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1 Planejamento do SUS – Araruama - 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º. QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO) ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUDIÊNCIA PÚBLICA -2º QUADRIMESTRE 2018

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1Planejamento do SUS – Araruama - 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º. QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

1. Secretária de Saúde que Elaborou o Relatório

Nome: Ana Paula Bragança Corrêa

Data da Posse: 02 agosto de 2018

1.1.2. Subsecretária de Saúde

Nome: Kesley Couto de Castro

Data da Posse: 07 de abril de 2017

1.2. Secretária de Saúde referente ao período do Relatório Quadrimestral

Nome: Cláudia Nazaré Tavares do Amaral Couto

Data da Posse: 07 de abril de 2017

Data da exoneração: 02 de agosto de 2018

1.2.1. Subsecretária de Saúde

Nome: Kesley Couto de Castro

Data da Posse: 07 de abril de 2017

GESTORES MUNICIPAIS DO PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

LEI COMPLEMENTAR Nº. 141/2012 QUE VERSA EM SEU ARTIGO Nº. 36:Determina a exigência de Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas, assim como asinformações mínimas, e determina sua apresentação em Audiência Pública na respectivaCasa Legislativa até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS), ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N°. 459/2012:Determina Modelo Padronizado de Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas.

PRECEDENTES LEGAIS PARA ESTRUTURAÇÃO

ATO DE PUBLICAÇÃO

A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO RELATÓRIO DETALHADO DO 2º. QUADRIMESTRE DE 2018 FOI PUBLICADO NO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 04/2018 PUBLICADA NO JORNAL LOGUS NOTÍCIAS, EM DATA DE 24 DE

AGOSTO DE 2018 NAS PÁGINAS 08 EM EDIÇÃO Nº. 590 E REPUBLICADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2018NO JORNAL LOGUS NOTÍCIAS, NAS PÁGINAS 05 EM EDIÇÃO Nº. 605.

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MONTANTE E FONTE DE RECURSOS

APLICADOS NO PERÍODO

(FONTE: FMS)

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)

Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga PagaPESSOAL e ENCARGOS 19.350.000,00 19.350.896,80 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimento de Contratados 4.900.000,00 4.900.000,00 - 4.900.000,00 548.124,96 4.280.659,43 544.037,69 4.267.390,53

Vencimentos de Efetivos 8.250.000,00 8.250.896,80 778.000,00 8.250.896,80 710.170,73 4.967.282,34 710.170,73 4.967.282,34

Obrigações Patronais(INSS) 2.300.000,00 2.300.000,00 - 2.300.000,00 310.329,71 2.157.095,50 310.329,71 2.157.095,50

Despesa de Pessoal de 2017- FOLHA 1.981.506,38 1.981.506,38 - 1.981.506,38 - 1.662.281,64 - 1.662.281,64

Despesa de Pessoal de 2017-INSS-IBASMA 418.493,62 418.493,62 - 418.493,62 - 418.493,62 - 418.493,62

Contribuições Patronais(IBASMA) 1.500.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 810,56 987.134,82 140.390,23 980.994,03

778.000,00 19.350.896,80 1.569.435,96 14.472.947,35 1.704.928,36 14.453.537,66

Descrição

TOTAL DO PERÍODO

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FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga PagaMATERIAL DE CONSUMO 3.266.312,51 1.814.928,59 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Combustíveis e Lubrificantes - - - 206.753,85 23.259,79 206.753,85 - 183.494,06

Gêneros de Alimentação - - - 436.967,82 19.649,56 72.312,56 8.242,00 60.905,00

Material de Processamento de Dados - 27.906,00 11.994,00 11.994,00 - -

Material Manutenção de Bens Imóveis 18.515,12 795.618,32 - - - -

Material Elétrico e Eletrônico 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 -

Material Laboratorial - 40.475,37 17.168,59 17.168,59 17.168,59 17.168,59

Material Hospitalar - - - 137.376,50 60.000,00 60.000,00 - -

Material Manutenção de Veículos - 30.411,76 903,76 17.295,76 903,76 17.295,76

Material Reabilitação Profissional - 5.658,90 - - - -

Outros Materiais de Consumo 55.783,41 93.419,77 11.492,39 37.636,36 5.642,39 31.786,36

78.918,53 1.779.208,29 149.088,09 427.781,12 31.956,74 310.649,77

Descrição

TOTAL DO PERÍODO

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)

Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

TOTAL DE CONSULTORIA 50.000,00 123.741,94 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Serviços de Consultoria - - - - 34.800,00 - 34.800,00

- 38.541,94 - 34.800,00 - 34.800,00 TOTAL DO PERÍODO

Descrição

Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 460.000,00 465.406,45 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Estagiários - - - 400.000,00 196.477,00 306.544,00 196.477,00 306.544,00

Locação de Imóveis - - - 65.406,45 7.800,00 41.300,00 7.800,00 41.300,00

- 465.406,45 204.277,00 347.844,00 204.277,00 347.844,00 TOTAL DO PERÍODO

Descrição

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)

Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga PagaSERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 2.485.000,00 3.367.501,03 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Serviços Técnicos Profissionais - - 14.800,00 14.800,00 - - - -

Locação de Imóveis 10.050,00 10.050,00 - - - -

Locação de Softwares 57.433,55 144.360,00 12.030,00 72.180,00 12.030,00 60.150,00

Locação de Maquinas e Equipamentos - - 250.058,58 330.814,71 - - - -

Locação de Bens Móveis - - - 442.481,74 40.268,00 289.716,00 27.798,00 277.246,00

Manutenção e Conservação de Bens 5.256,22 5.256,22 - - - -

Manutenção de Veículos 19.856,63 35.710,76 15.854,13 15.854,13 15.854,13 15.854,13

Serviços de Energia Elétrica - - 1.115,80 903.615,80 167.722,11 737.892,42 89.706,53 659.876,84

Serviços de Agua e Esgoto - - - 500.000,00 40.957,64 278.479,51 40.957,64 278.479,51

Serviços de Gás - - - 106.620,00 6.331,00 23.421,00 6.331,00 23.421,00

Serviços Médicos-Hospitalar,Odonto e Lab - - - 250.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00

Serviços Gráficos - - 29.510,55 74.724,05 47.363,50 47.363,50 44.540,00 44.540,00

Seguro em Geral 7.900,00 7.900,00 - - - -

Serviços Bancários - - - 1.000,00 - 864,40 - 864,40

Outros Serviços de Terceiros - PJ - - 16.974,00 346.978,85 - 158.179,13 - 158.179,13

412.955,33 3.174.312,13 330.526,38 1.873.950,09 237.217,30 1.768.611,01 TOTAL DO PERÍODO

Descrição

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)

Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga PagaOUTRAS DESPESA 1.875.000,00 3.740.000,00 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Auxílio Alimentação 180.000,00 180.000,00 - 180.000,00 - - - -

Auxílio Financeiro - Pessoa Física 30.000,00 45.000,00 2.700,00 42.927,96 2.700,00 42.927,96 2.700,00 42.887,96

Sentenças Judiciais 1.500.000,00 3.365.000,00 365.450,06 3.338.074,06 823.802,24 3.034.474,14 823.402,24 3.032.989,61

Despesa Anterior - Ampla 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00 - 87.258,34 - 87.258,34

Despesa Anterior - Jurtunaíba 65.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - 31.130,40 - 31.130,40

368.150,06 3.711.002,02 826.502,24 3.195.790,84 826.102,24 3.194.266,31 TOTAL DE DESPESA DE CAPITAL 225.000,00 926.837,70 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Obras em Andamento - - 154.148,34 181.710,76 30.515,40 86.387,40 - 326.113,84

Material de Consumo - 33.824,90 - 33.824,90 - 33.824,90

Materiais Permanentes - 78.994,36 643.978,49 - 326.113,84 17.055,40 72.927,40

233.142,70 859.514,15 30.515,40 446.326,14 17.055,40 432.866,14

TOTAL DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

Descrição

TOTAL GERAL - RECUSOS PRÓPRIOS 27.711.312,51 29.789.312,51 1.871.166,62 29.378.881,78 3.110.345,07 20.799.439,54 3.021.537,04 20.542.574,89

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS – 208 (PAB)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

MATERIAL DE CONSUMO 3.146.364,56 3.146.364,56 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Combustível e Lubrificante - - - 29.496,00 10.037,61 10.325,61 - 288,00

Gêneros de Alimentação - - - 139.314,33 - 121.130,92 - 121.130,92

Medicamentos - - 24.200,00 1.648.825,60 181.112,34 935.986,44 181.112,34 935.986,44

Material Odontológico - - - 185.673,30 153.689,77 166.554,60 153.689,77 166.554,60

Material Hospitalar - - 88.747,50 587.035,90 1.676,00 385.899,00 1.676,00 385.899,00

Material de Consumo - - 5.874,00 34.748,75 7.614,75 28.874,75 7.614,75 28.874,75

Manutenção de Equipamentos - - - 252.728,13 24.146,00 169.022,00 24.146,00 169.022,00

Serviços Gráficos - - - 8.919,50 - 8.919,50 - 8.919,50

Serviços Bancários - - - 500,00 - 441,15 - 415,20

TOTAL DO PAB 3.146.364,56 3.146.364,56 118.821,50 2.887.241,51 378.276,47 1.827.153,97 368.238,86 1.817.090,41

Descrição

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –209 (PPI)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

414.285,53 414.285,53 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimento de Contratados - - - 300.009,18 25.000,00 275.009,18 25.000,00 275.009,18

Vencimentos de 2017 - - - 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00

Combustíveis - 39.938,00 - - - -

Material Hospitalar - 3.500,00 - - - -

Outros Materiais de Consumo - 6.724,70 - 6.724,70 - 6.724,70

Gêneros Alimentícios - 3.640,00 - 3.640,00 - 3.640,00

Serviços Gráficos - 17.158,25 - 17.158,25 - 17.158,25

Seguro em Geral - 2.815,40 - 2.815,40 - 2.815,40

Serviços Bancários - 500,00 9,50 180,65 9,50 180,65

Equipamento e Material Permanente - - - - - - -

TOTAL DO PPI 414.285,53 414.285,53 - 414.285,53 25.009,50 345.528,18 25.009,50 345.528,18

Descrição

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –210 (PSF)

FONTE DE RECURSOS –211 (PAC´S)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

680.932,20 680.932,20 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimento de Contratados - - - 551.010,00 60.000,00 351.010,00 60.000,00 351.010,00

Vencimentos de 2017 - - - 48.990,00 - 48.990,00 - 48.990,00

Material Manutenção de Bens Imóveis - - - 1.787,00 - 1.787,00 - 1.787,00

Material Elétrico e Eletrônico - 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00

Outros Material de Consumo - 375,00 - 375,00 - 375,00

ConfecçãoUniforme,Bandeira e Outros - 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00

Outros Serviços de Terceiros- PJ - 375,00 - 375,00 - 375,00

TOTAL DO PSF 680.932,20 680.932,20 - 611.234,00 68.697,00 411.234,00 68.697,00 411.234,00

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

838.070,40 838.070,40 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimento de Contratados - - - 770.160,40 65.000,00 452.540,00 65.000,00 452.540,00

Vencimentos de 2017 - - - 67.910,00 - 67.910,00 - 67.910,00

TOTAL DO PAC´S 838.070,40 838.070,40 - 838.070,40 65.000,00 520.450,00 65.000,00 520.450,00

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13Planejamento do SUS – Araruama - 2018

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –298 (PMAQ)

FONTE DE RECURSOS – 320 (NASF)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

355.132,33 355.132,33 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimento de Contratados 320.000,00 294.000,00 - 294.000,00 15.000,00 118.700,00 15.000,00 118.700,00

Vencimentos de 2017 26.000,00 - 26.000,00 - 26.000,00 - 26.000,00

Equipamento e Material Permanente 35.132,33 35.132,33 - - - - - -

TOTAL DO PMAQ 355.132,33 355.132,33 - 320.000,00 15.000,00 144.700,00 15.000,00 144.700,00

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

261.897,00 261.897,00 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimento de Contratados 160.000,00 140.000,00 - 140.000,00 11.000,00 77.000,00 11.000,00 77.000,00

Vencimentos de 2017 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00

SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 1.897,00 1.897,00 - - - - - -

Equipamento de Material Permanente 100.000,00 100.000,00 - - - - - -

TOTAL DO NASF 261.897,00 261.897,00 - 160.000,00 11.000,00 97.000,00 11.000,00 97.000,00

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –212 (FARMÁCIA BÁSICA)

FONTE DE RECURSOS –217 (FARMÁCIA POPULAR)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

610.403,33 610.403,33 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Material de Consumo - - - 457.262,00 135.564,00 312.154,00 135.564,00 312.154,00

TOTAL DA F. BÁSICA 610.403,33 610.403,33 - 457.262,00 135.564,00 312.154,00 135.564,00 312.154,00

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

130.990,41 130.990,41 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Restituições - - -103.793,99 25.196,42 25.196,42 25.196,42 - -

TOTAL DA F. POPULAR 130.990,41 130.990,41 -103.793,99 25.196,42 25.196,42 25.196,42 - -

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15Planejamento do SUS – Araruama - 2018

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –213 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

73.331,16 73.331,16 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Material de Consumo - - - 4.455,00 - 4.455,00 - 4.455,00

Outros Serviços - PJ - - 3.300,00 15.373,50 3.300,00 10.670,00 3.300,00 10.670,00

TOTAL DA VIG. SANITÁRIA 73.331,16 73.331,16 - 19.828,50 3.300,00 15.125,00 3.300,00 15.125,00

FONTE DE RECURSOS –322 (SAÚDE NA ESCOLA)

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

130.948,51 130.948,51 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Material de Consumo 80.000,00 80.000,00 - - - - - -

Serviços Pessoa Jurídica 25.948,51 25.948,51 - - - - - -

Equipamento e Material Permanente 25.000,00 25.000,00 - - - - - -

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS – 253 (SAÚDE BUCAL)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

233.935,81 233.935,81 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimento de Contratados 150.000,00 137.500,00 - 137.500,00 11.400,00 79.800,00 11.400,00 79.800,00

Vencimento de 2017 - 12.500,00 - 12.500,00 - 12.500,00 - 12.500,00

Serviços Pessoa Jurídica 28.935,81 28.935,81 - 24.667,09 - - - -

Material de Consumo 35.000,00 35.000,00 - 34.089,20 - 34.089,20 - 34.089,20

Equipamento e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 - - - - - -

TOTAL DA SAÚDE BUCAL 233.935,81 233.935,81 - 208.756,29 11.400,00 126.389,20 11.400,00 126.389,20

FONTE DE RECURSOS – 276 (CO-FINANCIAMENTO)

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

434.749,02 434.749,02 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Material de Consumo 270.000,00 270.000,00 - - - - - -

Serviços Pessoa Jurídica 84.749,02 84.749,02 - - - - - -

Equipamento e Material Permanente 80.000,00 80.000,00 - - - - - -

TOTAL DO CO-FINANCIAMENTO 434.749,02 434.749,02 - - - - - -

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –248 (DST- AIDS)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

109.996,74 109.996,74 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimento de Contratados - - - 55.560,00 4.630,00 32.410,00 4.630,00 32.410,00

Vencimentos de 2017 - - - 4.440,00 - 4.440,00 - 4.440,00

Material de Consumo - - - - - - - -

Serv. Terceiros Pessoa Jurídica - - - - - - - -

TOTAL DO DST/AIDS 109.996,74 109.996,74 - 60.000,00 4.630,00 36.850,00 4.630,00 36.850,00

FONTE DE RECURSOS –247 (PAHI)

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

419.035,20 419.035,20 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Material de Consumo 253.035,20 253.035,20 - - - - - -

Serviços Pessoa Jurídica 151.000,00 151.000,00 - - - - - -

Equipamento e Material Permanente 15.000,00 15.000,00 - - - - - -

TOTAL DO PAHI 419.035,20 419.035,20 - - - - - -

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18Planejamento do SUS – Araruama - 2018

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –270 (CAPS)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

422.177,96 422.177,96 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Medicamentos 322.177,96 322.177,96 - 160.930,00 - 154.380,00 - 154.380,00

Material de Consumo - - 25.293,30 25.293,30 - - - -

Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos 100.000,00 100.000,00 5.661,08 5.661,08 - - - -

Mobiliário em Geral - - - 21.235,00 - 21.235,00 - 21.235,00

Outros materiais Permanentes 15.552,92 15.552,92 - - - -

TOTAL DO CAPS 422.177,96 422.177,96 46.507,30 228.672,30 - 175.615,00 - 175.615,00

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19Planejamento do SUS – Araruama - 2018

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –218 (HMPASC)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

1.361.864,40 1.361.864,40 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Medicamentos - - - 98.202,50 - 62.942,50 - 62.942,50

Material Manutenção de Bens Móveis - - 10.650,51 10.650,51 - - - -

Material Hospitalar 17.151,80 54.093,30 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00

Material de Consumo - - 9.157,00 10.858,20 - 1.701,20 - 1.701,20

Locação de Equipamentos - - 79.339,35 678.029,35 57.930,00 392.660,00 57.930,00 392.660,00

Manutenção de Equipamentos - - - 486.360,00 - 231.580,00 - 231.580,00

TOTAL DO HMPACS 1.361.864,40 1.361.864,40 116.298,66 1.338.193,86 62.590,00 693.543,70 62.590,00 693.543,70

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20Planejamento do SUS – Araruama - 2018

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS – 250 (UPA ESTADO)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

150.000,00 1.600.000,00 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimentos Contratados - - 400.000,00 1.560.000,00 - 1.130.000,00 - 1.130.000,00

Energia Elétrica - - - 10.000,00 - - - -

Serviços Gráficos - - - 18.539,80 9.996,50 18.539,80 - 8.543,30

TOTAL DA UPA -ESTADUAL 150.000,00 1.600.000,00 400.000,00 1.588.539,80 9.996,50 1.148.539,80 - 1.138.543,30

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21Planejamento do SUS – Araruama - 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –319 (UPA FEDERAL)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

6.340.286,80 6.340.286,80 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimentos 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - -

Vencimento de Contratados - - - 4.000.000,00 330.000,00 2.380.000,00 330.000,00 2.380.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 1.597.446,80 - - - - - -

Medicamentos - 497.746,00 220.424,90 388.760,10 220.424,90 388.760,10

Material Hospitalar 610.535,10 699.514,10 51.648,60 88.979,00 51.648,60 88.979,00

Material de Consumo - 105.895,00 64.852,00 104.975,00 64.852,00 104.975,00

SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 740.286,80 742.840,00 - - - - - -

Locação de Equipamentos - - 103.215,48 590.898,06 50.220,00 364.390,00 50.220,00 364.390,00

Manutenção - 139.200,00 - 81.200,00 - 81.200,00

TOTAL DA UPA FEDERAL 6.340.286,80 6.340.286,80 713.750,58 6.033.253,16 717.145,50 3.408.304,10 717.145,50 3.408.304,10

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22Planejamento do SUS – Araruama - 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

FONTE DE RECURSOS –302 (MACAH)

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

5.065.327,77 14.932.805,66 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Vencimento de Contratados - 2.002.747,53 - 2.002.747,53 250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 1.000.000,00

Vencimentos de 2017 300.000,00 - 300.000,00 - 300.000,00 - 300.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 2.664.729,36 - - - - - -

Gêneros Alimentícios - - - 162.648,40 30.340,00 154.463,40 30.340,00 154.463,40

Medicamentos - - 981.669,78 376.062,57 821.201,18 376.062,57 821.201,18

Material de Expediente - - 71.356,50 - 71.356,50 - 71.356,50

Material de Limpeza 276.734,55 1.077,75 276.734,55 1.077,75 276.734,55

Material Hospitalar 120.442,60 98.346,60 98.346,60 88.600,60 88.600,60

SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 3.565.328,77 9.299.621,14 - - - - - -

Serviços Técnicos Profissionais - - - 288.550,00 - 11.650,00 - 11.650,00

Serviços Médico-Hospitalar - -540.030,84 8.464.899,69 748.534,28 4.994.029,76 748.534,28 4.994.029,76

Serviços Gráficos - - 29.168,65 - 29.168,65 - 29.168,65

Serviços Bancário - - 1.000,00 38,00 933,05 38,00 933,05

Outros Serviços - PJ 236.190,00 56.907,00 103.667,00 35.715,00 82.475,00

Despesa de Exercícios Anteriores - 665.707,63 - 665.707,63 - 665.707,63 - 665.707,63

TOTAL DO MACAH 5.065.328,77 14.932.805,66 -540.030,84 13.601.115,33 1.561.306,20 8.527.258,32 1.530.368,20 8.496.320,32

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

RESUMO GERAL

FONTE DE RECURSOS – DEMAIS FONTES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRO RAMALHO PESSOA

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

2.827.000,00 3.536.880,00 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

Demais Fontes 727.000,00 727.000,00 4.640,00 45.862,25 11.772,25 20.062,25 11.772,25 3.640,00

Material Permanente de Emendas 2.100.000,00 2.809.880,00 - 79.500,00 - - - 16.422,25

TOTAL DE EMENDAS 2.827.000,00 3.536.880,00 4.640,00 125.362,25 11.772,25 20.062,25 11.772,25 20.062,25

TOTAL MUNICIPAL 27.711.312,51 29.789.312,51 1.871.166,62 29.378.881,78 3.110.345,07 20.799.439,54 3.021.537,04 20.542.574,89

TOTAL ESTADUAL 1.614.187,55 3.064.187,55 400.000,00 2.045.801,80 145.560,50 1.460.693,80 135.564,00 1.450.697,30

TOTAL FEDERAL 22.760.245,96 33.337.602,85 356.193,21 26.888.801,08 2.977.914,87 16.392.001,67 2.911.742,84 16.325.803,69

TOTAL GERAL 52.085.746,02 66.191.102,91 2.627.359,83 58.313.484,66 6.233.820,44 38.652.135,01 6.068.843,88 38.319.075,88

Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa

Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga

No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

AUDITORIAS REALIZADAS OU EM

FASE DE EXECUÇÃO NO PERÍODO E

SUAS RECOMENDAÇÕES E

DETERMINAÇÕES

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CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO

ROSA MARIA DA SILVA COSTA

UNIDADE DO DECAU SUS MUNICIPAL: DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA MUNICIPAL

AUDITORIA OPERATIVA:

Não houve no período do referido relatório

AUDITORIA ANALÍTICA:

08 Processos de solicitação de exames e cirurgias junto as demandas judiciais;

05 Processos de demanda administrativa;

Respostas à Ouvidoria sobre as demandas apresentadas.

AUDITORIA MÉDICA:

Prontuários de internações do Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho (HMPASC) e, auditoria

referentes aos faturamentos dos referidos prontuários junto ao SUS.

204.577 EXAMES/PROCEDIMENTOS FORAM CONFERIDOS, COM 1.651 PROCEDIMENTOS GLOSADOS POR INCONSISTÊNCIA:

Lab Med: 23.715 exames/procedimento e 0 glosas;

Radiologia Araruama: 497 exames/procedimentos e 0 glosas;

Fisiolagos: 1.354 exames/procedimentos, com 03 glosas;

Laboratório Araruama – 160.154 exames/procedimentos, com 1.646 glosas;

CTRA: 17.665 exames/procedimentos, com 0 glosas;

RIGHI: 854 exames/procedimentos, com 0 glosas;

DICOR: 338 exames/procedimentos com 02 glosas.

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CHEFE DE DIVISÃO DO FATURAMENTO

DULCILEA L. O. RIBEIRO

FATURAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE

UNIDADES DE SAÚDE REDE PRÓPRIA (Procedimentos Processados) MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas 20.459 19.902 23.224 22.896

Posto de Atendimento Médico – PAM 8.504 9.657 8.844 8.657

HMPASC - Ambulatorial 6.121 4.527 5.364 5.745

HMPASC – Internações 66 28 48 59

Saúde Coletiva 1.712 1.515 1.766 1.698

Centro Integrado Materno Infantil – CIMI 2.230 2.413 2.344 2.651

Centro de Atenção Psicossocial II – CAPS 2.520 1.938 2.582 2.498

Vigilância Sanitária 178 188 223 253

Unidade Transfusional de Araruama 97 72 61 77

TOTAL DE PROCEDIMENTOS PROCESSADOS/FATURADOS 41.887 40.240 44.456 44.534

LIBERAÇÃO DE AIH’S

HMPASC (Liberada e Processada) 66 28 48 59

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OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA

REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E

CONVENIADA, COTEJANDO ESSES DADOS COM OS

INDICADORES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SEU

ÂMBITO DE ATUAÇÃO.

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28Planejamento do SUS – Araruama - 2018

REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS

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Fonte: http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus-quadrimestral/relatorioTipoEstabTipoAdm!carregarPagina.action

TIPO DE ESTABELECIMENTO TOTAL TIPO DE GESTÃO

Municipal Estadual DuplaCentral de Gestão em Saúde 1 1 0 0Central de Regulação de Acesso 1 0 1 0Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica

1 1 0 0

Centro de Atenção Psicossocial 1 1 0 0Clínica/Centro de Especialidade 1 1 0 0Hospital Geral 3 2 1Policlínica 4 4 0 0Polo de Academia da Saúde 1 1 0 0Posto de Saúde 16 16 0 0Pronto Atendimento 1 1 0 0Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado)

8 8 0 0

Unidade de Vigilância em Saúde 1 1 0 0

TOTAL 39 37 2 0

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FONTE: NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL SINANNET

AGRAVOS À SAÚDE NOTIFICADOS (PREPONDERANTES) MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA 27 18 23 5 73

OUTRAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO PREDOMINANTEMENTE

SEXUAL, NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE26 7 23 4 60

SÍFILIS EM ADULTO 9 7 11 3 30ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO 22 2 1 1 26

CONDILOMA ACUMINADO (VERRUGAS ANOGENITAIS) 2 8 12 0 22ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 9 7 4 1 21SÍFILIS EM GESTANTE 4 6 6 0 16ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO 2 5 4 1 12AIDS 2 4 0 4 10TUBERCULOSE 8 0 1 0 9CANDIDÍASE 2 0 2 2 6

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MARIANA LOPES NOGUEIRA

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MÊS ÓBITOS POR RESIDÊNCIA

MAIO 90

JUNHO 94

JULHO 80

AGOSTO 56

TOTAL 328

TABELA 2. Número absoluto de óbitos investigados segundo asua classificação no período.

TABELA 1. Número total de óbitos em residentes ocorridos no período.

TIPO DE ÓBITO INSERIDOS NO SIM INVESTIGADO

MATERNO DECLARADO 0 0

MATERNO 0 0

MULHER IDADE FÉRTIL 9 7

ÓBITO FETAL 2 0

ÓBITO INFANTIL 4 3

•Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM)•*os dados sofrerão alteração após término da digitação.

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MARIANA LOPES NOGUEIRA

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TABELA 3. Número de Nascidos Vivos no Município no período.

MÊSOCORRIDOS EM ARARUAMA OCORRIDOS EM

OUTRO MUNICÍPIO

TOTAL DE NASCIDOS

VIVOS RESIDENTESNÃO RESIDENTES RESIDENTES

MAIO 17 21 119 140

JUNHO 9 9 128 137

JULHO 7 18 114 132

AGOSTO 12 12 59 71

TOTAL

Fonte: Sistema de Informação de Nascidos Vivos.*O número de nascidos vivos de set a dez poderá sofrer alteração, devido digitação no SINASC pelo Município de Saquarema(maternidade referência).** Atualmente estamos distribuindo Declarações de Nascido Vivo para as Unidades de Saúde particulares do município.

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MARIANA LOPES NOGUEIRA

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Fonte: SINAN web*Os dados sofrem influência da subnotificação

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MARIANA LOPES NOGUEIRA

DENGUE CHIKUNGUNYA

ZIKAV

FEBRE AMARELAGERAL

GESTANTE COM EXANTEMA

MICROCEFALIA

NOTIF. DESCART. CONFIRM. NOTIF. DESCART. CONFIRM. NOTIF. DESCART. NOTIF.CONFIRMADO

PARA ZIKANOTIF. CONFIRM. NOTIF. DESCART. CONFIRM.

52 28 8 197 29 75 12 5 2 0 0 0 11 10 1

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EDUCAÇÃO EM SAÚDE

TATIANA MENEZES RODRIGUES

Atividades próprias: 6 (20%)

Palestras externas: 3 (10%)

Atividades apoiadas: 14 (47%)

Reuniões externas: 3 (10%)

Capacitações externas: 4 (13%)

Total de Participantes nas atividades: 253OBS: Os dados consideram apenas atividades dasquais participamos do controle de frequência.

20%

10%

47%

10%

13%

PRODUÇÃO MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO

ATIVIDADES PRÓPRIAS PALESTRAS EXTERNAS ATIVIDADES APOIADAS

REUNIÕES EXTERNAS CAPACITAÇÕES EXTERNAS

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PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE

Fonte: SIPNI

DOSES ADMINISTRADAS/ COBERTURA MENSAL/ COBERTURA ACUMULADA EM MENORES DE 1 ANO E 1ANO.

IMUNOBIOLÓGICODOSES

TOTALMAIO JUNHO JULHO AGOSTO

BCG 172 87 21 119 399

DTP - 01 ANO(1º REF) 81 58 19 57 215

HEPATITE A 84 58 41 64 247

HEPATITE B(<1 ANO) 127 84 23 48 282

MENIGOCÓCICA CONJ. C(1 ANO) 74 73 50 46 243

MENIGOCÓCICA CONJ. C(< 1 ANO) 113 101 42 62 318

PENTAVALENTE (< 1 ANO) 127 84 23 48 282

PNEUMOCÓCCICA (1 ANO) 107 78 44 61 290

PNEUMOCÓCCICA(<1 ANO) 126 97 37 94 354

POLIOMIELITE(< 1 ANO) 107 74 35 60 276

POLIOMIELITE(VOP/VIP)(1ºREF) 106 41 30 61 238

ROTAVÍRUS HUMANO 117 96 38 75 326

TRÍPLICE VIRAL - D1 198 88 70 96 452

TRÍPLICE VIRAL - D2 7 9 30 129 175

VARICELA 84 38 25 24 171

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE

Fonte: SIPNI

DOSES ADMINISTRADAS/ COBERTURA MENSAL/ COBERTURA ACUMULADA - 4 ANOS

IMUNOBIOLÓGICOMAIO JUNHO JULHO AGOSTO

TOTALDoses Doses Doses Doses

DTP - 4 anos(2º REF) 72 71 16 27 186

Poliomielite(VOP/VIP)(2ºREF) 73 54 15 24 166

DOSES ADMINISTRADAS - VARICELA – D2 DE 4 ANOS A 6 ANOS

MUNICÍPIO IMUNOBIOLÓGICO DOSE ESTRATÉGIA 4 ANOS >=5 A 8 ANOS

3300209 - ARARUAMA Varicela 2ª Dose Rotina 48 42

Obs.: Como Varicela D2 foi recentemente incorporada ao calendário, o sistema não faz esse calculo de cobertura.

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE

Fonte: SIPNI

HPV e Meningocócica

IMUNOBIOLÓGICOMAIO JUNHO JULHO AGOSTO

TOTALDoses Doses Doses Doses

HPV - D1(10 ANOS) 20 6 3 7 36

HPV - D1(11 ANOS) 2 5 0 4 11

HPV - D1(12 ANOS) 3 3 2 1 9

HPV - D1(13 ANOS) 2 1 0 0 3

HPV - D1(9 ANOS) 19 15 8 11 53

HPV - D2(10 ANOS) 15 7 4 6 32

HPV - D2(11 ANOS) 15 8 4 4 31

HPV - D2(12 ANOS) 8 1 0 2 11

HPV - D2(13 ANOS) 5 1 3 0 9

HPV - D2(9 ANOS) 9 7 3 3 22

MENIGOCÓCICA CONJ. C (9 ANOS) 0 0 1 0 1

MENINGOCÓCICA CONJ. C (12 ANOS) 40 22 16 13 91

MENINGOCÓCICA CONJ. C (13 ANOS) 6 1 1 0 8

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PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE

Fonte: SIPNI

396 DOSES APLICADAS DE HEPATITE B, DT E DTPA EM GESTANTE

IMUNOBIOLÓGICO DOSE ESTRATÉGIA

>=12 A

14

ANOS

>=15 A

19

ANOS

15 ANOS A

49A11M29D

>=20

A 24

ANOS

>=25 A

29

ANOS

>=30 A

39

ANOS

>=40 A

49

ANOS

>=50 A

59

ANOS

>=60A TOTAL

HB 1ª Dose Rotina 0 3 0 2 1 2 0 0 0 8

2ª Dose Rotina 0 0 0 0 3 1 1 0 0 5

3ª Dose Rotina 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

DT 1ª Dose Rotina 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59

2ª Dose Rotina 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15

3ª Dose Rotina 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

DTPA ADULTO 1ª Dose Rotina 0 0 193 0 0 0 0 0 0 193

1º Reforço Rotina 1 0 84 0 0 0 0 0 0 85

2ª Dose Rotina 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10

3ª Dose Rotina 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7

TOTAL GERAL * * 1 4 380 3 4 3 1 0 0 396

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PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE

Fonte: SIPNI

Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 2018

POPULAÇÃO 28.612

DOSES APLICADAS 21.997

COBERTURA VACINAL 76,88%

PUÉRPERAS IDOSOS PROFESSORES - ENSINO BÁSICO E SUPERIOR

POPULAÇÃO DOSES COBERTURA POPULAÇÃO DOSES COBERTURA POPULAÇÃO DOSES COBERTURA

189 182 96,3 16.028 12.319 76,86 1.703 2.506 147,15

CRIANÇAS TRABALHADOR DE SAÚDE GESTANTES

POPULAÇÃO DOSES COBERTURA POPULAÇÃO DOSES COBERTURA POPULAÇÃO DOSES COBERTURA

6.801 3.576 52,58 2.743 2.199 80,17 1.148 1.215 105,84

Fonte: SIPNI

Fonte: SIPNI

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE

Fonte: SIPNI

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA O SARAMPO 2018

POLIOMIELITE

DOSES APLICADAS 3.984

POPULAÇÃO 6.036

COBERTURA VACINAL 66%

SARAMPO

DOSES APLICADAS 3.979

POPULAÇÃO 6.036

COBERTURA VACINAL 65,92%

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PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE

TÉCNICA RESPONSÁVEL – BIANCA FREDERICO ROCHA

Enviadas 585 cadernetas de crianças, 908 cadernetas de gestantes e 1.135 cubetas, laminas e espátulas;

Cadastramento realizado: 48 pacientes no sistema do SISCOLO e 436 no sistema do SISPRENATAL;

PLANEJAMENTO FAMILIAR

224 paciente participaram da primeira consulta (grupo); 141 paciente de segunda consulta (retorno – 2ª. Reunião); 33 encaminhamentos para inserção de DIU; 15 inserção de DIU; 06 retirada de DIU; 137 encaminhamento para Laqueadura; 36 procedimentos de Laqueadura realizados; 18 encaminhamento Vasectomia; 11 procedimentos de Vasectomia realizados; 277 consulta individual de Serviço Social; 277 Consulta individual de Psicologia; 277 Consulta individual de Enfermeiro; 217 Consulta individual de Médico; 115 Aplicação de injetável.

RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO DO

COLO DO ÚTERO DE 25 A 64 ANOS. RESULTADO

2016 2º QUADRIMESTRE 1.564

2017 2º QUADRIMESTRE 1.835

2018 2º QUADRIMESTRE 2.448

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA CONTRATADA E CONVENIADA

ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (ATAN)COORDENAÇÃO – VERÔNICA PIRES ANTUNES

PROGRAMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

NUTRISUS – Estratégia de fortificação daalimentação infantil com micronutrientes em póadicionada diretamente à alimentação.

Nº. de 350 crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses atendidas nascreches da rede municipal de ensino.Ações: Avaliação Antropométrica dos alunos (5) e Visitas as Unidades (3)

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) – A agenda desaúde do PBF no SUS compreende a oferta deserviços para realização de pré-natal pelasgestantes, o acompanhamento do crescimentoinfantil e imunização. Esse acompanhamento érealizado pelas equipes de saúde da EstratégiaSaúde da Família em mulheres com idades entre14 a 44 anos e crianças menores de 07 anos deidade que comprovem os serviços necessários aocumprimento das condicionalidades da Saúde(antropometria/serviços de pré-natal/imunização).

Nº. de Famílias acompanhadas: 3.376Nº. de Gestantes acompanhadas: 137Nº de gestantes beneficiadas: 466.Unidades de funcionamento: ESF, UBS e CIMIAções: Cadastramento, avaliação nutricional – antropometria (crianças emulheres em idade fértil), avaliação da situação vacinal das crianças,avaliação das gestantes (antropometria e cumprimento do pré-natal),treinamento e capacitação dos Profissionais envolvidos no Novo Sistemade acompanhamento das condicionalidades do PBF/Saúde no Sistema E-Gestor, palestras educativas, distribuição de repelentes.

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA CONTRATADA E CONVENIADA

ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (ATAN)COORDENAÇÃO – VERÔNICA PIRES ANTUNES

PROGRAMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)Articulação Intersetorial das redes públicas de saúde e

educação.

Reunião Intersetorial: 01Ações: Antropometria, avaliação nutricional, Fluxograma deatendimento para os desvios nutricionais e palestras educativas

SAÚDE MENTAL

Ações: Dispensação de gênero alimentícios para confecção de refeições nas unidades; Elaboração de cardápio; Visita mensal da nutricionista para avaliação e controle, assim

como atendimentos aos usuários com desvios nutricionais.

Visitas nos Serviços de Residência Terapêutica (SRTs): 08Atendimento individualizado (paciente SRTs): 65Visitas no CAPS: 04Treinamento Higiene para manipuladores: 01

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Total de atendimentos realizados: 955PAM: 185 consultas, CIMI: 589, Saúde Coletiva: 104 e TerceiraIdade: 77

ATENDIMENTOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS

ESPECIAIS – Atendimento realizado a portadores de necessidades especiais referentes a alimentação (alergias alimentares, desnutrição severa, pacientes gastromizados)

174 pacientes de necessidades nutricionais especiais foramatendidos no setor de Nutrição com alimentação dispensada.

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PROCEDIMENTOS REALIZADOS POSTO DE SAÚDE BOA VISTA POSTO DE SAÚDE AURORA POSTO DE SAÚDE POSSE

CONSULTA MÉDICA 247 160 86

CONSULTA DE ENFERMAGEM 264 125 212

CONSULTA DE DIABETES 13 27 25

CONSULTA HIPERTENSÃO ARTERIAL 98 58 203

CONSULTA GINECOLOGIA 74 36 0

CONSULTA PRÉ-NATAL 0 0 1

TOTAL DE CONSULTAS 596 406 527

COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES 287 269 0

CURATIVOS 28 19 11

VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 270 243 203

ADM. MAT. INJETÁVEL E ORAL 11 04 13

PREVENTIVO 52 30 0

VISITAS DOMICILIARES 02 210 0

TOTAL GERAL 1.246 1.181 754

PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICADIRETORA DA DIVISÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CLÁUDIA RUBACK CONCEIÇÃO

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PROCEDIMENTOS REALIZADOS FAZENDINHA MATARUNA I, II e III MORRO GRANDE SÃO VICENTE IGUABINHA I e II SOBRADINHO

CONSULTA MÉDICA 1.457 1.643 725 933 727 387

CONSULTA DE ENFERMAGEM 619 1.007 99 863 553 262

CONSULTA HIPERTENSÃO ARTERIAL 263 542 352 352 572 102

CONSULTA DE PRÉ-NATAL 57 64 86 110 105 50

CONSULTA DE DIABETES 115 183 89 148 175 45

CONSULTA DST/AIDS 05 67 00 04 02 07

CONSULTA PUERICULTURA 103 45 192 121 08 15

CONSULTA GINECOLOGIA 83 439 120 174 181 100

TOTAL CONSULTAS 2.702 3.990 1.663 2.705 2.323 968

CURATIVOS 142 438 67 87 156 06

COLETA MATERIAL PARA EXAMES 1.260 927 560 00 717 00

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM GRUPO 01 04 928 929 01 04

VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 866 4.817 1.379 833 2.070 435

ADM. MED. INJETÁVEL E ORAL 71 404 75 113 285 17

PREVENTIVOS 115 347 166 137 98 46

VISITAS DOMICILIARES 5.757 8.092 4.730 3.413 2.434 2.453

TOTAL GERAL 10.914 19.019 9.568 8.217 8.084 3.928

PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICADIRETORA DA DIVISÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CLÁUDIA RUBACK CONCEIÇÃO

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PROCEDIMENTOS REALIZADOS ITATIQUARA PRAIA SECA PARACATU PONTE DOS LEITES BANANEIRAS

CONSULTA MÉDICA 1.193 1.979 500 1.237 1.119

CONSULTA DE ENFERMAGEM 1.642 707 170 255 889

CONSULTA HIPERTENSÃO ARTERIAL 385 969 207 518 356

CONSULTA DE PRÉ-NATAL 35 55 15 32 131

CONSULTA DE DIABETES 181 239 69 168 152

CONSULTA DST/AIDS 07 0 0 0 0

CONSULTA DE PUERICULTURA 27 55 10 06 98

CONSULTA DE GINECOLOGIA 151 0 134 122 0

TOTAL DE CONSULTAS 3.621 4.004 1.105 2.338 2.745

VISITAS DOMICILIARES 1.912 4.200 3.167 3.237 1.915

CURATIVOS 12 302 09 73 622

VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 906 5.021 437 1.790 1.627

PREVENTIVO 85 961 86 112 118

TOTAL GERAL 6.536 14.488 4.804 7.550 7.021

PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

DIRETORA DA DIVISÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CLÁUDIA RUBACK CONCEIÇÃO

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PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

DIRETORA DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

LARISSA FARIA SOBREIRA

PROCEDIMENTOS REALIZADOS TOTAL

PSICOLOGIA - GRUPO DE RECEPÇÃO 66

PSICOLOGIA - GRUPO TERAPÊUTICO 47

PSICÓLOGOS DA SAÚDE MENTAL 1.946

PSIQUIATRA 1.182

AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

PROCEDIMENTOS REALIZADOS TOTAL

USUÁRIOS ATIVOS 996

ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS DE 1ª. VEZ 74

IDADE DOS USUÁRIOS DE 1ª. VEZ

0

5

10

15

20

25

Até 17 anos 18 a 29anos

30 a 44anos

45 a 59anos

Acima de60 anos

Seminformação

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NÚCLEO DE SAÚDE COLETIVA

COORDENAÇÃO – NINA CARATIERO

ATENDIMENTOS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) 214 412 332 702 1.660

ENFERMAGEM 242 143 331 500 1.216

DIABETES 238 219 162 206 825

SERVIÇO SOCIAL 111 81 74 151 417

CLÍNICA MÉDICA 35 47 35 30 147

DANÇA SÊNIOR 0 0 109 336 445

GINECOLOGISTA 80 57 31 49 217

HANSENÍASE 35 33 36 29 133

INFECTOLOGISTA 130 139 114 172 555

MEDICAMENTOS TÉCNICOS 25 17 19 25 86

PNEUMOLOGISTA 59 49 50 08 166

TABAGISMO 33 100 63 153 349TESTA RÁPIDO PARA SÍFILIS 69 38 171 352 630TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B 69 38 171 352 630TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C 69 38 171 352 630TESTE RÁPIDO PARA HIV 69 38 171 352 630

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

UNIDADES DE SAÚDE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

POSTO ATENDIMENTO MÉDICO - PAM 1.155 1.098 1.292 1.523

CENTRO INTEGRADO MATERNO INFANTIL - CIMI 99 85 98 96

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA BANANEIRAS 158 * 213 205

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FAZENDINHA 0 0 62 246

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MATARUNA * 92 153 125

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MORRO GRANDE ** ** ** 56

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PRAIA SECA 181 238 * 97

HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO ARMANDO SILVA CARVALHO - HMPASC 120 110 111 130

PRODUÇÃO FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO

COORDENAÇÃO DE FISIOTERAPIA - ASSESSORA ESPECIAL DA SAÚDE ROBERTA DA COSTA RIBEIRO

ATENDIMENTO TOTAL DE FISIOTERAPIA: 7.743

PAM: 5.068;CIMI: 378;ESFs: 1.826HMPASC: 471, conforme demostrado na Tabela a seguir:

*Férias do profissional Fisioterapeuta** Licença maternidade do profissional Fisioterapeuta

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

CENTRO INTEGRADO MATERNO INFANTIL

COORDENAÇÃO

ROBERTA

CONSULTAS REALIZADOS TOTAL

ALERGISTA 180

NEUROPEDIATRA 587

PEDIATRIA 2.652

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRA 146

OFTALMOLOGIA 95

PRÉ-NATAL 1.080

PREVENTIVO 97

ENFERMAGEM 1.276

REVISÃO (PUERPÉRIO) 163

FONOAUDIOLOGIA 1.011

TERAPIA OCUPACIONAL 116

SERVIÇO SOCIAL 600

PROCEDIMENTOS REALIZADOS TOTAL

TESTE DO PEZINHO 459

TESTE DA ORELHINHA 66

TESTE OLHINHO 52

TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 127

PESAGEM BOLSA FAMÍLIA 1.336

VACINAS ADMINISTRADAS (DOSES) 12.412

EXAMES SOLICITADOS/AUTORIZADOS 9.660

PRONTUÁRIOS NOVOS NO PERÍODO 732

VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 1.298

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

UNIDADES DE SAÚDE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

POSTO ATENDIMENTO MÉDICO - PAM 1.959 1.479 1.771 2.026

CENTRO INTEGRADO MATERNO INFANTIL - CIMI 485 1.218 1.105 1.110

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA BANANEIRAS 139 196 183 245

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA IGUABINHA 121 225 176 148

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PRAIA SECA 68 70 83 75

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO VICENTE 151 102 99 126

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARACATU 05 39 250 148

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PONTE DOS LEITES 754 375 159 383

UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA 1.445 963 1.320 2.653

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 502 439 493 403

PRODUÇÃO SAÚDE BUCAL

DIRETORA DE ODONTOLOGIA

GABRIELA LINHARES MATIAS DE CARVALHO

Foram realizados ao todo 23.697 atendimentos de Saúde Bucal no período em diversos serviços desaúde, sendo 7.235 PAM, 3.918 no CIMI, 4.326 nos Postos de Saúde da Família, 1.837 na Unidade dePronto Atendimento (UPA 24 horas) e 6.381 na Unidade Móvel Odontológica, conforme demostradona Tabela a seguir:

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

PRODUÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - PAMRESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA

ELIENAI MARINHO

CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

ALERGISTA 11 17 40 47 115

ANGIOLOGIA 92 74 95 120 381

CARDIOLOGIA 453 507 440 443 1.843

CIRURGIA GERAL 84 120 127 136 467

CLÍNICA MÉDICA 400 406 559 538 1.903

COLOPROCTOLOGIA 29 17 41 28 115

DERMATOLOGIA 59 77 141 89 366

ENDOCRINOLOGIA 128 183 143 136 590

GASTROENTEROLOGIA 149 140 125 180 594

GERIATRIA 60 81 26 86 253

GINECOLOGIA 430 408 442 389 1.669

MASTOLOGIA 46 65 74 40 225

NEFROLOGIA 74 48 48 58 228

NEUROLOGIA 251 187 402 261 1.101

OFTALMOLOGIA 220 341 292 312 1.165

ORTOPEDIA 261 380 463 594 1.698

OTORRINOLARINGOLOGIA 124 70 0 69 263

PNEUMOLOGIA 42 40 46 31 159

REUMATOLOGIA 68 83 36 61 248

UROLOGIA 82 134 155 154 525

TOTAL 3.063 3.378 3.695 3.772 13.908

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

PRODUÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - PAMRESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA

ELIENAI MARINHO

OUTROS ATENDIMENTOS AB E MC MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

AGENDAMENTO DE MAMOGRAFIA 182 142 157 403 884

AGENDAMENTO USG,EEG,ENMG,ECO,EDA 153 189 172 199 713

CONSULTAS DE ENFERMAGEM 196 240 203 222 861

EXAMES DE MAMAS 191 232 203 222 848

FONOAUDIOLOGIA 179 251 186 249 865

COLETA MATERIAL PREVENTIVO 191 232 208 231 862

COLPOSCOPIA 16 21 12 16 65

CURATIVO 405 367 428 383 1.583

CURATIVOS GRAU II 179 155 270 255 859

E.C.G. 429 345 490 414 1.678

E.E.G. 22 19 36 26 103

E.N.M.G. 15 18 16 8 57

PRESSÃO ARTERIAL 663 2.388 2.799 2.754 8.604

RESSECÇÃO + SUTURA 15 30 19 31 95

RETIRADA DE PONTOS 34 46 48 46 174

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

No período foram realizados 10.420 atendimentos de urgência nas clínicas médica e pediátrica e2.443 atendimentos no ambulatório de especialidades médicas, 680 atendimentos no Serviço Sociale 484 atendimentos de Enfermagem, conforme demonstra a tabela abaixo:

ATENDIMENTO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

URGÊNCIA - CLÍNICA MÉDICA 1.959 1.698 1.918 1.865 7.440

URGÊNCIA - PEDIATRIA 958 593 762 667 2.980

AMBULATORIAL CLÍNICA GERAL 229 92 191 213 725

AMBULATORIAL PEDIATRIA 167 60 137 81 445

AMBULATORIAL ORTOPEDISTA 146 56 115 85 402

AMBULATORIAL CIRURGIA GERAL 52 25 50 33 160

AMBULATORIAL PSIQUIATRIA 34 34 56 55 179

AMBULATORIAL NEUROLOGIA 76 56 74 50 256

AMBULATORIAL ANGIOLOGIA 52 47 67 31 197

AMBULATORIAL CARDIOLOGIA 68 54 80 83 285

AMBULATORIAL GINECOLOGIA 144 138 136 101 519

ENFERMAGEM 105 107 134 138 484

SERVIÇO SOCIAL 178 182 184 136 680

PRODUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO ARMANDO SILVA CARVALHO (HMPASC)RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA

JOSÉ MAURO S. GUIMARÃES

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

PRODUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO ARMANDO SILVA CARVALHO (HMPASC)RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA

JOSÉ MAURO S. GUIMARÃES

No período foram ao todo 288 internações gerais, sendo: 38 internações de pediatria, 119internações clínicas e 131 internações cirúrgicas. Também registramos nesse período 26transferências, 244 altas e 22 óbitos, conforme quadro detalhado abaixo:

PROCEDIMENTOS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

INTERNAÇÃO GERAL 75 70 62 81 288

INTERNAÇÃO PEDIATRIA 11 09 14 04 38

INTERNAÇÃO CLÍNICA 27 28 27 37 119

INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 37 33 21 40 131

TRANSFERÊNCIA 04 06 06 10 26

ALTAS 66 55 46 77 244

ÓBITOS 05 07 06 04 22

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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018

PRODUÇÃO DE CONSUMO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CHEFE DE DIVISÃO CARLA VALE

FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE SAÚDE TOTAL

RAYANE M DA SILVA COSAC 195.320

ROSINÉA RESENDECENTRO DE ATENÇÃO

PSICOSSOCIAL II154.718

FABIANE M. R. MAGDALON

IGOR M. COELHOHMPASC 190.335

FÁBIO PEREIRA DO CARMO

MICHELLE IUNES CARVALHOPAM 405.892

ANA PAULA JOAQUIM USF'S E POLICLÍNICAS 327.000

DANILO ÍNDIO DO BRASIL UPA 366.540

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OUVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALBA VALÉRIA DO COUTO

Durante este período de junho a agosto do presente ano, a equipe da Ouvidoria tratou87 demandas, onde 64 foram realizadas pessoalmente, 13 oriundas das urnas, 9 via e-mail/DOGES, e 1 através de busca ativa. Destas, 39 foram fechadas, e 17 ficarampendentes devido à falta de telefone.Do total de manifestações ao longo dos três meses, foram encerradas 39, o quecorresponde à 44,83%.

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Data de apresentação ao Conselho de Saúde

21/09/2018

Solicitação de apresentação na Casa Legislativa

08/08/2018

Apresentação na Casa Legislativa

26/10/2018

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Site da Prefeitura de Araruama

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: [email protected]

Informações detalhadas dos Relatórios quadrimestrais:

www.saude.gov.br/sargsus

www.araruama.rj.gov.br/site/portaldatransparencia

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