PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA · 2013-03-06 · e adm.municipacontrataÇÃo de empresa...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01 Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2010 18 10966/2009 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 1565/2009 0,00 1.724,80 0,00 .Locação de 132 Unid. de Softwares (Sistema Operacional Office - Pro 2007 original). 151 10966/2009 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 53/2009 0,00 4.743,20 0,00 LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE - PRO 2007 ORIGINAL). 289 11122/2010 048.920.631/0001-55 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. 0,00 10.770,00 0,00 Locação de caminhão Pipa com capacidade de 9 mil litros para lavag em de ruas do município.Locação de caminhão hidrojateador para limpeza de gal erias entupidas do município. 293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 59,70 59,70 Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex. 393 6130/2007 009.337.138-19 2739 - NICODEMOS CURTI 0/0 0,00 -1.590,70 0,00 Reforço do Empenho n° 270/0 573 11140/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 97/2010 0,00 4,00 4,00 Prestação de serviço de correios para envio de correspondênciaI re ferente ao IPTU . 734 784/2010 147.517.668-64 5224 - SANDRA VILELA 0/0 0,00 0,00 300,00 PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO 736 801/2010 293.262.678-73 5225 - ANA LÚCIA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 300,00 PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO 739 789/2010 140.704.818-00 5226 - MARIA SALMA MARCOLINO DE LIRA 0/0 0,00 0,00 300,00 PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO 740 786/2010 226.540.618-09 5227 - REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 300,00 PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO 741 785/2010 249.402.928-78 5229 - CELSO EDUARDO BENEDITO SILVA 0/0 0,00 0,00 300,00 PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO 830 11133/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0,00 562,90 0,00 Reator alto fator 2x40 bivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 v 928 0/0 0 311 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 51.485,38 0,00 0,00 RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2010. 931 246/2007 255.595.008-79 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO 0/0 21.717,18 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LIBERDADE, N. 279, NESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, ACIMA QUALIFICADA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO EMPREGO. 932 246/2007 04616200815 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA 0/0 55.281,12 0,00 0,00 REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305, CASAS 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A DIRETORIA DE SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA. 934 0/0 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 990,00 990,00 0,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL - CADERNO EXECUTIVO I. 971 0003/2010 0 161 - I.N.S.S. 0/0 396,16 396,16 0,00 RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL 78 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 978 0/0 071.832.679/0001-23 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METROPOLIT. 0/0 4.589,66 4.589,66 0,00 PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO. 980 0/0 071.832.679/0001-23 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METROPOLIT. 0/0 499,63 499,63 0,00 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS. 1099 11132/2010 003.880.065/0001-67 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP 10,40 0,00 0,00 Reforço do Empenho n° 593/0 1492 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 110.735,10 0,00 0,00 TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009. 1493 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 47.457,90 0,00 0,00 TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009. 1494 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 84.670,92 0,00 0,00 TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009. 1495 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 141.319,08 0,00 0,00 TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009. 1496 6282/2009 001.497.728/0001-33 3926 - ACESSO ENGENHARIA E COMÉRCIO MAT. CONSTR. 3/2009 101.085,20 0,00 0,00 Contratação de empresa especializada para a construção de espaço multiesportivo e cobertura nas dependências da EMEB Vila Bela, tud o com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários. 1516 276/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 1.200,00 0,00 0,00 REF. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. 1517 246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 1.200,00 0,00 0,00 REF. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. 1585 8830/2008 003.803.992/0001-83 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. 0/0 62.320,16 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. 1586 8830/2008 003.803.992/0001-83 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. 0/0 93.480,24 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 778.438,13 22.749,35 1.563,70 Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2010 2 11000/2009 060.452.752/0001-15 3190 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/ 32/2009 0,00 0,00 380,00 (Página: 1 / 75)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 201018 10966/2009 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 1565/2009 0,00 1.724,80 0,00.Locação de 132 Unid. de Softwares (Sistema Operacional Office - Pro 2007

original).

151 10966/2009 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 53/2009 0,00 4.743,20 0,00LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE -PRO 2007 ORIGINAL).

289 11122/2010 048.920.631/0001-55 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. 0,00 10.770,00 0,00Locação de caminhão Pipa com capacidade de 9 mil litros para lavag em de ruas do município.Locação de caminhão hidrojateador para limpeza de gal erias entupidas do município.

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 59,70 59,70Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

393 6130/2007 009.337.138-19 2739 - NICODEMOS CURTI 0/0 0,00 -1.590,70 0,00Reforço do Empenho n° 270/0

573 11140/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 97/2010 0,00 4,00 4,00Prestação de serviço de correios para envio de correspondênciaI re ferente ao IPTU .

734 784/2010 147.517.668-64 5224 - SANDRA VILELA 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO

736 801/2010 293.262.678-73 5225 - ANA LÚCIA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO739 789/2010 140.704.818-00 5226 - MARIA SALMA MARCOLINO DE LIRA 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO

740 786/2010 226.540.618-09 5227 - REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO

741 785/2010 249.402.928-78 5229 - CELSO EDUARDO BENEDITO SILVA 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO

830 11133/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0,00 562,90 0,00Reator alto fator 2x40 bivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 v928 0/0 0 311 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 51.485,38 0,00 0,00RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2010.

931 246/2007 255.595.008-79 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO 0/0 21.717,18 0,00 0,00LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LIBERDADE, N. 279, NESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, ACIMA QUALIFICADA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO EMPREGO.

932 246/2007 04616200815 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA 0/0 55.281,12 0,00 0,00REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305, CASAS 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A DIRETORIA DE SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.

934 0/0 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 990,00 990,00 0,00RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL - CADERNO EXECUTIVO I.

971 0003/2010 0 161 - I.N.S.S. 0/0 396,16 396,16 0,00RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL 78 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

978 0/0 071.832.679/0001-23 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METROPOLIT. 0/0 4.589,66 4.589,66 0,00PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.

980 0/0 071.832.679/0001-23 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METROPOLIT. 0/0 499,63 499,63 0,00PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.

1099 11132/2010 003.880.065/0001-67 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP 10,40 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 593/0

1492 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 110.735,10 0,00 0,00TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009.

1493 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 47.457,90 0,00 0,00TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009.

1494 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 84.670,92 0,00 0,00TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009.

1495 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 141.319,08 0,00 0,00TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009.1496 6282/2009 001.497.728/0001-33 3926 - ACESSO ENGENHARIA E COMÉRCIO MAT. CONSTR. 3/2009 101.085,20 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para a construção de espaço

multiesportivo e cobertura nas dependências da EMEB Vila Bela, tud o com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários.

1516 276/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 1.200,00 0,00 0,00REF. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA.

1517 246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 1.200,00 0,00 0,00REF. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA.

1585 8830/2008 003.803.992/0001-83 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. 0/0 62.320,16 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.

1586 8830/2008 003.803.992/0001-83 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. 0/0 93.480,24 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------778.438,13 22.749,35 1.563,70

Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2010

2 11000/2009 060.452.752/0001-15 3190 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/ 32/2009 0,00 0,00 380,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

.Prestação de serviço para publicação de editais34 12000/2009 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 1813/2009 0,00 92,45 0,00.Peneira plástica pequena com malha finaBacia plástica com diametr o aproximado

20 a 25 cmCola durepox

95 1958/2009 004.982.478/0001-15 3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.DE AR E 26/2009 0,00 1.100,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

187 10952/2009 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPA 29/2009 0,00 11.916,66 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE MATERIAIS ( ALMOXARIFADO, COMPRAS E GERENCIAMENTODE CONTRATOS ) E RECURSOS HUMANOS ( ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ).

189 10952/2009 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPA 29/2009 0,00 5.000,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA ( ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA ).

382 11119/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 0/0 0,00 202,50 0,00Etiqueta ink-jet/laser tam 33,9x101,6 mm(carta) -caixa c/ 1400 unidades

411 11121/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 0,00 251,64 0,00Grampeador de mesa profissional, estrutura metálica, grampos 23/13 . Com capacidade para grampear 100 folhas.Calculadora de mesa - 12 dígitos com fonte de alimentação, visor e impressão 2 cores , 110V.

414 9972/2009 043.677.822/0001-14 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 7/2009 -82.750,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para execução de obras de rec apeamento asfáltico, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipam entos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito n o ANEXO I.

574 11147/2010 004.063.834/0001-05 3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME 0,00 1.560,00 0,00Aquisição de refeição (marmitex)

582 11129/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0,00 285,91 0,00Feijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloMolho de tomate 340grF arinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal m ínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFarinha de rosca embalagem de 1 quiloCoco em flocos - 100gQueijo ralado pct 100grCaldo de carne 50 grsCaldo de galinha 50 grsLeite longa vida integral 12 x 1 ltRequeijão cremoso -copo de 250 grs

743 781/2010 010.652.448-86 5230 - FLORISVALDO JOSÉ DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO

744 783/2010 139.711.038-47 5231 - MAURICELIA MARCOLINO DE LIRA 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO753 788/2010 326.713.738-13 5239 - MAURÍCIO APARECIDO VILELA 0/0 0,00 0,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

917 10359/2009 001.502.529/0001-76 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 58/2009 0,00 129.882,17 0,00CONSTRUÇÃO DE MURO EM GABIÕES À RUA IRGMARD DRAEGER.

929 0/0 0 84 - F.G.T.S. 0/0 4.187,80 4.187,80 0,00PAGTO DE F.G.T.S. REF. AO MES 01/2010.930 0/0 0 183 - CIRO CARLOS MOTTA 0/0 1.090,80 1.090,80 0,00RESSARCIMENTO DE VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICIAL DE

JUSTIÇA.

972 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 4.286,11 4.286,11 0,00RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL 80 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

1078 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 137,76 137,76 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1177 11194/2010 067.800.441/0001-49 4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME 5.567,50 0,00 0,00Locação de caminhão Pipa para lavagem de ruas do município.

1422 9972/2009 043.677.822/0001-14 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 7/2009 82.750,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.

1426 11208/2010 048.155.642/0001-96 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP 4.841,70 0,00 0,00Óleo lubrificante SAE 15W40, API CG4 -SJ (balde com 20 litros)Óleo hidráulico 68, API CG/4SJ (balde com 20 litros)

1437 11244/2010 007.545.604/0001-62 2718 - D.P. & L .F. TRANSPORTES LTDA - EPP 15.798,79 0,00 0,00Locação de caminhão Pipa com capacidade de 12,5 mil litros para la vagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacidade de 14 mi l litros para lavagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com cap acidade de 10 mil litros para lavagem de ruas do município.Locação de cami nhão Pipa com capacidade de 9 mil litros para lavagem de ruas do município.

1438 11245/2010 004.063.834/0001-05 3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME 4.752,00 0,00 0,00Aquisição de refeição (marmitex)1479 11246/2010 005.757.062/0001-66 5305 - FELIPE AUGUSTO MOLINARI - ME 198,40 0,00 0,00Aquisição de refeição por quilo

1558 11255/2010 048.920.631/0001-55 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. 33.850,00 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Locação de caminhão Pipa com capacidade de 9 mil litros para lavag em de ruas do município.Locação de caminhão hidrojateador para limpeza de gal erias entupidas do município.

1580 12567/2009 049.766.694/0001-61 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 3/2010 18.326,52 0,00 0,00Fornecimento e instalação de transformador 225kVA com acessórios d e fixação e montagem.

1581 12567/2009 049.766.694/0001-61 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 3/2010 50.454,09 0,00 0,00Fornecimento de mão de obra para remoção e reinstalação de gerador a diesel com painel de transferência com materiais de consumo (fita isolant e, conectores e cabos de cobre para emenda).Fornecimento e instalação de cabos de cobre com isolação 1kV, 185mm² com terminais, eletrodutos rigido de PVC 3”, curvas 90° 3” e acessórios de fixação e montagem.Fornecimento e instalação de ce ntro de medição indireta com caixas de aço, execução de alvenaria e instal ação de disjuntor, conectores e aterramento.Fornecimento e instalação de e struturas primárias com fixação das ferragens e cruzetas, chaves fusíveis co m abertura sob carga e pára -raios poliméricos de 12kV.Fornecimento e instalação de poste de concreto circular 12x1000 com abertura e fechamento de vala e apil oamento.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------143.491,47 159.993,80 1.280,00

Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2010

22 0/0 002.363.619/0001-96 1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO LTDA 74/2007 0,00 5.900,00 0,00.TERMO ADITIVO Nº 02 - REF. AO CONTRATO 127/2007.

69 12080/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 0,00 1.484,26 1.484,26Prestação de serviço para publicação de editais72 0/0 0 1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL 0/0 0,00 0,00 15,13PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO Sr OFICIAL DE JUSTIÇA.

76 9974/2009 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. 1457/2009 0,00 16.200,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA.

77 1043/2007 007.133.493/0001-87 3022 - CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA - ME. 5/2007 0,00 19.000,00 0,00TERMO ADITIVO Nº 03/2009, REF. AO CONTRATO 131/2007 - TP 005/200781 7828/2009 004.018.645/0001-02 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME 23/2009 0,00 3.051,85 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA.

82 7828/2009 004.018.645/0001-02 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME 23/2009 0,00 18.747,05 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA.

106 10740/2006 068.237.239/0001-13 271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME 102/2006 0,00 6.900,00 0,00TERMO ADITIVO 03, REF. A CARTA CONVITE 102/2006 - CONTRATO 157/2006.

149 1417/2007 068.237.239/0001-13 271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME 28/2007 0,00 4.475,00 0,00TERMO ADITIVO Nº 02 REF. A CARTA A CARTA CONVITE 02/2007 CONTRATO 033/2007

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 1.026,85 0,00Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

416 11126/2010 074.400.052/0001-91 5103 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA 0,00 3.712,00 0,00Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, no rmacalórico, normoproteico, normolipídica, composta de 100% mastodestrina e 12, 3% proteína de soja, isento de lactose, sacarose e gluten, e fibra. Suplementa da com ferro, iodo e cálcio, na forma líquida, pronto para o consumo, em embalag em apropriada com 1000 ml - sistema fechado, obedecendo a NTA 83 (decreto 12.486 de 20/10/78).

587 11131/2010 054.116.223/0001-48 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. 0,00 351,71 0,00Bobina 4 bicos(Veículo Corsa Sedan Classic ano 2005)Vela(Veículo C orsa Sedan Classic ano 2005)Cabo de vela (Veículo Corsa Sedan Classic ano 200 5)

648 614/2010 033.337.122/0129-90 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 0/0 0,00 27.405,50 0,00ÓLEO DIESELGASOLINA COMUM

751 8702/2009 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. 15/2008 0,00 3.194,40 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.

752 8702/2009 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. 15/2008 0,00 20.030,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.

933 0/0 002.366.442/0001-81 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA 0/0 378,98 0,00 0,00PAGAMENTO REF. CÓPIAS EXCEDENTES.935 12949/2009 0 2517 - NORIVAL MISSIANO 0/0 195,10 0,00 0,00REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA

ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI

943 11166/2010 893.086.208-00 5228 - DIMAS ROCHA SILVEIRA 135,30 135,30 0,00Serviço de plotagem de arquivos para cadastro municipal945 11142/2010 060.600.046/0001-73 2617 - COSTA LION LTDA. 9.886,00 0,00 0,00Cuumeeira normal 15° x 92 cm x 6 mm aba de 30 cmParafuso 150 mm

comprimento com 8 mm espessuraParafuso 110 mm comprimento com 8 mmespessura para telha onduladaConjunto de vedação elástica 5/16

946 12949/2009 0 3775 - JACOMO SELLEGUIM 0/0 195,10 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REF. REMUNERÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.

947 12949/2009 224.883.428-40 5100 - KATIA REGINA MORAES 0/0 195,10 0,00 0,00REF. REMUNERÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.

982 755/2010 005.057.709/0001-47 4860 - INTERCITY LTDA 12/2009 91.500,00 0,00 0,00Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.

1010 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 236,98 236,98 0,00PGTO DE ESGOTO

1061 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 88.873,62 88.873,62 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1077 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 3.833,44 3.833,44 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1111 918/2010 177.522.078-88 5280 - MAURA ALVES DE SELES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1115 920/2010 766.489.828-53 5275 - ANTONIO MARIANO 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1117 916/2010 335.733.278-77 5273 - FABIO DE SELES ALVES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.1118 917/2010 132.105.528-51 5272 - JOANA ROSA DE SELES ALVES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1119 914/2010 388.173.638-71 5271 - FABIO JUNIOR CELES DOS SANTOS 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1120 919/2010 035.814.618-62 5270 - MARINALVA ROSA TELES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1217 915/2010 177.525.288-46 5287 - REGINALDO APARECIDO TOBIAS 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.1374 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 328,46 328,46 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1384 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 120,94 120,94 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1583 7924/2008 005.350.099/0001-75 5192 - MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS 4/2010 62.900,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada visando a adaptação de um veí culo furgão ambulância simples remoção para ambulância do tipo "U.T.I.", conf orme descrição em anexo.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------260.879,02 225.007,36 1.499,39

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2010

95 1958/2009 004.982.478/0001-15 3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.DE AR E 26/2009 0,00 0,00 1.100,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

101 4840/2007 001.638.142/0001-41 3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA COMPUT 0/0 0,00 0,00 168,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCIRTA FISCAL.

107 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 394,67PGTO DE CONTA TELEFONICA

111 758/2007 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA. 0/0 0,00 0,00 199,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.

112 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 281,04PGTO DE CONTA TELEFONICA113 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 140,58PGTO DE CONTA TELEFONICA

115 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 1.937,51PGTO DE CONTA TELEFONICA

116 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 411,36PGTO DE CONTA TELEFONICA117 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 273,80PGTO DE CONTA TELEFONICA

118 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 403,23PGTO DE CONTA TELEFONICA

119 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 485,79PGTO DE CONTA TELEFONICA

121 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 764,22PGTO DE CONTA TELEFONICA122 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 67,66PGTO DE CONTA TELEFONICA

124 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 1.515,64PGTO DE CONTA TELEFONICA

125 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 67,66PGTO DE CONTA TELEFONICA126 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 362,27PGTO DE CONTA TELEFONICA

127 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 139,28PGTO DE CONTA TELEFONICA

130 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 269,64PGTO DE CONTA TELEFONICA

131 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 79,23PGTO DE CONTA TELEFONICA132 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 428,42PGTO DE CONTA TELEFONICA

133 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 399,72PGTO DE CONTA TELEFONICA

134 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 619,86PGTO DE CONTA TELEFONICA135 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 2,33PGTO DE CONTA TELEFONICA

152 11299/2008 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 42.335,46 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CESTA BÁSICA.153 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 23.728,95 0,00CESTA BÁSICA.

154 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 55.367,55 0,00CESTA BÁSICA.

155 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 70.659,54 0,00CESTA BÁSICA.

172 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 1.896,57PGTO DE ENERGIA ELETRICA173 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 1.950,92PGTO DE ENERGIA ELETRICA

174 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 268,49PGTO DE ENERGIA ELETRICA

176 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 291,85PGTO DE ENERGIA ELETRICA177 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 59,98PGTO DE ENERGIA ELETRICA

179 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 133,81PGTO DE ENERGIA ELETRICA

180 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 79,19PGTO DE ENERGIA ELETRICA

181 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 107,51PGTO DE ENERGIA ELETRICA182 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 689,97PGTO DE ENERGIA ELETRICA

184 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 140,39PGTO DE ENERGIA ELETRICA

185 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 55,69PGTO DE ENERGIA ELETRICA

188 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 511,52PGTO DE ENERGIA ELETRICA190 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 431,70PGTO DE ENERGIA ELETRICA

191 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 511,11PGTO DE ENERGIA ELETRICA

192 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 1.304,24PGTO DE ENERGIA ELETRICA193 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 87,29PGTO DE ENERGIA ELETRICA

194 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 309,74PGTO DE ENERGIA ELETRICA

195 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 775,71PGTO DE ENERGIA ELETRICA

196 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 537,05PGTO DE ENERGIA ELETRICA197 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 21,27PGTO DE ENERGIA ELETRICA

198 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 103,11PGTO DE ENERGIA ELETRICA

199 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 433,33PGTO DE ENERGIA ELETRICA

200 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 404,95PGTO DE ENERGIA ELETRICA

201 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 77,18PGTO DE ENERGIA ELETRICA

202 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 5.115,78PGTO DE ENERGIA ELETRICA

203 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 4.806,08PGTO DE ENERGIA ELETRICA204 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 2.296,67PGTO DE ENERGIA ELETRICA

205 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 443,43PGTO DE ENERGIA ELETRICA

206 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 213,88PGTO DE ENERGIA ELETRICA207 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 5.738,65PGTO DE ENERGIA ELETRICA

209 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 4.818,88PGTO DE ENERGIA ELETRICA

211 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 2.250,30PGTO DE ENERGIA ELETRICA

212 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 71,72PGTO DE ENERGIA ELETRICA213 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 604,90PGTO DE ENERGIA ELETRICA

215 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 782,38PGTO DE ENERGIA ELETRICA

217 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 88.656,32PGTO DE ENERGIA ELETRICA

218 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 3.489,11PGTO DE ENERGIA ELETRICA

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 0,00 1.026,85Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

348 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 321/0358 11112/2010 007.387.316/0001-27 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - M 0/0 0,00 7.980,00 0,00Confecção de folder em papel couché brilho importado 115 gr, 4x4 c ores,

tamanho 40x20 cm, duas dobras paralelas, criação e layout incluso com informações de utilidade pública.

564 11136/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 5.818,80 0,00Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)929 0/0 0 84 - F.G.T.S. 0/0 0,00 0,00 4.187,80PAGTO DE F.G.T.S. REF. AO MES 01/2010.

948 0/0 177.527.218-40 5190 - MARCOS ROBINSON BATISTA 0/0 297,67 297,67 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

986 0/0 0 60 - P A S E P 0/0 0,08 0,08 0,00RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR1117 916/2010 335.733.278-77 5273 - FABIO DE SELES ALVES 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1118 917/2010 132.105.528-51 5272 - JOANA ROSA DE SELES ALVES 0/0 0,00 300,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.1119 914/2010 388.173.638-71 5271 - FABIO JUNIOR CELES DOS SANTOS 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1120 919/2010 035.814.618-62 5270 - MARINALVA ROSA TELES 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1217 915/2010 177.525.288-46 5287 - REGINALDO APARECIDO TOBIAS 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1456 13361/2009 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 6/2010 78.620,00 0,00 0,00Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³1457 688/2010 009.611.519/0001-80 5116 - DELLA LATTA IMPRESSÃO E BRINDES LTDA ME M 5/2010 35.000,00 0,00 0,00Confecção de Cadernos de Atividades no formato 20,5X27 cm campa em cartão

250 gramas impresso à 4X1 cores, e o miolo com 96 páginas no papel offset 150 gramas impresso à 1X1 cor, em aspiral plástico, utilizando na edit oração o personagem “Robô” com identificação das páginas e da capa para ant ender os alunos do 1º ano – 1º semestre do Ensino Fundamental da rede munic ipal. O conteúdo programático, eConfecção de Cadernos de Atividades no for mato 20,5X27 cm capa em cartão 250 gramas impresso à 4X1 cores, e o mio lo com 96 páginas no papel offset 150 gramas impresso à 1X1 cor, em espiral plásticos, utilizando na editoração o personagem “Robo” como identificação da s páginas e da capa para atender os alunos do 1º ano – 2º semestre do Ensino F undamental da rede municipal. O conteúdo programático, e

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------113.917,75 207.688,05 146.196,23

Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2010

39 12960/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 0,00 26.669,90 0,00.Reforma da Unidade Escolar EMEB Lago Azul, localizada na Av. Toni co Lenci nº 2881, Lago azul, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/20 08.

40 12957/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 0,00 36.451,01 0,00.Reforma da Unidade Escolar EMEB Carlos Drummond de Andrade, local izada na Rua Ver. Antonio Alba Fernandes nº 239, Pouso Alegre, com adoção d a Ata de Registro de Preços nº 002/2008.

41 12959/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 0,00 15.766,48 0,00.Reforma da Unidade Escolar EMEB Jardim Luciana, localizada na Est rada Municipal dos Abreus s/n, Jardim Luciana, com adoção da Ata de Reg istro de Preços nº 002/2008.

42 13101/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 0,00 19.087,49 0,00.Reforma da Unidade Escolar EMEB Machado de Assis, localizada na R ua Nobrega nº 338, Jardim Centro do Líbano, com adoção da Ata de Regi stro de Preços nº 002/2008.

43 13102/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 0,00 59.358,09 0,00.Reforma da Unidade Escolar EMEB Oduvaldo Vianna, localizada na Ru a Oslo nº 1252, Parque Vitoria, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 0 02/2008.

44 13103/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 0,00 67.539,27 0,00.Reforma da Unidade Escolar EMEB Vargem Grande, localizada na Estr ada da Vargem Grande s/n, Vargem Grande, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/2008.

45 12958/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 0,00 13.395,62 0,00.Reforma da Unidade Escolar EMEB Dionisio Bovo, localizada na Rua Francisco Maias nº 420, Vila Bazu, com adoção da Ata de Registro de Preços n º 002/2008.

237 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 62,45PGTO DE ENERGIA ELETRICA239 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 133,15PGTO DE ENERGIA ELETRICA

280 0246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 0,00 44,59 0,00LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.

281 246/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 0,00 44,59 0,00LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.

282 0246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 0,00 891,66 0,00LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.

283 0276/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 0,00 891,66 0,00LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.

290 11123/2010 007.545.604/0001-62 2718 - D.P. & L .F. TRANSPORTES LTDA - EPP 0,00 3.066,65 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Locação de caminhão Pipa com capacidade de 14 mil litros para lava gem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacidade de 10 mil lit ros para lavagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacida de de 9 mil litros para lavagem de ruas do município.

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 19,95 19,95Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

332 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 443,44PGTO DE CONTA TELEFONICA

337 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 210,63PGTO DE CONTA TELEFONICA340 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 220,41PGTO DE CONTA TELEFONICA

342 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 54,91PGTO DE CONTA TELEFONICA

345 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 106,16PGTO DE CONTA TELEFONICA

347 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 218,90PGTO DE ENERGIA ELETRICA349 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 116,69PGTO DE ENERGIA ELETRICA

429 0/0 0 2245 - PROGAS LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 82,00RECOLHIMENTO PROGAS - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.

431 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 0,00 0,00 2.560,85RECOLHIMENTO EMPREST. N.C.N.B. - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.

435 0/0 005.809.970/0002-37 3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME 0/0 0,00 0,00 273,67RECOLHIMENTO DROGA MEGA - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.

442 0/0 0 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0/0 0,00 0,00 83.291,76RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

443 0/0 005.809.970/0002-37 3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME 0/0 0,00 0,00 22.062,81RECOLHIMENTO DROGA MEGA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

444 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 0,00 0,00 217.597,88RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO NCNB DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

445 0/0 0 2245 - PROGAS LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 6.273,00RECOLHIMENTO PROGÁS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

446 0/0 090.400.888/0001-42 30 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 0,00 0,00 4.732,27RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO SANTANDER DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

539 0/0 096.694.578-66 5217 - LUIZ ANTONIO VETTORI 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2010.

541 0/0 012.012.678-89 5154 - MAURO GONZAGA DE FONTANA 0/0 0,00 0,00 312,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR VT REF. AO MES 01/2010.542 0/0 362.350.648-61 5218 - MICHELLI ELEIZA PRESTES 0/0 0,00 0,00 144,80PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR VT REF. AO MES 01/2010.

544 0/0 143.559.178-00 5219 - SANDRA ALICE SANTOS DA COSTA 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR VT REF. AO MES 01/2010.

556 756/2010 009.229.971/0001-82 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME 12/2009 0,00 18.154,50 0,00Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarraf o bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.

558 12262/2009 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA 16/2008 0,00 9.998,60 0,00Água sanitária de uso geral, alvejante, frasco plástico opaco de 1 000ml, com teor de cloro ativo de 2,5%, constando em sua embalagem lote, data de f abricação, com validade mínima de 6 meses. Deverá constar ainda todos os dado s das precauções e cuidados em caso de acidentes. Constar na embalagem q ue o produto não poderá reagir em hipótese alguma com qualquer produto químico à base de amônia. ComposÁlcool 1 litro refinado de baixo teor de aci dez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desin fecção e sem adição de desnaturante. Constar no rotulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do inmetro, data de fabricação e validade, nu mero do INOR.Álcool gel 500 gramas composição: álcool etílico, água, carbo mero e neutralizante. Impresso na embalagem instruções de primeiros socor ros, selo do inmetro, número do INOR.Cera líquida acrílica, auto -brilho incolor, frasco plástico de 750ml, composta por mistura de ceras naturais e sintéticas, niv eladores e emulsionantes em meio aquoso. Composição: etildiglicol, tensoativo aniônico, tributoxietilfosfato, resina, cera de carnaúba, parafina, breu, no nilfenol, formaldeido, água, antiespumante. Propriedades físico -químicos: aspecto liquido leitoso, cor branco leitoso, PCloro, solução líquida á base de hip oclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12% , embalado em frasco plástico resistente com cor escura q ue não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros. A presentar, juntamente com as amostras, ficha de informações de segurança de p rodutos químicos. O vencedor deverá apresentar noDesinfetante de uso geral 500ml, fragrância pinho. Composição: essência de pinho, nonilfenol etoxil ado 9,5 moles, cloreto de alquil dimetil benzil amônio, 0,4% de principio ativo, corante laranja CI 15510 e água. Constar na embalagem: indicações, modo de usar, data de fabricação, validade de 36 meses bem como o numero do CEATOX.Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 29 0g, tampa com lacre de segurança, fragrância lavanda. Na embalagem deverá co nstar o dado do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição quí mica: cloreto dialquil dimetil amônio, essência, álcool, água, propelent e.Detergente

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líquido neutro, testado por dermatologistas, utilizado na lavagem de louças e utensílios domésticos em geral. O produto deverá vir embalado em f rasco plástico biodegradável contendo 500 ml. Composição: ácido dodecilbenzeno su lfônico linear, hidróxido de sódio ( sol. 50%), sulfato de magnésio, lauri l éter sulfato de sódio, formol inibido (sol.37%), polihidroxietileno corante amarel o tartInseticida aerosol frascos com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvent e, antioxidante emulsificante, veiculo e propelente.no rotulo, informações do prod uto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA.Limpa pisos sabão líquido, acond icionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição Química: Ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, hidróxido de sódio (sol. 50%), lauril éter sulfato de sódio, sulfato de magnésio, formol inibido (sol. 37%), polihidroxietileno, corante verde cromacidLimpa vidros acondiciona do em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Ass istência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sód io, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestr ante e Veículo. Apresentar juntamente com a amostra, ficha de segurança dLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 a ções: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utiliz ação do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, com selo de valorização do produto nacional, número do lote e vali dade, cLustra moveis bactericida com óleo de linhaça, frasco com 200ml, embalage m plástica com bico dosador. Composição: cera de polietileno, silicone, polím ero acrílico, monooleato de sorbitan, nonilfenol etoxilado, trietanolamina, bact ericida a base de isotiazolona, perfume e água. Fragrância lavanda.Pedra sanitária r edonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plás tica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico.Composição: paradiclorobenzeno, essência, corante. Componente ativ o: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.Sabã o de cocô líquido branco, com odor característico e ph 8,00 - 9,00. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, dietanolamida de ácido graxo de cocô, c oadjuvantes, hidróxido de sódio, conservante, corante, perfume e água. O produt o deverá vir embalado em frasco plástico contendo 1 litro. Apresentar juntament e com as amostras ficha de segurança de produto químico.Sabão em pedra, gli cerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em caixas com 50 peças. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, gliceri na, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes.Sabão e m pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema pratico para fechamento após o uso, certificada com garantia de q ue foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e a os trabalhadores. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, se questrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência , cargas inertes, agentSabonete em pedra 90grs com extrato de cereais. Comp osição: sebo animal, óleo de babaçu, argila ativada, hidróxido de sódio, c loreto de sódio, essência aromática, dióxido de titânio, corante CI45100, extrato d e cereais e edta. Teor de voláteis: 14,7%. Sua embalagem deverá ser plástica de modo que facilite a visualização do produto, constar responsável técnico, nº do S.A. C., validade mínima de 36 mSabonete liquido para mãos perfumado, peroladona cor azul, acondicionado em bombona plástica contendo 05 litros, proporcionan do agradável fragrância. Composição química: acido dodecil benzeno, s ulfônico, corante, água, cocamida dea, cloreto de sódio, formol, laurili éte r sulfato de sódio, edta tetrasodico, essência erva doce. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, laudos deSaponáceo em pó, com detergente em f rasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalin izante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenze no, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Deverá conter os dados do código de defesa do consumidor.Balde plástico de 08 litro s para limpeza com alça de metal, dimensões: 235 x 260mm de diâmetro, relevo na b oca de 10mm e fundo de 160mm, constando etiqueta adesiva contendo capacid ade, marca e referencia.Balde plástico de 20 litros canelado com alça d e metal, dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro, cor vermelho.Esponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliu retano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, emb alagem primária com 08 peças. Constar na embalagem secundária, o numero d o lote, SAC, fabricação e validade.Flanela para limpeza, cor laranja, medi ndo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. Embalagem com 12 unidades acondicionadas em saco plástico l acrado e selado.Luva de látex tamanho grande, confeccionada com látex de bo rracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície ant i-derrapante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, certif icado de aprovação do Ministério do Trabalho.Mangueira para jardim, irrigaç ão e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada interm ediária em fio

564 11136/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 0,00 5.818,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)569 12093/2010 007.422.643/0001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP 0,00 1.131,12 0,00Fragmentadora linha comercial, uso diário minimo de 400 folhas, ca pacidade

minima de folhas 12/14, corte tipo partículas, tamanho corte 3,9x 25,4. Manual de instrução em português.

646 246/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 0,00 44,57 0,00Reforço do Empenho n° 281/0647 0246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 0,00 44,57 0,00Reforço do Empenho n° 280/0

717 11138/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 144,60 0,00Reparo válvula hidra luxoVeda rosca 50m x 18 mmEngate flexivel pv c bco 40 cmVela para filtroTorneira para lavatório cromada ½”Tubo de PVC es goto 75 mm (barra de 06 mt)Reparo acionador para válvula

718 11138/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 196,06 0,00Canaleta sistema XSistema x tomada 2P+T universalModulo 1 tomada R J 45Sistema X tomada telefone com adaptador RJ 11Rebite de repuxo 51 9Broca de widea 5/16 -330mmx8mmAbraçadeira nylon 400x4.8 mmBroca de aço rápido 3.00mmBroca de aço rápido 5.00mmRebite de repuxo 319Rebite de repu xo 512Fita isolante 33 + 3 m de 20mAbraçadeira para antena TV

719 11138/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 155,42 0,00Durepoxi 250 grCadeado 40Fechadura externa inoxLâmina de roçadeira350x14"x1"Oleo lubrificante spray 300 mlPrego de aço 10x10 embalag em c/ 100

720 11138/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 30,02 0,00Dispenser para sabonete líquido (de parede)

721 11138/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 178,38 0,00Telefone sem fio 900 mhz, 40 canais de comunicação, 10 memórias, 2 volumes de campainha, e volumes de recepção, rediscagem, montagem de parede, paging, cor preto.

747 824/2010 821.173.495-87 5234 - EDER SAMPAIO DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO

812 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) 0/0 0,00 0,00 30,95PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

979 0/0 071.832.679/0001-23 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METROPOLIT. 0/0 4.589,66 0,00 0,00PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.982 755/2010 005.057.709/0001-47 4860 - INTERCITY LTDA 12/2009 0,00 67.344,00 0,00Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo

13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.

985 0/0 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R. 0/0 203,14 0,00 0,00COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 01/2010.

1057 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 122,52 122,52 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1111 918/2010 177.522.078-88 5280 - MAURA ALVES DE SELES 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1121 1000/2010 258.143.308-64 5269 - CINTIA DE OLIVEIRA PRETO 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1375 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 137,41 137,41 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1376 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 135,12 135,12 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1386 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 175,55 175,55 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1387 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 51,21 51,21 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1388 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 614,09 614,09 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1389 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 478,95 478,95 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1390 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 501,76 501,76 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1460 687/2010 009.611.519/0001-80 5116 - DELLA LATTA IMPRESSÃO E BRINDES LTDA ME M 7/2010 9.360,00 0,00 0,00Confecção de livretos, tamanho 15x21cm, capa e contra capa 4x4 cor es, tinta escala em couche brilho L2 250gr.CTP incluso. Miolo: 80 pag, 150x2 10mm, 1 cor em offset 120 gr. CTP incluso. Acabamento:espiral na cor azul escu ro, dobra. Para o RegimentoConfecção de livretos, tamanho 15x21cm, capa e con tra capa 4x4 cores, tinta escala em couche brilho L2 250gr.CTP incluso. Mio lo: 80 pag, 150x210mm, 1 cor em offset 120 gr. CTP incluso. Acabamento:espiral na cor azul escuro, dobra. Para o Estatuto.

1461 687/2010 009.611.519/0001-80 5116 - DELLA LATTA IMPRESSÃO E BRINDES LTDA ME M 7/2010 21.840,00 0,00 0,00Confecção de livretos, tamanho 15x21cm, capa e contra capa 4x4 cor es, tinta escala em couche brilho L2 250gr.CTP incluso. Miolo: 80 pag, 150x2 10mm, 1 cor em offset 120 gr. CTP incluso. Acabamento:espiral na cor azul escu ro, dobra. Para o RegimentoConfecção de livretos, tamanho 15x21cm, capa e con tra capa 4x4 cores, tinta escala em couche brilho L2 250gr.CTP incluso. Mio lo: 80 pag, 150x210mm, 1 cor em offset 120 gr. CTP incluso. Acabamento:espiral na cor azul escuro, dobra. Para o Estatuto.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------38.509,41 343.165,41 345.667,48

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2010

982 755/2010 005.057.709/0001-47 4860 - INTERCITY LTDA 12/2009 0,00 5.856,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 5.856,00 0,00

Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2010

264 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 2,28PGTO DE CONTA TELEFONICA266 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 5,72PGTO DE CONTA TELEFONICA

267 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 3,83PGTO DE CONTA TELEFONICA

269 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 70,11PGTO DE CONTA TELEFONICA285 600/2010 0 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -D 0/0 0,00 0,00 191,54PAGTO DEMULTA, CONFORME PROCESSO ANEXO

292 629/2010 0 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) 0/0 0,00 0,00 22,74PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO

296 631/2010 0 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -D 0/0 0,00 0,00 42,56PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO

305 271/2009 754.577.768-91 3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA 0/0 0,00 3.205,59 0,00TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 1001/2006 CELEBRADO EM 16/01/2006

344 674/2010 009.317.987/0001-47 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME 0/0 0,00 24.702,00 0,00CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIÁLIDADE.

410 731/2010 010.772.715/0001-16 4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME 9/2009 0,00 10.116,60 0,00Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da f ermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais , ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorifico em pó (col oral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frut os maduros de especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais estCaldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monoss ódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especi arias e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesi mal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio :Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg drenadoFermento em pó químico, formado de substância ou mistur a de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, pro duz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com fari nhasMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Emb alagem: em lata de 2kg drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obt ido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal ref inado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

426 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 39.834,00RECOLHIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

427 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 559,20RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.

428 0/0 033287319001090 162 - CAPEMI 0/0 0,00 0,00 19.579,07RECOLHIMENTO CAPEMI DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

430 0/0 0 158 - LUDE SEGUROS 0/0 0,00 0,00 104,70RECOLHIMENTO LUDE DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.432 0/0 0 160 - U.S.P.E.S.P. 0/0 0,00 0,00 1.175,00RECOLHIMENTO USPESP DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

433 0/0 002.743.218/0001-61 3591 - DROGA EX LTDA. 0/0 0,00 0,00 228,02RECOLHIMENTO DROGA EX - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.

434 0/0 059.594.051/0001-31 4742 - MARCIA MARIA AVELINO NUNES ME 0/0 0,00 0,00 2.974,17RECOLHIMENTO YVAN ÓTICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

436 0/0 000.086.413/0001-30 164 - BANCO UNICO S/A 0/0 0,00 0,00 14.172,92

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RECOLHIMENTO BNL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.437 0/0 062.876.768/0001-80 4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST. 0/0 0,00 0,00 321,27RECOLHIMENTO ACCREDITO - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO

MES 01/2010.

438 0/0 009.481.174/0001-98 4544 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO - DROGARIA 0/0 0,00 0,00 151,81RECOLHIMENTO MEGA PARK - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.

439 0/0 001306258000183 166 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 0/0 0,00 0,00 3.744,25RECOLHIMENTO SINDICATO DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

440 0/0 033287319001090 162 - CAPEMI 0/0 0,00 0,00 64,47RECOLHIMENTO CAPEMI - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.

447 0/0 000.018.934/0001-50 2621 - FARMACIA NASCILIMA 0/0 0,00 0,00 212,50RECOLHIMENTO FARMÁCIA NASCILIMA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

449 0/0 0 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0/0 0,00 0,00 582,20RECOLHIMENTO C.E.F. SEGUROS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

450 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 30.192,28RECOLHIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

451 0/0 002.743.218/0001-61 3591 - DROGA EX LTDA. 0/0 0,00 0,00 18.956,02RECOLHIMENTO DROGA EX DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

452 0/0 009.481.174/0001-98 4544 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO - DROGARIA 0/0 0,00 0,00 1.544,88RECOLHIMENTO DROGA MEGA PARK DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

453 0/0 062.876.768/0001-80 4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST. 0/0 0,00 0,00 35.082,96RECOLHIMENTO ACCREDITO DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

456 0/0 007.626.944/0001-18 5193 - MARCIA PADIM CAMARGO - ME 0/0 0,00 0,00 574,00RECOLHIMENTO SEGGAS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.457 0/0 062.136.254/0001-99 5216 - BANCO CRUZEIRO DOS SUL 0/0 0,00 0,00 4.828,39RECOLHIMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO

MES 01/2010.

599 11143/2010 009.023.887/0001-08 5199 - THIAGO FETTER DE SOUZA - EPP 0,00 2.379,00 0,00Projetor resolução SVGA 800x600, dimensão 260L x205 P x 67A mm,luminosidade 2500, contraste 2000, interface DVI, lâmpada 200W, zoom manual, altofalante integrado,alimentação de energia bivolt, inclu indo controle remoto, cd instalação, cabo de alimentação e manual.Tela de projeç ão retrátil medida 1,50 x 1,50 mt, instalação na parede ou teto

610 631/2010 0 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -D 0/0 0,00 0,00 42,56PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

724 780/2010 007.414.565/0001-64 4857 - PREMOLDAL COM. SERV. E LOC.EQUIP.FABRIC. A 12/2009 0,00 0,00 0,00Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 0,50 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890

725 872/2010 002.788.865/0001-90 4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA 7/2009 0,00 0,00 0,00Bica corrida graduada (granito)748 822/2010 141.185.725-91 5235 - JOSÉ CORREIA COSTA 0/0 0,00 0,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO

974 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. 0/0 97,62 97,62 0,00PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

983 780/2010 007.414.565/0001-64 4857 - PREMOLDAL COM. SERV. E LOC.EQUIP.FABRIC. A 12/2009 7.875,00 0,00 0,00Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 0,50 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890

984 872/2010 002.788.865/0001-90 4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA 7/2009 71.700,00 0,00 0,00Bica corrida graduada (granito)

1012 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 27,28 27,28 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO

1115 920/2010 766.489.828-53 5275 - ANTONIO MARIANO 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.1121 1000/2010 258.143.308-64 5269 - CINTIA DE OLIVEIRA PRETO 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1122 2028/2010 177.402.018-12 5286 - CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------79.999,90 41.128,09 175.563,45

Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2010

69 12080/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 0,00 1.226,13 1.226,13Prestação de serviço para publicação de editais

92 12574/2009 050.735.505/0001-72 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 77/2009 0,00 55.461,28 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÇÕES DE 35.000 CARNÊS DE IPTU E 3.000 CARNÊS DE ISSQN, NOS TERMOS DEO ANEXO I.

97 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 224,29PGTO DE CONTA TELEFONICA

98 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 5,31PGTO DE MULTA E JUROS104 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 69,22PGTO DE CONTA TELEFONICA

105 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 1,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE MULTA E JUROS145 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 394,01PGTO DE ENERGIA ELETRICA

147 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 9,93PGTO DE MULTA E JUROS

161 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 2.262,07PGTO DE ENERGIA ELETRICA

162 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 51,21PGTO DE MULTA E JUROS163 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 285,83PGTO DE ENERGIA ELETRICA

169 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 631,85PGTO DE ENERGIA ELETRICA

224 4824/2008 567.211.028-20 2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI 0/0 0,00 0,00 5.000,00TERMO ADITIVO REF. TERMO DE CONTRATO 088/2008.242 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 104,40PGTO DE ENERGIA ELETRICA

243 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 5,37PGTO DE MULTA E JUROS

253 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 102,72PGTO DE CONTA TELEFONICA

254 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 3,08PGTO DE MULTA E JUROS255 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 297,73PGTO DE CONTA TELEFONICA

256 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 7,98PGTO DE MULTA E JUROS

257 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 1.819,77PGTO DE CONTA TELEFONICA

260 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 331,91PGTO DE CONTA TELEFONICA261 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 8,94PGTO DE MULTA E JUROS

265 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 116,50PGTO DE CONTA TELEFONICA

284 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 63,99PGTO DE MULTA E JUROS293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 61,60 61,60Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas

e sedex.

308 0/0 050.827.078-25 5202 - ANDRE LUIS SANTIAGO PARADA 0/0 0,00 0,00 1.163,53RESSARCIMENTO DE VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA

309 0/0 0 320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS 0/0 0,00 0,00 4.000,00REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.

366 0/0 . . - 5207 - COMARCA DE FRANCO DA ROCHA ANEXO FISCAL 0/0 0,00 0,00 60,52RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

378 0/0 0 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 0/0 0,00 0,00 22.558,23REEMBOLSO DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO

381 11118/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 0,00 245,71Tampa para caixa fibra 5000 lts 2,30 m de diametro

396 714/2010 009.229.971/0001-82 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME 12/2009 0,00 6.210,00 0,00Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12.50m barra 12m (nervurada N BR 7480).Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.

400 728/2010 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA 6/2009 0,00 17.710,70 0,00Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, at óxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango , congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesand o entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Ac ondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% d e sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeLagarto em peça inteira, congela do, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor pró prio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de se bo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPat inho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, p esando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso , embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com a specto, cor, odor sabor e textura característicos, obitido da emQueijo mus sarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão refor çada e lacrada. Rótulo contendo dataFígado bovino em tiras, congelado ent re (-10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchasesverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic os transparentes,

410 731/2010 010.772.715/0001-16 4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME 9/2009 0,00 3.545,20 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da f ermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais , ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorifico em pó (col oral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frut os maduros de especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais estCaldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monoss ódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especi arias e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesi mal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio :Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg drenadoFermento em pó químico, formado de substância ou mistur a de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, pro duz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com fari nhasMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Emb alagem: em lata de 2kg drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obt ido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal ref inado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

419 0/0 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R. 0/0 0,00 0,00 157,92COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 12/2009.

454 0/0 007.968.591/0001-34 4714 - DANIELA SILVA CONCEIÇÃO - ME. 0/0 0,00 0,00 902,00RECOLHIMENTO KI GÁS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

558 12262/2009 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA 16/2008 0,00 9.728,76 0,00Água sanitária de uso geral, alvejante, frasco plástico opaco de 1 000ml, com teor de cloro ativo de 2,5%, constando em sua embalagem lote, data de f abricação, com validade mínima de 6 meses. Deverá constar ainda todos os dado s das precauções e cuidados em caso de acidentes. Constar na embalagem q ue o produto não poderá reagir em hipótese alguma com qualquer produto químico à base de amônia. ComposÁlcool 1 litro refinado de baixo teor de aci dez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desin fecção e sem adição de desnaturante. Constar no rotulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do inmetro, data de fabricação e validade, nu mero do INOR.Álcool gel 500 gramas composição: álcool etílico, água, carbo mero e neutralizante. Impresso na embalagem instruções de primeiros socor ros, selo do inmetro, número do INOR.Cera líquida acrílica, auto -brilho incolor, frasco plástico de 750ml, composta por mistura de ceras naturais e sintéticas, niv eladores e emulsionantes em meio aquoso. Composição: etildiglicol, tensoativo aniônico, tributoxietilfosfato, resina, cera de carnaúba, parafina, breu, no nilfenol, formaldeido, água, antiespumante. Propriedades físico -químicos: aspecto liquido leitoso, cor branco leitoso, PCloro, solução líquida á base de hip oclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12% , embalado em frasco plástico resistente com cor escura q ue não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros. A presentar, juntamente com as amostras, ficha de informações de segurança de p rodutos químicos. O vencedor deverá apresentar noDesinfetante de uso geral 500ml, fragrância pinho. Composição: essência de pinho, nonilfenol etoxil ado 9,5 moles, cloreto de alquil dimetil benzil amônio, 0,4% de principio ativo, corante laranja CI 15510 e água. Constar na embalagem: indicações, modo de usar, data de fabricação, validade de 36 meses bem como o numero do CEATOX.Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 29 0g, tampa com lacre de segurança, fragrância lavanda. Na embalagem deverá co nstar o dado do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição quí mica: cloreto dialquil dimetil amônio, essência, álcool, água, propelent e.Detergente líquido neutro, testado por dermatologistas, utilizado na lavagem de louças e utensílios domésticos em geral. O produto deverá vir embalado em f rasco plástico biodegradável contendo 500 ml. Composição: ácido dodecilbenzeno su lfônico linear, hidróxido de sódio ( sol. 50%), sulfato de magnésio, lauri l éter sulfato de sódio, formol inibido (sol.37%), polihidroxietileno corante amarel o tartInseticida aerosol frascos com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvent e, antioxidante emulsificante, veiculo e propelente.no rotulo, informações do prod uto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA.Limpa pisos sabão líquido, acond icionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição Química: Ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, hidróxido de sódio (sol. 50%), lauril éter sulfato de sódio, sulfato de magnésio, formol inibido (sol. 37%),

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polihidroxietileno, corante verde cromacidLimpa vidros acondiciona do em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Ass istência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sód io, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestr ante e Veículo. Apresentar juntamente com a amostra, ficha de segurança dLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 a ções: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utiliz ação do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, com selo de valorização do produto nacional, número do lote e vali dade, cLustra moveis bactericida com óleo de linhaça, frasco com 200ml, embalage m plástica com bico dosador. Composição: cera de polietileno, silicone, polím ero acrílico, monooleato de sorbitan, nonilfenol etoxilado, trietanolamina, bact ericida a base de isotiazolona, perfume e água. Fragrância lavanda.Pedra sanitária r edonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plás tica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico.Composição: paradiclorobenzeno, essência, corante. Componente ativ o: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.Sabã o de cocô líquido branco, com odor característico e ph 8,00 - 9,00. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, dietanolamida de ácido graxo de cocô, c oadjuvantes, hidróxido de sódio, conservante, corante, perfume e água. O produt o deverá vir embalado em frasco plástico contendo 1 litro. Apresentar juntament e com as amostras ficha de segurança de produto químico.Sabão em pedra, gli cerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em caixas com 50 peças. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, gliceri na, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes.Sabão e m pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema pratico para fechamento após o uso, certificada com garantia de q ue foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e a os trabalhadores. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, se questrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência , cargas inertes, agentSabonete em pedra 90grs com extrato de cereais. Comp osição: sebo animal, óleo de babaçu, argila ativada, hidróxido de sódio, c loreto de sódio, essência aromática, dióxido de titânio, corante CI45100, extrato d e cereais e edta. Teor de voláteis: 14,7%. Sua embalagem deverá ser plástica de modo que facilite a visualização do produto, constar responsável técnico, nº do S.A. C., validade mínima de 36 mSabonete liquido para mãos perfumado, peroladona cor azul, acondicionado em bombona plástica contendo 05 litros, proporcionan do agradável fragrância. Composição química: acido dodecil benzeno, s ulfônico, corante, água, cocamida dea, cloreto de sódio, formol, laurili éte r sulfato de sódio, edta tetrasodico, essência erva doce. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, laudos deSaponáceo em pó, com detergente em f rasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalin izante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenze no, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Deverá conter os dados do código de defesa do consumidor.Balde plástico de 08 litro s para limpeza com alça de metal, dimensões: 235 x 260mm de diâmetro, relevo na b oca de 10mm e fundo de 160mm, constando etiqueta adesiva contendo capacid ade, marca e referencia.Balde plástico de 20 litros canelado com alça d e metal, dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro, cor vermelho.Esponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliu retano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, emb alagem primária com 08 peças. Constar na embalagem secundária, o numero d o lote, SAC, fabricação e validade.Flanela para limpeza, cor laranja, medi ndo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. Embalagem com 12 unidades acondicionadas em saco plástico l acrado e selado.Luva de látex tamanho grande, confeccionada com látex de bo rracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície ant i-derrapante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, certif icado de aprovação do Ministério do Trabalho.Mangueira para jardim, irrigaç ão e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada interm ediária em fio

579 11128/2010 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 0,00 3.160,10 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Levotiroxina sódica 25 mcgClonazepan 2,5% gotas 20 mlInsulina Glar gina 100 UI -frasco c/ 10 ml

592 0/0 004.088.208/0001-65 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM 0/0 0,00 0,00 616,32PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 01/2010.

642 246/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 0,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 281/0

643 0246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 0,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 280/0722 11145/2010 009.453.169/0001-71 5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM PARA 0,00 750,00 0,00Contratação de empresa para locação de equipamentos de som e ilumi nação

para apresentação de Projeto "Coral" da Educação Integral.

939 11158/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 1.117,60 0,00 0,00Cartucho de tinta para impressora HP nº 94 (cod. C8765W) original, cor preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) o riginal, colorido, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a p artir da data de entrega.

940 11159/2010 007.412.900/0001-95 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUNICAÇÕE 7.882,00 0,00 0,00Contratação de empresa para instalação de aparelho PABX marca Inte lbras Corp 16000 da Praça da Saúde, incluindo programação, instalação de 60 r amais, 10 linhas telefonicas, material e mão-de-obra.

941 11160/2010 000.728.191/0001-02 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME 4.573,00 0,00 0,00Serviço de serralheiro para confecção de grade de ferro chato de 1 "x 1/4 com vão de 8 cm tamanho 2,00 x 1,20 mt, incluindo material e mão -de-obra e pintura.Serviço de serralheiro para confecção de grade de ferro ch ato de 1"x 1/4 com vão de 8 cm medida 1,20 x 1,03 mt, incluindo material e mão -de-obra e pintura.Serviço de serralheiro para confecção de grade de ferro ch ato de 1"x 1/4 com vão de 8 cm medida 1,20 x 0,80 mt, incluindo material e mão -de-obra e pintura.Serviço de mão -de-obra de pintura, frete e colocação de dez grades na praça da saúde.

981 0/0 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA. 0/0 4,63 0,00 0,00PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.

982 755/2010 005.057.709/0001-47 4860 - INTERCITY LTDA 12/2009 0,00 15.372,00 0,00Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.

985 0/0 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R. 0/0 0,00 203,14 0,00COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 01/2010.

986 0/0 0 60 - P A S E P 0/0 0,00 0,00 0,08RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR

1003 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 27,28 27,28 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO

1045 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 42,50 42,50 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1052 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 336,79 336,79 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1055 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 143,00 143,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1109 818/2010 258.151.328-45 5281 - ELIZABETE PIRES DA SILVA 0/0 300,00 300,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.1111 918/2010 177.522.078-88 5280 - MAURA ALVES DE SELES 0/0 0,00 0,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1113 830/2010 052.995.808-27 5278 - CARMELITA BARBOSA IRAPUÁ 0/0 300,00 300,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1114 831/2010 147.733.868-35 5277 - ANA PAULA IRAPUA GOMES 0/0 300,00 300,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1115 920/2010 766.489.828-53 5275 - ANTONIO MARIANO 0/0 0,00 0,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.1122 2028/2010 177.402.018-12 5286 - CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1377 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 227,32 227,32 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1378 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 515,01 515,01 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1391 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 150,27 150,27 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1392 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 553,99 553,99 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------16.473,39 116.625,07 44.289,85

Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2010

50 10965/2009 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 666,33.TERMO ADITIVO Nº01, REF. TERMO DE CONTRATO 96/2009.

69 12080/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 0,00 838,93 838,93Prestação de serviço para publicação de editais

89 10353/2009 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 59/2009 0,00 43.758,00 0,00EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS NA NOVA PRAÇA DA SAÚDE.

91 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 118,36

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE CONTA TELEFONICA93 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 2,71PGTO DE MULTA E JUROS

140 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 21,27PGTO DE ENERGIA ELETRICA

141 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,42PGTO DE MULTA E JUROS

142 10161/2005 092.753.808-30 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE 0/0 0,00 0,00 3.000,00LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DE SAUDE.

143 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 552,04PGTO DE ENERGIA ELETRICA144 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 13,14PGTO DE MULTA E JUROS

148 0/0 002.363.619/0001-96 1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO LTDA 74/2007 0,00 5.900,00 0,00TERMO ADITIVO Nº02, REF. TERMO DE CONTRATO 127/2007.

156 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 531,84PGTO DE ENERGIA ELETRICA

157 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 13,59PGTO DE MULTA E JUROS158 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 8.528,50PGTO DE ENERGIA ELETRICA

159 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 1.193,62PGTO DE ENERGIA ELETRICA

164 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 333,14PGTO DE ENERGIA ELETRICA

165 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 543,93PGTO DE ENERGIA ELETRICA167 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 163,89PGTO DE ENERGIA ELETRICA

168 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 2,78PGTO DE MULTA E JUROS

170 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 186,84PGTO DE ENERGIA ELETRICA171 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 3,47PGTO DE MULTA E JUROS

183 0/0 0 86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO 0/0 0,00 0,00 45,00PAGTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79

219 6980/2007 005.002.248/0001-05 4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA 0/0 0,00 0,00 5.054,00TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007.

225 54/2006 255.595.008-79 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO 0/0 0,00 0,00 1.010,10TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 1000/2006 - CELEBRADO EM 16/01/2006

227 271/2009 754.577.768-91 3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA 0/0 0,00 0,00 1.709,65TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 1001/2006 CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO DE 2006.

240 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 62,79PGTO DE ENERGIA ELETRICA

241 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 3,82PGTO DE MULTA E JUROS

244 1143/2007 055.387.831/0001-50 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 0/0 0,00 0,00 717,37TEMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2007.

245 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 115,78PGTO DE ENERGIA ELETRICA

246 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 1,16PGTO DE MULTA E JUROS

247 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 323,51PGTO DE ENERGIA ELETRICA248 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 14,21PGTO DE MULTA E JUROS

249 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 2.303,73PGTO DE CONTA TELEFONICA

250 0/0 009.343.328-00 456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO 0/0 0,00 0,00 1.679,00LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE.

251 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 1.128,66PGTO DE CONTA TELEFONICA

252 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 32,58PGTO DE MULTA E JUROS

268 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 454,90PGTO DE CONTA TELEFONICA

277 62/2007 064.492.338-50 1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA 0/0 0,00 0,00 604,03TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 1001/2005

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 24,25 24,25Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

299 12082/2010 843.656.768/4900-00 4538 - SILVIO CARDOSO DO PRADO 0,00 0,00 653,00Prestação de serviço para mudanças das linhas telefônicas, ramais e tomadas. Tudo com material(placa tronco pabx, rab 8 portas, pontos de rede clipado, fiação ramal 30, pontos de tomada Ac 110 volts)

306 9762/2009 009.561.551/0001-07 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME 0/0 0,00 19.066,67 0,00LOCAÇÃO DE CINCO VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS.341 10965/2009 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 1.332,67TERMO ADITIVO Nº001, REF. TERMO DE CONTRATO 96/2009.

352 11105/2009 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 0/0 0,00 0,00 7.394,40Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 ml

354 11108/2010 067.729.178/0001-49 2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 0/0 0,00 0,00 1.065,20Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlIsossorbida 5 mg - sublingual

359 11113/2010 000.523.350/0001-32 2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SERVIÇOS L 0/0 0,00 0,00 290,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Leitor manual de código de barras para boletos e documentos c/ int erface USB365 0/0 051451276000127 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.ROCHA 0/0 0,00 0,00 9.303,00REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO MES

01/2010.

380 11117/2010 067.729.178/0001-49 2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 0/0 0,00 0,00 3.844,80Preservativo Masculino - (classe 1 , tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resitência, com extra sensibilidade, testado eletrônica e individu almente, 52mm.Certificado pelo INMETRO.

412 11124/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0,00 0,00 100,10Gesso estuqueTinta latex branco gelo 18 litrosLixa para parede nº 100Massa corrida PVA 3,6 ltRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Tri ncha 3"

413 11124/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0,00 0,00 77,66Calha para 04 lâmpadas fluorescente de 40wLâmpada fluorescente 40W Reator alto fator 2x40 bivoltSoquete para lâmpada fluorescente anti -vibrat.

415 11125/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0,00 0,00 130,48Caixa d agua em polietileno com capacidade 500 litros

455 0/0 047.109.087/0001-01 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - I 0/0 0,00 0,00 338,40RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.499 0/0 047.109.087/0001-01 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - I 0/0 0,00 0,00 676,79RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

560 12262/2009 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA 16/2008 0,00 11.518,93 0,00Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá con star impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mí nimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabrCopo descartável de poliestireno cap acidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As m angas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de pap elão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gra vado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, c omposto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acon dicionados em caixas de papelão contendo 60 filtros.Garrafa térmica de pressão c onfeccionada em material plástico resistente cromado, capacidade 1000ml, com am pola interna, alça e sistema anti -pingos com jato forte.Tambor para lixo em formato cilíndrico, fabricado em polietileno de média densidade linear, totalmente vir gem, pelo processo de rotomoldagem, contendo em sua composição resina; com tampa reta. Dimensões: altura 910mm x diâmetro 595mm, podendo sofrer variação de +/ -1,5%.

575 11148/2010 067.800.441/0001-49 4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME 0,00 3.400,00 0,00Locação de caminhão Pipa para lavagem de ruas do município.

576 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. 0/0 0,00 0,00 54,60PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

580 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. 0/0 0,00 0,00 62,69PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET581 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. 0/0 0,00 0,00 30,47PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

649 0/0 0 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA JUQUERI 0/0 0,00 2.600,00 0,00VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS BACIA JUQUERY

942 11162/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 910,40 0,00 0,00Café em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramas

944 11168/2010 005.431.833/0003-92 5160 - ASFRAN - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ( FILIA 90,72 0,00 0,00Picolé a base de leite e frutas, pesando 55g cada, acondicionament o em cx de papelão contendo, 28unidades.

945 11142/2010 060.600.046/0001-73 2617 - COSTA LION LTDA. 0,00 9.886,00 0,00Cuumeeira normal 15° x 92 cm x 6 mm aba de 30 cmParafuso 150 mm comprimento com 8 mm espessuraParafuso 110 mm comprimento com 8 mmespessura para telha onduladaConjunto de vedação elástica 5/16

949 0/0 036.894.848-04 5240 - ALAIRCE BIFANI PASTI 0/0 820,35 820,35 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

950 0/0 139.710.488-03 5241 - ANDREA APARECIDA RAYMUNDO DA SILVA 0/0 1.044,27 1.044,27 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.951 0/0 226.547.058-97 5242 - CINTIA APARECIDA DOS SANTOS 0/0 962,96 962,96 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

952 0/0 304.851.468-60 5243 - FENANDA DE LOURDES MOREIRA DE FREITAS 0/0 2.508,40 2.508,40 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

953 0/0 817.465.128-49 5244 - FRANCISCA TORO STURARO 0/0 441,23 441,23 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.954 0/0 359.929.628-67 5245 - GLEICE LUIZA DE FRIAS 0/0 371,43 371,43 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

955 0/0 205.965.068-60 5246 - LUCIMAR LEITE DE OLIVEIRA 0/0 962,46 962,46 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.956 0/0 126.742.668-30 5247 - LUIZA MARIA DE JESUS VITORINO TORRES 0/0 959,50 959,50 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

957 0/0 312.083.928-08 5248 - REGIANE TELES DE SOUZA CARDOSO 0/0 617,08 617,08 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

958 0/0 222.596.078-02 5249 - RODRIGO LANCELOTE ALBERTO 0/0 4.083,07 4.083,07 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

959 0/0 177.521.258-06 5250 - SELMA DO PRADO CARAÇA 0/0 346,42 346,42 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.960 0/0 307.761.984-91 4598 - ANTONIA ELIAS DE ARAUJO CAVALCANTE 0/0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

974 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. 0/0 0,00 0,00 97,62PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

987 0/0 0 60 - P A S E P 0/0 16.796,27 16.796,27 16.796,27RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM1004 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 27,28 27,28 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO

1013 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 27,37 27,37 0,00PGTO DE CONTA DE AGUA

1014 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,55 0,55 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

1017 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 27,28 27,28 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO1020 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,61 0,61 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

1022 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 44,32 44,32 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO

1024 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,61 0,61 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

1030 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) 0/0 30,95 30,95 30,95PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET1031 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) 0/0 51,15 51,15 51,15PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

1040 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 87,04 87,04 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1042 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 1,26 1,26 0,00PGTO DE MULTA E JUROS1076 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 205,56 205,56 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1116 823/2010 022.152.205-03 5274 - FABIANA VITURINO COSTA 0/0 300,00 300,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1128 11167/2010 010.496.976/0001-50 5147 - QUALYTI DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 6.858,00 0,00 0,00Poltrona do papai reclinável, estrutura em madeira, assento fixo, revestimento em corino e tecido chenile, cor preta com apoio para os pés.

1224 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 101,48 101,48 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1315 11165/2010 009.512.165/0001-17 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA 6.350,56 0,00 0,00Luminária pública petala fechadaPoste curvo simples a fogo 9 mts D P 740 -9Lâmpada vapor sódio tubular 400W 220V E -40Reator vapor metálico de sódio 400w interiorFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 16 mm pretoFita isolante 33 + 3 m de 20mChumbador 3/4

1379 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 172,24 172,24 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------45.200,82 127.983,92 74.629,59

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2010

6 253/2009 000.867.884/0001-86 2892 - M&M UNIFORMES E ACESSÓRIOS LTDA. 24/2009 0,00 0,00 4.401,00.Algemas de aço niquelado, com elos de ligação e duplo fechamento, com trava e fechadura em ambas, devendo acompanhar duas chaves.Bandeira de FRA NCO DA ROCHA, no tamanho aproximada de 8,0 cm x 6,0 cm em suas cores o riginais, confeccionado em bordado de 1ª qualidade, com aproximadamente 28.0 00 pontos, totalmente matizado. Utilização de velcro ou material term o colante para fixação dos mesmos.Bastão tipo tonfa de forma maciça, em fibra plá stica através de extrusão na cor preta de corpo único de alta resistência e impa cto, medindo 58 cm de comprimento e 03 cm de diâmetro, com cabo anatômico da mesma matéria prima acoplado lateralmente no bastão, sendo amoldado aos dedos da mão.Bota cano longo para motociclista confeccionada em couro semi -cromo na cor preta, sem marcas, isentas de cortes, furos e outros defeitos, com no mín imo 2,0 mm de espessura. Palmilha de montagem em couro de 1ª qualidade, com espe ssura mínima de 6,0 mm, depois de calibrada. Sistema de montagem blaquea do entre palmilha, cabedal e solado inclusive no salto, costura feita com 0 2 fios e dupla laçada. FeBotina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidad e com brilho (modelo da PMSP), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manc has, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de b iqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico, solado de borr acha. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I).Calça confeccio nada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODE LO OPERACIONAL FEMININO, com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Cós interno, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com zípe r de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, d ois traseiros coCalça confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão ), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Cós interno, braguilha forrada do mes mo tecido e fechada com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dian teiros modelo operacional, dois traseiros cCamisa confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, mangas curtas, com dois bolsos chapados com portinhola com botão a o centro e

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prega, platina sobre os ombros na mesma cor, pala nas costas, velc ro acima do bolso para colocação do nome de guerra. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I).Camisa confeccionada em tecido misto (67% po liéster e 33% algodão), MODELO OPERACIONAL FEMININO, cor azul marinho, manga s curtas, com dois bolsos chapados com portinhola com botão ao centr o e prega, platina sobre os ombros na mesma cor, pala nas costas, velcro acim a do bolso para colocação do nome de guerra. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I).Capa de chuva em nylon com abertura frontal através de botões e capuz. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I).Capa de chuva para motociclista de nylon, na cor azul marinho. (os tamanhos e qu antidades estão descritos no anexo I).Capacete de motociclista modelo ROBOCO P, cor branca, com plotagem e grafia de acordo com o padrão usado pela Co rporação da Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha. (os tamanhos e quant idades estão descritos no anexo I).Cinto de nylon trançado, na cor azul, com arremate de metal prateado na extremidade e com fivela de metal prateada trans passada. Tamanho único.Cinturão de couro, confeccionado em soleta curtida ( ótima qualidade), com velcro em sua parte interna que servirá para ajust es do cinto. Coldre para revólver calibre 38 confeccionada em soleta preta mode lo saque rápido. Porta algemas em formato bolsa, confeccionado em soleta, t endo um recorte em formato de semi círculo, com tampa do mesmo material e fechado por botão de pressão. Porta munição no mCulote confeccionado em tecido misto (poliéster/algodão), cor azul marinho, para motociclista com fecha mento em zíper e cós externo de 4,5 cm de largura, composto de 08 (oito) passador es, sendo fechado por botão de massa ou gancho metálico. Cós interno, bragui lha forrada e fechada com zíper de nylon reforçado. Dois reforços traseiros do m esmo tecido, aplicado opostamente no traseiro com costura duDistintivo peito em metal (latão) com banho esmaltado de qualidade, com as inscrições estampadas em alto ou baixo relevo e o brasão de Franco da Rocha em alto ou baixo relevo , esmaltado em suas cores originais, com alfinete.Divisa com velcro ou materia l termo colante para fixação dos mesmos, com 7,0 cm de largura por 3,0 cm de compr imento, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, com indicação da graduaç ão do GCM, sendo na cor amarelo ouro. Divisa para Guarda Municipal de 1ª Classe composta de 03 (três) riscos bordados na cor amarelo ouro.Divisa c om velcro ou material termo colante para fixação dos mesmos, com 7,0 cm de larg ura por 3,0 cm de comprimento, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, com i ndicação da graduação do GCM, sendo na cor amarelo ouro. Divisa para Guarda Municipal de 2ª Classe composta de 02 (dois) riscos bordados na cor amarelo ouro.Divisa com velcro ou material termo colante para fixação dos mesmos, com 7,0 cm de largura por 3,0 cm de comprimento, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, com indicação da graduação do GCM, sendo na cor amarelo ouro. Divi sa para Guarda Municipal de 3ª Classe composta de 01 (um) risco somente bo rdado na cor amarelo ouro.Jaqueta confeccionada em tecido misto (poliéster/ algodão), cor azul marinho, forrada internamente com tecido 100% poliéster com e nchimento em lã acrílica. Abertura frontal de zíper do tamanho necessário en coberto por pala do mesmo tecido. Deverá conter platina nos ombros, com botão de pr essão, dois bolsos frontais oblíquos embutidos na parte inferior. (os tamanhos e quantidades estão descritos noJaqueta para motociclista em couro, na cor preta . (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I).Luva de couro para motoc iclista, na cor preta, tamanho G.Tarjeta com o nome de guerra e tipagem sanguínea do GCM, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, em velcro ou material te rmo colante para fixação da mesma, com aproximadamente 12,5 cm x 1,5 cm, na co r azul e bordado os dizeres na cor branca.Tarjeta em meia lua, na cor azul, bordado os dizeres GUARDA MUNICIPAL na cor branca, com velcro ou material ter mo colante para fixação dos mesmos. Deverá possuir aproximadamente 11 ,0 cm de largura e 2,0 cm de comprimento.

36 12035/2009 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M 1870/2009 0,00 0,00 348,90.Carimbo de madeira redondoCarimbo automatico redondoCarimbo autom atico datador de metalCarimbo automático 38x14 mmFita de IBM 6746

37 12035/2009 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M 1871/2009 0,00 0,00 153,30.Bota de papai noel em tecidoGuirlanda de natal pequenaFestão de n atalCascata de natal

69 12080/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 0,00 967,99 967,99Prestação de serviço para publicação de editais

99 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 662,55PGTO DE CONTA TELEFONICA100 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 17,05

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE MULTA E JUROS102 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 92,03PGTO DE CONTA TELEFONICA

103 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 1,17PGTO DE MULTA E JUROS

109 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 336,46PGTO DE CONTA TELEFONICA

110 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 11,08PGTO DE MULTA E JUROS120 9790/2009 005.493.715/0001-47 2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL 0/0 0,00 0,00 5.600,00TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO DE 1º DE SETEMBRO DE 2005.

258 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 99,02PGTO DE CONTA TELEFONICA

259 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 2,44PGTO DE MULTA E JUROS286 10158/2005 010.569.472/0001-13 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VID 0/0 0,00 0,00 3.780,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2009.

288 10158/2005 010.569.472/0001-13 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VID 0/0 0,00 0,00 13.400,00TERMO DE CONÊNIO 02/2009.

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 45,35 45,35Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

295 5532/2008 001.915.017/0001-31 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS 0/0 0,00 0,00 12.000,00TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO EM 07 DE MAIO DE 2007 ENTRE O MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA E A ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE CRIS.

302 5531/2008 001.915.017/0001-31 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS 0/0 0,00 0,00 12.060,00TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.303 5531/2008 001.915.017/0001-31 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS 0/0 0,00 0,00 2.412,00TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO

DE 2005.

307 12286/2009 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R. 0/0 0,00 0,00 9.900,00REF. A LEVANTAMENTO DE REGISTROS/MATRICULAS DOS LOTEAMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE , CONFORME PROCESSO ANEXO.

312 651/2010 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R. 0/0 0,00 0,00 405,88COPIA DE RELAÇÃO DE IMOVEL A SER INCORPORADO AO PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

313 650/2010 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R. 0/0 0,00 0,00 783,46COPIA DE RELAÇÃO DE REGISTRO DE IMOVEL A SER INCORPORADO AO PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

317 12090/2010 007.306.898/0001-70 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME 0/0 0,00 140,00 0,00Termostato para refrigerador

369 711/2010 0 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIARIO 0/0 0,00 0,00 102,16PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

423 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 180.065,24RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.

425 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 142,23RECOLHIMENTO SEPREV - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.

458 12090/2010 007.306.898/0001-70 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME 0/0 0,00 70,00 0,00Serviço de mão -de-obra para conserto do refrigerador da Unidade Básica de Saúde do Parque Vitória.

473 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 77.834,56RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

474 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 98.235,04RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.475 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 2.475,28RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

476 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 3.864,97RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

477 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 24.405,26RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

478 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 40.681,35RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.480 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 11.237,46RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

482 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 19.253,68RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

484 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 16.897,36RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

485 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 2.364,59RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010 -FALTAS

556 756/2010 009.229.971/0001-82 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME 12/2009 0,00 2.075,00 0,00Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarraf o bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.

561 11331/2009 271.669.538-53 5220 - ANTONIO RODRIGUES FILHO 0/0 0,00 0,00 32.415,93PAGTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO ANEXO563 0/0 176.975.608-60 5221 - FABIENE LELIS ZAMPOLLI 0/0 0,00 0,00 1.708,61PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

565 0/0 0 1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL 0/0 0,00 0,00 2.062,54REF. A HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME OFICIO ANEXO.

567 12554/2009 005.113.942/0001-08 5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTDA 0/0 0,00 0,00 3.555,33PAGTO DE INDENIZAÇÃO, REF. A SERVIÇOS REALIZADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.

573 11140/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 97/2010 0,00 2,00 2,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Prestação de serviço de correios para envio de correspondênciaI re ferente ao IPTU .

589 11132/2010 003.880.065/0001-67 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP 0,00 1.407,00 0,00Lanche de carne com pão francesLanche queijo / presuntoMini coxinh aCroquete de carnemini esfiha de carneMini kibeMini sonho com cremeBrioche de limãoMini carolina recheada

591 11132/2010 003.880.065/0001-67 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP 0,00 441,00 0,00Suco 450 ml

593 11132/2010 003.880.065/0001-67 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP 0,00 7,80 0,00Guardanapo de papel 33 x 33 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.

595 11132/2010 003.880.065/0001-67 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP 0,00 570,00 0,00Lanche de carne com pão francesLanche queijo / presuntoMini coxinh aCroquete de carnemini esfiha de carneMini kibeMini sonho com cremeBrioche de limãoMini carolina recheada

596 11132/2010 003.880.065/0001-67 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP 0,00 7,80 0,00Guardanapo de papel 33 x 33 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.

597 11132/2010 003.880.065/0001-67 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP 0,00 234,00 0,00Suco 450 ml

648 614/2010 033.337.122/0129-90 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 0/0 0,00 0,00 82.161,00ÓLEO DIESELGASOLINA COMUM

650 0/0 051451276000127 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.ROCHA 0/0 0,00 0,00 4.500,00REPASSE DE VERBAS REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010, CONFORME CONVENIO FEDERAL

685 0/0 071.849.079/0009-25 2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA 0/0 0,00 0,00 2.160,00REPASSE DE VERBA, CONVENIO FEDERAL REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010

688 0/0 071.849.079/0009-25 2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA 0/0 0,00 0,00 7.590,00REPASSE DE VERBA, CONFORME CONVENIO ESTADUAL REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010.

690 0/0 071.849.079/0009-25 2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA 0/0 0,00 0,00 432,00REPASSE DE VERBA, CONTRAPARTIDA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

691 0/0 071.849.079/0009-25 2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA 0/0 0,00 0,00 1.518,00REPASSE DE VERBA, CONTRAPARTIDA CONVENIO ESTADUAL REF. AOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

716 11137/2010 048.156.467/0001-51 193 - PACHECO & CIA LTDA 0/0 0,00 1.120,00 0,00Fita zebrada em material plástico nas cores amarela/preto de 70 mm x 200 m.

820 754/2010 129.856.628-26 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARDOSO 0/0 0,00 0,00 2.111,44RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

880 1667/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 14.401,85 0,00TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

881 1669/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 26.246,48 0,00TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

882 1670/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 10.581,88 0,00TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.883 1668/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 42.421,70 0,00TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

884 1666/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 18.855,11 0,00TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

885 1671/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 11.364,35 0,00TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.886 1672/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 47.488,75 0,00TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

903 1673/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 97.048,38 0,00TERMO ADITIVO Nº02, REF. ATA DE PREÇOS 02/2008.

904 1674/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 104.151,91 0,00TERMO ADITIVO Nº02, REF. ATA DE PREÇOS 02/2008.

942 11162/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0,00 910,40 0,00Café em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramas973 0/0 0 84 - F.G.T.S. 0/0 58,08 58,08 58,08PAGAMENTO DE FGTS - RESCISÃO.

996 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 27,28 27,28 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO

998 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 100,99 100,99 0,00PGTO DE CONTA DE AGUA

999 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 27,28 27,28 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO

1007 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 27,37 27,37 0,00PGTO DE CONTA DE AGUA

1099 11132/2010 003.880.065/0001-67 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP 0,00 10,40 0,00Reforço do Empenho n° 593/0

1112 2113/2010 396.529.928-01 5279 - CINTIA CELES DOS SANTOS 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.1117 916/2010 335.733.278-77 5273 - FABIO DE SELES ALVES 0/0 0,00 0,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1130 11171/2010 004.063.097/0001-32 4240 - SP LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO 128,50 0,00 0,00Solução tampão (buffer) PH 10,0 500 ml

1133 11173/2010 003.310.542/0001-59 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA 201,90 0,00 0,00Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Sabonete líquido para as mãos perfumado - galão com 5 litros

1134 11174/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 793,10 0,00 0,00Fita Crepe simples, medindo 48 mm x 50 m, boa adesividade e resist ência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Algodão hidrófi lo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessu ra uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homo gênio e macio, cor branca (80%), boa absorvencia, inodoro, enrolado em pap el apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500gramas.Coletor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prá tico e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20l., o produto devera apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853.Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos, escala Interna: -10+50°C / -14+122°F eescala externa: -50+70°C / -56+158°F.

1136 11174/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 114,48 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Álcool 70 % 1000 ML1459 9971/2009 001.497.728/0001-33 3926 - ACESSO ENGENHARIA E COMÉRCIO MAT. CONSTR. 8/2009 125.763,94 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para execução de obras de rev italização

da Praça Domingos Antonio Teixeira - Paradinha - neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários conforme descrito e caracterizado no ANEXO I .

1463 11172/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 238,80 0,00 0,00Água mineral - frasco 1,5 lt

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------127.781,72 381.110,15 685.613,79

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2010

3 10161/2005 092.753.808-30 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE 0/0 0,00 0,00 200,00.LOCAÇÃOCEIMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DE SAUDE.

12 11694/2009 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M 1332/2009 0,00 0,00 390,40.Papel designjet para impressora hp 430, gramatura 75 g, tamanho 6 10mm x 50 mtCartucho de tinta para impressora HP 430 C (cod. 51640A) plotter original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.

19 11888/2009 009.229.971/0001-82 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME 12/2009 0,00 0,00 4.200,00.Cimento Portlande composto CP II E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.

20 9763/2009 004.148.921/0001-57 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA 65/2007 0,00 0,00 4.881,40.TERMO ADITIVO 005/2009, REF. CONTRATO 085/2007.

22 0/0 002.363.619/0001-96 1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO LTDA 74/2007 0,00 0,00 5.900,00.TERMO ADITIVO Nº 02 - REF. AO CONTRATO 127/2007.

23 11928/2009 009.611.519/0001-80 5116 - DELLA LATTA IMPRESSÃO E BRINDES LTDA ME M 1689/2009 0,00 0,00 2.930,00.Confecção de talão de requisição guia de transferencia saude 50x2 vias (1 via 21.5x30 cm, 1x0 em extra copy importado 1 via CB branca 56g/ 2 via 21.5x30 cm, 1x0 em extra copy importado 1 via CB brancaConfecção de cartão par a gestante 21x30 cm 1x1 cores em offset alta alvura 250g, incluso corte evinc o, faca especial, 2 dobras paralelas.

26 11623/2009 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 64/2009 0,00 0,00 6.454,00.Aparelho de fax com papel térmico, identificador de chamadas, tel efone com fio, função copiadora com comprovante de transmissão individual, redisc agem automática. Voltagem 110 volts. Manual de instrução em português.A parelho telefônico de mesa com fio. Características mínimas: funções Flash , Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 03 volumes de campanhia, 02 timbres e chave de bloqueio. Manual de instrução em português. Na cor CINZA ÁRTICO.

30 11623/2009 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 64/2009 0,00 0,00 16.100,00.Aparelho de dvd portátil, bivolt, entrada usb, reproduz CD; CD -R; CD-RW; DVD; MP3; MP4, display digital, sitema de cor ntsc/pal -m, controle remoto e acessórios.Aparelho de TV de 29 Tela Plana, colorido, com controle remoto, entrada de áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, função sleep, timer e mute, relógio com timer o n/off, possuir grande número de canais (VHF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Ma nual de operação em português.

32 11623/2009 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 64/2009 0,00 0,00 3.320,00.Bebedouro elétrico do tipo coluna, com conexão à rede de água nor mal da Unidade, ter saída para esgotamento. Características técnicas míni mas: CAPACIDADE para refrigerar no mínimo 96 LITROS de água por dia; ga binete em chapa de aço galvanizado com pintura à pó por processo eletrostáti co; com 02 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para boca e out ro para copo; filtro de água em plástiVentilador de parede de 60cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, com grade metálica removível, 0 3 velocidades, silencioso e decorativo. Estrutura em metal pintado em epóxi com t ratamento anti-ferrugem. Potência mínima 150W-Bivolt, frequência 60Hz. Na cor PRETA.

33 12021/2009 005.832.559/0001-00 5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP 1827/2009 0,00 0,00 860,00.Serviço de guincho veículo Placa DBA 5925 km inicial 208549 e Km final 208652Serviço de guincho veículo Placa DBA 5906 km inicial 26116 e Km final 26126Serviço de guincho veículo Placa BSV 1950 km inicial 189173 e Km final 189196Serviço de guincho veículo Placa DPA 2039 km inicial 358020 e Km final 358037Serviço de guincho veículo Placa DBA 5923 km inicial 202755 e Km final 202776Serviço de guincho veículo Placa BVZ 0544 km inicial 208952 e Km final 208965

38 12037/2009 007.387.316/0001-27 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - M 1874/2009 0,00 0,00 1.475,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

.Confecção de talão 50x2, 1ª via 21,5x30 cm, 1x0 cores em offset 7 5g, 2ª via 21,5x30 cm, 1x0 cores em exytra copy importado 75g, intercalados, blocados e numerados.

47 1340/2009 001.869.253/0001-69 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA 28/2009 0,00 0,00 72.850,00.Um veículo zero quilômetro, ano e modelo 2009, configuração tipo “hatchback”, bicombustível, motor 1.0, com no mínimo 04 (quatro) portas, na cor branca, pára -choques na cor do veículo, equipados com tapetes, protetor de cart er, e todos acessórios exigidos por lei.Veículo zero quilômetro, ano e modelo 2009, configuração “van”, bicombustível ou diesel, potência mínima 78cv, com no mínimo 09 lugares, na cor branca, parachoques da cor do veículo, e quipados com tapete de borracha, protetor de carter, todos acessórios exigidos por lei.

48 10952/2009 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPA 29/2009 0,00 0,00 8.341,66.Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema s informatizados para microcomputadores nas áreas de: Materiais (Alm oxarifado, Compras e Gerenciamento de Contratos) e Recursos Humanos (Administ ração de Pessoal).

49 10952/2009 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPA 29/2009 0,00 0,00 3.500,00.Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema s informatizados para microcomputadores na área Financeira (Orçament o Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesourari a).

51 12078/2009 009.561.551/0001-07 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME 1960/2009 0,00 2.500,00 0,00.Locação de 1 (um) veículo 1.6, completo 04 portas, para período d e 30 dias, incluindo seguro total e contra terceiros, documentações, conforme contrato.

54 0/0 0 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 0/0 0,00 0,00 1.776,53.REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, REF. 13º SALARIO.

80 5598/2008 008.896.723/0001-22 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FCO DA RO 0/0 0,00 266.582,98 0,00TERMO ADITIVO 01/2009, REF. TERMO DE CONTRATO 058/2008.

87 4271/2008 004.996.269/0001-20 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA E 5/2008 0,00 154.333,80 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE LABORATÓRIO.114 0/0 051.910.578/0001-16 3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTICA AMAR 0/0 0,00 480,00 0,00ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA EM REGIME DE

EXTERNATO.

139 9763/2009 004.148.921/0001-57 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA 65/2007 0,00 0,00 8.432,60TERMO ADITIVO Nº005, REF. TERMO DE CONTRATO 085/2007.

187 10952/2009 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPA 29/2009 0,00 0,00 3.575,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE MATERIAIS ( ALMOXARIFADO, COMPRAS E GERENCIAMENTODE CONTRATOS ) E RECURSOS HUMANOS ( ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ).

189 10952/2009 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPA 29/2009 0,00 0,00 1.500,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA ( ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA ).

221 9563/2008 048.162.085/0001-30 3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO 0/0 0,00 0,00 2.500,00TERMO ADITIVO Nº04, REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/12/2006

226 5397/2005 234.882.048-04 1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI 0/0 0,00 0,00 530,00LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL SITUADA NA AVENIDA LIBERDADE, 97 - A, SALA 3, CENTRO FRANCO DA ROCHA QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMEMTO DO PROCON.

228 62/2007 234.882.048-04 1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI 0/0 0,00 0,00 582,27TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 03/01/2005

230 10213/2006 035.030.498-00 3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES 0/0 0,00 0,00 753,39TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 76 - PQ VITORIA, QUE SERA UTILIZADO COMO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

231 10213/2006 065.863.088-10 3569 - SUZANA DA SILVA SOARES 0/0 0,00 0,00 753,39TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 76 - PQ VITORIA, QUE SERA UTILIZADO COMO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

272 11705/2007 092.766.708-82 4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI 0/0 0,00 0,00 163,14TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.

273 11705/2007 102.707.248-85 4163 - DIVA MAZARINI CAVALHEIRI 0/0 0,00 0,00 913,61TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.

274 11705/2007 132.186.198-23 4656 - MARLI ALVES QUEIROZ 0/0 0,00 0,00 277,34TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.

275 11705/2007 122.139.358-82 4655 - DEBORAH CRISTINA CAVALHEIRI DE FARIA 0/0 0,00 0,00 277,34TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.

278 0/0 332.029.318-49 4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 1.179,86

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2006.279 0/0 332.028.938-15 3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 1.179,86TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2006

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 62,60 62,60Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

297 12089/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0,00 0,00 408,72Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WFita isolant e 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 20WReator eletrônico 2x20W bivolt

298 12089/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0,00 0,00 52,44Kit completo superior celite

301 12084/2010 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M 0,00 0,00 1.059,65Toner para impressora laserjet 2600N (cod. Q6000A) - pretoToner para impressora laserjet 2600N (cod. Q6001A) - cianoToner para impressora laserjet 2600N (cod Q6002A) -amareloToner para impressora laserjet 2600N (cod. Q6003A) -magenta

310 12085/2010 004.163.965/0001-56 2585 - JBS ORG.COMERCIAL E SOCIAL LTDA. 0/0 0,00 0,00 6.816,00Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, sem visor, alça dura, forração em papel nevado, babado, travesseiro solto, ac abamento externo em verniz semibrilho, com silk na tampa. Dimensões: extern a 1,97x0,34x0,64, interna 1,90x0,32x0,56.Urna sextavada, caixa, tamp a e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, seis alça tipo parreira, for ração em papel nevado ou TNT, babado em tecido, travesseiro solto, acabamento ext erno em verniz alto brilho, na cor castanha, tampo com silk screen. Dimen sões: externa 1,97x0,34x0,64 e internas 1,90x0,32x0,56.Urna sextavada, caixa, ta mpa e fundo em madeira, com visor de vidro transparente, alça varão nas latera is com suporte de fixação e sustentação da caixa, babado e sobrebabado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, dois sobretampos com adornos opionais em fibra de vidro ou madeira cobr indo o visor, Bíblia de fibra ou madeira aberta no meio do visor, rUrna sextavad a, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, gorda, alça varão nas latera is com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transpar ente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrada em papel neva do ou TNT, babado e sobrebabado em renda, tampa e visor com silk screen, travesseiro solto. Medidas internas: comp.1,90x larg. 0,65xalt.0,40.Urna sextavada, c aixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, GORDA E COMPRIDA, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sus tentação da caixa, forração em papel nevado ou TNT, babado e sobrebabado em re nda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na co r nogueira, tampo e visor com silk screen. Dimensões:internas 2,09x0,65x0,40.U rna infantil 80 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira fo rrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhanteVela voltiva (jogo com 04 unidades )

320 12091/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0/0 0,00 128,80 0,00Gel hidratante de alginado de cálcio + sódioCurativo hidrocoloid e estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidadesFita micropore 25cmx4,5 mm c/ capaCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos sol tos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobra s, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenAtadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em for ma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identifica ção e procedência. Pacote com 12 rolos.Fralda descartável, composta de f ibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, a desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de ac ordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislacao atual.Gaze tipo queijo 11 fios 91x91Fralda descartável, composta de fibras de celulose e poliprop ileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elás ticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no m ínimo.Sonda de Folley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confec cionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade dista l e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterai s. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em l ocal visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e proce dência, dataBolsa coleta urina sistema fechado 2000mlSeringa descartável e m plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com ca pacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico labo rat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Lidocaína 2% -geléia 30gAgulha

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hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em lát ex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato an atômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubr ificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica e m caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fi os elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 1 2kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 199 0 do MS ou legislação atual.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

322 12091/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0/0 0,00 209,25 0,00Loção oleosa à base de ácido caprílico, ácido cáprico, ácido capró ico, ácido laurico, lecitina de soja, vitamina E e óleo de girassol - frasco 250 mlColagenase -creme 30 gSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco

327 11102/2010 069.349.306/0001-54 4724 - MAXPOOL COM.DE ACESSORIOS PARA PISCINAS 0/0 0,00 0,00 3.318,00Cloro granulado H - balde c/ 10 kgClarificante genfloc com 20 unidades

329 11103/2010 058.424.755/0001-01 4362 - DEP. MAT. CONSTR. FRANCORROCHENSE LTDA. 0/0 0,00 0,00 5.289,40Tábua aparelhada louro vermelho barroso 2,3 x 30 cmVigamento Caibr o Piqui 5x5 cm 4 mtMADEIRITE RESINADO COLA BRANCA 9MM - 1,10 X 2,20 X 0,009 M

344 674/2010 009.317.987/0001-47 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME 0/0 0,00 0,00 4.726,50CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIÁLIDADE.

353 11107/2010 003.555.140/0001-14 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 0/0 0,00 0,00 4.061,67Soro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsa358 11112/2010 007.387.316/0001-27 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - M 0/0 0,00 0,00 7.980,00Confecção de folder em papel couché brilho importado 115 gr, 4x4 c ores,

tamanho 40x20 cm, duas dobras paralelas, criação e layout incluso com informações de utilidade pública.

379 11116/2010 058.424.755/0001-01 4362 - DEP. MAT. CONSTR. FRANCORROCHENSE LTDA. 0/0 0,00 0,00 391,50Vigamento Caibro Piqui 5x5 cm 4 mt382 11119/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 0/0 0,00 0,00 202,50Etiqueta ink-jet/laser tam 33,9x101,6 mm(carta) -caixa c/ 1400 unidades

411 11121/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 0,00 0,00 251,64Grampeador de mesa profissional, estrutura metálica, grampos 23/13 . Com capacidade para grampear 100 folhas.Calculadora de mesa - 12 dígitos com fonte de alimentação, visor e impressão 2 cores , 110V.

568 11150/2010 009.317.987/0001-47 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME 0,00 0,00 1.058,00Publicação de anúncio em jornal regional para Concurso Publico da Diretoria de Educação.

570 12092/2010 007.422.643/0001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP 0,00 0,00 1.131,12Fragmentadora linha comercial, uso diário minimo de 400 folhas, ca pacidade minima de folhas 12/14, corte tipo partículas, tamanho corte 3,9x 25,4. Manual de instrução em português.

571 12092/2010 007.422.643/0001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP 0,00 0,00 2.262,24Fragmentadora linha comercial, uso diário minimo de 400 folhas, ca pacidade minima de folhas 12/14, corte tipo partículas, tamanho corte 3,9x 25,4. Manual de instrução em português.

577 0/0 008.896.723/0001-22 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FCO DA RO 0/0 0,00 0,00 12.436,08REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES, REF. AO MES 12/2009.

578 11127/2010 058.753.161/0001-36 2082 - TAMARINO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 1.442,40Cesta Básica

585 11135/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0,00 157,74 0,00Baclofeno 10 mgDomperidona 1 mg/ml - suspensão oral 200 mlRanitidina 150 mg/10 ml -120 ml

586 11135/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0,00 286,60 0,00Frasco para nutrição enteral, estéril, fabricado em polietileno at oxico. Tampa de rosca com saida para adap -tar ao equipo. Alca de fixacao na sua base para pendurar o frasco comtravamento. Capacidade: 500ml com graduacao a cada 50ml.Etiqueta autoadesiva para identificacao do paciente.Embalado individualmente em papel grau cirurgico.Apresentação caixa com 120unidades.Equipo macrogotas para nutrição enteral com filtro de ar, tubo flexível em PVC de no mínimo 1,20 comprimento.

600 11146/2010 007.412.900/0001-95 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUNICAÇÕE 0,00 820,00 0,00Contratação de empresa para conserto PABX marca Intelbras modelo 1 0040 da Secretaria de Educação, configurado com 08 linhas e 24 ramais, inc luindo troca de quatro placas de tronco, tres placas ramais, placa CPU, dois ep ron 8816, reguladores de voltagem, istalação e programação.

648 614/2010 033.337.122/0129-90 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 0/0 0,00 27.405,50 0,00ÓLEO DIESELGASOLINA COMUM649 0/0 0 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA JUQUERI 0/0 0,00 0,00 2.600,00VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS

BACIA JUQUERY

723 11144/2010 007.412.900/0001-95 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUNICAÇÕE 0,00 120,00 0,00Contratação de empresa para conserto linha telefonica nº44430918 n a Unidade de Saude Central, incluindo troca de fiação e mão -de-obra para instalação.

831 0/0 0 183 - CIRO CARLOS MOTTA 0/0 0,00 0,00 327,24

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

862 11163/2010 044.646.982/0001-69 3708 - COMERCIAL DE MOTO SERRAS LTDA. 0,00 60,00 0,00Serviço de mão -de-obra para conserto roçadeira elétrica Beaver Light da Secretaria de Saúde

918 11163/2010 044.646.982/0001-69 3708 - COMERCIAL DE MOTO SERRAS LTDA. 0,00 304,00 0,00Motor elétrico 110 V para roçadeira elétrica Beaver LightVentilado r para roçadeira elétrica Beaver LightInterruptor para roçadeira elétrica Beaver Li ghtCabo elétrico para roçadeira elétrica Beaver LightRabicho para roçadeira elétric a Beaver LightLamina para roçadeira elétrica Beaver Light

949 0/0 036.894.848-04 5240 - ALAIRCE BIFANI PASTI 0/0 0,00 0,00 820,35PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

950 0/0 139.710.488-03 5241 - ANDREA APARECIDA RAYMUNDO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 1.044,27PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

951 0/0 226.547.058-97 5242 - CINTIA APARECIDA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 962,96PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

952 0/0 304.851.468-60 5243 - FENANDA DE LOURDES MOREIRA DE FREITAS 0/0 0,00 0,00 2.508,40PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.953 0/0 817.465.128-49 5244 - FRANCISCA TORO STURARO 0/0 0,00 0,00 441,23PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

954 0/0 359.929.628-67 5245 - GLEICE LUIZA DE FRIAS 0/0 0,00 0,00 371,43PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

955 0/0 205.965.068-60 5246 - LUCIMAR LEITE DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 962,46PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

956 0/0 126.742.668-30 5247 - LUIZA MARIA DE JESUS VITORINO TORRES 0/0 0,00 0,00 959,50PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.957 0/0 312.083.928-08 5248 - REGIANE TELES DE SOUZA CARDOSO 0/0 0,00 0,00 617,08PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

958 0/0 222.596.078-02 5249 - RODRIGO LANCELOTE ALBERTO 0/0 0,00 0,00 4.083,07PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

959 0/0 177.521.258-06 5250 - SELMA DO PRADO CARAÇA 0/0 0,00 0,00 346,42PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.1000 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 67,34 67,34 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO

1001 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 27,28 27,28 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO

1048 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 138,45 138,45 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1050 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 3,74 3,74 0,00PGTO DE MULTA E JUROS1069 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 78,33 78,33 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1118 917/2010 132.105.528-51 5272 - JOANA ROSA DE SELES ALVES 0/0 0,00 0,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1119 914/2010 388.173.638-71 5271 - FABIO JUNIOR CELES DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1120 919/2010 035.814.618-62 5270 - MARINALVA ROSA TELES 0/0 0,00 0,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1121 1000/2010 258.143.308-64 5269 - CINTIA DE OLIVEIRA PRETO 0/0 0,00 0,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1138 11176/2010 004.063.097/0001-32 4240 - SP LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO 95,50 0,00 0,00Porta laminas caixa para 50 laminas dimensão 225x95x35 mm - azulPorta laminas caixa para 100 laminas dimensão 225x180x35 mm- azul

1140 11178/2010 007.306.898/0001-70 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME 43,00 0,00 0,00Abraçadeira para mangueira plásticaMangueira plastica para gásUniã o 1/2 para bicoLuva de 1/2x1/2 rosca internaVedante para rosca a gas

1145 11179/2010 007.306.898/0001-70 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME 96,00 0,00 0,00Suporte para cesto consulCunha do suporteParafuso da cunha1147 11180/2010 066.102.294/0001-70 4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA 7.592,00 0,00 0,00Alcool comum

1152 11183/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 6.262,81 0,00 0,00Insulina Novarapid 100UI - frasco 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlÁlcool 70 % 1000 ML

1170 11183/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 1.532,00 0,00 0,00Alimento para dieta enteral em pó à base de proteina isolada de so ja, rica em isoflavonas, nutricionalmente completo e normacalórico. Enriquecid a com 60% fibras solúveis e 40% de fibras insolúveis, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten. Distribuição calórica 14% proteínas, 55% carboi dratos e 31% lipídios, embalagem em lata de 800g.

1178 11178/2010 007.306.898/0001-70 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME 140,00 0,00 0,00Serviço de mão -de-obra para instalação de fogão industrial na EMeb Pouso Alegre

1179 11182/2010 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M 960,00 0,00 0,00Carterinha de plástico transparente med. 10,5x8cm pct c/ 100un1308 11179/2010 007.306.898/0001-70 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME 70,00 0,00 0,00Serviço de mão -de-obra para conserto da lavadora roupa Consul na EMEB Lago

Azul

1421 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 385.200,00 385.200,00 0,00PAGTO DE DUODECIMO REF. AO MES 02/2010.

1458 9970/2009 001.502.529/0001-76 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 6/2009 208.361,08 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para execução de obras de ref orma do Centro Comunitário e Cultural neste Município, tudo com fornecimen to de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais ne cessários conforme descrito e caracterizado no ANEXO I.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------610.667,53 838.966,41 225.991,66

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2010

822 11157/2010 007.602.781/0007-29 5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA 0,00 -1.280,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Prestação de serviço para publicação de editais982 755/2010 005.057.709/0001-47 4860 - INTERCITY LTDA 12/2009 0,00 2.928,00 0,00Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo

13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 1.648,00 0,00

Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2010

76 9974/2009 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. 1457/2009 0,00 0,00 16.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA.

78 0/0 046.083.754/0001-53 1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMERCIO 4/2003 0,00 551.731,51 0,00TERMO ADITIVO 01/2009, REF. CONCORRÊNCIA 04/2003.

101 4840/2007 001.638.142/0001-41 3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA COMPUT 0/0 0,00 168,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCIRTA FISCAL.

139 9763/2009 004.148.921/0001-57 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA 65/2007 0,00 12.432,00 0,00TERMO ADITIVO Nº005, REF. TERMO DE CONTRATO 085/2007.

262 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 83,01PGTO DE CONTA TELEFONICA

263 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 2,09PGTO DE MULTA E JUROS271 10962/2009 057.394.694/0001-06 1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE 0/0 0,00 0,00 1.461,25CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 95/2009.

355 11109/2009 003.310.542/0001-59 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA 0/0 0,00 356,42 0,00Sabão em pó - caixa c/ 500 gSabão em pedra embalagem c/ 5 unidadesDetergente liquido neutro frasco c/ 500 mlDesinfetante líq üido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saú de, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resist enteLã de aço embalagem com 8 unidadesPano de limpeza multi -uso - 40cm x 38cmLimpador instantâneo multi -uso - frasco c/ com 500 mlEsponja para louça tipo dupla facePano de chão alvejado - 40cm x 68cmPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Água sanitária - 1 litroCera líqüida incolor frasco c/ 750 ml.Composição: agentes de polimento, emulsificantes, alcalinizante , plastificante, preservante, agente dispersante, perfume e água.Pedra sanitária co m suporte individual c/ 25 g p/ und.Alcool líquido 1 litroSaco de lixo preto 20 lts c/ 100 unidades

356 11109/2009 003.310.542/0001-59 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA 0/0 0,00 28,86 0,00Fósforo acondicionado em maço com 10 caixasFiltro de papel, produt o com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com micro furos que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

361 11115/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0/0 0,00 522,01 0,00Azeitona verde com caroço - vidro 500grBatata palha embalagem 140gBisnaguinha 300 grsBolo sabor baunilha embalagem 2x40gBolo sab or chocolate embalagem 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo pr onto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBiscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáLeite condensado 395grMilho verde em conserva - 200grMolho de tomate 340grÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, e mbalado em lata com 900ml.Ovos brancos comumPão de forma 500 grsRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca -colaRequeijão cremoso -copo de 250 grsCreme de leite 300grPatê de atum 170 grsFermento em pó lata 25 0 grsLeite longa vida integral 12 x 1 ltCafé em pó pacotes de 500 gramas, tor rado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composiçã o nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, car boidratos menor que 1gAlho picado pote 400grFarinha de trigo tipo 1, que deverá se r obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, Carboidra toMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou v egetais, contendo sacarose. Embalados em pacoChocolate em pó 400gMargarina com sal em embalagem de 500g

362 11115/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0/0 0,00 251,94 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Patinho bovino moídoIogurte líquido sabor morangoQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 mese s, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lac rada. Rótulo contendo dataPeito de frango sem ossoSalsicha produto cárneo indus trializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característi cos, obitido da emApresuntado, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, va lidade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Rótulo contendo d ata de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIFPão de que ijo congelado 1 kg

363 11115/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0/0 0,00 5,00 0,00Cebola firme de primeira qualidadeCoentro de primeira qualidade

364 11115/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0/0 0,00 22,34 0,00Papel alumínio 45 cm x 7,5mFilme PVC (rolo 28x30cm)Copo descartáve l de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 cop os, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem esta r protegidas em caixas de papelão resis

397 0/0 079.439.008-04 5059 - SANDRO FLEURY BERNARDO SAVAZONI 0/0 0,00 0,00 2.176,34HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.398 0/0 216.711.088-09 3687 - ANTONIO VALDIR GOMES JUNIOR 0/0 0,00 0,00 2.176,33HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.

399 0/0 263.194.268-02 3192 - REGINA MARIA ROSADA PANTANO 0/0 0,00 0,00 2.176,34HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.

401 0/0 0 2814 - DIOGO RAIS RODRIGUES MOREIRA 0/0 0,00 0,00 2.176,34HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.402 0/0 140.774.958-73 4036 - ALESSANDRO EDUARDO MARTINS 0/0 0,00 0,00 2.176,34HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.

403 0/0 277.363.918-90 4698 - RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA 0/0 0,00 0,00 2.176,34HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.

405 0/0 124.029.578-24 4725 - MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 2.176,34HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.

407 0/0 009.408.138-74 4832 - WESLEY COELHO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 2.176,34HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.408 0/0 276.122.428-00 5095 - GISELE FUENTES GARCIA 0/0 0,00 0,00 2.176,34HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.

670 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 116,69PGTO DE ENERGIA ELETRICA

811 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 5,02PGTO DE CONTA DE TELEFONE

1071 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 278,79 278,79 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1074 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 78,97 78,97 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1075 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 53,32 53,32 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1097 1964/2010 0 161 - I.N.S.S. 0/0 30.345,23 30.345,23 0,00RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL 83 - EQUIPAV S/A PAV. ENGENHARIA E COMÉRCIO.

1139 11177/2010 047.719.604/0001-56 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. 1.863,00 0,00 0,00Medalhas em Latão de 55mm bronze com fita azul de honra ao méritoT rofeu para 1º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polieileno com e statueta de vitória e distico de honra ao mérito medindo 46cm de alturaTrof eu para 2º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polieileno com estatueta de vitória e distico de honra ao mérito medindo 46cm de alturaTrofeu para 3º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polieileno com estatueta de vitó ria e distico de honra ao mérito medindo 46cm de altura

1148 11181/2010 074.400.052/0001-91 5103 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA 1.418,40 0,00 0,00Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, No rmacalórico, normaproteico, baixa osmolalidade, com no mínimo 18 gramas de fibr as, isento de lactose, sacarose e gluten, pronto para o consumo, na forma líquid a, densidade calórica 1,2 kcal/ml, em embalagem apropriada com 1000 ml - sistema aberto, obedecendo a NTA 83 (decreto 12.486 de 20/10/78).

1382 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 1.481,43 1.481,43 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1383 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 55,50 55,50 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------35.574,64 597.811,32 37.455,11

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2010

15 10964/2009 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 8/2009 0,00 14.659,05 0,00.TERMO ADITIVO Nº 01 - CONTRATO 33/2009 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2009

34 12000/2009 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 1813/2009 0,00 0,00 92,45

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

.Peneira plástica pequena com malha finaBacia plástica com diametr o aproximado 20 a 25 cmCola durepox

69 12080/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 0,00 838,93 838,93Prestação de serviço para publicação de editais

71 12285/2009 007.130.488/0001-10 4447 - CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO PROFIS 0/0 0,00 270,00 0,00CURSOS DE INFORMÁTICA PARA USUÁRIOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

90 8924/2009 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIA 78/2008 0,00 1.472,00 0,00TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008.

94 8924/2009 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIA 78/2008 0,00 6.072,00 0,00TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008.

175 11929/2008 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 8/2009 0,00 4.101,74 0,00LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALEM DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO NECESSARIO, BACKUPS, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPONENTES EM HORARIO COMERCIAL E TECNICO RESIDENTE QUE DEVERA PERMANECER NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS LASER MOMOCROMATICAS E DE 10 IMPRESSORAS COLORIDAS A JATO DE TINTA

235 11316/2009 319.128.508-34 3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO 0/0 0,00 0,00 462,43TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 141/2006.

238 11316/2009 838.151.558-00 3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDROSO 0/0 0,00 0,00 462,43TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 141/2006.293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 201,45 201,45Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas

e sedex.

344 674/2010 009.317.987/0001-47 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME 0/0 0,00 1.000,50 0,00CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIÁLIDADE.

351 11104/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 124,08 0,00Caixa sifonada 150 x 150 x 50 brancaTe esgoto 4"x 3" PVC brancoTub o PVC esgoto 50 mm barra 6 mtTe esgoto 4x2"Te 2" X 2" PVCRedução excentr ica 50 x 40 esgotoTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mtRedução excentrica 100 x 50 esgotoCotovelo esgoto 2” x 90° - branco

404 731/2010 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL 9/2009 0,00 851,20 0,00Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros sele cionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marr om sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassame nto de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umi dade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidad es, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFari nha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de trigo tipo 1, que d everá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kca l, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré coz ido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com a specto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação , ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoM acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMolho de tomate refogadotemperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mol e (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente

859 11130/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0,00 303,92 0,00Abobrinha japonesaAcelga frescaAlho poró -maçoBatata lavadaBerinjela comum de boa qualidadeBrocolis comum fresco de primeira qualidade, taman ho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto . Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCebola firme de primeira qualidadeCenoura fresca de primeira qualidadeChuchu de 1ª qualidadeCouve florEscarola, fresca, de primeira, tamanho e colora ção uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermida des material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades maEspinaf re fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de resíduMandioca fresca de 1ª qualidadeMel ancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasita s e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madu ra, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMandioquinha de primeira qua lidadeTomate salada de boa qualidadeUva itália

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

860 11130/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0,00 309,74 0,00Alho triturado - 900grArroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 1kgAzeite extra virgem lata 500mlAveia em flocos fino 250gBiscoito água e sal 400grFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloMacarrão conchinha pacote 500gMolho shoyu vidro 900 mlMingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 mes es.Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grsSuco de soja sabor uva - tetra pak 200 ml

861 11130/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0,00 315,72 0,00Patinho em peçaPeito de frango sem ossoPatinho bovino moído863 11170/2010 007.545.604/0001-62 2718 - D.P. & L .F. TRANSPORTES LTDA - EPP 0,00 8.899,33 0,00Locação de caminhão Pipa com capacidade de 12,5 mil litros para la vagem de

ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacidade de 14 mi l litros para lavagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com cap acidade de 10 mil litros para lavagem de ruas do município.Locação de cami nhão Pipa com capacidade de 9 mil litros para lavagem de ruas do município.

1072 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 91,92 91,92 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1073 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 87,72 87,72 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1106 2174/2010 156.772.838-35 5285 - ELAINE APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.1107 2158/2010 177.089.418-73 5284 - JULIENY CRISTINA RORATO MIGUEL DE PAULA 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1108 2175/2010 222.923.608-37 5283 - AVELINA SOUZA ALVES 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1139 11177/2010 047.719.604/0001-56 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. 0,00 1.863,00 0,00Medalhas em Latão de 55mm bronze com fita azul de honra ao méritoT rofeu para 1º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polieileno com e statueta de vitória e distico de honra ao mérito medindo 46cm de alturaTrof eu para 2º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polieileno com estatueta de vitória e distico de honra ao mérito medindo 46cm de alturaTrofeu para 3º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polieileno com estatueta de vitó ria e distico de honra ao mérito medindo 46cm de altura

1171 11185/2010 010.481.655/0001-82 5060 - C.G. MAGALHAES COMERCIAL - ME 615,00 0,00 0,00Armário para chave em metal (claviculário), chapa de aço fosfatiza da, com pintura epóxi na cor cinza. As chaves ordenadas através de suporte e chave iros em poliestireno alto impacto na cor amarelo, fechadura do tipo yale, identificação sequencial por números. Acompanha chaveiro e indice para controle das chaves. Capacidade 200 chaves, medida 47x52x16,5 cm, incluindo chaveiros p lásticos numerados c

1226 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 453,86 453,86 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1501 11184/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 269,50 0,00 0,00Fio cabo flexível 4mm pretoChuveiro 220 voltsDisjuntor unipolar 40 âmperesFita isolante 19mm x 20mFio cabo flexível 2,5mm cor pretoBroca 3.5 MMTo mada em barra quadrupla 2P terFio paralelo 2x2,5mm (rolo com 100m)Plug 2P junção cores 10A

1502 11184/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 227,27 0,00 0,00Niple RR 3/4Cotovelo LR 3/4 x 3/4Bucha fix 6Parafuso AA 3.5 x 16S ifão sanfonado multiusoValvula retenção esgoto PVCRedução excentrica 1 00 x 50 esgotoParafuso AA 4.2 x 13Tubo de PVC esgoto 100 mm (barra de 06 m t)Parafuso frances A 3/16 x 2Parafuso AA 3.5 x 13Torneira para jardi m longa 3/4 AM

1503 11184/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 30,20 0,00 0,00Arame recozido duplo torcidoArruela lisa zincada 3/16Cadeado 30

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.675,47 42.816,16 2.057,69

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2010

11 0/0 062.577.929/0001-35 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST.SP 0/0 0,00 14.048,91 0,00.ADITAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A ACESSO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA

14 9031/2008 001.554.418-41 2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA 0/0 0,00 0,00 1.181,21

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV DA SAUDADE, 639 - 1º ANDAR, QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO.

21 11597/2009 005.113.942/0001-08 5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTDA 0/0 0,00 0,00 628,28.TERMO DE CONTRATO 093/2009.

56 11303/2008 394.226.028-07 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 0/0 0,00 0,00 720,00.COMPLEMENTO DE VALOR REF. CONTRATO 140/2008.

81 7828/2009 004.018.645/0001-02 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME 23/2009 0,00 0,00 3.051,85PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA.82 7828/2009 004.018.645/0001-02 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME 23/2009 0,00 0,00 18.747,05PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA.

129 11303/2008 394.226.028-07 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 0/0 0,00 0,00 3.194,30LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ AUGUSTO MOREIRA, Nº27.

229 4289/2005 04616200815 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA 0/0 0,00 0,00 1.600,00REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305, CASAS 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A DIRETORIA DE SAUDE,.

270 6130/2007 009.337.138-19 2739 - NICODEMOS CURTI 0/0 -14.316,30 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR HAMILTON PRADO, 256/232, CENTRO DE FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

276 9031/2008 001.554.418-41 2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA 0/0 0,00 0,00 1.182,21LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV DA SAUDADE, 639 - 1º ANDAR, QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO.

280 0246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 0,00 0,00 44,59LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.

281 246/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 0,00 0,00 44,59LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.

282 0246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 0,00 0,00 891,66LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.

283 0276/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 0,00 0,00 891,66LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.

287 11106/2009 000.728.191/0001-02 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME 0,00 0,00 6.370,00Serviço de serralheiro para confecção de grade com quadro de canto neira com tela, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade com quadro de cantoneira 7/8 x 1/8 e tela fio 10, incluindo material e mão-de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade com quadro de cantoneira 7/8 x 1/8 e tela fio 1/2, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade de ferro chato de 1/2 e 1 1/2, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de portas de entrada de chapa, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de portão em tubo metalon 40x30x1,5 , cantoneira de 1 1/ 2 x 1/8, tela galvanizada 5/8 x 5/8 de fio 12 e com 02 cadeados, incluindo mater ial e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade de ferro chato de 1"x 1/4 e ferro 1/2, incluindo material e mão-de-obra.

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 73,80 73,80Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

315 12087/2009 003.555.140/0001-14 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 0/0 0,00 0,00 149,04Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitad as, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em forma cilíndrica ), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Paco te com 12 rolos.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem f alhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perf eitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; esté ril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pac ote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimen

316 12087/2010 003.555.140/0001-14 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 0/0 0,00 0,00 1.097,11

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Soro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaColagenase - creme 30 g344 674/2010 009.317.987/0001-47 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME 0/0 0,00 0,00 24.702,00CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS

OFICIAIS DESTA MUNICIÁLIDADE.

383 11120/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 0,00 32,82Dobradiça 1 1/2 galvanizada c/3 peçasDurepoxi 250 gr

384 11120/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 0,00 621,05Disjuntor unipolar 30A 220VEngate flexível PVC 1/2 40 cmFita isol ante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WLâmpada mist a 500WReator alto fator 2x40 bivoltReator eletrônico 1x20W bivoltRea tor eletronico 2x20 bivoltReparo para válvula hidra max

385 11120/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 0,00 47,56Sifão sanfonado multiusoTorneira para jardim longa 3/4 CR

386 11120/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 0,00 192,04Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Rolo de espuma com cabo 23cm (grande)

393 6130/2007 009.337.138-19 2739 - NICODEMOS CURTI 0/0 -1.590,70 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 270/0404 731/2010 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL 9/2009 0,00 6.405,60 0,00Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de

tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros sele cionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marr om sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassame nto de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umi dade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidad es, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFari nha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de trigo tipo 1, que d everá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kca l, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré coz ido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com a specto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação , ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoM acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMolho de tomate refogadotemperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mol e (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente

416 11126/2010 074.400.052/0001-91 5103 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA 0,00 0,00 3.712,00Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, no rmacalórico, normoproteico, normolipídica, composta de 100% mastodestrina e 12, 3% proteína de soja, isento de lactose, sacarose e gluten, e fibra. Suplementa da com ferro, iodo e cálcio, na forma líquida, pronto para o consumo, em embalag em apropriada com 1000 ml - sistema fechado, obedecendo a NTA 83 (decreto 12.486 de 20/10/78).

421 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 1.609,35RECOLHIMENTO INSS - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.

422 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 43.581,35RECOLHIMENTO INSS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.424 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 22,90RECOLHIMENTO INSS 13º SAL. - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO

MES 01/2010.

487 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 58.095,64RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.490 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 87.547,54RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

491 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 665,12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.492 11139/2010 009.611.519/0001-80 5116 - DELLA LATTA IMPRESSÃO E BRINDES LTDA ME M 0,00 5.530,00 0,00Confecção de pasta em pvc cristal 0,20mm, tamanho 39x29 xm, com cu rsor e

ziper de pvc na cor azul escuro, com impressão em quatro cores cromia.Confecção de estojo em pvc cristal 0,20mm, tamanho 9,5x24 x m, com cursor e ziper de pvc na cor azul escuro, com impressão em quatro cores cromia.Confecção de marcador de página em pvc 0,3mm, tamanho 17,8x 5, 4x4, o material é dois em um, marcador e régua juntos.Caneta em material plástico importado, emborrachada, click, azul e branca e impressão na cor a zulConfecção de pasta em papel couche 250 gr, tamanho 31x45 cm aberto, 4x0 core s, acabamento em verniz UV frente, dobra e bolsa.

493 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 441,77RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

494 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 807,70RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.496 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 486,22RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.

497 11139/2010 009.611.519/0001-80 5116 - DELLA LATTA IMPRESSÃO E BRINDES LTDA ME M 0,00 2.370,00 0,00Confecção de pasta em pvc cristal 0,20mm, tamanho 39x29 xm, com cu rsor e ziper de pvc na cor azul escuro, com impressão em quatro cores cromia.Confecção de estojo em pvc cristal 0,20mm, tamanho 9,5x24 x m, com cursor e ziper de pvc na cor azul escuro, com impressão em quatro cores cromia.Confecção de marcador de página em pvc 0,3mm, tamanho 17,8x 5, 4x4, o material é dois em um, marcador e régua juntos.Caneta em material plástico importado, emborrachada, click, azul e branca e impressão na cor a zulConfecção de pasta em papel couche 250 gr, tamanho 31x45 cm aberto, 4x0 core s, acabamento em verniz UV frente, dobra e bolsa.

498 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 1.677,30RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.558 12262/2009 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA 16/2008 0,00 10.347,36 0,00Água sanitária de uso geral, alvejante, frasco plástico opaco de 1 000ml, com teor

de cloro ativo de 2,5%, constando em sua embalagem lote, data de f abricação, com validade mínima de 6 meses. Deverá constar ainda todos os dado s das precauções e cuidados em caso de acidentes. Constar na embalagem q ue o produto não poderá reagir em hipótese alguma com qualquer produto químico à base de amônia. ComposÁlcool 1 litro refinado de baixo teor de aci dez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desin fecção e sem adição de desnaturante. Constar no rotulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do inmetro, data de fabricação e validade, nu mero do INOR.Álcool gel 500 gramas composição: álcool etílico, água, carbo mero e neutralizante. Impresso na embalagem instruções de primeiros socor ros, selo do inmetro, número do INOR.Cera líquida acrílica, auto -brilho incolor, frasco plástico de 750ml, composta por mistura de ceras naturais e sintéticas, niv eladores e emulsionantes em meio aquoso. Composição: etildiglicol, tensoativo aniônico, tributoxietilfosfato, resina, cera de carnaúba, parafina, breu, no nilfenol, formaldeido, água, antiespumante. Propriedades físico -químicos: aspecto liquido leitoso, cor branco leitoso, PCloro, solução líquida á base de hip oclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12% , embalado em frasco plástico resistente com cor escura q ue não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros. A presentar, juntamente com as amostras, ficha de informações de segurança de p rodutos químicos. O vencedor deverá apresentar noDesinfetante de uso geral 500ml, fragrância pinho. Composição: essência de pinho, nonilfenol etoxil ado 9,5 moles, cloreto de alquil dimetil benzil amônio, 0,4% de principio ativo, corante laranja CI 15510 e água. Constar na embalagem: indicações, modo de usar, data de fabricação, validade de 36 meses bem como o numero do CEATOX.Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 29 0g, tampa com lacre de segurança, fragrância lavanda. Na embalagem deverá co nstar o dado do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição quí mica: cloreto dialquil dimetil amônio, essência, álcool, água, propelent e.Detergente líquido neutro, testado por dermatologistas, utilizado na lavagem de louças e utensílios domésticos em geral. O produto deverá vir embalado em f rasco plástico biodegradável contendo 500 ml. Composição: ácido dodecilbenzeno su lfônico linear, hidróxido de sódio ( sol. 50%), sulfato de magnésio, lauri l éter sulfato de sódio, formol inibido (sol.37%), polihidroxietileno corante amarel o tartInseticida aerosol frascos com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvent e, antioxidante emulsificante, veiculo e propelente.no rotulo, informações do prod uto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA.Limpa pisos sabão líquido, acond icionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição Química: Ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, hidróxido de sódio (sol. 50%), lauril éter sulfato de sódio, sulfato de magnésio, formol inibido (sol. 37%), polihidroxietileno, corante verde cromacidLimpa vidros acondiciona do em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de

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uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Ass istência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sód io, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestr ante e Veículo. Apresentar juntamente com a amostra, ficha de segurança dLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 a ções: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utiliz ação do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, com selo de valorização do produto nacional, número do lote e vali dade, cLustra moveis bactericida com óleo de linhaça, frasco com 200ml, embalage m plástica com bico dosador. Composição: cera de polietileno, silicone, polím ero acrílico, monooleato de sorbitan, nonilfenol etoxilado, trietanolamina, bact ericida a base de isotiazolona, perfume e água. Fragrância lavanda.Pedra sanitária r edonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plás tica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico.Composição: paradiclorobenzeno, essência, corante. Componente ativ o: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.Sabã o de cocô líquido branco, com odor característico e ph 8,00 - 9,00. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, dietanolamida de ácido graxo de cocô, c oadjuvantes, hidróxido de sódio, conservante, corante, perfume e água. O produt o deverá vir embalado em frasco plástico contendo 1 litro. Apresentar juntament e com as amostras ficha de segurança de produto químico.Sabão em pedra, gli cerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em caixas com 50 peças. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, gliceri na, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes.Sabão e m pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema pratico para fechamento após o uso, certificada com garantia de q ue foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e a os trabalhadores. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, se questrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência , cargas inertes, agentSabonete em pedra 90grs com extrato de cereais. Comp osição: sebo animal, óleo de babaçu, argila ativada, hidróxido de sódio, c loreto de sódio, essência aromática, dióxido de titânio, corante CI45100, extrato d e cereais e edta. Teor de voláteis: 14,7%. Sua embalagem deverá ser plástica de modo que facilite a visualização do produto, constar responsável técnico, nº do S.A. C., validade mínima de 36 mSabonete liquido para mãos perfumado, peroladona cor azul, acondicionado em bombona plástica contendo 05 litros, proporcionan do agradável fragrância. Composição química: acido dodecil benzeno, s ulfônico, corante, água, cocamida dea, cloreto de sódio, formol, laurili éte r sulfato de sódio, edta tetrasodico, essência erva doce. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, laudos deSaponáceo em pó, com detergente em f rasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalin izante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenze no, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Deverá conter os dados do código de defesa do consumidor.Balde plástico de 08 litro s para limpeza com alça de metal, dimensões: 235 x 260mm de diâmetro, relevo na b oca de 10mm e fundo de 160mm, constando etiqueta adesiva contendo capacid ade, marca e referencia.Balde plástico de 20 litros canelado com alça d e metal, dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro, cor vermelho.Esponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliu retano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, emb alagem primária com 08 peças. Constar na embalagem secundária, o numero d o lote, SAC, fabricação e validade.Flanela para limpeza, cor laranja, medi ndo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. Embalagem com 12 unidades acondicionadas em saco plástico l acrado e selado.Luva de látex tamanho grande, confeccionada com látex de bo rracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície ant i-derrapante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, certif icado de aprovação do Ministério do Trabalho.Mangueira para jardim, irrigaç ão e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada interm ediária em fio

569 12093/2010 007.422.643/0001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP 0,00 0,00 1.131,12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Fragmentadora linha comercial, uso diário minimo de 400 folhas, ca pacidade minima de folhas 12/14, corte tipo partículas, tamanho corte 3,9x 25,4. Manual de instrução em português.

579 11128/2010 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 0,00 0,00 3.160,10Levotiroxina sódica 25 mcgClonazepan 2,5% gotas 20 mlInsulina Glar gina 100 UI -frasco c/ 10 ml

598 11141/2010 002.157.967/0001-07 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO - ME 0,00 62,00 0,00Retrovisor (veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)

646 246/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 0,00 0,00 44,57Reforço do Empenho n° 281/0

647 0246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 0,00 0,00 44,57Reforço do Empenho n° 280/0722 11145/2010 009.453.169/0001-71 5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM PARA 0,00 0,00 750,00Contratação de empresa para locação de equipamentos de som e ilumi nação

para apresentação de Projeto "Coral" da Educação Integral.

751 8702/2009 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. 15/2008 0,00 0,00 3.194,40CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.

752 8702/2009 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. 15/2008 0,00 0,00 20.030,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.

830 11133/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0,00 0,00 562,90Reator alto fator 2x40 bivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 v

871 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 27,37PGTO DE CONTA DE AGUA873 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 27,28PGTO DE AGUA E ESGOTO

875 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 34,28PGTO DE AGUA E ESGOTO

876 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 5,66PGTO DE MULTA E JUROS877 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 27,28PGTO DE AGUA E ESGOTO

891 11175/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 842,40 842,40Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

910 11175/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 50.086,40 50.086,40Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

911 0/0 048.155.360/0001-99 3434 - LINHAS VERA CRUZ S/A. 0/0 0,00 100.000,00 100.000,00PAGTO DE DESAPROPIAÇÃO, CONFORME ACORDO.939 11158/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 0,00 1.117,60 0,00Cartucho de tinta para impressora HP nº 94 (cod. C8765W) original, cor preto,

componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) o riginal, colorido, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a p artir da data de entrega.

962 0/0 307.761.984-91 4598 - ANTONIA ELIAS DE ARAUJO CAVALCANTE 0/0 1.511,60 1.511,60 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

963 0/0 201.048.298-00 5256 - ELISANGELA CARLA NAZIOZENO PEREIRA 0/0 1.469,11 1.469,11 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.964 0/0 177.516.048-32 5257 - GICELIA APARECIDA DE LIMA PENA 0/0 333,80 333,80 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

965 0/0 625.552.354-34 5258 - GILVAN PAULINO DA SILVA 0/0 99,68 99,68 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

966 0/0 129.449.488-06 5259 - JANDIARA REBOUÇAS CALDAS 0/0 863,84 863,84 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.967 0/0 133.044.038-25 5260 - MARCOS TADEU DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

968 0/0 169.309.878-40 5261 - SIMONE CARNEIRO CAMPOS MUNCIO 0/0 180,38 180,38 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

970 0/0 133.044.038-25 5260 - MARCOS TADEU DE OLIVEIRA 0/0 3.133,81 3.133,81 0,00PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

988 0/0 0 60 - P A S E P 0/0 1.683,57 1.683,57 1.683,57RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM1063 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 49,91 49,91 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1064 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,81 0,81 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

1065 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 173,49 173,49 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1066 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 3,55 3,55 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

1068 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 761,63 761,63 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1070 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 306,08 306,08 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1171 11185/2010 010.481.655/0001-82 5060 - C.G. MAGALHAES COMERCIAL - ME 0,00 615,00 0,00Armário para chave em metal (claviculário), chapa de aço fosfatiza da, com pintura epóxi na cor cinza. As chaves ordenadas através de suporte e chave iros em poliestireno alto impacto na cor amarelo, fechadura do tipo yale, identificação sequencial por números. Acompanha chaveiro e indice para controle das chaves. Capacidade 200 chaves, medida 47x52x16,5 cm, incluindo chaveiros p lásticos numerados c

1172 11187/2010 060.859.519/0001-51 5255 - EDITORA PINI LTDA 802,00 0,00 0,00Aquisição da Revista Construção Mercado anual (12 exemplares)Aquis ição da Revista AU- Arquitetura e Urbanisno anual (12 exemplares)

1277 613/2007 009.337.138-19 2739 - NICODEMOS CURTI 0/0 15.907,00 1.590,70 1.590,70LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR HAMILTON PRADO, 256/232, CENTRO DE FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

1421 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 0,00 0,00 385.200,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGTO DE DUODECIMO REF. AO MES 02/2010.1438 11245/2010 004.063.834/0001-05 3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME 0,00 4.572,00 0,00Aquisição de refeição (marmitex)

1444 0/0 169.309.878-40 5261 - SIMONE CARNEIRO CAMPOS MUNCIO 0/0 54,00 54,00 0,00Reforço do Empenho n° 968/0

1464 11186/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 2.573,88 0,00 0,00Abraçadeira tipo D com cunha 2"Bucha fix nº 08Centrinho vazio pvc p/ distribuição 12 disjuntoresConector metalico 25 mmDisjuntor tripolar 30 âmperes Disjuntor tripolar 50 âmperesEletrodo curvas 90x2"Eletroduto 2" 3 mts roscaE letroduto luvas F2Fio cabo flexível 2,5mm preto - 100mFio flexível 2,5mm cor verdeFio cabo flexível 4mm preto - 100mFio cabo super flexivel 16 mm azulFio cabo super flexivel 16 mm pretoFio cabo super flexivel 16 mm verdeParafuso AA 4,8x45

1656 12947/2009 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA 8/2010 66.726,01 0,00 0,00Óleo dois tempos mineral (frasco com 500ml) MARCA: LUCHETTIÓleo hidráulico 68, API CG/4SJ (balde com 20 litros) MARCA: LUCHETTIÓ leo lubrificante SAE 15W40, API CG4 -SJ (balde com 20 litros) MARCA: LUCHETTIÓleo lubrificante SAE 20W50, API SL (caixa c/ 24 frasco de 1 litro) MARCA: LUCHETTIÓleo para diferencial e câmbio 90, TRM 4 API GL -4 (balde com 20 litros) MARCA: LUCHETTIÓleo para transmissão SAE 20W30, A PI GL4-GM tipo A (balde com 20 litros) MARCA: LUCHETTIShampoo (tambor c om 200 litros) MARCA: GETANISSolupam (tambor com 200 litros) MARCA: GETANISGraxa para bico de caminhão 160 kg MARCA: LUCHETTIÓleo SA E 20W50 4 tempo para moto (caixa 24 frascos de 1 L). MARCA: LUCHET TIÓleo lubrificante de mamona (tambor de 200 litros). MARCA:

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------80.727,15 208.287,03 832.552,31

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2010

7 11929/2008 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 8/2009 0,00 0,00 4.377,51.Locação de 117 microcomputadores, incluindo serviços de instalaçã o e manutenção com troca de peças, além de substituição de equipamento s quando necessário, backup´s, instalação de novos componentes em horário c omercial e Técnico Residente que deverá permanecer na Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, Locação de 07 impressoras laser monocromáticas e de 10 impr essoras coloridas a jato de tinta, n

18 10966/2009 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 1565/2009 0,00 0,00 1.724,80.Locação de 132 Unid. de Softwares (Sistema Operacional Office - Pro 2007 original).

29 12018/2009 067.800.441/0001-49 4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME 1793/2009 0,00 0,00 1.360,00.Locação de caminhão Pipa para lavagem de ruas do município.

35 12047/2009 050.947.761/0013-67 36 - IRMAOS RUSSI LTDA 1889/2009 0,00 0,00 388,38.Leite condensado 395grCreme de leite 300grPalmito picado vidro 50 0grAzeitona verde - vidro 345 grsBiscoito Waffer sabor chocolate 145 grsBiscoito rech eado sabor chocolate 165 grBiscoito maisena 200 grsBiscoito salgado clu be social 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor natural

53 0/0 005.955.077/0001-39 2132 - IZABEL DA SILVA GUIMARÃES ELETRÔNICA - ME 0/0 0,00 0,00 544,00.TERMO ADITIVO Nº002, REF. CONTRATO 117/2007.

55 11624/2009 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 63/2009 0,00 0,00 39.123,60.Computador – PC - Processador com dois núcleos ou superior, minimo de 2,3 Ghz, Placa Mãe com som Video e Rede 10/10/1000 On -Board, Memoria DDR2 minimo de 2.0GB, Disco Rigido SATA com no minimo de 160GB, Gravado r/Leitor CD/DVD, Monitor 15 polegadas LCD Wide, teclado e mouse ópitico. MI crosoft Windows XP Professional e Microsoft Office. Manual de instrução emportuguês.Impressora a Laser Monocromática, comunicação com interf ace de REDE 10/100, 22 páginas por minuto, resolução de 1200 x 1200 DPI c om 16MB de memória interna compatível com Windows (2000, XP, Vista) e Linu x. Manual de instrução em português.Estabilizador de voltagem para computado r bivolt, com no mínimo 04 saídas.

69 12080/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 0,00 258,13 258,13Prestação de serviço para publicação de editais85 5867/2009 002.366.442/0001-81 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA 34/2009 0,00 4.519,50 0,00LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS.

90 8924/2009 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIA 78/2008 0,00 0,00 1.472,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008.94 8924/2009 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIA 78/2008 0,00 0,00 6.072,00TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008.

106 10740/2006 068.237.239/0001-13 271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME 102/2006 0,00 0,00 6.900,00TERMO ADITIVO 03, REF. A CARTA CONVITE 102/2006 - CONTRATO 157/2006.

128 4364/2009 005.256.787/0001-70 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M 32/2009 0,00 7.800,00 0,00LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, ANO/MODELO 2008 COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ESPECIAIS COM DESTINO A JUNDIAI, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIO.

149 1417/2007 068.237.239/0001-13 271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME 28/2007 0,00 0,00 4.475,00TERMO ADITIVO Nº 02 REF. A CARTA A CARTA CONVITE 02/2007 CONTRATO 033/2007

150 12361/2007 005.955.077/0001-39 2132 - IZABEL DA SILVA GUIMARÃES ELETRÔNICA - ME 117/2007 0,00 0,00 4.080,00TERMO ADITIVO Nº 02, REF. CARTA CONVITE 117/2007 - CONTRATO 117/2007.

151 10966/2009 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 53/2009 0,00 0,00 4.743,20LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE -PRO 2007 ORIGINAL).

152 11299/2008 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 0,00 42.335,46CESTA BÁSICA.

153 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 0,00 23.728,95CESTA BÁSICA.154 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 0,00 55.367,55CESTA BÁSICA.

155 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 0,00 70.659,54CESTA BÁSICA.

208 10268/2007 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURENCO 0/0 0,00 0,00 514,66TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 162/2007.214 10268/2007 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURENCO 0/0 0,00 0,00 1.214,42TERMO ADITIVO Nº001/2010, REF. TERMO DE CONTRATO 006/2008.

216 10268/2007 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURENCO 0/0 0,00 0,00 1.214,42TERMO ADITIVO Nº001/2010, REF. TERMO DE CONTRATO 006/2008.

305 271/2009 754.577.768-91 3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA 0/0 0,00 0,00 3.205,59TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 1001/2006 CELEBRADO EM 16/01/2006

341 10965/2009 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME 0/0 0,00 1.999,00 0,00TERMO ADITIVO Nº001, REF. TERMO DE CONTRATO 96/2009.

400 728/2010 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA 6/2009 0,00 7.387,80 0,00Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, at óxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango , congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesand o entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Ac ondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% d e sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeLagarto em peça inteira, congela do, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor pró prio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de se bo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPat inho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, p esando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso , embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com a specto, cor, odor sabor e textura característicos, obitido da emQueijo mus sarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão refor çada e lacrada. Rótulo contendo dataFígado bovino em tiras, congelado ent re (-10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchasesverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic os transparentes,

404 731/2010 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL 9/2009 0,00 35.370,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros sele cionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marr om sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassame nto de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umi dade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidad es, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFari nha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de trigo tipo 1, que d everá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kca l, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré coz ido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com a specto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação , ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoM acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMolho de tomate refogadotemperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mol e (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente

410 731/2010 010.772.715/0001-16 4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME 9/2009 0,00 0,00 10.116,60Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da f ermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais , ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorifico em pó (col oral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frut os maduros de especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais estCaldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monoss ódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especi arias e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesi mal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio :Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg drenadoFermento em pó químico, formado de substância ou mistur a de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, pro duz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com fari nhasMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Emb alagem: em lata de 2kg drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obt ido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal ref inado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

556 756/2010 009.229.971/0001-82 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME 12/2009 0,00 0,00 18.154,50Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarraf o bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.

575 11148/2010 067.800.441/0001-49 4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME 0,00 0,00 3.400,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Locação de caminhão Pipa para lavagem de ruas do município.587 11131/2010 054.116.223/0001-48 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. 0,00 0,00 351,71Bobina 4 bicos(Veículo Corsa Sedan Classic ano 2005)Vela(Veículo C orsa Sedan

Classic ano 2005)Cabo de vela (Veículo Corsa Sedan Classic ano 200 5)

648 614/2010 033.337.122/0129-90 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 0/0 0,00 0,00 27.405,50ÓLEO DIESELGASOLINA COMUM

887 11169/2010 001.650.972/0001-94 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP 0,00 0,00 1.996,80Divisória painel miolo colméia na cor areia jundiaí fixada em perf is de aço preto.Perfis montante e guia na cor preta para acabamento em pared e cega.Porta em painel miolo colméia na cor areia jundiaí com requadros de port a e fechadura.

888 111169/2010 001.650.972/0001-94 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP 0,00 0,00 391,25Serviço de mão -de-obra para instalação de 13,68 m² de divisórias painel miolo colméia na cor areia jundiaí

928 0/0 0 311 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 0,00 51.485,38 0,00RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2010.

933 0/0 002.366.442/0001-81 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA 0/0 0,00 378,98 0,00PAGAMENTO REF. CÓPIAS EXCEDENTES.

936 11189/2010 062.319.595/0001-08 5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO - 0/0 4.000,00 4.000,00 0,00Inscrição para pagamento de custos (taxa de inscrição e premiação) referente ao Campeonato Metropolitano de Futsal Menores, Divisão Especial. CAte gorias Menores Sub 09, Sub 11, Sub 14, Sub 15, Sub 17

937 11199/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 5.148,00 0,00 0,00Aquisição de créditos municipais

938 11195/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 8.892,00 8.892,00 0,00Aquisição de créditos municipais978 0/0 071.832.679/0001-23 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METROPOLIT. 0/0 0,00 0,00 4.589,66PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.

980 0/0 071.832.679/0001-23 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METROPOLIT. 0/0 0,00 0,00 499,63PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.

983 780/2010 007.414.565/0001-64 4857 - PREMOLDAL COM. SERV. E LOC.EQUIP.FABRIC. A 12/2009 0,00 7.875,00 0,00Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 0,50 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890

989 0/0 0 1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL 0/0 600,00 0,00 0,00PAGTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS.

1062 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1079 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 420,37 420,37 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1148 11181/2010 074.400.052/0001-91 5103 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA 0,00 1.418,40 0,00Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, No rmacalórico,

normaproteico, baixa osmolalidade, com no mínimo 18 gramas de fibr as, isento de lactose, sacarose e gluten, pronto para o consumo, na forma líquid a, densidade calórica 1,2 kcal/ml, em embalagem apropriada com 1000 ml - sistema aberto, obedecendo a NTA 83 (decreto 12.486 de 20/10/78).

1173 11190/2010 005.551.672/0001-09 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME 1.450,36 0,00 0,00Mesa Delta 1400mmx1600mm em melaminico 15mm c/ 3 gavetas fixas com chave na cor azul e cinza, com suporte para teclado e suporte para CPU t ipo H com rodízio na cor azul e cinza

1174 11191/2010 007.108.626/0001-65 3747 - AD.V PADOK COMÉRCIO LTDA. 7.958,66 0,00 0,00A gema e o gelo. Editora Escala Educacional. Autor: Telma Guimarãe s.Fantasma Inventado. Editora Escala Educacional. Autor: Telma Guimarães.A ta mpa e a pomba. Editora Escala Educacional. Autor: Telma Guimarães.O jenipa po do pajé. Editora Escala Educacional. Autor: Telma Guimarães.Música. Editora Escala Educacional. Autor: Núria Roca.Cinema. Editora Escala Educacional. Autor: Núria Roca.Pintura e escultura. Editora Escala Educacional. Autor: Núria Roca.Teatro. Editora Escala Educacional. Autor: Núria Roca.O pernilongo suga -sangue. Editora Escala Educacional. Autor: Didier Levy.O baile das Ogras. Editora Escala Educacional. Autor: Didier Levy.A professora dona Fofa. Editora Es cala Educacional. Autor: Didier Levy.O purê de cenouras. Editora Escala Educacional. Autor: Didier Levy.Fábulas enigmáticas. Editora Escala Educacional . Autor: Maria Mantovani e Renato Barsotti.Ser criança é difícil. Editora Escala Educacional. Autor: Jennifer Moore Mallinos.Gosto de ser eu mesmo. Editora Esca la Educacional. Autor: Jennifer Moore Mallinos.Jogar limpo. Editora E scala Educacional. Autor: Jennifer Moore Mallinos.Tenho dislexia!. Edito ra Escala Educacional. Autor: Jennifer Moore Mallinos.Meu nome não é gorduch o. Editora Escala Educacional. Autor: Shirley Souza.Eu quero! Eu quero. Edito ra Escala Educacional. Autor: Shirley Souza.Não tem dois iguais. Editora Esc ala Educacional. Autor: Carmen Lúcia Campos.Iara e seu boto. Editora E scala Educacional. Autor: Carmen Lúcia Campos.Histórias sopradas no temp o. Editora Escala Educacional. Autor: Cláudio Blanc.Ciranda Desafinada. Edito ra Escala Educacional. Autor: Anéas Santos.A higiene. Editora Escala Educaci onal. Autor: Françoise Rastoin – Faugeron.Sonho de uma noite de verão. Editora Escala Educacional. Autor: William Shakespeare.Viagem ao centro da Terra. Editora Escala Educacional. Autor: Júlio Verme.Era uma vez um gato xadrez. Editora Escala Educacional. Autor: Bia Villela.O gato de botas. Editora Es cala Educacional. Autor: Rouxinol do Rinaré.A lenda do vaga -lume. Editora Escala Educacional. Autor: Zé Maria de Fortaleza.Uma bola na barriga. Edi tora Escala Educacional. Autor: Lúcia Fidalgo.Fábulas de esopo. Editora Escala Educacional. Autor: Esopo.Pinóquio. Escala Educacional. Autor: Collodi.Os doze trabalhos de Hércules. Editora Escala Educacional. Autor: Eurípides.As mil e um a noites. Editora Escala Educacional. Autor: Anônomo.O ogro barba -ruiva. Editora Escala Educacional. Autor: Béatrice Garel.A princesa rosa choque. Editora Escala Educacional. Autor: Béatrice Garel.A história de hoje. Editora Esc ala Educacional. Autor: Regiane Drummond.Histórias para cantar. Editora Escala Educ acional. Autor: Regiane Drummond.Todo dia tem história. Editora Escala Educ acional.

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Autor: Regiane Drummond.Mundo de histórias. Editora Escala Educaci onal. Autor: Regiane Drummond.O homem de sete mil instrumentos e mil e uma aleg rias. Editora Escala Educacional. Autor: Elias José.É sempre uma vez. Ed itora Escala Educacional. Autor: Elias José.Na sombra do boaba. Editora Escala Educacional. Autor: Stela Barbieri e Fernando Vilela.O gênio do poço encantado. Editora Escala Educacional. Autor: Stela Barbieri e Fernando Vilela.A pont e. Editora Escala Educacional. Autor: Stela Barbieri e Fernando Vilela.Os trê s erros. Editora Escala Educacional. Autor: Núria Roca.Quem tem medo de boitatá?. E ditora Escala Educacional. Autor: Manoel Filho.O leão e o rato. Editora E scala Educacional. Autor: Jean de la Fontaine e Paul Beapére.A cigarra e a formiga. Editora Escala Educacional. Autor: Jean de la Fontaine e Paul Beap ére.Uma escola assim eu quero pra mim. Editora FTD. Autor: Elias José.Uma jeito bom de brincar. Editora FTD. Autor: Elias José.Contos de Perraul. Editora FTD. Autor: Ru Rocha.Joãozinho e Maria. Editora FTD. Autor: Ru Rocha.Os músicos d e Bremen. Editora FTD. Autor: Ru Rocha.Nicolau teve uma idéia. Editora FTD. Autor: Ru Rocha.O reizinho mandão. Editora FTD. Autor: Ru Rocha.Fábulas de E sopo. Editora FTD. Autor: Ru Rocha.Como se fosse dinheiro. Editora FTD. Autor: Ru Rocha.O rato do campo e o rato da cidade. Editora FTD. Autor: Ru R ocha.O menino que aprendeu a ver. Editora FTD. Autor: Ru Rocha.Palavras, muitas palavras. Editora FTD. Autor: Ru Rocha.Bom dia todas as cores. Edi tora FTD. Autor: Ru Rocha.O velho, o menino e o burro. Editora FTD. Autor: R u Rocha.Declaração universal dos direitos humanos. Editora FTD. Auto r: Ru Rocha e Otávio Ro.Cordel adolescente, ó xente. Editora FTD. Autor: Sylvi a Orof.Uma velha e três chapéus. Editora FTD. Autor: Sylvia Orof.Gente bem di ferente. Editora FTD. Autor: Ana Maria Machado.Dona baratinha. Editora FTD. Autor: Ana Maria Machado.Festa no céu. Editora FTD. Autor: Ana Maria Machado. Palavras, Palavrinhas, Palavrões. Editora FTD. Autor: Ana Maria Machado.O cu rupira. Editora FTD. Autor: José Arur Bógea.O gato de botas. Editora FTD. Autor: Pedro Bandeira.O tesouro da montanha de pedra. Editora FTD. Autor: Pedro Armando Fossa.Terça-feira 5° aula. Editora FTD. Autor: Yolanda Reyes Machado, tradução de Ru Rocha.Dormir fora de casa. Editora FTD. Autor: Ronaldo Simõe s Coelho.A Iara. Editora FTD. Autor: Arur Nisrrovki.Diário de bordo de noé. E ditora FTD. Autor: Francisca Bosca.Chapeuzinho adormecida no país das maravilh as. Editora FTD. Autor: Flávio de Souza.Príncipes e princesas, sapos e lagarto s. Editora FTD. Autor: Flávio de Souza.A pedra mágica do tempo. Editora FTD. Autor: Márcia Kupstas.Dona palavra. Editora FTD. Autor: Ronald Claver.O j ardim dos animais. Editora FTD. Autor: Ronald Claver.O presente de aniversár io. Editora FTD. Autor: Ellen Pestili.O que será que eu vou ganhar. Editora FT D. Autor: Nair de Medeiros Barbosa.Memórias de um elefante. Editora FTD. Autor: C orini Jamar.Lápis encantado. Editora FTD. Autor: Léo Cunha.O gato profes sor. Editora FTD. Autor: Tatiana Belinky.Para que serve uma barriga tão grande. Editora FTD. Autor: Rosa Amanda Strausz.Quem vai jantar com Cici?. Editora FTD. Autor: Paulo Moura.Um bichinho só para mim. Editora FTD. Autor: Sônia Bar ros.Não era uma vez. Editora FTD. Autor: Marcos Rey.O mágico de oz. Editora FT D. Autor: L.Frank Baum.A bela e a fera. Editora FTD. Autor: Anna Flora.O ele fante xadrez. Editora FTD. Autor: Álvaro Cardoso Gomes.Luana – a menina que viu o Brasil neném. Editora FTD. Autor: Aroudo Macedo e Oswaldo Faustino.Rua da s rosas, rua dos meninos. Editora FTD. Autor: Fernando Lobo.Magia das árvor es. Editora FTD. Autor: Máqui.Tantas histórias no escurinho da escola. Editora FTD. Autor: Edson Gabriel Garcia.Tantas histórias no outro lado do espelho. Ed itora FTD. Autor: Edson Gabriel Garcia.Tantas histórias numa caixa de sapatos . Editora FTD. Autor: Edson Gabriel Garcia.As Marias. Editora Larousse. Auto r: Ana Claudia Ramos.Maria – Fumaça cheia de graça. Editora Larousse. Aut or: Roseana Murray.Vamos brincar com as palavras. Editora Larousse. Au tor: Lúcia Pimentel Gões.Quem faz os dias da semana. Editora Larousse. Autor: Lúcia Pimentel Gões.Zé diferente. Editora Larousse. Autor: Lúcia Pimente l Gões.Sai pra lá. Editora Larousse. Autor: Ana Terra.O sapo e o pássaro. Editora Larousse. Autor: Ieda de Oliveira.Ângelo e o anjo. Editora Larousse. Autor: Pedro Karp Vasquez.Não chore ainda não. Editora Larousse. Autor: Rogério Andr ade Barbosa.Lebre que é lebre não mia. Editora Larousse. Autor: Celso Sisto.Mini Larousse dos Dinossauros. Editora Larousse. Autor: Larousse.Mini L arousse da pré história. Editora Larousse. Autor: Larousse.As três rainhas ma gas. Editora Brasiliense. Autor: Renata Pallottini.Nossas adoráveis famílias. E ditora Brasiliense. Autor: Danda Prado e Bebéti do Amaral Gurgel.

1175 11192/2010 052.948.460/0001-40 2258 - COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO JOAPAME LTDA. 3.333,20 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Pedra - britada 1 (granito)Bloco de concreto 15 x 15Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Bloco de concreto 8x18x36

1176 11193/2010 048.156.467/0001-51 193 - PACHECO & CIA LTDA 1.017,10 0,00 0,00Tijolo comum de barroAço CA 50 3/8 (barra 12m)Aço CA 50 3/16 (barr a 12m)Arame recozido nº 18 (NBR 5589).

1218 2279/2010 226.115.578-61 5288 - JOVELINA SOUZA ALVES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1230 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 600,31 600,31 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1301 783/2010 139.711.038-47 5231 - MAURICELIA MARCOLINO DE LIRA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1316 11201/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 138,74 0,00 0,00Rolo de lã de espuma com cabo 15 cmRolo de lã de carneiro com cabo 9cmRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Garfo para rolo gaiola

1453 0/0 006.266.628/0001-10 5304 - ADETS ASSESSORIA E DESENV. PARA EXCEL. TE 0/0 1.710,00 1.710,00 1.710,00PAGTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO EM MEDIDAS SOCIO -EDUCATIVAS", NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2010.

1455 2028/2010 177.402.018-12 5286 - CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES 0/0 300,00 300,00 300,00PAGTO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL

1456 13361/2009 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 6/2010 0,00 6.907,00 0,00Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³

1465 11200/2010 007.565.494/0001-09 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME 4.768,00 0,00 0,00Café em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasLeit e longa vida integral.Açucar refinado embalagem 1 quiloMargarina com sal e m embalagem de 500g

1504 11196/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 2.482,79 0,00 0,00Arroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 5kgFeijão car ioca tipo 1 embalagem com 1 quiloAçucar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó t radicional torrado e moído embalagem de 500 gramasFarinha de trigo tipo I, ob tida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, p arasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesFarinha de mandioca 500grFarinha de rosca embalagem de 500gr Queijo ralado pct 100grCaldo de carne 50 grsCaldo de galinha 50 grsLeite longa vida semi desnatado 12 x 1 ltCreme de leite 300grLeite condensado 395gr Leite de coco(200ml)Coco em flocos - 100gRequeijão cremoso -copo de 250 grsAzeitona verde com caroço - vidro 500grPalmito picado vidro 500grFubá pacote 500 grsAbacaxi em calda 420grCreme de cebola - 68gAlho triturado 400 gAzeite extra virgem lata 500mlMolho de tomate 340grMilho verde em conserva- 200grPessego em calda- 440gTempero fondor vidro 120GMilho de pipoca natural com sal paramicroondas embalagem 100 gBatata frita embalagem 250 grsFermento e m pó lata 100 grsEssência de baunilha frasco 30 mlBiscoito água e sal 2 00grBiscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsBiscoito Waffer sabor chocolate 16 5 grsGelatina em pó sabor limão (85g)Gelatina em pó sabor tangerina (85g)Gelatina em pó sabor maracuja 85gGelatina em pó sabor morango (85g )Gelatina em pó sabor abacaxi (85g)Pó para preparo de maria mole em pó embal agem com 50 grSuco em pó 45 grs - sabor abacaxiSuco em pó 45 grs - sabor limãoSuco em pó 45g - maracujáDoce de leite chup chup com 100 unidadesBiscoito maisena 200 grs15

1505 11196/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 47,33 0,00 0,00Papel alumínio 45 cm x 7,5mFósforo acondicionado em maço com 10 caixas

1506 11196/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 1.081,68 0,00 0,00Queijo mussarela fatiadaPresunto, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. A condicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de f abrSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obitido da emHamburguer de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Filé de peito de fra ngo resfriadoPatinho bovino moídoAlcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondiciona do em caixa deLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gord ura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoCoxa e sobrecoxa d e frango congelado.Linguiça fresca toscana

1507 11197/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 471,66 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Bucha fix nº 08Disjuntor unipolar 30 âmperesFio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 40WLampada halogena 500Wx127VParafuso sextavado rosca soberba 5/16 x 65Reator alto fator 2x40 bivoltRefletor 300/500 TR -50 PTC

1508 11197/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 264,93 0,00 0,00Marreta 1 kg com caboMarreta 2 kg com caboMartelo de 29 mm com cab oMetro bambu 2m duplo naturalPrumo de latão para pedreiro nº 06Nivel de alumínioEsquadro profissional com cabo de ferro 12” com 30 cmLinha de nylon para pedreiroPé de cabra 3/4x60 cmDesempenadeira de aço dentada lisaTalhadeira de aço chata 12 polegadasPonteiro de aço redondo ne rvurado 12 polegadasColher de pedreiro com cabo 10 polegadasRégua de alumínio 2m

1509 11197/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 24,30 0,00 0,00Luva tricotada pigmentada - Tamanho M

1588 4364/2009 0 161 - I.N.S.S. 0/0 254,40 0,00 0,00RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL 690 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME.

1593 11198/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 350,49 0,00 0,00Abobrinha japonesa MARCA:Abóbora japonesa de primeira qualidade. MARCA:Acelga fresca MARCA:Alho poró -maço MARCA:Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de resíduos MARCA:Batata lavada MARCA:Ber injela comum de boa qualidade MARCA:Mandioca fresca de 1ª qualidade MARCA:Mandioquinha de primeira qualidade MARCA:Tomate salada de b oa qualidade MARCA:Vagem tipo macarrão MARCA:Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material ter roso e umidade externa anormal, resíduos d MARCA:Cebola firme de primeira qualid ade MARCA:Cenoura fresca de primeira qualidade MARCA:Chuchu de 1ª qua lidade MARCA:Couve flor MARCA:Couve manteiga fresca de primeira qualidad e, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , livre de MARCA:Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades mate rial terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades ma MARCA:Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de resídu MARCA:Maça nacional -unidade MARCA:Salsa fresca de primeira qualidade MARCA:

1594 11198/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 701,82 0,00 0,00Feijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quilo MARCA: BONITOAdoçant e líquido embalagem com 100ml MARCA: ADOCYLVinagre tinto 750 ml MARCA: PALHINHAAlho triturado - 900gr MARCA: KAZUKOArroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 1kg MARCA: NAMORADOSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs MARCA: SUSTAGEM MORANGOBiscoit o água e sal 400gr MARCA: MARILANMingau de arroz instantâneo embal agem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. MARCA: MUCILONSuco em pó diet em embalagem de 10 g MARCA: CLIGHTAchocolatado em pó lata 400 grs MARCA: MUKYÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml. MARC A: COAMOOregano pacote c/ 30 grs MARCA: KITANOOvos brancos comum MARCA: JAPONRequeijão cremoso -copo de 250 grs MARCA: LECOFubá pacote 1kg MARCA: YOKILentilha de primeira, nova. Constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso. Isenta de suj idades, parasitas e larvas, com peso mínimo de 01kg. Acondicionada em saco de polieti MARCA: YOKIMacarrão Ave Maria pacote 500g MARCA: PETYBONMacarrã o conchinha pacote 500g MARCA: PETYBONMacarrão penne pacote 500g MARCA: PETYBONChá de camomila embalagem 15 x15gr MARCA: LEAOCháde erva cidreira 15 g com 15 saquinhos MARCA: LEAOChá de erva do ce embalagem 15x15 gr MARCA: LEAOChá mate natural 200g MARCA: LEAOErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 gr MARCA: QUEROExtrato de tomate concentrado 350 grs MARCA: ELEFANTEColori fico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, chei ro e sabor próprios, frutos maduros de especimes genuínos, grãos sãos, limpos , dessecados e moídos. Isento de materiais est MARCA: HIKARIFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca. Isenta de suj idades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terroso s. Validade mínima 02 meses MARCA: ROSA BRANCASal refinado iodado, com no mí nimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. Acondicionado em saco d e polietileno, pesando mínimo 1kg, resistente e vedado. Com validade mínima de 10 meses a contar da MARCA: LEBREGelatina em pó diet 85 grs - sabores variados

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MARCA: ROYAL

1595 11198/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 7,98 0,00 0,00Alcool líquido 1 litro MARCA: ZUMBI

1596 11198/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 530,52 0,00 0,00Fígado bovino em bife, congelado entre ( -10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e s abor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, MARCA: FRIBOIPatinho em peça MARCA: MGPatinho bovino moído MARCA: MGPeito de frango sem osso MARCA: PAULISTA

1597 11198/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0,00 0,00 0,00Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas MARCA: FIAT LUX

1643 11198/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 4,58 0,00 0,00Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas MARCA: FIAT LUX

1646 11266/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 16.604,10 0,00 0,00Prestação de serviço para publicação de editais MARCA:

1657 11605/2009 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA 9/2010 57.329,50 0,00 0,00Lousa interativa de projeção frontal tamanho 77” com caneta infrav ermelho. Características mínimas: sistema de tinta eletrônica que escreve s obre qualquer aplicativo, website ou vídeo, utilizando caneta eletrônica como mo use ou ferramenta de escrita. Bateria AAA. Suporte para instalação da lou sa em parede. Cabo USB, sem necessidade de ligar a lousa a uma tomada. Suporte d e chão com altura reguláveLousa interativa de projeção frontal tamanho 77 ”. Características mínimas: superfície sensível ao toque. Software pa ra notebook, para criação, desenvolvimento e preservação de conteúdo e capacida de para gerar um arquivo de vídeo com áudio e imagem sincronizados. Bandej a de canetas com sensores óticos. Modo projetado e não projetado. Supor te de chão com altura regulável e rodas bloqueáveis. ConexãoTela digital inte rativa. Características mínimas: tela 15” (38.1 cm) diagonal, XGA (1024 x 768). Caneta presa ao equipamento e livre de baterias. Botão de interface de co ntrole de sala. Botões da caneta e de função programáveis. Função salvar. Software notebook. Teclado virtual, vídeo player, recorder, ferramentas flutuantes, h olofote e lente de aumento. Hub USB. Botões de ajuste da tela. Indicado

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------121.092,82 141.321,87 342.674,86

Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2010

9 11522/2009 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 1034/2009 0,00 0,00 201,46.Chantilly líquido 1 litroRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrige rante pet 2 litros Coca-colaCreme de leite 300grSardinha em conserva 130 grsMaionese vidro500grEssência de baunilha frasco 30 mlChocolate granulado embalage m com 1 quiloCoco ralado embalagem de 1 quiloPão de forma 500 grs

16 11822/2009 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 1514/2009 0,00 0,00 292,77.Alho picado pote 400grAchocolatado em pó lata 400 grsBarra de cer eal sabor cereja 25 gBarra de cereal sabor banana 25 gMolho de tomate 340gr

17 11823/2009 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 1515/2009 0,00 0,00 100,88.Alho picado pote 400grAchocolatado em pó lata 400 grsBarra de cer eal sabor cereja 25 gBarra de cereal sabor banana 25 gMolho de tomate 340gr

92 12574/2009 050.735.505/0001-72 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 77/2009 0,00 0,00 55.461,28CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÇÕES DE 35.000 CARNÊS DE IPTU E 3.000 CARNÊS DE ISSQN, NOS TERMOS DEO ANEXO I.

111 758/2007 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA. 0/0 0,00 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.

151 10966/2009 007.190.734/0001-20 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI 53/2009 0,00 6.273,96 0,00LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE -PRO 2007 ORIGINAL).

289 11122/2010 048.920.631/0001-55 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. 0,00 0,00 10.770,00Locação de caminhão Pipa com capacidade de 9 mil litros para lavag em de ruas do município.Locação de caminhão hidrojateador para limpeza de gal erias entupidas do município.

410 731/2010 010.772.715/0001-16 4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME 9/2009 0,00 0,00 3.545,20Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da f ermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais , ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorifico em pó (col oral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frut os maduros de especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais estCaldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monoss ódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especi arias e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesi mal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio :Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg drenadoFermento em pó químico, formado de substância ou mistur a de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, pro duz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com fari nhasMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Emb alagem: em lata de 2kg drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obt ido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal ref inado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

574 11147/2010 004.063.834/0001-05 3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME 0,00 0,00 1.560,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Aquisição de refeição (marmitex)667 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 453,32PGTO DE ENERGIA ELETRICA

668 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 708,59PGTO DE ENERGIA ELETRICA

669 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 8.872,49PGTO DE ENERGIA ELETRICA

671 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 497,13PGTO DE ENERGIA ELETRICA673 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 210,65PGTO DE ENERGIA ELETRICA

674 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 579,33PGTO DE ENERGIA ELETRICA

693 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 21,73PGTO DE ENERGIA ELETRICA825 11152/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0,00 67,27 0,00Coluna p/ lavatório branco geloLavatório branco geloLixa de ferro n.º 100

857 11152/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 676,00 0,00Aquisição de créditos municipais

858 11152/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 946,40 0,00Aquisição de créditos municipais

920 729/2009 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTDA 10/2009 0,00 14.181,05 0,00Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração un iformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona da em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem dano s físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em engr adado de madeira, pesando aproximadamente 12kg.Alface crespa hidropônico fr esca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, pa rasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em engradado de madeira, pesando aproximadamente 6kA lho inteiriço nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões d e origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondic ionado em sacos plásticos pesando 1kg.Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto . Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento d e resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em engradado de m adeira, em maços.Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida , sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona da em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniform es, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fís icos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caix a de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg.Bat ata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem físic a ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pesando aproximadamente 50kg cada.B eterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermid ades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, de vendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Cebola de primeira qualidade compacta e firme , sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas. Acondicionada em saco de polietileno pesando aproximadamen te 20kg.Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e f irme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixas d e madeira, pesando aproximadamente 20kg.Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, se m danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Maça fuji nacional de primei ra qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, deve ndo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí sicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caix a de papelão ondulado, com 100 a 120 unidades, pesando aproximadamente 18kg.Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, para sitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do m anuseio e transporte. Acondicionado em caixa pesando aproximadamente 20kg.Me lão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem

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desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando aproximadamente 13kg.O vo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalage m apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 30 dúzias, pr azo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento.Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriun dos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de o rigem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de mad eira, pesando aproximadamente 11kg.

975 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL 0/0 52,10 52,10 0,00PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

976 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL 0/0 52,10 52,10 0,00PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

977 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL 0/0 24,10 24,10 0,00PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

990 11207/2010 003.261.176/0001-95 5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1.242,00 0,00 0,00Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.1032 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) 0/0 53,15 53,15 0,00PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

1067 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 6.815,11 6.815,11 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO

1080 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 1.478,10 1.478,10 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1170 11183/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0,00 1.532,00 0,00Alimento para dieta enteral em pó à base de proteina isolada de so ja, rica em

isoflavonas, nutricionalmente completo e normacalórico. Enriquecid a com 60% fibras solúveis e 40% de fibras insolúveis, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten. Distribuição calórica 14% proteínas, 55% carboi dratos e 31% lipídios, embalagem em lata de 800g.

1218 2279/2010 226.115.578-61 5288 - JOVELINA SOUZA ALVES 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1219 2296/2010 346.753.248-94 5289 - MARIA HELENA GOMES 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.1220 2299/2010 139.714.758-09 5290 - VALMIR PEREIRA DOS SANTOS 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1222 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) 0/0 30,95 30,95 0,00PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

1228 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 78,11 78,11 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1229 0/0 291.543.708-41 3051 - CREUSA CRISTINA DE ARAUJO C. SILVA 0/0 530,20 530,20 0,00PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.1232 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 1.797,87 1.797,87 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1235 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 396,72 396,72 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1236 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 215,03 215,03 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1237 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 482,69 482,69 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1238 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 225,43 225,43 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1239 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 413,63 413,63 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1240 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 504,04 504,04 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1242 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 404,57 404,57 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1243 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 450,74 450,74 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1244 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 287,83 287,83 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1245 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 340,52 340,52 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1246 0/0 050.947.761/0013-67 36 - IRMAOS RUSSI LTDA 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1247 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 623,78 623,78 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1248 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 842,05 842,05 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1249 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 2.354,17 2.354,17 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1250 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 729,25 729,25 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1251 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 667,14 667,14 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1252 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 987,40 987,40 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1253 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 593,81 593,81 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1254 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 4.633,53 4.633,53 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1279 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 90,65 90,65 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1280 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 259,17 259,17 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1281 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 1.384,11 1.384,11 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1282 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 1.260,55 1.260,55 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1283 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 82,84 82,84 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1285 2300/2010 332.877.318-58 5291 - FRANDERLEY APARECIDO BARROSO 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1286 2283/2010 148.582.298-07 5292 - SEVERINO JOSE DA CUNHA 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1287 2282/2010 255.844.054-34 5293 - SEVERINA LUIZA VITORINO DA SILVA 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1290 785/2010 249.402.928-78 5229 - CELSO EDUARDO BENEDITO SILVA 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.1317 11202/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 2.052,75 0,00 0,00Aquisição de assinatura do Clipping via internet para o período de 12 (doze)

meses

1318 11206/2010 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 345,60 0,00 0,00Ácido Valpróico 250 mg.1319 11210/2010 007.413.054/0001-28 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES LTDA - 2.112,00 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Serviço de conserto, incluindo peças e mão de obra, no veículo Cam inhão Placa DBA 2053, incluindo troca da 1ª mola mestre 2º eixo esquerdo, espi gão e solda do suporte central.Serviço de conserto, incluindo peças e mão de o bra, no veículo Caminhão Placa DBA 2055, incluindo troca da 3º, 4º, 5º, 6º mola tr aseira, mola tensora espigão, arrebites, abraçadeira, parafusos e abraçServiço de conserto, incluindo peças e mão de obra, no veículo Caminhão Placa DBA 2059, incluindo troca da mola tensora, arrebite, abraçadeira e espigão.

1320 11212/2010 003.555.140/0001-14 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 3.050,00 0,00 0,00Cadeira de roda em aço pintura epoxy, dobrável em x, apoio para br aços escamoteáveis, apoio para pernas elevável, aro de propulsão cromad o, pneu traseiro inflável, largura do assento 45 cm, acento e encosto em c ourvin preto, suporte peso até 100 kg .

1321 11213/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 83,91 0,00 0,00Pilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesPilha média alcalina AA c/ 2 unidadesPilha grande alcalina AA c/ 2 unidades

1322 11213/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 23,26 0,00 0,00Disjuntor unipolar 40 âmperes

1323 11216/2010 009.238.667/0001-00 4154 - D.L SOUSA COMERCIAL - ME 0,00 0,00 0,00Roteador Wireless 108Mbps, duas antenas e 4 portas Eernet

1324 11217/2010 007.361.106/0001-60 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-ME 550,00 0,00 0,00Acabamento (veículo caminhão Placa DBA 2044)Palheta (veículo camin hão Placa DBA 2044)Intermediário (veículo caminhão Placa DBA 2044)Vidro tras eiro (veículo Corsa Placa BVZ 1194)Cola para vidroMaçaneta com chave (v eículo Corsa Placa BVZ 1194)

1325 11218/2010 007.361.106/0001-60 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-ME 180,00 0,00 0,00Máquina de vidro( Veículo Custom Placa BSV 1950)Roldana de porta( Veículo Custom Placa BSV 1950)

1326 11219/2010 057.574.725/0001-00 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - ME 1.147,50 0,00 0,00Jogo de pino e buchas completo para máquina fiatallis FB 80. Placa RE 0008

1327 11221/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 23,34 0,00 0,00Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada incandescente 100wx127v1328 11222/2010 008.210.709/0001-23 3516 - UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT 560,00 0,00 0,00Aparelho de fax com papel térmico, telefone com fio, função copiad ora com

comprovante de envio, com manual em português.

1329 11222/2010 008.210.709/0001-23 3516 - UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT 790,00 0,00 0,00Ventilador de parede 60 cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, preto aro metálico, potência 1/6 CV -130 W -bivolt.Ventilador de mesa 40 cm, três velocidades, oscilante, com inclinação regulável, potê ncia 80 w -110V.

1393 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 195,04 195,04 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1394 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 105,50 105,50 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1423 11203/2010 003.555.140/0001-14 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00Álcool 70 % 1000 MLColagenase - creme 30 g

1424 11204/2010 004.143.267/0001-99 3698 - MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA. 0,00 0,00 0,00Prótese de voz Provox II de 8 mm

1425 11205/2010 067.729.178/0001-49 2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 0,00 0,00 0,00Cloridrato de paroxetina 20 mgClorpromazina 100 mg.1427 11209/2010 007.413.054/0001-28 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES LTDA - 906,00 0,00 0,00Serviço de conserto, incluindo peças e mão de obra, no veículo Cus tom Placa

BSV 1950, incluindo troca da 7ª mola traseira, espigão e arrebite. Serviço de conserto, incluindo peças e mão de obra, no veículo Ambulãncia Pla ca DBA 5926, incluindo troca da mola mestre traseira, buschas e arqueamento.

1428 11214/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 549,70 0,00 0,00Toner para impressora laserjet 3050 (cod. Q2612A)

1429 11214/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 216,84 0,00 0,00Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) original color , componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o riginal preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega.

1430 11214/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 141,00 0,00 0,00Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 fol has).1442 0/0 0 60 - P A S E P 0/0 13,63 13,63 13,63RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP

1443 0/0 0 60 - P A S E P 0/0 263,05 263,05 263,05RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP

1445 0/0 0 60 - P A S E P 0/0 1,78 1,78 1,78RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR

1466 11223/2010 007.461.986/0001-46 5299 - MASTER MICRO COMERCIO DE INFORMATICA LT 52,00 0,00 0,00Fonte de alimentação de energia ATX 450W1483 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 842,73 842,73 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1518 11203/2010 003.555.140/0001-14 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 332,39 0,00 0,00Álcool 70 % 1000 MLColagenase - creme 30 g

1519 11204/2010 004.143.267/0001-99 3698 - MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA. 995,00 0,00 0,00Prótese de voz Provox II de 8 mm1520 11205/2010 067.729.178/0001-49 2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 300,60 0,00 0,00Cloridrato de paroxetina 20 mgClorpromazina 100 mg.

1522 11232/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 528,92 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, pa ra sondagem uretral, estéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda uretral desc. vesical n º8Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatLuva de latex para procediment o, tamanho médio, estéril, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, hipolaergênicas, punho lo ngo, antiderAtadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas del imitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em for

1523 11232/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 614,20 0,00 0,00Oxibutinina 1 mg/ml - xaropeLidocaína 2% - geléia 30 GSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsa

1524 11233/2010 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 243,00 0,00 0,00Colchão de adulto hospitalar de espuma com capa de courvim, com il hos em pvc para respiro e zíper, lavável, dimensão 180 x 0,80 x 20 cm.

1525 11223/2010 007.461.986/0001-46 5299 - MASTER MICRO COMERCIO DE INFORMATICA LT 168,00 0,00 0,00Roteador Wireless 108 Mbps - TL- WR642G-TP Link1526 11219/2010 057.574.725/0001-00 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - ME 3.010,00 0,00 0,00Serviço de embuchamento na máquina Fiatallis FB80.2 Placa RE 0008S erviço

para concerto na trava da porta traseira Veículo Placa DBA 5926Ser viço para troca da bomba e válvula termostática, incluindo mão -de-obra e peças no veículo Saveiro Placa DBA 5908Serviço para concerto tomada de força, solda s e reforço no tambor de água, no veículo caminhão multitarefa Placa BPY 8253 , incluindo mão-de-obra e materia.Serviço para ajuste de furo nas lâminas da roçadeiraServiço de solda na cabeça do tensor da camisa da esteira na máquina Placa DBA 2031Prestação de serviço para recondicionamento, brunime nto e cromo retífica completa do Pistão Hidráulico Fiatallis FX 215 Plac a SS 0003 inclundo peças, mão-de-obra, pintura e teste.

1530 11220/2010 048.155.642/0001-96 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP 2.318,92 0,00 0,00Imenda cod 4003 1/4Distribuidor de ar cod YC352B280B9Cruzeta cod 5273X5Cabo cod 52287372Válvula cod 712371ABomba cod 905202080043Governador cod I90254Tampa cod TC 1008Rolamento cod INAF110438Tampa cod TC70006FElemento AS820Elemento AP7998Abraçadei ra AR32Porca B51PRele de piscaRolamento cod 45949CRRolamento cod 45951CRAbraçadeira MICO856Parafuso cod 7935Reparo od II35221Tampa cod T79121404MRolamento cod INAF85265BATERIA 150 AMPERESCorreia 8PK4145Conexão cod 7037CVelas cod BPR6ESDiafragma cod GC363Cabo co d 30178

1538 11264/2010 009.236.411/0001-55 4143 - PRISCILA APARECIDA BATISTA RESENDE -ME 48,00 0,00 0,00Algodão hidrofilo embalagens 500 grs

1572 5397/2005 234.882.048-04 1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI 0/0 347,22 0,00 0,00REF. REALINHAMENTO DE VALOR DOS MESES DO ANO 2009.REF. REALINHAMENTO DE VALOR DOS MESES DO ANO 2010.

1573 917/2010 132.105.528-51 5272 - JOANA ROSA DE SELES ALVES 0/0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1592 11233/2010 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 42,12 0,00 0,00PVPI - Povedine Aquoso

1613 11214/2010 656.969.138-49 287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS. 600,00 0,00 0,00Serviço de reforma do estofamento no banco motorista e passageiro (veículo caminhão Placa CKH 8556) MARCA:Serviço de reforma do estofamento no banco motorista e passageiro (veículo caminhão Placa CIV 8993) MA RCA:

1658 13580/2009 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME 11/2010 19.896,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MOTOBOY para e entrega de correspondências para a Secretaria de Administra ção (01 motoboy), incluindo veículo e combustível necessários.

1659 13580/2009 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME 11/2010 39.792,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MOTOBOY para e entrega de correspondências para a Secretaria da Fazenda (0 2 motoboy), incluindo veículos e combustíveis necessários.

1660 13580/2009 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME 11/2010 19.896,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MOTOBOY para e entrega de correspondências para a Secretaria de Educação ( 01 motoboy), incluindo veículo e combustível necessários.

1663 7549/2009 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA 10/2010 6.685,89 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Freezer horizontal capacidade mínima 419 litros com 2 portas, potê ncia 127v.Geladeira comum capacidade mínima 320 litros, potência 127v.

1664 7549/2009 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA 10/2010 25.777,47 0,00 0,00Câmara fria para conservação de vacina, capacidade mínima de 22.00 0 doses, com porta de vidro, 5 portas internas, 5 gavetas, potência 127v, a cabamento interno em aço inoxidável e externo em esmalte branco. Com control e de temperatura e alarme. Manual de operação em português.Câmara fria para conservação de vacina, capacidade mínima de 3.200 doses, com 1 top , 2 portas internas, 2 racks, potência 127v, acabamento interno em aço inoxid ável e externo em esmalte branco. Com controle de temperatura e alarme. Manual de operação em português.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------167.984,80 56.339,85 83.553,29

Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2010

57 0/0 060725751000105 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECATORIO 0/0 0,00 151.622,82 0,00PARCELA DE PRECATÓRIO 10/10 - PROCESSOS DEPRE ORDEM 08/99, 02/00, 03/00, 06/00, 07/00, 08/00, 09/00, 10/00, 11/00, 01/01, 03/ 01 E 06/01.

58 0/0 060725751000105 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECATORIO 0/0 0,00 93.835,23 0,00PARCELA DE PRECATÓRIO 5/10 - PROCESSO DEPRE 001/00459 0/0 047.250.733/0001-48 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. 0/0 0,00 98.076,86 0,00PARCELA DE PRECATÓRIO 7/10 - PROCESSO DEPRE 002/004

60 0/0 050942135000144 737 - KRUPP METALURG.CAMPO LIMPO LT/PRECATORI 0/0 0,00 14.109,44 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 10/10 PARCELA UNICA - PROCESSO DEPRE 002/09

61 0/0 074.243.023/0001-63 4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 0/0 0,00 40.163,54 0,00PARCELA DE PRECATÓRIO 3/10 PARCELA UNICA - PROCESSO DEPRE 006/08

64 0/0 054.553.250/0001-88 4671 - TER PEL LOCAÇÃO E COMERCIO DE TRATORES L 0/0 0,00 158.659,94 0,00PARCELA DE PRECATÓRIO 2/3 - PROCESSO DEPRE 002/009

65 0/0 046.853.800/0001-56 4676 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRIC 0/0 0,00 27.003,73 0,00PARCELA DE PRECATÓRIO 2/10 - PROCESSO DEPRE 002/09.66 0/0 061.192.522/0001-27 5197 - INDUSTRIA GRÁFICA JANDAIA LTDA 0/0 0,00 12.336,58 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PARCELA UNICA - PROCESSO DEPRE

001/10

67 13567/2009 214.869.288-70 4942 - KARINE FREITAS MORAES 0/0 0,00 932,49 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL.

68 12605/2007 321.562.658-60 3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA 0/0 0,00 1.200,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO.

69 12080/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 0,00 709,86 709,86Prestação de serviço para publicação de editais

79 0/0 . . - 5198 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO 0/0 0,00 76.541,95 0,00PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DEPRE 01/10 DE NATUREZA ALIMENTICIA

111 758/2007 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA. 0/0 0,00 199,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.

160 11647/2009 004.134.416/0001-53 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA 13/2009 0,00 8.700,00 0,00SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR.

166 11647/2009 004.134.416/0001-53 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA 13/2009 0,00 2.600,00 0,00SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR.178 8986/2008 280.832.138-45 3822 - ROBERTA ENGLE BARSOTTI 0/0 0,00 1.000,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICOTERAPEUTA.

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 166,85 166,85Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

306 9762/2009 009.561.551/0001-07 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME 0/0 0,00 0,00 19.066,67LOCAÇÃO DE CINCO VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS.417 462/2009 068.168.298-16 3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO 0/0 0,00 1.200,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES PARA

PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.

418 7692/2008 028.134.508-20 4493 - LUIZ ANTONIO CANDIDO DA SILVA 0/0 0,00 1.200,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA.

459 12605/2007 168.230.488-40 3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS 0/0 0,00 1.200,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO.

460 13567/2009 068.168.298-16 3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO 0/0 0,00 600,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, REFERENTES AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - AÇÃO JOVEM E RENDA CIDADÃ - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.

648 614/2010 033.337.122/0129-90 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 0/0 0,00 27.447,50 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ÓLEO DIESELGASOLINA COMUM714 0/0 050.735.505/0001-72 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 31/2009 0,00 4.100,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE

COMPUTADOR.

715 0/0 050.735.505/0001-72 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 31/2009 0,00 12.900,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

824 11151/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 208,00 0,00Aquisição de créditos municipais

885 1671/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 -6.000,00 0,00 0,00TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

889 11161/2010 010.496.976/0001-50 5147 - QUALYTI DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 3.200,00 0,00Cadeira tipo secretaria universitária em espuma laminada com pranc heta fixa cor cinza e pé palito com porta -livro, revestimento em tecido poliester azul escuro, assento em perfil de PVC de alto impact

912 707/2010 076.411.198-16 5253 - LIGIA MARIA DE LIMA 0/0 0,00 932,49 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO.

913 707/2010 453.646.998-20 5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 932,49 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO ENOVAÇÃO.

916 10338/2009 101.661.398-90 5086 - ENI PEREIRA DA SILVA 0/0 0,00 1.200,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.

919 11188/2010 009.561.551/0001-07 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME 0,00 2.500,00 0,00Locação de 1 (um) veículo 1.6, completo 04 portas, incluindo segur o total e contra terceiros, documentações, conforme contrato, período 30 dias.

925 640/2010 005.329.957/0001-08 2140 - GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA. 0/0 0,00 520,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEBSITE, BOLETIM DE PIBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I .

935 12949/2009 0 2517 - NORIVAL MISSIANO 0/0 0,00 195,10 0,00REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI

936 11189/2010 062.319.595/0001-08 5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO - 0/0 0,00 0,00 4.000,00Inscrição para pagamento de custos (taxa de inscrição e premiação) referente ao Campeonato Metropolitano de Futsal Menores, Divisão Especial. CAte gorias Menores Sub 09, Sub 11, Sub 14, Sub 15, Sub 17

946 12949/2009 0 3775 - JACOMO SELLEGUIM 0/0 0,00 195,10 0,00REF. REMUNERÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.

947 12949/2009 224.883.428-40 5100 - KATIA REGINA MORAES 0/0 0,00 195,10 0,00REF. REMUNERÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.

979 0/0 071.832.679/0001-23 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METROPOLIT. 0/0 0,00 4.589,66 0,00PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.

981 0/0 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA. 0/0 0,00 4,63 0,00PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.

989 0/0 0 1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL 0/0 0,00 600,00 0,00PAGTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS.991 11224/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 169.969,80 0,00 0,00Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

992 11224/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 13.634,40 0,00 0,00Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

993 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 48.608,60 48.608,60 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

994 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 183.409,15 183.409,15 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

995 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 39.764,10 39.764,10 0,00RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

997 0/0 033287319001090 162 - CAPEMI 0/0 19.658,46 19.658,46 0,00RECOLHIMENTO CAPEMI DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.1002 0/0 0 158 - LUDE SEGUROS 0/0 104,70 104,70 0,00RECOLHIMENTO LUDE DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1005 0/0 0 160 - U.S.P.E.S.P. 0/0 1.162,50 1.162,50 0,00RECOLHIMENTO USPESP DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1006 0/0 059.594.051/0001-31 4742 - MARCIA MARIA AVELINO NUNES ME 0/0 2.526,22 2.526,22 0,00RECOLHIMENTO YVAN OYICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1008 0/0 000.086.413/0001-30 164 - BANCO UNICO S/A 0/0 13.900,48 13.900,48 0,00RECOLHIMENTO BNL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.1009 0/0 001306258000183 166 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 0/0 3.791,66 3.791,66 0,00RECOLHIMENTO SINDICATO FUNC. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES

02/2010.

1011 0/0 0 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0/0 81.759,10 81.759,10 0,00RECOLHIMENTO EMPREST. C.E.F. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1015 0/0 005.809.970/0002-37 3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME 0/0 20.084,70 20.084,70 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RECOLHIMENTO DROGA MEGA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1016 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 219.153,55 219.153,55 0,00RECOLHIMENTO EMPREST. N.C.N.B. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1018 0/0 0 2245 - PROGAS LTDA - ME. 0/0 5.822,00 5.822,00 0,00RECOLHIMENTO PROGAS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.1019 0/0 090.400.888/0001-42 30 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 4.732,27 4.732,27 0,00RECOLHIMENTO EMPREST. SANTANDER DA PARTE FUNCIONAL REF. AO

MES 02/2010.

1021 0/0 000.018.934/0001-50 2621 - FARMACIA NASCILIMA 0/0 366,00 366,00 0,00RECOLHIMENTO NASCILINA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.1023 0/0 009.435.252/0001-18 4817 - ECONOMICA FARMA LTDA ME 0/0 118,22 118,22 0,00RECOLHIMENTO ECONOMICA FARMA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES

02/2010.

1025 0/0 0 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0/0 576,05 576,05 0,00RECOLHIMENTO C.E.F. SEGUROS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1026 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 30.011,45 30.011,45 0,00RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA PLENA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1027 0/0 002.743.218/0001-61 3591 - DROGA EX LTDA. 0/0 17.008,93 17.008,93 0,00RECOLHIMENTO DROGA EX DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1028 0/0 009.481.174/0001-98 4544 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO - DROGARIA 0/0 1.573,09 1.573,09 0,00RECOLHIMENTO MEGA PARK DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.1029 0/0 062.876.768/0001-80 4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST. 0/0 36.248,97 36.248,97 0,00RECOLHIMENTO ACCREDITO DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1033 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) 0/0 30,95 30,95 0,00PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

1034 0/0 007.968.591/0001-34 4714 - DANIELA SILVA CONCEIÇÃO - ME. 0/0 1.148,00 1.148,00 0,00RECOLHIMENTO KI GAS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.1035 0/0 047.109.087/0001-01 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - I 0/0 338,40 338,40 0,00RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1036 0/0 007.626.944/0001-18 5193 - MARCIA PADIM CAMARGO - ME 0/0 615,00 615,00 0,00RECOLHIMENTO SEGGAS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1037 0/0 062.136.254/0001-99 5216 - BANCO CRUZEIRO DOS SUL 0/0 9.846,83 9.846,83 0,00RECOLHIMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1038 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 189,55 189,55 0,00RECOLHIMENTO INSS - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1039 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 95,25 95,25 0,00RECOLHIMENTO INSS 13º SAL. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1041 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 123,27 123,27 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1043 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 27,09 27,09 0,00RECOLHIMENTO SEPREV 13º SAL. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1044 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 279,60 279,60 0,00RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1046 0/0 0 2245 - PROGAS LTDA - ME. 0/0 41,00 41,00 0,00RECOLHIMENTO PROGAS DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1047 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 190,36 190,36 0,00RECOLHIMENTO EMPREST. N.C.N.B DESLIG.DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1049 0/0 0 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0/0 341,44 341,44 0,00RECOLHIMENTO EMPREST. C.E.F DESLIG DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1051 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 96,02 96,02 0,00RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA PLENA DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1053 0/0 001306258000183 166 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 0/0 16,98 16,98 0,00RECOLHIMENTO SIND. FUNC. DESLIG.DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1054 0/0 0 160 - U.S.P.E.S.P. 0/0 25,00 25,00 0,00RECOLHIMENTO USPESP DESLIG DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1056 0/0 002.743.218/0001-61 3591 - DROGA EX LTDA. 0/0 57,15 57,15 0,00RECOLHIMENTO DROGA EX DESLIG.DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1058 0/0 005.809.970/0002-37 3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME 0/0 35,54 35,54 0,00RECOLHIMENTO DROGA MEGA DESLIG DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1059 0/0 062.876.768/0001-80 4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST. 0/0 171,66 171,66 0,00RECOLHIMENTO ACCREDITO DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1060 0/0 062.136.254/0001-99 5216 - BANCO CRUZEIRO DOS SUL 0/0 94,90 94,90 0,00RECOLHIMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL DESLIG.DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1081 0/0 077.909.008-03 2491 - MARCIO CECCHETTINI 0/0 16.000,00 16.000,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1082 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 8.000,00 8.000,00 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1083 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 194.715,23 194.715,23 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1084 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 108.251,47 108.251,47 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1085 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 4.877,29 4.877,29 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1086 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 15.936,07 15.936,07 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1087 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 148.446,42 148.446,42 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1088 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 63.378,61 63.378,61 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1089 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 8.042,43 8.042,43 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1090 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 84.477,80 84.477,80 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1091 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1092 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 168.817,24 168.817,24 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1093 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 320.860,30 320.860,30 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1094 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 55.327,69 55.327,69 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1095 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 80.513,58 80.513,58 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1096 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 111.835,39 111.835,39 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1101 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 20.423,88 20.423,88 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1102 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 97.969,92 97.969,92 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1103 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 43.830,73 43.830,73 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1110 0/0 010.833.084/0001-06 5268 - JOSE HENRIQUE DA SILVA COMERCIO DE GAS - M 0/0 820,00 820,00 0,00RECOLHIMENTO J HENRIQUE DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010

1123 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 28.945,09 28.945,09 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1124 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 1.000.962,31 1.000.962,31 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1125 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 38.269,42 38.269,42 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1126 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 8.996,38 8.996,38 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1127 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 12.800,50 12.800,50 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1129 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 16.360,37 16.360,37 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1131 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 17.571,50 17.571,50 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1132 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 20.017,71 20.017,71 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1135 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 203.967,04 203.967,04 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1137 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 27.794,91 27.794,91 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1141 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 50.791,21 50.791,21 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1142 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 12.695,70 12.695,70 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1143 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 21.282,18 21.282,18 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1144 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 77.282,68 77.282,68 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1146 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 6.018,55 6.018,55 0,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1149 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 1.020,00 1.020,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1150 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 510,00 510,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.1151 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 5.695,00 5.695,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1152 11183/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0,00 5.914,81 0,00Insulina Novarapid 100UI - frasco 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlÁlcool 70 % 1000 ML

1153 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 13.260,00 13.260,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1154 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 1.020,00 1.020,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1155 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 3.791,00 3.791,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1156 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 1.921,00 1.921,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.1157 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 7.565,00 7.565,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1158 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 510,00 510,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1159 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 1.530,00 1.530,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1160 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 1.020,00 1.020,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.1161 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 6.122,05 6.122,05 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1162 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 1.020,00 1.020,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1163 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 23.239,00 23.239,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.1164 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 1.530,00 1.530,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1165 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 510,00 510,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.1166 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 1.530,00 1.530,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1167 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 9.129,00 9.129,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1168 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 3.060,00 3.060,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1169 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 2.040,00 2.040,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.1176 11193/2010 048.156.467/0001-51 193 - PACHECO & CIA LTDA 0,00 1.017,10 0,00Tijolo comum de barroAço CA 50 3/8 (barra 12m)Aço CA 50 3/16 (barr a 12m)

Arame recozido nº 18 (NBR 5589).

1180 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 43.027,00 43.027,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.1181 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 43.299,00 43.299,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1182 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 4.284,00 4.284,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1183 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 510,00 510,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1184 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 901,00 901,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.1185 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 510,00 510,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1186 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 6.409,00 6.409,00 0,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1187 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE 0/0 95.417,22 95.417,22 0,00PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2010.

1188 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE 0/0 51.272,06 51.272,06 0,00PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2010.1189 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE 0/0 63.418,08 63.418,08 0,00PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2010.

1190 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE 0/0 48.583,78 48.583,78 0,00PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2010.

1191 0/0 0 1338 - PENSAO JUDICIAL 0/0 28.896,98 28.896,98 0,00PAGTO DE PENSÃO JUDICIAL REF. AO MES 02/2010.1192 0/0 0 167 - SALARIO FAMILIA 0/0 10.453,45 10.453,45 0,00PAGTO DE SALARIO FAMILIA REF. AO MES 02/2010.

1193 0/0 0 1547 - LICENCA SAUDE 0/0 20.428,10 20.428,10 0,00PAGTO DE LICENÇA SAUDE REF. AO MES 02/2010.

1194 0/0 0 1548 - SALARIO MATERNIDADE. 0/0 4.103,53 4.103,53 0,00PAGTO DE SAL. MATERNIDADE REF. AO MES 02/2010.

1195 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 12.393,00 12.393,00 0,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.1196 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 79.862,98 79.862,98 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1197 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 93.531,69 93.531,69 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1198 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 2.414,68 2.414,68 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1199 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 3.779,80 3.779,80 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1200 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 27.131,55 27.131,55 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1201 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 45.995,66 45.995,66 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1202 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 10.825,44 10.825,44 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.1203 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 20.693,78 20.693,78 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1204 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 16.134,43 16.134,43 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1205 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 1.617,72 1.617,72 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010 -FALTAS

1206 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 58.639,71 58.639,71 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1207 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 69.979,99 69.979,99 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1208 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 5.831,72 5.831,72 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.1209 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 331,52 331,52 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1210 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 906,42 906,42 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1211 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 92,79 92,79 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1212 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 1.671,61 1.671,61 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1213 0/0 047.109.087/0001-01 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - I 0/0 676,79 676,79 0,00RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2010.

1255 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 138,93 138,93 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1256 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 176,82 176,82 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1257 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 1.531,87 1.531,87 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1258 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 471,31 471,31 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1259 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 428,95 428,95 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1278 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 186,76 186,76 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1324 11217/2010 007.361.106/0001-60 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-ME 0,00 550,00 0,00Acabamento (veículo caminhão Placa DBA 2044)Palheta (veículo camin hão Placa

DBA 2044)Intermediário (veículo caminhão Placa DBA 2044)Vidro tras eiro (veículo Corsa Placa BVZ 1194)Cola para vidroMaçaneta com chave (v eículo Corsa Placa BVZ 1194)

1325 11218/2010 007.361.106/0001-60 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-ME 0,00 180,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Máquina de vidro( Veículo Custom Placa BSV 1950)Roldana de porta( Veículo Custom Placa BSV 1950)

1330 11226/2010 055.387.831/0001-50 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 106,70 0,00 0,00Buzina (veículo Ambulância BSV 1950)Terminal (veículo Ambulância B SV 1950)Sensor de Temperatura(veículo Ambulância BSV 1950)LAMPADA H7( AMBULANCIA PLACA DBA 5925)Correia(veículo Ambulância DBA 2047)Poli a(veículo Ambulância DBA 2047)Arruela grande(veículo Ambulância DBA 2047)Arruela pequena(veículo Ambulância DBA 2047)Porca(veículo Ambulânc ia DBA 2047)Chaveta(veículo Ambulância DBA 2047)Flange(veículo Ambulância DBA 2047)

1331 11228/2010 006.537.811/0001-02 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -ME 809,43 0,00 0,00Tinta latex acrilico branco fosco 18 litrosTinta latex acrilico a zul 18 litros

1332 11229/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 775,00 0,00 0,00Caderno brochura capa dura 1/4 x 96flsLápis de cor - tamanho grande (caixa c/ 12 unidades)Canetinha hidrográfica ponta grossa 12 coresLápis pret o nº 02 redondoApontador de plástico para lápis - unidadesCola branca -líquida - frasco c/ 90gBorracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis. C omposição: Borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradore c/a seguinte medida: 34 x 22 x 8,5mm. (caixa c/ 20 unidades).Giz de cera médio (caixa c/ 12 un idades)Refil para cola quente bastão gde pct de 1 kgPapel crepom amarelo 48x2,0 0Papel crepom azul 48x2,00Papel crepom branco 48x2,00Papel crepom laranja48x2,00Papel crepom preto 48x2,00Papel crepom rosa 48x2,00Papel cr epom verde 48x2,00Papel crepom vermelho 48x2,00Papel crepom lilás 48x2, 00Papel crepom vinho 48x2,00

1333 11230/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 459,15 0,00 0,00Envelope ofício branco 114x229 s/ rpc - 75 GR - cx c 1000Envelope comercial branco 114 x 162 75 gr com 1.000 unidadeApontador de plástico para lápis -unidadesEnvelope ofício branco 260x360x75GEnvelope pardo, medindo 260 mm x 360 mm gramatura de 80 g/m², acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta contendo 250 unidades. Deverá constar na em balagem: marca, código de barra, medidas, modo de conservação, simbologia d e material frágil e dados de identificação do fabricante.Fita adesiva transpa rente de polopropileno - 12x33Régua de plástico transparente no tamanho de 30 cm

1334 11230/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 112,23 0,00 0,00Teclado PS2 ABNT21335 11227/2010 055.387.831/0001-50 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 3,20 0,00 0,00Fita isolante 33 + 3 m de 20m

1339 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 325,15 325,15 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1340 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 113,77 113,77 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1342 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 354,55 354,55 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1343 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 79,82 79,82 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1344 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 585,43 585,43 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1345 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 240,48 240,48 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1346 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 67,66 67,66 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1347 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 357,88 357,88 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1348 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 493,54 493,54 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1349 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 294,54 294,54 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1365 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 69,22 69,22 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1367 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 459,03 459,03 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1368 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 12,07 12,07 0,00PGTO DE MULTA E JUROS1369 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 163,68 163,68 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1370 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 426,15 426,15 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1371 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 110,88 110,88 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1372 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 80,73 80,73 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1373 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 7,42 7,42 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

1431 11225/2010 327.237.098-68 5037 - GERALDO BENINI 390,00 0,00 0,00Serviço para conserto de radiador no veículo Placa CSU 1950, inclu indo peças e mão-de-obraServiço para recuperação geral do radiador no veículo CaminhãoPlaca DBA 2059, incluindo peças e mão-de-obra

1456 13361/2009 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 6/2010 0,00 594,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³1513 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,30 0,30 0,00Reforço do Empenho n° 1129/0

1514 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 4.000,00 4.000,00 0,00Reforço do Empenho n° 1132/0

1521 11231/2010 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 560,00 0,00 0,00Frasco plástico transparente, tampa rosca estéril, descartável 100 ml

1527 11227/2010 055.387.831/0001-50 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 722,90 0,00 0,00Rele de piscaPorta escova( Patrol MN 0003)BUCHA PARA CAMINHÃOArrue la couro ( máquina Patrol)Induzido(Caminhão PLACA CSV 1194)Jogo de es cova(Caminhão Placa CSV 1194)Lampada H4Lampada pingãoLampada 1141Lampada 1034Induzido( Draglane)Regulador de voltagem(Caminhão Placa DBA 5902)CHAVE DE SETACabo espagueteGarra para caminhãoTerminal pa ra caminhãoLampada H3Farol de milhaLampada H1Porta escova (veículo ca minhãp Placa BPY 8253)Botão(veículo caminhão Placa BPY 8253)Arruela de couroARRUELA FIBRATERMINAL DE BATERIATerminal de ponteiro(veículo caminhão Placa BPY 8253)Terminal grandeBendix( Caminhão PLACA DBA 2060)ARRUELA DE FERRO

1528 11226/2010 055.387.831/0001-50 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 10,00 0,00 0,00Serviço de mão-de-obra elétrica para veículo Ambulancia Placa BSV 1950

1529 11211/2010 010.964.225/0001-11 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME 1.416,40 0,00 0,00MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4"x3000x2 FG SP 11/16 COM REVESTIMENTOMangueira hidraulica R¨6 5/16"Mangueira hidraulica 5/ 8" ARMangueira hidraulica 1/2" ARABRAÇADEIRA DE LATÃO DE 1/2"MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8"x2x1400X2 FG 13/16 COM COBERTURA PROTETORACONJUNTO DE ENGATE PARA PNEUNATICAMANGUEIRA HIDRAULICA 5/8"x600 FG 90 COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃOMANGUEIRA HIDRAULICA 3/4"x4x1180 FG PLANA X FLANB 90 COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃOMANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"x2x1550X2 FG 9/16 COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃOMANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 X 2 X 800 X 2 GF 7/8Mangueira hidráulica 5/8 x 2 x 500 x FG x FG 90Mangueira R6 516Mangueira P.V azul 8x5.5

1653 11314/2010 067.800.441/0001-49 4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME 14.988,89 0,00 0,00Prestação de serviço de esgotamento, limpeza das paredes internas e arredores com hidrojateamento e abastecimento da piscina do Centro Social U rbano Localizado à Rua Nelson Rodrigues nº 100 -centro -Fco Rocha, incluindo caminhão hidrojato para remoção dos detritos e limpeza das paredes , caminhões auto-vacuo para sucção dos resíduos, caminhões pipas para auxílio no hi drojato e abastecimento da pis

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.009.605,36 5.571.681,53 23.943,38

Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2010

22 0/0 002.363.619/0001-96 1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO LTDA 74/2007 0,00 0,00 5.900,00.TERMO ADITIVO Nº 02 - REF. AO CONTRATO 127/2007.

52 11647/2009 004.134.416/0001-53 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA 13/2009 0,00 0,00 1.506,66.TERMO ADITIVO Nº003, REF. CONTRATO 023/2009 (REF. QUATRO DIAS).

69 12080/2010 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 0/0 0,00 451,73 451,73Prestação de serviço para publicação de editais77 1043/2007 007.133.493/0001-87 3022 - CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA - ME. 5/2007 0,00 0,00 19.000,00TERMO ADITIVO Nº 03/2009, REF. AO CONTRATO 131/2007 - TP 005/2007

87 4271/2008 004.996.269/0001-20 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA E 5/2008 0,00 0,00 154.333,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE LABORATÓRIO.

111 758/2007 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA. 0/0 0,00 0,00 199,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.160 11647/2009 004.134.416/0001-53 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA 13/2009 0,00 8.700,00 0,00SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR.

166 11647/2009 004.134.416/0001-53 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA 13/2009 0,00 2.600,00 0,00SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR.

187 10952/2009 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPA 29/2009 0,00 0,00 11.916,66CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE MATERIAIS ( ALMOXARIFADO, COMPRAS E GERENCIAMENTODE CONTRATOS ) E RECURSOS HUMANOS ( ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ).

189 10952/2009 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPA 29/2009 0,00 0,00 5.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA ( ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA ).

290 11123/2010 007.545.604/0001-62 2718 - D.P. & L .F. TRANSPORTES LTDA - EPP 0,00 0,00 3.066,65

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Locação de caminhão Pipa com capacidade de 14 mil litros para lava gem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacidade de 10 mil lit ros para lavagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacida de de 9 mil litros para lavagem de ruas do município.

307 12286/2009 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R. 0/0 -9.900,00 -9.900,00 -9.900,00REF. A LEVANTAMENTO DE REGISTROS/MATRICULAS DOS LOTEAMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE , CONFORME PROCESSO ANEXO.

318 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.066,48PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

320 12091/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0/0 0,00 0,00 1.456,19Gel hidratante de alginado de cálcio + sódioCurativo hidrocoloid e estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidadesFita micropore 25cmx4,5 mm c/ capaCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos sol tos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobra s, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenAtadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em for ma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identifica ção e procedência. Pacote com 12 rolos.Fralda descartável, composta de f ibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, a desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de ac ordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislacao atual.Gaze tipo queijo 11 fios 91x91Fralda descartável, composta de fibras de celulose e poliprop ileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elás ticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no m ínimo.Sonda de Folley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confec cionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade dista l e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterai s. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em l ocal visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e proce dência, dataBolsa coleta urina sistema fechado 2000mlSeringa descartável e m plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com ca pacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico labo rat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Lidocaína 2% -geléia 30gAgulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em lát ex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato an atômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubr ificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica e m caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fi os elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 1 2kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 199 0 do MS ou legislação atual.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

322 12091/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0/0 0,00 0,00 300,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Loção oleosa à base de ácido caprílico, ácido cáprico, ácido capró ico, ácido laurico, lecitina de soja, vitamina E e óleo de girassol - frasco 250 mlColagenase -creme 30 gSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco

396 714/2010 009.229.971/0001-82 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME 12/2009 0,00 0,00 6.210,00Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12.50m barra 12m (nervurada N BR 7480).Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.

649 0/0 0 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA JUQUERI 0/0 0,00 0,00 2.600,00VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS BACIA JUQUERY

653 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 67,85PGTO DE ENERGIA ELETRICA

654 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 1.835,52PGTO DE ENERGIA ELETRICA

655 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 1.913,43PGTO DE ENERGIA ELETRICA657 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 282,59PGTO DE ENERGIA ELETRICA

658 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 142,10PGTO DE ENERGIA ELETRICA

659 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 269,62PGTO DE ENERGIA ELETRICA

676 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 87.910,77PGTO DE ENERGIA ELETRICA678 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 90,13PGTO DE ENERGIA ELETRICA

679 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 45,16PGTO DE ENERGIA ELETRICA

680 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 457,22PGTO DE ENERGIA ELETRICA681 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 465,31PGTO DE ENERGIA ELETRICA

682 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 137,05PGTO DE ENERGIA ELETRICA

683 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 466,54PGTO DE ENERGIA ELETRICA

684 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 729,05PGTO DE ENERGIA ELETRICA686 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 181,29PGTO DE ENERGIA ELETRICA

726 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 256,54PGTO DE ENERGIA ELETRICA

727 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 86,62PGTO DE ENERGIA ELETRICA

728 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 2.015,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

729 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 73,83PGTO DE ENERGIA ELETRICA

730 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 4.015,79PGTO DE ENERGIA ELETRICA

731 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 4.870,19PGTO DE ENERGIA ELETRICA732 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 2.416,04PGTO DE ENERGIA ELETRICA

733 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 474,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

735 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 283,22PGTO DE ENERGIA ELETRICA737 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 226,62PGTO DE ENERGIA ELETRICA

738 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 1.155,90PGTO DE ENERGIA ELETRICA

742 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 3.388,53PGTO DE ENERGIA ELETRICA

745 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 519,69PGTO DE ENERGIA ELETRICA746 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 2.097,64PGTO DE ENERGIA ELETRICA

758 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 87,44PGTO DE ENERGIA ELETRICA

759 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 21,73PGTO DE ENERGIA ELETRICA

760 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 401,22PGTO DE ENERGIA ELETRICA

761 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 424,79PGTO DE ENERGIA ELETRICA

762 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 89,93PGTO DE ENERGIA ELETRICA

763 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 110,61PGTO DE ENERGIA ELETRICA769 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 172,61PGTO DE ENERGIA ELETRICA

771 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 47,76PGTO DE ENERGIA ELETRICA

772 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 447,94PGTO DE ENERGIA ELETRICA

773 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 2.458,46PGTO DE ENERGIA ELETRICA788 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 121,63PGTO DE CONTA DE TELEFONE

789 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 278,80PGTO DE CONTA DE TELEFONE

792 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 501,25PGTO DE CONTA DE TELEFONE793 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 254,71PGTO DE CONTA DE TELEFONE

794 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 990,96

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE CONTA DE TELEFONE795 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 68,35PGTO DE CONTA DE TELEFONE

796 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 115,84PGTO DE CONTA DE TELEFONE

797 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 483,84PGTO DE CONTA DE TELEFONE

798 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 254,21PGTO DE CONTA DE TELEFONE799 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 239,44PGTO DE CONTA DE TELEFONE

800 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 67,45PGTO DE CONTA DE TELEFONE

801 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 473,32PGTO DE CONTA DE TELEFONE802 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 325,13PGTO DE CONTA DE TELEFONE

803 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 534,71PGTO DE CONTA DE TELEFONE

804 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 79,02PGTO DE CONTA DE TELEFONE

805 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 228,06PGTO DE CONTA DE TELEFONE806 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 149,32PGTO DE CONTA DE TELEFONE

807 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 166,85PGTO DE CONTA DE TELEFONE

808 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 1.747,44PGTO DE CONTA DE TELEFONE

813 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 152,11PGTO DE ENERGIA ELETRICA814 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 70,57PGTO DE ENERGIA ELETRICA

824 11151/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 0,00 0,00Aquisição de créditos municipais

857 11152/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 0,00 676,00Aquisição de créditos municipais858 11152/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 0,00 946,40Aquisição de créditos municipais

862 11163/2010 044.646.982/0001-69 3708 - COMERCIAL DE MOTO SERRAS LTDA. 0,00 0,00 60,00Serviço de mão -de-obra para conserto roçadeira elétrica Beaver Light da Secretaria de Saúde

866 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 27,28PGTO DE AGUA E ESGOTO867 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 27,28PGTO DE AGUA E ESGOTO

868 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 27,28PGTO DE AGUA E ESGOTO

874 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 48,65PGTO DE CONTA DE AGUA

917 10359/2009 001.502.529/0001-76 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 58/2009 0,00 0,00 141.887,05CONSTRUÇÃO DE MURO EM GABIÕES À RUA IRGMARD DRAEGER.

918 11163/2010 044.646.982/0001-69 3708 - COMERCIAL DE MOTO SERRAS LTDA. 0,00 0,00 304,00Motor elétrico 110 V para roçadeira elétrica Beaver LightVentilado r para roçadeira elétrica Beaver LightInterruptor para roçadeira elétrica Beaver Li ghtCabo elétrico para roçadeira elétrica Beaver LightRabicho para roçadeira elétric a Beaver LightLamina para roçadeira elétrica Beaver Light

928 0/0 0 311 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 0,00 0,00 51.485,38RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2010.

943 11166/2010 893.086.208-00 5228 - DIMAS ROCHA SILVEIRA 0,00 0,00 135,30Serviço de plotagem de arquivos para cadastro municipal962 0/0 307.761.984-91 4598 - ANTONIA ELIAS DE ARAUJO CAVALCANTE 0/0 0,00 0,00 1.511,60PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

965 0/0 625.552.354-34 5258 - GILVAN PAULINO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 99,68PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

968 0/0 169.309.878-40 5261 - SIMONE CARNEIRO CAMPOS MUNCIO 0/0 0,00 0,00 180,38PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

970 0/0 133.044.038-25 5260 - MARCOS TADEU DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 3.133,81PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.971 0003/2010 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 396,16RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL 78 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E

SERVIÇOS LTDA.

972 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 4.286,11RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL 80 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

979 0/0 071.832.679/0001-23 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METROPOLIT. 0/0 0,00 0,00 4.589,66PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.

981 0/0 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA. 0/0 0,00 0,00 4,63PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.

989 0/0 0 1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL 0/0 0,00 0,00 600,00PAGTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS.991 11224/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 169.969,80 0,00Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

992 11224/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 13.634,40 0,00Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

1214 0/0 059.995.241/0001-60 4512 - CONS.SECR.MUNIC.SAUDE DR SEBASTIAO DE M 0/0 1.800,00 1.800,00 0,00CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COSEMS / SP - 1º SEMESTRE/2010.

1215 0/0 881.356.915-72 5294 - IRAILDA ALVES ROMÃO 0/0 3.428,20 3.428,20 0,00PAGTO DE RATEIO DO FUNDEB/2009.1216 0/0 060.452.752/0001-15 3190 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/ 0/0 760,00 760,00 0,00PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE SÃO PAULO

1217 915/2010 177.525.288-46 5287 - REGINALDO APARECIDO TOBIAS 0/0 0,00 0,00 300,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1221 0/0 046.380.333/0001-94 4159 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. E DESENV. S 0/0 1.565,12 0,00 0,00DEVOLUÇÃO A SEADS, REF. AO SALDO DE RECURSO DE 2009.1223 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) 0/0 30,95 30,95 0,00PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

1225 0/0 046.380.333/0001-94 4159 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. E DESENV. S 0/0 12.909,15 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DEVOLUÇÃO A SEADS, REF. AO SALDO DE RECURSO DE 2009.1227 12351/2009 005.256.787/0001-70 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M 0/0 16.520,00 16.520,00 0,00PAGTO DE INDENIZAÇÃO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE

PRESTADOS.

1260 0/0 0 1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL 0/0 15,00 15,00 0,00PAGTO DE TAXA JUDICIARIA DE DESARQUIVAMENTO.

1261 0/0 0 1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL 0/0 15,00 15,00 0,00PAGTO DE TAXA JUDICIARIA DE DESARQUIVAMENTO.1262 0/0 0 1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL 0/0 15,00 15,00 0,00PAGTO DE TAXA JUDICIARIA DE DESARQUIVAMENTO.

1284 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 492,01 492,01 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1319 11210/2010 007.413.054/0001-28 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES LTDA - 0,00 2.112,00 0,00Serviço de conserto, incluindo peças e mão de obra, no veículo Cam inhão Placa DBA 2053, incluindo troca da 1ª mola mestre 2º eixo esquerdo, espi gão e solda do suporte central.Serviço de conserto, incluindo peças e mão de o bra, no veículo Caminhão Placa DBA 2055, incluindo troca da 3º, 4º, 5º, 6º mola tr aseira, mola tensora espigão, arrebites, abraçadeira, parafusos e abraçServiço de conserto, incluindo peças e mão de obra, no veículo Caminhão Placa DBA 2059, incluindo troca da mola tensora, arrebite, abraçadeira e espigão.

1330 11226/2010 055.387.831/0001-50 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 0,00 106,70 0,00Buzina (veículo Ambulância BSV 1950)Terminal (veículo Ambulância B SV 1950)Sensor de Temperatura(veículo Ambulância BSV 1950)LAMPADA H7( AMBULANCIA PLACA DBA 5925)Correia(veículo Ambulância DBA 2047)Poli a(veículo Ambulância DBA 2047)Arruela grande(veículo Ambulância DBA 2047)Arruela pequena(veículo Ambulância DBA 2047)Porca(veículo Ambulânc ia DBA 2047)Chaveta(veículo Ambulância DBA 2047)Flange(veículo Ambulância DBA 2047)

1335 11227/2010 055.387.831/0001-50 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 0,00 3,20 0,00Fita isolante 33 + 3 m de 20m

1350 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 315,49 315,49 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1351 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 97,74 97,74 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1353 2301/2010 009.229.971/0001-82 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME 12/2009 22.810,00 0,00 0,00Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.

1363 2335/2010 009.229.971/0001-82 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME 12/2009 15.638,00 0,00 0,00Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480).Arame recozido n º 18 (NBR 5589).Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.

1366 2342/2010 043.677.822/0001-14 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 14/2008 205.000,00 0,00 0,00C.B.U.Q. Faixa 05

1380 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 903,84 903,84 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1381 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 32,38 32,38 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

1395 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 223,48 223,48 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1396 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 5.163,59 5.163,59 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1397 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 2.282,21 2.282,21 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1398 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 1.144,02 1.144,02 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1399 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 2.668,87 2.668,87 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1400 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 3.465,16 3.465,16 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1401 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 470,70 470,70 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1402 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 572,86 572,86 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1403 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 394,40 394,40 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1404 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 566,43 566,43 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1405 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 21,78 21,78 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1406 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 110,06 110,06 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1407 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 76,07 76,07 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1408 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 573,27 573,27 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1409 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 76,50 76,50 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1410 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 2.129,94 2.129,94 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1411 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 2.873,90 2.873,90 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1412 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 97,21 97,21 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1413 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 1.855,63 1.855,63 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE ENERGIA ELETRICA1414 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 181,07 181,07 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1415 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 58,66 58,66 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1416 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 139,46 139,46 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1417 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 515,01 515,01 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1427 11209/2010 007.413.054/0001-28 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES LTDA - 0,00 906,00 0,00Serviço de conserto, incluindo peças e mão de obra, no veículo Cus tom Placa

BSV 1950, incluindo troca da 7ª mola traseira, espigão e arrebite. Serviço de conserto, incluindo peças e mão de obra, no veículo Ambulãncia Pla ca DBA 5926, incluindo troca da mola mestre traseira, buschas e arqueamento.

1431 11225/2010 327.237.098-68 5037 - GERALDO BENINI 0,00 390,00 0,00Serviço para conserto de radiador no veículo Placa CSU 1950, inclu indo peças e mão-de-obraServiço para recuperação geral do radiador no veículo CaminhãoPlaca DBA 2059, incluindo peças e mão-de-obra

1432 11234/2010 005.431.833/0001-20 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA 1.269,50 0,00 0,00Cesta Básica

1444 0/0 169.309.878-40 5261 - SIMONE CARNEIRO CAMPOS MUNCIO 0/0 0,00 0,00 54,00Reforço do Empenho n° 968/0

1456 13361/2009 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 6/2010 0,00 2.178,00 0,00Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³

1467 11235/2010 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA. 530,28 0,00 0,00Cartucho de tinta para impressora HP Deskjet 840 C - 6615 original pretoCartucho de tinta para impressora HP Deskjet 840 C- 6625 original colorido

1468 11236/2010 010.524.689/0001-07 5276 - LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAULO - 2.500,00 0,00 0,00Inscrição para pagamento de custos (taxa de inscrição e premiação) e categoria sub 21 feminino( 8 jogos) referente a Liga de Handebol do Estado d e São Paulo LHESP.

1500 11157/2010 007.602.781/0007-29 5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 8.000,00 1.280,00 1.280,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.

1515 112237/2010 007.387.316/0001-27 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - M 3.800,00 0,00 0,00Contratação de serviço confecção de banner com impressão digital d e alta resolução em lona sanlux importada reforçada, formato 60x90 m, con tendo informações claras e ilustradas para a Campanha da Tuberculose.

1526 11219/2010 057.574.725/0001-00 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - ME 0,00 3.010,00 0,00Serviço de embuchamento na máquina Fiatallis FB80.2 Placa RE 0008S erviço para concerto na trava da porta traseira Veículo Placa DBA 5926Ser viço para troca da bomba e válvula termostática, incluindo mão -de-obra e peças no veículo Saveiro Placa DBA 5908Serviço para concerto tomada de força, solda s e reforço no tambor de água, no veículo caminhão multitarefa Placa BPY 8253 , incluindo mão-de-obra e materia.Serviço para ajuste de furo nas lâminas da roçadeiraServiço de solda na cabeça do tensor da camisa da esteira na máquina Placa DBA 2031Prestação de serviço para recondicionamento, brunime nto e cromo retífica completa do Pistão Hidráulico Fiatallis FX 215 Plac a SS 0003 inclundo peças, mão-de-obra, pintura e teste.

1527 11227/2010 055.387.831/0001-50 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 0,00 722,90 0,00Rele de piscaPorta escova( Patrol MN 0003)BUCHA PARA CAMINHÃOArrue la couro ( máquina Patrol)Induzido(Caminhão PLACA CSV 1194)Jogo de es cova(Caminhão Placa CSV 1194)Lampada H4Lampada pingãoLampada 1141Lampada 1034Induzido( Draglane)Regulador de voltagem(Caminhão Placa DBA 5902)CHAVE DE SETACabo espagueteGarra para caminhãoTerminal pa ra caminhãoLampada H3Farol de milhaLampada H1Porta escova (veículo ca minhãp Placa BPY 8253)Botão(veículo caminhão Placa BPY 8253)Arruela de couroARRUELA FIBRATERMINAL DE BATERIATerminal de ponteiro(veículo caminhão Placa BPY 8253)Terminal grandeBendix( Caminhão PLACA DBA 2060)ARRUELA DE FERRO

1528 11226/2010 055.387.831/0001-50 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 0,00 10,00 0,00Serviço de mão-de-obra elétrica para veículo Ambulancia Placa BSV 1950

1529 11211/2010 010.964.225/0001-11 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME 0,00 1.416,40 0,00MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4"x3000x2 FG SP 11/16 COM REVESTIMENTOMangueira hidraulica R¨6 5/16"Mangueira hidraulica 5/ 8" ARMangueira hidraulica 1/2" ARABRAÇADEIRA DE LATÃO DE 1/2"MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8"x2x1400X2 FG 13/16 COM COBERTURA PROTETORACONJUNTO DE ENGATE PARA PNEUNATICAMANGUEIRA HIDRAULICA 5/8"x600 FG 90 COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃOMANGUEIRA HIDRAULICA 3/4"x4x1180 FG PLANA X FLANB 90 COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃOMANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"x2x1550X2 FG 9/16 COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃOMANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 X 2 X 800 X 2 GF 7/8Mangueira hidráulica 5/8 x 2 x 500 x FG x FG 90Mangueira R6 516Mangueira P.V azul 8x5.5

1536 12286/2009 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R. 0/0 8.902,94 8.902,94 8.902,94

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REF. A LEVANTAMENTO DE REGISTROS/MATRÍCULAS DOS LOTEAMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------323.110,88 256.579,96 552.510,20

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2010

39 12960/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 0,00 0,00 26.669,90.Reforma da Unidade Escolar EMEB Lago Azul, localizada na Av. Toni co Lenci nº 2881, Lago azul, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/20 08.

40 12957/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 -0,01 0,00 36.451,01.Reforma da Unidade Escolar EMEB Carlos Drummond de Andrade, local izada na Rua Ver. Antonio Alba Fernandes nº 239, Pouso Alegre, com adoção d a Ata de Registro de Preços nº 002/2008.

41 12959/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 -0,01 0,00 15.766,48.Reforma da Unidade Escolar EMEB Jardim Luciana, localizada na Est rada Municipal dos Abreus s/n, Jardim Luciana, com adoção da Ata de Reg istro de Preços nº 002/2008.

42 13101/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 -0,03 0,00 19.087,49.Reforma da Unidade Escolar EMEB Machado de Assis, localizada na R ua Nobrega nº 338, Jardim Centro do Líbano, com adoção da Ata de Regi stro de Preços nº 002/2008.

43 13102/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 -0,04 0,00 59.358,09.Reforma da Unidade Escolar EMEB Oduvaldo Vianna, localizada na Ru a Oslo nº 1252, Parque Vitoria, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 0 02/2008.

44 13103/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 0,00 0,00 67.539,27.Reforma da Unidade Escolar EMEB Vargem Grande, localizada na Estr ada da Vargem Grande s/n, Vargem Grande, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/2008.

45 12958/2009 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 2/2008 -0,01 0,00 13.395,62.Reforma da Unidade Escolar EMEB Dionisio Bovo, localizada na Rua Francisco Maias nº 420, Vila Bazu, com adoção da Ata de Registro de Preços n º 002/2008.

51 12078/2009 009.561.551/0001-07 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME 1960/2009 0,00 0,00 2.500,00.Locação de 1 (um) veículo 1.6, completo 04 portas, para período d e 30 dias, incluindo seguro total e contra terceiros, documentações, conforme contrato.

57 0/0 060725751000105 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECATORIO 0/0 0,00 0,00 151.622,82PARCELA DE PRECATÓRIO 10/10 - PROCESSOS DEPRE ORDEM 08/99, 02/00, 03/00, 06/00, 07/00, 08/00, 09/00, 10/00, 11/00, 01/01, 03/ 01 E 06/01.

58 0/0 060725751000105 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECATORIO 0/0 0,00 0,00 93.835,23PARCELA DE PRECATÓRIO 5/10 - PROCESSO DEPRE 001/004

59 0/0 047.250.733/0001-48 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. 0/0 0,00 0,00 98.076,86PARCELA DE PRECATÓRIO 7/10 - PROCESSO DEPRE 002/004

64 0/0 054.553.250/0001-88 4671 - TER PEL LOCAÇÃO E COMERCIO DE TRATORES L 0/0 0,00 0,00 158.659,94PARCELA DE PRECATÓRIO 2/3 - PROCESSO DEPRE 002/009

67 13567/2009 214.869.288-70 4942 - KARINE FREITAS MORAES 0/0 0,00 0,00 932,49PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL.68 12605/2007 321.562.658-60 3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA 0/0 0,00 0,00 1.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA

UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO.

78 0/0 046.083.754/0001-53 1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMERCIO 4/2003 0,00 0,00 551.731,51TERMO ADITIVO 01/2009, REF. CONCORRÊNCIA 04/2003.79 0/0 . . - 5198 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO 0/0 0,00 0,00 76.541,95PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DEPRE 01/10 DE NATUREZA

ALIMENTICIA

89 10353/2009 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 59/2009 0,00 0,00 43.758,00EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS NA NOVA PRAÇA DA SAÚDE.

95 1958/2009 004.982.478/0001-15 3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.DE AR E 26/2009 0,00 0,00 1.100,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

101 4840/2007 001.638.142/0001-41 3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA COMPUT 0/0 0,00 0,00 168,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCIRTA FISCAL.

172 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

173 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

174 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA176 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

177 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

178 8986/2008 280.832.138-45 3822 - ROBERTA ENGLE BARSOTTI 0/0 0,00 0,00 1.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICOTERAPEUTA.179 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

180 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE ENERGIA ELETRICA181 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

182 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

183 0/0 0 86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO 0/0 0,00 510,00 0,00PAGTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79

184 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA185 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

188 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

190 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA191 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

192 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

193 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

194 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA195 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 -775,71 -775,71 -775,71PGTO DE ENERGIA ELETRICA

196 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

197 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

198 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA199 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

200 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

201 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA202 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

203 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

204 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

205 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA206 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

207 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

209 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

211 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

212 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

213 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

215 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA217 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

218 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

272 11705/2007 092.766.708-82 4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI 0/0 0,00 163,14 0,00TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.

273 11705/2007 102.707.248-85 4163 - DIVA MAZARINI CAVALHEIRI 0/0 0,00 913,61 0,00TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.

274 11705/2007 132.186.198-23 4656 - MARLI ALVES QUEIROZ 0/0 0,00 277,34 0,00TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.

275 11705/2007 122.139.358-82 4655 - DEBORAH CRISTINA CAVALHEIRI DE FARIA 0/0 0,00 277,34 0,00TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.

278 0/0 332.029.318-49 4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 1.179,86 0,00TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2006.

279 0/0 332.028.938-15 3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 1.179,86 0,00TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2006

293 12081/2010 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 0,00 204,15 204,15Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.

320 12091/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0/0 0,00 50,13 0,00Gel hidratante de alginado de cálcio + sódioCurativo hidrocoloid e estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidadesFita micropore 25cmx4,5 mm c/ capaCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos sol tos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobra s, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenAtadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em for ma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identifica ção e procedência. Pacote com 12 rolos.Fralda descartável, composta de f ibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, a desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de ac ordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislacao atual.Gaze tipo queijo 11 fios 91x91Fralda descartável, composta de fibras de celulose e poliprop ileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elás ticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no m ínimo.Sonda de Folley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confec cionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade dista l e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterai s. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em l ocal visível

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e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e proce dência, dataBolsa coleta urina sistema fechado 2000mlSeringa descartável e m plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com ca pacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico labo rat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Lidocaína 2% -geléia 30gAgulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em lát ex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato an atômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubr ificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica e m caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fi os elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 1 2kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 199 0 do MS ou legislação atual.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

351 11104/2010 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA 0/0 0,00 0,00 124,08Caixa sifonada 150 x 150 x 50 brancaTe esgoto 4"x 3" PVC brancoTub o PVC esgoto 50 mm barra 6 mtTe esgoto 4x2"Te 2" X 2" PVCRedução excentr ica 50 x 40 esgotoTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mtRedução excentrica 100 x 50 esgotoCotovelo esgoto 2” x 90° - branco

371 718/2010 0 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -D 0/0 0,00 0,00 102,16PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

417 462/2009 068.168.298-16 3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO 0/0 0,00 0,00 1.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.

418 7692/2008 028.134.508-20 4493 - LUIZ ANTONIO CANDIDO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 1.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA.

459 12605/2007 168.230.488-40 3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS 0/0 0,00 0,00 1.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO.

460 13567/2009 068.168.298-16 3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO 0/0 0,00 0,00 600,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, REFERENTES AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - AÇÃO JOVEM E RENDA CIDADÃ - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.

558 12262/2009 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA 16/2008 0,00 0,00 19.727,36Água sanitária de uso geral, alvejante, frasco plástico opaco de 1 000ml, com teor de cloro ativo de 2,5%, constando em sua embalagem lote, data de f abricação, com validade mínima de 6 meses. Deverá constar ainda todos os dado s das precauções e cuidados em caso de acidentes. Constar na embalagem q ue o produto não poderá reagir em hipótese alguma com qualquer produto químico à base de amônia. ComposÁlcool 1 litro refinado de baixo teor de aci dez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desin fecção e sem adição de desnaturante. Constar no rotulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do inmetro, data de fabricação e validade, nu mero do INOR.Álcool gel 500 gramas composição: álcool etílico, água, carbo mero e neutralizante. Impresso na embalagem instruções de primeiros socor ros, selo do inmetro, número do INOR.Cera líquida acrílica, auto -brilho incolor, frasco plástico de 750ml, composta por mistura de ceras naturais e sintéticas, niv eladores e emulsionantes em meio aquoso. Composição: etildiglicol, tensoativo aniônico, tributoxietilfosfato, resina, cera de carnaúba, parafina, breu, no nilfenol, formaldeido, água, antiespumante. Propriedades físico -químicos: aspecto liquido leitoso, cor branco leitoso, PCloro, solução líquida á base de hip oclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12% , embalado em frasco plástico resistente com cor escura q ue não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros. A presentar, juntamente com as amostras, ficha de informações de segurança de p rodutos químicos. O vencedor deverá apresentar noDesinfetante de uso geral 500ml, fragrância pinho. Composição: essência de pinho, nonilfenol etoxil ado 9,5 moles, cloreto de alquil dimetil benzil amônio, 0,4% de principio ativo, corante laranja CI 15510 e água. Constar na embalagem: indicações, modo de usar, data de fabricação, validade de 36 meses bem como o numero do CEATOX.Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 29 0g, tampa com lacre de segurança, fragrância lavanda. Na embalagem deverá co nstar o dado do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição quí mica: cloreto dialquil dimetil amônio, essência, álcool, água, propelent e.Detergente líquido neutro, testado por dermatologistas, utilizado na lavagem de louças e utensílios domésticos em geral. O produto deverá vir embalado em f rasco plástico biodegradável contendo 500 ml. Composição: ácido dodecilbenzeno su lfônico linear, hidróxido de sódio ( sol. 50%), sulfato de magnésio, lauri l éter sulfato de sódio, formol inibido (sol.37%), polihidroxietileno corante amarel o tartInseticida aerosol frascos com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvent e, antioxidante emulsificante, veiculo e propelente.no rotulo, informações do prod uto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA.Limpa pisos sabão líquido, acond icionado em

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galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição Química: Ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, hidróxido de sódio (sol. 50%), lauril éter sulfato de sódio, sulfato de magnésio, formol inibido (sol. 37%), polihidroxietileno, corante verde cromacidLimpa vidros acondiciona do em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Ass istência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sód io, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestr ante e Veículo. Apresentar juntamente com a amostra, ficha de segurança dLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 a ções: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utiliz ação do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, com selo de valorização do produto nacional, número do lote e vali dade, cLustra moveis bactericida com óleo de linhaça, frasco com 200ml, embalage m plástica com bico dosador. Composição: cera de polietileno, silicone, polím ero acrílico, monooleato de sorbitan, nonilfenol etoxilado, trietanolamina, bact ericida a base de isotiazolona, perfume e água. Fragrância lavanda.Pedra sanitária r edonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plás tica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico.Composição: paradiclorobenzeno, essência, corante. Componente ativ o: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.Sabã o de cocô líquido branco, com odor característico e ph 8,00 - 9,00. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, dietanolamida de ácido graxo de cocô, c oadjuvantes, hidróxido de sódio, conservante, corante, perfume e água. O produt o deverá vir embalado em frasco plástico contendo 1 litro. Apresentar juntament e com as amostras ficha de segurança de produto químico.Sabão em pedra, gli cerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em caixas com 50 peças. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, gliceri na, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes.Sabão e m pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema pratico para fechamento após o uso, certificada com garantia de q ue foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e a os trabalhadores. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, se questrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência , cargas inertes, agentSabonete em pedra 90grs com extrato de cereais. Comp osição: sebo animal, óleo de babaçu, argila ativada, hidróxido de sódio, c loreto de sódio, essência aromática, dióxido de titânio, corante CI45100, extrato d e cereais e edta. Teor de voláteis: 14,7%. Sua embalagem deverá ser plástica de modo que facilite a visualização do produto, constar responsável técnico, nº do S.A. C., validade mínima de 36 mSabonete liquido para mãos perfumado, peroladona cor azul, acondicionado em bombona plástica contendo 05 litros, proporcionan do agradável fragrância. Composição química: acido dodecil benzeno, s ulfônico, corante, água, cocamida dea, cloreto de sódio, formol, laurili éte r sulfato de sódio, edta tetrasodico, essência erva doce. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, laudos deSaponáceo em pó, com detergente em f rasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalin izante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenze no, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Deverá conter os dados do código de defesa do consumidor.Balde plástico de 08 litro s para limpeza com alça de metal, dimensões: 235 x 260mm de diâmetro, relevo na b oca de 10mm e fundo de 160mm, constando etiqueta adesiva contendo capacid ade, marca e referencia.Balde plástico de 20 litros canelado com alça d e metal, dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro, cor vermelho.Esponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliu retano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, emb alagem primária com 08 peças. Constar na embalagem secundária, o numero d o lote, SAC, fabricação e validade.Flanela para limpeza, cor laranja, medi ndo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. Embalagem com 12 unidades acondicionadas em saco plástico l acrado e selado.Luva de látex tamanho grande, confeccionada com látex de bo rracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície ant i-derrapante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, certif icado de aprovação do Ministério do Trabalho.Mangueira para jardim, irrigaç ão e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada interm ediária em fio

809 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 9,71

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE CONTA DE TELEFONE810 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 0/0 0,00 0,00 5,11PGTO DE CONTA DE TELEFONE

822 11157/2010 007.602.781/0007-29 5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA -8.000,00 0,00 0,00Prestação de serviço para publicação de editais

824 11151/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 0,00 208,00Aquisição de créditos municipais

880 1667/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 0,00 14.401,85TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.881 1669/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 0,00 26.246,48TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

882 1670/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 0,00 10.581,88TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

883 1668/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 0,00 42.421,70TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.884 1666/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 0,00 18.855,11TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

885 1671/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 0,00 11.364,35TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

886 1672/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 0,00 47.488,75TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.

903 1673/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 0,00 97.048,38TERMO ADITIVO Nº02, REF. ATA DE PREÇOS 02/2008.904 1674/2010 073.188.336/0001-01 4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA. 0/0 0,00 0,00 104.151,91TERMO ADITIVO Nº02, REF. ATA DE PREÇOS 02/2008.

912 707/2010 076.411.198-16 5253 - LIGIA MARIA DE LIMA 0/0 0,00 0,00 932,49PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO.

913 707/2010 453.646.998-20 5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 932,49PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO ENOVAÇÃO.

916 10338/2009 101.661.398-90 5086 - ENI PEREIRA DA SILVA 0/0 0,00 0,00 1.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.

925 640/2010 005.329.957/0001-08 2140 - GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA. 0/0 0,00 0,00 520,00FORNECIMENTO DIÁRIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEBSITE, BOLETIM DE PIBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I .

927 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 57.830,26APORTE RPPS REF. AO MES 01/2010.

930 0/0 0 183 - CIRO CARLOS MOTTA 0/0 0,00 0,00 1.090,80RESSARCIMENTO DE VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

931 246/2007 255.595.008-79 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO 0/0 0,00 1.893,94 0,00LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LIBERDADE, N. 279, NESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, ACIMA QUALIFICADA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO EMPREGO.

937 11199/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 5.148,00 0,00Aquisição de créditos municipais

938 11195/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 0,00 8.892,00Aquisição de créditos municipais

963 0/0 201.048.298-00 5256 - ELISANGELA CARLA NAZIOZENO PEREIRA 0/0 0,00 0,00 1.469,11PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

975 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL 0/0 0,00 0,00 52,10PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET976 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL 0/0 0,00 0,00 52,10PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

977 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL 0/0 0,00 0,00 24,10PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

982 755/2010 005.057.709/0001-47 4860 - INTERCITY LTDA 12/2009 0,00 0,00 88.572,00Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.

985 0/0 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R. 0/0 0,00 0,00 203,14COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 01/2010.

991 11224/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 0,00 169.969,80Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

992 11224/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 0,00 0,00 13.634,40Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)995 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 39.764,10RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES

02/2010.

997 0/0 033287319001090 162 - CAPEMI 0/0 0,00 0,00 19.658,46RECOLHIMENTO CAPEMI DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

998 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 100,99PGTO DE CONTA DE AGUA1002 0/0 0 158 - LUDE SEGUROS 0/0 0,00 0,00 104,70RECOLHIMENTO LUDE DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1005 0/0 0 160 - U.S.P.E.S.P. 0/0 0,00 0,00 1.162,50RECOLHIMENTO USPESP DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1006 0/0 059.594.051/0001-31 4742 - MARCIA MARIA AVELINO NUNES ME 0/0 0,00 0,00 2.526,22RECOLHIMENTO YVAN OYICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.1008 0/0 000.086.413/0001-30 164 - BANCO UNICO S/A 0/0 0,00 0,00 13.900,48RECOLHIMENTO BNL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1009 0/0 001306258000183 166 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 0/0 0,00 0,00 3.791,66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RECOLHIMENTO SINDICATO FUNC. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1011 0/0 0 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0/0 0,00 0,00 81.759,10RECOLHIMENTO EMPREST. C.E.F. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1015 0/0 005.809.970/0002-37 3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME 0/0 0,00 0,00 20.084,70RECOLHIMENTO DROGA MEGA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1016 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 0,00 0,00 219.153,55RECOLHIMENTO EMPREST. N.C.N.B. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1018 0/0 0 2245 - PROGAS LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 5.822,00RECOLHIMENTO PROGAS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1019 0/0 090.400.888/0001-42 30 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 0,00 0,00 4.732,27RECOLHIMENTO EMPREST. SANTANDER DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1021 0/0 000.018.934/0001-50 2621 - FARMACIA NASCILIMA 0/0 0,00 0,00 366,00RECOLHIMENTO NASCILINA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.1022 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 44,32PGTO DE AGUA E ESGOTO

1024 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P 0/0 0,00 0,00 0,61PGTO DE MULTA E JUROS

1025 0/0 0 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0/0 0,00 0,00 576,05RECOLHIMENTO C.E.F. SEGUROS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1026 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 30.011,45RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA PLENA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1027 0/0 002.743.218/0001-61 3591 - DROGA EX LTDA. 0/0 0,00 0,00 17.008,93RECOLHIMENTO DROGA EX DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.1028 0/0 009.481.174/0001-98 4544 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO - DROGARIA 0/0 0,00 0,00 1.573,09RECOLHIMENTO MEGA PARK DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1029 0/0 062.876.768/0001-80 4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST. 0/0 0,00 0,00 36.248,97RECOLHIMENTO ACCREDITO DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1037 0/0 062.136.254/0001-99 5216 - BANCO CRUZEIRO DOS SUL 0/0 0,00 0,00 9.846,83RECOLHIMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1040 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 87,04PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1042 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 1,26PGTO DE MULTA E JUROS

1044 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 279,60RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1045 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 42,50PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1046 0/0 0 2245 - PROGAS LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 41,00RECOLHIMENTO PROGAS DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1047 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 0,00 0,00 190,36RECOLHIMENTO EMPREST. N.C.N.B DESLIG.DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1049 0/0 0 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0/0 0,00 0,00 341,44RECOLHIMENTO EMPREST. C.E.F DESLIG DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1051 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 0,00 0,00 96,02RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA PLENA DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1053 0/0 001306258000183 166 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 0/0 0,00 0,00 16,98RECOLHIMENTO SIND. FUNC. DESLIG.DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1054 0/0 0 160 - U.S.P.E.S.P. 0/0 0,00 0,00 25,00RECOLHIMENTO USPESP DESLIG DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1055 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 0,00 0,00 143,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1056 0/0 002.743.218/0001-61 3591 - DROGA EX LTDA. 0/0 0,00 0,00 57,15RECOLHIMENTO DROGA EX DESLIG.DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1058 0/0 005.809.970/0002-37 3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME 0/0 0,00 0,00 35,54RECOLHIMENTO DROGA MEGA DESLIG DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1059 0/0 062.876.768/0001-80 4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST. 0/0 0,00 0,00 171,66RECOLHIMENTO ACCREDITO DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1060 0/0 062.136.254/0001-99 5216 - BANCO CRUZEIRO DOS SUL 0/0 0,00 0,00 94,90RECOLHIMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL DESLIG.DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 02/2010.

1068 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 761,63PGTO DE CONTA TELEFONICA

1071 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 278,79PGTO DE CONTA TELEFONICA1072 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 91,92PGTO DE CONTA TELEFONICA

1073 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 87,72

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE CONTA TELEFONICA1074 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 78,97PGTO DE CONTA TELEFONICA

1075 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 53,32PGTO DE CONTA TELEFONICA

1076 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 205,56PGTO DE CONTA TELEFONICA

1078 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 137,76PGTO DE CONTA TELEFONICA1079 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 420,37PGTO DE CONTA TELEFONICA

1080 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 0,00 0,00 1.478,10PGTO DE CONTA TELEFONICA

1081 0/0 077.909.008-03 2491 - MARCIO CECCHETTINI 0/0 0,00 0,00 16.000,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1082 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 8.000,00PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1083 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 194.715,23PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1084 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 108.251,47PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1085 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 4.877,29PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1086 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 15.936,07PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1087 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 148.446,42PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1088 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 63.378,61PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1089 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 8.042,43PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1090 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 84.477,80PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1092 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 168.817,24PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1093 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 320.860,30PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1094 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 55.327,69PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1095 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 80.513,58PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1096 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 111.835,39PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1097 1964/2010 0 161 - I.N.S.S. 0/0 0,00 0,00 30.345,23RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL 83 - EQUIPAV S/A PAV. ENGENHARIA E COMÉRCIO.

1101 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 20.423,88PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1102 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 97.969,92PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1103 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 43.830,73PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1123 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 28.945,09PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1124 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.000.962,31PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1125 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 38.269,42PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1126 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 8.996,38PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1127 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 12.800,50PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1129 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 16.360,37PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1131 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 17.571,50PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1132 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 20.017,71PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1134 11174/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0,00 793,10 0,00Fita Crepe simples, medindo 48 mm x 50 m, boa adesividade e resist ência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Algodão hidrófi lo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessu ra uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homo gênio e macio, cor branca (80%), boa absorvencia, inodoro, enrolado em pap el apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500gramas.Coletor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prá tico e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20l., o produto devera apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853.Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos, escala Interna: -10+50°C / -14+122°F eescala externa: -50+70°C / -56+158°F.

1135 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 203.967,04PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1136 11174/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0,00 114,48 0,00Álcool 70 % 1000 ML

1137 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 27.794,91

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1141 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 50.791,21PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1142 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 12.695,70PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1143 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 21.282,18PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1144 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 77.282,68PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.1146 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 6.018,55PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2010.

1149 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.020,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1150 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 510,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.1151 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 5.695,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1152 11183/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0,00 348,00 0,00Insulina Novarapid 100UI - frasco 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlÁlcool 70 % 1000 ML

1153 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 13.260,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.1154 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.020,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1155 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 3.791,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1156 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.921,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1157 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 7.565,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.1158 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 510,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1159 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.530,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1160 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.020,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.1161 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 6.122,05PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1162 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.020,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1163 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 23.239,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1164 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.530,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.1165 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 510,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1166 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 1.530,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1167 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 9.129,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1168 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 3.060,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1169 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 2.040,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1172 11187/2010 060.859.519/0001-51 5255 - EDITORA PINI LTDA 0,00 802,00 0,00Aquisição da Revista Construção Mercado anual (12 exemplares)Aquis ição da Revista AU- Arquitetura e Urbanisno anual (12 exemplares)

1180 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 43.027,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1181 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 43.299,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1182 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 4.284,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.1183 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 510,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1184 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 901,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1185 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 510,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.

1186 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 6.409,00PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2010.1187 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE 0/0 0,00 0,00 95.417,22PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2010.

1188 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE 0/0 0,00 0,00 51.272,06PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2010.

1189 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE 0/0 0,00 0,00 63.418,08PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2010.

1190 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE 0/0 0,00 0,00 48.583,78PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2010.

1191 0/0 0 1338 - PENSAO JUDICIAL 0/0 0,00 0,00 28.896,98PAGTO DE PENSÃO JUDICIAL REF. AO MES 02/2010.

1192 0/0 0 167 - SALARIO FAMILIA 0/0 0,00 0,00 10.453,45PAGTO DE SALARIO FAMILIA REF. AO MES 02/2010.

1193 0/0 0 1547 - LICENCA SAUDE 0/0 0,00 0,00 20.428,10PAGTO DE LICENÇA SAUDE REF. AO MES 02/2010.1194 0/0 0 1548 - SALARIO MATERNIDADE. 0/0 0,00 0,00 4.103,53PAGTO DE SAL. MATERNIDADE REF. AO MES 02/2010.

1195 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 12.393,00PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2010.

1221 0/0 046.380.333/0001-94 4159 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. E DESENV. S 0/0 0,00 1.565,12 0,00DEVOLUÇÃO A SEADS, REF. AO SALDO DE RECURSO DE 2009.

1225 0/0 046.380.333/0001-94 4159 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. E DESENV. S 0/0 0,00 12.909,15 0,00DEVOLUÇÃO A SEADS, REF. AO SALDO DE RECURSO DE 2009.1231 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 841,03 841,03 841,03RETENÇÃO INSS REF. A NF 688 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS

LTDA

1233 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 128,70 128,70 128,70RETENÇÃO INSS REF. A NF 689 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

1234 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 128,70 128,70 128,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RETENÇÃO INSS REF. A NF 686 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

1241 9315/2009 376.578.288-20 5296 - ADALBERTO MARTINS DA SILVA 0/0 119,30 119,30 0,00REF. A RESSARCIMENTO, REF. A HABITE -SE, CONFORME PROCESSO ANEXO.

1263 0/0 0 84 - F.G.T.S. 0/0 7.945,13 7.945,13 0,00RECOLHIMENTO FGTS, REF. AO MES 02/2010.1264 0/0 079.439.008-04 5059 - SANDRO FLEURY BERNARDO SAVAZONI 0/0 3.601,29 3.601,29 0,00HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 01/2010.

1265 0/0 216.711.088-09 3687 - ANTONIO VALDIR GOMES JUNIOR 0/0 3.601,29 3.601,29 0,00HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 01/2010.

1266 0/0 263.194.268-02 3192 - REGINA MARIA ROSADA PANTANO 0/0 3.601,29 3.601,29 0,00HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 01/2010.1267 0/0 0 2814 - DIOGO RAIS RODRIGUES MOREIRA 0/0 3.601,29 3.601,29 0,00HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 01/2010.

1268 0/0 140.774.958-73 4036 - ALESSANDRO EDUARDO MARTINS 0/0 3.601,29 3.601,29 0,00HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 01/2010.

1269 0/0 277.363.918-90 4698 - RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA 0/0 3.601,29 3.601,29 0,00HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 01/2010.

1270 0/0 124.029.578-24 4725 - MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA 0/0 3.601,29 3.601,29 0,00HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 01/2010.1271 0/0 009.408.138-74 4832 - WESLEY COELHO DA SILVA 0/0 3.601,29 3.601,29 0,00HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 01/2010.

1272 0/0 276.122.428-00 5095 - GISELE FUENTES GARCIA 0/0 3.601,29 3.601,29 0,00HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 01/2010.

1273 2340/2010 129.856.628-26 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARDOSO 0/0 2.111,44 2.111,44 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS, CONFORME PROCESSO ANEXO

1288 0/0 046.380.333/0001-94 4159 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. E DESENV. S 0/0 35,14 35,14 0,00Reforço do Empenho n° 1225/01289 0/0 046.380.333/0001-94 4159 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. E DESENV. S 0/0 24,89 24,89 0,00Reforço do Empenho n° 1221/0

1293 801/2010 293.262.678-73 5225 - ANA LÚCIA DOS SANTOS 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1294 786/2010 226.540.618-09 5227 - REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0/0 300,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - 0 PARCELA 2.1295 0/0 0 320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS 0/0 4.000,00 0,00 0,00REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 76/2000.

1296 0/0 051451276000127 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.ROCHA 0/0 9.396,97 0,00 0,00REPASSE DE VERBAS PARA O PAGTO DAS DESPESAS DO MES 02/2010.

1297 1206/2003 168.148.158-85 4975 - MARCIA APARECIDA DE SOUZA PINTO 0/0 0,00 0,00 0,00PAGTO DE INDENIZAÇÃO (INVASÃO DE TERRENO PARA CORREÇÃO DE RUA), CONFORME PROCESSO ANEXO.

1299 1206/2003 168.148.158-85 4975 - MARCIA APARECIDA DE SOUZA PINTO 0/0 15.054,65 0,00 0,00PAGTO DE INDENIZAÇÃO (INVASÃO DE TERRENO PARA CORREÇÃO DE RUA), CONFORME PROCESSO ANEXO.

1300 0/0 079.121.858-95 4819 - CARLOS ALBERTO CASTRO PINTO 0/0 15.054,66 0,00 0,00PAGTO DE INDENIZAÇÃO (INVASÃO DE TERRENO PARA CORREÇÃO DE RUA), CONFORME PROCESSO ANEXO.

1302 0/0 277.982.798-06 4745 - ADRIANO LOURENÇO 0/0 61,19 61,19 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR - VT

1303 0/0 160.853.068-06 2723 - CELIA REGINA GARCIA 0/0 992,68 992,68 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR

1304 0/0 0 2145 - DONIZETE BERNARDO ANTONIO 0/0 2.513,00 2.513,00 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR1305 0/0 092.261.528-45 5297 - PAULO SERGIO FELIPE REZENDE 0/0 156,00 156,00 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR - VT

1306 0/0 177.515.348-77 5298 - SIDNEI ALVES DE MORAES 0/0 338,90 338,90 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR

1307 0/0 177.114.538-25 4628 - SONIA DE MORAES CULBER 0/0 172,01 172,01 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR - VT1309 1977/2010 047.388.533/0001-56 5300 - METALURGICA FAVA INDUSTRIA E COM LTDA. 0/0 285,98 0,00 0,00RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO

ANEXO.

1310 11242/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 16.146,00 0,00 0,00Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

1311 11242/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 2.392,00 0,00 0,00Aquisição de créditos municipais1312 11242/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 8.554,00 0,00 0,00Aquisição de créditos municipais

1313 11243/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 650,00 0,00 0,00Aquisição de créditos municipais

1314 11243/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 494,00 0,00 0,00Aquisição de créditos municipais

1341 789/2010 140.704.818-00 5226 - MARIA SALMA MARCOLINO DE LIRA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1352 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 2.055,26 2.055,26 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1355 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 116,77 116,77 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1356 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 122,50 122,50 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA1358 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 451,99 451,99 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA

1360 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 11,47 0,00 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

1362 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP 0/0 11,47 11,47 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

1418 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 3.086,77 3.086,77 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA1419 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 179,47 179,47 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1426 11208/2010 048.155.642/0001-96 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP 0,00 4.841,70 0,00Óleo lubrificante SAE 15W40, API CG4 -SJ (balde com 20 litros)Óleo hidráulico 68, API CG/4SJ (balde com 20 litros)

1433 11238/2010 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELETRONIC 72,00 0,00 0,00Mouse óptico PS2

1434 11240/2010 003.306.550/0001-21 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA 7.350,00 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Água mineral sem gás garrafão 20 litros1435 11241/2010 006.537.811/0001-02 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -ME 2.040,91 0,00 0,00Tinta látex branco gelo (lata com 18 litros)Tinta esmalte sintétic o branco gelo 18

ltTinta látex azul cereno (lata com 18 litros)Massa corrida de PVA (lata com 18 litros)Rolo de lã de carneiro sem cabo 23cm (grande)inner (lata 5 litros)

1436 11241/2010 006.537.811/0001-02 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -ME 64,30 0,00 0,00Tinta automotiva amarelo BR 1,8 lt1446 0/0 0 60 - P A S E P 0/0 5.081,73 5.081,73 5.081,73RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM

1447 0/0 0 60 - P A S E P 0/0 156,90 156,90 156,90RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICM - ICMS

1448 0/0 254.279.278-08 3958 - ANDREA IGNACIO DA SILVA 0/0 265,20 265,20 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR - VT1449 0/0 340.615.708-46 4803 - DANIELI RODRIGUES DA SILVA 0/0 62,42 62,42 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR - VT

1450 0/0 256.438.738-18 5302 - IONE DE OLIVEIRA CAETANO 0/0 699,35 699,35 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR

1451 0/0 245.714.988-61 5301 - ROSANA ALVES DOS SANTOS 0/0 699,35 699,35 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR

1452 0/0 287.940.788-58 5303 - SIMONE AP DE SANT ANA 0/0 38,63 38,63 0,00PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR1454 0/0 0 2638 - SONIA R. DE MIRANDA E SILVA 0/0 1.000,00 0,00 0,00REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES

1465 11200/2010 007.565.494/0001-09 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME 0,00 4.768,00 0,00Café em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasLeit e longa vida integral.Açucar refinado embalagem 1 quiloMargarina com sal e m embalagem de 500g

1469 11239/2010 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELETRONIC 276,00 0,00 0,00Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACFonte de alim entação de energia ATX 450W

1470 11239/2010 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELETRONIC 0,00 0,00 0,00Fonte de alimentação de energia ATX 450W1471 11239/2010 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELETRONIC 0,00 0,00 0,00Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACFonte de alim entação de

energia ATX 450W

1474 11239/2010 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELETRONIC 59,00 0,00 0,00Fonte de alimentação de energia ATX 450W

1475 11239/2010 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELETRONIC 296,00 0,00 0,00Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACFonte de alim entação de energia ATX 450W

1476 11239/2010 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELETRONIC 79,00 0,00 0,00Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VAC

1477 11247/2010 010.645.602/0001-50 5168 - RAFAEL ROBSON RIBEIRO PECAS E SERVICOS - 1.350,00 0,00 0,00Serviço com mão de obra e retífica completa no câmbio do veículo Caminhonete Placa BPZ 0283 ,

1478 11254/2010 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELETRONIC 567,00 0,00 0,00Placa mãe Amd som cídeo e rede on boardProcessador Amd X2 1.8GhzMe mória 1 GB DDR2

1481 818/2010 258.151.328-45 5281 - ELIZABETE PIRES DA SILVA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.1484 822/2010 141.185.725-91 5235 - JOSÉ CORREIA COSTA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1485 824/2010 821.173.495-87 5234 - EDER SAMPAIO DOS SANTOS 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERENCIAL - PARCELA 2.

1488 11157/2010 007.602.781/0007-29 5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 0,00 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS1489 2425/2010 832.125.408-00 5310 - MAURÍCIO ROMÃO DA SILVA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1490 2426/2010 091.501.408-41 5311 - LUIS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1492 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 55.367,55 0,00TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009.

1493 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 23.728,95 0,00TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009.1494 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 33.898,50 0,00TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009.

1495 11299/2009 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1/2009 0,00 56.497,50 0,00TERMO ADITIVO Nº004 REF. TERMO DE CONTRATO 20/2009.

1497 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 44.812,15 0,00 0,00RECOLHIMENTOS DE GUIAS REF. INSS - RETENÇÃO 11% - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS. EMPRESA TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

1498 0/0 0 161 - I.N.S.S. 0/0 10.508,74 0,00 0,00RECOLHIMENTOS DE GUIAS REF. INSS - RETENÇÃO 11% - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS. EMPRESA TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, MULTA E JUROS

1500 11157/2010 007.602.781/0007-29 5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 0,00 400,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.

1504 11196/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0,00 2.482,79 0,00Arroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 5kgFeijão car ioca tipo 1 embalagem com 1 quiloAçucar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó t radicional torrado e moído embalagem de 500 gramasFarinha de trigo tipo I, ob tida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, p arasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesFarinha de mandioca 500grFarinha de rosca embalagem de 500gr Queijo ralado pct 100grCaldo de carne 50 grsCaldo de galinha 50 grsLeite longa vida semi desnatado 12 x 1 ltCreme de leite 300grLeite condensado 395gr Leite de coco(200ml)Coco em flocos - 100gRequeijão cremoso -copo de 250 grsAzeitona verde com caroço - vidro 500grPalmito picado vidro 500grFubá pacote 500 grsAbacaxi em calda 420grCreme de cebola - 68gAlho triturado 400 gAzeite extra virgem lata 500mlMolho de tomate 340grMilho verde em conserva- 200grPessego em calda- 440gTempero fondor vidro 120GMilho de pipoca natural com sal paramicroondas embalagem 100 gBatata frita embalagem 250 grsFermento e m pó lata 100 grsEssência de baunilha frasco 30 mlBiscoito água e sal 2 00grBiscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsBiscoito Waffer sabor chocolate 16 5 grsGelatina em pó sabor limão (85g)Gelatina em pó sabor tangerina (85g)Gelatina em pó sabor maracuja 85gGelatina em pó sabor morango (85g )Gelatina em pó sabor abacaxi (85g)Pó para preparo de maria mole em pó embal agem com 50 grSuco em pó 45 grs - sabor abacaxiSuco em pó 45 grs - sabor limãoSuco em

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pó 45g - maracujáDoce de leite chup chup com 100 unidadesBiscoito maisena 200 grs15

1505 11196/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0,00 47,33 0,00Papel alumínio 45 cm x 7,5mFósforo acondicionado em maço com 10 caixas

1506 11196/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 0,00 1.081,68 0,00Queijo mussarela fatiadaPresunto, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. A condicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de f abrSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obitido da emHamburguer de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Filé de peito de fra ngo resfriadoPatinho bovino moídoAlcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondiciona do em caixa deLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gord ura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoCoxa e sobrecoxa d e frango congelado.Linguiça fresca toscana

1510 11249/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 850,14 0,00 0,00Biscoito sequilho 500 grsBiscoito recheado sabor chocolate 160 grs c/ 40 unidadesBiscoito wafer sabor morango 145 grs c/ 40 unidadesBiscoit o salgado clube social 156g c/ 44 pacotesBiscoito doce sem recheio tipo aman teigado, sabor leite/coco com 24 unidades.Maionese vidro 500grSardinha em c onserva 130 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranja

1511 11249/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 331,30 0,00 0,00Guardanapo de papel 33 x 33 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 50 unidades.Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Papel alumínio 45 cm x 7,5mCopo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gram as. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, aco ndicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resiste

1512 11249/2010 007.568.050/0001-19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. 59,99 0,00 0,00Papel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.

1513 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 0,30Reforço do Empenho n° 1129/0

1514 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL 0/0 0,00 0,00 4.000,00Reforço do Empenho n° 1132/01516 276/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 0,00 100,00 0,00REF. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA.

1517 246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 0/0 0,00 100,00 0,00REF. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA.

1522 11232/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0,00 396,92 0,00Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, pa ra sondagem uretral, estéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda uretral desc. vesical n º8Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatLuva de latex para procediment o, tamanho médio, estéril, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, hipolaergênicas, punho lo ngo, antiderAtadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas del imitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em for

1523 11232/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 0,00 110,20 0,00Oxibutinina 1 mg/ml - xaropeLidocaína 2% - geléia 30 GSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsa

1533 11248/2010 007.934.092/0001-26 3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA. 1.064,00 0,00 0,00Telha de amianto 1,10x 2,44x 8mm

1534 0/0 215.429.338-70 5313 - EMERSON NUNES PEREIRA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.1537 781/2010 010.652.448-86 5230 - FLORISVALDO JOSÉ DOS SANTOS 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.

1539 11263/2010 002.599.687/0001-59 445 - JUSSARA LASCALLA BENTO - ME. 1.950,00 0,00 0,00Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfecção de Folder Pr evenção a Dengue em papel couche, 90 g, 4X4 cores, duas dobras, colorido fre nte e verso, tamanho 297, 00 x 210,00 mm.

1540 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 174.862,08 174.862,08 174.862,08DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1541 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 21.755,05 21.755,05 21.755,05DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1542 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 10.529,30 10.529,30 10.529,30DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1543 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 12.201,33 12.201,33 12.201,33DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.1544 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 15.112,02 15.112,02 15.112,02DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1545 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 105.619,83 105.619,83 105.619,83DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1546 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 59.116,16 59.116,16 59.116,16CONSIGNAÇÕES PAGAS REF. AO MES 02/2010.1547 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 340,39 340,39 340,39

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CREDORES PAGOS REF. AO MES 02/2010.1548 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0/0 1.123,81 1.123,81 1.123,81DEVEDORES PAGOS REF. AO MES 02/2010.

1549 0/0 100.166.158-32 4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO 0/0 8.000,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

1550 0/0 0 1264 - BRADESCO S/A 0/0 19,50 19,50 19,50DESPESAS BANCARIAS REF. MES 01/2010.

1551 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 1,50 1,50 1,50DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2010.1552 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 26,75 26,75 26,75DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2010.

1553 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 15,00 15,00 15,00DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2010.

1554 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 407,66 407,66 407,66DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2010.1555 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 1,50 1,50 1,50DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2010.

1556 0/0 090.400.888/0001-42 30 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 426,44 426,44 426,44DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2010.

1557 0/0 090.400.888/0001-42 30 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 164,10 164,10 164,10DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2010.

1559 11259/2010 007.470.581/0001-74 5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 1.132,00 0,00 0,00Prestação de serviços de dedetização no refeitorio do Paço Municip al.Prestação de serviços de dedetização na tesouraria do Paço Municipal.Prestaç ão de serviços de dedetização externa no Paço Municipal.

1560 11258/2010 000.585.770/0001-43 4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 67,23 0,00 0,00Anel retentor( veiculo vectra Placa DMN 6680)Filtro de Oleo (veicu lo vectra Placa DMN 6680)Calota central(veiculo vectra Placa DMN 6680)

1561 11258/2010 000.585.770/0001-43 4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 145,00 0,00 0,00Oleo MT 5w30 API

1562 11261/2010 007.003.503/0001-60 5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇAO DE EQUIP 110,00 0,00 0,00Recarga de cartucho impressora jato de tinta HP 9351 pretoRecarga de cartucho impressora laser samsung SCX 4200 preto

1563 11265/2010 007.387.316/0001-27 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - M 1.400,00 0,00 0,00Contratação de serviço confecção de banner com impressão digital d e alta resolução, em lona sanlux importada reforçada, tamanho 60x90 cm, c om informações claras e ilustradas para a Campanha de orientação dostrabalhadores.Confecção de faixa com impressão digital, lona impor tada medindo 60 x 200 cm, com informações claras e ilustradas para a Campanha d e orientação dos trabalhadores.

1564 11260/2010 001.650.972/0001-94 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP 4.341,25 0,00 0,00Divisória painel miolo colméia na cor areia perola fixada em perfi s de aço beje.Porta completa de divisória miolo colméia fixada em perfis de aço bege, com fechadura vouga, requadros de porta e batente.

1565 11262/2010 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETIN 2.600,00 0,00 0,00Contratação de serviço para impressão de outdoor em papel gramatur a 115 g, medida 4,5 x 3 m, incluindo colagem.

1566 11262/2010 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETIN 5.200,00 0,00 0,00Contratação de serviço para impressão de outdoor em papel gramatur a 115 g, medida 4,5 x 3 m, incluindo colagem.

1567 11253/2010 003.555.140/0001-14 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 206,62 0,00 0,00Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elástic os, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mín imo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislacao atual.

1568 11252/2010 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 435,24 0,00 0,00Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno ; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elástic os, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho EG de 15 a 24kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.Equipo macrogotas para nutrição enteral com filtr o de ar, tubo flexível em PVC de no mínimo 1,20 comprimento.Cadarço para traqueo stomia em algodão 10mm x 100 mtFita micropore 50cmx10mm c/ capa

1569 11251/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 347,80 0,00 0,00Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atoxi co, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e pr ocedência, data e tipo de esterilização e prazo de valiCompressa de gaze hidr ófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, estéri l, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato a natômico, textura uniforme, sem falhas, hipolaergênicas, punho longo, antidSonda des cartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, e stéril, numero 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e f

1570 11251/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 16,32 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Lidocaína 2% - geléia 30 G1571 11251/2010 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 1.759,68 0,00 0,00Alimento para dieta enteral ou oral em pó nutricionalmente com pleta , isento de

sacarose , frutose , acidos graxo , lactose e glute , especialment e desenvolvida para pessoas com de crohn embalaSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e prote ínas, embalagem de 400 grsLeite em pó integral instantâneo -lata 400 grs

1574 823/2010 022.152.205-03 5274 - FABIANA VITURINO COSTA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1575 1000/2010 258.143.308-64 5269 - CINTIA DE OLIVEIRA PRETO 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.1577 917/2010 132.105.528-51 5272 - JOANA ROSA DE SELES ALVES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1579 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. 0/0 98,05 98,05 0,00PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

1584 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 775,71 775,71 775,71PGTO DE ENERGIA ELETRICA

1587 0/0 071.849.079/0009-25 2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA 0/0 1.080,00 1.080,00 0,00REPASSE DE VERBA, CONVENIO FEDERAL REF. MES 03/2010.1589 11272/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 4.066,40 0,00 0,00Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

1590 11272/2010 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 10.644,40 0,00 0,00Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

1591 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 58.906,00 58.906,00 0,00APORTE RPPS REF. AO MES 02/2010.

1599 11250/2010 003.310.542/0001-59 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA 3.281,10 0,00 0,00Água sanitária - 1 litroDesinfetante líqüido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 750 ml, em embalage m de material não reciclado, flexível e resistente.Sabão em pó - caixa c/ 1 kgSabão em pedra embalagem c/ 5 unidadesLustra moveis com 500 ml p/ und.Limpa vidro frasco c/ 500 mlLimpa alumínio - frasco c/ 500 mlPedra sanitária com suporte individual c/ 30 g p/ und.Alcool líquido 1 litroDetergente liquido neutro frasco c/ 500 mlEsponja para louça tipo dupla faceLimpador instantâneo multi -uso - frasco c/ com 500 mlSaco de lixo preto 100 lts c/ 100 unidadesSaco de lixo preto 40 lts c/ 100 unidadesSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abra sivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfLã de aço em balagem com 8 unidadesPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Creme dental c/ 90 gTouca descartável com 100 unidadesFlanela 40cmx60cmSaco alveja do de algodão para limpezaRodo de plástico com cabo e duas borrachas 30 cmVassoura com cerdas de nylon e com caboRodo de plástico com cabo e duas borrachas 44 cmVassoura de pelo sintético com cabo 30 cmLuva de lá tex tamanho pequeno , confeccionada com látex de borracha de alta qual idade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois)Luva de látex tamanho grande , confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dLuva plástica descartável transparente, atóxico, idea l para manipulação de alimentos com 100 unidadesEscova de dente pequena maciaEsponja de espuma para banho macia

1600 11250/2010 003.310.542/0001-59 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA 895,40 0,00 0,00Copo descartável de polipropileno transparente capacidade 180ml co nforme NBR 13230 c/ 100 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 1 10 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Dev erá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimBalde plástico com alça reforçada, capacidade 20L.

1601 11250/2010 003.310.542/0001-59 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA 106,80 0,00 0,00Lenço de papel folha dupla 14,8 x 21,5 c/ 100 unidadesCreme hidra tante facil

1602 11256/2010 005.551.672/0001-09 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME 1.193,48 0,00 0,00Escultura em gesso tamanho médio tipo objetoGuache 250 ml cor amarelaGuache 250 ml cor azul escuroGuache 250 ml cor azul claroGuache 250 ml co r pretoGuache 250 ml cor rosaGuache 250 ml cor verdeGuache 250 ml co r vermelhoGuache 250 ml cor marromTinta para artesanato de P.V.A 6x1 00 ml - cor brancaTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor azulTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor amarelaTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor verdeTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor rosaTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor vermelhaTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor cerejaTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor pretoTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor marronTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor lilásTinta para artesanato de P.V.A 6x100 ml - cor laranjaAnilina escolar c/ 6 g cor verde caixa 6 unidadesAnilina escolar c/ 6 g cor azul caixa 6 un idadesAnilina escolar c/ 6 g cor vermelha caixa 6 unidadesAnilina escolar c/ 6 g cor amarela caixa 6 unidadesAnilina escolar c/ 6 g cor rosa caixa 6 unidadesA nilina escolar c/ 6 g cor laranja caixa 6 unidadesPrimer para metal 100 ml caixa 6 unidadesPrimer para pet 100 ml caixa 6 unidadesBarra adesiva largura 2 cm com m otivos(cinema, bichos e flores) com 6 unidadesVela de aniversário peque na cor neutraBolinha de sabão c/ 16 unidades

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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

1603 11260/2010 001.650.972/0001-94 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP 1.378,35 0,00 0,00Serviço de mão -de-obra para instalação de 42,25 m² de divisórias painel miolo colméia na cor areia perola com portas completas e remanejamento de porta .

1604 11257/2010 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIA 1.398,00 0,00 0,00DVR Stand AloneMini camaraCaixa de Proteção

1605 11257/2010 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIA 75,00 0,00 0,00Conectores

1606 11257/2010 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIA 6.277,00 0,00 0,00DVR Stand AloneMini camaraCaixa de Proteção1607 11257/2010 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIA 225,00 0,00 0,00Conectores

1608 0/0 071.849.079/0009-25 2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA 0/0 216,00 216,00 0,00REPASSE DE VERBA, CONTRAPARTIDA, CONVENIO FEDERAL REF. AO MES 03/2010.

1609 0/0 071.849.079/0009-25 2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA 0/0 3.795,00 3.795,00 0,00REPASSE DE VERBA, CONVENIO ESTADUAL REF. AO MES DE 03/2010.

1610 0/0 071.849.079/0009-25 2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA 0/0 759,00 759,00 0,00REPASSE DE VERBA, CONTRAPARTIDA, CONVENIO ESTADUAL REF. AO MES 03/2010.

1611 830/2010 052.995.808-27 5278 - CARMELITA BARBOSA IRAPUÁ 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.1612 831/2010 147.733.868-35 5277 - ANA PAULA IRAPUA GOMES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1615 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 29.187,61 29.187,61 29.187,61DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1616 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 5.314,22 5.314,22 5.314,22DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1617 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 221,05 221,05 221,05DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.1618 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 126,72 126,72 126,72DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1619 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 502,99 502,99 502,99DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1620 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 435,00 435,00 435,00DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.1621 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 1.092,00 1.092,00 1.092,00DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1622 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 51,00 51,00 51,00DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1623 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 1.171,81 1.171,81 1.171,81DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1624 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 38,38 38,38 38,38DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.1625 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 65,62 65,62 65,62DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1626 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 27,24 27,24 27,24DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1627 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 2.511,48 2.511,48 2.511,48DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1628 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 2.205,24 2.205,24 2.205,24DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1629 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 1.035,50 1.035,50 1.035,50DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1630 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 100,00 100,00 100,00DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1631 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 500,00 500,00 500,00DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.1632 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 155.007,34 155.007,34 155.007,34DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1633 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 98.395,39 98.395,39 98.395,39DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1634 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 25.889,04 25.889,04 25.889,04DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.1635 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 7.178,81 7.178,81 7.178,81DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1636 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 3.079,96 3.079,96 3.079,96DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2010.

1637 788/2010 326.713.738-13 5239 - MAURÍCIO APARECIDO VILELA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1638 784/2010 147.517.668-64 5224 - SANDRA VILELA 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.1639 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV 0/0 123.491,75 123.491,75 123.491,75CONSIGNAÇÕES PAGAS REF. MES 02/2010.

1640 916/2010 335.733.278-77 5273 - FABIO DE SELES ALVES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1641 920/2010 766.489.828-53 5275 - ANTONIO MARIANO 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1642 918/2010 177.522.078-88 5280 - MAURA ALVES DE SELES 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1645 914/2010 388.173.638-71 5271 - FABIO JUNIOR CELES DOS SANTOS 0/0 300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.

1647 0/0 0 2325 - DENATRAN 0/0 861,14 861,14 861,14RETENÇÃO FUNSET SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 02/2010.

1648 0/0 0 29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0/0 337,13 337,13 337,13DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 02/2010.

1655 11315/2010 067.800.441/0001-49 4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME 7.980,45 0,00 0,00Prestação de serviço de limpeza com hidrojateamento, limpeza geral , manutenção no motor e filtro na casa da bomba do Centro Social Urbano Localiz ado à Rua Nelson Rodrigues nº 100 -centro -Fco Rocha, incluindo caminhão hidrojato para remoção dos detritos e limpeza das paredes, caminhões auto -vacuo para sucção dos detritos, mão -de-obra especializada para serviço de manutenção do motor e filtro. MAR

1661 954/2010 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 12/2010 74.800,00 0,00 0,00Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. MARCA: NIPROAgulha hipodérmica descartável, calibre 30 x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. MARCA: NIPROAlgodão hidróf ilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessu ra uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homo gênio e macio, cor branca (80%), boa absorvencia, inodoro, enrolado em pap el apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. MARCA: POLAR FIAtadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprim ento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em for ma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identifica ção e

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procedência. Pacote com 12 rolos. MARCA: POLAR FIXAtadura de cre pe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada unifomemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. E mbalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. MARCA: POLAR FIXAtadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confec cionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas del imitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em forma cilíndrica ), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Paco te com 12 rolos. MARCA: POLAR FIXCateter intravenoso, em poliuretano, flex ível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20c m de comp., diametro de 0,7mm, c/agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto , o produto deverá obedecer a legislaçãoCompressa de gaze hidrófila, em algodã o puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, d obras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser e ntregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenEletrodo para mon itoração cardíaca descartável adulto/infantil com adesivo hipoalergico e bo a aderência gel ou pasta de boa condutividade na parte central. Embalagem com dado s de identificação e procedência. MARCA: BIOMEDGel p/ultra -sonografia, inodoro, incolor, ph neutro, para transmissão ultrassonica, composto de cel ulose neutra pura, água destilada, isento de gordura, sujidade, acondiconado em bisnaga de 300 gramas, acondicionado em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação. MARCA: BIOMEDLuva de latex para proc edimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade t átil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identi ficação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. MARCA: DESCARPACKMicro nebulizador com máscara, confeccionado em polivini l, com copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidad e aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido. MARCA: NSSonda de Folley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estér il com dados de identificação e procedência, dataSonda de Folley (cateter ismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, si liconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá se r arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Emba lagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Fol ley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a pró xima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada s onda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local vi sível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedê ncia, dataTorneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóx ico, p/infusão multipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infus o, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diametros internos dimensionad os p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias, com conexão luer -lock, peca única, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e ab ertura asséptica, o prEsparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m de compriment o, cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, mas sa adesiva, com boa aparência, isento de substâncias alergogenas e enrolado em carretel. MARCA: POLAR FIXEquipo microgotas MARCA: TKLSonda nasogastrica longa nº 18 MARCA: CPLSonda nasogastrica longa nº 20 MARCA: CPLFita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti -alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência. MARCA: MISSNERSonda nasogastrica longa nº 16 MARCA: CPLPapel lençol em bobina, medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, na cor BRANCA. MARCA: ADVANCECo letor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20l., o produto devera apresentar laud o analítico que comprove cumprimento da NBR13853. MARCA: DESCARPACK

1662 2028/2010 177.402.018-12 5286 - CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES 0/0 300,00 0,00 0,00

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Page 75: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA · 2013-03-06 · e adm.municipacontrataÇÃo de empresa especializada para fornecimento de 29/2009 0,00 5.000,00 0,00 ... financeira ( orÇamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAAV, LIBERDADE, 250 - CENTROCNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 25/05/2010 10:01Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------

1.267.863,10 1.198.860,76 7.191.984,28

Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2010

1291 801/2010 293.262.678-73 5225 - ANA LÚCIA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - 0 PARCELA 2.

1293 801/2010 293.262.678-73 5225 - ANA LÚCIA DOS SANTOS 0/0 0,00 300,00 0,00PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2.SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------

0,00 300,00 0,00TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------

9.223.993,36 10.545.920,09 10.769.026,26

FRANCO DA ROCHA, 28 de Fevereiro de 2010

SILVANA F. DA SILVA1SP212953/O-5

CONTADORA - DIRETORA FINANCEIRA

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