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LEI N.º 1.291/15, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Queimados para o Exercício Financeiro de 2016”. Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei: DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO CAPÍTULO I Das Disposições Preliminares Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Queimados, Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2016 nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e em conformidade com o art. 5º e incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Municipal nº 029/05 e Portarias da STN/SOF. Capítulo II Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Seção I Da estimativa da receita Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), sendo R$ 291.500.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e quinhentos mil reais) em receitas orçamentárias e R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) em intra-orçamentarias, e estando especificada nos incisos para cada um dos Orçamentos: § único - A receita será classificada por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante dos Anexos desta Lei, sendo realizadas mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências, outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei 4320/64.

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LEI N.º 1.291/15, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Queimados para o Exercício Financeiro de 2016”.

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Queimados, Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2016 nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e em conformidade com o art. 5º e incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Municipal nº 029/05 e Portarias da STN/SOF.

Capítulo II Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Seção I

Da estimativa da receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), sendo R$ 291.500.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e quinhentos mil reais) em receitas orçamentárias e R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) em intra-orçamentarias, e estando especificada nos incisos para cada um dos Orçamentos:

§ único - A receita será classificada por categoria econômica, segundo a origem dos

recursos, de acordo com o desdobramento constante dos Anexos desta Lei, sendo realizadas mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências, outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei 4320/64.

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Seção II Da fixação da despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de

R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), estando distribuídas e especificadas conforme os Anexos desta Lei, por categoria econômica, por função, sub-função e por órgão, em observância ao disposto no art. 2º, incisos l e ll, e art. 4 e 6º da Lei 4320/64:

I – O Orçamento Fiscal fixado em R$ 195.863.992,00 (cento e noventa cinco milhões,

oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais), referente aos Poderes do Município e Órgãos Municipais instituídos e mantidos pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social fixado em R$ 104.136.008,00 (cento e quatro

milhões, cento e trinta e seis mil e oito reais), abrangendo todas as Autarquias e Fundos Municipais instituídos e mantidos pelo Poder Público, com esta finalidade;

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, FUNDOS E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.

Art. 4º - O Orçamento para o exercício de 2016 estima a RECEITA em R$

300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), sendo R$ 291.500.000,00 (trezentos e vinte e oito milhões e quinhentos mil reais) em receitas correntes e de capital e R$ 8.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) em receitas intra-orçamentarias e fixa a DESPESA para seus Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, e para a Administração Indireta, conforme a tabela abaixo.

1. PODER LEGISLATIVO R$ 7.400.000,00 2. PODER EXECUTIVO R$ 188.700.000,00 3. FUNDOS MUNICIPAIS – R$ 81.900.000,00 4. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PREVI R$ 22.000.000,00

TOTAL R$ 300.000.000,00

§ 1º - A Receita do Poder Executivo, dos Fundos e da Administração Indireta será

realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, rendas, transferências e outras receitas correntes, na forma da legislação em vigor.

§ 2º - As Despesas dos Poderes, Executivo, Legislativo, Fundos e Administração

Indireta serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional no quadro II e funcional-programática no quadro III, em anexo.

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DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS

Art 5º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Queimados (F.M.S) para o

exercício de 2016 estima a receita e as transferências em R$ 74.500.000,00 (setenta quatro milhões e quinhentos mil reais) e fixa a despesa em igual importância.

I - A Receita será realizada com base na arrecadação de contribuições,

transferências e dos excedentes financeiros, de acordo com o quadro do Anexo I integrante desta Lei.

II - A Despesa do Fundo Municipal de Saúde será realizada segundo a apresentação

dos quadros do Anexo Il e lll integrantes desta Lei. Ill – Cabe ao FMS todas as prerrogativas e obrigações instituídas por esta Lei.

DO ORÇAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE QUEIMADOS

Art 6º - O Orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados – PREVIQUEIMADOS, para o exercício de 2016 estima a receita e as transferências em R$ 22.000.000,00 (vinte dois milhões reais) e fixa a despesa em igual importância.

I - A Receita será realizada com base na arrecadação de contribuições,

transferências, rendas e dos excedentes financeiros, de acordo com os quadros do Anexo l integrante desta Lei.

II - A Despesa do PREVIQUEIMADOS será realizada segundo a apresentação dos quadros do Anexo II e lll integrantes desta Lei.

Ill – Cabe ao PREVIQUEIMADOS todas as prerrogativas e obrigações instituídas por

esta Lei.

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADOS

Art 7º - O Orçamento do Fundo de Assistência Social do Município de Queimados -

FMAS para o exercício de 2016, estima a receita e as transferências em R$ 7.400.00,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais) e fixa a despesa em igual importância.

I - A Receita será realizada com base na arrecadação de contribuições,

transferências, rendas e dos excedentes financeiros, de acordo com os quadros do Anexo l integrante desta Lei.

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II - A Despesa do FMAS será realizada segundo a apresentação dos quadros do Anexo II e lll integrantes desta Lei.

Ill – Cabe ao FMAS todas as prerrogativas e obrigações instituídas por esta Lei.

DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art 8º - O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL compreenderá o montante das

receitas vinculadas aos gastos da seguridade social, especialmente as contribuições sociais, bem como outras que lhe sejam asseguradas, ou transferências do Orçamento Fiscal, e das programações relativas à Saúde, à Previdência e à Assistência Social que serão financiadas por tais receitas. E está assim distribuído segundo a classificação funcional:

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 7.636.006,00 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 22.000.000,00 10 - SAÚDE R$ 74.500.002,00 TOTAL R$ 104.136.008,00

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº

4.320 de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar medidas necessárias

para promover a redistribuição de saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos programas de trabalhos, em virtude de alteração na estrutura administrativa e organizacional por competência legal ou regimental dos organismos da Administração Direta, Indireta ou de Fundos instituídos pelo Poder Público.

§ único - Os Fundos Municipais criados ou regulamentados no decorrer do exercício

de 2015 integraram a LOA 2016, estando atreladas as Unidades Orçamentárias responsáveis por sua execução, conforme o quadro de detalhamento da despesa em anexo.

Art. 11 – O Poder Executivo após aprovação do orçamento de 2016 publicará por

decreto o quadro de detalhamento da receita e da despesa analítico, contento as categorias econômicas, os grupos de despesas, as modalidades de aplicações e os elementos de despesas.

Art. 12 - As ações descritas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 não

contempladas com recursos financeiros na Lei Orçamentária Anual 2016 poderão ser inseridas a qualquer tempo através de decreto municipal, para aprimorar a execução dos programas de governo.

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Art.13 - Fica o Executivo Municipal autorizado a criar ou remanejar dotações, de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada programa, projeto, atividade ou operações especiais, como tambem criação de fonte de recursos para atender a especificidade da despesa através de decreto suplementar e a fim de aprimorar a execução orçamentária (art. 167, VI, da CF/88).

Parágrafo Único – as dotações destinadas as despesas com pessoal somente poderão sofrer anulações para outras categorias econômicas ou grupo da despesa, se comprovado o excesso de recursos estimados a este fim.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o saldo da reserva de contingência, que não tenha se efetivado até o dia 10/11/2015, para a abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art. 15 - Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar as medidas

necessárias para manter sua execução orçamentária quanto aos dispêndios compatíveis com o efetivo comportamento da receita, a fim de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro em conformidade com o art 9º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 16 – Fica estabelecido que o orçamento da Câmara Municipal será de até 6%

(seis por cento) da receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2015. (TEXTO ALTERADO PELA EMENDA 001/2015)

Art. 17 - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, gestão plena,

operações de crédito e outras receitas vinculadas só serão executadas, se estiver assegurado o ingresso no fluxo de caixa.

Art. 18 - Os recursos oriundos de convênios e da gestão plena não previsto no

orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do chefe do executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações.

Art. 19 - As receitas oriundas de convênios, da gestão plena, operações de crédito e

outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação. Art. 20 – São partes integrantes desta Lei, os anexos previstos no art. 5º incisos I, II,

e III da LRF, assim como todos os quadros e anexos previstos pela Lei 4.320/64, de todos os Poderes, Órgãos, Fundos e Administração Indireta.

Art. 21 - Durante o exercício de 2016 o Poder Executivo Municipal poderá realizar

Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei. Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

MAX RODRIGUES LEMOS

P R E F E I T O

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Demonstrativo de Receita e DespesaSegundo as categorias econômicas - ANEXO 01

2014Balanço

LEI Nº 4.320/64PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortência, 254

39.485.412/0001-02C.N.P.J.:

Centro

Dezembro

CONSOLIDADO

RECEITAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE 299.216.895,38 DESPESAS CORRENTES 229.698.804,71

RECEITA TRIBUTÁRIA 36.236.854,49 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.303.221,57

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 10.358.147,17 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 898.231,56

RECEITA PATRIMONIAL 13.317.962,95 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.497.351,58

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 306.040,51

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 235.530.244,17

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.467.646,09

Sub-total : Sub-total : 229.698.804,71299.216.895,38

RECEITA DE CAPITAL 578.593,04 DESPESAS DE CAPITAL 45.060.487,71

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0,00 INVESTIMENTOS 45.060.487,71

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

AMORT. DE EMPRÉSTIMOS/FINANC. 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 578.593,04 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

RECEITA DE SUPERAVIT FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR0,00

Sub-total : Sub-total : 45.060.487,71578.593,04

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 7.951.160,06

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.951.160,06

Sub-total : Sub-total : 0,007.951.160,06

DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE -16.833.655,58 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-16.833.655,58

Sub-total : Sub-total : 0,00-16.833.655,58

Total : Total :

0,00 16.153.700,48DÉFICIT : SUPERÁVIT:

Sub-total : Sub-total :0,00 16.153.700,48

R$ 290.912.992,90 290.912.992,90

Modernização Pública e Informática Ltda

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Demonstrativo de Receita e DespesaSegundo as categorias econômicas - ANEXO 01

2014Balanço

LEI Nº 4.320/64PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortência, 254

39.485.412/0001-02C.N.P.J.:

Centro

Dezembro

CONSOLIDADO

Modernização Pública e Informática Ltda

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Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa e Comparativo

EVOLUÇÃO DA RECEITA DE 2010 A 2019

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE 2010 A 2019

COMPARATIVO DA RECEITA X DESPESA 2010 A 2019

*- 2015/ 2019 VALORES ESTIMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

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Demonstrativo da Evolução das Principais Receitas Orçamentárias

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS Orçamento 2016Rua Hortencia, 254

Centro

C.N.P.J.: 39.485.412/0001-02 Demostrativo de receita e despesa

segundo as categorias econômicas ANEXO 1

Valores em R$

RECEITAS DESPESAS

Receitas Correntes 311.347.000,00 DESPESA CORRENTE 251.060.911,95

Receitas Tributárias 36.800.000,00 DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS 145.143.021,50

Receita de Contribuições 11.400.010,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 359.999,00

Receita Patrimonial 10.057.900,00 OUTRAS DESPESA CORRENTE 105.557.891,45

Receita de Serviços 300000

Transferências Correntes 249.557.000,00

Outras Receitas Correntes

3.232.090,00

Sub-total R$ 311.347.000,00 Sub-total R$ 251.060.911,95

DESPESA DE CAPITAL 41.432.350,71

Receitas de Capital (B) 500.000,00

Operações de Crédito 5,00 INVESTIMENTOS

Transf. de Capital 499.995,00

Sub-total R$ 500.000,00 Sub-total R$ 41.432.350,71

Receitas Intra orçamentaria R$ 8.500.000,00

Deduções Formação do FUNDEB (20.347.000,00) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.506.737,34

Sub-total (R$ 20.347.000,00) Sub-total R$ 7.506.737,34

TOTAL R$ 300.000.000,00 TOTAL R$ 300.000.000,00

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Orçamento 2016

C.N.P.J.:

Resumo por função

CódigoValores em R$

Especificação Total fixado

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Centro

39.485.412/0001-02

01 LEGISLATIVA 7.400.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 60.759.967,00

06 SEGURANÇA PUBLICA 172.069,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.636.006,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.000.000,00

10 SAÚDE 74.500.002,00

11 TRABALHO 75.000,00

12 EDUCAÇÃO 70.999.998,00

13 CULTURA 600.000,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 129.000,00

15 URBANISMO 50.794.980,00

16 HABITAÇÃO 775.000,00

17 SANEAMENTO 10,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 809.990,00

20 AGRICULTURA 45.000,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 9.999,00

26 TRANSPORTE 392.980,00

27 DESPORTO E LAZER 399.999,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00

300.000.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados39.485.412/0001-02

RJ

ORÇAMENTO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO 2016R$ 2.911.000,00AÇÃO LEGISLATIVA01.031R$ 4.489.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL01.122

R$ 300.002,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO04.121R$ 59.307.977,00ADMINISTRAÇÃO GERAL04.122

R$ 880.991,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA04.123R$ 33.001,00CONTROLE INTERNO04.124R$ 13.009,00NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO04.125R$ 30.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO04.126R$ 24.984,00ORDENAMENTO TERRITORIAL04.127

R$ 128.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS04.128R$ 1.000,00ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS04.129

R$ 10.002,00COMUNICAÇÃO SOCIAL04.131R$ 30.000,00DEFESA CIVIL04.182

R$ 1.000,00RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS04.211R$ 1,00PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR04.331

R$ 6.027,00ADMINISTRAÇÃO GERAL06.122R$ 1,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS06.128

R$ 166.041,00DEFESA CIVIL06.182R$ 4.480.001,00ADMINISTRAÇÃO GERAL08.122

R$ 70.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS08.128R$ 1.000,00ASSISTENCIA AO IDOSO08.241R$ 2.000,00ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA08.242

R$ 380.015,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE08.243R$ 2.702.982,00ASSISTENCIA COMUNITÁRIA08.244

R$ 2,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO08.306R$ 6,00LAZER08.813

R$ 1.993.262,66ADMINISTRAÇÃO GERAL09.122R$ 20.006.737,34PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO09.272R$ 31.825.908,45ADMINISTRAÇÃO GERAL10.122R$ 8.482.042,26ATENÇÃO BÁSICA10.301

R$ 31.714.650,29ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL10.302R$ 1.420.000,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO10.303

R$ 437.401,00VIGILANCIA SANITÁRIA10.304R$ 620.000,00VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA10.305R$ 19.986,00ADMINISTRAÇÃO GERAL11.122

R$ 5.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS11.128R$ 50.014,00FOMENTO AO TRABALHO11.334R$ 64.985,00ADMINISTRAÇÃO GERAL12.122

R$ 70.233.994,00ENSINO FUNDAMENTAL12.361R$ 610.019,00EDUCAÇÃO INFANTIL12.365R$ 91.000,00EDUCAÇÃO ESPECIAL12.367R$ 29.969,00ADMINISTRAÇÃO GERAL13.122

R$ 5.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS13.128R$ 565.031,00DIFUSÃO CULTURAL13.392R$ 32.999,00ADMINISTRAÇÃO GERAL14.122

R$ 5.000,00ASSISTENCIA AO IDOSO14.241R$ 83.001,00DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS14.422

R$ 8.000,00LAZER14.813R$ 50.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL15.122

R$ 220.000,00ORDENAMENTO TERRITORIAL15.127R$ 36.484.968,00INFRA-ESTRUTURA URBANA15.451R$ 14.040.012,00SERVIÇOS URBANOS15.452

R$ 44.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL16.122R$ 295.111.022,00Total Fixado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados39.485.412/0001-02

RJ

ORÇAMENTO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO 2016R$ 50.000,00ASSISTENCIA COMUNITÁRIA16.244R$ 50.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA16.451

R$ 631.000,00HABITAÇÃO URBANA16.482R$ 10,00SANEAMENTO BÁSICO URBANO17.512

R$ 72.941,00ADMINISTRAÇÃO GERAL18.122R$ 10.002,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS18.128

R$ 638.043,00PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL18.541R$ 10.040,00CONTROLE AMBIENTAL18.542R$ 48.960,00RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS18.543R$ 30.004,00RECURSOS HIDRICOS18.544R$ 13.000,00PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL20.601

R$ 1.000,00ABASTECIMENTO20.605R$ 31.000,00EXTENSÃO RURAL20.606

R$ 9.999,00PROMOÇÃO COMERCIAL23.691R$ 348.955,00ADMINISTRAÇÃO GERAL26.122

R$ 5,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS26.128R$ 44.020,00TRANSPORTE RODOVIÁRIO26.782R$ 39.997,00ADMINISTRAÇÃO GERAL27.122

R$ 110.002,00DESPORTO COMUNITÁRIO27.812R$ 250.000,00LAZER27.813

R$ 2.500.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA99.999

R$ 300.000.000,00Total Fixado

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 7.289.000,00 111.000,00 7.400.000,00

01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 2.900.000,00 11.000,00 2.911.000,00

01.031.023.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL 2.900.000,00 11.000,00 2.911.000,00

01.031.023.1.522 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA 0,00 11.000,00 11.000,00

01.031.023.2.229 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

01.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.389.000,00 100.000,00 4.489.000,00

01.122.023.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL 4.389.000,00 100.000,00 4.489.000,00

01.122.023.1.231 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 30.000,00 30.000,00

01.122.023.1.246 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMARA 0,00 70.000,00 70.000,00

01.122.023.2.228 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAMARA 730.000,00 0,00 730.000,00

01.122.023.2.230 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 3.659.000,00 0,00 3.659.000,00

04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 55.965.901,00 4.794.066,00 60.759.967,00

04.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 300.002,00 0,00 300.002,00

04.121.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 300.002,00 0,00 300.002,00

04.121.003.2.258 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGURANÇA 300.002,00 0,00 300.002,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.985.895,00 4.322.082,00 59.307.977,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 54.332.995,00 109.991,00 54.442.986,00

04.122.001.1.051 CONTRATAÇÃO CONSULTORIA ESPECIALIZADA 0,00 1.000,00 1.000,00

04.122.001.1.075 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CGM 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.001.1.114 PROMOVER E PATROCINAR EVENTOS 0,00 8.000,00 8.000,00

04.122.001.1.116 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES GAP 0,00 1.000,00 1.000,00

04.122.001.1.117 AQUISIÇÃO DE VEICULOS GAP 0,00 40.000,00 40.000,00

04.122.001.1.262 RECADASTRAMENTO FUNCIONAL 0,00 1,00 1,00

04.122.001.1.268 CONFECÇÃO DE UNIFORMES 0,00 1,00 1,00

04.122.001.1.347 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFO. 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.001.1.377 AMPLIAÇÃO DA PGM 999,00 0,00 999,00

04.122.001.1.569 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.001.1.573 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 9.989,00 9.989,00

04.122.001.2.050 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PGM 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.001.2.052 LOCAÇÃO DE IMOVEL PGM 140.000,00 0,00 140.000,00

04.122.001.2.076 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SESP 500.000,00 0,00 500.000,00

04.122.001.2.100 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGOV 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.001.2.101 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SECOM 29.000,00 0,00 29.000,00

04.122.001.2.109 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO GAP 380.000,00 0,00 380.000,00

04.122.001.2.122 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMDE 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.001.2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMDRAG 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.001.2.141 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMUR 26.993,00 0,00 26.993,00

04.122.001.2.142 LOCAÇÃO DE IMOVEL SEMUR 35.000,00 0,00 35.000,00

04.122.001.2.215 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMOB 200.000,00 0,00 200.000,00

04.122.001.2.233 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMAD 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

04.122.001.2.234 PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00

04.122.001.2.248 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PAÇO 3,00 0,00 3,00

04.122.001.2.251 LOCAÇÃO DE IMOVEIS SEMAD 500.000,00 0,00 500.000,00

04.122.001.2.263 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS 90.000,00 0,00 90.000,00

04.122.001.2.265 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

04.122.001.2.426 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO 60.000,00 0,00 60.000,00

04.122.001.2.551 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAI 12.000,00 0,00 12.000,00

04.122.001.2.552 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMPEG 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.001.2.571 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ORDEM 29.000,00 0,00 29.000,00

04.122.001.2.572 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO I. 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.006.0.000 ESPAÇO URBANO 0,00 1,00 1,00

04.122.006.1.473 IMPLANTAR A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS 0,00 1,00 1,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

04.122.019.0.000 ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 568.000,00 5.000,00 573.000,00

04.122.019.1.537 IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.019.2.056 ATUAÇÃO FORA DO MUNICIPIO 2.000,00 0,00 2.000,00

04.122.019.2.057 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 520.000,00 0,00 520.000,00

04.122.019.2.058 PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.019.2.059 PAGAMENTO DE RPV E PRECATORIO DE NATUREZA 5.000,00 0,00 5.000,00

04.122.019.2.060 PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL 1.000,00 0,00 1.000,00

04.122.019.2.061 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.020.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO CEJUR 12.900,00 22.101,00 35.001,00

04.122.020.1.066 IMPLANTAÇÃO ESTAGIO SUPERVISIONADO EM 0,00 1,00 1,00

04.122.020.1.067 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, 0,00 22.000,00 22.000,00

04.122.020.1.068 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PGM 0,00 100,00 100,00

04.122.020.2.062 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEJUR 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.020.2.064 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PGM 1.900,00 0,00 1.900,00

04.122.020.2.065 CONTRATAÇÃO CONSULTORIA ESPECIALIZADA 1.000,00 0,00 1.000,00

04.122.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 3.003.001,00 3.003.001,00

04.122.022.1.216 CONSTRUÇÃO DO PAÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00

04.122.022.1.412 ESTAGIO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA 0,00 100.001,00 100.001,00

04.122.022.1.555 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS P/ PROJETOS 0,00 3.000,00 3.000,00

04.122.034.0.000 QUEIMADOS EM FOCO 0,00 265.000,00 265.000,00

04.122.034.1.110 CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 250.000,00 250.000,00

04.122.034.1.502 REALIZAR A CLIPAGEM INSTITUCIONAL 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.034.1.503 REGISTRAR AÇÕES INSTITUCIONAL 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 72.000,00 916.988,00 988.988,00

04.122.036.1.054 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PGM 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA E 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, INFORMATICA E 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.078 AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MAQUIMAS E 0,00 60.000,00 60.000,00

04.122.036.1.103 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, INFORMATICA E 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.104 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEGOV 0,00 1.000,00 1.000,00

04.122.036.1.112 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA GAP 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.115 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E 0,00 9.000,00 9.000,00

04.122.036.1.125 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00

04.122.036.1.126 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDE 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.134 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.144 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 8.000,00 8.000,00

04.122.036.1.145 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMUR 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.196 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 600.000,00 600.000,00

04.122.036.1.260 DIGITALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.261 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.266 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 99.988,00 99.988,00

04.122.036.1.348 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.354 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL 0,00 2,00 2,00

04.122.036.1.398 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DEFESA CIVIL 0,00 2,00 2,00

04.122.036.1.452 CONCURSO PUBLICO SEMEL 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.458 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS SEMAM 0,00 10,00 10,00

04.122.036.1.461 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFO. 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.499 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.504 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.505 AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 2,00 2,00

04.122.036.1.506 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SECOM 0,00 998,00 998,00

04.122.036.1.526 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS 0,00 15.000,00 15.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

04.122.036.1.534 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 4.980,00 4.980,00

04.122.036.1.553 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 3.000,00 3.000,00

04.122.036.1.554 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 2.000,00

04.122.036.2.394 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 50.000,00 0,00 50.000,00

04.122.036.2.395 LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 20.000,00 0,00 20.000,00

04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 579.000,00 301.991,00 880.991,00

04.123.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 579.000,00 0,00 579.000,00

04.123.001.2.093 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMFAPLAN 220.000,00 0,00 220.000,00

04.123.001.2.539 PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS 359.000,00 0,00 359.000,00

04.123.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 301.991,00 301.991,00

04.123.008.1.086 CAPTAÇÃO RECURSOS NAS AGENCIAS DE CREDITO 0,00 300.000,00 300.000,00

04.123.008.1.089 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 1.000,00 1.000,00

04.123.008.1.094 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTAGIOS 0,00 991,00 991,00

04.124.000.0.000 CONTROLE INTERNO 31.000,00 2.001,00 33.001,00

04.124.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.124.001.2.069 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - CGM 30.000,00 0,00 30.000,00

04.124.002.0.000 AQUI TEM CAPACITAÇÃO E CONTROLE 1.000,00 2.000,00 3.000,00

04.124.002.1.071 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00

04.124.002.1.536 REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, REUNIÕES E EVENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00

04.124.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1,00 1,00

04.124.036.1.072 AQUISIÇÃO DE VEICULO CGM 0,00 1,00 1,00

04.125.000.0.000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 13.009,00 13.009,00

04.125.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 1.005,00 1.005,00

04.125.008.1.085 PROMOVER A RECUPERAÇÃO CREDITOS TRIBUTARIOS 0,00 5,00 5,00

04.125.008.1.091 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES 0,00 1.000,00 1.000,00

04.125.009.0.000 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 12.004,00 12.004,00

04.125.009.1.084 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 0,00 1.000,00 1.000,00

04.125.009.1.088 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMFAPLAN 0,00 1.000,00 1.000,00

04.125.009.1.096 REVISÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL 0,00 4,00 4,00

04.125.009.1.097 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO 0,00 10.000,00 10.000,00

04.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00

04.126.036.0.000 MODERNIZA 30.000,00 0,00 30.000,00

04.126.036.2.264 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 30.000,00 0,00 30.000,00

04.127.000.0.000 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 24.984,00 24.984,00

04.127.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 24.984,00 24.984,00

04.127.001.1.164 IMPLANTAR DEPOSITO PUBLICO DA FISCALIZAÇÃO 0,00 24.983,00 24.983,00

04.127.001.1.165 REGULARIZAR AS AREAS PUBLICAS DE FEIRAS 0,00 1,00 1,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1,00 127.999,00 128.000,00

04.128.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 45.001,00 45.001,00

04.128.001.1.471 CONFERENCIAS, FORUM, SEMINARIOS E CONGENERES 0,00 30.001,00 30.001,00

04.128.001.1.472 FIRMAR CONVENIOS PARA ESTAGIOS 0,00 1,00 1,00

04.128.001.1.566 CAPACITAÇÃO SERVIDORES SEMUHAB 0,00 10.000,00 10.000,00

04.128.001.1.570 CAPACITAÇÃO SERVIDORES ORDEM PUBLICA 0,00 4.999,00 4.999,00

04.128.002.0.000 AQUI TEM CAPACITAÇÃO E CONTROLE 1,00 1.998,00 1.999,00

04.128.002.1.020 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DOS SERVIDORES 0,00 3,00 3,00

04.128.002.1.070 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CGM 0,00 1.995,00 1.995,00

04.128.002.2.074 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ESCOLA DOS 1,00 0,00 1,00

04.128.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.008.1.092 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMFAPLAN 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.020.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO CEJUR 0,00 64.999,00 64.999,00

04.128.020.1.063 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES CEJUR 0,00 64.999,00 64.999,00

04.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 11.001,00 11.001,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

04.128.036.1.077 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SESP 0,00 1,00 1,00

04.128.036.1.102 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEGOV 0,00 4.998,00 4.998,00

04.128.036.1.111 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES GAP 0,00 1.000,00 1.000,00

04.128.036.1.124 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMDE 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.036.1.267 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 2,00 2,00

04.129.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.129.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.129.008.1.090 REALIZAR CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E 0,00 1.000,00 1.000,00

04.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.002,00 0,00 10.002,00

04.131.010.0.000 INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL 10.002,00 0,00 10.002,00

04.131.010.1.107 EVENTOS E REUNIÕES COM LIDERANÇAS DO 10.000,00 0,00 10.000,00

04.131.010.1.108 APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS 2,00 0,00 2,00

04.182.000.0.000 DEFESA CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.182.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.182.001.2.335 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DEFESA CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.211.000.0.000 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.211.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 1.000,00 1.000,00

04.211.001.1.113 INTEGRAR E AMPLIAR AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.331.000.0.000 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1,00 0,00 1,00

04.331.036.0.000 MODERNIZA 1,00 0,00 1,00

04.331.036.2.259 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE E 1,00 0,00 1,00

06.000.000.0.000 SEGURANÇA PUBLICA 5.010,00 167.059,00 172.069,00

06.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.004,00 1.023,00 6.027,00

06.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 4,00 3,00 7,00

06.122.001.1.576 CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS 0,00 1,00 1,00

06.122.001.1.577 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 2,00 2,00

06.122.001.1.578 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 2,00 0,00 2,00

06.122.001.1.579 PROMOVER A ORDEM PUBLICA 2,00 0,00 2,00

06.122.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 5.000,00 1.020,00 6.020,00

06.122.003.1.203 PROMOVER A SEGURANÇA URBANA 0,00 7,00 7,00

06.122.003.1.253 CONCURSO PUBLICO SEMUSTTOP 0,00 1,00 1,00

06.122.003.1.400 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PRONASCI 0,00 6,00 6,00

06.122.003.1.480 IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO 0,00 6,00 6,00

06.122.003.1.483 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00

06.122.003.2.487 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONSELHO 5.000,00 0,00 5.000,00

06.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1,00 1,00

06.128.005.0.000 DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 0,00 1,00 1,00

06.128.005.1.532 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL 0,00 1,00 1,00

06.182.000.0.000 DEFESA CIVIL 6,00 166.035,00 166.041,00

06.182.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 6,00 101.018,00 101.024,00

06.182.003.1.478 IMPLANTAÇÃO DO JOVENS DO PROJETO 0,00 4,00 4,00

06.182.003.1.479 IMPLANTAÇÃO DO MULHERES DA PAZ 0,00 4,00 4,00

06.182.003.1.481 CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A MULHER 0,00 2,00 2,00

06.182.003.1.482 INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO 0,00 1.000,00 1.000,00

06.182.003.1.485 IMPLANTAR CONSELHO COMUNITARIO DE 0,00 4,00 4,00

06.182.003.1.486 PROMOVER A SEGURANÇA EM FESTAS POPULARES 0,00 100.000,00 100.000,00

06.182.003.1.488 IMPLANTAR O PROJETO D. PEDRO II 0,00 4,00 4,00

06.182.003.2.484 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GGIM 6,00 0,00 6,00

06.182.005.0.000 DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 0,00 55.017,00 55.017,00

06.182.005.1.401 PROMOVER A FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E 0,00 7,00 7,00

06.182.005.1.527 PROJETO DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 0,00 2,00 2,00

06.182.005.1.528 PROJETO DEFESA CIVIL NA ESCOLA 0,00 3,00 3,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

06.182.005.1.529 PROJETO AGENTE MIRIM DEFESA CIVIL 0,00 2,00 2,00

06.182.005.1.530 CAMPANHAS PREVENÇÃO 0,00 1,00 1,00

06.182.005.1.531 IMPLANTAR COLONIA DE FERIAS 0,00 2,00 2,00

06.182.005.1.533 AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00

06.182.005.1.535 AQUISIÇÃO VIATURAS DEFESA CIVIL 0,00 5.000,00 5.000,00

06.182.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 10.000,00 10.000,00

06.182.022.1.427 CONSTRUÇÃO / REFORMA SEDE DEFESA CIVIL 0,00 10.000,00 10.000,00

11.000.000.0.000 TRABALHO 19.986,00 55.014,00 75.000,00

11.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.986,00 0,00 19.986,00

11.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 19.986,00 0,00 19.986,00

11.122.001.2.423 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRAB. R. 19.986,00 0,00 19.986,00

11.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 5.000,00

11.128.011.0.000 MAIS EMPREGO 0,00 5.000,00 5.000,00

11.128.011.1.501 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 5.000,00 5.000,00

11.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 50.014,00 50.014,00

11.334.011.0.000 MAIS EMPREGO 0,00 50.014,00 50.014,00

11.334.011.1.255 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 40.000,00 40.000,00

11.334.011.1.256 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MAO DE OBRA 0,00 2,00 2,00

11.334.011.1.496 FIRMAR PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO 0,00 2,00 2,00

11.334.011.1.497 DINAMIZAÇÃO DO PROJOVEM 0,00 10.000,00 10.000,00

11.334.011.1.498 CRIAÇÃO DE BALCÕES DE EMPREGO 0,00 8,00 8,00

11.334.011.1.500 PROMOVER A ECONOMIA SOLIDARIA 0,00 2,00 2,00

12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 69.053.011,00 1.946.987,00 70.999.998,00

12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 64.985,00 64.985,00

12.122.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 0,00 64.985,00 64.985,00

12.122.017.1.344 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMED 0,00 40.985,00 40.985,00

12.122.017.1.378 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E 0,00 24.000,00 24.000,00

12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 69.052.992,00 1.181.002,00 70.233.994,00

12.361.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 69.052.992,00 1.181.002,00 70.233.994,00

12.361.017.1.002 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 0,00 80.000,00 80.000,00

12.361.017.1.003 AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 0,00 50.000,00 50.000,00

12.361.017.1.006 REFORMA e MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 300.000,00 300.000,00

12.361.017.1.007 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 16.000,00 16.000,00

12.361.017.1.010 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM FNDE 0,00 2,00 2,00

12.361.017.1.012 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA UNIDADES ESCOLARES 0,00 130.000,00 130.000,00

12.361.017.1.019 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 540.000,00 540.000,00

12.361.017.1.023 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO - 0,00 30.000,00 30.000,00

12.361.017.1.244 REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 5.000,00 5.000,00

12.361.017.1.379 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E 2.989,00 0,00 2.989,00

12.361.017.1.418 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL 0,00 30.000,00 30.000,00

12.361.017.2.004 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

12.361.017.2.005 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

12.361.017.2.009 MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS SEMED 200.000,00 0,00 200.000,00

12.361.017.2.011 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00

12.361.017.2.018 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMED 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

12.361.017.2.021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 300.000,00 0,00 300.000,00

12.361.017.2.022 LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS SEMED 250.000,00 0,00 250.000,00

12.361.017.2.024 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

12.361.017.2.257 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - FUNDEB 700.000,00 0,00 700.000,00

12.361.017.2.392 CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA ESCOLAR 1,00 0,00 1,00

12.361.017.2.393 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA 2,00 0,00 2,00

12.361.017.2.562 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

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Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 19,00 610.000,00 610.019,00

12.365.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 19,00 610.000,00 610.019,00

12.365.017.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO 0,00 60.000,00 60.000,00

12.365.017.1.014 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 100.000,00 100.000,00

12.365.017.1.345 ADAPTAR CRECHES EM UNIDADES ESCOLARES 0,00 150.000,00 150.000,00

12.365.017.1.365 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ UNIDADES ESCOLARES 0,00 300.000,00 300.000,00

12.365.017.2.585 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO 19,00 0,00 19,00

12.367.000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 91.000,00 91.000,00

12.367.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 0,00 91.000,00 91.000,00

12.367.017.1.015 CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 80.000,00 80.000,00

12.367.017.1.016 REVITALIZAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.000,00 1.000,00

12.367.017.1.017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO 0,00 10.000,00 10.000,00

13.000.000.0.000 CULTURA 529.972,00 70.028,00 600.000,00

13.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.966,00 5.003,00 29.969,00

13.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 24.966,00 0,00 24.966,00

13.122.001.2.038 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMUC 24.966,00 0,00 24.966,00

13.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.003,00 5.003,00

13.122.036.1.036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E 0,00 5.000,00 5.000,00

13.122.036.1.039 AQUISIÇÃO DE VEICULO - SEMUC 0,00 3,00 3,00

13.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 5.000,00

13.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.000,00 5.000,00

13.128.036.1.040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEMUC 0,00 5.000,00 5.000,00

13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 505.006,00 60.025,00 565.031,00

13.392.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 3,00 0,00 3,00

13.392.001.2.374 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE 3,00 0,00 3,00

13.392.016.0.000 CULTURA É LEGAL 505.003,00 60.025,00 565.028,00

13.392.016.1.026 IMPLANTAÇÃO DO CORAL, DO GRUPO DE TEATRO E 0,00 3,00 3,00

13.392.016.1.027 GINCANA DE PINTURA E TAPETES FLORAIS 0,00 1,00 1,00

13.392.016.1.028 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA VILLA LOBOS 0,00 4,00 4,00

13.392.016.1.029 CENA, ALVORADA E SHOW MUSICAL 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.030 APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.032 IMPLANTAÇÃO SALA PUBLICA DE CINEMA 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.033 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS MUSICA, CINEMA, DANÇA 0,00 60.000,00 60.000,00

13.392.016.1.034 IMPLANTAR OFICINAS DE ARTESANATO, TEATRO, 0,00 1,00 1,00

13.392.016.1.238 REALIZAÇÃO FESTIVAL DE INVERNO 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.239 ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS 0,00 1,00 1,00

13.392.016.1.240 AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E INSUMOS 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.241 REALIZAÇÃO FEIRA LITERARIA 0,00 3,00 3,00

13.392.016.1.397 IMPLANTAÇÃO DA LONA CULTURAL 0,00 2,00 2,00

13.392.016.2.025 FESTAS POPULARES E EVENTOS 500.000,00 0,00 500.000,00

13.392.016.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 5.000,00 0,00 5.000,00

13.392.016.2.035 IMPLANTAR E ESTRUTURAR CONSELHO MUNICIPAL DE 3,00 0,00 3,00

14.000.000.0.000 DIREITOS DA CIDADANIA 35.000,00 94.000,00 129.000,00

14.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.000,00 5.999,00 32.999,00

14.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 27.000,00 0,00 27.000,00

14.122.001.2.135 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMDEHPROC 15.000,00 0,00 15.000,00

14.122.001.2.422 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMTI 12.000,00 0,00 12.000,00

14.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.999,00 5.999,00

14.122.036.1.136 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 4.998,00 4.998,00

14.122.036.1.137 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDEHPROC 0,00 1,00 1,00

14.122.036.1.519 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 1.000,00 1.000,00

14.241.000.0.000 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 5.000,00 5.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

14.241.035.0.000 VIVA MAIS E MELHOR 0,00 5.000,00 5.000,00

14.241.035.1.524 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 0,00 4.000,00 4.000,00

14.241.035.1.525 IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA E CORAL DO IDOSO 0,00 1.000,00 1.000,00

14.422.000.0.000 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 83.001,00 83.001,00

14.422.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 0,00 30.001,00 30.001,00

14.422.013.1.138 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS DE 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.013.1.139 REALIZAR ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.013.1.140 REALIZAR PESQUISAS, CENSOS E CADASTROS 0,00 1,00 1,00

14.422.013.1.521 CAPACITAR CIDADÃO VULNERAVEL PARA O 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.013.1.523 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA DOS 0,00 15.000,00 15.000,00

14.422.035.0.000 VIVA MAIS E MELHOR 0,00 53.000,00 53.000,00

14.422.035.1.508 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES AOS IDOSOS 0,00 10.000,00 10.000,00

14.422.035.1.509 ELABORAR O PLANO DO IDOSO 0,00 2,00 2,00

14.422.035.1.510 PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL 0,00 12.000,00 12.000,00

14.422.035.1.511 PROMOVER O ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO 0,00 6,00 6,00

14.422.035.1.512 PROMOVER A PROTEÇÃO DO IDOSO EM SITUAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.035.1.513 IMPLANTAR CENTROS DE CONVIVENCIA E APOIO AO 0,00 4,00 4,00

14.422.035.1.514 IMPLANTAR O PLANO DE ENFRENTAMENTO A 0,00 4,00 4,00

14.422.035.1.515 PROMOVER PREVENÇÃO, TRATAMENTO E 0,00 10.000,00 10.000,00

14.422.035.1.516 PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS AO IDOSO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.035.1.517 PROMOVER A INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE 0,00 6.000,00 6.000,00

14.422.035.1.518 PROMOVER A CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO IDOSO 0,00 4.000,00 4.000,00

14.422.035.1.520 IMPLANTAR O CALENDARIO ANUAL DE ATIVIDADES 0,00 984,00 984,00

14.813.000.0.000 LAZER 8.000,00 0,00 8.000,00

14.813.035.0.000 VIVA MAIS E MELHOR 8.000,00 0,00 8.000,00

14.813.035.2.424 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E LAZER DA 8.000,00 0,00 8.000,00

15.000.000.0.000 URBANISMO 18.519.979,00 32.275.001,00 50.794.980,00

15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 0,00 50.000,00

15.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 50.000,00 0,00 50.000,00

15.122.001.2.494 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 50.000,00 0,00 50.000,00

15.127.000.0.000 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 220.000,00 220.000,00

15.127.006.0.000 ESPAÇO URBANO 0,00 220.000,00 220.000,00

15.127.006.1.425 INCORPORAR AREAS RELEVANTES AO 0,00 220.000,00 220.000,00

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.499.975,00 31.984.993,00 36.484.968,00

15.451.006.0.000 ESPAÇO URBANO 4.449.971,00 80.003,00 4.529.974,00

15.451.006.1.152 DESOCUPAÇÃO DE AREAS INVADIDAS E RISCO 0,00 40.000,00 40.000,00

15.451.006.1.156 REVISÃO DO CODIGO DE OBRAS E PLANO DIRETOR 0,00 2,00 2,00

15.451.006.1.157 IMPLANTAR O QUEIMADOS 100% LEGAL 0,00 1,00 1,00

15.451.006.1.391 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - 49.970,00 0,00 49.970,00

15.451.006.1.413 GARANTIR A ACESSIBILIDADE URBANA 0,00 40.000,00 40.000,00

15.451.006.2.079 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

15.451.006.2.153 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E 1,00 0,00 1,00

15.451.022.0.000 MÃOS A OBRA II 50.004,00 31.899.990,00 31.949.994,00

15.451.022.1.161 DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS 0,00 19.644.956,00 19.644.956,00

15.451.022.1.217 AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 0,00 2,00 2,00

15.451.022.1.218 IMPLANTAÇÃO DE REDES DRENAGEM, SANEAMENTO 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

15.451.022.1.220 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, JARDINS E 0,00 300.000,00 300.000,00

15.451.022.1.221 IMPLANTAÇÃO MOBILIARIO URBANO 0,00 10,00 10,00

15.451.022.1.222 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 0,00 5,00 5,00

15.451.022.1.224 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL 0,00 3,00 3,00

15.451.022.1.226 CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS E PASSAGENS 0,00 6,00 6,00

15.451.022.1.396 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E TERRAPLANAGEM 0,00 55.000,00 55.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

15.451.022.1.416 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

15.451.022.1.419 PPI - FAVELAS - PAC II 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00

15.451.022.1.539 REALIZAR A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 50.000,00 50.000,00

15.451.022.1.540 PROMOVER A URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA 0,00 8,00 8,00

15.451.022.2.223 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 4,00 0,00 4,00

15.451.022.2.541 MANUTENÇÃO DE ETE 50.000,00 0,00 50.000,00

15.451.027.0.000 MORAR MELHOR 0,00 5.000,00 5.000,00

15.451.027.1.414 PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 0,00 5.000,00 5.000,00

15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 13.970.004,00 70.008,00 14.040.012,00

15.452.006.0.000 ESPAÇO URBANO 12.200.000,00 4,00 12.200.004,00

15.452.006.1.495 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RCC (RESIDUO DE 0,00 4,00 4,00

15.452.006.2.081 COLETA DE RESIDUOS URBANOS 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00

15.452.006.2.082 VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

15.452.007.0.000 CONSERVAÇÃO URBANA 1.770.004,00 70.004,00 1.840.008,00

15.452.007.1.247 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SESP 0,00 70.000,00 70.000,00

15.452.007.1.390 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 1,00 1,00

15.452.007.1.476 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO 0,00 3,00 3,00

15.452.007.2.083 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 270.000,00 0,00 270.000,00

15.452.007.2.474 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CEMITERIOS 50.000,00 0,00 50.000,00

15.452.007.2.475 TRATAMENTO DO NECROCHORUME E RESIDUOS DO 50.000,00 0,00 50.000,00

15.452.007.2.477 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE 4,00 0,00 4,00

15.452.007.2.563 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS URBANOS 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 58.000,00 717.000,00 775.000,00

16.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43.000,00 1.000,00 44.000,00

16.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 43.000,00 0,00 43.000,00

16.122.001.2.421 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMUHAB 43.000,00 0,00 43.000,00

16.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1.000,00 1.000,00

16.122.036.1.433 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 1.000,00 1.000,00

16.244.000.0.000 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 0,00 50.000,00 50.000,00

16.244.027.0.000 MORAR MELHOR 0,00 50.000,00 50.000,00

16.244.027.1.429 IMPLANTAÇÃO TRABALHO TECNICO SOCIAL 0,00 50.000,00 50.000,00

16.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 50.000,00 50.000,00

16.451.027.0.000 MORAR MELHOR 0,00 50.000,00 50.000,00

16.451.027.1.564 IMPLANTAÇÃO AGUA, DRENAGEM, SANEAMENTO E 0,00 50.000,00 50.000,00

16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 15.000,00 616.000,00 631.000,00

16.482.027.0.000 MORAR MELHOR 15.000,00 616.000,00 631.000,00

16.482.027.1.219 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 1.000,00 1.000,00

16.482.027.1.428 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 0,00 50.000,00 50.000,00

16.482.027.1.430 AUXILIO MORADIA 0,00 410.000,00 410.000,00

16.482.027.1.432 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 155.000,00 155.000,00

16.482.027.2.431 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONJUNTOS 15.000,00 0,00 15.000,00

17.000.000.0.000 SANEAMENTO 2,00 8,00 10,00

17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2,00 8,00 10,00

17.512.006.0.000 ESPAÇO URBANO 2,00 0,00 2,00

17.512.006.2.389 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ETE 2,00 0,00 2,00

17.512.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 8,00 8,00

17.512.022.1.080 IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO 0,00 5,00 5,00

17.512.022.1.227 CONSTRUÇÃO DE ETE 0,00 3,00 3,00

18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 92.949,00 717.041,00 809.990,00

18.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 62.939,00 10.002,00 72.941,00

18.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 62.939,00 0,00 62.939,00

18.122.001.2.420 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAM 62.939,00 0,00 62.939,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

18.122.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 0,00 10.000,00 10.000,00

18.122.028.1.460 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI - GUARDA 0,00 10.000,00 10.000,00

18.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 2,00 2,00

18.122.036.1.462 IMPLANTAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIGITAL 0,00 2,00 2,00

18.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.002,00 10.002,00

18.128.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 2,00 2,00

18.128.001.1.463 IMPLANTAR ESTAGIO AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 10.000,00 10.000,00

18.128.036.1.459 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SEMAM 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 30.008,00 608.035,00 638.043,00

18.541.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 30.000,00 52.018,00 82.018,00

18.541.028.1.146 FIRMAR CONVENIOS PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 2,00 2,00

18.541.028.1.147 REALIZAR EVENTOS, CONFERENCIAS E CONGENERES 0,00 17.000,00 17.000,00

18.541.028.1.148 APOIO AO COMDEMA 0,00 1,00 1,00

18.541.028.1.150 CRIAÇÃO BRIGADA DE INCENDIO FLORESTAL 0,00 8,00 8,00

18.541.028.1.151 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOLOGICA 0,00 3,00 3,00

18.541.028.1.159 MONITORAMENTO E AFERIÇÃO AMBIENTAL 0,00 4,00 4,00

18.541.028.1.466 COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAS AOS 0,00 35.000,00 35.000,00

18.541.028.2.163 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO AÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00

18.541.029.0.000 LIXO LIMPO 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.029.1.155 COLETA SELETIVA DE LIXO 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.031.0.000 AVENTURA AMBIENTAL 4,00 430.004,00 430.008,00

18.541.031.1.160 CRIAÇÃO E MANEJO DO PARQUE ECOLOGICO 0,00 420.004,00 420.004,00

18.541.031.1.447 REFLORESTAMENTO DAS UNIDADES DE 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.031.2.446 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO 4,00 0,00 4,00

18.541.032.0.000 AMBIENTE VERDE 0,00 116.005,00 116.005,00

18.541.032.1.149 REFLORESTAMENTO, ARBORIZAÇÃO E URBANISMO 0,00 16.000,00 16.000,00

18.541.032.1.154 CRIAÇÃO E OPERAÇÃO DA RPPN 0,00 2,00 2,00

18.541.032.1.158 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA AGENDA 21 0,00 1,00 1,00

18.541.032.1.162 CRIAÇÃO DE APPA 0,00 2,00 2,00

18.541.032.1.449 REVITALIZAR E MANTER AREAS VERDES MUNICIPAIS 0,00 50.000,00 50.000,00

18.541.032.1.450 CONSERVAR E REVITALIZAR AREAS DE PROTEÇÃO 0,00 50.000,00 50.000,00

18.541.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 4,00 8,00 12,00

18.541.033.1.454 INVENTARIO DA FLORA E FAUNA SILVESTRE 0,00 2,00 2,00

18.541.033.1.457 CONSTRUIR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 0,00 6,00 6,00

18.541.033.2.464 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE 4,00 0,00 4,00

18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 2,00 10.038,00 10.040,00

18.542.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 0,00 10,00 10,00

18.542.028.1.434 TRATAMENTO DO CHORUNE DOS CEMITERIOS 0,00 2,00 2,00

18.542.028.1.435 ELABORAR PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 0,00 2,00 2,00

18.542.028.1.468 MONITORAMENTO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNETICA 0,00 4,00 4,00

18.542.028.1.469 ELABORAR CODIGO AMBIENTAL DO MUNICIPIO 0,00 2,00 2,00

18.542.029.0.000 LIXO LIMPO 0,00 10.020,00 10.020,00

18.542.029.1.436 IMPLANTAR COLETA SOLIDARIA 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.437 PROMOVER A DESTINAÇÃO DSO RESIDUOS SOLIDOS 0,00 2,00 2,00

18.542.029.1.438 IMPLANTAR POSTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.439 PROMOVER OS ECOS PONTOS 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.440 CENTRAL DE RESIDUOS INERTES Á TRITURAÇÃO 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.441 CONSORCIO CENTRO SUL 0,00 2,00 2,00

18.542.029.1.442 AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO 0,00 10.000,00 10.000,00

18.542.030.0.000 NOSSA AGUA 0,00 4,00 4,00

18.542.030.1.465 MONITORAMENTO DAS AGUAS 0,00 4,00 4,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

18.542.031.0.000 AVENTURA AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.542.031.1.448 IMPLANTAÇÃO E PROMOVER O TURISMO ECOLOGICO 0,00 2,00 2,00

18.542.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 2,00 2,00 4,00

18.542.033.1.453 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA 2,00 0,00 2,00

18.542.033.1.455 CONSTRUÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 48.960,00 48.960,00

18.543.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 48.960,00 48.960,00

18.543.033.1.456 PAISAGISMO E MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E 0,00 48.960,00 48.960,00

18.544.000.0.000 RECURSOS HIDRICOS 0,00 30.004,00 30.004,00

18.544.030.0.000 NOSSA AGUA 0,00 30.004,00 30.004,00

18.544.030.1.443 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO MANANCIAIS DE 0,00 10.000,00 10.000,00

18.544.030.1.444 RECUPERAÇÃO MATAS CILIARES DOS RIOS, LAGOS E 0,00 20.000,00 20.000,00

18.544.030.1.445 PROMOVER A CAPTAÇÃO ADEQUADA DAS AGUAS 0,00 2,00 2,00

18.544.030.1.467 PROMOVER A UTILIZAÇÃO AGUAS PLUVIAIS EM 0,00 2,00 2,00

20.000.000.0.000 AGRICULTURA 1.000,00 44.000,00 45.000,00

20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.000,00 12.000,00 13.000,00

20.601.012.0.000 DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000,00 12.000,00 13.000,00

20.601.012.1.127 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DE SUBSISTENCIA 0,00 5.000,00 5.000,00

20.601.012.1.128 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RURAL 0,00 3.000,00 3.000,00

20.601.012.1.129 ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DA ROÇA 0,00 4.000,00 4.000,00

20.601.012.2.130 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00

20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 0,00 1.000,00 1.000,00

20.605.012.0.000 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 1.000,00 1.000,00

20.605.012.1.132 OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS RURAIS 0,00 1.000,00 1.000,00

20.606.000.0.000 EXTENSÃO RURAL 0,00 31.000,00 31.000,00

20.606.012.0.000 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 31.000,00 31.000,00

20.606.012.1.131 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDRAG 0,00 30.000,00 30.000,00

20.606.012.1.507 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 0,00 1.000,00 1.000,00

23.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 9.999,00 9.999,00

23.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 9.999,00 9.999,00

23.691.011.0.000 MAIS EMPREGO 0,00 9.999,00 9.999,00

23.691.011.1.118 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 1,00 1,00

23.691.011.1.119 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIO 0,00 1,00 1,00

23.691.011.1.120 REALIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAS 0,00 9.000,00 9.000,00

23.691.011.1.121 IMPLANTAR O CADASTRO EMPRESARIAL - PROCAE 0,00 996,00 996,00

23.691.011.1.388 IMPLANTAÇÃO DO REGIN 0,00 1,00 1,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 88.939,00 304.041,00 392.980,00

26.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 53.938,00 295.017,00 348.955,00

26.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 43.938,00 0,00 43.938,00

26.122.001.2.197 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMUSTRAN 43.938,00 0,00 43.938,00

26.122.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 117,00 117,00

26.122.003.1.200 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMUSTRAN 0,00 109,00 109,00

26.122.003.1.202 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA 0,00 2,00 2,00

26.122.003.1.204 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE 0,00 4,00 4,00

26.122.003.1.206 AQUISIÇÃO DE VEICULO GUARDA MUNICIPAL 0,00 2,00 2,00

26.122.004.0.000 TRANSITO EFICAZ 10.000,00 290.000,00 300.000,00

26.122.004.1.399 FIRMAR CONVENIO FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE, 0,00 290.000,00 290.000,00

26.122.004.2.211 REMUNERAÇÃO DA JARI 10.000,00 0,00 10.000,00

26.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 4.900,00 4.900,00

26.122.036.1.198 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 4.900,00 4.900,00

26.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5,00 5,00

26.128.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 4,00 4,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

26.128.003.1.205 CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 4,00 4,00

26.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1,00 1,00

26.128.036.1.199 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMUSTRAN 0,00 1,00 1,00

26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 35.001,00 9.019,00 44.020,00

26.782.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 1.000,00 1.000,00

26.782.003.1.201 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS, 0,00 1.000,00 1.000,00

26.782.004.0.000 TRANSITO EFICAZ 35.001,00 8.019,00 43.020,00

26.782.004.1.207 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTO 0,00 3,00 3,00

26.782.004.1.210 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 0,00 3,00 3,00

26.782.004.1.213 MODERNIZAR E EQUIPAR O DEPOSITO PUBLICO 0,00 4,00 4,00

26.782.004.1.352 REESTRUTURAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00

26.782.004.1.489 ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRANSPORTE E TRAFICO 0,00 2,00 2,00

26.782.004.1.490 AQUISIÇÃO DE VEICULOS FISCALIZAÇÃO DO 0,00 1.000,00 1.000,00

26.782.004.1.491 IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS DE TRANSPORTE E 0,00 1,00 1,00

26.782.004.1.492 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSPORTE E 0,00 5.000,00 5.000,00

26.782.004.1.493 AQUISIÇÃO DE VEICULOS CONSELHOS TRANSPORTE 0,00 2,00 2,00

26.782.004.1.494 POSTOS AVANÇADOS SEMUSTRAN 0,00 4,00 4,00

26.782.004.2.208 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 10.000,00 0,00 10.000,00

26.782.004.2.209 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00

26.782.004.2.212 REVITALIZAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE 5.000,00 0,00 5.000,00

26.782.004.2.214 MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DOS 1,00 0,00 1,00

27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 49.997,00 350.002,00 399.999,00

27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.997,00 0,00 39.997,00

27.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 39.997,00 0,00 39.997,00

27.122.001.2.166 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMEL 39.997,00 0,00 39.997,00

27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 110.002,00 110.002,00

27.812.018.0.000 ESPORTE EM AÇÃO 0,00 110.002,00 110.002,00

27.812.018.1.236 REALIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL DE AREIA 0,00 40.000,00 40.000,00

27.812.018.1.337 REALIZAR EVENTOS ESPORTIVO E DE LAZER 0,00 70.000,00 70.000,00

27.812.018.1.371 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMEL 0,00 2,00 2,00

27.813.000.0.000 LAZER 10.000,00 240.000,00 250.000,00

27.813.018.0.000 ESPORTE EM AÇÃO 10.000,00 240.000,00 250.000,00

27.813.018.1.168 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E DE 0,00 140.000,00 140.000,00

27.813.018.1.170 INCENTIVAR E APOIAR A PRATICA ESPORTIVA E O 0,00 85.000,00 85.000,00

27.813.018.1.451 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E 0,00 15.000,00 15.000,00

27.813.018.2.169 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMPLEXOS 10.000,00 0,00 10.000,00

99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

99.999.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

99.999.001.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

154.208.746,00 41.655.246,00 195.863.992,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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Orçamento 2016

C.N.P.J.: Seguridade Social

CódigoValores em R$

Especificação Total fixadoProjetoAtividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Centro

39.485.412/0001-02

ASSISTÊNCIA SOCIAL08.000.000.0.000 6.374.935,50 1.261.070,50 7.636.006,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL08.122.000.0.000 4.230.001,00 250.000,00 4.480.001,00

GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL08.122.001.0.000 30.001,00 0,00 30.001,00

08.122.001.2.171 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMAS 1,00 0,00 1,00

08.122.001.2.172 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CMAS 30.000,00 0,00 30.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL08.122.015.0.000 4.200.000,00 240.000,00 4.440.000,00

08.122.015.1.542 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 240.000,00 240.000,00

08.122.015.2.377 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

MODERNIZA 08.122.036.0.000 0,00 10.000,00 10.000,00

08.122.036.1.174 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.000,00 10.000,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS08.128.000.0.000 0,00 70.000,00 70.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL08.128.015.0.000 0,00 50.000,00 50.000,00

08.128.015.1.402 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - CMDCA 0,00 50.000,00 50.000,00

MODERNIZA 08.128.036.0.000 0,00 20.000,00 20.000,00

08.128.036.1.173 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMAS 0,00 20.000,00 20.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO08.241.000.0.000 1.000,00 0,00 1.000,00

POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO08.241.013.0.000 1.000,00 0,00 1.000,00

08.241.013.2.357 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPI 500,00 0,00 500,00

08.241.013.2.358 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPI 500,00 0,00 500,00

ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA08.242.000.0.000 2.000,00 0,00 2.000,00

POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO08.242.013.0.000 2.000,00 0,00 2.000,00

08.242.013.2.361 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPDE 500,00 0,00 500,00

08.242.013.2.362 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPDE 1.500,00 0,00 1.500,00

ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE08.243.000.0.000 129.985,50 250.029,50 380.015,00

PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL08.243.015.0.000 129.985,50 250.029,50 380.015,00

08.243.015.1.188 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.192 APOIO A VITIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.193 PROMOVER A PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 100.000,00 100.000,00

08.243.015.1.195 IMPLANTAÇÃO DA FAMILIA ACOLHEDORA E SUBSTITUTA 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.403 SEMINARIOS / CONFERENCIAS E ENCONTROS 0,00 10.000,00 10.000,00

08.243.015.1.404 IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIO - EDUCATIVO 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.405 CONFECÇÃO DE CARTILHAS 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.406 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLE 0,00 10.000,00 10.000,00

08.243.015.1.407 IMPLANTAR O PROJETO RENDA E SABER 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.408 REALIZAR COMBATE E PREVENÇÃO A DROGAS 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.409 REALIZAR OFICINAS CULTURAIS - CRIANÇA E ADOLESCENT 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.545 NOVA SEDE CONSELHO TUTELAR 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.548 IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 0,00 2,50 2,50

08.243.015.1.574 CONSTRUÇÃO CRAS 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.575 CONSTRUÇÃO CREAS 0,00 130.002,00 130.002,00

08.243.015.2.191 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CREAS, PSE, PETI E 9,00 0,00 9,00

08.243.015.2.342 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMDCA 15.996,00 0,00 15.996,00

08.243.015.2.375 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA 13.982,50 0,00 13.982,50

08.243.015.2.387 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO 24.998,00 0,00 24.998,00

08.243.015.2.549 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DA 75.000,00 0,00 75.000,00

ASSISTENCIA COMUNITÁRIA08.244.000.0.000 2.011.943,00 691.039,00 2.702.982,00

POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO08.244.013.0.000 3.000,00 0,00 3.000,00

08.244.013.2.359 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDINE 500,00 0,00 500,00

08.244.013.2.360 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDINE 1.000,00 0,00 1.000,00

08.244.013.2.363 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDIM 500,00 0,00 500,00

08.244.013.2.364 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDIM 1.000,00 0,00 1.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL08.244.015.0.000 2.008.943,00 691.039,00 2.699.982,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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Orçamento 2016

C.N.P.J.: Seguridade Social

CódigoValores em R$

Especificação Total fixadoProjetoAtividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Centro

39.485.412/0001-02

08.244.015.1.177 IMPLANTAÇÃO DO RENDA MELHOR 0,00 7,00 7,00

08.244.015.1.183 IMPLANTAÇÃO DA HORTA E COZINHA COMUNITARIA 0,00 3,00 3,00

08.244.015.1.184 COMBATER A MISERIA E A FOME DE FAMILIAS EM POBREZA 0,00 100.000,00 100.000,00

08.244.015.1.186 PROMOVER A PROTEÇÃO A MULHER, IDOSO E PPD 0,00 4,00 4,00

08.244.015.1.187 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 560.000,00 560.000,00

08.244.015.1.232 IMPLANTAÇÃO CHEQUE CIDADÃO 0,00 1,00 1,00

08.244.015.1.254 PROMOVER APOIO A POPULAÇÃO CARENTE 0,00 1.000,00 1.000,00

08.244.015.1.355 PROMOVER MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 0,00 20.000,00 20.000,00

08.244.015.1.370 PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 0,00 3,00 3,00

08.244.015.1.410 IMPLANTAÇÃO ABRIGO PARA DEFICIENTES 0,00 1,00 1,00

08.244.015.1.543 REALIZAÇÃO CONFERENCIAS, FORUNS E PLENARIAS 0,00 10.000,00 10.000,00

08.244.015.1.544 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE BENEFICIOS 0,00 3,00 3,00

08.244.015.1.546 OPERACIONALIZAÇÃO PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA 0,00 4,00 4,00

08.244.015.1.547 OPERACIONALIZAÇÃO PSB E PSE 0,00 8,00 8,00

08.244.015.1.549 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ILPI 0,00 2,00 2,00

08.244.015.1.550 REALIZAR CADASTRAMENTO SOCIAL 0,00 3,00 3,00

08.244.015.2.176 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CRAS, PSB, PAIF E 6,00 0,00 6,00

08.244.015.2.178 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROJOVEM 5,00 0,00 5,00

08.244.015.2.179 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA 400.000,00 0,00 400.000,00

08.244.015.2.180 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC 10.000,00 0,00 10.000,00

08.244.015.2.181 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA INCLUSÃO 6,00 0,00 6,00

08.244.015.2.189 ASSISTIR A POPULAÇÃO CARENTE 3,00 0,00 3,00

08.244.015.2.190 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROG. 12,00 0,00 12,00

08.244.015.2.194 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ABRIGOS 125.000,00 0,00 125.000,00

08.244.015.2.380 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CONTRATOS 3,00 0,00 3,00

08.244.015.2.582 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMAS 273.908,00 0,00 273.908,00

08.244.015.2.583 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROTEÇÃO 800.000,00 0,00 800.000,00

08.244.015.2.584 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROTEÇÃO 400.000,00 0,00 400.000,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO08.306.000.0.000 0,00 2,00 2,00

PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL08.306.015.0.000 0,00 2,00 2,00

08.306.015.1.225 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 0,00 2,00 2,00

LAZER08.813.000.0.000 6,00 0,00 6,00

PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL08.813.015.0.000 6,00 0,00 6,00

08.813.015.2.565 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PELC 6,00 0,00 6,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL09.000.000.0.000 21.826.738,34 173.261,66 22.000.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL09.122.000.0.000 1.820.001,00 173.261,66 1.993.262,66

GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA09.122.021.0.000 1.820.001,00 173.261,66 1.993.262,66

09.122.021.1.042 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PREV. 0,00 41.614,66 41.614,66

09.122.021.1.043 CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DA SEDE PREVQUEIMADOS 0,00 2,00 2,00

09.122.021.1.044 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICO 0,00 21.645,00 21.645,00

09.122.021.1.045 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PREV 0,00 50.000,00 50.000,00

09.122.021.1.046 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E 0,00 50.000,00 50.000,00

09.122.021.1.047 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS 0,00 10.000,00 10.000,00

09.122.021.2.041 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 510.001,00 0,00 510.001,00

09.122.021.2.049 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO09.272.000.0.000 20.006.737,34 0,00 20.006.737,34

GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA09.272.021.0.000 20.006.737,34 0,00 20.006.737,34

09.272.021.2.048 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

09.272.021.7.999 RESERVA CONTINGENCIA RPPS 5.006.737,34 0,00 5.006.737,34

SAÚDE10.000.000.0.000 70.113.979,50 4.386.022,50 74.500.002,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL10.122.000.0.000 31.675.904,95 150.003,50 31.825.908,45

GESTÃO ADMINISTRATIVA FMS10.122.024.0.000 31.675.904,95 150.003,50 31.825.908,45

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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Orçamento 2016

C.N.P.J.: Seguridade Social

CódigoValores em R$

Especificação Total fixadoProjetoAtividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Centro

39.485.412/0001-02

10.122.024.1.270 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 3,50 3,50

10.122.024.1.272 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 150.000,00 150.000,00

10.122.024.2.271 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 500.000,00 0,00 500.000,00

10.122.024.2.273 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 25.635.001,00 0,00 25.635.001,00

10.122.024.2.274 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PROGRAMAS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

10.122.024.2.275 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMS 940.000,00 0,00 940.000,00

10.122.024.2.333 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO 68.000,00 0,00 68.000,00

10.122.024.2.384 LOCAÇÃO IMOVEIS - PROGRAMAS 378.401,00 0,00 378.401,00

10.122.024.2.559 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS 150.000,00 0,00 150.000,00

10.122.024.2.560 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE 1,00 0,00 1,00

10.122.024.2.580 PLANEJASUS 4.501,95 0,00 4.501,95

ATENÇÃO BÁSICA10.301.000.0.000 4.546.029,26 3.936.013,00 8.482.042,26

VIGILANCIA EM SAUDE10.301.025.0.000 30.000,00 216.007,00 246.007,00

10.301.025.1.243 MANUTENÇÃO DO NUCLEO ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 0,00 4,00 4,00

10.301.025.1.277 PROGRAMA MAIS MEDICOS 0,00 201.000,00 201.000,00

10.301.025.1.318 AQUISIÇÃO APARELHOS, MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAME 0,00 3,00 3,00

10.301.025.1.556 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO TELESAUDE 0,00 15.000,00 15.000,00

10.301.025.2.321 PROMOVER O CONTROLE DA TUBERCULOSE 30.000,00 0,00 30.000,00

ATENÇÃO A SAUDE10.301.026.0.000 4.516.029,26 3.720.006,00 8.236.035,26

10.301.026.1.281 AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMOVEL 0,00 5,00 5,00

10.301.026.1.305 IMPLANTAR O ESTAGIO SUPERVISIONADO SEMUS 1,00 0,00 1,00

10.301.026.1.382 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00

10.301.026.1.383 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROESF 0,00 1,00 1,00

10.301.026.1.561 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - MELHOR EM 0,00 670.000,00 670.000,00

10.301.026.2.276 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS 402.500,00 0,00 402.500,00

10.301.026.2.289 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS 150.000,00 0,00 150.000,00

10.301.026.2.334 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATENÇÃO BASICA 3.863.528,26 0,00 3.863.528,26

10.301.026.2.558 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL 100.000,00 0,00 100.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL10.302.000.0.000 31.414.644,29 300.006,00 31.714.650,29

GESTÃO ADMINISTRATIVA FMS10.302.024.0.000 36.000,00 0,00 36.000,00

10.302.024.1.417 GESTÃO PLENA 20.000,00 0,00 20.000,00

10.302.024.2.581 MANUTENÇÃO E OPERAC. OLHAR BRASIL 16.000,00 0,00 16.000,00

ATENÇÃO A SAUDE10.302.026.0.000 31.378.644,29 300.006,00 31.678.650,29

10.302.026.1.286 IMPLANTAR AS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 0,00 1,00 1,00

10.302.026.1.296 CRIAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DA POLICLINICA 0,00 2,00 2,00

10.302.026.1.298 IMPLANTAÇÃO DA POLICLINICA DA MULHER 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

10.302.026.1.299 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO 0,00 2,00 2,00

10.302.026.1.300 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO CENTRO MEDICO PEDREIRA 0,00 1,00 1,00

10.302.026.1.306 REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CLINICOS DE MEDIA E AL 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

10.302.026.1.341 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 300.000,00 300.000,00

10.302.026.1.415 UNIDADE 24 HORAS MUNICIPAL 3,00 0,00 3,00

10.302.026.2.292 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPSI 63.100,00 0,00 63.100,00

10.302.026.2.294 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO R. TERAPEUTICA 52.000,00 0,00 52.000,00

10.302.026.2.295 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SAMU 650.000,00 0,00 650.000,00

10.302.026.2.298 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 1,00 0,00 1,00

10.302.026.2.311 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO 144.000,00 0,00 144.000,00

10.302.026.2.312 MANUTENÇÃO E OPERERACIONALIZAÇÃO CETHID 11.019.537,29 0,00 11.019.537,29

10.302.026.2.368 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE MENTAL 750.000,00 0,00 750.000,00

10.302.026.2.386 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE URG. 3,00 0,00 3,00

10.302.026.2.557 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEO 200.000,00 0,00 200.000,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO10.303.000.0.000 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00

ATENÇÃO A SAUDE10.303.026.0.000 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00

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Orçamento 2016

C.N.P.J.: Seguridade Social

CódigoValores em R$

Especificação Total fixadoProjetoAtividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Centro

39.485.412/0001-02

10.303.026.2.331 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FARMACIA 120.000,00 0,00 120.000,00

10.303.026.2.369 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ASSISTENCIA 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

VIGILANCIA SANITÁRIA10.304.000.0.000 437.401,00 0,00 437.401,00

VIGILANCIA EM SAUDE10.304.025.0.000 437.401,00 0,00 437.401,00

10.304.025.2.326 PROMOVER A VIGILANCIA SANITARIA 84.400,00 0,00 84.400,00

10.304.025.2.327 PROMOVER O CONTROLE DE VETORES, ROEDORES E 200.000,00 0,00 200.000,00

10.304.025.2.328 PROMOVER A VIGILANCIA AMBIENTAL 53.000,00 0,00 53.000,00

10.304.025.2.329 PROMOVER E AMPLIAR A IMUNIZAÇÃO 100.001,00 0,00 100.001,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA10.305.000.0.000 620.000,00 0,00 620.000,00

VIGILANCIA EM SAUDE10.305.025.0.000 620.000,00 0,00 620.000,00

10.305.025.2.323 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DST/AIDS 120.000,00 0,00 120.000,00

10.305.025.2.367 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM 500.000,00 0,00 500.000,00

98.315.653,34 5.820.354,66 104.136.008,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA 40.000,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA 40.000,00 01.031.023.1522 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA 11.000,00PAGAMENTO DE SUBSIDIOS 1.990.000,00 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS 1.990.000,00 01.031.023.2229 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS 2.900.000,00

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 25.000,00 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 25.000,00 01.122.023.1231 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 30.000,00AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMARA 140.000,00 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMARA 140.000,00 01.122.023.1246 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMARA 70.000,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAMARA 705.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAMARA 705.000,00 01.122.023.2228 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAMARA 730.000,00PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 3.050.000,00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 3.050.000,00 01.122.023.2230 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 3.659.000,00

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGURANÇA PREDIAL 200.000,00 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGURANÇA PREDIAL 200.000,00 04.121.003.2258 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGURANÇA 300.002,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS PGM 40.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PGM 40.000,00 04.122.036.1054 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PGM 1,00

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA E TECNOLOGIA PGM 6.000,00 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA E TECNOLOGIA PGM 6.000,00 04.122.036.1055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA E TECNOLOGIA 5.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, INFORMATICA E TECNOLOGIA CGM 5.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, INFORMATICA E TECNOLOGIA CGM 5.000,00 04.122.036.1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, INFORMATICA E 5.000,00

AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS SESP 99.999,00 AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS SESP 99.999,00 04.122.036.1078 AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS 60.000,00AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, INFORMATICA E EQUIPAMENTOS 5.000,00 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, INFORMATICA E EQUIPAMENTOS 5.000,00 04.122.036.1103 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, INFORMATICA E 10.000,00

CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 350.000,00 CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 350.000,00 04.122.034.1110 CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 250.000,00AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA GAP 3.000,00 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA GAP 3.000,00 04.122.036.1112 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA GAP 10.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS GAP 8.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS GAP 8.000,00 04.122.036.1115 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS 9.000,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 99.999,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 99.999,00 04.122.036.1125 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 50.000,00

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS SEMDRAG 5.000,00 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS SEMDRAG 5.000,00 04.122.036.1134 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 5.000,00AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO. SEMUR 5.000,00 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO. SEMUR 5.000,00 04.122.036.1144 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO. 8.000,00

AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS 120.000,00 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS 120.000,00 04.122.036.1196 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS 600.000,00DIGITALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 600.000,00 DIGITALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 600.000,00 04.122.036.1260 DIGITALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1,00REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO 1,00 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO 1,00 04.122.036.1261 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO 1,00

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 300.000,00 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 300.000,00 04.122.036.1266 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 99.988,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS DEFESA CIVIL 39.999,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DEFESA CIVIL 39.999,00 04.122.036.1398 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DEFESA CIVIL 2,00

ESTAGIO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA 10.000,00 ESTAGIO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA 10.000,00 04.122.022.1412 ESTAGIO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA 100.001,00CONCURSO PUBLICO SEMEL 1,00 CONCURSO PUBLICO SEMEL 1,00 04.122.036.1452 CONCURSO PUBLICO SEMEL 1,00

AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS SEMAM 39.999,00 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS SEMAM 39.999,00 04.122.036.1458 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS SEMAM 10,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFO. SEMAM 9.999,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFO. SEMAM 9.999,00 04.122.036.1461 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFO. SEMAM 10.000,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 3.000,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 3.000,00 04.122.036.1499 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 5.000,00

REALIZAR A CLIPAGEM INSTITUCIONAL 30.000,00 REALIZAR A CLIPAGEM INSTITUCIONAL 30.000,00 04.122.034.1502 REALIZAR A CLIPAGEM INSTITUCIONAL 5.000,00REGISTRAR AÇÕES INSTITUCIONAL 200.000,00 REGISTRAR AÇÕES INSTITUCIONAL 200.000,00 04.122.034.1503 REGISTRAR AÇÕES INSTITUCIONAL 10.000,00

AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 100.000,00 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 100.000,00 04.122.036.1504 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 5.000,00AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 04.122.036.1505 AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE VEICULOS 2,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SECOM 15.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SECOM 15.000,00 04.122.036.1506 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SECOM 998,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 10.000,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 10.000,00 04.122.036.1526 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 15.000,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 9.999,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 9.999,00 04.122.036.1534 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 4.980,00

IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO 8.000,00 IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO 8.000,00 04.122.019.1537 IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO 5.000,00AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO 5.000,00 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO 5.000,00 04.122.036.1553 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO 3.000,00AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO. 5.000,00 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO. 5.000,00 04.122.036.1554 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO. 2.000,00

FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS P/ PROJETOS 9,00 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS P/ PROJETOS 9,00 04.122.022.1555 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS P/ PROJETOS 3.000,00ATUAÇÃO FORA DO MUNICIPIO 5.000,00 ATUAÇÃO FORA DO MUNICIPIO 5.000,00 04.122.019.2056 ATUAÇÃO FORA DO MUNICIPIO 2.000,00

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 510.000,00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 510.000,00 04.122.019.2057 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 520.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 60.000,00 PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 60.000,00 04.122.019.2058 PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 10.000,00

PAGAMENTO DE RPV E PRECATORIO DE NATUREZA ALIMENTAR 30.000,00 PAGAMENTO DE RPV E PRECATORIO DE NATUREZA ALIMENTAR 30.000,00 04.122.019.2059 PAGAMENTO DE RPV E PRECATORIO DE NATUREZA 5.000,00PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL 18.000,00 PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL 18.000,00 04.122.019.2060 PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL 1.000,00

PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS 10.000,00 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS 10.000,00 04.122.019.2061 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS 30.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 500.000,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 500.000,00 04.122.036.2394 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 50.000,00

LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 150.000,00 LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 150.000,00 04.122.036.2395 LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 20.000,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 25.000,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 25.000,00 04.123.008.1089 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 1.000,00

FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTAGIOS 5.000,00 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTAGIOS 5.000,00 04.123.008.1094 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTAGIOS 991,00AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES 1.000,00 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES 1.000,00 04.124.002.1071 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES 1.000,00

REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, REUNIÕES E EVENTOS CGM 2.000,00 REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, REUNIÕES E EVENTOS CGM 2.000,00 04.124.002.1536 REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, REUNIÕES E EVENTOS CGM 2.000,00PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 200.000,00 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 200.000,00 04.125.009.1084 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 1.000,00

PROMOVER A RECUPERAÇÃO CREDITOS TRIBUTARIOS 8.000,00 PROMOVER A RECUPERAÇÃO CREDITOS TRIBUTARIOS 8.000,00 04.125.008.1085 PROMOVER A RECUPERAÇÃO CREDITOS TRIBUTARIOS 5,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMFAPLAN 50.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMFAPLAN 50.000,00 04.125.009.1088 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMFAPLAN 1.000,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO QUEIMADOS DIGITAL 220.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO QUEIMADOS DIGITAL 220.000,00 04.126.036.2264 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO QUEIMADOS 30.000,00CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CGM 10.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CGM 10.000,00 04.128.002.1070 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CGM 1.995,00CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SESP 5.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SESP 5.000,00 04.128.036.1077 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SESP 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMFAPLAN 10.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMFAPLAN 10.000,00 04.128.008.1092 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMFAPLAN 5.000,00CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEGOV 5.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEGOV 5.000,00 04.128.036.1102 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEGOV 4.998,00CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES GAP 5.000,00 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES GAP 5.000,00 04.128.036.1111 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES GAP 1.000,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMDE 2.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMDE 2.000,00 04.128.036.1124 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMDE 5.000,00CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 300.000,00 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 300.000,00 04.128.036.1267 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 2,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ESCOLA DOS SERVIDORES 5.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ESCOLA DOS 5.000,00 04.128.002.2074 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ESCOLA DOS 1,00REALIZAR CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PREMIAÇÕES 20.000,00 REALIZAR CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PREMIAÇÕES 20.000,00 04.129.008.1090 REALIZAR CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PREMIAÇÕES 1.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

EVENTOS E REUNIÕES COM LIDERANÇAS DO MUNICIPIO 3.000,00 EVENTOS E REUNIÕES COM LIDERANÇAS DO MUNICIPIO 3.000,00 04.131.010.1107 EVENTOS E REUNIÕES COM LIDERANÇAS DO MUNICIPIO 10.000,00APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.000,00 APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.000,00 04.131.010.1108 APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS 2,00

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE E SEGURANÇA 33.000,00 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE E SEGURANÇA 33.000,00 04.331.036.2259 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE E 1,00PROMOVER A SEGURANÇA URBANA 10.000,00 PROMOVER A SEGURANÇA URBANA 10.000,00 06.122.003.1203 PROMOVER A SEGURANÇA URBANA 7,00

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PRONASCI 10.000,00 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PRONASCI 10.000,00 06.122.003.1400 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PRONASCI 6,00IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO 999,00 IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO 999,00 06.122.003.1480 IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO 6,00

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3.999,00 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3.999,00 06.122.003.1483 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 1.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONSELHO DE 5.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONSELHO DE 5.000,00 06.122.003.2487 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONSELHO DE 5.000,00

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL 5.000,00 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL 5.000,00 06.128.005.1532 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL 1,00PROMOVER A FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E BRIGADISTAS 14.999,00 PROMOVER A FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E BRIGADISTAS 14.999,00 06.182.005.1401 PROMOVER A FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E 7,00

CONSTRUÇÃO / REFORMA SEDE DEFESA CIVIL 1,00 CONSTRUÇÃO / REFORMA SEDE DEFESA CIVIL 1,00 06.182.022.1427 CONSTRUÇÃO / REFORMA SEDE DEFESA CIVIL 10.000,00IMPLANTAÇÃO DO JOVENS DO PROJETO 9.999,00 IMPLANTAÇÃO DO JOVENS DO PROJETO 9.999,00 06.182.003.1478 IMPLANTAÇÃO DO JOVENS DO PROJETO 4,00

IMPLANTAÇÃO DO MULHERES DA PAZ 999,00 IMPLANTAÇÃO DO MULHERES DA PAZ 999,00 06.182.003.1479 IMPLANTAÇÃO DO MULHERES DA PAZ 4,00CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A MULHER 9.999,00 CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A MULHER 9.999,00 06.182.003.1481 CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A MULHER 2,00

INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO 9.999,00 INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO 9.999,00 06.182.003.1482 INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO 1.000,00IMPLANTAR CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA 10.000,00 IMPLANTAR CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA 10.000,00 06.182.003.1485 IMPLANTAR CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA 4,00

PROMOVER A SEGURANÇA EM FESTAS POPULARES E EVENTOS 160.000,00 PROMOVER A SEGURANÇA EM FESTAS POPULARES E EVENTOS 160.000,00 06.182.003.1486 PROMOVER A SEGURANÇA EM FESTAS POPULARES E 100.000,00PROJETO DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 9.999,00 PROJETO DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 9.999,00 06.182.005.1527 PROJETO DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 2,00

PROJETO DEFESA CIVIL NA ESCOLA 19.999,00 PROJETO DEFESA CIVIL NA ESCOLA 19.999,00 06.182.005.1528 PROJETO DEFESA CIVIL NA ESCOLA 3,00PROJETO AGENTE MIRIM DEFESA CIVIL 4.999,00 PROJETO AGENTE MIRIM DEFESA CIVIL 4.999,00 06.182.005.1529 PROJETO AGENTE MIRIM DEFESA CIVIL 2,00

CAMPANHAS PREVENÇÃO 5.000,00 CAMPANHAS PREVENÇÃO 5.000,00 06.182.005.1530 CAMPANHAS PREVENÇÃO 1,00IMPLANTAR COLONIA DE FERIAS 20.000,00 IMPLANTAR COLONIA DE FERIAS 20.000,00 06.182.005.1531 IMPLANTAR COLONIA DE FERIAS 2,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAL 39.999,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAL 39.999,00 06.182.005.1533 AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00AQUISIÇÃO VIATURAS DEFESA CIVIL 39.999,00 AQUISIÇÃO VIATURAS DEFESA CIVIL 39.999,00 06.182.005.1535 AQUISIÇÃO VIATURAS DEFESA CIVIL 5.000,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GGIM 15.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GGIM 15.000,00 06.182.003.2484 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GGIM 6,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 30.000,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 30.000,00 08.122.036.1174 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 10.000,00

AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS 99.999,00 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS 99.999,00 08.122.015.1542 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS 240.000,00PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 2.199.999,00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 2.199.999,00 08.122.015.2377 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 4.200.000,00CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMAS 10.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMAS 10.000,00 08.128.036.1173 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMAS 20.000,00

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - CMDCA 19.999,00 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - CMDCA 19.999,00 08.128.015.1402 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - CMDCA 50.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPI 4.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPI 4.999,00 08.241.013.2357 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPI 500,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPI 4.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPI 4.999,00 08.241.013.2358 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPI 500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPDE 10.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPDE 10.000,00 08.242.013.2361 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPDE 500,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPDE 10.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPDE 10.000,00 08.242.013.2362 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPDE 1.500,00

APOIO A VITIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO 49.999,00 APOIO A VITIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO 49.999,00 08.243.015.1192 APOIO A VITIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO 2,00PROMOVER A PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 99.999,00 PROMOVER A PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 99.999,00 08.243.015.1193 PROMOVER A PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 100.000,00

IMPLANTAÇÃO DA FAMILIA ACOLHEDORA E SUBSTITUTA 59.999,00 IMPLANTAÇÃO DA FAMILIA ACOLHEDORA E SUBSTITUTA 59.999,00 08.243.015.1195 IMPLANTAÇÃO DA FAMILIA ACOLHEDORA E SUBSTITUTA 2,00SEMINARIOS / CONFERENCIAS E ENCONTROS 19.999,00 SEMINARIOS / CONFERENCIAS E ENCONTROS 19.999,00 08.243.015.1403 SEMINARIOS / CONFERENCIAS E ENCONTROS 10.000,00

IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIO - EDUCATIVO 9.999,00 IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIO - EDUCATIVO 9.999,00 08.243.015.1404 IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIO - EDUCATIVO 3,00APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 199.999,00 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E 199.999,00 08.243.015.1406 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E 10.000,00

IMPLANTAR O PROJETO RENDA E SABER 19.999,00 IMPLANTAR O PROJETO RENDA E SABER 19.999,00 08.243.015.1407 IMPLANTAR O PROJETO RENDA E SABER 3,00REALIZAR COMBATE E PREVENÇÃO A DROGAS 49.999,00 REALIZAR COMBATE E PREVENÇÃO A DROGAS 49.999,00 08.243.015.1408 REALIZAR COMBATE E PREVENÇÃO A DROGAS 3,00

REALIZAR OFICINAS CULTURAIS - CRIANÇA E ADOLESCENTE 4.999,00 REALIZAR OFICINAS CULTURAIS - CRIANÇA E ADOLESCENTE 4.999,00 08.243.015.1409 REALIZAR OFICINAS CULTURAIS - CRIANÇA E 3,00CONSTRUÇÃO CRAS 1,00 CONSTRUÇÃO CRAS 1,00 08.243.015.1574 CONSTRUÇÃO CRAS 2,00

CONSTRUÇÃO CREAS 1,00 CONSTRUÇÃO CREAS 1,00 08.243.015.1575 CONSTRUÇÃO CREAS 130.002,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CREAS, PSE, PETI E PAEFI 349.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CREAS, PSE, PETI E PAEFI 349.999,00 08.243.015.2191 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CREAS, PSE, PETI E 9,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMDCA 19.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMDCA 19.999,00 08.243.015.2342 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMDCA 15.996,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA 21.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA 21.999,00 08.243.015.2375 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA 13.982,50

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 24.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 24.999,00 08.243.015.2387 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO 24.998,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DA 159.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DA 159.999,00 08.243.015.2549 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DA 75.000,00

IMPLANTAÇÃO DO RENDA MELHOR 29.999,00 IMPLANTAÇÃO DO RENDA MELHOR 29.999,00 08.244.015.1177 IMPLANTAÇÃO DO RENDA MELHOR 7,00IMPLANTAÇÃO DA HORTA E COZINHA COMUNITARIA 9,00 IMPLANTAÇÃO DA HORTA E COZINHA COMUNITARIA 9,00 08.244.015.1183 IMPLANTAÇÃO DA HORTA E COZINHA COMUNITARIA 3,00

COMBATER A MISERIA E A FOME DE FAMILIAS EM POBREZA 299.999,00 COMBATER A MISERIA E A FOME DE FAMILIAS EM POBREZA 299.999,00 08.244.015.1184 COMBATER A MISERIA E A FOME DE FAMILIAS EM 100.000,00PROMOVER A PROTEÇÃO A MULHER, IDOSO E PPD 9.999,00 PROMOVER A PROTEÇÃO A MULHER, IDOSO E PPD 9.999,00 08.244.015.1186 PROMOVER A PROTEÇÃO A MULHER, IDOSO E PPD 4,00

APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 349.999,00 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 349.999,00 08.244.015.1187 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 560.000,00IMPLANTAÇÃO CHEQUE CIDADÃO 50.000,00 IMPLANTAÇÃO CHEQUE CIDADÃO 50.000,00 08.244.015.1232 IMPLANTAÇÃO CHEQUE CIDADÃO 1,00

PROMOVER APOIO A POPULAÇÃO CARENTE 99.999,00 PROMOVER APOIO A POPULAÇÃO CARENTE 99.999,00 08.244.015.1254 PROMOVER APOIO A POPULAÇÃO CARENTE 1.000,00PROMOVER MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 49.999,00 PROMOVER MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 49.999,00 08.244.015.1355 PROMOVER MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 20.000,00

PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 29.999,00 PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 29.999,00 08.244.015.1370 PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 3,00IMPLANTAÇÃO ABRIGO PARA DEFICIENTES 9.999,00 IMPLANTAÇÃO ABRIGO PARA DEFICIENTES 9.999,00 08.244.015.1410 IMPLANTAÇÃO ABRIGO PARA DEFICIENTES 1,00

REALIZAÇÃO CONFERENCIAS, FORUNS E PLENARIAS 18.999,00 REALIZAÇÃO CONFERENCIAS, FORUNS E PLENARIAS 18.999,00 08.244.015.1543 REALIZAÇÃO CONFERENCIAS, FORUNS E PLENARIAS 10.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE BENEFICIOS 32.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE BENEFICIOS 32.999,00 08.244.015.1544 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE BENEFICIOS 3,00

OPERACIONALIZAÇÃO PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA 39.999,00 OPERACIONALIZAÇÃO PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA 39.999,00 08.244.015.1546 OPERACIONALIZAÇÃO PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA 4,00OPERACIONALIZAÇÃO PSB E PSE 3.999.999,00 OPERACIONALIZAÇÃO PSB E PSE 3.999.999,00 08.244.015.1547 OPERACIONALIZAÇÃO PSB E PSE 8,00

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Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

REALIZAR CADASTRAMENTO SOCIAL 9.999,00 REALIZAR CADASTRAMENTO SOCIAL 9.999,00 08.244.015.1550 REALIZAR CADASTRAMENTO SOCIAL 3,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CRAS, PSB, PAIF E SCFV 449.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CRAS, PSB, PAIF E SCFV 449.999,00 08.244.015.2176 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CRAS, PSB, PAIF E 6,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROJOVEM 9,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROJOVEM 9,00 08.244.015.2178 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROJOVEM 5,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA 9,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA 9,00 08.244.015.2179 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA 400.000,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC 999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC 999,00 08.244.015.2180 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC 10.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA 9,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA 9,00 08.244.015.2181 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA INCLUSÃO 6,00

ASSISTIR A POPULAÇÃO CARENTE 49.999,00 ASSISTIR A POPULAÇÃO CARENTE 49.999,00 08.244.015.2189 ASSISTIR A POPULAÇÃO CARENTE 3,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROG. SOCIAIS, POP 1.199.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROG. SOCIAIS, POP 1.199.999,00 08.244.015.2190 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROG. 12,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ABRIGOS 105.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ABRIGOS 105.000,00 08.244.015.2194 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ABRIGOS 125.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDINE 10.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDINE 10.000,00 08.244.013.2359 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDINE 500,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDINE 10.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDINE 10.000,00 08.244.013.2360 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDINE 1.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDIM 10.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDIM 10.000,00 08.244.013.2363 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDIM 500,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDIM 10.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDIM 10.000,00 08.244.013.2364 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDIM 1.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CONTRATOS FMAS 800.000,00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CONTRATOS FMAS 800.000,00 08.244.015.2380 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CONTRATOS 3,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMAS 100.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMAS 100.000,00 08.244.015.2582 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMAS 273.908,00CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 99.999,00 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 99.999,00 08.306.015.1225 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 2,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PELC 150.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PELC 150.000,00 08.813.015.2565 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PELC 6,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PREV. 15.000,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PREV. 15.000,00 09.122.021.1042 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PREV. 41.614,66

CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DA SEDE PREVQUEIMADOS 100.000,00 CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DA SEDE PREVQUEIMADOS 100.000,00 09.122.021.1043 CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DA SEDE PREVQUEIMADOS 2,00AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS 10.000,00 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS 10.000,00 09.122.021.1044 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 21.645,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PREV 20.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PREV 20.000,00 09.122.021.1045 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PREV 50.000,00CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM 55.000,00 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM 55.000,00 09.122.021.1046 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E 50.000,00

AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS 1.500,00 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS 1.500,00 09.122.021.1047 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS 10.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 235.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 235.000,00 09.122.021.2041 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 510.001,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 390.000,00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 390.000,00 09.122.021.2049 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 1.310.000,00PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 6.600.000,00 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 6.600.000,00 09.272.021.2048 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 15.000.000,00

RESERVA CONTINGENCIA RPPS 5.000.000,00 RESERVA CONTINGENCIA RPPS 5.000.000,00 09.272.021.7999 RESERVA CONTINGENCIA RPPS 5.006.737,34MANUTENÇÃO DO NUCLEO ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 9.999,00 MANUTENÇÃO DO NUCLEO ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 9.999,00 10.301.025.1243 MANUTENÇÃO DO NUCLEO ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 4,00

PROGRAMA MAIS MEDICOS 999,00 PROGRAMA MAIS MEDICOS 999,00 10.301.025.1277 PROGRAMA MAIS MEDICOS 201.000,00AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMOVEL 310.000,00 AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMOVEL 310.000,00 10.301.026.1281 AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMOVEL 5,00

IMPLANTAR O ESTAGIO SUPERVISIONADO SEMUS 12.000,00 IMPLANTAR O ESTAGIO SUPERVISIONADO SEMUS 12.000,00 10.301.026.1305 IMPLANTAR O ESTAGIO SUPERVISIONADO SEMUS 1,00AQUISIÇÃO APARELHOS, MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 30.000,00 AQUISIÇÃO APARELHOS, MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 30.000,00 10.301.025.1318 AQUISIÇÃO APARELHOS, MOVEIS, UTENSILIOS E 3,00

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Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAUDE 149.999,00 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAUDE 149.999,00 10.301.026.1382 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE 3.050.000,00OPERACIONALIZAÇÃO DO PROESF 1,00 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROESF 1,00 10.301.026.1383 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROESF 1,00

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO TELESAUDE 49.999,00 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO TELESAUDE 49.999,00 10.301.025.1556 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO TELESAUDE 15.000,00IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - MELHOR EM CASA 99.999,00 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - MELHOR EM CASA 99.999,00 10.301.026.1561 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - MELHOR EM CASA 670.000,00

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS 3.100.000,00 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS 3.100.000,00 10.301.026.2276 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS 402.500,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS 90.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS 90.000,00 10.301.026.2289 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS 150.000,00

PROMOVER O CONTROLE DA TUBERCULOSE 89.999,00 PROMOVER O CONTROLE DA TUBERCULOSE 89.999,00 10.301.025.2321 PROMOVER O CONTROLE DA TUBERCULOSE 30.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATENÇÃO BASICA 84.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATENÇÃO BASICA 84.999,00 10.301.026.2334 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATENÇÃO BASICA 3.863.528,26MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL 5.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL 5.000,00 10.301.026.2558 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL 100.000,00

IMPLANTAR AS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 2.000,00 IMPLANTAR AS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 2.000,00 10.302.026.1286 IMPLANTAR AS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 1,00CRIAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DA POLICLINICA 49.999,00 CRIAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DA POLICLINICA 49.999,00 10.302.026.1296 CRIAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DA POLICLINICA 2,00

IMPLANTAÇÃO DA POLICLINICA DA MULHER 200.000,00 IMPLANTAÇÃO DA POLICLINICA DA MULHER 200.000,00 10.302.026.1298 IMPLANTAÇÃO DA POLICLINICA DA MULHER 1.500.000,00IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL 100.000,00 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL 100.000,00 10.302.026.1299 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO 2,00

REFORMA E REESTRUTURAÇÃO CENTRO MEDICO PEDREIRA 50.000,00 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO CENTRO MEDICO PEDREIRA 50.000,00 10.302.026.1300 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO CENTRO MEDICO 1,00REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CLINICOS DE MEDIA E ALTA 40.000,00 REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CLINICOS DE MEDIA E ALTA 40.000,00 10.302.026.1306 REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CLINICOS DE MEDIA E 17.000.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 50.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 50.000,00 10.302.026.1341 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 300.000,00

UNIDADE 24 HORAS MUNICIPAL 1,00 UNIDADE 24 HORAS MUNICIPAL 1,00 10.302.026.1415 UNIDADE 24 HORAS MUNICIPAL 3,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPSI 90.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPSI 90.000,00 10.302.026.2292 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPSI 63.100,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO R. TERAPEUTICA 100.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO R. TERAPEUTICA 100.000,00 10.302.026.2294 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO R. TERAPEUTICA 52.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SAMU 55.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SAMU 55.000,00 10.302.026.2295 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SAMU 650.000,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UBS/CMP/POLICLINICA 1,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UBS/CMP/POLICLINICA 1,00 10.302.026.2298 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 1,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO PROTESE 1,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO PROTESE 1,00 10.302.026.2311 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO 144.000,00

MANUTENÇÃO E OPERERACIONALIZAÇÃO CETHID 1,00 MANUTENÇÃO E OPERERACIONALIZAÇÃO CETHID 1,00 10.302.026.2312 MANUTENÇÃO E OPERERACIONALIZAÇÃO CETHID 11.019.537,29MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE MENTAL 49.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE MENTAL 49.999,00 10.302.026.2368 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE MENTAL 750.000,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE URG. EMERGENCIA 1,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE URG. EMERGENCIA 1,00 10.302.026.2386 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE URG. 3,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEO 1,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEO 1,00 10.302.026.2557 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEO 200.000,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FARMACIA POPULAR 54.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FARMACIA POPULAR 54.999,00 10.303.026.2331 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FARMACIA 120.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ASSISTENCIA 99.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ASSISTENCIA 99.999,00 10.303.026.2369 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ASSISTENCIA 1.300.000,00

PROMOVER A VIGILANCIA SANITARIA 100.000,00 PROMOVER A VIGILANCIA SANITARIA 100.000,00 10.304.025.2326 PROMOVER A VIGILANCIA SANITARIA 84.400,00PROMOVER O CONTROLE DE VETORES, ROEDORES E ZOONOSES 200.000,00 PROMOVER O CONTROLE DE VETORES, ROEDORES E ZOONOSES 200.000,00 10.304.025.2327 PROMOVER O CONTROLE DE VETORES, ROEDORES E 200.000,00

PROMOVER A VIGILANCIA AMBIENTAL 15.000,00 PROMOVER A VIGILANCIA AMBIENTAL 15.000,00 10.304.025.2328 PROMOVER A VIGILANCIA AMBIENTAL 53.000,00PROMOVER E AMPLIAR A IMUNIZAÇÃO 50.000,00 PROMOVER E AMPLIAR A IMUNIZAÇÃO 50.000,00 10.304.025.2329 PROMOVER E AMPLIAR A IMUNIZAÇÃO 100.001,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DST/AIDS 125.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DST/AIDS 125.000,00 10.305.025.2323 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DST/AIDS 120.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE 39.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE 39.999,00 10.305.025.2367 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM 500.000,00

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 5.000,00 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 5.000,00 11.128.011.1501 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 5.000,00PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 50,00 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 50,00 11.334.011.1255 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000,00

PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MAO DE OBRA 50,00 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MAO DE OBRA 50,00 11.334.011.1256 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MAO DE OBRA 2,00FIRMAR PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 9.999,00 FIRMAR PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 9.999,00 11.334.011.1496 FIRMAR PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2,00

DINAMIZAÇÃO DO PROJOVEM 9.999,00 DINAMIZAÇÃO DO PROJOVEM 9.999,00 11.334.011.1497 DINAMIZAÇÃO DO PROJOVEM 10.000,00CRIAÇÃO DE BALCÕES DE EMPREGO 4.999,00 CRIAÇÃO DE BALCÕES DE EMPREGO 4.999,00 11.334.011.1498 CRIAÇÃO DE BALCÕES DE EMPREGO 8,00PROMOVER A ECONOMIA SOLIDARIA 1,00 PROMOVER A ECONOMIA SOLIDARIA 1,00 11.334.011.1500 PROMOVER A ECONOMIA SOLIDARIA 2,00

AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMED 150.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMED 150.000,00 12.122.017.1344 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMED 40.985,00AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA SEMED 60.000,00 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA SEMED 60.000,00 12.122.017.1378 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 24.000,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 500.000,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 500.000,00 12.361.017.1002 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 80.000,00AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 190.000,00 AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 190.000,00 12.361.017.1003 AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 50.000,00

REFORMA e MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 500.000,00 REFORMA e MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 500.000,00 12.361.017.1006 REFORMA e MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 300.000,00INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115.000,00 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115.000,00 12.361.017.1007 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16.000,00

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM FNDE 9,00 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM FNDE 9,00 12.361.017.1010 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM FNDE 2,00AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 12.361.017.1012 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA UNIDADES ESCOLARES 130.000,00

TRANSPORTE ESCOLAR 49.999,00 TRANSPORTE ESCOLAR 49.999,00 12.361.017.1019 TRANSPORTE ESCOLAR 540.000,00CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO - FUNDEB 25.000,00 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO - FUNDEB 25.000,00 12.361.017.1023 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO - FUNDEB 30.000,00

REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 8.000,00 REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 8.000,00 12.361.017.1244 REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 5.000,00AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - 120.000,00 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - 120.000,00 12.361.017.1379 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - 2.989,00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL 1,00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL 1,00 12.361.017.1418 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL 30.000,00AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR 1.150.000,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR 1.150.000,00 12.361.017.2004 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR 2.000.000,00

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 6.500.000,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 6.500.000,00 12.361.017.2005 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 7.500.000,00MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS SEMED 50.000,00 MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS SEMED 50.000,00 12.361.017.2009 MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS SEMED 200.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - PROF. 42.000.000,00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - PROF. 42.000.000,00 12.361.017.2011 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - PROF. 45.600.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMED 310.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMED 310.000,00 12.361.017.2018 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMED 1.000.000,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEMED 120.000,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEMED 120.000,00 12.361.017.2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEMED 300.000,00LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS SEMED 100.000,00 LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS SEMED 100.000,00 12.361.017.2022 LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS SEMED 250.000,00PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED 6.000.000,00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED 6.000.000,00 12.361.017.2024 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED 6.500.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - FUNDEB 220.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - FUNDEB 220.000,00 12.361.017.2257 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - FUNDEB 700.000,00

CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA ESCOLAR 500.000,00 CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA ESCOLAR 500.000,00 12.361.017.2392 CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA ESCOLAR 1,00Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 7 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 200.000,00 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 200.000,00 12.361.017.2393 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 2,00PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - APOIO 2.200.000,00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - APOIO 2.200.000,00 12.361.017.2562 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - APOIO 5.000.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO INFANTIL 350.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO INFANTIL 350.000,00 12.365.017.1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO 60.000,00CONSTRUÇÃO DE CRECHES 200.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 200.000,00 12.365.017.1014 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 100.000,00

ADAPTAR CRECHES EM UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 ADAPTAR CRECHES EM UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 12.365.017.1345 ADAPTAR CRECHES EM UNIDADES ESCOLARES 150.000,00LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 12.365.017.1365 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ UNIDADES ESCOLARES 300.000,00

REVITALIZAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 49.999,00 REVITALIZAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 49.999,00 12.367.017.1016 REVITALIZAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60.000,00 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60.000,00 12.367.017.1017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO 10.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E INFORMATICA - 3.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E INFORMATICA - 3.000,00 13.122.036.1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E 5.000,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEMUC 5.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEMUC 5.000,00 13.128.036.1040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEMUC 5.000,00IMPLANTAÇÃO DO CORAL, DO GRUPO DE TEATRO E DE DANÇA 5.000,00 IMPLANTAÇÃO DO CORAL, DO GRUPO DE TEATRO E DE DANÇA 5.000,00 13.392.016.1026 IMPLANTAÇÃO DO CORAL, DO GRUPO DE TEATRO E DE 3,00

GINCANA DE PINTURA E TAPETES FLORAIS 4.999,00 GINCANA DE PINTURA E TAPETES FLORAIS 4.999,00 13.392.016.1027 GINCANA DE PINTURA E TAPETES FLORAIS 1,00CENA, ALVORADA E SHOW MUSICAL 4.999,00 CENA, ALVORADA E SHOW MUSICAL 4.999,00 13.392.016.1029 CENA, ALVORADA E SHOW MUSICAL 2,00

APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 35.000,00 APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 35.000,00 13.392.016.1030 APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 2,00REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS MUSICA, CINEMA, DANÇA E ARTES 9.999,00 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS MUSICA, CINEMA, DANÇA E ARTES 9.999,00 13.392.016.1033 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS MUSICA, CINEMA, DANÇA E 60.000,00

IMPLANTAR OFICINAS DE ARTESANATO, TEATRO, DANÇA, CORAL E 9.999,00 IMPLANTAR OFICINAS DE ARTESANATO, TEATRO, DANÇA, CORAL 9.999,00 13.392.016.1034 IMPLANTAR OFICINAS DE ARTESANATO, TEATRO, DANÇA, 1,00REALIZAÇÃO FESTIVAL DE INVERNO 19.999,00 REALIZAÇÃO FESTIVAL DE INVERNO 19.999,00 13.392.016.1238 REALIZAÇÃO FESTIVAL DE INVERNO 2,00

ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS 20.000,00 ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS 20.000,00 13.392.016.1239 ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS 1,00AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E INSUMOS 19.999,00 AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E INSUMOS 19.999,00 13.392.016.1240 AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E INSUMOS 2,00

REALIZAÇÃO FEIRA LITERARIA 29.999,00 REALIZAÇÃO FEIRA LITERARIA 29.999,00 13.392.016.1241 REALIZAÇÃO FEIRA LITERARIA 3,00FESTAS POPULARES E EVENTOS 499.999,00 FESTAS POPULARES E EVENTOS 499.999,00 13.392.016.2025 FESTAS POPULARES E EVENTOS 500.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 4.999,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 4.999,00 13.392.016.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 5.000,00IMPLANTAR E ESTRUTURAR CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00 IMPLANTAR E ESTRUTURAR CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00 13.392.016.2035 IMPLANTAR E ESTRUTURAR CONSELHO MUNICIPAL DE 3,00

AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 14.122.036.1136 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 4.998,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 4.999,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 4.999,00 14.122.036.1519 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 1.000,00

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 4.999,00 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 4.999,00 14.241.035.1524 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 4.000,00IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA E CORAL DO IDOSO 3.999,00 IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA E CORAL DO IDOSO 3.999,00 14.241.035.1525 IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA E CORAL DO IDOSO 1.000,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS DE PROMOÇÃO A 10.000,00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS DE PROMOÇÃO A 10.000,00 14.422.013.1138 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS DE PROMOÇÃO 5.000,00REALIZAR ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO 12.000,00 REALIZAR ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO 12.000,00 14.422.013.1139 REALIZAR ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO 5.000,00

REALIZAR PESQUISAS, CENSOS E CADASTROS SOCIAIS 1.000,00 REALIZAR PESQUISAS, CENSOS E CADASTROS SOCIAIS 1.000,00 14.422.013.1140 REALIZAR PESQUISAS, CENSOS E CADASTROS SOCIAIS 1,00OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES AOS IDOSOS 9.999,00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES AOS IDOSOS 9.999,00 14.422.035.1508 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES AOS IDOSOS 10.000,00

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL 19.999,00 PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL 19.999,00 14.422.035.1510 PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL 12.000,00Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 8 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

PROMOVER O ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO IDOSO 4.000,00 PROMOVER O ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO IDOSO 4.000,00 14.422.035.1511 PROMOVER O ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO IDOSO 6,00PROMOVER A PROTEÇÃO DO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO 9.999,00 PROMOVER A PROTEÇÃO DO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO 9.999,00 14.422.035.1512 PROMOVER A PROTEÇÃO DO IDOSO EM SITUAÇÃO DE 5.000,00IMPLANTAR CENTROS DE CONVIVENCIA E APOIO AO IDOSO 29.999,00 IMPLANTAR CENTROS DE CONVIVENCIA E APOIO AO IDOSO 29.999,00 14.422.035.1513 IMPLANTAR CENTROS DE CONVIVENCIA E APOIO AO 4,00IMPLANTAR O PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA AO 9.999,00 IMPLANTAR O PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA AO 9.999,00 14.422.035.1514 IMPLANTAR O PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA 4,00PROMOVER PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DO 9.999,00 PROMOVER PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DO 9.999,00 14.422.035.1515 PROMOVER PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO 10.000,00

PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS AO IDOSO 4.999,00 PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS AO IDOSO 4.999,00 14.422.035.1516 PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS AO IDOSO 5.000,00PROMOVER A INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE 9.999,00 PROMOVER A INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE 9.999,00 14.422.035.1517 PROMOVER A INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE 6.000,00PROMOVER A CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO IDOSO 4.999,00 PROMOVER A CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO IDOSO 4.999,00 14.422.035.1518 PROMOVER A CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO IDOSO 4.000,00

IMPLANTAR O CALENDARIO ANUAL DE ATIVIDADES DO IDOSO 1.999,00 IMPLANTAR O CALENDARIO ANUAL DE ATIVIDADES DO IDOSO 1.999,00 14.422.035.1520 IMPLANTAR O CALENDARIO ANUAL DE ATIVIDADES DO 984,00CAPACITAR CIDADÃO VULNERAVEL PARA O MERCADO DE 9.999,00 CAPACITAR CIDADÃO VULNERAVEL PARA O MERCADO DE 9.999,00 14.422.013.1521 CAPACITAR CIDADÃO VULNERAVEL PARA O MERCADO DE 5.000,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E LAZER DA TERCEIRA 9.999,00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E LAZER DA TERCEIRA 9.999,00 14.813.035.2424 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E LAZER DA 8.000,00INCORPORAR AREAS RELEVANTES AO ORDENAMENTO URBANO 199.999,00 INCORPORAR AREAS RELEVANTES AO ORDENAMENTO URBANO 199.999,00 15.127.006.1425 INCORPORAR AREAS RELEVANTES AO ORDENAMENTO 220.000,00

DESOCUPAÇÃO DE AREAS INVADIDAS E RISCO 5.000,00 DESOCUPAÇÃO DE AREAS INVADIDAS E RISCO 5.000,00 15.451.006.1152 DESOCUPAÇÃO DE AREAS INVADIDAS E RISCO 40.000,00REVISÃO DO CODIGO DE OBRAS E PLANO DIRETOR 1,00 REVISÃO DO CODIGO DE OBRAS E PLANO DIRETOR 1,00 15.451.006.1156 REVISÃO DO CODIGO DE OBRAS E PLANO DIRETOR 2,00DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS 99.999,00 DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS 99.999,00 15.451.022.1161 DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS 19.644.956,00

AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 99.999,00 AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 99.999,00 15.451.022.1217 AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 2,00IMPLANTAÇÃO DE REDES DRENAGEM, SANEAMENTO E 1.000.000,00 IMPLANTAÇÃO DE REDES DRENAGEM, SANEAMENTO E 1.000.000,00 15.451.022.1218 IMPLANTAÇÃO DE REDES DRENAGEM, SANEAMENTO E 5.000.000,00

CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, JARDINS E AREAS 199.999,00 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, JARDINS E AREAS 199.999,00 15.451.022.1220 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, JARDINS E 300.000,00IMPLANTAÇÃO MOBILIARIO URBANO 49.999,00 IMPLANTAÇÃO MOBILIARIO URBANO 49.999,00 15.451.022.1221 IMPLANTAÇÃO MOBILIARIO URBANO 10,00

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 29.999,00 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 29.999,00 15.451.022.1222 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 5,00CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL 49.999,00 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL 49.999,00 15.451.022.1224 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL 3,00

CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS E PASSAGENS 99.999,00 CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS E PASSAGENS 99.999,00 15.451.022.1226 CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS E PASSAGENS 6,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ILUMINAÇÃO 1,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ILUMINAÇÃO 1,00 15.451.006.1391 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ILUMINAÇÃO 49.970,00

SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E TERRAPLANAGEM 20.000,00 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E TERRAPLANAGEM 20.000,00 15.451.022.1396 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E TERRAPLANAGEM 55.000,00GARANTIR A ACESSIBILIDADE URBANA 29.999,00 GARANTIR A ACESSIBILIDADE URBANA 29.999,00 15.451.006.1413 GARANTIR A ACESSIBILIDADE URBANA 40.000,00

PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA URBANA EM AREAS 30.000,00 PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA URBANA EM AREAS 30.000,00 15.451.027.1414 PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA URBANA EM AREAS 5.000,00URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS 1,00 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS 1,00 15.451.022.1416 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS 2.200.000,00

PPI - FAVELAS - PAC II 99.999,00 PPI - FAVELAS - PAC II 99.999,00 15.451.022.1419 PPI - FAVELAS - PAC II 4.650.000,00REALIZAR A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 199.999,00 REALIZAR A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 199.999,00 15.451.022.1539 REALIZAR A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 50.000,00

PROMOVER A URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA URBANA 199.999,00 PROMOVER A URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA URBANA 199.999,00 15.451.022.1540 PROMOVER A URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA URBANA 8,00MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2.950.000,00 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2.950.000,00 15.451.006.2079 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 4.400.000,00

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 14.999,00 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 14.999,00 15.451.006.2153 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 1,00Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 9 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 400.000,00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 400.000,00 15.451.022.2223 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 4,00MANUTENÇÃO DE ETE 49.999,00 MANUTENÇÃO DE ETE 49.999,00 15.451.022.2541 MANUTENÇÃO DE ETE 50.000,00

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SESP 350.000,00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SESP 350.000,00 15.452.007.1247 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SESP 70.000,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - 199.999,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - 199.999,00 15.452.007.1390 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - 1,00

COLETA DE RESIDUOS URBANOS 9.000.000,00 COLETA DE RESIDUOS URBANOS 9.000.000,00 15.452.006.2081 COLETA DE RESIDUOS URBANOS 8.200.000,00VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS 5.000.000,00 VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS 5.000.000,00 15.452.006.2082 VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS 4.000.000,00

CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 500.000,00 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 500.000,00 15.452.007.2083 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 270.000,00CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CEMITERIOS MUNICIPAIS 850.000,00 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CEMITERIOS MUNICIPAIS 850.000,00 15.452.007.2474 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CEMITERIOS MUNICIPAIS 50.000,00

TRATAMENTO DO NECROCHORUME E RESIDUOS DO CEMITERIO 200.000,00 TRATAMENTO DO NECROCHORUME E RESIDUOS DO CEMITERIO 200.000,00 15.452.007.2475 TRATAMENTO DO NECROCHORUME E RESIDUOS DO 50.000,00OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO 50.000,00 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO 50.000,00 15.452.007.2477 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE 4,00

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS URBANOS 1.800.000,00 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS URBANOS 1.800.000,00 15.452.007.2563 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS URBANOS 1.400.000,00IMPLANTAÇÃO TRABALHO TECNICO SOCIAL 100.000,00 IMPLANTAÇÃO TRABALHO TECNICO SOCIAL 100.000,00 16.244.027.1429 IMPLANTAÇÃO TRABALHO TECNICO SOCIAL 50.000,00

IMPLANTAÇÃO AGUA, DRENAGEM, SANEAMENTO E 50.000,00 IMPLANTAÇÃO AGUA, DRENAGEM, SANEAMENTO E 50.000,00 16.451.027.1564 IMPLANTAÇÃO AGUA, DRENAGEM, SANEAMENTO E 50.000,00CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 100.000,00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 100.000,00 16.482.027.1219 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 1.000,00

RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 49.999,00 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 49.999,00 16.482.027.1428 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 50.000,00AUXILIO MORADIA 299.999,00 AUXILIO MORADIA 299.999,00 16.482.027.1430 AUXILIO MORADIA 410.000,00

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 299.999,00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 299.999,00 16.482.027.1432 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 155.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONJUNTOS 200.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONJUNTOS 200.000,00 16.482.027.2431 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONJUNTOS 15.000,00IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO 99.999,00 IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO 99.999,00 17.512.022.1080 IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO 5,00

CONSTRUÇÃO DE ETE 49.999,00 CONSTRUÇÃO DE ETE 49.999,00 17.512.022.1227 CONSTRUÇÃO DE ETE 3,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ETE 149.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ETE 149.999,00 17.512.006.2389 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ETE 2,00

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI - GUARDA AMBIENTAL 9.999,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI - GUARDA AMBIENTAL 9.999,00 18.122.028.1460 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI - GUARDA AMBIENTAL 10.000,00CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SEMAM 15.000,00 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SEMAM 15.000,00 18.128.036.1459 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SEMAM 10.000,00

FIRMAR CONVENIOS PARCERIAS COM ENTIDADES 999,00 FIRMAR CONVENIOS PARCERIAS COM ENTIDADES 999,00 18.541.028.1146 FIRMAR CONVENIOS PARCERIAS COM ENTIDADES 2,00REALIZAR EVENTOS, CONFERENCIAS E CONGENERES 999,00 REALIZAR EVENTOS, CONFERENCIAS E CONGENERES 999,00 18.541.028.1147 REALIZAR EVENTOS, CONFERENCIAS E CONGENERES 17.000,00

APOIO AO COMDEMA 4.999,00 APOIO AO COMDEMA 4.999,00 18.541.028.1148 APOIO AO COMDEMA 1,00REFLORESTAMENTO, ARBORIZAÇÃO E URBANISMO 10.000,00 REFLORESTAMENTO, ARBORIZAÇÃO E URBANISMO 10.000,00 18.541.032.1149 REFLORESTAMENTO, ARBORIZAÇÃO E URBANISMO 16.000,00

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOLOGICA 1.999,00 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOLOGICA 1.999,00 18.541.028.1151 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOLOGICA 3,00CRIAÇÃO E OPERAÇÃO DA RPPN 1,00 CRIAÇÃO E OPERAÇÃO DA RPPN 1,00 18.541.032.1154 CRIAÇÃO E OPERAÇÃO DA RPPN 2,00

COLETA SELETIVA DE LIXO 9.999,00 COLETA SELETIVA DE LIXO 9.999,00 18.541.029.1155 COLETA SELETIVA DE LIXO 10.000,00IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA AGENDA 21 4.999,00 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA AGENDA 21 4.999,00 18.541.032.1158 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA AGENDA 21 1,00MONITORAMENTO E AFERIÇÃO AMBIENTAL 39.999,00 MONITORAMENTO E AFERIÇÃO AMBIENTAL 39.999,00 18.541.028.1159 MONITORAMENTO E AFERIÇÃO AMBIENTAL 4,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 10 de 12

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Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

CRIAÇÃO E MANEJO DO PARQUE ECOLOGICO 99.999,00 CRIAÇÃO E MANEJO DO PARQUE ECOLOGICO 99.999,00 18.541.031.1160 CRIAÇÃO E MANEJO DO PARQUE ECOLOGICO 420.004,00CRIAÇÃO DE APPA 49.999,00 CRIAÇÃO DE APPA 49.999,00 18.541.032.1162 CRIAÇÃO DE APPA 2,00

REFLORESTAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E 49.999,00 REFLORESTAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E 49.999,00 18.541.031.1447 REFLORESTAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E 10.000,00REVITALIZAR E MANTER AREAS VERDES MUNICIPAIS 99.999,00 REVITALIZAR E MANTER AREAS VERDES MUNICIPAIS 99.999,00 18.541.032.1449 REVITALIZAR E MANTER AREAS VERDES MUNICIPAIS 50.000,00

CONSERVAR E REVITALIZAR AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 49.999,00 CONSERVAR E REVITALIZAR AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 49.999,00 18.541.032.1450 CONSERVAR E REVITALIZAR AREAS DE PROTEÇÃO 50.000,00INVENTARIO DA FLORA E FAUNA SILVESTRE 4.999,00 INVENTARIO DA FLORA E FAUNA SILVESTRE 4.999,00 18.541.033.1454 INVENTARIO DA FLORA E FAUNA SILVESTRE 2,00

CONSTRUIR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 9.999,00 CONSTRUIR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 9.999,00 18.541.033.1457 CONSTRUIR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 6,00COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAS AOS PROPRIETARIOS 9.999,00 COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAS AOS PROPRIETARIOS 9.999,00 18.541.028.1466 COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAS AOS 35.000,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO AÇÕES AMBIENTAIS 9.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO AÇÕES AMBIENTAIS 9.999,00 18.541.028.2163 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO AÇÕES 30.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 99.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 99.999,00 18.541.031.2446 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO 4,00OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE ANIMAIS 4.999,00 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE ANIMAIS 4.999,00 18.541.033.2464 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE 4,00TRATAMENTO DO CHORUNE DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS 74.999,00 TRATAMENTO DO CHORUNE DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS 74.999,00 18.542.028.1434 TRATAMENTO DO CHORUNE DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS 2,00

IMPLANTAR COLETA SOLIDARIA 79.999,00 IMPLANTAR COLETA SOLIDARIA 79.999,00 18.542.029.1436 IMPLANTAR COLETA SOLIDARIA 4,00PROMOVER A DESTINAÇÃO DSO RESIDUOS SOLIDOS E 99.999,00 PROMOVER A DESTINAÇÃO DSO RESIDUOS SOLIDOS E 99.999,00 18.542.029.1437 PROMOVER A DESTINAÇÃO DSO RESIDUOS SOLIDOS E 2,00

IMPLANTAR POSTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA 10.000,00 IMPLANTAR POSTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA 10.000,00 18.542.029.1438 IMPLANTAR POSTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA 4,00PROMOVER OS ECOS PONTOS 29.999,00 PROMOVER OS ECOS PONTOS 29.999,00 18.542.029.1439 PROMOVER OS ECOS PONTOS 4,00

CENTRAL DE RESIDUOS INERTES Á TRITURAÇÃO 24.999,00 CENTRAL DE RESIDUOS INERTES Á TRITURAÇÃO 24.999,00 18.542.029.1440 CENTRAL DE RESIDUOS INERTES Á TRITURAÇÃO 4,00CONSORCIO CENTRO SUL 44.999,00 CONSORCIO CENTRO SUL 44.999,00 18.542.029.1441 CONSORCIO CENTRO SUL 2,00

AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO 149.999,00 AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO 149.999,00 18.542.029.1442 AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO 10.000,00IMPLANTAÇÃO E PROMOVER O TURISMO ECOLOGICO 4.999,00 IMPLANTAÇÃO E PROMOVER O TURISMO ECOLOGICO 4.999,00 18.542.031.1448 IMPLANTAÇÃO E PROMOVER O TURISMO ECOLOGICO 2,00

AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA GUARDA 9.999,00 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA GUARDA 9.999,00 18.542.033.1453 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA 2,00MONITORAMENTO DAS AGUAS 4.999,00 MONITORAMENTO DAS AGUAS 4.999,00 18.542.030.1465 MONITORAMENTO DAS AGUAS 4,00

MONITORAMENTO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNETICA 1,00 MONITORAMENTO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNETICA 1,00 18.542.028.1468 MONITORAMENTO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNETICA 4,00PAISAGISMO E MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E AREAS VERDES 19.999,00 PAISAGISMO E MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E AREAS VERDES 19.999,00 18.543.033.1456 PAISAGISMO E MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E AREAS 48.960,00

RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO MANANCIAIS DE 19.999,00 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO MANANCIAIS DE 19.999,00 18.544.030.1443 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO MANANCIAIS DE 10.000,00RECUPERAÇÃO MATAS CILIARES DOS RIOS, LAGOS E LAGOAS 24.999,00 RECUPERAÇÃO MATAS CILIARES DOS RIOS, LAGOS E LAGOAS 24.999,00 18.544.030.1444 RECUPERAÇÃO MATAS CILIARES DOS RIOS, LAGOS E 20.000,00

PROMOVER A CAPTAÇÃO ADEQUADA DAS AGUAS 9.999,00 PROMOVER A CAPTAÇÃO ADEQUADA DAS AGUAS 9.999,00 18.544.030.1445 PROMOVER A CAPTAÇÃO ADEQUADA DAS AGUAS 2,00PROMOVER A UTILIZAÇÃO AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICAÇÕES 1,00 PROMOVER A UTILIZAÇÃO AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICAÇÕES 1,00 18.544.030.1467 PROMOVER A UTILIZAÇÃO AGUAS PLUVIAIS EM 2,00

APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DE SUBSISTENCIA 12.000,00 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DE SUBSISTENCIA 12.000,00 20.601.012.1127 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DE SUBSISTENCIA 5.000,00TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RURAL 4.000,00 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RURAL 4.000,00 20.601.012.1128 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RURAL 3.000,00

ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DA ROÇA 12.000,00 ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DA ROÇA 12.000,00 20.601.012.1129 ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DA ROÇA 4.000,00MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADE RURAL 10.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADE RURAL 10.000,00 20.601.012.2130 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADE RURAL 1.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Compatibilidade PPA - LDO - LOALOA 2016

Secretaria Municipal de Administração e FazendaLei Orçamentárias Anual- LOA

Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária AnualAção Valor Ação Valor Prog. de Trab. Projeto / Atividade Valor

OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS RURAIS 499,00 OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS RURAIS 499,00 20.605.012.1132 OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS RURAIS 1.000,00FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES 9,00 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES 9,00 23.691.011.1118 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES 1,00

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO 9,00 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO 9,00 23.691.011.1119 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO 1,00REALIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAS 6.200,00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAS 6.200,00 23.691.011.1120 REALIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAS 9.000,00

IMPLANTAR O CADASTRO EMPRESARIAL - PROCAE 10.000,00 IMPLANTAR O CADASTRO EMPRESARIAL - PROCAE 10.000,00 23.691.011.1121 IMPLANTAR O CADASTRO EMPRESARIAL - PROCAE 996,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 4.999,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 4.999,00 26.122.036.1198 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 4.900,00

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 26.122.003.1202 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA 2,00IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A 10.000,00 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A 10.000,00 26.122.003.1204 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A 4,00

AQUISIÇÃO DE VEICULO GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 26.122.003.1206 AQUISIÇÃO DE VEICULO GUARDA MUNICIPAL 2,00FIRMAR CONVENIO FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE, TRANSITO E 9,00 FIRMAR CONVENIO FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE, TRANSITO E 9,00 26.122.004.1399 FIRMAR CONVENIO FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE, 290.000,00

REMUNERAÇÃO DA JARI 30.000,00 REMUNERAÇÃO DA JARI 30.000,00 26.122.004.2211 REMUNERAÇÃO DA JARI 10.000,00CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMUSTRAN 4.000,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMUSTRAN 4.000,00 26.128.036.1199 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMUSTRAN 1,00

CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 26.128.003.1205 CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 4,00 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS, SEGURANÇA E 4.999,00 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS, SEGURANÇA E 4.999,00 26.782.003.1201 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS, 1.000,00

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTO ESCOLA CIDADÃ I 20.000,00 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTO ESCOLA CIDADÃ 20.000,00 26.782.004.1207 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTO ESCOLA 3,00IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS DE TRANSPORTE E TRANSITO 15.000,00 IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS DE TRANSPORTE E TRANSITO 15.000,00 26.782.004.1491 IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS DE TRANSPORTE E 1,00

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSPORTE E TRANSITO 4.999,00 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSPORTE E TRANSITO 4.999,00 26.782.004.1492 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSPORTE E TRANSITO 5.000,00POSTOS AVANÇADOS SEMUSTRAN 9.999,00 POSTOS AVANÇADOS SEMUSTRAN 9.999,00 26.782.004.1494 POSTOS AVANÇADOS SEMUSTRAN 4,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE E 30.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE E 30.000,00 26.782.004.2208 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE E 10.000,00MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA 40.000,00 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA 40.000,00 26.782.004.2209 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA 20.000,00

REVITALIZAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE 150.000,00 REVITALIZAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE 150.000,00 26.782.004.2212 REVITALIZAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE 5.000,00MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE 20.000,00 MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE 20.000,00 26.782.004.2214 MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS 1,00

REALIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL DE AREIA 40.000,00 REALIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL DE AREIA 40.000,00 27.812.018.1236 REALIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL DE AREIA 40.000,00REALIZAR EVENTOS ESPORTIVO E DE LAZER 49.999,00 REALIZAR EVENTOS ESPORTIVO E DE LAZER 49.999,00 27.812.018.1337 REALIZAR EVENTOS ESPORTIVO E DE LAZER 70.000,00

CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E DE LAZER 25.000,00 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E DE LAZER 25.000,00 27.813.018.1168 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E DE LAZER 140.000,00INCENTIVAR E APOIAR A PRATICA ESPORTIVA E O LAZER 19.999,00 INCENTIVAR E APOIAR A PRATICA ESPORTIVA E O LAZER 19.999,00 27.813.018.1170 INCENTIVAR E APOIAR A PRATICA ESPORTIVA E O LAZER 85.000,00INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER 44.999,00 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER 44.999,00 27.813.018.1451 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER 15.000,00

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMPLEXOS ESPORTIVOS 4.999,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMPLEXOS ESPORTIVOS 4.999,00 27.813.018.2169 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMPLEXOS 10.000,00130.576.242,00 130.576.242,00 205.491.072,05Total Total Total

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LOA 2016

DEMONSTRATIVO QUE A RENÚNCIA DE RECEITA FOI CONSIDERADA NO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

NA LOA E QUE, PORTANTO, NÃO AFETARÁ AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS PREVISTOS NA LDO.(ART.5º,II DA LRF)

Especificação Arrecadação 2014 Prevista 2015 % Previsão de 2016 %

RECEITAS 282.961.832,84 328.500.000,00 16,1% 291.500.000,00 -11,3%

* Devido ao rigoroso controle orçamentario implementado por parte da SEMFAPLAN, a renuncia de receita não afetará as metas e o resultado fiscal.

** Excluidas as receitas intra-orçamentárias

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DA

RENÚNCIA DE RECEITA E PARA A GERAÇÃO DE DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO

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Orçamento 2016PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Centro

39.485.412/0001-02C.N.P.J.: RESUMO POR UNIDADE

CódigoValores em R$

Especificação Total fixado

7.400.000,0000.01. CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

450.000,0001.01. GABINETE DO PREFEITO

900.000,0002.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

54.000.000,0003.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

35.000.000,0004.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

71.000.000,0005.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

800.000,0006.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

70.000,0007.01. SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. RURAL E AGRICULTURA

750.000,0008.01. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

100.000,0008.02. CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS PGM

100.000,0009.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

7.200.000,0009.02. FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

200.000,0009.03. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

400.000,0010.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

500.000,0011.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. TRANSP. TRANSITO

120.000,0012.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE

1.000.000,0012.02. FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

74.500.000,0013.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

100.000,0014.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

22.000.000,0015.01. INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. MUNICIPIO DE QUEIMADOS

400.000,0016.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

50.000,0017.01. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

50.000,0018.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

56.000,0019.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

19.100.000,0020.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERV. SERVIÇOS PUBLICOS

599.997,0021.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3,0021.02. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

50.000,0022.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUM PROM.CIDADANIA

1.500,0022.03. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO NEGRO

2.000,0022.04. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PORTADOR DEFICIENCIA

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Orçamento 2016PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Centro

39.485.412/0001-02C.N.P.J.: RESUMO POR UNIDADE

CódigoValores em R$

Especificação Total fixado

1.500,0022.05. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER

300.000,0023.01. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

15.000,0024.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

15.000,0025.01. SECRETARIA MUNICIPAL PROJETOS ESPECIAIS E GESTÃO

79.000,0026.01. SECRETARIA MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE

1.000,0026.02. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA

80.000,0027.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

79.000,0028.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

30.000,0029.01. CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA

2.500.000,0099.99. RESERVA DE CONTINGENCIA

300.000.000,00Total R$

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 00.01. CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 7.289.000,00 111.000,00 7.400.000,00

01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 2.900.000,00 11.000,00 2.911.000,00

01.031.023.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL 2.900.000,00 11.000,00 2.911.000,00

01.031.023.1.522 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA 0,00 11.000,00 11.000,00

01.031.023.2.229 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

01.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.389.000,00 100.000,00 4.489.000,00

01.122.023.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL 4.389.000,00 100.000,00 4.489.000,00

01.122.023.1.231 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 30.000,00 30.000,00

01.122.023.1.246 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMARA 0,00 70.000,00 70.000,00

01.122.023.2.228 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAMARA 730.000,00 0,00 730.000,00

01.122.023.2.230 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 3.659.000,00 0,00 3.659.000,00

7.289.000,00 111.000,00 7.400.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 01.01. GABINETE DO PREFEITO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 380.000,00 70.000,00 450.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 380.000,00 68.000,00 448.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 380.000,00 49.000,00 429.000,00

04.122.001.1.114 PROMOVER E PATROCINAR EVENTOS 0,00 8.000,00 8.000,00

04.122.001.1.116 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES GAP 0,00 1.000,00 1.000,00

04.122.001.1.117 AQUISIÇÃO DE VEICULOS GAP 0,00 40.000,00 40.000,00

04.122.001.2.109 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO GAP 380.000,00 0,00 380.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 19.000,00 19.000,00

04.122.036.1.112 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA GAP 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.115 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E 0,00 9.000,00 9.000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1.000,00 1.000,00

04.128.036.1.111 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES GAP 0,00 1.000,00 1.000,00

04.211.000.0.000 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.211.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 1.000,00 1.000,00

04.211.001.1.113 INTEGRAR E AMPLIAR AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0,00 1.000,00 1.000,00

380.000,00 70.000,00 450.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 579.000,00 321.000,00 900.000,00

04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 579.000,00 301.991,00 880.991,00

04.123.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 579.000,00 0,00 579.000,00

04.123.001.2.093 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMFAPLAN 220.000,00 0,00 220.000,00

04.123.001.2.539 PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS 359.000,00 0,00 359.000,00

04.123.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 301.991,00 301.991,00

04.123.008.1.086 CAPTAÇÃO RECURSOS NAS AGENCIAS DE CREDITO 0,00 300.000,00 300.000,00

04.123.008.1.089 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 1.000,00 1.000,00

04.123.008.1.094 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTAGIOS 0,00 991,00 991,00

04.125.000.0.000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 13.009,00 13.009,00

04.125.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 1.005,00 1.005,00

04.125.008.1.085 PROMOVER A RECUPERAÇÃO CREDITOS TRIBUTARIOS 0,00 5,00 5,00

04.125.008.1.091 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES 0,00 1.000,00 1.000,00

04.125.009.0.000 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 12.004,00 12.004,00

04.125.009.1.084 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 0,00 1.000,00 1.000,00

04.125.009.1.088 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMFAPLAN 0,00 1.000,00 1.000,00

04.125.009.1.096 REVISÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL 0,00 4,00 4,00

04.125.009.1.097 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO 0,00 10.000,00 10.000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.008.1.092 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMFAPLAN 0,00 5.000,00 5.000,00

04.129.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.129.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.129.008.1.090 REALIZAR CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E 0,00 1.000,00 1.000,00

579.000,00 321.000,00 900.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 03.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 53.250.006,00 749.994,00 54.000.000,00

04.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 300.002,00 0,00 300.002,00

04.121.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 300.002,00 0,00 300.002,00

04.121.003.2.258 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGURANÇA 300.002,00 0,00 300.002,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 52.920.003,00 749.992,00 53.669.995,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 52.850.003,00 2,00 52.850.005,00

04.122.001.1.262 RECADASTRAMENTO FUNCIONAL 0,00 1,00 1,00

04.122.001.1.268 CONFECÇÃO DE UNIFORMES 0,00 1,00 1,00

04.122.001.2.233 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMAD 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

04.122.001.2.234 PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00

04.122.001.2.248 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PAÇO 3,00 0,00 3,00

04.122.001.2.251 LOCAÇÃO DE IMOVEIS SEMAD 500.000,00 0,00 500.000,00

04.122.001.2.263 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS 90.000,00 0,00 90.000,00

04.122.001.2.265 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

04.122.001.2.426 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO 60.000,00 0,00 60.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 70.000,00 749.990,00 819.990,00

04.122.036.1.125 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00

04.122.036.1.196 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 600.000,00 600.000,00

04.122.036.1.260 DIGITALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.261 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.266 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 99.988,00 99.988,00

04.122.036.2.394 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 50.000,00 0,00 50.000,00

04.122.036.2.395 LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 20.000,00 0,00 20.000,00

04.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00

04.126.036.0.000 MODERNIZA 30.000,00 0,00 30.000,00

04.126.036.2.264 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 30.000,00 0,00 30.000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2,00 2,00

04.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 2,00 2,00

04.128.036.1.267 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 2,00 2,00

04.331.000.0.000 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1,00 0,00 1,00

04.331.036.0.000 MODERNIZA 1,00 0,00 1,00

04.331.036.2.259 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE E 1,00 0,00 1,00

53.250.006,00 749.994,00 54.000.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 04.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 200.000,00 3.020.003,00 3.220.003,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000,00 3.020.003,00 3.220.003,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 200.000,00 20.000,00 220.000,00

04.122.001.1.347 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFO. 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.001.2.215 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMOB 200.000,00 0,00 200.000,00

04.122.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 3.000.001,00 3.000.001,00

04.122.022.1.216 CONSTRUÇÃO DO PAÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00

04.122.022.1.412 ESTAGIO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA 0,00 100.001,00 100.001,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 2,00 2,00

04.122.036.1.354 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL 0,00 2,00 2,00

08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 130.006,00 130.006,00

08.243.000.0.000 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 130.004,00 130.004,00

08.243.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 0,00 130.004,00 130.004,00

08.243.015.1.574 CONSTRUÇÃO CRAS 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.575 CONSTRUÇÃO CREAS 0,00 130.002,00 130.002,00

08.306.000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 2,00 2,00

08.306.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 0,00 2,00 2,00

08.306.015.1.225 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 0,00 2,00 2,00

15.000.000.0.000 URBANISMO 50.004,00 31.599.976,00 31.649.980,00

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.004,00 31.599.976,00 31.649.980,00

15.451.022.0.000 MÃOS A OBRA II 50.004,00 31.599.976,00 31.649.980,00

15.451.022.1.161 DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS 0,00 19.644.952,00 19.644.952,00

15.451.022.1.217 AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 0,00 2,00 2,00

15.451.022.1.218 IMPLANTAÇÃO DE REDES DRENAGEM, SANEAMENTO 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

15.451.022.1.222 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 0,00 5,00 5,00

15.451.022.1.224 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL 0,00 3,00 3,00

15.451.022.1.226 CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS E PASSAGENS 0,00 6,00 6,00

15.451.022.1.396 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E TERRAPLANAGEM 0,00 55.000,00 55.000,00

15.451.022.1.416 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

15.451.022.1.419 PPI - FAVELAS - PAC II 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00

15.451.022.1.539 REALIZAR A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 50.000,00 50.000,00

15.451.022.1.540 PROMOVER A URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA 0,00 8,00 8,00

15.451.022.2.223 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 4,00 0,00 4,00

15.451.022.2.541 MANUTENÇÃO DE ETE 50.000,00 0,00 50.000,00

17.000.000.0.000 SANEAMENTO 0,00 8,00 8,00

17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 8,00 8,00

17.512.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 8,00 8,00

17.512.022.1.080 IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO 0,00 5,00 5,00

17.512.022.1.227 CONSTRUÇÃO DE ETE 0,00 3,00 3,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 0,00 3,00 3,00

26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 3,00 3,00

26.782.004.0.000 TRANSITO EFICAZ 0,00 3,00 3,00

26.782.004.1.210 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 0,00 3,00 3,00

250.004,00 34.749.996,00 35.000.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 05.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO10.000.000.0.000 SAÚDE 0,00 2,00 2,00

10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2,00 2,00

10.301.025.0.000 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 2,00 2,00

10.301.025.1.243 MANUTENÇÃO DO NUCLEO ATENDIMENTO AO 0,00 2,00 2,00

12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 69.053.011,00 1.946.987,00 70.999.998,00

12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 64.985,00 64.985,00

12.122.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 0,00 64.985,00 64.985,00

12.122.017.1.344 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMED 0,00 40.985,00 40.985,00

12.122.017.1.378 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E 0,00 24.000,00 24.000,00

12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 69.052.992,00 1.181.002,00 70.233.994,00

12.361.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 69.052.992,00 1.181.002,00 70.233.994,00

12.361.017.1.002 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 0,00 80.000,00 80.000,00

12.361.017.1.003 AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 0,00 50.000,00 50.000,00

12.361.017.1.006 REFORMA e MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 300.000,00 300.000,00

12.361.017.1.007 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 16.000,00 16.000,00

12.361.017.1.010 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM FNDE 0,00 2,00 2,00

12.361.017.1.012 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA UNIDADES ESCOLARES 0,00 130.000,00 130.000,00

12.361.017.1.019 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 540.000,00 540.000,00

12.361.017.1.023 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO - 0,00 30.000,00 30.000,00

12.361.017.1.244 REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 5.000,00 5.000,00

12.361.017.1.379 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E 2.989,00 0,00 2.989,00

12.361.017.1.418 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL 0,00 30.000,00 30.000,00

12.361.017.2.004 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

12.361.017.2.005 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

12.361.017.2.009 MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS SEMED 200.000,00 0,00 200.000,00

12.361.017.2.011 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00

12.361.017.2.018 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMED 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

12.361.017.2.021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 300.000,00 0,00 300.000,00

12.361.017.2.022 LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS SEMED 250.000,00 0,00 250.000,00

12.361.017.2.024 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

12.361.017.2.257 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - FUNDEB 700.000,00 0,00 700.000,00

12.361.017.2.392 CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA ESCOLAR 1,00 0,00 1,00

12.361.017.2.393 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA 2,00 0,00 2,00

12.361.017.2.562 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 19,00 610.000,00 610.019,00

12.365.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 19,00 610.000,00 610.019,00

12.365.017.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO 0,00 60.000,00 60.000,00

12.365.017.1.014 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 100.000,00 100.000,00

12.365.017.1.345 ADAPTAR CRECHES EM UNIDADES ESCOLARES 0,00 150.000,00 150.000,00

12.365.017.1.365 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ UNIDADES ESCOLARES 0,00 300.000,00 300.000,00

12.365.017.2.585 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO 19,00 0,00 19,00

12.367.000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 91.000,00 91.000,00

12.367.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 0,00 91.000,00 91.000,00

12.367.017.1.015 CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 80.000,00 80.000,00

12.367.017.1.016 REVITALIZAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.000,00 1.000,00

12.367.017.1.017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO 0,00 10.000,00 10.000,00

69.053.011,00 1.946.989,00 71.000.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 06.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.348 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 0,00 10.000,00 10.000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.000,00 10.000,00

04.128.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 10.000,00 10.000,00

04.128.001.1.566 CAPACITAÇÃO SERVIDORES SEMUHAB 0,00 10.000,00 10.000,00

15.000.000.0.000 URBANISMO 0,00 5.000,00 5.000,00

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 5.000,00 5.000,00

15.451.027.0.000 MORAR MELHOR 0,00 5.000,00 5.000,00

15.451.027.1.414 PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 0,00 5.000,00 5.000,00

16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 58.000,00 717.000,00 775.000,00

16.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43.000,00 1.000,00 44.000,00

16.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 43.000,00 0,00 43.000,00

16.122.001.2.421 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMUHAB 43.000,00 0,00 43.000,00

16.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1.000,00 1.000,00

16.122.036.1.433 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 1.000,00 1.000,00

16.244.000.0.000 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 0,00 50.000,00 50.000,00

16.244.027.0.000 MORAR MELHOR 0,00 50.000,00 50.000,00

16.244.027.1.429 IMPLANTAÇÃO TRABALHO TECNICO SOCIAL 0,00 50.000,00 50.000,00

16.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 50.000,00 50.000,00

16.451.027.0.000 MORAR MELHOR 0,00 50.000,00 50.000,00

16.451.027.1.564 IMPLANTAÇÃO AGUA, DRENAGEM, SANEAMENTO E 0,00 50.000,00 50.000,00

16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 15.000,00 616.000,00 631.000,00

16.482.027.0.000 MORAR MELHOR 15.000,00 616.000,00 631.000,00

16.482.027.1.219 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 1.000,00 1.000,00

16.482.027.1.428 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 0,00 50.000,00 50.000,00

16.482.027.1.430 AUXILIO MORADIA 0,00 410.000,00 410.000,00

16.482.027.1.432 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 155.000,00 155.000,00

16.482.027.2.431 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONJUNTOS 15.000,00 0,00 15.000,00

58.000,00 742.000,00 800.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 07.01. SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. RURAL E AGRICULTURA04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 5.000,00 25.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 5.000,00 25.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.001.2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMDRAG 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.134 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00

20.000.000.0.000 AGRICULTURA 1.000,00 44.000,00 45.000,00

20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.000,00 12.000,00 13.000,00

20.601.012.0.000 DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000,00 12.000,00 13.000,00

20.601.012.1.127 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DE SUBSISTENCIA 0,00 5.000,00 5.000,00

20.601.012.1.128 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RURAL 0,00 3.000,00 3.000,00

20.601.012.1.129 ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DA ROÇA 0,00 4.000,00 4.000,00

20.601.012.2.130 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00

20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 0,00 1.000,00 1.000,00

20.605.012.0.000 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 1.000,00 1.000,00

20.605.012.1.132 OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS RURAIS 0,00 1.000,00 1.000,00

20.606.000.0.000 EXTENSÃO RURAL 0,00 31.000,00 31.000,00

20.606.012.0.000 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 31.000,00 31.000,00

20.606.012.1.131 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDRAG 0,00 30.000,00 30.000,00

20.606.012.1.507 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 0,00 1.000,00 1.000,00

21.000,00 49.000,00 70.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 08.01. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 738.999,00 11.001,00 750.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 738.999,00 11.001,00 750.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 170.999,00 1.000,00 171.999,00

04.122.001.1.051 CONTRATAÇÃO CONSULTORIA ESPECIALIZADA 0,00 1.000,00 1.000,00

04.122.001.1.377 AMPLIAÇÃO DA PGM 999,00 0,00 999,00

04.122.001.2.050 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PGM 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.001.2.052 LOCAÇÃO DE IMOVEL PGM 140.000,00 0,00 140.000,00

04.122.019.0.000 ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 568.000,00 5.000,00 573.000,00

04.122.019.1.537 IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.019.2.056 ATUAÇÃO FORA DO MUNICIPIO 2.000,00 0,00 2.000,00

04.122.019.2.057 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 520.000,00 0,00 520.000,00

04.122.019.2.058 PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.019.2.059 PAGAMENTO DE RPV E PRECATORIO DE NATUREZA 5.000,00 0,00 5.000,00

04.122.019.2.060 PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL 1.000,00 0,00 1.000,00

04.122.019.2.061 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.001,00 5.001,00

04.122.036.1.054 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PGM 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA E 0,00 5.000,00 5.000,00

738.999,00 11.001,00 750.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 08.02. CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS PGM04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 12.900,00 87.100,00 100.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.900,00 22.101,00 35.001,00

04.122.020.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO CEJUR 12.900,00 22.101,00 35.001,00

04.122.020.1.066 IMPLANTAÇÃO ESTAGIO SUPERVISIONADO EM 0,00 1,00 1,00

04.122.020.1.067 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, 0,00 22.000,00 22.000,00

04.122.020.1.068 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PGM 0,00 100,00 100,00

04.122.020.2.062 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEJUR 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.020.2.064 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PGM 1.900,00 0,00 1.900,00

04.122.020.2.065 CONTRATAÇÃO CONSULTORIA ESPECIALIZADA 1.000,00 0,00 1.000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 64.999,00 64.999,00

04.128.020.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO CEJUR 0,00 64.999,00 64.999,00

04.128.020.1.063 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES CEJUR 0,00 64.999,00 64.999,00

12.900,00 87.100,00 100.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 09.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 99.999,00 1,00 100.000,00

08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1,00 0,00 1,00

08.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1,00 0,00 1,00

08.122.001.2.171 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMAS 1,00 0,00 1,00

08.243.000.0.000 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 99.998,00 0,00 99.998,00

08.243.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 99.998,00 0,00 99.998,00

08.243.015.2.387 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 24.998,00 0,00 24.998,00

08.243.015.2.549 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO 75.000,00 0,00 75.000,00

08.244.000.0.000 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 0,00 1,00 1,00

08.244.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 0,00 1,00 1,00

08.244.015.1.410 IMPLANTAÇÃO ABRIGO PARA DEFICIENTES 0,00 1,00 1,00

99.999,00 01,00 100.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 09.02. FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.238.958,00 961.042,00 7.200.000,00

08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.230.000,00 250.000,00 4.480.000,00

08.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00

08.122.001.2.172 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CMAS 30.000,00 0,00 30.000,00

08.122.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 4.200.000,00 240.000,00 4.440.000,00

08.122.015.1.542 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 240.000,00 240.000,00

08.122.015.2.377 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

08.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 10.000,00 10.000,00

08.122.036.1.174 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 10.000,00 10.000,00

08.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 20.000,00 20.000,00

08.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 20.000,00 20.000,00

08.128.036.1.173 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMAS 0,00 20.000,00 20.000,00

08.243.000.0.000 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 9,00 4,00 13,00

08.243.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 9,00 4,00 13,00

08.243.015.1.188 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.192 APOIO A VITIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.193 PROMOVER A PROTEÇÃO A CRIANÇA E 0,00 0,00 0,00

08.243.015.2.191 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CREAS, PSE, 9,00 0,00 9,00

08.244.000.0.000 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 2.008.943,00 691.038,00 2.699.981,00

08.244.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 2.008.943,00 691.038,00 2.699.981,00

08.244.015.1.177 IMPLANTAÇÃO DO RENDA MELHOR 0,00 7,00 7,00

08.244.015.1.183 IMPLANTAÇÃO DA HORTA E COZINHA COMUNITARIA 0,00 3,00 3,00

08.244.015.1.184 COMBATER A MISERIA E A FOME DE FAMILIAS EM 0,00 100.000,00 100.000,00

08.244.015.1.186 PROMOVER A PROTEÇÃO A MULHER, IDOSO E PPD 0,00 4,00 4,00

08.244.015.1.187 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 560.000,00 560.000,00

08.244.015.1.232 IMPLANTAÇÃO CHEQUE CIDADÃO 0,00 1,00 1,00

08.244.015.1.254 PROMOVER APOIO A POPULAÇÃO CARENTE 0,00 1.000,00 1.000,00

08.244.015.1.355 PROMOVER MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 0,00 20.000,00 20.000,00

08.244.015.1.370 PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 0,00 3,00 3,00

08.244.015.1.543 REALIZAÇÃO CONFERENCIAS, FORUNS E PLENARIAS 0,00 10.000,00 10.000,00

08.244.015.1.544 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 0,00 3,00 3,00

08.244.015.1.546 OPERACIONALIZAÇÃO PRONATEC - BRASIL SEM 0,00 4,00 4,00

08.244.015.1.547 OPERACIONALIZAÇÃO PSB E PSE 0,00 8,00 8,00

08.244.015.1.549 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ILPI 0,00 2,00 2,00

08.244.015.1.550 REALIZAR CADASTRAMENTO SOCIAL 0,00 3,00 3,00

08.244.015.2.176 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CRAS, PSB, 6,00 0,00 6,00

08.244.015.2.178 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROJOVEM 5,00 0,00 5,00

08.244.015.2.179 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BOLSA 400.000,00 0,00 400.000,00

08.244.015.2.180 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC 10.000,00 0,00 10.000,00

08.244.015.2.181 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA 6,00 0,00 6,00

08.244.015.2.189 ASSISTIR A POPULAÇÃO CARENTE 3,00 0,00 3,00

08.244.015.2.190 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROG. 12,00 0,00 12,00

08.244.015.2.194 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ABRIGOS 125.000,00 0,00 125.000,00

08.244.015.2.380 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CONTRATOS 3,00 0,00 3,00

08.244.015.2.582 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMAS 273.908,00 0,00 273.908,00

08.244.015.2.583 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROTEÇÃO 800.000,00 0,00 800.000,00

08.244.015.2.584 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROTEÇÃO 400.000,00 0,00 400.000,00

08.813.000.0.000 LAZER 6,00 0,00 6,00

08.813.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 6,00 0,00 6,00

08.813.015.2.565 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PELC 6,00 0,00 6,00

6.238.958,00 961.042,00 7.200.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 09.03. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.978,50 170.021,50 200.000,00

08.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 50.000,00 50.000,00

08.128.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 0,00 50.000,00 50.000,00

08.128.015.1.402 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - CMDCA 0,00 50.000,00 50.000,00

08.243.000.0.000 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 29.978,50 120.021,50 150.000,00

08.243.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 29.978,50 120.021,50 150.000,00

08.243.015.1.193 PROMOVER A PROTEÇÃO A CRIANÇA E 0,00 100.000,00 100.000,00

08.243.015.1.195 IMPLANTAÇÃO DA FAMILIA ACOLHEDORA E 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.403 SEMINARIOS / CONFERENCIAS E ENCONTROS 0,00 10.000,00 10.000,00

08.243.015.1.404 IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIO - EDUCATIVO 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.405 CONFECÇÃO DE CARTILHAS 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.406 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E 0,00 10.000,00 10.000,00

08.243.015.1.407 IMPLANTAR O PROJETO RENDA E SABER 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.408 REALIZAR COMBATE E PREVENÇÃO A DROGAS 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.409 REALIZAR OFICINAS CULTURAIS - CRIANÇA E 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.545 NOVA SEDE CONSELHO TUTELAR 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.548 IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 0,00 2,50 2,50

08.243.015.2.342 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMDCA 15.996,00 0,00 15.996,00

08.243.015.2.375 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA 13.982,50 0,00 13.982,50

29.978,50 170.021,50 200.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 10.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 61.993,00 38.003,00 99.996,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 61.993,00 8.002,00 69.995,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 61.993,00 0,00 61.993,00

04.122.001.2.141 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMUR 26.993,00 0,00 26.993,00

04.122.001.2.142 LOCAÇÃO DE IMOVEL SEMUR 35.000,00 0,00 35.000,00

04.122.006.0.000 ESPAÇO URBANO 0,00 1,00 1,00

04.122.006.1.473 IMPLANTAR A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS 0,00 1,00 1,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 8.001,00 8.001,00

04.122.036.1.144 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 8.000,00 8.000,00

04.122.036.1.145 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMUR 0,00 1,00 1,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 30.001,00 30.001,00

04.128.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 30.001,00 30.001,00

04.128.001.1.471 CONFERENCIAS, FORUM, SEMINARIOS E CONGENERES 0,00 30.000,00 30.000,00

04.128.001.1.472 FIRMAR CONVENIOS PARA ESTAGIOS 0,00 1,00 1,00

15.000.000.0.000 URBANISMO 1,00 300.003,00 300.004,00

15.127.000.0.000 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 220.000,00 220.000,00

15.127.006.0.000 ESPAÇO URBANO 0,00 220.000,00 220.000,00

15.127.006.1.425 INCORPORAR AREAS RELEVANTES AO 0,00 220.000,00 220.000,00

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1,00 80.003,00 80.004,00

15.451.006.0.000 ESPAÇO URBANO 1,00 80.003,00 80.004,00

15.451.006.1.152 DESOCUPAÇÃO DE AREAS INVADIDAS E RISCO 0,00 40.000,00 40.000,00

15.451.006.1.156 REVISÃO DO CODIGO DE OBRAS E PLANO DIRETOR 0,00 2,00 2,00

15.451.006.1.157 IMPLANTAR O QUEIMADOS 100% LEGAL 0,00 1,00 1,00

15.451.006.1.413 GARANTIR A ACESSIBILIDADE URBANA 0,00 40.000,00 40.000,00

15.451.006.2.153 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E 1,00 0,00 1,00

61.994,00 338.006,00 400.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 11.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. TRANSP. TRANSITO06.000.000.0.000 SEGURANÇA PUBLICA 5.000,00 102.031,00 107.031,00

06.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 1.013,00 6.013,00

06.122.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 5.000,00 1.013,00 6.013,00

06.122.003.1.203 PROMOVER A SEGURANÇA URBANA 0,00 0,00 0,00

06.122.003.1.253 CONCURSO PUBLICO SEMUSTTOP 0,00 1,00 1,00

06.122.003.1.400 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PRONASCI 0,00 6,00 6,00

06.122.003.1.480 IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO 0,00 6,00 6,00

06.122.003.1.483 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00

06.122.003.2.487 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONSELHO 5.000,00 0,00 5.000,00

06.182.000.0.000 DEFESA CIVIL 0,00 101.018,00 101.018,00

06.182.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 101.018,00 101.018,00

06.182.003.1.478 IMPLANTAÇÃO DO JOVENS DO PROJETO 0,00 4,00 4,00

06.182.003.1.479 IMPLANTAÇÃO DO MULHERES DA PAZ 0,00 4,00 4,00

06.182.003.1.481 CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A MULHER 0,00 2,00 2,00

06.182.003.1.482 INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO 0,00 1.000,00 1.000,00

06.182.003.1.485 IMPLANTAR CONSELHO COMUNITARIO DE 0,00 4,00 4,00

06.182.003.1.486 PROMOVER A SEGURANÇA EM FESTAS POPULARES 0,00 100.000,00 100.000,00

06.182.003.1.488 IMPLANTAR O PROJETO D. PEDRO II 0,00 4,00 4,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 88.939,00 304.030,00 392.969,00

26.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 53.938,00 295.010,00 348.948,00

26.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 43.938,00 0,00 43.938,00

26.122.001.2.197 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMUSTRAN 43.938,00 0,00 43.938,00

26.122.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 110,00 110,00

26.122.003.1.200 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMUSTRAN 0,00 109,00 109,00

26.122.003.1.206 AQUISIÇÃO DE VEICULO GUARDA MUNICIPAL 0,00 1,00 1,00

26.122.004.0.000 TRANSITO EFICAZ 10.000,00 290.000,00 300.000,00

26.122.004.1.399 FIRMAR CONVENIO FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE, 0,00 290.000,00 290.000,00

26.122.004.2.211 REMUNERAÇÃO DA JARI 10.000,00 0,00 10.000,00

26.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 4.900,00 4.900,00

26.122.036.1.198 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 4.900,00 4.900,00

26.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 4,00 4,00

26.128.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 3,00 3,00

26.128.003.1.205 CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 3,00 3,00

26.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1,00 1,00

26.128.036.1.199 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMUSTRAN 0,00 1,00 1,00

26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 35.001,00 9.016,00 44.017,00

26.782.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 1.000,00 1.000,00

26.782.003.1.201 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS, 0,00 1.000,00 1.000,00

26.782.004.0.000 TRANSITO EFICAZ 35.001,00 8.016,00 43.017,00

26.782.004.1.207 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTO 0,00 3,00 3,00

26.782.004.1.213 MODERNIZAR E EQUIPAR O DEPOSITO PUBLICO 0,00 4,00 4,00

26.782.004.1.352 REESTRUTURAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00

26.782.004.1.489 ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRANSPORTE E TRAFICO 0,00 2,00 2,00

26.782.004.1.490 AQUISIÇÃO DE VEICULOS FISCALIZAÇÃO DO 0,00 1.000,00 1.000,00

26.782.004.1.491 IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS DE TRANSPORTE E 0,00 1,00 1,00

26.782.004.1.492 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSPORTE E 0,00 5.000,00 5.000,00

26.782.004.1.493 AQUISIÇÃO DE VEICULOS CONSELHOS TRANSPORTE 0,00 2,00 2,00

26.782.004.1.494 POSTOS AVANÇADOS SEMUSTRAN 0,00 4,00 4,00

26.782.004.2.208 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 10.000,00 0,00 10.000,00

26.782.004.2.209 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00

26.782.004.2.212 REVITALIZAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE 5.000,00 0,00 5.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

26.782.004.2.214 MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DOS 1,00 0,00 1,00

93.939,00 406.061,00 500.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 12.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 0,00 10.010,00 10.010,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.010,00 10.010,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 10.010,00 10.010,00

04.122.036.1.458 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS SEMAM 0,00 10,00 10,00

04.122.036.1.461 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFO. 0,00 10.000,00 10.000,00

18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 62.941,00 47.049,00 109.990,00

18.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 62.939,00 10.002,00 72.941,00

18.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 62.939,00 0,00 62.939,00

18.122.001.2.420 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAM 62.939,00 0,00 62.939,00

18.122.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 0,00 10.000,00 10.000,00

18.122.028.1.460 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI - GUARDA 0,00 10.000,00 10.000,00

18.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 2,00 2,00

18.122.036.1.462 IMPLANTAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIGITAL 0,00 2,00 2,00

18.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.002,00 10.002,00

18.128.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 2,00 2,00

18.128.001.1.463 IMPLANTAR ESTAGIO AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 10.000,00 10.000,00

18.128.036.1.459 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SEMAM 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 17.007,00 17.007,00

18.541.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 0,00 17.006,00 17.006,00

18.541.028.1.146 FIRMAR CONVENIOS PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 2,00 2,00

18.541.028.1.147 REALIZAR EVENTOS, CONFERENCIAS E CONGENERES 0,00 17.000,00 17.000,00

18.541.028.1.159 MONITORAMENTO E AFERIÇÃO AMBIENTAL 0,00 4,00 4,00

18.541.032.0.000 AMBIENTE VERDE 0,00 1,00 1,00

18.541.032.1.158 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA AGENDA 21 0,00 1,00 1,00

18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 2,00 10.034,00 10.036,00

18.542.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 0,00 8,00 8,00

18.542.028.1.434 TRATAMENTO DO CHORUNE DOS CEMITERIOS 0,00 2,00 2,00

18.542.028.1.435 ELABORAR PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 0,00 2,00 2,00

18.542.028.1.468 MONITORAMENTO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNETICA 0,00 4,00 4,00

18.542.029.0.000 LIXO LIMPO 0,00 10.020,00 10.020,00

18.542.029.1.436 IMPLANTAR COLETA SOLIDARIA 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.437 PROMOVER A DESTINAÇÃO DSO RESIDUOS SOLIDOS 0,00 2,00 2,00

18.542.029.1.438 IMPLANTAR POSTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.439 PROMOVER OS ECOS PONTOS 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.440 CENTRAL DE RESIDUOS INERTES Á TRITURAÇÃO 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.441 CONSORCIO CENTRO SUL 0,00 2,00 2,00

18.542.029.1.442 AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO 0,00 10.000,00 10.000,00

18.542.030.0.000 NOSSA AGUA 0,00 4,00 4,00

18.542.030.1.465 MONITORAMENTO DAS AGUAS 0,00 4,00 4,00

18.542.031.0.000 AVENTURA AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.542.031.1.448 IMPLANTAÇÃO E PROMOVER O TURISMO ECOLOGICO 0,00 2,00 2,00

18.542.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 2,00 0,00 2,00

18.542.033.1.453 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA 2,00 0,00 2,00

18.544.000.0.000 RECURSOS HIDRICOS 0,00 4,00 4,00

18.544.030.0.000 NOSSA AGUA 0,00 4,00 4,00

18.544.030.1.445 PROMOVER A CAPTAÇÃO ADEQUADA DAS AGUAS 0,00 2,00 2,00

18.544.030.1.467 PROMOVER A UTILIZAÇÃO AGUAS PLUVIAIS EM 0,00 2,00 2,00

62.941,00 57.059,00 120.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 12.02. FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL15.000.000.0.000 URBANISMO 0,00 300.000,00 300.000,00

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 300.000,00 300.000,00

15.451.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 300.000,00 300.000,00

15.451.022.1.220 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, JARDINS E 0,00 300.000,00 300.000,00

18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 30.008,00 669.992,00 700.000,00

18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 30.008,00 591.028,00 621.036,00

18.541.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 30.000,00 35.012,00 65.012,00

18.541.028.1.148 APOIO AO COMDEMA 0,00 1,00 1,00

18.541.028.1.150 CRIAÇÃO BRIGADA DE INCENDIO FLORESTAL 0,00 8,00 8,00

18.541.028.1.151 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOLOGICA 0,00 3,00 3,00

18.541.028.1.466 COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAS AOS 0,00 35.000,00 35.000,00

18.541.028.2.163 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO AÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00

18.541.029.0.000 LIXO LIMPO 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.029.1.155 COLETA SELETIVA DE LIXO 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.031.0.000 AVENTURA AMBIENTAL 4,00 430.004,00 430.008,00

18.541.031.1.160 CRIAÇÃO E MANEJO DO PARQUE ECOLOGICO 0,00 420.004,00 420.004,00

18.541.031.1.447 REFLORESTAMENTO DAS UNIDADES DE 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.031.2.446 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO 4,00 0,00 4,00

18.541.032.0.000 AMBIENTE VERDE 0,00 116.004,00 116.004,00

18.541.032.1.149 REFLORESTAMENTO, ARBORIZAÇÃO E URBANISMO 0,00 16.000,00 16.000,00

18.541.032.1.154 CRIAÇÃO E OPERAÇÃO DA RPPN 0,00 2,00 2,00

18.541.032.1.162 CRIAÇÃO DE APPA 0,00 2,00 2,00

18.541.032.1.449 REVITALIZAR E MANTER AREAS VERDES MUNICIPAIS 0,00 50.000,00 50.000,00

18.541.032.1.450 CONSERVAR E REVITALIZAR AREAS DE PROTEÇÃO 0,00 50.000,00 50.000,00

18.541.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 4,00 8,00 12,00

18.541.033.1.454 INVENTARIO DA FLORA E FAUNA SILVESTRE 0,00 2,00 2,00

18.541.033.1.457 CONSTRUIR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 0,00 6,00 6,00

18.541.033.2.464 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE 4,00 0,00 4,00

18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 4,00 4,00

18.542.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.542.028.1.469 ELABORAR CODIGO AMBIENTAL DO MUNICIPIO 0,00 2,00 2,00

18.542.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.542.033.1.455 CONSTRUÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 48.960,00 48.960,00

18.543.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 48.960,00 48.960,00

18.543.033.1.456 PAISAGISMO E MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E 0,00 48.960,00 48.960,00

18.544.000.0.000 RECURSOS HIDRICOS 0,00 30.000,00 30.000,00

18.544.030.0.000 NOSSA AGUA 0,00 30.000,00 30.000,00

18.544.030.1.443 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO MANANCIAIS DE 0,00 10.000,00 10.000,00

18.544.030.1.444 RECUPERAÇÃO MATAS CILIARES DOS RIOS, LAGOS E 0,00 20.000,00 20.000,00

30.008,00 969.992,00 1.000.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 13.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.000.000.0.000 SAÚDE 70.113.979,50 4.386.020,50 74.500.000,00

10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.675.904,95 150.003,50 31.825.908,45

10.122.024.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FMS 31.675.904,95 150.003,50 31.825.908,45

10.122.024.1.270 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 3,50 3,50

10.122.024.1.272 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 150.000,00 150.000,00

10.122.024.2.271 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 500.000,00 0,00 500.000,00

10.122.024.2.273 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 25.635.001,00 0,00 25.635.001,00

10.122.024.2.274 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

10.122.024.2.275 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMS 940.000,00 0,00 940.000,00

10.122.024.2.333 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 68.000,00 0,00 68.000,00

10.122.024.2.384 LOCAÇÃO IMOVEIS - PROGRAMAS 378.401,00 0,00 378.401,00

10.122.024.2.559 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS 150.000,00 0,00 150.000,00

10.122.024.2.560 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE 1,00 0,00 1,00

10.122.024.2.580 PLANEJASUS 4.501,95 0,00 4.501,95

10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 4.546.029,26 3.936.011,00 8.482.040,26

10.301.025.0.000 VIGILANCIA EM SAUDE 30.000,00 216.005,00 246.005,00

10.301.025.1.243 MANUTENÇÃO DO NUCLEO ATENDIMENTO AO 0,00 2,00 2,00

10.301.025.1.277 PROGRAMA MAIS MEDICOS 0,00 201.000,00 201.000,00

10.301.025.1.318 AQUISIÇÃO APARELHOS, MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 3,00 3,00

10.301.025.1.556 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO TELESAUDE 0,00 15.000,00 15.000,00

10.301.025.2.321 PROMOVER O CONTROLE DA TUBERCULOSE 30.000,00 0,00 30.000,00

10.301.026.0.000 ATENÇÃO A SAUDE 4.516.029,26 3.720.006,00 8.236.035,26

10.301.026.1.281 AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMOVEL 0,00 5,00 5,00

10.301.026.1.305 IMPLANTAR O ESTAGIO SUPERVISIONADO SEMUS 1,00 0,00 1,00

10.301.026.1.382 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00

10.301.026.1.383 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROESF 0,00 1,00 1,00

10.301.026.1.561 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - MELHOR EM 0,00 670.000,00 670.000,00

10.301.026.2.276 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS 402.500,00 0,00 402.500,00

10.301.026.2.289 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS 150.000,00 0,00 150.000,00

10.301.026.2.334 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATENÇÃO 3.863.528,26 0,00 3.863.528,26

10.301.026.2.558 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE 100.000,00 0,00 100.000,00

10.302.000.0.000 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 31.414.644,29 300.006,00 31.714.650,29

10.302.024.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FMS 36.000,00 0,00 36.000,00

10.302.024.1.417 GESTÃO PLENA 20.000,00 0,00 20.000,00

10.302.024.2.581 MANUTENÇÃO E OPERAC. OLHAR BRASIL 16.000,00 0,00 16.000,00

10.302.026.0.000 ATENÇÃO A SAUDE 31.378.644,29 300.006,00 31.678.650,29

10.302.026.1.286 IMPLANTAR AS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 0,00 1,00 1,00

10.302.026.1.296 CRIAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DA POLICLINICA 0,00 2,00 2,00

10.302.026.1.298 IMPLANTAÇÃO DA POLICLINICA DA MULHER 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

10.302.026.1.299 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 0,00 2,00 2,00

10.302.026.1.300 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO CENTRO MEDICO 0,00 1,00 1,00

10.302.026.1.306 REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CLINICOS DE 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

10.302.026.1.341 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 300.000,00 300.000,00

10.302.026.1.415 UNIDADE 24 HORAS MUNICIPAL 3,00 0,00 3,00

10.302.026.2.292 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPSI 63.100,00 0,00 63.100,00

10.302.026.2.294 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO R. 52.000,00 0,00 52.000,00

10.302.026.2.295 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SAMU 650.000,00 0,00 650.000,00

10.302.026.2.298 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 1,00 0,00 1,00

10.302.026.2.311 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 144.000,00 0,00 144.000,00

10.302.026.2.312 MANUTENÇÃO E OPERERACIONALIZAÇÃO CETHID 11.019.537,29 0,00 11.019.537,29

10.302.026.2.368 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE 750.000,00 0,00 750.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

10.302.026.2.386 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE URG. 3,00 0,00 3,00

10.302.026.2.557 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEO 200.000,00 0,00 200.000,00

10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00

10.303.026.0.000 ATENÇÃO A SAUDE 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00

10.303.026.2.331 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FARMACIA 120.000,00 0,00 120.000,00

10.303.026.2.369 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ASSISTENCIA 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

10.304.000.0.000 VIGILANCIA SANITÁRIA 437.401,00 0,00 437.401,00

10.304.025.0.000 VIGILANCIA EM SAUDE 437.401,00 0,00 437.401,00

10.304.025.2.326 PROMOVER A VIGILANCIA SANITARIA 84.400,00 0,00 84.400,00

10.304.025.2.327 PROMOVER O CONTROLE DE VETORES, ROEDORES E 200.000,00 0,00 200.000,00

10.304.025.2.328 PROMOVER A VIGILANCIA AMBIENTAL 53.000,00 0,00 53.000,00

10.304.025.2.329 PROMOVER E AMPLIAR A IMUNIZAÇÃO 100.001,00 0,00 100.001,00

10.305.000.0.000 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 620.000,00 0,00 620.000,00

10.305.025.0.000 VIGILANCIA EM SAUDE 620.000,00 0,00 620.000,00

10.305.025.2.323 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DST/AIDS 120.000,00 0,00 120.000,00

10.305.025.2.367 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA 500.000,00 0,00 500.000,00

70.113.979,50 4.386.020,50 74.500.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 14.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 30.000,00 4.982,00 34.982,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.982,00 4.982,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 4.982,00 4.982,00

04.122.036.1.398 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DEFESA CIVIL 0,00 2,00 2,00

04.122.036.1.534 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 4.980,00 4.980,00

04.182.000.0.000 DEFESA CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.182.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.182.001.2.335 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DEFESA CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00

06.000.000.0.000 SEGURANÇA PUBLICA 0,00 65.018,00 65.018,00

06.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1,00 1,00

06.128.005.0.000 DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 0,00 1,00 1,00

06.128.005.1.532 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL 0,00 1,00 1,00

06.182.000.0.000 DEFESA CIVIL 0,00 65.017,00 65.017,00

06.182.005.0.000 DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 0,00 55.017,00 55.017,00

06.182.005.1.401 PROMOVER A FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E 0,00 7,00 7,00

06.182.005.1.527 PROJETO DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 0,00 2,00 2,00

06.182.005.1.528 PROJETO DEFESA CIVIL NA ESCOLA 0,00 3,00 3,00

06.182.005.1.529 PROJETO AGENTE MIRIM DEFESA CIVIL 0,00 2,00 2,00

06.182.005.1.530 CAMPANHAS PREVENÇÃO 0,00 1,00 1,00

06.182.005.1.531 IMPLANTAR COLONIA DE FERIAS 0,00 2,00 2,00

06.182.005.1.533 AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00

06.182.005.1.535 AQUISIÇÃO VIATURAS DEFESA CIVIL 0,00 5.000,00 5.000,00

06.182.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 10.000,00 10.000,00

06.182.022.1.427 CONSTRUÇÃO / REFORMA SEDE DEFESA CIVIL 0,00 10.000,00 10.000,00

30.000,00 70.000,00 100.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 15.01. INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. MUNICIPIO DE QUEIMADOS09.000.000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 21.826.738,34 173.261,66 22.000.000,00

09.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.820.001,00 173.261,66 1.993.262,66

09.122.021.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA 1.820.001,00 173.261,66 1.993.262,66

09.122.021.1.042 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PREV. 0,00 41.614,66 41.614,66

09.122.021.1.043 CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DA SEDE PREVQUEIMADOS 0,00 2,00 2,00

09.122.021.1.044 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 0,00 21.645,00 21.645,00

09.122.021.1.045 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PREV 0,00 50.000,00 50.000,00

09.122.021.1.046 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E 0,00 50.000,00 50.000,00

09.122.021.1.047 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES 0,00 10.000,00 10.000,00

09.122.021.2.041 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 510.001,00 0,00 510.001,00

09.122.021.2.049 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00

09.272.000.0.000 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 20.006.737,34 0,00 20.006.737,34

09.272.021.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA 20.006.737,34 0,00 20.006.737,34

09.272.021.2.048 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

09.272.021.7.999 RESERVA CONTINGENCIA RPPS 5.006.737,34 0,00 5.006.737,34

21.826.738,34 173.261,66 22.000.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 16.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1,00 1,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1,00 1,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.452 CONCURSO PUBLICO SEMEL 0,00 1,00 1,00

27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 49.997,00 350.002,00 399.999,00

27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.997,00 0,00 39.997,00

27.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 39.997,00 0,00 39.997,00

27.122.001.2.166 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMEL 39.997,00 0,00 39.997,00

27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 110.002,00 110.002,00

27.812.018.0.000 ESPORTE EM AÇÃO 0,00 110.002,00 110.002,00

27.812.018.1.236 REALIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL DE AREIA 0,00 40.000,00 40.000,00

27.812.018.1.337 REALIZAR EVENTOS ESPORTIVO E DE LAZER 0,00 70.000,00 70.000,00

27.812.018.1.371 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMEL 0,00 2,00 2,00

27.813.000.0.000 LAZER 10.000,00 240.000,00 250.000,00

27.813.018.0.000 ESPORTE EM AÇÃO 10.000,00 240.000,00 250.000,00

27.813.018.1.168 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E DE 0,00 140.000,00 140.000,00

27.813.018.1.170 INCENTIVAR E APOIAR A PRATICA ESPORTIVA E O 0,00 85.000,00 85.000,00

27.813.018.1.451 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E 0,00 15.000,00 15.000,00

27.813.018.2.169 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMPLEXOS 10.000,00 0,00 10.000,00

49.997,00 350.003,00 400.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 17.01. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 31.001,00 18.999,00 50.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 15.000,00 15.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.001.1.075 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CGM 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, INFORMATICA E 0,00 5.000,00 5.000,00

04.124.000.0.000 CONTROLE INTERNO 31.000,00 2.001,00 33.001,00

04.124.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.124.001.2.069 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - CGM 30.000,00 0,00 30.000,00

04.124.002.0.000 AQUI TEM CAPACITAÇÃO E CONTROLE 1.000,00 2.000,00 3.000,00

04.124.002.1.071 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00

04.124.002.1.536 REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, REUNIÕES E EVENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00

04.124.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1,00 1,00

04.124.036.1.072 AQUISIÇÃO DE VEICULO CGM 0,00 1,00 1,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1,00 1.998,00 1.999,00

04.128.002.0.000 AQUI TEM CAPACITAÇÃO E CONTROLE 1,00 1.998,00 1.999,00

04.128.002.1.020 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DOS SERVIDORES 0,00 3,00 3,00

04.128.002.1.070 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CGM 0,00 1.995,00 1.995,00

04.128.002.2.074 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ESCOLA DOS 1,00 0,00 1,00

31.001,00 18.999,00 50.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 18.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 20.001,00 40.001,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 15.001,00 35.001,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.001.2.122 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMDE 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 15.001,00 15.001,00

04.122.036.1.126 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDE 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.526 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS 0,00 15.000,00 15.000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.036.1.124 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMDE 0,00 5.000,00 5.000,00

23.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 9.999,00 9.999,00

23.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 9.999,00 9.999,00

23.691.011.0.000 MAIS EMPREGO 0,00 9.999,00 9.999,00

23.691.011.1.118 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 1,00 1,00

23.691.011.1.119 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIO 0,00 1,00 1,00

23.691.011.1.120 REALIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAS 0,00 9.000,00 9.000,00

23.691.011.1.121 IMPLANTAR O CADASTRO EMPRESARIAL - PROCAE 0,00 996,00 996,00

23.691.011.1.388 IMPLANTAÇÃO DO REGIN 0,00 1,00 1,00

20.000,00 30.000,00 50.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 19.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 40.002,00 15.998,00 56.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 11.000,00 41.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.001.2.100 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGOV 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 11.000,00 11.000,00

04.122.036.1.103 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, INFORMATICA E 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.104 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEGOV 0,00 1.000,00 1.000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 4.998,00 4.998,00

04.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 4.998,00 4.998,00

04.128.036.1.102 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEGOV 0,00 4.998,00 4.998,00

04.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.002,00 0,00 10.002,00

04.131.010.0.000 INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL 10.002,00 0,00 10.002,00

04.131.010.1.107 EVENTOS E REUNIÕES COM LIDERANÇAS DO 10.000,00 0,00 10.000,00

04.131.010.1.108 APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS 2,00 0,00 2,00

40.002,00 15.998,00 56.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 20.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERV. SERVIÇOS PUBLICOS04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 500.000,00 60.002,00 560.002,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000,00 60.000,00 560.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 500.000,00 0,00 500.000,00

04.122.001.2.076 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SESP 500.000,00 0,00 500.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 60.000,00 60.000,00

04.122.036.1.078 AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MAQUIMAS E 0,00 60.000,00 60.000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2,00 2,00

04.128.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 1,00 1,00

04.128.001.1.471 CONFERENCIAS, FORUM, SEMINARIOS E CONGENERES 0,00 1,00 1,00

04.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1,00 1,00

04.128.036.1.077 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SESP 0,00 1,00 1,00

15.000.000.0.000 URBANISMO 18.469.974,00 70.022,00 18.539.996,00

15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 0,00 50.000,00

15.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 50.000,00 0,00 50.000,00

15.122.001.2.494 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 50.000,00 0,00 50.000,00

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.449.970,00 14,00 4.449.984,00

15.451.006.0.000 ESPAÇO URBANO 4.449.970,00 0,00 4.449.970,00

15.451.006.1.391 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - 49.970,00 0,00 49.970,00

15.451.006.2.079 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

15.451.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 14,00 14,00

15.451.022.1.161 DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS 0,00 4,00 4,00

15.451.022.1.221 IMPLANTAÇÃO MOBILIARIO URBANO 0,00 10,00 10,00

15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 13.970.004,00 70.008,00 14.040.012,00

15.452.006.0.000 ESPAÇO URBANO 12.200.000,00 4,00 12.200.004,00

15.452.006.1.495 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RCC (RESIDUO DE 0,00 4,00 4,00

15.452.006.2.081 COLETA DE RESIDUOS URBANOS 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00

15.452.006.2.082 VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

15.452.007.0.000 CONSERVAÇÃO URBANA 1.770.004,00 70.004,00 1.840.008,00

15.452.007.1.247 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SESP 0,00 70.000,00 70.000,00

15.452.007.1.390 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 1,00 1,00

15.452.007.1.476 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO 0,00 3,00 3,00

15.452.007.2.083 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 270.000,00 0,00 270.000,00

15.452.007.2.474 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CEMITERIOS 50.000,00 0,00 50.000,00

15.452.007.2.475 TRATAMENTO DO NECROCHORUME E RESIDUOS DO 50.000,00 0,00 50.000,00

15.452.007.2.477 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE 4,00 0,00 4,00

15.452.007.2.563 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS URBANOS 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

17.000.000.0.000 SANEAMENTO 2,00 0,00 2,00

17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2,00 0,00 2,00

17.512.006.0.000 ESPAÇO URBANO 2,00 0,00 2,00

17.512.006.2.389 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ETE 2,00 0,00 2,00

18.969.976,00 130.024,00 19.100.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 21.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA13.000.000.0.000 CULTURA 529.969,00 70.028,00 599.997,00

13.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.966,00 5.003,00 29.969,00

13.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 24.966,00 0,00 24.966,00

13.122.001.2.038 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMUC 24.966,00 0,00 24.966,00

13.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.003,00 5.003,00

13.122.036.1.036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E 0,00 5.000,00 5.000,00

13.122.036.1.039 AQUISIÇÃO DE VEICULO - SEMUC 0,00 3,00 3,00

13.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 5.000,00

13.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.000,00 5.000,00

13.128.036.1.040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEMUC 0,00 5.000,00 5.000,00

13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 505.003,00 60.025,00 565.028,00

13.392.016.0.000 CULTURA É LEGAL 505.003,00 60.025,00 565.028,00

13.392.016.1.026 IMPLANTAÇÃO DO CORAL, DO GRUPO DE TEATRO E 0,00 3,00 3,00

13.392.016.1.027 GINCANA DE PINTURA E TAPETES FLORAIS 0,00 1,00 1,00

13.392.016.1.028 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA VILLA LOBOS 0,00 4,00 4,00

13.392.016.1.029 CENA, ALVORADA E SHOW MUSICAL 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.030 APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.032 IMPLANTAÇÃO SALA PUBLICA DE CINEMA 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.033 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS MUSICA, CINEMA, DANÇA 0,00 60.000,00 60.000,00

13.392.016.1.034 IMPLANTAR OFICINAS DE ARTESANATO, TEATRO, 0,00 1,00 1,00

13.392.016.1.238 REALIZAÇÃO FESTIVAL DE INVERNO 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.239 ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS 0,00 1,00 1,00

13.392.016.1.240 AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E INSUMOS 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.241 REALIZAÇÃO FEIRA LITERARIA 0,00 3,00 3,00

13.392.016.1.397 IMPLANTAÇÃO DA LONA CULTURAL 0,00 2,00 2,00

13.392.016.2.025 FESTAS POPULARES E EVENTOS 500.000,00 0,00 500.000,00

13.392.016.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 5.000,00 0,00 5.000,00

13.392.016.2.035 IMPLANTAR E ESTRUTURAR CONSELHO MUNICIPAL DE 3,00 0,00 3,00

529.969,00 70.028,00 599.997,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 21.02. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA13.000.000.0.000 CULTURA 3,00 0,00 3,00

13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 3,00 0,00 3,00

13.392.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 3,00 0,00 3,00

13.392.001.2.374 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE 3,00 0,00 3,00

03,00 0,00 03,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 22.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUM PROM.CIDADANIA14.000.000.0.000 DIREITOS DA CIDADANIA 15.000,00 35.000,00 50.000,00

14.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000,00 4.999,00 19.999,00

14.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 15.000,00 0,00 15.000,00

14.122.001.2.135 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMDEHPROC 15.000,00 0,00 15.000,00

14.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 4.999,00 4.999,00

14.122.036.1.136 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 4.998,00 4.998,00

14.122.036.1.137 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDEHPROC 0,00 1,00 1,00

14.422.000.0.000 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 30.001,00 30.001,00

14.422.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 0,00 30.001,00 30.001,00

14.422.013.1.138 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS DE 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.013.1.139 REALIZAR ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.013.1.140 REALIZAR PESQUISAS, CENSOS E CADASTROS 0,00 1,00 1,00

14.422.013.1.521 CAPACITAR CIDADÃO VULNERAVEL PARA O 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.013.1.523 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA DOS 0,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 35.000,00 50.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 22.03. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO NEGRO08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00 0,00 1.500,00

08.244.000.0.000 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 1.500,00 0,00 1.500,00

08.244.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 1.500,00 0,00 1.500,00

08.244.013.2.359 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDINE 500,00 0,00 500,00

08.244.013.2.360 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDINE 1.000,00 0,00 1.000,00

1.500,00 0,00 1.500,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 22.04. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PORTADOR DEFICIENCIA08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00 0,00 2.000,00

08.242.000.0.000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2.000,00 0,00 2.000,00

08.242.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 2.000,00 0,00 2.000,00

08.242.013.2.361 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPDE 500,00 0,00 500,00

08.242.013.2.362 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPDE 1.500,00 0,00 1.500,00

2.000,00 0,00 2.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 22.05. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00 0,00 1.500,00

08.244.000.0.000 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 1.500,00 0,00 1.500,00

08.244.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 1.500,00 0,00 1.500,00

08.244.013.2.363 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDIM 500,00 0,00 500,00

08.244.013.2.364 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDIM 1.000,00 0,00 1.000,00

1.500,00 0,00 1.500,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 23.01. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 29.000,00 271.000,00 300.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.000,00 271.000,00 300.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 29.000,00 0,00 29.000,00

04.122.001.2.101 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SECOM 29.000,00 0,00 29.000,00

04.122.034.0.000 QUEIMADOS EM FOCO 0,00 265.000,00 265.000,00

04.122.034.1.110 CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 250.000,00 250.000,00

04.122.034.1.502 REALIZAR A CLIPAGEM INSTITUCIONAL 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.034.1.503 REGISTRAR AÇÕES INSTITUCIONAL 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 6.000,00 6.000,00

04.122.036.1.504 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.505 AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 2,00 2,00

04.122.036.1.506 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SECOM 0,00 998,00 998,00

29.000,00 271.000,00 300.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 24.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 12.000,00 3.000,00 15.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.000,00 3.000,00 15.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 12.000,00 0,00 12.000,00

04.122.001.2.551 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAI 12.000,00 0,00 12.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 3.000,00 3.000,00

04.122.036.1.553 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 3.000,00 3.000,00

12.000,00 3.000,00 15.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 25.01. SECRETARIA MUNICIPAL PROJETOS ESPECIAIS E GESTÃO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 12.000,00 3.000,00 15.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.000,00 3.000,00 15.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.001.2.552 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMPEG 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 3.000,00 3.000,00

04.122.022.1.555 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS P/ PROJETOS 0,00 3.000,00 3.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 2.000,00 0,00 2.000,00

04.122.036.1.554 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 2.000,00

12.000,00 3.000,00 15.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 26.01. SECRETARIA MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE14.000.000.0.000 DIREITOS DA CIDADANIA 20.000,00 59.000,00 79.000,00

14.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.000,00 1.000,00 13.000,00

14.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 12.000,00 0,00 12.000,00

14.122.001.2.422 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMTI 12.000,00 0,00 12.000,00

14.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1.000,00 1.000,00

14.122.036.1.519 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 1.000,00 1.000,00

14.241.000.0.000 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.241.035.0.000 VIVA MAIS E MELHOR 0,00 5.000,00 5.000,00

14.241.035.1.524 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 0,00 4.000,00 4.000,00

14.241.035.1.525 IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA E CORAL DO IDOSO 0,00 1.000,00 1.000,00

14.422.000.0.000 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 53.000,00 53.000,00

14.422.035.0.000 VIVA MAIS E MELHOR 0,00 53.000,00 53.000,00

14.422.035.1.508 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES AOS IDOSOS 0,00 10.000,00 10.000,00

14.422.035.1.509 ELABORAR O PLANO DO IDOSO 0,00 2,00 2,00

14.422.035.1.510 PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL 0,00 12.000,00 12.000,00

14.422.035.1.511 PROMOVER O ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO 0,00 6,00 6,00

14.422.035.1.512 PROMOVER A PROTEÇÃO DO IDOSO EM SITUAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.035.1.513 IMPLANTAR CENTROS DE CONVIVENCIA E APOIO AO 0,00 4,00 4,00

14.422.035.1.514 IMPLANTAR O PLANO DE ENFRENTAMENTO A 0,00 4,00 4,00

14.422.035.1.515 PROMOVER PREVENÇÃO, TRATAMENTO E 0,00 10.000,00 10.000,00

14.422.035.1.516 PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS AO IDOSO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.035.1.517 PROMOVER A INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE 0,00 6.000,00 6.000,00

14.422.035.1.518 PROMOVER A CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO IDOSO 0,00 4.000,00 4.000,00

14.422.035.1.520 IMPLANTAR O CALENDARIO ANUAL DE ATIVIDADES 0,00 984,00 984,00

14.813.000.0.000 LAZER 8.000,00 0,00 8.000,00

14.813.035.0.000 VIVA MAIS E MELHOR 8.000,00 0,00 8.000,00

14.813.035.2.424 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E LAZER DA 8.000,00 0,00 8.000,00

20.000,00 59.000,00 79.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 26.02. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00

08.241.000.0.000 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.000,00 0,00 1.000,00

08.241.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 1.000,00 0,00 1.000,00

08.241.013.2.357 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPI 500,00 0,00 500,00

08.241.013.2.358 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPI 500,00 0,00 500,00

1.000,00 0,00 1.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 27.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.499 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 5.000,00 5.000,00

11.000.000.0.000 TRABALHO 19.986,00 55.014,00 75.000,00

11.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.986,00 0,00 19.986,00

11.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 19.986,00 0,00 19.986,00

11.122.001.2.423 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRAB. R. 19.986,00 0,00 19.986,00

11.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 5.000,00

11.128.011.0.000 MAIS EMPREGO 0,00 5.000,00 5.000,00

11.128.011.1.501 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 5.000,00 5.000,00

11.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 50.014,00 50.014,00

11.334.011.0.000 MAIS EMPREGO 0,00 50.014,00 50.014,00

11.334.011.1.255 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 40.000,00 40.000,00

11.334.011.1.256 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MAO DE OBRA 0,00 2,00 2,00

11.334.011.1.496 FIRMAR PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO 0,00 2,00 2,00

11.334.011.1.497 DINAMIZAÇÃO DO PROJOVEM 0,00 10.000,00 10.000,00

11.334.011.1.498 CRIAÇÃO DE BALCÕES DE EMPREGO 0,00 8,00 8,00

11.334.011.1.500 PROMOVER A ECONOMIA SOLIDARIA 0,00 2,00 2,00

19.986,00 60.014,00 80.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 28.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 29.000,00 49.983,00 78.983,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.000,00 20.000,00 49.000,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 29.000,00 20.000,00 49.000,00

04.122.001.1.569 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.001.2.571 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ORDEM 29.000,00 0,00 29.000,00

04.127.000.0.000 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 24.984,00 24.984,00

04.127.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 24.984,00 24.984,00

04.127.001.1.164 IMPLANTAR DEPOSITO PUBLICO DA FISCALIZAÇÃO 0,00 24.983,00 24.983,00

04.127.001.1.165 REGULARIZAR AS AREAS PUBLICAS DE FEIRAS 0,00 1,00 1,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 4.999,00 4.999,00

04.128.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 4.999,00 4.999,00

04.128.001.1.570 CAPACITAÇÃO SERVIDORES ORDEM PUBLICA 0,00 4.999,00 4.999,00

06.000.000.0.000 SEGURANÇA PUBLICA 10,00 3,00 13,00

06.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4,00 3,00 7,00

06.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 4,00 3,00 7,00

06.122.001.1.576 CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS 0,00 1,00 1,00

06.122.001.1.577 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 2,00 2,00

06.122.001.1.578 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 2,00 0,00 2,00

06.122.001.1.579 PROMOVER A ORDEM PUBLICA 2,00 0,00 2,00

06.182.000.0.000 DEFESA CIVIL 6,00 0,00 6,00

06.182.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 6,00 0,00 6,00

06.182.003.2.484 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GGIM 6,00 0,00 6,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 0,00 4,00 4,00

26.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3,00 3,00

26.122.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 3,00 3,00

26.122.003.1.202 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA 0,00 2,00 2,00

26.122.003.1.206 AQUISIÇÃO DE VEICULO GUARDA MUNICIPAL 0,00 1,00 1,00

26.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1,00 1,00

26.128.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 1,00 1,00

26.128.003.1.205 CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 1,00 1,00

29.010,00 49.990,00 79.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 29.01. CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 9.989,00 29.989,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 9.989,00 29.989,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 20.000,00 9.989,00 29.989,00

04.122.001.1.573 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 9.989,00 9.989,00

04.122.001.2.572 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO I. 20.000,00 0,00 20.000,00

06.000.000.0.000 SEGURANÇA PUBLICA 0,00 7,00 7,00

06.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7,00 7,00

06.122.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 7,00 7,00

06.122.003.1.203 PROMOVER A SEGURANÇA URBANA 0,00 7,00 7,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 0,00 4,00 4,00

26.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4,00 4,00

26.122.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 4,00 4,00

26.122.003.1.204 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE 0,00 4,00 4,00

20.000,00 10.000,00 30.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

UNIDADE: 99.99. RESERVA DE CONTINGENCIA99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

99.999.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

99.999.001.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 7.289.000,00 111.000,00 7.400.000,00

01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 2.900.000,00 11.000,00 2.911.000,00

01.031.023.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL 2.900.000,00 11.000,00 2.911.000,00

01.031.023.1.522 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA 0,00 11.000,00 11.000,00

01.031.023.2.229 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

01.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.389.000,00 100.000,00 4.489.000,00

01.122.023.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL 4.389.000,00 100.000,00 4.489.000,00

01.122.023.1.231 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 30.000,00 30.000,00

01.122.023.1.246 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMARA 0,00 70.000,00 70.000,00

01.122.023.2.228 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAMARA 730.000,00 0,00 730.000,00

01.122.023.2.230 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 3.659.000,00 0,00 3.659.000,00

04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 55.965.901,00 4.794.066,00 60.759.967,00

04.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 300.002,00 0,00 300.002,00

04.121.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 300.002,00 0,00 300.002,00

04.121.003.2.258 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGURANÇA 300.002,00 0,00 300.002,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.985.895,00 4.322.082,00 59.307.977,00

04.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 54.332.995,00 109.991,00 54.442.986,00

04.122.001.1.051 CONTRATAÇÃO CONSULTORIA ESPECIALIZADA 0,00 1.000,00 1.000,00

04.122.001.1.075 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CGM 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.001.1.114 PROMOVER E PATROCINAR EVENTOS 0,00 8.000,00 8.000,00

04.122.001.1.116 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES GAP 0,00 1.000,00 1.000,00

04.122.001.1.117 AQUISIÇÃO DE VEICULOS GAP 0,00 40.000,00 40.000,00

04.122.001.1.262 RECADASTRAMENTO FUNCIONAL 0,00 1,00 1,00

04.122.001.1.268 CONFECÇÃO DE UNIFORMES 0,00 1,00 1,00

04.122.001.1.347 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFO. 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.001.1.377 AMPLIAÇÃO DA PGM 999,00 0,00 999,00

04.122.001.1.569 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.001.1.573 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 9.989,00 9.989,00

04.122.001.2.050 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PGM 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.001.2.052 LOCAÇÃO DE IMOVEL PGM 140.000,00 0,00 140.000,00

04.122.001.2.076 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SESP 500.000,00 0,00 500.000,00

04.122.001.2.100 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGOV 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.001.2.101 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SECOM 29.000,00 0,00 29.000,00

04.122.001.2.109 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO GAP 380.000,00 0,00 380.000,00

04.122.001.2.122 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMDE 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.001.2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMDRAG 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.001.2.141 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMUR 26.993,00 0,00 26.993,00

04.122.001.2.142 LOCAÇÃO DE IMOVEL SEMUR 35.000,00 0,00 35.000,00

04.122.001.2.215 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMOB 200.000,00 0,00 200.000,00

04.122.001.2.233 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMAD 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

04.122.001.2.234 PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00

04.122.001.2.248 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PAÇO 3,00 0,00 3,00

04.122.001.2.251 LOCAÇÃO DE IMOVEIS SEMAD 500.000,00 0,00 500.000,00

04.122.001.2.263 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS 90.000,00 0,00 90.000,00

04.122.001.2.265 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

04.122.001.2.426 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO 60.000,00 0,00 60.000,00

04.122.001.2.551 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAI 12.000,00 0,00 12.000,00

04.122.001.2.552 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMPEG 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.001.2.571 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ORDEM 29.000,00 0,00 29.000,00

04.122.001.2.572 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO I. 20.000,00 0,00 20.000,00

04.122.006.0.000 ESPAÇO URBANO 0,00 1,00 1,00

04.122.006.1.473 IMPLANTAR A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS 0,00 1,00 1,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

04.122.019.0.000 ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 568.000,00 5.000,00 573.000,00

04.122.019.1.537 IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.019.2.056 ATUAÇÃO FORA DO MUNICIPIO 2.000,00 0,00 2.000,00

04.122.019.2.057 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 520.000,00 0,00 520.000,00

04.122.019.2.058 PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.019.2.059 PAGAMENTO DE RPV E PRECATORIO DE NATUREZA 5.000,00 0,00 5.000,00

04.122.019.2.060 PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL 1.000,00 0,00 1.000,00

04.122.019.2.061 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS 30.000,00 0,00 30.000,00

04.122.020.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO CEJUR 12.900,00 22.101,00 35.001,00

04.122.020.1.066 IMPLANTAÇÃO ESTAGIO SUPERVISIONADO EM 0,00 1,00 1,00

04.122.020.1.067 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, 0,00 22.000,00 22.000,00

04.122.020.1.068 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PGM 0,00 100,00 100,00

04.122.020.2.062 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEJUR 10.000,00 0,00 10.000,00

04.122.020.2.064 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PGM 1.900,00 0,00 1.900,00

04.122.020.2.065 CONTRATAÇÃO CONSULTORIA ESPECIALIZADA 1.000,00 0,00 1.000,00

04.122.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 3.003.001,00 3.003.001,00

04.122.022.1.216 CONSTRUÇÃO DO PAÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00

04.122.022.1.412 ESTAGIO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA 0,00 100.001,00 100.001,00

04.122.022.1.555 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS P/ PROJETOS 0,00 3.000,00 3.000,00

04.122.034.0.000 QUEIMADOS EM FOCO 0,00 265.000,00 265.000,00

04.122.034.1.110 CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 250.000,00 250.000,00

04.122.034.1.502 REALIZAR A CLIPAGEM INSTITUCIONAL 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.034.1.503 REGISTRAR AÇÕES INSTITUCIONAL 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.0.000 MODERNIZA 72.000,00 916.988,00 988.988,00

04.122.036.1.054 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PGM 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.055 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA E 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, INFORMATICA E 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.078 AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MAQUIMAS E 0,00 60.000,00 60.000,00

04.122.036.1.103 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, INFORMATICA E 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.104 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEGOV 0,00 1.000,00 1.000,00

04.122.036.1.112 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA GAP 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.115 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E 0,00 9.000,00 9.000,00

04.122.036.1.125 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00

04.122.036.1.126 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDE 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.134 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.144 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 8.000,00 8.000,00

04.122.036.1.145 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMUR 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.196 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 600.000,00 600.000,00

04.122.036.1.260 DIGITALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.261 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.266 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 99.988,00 99.988,00

04.122.036.1.348 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.354 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL 0,00 2,00 2,00

04.122.036.1.398 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DEFESA CIVIL 0,00 2,00 2,00

04.122.036.1.452 CONCURSO PUBLICO SEMEL 0,00 1,00 1,00

04.122.036.1.458 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS SEMAM 0,00 10,00 10,00

04.122.036.1.461 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFO. 0,00 10.000,00 10.000,00

04.122.036.1.499 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.504 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.036.1.505 AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 2,00 2,00

04.122.036.1.506 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SECOM 0,00 998,00 998,00

04.122.036.1.526 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS 0,00 15.000,00 15.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

04.122.036.1.534 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 4.980,00 4.980,00

04.122.036.1.553 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 3.000,00 3.000,00

04.122.036.1.554 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 2.000,00

04.122.036.2.394 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 50.000,00 0,00 50.000,00

04.122.036.2.395 LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 20.000,00 0,00 20.000,00

04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 579.000,00 301.991,00 880.991,00

04.123.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 579.000,00 0,00 579.000,00

04.123.001.2.093 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMFAPLAN 220.000,00 0,00 220.000,00

04.123.001.2.539 PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS 359.000,00 0,00 359.000,00

04.123.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 301.991,00 301.991,00

04.123.008.1.086 CAPTAÇÃO RECURSOS NAS AGENCIAS DE CREDITO 0,00 300.000,00 300.000,00

04.123.008.1.089 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 1.000,00 1.000,00

04.123.008.1.094 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTAGIOS 0,00 991,00 991,00

04.124.000.0.000 CONTROLE INTERNO 31.000,00 2.001,00 33.001,00

04.124.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.124.001.2.069 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - CGM 30.000,00 0,00 30.000,00

04.124.002.0.000 AQUI TEM CAPACITAÇÃO E CONTROLE 1.000,00 2.000,00 3.000,00

04.124.002.1.071 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00

04.124.002.1.536 REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, REUNIÕES E EVENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00

04.124.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1,00 1,00

04.124.036.1.072 AQUISIÇÃO DE VEICULO CGM 0,00 1,00 1,00

04.125.000.0.000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 13.009,00 13.009,00

04.125.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 1.005,00 1.005,00

04.125.008.1.085 PROMOVER A RECUPERAÇÃO CREDITOS TRIBUTARIOS 0,00 5,00 5,00

04.125.008.1.091 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES 0,00 1.000,00 1.000,00

04.125.009.0.000 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 12.004,00 12.004,00

04.125.009.1.084 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 0,00 1.000,00 1.000,00

04.125.009.1.088 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMFAPLAN 0,00 1.000,00 1.000,00

04.125.009.1.096 REVISÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL 0,00 4,00 4,00

04.125.009.1.097 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO 0,00 10.000,00 10.000,00

04.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00

04.126.036.0.000 MODERNIZA 30.000,00 0,00 30.000,00

04.126.036.2.264 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 30.000,00 0,00 30.000,00

04.127.000.0.000 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 24.984,00 24.984,00

04.127.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 24.984,00 24.984,00

04.127.001.1.164 IMPLANTAR DEPOSITO PUBLICO DA FISCALIZAÇÃO 0,00 24.983,00 24.983,00

04.127.001.1.165 REGULARIZAR AS AREAS PUBLICAS DE FEIRAS 0,00 1,00 1,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1,00 127.999,00 128.000,00

04.128.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 45.001,00 45.001,00

04.128.001.1.471 CONFERENCIAS, FORUM, SEMINARIOS E CONGENERES 0,00 30.001,00 30.001,00

04.128.001.1.472 FIRMAR CONVENIOS PARA ESTAGIOS 0,00 1,00 1,00

04.128.001.1.566 CAPACITAÇÃO SERVIDORES SEMUHAB 0,00 10.000,00 10.000,00

04.128.001.1.570 CAPACITAÇÃO SERVIDORES ORDEM PUBLICA 0,00 4.999,00 4.999,00

04.128.002.0.000 AQUI TEM CAPACITAÇÃO E CONTROLE 1,00 1.998,00 1.999,00

04.128.002.1.020 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DOS SERVIDORES 0,00 3,00 3,00

04.128.002.1.070 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CGM 0,00 1.995,00 1.995,00

04.128.002.2.074 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ESCOLA DOS 1,00 0,00 1,00

04.128.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.008.1.092 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMFAPLAN 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.020.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO CEJUR 0,00 64.999,00 64.999,00

04.128.020.1.063 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES CEJUR 0,00 64.999,00 64.999,00

04.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 11.001,00 11.001,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

04.128.036.1.077 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SESP 0,00 1,00 1,00

04.128.036.1.102 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEGOV 0,00 4.998,00 4.998,00

04.128.036.1.111 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES GAP 0,00 1.000,00 1.000,00

04.128.036.1.124 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMDE 0,00 5.000,00 5.000,00

04.128.036.1.267 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 2,00 2,00

04.129.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.129.008.0.000 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.129.008.1.090 REALIZAR CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E 0,00 1.000,00 1.000,00

04.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.002,00 0,00 10.002,00

04.131.010.0.000 INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL 10.002,00 0,00 10.002,00

04.131.010.1.107 EVENTOS E REUNIÕES COM LIDERANÇAS DO 10.000,00 0,00 10.000,00

04.131.010.1.108 APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS 2,00 0,00 2,00

04.182.000.0.000 DEFESA CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.182.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.182.001.2.335 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DEFESA CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00

04.211.000.0.000 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.211.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 1.000,00 1.000,00

04.211.001.1.113 INTEGRAR E AMPLIAR AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0,00 1.000,00 1.000,00

04.331.000.0.000 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1,00 0,00 1,00

04.331.036.0.000 MODERNIZA 1,00 0,00 1,00

04.331.036.2.259 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE E 1,00 0,00 1,00

06.000.000.0.000 SEGURANÇA PUBLICA 5.010,00 167.059,00 172.069,00

06.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.004,00 1.023,00 6.027,00

06.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 4,00 3,00 7,00

06.122.001.1.576 CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS 0,00 1,00 1,00

06.122.001.1.577 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 2,00 2,00

06.122.001.1.578 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 2,00 0,00 2,00

06.122.001.1.579 PROMOVER A ORDEM PUBLICA 2,00 0,00 2,00

06.122.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 5.000,00 1.020,00 6.020,00

06.122.003.1.203 PROMOVER A SEGURANÇA URBANA 0,00 7,00 7,00

06.122.003.1.253 CONCURSO PUBLICO SEMUSTTOP 0,00 1,00 1,00

06.122.003.1.400 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PRONASCI 0,00 6,00 6,00

06.122.003.1.480 IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO 0,00 6,00 6,00

06.122.003.1.483 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00

06.122.003.2.487 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONSELHO 5.000,00 0,00 5.000,00

06.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1,00 1,00

06.128.005.0.000 DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 0,00 1,00 1,00

06.128.005.1.532 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL 0,00 1,00 1,00

06.182.000.0.000 DEFESA CIVIL 6,00 166.035,00 166.041,00

06.182.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 6,00 101.018,00 101.024,00

06.182.003.1.478 IMPLANTAÇÃO DO JOVENS DO PROJETO 0,00 4,00 4,00

06.182.003.1.479 IMPLANTAÇÃO DO MULHERES DA PAZ 0,00 4,00 4,00

06.182.003.1.481 CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A MULHER 0,00 2,00 2,00

06.182.003.1.482 INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO 0,00 1.000,00 1.000,00

06.182.003.1.485 IMPLANTAR CONSELHO COMUNITARIO DE 0,00 4,00 4,00

06.182.003.1.486 PROMOVER A SEGURANÇA EM FESTAS POPULARES 0,00 100.000,00 100.000,00

06.182.003.1.488 IMPLANTAR O PROJETO D. PEDRO II 0,00 4,00 4,00

06.182.003.2.484 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GGIM 6,00 0,00 6,00

06.182.005.0.000 DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 0,00 55.017,00 55.017,00

06.182.005.1.401 PROMOVER A FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E 0,00 7,00 7,00

06.182.005.1.527 PROJETO DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE 0,00 2,00 2,00

06.182.005.1.528 PROJETO DEFESA CIVIL NA ESCOLA 0,00 3,00 3,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

06.182.005.1.529 PROJETO AGENTE MIRIM DEFESA CIVIL 0,00 2,00 2,00

06.182.005.1.530 CAMPANHAS PREVENÇÃO 0,00 1,00 1,00

06.182.005.1.531 IMPLANTAR COLONIA DE FERIAS 0,00 2,00 2,00

06.182.005.1.533 AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00

06.182.005.1.535 AQUISIÇÃO VIATURAS DEFESA CIVIL 0,00 5.000,00 5.000,00

06.182.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 10.000,00 10.000,00

06.182.022.1.427 CONSTRUÇÃO / REFORMA SEDE DEFESA CIVIL 0,00 10.000,00 10.000,00

08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.374.935,50 1.261.070,50 7.636.006,00

08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.230.001,00 250.000,00 4.480.001,00

08.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 30.001,00 0,00 30.001,00

08.122.001.2.171 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMAS 1,00 0,00 1,00

08.122.001.2.172 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CMAS 30.000,00 0,00 30.000,00

08.122.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 4.200.000,00 240.000,00 4.440.000,00

08.122.015.1.542 AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 240.000,00 240.000,00

08.122.015.2.377 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

08.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 10.000,00 10.000,00

08.122.036.1.174 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 10.000,00 10.000,00

08.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 70.000,00 70.000,00

08.128.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 0,00 50.000,00 50.000,00

08.128.015.1.402 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - CMDCA 0,00 50.000,00 50.000,00

08.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 20.000,00 20.000,00

08.128.036.1.173 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMAS 0,00 20.000,00 20.000,00

08.241.000.0.000 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.000,00 0,00 1.000,00

08.241.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 1.000,00 0,00 1.000,00

08.241.013.2.357 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPI 500,00 0,00 500,00

08.241.013.2.358 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPI 500,00 0,00 500,00

08.242.000.0.000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2.000,00 0,00 2.000,00

08.242.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 2.000,00 0,00 2.000,00

08.242.013.2.361 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPDE 500,00 0,00 500,00

08.242.013.2.362 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPDE 1.500,00 0,00 1.500,00

08.243.000.0.000 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 129.985,50 250.029,50 380.015,00

08.243.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 129.985,50 250.029,50 380.015,00

08.243.015.1.188 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.192 APOIO A VITIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.193 PROMOVER A PROTEÇÃO A CRIANÇA E 0,00 100.000,00 100.000,00

08.243.015.1.195 IMPLANTAÇÃO DA FAMILIA ACOLHEDORA E 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.403 SEMINARIOS / CONFERENCIAS E ENCONTROS 0,00 10.000,00 10.000,00

08.243.015.1.404 IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIO - EDUCATIVO 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.405 CONFECÇÃO DE CARTILHAS 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.406 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E 0,00 10.000,00 10.000,00

08.243.015.1.407 IMPLANTAR O PROJETO RENDA E SABER 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.408 REALIZAR COMBATE E PREVENÇÃO A DROGAS 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.409 REALIZAR OFICINAS CULTURAIS - CRIANÇA E 0,00 3,00 3,00

08.243.015.1.545 NOVA SEDE CONSELHO TUTELAR 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.548 IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 0,00 2,50 2,50

08.243.015.1.574 CONSTRUÇÃO CRAS 0,00 2,00 2,00

08.243.015.1.575 CONSTRUÇÃO CREAS 0,00 130.002,00 130.002,00

08.243.015.2.191 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CREAS, PSE, 9,00 0,00 9,00

08.243.015.2.342 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMDCA 15.996,00 0,00 15.996,00

08.243.015.2.375 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA 13.982,50 0,00 13.982,50

08.243.015.2.387 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 24.998,00 0,00 24.998,00

08.243.015.2.549 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO 75.000,00 0,00 75.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

08.244.000.0.000 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 2.011.943,00 691.039,00 2.702.982,00

08.244.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 3.000,00 0,00 3.000,00

08.244.013.2.359 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDINE 500,00 0,00 500,00

08.244.013.2.360 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDINE 1.000,00 0,00 1.000,00

08.244.013.2.363 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDIM 500,00 0,00 500,00

08.244.013.2.364 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDIM 1.000,00 0,00 1.000,00

08.244.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 2.008.943,00 691.039,00 2.699.982,00

08.244.015.1.177 IMPLANTAÇÃO DO RENDA MELHOR 0,00 7,00 7,00

08.244.015.1.183 IMPLANTAÇÃO DA HORTA E COZINHA COMUNITARIA 0,00 3,00 3,00

08.244.015.1.184 COMBATER A MISERIA E A FOME DE FAMILIAS EM 0,00 100.000,00 100.000,00

08.244.015.1.186 PROMOVER A PROTEÇÃO A MULHER, IDOSO E PPD 0,00 4,00 4,00

08.244.015.1.187 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 560.000,00 560.000,00

08.244.015.1.232 IMPLANTAÇÃO CHEQUE CIDADÃO 0,00 1,00 1,00

08.244.015.1.254 PROMOVER APOIO A POPULAÇÃO CARENTE 0,00 1.000,00 1.000,00

08.244.015.1.355 PROMOVER MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 0,00 20.000,00 20.000,00

08.244.015.1.370 PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 0,00 3,00 3,00

08.244.015.1.410 IMPLANTAÇÃO ABRIGO PARA DEFICIENTES 0,00 1,00 1,00

08.244.015.1.543 REALIZAÇÃO CONFERENCIAS, FORUNS E PLENARIAS 0,00 10.000,00 10.000,00

08.244.015.1.544 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 0,00 3,00 3,00

08.244.015.1.546 OPERACIONALIZAÇÃO PRONATEC - BRASIL SEM 0,00 4,00 4,00

08.244.015.1.547 OPERACIONALIZAÇÃO PSB E PSE 0,00 8,00 8,00

08.244.015.1.549 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ILPI 0,00 2,00 2,00

08.244.015.1.550 REALIZAR CADASTRAMENTO SOCIAL 0,00 3,00 3,00

08.244.015.2.176 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CRAS, PSB, 6,00 0,00 6,00

08.244.015.2.178 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROJOVEM 5,00 0,00 5,00

08.244.015.2.179 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BOLSA 400.000,00 0,00 400.000,00

08.244.015.2.180 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC 10.000,00 0,00 10.000,00

08.244.015.2.181 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA 6,00 0,00 6,00

08.244.015.2.189 ASSISTIR A POPULAÇÃO CARENTE 3,00 0,00 3,00

08.244.015.2.190 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROG. 12,00 0,00 12,00

08.244.015.2.194 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ABRIGOS 125.000,00 0,00 125.000,00

08.244.015.2.380 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CONTRATOS 3,00 0,00 3,00

08.244.015.2.582 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMAS 273.908,00 0,00 273.908,00

08.244.015.2.583 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROTEÇÃO 800.000,00 0,00 800.000,00

08.244.015.2.584 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROTEÇÃO 400.000,00 0,00 400.000,00

08.306.000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 2,00 2,00

08.306.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 0,00 2,00 2,00

08.306.015.1.225 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 0,00 2,00 2,00

08.813.000.0.000 LAZER 6,00 0,00 6,00

08.813.015.0.000 PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL 6,00 0,00 6,00

08.813.015.2.565 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PELC 6,00 0,00 6,00

09.000.000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 21.826.738,34 173.261,66 22.000.000,00

09.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.820.001,00 173.261,66 1.993.262,66

09.122.021.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA 1.820.001,00 173.261,66 1.993.262,66

09.122.021.1.042 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PREV. 0,00 41.614,66 41.614,66

09.122.021.1.043 CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DA SEDE PREVQUEIMADOS 0,00 2,00 2,00

09.122.021.1.044 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 0,00 21.645,00 21.645,00

09.122.021.1.045 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PREV 0,00 50.000,00 50.000,00

09.122.021.1.046 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E 0,00 50.000,00 50.000,00

09.122.021.1.047 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES 0,00 10.000,00 10.000,00

09.122.021.2.041 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 510.001,00 0,00 510.001,00

09.122.021.2.049 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

09.272.000.0.000 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 20.006.737,34 0,00 20.006.737,34

09.272.021.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA 20.006.737,34 0,00 20.006.737,34

09.272.021.2.048 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

09.272.021.7.999 RESERVA CONTINGENCIA RPPS 5.006.737,34 0,00 5.006.737,34

10.000.000.0.000 SAÚDE 70.113.979,50 4.386.022,50 74.500.002,00

10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.675.904,95 150.003,50 31.825.908,45

10.122.024.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FMS 31.675.904,95 150.003,50 31.825.908,45

10.122.024.1.270 AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 3,50 3,50

10.122.024.1.272 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 150.000,00 150.000,00

10.122.024.2.271 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 500.000,00 0,00 500.000,00

10.122.024.2.273 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 25.635.001,00 0,00 25.635.001,00

10.122.024.2.274 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

10.122.024.2.275 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMS 940.000,00 0,00 940.000,00

10.122.024.2.333 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 68.000,00 0,00 68.000,00

10.122.024.2.384 LOCAÇÃO IMOVEIS - PROGRAMAS 378.401,00 0,00 378.401,00

10.122.024.2.559 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS 150.000,00 0,00 150.000,00

10.122.024.2.560 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE 1,00 0,00 1,00

10.122.024.2.580 PLANEJASUS 4.501,95 0,00 4.501,95

10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 4.546.029,26 3.936.013,00 8.482.042,26

10.301.025.0.000 VIGILANCIA EM SAUDE 30.000,00 216.007,00 246.007,00

10.301.025.1.243 MANUTENÇÃO DO NUCLEO ATENDIMENTO AO 0,00 4,00 4,00

10.301.025.1.277 PROGRAMA MAIS MEDICOS 0,00 201.000,00 201.000,00

10.301.025.1.318 AQUISIÇÃO APARELHOS, MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 3,00 3,00

10.301.025.1.556 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO TELESAUDE 0,00 15.000,00 15.000,00

10.301.025.2.321 PROMOVER O CONTROLE DA TUBERCULOSE 30.000,00 0,00 30.000,00

10.301.026.0.000 ATENÇÃO A SAUDE 4.516.029,26 3.720.006,00 8.236.035,26

10.301.026.1.281 AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMOVEL 0,00 5,00 5,00

10.301.026.1.305 IMPLANTAR O ESTAGIO SUPERVISIONADO SEMUS 1,00 0,00 1,00

10.301.026.1.382 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00

10.301.026.1.383 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROESF 0,00 1,00 1,00

10.301.026.1.561 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - MELHOR EM 0,00 670.000,00 670.000,00

10.301.026.2.276 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS 402.500,00 0,00 402.500,00

10.301.026.2.289 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS 150.000,00 0,00 150.000,00

10.301.026.2.334 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATENÇÃO 3.863.528,26 0,00 3.863.528,26

10.301.026.2.558 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE 100.000,00 0,00 100.000,00

10.302.000.0.000 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 31.414.644,29 300.006,00 31.714.650,29

10.302.024.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FMS 36.000,00 0,00 36.000,00

10.302.024.1.417 GESTÃO PLENA 20.000,00 0,00 20.000,00

10.302.024.2.581 MANUTENÇÃO E OPERAC. OLHAR BRASIL 16.000,00 0,00 16.000,00

10.302.026.0.000 ATENÇÃO A SAUDE 31.378.644,29 300.006,00 31.678.650,29

10.302.026.1.286 IMPLANTAR AS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 0,00 1,00 1,00

10.302.026.1.296 CRIAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DA POLICLINICA 0,00 2,00 2,00

10.302.026.1.298 IMPLANTAÇÃO DA POLICLINICA DA MULHER 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

10.302.026.1.299 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 0,00 2,00 2,00

10.302.026.1.300 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO CENTRO MEDICO 0,00 1,00 1,00

10.302.026.1.306 REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CLINICOS DE 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

10.302.026.1.341 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 300.000,00 300.000,00

10.302.026.1.415 UNIDADE 24 HORAS MUNICIPAL 3,00 0,00 3,00

10.302.026.2.292 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPSI 63.100,00 0,00 63.100,00

10.302.026.2.294 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO R. 52.000,00 0,00 52.000,00

10.302.026.2.295 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SAMU 650.000,00 0,00 650.000,00

10.302.026.2.298 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 1,00 0,00 1,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

10.302.026.2.311 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 144.000,00 0,00 144.000,00

10.302.026.2.312 MANUTENÇÃO E OPERERACIONALIZAÇÃO CETHID 11.019.537,29 0,00 11.019.537,29

10.302.026.2.368 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE 750.000,00 0,00 750.000,00

10.302.026.2.386 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE URG. 3,00 0,00 3,00

10.302.026.2.557 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEO 200.000,00 0,00 200.000,00

10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00

10.303.026.0.000 ATENÇÃO A SAUDE 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00

10.303.026.2.331 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FARMACIA 120.000,00 0,00 120.000,00

10.303.026.2.369 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ASSISTENCIA 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

10.304.000.0.000 VIGILANCIA SANITÁRIA 437.401,00 0,00 437.401,00

10.304.025.0.000 VIGILANCIA EM SAUDE 437.401,00 0,00 437.401,00

10.304.025.2.326 PROMOVER A VIGILANCIA SANITARIA 84.400,00 0,00 84.400,00

10.304.025.2.327 PROMOVER O CONTROLE DE VETORES, ROEDORES E 200.000,00 0,00 200.000,00

10.304.025.2.328 PROMOVER A VIGILANCIA AMBIENTAL 53.000,00 0,00 53.000,00

10.304.025.2.329 PROMOVER E AMPLIAR A IMUNIZAÇÃO 100.001,00 0,00 100.001,00

10.305.000.0.000 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 620.000,00 0,00 620.000,00

10.305.025.0.000 VIGILANCIA EM SAUDE 620.000,00 0,00 620.000,00

10.305.025.2.323 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DST/AIDS 120.000,00 0,00 120.000,00

10.305.025.2.367 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA 500.000,00 0,00 500.000,00

11.000.000.0.000 TRABALHO 19.986,00 55.014,00 75.000,00

11.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.986,00 0,00 19.986,00

11.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 19.986,00 0,00 19.986,00

11.122.001.2.423 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRAB. R. 19.986,00 0,00 19.986,00

11.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 5.000,00

11.128.011.0.000 MAIS EMPREGO 0,00 5.000,00 5.000,00

11.128.011.1.501 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 5.000,00 5.000,00

11.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 50.014,00 50.014,00

11.334.011.0.000 MAIS EMPREGO 0,00 50.014,00 50.014,00

11.334.011.1.255 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 40.000,00 40.000,00

11.334.011.1.256 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MAO DE OBRA 0,00 2,00 2,00

11.334.011.1.496 FIRMAR PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO 0,00 2,00 2,00

11.334.011.1.497 DINAMIZAÇÃO DO PROJOVEM 0,00 10.000,00 10.000,00

11.334.011.1.498 CRIAÇÃO DE BALCÕES DE EMPREGO 0,00 8,00 8,00

11.334.011.1.500 PROMOVER A ECONOMIA SOLIDARIA 0,00 2,00 2,00

12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 69.053.011,00 1.946.987,00 70.999.998,00

12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 64.985,00 64.985,00

12.122.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 0,00 64.985,00 64.985,00

12.122.017.1.344 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMED 0,00 40.985,00 40.985,00

12.122.017.1.378 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E 0,00 24.000,00 24.000,00

12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 69.052.992,00 1.181.002,00 70.233.994,00

12.361.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 69.052.992,00 1.181.002,00 70.233.994,00

12.361.017.1.002 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 0,00 80.000,00 80.000,00

12.361.017.1.003 AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 0,00 50.000,00 50.000,00

12.361.017.1.006 REFORMA e MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 300.000,00 300.000,00

12.361.017.1.007 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 16.000,00 16.000,00

12.361.017.1.010 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM FNDE 0,00 2,00 2,00

12.361.017.1.012 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA UNIDADES ESCOLARES 0,00 130.000,00 130.000,00

12.361.017.1.019 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 540.000,00 540.000,00

12.361.017.1.023 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO - 0,00 30.000,00 30.000,00

12.361.017.1.244 REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 5.000,00 5.000,00

12.361.017.1.379 AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E 2.989,00 0,00 2.989,00

12.361.017.1.418 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL 0,00 30.000,00 30.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

12.361.017.2.004 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

12.361.017.2.005 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

12.361.017.2.009 MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS SEMED 200.000,00 0,00 200.000,00

12.361.017.2.011 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00

12.361.017.2.018 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMED 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

12.361.017.2.021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 300.000,00 0,00 300.000,00

12.361.017.2.022 LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS SEMED 250.000,00 0,00 250.000,00

12.361.017.2.024 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

12.361.017.2.257 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - FUNDEB 700.000,00 0,00 700.000,00

12.361.017.2.392 CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA ESCOLAR 1,00 0,00 1,00

12.361.017.2.393 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA 2,00 0,00 2,00

12.361.017.2.562 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 19,00 610.000,00 610.019,00

12.365.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 19,00 610.000,00 610.019,00

12.365.017.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO 0,00 60.000,00 60.000,00

12.365.017.1.014 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 100.000,00 100.000,00

12.365.017.1.345 ADAPTAR CRECHES EM UNIDADES ESCOLARES 0,00 150.000,00 150.000,00

12.365.017.1.365 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ UNIDADES ESCOLARES 0,00 300.000,00 300.000,00

12.365.017.2.585 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO 19,00 0,00 19,00

12.367.000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 91.000,00 91.000,00

12.367.017.0.000 ESCOLA PARA TODOS 0,00 91.000,00 91.000,00

12.367.017.1.015 CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 80.000,00 80.000,00

12.367.017.1.016 REVITALIZAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.000,00 1.000,00

12.367.017.1.017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO 0,00 10.000,00 10.000,00

13.000.000.0.000 CULTURA 529.972,00 70.028,00 600.000,00

13.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.966,00 5.003,00 29.969,00

13.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 24.966,00 0,00 24.966,00

13.122.001.2.038 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMUC 24.966,00 0,00 24.966,00

13.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.003,00 5.003,00

13.122.036.1.036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E 0,00 5.000,00 5.000,00

13.122.036.1.039 AQUISIÇÃO DE VEICULO - SEMUC 0,00 3,00 3,00

13.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 5.000,00

13.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.000,00 5.000,00

13.128.036.1.040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEMUC 0,00 5.000,00 5.000,00

13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 505.006,00 60.025,00 565.031,00

13.392.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 3,00 0,00 3,00

13.392.001.2.374 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE 3,00 0,00 3,00

13.392.016.0.000 CULTURA É LEGAL 505.003,00 60.025,00 565.028,00

13.392.016.1.026 IMPLANTAÇÃO DO CORAL, DO GRUPO DE TEATRO E 0,00 3,00 3,00

13.392.016.1.027 GINCANA DE PINTURA E TAPETES FLORAIS 0,00 1,00 1,00

13.392.016.1.028 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA VILLA LOBOS 0,00 4,00 4,00

13.392.016.1.029 CENA, ALVORADA E SHOW MUSICAL 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.030 APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.032 IMPLANTAÇÃO SALA PUBLICA DE CINEMA 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.033 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS MUSICA, CINEMA, DANÇA 0,00 60.000,00 60.000,00

13.392.016.1.034 IMPLANTAR OFICINAS DE ARTESANATO, TEATRO, 0,00 1,00 1,00

13.392.016.1.238 REALIZAÇÃO FESTIVAL DE INVERNO 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.239 ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS 0,00 1,00 1,00

13.392.016.1.240 AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E INSUMOS 0,00 2,00 2,00

13.392.016.1.241 REALIZAÇÃO FEIRA LITERARIA 0,00 3,00 3,00

13.392.016.1.397 IMPLANTAÇÃO DA LONA CULTURAL 0,00 2,00 2,00

13.392.016.2.025 FESTAS POPULARES E EVENTOS 500.000,00 0,00 500.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

13.392.016.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 5.000,00 0,00 5.000,00

13.392.016.2.035 IMPLANTAR E ESTRUTURAR CONSELHO MUNICIPAL DE 3,00 0,00 3,00

14.000.000.0.000 DIREITOS DA CIDADANIA 35.000,00 94.000,00 129.000,00

14.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.000,00 5.999,00 32.999,00

14.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 27.000,00 0,00 27.000,00

14.122.001.2.135 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMDEHPROC 15.000,00 0,00 15.000,00

14.122.001.2.422 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMTI 12.000,00 0,00 12.000,00

14.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 5.999,00 5.999,00

14.122.036.1.136 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 4.998,00 4.998,00

14.122.036.1.137 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDEHPROC 0,00 1,00 1,00

14.122.036.1.519 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E 0,00 1.000,00 1.000,00

14.241.000.0.000 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.241.035.0.000 VIVA MAIS E MELHOR 0,00 5.000,00 5.000,00

14.241.035.1.524 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 0,00 4.000,00 4.000,00

14.241.035.1.525 IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA E CORAL DO IDOSO 0,00 1.000,00 1.000,00

14.422.000.0.000 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 83.001,00 83.001,00

14.422.013.0.000 POLITICAS PUBLICAS AO CIDADÃO 0,00 30.001,00 30.001,00

14.422.013.1.138 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS DE 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.013.1.139 REALIZAR ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.013.1.140 REALIZAR PESQUISAS, CENSOS E CADASTROS 0,00 1,00 1,00

14.422.013.1.521 CAPACITAR CIDADÃO VULNERAVEL PARA O 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.013.1.523 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA DOS 0,00 15.000,00 15.000,00

14.422.035.0.000 VIVA MAIS E MELHOR 0,00 53.000,00 53.000,00

14.422.035.1.508 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES AOS IDOSOS 0,00 10.000,00 10.000,00

14.422.035.1.509 ELABORAR O PLANO DO IDOSO 0,00 2,00 2,00

14.422.035.1.510 PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL 0,00 12.000,00 12.000,00

14.422.035.1.511 PROMOVER O ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO 0,00 6,00 6,00

14.422.035.1.512 PROMOVER A PROTEÇÃO DO IDOSO EM SITUAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.035.1.513 IMPLANTAR CENTROS DE CONVIVENCIA E APOIO AO 0,00 4,00 4,00

14.422.035.1.514 IMPLANTAR O PLANO DE ENFRENTAMENTO A 0,00 4,00 4,00

14.422.035.1.515 PROMOVER PREVENÇÃO, TRATAMENTO E 0,00 10.000,00 10.000,00

14.422.035.1.516 PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS AO IDOSO 0,00 5.000,00 5.000,00

14.422.035.1.517 PROMOVER A INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE 0,00 6.000,00 6.000,00

14.422.035.1.518 PROMOVER A CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO IDOSO 0,00 4.000,00 4.000,00

14.422.035.1.520 IMPLANTAR O CALENDARIO ANUAL DE ATIVIDADES 0,00 984,00 984,00

14.813.000.0.000 LAZER 8.000,00 0,00 8.000,00

14.813.035.0.000 VIVA MAIS E MELHOR 8.000,00 0,00 8.000,00

14.813.035.2.424 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E LAZER DA 8.000,00 0,00 8.000,00

15.000.000.0.000 URBANISMO 18.519.979,00 32.275.001,00 50.794.980,00

15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 0,00 50.000,00

15.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 50.000,00 0,00 50.000,00

15.122.001.2.494 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 50.000,00 0,00 50.000,00

15.127.000.0.000 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 220.000,00 220.000,00

15.127.006.0.000 ESPAÇO URBANO 0,00 220.000,00 220.000,00

15.127.006.1.425 INCORPORAR AREAS RELEVANTES AO 0,00 220.000,00 220.000,00

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.499.975,00 31.984.993,00 36.484.968,00

15.451.006.0.000 ESPAÇO URBANO 4.449.971,00 80.003,00 4.529.974,00

15.451.006.1.152 DESOCUPAÇÃO DE AREAS INVADIDAS E RISCO 0,00 40.000,00 40.000,00

15.451.006.1.156 REVISÃO DO CODIGO DE OBRAS E PLANO DIRETOR 0,00 2,00 2,00

15.451.006.1.157 IMPLANTAR O QUEIMADOS 100% LEGAL 0,00 1,00 1,00

15.451.006.1.391 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - 49.970,00 0,00 49.970,00

15.451.006.1.413 GARANTIR A ACESSIBILIDADE URBANA 0,00 40.000,00 40.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

15.451.006.2.079 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

15.451.006.2.153 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E 1,00 0,00 1,00

15.451.022.0.000 MÃOS A OBRA II 50.004,00 31.899.990,00 31.949.994,00

15.451.022.1.161 DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS 0,00 19.644.956,00 19.644.956,00

15.451.022.1.217 AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 0,00 2,00 2,00

15.451.022.1.218 IMPLANTAÇÃO DE REDES DRENAGEM, SANEAMENTO 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

15.451.022.1.220 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, JARDINS E 0,00 300.000,00 300.000,00

15.451.022.1.221 IMPLANTAÇÃO MOBILIARIO URBANO 0,00 10,00 10,00

15.451.022.1.222 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 0,00 5,00 5,00

15.451.022.1.224 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL 0,00 3,00 3,00

15.451.022.1.226 CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS E PASSAGENS 0,00 6,00 6,00

15.451.022.1.396 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E TERRAPLANAGEM 0,00 55.000,00 55.000,00

15.451.022.1.416 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

15.451.022.1.419 PPI - FAVELAS - PAC II 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00

15.451.022.1.539 REALIZAR A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 50.000,00 50.000,00

15.451.022.1.540 PROMOVER A URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA 0,00 8,00 8,00

15.451.022.2.223 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB 4,00 0,00 4,00

15.451.022.2.541 MANUTENÇÃO DE ETE 50.000,00 0,00 50.000,00

15.451.027.0.000 MORAR MELHOR 0,00 5.000,00 5.000,00

15.451.027.1.414 PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 0,00 5.000,00 5.000,00

15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 13.970.004,00 70.008,00 14.040.012,00

15.452.006.0.000 ESPAÇO URBANO 12.200.000,00 4,00 12.200.004,00

15.452.006.1.495 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RCC (RESIDUO DE 0,00 4,00 4,00

15.452.006.2.081 COLETA DE RESIDUOS URBANOS 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00

15.452.006.2.082 VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

15.452.007.0.000 CONSERVAÇÃO URBANA 1.770.004,00 70.004,00 1.840.008,00

15.452.007.1.247 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SESP 0,00 70.000,00 70.000,00

15.452.007.1.390 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 1,00 1,00

15.452.007.1.476 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO 0,00 3,00 3,00

15.452.007.2.083 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 270.000,00 0,00 270.000,00

15.452.007.2.474 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CEMITERIOS 50.000,00 0,00 50.000,00

15.452.007.2.475 TRATAMENTO DO NECROCHORUME E RESIDUOS DO 50.000,00 0,00 50.000,00

15.452.007.2.477 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE 4,00 0,00 4,00

15.452.007.2.563 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS URBANOS 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 58.000,00 717.000,00 775.000,00

16.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43.000,00 1.000,00 44.000,00

16.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 43.000,00 0,00 43.000,00

16.122.001.2.421 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMUHAB 43.000,00 0,00 43.000,00

16.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1.000,00 1.000,00

16.122.036.1.433 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 1.000,00 1.000,00

16.244.000.0.000 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 0,00 50.000,00 50.000,00

16.244.027.0.000 MORAR MELHOR 0,00 50.000,00 50.000,00

16.244.027.1.429 IMPLANTAÇÃO TRABALHO TECNICO SOCIAL 0,00 50.000,00 50.000,00

16.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 50.000,00 50.000,00

16.451.027.0.000 MORAR MELHOR 0,00 50.000,00 50.000,00

16.451.027.1.564 IMPLANTAÇÃO AGUA, DRENAGEM, SANEAMENTO E 0,00 50.000,00 50.000,00

16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 15.000,00 616.000,00 631.000,00

16.482.027.0.000 MORAR MELHOR 15.000,00 616.000,00 631.000,00

16.482.027.1.219 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 1.000,00 1.000,00

16.482.027.1.428 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 0,00 50.000,00 50.000,00

16.482.027.1.430 AUXILIO MORADIA 0,00 410.000,00 410.000,00

16.482.027.1.432 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 155.000,00 155.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

16.482.027.2.431 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONJUNTOS 15.000,00 0,00 15.000,00

17.000.000.0.000 SANEAMENTO 2,00 8,00 10,00

17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2,00 8,00 10,00

17.512.006.0.000 ESPAÇO URBANO 2,00 0,00 2,00

17.512.006.2.389 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ETE 2,00 0,00 2,00

17.512.022.0.000 MÃOS A OBRA II 0,00 8,00 8,00

17.512.022.1.080 IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO 0,00 5,00 5,00

17.512.022.1.227 CONSTRUÇÃO DE ETE 0,00 3,00 3,00

18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 92.949,00 717.041,00 809.990,00

18.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 62.939,00 10.002,00 72.941,00

18.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 62.939,00 0,00 62.939,00

18.122.001.2.420 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAM 62.939,00 0,00 62.939,00

18.122.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 0,00 10.000,00 10.000,00

18.122.028.1.460 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI - GUARDA 0,00 10.000,00 10.000,00

18.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 2,00 2,00

18.122.036.1.462 IMPLANTAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIGITAL 0,00 2,00 2,00

18.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.002,00 10.002,00

18.128.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0,00 2,00 2,00

18.128.001.1.463 IMPLANTAR ESTAGIO AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 10.000,00 10.000,00

18.128.036.1.459 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SEMAM 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 30.008,00 608.035,00 638.043,00

18.541.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 30.000,00 52.018,00 82.018,00

18.541.028.1.146 FIRMAR CONVENIOS PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 2,00 2,00

18.541.028.1.147 REALIZAR EVENTOS, CONFERENCIAS E CONGENERES 0,00 17.000,00 17.000,00

18.541.028.1.148 APOIO AO COMDEMA 0,00 1,00 1,00

18.541.028.1.150 CRIAÇÃO BRIGADA DE INCENDIO FLORESTAL 0,00 8,00 8,00

18.541.028.1.151 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOLOGICA 0,00 3,00 3,00

18.541.028.1.159 MONITORAMENTO E AFERIÇÃO AMBIENTAL 0,00 4,00 4,00

18.541.028.1.466 COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAS AOS 0,00 35.000,00 35.000,00

18.541.028.2.163 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO AÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00

18.541.029.0.000 LIXO LIMPO 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.029.1.155 COLETA SELETIVA DE LIXO 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.031.0.000 AVENTURA AMBIENTAL 4,00 430.004,00 430.008,00

18.541.031.1.160 CRIAÇÃO E MANEJO DO PARQUE ECOLOGICO 0,00 420.004,00 420.004,00

18.541.031.1.447 REFLORESTAMENTO DAS UNIDADES DE 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.031.2.446 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO 4,00 0,00 4,00

18.541.032.0.000 AMBIENTE VERDE 0,00 116.005,00 116.005,00

18.541.032.1.149 REFLORESTAMENTO, ARBORIZAÇÃO E URBANISMO 0,00 16.000,00 16.000,00

18.541.032.1.154 CRIAÇÃO E OPERAÇÃO DA RPPN 0,00 2,00 2,00

18.541.032.1.158 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA AGENDA 21 0,00 1,00 1,00

18.541.032.1.162 CRIAÇÃO DE APPA 0,00 2,00 2,00

18.541.032.1.449 REVITALIZAR E MANTER AREAS VERDES MUNICIPAIS 0,00 50.000,00 50.000,00

18.541.032.1.450 CONSERVAR E REVITALIZAR AREAS DE PROTEÇÃO 0,00 50.000,00 50.000,00

18.541.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 4,00 8,00 12,00

18.541.033.1.454 INVENTARIO DA FLORA E FAUNA SILVESTRE 0,00 2,00 2,00

18.541.033.1.457 CONSTRUIR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 0,00 6,00 6,00

18.541.033.2.464 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE 4,00 0,00 4,00

18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 2,00 10.038,00 10.040,00

18.542.028.0.000 PROTEÇÃO AMBIENTAL 0,00 10,00 10,00

18.542.028.1.434 TRATAMENTO DO CHORUNE DOS CEMITERIOS 0,00 2,00 2,00

18.542.028.1.435 ELABORAR PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 0,00 2,00 2,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

18.542.028.1.468 MONITORAMENTO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNETICA 0,00 4,00 4,00

18.542.028.1.469 ELABORAR CODIGO AMBIENTAL DO MUNICIPIO 0,00 2,00 2,00

18.542.029.0.000 LIXO LIMPO 0,00 10.020,00 10.020,00

18.542.029.1.436 IMPLANTAR COLETA SOLIDARIA 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.437 PROMOVER A DESTINAÇÃO DSO RESIDUOS SOLIDOS 0,00 2,00 2,00

18.542.029.1.438 IMPLANTAR POSTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.439 PROMOVER OS ECOS PONTOS 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.440 CENTRAL DE RESIDUOS INERTES Á TRITURAÇÃO 0,00 4,00 4,00

18.542.029.1.441 CONSORCIO CENTRO SUL 0,00 2,00 2,00

18.542.029.1.442 AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO 0,00 10.000,00 10.000,00

18.542.030.0.000 NOSSA AGUA 0,00 4,00 4,00

18.542.030.1.465 MONITORAMENTO DAS AGUAS 0,00 4,00 4,00

18.542.031.0.000 AVENTURA AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.542.031.1.448 IMPLANTAÇÃO E PROMOVER O TURISMO ECOLOGICO 0,00 2,00 2,00

18.542.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 2,00 2,00 4,00

18.542.033.1.453 AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA 2,00 0,00 2,00

18.542.033.1.455 CONSTRUÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL 0,00 2,00 2,00

18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 48.960,00 48.960,00

18.543.033.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 48.960,00 48.960,00

18.543.033.1.456 PAISAGISMO E MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E 0,00 48.960,00 48.960,00

18.544.000.0.000 RECURSOS HIDRICOS 0,00 30.004,00 30.004,00

18.544.030.0.000 NOSSA AGUA 0,00 30.004,00 30.004,00

18.544.030.1.443 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO MANANCIAIS DE 0,00 10.000,00 10.000,00

18.544.030.1.444 RECUPERAÇÃO MATAS CILIARES DOS RIOS, LAGOS E 0,00 20.000,00 20.000,00

18.544.030.1.445 PROMOVER A CAPTAÇÃO ADEQUADA DAS AGUAS 0,00 2,00 2,00

18.544.030.1.467 PROMOVER A UTILIZAÇÃO AGUAS PLUVIAIS EM 0,00 2,00 2,00

20.000.000.0.000 AGRICULTURA 1.000,00 44.000,00 45.000,00

20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.000,00 12.000,00 13.000,00

20.601.012.0.000 DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000,00 12.000,00 13.000,00

20.601.012.1.127 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DE SUBSISTENCIA 0,00 5.000,00 5.000,00

20.601.012.1.128 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RURAL 0,00 3.000,00 3.000,00

20.601.012.1.129 ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DA ROÇA 0,00 4.000,00 4.000,00

20.601.012.2.130 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00

20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 0,00 1.000,00 1.000,00

20.605.012.0.000 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 1.000,00 1.000,00

20.605.012.1.132 OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS RURAIS 0,00 1.000,00 1.000,00

20.606.000.0.000 EXTENSÃO RURAL 0,00 31.000,00 31.000,00

20.606.012.0.000 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 31.000,00 31.000,00

20.606.012.1.131 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDRAG 0,00 30.000,00 30.000,00

20.606.012.1.507 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 0,00 1.000,00 1.000,00

23.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 9.999,00 9.999,00

23.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 9.999,00 9.999,00

23.691.011.0.000 MAIS EMPREGO 0,00 9.999,00 9.999,00

23.691.011.1.118 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 1,00 1,00

23.691.011.1.119 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIO 0,00 1,00 1,00

23.691.011.1.120 REALIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAS 0,00 9.000,00 9.000,00

23.691.011.1.121 IMPLANTAR O CADASTRO EMPRESARIAL - PROCAE 0,00 996,00 996,00

23.691.011.1.388 IMPLANTAÇÃO DO REGIN 0,00 1,00 1,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 88.939,00 304.041,00 392.980,00

26.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 53.938,00 295.017,00 348.955,00

26.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 43.938,00 0,00 43.938,00

26.122.001.2.197 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMUSTRAN 43.938,00 0,00 43.938,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

26.122.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 117,00 117,00

26.122.003.1.200 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMUSTRAN 0,00 109,00 109,00

26.122.003.1.202 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA 0,00 2,00 2,00

26.122.003.1.204 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE 0,00 4,00 4,00

26.122.003.1.206 AQUISIÇÃO DE VEICULO GUARDA MUNICIPAL 0,00 2,00 2,00

26.122.004.0.000 TRANSITO EFICAZ 10.000,00 290.000,00 300.000,00

26.122.004.1.399 FIRMAR CONVENIO FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE, 0,00 290.000,00 290.000,00

26.122.004.2.211 REMUNERAÇÃO DA JARI 10.000,00 0,00 10.000,00

26.122.036.0.000 MODERNIZA 0,00 4.900,00 4.900,00

26.122.036.1.198 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E 0,00 4.900,00 4.900,00

26.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5,00 5,00

26.128.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 4,00 4,00

26.128.003.1.205 CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 4,00 4,00

26.128.036.0.000 MODERNIZA 0,00 1,00 1,00

26.128.036.1.199 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMUSTRAN 0,00 1,00 1,00

26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 35.001,00 9.019,00 44.020,00

26.782.003.0.000 SEGURANÇA EM ALTA 0,00 1.000,00 1.000,00

26.782.003.1.201 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS, 0,00 1.000,00 1.000,00

26.782.004.0.000 TRANSITO EFICAZ 35.001,00 8.019,00 43.020,00

26.782.004.1.207 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTO 0,00 3,00 3,00

26.782.004.1.210 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 0,00 3,00 3,00

26.782.004.1.213 MODERNIZAR E EQUIPAR O DEPOSITO PUBLICO 0,00 4,00 4,00

26.782.004.1.352 REESTRUTURAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00

26.782.004.1.489 ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRANSPORTE E TRAFICO 0,00 2,00 2,00

26.782.004.1.490 AQUISIÇÃO DE VEICULOS FISCALIZAÇÃO DO 0,00 1.000,00 1.000,00

26.782.004.1.491 IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS DE TRANSPORTE E 0,00 1,00 1,00

26.782.004.1.492 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSPORTE E 0,00 5.000,00 5.000,00

26.782.004.1.493 AQUISIÇÃO DE VEICULOS CONSELHOS TRANSPORTE 0,00 2,00 2,00

26.782.004.1.494 POSTOS AVANÇADOS SEMUSTRAN 0,00 4,00 4,00

26.782.004.2.208 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 10.000,00 0,00 10.000,00

26.782.004.2.209 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00

26.782.004.2.212 REVITALIZAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE 5.000,00 0,00 5.000,00

26.782.004.2.214 MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DOS 1,00 0,00 1,00

27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 49.997,00 350.002,00 399.999,00

27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.997,00 0,00 39.997,00

27.122.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 39.997,00 0,00 39.997,00

27.122.001.2.166 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMEL 39.997,00 0,00 39.997,00

27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 110.002,00 110.002,00

27.812.018.0.000 ESPORTE EM AÇÃO 0,00 110.002,00 110.002,00

27.812.018.1.236 REALIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL DE AREIA 0,00 40.000,00 40.000,00

27.812.018.1.337 REALIZAR EVENTOS ESPORTIVO E DE LAZER 0,00 70.000,00 70.000,00

27.812.018.1.371 AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMEL 0,00 2,00 2,00

27.813.000.0.000 LAZER 10.000,00 240.000,00 250.000,00

27.813.018.0.000 ESPORTE EM AÇÃO 10.000,00 240.000,00 250.000,00

27.813.018.1.168 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E DE 0,00 140.000,00 140.000,00

27.813.018.1.170 INCENTIVAR E APOIAR A PRATICA ESPORTIVA E O 0,00 85.000,00 85.000,00

27.813.018.1.451 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E 0,00 15.000,00 15.000,00

27.813.018.2.169 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMPLEXOS 10.000,00 0,00 10.000,00

99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

99.999.001.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

99.999.001.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2016

39.485.412/0001-02

252.524.399,34 47.475.600,66 300.000.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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0001 CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOSUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0001.01.122.023.1231 - 30.000,004490 .00.00

30.000,00Total R$ AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMARA0001.01.122.023.1246 -

1,003390 .00.0069.999,004490 .00.00

70.000,00Total R$ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA0001.01.031.023.1522 -

11.000,003390 .00.0011.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAMARA0001.01.122.023.2228 - 730.000,003390 .00.00

730.000,00Total R$ PAGAMENTO DE SUBSIDIOS0001.01.031.023.2229 -

2.900.000,003190 .00.002.900.000,00Total R$

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS0001.01.122.023.2230 - 3.259.000,003190 .00.00

320.000,003191 .00.0080.000,003390 .00.00

3.659.000,00Total R$

7.400.000,00Total da Unidade R$

1 de 65

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0101 GABINETE DO PREFEITOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES GAP0101.04.128.036.1111 - 1.000,003390 .00.00

1.000,00Total R$ AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA GAP0101.04.122.036.1112 -

10.000,004490 .00.0010.000,00Total R$

INTEGRAR E AMPLIAR AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS0101.04.211.001.1113 - 1.000,003390 .00.00

1.000,00Total R$ PROMOVER E PATROCINAR EVENTOS0101.04.122.001.1114 -

8.000,003390 .00.008.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS GAP0101.04.122.036.1115 - 9.000,004490 .00.00

9.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES GAP0101.04.122.001.1116 -

1.000,004490 .00.001.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULOS GAP0101.04.122.001.1117 - 40.000,004490 .00.00

40.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO GAP0101.04.122.001.2109 -

380.000,003390 .00.00380.000,00Total R$

450.000,00Total da Unidade R$

2 de 65

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0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO0201.04.125.009.1084 - 1.000,004490 .00.00

1.000,00Total R$ PROMOVER A RECUPERAÇÃO CREDITOS TRIBUTARIOS0201.04.125.008.1085 -

3,003390 .00.002,004490 .00.00

5,00Total R$ CAPTAÇÃO RECURSOS NAS AGENCIAS DE CREDITO0201.04.123.008.1086 -

300.000,003290 .00.00300.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMFAPLAN0201.04.125.009.1088 - 1.000,004490 .00.00

1.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA SEMFAPLAN0201.04.123.008.1089 -

1.000,004490 .00.001.000,00Total R$

REALIZAR CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PREMIAÇÕES0201.04.129.008.1090 - 1.000,003390 .00.00

1.000,00Total R$ ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES0201.04.125.008.1091 -

1.000,003390 .00.001.000,00Total R$

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMFAPLAN0201.04.128.008.1092 - 5.000,003390 .00.00

5.000,00Total R$ FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTAGIOS 0201.04.123.008.1094 -

991,003390 .00.00991,00Total R$

REVISÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL0201.04.125.009.1096 - 4,003390 .00.00

4,00Total R$ RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO 0201.04.125.009.1097 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMFAPLAN0201.04.123.001.2093 - 100,003320 .00.00100,003330 .00.00

219.800,003390 .00.00220.000,00Total R$

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS0201.04.123.001.2539 - 359.000,003390 .00.00

3 de 65

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0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS0201.04.123.001.2539 - 359.000,00Total R$

900.000,00Total da Unidade R$

4 de 65

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0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA P/ PAÇO MUNICIPAL0301.04.122.036.1125 - 50.000,004490 .00.00

50.000,00Total R$ AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEICULOS 0301.04.122.036.1196 -

550.000,003390 .00.0050.000,004490 .00.00

600.000,00Total R$ DIGITALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 0301.04.122.036.1260 -

1,003390 .00.001,00Total R$

REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO0301.04.122.036.1261 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ RECADASTRAMENTO FUNCIONAL0301.04.122.001.1262 -

1,003390 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS0301.04.122.036.1266 - 99.988,004490 .00.00

99.988,00Total R$ CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES0301.04.128.036.1267 -

2,003390 .00.002,00Total R$

CONFECÇÃO DE UNIFORMES 0301.04.122.001.1268 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMAD0301.04.122.001.2233 -

2.200.000,003390 .00.002.200.000,00Total R$

PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS 0301.04.122.001.2234 - 43.045.000,003190 .00.002.000.000,003191 .00.003.955.000,003390 .00.00

49.000.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PAÇO MUNICIPAL0301.04.122.001.2248 -

3,003390 .00.003,00Total R$

LOCAÇÃO DE IMOVEIS SEMAD0301.04.122.001.2251 - 500.000,003390 .00.00

500.000,00Total R$ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGURANÇA PREDIAL0301.04.121.003.2258 -

300.002,003390 .00.00

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0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGURANÇA PREDIAL0301.04.121.003.2258 - 300.002,00Total R$

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR0301.04.331.036.2259 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS0301.04.122.001.2263 -

90.000,003390 .00.0090.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO QUEIMADOS DIGITAL0301.04.126.036.2264 - 20.000,003390 .00.0010.000,004490 .00.00

30.000,00Total R$ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES0301.04.122.001.2265 -

1.000.000,003390 .00.001.000.000,00Total R$

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA0301.04.122.036.2394 - 50.000,003390 .00.00

50.000,00Total R$ LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO0301.04.122.036.2395 -

20.000,003390 .00.0020.000,00Total R$

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO MUNICIPAL 0301.04.122.001.2426 - 60.000,003390 .00.00

60.000,00Total R$

54.000.000,00Total da Unidade R$

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0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO0401.17.512.022.1080 - 5,004490 .00.00

5,00Total R$ DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS0401.15.451.022.1161 -

19.644.952,004490 .00.0019.644.952,00Total R$

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO0401.26.782.004.1210 - 3,004490 .00.00

3,00Total R$ CONSTRUÇÃO DO PAÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXOS0401.04.122.022.1216 -

2.900.000,004490 .00.002.900.000,00Total R$

AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB0401.15.451.022.1217 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DE REDES DRENAGEM, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO0401.15.451.022.1218 -

209.999,003390 .00.004.790.001,004490 .00.00

5.000.000,00Total R$ CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS0401.15.451.022.1222 -

5,004490 .00.005,00Total R$

CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL0401.15.451.022.1224 - 3,004490 .00.00

3,00Total R$ CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR0401.08.306.015.1225 -

2,004490 .00.002,00Total R$

CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS E PASSAGENS0401.15.451.022.1226 - 6,004490 .00.00

6,00Total R$ CONSTRUÇÃO DE ETE0401.17.512.022.1227 -

3,004490 .00.003,00Total R$

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFO.0401.04.122.001.1347 - 20.000,004490 .00.00

20.000,00Total R$ CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL0401.04.122.036.1354 -

2,004490 .00.002,00Total R$

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0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E TERRAPLANAGEM0401.15.451.022.1396 - 50.000,003390 .00.005.000,004490 .00.00

55.000,00Total R$ ESTAGIO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA0401.04.122.022.1412 -

100.001,003390 .00.00100.001,00Total R$

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS0401.15.451.022.1416 - 199.999,003390 .00.00

2.000.001,004490 .00.002.200.000,00Total R$

PPI - FAVELAS - PAC II0401.15.451.022.1419 - 649.996,003390 .00.00

4.000.004,004490 .00.004.650.000,00Total R$

REALIZAR A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS0401.15.451.022.1539 - 50.000,004490 .00.00

50.000,00Total R$ PROMOVER A URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA URBANA0401.15.451.022.1540 -

8,004490 .00.008,00Total R$

CONSTRUÇÃO CRAS0401.08.243.015.1574 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ CONSTRUÇÃO CREAS0401.08.243.015.1575 -

130.002,004490 .00.00130.002,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMOB0401.04.122.001.2215 - 200.000,003390 .00.00

200.000,00Total R$ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMOB0401.15.451.022.2223 -

4,003390 .00.004,00Total R$

MANUTENÇÃO DE ETE0401.15.451.022.2541 - 50.000,003390 .00.00

50.000,00Total R$

35.000.000,00Total da Unidade R$

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0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS0501.12.361.017.1002 - 80.000,004490 .00.00

80.000,00Total R$ AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO0501.12.361.017.1003 -

50.000,003390 .00.0050.000,00Total R$

REFORMA e MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES0501.12.361.017.1006 - 299.996,003390 .00.00

4,004490 .00.00300.000,00Total R$

INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO0501.12.361.017.1007 - 15.000,003390 .00.001.000,004490 .00.00

16.000,00Total R$ DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM FNDE0501.12.361.017.1010 -

2,003390 .00.002,00Total R$

AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA UNIDADES ESCOLARES0501.12.361.017.1012 - 130.000,004490 .00.00

130.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO INFANTIL0501.12.365.017.1013 -

60.000,004490 .00.0060.000,00Total R$

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0501.12.365.017.1014 - 100.000,004490 .00.00

100.000,00Total R$ CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL0501.12.367.017.1015 -

80.000,004490 .00.0080.000,00Total R$

REVITALIZAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL0501.12.367.017.1016 - 1.000,003390 .00.00

1.000,00Total R$ AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO EDUCAÇÃO ESPECIAL0501.12.367.017.1017 -

10.000,004490 .00.0010.000,00Total R$

TRANSPORTE ESCOLAR0501.12.361.017.1019 - 1,003290 .00.00

495.007,003390 .00.0044.992,004490 .00.00

540.000,00Total R$ CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO - FUNDEB0501.12.361.017.1023 -

30.000,003390 .00.00

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0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO - FUNDEB0501.12.361.017.1023 - 30.000,00Total R$

MANUTENÇÃO DO NUCLEO ATENDIMENTO AO ESTUDANTE0501.10.301.025.1243 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL0501.12.361.017.1244 -

5.000,004490 .00.005.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEMED0501.12.122.017.1344 - 40.985,004490 .00.00

40.985,00Total R$ ADAPTAR CRECHES EM UNIDADES ESCOLARES0501.12.365.017.1345 -

150.000,004490 .00.00150.000,00Total R$

LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ UNIDADES ESCOLARES0501.12.365.017.1365 - 300.000,003390 .00.00

300.000,00Total R$ AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA SEMED0501.12.122.017.1378 -

24.000,004490 .00.0024.000,00Total R$

AQUISIÇÃO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - FUNDEB0501.12.361.017.1379 - 2.989,004490 .00.00

2.989,00Total R$ CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL0501.12.361.017.1418 -

30.000,004490 .00.0030.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR0501.12.361.017.2004 - 2.000.000,003390 .00.00

2.000.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS0501.12.361.017.2005 -

7.500.000,003390 .00.007.500.000,00Total R$

MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS SEMED0501.12.361.017.2009 - 200.000,003390 .00.00

200.000,00Total R$ PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - PROF.0501.12.361.017.2011 -

40.436.000,003190 .00.003.664.000,003191 .00.001.500.000,003390 .00.00

45.600.000,00Total R$

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0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMED0501.12.361.017.2018 - 1.000.000,003390 .00.00

1.000.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEMED0501.12.361.017.2021 -

300.000,003390 .00.00300.000,00Total R$

LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS SEMED0501.12.361.017.2022 - 250.000,003390 .00.00

250.000,00Total R$ PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED0501.12.361.017.2024 -

6.080.000,003190 .00.00210.000,003191 .00.00210.000,003390 .00.00

6.500.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - FUNDEB0501.12.361.017.2257 -

145.000,003350 .00.00555.000,003390 .00.00

700.000,00Total R$ CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA ESCOLAR0501.12.361.017.2392 -

1,003390 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR0501.12.361.017.2393 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB - APOIO0501.12.361.017.2562 -

4.589.999,003190 .00.00350.000,003191 .00.00

60.001,003390 .00.005.000.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL0501.12.365.017.2585 - 18,003390 .00.001,004490 .00.00

19,00Total R$

71.000.000,00Total da Unidade R$

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0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES0601.16.482.027.1219 - 2,003390 .00.00

998,004490 .00.001.000,00Total R$

AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA0601.04.122.036.1348 - 10.000,004490 .00.00

10.000,00Total R$ PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA URBANA EM AREAS HABITACIONAIS CARENTES0601.15.451.027.1414 -

5.000,004490 .00.005.000,00Total R$

RECUPERAÇÃO DE MORADIAS0601.16.482.027.1428 - 50.000,003390 .00.00

50.000,00Total R$ IMPLANTAÇÃO TRABALHO TECNICO SOCIAL0601.16.244.027.1429 -

50.000,003390 .00.0050.000,00Total R$

AUXILIO MORADIA 0601.16.482.027.1430 - 410.000,003390 .00.00

410.000,00Total R$ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0601.16.482.027.1432 -

155.000,003390 .00.00155.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0601.16.122.036.1433 - 1.000,004490 .00.00

1.000,00Total R$ IMPLANTAÇÃO AGUA, DRENAGEM, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM AREAS HABITACIONAIS CARENTES0601.16.451.027.1564 -

50.000,004490 .00.0050.000,00Total R$

CAPACITAÇÃO SERVIDORES SEMUHAB0601.04.128.001.1566 - 10.000,003390 .00.00

10.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMUHAB0601.16.122.001.2421 -

43.000,003390 .00.0043.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONJUNTOS HABITACIONAIS0601.16.482.027.2431 - 15.000,003390 .00.00

15.000,00Total R$

800.000,00Total da Unidade R$

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0701 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. RURAL E AGRICULTURAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DE SUBSISTENCIA0701.20.601.012.1127 - 4.999,003390 .00.00

1,004490 .00.005.000,00Total R$

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RURAL0701.20.601.012.1128 - 3.000,003390 .00.00

3.000,00Total R$ ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DA ROÇA 0701.20.601.012.1129 -

4.000,003390 .00.004.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDRAG0701.20.606.012.1131 - 30.000,004490 .00.00

30.000,00Total R$ OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS RURAIS0701.20.605.012.1132 -

500,003390 .00.00500,004490 .00.00

1.000,00Total R$ AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS SEMDRAG0701.04.122.036.1134 -

5.000,004490 .00.005.000,00Total R$

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 0701.20.606.012.1507 - 1.000,004490 .00.00

1.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADE RURAL0701.20.601.012.2130 -

1.000,003390 .00.001.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMDRAG0701.04.122.001.2133 - 20.000,003390 .00.00

20.000,00Total R$

70.000,00Total da Unidade R$

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0801 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CONTRATAÇÃO CONSULTORIA ESPECIALIZADA0801.04.122.001.1051 - 1.000,003390 .00.00

1.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULOS PGM0801.04.122.036.1054 -

1,004490 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA E TECNOLOGIA PGM0801.04.122.036.1055 - 5.000,004490 .00.00

5.000,00Total R$ AMPLIAÇÃO DA PGM0801.04.122.001.1377 -

999,003390 .00.00999,00Total R$

IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO0801.04.122.019.1537 - 5.000,003390 .00.00

5.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PGM0801.04.122.001.2050 -

30.000,003390 .00.0030.000,00Total R$

LOCAÇÃO DE IMOVEL PGM0801.04.122.001.2052 - 140.000,003390 .00.00

140.000,00Total R$ ATUAÇÃO FORA DO MUNICIPIO0801.04.122.019.2056 -

2.000,003390 .00.002.000,00Total R$

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS0801.04.122.019.2057 - 520.000,003390 .00.00

520.000,00Total R$ PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS0801.04.122.019.2058 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

PAGAMENTO DE RPV E PRECATORIO DE NATUREZA ALIMENTAR0801.04.122.019.2059 - 5.000,003390 .00.00

5.000,00Total R$ PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL 0801.04.122.019.2060 -

1.000,003390 .00.001.000,00Total R$

PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS0801.04.122.019.2061 - 30.000,003390 .00.00

30.000,00Total R$

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0801 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

750.000,00Total da Unidade R$

15 de 65

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0802 CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS PGMUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES CEJUR0802.04.128.020.1063 - 64.999,003390 .00.00

64.999,00Total R$ IMPLANTAÇÃO ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DIREITO0802.04.122.020.1066 -

1,003390 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, INFORMATICA E TECNOLOGIA0802.04.122.020.1067 - 22.000,004490 .00.00

22.000,00Total R$ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PGM0802.04.122.020.1068 -

100,003390 .00.00100,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEJUR0802.04.122.020.2062 - 10.000,003390 .00.00

10.000,00Total R$ REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PGM0802.04.122.020.2064 -

1,003390 .00.001.899,004490 .00.00

1.900,00Total R$ CONTRATAÇÃO CONSULTORIA ESPECIALIZADA0802.04.122.020.2065 -

1.000,003390 .00.001.000,00Total R$

100.000,00Total da Unidade R$

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0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

IMPLANTAÇÃO ABRIGO PARA DEFICIENTES0901.08.244.015.1410 - 1,004490 .00.00

1,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMAS0901.08.122.001.2171 -

1,003390 .00.001,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR0901.08.243.015.2387 - 19.998,003390 .00.005.000,004490 .00.00

24.998,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE0901.08.243.015.2549 -

60.000,003190 .00.0012.000,003390 .00.003.000,004490 .00.00

75.000,00Total R$

100.000,00Total da Unidade R$

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0902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMAS0902.08.128.036.1173 - 20.000,003390 .00.00

20.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0902.08.122.036.1174 -

10.000,004490 .00.0010.000,00Total R$

IMPLANTAÇÃO DO RENDA MELHOR0902.08.244.015.1177 - 7,003390 .00.00

7,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DA HORTA E COZINHA COMUNITARIA0902.08.244.015.1183 -

3,003390 .00.003,00Total R$

COMBATER A MISERIA E A FOME DE FAMILIAS EM POBREZA0902.08.244.015.1184 - 100.000,003390 .00.00

100.000,00Total R$ PROMOVER A PROTEÇÃO A MULHER, IDOSO E PPD0902.08.244.015.1186 -

4,003390 .00.004,00Total R$

APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL0902.08.244.015.1187 - 560.000,003350 .00.00

560.000,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO0902.08.243.015.1188 -

1,003390 .00.001,004490 .00.00

2,00Total R$ APOIO A VITIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO0902.08.243.015.1192 -

2,003390 .00.002,00Total R$

IMPLANTAÇÃO CHEQUE CIDADÃO0902.08.244.015.1232 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ PROMOVER APOIO A POPULAÇÃO CARENTE0902.08.244.015.1254 -

1.000,003390 .00.001.000,00Total R$

PROMOVER MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS0902.08.244.015.1355 - 20.000,003390 .00.00

20.000,00Total R$ PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL0902.08.244.015.1370 -

3,003390 .00.003,00Total R$

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0902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS0902.08.122.015.1542 - 239.999,003390 .00.00

1,004490 .00.00240.000,00Total R$

REALIZAÇÃO CONFERENCIAS, FORUNS E PLENARIAS0902.08.244.015.1543 - 10.000,003390 .00.00

10.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE BENEFICIOS TEMPORARIOS0902.08.244.015.1544 -

3,003390 .00.003,00Total R$

OPERACIONALIZAÇÃO PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA0902.08.244.015.1546 - 2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ OPERACIONALIZAÇÃO PSB E PSE0902.08.244.015.1547 -

6,003390 .00.002,004490 .00.00

8,00Total R$ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ILPI0902.08.244.015.1549 -

2,003390 .00.002,00Total R$

REALIZAR CADASTRAMENTO SOCIAL0902.08.244.015.1550 - 3,003390 .00.00

3,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CMAS0902.08.122.001.2172 -

25.000,003390 .00.005.000,004490 .00.00

30.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CRAS, PSB, PAIF E SCFV0902.08.244.015.2176 -

3,003390 .00.003,004490 .00.00

6,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROJOVEM0902.08.244.015.2178 -

4,003390 .00.001,004490 .00.00

5,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA0902.08.244.015.2179 -

359.999,003390 .00.0040.001,004490 .00.00

400.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC0902.08.244.015.2180 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

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0902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA0902.08.244.015.2181 - 4,003390 .00.002,004490 .00.00

6,00Total R$ ASSISTIR A POPULAÇÃO CARENTE0902.08.244.015.2189 -

3,003390 .00.003,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROG. SOCIAIS, POP E ABORDAGEM0902.08.244.015.2190 - 3,003190 .00.008,003390 .00.001,004490 .00.00

12,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CREAS, PSE, PETI E PAEFI0902.08.243.015.2191 -

6,003390 .00.003,004490 .00.00

9,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ABRIGOS0902.08.244.015.2194 -

123.999,503390 .00.001.000,504490 .00.00

125.000,00Total R$ PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS0902.08.122.015.2377 -

3.703.002,003190 .00.00396.000,003191 .00.00100.998,003390 .00.00

4.200.000,00Total R$ PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CONTRATOS FMAS0902.08.244.015.2380 -

3,003190 .00.003,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PELC0902.08.813.015.2565 - 2,003190 .00.004,003390 .00.00

6,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMAS0902.08.244.015.2582 -

273.907,003390 .00.001,004490 .00.00

273.908,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA0902.08.244.015.2583 -

799.999,003390 .00.001,004490 .00.00

800.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL0902.08.244.015.2584 -

399.999,003390 .00.001,004490 .00.00

400.000,00Total R$

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0902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

7.200.000,00Total da Unidade R$

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0903 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

PROMOVER A PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE0903.08.243.015.1193 - 100.000,003390 .00.00

100.000,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DA FAMILIA ACOLHEDORA E SUBSTITUTA0903.08.243.015.1195 -

2,003390 .00.002,00Total R$

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - CMDCA0903.08.128.015.1402 - 50.000,003390 .00.00

50.000,00Total R$ SEMINARIOS / CONFERENCIAS E ENCONTROS0903.08.243.015.1403 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIO - EDUCATIVO0903.08.243.015.1404 - 3,003390 .00.00

3,00Total R$ CONFECÇÃO DE CARTILHAS0903.08.243.015.1405 -

3,003390 .00.003,00Total R$

APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE0903.08.243.015.1406 - 10.000,003350 .00.00

10.000,00Total R$ IMPLANTAR O PROJETO RENDA E SABER0903.08.243.015.1407 -

3,003390 .00.003,00Total R$

REALIZAR COMBATE E PREVENÇÃO A DROGAS0903.08.243.015.1408 - 3,003390 .00.00

3,00Total R$ REALIZAR OFICINAS CULTURAIS - CRIANÇA E ADOLESCENTE0903.08.243.015.1409 -

3,003390 .00.003,00Total R$

NOVA SEDE CONSELHO TUTELAR0903.08.243.015.1545 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE0903.08.243.015.1548 -

2,503390 .00.002,50Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMDCA0903.08.243.015.2342 - 15.995,003390 .00.00

1,004490 .00.0015.996,00Total R$

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0903 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA0903.08.243.015.2375 - 9.999,003390 .00.003.983,504490 .00.00

13.982,50Total R$

200.000,00Total da Unidade R$

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1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO Unidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO. SEMUR1001.04.122.036.1144 - 8.000,004490 .00.00

8.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMUR1001.04.122.036.1145 -

1,004490 .00.001,00Total R$

DESOCUPAÇÃO DE AREAS INVADIDAS E RISCO1001.15.451.006.1152 - 9.999,003390 .00.00

30.001,004490 .00.0040.000,00Total R$

REVISÃO DO CODIGO DE OBRAS E PLANO DIRETOR1001.15.451.006.1156 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ IMPLANTAR O QUEIMADOS 100% LEGAL1001.15.451.006.1157 -

1,003390 .00.001,00Total R$

GARANTIR A ACESSIBILIDADE URBANA1001.15.451.006.1413 - 40.000,004490 .00.00

40.000,00Total R$ INCORPORAR AREAS RELEVANTES AO ORDENAMENTO URBANO1001.15.127.006.1425 -

220.000,004490 .00.00220.000,00Total R$

CONFERENCIAS, FORUM, SEMINARIOS E CONGENERES1001.04.128.001.1471 - 30.000,003390 .00.00

30.000,00Total R$ FIRMAR CONVENIOS PARA ESTAGIOS1001.04.128.001.1472 -

1,003390 .00.001,00Total R$

IMPLANTAR A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS1001.04.122.006.1473 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMUR1001.04.122.001.2141 -

26.993,003390 .00.0026.993,00Total R$

LOCAÇÃO DE IMOVEL SEMUR1001.04.122.001.2142 - 35.000,003390 .00.00

35.000,00Total R$ REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS1001.15.451.006.2153 -

1,003390 .00.001,00Total R$

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1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO Unidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

400.000,00Total da Unidade R$

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1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. TRANSP. TRANSITOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS SEMUSTRAN1101.26.122.036.1198 - 4.900,004490 .00.00

4.900,00Total R$ CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMUSTRAN1101.26.128.036.1199 -

1,003390 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMUSTRAN1101.26.122.003.1200 - 109,004490 .00.00

109,00Total R$ REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS, SEGURANÇA E TRANSITO1101.26.782.003.1201 -

1.000,003390 .00.001.000,00Total R$

CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL1101.26.128.003.1205 - 3,003390 .00.00

3,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULO GUARDA MUNICIPAL1101.26.122.003.1206 -

1,004490 .00.001,00Total R$

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTO ESCOLA CIDADÃ I E II1101.26.782.004.1207 - 3,003390 .00.00

3,00Total R$ MODERNIZAR E EQUIPAR O DEPOSITO PUBLICO1101.26.782.004.1213 -

4,004490 .00.004,00Total R$

CONCURSO PUBLICO SEMUSTTOP1101.06.122.003.1253 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ REESTRUTURAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS PUBLICOS1101.26.782.004.1352 -

2.000,003390 .00.002.000,00Total R$

FIRMAR CONVENIO FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE, TRANSITO E URBANO1101.26.122.004.1399 - 290.000,003390 .00.00

290.000,00Total R$ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PRONASCI1101.06.122.003.1400 -

3,003190 .00.001,003390 .00.002,004490 .00.00

6,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DO JOVENS DO PROJETO1101.06.182.003.1478 -

2,003390 .00.002,004490 .00.00

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1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. TRANSP. TRANSITOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

IMPLANTAÇÃO DO JOVENS DO PROJETO1101.06.182.003.1478 - 4,00Total R$

IMPLANTAÇÃO DO MULHERES DA PAZ1101.06.182.003.1479 - 2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO1101.06.122.003.1480 -

4,003390 .00.002,004490 .00.00

6,00Total R$ CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A MULHER1101.06.182.003.1481 -

2,004490 .00.002,00Total R$

INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO1101.06.182.003.1482 - 500,003390 .00.00500,004490 .00.00

1.000,00Total R$ AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS1101.06.122.003.1483 -

1.000,004490 .00.001.000,00Total R$

IMPLANTAR CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA1101.06.182.003.1485 - 2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ PROMOVER A SEGURANÇA EM FESTAS POPULARES E EVENTOS1101.06.182.003.1486 -

100.000,003390 .00.00100.000,00Total R$

IMPLANTAR O PROJETO D. PEDRO II1101.06.182.003.1488 - 2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRANSPORTE E TRAFICO1101.26.782.004.1489 -

2,003390 .00.002,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULOS FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO1101.26.782.004.1490 - 1.000,004490 .00.00

1.000,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS DE TRANSPORTE E TRANSITO1101.26.782.004.1491 -

1,003390 .00.001,00Total R$

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSPORTE E TRANSITO1101.26.782.004.1492 - 5.000,003390 .00.00

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1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. TRANSP. TRANSITOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSPORTE E TRANSITO1101.26.782.004.1492 - 5.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULOS CONSELHOS TRANSPORTE E TRANSITO1101.26.782.004.1493 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ POSTOS AVANÇADOS SEMUSTRAN1101.26.782.004.1494 -

2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMUSTRAN1101.26.122.001.2197 -

43.938,003390 .00.0043.938,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO1101.26.782.004.2208 - 10.000,003390 .00.00

10.000,00Total R$ MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA1101.26.782.004.2209 -

15.000,003390 .00.005.000,004490 .00.00

20.000,00Total R$ REMUNERAÇÃO DA JARI1101.26.122.004.2211 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

REVITALIZAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E TRANSITO1101.26.782.004.2212 - 4.000,003390 .00.001.000,004490 .00.00

5.000,00Total R$ MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE TRANSPORTE E TRANSITO1101.26.782.004.2214 -

1,003390 .00.001,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CONSELHO DE SEGURANÇA1101.06.122.003.2487 - 5.000,003390 .00.00

5.000,00Total R$

500.000,00Total da Unidade R$

28 de 65

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1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

FIRMAR CONVENIOS PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS OU NÃO1201.18.541.028.1146 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ REALIZAR EVENTOS, CONFERENCIAS E CONGENERES1201.18.541.028.1147 -

17.000,003390 .00.0017.000,00Total R$

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA AGENDA 211201.18.541.032.1158 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ MONITORAMENTO E AFERIÇÃO AMBIENTAL1201.18.541.028.1159 -

2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ TRATAMENTO DO CHORUNE DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS1201.18.542.028.1434 -

2,003390 .00.002,00Total R$

ELABORAR PLANO DE GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS1201.18.542.028.1435 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ IMPLANTAR COLETA SOLIDARIA 1201.18.542.029.1436 -

2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ PROMOVER A DESTINAÇÃO DSO RESIDUOS SOLIDOS E PERIGOSOS1201.18.542.029.1437 -

2,003390 .00.002,00Total R$

IMPLANTAR POSTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA 1201.18.542.029.1438 - 4,004490 .00.00

4,00Total R$ PROMOVER OS ECOS PONTOS1201.18.542.029.1439 -

4,004490 .00.004,00Total R$

CENTRAL DE RESIDUOS INERTES Á TRITURAÇÃO1201.18.542.029.1440 - 4,004490 .00.00

4,00Total R$ CONSORCIO CENTRO SUL 1201.18.542.029.1441 -

2,003390 .00.002,00Total R$

AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO1201.18.542.029.1442 - 10.000,004490 .00.00

10.000,00Total R$ 29 de 65

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1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

PROMOVER A CAPTAÇÃO ADEQUADA DAS AGUAS1201.18.544.030.1445 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ IMPLANTAÇÃO E PROMOVER O TURISMO ECOLOGICO1201.18.542.031.1448 -

2,003390 .00.002,00Total R$

AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA GUARDA AMBIENTAL1201.18.542.033.1453 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ AQUISIÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEICULOS SEMAM1201.04.122.036.1458 -

1,003390 .00.009,004490 .00.00

10,00Total R$ CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SEMAM1201.18.128.036.1459 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI - GUARDA AMBIENTAL1201.18.122.028.1460 - 10.000,003390 .00.00

10.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFO. SEMAM1201.04.122.036.1461 -

10.000,004490 .00.0010.000,00Total R$

IMPLANTAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIGITAL1201.18.122.036.1462 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ IMPLANTAR ESTAGIO AMBIENTAL1201.18.128.001.1463 -

2,003390 .00.002,00Total R$

MONITORAMENTO DAS AGUAS1201.18.542.030.1465 - 2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ PROMOVER A UTILIZAÇÃO AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICAÇÕES1201.18.544.030.1467 -

2,003390 .00.002,00Total R$

MONITORAMENTO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNETICA1201.18.542.028.1468 - 2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAM1201.18.122.001.2420 -

62.939,003390 .00.00

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1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAM1201.18.122.001.2420 - 62.939,00Total R$

120.000,00Total da Unidade R$

31 de 65

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1202 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTALUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

APOIO AO COMDEMA 1202.18.541.028.1148 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ REFLORESTAMENTO, ARBORIZAÇÃO E URBANISMO1202.18.541.032.1149 -

15.978,003390 .00.0022,004490 .00.00

16.000,00Total R$ CRIAÇÃO BRIGADA DE INCENDIO FLORESTAL1202.18.541.028.1150 -

4,003390 .00.004,004490 .00.00

8,00Total R$ EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOLOGICA1202.18.541.028.1151 -

3,003390 .00.003,00Total R$

CRIAÇÃO E OPERAÇÃO DA RPPN1202.18.541.032.1154 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ COLETA SELETIVA DE LIXO1202.18.541.029.1155 -

1,003390 .00.009.999,004490 .00.00

10.000,00Total R$ CRIAÇÃO E MANEJO DO PARQUE ECOLOGICO1202.18.541.031.1160 -

420.004,004490 .00.00420.004,00Total R$

CRIAÇÃO DE APPA1202.18.541.032.1162 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, JARDINS E AREAS VERDES1202.15.451.022.1220 -

60.000,003390 .00.00240.000,004490 .00.00

300.000,00Total R$ RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO1202.18.544.030.1443 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

RECUPERAÇÃO MATAS CILIARES DOS RIOS, LAGOS E LAGOAS1202.18.544.030.1444 - 20.000,003390 .00.00

20.000,00Total R$ REFLORESTAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRAÇAS NATURAIS1202.18.541.031.1447 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

REVITALIZAR E MANTER AREAS VERDES MUNICIPAIS1202.18.541.032.1449 - 39.000,003390 .00.00

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1202 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTALUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

REVITALIZAR E MANTER AREAS VERDES MUNICIPAIS1202.18.541.032.1449 - 11.000,004490 .00.00

50.000,00Total R$ CONSERVAR E REVITALIZAR AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL1202.18.541.032.1450 -

49.995,003390 .00.005,004490 .00.00

50.000,00Total R$ INVENTARIO DA FLORA E FAUNA SILVESTRE1202.18.541.033.1454 -

2,003390 .00.002,00Total R$

CONSTRUÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL1202.18.542.033.1455 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ PAISAGISMO E MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E AREAS VERDES1202.18.543.033.1456 -

38.960,003390 .00.0010.000,004490 .00.00

48.960,00Total R$ CONSTRUIR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL1202.18.541.033.1457 -

2,003390 .00.004,004490 .00.00

6,00Total R$ COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAS AOS PROPRIETARIOS RURAIS1202.18.541.028.1466 -

35.000,003390 .00.0035.000,00Total R$

ELABORAR CODIGO AMBIENTAL DO MUNICIPIO1202.18.542.028.1469 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO AÇÕES AMBIENTAIS1202.18.541.028.2163 -

30.000,003390 .00.0030.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL1202.18.541.031.2446 - 4,003390 .00.00

4,00Total R$ OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE ANIMAIS SILVESTRE1202.18.541.033.2464 -

4,003390 .00.004,00Total R$

1.000.000,00Total da Unidade R$

33 de 65

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1302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO DO NUCLEO ATENDIMENTO AO ESTUDANTE1302.10.301.025.1243 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS1302.10.122.024.1270 -

3,504490 .00.003,50Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULOS 1302.10.122.024.1272 - 150.000,004490 .00.00

150.000,00Total R$ PROGRAMA MAIS MEDICOS1302.10.301.025.1277 -

1,003190 .00.00200.999,003390 .00.00

201.000,00Total R$ AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMOVEL 1302.10.301.026.1281 -

0,953390 .00.004,054490 .00.00

5,00Total R$ IMPLANTAR AS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF1302.10.302.026.1286 -

1,003390 .00.001,00Total R$

CRIAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DA POLICLINICA1302.10.302.026.1296 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DA POLICLINICA DA MULHER1302.10.302.026.1298 -

1.500.000,004490 .00.001.500.000,00Total R$

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL1302.10.302.026.1299 - 1,003390 .00.001,004490 .00.00

2,00Total R$ REFORMA E REESTRUTURAÇÃO CENTRO MEDICO PEDREIRA1302.10.302.026.1300 -

1,003390 .00.001,00Total R$

IMPLANTAR O ESTAGIO SUPERVISIONADO SEMUS1302.10.301.026.1305 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CLINICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE1302.10.302.026.1306 -

17.000.000,003390 .00.0017.000.000,00Total R$

AQUISIÇÃO APARELHOS, MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS FMS1302.10.301.025.1318 - 3,004490 .00.00

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1302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO APARELHOS, MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS FMS1302.10.301.025.1318 - 3,00Total R$

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES1302.10.302.026.1341 - 300.000,004490 .00.00

300.000,00Total R$ CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAUDE1302.10.301.026.1382 -

400.001,003390 .00.002.649.999,004490 .00.00

3.050.000,00Total R$ OPERACIONALIZAÇÃO DO PROESF1302.10.301.026.1383 -

1,003390 .00.001,00Total R$

UNIDADE 24 HORAS MUNICIPAL1302.10.302.026.1415 - 1,003390 .00.002,004490 .00.00

3,00Total R$ GESTÃO PLENA 1302.10.302.024.1417 -

20.000,003390 .00.0020.000,00Total R$

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO TELESAUDE 1302.10.301.025.1556 - 15.000,003390 .00.00

15.000,00Total R$ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - MELHOR EM CASA1302.10.301.026.1561 -

170.000,003190 .00.00500.000,003390 .00.00

670.000,00Total R$ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES1302.10.122.024.2271 -

500.000,003390 .00.00500.000,00Total R$

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS1302.10.122.024.2273 - 23.650.001,003190 .00.001.500.000,003191 .00.00

485.000,003390 .00.0025.635.001,00Total R$

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PROGRAMAS 1302.10.122.024.2274 - 4.000.000,003190 .00.00

4.000.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FMS1302.10.122.024.2275 -

150.000,003320 .00.0096.000,003371 .00.00

694.000,003390 .00.00940.000,00Total R$

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1302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS1302.10.301.026.2276 - 402.500,003390 .00.00

402.500,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS1302.10.301.026.2289 -

100.000,003390 .00.0050.000,004490 .00.00

150.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPSI1302.10.302.026.2292 -

63.100,003390 .00.0063.100,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO R. TERAPEUTICA1302.10.302.026.2294 - 52.000,003390 .00.00

52.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SAMU1302.10.302.026.2295 -

622.000,003350 .00.0028.000,003390 .00.00

650.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UBS/CMP/POLICLINICA1302.10.302.026.2298 -

1,003390 .00.001,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO PROTESE DENTARIA1302.10.302.026.2311 - 144.000,003390 .00.00

144.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERERACIONALIZAÇÃO CETHID1302.10.302.026.2312 -

0,503190 .00.0010.919.537,293350 .00.00

99.999,503390 .00.0011.019.537,29Total R$

PROMOVER O CONTROLE DA TUBERCULOSE1302.10.301.025.2321 - 30.000,003390 .00.00

30.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DST/AIDS1302.10.305.025.2323 -

120.000,003390 .00.00120.000,00Total R$

PROMOVER A VIGILANCIA SANITARIA1302.10.304.025.2326 - 84.400,003390 .00.00

84.400,00Total R$ PROMOVER O CONTROLE DE VETORES, ROEDORES E ZOONOSES1302.10.304.025.2327 -

200.000,003390 .00.00200.000,00Total R$

PROMOVER A VIGILANCIA AMBIENTAL1302.10.304.025.2328 - 53.000,003390 .00.00

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1302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

PROMOVER A VIGILANCIA AMBIENTAL1302.10.304.025.2328 - 53.000,00Total R$

PROMOVER E AMPLIAR A IMUNIZAÇÃO 1302.10.304.025.2329 - 100.001,003390 .00.00

100.001,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FARMACIA POPULAR1302.10.303.026.2331 -

2,003190 .00.00119.998,003390 .00.00

120.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE1302.10.122.024.2333 -

58.000,003390 .00.0010.000,004490 .00.00

68.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATENÇÃO BASICA1302.10.301.026.2334 -

3.500.000,003190 .00.00363.528,263390 .00.00

3.863.528,26Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE1302.10.305.025.2367 -

460.000,003390 .00.0040.000,004490 .00.00

500.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE MENTAL1302.10.302.026.2368 -

750.000,003390 .00.00750.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA1302.10.303.026.2369 - 1.300.000,003390 .00.00

1.300.000,00Total R$ LOCAÇÃO IMOVEIS - PROGRAMAS1302.10.122.024.2384 -

378.401,003390 .00.00378.401,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE URG. EMERGENCIA1302.10.302.026.2386 - 0,503190 .00.000,933350 .00.001,573390 .00.00

3,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CEO1302.10.302.026.2557 -

1,003190 .00.00179.999,003390 .00.00

20.000,004490 .00.00200.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL1302.10.301.026.2558 - 0,503190 .00.00

59.999,503390 .00.0040.000,004490 .00.00

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1302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL1302.10.301.026.2558 - 100.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS1302.10.122.024.2559 - 150.000,003390 .00.00

150.000,00Total R$ PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE1302.10.122.024.2560 -

1,003190 .00.001,00Total R$

PLANEJASUS1302.10.122.024.2580 - 4.501,953390 .00.00

4.501,95Total R$ MANUTENÇÃO E OPERAC. OLHAR BRASIL1302.10.302.024.2581 -

16.000,003390 .00.0016.000,00Total R$

74.500.000,00Total da Unidade R$

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1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO DE VEICULOS DEFESA CIVIL1401.04.122.036.1398 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ PROMOVER A FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E BRIGADISTAS1401.06.182.005.1401 -

7,003390 .00.007,00Total R$

CONSTRUÇÃO / REFORMA SEDE DEFESA CIVIL1401.06.182.022.1427 - 2,003390 .00.00

9.998,004490 .00.0010.000,00Total R$

PROJETO DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE1401.06.182.005.1527 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ PROJETO DEFESA CIVIL NA ESCOLA1401.06.182.005.1528 -

2,003390 .00.001,004490 .00.00

3,00Total R$ PROJETO AGENTE MIRIM DEFESA CIVIL 1401.06.182.005.1529 -

1,503390 .00.000,504490 .00.00

2,00Total R$ CAMPANHAS PREVENÇÃO 1401.06.182.005.1530 -

1,003390 .00.001,00Total R$

IMPLANTAR COLONIA DE FERIAS1401.06.182.005.1531 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL1401.06.128.005.1532 -

1,003390 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAL1401.06.182.005.1533 - 50.000,004490 .00.00

50.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA1401.04.122.036.1534 -

4.980,004490 .00.004.980,00Total R$

AQUISIÇÃO VIATURAS DEFESA CIVIL1401.06.182.005.1535 - 5.000,004490 .00.00

5.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DEFESA CIVIL1401.04.182.001.2335 -

30.000,003390 .00.00

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1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DEFESA CIVIL1401.04.182.001.2335 - 30.000,00Total R$

100.000,00Total da Unidade R$

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1501 INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. MUNICIPIO DE QUEIMADOSUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PREV.1501.09.122.021.1042 - 41.614,664490 .00.00

41.614,66Total R$ CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DA SEDE PREVQUEIMADOS1501.09.122.021.1043 -

2,004490 .00.002,00Total R$

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS1501.09.122.021.1044 - 21.645,004490 .00.00

21.645,00Total R$ CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PREV1501.09.122.021.1045 -

50.000,003390 .00.0050.000,00Total R$

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM PREV.1501.09.122.021.1046 - 50.000,003390 .00.00

50.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS1501.09.122.021.1047 -

10.000,004490 .00.0010.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1501.09.122.021.2041 - 510.001,003390 .00.00

510.001,00Total R$ PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES1501.09.272.021.2048 -

15.000.000,003390 .00.0015.000.000,00Total R$

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS1501.09.122.021.2049 - 1.250.000,003190 .00.00

60.000,003191 .00.001.310.000,00Total R$

RESERVA CONTINGENCIA RPPS1501.09.272.021.7999 - 5.006.737,349999 .00.00

5.006.737,34Total R$

22.000.000,00Total da Unidade R$

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1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E DE LAZER1601.27.813.018.1168 - 140.000,004490 .00.00

140.000,00Total R$ INCENTIVAR E APOIAR A PRATICA ESPORTIVA E O LAZER1601.27.813.018.1170 -

30.000,003350 .00.0055.000,003390 .00.00

85.000,00Total R$ REALIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL DE AREIA1601.27.812.018.1236 -

40.000,003390 .00.0040.000,00Total R$

REALIZAR EVENTOS ESPORTIVO E DE LAZER1601.27.812.018.1337 - 70.000,003390 .00.00

70.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMEL1601.27.812.018.1371 -

2,004490 .00.002,00Total R$

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER1601.27.813.018.1451 - 15.000,004490 .00.00

15.000,00Total R$ CONCURSO PUBLICO SEMEL1601.04.122.036.1452 -

1,003390 .00.001,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMEL1601.27.122.001.2166 - 39.997,003390 .00.00

39.997,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMPLEXOS ESPORTIVOS1601.27.813.018.2169 -

9.999,003390 .00.001,004490 .00.00

10.000,00Total R$

400.000,00Total da Unidade R$

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1701 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DOS SERVIDORES1701.04.128.002.1020 - 2,003390 .00.001,004490 .00.00

3,00Total R$ CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CGM1701.04.128.002.1070 -

1.995,003390 .00.001.995,00Total R$

AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES1701.04.124.002.1071 - 1.000,004490 .00.00

1.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULO CGM1701.04.124.036.1072 -

1,004490 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, INFORMATICA E TECNOLOGIA CGM1701.04.122.036.1073 - 5.000,004490 .00.00

5.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CGM1701.04.122.001.1075 -

10.000,004490 .00.0010.000,00Total R$

REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, REUNIÕES E EVENTOS CGM1701.04.124.002.1536 - 2.000,003390 .00.00

2.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - CGM1701.04.124.001.2069 -

30.000,003390 .00.0030.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ESCOLA DOS SERVIDORES1701.04.128.002.2074 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$

50.000,00Total da Unidade R$

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1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS OU NÃO1801.23.691.011.1118 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUNICIPIO1801.23.691.011.1119 -

1,003390 .00.001,00Total R$

REALIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAS1801.23.691.011.1120 - 9.000,003390 .00.00

9.000,00Total R$ IMPLANTAR O CADASTRO EMPRESARIAL - PROCAE1801.23.691.011.1121 -

996,003390 .00.00996,00Total R$

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMDE1801.04.128.036.1124 - 5.000,003390 .00.00

5.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDE1801.04.122.036.1126 -

1,004490 .00.001,00Total R$

IMPLANTAÇÃO DO REGIN1801.23.691.011.1388 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA1801.04.122.036.1526 -

15.000,004490 .00.0015.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMDE1801.04.122.001.2122 - 20.000,003390 .00.00

20.000,00Total R$

50.000,00Total da Unidade R$

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1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEGOV1901.04.128.036.1102 - 4.998,003390 .00.00

4.998,00Total R$ AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, INFORMATICA E EQUIPAMENTOS SEGOV1901.04.122.036.1103 -

10.000,004490 .00.0010.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEGOV1901.04.122.036.1104 - 1.000,004490 .00.00

1.000,00Total R$ EVENTOS E REUNIÕES COM LIDERANÇAS DO MUNICIPIO1901.04.131.010.1107 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS 1901.04.131.010.1108 - 1,003350 .00.001,003390 .00.00

2,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGOV1901.04.122.001.2100 -

30.000,003390 .00.0030.000,00Total R$

56.000,00Total da Unidade R$

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2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERV. SERVIÇOS PUBLICOSUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SESP2001.04.128.036.1077 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS SESP2001.04.122.036.1078 -

59.998,003290 .00.002,004490 .00.00

60.000,00Total R$ DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS2001.15.451.022.1161 -

3,003390 .00.001,004490 .00.00

4,00Total R$ IMPLANTAÇÃO MOBILIARIO URBANO2001.15.451.022.1221 -

10,004490 .00.0010,00Total R$

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SESP2001.15.452.007.1247 - 70.000,003390 .00.00

70.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - CEMITERIO2001.15.452.007.1390 -

1,004490 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA2001.15.451.006.1391 - 49.970,004490 .00.00

49.970,00Total R$ CONFERENCIAS, FORUM, SEMINARIOS E CONGENERES2001.04.128.001.1471 -

1,003390 .00.001,00Total R$

IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO2001.15.452.007.1476 - 3,004490 .00.00

3,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RCC (RESIDUO DE CONSTR. CIVIL)2001.15.452.006.1495 -

4,004490 .00.004,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SESP2001.04.122.001.2076 - 499.999,003390 .00.00

1,004490 .00.00500.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA2001.15.451.006.2079 - 4.350.000,003390 .00.00

50.000,004490 .00.004.400.000,00Total R$

COLETA DE RESIDUOS URBANOS2001.15.452.006.2081 - 8.200.000,003390 .00.00

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2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERV. SERVIÇOS PUBLICOSUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

COLETA DE RESIDUOS URBANOS2001.15.452.006.2081 - 8.200.000,00Total R$

VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS2001.15.452.006.2082 - 4.000.000,003390 .00.00

4.000.000,00Total R$ CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS2001.15.452.007.2083 -

270.000,003390 .00.00270.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ETE2001.17.512.006.2389 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CEMITERIOS MUNICIPAIS2001.15.452.007.2474 -

50.000,003390 .00.0050.000,00Total R$

TRATAMENTO DO NECROCHORUME E RESIDUOS DO CEMITERIO2001.15.452.007.2475 - 50.000,003390 .00.00

50.000,00Total R$ OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO2001.15.452.007.2477 -

4,003390 .00.004,00Total R$

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS2001.15.122.001.2494 - 50.000,003390 .00.00

50.000,00Total R$ DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS URBANOS2001.15.452.007.2563 -

1.400.000,003390 .00.001.400.000,00Total R$

19.100.000,00Total da Unidade R$

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2101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

IMPLANTAÇÃO DO CORAL, DO GRUPO DE TEATRO E DE DANÇA MUNICIPAL2101.13.392.016.1026 - 2,003390 .00.001,004490 .00.00

3,00Total R$ GINCANA DE PINTURA E TAPETES FLORAIS2101.13.392.016.1027 -

1,003390 .00.001,00Total R$

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA VILLA LOBOS2101.13.392.016.1028 - 2,003390 .00.002,004490 .00.00

4,00Total R$ CENA, ALVORADA E SHOW MUSICAL2101.13.392.016.1029 -

2,003390 .00.002,00Total R$

APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS2101.13.392.016.1030 - 1,003350 .00.001,003390 .00.00

2,00Total R$ IMPLANTAÇÃO SALA PUBLICA DE CINEMA2101.13.392.016.1032 -

2,003390 .00.002,00Total R$

REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS MUSICA, CINEMA, DANÇA E ARTES2101.13.392.016.1033 - 60.000,003390 .00.00

60.000,00Total R$ IMPLANTAR OFICINAS DE ARTESANATO, TEATRO, DANÇA, CORAL E MUSICA2101.13.392.016.1034 -

1,003390 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E INFORMATICA - SEMUC2101.13.122.036.1036 - 5.000,004490 .00.00

5.000,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULO - SEMUC2101.13.122.036.1039 -

1,004430 .00.002,004490 .00.00

3,00Total R$ CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEMUC2101.13.128.036.1040 -

5.000,003390 .00.005.000,00Total R$

REALIZAÇÃO FESTIVAL DE INVERNO2101.13.392.016.1238 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS2101.13.392.016.1239 -

1,003390 .00.00

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2101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS2101.13.392.016.1239 - 1,00Total R$

AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E INSUMOS2101.13.392.016.1240 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ REALIZAÇÃO FEIRA LITERARIA2101.13.392.016.1241 -

3,003390 .00.003,00Total R$

IMPLANTAÇÃO DA LONA CULTURAL2101.13.392.016.1397 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ FESTAS POPULARES E EVENTOS2101.13.392.016.2025 -

500.000,003390 .00.00500.000,00Total R$

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS2101.13.392.016.2031 - 5.000,003390 .00.00

5.000,00Total R$ IMPLANTAR E ESTRUTURAR CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA2101.13.392.016.2035 -

2,003390 .00.001,004490 .00.00

3,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SEMUC2101.13.122.001.2038 -

24.966,003390 .00.0024.966,00Total R$

599.997,00Total da Unidade R$

49 de 65

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2102 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE CULTURA2102.13.392.001.2374 - 2,003390 .00.001,004490 .00.00

3,00Total R$

3,00Total da Unidade R$

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2201 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUM PROM.CIDADANIAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS SEMDEHPROC2201.14.122.036.1136 - 4.998,004490 .00.00

4.998,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULO SEMDEHPROC2201.14.122.036.1137 -

1,004490 .00.001,00Total R$

REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS DE PROMOÇÃO A CIDADANIA2201.14.422.013.1138 - 5.000,003390 .00.00

5.000,00Total R$ REALIZAR ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO2201.14.422.013.1139 -

5.000,003390 .00.005.000,00Total R$

REALIZAR PESQUISAS, CENSOS E CADASTROS SOCIAIS2201.14.422.013.1140 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ CAPACITAR CIDADÃO VULNERAVEL PARA O MERCADO DE TRABALHO2201.14.422.013.1521 -

5.000,003390 .00.005.000,00Total R$

IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA DOS DIREITOS HUMANOS 2201.14.422.013.1523 - 2,003390 .00.00

14.998,004490 .00.0015.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEMDEHPROC2201.14.122.001.2135 - 15.000,003390 .00.00

15.000,00Total R$

50.000,00Total da Unidade R$

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2203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO NEGROUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDINE2203.08.244.013.2359 - 500,003390 .00.00

500,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDINE2203.08.244.013.2360 -

961,003390 .00.0039,004490 .00.00

1.000,00Total R$

1.500,00Total da Unidade R$

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2204 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PORTADOR DEFICIENCIAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPDE2204.08.242.013.2361 - 500,003390 .00.00

500,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPDE2204.08.242.013.2362 -

1.461,003390 .00.0039,004490 .00.00

1.500,00Total R$

2.000,00Total da Unidade R$

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2205 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHERUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDIM2205.08.244.013.2363 - 500,003390 .00.00

500,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDIM2205.08.244.013.2364 -

961,003390 .00.0039,004490 .00.00

1.000,00Total R$

1.500,00Total da Unidade R$

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2301 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIALUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL2301.04.122.034.1110 - 250.000,003390 .00.00

250.000,00Total R$ REALIZAR A CLIPAGEM INSTITUCIONAL2301.04.122.034.1502 -

4.000,003390 .00.001.000,004490 .00.00

5.000,00Total R$ REGISTRAR AÇÕES INSTITUCIONAL2301.04.122.034.1503 -

9.000,003390 .00.001.000,004490 .00.00

10.000,00Total R$ AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA2301.04.122.036.1504 -

5.000,004490 .00.005.000,00Total R$

AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE VEICULOS2301.04.122.036.1505 - 1,003390 .00.001,004490 .00.00

2,00Total R$ CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SECOM2301.04.122.036.1506 -

998,003390 .00.00998,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SECOM2301.04.122.001.2101 - 29.000,003390 .00.00

29.000,00Total R$

300.000,00Total da Unidade R$

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2401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS Unidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO2401.04.122.036.1553 - 3.000,004490 .00.00

3.000,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAI2401.04.122.001.2551 -

12.000,003390 .00.0012.000,00Total R$

15.000,00Total da Unidade R$

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2501 SECRETARIA MUNICIPAL PROJETOS ESPECIAIS E GESTÃOUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INFO.2501.04.122.036.1554 - 2.000,004490 .00.00

2.000,00Total R$ FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS P/ PROJETOS2501.04.122.022.1555 -

3.000,003390 .00.003.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMPEG2501.04.122.001.2552 - 10.000,003390 .00.00

10.000,00Total R$

15.000,00Total da Unidade R$

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2601 SECRETARIA MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES AOS IDOSOS2601.14.422.035.1508 - 10.000,003390 .00.00

10.000,00Total R$ ELABORAR O PLANO DO IDOSO2601.14.422.035.1509 -

2,003390 .00.002,00Total R$

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL2601.14.422.035.1510 - 7.000,003390 .00.005.000,004490 .00.00

12.000,00Total R$ PROMOVER O ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO IDOSO2601.14.422.035.1511 -

4,003390 .00.002,004490 .00.00

6,00Total R$ PROMOVER A PROTEÇÃO DO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO2601.14.422.035.1512 -

5.000,003390 .00.005.000,00Total R$

IMPLANTAR CENTROS DE CONVIVENCIA E APOIO AO IDOSO2601.14.422.035.1513 - 4,004490 .00.00

4,00Total R$ IMPLANTAR O PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA AO IDOSO2601.14.422.035.1514 -

4,003390 .00.004,00Total R$

PROMOVER PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DO IDOSO2601.14.422.035.1515 - 10.000,003390 .00.00

10.000,00Total R$ PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS AO IDOSO2601.14.422.035.1516 -

5.000,003390 .00.005.000,00Total R$

PROMOVER A INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE2601.14.422.035.1517 - 6.000,003390 .00.00

6.000,00Total R$ PROMOVER A CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO IDOSO2601.14.422.035.1518 -

4.000,003390 .00.004.000,00Total R$

AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA2601.14.122.036.1519 - 1.000,004490 .00.00

1.000,00Total R$ IMPLANTAR O CALENDARIO ANUAL DE ATIVIDADES DO IDOSO2601.14.422.035.1520 -

984,003390 .00.00984,00Total R$

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2601 SECRETARIA MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADEUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE2601.14.241.035.1524 - 4.000,004490 .00.00

4.000,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA E CORAL DO IDOSO2601.14.241.035.1525 -

1.000,004490 .00.001.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMTI2601.14.122.001.2422 - 12.000,003390 .00.00

12.000,00Total R$ MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E LAZER DA TERCEIRA IDADE2601.14.813.035.2424 -

8.000,003390 .00.008.000,00Total R$

79.000,00Total da Unidade R$

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2602 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COMDEPI2602.08.241.013.2357 - 500,003390 .00.00

500,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUMDEPI2602.08.241.013.2358 -

498,003390 .00.002,004490 .00.00

500,00Total R$

1.000,00Total da Unidade R$

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2701 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2701.11.334.011.1255 - 40.000,003390 .00.00

40.000,00Total R$ PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MAO DE OBRA2701.11.334.011.1256 -

2,003390 .00.002,00Total R$

FIRMAR PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL2701.11.334.011.1496 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ DINAMIZAÇÃO DO PROJOVEM2701.11.334.011.1497 -

10.000,003390 .00.0010.000,00Total R$

CRIAÇÃO DE BALCÕES DE EMPREGO2701.11.334.011.1498 - 6,003390 .00.002,004490 .00.00

8,00Total R$ AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA2701.04.122.036.1499 -

5.000,004490 .00.005.000,00Total R$

PROMOVER A ECONOMIA SOLIDARIA2701.11.334.011.1500 - 2,003390 .00.00

2,00Total R$ CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES2701.11.128.011.1501 -

5.000,003390 .00.005.000,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRAB. R. EMPREGO2701.11.122.001.2423 - 19.986,003390 .00.00

19.986,00Total R$

80.000,00Total da Unidade R$

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2801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

IMPLANTAR DEPOSITO PUBLICO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURA2801.04.127.001.1164 - 1,003390 .00.00

24.982,004490 .00.0024.983,00Total R$

REGULARIZAR AS AREAS PUBLICAS DE FEIRAS2801.04.127.001.1165 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL2801.26.122.003.1202 -

2,004490 .00.002,00Total R$

CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL2801.26.128.003.1205 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULO GUARDA MUNICIPAL2801.26.122.003.1206 -

1,004490 .00.001,00Total R$

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS2801.04.122.001.1569 - 20.000,004490 .00.00

20.000,00Total R$ CAPACITAÇÃO SERVIDORES ORDEM PUBLICA2801.04.128.001.1570 -

4.999,003390 .00.004.999,00Total R$

CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS2801.06.122.001.1576 - 1,003390 .00.00

1,00Total R$ AQUISIÇÃO DE VEICULOS2801.06.122.001.1577 -

2,004490 .00.002,00Total R$

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS2801.06.122.001.1578 - 2,004490 .00.00

2,00Total R$ PROMOVER A ORDEM PUBLICA2801.06.122.001.1579 -

2,003390 .00.002,00Total R$

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GGIM2801.06.182.003.2484 - 4,003390 .00.002,004490 .00.00

6,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ORDEM PUBLICA2801.04.122.001.2571 -

29.000,003390 .00.0029.000,00Total R$

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2801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

79.000,00Total da Unidade R$

63 de 65

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2901 CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

PROMOVER A SEGURANÇA URBANA 2901.06.122.003.1203 - 2,003190 .00.003,003390 .00.002,004490 .00.00

7,00Total R$ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE SEGURANÇA A POPULAÇÃO2901.26.122.003.1204 -

4,004490 .00.004,00Total R$

AQUISIÇÃO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS2901.04.122.001.1573 - 9.989,004490 .00.00

9.989,00Total R$ MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO I. SEGURANÇA2901.04.122.001.2572 -

20.000,003390 .00.0020.000,00Total R$

30.000,00Total da Unidade R$

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9999 RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOSRua Hortencia, 254 Queimados

Quadro Demonstrativo da Despesa Sintético - QDD - 2016

RESERVA DE CONTINGENCIA9999.99.999.001.9999 - 2.500.000,009999 .00.00

2.500.000,00Total R$

2.500.000,00Total da Unidade R$

300.000.000,00Total Geral R$

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