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[Prefeitura Municipal de ParnamirimGABINETE DO PREFEITO
L e i n ° 1 . 3 5 6 / 2 0 0 7 P a rn a m ir im , 2 6 d e d e z e m b ro d e 2 0 0 7 .
n-r
Lei:
5cm çiem e Q- PMTOenté, Lu ■VjlTO-/ /
Gabinete Civil,P a m a m ir im /R N , d e c k a e ,-m bj<-o d e
• -U 9 * d a R epú b lica .
E stim a a R eceita e fix a a Despesa jd o M unicípio de Parnam irim pa ra o exe rcíc io j de 2008 e dete rm ina o u tra s providências.
O PREFEITO DE PARNAMIRIM/RN:FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
T I T U L O I
D I S P O S I Ç Ã O S E R A L
A rt. 1 °.. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnamirim/RN para o exercício de 2008, compreendendo:
I. Orçamento Fiscal; eI I , Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos órgãos.
T I T U L O n
D O S O R Ç A M E N T O S F IS C A L E D A S E S U R ID A D E S O C IA L
C A P IT U L O I
E S T I M A T I V A D A R E C E IT A
A rt. 2o. A Receita Total do Município para o exercício de 2008 é estimada no valor de R$ 210.145.500,00 (Duzentos e Dez Milhões Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais).
Av. Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Parnamirim/RN - CEP 59.140-020 Fone: (84) 3644 8100 Fax: (84) 3644 8122Site: www.parnamirim.rn.gov.br - E-Mail: contato® pa ma mi ri m jp .gov.br
P A R N A M IR IM/Vi £ l ff 0 f? P A R A T O D O S
K l
Prefeitura Municipal de ParnamirimGABINETE DO PREFEITO
A rt. 3o.. As Receitas decorrerão da arrecadação de tributos, outras receitas, transferências correntes e de capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I , com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
R E C E IT A - 2 0 0 7 T A B E L A I
ESPECIFICAÇÃO | VALOR PORCENTAGEMR EC EITA S CORRENTES J 160.448.938.28 76,35%R ECEITA S TR IB U TÁ R IA S 18.297.000,00 8,71%R ECEITA S DE CO N TRIBU IÇÕ ES ... 17.830.622,28 8,48%RECEITA PATRIM ONIAL .......... 10.950.000,00 5,21%R ECEITA S DE SERV IÇO S 3.450.000,00 1,64%TRA N SFEREN CIA S CO RR EN TES. 100.691.316,00 47,92%OUTRAS R EC EITA S CORRENTES — 9.230.000,00 4,39%R EC EITA S DE CA PITA L 57.977.661,72 27,59%OPERAÇÕES DE CRÉD ITO 23.050.713,84 10,97%ALIEN AÇÕ ES DE BENS 744.124,00 0,35%TRAN SFERÊN CIA S DE CA PITA L 34.182.823,88 16,27%CO N TAS RETIFICA D O RA S DED. REC. P/ . ■FORMAÇÃO DO FUNDEF - o . « i . auu,uu - 3.94%
TO TA L GERAL DA RECEITA 210.145.500,00 100%
C A P ÍT U L O n F IX A Ç Ã O D A D E S P E S A
A rt. 4 ° - A Despesa Total é fixada no valor de R$ 208.545.5ÍX),00 (Duzentos e oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais).
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I I .
No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 114.331.500,00 (Cento e quatorze milhões, trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais).
No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 94.214.000,00 (Noventa e quatro milhões, duzentos e quatorze mil reais).
Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R$1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil reais), servirá como Reserva da Contingência, que de acordo com o Decreto Lei n° 1.763, de 16 de Janeiro de 1980, será usada como recurso para a abertura de créditos adicionais.
Av. Tenente M edeiros, n° 105 Centro, Parnam irim /R N - C E P 5 9 .1 4 0 -0 2 0 Fone: (84 ) 36 44 8 1 0 0 Fax: Site: www.parnam irim .rn.gov.br - E-Mail: contato@ parnam irinu»i.gov/tJr
PARNAMIRIMMELHOR PARA T O O O S
G A B I N E T E D O P R E F E I T O
A rt. 5o - A Despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3o desta Lei, e sua execução orçamentaria e financeira observará a discriminação constante na Tabela I I , apresentada a seguir:
D E S P E S A PO R P O D E R E O R S Ã O T A B E L A I I
Prefeitura Municipal de Parnamirim
*
m
ppppppRpPP►
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a
1 ÓRGÃO UNIDADE ORÇAM ENTARIA VALOR %
01.011 CÂMARA M UNICIPAL 8.475.000,00 4,03
n PODER EXECU TIVO 200.070.500,00 95,21
02.111 G ABIN ETE C IV IL 7.900.000,00 3,76
02.131 G ABIN ETE DO VICE-PREFEITO 223.000,00 0,11
02.141 SECRETARIA M UNICIPAL DE FIN AN ÇAS 2.504.000,00 1,19
02.142 FUNDO DA IN FÂ N CIA E DO ADOLESCENTE. - F IA 360.000,00 0,17
02.151 SEC.MUN.DE ADM INISTRAÇÃO e r e c .h u m a n o s 12.401.000,00 5,9002.161 SECRETARIA M UNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 1.671.000,00 0,8002.171 SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE 66.647.000,00 31,7102.172 FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE 18.625.500,00 8,8602.181 SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 38.616.500,00 18,3802.191 SECRETARIA M UNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 4.420.000,00 2,1002.201 SEC.MUN DE D ES.SO CIAL E HABITAÇÃO - SED ES 3.405.500,00 L6202.202 FUNDO MUN. DE CONS. E EN TID A D ES COMUNIT. 1.146.000,00 0,5502.203 FUNDO M UNICIPAL DE A SS.SO CIA L - FM AS 8.581.500,00 4,0802.211 SECRETARIA M UNICIPAL DE LIM PEZA URBANA 6.633.000,00 3,1602.221 SECRETARIA MUN. DE TRÂ N SITO E TRANSPORTES 1.685.500,00 0,8002.231 SEC.MUN.DE PLAN EJ. .TURISM O e d e s . URBANO 2.942.500,00 1,4002.241 SEC.MUN. DE M EIO AM BIENTE E URBANISM O 2.177.500,00 1,0402.251 PROCURADORIA GERAL DO M UN ICÍPIO 1.402.500,00 0,6702.261 CONTRO LA DORIA GERAL DO M UN ICÍPIO 798.000,00 0,3802.271 SECRETARIA M UNICIPAL DE SERV IÇO S URBANOS 7.157.500,00 3,41
02.281 SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 9.273.000,00 4,41
02.291 FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA 1.500.000,00 0,71
Av. Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Parnam irim /RN - C E P 5 9 .1 4 0 -0 2 0 Fone: (84} 36 44 8 1 0 0 Fax: (84 ) 3644 81j Site: w ww .parnam irim .rn.gov.br - E-Mail: co n ta to @ p am a m irim m g o v .b r
PARNAMIRIMMELHOR PARA TODOS
Prefeitura Municipal de ParnamirimGABINETE DO PREFEITO
SUB-TOTAL DA DESPESA 208.545.500,00 99,24
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.600.000,00 0,76
TOTAL DA DESPESA 210.145.500,00 100
A rt. 6o - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos constantes da Tabela I I I .
* »
R E C E IT A PO R F O N T E D E R E C U R S O S T A B E L A m
_____________ (valores em R$)_____________ESPECIFICAÇÃO CÓDIGOS VALORES - R$
RECURSOS DO TESOURORECURSOS PRÓPRIOS 100 99.511.263,89RECEITAS DA SAÚDE 200 14.733.250,00RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 300 2.270.000,00RECEITA DO FUNDEB 350 21.500.000,00CONVÉNIO COM 0 GOVERNO ESTADUAL 400 1.100.000,00CONVÉNIO COM O GOVERNO FEDERAL 500 60.551.537,72RECEITAS DA EDUCAÇÃO 600 2.360.066,00CONTRAPARTIDA DE CONV. DE SANEAMENTO 700 8.119.382,39
TOTAL DA RECEITA 210.145.500,00
Art. 7 ° - O Poder Executivo fica autorizado a;
IN
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i .
i i .
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IV .
Realizar Operações de Crédito por antecipaçõo da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução n° 078, de 01 de julho de 1998, do S e n a d o
Federal e alterada pela Resolução 043/2001.Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentarias, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total da Despesa f ixada nesta Lei em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.Realizar Transposição, Remanejamento ou a Transferência de Recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, nos termos do inciso V I do artigo 166 da Constituição Federal.Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2007 provenientes
de operações de créditos e convénios.Av, Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Pamamirim/RN - CEP 59.140-020 Fone: (84) 3644 8100 Fax: (84)
Site: www.parnamirírn,rn.gov.br - E-Mail: [email protected]
ParnamirimM JÉ L H O R P A R & T O P O S
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^Prefeitura Municipal de ParnamirimZ GABINETE DO PREFEITO
T IT U L O r a D IS P O S IÇ Õ E S F I N A I S
A rt. 8 a - Esta Lei e n tra em vigor a p a rtir de I o de janeiro de 2 0 0 8
Art. 9o Revogam-se as disposições em contrário .
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Av. Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Pamamírim/RN - CEP 58.140-020 Fone: (84) 3644 8100 Fax: (84) 3644 8122Site: www.parnamirim.rn.gov.br - E-Mail: contato@pamamirimj*i.gov.br
parnamirimMELHOR PARA
~ RELAÇÃO DE SUBVENÇÕES APROVADAS
Prefeitura Municipal de Parnamirim~ GABINETE DO PREFEITO
\>
i*
Emendas Entídades/Beneficiários Valor em R$001 Fundação de Apoio ao Desenv. Social -
FA D E JA /R N15.000,00
002 Fundação Asa Branca 15.000,00003 Clube de Mães Irm ã Anunciada Caídas 20.000,00004 APAE 3.500,00005 Centro A ssistencial - CASEM P
Assembleia de Deus8.000,00
006 CAP5PAR 3.500,00007 Associação dos M oradores de Nova
Parnamirim Jo sé Fe lix da Silva10.000,00
008 LEA N 10.000,00009/020 Federação Norteriograndense de
FutevÔlei16.000,00
010 Colégio Psicanálise do Brasil 15.000,00011 Associação Missão In tegral - A M I 7.000,00012 Centro Social Residencial Parque dos
Eucaliptos7.000,00
013 Centro Intercâm bio Internacional da Juventude e Desenvolvimento (C IIJU D )
7.000,00
014 Associação do Alecrim Futebol Clube(Passagem de Areia)
7.000,00
015 Ig re ja Evangélica Pentecostal Cristo Vive
7.000,00
016 Associação do Centro Social da Cultura e do Lazer da Criança e do Adolescente
5.000,00
017 Servidores e Estaqiários Municipais 840.000,00018 Clube de Mães Madre Francisca
Lechenner5.000,00
019 Centro Social Cosme e Damião 5.000,00
Av. Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Parnam irim /RN - C E P 5 9 .1 4 0 -0 2 0 Fone: (84} 36 44 8100^Fáx: Site: www.parnamirinrt.rn.gov.br - E-M ail: contato@ parnam irirn jji.gov.
ParnamirimMELHOR PARA T O D
ESTADO^ P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E P A R N A M I R I M E x e r c í c i o : 2 00 8
ADENDO I ID e m o n s tra ç ã o d a R e c e i t a e D espe sa se g u n d o a s c a t e g o r ia s E c o n ó m ic a s
P o r t a r i a SOF n° 0 8 , de 0 4 /0 2 /1 9 8 5 - O rç a m e n to T o t a l
R E C E I T A RS D E S P E S A RS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA RECEITAS DE CONTRIBUICOES.RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES
{-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF OUTRAS RECEITAS CORRENTES
160,448.938,28 | DESPESAS CORRENTES I
18.297.000. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.830.622,28 1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA10.950.000. 00 I OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.450.000. 00 I
100.691.316,00 I8.281.100,00 |9.230.000. 00 I Superavit
I
120.824.500,00
44.547.000. 00 343.500,00
75.934.000. 00
31.343.338,28
S O M A .................................................. 152.167.838,28 1 SOMAI
.152.167.838,28
RECEITAS DE CAPITALI
57.977.661,72 | DESPESAS DE CAPITAL 87.721.000,00
OPERACOES DE CREDITO ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Déficit
86.251.000,00900.000. 00570.000. 00
1.600.000,00
23.050.713,84 | INVESTIMENTOS744.124,00 I INVERSÕES FINANCEIRAS
34.182.823,88 J AMORTIZACAO DA DIVIDA 31.343.338,28 S Superavit
I
89.321.000,00 I S O M A ................................................... 89.321.000,00I
RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL(-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF
160.418.938,28 | DESPESAS CORRENTES 57.977.661,72 I DESPESAS DE CAPITALS.281.100,00 I RESERVA DE CONTIGENCIA
120.824.500,0087.721.000,001.600.000,00
I
P»
*
PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008ESTADO
ADENDO I ID e m o n s tra ç ã o da R e c e i ta e D espe sa s e g u n d o as c a t e g o r ia s E c o n ó m ic a s
P o r t a r i a SOF n° 0 8 , de 0 4 /0 2 /1 9 8 5 - O rç a m e n to F i s c a l
R E C E I T A RS1| D E S P E S A 1
R5
RECEITAS CORRENTES 139.435.476, 00 | DESPESAS CORRENTES 90,610.500,00
RECEITA TRIBUTARIA 35.297.000,00 I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.611.500,00RECEITAS DE CONTRIBUICOES. 13.280,622,28 1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 258.500,00RECEITA PATRIMONIAL 10.950.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.740.500,00RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES
(-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF OUTRAS RECEITAS CORRENTES
450.000,00 71.227.853,72 8.281.100,00 8,230*000,00
iiiI Superavit1
40.543.876,00
SOMA .............................................. . ..131.154.376,001| S O M A .......................................i
RECEITAS DE CAPITAL 2.744.124,001I DESPESAS DE CAPITAL 23.721.000,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 J INVESTIMENTOS 22.851.000,00ALIENACAO DE BENS 744.124,00 1 INVERSÕES FINANCEIRAS 300.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00 1 AMORTIZACAO DA DIVIDA 570.000,00Déficit 40.543.876, 00 I Superavit
i19.567.000,00
SOMA ............................................. . .. 43.288.000,00i1 SOMA .......................................
+
RECEITAS CORRENTES 139.435.476, 00 I DESPESAS CORRENTES 90.610,500,00RECEITAS DE CAPITAL 2,744.124,00 | DESPESAS DE CAPITAL 23.721.000,00(-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 8.281.100,00 | RESERVA DE CONTIGENCIA 19.567.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA...................... .......133.898.500,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA.............. ............133.898.500, 00
6
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2 00 8
ADENDO I ID e m o n s tra ç ã o da R e c e i ta e D espe sa s e g u n d o a s c a t e g o r ia s E c o n ó m ic a s
P o r t a r i a SOF n° 0 8 , de 0 4 /0 2 /1 9 8 5 - O rç a m e n to S e g u r id a d e
R E C E I T A R$1) D E S P E S A1
R$
RECEITAS CORRENTES 49.463.462,28 1 DESPESAS CORRENTES 30.214.000,00
RECEITA TRIBUTARIA O o o ! PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.935.500,00RECEITAS DE CONTRIBUICOES. 0,00 1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 85.000,00RECEITA PATRIMONIAL o o o J OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.193.500, 00RECEITA DE SERVIÇOS 3.000.000,00 iTRANSFERENCIAS CORRENTES 46.463.462,28 iOUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 I Superavit
119.249.462,28
S 0 M A ....................................... .......... 49.463.462,281I SOMA .......................................i
RECEITAS DE CAPITAL 55.233.537,721| DESPESAS DE CAPITAL 64.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO 23.050.713,84 I INVESTIMENTOS 63.400,000,00ALIENACAO DE BENS 0,00 1 INVERSÕES FINANCEIRAS 600.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.182.823,88 I AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00Déficit 19.249.462,28 1 Superavit
110.483.000, 00
S 0 MA ...................................... .......... 74.483.000,00i
1 SOMA ....................................... .......... 74.483.000,00i
RECEITAS CORRENTES 49.463.462,28 | DESPESAS CORRENTES 30.214.000,00RECEITAS DE CAPITAL 55.233.537,72 1 DESPESAS DE CAPITAL 64.000.000,00
I RESERVA DE CONTIGENCIA 10.483.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA............... ..............104,697.000,00 1 TOTAL GERAL DA DESPESA............. ............. 104.697.000,00
7
1STAD0P r e f e i t u r a m u n i c i p a l d e P AR NAM IR IM
*
*
ADENDO I I I - O rç a m e n to T o t a l R e c e i ta S e gu nd o a s C a te g o r ia s E c o n ó m ic a s - P o r t a r i a de 0 4 /0 5 /2 0 0 1 , c o m b in a d a com a P o r t a r i a STN n° 3 0 3 ,
E x e r c i c i o : 2 008
STN/SOF n° 163 de 2 8 /0 4 /2 0 0 5
R$ 1 , 0 0
• CODIGOS 1 ESPECIFICAÇÃO j FON| DESDOB.
0 .0 .0 .0 0 .0 0 1 RECEITAS CORRENTES t 1
O O
o o
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o
oo
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i-H H
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111 RECEITA TRIBUTARIA
1 11 1 1 1
1 IMPOSTOS 1 1■ P l . 1 . 1 . 2 . 0 0 . 0 0 [ IMPOSTOS S/ 0 PATRIMÓNIO E A RENDA 1 [| * x . 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 0 1 IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU j 1
, . 1 . 1 . 2 , 0 2 . 0 1 1 IPTU DE IMÓVEL EDIFICADO Í100I 3 .0 0 0 .0 0 0• 1 . I . I . 2 .O2 .O2 1 IPTU DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 11001 2 .0 0 0 .0 0 0j p l . 1 . 1 .2 .0 4 .0 0 1 IM P . S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. 1 1
. 1 . 1 . 2 . 0 4 . 3 4 1 IM P . REND. RET. NAS FONT. S/OUTR. RENDIMENTOS 1 100 f 1 .0 0 0 .0 0 0• . 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 0 t IMP.S/TRANSM. " IN TE R VIVOS" DE BENS ! 1| p l . 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 1 1 I T I V DE IMÓVEL EDIFICADO 11001 2 .0 0 0 .0 0 0^ . l . 1 . 1 .2 .0 8 .0 2W . 1 . 1 . 3 . 0 0 . 0 0
1 I T I V DE IMÓVEL NAO EDIFICADO i 1001 2 .0 0 0 .0 0 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 1 1
• l . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 0 1 IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1 !^ 1 . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 1 1 I S S - SUBSTITUTO 1100! 3 .0 0 0 .0 0 0
* . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 2 1 I S S - HOMOLOGADO 1100 | 2 .0 0 0 .0 0 0• . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 3 1 I S S - HOMOLOGADO E EVENTUAL | 100 | 2 .0 0 01 ^ 1 . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 4 1 I S S - PROFISSIONAL AUTONOMO 1100 20 .000^ - . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 5 ^ . 1 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0
1 I S S - RETIDO NA FONTE 1 1001 25 .0001 TAXAS 1 1
P - l . 1 . 2 .1 .0 0 .0 0 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO LIC IA 1 1g x . 1 . 2 . 1 . 2 5 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA P/FUNC. EST. COM., IND .E PS 1100 600 .000
' , . 1 . 2 . 1 . 2 6 . 0 0 1 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 11001 50 .0001 .2 . 1 . 2 9 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCA0 DE OBRAS 11001 300 .000
p 1 . 1 . 2 . 1 . 3 0 . 0 0 1 TAXA DE AUTORIZ. FUNC. DE TRANSPORTES 11001 10.000m * . 1 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 P ' . 1 . 2 . 1 . 3 4 . 0 0
1 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA U00| 10.000t TAXA DE LICENCA LOTEAMEN. /DESMENBRAMENTO 1 1001 2 00 .000
P - l . 1 . 2 . 2 .0 0 .0 0 1 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1 1£ x . 1 .2 .2 .1 2 .0 0W ' , . 1 . 2 . 2 .9 0 .0 0
1 EMULUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINIST. 11001 30 .0001 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1100| 1 .5 0 0 .0 0 0
P - l . 1 . 2 .2 .9 9 .0 0 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 11001 500 .000^ 1 . 1 . 3 . 0 . 0 0 , 0 0 i CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1 t^ - . 1 . 3 . 0 . 0 1 . 0 0 [
|CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS | 100 |
f 150 .000
P l . 2 .0 . 0 . 0 0 . 0 011 RECEITAS DE CONTRIBUICOES.
1 1
í 1» x . 2 .1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1 1
f , . 2 . 1 . 0 . 2 9 . 0 1 1 CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO C IV IL 11001 430 .6221 1 . 2 . 1 . 0 . 2 9 . 9 9 1 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 1 100 240 .000OOKOO
rH 04 ■■—1 ! COMP.PREV. REG.GER,REG.PROP. PREV. SERV. j 1
- - . 2 . 1 . 0 . 4 6 . 0 1 1 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 11001 4 .7 9 0 .0 0 0P ___________________
C A T . E C O N O M IC A
1 6 0 . 4 4 8 . 9 3 8
1 8 . 2 9 7 . 0 0 0
1 7 . 8 3 0 . 6 2 2
ADENDO I I I
CODIGOS
M tt- . 2 . 2 .g^L . 2 . 2 ,^ . 2 . 2 ,
. 2 . 2 , | k L . 2 . 2 , _ . .2 .2 ,
0 . 0 0 . 0 00 .2 2 .5 00 .2 8 .0 00 .2 8 .0 20 .2 9 .0 00 .9 9 .0 0
Ml . 3 . 0 , . . 3 . 2 .
* 1 . 3 , 2 . ■1.3.2,
x . 3 . 2 .
* 1 . 3 . 2 , * 1 . 3 . 2 . . 1 . 3 . 2 .
0 . 0 0 . 0 00 . 0 0 . 0 05 .0 0 .0 05 .0 1 .0 25 .0 1 .0 35 .0 1 .1 05 .0 1 .1 1 5 .0 2 .9 9
j ESPECIFICAÇÃO_|-------------- ---------------------------------------------------------------------
CONTRIBUICOES ECONÓMICASCOMP. F I N . PART. ESP. P/PROD. PET. GAS NATURAL CONT. RELATIVA A COM. DE PETRO E DERIVADOS CONTB.ECON.INCIDENTE SOBRE OS COMB.-CIDE CONT. DE ILUMINACAO PUBLICA OUTRAS CONTRIBUICOES ECONONICAS
! FON |
1001I
1001100|100!
RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V INC. FUNDEB REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V IN C . FUND.SAUDE REC.REM.DEP. BANC. E REC. V IN C . CONVÉNIOS REC.REM.DEP. BANC. E REC V INC . - PAC REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULADOS
1001 100 |
I100| 100 |
* 1 . 6 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0 , 1 . 6 . 0 . 0 . 0 3 . 9 9 1 . 6 . 0 . 0 . 0 5 . 0 0
* 1 .6 .0 . 0 .9 9 . 0 0
RECEITA DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RECEITA DE SERV. PROD. NA SAUDE OUTROS SERVIÇOS
100 I 1001 100!
1 . 7 . 0 . 0 .0 0 .0 01 . 7 . 2 . 0 . 00 .00
U . 7 . 2 . 1 . 0 0 . 0 01 ^ , 1 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 0
^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 2 . 0 2
* ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 5^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 0
, 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 11 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 2
'1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 3^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 4
^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 5^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 6
1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 7 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 8 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 9 ^ , 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 0
1 .7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 11 .7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 2
* ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 3 g f t 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 4 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 9 9 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 Ifrr 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 1
1 .7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 2 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 3 *>» 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 4 F 3 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 5
1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 6 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 7 ^ , 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 8
1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 9
TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FPM COTA-PARTE DO IT R OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L .C . N° 87/96 COTA PARTE DE COMP. ROYALTIES COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PEROLEO-FEP ACAO DE APOIO PORTAD. DE NECES. ESPECIAS ACOES DE ATENCAO A JUVENTUDE MELHORIAS DE CONDICOES HABITACIONAIS ACOES SOCIO-EDUC. A S S . FAM ÍLIA CARENTES ACOES DE COMBATE A PROSTITUIÇÃO IN FANT IL ACAO DE ATENCAO A CRIANCA ACAO DE APOIO A PESSOAS IDOSAS PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO IN FANTIL CASA DE PASSAGEM ABRIGO RECEITAS DE ACOES DE CONBATE A POBREZA REC. P/ATENDIMENTO FORT. DE DEFICIÊNCIA DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO TRANSF.DE REC.DO S IST .U N ICO DE SAUDE-SUS REC. DO PAB-FIXO (A .M .H R - RPUP)REC. DO PSF - PROG.SAUDE DA FAMÍLIA REC. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
REC. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITARIA REC. DO PROG. CONTROLE DE ENDEMIAS REC. PROG.ASS.MED.REDE HOSP/GESTAO PLENA REC. DO PACS - PROG.AGENT.COM.SAUDE REC. DO PROG. CARÊNCIA NUTRICIONAL REC. DA COMP.DE CIRURGIA DE CATARATA
100 |100 |
I1 0 0 f
100 | 100 I 300 | 300 I 300 | 300 | 300) 1 0 0 j
300( 300| 1001 300 I 3001 1001
I200 | 200! 2001 200| 200 I 2001 200! 200! 2001
*
*
*
DESDOB. | CAT. ECONOMICA ------------------ + ----------------------------
3.320 .000
1 . 2 0 0 . 0 0 0 3.000.000 4 .800.000
1.700.0001 .250.000
5 . 0 0 0 . 0003 . 0 0 0 . 000
300.000 3 .000.000
150.000
10.950.000
3.450.000
100.691.316
2 0 . 000 . 000270.000
570 .0001.500.000
300.00050.00050.00010.000
500.00050.000
200.00080.000
1 . 0 0 0 . 0 0 0100.000
10.00020 .000
1 .500.000
1.750 .0603.500.120
277.50070.000
975.5706 . 0 0 0 . 0 0 0
500.00010.000
300.000
8
ADENDO I I I
CODIGOS I ESPECIFICAÇÃO | FON I DESDOB. 1
t REC. DA CAMP.DE VACINACAO DE IDOSOS I 200 | 60 .000 1
I REC. DO PROGRAMA DE INCENT.A SAUDE BUCAL I 200 | 600 .000 i
I REC. DO PROG.DE INCENT.A PROJ.ESPECIAIS | 200 | 200 .000 1
I REC. PROG. PREVENÇÃO DO CÂNCER COLO UTERO | 200 | 100 .000 1
I REC. DO PROG.PREV. DO CÂNCER DE PROTATA ! 200 | 40.000 1I REC. TFECD - ADICIONAL I 200 | 50.000 1I REC. ACOES ESTRATÉGICAS - VARIZES | 200 I 50 .000 1I REC. VACINACAO POLIOMIELITE I 200 I 50 .000 1I REC. PROGRAMA DE EXPANSAO DO PSF-PROESF | 200 | 50 .000 1I REC. ACOES ESTRATÉGICAS - F IS IO TERAPIA I 200 I 50 .000 1I REC. ACOES ESTRATÉGICAS - PRE-NATAL | 200 I 50 .000 1I REC. ACOES ESTRATÉGICAS - TUBERCULOSE | 200 I 50 .000 1í TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE I I 1I PROGRAMA DE DESENV. DAS ESCOLAS - PDE I 600 I 10 .000 1I PROGRAMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - PAPE | 600 I 40 .000 1I MERENDA ESCOLAR I 600 | 600 .000 1t PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS S 600 | 70 .000 1I PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE I 600 | 70 .000 1I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I 1I PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS i I 1I COTA PARTE DO ICMS 1100 | 2 0 .0 0 0 .0 0 0 1I COTA PARTE DO IPVA 11001 5 .0 0 0 .0 0 0 1I COTA-PARTE DO I P I SOBRE EXPORTACAO 11 0 0 1 400 .000 1I COTA-PARTE DA CONTR. DO SALARIO-EDUCACAO 1 600 1 370 .066 1I OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS t 1 í! RECURSO DO FUNDO MUN.DE ASS.SOCIAL ! 300 | 500 .000 1i CONVÉNIO COM GOVERNO DO ESTADO 1100 | 1 .5 0 0 .0 0 0 1I TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1 1 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 1 1 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM |350| 8 .0 0 0 .0 0 0 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS 13501 8 .0 0 0 .0 0 0 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - I P I 1 350 I 500 .000 1j TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IT R 13501 500 .000 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA 1350 I 1 .0 0 0 .0 0 0 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD 13501 500 .000 1I COMPLEMENTACAO DO FUNDEB 1 350 | 3 .0 0 0 .0 0 0 1! TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS 1 1 fI CONVÉNIOS C/A UNIÃO 1 1 1I TRANSF.CONV.DA AREA DE SAUDE 11001 3 .0 0 0 .0 0 0 1I TRASF. DE CONV. NA AREA DE EDUCACAO 1 6001 1 .0 0 0 .0 0 0 1I TRASF. DE CONV. COM OUTROS MINISTÉRIOS 11001 1 .0 0 0 .0 0 0 1I TRANSF. DE CONVÉNIO PRODETUR I I 1100 | 20 .000 1i TRASF.DE CONV.MINISTÉRIO DAS CIDADES 1500| 3 .3 6 8 .0 0 0 1! TRANSF.DE CONV.ESTADOS D.FED.E ENTIDADES 1 1 ![ CONV.COM GOV. DO ESTADO - EDUCA [ 600 1 200 .000 1I CONV. COM O GOV. DO ESTADO - EXEC.OBRAS 1 1 0 0 1 1 .0 0 0 .0 0 0 III
OUTRAS TRANSF. DE CONVÉNIO DOS ESTADOS | 4 00 |l f
100 .000 ilI OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1 I 1 1
11
I MULTAS E JUROS DE MORA 1 1 1I MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 1 1 1I MULTA E J.DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 11001 360 .000 1I INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES t 1 !
CAT.
, . 7 . 2 . 1 ,
' . 7 . 2 . 1 , V 7 . 2 . 1 .
íí í íí í
. 7 . 2 . 1
. 7 . 2 . 1
m * i
2.12.12.12.12.12.12.2,
1 . 7 . 2 . 2 . k l . 7 . 2 . 2 . . 1 . 7 . 2 . 2 .
1 . 7 . 2 . 2 . * 1 . 7 . 2 . 2 . |1. 7 . 2 . 2 .1 . 7 . 2 . 2 .
* 1 . 7 . 2 . 2 . U . 7 . 2 . 4 .1 . 7 . 2 . 4 .1 . 7 . 2 . 4 .
k l . 7 . 2 . 4 . , 1 . 7 . 2 . 4 .1 . 7 . 2 . 4 .
11 . 7 . 2 . 4 . l l . 7 . 2 . 4 .1 . 7 . 2 . 4 .
' 1 . 7 . 6 . 0 .1 . 7 . 6 . 1 .
l1 .7 .6 .1 .1 . 7 . 6 . 1 .1 . 7 . 6 . 1 .1 . 7 . 6 . 1 .1 . 7 . 6 . 1 .1 . 7 . 6 . 2 .1 . 7 . 6 . 2 .1 . 7 . 6 . 2 .1 . 7 . 6 . 2 .
33 .1033.1133.1233.1333.1433 .1533 .1633 .1733 .1833 .1933 .2033 .2135 .0035.0135.0235 .0335.0435.05 00.00 01.00 01.01 01.02 01.04 01 .3009 .0009 .0109 .02 00.00 01.00 01.0101.0201 .0301.0401 .0501.06 02.00 00 .00 00 .00 01 .00 02.0003 .0004 .0005 .00 00 .0001 .00 02.00 99.00
, 9 . 0 .0 .0 0 .0 0, 9 . 1 .0 .0 0 .0 0. 9 . 1 .1 .0 0 .0 0. 9 . 1 .1 .9 9 .0 09 .2 .0 .0 0 .0 0
ECONOMICA
.2 3 0 .0 0 0
1
ADENDO I I I
CODIGOS ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA-+----- +-------------------------- +------------------------------
i r .
M T '
9 . 2 . 1 . 0 0 . 009 .2 .1 .9 9 .0 09 . 2 . 2 . 0 0 . 00
1. 9 . 2 . 2 . 0 1 . 0 01 .9 .2 .2 .9 9 .0 0 . 9 . 3 . 0 . 0 0 . 0 0
1. 9 . 3 . 1 . 0 0 . 0 0 L .9 .3 .1 .1 1 .0 0 . . 9 . 3 . 1 . 1 3 . 0 0 . 9 . 3 . 1 . 1 6 . 0 0 . 9 . 3 . 1 . 9 9 . 0 0
. 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0
: . 1 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0 . 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0
!. 1 . 1 .4 .0 0 .0 0 : . 1 . 1 . 4 . 0 3 . 0 0 . . 1 . 1 . 4 . 0 3 . 0 1
1 . 1 .4 .9 9 .0 0
0 . 0 . 0 0 . 0 01 . 0 . 0 0 . 0 01 .9 .0 0 .0 0
* 2
w ?
P 2
r 2
.4 .0 .
.4 .2 ,
.4 .2 .
.4 .2 ,
.4 .2 ,
.4 .2 ,
0 . 0 0 . 0 00 . 0 0 . 0 01 . 0 0 . 0 01 .9 9 .0 01 .9 9 .0 12 . 0 0 . 0 02 .0 9 .0 0 0 . 0 0 . 0 0 1 . 0 0 . 0 01 .0 3 .0 01 .0 3 .0 1
3 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 29 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 59 . 7 . 2 . 1 . 3 6 . 0 09 . 7 . 2 . 2 . 0 1 . 0 1
" '9 .7 .2 .2 .0 1 .0 29 .7 .2 .2 . 0 1 .0 4
INDENIZACOES OUTRAS INDENIZACOES RESTITUIÇÕESRESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOSOUTRAS RESTITUIÇÕESRECEITA DA D IV ID A AT IVARECEITA DA D IV ID A A T IV A TRIBUTARIARECEITA DA D IV ID A A T IV A - IPTURECEITA DA D IV IDA A T IV A - ISSREC. DA D IVIDA A T IV A DE CAUSAS JU D IC IA ISRECEITA DA D. A T IV A DE OUTROS TRIBUTOS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITOOPERACOES DE CREDITO INTERNASOP. CRED. I N T . CONT. REL. PROG. DE GOVERNOOPERACOES DE CREDITO I N T . P/PROG. SANEAM.OPERACAO DE CREDITO - PACOUTRAS OP.CRED.INT.REL.A PROG.DE GOVERNO
ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS MOVEIS ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PAC TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIA DE CONVÉNIOS TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV.DEST.PROG.DE SANEAM.BÁSICO TRANSFERENCIA CONVE.COM A FUNASA-PAC
C O N T A S R E T I F I C A D O R A S
DED.DA REC. P . FORM. FUNDEB- DED.DA REC.P.FORM.FUNDEB- DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- DED.DA REC. P/FORM. FUNDEB- COTA P . IP V A DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- COTA P . I P I - E
FPMIT RICMS D.LC87/96 COTA P,ICMS
100Íi
100!500!
100 I 100 | 500 | 100 |
I I
500
100
500500
400
500
2 . 1 2 0 . 0 0 0
300 .000450 .000
3 . 0 0 0 . 0002 . 0 0 0 . 000
500 .000500 .000
2 3 .0 5 0 .7 1 4
744 .124
1 . 0 0 0 . 0 0 02 9 .1 8 3 .8 2 4
1 . 0 0 0 . 0 0 0
2 ,9 9 9 .0 0 0
5 7 .9 7 7 .6 6 2
2 3 .0 5 0 .7 1 4
744.124
3 4 .1 8 2 .8 2 4
3 .8 4 9 .3 0 0135 .000100.000
3 .8 4 9 .3 0 0 340 .000
7 .5 00
TOTAL DA RECEITA TOTAL. 2 1 0 .1 4 5 .5 0 0
10
»
P
*¥
* rSTADCR E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
m
m
m
m
m
m
ADENDO I I I - O rç a m e n to F i s c a lR e c e i ta S e gu nd o a s C a te g o r ia s E c o n ó m ic a s - P o r t a r i a STN/SOF n° 163 de 0 4 /0 5 /2 0 0 1 , c o m b in a d a com a P o r t a r i a STN n° 3 0 3 , de 2 8 /0 4 /2 0 0 5
R$ 1 ,0 0
m 1 -
m
mim
»
BBB
CODIGOS 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONI DESDOB. I CAT. ECONOMICA
t . 0 ,0 .0 .0 0 .0 0 11
RECEITAS CORRENTES 1 1 1 1
| 1 3 9 .4 3 5 .4 7 6 í
u. 1 . 0 .0 .0 0 .0 011 RECEITA TRIBUTARIA
1 1 1 1
11 3 5 .2 9 7 .0 0 0
. 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 IMPOSTOS 1 1 1
. 1 . 1 . 2 . 0 0 . 0 0 1 IMPOSTOS S/ O PATRIMÓNIO E A RENDA 1 1 1L .1 . 1 .2 .0 2 .0 0 1 IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU í 1 1, . 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 1 ! IPTU DE IMÓVEL EDIFICADO | 1001 4 .0 0 0 .0 0 0 1. 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 2 1 IPTU DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 1100 I 2 .0 0 0 .0 0 0 1
, . 1 . 1 . 2 . 0 4 . 0 0 1 IM P . S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. 1 f 1. . 1 . 1 . 2 . 0 4 . 3 4 1 IM P . REND.RET. NAS FONT. S/OUTR. RENDIMENTOS 1100 | 1 .0 0 0 .0 0 0 1. 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 0 1 IM P . S/TRANSM. " IN TE R VIVOS" DE BENS 1 1 1. 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 1 1 I T I V DE IMÓVEL EDIFICADO 1100 | 3 .0 0 0 .0 0 0 !
, . 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 2 1 I T I V DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 1100 | 1 5 .0 0 0 .0 0 0 i. 1 . 1 . 3 . 0 0 . 0 0 1 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 1 1 1. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 0 1 IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1 1 1. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 1 1 I S S - SUBSTITUTO 11001 4 .0 0 0 .0 0 0 1. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 2 1 I S S - HOMOLOGADO 1100 I 3 .0 0 0 .0 0 0 t. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 3 1 I S S - HOMOLOGADO E EVENTUAL 1100 I 2 .0 00 i. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 4 1 I S S - PROFISSIONAL AUTONOMO 11001 20 .000 1. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 5 1 I S S - RETIDO NA FONTE 1100 | 25 .000 1. 1 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS [ 1 1. 1 . 2 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO LIC IA 1 1 1. 1 . 2 . 1 . 2 5 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA P/FUNC. EST. COM. , IND .E PS 1 100 1 600 .000 1. 1 . 2 . 1 . 2 6 . 0 0 1 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 11001 50 .000 f. 1 . 2 . 1 . 2 9 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 11001 300 .000 1. 1 . 2 . 1 . 3 0 . 0 0 1 TAXA DE AUTORIZ. FUNC. DE TRANSPORTES 1100 1 10.000 1. 1 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 t TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA 1100 | 10 .000 1. 1 . 2 . 1 . 3 4 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA LOTEAMEN. /DESMENBRAMENTO 1100 I 200 .000 1. 1 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1 1 1. 1 . 2 . 2 . 1 2 . 0 0 1 EMULUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINIST. 1100 t 30 .000 1. 1 . 2 . 2 . 9 0 . 0 0 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1100 t 1 .5 0 0 .0 0 0 1. 1 . 2 . 2 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1100 | 500 .000 1. 1 . 3 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1 1 f. 1 . 3 . 0 . 0 1 . 0 0 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS I 1001
1 150 .000 1
1
. 2 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0ít RECEITAS DE CONTRIBUICOES.
1 11 t | 13.280.622
. 2 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1 t 1
. 2 . 1 . 0 . 2 9 . 0 1 1 CONTRIBUICOES PATRONAIS “ ATIVO C IV IL 11001 480 .622 1
. 2 . 1 . 0 . 2 9 . 9 9 1 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS [1001 240 .000 !
. 2 . 1 . 0 , 4 6 . 0 0 1 COMP.PREV. REG.GER.REG.PROP. PREV. SERV. 1 1 í
. 2 . 1 . 0 . 4 6 . 0 1 1 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 1 100 I 5 .2 4 0 .0 0 0 1
ADENDO I I I**
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l iMT
*Ipji..
• 1
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ii 1 -i
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CODIGOS 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FON | DESDOB. | CAT. ECONOMICA
. 2 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUICOES ECONÓMICAS 1 1 1
. 2 . 2 . 0 . 2 2 . 5 0 1 COMP. F I N . PART. ESP. P/PROD. PET. GAS NATURAL 1100 | 2 .3 2 0 .0 0 0 12 . 2 . 0 . 2 8 . 0 0 CONT.RELATIVA A COM.DE PETRO E DERIVADOS 1 ! 1
- 2 .2 .0 .2 8 .0 2 1 CONTB.ECON.INCIDENTE SOBRE OS COMB.-CIDE 11001 1 .2 0 0 .0 0 0 1. 2 . 2 . 0 . 2 9 . 0 0 ! CONT. DE ILUMINACAO PUBLICA 1100 | 3 .0 0 0 .0 0 0 12 .2 . 0 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONONICAS 11001 800 .000 1
. 3 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 RECEITA PATRIMONIAL
i 1i 1
1| 1 0 .9 5 0 .0 0 0
. 3 . 2 .0 .0 0 .0 0 1 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1 1 i3 .2 . 5 . 0 0 . 0 0 ] REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1 ! i
. 3 . 2 . 5 . 0 1 . 0 2 ! REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V INC. FUNDEB I 1001 1 .7 0 0 .0 0 0 i
. 3 . 2 . 5 . 0 1 . 0 3 1 REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V IN C . FUND. SAUDE 1 100 i 1 .2 5 0 .0 0 0 i3 . 2 . 5 . 0 1 . 1 0 1 REC.REM.DEP. BANC. E REC. V IN C . CONVÉNIOS í 1 1
, 3 . 2 . 5 . 0 1 . 1 1 1 REC.REM.DEP. BANC. E REC VINC. - PAC I 1001 5 .0 0 0 .0 0 0 1. 3 . 2 . 5 . 0 2 . 9 9 1 REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULADOS | 100 | 3 .0 0 0 .0 0 0 1
6 . 0 .0 .0 0 .0 011 RECEITA DE SERVIÇOS
1 1 1 i
!1 450 .000
. 6 . 0 . 0 . 0 3 . 9 9 ! OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 1 100! 300 .000 i
. 6 . 0 . 0 . 0 5 . 0 0 i RECEITA DE SERV. PROD. NA SAUDE j 100 | 0 16 .0 .0 .9 9 .0 0 1
1OUTROS SERVIÇOS 1100 | 150 .000 1
. 7 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1 1 1 1
1[ 7 1 .2 2 7 .8 5 4
7 .2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1 1 !. 7 . 2 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1 j 1. 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 0 1 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO 1 ! 1. 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 2 1 COTA-PARTE DO FPM 11001 1 1 .9 1 4 .8 9 4 17 .2 . 1 . 0 1 . 0 5 1 COTA-PARTE DO IT R ! 100 | 270 .000 17 .2 . 1 . 0 9 . 0 0 1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1 1 17 .2 . 1 . 0 9 . 0 1 1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L .C . N° 87/96 I 100 | 570 .000 17 .2 . 1 . 0 9 . 0 2 1 COTA PARTE DE COMP. ROYALTIES 1 1001 1 .5 0 0 .0 0 0 17 .2 . 1 . 0 9 . 0 3 1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PEROLEO-FEP 1 1001 300 .000 17 .2 .1 .0 9 .0 4 1 ACAO DE APOIO PORTAD. DE NECES. ESPECIAS 1 300 | 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 0 5 1 ACOES DE ATENCAO A JUVENTUDE 1 300! 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 0 6 i MELHORIAS DE CONDICOES HABITACIONAIS 1 300 | 10 .000 i7 .2 . 1 . 0 9 . 0 7 1 ACOES SOCIO-EDUC.ASS. FAM ÍL IA CARENTES ! 300 | 500 .000 i7 .2 . 1 . 0 9 . 0 8 1 ACOES DE COMBATE A PROSTITUIÇÃO IN FANT IL ! 300 | 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 0 9 I ACAO DE ATENCAO A CRIANCA 1001 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 1 0 i ACAO DE APOIO A PESSOAS IDOSAS 13001 0 17 .2 . 1 . 0 9 . 1 1 1 PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL 1 300 I 0 17 . 2 .1 .0 9 .1 2 1 CASA DE PASSAGEM ABRIGO 1100 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 1 3 1 RECEITAS DE ACOES DE CONBATE A POBREZA I 300 | 0 17 .2 .1 .0 9 .1 4 1 REC. P/ATENDIMENTO FORT. DE DEFICIÊNCIA 1 300 1 0 i7 . 2 . 1 . 0 9 . 9 9 1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1100! 1 .5 0 0 .0 0 0 i7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 TRANSF.DE REC.DO S IST .U N ICO DE SAUDE-SUS 1 ! !7 . 2 . 1 .3 3 .0 1 1 REC. DO PAB-FIXO (A .M .H R - RPUP) 1 200 | 0 17 .2 . 1 . 3 3 . 0 2 1 REC. DO PSF - PROG.SAUDE DA FAM ÍLIA 12001 0 17 .2 . 1 . 3 3 . 0 3 1 REC. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA 1200| 0 17 .2 .1 .3 3 .0 4 1 REC. D0 PROG. DE V IG ILÂ N C IA SAN ITARIA j 200 1 0 i7 .2 . 1 . 3 3 . 0 5 1 REC. DO PROG. CONTROLE DE ENDEMIAS 12001 0 17 .2 . 1 . 3 3 . 0 6 1 REC. PROG.ASS.MED.REDE HOSP/GESTAO PLENA 12001 0 ; _7 .2 .1 .3 3 .0 7 \ REC. DO PACS - PROG.AGENT.COM.SAUDE I 200 I 0 17 . 2 .1 .3 3 .0 8 1 REC. DO PROG. CARÊNCIA NUTRICIONAL 1200 I 0 17 . 2 . 1 . 3 3 . 0 9 I REC. DA COMP.DE CIRURGIA DE CATARATA 1200 | 0 l
ADENDO I I I
CODIGOSI r
I rr^ L . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 0
. 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 1 “ . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 2 M T . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 3
. 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 4 7 .2 . 1 . 3 3 . 1 5
ESPECIFICAÇÃO |FON j DESDOB. | GAT. ECONOMICA" H — 4- — — —-------------- — —(- — — — —
■ Ti r '
i r ~
.3 3 .1 6
.33 .1 7
.33 .1 8
.3 3 .1 9,33 .2 0,33 .2135.00
.35 .01
i r
7 .2 . 1 . 3 5 . 0 27 . 2 . 1 . 3 5 . 0 37 .2 .1 .3 5 .0 47 . 2 . 1 . 3 5 . 0 5
. . 7 . 2 . 2 . 0 0 . 0 07 . 2 . 2 . 0 1 . 0 0
2 . 2 . 0 1 . 0 1 2 . 2 . 0 1 . 0 2 2 . 2
2 2 2 2 4
.01 .0 4
.0 1 .3 0,09 .0 0.09 .01,09 .02, 00.00
0 1
. 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 0 “ . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 1 ^ 1 . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 2 ^ , . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 3
. 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 4 Í * . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 5 p i . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 6 W 7 . 2 . 4 .0 2 .0 0
7 . 6 . 0 . 00 .007 . 6 . 1 . 0 0 . 007 .6 . 1 . 0 1 . 0 07 .6 . 1 . 0 2 . 0 07 .6 . 1 . 0 3 . 0 0
. 7 . 6 . 1 . 0 4 . 0 0
. 7 . 6 . 1 . 0 5 . 0 0r - - . 7 . 6 . 2 . 0 0 . 0 00 1 . 7 . 6 . 2 . 0 1 . 0 0
7 .6 . 2 . 0 2 . 0 07 . 6 .2 .9 9 .0 0
r r ■r
r
r rr
9 . 0 . 0 .0 0 .0 09 . 1 . 0 . 00 .009 . 1 . 1 . 0 0 . 00
0 1 . 9 . 1 . 1 . 9 9 . 0 0 ^ . 9 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0
rrr►
►
►
REC. DA CAMP.DE VACINACAO DE IDOSOS | 200 [ 0 iREC. DO PROGRAMA DE INCENT.A SAUDE BUCAL 1200 I 0REC. DO PROG.DE INCENT.A PROJ.ESPECIAIS 12001 0REC. PROG. PREVENÇÃO DO CÂNCER COLO UTERO | 200 | 0REC. DO PROG.PREV. DO CÂNCER DE PROTATA 12001 0REC. TFECD - ADICIONAL 12001 0REC. ACOES ESTRATÉGICAS - VARIZES 12001 0REC. VACINACAO POLIOMIELITE | 200 I 0REC. PROGRAMA DE EXPANSAO DO PSF-PROESF I 200 I 0REC. ACOES ESTRATÉGICAS - F IS IO TERAPIA 1 2001 0REC. ACOES ESTRATÉGICAS - PRE-NATAL | 200[ 0REC. ACOES ESTRATÉGICAS - TUBERCULOSE 1200 | 0TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1 1PROGRAMA DE DESENV. DAS ESCOLAS - PDE 1 600 | 10 .000PROGRAMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - PAPE 1 600 1 40 .000MERENDA ESCOLAR | 600 | 600 .000PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS 1 6001 70 .000PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 6001 70 .000TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 1PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS f 1COTA PARTE DO ICMS 1100 | 1 1 .9 1 4 .8 9 4COTA PARTE DO IPVA 1 100 1 3 .0 0 0 .0 0 0COTA-PARTE DO I P I SOBRE EXPORTACAO 1100 | 400 .000COTA-PARTE DA CONTR. DO SALARIO-EDUCACAO | 6001 370 .066OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 1RECURSO DO FUNDO MUN.DE ASS.SOCIAL j 300 I 500 .000CONVÉNIO COM GOVERNO DO ESTADO 1 1001 1 .5 0 0 .0 0 0TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1 1TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 1 1TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM I 350! 9 .0 0 0 .0 0 0TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS 13501 1 0 .0 0 0 .0 0 0TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - I P I 1 350 | 500 .000TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR 1 350 I 500 .000TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA [3501 1 .0 0 0 .0 0 0TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD 13501 500 .000COMPLEMENTACAO DO FUNDEB 1 350 I 8 .0 0 0 .0 0 0TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS 1 1CONVÉNIOS C/A UNIÃO 1 1TRANSF.CONV.DA AREA DE SAUDE 1100 J 0TRASF. DE CONV. NA AREA DE EDUCACAO 1 600! 1 .0 0 0 .0 0 0TRASF. DE CONV. COM OUTROS MINISTÉRIOS U00| 1 .0 0 0 .0 0 0TRANSF. DE CONVÉNIO PRODETUR I I 1100 | 20 .000TRASF.DE CONV.MINISTÉRIO DAS CIDADES 1 500 I 3 .3 6 8 .0 0 0TRANSF.DE CONV.ESTADOS D.FED.E ENTIDADES i 1CONV.COM GOV. DO ESTADO - EDUCA i 600 | 200 .000CONV. COM O GOV. DO ESTADO - EXEC.OBRAS 1 1001 1 .0 0 0 .0 0 0OUTRAS TRANSF. DE CONVÉNIO DOS ESTADOS | 400 1
1 1100 .000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES1 I 1 f
MULTAS E JUROS DE MORA 1 1MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 1 1MULTA E J.DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS [1001 360 .000INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 1 í
8 .2 3 0 .0 0 0
13
ADENDO I I I
f r
I N• »
_ CODIGOS 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FON I DESDOB. 1 CAT . ECONOMICA
■ t . 9 .2 .1 .0 0 .0 0 1 INDENIZACOES 1 í 1^ l . 9 . 2 .1 .9 9 .0 0 1 OUTRAS INDENIZACOES J100 I 120 .000 [
' . . 9 . 2 ,2 .0 0 .0 0 1 RESTITUIÇÕES ] 1 1* 1 . 9 . 2 . 2 . 0 1 . 0 0 1 RESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOS 1100 | 300 .000 1* 1 . 9 . 2 . 2 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES ! 500 I 450 .000 !
i . 9 . 3 .0 .0 0 .0 0 1 RECEITA DA D IV IDA AT IVA 1 1 1* 1 . 9 . 3 . 1 . 0 0 . 0 0 1 RECEITA DA D IV IDA AT IVA TRIBUTARIA 1 1 1WL. 9 . 3 .1 .1 1 .0 0 1 RECEITA DA D IV IDA AT IVA - IPTU ! 100 I 4 .0 0 0 .0 0 0 1- 1 . 9 . 3 . 1 . 1 3 . 0 0 1 RECEITA DA D IV IDA A T IV A - ISS 1100 | 2 .0 0 0 .0 0 0 1* 1 . 9 . 3 . 1 . 1 6 . 0 0 m . 9 . 3 .1 .9 9 .0 0
1 REC. DA D IV ID A A T IV A DE CAUSAS JU D IC IA IS 1 500 | 500 .000 11 RECEITA DA D. A T IV A DE OUTROS TRIBUTOS 1100! 500 .000 1
* 2 . 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0|
11 RECEITAS DE CAPITAL
1 1 1 1
II 2 * 744 * 124
| 2 .1 . 0 .0 .0 0 .0 0iI OPERACOES DE CREDITO
1 1 1 1
i1 o
2 . 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 [ OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1 1 1* 2 .1 .1 . 4 .0 0 . 0 0 1 OP. CRED. I N T . CONT. REL. PROG. DE GOVERNO 1 ! j1 2 .1 ,1 .4 .0 3 .0 0 1 OPERACOES DE CREDITO IN T . P/PROG. SANEAM. 1 I 12 . 1 . 1 . 4 . 0 3 . 0 1 1 OPERACAO DE CREDITO - PAC ! 500 | 0 12 . 1 . 1 . 4 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS O P .C R E D .IN T .R E L .A PROG.DE GOVERNO 1 1 1
, 2 . 2 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 ALIENACAO DE BENS
1 1 1 1
1I 744 .124
2 . 2 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 i ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1 1 t* 2 .2 .1 . 9 .0 0 . 0 0 1 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 1 1001 744 .124 I
2 . 4 . 0 . 0 . 0 0 . 0 01I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1 1 J 1
1I 2 .000* 000
2 . 4 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1 1 i2 . 4 . 2 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1 1 i2 . 4 . 2 . 1 . 9 9 . 0 0 1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1 500 I 1 .0 0 0 .0 0 0 i2 . 4 . 2 . 1 . 9 9 . 0 1 1 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PAC |500| 0 i2 . 4 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 í i2 . 4 . 2 . 2 . 0 9 . 0 0 1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |400| 1 .0 0 0 .0 0 0 f2 . 4 . 7 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIA DE CONVÉNIOS 1 1 !2 . 4 . 7 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES ! 1 12 . 4 . 7 . 1 . 0 3 . 0 0 ! TRANSF. CONV. DEST. PROG. DE SANEAM. B A S ICO I 1 12 . 4 . 7 . 1 . 0 3 . 0 1 1 TRANSFERENCIA CONVE.COM A FUNASA-PAC 1 500 I 0 1
9 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 2
i111
C O N T A S R E T I F I C A D O R A S
DED.DA REC.P.FORM.FUNDEB- FPM
1 1 1 ! 1 1 1 1
1111 3 .8 4 9 .3 0 0
9 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 5 t DED.DA REC.P.FORM.FUNDEB- IT R 1 ! i 135 .0009 . 7 . 2 . 1 . 3 6 . 0 0 1 DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- ICMS D.LC87/96 1 1 | 100 .0009 . 7 . 2 . 2 . 0 1 . 0 1 1 DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- COTA P.ICMS 1 1 | 3 .8 4 9 .3 0 09 . 7 . 2 . 2 . 0 1 . 0 2 1 DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- COTA P . I P V A ! 1 1 340 .0009 . 7 . 2 . 2 . 0 1 . 0 4 1 DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- COTA P . I P I - E 1 1 I 7 .5 00
_ L -------------------------------------------------------------------
TOTAL DA RECEITA FISCAL. 1 3 3 .8 9 8 .5 0 0
J3STAD0PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2 008
ADENDO I I I - O rç a m e n to S e g u r id a d e R e c e i ta S e g u n d o a s C a te g o r ia s E c o n ó m ic a s - P o r t a r i a STN/SOF n° 163 de 0 4 /0 5 /2 0 0 1 , c o m b in a d a com a P o r t a r i a STN n° 3 0 3 , de 2 8 /0 4 /2 0 0 5
R$ 1 ,0 0
CODIGOS I ESPECIFICAÇÃO FON | DESDOB. I CAT. ECONOMICA-+ - + -----+ ---------
. , 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0 11
RECEITAS CORRENTES 1 1 1 1
11
4 9 .4 6 3 .4 6 2
. 1 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 RECEITA TRIBUTARIA
1 1 1 1
11 0
. 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 í IMPOSTOS 1 1 t
. 1 . 1 . 2 . 0 0 . 0 0 i IMPOSTOS S/ O PATRIMÓNIO E A RENDA 1 1 1
. 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 0 ! IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU ! 1 1
. 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 1 1 IPTU DE IMÓVEL EDIFICADO i 1001 0 1
. 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 2 1 IPTU DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 1100 | 0 s
. 1 . 1 . 2 . 0 4 . 0 0 1 IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. 1 1 !
. 1 . 1 . 2 . 0 4 . 3 4 1 IM P . REND. R ET. NAS FONT. S/OUTR. RENDIMENTOS 1100! 0 1
. 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 0 1 IM P . S/TRANSM. " IN TE R V IVOS" DE BENS 1 i 1
. 1 . 1 . 2 . 0 0 . 0 1 1 I T I V DE IMÓVEL EDIFICADO ! 100 I 0 1
. 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 2 1 I T I V DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 1100 I 0 !
. 1 . 1 . 3 . 0 0 . 0 0 1 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO ! 1 1
. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 0 1 IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA i 1 1
. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 1 1 I S S - SUBSTITUTO 1100 I 0 1
. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 2 1 I S S - HOMOLOGADO 1100 | 0 !
. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 3 1 I S S - HOMOLOGADO E EVENTUAL 1100! 0 !
. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 4 i I S S - PROFISSIONAL AUTONOMO 1100 I 0 1
.1 .1 .3 .0 5 .0 5 1 I S S - RETIDO NA FONTE 1100 | 0 1
. 1 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS I 1 1
. 1 . 2 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO LIC IA 1 ! 1
. 1 . 2 . 1 . 2 5 . 0 0 í TAXA DE LICENCA P/FUNC.EST. COM., IND.E PS I 100 | 0 1
. 1 . 2 . 1 . 2 6 . 0 0 1 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1100 1 0 1
. 1 . 2 . 1 . 2 9 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS ! 1001 0 j
. 1 . 2 . 1 . 3 0 . 0 0 1 TAXA DE AUTORIZ. FUNC. DE TRANSPORTES 1100! 0 !
. 1 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 1 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA 11001 0 1
. 1 . 2 . 1 . 3 4 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA LOTEAMEN. /DESMENBRAMENTO 1100 I 0 1
. 1 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0 ( TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1 1
. 1 . 2 . 2 . 1 2 . 0 0 i EMOLUMENTOS E CUSTAS PR0C. ADMINIST. j 100 | 0 1
.1 .2 .2 .9 0 .0 0 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (1001 0 1
. 1 . 2 . 2 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1 1001 0 1
. 1 . 3 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1 1 I
. 1 . 3 . 0 . 0 1 . 0 0 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS 11001 I 1
0 11
. 2 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 RECEITAS DE CONTRIBUICOES.
1 1 ! I
\
1 0. 2 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1 1 1. 2 . 1 . 0 . 2 9 . 0 1 1 CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO C IV IL 11001 0 1. 2 . 1 . 0 . 2 9 . 9 9 1 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS ! 100 I 0 1. 2 . 1 . 0 . 4 6 . 0 0 1 COMP.PREV. REG.GER.REG.PROP. PREV. SERV. 1 1 1. 2 . 1 . 0 . 4 6 . 0 1 ] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 1 100 I 0 1
■ * 1 .I * 1 '
1,
1 * 1 .
sI * 1 'k * 1 '1* 1 ,
M * 1 'i .I * i ,
15
ADENDO I I I
CODIGOS
, . 2 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 . 2 . 2 .0 .2 2 .5 0
, . 2 . 2 . 0 . 2 8 . 0 0 , . 2 . 2 . 0 . 2 8 . 0 2 , . 2 . 2 . 0 . 2 9 . 0 0
1 . 2 . 2 . 0 . 9 9 . 0 0
'1 .3*1.3
. 0 . 0 . 0 0 . 0 0, 2 . 0 . 0 0 . 0 0. 2 . 5 .0 0 .0 0,2 .5 .0 1 .0 2,2 .5 .0 1 .0 3,2 .5 .0 1 .1 0,2 .5 .0 1 .1 1,2 .5 .0 2 .9 9
' 1 . 6 . 0 . 0 . 0 0 . 0 00 .0 .0 3 .9 90 .0 .0 5 .0 00 .0 .9 9 .0 0
* 1 ,r * i .
“ l .
■K:m i .
* i .M ^ i .
p * 1,* i .* i .
^ i !
* ^ i .n .
r i .r 1 -
K :f i .
**
p
7 .0 .07 .27 .27 .27 .27 .27 .2
2 2 2 2 2 2 2 2
7 .27 .27 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .1
7 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .1
. 00 . 00
. 00 . 00
. 00 . 00
. 01 . 00
. 01 . 02
.0 1 .0 5
.0 9 .0 0
.0 9 .0 1
.0 9 .0 2
.0 9 .0 3
.0 9 .0 4
.0 9 .0 5
.0 9 .0 6
.0 9 .0 7
.0 9 .0 8
.0 9 .0 9
.0 9 .1 0
.0 9 .1 1
.0 9 .1 2
.0 9 .1 3
.0 9 .1 4
.0 9 .9 9
.3 3 .0 0
.3 3 .0 1
.3 3 .0 2
.3 3 .0 3
.3 3 .0 4
.3 3 .0 5
.3 3 .0 6
.3 3 .0 7
.3 3 .0 8
.3 3 .0 9
I ESPECIFICAÇÃO
CONTRIBUICOES ECONÓMICASCOMP. F I N . PART. ESP . P/PROD. PET. GAS NATURALCONT. RELATIVA A COM.DE PETRO E DERIVADOSCONTB.ECON.INCIDENTE SOBRE OS COMB.-CIDECONT. DE ILUMINACAO PUBLICAOUTRAS CONTRIBUICOES ECONONICAS
RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V INC. FUNDEB REC.REM.DEP. BANC.DE REC. V IN C . FUND. SAUDE REC.REM.DEP. BANC. E REC. V IN C . CONVÉNIOS REC.REM.DEP. BANC. E REC V INC. - PAC REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULADOS
RECEITA DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RECEITA DE SERV. PROD. NA SAUDE OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FPMCOTA-PARTE DO ITR OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L .C . N° 87/96 COTA PARTE DE COMP. ROYALTIES COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PEROLEO-FEP ACAO DE APOIO PORTAD. DE NECES. ESPECIAS ACOES DE ATENCAO A JUVENTUDE MELHORIAS DE CONDICOES HABITACIONAIS ACOES SOCIO-EDUC. A S S . FAM ÍL IA CARENTES ACOES DE COMBATE A PROSTITUIÇÃO IN FANT IL ACAO DE ATENCAO A CRIANCA ACAO DE APOIO A PESSOAS IDOSAS PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL CASA DE PASSAGEM ABRIGO RECEITAS DE ACOES DE CONBATE A POBREZA REC.P/ATENDIMENTO PORT. DE DEFICIÊNCIA DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO TRANSF.DE REC.DO S IST .U N ICO DE SAUDE-SUS REC. DO PAB-FIXO {A .M .H R - RPUP)REC. DO PSF - PROG.SAUDE DA FAM ÍLIA REC. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
REC. D0 PROG. DE V IG ILÂ N C IA SAN ITARIA REC. DO PROG. CONTROLE DE ENDEMIAS REC. PROG.ASS.MED.REDE HOSP/GESTAO PLENA REC. DO PACS - PROG.AGENT.COM.SAUDE REC. DO PROG. CARÊNCIA NUTRICIONAL REC. DA COMP.DE CIRURGIA DE CATARATA
1 FON | DESDOB.
1100| 0
l1001 0100 I 0100 I
11
0
11
1001 0100 I 0
1100 | 01001
10
1100 | 0100 | 3 .000 .0001001
11
0
100 I 9 .0 8 5 .1 0 61001
10
1100 I 0100 | 01001 0300 1 50 .0003001 50 .0003001 0300[ 0300! 50 .0001001 200 .000300 I 80 .000300 I 1 .0 0 0 .0 0 0100 | 100 .0003001 10 .0003001 20 .000100 | 0
1200 | 1 .7 5 0 .0 6 0200 ! 3 .5 0 0 .1 2 02001 277 .500
2001 70 .000200 I 975 .5702001 6 .0 0 0 .0 0 02001 500 .000200 I 10 .0002001 3 00 .000
I CAT. ECONOMICA
0
3 .0 0 0 .0 0 0
4 6 .4 6 3 .4 6 2
1 6
71
3ADENDO I I I
CODIGOS
, 7 .2 . 1 .3 3 . 1 0 , .7 . 2 .1 . 3 3 .1 1
1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 2 , . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 3 . 7 .2 . 1 .3 3 . 1 4 . 7 .2 . 1 .3 3 . 1 5 . 7 .2 . 1 .3 3 . 1 6 . 7 .2 . 1 .3 3 . 1 7 , 7 .2 .1 .3 3 .1 8
, . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 9 , . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 2 0 , . 7 . 2 .1 . 3 3 .2 1
' 1 .7 . 2 .1 . 3 5 .0 0 ^ , . 7 . 2 . 1 . 3 5 . 0 1 >1 .7 .2 .1 .35 .02 , 1 .7 . 2 . 1 . 3 5 . 0 3
7 . 2 .1 . 3 5 .0 4 >1 .7 .2 .1 .35 .05 . 1 . 7 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0 * 1 .7 .2 .2 .01 .00 > 1 .7 .2 .2 .01 .01 | 1 . 7 .2 . 2 . 0 1 . 0 21 . 7 .2 . 2 .0 1 . 0 4
* 1 .7 .2 .2 .0 1 .3 0 >1 .7 .2 .2 .09 .001 . 7 . 2 . 2 . 0 9 . 0 1
* 1 .7 .2 .2 .0 9 .0 2 > 1 .7 .2 .4 .0 0 .0 0 > 1 . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 01 . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 1
* 1 .7 .2 .4 .0 1 .0 2 > 1 . 7 .2 .4 .0 1 .0 31 . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 4
* 1 . 7 .2 .4 .0 1 .0 5 > 1 .7 .2 .4 .0 1 .0 6 . 1 . 7 . 2 . 4 . 0 2 . 0 0 * 1 . 7 .6 .0 .0 0 .0 0 * 1 .7 .6 .1 .0 0 ,0 0 > 1 .7 .6 .1 .0 1 .0 01 . 7 . 6 . 1 . 0 2 . 0 0
• 1 .7 . 6 .1 . 0 3 .0 0 ( 1 .7 . 6 .1 . 0 4 .0 01 . 7 . 6 . 1 . 0 5 . 0 0
' 1 . 7 , 6 . 2 . 0 0 . 0 0 11 .7 ,6 .2 .0 1 .0 0 , 1 .7 . 6 . 2 . 0 2 . 0 o1 . 7 . 6 . 2 . 9 9 . 0 0
( 1 .9 . 0 .0 . 0 0 .0 0 t 1 . 9 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 . 9 . 1 . 1 . 0 0 . 0 0
1 1 .9 .1 .1 .99 .00 , 1 . 9 . 2 .0 . 0 0 .0 0
ESPECIFICAÇÃO
REC. DA CAMP.DE VACINACAO DE IDOSOS REC. DO PROGRAMA DE INCENT.A SAUDE BUCAL REC. DO PROG.DE INCENT.A PROJ.ESPECIAIS REC. PROG. PREVENÇÃO DO CÂNCER COLO UTERO REC. DO PROG.PREV. DO CÂNCER DE PROTATA REC. TFECD - ADICIONAL REC. ACOES ESTRATÉGICAS - VARIZES REC. VACINACAO POLIOMIELITE REC. PROGRAMA DE EXPANSAO DO PSF-PROESFREC. ACOES ESTRATÉGICAS - F IS IO TERAPIAREC. ACOES ESTRATÉGICAS - PRE-NATALREC. ACOES ESTRATÉGICAS - TUBERCULOSETRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE PROGRAMA DE DESENV. DAS ESCOLAS - PDE PROGRAMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - PAPE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA PARTE DO ICMS COTA PARTE DO I P VACOTA-PARTE DO I P I SOBRE EXPORTACAO COTA-PARTE DA CONTR. DO SALARIO-EDUCACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS RECURSO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL CONVÉNIO COM GOVERNO DO ESTADO TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAISTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEBTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPMTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMSTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - I P ITRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITRTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVATRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMDCOMPLEMENTACAO DO FUNDEBTRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS CONVÉNIOS C/A UNIÃOTRANSF. CONV'.DA AREA DE SAUDETRASF. DE CONV. NA AREA DE EDUCACAO
TRASF. DE CONV. COM OUTROS MINISTÉRIOS TRANSF. DE CONVÉNIO PRODETUR I I TRASF.DE CONV.MINISTÉRIO DAS CIDADES TRANSF.de CONV.ESTADOS D.FED.E ENTIDADES CONV.COM GOV. DO ESTADO - EDUCA CONV. COM O GOV. DO ESTADO - EXEC.OBRAS OUTRAS TRANSF. DE CONVÉNIO DOS ESTADOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOSMULTA E J.DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSINDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
17
| FON| D E S D O B .
200 | 60.000200| 600.0002001 200.0002001 100.000200 | 40.000200 | 50.000200 1 5 0 . 0 0 0200 | 50.000200 | 50.000200 | 50.0002001 50.0002001 50.000
1600 | 0600! 06001 0600 | 06001
10
1100! 9 .085 .1061001 01001 0600 I 0
1300 | 0
1001 1
0
f350 I 0350 I 03501 0350 I 0350 I 0350 | 0350|
1
0
I100 | 12.000 .000600 | 0100| 01001 05001 0
. 1600 | 0100 ! 0400! 0
1 0 0 1 0
ECONOMICA
0
ADENDO I I I
CODIGOS
. 9 .2 . 1 . 0 0 . 0 0
. 9 .2 . 1 . 9 9 . 0 0x . 9 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0' . 9 . 2 . 2 . 0 1 . 0 01 . 9 .2 . 2 .9 9 . 0 0 x . 9 . 3 .0 .0 0 .0 0
. 9 .3 . 1 . 0 0 . 0 0, . 9 . 3 . 1 . 1 1 . 0 0
x . 9 .3 . 1 .1 3 . 0 0, . 9 . 3 . 1 . 1 6 . 0 0, . 9 . 3 .1 . 9 9 .0 0
J . 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0
2 . 1 . 0 . 0 . 0 0 . 0 02 . 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 03 .1 .1 . 4 .0 0 . 0 0-2 .1 .1 .4 .03 .002 . 1 . 1 . 4 . 0 3 . 0 1 '2 .1 .1 .4 .9 9 .0 0
I ESPECIFICAÇÃO
INDENIZACOES OUTRAS INDENIZACOES RESTITUIÇÕESRESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOSOUTRAS RESTITUIÇÕESRECEITA DA D IV IDA A T IV ARECEITA DA D IV IDA A T IV A TRIBUTARIARECEITA DA D IV ID A A T IV A - IPTURECEITA DA D IV ID A A T IV A - ISSREC. DA D IV IDA A T IV A DE CAUSAS JU D IC IA ISRECEITA DA D. A T IV A DE OUTROS TRIBUTOS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITOOPERACOES DE CREDITO INTERNASOP. CRED. I N T . CONT. REL. PROG. DE GOVERNOOPERACOES DE CREDITO IN T . P/PROG. SANEAM.OPERACAO DE CREDITO - PACOUTRAS O P .C R E D .IN T .R E L .A PROG.DE GOVERNO
2 . 2 . 0 . 0 . 0 0 . 0 02 . 2 . 1 . 0 . 0 0 . 0 02 . 2 . 1 . 9 . 0 0 . 0 0
ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS MOVEIS ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
2.4 0 . 0 . 0 0 . 0 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 . 4 . 2 . 0 . 00.002 . 4 . 2 . 1 . 0 0 . 002 . 4 . 2 . 1 . 9 9 . 0 02 . 4 . 2 . 1 . 9 9 . 0 12 . 4 . 2 . 2 . 0 0 . 002 . 4 . 2 . 2 . 0 9 . 0 02 . 4 . 7 . 0 . 00.002 . 4 . 7 . 1 . 0 0 . 00
^ . 4 . 7 . 1 . 0 3 . 0 02 . 4 . 7 . 1 . 0 3 . 0 1
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PAC TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIA DE CONVÉNIOSTRANSE. DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADESTRANSF, CONV,DEST.PROG.DE SANEAM. BASICO TRANSFERENCIA CONVE.COM A FUNASA-PAC
I FON | + -----+
Í100|
I100 i 500 I
100 I 100 | 500 | 100!
500 |
100 |I
500 I 500 |
í400 I
500 I
DESDOB. | CAT. ECONOMICA--------------------- +------------------------------
I0 I
I0 I0 í
0 I 0 I 0 I 0 I
55.233.538
23.050.714
23.050.714
0
0
32.182.824
029.183.824
0
2.999 .000
+-------------------------j 104.697.000TOTAL DA RECEITA DA SEGURIDADE
ESTADOV r e f e i t u r a m u n i c i p a l de p a r n a m i r i m E x e r c í c i o : 2008
ADENDO IVE s p e c i f ic a ç ã o da D e sp e sa - P o r t a r i a STN/SOF n ( 1 6 3 , de 0 4 /0 5 /2 0 0 1
CODIGOS ESPECIFICAÇÃO VALOR ORÇADO
'3 . 0 . 0 0 . 0 0 .0 0
3 .1 .0 0 .3 .1 .9 0
'3 . 1 . 9 0 .
|M» 3
“ 3I T 3
3r 3H p 3^ 3
0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0
0 1 . 0 0 .0 3 .0 0
3 . 1 .9 0 . 0 4 . 0 0 .0 9 .0 0 . 1 1 . 0 0
| ^ 3 . 1 . 9 0
1 .9 01 .9 01 .9 01 .9 01 .9 01 .9 01 .9 01 .9 0
9090900090
^ 3 .2 .9 0^ 3 . 2 . 9 0
* 3r 3
* 3r 3
3
3 .2 ,2.333.3.3,
90900050505090
3 .9 0~ 3 . 3 . 9 0 ^ 3 . 3 . 9 0
3 . 3 . 9 0 . 3 . 3 . 9 0
“ 3 . 3 . 9 0 p 3 . 3 . 9 0 & 3 . 3 . 9 0 r 3 . 3 . 9 0 P 3 . 3 . 9 0m 3 .3 .9 0 ^ 3 .3 .9 0 r 3 .3 .9 0 p 3 .3 .9 0 ^ 3 .3 .9 0
rr
r
rff
.1 3 .0 0
.1 4 .0 0
.1 6 .0 0
.3 4 .0 0
.6 7 .0 0
.9 1 .0 0
.9 2 .0 0
.9 4 .0 0
.9 6 .0 0
. 0 0 . 0 0
. 0 0 . 0 0
. 2 1 . 0 0
. 2 2 . 0 0
.9 1 .0 0
.9 3 .0 0
. 0 0 . 0 0
. 0 0 . 0 0
.4 1 .0 0
.4 3 .0 0
. 0 0 . 0 0
. 0 1 . 0 0
. 0 3 .0 0
.0 4 .0 0
.0 5 .0 0
.0 8 .0 0
.0 9 .0 0
. 1 0 . 0 0
.1 4 .0 0
.1 6 .0 0
. 1 8 . 0 0
.3 0 .0 0
.3 1 .0 0
.3 2 .0 0
.3 3 .0 0
.3 5 .0 0
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS S O C IA IS APLICACOES DIRETAS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕESCONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO F A M ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OBRIGACOES PATRONAIS D IA R IA S - PESSOAL C IV IL OUTRAS DESPESAS V A R IA V E IS - PC OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRI2ACAO DEPOSITOS COMPULSORIOS SENTENÇAS J U D IC IA IS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
JUROS E ENCARGOS DA D IV ID A APLICACOES DIRETAS JUROS SOBRE A D IV ID A POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS S /D IV ID A POR CONTRATO SENTENÇAS J U D IC IA IS IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
OUTRAS DESPESAS CORRENTESTRANSFERENCIAS A IN S T ITU IÇ Õ E S PRIVADASTRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOESSUBVENÇÕES S O C IA ISAPLICACOES DIRETASAPOSENTADORIAS E REFORMASPENSÕESCONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍC IO S PREVIDENCIARIOS OUTROS BENEFÍC IO S A S S IS T E N C IA IS SALARIO F A M ÍL IAOUTROS BENEFÍC IO S DE NATUREZA SOCIAL D IA R IA S - C IV ILOUTRAS DESPESAS V A R IA V E IS - PC AU X IL IO FINANCEIRO A ESTUDANTES M ATERIAL DE CONSUMOPREMIACOES C U L T U R A IS ,A R T ÍS T IC A S ,C IE N T IF I M ATERIAL DE D IS TR IB U IÇ Ã O GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1 2 0 .8 2 4 .5 0 0 ,0 0
4444
12710
7521
73
547 547
52 0 0 667 118 846 594
93 2 .5 0 6
94 5
505858
2133
343 343
45 45 40
213 934 066 766 300 868
5 5
89 30
534
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 00
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 5 0 0 , 0 0
. 5 0 0 , 0 0
. 5 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 5 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 5 0 0 , 0 0
. 5 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 5 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0
. 0 0 0 , 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , 5 0 0 , 0 0
0 , 0 0 , 5 0 0 , 0 0 , 0 0 0 , 0 0 , 5 0 0 , 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ooo, . oo 0 0 0 , 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0
19
ADENDO IV
CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO 1 VALOR ORÇADO
G . 3 . 9 0 . 3 6 .00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 1 0 . 9 1 2 .0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 3 7 . 0 0 1 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1 6 0 . 5 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 3 8 . 0 0 ) ARRENDAMENTO MERCANTIL 1 2 0 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 3 1 . 5 3 7 . 5 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 4 6 . 0 0 1 A U X IL IO —ALIMETACAO 1 1 0 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 4 7 . 0 0 1 OBRIGACOES TR IB U TA R IA S E CONTRIBUTIVAS ) 7 0 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 4 8 . 0 0 1 OUTROS A U X ÍL IO S F IN . A PESSOAS F ÍS IC A S 1 5 4 2 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 5 2 . 0 0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 1 0 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 6 1 . 00| DUODÉCIMO 1 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 9 2 . 0 0 |
1DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 9 8 1 . 0 0 0 , 0 0
Ooooooo-1* DESPESAS DE C A P IT A L111
8 7 . 7 2 1 . 0 0 0 , 0 0
4 . 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 INVESTIMENTOSi1 8 6 . 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0
4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 1 APLICACO ES DIRETAS 1 8 6 . 2 5 1 . 0 0 0 , 0 01 . 4 . 9 0 . 3 0 . 0 0 1 M ATERIAL DE CONSUMO 1 0 , 0 01 . 4 . 9 0 . 3 6 . 0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 2 0 . 0 0 0 , 0 04 . 4 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 04 . 4 . 9 0 . 5 1 . 0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 7 6 . 2 2 5 . 5 0 0 , 0 01 . 4 . 9 0 . 5 2 . 0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ! 9 . 3 1 1 . 5 0 0 , 0 04 . 4 . 9 0 . 6 1 . 0 0 1 A Q U IS IC A O DE IMÓVEIS 1 5 1 9 . 0 0 0 , 0 04 . 4 . 9 0 . 9 2 . 0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 1 5 5 . 0 0 0 , 0 04 . 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 INVERSÕES F INANCEIRAS 1 9 0 0 . 0 0 0 , 0 04 . 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 1 APL ICACAO D IRETA 1 9 0 0 . 0 0 0 , 0 04 . 5 . 9 0 . 9 9 . 0 0 1 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 1 9 0 0 . 0 0 0 , 0 01 . 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 AMORTIZACAO DA D IV ID A 1 5 7 0 . 0 0 0 , 0 01 . 6 . 9 0 . 0 0 . 0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 5 7 0 . 0 0 0 , 0 04 . 6 . 9 0 . 7 1 . 0 0 1 P R IN C IP A L DA D IV ID A CONTRATUAL RESGATADO| 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0
T O T A L ........................................................ ................................................................| 2 0 8 . 5 4 5 . 5 0 0 , 00
ESTADOPREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
.R e c e i ta a r re c a d a d a n o s t r ê s e x e r c i d o s a n t e r io r e s à q u e le em que se e la b o r o u *a P ro p o s ta e a s R e c e i t a s P r e v is t a s p a ra o e x e r c i d o em que se e la b o r a a ► Proposta e p a ra o e x e r c í c i o a que se r e f e r e a P r o p o s ta .
A r t i g o 2 2 , I n c i s o I I I , l e t r a s "A , B e C" da L e i F e d e r a l n° 4 . 3 2 0 / 6 4T a b e l a E x p l i c a t i v a n ° 01
R E C E I T ARECEITA PREVISTA
2007 | 2008---------------- +---------------
RECEITA ARRECADADA
2004 | 2005 I 2006--------------------+---------------------+-------------------
I I I 1I I [ II I i i
1 4 . 5 0 0 .0 0 0 |1 7 . 9 0 3 .9 8 1 i 1 8 .7 1 8 .4 5 6 1 1 5 .6 5 9 .5 9 7 |1 8 .2 9 7 .0007 .0 8 0 .0 0 0 Í 01 4 .0 1 3 .7 4 1 1 0 1 1 7 .8 3 0 .6 2 23 .4 50 .0 0 0 1 2 .6 9 6 .0 9 8 1 3 .5 9 6 .8 6 8 í 1 .3 3 2 .2 4 6 1 1 0 .9 5 0 .0 0 01 .4 50 .00 01 01 0| 9.9181 3 .4 5 0 .0 0 0
9 2 . 5 2 7 .6 0 0 | 9 3 .928 .084 1 * * * * * * * * * * | 8 0 .4 0 4 .428|* * * * * * * * * *6 .100 .0001 6 .5 31 .47 51 7 . 9 5 6 . 9 3 4 | 3 .628 .5491 9 .2 3 0 .0 0 0
------------------- +--------------------- +--------------------+------------------+---------------------* * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * ------------------- +--------------------- +--------------------+------------------+---------------------
3CEITAS CORRENTES
'RECEITA TRIBUTARIAÍCEITAS DE CONTRIBUICOES,
1ECEITA PATRIMONIAL ..RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES I0UTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL.
.... . RECEITAS DE CAPITAL
JK^iOPERACOES DE CREDITO ^ A L IE N A C A O DE BENS '^TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
mTOTAL..............................................
!II
4 .1 55 .77 61 7 4 4 .1 2 4 |
2. 000.0001 ------------------ +-
I
1 1 7 .2 7 0 | 01
-------------- +.
! [I II l
0| 012 3 .0 5 0 .7 1 412.5701 01 744 .124
0| 1 2 .2 7 7 1 3 4 .1 8 2 .8 2 4------------ +------------------------------------------
6 .8 99 .90 01 117.2701 1 2 .5 7 0 ! 1 2 .2 7 7 |5 7 .9 7 7 .6 6 2
{ - ) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 7 . 4 7 6 . 7 4 2 1 8 . 8 7 4 . 1 6 5 I 1 0 . 0 2 3 . 7 7 4 | 6 . 0 0 0 . 0 0 0 1 8 . 2 8 1 . 1 0 0
21
ESTADOPREFEITURA M UNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2 008
.D esp esa r e a l i z a d a no e x e r c í c i o i m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r , d e s p e s a f i x a d a p a r a o e x e r c í c i o em qu e s e e l a b o r a a p r o p o s t a , e a d e s p e s a p r e v i s t a p a r a o
^ e x e r c í c i o que s e r e f e r e a p r o p o s t a ,
iA r t i g o 2 2 , I n c i s o I I I , l e t r a s "D , E e F " da L e i F e d e r a l n ° 4 . 3 2 0 / 6 4
* T a b e l a E x p l i c a t i v a n ° 02
D E S P E S A
+ -
REALIZAD A ! F IXADA PREVISTA
2006 2007 2008
I P DESPESAS CORRENTES
f cpPESSOAL E ENCARGOS S O C IA IS
P P JUROS E ENCARGOS DA D IV ID A OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TO TA L .....................................................
m
DESPESAS DE C A P IT A Lm
INVESTIMENTOS INVERSÕES F INANCEIRAS AMORTIZACAO DA D IV ID A
T O T A L .
5 9 . 3 9 9 . 0 4 9 1 3 3 . 5 8 4 . 0 0 0 1 4 4 . 5 4 7 . 0 0 0 2 0 7 . 1 7 2 ! 7 3 7 . 0 0 0 ! 3 4 3 . 5 0 0
4 5 . 1 2 0 . 2 6 7 | 6 0 . 0 8 4 . 0 5 0 ! 7 5 . 9 3 4 . 0 0 0 ------------------- + --------------------+ --------------------* * * * * * * * * * | _ 4 0 5 . 0 5 0 |* * * * * * * * * *----------------------- + ------------------------+ ------------------------
3 2 . 1 8 7 . 7 8 3 ( 3 0 . 6 6 1 . 9 0 0 1 8 6 . 2 5 1 . 0 0 0 0| 7 00 . 0 0 0 1 9 0 0 . 0 0 0
4 45 . 3 3 91 40 . 0001 5 7 0 . 0 0 0
3 2 . 6 3 3 . 1 2 2 1 3 1 . 4 0 1 . 9 0 0 |8 7 . 7 2 1 . 0 0 0
TOTAL GERAL. I k - k k - k k - k k - k - k k t k k k k k k k k k k 1 k k k k k k k k k k
2 2
*I *a »
i r
i r►►i r
.STADOPRE FE ITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i d o : 2 00 8
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 1 UNIDADE
- PODER LEGISLATIVO ORÇAMENTARIA: 01 .011 - CAMARA MUNICIPAL
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE
01031011.048
! LEG ISLATIVA ( A ca o L e g i s l a t i v a 1 P r o c e s s o L e g i s l a t i v o | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA
1111 600 .000
I!t1
FONTE ____ : I 100 ! 1I rm CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS
--------------------- + --------------------------------------------------------------
3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES
I3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
DESDOBRAMENTO TOTAL
90.000
- PJ
4 . 4 . 0 0 . 0 0 .00 !4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00!4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90 .000
90.000
510 .000
390 .000120.000
510 .000
+====TOTAL. 600 .000
01031012.001
FONTE.
LEG ISLATIVA A cao L e g i s l a t i v a P r o c e s s o L e g i s l a t i v o M anutencao da Camara M u n ic ip a l 100
5 .9 9 5 .0 0 0
CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS“ — — — — — — + — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTESI
3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .1 1 .0 0 13 .1 .90 .13.00!3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 13 .1 .9 0 .9 2 .0 0 1
DESDOBRAMENTO TOTAL
5 .8 4 5 .0 0 0
»
íI >
► ld
i3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 5 0 . 0 0 . 00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
23
4 .2 6 0 .0 0 0
3 .1 6 0 .0 0 0
700 .000300 .000100.000
1 .5 8 5 .0 0 0
FSTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 1 - PODER LEGISLATIVO ■4 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 1 .0 1 1 - CAMARA MUNICIPAL
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS--------------------- +---------------------------------------------------------------------------3 .3 .5 0 .4 1 .0 0 1 TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS3 .3 .9 0 .0 5 .0 0 1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS3 .3 .9 0 .1 4 .0 0 1 DIARIAS - C IV IL3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ3 . 3 . 9 0 . 4 7 . 0 0 1 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3 . 3 .9 0 .9 2 .0 0 ] DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
i4 . 4 . 0 0 . 0 0 .0 0 ! INVESTIMENTOS
I DESDOBRAMENTO! + ------------------------+
15 .000
30 .000400 .000450 .000120.000 200.000 200.000
70 .000100.000
TOTAL
i r 1i r '« r - :
4 . 4 .9 0 .0 0 .0 0 ]4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 . 4 .9 0 .5 2 .0 0 ]
APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150 .000
50 .000100.000
===
150.000
TOTAL. 5 .9 9 5 .0 0 0
r
rr
rrrrr
rr
01 | LEGISLATIVA031 I A cao L e g i s l a t i v a01 i P r o c e s s o L e g i s l a t i v o2 .0 02 | M anutencao G a b in e t e s dos V e r e a d o r e s
FONTE______ : I 1001.100.000
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS--------------------- +------------------------------------------3 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
1.100.000
3 . 3 . 0 0 . 00 .00 I3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ]
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
1.100.000
454 .000240 .000406 .000
TOTAL. 1.100.000
ESTADO'P R E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 1 - PODER LEGISLATIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 1 .0 1 1 - CAMARA MUNICIPAL
CODIGO [ ESPECIFICAÇÃO ! PROJETO I ATIVIDADE
J 01 031 01
J 2 .071 , FONTE.
LEGISLATIVA A ca o L e g i s l a t i v a P r o c e s s o L e g i s l a t i v oPAGAMENTO PARC. CONV. EXTRAORDINÁRIA 100
100.000
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASl |--------------------- h--------------------------------------------------------
3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES4 I IJ 1 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETASN 1 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEISj |-------------------------------------------------------------------------------
DESDOBRAMENTO+-
TOTAL
100.000
- PC
100.000
100.000
| TOTAL. 100.000■ .
01031012.072
FONTE.
I LEGISLATIVA I A cao L e g i s l a t i v a | P r o c e s s o L e g i s l a t i v o 1 FUNCIONAMENTO ESCOLA LEGISLATIVA
. . : [ 100
111i1
[1111
450 .000
|CODIGOSl
j NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL1 ----------------------- .
13*0.00.00 00| DESPESAS CORRENTES 1 1 400 .000
I 1[ 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 1
...p| 1 3 .1 .9 0 .1 3 .0 0 1
M».1 1 1• r " | 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 |
[3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 — I [3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1
3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 | I T 1 13.3.90.36.001 M l [3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
,14.0.00.00.001 ^ ■ 1 [^1 |4.4.00.00.00| p j [4 .4 .90 .00 .00 )
r ...........................r
rrr
r
r -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
60 .000
40 .00020.000
340 .000
180.00040 .0007 0 . 0 0 05 0 .000
5 0 . 0 0 0
50 .000 |-
25
ESTADOP r ^ R E F E I T U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 00 8
P rp r
P r
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 1 - PODER LEGISLATIVO
* # -
* -
^ S T A D O^ R E F E I T U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
-ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 1 .011 - CAMARA MUNICIPAL
' CODIGO j ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO | ATIVIDADE
01031012 .075
FONTE.
I LEG ISLATIVA | A cao L e g i s l a t i v a I P r o c e s s o L e g i s l a t i v o 1 CONCURSO PUBLICO
. . . : | 100
1' 1
1 1 1
1t11 150 .000 1
|1|CODIGOS
i iNATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO! TOTAL
-T-3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 1 5 0 .0 0 0 I
13 .3 ,0 0 .0 0 *0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
í1
1150 .000 |
3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 i3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 70 .000 i3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 40 .000 |3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 40 .000 |
|LI TOTAL. 150.000
, i
TOTAL DA UNIDADE 0 1 .0 1 1 . 8 .4 7 5 .0 0 0
I ^
> -) -
27
2STAD0P R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 00 8
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r í a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 UNIDADE
- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02 .111 - GABINETE C IV IL
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE
04 I ADMINISTRACAO 1 1122 j A d m in i s t r a ç ã o G e r a l 1 i07 i A d m in i s t r a ç ã o 1 t1.201 1 AMP. E REF. DO CENTRO .ADM. MUNICIPAL ! 300 .000 i
FONTE ------: 1 100 ! 1
I rl r
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS------------------------ 1-----------------------------------------------3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 í DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
200.000
3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001
I4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
PFPJ
200.000
50 .00050 .000
100.000
100.000
100.000
100.000
TOTAL. 300 .000
M Tr :
04122071 .203
I| ADMINISTRACAO [ A d m in i s t r a ç ã o G e r a l I A d m in is t r a ç ã o i CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL
FONTE------: J 10030 .000
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS_ i I -----------------------+ ----------------------------------------
^ 1 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 DESPESAS CORRENTES
I T M I— I 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 r , 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0
3 .3 .90 .39 .00
DESDOBRAMENTO TOTAL
30 .000
r
r
r 1rrrrrrr
r
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
3 0 .000
30.000
TOTAL. 30 .000
28
ESTADO
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r í a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
P R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 1 1 - GABINETE C IV IL
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO | PROJETO t ATIVIDADE
04 I ADMINISTRACAO I t122 1 A d m in i s t r a ç ã o G e r a l 1 107 I A d m in i s t r a ç ã o ! 12 .003 ! MANUTENCAO DO GABINETE C IV IL I 1 3 .4 3 0 .0 0 0
FONTE____ : [ 100 1 !
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL |
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 !t
DESPESAS CORRENTES 1 1 3 .350.0001i
3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISi! 1 .1 8 5 .0 0 0
1!
3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i i3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 1 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ! 40 .000 !3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 SALARIO FAM ÍLIA 1 15 .000 i3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC I 1 .0 5 0 .0 0 0 13 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1 50 .000 13 .1 .9 0 .9 2 .0 0 ] DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 30 .000 1
13 .3 .0 0 .0 0 *0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1[ 2 .1 6 5 .0 0 0
11
3 .3 .5 0 .0 0 .0 0 1 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS i 13 .3 .5 0 .4 3 .0 0 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS I 300 .000 13 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 13 .3 .9 0 .0 9 .0 0 1 SALARIO FAM ÍL IA | 15 .000 i3 .3 .9 0 .1 4 .0 0 1 DIARIAS - C IV IL | 30 .000 I3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO | 250 .000 13 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ! 1 0 0 . 0 0 0 13 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO í 50 .000 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 150 .000 13 .3 .9 0 .3 8 .0 0 1 ARRENDAMENTO MERCANTIL i 2 0 .000 I3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ I 900 .000 i3 .3 .9 0 .4 9 .0 0 ! OUTROS AUXÍLIOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS | 100 .000 !3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 ! DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 250 .000 14 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1
11[
8 0 .0 0 0 !\
4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS1I 80 .000
11
4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 8 0 .000 1
TOTAL 3 . 4 3 0 . 0 0 0 \
eSTADOP R E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO I UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 1 1 - GABINETE C IV IL |
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE I
04122072.043
FONTE____ :
1 ADMINISTRACAO j A d m in i s t r a ç ã o G e r a l ! A d m in i s t r a ç ã ot COMUNICACAO SOCIAL-INFORM. INSTITUCIONAL | 100
!I111
1 1 1 1 1 ! 1 4 .1 4 0 .0 0 0 1
t 1
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL ||
U> O o o o o o o DESPESAS CORRENTES 1 | 4 . 1 0 0 . 0 0 0 ] |1 11 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 001 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 !1 4 .0 . 00 .00.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
11 4 .1 0 0 .0 0 0 11 100 .000 1 4 .0 0 0 .0 0 0
1
I 1 i 1 11 1 11 1 11 1 11 i 40 .000 M
i I j 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 | | 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 | 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11 40 .000 11 40 .000
! 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
I TOTAL.............. I 4 .1 4 0 .0 0 0 1 1.... r i
TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 1 1 1 ............................................................................ 1 7 .9 0 0 .0 0 0 |
►
W '
m
m
i rmi r 1i r
VV
VV
MV
VV
VV
VT
TI
I
ESTADO' p r e f e i t u r a M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 3 1 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO !-+------------------------------------------------------------------------------ +
I ADMINISTRACAO I A d m in i s t r a ç ã o G e r a l i A d m in i s t r a ç ã oi MANUT. DAS A T IV . DO GAB.DO VICE PREFEITO
: ! 100
PROJETO I ATIVIDADE -+ ---------------------
04122072.005
FONTE.223 .000
jCODIGOS l NATUREZA DAS DESPESAS|--------------------- +------------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO+-
TOTAL
1 3 . 1 . 0 0 . 00.0011 3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 | 3 .1 . 9 0 . 1 1 . 00|1 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1
I I1 3 . 3 .0 0 . 0 0 .0 0 !1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1
1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ]
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
113 .000
3 .0 0 090.00020.000
110.000
50 .00030 .00030 .000
223 .000
| TOTAL.....................................................................................................................................................! 223 .000
TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 1 3 1 ............................................................................] 223 .000TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 3 1 ............................................................................] 223 .000
31
►i rn ri rf c r
I r "i r
■ rw -i r 1
ESTADOPREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O r ç a m e n t o F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 4 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO | PROJETO -+ --------------------
t ATIVIDADE -+---------------------
04123071.311
FONTE.
ADMINISTRACAO A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a A d m in i s t r a ç ã oESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 100
260 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
i rM T 1
w -
3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES
I3 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 í OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS3 . 3 .9 0 .3 9 .0 0 ! OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
I4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
180 .000
180 .000
180 .000
80 .000
20.00060 .000
80.000
===TOTAL. 260 .000
r 1
w
W 'r -
04 1 ADMINISTRACAO123 | A d m in is t r a ç ã o F in a n c e i r a07 | A d m in is t r a ç ã o1.312 j EXECUçf=0 FINANCEIRA E ORçAMENTáRIA
FONTE.. . . : I 10066.000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL------+ .
,00f1
,001 .00 1 .001 001 001 00 I
rr 'r
rr <r *r
f
rr
rr
3 . 0 . 00 .00
3 . 3 . 0 0 . 00 3 .3 .9 0 .0 0 3 .3 .9 0 .3 0
3 .3 .9 0 .3 5 3 .3 .9 0 .3 94 . 0 . 00 .00
4 . 4 . 0 0 . 0 0 .00 ]4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
44.000
- PJ
44 .000
11.000 11.000 22.000
22.000
32
ESTADO‘P R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO l! UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 4 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
'IICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS !DESDOBRAMENTO
j Í ----------------------+ 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 I
TOTAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000
6 6 . 0 0 0 I( | | TOTAL. | ' ------------
I 04 I 123 | 07I 1.314 I FONTE.
ADMINISTRACAO A d m in is t r a ç ã o F in a n c e i r a A d m in is t r a ç ã oAPRIMORAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL100
13 .000
l| | CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 13.000i Í I
I I [ 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 tl [ 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 |1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1
i| 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
13 .000
11.000 2.000
+======TOTAL. 13 .000
04123072 .007
FONTE.
ADMINISTRACAO A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a A d m in i s t r a ç ã o CONTROLE DA D IVIDA PUBLICA 100
ICODIGOSI I ----- f-
,00|I
.00 I
.001
.001 00| 00 |
I0 0 100|
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS
JUROS SOBRE A D IVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO
DESPESAS DE CAPITAL
AMORTIZACAO DA D IVIDA APLICACOES DIRETAS
DESDOBRAMENTO
660.000
TOTAL
1 3 .0 . 00 .00I1 3 . 2 .0 0 . 00 1 3 .2 .9 0 .0 013.2.90.211 3 .2 .9 0 .2 24 . 0 . 00 .00
4 . 6 . 0 0 . 00 4 .6 .9 0 .0 0
90.000
90 .000
45.00045 .000
5 70 .000
570.0001.
ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 4 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO] TOTAL |
4 .6 .9 0 .7 1 .0 0 1 PR INC IPAL DA D IV ID A CONTRATUAL RESGATAD| 570 .000 |
TOTAL................ ............................ ] 6 6 0 .0 0 0 I
04 [ 123 I 07 | 2 .045 |
FONTE____ : |
1ADMINISTRACAO | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a | A d m in i s t r a ç ã o 1 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS | 100 1
111111
1 .5 0 5 .0 0 0
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL |
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 11 L- 1
1 .4 6 0 .0 0 0 |
3 . 1 . 0 0 . 00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 966 .0003 . 1 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS |3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 ! CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 11 .0003 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 SALARIO FAM ÍLIA | 6 .0003 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC I 800 .0003 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC I 17 .0003 .1 .9 0 .9 2 .0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 110 .0003 .1 .9 0 .9 4 .0 0 1 IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS] 11 .0003 . 1 . 9 0 . 9 6 . 0 0 ! RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE] 11 .000
1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
f1
494 .000
1 3 .3 .9 0 .0 4 .0 0 ! CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1 11.000| 3 .3 .9 0 .1 4 .0 0 | DIARIAS - C IV IL 1 50 .0001 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 100 .0001 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 100 .0001 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 100 .0001 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 100 .0001 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 !
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL
1í
33 .000
4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 4 .4 .9 0 .9 2 .0 0 !
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
45 .000
11.00017 .00017 .000
ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
‘ ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .141 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO| TOTAL
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +============ [j TOTAL.....................................................................................................................................................| 1 .5 0 5 .0 0 0 t
TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 4 1 . 2 .5 0 4 .0 0 0
r
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ii
iu
ESTADO•p r e f e i t u r a M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .142 - FUNDO DA IN F . E DO ADOLESCENTE - F IA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO I-+------------------------------------------------------------------------------ +| ASSISTÊNCIA SOCIALi A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e t A s s i s t ê n c i aI FUNDO M .D IR E I . IN F A N C IA CR IAN . ADOLES. - F I A I 100
PROJETO ATIVIDADE---------------------- +------------------------------------------------------------------------------ +------------------------ +------------------------08 243 812.004
FONTE. .360 .000
I
ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO I ------------------------
TOTAL
360 .0001 3 .0 . 0 0 . 0 0 .0 0 1 .DESPESAS CORRENTES
I I1 3 . 3 . 0 0 . 00.1 3 .3 .9 0 .0 0 .1 3 .3 .9 0 .3 0 .1 3 .3 .9 0 .3 2 .1 3 .3 .9 0 .3 3 .1 3 .3 .9 0 .3 6 ,[ 3 . 3 .9 0 .3 9 .
I
001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 0 t APLICACOES DIRETAS001 MATERIAL DE CONSUMO001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
360 .000
87 .000 I7 1 .0 0 0 162 .000 163 .000 17 7 .0 0 0 í
------------- +=................I1 TOTAL. 360 .000
TOTAL DA UNIDADE 02 .142 , 360 .000
36
ESTADOT R E F E I T U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 ,151 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ! ATIVIDADE ------------------- + ----------------------
04122071.202
FONTE.
ADMINISTRACAO A d m in i s t r a ç ã o G e r a l A d m in i s t r a ç ã oEXPANSAO DA REDE DE INFORMÁTICA100
CT 90 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS----+001
I00 j001 001 001 001
I001 00! 00 |
DESDOBRAMENTO I ------------------------ +-
TOTAL
3 . 0 . 00 .00
3 . 3 . 0 0 . 003 .3 .9 0 .0 0 3 .3 .9 0 .3 0 3 .3 .9 0 .3 94 . 0 . 00 .00
4 . 4 . 0 0 . 004.4.90.004 .4 .9 0 .5 2
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITALPJ
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000
30 .00030 .000
30 .000
30 .000
90.000
60.000
30.000
k n
m
® n
m
p n
w *
P Rm
í nÉjh
| Nm
m
w *
m
m
m
¥
¥
IN¥
TOTAL.
04122071 .321
FONTE.
ADMINISTRACAO A d m in is t r a ç ã o G e r a l A d m in is t r a ç ã oREEQUIP, MODERNIZAR INSTALAÇÕES DA SEC. 100
27 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO
1 3 . 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 1 .DESPESAS CORRENTES
I 11 3 . 3 .0 0 . 00.1 3 .3 .9 0 .0 0 .1 3 .3 .9 0 .3 6 .13.3.90.39.1 4 . 0 . 00 .00 .
I1 4 . 4 .0 0 . 00.1 4 .4 .9 0 .0 0 .1 4 .4 .9 0 .5 1 .
TOTAL
7 ,000
001 00 I 00 1 OOj 00 |
I00| 00 | 00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
PFPJ
7.000
2.000 5.000
20.000
10.000
20.000
37
iU
il
UH
11
11
11
1
ESTADO•p r e f e i t u r a M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 5 1 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS
. IICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASí -------------------- +-------------------------------------------1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
I DESDOBRAMENTO[-+----------------------- +.
I 10.000
TOTAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2 7 . 0 0 0 |TOTAL.
04122071.322
FONTE.
ADMINISTRACAO A d m in i s t r a ç ã o G e r a l A d m in is t r a ç ã oELABORAR E IMPL.PLANO DE CARGOS E SALARI 100
100.000
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS|-------------------- +-------------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES I Ij 3 . 3 .0 0 .0 0 .0 0 [[3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 [3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
DESDOBRAMENTO‘ -
TOTAL
100.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
100.000
50 .00050 .000
TOTAL. 100.000
04i| ADMINISTRACAO
122 1 A d m in is t r a ç ã o G e r a l07 [ A d m in is t r a ç ã o1.325 I IMPLEMENTAR O S IS T .
FONTE.. . : I 100DE CONT. PATRIMONIAL 33 .000
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS--------------------- +------------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
23.000
3 . 3 . 0 0 . 00 .003 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013.3.90.30.0013 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL- PJ
23 .000
3.00020.000
10.000
|1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 [ INVESTIMENTOS I 1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS
38
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ESTADOP RE FE ITU R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008
rv
vr
vv
vv
v
ESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 5 1 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS
|CODIGOSI -------------
I--------+ .
. 00 t 10 0 1 ,00| .00 I ,00 | ,00| ,00 | .001
NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO I TOTAL
1 3 .1 .9 0 .0 31 3 .1 .9 0 .0 4 1 3 .1 .9 0 .0 9 1 3 .1 .9 0 .1 1 1 3 .1 .9 0 .1 6 [ 3 . 1 .9 0 .9 2 1 3 .1 .9 0 .9 4 1 3 .1 .9 0 .9 6
1 3 .3 .0 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9013 .3 .9013 .3 .90 14 .0 .0 0
.00.001
. 0 0 . 0 0 |
.04 .001
.14 .001
.30 .001
.32 .001
.3 5 .0 0 ]
.36.001
.39.001
.92.001
.00.001
4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 14 .4 .9 0 .9 2 .0 0 1
PENSÕESCONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DIARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
200.00050 .00055 .000
1 .6 0 0 .0 0 0120.000
12.000 10.000
5 .0 0 0
2 .8 8 1 .0 0 0
40 .00010.000
700 .00021.000
150 .000 1 .8 0 0 .0 0 0
110.00050 .000
160 .000
150 .0005 .0 0 05 .0 0 0
160 .000
TOTAL. 5 .0 9 8 .0 0 0
ESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: UNIDADE
2 - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 5 1 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO [ ATIVIDADE
04 ] ADMINISTRACAO 1 1122 S A d m in i s t r a ç ã o G e r a l07 [ A d m in i s t r a ç ã o2 .0 49 | MODERNIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO
FONTE_______: I 10080.000
[ CODIGOS II --------------------- +
1 3 . 0 .0 0 .00.001I Ij 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 |1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 [3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 [3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1
1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 . 0 . 00 .00 .001I I1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 | 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 [
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
DESDOBRAMENTO TOTAL
60.000
PFPJ
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60 .000
10.00010.00010.00030 .000
20.000
10.00010.000
20.000
TOTAL. 80 .000
04 | ADMINISTRACAO128 I Form acao de R e c u r s o s Humanos07 | A d m in is t r a ç ã o1.324 j ELABORAR E IM PL. O PLANO DE QUAL.PROFIS,
FONTE______ : [ 100410 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
410 .0001 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
3 .3 .0 0 . 00.00!3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00 f3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
410 .000
10.000100.000300 .000
= = = i= 4 = = = =
41
*
11
r»
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ESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .151
|-------------------------------------------------------s e c . m u n i c . de a d m i n . e dos r e c . humanos
' I . -------------(I | CODIGOS.11-------------
TOTAL. .
I NATUREZA DAS DESPESAS -+-------------------------------------------
I DESDOBRAMENTO I -+ ------------------------ +-
TOTAL------------- I410.0001
U04 | ADMINISTRACAO128 ] Form acao de R e c u r s o s Humanos07 | A d m in is t r a ç ã o1.328 ! CAPACITACAO TREINANMENTO DOS SERVIDORES
FONTE.. . . : I 100
I2 7 0 .0 0 0 |
I CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO I TOTALI 1-----------------! 13.0.00.00,I II [ 3 .3 .0 0 .0 0 , | 1 3 .3 .9 0 .0 0 , I 1 3 .3 .9 0 .3 0 , I 1 3 .3 .9 0 .3 6 , M 3 .3 .9 0 .3 9 . [ 1 4 .0 .0 0 .0 0 ,
I !I 1 4 .4 .0 0 .0 0 . 1 1 4 .4 .9 0 .0 0 . I 1 4 .4 .9 0 .5 2 .
0 0 | DESPESAS CORRENTES 240 .000
00100|00|00|00|00[
I00|00100|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
240 .000 I
I3 0 .0 0 0 |60 .000 ]
150 .000 [
3 0 .000
3 0 .000
30 .000
! TOTAL, 270 .000
09 I PREVIDÊNCIA SOCIAL271 j P r e v i d ê n c i a B a s i c a07 [ A d m in i s t r a ç ã o '1 .327 | ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVID
FONTE____ : | 100
I3 .0 0 0 I
I
CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS
3 .0 . 00.00.001 DESPESAS CORRENTESI
3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS3 . 3 .9 0 .3 0 .0 0 ! MATERIAL DE CONSUMO3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESDOBRAMENTO I ------------------------+ .
- PJ
2.000 II
1.000 [ 1.000
TOTAL |--------------- ,
2.000S
[[■
42
ESTADO>PREFEITURA M U N I C I P A L DE P AR NAM IR IM E x e r c i c i o ; 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .151 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS|-----------------------H------------------------------------------------------------------------1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITALI I
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|DESDOBRAMENTO| -+------------------------+-
1
TOTAL
1.000
1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 001 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
TOTAL.
1.000 j I
1.000-- I----------- +=........... I 3.000
09271072 .008
FONTE.
PREVIDÊNCIA SOCIAL P r e v i d ê n c i a B a s ic a A d m in is t r a ç ã oMANUT.SETOR PREVIDENCIARIO( IN S S ) E PASEP100
6 .0 2 5 .0 0 0
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO! TOTAL
6 .0 2 5 .0 0 01 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
1 3 .1 .0 0 .1 3 .1 .9 0 . [3 . 1 . 9 0 .13.1.90.1 3 .1 .9 0 .I1 3 .3 .0 0 .1 3 .3 .9 0 .1 3 .3 .9 0 .13.3.90.13.3.90.
00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00.001 APLICACOES DIRETAS13.001 OBRIGACOES PATRONAIS67.00| DEPOSITOS COMPULSORIOS91.001 SENTENÇAS JU D IC IA IS
I0 0 .0 0 ! OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00.001 APLICACOES DIRETAS01.001 APOSENTADORIAS E REFORMAS03.001 PENSÕES08.00] OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
6.0 10 .000 II
6.0 00 .000 |5 .0 00 I5 .0 0 0 I
I1 5 .000 |
5 .0 0 0 !5.000 I5.000--I
----------- +=TOTAL. 6 .0 2 5 .0 0 0
vv
rvrr
TT
IT
ITIT
YrESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 00 8
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .151 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO- - ------------- - ---- - ~\---------------------------------------- "*----- “ “ ---1 —----
11 | TRABALHO331 I P r o t e ç ã o e B e n e f i c i o s ao T r a b a lh a d o r07 | A d m in i s t r a ç ã o1 .329 j QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
FONTE______ : ] 100
-+—PROJETO I ATIVIDADE
------------------- + ----------------------
75 .000
I CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
í 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTESI I
60.000
1 3 . 3 .0 0 . 00,
1 3 .3 .9 0 .0 0 , 1 3 .3 .9 0 .3 0 .1 3 .3 .9 0 .3 5 ,1 3 .3 .9 0 .3 6 , 1 3 .3 .9 0 .3 9 ,1 4 . 0 . 00 .00 ,
001 001 00 | 00| 00 | 00 | 001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ![4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000
10.00010.00020.00020.000
15 .000
15 .000
15.000
TOTAL. 75 .000
27813071.330
FONTE.
DESPORTO E LAZER L a z e rA d m in is t r a ç ã oIMPL.CENTRO CULT. TR E IN . LAZER DO SERVIDOR 100
80 .000
CODIGOS j NATUREZA DAS DESPESAS
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
60.000
3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 14 . 0 . 00 .00 .001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
60 .000
10.00010.00010.00030 .000
20.000
44
ESTADO♦p r e f e i t u r a M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
45
ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 6 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO ------------------------- +-------------------------------
| PROJETO------------------------------------------------ +----------------------
I ATIVIDADE ------------------------
04 1 ADMINISTRACAO 1129 ! A d m in i s t r a ç ã o de R e c e i t a s 108 1 A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a 11.401 1 MODERN. SEC. TR IB . COM REC. PROPRIOS E F | 14.000
FONTE____ : | 100 1
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL |
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS CORRENTES 1 13.00011 1 1 3 .3 .0 0 ,0 0 ,0 0 ) OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 13 .000
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 ! APLICACOES DIRETAS 1[3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 11 .0001 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF I 1 .0 0 01 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ f 1 .0 0 01 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 1.00011 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ) INVESTIMENTOS
11 1 .000oooooa
\ APLICACOES DIRETAS 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 1 .000
| TOTAL.............. 1 4 .0 0 0 |tmm f
04 j ADMINISTRACAOI1
129 [ A d m in i s t r a ç ã o de R e c e i t a s 108 | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a 11.402 I RECADASTRAMENTO IM OBIL IÁR IO 1 13 .000
FONTE____ : | 100 1
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL l
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 11
12.000111 1
1 3 .3 ,0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES11 12 .000
l1
| 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 [ APLICACOES DIRETAS 1 i| 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 | MATERIAL DE CONSUMO 1 11 .000 i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 1 .000 i1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1I 1
DESPESAS DE CAPITAL 11
1 ,0 001 11 1
1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS1I 1 .000
11
1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 f '
ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 6 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
| CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL| 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .000 11| TOTAL | 13.000
041| ADMINISTRACAO
11
11
129 [ A d m in i s t r a ç ã o d e R e c e i t a s 1 108 | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a [ 11.403 I PROGR.DE INCREMENTO DE ARRECAD. MUNICIPAL | 4 .000 1
FONTE.. . . : [ 100 1 1
Í CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL Ii 4-1 1[3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 3.00011 1 | 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1[ 3 .0 0 0
11
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i [1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 1 .000 I1 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 ) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 1 .0 00 1[3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 1 .000 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS DE CAPITAL 1 1 1 .0 0 0 ÍI 1 1 4 .4 .0 0 ,0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
II 1 .000
11
1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ! EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE [ 1 .0 0 0 1
I TOTAL.............. | 4 . 0 0 0 |. t
04 [ ADMINISTRACAO11
11
129 1 A d m in is t r a ç ã o de R e c e i t a s i 108 | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a ! 12 .0 09 I MANUT. DA SEC. MUNIC. DE TRIBUTACAO t ! 1 .6 4 0 .0 0 0
FONTE____ : [ 100 f 1
[ CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO 1 TOTAL |
|3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 [ DESPESAS CORRENTES 1 1 1.585.0001-
1 3 ,1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 965 .000[3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS I
LL
LL
LL
L
ESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 6 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
[CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASI -------------------- +------------------------------------------1 3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 11 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 11 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 11 3 .1 .9 0 .9 2 .0 0 1
I DESDOBRAMENTO f+------------------------+
11.000877 .000
66.000 11.000
110.000
110.000
5 10 .000
220.000 11.00084 .000
176 .00019 .000
5 5 .000
55 .000
TOTAL
SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
I 3 . 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 Í JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA1 3 . 2 .9 0 . 0 0 . 00! APLICACOES DIRETAS1 3 .2 .9 0 .9 3 .0 0 ! IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
I I1 3 . 3 .0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETASÍ 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 00| MATERIAL DE CONSUMO[3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF| 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ1 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1 4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
[4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 4 . 4 .9 0 .0 0 .0 0 ! 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
55.000
-+= . ITOTAL. 1 .6 4 0 .0 0 0
TOTAL DA UNIDADE 02 .161 , 1 .6 7 1 .0 0 0
£h
48
ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ]-+------------------------------------------------------------------------------ +
| SAUDE] A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a I A d m in is t r a ç ã o| REC. P/ CONTRAP. DE CONV. C/ OUTROS ORG l 100
PROJETO ATIVIDADE-------------------------+------------------------------------------------------------------------------ +------------------------ +------------------------
10 123 072.011
FONTE..70 .000
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS|---------------------+-------------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
1 3 . 1 .0 0 . 0 0 .0 0 !1 3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00! 1 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 1 3 .1 .9 0 .1 3 .0 0 !
! 11 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 | 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 | 1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 !
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
30 .000
15 .00015 .000
40 .000
20.000 20.000
70 .000
t TOTAL. 70 .000
10301751.506
FONTE.
I SAUDE| A t e n c a o B a s ic a I SaudeI IMPLANTAR S IS T . AVAL. E CONTR.SERV.SAUDE j 100
108 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
84.0003 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES
I3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00! APLICACOES DIRETAS3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.35.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
!4 . 4 . 0 0 . 0 0 .0 0 ! INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00! APLICACOES DIRETAS
PJ
84 .000
24 .000
36 .00024 .000
24 .000
24 .000
ESTADOP R E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 00 8
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTOj TOTAL|--------------------- +-------------------------------------------------------------------------------- +------------------------ +----------------------1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 2 4 .0 0 0 [
i TOTAL.....................................................................................................................................................I 108 .0 00
101i SAUDE
11
1!
301 1 A t e n c a o B a s ic a 1 í75 1 Saude 1 11.507 I FORMACAO PR O F IS . NA AREA DE SAUDE PUBLIC 1 2 1 0 .0 0 0 I
FONTE. • * . : 1 500 1 1
|CODIGOSi
i NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL I
11 3 .0 .0 0 .0 0 .00| DESPESAS CORRENTES 1 1 210.000111 3 .3 .0 0 .0 0
1.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11
12 1 0 .0 0 0 |
1 3 .3 .9 0 .0 0 .00 | APLICACOES DIRETAS 1 i1 3 .3 .9 0 .3 0 .00| MATERIAL DE CONSUMO 1 7 0 .0 0 0 I1 3 .3 .9 0 .3 5 .001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA f 7 0 .0 0 0 |1 3 .3 .9 0 .3 9 .001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 7 0 .0 0 0 |
| TOTAL 210,000
10 | SAUDE ] I301 I A t e n c a o B a s i c a I |75 I Saúde I I1 .526 I PROG.ASSIST.MEDICA DE URGENCA - (SAMU) I 132 .000 |
FONTE____ : I 200 I I
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTOf TOTAL--------------------- +-------------------------------------------------------------------------------- +------------------------+----------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES | I 108 .000
3 . 3 . 0 0 . 00.001
3 .3 .9 0 .0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001
I4 . 4 . 0 0 . 00.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
PJ
108 .000 J
I48 .000 í60.000 I
[ 24 .000I
2 4 .000 I
nm
mTT
YTTT
TYTY
TYESTADO
^PRE F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO|-+------------------------ +-
I II 12.000 iI 12.000 I
---------------------------+=
TOTAL
1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1I ------------------------
APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL. 132.000
10 1 SAUDE301 [ A t e n c a o B a s i c a75 1 Saude1.531 I PROG. DE QUALIFICACAO DO CONTROLE SOCIAL
FONTE______ : [ 100
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO! TOTAL
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 30.0001
3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001
i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
13 0 .0 0 0 I
115 .000 |1 5 .0 0 0 í
1 11 .0001
4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
111 .000 |
11 .0 0 0 I
1 0 .0 0 0 I
4 1 .000 | 1
TOTAL. 41 .000
51
IL
UL
UL
IU
I i
il
ii
ESTADO'P R E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
R$ 1 ,00
[
CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO I ATIVIDADE "*5------------- —--------------
10 1 SAUDE301 1 A t e n c a o B a s i c a75 I Saude1.532 1 PROJ.EXP . CONS
FONTE.. . :1 10065 .000
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS
i ---------------------+-------------------------------------------13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
26.000
1 3 . 3 .0 0 . 00 .001 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 3 .3 .9 0 .3 0 .0 01 3 .3 .9 0 .3 9 .0 01 4 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0!| 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 j í 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00| 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ! (4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITALPJ
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2 6 .0 0 0
13 .00013 .000
39 .000
13 .0002 6 .000
39.000
TOTAL. 65 .000
10 [ SAUDE301 | A t e n c a o B a s ic a75 I Saude1 .5 36 1 CRIACAO DO CATI
FONTE______ :| 100- CENTRO DE A SS .A 3 IDAD 48 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
24 .0003 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 !(3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 13.3.90.30.0013 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .00 1
I4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
- PJ
24 .000
12.000 12.000
24 .000
24 .000
52
ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 00 8
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r i d a d e P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N ° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA; 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
R$ 1 ,00
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL 11 ....... ..... 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
OBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| 12 .000 S 1 12 .000 t
1 TOTAL.............. ................................. I 48.0001i
10301751.537
FONTE____ ;
i SAUDE | A t e n c a o j Saude [ CRIACAO l 100
B a s ic a
DO CENTRO DE ESPECIAL. MEDICAS
Í 1 1 1 1 1 1 I I 2 40 .000 I 1 1
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO| TOTAL í1 1 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 96.00011 1 1 3 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1 1 I 96 .000 |
11
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO | 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 í OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL
1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00114.4.90.51.0011 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.00036 .000
144 .000
120.000 24 .000
144 .000
l -----------t TOTAL. 240 .000
ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 UNIDADE
- PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE
10301751.538
FONTE
I SAUDEj A t e n c a o B a s i c a 1 SaudeI IMPLANTACAO DA
____ : | 100ESCOLA DE SAUDE
1111 2 7 0 .0 0 0 1
11111
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO TOTAL
40.000[3 . 0 . 00 . 0 0 . 00 j I I1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00)1 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 113.3.90.36.00!14.0 . 00.00.001í I[4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 [4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
40 .000
3 0 .00010.000
2 3 0 .0 0 0
200.0003 0 .0 0 0
230 .000
TOTAL. 270 .000
10301751.540
SAUDEA te n c a o B a s ic a SaudePROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PA
FONTE____ : 100 1 I
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 11
DESPESAS CORRENTES 1I
| 480 .0001
3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES11
14 80 .000 |
3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 i3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 60 .000 |3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 120 .000 I3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 300 .000 1
480 .000
TOTAL. 480 .000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
r *
m
w %
h *
m
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO I PROJETO I ATIVIDADE
1 1
10301751.541
FONTE____ :
1 1I SAUDE | | A t e n c a o B a s ic a ] j Saude | I CENTRO INTEGR.DE A S S IS T . A MULHER - CIAM | í 100 |
1111
2 04 .000 1
1
|CODIGOS |} _____ _L
NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL í1 1 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 i 72.00011 11 3 . 3 .0 0 . 00.001 | 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 |1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 . 0 . 00 .00 .001
1OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
APLICACOES DIRETAS | MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ !
DESPESAS DE CAPITAL |
17 2 .0 0 0 I
12 4 .0 0 0 |48 .000 |
1
1j1S1
132.00011 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 [4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 !
1INVESTIMENTOS I APLICACOES DIRETAS 1
OBRAS E INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1
1132 .000 I
1120 .000 1
12 .000 1
11
11i
I TOTAL.............. .......................... 1 204.0001
10302071 .501
FONTE.. . . :
1 11 SAUDE | 1 A s s i s t ê n c i a H o s p i t a l a r e A m b u la t o r i a l S I A d m in i s t r a ç ã o 1 I CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE I 1 100 200 |
1111
85 0 .0 0 0 1
f
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL |i
1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITALI I
1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .3 6 .0 0 11 4 .4 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 114.4.90.92.001
INVESTIMENTOS APL1CACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
55
850.000
850.000 i I
20.000 I20.000 I
600.000 I200.000 í
10.000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de
| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOI UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
'I ] 3 . 3 .0 0 .0 0 .0 0 1 / 1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 ! ! 1 3 . 3 , 9 0 . 3 9 . 00|
í TOTAL.
10 I 302
752.064
11 FONTE____ :I ■ ------------------------
[CODIGOS I,, , ----------------------+-I 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 !I I I
1 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 ,| 1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1
1 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 11 3 .1 .9 0 .1 3 .0 0 1
1 3 . 3 .0 0 . 0 0 .0 0 !
1 3 .3 .9 0 .0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
NATUREZA DAS DESPESAS
SAUDEA s s i s t ê n c i a H o s p i t a l a r e A m b u la t o r i a l SaudeHOSPITAL REG. DEOCLECIO M.DE LUCENA-HDML100
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
! SAUDE| A s s i s t ê n c i a H o s p i t a l a r e A m b u la t o r i a l I Saude| MANUTENCAO MATERNIDADE DR. SADIR MENDESj 100
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
56
|DESDOBRAMENTO I+------------------------+—--------------------------+ ==:
TOTAL
8 5 0 .0 0 0 |
í4 80 .000 !
! DESDOBRAMENTO I TOTAL+------------------------+----------------------I [ 480 .000I II 4 80 .000 II I1 480 .000 |
480 .000
10.000
I DESDOBRAMENTO| TOTAL4* -------— — — — — — — 1--------— — — — — — — —
| | 6.000I II 2 .000 II II 1.000 II 1.000 II I| 4 .0 00 |
I I| 1.000 |! 1.000 [[ 2.000 |
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|CODIGOS i NATUREZA DAS DESPESAS
1 4 . 0 . 00 .00 .001S I1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 i 4 . 4 . 9 0 . 5 2 . 0 0 [
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| TOTAL
I DESDOBRAMENTO! + ------------------------+
4 .0 0 0 |I
2 .000 I2.000 |---------- +:
TOTAL
4 .000
10.000
10í1 SAUDE
11
ti
303 | S u p o r te P r o f i l á t i c o e T e r a p ê u t i c o 1 175 ! Saude 1 |1.535 ! PR O J .IM P . CENT. ATEN. P S IC . IN F .A D O L . - CAPSI 1 84 .000 |
FONTE____ : 100 ! 1
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL |
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 48.000 |1
3 .3 .0 0 .0 0 ,0 0 ! OUTRAS DESPESAS CORRENTES1!
14 8 .0 0 0 |
3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i i3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO i 1 2 .0 0 0 !3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ i 3 6 .0 0 0 i4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL i 1 36.0001
14 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
ii
13 6 .0 0 0 |
4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i i4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ! OBRAS E INSTALAÇÕES ! 2 4 .0 0 0 |4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 12 .000 |
TOTAL. . . . . . . . ............................ 1 8 4 .0 0 0 I
57
ESTADOPREFEITURA M UNIC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
r| r »
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n
ADENDO V - Orçamento Seguridade Programa de Trabalho-Portaria 30F N° 42, de 14/04/1999
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE I
17 | SANEAMENTO 1512 j Saneam ento B á s i c o Urbano 175 t Saúde i1.997 | SANEAMENTO PARA TODOS - FUNASA - PAC ! 5 .5 0 0 .0 0 0
FONTE. . . . : 1 700 500 t
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL I 11 1
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 2 .5 0 0 .0 0 0 I I1
3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTESI1 2 .5 0 0 .0 0 0
1 1 1 I
3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS t 1 13 .3 .9 0 .3 5 .0 0 j SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 400 .000 1 I3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 600 .000 1 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 1 .5 0 0 .0 0 0 1 14 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 3 .0 0 0 .0 0 0 1 |
O o o o o o INVESTIMENTOS11 3 ,0 0 0 .0 0 0
í 1 1 1
4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 14 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES t 3 .0 0 0 .0 0 0 i 1
TOTAL.............. 5 .5 0 0 .0 0 0 I í. T 1
17 | SANEAMENTO11
512 1 Saneamento B á s i c o Urbano 175 | Saude 11.998 | SANEAMENTO PARA TODOS - OP CRED - PAC 1 2 5 .6 5 1 .0 0 0
FONTE____ : | 700 500 1
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS [ DESDOBRAMENTO I TOTAL I i,
3 .0 , 0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES 11
2 .6 0 0 .0 0 0 1 I1 i1
3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES11 2 .6 0 0 .0 0 0 ! 1
3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 I APLICACOES DIRETAS 1 í 1
3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 300 .000 1 !3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 300 .000 I 1
3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 2 .0 0 0 .0 0 0 J 14 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1
12 3 *0 5 1 *0 0 0 1 |
1 |14 .4 * 0 0 .0 0 ,0 0 ] INVESTIMENTOS
lt 2 3 .0 5 1 .0 0 0
f 1
ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
rr rrrrr
p
p
p
r
f
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL1 -...... 1 --- - -
1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1| 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 2 3 .0 5 1 .0 0 0 1
] TOTAL.............. ) 2 5 .6 5 1 .0 0 0
17 ! SANEAMENTO11
t1
512 i Saneam ento B á s i c o Urbano 1 175 ! Saude 1 11 .999 ! SANEAMENTO PARA TODOS - CID.SAUDAV. -PAC I 3 2 .2 0 4 .0 0 0 1
FONTE____ : 1 700 500 1 I
tCODIGOS l NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL |
1 3 ,0 .0 0 .0 0 .0 0 1i i
DESPESAS CORRENTES 1 1 3 .020 .0001
1 1 1 3 .3 .0 0 .0 0 ,0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 3 .0 2 0 .0 0 0
11
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 11 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 ) SERVIÇOS DE CONSULTORIA i 400 .000 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF í 600 .000 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 2 .0 2 0 ,0 0 0 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1
11 29 .184 .0001
[ 1 1 4 ,4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
11 2 9 .1 8 4 .0 0 0
11ooooocr> APLICACOES DIRETAS 1 1
1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 2 9 .1 8 4 .0 0 0 !
| TOTAL........................................................................... .......................................................................1 32 .204 .0001__1
TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 1 7 1 .................................... ...................................... ! 6 6 .6 4 7 .0 0 0
O '
59
ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 ------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------
PROJETO [ ATIVIDADE
10123752.011
FONTE.
SAUDE | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a | Saude I REC. P/ CONTRAP. DE CONV. C/ OUTROS ORG. | 100 I
|CODIGOS |1 _____ L
NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL |I 1[3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1i i
DESPESAS CORRENTES 1 i 13.00011 1 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11
113 .000 I
11
1 3 . 3 .9 0 . 0 0 .0 0 I APLICACOES DIRETAS 1 1 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 13 .000 | 11| TOTAL.............. ............................ j 1 3 .0 0 0 I
10 | SAUDE11
!!
301 ( A t e n c a o B a s ic a 1 t75 ( Saude 1 11.004 I ASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PR IV . - PAB 1 2 4 2 .0 0 0 I
FONTE____ : I 100 1 1
(CODIGOS j NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL I1 — — — +(3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES ( 1 242.0001
1i 1 (3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
\
11
17 .500 |li
( 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 i i(3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1 17 .500 ! i
I I1 3 .3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 00113.3.90.30.00113.3.90.36.0011 3 .3 .9 0 .3 7 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PF
PJ
224 .500
17.50017 .50017 .500
172 .000
TOTAL.
13.000
242 .000
m
m
m
60
k ‘
VJ
J1.I
1í (
' il
Ài
S6
VI
1U
mu
iu
iu
PREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ESTADO
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO I PROJETO 1 ATIVIDADE
10 Í SAUDE 1 i301 j A t e n c a o B a s ic a 1 175 ! Saude 1 11 .020 | ASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIVADA - PS I 750 .000 !
FONTE____ : I 200 1 1
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL t
J 3* 0 .0 0 .0 0 .0 0 1E 1
DESPESAS CORRENTES f 1 750.0001t I | 3 .3 *0 0 .0 0 .0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 750 .000
í1
11
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 259 .000 1 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 350 .000 1 t1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 124 .000 1 f1 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 17 .000 1 1
| TOTAL.............. | 7 5 0 .0 0 0 |. 1
10301751.021
FONTE
CODIGOS |--------------------- +3 . 0 . 00 .00 .001
I3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 3 . 3 .9 0 .3 2 .0 0 !3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001
I4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
SAUDEA te n c a o B a s ic aSaudeASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIVADA
200
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
PA 1 .5 7 2 .0 0 0
I DESDOBRAMENTO I + ------------------------+
TO TAL
949 .000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
949 .000
500 .000259 .000112.000
3 9 .0003 9 .000
623 .000
623 .000
61
ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO - + ----------------------- +
TOTAL
TOTAL. 1 .572.0001
10301751.034
FONTE.
SAUDEA te n c a o B a s i c a SaudePROG. RECUP. E REINS.200
ISOCIAL DE DEP. QUI I 48 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS i DESDOBRAMENTO -+------------------------
TOTAL
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 48.000I
3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
48 .000
36 .00012.000
TOTAL. 48 .000
10301751 .520
FONTE.
SAUDEA te n c a o B a s ic a SaudePROG. REDUCAO MORTALIDADE IN FANT IL / MAT100
96.000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
96.0001 3 .0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTESI I1 3 . 3 . 0 0 . 00 .00 ]1 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 00![3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1
1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
96 .000
36 .000
24 .00036 .000
TOTAL. 96.000
62
PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ESTADO
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO I ATIVIDADE----------------------- +-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-------------------
I [ I10 I SAUDE | [301 I A t e n c a o B a s ic a I [75 | Saude | |1 .521 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 2 55 .000 |
FONTE., . . : | 200 I I
ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS [DESDOBRAMENTO! TOTAL| — ---------------- ----(*■—' --------- ---- ------------------------------- — — ■— “ 4* ------ — — — ———i — ■—13 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 DESPESAS CORRENTES I [ 255 .000
13 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 |13 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00 | [ 3 . 3 . 9 0 . 3 2 . 0 0 I |3 . 3 . 9 0 , 3 6 . 0 0 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
I 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
255 .000
150 .00075 .00030 .000
| TOTAL.................................................................................................................................................... I 255 .000
10 | SAUDE |301 I A t e n c a o B a s ic a I75 j Saude I1 .5 23 I PROJ. IM P L . CENTRO DE MEDICINA ALTERNATI | 204 .000
FONTE______ : [ 200 I
|CODIGOS j NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO I TOTAL|--------------------- +-------------------------------------------------------------------------------- +------------------------ +-----------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 24.000
1 3 .3 .0 0 . 00.001 [ 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 !1 4 . 0 . 00 .00 .001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CAPITAL
PJ
24 .000
24.000180 .000
14 .4 .00 .00 .00! INVESTIMENTOS | 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 [ APLICACOES DIRETAS| 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 [ OBRAS E INSTALAÇÕES1 4 . 4 .9 0 .5 2 .0 0 [ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
i TOTAL.
180 .000
120.00060 .000
204 .000
63
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d eP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA; 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETO ! ATIVIDADE
10301751.524
FONTE____ :
1 SAUDE 1 I 1 A t e n c a o B a s i c a 1 | | Saude | | I PROG. RECUP. REIN. SOC. DEP. QUIM. AL . C 1 2 2 4 .0 0 0 | 1 100 1 1
S C0DIG0S t NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL1 --------------------+1 3 .0 .0 0 .0 0 ,0 0 )i i
DESPESAS CORRENTES 1 1 224 .000
i i 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 |3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 S1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 1 3 . 3 . 9 0 . 3 6 . 0 0 |1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
1 1 j 2 2 4 .0 0 0 1 1 1 1 12 .000 1
- PF | 6 .0 00 I- PJ I 2 0 6 .0 0 0 1
| TOTAL.............. ...................................................... | 224 .000 _ 1
10301751 .525
FONTE------:
1t SAUDE1 A t e n c a o B a s ic a 1 Saude| PROJ. AMPL. MODERN. MATERN. DR. I 200
1 1 I 1 I 1 1 1
SADI MEN t 1 .6 8 0 .0 0 0 l 1 1
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO) TOTAL |
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 1 1
1 4 0 .0 0 0 |
1 1 (3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 [3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
1 1 I 140 .000 1
1 1 I 70 .000 I
- PJ 1 7 0 .0 0 0 I1 1 i >
1 .540 .0001
1 1 |4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ! 1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 [4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS | 1 .5 4 0 .0 0 0 I APLICACOES DIRETAS I I
OBRAS E INSTALAÇÕES I 200 .000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 1 .3 4 0 .0 0 0 (
| TOTAL.....................................................................................................................................................I 1 .6 8 0 .0 0 0
64
PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ESTADO
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA; 02 .172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS|---------------------+-----------------------------------------
|DESDOBRAMENTO| TOTAL
10 | SAUDE |301 I A t e n c a o B a s i c a ]75 | Saude [1 .529 I PROG. MELH. GEST. ACESS. QUAL. ACOES SER | 108 .000
FONTE____ : I 100 I
ICODIGOS ] NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO+ + +
1 3 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS CORRENTESI I1 3 . 3 .0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS
60.000
1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ M . 0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL
36 .00024 .000
TOTAL
60.000
48 .000
1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
I TOTAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
48 .000
36 .00012.000
1 0 8 .0 0 0 | _______ r
10301751 . 5 3 0
FONTE
|CODIGOS
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1
SAUDE IA t e n c a o B a s ic a |Saude IPROG. DESENV. RECURSOS HUMANOS SETOR SAU | 108 .000
100 I
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
|DESDOBRAMENTO! TOTAL+------------------------+----------------------1 | 60 .000
1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 .0 . 0 0 .0 0 .0 0 !
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -• PJ
DESPESAS DE CAPITAL
60.000
24 .00036 .000
48.000
65
ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL i1 - 1
1 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
!1 48 .000
11
1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES t 2 4 .0 0 0 1! 4 . 4 . 9 0 . 5 2 . 00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE i 2 4 .0 0 0 I
| TOTAL.............. | 108 .000 j_______— _ — — — *
10 1 SAUDEii
11
301 | A t e n c a o B a s ic a i 175 1 Saude i 11 .533 | PROJ. EXP. CONS. ESTR. SAUDE FAM ÍLIA - p i 60 .000 1
FONTE.. . . : | 100 i 1
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS i DESDOBRAMENTO| TOTAL 1
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES i1
11
24.000111 1
1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 ] OUTRAS DESPESAS CORRENTES1i 2 4 .000
\
111
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 1 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO i 12 .000 1 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ i 12 .000 1 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL i
111
36.00011
ifcw o o o o o o INVESTIMENTOSIi 36 .000
11 i
1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 ] APLICACOES DIRETAS i 1 i1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES i 12 .000 1 !1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ! EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE i 24 .000 1 1
1 TOTAL | 6 0 .000 !— 1
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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d eP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
m
P »
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICODIGOS |-------------
NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO
TOTAL.
10303751.522
FONTE.
1SAUDE 1S u p o r te P r o f i l á t i c o e T e r a p ê u t i c o |Saude [PROG. FARMACIA POPULAR E FARMACIA BASICA [100 I
2 60 .500
ICODIGOSI -------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1
1001 00| 001 001
1 3 . 3 .0 0 . 00.1 3 .3 .9 0 .0 0 . 1 3 .3 .9 0 .3 0 . 1 3 .3 .9 0 .3 2
I -----------------
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
I DESDOBRAMENTO .+ ------------------------
260 .500
4 .000256 .500
1 TOTAL.
10305751.527
FONTE.
SAUDEV i g i l â n c i a E p id e m io l o g i c a SaudePROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVOS 200
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00! 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ] 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL
4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 14 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
48 .000
DESDOBRAMENTO
2 4 .000
12.000 12.000
2 4 .000
12.000 12.000
TOTAL-------------------|11 .793 .0001
TOTAL
260 .500
260 .500
TOTAL
24.000
24 .000
68
ESTADO'Ém PREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2003
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
■ * 1\CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL |I -r 1 T J
I TOTAL.............. .............................1 4 8 .0 0 0 |_t
10 SAUDE11
[1
305 V i g i l â n c i a E p id e m io l o g i c a 1 175 i Saude [ 11.528 PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS 1 1 .0 8 0 .0 0 0 |
FONTE____ : 100 1 1
tCODIGOS j NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL |
1
OJ o o o o o o o DESPESAS CORRENTES 1 1 1 .0 3 5 .0 0 0 J
00 h—»
O O O o o o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISI1
1594 .000 |
í1
1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS [ i t[3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC f 489 .000 | ][3 .1 .9 0 .1 3 .0 0 1 OBRIGACOES PATRONAIS [
1105 .000 |
1i11 1
I 3 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES11
1441 .000 |
li
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1[3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 312 .000 | i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 7 8 .0 0 0 [ i| 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 3 9 .0 0 0 I i| 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 [ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 1 2 .0 0 0 | iI 4 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 [ DESPESAS DE CAPITAL 1
111
4 5 .0 0 0 | 11 1
|4*4*00 .00 .00| INVESTIMENTOS1i
14 5 .0 0 0 |
1i
[4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 i i[4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 4 5 .0 0 0 | !
| TOTAT, * . .............................[ 1 .080 .0001 . r
1 i i
m
mmm
m '
*
m 1
0A I
0
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO ESPECIFICAÇÃO t PROJETO 1 ATIVIDADE -+ ------------------------+ ----------------------
10306751.022
FONTE.
SAUDEA l im e n t a c a o e N u t r i ç ã o SaudePROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL 100
84 .000
ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
72 .0001 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
[3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00| 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
| 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 j OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO1 4 .0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ] | 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
36 .000
36 .000
36 .000
36 .000
12.000
12.000
12.000
TOTAL. 84.000
TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 7 2 , 1 8 .6 2 5 .5 0 0
P *P»E
EIP*£
70
í l & ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
!
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO í PROJETO | ATIVIDADE
12122402.015
FONTE.
| EDUCACAOI A d m in i s t r a ç ã o G e r a l j P rog ram as I n t e g r a d o s] MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
. . : | 100
11111
![111
2.635.500
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL 1
113,0 .00.00 0 0 | DESPESAS CORRENTES 1 1
' ' ' .. " ...... [2.031.5001
1 3 . 1 .0 0 . 00.0011 3 . 1 .9 0 . 0 0 . 00113.1 .90 .09.00113.1 .90 .11.00113.1 .90 .13.00113.1 .90 .92.001 I i1 3 . 2 . 0 0 . 00.00!1 3 . 2 . 9 0 . 0 0 . 00!13 .2 .90 .93 .00! t I1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 | 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 j13 .3 .90.36 .00113.3 .90 .39.0011 4 . 0 . 00.00.001
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PCOBRIGACOES PATRONAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS
IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
1.414.000
55.000 1.0 00 .000
348.00011.000
13.500
13.500
604.000
274.000110.000 220.000
604 .000
1 4 . 4 .0 0 . 00.00)1 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 001 14 .4 .90 .51 .00) 14.4.90.52.001 1 4 . 4 .9 0 . 6 1 . 00|
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE IMÓVEIS
| TOTAL
604 .000
55.000110.000439.000
2 .6 3 5 .5 0 0
72
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO | ATIVIDADE
12361071.607
FONTE.
| EDUCACAOI E n s in o Fundam enta l | A d m in is t r a ç ã o| MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE
. . . : 1 100
1 1 1 I 1 [ I 1 .1 0 0 .0 0 0 I ! 1
|CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO 1 TOTAL 1
1 '1 3 .0 .0 0 .0 0 .001 DESPESAS CORRENTES 1 1
11.100 .0001
HL HL
|1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1
1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
1.100.000
1.100.000
I | TOTAL.
12361401.025
FONTE
ICODIGOS
Ij EDUCACAOi E n s in o Fundam enta l | P rog ra m a s I n t e g r a d o s I PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS I 100
NATUREZA DAS DESPESAS| _ t
^ \ 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1
1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 . 0 . 00 .00 .001
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
I 1 .100.000
2 86 .000
1 DESDOBRAMENTO 1 TOTAL+------------------------+----------------------| | 66.000I l1 66.000 |
22.00022.00022.000
220.000
1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 U 14 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 h 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1
1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
220.000
110.000110.000
►i| TOTAL. 286 .000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO -+--------------------
ATIVIDADE
12361401.035
FONTE.
EDUCACAOE n s in o Fundam enta l P rog ram as I n t e g r a d o sCONSTR.REF.E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS100
600 .000
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS|---------------------+-------------------------------------------| 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 i DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
250 .000
13.3 00.1 3 .3 .9 0 .1 3 .3 .9 0 .1 3 .3 .9 0 .1 4 . 0 . 00.I1 4 .4 .0 0 .14.4.90.14.4.90.14.4.90.j ------------I TOTAL.
0 0 . 0 0 j 00.00130.00139.00100.001
I00.00100.00151.00152.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL- PJ
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
250 .000
100.000150 .000
350 .000
2 50 .000100.000
350 .000
600 .000
12 1 EDUCACAO361 1 E n s in o Fundam enta l40 1 Prog ram as I n t e g r a d o s1.604 1 ESPORTE NA ESCOLA
FONTE.. . . : 1 100310 .000
NATUREZA DAS DESPESASCODIGOS--------------------- +------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
210.000
3 . 3 . 0 0 . 00,
3 . 3 . 9 0 . 0 0 , 3 .3 .9 0 .3 0 , 3 .3 .9 0 .3 9 ,4 . 0 . 00 .00 ,
I00 i
001 001 001 001
1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL- PJ
1
I1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
210.000
10.000200.000
100.000
100.000
p
*pp
p
p
7 4
I rI r ESTADO
PREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
i r ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
m _________________________________________________________________________________| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
| p l UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
| ^ J | CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS, ( ---------------------+----------------------------------------------------------------------------
i 4 . 4 .9 0 .0 0 .0 0 I APLICACOES DIRETAS | 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
R$ 1 ,00
DESDOBRAMENTO
100.000i I-
TOTAL.jgfh | '■
310 .000
12lf EDUCACAO
361 i E n s in o Fundam enta l40 1 P rog ram as I n t e g r a d o s1 .605 1 BIBLIOTECAS ESCOLARES
FONTE. . . : I 100329 .000
1 CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
22.0003 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES
l3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
* >
W '
m - '
*
4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
22.000
22.000
307 .000
3 07 .000
307 .000
TOTAL. 329 .000
12361401.611
FONTE.
EDUCACAOE n s in o Fundam enta l P rog ram as I n t e g r a d o sUNIFOR.ESC."SOU ESTUDANTE DE PARNAMIRIM" 100
450 .000
|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS ! DESDOBRAMENTO T O T A L
450 .000J | 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 I DESPESAS CORRENTES. I I
1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 & . I 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 * , 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
450.000
450 .000
»I»
r
l
75
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
I CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL| -r ' T
I1 TOTAL.............. ....................................| 450 .000
12361401.612
FONTE____ :
[ EDUCACAOI E n s in o Fundam enta l 1 P rog ram as I n t e g r a d o s | VAMOS A ESCOLA - COM PE NA ESCOLA | 100
1 11 1 1 ! 1 1 1 2 5 0 .0 0 0 I í 1
1CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO) TOTAL
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 250 .000
1 11 3 . 3 .0 0 . 00.001
1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO
1 I I 2 50 .000 [
1 1 1 2 50 .000 [
| --- -
| TOTAL.............. ....................................| 250 .000
12361401.618
FONTE------:
1[ EDUCACAO| E n s in o Fundam enta l I P rog ram as I n t e g r a d o s [ FORMACAO CONTINUADA PARA PROFSSORES
i 100
f 1 [ 1 1 1 1 1 | 2 50 .000 i
1 1
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO[ TOTAL
[3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 1 1
250 .000
1 ! [3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1
1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
1 l 1 2 5 0 .0 0 0 | 1 1 I 120 .000 [ I 5 0 .0 0 0 I
1 8 0 .0 0 0 1
| TOTAL. 250.0004
ím
ii
i
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO | ATIVIDADE -H----------- --- ---------- 1--------------- —-----
12361401.620
FONTE.
EDUCACAOE n s in o Fundam enta l P rog ram as I n t e g r a d o s AMPLIACAO DE MATRICULAS DA EJA 100
2 0 9 .0 0 0
|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
209 .000i 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 i DESPESAS CORRENTES
t IOUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00! | 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 i 1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ! 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 !
PFPJ
2 09 .000
110.0007 7 .00022.000
TOTAL. 209 .000
12 1 EDUCACAO361 1 E n s in o Fundam enta l40 1 Prog ram as I n t e g r a d o s1.621 ! AMPL.DAS MATR.ESC. E
FONTE. . 100O ENS.FUND.DE 09 AN 110.000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
110.0003 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES
I3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00]3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ]3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
110.000
75 .00020.00015 .000
MM
ppppm
TOTAL. 110.000
77
rr
cr
rr
rr
tm
i
PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ESTADO
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO----------------------- +--------------------------
12 I EDUCACAO361 [ E n s in o Fundam enta l40 [ P rog ram as I n t e g r a d o s1.623 | COMBATE A EVASAO ESCOLAR
FONTE. . . . : 1 100
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS+
1 3 .0 . 00 .00 .001
I I1 3 .3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
! TOTAL
12 | EDUCACAO361 j E n s in o Fundam enta l40 ! P rog ram as I n t e g r a d o s1.625 | ERRADICACAO DO TURNO INTERMEDIÁRIO
FONTE.. . . : | 100
! CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS
[3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ]
[ I [ 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 3 . 3 .9 0 .30 .0 0 Í | 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 [
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
| TOTAL
I PROJETO [ ATIVIDADE - + ------------------------+ ----------------------
48 ,000
DESDOBRAMENTO TOTAL
48.000
4 8 .000
15 .0008.000
25 .000
48.000
211.000
DESDOBRAMENTO TOTAL |--------------- |
2 1 1 .0 0 0 |
211.000
200.00011.000
211. 000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a cie T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
11
CODIGO i ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO | ATIVIDADE I
12361401.626
FONTE. . . . :
1 EDUCACAOI E n s in o Fundam enta l | P rog ra m a s I n t e g r a d o s | QUALIFICACAO PARA DOCENTES 1 100
111!1
111
21 1 .0 0 0 I 1
iiiii
|CODIGOS i NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL | [|--------------------- +
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1
“ 1 I 2 1 1 .0 0 0 1 |
[ i1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
11111
1211 .000 I
1200 .000 |
11 .000 |
1 1 1 1 11 11 11
| TOTAL.............. . . . . . . . . . . . . . I 2 1 1 .0 0 0 1 | f 1
12361401.627
FONTE____ :
t| EDUCACAO| E n s in o Fundam enta l | P rog ram as I n t e g r a d o s | SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CME E | 100
1it1
PME |
1
1111
125 .000 | 1
1111II
ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL ||
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 11
11
1 2 5 .0 0 0 1 II |I 1
1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1
| 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 (
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
11111
125 .000 I 1
8 0 .0 0 0 115 .000 [3 0 .000 I
11 1 ! 1 ! 1 1 1 1
1 TOTAL 1 2 5 .0 0 0 |I1 1
1 1 1 1
- [
)
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET . MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CODIGO t ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE
12361401.632
FONTE.
I EDUCACAO| E n s in o Fundam enta l | P rog ram as I n t e g r a d o s | QESE-QUQTA ESTADUAL DO
. . : I 100
111
SALARIO EDUCACAO Ií
í11
220 .000 | 1
ICODIGOSi
t NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL |I1 3 *0 .0 0 ,0 0 00| DESPESAS CORRENTES 1 I 2 2 0 .0 0 0 |
1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
220.000
55 .00055 .000
110.000
TOTAL. 220.000. i
12 I EDUCACAO 1 1361 I E n s in o Fundam enta l I 140 | P rog ram as I n t e g r a d o s 1 í2 .028 1 REC. P/CONTRAP. DE CONV. C/OUTROS ORG. 1 í 375 .000
FONTE.. . . : I 100 1 1
:o d ig o s 1 NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL
3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES
I3 . 1 . 0 0 . 00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
186 .000
1 4 .000
r *rr
rrr
3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 [3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1
3.3 .90.36 .0013 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
14 .000
172 .000
66.00027 .00079 .000
189.000-
4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS
t »
I *P »
r +
*
r**
189 .000
80
PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ESTADO
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA; 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
1CODIGOS II -L
NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO! TOTAL |
1 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 .000 1|4*4*90 *52*001l _ ____________
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 79 .000 1I| TOTAL.............. 1 3 7 5 .0 0 0 |
12 I EDUCACAO11
11
361 1 E n s in o Fundam enta l 1 141 f Educacao da C r ia n ç a de 0 a 6 Anos 1 11 .023 I PROGRAMA EDUCACAO IN FANT IL MELHOR 1 1 .9 4 4 .0 0 0 I
FONTE.. . . : 1 600 1 1
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL 1I +1 “ .. 1 ' ...... ' J1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 1 1
DESPESAS CORRENTES 1|
11
844.0001i
1 1 | 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 j PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1| 5 00 ,000
11
1i
1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS : 1 i1 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC I 5 00 .000
I11
ii1 l
|3 ,3 *00 ,00*00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES1| 3 44 .000
11
ii
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 1 i| 3 .3 . 9 0 . 3 0 . 00| MATERIAL DE CONSUMO 1 25 0 .0 0 0 1 t1 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA I 66 .000 1 i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 14 ,000 1 i1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ I 14 .000 i i[4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL !
i[1
1 .1 0 0 .0 0 0 | 1
Oooooo'3' INVESTIMENTOSi| 1 .1 0 0 .0 0 0
11 1
1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ] OBRAS E INSTALAÇÕES 1 1 .0 0 0 .0 0 0 1 1| 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 j EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE j 100 .000 1 1
1 TOTAL 1 1 .9 4 4 .0 0 0 |. _ __ f
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
RS 1,00
p * 1 ORGAO:UNIDADE
ák- ' |
Sa; a |CODIGO
<«&*#1
f e i t |12361
l â * I 421.601
ESPECIFICAÇÃO PROJETO ! ATIVIDADE ------------------- + ----------------------
FONTE.
[CODIGOS
| EDUCACAO ! j E n s in o Fundam enta l | I E n s in o Fundam enta l [ | CONST.REF.E AMPL.DE PR.ESC .DEST. PRE-ESCO [ I 100 I
7 00 .000
NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO-f *
TOTAL
700 .0004 -0 ,0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL
1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 |4.4 .90.51.00| 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1I ------------------------
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
700 .000
500 .000200.000
TOTAL. 700 .000
12 I EDUCACAO361 ] E n s in o Fundam enta l42 j E n s in o Fundam enta l2 .0 1 3 I MANUT. ENS. FUNDAMENTAL 40% (FUNDEF/FUNDEB)
F O N T E . . . . :| 350
mim *
mm
v»m
»m
i t *
*
»
I
l
►I
r
7 .4 0 1 .0 0 0
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
3 .9 0 1 .0 0 03 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES
3 .1 .0 0 .3 .1 .9 0 .3 .1 .9 0 .3 .1 .9 0 .
3 .3 .0 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .4 . 0 . 00.
I
00.00100.00109.00111.001
00.00100.0013 0 .0 0 !36.00139.001 9 2 .0 0 ! 00.00 t
I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
SALARIO FAM ÍL IA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
1 .4 0 0 .0 0 0
400 .0001.000.000
2 .5 0 1 .0 0 0
1.0 00 .000750 .0007 50 .000
1.000
3.200.000
3 .5 0 0 .0 0 0
4
82
IJ
Wf
f
PREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ESTADO
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
| CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO|I ---------------------+-----------------------------------------------------------------------I 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 i APLICACOES DIRETAS1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ! OBRAS E INSTALAÇÕES1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ! EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
+------------------------ +I iI 2 .200 .000 [| 1.0 00 .000 |
TOTAL
1 4 . 5 .0 0 . 0 0 .0 0 ! INVERSÕES FINANCEIRAS1 4 . 5 .9 0 . 0 0 . 001 APLICACAO DIRETA 1 4 .5 .9 0 .9 9 .0 0 1 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS
300 .000
300 .000
I TOTAL.....................................................................................................................................................j 7 .4 0 1 .0 0 0
12 j EDUCACAO | |361 ] E n s in o Fundam enta l | I42 1 E n s in o Fundam enta l I |2 .014 | MANUT.ENS.FUNDAMENTAL 60% (FUNDEF/FUNDEB) | | 1 0 .4 0 0 .0 0 0
FONTE______ : | 350 I [
CODIGOS ! NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES I I 1 0 .4 0 0 .0 0 0
3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00!3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 13 .1 .9 0 .1 1 .0 0 13 .1 .9 0 .1 3 .0 0 1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
SALARIO FAM ÍL IA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGACOES PATRONAIS
PC
TOTAL
1 0 .4 0 0 .0 0 0
400 .0007 . 0 0 0 . 0003 . 0 0 0 . 000
1 0 .4 0 0 .0 0 0
►b
* ►
it
tt
t»
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOf UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAI ■
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
I 12 | 361I 47 t 1.024 I FONTE. I . ---------------
EDUCACAOE n s in o Fundam enta l A s s i s t ê n c i a a Educandos PROGRAMA EDUCACAO E ARTE 100
►p - i
f e
m
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1
I3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ■ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
- PC
PFPJ
4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001
4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
341 .000
DESDOBRAMENTO
55 .000
55 .000
66.000
22.00022.00022.000
220.000
110.000110.000
TOTAL.
12365412 .055
FONTE.
EDUCACAOEducacao I n f a n t i lEducacao da C r ia n ç a de 0 a 6 Anos SERV. PROT. SOCIAL BASICA INFANCIA (CREC
100 300
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS--------------------- +--------------------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 001 3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
SALARIO FAM ÍL IA
TOTAL
121.000
220.000
341 .000
895 .000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
1CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |----------------------+ -----------------------------------------------
|DESDOBRAMENTO|--------------------------------- + ------------------------ + —
TOTAL 1
1 3 .1 .9 0 .1 1 .1 3 .1 .9 0 .1 6 ,I1 3 . 3 . 0 0 . 00.1 3 .3 .9 0 .0 0 . 1 3 .3 .9 0 .3 0 . 1 3 .3 .9 0 .3 6 . 1 3 .3 .9 0 .3 9 . ( 3 . 3 . 9 0 . 9 2 .1 4 . 0 . 00.00.
00!001
!00 f 00! 00 | 00 | 00| 00! 00|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC
PC
1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1| 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 [1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 !
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
126 .00013 .000
555 .000
404 .00088.00053 .00010.000
181 .000
100.00081 .000
895 .000
181 .000
TOTAL.
12366401.615
FONTE.
EDUCACAQEducacao de J o v e n s e A d u l t o s P rog ram as I n t e g r a d o s APRENDENDO LÍNGUAS 100
100.000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO -+ ------------------------+
TOTAL
3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 S DESPESAS CORRENTES ! 100.000
3 . 3 . 0 0 . 0 0 .0 0 ! OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 01 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0
PFPJ
100.000
50 .00050 .000
l TOTAL. 100.000
PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008
A D E N D O V - O r ç a m e n t o F i s c a lP r o g r a m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a S O F N ° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ESTADO
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CODIGO j ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO | ATIVIDADE
12367401 .633
] EDUCACAO i Educacao E s p e c i a l ! P rog ram as I n t e g r a d o s | CRIAR CENTRO MULT. ALUNOS PORT.
1
11
NECES. E | 165 .000
I
111
FONTE____ : | 100
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO| TOTAL
3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 | 1
DESPESAS CORRENTES 1 11.000i
3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE CAPITAL
! 11 .000
j 11 .000
1í11| 154 .000
14 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
I 154 .000
1 110 .000 1 44 .000
!1]1t
TOTAL................ | 165 .000
12 \ EDUCACAO 1541 [ P r e s e r v a c a o e C o n s e r v a c a o A m b ie n ta l 140 | P rog ram as I n t e g r a d o s 11.624 | EDUCACAO AMBIENTAL 1 101 .000
FONTE____ : [ 100
1CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL |
Oooooooon DESPESAS CORRENTES 11
11
101.0001í1 í
1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1I
1101 .000 1
í1
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 i| 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 | MATERIAL DE CONSUMO 1 4 5 .0 0 0 I i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 6 .0 00 I !1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 5 0 .000 | 1
I TOTAL.............. ............................ [ 1 0 1 .0 0 0 !1
PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ESTADO
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO----------------------- +---------------------------
I PROJETO | ATIVIDADE-j---------------- —--------------- H-----------------------------
121| EDUCACAO
11
812 I D e s p o r to C o m u n i tá r io 146 | E ducacao F i s i c a e D e s p o r to s 11 .026 I CONST. DE QUADRAS E CAMPOS DE AREIA 1 920 .000
FONTE____ : ] 100 1
I CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTALf _Lí 1
U> O o o o o o o DESPESAS CORRENTES [ 220 .0001 1 1 3 .3 *0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 220 .000
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 90.0001 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 60.0001 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 70 .0001 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1
1700 .000
1 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
11 700 .000
l 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 i APLICACOES DIRETAS 1[4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 500 .0001 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 2 00 .000
f TOTAL.............. 920.000_
13 I CULTURA11
392 I D i fu s ã o C u l t u r a l 107 | A d m in i s t r a ç ã o 11.231 | CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA 1 430 .000
FONTE------: I 100 1•[CODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS j DESDOBRAMENTO| TOTAL |
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES ! 30.0001
1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 1 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 |1 4 . 0 . 00 .00 .001
I I1 4 . 4 . 0 0 . 00.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
PJ
87
30 .000
30 .000400 .000
400 .000
\
\*J
1y)>yyyy
">yyyyyy
~yn
nnn
PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ESTADO
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
|CODIGOS ! NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO! TOTAL| — + 1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 )1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ]1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 )
APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 1 1 2 00 .000 I 1 2 0 0 .0 0 0 1
t TOTAL................ ......................................1 430 .000
TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 8 1 ............................................................................| 3 8 ,6 1 6 .5 0 0
88
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO IUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .191 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER I_______________________________________________________________ __________________ i_________________________ __________ ______ _____________ -------- _ _ ——iCODIGO | ESPECIFICAÇÃO I PROJETO | ATIVIDADE I---------------------+------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------I
27 | DESPORTO E LAZER I I122 | A d m in i s t r a ç ã o G e r a l j |07 | A d m in i s t r a ç ã o | |2 .0 51 I MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | j 647 .000
FONTE.. . . : | 100 I |
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO[ TOTAL------------------- +--------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES I I 606 .000
3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS j 2 91 .0003 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 13 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1 2 74 .0003 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1
117 .000
13 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 315 .000
3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 13 .3 .9 0 .1 4 .0 0 1 DIARIAS - C IV IL 1 17 .0003 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 55 .000
3 .3 .9 0 .3 1 .0 0 1 PREMIACOES CULTURAIS,ARTÍSTICAS , C IE N T IF | 33 .000
3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22 .0003 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 22 .0003 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 17 .0003 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 55 .0003 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 77 .0003 .3 .9 0 .4 8 .0 0 1 OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS FÍS ICAS | 17 .0004 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 41.000
4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS I 4 1 .0 0 0 [4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS I I
4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES I 1 1 .0 0 0 |
4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3 0 .0 0 0 |
TOTAL..................................................................................................................... ..............................| 647 .000_ __ __ ____________________________ f
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: UNIDADE
2 - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 9 1 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE
2781207
I DESPORTO E LAZER | D e s p o r to C o m u n i tá r io j A d m in i s t r a ç ã o
111
Iíi
1 .636 FONTE,
PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS ES P O R TIV O S 100
176 .000
|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 176 .000
1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00! 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ! 1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ! 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 !
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFP J
176 .000
66.00066.0004 4 .000
TOTAL. 176 .000
27 | DESPORTO E LAZER 1812 1 D e s p o r to C o m u n i tá r io 107 ! A d m in is t r a ç ã o 11 .638 | CURSO DE ARBITRAGEM | 44 .000
FONTE____ ,:| 100 1
I CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS j DESDOBRAMENTO| TOTAL |
1 3 .0 ,0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES !|
11
4 4 . 000|
i i1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
!1f11
44 .000
22 .000 11 .000 11 .000
1111I
| TOTAL.............. | 44.0001. . . 1
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - Orçamento FiscalPrograma de Trabalho-Portaria SOF N° 42, de 14/04/1999
R$ 1,00
ORGAO:UNIDADE
2 - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 9 1 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE
27812071.642
| DESPORTO E LAZER | D e s p o r to C o m u n i tá r io I A d m in i s t r a ç ã o | PROJETO ESPORTE PARA O POVO
11iI 66 .000
f111
FONTE.
(CODIGOS
100
NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
66.0003 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES
!OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
PFPJ
66.000
22.00022.00022.000
TOTAL. 66.000
27812071 .649
FONTE.
DESPORTO E LAZER i D e s p o r to C o m u n i t á r io | A d m in i s t r a ç ã o I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO i 100 I
92 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
92.0001 3 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 !1 !1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
92 .000
48 .00022.000 22.000
TOTAL. 92.000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
RS 1 ,0 0
ORGAO: 2 UNIDADE
- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02 .191 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO-------- + -------------------------------------------------------------
| PROJETO------------------ + ----------------------
| ATIVIDADE — +------------------------
27813071.032
FONTE.
DESPORTO E LAZER L a z e rA d m in i s t r a ç ã oATIVIDADE ESPORTIVA DE VERÃO 600 100
3 29 .000I
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASj ---------------------- + ----------------------------------------------
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
I DESDOBRAMENTO -+------------------
TOTAL+ -
1 3 . 3 .0 0 . 00 .001 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 001 3 .3 .9 0 .3 0 .0 01 3 .3 .9 0 .3 6 .0 01 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0
329 .000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
329 .000
250 .00065 .00014 .000
TOTAL. 329 .000
27813071 .640
FONTE.
DESPORTO E LAZER I L a z e r I A d m in i s t r a ç ã o I I CIRC.PARNAM.DE FUTEVOLEI E VOLEI PRAIA | 100 I
33 .000
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASj ---------------------+----------------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS CORRENTES
1 [( 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
33 .000
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1I ------------------------I TOTAL..............
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
33 .000
11.00011.00011.000
33.000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .191 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE
27 j DESPORTO E LAZER813 | L a z e r07 t A d m in is t r a ç ã o1 .6 41 | I ABERTO DE FUTEBOL DE MESA
FONTE______ : I 10033 .000
[ CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
33.0003 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ! DESPESAS CORRENTES
1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 i 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 00|1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
33 .000
11.000 11.000 11.000
TOTAL. 33 .000
27 I DESPORTO E LAZER813 I L a z e r46 I Educacao F i s i c a e D e s p o r to s2 .2 03 I CONSTRUCAO DE PRAçAS ESPORTIVAS
FONTE______: ! 1001.000.000
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------- +--------------------------------------------------------[3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
f I1 3 . 3 .0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS1 4 .0 . 00 .00 .00 1 DESPESAS DE CAPITAL
I íj4.4.00.00.00[| 4 .4 . 9 0 .0 0 .0 0 [1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1
I----------------------
DESDOBRAMENTO TOTAL
500 .000
- PJ
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
500 .000
500 .000
500 .000
500 .000
500 .000
TOTAL. 1.000.000-
Aà
,â è
kk
kk
k k % *. iâ
k.k
k k
I kA
à& k kk
à Êt % fe k h k fe k
k ft» ft * fc * * lr à
à
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - Orçamento F i s c a l Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 UNIDADE
- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 0 2 .1 9 1 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO [ ATIVIDADE
27813462.204
j DESPORTO E LAZER [ L a z e r| E ducacao F í s i c a e D e s p o r to s I CONSTRUCAO DO ESTáDIO MUNICIPAL
I11I
1111 2 .0 0 0 .0 0 0
FONTE
CODIGOS
100
| NATUREZA DAS DESPESAS------------------- +---------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
500 .000
3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 ]
!4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
PJ
500 .000
500 .000
1 .5 0 0 .0 0 0
1 .5 0 0 .0 0 0
1 .5 0 0 .0 0 0
I TOTAL.................................................................................................................... 1
TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 9 1 ............................................................................ 4 .4 2 0 .0 0 0
94
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .201 - SEC. MUN. DESEN.SOCIAL E HABITACAO - SEDES
CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO l ATIVIDADE -+------------------------+ ----------------------
08122812 .016
FONTE.
ASSISTÊNCIA SOCIAL A d m in i s t r a ç ã o G e r a l A s s i s t ê n c i aMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS SEDES 100
1.120.000
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS------------------- +---------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
3 . 1 . 0 0 . 00 .003 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00 3 .1 .9 0 .3 4 .0 0
3 .3 .0 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .
3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .4 . 0 . 00.
00.0000.0014.0030.0032.0033.0035.0036 .0039 .0048 .0092.0000.00
4 . 4 . 0 0 . 00 .004 . 4 . 9 0 . 0 0 . 004 .4 .9 0 .5 1 .0 04 .4 .9 0 .5 2 .0 0
910 .000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍLIOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.00011.000
899 .000
11.000220.000 220.000
11.00011.000
220.00050 .00011.000
145 .000
210.000
45 .000165 .000
210.000
TOTAL. 1.120.000
mf
fw
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de Trabalho-Portaria SOF N° 42, de 14/04/1999
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .201 SEC.MUN.DESEN.SOCIAL E HABITACAO SEDES
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ! ATIVIDADE _ + ---------------------
Saff
08 j ASSISTÊNCIA SOCIAL122 | A d m in i s t r a ç ã o G e r a l81 [ A s s i s t ê n c i a2.034 | ADMIN. DE RECURSOS HUMANOS
FONTE.. . . : I 100
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS —+ ------------------------------------------------------
3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES
I3 . 1 . 0 0 . 00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 13 .1 .9 0 .0 9 .0 0 13 .1 .9 0 .1 1 .0 0 13 .1 .9 0 .1 6 .0 0 13 .1 .9 0 .9 2 .0 0 13 .1 .9 0 .9 6 .0 0 1
APLICACOES DIRETAS SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE
DESDOBRAMENTO
1 .8 8 5 .5 0 0
10.0001 .8 5 0 .0 0 0
6.0002 .5 0 0
17 .000
TOTAL.
I08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL122 | A d m in i s t r a ç ã o G e r a l81 I A s s i s t ê n c i a2 .0 35 1 SERV.DE ENERG. ELET.
FONTE_______;| 100AGUA E TELEC.-FMAS
|CODIGOS |-------------
NATUREZA DAS DESPESAS
| 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 i DESPESAS CORRENTES
I IOUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1| 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 |1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 1
DESDOBRAMENTO
202.000
200.0002.000
I'TOTAL.
1 .8 8 5 .5 0 0
TOTAL
1 .8 8 5 .5 0 0
1 .8 8 5 .5 0 0
202.000
TOTAL
202.000
202.000
96
IL
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .201 - SEC.MUN.DESEN.SOCIAL E HABITACAO - SEDES
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO \ PROJETO | ATIVIDADE----------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |243 j A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e I j81 i A s s i s t ê n c i a I |2 .4 6 6 í PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE -CIAM | i 198 .000
FONTE.. . . : | 100 300 | |
i CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL + ------------------------+ -----------------
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 138 .000
1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1|3.3.90.33.00 j1 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 .0 . 00 .00 .001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
138 .000 !I
75 .000 I20.000 | 10.000 |
6.000 |14 .000 |13 .000 |
60.000
[ 4 . 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 í INVESTIMENTOS 60 .000 t| 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 [ APLICACOES DIRETAS1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60 .000 I1-------------------------------------------------------
1 TOTAL.................................................... ................... 1 198.0001. I
TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 2 0 1 ............ . . . . . . . . . . ------- i 3 .4 0 5 .5 0 0
97
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER E X E C U T IV OUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE
08 i ASS ISTÊNCIA SOCIAL 1 1241 [ A s s i s t ê n c i a ao I d o s o 1 181 ] A s s i s t ê n c i a 1 12.070 I MANUNT. F . CONS. MUN. DEF. IDOSO MULHER-SUAS 1 111.500
FONTE____ : 1 100 ! 1
1CODIGOS t NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO] TOTAL |j ....... ......... .........r
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1t 1
DESPESAS CORRENTES 11
i 9 4 .500 ]
[ 1 13 *3 .00 .00 .0 01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 94 .500
11
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 11 3 .3 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1 8 .0 0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO ] 14 .000 11 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 5 .5 0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 2 8 .0 0 0 ]1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ ] 1 7 . 000 11 3 .3 .9 0 .4 8 .0 0 ! OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS 1 2 2 .0 0 0 1
O o o o o o o DESPESAS DE CAPITAL 11
i1
1 7 .0 0 0 I
1 1 14 .4 .00 *00 .0 01 INVESTIMENTOS
11 17 .000
1]
1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 17 .000 t
| TOTAL.............. | 1 1 1 .5 0 0 I_____ __1
08 1 ASSISTÊNCIA SOCIALí1
11
243 | A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e i 181 | A s s i s t ê n c i a 1 12.041 | MANUT. FUNCION. DO CONS. TUT. C R IAN . ADOLESC 1 1 174 .000
FONTE. . . . : [ 100 1 1
] CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO 1 TOTAL |
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ] 1 1
DESPESAS CORRENTES 11
11
148.5001i1 1
1 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 ] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11 40 .000
11
f1
1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 ] APLICACOES DIRETAS 1 1 1( 3 . 1 . 9 0 , 1 1 . 0 0 ] VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1
140 .000 1
1II1 <
1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 ] OUTRAS DESPESAS CORRENTES11 108 .500
11
I, I
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .202 FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS
mr *mr
ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS
3 .3 .9 0 .0 0 3 .3 .9 0 .1 6 3 .3 .9 0 .3 0 3 .3 .9 0 .3 3 3 .3 .9 0 .3 6 3 .3 .9 0 .3 94 . 0 . 00 .00
4 . 4 . 0 0 . 004 .4 .9 0 .0 0 4 .4 .9 0 .5 2
----+-,00| ,00| ,001 ,00! ,001 .001 ,00 I
I00| 00 | 00 I
I DESDOBRAMENTO! -+ ------------------------ +-
TOTAL
APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.00036 .000
9 .00030 .000 25 .500
25 .500
25 .500
TOTAL.
08243812 .0 69
FONTE.
ASSISTÊNCIA SOCIALA s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e A s s i s t ê n c i aM U N .FU N .C O NS .M .D IR E I.C R IA .AD O L.“ CONDICA 100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
ICODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------- +-------------------------------- - — »1 3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES
I I1 3 . 1 .0 0 . 00.0011 3 . 1 .9 0 . 0 0 . 001 1 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 ]
I I1 3 .3 .0 0 . 0 0 .0 0 !1 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 001 1 3 .3 .9 0 .1 4 .0 0 !1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 !1 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 !
13.3.90.35.0011 3 .3 .90 .36 .00 113 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 . 0 . 00 .00.001
- PC
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
D IARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
DESDOBRAMENTO
5 .5 00
5 .5 0 0
172 .500
5 .5 0 0 22.000 16 .000 16 .000
9.00052 .00052 .000
15 .000
25 .500
174 .000
193 .000
TOTAL
178 .000
15.000
r *Fr *r*I*
99
c ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS
|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO -+ ------------------------ +
TOTAL
| 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 |1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 !
APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 .000
I TOTAL. 193 .000
08244812.020
FONTE.
ASSISTÊNCIA SOCIAL A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia A s s i s t ê n c i aMANUT. FUNC. CONS. MUN.A S S IS . SOCIAL 100
CMAS 154.000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
3 . 1 . 0 0 . 00 .003 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00 3 .1 .9 0 .0 4 .0 0
.3 .0 0
.3 .5 0
.3 .5 0
.3 .9 0
.3 .9 0
.3 .9 0
.3 .9 0
.3 .9 0
.3 .9 0
.0.00
.00.00
.00.00
.4 1 .0 0
.00.00
.3 0 .0 0
.32.00
.3 3 .0 0
.3 5 .0 0
.3 6 .0 0
.00.00
4 . 4 . 0 0 . 00.004 . 4 . 9 0 . 0 0 . 004 .4 .9 0 .5 1 .0 04 .4 .9 0 .5 2 .0 0
112.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60 .000
60 .000
52 .000V
10.000
12.0006.0006.0006.000
12.000
42 .000
22.000 20.000
42 .000
TOTAL. 154 .000
►
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i d o : 2008
9*
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
r»R$ 1 ,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS
IN■"r1
: ^
§ p ^
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
08244812.077
FONTE.
ASSISTÊNCIA SOCIAL A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia A s s i s t ê n c i aFUNDO MUN.DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM 100
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
3 .1 .0 0 .3.1.90.3 .1 .9 0 .
3 .3 .0 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3.3.90.3 .3 .9 0 .3.3.90.3.3.90.4 . 0 . 00.
I
00.00!00.00!16.001
I00.00100.00114.00130.001 3 2 .0 0 ! 3 3 .0 0 !36.00100.001
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PC
4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO
9.000
9 .000
71 .000
14 .00022.000 11.000 10.000 14 .000
10.000
10.000
TOTAL.
08244812.078
FONTE.
ASSISTÊNCIA SOCIAL t A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia I A s s i s t ê n c i a I SERV.PROTEÇÃO BASICA - ENT. COMUNITÁRIAS I 100 I
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASI-------------------- ------------------------------------------1 3 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES
I t13.1 .00 . 00.00! PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS[3 .1 .90 .00 .00 ! APLICACOES DIRETAS
[ DESDOBRAMENTO
31 .000
90.000
TOTAL
80.000
10.000
90.000
119 .500
TOTAL
99 .500
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
?f
ff
11
ff
ff
ff
fw ESTADO
PREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS
!CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO | TOTAL 1
1 3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 1 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1 19 .000 1 ]Oo1—1 ,—ioo\1—1cn VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1 12 .000 ! ii t1 3 ,3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 68 .500
11
11
1 3 .3 .5 0 .0 0 .0 0 1 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1 1 1| 3 .3 .5 0 .4 1 .0 0 | TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOESf 14 .000 1 !1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 18 ,000 1 11 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 11 .000 1 1| 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA i 5 .500 1 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 9 .000 i 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 11 .000 1 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS DE CAPITAL 1 1 20.00011 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
11 20 .000
f1
11
| 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 | APLICACOES DIRETAS 1 1 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 20 .000 1 1
| TOTAL................ | 119 .500 í. f
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL11
11
332 R e la ç õ e s de T r a b a lh o 1 i81 A s s i s t ê n c i a 1 i2 .068 MANUT.FUNC.CONSELHO MUN.TRABALHO - COMUT 1 l 29 .000
FONTE____ : 100 1 1
ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL |.1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1
111
20.000111 1
1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 20 .000 1 i1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 1 t[3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO ( 5 .5 00 1 i1 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 3 .5 00 i i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 5 .500 1 j1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 5 .500 1 !1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 1 9 .0 0 0 ]
4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS
102
rlii►
9.000
I
,
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l* - Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
: " ' S T A D O .> PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008% .
9 ^ _____________________________________________________________________3 I- ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO■ h , UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS
R$ 1 ,00
) |[CODIGOS
a :| NATUREZA DAS DESPESAS [DESDOBRAMENTO TOTAL
^4.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9 .0 0 0
TOTAL. 29 .000
16482572 .470
FONTE.
HABITACAO H a b i t a c a o Urbana H a b i t a c a oFUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FUNHA 100
!
275 .000
LCODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO
} 1'TOTAL
209 .0001 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
I i S . 3 .0 0 .0 0 , | J . 3 .5 0 .0 0 , I '1 . 3 .5 0 . 4 1 , | 1 3 .3 .9 0 .0 0 . ] , j . 3 .9 0 .0 4 ,
|>-—'.3.90.30. ! 14.3.90.33, [ \ i . 3 .9 0 .3 5 , | . 3 .9 0 .3 6 .| * '1 .3 .9 0 .3 9 , ! 1 4 .0 .0 0 .0 0 ,
001 00| 00 | 00| 001 001 00| 00100 t001 00 [
■ '1 4 .0 0 .0 0 .0 0 W . 4 . 9 0 . 0 0 . 00| 1 1 .4 .9 0 .5 1 .0 0
.4 .9 0 .5 2 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2 09 .000
22.000
33 .00061 .000 16.0003 3 .00022.000 22.000
66.000
33 .00033 .000
66.000
TOTAL. 275 .000
[ -TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 2 0 2 ..................... 1 .1 4 6 .0 0 0
103
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE !
08 I ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 1241 | A s s i s t ê n c i a ao I d o s o 1 181 [ A s s i s t ê n c i a 1 1
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE A S S IT «N C IA SOCIAL - FMAS
2.039 FONTE.
PS .ALTA COMPLEX - APOIO A PES.IDOSA- A P I 300 100
126.000
J CODIGOS t NATUREZA DAS DESPESAS
í -------------------- +------------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
106 .000
13 .3 .00 ,13 .3 .50 ,13 .3 .50 ,13 .3 .90 ,13 .3 .90 ,13 .3 .90 ,13 .3 .90 , [3 .3 .9 0 ,1 4 .0 . 00,
00.00| 00.00141.00100.00130.00136.001 39.00|92.00100.001
1 4 .4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ]1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ]
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
106 .000
50 .000
22.00018 .00015 .0001.000
20.000
13 .000 7.000
20.000
TOTAL. 126 .000
08242812 .080
FONTE.
1j ASSISTÊNCIA SOCIAL| A s s i s t ê n c i a ao P o r t a d o r de D e f i c i ê n c i a I A s s i s t ê n c i a| PROT. SOC. MED. COMP. P . P . DEF. - P P D ! 100 300
333 .500
I»
ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------ +---------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
! I( 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 | 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 || 3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 |[3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1
DESDOBRAMENTO TOTAL—300 .500
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍL IA
51 .500
4 4 .0004 .5 0 0
104
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - Orçamento Seguridade P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1--------------------- + -----------------------------------------------------
1 DESDOBRAMENTO| TOTAL 1— 1
| 3 . 1 . 9 0 . 1 6 . 0 0 | I !1 3 . 3 .0 0 . 00,1 3 .3 .5 0 .0 0 , 1 3 .3 .5 0 .4 1 ,1 3 .3 .9 0 .0 0 , 1 3 .3 .9 0 .3 0 ,1 3 .3 .9 0 .3 2 ,1 3 .3 .9 0 .3 3 . 1 3 .3 .9 0 .3 6 . 1 3 .3 .9 0 .3 9 .1 4 .0 . 0 0 .00 ,
001 00 [ 00 | 001 00| 00| 001 001 001 00 i
1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 001 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 . 0 0 0
2 4 9 .0 0 0
3 5 .000
106 .00011.00014 .00048 .00035 .000
33 .000
33 .000+========
33.000
TOTAL. 333 .500
08243811.714
FONTE. : I
ASSISTÊNCIA SOCIALA s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t eA s s i s t ê n c i aPROGRAMA SENTINELA100 300
234 .000
ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
1 3 .0 . 0 0 .0 0 .0 0I1 3 . 1 .0 0 . 00.001 3 . 1 .9 0 . 0 0 . 001 3 .1 .9 0 .0 9 .0 01 3 .1 .9 0 .1 1 .0 01 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0
I1 3 . 3 .0 0 . 00 .001 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 3 .3 .9 0 .3 0 .0 01 3 .3 .9 0 .3 2 .0 01 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC
212.000
PC
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
57 .000
2.00050 .000
5 .0 00
155 .000
5 5 .0001 3 .000
6.000
105
,STADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
______________________________________________________________________ORGAO; 2 - PODER EXECUTIVO
, X. UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE A S S IT «N C IA SOCIAL - FMAS
R$ 1 ,0 0
■^AICODIGOS I
1 1----------------------- +■■ '" " •3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 ^9-4 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1 , , 1 3 . 3 . 9 0 . 4 8 . 0 0 1 * " ; 3 . 3 . 9 0 . 9 2 . 0 0 i )A| 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 n. 1 I I
,4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1
^ 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 LI 4 . 4 . 9 0 . 5 2 . 0 0 |
NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO I -+------------------------ +
5 3 .00012.000 15 .0001.000
22.000
22.000
TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍLIOS F IN . A PESSOAS F ÍS IC A S DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
l ■
22.000
TOTAL. 234 .000
- L
08243812 .038
FONTE.
ASSISTÊNCIA SOCIALA s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e A s s i s t ê n c i aPROT. SOC. MED. COMP. ERRAD. TRAB. I N F , - PETI 100 300
L. ■
1 .9 9 8 .0 0 0
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
3 L, ,3.1.00.00.001 " '3.1.90.00.001
|k| 3.1.90.04.001 v ,3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 J 3.1.90.11.001 | ^ 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1
I U I' , , 3 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 * " 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 1 | u 3 . 3 . 90 . 14 . 001
l | 3 . 3 . 9 0 . 30.001 . . 3 . 3 . 9 0 . 3 5 . 0 0 1
1 ^ 3 . 3 . 9 0 . 3 6 . 0 0 1 | U 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 I
, , 3 . 3 . 9 0 . 4 8 . 0 0 ! ‘ " 3 . 3 . 9 0 . 9 2 . 0 0 !JI-1 4 . 0 . 0 0 . 0 0 . 00! *1 1 I>
)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
D IARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
106
356 .000
120.00015 .000
100.000 121,000
1 .2 7 7 .0 0 0
25 .000 600 .000
25 .000302 .000170 .000150 .000
5 .0 00
1 .6 3 3 .0 0 0
365 .000
Au.
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O r ç a m e n t o S e g u r i d a d e P r o g r a m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 14/ 0 4 / 19 99
R$ 1 ,0 0
SPORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE A S S IT «N C IA SOCIAL - FMAS
ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS
I■ I
| ----------------------------4..1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
I DESDOBRAMENTO■+----------------------+
I 3 65 .000II 180 .000I 185 .000
TOTAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEAw
PP
! TOTAL. 1 .9 9 8 .0 0 0
08243812.054
FONTE.
ASSISTÊNCIA SOCIALA s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e A s s i s t ê n c i aDES. PROG. PROJ. COMB. POB. M ISE . EXC. SOCIAL 100
499 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
mmmmm»w
3 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES 199 .000I
00. 00.001 90.00 .00190.30 .00190.32 .001
3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001
I4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
199 .000
39 .00090 .00025 .000
20.00025 .000
300 .000
300 .000
300 .000
+===TOTAL. 499 .000
I '■
PPP
rt
TT
XT
TT
I1ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE AS3 IT®NCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO I ATIVIDADE -+---------------------
08243812.455
| ASSISTÊ NCIA SOCIAL] A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e j A s s i s t ê n c i al MANUT.FUNC.FUND.M.ASS.SOCIAL FMAS
FONTE.. . . : 1 100 300180 .000
ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
| 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 )1..... i i i
DESPESAS CORRENTES 1 1 138 .0001 1 ( | 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 138 .000
[[
j jp * * 1 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 tI 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 30 .000 1
f L * I 1 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 25 .000 11 1 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 2 0 .0 0 0 1
1 * ^ 1 1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 35 .000 1i j 3 .3 . 9 0 .3 9 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ í 28 .000 1
|p O O o o o o o DESPESAS DE CAPITAL 1 1 42.000
C 1 [ 1 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ! INVESTIMENTOS
11 42 .000
11
I | 4 .4 .9 0 .0 0 ,0 0 ] APLICACOES DIRETAS 1 1| [4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 42 .000 1
j p ’ ! 1------ ----------- —L | t TOTAL.............. ] 180 .000
08 j ASSISTÊNCIA SOCIAL243 1 A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e81 ! A s s i s t ê n c i a2 .4 59 | PROT. SOCIAL BASICA A INFANCIA
FONTE____ : I 100
855 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO-+
TOTAL
574 .0003 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00!3 . 1 .9 0 .0 9 .0 0 !3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1
I3 . 3 . 0 0 . 0 0 .0 0 ! OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
SALARIO FAM ÍL IA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
100.000
20.00080 .000
474 .000
108
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
S f n
^ !
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .203 - FUNDO MUN. DE A S S IT »N C IA SOCIAL - FMAS
Bflfc i
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS ----------------------+-----------------------------------------------------
I DESDOBRAMENTO I----------------------------+ -------------------------+ - -
TOTAL 1— !
i 1 3 .3 .9 0 .0 0 , | 1 3 .3 .9 0 .1 6 ,
3 .3 .9 0 .3 0 . 3 .3 .9 0 .3 6 . 3 .3 .9 0 .3 9 . 3 .3 .9 0 .5 2 . 4 .0 .0 0 .0 0 .
&114, .14. '14. J 14. . I -
.00.00.
.9 0 .0 0 .,9 0 .5 1 .,9 0 .5 2 .
00]00100100100|00|00)
I001 00 | 00| 00|
APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000330 .000
7 0 .0 0 054 .00010.000
281 .000
200.00081 .000
TOTAL. 855 .000
08 j ASS ISTÊ NCIA SOCIAL 1 1243 [ A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e 1 181 ( A s s i s t ê n c i a 1 12.461 I PROT. S . B.AGENTE JOVEN BOLSA/CAPACITACAO 1 1 247 .000
FONTE.. . . : I 100 300 1 1
lODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO) TOTAL
1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
, 1 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 L 1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1
- H 3 . 1 . 9 0 . 0 4 . 00|
j 1 3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 .1 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1
^ 1 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 d l I,1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1
1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 D-1 3 .3 .9 0 .1 8 .0 0 1 ,1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1
1 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 ]
' * ' [ 3 . 3 . 9 0 . 3 6 . 00| JLl 3 . 3 .9 0 .3 9 .0 0 f . 1 3 .3 .9 0 .4 8 .0 0 !
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
SALARIO FA M ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
AU XIL IO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS
24 .500
13 .000
1.000 5 .5 0 0 5 .0 0 0
200 .500
16 .50057 .50016.50077 .00018 .000 10.000
225 .000
109
II
ESTADO
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS
] CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS
53 .3 .9 0 .9 2 .0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1 4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITALS I1 4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS1 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00] APLICACOES DIRETAS1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
I TOTAL
08 I ASSISTÊNCIA SOCIAL243 i A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e81 | A s s i s t ê n c i a2 .4 63 | PROT. SOC. BAS. CR IA .AD O L. J O V .6 A 24 ANOS
FONTE______ : j 100
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS
I DESDOBRAMENTO|+----------------------+I 5 .0 0 0 t
22.000
22.000
|DESDOBRAMENTO| + ------------------------ +
TOTAL
22.000
247 .000
101.000
TOTAL
1 3 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 ]
1 í1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .1 8 .0 0 )1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 11 3 . 3 . 9 0 . 3 5 . 0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 3 .3 .9 0 .4 6 .0 0 11 4 .0 . 00 .00 .001
1 I1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
A U X IL IO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
AUXILIO-ALIMETACAO DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
! TOTAL
110
91 .000
12.000 12.000 11.000 10.000 10.00015 .00011.00010.000
10.000
10.000
91.000
10.000
101.000
YY
YY
llf
VfY
14
Y*V
YY
YY
Y7
¥l
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO i PROJETO ATIVIDADE
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL243 ! A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e81 1 A s s i s t ê n c i a2.464 1 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIFS
FONTE. . . : 1 100 3001 .4 8 7 .0 0 0
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS“ “ ■■■“ “ “ “ “ “ “ “ “ 'l '- *"""” '” '” — — —---------------------------------
3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES
I3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .0 4 .0 0 13 .1 .9 0 .0 9 .0 0 13 .1 .9 0 .1 1 .0 0 13 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1
DESDOBRAMENTO TOTAL
1 .2 6 8 .0 0 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍLIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC
3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO
3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ3 .3 .9 0 .4 8 .0 0 1 OUTROS AUXÍLIOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
I4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS4 . 4 . 9 0 . 5 1 . 0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
264 .000
198 .0005 .0 0 0
55 .0006.000
1 .0 0 4 .0 0 0
425 .00035 .00022.00015 .000
393 .00075 .00039 .000
219 .000
109 .000110.000
219 .000
TOTAL. 1 .4 8 7 .0 0 0
»tI
h
^ ESTADO1 ^ - PREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O r ç a m e n to S e g u r i d a d eW " P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9i rm — --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^ ! ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
i UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS
R$ 1 ,00
CODIGO ! ESPECIFICAÇÃO - +---------------------------
PROJETO I ATIVIDADE -+---------------------
m m1 w m mJ
08 I ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 1243 j A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e [ 181 i A s s i s t ê n c i a 1 12.465 ! PS-ALT.COMO- S .A S S .C R I JOV.IDOSO.LON PERM | 1 377 .000
mmmmm
FONTE.. . .
CODIGOS
3 .0 .0 0 .0 0 .0 0
100
I NATUREZA DAS DESPESAS+--------------------------------------I DESPESAS CORRENTES
3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 5 0 . 0 0 . 001 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS3 .3 .5 0 .4 1 .0 0 1 TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 ! APLICACOES DIRETAS3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 ! MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL
I4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ! EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO
247 .000
120.000
30 .00010.000 8.000
39 .00040 .000
130 .000
130 .000
TOTAL.
#08244812 .4 67
FONTE.
ASSISTÊNCIA SOCIAL A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia A s s i s t ê n c i aPROT.SOCIAL BASICA A F A M IL IA -P . E . S .ABERT100
+■| CODIGOS
I--------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1
3.1 I. | 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 |
'~’ | 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 j 1 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ! , 1 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DESDOBRAMENTO
53.000
30 .0008.000
TOTAL
247 .000
130.000
+===377.000
59.000
TOTAL
53.000
112
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i d o : 2008
ADENDO v - O r ç a m e n to S e g u r i d a d e P r o g r a m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4/ 04/1999
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS
tCODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI -------------------+--------------------------------------------------------1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS DE CAPITAL
|DESDOBRAMENTO!+----------------------+
11.0004 .0 00
6.000
6.000
TOTAL
PFPJ
1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00! 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE+===
6.000
! TOTAL. 59.000
08244812.468
FONTE.
ASSISTÊNCIA SOCIAL A s s i s t ê n c i a C o m u n itá r ia A s s i s t ê n c i aDES.DE AT.DE POT.DO CAD.UNIC.E BOLSA FAM 100 300
405 .000
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS------------------- +--------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO+ -
TOTAL
3 7 0 . 0 0 0
3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .0 4 .0 0 13 .1 .9 0 .1 4 .0 0 13 .1 .9 0 .3 4 .0 0 1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DIARIAS - PESSOAL C IV ILOUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA
110,000
20.00040 .00050 .000
3 . 3 . 0 0 . 0 0 .0 0 !3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 2 .0 0 13 .3 .9 0 .3 3 .0 0 13 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 13.3 .90 .46 .0014 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 !
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS
DESPESAS DE CAPITAL
260 .000
40 .00050 .00030 .00040 .00040 .00025 .00035 .000
35 .000
4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
113
3 5 .000
3 5 .000
• '“"'STADO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
mm
m
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,00
ORGAO: 2 UNIDADE
- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS ! DESDOBRAMENTO| TOTAL |T T T |
T O T A L .. ............................... | 405.0001
08244812.471
FONTE
I1 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia | A s s i s t ê n c i aI CENTRO REF .E SP .ASS .SO C IAL CREAS
____ : I 100
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
378 .000
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO! TOTAL |
• J
J-J, |3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 | DESPESAS CORRENTES 341.000
■■^13.1.00.00. g.1 3 .1 .9 0 .0 0 . . , 3 . 1 . 9 0 . 0 4 . ^ 3 . 1 . 9 0 . 1 4 , L| 3 .1 .9 0 .3 4 .
I00| 001 00 I 00| 00|
, 3 . 3 .0 0 -M 3 .3 .9 0 l | 3 .3 .9 0 . . , 3 . 3 .9 0 .
' " ‘ 3 .3 .9 0 , LI 3 .3 .9 0 . , , 3 . 3 .9 0 .
^ 3 .3 .9 0 . •1- I3 .3 .9 0 . j j 4 .0 .0 0 .
. I^ 4 . 4 . 0 0 .L.I 4 .4 .9 0 ., ,4 .4 .9 0 .' ‘ 4 .4 .9 0 .14-----------i | TOTAL.
.00.00100.00130.00132.00133.00135.00136.00139.00148.00100.001
I00.00100.00151.00152.001
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DIARIAS - PESSOAL C IV ILOUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
36 .000
20.000 6.000
10.000
305 .000
25 .00050 .00020.000
5 .0 0 022.00090 .00093 .000
37 .000
15.00022.000
37.000
378 .000
E x e r c í c i o : 2008
•<'n, ^
jft»ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e
M T P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
* * ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM
R$ 1 ,0 0
i r [ ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO| UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASS IT9NC IA SOCIAL - FMAS
ir!p r 1■ 9 i■91■9!>9.1■9'■ 9 i«s#
I
* 1i r !K■ r
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO !+-----------------------------------------------------------------------+l ASSISTÊNCIA SOCIAL [ R e l a ç õ e s de T r a b a lh o | A s s i s t ê n c i aI PROT.SOC.BASICA FAM.GER.TRABALHO E RENDA i iHb
PROJETO ATIVIDADE
08332812 .447
BYWTB.135 .000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
115.0003 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
I3 .1 .0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .0 4 .0 0 13 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1
I3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 3 .0 0 13 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 14 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 !
f4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍLIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
22.000
18.0004 .000
93.000
20.000 20.00015 .00022.00016 .000
20.000
20.000
20.000
TOTAL. 135 .000
I!
*%^ ESTADOI # PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
i ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO^ . UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS
m 1
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE
08 I ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 1íá^-l 482 l H a b i t a c a o Urbana 1 i^ 1 81 I A s s i s t ê n c i a 1 1
2 .469 I PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAM. PROG. H A B IT . 1 1 1 .1 6 7 .0 0 01 FONTE____ : 1 100 300 1 1
ICODIGOS ]I +
NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL I1 ... 1
m ~ i | 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 | DESPESAS CORRENTES 1 1 178.0001
j . 1i t 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1I 178 .000
\
11 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 ! APLICACOES DIRETAS 1 1
# i 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ! MATERIAL DE CONSUMO 1 155 .000 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 14 .000 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ i 9 .000 1
• 1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 1 989.0001
1 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS
11 989 .000
1I
1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1
l * j 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 923 .000 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 66 .000 1
&®U I TOTAL.....................................................................................................................................................I 1 .1 6 7 .0 0 0
------------------------------ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :W A TOTAL DA UNIDADE 02 .203 6 .5 8 1 .5 0 0
*
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
w ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
.q I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOi UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
I CODIGOI -------------
ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
15 I URBANISMO122 I A d m in i s t r a ç ã o G e r a l07 | A d m in i s t r a ç ã o2.300 ! MANUT.DA SEC.MUN. DE LIMPEZA URBANA
FONTE___1002.202.000
! |CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASí I ---------------------+ -------------------------------------------I 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
i I
I Imz r
a r ! !
m ii. # M
i# i
3.1.00,3.1.90.3.1.90.3.1.90.3.1.90.
3.3.00.3.3.90.3.3.90.3.3.90.3.3.90.3.3.90.4 .0 . 00,
4.4.00.4.4.90.4.4.90. 4.4.90
00.00100.00109.00111.001 16.001
I00.00100.00130.00133.00136.001 39.00| 00.00!
I,00.001,00.001,5 1 .0 0 !.52.001
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
SALARIO FAMÍLIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058.000
829 .000
11.000763.000
55.000
1.229.000
99.00010.000
143.000977.000
144.000
44.000100.000
144.000
-I | TOTAL.
r ! m m m m * » » > »
2.202.000
117
fI►
■Hr
1 ^ ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO .UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO I PROJETO | ATIVIDADE
1
íd«i I
15452072.301
FONTE.. . . :
1 URBANISMO ! S e r v i ç o s U rbanos | A d m in is t r a ç ã o! SERV.LIMP.URBANA E COLETA DE LIXO I 100
1 i 1 I 1 1 1 1 1 1
4 .4 3 1 .0 0 0
1ICODIGOS |1 -4-
NATUREZA DAS DESPESAS ! DESDOBRAMENTO! TOTAL |
fcr*4T ! 13,0.00,00.001 DESPESAS CORRENTES 1 ! 1
4.431.0001■■■>% 1i i
13.3.00. 00.00113.3.90.00. 00!
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
1 1 1 4.431.000 I 1 1
i!I
iri f -wm
1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 !1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
5 5 .0 0 0 | 4 .3 7 6 .0 0 0 | I I
I TOTAL............................................................................................................................... ................... | 4 .431 .0001. f
TOTAL DA UNIDADE 0 2 .2 1 1 ........................................................................... 1 6 .6 3 3 .0 0 0
118
*:>
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
^ ESTADO> PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
R$ 1,00
A j ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO‘ , UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 2 1 - SECRETARIA MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
26122532 .050
FONTE.
TRANSPORTE A d m in i s t r a ç ã o G e r a l T r a n s p o r t e C o l e t i v o Urbano MAN.DA SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSITO 100
1 .4 2 7 .0 0 0
, |CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------------------1------------------------------------------------------------
i 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
3
13.1.00. 00.001 ^ (3.1.90.00.001 i.l (3.1.90.04.001, (3.1.90.09.001
k (3.1.90.11.001 iA| 3.1.90.16.00 It-J 1 113.3.00. 00.001^ I 3.3.90.00.00I ij 13.3.90.30.001 .13.3.90.36.001
' |3.3.90.39.00|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERM INADO SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
3 ' ( 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL
11 1%1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 14 .4 .9 0 .0 0 .0 0 14 .4 .9 0 ,5 2 .0 0 1
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
330 .000
11.0001.000
274 .000 44 .000
1 .0 8 6 .0 0 0
384 .0003 29 .000373 .000
11.000
11.000
1 .4 1 6 .0 0 0
11.000
TOTAL. 1 .4 2 7 .0 0 0
33
3a»II>II»>
119
'-‘r ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
'i*P I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.221 - SECRETARIA MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES
I CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO I ATIVIDADE - +-----------------------------------+----------------------------------
26451531.912
FONTE.
I TRANSPORTE| Infra-Estrutura Urbana | Transporte Coletivo Urbano ! IMPLANTACAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO I 100
38.500
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
16.500
f3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
w
3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.36.001 3.3.90.39.00!4.0. 00.00.00!
I4.4.00. 00.0014.4.90.00. 0014.4.90.52.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.500
2.0005.5009.000
22.000
22.000
22.000
wmmi # 1
TOTAL. 38.500
m
26451531 . 9 1 4
FONTE.
TRANSPORTEInfra-Estrutura Urbana Transporte Coletivo Urbano MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DE PARNAMIRI 100
53.000
| CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
42.0003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTESU | I, 13.3.00.00.001
i 3 .3 .9 0 .0 0 .00| 13.3.90.30.001
^ I 13.3.90.36.001 ' 13.3.90.39.001
14.0.00.00.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
4.4.00.00.001 INVESTIMENTOS
42.000
11.000 11.000 20.000
11.000
11.000
%
120
f3 ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i d o : 2008
k
ADENDO V - Orçamento F i s c a l Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
l ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO, UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.221 - SECRETARIA MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES
I|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| -------------------+--------------------------------------
i 14.4.90.00.001 I 14.4.90.52.001
I DESDOBRAMENTO| -+------------------------------------+
TOTAL
APLICACOES DIRETAS íEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE [ 11.000
TOTAL.
- * • 26 i'$ l 451
i 53 1.915
)■ #-' FONTE.
TRANSPORTEInfra-Estrutura Urbana Transporte Coletivo Urbano PROJETOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES 100
ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS
3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
a #m
3.3.00. 00.003.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.36.0013.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
110.000
DESDOBRAMENTO
110.000
22.00033.00055.000
d
i I
TOTAL.
! 26 . 451
~ 53.1 1.917, FONTE.
TRANSPORTEInfra-Estrutura Urbana Transporte Coletivo Urbano IMPLANTACAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 100
NATUREZA DAS DESPESAS' I CODIGOS
, 13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES^ ■ j Ii 3.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
t13.3.90.00.00[ APLICACOES DIRETAS 13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
-^14.0.00.00.00! DESPESAS DE CAPITAL
i3-' - pj
3 1[4.4.00.00,001 INVESTIMENTOS
55.000
DESDOBRAMENTO
11.000
11.000
44.000
53.000
TOTAL
110.000
110.000
TOTAL
11.000
44.000
r
i
ril
#,4-
ESTADOPR E F E IT U R A 'M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
I f-ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l
P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
) I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO1 i UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.221 - SECRETARIA MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS+------------------------------------------------------------------
APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
i DESDOBRAMENTO
t‘ 14.4.90.00.001 ! |4.4 .90.51.00 í ,14.4.90.52.001 ■ |---------------------
22.00022.000
J -l 1 TOTAL...
v '1 1 26
782 . 53
#■' 1.913>». I FONTE.
55.000
1 tj TRANSPORTE |j Transporte Rodoviário |i Transporte Coletivo Urbano |1 PROGR.DE IMPLEM.DA EDUC.S FISCAL.DO TRAN | 2.000I 100 I
m**■l
i-■>>-
y;>•
$■
i9t»
|CODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS1-------------------+---------------------------------------
1(3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO
J 13.3.00.00.001 j|3.3.90.00.00| , 13.3.90.30.001 13.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
2.000
1.0001.000
1---------------------------------------------------------------------1 TOTAL.................................................... ......................................1 2.0001
1
TOTAL DA UNIDADE 02.221., 1 1.685.500
fII»II»
1 2 2
E x e r c í c i o : 2008
%* ESTADO
$./!» PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIMí: %
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lSki* P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9to *
______________________________________________________________________________
te;:.. -\
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC,MUN. PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO
t 3r *l >. ^
>A>
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO [ ATIVIDADE
04121071.928
| ADMINISTRACAO I Planejamento e Orçamento
I Administração1 PLANO ESTR. MUN. ASSEN. PREC.
111
MORADIA Cl I 36.000
t11I
100FONTE____
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASI -------------------+---------------------------------------13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
36.000
[3.3.00.00.001 [3.3.90.00.001 [3.3.90.30.001 [3.3.90.36.00| [3.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
36.000
12.000 6.000
18.000
! TOTAL. 36.000
' %
f
rm*4
&-m»
»I
04121481.204
FONTE.
ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento CulturaTURISMO CULTURAL 100
249.000
[CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
182.0003.0.00.00.00f DESPESAS CORRENTES
13.3.00. 00.001 [3.3.90.00.001 [3.3.90.30.001 13.3.90.35.001 |3.3.90.39.00[14.0. 00.00.001I I1 4 .4 .0 0 . 00.001 [4.4.90.00.001
[4.4.90.51.00jI ----------------------I TOTAL...................
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
- PJ
182.000
37.000100.000
45.0006 7 . 0 0 0
123
ESTADO5 % PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN. PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ODIGO í ESPECIFICAÇÃO t PROJETO 1 ATIVIDADE
04l1 ADMINISTRACAO
11
11
121 1 Planejamento e Orçamento 1 162 1 Industria í i1.031 1 PLANO ESTRATEG. PARA ASSENT. PRECÁRIOS 1 120.500 1
FONTE.. 100 1 1mm CODIGOS
3.0. 00.00.
3 . 3 . 0 0 . 0 0 .
3.3.90.00. 3.3.90.30,3.3.90.35.3.3.90.36. 3.3.90.39.4.0. 00.00.
' — ' 001
i00 f001 00| 00|00 I 00 |001
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
DESDOBRAMENTO+ -
TOTAL
100.500
PFPJ
4.4.00. 00.0014.4.90.00. 001 4.4.90.52.001
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.500
8.50075.000
8.0009.000
20.000
20.000
20.000
TOTAL. 120.500
041216 21 . 9 2 2
FONTE.
ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento IndustriaAMPLIANDO OPORTUNIDADES100
4 5 . 0 0 0
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASl -------------------+-------------------------------------------------------[3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
I IOUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESDOBRAMENTO TOTAL
45.000
3.3.00. 00.001
3 .3 .9 0 .0 0 . 0013.3.90.36.0013.3.90.39.001
PFPJ
45.000
10.00035.000
TOTAL.
124
p *hmmwmmmmmmwmpmmty
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V “ O rç a m e n to F i s c a l Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN. PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------
04121621.926
FONTE.
ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento IndustriaDESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA 100
93.000
mm
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 93.000
3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.35.001 3.3.90.36.00[3.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
93.000
27.00030.00017.00019.000
TOTAL. 93.000
mm
m>mm»
04121621.927
FONTE.
ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento IndustriaACAO SOCIAL DE SANEAMENTO-CIDADE SANEADA 100
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO) TOTAL |
3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 11
f1
910.000111
3.3.00. 00.0013.3.90.00. 001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
111
910.000111
ii
3.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO t 80.000 1 i3.3.90.35.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 600.000 1 i3.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 25.000 1 i3.3.90.37.001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1 25.000 1 i3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 180.000 I i
910.000
£pm*
E
TOTAL. 910.0001
126
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9m
R$ 1,00
'■■‘p 1
ORGAO: 2 UNIDADE
- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN.PLANEJ
i s 1 CODIGO J| ESPECIFICAÇÃO
; * ! 1
■ * i 04 | ADMINISTRACAO
$ i 121 ! Planejamento e Orçamento
Z i 65 [ Turismo3 1 1.205 | SINALIZACAO TURÍSTICA
3f 1 1
FONTE____: I 100
fc ! |CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESASl 1---------------------
| PROJETO -+------------------------------
| ATIVIDADE - +--------------------------------
50.000
DESDOBRAMENTO TOTAL---------- j50.00013.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
I I I# I 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
% I 13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 113.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO
50.000
50.000
1 I ■TOTAL. 50.000
■ É* | 04 1 ADMINISTRACAO 1
.# > 121 | Planejamento e Orçamento 165 | Turismo 11.206 I PARNAMIRIM RECEPTIVA 1 105.000
% \ FONTE____: 1 100 1
1*
■ 1ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO
13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1
1 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1I 105,000
:;|S | |3.3.90.00.00 j APLICACOES DIRETAS i
•% 113.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO 1 35.00013.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 70.000
l l f
TOTAL—
105.000
[ | TOTAL. 105.000I
■s; %
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O r ç a m e n t o F i s c a l P r o g r a m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N ° 42 , d e 14/04/1999
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN.PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO I+----------------------------------------------------------------------- +
ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento SaneamentoSANEAM.P/TODOS-FUNASA REGIÕES METROP/PAC 100
PROJETO | ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------
04121761.929
FONTE.57.000
ICODIGOS l NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------- +-------------------------------------------------------13.0. 00.00.001 DESPESAS CORRENTES
I I13 . 3 . 0 0 . 0 0 . 00 ( OUTRAS DESPESAS CORRENTES13.3.90.00. 001 APLICACOES DIRETAS13.3.90.35.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESDOBRAMENTO TOTAL
57.000
- PJ
57.000
37.00020.000
TOTAL. 57.000
04121761.930
FONTE.
ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento SaneamentoSANEAMENTO P/TODOS-CIDADE SAUDAVEL/PAC 100
125.000
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI -------------------+---------------------------------------[3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
125.000
13.3.00. 00.00113.3.90.00. 00113.3.90.35.00113.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
125.000
100.00025.000
TOTAL. 125.000
128
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN.PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO
mimmmm
CODIGO
04121761.931
FONTE.
I ESPECIFICAÇÃO I
ADMINISTRACAO |Planejamento e Orçamento jSaneamento [SANEAMENTO P/TODOS-OP.DE CREDITO/PAC |100 I
PROJETO ] ATIVIDADE
110.000
|CODIGOS j1__ a.
NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO I TOTAL I
UI O o o o o o o DESPESAS CORRENTES i 1 110.00011 1 1 3.3.00.00.00 S 13.3.90.00.00! 13.3.90.35.00] 13.3.90.39.001l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
1 1 1 110.000 | 1 1 1 80.000 [ | 30.000 I
1| T O T A L .................. ........................................| 110.0001
04122072.047
FONTE____:
| ADMINISTRACAO j Administração Geral j Administração1 MANUT.SEC.MUN.PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 1 100
1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
862.000
!CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL | 1
[3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES i 11
682.0001
mmm3.1.00. 00.00]3.1.90.00. 001
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS 1
350.000
3.1.90.11.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1 338.0003.1.90.16.001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1
|12.000
I3.3.00. 00.0013.3.90.00. 001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
111
332.000
3.3.90.14.001 DIARIAS - CIVIL 1 15.000
3.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO i 55.0003.3.90.33.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 8.0003.3.90.35.00] SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 26.0003.3.90.36.00Í OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 30.0003.3.90.37.001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1 18.0003.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [ 180.000
129
*
ESTADOW&t PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
■p
m
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN. PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO) TOTAL I1 +14.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 t 180.000|
OOoooo
INVESTIMENTOS11
1180.000 |
14.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 i14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 130.000 |14.4.90*52,001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 50.000 |
1 TOTAL................. ..........................1 862.0001
TOTAL DA UNIDADE 02.231............................................................................................i 2.942.500
mP|rMC’
Mt<■Ci<
ͮLt e
te»m *mt e
130
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO
! CODIGO ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE - +-----------------------------------+----------------------------------
18 í GESTÃO AMBIENTAL122 ( Administração Geral77 | Proteção ao Meio Ambiente1.995 I FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FONTE.. . . : I 100I ...........—I|CODIGOS
40.000
! NATUREZA DAS DESPESAS|------------------- +---------------------------------------3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL+ -
40.000
| 13.3.00.00.001 I 13.3.90.00.001 | 13.3.90.30.00) | 13.3.90.35.00] I 13.3.90.36.001 | | 3 . 3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
40.000
10.000 10.000 10.000 10.000
TOTAL. 40.000
18 1 GESTÃO AMBIENTAL122 I Administração Geral
t P 1 77 1 Proteção ao Meio Ambiente
<- 1 2.022 | MANUT. DA SEC. DE URBAN. E MEIO AMBIENTEjL P ]
FONTE... : 1 1001.219.000
|j CODIGOS | | --------------------F
P- ^ 1 (3.0.00.00.00!ic».l I f
^ j j 3 . i . oo. oo. ooiP ' j|3.1.90.00.00| | *113.1.90.04.001
13.1.90.09.001 ^ , 13.1.90.11.001
13.1.90.16.001 lulsl [3.1.90.34.001
i 1 3 . 1 . 9 0 . 9 2 . 0 0 ]
1 3 . 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1
13.2.90.00. 001 r T 13.2.90.93.001
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMÍLIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS
IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
DESDOBRAMENTO TOTAL
1.134.000
686.000
3.0003.000
660.00010.000
5.0005.000
5.000
5.000
131
ESTADOm PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lm P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ÉpR$ 1,00
tt» ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO 1
> »UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MCJN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO !
♦ 1L...... .1CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL I t
m 1 1 1 1 1 113.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES [ 443.000 | 1 1
fcsP13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 1 ![3.3.90.04.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1 5.000 [ 1 1
» [3.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO 1 55.000 [ 1 !
»13.3.90.33.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 15.000 I 1 1[3.3.90.35.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 78.000 | ! 1
á # [3 .3 .9 0 .36 .0 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF [ 20.000 I í 1
» 's 1 ■ P t
13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 130.000 | 1 1[3.3.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 140.000 | 1 [[4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 I 85.0001|
8 » <i i 1 t 1 [
a » 1[4.4.00.00.001 INVESTIMENTOS 1 85.000 j 1 1[4.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 1 1
a » i [4.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 40.000 I 1 1* *
[4.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ! 45.000 I 1 1
m : | TOTAL................ .......................| 1.219.000!1. r \
m \ 1 1- J
jm ' 18 GESTÃO AMBIENTAL 1 1 [
542 Controle Ambiental 1 í t
• » ' 77 Proteção ao Meio Ambiente 1 [ 11.008 CONTROLE E DESOCUPACAO DE AREAS PRESERV. | 45.000 | 1
• im i
FONTE___ : | 100 1 1 l1*
m .|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS [ DESDOBRAMENTO I TOTAL i |
m \ 13.0-00.00.001 i I
DESPESAS CORRENTES 11
11
45.0001) 1 |
S ^ -1. .4# íi 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11
145.000 |
i 1 1 1
’ [3.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 11^ t [3.3.90.36.00! OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 10.000 [ 11!•. % 113.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ 1 35.000 I 11i*- v’**
TOTAL. 45.000
132
»**
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO-----------------------+------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------PROJETO I ATIVIDADE + “
18542771.010
FONTE.
GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente LIMPA PARNAMIRIM - OPERACAO VERÃO 100
38.000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
38.0003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES13.3.90.00.00)13.3.90.30.00113.3.90.36.00113.3.90.39.001I----------------------
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
38.000
15.000 5.000
18.000
í. ,'JH | TOTAL.................f j*
§ » 1y * 18 GESTÃO AMBIENTAL
542 Controle Ambiental77 Proteção ao Meio Ambiente
'■m 1.011 MOBILIDADE URBANAFONTE. . . . : 100
w *- |CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS
w *13 .0 .00 .00 .00 ] ! !
DESPESAS CORRENTES
13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.000
60.000
DESDOBRAMENTO TOTAL
15.000
3.3.90.00. 001 APLICACOES DIRETAS 3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS4.0. 00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL
- PJ
4 .4 .0 0 . 00.0014 .4 .9 0 .0 0 . 001 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 !
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.000
15.000
45.000
45.000
45.000
TOTAL. 60.000 f
mm
*
c
133
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c í o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 . 2 4 1 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO+-----------------------------------------------------------------------
GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente MONITOR.GEOQUIM.AMB.DOS REC.HIDR.SUPERFI 100
PROJETO | ATIVIDADE - +--------------------------------
18542771.012
FONTE.205.000
| CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS|-------------------+---------------------------------------13.0,00.00.001 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
195.000
13.3.00. 00.00[13.3.90.00. 001 |3.3.90.35.00| 13.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.0014.4.90.00. 001 4.4.90.52.001
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
195.000
150.000 45.000
10.000
10.000
10.000
1 TOTAL. 205.000
tm
1811 GESTÃO AMBIENTAL
í1
542 1 Controle Ambiental l77 ! Proteção ao Meio Ambiente 11.013 1 PARNAMIRIM LEGAL I 1 40.000
FONTE____: I 100
CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
40.000mIP»IP»m
3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00!3.3.90.00. 00! 3.3.90.30.00! 3.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
40.000
5.00035.000
j T O T A L. 40.0001
134
*fcftNw
i
L a
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE ---————————— + — — — — — — — — — — — -
fia
18 [ GESTÃO AMBIENTAL542 I Controle Ambiental77 | Proteção ao Meio Ambiente1.014 I PARNAMIRIM LEGAL I I
FONTE______: I 100
[CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS[-------------------+---------------------------------------I3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 t DESPESAS CORRENTES
13.3.00. 00.00)13.3.90.00. 00]13.3.90.30.00113.3.90.39.001| ----------------------
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
25.000
DESDOBRAMENTO
25.000
8.00017.000
+=====
TOTAL
25.000
I TOTAL. 25.000
18 I GESTÃO AMBIENTAL542 | Controle Ambiental77 | Proteção ao Meio Ambiente1.015 j SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FONTE____: I 10018.500
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL------------------- +----------------------------------3.0. 00.00.001 DESPESAS CORRENTES
I3.3.00. 00.00!3.3.90.00. 00!3.3.90.30.0013.3.90.36.0013.3.90.39.001
18.500
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
18.500
6.0001.500
11.000
TOTAL. 18.500
mmm
ESTADOH p i p r e f e it u r a m u n i c i p a l d e p a r n a m ir im E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: UNIDADE
2 - PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO ! PROJETO 1 ATIVIDADE
18 I GESTÃO AMBIENTAL [ 1m*542771.017
FONTE.
Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente AREAS VERDES-PROJ.PARNAM.DE PAISAGISMO 100
25.500
sJPCODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS !DESDOBRAMENTO TOTAL
25.5003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
ml**- “7
mí p
3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.36.0013.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
25.500
2.50023.000
25.500TOTAL.
18 I GESTÃO AMBIENTAL542 | Controle Ambiental77 í Proteção ao Meio Ambiente1.045 | ENDEREÇO ClDADAO
FONTE____: | 100
mmmmmm
mm
50.000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO- +
TOTAL
50.0003.0. 00.00.001 DESPESAS CORRENTES
I3.3.00. 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00. 001 APLICACOES DIRETAS3.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
50.000
15.000 5.000
30.000
TOTAL. 50.000
epp►
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO I+----------------------------------------------------------------------- +
GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente CONTR.E COMB.A PRAGAS E DOENÇAS EM ARVOR 100
PROJETO I ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------
18542771.046
FONTE.50.000
NATUREZA DAS DESPESASCODIGOS------------------- +------------------------------------------------------------------3.0. 00.00.001 DESPESAS CORRENTES
I3.3.00. 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00. 001 APLICACOES DIRETAS3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ4.0. 00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL
t4.4.00. 00.001 INVESTIMENTOS4.4.90.00. 00! APLICACOES DIRETAS4.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO TOTAL
i r
pa r
wrrc
30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
20.000
TOTAL. 50.000
18542771.049
FONTE.
GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente SEMANA DE ECOLOGIA 100
15.500
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 15.500
3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.001 3.3.90.36.00Í
3.3 .90.39 .001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PF
PJ
15.500
6.0001.500
8.000
TOTAL. 15.500
m137
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO I+----------------------------------------------------------------------- +
GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente CONTR.E COMB.A PRAGAS E DOENÇAS EM ARVOR 100
PROJETO | ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------
18542771.046
FONTE.50.000
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| -------------------+---------------------------------------|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL+-
30.000
13.3.00. 00. [3.3.90.00. [3.3.90.39.1 4 . 0 . 0 0 . 0 0 .
I14.4.00. 00.14.4.90.00. 14.4.90.52,I---------------
00[ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00[ APLICACOES DIRETAS 00[ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 DESPESAS DE CAPITAL
- PJ
001 INVESTIMENTOS001 APLICACOES DIRETAS001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000
30.000
20.000
20.000
20.000
TOTAL. 50.000
►
18542771.049
FONTE.
GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente SEMANA DE ECOLOGIA 100
15.500
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL- +
3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.500
*irrmr
*fep
t
3.3.90.00.00|
3.3.90.30.0013.3.90.36.001
3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPF
PJ
15.500
6.0001.500
8.000
TOTAL. 15.500
137
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ímORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO í-+------------------------------------------------------------------------+I GESTÃO AMBIENTAL j Controle Ambiental ! Proteção ao Meio Ambiente | PLANO DIR.CIDADAO-CID.DE TODOS/MEL.P/TOD I 100
PROJETO I ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------
18542771.923
FONTE.346.000
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASj ---------------------- + ----------------------------------------------
(3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO TOTAL
346.000
13.3.00. 00.00113.3.90.00. 00113.3.90.30.00113.3.90.35.00113.3.90.36.00113.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
346.000
10.000300.000
7.00029.000| ----------
j TOTAL. 346.000
TOTAL DA UNIDADE 02.241. 2.177.500
138
to»m»»►
C
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c í o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 UNIDADE
- PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 02.251 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO I PROJETO | ATIVIDADE
02 S JUDICIARIA 1 1061 | Acao J u d ic ia r ia 1 1041.815
FONTE.
Processo JudiciárioREEQUIPR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES 100
48.000
ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
33.000t3.0.00.00.00J DESPESAS CORRENTES
13.3.00.13.3.90.13.3.90.13.3.90.14.0. 00.
I14.4.00.14.4.90.14.4.90.
00.00100.00136.00139.00100.00[
I00.001 00.00| 5 2 . 0 0 j
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33.000
15.00018.000
15.000
15.000
15.000
| ----------| TOTAL. 48.000
| m 1 02 | JUDICIARIA 1 1061 [ Acao Judiciaria 1 1
■% | 04 [ Processo Judiciário 1 1
t *1 1.816 COMPETÊNCIA JURÍDICA 1 100.000 í'v' i FONTE____: 100 1 !
W* I •
11CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO1 TOTAL
É ^ j |3.0.00.00.00! DESPESAS CORRENTES 1 1 100.000
p » l | 13.2.00.00.001 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
11 40.000
11
F 1 13.2.90.00.001 APLICACOES DIRETAS ! lP * | [3.2 .90.91 .001 SENTENÇAS JUDICIAIS í 40.000 1
I3.3.00. 00.0013.3.90.00. 001 3.3.90.30.00] 3.3.90.36.00! 3.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
60.000
35.00010.00015.000
139
M
p ESTADOP-,, PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO| UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.251 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESASI 11
I DESDOBRAMENTO-+----------------------+-------------
TOTAL
m I
WaÍm 1
II TOTAL. 100.000|
02 | JUDICIARIA122 1 Administração Geral04 | Processo Judiciário2.037 I MANUT. DAS ATIV. DA
FONTE.. . : I 1001.254.500
m CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00,001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.149.500
m
3.1.90.00. 0013.1.90.09.0013.1.90.11.0013.1.90.14.0013.1.90.91.001
I3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.36.001 3.3.90.39.00 j
APLICACOES DIRETAS SALARIO FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DlARIAS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
- PC
PF
PJ4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL
*m.
4.4.00. 00.0014.4.90.00. 0014.4.90.52.0014.4.90.61.001
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE IMÓVEIS
965.500
5.500435.00025.000
500.000
184.000
81.00055.000
48.000
105.000
25.00080.000
105.000
TOTAL. 1.254.500
I
140
p * ESTADO■m PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.261 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO |+----------------------------------------------------------------------- +
ADMINISTRACAO Controle InternoFiscalizacao Financeira e Orçamentaria E REEQUIPAR E MODERNIZAR A CON T RO LADORIA 100
PROJETO ! ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------
04124021.901
FONTE.33.000
CODIGOS
3.0. 00.00.
3.3.00. 00.3.3.90.00. 3.3.90.36. 3.3.90.39.4.0. 00.00.
4.4.00. 00.4.4.90.00. 4.4.90.52,
NATUREZA DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
DESDOBRAMENTO TOTAL
00|I
00 ! 00100 f001 001
I00 j00|001
22.000
PFPJ
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
22.000
11.00011.000
11.000
11.000
11.000
TOTAL. 33.000
04124021.902
FONTE.
ADMINISTRACAO Controle InternoFiscalizacao Financeira e Orçamentaria E SISTMA INTEGRADO DE CONTROLE DO EXECUTIV
10044.000
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
33.0003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3 .90.30 .0013.3.90.36.0013.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.0014.4.90.00. 001
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
33.000
11.000 11.000 11.000
11.000
11.000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.261 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS j DESDOBRAMENTO I TOTAL
4.4 .90.52 .001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 11.000 1TOTAL................. 1 44.000
04 ADMINISTRACAO1í
11
124 Controle Interno I [02 Fiscalizacao Financeira e Orçamentaria E I 12.036 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL 1 1 721.000
FONTE____: 100 1 1
CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL I.3.0 .00 .00 .001
1DESPESAS CORRENTES í 1 655.000 |
13.1 .00 .00 .001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11 424. 000
11
3.1 .90 .00 .001 APLICACOES DIRETAS 1 13.1 .90 .11 .001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1 358.000 13.1 .90 .13 .001 OBRIGACOES PATRONAIS 1 11.000 i3.1 .90 .14 .001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 22.000 13.1 .90 .16 .001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1
133.000 1
113.3 .00.00 .001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
íí 231.000
11
3.3 .90 .00 .001 APLICACOES DIRETAS 1 13.3 .90 .30 .001 MATERIAL DE CONSUMO 1 44.000 13.3 .90 .35 .001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 33.000 13.3 .90.36 .001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 44.000 13.3 .90.39 .001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ 1 110.000 14.0 .00.00 .001 DESPESAS DE CAPITAL 11 11
66.000]1
4.4.00*00.001 INVESTIMENTOS11 66.000
1i
4.4 .90.00 .001 APLICACOES DIRETAS 1 14.4 .90.52 .001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 66.000 1
1 T f W A T . .................................................................................................................................................* ........................ . . . . 1 721.000* - - - —B —r T— í
TOTAL DA UNIDADE 02.261............................................................................................1 798.000 \
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
SM*wrw>
m
I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO1 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 3ERVICOS URBANOS
I CODIGO ( ESPECIFICAÇÃO I PROJETO ! ATIVIDADE |
1 15 | URBANISMO 1 11 122 | A d m in is tra çã o G era l 1 1I 52 j S e rv iços Urbanos 1 11 2.019 I MANUTENCAO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS 1 1 2.982.000 1I FONTE___ : [ 100 1 1
1ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS (DESDOBRAMENTO! TOTAL | |, ------ | |
LJ O o o o o o o DESPESAS CORRENTES 1 112.615.0001 |
l lI 1 1[ 13.1.00.00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1| 1 .165.500
11
1 1 i f
t 13.1.90.00.001 APLICACOES DIRETAS i 1 11I [3 .1 .90 .09 .001 SALARIO FAMÍLIA I 10.500 1 11I 13.1.90.11.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC j 1 .050.000 I 11I (3 .1 .90 .16 .0011 í 1
OUTRAS DESPESAS VAR1AVE1S - PC í 105.000 t1 11 1 i1 1 1 | |3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 1.449.500
11
1 1 11
j 13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS i 1 11113.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO 1 556.500 1 11| 13 .3 .90 ,33 .00 ] PASSAGENS E DESPESAS COM L0C0M0CA0 1 8.500 1 11! 13.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 283.500 1 111 13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ I 420.000 1 i íI 13.3.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 181.000 1 11| |4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 | DESPESAS DE CAPITAL 1 ! 367.0001 |
1 11 1 1 | |4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 | INVESTIMENTOS
[1 367.000
[f
1 1 1 1
| | 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 í APLICACOES DIRETAS i 1 1 1| | 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 [ OBRAS E INSTALAÇÕES I 139.000 1 í 11 14.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 123.000 1 1 1| 14.4.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105.000 1 1 11 1-----------------------1 I TOTAL............. 1 2 .9 82 .0 00 1 I
. r i1 1 j ! 1
¥
¥irir0
0
irw0
0
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF
F is c a l N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO ' UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[[
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I........ “ “ 1
ATIVIDADE |
15122581.222
FONTE____:
I URBANISMO | Administração Geral | Urbanismo | ACAO INTEGRADA I 100
1i111
11!
63.000 | 1
í
iiii
1CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS !DESDOBRAMENTO I TOTAL | || ------- |
13,0.00.00,001 DESPESAS CORRENTES í 11 f
63.0001 |i 1[3 .3 .00 .00 .001[3 .3 .90 .00 .001[3 .3 .90 .30 .00113.3.90.36.001[3 .3 .90 .39 .001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
111111
163.000 [
i21.000 |21.000 I21.000 |
1 1 i i í i 11 ! 1 l 1
[| TOTAL............... ..........................| 63 .000 | S
í I
15452511.019
FONTE____:
1 [ | URBANISMO I | Serviços Urbanos I I Infra-estrutura Urbana I | AMPLIACAO E MANUT.DA REDE DE ILUM.PUBLIC I 1 100 1
11t1
549.000 |
1
I11111
jCODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL | |
13.0.00.00,00) DESPESAS CORRENTES 11 11234.0001I
1 l1 !13.3.00. 00.0011 3 .3 .9 0 .0 0 . 00113.3.90.36.00113.3.90.39.001 |4.0.00.00.00j
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
11s1I1
234.000 I 1
24.000 j210.000 j
[
1 1 11 1 1 11
315.0001It i1 i
|4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 | 14.4.90.00.00114.4.90.51.00114.4.90.52.001
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11111
i315.000 I
1105.000 |210.000 I
1 i 1 1 1 1
mm0
00
TOTAL. 549.000
144
PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ESTADO
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE
1511 URBANISMO
11
11
452 [ Serviços Urbanos 1 152 | Serviços Urbanos 1 11.223 1 VIDA NO BAIRRO 1 1.000 1
FONTE____: | 100 1 1
1CODIGOS t NATUREZA DAS DESPESAS IDESDOBRAMENTO! TOTAL1 +1 113.0.00.00.001 1 1
DESPESAS CORRENTES 1 1 1.0001 1 13.3.00*00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 1.000
11
13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 113.3.90.30.001 [_________________
MATERIAL DE CONSUMO ! 1 . 000 1t| TOTAL................. | 1.000
15 | URBANISMO[1
I1
452 | Serviços Urbanos 1 152 | Serviços Urbanos 1 11.807 I NOSSA FEIRA I 44.000 1
FONTE.. . . : | 100 1 1
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS [DESDOBRAMENTO I TOTAL1 ..... 113.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 í
122.000
1 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 22.000
l1
13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 í13.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 11.000 1[3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 11.000 114.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 1 22.000
1 ! 14.4.00.00.001 INVESTIMENTOS
11 22.000
11
[4.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 [14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 11.000 114.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 11.000 1!| TOTAL...................................................................................................................................................................................I 44.000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
r*ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l
P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
111
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOw 11 1 1
! 15 I URBANISMO 10 * 1 452 | Serviços Urbanos t
I 52 I Serviços Urbanos 11 1.808 t CIDADE LIMPA 1 22.000w* 1 FONTE.. . : I 100 1
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
ATIVIDADE
!CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI ------------------- +---------------------------------------|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES
I I13.3.00. 00.00113.3.90.00. 00113.3.90.36.00113.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
DESDOBRAMENTO
22.000
11.00011.000
TOTAL.
15452521.809
FONTE.
URBANISMO Serviços Urbanos Serviços UrbanosCOLETA SELETIVA DE MATERIAL RECICLAVEL 100
CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS
13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
(3.3.00.00.00113.3.90.00.00]13.3.90.36.00113.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
22.000
DESDOBRAMENTO
22.000
11.00011.000
TOTAL.
TOTAL
22.000
22.000
TOTAL
22.000
22.000
ÍPrri p
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 14 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
i r
i ---| CODIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE
gp1 ------
1 15 I URBANISMO 1 1r j 452 I Serviços Urbanos 1 1
! 58 1 Urbanismo 1 11 1.223 | VIDA NO BAIRRO 1 3.000 1
m i FONTE____:1 _________________
I 100 1 1
i p1 i CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL f
i p I 1_______ _ _LII 1 1
ip | 13.0.00.00.001 1 1 1
DESPESAS CORRENTES 11
11
3.0001I
ftp1 1 1 | 13,3.00.00,001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 3.000
11
1I
«p GJ Lú to O O O O O APLICACOES DIRETAS 1 1 I
i p1 [3.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 1 . 000 1 iI | 3.3.90.39.00|1 i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 2.000 [ [i p l l
|| TOTAL................. | 3.0001___r
I P1 ----------------I I I1 15 | URBANISMO 1 1
IP t 452 j Serviços Urbanos t 1
ap1 58 I Urbanismo 1 1I 1.801 t REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL 1 69.000 t
3P | FONTE____:1
1 100 1 1
gp | ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS ]DESDOBRAMENTO I TOTAL Il 1 1
m| 13.0.00.00.00I DESPESAS CORRENTES i 1
t46.0001
1
m[ 1 > l |3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 46.000
11
11
| i 3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS 1 1 1
m| 13.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 23.000 ! 1| 13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 23.000 1 í
m j 14.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1I
11
23.00011
I P OOoooo"FT INVESTIMENTOSí1 23.000 1 i
S P | | 4.4.90.00.00[ APLICACOES DIRETAS t í i
P P j 14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 23.000 I f
á p 1 1---- ------------------I | TOTAL................. 1 69.000 f
Í Pti — - - -
i 1 1
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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00r .
!t r
ORGAO: 2 UNIDADE
- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO ! PROJETO | ATIVIDADE
r *15 | URBANISMO 1 í
r * i 452 [ Serviços Urbanos 1 inr 1 58 1 Urbanismo 1 11.803 | IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS 1 21,000 ISP* [
WH* 1FONTE____: I 100 1 1
gir* i * *i r | 1CODIGOS
[------------I NATUREZA DAS DESPESAS
----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I DESDOBRAMENTO| TOTAL |
------------------------------IsrwrèTir
3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTESI
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
21.000
13.3.00. 00.00113.3.90.00. 001 [3.3.90.36.001 13.3.90.39.001
PEPJ
21.000
10.50010.500
TOTAL. 21.000
15452581.805
FONTE.
URBANISMO Serviços Urbanos UrbanismoCEMITÉRIOS LIMPOS, URBANIZADOS E SEGUROS 100
42.000
Ê TCODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL
31.5003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.36.0013.3.90.39.0014 .0 . 00.00.001
I4.4.00. 00.00!4.4.90.00. 0014.4.90.51.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
PFPJ
31.500
10.50010.50010.500
10.500
10.500
10.500
TOTAL. 42.000
FT
TfT
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Jf?
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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: UNIDADE
2 - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
CODIGO [ ESPECIFICAÇÃO I PROJETO [ ATIVIDADE
15 4 52 771.029
FONTE.
URBANISMO Serviços Urbanos Proteção ao Meio Ambiente REF.CONST.E MANUT. DE PRAGAS E JARDINS 100
32.000
ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO+ -
TOTAL
24.00013.0. 00.00.001.DESPESAS CORRENTES113.3.00. 00.13.3.90.00.[3.3.90.30.13.3.90.36,13.3.90.39.14.0. 00.00.t14.4.00. 00.[4.4.90.00.14.4.90.51.I---------------
000000000000
000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
p p
PJ
24.000
8.000 8.000 8.000
8.000
8.000
8.000
TOTAL. 32.000
15 I URBANISMO452 I Serviços Urbanos77 I Proteção ao Meio Ambiente1.802 1 ARBORIZACAO DA CIDADE
FONTE______: I 100
60.000
CODIGOS
3.0.00.00.00
NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO+-
TOTAL
21.000I
00 I 00! 00 1 00 |001
[
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
13.3.00. 00.13.3.90.00.13.3.90.36.[3.3.90.39.[4.0.00.00.I| 4.4.00.00.00[ INVESTIMENTOS
PFPJ
21.000
10.50010.500
39.000
149
39.000
VJ
VT
7Y
PREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
ESTADO
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
|CODIGOS | l +
NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL 1
14.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1|4.4*90,51*00| 1 _ _ OBRAS E INSTALAÇÕES 1 39.000 1
| TOTAL................. ! 60.000I
15iI URBANISMO
ii
452 ! Serviços Urbanos i77 | Proteção ao Meio Ambiente i1.810 | MANUT.DE LAGOAS DE CAPT.E INFILTRACAO | 13.500 i
FONTE. . . . : | 100 i
iCODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO I TOTAL |t ..... - .........|1 + “ í|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES i 11.50011 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500
11
l1
13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS i 113.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.000 i 1(3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ í 10.500 i 114.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL ! 2.0001
O O O O O O INVESTIMENTOS 2.000f1
11
14.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS I !OO1—1 LDo•r OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000 1 114.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000 1 í
1 TOTAL................. 1 13.500I »
i i i
150
*r*rrrrrr
rr
ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO I“H— --------------------------------------------------------------— í-
I GESTÃO AMBIENTAL ! Serviços Urbanos j Proteção ao Meio Ambiente ! EFIC.ENERGET. DA ILUMI.VIAS E PRED.PUBLIC
: I 100
PROJETO I ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------
18452771.006
FONTE.
I
3.234.000 [I
|CODIGOS |I--------------------+13 .0 . 00 .00 .00!
I001 00| 00| ooi 00| 00|
I i1 4 .4 .0 0 . 00.00!1 4 .4 .9 0 .0 0 . 001
NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO! TOTAL
3.213.000
[3 .3 .0 0 .0 0 ,13.3.90.00, 13.3.90.30. 13.3.90.36, 13.3.90.39,1 4 .0 . 00.00,
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
PFPJ
3.213.000 | I
21.000 I21.000 |
3.171.000 i I I
21.000 I
21.000
14.4.90.52.00( EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 21.000 I j
I TOTAL................ ..........................| 3.234.000|. i
TOTAL DA UNIDADE 02.271................. ■ • 1 7.157.500
151
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P r o g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1,00
| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOj UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
I CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE |
I 04 [ ADMINISTRACAO 1 1I 122 | Administração Geral 1 11 40 | Programas In teg rados 1 1] 2.048 | MANUTENCAO SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS 1 1 1.343.500 Ii FONTE___ : 1 100 1 1
||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL | |1 1 1 f 11 1 + [ 1| 13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 1 1.072.5001 |1 1 1 | 13.1.00,00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11 799.500
11
1 1 1 I
I 13.1.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 ! 1 [| 13.1.90.09.001 SALARIO FAMÍLIA 1 9.000 1 1 1| 13.1.90.11.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC í 715.000 1 1 1| 13.1.90.13.001 OBRIGACOES PATRONAIS 1 17.500 l 1 1t 13.1.90.16.001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1 22.000 1 1 1| | 3 . 1 .9 0 .3 4 .00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA| 18.000 1 t 1I [3.1.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 18.000 1 [ 11 i 1 | 13-3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 273.000
11
1 1 1 1
I 13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS i 1 1 [I 13.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 i 1 1j |3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 j OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE [ 44.000 [ 1 1| [3 .3 .90 .39 .00! OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 110.000 f 1 1| [3.3.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES [ 9.000 I 1 11 [4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 [ 271.0001 I1 1 1 | 14.4.00.00.00) INVESTIMENTOS
11 271.000
11
1 1 i 1
M 4.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 11| 14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 165.000 1 11| |4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 88.000 1 11| |4 .4 .9 0 .9 2 .0 0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 18.000 1 111 1j I TOTAL............. 1 1.343.5001 I
rrrrrrrrrref
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP r o g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO I ATIVIDADE -----------------+------------------
15242511.028
FONTE.
URBANISMOA ss is tê n c ia ao Portador de D efic iên c ia I n f r a - e s t r u t u r a UrbanaMEL. PRED.PUB. C/ACESS. PESSOAS. FORT. DEFI. 100
110.000
|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS|-------------------+---------------------------------------14.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL
DESDOBRAMENTO TOTAL
110.000
14 .4 .00 . 00.0011 4 .4 .90 .00 . 001 14.4.90.51.001i_____________
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
I 110.000 I 1 1 1 110.000 |
1| TOTAL............. ......................................... | 110.000
15244401.251
FONTE-----:
1| URBANISMOI A ss is tê n c ia Comunitária | Programas In teg rados I VIVER MELHOR I 100
1 1 1 I 1 [ 1 1 | 1.000 | 1 1
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO! TOTAL1 ' ---- 113.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 1 1.0001 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1 1 | 1.000 |
mm
13.3.90.00.00113.3.90.36.001| ----------------------1 TOTAL.............
APLICACOES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.000
1.000
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
►h ESTADO
PREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE
15244801.251
FONTE___ :
| URBANISMOj A ss is tê n c ia Comunitária | Relações do Trabalho I VIVER MELHOR 1 100
11111
111
1.000 | I
| CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL| -------“ -------- 413.0.00.00.001i i
DESPESAS CORRENTES 11
1f
1.000i I13 .3 .00 . 00.00113 .3 .9 0 .0 0 . 001 13.3.90.30.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
f111
11.000 1
11.000 I
I TOTAL. . . . . . . ......................1 1.000
15244811.251
FONTE___ :
! URBANISMO1 A ss is tê n c ia Comunitária | A ss is tê n c ia | VIVER MELHOR I 100
111111
111[
500 t 1
1CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL1 “ “ -----------113.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 1 500j i ]3 .3 .00 .00 .00 S 13.3.90,00.001 13.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
1íít
1500 |
1500 ]
j TOTAL............. ...................... 1 500___ . .
►rrftfrttttwirr ritrt
a»
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CODIGO I ESPECIFICAÇÃO
15 1 URBANISMO451 1 I n f r a - E s t ru tu ra Urbana07 ] Administração1.244 ] CONSTRUCAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
FONTE. . , , . : ! 100
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS
13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
I PROJETO I ATIVIDADE +-------------------- +------------------
44.000
| DESDOBRAMENTO| TOTAL+--------------------- +--------------------I | 22.000
1 3 .3 .0 0 . 00.0011 3 .3 .9 0 .0 0 . 00!13.3.90.36.00113.3.90.39.00114 .0 . 00.00.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
22.000
11.00011.000
22.000
14 .4 .00 . 00.00]14 .4 .9 0 .0 0 . 00]14.4.90.51.00]14.4.90.52.00]
| TOTAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15 ] URBANISMO451 ( In f r a - E s t r u tu r a Urbana51 | I n f r a - e s t r u t u r a Urbana1.248 I MINHA RUA MELHOR - PAVIMENTACAO
FONTE___ : | 100
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------- +--------------------------------13.0.00.00.00] DESPESAS CORRENTESI í13 .3 .00 . 00.00]13 .3 .90 .00 . 00113.3.90.36.00113.3.90.39.00114 .0 . 00.00.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
PFPJ
22.000
11.00011.000
4.022.000
I DESDOBRAMENTO +--------------------
44.000
TOTAL
22.000
22.000
11.00011.000
4.000.0001
[4 .4 .00.00.00] INVESTIMENTOS 14.4.90.00.00] APLICACOES DIRETAS
4.000.000
155
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 / 1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS J DESDOBRAMENTO I TOTAL I| . . - .. i i i i .. i." ■ |
|4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 |f _ ______
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 4.000.000 |
I TOTAL............. 4.022.0001
15512511.030
FONTE___ :
URBANISMOSaneamento Básico Urbano I n f r a - e s t r u t u r a Urbana ESGOTAMENTO SANITARIO 100
1 1 1 1 1 1 1 1 | 1.181.000 [ ! 1
ICODIGOS |1 _ L _
NATUREZA DAS DESPESAS iDESDOBRAMENTO| TOTAL [
LO O O O O O o o DESPESAS CORRENTES 1 1 81.00011 1 13.3.00.00.001 [3.3.90.00.001 [3.3.90.39.001 |4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE CAPITAL
1 1 [ 81.000 I 1 1 í 81.000 I 1 1
tii
1.100.00011 i14 .4 .00 . 00.00!14 .4 .90 .00 . 001 14.4.90.51.001
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
1 )1 1.100.000 [ [ f t 1.100.000 I
11j1
| TOTAL............... .................................1 1.181.0001 . f
15 | 541 | 51 I 1.246 |
FONTE___ : |
URBANISMOPreservacao e Conservacao Ambiental I n f r a - e s t r u t u r a Urbana PROGRAMA PARNAMIRIM VERDE 100
1 1 1 1 1 1 1 t j 633.000 [ [ 1
|CODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL |1 ■ 1 13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 1 22.0001
i1 113 .3 .00 . 00.00113 .3 .90 .00 . 001 13.3.90.36.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
1 1 | 22.000 |1 1 1 11.000 |
f
11
3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 11.000
rADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l
“ P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9r« R$ 1,00
' ESTADOr* PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
r ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO 1r UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1
r1
r 1CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL | [1 — __ __________L
r 14.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 1------------ | |
611,0001|r ! 1 1 f 11r 14.4.00.00.00! INVESTIMENTOS 1 611 .000 ! 11
14.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 í ir 14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 600.000 1 11r 14.4.90.52.001
1EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 11.000 1 11
r1| TOTAL............. j 633.0001I
. * 1rr 18 j GESTÃO AMBIENTAL
11
11
í1[
r 542 i Controle Ambiental 1 1 151 ! I n f r a - e s t r u t u r a Urbana 1 1 11.247 I CONTROLE DE ENCHENTES 1 563.000 1 1
fr
FONTE___ : I 100 [ 1 1'
r | CODIGOS l NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO} TOTAL | || “ “--- ' \r 13.0.00.00.00} DESPESAS CORRENTES 1 1 22.000} |
r 1 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11 22.000
11
1 1 1 I
p - 13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 1 1r I3 .3 .90.36.00J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 11.000 1 1 1
r 13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 11.000 i 1 114.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 [ 541.000} |
r 1 1 1 l S 1gp
OOoooo*tr INVESTIMENTOS 1 541.000 t i 114.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 í 1
r 14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 530.000 1 1 1r 14.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 11.000 1 1 !r 1--------- -------- ---
| TOTAL.. . . . . . 1 563.0001 | — ™ * 1r! 1 1
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
#
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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP r o g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO----------------------+------------------------
26 1 TRANSPORTE782 ! Transporte Rodoviário53 | T ransporte C ole tivo Urbano1.250 I PLANO VIÁRIO DO MUNICÍPIO
FONTE. . . , . : | 100
|CODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS| —--------------- +--------------------------------------! 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 | DESPESAS CORRENTES
| PROJETO | ATIVIDADE +-------------------- +------------------
272.000
|DESDOBRAMENTO | TOTAL------------ —--------- -------------------I [ 22.000
13 .3 .00 . 00.00113 .3 .90 .00 . 00113.3.90.36.001 13.3.90.39.00!14 .0 . 00.00.0011 114 .4 .00 . 00.00114 .4 .90 .00 . 00114.4.90.51.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
PFPJ
I TOTAL
28 | ENCARGOS ESPECIAIS846 I Outros Encargos E spec ia is07 | Administração2.029 | REC. P/CONTRAP. DE CONV. C/OUTROS ORG.
FONTE_____: 1 100
jCODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI -------------------+--------------------------------------(3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
22.000
11.00011.000
250.000
250.000= = = = =
250.000
272.000
1.102.000
DESDOBRAMENTO TOTAL
262.000
13 .1 .00 . 00.00] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13 .1 .90 .00 . 00! APLICACOES DIRETAS13.1.90.11.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
71.000
71.000
13 .3 .00 . 00.00113 .3 .90 .00 . 00113.3.90.30.00113.3.90.36.00113.3.90.39.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PFPJ
158
191.000
60.00060.00071.000
ji
ÀL
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kf
c *
**
**
**
**
**
**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1,00
ESTADO
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO 1 TOTAL |
OOooooo DESPESAS DE CAPITAL 1 1 840.00011 114 .4 .00 . 00.00114 .4 .90 .00 . 001 14.4.90.51.001 14.4.90.52.00]
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11111
1840.000 |
1770.000 |
70.000 I
I TOTAL............... ....................1 1.102.0001 _T
TOTAL DA UNIDADE 02 .281 ...................................................................... j 9.273.000I
159
r»tr
í
i r i r i r m i r i r i r i r
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008
ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP r o g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a 30F N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1,00
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.291 - FUNDACAO PARNAMIRIM DE CULTURA
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO ----------------------+---------------------------
[ PROJETO----------------------------------------- +-------------------
[ ATIVIDADE --------------------
13 | CULTURA122 I Administração Geral07 I Administração2.042 I MANUTENCAO DA FUNDACAO
FONTE.. . : 1 100
ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI-------------------- +-----------------------------------------13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES
I DESDOBRAMENTO|-+---------------------+-I !
1.500.000
TOTAL
1.500.000
13 .3 .00 . 00.00 f13 .3 .5 0 .0 0 . 001 [3.3.50.41.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES iTRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES|
1.500.000 | I
1.500.000 |í----------------------------------------------| TOTAL................................................ ....................I 1.500.0001
f
TOTAL DA UNIDADE 02.2 91........... J 1.500.000
ff?
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f 1
11
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11
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11
11
11
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PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i d o : 2008
ADENDO VIP ro g ra m a de T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e
P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ESTADO
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE | TOTAL |
01 1 LEGISLATIVA ! 1 1 1031 1 Acao L e g is la t iv a [ 1 ! 101 1 Processo L e g is la t iv o 1 1 [ 11.048 1
1AMPLIAÇ-pO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA 1 600.000 1 I 600.000)
03111 Acao L e g is la t iv a
11
J1
1 I 1 1
2.001 t1
Manutencao da Camara Municipal 1I
1I
5.995.000 I 5.995.0001
03111 Acao L e g is la t iv a
l1
11
1 1 t 1
2.002 11
Manutencao Gabinetes dos Vereadores 1i
11
1.100.000 | 1.100.000!
03111 Acao L e g is la t iv a
11
11
1 E 1 1
2.071 I PAGAMENTO PARC. CONV. EXTRAORDINÁRIA 1 ! 100.000 I 100.0001
03111 Acao L e g is la t iv a
1I
11
[ 1 1 1
2.072 ! FUNCIONAMENTO ESCOLA LEGISLATIVA 1 1 450.000 1 450.0001
031[! Acao L e g is la t iv a
11
11
1 1 1 1
2.073 i CONTRAT.DE SERV.TECN.ESPEC.INF.jur e con 11
1I
40.000 1 40.00011 t
03111 Acao L e g is la t iv a
11
II
1 1 1 1
2.074 i PLANO DE CARGOS E SALARIOS 1 1 40.000 1 40.0001
03111 Acao L e g is la t iv a
11
11
1 1 1 1
2.075 i CONCURSO PUBLICO i 1 150.000 ! 150.0001
0411 ADMINISTRACAO
11
11
1 1 1 1
122 t Administração Geral 1 1 1 107 t Administração 1 1 1 11.201 i
iAMP. E REF. DO CENTRO .ADM. MUNICIPAL 1
1300.000 i
fI 300,00011 i
12211 Administração Geral
11
1í
i ii i
1.203 i CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL 11
30.000 1[
I 30•000 II i
122ii Administração Geral 1 1 i i
2.003 t MANUTENCAO DO GABINETE CIVIL 1 1 3.430.000 t 3.430.0001 1 1
12211 Administração Geral
11 1 1 1
2.043 i COMUNICACAO SOCIAL-INFORM. INSTITUCIONAL 11
11
4.140.000 | 4.140.0001i i
12211 Administração Geral
11
11
2.005 ii
MANUT. DAS ATIV. DO GAB.DO VICE PREFEITO 11
11
223.000 I 223.0001 1 1
Vk
kk
kk
k*
kk
*k
kk
kk
kk
kk
kk
Mh
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
#
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e
P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO f ATIVIDADE 1 TOTAL I1
123 I Administração F inance ira [ 1 i 11.311 1 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1 260.000 I 1 260.0001
123t1 Administração F in an ce ira
11
11
I1
í1
1.312 1 EXECUç^O FINANCEIRA E ORçAMENTáRIA 1 66.000 I 1 66.0001
12311 Administração F in an ce ira
11
11
f1
1]
1.314 1 APRIMORAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL I 13.000 1 1 13.0001
1231i Administração F in an ce ira
11
11
!1
11
2.007 f CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA I 1 660.000 i 660.0001
12311 Administração F in an ce ira
1i
11
11
11
2.045 11
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS [1
11
1.505.000 il
1.505.00011
0811 ASSISTÊNCIA SOCIAL
11
11
1i
11
243 1 A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente 1 1 i f81 1 A ss is tên c ia 1 1 i 12.004 1 FUNDO M.DIREI.INFANCIA CRIAN.ADOLES. -FIA 1
111
360.000 i1
360.0001
041I ADMINISTRACAO
11
11
11
11
122 t Administração Geral 1 1 ! 107 l Administração t 1 1 11.202 t
1EXPANSAO DA REDE DE INFORMÁTICA - CT 1
190.000 1
1f1
90.0001l
12211 Administração Geral
11
11
11
fi
1.321 1 REEQUIP. MODERNIZAR INSTALAÇÕES DA SEC. 11
27.000 !1
11
27 .000 | 1
122I1 Administração Geral
11 I
11 i
1.322 1 ELABORAR E IMPL.PLANO DE CARGOS E SALARI 1j
100.000 11
11
100.00011
12211 Administração Geral 1
11
1í 1
1.325 1 IMPLEMENTAR 0 SIST. DE CONT. PATRIMONIAL f 33.000 11
11
33.0001i
12211 Administração Geral
!1
11
f1
ji
1.326 1 ORGANIZAR E IMPL.O ARQUIVO GERAL MUNICIP i 110.000 1 1 110.000!
12211 Administração Geral
ii 1 1 1
2.046 1 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO i t 5.098.000 It
5.098.00011
12211 Administração Geral
1i
11
1f
1
2.049 11
MODERNIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO it
11
80.000 11
BO.OOOjf
162
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
i ri r
ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e
P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
CODIGO í ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO t ATIVIDADE 1 TOTAL |1
128 1 Formacao de Recursos Humanos f 1 ! i1.324 1
1ELABORAR E IMPL. O PLANO DE QUAL.PROFIS. 1 410.000 1 í 410.000 |
12811 Formacao de Recursos Humanos
11
11
11
11
1.328 [1
CAPACITACAO TREINANMENTO DOS SERVIDORES 1 270.000 1 1 270.000 |
0911 PREVIDÊNCIA SOCIAL
J1
11
!!
11
271 1 Previdência Basica 1 1 1 11.327 1 ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVID 1
13.000 1 1 3.0001
27111 Previdência Basica
11
11
11
!1
2.008 1 MANUT.SETOR PREVIDENCIARIO{INSS) E PASEP 1 1 6.025.000 1 6.025.0001
1111 TRABALHO
11
11
11
11
331 1 Proteção e B enefic io s ao Trabalhador I 1 f 11.329 1
1QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO t 75,000 1 1 75.0001
27t1 DESPORTO E LAZER
11
1!
11
11
813 1 Lazer 1 [ 1 I1.330 1
1IMPL.CENTRO CULT. TREIN. LAZER DO SERVIDOR 1
180.000 i 1 80 .000 |
04t! ADMINISTRACAO
11
11
1 11
129 i Administração de R ece itas 1 i 1 108 í Administração F inance ira 1 i f 11.401 i
iMODERN. SEC. TRIB. COM REC. PROPRIOS E F 1
I14.000 i
ii1
14 .000 | 1
129ii Administração de R ece itas
11
ii
11
li
1.402 íi
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 11
13.000 ii
11
13.0001
12911 Administração de R ece itas
11
\1
11
11
1.403 i PROGR.DE INCREMENTO DE ARRECAD.MUNICIPAL 11
4,000 ii
1j
4.00011
129ii Administração de R ece itas
ll
ii
11
11
2.009 i MANUT. DA SEC. MUNIC. DE TRIBUTACAO 1 i 1.640.000 11
1 .640 .000 | 1
1011 SAUDE
11
ii
11
11
123 i Administração F inanceira 1 i 1 107 i Administração 1 1 12.011 i REC. P/ CONTRAP. DE CONV. C/ OUTROS ORG. 1 i 70.000 [
170 .000 |
1301
f1 Atencao Basica
11
ii
11
1
75 i Saude 1 i 1 [1.506 i IMPLANTAR SIST. AVAL. E CONTR.SERV.SAUDE 1 108.000 ! 1 108.0001
i ra r
ira rm
Wmm
9
ar
9
i
163
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
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R$ 1 ,0 0
ESTADO
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE 1 TOTAL |l
1 1 1301
11
1Atencao Basica |
11
1i
11
1.507 1 FORMACAO PROFIS, NA AREA DE SAUDE PUBLIC |1
210.000 11
1 210.000 | i
30111
lAtencao Basica 1
11
11
[i
1.526 11
PROG.ASSIST.MEDICA DE URGENCA - (SAMU) |l
132.000 1 11
132.000I
301Jt Atencao Basica [
11
!!
1i
1.531 11
PROG. DE QUALIFI CACAO DO CONTROLE SOCIAL |l
41.000 11
1 41.000Í
30111
1Atencao Basica I
1í
1!
[[
1.532 I PROJ.EXP. CONS.DA ESTR.SAUDE FAM.-PROESF | 65.000 l 1 65.0001
3011í
1Atencao Basica |
11
í1
11
1.536 1 CRIACAO DO CATI - CENTRO DE ASS.A 3 IDAD ! 48.000 1 f 48.0001
301I1
1Atencao Basica 1
1J
11
1i
1.537 11
CRIACAO DO CENTRO DE ESPECIAL. MEDICAS |i
240.000 í 1 240.000!
3011i
1Atencao Basica I
11
11
11
1.538 1I
IMPLANTACAO DA ESCOLA DE SAUDE [ 270.000 1 1 270.000 |
30111
1Atencao Basica I
11
11
11
1.540 !1
PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PA | 480.000 1 1 480.000!
30111
1Atencao Basica 1
í1
11
t1
1.541 1 CENTRO INTEGR.DE ASSIST. A MULHER - CIAM |i
204.000 1 1 204.0001I
30211
1A ss is tê n c ia H o sp i ta la r e Am bulatorial I
11
1[
11
07 1 Administração 1 1 1 i1.501 i
tCONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
1850.000 1
111
850.000 | 1
302\1
1A ss is tê n c ia H o sp i ta la r e A m bulatorial |
1í
11
]i
75 1 Saude 1 1 1 i1.534 1
1HOSPITAL REG. DEOCLECIO M.DE LUCENA-HDML |
i480.000 1
111
480.00011
30211
1A ss is tê n c ia H o sp i ta la r e A m bulatorial J
11
I1
11
2.064 1 MANUTENCAO MATERNIDADE DR. SADIR MENDES ( 1 10.000 1 10.000!
30311
1Suporte P r o f i l á t i c o e Terapêu tico |
11
1I
11
1.535 1 PROJ.IMP. CENT.ATEN. PSIC. INF.ADOL.- CAPSI I 84.000 1 1 84 .000 |
1711
1SANEAMENTO 1
11
11
1!
áA
ák
kk
kf
ck
ai
lí
lI
ft
if
cf
ci
kk
kH
II
At
ft
ki
ft
ki
it
kk
fc
fc
ii
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
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R$ 1 ,0 0
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO ----------- +------------------------
I PROJETO | -+-------------------+-
ATIVIDADE ! TOTAL ------------------ +--------------
5121.997
5121.998
5121.999
101232.011
3011.004
3011.020
3011.021
3011.034
3011.520
3011.521
3011.523
3011.524
3011.525
3011.529
Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO PARA TODOS - FUNASA - PAC
Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO PARA TODOS - OP CRED - PAC
Saneamento Básico UrbanoSANEAMENTO PARA TODOS - CID.SAUDAV. -PAC
SAUDEAdministração F inance iraREC. P/ CONTRAP. DE CONV. C/ OUTROS ORG.
Atencao BasicaASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIV. - PAB
Atencao BasicaASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIVADA - PS
Atencao BasicaASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIVADA - PA
Atencao BasicaPROG. RECUP. E REINS. SOCIAL DE DEP. QUI
Atencao BasicaPROG. REDUCAO MORTALIDADE INFANTIL / MAT
Atencao Basica PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Atencao BasicaPROJ. IMPL. CENTRO DE MEDICINA ALTERNATI
Atencao BasicaPROG. RECUP. REIN. SOC. DEP. QUIM. AL. C
Atencao BasicaPROJ. AMPL. MODERN. MATERN. DR. SADI MEN
Atencao BasicaPROG. MELH. GEST. ACESS. QUAL. ACOES SER
5.500.000
25.651.000
32.204. 000
242.000
750.000
1.572.000
48.000
96.000
255.000
204.000
224.000
1.680.000
108.000
13.000
5.500.000
25.651.000
32.204.000
13.000
242.000
750.000
1.572.000
48.000
96.000
255.000
204.000
224.000
1.680.000
108.000
165
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
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R$ 1 ,0 0
CODIGO f ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE | TOTAL |
301 1 Atencao Basica [ 1 j 11.530 1 PROG. DESENV. RECURSOS HUMANOS SETOR SAU 1 108.000 1 I 108.0001
30111 Atencao Basica
11
1I
1 I 1 1
1.533 1 PROJ. EXP. CONS. ESTR. SAUDE FAMÍLIA - P 1 60.000 1 1 60.0001
301f1 Atencao Basica
11
11
1 1 1 1
2.012 1 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 1 11.793.000 | 11.793.0001
3031! Suporte P r o f i l á t i c o e Terapêu tico
11
J1
1 1 1 1
1.522 1 PROG. FARMACIA POPULAR E FARMACIA BASICA 1 260.500 1 i 260.5001
305f1 V ig ilân c ia Epidemiologica
lI
11
1 1 1 1
1.527 1 PROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVOS I 48.000 1 1 48.0001
305\1 V ig i lân c ia Epidemiologica
11
11
1 1 1 1
1.528 !I
PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS 11
1.080.000 1i
1 1.080.0001
30611 Alimentacao e N utrição
11
11
1 t 1 1
1.022 1 PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL 1 84.000 1 j 84.0001
1211 EDUCACAO
l1
11
I 1 1 1
122 [ Administração Geral 1 1 1 107 1 Administração 1 1 1 11.290 1 BOLSA ESTUDANTIL 1
16.000.000 1
íI 6.000.000 f1 f
12211 Administração Geral
1! 1
1 1 1 1
2.202 1 CONST.DO TEATRO ESCOLA DE PARNAMIRIM 11
i1
1.500.000 | 1.500.0001i l
12211 Administração Geral
11
1i i i
40 I Programas In teg rados l i i i2.015 1 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO I
1i1
2.635.500 I 2.635.5001l l
3611! Ensino Fundamental
l\
1i
1 it i
07 i Administração 1 i i i1.607 1 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE 1
11.100.000 i
1| 1.100.000! 1 í
36111 Ensino Fundamental 1 i I 1
40 1 Programas In teg rados 1 i t 11.025 1
IPROGRAMA ESCOLA PARA TODOS 1
1286.000 i
|1 286.0001
361[1 Ensino Fundamental
11
1i 1 i
1.035 1 CONSTR.REF.E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS 1 600.000 i 1 600.0001
* r
i r
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t
166
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
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R$ 1 ,0 0
it
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE 1 TOTAL |iSSBrSr i ! ! 1 í 1i 361 I Ensino Fundamental i 1 i 1w/t i 1.604 1 ESPORTE NA ESCOLA 1 310.000 1 t 310.000]
W * i 1 1 1 1 1i r ! 361 1 Ensino Fundamental 1 1 1 í
i r i1
1.605 11
BIBLIOTECAS ESCOLARES 11
329.000 1 1 329.0001
r *11 361
11 Ensino Fundamental
11
11
!1
11
i r 1|
1.611 1 UNIFOR.ESC."SOU ESTUDANTE DE PARNAMIRIM" 1 450.000 1 i 450.000I
r *11 361
11 Ensino Fundamental
11
11
11
1[
1 1.612 1 VAMOS A ESCOLA - COM PE NA ESCOLA 1 250.000 1 i 250.0001
i r1t 361
11 Ensino Fundamental
11
11
s1
11Ipn-V ! 1.618 1 FORMACAO CONTINUADA PARA PROFSSORES j 250.000 1 1 250.000 |
11 361
1í Ensino Fundamental
1t
1I
11
11
s r 11
1.620 t AMPLIACAO DE MATRICULAS DA EJA 1I
209.000 1 t 209.000111 361
11 Ensino Fundamental
11
11
11
11WT 1 1.621 t AMPL.DAS MATR.ESC. E O ENS.FUND.DE 09 AN t 110.000 1 1 110.0001
r 1 1 1 1 1 11 361 1 Ensino Fundamental 1 1 1 1■ 1 1.623 1 COMBATE A EVASAO ESCOLAR 1 48.000 1 ! 48.00011 1 1 1 1 1
i r 1 361 1 Ensino Fundamental 1 1 1 1W j 1.625 í ERRADICACAO DO TURNO INTERMEDIÁRIO 1 211.000 1 1 211.0001r 1 1 1 [ 1 1r * t 361 1 Ensino Fundamental 1 1 1 1
r f 1.626 11
QUALIFICACAO PARA DOCENTES 1j
211.000 11
11
211.0001l
n11 361
11 Ensino Fundamental ! 1 [ t
r 1 1.627 1 SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CME E PME ! 125.000 1 1f
125.0001Ir >
11 361
J1 Ensino Fundamental
í1
11
11
11
I 1.632 t QESE-QUOTA ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO t1
220.000 1 1 220.000111
1 36111 Ensino Fundamental
11
1i ! i
r » 1 2.028 1 REC. P/CONTRAP. DE CONV. C/OUTROS ORG. 1 1 375.000 t 375.000 |m 1 i ! 1 1 1
1 361 1 Ensino Fundamental t 1 1 1r * 1 41 1 Educacao da Criança de 0 a 6 Anos 1 1 1 Ii r 1 1.023 1 PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL MELHOR 1 1.944.000 1 ! 1.944.0001
167
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& iiiàiiiá
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008ESTADO
ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e
P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 42 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE 1 TOTAL |“ 1
36111 Ensino Fundamental
11
11
11
S1
42 1 Ensino Fundamental 1 1 1 11.601 1 CONST.REF.E AMPL. DE PR. ESC. DEST. PRE-ESCO 1 700.000 1 1 700.000 |
3611[ Ensino Fundamental
11
11
1!
11
2.013 11
MANUT. ENS. FUNDAMENTAL 40% (FCJNDEF/FUNDEB) 11
1 7.401.000 1 7.401.0001
36111 Ensino Fundamental
11
11
11
1t
2.014 1\
MANUT. ENS. FUNDAMENTAL 60%(FUNDEF/FUNDEB) 11
11
10.400.000 1 10.400.0001
3611f Ensino Fundamental
ít
11
11
1i
47 1 A ss is tê n c ia a Educandos 1 1 1 11.024 1 PROGRAMA EDUCACAO E ARTE 1 341.000 1 1 341.0001
36511 Educacao I n f a n t i l
11
11
11
11
41 1 Educacao da Criança de 0 a 6 Anos 1 I 1 12.055 1 SERV. PROT. SOCIAL BASICA INFANCIA (CREC 1 ' 1 995.000 I 895.000 |
36611 Educacao de Jovens e Adultos
I1
11
11
11
40 1 Programas In teg rados 1 1 1 11.615 1 APRENDENDO LÍNGUAS 1 100.000 1 1 100.000!
36711 Educacao E specia l
11
1t
11
11
1.633 [ CRIAR CENTRO MULT. ALUNOS PORT. NECES. E 1 165.000 1 11
165.0001
54111 Preservacao e Conservacao Ambiental
I1
11
11
11
1.624 f EDUCACAO AMBIENTAL 1 101.000 1 1 101.000)
81211 Desporto Comunitário
11
11
11
i1
46 1 Educacao F is ic a e Desportos 1 í 1 11.026 1
ICONST. DE QUADRAS E CAMPOS DE AREIA I
1920.000 1
111
920.0001I
1311 CULTURA
1í
11
1I
1i
392 1 Difusão C u ltu ra l i 1 [ i07 J Administração i 1 1 i1.231 1
ICONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA 1
14 3 0 . 0 0 0 1
111
4 3 0 . 0 0 0 1r
2711 DESPORTO E LAZER
11
11
11
li
122 1 Administração Geral 1 1 1 i2.051 i MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER j 1 647.000 1 647.000 |
i812
í1 Desporto Comunitário
1I
11
11
li
168
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e
P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO ! ATIVIDADE 1 TOTAL
1.636 11
PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS 1 176.000 1 1 176.000
81211 Desporto Comunitário
t1
11
11
1.638 11
CURSO DE ARBITRAGEM 11
44.000 1 1 44.000
81211 Desporto Comunitário
11
11
11
1.642 I1
PROJETO ESPORTE PARA O POVO 1 66.000 1 1 66.000
8121í Desporto Comunitário
1j
11
11
1.649 s CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO [ 92.000 1 [ 92.000
813[1 Lazer
11
11
11
1.032 1 ATIVIDADE ESPORTIVA DE VERÃO 1 329.000 1 1 329.000
81311 Lazer
11
11
11
1.640 1 I CIRC.PARNAM.DE FUTEVOLEI E VOLEI PRAIA 1 33.000 1 1 33.000
81311 Lazer
11
11
11
9 1.641 1 I ABERTO DE FUTEBOL DE MESA 1 33.000 1I
11
33.000
8131i Lazer
1s
11
1t
46 [ Educacao F is ic a e Desportos ! 1 12.203 i CONSTRUCAO DE PRAçAS ESPORTIVAS t 1 1.000.000 1
l1.000.000
813\1 Lazer
11
11
I1
2.204 1 CONSTRUCAO DO ESTáDIO MUNICIPAL 1 I 2.000.000 1 2.000.000
• 0811 ASSISTÊNCIA SOCIAL
11
11
11
122 1 Administração Geral 1 1 181 1 A ss is tê n c ia 1 ! 12.016 1 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS SEDES ! 1 1.120.000 1 1.120.000
12211 Administração Geral
11
11 1
2.034 j ADMIN. DE RECURSOS HUMANOS t 11
1.885.500 1f
1.885.500
j ) 122i1 Administração Geral
11
11 1
2.035 I serv. de energ. elet . agua e telec . - fmas 11
11
202.000 11
202.000
24311 A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente 1 1 1
2.466 1 PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE -CIAM 11
11
198.000 11
198.000
9i* 241
1i A ss is tê n c ia ao Idoso 1 1 1
i 2.070 i MANUNT. F. CONS. MUN. DEF. IDOSO MULHER-SUAS t 1 111.500 1 111.500
c
*V«
f f
«V
VV
Vff
f V
Wf
IVf
vv
vv
VV
TV
V
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e
P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
ESTADO
CODXGO | ESPECIFICAÇÃO
2432.041
243 2.069
2 4 42.0202442.077
2442.078
3322.068
16482572.470
08241 812.039
242 2.080
243 1.714
2432.038
2432.054
2432.455
+----------------------------------------------------------------------- +I
A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente | MANUT. FUNCION . DO CONS . TUT . CRIAN. ADOLESC |
IA ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente | MUN. FUN. CONS. M. DIREI. CRIA.ADOL. -CONDICA I
IA ss is tê n c ia Comunitária !MANUT.FUNC.CONS.MUN.ASSIS.SOCIAL - CMAS |
IA ss is tê n c ia Comunitária |FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM |
IA ss is tê n c ia Comunitária |SERV.PROTEÇÃO BASICA - ENT. COMUNITÁRIAS |
IRelações de Trabalho |MANUT.FUNC.CONSELHO MUN.TRABALHO - COMUT I
IHABITACAO IHabitacao Urbana |Habitacao |FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FUNHA I
IASSISTÊNCIA SOCIAL IA ss is tê n c ia ao Idoso IA ss is tê n c ia IPS.ALTA COMPLEX - APOIO A PES.IDOSA- API |
IA ss is tê n c ia ao P ortador de D efic iênc ia IPROT. SOC.MED. COMP. P. P. DEF. - P P D I
IA ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente IPROGRAMA SENTINELA I
1A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente IPROT.SOC.MED.COMP.ERRAD.TRAB.INF.- PETI I
IA ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente |DES. PROG. PROJ. COMB. POB.MISE. EXC. SOCIAL I
IA ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente ]MANUT.FUNC.FUND.M.ASS.SOCIAL FMAS Í
170
;
PROJETO | ATIVIDADE I TOTAL---------------- +----------------------+--------------
174.000
193.000
154.000
90.000
119.500
29.000
174.000
193.000
154.000
90.000
119.500
29.000
275.000 275.000
126.000
333.500
234.000
1.998.000
499.000
180.000
126.000
333.500
234.000
1.998.000
499.000
180.000
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V IID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r F u n ç õ e s , S u b - F u n ç a o e P r o g ra m a s
c o n f o r m e o v í n c u l o com o s R e c u r s o s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
CODIGO í ESPECIFICAÇÃO 1 ORDINÁRIO I VINCULADO | TOTAL |
0811 ASSISTÊNCIA SOCIAL
11
11
i i i t
81 1 A ss is tê n c ia 1 1 i i241 1 A ss is tê n c ia ao Idoso 1 126.000 I I 126.0001
24211 A ss is tê n c ia ao Portador de D efic iên c ia
11
1333*500 |
1 1 1 333.5001
24311 A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente
11
15.978.000 |
1 1 I 5.978.0001
24411 A ss is tê n c ia Comunitária
1I
1842.000 |
i i | 842.0001
33211 Relações de Trabalho
111
i135.000 I
! 1 [ 135.0001
48211 Habitacao Urbana
[1
11.167.000 I
\ 1 | 1.167.0001
1511 URBANISMO
11
1i
1 I 1 1
07 1 Administração 1 i 1 !122 !
1Administração Geral 1
12.202.000 |
i| 2.202.0001 1 1
452It Serviços Urbanos
11
f4,431.000 |
1 I | 4.431.0001i i
2611 TRANSPORTE
11
11
1 1 1 1
53 1 Transporte C o le tivo Urbano 1 i i i122 1 Administração Geral 1 1.427.000 | 1 1.427.0001
4511
1 I n f r a - E s t r u tu r a Urbana111
1256.500 I
i
i 1 i 256.5001 t I
782111
Transporte Rodoviário111
12,000 |
1
1 1 I 2.0001l i
041
i ADMINISTRACAO11
li
i ii i
07 1 Administração 1 i i i121 i Planejamento e Orçamento 1 36.000 i | 36.0001
1 i48
J! C u ltu ra
11
1!
i 1i i
121 t1
Planejamento e Orçamento 1[
249.000 I 1
I 249.0001I |
6211 In d u s tr ia t i 1 1
121 1 P la n e ja m e n to e O rçam ento 1 1 . 3 4 8 . 5 0 0 1 t 1 .348 .5001 1 1
6511 Turismo
11 1
1 1 1 !
121 t1
Planejamento e Orçamento 1|
155.000 jl
I I55.000 | 1 f
7611 Saneamento 1 i ! 1
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
*
>IIK
\>
ADENDO V I ID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r F u n ç õ e s , S u b - F u n ç a o
c o n f o r m e o v í n c u l o com o s R e c u r s o s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
e P r o g ra m a s
R$ 1 ,0 0
CODIGO j ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO I VINCULADO [ TOTAL |
121 j Planejamento e Orçamento | 292.000 | 1 I
i1
292.0001t
07122
1I Administração j Administração Geral
1 1 I 862.000 | | |
111
1862.000 |
|1877122
l1 GESTÃO AMBIENTAL | Proteção ao Meio Ambiente | GESTÃO AMBIENTAL
1 1 1 1 | 1.259.000 I 1 |
!t11
11
1 .259 .000 | j
5421i Controle Ambiental
1 1 | 918.500 I 1 |
11
918.500 | |
0204061
11 JUDICIARIA | Processo J u d ic i á r io | Acao J u d ic i a r i a
i i i i | 148.000 I1 í
1111
11
148.0001|
1221| Administração Geral | 1.254.500 |
| i11
1.254.5001|
0402124
ii ADMINIS TRACAO | F isc a l iz a c ao F in an ce ira e | Controle In te rn o
Orçamentaria1 1
E | j | 798.000 |l ]
111i
j1
798.0001I
1552122
1) URBANISMO j Serviços Urbanos | Administração Geral
1 1 1 1 | 2 .982.000 1I 1
1f1j
11
2 .9 8 2 .0 0 0 I I
58122
1j Urbanismo | Administração Geral
1 1 | 63.000 | l 1
11I
t63 .000I
I51452
1| I n f r a - e s t r u t u r a Urbana ] Serviços Urbanos
1 1 | 549.000 |I |
[tI
1549.000I
152452
1| Serviços Urbanos 1 Serviços Urbanos
1 1 | 89.000 I | |
111
189.0001
158452
1| Urbanismo | Serviços Urbanos
1 1| 135.000 | 1 |
t1t
1135.0001
177452
1) Proteção ao Meio Ambiente | Serviços Urbanos
1 1 | 105.500 | 1 1
111
1105.5001
118452
1| GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL
1 1 1 1| 3.234.000 1
l1 3 .234 .000 |
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
ADENDO V I ID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r F u n ç õ e s , S u b - F u n ç a o e P r o g ra m a s
c o n f o r m e o v í n c u l o com o s R e c u r s o sP o r t a r i a SOF N° 42 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO l ORDINÁRIO 1 VINCULADO 1 TOTAL |
04 1 ADMINISTRACAO 1 1 1 i40 I Programas In teg rados 1 1 l i122 1 Administração Geral I
11.343.500 1 1 1.343.500J
1511 URBANISMO
1i
11
11
11
51 1 I n f r a - e s t r u t u r a Urbana 1 1 1 1242 1 A ss is tê n c ia ao P ortador de D efic iên c ia i 110.000 1 1 110.000I
40iI Programas In teg rados
1I
11
11
11
244 t A ss is tê n c ia Comunitária 1 1.000 1 1 1.000Í
8011 Relações do Trabalho
11
11
11
í1
244 1 A ss is tê n c ia Comunitária i1
1.000 1 1 1 .0 0 0 |
8111 A ss is tê n c ia
11
11
11
11
244 1 A ss is tê n c ia Comunitária 1 500 1 1 500 |
0711 Administração
11
11
1[
11
451 1 In f r a - E s t r u tu r a Urbana 1 44.000 i 1 44.0001
5111 I n f r a - e s t r u t u r a Urbana
11
I1
11
11
451 1 I n f r a - E s t r u tu r a Urbana l 4.022.000 1 1 4.022.0001
512111
Saneamento Básico Urbano11 1.181.000
11
11
11.181.0001
54111 Preservacao e Conservacao Ambiental
11 633.000
11
1i1
1633.0001
l18
11 GESTÃO AMBIENTAL
11
1]
It i
542 11
Controle Ambiental 11
563.000 1 11
563.000)1
261I TRANSPORTE
1J
II
11
11
53 s Transporte C o le tivo Urbano i 1 1 1782 1
1Transporte Rodoviário t
[272.000 1
111
272.000I I
2811 ENCARGOS ESPECIAIS t 1 S i
07 1 Administração l 1 1 i846 1 Outros Encargos E sp ec ia is 1
1i .102.000 1
111
1.102.000 j 1
13 ! CULTURA 1 1 1 i122 1 Administração Geral 1 1.500.000 1 1 1.500.0001
SUB-TOTAL........................................................................ . . 1208.545.500 1 0 1208.545.5001
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
;cJw
» -
ADENDO V IID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r F u n ç õ e s , S u b - F u n ç a o e P r o g ra m a s
c o n f o r m e o v í n c u l o com o s R e c u r s o s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9
R$ 1 ,0 0
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO I ORDINÁRIO I VINCULADO | TOTAL |
9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA..................---------------+ --------- +---- ---- ----------- + “ ~ |
TOTAL.. .
i ;
. ESTADO ■ f PREFEITURA MUNICIPAL
srs ri r -------------i ri r
i r
DE PARNAMIRIM
ADENDO V I I I
E x e r c í c i o : 2008
m
i
ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o :
ADENDO V I I ID e m o n s t r a t i v o da D e s p e s a P o r O rg a o s e F u n ç õ e s
P o r t a r i a SOF N° 0 8 , d e 0 4 / 0 2 / 1 9 8 5
rrrr*
R$ 1 ,0 0
ORGAO I 10 i 11 | 12 j 13 I 15 [ TOTAL
01.011 F 1 - | - | - | - | - | -02.111 F 1 - | - | - 1 - | - 1 —
02.131 F 1 - 1 - | - | - | - | -02.141 F 1 - I - | - j “ 1 - j -02.142 S t - 1 - | - j - | “ I -02.151 F 1 - 1 75.0001 - | - j - | 75.00002.161 F 1 - 1 - | - | - t - | -02.171 S 1 3.292.0001 - | - 1 - | - | 3.292.00002.172 S I 18.625.5001 - | “ 1 - | - 1 18.625.50002.181 F ! “ i - | 38.186.500! 430.0001 - j 38.616.50002.191 F i - t - j - | - | “ 1 -02.201 F ! - | - | - 1 - [ - | -02.202 F 1 _ | - | - | - 1 - | -02.203 S 1 - 1 - | - 1 “ 1 - | -02.211 F 1 - 1 - 1 - | - | 6.633.000) 6.633.00002.221 F 1 - 1 - | - 1 - | * 1 -02.231 F 1 - [ - 1 - [ “ 1 - | -02.241 F ( - | ~ 1 - [ - j - | -02,251 F 1 - | - 1 - | - | -02.261 F f - 1 - 1 - | - [ - | -02.271 F 1 - 1 - [ 3.923.5001 3.923.50002.281 F 1 - I - 1 - 1 - | 5.992.5001 5.992.50002.291 F 1 “ | - | 1 .500 .000 I “ | 1.500.000
TOTAL | 21.917.5001 75 .0 0 0 | 38.186.500j 1 .930 .000 | 16.549.0001 78.658.000
! TOTAL % 1 10,431 0,041 18,171 0, 921 7,88 | 37, 43
* LEGENDA:k O r ç a m e n to s :
F = O rç a m e n to F i s c a l :S = O rç a m e n to d a S e g u r i d a d e S o c i a l
* 100% = O rç a m e n to T o t a l - R e s e r v a d e C o n t i g ê n c i ak
F u n ç õ e s :l:CODIGOS NOMECLATURA
10 SAUDE11 TRABALHO12 EDUCACAO13 CULTURA15 URBANISMO
2008
187
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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
ADENDO V I I I
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E x e r c í c i o : 2008
188
ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008
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ADENDO V I I ID e m o n s t r a t i v o da D e s p e s a P o r O rg a o s e F u n ç õ e s
P o r t a r i a SOF N° 0 8 , d e 0 4 / 0 2 / 1 9 8 5
R$ 1 ,0 0
ORGAO 1 16 I 17 | 18 | 26 I 27 | TOTAL |
01.011 F 1 - 1 - | - [ - | - | - |02.111 F i - j - | - | - i - | - j02.131 F ! - \ - | - | - 1 - t02.141 F 1 - \ - 1 - | - | - | - (02.142 S 1 - \ - | - | - | - I - |02.151 F 1 - | - | - | - 1 80 .000 I 80 .000I02.161 F 1 - | - I - 1 - 1 - j - |02.171 S 1 “ 1 63.355.0001 - | - | - | 63.355.000102.172 S ] - 1 - 1 - | - | - [02.181 F 1 - | - | - | - | _ | “ [02.191 F 1 - | - j - | - | 4.420.0001 4 . 420.000|02.201 F 1 - [ “ i - 1 - 1 - | - |02.202 F ] 275.0001 - [ - | - | - | 275.000102.203 S j - | - [ - | - 1 - | - |02.211 F 1 - | - | - 1 - 1 - t - |02.221 F 1 - | - 1 - 1 1.685.500] - i 1.685.500102.231 F 1 - 1 “ 1 - | - t - | - I02.241 F 1 - j 2.177.5001 - | - 1 2.177.500102.251 F i “ l - j - | - 1 - 1 - 102.261 F 1 - | - | - | - | - |02.271 F 1 - | - i 3.234.0001 - 1 - | 3 .234 .000 I02.281 F i ~ 1 - [ 563.0001 272.0001 - 1 835.000I02.291 F S ~ | ~ | “ |
TOTAL 1 275.0001 63.355.0001 5 .974 .500 | 1.957.5001 4.500.0001 76.062.0001I
TOTAL % 1 0,131 3 0 ,1 5 | 2,84 | 0, 931 2, 14 I 36,19 í 1
LEGENDA:O r ç a m e n t o s :
F = O r ç a m e n t o F i s c a l :S = O rç a m e n to d a S e g u r i d a d e S o c i a l100% = O rç a m e n to T o t a l - R e s e r v a d e C o n t i g ê n c i a
F u n ç õ e s :
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cíáTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o :
ADENDO V I I I
190
2008
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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o :
ADENDO V I I ID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r O rg a o s e F u n ç õ e s
P o r t a r i a SOF N° 0 8 , d e 0 4 / 0 2 / 1 9 8 5
R$ 1 ,0 0
ORGAO ! 28 | - 1 í - 1 “ 1 TOTAL
01.011 F 1 - | - 1 - 1 - 1 - 1 -02.111 F 1 ~ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.131 F 1 - | - 1 ~ 1 - 1 ~ 1 -02.141 F 1 - | - 1 - 1 - 1 - I -02.142 S 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.151 F 1 - j - 1 - ! - 1 - 1 -02.161 F t - 1 - I - 1 - 1 - 1 -02.171 S I - | - 1 - 1 - ! - 1 -02.172 S 1 - | - 1 - 1 - 1 - i -02.181 F 1 ~ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.191 F 1 - j - 1 - 1 - I - I -02.201 F 1 - 1 - i - 1 - 1 - 1 -02.202 F t - | - 1 - t - i - 1 -02.203 S 1 - | - 1 - 1 - [ - 1 -02.211 F 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.221 F 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.231 F 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.241 F 1 - ] - 1 - 1 - 1 - 1 -02.251 F 1 - | - 1 - 1 - 1 - 1 -02.261 F 1 - | - 1 - 1 - 1 - -02.271 F 1 - 1 - 1 - 1 _ 1 - ! -02.281 F I 1.102.0001 - i - t - j - ! 1.102.00002.291 F 1 - 1
==+==1
- 1 - 1 - 1 “
TOTAL 1 1.102.0001 - - 1 - 1 - 1 1.102.000
TOTAL % 1 0,52 | - 1 - 1 - 1 - 1 0, 52
f LEGENDA:« O r ç a m e n to s :
F = O rç a m e n to F i s c a l : f S = O rç a m e n to d a S e g u r i d a d e S o c i a l
100% = O rç a m e n to T o t a l - R e s e r v a d e C o n t i g ê n c i a
F u n ç õ e s :
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CODIGOS NOMECLATURA
28 ENCARGOS ESPECIAIS
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2008