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Prefeitura do Município de São Paulo PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2007 em R$ Òrgão: 0900 Camara Municipal Código Especificação Projeto Atividade Total Câmara Municipal 0910 Unidade: Operação Especial 01 1.850.000,00 219.116.000,00 220.966.000,00 Legislativa 01031 1.850.000,00 205.996.000,00 207.846.000,00 Ação Legislativa 01031 0209 205.996.000,00 205.996.000,00 Processo Legislativo e de Fiscalização 0910.01031 02092.000 205.996.000,00 205.996.000,00 Administração da Câmara Municipal de São Paulo 01031 0251 1.850.000,00 1.850.000,00 Suporte Administrativo 0910.01031 02511.000 1.850.000,00 1.850.000,00 Reforma e Adaptação do Edifício da Câmara Municipal 01122 8.000.000,00 8.000.000,00 Administração Geral 01122 0149 8.000.000,00 8.000.000,00 Divulgação Oficial 0910.01122 01492.003 8.000.000,00 8.000.000,00 TV Câmara Municipal - Comunicação 01126 4.820.000,00 4.820.000,00 Tecnologia da Informação 01126 0340 4.820.000,00 4.820.000,00 Sistema de Informação e Processamento de Dados 0910.01126 03402.170 4.820.000,00 4.820.000,00 Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comun 01131 300.000,00 300.000,00 Comunicação Social 01131 0149 300.000,00 300.000,00 Divulgação Oficial 0910.01131 01492.153 300.000,00 300.000,00 Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Total da Unidade 219.116.000,00 220.966.000,00 0,00 1.850.000,00 Código Especificação Projeto Atividade Total Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo 0920 Unidade: Operação Especial 01 4.750.000,00 4.750.000,00 Legislativa 01031 4.750.000,00 4.750.000,00 Ação Legislativa 01031 0209 4.750.000,00 4.750.000,00 Processo Legislativo e de Fiscalização 0920.01031 02092.008 4.750.000,00 4.750.000,00 Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo - FECAM Total da Unidade 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 Total do Órgã 0,00 1.850.000,00 223.866.000,00 225.716.000,00 Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 1 20/3/2008 16:22:58

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 0900 Camara Municipal

Código Especificação Projeto Atividade Total

Câmara Municipal0910Unidade:

OperaçãoEspecial

01 1.850.000,00 219.116.000,00 220.966.000,00Legislativa

01031 1.850.000,00 205.996.000,00 207.846.000,00Ação Legislativa

01031 0209 205.996.000,00 205.996.000,00Processo Legislativo e de Fiscalização

0910.01031 02092.000 205.996.000,00 205.996.000,00Administração da Câmara Municipal de São Paulo

01031 0251 1.850.000,00 1.850.000,00Suporte Administrativo

0910.01031 02511.000 1.850.000,00 1.850.000,00Reforma e Adaptação do Edifício da Câmara Municipal

01122 8.000.000,00 8.000.000,00Administração Geral

01122 0149 8.000.000,00 8.000.000,00Divulgação Oficial

0910.01122 01492.003 8.000.000,00 8.000.000,00TV Câmara Municipal - Comunicação

01126 4.820.000,00 4.820.000,00Tecnologia da Informação

01126 0340 4.820.000,00 4.820.000,00Sistema de Informação e Processamento de Dados

0910.01126 03402.170 4.820.000,00 4.820.000,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

01131 300.000,00 300.000,00Comunicação Social

01131 0149 300.000,00 300.000,00Divulgação Oficial

0910.01131 01492.153 300.000,00 300.000,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais

Total da Unidade 219.116.000,00 220.966.000,000,00 1.850.000,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo0920Unidade:

OperaçãoEspecial

01 4.750.000,00 4.750.000,00Legislativa

01031 4.750.000,00 4.750.000,00Ação Legislativa

01031 0209 4.750.000,00 4.750.000,00Processo Legislativo e de Fiscalização

0920.01031 02092.008 4.750.000,00 4.750.000,00Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo- FECAM

Total da Unidade 4.750.000,00 4.750.000,000,00 0,00

Total do Órgão 0,00 1.850.000,00 223.866.000,00 225.716.000,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1000 Tribunal de Contas

Código Especificação Projeto Atividade Total

Tribunal de Contas1010Unidade:

OperaçãoEspecial

01 209.259,23 95.775.835,00 95.985.094,23Legislativa

01032 209.259,23 94.494.635,00 94.703.894,23Controle Externo

01032 0165 209.259,23 94.494.635,00 94.703.894,23Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

1010.01032 01651.012 140.466,70 140.466,70Modernização do Controle Externo - PROMOEX

1010.01032 01651.013 68.792,53 68.792,53Construção, Reforma e Adaptação de Dependências do TCMSP

1010.01032 01652.050 94.494.635,00 94.494.635,00Administração doTribunal de Contas do Município de São Paulo

01126 1.277.000,00 1.277.000,00Tecnologia da Informação

01126 0340 1.277.000,00 1.277.000,00Sistema de Informação e Processamento de Dados

1010.01126 03402.170 1.277.000,00 1.277.000,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

01131 4.200,00 4.200,00Comunicação Social

01131 0149 4.200,00 4.200,00Divulgação Oficial

1010.01131 01492.153 4.200,00 4.200,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais

Total da Unidade 95.775.835,00 95.985.094,230,00 209.259,23

Total do Órgão 0,00 209.259,23 95.775.835,00 95.985.094,23

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Prefeito1110Unidade:

OperaçãoEspecial

04 116.671,43 116.671,43Administração

04122 116.671,43 116.671,43Administração Geral

04122 0251 116.671,43 116.671,43Suporte Administrativo

1110.04122 02512.100 116.671,43 116.671,43Administração do Gabinete do Prefeito

23 24.000.000,00 24.000.000,00Comércio e Serviços

23695 24.000.000,00 24.000.000,00Turismo

23695 0258 24.000.000,00 24.000.000,00Investimento em Turismo

1110.23695 02581.020 24.000.000,00 24.000.000,00Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A

Total da Unidade 116.671,43 24.116.671,430,00 24.000.000,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Segurança Urbana1113Unidade:

OperaçãoEspecial

06 725.019,14 165.073.072,97 165.798.092,11Segurança Pública

06122 8.135.906,98 8.135.906,98Administração Geral

06122 0251 8.135.906,98 8.135.906,98Suporte Administrativo

1113.06122 02512.191 8.135.906,98 8.135.906,98Administração do Gabinete da Coordenadoria de SegurançaUrbana - CSU

06181 725.019,14 156.937.165,99 157.662.185,13Policiamento

06181 0349 725.019,14 156.937.165,99 157.662.185,13Proteção Cidadã

1113.06181 03491.101 581.686,78 581.686,78Construção, Reforma e Ampliação em dependências da CSU eGCM

1113.06181 03491.102 63.193,16 63.193,16Implantação da Oficina Mecânica - frota da GCM

1113.06181 03491.105 80.139,20 80.139,20Central de Telecomunicações da GCM - CETEL - Convênio doEstado de São

1113.06181 03492.192 156.937.165,99 156.937.165,99Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana

Total da Unidade 165.073.072,97 165.798.092,110,00 725.019,14

Código Especificação Projeto Atividade Total

Secretaria Executiva de Comunicação1114Unidade:

OperaçãoEspecial

24 58.789.633,55 58.789.633,55Comunicações

24122 6.089.633,70 6.089.633,70Administração Geral

24122 0251 6.089.633,70 6.089.633,70Suporte Administrativo

1114.24122 02512.125 6.089.633,70 6.089.633,70Administração da Secretaria Executiva de Comunicação

24131 52.699.999,85 52.699.999,85Comunicação Social

24131 0149 52.699.999,85 52.699.999,85Divulgação Oficial

1114.24131 01498.052 51.499.999,85 51.499.999,85Publicações de Interesse do Município

1114.24131 01492.153 1.200.000,00 1.200.000,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais

Total da Unidade 58.789.633,55 58.789.633,550,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1120Unidade:

OperaçãoEspecial

04 31.989.860,23 31.989.860,23Administração

04122 30.845.936,20 30.845.936,20Administração Geral

04122 0251 30.845.936,20 30.845.936,20Suporte Administrativo

1120.04122 02512.148 30.845.936,20 30.845.936,20Administração do Gabinete da Secretaria do Governo Municipal

04126 1.140.141,06 1.140.141,06Tecnologia da Informação

04126 0340 1.140.141,06 1.140.141,06Sistema de Informação e Processamento de Dados

1120.04126 03402.170 1.140.141,06 1.140.141,06Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

04128 3.782,97 3.782,97Formação de Recursos Humanos

04128 0341 3.782,97 3.782,97Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1120.04128 03412.180 3.782,97 3.782,97Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

06 142.334,35 142.334,35Segurança Pública

06182 142.334,35 142.334,35Defesa Civil

06182 0144 142.334,35 142.334,35Defesa Civil - Prevenção e Emergência

1120.06182 01442.112 142.334,35 142.334,35Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC

14 508.765,97 508.765,97Direitos da Cidadania

14422 508.765,97 508.765,97Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

14422 0350 508.765,97 508.765,97Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

1120.14422 03502.141 143.056,65 143.056,65Comissão Municipal de Direitos Humanos - CMDH

1120.14422 03502.142 365.709,32 365.709,32Observatório, Educação e Premiação em Direitos Humanos

23 46.170.716,42 46.170.716,42Comércio e Serviços

23695 46.170.716,42 46.170.716,42Turismo

23695 0227 46.170.716,42 46.170.716,42Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

1120.23695 02272.118 13.270.716,42 13.270.716,42Promoção Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais eCívicos

1120.23695 02272.119 32.900.000,00 32.900.000,00Participação no Carnaval Paulistano

27 39.842.603,20 39.842.603,20Desporto e Lazer

27813 39.842.603,20 39.842.603,20Lazer

27813 0155 39.842.603,20 39.842.603,20Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação

1120.27813 01552.143 39.842.603,20 39.842.603,20Realização do GP de Fórmula 1

Total da Unidade 118.654.280,17 118.654.280,170,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar1130Unidade:

OperaçãoEspecial

05 152.510,87 4.324.541,95 4.477.052,82Defesa Nacional

05122 152.510,87 4.324.541,95 4.477.052,82Administração Geral

05122 0251 152.510,87 4.324.541,95 4.477.052,82Suporte Administrativo

1130.05122 02511.036 152.510,87 152.510,87Ampliação, Reforma e Reabertura das Juntas do Serviço Militar

1130.05122 02512.138 4.324.541,95 4.324.541,95Administração da Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar

Total da Unidade 4.324.541,95 4.477.052,820,00 152.510,87

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração do Edifício Matarazzo1150Unidade:

OperaçãoEspecial

04 1.747.282,00 7.788.766,15 9.536.048,15Administração

04122 1.747.282,00 7.788.766,15 9.536.048,15Administração Geral

04122 0251 1.747.282,00 7.788.766,15 9.536.048,15Suporte Administrativo

1150.04122 02511.100 1.747.282,00 1.747.282,00Reforma do Edifício Matarazzo

1150.04122 02512.159 7.788.766,15 7.788.766,15Administração do Edifício Matarazzo

Total da Unidade 7.788.766,15 9.536.048,150,00 1.747.282,00

Total do Órgão 0,00 26.624.812,01 354.746.966,22 381.371.778,23

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1210Unidade:

OperaçãoEspecial

08 5.550.000,00 5.550.000,00Assistência Social

08244 5.550.000,00 5.550.000,00Assistência Comunitária

08244 0113 5.550.000,00 5.550.000,00Assistência Alimentar

1210.08244 01132.635 5.550.000,00 5.550.000,00Atendimento Habitacional

15 16.359.333,49 108.738.642,74 125.097.976,23Urbanismo

15122 37.754.210,20 37.754.210,20Administração Geral

15122 0251 37.754.210,20 37.754.210,20Suporte Administrativo

1210.15122 02512.304 37.579.181,43 37.579.181,43Administração da Secretaria Municipal de Coordenação dasSubprefeitura

1210.15122 02512.358 175.028,77 175.028,77Praças de Atendimento ao Cidadão

15126 5.138.713,95 5.138.713,95Tecnologia da Informação

15126 0340 5.138.713,95 5.138.713,95Sistema de Informação e Processamento de Dados

1210.15126 03402.170 5.138.713,95 5.138.713,95Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15128 150.732,53 150.732,53Formação de Recursos Humanos

15128 0341 150.732,53 150.732,53Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1210.15128 03412.180 150.732,53 150.732,53Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

15451 11.859.411,50 11.859.411,50Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 10.651.119,89 10.651.119,89Revitalização de Bairros

1210.15451 03091.170 1.172.662,33 1.172.662,33Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

1210.15451 03091.192 5.576.452,66 5.576.452,66 Pavimentação de Vias

1210.15451 03091.195 3.902.004,90 3.902.004,90Recuperação da Avenida Paulista

15451 0337 1.208.291,61 1.208.291,61Promoção de Desenvolvimento Local

1210.15451 03371.174 1.208.291,61 1.208.291,61Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15452 4.499.921,99 65.694.986,06 70.194.908,05Serviços Urbanos

15452 0309 4.499.921,99 50.901.475,89 55.401.397,88Revitalização de Bairros

1210.15452 03091.169 4.499.921,99 4.499.921,99Melhoria de Calçadas e Ruas

1210.15452 03092.341 50.901.475,89 50.901.475,89Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0336 154.752,21 154.752,21Operações Especiais

1210.15452 03362.356 154.752,21 154.752,21Monitoramento de Operações e Emergências da Cidade

15452 0337 5.684.187,25 5.684.187,25Promoção de Desenvolvimento Local

1210.15452 03372.354 5.684.187,25 5.684.187,25Integração de Políticas Públicas Locais

15452 0339 8.954.570,71 8.954.570,71Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

1210.15452 03392.366 8.954.570,71 8.954.570,71Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 6.476.977,88 6.421.582,83 12.898.560,71Saneamento

17512 6.476.977,88 6.421.582,83 12.898.560,71Saneamento Básico Urbano

17512 0308 6.476.977,88 6.421.582,83 12.898.560,71Prevenção a Enchentes

1210.17512 03081.135 6.476.977,88 6.476.977,88Construção e Reforma de Galerias

1210.17512 03082.367 6.421.582,83 6.421.582,83Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 120.710.225,57 143.546.536,940,00 22.836.311,37

Código Especificação Projeto Atividade Total

Superintendência das Usinas de Asfalto1211Unidade:

OperaçãoEspecial

15 103.466.378,85 103.466.378,85Urbanismo

15122 5.877.428,33 5.877.428,33Administração Geral

15122 0251 5.877.428,33 5.877.428,33Suporte Administrativo

1211.15122 02512.334 5.877.428,33 5.877.428,33Administração da Superintendência das Usinas de Asfalto

15126 84.704,82 84.704,82Tecnologia da Informação

15126 0340 84.704,82 84.704,82Sistema de Informação e Processamento de Dados

1211.15126 03402.170 84.704,82 84.704,82Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15452 25.829.867,47 25.829.867,47Serviços Urbanos

15452 0309 25.829.867,47 25.829.867,47Revitalização de Bairros

1211.15452 03092.323 25.829.867,47 25.829.867,47Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

15662 71.674.378,23 71.674.378,23Produção Industrial

15662 0309 71.674.378,23 71.674.378,23Revitalização de Bairros

1211.15662 03092.335 71.674.378,23 71.674.378,23Operação e Manutenção das Usinas

Total da Unidade 103.466.378,85 103.466.378,850,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Supervisão de Abastecimento1213Unidade:

OperaçãoEspecial

08 140.634,02 140.634,02Assistência Social

08605 140.634,02 140.634,02Abastecimento

08605 0271 140.634,02 140.634,02Programas de Abastecimento à Comunidade

1213.08605 02712.303 140.634,02 140.634,02Programas Municipais de Abastecimento

20 2.441.102,44 7.441.060,84 9.882.163,28Agricultura

20122 7.024.657,20 7.024.657,20Administração Geral

20122 0251 7.024.657,20 7.024.657,20Suporte Administrativo

1213.20122 02512.300 7.024.657,20 7.024.657,20Administração da Supervisão Geral de Operações

20126 406.403,64 406.403,64Tecnologia da Informação

20126 0176 406.403,64 406.403,64Informatização

1213.20126 01762.170 406.403,64 406.403,64Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

20306 10.000,00 10.000,00Alimentação e Nutrição

20306 0263 10.000,00 10.000,00Abastecimento - Controle e Fiscalização

1213.20306 02632.301 10.000,00 10.000,00Op. e Manut. do Conselho Municipal Seg. Alimentar e Nutricional

20605 2.441.102,44 2.441.102,44Abastecimento

20605 0271 2.441.102,44 2.441.102,44Programas de Abastecimento à Comunidade

1213.20605 02717.000 2.441.102,44 2.441.102,44Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 7.581.694,86 10.022.797,300,00 2.441.102,44

Total do Órgão 0,00 25.277.413,81 231.758.299,28 257.035.713,09

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1300 Secretaria Municipal de Planejamento

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1310Unidade:

OperaçãoEspecial

15 8.971.398,45 16.662.935,43 25.634.333,88Urbanismo

15122 15.171.664,46 15.171.664,46Administração Geral

15122 0251 15.171.664,46 15.171.664,46Suporte Administrativo

1310.15122 02512.550 15.171.664,46 15.171.664,46Administração da Secretaria Municipal de Planejamento

15126 700.783,70 700.783,70Tecnologia da Informação

15126 0340 700.783,70 700.783,70Sistema de Informação e Processamento de Dados

1310.15126 03402.170 700.783,70 700.783,70Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15127 2.711.398,45 780.812,54 3.492.210,99Ordenamento Territorial

15127 0197 2.711.398,45 780.812,54 3.492.210,99Planejamento e Desenvolvimento Urbano

1310.15127 01971.249 2.711.398,45 2.711.398,45Sistema de Informações Geo Referenciadas

1310.15127 01972.552 780.812,54 780.812,54Estudos, Projetos e Planos de Desenvolvimento

15128 9.674,73 9.674,73Formação de Recursos Humanos

15128 0341 9.674,73 9.674,73Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1310.15128 03412.180 9.674,73 9.674,73Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

15452 6.260.000,00 6.260.000,00Serviços Urbanos

15452 0317 6.260.000,00 6.260.000,00Ação Centro - BID

1310.15452 03171.236 4.720.000,00 4.720.000,00Ação Centro BID - Gerenciamento do Programa

1310.15452 03171.237 1.540.000,00 1.540.000,00Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município

Total da Unidade 16.662.935,43 25.634.333,880,00 8.971.398,45

Total do Órgão 0,00 8.971.398,45 16.662.935,43 25.634.333,88

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1400 Secretaria Municipal de Habitação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 28.390.500,00 28.390.500,00Assistência Social

08244 28.390.500,00 28.390.500,00Assistência Comunitária

08244 0111 28.390.500,00 28.390.500,00Assistência a Moradores em Áreas de Risco

1410.08244 01112.635 28.390.500,00 28.390.500,00Atendimento Habitacional

15 265.443.548,64 265.443.548,64Urbanismo

15451 265.443.548,64 265.443.548,64Infra-Estrutura Urbana

15451 0183 234.290.148,70 234.290.148,70Investimento Habitacional

1410.15451 01831.276 227.290.148,70 227.290.148,70Projetos e Ações de Apoio Habitacional

1410.15451 01839.525 7.000.000,00 7.000.000,00Projetos e Ações de Apoio Habitacional Lote VII - Jaguaré e VilaNilo

15451 0278 5.900.793,75 5.900.793,75Prog. Canal. Cor. Impl. Vias e Recup. Amb. e Soc. Fundo Vale -PROCAV

1410.15451 02781.276 5.900.793,75 5.900.793,75Projetos e Ações de Apoio Habitacional

15451 0346 25.252.606,19 25.252.606,19Regularização de Loteamentos Irregulares

1410.15451 03461.281 5.252.606,19 5.252.606,19Projetos e Ações de Regularização em Loteamentos Irregulares

1410.15451 03469.533 20.000.000,00 20.000.000,00Reurbanização do Recanto dos Humildes

16 155.991.376,05 46.093.844,60 202.085.220,65Habitação

16122 45.705.297,29 45.705.297,29Administração Geral

16122 0251 45.705.297,29 45.705.297,29Suporte Administrativo

1410.16122 02512.600 45.705.297,29 45.705.297,29Administração da Secretaria Municipal de Habitação

16126 370.633,97 370.633,97Tecnologia da Informação

16126 0340 370.633,97 370.633,97Sistema de Informação e Processamento de Dados

1410.16126 03402.170 370.633,97 370.633,97Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

16128 17.913,34 17.913,34Formação de Recursos Humanos

16128 0341 17.913,34 17.913,34Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1410.16128 03412.180 17.913,34 17.913,34Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

16482 155.991.376,05 155.991.376,05Habitação Urbana

16482 0183 69.147.499,05 69.147.499,05Investimento Habitacional

1410.16482 01831.251 57.000.000,00 57.000.000,00Aumento de Capital da Companhia Metrop. Habitação de SãoPaulo - COHAB

1410.16482 01839.508 10.000.000,00 10.000.000,00Prog. Vertic. Urbanização de Favelas Jd Olinda - Bairro Legal

1410.16482 01839.509 2.000.000,00 2.000.000,00Prog. Vert. e Urb. Favelas - Heliópolis "A" e "N"

1410.16482 01839.517 147.499,05 147.499,05Reurbanização e revitalização da Favela Dom Macário

16482 0345 86.843.877,00 86.843.877,00Mananciais

1410.16482 03451.254 8.100.380,74 8.100.380,74Mananciais

1410.16482 03459.501 8.800.000,00 8.800.000,00Programa Guarapiranga - Núcleo Satélite Iporanga Alpino

1410.16482 03459.502 1.246.652,51 1.246.652,51Prog. Guarapiranga - Núcleo Icaraí - Panorama - Grajaú - Lote V

1410.16482 03459.503 13.200.000,00 13.200.000,00Prog. Guarapiranga - Núcleo São José - Campinas

1410.16482 03459.504 8.081.104,67 8.081.104,67Prog. Guarapiranga - Núcleo Guavirituba III - Jd Kagohara - JdMarques

1410.16482 03459.505 5.000.000,00 5.000.000,00Gerenciamento de Programas e Projetos Novos

1410.16482 03459.506 750.000,00 750.000,00Fiscalização das Obras

1410.16482 03459.507 8.165.739,08 8.165.739,08Prog. Mananciais Guarapiranga II - Alto do Tietê

1410.16482 03459.510 21.000.000,00 21.000.000,00Prog. Guarapiranga Nucleo Iporanga-Esmeralda

1410.16482 03459.516 5.000.000,00 5.000.000,00Prog. Guarapiranga Nucleo Imbuias Jd Floresta

1410.16482 03459.531 7.500.000,00 7.500.000,00Serv. Téc. Especializados Eng. Consultiva Implantação deProjetos

Total da Unidade 74.484.344,60 495.919.269,290,00 421.434.924,69

Total do Órgão 0,00 421.434.924,69 74.484.344,60 495.919.269,29

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1500 Secretaria Municipal de Gestão

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1510Unidade:

OperaçãoEspecial

04 28.177.350,30 98.774.943,61 126.952.293,91Administração

04122 807.053,39 47.042.334,30 47.849.387,69Administração Geral

04122 0251 807.053,39 47.042.334,30 47.849.387,69Suporte Administrativo

1510.04122 02511.380 807.053,39 807.053,39Melhorias e Benfeitorias nas Dependências de SMG

1510.04122 02512.750 47.042.334,30 47.042.334,30Administração da Secretaria Municipal de Gestão Pública

04126 27.370.296,91 50.538.410,71 77.908.707,62Tecnologia da Informação

04126 0177 27.370.296,91 27.370.296,91Investimento na Área de Informática

1510.04126 01777.200 27.370.296,91 27.370.296,91Aumento de Capital da Cia. de Dados do Município - PRODAM

04126 0340 50.538.410,71 50.538.410,71Sistema de Informação e Processamento de Dados

1510.04126 03402.170 50.538.410,71 50.538.410,71Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

04128 1.194.198,60 1.194.198,60Formação de Recursos Humanos

04128 0341 1.194.198,60 1.194.198,60Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1510.04128 03412.180 1.194.198,60 1.194.198,60Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

24 715.000,34 715.000,34Comunicações

24126 715.000,34 715.000,34Tecnologia da Informação

24126 0354 715.000,34 715.000,34Governo Eletrônico

1510.24126 03542.757 715.000,34 715.000,34Sistema Central de Rec. Humanos, Logística, Suprimentos ePatrimônio

Total da Unidade 99.489.943,95 127.667.294,250,00 28.177.350,30

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria do Govêrno Eletrônico e Gestão da Informação1511Unidade:

OperaçãoEspecial

24 16.391.757,79 16.391.757,79Comunicações

24126 16.391.757,79 16.391.757,79Tecnologia da Informação

24126 0354 16.391.757,79 16.391.757,79Governo Eletrônico

1511.24126 03548.024 1.034.550,00 1.034.550,00Operação e Manutenção do Portal da PMSP

1511.24126 03542.756 15.357.207,79 15.357.207,79Gestão e Racionalização de Processos de Governo

Total da Unidade 16.391.757,79 16.391.757,790,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento da Merenda Escolar1512Unidade:

OperaçãoEspecial

12 409.745.898,81 409.745.898,81Educação

12122 7.408.590,76 7.408.590,76Administração Geral

12122 0352 7.408.590,76 7.408.590,76Programa Municipal de Alimentação Escolar

1512.12122 03526.551 7.408.590,76 7.408.590,76Administração do Programa de Distribuição de Alimentos

12306 402.337.308,05 402.337.308,05Alimentação e Nutrição

12306 0352 402.337.308,05 402.337.308,05Programa Municipal de Alimentação Escolar

1512.12306 03526.552 317.617.033,60 317.617.033,60Administração dos Programas Municipais de Alimentação

1512.12306 03526.553 46.989.727,66 46.989.727,66Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE

1512.12306 03526.557 2.588.470,47 2.588.470,47Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE -PNAE/FNDE

1512.12306 03526.558 35.142.076,32 35.142.076,32Administração do Programa de Alimentação Escolar paraCreches

Total da Unidade 409.745.898,81 409.745.898,810,00 0,00

Total do Órgão 0,00 28.177.350,30 525.627.600,55 553.804.950,85

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1610Unidade:

OperaçãoEspecial

12 458.415.171,28 2.977.212.777,72 3.435.627.949,00Educação

12122 360.201.075,34 342.393.701,59 702.594.776,93Administração Geral

12122 0251 132.380.907,95 132.380.907,95Suporte Administrativo

1610.12122 02512.800 52.690.801,89 52.690.801,89Administração da Secretaria Municipal de Educação

1610.12122 02512.803 223.547,44 223.547,44Administração do Conselho Municipal de Educação

1610.12122 02512.855 79.466.558,62 79.466.558,62Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 360.201.075,34 155.893.180,21 516.094.255,55Educação Integrada

1610.12122 03041.849 360.201.075,34 360.201.075,34Construção de Unidades Educacionais Integradas

1610.12122 03042.851 155.893.180,21 155.893.180,21Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0328 32.029.242,62 32.029.242,62Ampliação do Tempo de Permanência do Aluno

1610.12122 03282.830 32.029.242,62 32.029.242,62Educação em Tempo Integral - São Paulo é uma Escola

12122 0332 22.090.370,81 22.090.370,81Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1610.12122 03322.824 13.733.683,81 13.733.683,81Apoio Didático-Pedagógico Educacional

1610.12122 03322.832 8.356.687,00 8.356.687,00Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos da RME

12126 45.123.415,43 45.123.415,43Tecnologia da Informação

12126 0340 45.123.415,43 45.123.415,43Sistema de Informação e Processamento de Dados

1610.12126 03402.170 45.123.415,43 45.123.415,43Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 10.815.400,78 10.815.400,78Formação de Recursos Humanos

12128 0332 10.815.400,78 10.815.400,78Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1610.12128 03322.831 10.815.400,78 10.815.400,78Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12131 3.000.000,00 3.000.000,00Comunicação Social

12131 0149 3.000.000,00 3.000.000,00Divulgação Oficial

1610.12131 01498.052 3.000.000,00 3.000.000,00Publicações de Interesse do Município

12361 73.307.672,00 1.454.926.755,72 1.528.234.427,72Ensino Fundamental

12361 0158 73.307.672,00 1.442.563.137,11 1.515.870.809,11Ensino Fundamental

1610.12361 01581.430 17.272.514,04 17.272.514,04Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais de EnsinoFundamental

1610.12361 01581.431 56.035.157,96 56.035.157,96Construção de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental

1610.12361 01582.815 79.875.736,22 79.875.736,22Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EF

1610.12361 01582.842 429.533.063,13 429.533.063,13Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1610.12361 01582.848 45.889.855,92 45.889.855,92Transporte do Escolar - EF

1610.12361 01582.858 887.264.481,84 887.264.481,84Remuneração dos Profissionais do Magistério - EF

12361 0301 1.170.522,05 1.170.522,05Educação de Jovens e Adultos

1610.12361 03012.826 549.653,40 549.653,40Alfabetização de Jovens e Adultos

1610.12361 03012.857 620.868,65 620.868,65Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12361 0332 11.193.096,56 11.193.096,56Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1610.12361 03322.849 11.193.096,56 11.193.096,56Ler e Escrever - Ensino Fundamental

12362 10.082.161,70 10.082.161,70Ensino Médio

12362 0261 10.082.161,70 10.082.161,70Ensino Médio

1610.12362 02612.865 10.082.161,70 10.082.161,70Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12363 88.636,85 88.636,85Ensino Profissional

12363 0321 88.636,85 88.636,85Ensino Profissional

1610.12363 03212.860 88.636,85 88.636,85Op. e Manut. dos Centros Municipais de Capacitação eTreinamento-CMCT

12365 24.906.423,94 1.093.278.353,19 1.118.184.777,13Educação Infantil

12365 0329 1.406.911,07 1.406.911,07Educação Indígena

1610.12365 03292.852 1.406.911,07 1.406.911,07Operação e Manutenção da Educação Indígena

12365 0331 24.906.423,94 1.091.871.442,12 1.116.777.866,06Educação Infantil

1610.12365 03311.426 4.327.506,57 4.327.506,57Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais de EnsinoInfantil

1610.12365 03311.427 20.578.917,37 20.578.917,37Construção de Unidades Educacionais de Ensino Infantil

1610.12365 03312.825 36.629.745,63 36.629.745,63Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1610.12365 03312.837 567.701.869,01 567.701.869,01Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1610.12365 03312.845 403.461.970,01 403.461.970,01Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

1610.12365 03312.847 44.994.142,36 44.994.142,36Transporte do Escolar - EI

1610.12365 03312.850 39.083.715,11 39.083.715,11Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EI

12367 17.504.352,46 17.504.352,46Educação Especial

12367 0153 17.504.352,46 17.504.352,46Educação Especial

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1610Unidade:

OperaçãoEspecial

1610.12367 01532.820 7.507.485,00 7.507.485,00Convênios p/ Atend. Crianças e Adolesc. c/ necessid. Educ.Especiais

1610.12367 01532.862 9.773.043,10 9.773.043,10Operação e Manutenção da Educação Especial

1610.12367 01532.863 223.824,36 223.824,36Transporte do Escolar - EE

Total da Unidade 2.977.212.777,72 3.435.627.949,000,00 458.415.171,28

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação do Ipiranga1611Unidade:

OperaçãoEspecial

12 46.527.720,24 46.527.720,24Educação

12122 1.464.363,71 1.464.363,71Administração Geral

12122 0251 641.849,26 641.849,26Suporte Administrativo

1611.12122 02512.855 641.849,26 641.849,26Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 747.189,55 747.189,55Educação Integrada

1611.12122 03042.851 747.189,55 747.189,55Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 75.324,90 75.324,90Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1611.12122 03322.824 75.324,90 75.324,90Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 1.049,00 1.049,00Tecnologia da Informação

12126 0340 1.049,00 1.049,00Sistema de Informação e Processamento de Dados

1611.12126 03402.170 1.049,00 1.049,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 4.192,40 4.192,40Formação de Recursos Humanos

12128 0332 4.192,40 4.192,40Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1611.12128 03322.831 4.192,40 4.192,40Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 6.350.478,10 6.350.478,10Ensino Fundamental

12361 0158 5.835.850,21 5.835.850,21Ensino Fundamental

1611.12361 01582.838 29.977,66 29.977,66Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1611.12361 01582.840 1.461.576,00 1.461.576,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1611.12361 01582.842 4.110.172,95 4.110.172,95Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1611.12361 01582.859 234.123,60 234.123,60Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 514.627,89 514.627,89Educação de Jovens e Adultos

1611.12361 03012.826 391.820,00 391.820,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1611.12361 03012.857 122.807,89 122.807,89Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 38.538.898,00 38.538.898,00Educação Infantil

12365 0331 38.538.898,00 38.538.898,00Educação Infantil

1611.12365 03312.825 31.217.710,30 31.217.710,30Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1611.12365 03312.837 4.336.600,53 4.336.600,53Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1611.12365 03312.841 1.578.797,00 1.578.797,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1611.12365 03312.845 1.405.790,17 1.405.790,17Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 168.739,03 168.739,03Educação Especial

12367 0153 168.739,03 168.739,03Educação Especial

1611.12367 01532.862 168.739,03 168.739,03Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 46.527.720,24 46.527.720,240,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de Jaçanã/Tremembé1612Unidade:

OperaçãoEspecial

12 30.223.805,53 30.223.805,53Educação

12122 998.719,34 998.719,34Administração Geral

12122 0251 729.296,39 729.296,39Suporte Administrativo

1612.12122 02512.855 729.296,39 729.296,39Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0332 269.422,95 269.422,95Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1612.12122 03322.824 269.422,95 269.422,95Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 159.994,70 159.994,70Tecnologia da Informação

12126 0340 159.994,70 159.994,70Sistema de Informação e Processamento de Dados

1612.12126 03402.170 159.994,70 159.994,70Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 7.788,20 7.788,20Formação de Recursos Humanos

12128 0332 7.788,20 7.788,20Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1612.12128 03322.831 7.788,20 7.788,20Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 6.917.738,51 6.917.738,51Ensino Fundamental

12361 0158 6.538.074,66 6.538.074,66Ensino Fundamental

1612.12361 01582.834 12.620,52 12.620,52Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF

1612.12361 01582.840 1.688.847,60 1.688.847,60Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1612.12361 01582.842 4.537.083,14 4.537.083,14Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1612.12361 01582.859 299.523,40 299.523,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 379.663,85 379.663,85Educação de Jovens e Adultos

1612.12361 03012.826 264.020,00 264.020,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1612.12361 03012.857 115.643,85 115.643,85Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12362 412.458,86 412.458,86Ensino Médio

12362 0261 412.458,86 412.458,86Ensino Médio

1612.12362 02612.865 412.458,86 412.458,86Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 21.617.018,02 21.617.018,02Educação Infantil

12365 0331 21.617.018,02 21.617.018,02Educação Infantil

1612.12365 03312.825 14.941.930,04 14.941.930,04Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1612.12365 03312.835 45.959,32 45.959,32Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1612.12365 03312.837 2.964.863,49 2.964.863,49Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1612.12365 03312.841 1.439.150,50 1.439.150,50Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1612.12365 03312.845 2.225.114,67 2.225.114,67Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 110.087,90 110.087,90Educação Especial

12367 0153 110.087,90 110.087,90Educação Especial

1612.12367 01532.862 110.087,90 110.087,90Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 30.223.805,53 30.223.805,530,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de Freguesia/Brasilândia1613Unidade:

OperaçãoEspecial

12 29.014.112,63 29.014.112,63Educação

12122 2.180.815,74 2.180.815,74Administração Geral

12122 0251 826.135,14 826.135,14Suporte Administrativo

1613.12122 02512.855 826.135,14 826.135,14Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 961.515,60 961.515,60Educação Integrada

1613.12122 03042.851 961.515,60 961.515,60Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 393.165,00 393.165,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1613.12122 03322.824 393.165,00 393.165,00Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 6.260,00 6.260,00Tecnologia da Informação

12126 0340 6.260,00 6.260,00Sistema de Informação e Processamento de Dados

1613.12126 03402.170 6.260,00 6.260,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 52.492,56 52.492,56Formação de Recursos Humanos

12128 0332 52.492,56 52.492,56Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1613.12128 03322.831 52.492,56 52.492,56Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 6.224.459,81 6.224.459,81Ensino Fundamental

12361 0158 5.664.411,99 5.664.411,99Ensino Fundamental

1613.12361 01582.840 1.148.204,80 1.148.204,80Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1613.12361 01582.842 4.257.747,19 4.257.747,19Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1613.12361 01582.859 258.460,00 258.460,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 560.047,82 560.047,82Educação de Jovens e Adultos

1613.12361 03012.826 388.920,00 388.920,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1613.12361 03012.857 171.127,82 171.127,82Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 20.393.748,37 20.393.748,37Educação Infantil

12365 0331 20.393.748,37 20.393.748,37Educação Infantil

1613.12365 03312.825 15.665.546,66 15.665.546,66Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1613.12365 03312.837 2.526.225,47 2.526.225,47Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1613.12365 03312.841 989.782,00 989.782,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1613.12365 03312.845 1.212.194,24 1.212.194,24Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 156.336,15 156.336,15Educação Especial

12367 0153 156.336,15 156.336,15Educação Especial

1613.12367 01532.862 156.336,15 156.336,15Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 29.014.112,63 29.014.112,630,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de Pirituba1614Unidade:

OperaçãoEspecial

12 36.375.071,63 36.375.071,63Educação

12122 3.787.469,98 3.787.469,98Administração Geral

12122 0251 1.441.255,31 1.441.255,31Suporte Administrativo

1614.12122 02512.855 1.441.255,31 1.441.255,31Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 1.990.753,81 1.990.753,81Educação Integrada

1614.12122 03042.851 1.990.753,81 1.990.753,81Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 355.460,86 355.460,86Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1614.12122 03322.824 355.460,86 355.460,86Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 229.593,04 229.593,04Tecnologia da Informação

12126 0340 229.593,04 229.593,04Sistema de Informação e Processamento de Dados

1614.12126 03402.170 229.593,04 229.593,04Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 8.598,78 8.598,78Formação de Recursos Humanos

12128 0332 8.598,78 8.598,78Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1614.12128 03322.831 8.598,78 8.598,78Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 8.721.874,05 8.721.874,05Ensino Fundamental

12361 0158 8.480.974,05 8.480.974,05Ensino Fundamental

1614.12361 01582.840 2.176.736,40 2.176.736,40Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1614.12361 01582.842 5.897.370,45 5.897.370,45Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1614.12361 01582.859 406.867,20 406.867,20Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 240.900,00 240.900,00Educação de Jovens e Adultos

1614.12361 03012.826 240.900,00 240.900,00Alfabetização de Jovens e Adultos

12362 394.124,23 394.124,23Ensino Médio

12362 0261 394.124,23 394.124,23Ensino Médio

1614.12362 02612.865 394.124,23 394.124,23Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 23.154.978,85 23.154.978,85Educação Infantil

12365 0329 114.979,48 114.979,48Educação Indígena

1614.12365 03292.852 114.979,48 114.979,48Operação e Manutenção da Educação Indígena

12365 0331 23.039.999,37 23.039.999,37Educação Infantil

1614.12365 03312.825 15.722.614,21 15.722.614,21Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1614.12365 03312.835 15.899,60 15.899,60Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1614.12365 03312.837 3.380.753,00 3.380.753,00Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1614.12365 03312.841 1.539.008,00 1.539.008,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1614.12365 03312.845 2.381.724,56 2.381.724,56Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 78.432,70 78.432,70Educação Especial

12367 0153 78.432,70 78.432,70Educação Especial

1614.12367 01532.862 78.432,70 78.432,70Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 36.375.071,63 36.375.071,630,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de Campo Limpo1615Unidade:

OperaçãoEspecial

12 44.763.869,71 44.763.869,71Educação

12122 3.951.869,94 3.951.869,94Administração Geral

12122 0251 1.452.800,56 1.452.800,56Suporte Administrativo

1615.12122 02512.855 1.452.800,56 1.452.800,56Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 2.225.622,26 2.225.622,26Educação Integrada

1615.12122 03042.851 2.225.622,26 2.225.622,26Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 273.447,12 273.447,12Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1615.12122 03322.824 273.447,12 273.447,12Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 587.963,64 587.963,64Tecnologia da Informação

12126 0340 587.963,64 587.963,64Sistema de Informação e Processamento de Dados

1615.12126 03402.170 587.963,64 587.963,64Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 316.668,58 316.668,58Formação de Recursos Humanos

12128 0332 316.668,58 316.668,58Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1615.12128 03322.831 316.668,58 316.668,58Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 10.894.010,78 10.894.010,78Ensino Fundamental

12361 0158 10.053.833,20 10.053.833,20Ensino Fundamental

1615.12361 01582.834 16.766,09 16.766,09Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF

1615.12361 01582.838 19.980,00 19.980,00Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1615.12361 01582.840 2.596.394,00 2.596.394,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1615.12361 01582.842 6.903.847,91 6.903.847,91Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1615.12361 01582.859 516.845,20 516.845,20Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 840.177,58 840.177,58Educação de Jovens e Adultos

1615.12361 03012.826 642.360,00 642.360,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1615.12361 03012.857 197.817,58 197.817,58Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 28.955.588,67 28.955.588,67Educação Infantil

12365 0331 28.955.588,67 28.955.588,67Educação Infantil

1615.12365 03312.825 19.988.415,36 19.988.415,36Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1615.12365 03312.835 21.116,45 21.116,45Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1615.12365 03312.837 3.754.659,03 3.754.659,03Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1615.12365 03312.841 1.737.118,30 1.737.118,30Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1615.12365 03312.845 3.454.279,53 3.454.279,53Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 57.768,10 57.768,10Educação Especial

12367 0153 57.768,10 57.768,10Educação Especial

1615.12367 01532.862 57.768,10 57.768,10Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 44.763.869,71 44.763.869,710,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de Capela do Socorro1616Unidade:

OperaçãoEspecial

12 38.498.522,25 38.498.522,25Educação

12122 4.292.672,89 4.292.672,89Administração Geral

12122 0251 1.102.245,26 1.102.245,26Suporte Administrativo

1616.12122 02512.855 1.102.245,26 1.102.245,26Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 2.533.669,68 2.533.669,68Educação Integrada

1616.12122 03042.851 2.533.669,68 2.533.669,68Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 656.757,95 656.757,95Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1616.12122 03322.824 656.757,95 656.757,95Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 574.504,07 574.504,07Tecnologia da Informação

12126 0340 574.504,07 574.504,07Sistema de Informação e Processamento de Dados

1616.12126 03402.170 574.504,07 574.504,07Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 29.977,50 29.977,50Formação de Recursos Humanos

12128 0332 29.977,50 29.977,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1616.12128 03322.831 29.977,50 29.977,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 5.926.599,11 5.926.599,11Ensino Fundamental

12361 0158 5.258.392,76 5.258.392,76Ensino Fundamental

1616.12361 01582.834 125.043,40 125.043,40Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF

1616.12361 01582.840 1.400.265,00 1.400.265,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1616.12361 01582.842 3.450.724,56 3.450.724,56Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1616.12361 01582.859 282.359,80 282.359,80Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 668.206,35 668.206,35Educação de Jovens e Adultos

1616.12361 03012.826 594.980,00 594.980,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1616.12361 03012.857 73.226,35 73.226,35Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 27.603.536,68 27.603.536,68Educação Infantil

12365 0329 48.058,51 48.058,51Educação Indígena

1616.12365 03292.852 48.058,51 48.058,51Operação e Manutenção da Educação Indígena

12365 0331 27.555.478,17 27.555.478,17Educação Infantil

1616.12365 03312.825 21.594.554,25 21.594.554,25Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1616.12365 03312.835 204.510,45 204.510,45Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1616.12365 03312.837 2.231.045,20 2.231.045,20Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1616.12365 03312.841 1.128.733,25 1.128.733,25Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1616.12365 03312.845 2.396.635,02 2.396.635,02Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 71.232,00 71.232,00Educação Especial

12367 0153 71.232,00 71.232,00Educação Especial

1616.12367 01532.862 71.232,00 71.232,00Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 38.498.522,25 38.498.522,250,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação da Penha1617Unidade:

OperaçãoEspecial

12 41.302.546,59 41.302.546,59Educação

12122 1.737.433,64 1.737.433,64Administração Geral

12122 0251 1.471.589,71 1.471.589,71Suporte Administrativo

1617.12122 02512.855 1.471.589,71 1.471.589,71Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0332 265.843,93 265.843,93Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1617.12122 03322.824 265.843,93 265.843,93Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 96.793,22 96.793,22Tecnologia da Informação

12126 0340 96.793,22 96.793,22Sistema de Informação e Processamento de Dados

1617.12126 03402.170 96.793,22 96.793,22Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 105.180,00 105.180,00Formação de Recursos Humanos

12128 0332 105.180,00 105.180,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1617.12128 03322.831 105.180,00 105.180,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 10.092.363,80 10.092.363,80Ensino Fundamental

12361 0158 9.725.116,91 9.725.116,91Ensino Fundamental

1617.12361 01582.834 63.860,37 63.860,37Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF

1617.12361 01582.838 7.728,00 7.728,00Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1617.12361 01582.840 1.514.182,00 1.514.182,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1617.12361 01582.842 7.873.905,54 7.873.905,54Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1617.12361 01582.859 265.441,00 265.441,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 367.246,89 367.246,89Educação de Jovens e Adultos

1617.12361 03012.826 122.720,00 122.720,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1617.12361 03012.857 244.526,89 244.526,89Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 29.138.291,00 29.138.291,00Educação Infantil

12365 0331 29.138.291,00 29.138.291,00Educação Infantil

1617.12365 03312.825 17.550.105,03 17.550.105,03Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1617.12365 03312.835 83.545,02 83.545,02Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1617.12365 03312.837 5.010.000,81 5.010.000,81Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1617.12365 03312.841 1.726.989,00 1.726.989,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1617.12365 03312.845 4.767.651,14 4.767.651,14Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 132.484,93 132.484,93Educação Especial

12367 0153 132.484,93 132.484,93Educação Especial

1617.12367 01532.862 132.484,93 132.484,93Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 41.302.546,59 41.302.546,590,00 0,00

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Page 18: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · Exercício Financeiro de 2007 em R$ Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras Código

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de Santo Amaro1618Unidade:

OperaçãoEspecial

12 33.637.243,16 33.637.243,16Educação

12122 2.599.203,50 2.599.203,50Administração Geral

12122 0251 1.310.639,04 1.310.639,04Suporte Administrativo

1618.12122 02512.855 1.310.639,04 1.310.639,04Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 799.493,14 799.493,14Educação Integrada

1618.12122 03042.851 799.493,14 799.493,14Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 489.071,32 489.071,32Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1618.12122 03322.824 489.071,32 489.071,32Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 358.173,23 358.173,23Tecnologia da Informação

12126 0340 358.173,23 358.173,23Sistema de Informação e Processamento de Dados

1618.12126 03402.170 358.173,23 358.173,23Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 60.653,72 60.653,72Formação de Recursos Humanos

12128 0332 60.653,72 60.653,72Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1618.12128 03322.831 60.653,72 60.653,72Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 6.296.510,38 6.296.510,38Ensino Fundamental

12361 0158 5.933.966,98 5.933.966,98Ensino Fundamental

1618.12361 01582.834 12.421,60 12.421,60Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF

1618.12361 01582.840 1.532.920,00 1.532.920,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1618.12361 01582.842 4.103.553,38 4.103.553,38Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1618.12361 01582.859 285.072,00 285.072,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 362.543,40 362.543,40Educação de Jovens e Adultos

1618.12361 03012.826 270.300,00 270.300,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1618.12361 03012.857 92.243,40 92.243,40Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12362 267.422,28 267.422,28Ensino Médio

12362 0261 267.422,28 267.422,28Ensino Médio

1618.12362 02612.865 267.422,28 267.422,28Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 23.907.992,77 23.907.992,77Educação Infantil

12365 0331 23.907.992,77 23.907.992,77Educação Infantil

1618.12365 03312.825 19.232.239,84 19.232.239,84Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1618.12365 03312.835 28.957,44 28.957,44Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1618.12365 03312.837 2.268.198,15 2.268.198,15Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1618.12365 03312.841 936.218,00 936.218,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1618.12365 03312.845 1.442.379,34 1.442.379,34Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 147.287,28 147.287,28Educação Especial

12367 0153 147.287,28 147.287,28Educação Especial

1618.12367 01532.862 147.287,28 147.287,28Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 33.637.243,16 33.637.243,160,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de Itaquera1619Unidade:

OperaçãoEspecial

12 37.247.681,40 37.247.681,40Educação

12122 3.474.565,51 3.474.565,51Administração Geral

12122 0251 1.686.737,79 1.686.737,79Suporte Administrativo

1619.12122 02512.855 1.686.737,79 1.686.737,79Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 1.351.874,32 1.351.874,32Educação Integrada

1619.12122 03042.851 1.351.874,32 1.351.874,32Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 435.953,40 435.953,40Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1619.12122 03322.824 435.953,40 435.953,40Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12128 7.501,50 7.501,50Formação de Recursos Humanos

12128 0332 7.501,50 7.501,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1619.12128 03322.831 7.501,50 7.501,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 7.230.532,37 7.230.532,37Ensino Fundamental

12361 0158 6.621.184,52 6.621.184,52Ensino Fundamental

1619.12361 01582.834 17.939,60 17.939,60Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF

1619.12361 01582.838 7.982,28 7.982,28Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1619.12361 01582.840 1.223.575,20 1.223.575,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1619.12361 01582.842 5.144.425,24 5.144.425,24Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1619.12361 01582.859 227.262,20 227.262,20Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 609.347,85 609.347,85Educação de Jovens e Adultos

1619.12361 03012.826 423.860,00 423.860,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1619.12361 03012.857 185.487,85 185.487,85Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 26.441.953,80 26.441.953,80Educação Infantil

12365 0331 26.441.953,80 26.441.953,80Educação Infantil

1619.12365 03312.825 14.721.191,22 14.721.191,22Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1619.12365 03312.835 34.385,90 34.385,90Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1619.12365 03312.837 5.167.465,43 5.167.465,43Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1619.12365 03312.841 1.409.238,00 1.409.238,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1619.12365 03312.845 5.109.673,25 5.109.673,25Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 93.128,22 93.128,22Educação Especial

12367 0153 93.128,22 93.128,22Educação Especial

1619.12367 01532.862 93.128,22 93.128,22Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 37.247.681,40 37.247.681,400,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de São Miguel1620Unidade:

OperaçãoEspecial

12 35.324.176,18 35.324.176,18Educação

12122 4.209.273,55 4.209.273,55Administração Geral

12122 0251 1.635.853,35 1.635.853,35Suporte Administrativo

1620.12122 02512.855 1.635.853,35 1.635.853,35Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 2.497.199,27 2.497.199,27Educação Integrada

1620.12122 03042.851 2.497.199,27 2.497.199,27Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 76.220,93 76.220,93Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1620.12122 03322.824 76.220,93 76.220,93Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 505.837,64 505.837,64Tecnologia da Informação

12126 0340 505.837,64 505.837,64Sistema de Informação e Processamento de Dados

1620.12126 03402.170 505.837,64 505.837,64Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 7.997,43 7.997,43Formação de Recursos Humanos

12128 0332 7.997,43 7.997,43Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1620.12128 03322.831 7.997,43 7.997,43Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 9.412.402,45 9.412.402,45Ensino Fundamental

12361 0158 8.489.162,45 8.489.162,45Ensino Fundamental

1620.12361 01582.834 44.219,40 44.219,40Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF

1620.12361 01582.838 7.888,00 7.888,00Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1620.12361 01582.840 2.017.431,20 2.017.431,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1620.12361 01582.842 6.011.068,45 6.011.068,45Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1620.12361 01582.859 408.555,40 408.555,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 923.240,00 923.240,00Educação de Jovens e Adultos

1620.12361 03012.826 923.240,00 923.240,00Alfabetização de Jovens e Adultos

12362 189.899,12 189.899,12Ensino Médio

12362 0261 189.899,12 189.899,12Ensino Médio

1620.12362 02612.865 189.899,12 189.899,12Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12363 347.970,63 347.970,63Ensino Profissional

12363 0321 347.970,63 347.970,63Ensino Profissional

1620.12363 03212.860 347.970,63 347.970,63Op. e Manut. dos Centros Municipais de Capacitação eTreinamento-CMCT

12365 20.584.864,76 20.584.864,76Educação Infantil

12365 0331 20.584.864,76 20.584.864,76Educação Infantil

1620.12365 03312.825 12.077.182,57 12.077.182,57Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1620.12365 03312.835 48.269,40 48.269,40Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1620.12365 03312.837 2.844.480,92 2.844.480,92Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1620.12365 03312.841 1.609.190,25 1.609.190,25Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1620.12365 03312.845 4.005.741,62 4.005.741,62Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 65.930,60 65.930,60Educação Especial

12367 0153 65.930,60 65.930,60Educação Especial

1620.12367 01532.862 65.930,60 65.930,60Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 35.324.176,18 35.324.176,180,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de Guaianases1621Unidade:

OperaçãoEspecial

12 24.863.175,66 24.863.175,66Educação

12122 3.554.263,77 3.554.263,77Administração Geral

12122 0251 1.355.163,57 1.355.163,57Suporte Administrativo

1621.12122 02512.855 1.355.163,57 1.355.163,57Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 2.176.495,00 2.176.495,00Educação Integrada

1621.12122 03042.851 2.176.495,00 2.176.495,00Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 22.605,20 22.605,20Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1621.12122 03322.824 22.605,20 22.605,20Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 41.563,30 41.563,30Tecnologia da Informação

12126 0340 41.563,30 41.563,30Sistema de Informação e Processamento de Dados

1621.12126 03402.170 41.563,30 41.563,30Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 13.982,10 13.982,10Formação de Recursos Humanos

12128 0332 13.982,10 13.982,10Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1621.12128 03322.831 13.982,10 13.982,10Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 6.688.934,22 6.688.934,22Ensino Fundamental

12361 0158 6.054.368,56 6.054.368,56Ensino Fundamental

1621.12361 01582.840 1.409.014,01 1.409.014,01Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1621.12361 01582.842 4.365.459,15 4.365.459,15Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1621.12361 01582.859 279.895,40 279.895,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 634.565,66 634.565,66Educação de Jovens e Adultos

1621.12361 03012.826 395.411,43 395.411,43Alfabetização de Jovens e Adultos

1621.12361 03012.857 239.154,23 239.154,23Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12362 285.778,17 285.778,17Ensino Médio

12362 0261 285.778,17 285.778,17Ensino Médio

1621.12362 02612.865 285.778,17 285.778,17Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 14.170.674,60 14.170.674,60Educação Infantil

12365 0331 14.170.674,60 14.170.674,60Educação Infantil

1621.12365 03312.825 7.024.323,45 7.024.323,45Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1621.12365 03312.835 15.734,80 15.734,80Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1621.12365 03312.837 3.126.641,25 3.126.641,25Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1621.12365 03312.841 1.347.264,80 1.347.264,80Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1621.12365 03312.845 2.656.710,30 2.656.710,30Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 107.979,50 107.979,50Educação Especial

12367 0153 107.979,50 107.979,50Educação Especial

1621.12367 01532.862 107.979,50 107.979,50Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 24.863.175,66 24.863.175,660,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação do Butantã1622Unidade:

OperaçãoEspecial

12 28.219.628,49 28.219.628,49Educação

12122 1.799.477,63 1.799.477,63Administração Geral

12122 0251 990.776,65 990.776,65Suporte Administrativo

1622.12122 02512.855 990.776,65 990.776,65Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 667.957,58 667.957,58Educação Integrada

1622.12122 03042.851 667.957,58 667.957,58Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 140.743,40 140.743,40Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1622.12122 03322.824 140.743,40 140.743,40Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 41.499,28 41.499,28Tecnologia da Informação

12126 0340 41.499,28 41.499,28Sistema de Informação e Processamento de Dados

1622.12126 03402.170 41.499,28 41.499,28Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 105.893,63 105.893,63Formação de Recursos Humanos

12128 0332 105.893,63 105.893,63Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1622.12128 03322.831 105.893,63 105.893,63Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 6.160.277,10 6.160.277,10Ensino Fundamental

12361 0158 5.779.402,82 5.779.402,82Ensino Fundamental

1622.12361 01582.838 17.445,82 17.445,82Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1622.12361 01582.840 1.300.832,00 1.300.832,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1622.12361 01582.842 4.245.904,60 4.245.904,60Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1622.12361 01582.859 215.220,40 215.220,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 380.874,28 380.874,28Educação de Jovens e Adultos

1622.12361 03012.826 237.420,00 237.420,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1622.12361 03012.857 143.454,28 143.454,28Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 20.082.682,25 20.082.682,25Educação Infantil

12365 0331 20.082.682,25 20.082.682,25Educação Infantil

1622.12365 03312.825 14.164.471,73 14.164.471,73Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1622.12365 03312.835 15.152,20 15.152,20Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1622.12365 03312.837 2.973.260,26 2.973.260,26Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1622.12365 03312.841 1.066.426,00 1.066.426,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1622.12365 03312.845 1.863.372,06 1.863.372,06Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 29.798,60 29.798,60Educação Especial

12367 0153 29.798,60 29.798,60Educação Especial

1622.12367 01532.862 29.798,60 29.798,60Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 28.219.628,49 28.219.628,490,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Educação de São Mateus1623Unidade:

OperaçãoEspecial

12 36.832.702,11 36.832.702,11Educação

12122 3.604.423,39 3.604.423,39Administração Geral

12122 0251 1.469.577,98 1.469.577,98Suporte Administrativo

1623.12122 02512.855 1.469.577,98 1.469.577,98Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 1.910.436,41 1.910.436,41Educação Integrada

1623.12122 03042.851 1.910.436,41 1.910.436,41Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 224.409,00 224.409,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1623.12122 03322.824 224.409,00 224.409,00Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 431.733,47 431.733,47Tecnologia da Informação

12126 0340 431.733,47 431.733,47Sistema de Informação e Processamento de Dados

1623.12126 03402.170 431.733,47 431.733,47Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 7.160,00 7.160,00Formação de Recursos Humanos

12128 0332 7.160,00 7.160,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1623.12128 03322.831 7.160,00 7.160,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 8.597.949,66 8.597.949,66Ensino Fundamental

12361 0158 8.029.078,51 8.029.078,51Ensino Fundamental

1623.12361 01582.834 3.969,29 3.969,29Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EF

1623.12361 01582.840 2.052.756,00 2.052.756,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1623.12361 01582.842 5.585.515,82 5.585.515,82Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1623.12361 01582.859 386.837,40 386.837,40Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 568.871,15 568.871,15Educação de Jovens e Adultos

1623.12361 03012.826 334.219,99 334.219,99Alfabetização de Jovens e Adultos

1623.12361 03012.857 234.651,16 234.651,16Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12362 171.763,71 171.763,71Ensino Médio

12362 0261 171.763,71 171.763,71Ensino Médio

1623.12362 02612.865 171.763,71 171.763,71Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 24.006.556,34 24.006.556,34Educação Infantil

12365 0331 24.006.556,34 24.006.556,34Educação Infantil

1623.12365 03312.825 16.065.491,12 16.065.491,12Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1623.12365 03312.835 4.014,39 4.014,39Equipamentos e Utensílios para a Merenda Escolar - EI

1623.12365 03312.837 3.458.505,01 3.458.505,01Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1623.12365 03312.841 1.748.719,00 1.748.719,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1623.12365 03312.845 2.729.826,82 2.729.826,82Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 13.115,54 13.115,54Educação Especial

12367 0153 13.115,54 13.115,54Educação Especial

1623.12367 01532.862 13.115,54 13.115,54Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 36.832.702,11 36.832.702,110,00 0,00

Total do Órgão 0,00 458.415.171,28 3.440.043.033,30 3.898.458.204,58

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1700 Secretaria Municipal de Finanças

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1710Unidade:

OperaçãoEspecial

04 21.202.805,03 211.982.447,84 233.185.252,87Administração

04122 139.714.130,30 139.714.130,30Administração Geral

04122 0251 139.714.130,30 139.714.130,30Suporte Administrativo

1710.04122 02514.000 139.714.130,30 139.714.130,30Administração da Secretaria Municipal de Finanças

04126 21.202.805,03 48.000.018,69 69.202.823,72Tecnologia da Informação

04126 0340 21.202.805,03 48.000.018,69 69.202.823,72Sistema de Informação e Processamento de Dados

1710.04126 03402.170 48.000.018,69 48.000.018,69Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

1710.04126 03401.383 21.202.805,03 21.202.805,03Implantação do PMAT - Prog Mod da Adm Tribut e da Gestão SetSoc Bas

04128 668.299,55 668.299,55Formação de Recursos Humanos

04128 0341 668.299,55 668.299,55Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1710.04128 03412.180 668.299,55 668.299,55Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

04129 17.599.999,30 17.599.999,30Administração de Receitas

04129 0351 17.599.999,30 17.599.999,30Gestão Tributária

1710.04129 03514.002 17.599.999,30 17.599.999,30Postagem de Avisos e Cobrança de Tributos

04131 6.000.000,00 6.000.000,00Comunicação Social

04131 0149 6.000.000,00 6.000.000,00Divulgação Oficial

1710.04131 01498.052 6.000.000,00 6.000.000,00Publicações de Interesse do Município

Total da Unidade 211.982.447,84 233.185.252,870,00 21.202.805,03

Total do Órgão 0,00 21.202.805,03 211.982.447,84 233.185.252,87

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Page 25: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · Exercício Financeiro de 2007 em R$ Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras Código

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1810Unidade:

OperaçãoEspecial

10 82.427.395,54 2.402.326.886,46 2.484.754.282,00Saúde

10122 847.623.535,15 847.623.535,15Administração Geral

10122 0251 847.623.535,15 847.623.535,15Suporte Administrativo

1810.10122 02514.100 845.463.539,67 845.463.539,67Coordenação e Administração Geral

1810.10122 02514.102 2.159.995,48 2.159.995,48Operação e Manutenção do Departamento Técnico deTransportes

10126 50.325.292,22 50.325.292,22Tecnologia da Informação

10126 0340 50.325.292,22 50.325.292,22Sistema de Informação e Processamento de Dados

1810.10126 03402.170 50.325.292,22 50.325.292,22Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

10128 2.560.663,39 2.560.663,39Formação de Recursos Humanos

10128 0341 2.560.663,39 2.560.663,39Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1810.10128 03412.180 2.560.663,39 2.560.663,39Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

10131 4.300.000,00 4.300.000,00Comunicação Social

10131 0149 4.300.000,00 4.300.000,00Divulgação Oficial

1810.10131 01498.052 4.300.000,00 4.300.000,00Publicações de Interesse do Município

10301 435.921.947,39 435.921.947,39Atenção Básica

10301 0322 435.034.168,58 435.034.168,58Integralidade da Atenção

1810.10301 03224.101 60.197.888,05 60.197.888,05Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

1810.10301 03224.111 347.132.183,21 347.132.183,21Operação e Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

1810.10301 03224.120 27.089.716,77 27.089.716,77Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde

1810.10301 03226.922 614.380,55 614.380,55Aditivo do Termo de Convênio n° 035/2004 entre Prefeitura deSão Paulo

10301 0355 887.778,81 887.778,81Assistência Farmacêutica

1810.10301 03554.109 887.778,81 887.778,81Operação e Manutenção das Farmácias Populares

10302 82.427.395,54 1.061.499.121,65 1.143.926.517,19Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 399.250.970,91 399.250.970,91Integralidade da Atenção

1810.10302 03224.103 319.872.138,73 319.872.138,73Oper./Manut. Unid.Hospitalares, P.Socorros/Atendimentos eAmbulatórios

1810.10302 03224.105 9.735.295,51 9.735.295,51Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

1810.10302 03224.107 57.982.055,48 57.982.055,48Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

1810.10302 03224.121 11.661.481,19 11.661.481,19Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal -HSPM

10302 0323 82.427.395,54 82.427.395,54Fortalecimento de Assistência à Saúde

1810.10302 03233.100 7.373.461,00 7.373.461,00Construção de Equipamentos de Saúde

1810.10302 03233.101 44.020.744,93 44.020.744,93Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde

1810.10302 03233.104 3.323.397,18 3.323.397,18Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde

1810.10302 03233.114 27.506.673,27 27.506.673,27Construção e Instalação do Hospital Municipal de M'Boi Mirim

1810.10302 03233.116 203.119,16 203.119,16Construção e Instalação do Hospital Municipal de CidadeTiradentes

10302 0324 563.169.600,65 563.169.600,65SUS com Qualidade

1810.10302 03244.113 563.169.600,65 563.169.600,65Coordenação de Integração e Regulação do Sistema de Saúde

10302 0355 99.078.550,09 99.078.550,09Assistência Farmacêutica

1810.10302 03554.106 99.078.550,09 99.078.550,09Operação da Assistência Farmacêutica

10422 96.326,66 96.326,66Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

10422 0324 96.326,66 96.326,66SUS com Qualidade

1810.10422 03244.108 96.326,66 96.326,66Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal

Total da Unidade 2.402.326.886,46 2.484.754.282,000,00 82.427.395,54

Código Especificação Projeto Atividade Total

Hosp. Munic. Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva1821Unidade:

OperaçãoEspecial

10 392.456,00 14.011.178,85 14.403.634,85Saúde

10302 392.456,00 14.011.178,85 14.403.634,85Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 392.456,00 14.011.178,85 14.403.634,85Integralidade da Atenção

1821.10302 03224.103 14.011.178,85 14.011.178,85Oper./Manut. Unid.Hospitalares, P.Socorros/Atendimentos eAmbulatórios

1821.10302 03229.527 392.456,00 392.456,00Implantação de UTI Adulto

Total da Unidade 14.011.178,85 14.403.634,850,00 392.456,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenação de Vigilância em Saúde1822Unidade:

OperaçãoEspecial

10 10.567.560,15 10.567.560,15Saúde

10122 7.162.196,15 7.162.196,15Administração Geral

10122 0251 7.162.196,15 7.162.196,15Suporte Administrativo

1822.10122 02514.100 7.162.196,15 7.162.196,15Coordenação e Administração Geral

10301 3.405.364,00 3.405.364,00Atenção Básica

10301 0322 3.405.364,00 3.405.364,00Integralidade da Atenção

1822.10301 03224.101 3.405.364,00 3.405.364,00Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

Total da Unidade 10.567.560,15 10.567.560,150,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Norte1823Unidade:

OperaçãoEspecial

10 36.194.384,22 36.194.384,22Saúde

10122 25.980.283,71 25.980.283,71Administração Geral

10122 0251 25.980.283,71 25.980.283,71Suporte Administrativo

1823.10122 02514.100 25.980.283,71 25.980.283,71Coordenação e Administração Geral

10301 9.754.166,53 9.754.166,53Atenção Básica

10301 0322 9.754.166,53 9.754.166,53Integralidade da Atenção

1823.10301 03224.101 9.754.166,53 9.754.166,53Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 459.933,98 459.933,98Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 432.107,50 432.107,50Integralidade da Atenção

1823.10302 03224.107 432.107,50 432.107,50Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 27.826,48 27.826,48Assistência Farmacêutica

1823.10302 03554.106 27.826,48 27.826,48Operação da Assistência Farmacêutica

Total da Unidade 36.194.384,22 36.194.384,220,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Sul1824Unidade:

OperaçãoEspecial

10 38.705.965,73 38.705.965,73Saúde

10122 33.243.406,67 33.243.406,67Administração Geral

10122 0251 33.243.406,67 33.243.406,67Suporte Administrativo

1824.10122 02514.100 33.243.406,67 33.243.406,67Coordenação e Administração Geral

10301 5.178.589,97 5.178.589,97Atenção Básica

10301 0322 5.178.589,97 5.178.589,97Integralidade da Atenção

1824.10301 03224.101 5.178.589,97 5.178.589,97Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 283.969,09 283.969,09Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 271.098,69 271.098,69Integralidade da Atenção

1824.10302 03224.107 271.098,69 271.098,69Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 12.870,40 12.870,40Assistência Farmacêutica

1824.10302 03554.106 12.870,40 12.870,40Operação da Assistência Farmacêutica

Total da Unidade 38.705.965,73 38.705.965,730,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste1825Unidade:

OperaçãoEspecial

10 38.824.548,35 38.824.548,35Saúde

10122 16.224.936,71 16.224.936,71Administração Geral

10122 0251 16.224.936,71 16.224.936,71Suporte Administrativo

1825.10122 02514.100 16.224.936,71 16.224.936,71Coordenação e Administração Geral

10301 21.216.209,12 21.216.209,12Atenção Básica

10301 0322 21.216.209,12 21.216.209,12Integralidade da Atenção

1825.10301 03224.101 21.216.209,12 21.216.209,12Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 1.383.402,52 1.383.402,52Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 1.354.931,58 1.354.931,58Integralidade da Atenção

1825.10302 03224.107 1.354.931,58 1.354.931,58Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 28.470,94 28.470,94Assistência Farmacêutica

1825.10302 03554.106 28.470,94 28.470,94Operação da Assistência Farmacêutica

Total da Unidade 38.824.548,35 38.824.548,350,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Leste1826Unidade:

OperaçãoEspecial

10 41.491.856,56 41.491.856,56Saúde

10122 22.405.529,65 22.405.529,65Administração Geral

10122 0251 22.405.529,65 22.405.529,65Suporte Administrativo

1826.10122 02514.100 22.405.529,65 22.405.529,65Coordenação e Administração Geral

10301 17.173.028,83 17.173.028,83Atenção Básica

10301 0322 17.173.028,83 17.173.028,83Integralidade da Atenção

1826.10301 03224.101 17.173.028,83 17.173.028,83Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 1.913.298,08 1.913.298,08Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 1.906.931,48 1.906.931,48Integralidade da Atenção

1826.10302 03224.107 1.906.931,48 1.906.931,48Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 6.366,60 6.366,60Assistência Farmacêutica

1826.10302 03554.106 6.366,60 6.366,60Operação da Assistência Farmacêutica

Total da Unidade 41.491.856,56 41.491.856,560,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Centro - Oeste1827Unidade:

OperaçãoEspecial

10 19.691.011,00 19.691.011,00Saúde

10122 17.276.629,40 17.276.629,40Administração Geral

10122 0251 17.276.629,40 17.276.629,40Suporte Administrativo

1827.10122 02514.100 17.276.629,40 17.276.629,40Coordenação e Administração Geral

10301 2.331.949,41 2.331.949,41Atenção Básica

10301 0322 2.331.949,41 2.331.949,41Integralidade da Atenção

1827.10301 03224.101 2.331.949,41 2.331.949,41Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 82.432,19 82.432,19Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 69.503,09 69.503,09Integralidade da Atenção

1827.10302 03224.107 69.503,09 69.503,09Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 12.929,10 12.929,10Assistência Farmacêutica

1827.10302 03554.106 12.929,10 12.929,10Operação da Assistência Farmacêutica

Total da Unidade 19.691.011,00 19.691.011,000,00 0,00

Total do Órgão 0,00 82.819.851,54 2.601.813.391,32 2.684.633.242,86

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 1900 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1910Unidade:

OperaçãoEspecial

27 29.475.424,36 54.737.099,59 84.212.523,95Desporto e Lazer

27122 22.919.638,59 22.919.638,59Administração Geral

27122 0251 22.919.638,59 22.919.638,59Suporte Administrativo

1910.27122 02514.500 22.919.638,59 22.919.638,59Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer eRecreação

27126 327.389,84 327.389,84Tecnologia da Informação

27126 0340 327.389,84 327.389,84Sistema de Informação e Processamento de Dados

1910.27126 03402.170 327.389,84 327.389,84Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

27128 14.754,20 14.754,20Formação de Recursos Humanos

27128 0341 14.754,20 14.754,20Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1910.27128 03412.180 14.754,20 14.754,20Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

27812 29.475.424,36 20.397.756,74 49.873.181,10Desporto Comunitário

27812 0104 29.475.424,36 20.173.876,74 49.649.301,10Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

1910.27812 01044.502 4.698.246,20 4.698.246,20Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME

1910.27812 01044.503 15.475.630,54 15.475.630,54Desenvolvimento de Programas da SEME

1910.27812 01043.504 29.475.424,36 29.475.424,36Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Esportivas

27812 0155 223.880,00 223.880,00Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação

1910.27812 01556.931 63.990,00 63.990,00Apoio aos Campeonatos de Kung Fu - E1807

1910.27812 01556.932 79.890,00 79.890,00Apoio aos Campeonatos de Luta Olímpica - E1808

1910.27812 01556.933 30.000,00 30.000,00Apoio aos campeonatos de Taekwondo - E1809

1910.27812 01556.935 50.000,00 50.000,00Apoio às atividades esportivas relacionadas ao tênis de mesapara atle

27813 11.077.560,22 11.077.560,22Lazer

27813 0155 11.077.560,22 11.077.560,22Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação

1910.27813 01554.501 11.077.560,22 11.077.560,22Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas

Total da Unidade 54.737.099,59 84.212.523,950,00 29.475.424,36

Total do Órgão 0,00 29.475.424,36 54.737.099,59 84.212.523,95

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2000 Secretaria Municipal de Transportes

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2010Unidade:

OperaçãoEspecial

09 32.240.443,00 32.240.443,00Previdência Social

09273 32.240.443,00 32.240.443,00Previdência Complementar

09273 0251 32.240.443,00 32.240.443,00Suporte Administrativo

2010.09273 02514.651 32.240.443,00 32.240.443,00Aposentadoria Complementar aos Servidores da São PauloTransporte S/A

18 6.874.350,29 6.874.350,29Gestão Ambiental

18541 6.874.350,29 6.874.350,29Preservação e Conservação Ambiental

18541 0339 6.874.350,29 6.874.350,29Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

2010.18541 03399.522 6.874.350,29 6.874.350,29Compensações Ambientais

26 218.883.078,83 1.120.034.438,66 1.338.917.517,49Transporte

26122 8.530.598,14 8.530.598,14Administração Geral

26122 0251 8.530.598,14 8.530.598,14Suporte Administrativo

2010.26122 02514.655 8.530.598,14 8.530.598,14Administração da Secretaria Municipal de Transportes

26126 22.680.960,68 22.680.960,68Tecnologia da Informação

26126 0340 22.680.960,68 22.680.960,68Sistema de Informação e Processamento de Dados

2010.26126 03402.170 22.680.960,68 22.680.960,68Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

26453 216.294.078,83 642.469.846,86 858.763.925,69Transportes Coletivos Urbanos

26453 0333 215.694.078,83 642.469.846,86 858.163.925,69Mobilidade e Acessibilidade

2010.26453 03339.511 3.676.129,79 3.676.129,79Projeto Terminal Campo Limpo

2010.26453 03339.518 1.562.590,46 1.562.590,46Contrução do Terminal de Ônibus Raposo Tavares

2010.26453 03339.520 15.257.701,30 15.257.701,30Corredor Ibirapuera Binário

2010.26453 03339.521 21.017.603,82 21.017.603,82Corredor Vereador José Diniz

2010.26453 03339.528 17.219.495,20 17.219.495,20Corredor Expresso Tiradentes - Estação Gen. Lecor

2010.26453 03334.700 227.590.291,03 227.590.291,03Gerenciamento de Transporte

2010.26453 03333.701 1.106.470,25 1.106.470,25Implantação e Manutenção de Corredores e Terminais doSistema de Trans

2010.26453 03334.701 392.000.000,00 392.000.000,00Compensações Tarifárias

2010.26453 03334.705 22.879.555,83 22.879.555,83Transporte de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

2010.26453 03333.745 11.200.000,00 11.200.000,00Aumento de Capital da SPTrans

2010.26453 03333.748 144.654.088,01 144.654.088,01Corredor Expresso Cidade Tiradentes

26453 0339 600.000,00 600.000,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

2010.26453 03393.739 600.000,00 600.000,00Inspeção Veicular

26752 16.180.983,00 16.180.983,00Energia Elétrica

26752 0333 16.180.983,00 16.180.983,00Mobilidade e Acessibilidade

2010.26752 03334.658 16.180.983,00 16.180.983,00Energização de Semáforos e Sinalização

26782 2.589.000,00 430.172.049,98 432.761.049,98Transporte Rodoviário

26782 0333 2.589.000,00 430.172.049,98 432.761.049,98Mobilidade e Acessibilidade

2010.26782 03334.702 369.544.741,34 369.544.741,34Serviços de Engenharia de Tráfego

2010.26782 03334.703 32.029.518,10 32.029.518,10Tecnologia Operacional

2010.26782 03334.704 28.597.790,54 28.597.790,54Fiscalização

2010.26782 03333.746 2.589.000,00 2.589.000,00Aumento de Capital da CET

Total da Unidade 1.152.274.881,66 1.378.032.310,780,00 225.757.429,12

Total do Órgão 0,00 225.757.429,12 1.152.274.881,66 1.378.032.310,78

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2100 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2110Unidade:

OperaçãoEspecial

02 285.737,48 112.349.886,85 112.635.624,33Judiciária

02122 285.737,48 112.349.886,85 112.635.624,33Administração Geral

02122 0251 285.737,48 112.349.886,85 112.635.624,33Suporte Administrativo

2110.02122 02514.800 112.349.886,85 112.349.886,85Administração do Gabinete da Secretaria dos Negócios Jurídicos

2110.02122 02513.851 285.737,48 285.737,48Melhorias e Benfeitorias nas Dependências de SJ

04 5.637.321,01 5.637.321,01Administração

04126 5.637.321,01 5.637.321,01Tecnologia da Informação

04126 0340 5.637.321,01 5.637.321,01Sistema de Informação e Processamento de Dados

2110.04126 03402.170 5.637.321,01 5.637.321,01Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

Total da Unidade 117.987.207,86 118.272.945,340,00 285.737,48

Código Especificação Projeto Atividade Total

Procuradoria Geral do Município2115Unidade:

OperaçãoEspecial

02 7.246.500,42 7.246.500,42Judiciária

02062 4.816.615,87 4.816.615,87Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

02062 0117 50.700,00 50.700,00Assistência Jurídica a Necessitados e Idosos

2115.02062 01174.816 50.700,00 50.700,00Serviço Especial de Assist.Jurídica à Pop.de Baixa Renda e aosIdosos

02062 0208 4.765.915,87 4.765.915,87Processamento de Feitos

2115.02062 02084.817 4.765.915,87 4.765.915,87Processamento de Feitos

02122 2.366.754,39 2.366.754,39Administração Geral

02122 0251 2.366.754,39 2.366.754,39Suporte Administrativo

2115.02122 02514.814 2.366.754,39 2.366.754,39Administração da Procuradoria Geral do Município

02128 63.130,16 63.130,16Formação de Recursos Humanos

02128 0131 63.130,16 63.130,16Capacitação e Aperfeiçoamento do Servidor Público

2115.02128 01314.815 63.130,16 63.130,16Apoio ao Aperfeiçoamento dos Integrantes da Carreira deProcurador

Total da Unidade 7.246.500,42 7.246.500,420,00 0,00

Total do Órgão 0,00 285.737,48 125.233.708,28 125.519.445,76

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2200 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2210Unidade:

OperaçãoEspecial

15 298.460.813,94 25.845.644,82 324.306.458,76Urbanismo

15122 19.886.843,62 19.886.843,62Administração Geral

15122 0251 19.886.843,62 19.886.843,62Suporte Administrativo

2210.15122 02514.900 19.886.843,62 19.886.843,62Administração da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras

15126 409.332,52 409.332,52Tecnologia da Informação

15126 0340 409.332,52 409.332,52Sistema de Informação e Processamento de Dados

2210.15126 03402.170 409.332,52 409.332,52Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15128 37.649,00 37.649,00Formação de Recursos Humanos

15128 0341 37.649,00 37.649,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2210.15128 03412.180 37.649,00 37.649,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

15451 298.460.813,94 298.460.813,94Infra-Estrutura Urbana

15451 0182 264.154.025,27 264.154.025,27Intervenção no Sistema Viário

2210.15451 01825.056 41.907.324,24 41.907.324,24Ponte sobre o Canal Jurubatuba

2210.15451 01825.061 1.101.932,65 1.101.932,65Contratação de Projetos Viários

2210.15451 01825.063 214.225,50 214.225,50Construção de Passarelas para Pedestres

2210.15451 01825.064 24.701.326,80 24.701.326,80Construção de Pontes, Pontilhões e Muros de Contenção

2210.15451 01825.066 3.229.185,49 3.229.185,49Pavimentação de Ruas e Avenidas e Obras Complementares

2210.15451 01825.081 12.836.493,76 12.836.493,76Viaduto sobre Ferrovia Próximo Estação Jaraguá

2210.15451 01825.100 920.000,00 920.000,00Obras de Emergência no Sistema Viário e Obras de Arte

2210.15451 01825.175 15.104.707,67 15.104.707,67Pontal Leste - Ligação Viária Radial/Guaianases

2210.15451 01825.182 139.878.384,10 139.878.384,10Sistema Viário Jacú-Pêssego

2210.15451 01825.184 7.155.163,59 7.155.163,59Operação Urbana Faria Lima

2210.15451 01825.185 14.105.282,47 14.105.282,47Operação Urbana Água Espraiada

2210.15451 01829.512 2.000.000,00 2.000.000,00Complexo Viário Salim F. Maluf X Radial Leste - Pe Adelino

2210.15451 01829.535 999.999,00 999.999,00Conservação de Pavimentos Viários - Agrupamento VII - E709

15451 0269 33.862.918,67 33.862.918,67Investimento em Urbanização

2210.15451 02695.000 33.862.918,67 33.862.918,67Aumento de Capital da Empresa Municipal de Urbanização -EMURB

15451 0278 443.870,00 443.870,00Prog. Canal. Cor. Impl. Vias e Recup. Amb. e Soc. Fundo Vale -PROCAV

2210.15451 02785.032 443.870,00 443.870,00Pavimentação de Avenidas - PROCAV II

15452 5.511.819,68 5.511.819,68Serviços Urbanos

15452 0182 5.511.819,68 5.511.819,68Intervenção no Sistema Viário

2210.15452 01824.935 5.511.819,68 5.511.819,68Conservação e Manutenção de Obras de Arte

17 49.996.473,12 5.097.609,18 55.094.082,30Saneamento

17451 49.996.473,12 413.393,72 50.409.866,84Infra-Estrutura Urbana

17451 0224 48.118.762,33 48.118.762,33Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

2210.17451 02245.006 4.214.994,39 4.214.994,39Contratação de Projetos Hidráulicos

2210.17451 02245.080 12.819.131,98 12.819.131,98Canalização de Córregos

2210.17451 02245.084 7.967.946,79 7.967.946,79Obras de Emergência para Combate a Enchentes

2210.17451 02245.192 3.378.811,94 3.378.811,94Construção de Reservatórios e Piscinões

2210.17451 02249.526 19.000.000,00 19.000.000,00Can. Cór. Pirajussara C/ Const. De 2 diques - Jd Orly e Pq.Esmeralda

2210.17451 02249.530 737.877,23 737.877,23Canalização do Córrego Jaboticabal

17451 0278 413.393,72 413.393,72Prog. Canal. Cor. Impl. Vias e Recup. Amb. e Soc. Fundo Vale -PROCAV

2210.17451 02784.901 413.393,72 413.393,72Gerenciamento do PROCAV

17451 0317 1.877.710,79 1.877.710,79Ação Centro - BID

2210.17451 03171.246 1.877.710,79 1.877.710,79Ação Centro BID - Controle de Inundações

17452 1.264.215,46 1.264.215,46Serviços Urbanos

17452 0224 1.264.215,46 1.264.215,46Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

2210.17452 02244.933 1.264.215,46 1.264.215,46Conservação e Manutenção de Canais e Galerias

17545 3.420.000,00 3.420.000,00Meteorologia

17545 0224 3.420.000,00 3.420.000,00Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

2210.17545 02244.902 3.420.000,00 3.420.000,00Levant. Sistemat. de Dados e Estudos Hidrológicos e Hidráulicos

Total da Unidade 30.943.254,00 379.400.541,060,00 348.457.287,06

Total do Órgão 0,00 348.457.287,06 30.943.254,00 379.400.541,06

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2300 Secretaria Municipal de Serviços

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2310Unidade:

OperaçãoEspecial

15 31.944.000,45 31.944.000,45Urbanismo

15122 30.098.353,29 30.098.353,29Administração Geral

15122 0251 30.098.353,29 30.098.353,29Suporte Administrativo

2310.15122 02516.000 30.098.353,29 30.098.353,29Administração da Secretaria Municipal de Serviços

15126 1.845.647,16 1.845.647,16Tecnologia da Informação

15126 0340 1.845.647,16 1.845.647,16Sistema de Informação e Processamento de Dados

2310.15126 03402.170 1.845.647,16 1.845.647,16Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

20 3.967,52 3.967,52Agricultura

20128 3.967,52 3.967,52Formação de Recursos Humanos

20128 0341 3.967,52 3.967,52Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2310.20128 03412.180 3.967,52 3.967,52Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

Total da Unidade 31.947.967,97 31.947.967,970,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento de Limpeza Urbana2340Unidade:

OperaçãoEspecial

15 771.602.367,44 771.602.367,44Urbanismo

15452 771.602.367,44 771.602.367,44Serviços Urbanos

15452 0185 771.602.367,44 771.602.367,44Limpeza Pública

2340.15452 01856.006 5.659.516,34 5.659.516,34Coleta Seletiva

2340.15452 01856.007 270.605.749,28 270.605.749,28Varrição e Lavagem de Vias Públicas

2340.15452 01856.009 28.319.568,42 28.319.568,42Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos SólidosInertes

2340.15452 01856.010 467.017.533,40 467.017.533,40Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana emRegime Público

Total da Unidade 771.602.367,44 771.602.367,440,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 803.550.335,41 803.550.335,41

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2400 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 21.037.604,27 21.037.604,27Assistência Social

08122 18.156.407,76 18.156.407,76Administração Geral

08122 0251 18.156.407,76 18.156.407,76Suporte Administrativo

2410.08122 02516.165 18.156.407,76 18.156.407,76Administração da Secretaria Municipal de Assistência eDesenvolvimento

08244 2.881.196,51 2.881.196,51Assistência Comunitária

08244 0111 450.000,00 450.000,00Assistência a Moradores em Áreas de Risco

2410.08244 01116.919 450.000,00 450.000,00Auxílio ao Amparo Maternal e Sociedade Pró Moradia SãoVicente de Paul

08244 0342 2.431.196,51 2.431.196,51Reabilitação Social no Centro

2410.08244 03426.157 986.175,36 986.175,36Reabilitação Social da População Vulnerável - UE

2410.08244 03426.158 253.447,46 253.447,46Operação do Centro de Capacitação para Inclusão Econômica -UE

2410.08244 03426.161 427.500,00 427.500,00Proteção e Defesa da Eqüidade, Gênero e Etnia - UE

2410.08244 03426.162 764.073,69 764.073,69Cooordenação, Gerenciamento e Monitoramento - UE

12 162.556.550,23 162.556.550,23Educação

12131 180.000,00 180.000,00Comunicação Social

12131 0149 180.000,00 180.000,00Divulgação Oficial

2410.12131 01498.052 180.000,00 180.000,00Publicações de Interesse do Município

12361 162.376.550,23 162.376.550,23Ensino Fundamental

12361 0303 162.376.550,23 162.376.550,23Garantia de Acesso e Permanência

2410.12361 03036.166 162.376.550,23 162.376.550,23Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima

15 4.593.680,72 4.593.680,72Urbanismo

15452 4.593.680,72 4.593.680,72Serviços Urbanos

15452 0317 4.593.680,72 4.593.680,72Ação Centro - BID

2410.15452 03171.239 4.593.680,72 4.593.680,72Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômicoda Área

Total da Unidade 183.594.154,50 188.187.835,220,00 4.593.680,72

Código Especificação Projeto Atividade Total

Supervisão Geral de Administração2411Unidade:

OperaçãoEspecial

08 2.376.611,08 5.712.485,42 8.089.096,50Assistência Social

08126 528.705,22 528.705,22Tecnologia da Informação

08126 0340 528.705,22 528.705,22Sistema de Informação e Processamento de Dados

2411.08126 03402.170 528.705,22 528.705,22Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

08128 298.346,61 298.346,61Formação de Recursos Humanos

08128 0341 298.346,61 298.346,61Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2411.08128 03412.180 298.346,61 298.346,61Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

08244 2.376.611,08 4.885.433,59 7.262.044,67Assistência Comunitária

08244 0118 2.376.611,08 4.885.433,59 7.262.044,67Assistência Social Geral

2411.08244 01186.163 3.128.306,29 3.128.306,29 Observatório de Política Social - UE

2411.08244 01186.164 1.757.127,30 1.757.127,30Atendimento Emergencial

2411.08244 01185.838 2.376.611,08 2.376.611,08Operação e Qualificação de Espaços Sociais

Total da Unidade 5.712.485,42 8.089.096,500,00 2.376.611,08

Total do Órgão 0,00 6.970.291,80 189.306.639,92 196.276.931,72

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2500 Secretaria Municipal de Cultura

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2510Unidade:

OperaçãoEspecial

13 7.445.484,31 91.957.063,87 99.402.548,18Cultura

13122 83.552.456,36 83.552.456,36Administração Geral

13122 0251 83.552.456,36 83.552.456,36Suporte Administrativo

2510.13122 02516.350 83.552.456,36 83.552.456,36Administração da Secretaria Municipal de Cultura

13126 2.018.839,92 2.018.839,92Tecnologia da Informação

13126 0340 2.018.839,92 2.018.839,92Sistema de Informação e Processamento de Dados

2510.13126 03402.170 2.018.839,92 2.018.839,92Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

13128 36.037,29 36.037,29Formação de Recursos Humanos

13128 0341 36.037,29 36.037,29Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2510.13128 03412.180 36.037,29 36.037,29Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

13391 35.623,38 35.623,38Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13391 0307 35.623,38 35.623,38Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

2510.13391 03079.741 35.623,38 35.623,38Revitalização do Centro Histórico de Santo Amaro - E 1363

13392 7.409.860,93 6.349.730,30 13.759.591,23Difusão Cultural

13392 0227 7.409.860,93 6.349.730,30 13.759.591,23Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

2510.13392 02276.355 1.183.828,00 1.183.828,00Subvençâo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

2510.13392 02276.356 1.758.795,88 1.758.795,88Contribuição à Fundação Bienal de São Paulo

2510.13392 02276.357 15.024,35 15.024,35Subvenção à Associação Nóbrega de Educação e Assist. Social -ANEAS

2510.13392 02276.358 125.567,00 125.567,00Subvenções e Contribuições a Diversas Entidades Culturais

2510.13392 02276.359 225.000,00 225.000,00Convênio com a Fundação Dorina Nowill para Cegos

2510.13392 02276.360 253.361,80 253.361,80Subvenção à Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC

2510.13392 02276.421 2.747.653,27 2.747.653,27Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude

2510.13392 02279.572 40.000,00 40.000,00Reforma e ampliação da Casa de Cultura M Boi-Mirim na R.Inácio Dias d

2510.13392 02279.573 144.000,00 144.000,00Construção e implantação da Casa de Cultura Hip-Hop na Cid.Tiradentes

2510.13392 02279.740 39.999,94 39.999,94Reforma da Casa de Cultura do Butantã - E 1362

2510.13392 02276.924 38.000,00 38.000,00Casa de Cultura do Butantã - E 3658

2510.13392 02276.925 2.500,00 2.500,00Casa de Cultura do Tendal da Lapa - E 3659

2510.13392 02275.970 5.776.625,90 5.776.625,90Reforma e Ampliação dos Equipamentos Culturais

2510.13392 02275.974 1.132.135,95 1.132.135,95Casa do Politécnico - CADOPÔ

2510.13392 02275.997 277.099,14 277.099,14Cultura Digital - Convênio MINC

Total da Unidade 91.957.063,87 99.402.548,180,00 7.445.484,31

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas2530Unidade:

OperaçãoEspecial

13 3.169.792,21 10.358.191,83 13.527.984,04Cultura

13392 3.169.792,21 10.358.191,83 13.527.984,04Difusão Cultural

13392 0306 1.181.018,65 10.358.191,83 11.539.210,48Bibliotecas Municipais

2530.13392 03066.386 1.528.052,31 1.528.052,31Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e ColégioSão Paulo

2530.13392 03066.387 5.515.228,89 5.515.228,89Operação e Manutenção de Bibliotecas Municipais

2530.13392 03066.389 1.608.335,68 1.608.335,68Ampliação e Encadernação do Acervo das Bibliotecas Municipais

2530.13392 03066.397 1.025.704,58 1.025.704,58Operação e Manutenção de Bibliotecas Infanto-Juvenis

2530.13392 03066.398 680.870,37 680.870,37Ampliação e Encadernação do Acervo das BibliotecasInfanto-Juvenis

2530.13392 03069.561 79.966,34 79.966,34Informatização e Ampliação da Área do Acervo da BibliotecaMunicipal A

2530.13392 03069.625 59.401,33 59.401,33Reforma da Biblioteca Municipal do Parque São Lucas - E3631

2530.13392 03065.979 1.041.650,98 1.041.650,98Reforma e Ampliação dos Equipamentos - BIJ

13392 0317 1.988.773,56 1.988.773,56Ação Centro - BID

2530.13392 03175.971 1.988.773,56 1.988.773,56Ação Centro BID - Biblioteca Mario de Andrade

Total da Unidade 10.358.191,83 13.527.984,040,00 3.169.792,21

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2500 Secretaria Municipal de Cultura

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento do Patrimônio Histórico2550Unidade:

OperaçãoEspecial

13 5.223.426,47 5.531.707,79 10.755.134,26Cultura

13391 5.223.426,47 5.531.707,79 10.755.134,26Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13391 0307 3.573.079,84 5.531.707,79 9.104.787,63Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

2550.13391 03076.409 423.966,15 423.966,15Ações de Preservação do Patrimônio Cultural

2550.13391 03076.410 3.307.741,64 3.307.741,64Operação e Manutenção do Departamento do PatrimônioHistórico

2550.13391 03076.412 1.800.000,00 1.800.000,00Parceria com a OSCIP Museu Afro Brasil

2550.13391 03075.988 2.660.342,78 2.660.342,78Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz -Monumenta

2550.13391 03075.989 912.737,06 912.737,06Restauração de Imóveis Históricos e Reforma de Museus

13391 0317 1.650.346,63 1.650.346,63Ação Centro - BID

2550.13391 03175.986 1.650.346,63 1.650.346,63Ação Centro BID - Requalificação de Edifícios Históricos eCulturais

Total da Unidade 5.531.707,79 10.755.134,260,00 5.223.426,47

Código Especificação Projeto Atividade Total

Centro Cultural São Paulo2560Unidade:

OperaçãoEspecial

13 821.485,12 6.627.592,19 7.449.077,31Cultura

13392 821.485,12 6.627.592,19 7.449.077,31Difusão Cultural

13392 0227 821.485,12 6.627.592,19 7.449.077,31Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

2560.13392 02276.414 6.627.592,19 6.627.592,19Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo

2560.13392 02275.995 821.485,12 821.485,12Reforma e Ampliação do Centro Cultural São Paulo

Total da Unidade 6.627.592,19 7.449.077,310,00 821.485,12

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento de Expansão Cultural2570Unidade:

OperaçãoEspecial

13 6.037.527,40 18.548.566,30 24.586.093,70Cultura

13392 6.037.527,40 18.548.566,30 24.586.093,70Difusão Cultural

13392 0227 6.037.527,40 9.222.945,22 15.260.472,62Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

2570.13392 02276.351 1.635.718,16 1.635.718,16 Valorização de Iniciativas Culturais -VAI - Lei 13.540/03

2570.13392 02276.366 867.691,80 867.691,80Revitalização Cultural no Centro - UE

2570.13392 02276.367 1.475.830,10 1.475.830,10Realização de Atividades de Expansão Cultural

2570.13392 02276.420 2.386.732,02 2.386.732,02Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural

2570.13392 02276.422 1.103.277,10 1.103.277,10Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA

2570.13392 02276.930 1.753.696,04 1.753.696,04Programa Municipal de Fomento a Dança - Lei 14.071/05

2570.13392 02275.996 6.037.527,40 6.037.527,40Virada Cultural

13392 0305 9.325.621,08 9.325.621,08Teatros Municipais

2570.13392 03056.403 9.325.621,08 9.325.621,08Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo - Lei 13.279/02

Total da Unidade 18.548.566,30 24.586.093,700,00 6.037.527,40

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento do Teatro Municipal2580Unidade:

OperaçãoEspecial

13 27.177.644,06 27.177.644,06Cultura

13392 27.177.644,06 27.177.644,06Difusão Cultural

13392 0305 27.177.644,06 27.177.644,06Teatros Municipais

2580.13392 03056.431 6.754.750,22 6.754.750,22Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal

2580.13392 03056.432 2.477.797,26 2.477.797,26Realização de Atividades do Teatro Municipal

2580.13392 03056.434 1.317.306,83 1.317.306,83Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos das Escolas

2580.13392 03056.435 15.682.597,97 15.682.597,97Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos dos CorposEstáveis

2580.13392 03056.436 945.191,78 945.191,78Remuneração de Bolsistas da Orquestra Experimental deRepertório

Total da Unidade 27.177.644,06 27.177.644,060,00 0,00

Total do Órgão 0,00 22.697.715,51 160.200.766,04 182.898.481,55

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2700 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2710Unidade:

OperaçãoEspecial

08 87.596,75 87.596,75Assistência Social

08605 87.596,75 87.596,75Abastecimento

08605 0339 87.596,75 87.596,75Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

2710.08605 03397.126 87.596,75 87.596,75Hortas Comunitárias

18 36.889.539,20 86.719.120,41 123.608.659,61Gestão Ambiental

18122 47.621.217,29 47.621.217,29Administração Geral

18122 0251 47.621.217,29 47.621.217,29Suporte Administrativo

2710.18122 02516.650 47.621.217,29 47.621.217,29Administração da Secretaria Municipal do Verde e do MeioAmbiente

18126 1.122.114,93 1.122.114,93Tecnologia da Informação

18126 0340 1.122.114,93 1.122.114,93Sistema de Informação e Processamento de Dados

2710.18126 03402.170 1.122.114,93 1.122.114,93Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

18128 170.608,09 170.608,09Formação de Recursos Humanos

18128 0341 170.608,09 170.608,09Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2710.18128 03412.180 170.608,09 170.608,09Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

18541 36.889.539,20 37.805.180,10 74.694.719,30Preservação e Conservação Ambiental

18541 0339 36.889.539,20 37.805.180,10 74.694.719,30Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

2710.18541 03397.116 7.636.123,55 7.636.123,55Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da SVMA

2710.18541 03397.117 24.684.145,34 24.684.145,34Implantação de Áreas Verdes e Praças, Proteção de Mananciaise Recup.

2710.18541 03397.134 41.042,70 41.042,70Apas e Parques Naturais

2710.18541 03397.135 2.303.305,09 2.303.305,09Plano de Arborização

2710.18541 03397.137 2.221.883,82 2.221.883,82Pró-Ciclista

2710.18541 03399.546 3.038,70 3.038,70Criação do Pq. Municipal do Lajeado - R. Antonio Tadeu -E2008

2710.18541 03396.669 6.061.174,50 6.061.174,50Educação Ambiental

2710.18541 03396.678 30.276.822,36 30.276.822,36Manutenção e Conservação de Áreas Verdes e Fauna

2710.18541 03396.683 1.467.183,24 1.467.183,24Estudo, Diagnóstico, Fiscalização e Monitoramento Ambientais

Total da Unidade 86.719.120,41 123.696.256,360,00 36.977.135,95

Total do Órgão 0,00 36.977.135,95 86.719.120,41 123.696.256,36

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Planejamento2813Unidade:

OperaçãoEspecial

15 248.824,79 248.824,79Urbanismo

15451 248.824,79 248.824,79Infra-Estrutura Urbana

15451 0197 248.824,79 248.824,79Planejamento e Desenvolvimento Urbano

2813.15451 01977.202 248.824,79 248.824,79Incentivos Seletivos para a Área Leste do Município de São Paulo

Total da Unidade 0,00 248.824,790,00 248.824,79

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Habitação2814Unidade:

OperaçãoEspecial

15 5.016.649,26 5.016.649,26Urbanismo

15452 5.016.649,26 5.016.649,26Serviços Urbanos

15452 0234 5.016.649,26 5.016.649,26Revitalização de Áreas Urbanas

2814.15452 02346.807 5.016.649,26 5.016.649,26Realiz. de Proj. de Recup.de Fachadas Históricas na Área Centralde SP

Total da Unidade 5.016.649,26 5.016.649,260,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Gestão2815Unidade:

OperaçãoEspecial

04 32.833.238,16 32.833.238,16Administração

04122 27.137.595,07 27.137.595,07Administração Geral

04122 0251 27.137.595,07 27.137.595,07Suporte Administrativo

2815.04122 02516.806 6.129.827,54 6.129.827,54Reembolso a Entidades Cedentes

2815.04122 02516.820 21.007.767,53 21.007.767,53Servidores Comissionados em outras Entidades

04131 4.590.000,00 4.590.000,00Comunicação Social

04131 0149 4.590.000,00 4.590.000,00Divulgação Oficial

2815.04131 01496.816 4.590.000,00 4.590.000,00Impressão do Diário Oficial da Cidade de São Paulo

04331 1.105.643,09 1.105.643,09Proteção e Benefícios ao Trabalhador

04331 0127 1.105.643,09 1.105.643,09Benefícios a Servidores Ativos

2815.04331 01276.822 1.105.643,09 1.105.643,09Benefícios a Servidores Ativos

09 874.930.356,46 874.930.356,46Previdência Social

09271 761.406.962,16 761.406.962,16Previdência Básica

09271 0204 761.406.962,16 761.406.962,16Previdência dos Servidores Públicos Municipais

2815.09271 02046.821 761.406.962,16 761.406.962,16Obrigações e Contribuições Patronais

09272 113.523.394,30 113.523.394,30Previdência do Regime Estatutário

09272 0128 113.523.394,30 113.523.394,30Benefícios a Servidores Inativos/Pensionistas

2815.09272 01286.815 113.523.394,30 113.523.394,30Aposentados Comissionados

11 23.489.377,31 23.489.377,31Trabalho

11331 3.102.038,76 3.102.038,76Proteção e Benefícios ao Trabalhador

11331 0129 3.102.038,76 3.102.038,76Benefícios a Servidores

2815.11331 01296.826 3.102.038,76 3.102.038,76Auxílio Funeral

11332 20.387.338,55 20.387.338,55Relações de Trabalho

11332 0216 20.387.338,55 20.387.338,55Programa de Estagiários

2815.11332 02166.813 20.387.338,55 20.387.338,55Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis Superior e Médio

Total da Unidade 931.252.971,93 931.252.971,930,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Educação2816Unidade:

OperaçãoEspecial

28 737.758,53 737.758,53Encargos Especiais

28361 737.758,53 737.758,53Ensino Fundamental

28361 0000 737.758,53 737.758,53Encargos Especiais

2816.28361 00000.042 737.758,53 737.758,53Despesas de Exercícios Anteriores

Total da Unidade 0,00 737.758,53737.758,53 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Finanças2817Unidade:

OperaçãoEspecial

04 21.888.381,17 21.888.381,17Administração

04123 18.805.096,89 18.805.096,89Administração Financeira

04123 0252 18.805.096,89 18.805.096,89Suporte Financeiro

2817.04123 02526.833 18.805.096,89 18.805.096,89Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos

04129 3.083.284,28 3.083.284,28Administração de Receitas

04129 0252 3.083.284,28 3.083.284,28Suporte Financeiro

2817.04129 02526.832 3.083.284,28 3.083.284,28Encargos Referentes a Alienações de Bens

09 188.836.910,76 188.836.910,76Previdência Social

09331 188.836.910,76 188.836.910,76Proteção e Benefícios ao Trabalhador

09331 0166 188.836.910,76 188.836.910,76Formação do Patrimônio do Servidor Municipal

2817.09331 01666.825 188.836.910,76 188.836.910,76Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP

28 2.422.905.432,89 2.422.905.432,89Encargos Especiais

28122 120.813.659,57 120.813.659,57Administração Geral

28122 0000 120.813.659,57 120.813.659,57Encargos Especiais

2817.28122 00000.046 120.813.659,57 120.813.659,57Outras Dívidas

28841 1.676.093.930,87 1.676.093.930,87Refinanciamento da Dívida Interna

28841 0000 1.676.093.930,87 1.676.093.930,87Encargos Especiais

2817.28841 00000.008 1.676.093.930,87 1.676.093.930,87Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento

28843 376.631.093,06 376.631.093,06Serviço da Dívida Interna

28843 0000 376.631.093,06 376.631.093,06Encargos Especiais

2817.28843 00000.004 376.631.093,06 376.631.093,06Serviço da Dívida Pública Interna

28844 90.566.749,39 90.566.749,39Serviço da Dívida Externa

28844 0000 90.566.749,39 90.566.749,39Encargos Especiais

2817.28844 00000.007 90.566.749,39 90.566.749,39Serviço da Dívida Pública Externa

28846 158.800.000,00 158.800.000,00Outros Encargos Especiais

28846 0000 158.800.000,00 158.800.000,00Encargos Especiais

2817.28846 00000.040 158.800.000,00 158.800.000,00Aquisição de Crédito

Total da Unidade 210.725.291,93 2.633.630.724,822.422.905.432,89 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Mun.de Saúde2818Unidade:

OperaçãoEspecial

28 194.003,02 194.003,02Encargos Especiais

28301 194.003,02 194.003,02Atenção Básica

28301 0000 194.003,02 194.003,02Encargos Especiais

2818.28301 00000.042 194.003,02 194.003,02Despesas de Exercícios Anteriores

Total da Unidade 0,00 194.003,02194.003,02 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Transportes2820Unidade:

OperaçãoEspecial

26 31.526.057,89 31.526.057,89Transporte

26129 31.526.057,89 31.526.057,89Administração de Receitas

26129 0199 5.794.987,89 5.794.987,89Policiamento de Trânsito

2820.26129 01996.841 5.794.987,89 5.794.987,89Contribuição ao Estado - Multa CPTran

26129 0232 25.731.070,00 25.731.070,00Repasse ao FUNSET - Lei

2820.26129 02326.840 25.731.070,00 25.731.070,00Contribuição ao FUNSET

Total da Unidade 31.526.057,89 31.526.057,890,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos2821Unidade:

OperaçãoEspecial

28 173.847.589,99 173.847.589,99Encargos Especiais

28062 173.847.589,99 173.847.589,99Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

28062 0000 173.847.589,99 173.847.589,99Encargos Especiais

2821.28062 00000.012 7.419.905,48 7.419.905,48Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor

2821.28062 00000.034 166.210.945,83 166.210.945,83Condenações Judiciais-Créditos de Natureza Alimentar

2821.28062 00000.035 16.738,68 16.738,68Condenações Judiciais-Outras Espécies

2821.28062 00000.036 200.000,00 200.000,00Acordos Judiciais ou Administrativos

Total da Unidade 0,00 173.847.589,99173.847.589,99 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv.pela Secretaria Municipal de Serviços2823Unidade:

OperaçãoEspecial

06 222.677,34 18.990.724,77 19.213.402,11Segurança Pública

06182 222.677,34 18.990.724,77 19.213.402,11Defesa Civil

06182 0144 222.677,34 18.990.724,77 19.213.402,11Defesa Civil - Prevenção e Emergência

2823.06182 01445.601 222.677,34 222.677,34Constr./Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros

2823.06182 01446.853 18.990.724,77 18.990.724,77Operação e Manutenção de Postos do Corpo de Bombeiros

08 2.527.178,35 2.527.178,35Assistência Social

08244 2.527.178,35 2.527.178,35Assistência Comunitária

08244 0291 2.527.178,35 2.527.178,35Reembolso ao Serviço Funerário

2823.08244 02916.854 2.527.178,35 2.527.178,35Reembolso ao Serviço Funerário

Total da Unidade 21.517.903,12 21.740.580,460,00 222.677,34

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Cultura2825Unidade:

OperaçãoEspecial

13 3.301.584,30 3.301.584,30Cultura

13392 3.301.584,30 3.301.584,30Difusão Cultural

13392 0227 3.301.584,30 3.301.584,30Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

2825.13392 02276.861 3.301.584,30 3.301.584,30Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais

Total da Unidade 3.301.584,30 3.301.584,300,00 0,00

Total do Órgão 2.597.684.784,43 471.502,13 1.203.340.458,43 3.801.496.744,99

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 3000 Secretaria Municipal do Trabalho

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário3010Unidade:

OperaçãoEspecial

11 2.273.276,50 28.139.282,31 30.412.558,81Trabalho

11122 6.276.737,54 6.276.737,54Administração Geral

11122 0251 6.276.737,54 6.276.737,54Suporte Administrativo

3010.11122 02518.080 6.276.737,54 6.276.737,54Administração da Secretaria Municipal do Trabalho

11126 1.324.828,23 1.324.828,23Tecnologia da Informação

11126 0340 1.324.828,23 1.324.828,23Sistema de Informação e Processamento de Dados

3010.11126 03402.170 1.324.828,23 1.324.828,23Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

11128 18.128,48 18.128,48Formação de Recursos Humanos

11128 0341 18.128,48 18.128,48Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

3010.11128 03412.180 18.128,48 18.128,48Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

11333 1.248.643,36 1.248.643,36Empregabilidade

11333 0325 1.248.643,36 1.248.643,36Capacitação Profissional

3010.11333 03258.082 1.248.643,36 1.248.643,36Aperfeiçoamento do Trabalhador

11334 2.273.276,50 19.270.944,70 21.544.221,20Fomento ao Trabalho

11334 0326 2.716.763,22 2.716.763,22Desenvolvimento Territorial/Setorial

3010.11334 03268.084 8.098,00 8.098,00Começar de Novo

3010.11334 03268.085 1.742.486,02 1.742.486,02Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais

3010.11334 03268.088 966.179,20 966.179,20Operação Trabalho

11334 0327 2.273.276,50 16.554.181,48 18.827.457,98Serviços Integrados ao Trabalhador

3010.11334 03279.052 2.273.276,50 2.273.276,50Implantação dos Centros de Apoio ao Trabalho

3010.11334 03278.090 16.554.181,48 16.554.181,48Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho

12 4.071.792,64 4.071.792,64Educação

12131 135.000,00 135.000,00Comunicação Social

12131 0149 135.000,00 135.000,00Divulgação Oficial

3010.12131 01498.052 135.000,00 135.000,00Publicações de Interesse do Município

12366 3.936.792,64 3.936.792,64Educação de Jovens e Adultos

12366 0325 3.936.792,64 3.936.792,64Capacitação Profissional

3010.12366 03258.083 3.789.992,64 3.789.992,64Bolsa-Trabalho

3010.12366 03258.094 146.800,00 146.800,00Bolsa-Trabalho "UE"

15 54.898,56 54.898,56Urbanismo

15452 54.898,56 54.898,56Serviços Urbanos

15452 0317 54.898,56 54.898,56Ação Centro - BID

3010.15452 03171.239 54.898,56 54.898,56Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômicoda Área

23 6.883.484,42 6.883.484,42Comércio e Serviços

23694 6.883.484,42 6.883.484,42Serviços Financeiros

23694 0326 6.883.484,42 6.883.484,42Desenvolvimento Territorial/Setorial

3010.23694 03268.081 6.883.484,42 6.883.484,42Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos

Total da Unidade 39.094.559,37 41.422.734,430,00 2.328.175,06

Total do Órgão 0,00 2.328.175,06 39.094.559,37 41.422.734,43

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 3100 Secretaria Municipal de Relações Internacionais

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário3110Unidade:

OperaçãoEspecial

07 906.239,20 1.826.827,82 2.733.067,02Relações Exteriores

07122 1.796.724,43 1.796.724,43Administração Geral

07122 0251 1.796.724,43 1.796.724,43Suporte Administrativo

3110.07122 02518.180 1.796.724,43 1.796.724,43Administração da Secretaria Municipal de Relações Internacionais

07126 30.103,39 30.103,39Tecnologia da Informação

07126 0340 30.103,39 30.103,39Sistema de Informação e Processamento de Dados

3110.07126 03402.170 30.103,39 30.103,39Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

07212 906.239,20 906.239,20Cooperação Internacional

07212 0316 906.239,20 906.239,20Promoção de Relações Nacionais e Internacionais

3110.07212 03169.101 33.350,00 33.350,00URB-AL - Luta Contra a Pobreza Urbana

3110.07212 03169.104 5.302,40 5.302,40Implantação e Desenvolvimento de Ações Decorrentes dasRelações Instit

3110.07212 03169.105 867.586,80 867.586,80Ile de France

Total da Unidade 1.826.827,82 2.733.067,020,00 906.239,20

Total do Órgão 0,00 906.239,20 1.826.827,82 2.733.067,02

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 3200 Ouvidoria Geral do Município de São Paulo

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Ouvidor3210Unidade:

OperaçãoEspecial

14 2.184.938,17 2.184.938,17Direitos da Cidadania

14122 2.036.527,82 2.036.527,82Administração Geral

14122 0251 2.036.527,82 2.036.527,82Suporte Administrativo

3210.14122 02518.260 2.036.527,82 2.036.527,82Administração da Ouvidoria Geral do Município

14126 148.410,35 148.410,35Tecnologia da Informação

14126 0340 148.410,35 148.410,35Sistema de Informação e Processamento de Dados

3210.14126 03402.170 148.410,35 148.410,35Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

Total da Unidade 2.184.938,17 2.184.938,170,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 2.184.938,17 2.184.938,17

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 3400 Secretaria Especial para Participação e Parceria

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário3410Unidade:

OperaçãoEspecial

12 2.361.770,74 24.153.157,54 26.514.928,28Educação

12126 2.361.770,74 24.153.157,54 26.514.928,28Tecnologia da Informação

12126 0314 2.361.770,74 24.153.157,54 26.514.928,28Inclusão Digital

3410.12126 03149.307 2.267.900,74 2.267.900,74Implantação e Reforma de Telecentros

3410.12126 03149.308 93.870,00 93.870,00Aliança para a Sociedade da Informação - CIBERNARIUM

3410.12126 03148.404 24.153.157,54 24.153.157,54Operação e Manutenção de Telecentros

14 634.971,19 14.040.382,62 14.675.353,81Direitos da Cidadania

14122 5.721.449,82 5.721.449,82Administração Geral

14122 0251 5.721.449,82 5.721.449,82Suporte Administrativo

3410.14122 02518.400 5.721.449,82 5.721.449,82Administração da Secretaria Especial para Participação eParceria

14126 109.155,03 109.155,03Tecnologia da Informação

14126 0340 109.155,03 109.155,03Sistema de Informação e Processamento de Dados

3410.14126 03402.170 109.155,03 109.155,03Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

14128 24.120,43 24.120,43Formação de Recursos Humanos

14128 0341 24.120,43 24.120,43Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

3410.14128 03412.180 24.120,43 24.120,43Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

14422 634.971,19 8.185.657,34 8.820.628,53Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

14422 0227 3.183.010,42 3.183.010,42Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

3410.14422 02272.118 2.933.010,42 2.933.010,42Promoção Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais eCívicos

3410.14422 02276.907 250.000,00 250.000,00Comemoração do Dia da Consciência Negra no Pque. Ibirapuera- E3555

14422 0318 634.971,19 5.002.646,92 5.637.618,11Promoção da Cidadania

3410.14422 03189.301 455.378,74 455.378,74Convênios e Parcerias da Sec. Especial para Participação eParceria

3410.14422 03189.305 78.796,72 78.796,72Reforma e Adequação de Unidades da SEPP

3410.14422 03189.306 100.795,73 100.795,73Reabilitação Social no Centro - UE

3410.14422 03188.401 3.789.362,72 3.789.362,72Ações das Coordenadorias e Conselhos da SEPP

3410.14422 03188.405 1.047.369,45 1.047.369,45Operação e Manutenção dos Centros de Cidadania das Mulheres

3410.14422 03186.923 165.914,75 165.914,75Programa de Combate à Homofobia, vinculado ao CADS -Coordenadoria de

Total da Unidade 38.193.540,16 41.190.282,090,00 2.996.741,93

Total do Órgão 0,00 2.996.741,93 38.193.540,16 41.190.282,09

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 3600 Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário3610Unidade:

OperaçãoEspecial

14 3.134.655,43 2.558.518,35 5.693.173,78Direitos da Cidadania

14122 1.972.443,17 1.972.443,17Administração Geral

14122 0251 1.972.443,17 1.972.443,17Suporte Administrativo

3610.14122 02518.421 1.972.443,17 1.972.443,17Adm. da Secretaria Especial da Pessoa c/Deficiência eMobilidade Reduz

14126 46.390,19 46.390,19Tecnologia da Informação

14126 0340 46.390,19 46.390,19Sistema de Informação e Processamento de Dados

3610.14126 03402.170 46.390,19 46.390,19Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

14128 7.819,70 7.819,70Formação de Recursos Humanos

14128 0341 7.819,70 7.819,70Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

3610.14128 03412.180 7.819,70 7.819,70Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

14242 3.134.655,43 531.865,29 3.666.520,72Assistência ao Portador de Deficiência

14242 0338 3.134.655,43 531.865,29 3.666.520,72Promoção de Acessibilidade

3610.14242 03389.311 3.126.065,43 3.126.065,43Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA

3610.14242 03389.312 8.590,00 8.590,00Ações de Acessibilidade

3610.14242 03388.422 506.295,00 506.295,00Ações Diversas da SEPED

3610.14242 03388.423 25.570,29 25.570,29Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - CMPD

Total da Unidade 2.558.518,35 5.693.173,780,00 3.134.655,43

Total do Órgão 0,00 3.134.655,43 2.558.518,35 5.693.173,78

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4100 Subprefeitura Perus

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4110Unidade:

OperaçãoEspecial

08 313.840,64 313.840,64Assistência Social

08243 171.232,61 171.232,61Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 171.232,61 171.232,61Assistência a Criança e ao Adolescente

4110.08243 01192.157 171.232,61 171.232,61Administração dos Conselhos Tutelares

08244 142.608,03 142.608,03Assistência Comunitária

08244 0118 142.608,03 142.608,03Assistência Social Geral

4110.08244 01186.159 142.608,03 142.608,03Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 74.518,97 74.518,97Saúde

10301 74.518,97 74.518,97Atenção Básica

10301 0322 74.518,97 74.518,97Integralidade da Atenção

4110.10301 03224.117 74.518,97 74.518,97Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 13.924,49 13.924,49Educação

12365 13.924,49 13.924,49Educação Infantil

12365 0331 13.924,49 13.924,49Educação Infantil

4110.12365 03312.846 13.924,49 13.924,49Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 110.890,50 110.890,50Cultura

13392 110.890,50 110.890,50Difusão Cultural

13392 0337 110.890,50 110.890,50Promoção de Desenvolvimento Local

4110.13392 03376.492 110.890,50 110.890,50Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.681.987,35 13.559.143,41 16.241.130,76Urbanismo

15122 10.702.230,64 10.702.230,64Administração Geral

15122 0251 10.702.230,64 10.702.230,64Suporte Administrativo

4110.15122 02512.336 67.469,92 67.469,92Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4110.15122 02512.365 10.634.760,72 10.634.760,72Administração da Subprefeitura

15126 85.067,66 85.067,66Tecnologia da Informação

15126 0340 85.067,66 85.067,66Sistema de Informação e Processamento de Dados

4110.15126 03402.170 85.067,66 85.067,66Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.187.270,61 2.187.270,61Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.040.952,68 2.040.952,68Revitalização de Bairros

4110.15451 03091.170 2.040.952,68 2.040.952,68Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 103.234,34 103.234,34Promoção de Desenvolvimento Local

4110.15451 03371.174 103.234,34 103.234,34Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 43.083,59 43.083,59Promoção de Acessibilidade

4110.15451 03381.178 43.083,59 43.083,59Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 2.771.845,11 2.771.845,11Serviços Urbanos

15452 0309 2.483.635,27 2.483.635,27Revitalização de Bairros

4110.15452 03092.323 571.301,68 571.301,68Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4110.15452 03092.341 1.912.333,59 1.912.333,59Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 288.209,84 288.209,84Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4110.15452 03392.366 288.209,84 288.209,84Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 494.716,74 494.716,74Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 494.716,74 494.716,74Contenção em Áreas de Risco Geológico

4110.15543 03101.193 494.716,74 494.716,74Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.581.193,13 1.581.193,13Saneamento

17512 1.581.193,13 1.581.193,13Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.581.193,13 1.581.193,13Prevenção a Enchentes

4110.17512 03082.367 1.581.193,13 1.581.193,13Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 15.653.511,14 18.335.498,490,00 2.681.987,35

Total do Órgão 0,00 2.681.987,35 15.653.511,14 18.335.498,49

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4200 Subprefeitura Pirituba

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4210Unidade:

OperaçãoEspecial

08 576.366,25 576.366,25Assistência Social

08243 150.415,80 150.415,80Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 150.415,80 150.415,80Assistência a Criança e ao Adolescente

4210.08243 01192.157 150.415,80 150.415,80Administração dos Conselhos Tutelares

08244 425.950,45 425.950,45Assistência Comunitária

08244 0118 425.950,45 425.950,45Assistência Social Geral

4210.08244 01186.159 425.950,45 425.950,45Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 361.658,01 361.658,01Saúde

10301 361.658,01 361.658,01Atenção Básica

10301 0322 361.658,01 361.658,01Integralidade da Atenção

4210.10301 03224.117 361.658,01 361.658,01Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 103.833,90 103.833,90Cultura

13392 103.833,90 103.833,90Difusão Cultural

13392 0337 103.833,90 103.833,90Promoção de Desenvolvimento Local

4210.13392 03376.492 103.833,90 103.833,90Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.766.148,45 19.493.938,44 22.260.086,89Urbanismo

15122 14.536.431,73 14.536.431,73Administração Geral

15122 0251 14.536.431,73 14.536.431,73Suporte Administrativo

4210.15122 02512.336 150.576,83 150.576,83Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4210.15122 02512.365 14.385.854,90 14.385.854,90Administração da Subprefeitura

15126 71.877,34 71.877,34Tecnologia da Informação

15126 0340 71.877,34 71.877,34Sistema de Informação e Processamento de Dados

4210.15126 03402.170 71.877,34 71.877,34Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.881.021,36 1.881.021,36Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.736.678,56 1.736.678,56Revitalização de Bairros

4210.15451 03091.170 1.736.678,56 1.736.678,56Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 24.992,33 24.992,33Promoção de Desenvolvimento Local

4210.15451 03371.174 24.992,33 24.992,33Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 119.350,47 119.350,47Promoção de Acessibilidade

4210.15451 03381.178 119.350,47 119.350,47Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 4.885.629,37 4.885.629,37Serviços Urbanos

15452 0309 3.468.698,22 3.468.698,22Revitalização de Bairros

4210.15452 03092.323 674.136,84 674.136,84Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4210.15452 03092.341 2.794.561,38 2.794.561,38Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.416.931,15 1.416.931,15Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4210.15452 03392.366 1.416.931,15 1.416.931,15Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 885.127,09 885.127,09Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 885.127,09 885.127,09Contenção em Áreas de Risco Geológico

4210.15543 03101.193 885.127,09 885.127,09Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.184.185,78 2.184.185,78Saneamento

17512 2.184.185,78 2.184.185,78Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.184.185,78 2.184.185,78Prevenção a Enchentes

4210.17512 03082.367 2.184.185,78 2.184.185,78Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 19.821,50 19.821,50Agricultura

20605 19.821,50 19.821,50Abastecimento

20605 0337 19.821,50 19.821,50Promoção de Desenvolvimento Local

4210.20605 03376.521 19.821,50 19.821,50Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 848.859,52 848.859,52Desporto e Lazer

27812 848.859,52 848.859,52Desporto Comunitário

27812 0104 848.859,52 848.859,52Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4210.27812 01044.545 848.859,52 848.859,52Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 23.588.663,40 26.354.811,850,00 2.766.148,45

Total do Órgão 0,00 2.766.148,45 23.588.663,40 26.354.811,85

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4300 Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4310Unidade:

OperaçãoEspecial

08 347.467,31 347.467,31Assistência Social

08243 156.213,14 156.213,14Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 156.213,14 156.213,14Assistência a Criança e ao Adolescente

4310.08243 01192.157 156.213,14 156.213,14Administração dos Conselhos Tutelares

08244 191.254,17 191.254,17Assistência Comunitária

08244 0118 191.254,17 191.254,17Assistência Social Geral

4310.08244 01186.159 191.254,17 191.254,17Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 95.836,09 95.836,09Saúde

10301 95.836,09 95.836,09Atenção Básica

10301 0322 95.836,09 95.836,09Integralidade da Atenção

4310.10301 03224.117 95.836,09 95.836,09Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 254.454,90 254.454,90Cultura

13392 254.454,90 254.454,90Difusão Cultural

13392 0337 254.454,90 254.454,90Promoção de Desenvolvimento Local

4310.13392 03376.492 254.454,90 254.454,90Operação de Equipamentos de Cultura

15 880.749,47 20.140.119,36 21.020.868,83Urbanismo

15122 15.440.374,57 15.440.374,57Administração Geral

15122 0251 15.440.374,57 15.440.374,57Suporte Administrativo

4310.15122 02512.336 84.458,00 84.458,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4310.15122 02512.365 15.355.916,57 15.355.916,57Administração da Subprefeitura

15126 57.881,40 57.881,40Tecnologia da Informação

15126 0340 57.881,40 57.881,40Sistema de Informação e Processamento de Dados

4310.15126 03402.170 57.881,40 57.881,40Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 510.257,70 510.257,70Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 476.658,95 476.658,95Revitalização de Bairros

4310.15451 03091.170 476.658,95 476.658,95Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 33.598,75 33.598,75Promoção de Desenvolvimento Local

4310.15451 03371.174 33.598,75 33.598,75Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15452 4.641.863,39 4.641.863,39Serviços Urbanos

15452 0309 3.325.597,90 3.325.597,90Revitalização de Bairros

4310.15452 03092.323 1.513.217,54 1.513.217,54Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4310.15452 03092.341 1.812.380,36 1.812.380,36Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.316.265,49 1.316.265,49Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4310.15452 03392.366 1.316.265,49 1.316.265,49Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 370.491,77 370.491,77Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 370.491,77 370.491,77Contenção em Áreas de Risco Geológico

4310.15543 03101.193 370.491,77 370.491,77Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.973.647,10 2.973.647,10Saneamento

17512 2.973.647,10 2.973.647,10Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.973.647,10 2.973.647,10Prevenção a Enchentes

4310.17512 03082.367 2.973.647,10 2.973.647,10Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 629.432,65 629.432,65Desporto e Lazer

27812 629.432,65 629.432,65Desporto Comunitário

27812 0104 629.432,65 629.432,65Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4310.27812 01044.545 629.432,65 629.432,65Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 24.440.957,41 25.321.706,880,00 880.749,47

Total do Órgão 0,00 880.749,47 24.440.957,41 25.321.706,88

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4400 Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 521.525,04 521.525,04Assistência Social

08243 137.055,06 137.055,06Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 137.055,06 137.055,06Assistência a Criança e ao Adolescente

4410.08243 01192.157 137.055,06 137.055,06Administração dos Conselhos Tutelares

08244 384.469,98 384.469,98Assistência Comunitária

08244 0118 384.469,98 384.469,98Assistência Social Geral

4410.08244 01186.159 384.469,98 384.469,98Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 215.263,44 215.263,44Saúde

10301 215.263,44 215.263,44Atenção Básica

10301 0322 215.263,44 215.263,44Integralidade da Atenção

4410.10301 03224.117 215.263,44 215.263,44Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 57.396,75 57.396,75Educação

12365 57.396,75 57.396,75Educação Infantil

12365 0331 57.396,75 57.396,75Educação Infantil

4410.12365 03312.846 57.396,75 57.396,75Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 75.621,11 75.621,11Cultura

13392 75.621,11 75.621,11Difusão Cultural

13392 0337 75.621,11 75.621,11Promoção de Desenvolvimento Local

4410.13392 03376.492 75.621,11 75.621,11Operação de Equipamentos de Cultura

15 4.640.300,95 13.515.162,15 18.155.463,10Urbanismo

15122 9.935.777,59 9.935.777,59Administração Geral

15122 0251 9.935.777,59 9.935.777,59Suporte Administrativo

4410.15122 02512.336 42.609,19 42.609,19Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4410.15122 02512.365 9.893.168,40 9.893.168,40Administração da Subprefeitura

15126 64.610,83 64.610,83Tecnologia da Informação

15126 0340 64.610,83 64.610,83Sistema de Informação e Processamento de Dados

4410.15126 03402.170 64.610,83 64.610,83Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.599.742,21 2.599.742,21Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.298.791,85 2.298.791,85Revitalização de Bairros

4410.15451 03091.170 2.298.791,85 2.298.791,85Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 215.186,75 215.186,75Promoção de Desenvolvimento Local

4410.15451 03371.174 215.186,75 215.186,75Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 85.763,61 85.763,61Promoção de Acessibilidade

4410.15451 03381.178 85.763,61 85.763,61Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.514.773,73 3.514.773,73Serviços Urbanos

15452 0309 2.478.208,73 2.478.208,73Revitalização de Bairros

4410.15452 03092.323 893.679,20 893.679,20Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4410.15452 03092.341 1.584.529,53 1.584.529,53Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.036.565,00 1.036.565,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4410.15452 03392.366 1.036.565,00 1.036.565,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 2.040.558,74 2.040.558,74Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 2.040.558,74 2.040.558,74Contenção em Áreas de Risco Geológico

4410.15543 03101.193 2.040.558,74 2.040.558,74Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.416.232,44 2.416.232,44Saneamento

17512 2.416.232,44 2.416.232,44Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.416.232,44 2.416.232,44Prevenção a Enchentes

4410.17512 03082.367 2.416.232,44 2.416.232,44Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 198.225,49 198.225,49Desporto e Lazer

27812 198.225,49 198.225,49Desporto Comunitário

27812 0104 198.225,49 198.225,49Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4410.27812 01044.545 198.225,49 198.225,49Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 16.999.426,42 21.639.727,370,00 4.640.300,95

Total do Órgão 0,00 4.640.300,95 16.999.426,42 21.639.727,37

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4500 Subprefeitura Santana/Tucuruvi

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4510Unidade:

OperaçãoEspecial

08 340.876,87 340.876,87Assistência Social

08243 153.198,56 153.198,56Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 153.198,56 153.198,56Assistência a Criança e ao Adolescente

4510.08243 01192.157 153.198,56 153.198,56Administração dos Conselhos Tutelares

08244 187.678,31 187.678,31Assistência Comunitária

08244 0118 187.678,31 187.678,31Assistência Social Geral

4510.08244 01186.159 187.678,31 187.678,31Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 630.958,57 630.958,57Saúde

10301 630.958,57 630.958,57Atenção Básica

10301 0322 630.958,57 630.958,57Integralidade da Atenção

4510.10301 03224.117 630.958,57 630.958,57Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 144.888,48 144.888,48Educação

12361 140.284,11 140.284,11Ensino Fundamental

12361 0158 140.284,11 140.284,11Ensino Fundamental

4510.12361 01582.843 140.284,11 140.284,11Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF

12365 4.604,37 4.604,37Educação Infantil

12365 0331 4.604,37 4.604,37Educação Infantil

4510.12365 03312.846 4.604,37 4.604,37Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 276.915,96 276.915,96Cultura

13392 276.915,96 276.915,96Difusão Cultural

13392 0337 276.915,96 276.915,96Promoção de Desenvolvimento Local

4510.13392 03376.492 276.915,96 276.915,96Operação de Equipamentos de Cultura

15 1.396.902,67 21.032.938,79 22.429.841,46Urbanismo

15122 16.667.265,41 16.667.265,41Administração Geral

15122 0251 16.667.265,41 16.667.265,41Suporte Administrativo

4510.15122 02512.336 140.944,96 140.944,96Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4510.15122 02512.365 16.526.320,45 16.526.320,45Administração da Subprefeitura

15126 96.774,13 96.774,13Tecnologia da Informação

15126 0340 96.774,13 96.774,13Sistema de Informação e Processamento de Dados

4510.15126 03402.170 96.774,13 96.774,13Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.273.928,01 1.273.928,01Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.199.289,32 1.199.289,32Revitalização de Bairros

4510.15451 03091.170 1.199.289,32 1.199.289,32Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 14.811,66 14.811,66Promoção de Desenvolvimento Local

4510.15451 03371.174 14.811,66 14.811,66Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 59.827,03 59.827,03Promoção de Acessibilidade

4510.15451 03381.178 59.827,03 59.827,03Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 4.268.899,25 4.268.899,25Serviços Urbanos

15452 0309 2.701.871,29 2.701.871,29Revitalização de Bairros

4510.15452 03092.323 429.867,81 429.867,81Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4510.15452 03092.341 2.272.003,48 2.272.003,48Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.567.027,96 1.567.027,96Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4510.15452 03392.366 1.567.027,96 1.567.027,96Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 122.974,66 122.974,66Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 122.974,66 122.974,66Contenção em Áreas de Risco Geológico

4510.15543 03101.193 122.974,66 122.974,66Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.079.912,07 2.079.912,07Saneamento

17512 2.079.912,07 2.079.912,07Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.079.912,07 2.079.912,07Prevenção a Enchentes

4510.17512 03082.367 2.079.912,07 2.079.912,07Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 4.135,00 4.135,00Agricultura

20605 4.135,00 4.135,00Abastecimento

20605 0337 4.135,00 4.135,00Promoção de Desenvolvimento Local

4510.20605 03376.521 4.135,00 4.135,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 903.933,30 903.933,30Desporto e Lazer

27812 903.933,30 903.933,30Desporto Comunitário

27812 0104 903.933,30 903.933,30Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4500 Subprefeitura Santana/Tucuruvi

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4510Unidade:

OperaçãoEspecial

4510.27812 01044.545 903.933,30 903.933,30Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 25.414.559,04 26.811.461,710,00 1.396.902,67

Total do Órgão 0,00 1.396.902,67 25.414.559,04 26.811.461,71

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4600 Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4610Unidade:

OperaçãoEspecial

08 316.549,37 316.549,37Assistência Social

08243 162.982,32 162.982,32Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 162.982,32 162.982,32Assistência a Criança e ao Adolescente

4610.08243 01192.157 162.982,32 162.982,32Administração dos Conselhos Tutelares

08244 153.567,05 153.567,05Assistência Comunitária

08244 0118 153.567,05 153.567,05Assistência Social Geral

4610.08244 01186.159 153.567,05 153.567,05Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 136.112,95 136.112,95Saúde

10301 136.112,95 136.112,95Atenção Básica

10301 0322 136.112,95 136.112,95Integralidade da Atenção

4610.10301 03224.117 136.112,95 136.112,95Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 41.481,45 41.481,45Cultura

13392 41.481,45 41.481,45Difusão Cultural

13392 0337 41.481,45 41.481,45Promoção de Desenvolvimento Local

4610.13392 03376.492 41.481,45 41.481,45Operação de Equipamentos de Cultura

15 1.096.104,86 17.467.029,23 18.563.134,09Urbanismo

15122 13.551.443,09 13.551.443,09Administração Geral

15122 0251 13.551.443,09 13.551.443,09Suporte Administrativo

4610.15122 02512.336 34.201,80 34.201,80Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4610.15122 02512.365 13.517.241,29 13.517.241,29Administração da Subprefeitura

15126 114.602,07 114.602,07Tecnologia da Informação

15126 0340 114.602,07 114.602,07Sistema de Informação e Processamento de Dados

4610.15126 03402.170 114.602,07 114.602,07Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 873.559,10 873.559,10Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 739.792,61 739.792,61Revitalização de Bairros

4610.15451 03091.170 739.792,61 739.792,61Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 29.058,98 29.058,98Promoção de Desenvolvimento Local

4610.15451 03371.174 29.058,98 29.058,98Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 104.707,51 104.707,51Promoção de Acessibilidade

4610.15451 03381.178 104.707,51 104.707,51Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.800.984,07 3.800.984,07Serviços Urbanos

15452 0309 2.603.472,11 2.603.472,11Revitalização de Bairros

4610.15452 03092.323 636.678,04 636.678,04Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4610.15452 03092.341 1.966.794,07 1.966.794,07Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.197.511,96 1.197.511,96Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4610.15452 03392.366 1.197.511,96 1.197.511,96Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 222.545,76 222.545,76Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 222.545,76 222.545,76Contenção em Áreas de Risco Geológico

4610.15543 03101.193 222.545,76 222.545,76Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.802.895,55 1.802.895,55Saneamento

17512 1.802.895,55 1.802.895,55Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.802.895,55 1.802.895,55Prevenção a Enchentes

4610.17512 03082.367 1.802.895,55 1.802.895,55Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 77.160,23 77.160,23Desporto e Lazer

27812 77.160,23 77.160,23Desporto Comunitário

27812 0104 77.160,23 77.160,23Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4610.27812 01044.545 77.160,23 77.160,23Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 19.841.228,78 20.937.333,640,00 1.096.104,86

Total do Órgão 0,00 1.096.104,86 19.841.228,78 20.937.333,64

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4700 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4710Unidade:

OperaçãoEspecial

08 400.201,54 400.201,54Assistência Social

08243 141.411,10 141.411,10Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 141.411,10 141.411,10Assistência a Criança e ao Adolescente

4710.08243 01192.157 141.411,10 141.411,10Administração dos Conselhos Tutelares

08244 258.790,44 258.790,44Assistência Comunitária

08244 0118 258.790,44 258.790,44Assistência Social Geral

4710.08244 01186.159 258.790,44 258.790,44Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 178.449,06 178.449,06Saúde

10301 178.449,06 178.449,06Atenção Básica

10301 0322 178.449,06 178.449,06Integralidade da Atenção

4710.10301 03224.117 178.449,06 178.449,06Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 9.417.199,73 19.679.702,33 29.096.902,06Urbanismo

15122 14.616.398,71 14.616.398,71Administração Geral

15122 0251 14.616.398,71 14.616.398,71Suporte Administrativo

4710.15122 02512.336 68.400,00 68.400,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4710.15122 02512.365 14.547.998,71 14.547.998,71Administração da Subprefeitura

15126 199.718,01 199.718,01Tecnologia da Informação

15126 0340 199.718,01 199.718,01Sistema de Informação e Processamento de Dados

4710.15126 03402.170 199.718,01 199.718,01Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 9.317.199,78 9.317.199,78Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 9.078.488,27 9.078.488,27Revitalização de Bairros

4710.15451 03091.170 9.078.488,27 9.078.488,27Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 119.599,16 119.599,16Promoção de Desenvolvimento Local

4710.15451 03371.174 119.599,16 119.599,16Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 119.112,35 119.112,35Promoção de Acessibilidade

4710.15451 03381.178 119.112,35 119.112,35Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 4.863.585,61 4.863.585,61Serviços Urbanos

15452 0309 3.183.911,77 3.183.911,77Revitalização de Bairros

4710.15452 03092.323 1.223.355,51 1.223.355,51Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4710.15452 03092.341 1.960.556,26 1.960.556,26Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.679.673,84 1.679.673,84Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4710.15452 03392.366 1.679.673,84 1.679.673,84Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 99.999,95 99.999,95Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 99.999,95 99.999,95Contenção em Áreas de Risco Geológico

4710.15543 03101.193 99.999,95 99.999,95Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.714.422,95 2.714.422,95Saneamento

17512 2.714.422,95 2.714.422,95Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.714.422,95 2.714.422,95Prevenção a Enchentes

4710.17512 03082.367 2.714.422,95 2.714.422,95Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 1.074.107,40 1.074.107,40Desporto e Lazer

27812 1.074.107,40 1.074.107,40Desporto Comunitário

27812 0104 1.074.107,40 1.074.107,40Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4710.27812 01044.545 1.074.107,40 1.074.107,40Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 24.046.883,28 33.464.083,010,00 9.417.199,73

Total do Órgão 0,00 9.417.199,73 24.046.883,28 33.464.083,01

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4800 Subprefeitura Lapa

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4810Unidade:

OperaçãoEspecial

08 196.322,86 196.322,86Assistência Social

08243 132.458,71 132.458,71Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 132.458,71 132.458,71Assistência a Criança e ao Adolescente

4810.08243 01192.157 132.458,71 132.458,71Administração dos Conselhos Tutelares

08244 63.864,15 63.864,15Assistência Comunitária

08244 0118 63.864,15 63.864,15Assistência Social Geral

4810.08244 01186.159 63.864,15 63.864,15Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 124.474,89 124.474,89Saúde

10301 124.474,89 124.474,89Atenção Básica

10301 0322 124.474,89 124.474,89Integralidade da Atenção

4810.10301 03224.117 124.474,89 124.474,89Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 368.264,97 368.264,97Cultura

13392 368.264,97 368.264,97Difusão Cultural

13392 0337 368.264,97 368.264,97Promoção de Desenvolvimento Local

4810.13392 03376.492 368.264,97 368.264,97Operação de Equipamentos de Cultura

15 353.980,00 18.343.336,71 18.697.316,71Urbanismo

15122 14.325.774,43 14.325.774,43Administração Geral

15122 0251 14.325.774,43 14.325.774,43Suporte Administrativo

4810.15122 02512.336 23.288,46 23.288,46Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4810.15122 02512.365 14.302.485,97 14.302.485,97Administração da Subprefeitura

15126 93.201,43 93.201,43Tecnologia da Informação

15126 0340 93.201,43 93.201,43Sistema de Informação e Processamento de Dados

4810.15126 03402.170 93.201,43 93.201,43Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 353.980,00 353.980,00Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 353.980,00 353.980,00Revitalização de Bairros

4810.15451 03091.170 353.980,00 353.980,00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15452 3.924.360,85 3.924.360,85Serviços Urbanos

15452 0309 2.115.860,04 2.115.860,04Revitalização de Bairros

4810.15452 03092.323 333.183,20 333.183,20Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4810.15452 03092.341 1.782.676,84 1.782.676,84Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.808.500,81 1.808.500,81Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4810.15452 03392.366 1.808.500,81 1.808.500,81Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 1.920.463,78 1.920.463,78Saneamento

17512 1.920.463,78 1.920.463,78Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.920.463,78 1.920.463,78Prevenção a Enchentes

4810.17512 03082.367 1.920.463,78 1.920.463,78Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 288.356,35 288.356,35Agricultura

20605 288.356,35 288.356,35Abastecimento

20605 0337 288.356,35 288.356,35Promoção de Desenvolvimento Local

4810.20605 03376.521 288.356,35 288.356,35Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 568.799,16 568.799,16Desporto e Lazer

27812 568.799,16 568.799,16Desporto Comunitário

27812 0104 568.799,16 568.799,16Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4810.27812 01044.545 568.799,16 568.799,16Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 21.810.018,72 22.163.998,720,00 353.980,00

Total do Órgão 0,00 353.980,00 21.810.018,72 22.163.998,72

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 4900 Subprefeitura Sé

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4910Unidade:

OperaçãoEspecial

08 1.131.862,80 1.131.862,80Assistência Social

08243 148.163,69 148.163,69Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 148.163,69 148.163,69Assistência a Criança e ao Adolescente

4910.08243 01192.157 148.163,69 148.163,69Administração dos Conselhos Tutelares

08244 983.699,11 983.699,11Assistência Comunitária

08244 0118 983.699,11 983.699,11Assistência Social Geral

4910.08244 01186.159 983.699,11 983.699,11Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 2.590,00 2.590,00Saúde

10301 2.590,00 2.590,00Atenção Básica

10301 0322 2.590,00 2.590,00Integralidade da Atenção

4910.10301 03224.117 2.590,00 2.590,00Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 137.057,71 137.057,71Educação

12361 39.806,36 39.806,36Ensino Fundamental

12361 0158 39.806,36 39.806,36Ensino Fundamental

4910.12361 01582.843 39.806,36 39.806,36Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF

12365 97.251,35 97.251,35Educação Infantil

12365 0331 97.251,35 97.251,35Educação Infantil

4910.12365 03312.846 97.251,35 97.251,35Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 37.434,82 37.434,82Cultura

13392 37.434,82 37.434,82Difusão Cultural

13392 0337 37.434,82 37.434,82Promoção de Desenvolvimento Local

4910.13392 03376.492 37.434,82 37.434,82Operação de Equipamentos de Cultura

15 11.413.420,94 39.406.510,75 50.819.931,69Urbanismo

15122 26.161.077,66 26.161.077,66Administração Geral

15122 0251 26.161.077,66 26.161.077,66Suporte Administrativo

4910.15122 02512.336 142.056,03 142.056,03Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4910.15122 02512.365 26.019.021,63 26.019.021,63Administração da Subprefeitura

15126 209.121,36 209.121,36Tecnologia da Informação

15126 0340 209.121,36 209.121,36Sistema de Informação e Processamento de Dados

4910.15126 03402.170 209.121,36 209.121,36Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 3.014.482,71 3.014.482,71Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.888.019,83 2.888.019,83Revitalização de Bairros

4910.15451 03091.170 2.888.019,83 2.888.019,83Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 8.810,00 8.810,00Promoção de Desenvolvimento Local

4910.15451 03371.174 8.810,00 8.810,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 117.652,88 117.652,88Promoção de Acessibilidade

4910.15451 03381.178 117.652,88 117.652,88Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 8.398.938,23 13.036.311,73 21.435.249,96Serviços Urbanos

15452 0309 9.262.847,36 9.262.847,36Revitalização de Bairros

4910.15452 03092.323 261.213,36 261.213,36Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4910.15452 03092.341 9.001.634,00 9.001.634,00Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0317 8.398.938,23 8.398.938,23Ação Centro - BID

4910.15452 03171.237 211.441,74 211.441,74Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município

4910.15452 03171.242 8.187.496,49 8.187.496,49Ação Centro BID - Requalificação do Espaço Público

15452 0339 3.773.464,37 3.773.464,37Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4910.15452 03392.366 3.773.464,37 3.773.464,37Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 2.041.052,08 2.041.052,08Saneamento

17512 2.041.052,08 2.041.052,08Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.041.052,08 2.041.052,08Prevenção a Enchentes

4910.17512 03082.367 2.041.052,08 2.041.052,08Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 639.657,50 639.657,50Desporto e Lazer

27812 639.657,50 639.657,50Desporto Comunitário

27812 0104 639.657,50 639.657,50Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4910.27812 01044.545 639.657,50 639.657,50Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 43.396.165,66 54.809.586,600,00 11.413.420,94

Total do Órgão 0,00 11.413.420,94 43.396.165,66 54.809.586,60

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5000 Subprefeitura Butantã

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5010Unidade:

OperaçãoEspecial

08 422.887,74 422.887,74Assistência Social

08243 195.960,97 195.960,97Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 195.960,97 195.960,97Assistência a Criança e ao Adolescente

5010.08243 01192.157 195.960,97 195.960,97Administração dos Conselhos Tutelares

08244 226.926,77 226.926,77Assistência Comunitária

08244 0118 226.926,77 226.926,77Assistência Social Geral

5010.08244 01186.159 226.926,77 226.926,77Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 213.622,03 213.622,03Saúde

10301 213.622,03 213.622,03Atenção Básica

10301 0322 213.622,03 213.622,03Integralidade da Atenção

5010.10301 03224.117 213.622,03 213.622,03Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 68.584,05 68.584,05Educação

12365 68.584,05 68.584,05Educação Infantil

12365 0331 68.584,05 68.584,05Educação Infantil

5010.12365 03312.846 68.584,05 68.584,05Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 204.294,12 204.294,12Cultura

13392 204.294,12 204.294,12Difusão Cultural

13392 0337 204.294,12 204.294,12Promoção de Desenvolvimento Local

5010.13392 03376.492 204.294,12 204.294,12Operação de Equipamentos de Cultura

15 3.059.829,15 22.230.971,39 25.290.800,54Urbanismo

15122 16.619.969,45 16.619.969,45Administração Geral

15122 0251 16.619.969,45 16.619.969,45Suporte Administrativo

5010.15122 02512.336 71.575,78 71.575,78Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5010.15122 02512.365 16.548.393,67 16.548.393,67Administração da Subprefeitura

15126 133.539,57 133.539,57Tecnologia da Informação

15126 0340 133.539,57 133.539,57Sistema de Informação e Processamento de Dados

5010.15126 03402.170 133.539,57 133.539,57Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.868.126,69 2.868.126,69Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.266.545,92 2.266.545,92Revitalização de Bairros

5010.15451 03091.170 2.266.545,92 2.266.545,92Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 259.159,45 259.159,45Promoção de Desenvolvimento Local

5010.15451 03371.174 259.159,45 259.159,45Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 342.421,32 342.421,32Promoção de Acessibilidade

5010.15451 03381.178 342.421,32 342.421,32Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 5.477.462,37 5.477.462,37Serviços Urbanos

15452 0309 2.877.921,84 2.877.921,84Revitalização de Bairros

5010.15452 03092.323 487.165,55 487.165,55Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5010.15452 03092.341 2.390.756,29 2.390.756,29Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 2.599.540,53 2.599.540,53Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5010.15452 03392.366 2.599.540,53 2.599.540,53Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 191.702,46 191.702,46Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 191.702,46 191.702,46Contenção em Áreas de Risco Geológico

5010.15543 03101.193 191.702,46 191.702,46Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.278.762,43 3.278.762,43Saneamento

17512 3.278.762,43 3.278.762,43Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.278.762,43 3.278.762,43Prevenção a Enchentes

5010.17512 03082.367 3.278.762,43 3.278.762,43Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 215.990,66 693.872,03 909.862,69Desporto e Lazer

27812 215.990,66 693.872,03 909.862,69Desporto Comunitário

27812 0104 215.990,66 693.872,03 909.862,69Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5010.27812 01049.538 119.990,66 119.990,66Reformas e Melhorias no Campo do Rio Pequeno - VARP, RuaProf. Antonio

5010.27812 01044.545 693.872,03 693.872,03Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

5010.27812 01049.618 96.000,00 96.000,00Reforma de Centro Desportivo Municipal - CDM Antonio SilvaPrado, loca

Total da Unidade 27.112.993,79 30.388.813,600,00 3.275.819,81

Total do Órgão 0,00 3.275.819,81 27.112.993,79 30.388.813,60

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5100 Subprefeitura Pinheiros

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5110Unidade:

OperaçãoEspecial

08 288.199,61 288.199,61Assistência Social

08243 154.701,50 154.701,50Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 154.701,50 154.701,50Assistência a Criança e ao Adolescente

5110.08243 01192.157 154.701,50 154.701,50Administração dos Conselhos Tutelares

08244 133.498,11 133.498,11Assistência Comunitária

08244 0118 133.498,11 133.498,11Assistência Social Geral

5110.08244 01186.159 133.498,11 133.498,11Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 204.995,77 204.995,77Saúde

10301 204.995,77 204.995,77Atenção Básica

10301 0322 204.995,77 204.995,77Integralidade da Atenção

5110.10301 03224.117 204.995,77 204.995,77Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 54.884,57 54.884,57Educação

12361 35.000,00 35.000,00Ensino Fundamental

12361 0158 35.000,00 35.000,00Ensino Fundamental

5110.12361 01582.843 35.000,00 35.000,00Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF

12365 19.884,57 19.884,57Educação Infantil

12365 0331 19.884,57 19.884,57Educação Infantil

5110.12365 03312.846 19.884,57 19.884,57Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 186.637,81 186.637,81Cultura

13392 186.637,81 186.637,81Difusão Cultural

13392 0337 186.637,81 186.637,81Promoção de Desenvolvimento Local

5110.13392 03376.492 186.637,81 186.637,81Operação de Equipamentos de Cultura

15 6.174.321,40 22.880.237,41 29.054.558,81Urbanismo

15122 17.406.553,37 17.406.553,37Administração Geral

15122 0251 17.406.553,37 17.406.553,37Suporte Administrativo

5110.15122 02512.336 155.892,02 155.892,02Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5110.15122 02512.365 17.250.661,35 17.250.661,35Administração da Subprefeitura

15126 129.834,58 129.834,58Tecnologia da Informação

15126 0340 129.834,58 129.834,58Sistema de Informação e Processamento de Dados

5110.15126 03402.170 129.834,58 129.834,58Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 6.174.321,40 6.174.321,40Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 6.020.765,40 6.020.765,40Revitalização de Bairros

5110.15451 03091.170 6.020.765,40 6.020.765,40Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 33.556,00 33.556,00Promoção de Desenvolvimento Local

5110.15451 03371.174 33.556,00 33.556,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 120.000,00 120.000,00Promoção de Acessibilidade

5110.15451 03381.178 120.000,00 120.000,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 5.343.849,46 5.343.849,46Serviços Urbanos

15452 0309 2.411.682,34 2.411.682,34Revitalização de Bairros

5110.15452 03092.323 134.144,64 134.144,64Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5110.15452 03092.341 2.277.537,70 2.277.537,70Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 2.932.167,12 2.932.167,12Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5110.15452 03392.366 2.932.167,12 2.932.167,12Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 2.507.567,05 2.507.567,05Saneamento

17512 2.507.567,05 2.507.567,05Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.507.567,05 2.507.567,05Prevenção a Enchentes

5110.17512 03082.367 2.507.567,05 2.507.567,05Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 85.490,68 85.490,68Agricultura

20605 85.490,68 85.490,68Abastecimento

20605 0337 85.490,68 85.490,68Promoção de Desenvolvimento Local

5110.20605 03376.521 85.490,68 85.490,68Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 26.208.012,90 32.382.334,300,00 6.174.321,40

Total do Órgão 0,00 6.174.321,40 26.208.012,90 32.382.334,30

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5200 Subprefeitura Vila Mariana

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5210Unidade:

OperaçãoEspecial

08 497.489,54 497.489,54Assistência Social

08243 195.653,26 195.653,26Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 195.653,26 195.653,26Assistência a Criança e ao Adolescente

5210.08243 01192.157 195.653,26 195.653,26Administração dos Conselhos Tutelares

08244 301.836,28 301.836,28Assistência Comunitária

08244 0118 301.836,28 301.836,28Assistência Social Geral

5210.08244 01186.159 301.836,28 301.836,28Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 471.742,53 471.742,53Saúde

10301 471.742,53 471.742,53Atenção Básica

10301 0322 471.742,53 471.742,53Integralidade da Atenção

5210.10301 03224.117 471.742,53 471.742,53Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 289.735,01 289.735,01Cultura

13392 289.735,01 289.735,01Difusão Cultural

13392 0337 289.735,01 289.735,01Promoção de Desenvolvimento Local

5210.13392 03376.492 289.735,01 289.735,01Operação de Equipamentos de Cultura

15 1.535.385,53 20.454.277,66 21.989.663,19Urbanismo

15122 16.332.696,42 16.332.696,42Administração Geral

15122 0251 16.332.696,42 16.332.696,42Suporte Administrativo

5210.15122 02512.336 25.299,91 25.299,91Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5210.15122 02512.365 16.307.396,51 16.307.396,51Administração da Subprefeitura

15126 133.135,99 133.135,99Tecnologia da Informação

15126 0340 133.135,99 133.135,99Sistema de Informação e Processamento de Dados

5210.15126 03402.170 133.135,99 133.135,99Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.535.385,53 1.535.385,53Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.238.779,03 1.238.779,03Revitalização de Bairros

5210.15451 03091.170 1.238.779,03 1.238.779,03Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 156.818,31 156.818,31Promoção de Desenvolvimento Local

5210.15451 03371.174 156.818,31 156.818,31Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 139.788,19 139.788,19Promoção de Acessibilidade

5210.15451 03381.178 139.788,19 139.788,19Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.988.445,25 3.988.445,25Serviços Urbanos

15452 0309 2.286.957,92 2.286.957,92Revitalização de Bairros

5210.15452 03092.341 2.286.957,92 2.286.957,92Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.701.487,33 1.701.487,33Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5210.15452 03392.366 1.701.487,33 1.701.487,33Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 1.894.882,01 1.894.882,01Saneamento

17512 1.894.882,01 1.894.882,01Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.894.882,01 1.894.882,01Prevenção a Enchentes

5210.17512 03082.367 1.894.882,01 1.894.882,01Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 536.457,20 536.457,20Desporto e Lazer

27812 536.457,20 536.457,20Desporto Comunitário

27812 0104 536.457,20 536.457,20Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5210.27812 01044.545 536.457,20 536.457,20Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 24.144.583,95 25.679.969,480,00 1.535.385,53

Total do Órgão 0,00 1.535.385,53 24.144.583,95 25.679.969,48

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5300 Subprefeitura Ipiranga

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5310Unidade:

OperaçãoEspecial

08 305.601,28 305.601,28Assistência Social

08243 126.421,80 126.421,80Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 126.421,80 126.421,80Assistência a Criança e ao Adolescente

5310.08243 01192.157 126.421,80 126.421,80Administração dos Conselhos Tutelares

08244 179.179,48 179.179,48Assistência Comunitária

08244 0118 179.179,48 179.179,48Assistência Social Geral

5310.08244 01186.159 179.179,48 179.179,48Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 318.399,84 318.399,84Saúde

10301 318.399,84 318.399,84Atenção Básica

10301 0322 318.399,84 318.399,84Integralidade da Atenção

5310.10301 03224.117 318.399,84 318.399,84Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 37.369,61 37.369,61Educação

12365 37.369,61 37.369,61Educação Infantil

12365 0331 37.369,61 37.369,61Educação Infantil

5310.12365 03312.846 37.369,61 37.369,61Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 284.525,34 284.525,34Cultura

13392 284.525,34 284.525,34Difusão Cultural

13392 0337 284.525,34 284.525,34Promoção de Desenvolvimento Local

5310.13392 03376.492 284.525,34 284.525,34Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.104.834,53 21.152.183,99 23.257.018,52Urbanismo

15122 18.185.957,85 18.185.957,85Administração Geral

15122 0251 18.185.957,85 18.185.957,85Suporte Administrativo

5310.15122 02512.336 64.045,08 64.045,08Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5310.15122 02512.365 18.121.912,77 18.121.912,77Administração da Subprefeitura

15126 61.917,04 61.917,04Tecnologia da Informação

15126 0340 61.917,04 61.917,04Sistema de Informação e Processamento de Dados

5310.15126 03402.170 61.917,04 61.917,04Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.956.920,39 1.956.920,39Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.686.273,34 1.686.273,34Revitalização de Bairros

5310.15451 03091.170 1.686.273,34 1.686.273,34Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 216.307,26 216.307,26Promoção de Desenvolvimento Local

5310.15451 03371.174 216.307,26 216.307,26Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 54.339,79 54.339,79Promoção de Acessibilidade

5310.15451 03381.178 54.339,79 54.339,79Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 2.904.309,10 2.904.309,10Serviços Urbanos

15452 0309 1.097.321,41 1.097.321,41Revitalização de Bairros

5310.15452 03092.323 125.946,00 125.946,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5310.15452 03092.341 971.375,41 971.375,41Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.806.987,69 1.806.987,69Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5310.15452 03392.366 1.806.987,69 1.806.987,69Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 147.914,14 147.914,14Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 147.914,14 147.914,14Contenção em Áreas de Risco Geológico

5310.15543 03101.193 147.914,14 147.914,14Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.756.878,18 1.756.878,18Saneamento

17512 1.756.878,18 1.756.878,18Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.756.878,18 1.756.878,18Prevenção a Enchentes

5310.17512 03082.367 1.756.878,18 1.756.878,18Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 4.275,00 4.275,00Agricultura

20605 4.275,00 4.275,00Abastecimento

20605 0337 4.275,00 4.275,00Promoção de Desenvolvimento Local

5310.20605 03376.521 4.275,00 4.275,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 97.070,95 736.551,74 833.622,69Desporto e Lazer

27812 97.070,95 736.551,74 833.622,69Desporto Comunitário

27812 0104 97.070,95 736.551,74 833.622,69Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5310.27812 01044.545 631.846,72 631.846,72Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

5310.27812 01049.583 97.070,95 97.070,95Reforma da piscina e concha de bocha do Balneário Carlos Joel -Ipiran

5310.27812 01046.940 104.705,02 104.705,02Conservação e melhoria da qualidade do desporto e lazer - CDM

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5300 Subprefeitura Ipiranga

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5310Unidade:

OperaçãoEspecial

Maria EsTotal da Unidade 24.595.784,98 26.797.690,460,00 2.201.905,48

Total do Órgão 0,00 2.201.905,48 24.595.784,98 26.797.690,46

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Page 60: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · Exercício Financeiro de 2007 em R$ Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras Código

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5400 Subprefeitura Santo Amaro

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 321.072,72 321.072,72Assistência Social

08243 138.801,82 138.801,82Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 138.801,82 138.801,82Assistência a Criança e ao Adolescente

5410.08243 01192.157 138.801,82 138.801,82Administração dos Conselhos Tutelares

08244 182.270,90 182.270,90Assistência Comunitária

08244 0118 182.270,90 182.270,90Assistência Social Geral

5410.08244 01186.159 182.270,90 182.270,90Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 1.010.187,00 1.010.187,00Saúde

10301 1.010.187,00 1.010.187,00Atenção Básica

10301 0322 1.010.187,00 1.010.187,00Integralidade da Atenção

5410.10301 03224.117 1.010.187,00 1.010.187,00Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 560.250,68 560.250,68Cultura

13392 560.250,68 560.250,68Difusão Cultural

13392 0337 560.250,68 560.250,68Promoção de Desenvolvimento Local

5410.13392 03376.492 560.250,68 560.250,68Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.199.258,13 20.818.784,69 23.018.042,82Urbanismo

15122 16.110.540,29 16.110.540,29Administração Geral

15122 0251 16.110.540,29 16.110.540,29Suporte Administrativo

5410.15122 02512.336 239.097,75 239.097,75Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5410.15122 02512.365 15.871.442,54 15.871.442,54Administração da Subprefeitura

15126 71.290,86 71.290,86Tecnologia da Informação

15126 0340 71.290,86 71.290,86Sistema de Informação e Processamento de Dados

5410.15126 03402.170 71.290,86 71.290,86Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.155.243,75 2.155.243,75Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.741.397,34 1.741.397,34Revitalização de Bairros

5410.15451 03091.170 1.741.397,34 1.741.397,34Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 296.356,24 296.356,24Promoção de Desenvolvimento Local

5410.15451 03371.174 296.356,24 296.356,24Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 117.490,17 117.490,17Promoção de Acessibilidade

5410.15451 03381.178 117.490,17 117.490,17Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 4.636.953,54 4.636.953,54Serviços Urbanos

15452 0309 3.059.679,16 3.059.679,16Revitalização de Bairros

5410.15452 03092.323 897.696,34 897.696,34Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5410.15452 03092.341 2.161.982,82 2.161.982,82Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.577.274,38 1.577.274,38Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5410.15452 03392.366 1.577.274,38 1.577.274,38Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 44.014,38 44.014,38Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 44.014,38 44.014,38Contenção em Áreas de Risco Geológico

5410.15543 03101.193 44.014,38 44.014,38Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.721.735,79 3.721.735,79Saneamento

17512 3.721.735,79 3.721.735,79Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.721.735,79 3.721.735,79Prevenção a Enchentes

5410.17512 03082.367 3.721.735,79 3.721.735,79Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 1.562.069,51 1.562.069,51Desporto e Lazer

27812 1.562.069,51 1.562.069,51Desporto Comunitário

27812 0104 1.562.069,51 1.562.069,51Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5410.27812 01044.545 1.562.069,51 1.562.069,51Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 27.994.100,39 30.193.358,520,00 2.199.258,13

Total do Órgão 0,00 2.199.258,13 27.994.100,39 30.193.358,52

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5500 Subprefeitura Jabaquara

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5510Unidade:

OperaçãoEspecial

08 283.605,71 283.605,71Assistência Social

08243 141.823,97 141.823,97Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 141.823,97 141.823,97Assistência a Criança e ao Adolescente

5510.08243 01192.157 141.823,97 141.823,97Administração dos Conselhos Tutelares

08244 141.781,74 141.781,74Assistência Comunitária

08244 0118 141.781,74 141.781,74Assistência Social Geral

5510.08244 01186.159 141.781,74 141.781,74Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 537.660,45 537.660,45Saúde

10301 537.660,45 537.660,45Atenção Básica

10301 0322 537.660,45 537.660,45Integralidade da Atenção

5510.10301 03224.117 537.660,45 537.660,45Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 319.121,91 319.121,91Cultura

13392 319.121,91 319.121,91Difusão Cultural

13392 0337 319.121,91 319.121,91Promoção de Desenvolvimento Local

5510.13392 03376.492 319.121,91 319.121,91Operação de Equipamentos de Cultura

15 1.209.926,06 14.441.887,82 15.651.813,88Urbanismo

15122 11.145.867,73 11.145.867,73Administração Geral

15122 0251 11.145.867,73 11.145.867,73Suporte Administrativo

5510.15122 02512.336 40.644,76 40.644,76Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5510.15122 02512.365 11.105.222,97 11.105.222,97Administração da Subprefeitura

15126 129.249,04 129.249,04Tecnologia da Informação

15126 0340 129.249,04 129.249,04Sistema de Informação e Processamento de Dados

5510.15126 03402.170 129.249,04 129.249,04Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.180.301,28 1.180.301,28Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 836.129,26 836.129,26Revitalização de Bairros

5510.15451 03091.170 836.129,26 836.129,26Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 265.183,01 265.183,01Promoção de Desenvolvimento Local

5510.15451 03371.174 265.183,01 265.183,01Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 78.989,01 78.989,01Promoção de Acessibilidade

5510.15451 03381.178 78.989,01 78.989,01Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.166.771,05 3.166.771,05Serviços Urbanos

15452 0309 1.976.113,53 1.976.113,53Revitalização de Bairros

5510.15452 03092.323 314.000,00 314.000,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5510.15452 03092.341 1.662.113,53 1.662.113,53Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.190.657,52 1.190.657,52Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5510.15452 03392.366 1.190.657,52 1.190.657,52Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 29.624,78 29.624,78Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 29.624,78 29.624,78Contenção em Áreas de Risco Geológico

5510.15543 03101.193 29.624,78 29.624,78Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.893.875,52 1.893.875,52Saneamento

17512 1.893.875,52 1.893.875,52Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.893.875,52 1.893.875,52Prevenção a Enchentes

5510.17512 03082.367 1.893.875,52 1.893.875,52Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 1.047.196,67 1.047.196,67Desporto e Lazer

27812 1.047.196,67 1.047.196,67Desporto Comunitário

27812 0104 1.047.196,67 1.047.196,67Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5510.27812 01044.545 1.047.196,67 1.047.196,67Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 18.523.348,08 19.733.274,140,00 1.209.926,06

Total do Órgão 0,00 1.209.926,06 18.523.348,08 19.733.274,14

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5600 Subprefeitura Cidade Ademar

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5610Unidade:

OperaçãoEspecial

08 376.530,19 376.530,19Assistência Social

08243 175.380,10 175.380,10Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 175.380,10 175.380,10Assistência a Criança e ao Adolescente

5610.08243 01192.157 175.380,10 175.380,10Administração dos Conselhos Tutelares

08244 201.150,09 201.150,09Assistência Comunitária

08244 0118 201.150,09 201.150,09Assistência Social Geral

5610.08244 01186.159 201.150,09 201.150,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 542.277,37 542.277,37Saúde

10301 542.277,37 542.277,37Atenção Básica

10301 0322 542.277,37 542.277,37Integralidade da Atenção

5610.10301 03224.117 542.277,37 542.277,37Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 81.121,70 81.121,70Cultura

13392 81.121,70 81.121,70Difusão Cultural

13392 0337 81.121,70 81.121,70Promoção de Desenvolvimento Local

5610.13392 03376.492 81.121,70 81.121,70Operação de Equipamentos de Cultura

15 4.575.701,64 13.753.815,91 18.329.517,55Urbanismo

15122 9.045.350,69 9.045.350,69Administração Geral

15122 0251 9.045.350,69 9.045.350,69Suporte Administrativo

5610.15122 02512.365 9.045.350,69 9.045.350,69Administração da Subprefeitura

15126 59.702,59 59.702,59Tecnologia da Informação

15126 0340 59.702,59 59.702,59Sistema de Informação e Processamento de Dados

5610.15126 03402.170 59.702,59 59.702,59Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 3.047.365,65 3.047.365,65Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.232.600,91 2.232.600,91Revitalização de Bairros

5610.15451 03091.170 2.232.600,91 2.232.600,91Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 695.164,06 695.164,06Promoção de Desenvolvimento Local

5610.15451 03371.174 695.164,06 695.164,06Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 119.600,68 119.600,68Promoção de Acessibilidade

5610.15451 03381.178 119.600,68 119.600,68Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 4.648.762,63 4.648.762,63Serviços Urbanos

15452 0309 3.369.135,79 3.369.135,79Revitalização de Bairros

5610.15452 03092.323 1.347.884,83 1.347.884,83Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5610.15452 03092.341 2.021.250,96 2.021.250,96Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.279.626,84 1.279.626,84Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5610.15452 03392.366 1.279.626,84 1.279.626,84Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 1.528.335,99 1.528.335,99Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 1.528.335,99 1.528.335,99Contenção em Áreas de Risco Geológico

5610.15543 03101.193 1.528.335,99 1.528.335,99Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.348.795,51 2.348.795,51Saneamento

17512 2.348.795,51 2.348.795,51Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.348.795,51 2.348.795,51Prevenção a Enchentes

5610.17512 03082.367 2.348.795,51 2.348.795,51Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 17.102.540,68 21.678.242,320,00 4.575.701,64

Total do Órgão 0,00 4.575.701,64 17.102.540,68 21.678.242,32

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5700 Subprefeitura Campo Limpo

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5710Unidade:

OperaçãoEspecial

08 433.603,32 433.603,32Assistência Social

08243 160.176,41 160.176,41Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 160.176,41 160.176,41Assistência a Criança e ao Adolescente

5710.08243 01192.157 160.176,41 160.176,41Administração dos Conselhos Tutelares

08244 273.426,91 273.426,91Assistência Comunitária

08244 0118 273.426,91 273.426,91Assistência Social Geral

5710.08244 01186.159 273.426,91 273.426,91Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 536.757,61 536.757,61Saúde

10301 536.757,61 536.757,61Atenção Básica

10301 0322 536.757,61 536.757,61Integralidade da Atenção

5710.10301 03224.117 536.757,61 536.757,61Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 41.250,83 41.250,83Educação

12361 41.250,83 41.250,83Ensino Fundamental

12361 0158 41.250,83 41.250,83Ensino Fundamental

5710.12361 01582.843 41.250,83 41.250,83Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF

13 115.918,37 115.918,37Cultura

13392 115.918,37 115.918,37Difusão Cultural

13392 0337 115.918,37 115.918,37Promoção de Desenvolvimento Local

5710.13392 03376.492 115.918,37 115.918,37Operação de Equipamentos de Cultura

15 5.546.429,72 22.388.734,29 27.935.164,01Urbanismo

15122 16.013.907,18 16.013.907,18Administração Geral

15122 0251 16.013.907,18 16.013.907,18Suporte Administrativo

5710.15122 02512.365 16.013.907,18 16.013.907,18Administração da Subprefeitura

15126 61.988,63 61.988,63Tecnologia da Informação

15126 0340 61.988,63 61.988,63Sistema de Informação e Processamento de Dados

5710.15126 03402.170 61.988,63 61.988,63Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.203.417,89 2.203.417,89Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.065.019,55 2.065.019,55Revitalização de Bairros

5710.15451 03091.170 2.065.019,55 2.065.019,55Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 58.398,34 58.398,34Promoção de Desenvolvimento Local

5710.15451 03371.174 58.398,34 58.398,34Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 80.000,00 80.000,00Promoção de Acessibilidade

5710.15451 03381.178 80.000,00 80.000,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 6.312.838,48 6.312.838,48Serviços Urbanos

15452 0309 4.669.208,31 4.669.208,31Revitalização de Bairros

5710.15452 03092.323 1.762.651,85 1.762.651,85Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5710.15452 03092.341 2.906.556,46 2.906.556,46Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.643.630,17 1.643.630,17Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5710.15452 03392.366 1.643.630,17 1.643.630,17Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 3.343.011,83 3.343.011,83Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 3.343.011,83 3.343.011,83Contenção em Áreas de Risco Geológico

5710.15543 03101.193 3.343.011,83 3.343.011,83Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.037.085,79 3.037.085,79Saneamento

17512 3.037.085,79 3.037.085,79Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.037.085,79 3.037.085,79Prevenção a Enchentes

5710.17512 03082.367 3.037.085,79 3.037.085,79Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 197.920,17 197.920,17Desporto e Lazer

27812 197.920,17 197.920,17Desporto Comunitário

27812 0104 197.920,17 197.920,17Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5710.27812 01044.545 197.920,17 197.920,17Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 26.751.270,38 32.297.700,100,00 5.546.429,72

Total do Órgão 0,00 5.546.429,72 26.751.270,38 32.297.700,10

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5800 Subprefeitura M´Boi Mirim

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5810Unidade:

OperaçãoEspecial

08 498.956,95 498.956,95Assistência Social

08243 148.493,00 148.493,00Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 148.493,00 148.493,00Assistência a Criança e ao Adolescente

5810.08243 01192.157 148.493,00 148.493,00Administração dos Conselhos Tutelares

08244 350.463,95 350.463,95Assistência Comunitária

08244 0118 350.463,95 350.463,95Assistência Social Geral

5810.08244 01186.159 350.463,95 350.463,95Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 256.971,44 256.971,44Saúde

10301 256.971,44 256.971,44Atenção Básica

10301 0322 256.971,44 256.971,44Integralidade da Atenção

5810.10301 03224.117 256.971,44 256.971,44Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 123.464,92 123.464,92Cultura

13392 123.464,92 123.464,92Difusão Cultural

13392 0337 123.464,92 123.464,92Promoção de Desenvolvimento Local

5810.13392 03376.492 123.464,92 123.464,92Operação de Equipamentos de Cultura

15 6.598.155,05 13.949.538,86 20.547.693,91Urbanismo

15122 8.841.384,09 8.841.384,09Administração Geral

15122 0251 8.841.384,09 8.841.384,09Suporte Administrativo

5810.15122 02512.336 42.315,09 42.315,09Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5810.15122 02512.365 8.799.069,00 8.799.069,00Administração da Subprefeitura

15126 66.837,68 66.837,68Tecnologia da Informação

15126 0340 66.837,68 66.837,68Sistema de Informação e Processamento de Dados

5810.15126 03402.170 66.837,68 66.837,68Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 3.214.053,22 3.214.053,22Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 3.106.234,26 3.106.234,26Revitalização de Bairros

5810.15451 03091.170 3.106.234,26 3.106.234,26Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 28.423,42 28.423,42Promoção de Desenvolvimento Local

5810.15451 03371.174 28.423,42 28.423,42Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 79.395,54 79.395,54Promoção de Acessibilidade

5810.15451 03381.178 79.395,54 79.395,54Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 5.041.317,09 5.041.317,09Serviços Urbanos

15452 0309 4.210.119,54 4.210.119,54Revitalização de Bairros

5810.15452 03092.323 1.579.143,61 1.579.143,61Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5810.15452 03092.341 2.630.975,93 2.630.975,93Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 831.197,55 831.197,55Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5810.15452 03392.366 831.197,55 831.197,55Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 3.384.101,83 3.384.101,83Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 3.384.101,83 3.384.101,83Contenção em Áreas de Risco Geológico

5810.15543 03101.193 3.384.101,83 3.384.101,83Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.778.603,04 2.778.603,04Saneamento

17512 2.778.603,04 2.778.603,04Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.778.603,04 2.778.603,04Prevenção a Enchentes

5810.17512 03082.367 2.778.603,04 2.778.603,04Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

18 37.950,10 37.950,10Gestão Ambiental

18542 37.950,10 37.950,10Controle Ambiental

18542 0337 37.950,10 37.950,10Promoção de Desenvolvimento Local

5810.18542 03372.333 37.950,10 37.950,10Programas Especiais FEHIDRO

Total da Unidade 17.645.485,31 24.243.640,360,00 6.598.155,05

Total do Órgão 0,00 6.598.155,05 17.645.485,31 24.243.640,36

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 5900 Subprefeitura Capela do Socorro

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5910Unidade:

OperaçãoEspecial

08 610.275,06 610.275,06Assistência Social

08243 444.954,68 444.954,68Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 444.954,68 444.954,68Assistência a Criança e ao Adolescente

5910.08243 01192.157 444.954,68 444.954,68Administração dos Conselhos Tutelares

08244 165.320,38 165.320,38Assistência Comunitária

08244 0118 165.320,38 165.320,38Assistência Social Geral

5910.08244 01186.159 165.320,38 165.320,38Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 416.250,48 416.250,48Saúde

10301 416.250,48 416.250,48Atenção Básica

10301 0322 416.250,48 416.250,48Integralidade da Atenção

5910.10301 03224.117 416.250,48 416.250,48Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 32.472,40 32.472,40Cultura

13392 32.472,40 32.472,40Difusão Cultural

13392 0337 32.472,40 32.472,40Promoção de Desenvolvimento Local

5910.13392 03376.492 32.472,40 32.472,40Operação de Equipamentos de Cultura

15 9.561.750,62 16.849.892,32 26.411.642,94Urbanismo

15122 12.000.015,55 12.000.015,55Administração Geral

15122 0251 12.000.015,55 12.000.015,55Suporte Administrativo

5910.15122 02512.336 85.500,00 85.500,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5910.15122 02512.365 11.914.515,55 11.914.515,55Administração da Subprefeitura

15126 122.657,00 122.657,00Tecnologia da Informação

15126 0340 122.657,00 122.657,00Sistema de Informação e Processamento de Dados

5910.15126 03402.170 122.657,00 122.657,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 5.903.798,44 5.903.798,44Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 5.156.706,70 5.156.706,70Revitalização de Bairros

5910.15451 03091.170 5.156.706,70 5.156.706,70Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 628.038,59 628.038,59Promoção de Desenvolvimento Local

5910.15451 03371.174 628.038,59 628.038,59Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 119.053,15 119.053,15Promoção de Acessibilidade

5910.15451 03381.178 119.053,15 119.053,15Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 4.727.219,77 4.727.219,77Serviços Urbanos

15452 0309 3.428.498,58 3.428.498,58Revitalização de Bairros

5910.15452 03092.323 811.489,33 811.489,33Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5910.15452 03092.341 2.617.009,25 2.617.009,25Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.298.721,19 1.298.721,19Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5910.15452 03392.366 1.298.721,19 1.298.721,19Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 3.657.952,18 3.657.952,18Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 3.657.952,18 3.657.952,18Contenção em Áreas de Risco Geológico

5910.15543 03101.193 3.657.952,18 3.657.952,18Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.123.559,05 3.123.559,05Saneamento

17512 3.123.559,05 3.123.559,05Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.123.559,05 3.123.559,05Prevenção a Enchentes

5910.17512 03082.367 3.123.559,05 3.123.559,05Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

18 87.084,80 87.084,80Gestão Ambiental

18542 87.084,80 87.084,80Controle Ambiental

18542 0337 87.084,80 87.084,80Promoção de Desenvolvimento Local

5910.18542 03372.333 87.084,80 87.084,80Programas Especiais FEHIDRO

27 30.111,80 30.111,80Desporto e Lazer

27812 30.111,80 30.111,80Desporto Comunitário

27812 0104 30.111,80 30.111,80Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5910.27812 01044.545 30.111,80 30.111,80Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 21.149.645,91 30.711.396,530,00 9.561.750,62

Total do Órgão 0,00 9.561.750,62 21.149.645,91 30.711.396,53

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6000 Subprefeitura Parelheiros

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6010Unidade:

OperaçãoEspecial

08 629.054,81 629.054,81Assistência Social

08243 179.041,47 179.041,47Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 179.041,47 179.041,47Assistência a Criança e ao Adolescente

6010.08243 01192.157 179.041,47 179.041,47Administração dos Conselhos Tutelares

08244 450.013,34 450.013,34Assistência Comunitária

08244 0118 450.013,34 450.013,34Assistência Social Geral

6010.08244 01186.159 450.013,34 450.013,34Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 204.958,93 204.958,93Saúde

10301 204.958,93 204.958,93Atenção Básica

10301 0322 204.958,93 204.958,93Integralidade da Atenção

6010.10301 03224.117 204.958,93 204.958,93Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 21.360,00 21.360,00Cultura

13392 21.360,00 21.360,00Difusão Cultural

13392 0337 21.360,00 21.360,00Promoção de Desenvolvimento Local

6010.13392 03376.492 21.360,00 21.360,00Operação de Equipamentos de Cultura

15 3.001.042,27 12.586.482,34 15.587.524,61Urbanismo

15122 8.602.387,66 8.602.387,66Administração Geral

15122 0251 8.602.387,66 8.602.387,66Suporte Administrativo

6010.15122 02512.365 8.602.387,66 8.602.387,66Administração da Subprefeitura

15126 89.194,34 89.194,34Tecnologia da Informação

15126 0340 89.194,34 89.194,34Sistema de Informação e Processamento de Dados

6010.15126 03402.170 89.194,34 89.194,34Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.476.489,01 2.476.489,01Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.179.520,39 2.179.520,39Revitalização de Bairros

6010.15451 03091.170 2.179.520,39 2.179.520,39Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 179.166,62 179.166,62Promoção de Desenvolvimento Local

6010.15451 03371.174 179.166,62 179.166,62Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 117.802,00 117.802,00Promoção de Acessibilidade

6010.15451 03381.178 117.802,00 117.802,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.894.900,34 3.894.900,34Serviços Urbanos

15452 0309 3.186.327,03 3.186.327,03Revitalização de Bairros

6010.15452 03092.323 1.000.506,94 1.000.506,94Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6010.15452 03092.341 2.185.820,09 2.185.820,09Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 708.573,31 708.573,31Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6010.15452 03392.366 708.573,31 708.573,31Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 524.553,26 524.553,26Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 524.553,26 524.553,26Contenção em Áreas de Risco Geológico

6010.15543 03101.193 524.553,26 524.553,26Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.695.435,04 1.695.435,04Saneamento

17512 1.695.435,04 1.695.435,04Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.695.435,04 1.695.435,04Prevenção a Enchentes

6010.17512 03082.367 1.695.435,04 1.695.435,04Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

18 45.693,80 45.693,80Gestão Ambiental

18541 45.693,80 45.693,80Preservação e Conservação Ambiental

18541 0337 45.693,80 45.693,80Promoção de Desenvolvimento Local

6010.18541 03372.332 45.693,80 45.693,80Conselho Gestor da APA Capivari/Monos

Total da Unidade 15.182.984,92 18.184.027,190,00 3.001.042,27

Total do Órgão 0,00 3.001.042,27 15.182.984,92 18.184.027,19

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6100 Subprefeitura Penha

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6110Unidade:

OperaçãoEspecial

08 317.676,17 317.676,17Assistência Social

08243 151.723,83 151.723,83Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 151.723,83 151.723,83Assistência a Criança e ao Adolescente

6110.08243 01192.157 151.723,83 151.723,83Administração dos Conselhos Tutelares

08244 165.952,34 165.952,34Assistência Comunitária

08244 0118 165.952,34 165.952,34Assistência Social Geral

6110.08244 01186.159 165.952,34 165.952,34Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 383.971,57 383.971,57Saúde

10301 383.971,57 383.971,57Atenção Básica

10301 0322 383.971,57 383.971,57Integralidade da Atenção

6110.10301 03224.117 383.971,57 383.971,57Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 143.704,45 143.704,45Cultura

13392 143.704,45 143.704,45Difusão Cultural

13392 0337 143.704,45 143.704,45Promoção de Desenvolvimento Local

6110.13392 03376.492 143.704,45 143.704,45Operação de Equipamentos de Cultura

15 1.826.416,47 23.947.038,72 25.773.455,19Urbanismo

15122 16.507.446,09 16.507.446,09Administração Geral

15122 0251 16.507.446,09 16.507.446,09Suporte Administrativo

6110.15122 02512.336 64.595,55 64.595,55Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6110.15122 02512.365 16.442.850,54 16.442.850,54Administração da Subprefeitura

15126 78.747,86 78.747,86Tecnologia da Informação

15126 0340 78.747,86 78.747,86Sistema de Informação e Processamento de Dados

6110.15126 03402.170 78.747,86 78.747,86Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.390.579,39 1.390.579,39Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.279.527,68 1.279.527,68Revitalização de Bairros

6110.15451 03091.170 1.279.527,68 1.279.527,68Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0338 111.051,71 111.051,71Promoção de Acessibilidade

6110.15451 03381.178 111.051,71 111.051,71Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 7.360.844,77 7.360.844,77Serviços Urbanos

15452 0309 5.224.926,54 5.224.926,54Revitalização de Bairros

6110.15452 03092.323 2.416.027,97 2.416.027,97Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6110.15452 03092.341 2.808.898,57 2.808.898,57Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 2.135.918,23 2.135.918,23Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6110.15452 03392.366 2.135.918,23 2.135.918,23Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 435.837,08 435.837,08Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 435.837,08 435.837,08Contenção em Áreas de Risco Geológico

6110.15543 03101.193 435.837,08 435.837,08Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.986.360,97 2.986.360,97Saneamento

17512 2.986.360,97 2.986.360,97Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.986.360,97 2.986.360,97Prevenção a Enchentes

6110.17512 03082.367 2.986.360,97 2.986.360,97Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 308.469,15 308.469,15Agricultura

20605 308.469,15 308.469,15Abastecimento

20605 0337 308.469,15 308.469,15Promoção de Desenvolvimento Local

6110.20605 03376.521 308.469,15 308.469,15Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 184.248,57 115.538,61 299.787,18Desporto e Lazer

27812 184.248,57 115.538,61 299.787,18Desporto Comunitário

27812 0104 184.248,57 115.538,61 299.787,18Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6110.27812 01044.545 115.538,61 115.538,61Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

6110.27812 01049.601 29.311,54 29.311,54Construção de Arquibancada do CDM da Cohab I -E2098

6110.27812 01049.610 34.938,05 34.938,05Reforma e Iluminação do CDM Bangu -E2109

6110.27812 01049.742 119.998,98 119.998,98Construção e Reforma do CDM Rio Branco - Penha - E 1364

Total da Unidade 28.202.759,64 30.213.424,680,00 2.010.665,04

Total do Órgão 0,00 2.010.665,04 28.202.759,64 30.213.424,68

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6200 Subprefeitura Ermelino Matarazzo

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6210Unidade:

OperaçãoEspecial

08 230.969,07 230.969,07Assistência Social

08243 136.125,91 136.125,91Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 136.125,91 136.125,91Assistência a Criança e ao Adolescente

6210.08243 01192.157 136.125,91 136.125,91Administração dos Conselhos Tutelares

08244 94.843,16 94.843,16Assistência Comunitária

08244 0118 94.843,16 94.843,16Assistência Social Geral

6210.08244 01186.159 94.843,16 94.843,16Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 284.905,15 284.905,15Saúde

10301 284.905,15 284.905,15Atenção Básica

10301 0322 284.905,15 284.905,15Integralidade da Atenção

6210.10301 03224.117 284.905,15 284.905,15Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 49.998,05 49.998,05Cultura

13392 49.998,05 49.998,05Difusão Cultural

13392 0337 49.998,05 49.998,05Promoção de Desenvolvimento Local

6210.13392 03376.492 49.998,05 49.998,05Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.689.465,83 13.108.180,25 15.797.646,08Urbanismo

15122 10.596.988,50 10.596.988,50Administração Geral

15122 0251 10.596.988,50 10.596.988,50Suporte Administrativo

6210.15122 02512.336 29.533,67 29.533,67Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6210.15122 02512.365 10.567.454,83 10.567.454,83Administração da Subprefeitura

15126 59.731,70 59.731,70Tecnologia da Informação

15126 0340 59.731,70 59.731,70Sistema de Informação e Processamento de Dados

6210.15126 03402.170 59.731,70 59.731,70Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.071.507,09 1.071.507,09Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 978.499,34 978.499,34Revitalização de Bairros

6210.15451 03091.170 978.499,34 978.499,34Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 14.930,19 14.930,19Promoção de Desenvolvimento Local

6210.15451 03371.174 14.930,19 14.930,19Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 78.077,56 78.077,56Promoção de Acessibilidade

6210.15451 03381.178 78.077,56 78.077,56Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 2.451.460,05 2.451.460,05Serviços Urbanos

15452 0309 1.624.542,85 1.624.542,85Revitalização de Bairros

6210.15452 03092.323 45.478,65 45.478,65Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6210.15452 03092.341 1.579.064,20 1.579.064,20Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 826.917,20 826.917,20Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6210.15452 03392.366 826.917,20 826.917,20Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 1.617.958,74 1.617.958,74Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 1.617.958,74 1.617.958,74Contenção em Áreas de Risco Geológico

6210.15543 03101.193 1.617.958,74 1.617.958,74Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.338.109,55 3.338.109,55Saneamento

17512 3.338.109,55 3.338.109,55Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.338.109,55 3.338.109,55Prevenção a Enchentes

6210.17512 03082.367 3.338.109,55 3.338.109,55Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 17.012.162,07 19.701.627,900,00 2.689.465,83

Total do Órgão 0,00 2.689.465,83 17.012.162,07 19.701.627,90

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6300 Subprefeitura São Miguel

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6310Unidade:

OperaçãoEspecial

08 347.395,04 347.395,04Assistência Social

08243 243.766,97 243.766,97Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 243.766,97 243.766,97Assistência a Criança e ao Adolescente

6310.08243 01192.157 243.766,97 243.766,97Administração dos Conselhos Tutelares

08244 103.628,07 103.628,07Assistência Comunitária

08244 0118 103.628,07 103.628,07Assistência Social Geral

6310.08244 01186.159 103.628,07 103.628,07Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 365.176,68 365.176,68Saúde

10301 365.176,68 365.176,68Atenção Básica

10301 0322 365.176,68 365.176,68Integralidade da Atenção

6310.10301 03224.117 365.176,68 365.176,68Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 1.262,07 1.262,07Educação

12361 443,11 443,11Ensino Fundamental

12361 0158 443,11 443,11Ensino Fundamental

6310.12361 01582.843 443,11 443,11Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF

12362 57,43 57,43Ensino Médio

12362 0261 57,43 57,43Ensino Médio

6310.12362 02612.866 57,43 57,43Manutenção dos Equipamentos da Educação - EFM

12365 761,53 761,53Educação Infantil

12365 0331 761,53 761,53Educação Infantil

6310.12365 03312.846 761,53 761,53Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 249.025,13 249.025,13Cultura

13392 249.025,13 249.025,13Difusão Cultural

13392 0337 249.025,13 249.025,13Promoção de Desenvolvimento Local

6310.13392 03376.492 249.025,13 249.025,13Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.316.731,87 21.003.103,06 23.319.834,93Urbanismo

15122 16.842.959,51 16.842.959,51Administração Geral

15122 0251 16.842.959,51 16.842.959,51Suporte Administrativo

6310.15122 02512.336 456.678,26 456.678,26Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6310.15122 02512.365 16.386.281,25 16.386.281,25Administração da Subprefeitura

15126 147.315,87 147.315,87Tecnologia da Informação

15126 0340 147.315,87 147.315,87Sistema de Informação e Processamento de Dados

6310.15126 03402.170 147.315,87 147.315,87Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.139.802,65 2.139.802,65Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.822.369,69 1.822.369,69Revitalização de Bairros

6310.15451 03091.170 1.822.369,69 1.822.369,69Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 212.809,78 212.809,78Promoção de Desenvolvimento Local

6310.15451 03371.174 212.809,78 212.809,78Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 104.623,18 104.623,18Promoção de Acessibilidade

6310.15451 03381.178 104.623,18 104.623,18Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 4.012.827,68 4.012.827,68Serviços Urbanos

15452 0309 2.726.478,01 2.726.478,01Revitalização de Bairros

6310.15452 03092.323 307.885,37 307.885,37Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6310.15452 03092.341 2.418.592,64 2.418.592,64Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.286.349,67 1.286.349,67Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6310.15452 03392.366 1.286.349,67 1.286.349,67Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 176.929,22 176.929,22Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 176.929,22 176.929,22Contenção em Áreas de Risco Geológico

6310.15543 03101.193 176.929,22 176.929,22Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.684.339,45 2.684.339,45Saneamento

17512 2.684.339,45 2.684.339,45Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.684.339,45 2.684.339,45Prevenção a Enchentes

6310.17512 03082.367 2.684.339,45 2.684.339,45Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 5.023,07 5.023,07Agricultura

20605 5.023,07 5.023,07Abastecimento

20605 0337 5.023,07 5.023,07Promoção de Desenvolvimento Local

6310.20605 03376.521 5.023,07 5.023,07Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6300 Subprefeitura São Miguel

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6310Unidade:

OperaçãoEspecial

27 134.255,32 134.255,32Desporto e Lazer

27812 134.255,32 134.255,32Desporto Comunitário

27812 0104 134.255,32 134.255,32Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6310.27812 01044.545 134.255,32 134.255,32Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 24.789.579,82 27.106.311,690,00 2.316.731,87

Total do Órgão 0,00 2.316.731,87 24.789.579,82 27.106.311,69

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6400 Subprefeitura Itaim Paulista

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 354.206,09 354.206,09Assistência Social

08243 171.878,60 171.878,60Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 171.878,60 171.878,60Assistência a Criança e ao Adolescente

6410.08243 01192.157 171.878,60 171.878,60Administração dos Conselhos Tutelares

08244 182.327,49 182.327,49Assistência Comunitária

08244 0118 182.327,49 182.327,49Assistência Social Geral

6410.08244 01186.159 182.327,49 182.327,49Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 351.044,41 351.044,41Saúde

10301 351.044,41 351.044,41Atenção Básica

10301 0322 351.044,41 351.044,41Integralidade da Atenção

6410.10301 03224.117 351.044,41 351.044,41Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 356.472,30 356.472,30Cultura

13392 356.472,30 356.472,30Difusão Cultural

13392 0337 356.472,30 356.472,30Promoção de Desenvolvimento Local

6410.13392 03376.492 356.472,30 356.472,30Operação de Equipamentos de Cultura

15 3.070.962,71 19.168.855,05 22.239.817,76Urbanismo

15122 13.422.584,19 13.422.584,19Administração Geral

15122 0251 13.422.584,19 13.422.584,19Suporte Administrativo

6410.15122 02512.336 181.220,12 181.220,12Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6410.15122 02512.365 13.241.364,07 13.241.364,07Administração da Subprefeitura

15126 114.812,72 114.812,72Tecnologia da Informação

15126 0340 114.812,72 114.812,72Sistema de Informação e Processamento de Dados

6410.15126 03402.170 114.812,72 114.812,72Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.992.006,12 2.992.006,12Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.802.653,48 2.802.653,48Revitalização de Bairros

6410.15451 03091.170 2.802.653,48 2.802.653,48Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 48.746,40 48.746,40Promoção de Desenvolvimento Local

6410.15451 03371.174 48.746,40 48.746,40Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 140.606,24 140.606,24Promoção de Acessibilidade

6410.15451 03381.178 140.606,24 140.606,24Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 5.631.458,14 5.631.458,14Serviços Urbanos

15452 0309 4.495.377,03 4.495.377,03Revitalização de Bairros

6410.15452 03092.323 2.469.383,41 2.469.383,41Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6410.15452 03092.341 2.025.993,62 2.025.993,62Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.136.081,11 1.136.081,11Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6410.15452 03392.366 1.136.081,11 1.136.081,11Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 78.956,59 78.956,59Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 78.956,59 78.956,59Contenção em Áreas de Risco Geológico

6410.15543 03101.193 78.956,59 78.956,59Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.090.842,51 2.090.842,51Saneamento

17512 2.090.842,51 2.090.842,51Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.090.842,51 2.090.842,51Prevenção a Enchentes

6410.17512 03082.367 2.090.842,51 2.090.842,51Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 441.442,57 441.442,57Desporto e Lazer

27812 441.442,57 441.442,57Desporto Comunitário

27812 0104 441.442,57 441.442,57Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6410.27812 01044.545 441.442,57 441.442,57Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 22.762.862,93 25.833.825,640,00 3.070.962,71

Total do Órgão 0,00 3.070.962,71 22.762.862,93 25.833.825,64

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6500 Subprefeitura Moóca

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6510Unidade:

OperaçãoEspecial

08 361.508,66 361.508,66Assistência Social

08243 168.983,50 168.983,50Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 168.983,50 168.983,50Assistência a Criança e ao Adolescente

6510.08243 01192.157 168.983,50 168.983,50Administração dos Conselhos Tutelares

08244 192.525,16 192.525,16Assistência Comunitária

08244 0118 192.525,16 192.525,16Assistência Social Geral

6510.08244 01186.159 192.525,16 192.525,16Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 304.211,49 304.211,49Saúde

10301 304.211,49 304.211,49Atenção Básica

10301 0322 304.211,49 304.211,49Integralidade da Atenção

6510.10301 03224.117 304.211,49 304.211,49Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 63.885,90 63.885,90Educação

12365 63.885,90 63.885,90Educação Infantil

12365 0331 63.885,90 63.885,90Educação Infantil

6510.12365 03312.846 63.885,90 63.885,90Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 205.077,63 205.077,63Cultura

13392 205.077,63 205.077,63Difusão Cultural

13392 0337 205.077,63 205.077,63Promoção de Desenvolvimento Local

6510.13392 03376.492 205.077,63 205.077,63Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.321.089,14 23.389.342,59 25.710.431,73Urbanismo

15122 18.480.517,01 18.480.517,01Administração Geral

15122 0251 18.480.517,01 18.480.517,01Suporte Administrativo

6510.15122 02512.336 123.500,00 123.500,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6510.15122 02512.365 18.357.017,01 18.357.017,01Administração da Subprefeitura

15126 77.632,81 77.632,81Tecnologia da Informação

15126 0340 77.632,81 77.632,81Sistema de Informação e Processamento de Dados

6510.15126 03402.170 77.632,81 77.632,81Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.321.089,14 2.321.089,14Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.833.365,74 1.833.365,74Revitalização de Bairros

6510.15451 03091.170 1.833.365,74 1.833.365,74Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 370.723,40 370.723,40Promoção de Desenvolvimento Local

6510.15451 03371.174 370.723,40 370.723,40Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 117.000,00 117.000,00Promoção de Acessibilidade

6510.15451 03381.178 117.000,00 117.000,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 4.831.192,77 4.831.192,77Serviços Urbanos

15452 0309 2.895.499,22 2.895.499,22Revitalização de Bairros

6510.15452 03092.323 663.151,57 663.151,57Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6510.15452 03092.341 2.232.347,65 2.232.347,65Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.935.693,55 1.935.693,55Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6510.15452 03392.366 1.935.693,55 1.935.693,55Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 2.444.353,92 2.444.353,92Saneamento

17512 2.444.353,92 2.444.353,92Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.444.353,92 2.444.353,92Prevenção a Enchentes

6510.17512 03082.367 2.444.353,92 2.444.353,92Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 38.000,00 38.000,00Agricultura

20605 38.000,00 38.000,00Abastecimento

20605 0337 38.000,00 38.000,00Promoção de Desenvolvimento Local

6510.20605 03376.521 38.000,00 38.000,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 1.264.727,74 1.264.727,74Desporto e Lazer

27812 1.264.727,74 1.264.727,74Desporto Comunitário

27812 0104 1.264.727,74 1.264.727,74Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6510.27812 01044.545 1.264.727,74 1.264.727,74Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 28.071.107,93 30.392.197,070,00 2.321.089,14

Total do Órgão 0,00 2.321.089,14 28.071.107,93 30.392.197,07

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6600 Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6610Unidade:

OperaçãoEspecial

08 300.331,81 300.331,81Assistência Social

08243 148.532,34 148.532,34Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 148.532,34 148.532,34Assistência a Criança e ao Adolescente

6610.08243 01192.157 148.532,34 148.532,34Administração dos Conselhos Tutelares

08244 151.799,47 151.799,47Assistência Comunitária

08244 0118 151.799,47 151.799,47Assistência Social Geral

6610.08244 01186.159 151.799,47 151.799,47Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 320.475,99 320.475,99Saúde

10301 320.475,99 320.475,99Atenção Básica

10301 0322 320.475,99 320.475,99Integralidade da Atenção

6610.10301 03224.117 320.475,99 320.475,99Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 69.349,76 69.349,76Cultura

13392 69.349,76 69.349,76Difusão Cultural

13392 0337 69.349,76 69.349,76Promoção de Desenvolvimento Local

6610.13392 03376.492 69.349,76 69.349,76Operação de Equipamentos de Cultura

15 1.388.233,83 18.981.121,48 20.369.355,31Urbanismo

15122 12.697.359,11 12.697.359,11Administração Geral

15122 0251 12.697.359,11 12.697.359,11Suporte Administrativo

6610.15122 02512.336 14.713,04 14.713,04Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6610.15122 02512.365 12.682.646,07 12.682.646,07Administração da Subprefeitura

15126 80.690,60 80.690,60Tecnologia da Informação

15126 0340 80.690,60 80.690,60Sistema de Informação e Processamento de Dados

6610.15126 03402.170 80.690,60 80.690,60Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.360.019,92 1.360.019,92Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.241.018,96 1.241.018,96Revitalização de Bairros

6610.15451 03091.170 1.241.018,96 1.241.018,96Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0338 119.000,96 119.000,96Promoção de Acessibilidade

6610.15451 03381.178 119.000,96 119.000,96Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 6.203.071,77 6.203.071,77Serviços Urbanos

15452 0309 4.264.993,84 4.264.993,84Revitalização de Bairros

6610.15452 03092.323 1.685.338,42 1.685.338,42Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6610.15452 03092.341 2.579.655,42 2.579.655,42Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.938.077,93 1.938.077,93Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6610.15452 03392.366 1.938.077,93 1.938.077,93Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 28.213,91 28.213,91Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 28.213,91 28.213,91Contenção em Áreas de Risco Geológico

6610.15543 03101.193 28.213,91 28.213,91Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.788.657,21 2.788.657,21Saneamento

17512 2.788.657,21 2.788.657,21Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.788.657,21 2.788.657,21Prevenção a Enchentes

6610.17512 03082.367 2.788.657,21 2.788.657,21Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 12.540,00 12.540,00Agricultura

20605 12.540,00 12.540,00Abastecimento

20605 0337 12.540,00 12.540,00Promoção de Desenvolvimento Local

6610.20605 03376.521 12.540,00 12.540,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 514.837,21 514.837,21Desporto e Lazer

27812 514.837,21 514.837,21Desporto Comunitário

27812 0104 514.837,21 514.837,21Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6610.27812 01044.545 514.837,21 514.837,21Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 22.987.313,46 24.375.547,290,00 1.388.233,83

Total do Órgão 0,00 1.388.233,83 22.987.313,46 24.375.547,29

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6700 Subprefeitura Itaquera

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6710Unidade:

OperaçãoEspecial

08 441.733,91 441.733,91Assistência Social

08243 153.967,07 153.967,07Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 153.967,07 153.967,07Assistência a Criança e ao Adolescente

6710.08243 01192.157 153.967,07 153.967,07Administração dos Conselhos Tutelares

08244 287.766,84 287.766,84Assistência Comunitária

08244 0118 287.766,84 287.766,84Assistência Social Geral

6710.08244 01186.159 287.766,84 287.766,84Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 372.681,61 372.681,61Saúde

10301 372.681,61 372.681,61Atenção Básica

10301 0322 372.681,61 372.681,61Integralidade da Atenção

6710.10301 03224.117 372.681,61 372.681,61Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 32.285,52 32.285,52Educação

12361 24.211,72 24.211,72Ensino Fundamental

12361 0158 24.211,72 24.211,72Ensino Fundamental

6710.12361 01582.843 24.211,72 24.211,72Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF

12365 8.073,80 8.073,80Educação Infantil

12365 0331 8.073,80 8.073,80Educação Infantil

6710.12365 03312.846 8.073,80 8.073,80Manutenção dos Equipamentos da Educação - EI

13 230.547,13 230.547,13Cultura

13392 230.547,13 230.547,13Difusão Cultural

13392 0337 230.547,13 230.547,13Promoção de Desenvolvimento Local

6710.13392 03376.492 230.547,13 230.547,13Operação de Equipamentos de Cultura

15 3.621.970,66 23.378.562,40 27.000.533,06Urbanismo

15122 17.628.320,92 17.628.320,92Administração Geral

15122 0251 17.628.320,92 17.628.320,92Suporte Administrativo

6710.15122 02512.336 164.267,73 164.267,73Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6710.15122 02512.365 17.464.053,19 17.464.053,19Administração da Subprefeitura

15126 64.048,14 64.048,14Tecnologia da Informação

15126 0340 64.048,14 64.048,14Sistema de Informação e Processamento de Dados

6710.15126 03402.170 64.048,14 64.048,14Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.995.753,71 2.995.753,71Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.648.326,91 2.648.326,91Revitalização de Bairros

6710.15451 03091.170 2.648.326,91 2.648.326,91Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 231.371,00 231.371,00Promoção de Desenvolvimento Local

6710.15451 03371.174 231.371,00 231.371,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 116.055,80 116.055,80Promoção de Acessibilidade

6710.15451 03381.178 116.055,80 116.055,80Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 5.686.193,34 5.686.193,34Serviços Urbanos

15452 0309 4.091.313,34 4.091.313,34Revitalização de Bairros

6710.15452 03092.323 1.463.916,96 1.463.916,96Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6710.15452 03092.341 2.627.396,38 2.627.396,38Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.594.880,00 1.594.880,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6710.15452 03392.366 1.594.880,00 1.594.880,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 626.216,95 626.216,95Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 626.216,95 626.216,95Contenção em Áreas de Risco Geológico

6710.15543 03101.193 626.216,95 626.216,95Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.583.734,92 2.583.734,92Saneamento

17512 2.583.734,92 2.583.734,92Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.583.734,92 2.583.734,92Prevenção a Enchentes

6710.17512 03082.367 2.583.734,92 2.583.734,92Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 929.612,14 929.612,14Desporto e Lazer

27812 929.612,14 929.612,14Desporto Comunitário

27812 0104 929.612,14 929.612,14Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6710.27812 01044.545 929.612,14 929.612,14Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 27.969.157,63 31.591.128,290,00 3.621.970,66

Total do Órgão 0,00 3.621.970,66 27.969.157,63 31.591.128,29

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6800 Subprefeitura Guaianases

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6810Unidade:

OperaçãoEspecial

08 923.270,39 923.270,39Assistência Social

08243 398.715,10 398.715,10Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 398.715,10 398.715,10Assistência a Criança e ao Adolescente

6810.08243 01192.157 398.715,10 398.715,10Administração dos Conselhos Tutelares

08244 524.555,29 524.555,29Assistência Comunitária

08244 0118 524.555,29 524.555,29Assistência Social Geral

6810.08244 01186.159 524.555,29 524.555,29Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 79.601,55 79.601,55Saúde

10301 79.601,55 79.601,55Atenção Básica

10301 0322 79.601,55 79.601,55Integralidade da Atenção

6810.10301 03224.117 79.601,55 79.601,55Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 312.828,57 312.828,57Cultura

13392 312.828,57 312.828,57Difusão Cultural

13392 0337 312.828,57 312.828,57Promoção de Desenvolvimento Local

6810.13392 03376.492 312.828,57 312.828,57Operação de Equipamentos de Cultura

15 1.917.704,31 18.583.324,12 20.501.028,43Urbanismo

15122 14.870.915,06 14.870.915,06Administração Geral

15122 0251 14.870.915,06 14.870.915,06Suporte Administrativo

6810.15122 02512.336 76.926,75 76.926,75Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6810.15122 02512.365 14.793.988,31 14.793.988,31Administração da Subprefeitura

15126 84.420,50 84.420,50Tecnologia da Informação

15126 0340 84.420,50 84.420,50Sistema de Informação e Processamento de Dados

6810.15126 03402.170 84.420,50 84.420,50Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.535.651,33 1.535.651,33Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.474.078,91 1.474.078,91Revitalização de Bairros

6810.15451 03091.170 1.474.078,91 1.474.078,91Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0338 61.572,42 61.572,42Promoção de Acessibilidade

6810.15451 03381.178 61.572,42 61.572,42Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.627.988,56 3.627.988,56Serviços Urbanos

15452 0309 2.893.296,21 2.893.296,21Revitalização de Bairros

6810.15452 03092.323 1.026.302,48 1.026.302,48Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6810.15452 03092.341 1.866.993,73 1.866.993,73Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 734.692,35 734.692,35Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6810.15452 03392.366 734.692,35 734.692,35Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 382.052,98 382.052,98Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 382.052,98 382.052,98Contenção em Áreas de Risco Geológico

6810.15543 03101.193 382.052,98 382.052,98Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.874.847,86 1.874.847,86Saneamento

17512 1.874.847,86 1.874.847,86Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.874.847,86 1.874.847,86Prevenção a Enchentes

6810.17512 03082.367 1.874.847,86 1.874.847,86Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 24.260,00 24.260,00Agricultura

20605 24.260,00 24.260,00Abastecimento

20605 0337 24.260,00 24.260,00Promoção de Desenvolvimento Local

6810.20605 03376.521 24.260,00 24.260,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 21.798.132,49 23.715.836,800,00 1.917.704,31

Total do Órgão 0,00 1.917.704,31 21.798.132,49 23.715.836,80

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6900 Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6910Unidade:

OperaçãoEspecial

08 891.620,48 891.620,48Assistência Social

08243 376.797,23 376.797,23Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 376.797,23 376.797,23Assistência a Criança e ao Adolescente

6910.08243 01192.157 376.797,23 376.797,23Administração dos Conselhos Tutelares

08244 514.823,25 514.823,25Assistência Comunitária

08244 0118 514.823,25 514.823,25Assistência Social Geral

6910.08244 01186.159 514.823,25 514.823,25Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 1.611.699,79 1.611.699,79Saúde

10301 1.611.699,79 1.611.699,79Atenção Básica

10301 0322 1.611.699,79 1.611.699,79Integralidade da Atenção

6910.10301 03224.117 1.611.699,79 1.611.699,79Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 30.115,83 30.115,83Educação

12361 30.115,83 30.115,83Ensino Fundamental

12361 0158 30.115,83 30.115,83Ensino Fundamental

6910.12361 01582.843 30.115,83 30.115,83Manutenção dos Equipamentos da Educação - EF

13 77.021,51 77.021,51Cultura

13392 77.021,51 77.021,51Difusão Cultural

13392 0337 77.021,51 77.021,51Promoção de Desenvolvimento Local

6910.13392 03376.492 77.021,51 77.021,51Operação de Equipamentos de Cultura

15 3.080.663,86 19.053.513,58 22.134.177,44Urbanismo

15122 14.916.038,91 14.916.038,91Administração Geral

15122 0251 14.916.038,91 14.916.038,91Suporte Administrativo

6910.15122 02512.336 102.574,03 102.574,03Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6910.15122 02512.365 14.813.464,88 14.813.464,88Administração da Subprefeitura

15126 186.558,49 186.558,49Tecnologia da Informação

15126 0340 186.558,49 186.558,49Sistema de Informação e Processamento de Dados

6910.15126 03402.170 186.558,49 186.558,49Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.485.865,07 2.485.865,07Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.713.526,84 1.713.526,84Revitalização de Bairros

6910.15451 03091.170 1.692.012,40 1.692.012,40Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

6910.15451 03099.576 21.514,44 21.514,44Reforma e real. de Benfeitorias na Pça. Mairara, Vl. California,Distr

15451 0337 695.896,46 695.896,46Promoção de Desenvolvimento Local

6910.15451 03371.174 695.896,46 695.896,46Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 76.441,77 76.441,77Promoção de Acessibilidade

6910.15451 03381.178 76.441,77 76.441,77Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.950.916,18 3.950.916,18Serviços Urbanos

15452 0309 2.717.988,92 2.717.988,92Revitalização de Bairros

6910.15452 03092.323 407.382,00 407.382,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6910.15452 03092.341 2.310.606,92 2.310.606,92Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.232.927,26 1.232.927,26Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6910.15452 03392.366 1.232.927,26 1.232.927,26Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 594.798,79 594.798,79Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 594.798,79 594.798,79Contenção em Áreas de Risco Geológico

6910.15543 03101.193 594.798,79 594.798,79Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.212.041,63 2.212.041,63Saneamento

17512 2.212.041,63 2.212.041,63Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.212.041,63 2.212.041,63Prevenção a Enchentes

6910.17512 03082.367 2.212.041,63 2.212.041,63Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 304.906,10 304.906,10Agricultura

20605 304.906,10 304.906,10Abastecimento

20605 0337 304.906,10 304.906,10Promoção de Desenvolvimento Local

6910.20605 03376.521 304.906,10 304.906,10Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 156.499,66 976.624,37 1.133.124,03Desporto e Lazer

27812 156.499,66 976.624,37 1.133.124,03Desporto Comunitário

27812 0104 156.499,66 976.624,37 1.133.124,03Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6910.27812 01044.545 976.624,37 976.624,37Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

6910.27812 01049.559 39.999,82 39.999,82Reforma e Construção de Equipamentos no CDM Sto. Antonio

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 6900 Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6910Unidade:

OperaçãoEspecial

-E632

6910.27812 01049.634 116.499,84 116.499,84Reforma de campo de futebol e contenção de muro do CDMCruzeirinho, Ja

Total da Unidade 25.157.543,29 28.394.706,810,00 3.237.163,52

Total do Órgão 0,00 3.237.163,52 25.157.543,29 28.394.706,81

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 7000 Subprefeitura São Mateus

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura7010Unidade:

OperaçãoEspecial

08 282.001,91 282.001,91Assistência Social

08243 144.596,82 144.596,82Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 144.596,82 144.596,82Assistência a Criança e ao Adolescente

7010.08243 01192.157 144.596,82 144.596,82Administração dos Conselhos Tutelares

08244 137.405,09 137.405,09Assistência Comunitária

08244 0118 137.405,09 137.405,09Assistência Social Geral

7010.08244 01186.159 137.405,09 137.405,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 372.248,48 372.248,48Saúde

10301 372.248,48 372.248,48Atenção Básica

10301 0322 372.248,48 372.248,48Integralidade da Atenção

7010.10301 03224.117 372.248,48 372.248,48Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 31.493,58 31.493,58Cultura

13392 31.493,58 31.493,58Difusão Cultural

13392 0337 31.493,58 31.493,58Promoção de Desenvolvimento Local

7010.13392 03376.492 31.493,58 31.493,58Operação de Equipamentos de Cultura

15 5.246.857,10 22.898.501,98 28.145.359,08Urbanismo

15122 13.715.648,80 13.715.648,80Administração Geral

15122 0251 13.715.648,80 13.715.648,80Suporte Administrativo

7010.15122 02512.336 98.726,21 98.726,21Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

7010.15122 02512.365 13.616.922,59 13.616.922,59Administração da Subprefeitura

15126 66.107,44 66.107,44Tecnologia da Informação

15126 0340 66.107,44 66.107,44Sistema de Informação e Processamento de Dados

7010.15126 03402.170 66.107,44 66.107,44Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.850.397,62 2.850.397,62Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.733.692,27 2.733.692,27Revitalização de Bairros

7010.15451 03091.170 2.733.692,27 2.733.692,27Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0338 116.705,35 116.705,35Promoção de Acessibilidade

7010.15451 03381.178 116.705,35 116.705,35Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 9.116.745,74 9.116.745,74Serviços Urbanos

15452 0309 7.480.794,81 7.480.794,81Revitalização de Bairros

7010.15452 03092.323 4.837.115,40 4.837.115,40Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

7010.15452 03092.341 2.643.679,41 2.643.679,41Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.635.950,93 1.635.950,93Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

7010.15452 03392.366 1.635.950,93 1.635.950,93Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 2.396.459,48 2.396.459,48Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 2.396.459,48 2.396.459,48Contenção em Áreas de Risco Geológico

7010.15543 03101.193 2.396.459,48 2.396.459,48Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.911.284,17 2.911.284,17Saneamento

17512 2.911.284,17 2.911.284,17Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.911.284,17 2.911.284,17Prevenção a Enchentes

7010.17512 03082.367 2.911.284,17 2.911.284,17Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 640.314,62 640.314,62Desporto e Lazer

27812 640.314,62 640.314,62Desporto Comunitário

27812 0104 640.314,62 640.314,62Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

7010.27812 01044.545 640.314,62 640.314,62Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 27.135.844,74 32.382.701,840,00 5.246.857,10

Total do Órgão 0,00 5.246.857,10 27.135.844,74 32.382.701,84

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 7100 Subprefeitura Cidade Tiradentes

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura7110Unidade:

OperaçãoEspecial

08 332.855,82 332.855,82Assistência Social

08243 170.691,05 170.691,05Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 170.691,05 170.691,05Assistência a Criança e ao Adolescente

7110.08243 01192.157 170.691,05 170.691,05Administração dos Conselhos Tutelares

08244 162.164,77 162.164,77Assistência Comunitária

08244 0118 162.164,77 162.164,77Assistência Social Geral

7110.08244 01186.159 162.164,77 162.164,77Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 55.115,63 55.115,63Saúde

10301 55.115,63 55.115,63Atenção Básica

10301 0322 55.115,63 55.115,63Integralidade da Atenção

7110.10301 03224.117 55.115,63 55.115,63Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 124.557,82 124.557,82Cultura

13392 124.557,82 124.557,82Difusão Cultural

13392 0337 124.557,82 124.557,82Promoção de Desenvolvimento Local

7110.13392 03376.492 124.557,82 124.557,82Operação de Equipamentos de Cultura

15 3.165.657,15 12.643.700,77 15.809.357,92Urbanismo

15122 9.413.274,67 9.413.274,67Administração Geral

15122 0251 9.413.274,67 9.413.274,67Suporte Administrativo

7110.15122 02512.365 9.413.274,67 9.413.274,67Administração da Subprefeitura

15126 119.402,81 119.402,81Tecnologia da Informação

15126 0340 119.402,81 119.402,81Sistema de Informação e Processamento de Dados

7110.15126 03402.170 119.402,81 119.402,81Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.423.815,89 2.423.815,89Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.188.856,31 2.188.856,31Revitalização de Bairros

7110.15451 03091.170 2.188.856,31 2.188.856,31Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 185.060,89 185.060,89Promoção de Desenvolvimento Local

7110.15451 03371.174 185.060,89 185.060,89Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 49.898,69 49.898,69Promoção de Acessibilidade

7110.15451 03381.178 49.898,69 49.898,69Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.111.023,29 3.111.023,29Serviços Urbanos

15452 0309 2.023.524,54 2.023.524,54Revitalização de Bairros

7110.15452 03092.323 510.375,46 510.375,46Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

7110.15452 03092.341 1.513.149,08 1.513.149,08Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.087.498,75 1.087.498,75Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

7110.15452 03392.366 1.087.498,75 1.087.498,75Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 741.841,26 741.841,26Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 741.841,26 741.841,26Contenção em Áreas de Risco Geológico

7110.15543 03101.193 741.841,26 741.841,26Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.640.407,44 1.640.407,44Saneamento

17512 1.640.407,44 1.640.407,44Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.640.407,44 1.640.407,44Prevenção a Enchentes

7110.17512 03082.367 1.640.407,44 1.640.407,44Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 455.911,56 455.911,56Desporto e Lazer

27812 455.911,56 455.911,56Desporto Comunitário

27812 0104 455.911,56 455.911,56Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

7110.27812 01044.545 455.911,56 455.911,56Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

Total da Unidade 15.252.549,04 18.418.206,190,00 3.165.657,15

Total do Órgão 0,00 3.165.657,15 15.252.549,04 18.418.206,19

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 9000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente9010Unidade:

OperaçãoEspecial

08 22.325.033,20 22.325.033,20Assistência Social

08131 1.800.000,00 1.800.000,00Comunicação Social

08131 0149 1.800.000,00 1.800.000,00Divulgação Oficial

9010.08131 01498.052 1.800.000,00 1.800.000,00Publicações de Interesse do Município

08243 20.525.033,20 20.525.033,20Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 20.525.033,20 20.525.033,20Assistência a Criança e ao Adolescente

9010.08243 01196.152 3.088.449,04 3.088.449,04Adm. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente

9010.08243 01196.160 17.436.584,16 17.436.584,16Prevenção Sócio-Educativa e Defesa da Criança, Adolescente edo Jovem

Total da Unidade 22.325.033,20 22.325.033,200,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 22.325.033,20 22.325.033,20

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 9100 Fundo Municipal de Habitação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal de Habitação9110Unidade:

OperaçãoEspecial

16 42.318.500,00 42.318.500,00Habitação

16482 42.318.500,00 42.318.500,00Habitação Urbana

16482 0317 960.000,00 960.000,00Ação Centro - BID

9110.16482 03171.260 960.000,00 960.000,00Ação Centro BID - Moradia na Área Central

16482 0348 41.358.500,00 41.358.500,00Produção de Soluções de Moradia

9110.16482 03481.255 33.405.100,00 33.405.100,00Projetos e Ações de Apoio Habitacional

9110.16482 03481.261 7.953.400,00 7.953.400,00FMH - Mutirões

Total da Unidade 0,00 42.318.500,000,00 42.318.500,00

Total do Órgão 0,00 42.318.500,00 0,00 42.318.500,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 9300 Fundo Municipal de Assistência Social

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal de Assistência Social9310Unidade:

OperaçãoEspecial

08 186.768.580,63 186.768.580,63Assistência Social

08241 4.842.034,05 4.842.034,05Assistência ao Idoso

08241 0343 4.647.806,11 4.647.806,11Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica

9310.08241 03436.200 4.647.806,11 4.647.806,11Inserção Social do Idoso

08241 0344 194.227,94 194.227,94Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial

9310.08241 03446.222 194.227,94 194.227,94Atendimento Integral ao Idoso

08242 2.652.430,03 2.652.430,03Assistência ao Portador de Deficiência

08242 0344 2.652.430,03 2.652.430,03Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial

9310.08242 03446.203 2.652.430,03 2.652.430,03Proteção Especial da Pessoa com Deficiência

08243 107.482.091,66 107.482.091,66Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0343 71.520.231,50 71.520.231,50Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica

9310.08243 03436.206 71.520.231,50 71.520.231,50Ação Sócio-Educativa e Preventiva à Criança, Adolescente eJovem

08243 0344 35.961.860,16 35.961.860,16Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial

9310.08243 03446.216 898.795,69 898.795,69Proteção Social Especial a Criança e Adolescente em TrabalhoInfantil

9310.08243 03446.218 839.755,40 839.755,40Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes Vítimas deAbusos

9310.08243 03446.221 33.529.216,74 33.529.216,74 Proteção Social Especial à Crianças, Adolescentes e Jovens

9310.08243 03446.234 694.092,33 694.092,33Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes Ameaçadosde Morte

08244 71.792.024,89 71.792.024,89Assistência Comunitária

08244 0118 2.776.356,54 2.776.356,54Assistência Social Geral

9310.08244 01186.211 570.772,00 570.772,00Administração do COMAS

9310.08244 01186.232 2.205.584,54 2.205.584,54Transferências para Ações Sociais

08244 0343 18.010.481,63 18.010.481,63Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica

9310.08244 03436.219 17.958.638,60 17.958.638,60Ação Socio-Educativa com Família

9310.08244 03436.227 3.074,50 3.074,50Serviços de Inclusão Produtiva

9310.08244 03436.229 23.761,83 23.761,83Provisão de Benefícios e Apoio Sócio-Alimentar

9310.08244 03436.231 25.006,70 25.006,70Benefício de Prestação Continuada

08244 0344 51.005.186,72 51.005.186,72Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial

9310.08244 03446.178 1.155.318,97 1.155.318,97Proteção Especial da Equidade: Gênero e Etnia

9310.08244 03446.226 8.285.432,07 8.285.432,07Proteção Social Especial a Adolescentes em MedidasSócio-Educativas

9310.08244 03446.228 41.564.435,68 41.564.435,68 Proteção e Defesa da Cidadania à População em Situação deRua

12 15.186.578,15 15.186.578,15Educação

12361 15.186.578,15 15.186.578,15Ensino Fundamental

12361 0343 15.186.578,15 15.186.578,15Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica

9310.12361 03436.220 15.186.578,15 15.186.578,15PROJOVEM

Total da Unidade 201.955.158,78 201.955.158,780,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 201.955.158,78 201.955.158,78

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 9400 Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável9410Unidade:

OperaçãoEspecial

18 271.796,36 271.796,36Gestão Ambiental

18541 271.796,36 271.796,36Preservação e Conservação Ambiental

18541 0339 271.796,36 271.796,36Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

9410.18541 03396.654 271.796,36 271.796,36FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e DesenvolvimentoSustentável

Total da Unidade 271.796,36 271.796,360,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 271.796,36 271.796,36

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 9500 Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais9510Unidade:

OperaçãoEspecial

13 8.843.284,21 8.843.284,21Cultura

13392 8.843.284,21 8.843.284,21Difusão Cultural

13392 0227 8.843.284,21 8.843.284,21Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

9510.13392 02276.365 8.843.284,21 8.843.284,21Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais - FEPAC

Total da Unidade 8.843.284,21 8.843.284,210,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 8.843.284,21 8.843.284,21

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 9600 Fundo Municipal de Turismo

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal de Turismo9610Unidade:

OperaçãoEspecial

23 1.282.500,00 1.282.500,00Comércio e Serviços

23695 1.282.500,00 1.282.500,00Turismo

23695 0226 1.282.500,00 1.282.500,00Promoção de Turismo

9610.23695 02262.122 1.282.500,00 1.282.500,00Fundo Municipal de Turismo - FUTUR

Total da Unidade 1.282.500,00 1.282.500,000,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 1.282.500,00 1.282.500,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 9800 Fundo de Desenvolvimento Urbano

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras9812Unidade:

OperaçãoEspecial

15 12.276.648,81 12.276.648,81Urbanismo

15452 12.276.648,81 12.276.648,81Serviços Urbanos

15452 0309 12.276.648,81 12.276.648,81Revitalização de Bairros

9812.15452 03091.169 12.276.648,81 12.276.648,81Melhoria de Calçadas e Ruas

Total da Unidade 0,00 12.276.648,810,00 12.276.648,81

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes9820Unidade:

OperaçãoEspecial

26 10.249.156,22 10.249.156,22Transporte

26782 10.249.156,22 10.249.156,22Transporte Rodoviário

26782 0333 10.249.156,22 10.249.156,22Mobilidade e Acessibilidade

9820.26782 03331.234 10.249.156,22 10.249.156,22Melhoria de Calçadas e Ruas

Total da Unidade 0,00 10.249.156,220,00 10.249.156,22

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras9822Unidade:

OperaçãoEspecial

17 28.763.872,07 28.763.872,07Saneamento

17451 28.763.872,07 28.763.872,07Infra-Estrutura Urbana

17451 0224 28.763.872,07 28.763.872,07Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

9822.17451 02241.231 28.763.872,07 28.763.872,07Obras de Drenagem e Saneamento

Total da Unidade 0,00 28.763.872,070,00 28.763.872,07

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura9825Unidade:

OperaçãoEspecial

13 7.286.534,47 7.286.534,47Cultura

13392 7.286.534,47 7.286.534,47Difusão Cultural

13392 0227 7.286.534,47 7.286.534,47Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

9825.13392 02275.973 3.111.299,81 3.111.299,81Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Praça das Artes

9825.13392 02275.977 4.175.234,66 4.175.234,66Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Vila Itororó

Total da Unidade 0,00 7.286.534,470,00 7.286.534,47

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente9827Unidade:

OperaçãoEspecial

18 15.784.545,30 15.784.545,30Gestão Ambiental

18541 15.784.545,30 15.784.545,30Preservação e Conservação Ambiental

18541 0339 15.784.545,30 15.784.545,30Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

9827.18541 03397.136 15.784.545,30 15.784.545,30Parques Lineares

Total da Unidade 0,00 15.784.545,300,00 15.784.545,30

Total do Órgão 0,00 74.360.756,87 0,00 74.360.756,87

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2007 em R$

Òrgão: 9900 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal de Iluminação Pública9910Unidade:

OperaçãoEspecial

15 44.093.758,69 50.813.478,10 94.907.236,79Urbanismo

15451 22.160.747,00 22.160.747,00Infra-Estrutura Urbana

15451 0172 22.160.747,00 22.160.747,00Iluminação Pública

9910.15451 01725.160 22.160.747,00 22.160.747,00FUNDIP - Ampliação da Rede de Iluminação Pública

15452 21.933.011,69 50.813.478,10 72.746.489,79Serviços Urbanos

15452 0172 21.933.011,69 50.813.478,10 72.746.489,79Iluminação Pública

9910.15452 01725.170 21.933.011,69 21.933.011,69Eficientização Energética - RELUZ

9910.15452 01724.912 50.813.478,10 50.813.478,10FUNDIP - Operação e Manutenção da Rede de IluminaçãoPública

25 109.219.586,88 109.219.586,88Energia

25752 109.219.586,88 109.219.586,88Energia Elétrica

25752 0172 109.219.586,88 109.219.586,88Iluminação Pública

9910.25752 01724.913 109.219.586,88 109.219.586,88FUNDIP - Consumo de Energia da Rede de Iluminação Pública

Total da Unidade 160.033.064,98 204.126.823,670,00 44.093.758,69

Total do Órgão 0,00 44.093.758,69 160.033.064,98 204.126.823,67

Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 87 20/3/2008 16:23:15