 1 1.550.00090 37 100

3 3 1 830.00090 39 100

3 3 1 1.210.50090 39 290

3 3 1 15.00090 47 290

4 4 1 50.00090 52 290

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 04 122 701 2 030 0001 568.000

3 3 1 1.00090 14 100

3 3 1 39.00090 14 290

3 3 1 19.00090 30 290

3 3 1 10.00090 33 290

3 3 1 436.80090 36 100

3 3 1 62.20090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 595.325.609

3 1 1 541.156.35390 11 100

3 1 1 541.88090 13 100

3 1 1 1.006.45090 16 100

3 1 1 52.216.67491 13 100

3 3 7 231.28090 46 100

3 3 7 172.97290 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 24.000.000

3 3 1 11.00090 14 100

3 3 1 7.00090 14 290

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 150.00090 35 100

3 3 1 95.00090 37 100

3 3 1 14.657.00090 39 100

3 3 1 8.993.00090 39 290

3 3 1 85.00090 47 100

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO CONTÁBIL SOB O ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO ESTADO.

04 123 701 2 055 0001 45.000

3 3 1 21.00090 14 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 23.00090 39 100

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO ESTADO

04 123 701 2 064 0001 45.000

3 3 1 23.00090 14 100

3 3 1 4.00090 33 100

3 3 1 18.00090 39 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 196.000

3 3 1 11.00090 14 100

3 3 1 10.80090 14 290

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 2.75090 33 290

3 3 1 86.00090 39 100

3 3 1 82.45090 39 290

21

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EM BUSCA DA EXCELÊNCIA FISCAL. 04 129 017 1 089 0001 15.049.678

3 3 1 15.049.67890 39 101

FERRAMENTAS PARA UM CONTROLE FISCAL EFETIVO 04 129 017 1 091 0001 813.029

3 3 1 347.00090 39 101

4 4 1 466.02990 52 101

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA FAZENDA.

04 129 017 1 092 0001 1.237.029

3 3 1 68.25090 30 101

3 3 1 1.068.77990 39 101

4 4 1 100.00090 52 101

EDUCAÇÃO FISCAL - UM PRESSUPOSTO PARA A CIDADANIA. 04 129 017 1 095 0001 250.000

3 3 1 15.00090 14 101

3 3 1 5.00090 30 101

3 3 1 15.00090 33 101

3 3 1 215.00090 39 101

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR

04 129 017 1 096 0001 1.000.000

3 3 1 100.00090 14 101

3 3 1 10.00090 30 101

3 3 1 20.00090 33 101

3 3 1 20.00090 35 101

3 3 1 850.00090 39 101

GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA 04 129 017 4 469 0001 1.155.200

3 3 1 20.00090 30 101

3 3 1 1.115.20090 35 101

3 3 1 20.00090 39 101

REVISÃO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE FAZENDA 04 129 017 4 470 0001 50.000

3 3 1 45.00090 35 101

3 3 1 5.00090 39 101

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

04 129 029 1 229 0001 1.255.364

3 3 1 10.00090 14 251

3 3 1 10.00090 33 251

3 3 1 1.160.36490 35 251

3 3 1 75.00090 39 251

APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA 04 129 029 1 234 0001 330.000

3 3 1 330.00090 35 251

COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL 04 129 029 1 242 0001 178.763

3 3 1 50.00090 14 101

3 3 1 10.00090 33 101

3 3 1 18.76390 33 251

3 3 1 100.00090 39 101

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 04 129 029 1 243 0001 2.208.790

3 3 1 2.208.79090 35 251

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO

04 129 029 1 245 0001 10.000

3 3 1 10.00090 30 251

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

04 129 029 1 246 0001 30.000

3 3 1 30.00090 39 251

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

04 129 029 1 247 0001 21.053.113

3 3 1 300.00090 14 251

3 3 1 83.15090 33 251

3 3 1 4.194.16390 35 251

3 3 1 1.000.00090 39 251

4 4 1 15.475.80090 52 251

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 129 029 1 248 0001 17.087.048

3 3 1 1.198.66890 35 251

3 3 1 3.673.90690 39 251

4 4 1 6.476.40090 52 101

4 4 1 5.738.07490 52 251

22

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 04 129 029 1 249 0001 1.153.003

3 3 1 600.00090 35 101

3 3 1 453.00390 35 251

3 3 1 90.00090 39 101

4 4 1 10.00090 52 251

FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL 04 129 215 4 313 0001 2.000.000

3 3 1 1.800.00090 30 100

3 3 1 200.00090 39 100

AMPLIANDO A MOBILIDADE FISCAL 04 129 215 4 315 0001 1.900.000

3 3 1 1.330.00090 14 100

3 3 1 265.00090 33 100

3 3 1 305.00090 39 100

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SEF

04 129 215 4 542 0001 33.456.274

3 3 1 55.00090 14 100

3 3 1 944.63790 30 100

3 3 1 44.30090 30 290

3 3 1 23.60090 33 100

3 3 1 1.00090 33 290

3 3 1 2.192.70090 36 100

3 3 1 17.397.00090 37 100

3 3 1 10.494.10090 39 100

3 3 1 1.264.83790 39 290

3 3 2 44.00090 39 520

3 3 2 370.00090 39 530

3 3 2 1.10090 39 540

3 3 1 188.00090 47 100

3 3 1 32.00090 47 290

3 3 1 404.00090 93 290

725.360.300TOTAL

23

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG

12 364 140 4 244 0001 8.000.000

3 3 1 8.000.00090 18 100

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX 12 364 140 4 249 0001 500.000

3 3 1 56.00050 43 100

3 3 1 15.00090 30 100

3 3 1 429.00090 48 100

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ 12 571 140 4 250 0001 500.000

3 3 1 152.00050 43 100

3 3 1 240.00090 18 100

3 3 1 108.00090 20 100

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 138.000

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 6.00090 33 100

3 3 1 9.00090 36 100

3 3 1 93.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 1.076.237

3 3 1 60.00090 30 100

3 3 1 30.00090 36 100

3 3 1 200.00090 37 100

3 3 1 786.23790 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 6.142.454

3 1 1 5.091.55790 11 100

3 1 1 473.20790 13 100

3 1 1 340.00090 96 100

3 1 1 205.49091 13 100

3 3 7 12.55890 46 100

3 3 7 19.64290 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 30.000

3 3 1 30.00090 39 100

OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS 19 571 042 1 391 0001 16.600.000

3 3 1 7.00090 14 101

3 3 1 31.00090 30 101

3 3 1 6.00090 33 101

3 3 1 16.556.00090 39 101

APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

19 571 043 1 202 0001 5.000

3 3 1 5.00090 39 101

APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS 19 571 211 4 517 0001 10.000

3 3 1 6.00090 14 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 3.00090 39 100

SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR 19 571 242 4 596 0001 40.800

3 3 1 12.00090 14 100

3 3 1 1.20090 30 100

3 3 1 4.80090 33 100

3 3 1 4.80090 36 100

3 3 1 18.00090 39 100

OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN 19 661 043 1 083 0001 395.000

3 3 1 395.00090 39 101

33.437.491TOTAL

24

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 350.000

3 3 1 50.00090 14 100

3 3 1 12.00090 30 100

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 5.00090 36 100

3 3 1 268.00090 39 100

3 3 1 5.00090 48 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 18.243.856

3 3 1 50.00090 14 100

3 3 1 403.49690 30 100

3 3 1 50.00090 30 600

3 3 1 20.00090 33 100

3 3 1 120.00090 35 100

3 3 1 138.00090 36 100

3 3 1 3.921.12090 37 100

3 3 1 2.804.49690 39 100

3 3 1 1.185.00090 39 600

3 3 1 120.00090 41 100

3 3 1 448.00090 47 100

4 4 1 8.983.74490 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 3.339.247

3 1 1 2.372.80490 11 600

3 1 1 155.12590 13 600

3 1 1 390.00090 96 600

3 1 1 256.65491 13 600

3 3 7 7.26490 46 600

3 3 7 4.40090 49 600

3 3 1 153.00090 93 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 355.616

3 1 9 355.61690 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 150.000

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 4.00090 33 100

3 3 1 15.00090 36 100

3 3 1 116.00090 39 100

INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA 19 571 003 4 699 0001 35.970.784

4 4 1 13.000.00020 42 101

4 4 1 3.379.21640 42 101

4 4 1 6.591.56850 42 101

4 4 1 13.000.00090 20 101

FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

19 571 043 4 083 0001 30.791.900

4 4 1 9.500.00020 42 101

4 4 1 3.791.90040 42 101

4 4 1 8.000.00050 42 101

4 4 1 9.500.00090 20 101

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG

19 573 259 1 035 0001 1.000

4 4 1 1.00090 51 600

CAPTAÇAO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

19 573 259 4 134 0001 13.946.000

4 4 1 3.300.00020 42 100

4 4 1 2.530.00050 42 100

4 4 1 5.586.00050 42 240

4 4 1 2.530.00090 20 100

CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES

19 573 259 4 614 0001 52.000.000

4 4 1 28.750.00020 42 100

4 4 1 10.750.00050 42 100

4 4 1 12.500.00090 20 100

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS 19 573 259 4 615 0001 2.200.000

3 3 1 4.00090 33 100

25

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 250.00090 39 100

3 3 1 1.946.00090 48 100

FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA

19 573 259 4 625 0001 35.200.000

4 4 1 22.000.00020 42 100

4 4 1 2.200.00040 42 100

4 4 1 5.500.00050 42 100

4 4 1 5.500.00090 20 100

INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

19 573 259 4 626 0001 26.573.121

4 4 1 9.645.00020 42 100

4 4 1 3.363.04340 42 100

4 4 1 7.015.07850 42 100

4 4 1 6.550.00090 20 100

INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLOGICA

19 573 259 4 627 0001 8.000.000

3 3 1 300.00090 20 100

3 3 1 15.00090 31 100

3 3 1 685.00090 39 100

4 4 1 3.990.00020 42 100

4 4 1 1.350.00050 42 100

4 4 1 1.660.00090 20 100

PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS 19 573 259 4 628 0001 17.189.000

4 4 1 5.700.00020 42 100

4 4 1 3.450.00050 42 100

4 4 1 8.039.00090 20 100

PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL 19 573 259 4 630 0001 9.511.000

4 4 1 1.511.00050 42 100

4 4 1 8.000.00090 20 100

253.821.524TOTAL

26

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 4.902.480

3 3 1 2.50090 14 600

3 3 1 98.00090 30 600

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 39.00090 36 600

3 3 1 3.321.51690 37 600

3 3 1 267.96890 39 100

3 3 1 1.009.49690 39 600

3 3 1 81.00090 47 600

4 4 1 82.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 8.852.333

3 1 1 7.740.14590 11 100

3 1 1 104.51290 13 100

3 1 1 13.75190 16 600

3 1 1 234.00090 96 100

3 1 1 676.79591 13 100

3 1 1 1.87391 13 600

3 3 7 48.75590 46 600

3 3 7 32.50290 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.465.171

3 1 9 1.465.17190 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 30.000

3 3 1 1.00090 14 600

3 3 1 11.50090 36 600

3 3 1 17.50090 39 600

SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA 19 572 190 4 196 0001 5.200.000

3 3 1 136.50090 14 600

3 3 1 603.50090 30 600

3 3 1 370.00090 36 600

3 3 1 4.090.00090 39 600

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA 19 572 228 4 030 0001 1.551.414

3 3 1 15.00090 30 600

3 3 1 65.00090 39 600

4 4 1 750.00090 51 240

4 4 1 424.93090 52 240

4 4 1 296.48490 52 600

PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA 19 572 228 4 577 0001 474.790

3 3 1 17.24090 14 240

3 3 1 113.67690 30 240

3 3 1 103.43790 36 240

3 3 1 240.43790 39 240

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

19 573 190 4 203 0001 150.000

3 3 1 8.00090 14 600

3 3 1 8.00090 30 600

3 3 1 1.50090 36 600

3 3 1 132.50090 39 600

22.626.188TOTAL

27

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA 10 243 102 2 017 0001 35.000

3 3 1 10.00090 30 100

3 3 1 15.00090 30 600

3 3 1 10.00090 39 100

ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS 12 243 102 2 015 0001 45.000

3 3 1 10.00090 30 100

3 3 1 25.00090 30 600

3 3 1 10.00090 39 100

ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 153 4 284 0001 2.283.600

3 1 1 6.75590 09 100

3 1 1 1.788.24590 11 100

3 1 1 220.00090 13 100

3 1 1 12.60090 16 100

3 1 1 175.00091 13 100

3 3 1 13.00090 30 600

3 3 1 30.00090 39 100

3 3 7 13.00090 46 100

3 3 7 25.00090 49 100

ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO 12 362 153 4 286 0001 1.848.000

3 1 1 2590 09 100

3 1 1 1.405.97590 11 100

3 1 1 102.00090 13 100

3 1 1 40.00090 16 100

3 1 1 165.00091 13 100

3 3 1 60.00090 30 600

3 3 1 30.00090 39 100

3 3 7 14.00090 46 100

3 3 7 31.00090 49 100

ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇAO E PÓS GRADUAÇÃO 12 364 115 4 108 0001 659.929

3 3 1 214.00090 30 100

3 3 1 149.76690 30 600

3 3 1 146.16390 39 100

3 3 1 10.00090 39 600

3 3 1 40.00090 47 100

4 4 1 100.00090 52 600

ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 14 244 102 2 003 0001 10.000

3 3 1 10.00090 30 600

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 39.295

3 3 1 15.00090 30 600

3 3 1 5.00090 35 600

3 3 1 19.29590 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 322.200

3 3 1 254.00090 30 600

3 3 1 7.20090 39 100

3 3 1 1.00090 39 600

3 3 1 40.00090 47 100

4 4 1 20.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 4.182.612

3 1 1 32.00090 09 100

3 1 1 633.58190 11 100

3 1 1 460.22190 13 100

3 1 1 2.772.87190 34 100

3 1 1 118.46091 13 100

3 3 7 68.00090 46 100

3 3 7 97.47990 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

9.426.636TOTAL

28

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

12 363 143 4 254 0001 944.722

3 3 1 50090 14 600

3 3 1 26.60090 30 600

3 3 1 50090 33 600

3 3 1 50.00090 35 600

3 3 1 244.52190 36 600

3 3 1 157.00090 37 600

3 3 1 145.60090 39 600

4 4 1 320.00190 52 600

GRADUAÇÃO E LICENCIATURA 12 364 143 4 257 0001 218.900

3 3 1 1.00090 14 600

3 3 1 2.50090 30 600

3 3 1 213.40090 36 600

3 3 1 2.00090 39 600

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 10.000

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 6.00090 36 600

3 3 1 2.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 3.716.521

3 3 1 70190 14 600

3 3 1 238.97090 30 600

3 3 1 14.00090 33 600

3 3 1 70.00090 35 600

3 3 1 6.40090 36 600

3 3 1 1.004.41090 37 100

3 3 1 1.575.59090 37 600

3 3 1 519.13090 39 600

3 3 1 17.00090 47 600

4 4 1 270.32090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 2.807.712

3 1 1 2.407.09290 11 100

3 1 1 214.81690 13 100

3 1 1 30.00090 16 100

3 1 1 106.12491 13 100

3 3 7 29.68090 46 600

3 3 7 20.00090 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 80.000

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 75.00090 39 600

7.778.855TOTAL

29

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA 10 302 100 4 078 0001 24.058.933

3 1 1 1.416.27190 13 100

3 1 1 7.081.35890 34 100

3 3 1 3.40090 14 100

3 3 1 5.25290 14 600

3 3 1 590.75890 30 100

3 3 1 1.523.60090 30 240

3 3 1 4.469.59890 30 600

3 3 1 4.26090 33 600

3 3 1 1.624.71290 36 600

3 3 1 22.38090 37 100

3 3 1 3.00590 37 600

3 3 1 50.87690 39 100

3 3 1 1.576.18690 39 240

3 3 1 4.736.36990 39 600

3 3 1 108.03690 47 100

3 3 1 132.80890 47 600

4 4 1 510.21490 52 240

4 4 1 199.85090 52 600

DIREÇÃO SUPERIOR 12 122 701 2 001 0001 125.000

3 3 1 28.80090 14 100

3 3 1 7.20090 14 600

3 3 1 9.28090 30 100

3 3 1 11.80090 30 600

3 3 1 18.63090 33 100

3 3 1 11.00090 33 600

3 3 1 1.75090 35 100

3 3 1 2.80090 36 100

3 3 1 33.74090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 12 122 701 2 002 0001 3.592.284

3 3 1 32.16090 14 100

3 3 1 6.10090 14 600

3 3 1 373.92490 30 100

3 3 1 73.19590 30 600

3 3 1 241.04090 33 100

3 3 1 32.40090 36 100

3 3 1 119.60590 36 600

3 3 1 2.509.91090 39 100

3 3 1 1.60090 39 600

3 3 1 17.85090 47 100

4 4 1 184.50090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 12 122 701 2 417 0001 128.578.634

3 1 1 103.806.10290 11 100

3 1 1 1.401.49690 11 600

3 1 1 4.490.14990 13 100

3 1 1 813.56490 16 100

3 1 1 5.127.88090 34 100

3 1 1 11.695.01691 13 100

3 3 7 755.87590 46 100

3 3 7 488.55290 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 12 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 12 128 701 2 018 0001 60.000

3 3 1 4.32090 14 100

3 3 1 4.76090 30 100

3 3 1 11.30090 33 100

3 3 1 11.87090 36 100

3 3 1 27.75090 39 100

DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES 12 244 136 4 193 0001 2.259.766

3 3 1 41.15090 14 100

30

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 141.03590 14 240

3 3 1 4.50090 14 600

3 3 1 10.00090 18 100

3 3 1 16.70090 18 600

3 3 1 12.75090 20 600

3 3 1 20.40090 30 100

3 3 1 58.80190 30 240

3 3 1 5.92790 30 600

3 3 1 7.50090 33 100

3 3 1 76.64090 33 240

3 3 1 12.15090 33 600

3 3 1 759.85090 36 100

3 3 1 33.60090 36 240

3 3 1 106.75090 36 600

3 3 1 445.81990 37 240

3 3 3 4.84890 37 600

3 3 1 21.35090 39 100

3 3 1 314.74290 39 240

3 3 1 159.28890 39 600

3 3 3 5.96690 39 600

PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 12 363 122 4 128 0001 96.100

3 3 1 8.35090 14 100

3 3 1 1.20090 14 600

3 3 1 2.55090 18 100

3 3 1 27.47090 30 100

3 3 1 17.95090 30 600

3 3 1 6.50090 33 100

3 3 1 1.45090 33 600

3 3 1 15.45290 36 100

3 3 1 15.17890 39 100

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 12 364 129 1 018 0001 160.000

4 4 1 160.00090 51 240

ENSINO DE TERCEIRO GRAU DA UNIMONTES 12 364 129 4 143 0001 6.578.839

3 3 1 45.27090 14 100

3 3 1 698.92490 14 240

3 3 1 6.20090 14 600

3 3 1 3.60090 18 600

3 3 1 137.98090 30 100

3 3 1 593.06690 30 240

3 3 1 145.22590 30 600

3 3 1 7.49890 33 100

3 3 1 14.80090 33 240

3 3 1 7.40090 33 600

3 3 1 147.85690 36 100

3 3 1 45.50090 36 600

3 3 1 898.74790 37 240

3 3 1 1.186.88690 39 100

3 3 1 2.512.51990 39 240

3 3 1 10.02590 39 600

3 3 3 47.16290 39 600

4 4 1 67.80090 52 240

4 4 3 2.38190 52 600

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA DA UNIMONTES 12 571 130 4 164 0001 301.240

3 3 1 12.16090 14 100

3 3 1 5.89090 14 600

3 3 1 100.80090 18 100

3 3 1 8.10090 18 600

3 3 1 62.00090 20 100

3 3 1 14.46090 20 600

3 3 1 41.58090 30 100

3 3 1 9.75090 33 100

31

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 11.55090 33 600

3 3 1 22.55090 36 100

3 3 1 12.40090 39 100

POS GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU DA UNIMONTES 12 573 130 4 233 0001 471.628

3 3 1 15.60090 14 100

3 3 1 9.25090 14 600

3 3 1 6.25090 18 100

3 3 1 16.62790 18 600

3 3 1 7.54090 20 100

3 3 1 157.40090 20 240

3 3 1 16.60090 20 600

3 3 1 19.38590 30 100

3 3 1 1.89690 30 600

3 3 1 9.72090 33 100

3 3 1 6.08890 33 600

3 3 1 15.75590 36 100

3 3 1 98.28090 36 600

3 3 1 1.25090 39 100

3 3 1 89.98790 39 600

166.283.424TOTAL

32

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.33.1 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 60.000

3 3 1 50.00090 14 240

3 3 1 2.00090 30 240

3 3 1 2.00090 33 240

3 3 1 6.00090 36 240

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 8.624.520

3 3 1 50.00090 14 240

3 3 1 840.00090 30 240

3 3 1 10.21790 33 240

3 3 1 90.00090 36 240

3 3 1 3.276.70290 37 240

3 3 1 3.857.60190 39 240

3 3 1 200.00090 47 240

4 4 1 300.00090 52 240

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 14.587.241

3 1 1 13.094.13290 11 240

3 1 1 88.58890 13 240

3 1 1 40.00090 16 240

3 1 1 400.00090 93 240

3 1 1 881.29691 13 240

3 3 7 13.22590 46 240

3 3 7 70.00090 49 240

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 115.122

3 1 9 115.12290 91 240

CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE 19 128 192 4 241 0001 125.895

3 3 1 76.79690 14 240

3 3 1 5.00090 30 240

3 3 1 5.00090 33 240

3 3 1 39.09990 39 240

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 30.000

3 3 1 10.00090 14 240

3 3 1 5.00090 30 240

3 3 1 5.00090 33 240

3 3 1 10.00090 39 240

AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS 19 665 192 1 286 0001 1.700.000

4 4 1 1.700.00090 51 240

VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS 19 665 192 4 258 0001 170.000

3 3 1 154.00090 14 240

3 3 1 9.00090 30 240

3 3 1 1.80090 33 240

3 3 1 2.00090 36 240

3 3 1 3.20090 39 240

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO INMETRO

19 665 192 4 430 0001 248.000

3 3 1 209.00090 14 240

3 3 1 20.00090 30 240

3 3 1 2.00090 33 240

3 3 1 2.00090 36 240

3 3 1 15.00090 39 240

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA

19 665 192 4 439 0001 30.000

3 3 1 20.00090 14 240

3 3 1 2.50090 30 240

3 3 1 2.00090 33 240

3 3 1 2.00090 36 240

3 3 1 3.50090 39 240

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS 19 665 192 4 477 0001 205.246

3 3 1 168.99690 14 240

3 3 1 20.00090 30 240

3 3 1 2.00090 33 240

3 3 1 2.00090 36 240

33

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.33.1 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 12.25090 39 240

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS 19 665 192 4 486 0001 1.450.000

3 3 1 1.284.15090 14 240

3 3 1 100.00090 30 240

3 3 1 10.00090 33 240

3 3 1 15.00090 36 240

3 3 1 40.85090 39 240

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL 19 665 192 4 488 0001 35.000

3 3 1 30.00090 14 240

3 3 1 2.00090 30 240

3 3 1 1.00090 36 240

3 3 1 2.00090 39 240

27.381.024TOTAL

34

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 12 122 701 2 001 0001 14.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 4.00090 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 12 122 701 2 002 0001 807.331

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 40.00090 30 100

3 3 1 480.00090 37 100

3 3 1 267.83190 39 100

3 3 1 2.50090 39 600

3 3 1 7.00090 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 12 122 701 2 417 0001 47.872.526

3 1 1 42.057.33090 11 100

3 1 1 2.642.60790 13 100

3 1 1 2.970.01191 13 100

3 3 7 79.08890 46 100

3 3 7 123.49090 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 12 122 702 7 004 0001 238.420

3 1 9 238.42090 91 100

INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO ENSINO SUPERIOR 12 364 140 4 161 0001 46.000

3 3 1 46.00090 39 600

ENSINO DE TERCEIRO GRAU 12 364 140 4 235 0001 3.908.400

3 3 1 20.00090 14 100

3 3 1 75.00090 30 100

3 3 1 7.00090 30 600

3 3 1 25.00090 36 600

3 3 1 2.193.78190 37 100

3 3 1 260.00090 37 600

3 3 1 925.00090 39 100

3 3 1 140.00090 39 600

3 3 1 110.41990 47 100

3 3 1 77.20090 47 600

4 4 1 75.00090 52 600

RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN 12 364 140 4 246 0001 32.266

4 4 1 32.26690 52 600

52.918.943TOTAL

35

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 4.000

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 1.00090 36 600

3 3 1 1.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 693.774

3 3 1 100.00090 14 600

3 3 1 41.00090 30 600

3 3 1 6.00090 36 600

3 3 1 210.00090 37 600

3 3 1 269.77490 39 600

3 3 1 45.00090 47 600

4 4 1 22.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 3.859.214

3 1 1 3.440.97190 11 100

3 1 1 75.51490 13 100

3 1 1 115.37490 16 100

3 1 1 26.34790 34 100

3 1 1 187.59491 13 100

3 3 7 6.70790 46 100

3 3 7 6.70790 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 453.732

3 1 9 453.73290 91 100

MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO DE MINAS GERAIS 19 127 197 4 348 0001 2.000

3 3 1 2.00090 39 600

ATUALIZAÇÃO DO MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL E MAPAS REGIONAIS 19 127 197 4 676 0001 5.000

3 3 1 4.50090 14 600

3 3 1 50090 30 600

DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM 19 127 197 4 677 0001 10.000

3 3 1 8.50090 14 600

3 3 1 1.50090 30 600

PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESTRUTURAÇÃO GEOPOLÍTICA DE MINAS GERAIS

19 127 197 4 678 0001 2.000

3 3 1 2.00090 30 600

5.029.720TOTAL

36

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.45.1 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 350.000

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 15.00090 30 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 8.00090 36 100

3 3 1 36.00090 37 100

3 3 1 76.00090 39 100

3 3 1 205.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 2.073.553

3 1 1 1.949.66890 11 100

3 1 1 110.53290 13 100

3 1 1 9.28391 13 100

3 3 7 2.36690 46 100

3 3 7 1.70490 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

19 128 113 4 496 0001 950.000

3 3 1 550.00090 39 100

3 3 1 400.00090 41 100

3.374.553TOTAL

37

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

19 573 199 4 471 0001 1.000

4 5 1 1.00090 48 100

1.000TOTAL

38

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA SEAPA 20 121 161 4 421 0001 250.000

3 3 1 130.00090 14 100

3 3 1 50.00090 30 100

3 3 1 5.50090 33 100

3 3 1 64.50090 39 100

APOIO A INFRA-ESTRUTURA E A EVENTOS DO AGRONEGÓCIO 20 121 161 4 423 0001 1.725.000

3 3 1 1.725.00050 41 100

DIREÇÃO SUPERIOR 20 122 701 2 001 0001 90.000

3 3 1 5.50090 14 100

3 3 1 1.00090 30 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 25.20090 36 100

3 3 1 57.30090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 1.600.397

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 78.80090 30 100

3 3 1 27.80090 36 100

3 3 1 800.79790 37 100

3 3 1 689.00090 39 100

3 3 1 1.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 6.191.771

3 1 1 86590 09 100

3 1 1 5.605.41190 11 100

3 1 1 282.53290 13 100

3 1 1 263.80291 13 100

3 3 7 7.31190 46 100

3 3 7 31.85090 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 20 128 701 2 018 0001 25.000

3 3 1 2.00090 14 100

3 3 1 5.00090 36 100

3 3 1 18.00090 39 100

FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA 20 601 169 1 046 0001 600.000

3 3 1 600.00050 41 100

INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA EM PROPRIEDADES RURAIS

20 601 169 4 429 0001 800.000

3 3 1 712.50050 41 100

3 3 1 60.50090 14 100

3 3 1 22.00090 30 100

3 3 1 5.00090 39 100

CAPACITAÇÃO DE AGENTES 20 601 169 4 431 0001 250.000

3 3 1 250.00050 39 100

QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA

20 602 161 4 005 0001 200.000

3 3 1 154.00090 14 100

3 3 1 28.00090 30 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 16.00090 39 100

IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS COMPONENTES DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, PORÇÃO MINEIRA

20 605 161 4 039 0001 6.252.431

4 4 1 4.034.72190 51 240

4 4 1 2.217.71090 52 240

GARANTIA DE RENDA MÍNIMA E SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL 20 845 163 4 426 0001 2.121.409

3 3 1 1.353.40960 39 100

3 3 1 768.00070 41 100

APOIO À COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA 20 845 164 4 428 0001 45.000

3 3 1 35.00090 14 100

3 3 1 8.00090 30 100

3 3 1 2.00090 39 100

20.151.008TOTAL

39

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 17 512 059 1 375 0001 200.000

4 4 1 200.00090 51 471

RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

18 541 116 1 074 0001 1.307.096

3 3 1 21.60090 14 600

3 3 1 14.40090 30 600

4 4 1 898.36290 51 240

4 4 1 372.73490 52 240

CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO 18 541 127 4 184 0001 3.060.593

3 3 1 7.00090 14 600

3 3 1 5.00090 30 600

4 4 1 2.160.73090 51 240

4 4 1 887.86390 52 240

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 1.582.049

3 3 1 110.07890 14 600

3 3 1 182.00090 30 600

3 3 1 30.00090 33 600

3 3 1 5.00090 35 600

3 3 1 30.80090 36 600

3 3 1 500.00090 37 600

3 3 1 484.07190 39 600

3 3 1 40.00090 47 600

3 3 1 10090 93 600

4 4 1 100.00090 51 470

4 4 1 100.00090 52 470

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 8.582.645

3 1 1 14.17790 03 100

3 1 1 7.436.86990 11 100

3 1 1 175.88290 13 100

3 1 1 460.00090 93 100

3 1 1 428.13691 13 100

3 3 7 38.67390 46 600

3 3 7 28.90890 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 751.523

3 1 9 751.52390 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 20 128 701 2 018 0001 50.000

3 3 1 50.00090 39 600

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO 20 511 127 4 222 0001 1.877.000

3 3 1 100.00090 14 600

3 3 1 175.00090 30 600

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 10.00090 36 600

3 3 1 382.00090 37 600

3 3 1 470.00090 39 600

4 4 1 330.00090 51 470

4 4 1 400.00090 52 470

PROTEÇAO DE MATAS CILIARES E NASCENTES 20 541 127 1 032 0001 2.950.688

3 3 1 8.12090 14 600

3 3 1 5.80090 30 600

4 4 1 2.075.21090 51 240

4 4 1 861.55890 52 240

APOIO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO JAÍBA 20 541 164 4 356 0001 10.000

4 4 1 10.00090 51 470

MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA 20 541 164 4 541 0001 67.000

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 15.00090 30 600

3 3 1 4.00090 33 600

3 3 1 3.00090 36 600

3 3 1 15.00090 39 600

4 4 1 10.00090 51 470

40

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM 20 544 166 1 005 0001 43.000

3 3 1 6.00090 14 600

3 3 1 3.00090 30 600

3 3 1 2.50090 33 600

3 3 1 30.50090 39 600

4 4 1 50090 51 240

4 4 1 50090 61 240

OPERAÇÃO DE BARRAGENS 20 544 166 1 007 0001 441.200

3 3 1 18.80090 30 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 111.71090 36 600

3 3 1 140.69090 37 600

3 3 1 15.00090 39 600

4 4 1 150.00090 61 470

IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL 20 544 166 1 084 0001 37.000

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 4.00090 30 600

3 3 1 3.00090 33 600

4 4 1 20.00090 51 470

PISCICULTURA 20 602 127 4 051 0001 3.000

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 1.00090 30 600

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

26 782 116 1 075 0001 60.000

3 3 1 36.00090 14 600

3 3 1 24.00090 30 600

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26 782 116 4 127 0001 2.131.716

3 3 1 160.00090 14 600

3 3 1 287.00090 30 600

3 3 1 15.00090 33 600

3 3 1 12.00090 36 600

3 3 1 320.30090 37 600

3 3 1 403.70090 39 600

4 4 1 250.00090 51 470

4 4 1 683.71690 52 470

23.154.510TOTAL

41

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MANUTENÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS 20 122 050 1 146 0001 6.746.294

3 3 1 100.00090 30 101

3 3 1 566.29490 30 601

3 3 1 1.440.00090 37 601

3 3 1 4.120.00090 39 101

3 3 1 520.00090 39 601

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 12.360.796

3 3 1 80.00090 14 600

3 3 1 327.61590 30 600

3 3 1 20.00090 33 600

3 3 1 400.00090 35 600

3 3 1 296.70690 36 600

3 3 1 264.97490 37 600

3 3 1 3.020.00090 39 600

3 3 1 1.251.50190 47 600

4 4 1 6.500.00090 51 600

4 4 1 50.00090 52 470

4 4 1 150.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 77.940.858

3 1 1 72.261.98290 11 100

3 1 1 185.96990 13 100

3 1 1 5.387.59991 13 100

3 3 7 105.30890 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 1.053.443

3 1 9 1.053.44390 91 600

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA 20 126 050 1 137 0001 676.975

3 3 1 165.60090 14 601

3 3 1 34.20090 30 601

3 3 1 477.17590 39 601

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 20 128 701 2 018 0001 200.000

3 3 1 80.00090 14 600

3 3 1 60.00090 30 600

3 3 1 60.00090 39 600

MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DO IMA 20 304 050 1 162 0001 191.175

3 3 1 191.17590 30 101

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - IMA 20 304 050 4 238 0001 1.028.203

3 3 1 545.08890 14 101

3 3 1 471.11590 30 601

3 3 1 12.00090 39 601

FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 20 304 217 4 547 0001 200.000

3 3 1 100.00090 14 600

3 3 1 100.00090 30 600

INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS 20 304 217 4 549 0001 218.180

3 3 1 100.00090 14 600

3 3 1 100.00090 30 600

4 4 1 18.18090 52 450

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

20 602 050 1 125 0001 44.572

3 3 1 22.96090 14 101

3 3 1 19.69290 30 601

3 3 1 1.92090 39 601

RASTREAMENTO DE ANIMAIS 20 602 050 4 240 0001 405.507

3 3 1 253.05790 14 101

3 3 1 132.45090 30 601

3 3 1 20.00090 39 601

APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 20 603 050 1 142 0001 59.900

3 3 1 36.08090 14 601

3 3 1 23.82090 30 601

VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA 20 603 164 4 448 0001 100.000

3 3 1 50.00090 14 600

42

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 50.00090 30 600

VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL 20 603 185 4 534 0001 2.075.000

3 3 1 350.00090 14 600

3 3 1 350.00090 30 600

3 3 1 15.00090 33 600

3 3 1 50.00090 36 600

3 3 1 310.00090 39 600

4 4 1 1.000.00090 52 240

APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 20 604 050 1 141 0001 1.228.375

3 3 1 70.32090 14 101

3 3 1 631.60990 14 601

3 3 1 526.44690 30 601

VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL 20 604 185 4 533 0001 2.845.000

3 3 1 600.00090 14 600

3 3 1 615.00090 30 600

3 3 1 130.00090 39 600

4 4 1 1.500.00090 52 240

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DA CANA DE AÇÚCAR PROCESSADOS E INDUSTRIALIZADOS

20 665 050 1 144 0001 142.318

3 3 1 80.40090 14 101

3 3 1 36.91890 30 601

3 3 1 25.00090 39 601

CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES DE CAFÉ - IMA 20 665 050 1 145 0001 273.500

3 3 1 177.00090 14 101

3 3 1 96.50090 30 601

INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA 20 722 050 4 243 0001 1.423.819

3 3 1 1.423.81990 39 101

109.213.915TOTAL

43

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

GESTÃO DO MINAS SEM FOME 04 122 028 2 023 0001 580.000

3 3 1 150.00090 14 101

3 3 1 244.20090 30 101

3 3 1 4.80090 33 101

3 3 1 101.00090 39 101

4 4 1 80.00090 52 101

APOIO AO ARTESANATO 11 334 028 4 169 0001 50.000

4 4 1 50.00090 52 101

APOIO AO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA 17 605 028 4 168 0001 200.000

4 4 1 200.00090 52 101

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 5.954.779

3 3 1 157.56590 14 240

3 3 1 77.71290 14 600

3 3 1 3.163.69390 30 240

3 3 1 228.47190 30 600

3 3 1 121.78590 33 240

3 3 1 10.77590 33 600

3 3 1 14.44490 36 240

3 3 1 7.12390 36 600

3 3 1 53.83590 37 240

3 3 1 26.55290 37 600

3 3 1 1.612.79690 39 240

3 3 1 453.37390 39 600

3 3 1 26.65590 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 184.888.236

3 1 1 97.596.14290 11 100

3 1 1 19.743.33590 11 240

3 1 1 4.457.77990 11 600

3 1 1 50.554.80290 13 100

3 1 1 10.227.04890 13 240

3 1 1 2.309.13090 13 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

20 601 028 1 149 0001 300.000

3 3 1 80.00090 30 101

4 4 1 220.00090 52 101

APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 20 601 028 4 152 0001 100.000

3 3 1 4.67890 14 101

3 3 1 43.28890 30 101

3 3 1 2.03490 39 101

4 4 1 50.00090 52 101

APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS 20 601 028 4 154 0001 220.000

3 3 1 220.00090 30 101

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES 20 601 028 4 228 0001 750.000

3 3 1 750.00090 30 101

APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

20 601 028 4 447 0001 140.000

3 3 1 80.00090 30 101

4 4 1 60.00090 52 101

CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA 20 602 028 4 147 0001 150.000

4 4 1 150.00090 52 101

CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA 20 602 028 4 229 0001 250.000

3 3 1 250.00090 30 101

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE

20 605 028 1 151 0001 800.000

4 4 1 800.00090 52 101

CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 20 606 028 1 154 0001 500.000

3 3 1 45.00090 14 101

3 3 1 409.69290 30 101

3 3 1 12.00090 33 101

44

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 33.30890 39 101

CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS 20 606 028 4 367 0001 300.000

3 3 1 120.00090 14 101

3 3 1 117.00090 30 101

3 3 1 63.00090 33 101

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 20 606 119 4 400 0001 22.579.429

3 3 1 1.263.90290 14 240

3 3 1 477.37690 14 600

3 3 1 6.665.44690 30 240

3 3 1 1.981.94190 30 600

3 3 1 433.82490 33 240

3 3 1 66.00390 33 600

3 3 1 162.91490 36 240

3 3 1 43.75990 36 600

3 3 1 330.70090 37 240

3 3 1 163.10390 37 600

3 3 1 7.716.72390 39 240

3 3 1 2.778.00890 39 600

3 3 1 331.99090 47 240

3 3 1 163.74090 47 600

ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES 20 606 164 4 485 0001 280.000

3 3 1 165.82090 30 100

3 3 1 6.20090 33 100

3 3 1 107.98090 39 100

CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER 20 665 050 1 047 0001 1.000.000

3 3 2 193.00090 14 601

3 3 2 592.32490 30 601

3 3 2 35.45090 33 601

3 3 2 147.13790 39 601

3 3 2 32.08990 47 601

APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 20 692 028 4 113 0001 220.000

3 3 1 16.00090 30 101

4 4 1 204.00090 52 101

219.263.444TOTAL

45

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 3.545.448

3 3 1 80.35290 14 600

3 3 1 491.74590 30 600

3 3 1 60.00090 36 600

3 3 1 2.913.35190 39 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 57.788.499

3 1 1 34.673.09990 11 100

3 1 1 23.115.40090 13 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO

20 363 244 4 037 0001 160.748

3 3 1 7.53190 14 600

3 3 1 31.15790 30 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 117.06090 39 600

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS

20 571 210 4 009 0001 367.424

3 3 1 19.60290 14 600

3 3 1 171.84090 30 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 170.98290 39 600

DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO

20 571 210 4 020 0001 1.759.242

3 3 1 65.90090 14 600

3 3 1 58.19590 30 600

3 3 1 7.00090 36 600

3 3 1 1.628.14790 39 600

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

20 571 210 4 021 0001 2.283.421

3 3 1 67.35990 14 600

3 3 1 710.14490 30 600

3 3 1 35.85090 36 600

3 3 1 1.470.06890 39 600

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES

20 571 210 4 041 0001 950.510

3 3 1 14.57190 14 600

3 3 1 516.05090 30 600

3 3 1 50.00090 36 600

3 3 1 369.88990 39 600

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES 20 571 210 4 042 0001 711.884

3 3 1 20.77890 14 600

3 3 1 243.34090 30 600

3 3 1 10.00090 36 600

3 3 1 437.76690 39 600

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS 20 571 210 4 195 0001 291.266

3 3 1 38.59890 14 240

3 3 1 12.00090 14 600

3 3 1 102.92890 30 240

3 3 1 13.94790 30 600

3 3 1 38.59890 36 240

3 3 1 1.00090 36 600

3 3 1 77.19590 39 240

3 3 1 7.00090 39 600

DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES 20 573 210 4 022 0001 171.731

3 3 1 6.94090 14 600

3 3 1 4.31690 30 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 155.47590 39 600

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS 20 601 028 4 357 0001 3.840.000

3 3 1 1.50090 14 101

3 3 1 3.760.00090 30 101

3 3 1 4.00090 36 101

46

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 74.50090 39 101

71.871.173TOTAL

47

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS INSTALADOS NA REGIÃO DO PROJETO JAÍBA.

20 607 164 4 091 0001 3.239.500

4 5 1 3.239.50090 66 600

3.239.500TOTAL

48

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL

18 541 169 1 311 0001 10.136.500

4 5 1 10.136.50090 66 600

10.136.500TOTAL

49

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.

20 606 243 1 292 0001 184.965

4 5 1 184.96590 66 600

184.965TOTAL

50

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 06 122 701 2 001 0001 1.602.731

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 300.00090 15 100

3 3 1 210.00090 30 600

3 3 1 20.00090 31 100

3 3 1 50.00090 33 100

3 3 1 300.00090 33 600

3 3 1 10.00090 36 600

3 3 1 590.00090 39 100

3 3 1 67.11190 39 600

3 3 1 5.70090 47 600

3 3 1 40.00090 93 100

4 4 1 1.92090 52 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 4.511.631

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 200.00090 15 100

3 3 1 47.00090 30 100

3 3 1 159.47390 30 600

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 49.70090 33 600

3 3 1 30.00090 36 600

3 3 1 1.430.00090 37 100

3 3 1 1.959.00090 39 100

3 3 1 489.05790 39 600

3 3 1 4.50090 47 600

3 3 1 100.00090 93 100

4 4 1 17.90190 52 600

AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR 06 122 701 2 063 0001 37.000.000

3 3 7 1.687.38290 08 100

3 3 7 34.146.78590 19 100

3 3 7 351.90890 46 100

3 3 7 813.92590 49 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 1.875.500.393

3 1 1 5.41890 09 100

3 1 1 10.007.41390 11 100

3 1 1 1.472.835.90790 12 100

3 1 1 9.524.02090 12 340

3 1 1 5.473.97790 17 100

3 1 1 1.58090 17 340

3 1 1 377.652.07891 13 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 122 701 2 427 0001 11.021.011

3 3 1 300.00090 30 100

3 3 1 88.45590 30 240

3 3 1 20.80090 30 270

3 3 1 4.48090 30 600

3 3 1 10.300.00090 39 100

3 3 1 45.08090 39 240

4 4 1 255.93090 52 240

4 4 1 6.26690 52 600

DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM) 06 126 021 1 034 0001 20.208.888

3 3 1 27.45090 15 101

3 3 1 2.039.44090 30 101

3 3 1 18.141.99890 39 101

MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

06 128 005 1 170 0001 2.100.000

3 3 1 70.00090 39 101

4 4 1 2.030.00090 51 101

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

06 128 005 1 171 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 101

TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 128 227 2 089 0001 2.402.644

51

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 180.00090 15 100

3 3 1 411.00090 30 100

3 3 1 4.30390 30 240

3 3 1 9.96090 30 600

3 3 1 5.00090 31 100

3 3 1 71.00090 36 100

3 3 1 15.00090 37 100

3 3 1 1.362.05090 39 100

3 3 1 145.82090 39 240

3 3 1 18.29090 39 600

4 4 1 120.33190 52 240

4 4 1 59.89090 52 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 06 128 701 2 018 0001 70.000

3 3 1 70.00090 39 100

MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)

06 181 021 1 033 0001 7.983.597

3 3 1 481.59790 30 101

4 4 1 7.502.00090 52 101

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)

06 181 021 4 322 0001 10.000

4 4 1 10.00090 51 101

TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA 06 181 021 4 572 0001 25.824.533

3 3 1 14.131.20090 39 101

4 4 1 11.693.33390 52 101

FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - PMMG 06 181 034 4 265 0001 968.280

3 3 1 368.28090 39 101

4 4 1 600.00090 52 101

POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL 06 181 141 4 232 0001 86.750.289

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 7.207.12190 15 100

3 3 1 733.00090 15 270

3 3 2 65.12790 15 600

3 3 1 31.495.50090 30 100

3 3 1 3.159.95390 30 240

3 3 1 2.404.56090 30 270

3 3 1 35.12690 30 450

3 3 1 1.241.49790 30 600

3 3 1 60.00090 31 600

3 3 1 375.00090 33 100

3 3 1 400.00090 36 100

3 3 1 3.20090 36 240

3 3 1 20090 36 600

3 3 1 3.335.00090 37 100

3 3 1 986.06090 37 600

3 3 1 15.093.00090 39 100

3 3 1 424.02590 39 240

3 3 1 1.418.83590 39 270

3 3 1 43.38490 39 450

3 3 1 2.279.75590 39 600

3 3 1 8.900.50090 93 100

3 3 1 997.78890 93 240

4 4 1 4.810.43990 52 240

4 4 1 950.00090 52 270

4 4 1 186.67290 52 450

4 4 1 136.54790 52 600

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO 06 181 141 4 289 0001 16.613.670

3 3 1 70.00090 15 100

3 3 1 997.78890 15 240

3 3 1 243.58190 15 600

3 3 1 604.70090 30 100

3 3 1 1.124.36490 30 240

3 3 1 5.327.80090 30 340

52

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 15.00090 33 100

3 3 1 1.198.90090 33 340

3 3 1 25.00090 36 100

3 3 1 40090 36 240

3 3 1 40.00090 37 100

3 3 1 376.75090 39 100

3 3 1 305.51890 39 240

3 3 1 2.998.90090 39 340

4 4 1 3.284.96990 52 240

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE 06 181 141 4 290 0001 6.082.585

3 3 1 40.00090 15 100

3 3 1 42.72790 15 240

3 3 2 800.00090 15 520

3 3 1 402.00090 30 100

3 3 1 129.69090 30 240

3 3 2 898.00090 30 520

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 2 2.00090 33 520

3 3 1 30.00090 36 100

3 3 1 20090 36 240

3 3 1 20.00090 37 100

3 3 1 356.75090 39 100

3 3 1 46.07790 39 240

3 3 2 300.00090 39 520

3 3 2 500.00090 39 610

4 4 1 5.14190 52 240

4 4 2 2.000.00090 52 520

4 4 2 500.00090 52 610

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 06 181 141 4 291 0001 6.225.552

3 3 1 6.200.00090 39 100

4 4 1 25.55290 52 240

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR 06 181 172 2 088 0001 467.200

3 3 1 400.00090 08 100

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 1.00090 15 100

3 3 1 2.50090 30 100

3 3 1 11.00090 31 100

3 3 1 31.00090 36 100

3 3 1 6.70090 39 100

PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 06 272 702 7 007 0001 2.101.717.968

3 1 1 1.742.228.40890 01 100

3 1 1 79.103.70290 01 300

3 1 1 280.385.85891 13 100

ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR 10 302 172 2 060 0001 13.778.677

3 3 1 2.50090 15 100

3 3 1 3.165.00090 30 100

3 3 1 1.315.00090 30 600

3 3 1 707.00090 36 100

3 3 1 302.00090 36 600

3 3 1 3.450.00090 37 100

3 3 1 590.00090 37 600

3 3 1 1.609.30090 39 100

3 3 1 1.669.00090 39 600

4 4 1 968.87790 52 600

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR 10 302 172 2 061 0001 2.167.500

3 3 1 468.00090 30 100

3 3 1 69.00090 30 600

3 3 1 302.00090 36 600

3 3 1 410.00090 37 100

3 3 1 150.00090 37 600

3 3 1 689.50090 39 100

53

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 79.00090 52 600

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

12 361 170 2 057 0001 15.076.579

3 1 1 5.96490 09 100

3 1 1 13.176.92290 11 100

3 1 1 1.104.89391 13 100

3 3 1 1.00090 14 100

3 3 1 52.80090 30 100

3 3 1 50.00090 36 100

3 3 1 280.00090 37 100

3 3 1 380.00090 39 100

3 3 1 25.00090 93 100

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

12 362 170 2 059 0001 12.534.566

3 1 1 11590 09 100

3 1 1 10.925.53390 11 100

3 1 1 1.129.66891 13 100

3 3 1 32.50090 30 100

3 3 1 40.00090 36 100

3 3 1 150.00090 37 100

3 3 1 256.75090 39 100

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG 20 304 050 1 386 0001 1.000.000

3 3 2 260.00090 15 601

3 3 2 256.40090 30 601

3 3 2 133.00090 39 601

4 4 2 350.60090 52 601

4.251.628.294TOTAL

54

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 09 122 701 2 001 0001 16.000

3 3 1 5.00090 14 490

3 3 1 1.00090 30 490

3 3 1 10.00090 36 490

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 09 122 701 2 002 0001 23.357.449

3 3 1 30.00090 14 490

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 78.50090 30 490

3 3 1 121.50090 30 600

3 3 1 75090 33 490

3 3 1 50.00090 35 490

3 3 1 120.00090 36 490

3 3 1 25.00090 36 600

3 3 1 14.747.00090 37 490

3 3 1 5.481.19990 39 490

3 3 1 1.983.50090 39 600

3 3 1 350.00090 47 600

4 4 1 350.00090 52 490

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 09 122 701 2 417 0001 3.374.366

3 1 1 3.029.46790 11 490

3 1 1 306.14590 13 490

3 1 1 24.20391 13 490

3 3 7 5.09090 46 490

3 3 7 9.46190 49 490

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 09 122 701 2 427 0001 8.297.000

3 3 1 197.00090 30 490

3 3 1 7.260.00090 39 490

4 4 1 840.00090 52 490

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 7.721.057

3 3 9 7.721.05790 91 490

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 09 128 701 2 018 0001 30.000

3 3 1 2.00090 14 490

3 3 1 2.00090 33 490

3 3 1 26.00090 39 490

ENCARGOS COM PENSIONISTAS 09 272 751 4 373 0001 706.200.000

3 3 1 427.000.00090 03 490

3 3 1 279.200.00090 03 500

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 09 272 751 4 374 0001 10.000.000

3 3 1 5.000.00090 05 490

3 3 1 3.000.00090 05 500

3 3 1 2.000.00090 05 600

RESERVA DE BENEFÍCIOS 09 272 751 4 382 0001 4.343.154

3 3 1 4.00090 30 600

3 3 1 320.00090 39 600

4 4 1 2.50090 52 600

4 5 1 3.516.65390 63 490

4 5 1 500.00190 63 600

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES

10 302 715 4 392 0001 305.705.494

3 3 1 1.500.00090 30 490

3 3 1 13.940.00090 36 490

3 3 1 3.000.00090 36 500

3 3 1 3.300.00090 36 600

3 3 1 215.000.00090 39 490

3 3 1 10.000.00090 39 500

3 3 1 51.705.49490 39 600

4 4 1 7.260.00090 52 490

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

10 302 715 4 395 0001 38.375.000

3 3 1 30.00090 30 490

3 3 1 6.000.00090 36 490

55

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 1.000.00090 36 500

3 3 1 1.200.00090 36 600

3 3 1 25.000.00090 39 490

3 3 1 2.000.00090 39 500

3 3 1 3.035.00090 39 600

4 4 1 110.00090 52 490

1.107.419.520TOTAL

56

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES 16 482 736 4 140 0001 29.403.165

3 3 1 6.98090 30 600

3 3 1 1.067.42590 35 600

3 3 1 2.000.00090 37 600

3 3 1 216.08090 39 600

3 3 1 1.00090 47 600

4 5 1 26.111.68090 66 600

29.403.165TOTAL

57

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA 12 122 232 4 587 0001 2.000.000

3 3 1 2.000.00050 43 100

DIREÇÃO SUPERIOR 12 122 701 2 001 0001 9.733.755

3 1 1 4.020.27990 11 230

3 1 1 263.68491 13 230

3 3 1 75.00090 14 230

3 3 1 91.20090 30 230

3 3 1 35.00090 33 230

3 3 1 2.000.00090 35 230

3 3 1 54.80090 36 230

3 3 1 120.00090 39 100

3 3 1 3.059.62990 39 230

3 3 7 4.24990 46 230

3 3 7 9.91490 49 230

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 12 122 701 2 002 0001 128.797.182

3 1 1 89.029.25290 11 230

3 1 1 6.592.84091 13 230

3 3 1 2.194.80090 14 230

3 3 1 1.184.00090 30 230

3 3 1 3.376.00190 33 230

3 3 1 67.20090 35 230

3 3 1 796.20090 36 230

3 3 1 3.000.00090 37 230

3 3 1 21.117.00490 39 230

3 3 7 133.95490 46 230

3 3 1 120.00090 47 230

3 3 7 312.55990 49 230

4 4 1 873.37290 52 600

ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL 12 122 701 2 085 0001 243.630.040

3 1 1 155.149.36690 11 230

3 1 1 22.102.70991 13 230

3 3 1 9.545.88790 14 230

3 3 1 4.992.79390 30 230

3 3 1 4.051.36090 33 230

3 3 1 2.510.71890 36 230

3 3 1 10.746.53490 37 230

3 3 1 29.103.59290 39 230

3 3 7 239.12490 46 230

3 3 1 430.00090 47 230

3 3 7 557.95790 49 230

4 4 1 3.000.00090 52 210

4 4 1 1.200.00090 52 230

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE 12 122 701 2 086 0001 20.000

3 3 1 4.00090 14 230

3 3 1 8.00090 30 230

3 3 1 4.00090 33 230

3 3 1 4.00090 39 230

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12 122 701 2 187 0001 3.140.883

3 1 1 2.629.65390 11 100

3 1 1 126.67390 13 100

3 3 1 21.00090 14 100

3 3 1 28.00090 30 100

3 3 1 8.00090 33 100

3 3 1 4.00090 36 100

3 3 1 264.00090 37 100

3 3 1 52.10090 39 100

3 3 7 2.23790 46 100

3 3 7 5.22090 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 12 128 701 2 018 0001 3.079.280

3 3 1 703.00090 14 230

58

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 96.48090 30 230

3 3 1 447.20090 33 230

3 3 1 1.107.60090 35 230

3 3 1 725.00090 39 230

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 306 234 2 101 0001 149.500.000

3 3 1 1.500.00050 43 100

3 3 1 148.000.00050 43 360

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 12 361 001 1 224 0001 2.000.000

3 3 1 739.16650 43 211

3 3 1 487.13890 14 211

3 3 1 200.53690 33 211

3 3 1 373.16090 39 211

4 4 1 200.00050 42 211

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 014 1 387 0001 2.492.770

3 3 1 472.00050 43 211

3 3 1 378.00090 14 211

3 3 1 157.50090 33 211

3 3 1 1.192.00090 35 211

3 3 1 57.27090 39 211

4 4 1 236.00050 42 211

AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL 12 361 019 1 225 0001 13.000.000

3 3 1 7.000.00050 43 211

3 3 1 996.00090 14 211

3 3 1 330.00090 33 211

3 3 1 1.674.00090 39 211

4 4 1 3.000.00050 42 211

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

12 361 019 4 034 0001 16.200.000

3 3 1 16.200.00050 43 121

MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 030 1 024 0001 77.000.000

3 3 1 100.00090 14 211

3 3 1 50.00090 30 211

3 3 1 80.00090 33 211

3 3 1 20.00090 36 211

3 3 1 3.750.00090 37 211

4 4 1 73.000.00050 42 231

SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL 12 361 030 4 479 0001 1.000.000

3 3 1 1.000.00090 35 231

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROEB E PROALFA) 12 361 051 4 046 0001 12.000.000

3 3 1 1.000.00090 14 211

3 3 1 1.500.00090 33 211

3 3 1 9.500.00090 39 211

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 055 4 301 0001 3.510.160

3 3 1 1.327.10050 43 211

3 3 1 123.06090 14 211

3 3 1 80.00090 33 211

3 3 1 120.00090 35 211

4 4 1 1.860.00050 42 211

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS 12 361 233 4 191 0001 25.280.000

3 3 1 6.280.00040 41 230

4 4 1 19.000.00040 42 230

APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 235 2 004 0001 590.321.390

3 1 1 523.470.57790 11 230

3 1 1 50.398.53691 13 230

3 3 7 4.935.68390 46 230

3 3 7 11.516.59490 49 230

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 235 2 096 0001 47.000.000

4 4 1 45.000.00090 51 230

4 4 1 1.000.00090 61 230

59

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 5 1 1.000.00090 61 230

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 235 4 013 0001 2.608.415.490

3 1 1 2.121.705.23490 11 230

3 1 1 267.678.36191 13 230

3 3 1 55.800.00050 43 210

3 3 1 4.700.00050 43 230

3 3 1 22.000.00050 43 360

3 3 1 8.199.72290 14 210

3 3 3 17.57690 14 210

3 3 1 3.400.00090 14 230

3 3 1 79.15290 14 240

3 3 1 1.633.16090 30 210

3 3 3 46.83690 30 210

3 3 1 210.90290 30 240

3 3 1 1.000.00090 31 210

3 3 1 800.00090 31 230

3 3 1 3.330.71890 33 210

3 3 3 10.00390 33 210

3 3 1 1.419.60090 33 230

3 3 1 45.05090 33 240

3 3 1 604.00090 35 210

3 3 1 282.65090 35 230

3 3 1 3.504.00090 36 210

3 3 1 500.00090 36 230

3 3 1 8.050.00090 37 210

3 3 1 6.200.00090 37 230

3 3 1 35.963.30090 39 210

3 3 3 1.08790 39 210

3 3 1 36.398.08390 39 230

3 3 1 4.89690 39 240

3 3 7 3.680.35190 46 230

3 3 1 450.00090 47 210

3 3 7 8.587.48690 49 230

4 4 1 3.690.00050 42 210

4 4 1 150.00050 42 230

4 4 1 8.000.00050 42 360

4 4 1 200.00090 52 210

4 4 3 13.32390 52 210

4 4 1 60.00090 52 240

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO MÉDIO

12 362 014 1 388 0001 5.530.790

3 3 1 1.928.00050 43 211

3 3 1 360.00090 14 211

3 3 1 150.00090 33 211

3 3 1 1.828.79090 35 211

3 3 1 300.00090 39 211

4 4 1 964.00050 42 211

MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

12 362 030 1 109 0001 82.000.000

3 3 1 100.00090 14 211

3 3 1 50.00090 30 211

3 3 1 80.00090 33 211

3 3 1 20.00090 36 211

3 3 1 3.750.00090 37 211

4 4 1 78.000.00050 42 231

MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO 12 362 037 4 303 0001 2.830.000

3 3 1 1.000.00050 43 211

3 3 1 830.00090 14 211

3 3 1 500.00090 33 211

3 3 1 500.00090 39 211

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO MÉDIO

12 362 055 4 206 0001 127.300

3 3 1 66.00050 43 211

60

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 61.30050 42 211

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

12 362 180 2 036 0001 52.000.000

4 4 1 50.000.00090 51 230

4 4 1 1.000.00090 61 230

4 5 1 1.000.00090 61 230

APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO 12 362 180 2 047 0001 27.671.890

3 1 1 25.064.59690 11 230

3 1 1 1.939.65491 13 230

3 3 7 200.29290 46 230

3 3 7 467.34890 49 230

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 12 362 180 4 189 0001 811.464.513

3 1 1 646.485.44990 11 230

3 1 1 73.692.11090 13 230

3 3 1 28.063.25150 43 210

3 3 1 4.250.00050 43 230

3 3 1 3.854.00090 14 210

3 3 1 1.140.00190 14 230

3 3 1 131.85090 30 210

3 3 1 5.00090 30 230

3 3 1 1.810.16890 33 210

3 3 1 785.00090 33 230

3 3 1 1.637.27290 35 210

3 3 1 186.80090 35 230

3 3 1 855.10090 36 210

3 3 1 1.500.00090 37 210

3 3 1 11.698.88290 39 210

3 3 1 28.520.00090 39 230

3 3 7 1.304.88990 46 230

3 3 1 240.00090 47 210

3 3 7 3.044.74190 49 230

4 4 1 1.920.00050 42 210

4 4 1 300.00050 42 230

4 4 1 40.00090 52 210

ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 12 363 018 4 306 0001 150.239.000

3 3 1 1.882.44050 43 231

3 3 1 935.44090 14 231

3 3 1 390.84390 33 231

3 3 1 3.380.00090 35 211

3 3 1 313.12090 35 231

3 3 1 130.000.00090 39 121

3 3 1 5.257.15790 39 231

4 4 1 4.580.00050 42 211

4 4 1 3.500.00050 42 231

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL 12 363 240 4 190 0001 2.620.477

3 1 1 303.09790 11 100

3 1 1 1.305.57391 13 100

3 3 1 413.74250 43 210

3 3 1 23.20090 14 210

3 3 1 13.05890 33 210

3 3 7 3.54290 46 100

3 3 7 8.26590 49 100

4 4 1 550.00050 42 210

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 241 4 187 0001 15.934.030

3 1 1 14.516.37390 11 100

3 1 1 1.118.63190 13 100

3 3 1 25.00050 43 210

3 3 7 82.20890 46 100

3 3 7 191.81890 49 100

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 366 236 2 104 0001 6.935.801

3 1 1 6.000.34490 11 230

61

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 1 1 715.67391 13 230

3 3 7 65.93590 46 230

3 3 7 153.84990 49 230

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 366 236 4 029 0001 121.111.917

3 1 1 105.182.82890 11 230

3 1 1 11.143.85691 13 230

3 3 1 842.67350 43 210

3 3 1 381.24090 14 210

3 3 1 42.00090 30 210

3 3 1 243.18090 33 210

3 3 1 8.00090 36 210

3 3 1 1.744.81790 39 210

3 3 1 710.78590 39 600

3 3 7 183.16290 46 230

3 3 7 427.37690 49 230

4 4 1 180.00050 42 210

4 4 1 22.00090 52 210

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 367 146 2 102 0001 11.031.644

3 1 1 9.607.14290 11 230

3 1 1 991.13191 13 230

3 3 7 130.01190 46 230

3 3 7 303.36090 49 230

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 367 146 4 194 0001 127.535.562

3 1 1 112.541.16690 11 230

3 1 1 10.914.03891 13 230

3 3 1 600.00050 43 210

3 3 1 120.00090 14 210

3 3 1 20.00090 30 210

3 3 1 140.00090 33 210

3 3 1 2.620.00090 39 210

3 3 7 174.10790 46 230

3 3 7 406.25190 49 230

TRANSPORTE ESCOLAR 12 782 233 2 103 0001 80.000.000

3 3 1 80.000.00040 41 210

5.435.153.874TOTAL

62

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 128.093

3 3 1 10.90090 14 100

3 3 1 4.50390 33 100

3 3 1 26.29690 36 100

3 3 1 86.39490 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 1.448.953

3 3 1 11.00090 14 100

3 3 1 54.75090 30 100

3 3 1 1.60090 36 100

3 3 1 923.48390 37 100

3 3 1 450.12090 39 100

3 3 1 8.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 10.002.848

3 1 1 1.47690 09 100

3 1 1 8.607.79590 11 100

3 1 1 620.06490 13 100

3 1 1 127.70790 96 100

3 1 1 489.52691 13 100

3 3 7 77.62490 46 100

3 3 7 78.65690 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 199.319

3 3 1 199.31990 39 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 13 128 701 2 018 0001 24.425

3 3 1 24.42590 39 100

GESTÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS- PLUG MINAS 13 366 058 1 115 0001 4.487.411

3 3 1 4.387.41150 39 101

3 3 1 3.00090 14 101

3 3 1 5.80090 30 101

3 3 1 3.20090 33 101

3 3 1 78.00090 37 101

3 3 1 10.00090 39 101

CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE 13 366 058 1 119 0001 230.000

3 3 1 230.00050 39 101

FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES E CULTURA DIGITAL 13 366 058 1 213 0001 3.742.589

3 3 1 3.742.58950 39 101

GESTÃO DOS ACERVOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO 13 391 118 4 394 0001 532.351

3 3 1 7.60090 14 100

3 3 1 16.33090 30 100

3 3 1 2.20090 36 100

3 3 1 359.94590 37 100

3 3 1 146.27690 39 100

GESTÃO DE ACERVO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS 13 391 118 4 398 0001 746.631

3 3 1 12.06590 30 100

3 3 1 2.20090 36 100

3 3 1 2.61390 36 600

3 3 1 614.71790 37 100

3 3 1 115.03690 39 100

PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA 13 391 121 4 405 0001 33.934

3 3 1 2.64090 36 100

3 3 1 31.29490 39 100

RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS 13 391 125 4 413 0001 1.800

3 3 1 1.80090 30 100

APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL 13 391 131 4 514 0001 216.500

3 3 1 30.30040 41 100

3 3 1 81.00050 41 100

3 3 1 5.20090 39 100

4 4 1 100.00050 41 240

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 13 392 009 2 026 0001 4.086.600

3 3 1 4.000.00050 41 101

63

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 86.60090 37 101

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA

13 392 009 4 459 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 101

GESTÃO DO ACERVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

13 392 118 4 393 0001 1.081.325

3 3 1 76090 14 100

3 3 1 75.06890 30 100

3 3 1 8.80090 36 100

3 3 1 681.51490 37 100

3 3 1 315.18390 39 100

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

13 392 118 4 396 0001 74.163

3 3 1 7.82390 30 100

3 3 1 3.30090 36 100

3 3 1 63.04090 39 100

PRODUÇÃO EDITORIAL 13 392 118 4 399 0001 25.700

3 3 1 5.00090 35 100

3 3 1 5.00090 36 100

3 3 1 15.70090 39 100

ASSESSORIA TÉCNICA 13 392 118 4 401 0001 177.022

3 3 1 18.29290 14 100

3 3 1 130.97090 30 100

3 3 1 2.09590 33 100

3 3 1 4.00090 35 100

3 3 1 80090 36 100

3 3 1 20.86590 39 100

GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL 13 392 118 4 402 0001 58.700

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 20090 33 100

3 3 1 1.20090 36 100

3 3 1 47.30090 39 100

FORMAÇÃO DE GESTORES DA ÁREA DA CULTURA E QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL

13 392 121 4 406 0001 83.000

3 3 1 83.00090 39 100

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DE RIBEIRÃO DAS NEVES- ESPAÇO CULTURARTE

13 392 123 4 155 0001 1.000

3 3 1 1.00050 41 100

GESTÃO DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA 13 392 123 4 407 0001 44.115

3 3 1 9.00090 14 100

3 3 1 3.70090 30 100

3 3 1 90090 33 100

3 3 1 60090 36 100

3 3 1 29.91590 39 100

ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL 13 392 123 4 409 0001 5.811.500

3 3 1 30.95040 41 100

3 3 1 1.434.00050 41 100

3 3 1 3.000.00050 41 240

3 3 1 212.00090 31 100

3 3 1 11.55090 36 100

3 3 1 123.00090 39 100

4 4 1 1.000.00050 41 240

PUBLICAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA 13 392 124 4 410 0001 195.425

3 3 1 19.52090 36 100

3 3 1 16.95390 37 100

3 3 1 158.95290 39 100

PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ACERVOS 13 392 124 4 411 0001 11.500

3 3 1 1.50090 30 100

3 3 1 10.00090 39 100

PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA 13 392 124 4 412 0001 32.740

3 3 1 21.24090 36 100

3 3 1 11.50090 39 100

64

33.487.644TOTAL

65

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 25.000

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 48090 14 450

3 3 1 1.50090 14 600

3 3 1 3.39090 30 100

3 3 1 20090 30 600

3 3 1 50090 33 100

3 3 1 2.02090 35 450

3 3 1 3.38090 35 600

3 3 1 5.04090 36 100

3 3 1 2.87090 39 100

3 3 1 1.94090 39 600

3 3 1 68090 47 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 630.642

3 3 1 2.92090 14 600

3 3 1 11290 30 100

3 3 1 8.00090 30 450

3 3 1 55.42090 30 600

3 3 1 5.00090 33 450

3 3 1 7.00090 35 450

3 3 1 39.60090 35 600

3 3 1 27.19090 36 100

3 3 1 20.46090 36 600

3 3 1 204.20090 37 100

3 3 1 162.94090 39 100

3 3 1 50.50090 39 600

3 3 1 7.30090 47 100

3 3 1 15.00090 93 600

4 4 1 25.00090 52 450

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 1.535.755

3 1 1 46190 09 100

3 1 1 895.49390 11 100

3 1 1 199.85290 13 100

3 1 1 393.16990 34 100

3 1 1 45.78091 13 100

3 3 7 1.00090 08 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS

13 363 121 4 610 0001 333.000

3 3 1 50090 14 600

3 3 1 8.00090 30 450

3 3 1 92.70090 30 600

3 3 1 20090 33 600

3 3 1 12.00090 36 100

3 3 1 88.00090 36 450

3 3 1 86.60090 36 600

3 3 1 17.00090 39 600

3 3 1 3.00090 47 600

4 4 1 25.00090 52 450

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS

13 391 131 4 617 0001 200.000

3 3 1 24.60090 30 600

3 3 1 10.00090 35 600

3 3 1 4.20090 36 100

3 3 1 7.80090 36 450

3 3 1 6.80090 36 600

3 3 1 88.00090 39 450

3 3 1 58.60090 39 600

RESGATE DO PATRIMÔNIO CULTURAL 13 391 131 4 618 0001 180.000

3 3 1 112.00090 35 450

3 3 1 1.80090 36 100

66

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 17.00090 36 450

3 3 1 8.20090 36 600

3 3 1 41.00090 39 450

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 13 391 131 4 619 0001 50.000

3 3 1 3.00090 30 450

3 3 1 2.20090 36 100

3 3 1 38.50090 36 450

3 3 1 6.30090 36 600

QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL

13 392 121 4 607 0001 145.000

3 3 1 6.20090 30 450

3 3 1 2.20090 33 450

3 3 1 10.00090 36 100

3 3 1 49.90090 36 450

3 3 1 8.00090 36 600

3 3 1 43.70090 39 450

4 4 1 25.00090 52 450

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO ERSTAURAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE OU RESTAURO OU OFÍCIOS

13 392 121 4 611 0001 167.000

3 3 1 14.20090 30 100

3 3 1 53.00090 30 450

3 3 1 23.20090 36 450

3 3 1 12.00090 36 600

3 3 1 39.60090 39 450

4 4 1 25.00090 52 450

PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS 13 392 121 4 612 0001 60.000

3 3 1 1.00090 30 600

3 3 1 1.20090 36 100

3 3 1 22.80090 36 450

3 3 1 20.00090 36 600

3 3 1 6.00090 39 450

3 3 1 9.00090 39 600

DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA 13 392 124 4 616 0001 80.000

3 3 1 6.00090 30 600

3 3 1 3.20090 31 600

3 3 1 1.65090 33 600

3 3 1 2.40090 36 100

3 3 1 14.45090 36 450

3 3 1 37.15090 36 600

3 3 1 13.15090 39 450

3 3 1 2.00090 39 600

3.407.397TOTAL

67

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 20.000

3 3 1 8.00090 14 600

3 3 1 6.00090 33 600

3 3 1 6.00090 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 4.418.349

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 548.50090 30 600

3 3 1 40.00090 33 600

3 3 1 1.737.05690 37 100

3 3 1 70.00090 39 100

3 3 1 1.702.79390 39 600

3 3 1 150.00090 47 600

4 4 1 150.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 15.555.520

3 1 1 10.00090 03 100

3 1 1 5090 09 100

3 1 1 14.021.68590 11 100

3 1 1 663.29190 13 100

3 1 1 799.46091 13 100

3 3 7 10.00090 46 100

3 3 7 51.03490 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 150.000

3 3 1 150.00090 39 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 226.797

3 1 9 226.79790 91 100

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA 13 392 121 4 397 0001 75.000

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 6.00090 30 600

3 3 1 8.00090 36 600

3 3 1 56.00090 39 600

PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

13 392 124 4 417 0001 18.846.822

3 3 1 18.646.82250 39 100

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 42.00090 33 600

3 3 1 15.00090 36 600

3 3 1 113.00090 39 600

PROMOÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL 13 392 124 4 419 0001 90.000

3 3 1 15.00090 14 600

3 3 1 7.00090 30 600

3 3 1 20.00090 33 600

3 3 1 10.00090 36 600

3 3 1 38.00090 39 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 21 128 701 2 018 0001 20.000

3 3 1 20.00090 39 600

39.402.488TOTAL

68

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 30.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 10.00090 36 100

3 3 1 5.00090 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 575.911

3 3 1 1.50090 14 100

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 20.00090 30 100

3 3 1 32.00090 30 600

3 3 1 8.00090 33 100

3 3 1 2.00090 35 100

3 3 1 4.00090 36 100

3 3 1 210.00090 37 100

3 3 1 58.91190 37 600

3 3 1 146.50090 39 100

3 3 1 29.00090 39 600

3 3 1 52.00090 47 100

3 3 1 10.00090 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 6.820.703

3 1 1 6.124.84090 11 100

3 1 1 154.43290 13 100

3 1 1 498.85791 13 100

3 3 7 26.00090 46 100

3 3 7 16.57490 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 10.000

3 3 1 5.00090 30 100

3 3 1 5.00090 39 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 4.027.516

3 1 9 4.027.51690 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 13 128 701 2 018 0001 30.000

3 3 1 30.00090 39 100

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 13 391 121 4 221 0001 10.000

3 3 1 10.00090 14 100

DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 13 391 124 4 230 0001 5.000

3 3 1 5.00090 14 100

AÇÕES DE OBRAS EMERGENCIAIS 13 391 131 1 114 0001 330.000

4 4 1 330.00090 51 100

OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

13 391 131 1 126 0001 4.260.000

3 3 1 60.00090 14 100

3 3 1 530.00090 39 100

4 4 1 3.670.00090 51 100

PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

13 391 131 1 316 0001 30.000

3 3 1 30.00090 14 100

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 13 391 131 4 212 0001 25.941

3 3 1 25.94190 14 100

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA LOCAL 13 391 131 4 214 0001 5.000

3 3 1 5.00090 14 100

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO -CULTURAL

13 391 148 1 295 0001 676.363

3 3 3 676.36390 39 240

ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E DO MUSEU MINEIRO 13 392 009 1 298 0001 130.000

4 4 1 130.00090 51 101

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR 13 392 009 1 301 0001 3.103.000

4 4 1 500.00090 39 101

4 4 1 2.103.00090 51 101

4 4 1 500.00090 52 101

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO DO MUSEU DE PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA

13 392 009 1 332 0001 10.000

69

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 10.00090 39 101

IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM BRASILEIRO 13 392 009 4 204 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 101

APOIO AO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE 13 392 009 4 641 0001 1.586.400

3 3 1 24.00090 14 101

3 3 1 80.80090 30 101

3 3 1 52.40090 33 101

3 3 1 20.00090 35 101

3 3 1 1.020.00090 37 101

3 3 1 389.20090 39 101

ADEQUAÇÃO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

13 451 009 1 294 0001 800.000

4 4 1 800.00090 51 101

22.475.834TOTAL

70

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 3.000

3 3 1 3.00090 39 100

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 14.600

3 3 1 6.50090 14 100

3 3 1 2.10090 33 100

3 3 1 6.00090 36 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 18.337.860

3 3 1 17.844.86650 39 100

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 19.61690 30 100

3 3 1 22.40090 33 100

3 3 1 3.60090 36 100

3 3 1 20.00090 37 100

3 3 1 406.37890 39 100

3 3 1 13.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 1.434.586

3 1 1 1.191.10690 11 100

3 1 1 205.15490 13 100

3 1 1 21.14891 13 100

3 3 7 10.17890 46 100

3 3 7 7.00090 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 44.484

3 3 1 44.48490 39 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 109.424

3 1 9 109.42490 91 100

19.943.954TOTAL

71

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 212.590

3 3 1 3.74390 14 600

3 3 1 16.35790 30 600

3 3 1 1.22090 33 600

3 3 1 15.25590 35 600

3 3 1 6.10290 36 600

3 3 1 12.91590 37 600

3 3 1 56.22690 39 100

3 3 1 83.01290 39 600

3 3 1 17.76090 47 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 707.686

3 3 1 1.93290 14 600

3 3 1 35.87490 30 600

3 3 1 1.52590 33 600

3 3 1 4.06790 36 600

3 3 1 286.26490 37 600

3 3 1 56.22790 39 100

3 3 1 260.69790 39 600

3 3 1 61.10090 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 5.775.987

3 1 1 4.193.93790 11 100

3 1 1 200.97890 11 600

3 1 1 1.381.07290 13 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA

13 722 124 4 248 0001 648.303

3 3 1 32.70590 14 600

3 3 1 57.89290 30 600

3 3 1 50.84890 31 600

3 3 1 3.66290 33 600

3 3 1 18.35490 37 600

3 3 1 79.90390 39 100

3 3 1 347.79490 39 600

3 3 1 57.14590 47 600

MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA 13 722 125 2 039 0001 1.283.895

3 3 1 24.38690 14 600

3 3 1 69.55990 30 600

3 3 1 16.47590 33 600

3 3 1 4.06790 36 600

3 3 1 136.93390 37 600

3 3 1 437.64490 39 100

3 3 1 499.66690 39 600

3 3 1 95.16590 47 600

8.629.461TOTAL

72

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA 13 392 123 4 416 0001 6.690.635

4 5 1 107.63590 66 600

4 5 2 6.583.00090 66 610

6.690.635TOTAL

73

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 04 122 727 1 118 0001 10.000

4 4 1 10.00090 51 100

AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS 04 129 017 1 177 0001 4.115.122

4 4 1 4.115.12290 51 101

APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 04 451 132 1 107 0001 5.000

4 4 1 5.00040 42 100

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

06 122 189 1 329 0001 10.000

4 4 2 10.00090 51 270

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

06 122 727 1 358 0001 5.000

4 4 1 5.00090 51 100

MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

06 128 005 1 025 0001 1.022.000

4 4 1 1.022.00090 51 101

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS 06 181 021 1 187 0001 544.645

4 4 1 544.64590 51 101

CONSTRUÇÃO DE BATALHAO DO CBMMG 06 182 006 1 374 0001 4.000.000

4 4 1 4.000.00090 51 101

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 06 243 004 1 205 0001 8.500.000

4 4 1 8.500.00090 51 101

REFORMA DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS (SETOP)

06 421 020 1 080 0001 3.041.983

4 4 1 3.041.98390 51 101

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP) 06 421 020 1 081 0001 12.000.000

4 4 1 12.000.00090 51 101

ESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DA JUVENTUDE 13 392 058 1 385 0001 100.000

4 4 1 100.00090 51 101

INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS 15 451 026 1 342 0001 20.500.000

3 3 1 250.00090 39 101

4 4 1 20.250.00090 51 101

REQUALIFICAÇAO URBANA E AMBIETAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CORREGO FERRUGEM

15 451 047 1 155 0001 27.512.899

4 4 1 27.512.89990 51 241

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 26 122 701 2 002 0001 500.733

3 3 1 50.00090 14 100

3 3 1 50.00090 30 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 5.00090 35 100

3 3 1 1.00090 36 100

3 3 1 322.73390 37 100

3 3 1 67.00090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 26 122 701 2 417 0001 9.785.363

3 1 1 8.690.61590 11 100

3 1 1 662.53790 13 100

3 1 1 390.55791 13 100

3 3 7 23.59590 46 100

3 3 7 18.05990 49 100

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

26 122 728 4 205 0001 5.000

4 4 1 5.00090 51 100

PROGRAMA ESTADUAL DE CONCESSÕES DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

26 122 728 4 510 0001 10.000

4 4 1 10.00090 51 100

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA

26 451 047 1 343 0001 25.534.613

4 4 1 23.876.35990 51 241

4 4 3 1.658.25490 51 241

DESENVOLVIMENTO DO MODAL AEROVIÁRIO 26 781 026 4 141 0001 34.729.553

4 4 1 8.850.00090 51 101

4 4 1 25.879.55390 51 241

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A UNIDADES PRISIONAIS - SETOP 26 782 020 1 094 0001 6.500.000

4 4 1 6.500.00090 51 101

74

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS

26 782 132 4 670 0001 10.000

4 4 1 10.00090 51 100

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS

26 782 186 1 208 0001 5.000

4 4 1 5.00090 51 100

158.446.911TOTAL

75

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 2.806.442

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 83.72590 30 600

3 3 1 3.00090 33 600

3 3 1 2.40090 36 600

3 3 1 700.50090 37 600

3 3 1 1.772.93790 39 600

3 3 1 140.98090 47 600

4 4 1 92.90090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 9.280.949

3 1 1 8.649.91990 11 100

3 1 1 201.18490 13 100

3 1 1 397.69791 13 100

3 3 7 18.22590 46 600

3 3 7 13.92490 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 04 122 702 7 004 0001 653.193

3 1 9 213.96890 91 100

4 4 9 439.22590 91 100

VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 04 122 750 4 484 0001 60.000

3 3 1 57.00090 14 600

3 3 1 3.00090 33 600

CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS 04 122 750 4 498 0001 9.212.851

4 4 1 9.095.00090 39 600

4 4 1 117.85190 51 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 50.800

3 3 1 2.00090 33 600

3 3 1 48.80090 39 600

22.064.235TOTAL

76

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA RMBH 15 451 047 1 165 0001 36.000.000

4 4 1 36.000.00090 51 101

DIREÇÃO SUPERIOR 26 122 701 2 001 0001 50.000

3 3 1 30.00090 14 600

3 3 1 20.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 26 122 701 2 002 0001 43.657.772

3 3 1 1.000.00090 07 600

3 3 1 1.200.00090 14 600

3 3 1 600.00090 30 600

3 3 1 150.00090 33 600

3 3 1 11.500.00090 37 600

3 3 1 18.140.00090 39 600

3 3 1 8.107.76190 47 100

3 3 1 960.01190 47 600

4 4 1 2.000.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 26 122 701 2 417 0001 157.548.849

3 1 1 145.326.45890 11 100

3 1 1 415.91990 13 100

3 1 1 11.209.25991 13 100

3 3 7 300.00090 46 100

3 3 7 297.21390 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26 122 701 2 427 0001 4.000.000

3 3 1 4.000.00090 39 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 26 122 702 7 004 0001 13.346.553

3 1 9 9.539.76090 91 100

4 4 9 3.806.79390 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 26 128 701 2 018 0001 300.000

3 3 1 300.00090 39 600

ESTUDOS, PROJETOS E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DOS CORREDORES

26 130 194 4 463 0001 2.400.000

4 4 1 2.400.00090 51 330

ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II

26 695 148 4 490 0001 14.312.410

4 4 1 14.312.41090 51 250

ESTRUTURAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS 26 782 006 1 204 0001 1.000.000

4 4 1 1.000.00090 51 101

CAMINHOS DE MINAS 26 782 035 1 110 0001 101.400.000

4 4 1 1.400.00090 51 101

4 4 1 100.000.00090 51 251

MELHORIA DA ACESSIBLIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE 26 782 035 1 306 0001 133.990.000

4 4 1 12.855.00090 51 101

4 4 1 121.135.00090 51 251

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO

26 782 035 1 308 0001 10.001

4 4 1 10.00190 39 101

MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES 26 782 035 1 352 0001 16.000.000

4 4 1 16.000.00090 51 101

RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS 26 782 038 1 076 0001 135.932.001

4 4 1 2.049.43590 51 101

4 4 1 4.288.54290 51 251

4 4 1 6.719.00090 51 481

4 4 1 122.875.02490 51 511

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PESAGEM NAS RODOVIAS 26 782 038 1 102 0001 9.062.384

4 4 1 9.062.38490 51 101

PESQUISA DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 26 782 038 1 315 0001 80.000

3 3 1 80.00090 39 101

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 26 782 038 1 317 0001 2.000.000

4 4 1 2.000.00090 51 481

MONITORAMENTO DO PROJETO 26 782 038 2 128 0001 15.000

3 3 1 15.00090 14 101

77

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 26 782 038 4 130 0001 54.800.000

4 4 1 14.800.00090 51 121

4 4 1 40.000.00090 51 511

PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

26 782 056 1 353 0001 51.980.000

4 4 1 51.980.00090 51 101

PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES 26 782 057 1 157 0001 18.170.333

4 4 1 14.100.00090 51 101

4 4 1 4.070.33390 51 251

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS 26 782 128 4 518 0001 62.479.758

3 3 1 2.380.00090 14 600

3 3 1 7.999.98990 30 600

3 3 1 4.800.00090 39 600

4 4 1 1.169.40090 51 470

4 4 1 44.206.98190 51 600

4 4 1 1.923.38890 52 600

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

26 782 216 4 076 0001 2.387

4 4 1 2.38790 39 330

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA 26 782 216 4 139 0001 1.000.000

4 4 1 1.000.00090 51 330

OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS

26 782 216 4 415 0001 2.000

4 4 1 2.00090 39 330

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) 26 782 216 4 543 0001 2.950.000

4 4 1 2.950.00090 51 330

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DA REDE ESTADUAL 26 782 216 4 550 0001 1.140.800

4 4 1 1.140.80090 51 330

INTERVENÇÕES MARGINAIS COMPLEMENTARES DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381)

26 782 223 1 555 0001 463.200

4 4 1 463.20090 51 330

IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

26 784 056 1 012 0001 10.000

4 4 1 10.00090 39 101

864.103.448TOTAL

78

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

IMPLEMENTAÇÃO DOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES

15 453 047 1 392 0001 10.000

4 4 1 10.00090 39 341

CONTROLE DO TRANSPORTE DE CARGAS 26 125 057 4 217 0001 18.641.200

4 4 1 18.641.20090 51 341

ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FUNTRANS

26 129 701 2 029 0001 5.850.000

3 3 1 5.850.00090 39 600

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 26 131 057 4 223 0001 345.393

3 3 1 175.39390 30 341

3 3 1 170.00090 39 341

ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA 26 782 057 1 158 0001 1.000

4 4 1 1.00090 39 341

OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA 26 782 057 1 159 0001 4.835.496

4 4 1 4.835.49690 51 341

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

26 782 057 4 218 0001 15.853.520

4 4 1 15.853.52090 51 341

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 26 782 128 4 456 0001 58.749.951

4 4 1 29.026.64290 51 540

4 4 1 29.723.30990 51 600

RECUPERAÇÃO FUNCIONAL 26 782 128 4 700 0001 24.000.000

4 4 1 24.000.00090 51 600

TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET 26 845 702 7 013 0001 1.932.857

3 3 1 1.932.85720 41 340

130.219.417TOTAL

79

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 10 122 701 2 001 0001 100.000

3 3 1 65.00090 14 100

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 20.00090 36 100

3 3 1 5.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 69.900.000

3 3 1 3.000.00090 14 100

3 3 1 2.000.00090 30 100

3 3 1 45.000.00090 37 100

3 3 1 19.900.00090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 143.597.035

3 1 1 115.539.57590 11 100

3 1 1 3.242.97490 13 100

3 1 1 1.391.68190 34 100

3 1 1 20.435.17191 13 100

3 3 7 1.433.00090 46 100

3 3 7 1.554.63490 49 100

213.597.035TOTAL

80

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 4.321.000

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 500.00090 30 100

3 3 1 80.00090 30 600

3 3 1 1.000.00090 37 100

3 3 1 2.000.00090 39 100

3 3 1 221.00090 39 600

4 4 1 500.00090 52 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 5.698.052

3 1 1 1.975.35190 11 100

3 1 1 632.96390 13 100

3 1 1 2.949.41390 34 100

3 1 1 139.32591 13 100

3 3 7 1.00090 49 100

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - ESP 10 128 044 4 435 0001 250.000

3 3 1 250.00090 36 101

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE EM CASA 10 128 049 4 433 0001 9.500.000

3 3 1 2.500.00090 36 101

3 3 1 7.000.00090 39 101

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE

10 128 206 2 081 0001 3.600.000

3 3 1 100.00090 30 600

3 3 1 2.900.00090 36 600

3 3 1 600.00090 39 600

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

10 128 708 4 427 0001 221.221

3 3 1 121.22190 36 100

3 3 1 100.00090 39 100

PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA 10 571 206 4 167 0001 50.000

3 3 1 50.00090 39 600

23.640.273TOTAL

81

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 340.000

3 3 1 340.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 13.452.000

3 3 1 3.00090 08 600

3 3 1 25.00090 14 600

3 3 1 310.00090 30 600

3 3 1 20.00090 33 600

3 3 1 176.00090 35 600

3 3 1 155.00090 36 600

3 3 1 1.060.00090 37 100

3 3 1 420.00090 37 600

3 3 1 492.00090 39 100

3 3 1 3.391.00090 39 600

3 3 1 100.00090 47 600

4 4 1 6.900.00090 51 100

4 4 1 400.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 33.960.463

3 1 1 1090 09 100

3 1 1 290 09 600

3 1 1 22.327.11490 11 100

3 1 1 7.603.33590 11 600

3 1 1 241.55090 13 100

3 1 1 93.59290 13 600

3 1 1 534.66490 34 100

3 1 1 2.988.43391 13 100

3 1 1 96.93291 13 600

3 3 7 74.83190 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 10 122 702 7 004 0001 116.452

3 1 9 116.45290 91 100

CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE PRODUTOS BIOLOGICOS - FUNED 10 303 159 1 014 0001 16.100.000

4 4 1 16.100.00090 51 100

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 10 303 159 4 011 0001 50.914.882

3 3 1 10.00090 08 600

3 3 1 200.00090 14 600

3 3 1 5.004.00090 30 600

3 3 1 20.00090 33 600

3 3 1 1.350.00090 35 600

3 3 1 110.00090 36 600

3 3 1 44.11290 37 600

3 3 1 44.076.77090 39 600

3 3 1 100.00090 47 600

DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS 10 303 159 4 420 0001 37.270.937

3 3 1 13.500.00090 30 600

3 3 1 4.270.00090 37 100

3 3 1 4.000.93790 39 100

3 3 1 11.500.00090 39 600

4 4 1 4.000.00090 52 600

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS - INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES

10 303 201 1 004 0001 1.600.000

4 4 1 1.600.00090 51 600

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS 10 303 201 4 481 0001 7.080.000

3 3 1 2.00090 08 600

3 3 1 100.00090 14 600

3 3 1 2.938.00090 30 600

3 3 1 50.00090 33 600

3 3 1 160.00090 35 600

3 3 1 186.00090 36 600

3 3 1 720.00090 37 100

3 3 1 360.00090 39 100

3 3 1 2.064.00090 39 600

3 3 1 100.00090 47 600

82

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 400.00090 52 600

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 10 303 753 2 079 0001 2.000.000

3 3 1 1.00090 08 600

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 155.00090 30 600

3 3 1 120.00090 36 600

3 3 1 570.00090 37 600

3 3 1 840.00090 39 600

3 3 1 30.00090 47 600

4 4 1 264.00090 52 600

162.834.734TOTAL

83

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 10 122 701 2 001 0001 15.000

3 3 1 1.74490 14 600

3 3 1 59090 33 600

3 3 1 12.66690 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 37.692.346

3 3 1 35.53390 03 600

3 3 1 229.36490 14 600

3 3 1 1.284.33890 30 100

3 3 1 2.584.59090 30 600

3 3 1 36.18490 33 600

3 3 1 176.99690 35 100

3 3 1 334.40390 35 600

3 3 1 21.34990 36 600

3 3 1 4.020.69090 37 100

3 3 1 10.180.66490 39 100

3 3 1 13.850.44990 39 600

3 3 1 2.637.78690 47 100

4 4 1 2.300.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 572.964.028

3 1 1 363.27190 03 100

3 1 1 8590 09 100

3 1 1 352.280.24590 11 100

3 1 1 16.054.02890 11 600

3 1 1 22.883.32990 13 100

3 1 1 2.990.30790 13 600

3 1 1 7.743.17090 16 100

3 1 1 122.171.71790 34 100

3 1 1 16.750.17990 34 600

3 1 1 29.817.77891 13 100

3 1 1 255.65291 13 600

3 3 7 1.654.26790 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 122 701 2 427 0001 8.192.000

3 3 1 57.72690 30 100

3 3 1 292.33590 30 600

3 3 1 3.442.27490 39 100

3 3 1 3.449.66590 39 600

4 4 1 950.00090 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 10 122 702 7 004 0001 6.235.968

3 1 9 6.221.32090 91 100

3 3 9 14.64890 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 2.320.000

3 3 1 81.11490 14 100

3 3 1 454.00090 14 600

3 3 1 12.47890 30 100

3 3 1 8.76490 30 600

3 3 1 22.86890 33 100

3 3 1 133.89690 33 600

3 3 1 84.06190 35 100

3 3 1 257.92290 35 600

3 3 1 6.05090 36 100

3 3 1 143.60890 36 600

3 3 1 393.42990 39 100

3 3 1 569.37490 39 600

3 3 1 2.43690 93 600

4 4 1 150.00090 52 600

COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL 10 302 107 4 001 0001 15.236.441

3 3 1 15.66190 14 600

3 3 1 705.70790 30 100

3 3 1 2.468.27890 30 600

3 3 1 91090 33 600

84

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 22.38090 36 600

3 3 1 6.502.41690 37 100

3 3 1 1.027.66190 39 100

3 3 1 3.742.27390 39 600

3 3 1 1.15790 47 100

4 4 1 749.99890 52 600

COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO 10 302 107 4 002 0001 12.165.031

3 3 1 105.13490 14 600

3 3 1 817.78490 30 100

3 3 1 2.770.88390 30 600

3 3 1 102.00090 32 100

3 3 1 232.72690 32 600

3 3 1 14.04590 33 600

3 3 1 19.57290 36 600

3 3 1 4.142.22590 37 100

3 3 1 1.079.48090 39 100

3 3 1 2.280.63890 39 600

3 3 1 54290 47 100

4 4 1 600.00290 52 600

COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 10 302 107 4 003 0001 38.039.649

3 3 1 42490 14 600

3 3 1 6.356.27090 30 100

3 3 1 13.861.44590 30 600

3 3 1 1.08290 36 100

3 3 1 33.01290 36 600

3 3 1 7.027.86390 37 100

3 3 1 1.057.05290 39 100

3 3 1 7.700.57990 39 600

3 3 1 1.92290 47 100

4 4 1 2.000.00090 52 600

COMPLEXO DE ESPECIALIDADES 10 302 107 4 004 0001 19.532.501

3 3 1 36290 14 600

3 3 1 2.879.29590 30 100

3 3 1 5.523.82290 30 600

3 3 1 13690 33 600

3 3 1 1.56090 35 600

3 3 1 91790 36 100

3 3 1 13.70290 36 600

3 3 1 3.935.99790 37 100

3 3 1 1.265.81890 39 100

3 3 1 4.910.41890 39 600

3 3 1 47490 47 100

4 4 1 1.000.00090 52 600

COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS 10 302 107 4 006 0001 28.356.562

3 3 1 85.88090 14 600

3 3 1 3.693.09590 30 100

3 3 1 8.455.49990 30 600

3 3 1 14.30890 33 600

3 3 1 30.83790 36 600

3 3 1 4.864.87190 37 100

3 3 1 707.97890 39 100

3 3 1 9.503.47990 39 600

3 3 1 61590 47 100

4 4 1 1.000.00090 52 600

COMPLEXO MG TRANSPLANTE 10 302 107 4 440 0001 850.000

3 3 1 22.56390 14 600

3 3 1 3.85990 30 100

3 3 1 149.77890 30 600

3 3 1 10.80290 33 600

3 3 1 4.80090 36 600

3 3 1 373.01690 37 100

85

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 23.12590 39 100

3 3 1 12.05790 39 600

4 4 1 250.00090 52 600

PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

10 302 133 1 239 0001 17.000.000

4 4 1 10.000.00090 51 100

4 4 1 7.000.00090 51 600

FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 10 363 134 4 442 0001 9.149.400

3 3 1 9.149.40090 36 100

767.748.926TOTAL

86

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 6.607.820

3 3 1 28.00090 03 100

3 3 1 180.00090 08 600

3 3 1 100.00090 14 600

3 3 1 74.51190 30 600

3 3 1 12.54890 33 600

3 3 1 34.51890 36 600

3 3 1 5.492.13590 39 600

3 3 1 572.00090 47 100

3 3 1 110.00090 47 600

3 3 1 4.10890 99 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 64.382.045

3 1 1 39.851.79490 11 100

3 1 1 15.043.46090 11 600

3 1 1 798.12290 13 100

3 1 1 737.58790 13 600

3 1 1 3.959.02990 34 600

3 1 1 3.731.53691 13 100

3 1 1 157.88091 13 600

3 3 7 102.63790 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 10 122 702 7 004 0001 1.217.452

3 1 9 1.217.45290 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 750.000

3 3 1 134.10390 14 600

3 3 1 7.10090 30 600

3 3 1 68.67090 33 600

3 3 1 5.87290 36 600

3 3 1 534.25590 39 600

DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS TÉCNICOS DO CETEBIO 10 302 106 4 027 0001 697.923

3 3 1 11.64090 14 600

3 3 1 208.41690 30 600

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 45.40090 35 600

3 3 1 343.26390 39 600

4 4 1 79.20490 52 600

MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA FÍSICA DA HEMORREDE 10 302 187 4 025 0001 4.024.372

3 3 1 100.00090 39 100

3 3 1 1.695.26190 39 240

3 3 1 741.41390 39 600

3 3 3 491.75490 39 600

4 4 1 600.00090 51 100

4 4 1 395.94490 51 600

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS 10 302 187 4 372 0001 48.956.630

3 3 1 359.80390 14 600

3 3 1 510.48690 30 100

3 3 1 19.333.42590 30 600

3 3 1 40.00090 33 600

3 3 1 355.00090 35 600

3 3 1 404.47990 36 600

3 3 1 11.000.00090 37 100

3 3 1 450.00090 37 600

3 3 1 700.00090 39 100

3 3 1 9.727.19090 39 600

3 3 1 12.18990 47 600

4 4 1 1.400.00090 52 100

4 4 1 2.354.90090 52 240

4 4 1 1.797.43390 52 600

4 4 3 511.72590 52 600

126.636.242TOTAL

87

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 10 122 708 2 093 0001 1.500.000

3 3 1 100.00090 14 100

3 3 1 50.00090 33 100

3 3 1 100.00090 35 100

3 3 1 1.250.00090 39 100

SENTENÇAS JUDICIAIS 10 122 708 7 024 0001 40.000.000

3 3 1 40.000.00090 30 100

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

10 126 708 2 094 0001 25.339.484

3 3 1 19.000.00090 39 100

4 4 1 6.339.48490 52 100

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES ASSISTENCIAIS

10 128 044 4 207 0001 1.250.000

3 3 1 1.250.00090 39 101

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

10 128 708 2 134 0001 7.028.779

3 3 1 1.200.00090 35 100

3 3 1 1.300.00090 36 100

3 3 1 4.528.77990 39 100

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

10 301 002 4 287 0001 47.167.891

3 3 1 33.974.19150 43 101

4 4 1 13.193.70050 42 101

REDE DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA 10 301 044 4 145 0001 21.521.000

3 3 1 15.000.00040 41 101

3 3 1 1.500.00090 30 101

3 3 1 1.381.00090 39 101

4 4 1 3.640.00040 42 101

REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA 10 301 044 4 192 0001 27.820.000

3 3 1 4.086.00040 41 101

3 3 1 12.000.00090 39 101

4 4 1 4.234.00040 42 101

4 4 1 7.500.00090 52 101

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF 10 301 049 1 116 0001 86.686.040

3 3 1 85.582.60090 41 101

4 4 1 1.103.44090 52 101

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

10 301 049 1 117 0001 5.000.000

3 3 1 500.00040 41 101

3 3 1 1.000.00050 43 101

3 3 1 200.00090 14 101

3 3 1 300.00090 36 101

3 3 1 3.000.00090 39 101

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA - PEP

10 301 049 1 122 0001 4.500.000

3 3 1 2.700.00090 39 101

4 4 1 1.800.00090 52 101

FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF

10 301 049 1 127 0001 47.900.000

4 4 1 47.900.00040 42 101

APOIO PROFISSIONAL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 10 301 049 4 334 0001 24.768.480

3 3 1 24.768.48040 41 101

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 10 301 175 4 299 0001 104.915.658

3 3 3 10.100.99590 30 100

3 3 1 53.401.82590 30 370

3 3 1 31.412.83890 30 550

3 3 1 10.000.00090 39 100

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10 301 175 4 302 0001 261.951.417

3 3 1 31.951.41790 30 100

3 3 1 230.000.00090 30 370

POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE 10 301 706 4 182 0001 15.500.000

3 3 1 4.000.00040 41 100

3 3 1 5.000.00050 43 100

88

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 2.000.00090 30 100

3 3 1 2.000.00090 39 100

4 4 1 1.000.00040 42 100

4 4 1 1.500.00050 42 100

FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 706 4 388 0001 119.320.357

3 3 1 40.000.00040 41 100

3 3 1 8.000.00050 43 100

4 4 1 50.000.00040 42 100

4 4 1 21.320.35750 42 100

PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE 10 301 706 4 391 0001 62.611.530

3 3 1 11.000.00040 41 100

3 3 1 5.400.00050 43 100

3 3 1 5.863.28050 43 370

3 3 1 600.00090 14 370

3 3 1 1.300.00090 30 100

3 3 1 700.00090 30 370

3 3 1 1.300.00090 35 100

3 3 1 180.00090 36 600

3 3 1 1.115.00090 39 100

3 3 3 100.00090 39 100

3 3 1 2.500.00090 39 370

3 3 1 1.383.25090 39 600

4 4 1 10.000.00040 42 100

4 4 3 2.220.00040 42 100

4 4 1 2.000.00050 42 100

4 4 1 16.500.00090 52 100

4 4 1 80.00090 52 370

4 4 1 370.00090 52 600

PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE DST/HIV/AIDS 10 301 707 4 285 0001 3.930.000

3 3 1 850.00050 43 370

3 3 1 40.00090 14 370

3 3 3 500.00090 30 100

3 3 3 130.00090 32 100

3 3 1 170.00090 36 370

3 3 1 1.240.00090 39 370

4 4 1 1.000.00050 42 370

AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE/ PROGRAMA TRAVESSIA 10 301 707 4 332 0001 2.000.000

3 3 1 2.000.00040 41 100

SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE 10 302 002 4 278 0001 35.675.816

3 3 1 2.730.00050 43 101

4 4 1 215.00040 42 101

4 4 1 3.430.00071 42 101

4 4 1 29.300.81690 52 101

SISTEMA ESTADUAL DE REGULACAO EM SAUDE 10 302 002 4 280 0001 15.000.000

3 3 1 4.000.00090 36 101

3 3 1 10.000.00090 37 101

3 3 1 1.000.00090 39 101

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA

10 302 002 4 282 0001 848.390.002

3 3 1 50.000.00040 41 101

3 3 1 1.390.00240 41 221

3 3 1 4.000.00050 43 221

3 3 1 3.000.00090 30 221

3 3 1 10.000.00090 39 101

3 3 1 780.000.00090 39 221

TELE MINAS SAÚDE 10 302 002 4 288 0001 17.546.319

3 3 1 15.000.00040 41 101

3 3 1 2.546.31990 39 101

CANAL MINAS SAÚDE 10 302 002 4 292 0001 16.000.000

3 3 1 10.000.00040 41 101

3 3 1 2.500.00090 39 101

89

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 2.000.00040 42 101

4 4 1 1.500.00090 52 101

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS - INCENTIVO À ATENÇÃO FARMACÊUTICA

10 302 002 4 295 0001 57.470.000

3 3 1 15.800.00040 41 101

4 4 1 41.670.00090 52 101

PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA GRANDES EVENTOS

10 302 007 4 333 0001 10.650.000

3 3 1 850.00090 39 101

4 4 1 9.800.00090 52 101

REDE VIVA VIDA 10 302 044 4 208 0001 86.244.000

3 3 1 48.844.00040 41 101

3 3 1 5.000.00050 43 101

3 3 1 6.000.00090 30 101

4 4 1 14.000.00040 42 101

4 4 1 2.000.00050 42 101

4 4 1 10.400.00071 42 101

FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP

10 302 044 4 308 0001 136.504.000

3 3 1 88.900.00040 41 101

3 3 1 10.000.00090 39 101

4 4 1 37.604.00040 42 101

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 10 302 044 4 638 0001 311.575.000

3 3 1 216.575.00040 41 101

3 3 1 20.000.00071 43 101

3 3 1 40.000.00090 39 101

4 4 1 15.000.00040 42 101

4 4 1 1.000.00050 42 101

4 4 1 1.000.00071 42 101

4 4 1 18.000.00090 52 101

IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE 10 302 706 4 335 0001 20.000.000

4 4 1 20.000.00040 42 100

IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS 10 302 706 4 336 0001 20.000.000

4 4 1 20.000.00040 42 100

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUÁRIA 10 302 706 4 337 0001 3.351.000

4 4 1 3.351.00040 42 100

IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE JUIZ DE FORA

10 302 706 4 338 0001 6.707.000

4 4 1 6.707.00040 42 100

ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE PARÁ DE MINAS 10 302 706 4 339 0001 1.320.000

4 4 1 1.320.00040 42 100

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA 10 302 706 4 341 0001 8.000.000

4 4 1 8.000.00040 42 100

MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA UPA DE RIBEIRÃO DAS NEVES 10 302 706 4 342 0001 2.000.000

3 3 1 2.000.00040 41 100

IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS 10 302 706 4 343 0001 21.000.000

4 4 1 21.000.00040 42 100

IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA 10 302 706 4 344 0001 10.000.000

4 4 1 10.000.00040 42 100

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES 10 302 706 4 345 0001 84.000.000

3 3 1 54.000.00050 43 100

3 3 1 30.000.00050 43 220

ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE SÃO LOURENÇO 10 302 706 4 346 0001 3.320.000

4 4 1 3.320.00040 42 100

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 707 4 389 0001 13.224.962

3 1 1 3.490.31790 11 370

3 3 2 680.00090 14 290

3 3 1 934.68390 14 370

3 3 3 1.600.00090 30 100

3 3 2 80.00090 33 290

3 3 1 500.00090 36 370

90

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 800.00090 37 370

3 3 3 350.00090 39 100

3 3 2 1.240.00090 39 290

3 3 1 1.850.00090 39 370

4 4 2 757.98990 52 290

4 4 1 941.97390 52 370

PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 10 305 707 4 331 0001 4.000.000

3 3 1 4.000.00040 41 100

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 10 305 707 4 387 0001 32.556.386

3 1 1 2.212.00090 11 370

3 3 1 800.00040 41 370

3 3 1 1.000.00050 43 100

3 3 1 1.400.00050 43 370

3 3 1 1.600.00090 14 370

3 3 1 2.000.00090 30 100

3 3 3 3.100.00090 30 100

3 3 1 1.700.00090 30 370

3 3 1 488.00090 35 370

3 3 1 600.00090 36 370

3 3 1 3.500.00090 37 370

3 3 1 1.000.00090 39 100

3 3 3 2.000.00090 39 100

3 3 1 7.800.00090 39 370

4 4 1 2.356.38640 42 370

4 4 1 1.000.00090 52 370

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 10 512 053 1 079 0001 80.121.413

4 4 1 80.121.41350 42 101

2.755.366.534TOTAL

91

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL SUL MINAS 04 122 701 2 024 0001 500.000

3 3 1 31.00090 30 310

3 3 1 190.00090 37 310

3 3 2 100.00090 37 600

3 3 1 179.00090 39 310

INTEGRAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES REGIONAIS DO SISEMA 18 122 173 2 066 0001 4.200.000

3 3 1 50.00090 14 310

3 3 1 100.00090 30 310

3 3 1 50.00090 39 310

4 4 1 3.500.00090 51 310

4 4 1 500.00090 52 310

DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 170.000

3 3 1 70.00090 14 310

3 3 1 10.00090 30 310

3 3 1 10.00090 33 310

3 3 1 20.00090 36 310

3 3 1 60.00090 39 310

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 27.524.087

3 3 1 240.00090 14 310

3 3 1 800.00090 30 310

3 3 1 10.00090 33 310

3 3 1 100.00090 35 310

3 3 1 700.00090 36 310

3 3 1 14.600.00090 37 310

3 3 1 10.824.08790 39 310

3 3 1 150.00090 47 310

3 3 1 100.00090 93 310

APOIO À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPRAMS 18 122 701 2 048 0001 1.900.000

3 3 2 600.00090 14 600

3 3 2 410.00090 30 600

3 3 2 80.00090 33 600

3 3 2 350.00090 36 600

3 3 2 310.00090 39 600

3 3 2 50.00090 47 600

3 3 2 50.00090 93 600

4 4 2 50.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 14.397.737

3 1 1 6.753.47290 11 100

3 1 1 1.447.00890 13 100

3 1 1 5.683.86290 34 100

3 1 1 503.71191 13 100

3 3 7 6.15290 46 310

3 3 7 3.53290 49 310

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18 122 701 2 427 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 310

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 90.000

3 3 1 20.00090 14 310

3 3 1 40.00090 18 310

3 3 1 30.00090 39 310

EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL 18 541 105 4 056 0001 553.000

3 3 1 168.00050 41 310

3 3 1 30.00090 14 310

3 3 1 10.00090 30 310

3 3 1 10.00090 33 310

3 3 1 135.00090 39 310

4 4 1 200.00090 41 310

APOIO À GESTÃO AMBIENTAL 18 541 105 4 062 0001 2.740.000

3 3 1 480.00040 41 310

3 3 1 440.00050 41 310

3 3 1 50.00090 14 310

92

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 50.00090 30 310

3 3 1 812.00090 35 310

3 3 1 398.00090 39 310

3 3 1 50.00090 93 310

4 4 1 410.00040 41 310

4 4 1 50.00050 41 310

INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 18 542 013 1 397 0001 3.430.000

3 3 1 30.00090 14 311

3 3 1 150.00090 35 311

3 3 1 3.250.00090 39 311

FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - CGFAI 18 542 182 4 151 0001 130.000

3 3 1 60.00090 14 310

3 3 1 35.00090 30 310

3 3 1 35.00090 39 310

ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCOES DE SANEAMENTO PARA OS MUNICIPIOS FORA DA CONCESSAO DA COPASA

18 544 046 1 020 0001 350.000

4 4 1 350.00050 41 311

EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - META 2014 18 544 046 4 160 0001 300.000

3 3 1 50.00050 41 311

3 3 1 20.00090 14 311

3 3 1 20.00090 30 311

3 3 1 10.00090 33 311

3 3 1 200.00090 39 311

ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS

18 695 148 4 620 0001 184.606

4 4 1 184.60690 51 310

PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS E CONTROLE DE ÁGUA 18 695 148 4 621 0001 32.401

3 3 1 32.40190 39 310

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 18 695 148 4 622 0001 61.593

3 3 1 61.59390 39 310

VIABILIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO TURÍSTICA 26 695 046 1 319 0001 300.000

4 4 1 300.00090 39 311

56.963.424TOTAL

93

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 130.000

3 3 1 5.00090 14 520

3 3 1 50.00090 14 600

3 3 1 25.00090 33 520

3 3 1 35.00090 33 600

3 3 1 15.00090 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 1.200.050

3 3 1 5.00090 14 310

3 3 1 397.07890 39 310

3 3 1 608.97290 39 600

3 3 1 150.00090 47 310

3 3 1 39.00090 93 310

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 14.076.535

3 1 1 1.306.42290 11 520

3 1 1 11.611.07090 11 600

3 1 1 172.13690 13 600

3 1 1 983.33491 13 600

3 3 7 2.57390 46 310

3 3 7 1.00090 49 310

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 18 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 520

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 80.000

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 15.00090 18 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 40.00090 39 600

3 3 1 10.00090 93 600

MANUTENCAO DO CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS E ALCANCE DE AUTO-SUSTENTABILIDADE.

18 541 045 1 066 0001 384.000

3 3 1 268.80050 39 311

3 3 1 115.20090 37 311

APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES

18 541 045 1 068 0001 5.388.722

3 3 1 799.54650 39 311

3 3 1 3.516.50450 39 601

3 3 1 1.022.67250 41 311

3 3 1 50.00090 14 311

OTIMIZACAO DA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS

18 541 045 1 070 0001 805.000

3 3 1 105.97250 41 311

3 3 1 154.02850 41 521

3 3 1 60.00090 14 521

3 3 1 25.00090 33 521

3 3 1 360.00090 39 521

3 3 1 100.00090 41 521

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO 18 541 045 1 071 0001 1.492.000

3 3 1 1.300.00050 39 521

3 3 1 20.00090 14 521

3 3 1 2.00090 33 521

3 3 1 20.00090 35 521

3 3 1 110.00090 39 521

3 3 1 40.00090 41 521

IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM

18 541 045 1 072 0001 200.000

3 3 1 150.00050 41 311

3 3 1 15.00090 14 311

3 3 1 35.00090 35 311

APOIO A IMPLANTACAO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE

18 541 045 1 073 0001 35.000

3 3 1 10.00090 14 311

3 3 1 6.00090 30 311

3 3 1 19.00090 41 311

GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 18 541 110 4 097 0001 550.000

94

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 44.00090 14 520

3 3 1 10.00090 33 520

3 3 1 100.00090 35 520

3 3 1 250.00090 39 520

3 3 1 116.00090 41 520

4 4 1 30.00090 52 520

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FEAM 18 541 182 4 159 0001 500.000

3 3 1 180.00090 14 520

3 3 1 15.00090 30 520

3 3 1 5.00090 33 520

3 3 1 60.00090 35 520

3 3 1 120.00090 39 520

3 3 1 20.00090 41 520

4 4 1 100.00090 52 520

MUDANÇAS CLIMÁTICAS, ENERGIA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 18 572 110 4 174 0001 600.000

3 3 1 50.00090 14 520

3 3 1 15.00090 33 520

3 3 1 460.00090 35 520

3 3 1 43.00090 39 520

3 3 1 12.00090 41 520

4 4 1 20.00090 52 520

ESTUDOS E PROPOSIÇÕES PARA FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE MEIO AMBIENTE

18 573 110 4 090 0001 350.000

3 3 1 25.00090 14 520

3 3 1 5.00090 33 520

3 3 1 230.00090 35 520

3 3 1 25.00090 39 520

3 3 1 45.00090 41 520

4 4 1 20.00090 52 520

25.792.307TOTAL

95

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 150.000

3 3 1 80.00090 14 600

3 3 1 8.00090 30 600

3 3 1 52.00090 33 600

3 3 1 10.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 7.290.716

3 3 1 10.00090 14 310

3 3 1 1.580.71590 39 260

3 3 1 4.289.00190 39 310

3 3 1 1.241.00090 47 310

3 3 1 70.00090 93 310

4 4 1 100.00090 52 470

APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - ESCRITORIOS REGIONAIS 18 122 701 2 050 0001 6.042.900

3 3 1 343.00090 14 310

3 3 1 2.415.00090 30 310

3 3 1 14.00090 33 310

3 3 1 482.00090 36 310

3 3 1 2.100.00090 39 310

3 3 1 28.90090 47 310

3 3 1 610.00090 93 310

4 4 1 50.00090 52 310

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 42.790.404

3 1 1 19.591.34790 11 260

3 1 1 9.187.51390 11 600

3 1 1 914.05190 13 260

3 1 1 10.000.00090 34 260

3 1 1 2.580.71591 13 260

3 1 1 468.01091 13 600

3 3 7 38.76890 46 600

3 3 7 10.00090 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 18 122 702 7 004 0001 113.659

3 1 9 113.65990 91 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 250.000

3 3 1 250.00090 18 600

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 18 541 010 1 058 0001 1.260.000

3 3 1 280.00090 14 311

3 3 1 200.00090 30 311

3 3 1 400.00090 39 311

4 4 1 380.00090 52 311

EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 18 541 010 1 059 0001 3.249.000

3 3 1 614.93190 39 311

3 3 1 834.06990 39 601

4 4 1 1.500.00090 51 601

4 4 1 300.00090 52 601

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

18 541 010 1 060 0001 11.727.142

3 3 1 300.00050 41 311

3 3 1 90.00050 41 611

3 3 1 200.00090 14 241

3 3 1 147.00090 14 611

3 3 1 150.00090 30 241

3 3 1 2.690.00090 30 311

3 3 1 3.907.34090 30 611

3 3 1 2.00090 33 611

3 3 1 92.20090 36 611

3 3 1 3.120.00090 37 311

3 3 1 240.00090 37 611

3 3 1 70.22290 39 241

3 3 1 48.90090 39 611

4 4 1 669.48090 52 611

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS 18 541 010 4 007 0001 4.521.746

96

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 2.254.96690 39 261

3 3 1 500.00090 39 311

3 3 1 500.00090 39 521

3 3 1 1.266.78090 39 601

IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSITICO AMBIENTAL ROTA LUND 18 541 047 1 378 0001 2.740.000

3 3 1 255.00090 35 101

4 4 1 2.485.00090 51 101

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 18 541 109 4 058 0001 927.000

3 3 1 500.00050 41 600

3 3 1 100.00090 14 600

3 3 1 70.00090 30 600

3 3 1 12.00090 33 600

3 3 1 100.00090 35 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 40.00090 39 600

4 4 1 100.00050 41 310

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 18 541 109 4 060 0001 9.672.000

3 3 1 300.00040 41 600

3 3 1 550.00090 14 600

3 3 1 430.00090 30 600

3 3 1 50.00090 33 600

3 3 1 2.550.00090 37 310

3 3 1 3.050.00090 37 600

3 3 1 1.396.09990 39 310

3 3 1 775.90190 39 600

4 4 1 570.00090 51 600

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA - PROMATA 18 541 109 4 133 0001 4.110.000

3 3 1 850.00040 41 310

3 3 1 80.00090 14 310

3 3 1 450.00090 30 310

3 3 1 510.00090 35 310

3 3 1 1.300.00090 39 310

4 4 1 500.00090 51 310

4 4 1 420.00090 52 310

GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA 18 541 109 4 156 0001 3.702.500

3 3 1 870.00050 41 610

3 3 1 690.00090 14 610

3 3 1 780.00090 30 610

3 3 1 10.00090 33 610

3 3 1 771.52990 39 610

4 4 1 580.97150 41 610

AMPLIAÇÃO DA BASE FLORESTAL VINCULADA À REPOSIÇÃO FLORESTAL

18 541 169 1 395 0001 6.835.580

3 3 1 500.00090 14 310

3 3 1 1.300.00090 30 310

3 3 1 4.730.58090 30 610

3 3 1 300.00090 35 310

3 3 1 5.00090 36 310

MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IEF 18 542 182 4 153 0001 2.000.000

3 3 1 1.322.00050 41 310

3 3 1 80.00090 14 310

3 3 1 104.00090 30 310

3 3 1 10.00090 36 310

3 3 1 484.00090 39 310

FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IEF 18 542 182 4 162 0001 3.000.000

3 3 1 500.00050 41 520

3 3 1 1.600.00090 14 310

3 3 1 500.00090 30 310

3 3 1 200.00090 36 310

3 3 1 200.00090 39 600

110.382.647TOTAL

97

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 140.000

3 3 1 10.00090 14 310

3 3 1 40.00090 14 600

3 3 1 20.00090 30 310

3 3 1 5.00090 33 310

3 3 1 17.00090 36 310

3 3 1 8.00090 39 310

3 3 1 40.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 680.000

3 3 1 10.00090 14 310

3 3 1 420.00090 39 600

3 3 1 150.00090 47 310

3 3 1 100.00090 47 600

APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - NÚCLEOS IGAM 18 122 701 2 067 0001 450.000

3 3 1 40.00050 41 310

3 3 1 50.00050 41 600

3 3 1 56.00090 14 310

3 3 1 40.00090 14 600

3 3 1 33.50090 30 310

3 3 1 15.00090 30 600

3 3 1 18.00090 33 310

3 3 1 55.00090 35 600

3 3 1 59.50090 36 310

3 3 1 50.00090 36 600

3 3 1 32.20090 39 310

3 3 1 80090 47 310

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 8.024.553

3 1 1 5.083.27790 11 100

3 1 1 2.202.75190 11 600

3 1 1 100.20890 13 100

3 1 1 629.21591 13 100

3 1 1 31391 13 600

3 3 7 8.78990 46 310

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 18 122 702 7 004 0001 41.467

3 1 9 41.46790 91 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 45.000

3 3 1 10.00090 14 310

3 3 1 10.00090 18 600

3 3 1 15.00090 33 600

3 3 1 10.00090 39 600

CAMPANHA DE REGULARIZAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS

18 542 011 4 038 0001 359.200

3 3 1 50.00090 14 311

3 3 1 50.00090 14 601

3 3 1 28.70590 30 311

3 3 1 122.85590 39 311

3 3 1 97.14590 39 601

4 4 1 10.49590 52 311

OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO 18 542 182 4 125 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 310

MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IGAM 18 542 182 4 178 0001 3.703.400

3 3 1 52.00090 14 310

3 3 1 350.00090 14 600

3 3 1 25.00090 30 310

3 3 1 111.00090 30 600

3 3 1 20.00090 33 310

3 3 1 47.00090 36 310

3 3 1 636.40090 36 600

3 3 1 70.00090 37 310

3 3 1 300.00090 37 600

3 3 1 151.37690 39 310

98

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 1.720.62490 39 600

4 4 1 80.00090 52 310

4 4 1 140.00090 52 600

FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IGAM 18 542 182 4 181 0001 399.000

3 3 1 49.00090 14 310

3 3 1 30.00090 14 600

3 3 1 73.20090 30 310

3 3 1 20.00090 30 600

3 3 1 26.80090 33 310

3 3 1 150.00090 35 310

3 3 1 50.00090 35 600

ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

18 544 011 1 011 0001 428.000

3 3 1 105.00090 14 311

3 3 1 10.00090 30 311

3 3 1 33.00090 33 311

3 3 1 165.00090 39 311

3 3 1 115.00090 39 601

FOMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

18 544 011 1 016 0001 10.170.000

3 3 1 10.000.00050 41 611

3 3 1 20.00090 14 311

3 3 1 5.00090 30 311

3 3 1 15.00090 33 311

3 3 1 130.00090 35 311

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS E CADASTRAMENTO DE USOS E USUARIOS

18 544 011 4 032 0001 321.191

3 3 1 177.77690 14 311

3 3 1 30.25090 30 311

3 3 1 92.36590 33 311

3 3 1 20.80090 39 311

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

18 544 113 1 200 0001 389.231

3 3 1 14.00090 14 310

3 3 1 2.00090 30 310

3 3 1 14.00090 33 310

3 3 1 97.23190 39 310

3 3 1 250.00090 39 600

4 4 1 12.00090 52 310

PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA

18 544 113 4 088 0001 1.300.000

3 3 1 80.00090 14 310

3 3 1 10.00090 30 310

3 3 1 10.00090 33 310

4 4 1 1.200.00090 51 310

26.452.042TOTAL

99

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO

18 122 173 2 006 0001 912.200

3 3 1 25.20090 14 310

3 3 1 5.00090 33 310

3 3 1 617.00090 36 310

3 3 1 215.00090 39 310

4 4 1 50.00090 52 310

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

18 541 010 1 052 0001 1.177.318

3 3 1 1.177.31890 39 311

BOLSA VERDE - FHIDRO 18 541 010 1 061 0001 8.515.636

3 3 1 2.580.00050 41 311

3 3 1 3.394.91390 30 311

3 3 1 2.440.72390 36 311

3 3 2 100.00090 36 601

TRATAMENTO E CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA

18 541 113 4 031 0001 2.680.459

3 3 1 2.680.45990 35 310

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS - FHIDRO

18 544 011 1 017 0001 10.800.000

3 3 1 10.800.00090 35 311

IMPLANTAÇÃO DE REDES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

18 544 011 1 026 0001 1.435.808

3 3 1 1.435.80890 35 311

ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA X DEMANDA - FHIDRO

18 544 011 1 055 0001 506.400

3 3 1 506.40090 35 311

APOIO AOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 18 544 011 4 252 0001 6.311.727

3 3 1 6.311.72750 41 311

APOIO ÀS AÇÕES DE INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO E FUNDOS DE VALE

18 544 046 1 124 0001 7.000.000

4 4 1 7.000.00040 41 311

MONITORAMENTO HÍDRICO E ALERTA DE SECAS NO SEMI-ÁRIDO 18 544 059 1 056 0001 1.294.430

3 3 1 7.50090 14 311

3 3 1 3.00090 30 311

3 3 1 915.93090 39 311

4 4 1 368.00090 52 311

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 18 544 113 4 036 0001 28.193.816

3 3 1 10.000.00040 41 310

3 3 1 12.000.00050 41 310

4 4 1 6.193.81650 41 310

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS

18 544 113 4 043 0001 5.000.000

3 3 1 1.000.00050 41 310

4 4 1 2.000.00090 52 310

4 5 1 2.000.00090 66 310

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 18 544 113 4 044 0001 1.723.000

3 3 1 1.723.00090 35 310

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA NO SEMIÁRIDO MINEIRO

18 607 059 1 043 0001 6.205.570

3 3 1 207.73090 14 311

3 3 1 300.76390 30 311

3 3 1 5.09890 33 311

3 3 1 5.691.97990 39 311

MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HIDRICOS 18 607 059 1 400 0001 2.500.000

3 3 1 2.500.00090 39 311

84.256.364TOTAL

100

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 3.958.542

3 3 1 3.00090 14 270

3 3 1 569.99890 15 530

3 3 1 903.83890 15 600

3 3 1 35.00090 30 270

3 3 1 10.00090 30 530

3 3 1 125.00090 30 600

3 3 1 260.00090 31 600

3 3 1 2.00090 36 530

3 3 1 228.00090 37 270

3 3 1 1.140.00090 39 270

3 3 1 255.00090 39 530

3 3 1 146.40690 39 600

3 3 1 3.30090 47 530

3 3 1 157.00090 93 600

4 4 1 120.00090 52 530

AUXÍLIOS PARA SERVIDORES - CBMMG 06 122 701 2 058 0001 4.340.223

3 3 7 48.96890 08 100

3 3 7 4.287.25590 19 530

3 3 7 2.00090 46 100

3 3 7 2.00090 49 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 281.791.253

3 1 1 373.01090 11 100

3 1 1 234.026.06290 12 100

3 1 1 47.392.18191 13 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 122 701 2 427 0001 4.357.180

3 3 1 270.00090 30 530

3 3 1 2.495.18090 39 530

4 4 1 1.592.00090 52 530

DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM) 06 126 021 4 086 0001 2.485.021

3 3 1 61.00090 15 101

3 3 1 2.424.02190 39 101

MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE UNIDADES DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

06 128 005 1 053 0001 178.000

4 4 1 178.00090 52 101

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

06 128 005 1 179 0001 10.000

3 3 1 10.00090 30 101

RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES

06 128 745 4 366 0001 3.530.501

3 3 1 265.14190 15 270

3 3 1 1.144.16990 15 530

3 3 1 7.00090 30 240

3 3 1 180.00090 30 530

3 3 1 30.00090 31 530

3 3 1 866.00090 39 530

3 3 1 338.19190 93 530

4 4 1 700.00090 52 530

MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)

06 181 021 1 037 0001 1.643.000

4 4 1 1.643.00090 51 101

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR 06 182 724 2 021 0001 150.000

3 3 1 13.00090 08 600

3 3 1 95.00090 15 600

3 3 1 17.00090 30 600

3 3 1 14.00090 31 600

3 3 1 11.00090 39 600

COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

06 182 745 1 268 0001 48.690

3 3 1 19.99090 15 600

3 3 1 20.00090 30 600

3 3 1 2.00090 36 600

101

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 6.70090 39 600

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG 06 182 745 2 087 0001 1.650.000

3 3 1 100.00090 30 530

3 3 1 1.550.00090 39 530

PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS 06 182 745 4 273 0001 43.358.009

3 3 1 1.472.35590 15 530

3 3 1 839.76690 15 600

3 3 1 2.020.74590 30 240

3 3 1 222.00090 30 270

3 3 1 6.121.00090 30 530

3 3 1 1.750.00090 30 600

3 3 1 10.00090 33 270

3 3 1 6.00090 36 530

3 3 1 1.770.00090 37 270

3 3 1 1.240.70090 39 270

3 3 1 3.985.00090 39 530

3 3 1 114.00090 39 600

3 3 1 11.00090 47 530

3 3 1 617.50090 93 600

4 4 1 716.24290 52 240

4 4 1 22.461.70190 52 530

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 06 182 745 4 365 0001 1.961.000

3 3 1 75.00090 30 530

3 3 1 80.00090 39 270

3 3 1 956.00090 39 530

4 4 1 850.00090 52 530

PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 06 272 702 7 007 0001 73.947.720

3 1 1 64.000.00090 01 100

3 1 1 9.947.72091 13 100

ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES 10 302 724 2 052 0001 162.402

3 3 1 80.00090 30 530

3 3 1 44.50490 30 600

3 3 1 20090 36 600

3 3 1 13.50090 39 600

4 4 1 24.19890 52 530

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES 10 302 724 2 054 0001 108.800

3 3 1 54.00090 30 530

3 3 1 9.20090 30 600

3 3 1 60090 36 600

3 3 1 23.00090 39 600

4 4 1 22.00090 52 530

423.680.341TOTAL

102

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 23 122 701 2 002 0001 3.363.155

3 3 1 9.60090 30 100

3 3 1 10.00090 35 100

3 3 1 33.60090 36 100

3 3 1 2.894.00090 37 100

3 3 1 139.95590 39 100

3 3 1 276.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23 122 701 2 417 0001 3.207.252

3 1 1 2.761.71490 11 100

3 1 1 309.94090 13 100

3 1 1 117.30691 13 100

3 3 7 9.39290 46 100

3 3 7 8.90090 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 23 128 701 2 018 0001 10.000

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 7.00090 39 100

DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE PRODUTOS TURÍSTICOS 23 695 016 4 015 0001 480.000

3 3 1 150.00090 14 101

3 3 1 330.00090 39 101

POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL

23 695 016 4 016 0001 2.511.000

3 3 1 30.00090 14 101

3 3 1 20.00090 33 101

3 3 1 2.461.00090 39 101

ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL 23 695 016 4 017 0001 1.690.000

3 3 1 20.00090 14 101

3 3 1 5.00090 33 101

3 3 1 1.195.00090 39 101

4 4 1 200.00090 41 101

4 4 1 270.00090 52 101

PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR

23 695 016 4 185 0001 2.010.000

3 3 1 80.00090 14 101

3 3 1 10.00090 33 101

3 3 1 1.920.00090 39 101

REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 23 695 016 4 245 0001 220.000

3 3 1 50.00090 33 101

3 3 1 30.00090 35 101

3 3 1 140.00090 39 101

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS 23 695 016 4 260 0001 725.000

3 3 1 5.00090 14 101

3 3 1 195.00090 39 101

3 3 1 500.00090 39 241

4 4 1 25.00090 52 101

ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO 23 695 016 4 323 0001 15.035.000

3 3 1 10.00090 14 101

4 4 1 400.00090 51 101

4 4 1 14.625.00090 51 241

INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO 23 695 016 4 603 0001 290.000

3 3 1 30.00090 14 101

3 3 1 260.00090 39 101

ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO 23 695 114 4 105 0001 2.236.321

3 3 1 45.00090 14 100

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 170.00090 39 100

3 3 1 2.011.32190 39 240

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

23 695 148 4 304 0001 306.947

3 3 1 306.94790 39 240

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS - PRODETUR/NE - II

23 695 148 4 354 0001 22.884.281

4 4 3 22.494.19090 51 240

103

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 390.09190 51 250

FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO

23 695 148 4 403 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 250

ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO DO PRODETUR NACIONAL 23 695 168 1 057 0001 3.029.912

3 3 3 263.41290 35 240

3 3 1 278.00090 35 250

4 4 1 2.488.50090 51 250

INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS BÁSICOS E GESTÃO AMBIENTAL DO PRODETUR NACIONAL

23 695 168 1 063 0001 283.500

3 3 1 94.50090 35 250

4 4 1 189.00090 51 250

58.382.368TOTAL

104

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL

23 695 103 4 103 0001 22.990

4 5 1 22.99090 66 600

22.990TOTAL

105

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

03 092 726 1 099 0001 10.000

3 3 1 10.00090 30 100

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 03 092 726 4 150 0001 7.738.318

3 3 1 9.63690 14 100

3 3 1 130.36490 14 600

3 3 1 390.96190 30 100

3 3 1 405.30990 36 100

3 3 1 6.678.03490 39 100

3 3 1 124.01490 47 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 03 122 701 2 002 0001 9.210.825

3 3 1 585.85790 30 100

3 3 1 5.38890 36 100

3 3 1 6.094.93690 37 100

3 3 1 1.542.06590 39 100

4 4 1 982.57990 52 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 03 122 701 2 417 0001 89.144.327

3 1 1 1990 09 100

3 1 1 79.678.61590 11 100

3 1 1 195.91090 13 100

3 1 1 9.148.94791 13 100

3 3 7 70.08590 46 100

3 3 7 50.75190 49 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 03 122 702 7 006 0001 45.884.658

3 1 5 42.660.01590 01 100

3 1 5 3.224.64391 13 100

DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 06 421 034 1 188 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 101

151.998.128TOTAL

106

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 400.000

3 3 1 400.00090 39 100

CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS - SEDS 06 122 004 1 206 0001 2.400.000

4 4 1 2.400.00090 51 241

MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

06 122 004 1 369 0001 545.777

3 3 1 140.00090 14 101

3 3 1 28.00090 33 101

3 3 1 377.77790 39 101

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL

06 122 034 1 181 0001 16.308.921

3 3 1 8.573.97850 39 101

3 3 1 7.429.42790 39 101

4 4 1 305.51690 52 101

GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

06 122 193 4 320 0001 25.803.113

3 3 1 7.62090 14 100

3 3 1 1.32090 15 100

3 3 1 61.48490 30 100

3 3 1 12.00090 36 100

3 3 1 21.294.21190 37 100

3 3 1 4.421.58890 39 100

3 3 1 4.70590 47 100

3 3 1 18590 93 100

GESTÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE 06 122 204 1 108 0001 1.332.875

3 3 1 8.00050 39 100

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 79.90090 30 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 223.17590 36 100

3 3 1 7.50090 37 100

3 3 1 944.30090 39 100

3 3 1 35.00090 47 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 50.043.743

3 1 1 245.50590 13 100

3 1 1 1.072.44790 34 100

3 1 1 10.80091 13 100

3 3 1 120.00090 14 100

3 3 1 19.805.30690 30 100

3 3 1 203.04090 36 100

3 3 1 14.968.80090 37 100

3 3 1 13.562.06990 39 100

3 3 1 55.77690 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 225.551.412

3 1 1 148.810.48890 11 100

3 1 1 9.082.47890 13 100

3 1 1 38.254.86590 34 100

3 1 1 26.490.89191 13 100

3 3 7 2.350.07190 19 100

3 3 7 272.90790 46 100

3 3 7 289.71290 49 100

MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

06 124 005 1 082 0001 550.000

3 3 1 14.91090 14 101

3 3 1 18.53990 30 101

3 3 1 200.00090 39 101

4 4 1 316.55190 52 101

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

06 126 021 1 029 0001 2.650.000

3 3 1 200.00090 30 101

3 3 1 2.300.00090 39 101

4 4 1 150.00090 52 101

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS 06 126 021 4 023 0001 16.429.294

107

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 16.429.29490 39 101

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO 06 128 005 1 274 0001 318.635

3 3 1 318.63590 39 101

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

06 128 005 1 276 0001 2.314.649

3 3 1 1.344.60090 39 101

3 3 1 970.04990 39 241

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ

06 128 005 1 277 0001 2.426.400

3 3 1 2.426.40090 39 101

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL

06 128 020 4 283 0001 1.106.978

3 3 1 789.77890 14 101

3 3 1 317.20090 30 101

INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP 06 181 021 4 048 0001 3.731.516

3 3 1 294.26090 14 101

3 3 1 268.33690 15 101

3 3 1 27.16090 30 101

3 3 1 15.00090 31 101

3 3 1 2.543.76090 39 101

4 4 1 583.00090 52 101

DIRETRIZ INTEGRADA DE AÇÕES E OPERAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

06 181 021 4 316 0001 460.000

3 3 1 460.00090 39 101

FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS

06 181 034 1 183 0001 10.158.220

3 3 1 50.00090 36 101

3 3 1 10.108.22090 39 101

CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO - CIAD / BH 06 183 021 4 225 0001 2.247.997

3 3 1 197.23190 30 101

3 3 1 229.58290 39 101

4 4 1 1.821.18490 52 101

GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 06 183 021 4 242 0001 401.250

3 3 1 401.25090 39 101

MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

06 183 021 4 317 0001 156.850

3 3 1 36.00090 30 101

3 3 1 102.85090 39 101

4 4 1 18.00090 52 101

GABINETE INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 183 021 4 318 0001 86.000

3 3 1 50.00090 14 101

3 3 1 24.00090 30 101

4 4 1 12.00090 52 101

COORDENAR A GESTÃO INTEGRADA DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DENÚNCIAS ANONIMAS

06 183 021 4 319 0001 870.000

3 3 1 20.00090 14 101

3 3 1 40.00090 15 101

3 3 1 310.00090 39 101

4 4 1 500.00090 52 101

APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO

06 243 004 4 362 0001 1.519.178

3 3 1 1.513.03640 41 101

3 3 1 6.14290 39 101

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM ÁREAS DE RISCO 06 244 034 1 182 0001 1.175.000

3 3 1 515.00050 43 101

3 3 1 10.00090 36 101

3 3 1 650.00090 39 101

APERFEIÇOAMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

06 334 005 1 278 0001 458.080

3 3 1 370.00090 39 101

4 4 1 2.00090 39 101

4 4 1 86.08090 52 101

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL 06 334 005 1 279 0001 3.225.847

3 3 1 3.135.28490 39 101

4 4 1 90.56390 52 101

108

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 06 421 004 4 275 0001 2.097.144

3 3 1 681.00090 30 101

3 3 1 389.00090 39 101

4 4 1 1.027.14490 52 101

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS 06 421 004 4 276 0001 8.831.239

3 3 1 575.71840 41 101

3 3 1 7.672.77050 43 101

3 3 1 522.75190 39 101

3 3 1 50.00090 41 101

4 4 1 10.00090 52 101

ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE

06 421 004 4 360 0001 6.807.864

3 3 1 560.00040 41 101

3 3 1 6.180.75050 43 101

3 3 1 22.11490 39 101

4 4 1 45.00090 52 101

ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS 06 421 004 4 368 0001 1.859.160

3 3 1 1.857.16050 43 101

4 4 1 2.00090 52 101

IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS

06 421 020 1 130 0001 2.394.589

3 3 1 100.00090 14 601

3 3 1 100.00090 30 101

3 3 1 250.00090 30 601

3 3 1 44.58990 33 601

3 3 1 680.00090 39 101

3 3 1 420.00090 39 601

4 4 1 300.00090 52 101

4 4 1 500.00090 52 601

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS 06 421 020 1 131 0001 290.981

3 3 1 50.00090 39 101

4 4 1 240.98190 52 101

IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

06 421 020 1 132 0001 356.230

3 3 1 271.23090 39 101

4 4 1 85.00090 52 101

MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL 06 421 020 1 134 0001 11.982.952

3 3 1 4.447.55690 30 101

3 3 1 1.706.29590 39 101

4 4 1 5.829.10190 52 101

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO

06 421 020 1 191 0001 800.000

3 3 1 800.00090 39 101

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS - SEDS 06 421 020 1 197 0001 17.700.000

4 4 1 3.000.00090 51 101

4 4 1 14.700.00090 51 241

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA

06 421 020 1 282 0001 1.531.931

3 3 1 1.531.93150 43 101

APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 06 421 020 1 305 0001 1.592.780

3 3 1 92.89390 30 101

4 4 1 1.499.88790 52 101

CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP

06 421 020 1 325 0001 10.381.202

3 3 1 25.20090 14 101

3 3 1 31.20090 33 101

3 3 1 2.571.96990 35 101

3 3 1 7.752.83390 39 101

INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC 06 421 020 4 281 0001 19.388.118

3 3 1 17.613.11850 43 101

4 4 1 1.775.00090 51 101

REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

06 421 034 4 266 0001 1.591.552

3 3 1 1.080.00050 43 101

109

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 80.00090 32 101

3 3 1 431.55290 39 101

CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA

06 421 034 4 269 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 101

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

06 421 034 4 453 0001 1.678.809

3 3 1 1.678.80990 39 101

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL

06 421 178 4 063 0001 207.154.768

3 1 1 529.37090 11 100

3 1 1 22.585.71790 13 100

3 1 1 105.344.61190 34 100

3 1 1 13.13091 13 100

3 3 7 2.923.93090 19 100

3 3 1 263.37790 30 100

3 3 1 242.22290 36 100

3 3 1 75.249.39390 39 100

3 3 7 59090 46 100

3 3 7 2.42890 49 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO NORTE DE MINAS

06 421 178 4 064 0001 24.927.294

3 1 1 94.37790 11 100

3 1 1 2.912.02190 13 100

3 1 1 13.388.09190 34 100

3 1 1 17.20091 13 100

3 3 7 368.54090 19 100

3 3 1 15.87790 30 100

3 3 1 19.33890 36 100

3 3 1 8.111.85090 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA ZONA DA MATA

06 421 178 4 065 0001 52.565.023

3 1 1 6.157.00790 13 100

3 1 1 27.053.85090 34 100

3 1 1 34.00091 13 100

3 3 7 745.18690 19 100

3 3 1 39.53890 30 100

3 3 1 82.64490 36 100

3 3 1 18.452.79890 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO

06 421 178 4 068 0001 43.424.031

3 1 1 5.268.48190 13 100

3 1 1 22.498.74490 34 100

3 1 1 23.00091 13 100

3 3 7 550.76990 19 100

3 3 1 42.84290 30 100

3 3 1 81.59790 36 100

3 3 1 14.958.59890 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ALTO PARANAÍBA

06 421 178 4 072 0001 24.911.140

3 1 1 3.457.25690 13 100

3 1 1 13.797.52490 34 100

3 1 1 14.00091 13 100

3 3 7 313.08390 19 100

3 3 1 13.69390 30 100

3 3 1 37.42790 36 100

3 3 1 7.278.15790 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE

06 421 178 4 079 0001 50.836.641

3 1 1 4.926.72290 13 100

3 1 1 23.467.57790 34 100

3 1 1 25.00091 13 100

3 3 7 637.52790 19 100

3 3 1 23.19690 30 100

3 3 1 70.55790 36 100

110

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 21.686.06290 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI

06 421 178 4 080 0001 17.505.935

3 1 1 53.32990 11 100

3 1 1 1.958.58790 13 100

3 1 1 7.565.11490 34 100

3 1 1 95.00091 13 100

3 3 7 249.54290 19 100

3 3 1 11.15490 30 100

3 3 1 39.04090 36 100

3 3 1 7.534.16990 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS

06 421 178 4 114 0001 16.359.627

3 1 1 1.766.22590 13 100

3 1 1 8.376.31590 34 100

3 1 1 100.00091 13 100

3 3 7 233.67890 19 100

3 3 1 10.78890 30 100

3 3 1 34.20490 36 100

3 3 1 5.838.41790 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO SUL DE MINAS

06 421 178 4 142 0001 56.116.533

3 1 1 177.37290 11 100

3 1 1 5.693.14290 13 100

3 1 1 25.161.41890 34 100

3 1 1 260.00091 13 100

3 3 7 766.29890 19 100

3 3 1 45.32290 30 100

3 3 1 85.60690 36 100

3 3 1 23.927.37590 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS

06 421 178 4 144 0001 27.950.154

3 1 1 3.172.73490 13 100

3 1 1 12.095.34590 34 100

3 1 1 130.00091 13 100

3 3 7 410.17090 19 100

3 3 1 34.01790 30 100

3 3 1 68.57490 36 100

3 3 1 12.039.31490 39 100

COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 06 421 178 4 379 0001 37.587.866

3 1 1 50.68390 11 100

3 1 1 4.888.67590 13 100

3 1 1 25.290.95790 34 100

3 1 1 350.00091 13 100

3 3 1 1.106.46990 14 100

3 3 7 788.16090 19 100

3 3 1 558.40690 30 100

3 3 1 373.99590 33 100

3 3 1 47.00090 36 100

3 3 1 3.00090 37 100

3 3 1 4.119.44590 39 100

3 3 1 10.65190 47 100

3 3 7 42590 49 100

GESTÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS 06 421 196 4 321 0001 15.926.607

3 3 1 110.00090 14 100

3 3 7 900.00090 19 100

3 3 1 186.00090 30 100

3 3 1 13.00090 33 100

3 3 1 130.00090 36 100

3 3 1 2.770.00090 37 100

3 3 1 11.767.40790 39 100

3 3 1 50.20090 47 100

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

06 451 727 2 065 0001 6.071.700

111

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 13.03050 39 100

3 3 1 45.24490 14 100

3 3 1 62.37690 30 100

3 3 1 5.42990 36 100

3 3 1 5.945.62190 39 100

CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL 06 665 020 4 279 0001 1.800.000

3 3 1 150.00090 14 101

3 3 1 1.650.00090 39 101

IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS

10 421 020 1 128 0001 5.939.667

3 3 1 304.97340 41 101

3 3 1 4.013.41690 30 101

3 3 1 659.95890 39 101

4 4 1 961.32090 52 101

UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL 10 421 178 4 310 0001 8.032.780

3 1 1 29.28690 11 100

3 1 1 806.97890 13 100

3 1 1 4.154.38690 34 100

3 1 1 60.00091 13 100

3 3 7 95.87690 19 100

3 3 1 9.64890 30 100

3 3 1 115.39790 36 100

3 3 1 2.761.20990 39 100

IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

12 421 020 1 129 0001 841.720

3 3 1 40.00090 14 101

3 3 1 90.00090 30 101

3 3 1 60.00090 31 101

3 3 1 340.00090 39 101

4 4 1 311.72090 52 101

LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBICA EM SITUAÇÃO DE RISCO

16 482 025 4 012 0001 90.000

3 3 1 90.00090 39 101

1.060.007.772TOTAL

112

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS

06 421 139 1 027 0001 1.509.023

3 3 1 80.00090 30 390

3 3 1 46.00090 37 390

3 3 1 1.179.00090 39 390

4 4 1 204.02390 52 390

1.509.023TOTAL

113

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH

04 122 024 1 222 0001 11.999.000

4 4 1 11.999.00050 41 101

CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS 04 122 167 1 290 0001 100.000

3 3 1 32.00090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 64.00090 39 100

ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA 04 130 032 1 123 0001 176.000

3 3 1 176.00090 35 251

FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

04 130 032 4 210 0001 5.867.000

3 3 1 4.467.00090 35 251

3 3 1 1.400.00090 39 101

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA

04 130 032 4 213 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 101

JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO 07 212 167 1 289 0001 540.000

3 3 1 540.00050 41 100

REDE DE ARTICULAÇAO INTERNACIONAL 07 212 167 4 294 0001 360.000

3 3 1 100.00050 41 100

3 3 1 26.00090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 82.00090 35 100

3 3 1 148.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 22 122 701 2 002 0001 2.008.054

3 3 1 75.00090 14 100

3 3 1 98.00090 30 100

3 3 1 15.00090 33 100

3 3 1 25.00090 36 100

3 3 1 45.00090 37 100

3 3 1 1.740.05490 39 100

3 3 1 10.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 22 122 701 2 417 0001 7.652.213

3 1 1 6.019.02590 11 100

3 1 1 878.27490 13 100

3 1 1 58.62090 16 100

3 1 1 483.73190 96 100

3 1 1 204.56191 13 100

3 3 7 71190 46 100

3 3 7 7.29190 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 22 128 701 2 018 0001 50.000

3 3 1 50.00090 39 100

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE

22 661 039 4 646 0001 49.000

3 3 1 49.00090 41 101

FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DOS FUNDOS ESTADUAIS 22 661 040 1 065 0001 50.000

3 3 1 50.00090 39 321

CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

22 661 040 1 339 0001 1.000

3 3 1 1.00090 35 321

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM FOCO EM CADEIAS PRODUTIVAS 22 661 040 4 297 0001 79.469.000

4 4 1 79.469.00090 51 321

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM FOCO EM PROJETOS ESTRATÉGICOS

22 661 040 4 300 0001 10.000

4 4 1 10.00090 51 321

CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO E INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

22 661 040 4 309 0001 600.000

3 3 1 600.00090 35 321

CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA SETORIAIS

22 661 040 4 655 0001 754.282

3 3 1 754.28290 35 321

114

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

22 661 195 1 270 0001 10.000.000

3 3 1 4.000.00050 41 250

4 4 1 6.000.00050 41 250

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

22 661 195 4 472 0001 3.210.000

3 3 1 150.00050 41 100

3 3 1 1.000.00050 41 320

3 3 1 20.00090 14 100

3 3 1 20.00090 33 100

3 3 1 10.00090 35 100

3 3 1 10.00090 39 100

4 4 1 2.000.00050 41 320

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO

22 661 202 4 267 0001 15.000

3 3 1 5.00090 35 100

3 3 1 10.00090 39 100

FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA 22 661 202 4 268 0001 90.000

3 3 1 50.00050 41 100

3 3 1 13.00090 14 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 5.00090 35 100

3 3 1 20.00090 39 100

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ZPE DE TEÓFILO OTONI

22 662 039 1 166 0001 1.000

3 3 1 1.00090 35 101

ATUALIZAÇÃO DO PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DO ESTADO 22 663 111 1 013 0001 150.000

3 3 1 11.00090 14 100

3 3 1 9.00090 30 100

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 80.00090 35 100

3 3 1 28.00090 36 100

3 3 1 19.00090 39 100

PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DO ESTADO 22 663 111 1 015 0001 50.000

3 3 1 1.50090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 3.50090 33 100

3 3 1 8.00090 35 100

3 3 1 35.00090 39 100

FOMENTO E APOIO AO COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS 23 122 137 4 057 0001 55.000

3 3 1 12.00090 14 100

3 3 1 6.00090 30 100

3 3 1 4.00090 33 100

3 3 1 5.00090 35 100

3 3 1 28.00090 39 100

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO

23 122 137 4 059 0001 5.000

3 3 1 5.00090 30 100

OPERACIONALIZAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

23 691 150 4 158 0001 95.000

3 3 1 9.00090 14 100

3 3 1 1.00090 30 100

3 3 1 4.00090 33 100

3 3 1 81.00090 39 100

PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS

23 691 150 4 163 0001 440.000

3 3 1 12.00090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 8.00090 33 100

3 3 1 418.00090 39 100

PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO 23 691 157 4 444 0001 230.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 215.00090 39 100

115

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO 23 691 157 4 461 0001 60.000

3 3 1 32.00050 41 100

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 3.50090 33 100

3 3 1 14.50090 39 100

CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS 23 693 024 1 105 0001 50.000

3 3 1 20.00090 14 101

3 3 1 30.00090 39 101

DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES

23 693 024 1 113 0001 10.000

3 3 1 10.00090 35 101

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL

23 693 024 1 161 0001 1.000

3 3 1 1.00090 14 101

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS

23 693 024 4 179 0001 4.134.000

3 3 1 1.484.00050 41 101

3 3 1 2.000.00090 35 251

3 3 1 650.00090 39 101

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIOS NÃO ATENDIDOS PELA CEMIG

25 752 052 1 360 0001 10.000

4 4 1 10.00090 41 101

CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 25 752 052 1 368 0001 100.000.000

4 4 1 100.000.00090 51 101

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO 25 752 104 1 031 0001 200.000

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 120.00090 35 100

3 3 1 60.00090 39 100

228.591.549TOTAL

116

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO 04 122 013 1 120 0001 2.976.600

3 3 1 18.00090 14 601

3 3 1 19.00090 33 601

3 3 1 600.00090 35 601

3 3 1 1.380.00090 37 601

3 3 1 909.60090 39 601

4 4 1 50.00090 52 601

DIREÇÃO SUPERIOR 23 122 701 2 001 0001 922.404

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 15.00090 30 600

3 3 1 7.00090 33 600

3 3 1 6.00090 36 600

3 3 1 834.40490 39 600

4 4 1 50.00090 52 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 23 122 701 2 002 0001 4.233.288

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 612.54190 30 600

3 3 1 20.00090 33 600

3 3 1 4.80090 36 600

3 3 1 1.259.70090 37 600

3 3 1 1.888.24790 39 600

3 3 1 328.00090 47 600

4 4 1 100.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23 122 701 2 417 0001 12.274.353

3 1 1 10.989.03790 11 600

3 1 1 463.09590 13 600

3 1 1 100.00090 16 600

3 1 1 722.22191 13 600

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23 122 701 2 427 0001 2.914.100

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 55.00090 37 600

3 3 1 2.578.10090 39 600

4 4 1 250.00090 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 23 122 702 7 004 0001 385.253

3 1 9 385.25390 91 600

REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 23 125 717 4 220 0001 7.041.148

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 6.00090 33 600

3 3 1 14.40090 36 600

3 3 1 1.716.76290 37 600

3 3 1 4.519.27390 39 600

3 3 1 3.00090 47 600

4 4 1 751.71390 52 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 23 128 701 2 018 0001 320.000

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 295.00090 39 600

31.067.146TOTAL

117

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA 22 662 040 4 186 0001 36.000.000

4 5 1 36.000.00090 66 601

FUNDESE BASE TECNOLÓGICA 22 662 040 4 390 0001 8.500.000

4 5 1 8.500.00090 66 601

FUNDESE GERAMINAS 23 691 040 4 175 0001 107.965.500

4 5 1 107.965.50090 66 601

152.465.500TOTAL

118

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROMOÇÃO DA ANALISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS ESPECIFICOS.

04 121 264 1 054 0001 100.000

3 3 1 100.00090 35 100

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES AOS PARCEIROS PRIVADOS EM CONTRATOS DE PPP

04 121 264 4 209 0001 9.950.000

3 3 1 9.950.00090 39 100

MEDIÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE DO DESEMPENHO DOS PARCEIROS PRIVADOS EM CONTRATOS DE PPP

04 121 264 4 211 0001 1.350.000

3 3 1 1.350.00090 37 100

11.400.000TOTAL

119

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA

22 661 040 1 345 0001 22.990

4 5 1 22.99090 66 601

22.990TOTAL

120

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS

22 661 040 1 346 0001 6.999.000

4 5 1 6.999.00090 66 601

FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS

22 661 040 1 347 0001 1.000

4 5 1 1.00090 66 601

FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO

22 661 040 1 348 0001 230.000.000

4 5 1 230.000.00090 66 601

FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.

22 661 040 1 349 0001 159.960.000

4 5 1 12.400.00090 66 401

4 5 1 147.560.00090 66 601

396.960.000TOTAL

121

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

24 722 145 1 189 0001 1.000

4 5 1 1.00090 63 100

1.000TOTAL

122

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 15 122 701 2 001 0001 303.966

3 3 1 18.00090 14 100

3 3 1 12.00090 30 100

3 3 1 6.00090 33 100

3 3 1 6.00090 36 100

3 3 1 38.00090 39 100

3 3 1 198.88690 39 600

4 4 1 25.08090 52 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 15 122 701 2 002 0001 871.260

3 3 1 1.00090 14 100

3 3 1 34.50090 30 100

3 3 1 2.40090 36 100

3 3 1 572.50090 37 100

3 3 1 260.86090 39 100

APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS 15 122 701 2 025 0001 30.000

3 3 1 14.00090 14 100

3 3 1 16.00090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 15 122 701 2 417 0001 5.952.674

3 1 1 35090 09 100

3 1 1 5.192.66790 11 100

3 1 1 491.05890 13 100

3 1 1 6.57190 94 100

3 1 1 215.87691 13 100

3 3 7 14.40490 46 100

3 3 7 31.74890 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 15 128 701 2 018 0001 35.000

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 28.00090 39 100

ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA 15 452 112 4 122 0001 501.675

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 5.00090 30 100

3 3 1 4.00090 33 100

3 3 1 434.67590 35 100

3 3 1 6.00090 36 100

3 3 1 22.00090 39 100

CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA A GESTÃO URBANA E REGIONAL

15 452 120 4 010 0001 723.365

3 3 1 44.00090 14 100

3 3 1 10.00090 30 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 8.00090 36 100

3 3 1 656.36590 39 100

AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS 15 452 120 4 458 0001 20.000

3 3 1 14.00090 14 100

3 3 1 6.00090 30 100

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS

16 481 025 1 302 0001 20.000

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 5.00090 30 101

3 3 1 5.00090 33 101

APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)

16 482 203 4 305 0001 20.000

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 9.85090 30 100

3 3 1 15090 33 100

3 3 1 5.00090 39 100

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÂO DA COPASA

17 512 048 4 172 0001 12.311.174

4 4 1 1.000.00040 41 101

4 4 1 11.311.17490 41 101

123

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

17 512 048 4 176 0001 2.620.000

3 3 1 80.00090 14 101

3 3 1 30.00090 30 101

3 3 1 10.00090 33 101

4 4 1 2.500.00040 41 101

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA CONCESSÃO DA COPASA

17 512 048 4 188 0001 1.000.000

4 4 1 1.000.00040 41 101

INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

17 512 048 4 200 0001 2.724.000

4 4 1 1.603.78240 41 101

4 4 1 1.120.21890 41 101

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

18 541 045 1 067 0001 20.000

3 3 1 12.00090 14 101

3 3 1 8.00090 30 101

27.153.114TOTAL

124

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 24 122 701 2 001 0001 7.000

3 3 1 2.30090 14 600

3 3 1 1.00090 30 600

3 3 1 50090 33 600

3 3 1 1.20090 36 600

3 3 1 2.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 24 122 701 2 002 0001 323.708

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 27.54090 30 600

3 3 1 50090 33 600

3 3 1 1.16890 36 600

3 3 1 116.00090 37 600

3 3 1 128.50090 39 600

3 3 1 40.00090 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 24 122 701 2 417 0001 3.075.071

3 1 1 2.744.44190 11 100

3 1 1 194.82490 13 100

3 1 1 112.38091 13 100

3 3 7 13.42690 46 100

3 3 7 10.00090 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 24 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

MANUTEÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS

24 722 126 4 170 0001 1.536.000

3 3 1 71.00090 14 600

3 3 1 48.00090 30 600

3 3 1 1.20090 33 600

3 3 1 7.00090 36 600

3 3 1 200.00090 37 100

3 3 1 150.00090 37 600

3 3 1 849.00090 39 100

3 3 1 205.80090 39 600

3 3 1 4.00090 47 600

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL 24 722 135 4 050 0001 33.604

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 12.00090 30 600

3 3 1 1.60490 36 600

MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS 24 722 135 4 180 0001 25.000

3 3 1 17.00090 14 600

3 3 1 7.00090 30 600

3 3 1 1.00090 36 600

5.001.383TOTAL

125

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 15 122 701 2 002 0001 850.000

3 3 1 38.55090 14 100

3 3 1 37.05090 30 100

3 3 1 3.80090 33 100

3 3 1 9.00090 36 100

3 3 1 490.00090 37 100

3 3 1 271.60090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 15 122 701 2 417 0001 3.456.664

3 1 1 42390 09 100

3 1 1 3.063.16390 11 100

3 1 1 235.14590 13 100

3 1 1 144.23391 13 100

3 3 7 8.49490 46 100

3 3 7 5.20690 49 100

SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANO 15 126 047 1 138 0001 80.000

3 3 1 7.72090 14 101

3 3 1 1.96090 33 101

3 3 1 35.95090 35 101

3 3 1 34.37090 39 101

INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - AGÊNCIA 15 127 047 1 088 0001 112.000

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 1.00090 33 101

3 3 1 80.00090 35 101

3 3 1 21.00090 39 101

APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH

15 127 047 1 153 0001 30.000

3 3 1 17.80090 14 101

3 3 1 12.20090 39 101

APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH NA ÁREA DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM POLÍTICA URBANA

15 128 047 1 148 0001 122.000

3 3 1 6.00090 14 101

3 3 1 45090 33 101

3 3 1 100.00090 35 101

3 3 1 1.50090 36 101

3 3 1 13.75090 39 101

3 3 1 30090 47 101

4.651.664TOTAL

126

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 15 122 701 2 001 0001 50.000

3 3 1 19.44090 14 600

3 3 1 1.00090 30 600

3 3 1 13.56090 33 600

3 3 1 6.00090 36 600

3 3 1 10.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 15 122 701 2 002 0001 800.000

3 3 1 42.64590 14 600

3 3 1 62.40090 30 600

3 3 1 40.00090 33 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 314.95590 37 600

3 3 1 310.00090 39 600

3 3 1 25.00090 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 15 122 701 2 417 0001 1.792.715

3 1 1 1.538.78490 11 100

3 1 1 189.73290 13 100

3 1 1 52.58891 13 100

3 3 7 6.00090 46 100

3 3 7 5.61190 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 15 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

17 665 205 4 384 0001 661.777

3 3 1 100.00090 14 600

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 11.00090 33 600

3 3 1 470.77790 35 600

3 3 1 20.00090 36 600

3 3 1 20.00090 39 600

4 4 1 30.00090 52 600

SUPORTE TECNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

17 665 205 4 385 0001 992.666

3 3 1 50.00190 14 600

3 3 1 5.00090 30 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 800.00090 35 600

3 3 1 10.00090 36 600

3 3 1 72.66590 39 600

4 4 1 50.00090 52 600

4.298.158TOTAL

127

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR 16 482 025 1 001 0001 42.568.000

3 3 1 2.000.00090 47 601

3 3 1 1.000.00090 93 601

4 5 1 15.075.97290 39 601

4 5 1 18.000.00090 51 101

4 5 1 6.492.02890 51 601

PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA 16 482 025 1 022 0001 3.846.000

4 5 1 846.00090 39 601

4 5 1 3.000.00090 66 601

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A UNIÃO

16 482 025 1 180 0001 10.000

4 5 1 10.00090 51 601

46.424.000TOTAL

128

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - FDM 15 127 047 4 376 0001 1.930.389

3 3 1 1.000.00090 35 101

3 3 1 920.38990 35 591

3 3 1 10.00090 39 591

EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO

15 127 112 4 575 0001 20.000

3 3 1 20.00090 39 590

1.950.389TOTAL

129

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 14.620

3 3 1 14.62090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 08 122 701 2 002 0001 5.845.923

3 3 1 33.00090 14 100

3 3 1 145.06590 30 100

3 3 1 10.68490 33 100

3 3 1 8.40090 36 100

3 3 1 4.616.32490 37 100

3 3 1 1.022.23390 39 100

3 3 1 10.21790 47 100

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

08 122 701 2 071 0001 90.735

3 3 1 10.36090 14 100

3 3 1 30.80090 33 100

3 3 1 23.86090 36 100

3 3 1 25.71590 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 08 122 701 2 417 0001 37.519.552

3 1 1 50090 09 100

3 1 1 32.350.05990 11 100

3 1 1 1.432.57790 13 100

3 1 1 1.062.37290 16 100

3 1 1 16.32090 94 100

3 1 1 214.26090 96 100

3 1 1 1.552.98491 13 100

3 3 7 445.24090 46 100

3 3 7 445.24090 49 100

MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

08 122 701 2 992 0001 149.124

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 38.27990 36 100

3 3 1 104.34590 39 100

3 3 1 3.50090 47 100

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA

08 124 033 1 049 0001 899.000

3 3 1 840.00050 43 101

3 3 1 15.00090 14 101

3 3 1 20.00090 30 101

3 3 1 1.50090 33 101

3 3 1 22.50090 39 101

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO POUPANÇA JOVEM 08 128 033 4 465 0001 120.000

3 3 1 120.00050 43 101

INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 08 242 162 4 554 0001 21.930

3 3 1 4.00090 14 100

3 3 1 75090 33 100

3 3 1 1.79090 36 100

3 3 1 15.39090 39 100

IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM 08 243 033 1 050 0001 34.500.000

4 5 1 34.500.00090 48 101

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 08 243 033 1 051 0001 36.060.748

3 3 1 19.795.81140 41 101

3 3 1 800.00050 39 101

3 3 1 115.22990 37 101

3 3 1 15.349.70890 39 101

ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS ALUNOS DO POUPANÇA JOVEM 08 244 033 4 069 0001 3.420.252

3 3 1 3.420.25240 41 101

INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS 08 244 036 1 176 0001 48.400.000

4 4 1 48.400.00040 42 101

GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA 08 244 036 1 184 0001 1.200.000

3 3 1 766.40050 43 101

3 3 1 34.00090 14 101

3 3 1 3.60090 30 101

130

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 1.17090 33 101

3 3 1 2.40090 36 101

3 3 1 310.83090 37 101

3 3 1 81.60090 39 101

DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO 08 244 117 4 702 0001 4.000.000

3 3 1 4.000.00050 43 100

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES

08 244 132 4 449 0001 500.000

3 3 1 220.00040 41 100

3 3 1 280.00050 43 100

INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA 08 422 162 4 697 0001 1.000

3 3 1 1.00090 93 100

IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO 11 334 036 1 656 0001 9.165.700

3 3 1 200.00090 14 101

3 3 1 100.00090 33 101

3 3 1 500.00090 35 101

3 3 1 8.365.70090 39 101

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

11 334 117 2 119 0001 2.024.615

3 3 1 97.40090 14 100

3 3 1 152.77590 30 100

3 3 1 14.18090 33 100

3 3 1 10.00090 36 100

3 3 1 750.26090 39 100

3 3 1 1.000.00090 39 240

APOIO A EMPREENDIMENTOS AUTOGESTIONADOS EM FORMAÇÃO 11 334 117 4 040 0001 5.873.544

3 3 1 75.00090 14 240

3 3 1 600.00090 30 240

3 3 1 100.00090 33 240

3 3 1 200.00090 35 240

3 3 1 75.00090 36 240

3 3 1 3.164.00090 37 240

3 3 1 1.089.54490 39 240

4 4 1 570.00090 52 240

FOMENTO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA 11 334 117 4 106 0001 280.280

3 3 1 45.00090 30 240

3 3 1 100.28090 37 240

3 3 1 135.00090 39 240

ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 11 334 117 4 121 0001 11.164.341

3 3 1 2.422.00050 43 100

3 3 1 4.926.28190 37 240

3 3 1 2.500.00090 39 240

4 4 1 1.316.06090 52 240

QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 11 334 117 4 149 0001 2.509.616

3 3 1 2.509.61690 39 240

APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA 11 334 117 4 643 0001 577.360

3 3 1 19.44090 14 100

3 3 1 13.92090 33 100

3 3 1 18.00090 36 100

3 3 1 526.00090 39 100

PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS 14 244 162 4 110 0001 548.981

3 3 1 449.00050 43 100

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 1.50090 30 100

3 3 1 3.50090 33 100

3 3 1 2.80090 36 100

3 3 1 82.18190 39 100

MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS 14 244 162 4 112 0001 250.000

3 3 1 80.00050 43 100

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

131

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 20.00090 35 100

3 3 1 1.00090 36 100

3 3 1 142.00090 39 100

PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS 14 244 162 4 132 0001 1.607.630

3 3 1 449.00050 43 100

3 3 1 654.77250 43 240

3 3 1 7.00090 14 100

3 3 1 1.50090 30 100

3 3 1 4.61490 33 100

3 3 1 2.00090 35 100

3 3 1 2.00090 36 100

3 3 1 445.00090 39 100

4 4 1 41.74450 42 240

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

14 421 023 1 104 0001 2.300.000

3 3 1 1.200.00050 43 101

3 3 1 1.000.00050 43 241

4 4 1 100.00050 42 241

PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADOS DE MORTE - PROVITA

14 421 023 4 253 0001 755.272

3 3 1 175.27250 43 101

3 3 1 550.00050 43 241

4 4 1 30.00050 42 241

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES 14 422 162 2 112 0001 146.200

3 3 1 2.30090 14 100

3 3 1 50090 30 100

3 3 1 2.70090 33 100

3 3 1 1.60090 36 100

3 3 1 139.10090 39 100

PROSPECÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 14 422 162 4 126 0001 500.000

3 3 1 100.00050 43 100

3 3 1 7.00090 14 100

3 3 1 1.50090 30 100

3 3 1 1.40090 31 100

3 3 1 140.00090 32 100

3 3 1 2.30090 33 100

3 3 1 5.00090 35 100

3 3 1 242.80090 39 100

210.446.423TOTAL

132

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 243 266 4 696 0001 8.060.000

3 3 1 450.00040 41 100

3 3 1 980.00040 41 450

3 3 1 450.00050 43 100

3 3 1 2.020.00050 43 450

3 3 1 160.00090 39 100

4 4 1 980.00040 42 450

4 4 1 3.020.00050 42 450

8.060.000TOTAL

133

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS 08 244 023 1 156 0001 1.101.867

3 3 1 213.00050 43 561

3 3 1 65.00090 14 101

3 3 1 40.00090 14 561

3 3 1 11.86790 30 101

3 3 1 5.00090 30 561

3 3 1 25.00090 33 101

3 3 1 10.00090 33 561

3 3 1 128.00090 37 561

3 3 1 400.00090 39 101

3 3 1 204.00090 39 561

OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 244 023 4 219 0001 763.630

3 3 1 39.00090 14 101

3 3 1 50.00090 14 291

3 3 1 100.00090 30 291

3 3 1 13.48090 33 101

3 3 1 184.15090 33 291

3 3 1 277.00090 39 101

3 3 1 50.00090 39 291

4 4 1 50.00090 52 291

CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

08 244 023 4 234 0001 21.837.740

3 3 1 11.587.74040 41 101

4 4 1 10.250.00040 42 101

CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

08 244 023 4 236 0001 15.610.762

3 3 1 4.649.27940 41 101

3 3 1 1.393.80040 41 561

3 3 1 5.909.09250 43 101

3 3 1 3.344.68890 39 101

4 4 1 313.90340 42 101

GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 08 244 023 4 237 0001 626.000

3 3 1 54.20090 14 101

3 3 1 81.00090 14 561

3 3 1 5.00090 30 561

3 3 1 44.00090 33 101

3 3 1 54.00090 33 561

3 3 1 29.80090 36 101

3 3 1 210.00090 39 101

3 3 1 148.00090 39 561

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO - SIM

08 244 023 4 307 0001 112.000

3 3 1 62.00090 39 561

4 4 1 50.00090 52 561

PROTEÇÃO E AMPARO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 14 422 023 4 227 0001 150.000

3 3 2 40.00040 41 391

3 3 2 40.00050 43 391

3 3 2 40.00090 14 391

3 3 2 20.00090 33 391

3 3 2 10.00090 39 391

40.201.999TOTAL

134

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 14 422 772 4 695 0001 1.670.000

3 3 1 797.00050 43 390

3 3 1 71.00090 14 390

3 3 1 9.70090 33 390

3 3 1 2.80090 36 390

3 3 1 29.50090 39 390

4 4 1 760.00050 42 390

1.670.000TOTAL

135

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 758.514

3 1 1 657.89590 11 100

3 1 1 67.37990 13 100

3 1 1 23.05691 13 100

3 3 7 5.49990 46 100

3 3 7 4.68590 49 100

REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

04 122 731 2 040 0001 297.805

3 3 1 6.00090 14 100

3 3 1 20.40090 30 100

3 3 1 2.00090 36 100

3 3 1 166.65590 37 100

3 3 1 102.75090 39 100

1.056.319TOTAL

136

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 280.124

3 1 1 251.63190 11 100

3 1 1 25.02790 13 100

3 1 1 1.29691 13 100

3 3 7 1.17290 46 100

3 3 7 99890 49 100

REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

04 122 731 2 043 0001 51.514

3 3 1 1.40090 14 100

3 3 1 2.00090 36 100

3 3 1 48.11490 39 100

331.638TOTAL

137

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 325.539

3 1 1 288.87890 11 100

3 1 1 29.18590 13 100

3 1 1 6.07091 13 100

3 3 7 75990 46 100

3 3 7 64790 49 100

REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

04 122 731 2 044 0001 96.177

3 3 1 16.57490 30 100

3 3 1 2.15290 36 100

3 3 1 77.45190 39 100

421.716TOTAL

138

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 237.020

3 3 1 25.94390 14 100

3 3 1 13.99790 33 100

3 3 1 32.75590 36 100

3 3 1 164.32590 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 9.046.071

3 3 1 3.54090 14 100

3 3 1 210.59490 30 100

3 3 1 5.74090 33 100

3 3 1 54.78290 36 100

3 3 1 7.667.11090 37 100

3 3 1 1.104.30590 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 31.116.357

3 1 1 27.183.94790 11 100

3 1 1 2.787.47190 13 100

3 1 1 986.73091 13 100

3 3 7 85.43390 46 100

3 3 7 72.77690 49 100

ASSESSORIA DO CERIMONIAL 04 122 710 4 070 0001 913.971

3 3 1 90.30790 14 100

3 3 1 75.40590 30 100

3 3 1 207.28290 31 100

3 3 1 5.02190 36 100

3 3 1 535.95690 39 100

ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA 04 122 710 4 071 0001 419.536

3 3 1 50.00090 14 100

3 3 1 33.63290 30 100

3 3 1 15.60090 36 100

3 3 1 320.30490 39 100

ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO 04 122 710 4 073 0001 489.530

3 3 1 177.32290 14 100

3 3 1 51690 33 100

3 3 1 21.08090 36 100

3 3 1 290.61290 39 100

ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR 04 122 712 4 074 0001 804.677

3 3 1 202.58390 30 100

3 3 1 4.00090 36 100

3 3 1 598.09490 39 100

ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE, DOS DESPACHOS E TIRADENTES

04 122 712 4 077 0001 780.936

3 3 1 209.20390 30 100

3 3 1 11.02590 36 100

3 3 1 560.70890 39 100

COORDENAÇÃO CENTRAL DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS

04 122 716 2 014 0001 115.000

3 3 1 115.00090 39 100

GESTÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DO GOVERNADOR

04 122 716 2 022 0001 112.000

3 3 1 112.00090 39 100

APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 04 122 733 1 167 0001 341.665

3 3 1 96.93590 14 100

3 3 1 11.87090 30 100

3 3 1 1.91390 36 100

3 3 1 100.00090 37 100

3 3 1 130.94790 39 100

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 04 131 709 4 680 0001 41.261.375

3 3 1 248.43090 14 100

3 3 1 64.30090 30 100

3 3 1 5.61290 33 100

3 3 1 50.00090 35 100

3 3 1 2.71090 36 100

3 3 1 200.00090 37 100

139

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 40.690.32390 39 100

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

14 306 732 1 140 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 100

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG

14 306 732 2 046 0001 770.000

3 3 1 166.02990 14 100

3 3 1 20090 30 100

3 3 1 144.92590 33 100

3 3 1 1.59390 36 100

3 3 1 457.25390 39 100

APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS

14 422 775 4 675 0001 834.396

3 3 1 834.39650 39 100

87.243.534TOTAL

140

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 23 122 701 2 001 0001 25.000

3 3 1 6.50090 14 600

3 3 1 4.00090 30 600

3 3 1 3.00090 33 600

3 3 1 8.00090 36 600

3 3 1 3.50090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 23 122 701 2 002 0001 340.000

3 3 1 1.90090 14 600

3 3 1 2.60090 30 600

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 2.00090 35 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 144.00090 37 600

3 3 1 183.00090 39 600

3 3 1 50090 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23 122 701 2 417 0001 2.733.774

3 1 1 2.427.75490 11 600

3 1 1 187.50090 13 600

3 1 1 107.78491 13 600

3 3 7 5.36890 46 600

3 3 7 5.36890 49 600

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23 122 701 2 427 0001 90.000

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 80.00090 39 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 23 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 23 128 701 2 018 0001 30.000

3 3 1 30.00090 39 600

OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA 23 692 742 4 231 0001 27.124.402

3 3 1 2.600.00050 43 600

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 16.577.25490 31 600

3 3 1 2.00090 33 600

3 3 1 7.200.00090 39 600

3 3 1 340.14890 47 600

4 4 1 400.00090 52 600

30.344.176TOTAL

141

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 22 122 701 2 001 0001 12.000

3 3 1 12.00090 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 22 122 701 2 002 0001 15.975.380

3 3 1 200.00090 14 600

3 3 1 1.578.58090 30 600

3 3 1 130.00090 33 600

3 3 1 1.800.00090 35 600

3 3 1 17.00090 36 600

3 3 1 4.000.00090 37 600

3 3 1 5.549.80090 39 600

3 3 1 700.00090 47 600

4 4 1 2.000.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 22 122 701 2 417 0001 11.933.395

3 1 1 9.598.14590 11 600

3 1 1 67.00090 16 600

3 1 1 1.346.75990 34 600

3 1 1 56.08890 94 600

3 1 1 812.31591 13 600

3 3 7 21.23690 46 600

3 3 7 31.85290 49 600

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22 122 701 2 427 0001 8.000.000

3 3 1 8.000.00090 39 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 22 122 702 7 004 0001 1.203.926

3 1 9 1.203.92690 91 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 22 128 701 2 018 0001 250.000

3 3 1 250.00090 39 600

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS 22 662 704 4 136 0001 2.000.000

3 3 1 1.128.50090 30 600

3 3 1 871.50090 39 600

CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 22 662 704 4 137 0001 13.696.839

3 3 1 4.987.83890 30 600

3 3 1 2.420.00090 39 600

4 4 1 6.289.00190 52 600

DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS 23 692 704 4 520 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 600

53.171.540TOTAL

142

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS 04 121 171 2 123 0001 45.384

3 3 1 10.38490 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 10.00090 35 100

3 3 1 5.00090 36 100

3 3 1 10.00090 39 100

3 3 1 5.00090 47 100

COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL

04 121 171 4 293 0001 369.000

3 3 1 4.50090 14 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 8.00090 36 100

3 3 1 355.50090 39 100

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES 04 121 171 4 462 0001 158.568

3 3 1 9.00090 14 100

3 3 1 1.50090 33 100

3 3 1 148.06890 39 100

COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 04 121 171 4 466 0001 240.934

3 3 1 7.98090 14 100

3 3 1 12.50090 33 100

3 3 1 13.46490 36 100

3 3 1 206.99090 39 100

DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO 04 122 013 1 003 0001 400.000

3 3 1 400.00090 39 101

INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS 04 122 013 1 006 0001 120.000

3 3 1 120.00090 39 101

SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

04 122 013 1 135 0001 3.700.000

3 3 1 800.00090 35 101

3 3 1 2.900.00090 39 101

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI

04 122 013 1 280 0001 72.936.719

3 3 1 56.504.49590 37 101

3 3 1 15.118.41590 39 101

4 4 1 1.313.80990 39 251

FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS DO ESTADO

04 122 013 2 122 0001 50.000

3 3 1 2.00090 14 101

3 3 1 48.00090 39 101

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

04 122 041 2 028 0001 1.000.000

3 3 1 1.000.00090 35 251

PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA SOCIAL 04 122 171 4 314 0001 1.700.000

3 3 1 1.700.00090 39 100

EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

04 122 213 1 255 0001 952.254

3 3 1 70.00090 14 240

3 3 1 35.00090 33 240

3 3 1 772.25490 35 240

3 3 1 75.00090 39 240

GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

04 122 213 1 256 0001 10.000

3 3 1 5.00090 14 240

3 3 1 1.00090 33 240

3 3 1 4.00090 39 240

GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS 04 122 226 4 566 0001 209.837

3 3 1 209.83790 39 100

IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO 04 122 226 4 568 0001 452.400

3 3 1 452.40090 39 100

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 286.050

3 3 1 39.00090 14 100

3 3 1 4.70090 33 100

3 3 1 17.65090 36 100

143

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 6.88090 37 100

3 3 1 217.82090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 5.427.829

3 3 1 2.45090 14 100

3 3 1 8.53090 30 100

3 3 1 50090 33 100

3 3 1 15.90090 36 100

3 3 1 4.405.00090 37 100

3 3 1 985.44990 39 100

3 3 1 10.00090 47 100

ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 04 122 701 2 120 0001 4.000

3 3 1 80090 14 100

3 3 1 80090 30 100

3 3 1 80090 33 100

3 3 1 80090 36 100

3 3 1 80090 39 100

COORDENADORIA REGIONAL 04 122 701 2 124 0001 933.000

3 3 1 148.46390 36 100

3 3 1 136.09290 37 100

3 3 1 636.84690 39 100

3 3 1 11.59990 47 100

CONSELHO DE ÉTICA 04 122 701 2 126 0001 4.000

3 3 1 1.33390 14 100

3 3 1 1.33490 33 100

3 3 1 1.33390 39 100

APOIO À MODERNIZAÇÃO INSITUCIONAL 04 122 701 2 135 0001 60.000

3 3 1 13.51190 14 100

3 3 1 13.04490 30 100

3 3 1 23.33390 33 100

3 3 1 10.11190 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 70.021.194

3 1 1 63.399.25690 11 100

3 1 1 1.574.03490 13 100

3 1 1 15.53890 16 100

3 1 1 624.70490 96 100

3 1 1 4.014.46791 13 100

3 3 7 235.91790 46 100

3 3 7 157.27890 49 100

MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

04 122 774 4 651 0001 19.352.584

3 3 1 93690 14 100

3 3 1 27290 33 100

3 3 1 5.39790 36 100

3 3 1 19.345.97990 39 100

ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SIAD 04 122 777 2 127 0001 13.668.946

3 3 1 36.00090 14 100

3 3 1 4.80090 30 100

3 3 1 6.00090 33 100

3 3 1 90.00090 36 100

3 3 1 528.00090 37 100

3 3 1 13.004.14690 39 100

IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 126 158 1 232 0001 569.928

3 3 1 4.00090 14 100

3 3 1 14.00090 33 100

3 3 1 3.20090 36 100

3 3 1 548.72890 39 100

IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

04 126 158 1 233 0001 4.041.231

3 3 1 1.00090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 4.035.23190 39 100

144

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL 04 126 773 1 310 0001 208.000

3 3 1 208.00090 39 100

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 226 4 569 0001 183.000

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 24.00090 36 100

3 3 1 144.00090 39 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 6.893

3 3 1 6.89390 39 100

INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

04 183 022 2 012 0001 502.000

3 3 1 502.00090 39 101

IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 183 022 4 116 0001 320.000

3 3 1 320.00090 35 251

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO 04 722 022 1 195 0001 7.700.000

3 3 1 7.700.00090 39 101

GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 122 007 2 034 0001 5.000.000

3 3 1 5.000.00090 39 101

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

11 331 773 4 694 0001 578.200

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 31.00090 30 100

3 3 1 210.00090 36 100

3 3 1 35.00090 37 100

3 3 1 287.20090 39 100

REDE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 11 333 007 4 325 0001 1.000.000

3 3 1 1.000.00090 39 101

GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE BASE CAMPS 15 451 007 4 328 0001 3.450.000

3 3 1 300.00090 35 101

4 4 1 3.150.00090 39 101

AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 18 542 007 2 037 0001 300.000

3 3 1 300.00090 39 101

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA 20 607 164 4 681 0001 501.000

3 3 1 1.00090 39 100

4 4 1 500.00090 52 100

GESTÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 23 695 007 2 033 0001 2.000.000

3 3 1 2.000.00090 35 101

INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 26 782 007 4 326 0001 35.000.000

4 4 1 35.000.00090 51 101

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 27 813 007 4 327 0001 15.929.331

3 3 1 50.00090 14 101

3 3 1 150.00090 33 101

3 3 1 5.300.00090 35 101

3 3 1 10.429.33190 39 101

269.392.282TOTAL

145

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA -

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

GERENCIAMENTO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

04 122 006 1 100 0001 1.000.000

3 3 1 1.000.00090 39 101

DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

04 122 006 1 103 0001 1.000.000

4 4 1 1.000.00090 51 101

OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA 04 122 006 1 106 0001 97.000.000

3 3 1 3.495.81890 35 101

3 3 2 1.645.09190 35 601

3 3 1 21.73690 36 101

3 3 2 10.22990 36 601

3 3 1 23.702.50590 37 101

3 3 2 12.414.52090 37 601

3 3 1 37.202.87090 39 101

3 3 2 17.507.23190 39 601

4 4 1 1.000.00090 52 101

99.000.000TOTAL

146

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO 08 301 705 4 378 0001 400.000

3 3 1 400.00090 08 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 53.275.702

3 1 9 214.89790 91 600

3 3 9 53.060.80590 91 600

GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

09 272 701 2 019 0001 653.000

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 250.00090 36 600

3 3 1 400.00090 39 600

PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 09 272 749 4 446 0001 53.864.350

3 3 1 370.00040 93 600

3 3 1 2.921.10090 01 600

3 3 1 50.573.25090 03 600

DIREÇÃO SUPERIOR 10 122 701 2 001 0001 819.250

3 3 1 30.00090 14 600

3 3 1 12.00090 33 600

3 3 1 541.50090 35 600

3 3 1 32.00090 36 600

3 3 1 203.75090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 19.861.110

3 3 1 80.00090 08 500

3 3 1 32.00090 14 500

3 3 1 472.80090 30 500

3 3 1 5.00090 33 500

3 3 1 480.00090 35 500

3 3 1 4.80090 36 500

3 3 1 4.375.00090 37 500

3 3 1 10.801.51090 39 500

3 3 1 3.600.00090 47 500

4 4 1 10.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 143.604.794

3 1 1 390 09 500

3 1 1 115.169.54590 11 500

3 1 1 1.064.62790 13 500

3 1 1 7.461.39990 16 500

3 1 1 4.172.76490 34 500

3 1 1 5.400.00090 93 500

3 1 1 9.354.36591 13 500

3 3 7 396.06190 08 500

3 3 7 586.03090 49 500

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 122 701 2 427 0001 13.809.300

3 3 1 153.00090 30 500

3 3 1 11.856.30090 39 500

4 4 1 1.800.00090 52 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 280.000

3 3 1 280.00090 39 500

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 10 128 747 2 078 0001 20.000

3 3 1 20.00090 36 600

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 10 301 705 4 380 0001 690.000

3 3 1 690.00090 08 600

PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 10 301 747 4 377 0001 24.836.005

4 4 1 3.836.00590 51 470

4 4 1 21.000.00090 51 600

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRÓPRIA NA CAPITAL 10 302 747 4 361 0001 3.331.310

3 3 1 35.00090 08 500

3 3 1 3.00090 14 500

3 3 1 1.098.04090 30 500

3 3 1 3.00090 33 500

147

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 21.66490 36 500

3 3 1 1.303.12090 37 500

3 3 1 690.77690 39 500

3 3 1 31.30090 47 500

4 4 1 145.41090 52 600

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

10 302 747 4 364 0001 62.377.852

3 3 1 70.00090 08 490

3 3 1 22.162.79990 30 490

3 3 1 58.85590 35 490

3 3 1 7.212.60090 36 490

3 3 1 17.886.48690 37 490

3 3 1 10.806.94890 39 490

3 3 1 104.75690 47 490

4 4 1 4.075.40890 52 600

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR 10 302 747 4 370 0001 173.477.978

3 3 1 68.046.00090 36 500

3 3 1 12.835.06890 39 490

3 3 1 70.040.37390 39 500

3 3 1 22.556.53790 39 600

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL 10 302 747 4 371 0001 89.246.000

3 3 1 1.000.00090 08 490

3 3 1 6.00090 14 490

3 3 1 1.00090 33 490

3 3 1 4.452.00090 36 490

3 3 1 83.787.00090 39 490

ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR 10 302 747 4 375 0001 3.974.680

3 3 1 25.00090 14 500

3 3 1 19.00090 30 500

3 3 1 17.00090 33 500

3 3 1 514.00090 36 500

3 3 1 2.255.00090 37 500

3 3 1 1.065.68090 39 500

3 3 1 10.00090 47 500

4 4 1 69.00090 52 600

644.521.331TOTAL

148

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS

04 121 200 4 474 0001 30.000

3 3 1 5.60090 14 600

3 3 1 4.68590 30 600

3 3 1 5.30090 33 600

3 3 1 7.85590 36 600

3 3 1 6.56090 39 600

PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED 04 121 200 4 478 0001 399.767

3 3 1 18.66890 14 600

3 3 1 68.03090 30 600

3 3 1 113.77490 33 600

3 3 1 13.38890 35 600

3 3 1 10.44090 36 600

3 3 1 175.46790 39 600

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 200.000

3 3 1 7.10090 14 100

3 3 1 15.32990 30 100

3 3 1 3.40090 33 100

3 3 1 104.47590 36 100

3 3 1 37.38890 37 100

3 3 1 32.30890 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 6.058.008

3 3 1 52.70090 30 600

3 3 1 4.90190 36 600

3 3 1 1.503.08090 37 100

3 3 1 500.00090 37 450

3 3 1 674.86590 37 600

3 3 1 1.044.96690 39 100

3 3 1 121.49690 39 600

3 3 1 156.00090 47 100

4 4 1 1.790.00090 51 450

4 4 1 210.00090 52 450

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 16.677.106

3 1 1 872.29890 04 600

3 1 1 13.900.60190 11 100

3 1 1 350.35290 13 100

3 1 1 190.93590 13 600

3 1 1 7.50090 16 100

3 1 1 100.00090 93 100

3 1 1 101.00090 94 100

3 1 1 18.00090 96 100

3 1 1 1.100.76291 13 100

3 3 7 35.65890 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 04 122 702 7 004 0001 884.272

3 1 9 884.27290 91 100

FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

04 128 261 4 661 0001 4.698.691

3 3 1 38.95690 13 100

3 3 1 116.46890 13 600

3 3 1 15.00090 14 600

3 3 1 1.881.60090 18 100

3 3 1 195.60290 30 100

3 3 1 15.00090 30 600

3 3 1 2.80090 33 600

3 3 1 321.80090 36 100

3 3 1 618.71390 36 600

3 3 1 156.57990 37 100

3 3 1 136.48090 37 600

3 3 1 675.36290 39 100

3 3 1 424.33190 39 600

4 4 1 100.00090 52 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 50.000

149

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 2.00090 14 100

3 3 1 1.20090 33 100

3 3 1 46.80090 39 100

ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS

04 571 130 4 119 0001 460.000

3 3 1 24.00090 13 600

3 3 1 120.00090 14 600

3 3 1 12.00090 30 600

3 3 1 8.00090 33 600

3 3 1 140.00090 35 600

3 3 1 96.40090 36 600

3 3 1 59.60090 39 600

ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA 04 571 130 4 500 0001 140.000

3 3 1 3.00090 13 600

3 3 1 4.84090 14 600

3 3 1 1.30090 33 600

3 3 1 35.40090 35 600

3 3 1 15.00090 36 600

3 3 1 80.46090 39 600

ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA 04 571 261 4 662 0001 1.034.000

3 3 1 23.50090 14 240

3 3 1 3.00090 14 600

3 3 1 2.00090 30 600

3 3 1 81.00090 33 240

3 3 1 3.50090 33 600

3 3 1 820.00090 35 240

3 3 1 18.00090 36 240

3 3 1 7.00090 36 600

3 3 1 34.00090 39 240

3 3 1 18.50090 39 600

4 4 1 23.50090 52 240

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO

17 126 048 1 163 0001 656.000

3 3 1 80.00090 14 101

3 3 1 20.00090 30 101

3 3 1 55.00090 33 101

3 3 1 452.95090 36 101

3 3 1 48.05090 39 101

31.287.844TOTAL

150

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

09 272 739 4 261 0001 380.924.305

4 5 1 10.330.78890 63 440

4 5 1 370.593.51790 63 600

380.924.305TOTAL

151

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO 09 272 702 7 008 0001 872.646.506

3 3 5 872.646.50690 03 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGÊNCIA RMBH 09 272 702 7 011 0001 1.000

3 1 5 1.00090 01 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

09 272 702 7 012 0001 1.000

3 1 5 1.00090 01 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE 09 272 702 7 015 0001 1.000

3 1 5 1.00090 01 100

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA

09 272 702 7 016 0001 500.000

3 3 5 500.00090 93 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG 09 272 702 7 022 0001 651.146

3 1 5 194.87790 01 420

3 1 5 157.29390 01 430

3 1 5 292.48790 01 600

3 1 5 6.48991 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX 09 272 702 7 029 0001 1.000

3 1 5 1.00090 01 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC 09 272 702 7 045 0001 8.697.139

3 1 5 8.566.19890 01 100

3 1 5 130.94191 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES 09 272 702 7 046 0001 9.270.625

3 1 5 9.176.14190 01 100

3 1 5 94.48491 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM 09 272 702 7 047 0001 1.502.635

3 1 5 1.481.68690 01 100

3 1 5 20.94991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG 09 272 702 7 060 0001 9.870.673

3 1 5 9.758.61690 01 100

3 1 5 112.05791 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA 09 272 702 7 082 0001 2.800.283

3 1 5 2.765.48290 01 100

3 1 5 34.80191 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS 09 272 702 7 083 0001 3.839.928

3 1 5 3.786.28290 01 100

3 1 5 53.64691 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA 09 272 702 7 088 0001 9.981.151

3 1 5 9.839.12190 01 100

3 1 5 142.03091 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF 09 272 702 7 089 0001 615.199

3 1 5 605.73990 01 100

3 1 5 9.46091 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM 09 272 702 7 091 0001 1.219.310

3 1 5 1.208.60190 01 100

3 1 5 10.70991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP 09 272 702 7 094 0001 44.313

3 1 5 43.61790 01 100

3 1 5 69691 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO 09 272 702 7 096 0001 2.124.757

3 1 5 2.099.21290 01 100

3 1 5 25.54591 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA 09 272 702 7 104 0001 995.868

3 1 5 984.48190 01 100

3 1 5 11.38791 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS 09 272 702 7 105 0001 364.251

3 1 5 358.84990 01 100

3 1 5 5.40291 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP 09 272 702 7 115 0001 3.557.390

3 1 5 3.507.27190 01 100

152

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 1 5 50.11991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER 09 272 702 7 205 0001 203.454.299

3 1 5 56.500.37590 01 100

3 1 5 72.215.43990 01 420

3 1 5 71.907.22590 01 430

3 1 5 2.831.26091 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED 09 272 702 7 209 0001 6.453.116

3 1 5 6.363.26590 01 100

3 1 5 89.85191 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG 09 272 702 7 225 0001 49.842.354

3 1 5 49.220.57890 01 100

3 1 5 621.77691 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS 09 272 702 7 312 0001 1.615.090

3 1 5 1.598.87290 01 100

3 1 5 16.21891 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM 09 272 702 7 428 0001 2.499.127

3 1 5 749.53490 01 420

3 1 5 579.95990 01 430

3 1 5 1.136.77490 01 600

3 1 5 32.86091 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF 09 272 702 7 473 0001 5.194.386

3 1 5 5.120.85090 01 100

3 1 5 73.53691 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM 09 272 702 7 484 0001 715.298

3 1 5 705.67490 01 100

3 1 5 9.62491 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG 09 272 702 7 529 0001 2.514.372

3 1 5 570.93990 01 420

3 1 5 488.27990 01 430

3 1 5 1.431.22890 01 600

3 1 5 23.92691 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL 09 272 702 7 533 0001 993.147

3 1 5 980.65890 01 100

3 1 5 12.48991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG 09 272 702 7 550 0001 754.809

3 1 5 744.65690 01 100

3 1 5 10.15391 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG 09 272 702 7 586 0001 381.031

3 1 5 375.88990 01 100

3 1 5 5.14291 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTERIA 09 272 702 7 617 0001 1.286.589

3 1 5 99.30990 01 420

3 1 5 79.95490 01 430

3 1 5 1.096.76790 01 600

3 1 5 10.55991 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRENSA OFICIAL 09 272 702 7 631 0001 5.017.458

3 1 5 684.26590 01 420

3 1 5 721.33890 01 430

3 1 5 3.538.48090 01 600

3 1 5 73.37591 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP 09 272 702 7 722 0001 11.212.167

3 1 5 11.089.59990 01 100

3 1 5 122.56891 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG 09 272 702 7 725 0001 109.128.917

3 1 5 107.623.81890 01 100

3 1 5 1.505.09991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM 09 272 702 7 840 0001 854.475

3 1 5 853.69890 01 490

3 1 5 77791 13 490

153

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER 09 272 702 7 922 0001 141.880

3 1 5 140.04090 01 100

3 1 5 1.84091 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE 09 272 702 7 939 0001 703.671

3 1 5 694.03890 01 100

3 1 5 9.63391 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09 272 702 7 957 0001 2.215.762.828

3 1 5 2.182.761.49890 01 100

3 1 5 33.001.33091 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE 09 272 702 7 959 0001 98.016.337

3 1 5 96.707.89990 01 100

3 1 5 1.308.43891 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

09 272 702 7 962 0001 1.196.280.407

3 1 5 293.017.85990 01 100

3 1 5 426.114.52190 01 420

3 1 5 460.155.81790 01 430

3 1 5 16.992.21091 13 100

4.841.506.932TOTAL

154

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

09 272 778 4 703 0001 34.337.346

3 3 1 31.000.00090 05 600

4 5 1 3.337.34690 63 600

34.337.346TOTAL

155

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 06 122 701 2 001 0001 325.067

3 3 1 200.00090 14 270

3 3 1 95.06790 30 270

3 3 1 30.00090 39 270

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 66.590.771

3 3 1 60.90090 14 270

3 3 1 19.055.00090 30 270

3 3 1 4.180.00090 30 600

3 3 1 623.00090 33 270

3 3 1 2.500.00090 36 270

3 3 1 16.600.00090 37 270

3 3 1 1.200.00090 39 240

3 3 1 21.781.87190 39 270

3 3 1 60.00090 47 270

3 3 1 450.00090 93 270

4 4 1 80.00090 52 270

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 617.253.948

3 1 1 13490 09 100

3 1 1 123.360.23390 11 100

3 1 1 403.760.29990 11 270

3 1 1 6.41291 13 100

3 1 1 81.181.66591 13 270

3 3 7 8.420.20590 19 270

3 3 7 325.00090 46 270

3 3 7 200.00090 49 270

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 122 701 2 427 0001 12.102.000

3 3 1 12.102.00090 39 270

DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC) 06 126 021 4 085 0001 20.225.315

3 3 1 72.00090 14 271

3 3 1 1.427.40090 30 271

3 3 1 12.850.38490 39 271

4 4 1 5.875.53190 52 271

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

06 128 005 1 178 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 101

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 06 128 184 4 014 0001 4.000.000

3 3 1 4.000.00090 18 270

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 06 128 184 4 018 0001 3.800.000

3 3 1 200.00090 14 270

3 3 1 3.300.00090 30 270

3 3 1 300.00090 36 270

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 06 128 701 2 018 0001 500.000

3 3 1 500.00090 39 270

MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC)

06 181 021 1 036 0001 1.385.462

4 4 1 1.385.46290 52 271

MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PC)

06 181 021 1 111 0001 3.283.829

3 3 1 251.28690 30 271

4 4 1 967.16990 51 271

4 4 1 2.065.37490 52 271

RENOVAÇÃO DA FROTA (PC) 06 181 021 1 303 0001 6.426.405

4 4 1 6.426.40590 52 271

FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL

06 181 034 4 264 0001 646.599

4 4 1 646.59990 52 271

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE

06 181 189 1 288 0001 1.000

3 3 1 1.00090 30 270

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS 06 181 189 1 344 0001 900.000

4 4 1 900.00090 51 270

IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL 06 181 189 4 473 0001 769.388

156

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 48.00090 14 270

3 3 1 721.38890 39 270

INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA 06 181 189 4 480 0001 15.417.680

3 3 1 1.391.78090 14 270

3 3 1 11.891.90090 30 270

3 3 1 2.134.00090 39 270

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS 06 181 189 4 489 0001 3.036.000

3 3 1 60.00090 14 270

3 3 1 2.976.00090 30 270

SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS

06 181 189 4 508 0001 221.600

3 3 1 200.00090 14 270

3 3 1 21.60090 30 270

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 06 181 189 4 512 0001 7.921.713

3 3 1 180.00090 14 270

3 3 1 5.241.71390 30 270

4 4 1 2.500.00090 52 270

ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS 06 181 219 4 546 0001 24.000.000

3 3 1 24.000.00090 39 270

GESTÃO DA INFORMAÇÃO 06 183 189 4 454 0001 38.150.000

3 3 1 200.00090 14 270

3 3 1 1.400.00090 30 270

3 3 1 36.550.00090 39 270

ATENDIMENTO AMBULATORIAL 10 302 718 4 138 0001 1.020.000

3 3 1 770.00090 30 270

3 3 1 250.00090 39 270

ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL 10 303 718 4 598 0001 350.000

3 3 1 350.00090 39 270

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

12 361 719 2 031 0001 10.000

3 3 1 10.00090 30 270

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

12 362 719 2 032 0001 37.500

3 3 1 11.50090 30 270

3 3 1 26.00090 39 270

828.384.277TOTAL

157

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

06 125 183 4 437 0001 83.672.200

3 3 1 200.00090 14 270

3 3 2 9.000.00090 39 240

3 3 1 62.372.20090 39 270

3 3 1 4.000.00090 39 340

3 3 2 3.600.00090 39 340

4 4 2 3.000.00090 52 240

4 4 1 1.500.00090 52 270

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 06 131 183 4 504 0001 762.800

3 3 1 762.80090 39 340

RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS 06 181 183 4 505 0001 4.414.000

3 3 1 4.205.00090 93 270

3 3 2 209.00090 93 600

88.849.000TOTAL

158

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 115.100

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 1.50090 33 100

3 3 1 15.60090 36 100

3 3 1 90.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 988.403

3 3 1 7.00090 14 100

3 3 1 59.00090 30 100

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 75.60090 36 100

3 3 1 316.34390 37 100

3 3 1 527.46090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 6.122.868

3 1 1 5.347.79290 11 100

3 1 1 271.18090 13 100

3 1 1 36.00090 96 100

3 1 1 460.75091 13 100

3 3 7 1.64690 46 100

3 3 7 5.50090 49 100

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO

04 124 755 4 019 0001 68.950

3 3 1 4.00090 14 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 1.20090 36 100

3 3 1 62.75090 39 100

COORDENAÇÃO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA 04 124 755 4 055 0001 91.600

3 3 1 20.00090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 7.00090 33 100

3 3 1 60090 36 100

3 3 1 62.00090 39 100

AUDITORIA DE GESTÃO 04 124 755 4 118 0001 565.100

3 3 1 40.00090 14 100

3 3 1 6.00090 30 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 468.90090 35 100

3 3 1 1.20090 36 100

3 3 1 44.00090 39 100

AUDITORIA OPERACIONAL 04 124 755 4 120 0001 680.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 3.00090 30 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 665.00090 39 100

8.632.021TOTAL

159

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

14 422 152 4 089 0001 1.562.991

3 3 1 216.36040 41 100

3 3 1 350.00050 43 100

3 3 1 36.00090 14 100

3 3 1 2.20090 36 100

3 3 1 240.00090 37 100

3 3 1 290.84090 39 100

3 3 1 5.40090 47 100

4 4 1 422.19190 52 240

PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO E SEUS FAMILIARES

14 422 160 4 082 0001 2.200.000

3 3 1 800.00050 39 100

3 3 1 1.020.00050 43 100

3 3 1 64.00090 14 100

3 3 1 100.00090 31 100

3 3 1 35.00090 33 100

3 3 1 39.50090 36 100

3 3 1 141.50090 39 100

CENTRO DE REFERÊNCIA EM CAPACITAÇÃO, ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE PESQUISAS SOBRE DROGAS

14 422 160 4 087 0001 827.136

3 3 1 12.00050 43 100

3 3 1 24.00090 14 100

3 3 1 1.80090 30 100

3 3 1 2.40090 33 100

3 3 1 2.40090 36 100

3 3 1 123.60090 37 100

3 3 1 660.53690 39 100

3 3 1 40090 47 100

DIREÇÃO SUPERIOR 27 122 701 2 001 0001 574.600

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 1.20090 30 100

3 3 1 2.40090 33 100

3 3 1 30.00090 36 100

3 3 1 480.00090 37 100

3 3 1 46.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 27 122 701 2 002 0001 1.879.528

3 3 1 3.60090 14 100

3 3 1 72.00090 30 100

3 3 1 6.00090 33 100

3 3 1 7.20090 36 100

3 3 1 1.130.40090 37 100

3 3 1 657.92890 39 100

3 3 1 2.40090 47 100

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE DESPORTOS E DE ANTIDROGAS

27 122 701 2 082 0001 114.840

3 3 1 3.15090 14 100

3 3 1 4.59090 33 100

3 3 1 7.20090 36 100

3 3 1 69.60090 37 100

3 3 1 27.90090 39 100

3 3 1 2.40090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 27 122 701 2 417 0001 6.226.040

3 1 1 5.316.12490 11 100

3 1 1 640.09290 13 100

3 1 1 196.28791 13 100

3 3 7 36.76890 46 100

3 3 7 36.76990 49 100

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE

27 126 027 1 173 0001 50.000

3 3 1 50.00090 35 101

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 27 128 701 2 018 0001 25.000

3 3 1 25.00090 39 100

160

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS JOVENS / ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM

27 244 154 4 096 0001 440.000

3 3 1 177.00050 43 100

3 3 1 24.45090 14 100

3 3 1 29.40090 30 100

3 3 1 15.00090 31 100

3 3 1 10.10090 33 100

3 3 1 10.60090 36 100

3 3 1 173.45090 39 100

MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE / MINAS PELA JUVENTUDE

27 244 154 4 100 0001 100.000

3 3 1 50.00050 43 100

3 3 1 9.00090 14 100

3 3 1 6.00090 30 100

3 3 1 35.00090 39 100

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR 27 366 027 4 311 0001 3.169.000

3 3 1 40.00090 14 381

3 3 1 30.00090 30 381

3 3 1 3.099.00090 39 101

BOLSA-ATLETA 27 811 149 4 123 0001 1.000

3 3 1 1.00050 43 100

PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 27 811 149 4 270 0001 1.700.000

3 3 1 500.00040 41 380

4 4 1 1.200.00040 42 380

CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO 27 812 027 1 040 0001 13.000.000

4 4 1 9.150.00040 42 101

4 4 1 3.850.00050 42 101

AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS

27 812 027 1 214 0001 809.800

4 4 1 709.80040 42 241

4 4 1 100.00040 42 381

CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

27 812 027 1 215 0001 700.000

3 3 1 206.00040 41 101

3 3 1 462.00050 43 101

3 3 1 5.00090 14 101

3 3 1 27.00090 37 101

REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI) 27 812 027 4 312 0001 2.100.000

3 3 1 20.00090 14 101

3 3 1 10.00090 30 101

3 3 1 2.070.00090 39 101

PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO 27 812 027 4 521 0001 3.610.000

3 3 1 2.800.00040 41 381

3 3 1 9.00090 14 101

3 3 1 147.00090 30 101

3 3 1 30.00090 30 381

3 3 1 124.00090 37 101

4 4 1 500.00050 42 101

INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS 27 812 149 4 047 0001 7.173.226

3 3 1 5.091.58090 36 450

4 4 1 2.081.64690 52 450

PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL 27 812 149 4 115 0001 100.000

3 3 1 50.00050 43 380

4 4 1 50.00050 42 380

CAMPOS DE LUZ 27 812 149 4 166 0001 1.000

4 4 1 1.00040 42 100

PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO 27 812 149 4 330 0001 4.537.000

3 3 1 250.00040 41 380

3 3 1 500.00050 43 380

3 3 1 937.00090 36 240

4 4 1 1.250.00040 42 380

4 4 1 1.600.00050 42 380

161

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

XADREZ NA ESCOLA 27 812 235 2 010 0001 40.000

3 3 1 40.00050 43 100

ESTÁDIO ALTERNATIVO - INDEPENDÊNCIA 27 813 007 4 329 0001 5.000.000

4 4 1 5.000.00090 51 101

55.941.161TOTAL

162

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ACOLHIMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO

08 243 174 4 298 0001 1.300.864

3 3 1 3.25090 03 100

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 42290 14 600

3 3 1 763.96890 30 100

3 3 1 10.18290 33 100

3 3 1 70.00090 35 100

3 3 1 29.66090 36 100

3 3 1 393.38290 39 100

DIREÇÃO SUPERIOR 27 122 701 2 001 0001 7.000

3 3 1 6.50090 14 100

3 3 1 50090 36 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 27 122 701 2 002 0001 842.349

3 3 1 18.55490 14 100

3 3 1 6.00090 30 100

3 3 1 2.24390 33 100

3 3 1 12.48190 36 100

3 3 1 729.05090 37 100

3 3 1 46.32690 39 100

3 3 1 27.69590 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 27 122 701 2 417 0001 2.065.789

3 1 1 5290 09 100

3 1 1 1.865.55290 11 100

3 1 1 34.47190 13 100

3 1 1 8.00090 16 100

3 1 1 128.67391 13 100

3 3 7 20.00090 46 100

3 3 7 9.04190 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 27 122 702 7 004 0001 371.190

3 1 9 371.19090 91 100

4.587.192TOTAL

163

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS 27 122 181 4 104 0001 1.443.375

3 3 1 20.40090 30 600

3 3 1 1.215.45790 37 600

3 3 1 200.71890 39 600

4 4 1 6.80090 52 600

PROMOÇÕES E EVENTOS 27 122 181 4 408 0001 46.695

3 3 1 25.00090 14 600

3 3 1 21.69590 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 27 122 701 2 002 0001 590.059

3 3 1 100.00090 30 600

3 3 1 490.05990 39 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 27 122 701 2 417 0001 2.658.701

3 1 1 2.369.43590 11 100

3 1 1 145.92390 13 100

3 1 1 93.82391 13 100

3 3 7 24.76090 46 600

3 3 7 24.76090 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 27 122 702 7 004 0001 996.991

3 1 9 996.99190 91 600

5.735.821TOTAL

164

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES

14 421 152 4 095 0001 126.420

3 3 1 20.00050 43 100

3 3 1 26.42090 14 100

3 3 1 16.00090 30 100

3 3 1 10.00090 31 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 12.00090 36 100

3 3 1 37.00090 39 100

126.420TOTAL

165

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

04 122 701 2 053 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

04 122 701 2 350 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO -TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

04 122 701 2 445 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE

04 122 701 2 733 0001 2.572.790

3 3 1 2.572.79090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO

04 122 701 2 825 0001 3.041.473

3 3 1 3.041.47390 39 100

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI

04 122 701 2 871 0001 20.965.437

3 3 1 20.965.43790 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG

04 122 701 2 893 0001 357.390

3 3 1 357.39090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO

04 122 701 2 924 0001 17.909.733

3 3 1 11.463.12890 39 100

3 3 2 94.05090 39 240

3 3 2 1.793.22090 39 270

3 3 2 2.010.58090 39 310

3 3 2 407.55090 39 520

3 3 2 428.45090 39 530

3 3 2 14.63090 39 540

3 3 2 1.698.12590 39 600

ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO N.º 39.835, DE 25/08/98

04 122 702 2 038 0001 9.000.000

3 3 1 100.00090 36 100

3 3 1 8.880.00090 39 100

3 3 1 20.00090 47 100

ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL 04 123 702 2 049 0001 35.501.500

3 3 1 23.320.50090 39 100

3 3 2 5.700.00090 39 270

3 3 2 350.00090 39 280

3 3 2 150.00090 39 340

3 3 2 20.00090 39 520

3 3 2 110.00090 39 530

3 3 2 1.00090 39 540

3 3 1 5.850.00090 93 100

GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA 28 843 702 7 886 0001 2.652.189.454

3 2 1 1.534.277.69590 21 100

3 2 1 9.106.34290 22 100

4 6 1 1.108.805.41790 71 100

GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA 28 844 702 7 896 0001 141.960.338

3 2 1 72.743.45190 21 100

3 2 1 11.194.62290 22 100

4 6 1 58.022.26590 71 100

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 28 845 702 7 844 0001 8.673.054.482

3 3 1 8.621.762.52740 81 200

3 3 1 51.291.95540 81 510

TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET 28 845 702 7 862 0001 1.251.103

3 3 1 1.251.10370 41 340

ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI

28 846 702 7 010 0001 1.000

3 3 1 1.00090 93 100

ENCARGOS DECORRENTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009

28 846 702 7 030 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 100

ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA 28 846 702 7 658 0001 57.982.277

3 2 1 44.982.27790 21 100

166

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 6 1 13.000.00090 71 100

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP 28 846 702 7 663 0001 313.621.120

3 3 1 313.621.12090 47 100

PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS 28 846 702 7 798 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

11.929.413.097TOTAL

167

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS

04 122 702 7 707 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI

04 123 702 7 700 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

04 126 702 7 723 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB

16 482 702 7 734 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

17 512 702 7 737 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

22 662 702 7 541 0001 2.000

4 5 1 2.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG

23 694 702 7 752 0001 6.585.000

4 5 1 1.00090 65 100

4 5 2 6.584.00090 65 610

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

25 752 702 7 758 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA TRANSPORTES METROPOLITANOS DE BELO HORIZONTE S.A.

26 783 702 7 759 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

6.594.000TOTAL

168

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO 04 122 155 2 069 0001 55.000

3 3 1 55.00090 39 100

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO 04 122 155 2 070 0001 937.960

3 3 1 937.96090 39 100

RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS 04 122 701 2 106 0001 99.761.656

3 3 3 28.245.29490 39 100

4 4 3 71.516.36290 39 100

RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 04 122 701 2 132 0001 20.000.000

4 4 3 20.000.00090 39 100

PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

04 274 702 7 441 0001 116.386.783

3 1 1 116.206.78390 03 100

3 1 1 178.99090 13 100

3 1 1 1.01091 13 100

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO 04 605 701 2 027 0001 5.000.000

3 3 1 5.000.00090 37 100

242.141.399TOTAL

169

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 999 9 999 0001 461.477.728

9 9 1 461.477.72899 99 100

461.477.728TOTAL

170

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 21 122 701 2 001 0001 45.800

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 20090 33 100

3 3 1 5.20090 33 600

3 3 1 15.60090 36 100

3 3 1 5.00090 39 100

3 3 1 9.80090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 21 122 701 2 002 0001 1.323.875

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 35.00090 14 600

3 3 1 34.00090 30 100

3 3 1 40.00090 30 600

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 7.00090 33 600

3 3 1 38.00090 36 100

3 3 1 40.00090 36 600

3 3 1 386.00090 37 100

3 3 1 315.50790 37 600

3 3 1 38.18390 39 100

3 3 1 368.00090 39 600

3 3 1 5.18590 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 21 122 701 2 417 0001 3.832.517

3 1 1 3.396.02490 11 100

3 1 1 192.06690 13 100

3 1 1 228.99591 13 100

3 3 7 9.07390 46 100

3 3 7 6.35990 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 21 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 21 128 701 2 018 0001 40.000

3 3 1 40.00090 39 600

CRÉDITO FUNDIÁRIO 21 631 144 4 008 0001 760.000

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 50.00090 14 240

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 3.00090 30 100

3 3 1 300.00090 30 240

3 3 1 5.00090 30 600

3 3 1 4.00090 33 100

3 3 1 20.00090 33 240

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 311.50090 35 240

3 3 1 8.00090 39 100

3 3 1 18.50090 39 240

3 3 1 20.00090 39 600

CONCILIAÇÃO AGRÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 21 631 144 4 061 0001 2.060.000

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 60.00090 14 240

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 3.00090 30 100

3 3 1 68.00090 30 240

3 3 1 5.00090 30 600

3 3 1 4.00090 33 100

3 3 1 20.00090 33 240

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 1.405.00090 35 240

3 3 1 8.00090 39 100

3 3 1 447.00090 39 240

3 3 1 20.00090 39 600

171

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 21 631 144 4 255 0001 4.992.993

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 150.00090 14 240

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 3.00090 30 100

3 3 1 80.00090 30 240

3 3 1 6.00090 30 600

3 3 1 4.00090 33 100

3 3 1 60.00090 33 240

3 3 1 6.50090 33 600

3 3 1 161.58790 35 240

3 3 1 8.00090 39 100

3 3 1 4.084.40690 39 240

3 3 1 404.50090 39 600

APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

21 631 144 4 451 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 600

13.057.185TOTAL

172

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 20.000

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 15.00090 33 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 1.968.132

3 3 1 100.00090 36 100

3 3 1 1.407.13290 37 100

3 3 1 278.00090 39 100

3 3 1 183.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 3.368.734

3 1 1 3.049.66190 11 100

3 1 1 179.33390 13 100

3 1 1 118.13091 13 100

3 3 7 10.80590 46 100

3 3 7 10.80590 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 04 122 702 7 004 0001 41.342

3 1 9 41.34290 91 100

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS 04 244 156 1 228 0001 1.600.000

3 3 1 1.500.00090 39 240

4 4 1 100.00090 52 240

CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVAS

04 244 156 1 230 0001 1.000.000

4 4 1 1.000.00090 39 240

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO 04 244 165 4 199 0001 45.000.000

3 3 1 45.000.00090 30 240

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 04 244 179 1 203 0001 10.000.000

3 3 1 10.000.00050 39 360

APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR 04 244 191 1 237 0001 8.946.000

4 4 1 8.946.00050 42 100

ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR 04 244 191 4 035 0001 2.052.000

3 3 1 398.00090 14 100

3 3 1 200.00090 30 100

3 3 1 864.00090 35 100

3 3 1 450.00090 39 100

4 4 1 140.00090 52 100

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

04 244 198 1 090 0001 16.000.000

3 3 1 16.000.00090 39 560

INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO 04 573 059 1 367 0001 1.170.000

3 3 1 150.00090 14 101

3 3 1 39.00090 30 101

3 3 1 150.00090 35 101

3 3 1 20.00090 36 101

3 3 1 321.00090 37 101

3 3 1 490.00090 39 101

CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA 04 573 059 1 398 0001 120.000

3 3 1 4.00090 14 101

3 3 1 4.00090 30 101

3 3 1 12.00090 33 101

3 3 1 100.00090 39 101

IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO

04 665 059 1 363 0001 400.000

3 3 1 400.00090 39 101

AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA 08 182 059 1 101 0001 9.828.000

3 3 1 4.000.00090 32 101

3 3 1 5.828.00090 39 101

INCENTIVOS A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS 20 601 059 4 425 0001 882.000

3 3 1 20.00090 14 101

3 3 1 100.00090 35 101

3 3 1 202.00090 39 101

4 4 1 560.00050 42 101

102.396.208TOTAL

173

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA 03 062 703 4 491 0001 58.470.806

3 1 1 42.799.60090 11 100

3 1 1 7.127.46890 92 100

3 1 1 3.407.57890 94 100

3 1 1 5.136.16091 13 100

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 03 062 703 4 493 0001 353.994.517

3 1 1 262.201.26390 11 100

3 1 1 31.382.05690 92 100

3 1 1 17.417.78990 94 100

3 1 1 40.820.43891 13 100

3 3 1 1.000.00090 35 100

3 3 1 850.00090 35 450

3 3 1 289.74190 39 240

4 4 1 33.23090 52 240

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS 03 062 714 1 064 0001 11.152.000

3 3 1 100.00090 30 100

3 3 1 100.00090 35 100

3 3 1 800.00090 39 100

4 4 1 8.602.00090 51 100

4 4 1 700.00090 52 100

4 4 1 850.00090 61 100

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 03 122 701 2 009 0001 316.207.481

3 1 1 201.479.89690 11 100

3 1 1 1.091.13290 13 100

3 1 1 3.013.83490 92 100

3 1 1 4.244.10790 94 100

3 1 1 38.561.51291 13 100

3 3 1 1.049.63190 08 100

3 3 1 4.585.35090 14 100

3 3 1 2.632.93590 30 100

3 3 1 28.70090 33 100

3 3 1 48.00090 35 100

3 3 1 5.056.92990 36 100

3 3 1 21.877.79590 37 100

3 3 1 19.221.48290 39 100

3 3 7 4.992.76890 46 100

3 3 1 183.90390 47 100

3 3 1 918.70590 49 100

3 3 1 284.78890 92 100

3 3 1 38.01490 93 100

4 4 1 180.00090 51 100

4 4 1 6.668.00090 52 100

4 4 1 50.00090 52 470

DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL 03 122 701 2 041 0001 1.277.201

3 1 1 500.00090 11 600

3 1 1 150.00091 13 600

3 3 1 157.00090 14 600

3 3 1 300.00090 39 600

3 3 1 70.20190 92 600

4 4 1 100.00090 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 03 122 702 7 004 0001 1.000

3 3 9 1.00090 91 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 03 272 702 7 006 0001 224.083.955

3 1 5 18.800.00090 01 100

3 1 1 168.99690 01 300

3 1 5 61.331.14090 01 420

3 1 5 63.646.65290 01 430

3 1 1 31.000.00090 03 100

3 1 1 6.345.49290 92 100

3 1 5 27.211.67590 92 100

174

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 5 15.580.00090 03 100

965.186.960TOTAL

175

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUICIONAL 03 122 737 1 009 0001 2.612.500

3 3 1 250.00090 30 600

3 3 1 350.00090 35 600

3 3 1 360.00090 39 600

3 3 1 52.50090 93 600

4 4 1 1.600.00090 52 600

2.612.500TOTAL

176

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR 03 061 738 4 256 0001 4.184.180

3 3 1 250.00090 14 600

3 3 1 100.00090 30 600

3 3 1 50.00090 36 600

3 3 1 500.00090 37 600

3 3 1 860.00090 39 600

3 3 1 1.00090 47 600

3 3 1 10.00090 92 600

3 3 1 863.18090 93 600

4 4 1 500.00090 51 600

4 4 1 1.050.00090 52 600

4.184.180TOTAL

177

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO:

ÓRGÃO

2011Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

01 032 746 4 445 0001 258.041.783

3 1 1 206.604.90090 11 100

3 1 1 8.956.00090 92 100

3 1 1 16.507.58591 13 100

3 3 1 300.00090 08 100

3 3 1 2.600.00090 14 100

3 3 1 11.200.00090 37 100

3 3 1 4.315.29890 39 100

3 3 1 1.308.00090 39 600

3 3 7 6.250.00090 46 100

MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO 01 032 760 1 359 0001 1.581.202

3 3 3 100.00090 14 100

3 3 1 60.00090 14 240

3 3 3 140.00090 35 100

3 3 1 660.00090 35 240

3 3 3 156.20290 39 100

3 3 1 325.00090 39 240

4 4 3 40.00090 52 100

4 4 1 100.00090 52 240

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 01 122 701 2 009 0001 16.997.500

3 3 1 900.00090 30 100

3 3 1 450.00090 36 100

3 3 1 9.000.00090 37 100

3 3 1 4.135.50090 39 100

4 4 1 612.00090 51 100

4 4 1 700.00090 52 100

4 4 1 1.200.00090 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 01 122 702 7 004 0001 1.000

3 3 9 1.00090 91 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 01 272 702 7 006 0001 83.155.786

3 1 5 35.827.51590 01 100

3 1 5 16.631.59690 01 420

3 1 5 22.492.67590 01 430

3 1 1 2.200.00090 03 100

3 1 1 534.00090 92 100

3 1 5 4.890.00090 92 100

3 1 5 580.00091 13 100

359.777.271TOTAL

178

***

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E

IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

***

CÓD.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4 INVESTIMENTOS5 INVERSÕES FINANCEIRAS6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓD.10 RECURSOS ORDINÁRIOS12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP20 RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS21 COTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QESE22 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS23 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB24 CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES25 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS26 TAXA FLORESTAL27 TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA28 TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA29 TAXA DE EXPEDIENTE30 CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA31 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS32 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS33 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL34 NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO35 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDESE36 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO37 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À SAÚDE38 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE39 MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS40 RECURSOS FUNDOS EXTINTOS – LEI Nº 13.848/200141 CESSÃO DE CRÉDITOS42 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FUNFIP43 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA FUNFIP44 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA45 DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGAOS

E ENTIDADES DO ESTADO46 DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR AO

TESOURO ESTADUAL47 ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS48 ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL

181

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

FONTES DE RECURSO

ESPECIFICAÇÃO

49 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA50 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA51 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE52 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL53 TAXA DE INCÊNDIO54 TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS55 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS À FARMÁCIA

BÁSICA – FES56 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL57 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO POR MEIO DE PORTARIA59 OUTROS RECURSOS VINCULADOS60 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS61 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA

CÓD.1 RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO2 RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO

FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO3 RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA5 RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/20027 RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO,

TRANSPORTE E FARDAMENTO8 RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES9 RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓD.

0 PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL1 PROGRAMA ESTRUTURADOR

182

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO

IDENTIFICADORES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS