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Saldo Anulado Pago Liquidado Valor Favorecido Conta Tipo Processo Data Relação de Empenhos CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CNPJ: 08.430.761/0001-95 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 ALBA FERREIRA DE LIMA 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Ordinário 002/2014 02/01/2014 1 0,00 0,00 1.023,00 1.023,00 1.023,00 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Ordinário 003/2014 02/01/2014 2 0,00 0,00 409,20 409,20 409,20 TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Ordinário 004/2014 02/01/2014 3 0,00 1,38 998,62 998,62 1.000,00 SONIA MARIA GOMES DA SILVA 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 005/2014 03/01/2014 4 0,00 0,00 64,50 64,50 64,50 BANCO DO BRASIL S/A 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 006/2014 03/01/2014 5 0,00 0,00 140,88 140,88 140,88 BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação Ordinário 007/2014 08/01/2014 6 0,00 0,00 43,00 43,00 43,00 SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos Ordinário 008/2014 10/01/2014 7 0,00 0,00 94,90 94,90 94,90 SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral Ordinário 009/2014 10/01/2014 8 0,00 0,00 360,69 360,69 360,69 MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral Ordinário 010/2014 10/01/2014 9 0,00 0,00 1.031,55 1.031,55 1.031,55 UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Ordinário 011/2014 10/01/2014 10 0,00 0,00 523,70 523,70 523,70 TIROL COMERCIO LTDA 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário 012/2014 10/01/2014 11 0,00 0,00 107,85 107,85 107,85 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene Ordinário 013/2014 14/01/2014 12 0,00 0,00 227,30 227,30 227,30 CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral Ordinário 014/2014 14/01/2014 13 Página:1/49

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SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Relação de Empenhos

CRO/RNCONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 08.430.761/0001-95

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201402/01/20141

0,000,001.023,001.023,001.023,00

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201402/01/20142

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201402/01/20143

0,001,38998,62998,621.000,00SONIA MARIA GOMES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201403/01/20144

0,000,0064,5064,5064,50BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201403/01/20145

0,000,00140,88140,88140,88BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário007/201408/01/20146

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201410/01/20147

0,000,0094,9094,9094,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201410/01/20148

0,000,00360,69360,69360,69MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201410/01/20149

0,000,001.031,551.031,551.031,55UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201410/01/201410

0,000,00523,70523,70523,70TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesasde Exercícios Anteriores

Ordinário012/201410/01/201411

0,000,00107,85107,85107,85COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201414/01/201412

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201414/01/201413

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CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00740,43740,43740,43TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário015/201416/01/201414

0,000,00184,00184,00184,00RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201417/01/201415

0,000,00537,82537,82537,82TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201417/01/201416

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário018/201420/01/201417

0,000,00379,69379,69379,69EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesasde Exercícios Anteriores

Ordinário051/201322/01/201418

0,000,0021.784,2721.784,2721.784,27FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201423/01/201419

0,000,005.046,115.046,115.046,11FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201423/01/201420

0,000,004.834,024.834,024.834,02FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201423/01/201421

0,000,006.649,526.649,526.649,52INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201423/01/201422

0,000,0037,4037,4037,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201423/01/201423

0,000,002.546,702.546,702.546,70GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTILE COMÉRCIO LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 -Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos

Ordinário020/201424/01/201424

0,000,00400,00400,00400,00ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário021/201427/01/201425

0,000,0080,0080,0080,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário021/201427/01/201426

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201429/01/201427

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201429/01/201428

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201429/01/201429

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201429/01/201430

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CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,002.250,002.250,002.250,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201429/01/201431

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201430/01/201432

0,000,00900,00900,00900,00DIANA ROSADO LOPES6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/201430/01/201433

0,000,00173,50173,50173,50PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário027/201430/01/201434

0,000,005.649,345.649,345.649,34CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201431/01/201435

0,000,00115,71115,71115,71BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário219/201431/01/201436

0,000,0040.293,9740.293,9740.293,97CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201431/01/201437

0,000,002.297,802.297,802.297,80GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTILE COMÉRCIO LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 -Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos

Ordinário032/201403/02/201438

0,002,78997,22997,221.000,00SONIA MARIA GOMES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201403/02/201439

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201403/02/201440

0,000,00276,18276,18276,18IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201403/02/201441

0,000,00564,44564,44564,44COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201403/02/201442

0,000,002.533,152.533,152.533,15FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201403/02/201443

0,000,001.023,001.023,001.023,00

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201403/02/201444

0,000,001.000,001.000,001.000,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201404/02/201445

0,000,001.000,001.000,001.000,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)

Ordinário036/201404/02/201446

0,000,00121,00121,00121,00BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201404/02/201447

0,000,00148,63148,63148,63TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201407/02/201448

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CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00138,39138,39138,39TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201407/02/201449

0,000,00568,00568,00568,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201410/02/201450

0,000,00450,04450,04450,04DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário039/201410/02/201451

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201410/02/201452

0,000,00852,00852,00852,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201410/02/201453

0,000,00128,01128,01128,01TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201410/02/201454

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201410/02/201455

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201410/02/201456

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201410/02/201457

0,000,00360,69360,69360,69MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201410/02/201458

0,000,0094,9094,9094,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201410/02/201459

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201410/02/201460

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário018/201410/02/201461

0,000,001.200,001.200,001.200,00ROSSANDRO FALCAO MENDESSARAIVA ALVES

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário042/201411/02/201462

0,000,0018,8518,8518,85CIRURGIÕES-DENTISTAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário043/201412/02/201463

0,000,00150,58150,58150,58TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário044/201412/02/201464

0,000,00276,43276,43276,43BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário045/201412/02/201465

0,000,0018,8518,8518,85UNIODONTO - COOPERATIVAODONTOLÓGICA DO SERIDÓ

6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário046/201413/02/201466

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Page 5: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00717,30717,30717,30MANOEL BEZERRA DE SOUZA(MANCHETE CALÇADOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 -Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos

Ordinário047/201413/02/201467

0,000,00180,01180,01180,01DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário039/201414/02/201468

0,000,00127,04127,04127,04COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201414/02/201469

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201414/02/201470

0,000,001.381,211.381,211.381,21LIVRARIA ASA BRANCA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário048/201417/02/201471

0,000,001.598,461.598,461.598,46ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201419/02/201472

0,000,001.840,411.840,411.840,41ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201419/02/201473

0,000,00703,15703,15703,15TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201419/02/201474

0,000,001.800,001.800,001.800,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201420/02/201475

0,000,00234,00234,00234,00CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário050/201421/02/201476

0,000,00514,40514,40514,40EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201421/02/201477

0,000,00316,64316,64316,64PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201421/02/201478

0,000,001.600,001.600,001.600,00ELETROMECÂNICA REFRIGERAÇÃOCOMÉRCIO CONSTRUÇOES EREPRESENTAÇÕES LTDA - ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário053/201421/02/201479

0,000,0021.784,2721.784,2721.784,27FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201424/02/201480

0,000,005.046,115.046,115.046,11FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201424/02/201481

0,000,004.834,024.834,024.834,02FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201424/02/201482

0,000,006.649,526.649,526.649,52INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201424/02/201483

0,000,0037,4037,4037,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201424/02/201484

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Page 6: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201426/02/201485

0,000,00597,75597,75597,75PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário054/201426/02/201486

0,000,00200,00200,00200,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário056/201427/02/201487

0,000,00200,00200,00200,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201427/02/201488

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201428/02/201489

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201428/02/201490

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201428/02/201491

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201428/02/201492

0,000,009.678,799.678,799.678,79CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201428/02/201493

0,000,00136,99136,99136,99BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário219/201428/02/201494

0,000,0074.725,2974.725,2974.725,29CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201428/02/201495

0,000,00276,18276,18276,18IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201405/03/201496

0,000,0070,0070,0070,00ALVARES & ALVARES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário058/201405/03/201497

0,000,001.772,001.772,001.772,00ALVARES & ALVARES LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário058/201405/03/201498

0,000,00400,00400,00400,00EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DONORTE LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário059/201405/03/201499

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201405/03/2014100

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Page 7: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,003,87996,13996,131.000,00SONIA MARIA GOMES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201406/03/2014101

0,000,00852,39852,39852,39COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201406/03/2014102

0,000,002.533,152.533,152.533,15FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201406/03/2014103

0,000,001.023,001.023,001.023,00

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201406/03/2014104

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201406/03/2014105

0,000,00353,78353,78353,78SERASA S.A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário060/201406/03/2014106

0,000,00170,65170,65170,65TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201406/03/2014107

0,000,00147,06147,06147,06TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201406/03/2014108

0,000,00123,00123,00123,00BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201406/03/2014109

0,000,001.964,591.964,591.964,59ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201407/03/2014110

0,000,0094,9094,9094,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201407/03/2014111

0,000,00144,97144,97144,97TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201407/03/2014112

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201407/03/2014113

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201407/03/2014114

0,000,00360,69360,69360,69MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201407/03/2014115

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201407/03/2014116

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201410/03/2014117

0,000,00169,95169,95169,95DIGITAL RIVER DO BRASIL6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário061/201411/03/2014118

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Page 8: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00246,28246,28246,28BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário062/201412/03/2014119

0,000,00400,67400,67400,67R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA -ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário063/201412/03/2014120

0,000,00122,00122,00122,00DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário064/201413/03/2014121

0,000,00105,25105,25105,25DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário065/201413/03/2014122

0,001,6860,0060,0061,68DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO

6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário065/201413/03/2014123

0,000,00200,52200,52200,52W T COMERCIO & REPRESENTACOESLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário066/201413/03/2014124

0,000,00774,43774,43774,43TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário067/201413/03/2014125

0,000,0010,0010,0010,00TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário067/201413/03/2014126

0,000,00169,58169,58169,58COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201413/03/2014127

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201413/03/2014128

0,000,00316,64316,64316,64PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201413/03/2014129

0,000,00200,00200,00200,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201418/03/2014130

0,000,00200,00200,00200,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201418/03/2014131

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário018/201418/03/2014132

0,000,0029.617,0029.617,0029.617,00GRAFICA E EDITORA LCR LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário068/201418/03/2014133

0,000,0058,0058,0058,00RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201419/03/2014134

0,000,00556,94556,94556,94TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201419/03/2014135

0,000,0032,5732,5732,57BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201419/03/2014136

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Page 9: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00192,00192,00192,00DEPARTAMENTO ESTADUAL DEIMPRENSA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário069/201420/03/2014137

0,000,0060,0060,0060,00CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário070/201421/03/2014138

0,000,00234,00234,00234,00CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário070/201421/03/2014139

0,000,001.350,001.350,001.350,00SUPRA INFORMATICA E COMERCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário071/201421/03/2014140

0,000,001.000,001.000,001.000,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201424/03/2014141

0,000,001.000,001.000,001.000,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)

Ordinário036/201424/03/2014142

0,000,0018,8518,8518,85CIRURGIÕES-DENTISTAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário073/201425/03/2014143

0,002.000,0021.784,2721.784,2723.784,27FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201426/03/2014144

0,000,005.046,115.046,115.046,11FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201426/03/2014145

0,000,004.848,484.848,484.848,48FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201426/03/2014146

0,000,007.072,557.072,557.072,55INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201426/03/2014147

0,000,00167,58167,58167,58BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201426/03/2014148

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201427/03/2014149

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201427/03/2014150

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201427/03/2014151

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201427/03/2014152

0,000,00526,97526,97526,97EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201427/03/2014153

Página:9/49

Page 10: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201428/03/2014154

0,000,00210,05210,05210,05PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário074/201428/03/2014155

0,000,001.840,001.840,001.840,00MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário075/201431/03/2014156

0,000,002.694,302.694,302.694,30FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201431/03/2014157

0,000,005.725,635.725,635.725,63CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201431/03/2014158

0,000,0039,9039,9039,90BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário219/201431/03/2014159

0,000,0048.917,4248.917,4248.917,42CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201431/03/2014160

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201401/04/2014161

0,000,00479,02479,02479,02DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário076/201401/04/2014162

0,000,001.023,001.023,001.023,00

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201401/04/2014163

0,000,00276,18276,18276,18IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201401/04/2014164

0,000,00797,65797,65797,65COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201401/04/2014165

0,0012,37987,63987,631.000,00SONIA MARIA GOMES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201401/04/2014166

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201402/04/2014167

0,000,00123,00123,00123,00BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201402/04/2014168

0,000,00200,00200,00200,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201403/04/2014169

0,000,007.589,787.589,787.589,78FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário077/201404/04/2014170

0,000,003.794,903.794,903.794,90FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário077/201404/04/2014171

0,000,003.794,893.794,893.794,89FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)

Ordinário077/201404/04/2014172

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Page 11: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,002.125,132.125,132.125,13INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário077/201404/04/2014173

0,000,00165,57165,57165,57TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201404/04/2014174

0,000,00189,89189,89189,89TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201404/04/2014175

0,000,00148,87148,87148,87TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201404/04/2014176

0,00852,000,000,00852,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário078/201409/04/2014177

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201409/04/2014178

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201409/04/2014179

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201409/04/2014180

0,000,0094,9094,9094,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201409/04/2014181

0,000,00360,69360,69360,69MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201409/04/2014182

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201409/04/2014183

0,000,00343,36343,36343,36BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário079/201409/04/2014184

0,000,00600,00600,00600,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário080/201410/04/2014185

0,000,00580,86580,86580,86TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário081/201411/04/2014186

0,000,00176,69176,69176,69LIVRARIA ASA BRANCA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário082/201411/04/2014187

0,000,00700,00700,00700,00EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DELIMA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário083/201414/04/2014188

0,000,00127,04127,04127,04COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201414/04/2014189

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201414/04/2014190

Página:11/49

Page 12: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00139,00139,00139,00

COOPERATIVA MISTA DOSCONDUTORES DE TAXIS DOAEROPORTO INTERNACIONALAUGUSTO SEVERO

6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário084/201414/04/2014191

0,000,0095,0095,0095,00RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201414/04/2014192

0,000,00336,78336,78336,78PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201414/04/2014193

0,000,00568,00568,00568,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201415/04/2014194

0,000,00383,06383,06383,06DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário076/201415/04/2014195

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201415/04/2014196

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201415/04/2014197

0,000,00568,00568,00568,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201415/04/2014198

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário018/201415/04/2014199

0,000,00507,49507,49507,49EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIAPOTIGUAR LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário085/201416/04/2014200

0,000,00632,83632,83632,83TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201416/04/2014201

0,000,00100,05100,05100,05JOSE CUNHA DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário086/201422/04/2014202

0,000,00957,01957,01957,01EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201422/04/2014203

0,000,00486,90486,90486,90P-OCLUSAL PROD. ODONT. LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário087/201422/04/2014204

0,000,007,407,407,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201422/04/2014205

0,000,00516,00516,00516,00CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário089/201424/04/2014206

0,000,0017.768,7717.768,7717.768,77FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201425/04/2014207

0,000,003.475,923.475,923.475,92FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201425/04/2014208

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Page 13: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,002.937,322.937,322.937,32FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201425/04/2014209

0,000,005.078,225.078,225.078,22INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201425/04/2014210

0,000,0037,4037,4037,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201425/04/2014211

0,000,003.381,143.381,143.381,14PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário090/201429/04/2014212

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201430/04/2014213

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201430/04/2014214

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201430/04/2014215

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201430/04/2014216

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201430/04/2014217

0,000,002.744,132.744,132.744,13FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201430/04/2014218

0,000,005.180,485.180,485.180,48CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201430/04/2014219

0,000,0034,5834,5834,58BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário219/201430/04/2014220

0,001,33998,67998,671.000,00SONIA MARIA GOMES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201402/05/2014221

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201402/05/2014222

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201402/05/2014223

0,000,00324,00324,00324,00M B CONECT - M V B DE LEMOS ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário091/201402/05/2014224

0,000,00224,00224,00224,00DEPARTAMENTO ESTADUAL DEIMPRENSA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário092/201402/05/2014225

Página:13/49

Page 14: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,001.023,001.023,001.023,00

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201402/05/2014226

0,000,00123,00123,00123,00BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201405/05/2014227

0,000,00679,07679,07679,07CIRURGIÕES-DENTISTAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário093/201407/05/2014228

0,000,00178,31178,31178,31TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201407/05/2014229

0,000,00147,13147,13147,13TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201407/05/2014230

0,000,00265,99265,99265,99TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201407/05/2014231

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201407/05/2014232

0,000,00247,79247,79247,79W T COMERCIO & REPRESENTACOESLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário094/201407/05/2014233

0,000,00141,00141,00141,00CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário095/201407/05/2014234

0,000,00248,66248,66248,66CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário095/201407/05/2014235

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201407/05/2014236

0,000,00385,14385,14385,14MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201407/05/2014237

0,000,00169,47169,47169,47CENTERLUB COM. DE LUB.AUTOMOTORES LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário096/201407/05/2014238

0,000,00102,18102,18102,18CENTERLUB COM. DE LUB.AUTOMOTORES LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário096/201407/05/2014239

0,000,00745,90745,90745,90COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201407/05/2014240

0,000,0060,0060,0060,00DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO

6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário097/201407/05/2014241

0,000,00105,25105,25105,25DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário097/201407/05/2014242

Página:14/49

Page 15: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,0099,9099,9099,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201407/05/2014243

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário018/201407/05/2014244

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201408/05/2014245

0,00400,000,000,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201408/05/2014246

0,000,00260,50260,50260,50LUCIMAR BALBINO DE OLIVEIRA - ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário098/201408/05/2014247

0,000,001.519,621.519,621.519,62RESTAURANTE LA TAVOLA6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário100/201409/05/2014248

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201412/05/2014249

0,000,00333,26333,26333,26DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário101/201414/05/2014250

0,000,00105,77105,77105,77COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201414/05/2014251

0,000,00640,00640,00640,00EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DONORTE LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário102/201414/05/2014252

0,000,00700,24700,24700,24TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário103/201414/05/2014253

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201414/05/2014254

0,000,0086,0086,0086,00

COOPERATIVA MISTA DOSCONDUTORES DE TAXIS DOAEROPORTO INTERNACIONALAUGUSTO SEVERO

6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário084/201414/05/2014255

0,000,00343,01343,01343,01PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201414/05/2014256

0,000,00608,54608,54608,54BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário104/201414/05/2014257

0,000,00100,00100,00100,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201416/05/2014258

0,000,00100,00100,00100,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201416/05/2014259

0,000,001.692,091.692,091.692,09ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201419/05/2014260

Página:15/49

Page 16: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,001.426,241.426,241.426,24ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201419/05/2014261

0,000,00158,00158,00158,00RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201419/05/2014262

0,000,00672,87672,87672,87TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201419/05/2014263

0,000,001.136,001.136,001.136,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201422/05/2014264

0,000,0073.798,9073.798,9073.798,90CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201430/04/2014265

0,000,002.160,002.160,002.160,00IRIS DO CEU CLARA COSTA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário105/201422/05/2014266

0,000,00800,00800,00800,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201422/05/2014267

0,000,00379,69379,69379,69EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201423/05/2014268

0,000,00900,00900,00900,00CONVIDADOS6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário106/201423/05/2014269

0,000,0021.784,2721.784,2721.784,27FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201427/05/2014270

0,000,005.046,115.046,115.046,11FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201427/05/2014271

0,000,004.968,814.968,814.968,81FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201427/05/2014272

0,000,006.677,826.677,826.677,82INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201427/05/2014273

0,000,0037,4037,4037,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201427/05/2014274

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201428/05/2014275

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201428/05/2014276

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201428/05/2014277

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201428/05/2014278

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Page 17: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)

Ordinário036/201408/05/2014279

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)

Ordinário036/201428/05/2014280

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201428/05/2014281

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201428/05/2014282

0,000,006.600,006.600,006.600,00PRAIAMAR EMPREENDIMENTOSTURISTICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário108/201428/05/2014283

0,000,002.543,932.543,932.543,93FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201430/05/2014284

0,000,00205,75205,75205,75PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário109/201430/05/2014285

0,000,0010.673,9010.673,9010.673,90CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201431/05/2014286

0,000,0045,2245,2245,22BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário219/201431/05/2014287

0,000,0020.538,5420.538,5420.538,54CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201431/05/2014288

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201402/06/2014289

0,000,00169,99169,99169,99DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário110/201402/06/2014290

0,000,001.023,001.023,001.023,00

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201402/06/2014291

0,000,00665,00665,00665,00IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201402/06/2014292

0,001,55998,45998,451.000,00SONIA MARIA GOMES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201403/06/2014293

0,000,00829,57829,57829,57COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201403/06/2014294

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201403/06/2014295

0,000,00369,90369,90369,90LIVRARIA ASA BRANCA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário111/201403/06/2014296

Página:17/49

Page 18: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00123,00123,00123,00BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201403/06/2014297

0,000,00750,00750,00750,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201405/06/2014298

0,000,001.350,001.350,001.350,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201405/06/2014299

0,000,00135,93135,93135,93TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201405/06/2014300

0,000,00146,85146,85146,85TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201405/06/2014301

0,000,00166,92166,92166,92TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201405/06/2014302

0,000,00234,00234,00234,00CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário113/201405/06/2014303

0,000,0021,5021,5021,50BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário112/201405/06/2014304

0,000,00298,05298,05298,05DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário110/201409/06/2014305

0,000,00305,00305,00305,00IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201409/06/2014306

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201410/06/2014307

0,000,00385,14385,14385,14MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201410/06/2014308

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201410/06/2014309

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201410/06/2014310

0,000,0099,9099,9099,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201410/06/2014311

0,000,00249,78249,78249,78BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário115/201411/06/2014312

0,000,00317,99317,99317,99PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201412/06/2014313

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201412/06/2014314

0,000,00119,95119,95119,95COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201412/06/2014315

Página:18/49

Page 19: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,001.245,131.245,131.245,13TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário116/201412/06/2014316

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário018/201418/06/2014317

0,000,00593,08593,08593,08EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201418/06/2014318

0,000,00736,03736,03736,03TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201418/06/2014319

0,000,00852,00852,00852,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201425/06/2014320

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201425/06/2014321

0,000,00852,00852,00852,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201425/06/2014322

0,001.000,0025.269,5925.269,5926.269,59FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201425/06/2014323

0,000,006.253,356.253,356.253,35FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201425/06/2014324

0,000,005.763,795.763,795.763,79FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201425/06/2014325

0,000,008.040,208.040,208.040,20INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201425/06/2014326

0,000,0037,4037,4037,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201425/06/2014327

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201426/06/2014328

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201426/06/2014329

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201426/06/2014330

0,000,001.820,061.820,061.820,06HDI SEGUROS LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário117/201426/06/2014331

0,000,005.725,155.725,155.725,15PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário118/201426/06/2014332

0,000,00500,00500,00500,00JANILSON GOMES DE FARIAS6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões

Ordinário119/201426/06/2014333

Página:19/49

Page 20: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201427/06/2014334

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201427/06/2014335

0,000,003.062,933.062,933.062,93FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201427/06/2014336

0,000,003.760,003.760,003.760,00UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORALTDA EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário120/201430/06/2014337

0,000,0012.612,9212.612,9212.612,92CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201430/06/2014338

0,000,004.088,454.088,454.088,45CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201430/06/2014339

0,000,0033,2533,2533,25BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário219/201430/06/2014340

0,003,27996,73996,731.000,00SONIA MARIA GOMES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201401/07/2014341

0,000,00665,00665,00665,00IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201401/07/2014342

0,000,001.023,001.023,001.023,00

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201401/07/2014343

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201401/07/2014344

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário018/201402/07/2014345

0,000,00171,03171,03171,03DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário121/201402/07/2014346

0,000,002.826,202.826,202.826,20FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário077/201402/07/2014347

0,000,00693,83693,83693,83FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário077/201402/07/2014348

0,000,00598,40598,40598,40FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário077/201402/07/2014349

0,000,001.372,811.372,811.372,81FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário077/201402/07/2014350

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Page 21: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,001.153,161.153,161.153,16INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário077/201402/07/2014351

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201402/07/2014352

0,000,00684,70684,70684,70COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201402/07/2014353

0,000,00146,68146,68146,68TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201402/07/2014354

0,000,00217,14217,14217,14TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201402/07/2014355

0,000,00135,76135,76135,76TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201402/07/2014356

0,000,00180,00180,00180,00AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário122/201402/07/2014357

0,000,00323,12323,12323,12AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário122/201402/07/2014358

0,000,00725,00725,00725,00AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário122/201402/07/2014359

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201402/07/2014360

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201402/07/2014361

0,000,0080,6180,6180,61COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201402/07/2014362

0,000,00123,30123,30123,30BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201402/07/2014363

0,000,0042,0042,0042,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário123/201404/07/2014364

0,000,0025,7625,7625,76MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DORN

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário123/201404/07/2014365

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201404/07/2014366

0,000,0099,9099,9099,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201404/07/2014367

0,000,00385,14385,14385,14MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201404/07/2014368

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Page 22: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201404/07/2014369

0,000,00176,00176,00176,00NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário124/201404/07/2014370

0,000,00900,00900,00900,00MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário125/201408/07/2014371

0,000,00180,00180,00180,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário125/201408/07/2014372

0,000,00382,86382,86382,86PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201408/07/2014373

0,000,00200,52200,52200,52W T COMERCIO & REPRESENTACOESLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário126/201408/07/2014374

0,000,00129,80129,80129,80RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201408/07/2014375

0,000,00892,64892,64892,64CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA - CFO

6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil

Ordinário127/201409/07/2014376

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201409/07/2014377

0,000,00568,00568,00568,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201409/07/2014378

0,000,00816,89816,89816,89TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário128/201409/07/2014379

0,000,00697,59697,59697,59R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA -ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário129/201409/07/2014380

0,000,00294,20294,20294,20RESTAURANTE LA TAVOLA6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário130/201409/07/2014381

0,000,0056,0056,0056,00CIRURGIÕES-DENTISTAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário131/201409/07/2014382

0,000,00484,00484,00484,00TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário131/201410/07/2014383

0,000,00680,82680,82680,82TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201410/07/2014384

0,000,00284,00284,00284,00RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário133/201411/07/2014385

0,000,0094,0094,0094,00NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário124/201416/07/2014386

0,000,00700,00700,00700,00RESTAURANTE LA TAVOLA6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário130/201418/07/2014387

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Page 23: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00161,00161,00161,00DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário121/201423/07/2014388

0,000,00226,48226,48226,48EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201423/07/2014389

0,000,0024,3724,3724,37BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário134/201423/07/2014390

0,000,00284,00284,00284,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201425/07/2014391

0,000,0022.155,0022.155,0022.155,00LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário135/201425/07/2014392

0,000,0020.700,7320.700,7320.700,73FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201428/07/2014393

0,000,004.955,904.955,904.955,90FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201428/07/2014394

0,000,004.767,904.767,904.767,90FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201428/07/2014395

0,000,006.389,146.389,146.389,14INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201428/07/2014396

0,000,00164,11164,11164,11BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201428/07/2014397

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201429/07/2014398

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201429/07/2014399

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201429/07/2014400

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201429/07/2014401

0,000,003.056,803.056,803.056,80PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário136/201429/07/2014402

0,000,0024,3724,3724,37BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201429/07/2014403

0,000,00500,00500,00500,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201430/07/2014404

0,000,00900,00900,00900,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201430/07/2014405

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Page 24: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201430/07/2014406

0,000,00645,30645,30645,30BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário137/201430/07/2014407

0,000,002.873,262.873,262.873,26FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201431/07/2014408

0,000,0019.521,4919.521,4919.521,49CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201431/07/2014409

0,000,006.581,646.581,646.581,64CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201431/07/2014410

0,000,0049,2149,2149,21BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário219/201431/07/2014411

0,000,0022.155,0022.155,0022.155,00LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário135/201401/08/2014412

0,000,002.925,002.925,002.925,00IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSIONSILVA FONSECA)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário138/201401/08/2014413

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201401/08/2014414

0,000,00665,00665,00665,00IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201401/08/2014415

0,000,001.092,751.092,751.092,75

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201401/08/2014416

0,000,00750,82750,82750,82COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201401/08/2014417

0,004,34995,66995,661.000,00JOSE CUNHA DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201404/08/2014418

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201404/08/2014419

0,000,00149,00149,00149,00TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201404/08/2014420

0,000,00148,37148,37148,37TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201404/08/2014421

0,000,00173,89173,89173,89TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201404/08/2014422

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Page 25: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00270,84270,84270,84FLOR & CIA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário139/201404/08/2014423

0,000,00123,30123,30123,30BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201404/08/2014424

0,000,00450,00450,00450,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201405/08/2014425

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário018/201405/08/2014426

0,000,001.209,311.209,311.209,31FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário077/201406/08/2014427

0,000,00352,71352,71352,71FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário077/201406/08/2014428

0,000,00328,02328,02328,02FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário077/201406/08/2014429

0,000,00630,01630,01630,01FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário077/201406/08/2014430

0,000,00529,21529,21529,21INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário077/201406/08/2014431

0,000,003.489,043.489,043.489,04ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201407/08/2014432

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201407/08/2014433

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201407/08/2014434

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201407/08/2014435

0,000,00385,14385,14385,14MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201407/08/2014436

0,000,00257,00257,00257,00CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário140/201407/08/2014437

0,000,0099,9099,9099,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201407/08/2014438

0,000,00220,00220,00220,00ROSSANDRO FALCAO MENDESSARAIVA ALVES

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário141/201407/08/2014439

0,000,00219,95219,95219,95DIGITAL RIVER DO BRASIL6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário142/201413/08/2014440

0,000,00900,00900,00900,00APDERN - ASSOCIAÇÃO DOSPROTÉTICOS DENTÁRIOS DO RN

6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos

Ordinário143/201413/08/2014441

0,000,00359,15359,15359,15PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201414/08/2014442

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Page 26: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00105,77105,77105,77COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201414/08/2014443

0,000,00348,24348,24348,24LIVRARIA ASA BRANCA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário144/201414/08/2014444

0,000,00297,66297,66297,66TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário145/201414/08/2014445

0,000,00549,09549,09549,09SUBMARINO - B2W COMPANHIADIGITAL

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário146/201415/08/2014446

0,000,00942,90942,90942,90SUPRA INFORMATICA E COMERCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário147/201419/08/2014447

0,000,00456,00456,00456,00SUPRA INFORMATICA E COMERCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário147/201419/08/2014448

0,000,00272,00272,00272,00RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201419/08/2014449

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201419/08/2014450

0,000,00529,00529,00529,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201419/08/2014451

0,000,0057,0057,0057,00NÚCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR -NIC.BR

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário148/201419/08/2014452

0,000,00667,16667,16667,16TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201419/08/2014453

0,000,00130,74130,74130,74CIRURGIÕES-DENTISTAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário149/201421/08/2014454

0,000,0086,4686,4686,46IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201421/08/2014455

0,000,00900,00900,00900,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201422/08/2014456

0,000,00200,00200,00200,00ÍTALO CAVALCANTE BEZERRA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário150/201422/08/2014457

0,000,0022.317,6222.317,6222.317,62FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201422/08/2014458

0,000,005.297,025.297,025.297,02FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201422/08/2014459

0,000,005.054,695.054,695.054,69FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201422/08/2014460

0,000,006.860,556.860,556.860,55INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201422/08/2014461

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Page 27: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,0034,0034,0034,00BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201422/08/2014462

0,000,001.000,001.000,001.000,00LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRAO CÂNCER

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário151/201426/08/2014463

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201426/08/2014464

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201426/08/2014465

0,000,00450,00450,00450,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201426/08/2014466

0,000,002.745,942.745,942.745,94AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário152/201426/08/2014467

0,000,00140,39140,39140,39AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário152/201426/08/2014468

0,000,00319,67319,67319,67AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário152/201426/08/2014469

0,000,002.158,052.158,052.158,05PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário153/201426/08/2014470

0,000,0078,2078,2078,20W T COMERCIO & REPRESENTACOESLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário154/201426/08/2014471

0,000,00108,52108,52108,52W T COMERCIO & REPRESENTACOESLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário154/201426/08/2014472

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201427/08/2014473

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201427/08/2014474

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201427/08/2014475

0,000,00284,00284,00284,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201427/08/2014476

0,000,00568,00568,00568,00DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário155/201428/08/2014477

0,000,001.350,001.350,001.350,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201428/08/2014478

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201428/08/2014479

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Page 28: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201428/08/2014480

0,000,00568,00568,00568,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201428/08/2014481

0,000,002.815,152.815,152.815,15FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201429/08/2014482

0,000,001.846,001.846,001.846,00JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -Prêmios, Condecoração,Troféus, Diplomas e Medalhas

Ordinário156/201429/08/2014483

0,000,0012.911,6512.911,6512.911,65CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201431/08/2014484

0,000,005.842,595.842,595.842,59CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201431/08/2014485

0,000,0062,8662,8662,86BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário219/201431/08/2014486

0,002,16997,84997,841.000,00JOSE CUNHA DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201401/09/2014487

0,000,002.274,572.274,572.274,57ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201401/09/2014488

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201401/09/2014489

0,000,006.205,476.205,476.205,47FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário077/201401/09/2014490

0,000,001.387,661.387,661.387,66FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário077/201401/09/2014491

0,000,001.766,881.766,881.766,88FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário077/201401/09/2014492

0,000,003.120,003.120,003.120,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário077/201401/09/2014493

0,000,002.620,802.620,802.620,80INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário077/201401/09/2014494

0,000,00724,00724,00724,00MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário157/201401/09/2014495

0,000,00848,11848,11848,11COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201401/09/2014496

0,000,00123,30123,30123,30BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201402/09/2014497

0,000,00598,96598,96598,96R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA -ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário158/201402/09/2014498

Página:28/49

Page 29: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00270,00270,00270,00BENFICA E SAMICO LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário159/201404/09/2014499

0,000,001.092,751.092,751.092,75

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201404/09/2014500

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201404/09/2014501

0,000,00665,00665,00665,00IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201404/09/2014502

0,000,00129,00129,00129,00MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário160/201404/09/2014503

0,000,00377,00377,00377,00MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 -Materiais Elétricos e deTelefonia em Geral

Ordinário160/201404/09/2014504

0,000,00186,06186,06186,06TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201404/09/2014505

0,000,00154,18154,18154,18TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201404/09/2014506

0,000,00174,54174,54174,54TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201404/09/2014507

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201409/09/2014508

0,000,0099,9099,9099,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201409/09/2014509

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201409/09/2014510

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201409/09/2014511

0,000,00385,14385,14385,14MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201409/09/2014512

0,000,00900,63900,63900,63TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário161/201409/09/2014513

0,000,005,005,005,00TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário161/201409/09/2014514

0,000,00100,00100,00100,00ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA EPAPELARIA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário162/201409/09/2014515

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Page 30: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,001.120,771.120,771.120,77BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário163/201410/09/2014516

0,000,004.000,004.000,004.000,00JULIANA SANILE FERNANDES SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário164/201411/09/2014517

0,000,00800,00800,00800,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário164/201411/09/2014518

0,000,00500,00500,00500,00ABOR/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRADE ORTODONTIA E ORTOPEDIAFACIAL

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário165/201411/09/2014519

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário018/201412/09/2014520

0,000,00225,00225,00225,00JOÃO MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário166/201412/09/2014521

0,000,0045,0045,0045,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário166/201412/09/2014522

0,000,00568,00568,00568,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201412/09/2014523

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201412/09/2014524

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201412/09/2014525

0,000,00568,00568,00568,00RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário167/201412/09/2014526

0,000,00351,89351,89351,89PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201412/09/2014527

0,000,00119,95119,95119,95COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201412/09/2014528

0,000,00232,12232,12232,12CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201412/09/2014529

0,000,00284,00284,00284,00ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário168/201412/09/2014530

0,000,00400,00400,00400,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201412/09/2014531

0,000,00600,51600,51600,51R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA -ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário158/201412/09/2014532

0,000,00973,62973,62973,62ML - COMÉRCIO DE ALIMENTOS EBEBIDAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário169/201413/09/2014533

Página:30/49

Page 31: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,001.307,741.307,741.307,74ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201415/09/2014534

0,000,001.440,601.440,601.440,60RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201415/09/2014535

0,000,00852,00852,00852,00DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário170/201416/09/2014536

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201416/09/2014537

0,000,00852,00852,00852,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201416/09/2014538

0,000,001.000,001.000,001.000,00SONIA MARIA GOMES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201417/09/2014539

0,000,00187,00187,00187,00DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário171/201417/09/2014540

0,000,00900,00900,00900,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201417/09/2014541

0,000,00256,00256,00256,00DEPARTAMENTO ESTADUAL DEIMPRENSA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário172/201417/09/2014542

0,000,00590,96590,96590,96TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201417/09/2014543

0,000,00756,00756,00756,00LIVRARIA ASA BRANCA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário173/201417/09/2014544

0,000,00257,00257,00257,00CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário174/201417/09/2014545

0,000,002.858,322.858,322.858,32BAYERTEX INDÚSTRIA COMÉRCIO ESERVIÇOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário175/201422/09/2014546

0,000,00526,00526,00526,00RN EXTINTORES COMÉRCIO ESERVIÇOS LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário176/201422/09/2014547

0,000,00180,02180,02180,02DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário171/201423/09/2014548

0,000,002.250,002.250,002.250,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201423/09/2014549

0,000,00505,45505,45505,45EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201423/09/2014550

0,000,005.525,525.525,525.525,52ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201423/09/2014551

0,000,00609,33609,33609,33BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário163/201424/09/2014552

Página:31/49

Page 32: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,0017.321,4617.321,4617.321,46FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201424/09/2014553

0,000,004.262,074.262,074.262,07FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201424/09/2014554

0,000,003.656,873.656,873.656,87FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201424/09/2014555

0,000,005.300,485.300,485.300,48INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201424/09/2014556

0,000,0030,6030,6030,60BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201424/09/2014557

0,000,00852,00852,00852,00DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário170/201425/09/2014558

0,000,00600,00600,00600,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário170/201425/09/2014559

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201425/09/2014560

0,000,00852,00852,00852,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201425/09/2014561

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201426/09/2014562

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201426/09/2014563

0,000,001.985,001.985,001.985,00SUPRA INFORMATICA E COMERCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário178/201426/09/2014564

0,000,001.419,141.419,141.419,14PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário179/201426/09/2014565

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201429/09/2014566

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201429/09/2014567

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201429/09/2014568

0,000,0013.030,0213.030,0213.030,02CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201430/09/2014569

0,000,007.604,837.604,837.604,83CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201430/09/2014570

0,000,0058,8058,8058,80BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário219/201430/09/2014571

Página:32/49

Page 33: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,003.508,083.508,083.508,08ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201401/10/2014572

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201401/10/2014573

0,000,00152,00152,00152,00DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário180/201401/10/2014574

0,00900,000,000,00900,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário181/201401/10/2014575

0,000,00900,00900,00900,00CONVIDADOS6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário182/201401/10/2014576

0,000,00835,53835,53835,53COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201401/10/2014577

0,000,00660,72660,72660,72AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário183/201401/10/2014578

0,000,0094,5094,5094,50AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário183/201401/10/2014579

0,000,00247,79247,79247,79W T COMERCIO & REPRESENTACOESLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário184/201401/10/2014580

0,000,00724,00724,00724,00MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário157/201401/10/2014581

0,000,001.092,751.092,751.092,75

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201401/10/2014582

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201401/10/2014583

0,000,00900,00900,00900,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201402/10/2014584

0,000,00250,00250,00250,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201402/10/2014585

0,000,00450,00450,00450,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201402/10/2014586

0,000,003.017,633.017,633.017,63FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201402/10/2014587

0,000,00123,30123,30123,30BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201402/10/2014588

0,000,00154,86154,86154,86TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201406/10/2014589

Página:33/49

Page 34: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00158,59158,59158,59TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201406/10/2014590

0,000,00194,50194,50194,50TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201406/10/2014591

0,000,00510,00510,00510,00ROSSANDRO FALCAO MENDESSARAIVA ALVES

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário185/201407/10/2014592

0,000,00240,00240,00240,00ROSSANDRO FALCAO MENDESSARAIVA ALVES

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário185/201407/10/2014593

0,008,23991,77991,771.000,00JOSE CUNHA DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201408/10/2014594

0,000,00236,25236,25236,25BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário186/201408/10/2014595

0,000,00200,00200,00200,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201408/10/2014596

0,000,00200,00200,00200,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201408/10/2014597

0,000,00284,00284,00284,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201408/10/2014598

0,000,00174,65174,65174,65ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201409/10/2014599

0,000,00878,00878,00878,00MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário187/201409/10/2014600

0,000,00175,60175,60175,60INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário187/201409/10/2014601

0,000,00290,59290,59290,59ARCELINO FARIAS NETO6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário188/201409/10/2014602

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201409/10/2014603

0,000,0099,9099,9099,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201409/10/2014604

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201409/10/2014605

0,000,00385,14385,14385,14MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201409/10/2014606

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201409/10/2014607

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Page 35: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,001.106,501.106,501.106,50TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário189/201409/10/2014608

0,000,001.800,001.800,001.800,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201410/10/2014609

0,000,001.800,001.800,001.800,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201410/10/2014610

0,000,00133,00133,00133,00DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário180/201410/10/2014611

0,000,00419,00419,00419,00ESTELITA ESTELA DOS SANTOSFERREIRA LOPES

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário190/201413/10/2014612

0,000,00715,00715,00715,00ANTÔNIO JOSAFÁ DE LIRA6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário191/201413/10/2014613

0,000,00143,00143,00143,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário191/201413/10/2014614

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201413/10/2014615

0,000,0093,1993,1993,19COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201413/10/2014616

0,000,00377,20377,20377,20PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201413/10/2014617

0,000,00150,00150,00150,00CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA EEDITORIAL LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário192/201414/10/2014618

0,000,00868,30868,30868,30ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201416/10/2014619

0,000,0060,0060,0060,00CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário193/201416/10/2014620

0,000,00128,50128,50128,50CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário193/201416/10/2014621

0,000,00665,00665,00665,00IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201416/10/2014622

0,000,00644,24644,24644,24TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201417/10/2014623

0,000,0084,6884,6884,68PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário194/201417/10/2014624

0,000,00973,10973,10973,10RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201420/10/2014625

Página:35/49

Page 36: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00380,23380,23380,23EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201420/10/2014626

0,000,00121,80121,80121,80LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 -Materiais Elétricos e deTelefonia em Geral

Ordinário195/201420/10/2014627

0,000,00240,00240,00240,00LUCIANO DA COSTA GRANGEIRO

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário196/201420/10/2014628

0,000,001.500,001.500,001.500,00YRIU LOURENÇO RODRIGUES6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário197/201421/10/2014629

0,000,001.000,001.000,001.000,00ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário199/201422/10/2014630

0,000,002.000,002.000,002.000,00UNIODONTO - COOPERATIVAODONTOLÓGICA DO SERIDÓ

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário200/201422/10/2014631

0,000,00400,00400,00400,00PICOLÉ CASEIRO CAICÓ6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário201/201424/10/2014632

0,000,0023.526,9323.526,9323.526,93FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201424/10/2014633

0,000,005.649,735.649,735.649,73FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201424/10/2014634

0,000,005.468,285.468,285.468,28FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201424/10/2014635

0,000,007.275,427.275,427.275,42INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201424/10/2014636

0,000,0037,4037,4037,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201424/10/2014637

0,000,005.650,005.650,005.650,00LUCIANA DIAS LEITE ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário202/201427/10/2014638

0,000,001.420,001.420,001.420,00CONVIDADOS6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário182/201427/10/2014639

0,000,001.704,001.704,001.704,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201427/10/2014640

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201427/10/2014641

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201427/10/2014642

Página:36/49

Page 37: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201427/10/2014643

0,000,001.136,001.136,001.136,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201428/10/2014644

0,000,001.420,001.420,001.420,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201428/10/2014645

0,000,001.420,001.420,001.420,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201428/10/2014646

0,000,001.000,001.000,001.000,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201428/10/2014647

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201428/10/2014648

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201428/10/2014649

0,000,001.880,001.880,001.880,00FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário203/201428/10/2014650

0,000,00300,00300,00300,00FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário203/201428/10/2014651

0,000,00852,00852,00852,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201429/10/2014652

0,000,00568,00568,00568,00CONVIDADOS6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário182/201429/10/2014653

0,000,00852,00852,00852,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201429/10/2014654

0,000,00600,00600,00600,00CONVIDADOS6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário182/201429/10/2014655

0,000,00600,00600,00600,00EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário204/201429/10/2014656

0,000,00120,00120,00120,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário204/201429/10/2014657

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201429/10/2014658

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201429/10/2014659

0,000,00329,31329,31329,31AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário183/201429/10/2014660

0,000,00162,00162,00162,00AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário183/201429/10/2014661

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Page 38: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00202,50202,50202,50AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário183/201429/10/2014662

0,000,00875,60875,60875,60PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário205/201429/10/2014663

0,000,00200,00200,00200,00VIDA MODERNA SERVIÇOSINTEGRADOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes

Ordinário206/201429/10/2014664

0,000,00400,00400,00400,00LUCIANO TARGINO DE SOUZA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário207/201429/10/2014665

0,000,00300,82300,82300,82BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário186/201429/10/2014666

0,000,002.830,722.830,722.830,72FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário077/201430/10/2014667

0,000,00695,07695,07695,07FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário077/201430/10/2014668

0,000,00364,96364,96364,96FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário077/201430/10/2014669

0,000,001.186,551.186,551.186,55FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)

Ordinário077/201430/10/2014670

0,000,001.692,421.692,421.692,42FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário077/201430/10/2014671

0,000,001.089,401.089,401.089,40INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário077/201430/10/2014672

0,000,00900,00900,00900,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201430/10/2014673

0,000,00284,00284,00284,00CONVIDADOS6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário182/201430/10/2014674

0,000,002.771,592.771,592.771,59FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201430/10/2014675

0,003,14996,86996,861.000,00JOSE CUNHA DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201403/11/2014676

0,000,001.000,001.000,001.000,00ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário199/201403/11/2014677

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201403/11/2014678

0,000,00100,02100,02100,02HÉVERTON FERNANDES DUARTE6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário208/201403/11/2014679

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Page 39: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,001.092,751.092,751.092,75

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201403/11/2014680

0,000,00724,00724,00724,00MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário157/201403/11/2014681

0,000,00856,47856,47856,47COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201403/11/2014682

0,000,00284,00284,00284,00CONVIDADOS6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário182/201404/11/2014683

0,000,00320,00320,00320,00SINDICATO DOS ODONTOLOGISTASDE MINAS GERAIS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios

Ordinário209/201404/11/2014684

0,000,00250,00250,00250,00SINDICATO DOS ODONTOLOGISTASDE MINAS GERAIS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios

Ordinário210/201404/11/2014685

0,000,00409,20409,20409,20TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201404/11/2014686

0,000,00125,40125,40125,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201404/11/2014687

0,000,00400,00400,00400,00FRANCISCA JEANE PEREIRA6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário209/201404/11/2014688

0,000,00400,00400,00400,00MARIA DENILMA CUNHA DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário209/201404/11/2014689

0,000,00400,00400,00400,00MAGNA MARIA JERONIMO DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário209/201404/11/2014690

0,000,00284,00284,00284,00DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário211/201405/11/2014691

0,000,00307,03307,03307,03DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário212/201405/11/2014692

0,000,00200,00200,00200,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201405/11/2014693

0,000,00284,00284,00284,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201405/11/2014694

0,000,00160,80160,80160,80TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201405/11/2014695

0,000,00160,41160,41160,41TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201405/11/2014696

0,000,00245,91245,91245,91TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201405/11/2014697

Página:39/49

Page 40: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00179,07179,07179,07LIVRARIA ASA BRANCA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário213/201405/11/2014698

0,000,00665,00665,00665,00IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201405/11/2014699

0,000,001.015,001.015,001.015,00TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário214/201405/11/2014700

0,000,00190,40190,40190,40TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 -Materiais Elétricos e deTelefonia em Geral

Ordinário214/201405/11/2014701

0,000,00800,00800,00800,00EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DONORTE LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário215/201405/11/2014702

0,000,00259,00259,00259,00MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIOLTDA

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário216/201405/11/2014703

0,000,00250,00250,00250,00SINDICATO DOS ODONTOLOGISTASDE MINAS GERAIS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios

Ordinário210/201405/11/2014704

0,000,00250,00250,00250,00SINDICATO DOS ODONTOLOGISTASDE MINAS GERAIS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios

Ordinário210/201405/11/2014705

0,000,00400,00400,00400,00WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes

Ordinário217/201406/11/2014706

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201407/11/2014707

0,000,0018,9018,9018,90MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário216/201407/11/2014708

0,000,00385,14385,14385,14MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201407/11/2014709

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201407/11/2014710

0,000,001.272,001.272,001.272,00PATRÍCIA SOARES LIMA ME6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório

Ordinário218/201407/11/2014711

0,000,00624,00624,00624,00PATRÍCIA SOARES LIMA ME6.2.2.1.1.02.01.03.006 -Objetos Históricos, Obras deArte etc.

Ordinário218/201407/11/2014712

0,000,00469,00469,00469,00CARVALHO E COMÉRCIO DE FRUTASLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário219/201407/11/2014713

0,000,001.000,001.000,001.000,00COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)

Ordinário220/201410/11/2014714

0,000,0099,6799,6799,67ARCELINO FARIAS NETO6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário221/201410/11/2014715

Página:40/49

Page 41: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00115,01115,01115,01ARCELINO FARIAS NETO6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário221/201410/11/2014716

0,000,0099,9099,9099,90SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201410/11/2014717

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201410/11/2014718

0,000,00160,01160,01160,01DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário222/201411/11/2014719

0,000,00148,74148,74148,74DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário222/201411/11/2014720

0,000,0099,4899,4899,48COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201411/11/2014721

0,000,00900,00900,00900,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201413/11/2014722

0,000,00346,44346,44346,44PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201413/11/2014723

0,000,00284,00284,00284,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201414/11/2014724

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201414/11/2014725

0,000,001.141,401.141,401.141,40RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201418/11/2014726

0,000,00768,78768,78768,78TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201418/11/2014727

0,000,00648,04648,04648,04TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário223/201419/11/2014728

0,000,0034.644,9434.644,9434.644,94FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário

Ordinário224/201421/11/2014729

0,000,0037,4037,4037,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário224/201421/11/2014730

0,000,00110,50110,50110,50MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário216/201424/11/2014731

0,000,00129,60129,60129,60AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário225/201424/11/2014732

0,000,0071,6771,6771,67AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário225/201424/11/2014733

0,000,003.030,423.030,423.030,42HDI SEGUROS LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário226/201424/11/2014734

Página:41/49

Page 42: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,003.498,003.498,003.498,00EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DONORTE LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário215/201424/11/2014735

0,000,001.027,531.027,531.027,53LIVRARIA ASA BRANCA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário213/201424/11/2014736

0,000,00102,87102,87102,87SOMATEX COMERCIAL LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário227/201424/11/2014737

0,000,004.000,004.000,004.000,00UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORALTDA EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário228/201424/11/2014738

0,000,002.836,672.836,672.836,67R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA -ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário229/201426/11/2014739

0,000,00100,87100,87100,87R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA -ME

6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário229/201426/11/2014740

0,000,00661,66661,66661,66BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário230/201426/11/2014741

0,000,0021.072,0521.072,0521.072,05FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201427/11/2014742

0,000,004.682,704.682,704.682,70FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201427/11/2014743

0,000,004.999,444.999,444.999,44FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201427/11/2014744

0,000,006.458,386.458,386.458,38INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201427/11/2014745

0,000,0034,0034,0034,00BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201427/11/2014746

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201427/11/2014747

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201427/11/2014748

0,000,00210,60210,60210,60PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário232/201427/11/2014749

0,000,00488,98488,98488,98EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201427/11/2014750

0,000,00575,96575,96575,96EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201427/11/2014751

Página:42/49

Page 43: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00619,14619,14619,14MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário233/201428/11/2014752

0,000,00123,82123,82123,82INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário233/201428/11/2014753

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201428/11/2014754

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201428/11/2014755

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201428/11/2014756

0,000,002.105,082.105,082.105,08FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário077/201428/11/2014757

0,000,00603,61603,61603,61FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário077/201428/11/2014758

0,000,0039,4539,4539,45FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário077/201428/11/2014759

0,000,001.374,071.374,071.374,07FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)

Ordinário077/201428/11/2014760

0,000,001.374,081.374,081.374,08FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário077/201428/11/2014761

0,000,00769,48769,48769,48INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário077/201428/11/2014762

0,000,00900,00900,00900,00NATAL TELEINFORMTICA COMERCIALLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário234/201428/11/2014763

0,000,001.000,001.000,001.000,00JOSE CUNHA DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário005/201401/12/2014764

0,000,001.000,001.000,001.000,00ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário199/201401/12/2014765

0,000,00200,00200,00200,00ALBA FERREIRA DE LIMA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário002/201401/12/2014766

0,000,00724,00724,00724,00MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário157/201401/12/2014767

0,000,00123,30123,30123,30BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário006/201402/12/2014768

Página:43/49

Page 44: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00825,47825,47825,47COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201403/12/2014769

0,000,00272,80272,80272,80TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DEBILHETES ELETRONICOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/201403/12/2014770

0,000,0065,9765,9765,97MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário236/201403/12/2014771

0,000,0013,0313,0313,03MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 -Materiais Elétricos e deTelefonia em Geral

Ordinário236/201403/12/2014772

0,000,001.281,201.281,201.281,20TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário237/201403/12/2014773

0,000,0014,6114,6114,61SOMATEX COMERCIAL LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário238/201403/12/2014774

0,000,0051,5751,5751,57SOMATEX COMERCIAL LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário238/201403/12/2014775

0,000,0097,7697,7697,76SOMATEX COMERCIAL LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário238/201403/12/2014776

0,000,002.875,342.875,342.875,34FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201403/12/2014777

0,000,001.092,751.092,751.092,75

SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES URBANOS DEPASSAGEIROS DO MUNICIPIO DENATAL-RN

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201403/12/2014778

0,000,00500,00500,00500,00SINDICATO DOS ODONTOLOGISTASDO RN

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário239/201404/12/2014779

0,000,003.650,863.650,863.650,86FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário077/201405/12/2014780

0,000,00693,84693,84693,84FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário077/201405/12/2014781

0,000,001.303,411.303,411.303,41FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário077/201405/12/2014782

0,000,002.824,062.824,062.824,06FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)

Ordinário077/201405/12/2014783

0,000,002.824,052.824,052.824,05FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário077/201405/12/2014784

0,000,001.581,471.581,471.581,47INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário077/201405/12/2014785

0,000,00154,18154,18154,18TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201405/12/2014786

Página:44/49

Page 45: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00145,61145,61145,61TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201405/12/2014787

0,000,00222,45222,45222,45TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201405/12/2014788

0,000,00318,78318,78318,78NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201408/12/2014789

0,000,0043,0043,0043,00SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário008/201408/12/2014790

0,000,001.113,351.113,351.113,35UNIMED NATAL SOCIEDADECOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário011/201408/12/2014791

0,000,00385,14385,14385,14MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário010/201408/12/2014792

0,000,001.065,981.065,981.065,98ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201409/12/2014793

0,000,0082,9582,9582,95SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201409/12/2014794

0,000,00672,50672,50672,50TM CHAVES TEXEIRA COMÉRCIO6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário240/201410/12/2014795

0,000,00637,60637,60637,60CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA - CFO

6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil

Ordinário127/201410/12/2014796

0,000,00311,75311,75311,75BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário241/201410/12/2014797

0,000,00298,06298,06298,06FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário224/201411/12/2014798

0,000,007.338,037.338,037.338,03INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário224/201411/12/2014799

0,000,0037,4037,4037,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário224/201411/12/2014800

0,000,00526,97526,97526,97TIROL COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário242/201411/12/2014801

0,000,00428,58428,58428,58ALVARES & ALVARES LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário243/201411/12/2014802

0,000,00112,86112,86112,86COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOSDO RIO GRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário013/201412/12/2014803

0,000,00418,03418,03418,03LIVRARIA ASA BRANCA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário244/201412/12/2014804

0,000,00227,30227,30227,30CABO SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário014/201412/12/2014805

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Page 46: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00665,00665,00665,00IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201412/12/2014806

0,000,00359,41359,41359,41PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201412/12/2014807

0,000,002.173,452.173,452.173,45RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário016/201415/12/2014808

0,000,00284,00284,00284,00ALAN MAX TORQUATO DE SOUZA6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário245/201416/12/2014809

0,000,00284,00284,00284,00ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário245/201416/12/2014810

0,000,00852,00852,00852,00DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário245/201417/12/2014811

0,000,00300,00300,00300,00FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário023/201417/12/2014812

0,000,0060,0060,0060,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário023/201417/12/2014813

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201417/12/2014814

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201417/12/2014815

0,000,00600,00600,00600,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário036/201417/12/2014816

0,000,00852,00852,00852,00CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201417/12/2014817

0,000,002.000,002.000,002.000,00MARINHO PESSOA ADVOGADOSASSOCIADOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário025/201418/12/2014818

0,000,0019.289,8519.289,8519.289,85FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário019/201418/12/2014819

0,000,003.703,553.703,553.703,55FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário019/201418/12/2014820

0,000,003.454,003.454,003.454,00FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário019/201418/12/2014821

0,000,005.553,955.553,955.553,95INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário019/201418/12/2014822

0,000,0037,4037,4037,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário019/201418/12/2014823

0,000,00807,94807,94807,94TIM CELULAR S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário017/201418/12/2014824

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Page 47: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,0013,1113,1113,11MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 -Materiais Elétricos e deTelefonia em Geral

Ordinário236/201418/12/2014825

0,000,0042,6542,6542,65MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário236/201418/12/2014826

0,000,00445,47445,47445,47EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRÁFOS- SERCA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário051/201418/12/2014827

0,000,00128,50128,50128,50CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário246/201418/12/2014828

0,000,0060,0060,0060,00CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário246/201418/12/2014829

0,000,0040,1040,1040,10CENTER ATACADO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário246/201418/12/2014830

0,000,00184,00184,00184,00AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOSLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário247/201418/12/2014831

0,000,00193,20193,20193,20PRESTADORA DE SERVICOS EFRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário248/201418/12/2014832

0,005,76180,00180,00185,76ALVARES & ALVARES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário243/201418/12/2014833

0,000,001.400,001.400,001.400,00MARINILDA N DE MOURA6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes

Ordinário249/201418/12/2014834

0,000,001.350,001.350,001.350,00ALLYNE RENATA DOS SANTOSFERREIRA

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário250/201419/12/2014835

0,000,00270,00270,00270,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário250/201419/12/2014836

0,000,00835,00835,00835,00KALBERG DE AZEVEDO DANTAS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário251/201419/12/2014837

0,000,00167,00167,00167,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário251/201419/12/2014838

0,000,002.000,002.000,002.000,00PAULO FRANCISCO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário022/201422/12/2014839

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Page 48: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,00400,00400,00400,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário022/201422/12/2014840

0,000,005.806,835.806,835.806,83FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário035/201422/12/2014841

0,000,00725,85725,85725,85PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAOSOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário052/201422/12/2014842

0,000,00160,00160,00160,00DAMIAO DA SILVA ROCHA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário254/201423/12/2014843

0,000,001.440,011.440,011.440,01ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário255/201423/12/2014844

0,000,00288,00288,00288,00INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário255/201423/12/2014845

0,000,002.782,452.782,452.782,45HOTEL PARQUE DA COSTEIRA6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário256/201423/12/2014846

0,000,000,00724,00724,00MIX INTERNET PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário157/201423/12/2014847

0,000,000,00146,12146,12LIVRARIA ASA BRANCA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário244/201423/12/2014848

0,000,000,00175,30175,30TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário037/201423/12/2014849

0,000,000,00151,02151,02TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário038/201423/12/2014850

0,000,000,00165,57165,57TELEMAR NORTE LESTE S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/201423/12/2014851

0,000,000,00994,50994,50COMPANHIA ENERGETICA DO RIOGRANDE DO NORTE

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário034/201423/12/2014852

0,000,000,00334,72334,72NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇALTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário041/201423/12/2014853

0,000,000,00116,40116,40SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário009/201423/12/2014854

0,000,000,00665,00665,00IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário033/201423/12/2014855

0,000,000,002.239,522.239,52ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário049/201423/12/2014856

0,000,0010.462,1810.462,1810.462,18CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA - CFO

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201431/12/2014858

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Page 49: CRO/RN€¦ · CRO/RN Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA 740,43 740,43 740,43

CRO/RN

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,000,007.721,887.721,887.721,88CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA - CFO

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201431/12/2014859

0,000,009.556,779.556,779.556,77CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA - CFO

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário157/201431/12/2014860

0,000,008.622,868.622,868.622,86CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA - CFO

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201431/12/2014861

0,000,005.534,475.534,475.534,47CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA - CFO

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201431/12/2014862

0,000,005.542,955.542,955.542,95CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA - CFO

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário196/201431/12/2014863

0,000,0046,2046,2046,20BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário219/2014131/12/2014864

0,000,0043,4043,4043,40BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário219/201431/12/2014865

0,000,0075,6075,6075,60BANCO DO BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário219/201431/12/2014866

0,000,000,000,000,000Globais:

0,000,000,000,000,000Estimativos:

0,005.203,861.535.935,111.541.647,261.546.851,12865Ordinários:

0,005.203,861.535.935,111.541.647,261.546.851,12865Total de empenhos:

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