Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · Exercício Financeiro de 2007 em...
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 0900 Camara Municipal
Código Especificação Projeto Atividade Total
Câmara Municipal0910Unidade:
OperaçãoEspecial
01 1.850.000,00 219.116.000,00 220.966.000,00Legislativa
01031 1.850.000,00 205.996.000,00 207.846.000,00Ação Legislativa
01031 0209 205.996.000,00 205.996.000,00Processo Legislativo e de Fiscalização
0910.01031 02092.000 205.996.000,00 205.996.000,00Administração da Câmara Municipal de São Paulo
01031 0251 1.850.000,00 1.850.000,00Suporte Administrativo
0910.01031 02511.000 1.850.000,00 1.850.000,00Reforma e Adaptação do Edifício da Câmara Municipal
01122 8.000.000,00 8.000.000,00Administração Geral
01122 0149 8.000.000,00 8.000.000,00Divulgação Oficial
0910.01122 01492.003 8.000.000,00 8.000.000,00TV Câmara Municipal - Comunicação
01126 4.820.000,00 4.820.000,00Tecnologia da Informação
01126 0340 4.820.000,00 4.820.000,00Sistema de Informação e Processamento de Dados
0910.01126 03402.170 4.820.000,00 4.820.000,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
01131 300.000,00 300.000,00Comunicação Social
01131 0149 300.000,00 300.000,00Divulgação Oficial
0910.01131 01492.153 300.000,00 300.000,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais
Total da Unidade 219.116.000,00 220.966.000,000,00 1.850.000,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo0920Unidade:
OperaçãoEspecial
01 4.750.000,00 4.750.000,00Legislativa
01031 4.750.000,00 4.750.000,00Ação Legislativa
01031 0209 4.750.000,00 4.750.000,00Processo Legislativo e de Fiscalização
0920.01031 02092.008 4.750.000,00 4.750.000,00Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo- FECAM
Total da Unidade 4.750.000,00 4.750.000,000,00 0,00
Total do Órgão 0,00 1.850.000,00 223.866.000,00 225.716.000,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1000 Tribunal de Contas
Código Especificação Projeto Atividade Total
Tribunal de Contas1010Unidade:
OperaçãoEspecial
01 209.259,23 95.775.835,00 95.985.094,23Legislativa
01032 209.259,23 94.494.635,00 94.703.894,23Controle Externo
01032 0165 209.259,23 94.494.635,00 94.703.894,23Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária
1010.01032 01651.012 140.466,70 140.466,70Modernização do Controle Externo - PROMOEX
1010.01032 01651.013 68.792,53 68.792,53Construção, Reforma e Adaptação de Dependências do TCMSP
1010.01032 01652.050 94.494.635,00 94.494.635,00Administração doTribunal de Contas do Município de São Paulo
01126 1.277.000,00 1.277.000,00Tecnologia da Informação
01126 0340 1.277.000,00 1.277.000,00Sistema de Informação e Processamento de Dados
1010.01126 03402.170 1.277.000,00 1.277.000,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
01131 4.200,00 4.200,00Comunicação Social
01131 0149 4.200,00 4.200,00Divulgação Oficial
1010.01131 01492.153 4.200,00 4.200,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais
Total da Unidade 95.775.835,00 95.985.094,230,00 209.259,23
Total do Órgão 0,00 209.259,23 95.775.835,00 95.985.094,23
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Prefeito1110Unidade:
OperaçãoEspecial
04 116.671,43 116.671,43Administração
04122 116.671,43 116.671,43Administração Geral
04122 0251 116.671,43 116.671,43Suporte Administrativo
1110.04122 02512.100 116.671,43 116.671,43Administração do Gabinete do Prefeito
23 24.000.000,00 24.000.000,00Comércio e Serviços
23695 24.000.000,00 24.000.000,00Turismo
23695 0258 24.000.000,00 24.000.000,00Investimento em Turismo
1110.23695 02581.020 24.000.000,00 24.000.000,00Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A
Total da Unidade 116.671,43 24.116.671,430,00 24.000.000,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Segurança Urbana1113Unidade:
OperaçãoEspecial
06 725.019,14 165.073.072,97 165.798.092,11Segurança Pública
06122 8.135.906,98 8.135.906,98Administração Geral
06122 0251 8.135.906,98 8.135.906,98Suporte Administrativo
1113.06122 02512.191 8.135.906,98 8.135.906,98Administração do Gabinete da Coordenadoria de SegurançaUrbana - CSU
06181 725.019,14 156.937.165,99 157.662.185,13Policiamento
06181 0349 725.019,14 156.937.165,99 157.662.185,13Proteção Cidadã
1113.06181 03491.101 581.686,78 581.686,78Construção, Reforma e Ampliação em dependências da CSU eGCM
1113.06181 03491.102 63.193,16 63.193,16Implantação da Oficina Mecânica - frota da GCM
1113.06181 03491.105 80.139,20 80.139,20Central de Telecomunicações da GCM - CETEL - Convênio doEstado de São
1113.06181 03492.192 156.937.165,99 156.937.165,99Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana
Total da Unidade 165.073.072,97 165.798.092,110,00 725.019,14
Código Especificação Projeto Atividade Total
Secretaria Executiva de Comunicação1114Unidade:
OperaçãoEspecial
24 58.789.633,55 58.789.633,55Comunicações
24122 6.089.633,70 6.089.633,70Administração Geral
24122 0251 6.089.633,70 6.089.633,70Suporte Administrativo
1114.24122 02512.125 6.089.633,70 6.089.633,70Administração da Secretaria Executiva de Comunicação
24131 52.699.999,85 52.699.999,85Comunicação Social
24131 0149 52.699.999,85 52.699.999,85Divulgação Oficial
1114.24131 01498.052 51.499.999,85 51.499.999,85Publicações de Interesse do Município
1114.24131 01492.153 1.200.000,00 1.200.000,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais
Total da Unidade 58.789.633,55 58.789.633,550,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1120Unidade:
OperaçãoEspecial
04 31.989.860,23 31.989.860,23Administração
04122 30.845.936,20 30.845.936,20Administração Geral
04122 0251 30.845.936,20 30.845.936,20Suporte Administrativo
1120.04122 02512.148 30.845.936,20 30.845.936,20Administração do Gabinete da Secretaria do Governo Municipal
04126 1.140.141,06 1.140.141,06Tecnologia da Informação
04126 0340 1.140.141,06 1.140.141,06Sistema de Informação e Processamento de Dados
1120.04126 03402.170 1.140.141,06 1.140.141,06Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
04128 3.782,97 3.782,97Formação de Recursos Humanos
04128 0341 3.782,97 3.782,97Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1120.04128 03412.180 3.782,97 3.782,97Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
06 142.334,35 142.334,35Segurança Pública
06182 142.334,35 142.334,35Defesa Civil
06182 0144 142.334,35 142.334,35Defesa Civil - Prevenção e Emergência
1120.06182 01442.112 142.334,35 142.334,35Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC
14 508.765,97 508.765,97Direitos da Cidadania
14422 508.765,97 508.765,97Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14422 0350 508.765,97 508.765,97Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
1120.14422 03502.141 143.056,65 143.056,65Comissão Municipal de Direitos Humanos - CMDH
1120.14422 03502.142 365.709,32 365.709,32Observatório, Educação e Premiação em Direitos Humanos
23 46.170.716,42 46.170.716,42Comércio e Serviços
23695 46.170.716,42 46.170.716,42Turismo
23695 0227 46.170.716,42 46.170.716,42Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
1120.23695 02272.118 13.270.716,42 13.270.716,42Promoção Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais eCívicos
1120.23695 02272.119 32.900.000,00 32.900.000,00Participação no Carnaval Paulistano
27 39.842.603,20 39.842.603,20Desporto e Lazer
27813 39.842.603,20 39.842.603,20Lazer
27813 0155 39.842.603,20 39.842.603,20Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação
1120.27813 01552.143 39.842.603,20 39.842.603,20Realização do GP de Fórmula 1
Total da Unidade 118.654.280,17 118.654.280,170,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar1130Unidade:
OperaçãoEspecial
05 152.510,87 4.324.541,95 4.477.052,82Defesa Nacional
05122 152.510,87 4.324.541,95 4.477.052,82Administração Geral
05122 0251 152.510,87 4.324.541,95 4.477.052,82Suporte Administrativo
1130.05122 02511.036 152.510,87 152.510,87Ampliação, Reforma e Reabertura das Juntas do Serviço Militar
1130.05122 02512.138 4.324.541,95 4.324.541,95Administração da Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar
Total da Unidade 4.324.541,95 4.477.052,820,00 152.510,87
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração do Edifício Matarazzo1150Unidade:
OperaçãoEspecial
04 1.747.282,00 7.788.766,15 9.536.048,15Administração
04122 1.747.282,00 7.788.766,15 9.536.048,15Administração Geral
04122 0251 1.747.282,00 7.788.766,15 9.536.048,15Suporte Administrativo
1150.04122 02511.100 1.747.282,00 1.747.282,00Reforma do Edifício Matarazzo
1150.04122 02512.159 7.788.766,15 7.788.766,15Administração do Edifício Matarazzo
Total da Unidade 7.788.766,15 9.536.048,150,00 1.747.282,00
Total do Órgão 0,00 26.624.812,01 354.746.966,22 381.371.778,23
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1210Unidade:
OperaçãoEspecial
08 5.550.000,00 5.550.000,00Assistência Social
08244 5.550.000,00 5.550.000,00Assistência Comunitária
08244 0113 5.550.000,00 5.550.000,00Assistência Alimentar
1210.08244 01132.635 5.550.000,00 5.550.000,00Atendimento Habitacional
15 16.359.333,49 108.738.642,74 125.097.976,23Urbanismo
15122 37.754.210,20 37.754.210,20Administração Geral
15122 0251 37.754.210,20 37.754.210,20Suporte Administrativo
1210.15122 02512.304 37.579.181,43 37.579.181,43Administração da Secretaria Municipal de Coordenação dasSubprefeitura
1210.15122 02512.358 175.028,77 175.028,77Praças de Atendimento ao Cidadão
15126 5.138.713,95 5.138.713,95Tecnologia da Informação
15126 0340 5.138.713,95 5.138.713,95Sistema de Informação e Processamento de Dados
1210.15126 03402.170 5.138.713,95 5.138.713,95Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15128 150.732,53 150.732,53Formação de Recursos Humanos
15128 0341 150.732,53 150.732,53Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1210.15128 03412.180 150.732,53 150.732,53Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
15451 11.859.411,50 11.859.411,50Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 10.651.119,89 10.651.119,89Revitalização de Bairros
1210.15451 03091.170 1.172.662,33 1.172.662,33Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
1210.15451 03091.192 5.576.452,66 5.576.452,66 Pavimentação de Vias
1210.15451 03091.195 3.902.004,90 3.902.004,90Recuperação da Avenida Paulista
15451 0337 1.208.291,61 1.208.291,61Promoção de Desenvolvimento Local
1210.15451 03371.174 1.208.291,61 1.208.291,61Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15452 4.499.921,99 65.694.986,06 70.194.908,05Serviços Urbanos
15452 0309 4.499.921,99 50.901.475,89 55.401.397,88Revitalização de Bairros
1210.15452 03091.169 4.499.921,99 4.499.921,99Melhoria de Calçadas e Ruas
1210.15452 03092.341 50.901.475,89 50.901.475,89Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0336 154.752,21 154.752,21Operações Especiais
1210.15452 03362.356 154.752,21 154.752,21Monitoramento de Operações e Emergências da Cidade
15452 0337 5.684.187,25 5.684.187,25Promoção de Desenvolvimento Local
1210.15452 03372.354 5.684.187,25 5.684.187,25Integração de Políticas Públicas Locais
15452 0339 8.954.570,71 8.954.570,71Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
1210.15452 03392.366 8.954.570,71 8.954.570,71Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 6.476.977,88 6.421.582,83 12.898.560,71Saneamento
17512 6.476.977,88 6.421.582,83 12.898.560,71Saneamento Básico Urbano
17512 0308 6.476.977,88 6.421.582,83 12.898.560,71Prevenção a Enchentes
1210.17512 03081.135 6.476.977,88 6.476.977,88Construção e Reforma de Galerias
1210.17512 03082.367 6.421.582,83 6.421.582,83Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 120.710.225,57 143.546.536,940,00 22.836.311,37
Código Especificação Projeto Atividade Total
Superintendência das Usinas de Asfalto1211Unidade:
OperaçãoEspecial
15 103.466.378,85 103.466.378,85Urbanismo
15122 5.877.428,33 5.877.428,33Administração Geral
15122 0251 5.877.428,33 5.877.428,33Suporte Administrativo
1211.15122 02512.334 5.877.428,33 5.877.428,33Administração da Superintendência das Usinas de Asfalto
15126 84.704,82 84.704,82Tecnologia da Informação
15126 0340 84.704,82 84.704,82Sistema de Informação e Processamento de Dados
1211.15126 03402.170 84.704,82 84.704,82Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15452 25.829.867,47 25.829.867,47Serviços Urbanos
15452 0309 25.829.867,47 25.829.867,47Revitalização de Bairros
1211.15452 03092.323 25.829.867,47 25.829.867,47Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
15662 71.674.378,23 71.674.378,23Produção Industrial
15662 0309 71.674.378,23 71.674.378,23Revitalização de Bairros
1211.15662 03092.335 71.674.378,23 71.674.378,23Operação e Manutenção das Usinas
Total da Unidade 103.466.378,85 103.466.378,850,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Supervisão de Abastecimento1213Unidade:
OperaçãoEspecial
08 140.634,02 140.634,02Assistência Social
08605 140.634,02 140.634,02Abastecimento
08605 0271 140.634,02 140.634,02Programas de Abastecimento à Comunidade
1213.08605 02712.303 140.634,02 140.634,02Programas Municipais de Abastecimento
20 2.441.102,44 7.441.060,84 9.882.163,28Agricultura
20122 7.024.657,20 7.024.657,20Administração Geral
20122 0251 7.024.657,20 7.024.657,20Suporte Administrativo
1213.20122 02512.300 7.024.657,20 7.024.657,20Administração da Supervisão Geral de Operações
20126 406.403,64 406.403,64Tecnologia da Informação
20126 0176 406.403,64 406.403,64Informatização
1213.20126 01762.170 406.403,64 406.403,64Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
20306 10.000,00 10.000,00Alimentação e Nutrição
20306 0263 10.000,00 10.000,00Abastecimento - Controle e Fiscalização
1213.20306 02632.301 10.000,00 10.000,00Op. e Manut. do Conselho Municipal Seg. Alimentar e Nutricional
20605 2.441.102,44 2.441.102,44Abastecimento
20605 0271 2.441.102,44 2.441.102,44Programas de Abastecimento à Comunidade
1213.20605 02717.000 2.441.102,44 2.441.102,44Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 7.581.694,86 10.022.797,300,00 2.441.102,44
Total do Órgão 0,00 25.277.413,81 231.758.299,28 257.035.713,09
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1300 Secretaria Municipal de Planejamento
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1310Unidade:
OperaçãoEspecial
15 8.971.398,45 16.662.935,43 25.634.333,88Urbanismo
15122 15.171.664,46 15.171.664,46Administração Geral
15122 0251 15.171.664,46 15.171.664,46Suporte Administrativo
1310.15122 02512.550 15.171.664,46 15.171.664,46Administração da Secretaria Municipal de Planejamento
15126 700.783,70 700.783,70Tecnologia da Informação
15126 0340 700.783,70 700.783,70Sistema de Informação e Processamento de Dados
1310.15126 03402.170 700.783,70 700.783,70Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15127 2.711.398,45 780.812,54 3.492.210,99Ordenamento Territorial
15127 0197 2.711.398,45 780.812,54 3.492.210,99Planejamento e Desenvolvimento Urbano
1310.15127 01971.249 2.711.398,45 2.711.398,45Sistema de Informações Geo Referenciadas
1310.15127 01972.552 780.812,54 780.812,54Estudos, Projetos e Planos de Desenvolvimento
15128 9.674,73 9.674,73Formação de Recursos Humanos
15128 0341 9.674,73 9.674,73Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1310.15128 03412.180 9.674,73 9.674,73Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
15452 6.260.000,00 6.260.000,00Serviços Urbanos
15452 0317 6.260.000,00 6.260.000,00Ação Centro - BID
1310.15452 03171.236 4.720.000,00 4.720.000,00Ação Centro BID - Gerenciamento do Programa
1310.15452 03171.237 1.540.000,00 1.540.000,00Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município
Total da Unidade 16.662.935,43 25.634.333,880,00 8.971.398,45
Total do Órgão 0,00 8.971.398,45 16.662.935,43 25.634.333,88
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1400 Secretaria Municipal de Habitação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 28.390.500,00 28.390.500,00Assistência Social
08244 28.390.500,00 28.390.500,00Assistência Comunitária
08244 0111 28.390.500,00 28.390.500,00Assistência a Moradores em Áreas de Risco
1410.08244 01112.635 28.390.500,00 28.390.500,00Atendimento Habitacional
15 265.443.548,64 265.443.548,64Urbanismo
15451 265.443.548,64 265.443.548,64Infra-Estrutura Urbana
15451 0183 234.290.148,70 234.290.148,70Investimento Habitacional
1410.15451 01831.276 227.290.148,70 227.290.148,70Projetos e Ações de Apoio Habitacional
1410.15451 01839.525 7.000.000,00 7.000.000,00Projetos e Ações de Apoio Habitacional Lote VII - Jaguaré e VilaNilo
15451 0278 5.900.793,75 5.900.793,75Prog. Canal. Cor. Impl. Vias e Recup. Amb. e Soc. Fundo Vale -PROCAV
1410.15451 02781.276 5.900.793,75 5.900.793,75Projetos e Ações de Apoio Habitacional
15451 0346 25.252.606,19 25.252.606,19Regularização de Loteamentos Irregulares
1410.15451 03461.281 5.252.606,19 5.252.606,19Projetos e Ações de Regularização em Loteamentos Irregulares
1410.15451 03469.533 20.000.000,00 20.000.000,00Reurbanização do Recanto dos Humildes
16 155.991.376,05 46.093.844,60 202.085.220,65Habitação
16122 45.705.297,29 45.705.297,29Administração Geral
16122 0251 45.705.297,29 45.705.297,29Suporte Administrativo
1410.16122 02512.600 45.705.297,29 45.705.297,29Administração da Secretaria Municipal de Habitação
16126 370.633,97 370.633,97Tecnologia da Informação
16126 0340 370.633,97 370.633,97Sistema de Informação e Processamento de Dados
1410.16126 03402.170 370.633,97 370.633,97Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
16128 17.913,34 17.913,34Formação de Recursos Humanos
16128 0341 17.913,34 17.913,34Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1410.16128 03412.180 17.913,34 17.913,34Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
16482 155.991.376,05 155.991.376,05Habitação Urbana
16482 0183 69.147.499,05 69.147.499,05Investimento Habitacional
1410.16482 01831.251 57.000.000,00 57.000.000,00Aumento de Capital da Companhia Metrop. Habitação de SãoPaulo - COHAB
1410.16482 01839.508 10.000.000,00 10.000.000,00Prog. Vertic. Urbanização de Favelas Jd Olinda - Bairro Legal
1410.16482 01839.509 2.000.000,00 2.000.000,00Prog. Vert. e Urb. Favelas - Heliópolis "A" e "N"
1410.16482 01839.517 147.499,05 147.499,05Reurbanização e revitalização da Favela Dom Macário
16482 0345 86.843.877,00 86.843.877,00Mananciais
1410.16482 03451.254 8.100.380,74 8.100.380,74Mananciais
1410.16482 03459.501 8.800.000,00 8.800.000,00Programa Guarapiranga - Núcleo Satélite Iporanga Alpino
1410.16482 03459.502 1.246.652,51 1.246.652,51Prog. Guarapiranga - Núcleo Icaraí - Panorama - Grajaú - Lote V
1410.16482 03459.503 13.200.000,00 13.200.000,00Prog. Guarapiranga - Núcleo São José - Campinas
1410.16482 03459.504 8.081.104,67 8.081.104,67Prog. Guarapiranga - Núcleo Guavirituba III - Jd Kagohara - JdMarques
1410.16482 03459.505 5.000.000,00 5.000.000,00Gerenciamento de Programas e Projetos Novos
1410.16482 03459.506 750.000,00 750.000,00Fiscalização das Obras
1410.16482 03459.507 8.165.739,08 8.165.739,08Prog. Mananciais Guarapiranga II - Alto do Tietê
1410.16482 03459.510 21.000.000,00 21.000.000,00Prog. Guarapiranga Nucleo Iporanga-Esmeralda
1410.16482 03459.516 5.000.000,00 5.000.000,00Prog. Guarapiranga Nucleo Imbuias Jd Floresta
1410.16482 03459.531 7.500.000,00 7.500.000,00Serv. Téc. Especializados Eng. Consultiva Implantação deProjetos
Total da Unidade 74.484.344,60 495.919.269,290,00 421.434.924,69
Total do Órgão 0,00 421.434.924,69 74.484.344,60 495.919.269,29
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1500 Secretaria Municipal de Gestão
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1510Unidade:
OperaçãoEspecial
04 28.177.350,30 98.774.943,61 126.952.293,91Administração
04122 807.053,39 47.042.334,30 47.849.387,69Administração Geral
04122 0251 807.053,39 47.042.334,30 47.849.387,69Suporte Administrativo
1510.04122 02511.380 807.053,39 807.053,39Melhorias e Benfeitorias nas Dependências de SMG
1510.04122 02512.750 47.042.334,30 47.042.334,30Administração da Secretaria Municipal de Gestão Pública
04126 27.370.296,91 50.538.410,71 77.908.707,62Tecnologia da Informação
04126 0177 27.370.296,91 27.370.296,91Investimento na Área de Informática
1510.04126 01777.200 27.370.296,91 27.370.296,91Aumento de Capital da Cia. de Dados do Município - PRODAM
04126 0340 50.538.410,71 50.538.410,71Sistema de Informação e Processamento de Dados
1510.04126 03402.170 50.538.410,71 50.538.410,71Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
04128 1.194.198,60 1.194.198,60Formação de Recursos Humanos
04128 0341 1.194.198,60 1.194.198,60Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1510.04128 03412.180 1.194.198,60 1.194.198,60Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
24 715.000,34 715.000,34Comunicações
24126 715.000,34 715.000,34Tecnologia da Informação
24126 0354 715.000,34 715.000,34Governo Eletrônico
1510.24126 03542.757 715.000,34 715.000,34Sistema Central de Rec. Humanos, Logística, Suprimentos ePatrimônio
Total da Unidade 99.489.943,95 127.667.294,250,00 28.177.350,30
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria do Govêrno Eletrônico e Gestão da Informação1511Unidade:
OperaçãoEspecial
24 16.391.757,79 16.391.757,79Comunicações
24126 16.391.757,79 16.391.757,79Tecnologia da Informação
24126 0354 16.391.757,79 16.391.757,79Governo Eletrônico
1511.24126 03548.024 1.034.550,00 1.034.550,00Operação e Manutenção do Portal da PMSP
1511.24126 03542.756 15.357.207,79 15.357.207,79Gestão e Racionalização de Processos de Governo
Total da Unidade 16.391.757,79 16.391.757,790,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento da Merenda Escolar1512Unidade:
OperaçãoEspecial
12 409.745.898,81 409.745.898,81Educação
12122 7.408.590,76 7.408.590,76Administração Geral
12122 0352 7.408.590,76 7.408.590,76Programa Municipal de Alimentação Escolar
1512.12122 03526.551 7.408.590,76 7.408.590,76Administração do Programa de Distribuição de Alimentos
12306 402.337.308,05 402.337.308,05Alimentação e Nutrição
12306 0352 402.337.308,05 402.337.308,05Programa Municipal de Alimentação Escolar
1512.12306 03526.552 317.617.033,60 317.617.033,60Administração dos Programas Municipais de Alimentação
1512.12306 03526.553 46.989.727,66 46.989.727,66Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE
1512.12306 03526.557 2.588.470,47 2.588.470,47Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE -PNAE/FNDE
1512.12306 03526.558 35.142.076,32 35.142.076,32Administração do Programa de Alimentação Escolar paraCreches
Total da Unidade 409.745.898,81 409.745.898,810,00 0,00
Total do Órgão 0,00 28.177.350,30 525.627.600,55 553.804.950,85
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1610Unidade:
OperaçãoEspecial
12 458.415.171,28 2.977.212.777,72 3.435.627.949,00Educação
12122 360.201.075,34 342.393.701,59 702.594.776,93Administração Geral
12122 0251 132.380.907,95 132.380.907,95Suporte Administrativo
1610.12122 02512.800 52.690.801,89 52.690.801,89Administração da Secretaria Municipal de Educação
1610.12122 02512.803 223.547,44 223.547,44Administração do Conselho Municipal de Educação
1610.12122 02512.855 79.466.558,62 79.466.558,62Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 360.201.075,34 155.893.180,21 516.094.255,55Educação Integrada
1610.12122 03041.849 360.201.075,34 360.201.075,34Construção de Unidades Educacionais Integradas
1610.12122 03042.851 155.893.180,21 155.893.180,21Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0328 32.029.242,62 32.029.242,62Ampliação do Tempo de Permanência do Aluno
1610.12122 03282.830 32.029.242,62 32.029.242,62Educação em Tempo Integral - São Paulo é uma Escola
12122 0332 22.090.370,81 22.090.370,81Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1610.12122 03322.824 13.733.683,81 13.733.683,81Apoio Didático-Pedagógico Educacional
1610.12122 03322.832 8.356.687,00 8.356.687,00Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos da RME
12126 45.123.415,43 45.123.415,43Tecnologia da Informação
12126 0340 45.123.415,43 45.123.415,43Sistema de Informação e Processamento de Dados
1610.12126 03402.170 45.123.415,43 45.123.415,43Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 10.815.400,78 10.815.400,78Formação de Recursos Humanos
12128 0332 10.815.400,78 10.815.400,78Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1610.12128 03322.831 10.815.400,78 10.815.400,78Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12131 3.000.000,00 3.000.000,00Comunicação Social
12131 0149 3.000.000,00 3.000.000,00Divulgação Oficial
1610.12131 01498.052 3.000.000,00 3.000.000,00Publicações de Interesse do Município
12361 73.307.672,00 1.454.926.755,72 1.528.234.427,72Ensino Fundamental
12361 0158 73.307.672,00 1.442.563.137,11 1.515.870.809,11Ensino Fundamental
1610.12361 01581.430 17.272.514,04 17.272.514,04Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais de EnsinoFundamental
1610.12361 01581.431 56.035.157,96 56.035.157,96Construção de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental
1610.12361 01582.815 79.875.736,22 79.875.736,22Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EF
1610.12361 01582.842 429.533.063,13 429.533.063,13Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1610.12361 01582.848 45.889.855,92 45.889.855,92Transporte do Escolar - EF
1610.12361 01582.858 887.264.481,84 887.264.481,84Remuneração dos Profissionais do Magistério - EF
12361 0301 1.170.522,05 1.170.522,05Educação de Jovens e Adultos
1610.12361 03012.826 549.653,40 549.653,40Alfabetização de Jovens e Adultos
1610.12361 03012.857 620.868,65 620.868,65Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12361 0332 11.193.096,56 11.193.096,56Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1610.12361 03322.849 11.193.096,56 11.193.096,56Ler e Escrever - Ensino Fundamental
12362 10.082.161,70 10.082.161,70Ensino Médio
12362 0261 10.082.161,70 10.082.161,70Ensino Médio
1610.12362 02612.865 10.082.161,70 10.082.161,70Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12363 88.636,85 88.636,85Ensino Profissional
12363 0321 88.636,85 88.636,85Ensino Profissional
1610.12363 03212.860 88.636,85 88.636,85Op. e Manut. dos Centros Municipais de Capacitação eTreinamento-CMCT
12365 24.906.423,94 1.093.278.353,19 1.118.184.777,13Educação Infantil
12365 0329 1.406.911,07 1.406.911,07Educação Indígena
1610.12365 03292.852 1.406.911,07 1.406.911,07Operação e Manutenção da Educação Indígena
12365 0331 24.906.423,94 1.091.871.442,12 1.116.777.866,06Educação Infantil
1610.12365 03311.426 4.327.506,57 4.327.506,57Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais de EnsinoInfantil
1610.12365 03311.427 20.578.917,37 20.578.917,37Construção de Unidades Educacionais de Ensino Infantil
1610.12365 03312.825 36.629.745,63 36.629.745,63Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1610.12365 03312.837 567.701.869,01 567.701.869,01Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1610.12365 03312.845 403.461.970,01 403.461.970,01Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
1610.12365 03312.847 44.994.142,36 44.994.142,36Transporte do Escolar - EI
1610.12365 03312.850 39.083.715,11 39.083.715,11Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EI
12367 17.504.352,46 17.504.352,46Educação Especial
12367 0153 17.504.352,46 17.504.352,46Educação Especial
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1610Unidade:
OperaçãoEspecial
1610.12367 01532.820 7.507.485,00 7.507.485,00Convênios p/ Atend. Crianças e Adolesc. c/ necessid. Educ.Especiais
1610.12367 01532.862 9.773.043,10 9.773.043,10Operação e Manutenção da Educação Especial
1610.12367 01532.863 223.824,36 223.824,36Transporte do Escolar - EE
Total da Unidade 2.977.212.777,72 3.435.627.949,000,00 458.415.171,28
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação do Ipiranga1611Unidade:
OperaçãoEspecial
12 46.527.720,24 46.527.720,24Educação
12122 1.464.363,71 1.464.363,71Administração Geral
12122 0251 641.849,26 641.849,26Suporte Administrativo
1611.12122 02512.855 641.849,26 641.849,26Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 747.189,55 747.189,55Educação Integrada
1611.12122 03042.851 747.189,55 747.189,55Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 75.324,90 75.324,90Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1611.12122 03322.824 75.324,90 75.324,90Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 1.049,00 1.049,00Tecnologia da Informação
12126 0340 1.049,00 1.049,00Sistema de Informação e Processamento de Dados
1611.12126 03402.170 1.049,00 1.049,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 4.192,40 4.192,40Formação de Recursos Humanos
12128 0332 4.192,40 4.192,40Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1611.12128 03322.831 4.192,40 4.192,40Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 6.350.478,10 6.350.478,10Ensino Fundamental
12361 0158 5.835.850,21 5.835.850,21Ensino Fundamental
1611.12361 01582.838 29.977,66 29.977,66Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1611.12361 01582.840 1.461.576,00 1.461.576,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1611.12361 01582.842 4.110.172,95 4.110.172,95Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1611.12361 01582.859 234.123,60 234.123,60Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 514.627,89 514.627,89Educação de Jovens e Adultos
1611.12361 03012.826 391.820,00 391.820,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1611.12361 03012.857 122.807,89 122.807,89Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 38.538.898,00 38.538.898,00Educação Infantil
12365 0331 38.538.898,00 38.538.898,00Educação Infantil
1611.12365 03312.825 31.217.710,30 31.217.710,30Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1611.12365 03312.837 4.336.600,53 4.336.600,53Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1611.12365 03312.841 1.578.797,00 1.578.797,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1611.12365 03312.845 1.405.790,17 1.405.790,17Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 168.739,03 168.739,03Educação Especial
12367 0153 168.739,03 168.739,03Educação Especial
1611.12367 01532.862 168.739,03 168.739,03Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 46.527.720,24 46.527.720,240,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de Jaçanã/Tremembé1612Unidade:
OperaçãoEspecial
12 30.223.805,53 30.223.805,53Educação
12122 998.719,34 998.719,34Administração Geral
12122 0251 729.296,39 729.296,39Suporte Administrativo
1612.12122 02512.855 729.296,39 729.296,39Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0332 269.422,95 269.422,95Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1612.12122 03322.824 269.422,95 269.422,95Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 159.994,70 159.994,70Tecnologia da Informação
12126 0340 159.994,70 159.994,70Sistema de Informação e Processamento de Dados
1612.12126 03402.170 159.994,70 159.994,70Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 7.788,20 7.788,20Formação de Recursos Humanos
12128 0332 7.788,20 7.788,20Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1612.12128 03322.831 7.788,20 7.788,20Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 6.917.738,51 6.917.738,51Ensino Fundamental
12361 0158 6.538.074,66 6.538.074,66Ensino Fundamental
1612.12361 01582.834 12.620,52 12.620,52Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF
1612.12361 01582.840 1.688.847,60 1.688.847,60Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1612.12361 01582.842 4.537.083,14 4.537.083,14Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1612.12361 01582.859 299.523,40 299.523,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 379.663,85 379.663,85Educação de Jovens e Adultos
1612.12361 03012.826 264.020,00 264.020,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1612.12361 03012.857 115.643,85 115.643,85Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12362 412.458,86 412.458,86Ensino Médio
12362 0261 412.458,86 412.458,86Ensino Médio
1612.12362 02612.865 412.458,86 412.458,86Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 21.617.018,02 21.617.018,02Educação Infantil
12365 0331 21.617.018,02 21.617.018,02Educação Infantil
1612.12365 03312.825 14.941.930,04 14.941.930,04Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1612.12365 03312.835 45.959,32 45.959,32Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1612.12365 03312.837 2.964.863,49 2.964.863,49Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1612.12365 03312.841 1.439.150,50 1.439.150,50Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1612.12365 03312.845 2.225.114,67 2.225.114,67Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 110.087,90 110.087,90Educação Especial
12367 0153 110.087,90 110.087,90Educação Especial
1612.12367 01532.862 110.087,90 110.087,90Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 30.223.805,53 30.223.805,530,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de Freguesia/Brasilândia1613Unidade:
OperaçãoEspecial
12 29.014.112,63 29.014.112,63Educação
12122 2.180.815,74 2.180.815,74Administração Geral
12122 0251 826.135,14 826.135,14Suporte Administrativo
1613.12122 02512.855 826.135,14 826.135,14Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 961.515,60 961.515,60Educação Integrada
1613.12122 03042.851 961.515,60 961.515,60Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 393.165,00 393.165,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1613.12122 03322.824 393.165,00 393.165,00Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 6.260,00 6.260,00Tecnologia da Informação
12126 0340 6.260,00 6.260,00Sistema de Informação e Processamento de Dados
1613.12126 03402.170 6.260,00 6.260,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 52.492,56 52.492,56Formação de Recursos Humanos
12128 0332 52.492,56 52.492,56Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1613.12128 03322.831 52.492,56 52.492,56Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 6.224.459,81 6.224.459,81Ensino Fundamental
12361 0158 5.664.411,99 5.664.411,99Ensino Fundamental
1613.12361 01582.840 1.148.204,80 1.148.204,80Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1613.12361 01582.842 4.257.747,19 4.257.747,19Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1613.12361 01582.859 258.460,00 258.460,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 560.047,82 560.047,82Educação de Jovens e Adultos
1613.12361 03012.826 388.920,00 388.920,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1613.12361 03012.857 171.127,82 171.127,82Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 20.393.748,37 20.393.748,37Educação Infantil
12365 0331 20.393.748,37 20.393.748,37Educação Infantil
1613.12365 03312.825 15.665.546,66 15.665.546,66Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1613.12365 03312.837 2.526.225,47 2.526.225,47Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1613.12365 03312.841 989.782,00 989.782,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1613.12365 03312.845 1.212.194,24 1.212.194,24Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 156.336,15 156.336,15Educação Especial
12367 0153 156.336,15 156.336,15Educação Especial
1613.12367 01532.862 156.336,15 156.336,15Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 29.014.112,63 29.014.112,630,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de Pirituba1614Unidade:
OperaçãoEspecial
12 36.375.071,63 36.375.071,63Educação
12122 3.787.469,98 3.787.469,98Administração Geral
12122 0251 1.441.255,31 1.441.255,31Suporte Administrativo
1614.12122 02512.855 1.441.255,31 1.441.255,31Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 1.990.753,81 1.990.753,81Educação Integrada
1614.12122 03042.851 1.990.753,81 1.990.753,81Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 355.460,86 355.460,86Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1614.12122 03322.824 355.460,86 355.460,86Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 229.593,04 229.593,04Tecnologia da Informação
12126 0340 229.593,04 229.593,04Sistema de Informação e Processamento de Dados
1614.12126 03402.170 229.593,04 229.593,04Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 8.598,78 8.598,78Formação de Recursos Humanos
12128 0332 8.598,78 8.598,78Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1614.12128 03322.831 8.598,78 8.598,78Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 8.721.874,05 8.721.874,05Ensino Fundamental
12361 0158 8.480.974,05 8.480.974,05Ensino Fundamental
1614.12361 01582.840 2.176.736,40 2.176.736,40Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1614.12361 01582.842 5.897.370,45 5.897.370,45Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1614.12361 01582.859 406.867,20 406.867,20Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 240.900,00 240.900,00Educação de Jovens e Adultos
1614.12361 03012.826 240.900,00 240.900,00Alfabetização de Jovens e Adultos
12362 394.124,23 394.124,23Ensino Médio
12362 0261 394.124,23 394.124,23Ensino Médio
1614.12362 02612.865 394.124,23 394.124,23Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 23.154.978,85 23.154.978,85Educação Infantil
12365 0329 114.979,48 114.979,48Educação Indígena
1614.12365 03292.852 114.979,48 114.979,48Operação e Manutenção da Educação Indígena
12365 0331 23.039.999,37 23.039.999,37Educação Infantil
1614.12365 03312.825 15.722.614,21 15.722.614,21Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1614.12365 03312.835 15.899,60 15.899,60Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1614.12365 03312.837 3.380.753,00 3.380.753,00Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1614.12365 03312.841 1.539.008,00 1.539.008,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1614.12365 03312.845 2.381.724,56 2.381.724,56Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 78.432,70 78.432,70Educação Especial
12367 0153 78.432,70 78.432,70Educação Especial
1614.12367 01532.862 78.432,70 78.432,70Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 36.375.071,63 36.375.071,630,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de Campo Limpo1615Unidade:
OperaçãoEspecial
12 44.763.869,71 44.763.869,71Educação
12122 3.951.869,94 3.951.869,94Administração Geral
12122 0251 1.452.800,56 1.452.800,56Suporte Administrativo
1615.12122 02512.855 1.452.800,56 1.452.800,56Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 2.225.622,26 2.225.622,26Educação Integrada
1615.12122 03042.851 2.225.622,26 2.225.622,26Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 273.447,12 273.447,12Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1615.12122 03322.824 273.447,12 273.447,12Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 587.963,64 587.963,64Tecnologia da Informação
12126 0340 587.963,64 587.963,64Sistema de Informação e Processamento de Dados
1615.12126 03402.170 587.963,64 587.963,64Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 316.668,58 316.668,58Formação de Recursos Humanos
12128 0332 316.668,58 316.668,58Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1615.12128 03322.831 316.668,58 316.668,58Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 10.894.010,78 10.894.010,78Ensino Fundamental
12361 0158 10.053.833,20 10.053.833,20Ensino Fundamental
1615.12361 01582.834 16.766,09 16.766,09Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF
1615.12361 01582.838 19.980,00 19.980,00Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1615.12361 01582.840 2.596.394,00 2.596.394,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1615.12361 01582.842 6.903.847,91 6.903.847,91Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1615.12361 01582.859 516.845,20 516.845,20Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 840.177,58 840.177,58Educação de Jovens e Adultos
1615.12361 03012.826 642.360,00 642.360,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1615.12361 03012.857 197.817,58 197.817,58Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 28.955.588,67 28.955.588,67Educação Infantil
12365 0331 28.955.588,67 28.955.588,67Educação Infantil
1615.12365 03312.825 19.988.415,36 19.988.415,36Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1615.12365 03312.835 21.116,45 21.116,45Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1615.12365 03312.837 3.754.659,03 3.754.659,03Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1615.12365 03312.841 1.737.118,30 1.737.118,30Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1615.12365 03312.845 3.454.279,53 3.454.279,53Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 57.768,10 57.768,10Educação Especial
12367 0153 57.768,10 57.768,10Educação Especial
1615.12367 01532.862 57.768,10 57.768,10Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 44.763.869,71 44.763.869,710,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de Capela do Socorro1616Unidade:
OperaçãoEspecial
12 38.498.522,25 38.498.522,25Educação
12122 4.292.672,89 4.292.672,89Administração Geral
12122 0251 1.102.245,26 1.102.245,26Suporte Administrativo
1616.12122 02512.855 1.102.245,26 1.102.245,26Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 2.533.669,68 2.533.669,68Educação Integrada
1616.12122 03042.851 2.533.669,68 2.533.669,68Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 656.757,95 656.757,95Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1616.12122 03322.824 656.757,95 656.757,95Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 574.504,07 574.504,07Tecnologia da Informação
12126 0340 574.504,07 574.504,07Sistema de Informação e Processamento de Dados
1616.12126 03402.170 574.504,07 574.504,07Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 29.977,50 29.977,50Formação de Recursos Humanos
12128 0332 29.977,50 29.977,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1616.12128 03322.831 29.977,50 29.977,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 5.926.599,11 5.926.599,11Ensino Fundamental
12361 0158 5.258.392,76 5.258.392,76Ensino Fundamental
1616.12361 01582.834 125.043,40 125.043,40Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF
1616.12361 01582.840 1.400.265,00 1.400.265,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1616.12361 01582.842 3.450.724,56 3.450.724,56Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1616.12361 01582.859 282.359,80 282.359,80Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 668.206,35 668.206,35Educação de Jovens e Adultos
1616.12361 03012.826 594.980,00 594.980,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1616.12361 03012.857 73.226,35 73.226,35Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 27.603.536,68 27.603.536,68Educação Infantil
12365 0329 48.058,51 48.058,51Educação Indígena
1616.12365 03292.852 48.058,51 48.058,51Operação e Manutenção da Educação Indígena
12365 0331 27.555.478,17 27.555.478,17Educação Infantil
1616.12365 03312.825 21.594.554,25 21.594.554,25Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1616.12365 03312.835 204.510,45 204.510,45Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1616.12365 03312.837 2.231.045,20 2.231.045,20Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1616.12365 03312.841 1.128.733,25 1.128.733,25Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1616.12365 03312.845 2.396.635,02 2.396.635,02Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 71.232,00 71.232,00Educação Especial
12367 0153 71.232,00 71.232,00Educação Especial
1616.12367 01532.862 71.232,00 71.232,00Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 38.498.522,25 38.498.522,250,00 0,00
Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 16 20/3/2008 16:23:02
Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação da Penha1617Unidade:
OperaçãoEspecial
12 41.302.546,59 41.302.546,59Educação
12122 1.737.433,64 1.737.433,64Administração Geral
12122 0251 1.471.589,71 1.471.589,71Suporte Administrativo
1617.12122 02512.855 1.471.589,71 1.471.589,71Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0332 265.843,93 265.843,93Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1617.12122 03322.824 265.843,93 265.843,93Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 96.793,22 96.793,22Tecnologia da Informação
12126 0340 96.793,22 96.793,22Sistema de Informação e Processamento de Dados
1617.12126 03402.170 96.793,22 96.793,22Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 105.180,00 105.180,00Formação de Recursos Humanos
12128 0332 105.180,00 105.180,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1617.12128 03322.831 105.180,00 105.180,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 10.092.363,80 10.092.363,80Ensino Fundamental
12361 0158 9.725.116,91 9.725.116,91Ensino Fundamental
1617.12361 01582.834 63.860,37 63.860,37Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF
1617.12361 01582.838 7.728,00 7.728,00Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1617.12361 01582.840 1.514.182,00 1.514.182,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1617.12361 01582.842 7.873.905,54 7.873.905,54Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1617.12361 01582.859 265.441,00 265.441,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 367.246,89 367.246,89Educação de Jovens e Adultos
1617.12361 03012.826 122.720,00 122.720,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1617.12361 03012.857 244.526,89 244.526,89Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 29.138.291,00 29.138.291,00Educação Infantil
12365 0331 29.138.291,00 29.138.291,00Educação Infantil
1617.12365 03312.825 17.550.105,03 17.550.105,03Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1617.12365 03312.835 83.545,02 83.545,02Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1617.12365 03312.837 5.010.000,81 5.010.000,81Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1617.12365 03312.841 1.726.989,00 1.726.989,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1617.12365 03312.845 4.767.651,14 4.767.651,14Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 132.484,93 132.484,93Educação Especial
12367 0153 132.484,93 132.484,93Educação Especial
1617.12367 01532.862 132.484,93 132.484,93Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 41.302.546,59 41.302.546,590,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de Santo Amaro1618Unidade:
OperaçãoEspecial
12 33.637.243,16 33.637.243,16Educação
12122 2.599.203,50 2.599.203,50Administração Geral
12122 0251 1.310.639,04 1.310.639,04Suporte Administrativo
1618.12122 02512.855 1.310.639,04 1.310.639,04Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 799.493,14 799.493,14Educação Integrada
1618.12122 03042.851 799.493,14 799.493,14Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 489.071,32 489.071,32Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1618.12122 03322.824 489.071,32 489.071,32Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 358.173,23 358.173,23Tecnologia da Informação
12126 0340 358.173,23 358.173,23Sistema de Informação e Processamento de Dados
1618.12126 03402.170 358.173,23 358.173,23Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 60.653,72 60.653,72Formação de Recursos Humanos
12128 0332 60.653,72 60.653,72Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1618.12128 03322.831 60.653,72 60.653,72Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 6.296.510,38 6.296.510,38Ensino Fundamental
12361 0158 5.933.966,98 5.933.966,98Ensino Fundamental
1618.12361 01582.834 12.421,60 12.421,60Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF
1618.12361 01582.840 1.532.920,00 1.532.920,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1618.12361 01582.842 4.103.553,38 4.103.553,38Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1618.12361 01582.859 285.072,00 285.072,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 362.543,40 362.543,40Educação de Jovens e Adultos
1618.12361 03012.826 270.300,00 270.300,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1618.12361 03012.857 92.243,40 92.243,40Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12362 267.422,28 267.422,28Ensino Médio
12362 0261 267.422,28 267.422,28Ensino Médio
1618.12362 02612.865 267.422,28 267.422,28Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 23.907.992,77 23.907.992,77Educação Infantil
12365 0331 23.907.992,77 23.907.992,77Educação Infantil
1618.12365 03312.825 19.232.239,84 19.232.239,84Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1618.12365 03312.835 28.957,44 28.957,44Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1618.12365 03312.837 2.268.198,15 2.268.198,15Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1618.12365 03312.841 936.218,00 936.218,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1618.12365 03312.845 1.442.379,34 1.442.379,34Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 147.287,28 147.287,28Educação Especial
12367 0153 147.287,28 147.287,28Educação Especial
1618.12367 01532.862 147.287,28 147.287,28Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 33.637.243,16 33.637.243,160,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de Itaquera1619Unidade:
OperaçãoEspecial
12 37.247.681,40 37.247.681,40Educação
12122 3.474.565,51 3.474.565,51Administração Geral
12122 0251 1.686.737,79 1.686.737,79Suporte Administrativo
1619.12122 02512.855 1.686.737,79 1.686.737,79Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 1.351.874,32 1.351.874,32Educação Integrada
1619.12122 03042.851 1.351.874,32 1.351.874,32Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 435.953,40 435.953,40Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1619.12122 03322.824 435.953,40 435.953,40Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12128 7.501,50 7.501,50Formação de Recursos Humanos
12128 0332 7.501,50 7.501,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1619.12128 03322.831 7.501,50 7.501,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 7.230.532,37 7.230.532,37Ensino Fundamental
12361 0158 6.621.184,52 6.621.184,52Ensino Fundamental
1619.12361 01582.834 17.939,60 17.939,60Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF
1619.12361 01582.838 7.982,28 7.982,28Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1619.12361 01582.840 1.223.575,20 1.223.575,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1619.12361 01582.842 5.144.425,24 5.144.425,24Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1619.12361 01582.859 227.262,20 227.262,20Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 609.347,85 609.347,85Educação de Jovens e Adultos
1619.12361 03012.826 423.860,00 423.860,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1619.12361 03012.857 185.487,85 185.487,85Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 26.441.953,80 26.441.953,80Educação Infantil
12365 0331 26.441.953,80 26.441.953,80Educação Infantil
1619.12365 03312.825 14.721.191,22 14.721.191,22Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1619.12365 03312.835 34.385,90 34.385,90Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1619.12365 03312.837 5.167.465,43 5.167.465,43Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1619.12365 03312.841 1.409.238,00 1.409.238,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1619.12365 03312.845 5.109.673,25 5.109.673,25Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 93.128,22 93.128,22Educação Especial
12367 0153 93.128,22 93.128,22Educação Especial
1619.12367 01532.862 93.128,22 93.128,22Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 37.247.681,40 37.247.681,400,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de São Miguel1620Unidade:
OperaçãoEspecial
12 35.324.176,18 35.324.176,18Educação
12122 4.209.273,55 4.209.273,55Administração Geral
12122 0251 1.635.853,35 1.635.853,35Suporte Administrativo
1620.12122 02512.855 1.635.853,35 1.635.853,35Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 2.497.199,27 2.497.199,27Educação Integrada
1620.12122 03042.851 2.497.199,27 2.497.199,27Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 76.220,93 76.220,93Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1620.12122 03322.824 76.220,93 76.220,93Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 505.837,64 505.837,64Tecnologia da Informação
12126 0340 505.837,64 505.837,64Sistema de Informação e Processamento de Dados
1620.12126 03402.170 505.837,64 505.837,64Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 7.997,43 7.997,43Formação de Recursos Humanos
12128 0332 7.997,43 7.997,43Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1620.12128 03322.831 7.997,43 7.997,43Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 9.412.402,45 9.412.402,45Ensino Fundamental
12361 0158 8.489.162,45 8.489.162,45Ensino Fundamental
1620.12361 01582.834 44.219,40 44.219,40Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF
1620.12361 01582.838 7.888,00 7.888,00Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1620.12361 01582.840 2.017.431,20 2.017.431,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1620.12361 01582.842 6.011.068,45 6.011.068,45Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1620.12361 01582.859 408.555,40 408.555,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 923.240,00 923.240,00Educação de Jovens e Adultos
1620.12361 03012.826 923.240,00 923.240,00Alfabetização de Jovens e Adultos
12362 189.899,12 189.899,12Ensino Médio
12362 0261 189.899,12 189.899,12Ensino Médio
1620.12362 02612.865 189.899,12 189.899,12Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12363 347.970,63 347.970,63Ensino Profissional
12363 0321 347.970,63 347.970,63Ensino Profissional
1620.12363 03212.860 347.970,63 347.970,63Op. e Manut. dos Centros Municipais de Capacitação eTreinamento-CMCT
12365 20.584.864,76 20.584.864,76Educação Infantil
12365 0331 20.584.864,76 20.584.864,76Educação Infantil
1620.12365 03312.825 12.077.182,57 12.077.182,57Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1620.12365 03312.835 48.269,40 48.269,40Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1620.12365 03312.837 2.844.480,92 2.844.480,92Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1620.12365 03312.841 1.609.190,25 1.609.190,25Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1620.12365 03312.845 4.005.741,62 4.005.741,62Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 65.930,60 65.930,60Educação Especial
12367 0153 65.930,60 65.930,60Educação Especial
1620.12367 01532.862 65.930,60 65.930,60Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 35.324.176,18 35.324.176,180,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de Guaianases1621Unidade:
OperaçãoEspecial
12 24.863.175,66 24.863.175,66Educação
12122 3.554.263,77 3.554.263,77Administração Geral
12122 0251 1.355.163,57 1.355.163,57Suporte Administrativo
1621.12122 02512.855 1.355.163,57 1.355.163,57Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 2.176.495,00 2.176.495,00Educação Integrada
1621.12122 03042.851 2.176.495,00 2.176.495,00Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 22.605,20 22.605,20Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1621.12122 03322.824 22.605,20 22.605,20Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 41.563,30 41.563,30Tecnologia da Informação
12126 0340 41.563,30 41.563,30Sistema de Informação e Processamento de Dados
1621.12126 03402.170 41.563,30 41.563,30Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 13.982,10 13.982,10Formação de Recursos Humanos
12128 0332 13.982,10 13.982,10Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1621.12128 03322.831 13.982,10 13.982,10Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 6.688.934,22 6.688.934,22Ensino Fundamental
12361 0158 6.054.368,56 6.054.368,56Ensino Fundamental
1621.12361 01582.840 1.409.014,01 1.409.014,01Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1621.12361 01582.842 4.365.459,15 4.365.459,15Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1621.12361 01582.859 279.895,40 279.895,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 634.565,66 634.565,66Educação de Jovens e Adultos
1621.12361 03012.826 395.411,43 395.411,43Alfabetização de Jovens e Adultos
1621.12361 03012.857 239.154,23 239.154,23Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12362 285.778,17 285.778,17Ensino Médio
12362 0261 285.778,17 285.778,17Ensino Médio
1621.12362 02612.865 285.778,17 285.778,17Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 14.170.674,60 14.170.674,60Educação Infantil
12365 0331 14.170.674,60 14.170.674,60Educação Infantil
1621.12365 03312.825 7.024.323,45 7.024.323,45Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1621.12365 03312.835 15.734,80 15.734,80Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1621.12365 03312.837 3.126.641,25 3.126.641,25Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1621.12365 03312.841 1.347.264,80 1.347.264,80Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1621.12365 03312.845 2.656.710,30 2.656.710,30Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 107.979,50 107.979,50Educação Especial
12367 0153 107.979,50 107.979,50Educação Especial
1621.12367 01532.862 107.979,50 107.979,50Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 24.863.175,66 24.863.175,660,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação do Butantã1622Unidade:
OperaçãoEspecial
12 28.219.628,49 28.219.628,49Educação
12122 1.799.477,63 1.799.477,63Administração Geral
12122 0251 990.776,65 990.776,65Suporte Administrativo
1622.12122 02512.855 990.776,65 990.776,65Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 667.957,58 667.957,58Educação Integrada
1622.12122 03042.851 667.957,58 667.957,58Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 140.743,40 140.743,40Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1622.12122 03322.824 140.743,40 140.743,40Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 41.499,28 41.499,28Tecnologia da Informação
12126 0340 41.499,28 41.499,28Sistema de Informação e Processamento de Dados
1622.12126 03402.170 41.499,28 41.499,28Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 105.893,63 105.893,63Formação de Recursos Humanos
12128 0332 105.893,63 105.893,63Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1622.12128 03322.831 105.893,63 105.893,63Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 6.160.277,10 6.160.277,10Ensino Fundamental
12361 0158 5.779.402,82 5.779.402,82Ensino Fundamental
1622.12361 01582.838 17.445,82 17.445,82Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1622.12361 01582.840 1.300.832,00 1.300.832,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1622.12361 01582.842 4.245.904,60 4.245.904,60Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1622.12361 01582.859 215.220,40 215.220,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 380.874,28 380.874,28Educação de Jovens e Adultos
1622.12361 03012.826 237.420,00 237.420,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1622.12361 03012.857 143.454,28 143.454,28Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 20.082.682,25 20.082.682,25Educação Infantil
12365 0331 20.082.682,25 20.082.682,25Educação Infantil
1622.12365 03312.825 14.164.471,73 14.164.471,73Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1622.12365 03312.835 15.152,20 15.152,20Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1622.12365 03312.837 2.973.260,26 2.973.260,26Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1622.12365 03312.841 1.066.426,00 1.066.426,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1622.12365 03312.845 1.863.372,06 1.863.372,06Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 29.798,60 29.798,60Educação Especial
12367 0153 29.798,60 29.798,60Educação Especial
1622.12367 01532.862 29.798,60 29.798,60Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 28.219.628,49 28.219.628,490,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Educação de São Mateus1623Unidade:
OperaçãoEspecial
12 36.832.702,11 36.832.702,11Educação
12122 3.604.423,39 3.604.423,39Administração Geral
12122 0251 1.469.577,98 1.469.577,98Suporte Administrativo
1623.12122 02512.855 1.469.577,98 1.469.577,98Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 1.910.436,41 1.910.436,41Educação Integrada
1623.12122 03042.851 1.910.436,41 1.910.436,41Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 224.409,00 224.409,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1623.12122 03322.824 224.409,00 224.409,00Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 431.733,47 431.733,47Tecnologia da Informação
12126 0340 431.733,47 431.733,47Sistema de Informação e Processamento de Dados
1623.12126 03402.170 431.733,47 431.733,47Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 7.160,00 7.160,00Formação de Recursos Humanos
12128 0332 7.160,00 7.160,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1623.12128 03322.831 7.160,00 7.160,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 8.597.949,66 8.597.949,66Ensino Fundamental
12361 0158 8.029.078,51 8.029.078,51Ensino Fundamental
1623.12361 01582.834 3.969,29 3.969,29Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF
1623.12361 01582.840 2.052.756,00 2.052.756,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1623.12361 01582.842 5.585.515,82 5.585.515,82Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1623.12361 01582.859 386.837,40 386.837,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 568.871,15 568.871,15Educação de Jovens e Adultos
1623.12361 03012.826 334.219,99 334.219,99Alfabetização de Jovens e Adultos
1623.12361 03012.857 234.651,16 234.651,16Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12362 171.763,71 171.763,71Ensino Médio
12362 0261 171.763,71 171.763,71Ensino Médio
1623.12362 02612.865 171.763,71 171.763,71Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 24.006.556,34 24.006.556,34Educação Infantil
12365 0331 24.006.556,34 24.006.556,34Educação Infantil
1623.12365 03312.825 16.065.491,12 16.065.491,12Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1623.12365 03312.835 4.014,39 4.014,39Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI
1623.12365 03312.837 3.458.505,01 3.458.505,01Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1623.12365 03312.841 1.748.719,00 1.748.719,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1623.12365 03312.845 2.729.826,82 2.729.826,82Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 13.115,54 13.115,54Educação Especial
12367 0153 13.115,54 13.115,54Educação Especial
1623.12367 01532.862 13.115,54 13.115,54Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 36.832.702,11 36.832.702,110,00 0,00
Total do Órgão 0,00 458.415.171,28 3.440.043.033,30 3.898.458.204,58
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1700 Secretaria Municipal de Finanças
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1710Unidade:
OperaçãoEspecial
04 21.202.805,03 211.982.447,84 233.185.252,87Administração
04122 139.714.130,30 139.714.130,30Administração Geral
04122 0251 139.714.130,30 139.714.130,30Suporte Administrativo
1710.04122 02514.000 139.714.130,30 139.714.130,30Administração da Secretaria Municipal de Finanças
04126 21.202.805,03 48.000.018,69 69.202.823,72Tecnologia da Informação
04126 0340 21.202.805,03 48.000.018,69 69.202.823,72Sistema de Informação e Processamento de Dados
1710.04126 03402.170 48.000.018,69 48.000.018,69Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
1710.04126 03401.383 21.202.805,03 21.202.805,03Implantação do PMAT - Prog Mod da Adm Tribut e da Gestão SetSoc Bas
04128 668.299,55 668.299,55Formação de Recursos Humanos
04128 0341 668.299,55 668.299,55Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1710.04128 03412.180 668.299,55 668.299,55Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
04129 17.599.999,30 17.599.999,30Administração de Receitas
04129 0351 17.599.999,30 17.599.999,30Gestão Tributária
1710.04129 03514.002 17.599.999,30 17.599.999,30Postagem de Avisos e Cobrança de Tributos
04131 6.000.000,00 6.000.000,00Comunicação Social
04131 0149 6.000.000,00 6.000.000,00Divulgação Oficial
1710.04131 01498.052 6.000.000,00 6.000.000,00Publicações de Interesse do Município
Total da Unidade 211.982.447,84 233.185.252,870,00 21.202.805,03
Total do Órgão 0,00 21.202.805,03 211.982.447,84 233.185.252,87
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1810Unidade:
OperaçãoEspecial
10 82.427.395,54 2.402.326.886,46 2.484.754.282,00Saúde
10122 847.623.535,15 847.623.535,15Administração Geral
10122 0251 847.623.535,15 847.623.535,15Suporte Administrativo
1810.10122 02514.100 845.463.539,67 845.463.539,67Coordenação e Administração Geral
1810.10122 02514.102 2.159.995,48 2.159.995,48Operação e Manutenção do Departamento Técnico deTransportes
10126 50.325.292,22 50.325.292,22Tecnologia da Informação
10126 0340 50.325.292,22 50.325.292,22Sistema de Informação e Processamento de Dados
1810.10126 03402.170 50.325.292,22 50.325.292,22Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
10128 2.560.663,39 2.560.663,39Formação de Recursos Humanos
10128 0341 2.560.663,39 2.560.663,39Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1810.10128 03412.180 2.560.663,39 2.560.663,39Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
10131 4.300.000,00 4.300.000,00Comunicação Social
10131 0149 4.300.000,00 4.300.000,00Divulgação Oficial
1810.10131 01498.052 4.300.000,00 4.300.000,00Publicações de Interesse do Município
10301 435.921.947,39 435.921.947,39Atenção Básica
10301 0322 435.034.168,58 435.034.168,58Integralidade da Atenção
1810.10301 03224.101 60.197.888,05 60.197.888,05Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
1810.10301 03224.111 347.132.183,21 347.132.183,21Operação e Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
1810.10301 03224.120 27.089.716,77 27.089.716,77Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde
1810.10301 03226.922 614.380,55 614.380,55Aditivo do Termo de Convênio n° 035/2004 entre Prefeitura deSão Paulo
10301 0355 887.778,81 887.778,81Assistência Farmacêutica
1810.10301 03554.109 887.778,81 887.778,81Operação e Manutenção das Farmácias Populares
10302 82.427.395,54 1.061.499.121,65 1.143.926.517,19Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 399.250.970,91 399.250.970,91Integralidade da Atenção
1810.10302 03224.103 319.872.138,73 319.872.138,73Oper./Manut. Unid.Hospitalares, P.Socorros/Atendimentos eAmbulatórios
1810.10302 03224.105 9.735.295,51 9.735.295,51Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU
1810.10302 03224.107 57.982.055,48 57.982.055,48Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
1810.10302 03224.121 11.661.481,19 11.661.481,19Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal -HSPM
10302 0323 82.427.395,54 82.427.395,54Fortalecimento de Assistência à Saúde
1810.10302 03233.100 7.373.461,00 7.373.461,00Construção de Equipamentos de Saúde
1810.10302 03233.101 44.020.744,93 44.020.744,93Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde
1810.10302 03233.104 3.323.397,18 3.323.397,18Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde
1810.10302 03233.114 27.506.673,27 27.506.673,27Construção e Instalação do Hospital Municipal de M'Boi Mirim
1810.10302 03233.116 203.119,16 203.119,16Construção e Instalação do Hospital Municipal de CidadeTiradentes
10302 0324 563.169.600,65 563.169.600,65SUS com Qualidade
1810.10302 03244.113 563.169.600,65 563.169.600,65Coordenação de Integração e Regulação do Sistema de Saúde
10302 0355 99.078.550,09 99.078.550,09Assistência Farmacêutica
1810.10302 03554.106 99.078.550,09 99.078.550,09Operação da Assistência Farmacêutica
10422 96.326,66 96.326,66Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
10422 0324 96.326,66 96.326,66SUS com Qualidade
1810.10422 03244.108 96.326,66 96.326,66Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal
Total da Unidade 2.402.326.886,46 2.484.754.282,000,00 82.427.395,54
Código Especificação Projeto Atividade Total
Hosp. Munic. Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva1821Unidade:
OperaçãoEspecial
10 392.456,00 14.011.178,85 14.403.634,85Saúde
10302 392.456,00 14.011.178,85 14.403.634,85Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 392.456,00 14.011.178,85 14.403.634,85Integralidade da Atenção
1821.10302 03224.103 14.011.178,85 14.011.178,85Oper./Manut. Unid.Hospitalares, P.Socorros/Atendimentos eAmbulatórios
1821.10302 03229.527 392.456,00 392.456,00Implantação de UTI Adulto
Total da Unidade 14.011.178,85 14.403.634,850,00 392.456,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenação de Vigilância em Saúde1822Unidade:
OperaçãoEspecial
10 10.567.560,15 10.567.560,15Saúde
10122 7.162.196,15 7.162.196,15Administração Geral
10122 0251 7.162.196,15 7.162.196,15Suporte Administrativo
1822.10122 02514.100 7.162.196,15 7.162.196,15Coordenação e Administração Geral
10301 3.405.364,00 3.405.364,00Atenção Básica
10301 0322 3.405.364,00 3.405.364,00Integralidade da Atenção
1822.10301 03224.101 3.405.364,00 3.405.364,00Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
Total da Unidade 10.567.560,15 10.567.560,150,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Norte1823Unidade:
OperaçãoEspecial
10 36.194.384,22 36.194.384,22Saúde
10122 25.980.283,71 25.980.283,71Administração Geral
10122 0251 25.980.283,71 25.980.283,71Suporte Administrativo
1823.10122 02514.100 25.980.283,71 25.980.283,71Coordenação e Administração Geral
10301 9.754.166,53 9.754.166,53Atenção Básica
10301 0322 9.754.166,53 9.754.166,53Integralidade da Atenção
1823.10301 03224.101 9.754.166,53 9.754.166,53Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 459.933,98 459.933,98Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 432.107,50 432.107,50Integralidade da Atenção
1823.10302 03224.107 432.107,50 432.107,50Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 27.826,48 27.826,48Assistência Farmacêutica
1823.10302 03554.106 27.826,48 27.826,48Operação da Assistência Farmacêutica
Total da Unidade 36.194.384,22 36.194.384,220,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Sul1824Unidade:
OperaçãoEspecial
10 38.705.965,73 38.705.965,73Saúde
10122 33.243.406,67 33.243.406,67Administração Geral
10122 0251 33.243.406,67 33.243.406,67Suporte Administrativo
1824.10122 02514.100 33.243.406,67 33.243.406,67Coordenação e Administração Geral
10301 5.178.589,97 5.178.589,97Atenção Básica
10301 0322 5.178.589,97 5.178.589,97Integralidade da Atenção
1824.10301 03224.101 5.178.589,97 5.178.589,97Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 283.969,09 283.969,09Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 271.098,69 271.098,69Integralidade da Atenção
1824.10302 03224.107 271.098,69 271.098,69Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 12.870,40 12.870,40Assistência Farmacêutica
1824.10302 03554.106 12.870,40 12.870,40Operação da Assistência Farmacêutica
Total da Unidade 38.705.965,73 38.705.965,730,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste1825Unidade:
OperaçãoEspecial
10 38.824.548,35 38.824.548,35Saúde
10122 16.224.936,71 16.224.936,71Administração Geral
10122 0251 16.224.936,71 16.224.936,71Suporte Administrativo
1825.10122 02514.100 16.224.936,71 16.224.936,71Coordenação e Administração Geral
10301 21.216.209,12 21.216.209,12Atenção Básica
10301 0322 21.216.209,12 21.216.209,12Integralidade da Atenção
1825.10301 03224.101 21.216.209,12 21.216.209,12Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 1.383.402,52 1.383.402,52Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 1.354.931,58 1.354.931,58Integralidade da Atenção
1825.10302 03224.107 1.354.931,58 1.354.931,58Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 28.470,94 28.470,94Assistência Farmacêutica
1825.10302 03554.106 28.470,94 28.470,94Operação da Assistência Farmacêutica
Total da Unidade 38.824.548,35 38.824.548,350,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Leste1826Unidade:
OperaçãoEspecial
10 41.491.856,56 41.491.856,56Saúde
10122 22.405.529,65 22.405.529,65Administração Geral
10122 0251 22.405.529,65 22.405.529,65Suporte Administrativo
1826.10122 02514.100 22.405.529,65 22.405.529,65Coordenação e Administração Geral
10301 17.173.028,83 17.173.028,83Atenção Básica
10301 0322 17.173.028,83 17.173.028,83Integralidade da Atenção
1826.10301 03224.101 17.173.028,83 17.173.028,83Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 1.913.298,08 1.913.298,08Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 1.906.931,48 1.906.931,48Integralidade da Atenção
1826.10302 03224.107 1.906.931,48 1.906.931,48Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 6.366,60 6.366,60Assistência Farmacêutica
1826.10302 03554.106 6.366,60 6.366,60Operação da Assistência Farmacêutica
Total da Unidade 41.491.856,56 41.491.856,560,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Centro - Oeste1827Unidade:
OperaçãoEspecial
10 19.691.011,00 19.691.011,00Saúde
10122 17.276.629,40 17.276.629,40Administração Geral
10122 0251 17.276.629,40 17.276.629,40Suporte Administrativo
1827.10122 02514.100 17.276.629,40 17.276.629,40Coordenação e Administração Geral
10301 2.331.949,41 2.331.949,41Atenção Básica
10301 0322 2.331.949,41 2.331.949,41Integralidade da Atenção
1827.10301 03224.101 2.331.949,41 2.331.949,41Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 82.432,19 82.432,19Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 69.503,09 69.503,09Integralidade da Atenção
1827.10302 03224.107 69.503,09 69.503,09Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 12.929,10 12.929,10Assistência Farmacêutica
1827.10302 03554.106 12.929,10 12.929,10Operação da Assistência Farmacêutica
Total da Unidade 19.691.011,00 19.691.011,000,00 0,00
Total do Órgão 0,00 82.819.851,54 2.601.813.391,32 2.684.633.242,86
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 1900 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1910Unidade:
OperaçãoEspecial
27 29.475.424,36 54.737.099,59 84.212.523,95Desporto e Lazer
27122 22.919.638,59 22.919.638,59Administração Geral
27122 0251 22.919.638,59 22.919.638,59Suporte Administrativo
1910.27122 02514.500 22.919.638,59 22.919.638,59Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer eRecreação
27126 327.389,84 327.389,84Tecnologia da Informação
27126 0340 327.389,84 327.389,84Sistema de Informação e Processamento de Dados
1910.27126 03402.170 327.389,84 327.389,84Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
27128 14.754,20 14.754,20Formação de Recursos Humanos
27128 0341 14.754,20 14.754,20Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1910.27128 03412.180 14.754,20 14.754,20Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
27812 29.475.424,36 20.397.756,74 49.873.181,10Desporto Comunitário
27812 0104 29.475.424,36 20.173.876,74 49.649.301,10Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
1910.27812 01044.502 4.698.246,20 4.698.246,20Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME
1910.27812 01044.503 15.475.630,54 15.475.630,54Desenvolvimento de Programas da SEME
1910.27812 01043.504 29.475.424,36 29.475.424,36Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Esportivas
27812 0155 223.880,00 223.880,00Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação
1910.27812 01556.931 63.990,00 63.990,00Apoio aos Campeonatos de Kung Fu - E1807
1910.27812 01556.932 79.890,00 79.890,00Apoio aos Campeonatos de Luta Olímpica - E1808
1910.27812 01556.933 30.000,00 30.000,00Apoio aos campeonatos de Taekwondo - E1809
1910.27812 01556.935 50.000,00 50.000,00Apoio às atividades esportivas relacionadas ao tênis de mesapara atle
27813 11.077.560,22 11.077.560,22Lazer
27813 0155 11.077.560,22 11.077.560,22Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação
1910.27813 01554.501 11.077.560,22 11.077.560,22Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas
Total da Unidade 54.737.099,59 84.212.523,950,00 29.475.424,36
Total do Órgão 0,00 29.475.424,36 54.737.099,59 84.212.523,95
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2000 Secretaria Municipal de Transportes
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2010Unidade:
OperaçãoEspecial
09 32.240.443,00 32.240.443,00Previdência Social
09273 32.240.443,00 32.240.443,00Previdência Complementar
09273 0251 32.240.443,00 32.240.443,00Suporte Administrativo
2010.09273 02514.651 32.240.443,00 32.240.443,00Aposentadoria Complementar aos Servidores da São PauloTransporte S/A
18 6.874.350,29 6.874.350,29Gestão Ambiental
18541 6.874.350,29 6.874.350,29Preservação e Conservação Ambiental
18541 0339 6.874.350,29 6.874.350,29Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
2010.18541 03399.522 6.874.350,29 6.874.350,29Compensações Ambientais
26 218.883.078,83 1.120.034.438,66 1.338.917.517,49Transporte
26122 8.530.598,14 8.530.598,14Administração Geral
26122 0251 8.530.598,14 8.530.598,14Suporte Administrativo
2010.26122 02514.655 8.530.598,14 8.530.598,14Administração da Secretaria Municipal de Transportes
26126 22.680.960,68 22.680.960,68Tecnologia da Informação
26126 0340 22.680.960,68 22.680.960,68Sistema de Informação e Processamento de Dados
2010.26126 03402.170 22.680.960,68 22.680.960,68Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
26453 216.294.078,83 642.469.846,86 858.763.925,69Transportes Coletivos Urbanos
26453 0333 215.694.078,83 642.469.846,86 858.163.925,69Mobilidade e Acessibilidade
2010.26453 03339.511 3.676.129,79 3.676.129,79Projeto Terminal Campo Limpo
2010.26453 03339.518 1.562.590,46 1.562.590,46Contrução do Terminal de Ônibus Raposo Tavares
2010.26453 03339.520 15.257.701,30 15.257.701,30Corredor Ibirapuera Binário
2010.26453 03339.521 21.017.603,82 21.017.603,82Corredor Vereador José Diniz
2010.26453 03339.528 17.219.495,20 17.219.495,20Corredor Expresso Tiradentes - Estação Gen. Lecor
2010.26453 03334.700 227.590.291,03 227.590.291,03Gerenciamento de Transporte
2010.26453 03333.701 1.106.470,25 1.106.470,25Implantação e Manutenção de Corredores e Terminais doSistema de Trans
2010.26453 03334.701 392.000.000,00 392.000.000,00Compensações Tarifárias
2010.26453 03334.705 22.879.555,83 22.879.555,83Transporte de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
2010.26453 03333.745 11.200.000,00 11.200.000,00Aumento de Capital da SPTrans
2010.26453 03333.748 144.654.088,01 144.654.088,01Corredor Expresso Cidade Tiradentes
26453 0339 600.000,00 600.000,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
2010.26453 03393.739 600.000,00 600.000,00Inspeção Veicular
26752 16.180.983,00 16.180.983,00Energia Elétrica
26752 0333 16.180.983,00 16.180.983,00Mobilidade e Acessibilidade
2010.26752 03334.658 16.180.983,00 16.180.983,00Energização de Semáforos e Sinalização
26782 2.589.000,00 430.172.049,98 432.761.049,98Transporte Rodoviário
26782 0333 2.589.000,00 430.172.049,98 432.761.049,98Mobilidade e Acessibilidade
2010.26782 03334.702 369.544.741,34 369.544.741,34Serviços de Engenharia de Tráfego
2010.26782 03334.703 32.029.518,10 32.029.518,10Tecnologia Operacional
2010.26782 03334.704 28.597.790,54 28.597.790,54Fiscalização
2010.26782 03333.746 2.589.000,00 2.589.000,00Aumento de Capital da CET
Total da Unidade 1.152.274.881,66 1.378.032.310,780,00 225.757.429,12
Total do Órgão 0,00 225.757.429,12 1.152.274.881,66 1.378.032.310,78
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2100 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2110Unidade:
OperaçãoEspecial
02 285.737,48 112.349.886,85 112.635.624,33Judiciária
02122 285.737,48 112.349.886,85 112.635.624,33Administração Geral
02122 0251 285.737,48 112.349.886,85 112.635.624,33Suporte Administrativo
2110.02122 02514.800 112.349.886,85 112.349.886,85Administração do Gabinete da Secretaria dos Negócios Jurídicos
2110.02122 02513.851 285.737,48 285.737,48Melhorias e Benfeitorias nas Dependências de SJ
04 5.637.321,01 5.637.321,01Administração
04126 5.637.321,01 5.637.321,01Tecnologia da Informação
04126 0340 5.637.321,01 5.637.321,01Sistema de Informação e Processamento de Dados
2110.04126 03402.170 5.637.321,01 5.637.321,01Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
Total da Unidade 117.987.207,86 118.272.945,340,00 285.737,48
Código Especificação Projeto Atividade Total
Procuradoria Geral do Município2115Unidade:
OperaçãoEspecial
02 7.246.500,42 7.246.500,42Judiciária
02062 4.816.615,87 4.816.615,87Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02062 0117 50.700,00 50.700,00Assistência Jurídica a Necessitados e Idosos
2115.02062 01174.816 50.700,00 50.700,00Serviço Especial de Assist.Jurídica à Pop.de Baixa Renda e aosIdosos
02062 0208 4.765.915,87 4.765.915,87Processamento de Feitos
2115.02062 02084.817 4.765.915,87 4.765.915,87Processamento de Feitos
02122 2.366.754,39 2.366.754,39Administração Geral
02122 0251 2.366.754,39 2.366.754,39Suporte Administrativo
2115.02122 02514.814 2.366.754,39 2.366.754,39Administração da Procuradoria Geral do Município
02128 63.130,16 63.130,16Formação de Recursos Humanos
02128 0131 63.130,16 63.130,16Capacitação e Aperfeiçoamento do Servidor Público
2115.02128 01314.815 63.130,16 63.130,16Apoio ao Aperfeiçoamento dos Integrantes da Carreira deProcurador
Total da Unidade 7.246.500,42 7.246.500,420,00 0,00
Total do Órgão 0,00 285.737,48 125.233.708,28 125.519.445,76
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2200 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2210Unidade:
OperaçãoEspecial
15 298.460.813,94 25.845.644,82 324.306.458,76Urbanismo
15122 19.886.843,62 19.886.843,62Administração Geral
15122 0251 19.886.843,62 19.886.843,62Suporte Administrativo
2210.15122 02514.900 19.886.843,62 19.886.843,62Administração da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras
15126 409.332,52 409.332,52Tecnologia da Informação
15126 0340 409.332,52 409.332,52Sistema de Informação e Processamento de Dados
2210.15126 03402.170 409.332,52 409.332,52Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15128 37.649,00 37.649,00Formação de Recursos Humanos
15128 0341 37.649,00 37.649,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2210.15128 03412.180 37.649,00 37.649,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
15451 298.460.813,94 298.460.813,94Infra-Estrutura Urbana
15451 0182 264.154.025,27 264.154.025,27Intervenção no Sistema Viário
2210.15451 01825.056 41.907.324,24 41.907.324,24Ponte sobre o Canal Jurubatuba
2210.15451 01825.061 1.101.932,65 1.101.932,65Contratação de Projetos Viários
2210.15451 01825.063 214.225,50 214.225,50Construção de Passarelas para Pedestres
2210.15451 01825.064 24.701.326,80 24.701.326,80Construção de Pontes, Pontilhões e Muros de Contenção
2210.15451 01825.066 3.229.185,49 3.229.185,49Pavimentação de Ruas e Avenidas e Obras Complementares
2210.15451 01825.081 12.836.493,76 12.836.493,76Viaduto sobre Ferrovia Próximo Estação Jaraguá
2210.15451 01825.100 920.000,00 920.000,00Obras de Emergência no Sistema Viário e Obras de Arte
2210.15451 01825.175 15.104.707,67 15.104.707,67Pontal Leste - Ligação Viária Radial/Guaianases
2210.15451 01825.182 139.878.384,10 139.878.384,10Sistema Viário Jacú-Pêssego
2210.15451 01825.184 7.155.163,59 7.155.163,59Operação Urbana Faria Lima
2210.15451 01825.185 14.105.282,47 14.105.282,47Operação Urbana Água Espraiada
2210.15451 01829.512 2.000.000,00 2.000.000,00Complexo Viário Salim F. Maluf X Radial Leste - Pe Adelino
2210.15451 01829.535 999.999,00 999.999,00Conservação de Pavimentos Viários - Agrupamento VII - E709
15451 0269 33.862.918,67 33.862.918,67Investimento em Urbanização
2210.15451 02695.000 33.862.918,67 33.862.918,67Aumento de Capital da Empresa Municipal de Urbanização -EMURB
15451 0278 443.870,00 443.870,00Prog. Canal. Cor. Impl. Vias e Recup. Amb. e Soc. Fundo Vale -PROCAV
2210.15451 02785.032 443.870,00 443.870,00Pavimentação de Avenidas - PROCAV II
15452 5.511.819,68 5.511.819,68Serviços Urbanos
15452 0182 5.511.819,68 5.511.819,68Intervenção no Sistema Viário
2210.15452 01824.935 5.511.819,68 5.511.819,68Conservação e Manutenção de Obras de Arte
17 49.996.473,12 5.097.609,18 55.094.082,30Saneamento
17451 49.996.473,12 413.393,72 50.409.866,84Infra-Estrutura Urbana
17451 0224 48.118.762,33 48.118.762,33Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
2210.17451 02245.006 4.214.994,39 4.214.994,39Contratação de Projetos Hidráulicos
2210.17451 02245.080 12.819.131,98 12.819.131,98Canalização de Córregos
2210.17451 02245.084 7.967.946,79 7.967.946,79Obras de Emergência para Combate a Enchentes
2210.17451 02245.192 3.378.811,94 3.378.811,94Construção de Reservatórios e Piscinões
2210.17451 02249.526 19.000.000,00 19.000.000,00Can. Cór. Pirajussara C/ Const. De 2 diques - Jd Orly e Pq.Esmeralda
2210.17451 02249.530 737.877,23 737.877,23Canalização do Córrego Jaboticabal
17451 0278 413.393,72 413.393,72Prog. Canal. Cor. Impl. Vias e Recup. Amb. e Soc. Fundo Vale -PROCAV
2210.17451 02784.901 413.393,72 413.393,72Gerenciamento do PROCAV
17451 0317 1.877.710,79 1.877.710,79Ação Centro - BID
2210.17451 03171.246 1.877.710,79 1.877.710,79Ação Centro BID - Controle de Inundações
17452 1.264.215,46 1.264.215,46Serviços Urbanos
17452 0224 1.264.215,46 1.264.215,46Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
2210.17452 02244.933 1.264.215,46 1.264.215,46Conservação e Manutenção de Canais e Galerias
17545 3.420.000,00 3.420.000,00Meteorologia
17545 0224 3.420.000,00 3.420.000,00Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
2210.17545 02244.902 3.420.000,00 3.420.000,00Levant. Sistemat. de Dados e Estudos Hidrológicos e Hidráulicos
Total da Unidade 30.943.254,00 379.400.541,060,00 348.457.287,06
Total do Órgão 0,00 348.457.287,06 30.943.254,00 379.400.541,06
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2300 Secretaria Municipal de Serviços
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2310Unidade:
OperaçãoEspecial
15 31.944.000,45 31.944.000,45Urbanismo
15122 30.098.353,29 30.098.353,29Administração Geral
15122 0251 30.098.353,29 30.098.353,29Suporte Administrativo
2310.15122 02516.000 30.098.353,29 30.098.353,29Administração da Secretaria Municipal de Serviços
15126 1.845.647,16 1.845.647,16Tecnologia da Informação
15126 0340 1.845.647,16 1.845.647,16Sistema de Informação e Processamento de Dados
2310.15126 03402.170 1.845.647,16 1.845.647,16Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
20 3.967,52 3.967,52Agricultura
20128 3.967,52 3.967,52Formação de Recursos Humanos
20128 0341 3.967,52 3.967,52Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2310.20128 03412.180 3.967,52 3.967,52Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
Total da Unidade 31.947.967,97 31.947.967,970,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento de Limpeza Urbana2340Unidade:
OperaçãoEspecial
15 771.602.367,44 771.602.367,44Urbanismo
15452 771.602.367,44 771.602.367,44Serviços Urbanos
15452 0185 771.602.367,44 771.602.367,44Limpeza Pública
2340.15452 01856.006 5.659.516,34 5.659.516,34Coleta Seletiva
2340.15452 01856.007 270.605.749,28 270.605.749,28Varrição e Lavagem de Vias Públicas
2340.15452 01856.009 28.319.568,42 28.319.568,42Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos SólidosInertes
2340.15452 01856.010 467.017.533,40 467.017.533,40Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana emRegime Público
Total da Unidade 771.602.367,44 771.602.367,440,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 803.550.335,41 803.550.335,41
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2400 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 21.037.604,27 21.037.604,27Assistência Social
08122 18.156.407,76 18.156.407,76Administração Geral
08122 0251 18.156.407,76 18.156.407,76Suporte Administrativo
2410.08122 02516.165 18.156.407,76 18.156.407,76Administração da Secretaria Municipal de Assistência eDesenvolvimento
08244 2.881.196,51 2.881.196,51Assistência Comunitária
08244 0111 450.000,00 450.000,00Assistência a Moradores em Áreas de Risco
2410.08244 01116.919 450.000,00 450.000,00Auxílio ao Amparo Maternal e Sociedade Pró Moradia SãoVicente de Paul
08244 0342 2.431.196,51 2.431.196,51Reabilitação Social no Centro
2410.08244 03426.157 986.175,36 986.175,36Reabilitação Social da População Vulnerável - UE
2410.08244 03426.158 253.447,46 253.447,46Operação do Centro de Capacitação para Inclusão Econômica -UE
2410.08244 03426.161 427.500,00 427.500,00Proteção e Defesa da Eqüidade, Gênero e Etnia - UE
2410.08244 03426.162 764.073,69 764.073,69Cooordenação, Gerenciamento e Monitoramento - UE
12 162.556.550,23 162.556.550,23Educação
12131 180.000,00 180.000,00Comunicação Social
12131 0149 180.000,00 180.000,00Divulgação Oficial
2410.12131 01498.052 180.000,00 180.000,00Publicações de Interesse do Município
12361 162.376.550,23 162.376.550,23Ensino Fundamental
12361 0303 162.376.550,23 162.376.550,23Garantia de Acesso e Permanência
2410.12361 03036.166 162.376.550,23 162.376.550,23Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima
15 4.593.680,72 4.593.680,72Urbanismo
15452 4.593.680,72 4.593.680,72Serviços Urbanos
15452 0317 4.593.680,72 4.593.680,72Ação Centro - BID
2410.15452 03171.239 4.593.680,72 4.593.680,72Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômicoda Área
Total da Unidade 183.594.154,50 188.187.835,220,00 4.593.680,72
Código Especificação Projeto Atividade Total
Supervisão Geral de Administração2411Unidade:
OperaçãoEspecial
08 2.376.611,08 5.712.485,42 8.089.096,50Assistência Social
08126 528.705,22 528.705,22Tecnologia da Informação
08126 0340 528.705,22 528.705,22Sistema de Informação e Processamento de Dados
2411.08126 03402.170 528.705,22 528.705,22Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
08128 298.346,61 298.346,61Formação de Recursos Humanos
08128 0341 298.346,61 298.346,61Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2411.08128 03412.180 298.346,61 298.346,61Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
08244 2.376.611,08 4.885.433,59 7.262.044,67Assistência Comunitária
08244 0118 2.376.611,08 4.885.433,59 7.262.044,67Assistência Social Geral
2411.08244 01186.163 3.128.306,29 3.128.306,29 Observatório de Política Social - UE
2411.08244 01186.164 1.757.127,30 1.757.127,30Atendimento Emergencial
2411.08244 01185.838 2.376.611,08 2.376.611,08Operação e Qualificação de Espaços Sociais
Total da Unidade 5.712.485,42 8.089.096,500,00 2.376.611,08
Total do Órgão 0,00 6.970.291,80 189.306.639,92 196.276.931,72
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2500 Secretaria Municipal de Cultura
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2510Unidade:
OperaçãoEspecial
13 7.445.484,31 91.957.063,87 99.402.548,18Cultura
13122 83.552.456,36 83.552.456,36Administração Geral
13122 0251 83.552.456,36 83.552.456,36Suporte Administrativo
2510.13122 02516.350 83.552.456,36 83.552.456,36Administração da Secretaria Municipal de Cultura
13126 2.018.839,92 2.018.839,92Tecnologia da Informação
13126 0340 2.018.839,92 2.018.839,92Sistema de Informação e Processamento de Dados
2510.13126 03402.170 2.018.839,92 2.018.839,92Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
13128 36.037,29 36.037,29Formação de Recursos Humanos
13128 0341 36.037,29 36.037,29Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2510.13128 03412.180 36.037,29 36.037,29Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
13391 35.623,38 35.623,38Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13391 0307 35.623,38 35.623,38Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
2510.13391 03079.741 35.623,38 35.623,38Revitalização do Centro Histórico de Santo Amaro - E 1363
13392 7.409.860,93 6.349.730,30 13.759.591,23Difusão Cultural
13392 0227 7.409.860,93 6.349.730,30 13.759.591,23Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
2510.13392 02276.355 1.183.828,00 1.183.828,00Subvençâo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
2510.13392 02276.356 1.758.795,88 1.758.795,88Contribuição à Fundação Bienal de São Paulo
2510.13392 02276.357 15.024,35 15.024,35Subvenção à Associação Nóbrega de Educação e Assist. Social -ANEAS
2510.13392 02276.358 125.567,00 125.567,00Subvenções e Contribuições a Diversas Entidades Culturais
2510.13392 02276.359 225.000,00 225.000,00Convênio com a Fundação Dorina Nowill para Cegos
2510.13392 02276.360 253.361,80 253.361,80Subvenção à Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC
2510.13392 02276.421 2.747.653,27 2.747.653,27Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude
2510.13392 02279.572 40.000,00 40.000,00Reforma e ampliação da Casa de Cultura M Boi-Mirim na R.Inácio Dias d
2510.13392 02279.573 144.000,00 144.000,00Construção e implantação da Casa de Cultura Hip-Hop na Cid.Tiradentes
2510.13392 02279.740 39.999,94 39.999,94Reforma da Casa de Cultura do Butantã - E 1362
2510.13392 02276.924 38.000,00 38.000,00Casa de Cultura do Butantã - E 3658
2510.13392 02276.925 2.500,00 2.500,00Casa de Cultura do Tendal da Lapa - E 3659
2510.13392 02275.970 5.776.625,90 5.776.625,90Reforma e Ampliação dos Equipamentos Culturais
2510.13392 02275.974 1.132.135,95 1.132.135,95Casa do Politécnico - CADOPÔ
2510.13392 02275.997 277.099,14 277.099,14Cultura Digital - Convênio MINC
Total da Unidade 91.957.063,87 99.402.548,180,00 7.445.484,31
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas2530Unidade:
OperaçãoEspecial
13 3.169.792,21 10.358.191,83 13.527.984,04Cultura
13392 3.169.792,21 10.358.191,83 13.527.984,04Difusão Cultural
13392 0306 1.181.018,65 10.358.191,83 11.539.210,48Bibliotecas Municipais
2530.13392 03066.386 1.528.052,31 1.528.052,31Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e ColégioSão Paulo
2530.13392 03066.387 5.515.228,89 5.515.228,89Operação e Manutenção de Bibliotecas Municipais
2530.13392 03066.389 1.608.335,68 1.608.335,68Ampliação e Encadernação do Acervo das Bibliotecas Municipais
2530.13392 03066.397 1.025.704,58 1.025.704,58Operação e Manutenção de Bibliotecas Infanto-Juvenis
2530.13392 03066.398 680.870,37 680.870,37Ampliação e Encadernação do Acervo das BibliotecasInfanto-Juvenis
2530.13392 03069.561 79.966,34 79.966,34Informatização e Ampliação da Área do Acervo da BibliotecaMunicipal A
2530.13392 03069.625 59.401,33 59.401,33Reforma da Biblioteca Municipal do Parque São Lucas - E3631
2530.13392 03065.979 1.041.650,98 1.041.650,98Reforma e Ampliação dos Equipamentos - BIJ
13392 0317 1.988.773,56 1.988.773,56Ação Centro - BID
2530.13392 03175.971 1.988.773,56 1.988.773,56Ação Centro BID - Biblioteca Mario de Andrade
Total da Unidade 10.358.191,83 13.527.984,040,00 3.169.792,21
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2500 Secretaria Municipal de Cultura
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento do Patrimônio Histórico2550Unidade:
OperaçãoEspecial
13 5.223.426,47 5.531.707,79 10.755.134,26Cultura
13391 5.223.426,47 5.531.707,79 10.755.134,26Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13391 0307 3.573.079,84 5.531.707,79 9.104.787,63Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
2550.13391 03076.409 423.966,15 423.966,15Ações de Preservação do Patrimônio Cultural
2550.13391 03076.410 3.307.741,64 3.307.741,64Operação e Manutenção do Departamento do PatrimônioHistórico
2550.13391 03076.412 1.800.000,00 1.800.000,00Parceria com a OSCIP Museu Afro Brasil
2550.13391 03075.988 2.660.342,78 2.660.342,78Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz -Monumenta
2550.13391 03075.989 912.737,06 912.737,06Restauração de Imóveis Históricos e Reforma de Museus
13391 0317 1.650.346,63 1.650.346,63Ação Centro - BID
2550.13391 03175.986 1.650.346,63 1.650.346,63Ação Centro BID - Requalificação de Edifícios Históricos eCulturais
Total da Unidade 5.531.707,79 10.755.134,260,00 5.223.426,47
Código Especificação Projeto Atividade Total
Centro Cultural São Paulo2560Unidade:
OperaçãoEspecial
13 821.485,12 6.627.592,19 7.449.077,31Cultura
13392 821.485,12 6.627.592,19 7.449.077,31Difusão Cultural
13392 0227 821.485,12 6.627.592,19 7.449.077,31Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
2560.13392 02276.414 6.627.592,19 6.627.592,19Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo
2560.13392 02275.995 821.485,12 821.485,12Reforma e Ampliação do Centro Cultural São Paulo
Total da Unidade 6.627.592,19 7.449.077,310,00 821.485,12
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento de Expansão Cultural2570Unidade:
OperaçãoEspecial
13 6.037.527,40 18.548.566,30 24.586.093,70Cultura
13392 6.037.527,40 18.548.566,30 24.586.093,70Difusão Cultural
13392 0227 6.037.527,40 9.222.945,22 15.260.472,62Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
2570.13392 02276.351 1.635.718,16 1.635.718,16 Valorização de Iniciativas Culturais -VAI - Lei 13.540/03
2570.13392 02276.366 867.691,80 867.691,80Revitalização Cultural no Centro - UE
2570.13392 02276.367 1.475.830,10 1.475.830,10Realização de Atividades de Expansão Cultural
2570.13392 02276.420 2.386.732,02 2.386.732,02Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural
2570.13392 02276.422 1.103.277,10 1.103.277,10Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA
2570.13392 02276.930 1.753.696,04 1.753.696,04Programa Municipal de Fomento a Dança - Lei 14.071/05
2570.13392 02275.996 6.037.527,40 6.037.527,40Virada Cultural
13392 0305 9.325.621,08 9.325.621,08Teatros Municipais
2570.13392 03056.403 9.325.621,08 9.325.621,08Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo - Lei 13.279/02
Total da Unidade 18.548.566,30 24.586.093,700,00 6.037.527,40
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento do Teatro Municipal2580Unidade:
OperaçãoEspecial
13 27.177.644,06 27.177.644,06Cultura
13392 27.177.644,06 27.177.644,06Difusão Cultural
13392 0305 27.177.644,06 27.177.644,06Teatros Municipais
2580.13392 03056.431 6.754.750,22 6.754.750,22Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal
2580.13392 03056.432 2.477.797,26 2.477.797,26Realização de Atividades do Teatro Municipal
2580.13392 03056.434 1.317.306,83 1.317.306,83Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos das Escolas
2580.13392 03056.435 15.682.597,97 15.682.597,97Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos dos CorposEstáveis
2580.13392 03056.436 945.191,78 945.191,78Remuneração de Bolsistas da Orquestra Experimental deRepertório
Total da Unidade 27.177.644,06 27.177.644,060,00 0,00
Total do Órgão 0,00 22.697.715,51 160.200.766,04 182.898.481,55
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2700 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2710Unidade:
OperaçãoEspecial
08 87.596,75 87.596,75Assistência Social
08605 87.596,75 87.596,75Abastecimento
08605 0339 87.596,75 87.596,75Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
2710.08605 03397.126 87.596,75 87.596,75Hortas Comunitárias
18 36.889.539,20 86.719.120,41 123.608.659,61Gestão Ambiental
18122 47.621.217,29 47.621.217,29Administração Geral
18122 0251 47.621.217,29 47.621.217,29Suporte Administrativo
2710.18122 02516.650 47.621.217,29 47.621.217,29Administração da Secretaria Municipal do Verde e do MeioAmbiente
18126 1.122.114,93 1.122.114,93Tecnologia da Informação
18126 0340 1.122.114,93 1.122.114,93Sistema de Informação e Processamento de Dados
2710.18126 03402.170 1.122.114,93 1.122.114,93Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
18128 170.608,09 170.608,09Formação de Recursos Humanos
18128 0341 170.608,09 170.608,09Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2710.18128 03412.180 170.608,09 170.608,09Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
18541 36.889.539,20 37.805.180,10 74.694.719,30Preservação e Conservação Ambiental
18541 0339 36.889.539,20 37.805.180,10 74.694.719,30Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
2710.18541 03397.116 7.636.123,55 7.636.123,55Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da SVMA
2710.18541 03397.117 24.684.145,34 24.684.145,34Implantação de Áreas Verdes e Praças, Proteção de Mananciaise Recup.
2710.18541 03397.134 41.042,70 41.042,70Apas e Parques Naturais
2710.18541 03397.135 2.303.305,09 2.303.305,09Plano de Arborização
2710.18541 03397.137 2.221.883,82 2.221.883,82Pró-Ciclista
2710.18541 03399.546 3.038,70 3.038,70Criação do Pq. Municipal do Lajeado - R. Antonio Tadeu -E2008
2710.18541 03396.669 6.061.174,50 6.061.174,50Educação Ambiental
2710.18541 03396.678 30.276.822,36 30.276.822,36Manutenção e Conservação de Áreas Verdes e Fauna
2710.18541 03396.683 1.467.183,24 1.467.183,24Estudo, Diagnóstico, Fiscalização e Monitoramento Ambientais
Total da Unidade 86.719.120,41 123.696.256,360,00 36.977.135,95
Total do Órgão 0,00 36.977.135,95 86.719.120,41 123.696.256,36
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Planejamento2813Unidade:
OperaçãoEspecial
15 248.824,79 248.824,79Urbanismo
15451 248.824,79 248.824,79Infra-Estrutura Urbana
15451 0197 248.824,79 248.824,79Planejamento e Desenvolvimento Urbano
2813.15451 01977.202 248.824,79 248.824,79Incentivos Seletivos para a Área Leste do Município de São Paulo
Total da Unidade 0,00 248.824,790,00 248.824,79
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Habitação2814Unidade:
OperaçãoEspecial
15 5.016.649,26 5.016.649,26Urbanismo
15452 5.016.649,26 5.016.649,26Serviços Urbanos
15452 0234 5.016.649,26 5.016.649,26Revitalização de Áreas Urbanas
2814.15452 02346.807 5.016.649,26 5.016.649,26Realiz. de Proj. de Recup.de Fachadas Históricas na Área Centralde SP
Total da Unidade 5.016.649,26 5.016.649,260,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Gestão2815Unidade:
OperaçãoEspecial
04 32.833.238,16 32.833.238,16Administração
04122 27.137.595,07 27.137.595,07Administração Geral
04122 0251 27.137.595,07 27.137.595,07Suporte Administrativo
2815.04122 02516.806 6.129.827,54 6.129.827,54Reembolso a Entidades Cedentes
2815.04122 02516.820 21.007.767,53 21.007.767,53Servidores Comissionados em outras Entidades
04131 4.590.000,00 4.590.000,00Comunicação Social
04131 0149 4.590.000,00 4.590.000,00Divulgação Oficial
2815.04131 01496.816 4.590.000,00 4.590.000,00Impressão do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
04331 1.105.643,09 1.105.643,09Proteção e Benefícios ao Trabalhador
04331 0127 1.105.643,09 1.105.643,09Benefícios a Servidores Ativos
2815.04331 01276.822 1.105.643,09 1.105.643,09Benefícios a Servidores Ativos
09 874.930.356,46 874.930.356,46Previdência Social
09271 761.406.962,16 761.406.962,16Previdência Básica
09271 0204 761.406.962,16 761.406.962,16Previdência dos Servidores Públicos Municipais
2815.09271 02046.821 761.406.962,16 761.406.962,16Obrigações e Contribuições Patronais
09272 113.523.394,30 113.523.394,30Previdência do Regime Estatutário
09272 0128 113.523.394,30 113.523.394,30Benefícios a Servidores Inativos/Pensionistas
2815.09272 01286.815 113.523.394,30 113.523.394,30Aposentados Comissionados
11 23.489.377,31 23.489.377,31Trabalho
11331 3.102.038,76 3.102.038,76Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11331 0129 3.102.038,76 3.102.038,76Benefícios a Servidores
2815.11331 01296.826 3.102.038,76 3.102.038,76Auxílio Funeral
11332 20.387.338,55 20.387.338,55Relações de Trabalho
11332 0216 20.387.338,55 20.387.338,55Programa de Estagiários
2815.11332 02166.813 20.387.338,55 20.387.338,55Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis Superior e Médio
Total da Unidade 931.252.971,93 931.252.971,930,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Educação2816Unidade:
OperaçãoEspecial
28 737.758,53 737.758,53Encargos Especiais
28361 737.758,53 737.758,53Ensino Fundamental
28361 0000 737.758,53 737.758,53Encargos Especiais
2816.28361 00000.042 737.758,53 737.758,53Despesas de Exercícios Anteriores
Total da Unidade 0,00 737.758,53737.758,53 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Finanças2817Unidade:
OperaçãoEspecial
04 21.888.381,17 21.888.381,17Administração
04123 18.805.096,89 18.805.096,89Administração Financeira
04123 0252 18.805.096,89 18.805.096,89Suporte Financeiro
2817.04123 02526.833 18.805.096,89 18.805.096,89Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos
04129 3.083.284,28 3.083.284,28Administração de Receitas
04129 0252 3.083.284,28 3.083.284,28Suporte Financeiro
2817.04129 02526.832 3.083.284,28 3.083.284,28Encargos Referentes a Alienações de Bens
09 188.836.910,76 188.836.910,76Previdência Social
09331 188.836.910,76 188.836.910,76Proteção e Benefícios ao Trabalhador
09331 0166 188.836.910,76 188.836.910,76Formação do Patrimônio do Servidor Municipal
2817.09331 01666.825 188.836.910,76 188.836.910,76Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP
28 2.422.905.432,89 2.422.905.432,89Encargos Especiais
28122 120.813.659,57 120.813.659,57Administração Geral
28122 0000 120.813.659,57 120.813.659,57Encargos Especiais
2817.28122 00000.046 120.813.659,57 120.813.659,57Outras Dívidas
28841 1.676.093.930,87 1.676.093.930,87Refinanciamento da Dívida Interna
28841 0000 1.676.093.930,87 1.676.093.930,87Encargos Especiais
2817.28841 00000.008 1.676.093.930,87 1.676.093.930,87Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento
28843 376.631.093,06 376.631.093,06Serviço da Dívida Interna
28843 0000 376.631.093,06 376.631.093,06Encargos Especiais
2817.28843 00000.004 376.631.093,06 376.631.093,06Serviço da Dívida Pública Interna
28844 90.566.749,39 90.566.749,39Serviço da Dívida Externa
28844 0000 90.566.749,39 90.566.749,39Encargos Especiais
2817.28844 00000.007 90.566.749,39 90.566.749,39Serviço da Dívida Pública Externa
28846 158.800.000,00 158.800.000,00Outros Encargos Especiais
28846 0000 158.800.000,00 158.800.000,00Encargos Especiais
2817.28846 00000.040 158.800.000,00 158.800.000,00Aquisição de Crédito
Total da Unidade 210.725.291,93 2.633.630.724,822.422.905.432,89 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Mun.de Saúde2818Unidade:
OperaçãoEspecial
28 194.003,02 194.003,02Encargos Especiais
28301 194.003,02 194.003,02Atenção Básica
28301 0000 194.003,02 194.003,02Encargos Especiais
2818.28301 00000.042 194.003,02 194.003,02Despesas de Exercícios Anteriores
Total da Unidade 0,00 194.003,02194.003,02 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Transportes2820Unidade:
OperaçãoEspecial
26 31.526.057,89 31.526.057,89Transporte
26129 31.526.057,89 31.526.057,89Administração de Receitas
26129 0199 5.794.987,89 5.794.987,89Policiamento de Trânsito
2820.26129 01996.841 5.794.987,89 5.794.987,89Contribuição ao Estado - Multa CPTran
26129 0232 25.731.070,00 25.731.070,00Repasse ao FUNSET - Lei
2820.26129 02326.840 25.731.070,00 25.731.070,00Contribuição ao FUNSET
Total da Unidade 31.526.057,89 31.526.057,890,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos2821Unidade:
OperaçãoEspecial
28 173.847.589,99 173.847.589,99Encargos Especiais
28062 173.847.589,99 173.847.589,99Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
28062 0000 173.847.589,99 173.847.589,99Encargos Especiais
2821.28062 00000.012 7.419.905,48 7.419.905,48Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor
2821.28062 00000.034 166.210.945,83 166.210.945,83Condenações Judiciais-Créditos de Natureza Alimentar
2821.28062 00000.035 16.738,68 16.738,68Condenações Judiciais-Outras Espécies
2821.28062 00000.036 200.000,00 200.000,00Acordos Judiciais ou Administrativos
Total da Unidade 0,00 173.847.589,99173.847.589,99 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv.pela Secretaria Municipal de Serviços2823Unidade:
OperaçãoEspecial
06 222.677,34 18.990.724,77 19.213.402,11Segurança Pública
06182 222.677,34 18.990.724,77 19.213.402,11Defesa Civil
06182 0144 222.677,34 18.990.724,77 19.213.402,11Defesa Civil - Prevenção e Emergência
2823.06182 01445.601 222.677,34 222.677,34Constr./Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros
2823.06182 01446.853 18.990.724,77 18.990.724,77Operação e Manutenção de Postos do Corpo de Bombeiros
08 2.527.178,35 2.527.178,35Assistência Social
08244 2.527.178,35 2.527.178,35Assistência Comunitária
08244 0291 2.527.178,35 2.527.178,35Reembolso ao Serviço Funerário
2823.08244 02916.854 2.527.178,35 2.527.178,35Reembolso ao Serviço Funerário
Total da Unidade 21.517.903,12 21.740.580,460,00 222.677,34
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Cultura2825Unidade:
OperaçãoEspecial
13 3.301.584,30 3.301.584,30Cultura
13392 3.301.584,30 3.301.584,30Difusão Cultural
13392 0227 3.301.584,30 3.301.584,30Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
2825.13392 02276.861 3.301.584,30 3.301.584,30Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais
Total da Unidade 3.301.584,30 3.301.584,300,00 0,00
Total do Órgão 2.597.684.784,43 471.502,13 1.203.340.458,43 3.801.496.744,99
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 3000 Secretaria Municipal do Trabalho
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário3010Unidade:
OperaçãoEspecial
11 2.273.276,50 28.139.282,31 30.412.558,81Trabalho
11122 6.276.737,54 6.276.737,54Administração Geral
11122 0251 6.276.737,54 6.276.737,54Suporte Administrativo
3010.11122 02518.080 6.276.737,54 6.276.737,54Administração da Secretaria Municipal do Trabalho
11126 1.324.828,23 1.324.828,23Tecnologia da Informação
11126 0340 1.324.828,23 1.324.828,23Sistema de Informação e Processamento de Dados
3010.11126 03402.170 1.324.828,23 1.324.828,23Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
11128 18.128,48 18.128,48Formação de Recursos Humanos
11128 0341 18.128,48 18.128,48Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
3010.11128 03412.180 18.128,48 18.128,48Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
11333 1.248.643,36 1.248.643,36Empregabilidade
11333 0325 1.248.643,36 1.248.643,36Capacitação Profissional
3010.11333 03258.082 1.248.643,36 1.248.643,36Aperfeiçoamento do Trabalhador
11334 2.273.276,50 19.270.944,70 21.544.221,20Fomento ao Trabalho
11334 0326 2.716.763,22 2.716.763,22Desenvolvimento Territorial/Setorial
3010.11334 03268.084 8.098,00 8.098,00Começar de Novo
3010.11334 03268.085 1.742.486,02 1.742.486,02Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais
3010.11334 03268.088 966.179,20 966.179,20Operação Trabalho
11334 0327 2.273.276,50 16.554.181,48 18.827.457,98Serviços Integrados ao Trabalhador
3010.11334 03279.052 2.273.276,50 2.273.276,50Implantação dos Centros de Apoio ao Trabalho
3010.11334 03278.090 16.554.181,48 16.554.181,48Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho
12 4.071.792,64 4.071.792,64Educação
12131 135.000,00 135.000,00Comunicação Social
12131 0149 135.000,00 135.000,00Divulgação Oficial
3010.12131 01498.052 135.000,00 135.000,00Publicações de Interesse do Município
12366 3.936.792,64 3.936.792,64Educação de Jovens e Adultos
12366 0325 3.936.792,64 3.936.792,64Capacitação Profissional
3010.12366 03258.083 3.789.992,64 3.789.992,64Bolsa-Trabalho
3010.12366 03258.094 146.800,00 146.800,00Bolsa-Trabalho "UE"
15 54.898,56 54.898,56Urbanismo
15452 54.898,56 54.898,56Serviços Urbanos
15452 0317 54.898,56 54.898,56Ação Centro - BID
3010.15452 03171.239 54.898,56 54.898,56Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômicoda Área
23 6.883.484,42 6.883.484,42Comércio e Serviços
23694 6.883.484,42 6.883.484,42Serviços Financeiros
23694 0326 6.883.484,42 6.883.484,42Desenvolvimento Territorial/Setorial
3010.23694 03268.081 6.883.484,42 6.883.484,42Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos
Total da Unidade 39.094.559,37 41.422.734,430,00 2.328.175,06
Total do Órgão 0,00 2.328.175,06 39.094.559,37 41.422.734,43
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 3100 Secretaria Municipal de Relações Internacionais
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário3110Unidade:
OperaçãoEspecial
07 906.239,20 1.826.827,82 2.733.067,02Relações Exteriores
07122 1.796.724,43 1.796.724,43Administração Geral
07122 0251 1.796.724,43 1.796.724,43Suporte Administrativo
3110.07122 02518.180 1.796.724,43 1.796.724,43Administração da Secretaria Municipal de Relações Internacionais
07126 30.103,39 30.103,39Tecnologia da Informação
07126 0340 30.103,39 30.103,39Sistema de Informação e Processamento de Dados
3110.07126 03402.170 30.103,39 30.103,39Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
07212 906.239,20 906.239,20Cooperação Internacional
07212 0316 906.239,20 906.239,20Promoção de Relações Nacionais e Internacionais
3110.07212 03169.101 33.350,00 33.350,00URB-AL - Luta Contra a Pobreza Urbana
3110.07212 03169.104 5.302,40 5.302,40Implantação e Desenvolvimento de Ações Decorrentes dasRelações Instit
3110.07212 03169.105 867.586,80 867.586,80Ile de France
Total da Unidade 1.826.827,82 2.733.067,020,00 906.239,20
Total do Órgão 0,00 906.239,20 1.826.827,82 2.733.067,02
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 3200 Ouvidoria Geral do Município de São Paulo
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Ouvidor3210Unidade:
OperaçãoEspecial
14 2.184.938,17 2.184.938,17Direitos da Cidadania
14122 2.036.527,82 2.036.527,82Administração Geral
14122 0251 2.036.527,82 2.036.527,82Suporte Administrativo
3210.14122 02518.260 2.036.527,82 2.036.527,82Administração da Ouvidoria Geral do Município
14126 148.410,35 148.410,35Tecnologia da Informação
14126 0340 148.410,35 148.410,35Sistema de Informação e Processamento de Dados
3210.14126 03402.170 148.410,35 148.410,35Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
Total da Unidade 2.184.938,17 2.184.938,170,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 2.184.938,17 2.184.938,17
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 3400 Secretaria Especial para Participação e Parceria
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário3410Unidade:
OperaçãoEspecial
12 2.361.770,74 24.153.157,54 26.514.928,28Educação
12126 2.361.770,74 24.153.157,54 26.514.928,28Tecnologia da Informação
12126 0314 2.361.770,74 24.153.157,54 26.514.928,28Inclusão Digital
3410.12126 03149.307 2.267.900,74 2.267.900,74Implantação e Reforma de Telecentros
3410.12126 03149.308 93.870,00 93.870,00Aliança para a Sociedade da Informação - CIBERNARIUM
3410.12126 03148.404 24.153.157,54 24.153.157,54Operação e Manutenção de Telecentros
14 634.971,19 14.040.382,62 14.675.353,81Direitos da Cidadania
14122 5.721.449,82 5.721.449,82Administração Geral
14122 0251 5.721.449,82 5.721.449,82Suporte Administrativo
3410.14122 02518.400 5.721.449,82 5.721.449,82Administração da Secretaria Especial para Participação eParceria
14126 109.155,03 109.155,03Tecnologia da Informação
14126 0340 109.155,03 109.155,03Sistema de Informação e Processamento de Dados
3410.14126 03402.170 109.155,03 109.155,03Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
14128 24.120,43 24.120,43Formação de Recursos Humanos
14128 0341 24.120,43 24.120,43Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
3410.14128 03412.180 24.120,43 24.120,43Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
14422 634.971,19 8.185.657,34 8.820.628,53Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14422 0227 3.183.010,42 3.183.010,42Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
3410.14422 02272.118 2.933.010,42 2.933.010,42Promoção Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais eCívicos
3410.14422 02276.907 250.000,00 250.000,00Comemoração do Dia da Consciência Negra no Pque. Ibirapuera- E3555
14422 0318 634.971,19 5.002.646,92 5.637.618,11Promoção da Cidadania
3410.14422 03189.301 455.378,74 455.378,74Convênios e Parcerias da Sec. Especial para Participação eParceria
3410.14422 03189.305 78.796,72 78.796,72Reforma e Adequação de Unidades da SEPP
3410.14422 03189.306 100.795,73 100.795,73Reabilitação Social no Centro - UE
3410.14422 03188.401 3.789.362,72 3.789.362,72Ações das Coordenadorias e Conselhos da SEPP
3410.14422 03188.405 1.047.369,45 1.047.369,45Operação e Manutenção dos Centros de Cidadania das Mulheres
3410.14422 03186.923 165.914,75 165.914,75Programa de Combate à Homofobia, vinculado ao CADS -Coordenadoria de
Total da Unidade 38.193.540,16 41.190.282,090,00 2.996.741,93
Total do Órgão 0,00 2.996.741,93 38.193.540,16 41.190.282,09
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 3600 Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário3610Unidade:
OperaçãoEspecial
14 3.134.655,43 2.558.518,35 5.693.173,78Direitos da Cidadania
14122 1.972.443,17 1.972.443,17Administração Geral
14122 0251 1.972.443,17 1.972.443,17Suporte Administrativo
3610.14122 02518.421 1.972.443,17 1.972.443,17Adm. da Secretaria Especial da Pessoa c/Deficiência eMobilidade Reduz
14126 46.390,19 46.390,19Tecnologia da Informação
14126 0340 46.390,19 46.390,19Sistema de Informação e Processamento de Dados
3610.14126 03402.170 46.390,19 46.390,19Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
14128 7.819,70 7.819,70Formação de Recursos Humanos
14128 0341 7.819,70 7.819,70Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
3610.14128 03412.180 7.819,70 7.819,70Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
14242 3.134.655,43 531.865,29 3.666.520,72Assistência ao Portador de Deficiência
14242 0338 3.134.655,43 531.865,29 3.666.520,72Promoção de Acessibilidade
3610.14242 03389.311 3.126.065,43 3.126.065,43Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA
3610.14242 03389.312 8.590,00 8.590,00Ações de Acessibilidade
3610.14242 03388.422 506.295,00 506.295,00Ações Diversas da SEPED
3610.14242 03388.423 25.570,29 25.570,29Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - CMPD
Total da Unidade 2.558.518,35 5.693.173,780,00 3.134.655,43
Total do Órgão 0,00 3.134.655,43 2.558.518,35 5.693.173,78
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4100 Subprefeitura Perus
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4110Unidade:
OperaçãoEspecial
08 313.840,64 313.840,64Assistência Social
08243 171.232,61 171.232,61Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 171.232,61 171.232,61Assistência a Criança e ao Adolescente
4110.08243 01192.157 171.232,61 171.232,61Administração dos Conselhos Tutelares
08244 142.608,03 142.608,03Assistência Comunitária
08244 0118 142.608,03 142.608,03Assistência Social Geral
4110.08244 01186.159 142.608,03 142.608,03Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 74.518,97 74.518,97Saúde
10301 74.518,97 74.518,97Atenção Básica
10301 0322 74.518,97 74.518,97Integralidade da Atenção
4110.10301 03224.117 74.518,97 74.518,97Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 13.924,49 13.924,49Educação
12365 13.924,49 13.924,49Educação Infantil
12365 0331 13.924,49 13.924,49Educação Infantil
4110.12365 03312.846 13.924,49 13.924,49Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 110.890,50 110.890,50Cultura
13392 110.890,50 110.890,50Difusão Cultural
13392 0337 110.890,50 110.890,50Promoção de Desenvolvimento Local
4110.13392 03376.492 110.890,50 110.890,50Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.681.987,35 13.559.143,41 16.241.130,76Urbanismo
15122 10.702.230,64 10.702.230,64Administração Geral
15122 0251 10.702.230,64 10.702.230,64Suporte Administrativo
4110.15122 02512.336 67.469,92 67.469,92Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4110.15122 02512.365 10.634.760,72 10.634.760,72Administração da Subprefeitura
15126 85.067,66 85.067,66Tecnologia da Informação
15126 0340 85.067,66 85.067,66Sistema de Informação e Processamento de Dados
4110.15126 03402.170 85.067,66 85.067,66Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.187.270,61 2.187.270,61Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.040.952,68 2.040.952,68Revitalização de Bairros
4110.15451 03091.170 2.040.952,68 2.040.952,68Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 103.234,34 103.234,34Promoção de Desenvolvimento Local
4110.15451 03371.174 103.234,34 103.234,34Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 43.083,59 43.083,59Promoção de Acessibilidade
4110.15451 03381.178 43.083,59 43.083,59Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 2.771.845,11 2.771.845,11Serviços Urbanos
15452 0309 2.483.635,27 2.483.635,27Revitalização de Bairros
4110.15452 03092.323 571.301,68 571.301,68Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4110.15452 03092.341 1.912.333,59 1.912.333,59Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 288.209,84 288.209,84Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4110.15452 03392.366 288.209,84 288.209,84Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 494.716,74 494.716,74Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 494.716,74 494.716,74Contenção em Áreas de Risco Geológico
4110.15543 03101.193 494.716,74 494.716,74Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.581.193,13 1.581.193,13Saneamento
17512 1.581.193,13 1.581.193,13Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.581.193,13 1.581.193,13Prevenção a Enchentes
4110.17512 03082.367 1.581.193,13 1.581.193,13Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 15.653.511,14 18.335.498,490,00 2.681.987,35
Total do Órgão 0,00 2.681.987,35 15.653.511,14 18.335.498,49
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4200 Subprefeitura Pirituba
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4210Unidade:
OperaçãoEspecial
08 576.366,25 576.366,25Assistência Social
08243 150.415,80 150.415,80Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 150.415,80 150.415,80Assistência a Criança e ao Adolescente
4210.08243 01192.157 150.415,80 150.415,80Administração dos Conselhos Tutelares
08244 425.950,45 425.950,45Assistência Comunitária
08244 0118 425.950,45 425.950,45Assistência Social Geral
4210.08244 01186.159 425.950,45 425.950,45Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 361.658,01 361.658,01Saúde
10301 361.658,01 361.658,01Atenção Básica
10301 0322 361.658,01 361.658,01Integralidade da Atenção
4210.10301 03224.117 361.658,01 361.658,01Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 103.833,90 103.833,90Cultura
13392 103.833,90 103.833,90Difusão Cultural
13392 0337 103.833,90 103.833,90Promoção de Desenvolvimento Local
4210.13392 03376.492 103.833,90 103.833,90Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.766.148,45 19.493.938,44 22.260.086,89Urbanismo
15122 14.536.431,73 14.536.431,73Administração Geral
15122 0251 14.536.431,73 14.536.431,73Suporte Administrativo
4210.15122 02512.336 150.576,83 150.576,83Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4210.15122 02512.365 14.385.854,90 14.385.854,90Administração da Subprefeitura
15126 71.877,34 71.877,34Tecnologia da Informação
15126 0340 71.877,34 71.877,34Sistema de Informação e Processamento de Dados
4210.15126 03402.170 71.877,34 71.877,34Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.881.021,36 1.881.021,36Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.736.678,56 1.736.678,56Revitalização de Bairros
4210.15451 03091.170 1.736.678,56 1.736.678,56Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 24.992,33 24.992,33Promoção de Desenvolvimento Local
4210.15451 03371.174 24.992,33 24.992,33Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 119.350,47 119.350,47Promoção de Acessibilidade
4210.15451 03381.178 119.350,47 119.350,47Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 4.885.629,37 4.885.629,37Serviços Urbanos
15452 0309 3.468.698,22 3.468.698,22Revitalização de Bairros
4210.15452 03092.323 674.136,84 674.136,84Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4210.15452 03092.341 2.794.561,38 2.794.561,38Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.416.931,15 1.416.931,15Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4210.15452 03392.366 1.416.931,15 1.416.931,15Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 885.127,09 885.127,09Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 885.127,09 885.127,09Contenção em Áreas de Risco Geológico
4210.15543 03101.193 885.127,09 885.127,09Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.184.185,78 2.184.185,78Saneamento
17512 2.184.185,78 2.184.185,78Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.184.185,78 2.184.185,78Prevenção a Enchentes
4210.17512 03082.367 2.184.185,78 2.184.185,78Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 19.821,50 19.821,50Agricultura
20605 19.821,50 19.821,50Abastecimento
20605 0337 19.821,50 19.821,50Promoção de Desenvolvimento Local
4210.20605 03376.521 19.821,50 19.821,50Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 848.859,52 848.859,52Desporto e Lazer
27812 848.859,52 848.859,52Desporto Comunitário
27812 0104 848.859,52 848.859,52Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4210.27812 01044.545 848.859,52 848.859,52Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 23.588.663,40 26.354.811,850,00 2.766.148,45
Total do Órgão 0,00 2.766.148,45 23.588.663,40 26.354.811,85
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4300 Subprefeitura Freguesia/Brasilândia
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4310Unidade:
OperaçãoEspecial
08 347.467,31 347.467,31Assistência Social
08243 156.213,14 156.213,14Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 156.213,14 156.213,14Assistência a Criança e ao Adolescente
4310.08243 01192.157 156.213,14 156.213,14Administração dos Conselhos Tutelares
08244 191.254,17 191.254,17Assistência Comunitária
08244 0118 191.254,17 191.254,17Assistência Social Geral
4310.08244 01186.159 191.254,17 191.254,17Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 95.836,09 95.836,09Saúde
10301 95.836,09 95.836,09Atenção Básica
10301 0322 95.836,09 95.836,09Integralidade da Atenção
4310.10301 03224.117 95.836,09 95.836,09Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 254.454,90 254.454,90Cultura
13392 254.454,90 254.454,90Difusão Cultural
13392 0337 254.454,90 254.454,90Promoção de Desenvolvimento Local
4310.13392 03376.492 254.454,90 254.454,90Operação de Equipamentos de Cultura
15 880.749,47 20.140.119,36 21.020.868,83Urbanismo
15122 15.440.374,57 15.440.374,57Administração Geral
15122 0251 15.440.374,57 15.440.374,57Suporte Administrativo
4310.15122 02512.336 84.458,00 84.458,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4310.15122 02512.365 15.355.916,57 15.355.916,57Administração da Subprefeitura
15126 57.881,40 57.881,40Tecnologia da Informação
15126 0340 57.881,40 57.881,40Sistema de Informação e Processamento de Dados
4310.15126 03402.170 57.881,40 57.881,40Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 510.257,70 510.257,70Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 476.658,95 476.658,95Revitalização de Bairros
4310.15451 03091.170 476.658,95 476.658,95Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 33.598,75 33.598,75Promoção de Desenvolvimento Local
4310.15451 03371.174 33.598,75 33.598,75Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15452 4.641.863,39 4.641.863,39Serviços Urbanos
15452 0309 3.325.597,90 3.325.597,90Revitalização de Bairros
4310.15452 03092.323 1.513.217,54 1.513.217,54Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4310.15452 03092.341 1.812.380,36 1.812.380,36Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.316.265,49 1.316.265,49Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4310.15452 03392.366 1.316.265,49 1.316.265,49Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 370.491,77 370.491,77Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 370.491,77 370.491,77Contenção em Áreas de Risco Geológico
4310.15543 03101.193 370.491,77 370.491,77Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.973.647,10 2.973.647,10Saneamento
17512 2.973.647,10 2.973.647,10Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.973.647,10 2.973.647,10Prevenção a Enchentes
4310.17512 03082.367 2.973.647,10 2.973.647,10Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 629.432,65 629.432,65Desporto e Lazer
27812 629.432,65 629.432,65Desporto Comunitário
27812 0104 629.432,65 629.432,65Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4310.27812 01044.545 629.432,65 629.432,65Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 24.440.957,41 25.321.706,880,00 880.749,47
Total do Órgão 0,00 880.749,47 24.440.957,41 25.321.706,88
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4400 Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 521.525,04 521.525,04Assistência Social
08243 137.055,06 137.055,06Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 137.055,06 137.055,06Assistência a Criança e ao Adolescente
4410.08243 01192.157 137.055,06 137.055,06Administração dos Conselhos Tutelares
08244 384.469,98 384.469,98Assistência Comunitária
08244 0118 384.469,98 384.469,98Assistência Social Geral
4410.08244 01186.159 384.469,98 384.469,98Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 215.263,44 215.263,44Saúde
10301 215.263,44 215.263,44Atenção Básica
10301 0322 215.263,44 215.263,44Integralidade da Atenção
4410.10301 03224.117 215.263,44 215.263,44Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 57.396,75 57.396,75Educação
12365 57.396,75 57.396,75Educação Infantil
12365 0331 57.396,75 57.396,75Educação Infantil
4410.12365 03312.846 57.396,75 57.396,75Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 75.621,11 75.621,11Cultura
13392 75.621,11 75.621,11Difusão Cultural
13392 0337 75.621,11 75.621,11Promoção de Desenvolvimento Local
4410.13392 03376.492 75.621,11 75.621,11Operação de Equipamentos de Cultura
15 4.640.300,95 13.515.162,15 18.155.463,10Urbanismo
15122 9.935.777,59 9.935.777,59Administração Geral
15122 0251 9.935.777,59 9.935.777,59Suporte Administrativo
4410.15122 02512.336 42.609,19 42.609,19Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4410.15122 02512.365 9.893.168,40 9.893.168,40Administração da Subprefeitura
15126 64.610,83 64.610,83Tecnologia da Informação
15126 0340 64.610,83 64.610,83Sistema de Informação e Processamento de Dados
4410.15126 03402.170 64.610,83 64.610,83Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.599.742,21 2.599.742,21Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.298.791,85 2.298.791,85Revitalização de Bairros
4410.15451 03091.170 2.298.791,85 2.298.791,85Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 215.186,75 215.186,75Promoção de Desenvolvimento Local
4410.15451 03371.174 215.186,75 215.186,75Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 85.763,61 85.763,61Promoção de Acessibilidade
4410.15451 03381.178 85.763,61 85.763,61Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.514.773,73 3.514.773,73Serviços Urbanos
15452 0309 2.478.208,73 2.478.208,73Revitalização de Bairros
4410.15452 03092.323 893.679,20 893.679,20Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4410.15452 03092.341 1.584.529,53 1.584.529,53Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.036.565,00 1.036.565,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4410.15452 03392.366 1.036.565,00 1.036.565,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 2.040.558,74 2.040.558,74Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 2.040.558,74 2.040.558,74Contenção em Áreas de Risco Geológico
4410.15543 03101.193 2.040.558,74 2.040.558,74Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.416.232,44 2.416.232,44Saneamento
17512 2.416.232,44 2.416.232,44Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.416.232,44 2.416.232,44Prevenção a Enchentes
4410.17512 03082.367 2.416.232,44 2.416.232,44Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 198.225,49 198.225,49Desporto e Lazer
27812 198.225,49 198.225,49Desporto Comunitário
27812 0104 198.225,49 198.225,49Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4410.27812 01044.545 198.225,49 198.225,49Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 16.999.426,42 21.639.727,370,00 4.640.300,95
Total do Órgão 0,00 4.640.300,95 16.999.426,42 21.639.727,37
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4500 Subprefeitura Santana/Tucuruvi
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4510Unidade:
OperaçãoEspecial
08 340.876,87 340.876,87Assistência Social
08243 153.198,56 153.198,56Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 153.198,56 153.198,56Assistência a Criança e ao Adolescente
4510.08243 01192.157 153.198,56 153.198,56Administração dos Conselhos Tutelares
08244 187.678,31 187.678,31Assistência Comunitária
08244 0118 187.678,31 187.678,31Assistência Social Geral
4510.08244 01186.159 187.678,31 187.678,31Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 630.958,57 630.958,57Saúde
10301 630.958,57 630.958,57Atenção Básica
10301 0322 630.958,57 630.958,57Integralidade da Atenção
4510.10301 03224.117 630.958,57 630.958,57Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 144.888,48 144.888,48Educação
12361 140.284,11 140.284,11Ensino Fundamental
12361 0158 140.284,11 140.284,11Ensino Fundamental
4510.12361 01582.843 140.284,11 140.284,11Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF
12365 4.604,37 4.604,37Educação Infantil
12365 0331 4.604,37 4.604,37Educação Infantil
4510.12365 03312.846 4.604,37 4.604,37Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 276.915,96 276.915,96Cultura
13392 276.915,96 276.915,96Difusão Cultural
13392 0337 276.915,96 276.915,96Promoção de Desenvolvimento Local
4510.13392 03376.492 276.915,96 276.915,96Operação de Equipamentos de Cultura
15 1.396.902,67 21.032.938,79 22.429.841,46Urbanismo
15122 16.667.265,41 16.667.265,41Administração Geral
15122 0251 16.667.265,41 16.667.265,41Suporte Administrativo
4510.15122 02512.336 140.944,96 140.944,96Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4510.15122 02512.365 16.526.320,45 16.526.320,45Administração da Subprefeitura
15126 96.774,13 96.774,13Tecnologia da Informação
15126 0340 96.774,13 96.774,13Sistema de Informação e Processamento de Dados
4510.15126 03402.170 96.774,13 96.774,13Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.273.928,01 1.273.928,01Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.199.289,32 1.199.289,32Revitalização de Bairros
4510.15451 03091.170 1.199.289,32 1.199.289,32Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 14.811,66 14.811,66Promoção de Desenvolvimento Local
4510.15451 03371.174 14.811,66 14.811,66Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 59.827,03 59.827,03Promoção de Acessibilidade
4510.15451 03381.178 59.827,03 59.827,03Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 4.268.899,25 4.268.899,25Serviços Urbanos
15452 0309 2.701.871,29 2.701.871,29Revitalização de Bairros
4510.15452 03092.323 429.867,81 429.867,81Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4510.15452 03092.341 2.272.003,48 2.272.003,48Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.567.027,96 1.567.027,96Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4510.15452 03392.366 1.567.027,96 1.567.027,96Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 122.974,66 122.974,66Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 122.974,66 122.974,66Contenção em Áreas de Risco Geológico
4510.15543 03101.193 122.974,66 122.974,66Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.079.912,07 2.079.912,07Saneamento
17512 2.079.912,07 2.079.912,07Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.079.912,07 2.079.912,07Prevenção a Enchentes
4510.17512 03082.367 2.079.912,07 2.079.912,07Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 4.135,00 4.135,00Agricultura
20605 4.135,00 4.135,00Abastecimento
20605 0337 4.135,00 4.135,00Promoção de Desenvolvimento Local
4510.20605 03376.521 4.135,00 4.135,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 903.933,30 903.933,30Desporto e Lazer
27812 903.933,30 903.933,30Desporto Comunitário
27812 0104 903.933,30 903.933,30Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4500 Subprefeitura Santana/Tucuruvi
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4510Unidade:
OperaçãoEspecial
4510.27812 01044.545 903.933,30 903.933,30Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 25.414.559,04 26.811.461,710,00 1.396.902,67
Total do Órgão 0,00 1.396.902,67 25.414.559,04 26.811.461,71
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4600 Subprefeitura Jaçanã/Tremembé
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4610Unidade:
OperaçãoEspecial
08 316.549,37 316.549,37Assistência Social
08243 162.982,32 162.982,32Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 162.982,32 162.982,32Assistência a Criança e ao Adolescente
4610.08243 01192.157 162.982,32 162.982,32Administração dos Conselhos Tutelares
08244 153.567,05 153.567,05Assistência Comunitária
08244 0118 153.567,05 153.567,05Assistência Social Geral
4610.08244 01186.159 153.567,05 153.567,05Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 136.112,95 136.112,95Saúde
10301 136.112,95 136.112,95Atenção Básica
10301 0322 136.112,95 136.112,95Integralidade da Atenção
4610.10301 03224.117 136.112,95 136.112,95Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 41.481,45 41.481,45Cultura
13392 41.481,45 41.481,45Difusão Cultural
13392 0337 41.481,45 41.481,45Promoção de Desenvolvimento Local
4610.13392 03376.492 41.481,45 41.481,45Operação de Equipamentos de Cultura
15 1.096.104,86 17.467.029,23 18.563.134,09Urbanismo
15122 13.551.443,09 13.551.443,09Administração Geral
15122 0251 13.551.443,09 13.551.443,09Suporte Administrativo
4610.15122 02512.336 34.201,80 34.201,80Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4610.15122 02512.365 13.517.241,29 13.517.241,29Administração da Subprefeitura
15126 114.602,07 114.602,07Tecnologia da Informação
15126 0340 114.602,07 114.602,07Sistema de Informação e Processamento de Dados
4610.15126 03402.170 114.602,07 114.602,07Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 873.559,10 873.559,10Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 739.792,61 739.792,61Revitalização de Bairros
4610.15451 03091.170 739.792,61 739.792,61Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 29.058,98 29.058,98Promoção de Desenvolvimento Local
4610.15451 03371.174 29.058,98 29.058,98Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 104.707,51 104.707,51Promoção de Acessibilidade
4610.15451 03381.178 104.707,51 104.707,51Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.800.984,07 3.800.984,07Serviços Urbanos
15452 0309 2.603.472,11 2.603.472,11Revitalização de Bairros
4610.15452 03092.323 636.678,04 636.678,04Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4610.15452 03092.341 1.966.794,07 1.966.794,07Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.197.511,96 1.197.511,96Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4610.15452 03392.366 1.197.511,96 1.197.511,96Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 222.545,76 222.545,76Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 222.545,76 222.545,76Contenção em Áreas de Risco Geológico
4610.15543 03101.193 222.545,76 222.545,76Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.802.895,55 1.802.895,55Saneamento
17512 1.802.895,55 1.802.895,55Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.802.895,55 1.802.895,55Prevenção a Enchentes
4610.17512 03082.367 1.802.895,55 1.802.895,55Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 77.160,23 77.160,23Desporto e Lazer
27812 77.160,23 77.160,23Desporto Comunitário
27812 0104 77.160,23 77.160,23Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4610.27812 01044.545 77.160,23 77.160,23Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 19.841.228,78 20.937.333,640,00 1.096.104,86
Total do Órgão 0,00 1.096.104,86 19.841.228,78 20.937.333,64
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4700 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4710Unidade:
OperaçãoEspecial
08 400.201,54 400.201,54Assistência Social
08243 141.411,10 141.411,10Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 141.411,10 141.411,10Assistência a Criança e ao Adolescente
4710.08243 01192.157 141.411,10 141.411,10Administração dos Conselhos Tutelares
08244 258.790,44 258.790,44Assistência Comunitária
08244 0118 258.790,44 258.790,44Assistência Social Geral
4710.08244 01186.159 258.790,44 258.790,44Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 178.449,06 178.449,06Saúde
10301 178.449,06 178.449,06Atenção Básica
10301 0322 178.449,06 178.449,06Integralidade da Atenção
4710.10301 03224.117 178.449,06 178.449,06Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 9.417.199,73 19.679.702,33 29.096.902,06Urbanismo
15122 14.616.398,71 14.616.398,71Administração Geral
15122 0251 14.616.398,71 14.616.398,71Suporte Administrativo
4710.15122 02512.336 68.400,00 68.400,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4710.15122 02512.365 14.547.998,71 14.547.998,71Administração da Subprefeitura
15126 199.718,01 199.718,01Tecnologia da Informação
15126 0340 199.718,01 199.718,01Sistema de Informação e Processamento de Dados
4710.15126 03402.170 199.718,01 199.718,01Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 9.317.199,78 9.317.199,78Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 9.078.488,27 9.078.488,27Revitalização de Bairros
4710.15451 03091.170 9.078.488,27 9.078.488,27Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 119.599,16 119.599,16Promoção de Desenvolvimento Local
4710.15451 03371.174 119.599,16 119.599,16Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 119.112,35 119.112,35Promoção de Acessibilidade
4710.15451 03381.178 119.112,35 119.112,35Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 4.863.585,61 4.863.585,61Serviços Urbanos
15452 0309 3.183.911,77 3.183.911,77Revitalização de Bairros
4710.15452 03092.323 1.223.355,51 1.223.355,51Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4710.15452 03092.341 1.960.556,26 1.960.556,26Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.679.673,84 1.679.673,84Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4710.15452 03392.366 1.679.673,84 1.679.673,84Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 99.999,95 99.999,95Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 99.999,95 99.999,95Contenção em Áreas de Risco Geológico
4710.15543 03101.193 99.999,95 99.999,95Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.714.422,95 2.714.422,95Saneamento
17512 2.714.422,95 2.714.422,95Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.714.422,95 2.714.422,95Prevenção a Enchentes
4710.17512 03082.367 2.714.422,95 2.714.422,95Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 1.074.107,40 1.074.107,40Desporto e Lazer
27812 1.074.107,40 1.074.107,40Desporto Comunitário
27812 0104 1.074.107,40 1.074.107,40Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4710.27812 01044.545 1.074.107,40 1.074.107,40Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 24.046.883,28 33.464.083,010,00 9.417.199,73
Total do Órgão 0,00 9.417.199,73 24.046.883,28 33.464.083,01
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4800 Subprefeitura Lapa
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4810Unidade:
OperaçãoEspecial
08 196.322,86 196.322,86Assistência Social
08243 132.458,71 132.458,71Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 132.458,71 132.458,71Assistência a Criança e ao Adolescente
4810.08243 01192.157 132.458,71 132.458,71Administração dos Conselhos Tutelares
08244 63.864,15 63.864,15Assistência Comunitária
08244 0118 63.864,15 63.864,15Assistência Social Geral
4810.08244 01186.159 63.864,15 63.864,15Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 124.474,89 124.474,89Saúde
10301 124.474,89 124.474,89Atenção Básica
10301 0322 124.474,89 124.474,89Integralidade da Atenção
4810.10301 03224.117 124.474,89 124.474,89Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 368.264,97 368.264,97Cultura
13392 368.264,97 368.264,97Difusão Cultural
13392 0337 368.264,97 368.264,97Promoção de Desenvolvimento Local
4810.13392 03376.492 368.264,97 368.264,97Operação de Equipamentos de Cultura
15 353.980,00 18.343.336,71 18.697.316,71Urbanismo
15122 14.325.774,43 14.325.774,43Administração Geral
15122 0251 14.325.774,43 14.325.774,43Suporte Administrativo
4810.15122 02512.336 23.288,46 23.288,46Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4810.15122 02512.365 14.302.485,97 14.302.485,97Administração da Subprefeitura
15126 93.201,43 93.201,43Tecnologia da Informação
15126 0340 93.201,43 93.201,43Sistema de Informação e Processamento de Dados
4810.15126 03402.170 93.201,43 93.201,43Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 353.980,00 353.980,00Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 353.980,00 353.980,00Revitalização de Bairros
4810.15451 03091.170 353.980,00 353.980,00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15452 3.924.360,85 3.924.360,85Serviços Urbanos
15452 0309 2.115.860,04 2.115.860,04Revitalização de Bairros
4810.15452 03092.323 333.183,20 333.183,20Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4810.15452 03092.341 1.782.676,84 1.782.676,84Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.808.500,81 1.808.500,81Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4810.15452 03392.366 1.808.500,81 1.808.500,81Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 1.920.463,78 1.920.463,78Saneamento
17512 1.920.463,78 1.920.463,78Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.920.463,78 1.920.463,78Prevenção a Enchentes
4810.17512 03082.367 1.920.463,78 1.920.463,78Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 288.356,35 288.356,35Agricultura
20605 288.356,35 288.356,35Abastecimento
20605 0337 288.356,35 288.356,35Promoção de Desenvolvimento Local
4810.20605 03376.521 288.356,35 288.356,35Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 568.799,16 568.799,16Desporto e Lazer
27812 568.799,16 568.799,16Desporto Comunitário
27812 0104 568.799,16 568.799,16Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4810.27812 01044.545 568.799,16 568.799,16Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 21.810.018,72 22.163.998,720,00 353.980,00
Total do Órgão 0,00 353.980,00 21.810.018,72 22.163.998,72
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 4900 Subprefeitura Sé
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4910Unidade:
OperaçãoEspecial
08 1.131.862,80 1.131.862,80Assistência Social
08243 148.163,69 148.163,69Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 148.163,69 148.163,69Assistência a Criança e ao Adolescente
4910.08243 01192.157 148.163,69 148.163,69Administração dos Conselhos Tutelares
08244 983.699,11 983.699,11Assistência Comunitária
08244 0118 983.699,11 983.699,11Assistência Social Geral
4910.08244 01186.159 983.699,11 983.699,11Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 2.590,00 2.590,00Saúde
10301 2.590,00 2.590,00Atenção Básica
10301 0322 2.590,00 2.590,00Integralidade da Atenção
4910.10301 03224.117 2.590,00 2.590,00Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 137.057,71 137.057,71Educação
12361 39.806,36 39.806,36Ensino Fundamental
12361 0158 39.806,36 39.806,36Ensino Fundamental
4910.12361 01582.843 39.806,36 39.806,36Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF
12365 97.251,35 97.251,35Educação Infantil
12365 0331 97.251,35 97.251,35Educação Infantil
4910.12365 03312.846 97.251,35 97.251,35Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 37.434,82 37.434,82Cultura
13392 37.434,82 37.434,82Difusão Cultural
13392 0337 37.434,82 37.434,82Promoção de Desenvolvimento Local
4910.13392 03376.492 37.434,82 37.434,82Operação de Equipamentos de Cultura
15 11.413.420,94 39.406.510,75 50.819.931,69Urbanismo
15122 26.161.077,66 26.161.077,66Administração Geral
15122 0251 26.161.077,66 26.161.077,66Suporte Administrativo
4910.15122 02512.336 142.056,03 142.056,03Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4910.15122 02512.365 26.019.021,63 26.019.021,63Administração da Subprefeitura
15126 209.121,36 209.121,36Tecnologia da Informação
15126 0340 209.121,36 209.121,36Sistema de Informação e Processamento de Dados
4910.15126 03402.170 209.121,36 209.121,36Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 3.014.482,71 3.014.482,71Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.888.019,83 2.888.019,83Revitalização de Bairros
4910.15451 03091.170 2.888.019,83 2.888.019,83Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 8.810,00 8.810,00Promoção de Desenvolvimento Local
4910.15451 03371.174 8.810,00 8.810,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 117.652,88 117.652,88Promoção de Acessibilidade
4910.15451 03381.178 117.652,88 117.652,88Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 8.398.938,23 13.036.311,73 21.435.249,96Serviços Urbanos
15452 0309 9.262.847,36 9.262.847,36Revitalização de Bairros
4910.15452 03092.323 261.213,36 261.213,36Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4910.15452 03092.341 9.001.634,00 9.001.634,00Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0317 8.398.938,23 8.398.938,23Ação Centro - BID
4910.15452 03171.237 211.441,74 211.441,74Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município
4910.15452 03171.242 8.187.496,49 8.187.496,49Ação Centro BID - Requalificação do Espaço Público
15452 0339 3.773.464,37 3.773.464,37Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4910.15452 03392.366 3.773.464,37 3.773.464,37Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 2.041.052,08 2.041.052,08Saneamento
17512 2.041.052,08 2.041.052,08Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.041.052,08 2.041.052,08Prevenção a Enchentes
4910.17512 03082.367 2.041.052,08 2.041.052,08Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 639.657,50 639.657,50Desporto e Lazer
27812 639.657,50 639.657,50Desporto Comunitário
27812 0104 639.657,50 639.657,50Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4910.27812 01044.545 639.657,50 639.657,50Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 43.396.165,66 54.809.586,600,00 11.413.420,94
Total do Órgão 0,00 11.413.420,94 43.396.165,66 54.809.586,60
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5000 Subprefeitura Butantã
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5010Unidade:
OperaçãoEspecial
08 422.887,74 422.887,74Assistência Social
08243 195.960,97 195.960,97Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 195.960,97 195.960,97Assistência a Criança e ao Adolescente
5010.08243 01192.157 195.960,97 195.960,97Administração dos Conselhos Tutelares
08244 226.926,77 226.926,77Assistência Comunitária
08244 0118 226.926,77 226.926,77Assistência Social Geral
5010.08244 01186.159 226.926,77 226.926,77Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 213.622,03 213.622,03Saúde
10301 213.622,03 213.622,03Atenção Básica
10301 0322 213.622,03 213.622,03Integralidade da Atenção
5010.10301 03224.117 213.622,03 213.622,03Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 68.584,05 68.584,05Educação
12365 68.584,05 68.584,05Educação Infantil
12365 0331 68.584,05 68.584,05Educação Infantil
5010.12365 03312.846 68.584,05 68.584,05Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 204.294,12 204.294,12Cultura
13392 204.294,12 204.294,12Difusão Cultural
13392 0337 204.294,12 204.294,12Promoção de Desenvolvimento Local
5010.13392 03376.492 204.294,12 204.294,12Operação de Equipamentos de Cultura
15 3.059.829,15 22.230.971,39 25.290.800,54Urbanismo
15122 16.619.969,45 16.619.969,45Administração Geral
15122 0251 16.619.969,45 16.619.969,45Suporte Administrativo
5010.15122 02512.336 71.575,78 71.575,78Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5010.15122 02512.365 16.548.393,67 16.548.393,67Administração da Subprefeitura
15126 133.539,57 133.539,57Tecnologia da Informação
15126 0340 133.539,57 133.539,57Sistema de Informação e Processamento de Dados
5010.15126 03402.170 133.539,57 133.539,57Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.868.126,69 2.868.126,69Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.266.545,92 2.266.545,92Revitalização de Bairros
5010.15451 03091.170 2.266.545,92 2.266.545,92Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 259.159,45 259.159,45Promoção de Desenvolvimento Local
5010.15451 03371.174 259.159,45 259.159,45Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 342.421,32 342.421,32Promoção de Acessibilidade
5010.15451 03381.178 342.421,32 342.421,32Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 5.477.462,37 5.477.462,37Serviços Urbanos
15452 0309 2.877.921,84 2.877.921,84Revitalização de Bairros
5010.15452 03092.323 487.165,55 487.165,55Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5010.15452 03092.341 2.390.756,29 2.390.756,29Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 2.599.540,53 2.599.540,53Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5010.15452 03392.366 2.599.540,53 2.599.540,53Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 191.702,46 191.702,46Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 191.702,46 191.702,46Contenção em Áreas de Risco Geológico
5010.15543 03101.193 191.702,46 191.702,46Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.278.762,43 3.278.762,43Saneamento
17512 3.278.762,43 3.278.762,43Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.278.762,43 3.278.762,43Prevenção a Enchentes
5010.17512 03082.367 3.278.762,43 3.278.762,43Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 215.990,66 693.872,03 909.862,69Desporto e Lazer
27812 215.990,66 693.872,03 909.862,69Desporto Comunitário
27812 0104 215.990,66 693.872,03 909.862,69Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5010.27812 01049.538 119.990,66 119.990,66Reformas e Melhorias no Campo do Rio Pequeno - VARP, RuaProf. Antonio
5010.27812 01044.545 693.872,03 693.872,03Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
5010.27812 01049.618 96.000,00 96.000,00Reforma de Centro Desportivo Municipal - CDM Antonio SilvaPrado, loca
Total da Unidade 27.112.993,79 30.388.813,600,00 3.275.819,81
Total do Órgão 0,00 3.275.819,81 27.112.993,79 30.388.813,60
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5100 Subprefeitura Pinheiros
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5110Unidade:
OperaçãoEspecial
08 288.199,61 288.199,61Assistência Social
08243 154.701,50 154.701,50Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 154.701,50 154.701,50Assistência a Criança e ao Adolescente
5110.08243 01192.157 154.701,50 154.701,50Administração dos Conselhos Tutelares
08244 133.498,11 133.498,11Assistência Comunitária
08244 0118 133.498,11 133.498,11Assistência Social Geral
5110.08244 01186.159 133.498,11 133.498,11Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 204.995,77 204.995,77Saúde
10301 204.995,77 204.995,77Atenção Básica
10301 0322 204.995,77 204.995,77Integralidade da Atenção
5110.10301 03224.117 204.995,77 204.995,77Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 54.884,57 54.884,57Educação
12361 35.000,00 35.000,00Ensino Fundamental
12361 0158 35.000,00 35.000,00Ensino Fundamental
5110.12361 01582.843 35.000,00 35.000,00Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF
12365 19.884,57 19.884,57Educação Infantil
12365 0331 19.884,57 19.884,57Educação Infantil
5110.12365 03312.846 19.884,57 19.884,57Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 186.637,81 186.637,81Cultura
13392 186.637,81 186.637,81Difusão Cultural
13392 0337 186.637,81 186.637,81Promoção de Desenvolvimento Local
5110.13392 03376.492 186.637,81 186.637,81Operação de Equipamentos de Cultura
15 6.174.321,40 22.880.237,41 29.054.558,81Urbanismo
15122 17.406.553,37 17.406.553,37Administração Geral
15122 0251 17.406.553,37 17.406.553,37Suporte Administrativo
5110.15122 02512.336 155.892,02 155.892,02Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5110.15122 02512.365 17.250.661,35 17.250.661,35Administração da Subprefeitura
15126 129.834,58 129.834,58Tecnologia da Informação
15126 0340 129.834,58 129.834,58Sistema de Informação e Processamento de Dados
5110.15126 03402.170 129.834,58 129.834,58Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 6.174.321,40 6.174.321,40Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 6.020.765,40 6.020.765,40Revitalização de Bairros
5110.15451 03091.170 6.020.765,40 6.020.765,40Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 33.556,00 33.556,00Promoção de Desenvolvimento Local
5110.15451 03371.174 33.556,00 33.556,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 120.000,00 120.000,00Promoção de Acessibilidade
5110.15451 03381.178 120.000,00 120.000,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 5.343.849,46 5.343.849,46Serviços Urbanos
15452 0309 2.411.682,34 2.411.682,34Revitalização de Bairros
5110.15452 03092.323 134.144,64 134.144,64Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5110.15452 03092.341 2.277.537,70 2.277.537,70Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 2.932.167,12 2.932.167,12Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5110.15452 03392.366 2.932.167,12 2.932.167,12Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 2.507.567,05 2.507.567,05Saneamento
17512 2.507.567,05 2.507.567,05Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.507.567,05 2.507.567,05Prevenção a Enchentes
5110.17512 03082.367 2.507.567,05 2.507.567,05Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 85.490,68 85.490,68Agricultura
20605 85.490,68 85.490,68Abastecimento
20605 0337 85.490,68 85.490,68Promoção de Desenvolvimento Local
5110.20605 03376.521 85.490,68 85.490,68Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 26.208.012,90 32.382.334,300,00 6.174.321,40
Total do Órgão 0,00 6.174.321,40 26.208.012,90 32.382.334,30
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5200 Subprefeitura Vila Mariana
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5210Unidade:
OperaçãoEspecial
08 497.489,54 497.489,54Assistência Social
08243 195.653,26 195.653,26Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 195.653,26 195.653,26Assistência a Criança e ao Adolescente
5210.08243 01192.157 195.653,26 195.653,26Administração dos Conselhos Tutelares
08244 301.836,28 301.836,28Assistência Comunitária
08244 0118 301.836,28 301.836,28Assistência Social Geral
5210.08244 01186.159 301.836,28 301.836,28Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 471.742,53 471.742,53Saúde
10301 471.742,53 471.742,53Atenção Básica
10301 0322 471.742,53 471.742,53Integralidade da Atenção
5210.10301 03224.117 471.742,53 471.742,53Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 289.735,01 289.735,01Cultura
13392 289.735,01 289.735,01Difusão Cultural
13392 0337 289.735,01 289.735,01Promoção de Desenvolvimento Local
5210.13392 03376.492 289.735,01 289.735,01Operação de Equipamentos de Cultura
15 1.535.385,53 20.454.277,66 21.989.663,19Urbanismo
15122 16.332.696,42 16.332.696,42Administração Geral
15122 0251 16.332.696,42 16.332.696,42Suporte Administrativo
5210.15122 02512.336 25.299,91 25.299,91Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5210.15122 02512.365 16.307.396,51 16.307.396,51Administração da Subprefeitura
15126 133.135,99 133.135,99Tecnologia da Informação
15126 0340 133.135,99 133.135,99Sistema de Informação e Processamento de Dados
5210.15126 03402.170 133.135,99 133.135,99Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.535.385,53 1.535.385,53Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.238.779,03 1.238.779,03Revitalização de Bairros
5210.15451 03091.170 1.238.779,03 1.238.779,03Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 156.818,31 156.818,31Promoção de Desenvolvimento Local
5210.15451 03371.174 156.818,31 156.818,31Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 139.788,19 139.788,19Promoção de Acessibilidade
5210.15451 03381.178 139.788,19 139.788,19Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.988.445,25 3.988.445,25Serviços Urbanos
15452 0309 2.286.957,92 2.286.957,92Revitalização de Bairros
5210.15452 03092.341 2.286.957,92 2.286.957,92Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.701.487,33 1.701.487,33Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5210.15452 03392.366 1.701.487,33 1.701.487,33Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 1.894.882,01 1.894.882,01Saneamento
17512 1.894.882,01 1.894.882,01Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.894.882,01 1.894.882,01Prevenção a Enchentes
5210.17512 03082.367 1.894.882,01 1.894.882,01Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 536.457,20 536.457,20Desporto e Lazer
27812 536.457,20 536.457,20Desporto Comunitário
27812 0104 536.457,20 536.457,20Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5210.27812 01044.545 536.457,20 536.457,20Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 24.144.583,95 25.679.969,480,00 1.535.385,53
Total do Órgão 0,00 1.535.385,53 24.144.583,95 25.679.969,48
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5300 Subprefeitura Ipiranga
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5310Unidade:
OperaçãoEspecial
08 305.601,28 305.601,28Assistência Social
08243 126.421,80 126.421,80Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 126.421,80 126.421,80Assistência a Criança e ao Adolescente
5310.08243 01192.157 126.421,80 126.421,80Administração dos Conselhos Tutelares
08244 179.179,48 179.179,48Assistência Comunitária
08244 0118 179.179,48 179.179,48Assistência Social Geral
5310.08244 01186.159 179.179,48 179.179,48Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 318.399,84 318.399,84Saúde
10301 318.399,84 318.399,84Atenção Básica
10301 0322 318.399,84 318.399,84Integralidade da Atenção
5310.10301 03224.117 318.399,84 318.399,84Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 37.369,61 37.369,61Educação
12365 37.369,61 37.369,61Educação Infantil
12365 0331 37.369,61 37.369,61Educação Infantil
5310.12365 03312.846 37.369,61 37.369,61Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 284.525,34 284.525,34Cultura
13392 284.525,34 284.525,34Difusão Cultural
13392 0337 284.525,34 284.525,34Promoção de Desenvolvimento Local
5310.13392 03376.492 284.525,34 284.525,34Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.104.834,53 21.152.183,99 23.257.018,52Urbanismo
15122 18.185.957,85 18.185.957,85Administração Geral
15122 0251 18.185.957,85 18.185.957,85Suporte Administrativo
5310.15122 02512.336 64.045,08 64.045,08Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5310.15122 02512.365 18.121.912,77 18.121.912,77Administração da Subprefeitura
15126 61.917,04 61.917,04Tecnologia da Informação
15126 0340 61.917,04 61.917,04Sistema de Informação e Processamento de Dados
5310.15126 03402.170 61.917,04 61.917,04Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.956.920,39 1.956.920,39Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.686.273,34 1.686.273,34Revitalização de Bairros
5310.15451 03091.170 1.686.273,34 1.686.273,34Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 216.307,26 216.307,26Promoção de Desenvolvimento Local
5310.15451 03371.174 216.307,26 216.307,26Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 54.339,79 54.339,79Promoção de Acessibilidade
5310.15451 03381.178 54.339,79 54.339,79Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 2.904.309,10 2.904.309,10Serviços Urbanos
15452 0309 1.097.321,41 1.097.321,41Revitalização de Bairros
5310.15452 03092.323 125.946,00 125.946,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5310.15452 03092.341 971.375,41 971.375,41Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.806.987,69 1.806.987,69Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5310.15452 03392.366 1.806.987,69 1.806.987,69Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 147.914,14 147.914,14Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 147.914,14 147.914,14Contenção em Áreas de Risco Geológico
5310.15543 03101.193 147.914,14 147.914,14Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.756.878,18 1.756.878,18Saneamento
17512 1.756.878,18 1.756.878,18Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.756.878,18 1.756.878,18Prevenção a Enchentes
5310.17512 03082.367 1.756.878,18 1.756.878,18Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 4.275,00 4.275,00Agricultura
20605 4.275,00 4.275,00Abastecimento
20605 0337 4.275,00 4.275,00Promoção de Desenvolvimento Local
5310.20605 03376.521 4.275,00 4.275,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 97.070,95 736.551,74 833.622,69Desporto e Lazer
27812 97.070,95 736.551,74 833.622,69Desporto Comunitário
27812 0104 97.070,95 736.551,74 833.622,69Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5310.27812 01044.545 631.846,72 631.846,72Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
5310.27812 01049.583 97.070,95 97.070,95Reforma da piscina e concha de bocha do Balneário Carlos Joel -Ipiran
5310.27812 01046.940 104.705,02 104.705,02Conservação e melhoria da qualidade do desporto e lazer - CDM
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5300 Subprefeitura Ipiranga
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5310Unidade:
OperaçãoEspecial
Maria EsTotal da Unidade 24.595.784,98 26.797.690,460,00 2.201.905,48
Total do Órgão 0,00 2.201.905,48 24.595.784,98 26.797.690,46
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5400 Subprefeitura Santo Amaro
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 321.072,72 321.072,72Assistência Social
08243 138.801,82 138.801,82Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 138.801,82 138.801,82Assistência a Criança e ao Adolescente
5410.08243 01192.157 138.801,82 138.801,82Administração dos Conselhos Tutelares
08244 182.270,90 182.270,90Assistência Comunitária
08244 0118 182.270,90 182.270,90Assistência Social Geral
5410.08244 01186.159 182.270,90 182.270,90Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 1.010.187,00 1.010.187,00Saúde
10301 1.010.187,00 1.010.187,00Atenção Básica
10301 0322 1.010.187,00 1.010.187,00Integralidade da Atenção
5410.10301 03224.117 1.010.187,00 1.010.187,00Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 560.250,68 560.250,68Cultura
13392 560.250,68 560.250,68Difusão Cultural
13392 0337 560.250,68 560.250,68Promoção de Desenvolvimento Local
5410.13392 03376.492 560.250,68 560.250,68Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.199.258,13 20.818.784,69 23.018.042,82Urbanismo
15122 16.110.540,29 16.110.540,29Administração Geral
15122 0251 16.110.540,29 16.110.540,29Suporte Administrativo
5410.15122 02512.336 239.097,75 239.097,75Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5410.15122 02512.365 15.871.442,54 15.871.442,54Administração da Subprefeitura
15126 71.290,86 71.290,86Tecnologia da Informação
15126 0340 71.290,86 71.290,86Sistema de Informação e Processamento de Dados
5410.15126 03402.170 71.290,86 71.290,86Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.155.243,75 2.155.243,75Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.741.397,34 1.741.397,34Revitalização de Bairros
5410.15451 03091.170 1.741.397,34 1.741.397,34Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 296.356,24 296.356,24Promoção de Desenvolvimento Local
5410.15451 03371.174 296.356,24 296.356,24Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 117.490,17 117.490,17Promoção de Acessibilidade
5410.15451 03381.178 117.490,17 117.490,17Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 4.636.953,54 4.636.953,54Serviços Urbanos
15452 0309 3.059.679,16 3.059.679,16Revitalização de Bairros
5410.15452 03092.323 897.696,34 897.696,34Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5410.15452 03092.341 2.161.982,82 2.161.982,82Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.577.274,38 1.577.274,38Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5410.15452 03392.366 1.577.274,38 1.577.274,38Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 44.014,38 44.014,38Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 44.014,38 44.014,38Contenção em Áreas de Risco Geológico
5410.15543 03101.193 44.014,38 44.014,38Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.721.735,79 3.721.735,79Saneamento
17512 3.721.735,79 3.721.735,79Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.721.735,79 3.721.735,79Prevenção a Enchentes
5410.17512 03082.367 3.721.735,79 3.721.735,79Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 1.562.069,51 1.562.069,51Desporto e Lazer
27812 1.562.069,51 1.562.069,51Desporto Comunitário
27812 0104 1.562.069,51 1.562.069,51Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5410.27812 01044.545 1.562.069,51 1.562.069,51Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 27.994.100,39 30.193.358,520,00 2.199.258,13
Total do Órgão 0,00 2.199.258,13 27.994.100,39 30.193.358,52
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5500 Subprefeitura Jabaquara
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5510Unidade:
OperaçãoEspecial
08 283.605,71 283.605,71Assistência Social
08243 141.823,97 141.823,97Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 141.823,97 141.823,97Assistência a Criança e ao Adolescente
5510.08243 01192.157 141.823,97 141.823,97Administração dos Conselhos Tutelares
08244 141.781,74 141.781,74Assistência Comunitária
08244 0118 141.781,74 141.781,74Assistência Social Geral
5510.08244 01186.159 141.781,74 141.781,74Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 537.660,45 537.660,45Saúde
10301 537.660,45 537.660,45Atenção Básica
10301 0322 537.660,45 537.660,45Integralidade da Atenção
5510.10301 03224.117 537.660,45 537.660,45Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 319.121,91 319.121,91Cultura
13392 319.121,91 319.121,91Difusão Cultural
13392 0337 319.121,91 319.121,91Promoção de Desenvolvimento Local
5510.13392 03376.492 319.121,91 319.121,91Operação de Equipamentos de Cultura
15 1.209.926,06 14.441.887,82 15.651.813,88Urbanismo
15122 11.145.867,73 11.145.867,73Administração Geral
15122 0251 11.145.867,73 11.145.867,73Suporte Administrativo
5510.15122 02512.336 40.644,76 40.644,76Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5510.15122 02512.365 11.105.222,97 11.105.222,97Administração da Subprefeitura
15126 129.249,04 129.249,04Tecnologia da Informação
15126 0340 129.249,04 129.249,04Sistema de Informação e Processamento de Dados
5510.15126 03402.170 129.249,04 129.249,04Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.180.301,28 1.180.301,28Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 836.129,26 836.129,26Revitalização de Bairros
5510.15451 03091.170 836.129,26 836.129,26Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 265.183,01 265.183,01Promoção de Desenvolvimento Local
5510.15451 03371.174 265.183,01 265.183,01Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 78.989,01 78.989,01Promoção de Acessibilidade
5510.15451 03381.178 78.989,01 78.989,01Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.166.771,05 3.166.771,05Serviços Urbanos
15452 0309 1.976.113,53 1.976.113,53Revitalização de Bairros
5510.15452 03092.323 314.000,00 314.000,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5510.15452 03092.341 1.662.113,53 1.662.113,53Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.190.657,52 1.190.657,52Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5510.15452 03392.366 1.190.657,52 1.190.657,52Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 29.624,78 29.624,78Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 29.624,78 29.624,78Contenção em Áreas de Risco Geológico
5510.15543 03101.193 29.624,78 29.624,78Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.893.875,52 1.893.875,52Saneamento
17512 1.893.875,52 1.893.875,52Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.893.875,52 1.893.875,52Prevenção a Enchentes
5510.17512 03082.367 1.893.875,52 1.893.875,52Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 1.047.196,67 1.047.196,67Desporto e Lazer
27812 1.047.196,67 1.047.196,67Desporto Comunitário
27812 0104 1.047.196,67 1.047.196,67Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5510.27812 01044.545 1.047.196,67 1.047.196,67Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 18.523.348,08 19.733.274,140,00 1.209.926,06
Total do Órgão 0,00 1.209.926,06 18.523.348,08 19.733.274,14
Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 61 20/3/2008 16:23:11
Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5600 Subprefeitura Cidade Ademar
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5610Unidade:
OperaçãoEspecial
08 376.530,19 376.530,19Assistência Social
08243 175.380,10 175.380,10Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 175.380,10 175.380,10Assistência a Criança e ao Adolescente
5610.08243 01192.157 175.380,10 175.380,10Administração dos Conselhos Tutelares
08244 201.150,09 201.150,09Assistência Comunitária
08244 0118 201.150,09 201.150,09Assistência Social Geral
5610.08244 01186.159 201.150,09 201.150,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 542.277,37 542.277,37Saúde
10301 542.277,37 542.277,37Atenção Básica
10301 0322 542.277,37 542.277,37Integralidade da Atenção
5610.10301 03224.117 542.277,37 542.277,37Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 81.121,70 81.121,70Cultura
13392 81.121,70 81.121,70Difusão Cultural
13392 0337 81.121,70 81.121,70Promoção de Desenvolvimento Local
5610.13392 03376.492 81.121,70 81.121,70Operação de Equipamentos de Cultura
15 4.575.701,64 13.753.815,91 18.329.517,55Urbanismo
15122 9.045.350,69 9.045.350,69Administração Geral
15122 0251 9.045.350,69 9.045.350,69Suporte Administrativo
5610.15122 02512.365 9.045.350,69 9.045.350,69Administração da Subprefeitura
15126 59.702,59 59.702,59Tecnologia da Informação
15126 0340 59.702,59 59.702,59Sistema de Informação e Processamento de Dados
5610.15126 03402.170 59.702,59 59.702,59Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 3.047.365,65 3.047.365,65Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.232.600,91 2.232.600,91Revitalização de Bairros
5610.15451 03091.170 2.232.600,91 2.232.600,91Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 695.164,06 695.164,06Promoção de Desenvolvimento Local
5610.15451 03371.174 695.164,06 695.164,06Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 119.600,68 119.600,68Promoção de Acessibilidade
5610.15451 03381.178 119.600,68 119.600,68Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 4.648.762,63 4.648.762,63Serviços Urbanos
15452 0309 3.369.135,79 3.369.135,79Revitalização de Bairros
5610.15452 03092.323 1.347.884,83 1.347.884,83Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5610.15452 03092.341 2.021.250,96 2.021.250,96Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.279.626,84 1.279.626,84Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5610.15452 03392.366 1.279.626,84 1.279.626,84Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 1.528.335,99 1.528.335,99Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 1.528.335,99 1.528.335,99Contenção em Áreas de Risco Geológico
5610.15543 03101.193 1.528.335,99 1.528.335,99Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.348.795,51 2.348.795,51Saneamento
17512 2.348.795,51 2.348.795,51Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.348.795,51 2.348.795,51Prevenção a Enchentes
5610.17512 03082.367 2.348.795,51 2.348.795,51Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 17.102.540,68 21.678.242,320,00 4.575.701,64
Total do Órgão 0,00 4.575.701,64 17.102.540,68 21.678.242,32
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5700 Subprefeitura Campo Limpo
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5710Unidade:
OperaçãoEspecial
08 433.603,32 433.603,32Assistência Social
08243 160.176,41 160.176,41Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 160.176,41 160.176,41Assistência a Criança e ao Adolescente
5710.08243 01192.157 160.176,41 160.176,41Administração dos Conselhos Tutelares
08244 273.426,91 273.426,91Assistência Comunitária
08244 0118 273.426,91 273.426,91Assistência Social Geral
5710.08244 01186.159 273.426,91 273.426,91Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 536.757,61 536.757,61Saúde
10301 536.757,61 536.757,61Atenção Básica
10301 0322 536.757,61 536.757,61Integralidade da Atenção
5710.10301 03224.117 536.757,61 536.757,61Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 41.250,83 41.250,83Educação
12361 41.250,83 41.250,83Ensino Fundamental
12361 0158 41.250,83 41.250,83Ensino Fundamental
5710.12361 01582.843 41.250,83 41.250,83Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF
13 115.918,37 115.918,37Cultura
13392 115.918,37 115.918,37Difusão Cultural
13392 0337 115.918,37 115.918,37Promoção de Desenvolvimento Local
5710.13392 03376.492 115.918,37 115.918,37Operação de Equipamentos de Cultura
15 5.546.429,72 22.388.734,29 27.935.164,01Urbanismo
15122 16.013.907,18 16.013.907,18Administração Geral
15122 0251 16.013.907,18 16.013.907,18Suporte Administrativo
5710.15122 02512.365 16.013.907,18 16.013.907,18Administração da Subprefeitura
15126 61.988,63 61.988,63Tecnologia da Informação
15126 0340 61.988,63 61.988,63Sistema de Informação e Processamento de Dados
5710.15126 03402.170 61.988,63 61.988,63Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.203.417,89 2.203.417,89Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.065.019,55 2.065.019,55Revitalização de Bairros
5710.15451 03091.170 2.065.019,55 2.065.019,55Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 58.398,34 58.398,34Promoção de Desenvolvimento Local
5710.15451 03371.174 58.398,34 58.398,34Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 80.000,00 80.000,00Promoção de Acessibilidade
5710.15451 03381.178 80.000,00 80.000,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 6.312.838,48 6.312.838,48Serviços Urbanos
15452 0309 4.669.208,31 4.669.208,31Revitalização de Bairros
5710.15452 03092.323 1.762.651,85 1.762.651,85Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5710.15452 03092.341 2.906.556,46 2.906.556,46Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.643.630,17 1.643.630,17Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5710.15452 03392.366 1.643.630,17 1.643.630,17Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 3.343.011,83 3.343.011,83Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 3.343.011,83 3.343.011,83Contenção em Áreas de Risco Geológico
5710.15543 03101.193 3.343.011,83 3.343.011,83Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.037.085,79 3.037.085,79Saneamento
17512 3.037.085,79 3.037.085,79Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.037.085,79 3.037.085,79Prevenção a Enchentes
5710.17512 03082.367 3.037.085,79 3.037.085,79Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 197.920,17 197.920,17Desporto e Lazer
27812 197.920,17 197.920,17Desporto Comunitário
27812 0104 197.920,17 197.920,17Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5710.27812 01044.545 197.920,17 197.920,17Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 26.751.270,38 32.297.700,100,00 5.546.429,72
Total do Órgão 0,00 5.546.429,72 26.751.270,38 32.297.700,10
Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 63 20/3/2008 16:23:11
Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5800 Subprefeitura M´Boi Mirim
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5810Unidade:
OperaçãoEspecial
08 498.956,95 498.956,95Assistência Social
08243 148.493,00 148.493,00Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 148.493,00 148.493,00Assistência a Criança e ao Adolescente
5810.08243 01192.157 148.493,00 148.493,00Administração dos Conselhos Tutelares
08244 350.463,95 350.463,95Assistência Comunitária
08244 0118 350.463,95 350.463,95Assistência Social Geral
5810.08244 01186.159 350.463,95 350.463,95Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 256.971,44 256.971,44Saúde
10301 256.971,44 256.971,44Atenção Básica
10301 0322 256.971,44 256.971,44Integralidade da Atenção
5810.10301 03224.117 256.971,44 256.971,44Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 123.464,92 123.464,92Cultura
13392 123.464,92 123.464,92Difusão Cultural
13392 0337 123.464,92 123.464,92Promoção de Desenvolvimento Local
5810.13392 03376.492 123.464,92 123.464,92Operação de Equipamentos de Cultura
15 6.598.155,05 13.949.538,86 20.547.693,91Urbanismo
15122 8.841.384,09 8.841.384,09Administração Geral
15122 0251 8.841.384,09 8.841.384,09Suporte Administrativo
5810.15122 02512.336 42.315,09 42.315,09Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5810.15122 02512.365 8.799.069,00 8.799.069,00Administração da Subprefeitura
15126 66.837,68 66.837,68Tecnologia da Informação
15126 0340 66.837,68 66.837,68Sistema de Informação e Processamento de Dados
5810.15126 03402.170 66.837,68 66.837,68Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 3.214.053,22 3.214.053,22Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 3.106.234,26 3.106.234,26Revitalização de Bairros
5810.15451 03091.170 3.106.234,26 3.106.234,26Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 28.423,42 28.423,42Promoção de Desenvolvimento Local
5810.15451 03371.174 28.423,42 28.423,42Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 79.395,54 79.395,54Promoção de Acessibilidade
5810.15451 03381.178 79.395,54 79.395,54Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 5.041.317,09 5.041.317,09Serviços Urbanos
15452 0309 4.210.119,54 4.210.119,54Revitalização de Bairros
5810.15452 03092.323 1.579.143,61 1.579.143,61Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5810.15452 03092.341 2.630.975,93 2.630.975,93Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 831.197,55 831.197,55Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5810.15452 03392.366 831.197,55 831.197,55Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 3.384.101,83 3.384.101,83Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 3.384.101,83 3.384.101,83Contenção em Áreas de Risco Geológico
5810.15543 03101.193 3.384.101,83 3.384.101,83Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.778.603,04 2.778.603,04Saneamento
17512 2.778.603,04 2.778.603,04Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.778.603,04 2.778.603,04Prevenção a Enchentes
5810.17512 03082.367 2.778.603,04 2.778.603,04Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
18 37.950,10 37.950,10Gestão Ambiental
18542 37.950,10 37.950,10Controle Ambiental
18542 0337 37.950,10 37.950,10Promoção de Desenvolvimento Local
5810.18542 03372.333 37.950,10 37.950,10Programas Especiais FEHIDRO
Total da Unidade 17.645.485,31 24.243.640,360,00 6.598.155,05
Total do Órgão 0,00 6.598.155,05 17.645.485,31 24.243.640,36
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 5900 Subprefeitura Capela do Socorro
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5910Unidade:
OperaçãoEspecial
08 610.275,06 610.275,06Assistência Social
08243 444.954,68 444.954,68Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 444.954,68 444.954,68Assistência a Criança e ao Adolescente
5910.08243 01192.157 444.954,68 444.954,68Administração dos Conselhos Tutelares
08244 165.320,38 165.320,38Assistência Comunitária
08244 0118 165.320,38 165.320,38Assistência Social Geral
5910.08244 01186.159 165.320,38 165.320,38Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 416.250,48 416.250,48Saúde
10301 416.250,48 416.250,48Atenção Básica
10301 0322 416.250,48 416.250,48Integralidade da Atenção
5910.10301 03224.117 416.250,48 416.250,48Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 32.472,40 32.472,40Cultura
13392 32.472,40 32.472,40Difusão Cultural
13392 0337 32.472,40 32.472,40Promoção de Desenvolvimento Local
5910.13392 03376.492 32.472,40 32.472,40Operação de Equipamentos de Cultura
15 9.561.750,62 16.849.892,32 26.411.642,94Urbanismo
15122 12.000.015,55 12.000.015,55Administração Geral
15122 0251 12.000.015,55 12.000.015,55Suporte Administrativo
5910.15122 02512.336 85.500,00 85.500,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5910.15122 02512.365 11.914.515,55 11.914.515,55Administração da Subprefeitura
15126 122.657,00 122.657,00Tecnologia da Informação
15126 0340 122.657,00 122.657,00Sistema de Informação e Processamento de Dados
5910.15126 03402.170 122.657,00 122.657,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 5.903.798,44 5.903.798,44Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 5.156.706,70 5.156.706,70Revitalização de Bairros
5910.15451 03091.170 5.156.706,70 5.156.706,70Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 628.038,59 628.038,59Promoção de Desenvolvimento Local
5910.15451 03371.174 628.038,59 628.038,59Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 119.053,15 119.053,15Promoção de Acessibilidade
5910.15451 03381.178 119.053,15 119.053,15Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 4.727.219,77 4.727.219,77Serviços Urbanos
15452 0309 3.428.498,58 3.428.498,58Revitalização de Bairros
5910.15452 03092.323 811.489,33 811.489,33Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5910.15452 03092.341 2.617.009,25 2.617.009,25Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.298.721,19 1.298.721,19Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5910.15452 03392.366 1.298.721,19 1.298.721,19Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 3.657.952,18 3.657.952,18Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 3.657.952,18 3.657.952,18Contenção em Áreas de Risco Geológico
5910.15543 03101.193 3.657.952,18 3.657.952,18Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.123.559,05 3.123.559,05Saneamento
17512 3.123.559,05 3.123.559,05Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.123.559,05 3.123.559,05Prevenção a Enchentes
5910.17512 03082.367 3.123.559,05 3.123.559,05Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
18 87.084,80 87.084,80Gestão Ambiental
18542 87.084,80 87.084,80Controle Ambiental
18542 0337 87.084,80 87.084,80Promoção de Desenvolvimento Local
5910.18542 03372.333 87.084,80 87.084,80Programas Especiais FEHIDRO
27 30.111,80 30.111,80Desporto e Lazer
27812 30.111,80 30.111,80Desporto Comunitário
27812 0104 30.111,80 30.111,80Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5910.27812 01044.545 30.111,80 30.111,80Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 21.149.645,91 30.711.396,530,00 9.561.750,62
Total do Órgão 0,00 9.561.750,62 21.149.645,91 30.711.396,53
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6000 Subprefeitura Parelheiros
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6010Unidade:
OperaçãoEspecial
08 629.054,81 629.054,81Assistência Social
08243 179.041,47 179.041,47Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 179.041,47 179.041,47Assistência a Criança e ao Adolescente
6010.08243 01192.157 179.041,47 179.041,47Administração dos Conselhos Tutelares
08244 450.013,34 450.013,34Assistência Comunitária
08244 0118 450.013,34 450.013,34Assistência Social Geral
6010.08244 01186.159 450.013,34 450.013,34Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 204.958,93 204.958,93Saúde
10301 204.958,93 204.958,93Atenção Básica
10301 0322 204.958,93 204.958,93Integralidade da Atenção
6010.10301 03224.117 204.958,93 204.958,93Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 21.360,00 21.360,00Cultura
13392 21.360,00 21.360,00Difusão Cultural
13392 0337 21.360,00 21.360,00Promoção de Desenvolvimento Local
6010.13392 03376.492 21.360,00 21.360,00Operação de Equipamentos de Cultura
15 3.001.042,27 12.586.482,34 15.587.524,61Urbanismo
15122 8.602.387,66 8.602.387,66Administração Geral
15122 0251 8.602.387,66 8.602.387,66Suporte Administrativo
6010.15122 02512.365 8.602.387,66 8.602.387,66Administração da Subprefeitura
15126 89.194,34 89.194,34Tecnologia da Informação
15126 0340 89.194,34 89.194,34Sistema de Informação e Processamento de Dados
6010.15126 03402.170 89.194,34 89.194,34Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.476.489,01 2.476.489,01Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.179.520,39 2.179.520,39Revitalização de Bairros
6010.15451 03091.170 2.179.520,39 2.179.520,39Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 179.166,62 179.166,62Promoção de Desenvolvimento Local
6010.15451 03371.174 179.166,62 179.166,62Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 117.802,00 117.802,00Promoção de Acessibilidade
6010.15451 03381.178 117.802,00 117.802,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.894.900,34 3.894.900,34Serviços Urbanos
15452 0309 3.186.327,03 3.186.327,03Revitalização de Bairros
6010.15452 03092.323 1.000.506,94 1.000.506,94Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6010.15452 03092.341 2.185.820,09 2.185.820,09Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 708.573,31 708.573,31Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6010.15452 03392.366 708.573,31 708.573,31Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 524.553,26 524.553,26Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 524.553,26 524.553,26Contenção em Áreas de Risco Geológico
6010.15543 03101.193 524.553,26 524.553,26Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.695.435,04 1.695.435,04Saneamento
17512 1.695.435,04 1.695.435,04Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.695.435,04 1.695.435,04Prevenção a Enchentes
6010.17512 03082.367 1.695.435,04 1.695.435,04Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
18 45.693,80 45.693,80Gestão Ambiental
18541 45.693,80 45.693,80Preservação e Conservação Ambiental
18541 0337 45.693,80 45.693,80Promoção de Desenvolvimento Local
6010.18541 03372.332 45.693,80 45.693,80Conselho Gestor da APA Capivari/Monos
Total da Unidade 15.182.984,92 18.184.027,190,00 3.001.042,27
Total do Órgão 0,00 3.001.042,27 15.182.984,92 18.184.027,19
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6100 Subprefeitura Penha
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6110Unidade:
OperaçãoEspecial
08 317.676,17 317.676,17Assistência Social
08243 151.723,83 151.723,83Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 151.723,83 151.723,83Assistência a Criança e ao Adolescente
6110.08243 01192.157 151.723,83 151.723,83Administração dos Conselhos Tutelares
08244 165.952,34 165.952,34Assistência Comunitária
08244 0118 165.952,34 165.952,34Assistência Social Geral
6110.08244 01186.159 165.952,34 165.952,34Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 383.971,57 383.971,57Saúde
10301 383.971,57 383.971,57Atenção Básica
10301 0322 383.971,57 383.971,57Integralidade da Atenção
6110.10301 03224.117 383.971,57 383.971,57Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 143.704,45 143.704,45Cultura
13392 143.704,45 143.704,45Difusão Cultural
13392 0337 143.704,45 143.704,45Promoção de Desenvolvimento Local
6110.13392 03376.492 143.704,45 143.704,45Operação de Equipamentos de Cultura
15 1.826.416,47 23.947.038,72 25.773.455,19Urbanismo
15122 16.507.446,09 16.507.446,09Administração Geral
15122 0251 16.507.446,09 16.507.446,09Suporte Administrativo
6110.15122 02512.336 64.595,55 64.595,55Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6110.15122 02512.365 16.442.850,54 16.442.850,54Administração da Subprefeitura
15126 78.747,86 78.747,86Tecnologia da Informação
15126 0340 78.747,86 78.747,86Sistema de Informação e Processamento de Dados
6110.15126 03402.170 78.747,86 78.747,86Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.390.579,39 1.390.579,39Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.279.527,68 1.279.527,68Revitalização de Bairros
6110.15451 03091.170 1.279.527,68 1.279.527,68Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0338 111.051,71 111.051,71Promoção de Acessibilidade
6110.15451 03381.178 111.051,71 111.051,71Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 7.360.844,77 7.360.844,77Serviços Urbanos
15452 0309 5.224.926,54 5.224.926,54Revitalização de Bairros
6110.15452 03092.323 2.416.027,97 2.416.027,97Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6110.15452 03092.341 2.808.898,57 2.808.898,57Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 2.135.918,23 2.135.918,23Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6110.15452 03392.366 2.135.918,23 2.135.918,23Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 435.837,08 435.837,08Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 435.837,08 435.837,08Contenção em Áreas de Risco Geológico
6110.15543 03101.193 435.837,08 435.837,08Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.986.360,97 2.986.360,97Saneamento
17512 2.986.360,97 2.986.360,97Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.986.360,97 2.986.360,97Prevenção a Enchentes
6110.17512 03082.367 2.986.360,97 2.986.360,97Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 308.469,15 308.469,15Agricultura
20605 308.469,15 308.469,15Abastecimento
20605 0337 308.469,15 308.469,15Promoção de Desenvolvimento Local
6110.20605 03376.521 308.469,15 308.469,15Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 184.248,57 115.538,61 299.787,18Desporto e Lazer
27812 184.248,57 115.538,61 299.787,18Desporto Comunitário
27812 0104 184.248,57 115.538,61 299.787,18Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6110.27812 01044.545 115.538,61 115.538,61Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
6110.27812 01049.601 29.311,54 29.311,54Construção de Arquibancada do CDM da Cohab I -E2098
6110.27812 01049.610 34.938,05 34.938,05Reforma e Iluminação do CDM Bangu -E2109
6110.27812 01049.742 119.998,98 119.998,98Construção e Reforma do CDM Rio Branco - Penha - E 1364
Total da Unidade 28.202.759,64 30.213.424,680,00 2.010.665,04
Total do Órgão 0,00 2.010.665,04 28.202.759,64 30.213.424,68
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6200 Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6210Unidade:
OperaçãoEspecial
08 230.969,07 230.969,07Assistência Social
08243 136.125,91 136.125,91Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 136.125,91 136.125,91Assistência a Criança e ao Adolescente
6210.08243 01192.157 136.125,91 136.125,91Administração dos Conselhos Tutelares
08244 94.843,16 94.843,16Assistência Comunitária
08244 0118 94.843,16 94.843,16Assistência Social Geral
6210.08244 01186.159 94.843,16 94.843,16Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 284.905,15 284.905,15Saúde
10301 284.905,15 284.905,15Atenção Básica
10301 0322 284.905,15 284.905,15Integralidade da Atenção
6210.10301 03224.117 284.905,15 284.905,15Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 49.998,05 49.998,05Cultura
13392 49.998,05 49.998,05Difusão Cultural
13392 0337 49.998,05 49.998,05Promoção de Desenvolvimento Local
6210.13392 03376.492 49.998,05 49.998,05Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.689.465,83 13.108.180,25 15.797.646,08Urbanismo
15122 10.596.988,50 10.596.988,50Administração Geral
15122 0251 10.596.988,50 10.596.988,50Suporte Administrativo
6210.15122 02512.336 29.533,67 29.533,67Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6210.15122 02512.365 10.567.454,83 10.567.454,83Administração da Subprefeitura
15126 59.731,70 59.731,70Tecnologia da Informação
15126 0340 59.731,70 59.731,70Sistema de Informação e Processamento de Dados
6210.15126 03402.170 59.731,70 59.731,70Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.071.507,09 1.071.507,09Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 978.499,34 978.499,34Revitalização de Bairros
6210.15451 03091.170 978.499,34 978.499,34Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 14.930,19 14.930,19Promoção de Desenvolvimento Local
6210.15451 03371.174 14.930,19 14.930,19Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 78.077,56 78.077,56Promoção de Acessibilidade
6210.15451 03381.178 78.077,56 78.077,56Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 2.451.460,05 2.451.460,05Serviços Urbanos
15452 0309 1.624.542,85 1.624.542,85Revitalização de Bairros
6210.15452 03092.323 45.478,65 45.478,65Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6210.15452 03092.341 1.579.064,20 1.579.064,20Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 826.917,20 826.917,20Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6210.15452 03392.366 826.917,20 826.917,20Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 1.617.958,74 1.617.958,74Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 1.617.958,74 1.617.958,74Contenção em Áreas de Risco Geológico
6210.15543 03101.193 1.617.958,74 1.617.958,74Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.338.109,55 3.338.109,55Saneamento
17512 3.338.109,55 3.338.109,55Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.338.109,55 3.338.109,55Prevenção a Enchentes
6210.17512 03082.367 3.338.109,55 3.338.109,55Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 17.012.162,07 19.701.627,900,00 2.689.465,83
Total do Órgão 0,00 2.689.465,83 17.012.162,07 19.701.627,90
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6300 Subprefeitura São Miguel
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6310Unidade:
OperaçãoEspecial
08 347.395,04 347.395,04Assistência Social
08243 243.766,97 243.766,97Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 243.766,97 243.766,97Assistência a Criança e ao Adolescente
6310.08243 01192.157 243.766,97 243.766,97Administração dos Conselhos Tutelares
08244 103.628,07 103.628,07Assistência Comunitária
08244 0118 103.628,07 103.628,07Assistência Social Geral
6310.08244 01186.159 103.628,07 103.628,07Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 365.176,68 365.176,68Saúde
10301 365.176,68 365.176,68Atenção Básica
10301 0322 365.176,68 365.176,68Integralidade da Atenção
6310.10301 03224.117 365.176,68 365.176,68Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 1.262,07 1.262,07Educação
12361 443,11 443,11Ensino Fundamental
12361 0158 443,11 443,11Ensino Fundamental
6310.12361 01582.843 443,11 443,11Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF
12362 57,43 57,43Ensino Médio
12362 0261 57,43 57,43Ensino Médio
6310.12362 02612.866 57,43 57,43Manutenção dos Equipamentos da Educação - EFM
12365 761,53 761,53Educação Infantil
12365 0331 761,53 761,53Educação Infantil
6310.12365 03312.846 761,53 761,53Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 249.025,13 249.025,13Cultura
13392 249.025,13 249.025,13Difusão Cultural
13392 0337 249.025,13 249.025,13Promoção de Desenvolvimento Local
6310.13392 03376.492 249.025,13 249.025,13Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.316.731,87 21.003.103,06 23.319.834,93Urbanismo
15122 16.842.959,51 16.842.959,51Administração Geral
15122 0251 16.842.959,51 16.842.959,51Suporte Administrativo
6310.15122 02512.336 456.678,26 456.678,26Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6310.15122 02512.365 16.386.281,25 16.386.281,25Administração da Subprefeitura
15126 147.315,87 147.315,87Tecnologia da Informação
15126 0340 147.315,87 147.315,87Sistema de Informação e Processamento de Dados
6310.15126 03402.170 147.315,87 147.315,87Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.139.802,65 2.139.802,65Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.822.369,69 1.822.369,69Revitalização de Bairros
6310.15451 03091.170 1.822.369,69 1.822.369,69Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 212.809,78 212.809,78Promoção de Desenvolvimento Local
6310.15451 03371.174 212.809,78 212.809,78Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 104.623,18 104.623,18Promoção de Acessibilidade
6310.15451 03381.178 104.623,18 104.623,18Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 4.012.827,68 4.012.827,68Serviços Urbanos
15452 0309 2.726.478,01 2.726.478,01Revitalização de Bairros
6310.15452 03092.323 307.885,37 307.885,37Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6310.15452 03092.341 2.418.592,64 2.418.592,64Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.286.349,67 1.286.349,67Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6310.15452 03392.366 1.286.349,67 1.286.349,67Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 176.929,22 176.929,22Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 176.929,22 176.929,22Contenção em Áreas de Risco Geológico
6310.15543 03101.193 176.929,22 176.929,22Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.684.339,45 2.684.339,45Saneamento
17512 2.684.339,45 2.684.339,45Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.684.339,45 2.684.339,45Prevenção a Enchentes
6310.17512 03082.367 2.684.339,45 2.684.339,45Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 5.023,07 5.023,07Agricultura
20605 5.023,07 5.023,07Abastecimento
20605 0337 5.023,07 5.023,07Promoção de Desenvolvimento Local
6310.20605 03376.521 5.023,07 5.023,07Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6300 Subprefeitura São Miguel
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6310Unidade:
OperaçãoEspecial
27 134.255,32 134.255,32Desporto e Lazer
27812 134.255,32 134.255,32Desporto Comunitário
27812 0104 134.255,32 134.255,32Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6310.27812 01044.545 134.255,32 134.255,32Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 24.789.579,82 27.106.311,690,00 2.316.731,87
Total do Órgão 0,00 2.316.731,87 24.789.579,82 27.106.311,69
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6400 Subprefeitura Itaim Paulista
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 354.206,09 354.206,09Assistência Social
08243 171.878,60 171.878,60Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 171.878,60 171.878,60Assistência a Criança e ao Adolescente
6410.08243 01192.157 171.878,60 171.878,60Administração dos Conselhos Tutelares
08244 182.327,49 182.327,49Assistência Comunitária
08244 0118 182.327,49 182.327,49Assistência Social Geral
6410.08244 01186.159 182.327,49 182.327,49Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 351.044,41 351.044,41Saúde
10301 351.044,41 351.044,41Atenção Básica
10301 0322 351.044,41 351.044,41Integralidade da Atenção
6410.10301 03224.117 351.044,41 351.044,41Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 356.472,30 356.472,30Cultura
13392 356.472,30 356.472,30Difusão Cultural
13392 0337 356.472,30 356.472,30Promoção de Desenvolvimento Local
6410.13392 03376.492 356.472,30 356.472,30Operação de Equipamentos de Cultura
15 3.070.962,71 19.168.855,05 22.239.817,76Urbanismo
15122 13.422.584,19 13.422.584,19Administração Geral
15122 0251 13.422.584,19 13.422.584,19Suporte Administrativo
6410.15122 02512.336 181.220,12 181.220,12Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6410.15122 02512.365 13.241.364,07 13.241.364,07Administração da Subprefeitura
15126 114.812,72 114.812,72Tecnologia da Informação
15126 0340 114.812,72 114.812,72Sistema de Informação e Processamento de Dados
6410.15126 03402.170 114.812,72 114.812,72Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.992.006,12 2.992.006,12Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.802.653,48 2.802.653,48Revitalização de Bairros
6410.15451 03091.170 2.802.653,48 2.802.653,48Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 48.746,40 48.746,40Promoção de Desenvolvimento Local
6410.15451 03371.174 48.746,40 48.746,40Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 140.606,24 140.606,24Promoção de Acessibilidade
6410.15451 03381.178 140.606,24 140.606,24Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 5.631.458,14 5.631.458,14Serviços Urbanos
15452 0309 4.495.377,03 4.495.377,03Revitalização de Bairros
6410.15452 03092.323 2.469.383,41 2.469.383,41Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6410.15452 03092.341 2.025.993,62 2.025.993,62Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.136.081,11 1.136.081,11Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6410.15452 03392.366 1.136.081,11 1.136.081,11Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 78.956,59 78.956,59Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 78.956,59 78.956,59Contenção em Áreas de Risco Geológico
6410.15543 03101.193 78.956,59 78.956,59Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.090.842,51 2.090.842,51Saneamento
17512 2.090.842,51 2.090.842,51Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.090.842,51 2.090.842,51Prevenção a Enchentes
6410.17512 03082.367 2.090.842,51 2.090.842,51Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 441.442,57 441.442,57Desporto e Lazer
27812 441.442,57 441.442,57Desporto Comunitário
27812 0104 441.442,57 441.442,57Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6410.27812 01044.545 441.442,57 441.442,57Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 22.762.862,93 25.833.825,640,00 3.070.962,71
Total do Órgão 0,00 3.070.962,71 22.762.862,93 25.833.825,64
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6500 Subprefeitura Moóca
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6510Unidade:
OperaçãoEspecial
08 361.508,66 361.508,66Assistência Social
08243 168.983,50 168.983,50Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 168.983,50 168.983,50Assistência a Criança e ao Adolescente
6510.08243 01192.157 168.983,50 168.983,50Administração dos Conselhos Tutelares
08244 192.525,16 192.525,16Assistência Comunitária
08244 0118 192.525,16 192.525,16Assistência Social Geral
6510.08244 01186.159 192.525,16 192.525,16Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 304.211,49 304.211,49Saúde
10301 304.211,49 304.211,49Atenção Básica
10301 0322 304.211,49 304.211,49Integralidade da Atenção
6510.10301 03224.117 304.211,49 304.211,49Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 63.885,90 63.885,90Educação
12365 63.885,90 63.885,90Educação Infantil
12365 0331 63.885,90 63.885,90Educação Infantil
6510.12365 03312.846 63.885,90 63.885,90Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 205.077,63 205.077,63Cultura
13392 205.077,63 205.077,63Difusão Cultural
13392 0337 205.077,63 205.077,63Promoção de Desenvolvimento Local
6510.13392 03376.492 205.077,63 205.077,63Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.321.089,14 23.389.342,59 25.710.431,73Urbanismo
15122 18.480.517,01 18.480.517,01Administração Geral
15122 0251 18.480.517,01 18.480.517,01Suporte Administrativo
6510.15122 02512.336 123.500,00 123.500,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6510.15122 02512.365 18.357.017,01 18.357.017,01Administração da Subprefeitura
15126 77.632,81 77.632,81Tecnologia da Informação
15126 0340 77.632,81 77.632,81Sistema de Informação e Processamento de Dados
6510.15126 03402.170 77.632,81 77.632,81Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.321.089,14 2.321.089,14Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.833.365,74 1.833.365,74Revitalização de Bairros
6510.15451 03091.170 1.833.365,74 1.833.365,74Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 370.723,40 370.723,40Promoção de Desenvolvimento Local
6510.15451 03371.174 370.723,40 370.723,40Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 117.000,00 117.000,00Promoção de Acessibilidade
6510.15451 03381.178 117.000,00 117.000,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 4.831.192,77 4.831.192,77Serviços Urbanos
15452 0309 2.895.499,22 2.895.499,22Revitalização de Bairros
6510.15452 03092.323 663.151,57 663.151,57Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6510.15452 03092.341 2.232.347,65 2.232.347,65Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.935.693,55 1.935.693,55Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6510.15452 03392.366 1.935.693,55 1.935.693,55Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 2.444.353,92 2.444.353,92Saneamento
17512 2.444.353,92 2.444.353,92Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.444.353,92 2.444.353,92Prevenção a Enchentes
6510.17512 03082.367 2.444.353,92 2.444.353,92Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 38.000,00 38.000,00Agricultura
20605 38.000,00 38.000,00Abastecimento
20605 0337 38.000,00 38.000,00Promoção de Desenvolvimento Local
6510.20605 03376.521 38.000,00 38.000,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 1.264.727,74 1.264.727,74Desporto e Lazer
27812 1.264.727,74 1.264.727,74Desporto Comunitário
27812 0104 1.264.727,74 1.264.727,74Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6510.27812 01044.545 1.264.727,74 1.264.727,74Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 28.071.107,93 30.392.197,070,00 2.321.089,14
Total do Órgão 0,00 2.321.089,14 28.071.107,93 30.392.197,07
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6600 Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6610Unidade:
OperaçãoEspecial
08 300.331,81 300.331,81Assistência Social
08243 148.532,34 148.532,34Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 148.532,34 148.532,34Assistência a Criança e ao Adolescente
6610.08243 01192.157 148.532,34 148.532,34Administração dos Conselhos Tutelares
08244 151.799,47 151.799,47Assistência Comunitária
08244 0118 151.799,47 151.799,47Assistência Social Geral
6610.08244 01186.159 151.799,47 151.799,47Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 320.475,99 320.475,99Saúde
10301 320.475,99 320.475,99Atenção Básica
10301 0322 320.475,99 320.475,99Integralidade da Atenção
6610.10301 03224.117 320.475,99 320.475,99Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 69.349,76 69.349,76Cultura
13392 69.349,76 69.349,76Difusão Cultural
13392 0337 69.349,76 69.349,76Promoção de Desenvolvimento Local
6610.13392 03376.492 69.349,76 69.349,76Operação de Equipamentos de Cultura
15 1.388.233,83 18.981.121,48 20.369.355,31Urbanismo
15122 12.697.359,11 12.697.359,11Administração Geral
15122 0251 12.697.359,11 12.697.359,11Suporte Administrativo
6610.15122 02512.336 14.713,04 14.713,04Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6610.15122 02512.365 12.682.646,07 12.682.646,07Administração da Subprefeitura
15126 80.690,60 80.690,60Tecnologia da Informação
15126 0340 80.690,60 80.690,60Sistema de Informação e Processamento de Dados
6610.15126 03402.170 80.690,60 80.690,60Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.360.019,92 1.360.019,92Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.241.018,96 1.241.018,96Revitalização de Bairros
6610.15451 03091.170 1.241.018,96 1.241.018,96Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0338 119.000,96 119.000,96Promoção de Acessibilidade
6610.15451 03381.178 119.000,96 119.000,96Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 6.203.071,77 6.203.071,77Serviços Urbanos
15452 0309 4.264.993,84 4.264.993,84Revitalização de Bairros
6610.15452 03092.323 1.685.338,42 1.685.338,42Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6610.15452 03092.341 2.579.655,42 2.579.655,42Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.938.077,93 1.938.077,93Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6610.15452 03392.366 1.938.077,93 1.938.077,93Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 28.213,91 28.213,91Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 28.213,91 28.213,91Contenção em Áreas de Risco Geológico
6610.15543 03101.193 28.213,91 28.213,91Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.788.657,21 2.788.657,21Saneamento
17512 2.788.657,21 2.788.657,21Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.788.657,21 2.788.657,21Prevenção a Enchentes
6610.17512 03082.367 2.788.657,21 2.788.657,21Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 12.540,00 12.540,00Agricultura
20605 12.540,00 12.540,00Abastecimento
20605 0337 12.540,00 12.540,00Promoção de Desenvolvimento Local
6610.20605 03376.521 12.540,00 12.540,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 514.837,21 514.837,21Desporto e Lazer
27812 514.837,21 514.837,21Desporto Comunitário
27812 0104 514.837,21 514.837,21Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6610.27812 01044.545 514.837,21 514.837,21Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 22.987.313,46 24.375.547,290,00 1.388.233,83
Total do Órgão 0,00 1.388.233,83 22.987.313,46 24.375.547,29
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6700 Subprefeitura Itaquera
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6710Unidade:
OperaçãoEspecial
08 441.733,91 441.733,91Assistência Social
08243 153.967,07 153.967,07Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 153.967,07 153.967,07Assistência a Criança e ao Adolescente
6710.08243 01192.157 153.967,07 153.967,07Administração dos Conselhos Tutelares
08244 287.766,84 287.766,84Assistência Comunitária
08244 0118 287.766,84 287.766,84Assistência Social Geral
6710.08244 01186.159 287.766,84 287.766,84Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 372.681,61 372.681,61Saúde
10301 372.681,61 372.681,61Atenção Básica
10301 0322 372.681,61 372.681,61Integralidade da Atenção
6710.10301 03224.117 372.681,61 372.681,61Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 32.285,52 32.285,52Educação
12361 24.211,72 24.211,72Ensino Fundamental
12361 0158 24.211,72 24.211,72Ensino Fundamental
6710.12361 01582.843 24.211,72 24.211,72Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF
12365 8.073,80 8.073,80Educação Infantil
12365 0331 8.073,80 8.073,80Educação Infantil
6710.12365 03312.846 8.073,80 8.073,80Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI
13 230.547,13 230.547,13Cultura
13392 230.547,13 230.547,13Difusão Cultural
13392 0337 230.547,13 230.547,13Promoção de Desenvolvimento Local
6710.13392 03376.492 230.547,13 230.547,13Operação de Equipamentos de Cultura
15 3.621.970,66 23.378.562,40 27.000.533,06Urbanismo
15122 17.628.320,92 17.628.320,92Administração Geral
15122 0251 17.628.320,92 17.628.320,92Suporte Administrativo
6710.15122 02512.336 164.267,73 164.267,73Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6710.15122 02512.365 17.464.053,19 17.464.053,19Administração da Subprefeitura
15126 64.048,14 64.048,14Tecnologia da Informação
15126 0340 64.048,14 64.048,14Sistema de Informação e Processamento de Dados
6710.15126 03402.170 64.048,14 64.048,14Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.995.753,71 2.995.753,71Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.648.326,91 2.648.326,91Revitalização de Bairros
6710.15451 03091.170 2.648.326,91 2.648.326,91Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 231.371,00 231.371,00Promoção de Desenvolvimento Local
6710.15451 03371.174 231.371,00 231.371,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 116.055,80 116.055,80Promoção de Acessibilidade
6710.15451 03381.178 116.055,80 116.055,80Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 5.686.193,34 5.686.193,34Serviços Urbanos
15452 0309 4.091.313,34 4.091.313,34Revitalização de Bairros
6710.15452 03092.323 1.463.916,96 1.463.916,96Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6710.15452 03092.341 2.627.396,38 2.627.396,38Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.594.880,00 1.594.880,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6710.15452 03392.366 1.594.880,00 1.594.880,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 626.216,95 626.216,95Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 626.216,95 626.216,95Contenção em Áreas de Risco Geológico
6710.15543 03101.193 626.216,95 626.216,95Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.583.734,92 2.583.734,92Saneamento
17512 2.583.734,92 2.583.734,92Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.583.734,92 2.583.734,92Prevenção a Enchentes
6710.17512 03082.367 2.583.734,92 2.583.734,92Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 929.612,14 929.612,14Desporto e Lazer
27812 929.612,14 929.612,14Desporto Comunitário
27812 0104 929.612,14 929.612,14Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6710.27812 01044.545 929.612,14 929.612,14Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 27.969.157,63 31.591.128,290,00 3.621.970,66
Total do Órgão 0,00 3.621.970,66 27.969.157,63 31.591.128,29
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6800 Subprefeitura Guaianases
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6810Unidade:
OperaçãoEspecial
08 923.270,39 923.270,39Assistência Social
08243 398.715,10 398.715,10Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 398.715,10 398.715,10Assistência a Criança e ao Adolescente
6810.08243 01192.157 398.715,10 398.715,10Administração dos Conselhos Tutelares
08244 524.555,29 524.555,29Assistência Comunitária
08244 0118 524.555,29 524.555,29Assistência Social Geral
6810.08244 01186.159 524.555,29 524.555,29Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 79.601,55 79.601,55Saúde
10301 79.601,55 79.601,55Atenção Básica
10301 0322 79.601,55 79.601,55Integralidade da Atenção
6810.10301 03224.117 79.601,55 79.601,55Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 312.828,57 312.828,57Cultura
13392 312.828,57 312.828,57Difusão Cultural
13392 0337 312.828,57 312.828,57Promoção de Desenvolvimento Local
6810.13392 03376.492 312.828,57 312.828,57Operação de Equipamentos de Cultura
15 1.917.704,31 18.583.324,12 20.501.028,43Urbanismo
15122 14.870.915,06 14.870.915,06Administração Geral
15122 0251 14.870.915,06 14.870.915,06Suporte Administrativo
6810.15122 02512.336 76.926,75 76.926,75Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6810.15122 02512.365 14.793.988,31 14.793.988,31Administração da Subprefeitura
15126 84.420,50 84.420,50Tecnologia da Informação
15126 0340 84.420,50 84.420,50Sistema de Informação e Processamento de Dados
6810.15126 03402.170 84.420,50 84.420,50Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.535.651,33 1.535.651,33Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.474.078,91 1.474.078,91Revitalização de Bairros
6810.15451 03091.170 1.474.078,91 1.474.078,91Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0338 61.572,42 61.572,42Promoção de Acessibilidade
6810.15451 03381.178 61.572,42 61.572,42Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.627.988,56 3.627.988,56Serviços Urbanos
15452 0309 2.893.296,21 2.893.296,21Revitalização de Bairros
6810.15452 03092.323 1.026.302,48 1.026.302,48Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6810.15452 03092.341 1.866.993,73 1.866.993,73Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 734.692,35 734.692,35Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6810.15452 03392.366 734.692,35 734.692,35Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 382.052,98 382.052,98Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 382.052,98 382.052,98Contenção em Áreas de Risco Geológico
6810.15543 03101.193 382.052,98 382.052,98Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.874.847,86 1.874.847,86Saneamento
17512 1.874.847,86 1.874.847,86Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.874.847,86 1.874.847,86Prevenção a Enchentes
6810.17512 03082.367 1.874.847,86 1.874.847,86Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 24.260,00 24.260,00Agricultura
20605 24.260,00 24.260,00Abastecimento
20605 0337 24.260,00 24.260,00Promoção de Desenvolvimento Local
6810.20605 03376.521 24.260,00 24.260,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 21.798.132,49 23.715.836,800,00 1.917.704,31
Total do Órgão 0,00 1.917.704,31 21.798.132,49 23.715.836,80
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6900 Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6910Unidade:
OperaçãoEspecial
08 891.620,48 891.620,48Assistência Social
08243 376.797,23 376.797,23Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 376.797,23 376.797,23Assistência a Criança e ao Adolescente
6910.08243 01192.157 376.797,23 376.797,23Administração dos Conselhos Tutelares
08244 514.823,25 514.823,25Assistência Comunitária
08244 0118 514.823,25 514.823,25Assistência Social Geral
6910.08244 01186.159 514.823,25 514.823,25Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 1.611.699,79 1.611.699,79Saúde
10301 1.611.699,79 1.611.699,79Atenção Básica
10301 0322 1.611.699,79 1.611.699,79Integralidade da Atenção
6910.10301 03224.117 1.611.699,79 1.611.699,79Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 30.115,83 30.115,83Educação
12361 30.115,83 30.115,83Ensino Fundamental
12361 0158 30.115,83 30.115,83Ensino Fundamental
6910.12361 01582.843 30.115,83 30.115,83Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF
13 77.021,51 77.021,51Cultura
13392 77.021,51 77.021,51Difusão Cultural
13392 0337 77.021,51 77.021,51Promoção de Desenvolvimento Local
6910.13392 03376.492 77.021,51 77.021,51Operação de Equipamentos de Cultura
15 3.080.663,86 19.053.513,58 22.134.177,44Urbanismo
15122 14.916.038,91 14.916.038,91Administração Geral
15122 0251 14.916.038,91 14.916.038,91Suporte Administrativo
6910.15122 02512.336 102.574,03 102.574,03Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6910.15122 02512.365 14.813.464,88 14.813.464,88Administração da Subprefeitura
15126 186.558,49 186.558,49Tecnologia da Informação
15126 0340 186.558,49 186.558,49Sistema de Informação e Processamento de Dados
6910.15126 03402.170 186.558,49 186.558,49Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.485.865,07 2.485.865,07Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.713.526,84 1.713.526,84Revitalização de Bairros
6910.15451 03091.170 1.692.012,40 1.692.012,40Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
6910.15451 03099.576 21.514,44 21.514,44Reforma e real. de Benfeitorias na Pça. Mairara, Vl. California,Distr
15451 0337 695.896,46 695.896,46Promoção de Desenvolvimento Local
6910.15451 03371.174 695.896,46 695.896,46Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 76.441,77 76.441,77Promoção de Acessibilidade
6910.15451 03381.178 76.441,77 76.441,77Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.950.916,18 3.950.916,18Serviços Urbanos
15452 0309 2.717.988,92 2.717.988,92Revitalização de Bairros
6910.15452 03092.323 407.382,00 407.382,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6910.15452 03092.341 2.310.606,92 2.310.606,92Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.232.927,26 1.232.927,26Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6910.15452 03392.366 1.232.927,26 1.232.927,26Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 594.798,79 594.798,79Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 594.798,79 594.798,79Contenção em Áreas de Risco Geológico
6910.15543 03101.193 594.798,79 594.798,79Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.212.041,63 2.212.041,63Saneamento
17512 2.212.041,63 2.212.041,63Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.212.041,63 2.212.041,63Prevenção a Enchentes
6910.17512 03082.367 2.212.041,63 2.212.041,63Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 304.906,10 304.906,10Agricultura
20605 304.906,10 304.906,10Abastecimento
20605 0337 304.906,10 304.906,10Promoção de Desenvolvimento Local
6910.20605 03376.521 304.906,10 304.906,10Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 156.499,66 976.624,37 1.133.124,03Desporto e Lazer
27812 156.499,66 976.624,37 1.133.124,03Desporto Comunitário
27812 0104 156.499,66 976.624,37 1.133.124,03Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6910.27812 01044.545 976.624,37 976.624,37Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
6910.27812 01049.559 39.999,82 39.999,82Reforma e Construção de Equipamentos no CDM Sto. Antonio
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 6900 Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6910Unidade:
OperaçãoEspecial
-E632
6910.27812 01049.634 116.499,84 116.499,84Reforma de campo de futebol e contenção de muro do CDMCruzeirinho, Ja
Total da Unidade 25.157.543,29 28.394.706,810,00 3.237.163,52
Total do Órgão 0,00 3.237.163,52 25.157.543,29 28.394.706,81
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 7000 Subprefeitura São Mateus
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura7010Unidade:
OperaçãoEspecial
08 282.001,91 282.001,91Assistência Social
08243 144.596,82 144.596,82Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 144.596,82 144.596,82Assistência a Criança e ao Adolescente
7010.08243 01192.157 144.596,82 144.596,82Administração dos Conselhos Tutelares
08244 137.405,09 137.405,09Assistência Comunitária
08244 0118 137.405,09 137.405,09Assistência Social Geral
7010.08244 01186.159 137.405,09 137.405,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 372.248,48 372.248,48Saúde
10301 372.248,48 372.248,48Atenção Básica
10301 0322 372.248,48 372.248,48Integralidade da Atenção
7010.10301 03224.117 372.248,48 372.248,48Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 31.493,58 31.493,58Cultura
13392 31.493,58 31.493,58Difusão Cultural
13392 0337 31.493,58 31.493,58Promoção de Desenvolvimento Local
7010.13392 03376.492 31.493,58 31.493,58Operação de Equipamentos de Cultura
15 5.246.857,10 22.898.501,98 28.145.359,08Urbanismo
15122 13.715.648,80 13.715.648,80Administração Geral
15122 0251 13.715.648,80 13.715.648,80Suporte Administrativo
7010.15122 02512.336 98.726,21 98.726,21Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
7010.15122 02512.365 13.616.922,59 13.616.922,59Administração da Subprefeitura
15126 66.107,44 66.107,44Tecnologia da Informação
15126 0340 66.107,44 66.107,44Sistema de Informação e Processamento de Dados
7010.15126 03402.170 66.107,44 66.107,44Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.850.397,62 2.850.397,62Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.733.692,27 2.733.692,27Revitalização de Bairros
7010.15451 03091.170 2.733.692,27 2.733.692,27Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0338 116.705,35 116.705,35Promoção de Acessibilidade
7010.15451 03381.178 116.705,35 116.705,35Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 9.116.745,74 9.116.745,74Serviços Urbanos
15452 0309 7.480.794,81 7.480.794,81Revitalização de Bairros
7010.15452 03092.323 4.837.115,40 4.837.115,40Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
7010.15452 03092.341 2.643.679,41 2.643.679,41Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.635.950,93 1.635.950,93Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
7010.15452 03392.366 1.635.950,93 1.635.950,93Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 2.396.459,48 2.396.459,48Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 2.396.459,48 2.396.459,48Contenção em Áreas de Risco Geológico
7010.15543 03101.193 2.396.459,48 2.396.459,48Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.911.284,17 2.911.284,17Saneamento
17512 2.911.284,17 2.911.284,17Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.911.284,17 2.911.284,17Prevenção a Enchentes
7010.17512 03082.367 2.911.284,17 2.911.284,17Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 640.314,62 640.314,62Desporto e Lazer
27812 640.314,62 640.314,62Desporto Comunitário
27812 0104 640.314,62 640.314,62Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
7010.27812 01044.545 640.314,62 640.314,62Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 27.135.844,74 32.382.701,840,00 5.246.857,10
Total do Órgão 0,00 5.246.857,10 27.135.844,74 32.382.701,84
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 7100 Subprefeitura Cidade Tiradentes
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura7110Unidade:
OperaçãoEspecial
08 332.855,82 332.855,82Assistência Social
08243 170.691,05 170.691,05Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 170.691,05 170.691,05Assistência a Criança e ao Adolescente
7110.08243 01192.157 170.691,05 170.691,05Administração dos Conselhos Tutelares
08244 162.164,77 162.164,77Assistência Comunitária
08244 0118 162.164,77 162.164,77Assistência Social Geral
7110.08244 01186.159 162.164,77 162.164,77Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 55.115,63 55.115,63Saúde
10301 55.115,63 55.115,63Atenção Básica
10301 0322 55.115,63 55.115,63Integralidade da Atenção
7110.10301 03224.117 55.115,63 55.115,63Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 124.557,82 124.557,82Cultura
13392 124.557,82 124.557,82Difusão Cultural
13392 0337 124.557,82 124.557,82Promoção de Desenvolvimento Local
7110.13392 03376.492 124.557,82 124.557,82Operação de Equipamentos de Cultura
15 3.165.657,15 12.643.700,77 15.809.357,92Urbanismo
15122 9.413.274,67 9.413.274,67Administração Geral
15122 0251 9.413.274,67 9.413.274,67Suporte Administrativo
7110.15122 02512.365 9.413.274,67 9.413.274,67Administração da Subprefeitura
15126 119.402,81 119.402,81Tecnologia da Informação
15126 0340 119.402,81 119.402,81Sistema de Informação e Processamento de Dados
7110.15126 03402.170 119.402,81 119.402,81Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.423.815,89 2.423.815,89Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.188.856,31 2.188.856,31Revitalização de Bairros
7110.15451 03091.170 2.188.856,31 2.188.856,31Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 185.060,89 185.060,89Promoção de Desenvolvimento Local
7110.15451 03371.174 185.060,89 185.060,89Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 49.898,69 49.898,69Promoção de Acessibilidade
7110.15451 03381.178 49.898,69 49.898,69Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.111.023,29 3.111.023,29Serviços Urbanos
15452 0309 2.023.524,54 2.023.524,54Revitalização de Bairros
7110.15452 03092.323 510.375,46 510.375,46Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
7110.15452 03092.341 1.513.149,08 1.513.149,08Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.087.498,75 1.087.498,75Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
7110.15452 03392.366 1.087.498,75 1.087.498,75Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 741.841,26 741.841,26Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 741.841,26 741.841,26Contenção em Áreas de Risco Geológico
7110.15543 03101.193 741.841,26 741.841,26Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.640.407,44 1.640.407,44Saneamento
17512 1.640.407,44 1.640.407,44Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.640.407,44 1.640.407,44Prevenção a Enchentes
7110.17512 03082.367 1.640.407,44 1.640.407,44Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 455.911,56 455.911,56Desporto e Lazer
27812 455.911,56 455.911,56Desporto Comunitário
27812 0104 455.911,56 455.911,56Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
7110.27812 01044.545 455.911,56 455.911,56Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
Total da Unidade 15.252.549,04 18.418.206,190,00 3.165.657,15
Total do Órgão 0,00 3.165.657,15 15.252.549,04 18.418.206,19
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 9000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente9010Unidade:
OperaçãoEspecial
08 22.325.033,20 22.325.033,20Assistência Social
08131 1.800.000,00 1.800.000,00Comunicação Social
08131 0149 1.800.000,00 1.800.000,00Divulgação Oficial
9010.08131 01498.052 1.800.000,00 1.800.000,00Publicações de Interesse do Município
08243 20.525.033,20 20.525.033,20Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 20.525.033,20 20.525.033,20Assistência a Criança e ao Adolescente
9010.08243 01196.152 3.088.449,04 3.088.449,04Adm. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente
9010.08243 01196.160 17.436.584,16 17.436.584,16Prevenção Sócio-Educativa e Defesa da Criança, Adolescente edo Jovem
Total da Unidade 22.325.033,20 22.325.033,200,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 22.325.033,20 22.325.033,20
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 9100 Fundo Municipal de Habitação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal de Habitação9110Unidade:
OperaçãoEspecial
16 42.318.500,00 42.318.500,00Habitação
16482 42.318.500,00 42.318.500,00Habitação Urbana
16482 0317 960.000,00 960.000,00Ação Centro - BID
9110.16482 03171.260 960.000,00 960.000,00Ação Centro BID - Moradia na Área Central
16482 0348 41.358.500,00 41.358.500,00Produção de Soluções de Moradia
9110.16482 03481.255 33.405.100,00 33.405.100,00Projetos e Ações de Apoio Habitacional
9110.16482 03481.261 7.953.400,00 7.953.400,00FMH - Mutirões
Total da Unidade 0,00 42.318.500,000,00 42.318.500,00
Total do Órgão 0,00 42.318.500,00 0,00 42.318.500,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 9300 Fundo Municipal de Assistência Social
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal de Assistência Social9310Unidade:
OperaçãoEspecial
08 186.768.580,63 186.768.580,63Assistência Social
08241 4.842.034,05 4.842.034,05Assistência ao Idoso
08241 0343 4.647.806,11 4.647.806,11Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica
9310.08241 03436.200 4.647.806,11 4.647.806,11Inserção Social do Idoso
08241 0344 194.227,94 194.227,94Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial
9310.08241 03446.222 194.227,94 194.227,94Atendimento Integral ao Idoso
08242 2.652.430,03 2.652.430,03Assistência ao Portador de Deficiência
08242 0344 2.652.430,03 2.652.430,03Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial
9310.08242 03446.203 2.652.430,03 2.652.430,03Proteção Especial da Pessoa com Deficiência
08243 107.482.091,66 107.482.091,66Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0343 71.520.231,50 71.520.231,50Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica
9310.08243 03436.206 71.520.231,50 71.520.231,50Ação Sócio-Educativa e Preventiva à Criança, Adolescente eJovem
08243 0344 35.961.860,16 35.961.860,16Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial
9310.08243 03446.216 898.795,69 898.795,69Proteção Social Especial a Criança e Adolescente em TrabalhoInfantil
9310.08243 03446.218 839.755,40 839.755,40Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes Vítimas deAbusos
9310.08243 03446.221 33.529.216,74 33.529.216,74 Proteção Social Especial à Crianças, Adolescentes e Jovens
9310.08243 03446.234 694.092,33 694.092,33Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes Ameaçadosde Morte
08244 71.792.024,89 71.792.024,89Assistência Comunitária
08244 0118 2.776.356,54 2.776.356,54Assistência Social Geral
9310.08244 01186.211 570.772,00 570.772,00Administração do COMAS
9310.08244 01186.232 2.205.584,54 2.205.584,54Transferências para Ações Sociais
08244 0343 18.010.481,63 18.010.481,63Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica
9310.08244 03436.219 17.958.638,60 17.958.638,60Ação Socio-Educativa com Família
9310.08244 03436.227 3.074,50 3.074,50Serviços de Inclusão Produtiva
9310.08244 03436.229 23.761,83 23.761,83Provisão de Benefícios e Apoio Sócio-Alimentar
9310.08244 03436.231 25.006,70 25.006,70Benefício de Prestação Continuada
08244 0344 51.005.186,72 51.005.186,72Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial
9310.08244 03446.178 1.155.318,97 1.155.318,97Proteção Especial da Equidade: Gênero e Etnia
9310.08244 03446.226 8.285.432,07 8.285.432,07Proteção Social Especial a Adolescentes em MedidasSócio-Educativas
9310.08244 03446.228 41.564.435,68 41.564.435,68 Proteção e Defesa da Cidadania à População em Situação deRua
12 15.186.578,15 15.186.578,15Educação
12361 15.186.578,15 15.186.578,15Ensino Fundamental
12361 0343 15.186.578,15 15.186.578,15Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica
9310.12361 03436.220 15.186.578,15 15.186.578,15PROJOVEM
Total da Unidade 201.955.158,78 201.955.158,780,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 201.955.158,78 201.955.158,78
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 9400 Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável9410Unidade:
OperaçãoEspecial
18 271.796,36 271.796,36Gestão Ambiental
18541 271.796,36 271.796,36Preservação e Conservação Ambiental
18541 0339 271.796,36 271.796,36Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
9410.18541 03396.654 271.796,36 271.796,36FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e DesenvolvimentoSustentável
Total da Unidade 271.796,36 271.796,360,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 271.796,36 271.796,36
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 9500 Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais9510Unidade:
OperaçãoEspecial
13 8.843.284,21 8.843.284,21Cultura
13392 8.843.284,21 8.843.284,21Difusão Cultural
13392 0227 8.843.284,21 8.843.284,21Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
9510.13392 02276.365 8.843.284,21 8.843.284,21Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais - FEPAC
Total da Unidade 8.843.284,21 8.843.284,210,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 8.843.284,21 8.843.284,21
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 9600 Fundo Municipal de Turismo
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal de Turismo9610Unidade:
OperaçãoEspecial
23 1.282.500,00 1.282.500,00Comércio e Serviços
23695 1.282.500,00 1.282.500,00Turismo
23695 0226 1.282.500,00 1.282.500,00Promoção de Turismo
9610.23695 02262.122 1.282.500,00 1.282.500,00Fundo Municipal de Turismo - FUTUR
Total da Unidade 1.282.500,00 1.282.500,000,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 1.282.500,00 1.282.500,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 9800 Fundo de Desenvolvimento Urbano
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras9812Unidade:
OperaçãoEspecial
15 12.276.648,81 12.276.648,81Urbanismo
15452 12.276.648,81 12.276.648,81Serviços Urbanos
15452 0309 12.276.648,81 12.276.648,81Revitalização de Bairros
9812.15452 03091.169 12.276.648,81 12.276.648,81Melhoria de Calçadas e Ruas
Total da Unidade 0,00 12.276.648,810,00 12.276.648,81
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes9820Unidade:
OperaçãoEspecial
26 10.249.156,22 10.249.156,22Transporte
26782 10.249.156,22 10.249.156,22Transporte Rodoviário
26782 0333 10.249.156,22 10.249.156,22Mobilidade e Acessibilidade
9820.26782 03331.234 10.249.156,22 10.249.156,22Melhoria de Calçadas e Ruas
Total da Unidade 0,00 10.249.156,220,00 10.249.156,22
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras9822Unidade:
OperaçãoEspecial
17 28.763.872,07 28.763.872,07Saneamento
17451 28.763.872,07 28.763.872,07Infra-Estrutura Urbana
17451 0224 28.763.872,07 28.763.872,07Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
9822.17451 02241.231 28.763.872,07 28.763.872,07Obras de Drenagem e Saneamento
Total da Unidade 0,00 28.763.872,070,00 28.763.872,07
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura9825Unidade:
OperaçãoEspecial
13 7.286.534,47 7.286.534,47Cultura
13392 7.286.534,47 7.286.534,47Difusão Cultural
13392 0227 7.286.534,47 7.286.534,47Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
9825.13392 02275.973 3.111.299,81 3.111.299,81Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Praça das Artes
9825.13392 02275.977 4.175.234,66 4.175.234,66Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Vila Itororó
Total da Unidade 0,00 7.286.534,470,00 7.286.534,47
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente9827Unidade:
OperaçãoEspecial
18 15.784.545,30 15.784.545,30Gestão Ambiental
18541 15.784.545,30 15.784.545,30Preservação e Conservação Ambiental
18541 0339 15.784.545,30 15.784.545,30Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
9827.18541 03397.136 15.784.545,30 15.784.545,30Parques Lineares
Total da Unidade 0,00 15.784.545,300,00 15.784.545,30
Total do Órgão 0,00 74.360.756,87 0,00 74.360.756,87
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2007 em R$
Òrgão: 9900 Fundo Municipal de Iluminação Pública
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal de Iluminação Pública9910Unidade:
OperaçãoEspecial
15 44.093.758,69 50.813.478,10 94.907.236,79Urbanismo
15451 22.160.747,00 22.160.747,00Infra-Estrutura Urbana
15451 0172 22.160.747,00 22.160.747,00Iluminação Pública
9910.15451 01725.160 22.160.747,00 22.160.747,00FUNDIP - Ampliação da Rede de Iluminação Pública
15452 21.933.011,69 50.813.478,10 72.746.489,79Serviços Urbanos
15452 0172 21.933.011,69 50.813.478,10 72.746.489,79Iluminação Pública
9910.15452 01725.170 21.933.011,69 21.933.011,69Eficientização Energética - RELUZ
9910.15452 01724.912 50.813.478,10 50.813.478,10FUNDIP - Operação e Manutenção da Rede de IluminaçãoPública
25 109.219.586,88 109.219.586,88Energia
25752 109.219.586,88 109.219.586,88Energia Elétrica
25752 0172 109.219.586,88 109.219.586,88Iluminação Pública
9910.25752 01724.913 109.219.586,88 109.219.586,88FUNDIP - Consumo de Energia da Rede de Iluminação Pública
Total da Unidade 160.033.064,98 204.126.823,670,00 44.093.758,69
Total do Órgão 0,00 44.093.758,69 160.033.064,98 204.126.823,67
Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 87 20/3/2008 16:23:15