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[Prefeitura Municipal de Parnamirim GABINETEDO PREFEITO Lei n° 1.356/2007 Parnamirim, 26 de dezembro de 2007. n- r Lei: 5 c m ç ie m e Q- PMTOenté, Lu ■V jl TO- // Gabinete Civil, Pamamirim/RN, de ckae,-m bj<-o de • -U9* da República. Estima a Receita e fixa a Despesa jdo Município de Parnamirim para o exercício j de 2008 e determina outras providências. O PREFEITO DE PARNAMIRIM/RN: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte TITULO I DISPOSIÇÃO SERAL Art. 1°.. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnamirim/RN para o exercício de 2008, compreendendo: I. Orçamento Fiscal; e II, Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos órgãos. TITULO n DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SESURIDADE SOCIAL CAPITULO I ESTIMATIVA DA RECEITA Art. 2o. A Receita Total do Município para o exercício de 2008 é estimada no valor de R$ 210.145.500,00 (Duzentos e Dez Milhões Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais). Av. Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Parnamirim/RN - CEP 59.140-020 Fone: (84) 3644 8100 Fax: (84) 3644 8122 Site: www.parnamirim.rn.gov.br - E-Mail: contato® pa ma mi ri m jp .gov.br P A R N A M IR IM /V i £ l ff 0 f? PARA TODOS K l

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[Prefeitura Municipal de ParnamirimGABINETE DO PREFEITO

L e i n ° 1 . 3 5 6 / 2 0 0 7 P a rn a m ir im , 2 6 d e d e z e m b ro d e 2 0 0 7 .

n-r

Lei:

5cm çiem e Q- PMTOenté, Lu ■VjlTO-/ /

Gabinete Civil,P a m a m ir im /R N , d e c k a e ,-m bj<-o d e

• -U 9 * d a R epú b lica .

E stim a a R eceita e fix a a Despesa jd o M unicípio de Parnam irim pa ra o exe rcíc io j de 2008 e dete rm ina o u tra s providências.

O PREFEITO DE PARNAMIRIM/RN:FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

T I T U L O I

D I S P O S I Ç Ã O S E R A L

A rt. 1 °.. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnamirim/RN para o exercício de 2008, compreendendo:

I. Orçamento Fiscal; eI I , Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos órgãos.

T I T U L O n

D O S O R Ç A M E N T O S F IS C A L E D A S E S U R ID A D E S O C IA L

C A P IT U L O I

E S T I M A T I V A D A R E C E IT A

A rt. 2o. A Receita Total do Município para o exercício de 2008 é estimada no valor de R$ 210.145.500,00 (Duzentos e Dez Milhões Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais).

Av. Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Parnamirim/RN - CEP 59.140-020 Fone: (84) 3644 8100 Fax: (84) 3644 8122Site: www.parnamirim.rn.gov.br - E-Mail: contato® pa ma mi ri m jp .gov.br

P A R N A M IR IM/Vi £ l ff 0 f? P A R A T O D O S

K l

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Prefeitura Municipal de ParnamirimGABINETE DO PREFEITO

A rt. 3o.. As Receitas decorrerão da arrecadação de tributos, outras receitas, transferências correntes e de capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I , com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

R E C E IT A - 2 0 0 7 T A B E L A I

ESPECIFICAÇÃO | VALOR PORCENTAGEMR EC EITA S CORRENTES J 160.448.938.28 76,35%R ECEITA S TR IB U TÁ R IA S 18.297.000,00 8,71%R ECEITA S DE CO N TRIBU IÇÕ ES ... 17.830.622,28 8,48%RECEITA PATRIM ONIAL .......... 10.950.000,00 5,21%R ECEITA S DE SERV IÇO S 3.450.000,00 1,64%TRA N SFEREN CIA S CO RR EN TES. 100.691.316,00 47,92%OUTRAS R EC EITA S CORRENTES — 9.230.000,00 4,39%R EC EITA S DE CA PITA L 57.977.661,72 27,59%OPERAÇÕES DE CRÉD ITO 23.050.713,84 10,97%ALIEN AÇÕ ES DE BENS 744.124,00 0,35%TRAN SFERÊN CIA S DE CA PITA L 34.182.823,88 16,27%CO N TAS RETIFICA D O RA S DED. REC. P/ . ■FORMAÇÃO DO FUNDEF - o . « i . auu,uu - 3.94%

TO TA L GERAL DA RECEITA 210.145.500,00 100%

C A P ÍT U L O n F IX A Ç Ã O D A D E S P E S A

A rt. 4 ° - A Despesa Total é fixada no valor de R$ 208.545.5ÍX),00 (Duzentos e oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

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I I .

No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 114.331.500,00 (Cento e quatorze milhões, trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais).

No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 94.214.000,00 (Noventa e quatro milhões, duzentos e quatorze mil reais).

Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R$1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil reais), servirá como Reserva da Contingência, que de acordo com o Decreto Lei n° 1.763, de 16 de Janeiro de 1980, será usada como recurso para a abertura de créditos adicionais.

Av. Tenente M edeiros, n° 105 Centro, Parnam irim /R N - C E P 5 9 .1 4 0 -0 2 0 Fone: (84 ) 36 44 8 1 0 0 Fax: Site: www.parnam irim .rn.gov.br - E-Mail: contato@ parnam irinu»i.gov/tJr

PARNAMIRIMMELHOR PARA T O O O S

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G A B I N E T E D O P R E F E I T O

A rt. 5o - A Despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3o desta Lei, e sua execução orçamentaria e financeira observará a discriminação constante na Tabela I I , apresentada a seguir:

D E S P E S A PO R P O D E R E O R S Ã O T A B E L A I I

Prefeitura Municipal de Parnamirim

*

m

ppppppRpPP►

Ptty

a

1 ÓRGÃO UNIDADE ORÇAM ENTARIA VALOR %

01.011 CÂMARA M UNICIPAL 8.475.000,00 4,03

n PODER EXECU TIVO 200.070.500,00 95,21

02.111 G ABIN ETE C IV IL 7.900.000,00 3,76

02.131 G ABIN ETE DO VICE-PREFEITO 223.000,00 0,11

02.141 SECRETARIA M UNICIPAL DE FIN AN ÇAS 2.504.000,00 1,19

02.142 FUNDO DA IN FÂ N CIA E DO ADOLESCENTE. - F IA 360.000,00 0,17

02.151 SEC.MUN.DE ADM INISTRAÇÃO e r e c .h u m a n o s 12.401.000,00 5,9002.161 SECRETARIA M UNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 1.671.000,00 0,8002.171 SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE 66.647.000,00 31,7102.172 FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE 18.625.500,00 8,8602.181 SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 38.616.500,00 18,3802.191 SECRETARIA M UNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 4.420.000,00 2,1002.201 SEC.MUN DE D ES.SO CIAL E HABITAÇÃO - SED ES 3.405.500,00 L6202.202 FUNDO MUN. DE CONS. E EN TID A D ES COMUNIT. 1.146.000,00 0,5502.203 FUNDO M UNICIPAL DE A SS.SO CIA L - FM AS 8.581.500,00 4,0802.211 SECRETARIA M UNICIPAL DE LIM PEZA URBANA 6.633.000,00 3,1602.221 SECRETARIA MUN. DE TRÂ N SITO E TRANSPORTES 1.685.500,00 0,8002.231 SEC.MUN.DE PLAN EJ. .TURISM O e d e s . URBANO 2.942.500,00 1,4002.241 SEC.MUN. DE M EIO AM BIENTE E URBANISM O 2.177.500,00 1,0402.251 PROCURADORIA GERAL DO M UN ICÍPIO 1.402.500,00 0,6702.261 CONTRO LA DORIA GERAL DO M UN ICÍPIO 798.000,00 0,3802.271 SECRETARIA M UNICIPAL DE SERV IÇO S URBANOS 7.157.500,00 3,41

02.281 SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 9.273.000,00 4,41

02.291 FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA 1.500.000,00 0,71

Av. Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Parnam irim /RN - C E P 5 9 .1 4 0 -0 2 0 Fone: (84} 36 44 8 1 0 0 Fax: (84 ) 3644 81j Site: w ww .parnam irim .rn.gov.br - E-Mail: co n ta to @ p am a m irim m g o v .b r

PARNAMIRIMMELHOR PARA TODOS

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Prefeitura Municipal de ParnamirimGABINETE DO PREFEITO

SUB-TOTAL DA DESPESA 208.545.500,00 99,24

99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.600.000,00 0,76

TOTAL DA DESPESA 210.145.500,00 100

A rt. 6o - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos constantes da Tabela I I I .

* »

R E C E IT A PO R F O N T E D E R E C U R S O S T A B E L A m

_____________ (valores em R$)_____________ESPECIFICAÇÃO CÓDIGOS VALORES - R$

RECURSOS DO TESOURORECURSOS PRÓPRIOS 100 99.511.263,89RECEITAS DA SAÚDE 200 14.733.250,00RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 300 2.270.000,00RECEITA DO FUNDEB 350 21.500.000,00CONVÉNIO COM 0 GOVERNO ESTADUAL 400 1.100.000,00CONVÉNIO COM O GOVERNO FEDERAL 500 60.551.537,72RECEITAS DA EDUCAÇÃO 600 2.360.066,00CONTRAPARTIDA DE CONV. DE SANEAMENTO 700 8.119.382,39

TOTAL DA RECEITA 210.145.500,00

Art. 7 ° - O Poder Executivo fica autorizado a;

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mIN

IN

m

i .

i i .

u i .

IV .

Realizar Operações de Crédito por antecipaçõo da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução n° 078, de 01 de julho de 1998, do S e n a d o

Federal e alterada pela Resolução 043/2001.Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentarias, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total da Despesa f ixada nesta Lei em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.Realizar Transposição, Remanejamento ou a Transferência de Recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, nos termos do inciso V I do artigo 166 da Constituição Federal.Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2007 provenientes

de operações de créditos e convénios.Av, Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Pamamirim/RN - CEP 59.140-020 Fone: (84) 3644 8100 Fax: (84)

Site: www.parnamirírn,rn.gov.br - E-Mail: [email protected]

ParnamirimM JÉ L H O R P A R & T O P O S

¥

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*

^Prefeitura Municipal de ParnamirimZ GABINETE DO PREFEITO

T IT U L O r a D IS P O S IÇ Õ E S F I N A I S

A rt. 8 a - Esta Lei e n tra em vigor a p a rtir de I o de janeiro de 2 0 0 8

Art. 9o Revogam-se as disposições em contrário .

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Av. Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Pamamírim/RN - CEP 58.140-020 Fone: (84) 3644 8100 Fax: (84) 3644 8122Site: www.parnamirim.rn.gov.br - E-Mail: contato@pamamirimj*i.gov.br

parnamirimMELHOR PARA

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~ RELAÇÃO DE SUBVENÇÕES APROVADAS

Prefeitura Municipal de Parnamirim~ GABINETE DO PREFEITO

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i*

Emendas Entídades/Beneficiários Valor em R$001 Fundação de Apoio ao Desenv. Social -

FA D E JA /R N15.000,00

002 Fundação Asa Branca 15.000,00003 Clube de Mães Irm ã Anunciada Caídas 20.000,00004 APAE 3.500,00005 Centro A ssistencial - CASEM P

Assembleia de Deus8.000,00

006 CAP5PAR 3.500,00007 Associação dos M oradores de Nova

Parnamirim Jo sé Fe lix da Silva10.000,00

008 LEA N 10.000,00009/020 Federação Norteriograndense de

FutevÔlei16.000,00

010 Colégio Psicanálise do Brasil 15.000,00011 Associação Missão In tegral - A M I 7.000,00012 Centro Social Residencial Parque dos

Eucaliptos7.000,00

013 Centro Intercâm bio Internacional da Juventude e Desenvolvimento (C IIJU D )

7.000,00

014 Associação do Alecrim Futebol Clube(Passagem de Areia)

7.000,00

015 Ig re ja Evangélica Pentecostal Cristo Vive

7.000,00

016 Associação do Centro Social da Cultura e do Lazer da Criança e do Adolescente

5.000,00

017 Servidores e Estaqiários Municipais 840.000,00018 Clube de Mães Madre Francisca

Lechenner5.000,00

019 Centro Social Cosme e Damião 5.000,00

Av. Tenente Medeiros, n° 105 Centro, Parnam irim /RN - C E P 5 9 .1 4 0 -0 2 0 Fone: (84} 36 44 8100^Fáx: Site: www.parnamirinrt.rn.gov.br - E-M ail: contato@ parnam irirn jji.gov.

ParnamirimMELHOR PARA T O D

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ESTADO^ P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E P A R N A M I R I M E x e r c í c i o : 2 00 8

ADENDO I ID e m o n s tra ç ã o d a R e c e i t a e D espe sa se g u n d o a s c a t e g o r ia s E c o n ó m ic a s

P o r t a r i a SOF n° 0 8 , de 0 4 /0 2 /1 9 8 5 - O rç a m e n to T o t a l

R E C E I T A RS D E S P E S A RS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA RECEITAS DE CONTRIBUICOES.RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES

{-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF OUTRAS RECEITAS CORRENTES

160,448.938,28 | DESPESAS CORRENTES I

18.297.000. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.830.622,28 1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA10.950.000. 00 I OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.450.000. 00 I

100.691.316,00 I8.281.100,00 |9.230.000. 00 I Superavit

I

120.824.500,00

44.547.000. 00 343.500,00

75.934.000. 00

31.343.338,28

S O M A .................................................. 152.167.838,28 1 SOMAI

.152.167.838,28

RECEITAS DE CAPITALI

57.977.661,72 | DESPESAS DE CAPITAL 87.721.000,00

OPERACOES DE CREDITO ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Déficit

86.251.000,00900.000. 00570.000. 00

1.600.000,00

23.050.713,84 | INVESTIMENTOS744.124,00 I INVERSÕES FINANCEIRAS

34.182.823,88 J AMORTIZACAO DA DIVIDA 31.343.338,28 S Superavit

I

89.321.000,00 I S O M A ................................................... 89.321.000,00I

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL(-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF

160.418.938,28 | DESPESAS CORRENTES 57.977.661,72 I DESPESAS DE CAPITALS.281.100,00 I RESERVA DE CONTIGENCIA

120.824.500,0087.721.000,001.600.000,00

I

*

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PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008ESTADO

ADENDO I ID e m o n s tra ç ã o da R e c e i ta e D espe sa s e g u n d o as c a t e g o r ia s E c o n ó m ic a s

P o r t a r i a SOF n° 0 8 , de 0 4 /0 2 /1 9 8 5 - O rç a m e n to F i s c a l

R E C E I T A RS1| D E S P E S A 1

R5

RECEITAS CORRENTES 139.435.476, 00 | DESPESAS CORRENTES 90,610.500,00

RECEITA TRIBUTARIA 35.297.000,00 I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.611.500,00RECEITAS DE CONTRIBUICOES. 13.280,622,28 1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 258.500,00RECEITA PATRIMONIAL 10.950.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.740.500,00RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES

(-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF OUTRAS RECEITAS CORRENTES

450.000,00 71.227.853,72 8.281.100,00 8,230*000,00

iiiI Superavit1

40.543.876,00

SOMA .............................................. . ..131.154.376,001| S O M A .......................................i

RECEITAS DE CAPITAL 2.744.124,001I DESPESAS DE CAPITAL 23.721.000,00

OPERACOES DE CREDITO 0,00 J INVESTIMENTOS 22.851.000,00ALIENACAO DE BENS 744.124,00 1 INVERSÕES FINANCEIRAS 300.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00 1 AMORTIZACAO DA DIVIDA 570.000,00Déficit 40.543.876, 00 I Superavit

i19.567.000,00

SOMA ............................................. . .. 43.288.000,00i1 SOMA .......................................

+

RECEITAS CORRENTES 139.435.476, 00 I DESPESAS CORRENTES 90.610,500,00RECEITAS DE CAPITAL 2,744.124,00 | DESPESAS DE CAPITAL 23.721.000,00(-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 8.281.100,00 | RESERVA DE CONTIGENCIA 19.567.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA...................... .......133.898.500,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA.............. ............133.898.500, 00

6

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2 00 8

ADENDO I ID e m o n s tra ç ã o da R e c e i ta e D espe sa s e g u n d o a s c a t e g o r ia s E c o n ó m ic a s

P o r t a r i a SOF n° 0 8 , de 0 4 /0 2 /1 9 8 5 - O rç a m e n to S e g u r id a d e

R E C E I T A R$1) D E S P E S A1

R$

RECEITAS CORRENTES 49.463.462,28 1 DESPESAS CORRENTES 30.214.000,00

RECEITA TRIBUTARIA O o o ! PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.935.500,00RECEITAS DE CONTRIBUICOES. 0,00 1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 85.000,00RECEITA PATRIMONIAL o o o J OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.193.500, 00RECEITA DE SERVIÇOS 3.000.000,00 iTRANSFERENCIAS CORRENTES 46.463.462,28 iOUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 I Superavit

119.249.462,28

S 0 M A ....................................... .......... 49.463.462,281I SOMA .......................................i

RECEITAS DE CAPITAL 55.233.537,721| DESPESAS DE CAPITAL 64.000.000,00

OPERACOES DE CREDITO 23.050.713,84 I INVESTIMENTOS 63.400,000,00ALIENACAO DE BENS 0,00 1 INVERSÕES FINANCEIRAS 600.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.182.823,88 I AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00Déficit 19.249.462,28 1 Superavit

110.483.000, 00

S 0 MA ...................................... .......... 74.483.000,00i

1 SOMA ....................................... .......... 74.483.000,00i

RECEITAS CORRENTES 49.463.462,28 | DESPESAS CORRENTES 30.214.000,00RECEITAS DE CAPITAL 55.233.537,72 1 DESPESAS DE CAPITAL 64.000.000,00

I RESERVA DE CONTIGENCIA 10.483.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA............... ..............104,697.000,00 1 TOTAL GERAL DA DESPESA............. ............. 104.697.000,00

7

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1STAD0P r e f e i t u r a m u n i c i p a l d e P AR NAM IR IM

*

*

ADENDO I I I - O rç a m e n to T o t a l R e c e i ta S e gu nd o a s C a te g o r ia s E c o n ó m ic a s - P o r t a r i a de 0 4 /0 5 /2 0 0 1 , c o m b in a d a com a P o r t a r i a STN n° 3 0 3 ,

E x e r c i c i o : 2 008

STN/SOF n° 163 de 2 8 /0 4 /2 0 0 5

R$ 1 , 0 0

• CODIGOS 1 ESPECIFICAÇÃO j FON| DESDOB.

0 .0 .0 .0 0 .0 0 1 RECEITAS CORRENTES t 1

O O

o o

o o

o

oo

oO

i-H H

i—t

ÈÈ

111 RECEITA TRIBUTARIA

1 11 1 1 1

1 IMPOSTOS 1 1■ P l . 1 . 1 . 2 . 0 0 . 0 0 [ IMPOSTOS S/ 0 PATRIMÓNIO E A RENDA 1 [| * x . 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 0 1 IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU j 1

, . 1 . 1 . 2 , 0 2 . 0 1 1 IPTU DE IMÓVEL EDIFICADO Í100I 3 .0 0 0 .0 0 0• 1 . I . I . 2 .O2 .O2 1 IPTU DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 11001 2 .0 0 0 .0 0 0j p l . 1 . 1 .2 .0 4 .0 0 1 IM P . S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. 1 1

. 1 . 1 . 2 . 0 4 . 3 4 1 IM P . REND. RET. NAS FONT. S/OUTR. RENDIMENTOS 1 100 f 1 .0 0 0 .0 0 0• . 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 0 t IMP.S/TRANSM. " IN TE R VIVOS" DE BENS ! 1| p l . 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 1 1 I T I V DE IMÓVEL EDIFICADO 11001 2 .0 0 0 .0 0 0^ . l . 1 . 1 .2 .0 8 .0 2W . 1 . 1 . 3 . 0 0 . 0 0

1 I T I V DE IMÓVEL NAO EDIFICADO i 1001 2 .0 0 0 .0 0 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 1 1

• l . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 0 1 IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1 !^ 1 . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 1 1 I S S - SUBSTITUTO 1100! 3 .0 0 0 .0 0 0

* . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 2 1 I S S - HOMOLOGADO 1100 | 2 .0 0 0 .0 0 0• . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 3 1 I S S - HOMOLOGADO E EVENTUAL | 100 | 2 .0 0 01 ^ 1 . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 4 1 I S S - PROFISSIONAL AUTONOMO 1100 20 .000^ - . 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 5 ^ . 1 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0

1 I S S - RETIDO NA FONTE 1 1001 25 .0001 TAXAS 1 1

P - l . 1 . 2 .1 .0 0 .0 0 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO LIC IA 1 1g x . 1 . 2 . 1 . 2 5 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA P/FUNC. EST. COM., IND .E PS 1100 600 .000

' , . 1 . 2 . 1 . 2 6 . 0 0 1 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 11001 50 .0001 .2 . 1 . 2 9 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCA0 DE OBRAS 11001 300 .000

p 1 . 1 . 2 . 1 . 3 0 . 0 0 1 TAXA DE AUTORIZ. FUNC. DE TRANSPORTES 11001 10.000m * . 1 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 P ' . 1 . 2 . 1 . 3 4 . 0 0

1 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA U00| 10.000t TAXA DE LICENCA LOTEAMEN. /DESMENBRAMENTO 1 1001 2 00 .000

P - l . 1 . 2 . 2 .0 0 .0 0 1 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1 1£ x . 1 .2 .2 .1 2 .0 0W ' , . 1 . 2 . 2 .9 0 .0 0

1 EMULUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINIST. 11001 30 .0001 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1100| 1 .5 0 0 .0 0 0

P - l . 1 . 2 .2 .9 9 .0 0 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 11001 500 .000^ 1 . 1 . 3 . 0 . 0 0 , 0 0 i CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1 t^ - . 1 . 3 . 0 . 0 1 . 0 0 [

|CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS | 100 |

f 150 .000

P l . 2 .0 . 0 . 0 0 . 0 011 RECEITAS DE CONTRIBUICOES.

1 1

í 1» x . 2 .1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1 1

f , . 2 . 1 . 0 . 2 9 . 0 1 1 CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO C IV IL 11001 430 .6221 1 . 2 . 1 . 0 . 2 9 . 9 9 1 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 1 100 240 .000OOKOO

rH 04 ■■—1 ! COMP.PREV. REG.GER,REG.PROP. PREV. SERV. j 1

- - . 2 . 1 . 0 . 4 6 . 0 1 1 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 11001 4 .7 9 0 .0 0 0P ___________________

C A T . E C O N O M IC A

1 6 0 . 4 4 8 . 9 3 8

1 8 . 2 9 7 . 0 0 0

1 7 . 8 3 0 . 6 2 2

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ADENDO I I I

CODIGOS

M tt- . 2 . 2 .g^L . 2 . 2 ,^ . 2 . 2 ,

. 2 . 2 , | k L . 2 . 2 , _ . .2 .2 ,

0 . 0 0 . 0 00 .2 2 .5 00 .2 8 .0 00 .2 8 .0 20 .2 9 .0 00 .9 9 .0 0

Ml . 3 . 0 , . . 3 . 2 .

* 1 . 3 , 2 . ■1.3.2,

x . 3 . 2 .

* 1 . 3 . 2 , * 1 . 3 . 2 . . 1 . 3 . 2 .

0 . 0 0 . 0 00 . 0 0 . 0 05 .0 0 .0 05 .0 1 .0 25 .0 1 .0 35 .0 1 .1 05 .0 1 .1 1 5 .0 2 .9 9

j ESPECIFICAÇÃO_|-------------- ---------------------------------------------------------------------

CONTRIBUICOES ECONÓMICASCOMP. F I N . PART. ESP. P/PROD. PET. GAS NATURAL CONT. RELATIVA A COM. DE PETRO E DERIVADOS CONTB.ECON.INCIDENTE SOBRE OS COMB.-CIDE CONT. DE ILUMINACAO PUBLICA OUTRAS CONTRIBUICOES ECONONICAS

! FON |

1001I

1001100|100!

RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V INC. FUNDEB REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V IN C . FUND.SAUDE REC.REM.DEP. BANC. E REC. V IN C . CONVÉNIOS REC.REM.DEP. BANC. E REC V INC . - PAC REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULADOS

1001 100 |

I100| 100 |

* 1 . 6 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0 , 1 . 6 . 0 . 0 . 0 3 . 9 9 1 . 6 . 0 . 0 . 0 5 . 0 0

* 1 .6 .0 . 0 .9 9 . 0 0

RECEITA DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RECEITA DE SERV. PROD. NA SAUDE OUTROS SERVIÇOS

100 I 1001 100!

1 . 7 . 0 . 0 .0 0 .0 01 . 7 . 2 . 0 . 00 .00

U . 7 . 2 . 1 . 0 0 . 0 01 ^ , 1 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 0

^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 2 . 0 2

* ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 5^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 0

, 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 11 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 2

'1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 3^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 4

^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 5^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 6

1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 7 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 8 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 0 9 ^ , 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 0

1 .7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 11 .7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 2

* ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 3 g f t 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 1 4 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 0 9 . 9 9 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 Ifrr 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 1

1 .7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 2 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 3 *>» 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 4 F 3 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 5

1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 6 ^ 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 7 ^ , 1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 8

1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 9

TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FPM COTA-PARTE DO IT R OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L .C . N° 87/96 COTA PARTE DE COMP. ROYALTIES COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PEROLEO-FEP ACAO DE APOIO PORTAD. DE NECES. ESPECIAS ACOES DE ATENCAO A JUVENTUDE MELHORIAS DE CONDICOES HABITACIONAIS ACOES SOCIO-EDUC. A S S . FAM ÍLIA CARENTES ACOES DE COMBATE A PROSTITUIÇÃO IN FANT IL ACAO DE ATENCAO A CRIANCA ACAO DE APOIO A PESSOAS IDOSAS PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO IN FANTIL CASA DE PASSAGEM ABRIGO RECEITAS DE ACOES DE CONBATE A POBREZA REC. P/ATENDIMENTO FORT. DE DEFICIÊNCIA DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO TRANSF.DE REC.DO S IST .U N ICO DE SAUDE-SUS REC. DO PAB-FIXO (A .M .H R - RPUP)REC. DO PSF - PROG.SAUDE DA FAMÍLIA REC. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

REC. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITARIA REC. DO PROG. CONTROLE DE ENDEMIAS REC. PROG.ASS.MED.REDE HOSP/GESTAO PLENA REC. DO PACS - PROG.AGENT.COM.SAUDE REC. DO PROG. CARÊNCIA NUTRICIONAL REC. DA COMP.DE CIRURGIA DE CATARATA

100 |100 |

I1 0 0 f

100 | 100 I 300 | 300 I 300 | 300 | 300) 1 0 0 j

300( 300| 1001 300 I 3001 1001

I200 | 200! 2001 200| 200 I 2001 200! 200! 2001

*

*

*

DESDOB. | CAT. ECONOMICA ------------------ + ----------------------------

3.320 .000

1 . 2 0 0 . 0 0 0 3.000.000 4 .800.000

1.700.0001 .250.000

5 . 0 0 0 . 0003 . 0 0 0 . 000

300.000 3 .000.000

150.000

10.950.000

3.450.000

100.691.316

2 0 . 000 . 000270.000

570 .0001.500.000

300.00050.00050.00010.000

500.00050.000

200.00080.000

1 . 0 0 0 . 0 0 0100.000

10.00020 .000

1 .500.000

1.750 .0603.500.120

277.50070.000

975.5706 . 0 0 0 . 0 0 0

500.00010.000

300.000

8

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ADENDO I I I

CODIGOS I ESPECIFICAÇÃO | FON I DESDOB. 1

t REC. DA CAMP.DE VACINACAO DE IDOSOS I 200 | 60 .000 1

I REC. DO PROGRAMA DE INCENT.A SAUDE BUCAL I 200 | 600 .000 i

I REC. DO PROG.DE INCENT.A PROJ.ESPECIAIS | 200 | 200 .000 1

I REC. PROG. PREVENÇÃO DO CÂNCER COLO UTERO | 200 | 100 .000 1

I REC. DO PROG.PREV. DO CÂNCER DE PROTATA ! 200 | 40.000 1I REC. TFECD - ADICIONAL I 200 | 50.000 1I REC. ACOES ESTRATÉGICAS - VARIZES | 200 I 50 .000 1I REC. VACINACAO POLIOMIELITE I 200 I 50 .000 1I REC. PROGRAMA DE EXPANSAO DO PSF-PROESF | 200 | 50 .000 1I REC. ACOES ESTRATÉGICAS - F IS IO TERAPIA I 200 I 50 .000 1I REC. ACOES ESTRATÉGICAS - PRE-NATAL | 200 I 50 .000 1I REC. ACOES ESTRATÉGICAS - TUBERCULOSE | 200 I 50 .000 1í TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE I I 1I PROGRAMA DE DESENV. DAS ESCOLAS - PDE I 600 I 10 .000 1I PROGRAMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - PAPE | 600 I 40 .000 1I MERENDA ESCOLAR I 600 | 600 .000 1t PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS S 600 | 70 .000 1I PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE I 600 | 70 .000 1I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I 1I PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS i I 1I COTA PARTE DO ICMS 1100 | 2 0 .0 0 0 .0 0 0 1I COTA PARTE DO IPVA 11001 5 .0 0 0 .0 0 0 1I COTA-PARTE DO I P I SOBRE EXPORTACAO 11 0 0 1 400 .000 1I COTA-PARTE DA CONTR. DO SALARIO-EDUCACAO 1 600 1 370 .066 1I OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS t 1 í! RECURSO DO FUNDO MUN.DE ASS.SOCIAL ! 300 | 500 .000 1i CONVÉNIO COM GOVERNO DO ESTADO 1100 | 1 .5 0 0 .0 0 0 1I TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1 1 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 1 1 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM |350| 8 .0 0 0 .0 0 0 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS 13501 8 .0 0 0 .0 0 0 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - I P I 1 350 I 500 .000 1j TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IT R 13501 500 .000 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA 1350 I 1 .0 0 0 .0 0 0 1I TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD 13501 500 .000 1I COMPLEMENTACAO DO FUNDEB 1 350 | 3 .0 0 0 .0 0 0 1! TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS 1 1 fI CONVÉNIOS C/A UNIÃO 1 1 1I TRANSF.CONV.DA AREA DE SAUDE 11001 3 .0 0 0 .0 0 0 1I TRASF. DE CONV. NA AREA DE EDUCACAO 1 6001 1 .0 0 0 .0 0 0 1I TRASF. DE CONV. COM OUTROS MINISTÉRIOS 11001 1 .0 0 0 .0 0 0 1I TRANSF. DE CONVÉNIO PRODETUR I I 1100 | 20 .000 1i TRASF.DE CONV.MINISTÉRIO DAS CIDADES 1500| 3 .3 6 8 .0 0 0 1! TRANSF.DE CONV.ESTADOS D.FED.E ENTIDADES 1 1 ![ CONV.COM GOV. DO ESTADO - EDUCA [ 600 1 200 .000 1I CONV. COM O GOV. DO ESTADO - EXEC.OBRAS 1 1 0 0 1 1 .0 0 0 .0 0 0 III

OUTRAS TRANSF. DE CONVÉNIO DOS ESTADOS | 4 00 |l f

100 .000 ilI OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1 I 1 1

11

I MULTAS E JUROS DE MORA 1 1 1I MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 1 1 1I MULTA E J.DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 11001 360 .000 1I INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES t 1 !

CAT.

, . 7 . 2 . 1 ,

' . 7 . 2 . 1 , V 7 . 2 . 1 .

íí í íí í

. 7 . 2 . 1

. 7 . 2 . 1

m * i

2.12.12.12.12.12.12.2,

1 . 7 . 2 . 2 . k l . 7 . 2 . 2 . . 1 . 7 . 2 . 2 .

1 . 7 . 2 . 2 . * 1 . 7 . 2 . 2 . |1. 7 . 2 . 2 .1 . 7 . 2 . 2 .

* 1 . 7 . 2 . 2 . U . 7 . 2 . 4 .1 . 7 . 2 . 4 .1 . 7 . 2 . 4 .

k l . 7 . 2 . 4 . , 1 . 7 . 2 . 4 .1 . 7 . 2 . 4 .

11 . 7 . 2 . 4 . l l . 7 . 2 . 4 .1 . 7 . 2 . 4 .

' 1 . 7 . 6 . 0 .1 . 7 . 6 . 1 .

l1 .7 .6 .1 .1 . 7 . 6 . 1 .1 . 7 . 6 . 1 .1 . 7 . 6 . 1 .1 . 7 . 6 . 1 .1 . 7 . 6 . 2 .1 . 7 . 6 . 2 .1 . 7 . 6 . 2 .1 . 7 . 6 . 2 .

33 .1033.1133.1233.1333.1433 .1533 .1633 .1733 .1833 .1933 .2033 .2135 .0035.0135.0235 .0335.0435.05 00.00 01.00 01.01 01.02 01.04 01 .3009 .0009 .0109 .02 00.00 01.00 01.0101.0201 .0301.0401 .0501.06 02.00 00 .00 00 .00 01 .00 02.0003 .0004 .0005 .00 00 .0001 .00 02.00 99.00

, 9 . 0 .0 .0 0 .0 0, 9 . 1 .0 .0 0 .0 0. 9 . 1 .1 .0 0 .0 0. 9 . 1 .1 .9 9 .0 09 .2 .0 .0 0 .0 0

ECONOMICA

.2 3 0 .0 0 0

1

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ADENDO I I I

CODIGOS ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA-+----- +-------------------------- +------------------------------

i r .

M T '

9 . 2 . 1 . 0 0 . 009 .2 .1 .9 9 .0 09 . 2 . 2 . 0 0 . 00

1. 9 . 2 . 2 . 0 1 . 0 01 .9 .2 .2 .9 9 .0 0 . 9 . 3 . 0 . 0 0 . 0 0

1. 9 . 3 . 1 . 0 0 . 0 0 L .9 .3 .1 .1 1 .0 0 . . 9 . 3 . 1 . 1 3 . 0 0 . 9 . 3 . 1 . 1 6 . 0 0 . 9 . 3 . 1 . 9 9 . 0 0

. 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0

: . 1 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0 . 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0

!. 1 . 1 .4 .0 0 .0 0 : . 1 . 1 . 4 . 0 3 . 0 0 . . 1 . 1 . 4 . 0 3 . 0 1

1 . 1 .4 .9 9 .0 0

0 . 0 . 0 0 . 0 01 . 0 . 0 0 . 0 01 .9 .0 0 .0 0

* 2

w ?

P 2

r 2

.4 .0 .

.4 .2 ,

.4 .2 .

.4 .2 ,

.4 .2 ,

.4 .2 ,

0 . 0 0 . 0 00 . 0 0 . 0 01 . 0 0 . 0 01 .9 9 .0 01 .9 9 .0 12 . 0 0 . 0 02 .0 9 .0 0 0 . 0 0 . 0 0 1 . 0 0 . 0 01 .0 3 .0 01 .0 3 .0 1

3 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 29 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 59 . 7 . 2 . 1 . 3 6 . 0 09 . 7 . 2 . 2 . 0 1 . 0 1

" '9 .7 .2 .2 .0 1 .0 29 .7 .2 .2 . 0 1 .0 4

INDENIZACOES OUTRAS INDENIZACOES RESTITUIÇÕESRESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOSOUTRAS RESTITUIÇÕESRECEITA DA D IV ID A AT IVARECEITA DA D IV ID A A T IV A TRIBUTARIARECEITA DA D IV ID A A T IV A - IPTURECEITA DA D IV IDA A T IV A - ISSREC. DA D IVIDA A T IV A DE CAUSAS JU D IC IA ISRECEITA DA D. A T IV A DE OUTROS TRIBUTOS

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITOOPERACOES DE CREDITO INTERNASOP. CRED. I N T . CONT. REL. PROG. DE GOVERNOOPERACOES DE CREDITO I N T . P/PROG. SANEAM.OPERACAO DE CREDITO - PACOUTRAS OP.CRED.INT.REL.A PROG.DE GOVERNO

ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS MOVEIS ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PAC TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIA DE CONVÉNIOS TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV.DEST.PROG.DE SANEAM.BÁSICO TRANSFERENCIA CONVE.COM A FUNASA-PAC

C O N T A S R E T I F I C A D O R A S

DED.DA REC. P . FORM. FUNDEB- DED.DA REC.P.FORM.FUNDEB- DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- DED.DA REC. P/FORM. FUNDEB- COTA P . IP V A DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- COTA P . I P I - E

FPMIT RICMS D.LC87/96 COTA P,ICMS

100Íi

100!500!

100 I 100 | 500 | 100 |

I I

500

100

500500

400

500

2 . 1 2 0 . 0 0 0

300 .000450 .000

3 . 0 0 0 . 0002 . 0 0 0 . 000

500 .000500 .000

2 3 .0 5 0 .7 1 4

744 .124

1 . 0 0 0 . 0 0 02 9 .1 8 3 .8 2 4

1 . 0 0 0 . 0 0 0

2 ,9 9 9 .0 0 0

5 7 .9 7 7 .6 6 2

2 3 .0 5 0 .7 1 4

744.124

3 4 .1 8 2 .8 2 4

3 .8 4 9 .3 0 0135 .000100.000

3 .8 4 9 .3 0 0 340 .000

7 .5 00

TOTAL DA RECEITA TOTAL. 2 1 0 .1 4 5 .5 0 0

10

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P

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* rSTADCR E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

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ADENDO I I I - O rç a m e n to F i s c a lR e c e i ta S e gu nd o a s C a te g o r ia s E c o n ó m ic a s - P o r t a r i a STN/SOF n° 163 de 0 4 /0 5 /2 0 0 1 , c o m b in a d a com a P o r t a r i a STN n° 3 0 3 , de 2 8 /0 4 /2 0 0 5

R$ 1 ,0 0

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CODIGOS 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONI DESDOB. I CAT. ECONOMICA

t . 0 ,0 .0 .0 0 .0 0 11

RECEITAS CORRENTES 1 1 1 1

| 1 3 9 .4 3 5 .4 7 6 í

u. 1 . 0 .0 .0 0 .0 011 RECEITA TRIBUTARIA

1 1 1 1

11 3 5 .2 9 7 .0 0 0

. 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 IMPOSTOS 1 1 1

. 1 . 1 . 2 . 0 0 . 0 0 1 IMPOSTOS S/ O PATRIMÓNIO E A RENDA 1 1 1L .1 . 1 .2 .0 2 .0 0 1 IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU í 1 1, . 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 1 ! IPTU DE IMÓVEL EDIFICADO | 1001 4 .0 0 0 .0 0 0 1. 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 2 1 IPTU DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 1100 I 2 .0 0 0 .0 0 0 1

, . 1 . 1 . 2 . 0 4 . 0 0 1 IM P . S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. 1 f 1. . 1 . 1 . 2 . 0 4 . 3 4 1 IM P . REND.RET. NAS FONT. S/OUTR. RENDIMENTOS 1100 | 1 .0 0 0 .0 0 0 1. 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 0 1 IM P . S/TRANSM. " IN TE R VIVOS" DE BENS 1 1 1. 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 1 1 I T I V DE IMÓVEL EDIFICADO 1100 | 3 .0 0 0 .0 0 0 !

, . 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 2 1 I T I V DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 1100 | 1 5 .0 0 0 .0 0 0 i. 1 . 1 . 3 . 0 0 . 0 0 1 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 1 1 1. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 0 1 IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1 1 1. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 1 1 I S S - SUBSTITUTO 11001 4 .0 0 0 .0 0 0 1. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 2 1 I S S - HOMOLOGADO 1100 I 3 .0 0 0 .0 0 0 t. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 3 1 I S S - HOMOLOGADO E EVENTUAL 1100 I 2 .0 00 i. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 4 1 I S S - PROFISSIONAL AUTONOMO 11001 20 .000 1. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 5 1 I S S - RETIDO NA FONTE 1100 | 25 .000 1. 1 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS [ 1 1. 1 . 2 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO LIC IA 1 1 1. 1 . 2 . 1 . 2 5 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA P/FUNC. EST. COM. , IND .E PS 1 100 1 600 .000 1. 1 . 2 . 1 . 2 6 . 0 0 1 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 11001 50 .000 f. 1 . 2 . 1 . 2 9 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 11001 300 .000 1. 1 . 2 . 1 . 3 0 . 0 0 1 TAXA DE AUTORIZ. FUNC. DE TRANSPORTES 1100 1 10.000 1. 1 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 t TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA 1100 | 10 .000 1. 1 . 2 . 1 . 3 4 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA LOTEAMEN. /DESMENBRAMENTO 1100 I 200 .000 1. 1 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1 1 1. 1 . 2 . 2 . 1 2 . 0 0 1 EMULUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINIST. 1100 t 30 .000 1. 1 . 2 . 2 . 9 0 . 0 0 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1100 t 1 .5 0 0 .0 0 0 1. 1 . 2 . 2 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1100 | 500 .000 1. 1 . 3 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1 1 f. 1 . 3 . 0 . 0 1 . 0 0 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS I 1001

1 150 .000 1

1

. 2 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0ít RECEITAS DE CONTRIBUICOES.

1 11 t | 13.280.622

. 2 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1 t 1

. 2 . 1 . 0 . 2 9 . 0 1 1 CONTRIBUICOES PATRONAIS “ ATIVO C IV IL 11001 480 .622 1

. 2 . 1 . 0 . 2 9 . 9 9 1 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS [1001 240 .000 !

. 2 . 1 . 0 , 4 6 . 0 0 1 COMP.PREV. REG.GER.REG.PROP. PREV. SERV. 1 1 í

. 2 . 1 . 0 . 4 6 . 0 1 1 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 1 100 I 5 .2 4 0 .0 0 0 1

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ADENDO I I I**

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CODIGOS 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FON | DESDOB. | CAT. ECONOMICA

. 2 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUICOES ECONÓMICAS 1 1 1

. 2 . 2 . 0 . 2 2 . 5 0 1 COMP. F I N . PART. ESP. P/PROD. PET. GAS NATURAL 1100 | 2 .3 2 0 .0 0 0 12 . 2 . 0 . 2 8 . 0 0 CONT.RELATIVA A COM.DE PETRO E DERIVADOS 1 ! 1

- 2 .2 .0 .2 8 .0 2 1 CONTB.ECON.INCIDENTE SOBRE OS COMB.-CIDE 11001 1 .2 0 0 .0 0 0 1. 2 . 2 . 0 . 2 9 . 0 0 ! CONT. DE ILUMINACAO PUBLICA 1100 | 3 .0 0 0 .0 0 0 12 .2 . 0 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONONICAS 11001 800 .000 1

. 3 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 RECEITA PATRIMONIAL

i 1i 1

1| 1 0 .9 5 0 .0 0 0

. 3 . 2 .0 .0 0 .0 0 1 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1 1 i3 .2 . 5 . 0 0 . 0 0 ] REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1 ! i

. 3 . 2 . 5 . 0 1 . 0 2 ! REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V INC. FUNDEB I 1001 1 .7 0 0 .0 0 0 i

. 3 . 2 . 5 . 0 1 . 0 3 1 REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V IN C . FUND. SAUDE 1 100 i 1 .2 5 0 .0 0 0 i3 . 2 . 5 . 0 1 . 1 0 1 REC.REM.DEP. BANC. E REC. V IN C . CONVÉNIOS í 1 1

, 3 . 2 . 5 . 0 1 . 1 1 1 REC.REM.DEP. BANC. E REC VINC. - PAC I 1001 5 .0 0 0 .0 0 0 1. 3 . 2 . 5 . 0 2 . 9 9 1 REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULADOS | 100 | 3 .0 0 0 .0 0 0 1

6 . 0 .0 .0 0 .0 011 RECEITA DE SERVIÇOS

1 1 1 i

!1 450 .000

. 6 . 0 . 0 . 0 3 . 9 9 ! OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 1 100! 300 .000 i

. 6 . 0 . 0 . 0 5 . 0 0 i RECEITA DE SERV. PROD. NA SAUDE j 100 | 0 16 .0 .0 .9 9 .0 0 1

1OUTROS SERVIÇOS 1100 | 150 .000 1

. 7 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 TRANSFERENCIAS CORRENTES

1 1 1 1

1[ 7 1 .2 2 7 .8 5 4

7 .2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1 1 !. 7 . 2 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1 j 1. 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 0 1 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO 1 ! 1. 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 2 1 COTA-PARTE DO FPM 11001 1 1 .9 1 4 .8 9 4 17 .2 . 1 . 0 1 . 0 5 1 COTA-PARTE DO IT R ! 100 | 270 .000 17 .2 . 1 . 0 9 . 0 0 1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1 1 17 .2 . 1 . 0 9 . 0 1 1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L .C . N° 87/96 I 100 | 570 .000 17 .2 . 1 . 0 9 . 0 2 1 COTA PARTE DE COMP. ROYALTIES 1 1001 1 .5 0 0 .0 0 0 17 .2 . 1 . 0 9 . 0 3 1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PEROLEO-FEP 1 1001 300 .000 17 .2 .1 .0 9 .0 4 1 ACAO DE APOIO PORTAD. DE NECES. ESPECIAS 1 300 | 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 0 5 1 ACOES DE ATENCAO A JUVENTUDE 1 300! 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 0 6 i MELHORIAS DE CONDICOES HABITACIONAIS 1 300 | 10 .000 i7 .2 . 1 . 0 9 . 0 7 1 ACOES SOCIO-EDUC.ASS. FAM ÍL IA CARENTES ! 300 | 500 .000 i7 .2 . 1 . 0 9 . 0 8 1 ACOES DE COMBATE A PROSTITUIÇÃO IN FANT IL ! 300 | 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 0 9 I ACAO DE ATENCAO A CRIANCA 1001 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 1 0 i ACAO DE APOIO A PESSOAS IDOSAS 13001 0 17 .2 . 1 . 0 9 . 1 1 1 PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL 1 300 I 0 17 . 2 .1 .0 9 .1 2 1 CASA DE PASSAGEM ABRIGO 1100 0 17 . 2 . 1 . 0 9 . 1 3 1 RECEITAS DE ACOES DE CONBATE A POBREZA I 300 | 0 17 .2 .1 .0 9 .1 4 1 REC. P/ATENDIMENTO FORT. DE DEFICIÊNCIA 1 300 1 0 i7 . 2 . 1 . 0 9 . 9 9 1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1100! 1 .5 0 0 .0 0 0 i7 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 TRANSF.DE REC.DO S IST .U N ICO DE SAUDE-SUS 1 ! !7 . 2 . 1 .3 3 .0 1 1 REC. DO PAB-FIXO (A .M .H R - RPUP) 1 200 | 0 17 .2 . 1 . 3 3 . 0 2 1 REC. DO PSF - PROG.SAUDE DA FAM ÍLIA 12001 0 17 .2 . 1 . 3 3 . 0 3 1 REC. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA 1200| 0 17 .2 .1 .3 3 .0 4 1 REC. D0 PROG. DE V IG ILÂ N C IA SAN ITARIA j 200 1 0 i7 .2 . 1 . 3 3 . 0 5 1 REC. DO PROG. CONTROLE DE ENDEMIAS 12001 0 17 .2 . 1 . 3 3 . 0 6 1 REC. PROG.ASS.MED.REDE HOSP/GESTAO PLENA 12001 0 ; _7 .2 .1 .3 3 .0 7 \ REC. DO PACS - PROG.AGENT.COM.SAUDE I 200 I 0 17 . 2 .1 .3 3 .0 8 1 REC. DO PROG. CARÊNCIA NUTRICIONAL 1200 I 0 17 . 2 . 1 . 3 3 . 0 9 I REC. DA COMP.DE CIRURGIA DE CATARATA 1200 | 0 l

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ADENDO I I I

CODIGOSI r

I rr^ L . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 0

. 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 1 “ . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 2 M T . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 3

. 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 4 7 .2 . 1 . 3 3 . 1 5

ESPECIFICAÇÃO |FON j DESDOB. | GAT. ECONOMICA" H — 4- — — —-------------- — —(- — — — —

■ Ti r '

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.3 3 .1 6

.33 .1 7

.33 .1 8

.3 3 .1 9,33 .2 0,33 .2135.00

.35 .01

i r

7 .2 . 1 . 3 5 . 0 27 . 2 . 1 . 3 5 . 0 37 .2 .1 .3 5 .0 47 . 2 . 1 . 3 5 . 0 5

. . 7 . 2 . 2 . 0 0 . 0 07 . 2 . 2 . 0 1 . 0 0

2 . 2 . 0 1 . 0 1 2 . 2 . 0 1 . 0 2 2 . 2

2 2 2 2 4

.01 .0 4

.0 1 .3 0,09 .0 0.09 .01,09 .02, 00.00

0 1

. 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 0 “ . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 1 ^ 1 . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 2 ^ , . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 3

. 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 4 Í * . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 5 p i . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 6 W 7 . 2 . 4 .0 2 .0 0

7 . 6 . 0 . 00 .007 . 6 . 1 . 0 0 . 007 .6 . 1 . 0 1 . 0 07 .6 . 1 . 0 2 . 0 07 .6 . 1 . 0 3 . 0 0

. 7 . 6 . 1 . 0 4 . 0 0

. 7 . 6 . 1 . 0 5 . 0 0r - - . 7 . 6 . 2 . 0 0 . 0 00 1 . 7 . 6 . 2 . 0 1 . 0 0

7 .6 . 2 . 0 2 . 0 07 . 6 .2 .9 9 .0 0

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9 . 0 . 0 .0 0 .0 09 . 1 . 0 . 00 .009 . 1 . 1 . 0 0 . 00

0 1 . 9 . 1 . 1 . 9 9 . 0 0 ^ . 9 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0

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REC. DA CAMP.DE VACINACAO DE IDOSOS | 200 [ 0 iREC. DO PROGRAMA DE INCENT.A SAUDE BUCAL 1200 I 0REC. DO PROG.DE INCENT.A PROJ.ESPECIAIS 12001 0REC. PROG. PREVENÇÃO DO CÂNCER COLO UTERO | 200 | 0REC. DO PROG.PREV. DO CÂNCER DE PROTATA 12001 0REC. TFECD - ADICIONAL 12001 0REC. ACOES ESTRATÉGICAS - VARIZES 12001 0REC. VACINACAO POLIOMIELITE | 200 I 0REC. PROGRAMA DE EXPANSAO DO PSF-PROESF I 200 I 0REC. ACOES ESTRATÉGICAS - F IS IO TERAPIA 1 2001 0REC. ACOES ESTRATÉGICAS - PRE-NATAL | 200[ 0REC. ACOES ESTRATÉGICAS - TUBERCULOSE 1200 | 0TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1 1PROGRAMA DE DESENV. DAS ESCOLAS - PDE 1 600 | 10 .000PROGRAMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - PAPE 1 600 1 40 .000MERENDA ESCOLAR | 600 | 600 .000PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS 1 6001 70 .000PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 6001 70 .000TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 1PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS f 1COTA PARTE DO ICMS 1100 | 1 1 .9 1 4 .8 9 4COTA PARTE DO IPVA 1 100 1 3 .0 0 0 .0 0 0COTA-PARTE DO I P I SOBRE EXPORTACAO 1100 | 400 .000COTA-PARTE DA CONTR. DO SALARIO-EDUCACAO | 6001 370 .066OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 1RECURSO DO FUNDO MUN.DE ASS.SOCIAL j 300 I 500 .000CONVÉNIO COM GOVERNO DO ESTADO 1 1001 1 .5 0 0 .0 0 0TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1 1TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 1 1TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM I 350! 9 .0 0 0 .0 0 0TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS 13501 1 0 .0 0 0 .0 0 0TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - I P I 1 350 | 500 .000TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR 1 350 I 500 .000TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA [3501 1 .0 0 0 .0 0 0TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD 13501 500 .000COMPLEMENTACAO DO FUNDEB 1 350 I 8 .0 0 0 .0 0 0TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS 1 1CONVÉNIOS C/A UNIÃO 1 1TRANSF.CONV.DA AREA DE SAUDE 1100 J 0TRASF. DE CONV. NA AREA DE EDUCACAO 1 600! 1 .0 0 0 .0 0 0TRASF. DE CONV. COM OUTROS MINISTÉRIOS U00| 1 .0 0 0 .0 0 0TRANSF. DE CONVÉNIO PRODETUR I I 1100 | 20 .000TRASF.DE CONV.MINISTÉRIO DAS CIDADES 1 500 I 3 .3 6 8 .0 0 0TRANSF.DE CONV.ESTADOS D.FED.E ENTIDADES i 1CONV.COM GOV. DO ESTADO - EDUCA i 600 | 200 .000CONV. COM O GOV. DO ESTADO - EXEC.OBRAS 1 1001 1 .0 0 0 .0 0 0OUTRAS TRANSF. DE CONVÉNIO DOS ESTADOS | 400 1

1 1100 .000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES1 I 1 f

MULTAS E JUROS DE MORA 1 1MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 1 1MULTA E J.DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS [1001 360 .000INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 1 í

8 .2 3 0 .0 0 0

13

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ADENDO I I I

f r

I N• »

_ CODIGOS 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FON I DESDOB. 1 CAT . ECONOMICA

■ t . 9 .2 .1 .0 0 .0 0 1 INDENIZACOES 1 í 1^ l . 9 . 2 .1 .9 9 .0 0 1 OUTRAS INDENIZACOES J100 I 120 .000 [

' . . 9 . 2 ,2 .0 0 .0 0 1 RESTITUIÇÕES ] 1 1* 1 . 9 . 2 . 2 . 0 1 . 0 0 1 RESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOS 1100 | 300 .000 1* 1 . 9 . 2 . 2 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES ! 500 I 450 .000 !

i . 9 . 3 .0 .0 0 .0 0 1 RECEITA DA D IV IDA AT IVA 1 1 1* 1 . 9 . 3 . 1 . 0 0 . 0 0 1 RECEITA DA D IV IDA AT IVA TRIBUTARIA 1 1 1WL. 9 . 3 .1 .1 1 .0 0 1 RECEITA DA D IV IDA AT IVA - IPTU ! 100 I 4 .0 0 0 .0 0 0 1- 1 . 9 . 3 . 1 . 1 3 . 0 0 1 RECEITA DA D IV IDA A T IV A - ISS 1100 | 2 .0 0 0 .0 0 0 1* 1 . 9 . 3 . 1 . 1 6 . 0 0 m . 9 . 3 .1 .9 9 .0 0

1 REC. DA D IV ID A A T IV A DE CAUSAS JU D IC IA IS 1 500 | 500 .000 11 RECEITA DA D. A T IV A DE OUTROS TRIBUTOS 1100! 500 .000 1

* 2 . 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0|

11 RECEITAS DE CAPITAL

1 1 1 1

II 2 * 744 * 124

| 2 .1 . 0 .0 .0 0 .0 0iI OPERACOES DE CREDITO

1 1 1 1

i1 o

2 . 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 [ OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1 1 1* 2 .1 .1 . 4 .0 0 . 0 0 1 OP. CRED. I N T . CONT. REL. PROG. DE GOVERNO 1 ! j1 2 .1 ,1 .4 .0 3 .0 0 1 OPERACOES DE CREDITO IN T . P/PROG. SANEAM. 1 I 12 . 1 . 1 . 4 . 0 3 . 0 1 1 OPERACAO DE CREDITO - PAC ! 500 | 0 12 . 1 . 1 . 4 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS O P .C R E D .IN T .R E L .A PROG.DE GOVERNO 1 1 1

, 2 . 2 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 ALIENACAO DE BENS

1 1 1 1

1I 744 .124

2 . 2 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 i ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1 1 t* 2 .2 .1 . 9 .0 0 . 0 0 1 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 1 1001 744 .124 I

2 . 4 . 0 . 0 . 0 0 . 0 01I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1 1 J 1

1I 2 .000* 000

2 . 4 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1 1 i2 . 4 . 2 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1 1 i2 . 4 . 2 . 1 . 9 9 . 0 0 1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1 500 I 1 .0 0 0 .0 0 0 i2 . 4 . 2 . 1 . 9 9 . 0 1 1 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PAC |500| 0 i2 . 4 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 í i2 . 4 . 2 . 2 . 0 9 . 0 0 1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |400| 1 .0 0 0 .0 0 0 f2 . 4 . 7 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TRANSFERENCIA DE CONVÉNIOS 1 1 !2 . 4 . 7 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES ! 1 12 . 4 . 7 . 1 . 0 3 . 0 0 ! TRANSF. CONV. DEST. PROG. DE SANEAM. B A S ICO I 1 12 . 4 . 7 . 1 . 0 3 . 0 1 1 TRANSFERENCIA CONVE.COM A FUNASA-PAC 1 500 I 0 1

9 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 2

i111

C O N T A S R E T I F I C A D O R A S

DED.DA REC.P.FORM.FUNDEB- FPM

1 1 1 ! 1 1 1 1

1111 3 .8 4 9 .3 0 0

9 . 7 . 2 . 1 . 0 1 . 0 5 t DED.DA REC.P.FORM.FUNDEB- IT R 1 ! i 135 .0009 . 7 . 2 . 1 . 3 6 . 0 0 1 DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- ICMS D.LC87/96 1 1 | 100 .0009 . 7 . 2 . 2 . 0 1 . 0 1 1 DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- COTA P.ICMS 1 1 | 3 .8 4 9 .3 0 09 . 7 . 2 . 2 . 0 1 . 0 2 1 DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- COTA P . I P V A ! 1 1 340 .0009 . 7 . 2 . 2 . 0 1 . 0 4 1 DED.DA REC.P/FORM.FUNDEB- COTA P . I P I - E 1 1 I 7 .5 00

_ L -------------------------------------------------------------------

TOTAL DA RECEITA FISCAL. 1 3 3 .8 9 8 .5 0 0

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J3STAD0PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2 008

ADENDO I I I - O rç a m e n to S e g u r id a d e R e c e i ta S e g u n d o a s C a te g o r ia s E c o n ó m ic a s - P o r t a r i a STN/SOF n° 163 de 0 4 /0 5 /2 0 0 1 , c o m b in a d a com a P o r t a r i a STN n° 3 0 3 , de 2 8 /0 4 /2 0 0 5

R$ 1 ,0 0

CODIGOS I ESPECIFICAÇÃO FON | DESDOB. I CAT. ECONOMICA-+ - + -----+ ---------

. , 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0 11

RECEITAS CORRENTES 1 1 1 1

11

4 9 .4 6 3 .4 6 2

. 1 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 RECEITA TRIBUTARIA

1 1 1 1

11 0

. 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 í IMPOSTOS 1 1 t

. 1 . 1 . 2 . 0 0 . 0 0 i IMPOSTOS S/ O PATRIMÓNIO E A RENDA 1 1 1

. 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 0 ! IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU ! 1 1

. 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 1 1 IPTU DE IMÓVEL EDIFICADO i 1001 0 1

. 1 . 1 . 2 . 0 2 . 0 2 1 IPTU DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 1100 | 0 s

. 1 . 1 . 2 . 0 4 . 0 0 1 IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. 1 1 !

. 1 . 1 . 2 . 0 4 . 3 4 1 IM P . REND. R ET. NAS FONT. S/OUTR. RENDIMENTOS 1100! 0 1

. 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 0 1 IM P . S/TRANSM. " IN TE R V IVOS" DE BENS 1 i 1

. 1 . 1 . 2 . 0 0 . 0 1 1 I T I V DE IMÓVEL EDIFICADO ! 100 I 0 1

. 1 . 1 . 2 . 0 8 . 0 2 1 I T I V DE IMÓVEL NAO EDIFICADO 1100 I 0 !

. 1 . 1 . 3 . 0 0 . 0 0 1 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO ! 1 1

. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 0 1 IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA i 1 1

. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 1 1 I S S - SUBSTITUTO 1100 I 0 1

. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 2 1 I S S - HOMOLOGADO 1100 | 0 !

. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 3 1 I S S - HOMOLOGADO E EVENTUAL 1100! 0 !

. 1 . 1 . 3 . 0 5 . 0 4 i I S S - PROFISSIONAL AUTONOMO 1100 I 0 1

.1 .1 .3 .0 5 .0 5 1 I S S - RETIDO NA FONTE 1100 | 0 1

. 1 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS I 1 1

. 1 . 2 . 1 . 0 0 . 0 0 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO LIC IA 1 ! 1

. 1 . 2 . 1 . 2 5 . 0 0 í TAXA DE LICENCA P/FUNC.EST. COM., IND.E PS I 100 | 0 1

. 1 . 2 . 1 . 2 6 . 0 0 1 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1100 1 0 1

. 1 . 2 . 1 . 2 9 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS ! 1001 0 j

. 1 . 2 . 1 . 3 0 . 0 0 1 TAXA DE AUTORIZ. FUNC. DE TRANSPORTES 1100! 0 !

. 1 . 2 . 1 . 3 3 . 0 0 1 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA 11001 0 1

. 1 . 2 . 1 . 3 4 . 0 0 1 TAXA DE LICENCA LOTEAMEN. /DESMENBRAMENTO 1100 I 0 1

. 1 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0 ( TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1 1

. 1 . 2 . 2 . 1 2 . 0 0 i EMOLUMENTOS E CUSTAS PR0C. ADMINIST. j 100 | 0 1

.1 .2 .2 .9 0 .0 0 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (1001 0 1

. 1 . 2 . 2 . 9 9 . 0 0 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 1 1001 0 1

. 1 . 3 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1 1 I

. 1 . 3 . 0 . 0 1 . 0 0 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS 11001 I 1

0 11

. 2 . 0 . 0 . 0 0 . 0 011 RECEITAS DE CONTRIBUICOES.

1 1 ! I

\

1 0. 2 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1 1 1. 2 . 1 . 0 . 2 9 . 0 1 1 CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO C IV IL 11001 0 1. 2 . 1 . 0 . 2 9 . 9 9 1 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS ! 100 I 0 1. 2 . 1 . 0 . 4 6 . 0 0 1 COMP.PREV. REG.GER.REG.PROP. PREV. SERV. 1 1 1. 2 . 1 . 0 . 4 6 . 0 1 ] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 1 100 I 0 1

■ * 1 .I * 1 '

1,

1 * 1 .

sI * 1 'k * 1 '1* 1 ,

M * 1 'i .I * i ,

15

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ADENDO I I I

CODIGOS

, . 2 . 2 . 0 . 0 0 . 0 0 . 2 . 2 .0 .2 2 .5 0

, . 2 . 2 . 0 . 2 8 . 0 0 , . 2 . 2 . 0 . 2 8 . 0 2 , . 2 . 2 . 0 . 2 9 . 0 0

1 . 2 . 2 . 0 . 9 9 . 0 0

'1 .3*1.3

. 0 . 0 . 0 0 . 0 0, 2 . 0 . 0 0 . 0 0. 2 . 5 .0 0 .0 0,2 .5 .0 1 .0 2,2 .5 .0 1 .0 3,2 .5 .0 1 .1 0,2 .5 .0 1 .1 1,2 .5 .0 2 .9 9

' 1 . 6 . 0 . 0 . 0 0 . 0 00 .0 .0 3 .9 90 .0 .0 5 .0 00 .0 .9 9 .0 0

* 1 ,r * i .

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p * 1,* i .* i .

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p

7 .0 .07 .27 .27 .27 .27 .27 .2

2 2 2 2 2 2 2 2

7 .27 .27 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .1

7 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .17 .2 .1

. 00 . 00

. 00 . 00

. 00 . 00

. 01 . 00

. 01 . 02

.0 1 .0 5

.0 9 .0 0

.0 9 .0 1

.0 9 .0 2

.0 9 .0 3

.0 9 .0 4

.0 9 .0 5

.0 9 .0 6

.0 9 .0 7

.0 9 .0 8

.0 9 .0 9

.0 9 .1 0

.0 9 .1 1

.0 9 .1 2

.0 9 .1 3

.0 9 .1 4

.0 9 .9 9

.3 3 .0 0

.3 3 .0 1

.3 3 .0 2

.3 3 .0 3

.3 3 .0 4

.3 3 .0 5

.3 3 .0 6

.3 3 .0 7

.3 3 .0 8

.3 3 .0 9

I ESPECIFICAÇÃO

CONTRIBUICOES ECONÓMICASCOMP. F I N . PART. ESP . P/PROD. PET. GAS NATURALCONT. RELATIVA A COM.DE PETRO E DERIVADOSCONTB.ECON.INCIDENTE SOBRE OS COMB.-CIDECONT. DE ILUMINACAO PUBLICAOUTRAS CONTRIBUICOES ECONONICAS

RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC.REM.DEP. BANC. DE REC. V INC. FUNDEB REC.REM.DEP. BANC.DE REC. V IN C . FUND. SAUDE REC.REM.DEP. BANC. E REC. V IN C . CONVÉNIOS REC.REM.DEP. BANC. E REC V INC. - PAC REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULADOS

RECEITA DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RECEITA DE SERV. PROD. NA SAUDE OUTROS SERVIÇOS

TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FPMCOTA-PARTE DO ITR OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L .C . N° 87/96 COTA PARTE DE COMP. ROYALTIES COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PEROLEO-FEP ACAO DE APOIO PORTAD. DE NECES. ESPECIAS ACOES DE ATENCAO A JUVENTUDE MELHORIAS DE CONDICOES HABITACIONAIS ACOES SOCIO-EDUC. A S S . FAM ÍL IA CARENTES ACOES DE COMBATE A PROSTITUIÇÃO IN FANT IL ACAO DE ATENCAO A CRIANCA ACAO DE APOIO A PESSOAS IDOSAS PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL CASA DE PASSAGEM ABRIGO RECEITAS DE ACOES DE CONBATE A POBREZA REC.P/ATENDIMENTO PORT. DE DEFICIÊNCIA DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO TRANSF.DE REC.DO S IST .U N ICO DE SAUDE-SUS REC. DO PAB-FIXO {A .M .H R - RPUP)REC. DO PSF - PROG.SAUDE DA FAM ÍLIA REC. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

REC. D0 PROG. DE V IG ILÂ N C IA SAN ITARIA REC. DO PROG. CONTROLE DE ENDEMIAS REC. PROG.ASS.MED.REDE HOSP/GESTAO PLENA REC. DO PACS - PROG.AGENT.COM.SAUDE REC. DO PROG. CARÊNCIA NUTRICIONAL REC. DA COMP.DE CIRURGIA DE CATARATA

1 FON | DESDOB.

1100| 0

l1001 0100 I 0100 I

11

0

11

1001 0100 I 0

1100 | 01001

10

1100 | 0100 | 3 .000 .0001001

11

0

100 I 9 .0 8 5 .1 0 61001

10

1100 I 0100 | 01001 0300 1 50 .0003001 50 .0003001 0300[ 0300! 50 .0001001 200 .000300 I 80 .000300 I 1 .0 0 0 .0 0 0100 | 100 .0003001 10 .0003001 20 .000100 | 0

1200 | 1 .7 5 0 .0 6 0200 ! 3 .5 0 0 .1 2 02001 277 .500

2001 70 .000200 I 975 .5702001 6 .0 0 0 .0 0 02001 500 .000200 I 10 .0002001 3 00 .000

I CAT. ECONOMICA

0

3 .0 0 0 .0 0 0

4 6 .4 6 3 .4 6 2

1 6

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71

3ADENDO I I I

CODIGOS

, 7 .2 . 1 .3 3 . 1 0 , .7 . 2 .1 . 3 3 .1 1

1 . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 2 , . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 3 . 7 .2 . 1 .3 3 . 1 4 . 7 .2 . 1 .3 3 . 1 5 . 7 .2 . 1 .3 3 . 1 6 . 7 .2 . 1 .3 3 . 1 7 , 7 .2 .1 .3 3 .1 8

, . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 1 9 , . 7 . 2 . 1 . 3 3 . 2 0 , . 7 . 2 .1 . 3 3 .2 1

' 1 .7 . 2 .1 . 3 5 .0 0 ^ , . 7 . 2 . 1 . 3 5 . 0 1 >1 .7 .2 .1 .35 .02 , 1 .7 . 2 . 1 . 3 5 . 0 3

7 . 2 .1 . 3 5 .0 4 >1 .7 .2 .1 .35 .05 . 1 . 7 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0 * 1 .7 .2 .2 .01 .00 > 1 .7 .2 .2 .01 .01 | 1 . 7 .2 . 2 . 0 1 . 0 21 . 7 .2 . 2 .0 1 . 0 4

* 1 .7 .2 .2 .0 1 .3 0 >1 .7 .2 .2 .09 .001 . 7 . 2 . 2 . 0 9 . 0 1

* 1 .7 .2 .2 .0 9 .0 2 > 1 .7 .2 .4 .0 0 .0 0 > 1 . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 01 . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 1

* 1 .7 .2 .4 .0 1 .0 2 > 1 . 7 .2 .4 .0 1 .0 31 . 7 . 2 . 4 . 0 1 . 0 4

* 1 . 7 .2 .4 .0 1 .0 5 > 1 .7 .2 .4 .0 1 .0 6 . 1 . 7 . 2 . 4 . 0 2 . 0 0 * 1 . 7 .6 .0 .0 0 .0 0 * 1 .7 .6 .1 .0 0 ,0 0 > 1 .7 .6 .1 .0 1 .0 01 . 7 . 6 . 1 . 0 2 . 0 0

• 1 .7 . 6 .1 . 0 3 .0 0 ( 1 .7 . 6 .1 . 0 4 .0 01 . 7 . 6 . 1 . 0 5 . 0 0

' 1 . 7 , 6 . 2 . 0 0 . 0 0 11 .7 ,6 .2 .0 1 .0 0 , 1 .7 . 6 . 2 . 0 2 . 0 o1 . 7 . 6 . 2 . 9 9 . 0 0

( 1 .9 . 0 .0 . 0 0 .0 0 t 1 . 9 . 1 . 0 . 0 0 . 0 0 1 . 9 . 1 . 1 . 0 0 . 0 0

1 1 .9 .1 .1 .99 .00 , 1 . 9 . 2 .0 . 0 0 .0 0

ESPECIFICAÇÃO

REC. DA CAMP.DE VACINACAO DE IDOSOS REC. DO PROGRAMA DE INCENT.A SAUDE BUCAL REC. DO PROG.DE INCENT.A PROJ.ESPECIAIS REC. PROG. PREVENÇÃO DO CÂNCER COLO UTERO REC. DO PROG.PREV. DO CÂNCER DE PROTATA REC. TFECD - ADICIONAL REC. ACOES ESTRATÉGICAS - VARIZES REC. VACINACAO POLIOMIELITE REC. PROGRAMA DE EXPANSAO DO PSF-PROESFREC. ACOES ESTRATÉGICAS - F IS IO TERAPIAREC. ACOES ESTRATÉGICAS - PRE-NATALREC. ACOES ESTRATÉGICAS - TUBERCULOSETRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE PROGRAMA DE DESENV. DAS ESCOLAS - PDE PROGRAMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - PAPE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA PARTE DO ICMS COTA PARTE DO I P VACOTA-PARTE DO I P I SOBRE EXPORTACAO COTA-PARTE DA CONTR. DO SALARIO-EDUCACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS RECURSO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL CONVÉNIO COM GOVERNO DO ESTADO TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAISTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEBTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPMTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMSTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - I P ITRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITRTRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVATRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMDCOMPLEMENTACAO DO FUNDEBTRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS CONVÉNIOS C/A UNIÃOTRANSF. CONV'.DA AREA DE SAUDETRASF. DE CONV. NA AREA DE EDUCACAO

TRASF. DE CONV. COM OUTROS MINISTÉRIOS TRANSF. DE CONVÉNIO PRODETUR I I TRASF.DE CONV.MINISTÉRIO DAS CIDADES TRANSF.de CONV.ESTADOS D.FED.E ENTIDADES CONV.COM GOV. DO ESTADO - EDUCA CONV. COM O GOV. DO ESTADO - EXEC.OBRAS OUTRAS TRANSF. DE CONVÉNIO DOS ESTADOS

OUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOSMULTA E J.DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSINDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

17

| FON| D E S D O B .

200 | 60.000200| 600.0002001 200.0002001 100.000200 | 40.000200 | 50.000200 1 5 0 . 0 0 0200 | 50.000200 | 50.000200 | 50.0002001 50.0002001 50.000

1600 | 0600! 06001 0600 | 06001

10

1100! 9 .085 .1061001 01001 0600 I 0

1300 | 0

1001 1

0

f350 I 0350 I 03501 0350 I 0350 I 0350 | 0350|

1

0

I100 | 12.000 .000600 | 0100| 01001 05001 0

. 1600 | 0100 ! 0400! 0

1 0 0 1 0

ECONOMICA

0

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ADENDO I I I

CODIGOS

. 9 .2 . 1 . 0 0 . 0 0

. 9 .2 . 1 . 9 9 . 0 0x . 9 . 2 . 2 . 0 0 . 0 0' . 9 . 2 . 2 . 0 1 . 0 01 . 9 .2 . 2 .9 9 . 0 0 x . 9 . 3 .0 .0 0 .0 0

. 9 .3 . 1 . 0 0 . 0 0, . 9 . 3 . 1 . 1 1 . 0 0

x . 9 .3 . 1 .1 3 . 0 0, . 9 . 3 . 1 . 1 6 . 0 0, . 9 . 3 .1 . 9 9 .0 0

J . 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0

2 . 1 . 0 . 0 . 0 0 . 0 02 . 1 . 1 . 0 . 0 0 . 0 03 .1 .1 . 4 .0 0 . 0 0-2 .1 .1 .4 .03 .002 . 1 . 1 . 4 . 0 3 . 0 1 '2 .1 .1 .4 .9 9 .0 0

I ESPECIFICAÇÃO

INDENIZACOES OUTRAS INDENIZACOES RESTITUIÇÕESRESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOSOUTRAS RESTITUIÇÕESRECEITA DA D IV IDA A T IV ARECEITA DA D IV IDA A T IV A TRIBUTARIARECEITA DA D IV ID A A T IV A - IPTURECEITA DA D IV ID A A T IV A - ISSREC. DA D IV IDA A T IV A DE CAUSAS JU D IC IA ISRECEITA DA D. A T IV A DE OUTROS TRIBUTOS

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITOOPERACOES DE CREDITO INTERNASOP. CRED. I N T . CONT. REL. PROG. DE GOVERNOOPERACOES DE CREDITO IN T . P/PROG. SANEAM.OPERACAO DE CREDITO - PACOUTRAS O P .C R E D .IN T .R E L .A PROG.DE GOVERNO

2 . 2 . 0 . 0 . 0 0 . 0 02 . 2 . 1 . 0 . 0 0 . 0 02 . 2 . 1 . 9 . 0 0 . 0 0

ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS MOVEIS ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS

2.4 0 . 0 . 0 0 . 0 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 . 4 . 2 . 0 . 00.002 . 4 . 2 . 1 . 0 0 . 002 . 4 . 2 . 1 . 9 9 . 0 02 . 4 . 2 . 1 . 9 9 . 0 12 . 4 . 2 . 2 . 0 0 . 002 . 4 . 2 . 2 . 0 9 . 0 02 . 4 . 7 . 0 . 00.002 . 4 . 7 . 1 . 0 0 . 00

^ . 4 . 7 . 1 . 0 3 . 0 02 . 4 . 7 . 1 . 0 3 . 0 1

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PAC TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIA DE CONVÉNIOSTRANSE. DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADESTRANSF, CONV,DEST.PROG.DE SANEAM. BASICO TRANSFERENCIA CONVE.COM A FUNASA-PAC

I FON | + -----+

Í100|

I100 i 500 I

100 I 100 | 500 | 100!

500 |

100 |I

500 I 500 |

í400 I

500 I

DESDOB. | CAT. ECONOMICA--------------------- +------------------------------

I0 I

I0 I0 í

0 I 0 I 0 I 0 I

55.233.538

23.050.714

23.050.714

0

0

32.182.824

029.183.824

0

2.999 .000

+-------------------------j 104.697.000TOTAL DA RECEITA DA SEGURIDADE

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ESTADOV r e f e i t u r a m u n i c i p a l de p a r n a m i r i m E x e r c í c i o : 2008

ADENDO IVE s p e c i f ic a ç ã o da D e sp e sa - P o r t a r i a STN/SOF n ( 1 6 3 , de 0 4 /0 5 /2 0 0 1

CODIGOS ESPECIFICAÇÃO VALOR ORÇADO

'3 . 0 . 0 0 . 0 0 .0 0

3 .1 .0 0 .3 .1 .9 0

'3 . 1 . 9 0 .

|M» 3

“ 3I T 3

3r 3H p 3^ 3

0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0

0 1 . 0 0 .0 3 .0 0

3 . 1 .9 0 . 0 4 . 0 0 .0 9 .0 0 . 1 1 . 0 0

| ^ 3 . 1 . 9 0

1 .9 01 .9 01 .9 01 .9 01 .9 01 .9 01 .9 01 .9 0

9090900090

^ 3 .2 .9 0^ 3 . 2 . 9 0

* 3r 3

* 3r 3

3

3 .2 ,2.333.3.3,

90900050505090

3 .9 0~ 3 . 3 . 9 0 ^ 3 . 3 . 9 0

3 . 3 . 9 0 . 3 . 3 . 9 0

“ 3 . 3 . 9 0 p 3 . 3 . 9 0 & 3 . 3 . 9 0 r 3 . 3 . 9 0 P 3 . 3 . 9 0m 3 .3 .9 0 ^ 3 .3 .9 0 r 3 .3 .9 0 p 3 .3 .9 0 ^ 3 .3 .9 0

r­r

r

rff

.1 3 .0 0

.1 4 .0 0

.1 6 .0 0

.3 4 .0 0

.6 7 .0 0

.9 1 .0 0

.9 2 .0 0

.9 4 .0 0

.9 6 .0 0

. 0 0 . 0 0

. 0 0 . 0 0

. 2 1 . 0 0

. 2 2 . 0 0

.9 1 .0 0

.9 3 .0 0

. 0 0 . 0 0

. 0 0 . 0 0

.4 1 .0 0

.4 3 .0 0

. 0 0 . 0 0

. 0 1 . 0 0

. 0 3 .0 0

.0 4 .0 0

.0 5 .0 0

.0 8 .0 0

.0 9 .0 0

. 1 0 . 0 0

.1 4 .0 0

.1 6 .0 0

. 1 8 . 0 0

.3 0 .0 0

.3 1 .0 0

.3 2 .0 0

.3 3 .0 0

.3 5 .0 0

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS S O C IA IS APLICACOES DIRETAS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕESCONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO F A M ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OBRIGACOES PATRONAIS D IA R IA S - PESSOAL C IV IL OUTRAS DESPESAS V A R IA V E IS - PC OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRI2ACAO DEPOSITOS COMPULSORIOS SENTENÇAS J U D IC IA IS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ

JUROS E ENCARGOS DA D IV ID A APLICACOES DIRETAS JUROS SOBRE A D IV ID A POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS S /D IV ID A POR CONTRATO SENTENÇAS J U D IC IA IS IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

OUTRAS DESPESAS CORRENTESTRANSFERENCIAS A IN S T ITU IÇ Õ E S PRIVADASTRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOESSUBVENÇÕES S O C IA ISAPLICACOES DIRETASAPOSENTADORIAS E REFORMASPENSÕESCONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍC IO S PREVIDENCIARIOS OUTROS BENEFÍC IO S A S S IS T E N C IA IS SALARIO F A M ÍL IAOUTROS BENEFÍC IO S DE NATUREZA SOCIAL D IA R IA S - C IV ILOUTRAS DESPESAS V A R IA V E IS - PC AU X IL IO FINANCEIRO A ESTUDANTES M ATERIAL DE CONSUMOPREMIACOES C U L T U R A IS ,A R T ÍS T IC A S ,C IE N T IF I M ATERIAL DE D IS TR IB U IÇ Ã O GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1 2 0 .8 2 4 .5 0 0 ,0 0

4444

12710

7521

73

547 547

52 0 0 667 118 846 594

93 2 .5 0 6

94 5

505858

2133

343 343

45 45 40

213 934 066 766 300 868

5 5

89 30

534

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 00

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 5 0 0 , 0 0

. 5 0 0 , 0 0

. 5 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 5 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 5 0 0 , 0 0

. 5 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 5 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0

. 0 0 0 , 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , 5 0 0 , 0 0

0 , 0 0 , 5 0 0 , 0 0 , 0 0 0 , 0 0 , 5 0 0 , 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ooo, . oo 0 0 0 , 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0

19

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ADENDO IV

CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO 1 VALOR ORÇADO

G . 3 . 9 0 . 3 6 .00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 1 0 . 9 1 2 .0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 3 7 . 0 0 1 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1 6 0 . 5 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 3 8 . 0 0 ) ARRENDAMENTO MERCANTIL 1 2 0 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 3 1 . 5 3 7 . 5 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 4 6 . 0 0 1 A U X IL IO —ALIMETACAO 1 1 0 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 4 7 . 0 0 1 OBRIGACOES TR IB U TA R IA S E CONTRIBUTIVAS ) 7 0 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 4 8 . 0 0 1 OUTROS A U X ÍL IO S F IN . A PESSOAS F ÍS IC A S 1 5 4 2 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 5 2 . 0 0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 1 0 . 0 0 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 6 1 . 00| DUODÉCIMO 1 0 , 0 03 . 3 . 9 0 . 9 2 . 0 0 |

1DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 9 8 1 . 0 0 0 , 0 0

Ooooooo-1* DESPESAS DE C A P IT A L111

8 7 . 7 2 1 . 0 0 0 , 0 0

4 . 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 INVESTIMENTOSi1 8 6 . 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0

4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 1 APLICACO ES DIRETAS 1 8 6 . 2 5 1 . 0 0 0 , 0 01 . 4 . 9 0 . 3 0 . 0 0 1 M ATERIAL DE CONSUMO 1 0 , 0 01 . 4 . 9 0 . 3 6 . 0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 2 0 . 0 0 0 , 0 04 . 4 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 04 . 4 . 9 0 . 5 1 . 0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 7 6 . 2 2 5 . 5 0 0 , 0 01 . 4 . 9 0 . 5 2 . 0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ! 9 . 3 1 1 . 5 0 0 , 0 04 . 4 . 9 0 . 6 1 . 0 0 1 A Q U IS IC A O DE IMÓVEIS 1 5 1 9 . 0 0 0 , 0 04 . 4 . 9 0 . 9 2 . 0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 1 5 5 . 0 0 0 , 0 04 . 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 INVERSÕES F INANCEIRAS 1 9 0 0 . 0 0 0 , 0 04 . 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 1 APL ICACAO D IRETA 1 9 0 0 . 0 0 0 , 0 04 . 5 . 9 0 . 9 9 . 0 0 1 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 1 9 0 0 . 0 0 0 , 0 01 . 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 AMORTIZACAO DA D IV ID A 1 5 7 0 . 0 0 0 , 0 01 . 6 . 9 0 . 0 0 . 0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 5 7 0 . 0 0 0 , 0 04 . 6 . 9 0 . 7 1 . 0 0 1 P R IN C IP A L DA D IV ID A CONTRATUAL RESGATADO| 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0

T O T A L ........................................................ ................................................................| 2 0 8 . 5 4 5 . 5 0 0 , 00

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ESTADOPREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

.R e c e i ta a r re c a d a d a n o s t r ê s e x e r c i d o s a n t e r io r e s à q u e le em que se e la b o r o u *a P ro p o s ta e a s R e c e i t a s P r e v is t a s p a ra o e x e r c i d o em que se e la b o r a a ► Proposta e p a ra o e x e r c í c i o a que se r e f e r e a P r o p o s ta .

A r t i g o 2 2 , I n c i s o I I I , l e t r a s "A , B e C" da L e i F e d e r a l n° 4 . 3 2 0 / 6 4T a b e l a E x p l i c a t i v a n ° 01

R E C E I T ARECEITA PREVISTA

2007 | 2008---------------- +---------------

RECEITA ARRECADADA

2004 | 2005 I 2006--------------------+---------------------+-------------------

I I I 1I I [ II I i i

1 4 . 5 0 0 .0 0 0 |1 7 . 9 0 3 .9 8 1 i 1 8 .7 1 8 .4 5 6 1 1 5 .6 5 9 .5 9 7 |1 8 .2 9 7 .0007 .0 8 0 .0 0 0 Í 01 4 .0 1 3 .7 4 1 1 0 1 1 7 .8 3 0 .6 2 23 .4 50 .0 0 0 1 2 .6 9 6 .0 9 8 1 3 .5 9 6 .8 6 8 í 1 .3 3 2 .2 4 6 1 1 0 .9 5 0 .0 0 01 .4 50 .00 01 01 0| 9.9181 3 .4 5 0 .0 0 0

9 2 . 5 2 7 .6 0 0 | 9 3 .928 .084 1 * * * * * * * * * * | 8 0 .4 0 4 .428|* * * * * * * * * *6 .100 .0001 6 .5 31 .47 51 7 . 9 5 6 . 9 3 4 | 3 .628 .5491 9 .2 3 0 .0 0 0

------------------- +--------------------- +--------------------+------------------+---------------------* * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * ------------------- +--------------------- +--------------------+------------------+---------------------

3CEITAS CORRENTES

'RECEITA TRIBUTARIAÍCEITAS DE CONTRIBUICOES,

1ECEITA PATRIMONIAL ..RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERENCIAS CORRENTES I0UTRAS RECEITAS CORRENTES

TOTAL.

.... . RECEITAS DE CAPITAL

JK^iOPERACOES DE CREDITO ^ A L IE N A C A O DE BENS '^TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

mTOTAL..............................................

!II

4 .1 55 .77 61 7 4 4 .1 2 4 |

2. 000.0001 ------------------ +-

I

1 1 7 .2 7 0 | 01

-------------- +.

! [I II l

0| 012 3 .0 5 0 .7 1 412.5701 01 744 .124

0| 1 2 .2 7 7 1 3 4 .1 8 2 .8 2 4------------ +------------------------------------------

6 .8 99 .90 01 117.2701 1 2 .5 7 0 ! 1 2 .2 7 7 |5 7 .9 7 7 .6 6 2

{ - ) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 7 . 4 7 6 . 7 4 2 1 8 . 8 7 4 . 1 6 5 I 1 0 . 0 2 3 . 7 7 4 | 6 . 0 0 0 . 0 0 0 1 8 . 2 8 1 . 1 0 0

21

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ESTADOPREFEITURA M UNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2 008

.D esp esa r e a l i z a d a no e x e r c í c i o i m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r , d e s p e s a f i x a d a p a r a o e x e r c í c i o em qu e s e e l a b o r a a p r o p o s t a , e a d e s p e s a p r e v i s t a p a r a o

^ e x e r c í c i o que s e r e f e r e a p r o p o s t a ,

iA r t i g o 2 2 , I n c i s o I I I , l e t r a s "D , E e F " da L e i F e d e r a l n ° 4 . 3 2 0 / 6 4

* T a b e l a E x p l i c a t i v a n ° 02

D E S P E S A

+ -

REALIZAD A ! F IXADA PREVISTA

2006 2007 2008

I P DESPESAS CORRENTES

f cpPESSOAL E ENCARGOS S O C IA IS

P P JUROS E ENCARGOS DA D IV ID A OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TO TA L .....................................................

m

DESPESAS DE C A P IT A Lm

INVESTIMENTOS INVERSÕES F INANCEIRAS AMORTIZACAO DA D IV ID A

T O T A L .

5 9 . 3 9 9 . 0 4 9 1 3 3 . 5 8 4 . 0 0 0 1 4 4 . 5 4 7 . 0 0 0 2 0 7 . 1 7 2 ! 7 3 7 . 0 0 0 ! 3 4 3 . 5 0 0

4 5 . 1 2 0 . 2 6 7 | 6 0 . 0 8 4 . 0 5 0 ! 7 5 . 9 3 4 . 0 0 0 ------------------- + --------------------+ --------------------* * * * * * * * * * | _ 4 0 5 . 0 5 0 |* * * * * * * * * *----------------------- + ------------------------+ ------------------------

3 2 . 1 8 7 . 7 8 3 ( 3 0 . 6 6 1 . 9 0 0 1 8 6 . 2 5 1 . 0 0 0 0| 7 00 . 0 0 0 1 9 0 0 . 0 0 0

4 45 . 3 3 91 40 . 0001 5 7 0 . 0 0 0

3 2 . 6 3 3 . 1 2 2 1 3 1 . 4 0 1 . 9 0 0 |8 7 . 7 2 1 . 0 0 0

TOTAL GERAL. I k - k k - k k - k k - k - k k t k k k k k k k k k k 1 k k k k k k k k k k

2 2

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.STADOPRE FE ITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i d o : 2 00 8

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 1 UNIDADE

- PODER LEGISLATIVO ORÇAMENTARIA: 01 .011 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE

01031011.048

! LEG ISLATIVA ( A ca o L e g i s l a t i v a 1 P r o c e s s o L e g i s l a t i v o | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA

1111 600 .000

I!t1

FONTE ____ : I 100 ! 1I rm CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS

--------------------- + --------------------------------------------------------------

3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES

I3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

DESDOBRAMENTO TOTAL

90.000

- PJ

4 . 4 . 0 0 . 0 0 .00 !4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00!4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

90 .000

90.000

510 .000

390 .000120.000

510 .000

+====TOTAL. 600 .000

01031012.001

FONTE.

LEG ISLATIVA A cao L e g i s l a t i v a P r o c e s s o L e g i s l a t i v o M anutencao da Camara M u n ic ip a l 100

5 .9 9 5 .0 0 0

CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS“ — — — — — — + — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTESI

3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .1 1 .0 0 13 .1 .90 .13.00!3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 13 .1 .9 0 .9 2 .0 0 1

DESDOBRAMENTO TOTAL

5 .8 4 5 .0 0 0

»

íI >

► ld

i3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 5 0 . 0 0 . 00)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

23

4 .2 6 0 .0 0 0

3 .1 6 0 .0 0 0

700 .000300 .000100.000

1 .5 8 5 .0 0 0

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FSTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 1 - PODER LEGISLATIVO ■4 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 1 .0 1 1 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS--------------------- +---------------------------------------------------------------------------3 .3 .5 0 .4 1 .0 0 1 TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS3 .3 .9 0 .0 5 .0 0 1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS3 .3 .9 0 .1 4 .0 0 1 DIARIAS - C IV IL3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ3 . 3 . 9 0 . 4 7 . 0 0 1 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3 . 3 .9 0 .9 2 .0 0 ] DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

i4 . 4 . 0 0 . 0 0 .0 0 ! INVESTIMENTOS

I DESDOBRAMENTO! + ------------------------+

15 .000

30 .000400 .000450 .000120.000 200.000 200.000

70 .000100.000

TOTAL

i r 1i r '« r - :

4 . 4 .9 0 .0 0 .0 0 ]4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 . 4 .9 0 .5 2 .0 0 ]

APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

150 .000

50 .000100.000

===

150.000

TOTAL. 5 .9 9 5 .0 0 0

r

rr

rrrrr

rr

01 | LEGISLATIVA031 I A cao L e g i s l a t i v a01 i P r o c e s s o L e g i s l a t i v o2 .0 02 | M anutencao G a b in e t e s dos V e r e a d o r e s

FONTE______ : I 1001.100.000

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS--------------------- +------------------------------------------3 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

1.100.000

3 . 3 . 0 0 . 00 .00 I3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ]

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

1.100.000

454 .000240 .000406 .000

TOTAL. 1.100.000

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ESTADO'P R E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 1 - PODER LEGISLATIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 1 .0 1 1 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO [ ESPECIFICAÇÃO ! PROJETO I ATIVIDADE

J 01 031 01

J 2 .071 , FONTE.

LEGISLATIVA A ca o L e g i s l a t i v a P r o c e s s o L e g i s l a t i v oPAGAMENTO PARC. CONV. EXTRAORDINÁRIA 100

100.000

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASl |--------------------- h--------------------------------------------------------

3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES4 I IJ 1 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETASN 1 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEISj |-------------------------------------------------------------------------------

DESDOBRAMENTO+-

TOTAL

100.000

- PC

100.000

100.000

| TOTAL. 100.000■ .

01031012.072

FONTE.

I LEGISLATIVA I A cao L e g i s l a t i v a | P r o c e s s o L e g i s l a t i v o 1 FUNCIONAMENTO ESCOLA LEGISLATIVA

. . : [ 100

111i1

[1111

450 .000

|CODIGOSl

j NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL1 ----------------------- .

13*0.00.00 00| DESPESAS CORRENTES 1 1 400 .000

I 1[ 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 1

...p| 1 3 .1 .9 0 .1 3 .0 0 1

M».1 1 1• r " | 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 |

[3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 — I [3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1

3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 | I T 1 13.3.90.36.001 M l [3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

,14.0.00.00.001 ^ ■ 1 [^1 |4.4.00.00.00| p j [4 .4 .90 .00 .00 )

r ...........................r

rrr

r

r -

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

OBRIGACOES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

60 .000

40 .00020.000

340 .000

180.00040 .0007 0 . 0 0 05 0 .000

5 0 . 0 0 0

50 .000 |-

25

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ESTADOP r ^ R E F E I T U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 00 8

P rp r

P r

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 1 - PODER LEGISLATIVO

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* # -

* -

^ S T A D O^ R E F E I T U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

-ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 1 .011 - CAMARA MUNICIPAL

' CODIGO j ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO | ATIVIDADE

01031012 .075

FONTE.

I LEG ISLATIVA | A cao L e g i s l a t i v a I P r o c e s s o L e g i s l a t i v o 1 CONCURSO PUBLICO

. . . : | 100

1' 1

1 1 1

1t11 150 .000 1

|1|CODIGOS

i iNATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO! TOTAL

-T-3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 1 5 0 .0 0 0 I

13 .3 ,0 0 .0 0 *0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

í1

1150 .000 |

3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 i3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 70 .000 i3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 40 .000 |3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 40 .000 |

|LI TOTAL. 150.000

, i

TOTAL DA UNIDADE 0 1 .0 1 1 . 8 .4 7 5 .0 0 0

I ^

> -) -

27

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2STAD0P R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 00 8

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r í a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 UNIDADE

- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02 .111 - GABINETE C IV IL

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE

04 I ADMINISTRACAO 1 1122 j A d m in i s t r a ç ã o G e r a l 1 i07 i A d m in i s t r a ç ã o 1 t1.201 1 AMP. E REF. DO CENTRO .ADM. MUNICIPAL ! 300 .000 i

FONTE ------: 1 100 ! 1

I rl r

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS------------------------ 1-----------------------------------------------3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 í DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

200.000

3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001

I4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

PFPJ

200.000

50 .00050 .000

100.000

100.000

100.000

100.000

TOTAL. 300 .000

M Tr :

04122071 .203

I| ADMINISTRACAO [ A d m in i s t r a ç ã o G e r a l I A d m in is t r a ç ã o i CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL

FONTE------: J 10030 .000

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS_ i I -----------------------+ ----------------------------------------

^ 1 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 DESPESAS CORRENTES

I T M I— I 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 r , 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0

3 .3 .90 .39 .00

DESDOBRAMENTO TOTAL

30 .000

r

r

r 1rrrrrrr

r

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

3 0 .000

30.000

TOTAL. 30 .000

28

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ESTADO

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r í a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

P R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 1 1 - GABINETE C IV IL

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO | PROJETO t ATIVIDADE

04 I ADMINISTRACAO I t122 1 A d m in i s t r a ç ã o G e r a l 1 107 I A d m in i s t r a ç ã o ! 12 .003 ! MANUTENCAO DO GABINETE C IV IL I 1 3 .4 3 0 .0 0 0

FONTE____ : [ 100 1 !

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL |

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 !t

DESPESAS CORRENTES 1 1 3 .350.0001i

3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISi! 1 .1 8 5 .0 0 0

1!

3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i i3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 1 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ! 40 .000 !3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 SALARIO FAM ÍLIA 1 15 .000 i3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC I 1 .0 5 0 .0 0 0 13 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1 50 .000 13 .1 .9 0 .9 2 .0 0 ] DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 30 .000 1

13 .3 .0 0 .0 0 *0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1[ 2 .1 6 5 .0 0 0

11

3 .3 .5 0 .0 0 .0 0 1 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS i 13 .3 .5 0 .4 3 .0 0 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS I 300 .000 13 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 13 .3 .9 0 .0 9 .0 0 1 SALARIO FAM ÍL IA | 15 .000 i3 .3 .9 0 .1 4 .0 0 1 DIARIAS - C IV IL | 30 .000 I3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO | 250 .000 13 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ! 1 0 0 . 0 0 0 13 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO í 50 .000 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 150 .000 13 .3 .9 0 .3 8 .0 0 1 ARRENDAMENTO MERCANTIL i 2 0 .000 I3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ I 900 .000 i3 .3 .9 0 .4 9 .0 0 ! OUTROS AUXÍLIOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS | 100 .000 !3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 ! DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 250 .000 14 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1

11[

8 0 .0 0 0 !\

4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS1I 80 .000

11

4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 8 0 .000 1

TOTAL 3 . 4 3 0 . 0 0 0 \

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eSTADOP R E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO I UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 1 1 - GABINETE C IV IL |

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE I

04122072.043

FONTE____ :

1 ADMINISTRACAO j A d m in i s t r a ç ã o G e r a l ! A d m in i s t r a ç ã ot COMUNICACAO SOCIAL-INFORM. INSTITUCIONAL | 100

!I111

1 1 1 1 1 ! 1 4 .1 4 0 .0 0 0 1

t 1

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL ||

U> O o o o o o o DESPESAS CORRENTES 1 | 4 . 1 0 0 . 0 0 0 ] |1 11 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 001 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 !1 4 .0 . 00 .00.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

11 4 .1 0 0 .0 0 0 11 100 .000 1 4 .0 0 0 .0 0 0

1

I 1 i 1 11 1 11 1 11 1 11 i 40 .000 M

i I j 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 | | 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 | 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11 40 .000 11 40 .000

! 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1

I TOTAL.............. I 4 .1 4 0 .0 0 0 1 1.... r i

TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 1 1 1 ............................................................................ 1 7 .9 0 0 .0 0 0 |

W '

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VV

VV

MV

VV

VV

VT

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I

ESTADO' p r e f e i t u r a M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 3 1 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO !-+------------------------------------------------------------------------------ +

I ADMINISTRACAO I A d m in i s t r a ç ã o G e r a l i A d m in i s t r a ç ã oi MANUT. DAS A T IV . DO GAB.DO VICE PREFEITO

: ! 100

PROJETO I ATIVIDADE -+ ---------------------

04122072.005

FONTE.223 .000

jCODIGOS l NATUREZA DAS DESPESAS|--------------------- +------------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO+-

TOTAL

1 3 . 1 . 0 0 . 00.0011 3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 | 3 .1 . 9 0 . 1 1 . 00|1 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1

I I1 3 . 3 .0 0 . 0 0 .0 0 !1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1

1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ]

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

113 .000

3 .0 0 090.00020.000

110.000

50 .00030 .00030 .000

223 .000

| TOTAL.....................................................................................................................................................! 223 .000

TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 1 3 1 ............................................................................] 223 .000TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 3 1 ............................................................................] 223 .000

31

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ESTADOPREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O r ç a m e n t o F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 4 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO ESPECIFICAÇÃO | PROJETO -+ --------------------

t ATIVIDADE -+---------------------

04123071.311

FONTE.

ADMINISTRACAO A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a A d m in i s t r a ç ã oESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 100

260 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

i rM T 1

w -

3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES

I3 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 í OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS3 . 3 .9 0 .3 9 .0 0 ! OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

I4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

180 .000

180 .000

180 .000

80 .000

20.00060 .000

80.000

===TOTAL. 260 .000

r 1

w

W 'r -

04 1 ADMINISTRACAO123 | A d m in is t r a ç ã o F in a n c e i r a07 | A d m in is t r a ç ã o1.312 j EXECUçf=0 FINANCEIRA E ORçAMENTáRIA

FONTE.. . . : I 10066.000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL------+ .

,00f1

,001 .00 1 .001 001 001 00 I

rr 'r

rr <r *r

f

rr

rr

3 . 0 . 00 .00

3 . 3 . 0 0 . 00 3 .3 .9 0 .0 0 3 .3 .9 0 .3 0

3 .3 .9 0 .3 5 3 .3 .9 0 .3 94 . 0 . 00 .00

4 . 4 . 0 0 . 0 0 .00 ]4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

44.000

- PJ

44 .000

11.000 11.000 22.000

22.000

32

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ESTADO‘P R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO l! UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 4 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

'IICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS !DESDOBRAMENTO

j Í ----------------------+ ­4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 I

TOTAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000

6 6 . 0 0 0 I( | | TOTAL. | ' ------------

I 04 I 123 | 07I 1.314 I FONTE.

ADMINISTRACAO A d m in is t r a ç ã o F in a n c e i r a A d m in is t r a ç ã oAPRIMORAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL100

13 .000

l| | CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 13.000i Í I

I I [ 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 tl [ 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 |1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1

i| 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ

13 .000

11.000 2.000

+======TOTAL. 13 .000

04123072 .007

FONTE.

ADMINISTRACAO A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a A d m in i s t r a ç ã o CONTROLE DA D IVIDA PUBLICA 100

ICODIGOSI I ----- f-

,00|I

.00 I

.001

.001 00| 00 |

I0 0 100|

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS

JUROS SOBRE A D IVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO

DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZACAO DA D IVIDA APLICACOES DIRETAS

DESDOBRAMENTO

660.000

TOTAL

1 3 .0 . 00 .00I1 3 . 2 .0 0 . 00 1 3 .2 .9 0 .0 013.2.90.211 3 .2 .9 0 .2 24 . 0 . 00 .00

4 . 6 . 0 0 . 00 4 .6 .9 0 .0 0

90.000

90 .000

45.00045 .000

5 70 .000

570.0001.

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ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 4 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO] TOTAL |

4 .6 .9 0 .7 1 .0 0 1 PR INC IPAL DA D IV ID A CONTRATUAL RESGATAD| 570 .000 |

TOTAL................ ............................ ] 6 6 0 .0 0 0 I

04 [ 123 I 07 | 2 .045 |

FONTE____ : |

1ADMINISTRACAO | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a | A d m in i s t r a ç ã o 1 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS | 100 1

111111

1 .5 0 5 .0 0 0

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL |

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 11 L- 1

1 .4 6 0 .0 0 0 |

3 . 1 . 0 0 . 00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 966 .0003 . 1 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS |3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 ! CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 11 .0003 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 SALARIO FAM ÍLIA | 6 .0003 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC I 800 .0003 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC I 17 .0003 .1 .9 0 .9 2 .0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 110 .0003 .1 .9 0 .9 4 .0 0 1 IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS] 11 .0003 . 1 . 9 0 . 9 6 . 0 0 ! RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE] 11 .000

1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

f1

494 .000

1 3 .3 .9 0 .0 4 .0 0 ! CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1 11.000| 3 .3 .9 0 .1 4 .0 0 | DIARIAS - C IV IL 1 50 .0001 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 100 .0001 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 100 .0001 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 100 .0001 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 100 .0001 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 !

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL

33 .000

4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 4 .4 .9 0 .9 2 .0 0 !

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

45 .000

11.00017 .00017 .000

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ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

‘ ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .141 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO| TOTAL

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +============ [j TOTAL.....................................................................................................................................................| 1 .5 0 5 .0 0 0 t

TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 4 1 . 2 .5 0 4 .0 0 0

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ii

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ESTADO•p r e f e i t u r a M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .142 - FUNDO DA IN F . E DO ADOLESCENTE - F IA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO I-+------------------------------------------------------------------------------ +| ASSISTÊNCIA SOCIALi A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e t A s s i s t ê n c i aI FUNDO M .D IR E I . IN F A N C IA CR IAN . ADOLES. - F I A I 100

PROJETO ATIVIDADE---------------------- +------------------------------------------------------------------------------ +------------------------ +------------------------08 243 812.004

FONTE. .360 .000

I

ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO I ------------------------

TOTAL

360 .0001 3 .0 . 0 0 . 0 0 .0 0 1 .DESPESAS CORRENTES

I I1 3 . 3 . 0 0 . 00.1 3 .3 .9 0 .0 0 .1 3 .3 .9 0 .3 0 .1 3 .3 .9 0 .3 2 .1 3 .3 .9 0 .3 3 .1 3 .3 .9 0 .3 6 ,[ 3 . 3 .9 0 .3 9 .

I

001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 0 t APLICACOES DIRETAS001 MATERIAL DE CONSUMO001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

360 .000

87 .000 I7 1 .0 0 0 162 .000 163 .000 17 7 .0 0 0 í

------------- +=................I1 TOTAL. 360 .000

TOTAL DA UNIDADE 02 .142 , 360 .000

36

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ESTADOT R E F E I T U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 ,151 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ! ATIVIDADE ------------------- + ----------------------

04122071.202

FONTE.

ADMINISTRACAO A d m in i s t r a ç ã o G e r a l A d m in i s t r a ç ã oEXPANSAO DA REDE DE INFORMÁTICA100

CT 90 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS----+­001

I00 j001 001 001 001

I001 00! 00 |

DESDOBRAMENTO I ------------------------ +-

TOTAL

3 . 0 . 00 .00

3 . 3 . 0 0 . 003 .3 .9 0 .0 0 3 .3 .9 0 .3 0 3 .3 .9 0 .3 94 . 0 . 00 .00

4 . 4 . 0 0 . 004.4.90.004 .4 .9 0 .5 2

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITALPJ

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.000

30 .00030 .000

30 .000

30 .000

90.000

60.000

30.000

k n

m

® n

m

p n

w *

P Rm

í nÉjh

| Nm

m

w *

m

m

m

¥

¥

IN¥

TOTAL.

04122071 .321

FONTE.

ADMINISTRACAO A d m in is t r a ç ã o G e r a l A d m in is t r a ç ã oREEQUIP, MODERNIZAR INSTALAÇÕES DA SEC. 100

27 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO

1 3 . 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 1 .DESPESAS CORRENTES

I 11 3 . 3 .0 0 . 00.1 3 .3 .9 0 .0 0 .1 3 .3 .9 0 .3 6 .13.3.90.39.1 4 . 0 . 00 .00 .

I1 4 . 4 .0 0 . 00.1 4 .4 .9 0 .0 0 .1 4 .4 .9 0 .5 1 .

TOTAL

7 ,000

001 00 I 00 1 OOj 00 |

I00| 00 | 00 |

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

PFPJ

7.000

2.000 5.000

20.000

10.000

20.000

37

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iU

il

UH

11

11

11

1

ESTADO•p r e f e i t u r a M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 5 1 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS

. IICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASí -------------------- +-------------------------------------------1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

I DESDOBRAMENTO[-+----------------------- +.

I 10.000

TOTAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2 7 . 0 0 0 |TOTAL.

04122071.322

FONTE.

ADMINISTRACAO A d m in i s t r a ç ã o G e r a l A d m in is t r a ç ã oELABORAR E IMPL.PLANO DE CARGOS E SALARI 100

100.000

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS|-------------------- +-------------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES I Ij 3 . 3 .0 0 .0 0 .0 0 [[3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 [3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

DESDOBRAMENTO‘ -

TOTAL

100.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

100.000

50 .00050 .000

TOTAL. 100.000

04i| ADMINISTRACAO

122 1 A d m in is t r a ç ã o G e r a l07 [ A d m in is t r a ç ã o1.325 I IMPLEMENTAR O S IS T .

FONTE.. . : I 100DE CONT. PATRIMONIAL 33 .000

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS--------------------- +------------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

23.000

3 . 3 . 0 0 . 00 .003 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013.3.90.30.0013 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL- PJ

23 .000

3.00020.000

10.000

|1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 [ INVESTIMENTOS I 1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS

38

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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ESTADOP RE FE ITU R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008

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rv

vr

vv

vv

v

ESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 5 1 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS

|CODIGOSI -------------

I--------+ .

. 00 t 10 0 1 ,00| .00 I ,00 | ,00| ,00 | .001

NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO I TOTAL

1 3 .1 .9 0 .0 31 3 .1 .9 0 .0 4 1 3 .1 .9 0 .0 9 1 3 .1 .9 0 .1 1 1 3 .1 .9 0 .1 6 [ 3 . 1 .9 0 .9 2 1 3 .1 .9 0 .9 4 1 3 .1 .9 0 .9 6

1 3 .3 .0 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9 013 .3 .9013 .3 .9013 .3 .90 14 .0 .0 0

.00.001

. 0 0 . 0 0 |

.04 .001

.14 .001

.30 .001

.32 .001

.3 5 .0 0 ]

.36.001

.39.001

.92.001

.00.001

4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 14 .4 .9 0 .9 2 .0 0 1

PENSÕESCONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DIARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

200.00050 .00055 .000

1 .6 0 0 .0 0 0120.000

12.000 10.000

5 .0 0 0

2 .8 8 1 .0 0 0

40 .00010.000

700 .00021.000

150 .000 1 .8 0 0 .0 0 0

110.00050 .000

160 .000

150 .0005 .0 0 05 .0 0 0

160 .000

TOTAL. 5 .0 9 8 .0 0 0

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ESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: UNIDADE

2 - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 5 1 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO [ ATIVIDADE

04 ] ADMINISTRACAO 1 1122 S A d m in i s t r a ç ã o G e r a l07 [ A d m in i s t r a ç ã o2 .0 49 | MODERNIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO

FONTE_______: I 10080.000

[ CODIGOS II --------------------- + ­

1 3 . 0 .0 0 .00.001I Ij 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 |1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 [3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 [3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1

1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 . 0 . 00 .00 .001I I1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 | 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 [

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

DESDOBRAMENTO TOTAL

60.000

PFPJ

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60 .000

10.00010.00010.00030 .000

20.000

10.00010.000

20.000

TOTAL. 80 .000

04 | ADMINISTRACAO128 I Form acao de R e c u r s o s Humanos07 | A d m in is t r a ç ã o1.324 j ELABORAR E IM PL. O PLANO DE QUAL.PROFIS,

FONTE______ : [ 100410 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

410 .0001 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

3 .3 .0 0 . 00.00!3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00 f3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

410 .000

10.000100.000300 .000

= = = i= 4 = = = =

41

*

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11

mm

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ESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .151

|-------------------------------------------------------s e c . m u n i c . de a d m i n . e dos r e c . humanos

' I . -------------(I | CODIGOS.11-------------

TOTAL. .

I NATUREZA DAS DESPESAS -+-------------------------------------------

I DESDOBRAMENTO I -+ ------------------------ +-

TOTAL------------- I410.0001

U04 | ADMINISTRACAO128 ] Form acao de R e c u r s o s Humanos07 | A d m in is t r a ç ã o1.328 ! CAPACITACAO TREINANMENTO DOS SERVIDORES

FONTE.. . . : I 100

I2 7 0 .0 0 0 |

I CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO I TOTALI 1-----------------! 13.0.00.00,I II [ 3 .3 .0 0 .0 0 , | 1 3 .3 .9 0 .0 0 , I 1 3 .3 .9 0 .3 0 , I 1 3 .3 .9 0 .3 6 , M 3 .3 .9 0 .3 9 . [ 1 4 .0 .0 0 .0 0 ,

I !I 1 4 .4 .0 0 .0 0 . 1 1 4 .4 .9 0 .0 0 . I 1 4 .4 .9 0 .5 2 .

0 0 | DESPESAS CORRENTES 240 .000

00100|00|00|00|00[

I00|00100|

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

240 .000 I

I3 0 .0 0 0 |60 .000 ]

150 .000 [

3 0 .000

3 0 .000

30 .000

! TOTAL, 270 .000

09 I PREVIDÊNCIA SOCIAL271 j P r e v i d ê n c i a B a s i c a07 [ A d m in i s t r a ç ã o '1 .327 | ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVID

FONTE____ : | 100

I3 .0 0 0 I

I

CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS

3 .0 . 00.00.001 DESPESAS CORRENTESI

3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS3 . 3 .9 0 .3 0 .0 0 ! MATERIAL DE CONSUMO3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESDOBRAMENTO I ------------------------+ .

- PJ

2.000 II

1.000 [ 1.000

TOTAL |--------------- ,

2.000S

[[■

42

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ESTADO>PREFEITURA M U N I C I P A L DE P AR NAM IR IM E x e r c i c i o ; 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .151 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS|-----------------------H------------------------------------------------------------------------1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITALI I

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

|DESDOBRAMENTO| -+------------------------+-

1

TOTAL

1.000

1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 001 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

TOTAL.

1.000 j I

1.000-- I----------- +=........... I 3.000

09271072 .008

FONTE.

PREVIDÊNCIA SOCIAL P r e v i d ê n c i a B a s ic a A d m in is t r a ç ã oMANUT.SETOR PREVIDENCIARIO( IN S S ) E PASEP100

6 .0 2 5 .0 0 0

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO! TOTAL

6 .0 2 5 .0 0 01 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

1 3 .1 .0 0 .1 3 .1 .9 0 . [3 . 1 . 9 0 .13.1.90.1 3 .1 .9 0 .I1 3 .3 .0 0 .1 3 .3 .9 0 .1 3 .3 .9 0 .13.3.90.13.3.90.

00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00.001 APLICACOES DIRETAS13.001 OBRIGACOES PATRONAIS67.00| DEPOSITOS COMPULSORIOS91.001 SENTENÇAS JU D IC IA IS

I0 0 .0 0 ! OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00.001 APLICACOES DIRETAS01.001 APOSENTADORIAS E REFORMAS03.001 PENSÕES08.00] OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

6.0 10 .000 II

6.0 00 .000 |5 .0 00 I5 .0 0 0 I

I1 5 .000 |

5 .0 0 0 !5.000 I5.000--I

----------- +=TOTAL. 6 .0 2 5 .0 0 0

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YrESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 00 8

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .151 - SEC.MUNIC.DE ADMIN.E DOS REC. HUMANOS

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO- - ------------- - ---- - ~\---------------------------------------- "*----- “ “ ---1 —----

11 | TRABALHO331 I P r o t e ç ã o e B e n e f i c i o s ao T r a b a lh a d o r07 | A d m in i s t r a ç ã o1 .329 j QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

FONTE______ : ] 100

-+—PROJETO I ATIVIDADE

------------------- + ----------------------

75 .000

I CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

í 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTESI I

60.000

1 3 . 3 .0 0 . 00,

1 3 .3 .9 0 .0 0 , 1 3 .3 .9 0 .3 0 .1 3 .3 .9 0 .3 5 ,1 3 .3 .9 0 .3 6 , 1 3 .3 .9 0 .3 9 ,1 4 . 0 . 00 .00 ,

001 001 00 | 00| 00 | 00 | 001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ![4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.000

10.00010.00020.00020.000

15 .000

15 .000

15.000

TOTAL. 75 .000

27813071.330

FONTE.

DESPORTO E LAZER L a z e rA d m in is t r a ç ã oIMPL.CENTRO CULT. TR E IN . LAZER DO SERVIDOR 100

80 .000

CODIGOS j NATUREZA DAS DESPESAS

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

60.000

3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 14 . 0 . 00 .00 .001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

60 .000

10.00010.00010.00030 .000

20.000

44

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ESTADO♦p r e f e i t u r a M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

45

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ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 6 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO ------------------------- +-------------------------------

| PROJETO------------------------------------------------ +----------------------

I ATIVIDADE ------------------------

04 1 ADMINISTRACAO 1129 ! A d m in i s t r a ç ã o de R e c e i t a s 108 1 A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a 11.401 1 MODERN. SEC. TR IB . COM REC. PROPRIOS E F | 14.000

FONTE____ : | 100 1

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL |

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS CORRENTES 1 13.00011 1 1 3 .3 .0 0 ,0 0 ,0 0 ) OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 13 .000

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 ! APLICACOES DIRETAS 1[3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 11 .0001 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF I 1 .0 0 01 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ f 1 .0 0 01 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 1.00011 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ) INVESTIMENTOS

11 1 .000oooooa

\ APLICACOES DIRETAS 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 1 .000

| TOTAL.............. 1 4 .0 0 0 |tmm f

04 j ADMINISTRACAOI1

129 [ A d m in i s t r a ç ã o de R e c e i t a s 108 | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a 11.402 I RECADASTRAMENTO IM OBIL IÁR IO 1 13 .000

FONTE____ : | 100 1

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL l

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 11

12.000111 1

1 3 .3 ,0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES11 12 .000

l1

| 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 [ APLICACOES DIRETAS 1 i| 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 | MATERIAL DE CONSUMO 1 11 .000 i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 1 .000 i1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1I 1

DESPESAS DE CAPITAL 11

1 ,0 001 ­11 1

1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS1I 1 .000

11

1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 f '

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ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 6 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL| 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .000 11| TOTAL | 13.000

041| ADMINISTRACAO

11

11

129 [ A d m in i s t r a ç ã o d e R e c e i t a s 1 108 | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a [ 11.403 I PROGR.DE INCREMENTO DE ARRECAD. MUNICIPAL | 4 .000 1

FONTE.. . . : [ 100 1 1

Í CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL Ii 4-1 1[3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 3.00011 1 | 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1[ 3 .0 0 0

11

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i [1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 1 .000 I1 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 ) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 1 .0 00 1[3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 1 .000 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS DE CAPITAL 1 1 1 .0 0 0 ÍI 1 1 4 .4 .0 0 ,0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

II 1 .000

11

1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ! EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE [ 1 .0 0 0 1

I TOTAL.............. | 4 . 0 0 0 |. t

04 [ ADMINISTRACAO11

11

129 1 A d m in is t r a ç ã o de R e c e i t a s i 108 | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a ! 12 .0 09 I MANUT. DA SEC. MUNIC. DE TRIBUTACAO t ! 1 .6 4 0 .0 0 0

FONTE____ : [ 100 f 1

[ CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO 1 TOTAL |

|3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 [ DESPESAS CORRENTES 1 1 1.585.0001-

1 3 ,1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 965 .000[3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS I

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LL

LL

LL

L

ESTADO^PREFEITURA M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c i c i o : 2 008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 6 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

[CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASI -------------------- +------------------------------------------1 3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 11 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 11 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 11 3 .1 .9 0 .9 2 .0 0 1

I DESDOBRAMENTO f+------------------------+

11.000877 .000

66.000 11.000

110.000

110.000

5 10 .000

220.000 11.00084 .000

176 .00019 .000

5 5 .000

55 .000

TOTAL

SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

I 3 . 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 Í JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA1 3 . 2 .9 0 . 0 0 . 00! APLICACOES DIRETAS1 3 .2 .9 0 .9 3 .0 0 ! IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

I I1 3 . 3 .0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETASÍ 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 00| MATERIAL DE CONSUMO[3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF| 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ1 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1 4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

[4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 4 . 4 .9 0 .0 0 .0 0 ! 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

55.000

-+= . ITOTAL. 1 .6 4 0 .0 0 0

TOTAL DA UNIDADE 02 .161 , 1 .6 7 1 .0 0 0

£h

48

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ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ]-+------------------------------------------------------------------------------ +

| SAUDE] A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a I A d m in is t r a ç ã o| REC. P/ CONTRAP. DE CONV. C/ OUTROS ORG l 100

PROJETO ATIVIDADE-------------------------+------------------------------------------------------------------------------ +------------------------ +------------------------

10 123 072.011

FONTE..70 .000

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS|---------------------+-------------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

1 3 . 1 .0 0 . 0 0 .0 0 !1 3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00! 1 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 1 3 .1 .9 0 .1 3 .0 0 !

! 11 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 | 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 | 1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 !

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OBRIGACOES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

30 .000

15 .00015 .000

40 .000

20.000 20.000

70 .000

t TOTAL. 70 .000

10301751.506

FONTE.

I SAUDE| A t e n c a o B a s ic a I SaudeI IMPLANTAR S IS T . AVAL. E CONTR.SERV.SAUDE j 100

108 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

84.0003 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES

I3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00! APLICACOES DIRETAS3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.35.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

!4 . 4 . 0 0 . 0 0 .0 0 ! INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00! APLICACOES DIRETAS

PJ

84 .000

24 .000

36 .00024 .000

24 .000

24 .000

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ESTADOP R E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 00 8

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTOj TOTAL|--------------------- +-------------------------------------------------------------------------------- +------------------------ +----------------------1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 2 4 .0 0 0 [

i TOTAL.....................................................................................................................................................I 108 .0 00

101i SAUDE

11

1!

301 1 A t e n c a o B a s ic a 1 í75 1 Saude 1 11.507 I FORMACAO PR O F IS . NA AREA DE SAUDE PUBLIC 1 2 1 0 .0 0 0 I

FONTE. • * . : 1 500 1 1

|CODIGOSi

i NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL I

11 3 .0 .0 0 .0 0 .00| DESPESAS CORRENTES 1 1 210.000111 3 .3 .0 0 .0 0

1.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11

12 1 0 .0 0 0 |

1 3 .3 .9 0 .0 0 .00 | APLICACOES DIRETAS 1 i1 3 .3 .9 0 .3 0 .00| MATERIAL DE CONSUMO 1 7 0 .0 0 0 I1 3 .3 .9 0 .3 5 .001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA f 7 0 .0 0 0 |1 3 .3 .9 0 .3 9 .001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 7 0 .0 0 0 |

| TOTAL 210,000

10 | SAUDE ] I301 I A t e n c a o B a s i c a I |75 I Saúde I I1 .526 I PROG.ASSIST.MEDICA DE URGENCA - (SAMU) I 132 .000 |

FONTE____ : I 200 I I

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTOf TOTAL--------------------- +-------------------------------------------------------------------------------- +------------------------+----------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES | I 108 .000

3 . 3 . 0 0 . 00.001

3 .3 .9 0 .0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001

I4 . 4 . 0 0 . 00.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

PJ

108 .000 J

I48 .000 í60.000 I

[ 24 .000I

2 4 .000 I

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nm

mTT

YTTT

TYTY

TYESTADO

^PRE F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO|-+------------------------ +-

I II 12.000 iI 12.000 I

---------------------------+=

TOTAL

1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1I ------------------------

APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL. 132.000

10 1 SAUDE301 [ A t e n c a o B a s i c a75 1 Saude1.531 I PROG. DE QUALIFICACAO DO CONTROLE SOCIAL

FONTE______ : [ 100

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO! TOTAL

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 30.0001

3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001

i

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

13 0 .0 0 0 I

115 .000 |1 5 .0 0 0 í

1 11 .0001

4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

111 .000 |

11 .0 0 0 I

1 0 .0 0 0 I

4 1 .000 | 1

TOTAL. 41 .000

51

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IL

UL

UL

IU

I i

il

ii

ESTADO'P R E F E IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 1 ,00

[

CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO I ATIVIDADE "*5------------- —--------------

10 1 SAUDE301 1 A t e n c a o B a s i c a75 I Saude1.532 1 PROJ.EXP . CONS

FONTE.. . :1 10065 .000

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS

i ---------------------+-------------------------------------------13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

26.000

1 3 . 3 .0 0 . 00 .001 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 3 .3 .9 0 .3 0 .0 01 3 .3 .9 0 .3 9 .0 01 4 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0!| 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 j í 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00| 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ! (4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITALPJ

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2 6 .0 0 0

13 .00013 .000

39 .000

13 .0002 6 .000

39.000

TOTAL. 65 .000

10 [ SAUDE301 | A t e n c a o B a s ic a75 I Saude1 .5 36 1 CRIACAO DO CATI

FONTE______ :| 100- CENTRO DE A SS .A 3 IDAD 48 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

24 .0003 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 !(3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 13.3.90.30.0013 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .00 1

I4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

- PJ

24 .000

12.000 12.000

24 .000

24 .000

52

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ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2 00 8

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r i d a d e P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N ° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA; 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 1 ,00

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL 11 ....... ..... 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

OBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| 12 .000 S 1 12 .000 t

1 TOTAL.............. ................................. I 48.0001i

10301751.537

FONTE____ ;

i SAUDE | A t e n c a o j Saude [ CRIACAO l 100

B a s ic a

DO CENTRO DE ESPECIAL. MEDICAS

Í 1 1 1 1 1 1 I I 2 40 .000 I 1 1

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO| TOTAL í1 1 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 96.00011 1 1 3 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1 1 I 96 .000 |

11

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO | 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 í OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL

1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00114.4.90.51.0011 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.00036 .000

144 .000

120.000 24 .000

144 .000

l -----------t TOTAL. 240 .000

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ESTADOP R E FE IT U R A M U N I C I P A L DE P A R N A M IR IM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 UNIDADE

- PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE

10301751.538

FONTE

I SAUDEj A t e n c a o B a s i c a 1 SaudeI IMPLANTACAO DA

____ : | 100ESCOLA DE SAUDE

1111 2 7 0 .0 0 0 1

11111

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESDOBRAMENTO TOTAL

40.000[3 . 0 . 00 . 0 0 . 00 j I I1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00)1 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 113.3.90.36.00!14.0 . 00.00.001í I[4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 [4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

40 .000

3 0 .00010.000

2 3 0 .0 0 0

200.0003 0 .0 0 0

230 .000

TOTAL. 270 .000

10301751.540

SAUDEA te n c a o B a s ic a SaudePROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PA

FONTE____ : 100 1 I

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 11

DESPESAS CORRENTES 1I

| 480 .0001

3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES11

14 80 .000 |

3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 i3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 60 .000 |3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 120 .000 I3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 300 .000 1

480 .000

TOTAL. 480 .000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

r *

m

w %

h *

m

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO I PROJETO I ATIVIDADE

1 1

10301751.541

FONTE____ :

1 1I SAUDE | | A t e n c a o B a s ic a ] j Saude | I CENTRO INTEGR.DE A S S IS T . A MULHER - CIAM | í 100 |

1111

2 04 .000 1

1

|CODIGOS |} _____ _L

NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL í1 1 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 i 72.00011 11 3 . 3 .0 0 . 00.001 | 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 |1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 . 0 . 00 .00 .001

1OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

APLICACOES DIRETAS | MATERIAL DE CONSUMO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ !

DESPESAS DE CAPITAL |

17 2 .0 0 0 I

12 4 .0 0 0 |48 .000 |

1

1j1S1

132.00011 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 [4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 !

1INVESTIMENTOS I APLICACOES DIRETAS 1

OBRAS E INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1

1132 .000 I

1120 .000 1

12 .000 1

11

11i

I TOTAL.............. .......................... 1 204.0001

10302071 .501

FONTE.. . . :

1 11 SAUDE | 1 A s s i s t ê n c i a H o s p i t a l a r e A m b u la t o r i a l S I A d m in i s t r a ç ã o 1 I CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE I 1 100 200 |

1111

85 0 .0 0 0 1

f

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL |i

1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITALI I

1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .3 6 .0 0 11 4 .4 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 114.4.90.92.001

INVESTIMENTOS APL1CACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

55

850.000

850.000 i I

20.000 I20.000 I

600.000 I200.000 í

10.000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de

| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOI UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

'I ] 3 . 3 .0 0 .0 0 .0 0 1 / 1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 ! ! 1 3 . 3 , 9 0 . 3 9 . 00|

í TOTAL.

10 I 302

752.064

11 FONTE____ :I ■ ------------------------

[CODIGOS I,, , ----------------------+-I 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 !I I I

1 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 ,| 1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1

1 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 11 3 .1 .9 0 .1 3 .0 0 1

1 3 . 3 .0 0 . 0 0 .0 0 !

1 3 .3 .9 0 .0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

NATUREZA DAS DESPESAS

SAUDEA s s i s t ê n c i a H o s p i t a l a r e A m b u la t o r i a l SaudeHOSPITAL REG. DEOCLECIO M.DE LUCENA-HDML100

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

! SAUDE| A s s i s t ê n c i a H o s p i t a l a r e A m b u la t o r i a l I Saude| MANUTENCAO MATERNIDADE DR. SADIR MENDESj 100

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OBRIGACOES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

56

|DESDOBRAMENTO I+------------------------+—--------------------------+ ==:

TOTAL

8 5 0 .0 0 0 |

í4 80 .000 !

! DESDOBRAMENTO I TOTAL+------------------------+----------------------I [ 480 .000I II 4 80 .000 II I1 480 .000 |

480 .000

10.000

I DESDOBRAMENTO| TOTAL4* -------— — — — — — — 1--------— — — — — — — —

| | 6.000I II 2 .000 II II 1.000 II 1.000 II I| 4 .0 00 |

I I| 1.000 |! 1.000 [[ 2.000 |

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|CODIGOS i NATUREZA DAS DESPESAS

1 4 . 0 . 00 .00 .001S I1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 i 4 . 4 . 9 0 . 5 2 . 0 0 [

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| TOTAL

I DESDOBRAMENTO! + ------------------------+

4 .0 0 0 |I

2 .000 I2.000 |---------- +:

TOTAL

4 .000

10.000

10í1 SAUDE

11

ti

303 | S u p o r te P r o f i l á t i c o e T e r a p ê u t i c o 1 175 ! Saude 1 |1.535 ! PR O J .IM P . CENT. ATEN. P S IC . IN F .A D O L . - CAPSI 1 84 .000 |

FONTE____ : 100 ! 1

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL |

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 48.000 |1

3 .3 .0 0 .0 0 ,0 0 ! OUTRAS DESPESAS CORRENTES1!

14 8 .0 0 0 |

3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i i3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO i 1 2 .0 0 0 !3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ i 3 6 .0 0 0 i4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL i 1 36.0001

14 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

ii

13 6 .0 0 0 |

4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i i4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ! OBRAS E INSTALAÇÕES ! 2 4 .0 0 0 |4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 12 .000 |

TOTAL. . . . . . . . ............................ 1 8 4 .0 0 0 I

57

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ESTADOPREFEITURA M UNIC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

r| r »

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n

ADENDO V - Orçamento Seguridade Programa de Trabalho-Portaria 30F N° 42, de 14/04/1999

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE I

17 | SANEAMENTO 1512 j Saneam ento B á s i c o Urbano 175 t Saúde i1.997 | SANEAMENTO PARA TODOS - FUNASA - PAC ! 5 .5 0 0 .0 0 0

FONTE. . . . : 1 700 500 t

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL I 11 1

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 2 .5 0 0 .0 0 0 I I1

3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTESI1 2 .5 0 0 .0 0 0

1 1 1 I

3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS t 1 13 .3 .9 0 .3 5 .0 0 j SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 400 .000 1 I3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 600 .000 1 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 1 .5 0 0 .0 0 0 1 14 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 3 .0 0 0 .0 0 0 1 |

O o o o o o INVESTIMENTOS11 3 ,0 0 0 .0 0 0

í 1 1 1

4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 14 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES t 3 .0 0 0 .0 0 0 i 1

TOTAL.............. 5 .5 0 0 .0 0 0 I í. T 1

17 | SANEAMENTO11

512 1 Saneamento B á s i c o Urbano 175 | Saude 11.998 | SANEAMENTO PARA TODOS - OP CRED - PAC 1 2 5 .6 5 1 .0 0 0

FONTE____ : | 700 500 1

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS [ DESDOBRAMENTO I TOTAL I i,

3 .0 , 0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES 11

2 .6 0 0 .0 0 0 1 I1 i1

3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES11 2 .6 0 0 .0 0 0 ! 1

3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 I APLICACOES DIRETAS 1 í 1

3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 300 .000 1 !3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 300 .000 I 1

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 2 .0 0 0 .0 0 0 J 14 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1

12 3 *0 5 1 *0 0 0 1 |

1 |14 .4 * 0 0 .0 0 ,0 0 ] INVESTIMENTOS

lt 2 3 .0 5 1 .0 0 0

f 1

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ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

rr ­rrrrr

p

p

p

r

f

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL1 -...... 1 --- - -

1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1| 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 2 3 .0 5 1 .0 0 0 1

] TOTAL.............. ) 2 5 .6 5 1 .0 0 0

17 ! SANEAMENTO11

t1

512 i Saneam ento B á s i c o Urbano 1 175 ! Saude 1 11 .999 ! SANEAMENTO PARA TODOS - CID.SAUDAV. -PAC I 3 2 .2 0 4 .0 0 0 1

FONTE____ : 1 700 500 1 I

tCODIGOS l NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL |

1 3 ,0 .0 0 .0 0 .0 0 1i i

DESPESAS CORRENTES 1 1 3 .020 .0001

1 1 1 3 .3 .0 0 .0 0 ,0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 3 .0 2 0 .0 0 0

11

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 11 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 ) SERVIÇOS DE CONSULTORIA i 400 .000 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF í 600 .000 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 2 .0 2 0 ,0 0 0 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1

11 29 .184 .0001

[ 1 1 4 ,4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

11 2 9 .1 8 4 .0 0 0

11ooooocr> APLICACOES DIRETAS 1 1

1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 2 9 .1 8 4 .0 0 0 !

| TOTAL........................................................................... .......................................................................1 32 .204 .0001__1

TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 1 7 1 .................................... ...................................... ! 6 6 .6 4 7 .0 0 0

O '

59

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ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 ------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------

PROJETO [ ATIVIDADE

10123752.011

FONTE.

SAUDE | A d m in i s t r a ç ã o F in a n c e i r a | Saude I REC. P/ CONTRAP. DE CONV. C/ OUTROS ORG. | 100 I

|CODIGOS |1 _____ L

NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL |I 1[3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1i i

DESPESAS CORRENTES 1 i 13.00011 1 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11

113 .000 I

11

1 3 . 3 .9 0 . 0 0 .0 0 I APLICACOES DIRETAS 1 1 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 13 .000 | 11| TOTAL.............. ............................ j 1 3 .0 0 0 I

10 | SAUDE11

!!

301 ( A t e n c a o B a s ic a 1 t75 ( Saude 1 11.004 I ASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PR IV . - PAB 1 2 4 2 .0 0 0 I

FONTE____ : I 100 1 1

(CODIGOS j NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL I1 — — — +(3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES ( 1 242.0001

1i 1 (3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

\

11

17 .500 |li

( 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 i i(3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1 17 .500 ! i

I I1 3 .3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 00113.3.90.30.00113.3.90.36.0011 3 .3 .9 0 .3 7 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PF

PJ

224 .500

17.50017 .50017 .500

172 .000

TOTAL.

13.000

242 .000

m

m

m

60

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PREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ESTADO

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO I PROJETO 1 ATIVIDADE

10 Í SAUDE 1 i301 j A t e n c a o B a s ic a 1 175 ! Saude 1 11 .020 | ASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIVADA - PS I 750 .000 !

FONTE____ : I 200 1 1

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL t

J 3* 0 .0 0 .0 0 .0 0 1E 1

DESPESAS CORRENTES f 1 750.0001t I | 3 .3 *0 0 .0 0 .0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 750 .000

í1

11

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 259 .000 1 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 350 .000 1 t1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 124 .000 1 f1 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 17 .000 1 1

| TOTAL.............. | 7 5 0 .0 0 0 |. 1

10301751.021

FONTE

CODIGOS |--------------------- +3 . 0 . 00 .00 .001

I3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 3 . 3 .9 0 .3 2 .0 0 !3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001

I4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

SAUDEA te n c a o B a s ic aSaudeASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIVADA

200

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PA 1 .5 7 2 .0 0 0

I DESDOBRAMENTO I + ------------------------+

TO TAL

949 .000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

949 .000

500 .000259 .000112.000

3 9 .0003 9 .000

623 .000

623 .000

61

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ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO - + ----------------------- +

TOTAL

TOTAL. 1 .572.0001

10301751.034

FONTE.

SAUDEA te n c a o B a s i c a SaudePROG. RECUP. E REINS.200

ISOCIAL DE DEP. QUI I 48 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS i DESDOBRAMENTO -+------------------------

TOTAL

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 48.000I

3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ

48 .000

36 .00012.000

TOTAL. 48 .000

10301751 .520

FONTE.

SAUDEA te n c a o B a s ic a SaudePROG. REDUCAO MORTALIDADE IN FANT IL / MAT100

96.000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

96.0001 3 .0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTESI I1 3 . 3 . 0 0 . 00 .00 ]1 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 00![3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1

1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

96 .000

36 .000

24 .00036 .000

TOTAL. 96.000

62

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PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ESTADO

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO I ATIVIDADE----------------------- +-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-------------------

I [ I10 I SAUDE | [301 I A t e n c a o B a s ic a I [75 | Saude | |1 .521 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 2 55 .000 |

FONTE., . . : | 200 I I

ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS [DESDOBRAMENTO! TOTAL| — ---------------- ----(*■—' --------- ---- ------------------------------- — — ■— “ 4* ------ — — — ———i — ■—13 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 DESPESAS CORRENTES I [ 255 .000

13 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 |13 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00 | [ 3 . 3 . 9 0 . 3 2 . 0 0 I |3 . 3 . 9 0 , 3 6 . 0 0 |

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

I 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

255 .000

150 .00075 .00030 .000

| TOTAL.................................................................................................................................................... I 255 .000

10 | SAUDE |301 I A t e n c a o B a s ic a I75 j Saude I1 .5 23 I PROJ. IM P L . CENTRO DE MEDICINA ALTERNATI | 204 .000

FONTE______ : [ 200 I

|CODIGOS j NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO I TOTAL|--------------------- +-------------------------------------------------------------------------------- +------------------------ +-----------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 24.000

1 3 .3 .0 0 . 00.001 [ 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 !1 4 . 0 . 00 .00 .001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CAPITAL

PJ

24 .000

24.000180 .000

14 .4 .00 .00 .00! INVESTIMENTOS | 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 [ APLICACOES DIRETAS| 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 [ OBRAS E INSTALAÇÕES1 4 . 4 .9 0 .5 2 .0 0 [ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

i TOTAL.

180 .000

120.00060 .000

204 .000

63

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ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d eP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA; 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETO ! ATIVIDADE

10301751.524

FONTE____ :

1 SAUDE 1 I 1 A t e n c a o B a s i c a 1 | | Saude | | I PROG. RECUP. REIN. SOC. DEP. QUIM. AL . C 1 2 2 4 .0 0 0 | 1 100 1 1

S C0DIG0S t NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL1 --------------------+1 3 .0 .0 0 .0 0 ,0 0 )i i

DESPESAS CORRENTES 1 1 224 .000

i i 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 |3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 S1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 1 3 . 3 . 9 0 . 3 6 . 0 0 |1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

1 1 j 2 2 4 .0 0 0 1 1 1 1 12 .000 1

- PF | 6 .0 00 I- PJ I 2 0 6 .0 0 0 1

| TOTAL.............. ...................................................... | 224 .000 _ 1

10301751 .525

FONTE------:

1t SAUDE1 A t e n c a o B a s ic a 1 Saude| PROJ. AMPL. MODERN. MATERN. DR. I 200

1 1 I 1 I 1 1 1

SADI MEN t 1 .6 8 0 .0 0 0 l 1 1

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO) TOTAL |

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 1 1

1 4 0 .0 0 0 |

1 1 (3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 [3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

1 1 I 140 .000 1

1 1 I 70 .000 I

- PJ 1 7 0 .0 0 0 I1 1 i >

1 .540 .0001

1 1 |4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ! 1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 [4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS | 1 .5 4 0 .0 0 0 I APLICACOES DIRETAS I I

OBRAS E INSTALAÇÕES I 200 .000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 1 .3 4 0 .0 0 0 (

| TOTAL.....................................................................................................................................................I 1 .6 8 0 .0 0 0

64

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PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ESTADO

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA; 02 .172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS|---------------------+-----------------------------------------

|DESDOBRAMENTO| TOTAL

10 | SAUDE |301 I A t e n c a o B a s i c a ]75 | Saude [1 .529 I PROG. MELH. GEST. ACESS. QUAL. ACOES SER | 108 .000

FONTE____ : I 100 I

ICODIGOS ] NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO+ + +

1 3 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS CORRENTESI I1 3 . 3 .0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS

60.000

1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ M . 0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL

36 .00024 .000

TOTAL

60.000

48 .000

1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

I TOTAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

48 .000

36 .00012.000

1 0 8 .0 0 0 | _______ r

10301751 . 5 3 0

FONTE

|CODIGOS

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1

SAUDE IA t e n c a o B a s ic a |Saude IPROG. DESENV. RECURSOS HUMANOS SETOR SAU | 108 .000

100 I

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

|DESDOBRAMENTO! TOTAL+------------------------+----------------------1 | 60 .000

1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 .0 . 0 0 .0 0 .0 0 !

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -• PJ

DESPESAS DE CAPITAL

60.000

24 .00036 .000

48.000

65

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ESTADOPREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL i1 - 1

1 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

!1 48 .000

11

1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES t 2 4 .0 0 0 1! 4 . 4 . 9 0 . 5 2 . 00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE i 2 4 .0 0 0 I

| TOTAL.............. | 108 .000 j_______— _ — — — *

10 1 SAUDEii

11

301 | A t e n c a o B a s ic a i 175 1 Saude i 11 .533 | PROJ. EXP. CONS. ESTR. SAUDE FAM ÍLIA - p i 60 .000 1

FONTE.. . . : | 100 i 1

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS i DESDOBRAMENTO| TOTAL 1

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES i1

11

24.000111 1

1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 ] OUTRAS DESPESAS CORRENTES1i 2 4 .000

\

111

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 1 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO i 12 .000 1 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ i 12 .000 1 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL i

111

36.00011

ifcw o o o o o o INVESTIMENTOSIi 36 .000

11 i

1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 ] APLICACOES DIRETAS i 1 i1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES i 12 .000 1 !1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ! EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE i 24 .000 1 1

1 TOTAL | 6 0 .000 !— 1

i i i

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¥ 1

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TI T

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d eP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

m

P »

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ICODIGOS |-------------

NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO

TOTAL.

10303751.522

FONTE.

1SAUDE 1S u p o r te P r o f i l á t i c o e T e r a p ê u t i c o |Saude [PROG. FARMACIA POPULAR E FARMACIA BASICA [100 I

2 60 .500

ICODIGOSI -------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1

1001 00| 001 001

1 3 . 3 .0 0 . 00.1 3 .3 .9 0 .0 0 . 1 3 .3 .9 0 .3 0 . 1 3 .3 .9 0 .3 2

I -----------------

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

I DESDOBRAMENTO .+ ------------------------

260 .500

4 .000256 .500

1 TOTAL.

10305751.527

FONTE.

SAUDEV i g i l â n c i a E p id e m io l o g i c a SaudePROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVOS 200

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00! 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ] 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL

4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 14 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

48 .000

DESDOBRAMENTO

2 4 .000

12.000 12.000

2 4 .000

12.000 12.000

TOTAL-------------------|11 .793 .0001

TOTAL

260 .500

260 .500

TOTAL

24.000

24 .000

68

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ESTADO'Ém PREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2003

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

■ * 1\CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL |I -r 1 T J

I TOTAL.............. .............................1 4 8 .0 0 0 |_t

10 SAUDE11

[1

305 V i g i l â n c i a E p id e m io l o g i c a 1 175 i Saude [ 11.528 PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS 1 1 .0 8 0 .0 0 0 |

FONTE____ : 100 1 1

tCODIGOS j NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL |

1

OJ o o o o o o o DESPESAS CORRENTES 1 1 1 .0 3 5 .0 0 0 J

00 h—»

O O O o o o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISI1

1594 .000 |

í1

1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS [ i t[3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC f 489 .000 | ][3 .1 .9 0 .1 3 .0 0 1 OBRIGACOES PATRONAIS [

1105 .000 |

1i11 1

I 3 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES11

1441 .000 |

li

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1[3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 312 .000 | i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 7 8 .0 0 0 [ i| 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 3 9 .0 0 0 I i| 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 [ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 1 2 .0 0 0 | iI 4 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 [ DESPESAS DE CAPITAL 1

111

4 5 .0 0 0 | 11 1

|4*4*00 .00 .00| INVESTIMENTOS1i

14 5 .0 0 0 |

1i

[4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 i i[4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 4 5 .0 0 0 | !

| TOTAT, * . .............................[ 1 .080 .0001 . r

1 i i

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0A I

0

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 7 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO ESPECIFICAÇÃO t PROJETO 1 ATIVIDADE -+ ------------------------+ ----------------------

10306751.022

FONTE.

SAUDEA l im e n t a c a o e N u t r i ç ã o SaudePROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL 100

84 .000

ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

72 .0001 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

[3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00| 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

| 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 j OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO1 4 .0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ] | 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 .000

36 .000

36 .000

36 .000

12.000

12.000

12.000

TOTAL. 84.000

TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 7 2 , 1 8 .6 2 5 .5 0 0

P *P»E

EIP*£

70

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í l & ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

!

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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO í PROJETO | ATIVIDADE

12122402.015

FONTE.

| EDUCACAOI A d m in i s t r a ç ã o G e r a l j P rog ram as I n t e g r a d o s] MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

. . : | 100

11111

![111

2.635.500

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL 1

113,0 .00.00 0 0 | DESPESAS CORRENTES 1 1

' ' ' .. " ...... [2.031.5001

1 3 . 1 .0 0 . 00.0011 3 . 1 .9 0 . 0 0 . 00113.1 .90 .09.00113.1 .90 .11.00113.1 .90 .13.00113.1 .90 .92.001 I i1 3 . 2 . 0 0 . 00.00!1 3 . 2 . 9 0 . 0 0 . 00!13 .2 .90 .93 .00! t I1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 | 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 j13 .3 .90.36 .00113.3 .90 .39.0011 4 . 0 . 00.00.001

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PCOBRIGACOES PATRONAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS

IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

1.414.000

55.000 1.0 00 .000

348.00011.000

13.500

13.500

604.000

274.000110.000 220.000

604 .000

1 4 . 4 .0 0 . 00.00)1 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 001 14 .4 .90 .51 .00) 14.4.90.52.001 1 4 . 4 .9 0 . 6 1 . 00|

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE IMÓVEIS

| TOTAL

604 .000

55.000110.000439.000

2 .6 3 5 .5 0 0

72

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO | ATIVIDADE

12361071.607

FONTE.

| EDUCACAOI E n s in o Fundam enta l | A d m in is t r a ç ã o| MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE

. . . : 1 100

1 1 1 I 1 [ I 1 .1 0 0 .0 0 0 I ! 1

|CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO 1 TOTAL 1

1 '1 3 .0 .0 0 .0 0 .001 DESPESAS CORRENTES 1 1

11.100 .0001

HL HL

|1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1

1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

1.100.000

1.100.000

I | TOTAL.

12361401.025

FONTE

ICODIGOS

Ij EDUCACAOi E n s in o Fundam enta l | P rog ra m a s I n t e g r a d o s I PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS I 100

NATUREZA DAS DESPESAS| _ t

^ \ 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1

1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 . 0 . 00 .00 .001

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

I 1 .100.000

2 86 .000

1 DESDOBRAMENTO 1 TOTAL+------------------------+----------------------| | 66.000I l1 66.000 |

22.00022.00022.000

220.000

1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 U 14 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 h 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1

1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

220.000

110.000110.000

►i| TOTAL. 286 .000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO -+--------------------

ATIVIDADE

12361401.035

FONTE.

EDUCACAOE n s in o Fundam enta l P rog ram as I n t e g r a d o sCONSTR.REF.E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS100

600 .000

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS|---------------------+-------------------------------------------| 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 i DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

250 .000

13.3 00.1 3 .3 .9 0 .1 3 .3 .9 0 .1 3 .3 .9 0 .1 4 . 0 . 00.I1 4 .4 .0 0 .14.4.90.14.4.90.14.4.90.j ------------I TOTAL.

0 0 . 0 0 j 00.00130.00139.00100.001

I00.00100.00151.00152.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL- PJ

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

250 .000

100.000150 .000

350 .000

2 50 .000100.000

350 .000

600 .000

12 1 EDUCACAO361 1 E n s in o Fundam enta l40 1 Prog ram as I n t e g r a d o s1.604 1 ESPORTE NA ESCOLA

FONTE.. . . : 1 100310 .000

NATUREZA DAS DESPESASCODIGOS--------------------- +------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

210.000

3 . 3 . 0 0 . 00,

3 . 3 . 9 0 . 0 0 , 3 .3 .9 0 .3 0 , 3 .3 .9 0 .3 9 ,4 . 0 . 00 .00 ,

I00 i

001 001 001 001

1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL- PJ

1

I1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

210.000

10.000200.000

100.000

100.000

p

*pp

p

p

7 4

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I rI r ESTADO

PREFEITURA M UN IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

i r ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

m _________________________________________________________________________________| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO

| p l UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

| ^ J | CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS, ( ---------------------+----------------------------------------------------------------------------

i 4 . 4 .9 0 .0 0 .0 0 I APLICACOES DIRETAS | 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

R$ 1 ,00

DESDOBRAMENTO

100.000i I-

TOTAL.jgfh | '■

310 .000

12lf EDUCACAO

361 i E n s in o Fundam enta l40 1 P rog ram as I n t e g r a d o s1 .605 1 BIBLIOTECAS ESCOLARES

FONTE. . . : I 100329 .000

1 CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

22.0003 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES

l3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

* >

W '

m - '

*

4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22.000

22.000

307 .000

3 07 .000

307 .000

TOTAL. 329 .000

12361401.611

FONTE.

EDUCACAOE n s in o Fundam enta l P rog ram as I n t e g r a d o sUNIFOR.ESC."SOU ESTUDANTE DE PARNAMIRIM" 100

450 .000

|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS ! DESDOBRAMENTO T O T A L

450 .000J | 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 I DESPESAS CORRENTES. I I

1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 & . I 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 * , 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

450.000

450 .000

»I»

r

l

75

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

I CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL| -r ' T

I1 TOTAL.............. ....................................| 450 .000

12361401.612

FONTE____ :

[ EDUCACAOI E n s in o Fundam enta l 1 P rog ram as I n t e g r a d o s | VAMOS A ESCOLA - COM PE NA ESCOLA | 100

1 11 1 1 ! 1 1 1 2 5 0 .0 0 0 I í 1

1CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO) TOTAL

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 250 .000

1 11 3 . 3 .0 0 . 00.001

1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO

1 I I 2 50 .000 [

1 1 1 2 50 .000 [

| --- -

| TOTAL.............. ....................................| 250 .000

12361401.618

FONTE------:

1[ EDUCACAO| E n s in o Fundam enta l I P rog ram as I n t e g r a d o s [ FORMACAO CONTINUADA PARA PROFSSORES

i 100

f 1 [ 1 1 1 1 1 | 2 50 .000 i

1 1

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO[ TOTAL

[3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1 1 1

250 .000

1 ! [3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1

1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

1 l 1 2 5 0 .0 0 0 | 1 1 I 120 .000 [ I 5 0 .0 0 0 I

1 8 0 .0 0 0 1

| TOTAL. 250.0004

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ím

ii

i

ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO | ATIVIDADE -H----------- --- ---------- 1--------------- —-----

12361401.620

FONTE.

EDUCACAOE n s in o Fundam enta l P rog ram as I n t e g r a d o s AMPLIACAO DE MATRICULAS DA EJA 100

2 0 9 .0 0 0

|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

209 .000i 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 i DESPESAS CORRENTES

t IOUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00! | 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 i 1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ! 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 !

PFPJ

2 09 .000

110.0007 7 .00022.000

TOTAL. 209 .000

12 1 EDUCACAO361 1 E n s in o Fundam enta l40 1 Prog ram as I n t e g r a d o s1.621 ! AMPL.DAS MATR.ESC. E

FONTE. . 100O ENS.FUND.DE 09 AN 110.000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

110.0003 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES

I3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00]3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ]3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

110.000

75 .00020.00015 .000

MM

ppppm

TOTAL. 110.000

77

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rr

cr

rr

rr

tm

i

PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ESTADO

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO----------------------- +--------------------------

12 I EDUCACAO361 [ E n s in o Fundam enta l40 [ P rog ram as I n t e g r a d o s1.623 | COMBATE A EVASAO ESCOLAR

FONTE. . . . : 1 100

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS+

1 3 .0 . 00 .00 .001

I I1 3 .3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

! TOTAL

12 | EDUCACAO361 j E n s in o Fundam enta l40 ! P rog ram as I n t e g r a d o s1.625 | ERRADICACAO DO TURNO INTERMEDIÁRIO

FONTE.. . . : | 100

! CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS

[3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ]

[ I [ 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 1 3 . 3 .9 0 .30 .0 0 Í | 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 [

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

| TOTAL

I PROJETO [ ATIVIDADE - + ------------------------+ ----------------------

48 ,000

DESDOBRAMENTO TOTAL

48.000

4 8 .000

15 .0008.000

25 .000

48.000

211.000

DESDOBRAMENTO TOTAL |--------------- |

2 1 1 .0 0 0 |

211.000

200.00011.000

211. 000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a cie T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

11

CODIGO i ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO | ATIVIDADE I

12361401.626

FONTE. . . . :

1 EDUCACAOI E n s in o Fundam enta l | P rog ra m a s I n t e g r a d o s | QUALIFICACAO PARA DOCENTES 1 100

111!1

111

21 1 .0 0 0 I 1

iiiii

|CODIGOS i NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL | [|--------------------- +

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1 1

“ 1 I 2 1 1 .0 0 0 1 |

[ i1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

11111

1211 .000 I

1200 .000 |

11 .000 |

1 1 1 1 11 11 11

| TOTAL.............. . . . . . . . . . . . . . I 2 1 1 .0 0 0 1 | f 1

12361401.627

FONTE____ :

t| EDUCACAO| E n s in o Fundam enta l | P rog ram as I n t e g r a d o s | SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CME E | 100

1it1

PME |

1

1111

125 .000 | 1

1111II

ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL ||

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 11

11

1 2 5 .0 0 0 1 II |I 1

1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1

| 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 (

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

11111

125 .000 I 1

8 0 .0 0 0 115 .000 [3 0 .000 I

11 1 ! 1 ! 1 1 1 1

1 TOTAL 1 2 5 .0 0 0 |I1 1

1 1 1 1

- [

)

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET . MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO t ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE

12361401.632

FONTE.

I EDUCACAO| E n s in o Fundam enta l | P rog ram as I n t e g r a d o s | QESE-QUQTA ESTADUAL DO

. . : I 100

111

SALARIO EDUCACAO Ií

í11

220 .000 | 1

ICODIGOSi

t NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL |I1 3 *0 .0 0 ,0 0 00| DESPESAS CORRENTES 1 I 2 2 0 .0 0 0 |

1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

220.000

55 .00055 .000

110.000

TOTAL. 220.000. i

12 I EDUCACAO 1 1361 I E n s in o Fundam enta l I 140 | P rog ram as I n t e g r a d o s 1 í2 .028 1 REC. P/CONTRAP. DE CONV. C/OUTROS ORG. 1 í 375 .000

FONTE.. . . : I 100 1 1

:o d ig o s 1 NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTAL

3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES

I3 . 1 . 0 0 . 00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

186 .000

1 4 .000

r *rr

rrr

3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 [3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1

3.3 .90.36 .0013 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

14 .000

172 .000

66.00027 .00079 .000

189.000-

4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS

t »

I *P »

r +

*

r**

189 .000

80

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PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ESTADO

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA; 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

1CODIGOS II -L

NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO! TOTAL |

1 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 .000 1|4*4*90 *52*001l _ ____________

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 79 .000 1I| TOTAL.............. 1 3 7 5 .0 0 0 |

12 I EDUCACAO11

11

361 1 E n s in o Fundam enta l 1 141 f Educacao da C r ia n ç a de 0 a 6 Anos 1 11 .023 I PROGRAMA EDUCACAO IN FANT IL MELHOR 1 1 .9 4 4 .0 0 0 I

FONTE.. . . : 1 600 1 1

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL 1I +1 “ .. 1 ' ...... ' J1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 1 1

DESPESAS CORRENTES 1|

11

844.0001i

1 1 | 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 j PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1| 5 00 ,000

11

1i

1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS : 1 i1 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC I 5 00 .000

I11

ii1 l

|3 ,3 *00 ,00*00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES1| 3 44 .000

11

ii

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 1 i| 3 .3 . 9 0 . 3 0 . 00| MATERIAL DE CONSUMO 1 25 0 .0 0 0 1 t1 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA I 66 .000 1 i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 14 ,000 1 i1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ I 14 .000 i i[4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL !

i[1

1 .1 0 0 .0 0 0 | 1

Oooooo'3' INVESTIMENTOSi| 1 .1 0 0 .0 0 0

11 1

1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 11 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ] OBRAS E INSTALAÇÕES 1 1 .0 0 0 .0 0 0 1 1| 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 j EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE j 100 .000 1 1

1 TOTAL 1 1 .9 4 4 .0 0 0 |. _ __ f

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

RS 1,00

p * 1 ORGAO:UNIDADE

ák- ' |

Sa; a |CODIGO

<«&*#1

f e i t |12361

l â * I 421.601

ESPECIFICAÇÃO PROJETO ! ATIVIDADE ------------------- + ----------------------

FONTE.

[CODIGOS

| EDUCACAO ! j E n s in o Fundam enta l | I E n s in o Fundam enta l [ | CONST.REF.E AMPL.DE PR.ESC .DEST. PRE-ESCO [ I 100 I

7 00 .000

NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO-f *

TOTAL

700 .0004 -0 ,0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL

1 4 . 4 . 0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 |4.4 .90.51.00| 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1I ------------------------

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

700 .000

500 .000200.000

TOTAL. 700 .000

12 I EDUCACAO361 ] E n s in o Fundam enta l42 j E n s in o Fundam enta l2 .0 1 3 I MANUT. ENS. FUNDAMENTAL 40% (FUNDEF/FUNDEB)

F O N T E . . . . :| 350

mim *

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i t *

*

»

I

l

►I

r

7 .4 0 1 .0 0 0

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

3 .9 0 1 .0 0 03 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES

3 .1 .0 0 .3 .1 .9 0 .3 .1 .9 0 .3 .1 .9 0 .

3 .3 .0 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .4 . 0 . 00.

I

00.00100.00109.00111.001

00.00100.0013 0 .0 0 !36.00139.001 9 2 .0 0 ! 00.00 t

I

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

SALARIO FAM ÍL IA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPITAL

4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

1 .4 0 0 .0 0 0

400 .0001.000.000

2 .5 0 1 .0 0 0

1.0 00 .000750 .0007 50 .000

1.000

3.200.000

3 .5 0 0 .0 0 0

4

82

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IJ

Wf

f

PREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ESTADO

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

| CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO|I ---------------------+-----------------------------------------------------------------------I 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 i APLICACOES DIRETAS1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ! OBRAS E INSTALAÇÕES1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ! EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

+------------------------ +I iI 2 .200 .000 [| 1.0 00 .000 |

TOTAL

1 4 . 5 .0 0 . 0 0 .0 0 ! INVERSÕES FINANCEIRAS1 4 . 5 .9 0 . 0 0 . 001 APLICACAO DIRETA 1 4 .5 .9 0 .9 9 .0 0 1 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS

300 .000

300 .000

I TOTAL.....................................................................................................................................................j 7 .4 0 1 .0 0 0

12 j EDUCACAO | |361 ] E n s in o Fundam enta l | I42 1 E n s in o Fundam enta l I |2 .014 | MANUT.ENS.FUNDAMENTAL 60% (FUNDEF/FUNDEB) | | 1 0 .4 0 0 .0 0 0

FONTE______ : | 350 I [

CODIGOS ! NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES I I 1 0 .4 0 0 .0 0 0

3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00!3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 13 .1 .9 0 .1 1 .0 0 13 .1 .9 0 .1 3 .0 0 1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

SALARIO FAM ÍL IA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGACOES PATRONAIS

PC

TOTAL

1 0 .4 0 0 .0 0 0

400 .0007 . 0 0 0 . 0003 . 0 0 0 . 000

1 0 .4 0 0 .0 0 0

►b

* ►

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it

tt

ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOf UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAI ■

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE

I 12 | 361I 47 t 1.024 I FONTE. I . ---------------

EDUCACAOE n s in o Fundam enta l A s s i s t ê n c i a a Educandos PROGRAMA EDUCACAO E ARTE 100

►p - i

f e

m

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1

I3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ■ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

- PC

PFPJ

4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001

4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

341 .000

DESDOBRAMENTO

55 .000

55 .000

66.000

22.00022.00022.000

220.000

110.000110.000

TOTAL.

12365412 .055

FONTE.

EDUCACAOEducacao I n f a n t i lEducacao da C r ia n ç a de 0 a 6 Anos SERV. PROT. SOCIAL BASICA INFANCIA (CREC

100 300

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS--------------------- +--------------------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 001 3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

SALARIO FAM ÍL IA

TOTAL

121.000

220.000

341 .000

895 .000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

1CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |----------------------+ -----------------------------------------------

|DESDOBRAMENTO|--------------------------------- + ------------------------ + —

TOTAL 1

1 3 .1 .9 0 .1 1 .1 3 .1 .9 0 .1 6 ,I1 3 . 3 . 0 0 . 00.1 3 .3 .9 0 .0 0 . 1 3 .3 .9 0 .3 0 . 1 3 .3 .9 0 .3 6 . 1 3 .3 .9 0 .3 9 . ( 3 . 3 . 9 0 . 9 2 .1 4 . 0 . 00.00.

00!001

!00 f 00! 00 | 00 | 00| 00! 00|

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

PC

1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1| 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 [1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 !

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

126 .00013 .000

555 .000

404 .00088.00053 .00010.000

181 .000

100.00081 .000

895 .000

181 .000

TOTAL.

12366401.615

FONTE.

EDUCACAQEducacao de J o v e n s e A d u l t o s P rog ram as I n t e g r a d o s APRENDENDO LÍNGUAS 100

100.000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO -+ ------------------------+

TOTAL

3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 S DESPESAS CORRENTES ! 100.000

3 . 3 . 0 0 . 0 0 .0 0 ! OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 01 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

PFPJ

100.000

50 .00050 .000

l TOTAL. 100.000

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A D E N D O V - O r ç a m e n t o F i s c a lP r o g r a m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a S O F N ° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ESTADO

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO j ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO | ATIVIDADE

12367401 .633

] EDUCACAO i Educacao E s p e c i a l ! P rog ram as I n t e g r a d o s | CRIAR CENTRO MULT. ALUNOS PORT.

1

11

NECES. E | 165 .000

I

111

FONTE____ : | 100

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO| TOTAL

3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 | 1

DESPESAS CORRENTES 1 11.000i

3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE CAPITAL

! 11 .000

j 11 .000

1í11| 154 .000

14 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 14 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

I 154 .000

1 110 .000 1 44 .000

!1]1t

TOTAL................ | 165 .000

12 \ EDUCACAO 1541 [ P r e s e r v a c a o e C o n s e r v a c a o A m b ie n ta l 140 | P rog ram as I n t e g r a d o s 11.624 | EDUCACAO AMBIENTAL 1 101 .000

FONTE____ : [ 100

1CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL |

Oooooooon DESPESAS CORRENTES 11

11

101.0001í1 í

1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1I

1101 .000 1

í1

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 i| 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 | MATERIAL DE CONSUMO 1 4 5 .0 0 0 I i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 6 .0 00 I !1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 5 0 .000 | 1

I TOTAL.............. ............................ [ 1 0 1 .0 0 0 !1

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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ESTADO

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 8 1 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO----------------------- +---------------------------

I PROJETO | ATIVIDADE-j---------------- —--------------- H-----------------------------

121| EDUCACAO

11

812 I D e s p o r to C o m u n i tá r io 146 | E ducacao F i s i c a e D e s p o r to s 11 .026 I CONST. DE QUADRAS E CAMPOS DE AREIA 1 920 .000

FONTE____ : ] 100 1

I CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO| TOTALf _Lí 1

U> O o o o o o o DESPESAS CORRENTES [ 220 .0001 1 1 3 .3 *0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 220 .000

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 90.0001 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 60.0001 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 70 .0001 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1

1700 .000

1 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

11 700 .000

l 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 i APLICACOES DIRETAS 1[4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 500 .0001 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 2 00 .000

f TOTAL.............. 920.000_

13 I CULTURA11

392 I D i fu s ã o C u l t u r a l 107 | A d m in i s t r a ç ã o 11.231 | CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA 1 430 .000

FONTE------: I 100 1•[CODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS j DESDOBRAMENTO| TOTAL |

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES ! 30.0001

1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 1 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 |1 4 . 0 . 00 .00 .001

I I1 4 . 4 . 0 0 . 00.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

PJ

87

30 .000

30 .000400 .000

400 .000

\

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PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ESTADO

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .181 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

|CODIGOS ! NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO! TOTAL| — + ­1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 )1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ]1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 )

APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1 1 1 2 00 .000 I 1 2 0 0 .0 0 0 1

t TOTAL................ ......................................1 430 .000

TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 8 1 ............................................................................| 3 8 ,6 1 6 .5 0 0

88

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO IUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .191 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER I_______________________________________________________________ __________________ i_________________________ __________ ______ _____________ -------- _ _ ——iCODIGO | ESPECIFICAÇÃO I PROJETO | ATIVIDADE I---------------------+------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------I

27 | DESPORTO E LAZER I I122 | A d m in i s t r a ç ã o G e r a l j |07 | A d m in i s t r a ç ã o | |2 .0 51 I MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | j 647 .000

FONTE.. . . : | 100 I |

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO[ TOTAL------------------- +--------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES I I 606 .000

3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS j 2 91 .0003 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 13 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1 2 74 .0003 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1

117 .000

13 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 315 .000

3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 13 .3 .9 0 .1 4 .0 0 1 DIARIAS - C IV IL 1 17 .0003 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 55 .000

3 .3 .9 0 .3 1 .0 0 1 PREMIACOES CULTURAIS,ARTÍSTICAS , C IE N T IF | 33 .000

3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22 .0003 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 22 .0003 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 17 .0003 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 55 .0003 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 77 .0003 .3 .9 0 .4 8 .0 0 1 OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS FÍS ICAS | 17 .0004 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 41.000

4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS I 4 1 .0 0 0 [4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS I I

4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES I 1 1 .0 0 0 |

4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3 0 .0 0 0 |

TOTAL..................................................................................................................... ..............................| 647 .000_ __ __ ____________________________ f

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: UNIDADE

2 - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 9 1 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE

2781207

I DESPORTO E LAZER | D e s p o r to C o m u n i tá r io j A d m in i s t r a ç ã o

111

Iíi

1 .636 FONTE,

PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS ES P O R TIV O S 100

176 .000

|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 176 .000

1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00! 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ! 1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ! 1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 !

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFP J

176 .000

66.00066.0004 4 .000

TOTAL. 176 .000

27 | DESPORTO E LAZER 1812 1 D e s p o r to C o m u n i tá r io 107 ! A d m in is t r a ç ã o 11 .638 | CURSO DE ARBITRAGEM | 44 .000

FONTE____ ,:| 100 1

I CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS j DESDOBRAMENTO| TOTAL |

1 3 .0 ,0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES !|

11

4 4 . 000|

i i1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

!1f11

44 .000

22 .000 11 .000 11 .000

1111I

| TOTAL.............. | 44.0001. . . 1

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ADENDO V - Orçamento FiscalPrograma de Trabalho-Portaria SOF N° 42, de 14/04/1999

R$ 1,00

ORGAO:UNIDADE

2 - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 0 2 .1 9 1 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE

27812071.642

| DESPORTO E LAZER | D e s p o r to C o m u n i tá r io I A d m in i s t r a ç ã o | PROJETO ESPORTE PARA O POVO

11iI 66 .000

f111

FONTE.

(CODIGOS

100

NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

66.0003 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES

!OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

PFPJ

66.000

22.00022.00022.000

TOTAL. 66.000

27812071 .649

FONTE.

DESPORTO E LAZER i D e s p o r to C o m u n i t á r io | A d m in i s t r a ç ã o I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO i 100 I

92 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

92.0001 3 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 !1 !1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

92 .000

48 .00022.000 22.000

TOTAL. 92.000

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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

RS 1 ,0 0

ORGAO: 2 UNIDADE

- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02 .191 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO-------- + -------------------------------------------------------------

| PROJETO------------------ + ----------------------

| ATIVIDADE — +------------------------

27813071.032

FONTE.

DESPORTO E LAZER L a z e rA d m in i s t r a ç ã oATIVIDADE ESPORTIVA DE VERÃO 600 100

3 29 .000I

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASj ---------------------- + ----------------------------------------------

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

I DESDOBRAMENTO -+------------------

TOTAL+ -

1 3 . 3 .0 0 . 00 .001 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 001 3 .3 .9 0 .3 0 .0 01 3 .3 .9 0 .3 6 .0 01 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

329 .000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

329 .000

250 .00065 .00014 .000

TOTAL. 329 .000

27813071 .640

FONTE.

DESPORTO E LAZER I L a z e r I A d m in i s t r a ç ã o I I CIRC.PARNAM.DE FUTEVOLEI E VOLEI PRAIA | 100 I

33 .000

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASj ---------------------+----------------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS CORRENTES

1 [( 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

33 .000

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1I ------------------------I TOTAL..............

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

33 .000

11.00011.00011.000

33.000

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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .191 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE

27 j DESPORTO E LAZER813 | L a z e r07 t A d m in is t r a ç ã o1 .6 41 | I ABERTO DE FUTEBOL DE MESA

FONTE______ : I 10033 .000

[ CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

33.0003 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ! DESPESAS CORRENTES

1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 i 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 00|1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

33 .000

11.000 11.000 11.000

TOTAL. 33 .000

27 I DESPORTO E LAZER813 I L a z e r46 I Educacao F i s i c a e D e s p o r to s2 .2 03 I CONSTRUCAO DE PRAçAS ESPORTIVAS

FONTE______: ! 1001.000.000

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------- +--------------------------------------------------------[3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

f I1 3 . 3 .0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS1 4 .0 . 00 .00 .00 1 DESPESAS DE CAPITAL

I íj4.4.00.00.00[| 4 .4 . 9 0 .0 0 .0 0 [1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1

I----------------------

DESDOBRAMENTO TOTAL

500 .000

- PJ

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

500 .000

500 .000

500 .000

500 .000

500 .000

TOTAL. 1.000.000-

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - Orçamento F i s c a l Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 UNIDADE

- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 0 2 .1 9 1 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO [ ATIVIDADE

27813462.204

j DESPORTO E LAZER [ L a z e r| E ducacao F í s i c a e D e s p o r to s I CONSTRUCAO DO ESTáDIO MUNICIPAL

I11I

1111 2 .0 0 0 .0 0 0

FONTE

CODIGOS

100

| NATUREZA DAS DESPESAS------------------- +---------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

500 .000

3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 ]

!4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

PJ

500 .000

500 .000

1 .5 0 0 .0 0 0

1 .5 0 0 .0 0 0

1 .5 0 0 .0 0 0

I TOTAL.................................................................................................................... 1

TOTAL DA UNIDADE 0 2 .1 9 1 ............................................................................ 4 .4 2 0 .0 0 0

94

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .201 - SEC. MUN. DESEN.SOCIAL E HABITACAO - SEDES

CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO l ATIVIDADE -+------------------------+ ----------------------

08122812 .016

FONTE.

ASSISTÊNCIA SOCIAL A d m in i s t r a ç ã o G e r a l A s s i s t ê n c i aMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS SEDES 100

1.120.000

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS------------------- +---------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

3 . 1 . 0 0 . 00 .003 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00 3 .1 .9 0 .3 4 .0 0

3 .3 .0 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .

3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .4 . 0 . 00.

00.0000.0014.0030.0032.0033.0035.0036 .0039 .0048 .0092.0000.00

4 . 4 . 0 0 . 00 .004 . 4 . 9 0 . 0 0 . 004 .4 .9 0 .5 1 .0 04 .4 .9 0 .5 2 .0 0

910 .000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

DIARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍLIOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11.00011.000

899 .000

11.000220.000 220.000

11.00011.000

220.00050 .00011.000

145 .000

210.000

45 .000165 .000

210.000

TOTAL. 1.120.000

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mf

fw

ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de Trabalho-Portaria SOF N° 42, de 14/04/1999

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .201 SEC.MUN.DESEN.SOCIAL E HABITACAO SEDES

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ! ATIVIDADE _ + ---------------------

Saff

08 j ASSISTÊNCIA SOCIAL122 | A d m in i s t r a ç ã o G e r a l81 [ A s s i s t ê n c i a2.034 | ADMIN. DE RECURSOS HUMANOS

FONTE.. . . : I 100

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS —+ ------------------------------------------------------

3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES

I3 . 1 . 0 0 . 00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 13 .1 .9 0 .0 9 .0 0 13 .1 .9 0 .1 1 .0 0 13 .1 .9 0 .1 6 .0 0 13 .1 .9 0 .9 2 .0 0 13 .1 .9 0 .9 6 .0 0 1

APLICACOES DIRETAS SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE

DESDOBRAMENTO

1 .8 8 5 .5 0 0

10.0001 .8 5 0 .0 0 0

6.0002 .5 0 0

17 .000

TOTAL.

I08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL122 | A d m in i s t r a ç ã o G e r a l81 I A s s i s t ê n c i a2 .0 35 1 SERV.DE ENERG. ELET.

FONTE_______;| 100AGUA E TELEC.-FMAS

|CODIGOS |-------------

NATUREZA DAS DESPESAS

| 3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 i DESPESAS CORRENTES

I IOUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1| 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 |1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 3 .3 .9 0 .9 2 .0 0 1

DESDOBRAMENTO

202.000

200.0002.000

I'TOTAL.

1 .8 8 5 .5 0 0

TOTAL

1 .8 8 5 .5 0 0

1 .8 8 5 .5 0 0

202.000

TOTAL

202.000

202.000

96

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IL

ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .201 - SEC.MUN.DESEN.SOCIAL E HABITACAO - SEDES

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO \ PROJETO | ATIVIDADE----------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------

08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |243 j A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e I j81 i A s s i s t ê n c i a I |2 .4 6 6 í PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE -CIAM | i 198 .000

FONTE.. . . : | 100 300 | |

i CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL + ------------------------+ -----------------

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 138 .000

1 3 . 3 . 0 0 . 00.0011 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1|3.3.90.33.00 j1 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 .0 . 00 .00 .001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

138 .000 !I

75 .000 I20.000 | 10.000 |

6.000 |14 .000 |13 .000 |

60.000

[ 4 . 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 í INVESTIMENTOS 60 .000 t| 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 [ APLICACOES DIRETAS1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60 .000 I1-------------------------------------------------------

1 TOTAL.................................................... ................... 1 198.0001. I

TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 2 0 1 ............ . . . . . . . . . . ------- i 3 .4 0 5 .5 0 0

97

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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER E X E C U T IV OUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE

08 i ASS ISTÊNCIA SOCIAL 1 1241 [ A s s i s t ê n c i a ao I d o s o 1 181 ] A s s i s t ê n c i a 1 12.070 I MANUNT. F . CONS. MUN. DEF. IDOSO MULHER-SUAS 1 111.500

FONTE____ : 1 100 ! 1

1CODIGOS t NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO] TOTAL |j ....... ......... .........r

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1t 1

DESPESAS CORRENTES 11

i 9 4 .500 ]

[ 1 13 *3 .00 .00 .0 01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 94 .500

11

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 11 3 .3 .9 0 .1 6 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1 8 .0 0 0 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO ] 14 .000 11 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 5 .5 0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 2 8 .0 0 0 ]1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ ] 1 7 . 000 11 3 .3 .9 0 .4 8 .0 0 ! OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS 1 2 2 .0 0 0 1

O o o o o o o DESPESAS DE CAPITAL 11

i1

1 7 .0 0 0 I

1 1 14 .4 .00 *00 .0 01 INVESTIMENTOS

11 17 .000

1]

1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 17 .000 t

| TOTAL.............. | 1 1 1 .5 0 0 I_____ __1

08 1 ASSISTÊNCIA SOCIALí1

11

243 | A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e i 181 | A s s i s t ê n c i a 1 12.041 | MANUT. FUNCION. DO CONS. TUT. C R IAN . ADOLESC 1 1 174 .000

FONTE. . . . : [ 100 1 1

] CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO 1 TOTAL |

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ] 1 1

DESPESAS CORRENTES 11

11

148.5001i1 1

1 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 ] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11 40 .000

11

f1

1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 ] APLICACOES DIRETAS 1 1 1( 3 . 1 . 9 0 , 1 1 . 0 0 ] VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1

140 .000 1

1II1 <

1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 ] OUTRAS DESPESAS CORRENTES11 108 .500

11

I, I

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .202 FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS

mr *mr

ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS

3 .3 .9 0 .0 0 3 .3 .9 0 .1 6 3 .3 .9 0 .3 0 3 .3 .9 0 .3 3 3 .3 .9 0 .3 6 3 .3 .9 0 .3 94 . 0 . 00 .00

4 . 4 . 0 0 . 004 .4 .9 0 .0 0 4 .4 .9 0 .5 2

----+-,00| ,00| ,001 ,00! ,001 .001 ,00 I

I00| 00 | 00 I

I DESDOBRAMENTO! -+ ------------------------ +-

TOTAL

APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.00036 .000

9 .00030 .000 25 .500

25 .500

25 .500

TOTAL.

08243812 .0 69

FONTE.

ASSISTÊNCIA SOCIALA s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e A s s i s t ê n c i aM U N .FU N .C O NS .M .D IR E I.C R IA .AD O L.“ CONDICA 100

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

ICODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------- +-------------------------------- - — »1 3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES

I I1 3 . 1 .0 0 . 00.0011 3 . 1 .9 0 . 0 0 . 001 1 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 ]

I I1 3 .3 .0 0 . 0 0 .0 0 !1 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 001 1 3 .3 .9 0 .1 4 .0 0 !1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 1 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 !1 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 !

13.3.90.35.0011 3 .3 .90 .36 .00 113 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 4 . 0 . 00 .00.001

- PC

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

D IARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

DESDOBRAMENTO

5 .5 00

5 .5 0 0

172 .500

5 .5 0 0 22.000 16 .000 16 .000

9.00052 .00052 .000

15 .000

25 .500

174 .000

193 .000

TOTAL

178 .000

15.000

r *Fr *r*I*

99

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c ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS

|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO -+ ------------------------ +

TOTAL

| 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 |1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 !

APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 .000

I TOTAL. 193 .000

08244812.020

FONTE.

ASSISTÊNCIA SOCIAL A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia A s s i s t ê n c i aMANUT. FUNC. CONS. MUN.A S S IS . SOCIAL 100

CMAS 154.000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 0 0 . 00 .003 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00 3 .1 .9 0 .0 4 .0 0

.3 .0 0

.3 .5 0

.3 .5 0

.3 .9 0

.3 .9 0

.3 .9 0

.3 .9 0

.3 .9 0

.3 .9 0

.0.00

.00.00

.00.00

.4 1 .0 0

.00.00

.3 0 .0 0

.32.00

.3 3 .0 0

.3 5 .0 0

.3 6 .0 0

.00.00

4 . 4 . 0 0 . 00.004 . 4 . 9 0 . 0 0 . 004 .4 .9 0 .5 1 .0 04 .4 .9 0 .5 2 .0 0

112.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60 .000

60 .000

52 .000V

10.000

12.0006.0006.0006.000

12.000

42 .000

22.000 20.000

42 .000

TOTAL. 154 .000

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i d o : 2008

9*

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

r»R$ 1 ,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS

IN■"r1

: ^

§ p ^

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE

08244812.077

FONTE.

ASSISTÊNCIA SOCIAL A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia A s s i s t ê n c i aFUNDO MUN.DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM 100

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

3 .1 .0 0 .3.1.90.3 .1 .9 0 .

3 .3 .0 0 .3 .3 .9 0 .3 .3 .9 0 .3.3.90.3 .3 .9 0 .3.3.90.3.3.90.4 . 0 . 00.

I

00.00!00.00!16.001

I00.00100.00114.00130.001 3 2 .0 0 ! 3 3 .0 0 !36.00100.001

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PC

4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

DIARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESDOBRAMENTO

9.000

9 .000

71 .000

14 .00022.000 11.000 10.000 14 .000

10.000

10.000

TOTAL.

08244812.078

FONTE.

ASSISTÊNCIA SOCIAL t A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia I A s s i s t ê n c i a I SERV.PROTEÇÃO BASICA - ENT. COMUNITÁRIAS I 100 I

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASI-------------------- ------------------------------------------1 3 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES

I t13.1 .00 . 00.00! PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS[3 .1 .90 .00 .00 ! APLICACOES DIRETAS

[ DESDOBRAMENTO

31 .000

90.000

TOTAL

80.000

10.000

90.000

119 .500

TOTAL

99 .500

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ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

?f

ff

11

ff

ff

ff

fw ESTADO

PREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS

!CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO | TOTAL 1

1 3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 1 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1 19 .000 1 ]Oo1—1 ,—ioo\1—1cn VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1 12 .000 ! ii t1 3 ,3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 68 .500

11

11

1 3 .3 .5 0 .0 0 .0 0 1 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1 1 1| 3 .3 .5 0 .4 1 .0 0 | TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOESf 14 .000 1 !1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1 11 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 18 ,000 1 11 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 11 .000 1 1| 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA i 5 .500 1 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 9 .000 i 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 11 .000 1 11 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ] DESPESAS DE CAPITAL 1 1 20.00011 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

11 20 .000

f1

11

| 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 | APLICACOES DIRETAS 1 1 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 20 .000 1 1

| TOTAL................ | 119 .500 í. f

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL11

11

332 R e la ç õ e s de T r a b a lh o 1 i81 A s s i s t ê n c i a 1 i2 .068 MANUT.FUNC.CONSELHO MUN.TRABALHO - COMUT 1 l 29 .000

FONTE____ : 100 1 1

ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL |.1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES 1

111

20.000111 1

1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 20 .000 1 i1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS i 1 t[3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO ( 5 .5 00 1 i1 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 3 .5 00 i i1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 5 .500 1 j1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 5 .500 1 !1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 1 9 .0 0 0 ]

4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS

102

rlii►

9.000

I

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,

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l* - Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

: " ' S T A D O .> PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008% .

9 ^ _____________________________________________________________________3 I- ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO■ h , UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 2 - FUNDOS MUN.CONS.E ENDTID.COMUNITÁRIAS

R$ 1 ,00

) |[CODIGOS

a :| NATUREZA DAS DESPESAS [DESDOBRAMENTO TOTAL

^4.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9 .0 0 0

TOTAL. 29 .000

16482572 .470

FONTE.

HABITACAO H a b i t a c a o Urbana H a b i t a c a oFUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FUNHA 100

!

275 .000

LCODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO

} 1'TOTAL

209 .0001 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

I i S . 3 .0 0 .0 0 , | J . 3 .5 0 .0 0 , I '1 . 3 .5 0 . 4 1 , | 1 3 .3 .9 0 .0 0 . ] , j . 3 .9 0 .0 4 ,

|>-—'.3.90.30. ! 14.3.90.33, [ \ i . 3 .9 0 .3 5 , | . 3 .9 0 .3 6 .| * '1 .3 .9 0 .3 9 , ! 1 4 .0 .0 0 .0 0 ,

001 00| 00 | 00| 001 001 00| 00100 t001 00 [

■ '1 4 .0 0 .0 0 .0 0 W . 4 . 9 0 . 0 0 . 00| 1 1 .4 .9 0 .5 1 .0 0

.4 .9 0 .5 2 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2 09 .000

22.000

33 .00061 .000 16.0003 3 .00022.000 22.000

66.000

33 .00033 .000

66.000

TOTAL. 275 .000

[ -TOTAL DA UNIDADE 0 2 . 2 0 2 ..................... 1 .1 4 6 .0 0 0

103

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE !

08 I ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 1241 | A s s i s t ê n c i a ao I d o s o 1 181 [ A s s i s t ê n c i a 1 1

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE A S S IT «N C IA SOCIAL - FMAS

2.039 FONTE.

PS .ALTA COMPLEX - APOIO A PES.IDOSA- A P I 300 100

126.000

J CODIGOS t NATUREZA DAS DESPESAS

í -------------------- +------------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

106 .000

13 .3 .00 ,13 .3 .50 ,13 .3 .50 ,13 .3 .90 ,13 .3 .90 ,13 .3 .90 ,13 .3 .90 , [3 .3 .9 0 ,1 4 .0 . 00,

00.00| 00.00141.00100.00130.00136.001 39.00|92.00100.001

1 4 .4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 ]1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ]

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

106 .000

50 .000

22.00018 .00015 .0001.000

20.000

13 .000 7.000

20.000

TOTAL. 126 .000

08242812 .080

FONTE.

1j ASSISTÊNCIA SOCIAL| A s s i s t ê n c i a ao P o r t a d o r de D e f i c i ê n c i a I A s s i s t ê n c i a| PROT. SOC. MED. COMP. P . P . DEF. - P P D ! 100 300

333 .500

ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------ +---------------------------------------1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

! I( 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 | 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 || 3 .1 .9 0 .0 4 .0 0 |[3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1

DESDOBRAMENTO TOTAL—300 .500

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍL IA

51 .500

4 4 .0004 .5 0 0

104

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - Orçamento Seguridade P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1--------------------- + -----------------------------------------------------

1 DESDOBRAMENTO| TOTAL 1— 1

| 3 . 1 . 9 0 . 1 6 . 0 0 | I !1 3 . 3 .0 0 . 00,1 3 .3 .5 0 .0 0 , 1 3 .3 .5 0 .4 1 ,1 3 .3 .9 0 .0 0 , 1 3 .3 .9 0 .3 0 ,1 3 .3 .9 0 .3 2 ,1 3 .3 .9 0 .3 3 . 1 3 .3 .9 0 .3 6 . 1 3 .3 .9 0 .3 9 .1 4 .0 . 0 0 .00 ,

001 00 [ 00 | 001 00| 00| 001 001 001 00 i

1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 001 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3 . 0 0 0

2 4 9 .0 0 0

3 5 .000

106 .00011.00014 .00048 .00035 .000

33 .000

33 .000+========

33.000

TOTAL. 333 .500

08243811.714

FONTE. : I

ASSISTÊNCIA SOCIALA s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t eA s s i s t ê n c i aPROGRAMA SENTINELA100 300

234 .000

ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

1 3 .0 . 0 0 .0 0 .0 0I1 3 . 1 .0 0 . 00.001 3 . 1 .9 0 . 0 0 . 001 3 .1 .9 0 .0 9 .0 01 3 .1 .9 0 .1 1 .0 01 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0

I1 3 . 3 .0 0 . 00 .001 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 3 .3 .9 0 .3 0 .0 01 3 .3 .9 0 .3 2 .0 01 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

212.000

PC

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

57 .000

2.00050 .000

5 .0 00

155 .000

5 5 .0001 3 .000

6.000

105

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,STADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

______________________________________________________________________ORGAO; 2 - PODER EXECUTIVO

, X. UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE A S S IT «N C IA SOCIAL - FMAS

R$ 1 ,0 0

■^AICODIGOS I

1 1----------------------- +■■ '" " •3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 ^9-4 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1 , , 1 3 . 3 . 9 0 . 4 8 . 0 0 1 * " ; 3 . 3 . 9 0 . 9 2 . 0 0 i )A| 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 n. 1 I I

,4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1

^ 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 LI 4 . 4 . 9 0 . 5 2 . 0 0 |

NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO I -+------------------------ +

5 3 .00012.000 15 .0001.000

22.000

22.000

TOTAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍLIOS F IN . A PESSOAS F ÍS IC A S DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

l ■

22.000

TOTAL. 234 .000

- L

08243812 .038

FONTE.

ASSISTÊNCIA SOCIALA s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e A s s i s t ê n c i aPROT. SOC. MED. COMP. ERRAD. TRAB. I N F , - PETI 100 300

L. ■

1 .9 9 8 .0 0 0

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

3 L, ,3.1.00.00.001 " '3.1.90.00.001

|k| 3.1.90.04.001 v ,3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 J 3.1.90.11.001 | ^ 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1

I U I' , , 3 . 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1 * " 3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 1 | u 3 . 3 . 90 . 14 . 001

l | 3 . 3 . 9 0 . 30.001 . . 3 . 3 . 9 0 . 3 5 . 0 0 1

1 ^ 3 . 3 . 9 0 . 3 6 . 0 0 1 | U 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 I

, , 3 . 3 . 9 0 . 4 8 . 0 0 ! ‘ " 3 . 3 . 9 0 . 9 2 . 0 0 !JI-1 4 . 0 . 0 0 . 0 0 . 00! *1 1 I>

)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

D IARIAS - C IV IL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPITAL

106

356 .000

120.00015 .000

100.000 121,000

1 .2 7 7 .0 0 0

25 .000 600 .000

25 .000302 .000170 .000150 .000

5 .0 00

1 .6 3 3 .0 0 0

365 .000

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Au.

ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O r ç a m e n t o S e g u r i d a d e P r o g r a m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 14/ 0 4 / 19 99

R$ 1 ,0 0

SPORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE A S S IT «N C IA SOCIAL - FMAS

ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS

I■ I

| ----------------------------4..1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 .9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

I DESDOBRAMENTO■+----------------------+

I 3 65 .000II 180 .000I 185 .000

TOTAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEAw

PP

! TOTAL. 1 .9 9 8 .0 0 0

08243812.054

FONTE.

ASSISTÊNCIA SOCIALA s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e A s s i s t ê n c i aDES. PROG. PROJ. COMB. POB. M ISE . EXC. SOCIAL 100

499 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

mmmmm»w

3 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS CORRENTES 199 .000I

00. 00.001 90.00 .00190.30 .00190.32 .001

3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 14 . 0 . 00 .00 .001

I4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

199 .000

39 .00090 .00025 .000

20.00025 .000

300 .000

300 .000

300 .000

+===TOTAL. 499 .000

I '■

PPP

rt

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TT

XT

TT

I1ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE AS3 IT®NCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO I ATIVIDADE -+---------------------

08243812.455

| ASSISTÊ NCIA SOCIAL] A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e j A s s i s t ê n c i al MANUT.FUNC.FUND.M.ASS.SOCIAL FMAS

FONTE.. . . : 1 100 300180 .000

ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

| 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 )1..... i i i

DESPESAS CORRENTES 1 1 138 .0001 1 ( | 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 138 .000

[[

j jp * * 1 1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 tI 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 1 30 .000 1

f L * I 1 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 25 .000 11 1 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 2 0 .0 0 0 1

1 * ^ 1 1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 35 .000 1i j 3 .3 . 9 0 .3 9 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ í 28 .000 1

|p O O o o o o o DESPESAS DE CAPITAL 1 1 42.000

C 1 [ 1 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 ! INVESTIMENTOS

11 42 .000

11

I | 4 .4 .9 0 .0 0 ,0 0 ] APLICACOES DIRETAS 1 1| [4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 42 .000 1

j p ’ ! 1------ ----------- —L | t TOTAL.............. ] 180 .000

08 j ASSISTÊNCIA SOCIAL243 1 A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e81 ! A s s i s t ê n c i a2 .4 59 | PROT. SOCIAL BASICA A INFANCIA

FONTE____ : I 100

855 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO-+

TOTAL

574 .0003 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00!3 . 1 .9 0 .0 9 .0 0 !3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1

I3 . 3 . 0 0 . 0 0 .0 0 ! OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

SALARIO FAM ÍL IA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

100.000

20.00080 .000

474 .000

108

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

S f n

^ !

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .203 - FUNDO MUN. DE A S S IT »N C IA SOCIAL - FMAS

Bflfc i

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS ----------------------+-----------------------------------------------------

I DESDOBRAMENTO I----------------------------+ -------------------------+ - -

TOTAL 1— !

i 1 3 .3 .9 0 .0 0 , | 1 3 .3 .9 0 .1 6 ,

3 .3 .9 0 .3 0 . 3 .3 .9 0 .3 6 . 3 .3 .9 0 .3 9 . 3 .3 .9 0 .5 2 . 4 .0 .0 0 .0 0 .

&114, .14. '14. J 14. . I -

.00.00.

.9 0 .0 0 .,9 0 .5 1 .,9 0 .5 2 .

00]00100100100|00|00)

I001 00 | 00| 00|

APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000330 .000

7 0 .0 0 054 .00010.000

281 .000

200.00081 .000

TOTAL. 855 .000

08 j ASS ISTÊ NCIA SOCIAL 1 1243 [ A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e 1 181 ( A s s i s t ê n c i a 1 12.461 I PROT. S . B.AGENTE JOVEN BOLSA/CAPACITACAO 1 1 247 .000

FONTE.. . . : I 100 300 1 1

lODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO) TOTAL

1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

, 1 3 .1 .0 0 .0 0 .0 0 1 L 1 3 .1 .9 0 .0 0 .0 0 1

- H 3 . 1 . 9 0 . 0 4 . 00|

j 1 3 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1 .1 3 .1 .9 0 .1 1 .0 0 1

^ 1 3 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1 d l I,1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1

1 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 1 D-1 3 .3 .9 0 .1 8 .0 0 1 ,1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1

1 3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 ]

' * ' [ 3 . 3 . 9 0 . 3 6 . 00| JLl 3 . 3 .9 0 .3 9 .0 0 f . 1 3 .3 .9 0 .4 8 .0 0 !

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

SALARIO FA M ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

AU XIL IO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS

24 .500

13 .000

1.000 5 .5 0 0 5 .0 0 0

200 .500

16 .50057 .50016.50077 .00018 .000 10.000

225 .000

109

II

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ESTADO

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS

] CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS

53 .3 .9 0 .9 2 .0 0 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1 4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITALS I1 4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS1 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00] APLICACOES DIRETAS1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

I TOTAL

08 I ASSISTÊNCIA SOCIAL243 i A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e81 | A s s i s t ê n c i a2 .4 63 | PROT. SOC. BAS. CR IA .AD O L. J O V .6 A 24 ANOS

FONTE______ : j 100

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS

I DESDOBRAMENTO|+----------------------+I 5 .0 0 0 t

22.000

22.000

|DESDOBRAMENTO| + ------------------------ +

TOTAL

22.000

247 .000

101.000

TOTAL

1 3 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 ]

1 í1 3 . 3 .0 0 . 00.0011 3 . 3 .9 0 . 0 0 . 0011 3 .3 .9 0 .1 8 .0 0 )1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 11 3 . 3 . 9 0 . 3 5 . 0 0 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 11 3 .3 .9 0 .4 6 .0 0 11 4 .0 . 00 .00 .001

1 I1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0011 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

A U X IL IO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

AUXILIO-ALIMETACAO DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

! TOTAL

110

91 .000

12.000 12.000 11.000 10.000 10.00015 .00011.00010.000

10.000

10.000

91.000

10.000

101.000

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YY

YY

llf

VfY

14

Y*V

YY

YY

Y7

¥l

ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO ESPECIFICAÇÃO i PROJETO ATIVIDADE

08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL243 ! A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e81 1 A s s i s t ê n c i a2.464 1 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIFS

FONTE. . . : 1 100 3001 .4 8 7 .0 0 0

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS“ “ ■■■“ “ “ “ “ “ “ “ “ 'l '- *"""” '” '” — — —---------------------------------

3 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS CORRENTES

I3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .0 4 .0 0 13 .1 .9 0 .0 9 .0 0 13 .1 .9 0 .1 1 .0 0 13 .1 .9 0 .1 6 .0 0 1

DESDOBRAMENTO TOTAL

1 .2 6 8 .0 0 0

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍLIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO

3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3 .3 .9 0 .3 5 .0 0 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ3 .3 .9 0 .4 8 .0 0 1 OUTROS AUXÍLIOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

I4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS4 . 4 . 9 0 . 5 1 . 0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

264 .000

198 .0005 .0 0 0

55 .0006.000

1 .0 0 4 .0 0 0

425 .00035 .00022.00015 .000

393 .00075 .00039 .000

219 .000

109 .000110.000

219 .000

TOTAL. 1 .4 8 7 .0 0 0

»tI

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h

^ ESTADO1 ^ - PREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O r ç a m e n to S e g u r i d a d eW " P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9i rm — --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^ ! ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO

i UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS

R$ 1 ,00

CODIGO ! ESPECIFICAÇÃO - +---------------------------

PROJETO I ATIVIDADE -+---------------------

m m1 w m mJ

08 I ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 1243 j A s s i s t ê n c i a a C r ia n ç a e ao A d o l e s c e n t e [ 181 i A s s i s t ê n c i a 1 12.465 ! PS-ALT.COMO- S .A S S .C R I JOV.IDOSO.LON PERM | 1 377 .000

mmmmm

FONTE.. . .

CODIGOS

3 .0 .0 0 .0 0 .0 0

100

I NATUREZA DAS DESPESAS+--------------------------------------I DESPESAS CORRENTES

3 . 3 . 0 0 . 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3 . 3 . 5 0 . 0 0 . 001 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS3 .3 .5 0 .4 1 .0 0 1 TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 ! APLICACOES DIRETAS3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 1 MATERIAL DE CONSUMO3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 ! MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3 .3 .9 0 .3 3 .0 0 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ4 . 0 . 00 .00 .001 DESPESAS DE CAPITAL

I4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 ! EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESDOBRAMENTO

247 .000

120.000

30 .00010.000 8.000

39 .00040 .000

130 .000

130 .000

TOTAL.

#08244812 .4 67

FONTE.

ASSISTÊNCIA SOCIAL A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia A s s i s t ê n c i aPROT.SOCIAL BASICA A F A M IL IA -P . E . S .ABERT100

+■| CODIGOS

I--------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1

3.1 I. | 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 |

'~’ | 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 j 1 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ! , 1 3 .3 .9 0 .3 2 .0 0 1

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

DESDOBRAMENTO

53.000

30 .0008.000

TOTAL

247 .000

130.000

+===377.000

59.000

TOTAL

53.000

112

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i d o : 2008

ADENDO v - O r ç a m e n to S e g u r i d a d e P r o g r a m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4/ 04/1999

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS

tCODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI -------------------+--------------------------------------------------------1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 ! DESPESAS DE CAPITAL

|DESDOBRAMENTO!+----------------------+

11.0004 .0 00

6.000

6.000

TOTAL

PFPJ

1 4 . 4 .0 0 . 00.0011 4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00! 1 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE+===

6.000

! TOTAL. 59.000

08244812.468

FONTE.

ASSISTÊNCIA SOCIAL A s s i s t ê n c i a C o m u n itá r ia A s s i s t ê n c i aDES.DE AT.DE POT.DO CAD.UNIC.E BOLSA FAM 100 300

405 .000

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS------------------- +--------------------------------------3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO+ -

TOTAL

3 7 0 . 0 0 0

3 . 1 . 0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .0 4 .0 0 13 .1 .9 0 .1 4 .0 0 13 .1 .9 0 .3 4 .0 0 1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DIARIAS - PESSOAL C IV ILOUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA

110,000

20.00040 .00050 .000

3 . 3 . 0 0 . 0 0 .0 0 !3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 2 .0 0 13 .3 .9 0 .3 3 .0 0 13 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 .3 .9 0 .3 9 .0 0 13.3 .90 .46 .0014 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 !

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS

DESPESAS DE CAPITAL

260 .000

40 .00050 .00030 .00040 .00040 .00025 .00035 .000

35 .000

4 . 4 . 0 0 . 00.001 INVESTIMENTOS4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 001 APLICACOES DIRETAS4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

113

3 5 .000

3 5 .000

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• '“"'STADO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

mm

m

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,00

ORGAO: 2 UNIDADE

- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS ! DESDOBRAMENTO| TOTAL |T T T |

T O T A L .. ............................... | 405.0001

08244812.471

FONTE

I1 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 A s s i s t ê n c i a C o m u n i tá r ia | A s s i s t ê n c i aI CENTRO REF .E SP .ASS .SO C IAL CREAS

____ : I 100

1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1

378 .000

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO! TOTAL |

• J

J-J, |3 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 | DESPESAS CORRENTES 341.000

■■^13.1.00.00. g.1 3 .1 .9 0 .0 0 . . , 3 . 1 . 9 0 . 0 4 . ^ 3 . 1 . 9 0 . 1 4 , L| 3 .1 .9 0 .3 4 .

I00| 001 00 I 00| 00|

, 3 . 3 .0 0 -M 3 .3 .9 0 l | 3 .3 .9 0 . . , 3 . 3 .9 0 .

' " ‘ 3 .3 .9 0 , LI 3 .3 .9 0 . , , 3 . 3 .9 0 .

^ 3 .3 .9 0 . •1- I3 .3 .9 0 . j j 4 .0 .0 0 .

. I^ 4 . 4 . 0 0 .L.I 4 .4 .9 0 ., ,4 .4 .9 0 .' ‘ 4 .4 .9 0 .14-----------i | TOTAL.

.00.00100.00130.00132.00133.00135.00136.00139.00148.00100.001

I00.00100.00151.00152.001

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DIARIAS - PESSOAL C IV ILOUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OUTROS AUXÍL IOS F IN . A PESSOAS F ÍS ICAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 .000

20.000 6.000

10.000

305 .000

25 .00050 .00020.000

5 .0 0 022.00090 .00093 .000

37 .000

15.00022.000

37.000

378 .000

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E x e r c í c i o : 2008

•<'n, ^

jft»ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e

M T P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

* * ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM

R$ 1 ,0 0

i r [ ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO| UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASS IT9NC IA SOCIAL - FMAS

ir!p r 1■ 9 i■91■9!>9.1■9'■ 9 i«s#

I

* 1i r !K■ r

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO !+-----------------------------------------------------------------------+l ASSISTÊNCIA SOCIAL [ R e l a ç õ e s de T r a b a lh o | A s s i s t ê n c i aI PROT.SOC.BASICA FAM.GER.TRABALHO E RENDA i iHb

PROJETO ATIVIDADE

08332812 .447

BYWTB.135 .000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

115.0003 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

I3 .1 .0 0 . 00.0013 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0013 .1 .9 0 .0 4 .0 0 13 .1 .9 0 .0 9 .0 0 1

I3 . 3 . 0 0 . 00.0013 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0013 .3 .9 0 .3 0 .0 0 13 .3 .9 0 .3 3 .0 0 13 .3 .9 0 .3 5 .0 0 13 .3 .9 0 .3 6 .0 0 13 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 14 . 0 . 0 0 .0 0 .0 0 !

f4 . 4 . 0 0 . 00.0014 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0014 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAM ÍLIA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22.000

18.0004 .000

93.000

20.000 20.00015 .00022.00016 .000

20.000

20.000

20.000

TOTAL. 135 .000

I!

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*%^ ESTADOI # PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to S e g u r id a d e P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

i ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO^ . UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 0 3 - FUNDO MUN. DE ASSIT®NCIA SOCIAL - FMAS

m 1

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE

08 I ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 1íá^-l 482 l H a b i t a c a o Urbana 1 i^ 1 81 I A s s i s t ê n c i a 1 1

2 .469 I PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAM. PROG. H A B IT . 1 1 1 .1 6 7 .0 0 01 FONTE____ : 1 100 300 1 1

ICODIGOS ]I +

NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL I1 ... 1

m ~ i | 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 | DESPESAS CORRENTES 1 1 178.0001

j . 1i t 1 3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1I 178 .000

\

11 3 .3 .9 0 .0 0 .0 0 ! APLICACOES DIRETAS 1 1

# i 1 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 ! MATERIAL DE CONSUMO 1 155 .000 11 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 14 .000 11 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 ] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ i 9 .000 1

• 1 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL 1 1 989.0001

1 1 1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 1 INVESTIMENTOS

11 989 .000

1I

1 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 1 APLICACOES DIRETAS 1 1

l * j 1 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 923 .000 11 4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 66 .000 1

&®U I TOTAL.....................................................................................................................................................I 1 .1 6 7 .0 0 0

------------------------------ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :W A TOTAL DA UNIDADE 02 .203 6 .5 8 1 .5 0 0

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*

ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

w ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

.q I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOi UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

I CODIGOI -------------

ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE

15 I URBANISMO122 I A d m in i s t r a ç ã o G e r a l07 | A d m in i s t r a ç ã o2.300 ! MANUT.DA SEC.MUN. DE LIMPEZA URBANA

FONTE___1002.202.000

! |CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASí I ---------------------+ -------------------------------------------I 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

i I

I Imz r

a r ! !

m ii. # M

i# i

3.1.00,3.1.90.3.1.90.3.1.90.3.1.90.

3.3.00.3.3.90.3.3.90.3.3.90.3.3.90.3.3.90.4 .0 . 00,

4.4.00.4.4.90.4.4.90. 4.4.90

00.00100.00109.00111.001 16.001

I00.00100.00130.00133.00136.001 39.00| 00.00!

I,00.001,00.001,5 1 .0 0 !.52.001

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

SALARIO FAMÍLIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.058.000

829 .000

11.000763.000

55.000

1.229.000

99.00010.000

143.000977.000

144.000

44.000100.000

144.000

-I | TOTAL.

r ! m m m m * » » > »

2.202.000

117

fI►

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■Hr

1 ^ ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO .UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 .211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO I PROJETO | ATIVIDADE

1

íd«i I

15452072.301

FONTE.. . . :

1 URBANISMO ! S e r v i ç o s U rbanos | A d m in is t r a ç ã o! SERV.LIMP.URBANA E COLETA DE LIXO I 100

1 i 1 I 1 1 1 1 1 1

4 .4 3 1 .0 0 0

1ICODIGOS |1 -4-

NATUREZA DAS DESPESAS ! DESDOBRAMENTO! TOTAL |

fcr*4T ! 13,0.00,00.001 DESPESAS CORRENTES 1 ! 1

4.431.0001■■■>% 1i i

13.3.00. 00.00113.3.90.00. 00!

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

1 1 1 4.431.000 I 1 1

i!I

iri f -wm

1 3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 !1 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 1

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

5 5 .0 0 0 | 4 .3 7 6 .0 0 0 | I I

I TOTAL............................................................................................................................... ................... | 4 .431 .0001. f

TOTAL DA UNIDADE 0 2 .2 1 1 ........................................................................... 1 6 .6 3 3 .0 0 0

118

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*:>

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

^ ESTADO> PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

R$ 1,00

A j ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO‘ , UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 .2 2 1 - SECRETARIA MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE

26122532 .050

FONTE.

TRANSPORTE A d m in i s t r a ç ã o G e r a l T r a n s p o r t e C o l e t i v o Urbano MAN.DA SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSITO 100

1 .4 2 7 .0 0 0

, |CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------------------1------------------------------------------------------------

i 1 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

3

13.1.00. 00.001 ^ (3.1.90.00.001 i.l (3.1.90.04.001, (3.1.90.09.001

k (3.1.90.11.001 iA| 3.1.90.16.00 It-J 1 113.3.00. 00.001^ I 3.3.90.00.00I ij 13.3.90.30.001 .13.3.90.36.001

' |3.3.90.39.00|

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERM INADO SALARIO FAM ÍL IAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

3 ' ( 4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 1 DESPESAS DE CAPITAL

11 1%1 4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 14 .4 .9 0 .0 0 .0 0 14 .4 .9 0 ,5 2 .0 0 1

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

330 .000

11.0001.000

274 .000 44 .000

1 .0 8 6 .0 0 0

384 .0003 29 .000373 .000

11.000

11.000

1 .4 1 6 .0 0 0

11.000

TOTAL. 1 .4 2 7 .0 0 0

33

3a»II>II»>

119

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'-‘r ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

'i*P I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.221 - SECRETARIA MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES

I CODIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO I ATIVIDADE - +-----------------------------------+----------------------------------

26451531.912

FONTE.

I TRANSPORTE| Infra-Estrutura Urbana | Transporte Coletivo Urbano ! IMPLANTACAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO I 100

38.500

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

16.500

f3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

w

3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.36.001 3.3.90.39.00!4.0. 00.00.00!

I4.4.00. 00.0014.4.90.00. 0014.4.90.52.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

16.500

2.0005.5009.000

22.000

22.000

22.000

wmmi # 1

TOTAL. 38.500

m

26451531 . 9 1 4

FONTE.

TRANSPORTEInfra-Estrutura Urbana Transporte Coletivo Urbano MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DE PARNAMIRI 100

53.000

| CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

42.0003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTESU | I, 13.3.00.00.001

i 3 .3 .9 0 .0 0 .00| 13.3.90.30.001

^ I 13.3.90.36.001 ' 13.3.90.39.001

14.0.00.00.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

4.4.00.00.001 INVESTIMENTOS

42.000

11.000 11.000 20.000

11.000

11.000

%

120

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f3 ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i d o : 2008

k

ADENDO V - Orçamento F i s c a l Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

l ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO, UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.221 - SECRETARIA MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES

I|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| -------------------+--------------------------------------

i 14.4.90.00.001 I 14.4.90.52.001

I DESDOBRAMENTO| -+------------------------------------+

TOTAL

APLICACOES DIRETAS íEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE [ 11.000

TOTAL.

- * • 26 i'$ l 451

i 53 1.915

)■ #-' FONTE.

TRANSPORTEInfra-Estrutura Urbana Transporte Coletivo Urbano PROJETOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES 100

ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS

3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

a #m

3.3.00. 00.003.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.36.0013.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

110.000

DESDOBRAMENTO

110.000

22.00033.00055.000

d

i I

TOTAL.

! 26 . 451

~ 53.1 1.917, FONTE.

TRANSPORTEInfra-Estrutura Urbana Transporte Coletivo Urbano IMPLANTACAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 100

NATUREZA DAS DESPESAS' I CODIGOS

, 13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES^ ■ j Ii 3.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

t13.3.90.00.00[ APLICACOES DIRETAS 13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

-^14.0.00.00.00! DESPESAS DE CAPITAL

i3-' - pj

3 1[4.4.00.00,001 INVESTIMENTOS

55.000

DESDOBRAMENTO

11.000

11.000

44.000

53.000

TOTAL

110.000

110.000

TOTAL

11.000

44.000

r

i

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ril

#,4-

ESTADOPR E F E IT U R A 'M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

I f-ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l

P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

) I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO1 i UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.221 - SECRETARIA MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS+------------------------------------------------------------------

APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

i DESDOBRAMENTO

t‘ 14.4.90.00.001 ! |4.4 .90.51.00 í ,14.4.90.52.001 ■ |---------------------

22.00022.000

J -l 1 TOTAL...

v '1 1 26

782 . 53

#■' 1.913>». I FONTE.

55.000

1 tj TRANSPORTE |j Transporte Rodoviário |i Transporte Coletivo Urbano |1 PROGR.DE IMPLEM.DA EDUC.S FISCAL.DO TRAN | 2.000I 100 I

m**■l

i-■>>-

y;>•

$■

i9t»

|CODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS1-------------------+---------------------------------------

1(3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO

J 13.3.00.00.001 j|3.3.90.00.00| , 13.3.90.30.001 13.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

2.000

1.0001.000

1---------------------------------------------------------------------1 TOTAL.................................................... ......................................1 2.0001

1

TOTAL DA UNIDADE 02.221., 1 1.685.500

fII»II»

1 2 2

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E x e r c í c i o : 2008

%* ESTADO

$./!» PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIMí: %

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lSki* P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9to *

______________________________________________________________________________

te;:.. -\

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC,MUN. PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO

t 3r *l >. ^

>A>

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO [ ATIVIDADE

04121071.928

| ADMINISTRACAO I Planejamento e Orçamento

I Administração1 PLANO ESTR. MUN. ASSEN. PREC.

111

MORADIA Cl I 36.000

t11I

100FONTE____

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASI -------------------+---------------------------------------13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

36.000

[3.3.00.00.001 [3.3.90.00.001 [3.3.90.30.001 [3.3.90.36.00| [3.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

36.000

12.000 6.000

18.000

! TOTAL. 36.000

' %

f

rm*4

&-m»

»I

04121481.204

FONTE.

ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento CulturaTURISMO CULTURAL 100

249.000

[CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

182.0003.0.00.00.00f DESPESAS CORRENTES

13.3.00. 00.001 [3.3.90.00.001 [3.3.90.30.001 13.3.90.35.001 |3.3.90.39.00[14.0. 00.00.001I I1 4 .4 .0 0 . 00.001 [4.4.90.00.001

[4.4.90.51.00jI ----------------------I TOTAL...................

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

- PJ

182.000

37.000100.000

45.0006 7 . 0 0 0

123

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ESTADO5 % PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN. PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO

ODIGO í ESPECIFICAÇÃO t PROJETO 1 ATIVIDADE

04l1 ADMINISTRACAO

11

11

121 1 Planejamento e Orçamento 1 162 1 Industria í i1.031 1 PLANO ESTRATEG. PARA ASSENT. PRECÁRIOS 1 120.500 1

FONTE.. 100 1 1mm CODIGOS

3.0. 00.00.

3 . 3 . 0 0 . 0 0 .

3.3.90.00. 3.3.90.30,3.3.90.35.3.3.90.36. 3.3.90.39.4.0. 00.00.

' — ' 001

i00 f001 00| 00|00 I 00 |001

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

DESDOBRAMENTO+ -

TOTAL

100.500

PFPJ

4.4.00. 00.0014.4.90.00. 001 4.4.90.52.001

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.500

8.50075.000

8.0009.000

20.000

20.000

20.000

TOTAL. 120.500

041216 21 . 9 2 2

FONTE.

ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento IndustriaAMPLIANDO OPORTUNIDADES100

4 5 . 0 0 0

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASl -------------------+-------------------------------------------------------[3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

I IOUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESDOBRAMENTO TOTAL

45.000

3.3.00. 00.001

3 .3 .9 0 .0 0 . 0013.3.90.36.0013.3.90.39.001

PFPJ

45.000

10.00035.000

TOTAL.

124

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p *hmmwmmmmmmwmpmmty

ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V “ O rç a m e n to F i s c a l Programa de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN. PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------

04121621.926

FONTE.

ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento IndustriaDESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA 100

93.000

mm

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 93.000

3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.35.001 3.3.90.36.00[3.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

93.000

27.00030.00017.00019.000

TOTAL. 93.000

mm

m>mm»

04121621.927

FONTE.

ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento IndustriaACAO SOCIAL DE SANEAMENTO-CIDADE SANEADA 100

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO) TOTAL |

3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 11

f1

910.000111

3.3.00. 00.0013.3.90.00. 001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

111

910.000111

ii

3.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO t 80.000 1 i3.3.90.35.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 600.000 1 i3.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 25.000 1 i3.3.90.37.001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1 25.000 1 i3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 180.000 I i

910.000

£pm*

E

TOTAL. 910.0001

126

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9m

R$ 1,00

'■■‘p 1

ORGAO: 2 UNIDADE

- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN.PLANEJ

i s 1 CODIGO J| ESPECIFICAÇÃO

; * ! 1

■ * i 04 | ADMINISTRACAO

$ i 121 ! Planejamento e Orçamento

Z i 65 [ Turismo3 1 1.205 | SINALIZACAO TURÍSTICA

3f 1 1

FONTE____: I 100

fc ! |CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESASl 1---------------------

| PROJETO -+------------------------------

| ATIVIDADE - +--------------------------------

50.000

DESDOBRAMENTO TOTAL---------- j50.00013.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

I I I# I 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

% I 13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 113.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO

50.000

50.000

1 I ■TOTAL. 50.000

■ É* | 04 1 ADMINISTRACAO 1

.# > 121 | Planejamento e Orçamento 165 | Turismo 11.206 I PARNAMIRIM RECEPTIVA 1 105.000

% \ FONTE____: 1 100 1

1*

■ 1ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO

13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1

1 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1I 105,000

:;|S | |3.3.90.00.00 j APLICACOES DIRETAS i

•% 113.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO 1 35.00013.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 70.000

l l f

TOTAL—

105.000

[ | TOTAL. 105.000I

■s; %

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O r ç a m e n t o F i s c a l P r o g r a m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N ° 42 , d e 14/04/1999

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN.PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO I+----------------------------------------------------------------------- +

ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento SaneamentoSANEAM.P/TODOS-FUNASA REGIÕES METROP/PAC 100

PROJETO | ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------

04121761.929

FONTE.57.000

ICODIGOS l NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------- +-------------------------------------------------------13.0. 00.00.001 DESPESAS CORRENTES

I I13 . 3 . 0 0 . 0 0 . 00 ( OUTRAS DESPESAS CORRENTES13.3.90.00. 001 APLICACOES DIRETAS13.3.90.35.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESDOBRAMENTO TOTAL

57.000

- PJ

57.000

37.00020.000

TOTAL. 57.000

04121761.930

FONTE.

ADMINISTRACAO Planejamento e Orçamento SaneamentoSANEAMENTO P/TODOS-CIDADE SAUDAVEL/PAC 100

125.000

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI -------------------+---------------------------------------[3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

125.000

13.3.00. 00.00113.3.90.00. 00113.3.90.35.00113.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

125.000

100.00025.000

TOTAL. 125.000

128

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN.PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO

mimmmm

CODIGO

04121761.931

FONTE.

I ESPECIFICAÇÃO I

ADMINISTRACAO |Planejamento e Orçamento jSaneamento [SANEAMENTO P/TODOS-OP.DE CREDITO/PAC |100 I

PROJETO ] ATIVIDADE

110.000

|CODIGOS j1__ a.

NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO I TOTAL I

UI O o o o o o o DESPESAS CORRENTES i 1 110.00011 1 1 3.3.00.00.00 S 13.3.90.00.00! 13.3.90.35.00] 13.3.90.39.001l

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

1 1 1 110.000 | 1 1 1 80.000 [ | 30.000 I

1| T O T A L .................. ........................................| 110.0001

04122072.047

FONTE____:

| ADMINISTRACAO j Administração Geral j Administração1 MANUT.SEC.MUN.PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 1 100

1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1

862.000

!CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL | 1

[3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES i 11

682.0001

mmm3.1.00. 00.00]3.1.90.00. 001

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS 1

350.000

3.1.90.11.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1 338.0003.1.90.16.001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1

|12.000

I3.3.00. 00.0013.3.90.00. 001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

111

332.000

3.3.90.14.001 DIARIAS - CIVIL 1 15.000

3.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO i 55.0003.3.90.33.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 8.0003.3.90.35.00] SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 26.0003.3.90.36.00Í OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 30.0003.3.90.37.001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1 18.0003.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [ 180.000

129

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*

ESTADOW&t PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

■p

m

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.231 - SEC.MUN. PLANEJ.TURISMO E DESENVOLVIMENTO

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO) TOTAL I1 +14.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 t 180.000|

OOoooo

INVESTIMENTOS11

1180.000 |

14.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 i14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 130.000 |14.4.90*52,001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 50.000 |

1 TOTAL................. ..........................1 862.0001

TOTAL DA UNIDADE 02.231............................................................................................i 2.942.500

mP|rMC’

Mt<■Ci<

ͮLt e

te»m *mt e

130

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO

! CODIGO ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE - +-----------------------------------+----------------------------------

18 í GESTÃO AMBIENTAL122 ( Administração Geral77 | Proteção ao Meio Ambiente1.995 I FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FONTE.. . . : I 100I ...........—I|CODIGOS

40.000

! NATUREZA DAS DESPESAS|------------------- +---------------------------------------3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL+ -

40.000

| 13.3.00.00.001 I 13.3.90.00.001 | 13.3.90.30.00) | 13.3.90.35.00] I 13.3.90.36.001 | | 3 . 3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

40.000

10.000 10.000 10.000 10.000

TOTAL. 40.000

18 1 GESTÃO AMBIENTAL122 I Administração Geral

t P 1 77 1 Proteção ao Meio Ambiente

<- 1 2.022 | MANUT. DA SEC. DE URBAN. E MEIO AMBIENTEjL P ]

FONTE... : 1 1001.219.000

|j CODIGOS | | --------------------F

P- ^ 1 (3.0.00.00.00!ic».l I f

^ j j 3 . i . oo. oo. ooiP ' j|3.1.90.00.00| | *113.1.90.04.001

13.1.90.09.001 ^ , 13.1.90.11.001

13.1.90.16.001 lulsl [3.1.90.34.001

i 1 3 . 1 . 9 0 . 9 2 . 0 0 ]

1 3 . 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 1

13.2.90.00. 001 r T 13.2.90.93.001

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMÍLIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS

IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

DESDOBRAMENTO TOTAL

1.134.000

686.000

3.0003.000

660.00010.000

5.0005.000

5.000

5.000

131

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ESTADOm PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lm P ro g ra m a d e T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ÉpR$ 1,00

tt» ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO 1

> »UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MCJN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO !

♦ 1L...... .1CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL I t

m 1 1 1 1 1 113.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES [ 443.000 | 1 1

fcsP13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 1 ![3.3.90.04.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1 5.000 [ 1 1

» [3.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO 1 55.000 [ 1 !

»13.3.90.33.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 15.000 I 1 1[3.3.90.35.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 78.000 | ! 1

á # [3 .3 .9 0 .36 .0 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF [ 20.000 I í 1

» 's 1 ■ P t

13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 130.000 | 1 1[3.3.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 140.000 | 1 [[4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 I 85.0001|

8 » <i i 1 t 1 [

a » 1[4.4.00.00.001 INVESTIMENTOS 1 85.000 j 1 1[4.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 1 1

a » i [4.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 40.000 I 1 1* *

[4.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ! 45.000 I 1 1

m : | TOTAL................ .......................| 1.219.000!1. r \

m \ 1 1- J

jm ' 18 GESTÃO AMBIENTAL 1 1 [

542 Controle Ambiental 1 í t

• » ' 77 Proteção ao Meio Ambiente 1 [ 11.008 CONTROLE E DESOCUPACAO DE AREAS PRESERV. | 45.000 | 1

• im i

FONTE___ : | 100 1 1 l1*

m .|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS [ DESDOBRAMENTO I TOTAL i |

m \ 13.0-00.00.001 i I

DESPESAS CORRENTES 11

11

45.0001) 1 |

S ^ -1. .4# íi 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11

145.000 |

i 1 1 1

’ [3.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 11^ t [3.3.90.36.00! OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 10.000 [ 11!•. % 113.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ 1 35.000 I 11i*- v’**

TOTAL. 45.000

132

»**

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO-----------------------+------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------PROJETO I ATIVIDADE + “

18542771.010

FONTE.

GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente LIMPA PARNAMIRIM - OPERACAO VERÃO 100

38.000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

38.0003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES13.3.90.00.00)13.3.90.30.00113.3.90.36.00113.3.90.39.001I----------------------

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

38.000

15.000 5.000

18.000

í. ,'JH | TOTAL.................f j*

§ » 1y * 18 GESTÃO AMBIENTAL

542 Controle Ambiental77 Proteção ao Meio Ambiente

'■m 1.011 MOBILIDADE URBANAFONTE. . . . : 100

w *- |CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS

w *13 .0 .00 .00 .00 ] ! !

DESPESAS CORRENTES

13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

33.000

60.000

DESDOBRAMENTO TOTAL

15.000

3.3.90.00. 001 APLICACOES DIRETAS 3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS4.0. 00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL

- PJ

4 .4 .0 0 . 00.0014 .4 .9 0 .0 0 . 001 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 !

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

15.000

15.000

45.000

45.000

45.000

TOTAL. 60.000 f

mm

*

c

133

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c í o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 2 . 2 4 1 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO+-----------------------------------------------------------------------

GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente MONITOR.GEOQUIM.AMB.DOS REC.HIDR.SUPERFI 100

PROJETO | ATIVIDADE - +--------------------------------

18542771.012

FONTE.205.000

| CODIGOS 1 NATUREZA DAS DESPESAS|-------------------+---------------------------------------13.0,00.00.001 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

195.000

13.3.00. 00.00[13.3.90.00. 001 |3.3.90.35.00| 13.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00. 00.0014.4.90.00. 001 4.4.90.52.001

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

195.000

150.000 45.000

10.000

10.000

10.000

1 TOTAL. 205.000

tm

1811 GESTÃO AMBIENTAL

í1

542 1 Controle Ambiental l77 ! Proteção ao Meio Ambiente 11.013 1 PARNAMIRIM LEGAL I 1 40.000

FONTE____: I 100

CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

40.000mIP»IP»m

3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

3.3.00. 00.00!3.3.90.00. 00! 3.3.90.30.00! 3.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

40.000

5.00035.000

j T O T A L. 40.0001

134

*fcftNw

i

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L a

ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE ---————————— + — — — — — — — — — — — -

fia

18 [ GESTÃO AMBIENTAL542 I Controle Ambiental77 | Proteção ao Meio Ambiente1.014 I PARNAMIRIM LEGAL I I

FONTE______: I 100

[CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS[-------------------+---------------------------------------I3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 t DESPESAS CORRENTES

13.3.00. 00.00)13.3.90.00. 00]13.3.90.30.00113.3.90.39.001| ----------------------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

25.000

DESDOBRAMENTO

25.000

8.00017.000

+=====

TOTAL

25.000

I TOTAL. 25.000

18 I GESTÃO AMBIENTAL542 | Controle Ambiental77 | Proteção ao Meio Ambiente1.015 j SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FONTE____: I 10018.500

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL------------------- +----------------------------------3.0. 00.00.001 DESPESAS CORRENTES

I3.3.00. 00.00!3.3.90.00. 00!3.3.90.30.0013.3.90.36.0013.3.90.39.001

18.500

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

18.500

6.0001.500

11.000

TOTAL. 18.500

mmm

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ESTADOH p i p r e f e it u r a m u n i c i p a l d e p a r n a m ir im E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: UNIDADE

2 - PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO ! PROJETO 1 ATIVIDADE

18 I GESTÃO AMBIENTAL [ 1m*542771.017

FONTE.

Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente AREAS VERDES-PROJ.PARNAM.DE PAISAGISMO 100

25.500

sJPCODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS !DESDOBRAMENTO TOTAL

25.5003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

ml**- “7

mí p

3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.36.0013.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

25.500

2.50023.000

25.500TOTAL.

18 I GESTÃO AMBIENTAL542 | Controle Ambiental77 í Proteção ao Meio Ambiente1.045 | ENDEREÇO ClDADAO

FONTE____: | 100

mmmmmm

mm

50.000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO- +

TOTAL

50.0003.0. 00.00.001 DESPESAS CORRENTES

I3.3.00. 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00. 001 APLICACOES DIRETAS3.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

50.000

15.000 5.000

30.000

TOTAL. 50.000

epp►

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO I+----------------------------------------------------------------------- +

GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente CONTR.E COMB.A PRAGAS E DOENÇAS EM ARVOR 100

PROJETO I ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------

18542771.046

FONTE.50.000

NATUREZA DAS DESPESASCODIGOS------------------- +------------------------------------------------------------------3.0. 00.00.001 DESPESAS CORRENTES

I3.3.00. 00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00. 001 APLICACOES DIRETAS3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ4.0. 00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL

t4.4.00. 00.001 INVESTIMENTOS4.4.90.00. 00! APLICACOES DIRETAS4.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESDOBRAMENTO TOTAL

i r

pa r

wrrc

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

20.000

TOTAL. 50.000

18542771.049

FONTE.

GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente SEMANA DE ECOLOGIA 100

15.500

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 15.500

3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.001 3.3.90.36.00Í

3.3 .90.39 .001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PF

PJ

15.500

6.0001.500

8.000

TOTAL. 15.500

m137

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO I+----------------------------------------------------------------------- +

GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente CONTR.E COMB.A PRAGAS E DOENÇAS EM ARVOR 100

PROJETO | ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------

18542771.046

FONTE.50.000

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| -------------------+---------------------------------------|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL+-

30.000

13.3.00. 00. [3.3.90.00. [3.3.90.39.1 4 . 0 . 0 0 . 0 0 .

I14.4.00. 00.14.4.90.00. 14.4.90.52,I---------------

00[ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00[ APLICACOES DIRETAS 00[ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 DESPESAS DE CAPITAL

- PJ

001 INVESTIMENTOS001 APLICACOES DIRETAS001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000

30.000

20.000

20.000

20.000

TOTAL. 50.000

18542771.049

FONTE.

GESTÃO AMBIENTAL Controle Ambiental Proteção ao Meio Ambiente SEMANA DE ECOLOGIA 100

15.500

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL- +

3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.500

*irrmr

*fep

t

3.3.90.00.00|

3.3.90.30.0013.3.90.36.001

3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1

APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPF

PJ

15.500

6.0001.500

8.000

TOTAL. 15.500

137

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ímORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.241 - SEC.MUN.MEIO-AMBIENTE E DESENV. URBANO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO í-+------------------------------------------------------------------------+I GESTÃO AMBIENTAL j Controle Ambiental ! Proteção ao Meio Ambiente | PLANO DIR.CIDADAO-CID.DE TODOS/MEL.P/TOD I 100

PROJETO I ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------

18542771.923

FONTE.346.000

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESASj ---------------------- + ----------------------------------------------

(3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

DESDOBRAMENTO TOTAL

346.000

13.3.00. 00.00113.3.90.00. 00113.3.90.30.00113.3.90.35.00113.3.90.36.00113.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

346.000

10.000300.000

7.00029.000| ----------

j TOTAL. 346.000

TOTAL DA UNIDADE 02.241. 2.177.500

138

to»m»»►

C

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c í o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 UNIDADE

- PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 02.251 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO I PROJETO | ATIVIDADE

02 S JUDICIARIA 1 1061 | Acao J u d ic ia r ia 1 1041.815

FONTE.

Processo JudiciárioREEQUIPR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES 100

48.000

ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

33.000t3.0.00.00.00J DESPESAS CORRENTES

13.3.00.13.3.90.13.3.90.13.3.90.14.0. 00.

I14.4.00.14.4.90.14.4.90.

00.00100.00136.00139.00100.00[

I00.001 00.00| 5 2 . 0 0 j

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.000

15.00018.000

15.000

15.000

15.000

| ----------| TOTAL. 48.000

| m 1 02 | JUDICIARIA 1 1061 [ Acao Judiciaria 1 1

■% | 04 [ Processo Judiciário 1 1

t *1 1.816 COMPETÊNCIA JURÍDICA 1 100.000 í'v' i FONTE____: 100 1 !

W* I •

11CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO1 TOTAL

É ^ j |3.0.00.00.00! DESPESAS CORRENTES 1 1 100.000

p » l | 13.2.00.00.001 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

11 40.000

11

F 1 13.2.90.00.001 APLICACOES DIRETAS ! lP * | [3.2 .90.91 .001 SENTENÇAS JUDICIAIS í 40.000 1

I3.3.00. 00.0013.3.90.00. 001 3.3.90.30.00] 3.3.90.36.00! 3.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

60.000

35.00010.00015.000

139

M

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p ESTADOP-,, PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO| UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.251 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

|CODIGOS NATUREZA DAS DESPESASI 11

I DESDOBRAMENTO-+----------------------+-------------

TOTAL

m I

WaÍm 1

II TOTAL. 100.000|

02 | JUDICIARIA122 1 Administração Geral04 | Processo Judiciário2.037 I MANUT. DAS ATIV. DA

FONTE.. . : I 1001.254.500

m CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00,001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.149.500

m

3.1.90.00. 0013.1.90.09.0013.1.90.11.0013.1.90.14.0013.1.90.91.001

I3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.36.001 3.3.90.39.00 j

APLICACOES DIRETAS SALARIO FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DlARIAS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

- PC

PF

PJ4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL

*m.

4.4.00. 00.0014.4.90.00. 0014.4.90.52.0014.4.90.61.001

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE IMÓVEIS

965.500

5.500435.00025.000

500.000

184.000

81.00055.000

48.000

105.000

25.00080.000

105.000

TOTAL. 1.254.500

I

140

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p * ESTADO■m PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.261 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO |+----------------------------------------------------------------------- +

ADMINISTRACAO Controle InternoFiscalizacao Financeira e Orçamentaria E REEQUIPAR E MODERNIZAR A CON T RO LADORIA 100

PROJETO ! ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------

04124021.901

FONTE.33.000

CODIGOS

3.0. 00.00.

3.3.00. 00.3.3.90.00. 3.3.90.36. 3.3.90.39.4.0. 00.00.

4.4.00. 00.4.4.90.00. 4.4.90.52,

NATUREZA DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

DESDOBRAMENTO TOTAL

00|I

00 ! 00100 f001 001

I00 j00|001

22.000

PFPJ

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22.000

11.00011.000

11.000

11.000

11.000

TOTAL. 33.000

04124021.902

FONTE.

ADMINISTRACAO Controle InternoFiscalizacao Financeira e Orçamentaria E SISTMA INTEGRADO DE CONTROLE DO EXECUTIV

10044.000

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

33.0003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3 .90.30 .0013.3.90.36.0013.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00. 00.0014.4.90.00. 001

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

33.000

11.000 11.000 11.000

11.000

11.000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.261 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS j DESDOBRAMENTO I TOTAL

4.4 .90.52 .001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 11.000 1TOTAL................. 1 44.000

04 ADMINISTRACAO1í

11

124 Controle Interno I [02 Fiscalizacao Financeira e Orçamentaria E I 12.036 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL 1 1 721.000

FONTE____: 100 1 1

CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO I TOTAL I.3.0 .00 .00 .001

1DESPESAS CORRENTES í 1 655.000 |

13.1 .00 .00 .001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11 424. 000

11

3.1 .90 .00 .001 APLICACOES DIRETAS 1 13.1 .90 .11 .001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 1 358.000 13.1 .90 .13 .001 OBRIGACOES PATRONAIS 1 11.000 i3.1 .90 .14 .001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 22.000 13.1 .90 .16 .001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1

133.000 1

113.3 .00.00 .001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

íí 231.000

11

3.3 .90 .00 .001 APLICACOES DIRETAS 1 13.3 .90 .30 .001 MATERIAL DE CONSUMO 1 44.000 13.3 .90 .35 .001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 33.000 13.3 .90.36 .001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 44.000 13.3 .90.39 .001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ 1 110.000 14.0 .00.00 .001 DESPESAS DE CAPITAL 11 11

66.000]1

4.4.00*00.001 INVESTIMENTOS11 66.000

1i

4.4 .90.00 .001 APLICACOES DIRETAS 1 14.4 .90.52 .001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 66.000 1

1 T f W A T . .................................................................................................................................................* ........................ . . . . 1 721.000* - - - —B —r T— í

TOTAL DA UNIDADE 02.261............................................................................................1 798.000 \

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

SM*wrw>

m

I ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO1 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 3ERVICOS URBANOS

I CODIGO ( ESPECIFICAÇÃO I PROJETO ! ATIVIDADE |

1 15 | URBANISMO 1 11 122 | A d m in is tra çã o G era l 1 1I 52 j S e rv iços Urbanos 1 11 2.019 I MANUTENCAO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS 1 1 2.982.000 1I FONTE___ : [ 100 1 1

1ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS (DESDOBRAMENTO! TOTAL | |, ------ | |

LJ O o o o o o o DESPESAS CORRENTES 1 112.615.0001 |

l lI 1 1[ 13.1.00.00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1| 1 .165.500

11

1 1 i f

t 13.1.90.00.001 APLICACOES DIRETAS i 1 11I [3 .1 .90 .09 .001 SALARIO FAMÍLIA I 10.500 1 11I 13.1.90.11.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC j 1 .050.000 I 11I (3 .1 .90 .16 .0011 í 1

OUTRAS DESPESAS VAR1AVE1S - PC í 105.000 t1 11 1 i1 1 1 | |3 .3 .0 0 .0 0 .0 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 1.449.500

11

1 1 11

j 13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS i 1 11113.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO 1 556.500 1 11| 13 .3 .90 ,33 .00 ] PASSAGENS E DESPESAS COM L0C0M0CA0 1 8.500 1 11! 13.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 283.500 1 111 13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ I 420.000 1 i íI 13.3.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 181.000 1 11| |4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 | DESPESAS DE CAPITAL 1 ! 367.0001 |

1 11 1 1 | |4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 | INVESTIMENTOS

[1 367.000

[f

1 1 1 1

| | 4 .4 .9 0 .0 0 .0 0 í APLICACOES DIRETAS i 1 1 1| | 4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 [ OBRAS E INSTALAÇÕES I 139.000 1 í 11 14.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 123.000 1 1 1| 14.4.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105.000 1 1 11 1-----------------------1 I TOTAL............. 1 2 .9 82 .0 00 1 I

. r i1 1 j ! 1

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¥

¥irir0

0

irw0

0

ESTADOPREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF

F is c a l N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO ' UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

[[

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I........ “ “ 1

ATIVIDADE |

15122581.222

FONTE____:

I URBANISMO | Administração Geral | Urbanismo | ACAO INTEGRADA I 100

1i111

11!

63.000 | 1

í

iiii

1CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS !DESDOBRAMENTO I TOTAL | || ------- |

13,0.00.00,001 DESPESAS CORRENTES í 11 f

63.0001 |i 1[3 .3 .00 .00 .001[3 .3 .90 .00 .001[3 .3 .90 .30 .00113.3.90.36.001[3 .3 .90 .39 .001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

111111

163.000 [

i21.000 |21.000 I21.000 |

1 1 i i í i 11 ! 1 l 1

[| TOTAL............... ..........................| 63 .000 | S

í I

15452511.019

FONTE____:

1 [ | URBANISMO I | Serviços Urbanos I I Infra-estrutura Urbana I | AMPLIACAO E MANUT.DA REDE DE ILUM.PUBLIC I 1 100 1

11t1

549.000 |

1

I11111

jCODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO| TOTAL | |

13.0.00.00,00) DESPESAS CORRENTES 11 11234.0001I

1 l1 !13.3.00. 00.0011 3 .3 .9 0 .0 0 . 00113.3.90.36.00113.3.90.39.001 |4.0.00.00.00j

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

11s1I1

234.000 I 1

24.000 j210.000 j

[

1 1 11 1 1 11

315.0001It i1 i

|4 .4 .0 0 .0 0 .0 0 | 14.4.90.00.00114.4.90.51.00114.4.90.52.001

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11111

i315.000 I

1105.000 |210.000 I

1 i 1 1 1 1

mm0

00

TOTAL. 549.000

144

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PREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ESTADO

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE

1511 URBANISMO

11

11

452 [ Serviços Urbanos 1 152 | Serviços Urbanos 1 11.223 1 VIDA NO BAIRRO 1 1.000 1

FONTE____: | 100 1 1

1CODIGOS t NATUREZA DAS DESPESAS IDESDOBRAMENTO! TOTAL1 +1 113.0.00.00.001 1 1

DESPESAS CORRENTES 1 1 1.0001 1 13.3.00*00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 1.000

11

13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 113.3.90.30.001 [_________________

MATERIAL DE CONSUMO ! 1 . 000 1t| TOTAL................. | 1.000

15 | URBANISMO[1

I1

452 | Serviços Urbanos 1 152 | Serviços Urbanos 1 11.807 I NOSSA FEIRA I 44.000 1

FONTE.. . . : | 100 1 1

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS [DESDOBRAMENTO I TOTAL1 ..... 113.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 í

122.000

1 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 22.000

l1

13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 í13.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 11.000 1[3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 11.000 114.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 1 22.000

1 ! 14.4.00.00.001 INVESTIMENTOS

11 22.000

11

[4.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 [14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 11.000 114.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 11.000 1!| TOTAL...................................................................................................................................................................................I 44.000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

r*ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l

P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

111

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOw 11 1 1

! 15 I URBANISMO 10 * 1 452 | Serviços Urbanos t

I 52 I Serviços Urbanos 11 1.808 t CIDADE LIMPA 1 22.000w* 1 FONTE.. . : I 100 1

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ATIVIDADE

!CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI ------------------- +---------------------------------------|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES

I I13.3.00. 00.00113.3.90.00. 00113.3.90.36.00113.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

DESDOBRAMENTO

22.000

11.00011.000

TOTAL.

15452521.809

FONTE.

URBANISMO Serviços Urbanos Serviços UrbanosCOLETA SELETIVA DE MATERIAL RECICLAVEL 100

CODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS

13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

(3.3.00.00.00113.3.90.00.00]13.3.90.36.00113.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

22.000

DESDOBRAMENTO

22.000

11.00011.000

TOTAL.

TOTAL

22.000

22.000

TOTAL

22.000

22.000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lPrograma de T r a b a lh o -P o r ta r ia SOF N° 42, de 14 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

i r

i ---| CODIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE

gp1 ------

1 15 I URBANISMO 1 1r j 452 I Serviços Urbanos 1 1

! 58 1 Urbanismo 1 11 1.223 | VIDA NO BAIRRO 1 3.000 1

m i FONTE____:1 _________________

I 100 1 1

i p1 i CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS 1DESDOBRAMENTO! TOTAL f

i p I 1_______ _ _LII 1 1

ip | 13.0.00.00.001 1 1 1

DESPESAS CORRENTES 11

11

3.0001I

ftp1 1 1 | 13,3.00.00,001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 3.000

11

1I

«p GJ Lú to O O O O O APLICACOES DIRETAS 1 1 I

i p1 [3.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 1 . 000 1 iI | 3.3.90.39.00|1 i

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 2.000 [ [i p l l

|| TOTAL................. | 3.0001___r

I P1 ----------------I I I1 15 | URBANISMO 1 1

IP t 452 j Serviços Urbanos t 1

ap1 58 I Urbanismo 1 1I 1.801 t REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL 1 69.000 t

3P | FONTE____:1

1 100 1 1

gp | ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS ]DESDOBRAMENTO I TOTAL Il 1 1

m| 13.0.00.00.00I DESPESAS CORRENTES i 1

t46.0001

1

m[ 1 > l |3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 46.000

11

11

| i 3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS 1 1 1

m| 13.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 23.000 ! 1| 13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 23.000 1 í

m j 14.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1I

11

23.00011

I P OOoooo"FT INVESTIMENTOSí1 23.000 1 i

S P | | 4.4.90.00.00[ APLICACOES DIRETAS t í i

P P j 14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 23.000 I f

á p 1 1---- ------------------I | TOTAL................. 1 69.000 f

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00r .

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ORGAO: 2 UNIDADE

- PODER EXECUTIVOORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO ! PROJETO | ATIVIDADE

r *15 | URBANISMO 1 í

r * i 452 [ Serviços Urbanos 1 inr 1 58 1 Urbanismo 1 11.803 | IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS 1 21,000 ISP* [

WH* 1FONTE____: I 100 1 1

gir* i * *i r | 1CODIGOS

[------------I NATUREZA DAS DESPESAS

----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I DESDOBRAMENTO| TOTAL |

------------------------------IsrwrèTir

3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTESI

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

21.000

13.3.00. 00.00113.3.90.00. 001 [3.3.90.36.001 13.3.90.39.001

PEPJ

21.000

10.50010.500

TOTAL. 21.000

15452581.805

FONTE.

URBANISMO Serviços Urbanos UrbanismoCEMITÉRIOS LIMPOS, URBANIZADOS E SEGUROS 100

42.000

Ê TCODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO TOTAL

31.5003.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

3.3.00. 00.0013.3.90.00. 0013.3.90.30.0013.3.90.36.0013.3.90.39.0014 .0 . 00.00.001

I4.4.00. 00.00!4.4.90.00. 0014.4.90.51.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

PFPJ

31.500

10.50010.50010.500

10.500

10.500

10.500

TOTAL. 42.000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: UNIDADE

2 - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CODIGO [ ESPECIFICAÇÃO I PROJETO [ ATIVIDADE

15 4 52 771.029

FONTE.

URBANISMO Serviços Urbanos Proteção ao Meio Ambiente REF.CONST.E MANUT. DE PRAGAS E JARDINS 100

32.000

ICODIGOS NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO+ -

TOTAL

24.00013.0. 00.00.001.DESPESAS CORRENTES113.3.00. 00.13.3.90.00.[3.3.90.30.13.3.90.36,13.3.90.39.14.0. 00.00.t14.4.00. 00.[4.4.90.00.14.4.90.51.I---------------

000000000000

000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

p p

PJ

24.000

8.000 8.000 8.000

8.000

8.000

8.000

TOTAL. 32.000

15 I URBANISMO452 I Serviços Urbanos77 I Proteção ao Meio Ambiente1.802 1 ARBORIZACAO DA CIDADE

FONTE______: I 100

60.000

CODIGOS

3.0.00.00.00

NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO+-

TOTAL

21.000I

00 I 00! 00 1 00 |001

[

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

13.3.00. 00.13.3.90.00.13.3.90.36.[3.3.90.39.[4.0.00.00.I| 4.4.00.00.00[ INVESTIMENTOS

PFPJ

21.000

10.50010.500

39.000

149

39.000

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PREFEITURA M U N IC IPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c io : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

ESTADO

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

|CODIGOS | l +

NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL 1

14.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1|4.4*90,51*00| 1 _ _ OBRAS E INSTALAÇÕES 1 39.000 1

| TOTAL................. ! 60.000I

15iI URBANISMO

ii

452 ! Serviços Urbanos i77 | Proteção ao Meio Ambiente i1.810 | MANUT.DE LAGOAS DE CAPT.E INFILTRACAO | 13.500 i

FONTE. . . . : | 100 i

iCODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO I TOTAL |t ..... - .........|1 + “ í|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES i 11.50011 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500

11

l1

13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS i 113.3.90.36.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.000 i 1(3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ í 10.500 i 114.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL ! 2.0001

O O O O O O INVESTIMENTOS 2.000f1

11

14.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS I !OO1—1 LDo•r OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000 1 114.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000 1 í

1 TOTAL................. 1 13.500I »

i i i

150

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IP AL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a de T r a b a lh o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , de 1 4 /0 4 /1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CODIGO ESPECIFICAÇÃO I“H— --------------------------------------------------------------— í-

I GESTÃO AMBIENTAL ! Serviços Urbanos j Proteção ao Meio Ambiente ! EFIC.ENERGET. DA ILUMI.VIAS E PRED.PUBLIC

: I 100

PROJETO I ATIVIDADE -----------------------------+---------------------------------

18452771.006

FONTE.

I

3.234.000 [I

|CODIGOS |I--------------------+13 .0 . 00 .00 .00!

I001 00| 00| ooi 00| 00|

I i1 4 .4 .0 0 . 00.00!1 4 .4 .9 0 .0 0 . 001

NATUREZA DAS DESPESAS DESDOBRAMENTO! TOTAL

3.213.000

[3 .3 .0 0 .0 0 ,13.3.90.00, 13.3.90.30. 13.3.90.36, 13.3.90.39,1 4 .0 . 00.00,

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

PFPJ

3.213.000 | I

21.000 I21.000 |

3.171.000 i I I

21.000 I

21.000

14.4.90.52.00( EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 21.000 I j

I TOTAL................ ..........................| 3.234.000|. i

TOTAL DA UNIDADE 02.271................. ■ • 1 7.157.500

151

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P r o g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1,00

| ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOj UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

I CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE |

I 04 [ ADMINISTRACAO 1 1I 122 | Administração Geral 1 11 40 | Programas In teg rados 1 1] 2.048 | MANUTENCAO SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS 1 1 1.343.500 Ii FONTE___ : 1 100 1 1

||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL | |1 1 1 f 11 1 + [ 1| 13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 1 1.072.5001 |1 1 1 | 13.1.00,00.001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11 799.500

11

1 1 1 I

I 13.1.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 ! 1 [| 13.1.90.09.001 SALARIO FAMÍLIA 1 9.000 1 1 1| 13.1.90.11.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC í 715.000 1 1 1| 13.1.90.13.001 OBRIGACOES PATRONAIS 1 17.500 l 1 1t 13.1.90.16.001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC 1 22.000 1 1 1| | 3 . 1 .9 0 .3 4 .00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA| 18.000 1 t 1I [3.1.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 18.000 1 [ 11 i 1 | 13-3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 273.000

11

1 1 1 1

I 13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS i 1 1 [I 13.3.90.30.001 MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 i 1 1j |3 .3 .9 0 .3 6 .0 0 j OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE [ 44.000 [ 1 1| [3 .3 .90 .39 .00! OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 110.000 f 1 1| [3.3.90.92.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES [ 9.000 I 1 11 [4.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 [ 271.0001 I1 1 1 | 14.4.00.00.00) INVESTIMENTOS

11 271.000

11

1 1 i 1

M 4.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 11| 14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 165.000 1 11| |4 .4 .9 0 .5 2 .0 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 88.000 1 11| |4 .4 .9 0 .9 2 .0 0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 18.000 1 111 1j I TOTAL............. 1 1.343.5001 I

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP r o g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO I ATIVIDADE -----------------+------------------

15242511.028

FONTE.

URBANISMOA ss is tê n c ia ao Portador de D efic iên c ia I n f r a - e s t r u t u r a UrbanaMEL. PRED.PUB. C/ACESS. PESSOAS. FORT. DEFI. 100

110.000

|CODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS|-------------------+---------------------------------------14.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL

DESDOBRAMENTO TOTAL

110.000

14 .4 .00 . 00.0011 4 .4 .90 .00 . 001 14.4.90.51.001i_____________

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

I 110.000 I 1 1 1 110.000 |

1| TOTAL............. ......................................... | 110.000

15244401.251

FONTE-----:

1| URBANISMOI A ss is tê n c ia Comunitária | Programas In teg rados I VIVER MELHOR I 100

1 1 1 I 1 [ 1 1 | 1.000 | 1 1

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO! TOTAL1 ' ---- 113.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 1 1.0001 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1 1 | 1.000 |

mm

13.3.90.00.00113.3.90.36.001| ----------------------1 TOTAL.............

APLICACOES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.000

1.000

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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

►h ESTADO

PREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE

15244801.251

FONTE___ :

| URBANISMOj A ss is tê n c ia Comunitária | Relações do Trabalho I VIVER MELHOR 1 100

11111

111

1.000 | I

| CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL| -------“ -------- 4­13.0.00.00.001i i

DESPESAS CORRENTES 11

1f

1.000i I13 .3 .00 . 00.00113 .3 .9 0 .0 0 . 001 13.3.90.30.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

f111

11.000 1

11.000 I

I TOTAL. . . . . . . ......................1 1.000

15244811.251

FONTE___ :

! URBANISMO1 A ss is tê n c ia Comunitária | A ss is tê n c ia | VIVER MELHOR I 100

111111

111[

500 t 1

1CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO I TOTAL1 “ “ -----------113.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 1 500j i ]3 .3 .00 .00 .00 S 13.3.90,00.001 13.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

1íít

1500 |

1500 ]

j TOTAL............. ...................... 1 500___ . .

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►rrftfrttttwirr ­ritrt

ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CODIGO I ESPECIFICAÇÃO

15 1 URBANISMO451 1 I n f r a - E s t ru tu ra Urbana07 ] Administração1.244 ] CONSTRUCAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

FONTE. . , , . : ! 100

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS

13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

I PROJETO I ATIVIDADE +-------------------- +------------------

44.000

| DESDOBRAMENTO| TOTAL+--------------------- +--------------------I | 22.000

1 3 .3 .0 0 . 00.0011 3 .3 .9 0 .0 0 . 00!13.3.90.36.00113.3.90.39.00114 .0 . 00.00.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

22.000

11.00011.000

22.000

14 .4 .00 . 00.00]14 .4 .9 0 .0 0 . 00]14.4.90.51.00]14.4.90.52.00]

| TOTAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15 ] URBANISMO451 ( In f r a - E s t r u tu r a Urbana51 | I n f r a - e s t r u t u r a Urbana1.248 I MINHA RUA MELHOR - PAVIMENTACAO

FONTE___ : | 100

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS| ------------------- +--------------------------------13.0.00.00.00] DESPESAS CORRENTESI í13 .3 .00 . 00.00]13 .3 .90 .00 . 00113.3.90.36.00113.3.90.39.00114 .0 . 00.00.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

PFPJ

22.000

11.00011.000

4.022.000

I DESDOBRAMENTO +--------------------

44.000

TOTAL

22.000

22.000

11.00011.000

4.000.0001

[4 .4 .00.00.00] INVESTIMENTOS 14.4.90.00.00] APLICACOES DIRETAS

4.000.000

155

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 /0 4 / 1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ICODIGOS I NATUREZA DAS DESPESAS J DESDOBRAMENTO I TOTAL I| . . - .. i i i i .. i." ■ |

|4 .4 .9 0 .5 1 .0 0 |f _ ______

OBRAS E INSTALAÇÕES 1 4.000.000 |

I TOTAL............. 4.022.0001

15512511.030

FONTE___ :

URBANISMOSaneamento Básico Urbano I n f r a - e s t r u t u r a Urbana ESGOTAMENTO SANITARIO 100

1 1 1 1 1 1 1 1 | 1.181.000 [ ! 1

ICODIGOS |1 _ L _

NATUREZA DAS DESPESAS iDESDOBRAMENTO| TOTAL [

LO O O O O O o o DESPESAS CORRENTES 1 1 81.00011 1 13.3.00.00.001 [3.3.90.00.001 [3.3.90.39.001 |4 .0 .0 0 .0 0 .0 0 |

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DESPESAS DE CAPITAL

1 1 [ 81.000 I 1 1 í 81.000 I 1 1

tii

1.100.00011 i14 .4 .00 . 00.00!14 .4 .90 .00 . 001 14.4.90.51.001

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1 )1 1.100.000 [ [ f t 1.100.000 I

11j1

| TOTAL............... .................................1 1.181.0001 . f

15 | 541 | 51 I 1.246 |

FONTE___ : |

URBANISMOPreservacao e Conservacao Ambiental I n f r a - e s t r u t u r a Urbana PROGRAMA PARNAMIRIM VERDE 100

1 1 1 1 1 1 1 t j 633.000 [ [ 1

|CODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO I TOTAL |1 ■ 1 13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES 1 1 22.0001

i1 113 .3 .00 . 00.00113 .3 .90 .00 . 001 13.3.90.36.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

1 1 | 22.000 |1 1 1 11.000 |

f

11

3.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 11.000

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rADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l

“ P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9r« R$ 1,00

' ESTADOr* PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

r ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO 1r UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1

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r 1CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL | [1 — __ __________L

r 14.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 1------------ | |

611,0001|r ! 1 1 f 11r 14.4.00.00.00! INVESTIMENTOS 1 611 .000 ! 11

14.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 í ir 14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 600.000 1 11r 14.4.90.52.001

1EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 11.000 1 11

r1| TOTAL............. j 633.0001I

. * 1rr 18 j GESTÃO AMBIENTAL

11

11

í1[

r 542 i Controle Ambiental 1 1 151 ! I n f r a - e s t r u t u r a Urbana 1 1 11.247 I CONTROLE DE ENCHENTES 1 563.000 1 1

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FONTE___ : I 100 [ 1 1'

r | CODIGOS l NATUREZA DAS DESPESAS I DESDOBRAMENTO} TOTAL | || “ “--- ' \r 13.0.00.00.00} DESPESAS CORRENTES 1 1 22.000} |

r 1 1 13.3.00.00.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11 22.000

11

1 1 1 I

p - 13.3.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 1 1r I3 .3 .90.36.00J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1 11.000 1 1 1

r 13.3.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1 11.000 i 1 114.0.00.00.001 DESPESAS DE CAPITAL 1 [ 541.000} |

r 1 1 1 l S 1gp

OOoooo*tr INVESTIMENTOS 1 541.000 t i 114.4.90.00.001 APLICACOES DIRETAS 1 1 í 1

r 14.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 530.000 1 1 1r 14.4.90.52.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 11.000 1 1 !r 1--------- -------- ---

| TOTAL.. . . . . . 1 563.0001 | — ™ * 1r! 1 1

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

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ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP r o g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO----------------------+------------------------

26 1 TRANSPORTE782 ! Transporte Rodoviário53 | T ransporte C ole tivo Urbano1.250 I PLANO VIÁRIO DO MUNICÍPIO

FONTE. . . , . : | 100

|CODIGOS [ NATUREZA DAS DESPESAS| —--------------- +--------------------------------------! 3 .0 .0 0 .0 0 .0 0 | DESPESAS CORRENTES

| PROJETO | ATIVIDADE +-------------------- +------------------

272.000

|DESDOBRAMENTO | TOTAL------------ —--------- -------------------I [ 22.000

13 .3 .00 . 00.00113 .3 .90 .00 . 00113.3.90.36.001 13.3.90.39.00!14 .0 . 00.00.0011 114 .4 .00 . 00.00114 .4 .90 .00 . 00114.4.90.51.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

PFPJ

I TOTAL

28 | ENCARGOS ESPECIAIS846 I Outros Encargos E spec ia is07 | Administração2.029 | REC. P/CONTRAP. DE CONV. C/OUTROS ORG.

FONTE_____: 1 100

jCODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI -------------------+--------------------------------------(3.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

22.000

11.00011.000

250.000

250.000= = = = =

250.000

272.000

1.102.000

DESDOBRAMENTO TOTAL

262.000

13 .1 .00 . 00.00] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13 .1 .90 .00 . 00! APLICACOES DIRETAS13.1.90.11.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

71.000

71.000

13 .3 .00 . 00.00113 .3 .90 .00 . 00113.3.90.30.00113.3.90.36.00113.3.90.39.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PFPJ

158

191.000

60.00060.00071.000

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a l P ro g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1,00

ESTADO

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVOUNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.281 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

|CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS 1 DESDOBRAMENTO 1 TOTAL |

OOooooo DESPESAS DE CAPITAL 1 1 840.00011 114 .4 .00 . 00.00114 .4 .90 .00 . 001 14.4.90.51.001 14.4.90.52.00]

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11111

1840.000 |

1770.000 |

70.000 I

I TOTAL............... ....................1 1.102.0001 _T

TOTAL DA UNIDADE 02 .281 ...................................................................... j 9.273.000I

159

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c i c i o : 2008

ADENDO V - O rç a m e n to F i s c a lP r o g ra m a d e T r a b a l h o - P o r t a r i a 30F N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1,00

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.291 - FUNDACAO PARNAMIRIM DE CULTURA

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO ----------------------+---------------------------

[ PROJETO----------------------------------------- +-------------------

[ ATIVIDADE --------------------

13 | CULTURA122 I Administração Geral07 I Administração2.042 I MANUTENCAO DA FUNDACAO

FONTE.. . : 1 100

ICODIGOS | NATUREZA DAS DESPESASI-------------------- +-----------------------------------------13.0.00.00.001 DESPESAS CORRENTES

I DESDOBRAMENTO|-+---------------------+-I !

1.500.000

TOTAL

1.500.000

13 .3 .00 . 00.00 f13 .3 .5 0 .0 0 . 001 [3.3.50.41.001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES iTRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |

TRANSFERENCIA A ENTIDADES CONTRIBUICOES|

1.500.000 | I

1.500.000 |í----------------------------------------------| TOTAL................................................ ....................I 1.500.0001

f

TOTAL DA UNIDADE 02.2 91........... J 1.500.000

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PREFEITURA M U N IC IP A L DE PARNAMIRIM E x e r c i d o : 2008

ADENDO VIP ro g ra m a de T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e

P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ESTADO

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE | TOTAL |

01 1 LEGISLATIVA ! 1 1 1031 1 Acao L e g is la t iv a [ 1 ! 101 1 Processo L e g is la t iv o 1 1 [ 11.048 1

1AMPLIAÇ-pO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA 1 600.000 1 I 600.000)

03111 Acao L e g is la t iv a

11

J1

1 I 1 1

2.001 t1

Manutencao da Camara Municipal 1I

1I

5.995.000 I 5.995.0001

03111 Acao L e g is la t iv a

l1

11

1 1 t 1

2.002 11

Manutencao Gabinetes dos Vereadores 1i

11

1.100.000 | 1.100.000!

03111 Acao L e g is la t iv a

11

11

1 E 1 1

2.071 I PAGAMENTO PARC. CONV. EXTRAORDINÁRIA 1 ! 100.000 I 100.0001

03111 Acao L e g is la t iv a

1I

11

[ 1 1 1

2.072 ! FUNCIONAMENTO ESCOLA LEGISLATIVA 1 1 450.000 1 450.0001

031[! Acao L e g is la t iv a

11

11

1 1 1 1

2.073 i CONTRAT.DE SERV.TECN.ESPEC.INF.jur e con 11

1I

40.000 1 40.00011 t

03111 Acao L e g is la t iv a

11

II

1 1 1 1

2.074 i PLANO DE CARGOS E SALARIOS 1 1 40.000 1 40.0001

03111 Acao L e g is la t iv a

11

11

1 1 1 1

2.075 i CONCURSO PUBLICO i 1 150.000 ! 150.0001

0411 ADMINISTRACAO

11

11

1 1 1 1

122 t Administração Geral 1 1 1 107 t Administração 1 1 1 11.201 i

iAMP. E REF. DO CENTRO .ADM. MUNICIPAL 1

1300.000 i

fI 300,00011 i

12211 Administração Geral

11

i ii i

1.203 i CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL 11

30.000 1[

I 30•000 II i

122ii Administração Geral 1 1 i i

2.003 t MANUTENCAO DO GABINETE CIVIL 1 1 3.430.000 t 3.430.0001 1 1

12211 Administração Geral

11 1 1 1

2.043 i COMUNICACAO SOCIAL-INFORM. INSTITUCIONAL 11

11

4.140.000 | 4.140.0001i i

12211 Administração Geral

11

11

2.005 ii

MANUT. DAS ATIV. DO GAB.DO VICE PREFEITO 11

11

223.000 I 223.0001 1 1

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e

P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO f ATIVIDADE 1 TOTAL I1

123 I Administração F inance ira [ 1 i 11.311 1 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1 260.000 I 1 260.0001

123t1 Administração F in an ce ira

11

11

I1

í1

1.312 1 EXECUç^O FINANCEIRA E ORçAMENTáRIA 1 66.000 I 1 66.0001

12311 Administração F in an ce ira

11

11

f1

1]

1.314 1 APRIMORAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL I 13.000 1 1 13.0001

1231i Administração F in an ce ira

11

11

!1

11

2.007 f CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA I 1 660.000 i 660.0001

12311 Administração F in an ce ira

1i

11

11

11

2.045 11

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS [1

11

1.505.000 il

1.505.00011

0811 ASSISTÊNCIA SOCIAL

11

11

1i

11

243 1 A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente 1 1 i f81 1 A ss is tên c ia 1 1 i 12.004 1 FUNDO M.DIREI.INFANCIA CRIAN.ADOLES. -FIA 1

111

360.000 i1

360.0001

041I ADMINISTRACAO

11

11

11

11

122 t Administração Geral 1 1 ! 107 l Administração t 1 1 11.202 t

1EXPANSAO DA REDE DE INFORMÁTICA - CT 1

190.000 1

1f1

90.0001l

12211 Administração Geral

11

11

11

fi

1.321 1 REEQUIP. MODERNIZAR INSTALAÇÕES DA SEC. 11

27.000 !1

11

27 .000 | 1

122I1 Administração Geral

11 I

11 i

1.322 1 ELABORAR E IMPL.PLANO DE CARGOS E SALARI 1j

100.000 11

11

100.00011

12211 Administração Geral 1

11

1í 1

1.325 1 IMPLEMENTAR 0 SIST. DE CONT. PATRIMONIAL f 33.000 11

11

33.0001i

12211 Administração Geral

!1

11

f1

ji

1.326 1 ORGANIZAR E IMPL.O ARQUIVO GERAL MUNICIP i 110.000 1 1 110.000!

12211 Administração Geral

ii 1 1 1

2.046 1 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO i t 5.098.000 It

5.098.00011

12211 Administração Geral

1i

11

1f

1

2.049 11

MODERNIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO it

11

80.000 11

BO.OOOjf

162

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

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ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e

P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

CODIGO í ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO t ATIVIDADE 1 TOTAL |1

128 1 Formacao de Recursos Humanos f 1 ! i1.324 1

1ELABORAR E IMPL. O PLANO DE QUAL.PROFIS. 1 410.000 1 í 410.000 |

12811 Formacao de Recursos Humanos

11

11

11

11

1.328 [1

CAPACITACAO TREINANMENTO DOS SERVIDORES 1 270.000 1 1 270.000 |

0911 PREVIDÊNCIA SOCIAL

J1

11

!!

11

271 1 Previdência Basica 1 1 1 11.327 1 ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVID 1

13.000 1 1 3.0001

27111 Previdência Basica

11

11

11

!1

2.008 1 MANUT.SETOR PREVIDENCIARIO{INSS) E PASEP 1 1 6.025.000 1 6.025.0001

1111 TRABALHO

11

11

11

11

331 1 Proteção e B enefic io s ao Trabalhador I 1 f 11.329 1

1QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO t 75,000 1 1 75.0001

27t1 DESPORTO E LAZER

11

1!

11

11

813 1 Lazer 1 [ 1 I1.330 1

1IMPL.CENTRO CULT. TREIN. LAZER DO SERVIDOR 1

180.000 i 1 80 .000 |

04t! ADMINISTRACAO

11

11

1 11

129 i Administração de R ece itas 1 i 1 108 í Administração F inance ira 1 i f 11.401 i

iMODERN. SEC. TRIB. COM REC. PROPRIOS E F 1

I14.000 i

ii1

14 .000 | 1

129ii Administração de R ece itas

11

ii

11

li

1.402 íi

RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 11

13.000 ii

11

13.0001

12911 Administração de R ece itas

11

\1

11

11

1.403 i PROGR.DE INCREMENTO DE ARRECAD.MUNICIPAL 11

4,000 ii

1j

4.00011

129ii Administração de R ece itas

ll

ii

11

11

2.009 i MANUT. DA SEC. MUNIC. DE TRIBUTACAO 1 i 1.640.000 11

1 .640 .000 | 1

1011 SAUDE

11

ii

11

11

123 i Administração F inanceira 1 i 1 107 i Administração 1 1 12.011 i REC. P/ CONTRAP. DE CONV. C/ OUTROS ORG. 1 i 70.000 [

170 .000 |

1301

f1 Atencao Basica

11

ii

11

1

75 i Saude 1 i 1 [1.506 i IMPLANTAR SIST. AVAL. E CONTR.SERV.SAUDE 1 108.000 ! 1 108.0001

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163

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P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ESTADO

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE 1 TOTAL |l

1 1 1301

11

1Atencao Basica |

11

1i

11

1.507 1 FORMACAO PROFIS, NA AREA DE SAUDE PUBLIC |1

210.000 11

1 210.000 | i

30111

lAtencao Basica 1

11

11

[i

1.526 11

PROG.ASSIST.MEDICA DE URGENCA - (SAMU) |l

132.000 1 11

132.000I

301Jt Atencao Basica [

11

!!

1i

1.531 11

PROG. DE QUALIFI CACAO DO CONTROLE SOCIAL |l

41.000 11

1 41.000Í

30111

1Atencao Basica I

1!

[[

1.532 I PROJ.EXP. CONS.DA ESTR.SAUDE FAM.-PROESF | 65.000 l 1 65.0001

3011í

1Atencao Basica |

11

í1

11

1.536 1 CRIACAO DO CATI - CENTRO DE ASS.A 3 IDAD ! 48.000 1 f 48.0001

301I1

1Atencao Basica 1

1J

11

1i

1.537 11

CRIACAO DO CENTRO DE ESPECIAL. MEDICAS |i

240.000 í 1 240.000!

3011i

1Atencao Basica I

11

11

11

1.538 1I

IMPLANTACAO DA ESCOLA DE SAUDE [ 270.000 1 1 270.000 |

30111

1Atencao Basica I

11

11

11

1.540 !1

PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PA | 480.000 1 1 480.000!

30111

1Atencao Basica 1

í1

11

t1

1.541 1 CENTRO INTEGR.DE ASSIST. A MULHER - CIAM |i

204.000 1 1 204.0001I

30211

1A ss is tê n c ia H o sp i ta la r e Am bulatorial I

11

1[

11

07 1 Administração 1 1 1 i1.501 i

tCONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |

1850.000 1

111

850.000 | 1

302\1

1A ss is tê n c ia H o sp i ta la r e A m bulatorial |

11

]i

75 1 Saude 1 1 1 i1.534 1

1HOSPITAL REG. DEOCLECIO M.DE LUCENA-HDML |

i480.000 1

111

480.00011

30211

1A ss is tê n c ia H o sp i ta la r e A m bulatorial J

11

I1

11

2.064 1 MANUTENCAO MATERNIDADE DR. SADIR MENDES ( 1 10.000 1 10.000!

30311

1Suporte P r o f i l á t i c o e Terapêu tico |

11

1I

11

1.535 1 PROJ.IMP. CENT.ATEN. PSIC. INF.ADOL.- CAPSI I 84.000 1 1 84 .000 |

1711

1SANEAMENTO 1

11

11

1!

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o de G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e

P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO ----------- +------------------------

I PROJETO | -+-------------------+-

ATIVIDADE ! TOTAL ------------------ +--------------

5121.997

5121.998

5121.999

101232.011

3011.004

3011.020

3011.021

3011.034

3011.520

3011.521

3011.523

3011.524

3011.525

3011.529

Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO PARA TODOS - FUNASA - PAC

Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO PARA TODOS - OP CRED - PAC

Saneamento Básico UrbanoSANEAMENTO PARA TODOS - CID.SAUDAV. -PAC

SAUDEAdministração F inance iraREC. P/ CONTRAP. DE CONV. C/ OUTROS ORG.

Atencao BasicaASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIV. - PAB

Atencao BasicaASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIVADA - PS

Atencao BasicaASS. MED. HOSP. REDE PUB. E PRIVADA - PA

Atencao BasicaPROG. RECUP. E REINS. SOCIAL DE DEP. QUI

Atencao BasicaPROG. REDUCAO MORTALIDADE INFANTIL / MAT

Atencao Basica PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

Atencao BasicaPROJ. IMPL. CENTRO DE MEDICINA ALTERNATI

Atencao BasicaPROG. RECUP. REIN. SOC. DEP. QUIM. AL. C

Atencao BasicaPROJ. AMPL. MODERN. MATERN. DR. SADI MEN

Atencao BasicaPROG. MELH. GEST. ACESS. QUAL. ACOES SER

5.500.000

25.651.000

32.204. 000

242.000

750.000

1.572.000

48.000

96.000

255.000

204.000

224.000

1.680.000

108.000

13.000

5.500.000

25.651.000

32.204.000

13.000

242.000

750.000

1.572.000

48.000

96.000

255.000

204.000

224.000

1.680.000

108.000

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ADENDO VIP ro g ra m a de T r a b a l h o de G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e

P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

CODIGO f ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO I ATIVIDADE | TOTAL |

301 1 Atencao Basica [ 1 j 11.530 1 PROG. DESENV. RECURSOS HUMANOS SETOR SAU 1 108.000 1 I 108.0001

30111 Atencao Basica

11

1I

1 I 1 1

1.533 1 PROJ. EXP. CONS. ESTR. SAUDE FAMÍLIA - P 1 60.000 1 1 60.0001

301f1 Atencao Basica

11

11

1 1 1 1

2.012 1 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 1 11.793.000 | 11.793.0001

3031! Suporte P r o f i l á t i c o e Terapêu tico

11

J1

1 1 1 1

1.522 1 PROG. FARMACIA POPULAR E FARMACIA BASICA 1 260.500 1 i 260.5001

305f1 V ig ilân c ia Epidemiologica

lI

11

1 1 1 1

1.527 1 PROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVOS I 48.000 1 1 48.0001

305\1 V ig i lân c ia Epidemiologica

11

11

1 1 1 1

1.528 !I

PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS 11

1.080.000 1i

1 1.080.0001

30611 Alimentacao e N utrição

11

11

1 t 1 1

1.022 1 PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL 1 84.000 1 j 84.0001

1211 EDUCACAO

l1

11

I 1 1 1

122 [ Administração Geral 1 1 1 107 1 Administração 1 1 1 11.290 1 BOLSA ESTUDANTIL 1

16.000.000 1

íI 6.000.000 f1 f

12211 Administração Geral

1! 1

1 1 1 1

2.202 1 CONST.DO TEATRO ESCOLA DE PARNAMIRIM 11

i1

1.500.000 | 1.500.0001i l

12211 Administração Geral

11

1i i i

40 I Programas In teg rados l i i i2.015 1 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO I

1i1

2.635.500 I 2.635.5001l l

3611! Ensino Fundamental

l\

1i

1 it i

07 i Administração 1 i i i1.607 1 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE 1

11.100.000 i

1| 1.100.000! 1 í

36111 Ensino Fundamental 1 i I 1

40 1 Programas In teg rados 1 i t 11.025 1

IPROGRAMA ESCOLA PARA TODOS 1

1286.000 i

|1 286.0001

361[1 Ensino Fundamental

11

1i 1 i

1.035 1 CONSTR.REF.E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS 1 600.000 i 1 600.0001

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ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o de G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e

P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

it

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE 1 TOTAL |iSSBrSr i ! ! 1 í 1i 361 I Ensino Fundamental i 1 i 1w/t i 1.604 1 ESPORTE NA ESCOLA 1 310.000 1 t 310.000]

W * i 1 1 1 1 1i r ! 361 1 Ensino Fundamental 1 1 1 í

i r i1

1.605 11

BIBLIOTECAS ESCOLARES 11

329.000 1 1 329.0001

r *11 361

11 Ensino Fundamental

11

11

!1

11

i r 1|

1.611 1 UNIFOR.ESC."SOU ESTUDANTE DE PARNAMIRIM" 1 450.000 1 i 450.000I

r *11 361

11 Ensino Fundamental

11

11

11

1[

1 1.612 1 VAMOS A ESCOLA - COM PE NA ESCOLA 1 250.000 1 i 250.0001

i r1t 361

11 Ensino Fundamental

11

11

s1

11Ipn-V ! 1.618 1 FORMACAO CONTINUADA PARA PROFSSORES j 250.000 1 1 250.000 |

11 361

1í Ensino Fundamental

1t

1I

11

11

s r 11

1.620 t AMPLIACAO DE MATRICULAS DA EJA 1I

209.000 1 t 209.000111 361

11 Ensino Fundamental

11

11

11

11WT 1 1.621 t AMPL.DAS MATR.ESC. E O ENS.FUND.DE 09 AN t 110.000 1 1 110.0001

r 1 1 1 1 1 11 361 1 Ensino Fundamental 1 1 1 1■ 1 1.623 1 COMBATE A EVASAO ESCOLAR 1 48.000 1 ! 48.00011 1 1 1 1 1

i r 1 361 1 Ensino Fundamental 1 1 1 1W j 1.625 í ERRADICACAO DO TURNO INTERMEDIÁRIO 1 211.000 1 1 211.0001r 1 1 1 [ 1 1r * t 361 1 Ensino Fundamental 1 1 1 1

r f 1.626 11

QUALIFICACAO PARA DOCENTES 1j

211.000 11

11

211.0001l

n11 361

11 Ensino Fundamental ! 1 [ t

r 1 1.627 1 SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CME E PME ! 125.000 1 1f

125.0001Ir >

11 361

J1 Ensino Fundamental

í1

11

11

11

I 1.632 t QESE-QUOTA ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO t1

220.000 1 1 220.000111

1 36111 Ensino Fundamental

11

1i ! i

r » 1 2.028 1 REC. P/CONTRAP. DE CONV. C/OUTROS ORG. 1 1 375.000 t 375.000 |m 1 i ! 1 1 1

1 361 1 Ensino Fundamental t 1 1 1r * 1 41 1 Educacao da Criança de 0 a 6 Anos 1 1 1 Ii r 1 1.023 1 PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL MELHOR 1 1.944.000 1 ! 1.944.0001

167

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008ESTADO

ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e

P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 42 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO 1 ATIVIDADE 1 TOTAL |“ 1

36111 Ensino Fundamental

11

11

11

S1

42 1 Ensino Fundamental 1 1 1 11.601 1 CONST.REF.E AMPL. DE PR. ESC. DEST. PRE-ESCO 1 700.000 1 1 700.000 |

3611[ Ensino Fundamental

11

11

1!

11

2.013 11

MANUT. ENS. FUNDAMENTAL 40% (FCJNDEF/FUNDEB) 11

1 7.401.000 1 7.401.0001

36111 Ensino Fundamental

11

11

11

1t

2.014 1\

MANUT. ENS. FUNDAMENTAL 60%(FUNDEF/FUNDEB) 11

11

10.400.000 1 10.400.0001

3611f Ensino Fundamental

ít

11

11

1i

47 1 A ss is tê n c ia a Educandos 1 1 1 11.024 1 PROGRAMA EDUCACAO E ARTE 1 341.000 1 1 341.0001

36511 Educacao I n f a n t i l

11

11

11

11

41 1 Educacao da Criança de 0 a 6 Anos 1 I 1 12.055 1 SERV. PROT. SOCIAL BASICA INFANCIA (CREC 1 ' 1 995.000 I 895.000 |

36611 Educacao de Jovens e Adultos

I1

11

11

11

40 1 Programas In teg rados 1 1 1 11.615 1 APRENDENDO LÍNGUAS 1 100.000 1 1 100.000!

36711 Educacao E specia l

11

1t

11

11

1.633 [ CRIAR CENTRO MULT. ALUNOS PORT. NECES. E 1 165.000 1 11

165.0001

54111 Preservacao e Conservacao Ambiental

I1

11

11

11

1.624 f EDUCACAO AMBIENTAL 1 101.000 1 1 101.000)

81211 Desporto Comunitário

11

11

11

i1

46 1 Educacao F is ic a e Desportos 1 í 1 11.026 1

ICONST. DE QUADRAS E CAMPOS DE AREIA I

1920.000 1

111

920.0001I

1311 CULTURA

11

1I

1i

392 1 Difusão C u ltu ra l i 1 [ i07 J Administração i 1 1 i1.231 1

ICONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA 1

14 3 0 . 0 0 0 1

111

4 3 0 . 0 0 0 1r

2711 DESPORTO E LAZER

11

11

11

li

122 1 Administração Geral 1 1 1 i2.051 i MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER j 1 647.000 1 647.000 |

i812

í1 Desporto Comunitário

1I

11

11

li

168

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e

P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO ! ATIVIDADE 1 TOTAL

1.636 11

PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS 1 176.000 1 1 176.000

81211 Desporto Comunitário

t1

11

11

1.638 11

CURSO DE ARBITRAGEM 11

44.000 1 1 44.000

81211 Desporto Comunitário

11

11

11

1.642 I1

PROJETO ESPORTE PARA O POVO 1 66.000 1 1 66.000

8121í Desporto Comunitário

1j

11

11

1.649 s CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO [ 92.000 1 [ 92.000

813[1 Lazer

11

11

11

1.032 1 ATIVIDADE ESPORTIVA DE VERÃO 1 329.000 1 1 329.000

81311 Lazer

11

11

11

1.640 1 I CIRC.PARNAM.DE FUTEVOLEI E VOLEI PRAIA 1 33.000 1 1 33.000

81311 Lazer

11

11

11

9 1.641 1 I ABERTO DE FUTEBOL DE MESA 1 33.000 1I

11

33.000

8131i Lazer

1s

11

1t

46 [ Educacao F is ic a e Desportos ! 1 12.203 i CONSTRUCAO DE PRAçAS ESPORTIVAS t 1 1.000.000 1

l1.000.000

813\1 Lazer

11

11

I1

2.204 1 CONSTRUCAO DO ESTáDIO MUNICIPAL 1 I 2.000.000 1 2.000.000

• 0811 ASSISTÊNCIA SOCIAL

11

11

11

122 1 Administração Geral 1 1 181 1 A ss is tê n c ia 1 ! 12.016 1 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS SEDES ! 1 1.120.000 1 1.120.000

12211 Administração Geral

11

11 1

2.034 j ADMIN. DE RECURSOS HUMANOS t 11

1.885.500 1f

1.885.500

j ) 122i1 Administração Geral

11

11 1

2.035 I serv. de energ. elet . agua e telec . - fmas 11

11

202.000 11

202.000

24311 A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente 1 1 1

2.466 1 PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE -CIAM 11

11

198.000 11

198.000

9i* 241

1i A ss is tê n c ia ao Idoso 1 1 1

i 2.070 i MANUNT. F. CONS. MUN. DEF. IDOSO MULHER-SUAS t 1 111.500 1 111.500

c

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO VIP ro g ra m a d e T r a b a l h o d e G o v e rn o - D e m o n s t r a t i v o d e F u n ç õ e s , S u b - F u n c o e s e

P r o g r a m a s p o r P r o j e t o s e A t i v i d a d e s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

ESTADO

CODXGO | ESPECIFICAÇÃO

2432.041

243 2.069

2 4 42.0202442.077

2442.078

3322.068

16482572.470

08241 812.039

242 2.080

243 1.714

2432.038

2432.054

2432.455

+----------------------------------------------------------------------- +I

A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente | MANUT. FUNCION . DO CONS . TUT . CRIAN. ADOLESC |

IA ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente | MUN. FUN. CONS. M. DIREI. CRIA.ADOL. -CONDICA I

IA ss is tê n c ia Comunitária !MANUT.FUNC.CONS.MUN.ASSIS.SOCIAL - CMAS |

IA ss is tê n c ia Comunitária |FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM |

IA ss is tê n c ia Comunitária |SERV.PROTEÇÃO BASICA - ENT. COMUNITÁRIAS |

IRelações de Trabalho |MANUT.FUNC.CONSELHO MUN.TRABALHO - COMUT I

IHABITACAO IHabitacao Urbana |Habitacao |FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FUNHA I

IASSISTÊNCIA SOCIAL IA ss is tê n c ia ao Idoso IA ss is tê n c ia IPS.ALTA COMPLEX - APOIO A PES.IDOSA- API |

IA ss is tê n c ia ao P ortador de D efic iênc ia IPROT. SOC.MED. COMP. P. P. DEF. - P P D I

IA ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente IPROGRAMA SENTINELA I

1A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente IPROT.SOC.MED.COMP.ERRAD.TRAB.INF.- PETI I

IA ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente |DES. PROG. PROJ. COMB. POB.MISE. EXC. SOCIAL I

IA ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente ]MANUT.FUNC.FUND.M.ASS.SOCIAL FMAS Í

170

;

PROJETO | ATIVIDADE I TOTAL---------------- +----------------------+--------------

174.000

193.000

154.000

90.000

119.500

29.000

174.000

193.000

154.000

90.000

119.500

29.000

275.000 275.000

126.000

333.500

234.000

1.998.000

499.000

180.000

126.000

333.500

234.000

1.998.000

499.000

180.000

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

ADENDO V IID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r F u n ç õ e s , S u b - F u n ç a o e P r o g ra m a s

c o n f o r m e o v í n c u l o com o s R e c u r s o s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

CODIGO í ESPECIFICAÇÃO 1 ORDINÁRIO I VINCULADO | TOTAL |

0811 ASSISTÊNCIA SOCIAL

11

11

i i i t

81 1 A ss is tê n c ia 1 1 i i241 1 A ss is tê n c ia ao Idoso 1 126.000 I I 126.0001

24211 A ss is tê n c ia ao Portador de D efic iên c ia

11

1333*500 |

1 1 1 333.5001

24311 A ss is tê n c ia a Criança e ao Adolescente

11

15.978.000 |

1 1 I 5.978.0001

24411 A ss is tê n c ia Comunitária

1I

1842.000 |

i i | 842.0001

33211 Relações de Trabalho

111

i135.000 I

! 1 [ 135.0001

48211 Habitacao Urbana

[1

11.167.000 I

\ 1 | 1.167.0001

1511 URBANISMO

11

1i

1 I 1 1

07 1 Administração 1 i 1 !122 !

1Administração Geral 1

12.202.000 |

i| 2.202.0001 1 1

452It Serviços Urbanos

11

f4,431.000 |

1 I | 4.431.0001i i

2611 TRANSPORTE

11

11

1 1 1 1

53 1 Transporte C o le tivo Urbano 1 i i i122 1 Administração Geral 1 1.427.000 | 1 1.427.0001

4511

1 I n f r a - E s t r u tu r a Urbana111

1256.500 I

i

i 1 i 256.5001 t I

782111

Transporte Rodoviário111

12,000 |

1

1 1 I 2.0001l i

041

i ADMINISTRACAO11

li

i ii i

07 1 Administração 1 i i i121 i Planejamento e Orçamento 1 36.000 i | 36.0001

1 i48

J! C u ltu ra

11

1!

i 1i i

121 t1

Planejamento e Orçamento 1[

249.000 I 1

I 249.0001I |

6211 In d u s tr ia t i 1 1

121 1 P la n e ja m e n to e O rçam ento 1 1 . 3 4 8 . 5 0 0 1 t 1 .348 .5001 1 1

6511 Turismo

11 1

1 1 1 !

121 t1

Planejamento e Orçamento 1|

155.000 jl

I I55.000 | 1 f

7611 Saneamento 1 i ! 1

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

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ADENDO V I ID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r F u n ç õ e s , S u b - F u n ç a o

c o n f o r m e o v í n c u l o com o s R e c u r s o s P o r t a r i a SOF N° 42 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

e P r o g ra m a s

R$ 1 ,0 0

CODIGO j ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO I VINCULADO [ TOTAL |

121 j Planejamento e Orçamento | 292.000 | 1 I

i1

292.0001t

07122

1I Administração j Administração Geral

1 1 I 862.000 | | |

111

1862.000 |

|1877122

l1 GESTÃO AMBIENTAL | Proteção ao Meio Ambiente | GESTÃO AMBIENTAL

1 1 1 1 | 1.259.000 I 1 |

!t11

11

1 .259 .000 | j

5421i Controle Ambiental

1 1 | 918.500 I 1 |

11

918.500 | |

0204061

11 JUDICIARIA | Processo J u d ic i á r io | Acao J u d ic i a r i a

i i i i | 148.000 I1 í

1111

11

148.0001|

1221| Administração Geral | 1.254.500 |

| i11

1.254.5001|

0402124

ii ADMINIS TRACAO | F isc a l iz a c ao F in an ce ira e | Controle In te rn o

Orçamentaria1 1

E | j | 798.000 |l ]

111i

j1

798.0001I

1552122

1) URBANISMO j Serviços Urbanos | Administração Geral

1 1 1 1 | 2 .982.000 1I 1

1f1j

11

2 .9 8 2 .0 0 0 I I

58122

1j Urbanismo | Administração Geral

1 1 | 63.000 | l 1

11I

t63 .000I

I51452

1| I n f r a - e s t r u t u r a Urbana ] Serviços Urbanos

1 1 | 549.000 |I |

[tI

1549.000I

152452

1| Serviços Urbanos 1 Serviços Urbanos

1 1 | 89.000 I | |

111

189.0001

158452

1| Urbanismo | Serviços Urbanos

1 1| 135.000 | 1 |

t1t

1135.0001

177452

1) Proteção ao Meio Ambiente | Serviços Urbanos

1 1 | 105.500 | 1 1

111

1105.5001

118452

1| GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL

1 1 1 1| 3.234.000 1

l1 3 .234 .000 |

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ADENDO V I ID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r F u n ç õ e s , S u b - F u n ç a o e P r o g ra m a s

c o n f o r m e o v í n c u l o com o s R e c u r s o sP o r t a r i a SOF N° 42 , de 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

CODIGO 1 ESPECIFICAÇÃO l ORDINÁRIO 1 VINCULADO 1 TOTAL |

04 1 ADMINISTRACAO 1 1 1 i40 I Programas In teg rados 1 1 l i122 1 Administração Geral I

11.343.500 1 1 1.343.500J

1511 URBANISMO

1i

11

11

11

51 1 I n f r a - e s t r u t u r a Urbana 1 1 1 1242 1 A ss is tê n c ia ao P ortador de D efic iên c ia i 110.000 1 1 110.000I

40iI Programas In teg rados

1I

11

11

11

244 t A ss is tê n c ia Comunitária 1 1.000 1 1 1.000Í

8011 Relações do Trabalho

11

11

11

í1

244 1 A ss is tê n c ia Comunitária i1

1.000 1 1 1 .0 0 0 |

8111 A ss is tê n c ia

11

11

11

11

244 1 A ss is tê n c ia Comunitária 1 500 1 1 500 |

0711 Administração

11

11

1[

11

451 1 In f r a - E s t r u tu r a Urbana 1 44.000 i 1 44.0001

5111 I n f r a - e s t r u t u r a Urbana

11

I1

11

11

451 1 I n f r a - E s t r u tu r a Urbana l 4.022.000 1 1 4.022.0001

512111

Saneamento Básico Urbano11 1.181.000

11

11

11.181.0001

54111 Preservacao e Conservacao Ambiental

11 633.000

11

1i1

1633.0001

l18

11 GESTÃO AMBIENTAL

11

1]

It i

542 11

Controle Ambiental 11

563.000 1 11

563.000)1

261I TRANSPORTE

1J

II

11

11

53 s Transporte C o le tivo Urbano i 1 1 1782 1

1Transporte Rodoviário t

[272.000 1

111

272.000I I

2811 ENCARGOS ESPECIAIS t 1 S i

07 1 Administração l 1 1 i846 1 Outros Encargos E sp ec ia is 1

1i .102.000 1

111

1.102.000 j 1

13 ! CULTURA 1 1 1 i122 1 Administração Geral 1 1.500.000 1 1 1.500.0001

SUB-TOTAL........................................................................ . . 1208.545.500 1 0 1208.545.5001

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

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ADENDO V IID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r F u n ç õ e s , S u b - F u n ç a o e P r o g ra m a s

c o n f o r m e o v í n c u l o com o s R e c u r s o s P o r t a r i a SOF N° 4 2 , d e 1 4 / 0 4 / 1 9 9 9

R$ 1 ,0 0

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO I ORDINÁRIO I VINCULADO | TOTAL |

9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA..................---------------+ --------- +---- ---- ----------- + “ ~ |

TOTAL.. .

i ;

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. ESTADO ■ f PREFEITURA MUNICIPAL

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DE PARNAMIRIM

ADENDO V I I I

E x e r c í c i o : 2008

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o :

ADENDO V I I ID e m o n s t r a t i v o da D e s p e s a P o r O rg a o s e F u n ç õ e s

P o r t a r i a SOF N° 0 8 , d e 0 4 / 0 2 / 1 9 8 5

rrrr*

R$ 1 ,0 0

ORGAO I 10 i 11 | 12 j 13 I 15 [ TOTAL

01.011 F 1 - | - | - | - | - | -02.111 F 1 - | - | - 1 - | - 1 —

02.131 F 1 - 1 - | - | - | - | -02.141 F 1 - I - | - j “ 1 - j -02.142 S t - 1 - | - j - | “ I -02.151 F 1 - 1 75.0001 - | - j - | 75.00002.161 F 1 - 1 - | - | - t - | -02.171 S 1 3.292.0001 - | - 1 - | - | 3.292.00002.172 S I 18.625.5001 - | “ 1 - | - 1 18.625.50002.181 F ! “ i - | 38.186.500! 430.0001 - j 38.616.50002.191 F i - t - j - | - | “ 1 -02.201 F ! - | - | - 1 - [ - | -02.202 F 1 _ | - | - | - 1 - | -02.203 S 1 - 1 - | - 1 “ 1 - | -02.211 F 1 - 1 - 1 - | - | 6.633.000) 6.633.00002.221 F 1 - 1 - | - 1 - | * 1 -02.231 F 1 - [ - 1 - [ “ 1 - | -02.241 F ( - | ~ 1 - [ - j - | -02,251 F 1 - | - 1 - | - | -02.261 F f - 1 - 1 - | - [ - | -02.271 F 1 - 1 - [ 3.923.5001 3.923.50002.281 F 1 - I - 1 - 1 - | 5.992.5001 5.992.50002.291 F 1 “ | - | 1 .500 .000 I “ | 1.500.000

TOTAL | 21.917.5001 75 .0 0 0 | 38.186.500j 1 .930 .000 | 16.549.0001 78.658.000

! TOTAL % 1 10,431 0,041 18,171 0, 921 7,88 | 37, 43

* LEGENDA:k O r ç a m e n to s :

F = O rç a m e n to F i s c a l :S = O rç a m e n to d a S e g u r i d a d e S o c i a l

* 100% = O rç a m e n to T o t a l - R e s e r v a d e C o n t i g ê n c i ak

F u n ç õ e s :l:CODIGOS NOMECLATURA

10 SAUDE11 TRABALHO12 EDUCACAO13 CULTURA15 URBANISMO

2008

187

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

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E x e r c í c i o : 2008

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ESTADOPREFEITURA M U N IC IPA L DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o : 2008

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P o r t a r i a SOF N° 0 8 , d e 0 4 / 0 2 / 1 9 8 5

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ORGAO 1 16 I 17 | 18 | 26 I 27 | TOTAL |

01.011 F 1 - 1 - | - [ - | - | - |02.111 F i - j - | - | - i - | - j02.131 F ! - \ - | - | - 1 - t02.141 F 1 - \ - 1 - | - | - | - (02.142 S 1 - \ - | - | - | - I - |02.151 F 1 - | - | - | - 1 80 .000 I 80 .000I02.161 F 1 - | - I - 1 - 1 - j - |02.171 S 1 “ 1 63.355.0001 - | - | - | 63.355.000102.172 S ] - 1 - 1 - | - | - [02.181 F 1 - | - | - | - | _ | “ [02.191 F 1 - | - j - | - | 4.420.0001 4 . 420.000|02.201 F 1 - [ “ i - 1 - 1 - | - |02.202 F ] 275.0001 - [ - | - | - | 275.000102.203 S j - | - [ - | - 1 - | - |02.211 F 1 - | - | - 1 - 1 - t - |02.221 F 1 - | - 1 - 1 1.685.500] - i 1.685.500102.231 F 1 - 1 “ 1 - | - t - | - I02.241 F 1 - j 2.177.5001 - | - 1 2.177.500102.251 F i “ l - j - | - 1 - 1 - 102.261 F 1 - | - | - | - | - |02.271 F 1 - | - i 3.234.0001 - 1 - | 3 .234 .000 I02.281 F i ~ 1 - [ 563.0001 272.0001 - 1 835.000I02.291 F S ~ | ~ | “ |

TOTAL 1 275.0001 63.355.0001 5 .974 .500 | 1.957.5001 4.500.0001 76.062.0001I

TOTAL % 1 0,131 3 0 ,1 5 | 2,84 | 0, 931 2, 14 I 36,19 í 1

LEGENDA:O r ç a m e n t o s :

F = O r ç a m e n t o F i s c a l :S = O rç a m e n to d a S e g u r i d a d e S o c i a l100% = O rç a m e n to T o t a l - R e s e r v a d e C o n t i g ê n c i a

F u n ç õ e s :

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2008

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ESTADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM E x e r c í c i o :

ADENDO V I I ID e m o n s t r a t i v o d a D e s p e s a P o r O rg a o s e F u n ç õ e s

P o r t a r i a SOF N° 0 8 , d e 0 4 / 0 2 / 1 9 8 5

R$ 1 ,0 0

ORGAO ! 28 | - 1 í - 1 “ 1 TOTAL

01.011 F 1 - | - 1 - 1 - 1 - 1 -02.111 F 1 ~ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.131 F 1 - | - 1 ~ 1 - 1 ~ 1 -02.141 F 1 - | - 1 - 1 - 1 - I -02.142 S 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.151 F 1 - j - 1 - ! - 1 - 1 -02.161 F t - 1 - I - 1 - 1 - 1 -02.171 S I - | - 1 - 1 - ! - 1 -02.172 S 1 - | - 1 - 1 - 1 - i -02.181 F 1 ~ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.191 F 1 - j - 1 - 1 - I - I -02.201 F 1 - 1 - i - 1 - 1 - 1 -02.202 F t - | - 1 - t - i - 1 -02.203 S 1 - | - 1 - 1 - [ - 1 -02.211 F 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.221 F 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.231 F 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -02.241 F 1 - ] - 1 - 1 - 1 - 1 -02.251 F 1 - | - 1 - 1 - 1 - 1 -02.261 F 1 - | - 1 - 1 - 1 - -02.271 F 1 - 1 - 1 - 1 _ 1 - ! -02.281 F I 1.102.0001 - i - t - j - ! 1.102.00002.291 F 1 - 1

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TOTAL 1 1.102.0001 - - 1 - 1 - 1 1.102.000

TOTAL % 1 0,52 | - 1 - 1 - 1 - 1 0, 52

f LEGENDA:« O r ç a m e n to s :

F = O rç a m e n to F i s c a l : f S = O rç a m e n to d a S e g u r i d a d e S o c i a l

100% = O rç a m e n to T o t a l - R e s e r v a d e C o n t i g ê n c i a

F u n ç õ e s :

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CODIGOS NOMECLATURA

28 ENCARGOS ESPECIAIS

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2008