PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · cabo coaxial para implantacao de sistema...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2014 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA 95/2014 16563/1 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 495,00 - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO DOUBLE CONVENCIONAL - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO DOUBLE CONVENCIONAL - - Despesa com hospedagem do srº Prefeito em Brasilia/DF. - 01.01.01.04.122.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000.13 - FICHA 99/2014 18317/1 4063 - CYBELAR COM. E INDUSTRIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.099,00 - TELEVISAO EM CORES, 3D, 55 POLEGADAS, FULL HD - Televisão em cores, widescreen; conversor de tv digital embutido; tela monitor led, 3d, full hd; de no minimo 55 polegadas; com resolução de 1920x1080 pixel/linha; 138,8 cm no minimo; contraste dinamico; 3d, mudo, on/off timer, relogio e sleep, sap; 03 entradas hdmi no minimo, 01 entrada usb no minimo e 01 entrada d-sub no minimo; estéreo, potênci 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000 - Administração 01.05.01.04.122 - Administração Geral 01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA 138/2014 16761/1 21059 - ARGA SOLUÇOES INTELIGENTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.546,00 - CABO COAXIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA, FORNECIDO EM METRO - CABO COAXIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA, FORNECIDO EM METRO- STAND ALONE DO CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL - STAND ALONE DA TEC VOZ DE 16 CANAIS DVR 8316E- FONTE CFTV 12V/5A PARA ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS- COM MULTIPLAS SAIDAS - FONTE CFTV 12V/5A PARA ALIMENTAÇÃO DE CÂMERAS - COM MÚLTIPLAS SAÍDAS COM SUPORTE DE ATÉ 16 CÂMERAS; POTÊNCIA TOTAL DE 60W; ENTRADA DE 100 ~ 240VCA; SAÍDA ÚNICA 12VCC - 5A MÁXIMO; 16 SAÍDAS 12VCC 500MA COM PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LED INDICADOR; DIMENSÃO APROXIMADA (L XA X P): 123,7 X 38,2 X 15. - - Para uso no Paco Municipal - 59/2014 4576/2 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DI PREGÃO 119/2013 148,00 (Página: 1 / 21)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 20 14

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

95/2014 16563/1 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 495,00- SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO DOUBLE CONVENCIONAL - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO DOUBLE CONVENCIONAL - - Despesa com hospedagem do srº Prefeito em Brasilia/DF. -

01.01.01.04.122.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000.13 - FICHA

99/2014 18317/1 4063 - CYBELAR COM. E INDUSTRIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.099,00- TELEVISAO EM CORES, 3D, 55 POLEGADAS, FULL HD - Televisão em cores, widescreen; conversor de tv digital embutido; tela monitor led, 3d, full hd; de no minimo 55 polegadas; com resolução de 1920x1080 pixel/linha; 138,8 cm no minimo; contraste dinamico; 3d, mudo, on/off timer, relogio e sleep, sap; 03 entradas hdmi no minimo, 01 entrada usb no minimo e 01 entrada d-sub no minimo; estéreo, potênci

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

138/2014 16761/1 21059 - ARGA SOLUÇOES INTELIGENTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.546,00- CABO COAXIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA, FORNECIDO EM METRO -CABO COAXIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA, FORNECIDO EM METRO-STAND ALONE DO CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL - STAND ALONE DA TEC VOZ DE 16 CANAIS DVR 8316E- FONTE CFTV 12V/5A PARA ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS- COM MULTIPLAS SAIDAS - FONTE CFTV 12V/5A PARA ALIMENTAÇÃO DE CÂMERAS - COM MÚLTIPLAS SAÍDAS COM SUPORTE DE ATÉ 16 CÂMERAS; POTÊNCIA TOTAL DE 60W; ENTRADA DE 100 ~ 240VCA; SAÍDA ÚNICA 12VCC - 5A MÁXIMO; 16 SAÍDAS 12VCC 500MA COM PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LED INDICADOR; DIMENSÃO APROXIMADA (L XA X P): 123,7 X 38,2 X 15. - - Para uso no Paco Municipal -

59/2014 4576/2 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DI PREGÃO 119/2013 148,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4576/2014-2.

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0 658/13 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 330,40PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 658/2014-13.

0/0 798/7 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PREGÃO 68/2013 457,14PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 798/2014-7.0/0 811/7 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PREGÃO 89/2011 6.200,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 811/2014-7.0/0 681/6 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 835,74PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 681/2014-6.

01.05.01.04.122.0017.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000.62 - FICHA

138/2014 16762/1 21059 - ARGA SOLUÇOES INTELIGENTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.390,00- CAMERA DE CIRCUITO FECHADO; INFRA VERMELHO 25M; SENSOR DIGITAL 1/3"; PIXELS 976 X 496 - CÂMERA DE CIRCUITO FECHADO; INFRA VERMELHO 25M; SENSOR DIGITAL 1/3 DE POLEGADA; PIXELS EFETIVOS (H X V / NTSC) 976(H) X 496(V); RECURSOS AUTOMÁTIVOS: AGC (AUTO GAIN CONTROL), BALANÇO DE BRANCO (WHITE BALANCE), SHUTTER ELETRÔNICO, BLC (BACK LIGHT COMPENSATION), MODO DAY-NIGHT; D-SMART IR; SISTEMA DE VARREDURA-CAMERA DE CFTV PARA USO INTERNO E EXTERNO DIGITAL 1/3" - CAMERA DE CFTV, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DIGITAL 1/3"; RESOLUÇÃO COR: 700TVL; LED IR EMBUTIDO DE 25M, ICR (REMOÇÃO MECÂNICA DE FILTRO DE COR), PIXELS EFETIVOS: 728(H) X 488(V), LENTE DE 6MM, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 0 LUX; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; SAÍDA: ANALÓGICA CVBS; 30FPS; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES FUNÇÕES: AGC; BALANÇO DE BRANCO, SHUT

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.80 - FICHA

0/0 58/22 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 345,56PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 58/2014-22.0/0 15806/1 19833 - GIBIM COM. DE PRODS ELETR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.060,00- PAGAMENTO - - Serviço de instalação de sistema de segurança eletrônica na Praça da Cultura. -

0/0 18903/1 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA RO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - - Pagamento de multo do veiculo Santana placa DBA 3111 Processo Administrativo nº. 14.624/2014. -

15806/2014 18907/1 19833 - GIBIM COM. DE PRODS ELETR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,00COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 15806/2014 -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.95 - FICHA

0/0 15573/1 2573 - ARMARINHOS IDEAL INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.671,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- FITA DE CETIM COR ROSA; Nº1 - FITA DECORATIVA; CETIM; FACE SIMPLES; 100% POLIAMIDA; Nº 1; 10MM X 10 METROS (L-C); NA COR ROSA.- FITA DECORATIVA TIPO BORDADO INGLES PRENSADO; 67%POLIESTER, 33%ALGODAO; COR BRANCO - FITA DECORATIVA TIPO BORDADO INGLÊS PRENSADO; 67%POLIESTER, 33%ALGODAO; COR BRANCO; MED. 5,5CM DE LARG. PEÇA COM 10 METROS.- LINHA EM MEADA PARA BORDADO - LINHA EM MEADA PARA BORDADO MERCERIZADA, 100% ALGODãO COM 8M COR AZUL- PASSA FITA PRENSADO; 100%ALGODAO; COR BRANCO; MED. 2CM DE LARG. - PASSA FITA PRENSADO; 100%ALGODAO; COR BRANCO; MED. 2CM DE LARG. PEÇA DE 13,70 METROS.- PINCEL 815 Nº 06 - PINCEL 815 Nº 06 - FORMATO CHATO, PELO/CERDAS SINTETICA COR BEGE, CABO LONGO MADEIRA AMARELA, VIROLA ALUMINIO, PINTURA ARTíSTICA óLEO/ACRILICA.- PINCEL PARA PINTURA; N° 2; CABO LONGO; FORMATO CHATO - Pincel para pintura; com ponta de pelo sintetico, contendo virola metalica; com cabo longo em madeira; no formato chato; tamanho 02, para artesanato.- PINCEL PARA PINTURA;PELO PONEI; CHATO;Nº0 - PINCEL PARA PINTURA; PELO DE PONEI; CABO CURTO DE PLASTICO; NA COR AMARELA; Nº 0; VIROLA DE ALUMINIO; FORMATO CHATO;PARA USO: ESCOLAR, AQUARELA E GUACHE;- PINCEL REF 421 N 04 - PINCEL PARA PINTURA; COM PELO MARTA/TROPICAL; CABO LONGO DE MADEIRA; NO FORMATO CHATO; NUMERO 04- TECIDO ALGODAO XADREZ; RETO; TELA 1X1; 450G/M2; 1,40 M; VERDE - TECIDO; TIPO ALGODAO XADREZ RETO; ARMACAO TELA 1X1; COMPOSTO DE 100% ALGODAO; PESANDO 450G/M2; COM LARGURA DE 1,40M; NA COR VERDE.- TECIDO JUTA - TECIDO; TIPO JUTA; ARMACAO TELA 4 X 1; COMPOSTO DE 100% EM FIBRA VEGETAL; APROXIMADAMENTE; COM 1,00 M DE LARGURA; NA CORES: NATURAL, MARROM, LARANJA.- TECIDO TIP0 TNT,100% POLIURETANO,50G/M2,1,40M,AMARELO - TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO DE 100% POLIURETANO - NAO TEXTURIZADO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40M DE LARGURA; NA COR AMARELO- TECIDO TIPO TNT, 100% POLIURETANO, 1,40 M LARG VERMELHO - TECIDO TIPO TNT; ARMAÇÃO TEXTIL; COMPOSTO DE 100% POLIURETANO - NÃO TEXTURIZADO; PESANDO 50G/M2 -APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M LARGURA; NA COR VERMELHO.- TECIDO TIPO TNT, 100% POLIURETANO, 1,40 MLARG. VERDE - TECIDO TIPO TNT; ARMAÇÃO TEXTIL; COMPOSTO DE 100% DE POLIURETANO - NÃO TEXTURIZADO; PESANDO 50G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M LARG.; NA COR VERDE.- TECIDO TIPO TNT, 100% POLIURETANO, 1,40M LARG, BRANCO -TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO DE 100% POLIURETANO - NAO TEXTURIZADO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR BRANCO.- TECIDO TIPO TNT,100% POLIURETANO,50G/M2,1,40M,LARANJA - TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO DE 100% POLIURETANO; PESANDO 50G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR LARANJA- TECIDO TIPO TNT,100% POLIURETANO,50G/M2,1,40M,MARROM -TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO DE 100% POLIURETANO - NAO TEXTURIZADO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR VERMELHO-TECIDO TIPO TNT,100% POLIURETANO,50G/M2,1,40M,ROSA - TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 MDE LARGURA; NA COR AZUL-CLARO- TECIDO TIPO TNT; 100% POLIPROPILENO; COR PRETO; MED. 1,40 LARGURA. - TECIDO TIPO TNT; 100% POLIPROPILENO; COR PRETO; MED. 1,40 LARGURA.- TINTA FOSCA PARA PINTURA EM TECIDO; ACRÍLICA; FRASCO 37ML; COR BRANCA -TINTA FOSCA PARA PINTURA DE TECIDO; COMPOSTA DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NÃO TÓXICA; SOLÚVEL EM ÁGUA,PRONTA PARA USO, RESISTENTE A LAVAGEM, FIXAÇÃO A FRIO; UTILIZADA SOMENTE EM TECIDO DE FIBRAS NATURAIS DE ALGODÃO; APLICADA COM PINCEL OU ESPONJA, NÃO INDICADO PARA TECIDOS SINTÉTICOS OU ENGOMADOS; ACONDICIONADO EM FRA- TOALHA DE BANHO; (070X140); COR BRANCA; 100% ALGODÃO; COM BARRADO EM ETAMINE - TOALHA DE BANHO; MEDINDO (070X140)CM; NA COR BRANCA; 100%ALGODAO; COM BARRADO EM ETAMINE; PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO; 100% ALGODÃO; 30X50CM; NA COR BRANCA; COM BARRADO EM ETAMINE - TOALHA DE LAVABO; 100% ALGODÃO; 30X50CM; NA COR BRANCA; COM BARRADO EM ETAMINE; UNIDADE- TOALHA DE ROSTO; (050X080) CM; COR BRANCA; 100% ALGODAO; COM BARRADO EM ETAMINE -TOALHA DE ROSTO; MEDINDO (050X080) CM; NA COR BRANCA; 100%ALGODAO; COM BARRADO EM ETAMINE; PARA BORDADO. - - Aquisição de materiais para oficinas do PAASI. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convêncio. -

01.06.02.08.244.0013.2138 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS01.06.02.08.244.0013.2138.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2138.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2138.33903000.015100000.117 - FICHA

Ped Ad 48/201413842/1 20787 - MARIA CRISTINA COELHO DIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -400,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas miúdas para o Programa Viver. -

01.06.02.08.244.0013.2138.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000.118 - FICHA

Ped Ad 48/201413843/1 20787 - MARIA CRISTINA COELHO DIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Pagamento de despesas miúdas para o Programa Viver. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/0701.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000010.125 - FICHA

308/2014 16657/1 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PREGÃO 38/2014 551,46- PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO "CUIDADO CABO ÓPTICO" - DEVERA SER DE MATERIAL PLASTICO; DEVERA SER RESISTENTE A INTEMPERIES - FORNECIDA NA COR AMARELA COM LETRAS PRETAS; TAMANHO MINIMO DE 9X5 CM E MAXIMO DE 11X6 CM. DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES DIZERES: "CUIDADO CABO ÓPTICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA FONE (19) 3834-9222"- SUPORTE DIELETRICO - SUPORTE DIELETRICO; CONJUNTO COMPOSTO POR CORPO ARTICULADO BASE E TAMPA, COXIM BIPARTIDO E PARAFUSO DE FECHAMENTO, QUE TEM POR FUNCAO A SUSPENSAO DOS CABOS OTICOS FIXADOS NOS POSTES INTERMEDIARIOS DE UMA SECAO DE ANCORAGEM. O CORPO ARTICULADO E CONSTITUIDO DE MATERIAL POLIMERICO, REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO E ADITIVO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, QUE LHE CONFERE ALTA RESISTEN- PARAFUSO M12X45 - PARAFUSO DE CABECA ABAULADA, PESCOCO QUADRADO, ROSCA M12 COM PORCA QUADRADA E ARRUELA LISA, FABRICADOS EM ACO SAE 1010/1020, ZINCADOS A QUENTE;- OLHAL RETO - OLHAL FABRICADO EM ACO SAE 1020, ZINCADO A QUENTE, COM ROSCA M12.- SUPORTE DE BAP - SUPORTE METALICO PARA BAP, FABRICADO EM ACO SAE 1020, ZINCADO A QUENTE;- CONJUNTO DE ANCORAGEM -CONJUNTO DE ANCORAGEM; CONJUNTO FORMADO POR PELO PROTETOR PREFORMADO QUE E APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A COBERTURA DO CABO E TEM COMO FUNCAO RECEBER E DISTRIBUIR OS ESFORCOS EXERCIDOS PELA ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM, SEM PROVOCAR DANOS A CAPA DO CABO OU AS FIBRAS-OPTICAS E FORMADO PELA ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM QUE E APLICADA SEMPRE SOBRE O PROTETOR PREFORMADO.- ABRACADEIRA BAP 3 - ABRACADEIRA COM 30 MM DE LARGURA, AJUSTAVEL PARA POSTE EM ACO CARBONO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE ELEMENTOS EM REDE AEREA. - - Aquisição de materiais para instalação de fibra óptica no cras IV e II. Verba de Reprogramação. -

01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036.125 - FICHA

170/2014 9831/1 4939 - CONFECCOES RACHELTEX LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.992,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CALCINHA FEMININA - Calcinha feminina;para adulto; composição 93% algodão, 7% elastano; com forro em 100% algodão- KIT DE 3 PARES DE MEIA ESPORTIVA;TAM.38 AO 43 - Kit de 03 pares de meias esportivas;composição: 70% algodão, 15% poliéster, 12% poliamida e 3% elastodieno, masculino, p/ numeração 38 ao 43, cores variadas.- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (BRANCA) -TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR BRANCA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- KIT DE CUECA;COM 3 UNIDADES; TAMANHO G - Cueca slip 100% algodão lisa, com elástico fino e liso na cintura e nas pernas;tamanho G- KIT DE CUECA; COM 3 UNIDADES ;TAMANHO M - Cueca slip;100% algodão lisa, com elástico fino e liso na cintura e nas pernas;tamanho M- KIT CUECA COM 3 UNIDADES; TAMANHO P - Cueca slip; 100% algodão lisa, com elástico fino e liso na cintura e nas pernas;tamanho P- KIT DE CUECA; COM 3 UNIDADES; TAMANHO GG - Cueca slip 100% algodão lisa, com elástico fino e liso na cintura e nas pernas;tamanho GG - - Aquisição de materiais de Higienização para doação ao atendimentoa pessoa em Situação de Rua, conforme Resolução nº 109/2009. o Período utilizado para 2 meses, o final também será fornecido ao CAPS-AD, de acordo com parceria efetuado através da Lei Municipal

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/0701.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000010.133 - FICHA

329/2014 18493/1 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PERE PREGÃO 128/2013 109,50- AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00). - - Aquisição de água mineral a ser utilizada no passeio à Bienal do Livro /

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000007.137 - FICHA

0/0 8366/3 20910 - FLAVIA FERNANDA FRANCISCO CONVITE 15/2014 2.128,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 8366/2014-3.

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000028 - PRÓ JOVEM01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000028.137 - FICHA

266/2014 14032/5 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA PREGÃO 26/2014 1.174,90PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 14032/2014-5.328/2014 18494/1 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA PREGÃO 26/2014 136,40- LANCHE FRIO PRESUNTO E QUEIJO - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de

queijo mussarela (fatia com no mínimo 20 grs), 02 fatias de presunto (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel. - - Aquisição de lanches a serem utilizados no passeio que o grupo de adolescentes participantes do Serviço de Conv

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009.145 - FICHA

0/0 18684/1 17658 - ROVI PLAZA HOTEL LTDA.ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.740,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - - Pagamento de hospedagem para os funcionários Marisa de Fátima, Michele Meira e Camila Garzilho em viagem para Serra Negra para participação no Curso de Formação de Novos Entrevistadores do CadÙnico dos dias 09 a 12 de setembro de 2014. -

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FMAS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000.152 - FICHA

0/0 165/8 4055 - GRUPO DE EST. ESP. MENSAG OUTROS/NÃO APLICÁVEL -4.007,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 165/2014-8.

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.011100000.157 - FICHA

315/2014 16777/1 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PREGÃO 38/2014 1.265,00- SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA EM 4 FIBRAS - SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA EM 4 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE QUE A TRANSMISSÃO ESTÁ DE ACORDO COM OS PADRÕES EXIGIDOS PELA TECNOLOGIA.PARA CADA FUSÃO SERÁ ENTREGUE UM LAUDO QUE DEMONSTRE A ESTIMATIVA DE PERDA NA EMENDA (0.03 DB MÁXIMO). PARA CADA TERMINAÇÃO ÓPTICA SERÁ ENTREGUE UM LAUDO QUE DEMONSTRE QUE O SINAL ESTÁ ADEQUADO ÀS EXIGÊ- SERVICO DE LANÇAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - SERVICO DE LANCAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - - Aquisição de roteador para implantação de rede de fibra óptica no Conselho Tetular. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.197 - FICHA

109/2014 15773/2 19844 - MARCOS OTERO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00- SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Para realização de Oficina de Roteiro para Ficção, dentro da programação da Secretaria da Cultura. - Marcos Otero de Lima - rua João Walsh Costa, 557 - Bº Jd Morada do Sol - Indaiatuba - SP - CEP 13 346-460 -tel 3935 4816 - CNPJ 15 722 831/0001-44

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.220 - FICHA

0/0 146/7 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PREGÃO 68/2013 834,91PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 146/2014-7.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.239 - FICHA

374/2014 15797/7 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO PREGÃO 15/2014 4.725,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 15797/2014-7

374/2014 15797/8 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO PREGÃO 15/2014 4.725,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 15797/2014-8355/2014 18372/1 7706 - ITU LUSTRES LTDA EPP. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.900,00- LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA; BRANCA; 65 W; BASE E27; 220 V -

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA; BRANCA; 65 W; 220 V; TEMPERATURA DE COR MÍNIMA 6400 K; BASE E27; VIDA MEDIA 10000 HORAS; DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS VIGENTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FA

371/2014 15798/1 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DI PREGÃO 119/2013 413,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 15798/2014-1.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.269 - FICHA

74/2014 1643/37 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DI PREGÃO 119/2013 110,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1643/2014-37.Ped Ad 164/201416707/1 19265 - ANDREA APARECIDA ALVES LO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas para atender

as necessidades pelos 13 projetos que temos no período da tarde e para manutenção de alguns equipamentos na Unidade Escolar. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.274 - FICHA

0/0 327/14 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 327/2014-14.

0/0 1416/5 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 668,60PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 1416/14-50/0 10622/3 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA PREGÃO 6/2011 498.101,60PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10622/2014-3.0/0 10622/4 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA PREGÃO 6/2011 162.181,87PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10622/2014-4.

Ped Ad 164/201416708/2 19265 - ANDREA APARECIDA ALVES LO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 547,00DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS.

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.298 - FICHA

0/0 16190/1 18847 - BASIC ELEVADORES LTDA PREGÃO 30/2011 6.600,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 16190/2014-1.

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.347 - FICHA

0/0 485/11 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 38,50PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 485/2014-11.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.373 - FICHA

252/2014 18360/1 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 705,00- PECA REPOSICAO: MAQUINA DE VIDRO PORTA TRASEIRA LADO DIREITO:FIAT ; ORIGINAL -PECA REPOSICAO: MAQUINA DE VIDRO PORTA TRASEIRA LADO DIREITO: FIAT ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: MAQUINA DE VIDRO PORTA TRASEIRA LADO ESQUEDO: FIAT; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MAQUINA DE VIDRO PORTA TRASEIRA LADO ESQUEDO: FIAT;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BORRACHA DA PORTA ; FIAT PALIO ; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA DA PORTA ; FIAT PALIO ; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - FONTE: CHAV-CAR.

261/2014 18258/1 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBA PREGÃO 28/2014 9.520,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- ABRACADEIRA P/ INTERLIGACAO SIMPLES 1.1/2"; EM ALUMINIO COM PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO - ABRACADEIRA P/ INTERLIGACAO SIMPLES 1.1/2"; EM ALUMINIO COM PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO- PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 5/16 X 2 ; GALV. - PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 5/16 X 2 ; GALV.- BUCHA EM PVC P/ PARAFUSO 5/16 - BUCHA EM PVC P/ PARAFUSO 5/16- SUPORTE MAO FRANCESA GALVANIZADO 20 CM - SUPORTE MAO FRANCESA GALVANIZADO 20 CM - PERFILADO DE ACO COM SUPORTE PARA FIXACAO SIMPLES.- UNIDUT MULTIPLO 1" - UNIDUT MULTIPLO 1"; ENCAIXE CONICO EM ALUMINIO PARA MONTAGEM EM CONDULET- TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1" - TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1"; EM ALUMINIO COM DESENHO PARA ENCAIXE DE TOMADA- CONDULETE TIPO X 1" - CONDULETE TIPO X 1" - CAIXA EM ALUMINIO DE 2X4" COM ENTRADA E SAIDA ROSCADAS.-CONDUTOR ELETRODUTO 1" - CONDUTOR ELETRODUTO 1"; TUBO ZINCADO COM ROSCA NAS EXTREMIDADES; BARRA DE 3 METROS- EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADA,10 LITROS,NBR 11715/92,NBR 9443,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA; PORTATIL;COM CAPACIDADE 10 LITROS; PARA INCENDIO TIPO A; CAPACIDADE EXTINTORA DE 2 A; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11715/92,COM GARANTIA DE 12 MESES- EXTINTOR INCENDIO P.Q.S.,4KG CLASSE BC,INMETRO,NBR 10721,GAR.12 MESES -EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO; PORTATIL; COM CAPACIDADE DE 04 QUILOS,CLASSE BC; CAPACIDADE EXTINTORA DE 20 B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,COM GARANTIA DE 12 MESES- PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "ALARME DE INCENDIO"; MED.20X10 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 20X10 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "ALARME DE INCENDIO"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95- PLACA INDICATIVA EM PVC COM DIZERES "EXTINTOR",MED.30X20 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 30X20 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "EXTINTOR"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434- PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "ROTA DE FUGA";MED.19X32,5 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 19X32,5 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "ROTA DE FUGA"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95- PLACA INDICATIVA EM PVC;COM DIZERES "SAIDA"; MED.60X25 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 60X25 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "SAIDA";FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95- LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; MOD. COM 1X9W; AUTONOMIA DE 6 HS; POTENCIA DE 1,5 W - LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA; MONTADO EM CORPO DE POLIPROPILENO; COM BATERIA SELADA ISENTA DE MANUTENÇÃO; DIMENSÃO 90x85x262MM(LXAXP); MODELO COM 1x9w; COM AUTONOMIA DE 6 HS; COM POTÊNCIA DE 1,5 W; COM TENSÃO DE ENTRADA DE 100 / 220V AUTOMÁTICA, COM CHAVE SELETORA.- BATERIA PARA LUMINARIA ; TIPO AUTOMOTIVA 40AH - BATERIA PARA LUMINARIA ; TIPO AUTOMOTIVA 40AH; COM DIMENSAO DE 210X175X175MM; TENSAO 12V.- SIRENE,EM PLASTICO,MECANISMO ELETRONICO,ALIMENTACAO 24V/12V,+ OU - 20A - SIRENE; CONFECCIONADA EM PLASTICO; COM MECANISMO DE FUNCIONAMENTO ELETRONICO; ALIMENTACAO 24V OU 12V; AMPERAGEM +/- 20A; FREQUENCIA DE 450/455 HZ; NUMERO DE DIFUSAO DE 2 TOM OSCILANTE; POTENCIA DE 5W- ACIONADOR MANUAL DE ALARME, COM MARTELO QUEBRA VIDRO, 40MA - ACIONADOR MANUAL DE ALARME; EM ACO, COM PINTURA EPOXY NA COR VERMELHA; DE SOBREPOR COM MARTELO QUEBRA VIDRO,PARA BOMBA DE INCENDIO; COM TENSAO DE OPERACAO ENTRE 10 E 28 VCC, 40 MA, COM LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; DEVERA ATENDER A NBR 9441 - - SECRETARAIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -PROCESSO: 1587/2014: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇ

252/2014 18361/1 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00- COPIA DE CHAVE YALE - COPIA DE CHAVE YALE - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -FONTE: CHAV-CAR.

01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.377 - FICHA

0/0 493/45 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 482,87

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 493/2014-45.

0/0 558/12 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 127,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 558/2014-12.263/2014 18259/1 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBA PREGÃO 28/2014 5.120,39- SERVICO DE AUDITORIA, PERICIA E/OU AVALIACAO - LAUDO TECNICO - SERVICO DE

AUDITORIA, PERICIA E/OU AVALIACAO; LAUDO TECNICO; TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA INSTALACAO DE GLP; ART DE VISTORIA, INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.-SERVICO DE INSTALACAO DE ABRACADEIRA P/ INTERLIGACAO SIMPLES 1.1/2" - SERVICO DE INSTALACAO DE ABRACADEIRA P/ INTERLIGACAO SIMPLES 1.1/2"- SERVICO DE INSTALACAO DE BUCHA EM PVC P/ PARAF. 5/16 - SERVICO DE INSTALACAO DE BUCHA EM PVC P/ PARAF. 5/16-SERVICO DE INSTALACAO DE PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 5/16 X 2 - UNID. - SERVICO DE INSTALACAO DE PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 5/16 X 2 - UNID.- SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; CENTRAL DE ALARME - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; CENTRAL DE ALARME; CONFORME NORMAS VIGENTES- SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; SIRENE - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; SIRENE; CONFORME NORMAS VIGENTES - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PROCESSO: 1587/2014: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. - NUCLEO DA QUADRA ESPORTIVO RÊMULO ZOPPI

251/2014 18614/1 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.465,00- SERVICO DE CHAVEIRO; TROCA SEGREDO FECHADURA. - SERVICO DE CHAVEIRO; TROCA SEGREDO FECHADURA.- SERVICO: COPIA DE CHAVE TETRA - SERVICO: COPIA DE CHAVE TETRA- SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO MIOLO DE FECHADURA. - SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO MIOLO DE FECHADURA.- SERVICO DE CHAVEIRO - FECHADURA AUTOMOTIVA -SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA- SERVICO /MANUTENCAO: LAVAGEM E MONTAGEM DE FECHADURA AUTOMOTIVO. - SERVICO / MANUTENCAO: LAVAGEM E MONTAGEM DE FECHADURA AUTOMOTIVO - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - FONTE: CHAV-CAR.

01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.381 - FICHA

260/2014 18260/1 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBA PREGÃO 28/2014 369,65- CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO; 30 VA - CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO; COM INDICACAO PONTUAL,VISUAL E SONORA;TENSAO DE SAIDACOMPROTECAO; TENSAO DE ENTRADA:SELECAO NOS BORNE, COM PROTECAO; SISTEMA AUTOMATICO DE RECARGA NA BATERIA, COM CIRCUITO FLUTUADOR AUTONOMIA: 24 HORAS EM SUPERVISAO E 15 MINUTOS EM REGIME DE FOGO; SAIDA DOS AVISADORES SONOROS: LIMITADA EM 2,4;CONSUMO: 3

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.388 - FICHA

208/2014 16674/1 4362 - GRAFICA ARTONI LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.920,00

(Página: 10 / 21)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CONFECCAO DE FOLDER: 45,6 X 21,3 CM. - CONFECÇÃO DE FOLDER NAS MEDIDAS 45,6 X 21,3 CM: ABERTO COUCHE 150 GRS: 4 X 4 CORES COM SERRILHA E 2 DOBRAS. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA DIVUGAÇÃO DO ESPORTES CIDADÃO. PRAZO DE ENTREGA ATÉ DIA: 18/07/2014.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.408 - FICHA

0/0 77/15 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 990,10PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 77/2014-15.

01.12.01.04.123.0007.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.12.01.04.123.0007.2002.44905200.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.44905200.011100000.414 - FICHA

45/2014 9678/1 17398 - MG INDAIA COMERCIO DE MOV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 466,00- GAVETEIRO PEDESTAL COM DUAS GAVETAS E UM GAVETAO PARA PASTAS SUSPENSAS; COR ARGILA E ESTRUTURAS METALICAS GRAFITE - GAVETEIRO PEDESTAL COM DUAS GAVETAS E UM GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS; COR ARGILA E ESTRUTURAS METÁLICAS GRAFITE; DIMENSÕES (LXPXA): 400MMX470MMX663MM; COMPOSIÇÃO: GAVETAS COM ALTURA INTERNA ÚTIL DE 80 MM CADA, EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM, COM PRÉ-TRATAMENT

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.440 - FICHA

91/2014 18579/1 20973 - PORTO BELO PROMOCOES LTDA PREGÃO 20/2014 34.326,00- COBERTURA DE PALCO E TENDA TIPO GEOTUNEL OU SIMILAR, COMPOSTA DE ARCOS SEMICIRCULARES - Cobertura de palco e tenda tipo geotunel ou similar, composta de arcos semicirculares com diâmetro frontal de cena livre com medidas de aproximadamente 7,5, 10, 12,5, 20, 25, 30 e 40 metros longitudinalmente dispostos, com afastamento de aproximadamente 5.000m constituído de pórticos e pés de perfis retangul- PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO - Piso para palco, tenda, camarote, arquibancada, rampase mezanino em estrutura de Alumínio, montado de 0,20 a 4m de altura em relação ao solo, sendo os pés compostos por duas peças, o interior de pé e o pé exterior, onde o interior de pé é também em perfil de Alumínio extrudido e furado desde a sua sapata até á parte superior, deslizante por dentro do pé e

97/2014 18809/1 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII PREGÃO 20/2014 8.770,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO; TIPO 7; CONTENDO:

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.495 - FICHA

0/0 18938/1 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA RO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 102,16PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14003/2014 -

01.16.01.15.451.0023.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.16.01.15.451.0023.2002.33909300.021000069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.01.16.01.15.451.0023.2002.33909300.021000069.1011 - FICHA

0/0 18805/1 17792 - SECRETARIA DE PLAN.DES. R OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35.282,11PAGAMENTO - - Devolução de saldo remanescente decorrente de prestação de contas final do convênio 547/2011 firmado com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de São Paulo. -

01.16.01.15.451.0023.2002.33909300.021000097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,0001.16.01.15.451.0023.2002.33909300.021000097.1011 - FICHA

0/0 18804/1 17792 - SECRETARIA DE PLAN.DES. R OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 44.987,35PAGAMENTO - - Devolução de saldo remanescente decorrente de prestação de contas final do convênio n° 285/2012 firmado com a secretaria de Planejament o e Desenvolvimento do Estado de São Paulo. -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.011000127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014. - CONTR APARTIDA01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.011000127.504 - FICHA

0/0 13642/1 19069 - EMPRESA INVESTIMENTO CAMP CONCORRÊNCIA 5/2014 61.644,15PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 13642/2014-1.REF PRESTACAO DE SERVICOS EXECUCAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DE INDAIATUBA /SP,CONFORME O Nº DO PROCESSO 18908/2014.

01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.011100000.504 - FICHA

0/0 13644/2 19069 - EMPRESA INVESTIMENTO CAMP CONCORRÊNCIA 5/2014 132.161,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 13644/2014-2.REF PRESTACAO DE SERVICOS EXECUCAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DE INDAIATUBA /SP,CONFORME O Nº DO PROCESSO 18908/2014.

01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.021000102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 501.16.02.15.451.0024.1009.33903900.021000102.1010 - FICHA

0/0 13643/2 19069 - EMPRESA INVESTIMENTO CAMP CONCORRÊNCIA 5/2014 47.098,10PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 13643/2014-2.REF PRESTACAO DE SERVICOS EXECUCAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DE INDAIATUBA /SP,CONFORME O Nº DO PROCESSO 18908/2014.

01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.021000126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/201401.16.02.15.451.0024.1009.33903900.021000126.1010 - FICHA

0/0 13639/2 19069 - EMPRESA INVESTIMENTO CAMP CONCORRÊNCIA 5/2014 111.431,09PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 13639/2014-2.REF PRESTACAO DE SERVICOS EXECUCAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DE INDAIATUBA /SP,CONFORME O Nº DO PROCESSO 18908/2014.

01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.021000127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.021000127.1010 - FICHA

0/0 13641/1 19069 - EMPRESA INVESTIMENTO CAMP CONCORRÊNCIA 5/2014 200.000,00- PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras visando o recapeamento de diversas ruas do perímetro urbano de Indaiatuba, de acordo com o lote 02 - Repasse, conforme memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e projetos, que fazem parte integrante deste edital, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 19

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2055 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO01.16.04.15.452.0028.2055.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0028.2055.33903000.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2055.33903000.034100000.549 - FICHA

419/2014 15878/1 20723 - SINASEG SINALIZACAO E SEG PREGÃO 87/2013 9.590,00- BOTOEIRA CONVENCIONAL - BOTOEIRA CONVENCIONAL PARA PEDESTRES PARA FUNCIONAMENTO JUNTO AOS EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS.- COLUNA PP; MED. 2 ½; X E= 3,00MM X 3,60 M; EM ACO. - COLUNA PP 2 ½ X E= 3,00MM X 3,60 METRO – EM AçO, ACABAMENTO GALVANIZADO POR IMERSãO A QUENTE SEM MANCHAS , SEM REBARBAS, COM TAMPA PLáSTICA PVC NA PONTA, PONTA AMASSADA, NãO APRESENTAR FALHAS DE ZINCAGEM, BOLHAS E RUGOSIDADES, PARA AFIXAçãO DE PLACAS DE SINALIZAçãO VIáRIA - - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO O

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.568 - FICHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/0 109/15 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 374,90PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 109/2014-15.

Ped Ad 74/201418939/1 21106 - MARCOS VENICIO MIRANDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

Ped Ad 72/201418940/1 20964 - VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0032.1023.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042.580 - FICHA

1106/0 15872/1 15240 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICU PREGÃO 47/2014 58.242,00- VEICULO AUTOMOTOR; TIPO MINIVAN; FABRICACAO ANO CORRENTE; 0KM. - VEICULO AUTOMOTOR; TIPO MINIVAN; FABRICACAO ANO CORRENTE; 0KM; CARROCERIA COR BRANCA; 5 PORTAS; CAPACIDADE DE NO MINIMO DE SETE LUGARES; COM PROTETOR DE CARTE: MOTORIZACAO MINIMA 2.0LTS GASOLINA/ALCOOL; 4 CILINDROS EM LINHA; 8 VALVULAS COM COMANDO NO CABECOTE DO MOTOR; INJECAO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL MULTIPONTO; ACELERADOR DO TI

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.617 - FICHA

1747/2014 16789/1 20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇ PREGÃO 18/2014 1.190,32- BATERIA AUTOMOTIVA,45AMP,ABNT 045D1JR - BATERIA AUTOMOTIVA; 45AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 045D1JR.- BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 060D2J; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR7039; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA N.257 DE 30/06/99 - - Para uso dos veiculos da Central de

1762/2014 16804/1 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.072,93- PECA REPOSICAO: BRACO DE PITMAM AUXILIAR AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO: BRAÇO DE PITMAM AUXILIAR AUTOMOTIVO: ORIGINAL- PECA REPOSICAO:BUCHA BANDEJA SUPERIOR AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO:BUCHA BANDEJA SUPERIOR AUTOMOTIVA: ORIGINAL- PECA REPOSICAO:PIVO SUSPENCAO INFERIOR AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO;:PIVO SUSPENSÃO ; INFERIOR AUTOMOTIVA: ORIGINAL- PECA REPOSICAO: BRACO DE PITMAM AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO: BRAÇO DE PITMAM AUTOMOTIVO: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; CABO DO ACELERADOR; GM;S-10; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; CABO DO ACELERADOR; GM;S-10; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; PIVO SUSPENSAO ; GM/S-10; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PIVO SUSPENSAO ; GM/S-10;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO; GM;S10; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO; GM;S10; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Para manutenção do veiculo placa BSV 9180 - C342. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Parana.

1875/2014 18615/1 10743 - MILLANI & MILLANI CENTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 230,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA DE REPOSICAO; PARABRISA AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO;PARABRISA AUTOMOTIVO - - Para mautenção do veiculo placa BPY 7218. - C385 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.Auto Vidros.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.618 - FICHA

983/2014 8089/9 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA PREGÃO 26/2014 1.287,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 8089/2014-9.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.619 - FICHA

1720/2014 16166/1 20717 - RAGA PRODUTOS FARMACEUTIC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.824,00- FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ - FORMULA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICA, ESPECIALMENTE CRIADA APRA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENçAO E RECUPERACAO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES, DENSIDADE CALORICA: 1,0 KCAL/ML, PROTEINAS: 16%;CARBOIDRATOS: 50%; LIPIDEOS: 34%. NãO CONTEM: FIBRAS, LACTOSE E GLUT

1725/2014 16189/1 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.635,00- DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES (INFATRINI). - Dieta nutricionalmente completa para crianças de 0 a 12 meses, hipercalórica, com ótima oferta proteica. Contém adição de LCPufas e nucletídeos e uma mistura exclusiva de prebióticos (GOS/FOS). Única dieta pronta para uso para lactentes, com ótima osmolaridade. Isenta de sacarose e glúten. Densidade calórica 1,0 Kcal/m

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000046.620 - FICHA

1685/2014 15754/3 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 145,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 15754/2014-3.

1685/2014 15754/2 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 203,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 15754/2014-2.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.013100000.624 - FICHA

1614/2014 16698/1 3861 - GOGLIARDO PINOTTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 280,00- SERVICO DE TORNO EM VEICULO OFICIAL. - SERVICO DE TORNO EM VEICULO OFICIAL.-SERVICO DE TORNO EM VEICULO AUTOMOTIVO. - SERVICO DE TORNO EM VEICULO AUTOMOTIVO. - - Para serviços dos veiculos placas DKI 4972 e DKI5301. - C322 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios GP.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.626 - FICHA

1769/2014 16803/1 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 770,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO.- SERVICO MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS TERRESTRES; RETIFICA DE CABECOTE AUTOMOTIVO. - SERVICO MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS TERRESTRES; RETIFICA DE CABECOTE AUTOMOTIVO. - - Para o veiculo DKI 4952. - 347 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Parana.

1744/2014 18237/1 3 - AILTON VIEIRA DO NASCIMEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,00- SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR AUTOMOTIVO - SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR AUTOMOTIVO - - Para serviço do veiculo placa DKI 5175. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Humaita.

1789/2014 18466/1 20048 - BILL MOTORES & CIA LTDA M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00- MANUTENCAO DE VEICULO ; SERVICO DE SCANER EM INJECAO ELETRONICA - MANUTENCAO DE VEICULO; SERVICO DE SCANER EM INJECAO ELETRONICA. - - Para serviço do veiculo placa DBS 5645; - C352 - A presente despesa não esta vunculada a contratos ou convênios Bill Motores.

1869/2014 18610/1 3 - AILTON VIEIRA DO NASCIMEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 205,00- SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo.- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - - Para serviço de manutenção dos veiculos placas DKI5301BSV9180. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Humaita.

1874/2014 18618/1 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00- SERVICO DE CHAVEIRO: TROCA MIOLO DE FECHADURA. - SERVICO DE CHAVEIRO: TROCA MIOLO DE FECHADURA.- SERVICO DE CHAVEIRO - FECHADURA AUTOMOTIVA - SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA - - Para serviço do veiculo placa DKI4986DKI5301DBS5623. - C384 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Chave Car.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.646 - FICHA

1557/2014 13870/3 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 11/2014 477,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 13870/2014-3.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.693 - FICHA

152/2014 3386/1 18886 - PARANA COMERCIO DE PECAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 645,00- PEÇA DE RESPOSICAO PARA MOTO HONDA, CABO DE EMBREAGEM - PEÇA DE RESPOSIÇÃO PARA MOTO HONDA; CABO DE EMBREAGEM , PEÇA GENUINA- CAMARA DE AR; PARA MOTO; ARO -17 - CAMARA DE AR; PARA MOTO; ARO-17.- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; PASTILHA DE FREIO TRASEIRA- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO: DISCO DE FREIO TRASEIRO; - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO: DISCO DE FREIO TRASEIRO; - - Aquisição de peças para motos de placas: DKK 4955, DKK 4963, DKK 5285, DKK 4957, de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a ata de contrato ou convênio.

97/2014 1934/1 20778 - R.P.T. SOM & ACESSORIOS L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PELICULA DE CONTROLE SOLAR, G5, NA COR GRAFITE, MEDINDO 0,77X0,83M - PELICULA DE CONTROLE SOLAR; DE POLIESTER; MEDINDO 0,77X0,83M; AUTO ADESIVA; PARA SER APLICADO EM VIDRO LISO PARA CONTROLE DE CALOR E LUZ SOLAR; TRANSMISSAO LUZ VISIVEL 5%; TRANSMISSAO DE ENERGIA SOLAR 47%; REFLEXAO DE ENERGIA SOLAR 47%; COEFICIENTE DE SOMBRA 67%; TRANSMISSAO RAIOS UV 5%; DO TIPO NAO REFLETIVA, GARANTIA MINIMA

1934/2014 18309/1 20778 - R.P.T. SOM & ACESSORIOS L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1934/2014 -

01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.698 - FICHA

155/2014 3559/1 18886 - PARANA COMERCIO DE PECAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,00- SERVICO DE ALINHAMENTO EM PNEU DE MOTO - SERVICO DE ALINHAMENTO EM PNEU DE MOTO- PRESTACAO DE SERVICO - MAO DE OBRA - SUBSTITUICAO DE PECAS - MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA.- SERVIÇO DE MAO DE OBRA COM TROCA DE PECAS . - SERVIÇO DE MAO DE OBRA COM TROCA DE PECAS.-SERVIÇO DE REVISÃO: SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DIANTEIRA - SERVIÇO DE REVISÃO: SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DIANTEIRA - - Aquisição de Mão de Obra para motos placas: DKK 4957 e DKK 4955 de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a ata de contrato ou convênio.

363/2014 16039/1 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320,00- MANUTENCAO NA MAQUINA DE VIDRO E FECHADURA AUTOMOTIVA - MANUTENCAO NA MAQUINA DE VIDRO E FECHADURA AUTOMOTIVA- SERVICO DE CHAVEIRO - FECHADURA AUTOMOTIVA - SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA - - Aquisição de mão de obra do veiculo placa DKI 5016 de uso da Guarda Civil. - A presente despesa não está vinculada a ata de contrato ou convênio.

375/2014 16617/1 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 490,00- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PISTÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PISTÃO- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO TERRESTRE; RETIFICA DA BIELA. - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; RETIFICA DA BIELA.- MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA.- SERVICO DE RETIFICA BLOCO DO MOTOR -SERVICO DE RETIFICA BLOCO DO MOTOR- SERVICO DE RETIFICA VIRABREQUIM - SERVICO DE RETIFICA VIRABREQUIM- SERVICO AUTOMOTIVO, BIELA DO MOTOR - SERVICO AUTOMOTIVO, BIELA DO MOTOR - - Aquisição de mão de obra para veiculo placa: DKI 5184 de uso da Guarda Civil. -A presente despesa não está vinculada a ata de contrato ou convênio.

352/2014 16690/1 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 990,00- MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA.- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO TERRESTRE; RETIFICA DE CABECOTE - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; RETIFICA DE CABECOTE- SERVIÇO DE MAO DE OBRA COM TROCA DE PECAS . - SERVIÇO DE MAO DE OBRA COM TROCA DE PECAS. - -Aquisição de mão de obra de viaturas placas: EIG 7221 e DKI 5367 de uso da Guarda Civil. - A presente despesa não está vinculada a ata de contrato ou convênio.

406/2014 18708/1 20818 - ABDULIA SANATA DE BARROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.327,50SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE PELICULA DE PROTECAO E CONTROLE SOLAR . - -Serviço de aplicação de pelicula de proteção solar no predio de uso da Policia Militar. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

0/0 5349/9 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 66,03PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5349/2014-9.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.714 - FICHA

588/2014 11772/27 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO PREGÃO 15/2014 12.600,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 11772/2014-27.

588/2014 11772/26 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO PREGÃO 15/2014 12.600,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 11772/2014-26.

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.717 - FICHA

796/2014 15921/1 348 - VERAMAR DIESEL COM. BOMBA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.557,00- PECA REPOSICAO: VALVULA SOLENOIDE : AUTOMOTIVA : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VALVULA SOLENOIDE : AUTOMOTIVA : PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PEÇA DE REPOSIÇÃO; BUJÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR; UNIVERSAL. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; BUJÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR A GASOLINA AUTOMOTIVO; UNIVERSAL.- PECA DE REPOSICAO/CREMALHEIRA NºJ901774 - PECA DE REPOSICAO/CREMALHEIRA NºJ901774 PA CARREGADEIRA W20E ORIGINAL- PECA REPOSICAO: BOMBA DE OLEO MOTOR AUTOMOTIVO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BOMBA DE OLEO MOTOR AUTOMOTIVO : ORIGINAL- PECA REPOSICAO: VALVULA REGULADORA: AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VALVULA REGULADORA: AUTOMOTIVA: PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; REPARO ESTABILIZADOR; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; REPARO ESTABILIZADOR; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BICO INJETOR PARA TRATOR NEW HOLLAND TL 75E. - PECA DE REPOSICAO; BICO INJETOR PARA TRATOR NEW HOLLAND TL 75E- PECA DE REPOSICAO; BOMBA DA PALHETA; PA CARREGADEIRA KOMATSU 180. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; BOMBA DA PALHETA; PÁ CARREGADEIRA KOMATSU 180.- PECA DE REPOSICAO TRATOR NEW HOLLAND; ARRUELA TRAVA PARA TRATOR. - PECA DE REPOSIÇÃO TRATOR NEW HOLLAND; ARRUELA TRAVA PARA TRATOR. - - Uso no Trator New Holland. - A presente despesa não esta vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Veramar.

839/2014 16748/1 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.666,00- PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL FG 85, TAMPA - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL FG 85, TAMPA- PECA DE REPOSICAO; JUNTA DA CARCACA VELUMOIDE; TRATOR MF 275. - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DA CARCACA VELUMOIDE; TRATOR MF 275-PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA, PINO , ORIGINAL, CODIGO 141142 - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA, PINO , ORIGINAL, CODIGO 141142- PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA, BUCHA, ORIGINAL, CODIGO 127172 - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA, BUCHA, ORIGINAL, CODIGO 127172- PECA REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND.; REPARO ENGATE RAPIDO - PECA REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND.; REPARO ENGATE RAPIDO- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MF; ARRUELA DE BRONZE - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR MF; ARRUELA DE BRONZE-PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MF 290; CALOTA DIANTEIRA; COD: 489172. - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MF 290; CALOTA DIANTEIRA; COD: 489172.- PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA,ROCADEIRA,PARAFUSO ALLEN - PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; BALDAN MOD.RP/RPU 1300,1500,1700; ROCADEIRA PIRANHA HIDRAULICA; PARAFUSO ALLEN 5/16"X1/2" 18FPP UNC ESPECIAL FOSFATIZADO PARA CUBO DAS FACAS DA ROCADEIRA; 60203100968- PECA REPOSICAO:PINO SATELITE AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:PINO SATELITE AUTOMOTIVA: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO; FILTRO DE OLEO LX 2533; PARA TRATOR. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR; FILTRO DE OLEO LX 2533; PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON.- ANEL VEDACAO BOBINA -PECA DE REPOSICAO: ANEL DE VEDACAO DE BOBINA DE VEICULO AUTOMOTOR- PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL FG 85 B; CAPA/CONE DO MOTOR; COD: 70042877/5199. -PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL FG 85 B; CAPA/CONE DO MOTOR; COD: 70042877/5199.- PECA DE REPOSICAO P/TRATOR__VALMET ROLAMENTO CODIGO L.A1021 -PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; TRATOR VALMET MOD.785; ROLAMENTO;COD:L.A1021-PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA / FILTRO DE AR EXTERNO - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA; FILTRO DE AR EXTERNO; MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PATROL RG140; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: REPARO PARA MOTOR DE PARTIDA, TRATOR ESTEIRA. - PECA DE REPOSICAO: REPARO PARA MOTOR DE PARTIDA, TRATOR ESTEIRA- PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL; ANEL DE BORRACHA DO MOTOR. - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL; ANEL DE BORRACHA DO MOTOR.- PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ROLETE PARA PA CARREGADEIRA W20 E. - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ROLETE PARA PA CARREGADEIRA W20 E. - - Uso na Patrol, no New Holland, no Massey Fegusson, na Oficina Mecânica, no Trator Valmet 785. - A presente despesa não esta vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Trackcamp.

843/2014 16749/1 2197 - PEFIL COMERCIAL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.291,10

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- FILTRO DE OLEO - CAMINHAO - PSL 962- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MF-275; FILTRO HIDRAULICO, CÓDIGO 6223537M1. - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MF-275; FILTRO HIDRAULICO, CÓDIGO 6223537M1- PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO :PSL 156 :ORIGINAL -PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO :PSL 156 :PECA FABRICANTE :ORIGINAL- FILTRO DE AR -CAMINHAO - AP 2710- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO: FILTRO DE AR ARL 4150. - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO: FILTRO DE AR ARL 4150; KOMBI MARCA: VW.- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE AR; REFERENCIA ARL 8840. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE AR; REFERÊNCIA ARL 8840; FABRICANTE ORIGINAL.- FILTRO DE AR ORIGINAL CODIGO CA 9369 PARA CAMINHAO FORD CARGO 1317 E ANO 2007 - FILTRO DE AR ORIGINAL CÓDIGO CA 9369 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1317 E ANO 2007- FILTRO DE AR PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4 X 2 TR 1847 OU SIMILAR - FILTRO DE AR PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4 X 2 TR 1847 OU SIMILAR- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; FILTRO DE AR; AP 7998. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; FILTRO DE AR; REFERÊNCIA AP 7998-PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO: FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE BD7309 AUTOMOTIVO. -PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA;FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE BD7309 AUTOMOTIVO;USO EM DIVERSOS VEICULOS MARCAS: FIAT, FORD, VW, CHEVROLLET.- FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA- PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580L 4 X 2, ANO 2002, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MOTOR CUMMINS, TIPO PSC( PAPEL SELADO COMBUSTÍVEL) Nº. 411 OU COMPATÍVEL; - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580L 4 X 2, ANO 2002, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MOTOR CUMMINS, TIPO PSC( PAPEL SELADO COMBUSTÍVEL) Nº. 411 OU COMPATÍVEL;- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND ACIMA DE 2002, FILTRO DE OLEO, MOTOR CUMMINS, TIPO PSL (PAPEL SELADO LUBRIFICANTE) Nº.338 OU COMPATÍVEL; - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND ACIMA DE 2002, FILTRO DE OLEO, MOTOR CUMMINS, TIPO PSL (PAPEL SELADO LUBRIFICANTE) Nº.338 OU COMPATÍVEL;- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND ACIMA DE 2002, FILTRO DE AR, MOTOR CUMMINS, TIPO AP 8506 OU COMPATÍVEL; - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND ACIMA DE 2002, FILTRO DE AR, MOTOR CUMMINS, TIPO AP 8506 OU COMPATÍVEL; - - Uso no lavador. - A presente despesa não está vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Pefil.

864/2014 18370/1 3 - AILTON VIEIRA DO NASCIMEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 230,00- PECA DE REPOSICAO; REGULADOR DE VOLTAGEM, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; REGULADOR DE VOLTAGEM, VW/ KOMBI, PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; ROTOR ALTERNADOR ; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROTOR ALTERNADOR ; VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Uso na Kombi DBA 1089. - A presente despesa não está vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Humaitá.

896/2014 18644/1 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 267,48PECA DE REPOSICAO; CILINDRO DE RODA; GM S-10; PECA FABRICANTE ORIGINALPECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO GMC, VALVULA DE PROTECAO DO SISTEMA DE FRENAGEM

894/2014 18648/1 1624 - COPAIL COM.DE PECAS E ACE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 293,40PECA DE REPOSICAO; KIT AMORTECEDOR TRASEIRO; FIAT; PECA ORIGINALPECA REPOSICAO: AMORTECEDOR TRASEIRO :AUTOMOTIVO:ORIGINAL

906/2014 18714/1 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 520,00PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, PECA DE FABRICANTE ORIGINALPEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; BUCHA ESPAÇADORA DO PINO TRAVA; PARA CAMINHÃO VWPECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA MESTRE; FORD F4000 CARROCERIA; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL - - Uso no caminhão DBS 7854. - A presente despesa não está vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Posto de Molas Vicentão.

899/2014 18717/1 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 417,78PECA DE REPOSICAO; REPARO VALVULA DE RETENCAO DO RESERVATORIO PARACOMPRESSOR DE ARPECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO; MB; PECA DE FABRICANTE ORIGINALPECA REPOSICAO:DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO P/ ONIBUS: ORIGINALRedutor de nox; (arla 32) catalizador de veiculos automotores movido a diesel; com ureia(32,5%m), bioreto(<0,3%m), fosfato(<0,1mg/kg;ppm),calcio(<0,1mg/kg;ppm),ferro(<0,1mg/kg;ppm; cobre(<0,1mg/kg;ppm),zinco(<0,1mg/kg;ppm),cromo(<0,1mg/kg;ppm),niquel(<0,1mg/kg;ppm),; magnesio(<0,1mg/kg;ppm)sodio(<0,1mg/kg;ppm),potassio(<0,1mg/kg;ppm),aluminio(<0,1mg/kg;ppm); alcalinidade com nh3 de 0,2%m; refraçãoTAMPA DO RADIADOR; CAMINHAO FORDDIAFRAGMA DA CUICA FREIO 7" ORIGINALPEÇA DE REPOSIÇÃO; DIAFRAGMA DA CUICA 8";CAMINHAO VW.DIAFRAGMA DA CAMARA DE FREIO AUTOMOTIVO; FORD; F-11000; 81/96; BD7T2325C,PECA FABRICANTE ORIGINALPEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL; CORREIA DA DIREÇAO HIDRAULICA; PEÇA ORIGINAL.PECA DE REPOSICAO; CORPO BORBOLETA DA INJECAO ELETRONICA PARA VW GOL - - Uso na oficina mecânica. Manutenção dos veículos. - A presente despesa não está vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Appendiesel.

01.19.01.04.122.0043.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000 - GERAL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000.719 - FICHA

84/2014 862/1 18690 - CLAUDIO SOARES MACHADO RA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 130,00- SERVICO DE SOLDA AUTOMOTIVO - Serviço de solda automotivo. - - Uso no Caminhão BPY 7255. -A presente despesa não está vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Radiadores Paraná.

899/2014 18716/1 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 55,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL; MÃO DE OBRA PARA REPARO DE FREIO TRAÇÃO - - Uso na oficina mecânica. Manutenção dos veículos. - A presente despesa não está vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Appendiesel.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000.723 - FICHA

782/2014 18302/1 21072 - CANARIOS IND. E COM. DE P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.830,00- SERVIÇO DE CALANDRAGEM EM TUBO - SERVIÇO DE CALANDRAGEM EM TUBO 3/4 X 2 DE FERRO REDONDO COM DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 1500M.- SERVIÇO DE CALANDRAGEM EM TUBO 3/4 X 2 - SERVIÇO DE CALANDRAGEM EM TUBO 3/4 X 2 DE FERRO REDONDO COM DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 1600M.- SERVIÇO DE CALANDRAGEM EM TUBO 3X4 X 2 -SERVIÇO DE CALANDRAGEM EM TUBO 3X4 X 2 DE FERRO REDONDO COM DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 1400M. - - Uso para manutenção de aparelhos de ginastica das praças e areas verdes publicas. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios". Fonte de Valor -Canasrios Ind. e Manutenção.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.741 - FICHA

889/2014 18489/1 20092 - RODRIGO TONELOTTO - EPP PREGÃO 19/2014 130,00- FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO - FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM CADA PALITO, EMBALADOS EM CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS E REEMBALADOS EM MAÇOS COM 10 CAIXINHAS. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. - - Uso para estoque almoxarifado. -"A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios".

184/2014 2478/3 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DI PREGÃO 119/2013 185,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2478/2014-3.

01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.745 - FICHA

0/0 9842/4 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23,10

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 08/09/2014 14:31:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9842/2014-4.

0/0 18963/1 4229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,10ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 18963/14-1----------------------

1.539.745,60----------------------

1.539.745,60

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2014

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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