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ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2018

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LEI Nº 061/2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A

DESPESA DO MUNICÍPIO DE

SUCUPIRA DO RIACHÃO PARA O

EXERCÍCIO DE 2018, E DÁ OUTRTAS

PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício

de 2018, no valor global de R$ 25.924.000,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e

quatro mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social serão detalhados, em seu

menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo que acompanha esta

Lei Orçamentária.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social

será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a

categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas

de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art 3º - A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$

25.924.000,00 (vinte e cinco milhões novecentos e vinte e quatro mil reais).

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Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios

das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências

e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações

constantes no anexo II, de acordo com o seguinte desdobramento:

R$ 1,00

1. RECEITA TOTAL 25.924.000,00

1.1 Receitas Correntes 24.009.540,00

Impostos, taxas e contribuições de melhoria 392.000,00

Contribuições 25.000,00

Receita Patrimonial 395.000,00

Receita de Serviços 20.000,00

Transferências Correntes 23.152.240,00

Outras Receitas Correntes 25.500,00

1.2 Receitas de Capital 4.268.000,00

Transferências de Capital 4.268.000,00

1.3 Deduções da Receita -2.353.540,00

Deduções do Fundeb -2.353.540,00

Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita, é fixada em R$ 25.924.000,00

(vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil reais), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R$ 17.391.200,00 (dezessete milhões trezentos e

noventa e um mil e duzentos reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 8.532.800,00 (oito milhões

quinhentos e trinta e dois mil e oitocentos reais).

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante do

anexo II que integra esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS VALOR (R$)

0101 - Câmara Municipal 521.300,00

0202 - Gabinete do Prefeito 547.200,00

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0203 - Secretaria Mun. de Finanças 2.034.200,00

0204 - Secretaria Mun. de Administração 1.833.900,00

0205 - Secretaria Mun. de Educação / MDE 2.617.800,00

0206 - Sec. Mun. de Saúde 753.200,00

0207 - Sec. Mun. de Infra Estrutura 2.486.700,00

0208 - Secretaria Mun. de Assistência Social 600.400,00

0209 - Sec. Mun. de Turismo 368.300,00

0210 - Sec. Mun. de Agricultura 347.800,00

0211 - Sec. Mun. de Coord. E Articu. Políticas 120.400,00

0212 - Sec. Mun. de Assuntos Institucionais 139.000,00

0213 - Controladoria Geral do Município 79.800,00

0215 - Fundeb 6.117.100,00

0216 – Fundo Municipal de Saúde 6.092.500,00

0217 - Fundo Mun. de Assistência Social 1.066.700,00

0218 - Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos 67.700,00

0299 - Reserva de Contingência 130.000,00

TOTAL 25.924.000,00

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e

Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

I - abrir créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos

incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o

limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos

pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras

transferências;

III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob

a denominação de Reserva de Contingência.

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Parágrafo único - Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência,

previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no Art. 5º, inciso III, alínea b

da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por

antecipação da receita ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total

estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a transpor, remanejar ou transferir

recursos dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI do Art. 167

da Constituição Federal.

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares

pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da

constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o

exercício de 2018.

Art. 11 - Esta lei entrara em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, aos

vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete.

__________________________

Gilzania Ribeiro Azevedo

Prefeita Municipal

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LEI Nº 061/2017

Sancionada, registrada, numerada e publicada a presente Lei que “ESTIMA

A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO

RIACHÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, E DÁ OUTRTAS PROVIDENCIAS,

no gabinete da Prefeita Municipal de Sucupira do Riachão, sob o número

061/2017, aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e

dezessete.

Sucupira do Riachão (MA), 28 de dezembro de 2017 .

___________________________

Gilzania Ribeiro Azevedo Prefeita Municipal

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MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

LOA 2018

ANEXOS

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Governo Municipal de Sucupira do RiachãoORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTESE DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

=======================================================================================================================================================F O N T E S | F U N Ç Õ E S

=======================================================================================================================================================|

|Receitas Correntes 24.009.540,00 |

| Legislativa 521.300,00Impostos, taxas e contribuções de melhor 392.000,00 | Administração 5.413.000,00Contribuições 25.000,00 | Assistência Social 1.687.100,00Receita Patrimonial 395.000,00 | Saúde 6.845.700,00Receita de Serviços 20.000,00 | Educação 8.732.400,00Transferências Correntes 23.152.240,00 | Urbanismo 1.031.300,00Outras Receitas Correntes 25.300,00 | Saneamento 62.000,00

| Gestão Ambiental 32.000,00Receitas de Capital 4.268.000,00 | Agricultura 76.900,00

| Energia 31.500,00Transferências de Capital 4.268.000,00 | Transporte 360.000,00

| Desporto e Lazer 146.500,00Deduções de Receita -2.353.540,00 | Encargos Especiais 854.300,00

| Reserva de Contingência 130.000,00Deduções do FUNDEB -2.353.540,00 |

|Receitas Correntes - retif. - Fundeb -2.353.540,00 |

|Transferências Correntes - retif. - -2.353.540,00 |

|||||||||||||||||||||||||

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL 25.924.000,00 | TOTAL GERAL 25.924.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do RiachãoORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTESE DAS DESPESAS POR USOS

=======================================================================================================================================================F O N T E S | U S O S

=======================================================================================================================================================|

|Receitas Correntes 24.009.540,00 |

| Poder Legislativo 521.300,00Impostos, taxas e contribuções de melhor 392.000,00 | Poder Executivo 25.402.700,00Contribuições 25.000,00 |Receita Patrimonial 395.000,00 |Receita de Serviços 20.000,00 |Transferências Correntes 23.152.240,00 |Outras Receitas Correntes 25.300,00 |

|Receitas de Capital 4.268.000,00 |

|Transferências de Capital 4.268.000,00 |

|Deduções de Receita -2.353.540,00 |

|Deduções do FUNDEB -2.353.540,00 |

|Receitas Correntes - retif. - Fundeb -2.353.540,00 |

|Transferências Correntes - retif. - -2.353.540,00 |

|||||||||||||||||||||||||

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL 25.924.000,00 | TOTAL GERAL 25.924.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado Adendo IIAnexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

===========================================================================================================================================================================================================================================================R E C E I T A D E S P E S A

===========================================================================================================================================================================================================================================================|

|Receitas Correntes Despesas correntes|

Impostos, taxas e contribuções de m 392.000,00 Pessoal e encargos sociais 10.407.500,00|Contribuições 25.000,00 Juros e encargos da dívida 12.600,00|Receita Patrimonial 395.000,00 Outras despesas correntes 11.919.400,00|Receita de Serviços 20.000,00 |Transferências Correntes 23.152.240,00 T O T A L 22.339.500,00|Outras Receitas Correntes 25.300,00 ---------------------------------------------------------|

Deduções de Receita |Deduções do FUNDEB DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 683.500,00|

Receitas Correntes - retif. - Fundeb Despesas de capital|Transferências Correntes -2.353.540,00 Investimentos 3.318.000,00|

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 683.500,00 Amortização da dívida 136.500,00|SUPERÁVIT 130.000,00|

T O T A L 22.339.500,00 |--------------------------------------------------------- T O T A L 4.268.000,00|

---------------------------------------------------------|Receitas de Capital |

Transferências de Capital 4.268.000,00 ||

T O T A L 4.268.000,00 |--------------------------------------------------------- |

||||||||||||||||

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S U M O

RECEITAS CORRENTES...... 21.656.000,00 DESPESAS CORRENTES...... 22.339.500,00RECEITAS DE CAPITAL..... 4.268.000,00 DESPESAS DE CAPITAL..... 3.454.500,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 130.000,00TOTAL................... 25.924.000,00 TOTAL................... 25.924.000,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS=================================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA| | | |=================================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |1.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Receitas Correntes 24.009.540,00| | | |1.1.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Impostos, taxas e contribuções de| | | |

melhoria 392.000,00| | | |1.1.1.0.00.0.0.00.00.00| | | |Impostos 194.000,00| | | |1.1.1.3.00.0.0.00.00.00| | | |Imposto Renda Prov. de Qualquer| | | |

Natureza 136.000,00| | | |1.1.1.3.03.0.0.00.00.00| | | |Imposto sobre a Renda - Retido na| | | |

Fonte 136.000,00| | | |1.1.1.3.03.1.0.00.00.00| | | |Imposto sobre a Renda - Retido na| | | |

Fonte - Trabalho 136.000,00| | | |1.1.1.3.03.1.1.00.00.00| | | |Imposto sobre a Renda - Retido na| | | |

Fonte - Trabalho - Principal 136.000,00| | | |1.1.1.8.00.0.0.00.00.00| | | |Impostos Específicos de| | | |

Estados/DF Municípios 58.000,00| | | |1.1.1.8.01.0.0.00.00.00| | | |Impostos sobre o Patrimônio para| | | |

Estados/DF/Municípios 13.000,00| | | |1.1.1.8.01.1.0.00.00.00| | | |Imposto sobre a Propriedade| | | |

Predial e Territorial Urbana 8.000,00| | | |1.1.1.8.01.1.1.00.00.00| | | |Imposto sobre a Propriedade| | | |

Predial e Territorial Urbana - 8.000,00| | | |1.1.1.8.01.4.0.00.00.00| | | |Imposto sobre Transmissão de Bens| | | |

Imóveis - ITBI 5.000,00| | | |1.1.1.8.01.4.1.00.00.00| | | |Imposto sobre Transmissão de Bens| | | |

Imóveis - ITBI - Principal 5.000,00| | | |1.1.1.8.02.0.0.00.00.00| | | |Impostos s/ Produção, circulação| | | |

de Mercadorias e Serviços 45.000,00| | | |1.1.1.8.02.3.0.00.00.00| | | |Imposto sobre Serviços de| | | |

Qualquer Natureza 45.000,00| | | |1.1.1.8.02.3.1.00.00.00| | | |Imposto sobre Serviços de| | | |

Qualquer Natureza - Principal 45.000,00| | | |1.1.2.0.00.0.0.00.00.00| | | |Taxas 48.000,00| | | |1.1.2.1.00.0.0.00.00.00| | | |Taxas pelo Exercício Poder de| | | |

Polícia 3.000,00| | | |1.1.2.1.01.0.0.00.00.00| | | |Taxas de Inspeção, Controle e| | | |

Fiscalização 2.000,00| | | |1.1.2.1.01.1.0.00.00.00| | | |Taxas de Inspeção, Controle e| | | |

Fiscalização 2.000,00| | | |1.1.2.1.01.1.1.00.00.00| | | |Taxas de Inspeção, Controle e| | | |

Fiscalização - Principal 2.000,00| | | |1.1.2.1.04.0.0.00.00.00| | | |Taxa de Controle e Fiscalização| | | |

Ambiental 1.000,00| | | |1.1.2.1.04.1.0.00.00.00| | | |Taxa de Controle e Fiscalização| | | |

Ambiental 1.000,00| | | |1.1.2.1.04.1.1.00.00.00| | | |Taxa de Controle e Fiscalização| | | |

Ambiental - Principal 1.000,00| | | |- continua -

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- continuação -1.1.2.2.00.0.0.00.00.00| | | |Taxas pela Prestação de Serviços 45.000,00| | | |1.1.2.2.01.0.0.00.00.00| | | |Taxas pela Prestação de Serviços 45.000,00| | | |1.1.2.2.01.1.0.00.00.00| | | |Taxas pela Prestação de Serviços 45.000,00| | | |1.1.2.2.01.1.1.00.00.00| | | |Taxas pela Prestação de Serviços| | | |

- Principal 45.000,00| | | |1.1.3.0.00.0.0.00.00.00| | | |Contribuições de Melhoria 150.000,00| | | |1.1.3.8.00.0.0.00.00.00| | | |Contribuição de Melhoria -| | | |

Específica E/M 150.000,00| | | |1.1.3.8.02.0.0.00.00.00| | | |Contribuição de Melhoria para| | | |

Expansão Rede de Iluminação 150.000,00| | | |1.1.3.8.02.1.0.00.00.00| | | |Contribuição de Melhoria Expansão| | | |

Rede Iluminação Urbana 150.000,00| | | |1.1.3.8.02.1.1.00.00.00| | | |Contribuição de Melhoria Expansão| | | |

Rede Iluminação Urbana - Princ. 150.000,00| | | |1.2.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Contribuições 25.000,00| | | |1.2.4.0.00.0.0.00.00.00| | | |Contribuição para o Custeio do| | | |

Serviço de Iluminação Pública 25.000,00| | | |1.2.4.0.00.1.0.00.00.00| | | |Contribuição Custeio do Serviço| | | |

de Iluminação Pública 25.000,00| | | |1.2.4.0.00.1.1.00.00.00| | | |Contribuição Custeio do Serviço| | | |

de Iluminação Pública - Princ. 25.000,00| | | |1.3.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Receita Patrimonial 395.000,00| | | |1.3.1.0.00.0.0.00.00.00| | | |Exploração do Patrimônio| | | |

Imobiliário do Estado 12.900,00| | | |1.3.1.0.01.0.0.00.00.00| | | |Aluguéis, Arrendamentos, Foros,| | | |

Laudêmios, Tarifas de Ocupação 8.400,00| | | |1.3.1.0.01.1.0.00.00.00| | | |Aluguéis e Arrendamentos 5.000,00| | | |1.3.1.0.01.1.1.00.00.00| | | |Aluguéis e Arrendamentos -| | | |

Principal 5.000,00| | | |1.3.1.0.01.2.0.00.00.00| | | |Foros, Laudêmios e Tarifas de| | | |

Ocupação 3.400,00| | | |1.3.1.0.01.2.1.00.00.00| | | |Foros, Laudêmios e Tarifas de| | | |

Ocupação - Principal 3.400,00| | | |1.3.1.0.02.0.0.00.00.00| | | |Concessão, Permissão, Autorização| | | |

do Direito de Uso de bens 2.000,00| | | |1.3.1.0.02.1.0.00.00.00| | | |Concessão, Permissão, Autorização| | | |

do Dir. de Uso de bens 2.000,00| | | |1.3.1.0.02.1.1.00.00.00| | | |Concessão, Permissão, Autorização| | | |

do Dir. de Uso de bens - Princ. 2.000,00| | | |1.3.1.0.99.0.0.00.00.00| | | |Outras Receitas Imobiliárias 2.500,00| | | |1.3.1.0.99.1.0.00.00.00| | | |Outras Receitas Imobiliárias 2.500,00| | | |1.3.1.0.99.1.1.00.00.00| | | |Outras Receitas Imobiliárias -| | | |

Principal 2.500,00| | | |1.3.2.0.00.0.0.00.00.00| | | |Valores Mobiliários 372.100,00| | | |1.3.2.1.00.0.0.00.00.00| | | |Juros e Correções Monetárias 372.100,00| | | |1.3.2.1.00.1.0.00.00.00| | | |Remuneração de Depósitos| | | |

Bancários 372.100,00| | | |1.3.2.1.00.1.1.00.00.00| | | |Remuneração de Depósitos| | | |

Bancários - Principal 372.100,00| | | |1.3.2.1.00.1.1.10.00.00| | | |Remuneração de Depósitos de| | | |

Recursos Vinculados - Principal 322.100,00| | | |1.3.2.1.00.1.1.10.15.00| | | |Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB| | | |

- Principal 30.000,00| | | |1.3.2.1.00.1.1.10.20.00| | | |Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS| | | |

- Principal 131.600,00| | | |1.3.2.1.00.1.1.10.20.90| | | |Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -| | | |

outros SUS - Principal 131.600,00| | | |- continua -

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- continuação -1.3.2.1.00.1.1.10.25.00| | | |Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE| | | |

- Principal 3.500,00| | | |1.3.2.1.00.1.1.10.30.00| | | |Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS| | | |

- Principal 153.000,00| | | |1.3.2.1.00.1.1.10.35.00| | | |Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -| | | |

Convênios - Principal 2.000,00| | | |1.3.2.1.00.1.1.10.90.00| | | |Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -| | | |

Outros dest. - Principal 2.000,00| | | |1.3.2.1.00.1.1.20.00.00| | | |Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não| | | |

Vinculados - Principal 50.000,00| | | |1.3.9.0.00.0.0.00.00.00| | | |Demais Receitas Patrimoniais 10.000,00| | | |1.3.9.0.00.1.0.00.00.00| | | |Demais Receitas Patrimoniais 10.000,00| | | |1.3.9.0.00.1.1.00.00.00| | | |Demais Receitas Patrimoniais -| | | |

Principal 10.000,00| | | |1.6.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Receita de Serviços 20.000,00| | | |1.6.1.0.00.0.0.00.00.00| | | |Serviços Administrativos e| | | |

Comerciais Gerais 15.000,00| | | |1.6.1.0.01.0.0.00.00.00| | | |Serviços Administrativos e| | | |

Comerciais Gerais 5.000,00| | | |1.6.1.0.01.1.0.00.00.00| | | |Serviços Administrativos e| | | |

Comerciais Gerais 5.000,00| | | |1.6.1.0.01.1.1.00.00.00| | | |Serviços Administrativos e| | | |

Comerciais Gerais - Principal 5.000,00| | | |1.6.1.0.02.0.0.00.00.00| | | |Inscrição em Concursos e| | | |

Processos Seletivos 10.000,00| | | |1.6.1.0.02.1.0.00.00.00| | | |Inscrição em Concursos e| | | |

Processos Seletivos 10.000,00| | | |1.6.1.0.02.1.1.00.00.00| | | |Inscrição em Concursos e| | | |

Processos Seletivos - Principal 10.000,00| | | |1.6.9.0.00.0.0.00.00.00| | | |Outros Serviços 5.000,00| | | |1.6.9.0.99.0.0.00.00.00| | | |Outros Serviços 5.000,00| | | |1.6.9.0.99.1.0.00.00.00| | | |Outros Serviços 5.000,00| | | |1.6.9.0.99.1.1.00.00.00| | | |Outros Serviços - Principal 5.000,00| | | |1.7.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências Correntes 23.152.240,00| | | |1.7.1.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências da União e de suas| | | |

Entidades 14.989.240,00| | | |1.7.1.8.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências da União -| | | |

Específica E/M 14.989.240,00| | | |1.7.1.8.01.0.0.00.00.00| | | |Participação na Receita da União 8.867.700,00| | | |1.7.1.8.01.2.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 8.090.700,00| | | |1.7.1.8.01.2.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -| | | |

Principal 8.090.700,00| | | |1.7.1.8.01.3.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do FPM 1% Cota| | | |

dezembro 259.000,00| | | |1.7.1.8.01.3.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do FPM 1% Cota| | | |

dezembro - Principal 259.000,00| | | |1.7.1.8.01.4.0.00.00.00| | | |Cota- Parte do FPM 1% Cota julho 500.000,00| | | |1.7.1.8.01.4.1.00.00.00| | | |Cota- Parte do FPM 1% Cota julho| | | |

- Principal 500.000,00| | | |1.7.1.8.01.5.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do Imposto Propriedade| | | |

Territorial Rural 18.000,00| | | |1.7.1.8.01.5.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do Imposto Propriedade| | | |

Territorial Rural - Princ. 18.000,00| | | |- continua -

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- continuação -1.7.1.8.02.0.0.00.00.00| | | |Transf. da Compensação Financ.| | | |

Exploração de Rec. Naturais 5.000,00| | | |1.7.1.8.02.6.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do Fundo Especial do| | | |

Petróleo - FEP 5.000,00| | | |1.7.1.8.02.6.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do Fundo Especial do| | | |

Petróleo - FEP - Principal 5.000,00| | | |1.7.1.8.03.0.0.00.00.00| | | |Transf. Recursos do SUS - Repasse| | | |

Fundo a Fundo 3.560.900,00| | | |1.7.1.8.03.1.0.00.00.00| | | |Transf. Recursos do SUS - Repasse| | | |

Fundo a Fundo 3.560.900,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.00.00.00| | | |Transf. Recursos do SUS - Repasse| | | |

Fundo a Fundo - Principal 3.560.900,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.10.00.00| | | |Atenção Básica - Principal 1.846.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.10.10.00| | | |Piso de Atenção Básica Fixo (PAB| | | |

Fixo) - Principal 660.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.10.30.00| | | |Piso de Atenção Básica Variável| | | |

(PAB Variável) - Principal 1.186.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.10.30.05| | | |Saúde da Família - Principal 295.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.10.30.10| | | |Agentes Comunitários de Saúde -| | | |

Principal 205.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.10.30.15| | | |Saúde Bucal - Principal 259.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.10.30.40| | | |Núcleo de Apoio à Saúde da| | | |

Família - NASF - Principal 427.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.20.00.00| | | |Atenção de Média e Alta| | | |

Complexidade - Principal 259.900,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.40.00.00| | | |Vigilância em Saúde - Principal 630.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.40.10.00| | | |Vigilância Epidemiológica e| | | |

Ambiental em Saúde - Principal 10.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.40.20.00| | | |Vigilância Sanitária - Principal 120.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.40.90.00| | | |Outros Programas Financ. por| | | |

Transf. Fundo a Fundo - Principal 500.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.50.00.00| | | |Assistência Farmacêutica -| | | |

Principal 525.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.50.20.00| | | |Componente Estratégico da| | | |

Assistência Farmacêutica - 525.000,00| | | |1.7.1.8.03.1.1.90.00.00| | | |Outros Programas Financ. por| | | |

Transf. Fundo a Fundo - Principal 300.000,00| | | |1.7.1.8.04.0.0.00.00.00| | | |Tranferências de Recursos Fundo| | | |

Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS 1.358.000,00| | | |1.7.1.8.04.1.0.00.00.00| | | |Tranferências de Rec. FNAS 1.358.000,00| | | |1.7.1.8.04.1.1.00.00.00| | | |Tranferências de Rec. FNAS -| | | |

Principal 1.358.000,00| | | |1.7.1.8.04.1.1.10.00.00| | | |Proteção Social Básica -| | | |

Principal 220.000,00| | | |1.7.1.8.04.1.1.20.00.00| | | |Gestão do SUAS - Principal 16.000,00| | | |1.7.1.8.04.1.1.50.00.00| | | |Gestão do Prog. Bolsa Família e| | | |

do Cadastro Único - Principal 27.000,00| | | |1.7.1.8.04.1.1.90.00.00| | | |Outras Transferências do FNAS -| | | |

Principal 1.095.000,00| | | |1.7.1.8.05.0.0.00.00.00| | | |Transferência de Rec.Fundo Nac.| | | |

de Desenv. Educação.-FNDE 472.500,00| | | |1.7.1.8.05.1.0.00.00.00| | | |Transferências do| | | |

Salário-Educação 100.000,00| | | |1.7.1.8.05.1.1.00.00.00| | | |Transferências do| | | |

Salário-Educação - Principal 100.000,00| | | |- continua -

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- continuação -1.7.1.8.05.2.0.00.00.00| | | |Transfer. Diretas do FNDE - PDDE 2.500,00| | | |1.7.1.8.05.2.1.00.00.00| | | |Transfer. Diretas do FNDE - PDDE| | | |

- Principal 2.500,00| | | |1.7.1.8.05.3.0.00.00.00| | | |Transfer. Direta do FNDE-PNAE 150.000,00| | | |1.7.1.8.05.3.1.00.00.00| | | |Transfer. Direta do FNDE-PNAE -| | | |

Principal 150.000,00| | | |1.7.1.8.05.4.0.00.00.00| | | |Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE 60.000,00| | | |1.7.1.8.05.4.1.00.00.00| | | |Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -| | | |

Principal 60.000,00| | | |1.7.1.8.05.9.0.00.00.00| | | |Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.| | | |

Desenvol Educação-FNDE 160.000,00| | | |1.7.1.8.05.9.1.00.00.00| | | |Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.| | | |

Desenvol Educação-FNDE - Princ. 160.000,00| | | |1.7.1.8.05.9.1.90.00.00| | | |Outras Transf Dir do Fundo Nac| | | |

Des Educação - FNDE - Princ. 160.000,00| | | |1.7.1.8.06.0.0.00.00.00| | | |Transferência Fin ICMS -| | | |

Desoneração - Lc. Nº 87/96 7.000,00| | | |1.7.1.8.06.1.0.00.00.00| | | |Transferência Financeira| | | |

ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 7.000,00| | | |1.7.1.8.06.1.1.00.00.00| | | |Transferência Financeira| | | |

ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - 7.000,00| | | |1.7.1.8.99.0.0.00.00.00| | | |Demais Transferências da União 718.140,00| | | |1.7.1.8.99.1.0.00.00.00| | | |Outras Transferências da União 718.140,00| | | |1.7.1.8.99.1.1.00.00.00| | | |Outras Transferências da União 718.140,00| | | |1.7.1.8.99.1.1.90.00.00| | | |Outras Transferências da União -| | | |

Principal 718.140,00| | | |1.7.2.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências dos Estados 1.660.000,00| | | |1.7.2.8.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências da União -| | | |

Específica E/M 1.660.000,00| | | |1.7.2.8.01.0.0.00.00.00| | | |Participação na Receita dos| | | |

Estados 1.560.000,00| | | |1.7.2.8.01.1.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do ICMS 1.400.000,00| | | |1.7.2.8.01.1.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do ICMS - Principal 1.400.000,00| | | |1.7.2.8.01.2.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do IPVA 60.000,00| | | |1.7.2.8.01.2.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do IPVA - Principal 60.000,00| | | |1.7.2.8.01.3.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do IPI - Municípios 10.000,00| | | |1.7.2.8.01.3.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do IPI - Municípios -| | | |

Principal 10.000,00| | | |1.7.2.8.01.4.0.00.00.00| | | |Cota-Parte Contribuição| | | |

Intervenção Domínio Econômico 40.000,00| | | |1.7.2.8.01.4.1.00.00.00| | | |Cota-Parte Contribuição| | | |

Intervenção Domínio Econômico - 40.000,00| | | |1.7.2.8.01.5.0.00.00.00| | | |Outras Participações Receita dos| | | |

Estados 50.000,00| | | |1.7.2.8.01.5.1.00.00.00| | | |Outras Participações Receita dos| | | |

Estados - Principal 50.000,00| | | |1.7.2.8.03.0.0.00.00.00| | | |Trans. de Recursos do Estado p/| | | |

Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo 100.000,00| | | |1.7.2.8.03.1.0.00.00.00| | | |Trans. Recursos do Estado p/| | | |

Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo 100.000,00| | | |1.7.2.8.03.1.1.00.00.00| | | |Trans. Recursos do Estado p/| | | |

Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - 100.000,00| | | |- continua -

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- continuação -1.7.3.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências dos Municípios e| | | |

de suas Entidades 3.000,00| | | |1.7.3.8.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências dos Municípios -| | | |

Específica E/M 3.000,00| | | |1.7.3.8.99.0.0.00.00.00| | | |Outras transferências dos| | | |

Municípios 3.000,00| | | |1.7.3.8.99.1.0.00.00.00| | | |Outras Transferências dos| | | |

Municípios 3.000,00| | | |1.7.3.8.99.1.1.00.00.00| | | |Outras Transferências dos| | | |

Municípios - Principal 3.000,00| | | |1.7.5.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências de Outras| | | |

Instituições Públicas 6.500.000,00| | | |1.7.5.8.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências de Outras| | | |

Instituições Públicas - 6.500.000,00| | | |1.7.5.8.01.0.0.00.00.00| | | |Transf.Recur.do Fundo de| | | |

Man.Desenv. da Educação Básica - 6.300.000,00| | | |1.7.5.8.01.1.0.00.00.00| | | |Transferências de Recursos do| | | |

FUNDEB 4.000.000,00| | | |1.7.5.8.01.1.1.00.00.00| | | |Transferências de Recursos do| | | |

FUNDEB - Principal 4.000.000,00| | | |1.7.5.8.01.2.0.00.00.00| | | |Transferência de Rec| | | |

Complementação da União ao FUNDEB 2.300.000,00| | | |1.7.5.8.01.2.1.00.00.00| | | |Transferência de Rec| | | |

Complementação da União ao FUNDEB 2.300.000,00| | | |1.7.5.8.99.0.0.00.00.00| | | |Outras Transferências| | | |

Multigovernamentais 200.000,00| | | |1.7.5.8.99.1.0.00.00.00| | | |Outras Transferências| | | |

Multigovernamentais 200.000,00| | | |1.7.5.8.99.1.1.00.00.00| | | |Outras Transferências| | | |

Multigovernamentais - Principal 200.000,00| | | |1.9.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Outras Receitas Correntes 25.300,00| | | |1.9.1.0.00.0.0.00.00.00| | | |Multas Administrativas,| | | |

Contratuais e Judiciais 4.600,00| | | |1.9.1.0.01.0.0.00.00.00| | | |Multas Previstas em Legislação| | | |

Específica 1.000,00| | | |1.9.1.0.01.1.0.00.00.00| | | |Multas Previstas em Legislação| | | |

Específica 1.000,00| | | |1.9.1.0.01.1.1.00.00.00| | | |Multas Previstas em Legislação| | | |

Específica - Principal 1.000,00| | | |1.9.1.0.08.0.0.00.00.00| | | |Multas Decorrentes de Setenças| | | |

Judiciais 1.000,00| | | |1.9.1.0.08.1.0.00.00.00| | | |Multas Decorrentes de Sentenças| | | |

Judiciais 1.000,00| | | |1.9.1.0.08.1.1.00.00.00| | | |Multas Decorrentes de Sentenças| | | |

Judiciais - Principal 1.000,00| | | |1.9.1.0.09.0.0.00.00.00| | | |Multas e Juros Previstos em| | | |

Contratos 2.600,00| | | |1.9.1.0.09.1.0.00.00.00| | | |Multas e Juros Previstos em| | | |

Contratos 2.600,00| | | |1.9.1.0.09.1.1.00.00.00| | | |Multas e Juros Previstos em| | | |

Contratos - Principal 2.600,00| | | |- continua -

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- continuação -1.9.2.0.00.0.0.00.00.00| | | |Indenizações, Restituições e| | | |

Ressarcimentos 20.700,00| | | |1.9.2.1.00.0.0.00.00.00| | | |Indenizações 10.400,00| | | |1.9.2.1.99.0.0.00.00.00| | | |Outras Indenizações 10.400,00| | | |1.9.2.1.99.1.0.00.00.00| | | |Outras Indenizações 10.400,00| | | |1.9.2.1.99.1.1.00.00.00| | | |Outras Indenizações - Principal 10.400,00| | | |1.9.2.2.00.0.0.00.00.00| | | |Restituições 10.300,00| | | |1.9.2.2.99.0.0.00.00.00| | | |Outras Restituições 10.300,00| | | |1.9.2.2.99.1.0.00.00.00| | | |Outras Restituições 10.300,00| | | |1.9.2.2.99.1.1.00.00.00| | | |Outras Restituições - Principal 10.300,00| | | |2.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Receitas de Capital 4.268.000,00| | | |2.4.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências de Capital 4.268.000,00| | | |2.4.1.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências da União e de suas| | | |

Entidades 1.284.000,00| | | |2.4.1.8.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências da União 1.284.000,00| | | |2.4.1.8.10.0.0.00.00.00| | | |Transferência de Convênios da| | | |

União e de suas Entidades 1.284.000,00| | | |2.4.1.8.10.1.0.00.00.00| | | |Transferências Convênio da União| | | |

Sistema Único de Saúde 200.000,00| | | |2.4.1.8.10.1.1.00.00.00| | | |Transferências Convênio da União| | | |

Sistema Único de Saúde - Princ. 200.000,00| | | |2.4.1.8.10.2.0.00.00.00| | | |Transferência Convênio União| | | |

Destinadas Prog.de Educação 200.000,00| | | |2.4.1.8.10.2.1.00.00.00| | | |Transferência Convênio União| | | |

Destinadas Prog.de Educação - 200.000,00| | | |2.4.1.8.10.5.0.00.00.00| | | |Transferência Convênio União| | | |

Destin. Prog. Sanea. Básico 200.000,00| | | |2.4.1.8.10.5.1.00.00.00| | | |Transferência Convênio União| | | |

Destin. Prog. Sanea. Básico - 200.000,00| | | |2.4.1.8.10.7.0.00.00.00| | | |Transf. Conv. União Dest. Prog.| | | |

Infra-Estrut. Transporte 484.000,00| | | |2.4.1.8.10.7.1.00.00.00| | | |Transf. Conv. União Dest. Prog.| | | |

Infra-Estrut. Transporte - Princ. 484.000,00| | | |2.4.1.8.10.9.0.00.00.00| | | |Outras Transferências de Convênio| | | |

da União 200.000,00| | | |2.4.1.8.10.9.1.00.00.00| | | |Outras Transferências de Convênio| | | |

da União - Principal 200.000,00| | | |2.4.2.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências Estados e do| | | |

Distrito Federal e de suas 2.984.000,00| | | |2.4.2.8.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências Estados, Distrito| | | |

Federal, e de suas Entidades 2.984.000,00| | | |2.4.2.8.10.0.0.00.00.00| | | |Transferências Convênio| | | |

Estados,Distr.Feder.Suas 2.884.000,00| | | |2.4.2.8.10.1.0.00.00.00| | | |Transferências Convênio Estados| | | |

para SUS 2.100.000,00| | | |2.4.2.8.10.1.1.00.00.00| | | |Transferências Convênio Estados| | | |

para SUS - Principal 2.100.000,00| | | |2.4.2.8.10.2.0.00.00.00| | | |Transferências Convênio Estados| | | |

Destin. Prog.de Educação 100.000,00| | | |2.4.2.8.10.2.1.00.00.00| | | |Transferências Convênio Estados| | | |

Destin. Prog.de Educação - Princ. 100.000,00| | | |2.4.2.8.10.5.0.00.00.00| | | |Transf.de Conv. Estados Destin.| | | |

Programas Saneam. Básico 300.000,00| | | |2.4.2.8.10.5.1.00.00.00| | | |Transf.de Conv. Estados Destin.| | | |

Programas Saneam. Básico - Princ. 300.000,00| | | |- continua -

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- continuação -2.4.2.8.10.7.0.00.00.00| | | |Transf. Conv. Estado Destin.| | | |

Prog. Infra-Estr.Transporte 184.000,00| | | |2.4.2.8.10.7.1.00.00.00| | | |Transf. Conv. Estado Destin.| | | |

Prog. Infra-Estr.Transporte - 184.000,00| | | |2.4.2.8.10.9.0.00.00.00| | | |Outras Transferências de Convênio| | | |

dos Estados 200.000,00| | | |2.4.2.8.10.9.1.00.00.00| | | |Outras Transferências de Convênio| | | |

dos Estados - Principal 200.000,00| | | |2.4.2.8.99.0.0.00.00.00| | | |Outras Transferências dos Estados 100.000,00| | | |2.4.2.8.99.1.0.00.00.00| | | |Outras Transferências dos Estados 100.000,00| | | |2.4.2.8.99.1.1.00.00.00| | | |Outras Transferências dos Estados 100.000,00| | | |2.4.2.8.99.1.1.90.00.00| | | |Outras Transferências dos Estados| | | |

- Principal 100.000,00| | | |900.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Deduções de Receita -2.353.540,00| | | |950.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Deduções do FUNDEB -2.353.540,00| | | |951.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Receitas Correntes -2.353.540,00| | | |951.7.0.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências Correntes -2.353.540,00| | | |951.7.1.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências da União e de suas| | | |

Entidades -2.059.540,00| | | |951.7.1.8.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências da União -| | | |

Específica E/M -2.059.540,00| | | |951.7.1.8.01.0.0.00.00.00| | | |Participação na Receita da União -2.058.140,00| | | |951.7.1.8.01.2.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -1.618.140,00| | | |951.7.1.8.01.2.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -| | | |

Principal -1.618.140,00| | | |951.7.1.8.01.5.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do Imposto Propriedade| | | |

Territorial Rural -440.000,00| | | |951.7.1.8.01.5.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do Imposto Propriedade| | | |

Territorial Rural - Princ. -440.000,00| | | |951.7.1.8.06.0.0.00.00.00| | | |Transferência Fin ICMS -| | | |

Desoneração - Lc. Nº 87/96 -1.400,00| | | |951.7.1.8.06.1.0.00.00.00| | | |Transferência Financeira| | | |

ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -1.400,00| | | |951.7.1.8.06.1.1.00.00.00| | | |Transferência Financeira| | | |

ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - -1.400,00| | | |951.7.2.0.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências dos Estados -294.000,00| | | |951.7.2.8.00.0.0.00.00.00| | | |Transferências da União -| | | |

Específica E/M -294.000,00| | | |951.7.2.8.01.0.0.00.00.00| | | |Participação na Receita dos| | | |

Estados -294.000,00| | | |951.7.2.8.01.1.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do ICMS -280.000,00| | | |951.7.2.8.01.1.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do ICMS - Principal -280.000,00| | | |951.7.2.8.01.2.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do IPVA -12.000,00| | | |951.7.2.8.01.2.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do IPVA - Principal -12.000,00| | | |951.7.2.8.01.3.0.00.00.00| | | |Cota-Parte do IPI - Municípios -2.000,00| | | |951.7.2.8.01.3.1.00.00.00| | | |Cota-Parte do IPI - Municípios -| | | |

Principal -2.000,00| | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA RECEITA | 25.924.000,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do RiachãoORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA===============================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O===============================================================================================================================================================================================================================================================

| |1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes |1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria |1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos |1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza |1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte |1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - |

| Principal | Decreto no 3.000, de 26 de março de 19991.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios |1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios |1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |

| - Princ. |1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI |1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - |

| Principal |1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e |

| Serviços |1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas |1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia |1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização |1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização |1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental |1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental |1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços |1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços |1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços |1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal |1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições de Melhoria |1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Específica E/M |1.1.3.8.02.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação |

| Urbana |1.1.3.8.02.1.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana |1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana |

| - Princ. |1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições |1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação |

| Pública |1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública |1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - |

| Princ. |- continua -

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- continuação -===============================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O===============================================================================================================================================================================================================================================================

| |1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial |1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de |

| Ocupação |1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos |1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação |1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | Esta natureza é agregadora. Verificar os1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de |

| bens |1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens |1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens |

| - Princ. | Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro d1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias |1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias |1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários |1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias |1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários |1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - |

| Principal |1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal |1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal |1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal |1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal |1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal |1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal |1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal |1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal |1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais |1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais |1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços |1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal |1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos |1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos |1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal |1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços |1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços |1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços |1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | Constituição Federal, art. 173;

- continua -

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- continuação -===============================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O===============================================================================================================================================================================================================================================================

| |1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes |1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades |1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M |1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União |1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal |1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal |1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro |1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal |1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho |1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal |1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural |1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - |

| Princ. |1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. |

| Naturais |1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP |1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - |

| Principal |1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo |1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo |1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - |

| Principal |1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Atenção Básica - Principal |1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal |1.7.1.8.03.1.1.10.30.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - |

| Principal |1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 | Saúde da Família - Principal |1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal |1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 | Saúde Bucal - Principal |1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal |1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal |1.7.1.8.03.1.1.40.00.00 | Vigilância em Saúde - Principal |1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - |

| Principal |1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 | Vigilância Sanitária - Principal |1.7.1.8.03.1.1.40.90.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - |

| Principal |1.7.1.8.03.1.1.50.00.00 | Assistência Farmacêutica - Principal |1.7.1.8.03.1.1.50.20.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - |

| Principal |1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - |

| Principal |1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do |

| Desen.Assis.Soc.- FNAS |1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Tranferências de Rec. FNAS |1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Tranferências de Rec. FNAS - Principal |1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal |1.7.1.8.04.1.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal |1.7.1.8.04.1.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - |

| Principal |1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal |

- continua -

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- continuação -===============================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O===============================================================================================================================================================================================================================================================

| |1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE |1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação |1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal |1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE - PDDE |1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal |1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE |1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal |1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE |1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal |1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE |1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - |

| Princ. |1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 | Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - |

| Princ. |1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 |1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 |1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - |

| Princ. |1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Demais Transferências da União |1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União |1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União |1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal |1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados |1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M |1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados |1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS |1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal |1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA |1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal |1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios |1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico |1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - |

| Princ. |1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 | Outras Participações Receita dos Estados |1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 | Outras Participações Receita dos Estados - Principal |1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Trans. de Recursos do Estado p/ |

| Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo |1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo |1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - |

| Princ. |1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades |1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M |1.7.3.8.99.0.0.00.00.00 | Outras transferências dos Municípios |1.7.3.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios |1.7.3.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios - Principal |

- continua -

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- continuação -===============================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O===============================================================================================================================================================================================================================================================

| |1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas |1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - |

| Específica E/M |1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - |

| FUNDEB |1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB |1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal |1.7.5.8.01.2.0.00.00.00 | Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB |1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 | Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - |

| Princ. |1.7.5.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Multigovernamentais |1.7.5.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências Multigovernamentais |1.7.5.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências Multigovernamentais - Principal |1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes |1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica |1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica |1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Esta natureza é agregadora. Verificar os1.9.1.0.08.0.0.00.00.00 | Multas Decorrentes de Setenças Judiciais |1.9.1.0.08.1.0.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais |1.9.1.0.08.1.1.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | - Inciso V do art. 2º da Lei Complementa1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos |1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos |1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal |1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações |1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações |1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizações |1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições |1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições |1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições |1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital |2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital |2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades |2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União |2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades |2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde |2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - |

| Princ. |2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação |2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação |

| - Princ. |2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico |2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico |

| - Princ. |2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte |2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte |

| - Princ. |- continua -

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- continuação -===============================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O===============================================================================================================================================================================================================================================================

| |2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União |2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União - Principal |2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas |

| Entidades |2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas |

| Entidades |2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas |

| Entidades |2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS |2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS - Principal |2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação |2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação |

| - Princ. |2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico |2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico |

| - Princ. |2.4.2.8.10.7.0.00.00.00 | Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte |2.4.2.8.10.7.1.00.00.00 | Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte |

| - Princ. |2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados |2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal |2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados |2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados |2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados |2.4.2.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal |

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita |950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB |951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes |951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes |951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades |951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M |951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União |951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal |951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal |951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural |951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - |

| Princ. |951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 |951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 |951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - |

| Princ. |951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados |951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M |951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados |951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS |951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal |951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA |951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal |951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios |951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 20.000,00 527.200,00 547.200,00| | | |04 122 Administração Geral 20.000,00 527.200,00 547.200,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 527.200,00 547.200,00| | | |04 122 0002 1.003 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00 20.000,00| | | |

.| | | |04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito 527.200,00 527.200,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 20.000,00 | 527.200,00| 547.200,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 10.000,00 1.219.900,00 1.229.900,00| | | |04 122 Administração Geral 10.000,00 278.000,00 288.000,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 278.000,00 288.000,00| | | |04 122 0002 1.005 Aquisição de Móveis e Equipamentos 10.000,00 10.000,00| | | |

.| | | |04 122 0002 2.006 Manutenção e Funcionamento da Secretaria| | | |

de Finanças 278.000,00 278.000,00| | | |.| | | |

04 123 Administração Financeira 0,00 906.300,00 906.300,00| | | |04 123 0003 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 906.300,00 906.300,00| | | |04 123 0003 2.007 Manutenção dos Serviços Financeiros e Contabeis 906.300,00 906.300,00| | | |

.| | | |04 129 Administração de Receitas 0,00 35.600,00 35.600,00| | | |04 129 0004 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 35.600,00 35.600,00| | | |04 129 0004 2.009 Manutenção e Funcionamento do Setor Tributário 35.600,00 35.600,00| | | |

.| | | |28 Encargos Especiais 0,00 804.300,00 804.300,00| | | |28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 804.300,00 804.300,00| | | |28 846 0005 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 804.300,00 804.300,00| | | |28 846 0005 2.010 Manutenção dos Encargos Gerais do Municipio 667.800,00 667.800,00| | | |

.| | | |28 846 0005 2.011 Contribuição ao PASEP 136.500,00 136.500,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 10.000,00 | 2.024.200,00| 2.034.200,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Mun. de Administração DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 20.000,00 1.763.900,00 1.783.900,00| | | |04 122 Administração Geral 0,00 1.763.900,00 1.763.900,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.763.900,00 1.763.900,00| | | |04 122 0002 2.013 Manutenção e Funcionamento da Secretaria| | | |

Administração 1.763.900,00 1.763.900,00| | | |.| | | |

04 123 Administração Financeira 20.000,00 0,00 20.000,00| | | |04 123 0003 GESTÃO FINANCEIRA 20.000,00 0,00 20.000,00| | | |04 123 0003 1.008 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00 20.000,00| | | |

.| | | |28 Encargos Especiais 0,00 50.000,00 50.000,00| | | |28 845 Outras Transferências 0,00 50.000,00 50.000,00| | | |28 845 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 50.000,00 50.000,00| | | |28 845 0002 2.012 Contribuições a Consórcios, Federações,| | | |

Confederações e Similares 50.000,00 50.000,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 20.000,00 | 1.813.900,00| 1.833.900,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 60.000,00 941.900,00 1.001.900,00| | | |04 122 Administração Geral 60.000,00 941.900,00 1.001.900,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 60.000,00 941.900,00 1.001.900,00| | | |04 122 0002 1.021 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00 20.000,00| | | |

.| | | |04 122 0002 1.035 Construção, Ampliação e/ou Reforma da| | | |

Secretaria de Infra - Estrutura 40.000,00 40.000,00| | | |.| | | |

04 122 0002 2.037 Manutenção e funcionamento de infraestrutura 941.900,00 941.900,00| | | |.| | | |

15 Urbanismo 1.031.300,00 0,00 1.031.300,00| | | |15 451 Infra Estrutura Urbana 296.300,00 0,00 296.300,00| | | |15 451 0009 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA 296.300,00 0,00 296.300,00| | | |15 451 0009 1.038 Construção e Recuperação de Calçamento,| | | |

Meio fio e Sarjetas 44.800,00 44.800,00| | | |.| | | |

15 451 0009 1.039 Pavimentação de Rua e Avenidas 133.000,00 133.000,00| | | |.| | | |

15 451 0009 1.041 Construção de Parque de Vaquejada 54.000,00 54.000,00| | | |.| | | |

15 451 0009 1.042 Construção e/ou Reforma de Praças,| | | |Parques e Jardins 64.500,00 64.500,00| | | |

.| | | |15 452 Serviços Urbanos 735.000,00 0,00 735.000,00| | | |15 452 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PÚBLICOS 735.000,00 0,00 735.000,00| | | |15 452 0010 1.043 Construção e/ou Reforma de Cemiterio do Municipio 31.500,00 31.500,00| | | |

.| | | |15 452 0010 1.044 Construção e Recuperação de Lavanderias 63.000,00 63.000,00| | | |

.| | | |15 452 0010 1.045 Aquisição de Móveis e Equipamentos para| | | |

os Servicos Públicos 31.500,00 31.500,00| | | |.| | | |

15 452 0010 1.046 Coleta de Lixo e Limpeza urbana 609.000,00 609.000,00| | | |.| | | |

17 Saneamento 42.000,00 20.000,00 62.000,00| | | |17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 20.000,00 20.000,00| | | |17 511 0011 GESTÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 20.000,00 20.000,00| | | |17 511 0011 2.047 Manutenção e Funcionamento dos Poços| | | |

Artesianos da Zona Urbana e Zona Rural 20.000,00 20.000,00| | | |.| | | |

17 512 Saneamento Básico Urbano 42.000,00 0,00 42.000,00| | | |17 512 0011 GESTÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 42.000,00 0,00 42.000,00| | | |17 512 0011 1.048 Construção de Fossa Domiciliares na| | | |

Zona Urbana e Zona Rural 42.000,00 42.000,00| | | |- continua -

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- continuação -.| | | |

25 Energia 31.500,00 0,00 31.500,00| | | |25 752 Energia Elétrica 31.500,00 0,00 31.500,00| | | |25 752 0012 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 31.500,00 0,00 31.500,00| | | |25 752 0012 1.049 Construção e Ampliação da Rede Elétrica 31.500,00 31.500,00| | | |

.| | | |26 Transporte 360.000,00 0,00 360.000,00| | | |26 782 Transporte Rodoviário 360.000,00 0,00 360.000,00| | | |26 782 0012 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 360.000,00 0,00 360.000,00| | | |26 782 0012 1.051 Construção e recuperação de pontes 60.000,00 60.000,00| | | |

.| | | |26 782 0012 1.150 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais 300.000,00 300.000,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 1.524.800,00 | 961.900,00| 2.486.700,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Turismo DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 10.000,00 211.800,00 221.800,00| | | |04 122 Administração Geral 0,00 211.800,00 211.800,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 106.600,00 106.600,00| | | |04 122 0002 2.058 Manutenção e funcionamento da Sec. mun.| | | |

de turismo, desporto e lazer 106.600,00 106.600,00| | | |.| | | |

04 122 0014 INCENTIVO À CULTURA 0,00 105.200,00 105.200,00| | | |04 122 0014 2.059 Apoio as atividade culturais 105.200,00 105.200,00| | | |

.| | | |04 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.000,00 0,00 10.000,00| | | |04 302 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 0,00 10.000,00| | | |04 302 0002 1.031 Aquisição de Móveis e Equipamentos 10.000,00 10.000,00| | | |

.| | | |27 Desporto e Lazer 84.000,00 62.500,00 146.500,00| | | |27 812 Desporto Comunitário 84.000,00 62.500,00 146.500,00| | | |27 812 0015 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR 84.000,00 62.500,00 146.500,00| | | |27 812 0015 1.060 Construção de centro esportivo 84.000,00 84.000,00| | | |

.| | | |27 812 0015 2.061 Apoio e incentivo ao esporte amador 62.500,00 62.500,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 94.000,00 | 274.300,00| 368.300,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Agricultura DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 84.000,00 186.900,00 270.900,00| | | |04 122 Administração Geral 84.000,00 186.900,00 270.900,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 84.000,00 186.900,00 270.900,00| | | |04 122 0002 1.064 Const. Ampl., e/ou Reforma da Sec. de| | | |

Agr. e Meio Ambiente 84.000,00 84.000,00| | | |.| | | |

04 122 0002 2.063 Manut. e Func. da Sec.Mun. de| | | |Agricultura e Meio Ambiente 186.900,00 186.900,00| | | |

.| | | |20 Agricultura 46.500,00 30.400,00 76.900,00| | | |20 122 Administração Geral 15.000,00 0,00 15.000,00| | | |20 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.000,00 0,00 15.000,00| | | |20 122 0002 1.036 Aquisição de Móveis e Equipamentos 15.000,00 15.000,00| | | |

.| | | |20 605 Abastecimento 31.500,00 30.400,00 61.900,00| | | |20 605 0016 PRODUÇÃO, RENDA E ABASTECIMENT0 31.500,00 30.400,00 61.900,00| | | |20 605 0016 1.066 construção e Recuperação de Açudes 31.500,00 31.500,00| | | |

.| | | |20 605 0016 2.065 Manutenção e Func. Feiras e Mercados Públicos 17.800,00 17.800,00| | | |

.| | | |20 605 0016 2.068 Distribuição de Sementes aos Produtores Rurais 12.600,00 12.600,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 130.500,00 | 217.300,00| 347.800,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 0,00 100.400,00 100.400,00| | | |04 122 Administração Geral 0,00 100.400,00 100.400,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 100.400,00 100.400,00| | | |04 122 0002 2.069 Manut. e Func. da Sec. de Coord. e| | | |

Artic. Políticas 100.400,00 100.400,00| | | |.| | | |

| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 0,00 | 100.400,00| 100.400,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 20.000,00 119.000,00 139.000,00| | | |04 122 Administração Geral 20.000,00 119.000,00 139.000,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 119.000,00 139.000,00| | | |04 122 0002 1.062 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00 20.000,00| | | |

.| | | |04 122 0002 2.070 Manut. e func. da Sec. de Assuntos Institucionais 119.000,00 119.000,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 20.000,00 | 119.000,00| 139.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Controladoria Geral do Municipal DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 0,00 79.800,00 79.800,00| | | |04 124 Controle Interno 0,00 79.800,00 79.800,00| | | |04 124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 79.800,00 79.800,00| | | |04 124 0002 2.071 Manut. e Func. da Controladoria Geral do Municipio 79.800,00 79.800,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 0,00 | 79.800,00| 79.800,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 0,00 35.700,00 35.700,00| | | |04 122 Administração Geral 0,00 35.700,00 35.700,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 35.700,00 35.700,00| | | |04 122 0002 2.115 Manut. e Func. de Meio Amb. e Recursos Hídricos 35.700,00 35.700,00| | | |

.| | | |18 Gestão Ambiental 0,00 32.000,00 32.000,00| | | |18 542 Controle Ambiental 0,00 32.000,00 32.000,00| | | |18 542 0011 GESTÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 32.000,00 32.000,00| | | |18 542 0011 2.116 Manut. do Controle Ambiental 32.000,00 32.000,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 0,00 | 67.700,00| 67.700,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 130.000,00| | | |99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 130.000,00| | | |99 999 9999 Reserva de Contigência 0,00 0,00 130.000,00| | | |99 999 9999 9.999 Reserva de Contigência 130.000,00| | | |

| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 0,00 | 0,00| 130.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Câmara Municipal Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 01 Poder Legislativo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |01 Legislativa 52.400,00 468.900,00 521.300,00| | | |01 031 Ação Legislativa 52.400,00 468.900,00 521.300,00| | | |01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 52.400,00 468.900,00 521.300,00| | | |01 031 0001 1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 52.400,00 52.400,00| | | |

.| | | |01 031 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 468.900,00 468.900,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 52.400,00 | 468.900,00| 521.300,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Manutenção e Desenvolvimento - MDE Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 Administração 2.500,00 0,00 2.500,00| | | |04 122 Administração Geral 2.500,00 0,00 2.500,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.500,00 0,00 2.500,00| | | |04 122 0002 1.012 Aquisição de Móveis e Equipamentos 2.500,00 2.500,00| | | |

.| | | |12 Educação 275.500,00 2.339.800,00 2.615.300,00| | | |12 122 Administração Geral 80.500,00 513.900,00 594.400,00| | | |12 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 80.500,00 513.900,00 594.400,00| | | |12 122 0002 1.014 Construção e/ou Reforma do Prédio da| | | |

Secretaria. de Educação 50.000,00 50.000,00| | | |.| | | |

12 122 0002 1.016 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Educação 30.500,00 30.500,00| | | |.| | | |

12 122 0002 2.017 Manutenção e Funcionamento da Secretaria| | | |de Educacão 513.900,00 513.900,00| | | |

.| | | |12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 410.000,00 410.000,00| | | |12 306 0006 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 410.000,00 410.000,00| | | |12 306 0006 2.018 Manut. e Func. do| | | |

Programa de Alimentação Escolar - PNAE 410.000,00 410.000,00| | | |.| | | |

12 361 Ensino Fundamental 195.000,00 800.600,00 995.600,00| | | |12 361 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 195.000,00 800.600,00 995.600,00| | | |12 361 0007 1.020 Construção, Ampliação e Reformas de| | | |

Escolas Municipais 160.000,00 160.000,00| | | |.| | | |

12 361 0007 1.024 Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar 35.000,00 35.000,00| | | |.| | | |

12 361 0007 2.019 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 118.900,00 118.900,00| | | |.| | | |

12 361 0007 2.023 Manutenção e Funcionamento do Salario Educação 125.000,00 125.000,00| | | |.| | | |

12 361 0007 2.073 Manutenção e Funcionamento da Merenda Escolar 406.300,00 406.300,00| | | |.| | | |

12 361 0007 2.074 Manut. e Func. de Unid. Escolares do| | | |Ensino Fundamental 150.400,00 150.400,00| | | |

.| | | |12 365 Educação Infantil 0,00 585.000,00 585.000,00| | | |12 365 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 585.000,00 585.000,00| | | |12 365 0007 2.025 Manutenção e Funcionamento do Transporte| | | |

Escolar-PNATE 260.000,00 260.000,00| | | |.| | | |

12 365 0007 2.026 Manutenção e Funcionamento das Escolas| | | |do Ensino Infantil 325.000,00 325.000,00| | | |

- continua -

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- continuação -.| | | |

12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 30.300,00 30.300,00| | | |12 366 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 30.300,00 30.300,00| | | |12 366 0007 2.027 Manutenção e Funcionamento da Educação| | | |

de Jovens e Adultos 30.300,00 30.300,00| | | |.| | | |

| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 278.000,00 | 2.339.800,00| 2.617.800,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação Orçamento Fiscal - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |12 Educação 389.000,00 5.728.100,00 6.117.100,00| | | |12 361 Ensino Fundamental 389.000,00 4.665.900,00 5.054.900,00| | | |12 361 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 389.000,00 4.665.900,00 5.054.900,00| | | |12 361 0007 1.017 Construção,Ampliação e Reforma da Unidad| | | |

Unidades Escolares 289.000,00 289.000,00| | | |12 361 0007 1.018 Aquisição de Móveis e Equipamentos 100.000,00 100.000,00| | | |12 361 0007 2.080 Manut. e Func. do Ensino Fundamental 60% 3.083.800,00 3.083.800,00| | | |

.| | | |12 361 0007 2.081 Manut. e Func. do Ensino Fundamental 40% 667.000,00 667.000,00| | | |

.| | | |12 361 0007 2.084 Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar 915.100,00 915.100,00| | | |

.| | | |12 365 Educação Infantil 0,00 912.200,00 912.200,00| | | |12 365 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 912.200,00 912.200,00| | | |12 365 0007 2.085 Manut. e Func. do Ensino Infantil 40% 268.000,00 268.000,00| | | |

.| | | |12 365 0007 2.086 Manut. e Func. do Ensino Infantil 60% 621.500,00 621.500,00| | | |

.| | | |12 365 0007 2.087 Manut. e Func. de Unid. Escolares do Ens. Infantil 22.700,00 22.700,00| | | |

.| | | |12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 150.000,00 150.000,00| | | |12 366 0006 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 150.000,00 150.000,00| | | |12 366 0006 2.088 Manut. e Func. da Educação de Jovens e Adultos 150.000,00 150.000,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 389.000,00 | 5.728.100,00| 6.117.100,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Seguridade social - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |10 Saúde 288.200,00 465.000,00 753.200,00| | | |10 122 Administração Geral 123.200,00 410.300,00 533.500,00| | | |10 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 107.400,00 410.300,00 517.700,00| | | |10 122 0002 1.030 Construção, Ampliação e/ou Reforma da| | | |

Secretaria de Saúde 107.400,00 107.400,00| | | |.| | | |

10 122 0002 2.029 Manutenção e Funcionamento da Secretaria| | | |Municipal de saúde 410.300,00 410.300,00| | | |

.| | | |10 122 0008 SAÚDE MELHOR PARA TODOS 15.800,00 0,00 15.800,00| | | |10 122 0008 1.015 Aquisição de Móveis e Equipamentos 15.800,00 15.800,00| | | |

.| | | |10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 165.000,00 54.700,00 219.700,00| | | |10 302 0008 SAÚDE MELHOR PARA TODOS 165.000,00 54.700,00 219.700,00| | | |10 302 0008 1.032 Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Saúde 25.000,00 25.000,00| | | |

.| | | |10 302 0008 1.034 Construção, Ampliação e/ou reforma de| | | |

Hospitais e Unidade de Saúde 140.000,00 140.000,00| | | |.| | | |

10 302 0008 2.033 Manutenção e Func. de Hospitais e| | | |Unidades de Saúde 54.700,00 54.700,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 288.200,00 | 465.000,00| 753.200,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Seguridade social - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Assist. Social DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |08 Assistência Social 81.200,00 519.200,00 600.400,00| | | |08 122 Administração Geral 81.200,00 453.000,00 534.200,00| | | |08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 81.200,00 453.000,00 534.200,00| | | |08 122 0002 1.028 Aquisição de Móveis e Equipamentos 35.000,00 35.000,00| | | |

.| | | |08 122 0002 1.052 Construção ampliação e/ou reforma da| | | |

sec. mun. de Assist. social 46.200,00 46.200,00| | | |.| | | |

08 122 0002 2.054 Manutenção e funcionamento da sec. mun.| | | |de assistencia social 351.500,00 351.500,00| | | |

.| | | |08 122 0002 2.055 Manutenção e funcionamento do conselho tutelar 101.500,00 101.500,00| | | |

.| | | |08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 39.900,00 39.900,00| | | |08 243 0013 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 39.900,00 39.900,00| | | |08 243 0013 2.056 Manutenção dos servicos de medida socioeducativa 39.900,00 39.900,00| | | |

.| | | |08 244 Assistência Comunitária 0,00 26.300,00 26.300,00| | | |08 244 0013 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 26.300,00 26.300,00| | | |08 244 0013 2.057 Manutenção dos serviços eventuais 26.300,00 26.300,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 81.200,00 | 519.200,00| 600.400,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Orçamento Seguridade social - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |08 Assistência Social 20.000,00 0,00 20.000,00| | | |08 122 Administração Geral 20.000,00 0,00 20.000,00| | | |08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 0,00 20.000,00| | | |08 122 0002 1.053 Aquisição de móveis e equipamentos 20.000,00 20.000,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 20.000,00 | 0,00| 20.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Fundo Municipal de Saúde Orçamento Seguridade social - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |10 Saúde 1.210.000,00 4.882.500,00 6.092.500,00| | | |10 122 Administração Geral 0,00 640.000,00 640.000,00| | | |10 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 640.000,00 640.000,00| | | |10 122 0002 2.089 Manutenção e Func. do Fundo Municipal de| | | |

Saúde - FMS 555.000,00 555.000,00| | | |.| | | |

10 122 0002 2.090 Manutenção do Conselho Mun. de Saúde 85.000,00 85.000,00| | | |.| | | |

10 301 Atenção Básica 200.000,00 1.959.500,00 2.159.500,00| | | |10 301 0008 SAÚDE MELHOR PARA TODOS 200.000,00 1.959.500,00 2.159.500,00| | | |10 301 0008 1.092 Aquis. de Móveis e Equip. para as Unid.| | | |

Básicas de Saúde 200.000,00 200.000,00| | | |.| | | |

10 301 0008 2.093 Manut. e Impl. das Ações do Programa| | | |Saúde da Familía 760.500,00 760.500,00| | | |

.| | | |10 301 0008 2.094 Manut. e Impl. do Programa Agente| | | |

Comunitário de saúde 329.900,00 329.900,00| | | |.| | | |

10 301 0008 2.095 Manutenção da Farmácia Basica 629.100,00 629.100,00| | | |.| | | |

10 301 0008 2.096 Manut. do Programa de Apoio a Saúde da| | | |Famiía - NASF 240.000,00 240.000,00| | | |

.| | | |10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.010.000,00 2.000.000,00 3.010.000,00| | | |10 302 0017 SAÚDE E ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.010.000,00 2.000.000,00 3.010.000,00| | | |10 302 0017 1.100 Const. Ampl., e/ou Reforma de Hospitais| | | |

e Posto de Saude 1.010.000,00 1.010.000,00| | | |.| | | |

10 302 0017 2.101 Manut. e Func. do Tratamento fora de| | | |Domicílio - TFD 110.000,00 110.000,00| | | |

.| | | |10 302 0017 2.102 manutenção e Func. da Rede de Serviços| | | |

Hospitalares 1.890.000,00 1.890.000,00| | | |.| | | |

10 304 Vigilância Sanitária 0,00 283.000,00 283.000,00| | | |10 304 0018 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 252.000,00 252.000,00| | | |10 304 0018 2.103 Manut. e Fortal. das Ações de Vigilância Sanitária 130.000,00 130.000,00| | | |

.| | | |10 304 0018 2.104 Manut. e Fortal. das Ações de| | | |

Vigilância Epidemiológica 122.000,00 122.000,00| | | |.| | | |

- continua -

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- continuação -10 304 0019 GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA 0,00 31.000,00 31.000,00| | | |10 304 0019 2.150 Manut. na Qualidade da água para Consumo Humano 31.000,00 31.000,00| | | |

.| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 1.210.000,00 | 4.882.500,00| 6.092.500,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Fundo Mun. de Assistência Social Orçamento Seguridade social - Adendo VAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fund. Mun. de Assistência Social DE TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |08 Assistência Social 20.000,00 1.046.700,00 1.066.700,00| | | |08 122 Administração Geral 20.000,00 813.900,00 833.900,00| | | |08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 813.900,00 833.900,00| | | |08 122 0002 1.106 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00 20.000,00| | | |

.| | | |08 122 0002 2.107 Manutenção e Funcionamneto do FMAS 813.900,00 813.900,00| | | |

.| | | |08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 101.000,00 101.000,00| | | |08 243 0013 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 101.000,00 101.000,00| | | |08 243 0013 2.108 Manut. do Serviço de Proteção e| | | |

Atendimento a Familía (CRAS) 28.400,00 28.400,00| | | |.| | | |

08 243 0013 2.109 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal| | | |de Vinculos 35.600,00 35.600,00| | | |

..| | | |08 243 0013 2.110 Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica 37.000,00 37.000,00| | | |

.| | | |08 244 Assistência Comunitária 0,00 131.800,00 131.800,00| | | |08 244 0020 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 94.800,00 94.800,00| | | |08 244 0020 2.111 Manut. do Serv. de Proteção e| | | |

Atend. Especializado à Familía - CREAS 41.000,00 41.000,00| | | |.| | | |

08 244 0020 2.112 Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica 53.800,00 53.800,00| | | |.| | | |

08 244 0021 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 0,00 20.000,00 20.000,00| | | |08 244 0021 2.113 Manut. e funcion. do Programa Criança Feliz 20.000,00 20.000,00| | | |

.| | | |08 244 0022 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 0,00 17.000,00 17.000,00| | | |08 244 0022 2.114 Manut. dos serviços de vigilância| | | |

Socioassistencial 17.000,00 17.000,00| | | |.| | | |

| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 20.000,00 | 1.046.700,00| 1.066.700,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Câmara Municipal

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 01 Poder Legislativo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 468.900,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 365.500,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 365.500,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 280.000,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 85.500,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 103.400,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 103.400,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 12.300,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 30.000,00| | | | |3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 010000 23.500,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 12.400,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 23.100,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 2.100,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 52.400,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 52.400,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 52.400,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 52.400,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 521.300,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 527.200,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 391.500,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 391.500,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010100 8.400,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 360.000,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 20.000,00| | | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 3.100,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 135.700,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 135.700,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 66.000,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 30.000,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 3.100,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 33.500,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 3.100,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 20.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 547.200,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.887.700,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 914.500,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 914.500,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 4.200,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 438.100,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 459.800,00| | | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 12.400,00| | | | |3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 12.600,00| | | | |3.2.90.00.00 Aplicações diretas 12.600,00| | | | |3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 010000 12.600,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 960.600,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 960.600,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 15.200,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 57.600,00| | | | |3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 010000 319.000,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 14.700,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 315.600,00| | | | |3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 010000 136.500,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 102.000,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 146.500,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 10.000,00| | | | |4.6.00.00.00 Amortização da dívida 136.500,00| | | | |4.6.90.00.00 Aplicações diretas 136.500,00| | | | |4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 010000 136.500,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 2.034.200,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Mun. de Administração DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.813.900,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 959.200,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 959.200,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 80.000,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 577.800,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 50.000,00| | | | |3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 010000 50.000,00| | | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 201.400,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 854.700,00| | | | |3.3.71.00.00 Transf.a consórc.públic.median.contr.ris 25.000,00| | | | |3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 010000 25.000,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 829.700,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 37.400,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 304.000,00| | | | |3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 010000 21.000,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 42.500,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 408.000,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 8.400,00| | | | |3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 010000 8.400,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 20.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 1.833.900,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Manutenção e Desenvolvimento - MDE

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 2.304.800,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 276.000,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 276.000,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 20.600,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 114.600,00| | | | |

012255 100.000,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 35.200,00| | | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 2.100,00| | | | |

010100 3.500,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.028.800,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.028.800,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 22.200,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 443.400,00| | | | |

010516 406.300,00| | | | |011549 50.000,00| | | | |011551 100.000,00| | | | |011552 30.000,00| | | | |012254 150.000,00| | | | |

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 57.600,00| | | | |011549 20.000,00| | | | |011552 15.000,00| | | | |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 369.700,00| | | | |011549 30.000,00| | | | |011552 215.000,00| | | | |012254 50.000,00| | | | |

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 19.600,00| | | | |011551 50.000,00| | | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 313.000,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 313.000,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 313.000,00| | | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 010000 50.000,00| | | | |

011553 160.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 100.500,00| | | | |

011550 2.500,00| | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 2.617.800,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.530.900,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 127.200,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 127.200,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 7.600,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 52.500,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 10.000,00| | | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 57.100,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.403.700,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.403.700,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 4.200,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 333.000,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 45.000,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 1.021.500,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 955.800,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 955.800,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 955.800,00| | | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 010000 791.800,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 164.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 2.486.700,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Turismo DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 274.300,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 70.900,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 70.900,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 8.400,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 52.500,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 10.000,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 203.400,00| | | | |3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 12.600,00| | | | |3.3.50.43.00 Subvenções sociais 010000 12.600,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 190.800,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 4.200,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 57.700,00| | | | |3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 010000 8.400,00| | | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 010000 12.600,00| | | | |3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 010000 4.200,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 38.300,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 54.900,00| | | | |3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 010000 8.400,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 2.100,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 94.000,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 94.000,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 94.000,00| | | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 010000 84.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 10.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 368.300,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Agricultura DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 217.300,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 83.300,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 83.300,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 6.300,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 67.000,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 10.000,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 134.000,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 134.000,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 5.200,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 37.500,00| | | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 010000 12.600,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 3.100,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 73.500,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 2.100,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 130.500,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 130.500,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 130.500,00| | | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 010000 115.500,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 15.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 347.800,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.400,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 69.900,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 69.900,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 6.300,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 52.500,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 10.000,00| | | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 1.100,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.500,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 30.500,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 4.200,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 10.500,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 6.300,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 8.400,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 1.100,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 100.400,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 119.000,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 94.800,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 94.800,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 6.300,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 52.500,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 5.000,00| | | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 31.000,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 24.200,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 24.200,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 4.200,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 10.500,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 2.100,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 6.300,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 1.100,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 20.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 139.000,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Controladoria Geral do Municipal DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 79.800,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 56.700,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 56.700,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 4.200,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 40.400,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 10.000,00| | | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 2.100,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 23.100,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 23.100,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 4.200,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 9.400,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 2.100,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 6.300,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 1.100,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 79.800,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 5.657.200,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 3.954.800,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 3.954.800,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010515 83.200,00| | | | |

010516 50.000,00| | | | |011900 249.600,00| | | | |

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010515 1.565.000,00| | | | |010516 70.000,00| | | | |011800 1.136.000,00| | | | |011900 386.300,00| | | | |

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010515 21.400,00| | | | |010516 26.000,00| | | | |011800 290.000,00| | | | |011900 68.900,00| | | | |

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010515 2.100,00| | | | |011800 6.300,00| | | | |

3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.702.400,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.702.400,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010515 4.200,00| | | | |

011800 8.800,00| | | | |011900 2.100,00| | | | |

3.3.90.30.00 Material de consumo 010515 17.800,00| | | | |010516 5.000,00| | | | |011800 138.800,00| | | | |011900 349.000,00| | | | |

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010515 17.100,00| | | | |011800 16.800,00| | | | |011900 9.600,00| | | | |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 300.000,00| | | | |010515 13.400,00| | | | |010516 300.000,00| | | | |011800 280.000,00| | | | |011900 111.600,00| | | | |

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010515 99.000,00| | | | |011800 27.100,00| | | | |011900 2.100,00| | | | |

- continua -

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- continuação -4.0.00.00.00 Despesas de capital 459.900,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 459.900,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 459.900,00| | | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 010516 289.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 100.000,00| | | | |

011900 70.900,00| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 6.117.100,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 67.700,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 32.700,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 32.700,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 5.000,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 20.700,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 7.000,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 35.000,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 18.000,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 7.000,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 10.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 67.700,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Fiscal - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

9.0.00.00.00 Reserva de contingência 130.000,00| | | | |9.9.00.00.00 Reserva de contingência 130.000,00| | | | |9.9.99.00.00 Reserva de contingência 130.000,00| | | | |9.9.99.99.00 Reserva de contingência 010000 130.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 130.000,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Seguridade social - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Saúde DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 612.000,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 107.500,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 107.500,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010200 8.400,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010200 82.900,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 12.000,00| | | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010200 4.200,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 504.500,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 504.500,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010200 11.500,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010200 127.800,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 67.000,00| | | | |

010200 40.900,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 10.000,00| | | | |

010200 241.100,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010200 6.200,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 141.200,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 141.200,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 141.200,00| | | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 010000 30.400,00| | | | |

010200 70.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 15.800,00| | | | |

010200 25.000,00| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 753.200,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Seguridade social - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Assist. Social DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 519.200,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 208.000,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 208.000,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 14.900,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 158.100,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 35.000,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 311.200,00| | | | |3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 9.500,00| | | | |3.3.50.43.00 Subvenções sociais 010000 9.500,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 301.700,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 13.100,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 101.800,00| | | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 010000 16.600,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 9.400,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 134.700,00| | | | |3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 010000 23.000,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 3.100,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 81.200,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 81.200,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 81.200,00| | | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 010000 46.200,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 35.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 600.400,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

Orçamento Seguridade social - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 20.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 20.000,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Fundo Municipal de Saúde

Orçamento Seguridade social - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal de Saúde DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 5.112.500,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.290.000,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 2.290.000,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 50.000,00| | | | |

012355 70.000,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000 800.000,00| | | | |

011408 80.000,00| | | | |011409 250.000,00| | | | |011410 60.000,00| | | | |012355 410.000,00| | | | |013000 50.000,00| | | | |

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 150.000,00| | | | |011408 90.000,00| | | | |011410 5.000,00| | | | |012355 275.000,00| | | | |

3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.822.500,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.822.500,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 10.000,00| | | | |

011408 15.000,00| | | | |012355 55.500,00| | | | |

3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 360.000,00| | | | |011408 43.000,00| | | | |011409 9.900,00| | | | |011410 35.000,00| | | | |011414 31.000,00| | | | |012355 10.000,00| | | | |013000 285.000,00| | | | |

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 010200 429.100,00| | | | |011408 10.000,00| | | | |

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 130.000,00| | | | |011408 120.000,00| | | | |011410 30.000,00| | | | |011414 33.000,00| | | | |012355 5.000,00| | | | |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 450.000,00| | | | |011408 325.000,00| | | | |011414 166.000,00| | | | |

3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 010000 50.000,00| | | | |- continua -

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- continuação -3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 20.000,00| | | | |

012355 200.000,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 980.000,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 980.000,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 980.000,00| | | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 011408 500.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 20.000,00| | | | |

011414 260.000,00| | | | |012354 200.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 6.092.500,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Fundo Mun. de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo IIIAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fund. Mun. de Assistência Social DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA| | | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================| | | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.046.700,00| | | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 405.000,00| | | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 405.000,00| | | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000 80.000,00| | | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 012900 250.000,00| | | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000 45.000,00| | | | |

012900 30.000,00| | | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 641.700,00| | | | |3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 17.700,00| | | | |3.3.50.43.00 Subvenções sociais 010000 17.700,00| | | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 624.000,00| | | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000 64.000,00| | | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 010000 207.300,00| | | | |

012900 161.000,00| | | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 010000 41.900,00| | | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000 19.000,00| | | | |

012900 20.000,00| | | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000 35.700,00| | | | |

012900 50.000,00| | | | |3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 010000 15.100,00| | | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000 10.000,00| | | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000 20.000,00| | | | |

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA DESPESA | 1.066.700,00

---------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado

Orçamento Fiscal - Adendo VIAnexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |01 Legislativa 52.400,00 468.900,00 521.300,00| | | |01 031 Ação Legislativa 52.400,00 468.900,00 521.300,00| | | |01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 52.400,00 468.900,00 521.300,00| | | |04 Administração 226.500,00 5.186.500,00 5.413.000,00| | | |04 122 Administração Geral 196.500,00 4.164.800,00 4.361.300,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 196.500,00 4.059.600,00 4.256.100,00| | | |04 122 0014 INCENTIVO À CULTURA 0,00 105.200,00 105.200,00| | | |04 123 Administração Financeira 20.000,00 906.300,00 926.300,00| | | |04 123 0003 GESTÃO FINANCEIRA 20.000,00 906.300,00 926.300,00| | | |04 124 Controle Interno 0,00 79.800,00 79.800,00| | | |04 124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 79.800,00 79.800,00| | | |04 129 Administração de Receitas 0,00 35.600,00 35.600,00| | | |04 129 0004 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 35.600,00 35.600,00| | | |04 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.000,00 0,00 10.000,00| | | |04 302 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 0,00 10.000,00| | | |12 Educação 664.500,00 8.067.900,00 8.732.400,00| | | |12 122 Administração Geral 80.500,00 513.900,00 594.400,00| | | |12 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 80.500,00 513.900,00 594.400,00| | | |12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 410.000,00 410.000,00| | | |12 306 0006 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 410.000,00 410.000,00| | | |12 361 Ensino Fundamental 584.000,00 5.466.500,00 6.050.500,00| | | |12 361 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 584.000,00 5.466.500,00 6.050.500,00| | | |12 365 Educação Infantil 0,00 1.497.200,00 1.497.200,00| | | |12 365 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 1.497.200,00 1.497.200,00| | | |12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 180.300,00 180.300,00| | | |12 366 0006 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 150.000,00 150.000,00| | | |12 366 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 30.300,00 30.300,00| | | |15 Urbanismo 1.031.300,00 0,00 1.031.300,00| | | |15 451 Infra Estrutura Urbana 296.300,00 0,00 296.300,00| | | |15 451 0009 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA| | | |

BÁSICA 296.300,00 0,00 296.300,00| | | |15 452 Serviços Urbanos 735.000,00 0,00 735.000,00| | | |15 452 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PÚBLICOS 735.000,00 0,00 735.000,00| | | |17 Saneamento 42.000,00 20.000,00 62.000,00| | | |17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 20.000,00 20.000,00| | | |17 511 0011 GESTÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 20.000,00 20.000,00| | | |17 512 Saneamento Básico Urbano 42.000,00 0,00 42.000,00| | | |17 512 0011 GESTÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 42.000,00 0,00 42.000,00| | | |18 Gestão Ambiental 0,00 32.000,00 32.000,00| | | |18 542 Controle Ambiental 0,00 32.000,00 32.000,00| | | |18 542 0011 GESTÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 32.000,00 32.000,00| | | |20 Agricultura 46.500,00 30.400,00 76.900,00| | | |20 122 Administração Geral 15.000,00 0,00 15.000,00| | | |20 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.000,00 0,00 15.000,00| | | |

- continua -

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- continuação -20 605 Abastecimento 31.500,00 30.400,00 61.900,00| | | |20 605 0016 PRODUÇÃO, RENDA E ABASTECIMENT0 31.500,00 30.400,00 61.900,00| | | |25 Energia 31.500,00 0,00 31.500,00| | | |25 752 Energia Elétrica 31.500,00 0,00 31.500,00| | | |25 752 0012 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 31.500,00 0,00 31.500,00| | | |26 Transporte 360.000,00 0,00 360.000,00| | | |26 782 Transporte Rodoviário 360.000,00 0,00 360.000,00| | | |26 782 0012 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 360.000,00 0,00 360.000,00| | | |27 Desporto e Lazer 84.000,00 62.500,00 146.500,00| | | |27 812 Desporto Comunitário 84.000,00 62.500,00 146.500,00| | | |27 812 0015 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR 84.000,00 62.500,00 146.500,00| | | |28 Encargos Especiais 0,00 854.300,00 854.300,00| | | |28 845 Outras Transferências 0,00 50.000,00 50.000,00| | | |28 845 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 50.000,00 50.000,00| | | |28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 804.300,00 804.300,00| | | |28 846 0005 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 804.300,00 804.300,00| | | |99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 130.000,00| | | |99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 130.000,00| | | |99 999 9999 Reserva de Contigência 0,00 0,00 130.000,00| | | |

| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 2.538.700,00 14.722.500,00 17.391.200,00| | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VIAnexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |08 Assistência Social 121.200,00 1.565.900,00 1.687.100,00| | | |08 122 Administração Geral 121.200,00 1.266.900,00 1.388.100,00| | | |08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 121.200,00 1.266.900,00 1.388.100,00| | | |08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 140.900,00 140.900,00| | | |08 243 0013 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 140.900,00 140.900,00| | | |08 244 Assistência Comunitária 0,00 158.100,00 158.100,00| | | |08 244 0013 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 26.300,00 26.300,00| | | |08 244 0020 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 94.800,00 94.800,00| | | |08 244 0021 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 0,00 20.000,00 20.000,00| | | |08 244 0022 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 0,00 17.000,00 17.000,00| | | |10 Saúde 1.498.200,00 5.347.500,00 6.845.700,00| | | |10 122 Administração Geral 123.200,00 1.050.300,00 1.173.500,00| | | |10 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 107.400,00 1.050.300,00 1.157.700,00| | | |10 122 0008 SAÚDE MELHOR PARA TODOS 15.800,00 0,00 15.800,00| | | |10 301 Atenção Básica 200.000,00 1.959.500,00 2.159.500,00| | | |10 301 0008 SAÚDE MELHOR PARA TODOS 200.000,00 1.959.500,00 2.159.500,00| | | |10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.175.000,00 2.054.700,00 3.229.700,00| | | |10 302 0008 SAÚDE MELHOR PARA TODOS 165.000,00 54.700,00 219.700,00| | | |10 302 0017 SAÚDE E ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA| | | |

COMPLEXIDADE 1.010.000,00 2.000.000,00 3.010.000,00| | | |10 304 Vigilância Sanitária 0,00 283.000,00 283.000,00| | | |10 304 0018 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA| | | |

EM SAÚDE 0,00 252.000,00 252.000,00| | | |10 304 0019 GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA 0,00 31.000,00 31.000,00| | | |

| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 1.619.400,00 6.913.400,00 8.532.800,00| | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado

Orçamento Fiscal - Adendo VIIAnexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |01 Legislativa 0,00 521.300,00 521.300,00| | | |01 031 Ação Legislativa 0,00 521.300,00 521.300,00| | | |01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 521.300,00 521.300,00| | | |04 Administração 10.900,00 5.402.100,00 5.413.000,00| | | |04 122 Administração Geral 10.900,00 4.350.400,00 4.361.300,00| | | |04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.900,00 4.245.200,00 4.256.100,00| | | |04 122 0014 INCENTIVO À CULTURA 0,00 105.200,00 105.200,00| | | |04 123 Administração Financeira 0,00 926.300,00 926.300,00| | | |04 123 0003 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 926.300,00 926.300,00| | | |04 124 Controle Interno 0,00 79.800,00 79.800,00| | | |04 124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 79.800,00 79.800,00| | | |04 129 Administração de Receitas 0,00 35.600,00 35.600,00| | | |04 129 0004 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 35.600,00 35.600,00| | | |04 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 10.000,00 10.000,00| | | |04 302 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 10.000,00 10.000,00| | | |12 Educação 7.096.900,00 1.635.500,00 8.732.400,00| | | |12 122 Administração Geral 3.500,00 590.900,00 594.400,00| | | |12 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.500,00 590.900,00 594.400,00| | | |12 306 Alimentação e Nutrição 250.000,00 160.000,00 410.000,00| | | |12 306 0006 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 250.000,00 160.000,00 410.000,00| | | |12 361 Ensino Fundamental 5.421.200,00 629.300,00 6.050.500,00| | | |12 361 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 5.421.200,00 629.300,00 6.050.500,00| | | |12 365 Educação Infantil 1.272.200,00 225.000,00 1.497.200,00| | | |12 365 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 1.272.200,00 225.000,00 1.497.200,00| | | |12 366 Educação de Jovens e Adultos 150.000,00 30.300,00 180.300,00| | | |12 366 0006 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 150.000,00 0,00 150.000,00| | | |12 366 0007 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 30.300,00 30.300,00| | | |15 Urbanismo 0,00 1.031.300,00 1.031.300,00| | | |15 451 Infra Estrutura Urbana 0,00 296.300,00 296.300,00| | | |15 451 0009 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA| | | |

BÁSICA 0,00 296.300,00 296.300,00| | | |15 452 Serviços Urbanos 0,00 735.000,00 735.000,00| | | |15 452 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 735.000,00 735.000,00| | | |17 Saneamento 0,00 62.000,00 62.000,00| | | |17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 20.000,00 20.000,00| | | |17 511 0011 GESTÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 20.000,00 20.000,00| | | |17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 42.000,00 42.000,00| | | |17 512 0011 GESTÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 42.000,00 42.000,00| | | |18 Gestão Ambiental 0,00 32.000,00 32.000,00| | | |18 542 Controle Ambiental 0,00 32.000,00 32.000,00| | | |18 542 0011 GESTÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 32.000,00 32.000,00| | | |20 Agricultura 0,00 76.900,00 76.900,00| | | |20 122 Administração Geral 0,00 15.000,00 15.000,00| | | |20 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 15.000,00 15.000,00| | | |

- continua -

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- continuação -20 605 Abastecimento 0,00 61.900,00 61.900,00| | | |20 605 0016 PRODUÇÃO, RENDA E ABASTECIMENT0 0,00 61.900,00 61.900,00| | | |25 Energia 0,00 31.500,00 31.500,00| | | |25 752 Energia Elétrica 0,00 31.500,00 31.500,00| | | |25 752 0012 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 0,00 31.500,00 31.500,00| | | |26 Transporte 0,00 360.000,00 360.000,00| | | |26 782 Transporte Rodoviário 0,00 360.000,00 360.000,00| | | |26 782 0012 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 0,00 360.000,00 360.000,00| | | |27 Desporto e Lazer 0,00 146.500,00 146.500,00| | | |27 812 Desporto Comunitário 0,00 146.500,00 146.500,00| | | |27 812 0015 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR 0,00 146.500,00 146.500,00| | | |28 Encargos Especiais 0,00 854.300,00 854.300,00| | | |28 845 Outras Transferências 0,00 50.000,00 50.000,00| | | |28 845 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 50.000,00 50.000,00| | | |28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 804.300,00 804.300,00| | | |28 846 0005 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 804.300,00 804.300,00| | | |99 Reserva de Contingência 0,00 130.000,00 130.000,00| | | |99 999 Reserva de Contingência 0,00 130.000,00 130.000,00| | | |99 999 9999 Reserva de Contigência 0,00 130.000,00 130.000,00| | | |

| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 7.107.800,00 10.283.400,00 17.391.200,00| | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VIIAnexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |08 Assistência Social 511.000,00 1.176.100,00 1.687.100,00| | | |08 122 Administração Geral 511.000,00 877.100,00 1.388.100,00| | | |08 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 511.000,00 877.100,00 1.388.100,00| | | |08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 140.900,00 140.900,00| | | |08 243 0013 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 140.900,00 140.900,00| | | |08 244 Assistência Comunitária 0,00 158.100,00 158.100,00| | | |08 244 0013 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 26.300,00 26.300,00| | | |08 244 0020 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 94.800,00 94.800,00| | | |08 244 0021 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 0,00 20.000,00 20.000,00| | | |08 244 0022 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 0,00 17.000,00 17.000,00| | | |10 Saúde 4.670.500,00 2.175.200,00 6.845.700,00| | | |10 122 Administração Geral 1.020.300,00 153.200,00 1.173.500,00| | | |10 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.020.300,00 137.400,00 1.157.700,00| | | |10 122 0008 SAÚDE MELHOR PARA TODOS 0,00 15.800,00 15.800,00| | | |10 301 Atenção Básica 2.109.500,00 50.000,00 2.159.500,00| | | |10 301 0008 SAÚDE MELHOR PARA TODOS 2.109.500,00 50.000,00 2.159.500,00| | | |10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.287.700,00 1.942.000,00 3.229.700,00| | | |10 302 0008 SAÚDE MELHOR PARA TODOS 217.700,00 2.000,00 219.700,00| | | |10 302 0017 SAÚDE E ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA| | | |

COMPLEXIDADE 1.070.000,00 1.940.000,00 3.010.000,00| | | |10 304 Vigilância Sanitária 253.000,00 30.000,00 283.000,00| | | |10 304 0018 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA| | | |

EM SAÚDE 222.000,00 30.000,00 252.000,00| | | |10 304 0019 GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA 31.000,00 0,00 31.000,00| | | |

| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 5.181.500,00 3.351.300,00 8.532.800,00| | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado Adendo VIIIAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária |Essencial à JustiçaÓRGÃOS | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 521.300,00 | 0,00 | 0,000202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,000204 Secretaria Mun. de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,000205 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 0,00 | 0,00 | 0,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 0,00 | 0,00 | 0,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,000213 Controladoria Geral do Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 0,000216 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 521.300,00 | 0,00 | 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado Adendo VIIIAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança PúblicaÓRGÃOS | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000202 Gabinete do Prefeito | 547.200,00 | 0,00 | 0,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 1.229.900,00 | 0,00 | 0,000204 Secretaria Mun. de Administração | 1.783.900,00 | 0,00 | 0,000205 Secretaria Municipal de Educação | 2.500,00 | 0,00 | 0,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 1.001.900,00 | 0,00 | 0,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 221.800,00 | 0,00 | 0,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 270.900,00 | 0,00 | 0,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 100.400,00 | 0,00 | 0,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 139.000,00 | 0,00 | 0,000213 Controladoria Geral do Municipal | 79.800,00 | 0,00 | 0,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 0,000216 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 35.700,00 | 0,00 | 0,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 5.413.000,00 | 0,00 | 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES |Relações Exteriores |Assistência Social |Previdência SocialÓRGÃOS | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,000204 Secretaria Mun. de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,000205 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 0,00 | 0,00 | 0,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 600.400,00 | 0,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 0,00 | 20.000,00 | 0,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,000213 Controladoria Geral do Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 0,000216 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 1.066.700,00 | 0,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 0,00 | 1.687.100,00 | 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | EducaçãoÓRGÃOS | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,000204 Secretaria Mun. de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,000205 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 2.615.300,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 753.200,00 | 0,00 | 0,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 0,00 | 0,00 | 0,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 0,00 | 0,00 | 0,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,000213 Controladoria Geral do Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 6.117.100,000216 Fundo Municipal de Saúde | 6.092.500,00 | 0,00 | 0,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 6.845.700,00 | 0,00 | 8.732.400,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES | Cultura |Direito da Cidadania| UrbanismoÓRGÃOS | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,000204 Secretaria Mun. de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,000205 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 0,00 | 0,00 | 1.031.300,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 0,00 | 0,00 | 0,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,000213 Controladoria Geral do Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 0,000216 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.031.300,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão AmbientalÓRGÃOS | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,000204 Secretaria Mun. de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,000205 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 0,00 | 62.000,00 | 0,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 0,00 | 0,00 | 0,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,000213 Controladoria Geral do Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 0,000216 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 32.000,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 0,00 | 62.000,00 | 32.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES |Ciência e Tecnologia| Agricultura |Organização AgráriaÓRGÃOS | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,000204 Secretaria Mun. de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,000205 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 0,00 | 0,00 | 0,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 76.900,00 | 0,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 0,00 | 0,00 | 0,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,000213 Controladoria Geral do Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 0,000216 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 0,00 | 76.900,00 | 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado Adendo VIIIAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES | Indústria |Comércio e Serviços | ComunicaçõesÓRGÃOS | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,000204 Secretaria Mun. de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,000205 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 0,00 | 0,00 | 0,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 0,00 | 0,00 | 0,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,000213 Controladoria Geral do Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 0,000216 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado Adendo VIIIAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e LazerÓRGÃOS | | |

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,000204 Secretaria Mun. de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,000205 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 31.500,00 | 360.000,00 | 0,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 146.500,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 0,00 | 0,00 | 0,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,000213 Controladoria Geral do Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 0,000216 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 31.500,00 | 360.000,00 | 146.500,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Consolidado Adendo VIIIAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES===========================================================================================================================================================================================================================================================

FUNÇÕES |Encargos Especiais | Reserva de TOTALÓRGÃOS | | Contingência

===========================================================================================================================================================================================================================================================0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 521.300,000202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 547.200,000203 Secretaria Municipal de Finanças | 804.300,00 | 0,00 | 2.034.200,000204 Secretaria Mun. de Administração | 50.000,00 | 0,00 | 1.833.900,000205 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 2.617.800,000206 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 753.200,000207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura | 0,00 | 0,00 | 2.486.700,000208 Secretaria Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 600.400,000209 Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 368.300,000210 Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 347.800,000211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas | 0,00 | 0,00 | 120.400,000212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 139.000,000213 Controladoria Geral do Municipal | 0,00 | 0,00 | 79.800,000215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof.| 0,00 | 0,00 | 6.117.100,000216 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 6.092.500,000217 Fund. Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 1.066.700,000218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 67.700,000299 Reserva de Contingência | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00

| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL | 854.300,00 | 130.000,00 | 25.924.000,00

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Governo Municipal de Sucupira do RiachãoORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES===========================================================================================================================================================================================================================================================C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O VALOR| |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| |01 01. 01 031 0001 1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 52.400,00| |02 02. 04 122 0002 1.003 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00| |02 03. 04 122 0002 1.005 Aquisição de Móveis e Equipamentos 10.000,00| |02 04. 04 123 0003 1.008 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00| |02 05. 04 122 0002 1.012 Aquisição de Móveis e Equipamentos 2.500,00| |02 05. 12 122 0002 1.014 Construção e/ou Reforma do Prédio da Secretaria. de Educação 50.000,00| |02 05. 12 122 0002 1.016 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Educação 30.500,00| |02 05. 12 361 0007 1.020 Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais 160.000,00| |02 05. 12 361 0007 1.024 Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar 35.000,00| |02 06. 10 122 0002 1.030 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Secretaria de Saúde 107.400,00| |02 06. 10 122 0008 1.015 Aquisição de Móveis e Equipamentos 15.800,00| |02 06. 10 302 0008 1.032 Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Saúde 25.000,00| |02 06. 10 302 0008 1.034 Construção, Ampliação e/ou reforma de Hospitais e Unidade de Saúde 140.000,00| |02 07. 04 122 0002 1.021 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00| |02 07. 04 122 0002 1.035 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Secretaria de Infra - Estrutura 40.000,00| |02 07. 15 451 0009 1.038 Construção e Recuperação de Calçamento, Meio fio e Sarjetas 44.800,00| |02 07. 15 451 0009 1.039 Pavimentação de Rua e Avenidas 133.000,00| |02 07. 15 451 0009 1.041 Construção de Parque de Vaquejada 54.000,00| |02 07. 15 451 0009 1.042 Construção e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins 64.500,00| |02 07. 15 452 0010 1.043 Construção e/ou Reforma de Cemiterio do Municipio 31.500,00| |02 07. 15 452 0010 1.044 Construção e Recuperação de Lavanderias 63.000,00| |02 07. 15 452 0010 1.045 Aquisição de Móveis e Equipamentos para os Servicos Públicos 31.500,00| |02 07. 15 452 0010 1.046 Coleta de Lixo e Limpeza urbana 609.000,00| |02 07. 17 512 0011 1.048 Construção de Fossa Domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural 42.000,00| |02 07. 25 752 0012 1.049 Construção e Ampliação da Rede Elétrica 31.500,00| |02 07. 26 782 0012 1.051 Construção e recuperação de pontes 60.000,00| |02 07. 26 782 0012 1.150 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais 300.000,00| |02 08. 08 122 0002 1.028 Aquisição de Móveis e Equipamentos 35.000,00| |02 08. 08 122 0002 1.052 Construção ampliação e/ou reforma da sec. mun. de Assist. social 46.200,00| |02 09. 04 302 0002 1.031 Aquisição de Móveis e Equipamentos 10.000,00| |02 09. 27 812 0015 1.060 Construção de centro esportivo 84.000,00| |02 10. 04 122 0002 1.064 Const. Ampl., e/ou Reforma da Sec. de Agr. e Meio Ambiente 84.000,00| |02 10. 20 122 0002 1.036 Aquisição de Móveis e Equipamentos 15.000,00| |02 10. 20 605 0016 1.066 construção e Recuperação de Açudes 31.500,00| |02 11. 08 122 0002 1.053 Aquisição de móveis e equipamentos 20.000,00| |02 12. 04 122 0002 1.062 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00| |02 15. 12 361 0007 1.017 Construção,Ampliação e Reforma da Unidad Unidades Escolares 289.000,00| |02 15. 12 361 0007 1.018 Aquisição de Móveis e Equipamentos 100.000,00| |02 16. 10 301 0008 1.092 Aquis. de Móveis e Equip. para as Unid. Básicas de Saúde 200.000,00| |02 16. 10 302 0017 1.100 Const. Ampl., e/ou Reforma de Hospitais e Posto de Saude 1.010.000,00| |02 17. 08 122 0002 1.106 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00| |

| |TOTAL 4.158.100,00| |

| |01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 468.900,00| |02 02. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito 527.200,00| |02 03. 04 122 0002 2.006 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças 278.000,00| |02 03. 04 123 0003 2.007 Manutenção dos Serviços Financeiros e Contabeis 906.300,00| |02 03. 04 129 0004 2.009 Manutenção e Funcionamento do Setor Tributário 35.600,00| |

- continua -

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- continuação -===========================================================================================================================================================================================================================================================C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O VALOR| |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| |02 03. 28 846 0005 2.010 Manutenção dos Encargos Gerais do Municipio 667.800,00| |02 03. 28 846 0005 2.011 Contribuição ao PASEP 136.500,00| |02 04. 04 122 0002 2.013 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Administração 1.763.900,00| |02 04. 28 845 0002 2.012 Contribuições a Consórcios, Federações, Confederações e Similares 50.000,00| |02 05. 12 122 0002 2.017 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educacão 513.900,00| |02 05. 12 306 0006 2.018 Manut. e Func. do Programa de Alimentação Escolar - PNAE 410.000,00| |02 05. 12 361 0007 2.019 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 118.900,00| |02 05. 12 361 0007 2.023 Manutenção e Funcionamento do Salario Educação 125.000,00| |02 05. 12 361 0007 2.073 Manutenção e Funcionamento da Merenda Escolar 406.300,00| |02 05. 12 361 0007 2.074 Manut. e Func. de Unid. Escolares do Ensino Fundamental 150.400,00| |02 05. 12 365 0007 2.025 Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar-PNATE 260.000,00| |02 05. 12 365 0007 2.026 Manutenção e Funcionamento das Escolas do Ensino Infantil 325.000,00| |02 05. 12 366 0007 2.027 Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos 30.300,00| |02 06. 10 122 0002 2.029 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de saúde 410.300,00| |02 06. 10 302 0008 2.033 Manutenção e Func. de Hospitais e Unidades de Saúde 54.700,00| |02 07. 04 122 0002 2.037 Manutenção e funcionamento de infraestrutura 941.900,00| |02 07. 17 511 0011 2.047 Manutenção e Funcionamento dos Poços Artesianos da Zona Urbana e Zona Rural 20.000,00| |02 08. 08 122 0002 2.054 Manutenção e funcionamento da sec. mun. de assistencia social 351.500,00| |02 08. 08 122 0002 2.055 Manutenção e funcionamento do conselho tutelar 101.500,00| |02 08. 08 243 0013 2.056 Manutenção dos servicos de medida socioeducativa 39.900,00| |02 08. 08 244 0013 2.057 Manutenção dos serviços eventuais 26.300,00| |02 09. 04 122 0002 2.058 Manutenção e funcionamento da Sec. mun. de turismo, desporto e lazer 106.600,00| |02 09. 04 122 0014 2.059 Apoio as atividade culturais 105.200,00| |02 09. 27 812 0015 2.061 Apoio e incentivo ao esporte amador 62.500,00| |02 10. 04 122 0002 2.063 Manut. e Func. da Sec.Mun. de Agricultura e Meio Ambiente 186.900,00| |02 10. 20 605 0016 2.065 Manutenção e Func. Feiras e Mercados Públicos 17.800,00| |02 10. 20 605 0016 2.068 Distribuição de Sementes aos Produtores Rurais 12.600,00| |02 11. 04 122 0002 2.069 Manut. e Func. da Sec. de Coord. e Artic. Políticas 100.400,00| |02 12. 04 122 0002 2.070 Manut. e func. da Sec. de Assuntos Institucionais 119.000,00| |02 13. 04 124 0002 2.071 Manut. e Func. da Controladoria Geral do Municipio 79.800,00| |02 15. 12 361 0007 2.080 Manut. e Func. do Ensino Fundamental 60% 3.083.800,00| |02 15. 12 361 0007 2.081 Manut. e Func. do Ensino Fundamental 40% 667.000,00| |02 15. 12 361 0007 2.084 Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar 915.100,00| |02 15. 12 365 0007 2.085 Manut. e Func. do Ensino Infantil 40% 268.000,00| |02 15. 12 365 0007 2.086 Manut. e Func. do Ensino Infantil 60% 621.500,00| |02 15. 12 365 0007 2.087 Manut. e Func. de Unid. Escolares do Ens. Infantil 22.700,00| |02 15. 12 366 0006 2.088 Manut. e Func. da Educação de Jovens e Adultos 150.000,00| |02 16. 10 122 0002 2.089 Manutenção e Func. do Fundo Municipal de Saúde - FMS 555.000,00| |02 16. 10 122 0002 2.090 Manutenção do Conselho Mun. de Saúde 85.000,00| |02 16. 10 301 0008 2.093 Manut. e Impl. das Ações do Programa Saúde da Familía 760.500,00| |02 16. 10 301 0008 2.094 Manut. e Impl. do Programa Agente Comunitário de saúde 329.900,00| |02 16. 10 301 0008 2.095 Manutenção da Farmácia Basica 629.100,00| |02 16. 10 301 0008 2.096 Manut. do Programa de Apoio a Saúde da Famiía - NASF 240.000,00| |02 16. 10 302 0017 2.101 Manut. e Func. do Tratamento fora de Domicílio - TFD 110.000,00| |02 16. 10 302 0017 2.102 manutenção e Func. da Rede de Serviços Hospitalares 1.890.000,00| |02 16. 10 304 0018 2.103 Manut. e Fortal. das Ações de Vigilância Sanitária 130.000,00| |02 16. 10 304 0018 2.104 Manut. e Fortal. das Ações de Vigilância Epidemiológica 122.000,00| |02 16. 10 304 0019 2.150 Manut. na Qualidade da água para Consumo Humano 31.000,00| |02 17. 08 122 0002 2.107 Manutenção e Funcionamneto do FMAS 813.900,00| |02 17. 08 243 0013 2.108 Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento a Familía (CRAS) 28.400,00| |02 17. 08 243 0013 2.109 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal de Vinculos 35.600,00| |

- continua -

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- continuação -===========================================================================================================================================================================================================================================================C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O VALOR| |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| |02 17. 08 243 0013 2.110 Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica 37.000,00| |02 17. 08 244 0020 2.111 Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado à Familía - CREAS 41.000,00| |02 17. 08 244 0020 2.112 Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica 53.800,00| |02 17. 08 244 0021 2.113 Manut. e funcion. do Programa Criança Feliz 20.000,00| |02 17. 08 244 0022 2.114 Manut. dos serviços de vigilância Socioassistencial 17.000,00| |02 18. 04 122 0002 2.115 Manut. e Func. de Meio Amb. e Recursos Hídricos 35.700,00| |02 18. 18 542 0011 2.116 Manut. do Controle Ambiental 32.000,00| |

| |TOTAL 21.635.900,00| |

| |02 99. 99 999 9999 9.999 Reserva de Contigência 130.000,00| |

| |TOTAL 130.000,00| |

| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |

T O T A L 25.924.000,00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do RiachãoORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal........................ 17.391.200,00Orçamento Seguridade social............. 8.532.800,00

TOTAL................................... 25.924.000,00

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Câmara Municipal Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 01 Poder Legislativo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |01 031 0001 1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 52.400,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 52.400,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 52.400,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 52.400,00| | | |

Fonte 010000 52.400,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 52.400,00| | | || | | |

01 031 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 468.900,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 365.500,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 365.500,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 280.000,00| | | |

Fonte 010000 280.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 85.500,00| | | |

Fonte 010000 85.500,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 103.400,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 103.400,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 12.300,00| | | |

Fonte 010000 12.300,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00| | | |

Fonte 010000 30.000,00| | | |3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 23.500,00| | | |

Fonte 010000 23.500,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12.400,00| | | |

Fonte 010000 12.400,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 23.100,00| | | |

Fonte 010000 23.100,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 468.900,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 521.300,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 1.003 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 20.000,00| | | || | | |

04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 527.200,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 391.500,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 391.500,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 8.400,00| | | |

Fonte 010100 8.400,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 360.000,00| | | |

Fonte 010000 360.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 135.700,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 135.700,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 66.000,00| | | |

Fonte 010000 66.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00| | | |

Fonte 010000 30.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 33.500,00| | | |

Fonte 010000 33.500,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 527.200,00| | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 547.200,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 1.005 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 10.000,00| | | || | | |

04 122 0002 2.006 Manutenção e Funcionamento da Secretaria| | | |de Finanças| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 278.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 188.300,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 188.300,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 141.700,00| | | |

Fonte 010000 141.700,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 30.000,00| | | |

Fonte 010000 30.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12.400,00| | | |

Fonte 010000 12.400,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 89.700,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 89.700,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 25.000,00| | | |

Fonte 010000 25.000,00| | | |3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 25.000,00| | | |

Fonte 010000 25.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 22.400,00| | | |

Fonte 010000 22.400,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 278.000,00| | | || | | |

04 123 0003 2.007 Manutenção dos Serviços Financeiros e Contabeis| | | |.| | | |

- continua -

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- continuação -3.0.00.00.00 Despesas correntes 906.300,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 298.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 298.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 288.000,00| | | |

Fonte 010000 288.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 608.300,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 608.300,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | |3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 294.000,00| | | |

Fonte 010000 294.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 288.000,00| | | |

Fonte 010000 288.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 906.300,00| | | || | | |

04 129 0004 2.009 Manutenção e Funcionamento do Setor Tributário| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 35.600,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 8.400,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 8.400,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 27.200,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 27.200,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00| | | |

Fonte 010000 1.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 12.600,00| | | |

Fonte 010000 12.600,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.200,00| | | |

Fonte 010000 5.200,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 35.600,00| | | || | | |

28 846 0005 2.010 Manutenção dos Encargos Gerais do Municipio| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 531.300,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 419.800,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 419.800,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 419.800,00| | | |

Fonte 010000 419.800,00| | | |3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 12.600,00| | | |3.2.90.00.00 Aplicações diretas 12.600,00| | | |3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 12.600,00| | | |

Fonte 010000 12.600,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 98.900,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 98.900,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 98.900,00| | | |

Fonte 010000 98.900,00| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 136.500,00| | | |4.6.00.00.00 Amortização da dívida 136.500,00| | | |4.6.90.00.00 Aplicações diretas 136.500,00| | | |4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 136.500,00| | | |

Fonte 010000 136.500,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 667.800,00| | | || | | |

28 846 0005 2.011 Contribuição ao PASEP| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 136.500,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 136.500,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 136.500,00| | | |3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 136.500,00| | | |

Fonte 010000 136.500,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 136.500,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.034.200,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Mun. de Administração DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 2.013 Manutenção e Funcionamento da Secretaria| | | |

Administração| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.763.900,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 959.200,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 959.200,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 80.000,00| | | |

Fonte 010000 80.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 577.800,00| | | |

Fonte 010000 577.800,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 50.000,00| | | |

Fonte 010000 50.000,00| | | |3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 50.000,00| | | |

Fonte 010000 50.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 201.400,00| | | |

Fonte 010000 201.400,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 804.700,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 804.700,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 37.400,00| | | |

Fonte 010000 37.400,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 304.000,00| | | |

Fonte 010000 304.000,00| | | |3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 21.000,00| | | |

Fonte 010000 21.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 42.500,00| | | |

Fonte 010000 42.500,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 383.000,00| | | |

Fonte 010000 383.000,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.763.900,00| | | || | | |

04 123 0003 1.008 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | |- continua -

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- continuação -| | | |

TOTAL DO PROJETO - - 20.000,00| | | || | | |

28 845 0002 2.012 Contribuições a Consórcios, Federações,| | | |Confederações e Similares| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00| | | |3.3.71.00.00 Transf.a consórc.públic.median.contr.ris 25.000,00| | | |3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 25.000,00| | | |

Fonte 010000 25.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 25.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 25.000,00| | | |

Fonte 010000 25.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 50.000,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.833.900,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Saúde DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |10 122 0002 1.030 Construção, Ampliação e/ou Reforma da| | | |

Secretaria de Saúde| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 77.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 77.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 77.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 67.000,00| | | |

Fonte 010000 67.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.400,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 30.400,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 30.400,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 30.400,00| | | |

Fonte 010000 30.400,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 107.400,00| | | || | | |

10 122 0002 2.029 Manutenção e Funcionamento da Secretaria| | | |Municipal de saúde| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 410.300,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 84.400,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 84.400,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 4.200,00| | | |

Fonte 010200 4.200,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 68.100,00| | | |

Fonte 010200 68.100,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 010200 2.100,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 325.900,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 325.900,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.200,00| | | |

Fonte 010200 5.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 112.000,00| | | |

Fonte 010200 112.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 16.700,00| | | |

Fonte 010200 16.700,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 189.000,00| | | |

Fonte 010200 189.000,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 3.000,00| | | |

Fonte 010200 3.000,00| | | |- continua -

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- continuação -| | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 410.300,00| | | || | | |

10 122 0008 1.015 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 15.800,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 15.800,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 15.800,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15.800,00| | | |

Fonte 010000 15.800,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 15.800,00| | | || | | |

10 302 0008 1.032 Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Saúde| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 25.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 25.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 25.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 25.000,00| | | |

Fonte 010200 25.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 25.000,00| | | || | | |

10 302 0008 1.034 Construção, Ampliação e/ou reforma de| | | |Hospitais e Unidade de Saúde| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 70.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 70.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 70.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00| | | |

Fonte 010200 20.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00| | | |

Fonte 010200 50.000,00| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 70.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 70.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 70.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 70.000,00| | | |

Fonte 010200 70.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 140.000,00| | | || | | |

10 302 0008 2.033 Manutenção e Func. de Hospitais e| | | |Unidades de Saúde| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 54.700,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 23.100,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 23.100,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 4.200,00| | | |

Fonte 010200 4.200,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 14.800,00| | | |

Fonte 010200 14.800,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 2.000,00| | | |

Fonte 010000 2.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 010200 2.100,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 31.600,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 31.600,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 6.300,00| | | |

Fonte 010200 6.300,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 15.800,00| | | |

Fonte 010200 15.800,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 4.200,00| | | |

Fonte 010200 4.200,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.100,00| | | |

Fonte 010200 2.100,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 3.200,00| | | |

Fonte 010200 3.200,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 54.700,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 753.200,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Infra- Estrutura DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 1.021 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 20.000,00| | | || | | |

04 122 0002 1.035 Construção, Ampliação e/ou Reforma da| | | |Secretaria de Infra - Estrutura| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 30.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 30.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 40.000,00| | | || | | |

04 122 0002 2.037 Manutenção e funcionamento de infraestrutura| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 941.900,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 127.200,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 127.200,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 7.600,00| | | |

Fonte 010000 7.600,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 52.500,00| | | |

Fonte 010000 52.500,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 57.100,00| | | |

Fonte 010000 57.100,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 814.700,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 814.700,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 310.000,00| | | |

Fonte 010000 310.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 480.500,00| | | |

Fonte 010000 480.500,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 941.900,00| | | || | | |

15 451 0009 1.038 Construção e Recuperação de Calçamento,| | | |Meio fio e Sarjetas| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 30.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 30.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 14.800,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 14.800,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 14.800,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 7.300,00| | | |

Fonte 010000 7.300,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 7.500,00| | | |

Fonte 010000 7.500,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 44.800,00| | | || | | |

15 451 0009 1.039 Pavimentação de Rua e Avenidas| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 133.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 133.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 133.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 133.000,00| | | |

Fonte 010000 133.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 133.000,00| | | || | | |

15 451 0009 1.041 Construção de Parque de Vaquejada| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 54.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 54.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 54.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 54.000,00| | | |

Fonte 010000 54.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 54.000,00| | | || | | |

15 451 0009 1.042 Construção e/ou Reforma de Praças,| | | |Parques e Jardins| | | |

- continua -

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- continuação -.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 64.500,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 64.500,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 64.500,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 64.500,00| | | |

Fonte 010000 64.500,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 64.500,00| | | || | | |

15 452 0010 1.043 Construção e/ou Reforma de Cemiterio do Municipio| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 31.500,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 31.500,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 31.500,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 31.500,00| | | |

Fonte 010000 31.500,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 31.500,00| | | || | | |

15 452 0010 1.044 Construção e Recuperação de Lavanderias| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 63.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 63.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 63.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 63.000,00| | | |

Fonte 010000 63.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 63.000,00| | | || | | |

15 452 0010 1.045 Aquisição de Móveis e Equipamentos para| | | |os Servicos Públicos| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 31.500,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 31.500,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 31.500,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 31.500,00| | | |

Fonte 010000 31.500,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 31.500,00| | | || | | |

15 452 0010 1.046 Coleta de Lixo e Limpeza urbana| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 509.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 509.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 509.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 18.000,00| | | |

Fonte 010000 18.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 491.000,00| | | |

Fonte 010000 491.000,00| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00| | | |

Fonte 010000 100.000,00| | | |- continua -

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- continuação -| | | |

TOTAL DO PROJETO - - 609.000,00| | | || | | |

17 511 0011 2.047 Manutenção e Funcionamento dos Poços| | | |Artesianos da Zona Urbana e Zona Rural| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 20.000,00| | | || | | |

17 512 0011 1.048 Construção de Fossa Domiciliares na| | | |Zona Urbana e Zona Rural| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 42.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 42.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 42.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 42.000,00| | | |

Fonte 010000 42.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 42.000,00| | | || | | |

25 752 0012 1.049 Construção e Ampliação da Rede Elétrica| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 31.500,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 31.500,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 31.500,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 31.500,00| | | |

Fonte 010000 31.500,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 31.500,00| | | || | | |

26 782 0012 1.051 Construção e recuperação de pontes| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 60.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 60.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 60.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 60.000,00| | | |

Fonte 010000 60.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 60.000,00| | | || | | |

26 782 0012 1.150 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais| | | |.| | | |

- continua -

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- continuação -4.0.00.00.00 Despesas de capital 300.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 300.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 300.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 300.000,00| | | |

Fonte 010000 300.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 300.000,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.486.700,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Assist. Social DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |08 122 0002 1.028 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 35.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 35.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 35.000,00| | | |

Fonte 010000 35.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 35.000,00| | | || | | |

08 122 0002 1.052 Construção ampliação e/ou reforma da| | | |sec. mun. de Assist. social| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 46.200,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 46.200,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 46.200,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 46.200,00| | | |

Fonte 010000 46.200,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 46.200,00| | | || | | |

08 122 0002 2.054 Manutenção e funcionamento da sec. mun.| | | |de assistencia social| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 351.500,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 120.900,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 120.900,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 14.900,00| | | |

Fonte 010000 14.900,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 86.000,00| | | |

Fonte 010000 86.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 230.600,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 230.600,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 9.000,00| | | |

Fonte 010000 9.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 86.100,00| | | |

Fonte 010000 86.100,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 4.000,00| | | |

Fonte 010000 4.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 120.000,00| | | |

Fonte 010000 120.000,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 351.500,00| | | || | | |

08 122 0002 2.055 Manutenção e funcionamento do conselho tutelar| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 101.500,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 87.100,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 87.100,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 72.100,00| | | |

Fonte 010000 72.100,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15.000,00| | | |

Fonte 010000 15.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 14.400,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 14.400,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.100,00| | | |

Fonte 010000 4.100,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 4.100,00| | | |

Fonte 010000 4.100,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 101.500,00| | | || | | |

08 243 0013 2.056 Manutenção dos servicos de medida socioeducativa| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 39.900,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 39.900,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 39.900,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 10.500,00| | | |

Fonte 010000 10.500,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 39.900,00| | | || | | |

08 244 0013 2.057 Manutenção dos serviços eventuais| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 26.300,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 26.300,00| | | |3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 9.500,00| | | |3.3.50.43.00 Subvenções sociais 9.500,00| | | |

Fonte 010000 9.500,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.90.00.00 Aplicações diretas 16.800,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 3.200,00| | | |

Fonte 010000 3.200,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.200,00| | | |

Fonte 010000 3.200,00| | | |3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 4.100,00| | | |

Fonte 010000 4.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 26.300,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.400,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Turismo DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 2.058 Manutenção e funcionamento da Sec. mun.| | | |

de turismo, desporto e lazer| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 106.600,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 70.900,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 70.900,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 52.500,00| | | |

Fonte 010000 52.500,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 35.700,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 35.700,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 12.600,00| | | |

Fonte 010000 12.600,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12.600,00| | | |

Fonte 010000 12.600,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 106.600,00| | | || | | |

04 122 0014 2.059 Apoio as atividade culturais| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 105.200,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 105.200,00| | | |3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 6.300,00| | | |3.3.50.43.00 Subvenções sociais 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 98.900,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 36.700,00| | | |

Fonte 010000 36.700,00| | | |3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 12.600,00| | | |

Fonte 010000 12.600,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 36.000,00| | | |

Fonte 010000 36.000,00| | | |3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 105.200,00| | | || | | |

04 302 0002 1.031 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 10.000,00| | | || | | |

27 812 0015 1.060 Construção de centro esportivo| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 84.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 84.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 84.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 84.000,00| | | |

Fonte 010000 84.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 84.000,00| | | || | | |

27 812 0015 2.061 Apoio e incentivo ao esporte amador| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 62.500,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 62.500,00| | | |3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 6.300,00| | | |3.3.50.43.00 Subvenções sociais 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 56.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 31.000,00| | | |

Fonte 010000 31.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 62.500,00| | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 368.300,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Agricultura DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 1.064 Const. Ampl., e/ou Reforma da Sec. de| | | |

Agr. e Meio Ambiente| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 84.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 84.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 84.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 84.000,00| | | |

Fonte 010000 84.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 84.000,00| | | || | | |

04 122 0002 2.063 Manut. e Func. da Sec.Mun. de| | | |Agricultura e Meio Ambiente| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 186.900,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 83.300,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 83.300,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 67.000,00| | | |

Fonte 010000 67.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 103.600,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 103.600,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.200,00| | | |

Fonte 010000 5.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 31.200,00| | | |

Fonte 010000 31.200,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 65.100,00| | | |

Fonte 010000 65.100,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 186.900,00| | | || | | |

20 122 0002 1.036 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 15.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 15.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15.000,00| | | |

Fonte 010000 15.000,00| | | |- continua -

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- continuação -| | | |

TOTAL DO PROJETO - - 15.000,00| | | || | | |

20 605 0016 1.066 construção e Recuperação de Açudes| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 31.500,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 31.500,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 31.500,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 31.500,00| | | |

Fonte 010000 31.500,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 31.500,00| | | || | | |

20 605 0016 2.065 Manutenção e Func. Feiras e Mercados Públicos| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 17.800,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 17.800,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 17.800,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 17.800,00| | | || | | |

20 605 0016 2.068 Distribuição de Sementes aos Produtores Rurais| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 12.600,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 12.600,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 12.600,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 12.600,00| | | |

Fonte 010000 12.600,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 12.600,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 347.800,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Coord. e Articu. Politicas DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 2.069 Manut. e Func. da Sec. de Coord. e| | | |

Artic. Políticas| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.400,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 69.900,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 69.900,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 52.500,00| | | |

Fonte 010000 52.500,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.100,00| | | |

Fonte 010000 1.100,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.500,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 30.500,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 10.500,00| | | |

Fonte 010000 10.500,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.100,00| | | |

Fonte 010000 1.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 100.400,00| | | || | | |

08 122 0002 1.053 Aquisição de móveis e equipamentos| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 20.000,00| | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.400,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Assuntos Institucionais DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 1.062 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 20.000,00| | | || | | |

04 122 0002 2.070 Manut. e func. da Sec. de Assuntos Institucionais| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 119.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 94.800,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 94.800,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 52.500,00| | | |

Fonte 010000 52.500,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 31.000,00| | | |

Fonte 010000 31.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 24.200,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 24.200,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 10.500,00| | | |

Fonte 010000 10.500,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.100,00| | | |

Fonte 010000 1.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 119.000,00| | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 139.000,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Controladoria Geral do Municipal DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 124 0002 2.071 Manut. e Func. da Controladoria Geral do Municipio| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 79.800,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 56.700,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 56.700,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 40.400,00| | | |

Fonte 010000 40.400,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 23.100,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 23.100,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.200,00| | | |

Fonte 010000 4.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 9.400,00| | | |

Fonte 010000 9.400,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.100,00| | | |

Fonte 010000 1.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 79.800,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 79.800,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hidricos DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 2.115 Manut. e Func. de Meio Amb. e Recursos Hídricos| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 35.700,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 20.700,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 20.700,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.700,00| | | |

Fonte 010000 10.700,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 15.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 15.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00| | | |

Fonte 010000 2.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.000,00| | | |

Fonte 010000 3.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 35.700,00| | | || | | |

18 542 0011 2.116 Manut. do Controle Ambiental| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 32.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 12.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 12.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 2.000,00| | | |

Fonte 010000 2.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 8.000,00| | | |

Fonte 010000 8.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.000,00| | | |

Fonte 010000 7.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 32.000,00| | | || | | |

- continua -

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- continuação -| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 67.700,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |99 999 9999 9.999 Reserva de Contigência| | | |

9.0.00.00.00 Reserva de contingência 130.000,00| | | |9.9.00.00.00 Reserva de contingência 130.000,00| | | |9.9.99.00.00 Reserva de contingência 130.000,00| | | |9.9.99.99.00 Reserva de contingência 130.000,00| | | |

Fonte 010000 130.000,00| | | || | | |

TOTAL DE RESERVA - - 130.000,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Manutenção e Desenvolvimento - MDE Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |04 122 0002 1.012 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.500,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 2.500,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 2.500,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.500,00| | | |

Fonte 011550 2.500,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 2.500,00| | | || | | |

12 122 0002 1.014 Construção e/ou Reforma do Prédio da| | | |Secretaria. de Educação| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 50.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 50.000,00| | | |

Fonte 010000 50.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 50.000,00| | | || | | |

12 122 0002 1.016 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Educação| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.500,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 30.500,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 30.500,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.500,00| | | |

Fonte 010000 30.500,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 30.500,00| | | || | | |

12 122 0002 2.017 Manutenção e Funcionamento da Secretaria| | | |de Educacão| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 513.900,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 54.800,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 54.800,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 5.300,00| | | |

Fonte 010000 5.300,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 43.000,00| | | |

Fonte 010000 43.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 3.000,00| | | |

Fonte 010000 3.000,00| | | |- continua -

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- continuação -3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 3.500,00| | | |

Fonte 010100 3.500,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 459.100,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 459.100,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 17.900,00| | | |

Fonte 010000 17.900,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 73.500,00| | | |

Fonte 010000 73.500,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 24.500,00| | | |

Fonte 010000 24.500,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 336.900,00| | | |

Fonte 010000 336.900,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 6.300,00| | | |

Fonte 010000 6.300,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 513.900,00| | | || | | |

12 306 0006 2.018 Manut. e Func. do| | | |Programa de Alimentação Escolar - PNAE| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 410.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 410.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 410.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 350.000,00| | | |

Fonte 010000 150.000,00| | | |Fonte 011551 100.000,00| | | |Fonte 012254 100.000,00| | | |

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 60.000,00| | | |Fonte 010000 10.000,00| | | |Fonte 011551 50.000,00| | | |

| | | |TOTAL DA ATIVIDADE - - 410.000,00| | | |

| | | |12 361 0007 1.020 Construção, Ampliação e Reformas de| | | |

Escolas Municipais| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 160.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 160.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 160.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 160.000,00| | | |

Fonte 011553 160.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 160.000,00| | | || | | |

12 361 0007 1.024 Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar| | | |.| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 35.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 35.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 35.000,00| | | |

Fonte 010000 35.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 35.000,00| | | || | | |

12 361 0007 2.019 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental| | | |- continua -

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- continuação -.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 118.900,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 6.500,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 6.500,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.200,00| | | |

Fonte 010000 3.200,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.200,00| | | |

Fonte 010000 1.200,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 112.400,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 112.400,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.200,00| | | |

Fonte 010000 1.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00| | | |

Fonte 012254 50.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00| | | |

Fonte 012254 50.000,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.200,00| | | |

Fonte 010000 1.200,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 118.900,00| | | || | | |

12 361 0007 2.023 Manutenção e Funcionamento do Salario Educação| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00| | | |

Fonte 011549 50.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00| | | |

Fonte 011549 20.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 30.000,00| | | |

Fonte 011549 30.000,00| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 25.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 25.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 25.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 25.000,00| | | |

Fonte 010000 25.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 125.000,00| | | || | | |

12 361 0007 2.073 Manutenção e Funcionamento da Merenda Escolar| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 406.300,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 406.300,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 406.300,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 406.300,00| | | |

Fonte 010516 406.300,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 406.300,00| | | || | | |

12 361 0007 2.074 Manut. e Func. de Unid. Escolares do| | | |Ensino Fundamental| | | |

- continua -

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- continuação -.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.400,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 75.300,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 75.300,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 3.200,00| | | |

Fonte 010000 3.200,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 60.000,00| | | |

Fonte 010000 60.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 75.100,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 75.100,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 61.500,00| | | |

Fonte 010000 61.500,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.100,00| | | |

Fonte 010000 3.100,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.300,00| | | |

Fonte 010000 5.300,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 150.400,00| | | || | | |

12 365 0007 2.025 Manutenção e Funcionamento do Transporte| | | |Escolar-PNATE| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 260.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 260.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 260.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00| | | |

Fonte 011552 30.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00| | | |

Fonte 011552 15.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 215.000,00| | | |

Fonte 011552 215.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 260.000,00| | | || | | |

12 365 0007 2.026 Manutenção e Funcionamento das Escolas| | | |do Ensino Infantil| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 315.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 125.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 125.000,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 100.000,00| | | |

Fonte 012255 100.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 190.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 190.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 150.000,00| | | |

Fonte 010000 150.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00| | | |

Fonte 010000 15.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 25.000,00| | | |

Fonte 010000 25.000,00| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 325.000,00| | | || | | |

12 366 0007 2.027 Manutenção e Funcionamento da Educação| | | |de Jovens e Adultos| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 30.300,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 14.400,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 14.400,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.000,00| | | |

Fonte 010000 1.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 15.900,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 15.900,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 8.400,00| | | |

Fonte 010000 8.400,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.500,00| | | |

Fonte 010000 2.500,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 30.300,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.617.800,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |12 361 0007 1.017 Construção,Ampliação e Reforma da Unidad| | | |

Unidades Escolares| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 289.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 289.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 289.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 289.000,00| | | |

Fonte 010516 289.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 289.000,00| | | || | | |

12 361 0007 1.018 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00| | | |

Fonte 010000 100.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 100.000,00| | | || | | |

12 361 0007 2.080 Manut. e Func. do Ensino Fundamental 60%| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.083.800,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.612.300,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 2.612.300,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.316.000,00| | | |

Fonte 010515 1.180.000,00| | | |Fonte 011800 1.136.000,00| | | |

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 290.000,00| | | |Fonte 011800 290.000,00| | | |

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 6.300,00| | | |Fonte 011800 6.300,00| | | |

3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 471.500,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 471.500,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 8.800,00| | | |

Fonte 011800 8.800,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 138.800,00| | | |

Fonte 011800 138.800,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 16.800,00| | | |

Fonte 011800 16.800,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 280.000,00| | | |

Fonte 011800 280.000,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 27.100,00| | | |

Fonte 011800 27.100,00| | | |- continua -

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- continuação -| | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 3.083.800,00| | | || | | |

12 361 0007 2.081 Manut. e Func. do Ensino Fundamental 40%| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 667.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 472.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 472.000,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 232.800,00| | | |

Fonte 011900 232.800,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 220.300,00| | | |

Fonte 011900 220.300,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 18.900,00| | | |

Fonte 011900 18.900,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 195.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 195.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 95.000,00| | | |

Fonte 011900 95.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00| | | |

Fonte 011900 100.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 667.000,00| | | || | | |

12 361 0007 2.084 Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 844.200,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 844.200,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 844.200,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 240.000,00| | | |

Fonte 011900 240.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 4.200,00| | | |

Fonte 011900 4.200,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 600.000,00| | | |

Fonte 010000 300.000,00| | | |Fonte 010516 300.000,00| | | |

4.0.00.00.00 Despesas de capital 70.900,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 70.900,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 70.900,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 70.900,00| | | |

Fonte 011900 70.900,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 915.100,00| | | || | | |

12 365 0007 2.085 Manut. e Func. do Ensino Infantil 40%| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 268.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 232.800,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 232.800,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 16.800,00| | | |

Fonte 011900 16.800,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 166.000,00| | | |

Fonte 011900 166.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 50.000,00| | | |

Fonte 011900 50.000,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 35.200,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 35.200,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.100,00| | | |

Fonte 011900 2.100,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 14.000,00| | | |

Fonte 011900 14.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.400,00| | | |

Fonte 011900 5.400,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 11.600,00| | | |

Fonte 011900 11.600,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 011900 2.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 268.000,00| | | || | | |

12 365 0007 2.086 Manut. e Func. do Ensino Infantil 60%| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 621.500,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 481.400,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 481.400,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 80.000,00| | | |

Fonte 010515 80.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 380.000,00| | | |

Fonte 010515 380.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 21.400,00| | | |

Fonte 010515 21.400,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 140.100,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 140.100,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.100,00| | | |

Fonte 010515 2.100,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 14.700,00| | | |

Fonte 010515 14.700,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 14.000,00| | | |

Fonte 010515 14.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.300,00| | | |

Fonte 010515 10.300,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 99.000,00| | | |

Fonte 010515 99.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 621.500,00| | | || | | |

12 365 0007 2.087 Manut. e Func. de Unid. Escolares do Ens. Infantil| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 22.700,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 11.300,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 11.300,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 3.200,00| | | |

Fonte 010515 3.200,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 5.000,00| | | |

Fonte 010515 5.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.000,00| | | |

Fonte 010516 1.000,00| | | |3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.100,00| | | |

Fonte 010515 2.100,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 11.400,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 11.400,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.100,00| | | |

Fonte 010515 2.100,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 3.100,00| | | |

Fonte 010515 3.100,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.100,00| | | |

Fonte 010515 3.100,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.100,00| | | |

Fonte 010515 3.100,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 22.700,00| | | || | | |

12 366 0006 2.088 Manut. e Func. da Educação de Jovens e Adultos| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 145.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 145.000,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 50.000,00| | | |

Fonte 010516 50.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 70.000,00| | | |

Fonte 010516 70.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 25.000,00| | | |

Fonte 010516 25.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 5.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00| | | |

Fonte 010516 5.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 150.000,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.117.100,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Fundo Municipal de Saúde Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal de Saúde DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |10 122 0002 2.089 Manutenção e Func. do Fundo Municipal de| | | |

Saúde - FMS| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 535.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 60.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 60.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.000,00| | | |

Fonte 013000 50.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00| | | |

Fonte 011408 10.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 475.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 475.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 285.000,00| | | |

Fonte 013000 285.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00| | | |

Fonte 011414 30.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 160.000,00| | | |

Fonte 011414 160.000,00| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 555.000,00| | | || | | |

10 122 0002 2.090 Manutenção do Conselho Mun. de Saúde| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 85.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 45.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 45.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 30.000,00| | | |

Fonte 012355 30.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15.000,00| | | |

Fonte 012355 15.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 40.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 40.000,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 20.000,00| | | |

Fonte 012355 20.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00| | | |

Fonte 012355 10.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00| | | |

Fonte 012355 5.000,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00| | | |

Fonte 011408 5.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 85.000,00| | | || | | |

10 301 0008 1.092 Aquis. de Móveis e Equip. para as Unid.| | | |Básicas de Saúde| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 200.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 200.000,00| | | |

Fonte 012354 200.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 200.000,00| | | || | | |

10 301 0008 2.093 Manut. e Impl. das Ações do Programa| | | |Saúde da Familía| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 760.500,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 590.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 590.000,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 50.000,00| | | |

Fonte 012355 50.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 280.000,00| | | |

Fonte 012355 280.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 260.000,00| | | |

Fonte 012355 260.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 170.500,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 170.500,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.500,00| | | |

Fonte 012355 5.500,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00| | | |

Fonte 011408 30.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 55.000,00| | | |

Fonte 011408 55.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 80.000,00| | | |

Fonte 011408 80.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 760.500,00| | | || | | |

10 301 0008 2.094 Manut. e Impl. do Programa Agente| | | |Comunitário de saúde| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 329.900,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 300.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 300.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 250.000,00| | | |

Fonte 011409 250.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 50.000,00| | | |

Fonte 011408 50.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 29.900,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 29.900,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 20.000,00| | | |

Fonte 012355 20.000,00| | | |- continua -

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- continuação -3.3.90.30.00 Material de consumo 9.900,00| | | |

Fonte 011409 9.900,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 329.900,00| | | || | | |

10 301 0008 2.095 Manutenção da Farmácia Basica| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 629.100,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 629.100,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 629.100,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 429.100,00| | | |

Fonte 010200 429.100,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 200.000,00| | | |

Fonte 012355 200.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 629.100,00| | | || | | |

10 301 0008 2.096 Manut. do Programa de Apoio a Saúde da| | | |Famiía - NASF| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 240.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 150.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 150.000,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 20.000,00| | | |

Fonte 012355 20.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 100.000,00| | | |

Fonte 012355 100.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 30.000,00| | | |

Fonte 011408 30.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 90.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 90.000,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00| | | |

Fonte 012355 10.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00| | | |

Fonte 011408 10.000,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00| | | |

Fonte 011408 10.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00| | | |

Fonte 011408 10.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00| | | |

Fonte 010000 50.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 240.000,00| | | || | | |

10 302 0017 1.100 Const. Ampl., e/ou Reforma de Hospitais| | | |e Posto de Saude| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 250.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 250.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 250.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 50.000,00| | | |

Fonte 011408 50.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 200.000,00| | | |

Fonte 011408 200.000,00| | | |- continua -

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- continuação -4.0.00.00.00 Despesas de capital 760.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 760.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 760.000,00| | | |4.4.90.51.00 Obras e instalações 500.000,00| | | |

Fonte 011408 500.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 260.000,00| | | |

Fonte 011414 260.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 1.010.000,00| | | || | | |

10 302 0017 2.101 Manut. e Func. do Tratamento fora de| | | |Domicílio - TFD| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 110.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 110.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 110.000,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 15.000,00| | | |

Fonte 011408 15.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00| | | |

Fonte 011408 5.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 40.000,00| | | |

Fonte 011408 40.000,00| | | |3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 50.000,00| | | |

Fonte 010000 50.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 110.000,00| | | || | | |

10 302 0017 2.102 manutenção e Func. da Rede de Serviços| | | |Hospitalares| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.890.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 980.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 980.000,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 50.000,00| | | |

Fonte 010000 50.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 800.000,00| | | |

Fonte 010000 800.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 130.000,00| | | |

Fonte 010000 130.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 910.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 910.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 360.000,00| | | |

Fonte 010000 360.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 130.000,00| | | |

Fonte 010000 130.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 400.000,00| | | |

Fonte 010000 400.000,00| | | |3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.890.000,00| | | || | | |

10 304 0018 2.103 Manut. e Fortal. das Ações de Vigilância Sanitária| | | |.| | | |

- continua -

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- continuação -3.0.00.00.00 Despesas correntes 130.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 65.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 65.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 60.000,00| | | |

Fonte 011410 60.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 5.000,00| | | |

Fonte 011410 5.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 65.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 65.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 35.000,00| | | |

Fonte 011410 35.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00| | | |

Fonte 011410 30.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 130.000,00| | | || | | |

10 304 0018 2.104 Manut. e Fortal. das Ações de| | | |Vigilância Epidemiológica| | | |

.| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 122.000,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 100.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 80.000,00| | | |

Fonte 011408 80.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 22.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 22.000,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 3.000,00| | | |

Fonte 011408 3.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00| | | |

Fonte 011414 3.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 6.000,00| | | |

Fonte 011414 6.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 122.000,00| | | || | | |

10 304 0019 2.150 Manut. na Qualidade da água para Consumo Humano| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 31.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 31.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 31.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 31.000,00| | | |

Fonte 011414 31.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 31.000,00| | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.092.500,00

-------------------------------------

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Governo Municipal de Sucupira do Riachão ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018Fundo Mun. de Assistência Social Em R$ 1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fund. Mun. de Assistência Social DA DESPESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================================================================================================================================================================CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA| | | |===========================================================================================================================================================================================================================================================

| | | |08 122 0002 1.106 Aquisição de Móveis e Equipamentos| | | |

.| | | |4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00| | | |4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00| | | |4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00| | | |

Fonte 010000 20.000,00| | | || | | |

TOTAL DO PROJETO - - 20.000,00| | | || | | |

08 122 0002 2.107 Manutenção e Funcionamneto do FMAS| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 813.900,00| | | |3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 405.000,00| | | |3.1.90.00.00 Aplicações diretas 405.000,00| | | |3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 80.000,00| | | |

Fonte 010000 80.000,00| | | |3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 250.000,00| | | |

Fonte 012900 250.000,00| | | |3.1.90.13.00 Obrigações patronais 75.000,00| | | |

Fonte 010000 45.000,00| | | |Fonte 012900 30.000,00| | | |

3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 408.900,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 408.900,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00| | | |

Fonte 010000 2.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 306.000,00| | | |

Fonte 010000 145.000,00| | | |Fonte 012900 161.000,00| | | |

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 8.500,00| | | |Fonte 010000 8.500,00| | | |

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 22.400,00| | | |Fonte 010000 2.400,00| | | |Fonte 012900 20.000,00| | | |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 60.000,00| | | |Fonte 010000 10.000,00| | | |Fonte 012900 50.000,00| | | |

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 10.000,00| | | |Fonte 010000 10.000,00| | | |

| | | |TOTAL DA ATIVIDADE - - 813.900,00| | | |

| | | |08 243 0013 2.108 Manut. do Serviço de Proteção e| | | |

Atendimento a Familía (CRAS)| | | |- continua -

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- continuação -.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 28.400,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 28.400,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 28.400,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00| | | |

Fonte 010000 2.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.200,00| | | |

Fonte 010000 3.200,00| | | |3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 3.200,00| | | |

Fonte 010000 3.200,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 28.400,00| | | || | | |

08 243 0013 2.109 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal| | | |de Vinculos| | | |

..| | | |3.0.00.00.00 Despesas correntes 35.600,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 35.600,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 35.600,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 8.900,00| | | |

Fonte 010000 8.900,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.100,00| | | |

Fonte 010000 2.100,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.700,00| | | |

Fonte 010000 2.700,00| | | |3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 11.900,00| | | |

Fonte 010000 11.900,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 35.600,00| | | || | | |

08 243 0013 2.110 Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 37.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 37.000,00| | | |3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00| | | |3.3.50.43.00 Subvenções sociais 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 27.000,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 2.000,00| | | |

Fonte 010000 2.000,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15.000,00| | | |

Fonte 010000 15.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 37.000,00| | | || | | |

08 244 0020 2.111 Manut. do Serv. de Proteção e| | | |Atend. Especializado à Familía - CREAS| | | |

- continua -

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- continuação -.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 41.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 41.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 41.000,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 13.000,00| | | |

Fonte 010000 13.000,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.000,00| | | |

Fonte 010000 3.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 41.000,00| | | || | | |

08 244 0020 2.112 Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 53.800,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 53.800,00| | | |3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 7.700,00| | | |3.3.50.43.00 Subvenções sociais 7.700,00| | | |

Fonte 010000 7.700,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 46.100,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 15.400,00| | | |

Fonte 010000 15.400,00| | | |3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15.400,00| | | |

Fonte 010000 15.400,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00| | | |

Fonte 010000 3.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.300,00| | | |

Fonte 010000 2.300,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 53.800,00| | | || | | |

08 244 0021 2.113 Manut. e funcion. do Programa Criança Feliz| | | |.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00| | | |

Fonte 010000 10.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.500,00| | | |

Fonte 010000 2.500,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.500,00| | | |

Fonte 010000 2.500,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 20.000,00| | | || | | |

08 244 0022 2.114 Manut. dos serviços de vigilância| | | |Socioassistencial| | | |

- continua -

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- continuação -.| | | |

3.0.00.00.00 Despesas correntes 17.000,00| | | |3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 17.000,00| | | |3.3.90.00.00 Aplicações diretas 17.000,00| | | |3.3.90.14.00 Diárias - civil 7.000,00| | | |

Fonte 010000 7.000,00| | | |3.3.90.30.00 Material de consumo 3.000,00| | | |

Fonte 010000 3.000,00| | | |3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00| | | |

Fonte 010000 2.000,00| | | |3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00| | | |

Fonte 010000 5.000,00| | | || | | |

TOTAL DA ATIVIDADE - - 17.000,00| | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.066.700,00

-------------------------------------