Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa -...

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Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado Pago Empenhado Período Período Acumulado Empenhado Dotação Especificação Credor Pagar Saldo 690293 A. B. Dalfre - Me Ficha Liquidado Período Acumulado Liquidado 304 18.100.4.4.90.52.12.361.0036.1.049.01.220000 Estruturação Da Secretaria Da Educação 1.863,00 1.863,00 0,00 0,00 1.863,00 0,00 0,00 612 25.101.4.4.90.52.06.181.0059.1.083.01.110000 Aquisição De Equipamento, Veículo E Armamento Para Guarda Municipal 10.720,52 10.720,52 0,00 0,00 10.720,52 0,00 0,00 Total do Credor 12.583,52 12.583,52 0,00 0,00 12.583,52 0,00 0,00 Pago Acumulado Pago Empenhado Período Período Acumulado Empenhado Dotação Especificação Credor Pagar Saldo 4114 A Facio Ferro Cia Ltda Me Ficha Liquidado Período Acumulado Liquidado 467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 Total do Credor 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 Pago Acumulado Pago Empenhado Período Período Acumulado Empenhado Dotação Especificação Credor Pagar Saldo 530425 A.C. Dos Santos Móveis Me Ficha Liquidado Período Acumulado Liquidado 485 22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Planejamento E Finanças 234,00 234,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 Total do Credor 234,00 234,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 Pago Acumulado Pago Empenhado Período Período Acumulado Empenhado Dotação Especificação Credor Pagar Saldo 2527 Acan - Administracao E Participacao Ltda Ficha Liquidado Período Acumulado Liquidado 18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 80.266,67 80.266,67 10.266,67 10.266,67 70.000,00 10.266,67 10.266,67 Total do Credor 80.266,67 80.266,67 10.266,67 10.266,67 70.000,00 10.266,67 10.266,67 Pago Acumulado Pago Empenhado Período Período Acumulado Empenhado Dotação Especificação Credor Pagar Saldo 690727 Ad Tur Transportes E Turismo Ltda Me Ficha Liquidado Período Acumulado Liquidado 512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 240,00 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 Total do Credor 240,00 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 Pago Acumulado Pago Empenhado Período Período Acumulado Empenhado Dotação Especificação Credor Pagar Saldo 681645 Adriana Alves Da Silva Ficha Liquidado Período Acumulado Liquidado 102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Versão 31/10/2013 - 08:50 OFR00300 1/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

690293 A. B. Dalfre - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

304 18.100.4.4.90.52.12.361.0036.1.049.01.220000 Estruturação Da Secretaria Da Educação 1.863,00 1.863,00 0,00 0,00 1.863,000,00 0,00

612 25.101.4.4.90.52.06.181.0059.1.083.01.110000 Aquisição De Equipamento, Veículo E Armamento Para Guarda Municipal 10.720,52 10.720,52 0,00 0,00 10.720,520,00 0,00

Total do Credor 12.583,52 12.583,52 0,00 0,00 12.583,520,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4114 A Facio Ferro Cia Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,000,00 0,00

Total do Credor 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

530425 A.C. Dos Santos Móveis Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

485 22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Planejamento E Finanças 234,00 234,00 0,00 0,00 234,000,00 0,00

Total do Credor 234,00 234,00 0,00 0,00 234,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2527 Acan - Administracao E Participacao Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 80.266,67 80.266,67 10.266,67 10.266,67 70.000,0010.266,67 10.266,67

Total do Credor 80.266,67 80.266,67 10.266,67 10.266,67 70.000,0010.266,67 10.266,67

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

690727 Ad Tur Transportes E Turismo Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 240,00 240,00 0,00 0,00 240,000,00 0,00

Total do Credor 240,00 240,00 0,00 0,00 240,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

681645 Adriana Alves Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3122 Adriana Da Cruz Moraes

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708668 Adriana De Souza Florencio

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

681646 Adriana Pereira Dutra

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

528994 Adriano Aparecido Goncalves

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

247 15.101.3.3.90.91.02.061.0028.2.060.01.110000 Sentenças Judiciais - Outras 9.456,00 9.456,00 788,00 788,00 8.668,00788,00 788,00

Total do Credor 9.456,00 9.456,00 788,00 788,00 8.668,00788,00 788,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711171 Aegis H Treinamentos Profissionais E Gerenciais Ltda. Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,002.640,00 2.640,00

Total do Credor 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,002.640,00 2.640,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

695286 Aero Eventos Comercial Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 86.334,00 86.334,00 0,00 0,00 86.334,000,00 0,00

Total do Credor 86.334,00 86.334,00 0,00 0,00 86.334,000,00 0,00

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710316 Agilmed Remocoes E Emergencias Medicas Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 4.180,00 4.180,00 0,00 0,00 4.180,000,00 0,00

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 228,00 228,00 0,00 0,00 228,000,00 0,00

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 4.280,00 4.280,00 0,00 0,00 4.280,000,00 0,00

Total do Credor 8.688,00 8.688,00 0,00 0,00 8.688,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

883 Aglon Comércio E Representações Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 64.292,04 64.292,04 0,00 0,00 64.292,040,00 0,00

Total do Credor 64.292,04 64.292,04 0,00 0,00 64.292,040,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529987 Aim Comércio E Representações Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 22.980,00 22.980,00 0,00 0,00 22.980,000,00 0,00

Total do Credor 22.980,00 22.980,00 0,00 0,00 22.980,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1730 Air Liquide Brasil Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,000,00 0,00

Total do Credor 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2945 Akabe Desinsetizadora Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 26.042,50 26.042,50 0,00 0,00 26.042,500,00 0,00

Total do Credor 26.042,50 26.042,50 0,00 0,00 26.042,500,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2482 Alaison Carvalho De Oliveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 3/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705271 Alberto Assis Leandro

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

647660 Alcione Lopes Teixeira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

326 18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.077.02.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 50.058,00 50.058,00 0,00 0,00 50.058,000,00 0,00

Total do Credor 50.058,00 50.058,00 0,00 0,00 50.058,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3487 Aldrey Kelly De Oliveira Villaça

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

480 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,002.000,00 2.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,002.000,00 2.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708067 Alessandra Aparecida Dias Dos Santos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3564 Alexsandra Santos Lima

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

692252 Aliny Sanches De Almeida Chaves

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

6 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00

Total do Credor 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 4/ 115

Page 5: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708584 Alltec Construções E Comércio Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

628 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.089.01.000000 Convênio Dade - Fundo De Melhoria Das Estâncias 32.871,77 32.871,77 0,00 0,00 32.871,770,00 0,00

633 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.093.02.100207 Parque Edmundo Zanoni 17.991,05 17.991,05 0,00 0,00 17.991,050,00 0,00

Total do Credor 50.862,82 50.862,82 0,00 0,00 50.862,820,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705114 Almir José De Souza Eventos - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

299 18.100.3.3.90.30.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 253,39 253,39 0,00 0,00 253,390,00 0,00

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 5.198,72 5.198,72 0,00 0,00 5.198,720,00 0,00

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 329,79 329,79 0,00 0,00 329,790,00 0,00

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 587,84 587,84 0,00 0,00 587,840,00 0,00

593 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.141.05.300000 Fundo Nacional De Saúde-Aids/Pam 827,16 827,16 0,00 0,00 827,160,00 0,00

619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 185,48 185,48 0,00 0,00 185,480,00 0,00

646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 335,02 335,02 0,00 0,00 335,020,00 0,00

Total do Credor 7.717,40 7.717,40 0,00 0,00 7.717,400,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703035 Alpa Alimentos De Mogi Guacu Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,000,00 0,00

Total do Credor 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

443796 Amc Informatica Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

294 17.101.4.4.90.52.23.691.0034.1.047.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 484,00 484,00 0,00 0,00 484,000,00 0,00

304 18.100.4.4.90.52.12.361.0036.1.049.01.220000 Estruturação Da Secretaria Da Educação 2.178,00 2.178,00 0,00 0,00 2.178,000,00 0,00

485 22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Planejamento E Finanças 242,00 242,00 0,00 0,00 242,000,00 0,00

Total do Credor 2.904,00 2.904,00 0,00 0,00 2.904,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 5/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

702149 Amed Manutencao E Venda De Equipamentos Medicos E Laboratoriais Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

565 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 8.037,04 8.037,04 0,00 0,00 8.037,040,00 0,00

Total do Credor 8.037,04 8.037,04 0,00 0,00 8.037,040,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

683595 Amha Saude S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

314 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 1.087.855,00 1.087.855,00 0,00 0,00 1.087.855,00173.874,33 173.874,33

371 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 767.120,00 767.120,00 0,00 0,00 767.120,00133.767,35 133.767,35

496 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 2.537.031,00 2.537.031,00 0,00 0,00 2.537.031,00349.908,06 349.908,06

511 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 759.200,00 759.200,00 0,00 0,00 759.200,00122.386,79 122.386,79

Total do Credor 5.151.206,00 5.151.206,00 0,00 0,00 5.151.206,00779.936,53 779.936,53

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1085 Amicri-Associação Amigos Da Criança De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

145 12.201.3.3.90.39.08.242.0016.2.032.01.500000 Piso Transição Média Complexidade 72.000,00 72.000,00 19.500,00 19.500,00 52.500,0039.000,00 39.000,00

149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00 162.000,000,00 0,00

Total do Credor 234.000,00 234.000,00 19.500,00 19.500,00 214.500,0039.000,00 39.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

704916 Amplitude Comércio E Serviços Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

422 18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Infantil 6.937,50 6.937,50 0,00 0,00 6.937,500,00 0,00

Total do Credor 6.937,50 6.937,50 0,00 0,00 6.937,500,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703855 Ana Carolina Aparecida Betoldo

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 6/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706163 Ana Carolina Silveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

6 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

678182 Ana Elisa Figueira Gouvea 01265731748

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 6.150,000,00 0,00

Total do Credor 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 6.150,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684347 Ana Paula Gonçalves

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

698603 Anaiã Faim Fagundes Leal

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 766,67 766,67 0,00 0,00 766,670,00 0,00

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00

Total do Credor 2.766,67 2.766,67 0,00 0,00 2.766,670,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

674323 Anbioton Importadora Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 24.665,45 24.665,45 0,00 0,00 24.665,450,00 0,00

Total do Credor 24.665,45 24.665,45 0,00 0,00 24.665,450,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

623794 Andre Luis Elesbao Pedroso

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

284 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 7/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711175 André Luis Meningroni

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 79,58 79,58 0,00 0,00 79,5879,58 79,58

Total do Credor 79,58 79,58 0,00 0,00 79,5879,58 79,58

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1970 Andrea Bomura Rosato

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 27.200,00 27.200,00 200,00 200,00 27.000,00200,00 200,00

Total do Credor 27.200,00 27.200,00 200,00 200,00 27.000,00200,00 200,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

677354 Andreia Aparecida Teixeira Barbosa

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

244 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

681651 Anesia Lucia Felipe

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710302 Angai Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 83.200,00 83.200,00 0,00 0,00 83.200,000,00 0,00

Total do Credor 83.200,00 83.200,00 0,00 0,00 83.200,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

686713 Angela Renata Pereira Eireli - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 74,70 74,70 0,00 0,00 74,700,00 0,00

Total do Credor 74,70 74,70 0,00 0,00 74,700,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 8/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2199 Antenor Stringler

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,001.300,00 1.300,00

Total do Credor 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,001.300,00 1.300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

664178 Antonia Aparecida De Godoy Oliveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

541713 Antonio Francisco Nunes Mendes

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 143.042,94 143.042,94 6.752,69 6.752,69 136.290,256.752,69 6.752,69

Total do Credor 143.042,94 143.042,94 6.752,69 6.752,69 136.290,256.752,69 6.752,69

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

582374 Antonio Medina Mendes

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

24 11.100.3.3.90.36.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 5.272,12 5.272,12 0,00 0,00 5.272,122.636,06 2.636,06

Total do Credor 5.272,12 5.272,12 0,00 0,00 5.272,122.636,06 2.636,06

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684348 Aparecida Custódio

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360445 Aparecida Fátima Santos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 1.564,000,00 0,00

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.080,00 4.080,00 0,00 0,00 4.080,000,00 0,00

Total do Credor 5.644,00 5.644,00 0,00 0,00 5.644,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 9/ 115

Page 10: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

674523 Arc Comercio Construção E Adm. De Serviços Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

716 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 372.124,23 372.124,23 0,00 0,00 372.124,230,00 0,00

Total do Credor 372.124,23 372.124,23 0,00 0,00 372.124,230,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3408 Arnaldo De Freitas

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,005.750,00 5.750,00

Total do Credor 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,005.750,00 5.750,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710588 Art-Pharma Formulas Oficinais Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 630,00 630,00 0,00 0,00 630,000,00 0,00

Total do Credor 630,00 630,00 0,00 0,00 630,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2584 Assoc. Paulo Alvim De Judô Atibaia - A.P.A.J.A.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

448 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.104.01.110000 Judô - Repasse À Entidade 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,000,00 0,00

Total do Credor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3829 Assoc.Das Prefeituras Das Cidades Estanc.Do.Est.Sp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 33.468,08 33.468,08 33.468,08 33.468,08 0,0033.468,08 33.468,08

Total do Credor 33.468,08 33.468,08 33.468,08 33.468,08 0,0033.468,08 33.468,08

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1144 Assoc.De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

146 12.201.3.3.90.39.08.242.0016.2.032.05.500000 Piso Transição Média Complexidade 34.000,00 34.000,00 2.870,00 2.870,00 31.130,005.700,00 5.700,00

427 18.300.3.3.90.39.12.367.0044.2.095.02.262000 Manutenção Fundeb-Educação Especial 534.180,00 534.180,00 85.346,00 85.346,00 448.834,0085.346,00 85.346,00

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 307.489,92 307.489,92 25.624,16 25.624,16 281.865,7651.248,32 51.248,32

Total do Credor 875.669,92 875.669,92 113.840,16 113.840,16 761.829,76142.294,32 142.294,32

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 10/ 115

Page 11: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2282 Associação Carmelitas De São José

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 116.640,00 116.640,00 9.720,00 9.720,00 106.920,009.720,00 9.720,00

Total do Credor 116.640,00 116.640,00 9.720,00 9.720,00 106.920,009.720,00 9.720,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2435 Associacao Consciencia Solidaria

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

404 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 Melhor Escola 303.494,08 303.494,08 0,00 0,00 303.494,080,00 0,00

Total do Credor 303.494,08 303.494,08 0,00 0,00 303.494,080,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

863 Associação De Difusão Cultural De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

31 11.100.3.3.90.39.14.241.0005.2.173.01.110000 Centro De Convivência Terceira Idade 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,000,00 0,00

Total do Credor 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

669944 Associacao De Maes E Amigas Das Criancas Tia Bia Jardim Imperial

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00

Total do Credor 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2344 Associação De Moradores E Amigos Do Bairro Tanque

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 375.480,00 375.480,00 21.390,00 21.390,00 354.090,0021.390,00 21.390,00

Total do Credor 375.480,00 375.480,00 21.390,00 21.390,00 354.090,0021.390,00 21.390,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2281 Associacao De Moradores E Amigos Jardim Maristela Ii - Amam Ii

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 90.720,00 90.720,00 7.560,00 7.560,00 83.160,007.560,00 7.560,00

Total do Credor 90.720,00 90.720,00 7.560,00 7.560,00 83.160,007.560,00 7.560,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 11/ 115

Page 12: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2371 Associacao De Servicos Assistenciais De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,002.200,00 2.200,00

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 496.044,00 496.044,00 41.337,00 41.337,00 454.707,0041.337,00 41.337,00

Total do Credor 502.644,00 502.644,00 41.337,00 41.337,00 461.307,0043.537,00 43.537,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

34 Associação Dos Advogados De São Paulo - Aasp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 8.448,30 8.448,30 8.448,30 8.448,30 0,008.448,30 8.448,30

Total do Credor 8.448,30 8.448,30 8.448,30 8.448,30 0,008.448,30 8.448,30

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

656386 Associacao Dos Moradores Dos Bairros Jardim Sao Felipe, Jardim Cilar E Jardim Santo Antonio

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 82.944,00 82.944,00 6.912,00 6.912,00 76.032,006.912,00 6.912,00

Total do Credor 82.944,00 82.944,00 6.912,00 6.912,00 76.032,006.912,00 6.912,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360539 Associacao Dos Pais E Amigos Da Fanfarra Municipal De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

729 16.102.3.3.50.43.13.392.0031.2.063.01.110000 Educando Com Música E Cidadania - Repasse A Entidade 960.000,00 960.000,00 95.000,00 95.000,00 865.000,00267.000,00 267.000,00

Total do Credor 960.000,00 960.000,00 95.000,00 95.000,00 865.000,00267.000,00 267.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

662400 Associacao Dos Produtores De Morango E Hortifruti Atibaia/Jarinu E Regiao

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00

Total do Credor 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 12/ 115

Page 13: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2526 Associacao Espirita Beneficente E Educacional Casa Do Caminho

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

134 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,000,00 0,00

147 12.201.3.3.90.39.08.243.0016.2.033.02.500000 Convênio Proteção Social Especial 85.800,00 85.800,00 0,00 0,00 85.800,000,00 0,00

149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 380.000,00 380.000,00 31.300,00 31.300,00 348.700,0063.000,00 63.000,00

152 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 Piso De Alta Complexidade I 60.000,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 55.000,0010.000,00 10.000,00

156 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.036.05.500000 Piso Fixo De Média Complexidade-Paefi 15.000,00 15.000,00 1.250,00 1.250,00 13.750,002.500,00 2.500,00

183 12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.175.01.500000 Profissionalização 307.712,96 307.712,96 0,00 0,00 307.712,960,00 0,00

Total do Credor 920.512,96 920.512,96 37.550,00 37.550,00 882.962,9675.500,00 75.500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

680960 Associacao Futebol Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

444 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.100.01.110000 Escola De Futebol De Base-Repasse À Entidade 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,000,00 0,00

445 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.101.01.110000 Escola De Esportes-Repasse À Entidade 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,000,00 0,00

451 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.192.01.110000 Capoeira - Repasse A Entidade 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,000,00 0,00

Total do Credor 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 730.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

688552 Associacao Hercio Teofilo De Jiu Jitsu Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

452 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.193.01.110000 Jiu Jitsu - Repasse A Entidade 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,000,00 0,00

Total do Credor 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

670233 Associacao Paradesportistas De Atibaia - Apa

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

446 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.102.01.110000 Natação-Repasse À Entidade 280.000,00 280.000,00 116.000,00 116.000,00 164.000,00170.666,00 170.666,00

447 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.103.01.110000 Esporte Especial-Repasse A Entidade 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,000,00 0,00

Total do Credor 465.000,00 465.000,00 116.000,00 116.000,00 349.000,00170.666,00 170.666,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

36 Associacao Paulista De Municipios

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 9.093,60 9.093,60 9.093,60 9.093,60 0,009.093,60 9.093,60

Total do Credor 9.093,60 9.093,60 9.093,60 9.093,60 0,009.093,60 9.093,60

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 13/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

683456 Atibaia Shop Casa Construcao Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 760,50 760,50 0,00 0,00 760,50760,50 760,50

Total do Credor 760,50 760,50 0,00 0,00 760,50760,50 760,50

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

553766 Atibella Empreendimentos Imobiliarios Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

84 11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 70.371,39 70.371,39 0,00 0,00 70.371,393.546,05 3.546,05

Total do Credor 70.371,39 70.371,39 0,00 0,00 70.371,393.546,05 3.546,05

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711182 Atidecor Design Comercio De Moveis Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00

Total do Credor 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

693868 Atons Do Brasil Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 19.698,48 19.698,48 0,00 0,00 19.698,480,00 0,00

Total do Credor 19.698,48 19.698,48 0,00 0,00 19.698,480,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

649432 Aureliana Masci

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

142 12.201.3.3.90.36.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,001.500,00 1.500,00

Total do Credor 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,001.500,00 1.500,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 14/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

182 Auto Viação Bragança Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

317 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 3.000,00 3.000,00 1.086,30 1.086,30 1.913,701.086,30 1.086,30

368 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 1.800,00 1.800,00 1.022,40 1.022,40 777,601.022,40 1.022,40

495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 2.000,00 2.000,00 773,90 773,90 1.226,10773,90 773,90

512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 3.000,00 3.000,00 1.192,80 1.192,80 1.807,201.192,80 1.192,80

592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 320,00 320,00 127,80 127,80 192,20127,80 127,80

Total do Credor 10.120,00 10.120,00 4.203,20 4.203,20 5.916,804.203,20 4.203,20

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1606 A3 Terraplenagem E Engenharia Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 2.065.690,99 2.065.690,99 0,00 0,00 2.065.690,990,00 0,00

Total do Credor 2.065.690,99 2.065.690,99 0,00 0,00 2.065.690,990,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

757 Banco Bradesco S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 6.400,00 6.400,00 3.443,94 3.443,94 2.956,063.443,94 3.443,94

Total do Credor 6.400,00 6.400,00 3.443,94 3.443,94 2.956,063.443,94 3.443,94

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 15/ 115

Page 16: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

51 Banco Do Brasil S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 996,43 996,43 996,43 996,43 0,00996,43 996,43

51 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 620,00 620,00 234,10 234,10 385,90234,10 234,10

113 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 399,25 399,25 331,14 331,14 68,11331,14 331,14

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.909,14 1.909,14 1.909,14 1.909,14 0,001.909,14 1.909,14

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 750,25 750,25 648,09 648,09 102,16648,09 648,09

216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 500,16 500,16 432,06 432,06 68,10432,06 432,06

235 14.101.4.4.70.41.20.605.0025.1.039.01.110000 Contribuição Ao Pró-Estrada 2.723,10 2.723,10 1.361,55 1.361,55 1.361,551.361,55 1.361,55

245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 316,95 316,95 316,95 316,95 0,00316,95 316,95

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 710,87 710,87 710,87 710,87 0,00710,87 710,87

283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 795,32 795,32 795,32 795,32 0,00795,32 795,32

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 5.612,70 5.612,70 5.612,70 5.612,70 0,005.612,70 5.612,70

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 3.729,23 3.729,23 3.729,23 3.729,23 0,003.729,23 3.729,23

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.789,73 1.789,73 1.789,73 1.789,73 0,001.789,73 1.789,73

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 5.357,53 5.357,53 5.357,53 5.357,53 0,005.357,53 5.357,53

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 42.739,55 42.739,55 15.075,88 15.075,88 27.663,6715.075,88 15.075,88

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 105,65 105,65 105,65 105,65 0,00105,65 105,65

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.487,20 7.487,20 7.122,93 7.122,93 364,277.122,93 7.122,93

604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 3.591,97 3.591,97 3.591,97 3.591,97 0,003.591,97 3.591,97

649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 1.564,14 1.564,14 1.564,14 1.564,14 0,001.564,14 1.564,14

696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 3.663,65 3.663,65 3.663,65 3.663,65 0,003.663,65 3.663,65

716 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 4.000,00 4.000,00 2.042,30 2.042,30 1.957,702.042,30 2.042,30

722 30.100.3.3.90.47.04.122.0075.2.161.01.110000 Recolhimento De Contribuição Ao Pasep 83.000,00 83.000,00 40.917,56 40.917,56 42.082,4440.917,56 40.917,56

723 30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 Amortização Da Dívida Contratada 195.700,00 195.700,00 98.112,88 98.112,88 97.587,1298.112,88 98.112,88

727 30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 Juros Da Dívida Contratada 69.700,00 69.700,00 34.114,88 34.114,88 35.585,1234.114,88 34.114,88

Total do Credor 437.762,82 437.762,82 230.536,68 230.536,68 207.226,14230.536,68 230.536,68

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 16/ 115

Page 17: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2369 Banco Santander S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

91 11.800.3.1.90.11.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

240 15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

297 18.100.3.1.90.11.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

305 18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

359 18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

399 18.300.3.1.90.11.12.361.0041.2.089.02.261000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 3.152,00 3.152,00 3.152,00 3.152,00 0,003.152,00 3.152,00

414 18.300.3.1.90.11.12.365.0042.2.091.02.261000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 3.152,00 3.152,00 3.152,00 3.152,00 0,003.152,00 3.152,00

465 21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

475 22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 4.728,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00 0,004.728,00 4.728,00

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 3.300,00 3.300,00 1.383,35 1.383,35 1.916,651.383,35 1.383,35

502 24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 4.728,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00 0,004.728,00 4.728,00

600 25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

680 28.101.3.1.90.11.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

691 29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

711 29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00

Total do Credor 34.820,00 34.820,00 32.903,35 32.903,35 1.916,6532.903,35 32.903,35

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

679317 Barros E Pucharelli Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 191.750,00 191.750,00 0,00 0,00 191.750,000,00 0,00

Total do Credor 191.750,00 191.750,00 0,00 0,00 191.750,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705212 Bcr Comércio De Produtos Nutricionais E Hospitalares Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 8.698,00 8.698,00 0,00 0,00 8.698,000,00 0,00

Total do Credor 8.698,00 8.698,00 0,00 0,00 8.698,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 17/ 115

Page 18: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4784 Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 44.936,40 44.936,40 0,00 0,00 44.936,400,00 0,00

Total do Credor 44.936,40 44.936,40 0,00 0,00 44.936,400,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3428 Benedita Batista Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

191 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00200,00 200,00

Total do Credor 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00200,00 200,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4525 Bio Logica Distribuidora Eireli-Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

518 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.124.05.300000 Saúde Bucal 3.470,22 3.470,22 0,00 0,00 3.470,220,00 0,00

566 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 Manutenção Do Centro De Especialidades Odontológicas-Ceo 1.509,30 1.509,30 0,00 0,00 1.509,300,00 0,00

Total do Credor 4.979,52 4.979,52 0,00 0,00 4.979,520,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

691551 Boreal Engenharia Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

57 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.05.000000 Pavimentação, Recapeamento, Redes De Drenagem E Demais Redes(Infraestrutura Urbana) 738.950,00 738.950,00 0,00 0,00 738.950,000,00 0,00

58 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.01.100000 Pró Transporte 112.823,14 112.823,14 0,00 0,00 112.823,140,00 0,00

59 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.01.110000 Pró Transporte 526.200,00 526.200,00 0,00 0,00 526.200,000,00 0,00

60 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.07.110000 Pró Transporte 7.878.383,67 7.878.383,67 0,00 0,00 7.878.383,670,00 0,00

Total do Credor 9.256.356,81 9.256.356,81 0,00 0,00 9.256.356,810,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1342 Boreal Engenharia Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

60 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.07.110000 Pró Transporte 184.937,03 184.937,03 0,00 0,00 184.937,030,00 0,00

Total do Credor 184.937,03 184.937,03 0,00 0,00 184.937,030,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 18/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705538 Bralic Representações Comercias Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 7.108,50 7.108,50 0,00 0,00 7.108,500,00 0,00

406 18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Fundamental 14.217,00 14.217,00 0,00 0,00 14.217,000,00 0,00

Total do Credor 21.325,50 21.325,50 0,00 0,00 21.325,500,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711180 Bruna Fernanda Fontana Cyrino 22110907886

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,007.500,00 7.500,00

Total do Credor 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,007.500,00 7.500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

704605 C B S Hospitalar Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 50.732,00 50.732,00 0,00 0,00 50.732,000,00 0,00

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,000,00 0,00

Total do Credor 54.482,00 54.482,00 0,00 0,00 54.482,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 19/ 115

Page 20: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

67 Caixa Econômica Federal

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

2 10.010.3.1.90.13.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,003.200,00 3.200,00

8 10.020.3.1.90.13.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 2.988,96 2.988,96 0,00 0,00 2.988,962.988,96 2.988,96

14 11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 7.170,63 7.170,63 0,00 0,00 7.170,637.170,63 7.170,63

22 11.100.3.1.90.13.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 1.649,76 1.649,76 0,00 0,00 1.649,761.649,76 1.649,76

40 11.200.3.1.90.13.04.122.0007.2.011.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Planejamento Estratégico 679,90 679,90 0,00 0,00 679,90679,90 679,90

47 11.300.3.1.90.13.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 3.109,04 3.109,04 0,00 0,00 3.109,043.109,04 3.109,04

64 11.400.3.1.90.13.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 3.625,78 3.625,78 0,00 0,00 3.625,783.625,78 3.625,78

74 11.600.3.1.90.13.04.122.0011.2.019.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Relações Institucionais 679,90 679,90 0,00 0,00 679,90679,90 679,90

81 11.700.3.1.90.13.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 2.555,97 2.555,97 0,00 0,00 2.555,972.555,97 2.555,97

92 11.800.3.1.90.13.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 3.959,95 3.959,95 0,00 0,00 3.959,953.959,95 3.959,95

110 11.900.3.1.90.13.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 4.281,35 4.281,35 0,00 0,00 4.281,354.281,35 4.281,35

119 12.101.3.1.90.13.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 19.142,82 19.142,82 0,00 0,00 19.142,8219.142,82 19.142,82

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 85,13 85,13 0,00 0,00 85,130,00 0,00

140 12.201.3.1.90.13.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 1.016,67 1.016,67 0,00 0,00 1.016,671.016,67 1.016,67

201 13.101.3.1.90.13.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 20.674,66 20.674,66 0,00 0,00 20.674,6620.674,66 20.674,66

212 14.101.3.1.90.13.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 3.291,55 3.291,55 0,00 0,00 3.291,553.291,55 3.291,55

241 15.101.3.1.90.13.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 23.053,38 23.053,38 0,00 0,00 23.053,3823.053,38 23.053,38

246 15.101.3.1.90.91.02.061.0028.2.059.01.110000 Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas 32.780,24 32.780,24 32.780,24 32.780,24 0,0032.780,24 32.780,24

258 16.102.3.1.90.13.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 9.597,39 9.597,39 0,00 0,00 9.597,399.597,39 9.597,39

280 17.101.3.1.90.13.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 10.310,09 10.310,09 0,00 0,00 10.310,0910.310,09 10.310,09

298 18.100.3.1.90.13.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 4.625,27 4.625,27 0,00 0,00 4.625,274.625,27 4.625,27

306 18.200.3.1.90.13.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 20.837,27 20.837,27 0,00 0,00 20.837,2720.837,27 20.837,27

360 18.200.3.1.90.13.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 11.464,69 11.464,69 0,00 0,00 11.464,6911.464,69 11.464,69

387 18.200.3.1.90.13.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 63,38 63,38 0,00 0,00 63,3863,38 63,38

400 18.300.3.1.90.13.12.361.0041.2.089.02.261000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 59.009,06 59.009,06 0,00 0,00 59.009,0659.009,06 59.009,06

415 18.300.3.1.90.13.12.365.0042.2.091.02.261000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 36.418,75 36.418,75 0,00 0,00 36.418,7536.418,75 36.418,75

424 18.300.3.1.90.13.12.367.0044.2.095.02.261000 Manutenção Fundeb-Educação Especial 2.317,69 2.317,69 0,00 0,00 2.317,692.317,69 2.317,69

433 19.101.3.1.90.13.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 15.128,46 15.128,46 0,00 0,00 15.128,4615.128,46 15.128,46

459 20.101.3.1.90.13.04.122.0047.2.105.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Governo 2.156,78 2.156,78 0,00 0,00 2.156,782.156,78 2.156,78

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 20/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

67 Caixa Econômica Federal

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

466 21.101.3.1.90.13.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 31.168,01 31.168,01 0,00 0,00 31.168,0131.168,01 31.168,01

476 22.101.3.1.90.13.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 30.433,85 30.433,85 0,00 0,00 30.433,8530.433,85 30.433,85

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 19.960,00 19.960,00 9.777,24 9.777,24 10.182,769.777,24 9.777,24

482 22.101.3.3.90.92.04.123.0049.2.110.01.110000 Despesas De Exercícios Anteriores 1,60 1,60 1,60 1,60 0,001,60 1,60

489 23.101.3.1.90.13.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 12.485,14 12.485,14 0,00 0,00 12.485,1412.485,14 12.485,14

503 24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 165.133,37 165.133,37 0,00 0,00 165.133,37165.133,37 165.133,37

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 85,13 85,13 0,00 0,00 85,130,00 0,00

561 24.400.3.1.90.13.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 2.466,66 2.466,66 0,00 0,00 2.466,662.466,66 2.466,66

573 24.400.3.1.90.13.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 7.639,10 7.639,10 0,00 0,00 7.639,107.639,10 7.639,10

583 24.400.3.1.90.13.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 3.651,15 3.651,15 0,00 0,00 3.651,153.651,15 3.651,15

601 25.101.3.1.90.13.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 31.868,43 31.868,43 0,00 0,00 31.868,4331.868,43 31.868,43

618 26.101.3.1.90.13.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 3.614,29 3.614,29 0,00 0,00 3.614,293.614,29 3.614,29

645 27.101.3.1.90.13.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 23.601,92 23.601,92 0,00 0,00 23.601,9223.601,92 23.601,92

681 28.101.3.1.90.13.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 4.923,02 4.923,02 0,00 0,00 4.923,024.923,02 4.923,02

692 29.101.3.1.90.13.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 11.266,56 11.266,56 0,00 0,00 11.266,5611.266,56 11.266,56

712 29.201.3.1.90.13.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 6.971,07 6.971,07 0,00 0,00 6.971,076.971,07 6.971,07

723 30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 Amortização Da Dívida Contratada 573.850,00 573.850,00 283.435,58 283.435,58 290.414,42283.435,58 283.435,58

727 30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 Juros Da Dívida Contratada 183.910,00 183.910,00 91.182,75 91.182,75 92.727,2591.182,75 91.182,75

Total do Credor 1.418.903,82 1.418.903,82 417.177,41 417.177,41 1.001.726,411.025.409,13 1.025.409,13

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

532700 Camila Aparecida De Souza Carvalho

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1103 Capen Engenharia E Comercio Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

54 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 Estruturação Do Plano De Contribuição De Melhoria 2.192.350,00 2.192.350,00 871.457,59 871.457,59 1.320.892,41871.457,59 871.457,59

Total do Credor 2.192.350,00 2.192.350,00 871.457,59 871.457,59 1.320.892,41871.457,59 871.457,59

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 21/ 115

Page 22: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708069 Carlos Cesar De Souza

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4601 Carlos Eduardo Tafuri - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 97.030,00 97.030,00 0,00 0,00 97.030,004.600,00 4.600,00

Total do Credor 97.030,00 97.030,00 0,00 0,00 97.030,004.600,00 4.600,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705955 Carlos José Casanova Reys

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00

Total do Credor 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

615745 Carlos Roberto Bueno

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

155 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.036.05.500000 Piso Fixo De Média Complexidade-Paefi 44.342,62 44.342,62 0,00 0,00 44.342,621.400,00 1.400,00

Total do Credor 44.342,62 44.342,62 0,00 0,00 44.342,621.400,00 1.400,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3561 Carmem Monari

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22

Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710352 Casa E Bar Brasil Comércio De Utilidades Do Lar Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 230,00 230,00 0,00 0,00 230,000,00 0,00

Total do Credor 230,00 230,00 0,00 0,00 230,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 22/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

702536 Casulo-Centro De Desenv. E Int. Social Da Criança Perdoense

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 347.797,94 347.797,94 29.017,94 29.017,94 318.780,0057.997,94 57.997,94

151 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 Piso De Alta Complexidade I 39.600,00 39.600,00 3.300,00 3.300,00 36.300,006.600,00 6.600,00

Total do Credor 387.397,94 387.397,94 32.317,94 32.317,94 355.080,0064.597,94 64.597,94

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684349 Catarina Rufino De Souza

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3459 Catia Silva Faim

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,000,00 0,00

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,000,00 0,00

Total do Credor 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

580214 Caue Andreassi Nunes

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

605 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00380,00 380,00

Total do Credor 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00380,00 380,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

662 Cbs Medico Cient.Com.Representacao Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 8.610,50 8.610,50 0,00 0,00 8.610,500,00 0,00

Total do Credor 8.610,50 8.610,50 0,00 0,00 8.610,500,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 23/ 115

Page 24: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1900 Ccm Comercial Creme Marfim Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 201,00 201,00 0,00 0,00 201,000,00 0,00

23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 201,00 201,00 0,00 0,00 201,000,00 0,00

281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 301,50 301,50 0,00 0,00 301,500,00 0,00

491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 502,50 502,50 0,00 0,00 502,500,00 0,00

602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00

Total do Credor 2.211,00 2.211,00 0,00 0,00 2.211,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711177 Cecomtur Executive Hotel Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 845,64 845,64 0,00 0,00 845,641.691,18 1.691,18

Total do Credor 845,64 845,64 0,00 0,00 845,641.691,18 1.691,18

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

678036 Cem Dez Construcoes Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

703 29.101.4.4.90.51.26.782.0073.1.114.01.100000 Construção De Terminais De Transporte Coletivo 124.101,83 124.101,83 0,00 0,00 124.101,830,00 0,00

704 29.101.4.4.90.51.26.782.0073.1.114.02.100212 Construção De Terminais De Transporte Coletivo 253.982,81 253.982,81 0,00 0,00 253.982,810,00 0,00

Total do Credor 378.084,64 378.084,64 0,00 0,00 378.084,640,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 24/ 115

Page 25: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705274 Centermedi Comércio De Produtos Hospitalares Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 159,00 159,00 0,00 0,00 159,000,00 0,00

Total do Credor 159,00 159,00 0,00 0,00 159,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

700787 Centro De Atencao Integral Shangri-La Ltda.-Epp.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

553 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 16.146,00 16.146,00 0,00 0,00 16.146,004.186,00 4.186,00

Total do Credor 16.146,00 16.146,00 0,00 0,00 16.146,004.186,00 4.186,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711172 Centro De Desenvolvimento E Integração Social Da Criança Perdoense - Casulo

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

148 12.201.3.3.90.39.08.243.0016.2.033.02.500000 Convênio Proteção Social Especial 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,000,00 0,00

149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 544.000,00 544.000,00 45.150,00 45.150,00 498.850,0090.500,00 90.500,00

151 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 Piso De Alta Complexidade I 60.000,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 55.000,0010.000,00 10.000,00

Total do Credor 734.000,00 734.000,00 50.150,00 50.150,00 683.850,00100.500,00 100.500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

825 Centro De Integração Empresa Escola Ciee

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

137 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.027.05.500000 Igd - Bolsa Família/Suas 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,000,00 0,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 12.750,00 12.750,00 0,00 0,00 12.750,000,00 0,00

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 33.660,00 33.660,00 0,00 0,00 33.660,000,00 0,00

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 36.720,00 36.720,00 0,00 0,00 36.720,000,00 0,00

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,000,00 0,00

592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 1.530,00 1.530,00 0,00 0,00 1.530,000,00 0,00

Total do Credor 86.700,00 86.700,00 0,00 0,00 86.700,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3906 Centro De Recuperação Recanto Das Garças

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 94.500,00 94.500,00 0,00 0,00 94.500,000,00 0,00

Total do Credor 94.500,00 94.500,00 0,00 0,00 94.500,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 25/ 115

Page 26: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

972 C.E.O.T.R.A.N-Centro De Ens. E Orient. De Trans. Form. Cond. S/C Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 0,002.060,00 2.060,00

Total do Credor 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 0,002.060,00 2.060,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

5393 Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

5 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 596,88 596,88 12,24 12,24 584,6412,24 12,24

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 5.087,52 5.087,52 61,20 61,20 5.026,3261,20 61,20

113 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 1.540,64 1.540,64 36,33 36,33 1.504,3136,33 36,33

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 5.065,24 5.065,24 85,68 85,68 4.979,5685,68 85,68

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 1.193,76 1.193,76 24,48 24,48 1.169,2824,48 24,48

216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 2.587,52 2.587,52 48,96 48,96 2.538,5648,96 48,96

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.824,60 2.824,60 52,05 52,05 2.772,5552,05 52,05

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 8.976,12 8.976,12 244,92 244,92 8.731,20244,92 244,92

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 43.863,16 43.863,16 323,91 323,91 43.539,25323,91 323,91

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 6.661,68 6.661,68 55,14 55,14 6.606,5455,14 55,14

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 11.271,32 11.271,32 281,76 281,76 10.989,56281,76 281,76

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 1.734,40 1.734,40 61,99 61,99 1.672,4161,99 61,99

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 33.084,48 33.084,48 257,04 257,04 32.827,44257,04 257,04

577 24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 4.587,52 4.587,52 48,96 48,96 4.538,5648,96 48,96

592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 4.968,80 4.968,80 126,34 126,34 4.842,46126,34 126,34

604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 3.909,44 3.909,44 159,12 159,12 3.750,32159,12 159,12

622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 1.146,88 1.146,88 12,24 12,24 1.134,6412,24 12,24

649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 2.381,28 2.381,28 73,44 73,44 2.307,8473,44 73,44

685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 446,88 446,88 24,48 24,48 422,4024,48 24,48

709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 1.587,52 1.587,52 73,79 73,79 1.513,7373,79 73,79

Total do Credor 143.515,64 143.515,64 2.064,07 2.064,07 141.451,572.064,07 2.064,07

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 26/ 115

Page 27: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

388638 Cherry Cristine De Paiva Nascimento

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

680833 Cia Do Futuro Suprimentos Educacionais E Industriais Eireli

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 281.326,80 281.326,80 0,00 0,00 281.326,800,00 0,00

Total do Credor 281.326,80 281.326,80 0,00 0,00 281.326,800,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

499 Cia Processamento De Dados Do Estado De Sp Prodesp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

716 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 482.669,00 482.669,00 0,00 0,00 482.669,000,00 0,00

Total do Credor 482.669,00 482.669,00 0,00 0,00 482.669,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4664 Ciamed Distribuidora De Medicamentos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 50.995,40 50.995,40 0,00 0,00 50.995,400,00 0,00

Total do Credor 50.995,40 50.995,40 0,00 0,00 50.995,400,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

627305 Cibele De Freitas Ferreira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

684 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360739 Cirurgica Fernandes Com.De Mat.Cir.E Hosp.Soc.Limitada

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,000,00 0,00

Total do Credor 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 27/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

671237 Cirurgica Max Saude Comercio E Importacao Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 880,00 880,00 0,00 0,00 880,000,00 0,00

Total do Credor 880,00 880,00 0,00 0,00 880,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707969 Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

530 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 Programa Melhoria Acesso Qualidade - Pmaq 1.979,90 1.979,90 0,00 0,00 1.979,900,00 0,00

Total do Credor 1.979,90 1.979,90 0,00 0,00 1.979,900,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1350 Cirúrgica São José Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 5.461,50 5.461,50 0,00 0,00 5.461,500,00 0,00

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 5.445,75 5.445,75 0,00 0,00 5.445,750,00 0,00

585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 796,00 796,00 0,00 0,00 796,000,00 0,00

Total do Credor 11.703,25 11.703,25 0,00 0,00 11.703,250,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

664902 Cirurgica Vital Comercial Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 2.340,000,00 0,00

Total do Credor 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 2.340,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705954 Clara Maria Ulloa Medina

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00

Total do Credor 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711167 Clarice Teresinha Deufel

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

305 18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 1.768,52 1.768,52 0,00 0,00 1.768,520,00 0,00

Total do Credor 1.768,52 1.768,52 0,00 0,00 1.768,520,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 28/ 115

Page 29: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

530278 Claudio Aparecido Serrano

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 43.061,50 43.061,50 566,60 566,60 42.494,90566,60 566,60

Total do Credor 43.061,50 43.061,50 566,60 566,60 42.494,90566,60 566,60

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684958 Clayton Washington Alves Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 119.686,00 119.686,00 0,00 0,00 119.686,000,00 0,00

Total do Credor 119.686,00 119.686,00 0,00 0,00 119.686,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

632710 Cleide Aparecida Scarelli Leite

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

621 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

615264 Clelia Aparecida Da Silva Pinto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706488 Cleusa Batista De Oliveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

678847 Cm Hospitalar Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 106.472,28 106.472,28 0,00 0,00 106.472,280,00 0,00

Total do Credor 106.472,28 106.472,28 0,00 0,00 106.472,280,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 29/ 115

Page 30: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

700554 Coagrosol - Cooperativa Dos Agropecuaristas Solidarios De Itapolis

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

323 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 25.845,01 25.845,01 0,00 0,00 25.845,010,00 0,00

Total do Credor 25.845,01 25.845,01 0,00 0,00 25.845,010,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

704372 Comercial Casa Da Lavoura Ltda -Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 56,00 56,00 0,00 0,00 56,000,00 0,00

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 156,00 156,00 0,00 0,00 156,000,00 0,00

Total do Credor 212,00 212,00 0,00 0,00 212,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529860 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 124.267,25 124.267,25 0,00 0,00 124.267,250,00 0,00

517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 590,00 590,00 0,00 0,00 590,000,00 0,00

Total do Credor 124.857,25 124.857,25 0,00 0,00 124.857,250,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4158 Comercial De Alimentos Nutrivip Do Brasil Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 1.249,23 1.249,23 0,00 0,00 1.249,230,00 0,00

Total do Credor 1.249,23 1.249,23 0,00 0,00 1.249,230,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705014 Comercial Ecomix Eireli -Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 118,00 118,00 0,00 0,00 118,000,00 0,00

Total do Credor 118,00 118,00 0,00 0,00 118,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 30/ 115

Page 31: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

122 Comercial João Afonso Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

313 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 745.524,77 745.524,77 0,00 0,00 745.524,770,00 0,00

367 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 249.587,30 249.587,30 0,00 0,00 249.587,300,00 0,00

498 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 1.543.344,50 1.543.344,50 0,00 0,00 1.543.344,500,00 0,00

509 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 396.664,68 396.664,68 0,00 0,00 396.664,680,00 0,00

594 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.141.05.300000 Fundo Nacional De Saúde-Aids/Pam 5.134,35 5.134,35 0,00 0,00 5.134,350,00 0,00

Total do Credor 2.940.255,60 2.940.255,60 0,00 0,00 2.940.255,600,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1864 Comercial São Fernando De Pecas Automotivas Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

310 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 3.344,64 3.344,64 0,00 0,00 3.344,640,00 0,00

316 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 826,26 826,26 0,00 0,00 826,260,00 0,00

319 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 17.069,30 17.069,30 0,00 0,00 17.069,300,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 200,21 200,21 0,00 0,00 200,210,00 0,00

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 263,70 263,70 0,00 0,00 263,700,00 0,00

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 29.203,07 29.203,07 0,00 0,00 29.203,070,00 0,00

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 15.997,43 15.997,43 0,00 0,00 15.997,430,00 0,00

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 263,70 263,70 0,00 0,00 263,700,00 0,00

709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 650,00 650,00 0,00 0,00 650,000,00 0,00

Total do Credor 67.818,31 67.818,31 0,00 0,00 67.818,310,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4216 Comércio De Materiais Médicos Hosp. Macrosul Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,000,00 0,00

530 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 Programa Melhoria Acesso Qualidade - Pmaq 15.240,00 15.240,00 0,00 0,00 15.240,000,00 0,00

538 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.071.05.300000 Estruturação Da Secretaria De Saúde 740,00 740,00 0,00 0,00 740,000,00 0,00

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 550,00 550,00 0,00 0,00 550,000,00 0,00

Total do Credor 17.580,00 17.580,00 0,00 0,00 17.580,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 31/ 115

Page 32: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4092 Companhia Cacique De Café Solúvel

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 1.010,000,00 0,00

23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 505,00 505,00 0,00 0,00 505,000,00 0,00

82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 252,50 252,50 0,00 0,00 252,500,00 0,00

111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 252,50 252,50 0,00 0,00 252,500,00 0,00

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.313,00 1.313,00 0,00 0,00 1.313,000,00 0,00

202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,000,00 0,00

213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 151,50 151,50 0,00 0,00 151,500,00 0,00

242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 404,00 404,00 0,00 0,00 404,000,00 0,00

259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,000,00 0,00

281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 353,50 353,50 0,00 0,00 353,500,00 0,00

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 808,00 808,00 0,00 0,00 808,000,00 0,00

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 1.010,000,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 2.323,00 2.323,00 0,00 0,00 2.323,000,00 0,00

491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 505,00 505,00 0,00 0,00 505,000,00 0,00

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 7.070,00 7.070,00 0,00 0,00 7.070,000,00 0,00

602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,000,00 0,00

613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 707,00 707,00 0,00 0,00 707,000,00 0,00

619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 505,00 505,00 0,00 0,00 505,000,00 0,00

646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,000,00 0,00

682 28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 202,00 202,00 0,00 0,00 202,000,00 0,00

693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 505,00 505,00 0,00 0,00 505,000,00 0,00

Total do Credor 22.725,00 22.725,00 0,00 0,00 22.725,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

535784 Comurb Sociedade De Projetos Urbanisticos Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 122.094,96 122.094,96 0,00 0,00 122.094,9610.534,76 10.534,76

Total do Credor 122.094,96 122.094,96 0,00 0,00 122.094,9610.534,76 10.534,76

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 32/ 115

Page 33: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

696611 Confecções Pereira Lopes Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00

Total do Credor 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2935 Congresil Engenharia Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

380 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 Construção/Implantação De Creche 75.085,53 75.085,53 0,00 0,00 75.085,530,00 0,00

383 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.05.210128 Construção/Implantação De Creche 605.636,40 605.636,40 0,00 0,00 605.636,400,00 0,00

634 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.094.02.100209 Centro De Desenvolvimento Do Turismo 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,000,00 0,00

Total do Credor 1.180.721,93 1.180.721,93 0,00 0,00 1.180.721,930,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

426 Cons.Int.Das Bacias Hid.Rios Piracicaba E Capivari

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

53 11.300.3.3.70.41.15.512.0008.2.013.01.110000 Consórcio Bacia Rio Piracicaba, Capivari - Jundiaí 6.494,00 6.494,00 3.247,00 3.247,00 3.247,003.247,00 3.247,00

Total do Credor 6.494,00 6.494,00 3.247,00 3.247,00 3.247,003.247,00 3.247,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1197 Consórcio Inter.P/Conser.Manut.De Vias Pub.Municip

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

228 14.101.3.3.70.41.20.606.0025.2.054.01.110000 Contribuição Ao Pró-Estrada-Custeio 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,000,00 0,00

229 14.101.3.3.90.39.20.606.0025.2.180.01.110000 Conservação E Manutenção De Estradas Rurais 2.499.964,00 2.499.964,00 0,00 0,00 2.499.964,000,00 0,00

472 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.164.01.110000 Manutenção E Limpeza De Vias Públicas E Demais Espaços Públicos 5.560.029,94 5.560.029,94 0,00 0,00 5.560.029,940,00 0,00

Total do Credor 8.155.993,94 8.155.993,94 0,00 0,00 8.155.993,940,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705030 Construcosta Engenharia E Construtora Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

303 18.100.4.4.90.51.12.361.0036.1.049.01.220000 Estruturação Da Secretaria Da Educação 844.548,56 844.548,56 0,00 0,00 844.548,560,00 0,00

Total do Credor 844.548,56 844.548,56 0,00 0,00 844.548,560,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 33/ 115

Page 34: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

532807 Construtora Cordeiro Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

34 11.100.4.4.90.51.14.422.0005.1.005.01.110000 Estruturação Dos Centros Comunitários Regionais 113.104,39 113.104,39 0,00 0,00 113.104,390,00 0,00

380 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 Construção/Implantação De Creche 597.671,64 597.671,64 0,00 0,00 597.671,640,00 0,00

Total do Credor 710.776,03 710.776,03 0,00 0,00 710.776,030,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

530887 Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 2.048,00 2.048,00 0,00 0,00 2.048,000,00 0,00

213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 50,50 50,50 0,00 0,00 50,500,00 0,00

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 1.970,00 1.970,00 0,00 0,00 1.970,000,00 0,00

416 18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,000,00 0,00

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.018,72 1.018,72 0,00 0,00 1.018,720,00 0,00

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 1.033,30 1.033,30 0,00 0,00 1.033,300,00 0,00

602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 1.860,00 1.860,00 0,00 0,00 1.860,000,00 0,00

693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 1.224,00 1.224,00 0,00 0,00 1.224,000,00 0,00

Total do Credor 10.404,52 10.404,52 0,00 0,00 10.404,520,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360804 Cooperativa Dos Prod.Rurais Entre Serras E Águas

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

323 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 35.496,00 35.496,00 0,00 0,00 35.496,000,00 0,00

375 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.05.210000 Merenda Escolar Infantil E Creche 54.328,42 54.328,42 0,00 0,00 54.328,420,00 0,00

Total do Credor 89.824,42 89.824,42 0,00 0,00 89.824,420,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3496 Crescenzo Empreendimentos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 40.154,60 40.154,60 0,00 0,00 40.154,6015.850,50 15.850,50

Total do Credor 40.154,60 40.154,60 0,00 0,00 40.154,6015.850,50 15.850,50

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 34/ 115

Page 35: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

431 Crialimentos Ind.E Com.Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 650,00 650,00 0,00 0,00 650,000,00 0,00

Total do Credor 650,00 650,00 0,00 0,00 650,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4144 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 19.697,10 19.697,10 0,00 0,00 19.697,100,00 0,00

517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 7.580,00 7.580,00 0,00 0,00 7.580,000,00 0,00

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 482,00 482,00 0,00 0,00 482,000,00 0,00

Total do Credor 27.759,10 27.759,10 0,00 0,00 27.759,100,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3248 Cristiano Alberto Isidoro

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

469 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00700,00 700,00

Total do Credor 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00700,00 700,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

709988 D D Tarpinian Assessoria E Treinamento Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 316.468,82 316.468,82 0,00 0,00 316.468,820,00 0,00

Total do Credor 316.468,82 316.468,82 0,00 0,00 316.468,820,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

667 Dakfilm Comercial Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 31.905,60 31.905,60 0,00 0,00 31.905,600,00 0,00

Total do Credor 31.905,60 31.905,60 0,00 0,00 31.905,600,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706067 Daniel Machado Da Silva - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 657,50 657,50 0,00 0,00 657,500,00 0,00

Total do Credor 657,50 657,50 0,00 0,00 657,500,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 35/ 115

Page 36: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684820 Daniela Aparecida De Azevedo

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2364 Darci Aparecido Forao

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22

Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

651757 David Do Nascimento

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,002.900,00 2.900,00

Total do Credor 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,002.900,00 2.900,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

455 Demax Serviços E Comércio Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 633.725,34 633.725,34 0,00 0,00 633.725,340,00 0,00

302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 51.441,12 51.441,12 0,00 0,00 51.441,120,00 0,00

Total do Credor 685.166,46 685.166,46 0,00 0,00 685.166,460,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2688 Denac Comércio De Peças Para Tratores Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.835,15 1.835,15 0,00 0,00 1.835,150,00 0,00

Total do Credor 1.835,15 1.835,15 0,00 0,00 1.835,150,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703857 Denise Cristina Pereira Dos Santos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 36/ 115

Page 37: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4255 Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 256,56 256,56 0,00 0,00 256,560,00 0,00

518 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.124.05.300000 Saúde Bucal 596,60 596,60 0,00 0,00 596,600,00 0,00

566 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 Manutenção Do Centro De Especialidades Odontológicas-Ceo 2.643,15 2.643,15 0,00 0,00 2.643,150,00 0,00

Total do Credor 3.496,31 3.496,31 0,00 0,00 3.496,310,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360717 Df Med Dist. De Med. Do Distrito Federal Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.801,60 1.801,60 0,00 0,00 1.801,600,00 0,00

Total do Credor 1.801,60 1.801,60 0,00 0,00 1.801,600,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529967 Digitalmed Inovações Em Software Ltda.-Epp.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 14.722,17 14.722,17 0,00 0,00 14.722,170,00 0,00

Total do Credor 14.722,17 14.722,17 0,00 0,00 14.722,170,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707517 Digi-Tron Instrumentos De Pesagem Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 1.209,00 1.209,00 0,00 0,00 1.209,000,00 0,00

Total do Credor 1.209,00 1.209,00 0,00 0,00 1.209,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

694118 Diogenes Branco De Andrade Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 3.900,00 3.900,00 2.900,00 2.900,00 1.000,003.900,00 3.900,00

Total do Credor 3.900,00 3.900,00 2.900,00 2.900,00 1.000,003.900,00 3.900,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706883 Diogo Antonio Miranda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 37/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2548 Dirceu Rosa Martins

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 16.159,31 16.159,31 850,49 850,49 15.308,82850,49 850,49

Total do Credor 16.159,31 16.159,31 850,49 850,49 15.308,82850,49 850,49

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708273 Directo Solucoes Tecnologicas Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 5.850,000,00 0,00

Total do Credor 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 5.850,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703167 Distrisupri Distribuidora E Comercio Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

525 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.126.05.300000 Agente Comunitário 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,000,00 0,00

Total do Credor 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360844 Djp Farma Distribuidora Hospitalar Ltda-Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 170,00 170,00 0,00 0,00 170,000,00 0,00

Total do Credor 170,00 170,00 0,00 0,00 170,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

682101 Dm Diagnostica E Solucoes Eireli Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 354,00 354,00 0,00 0,00 354,00177,00 177,00

Total do Credor 354,00 354,00 0,00 0,00 354,00177,00 177,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708751 Doratiotto Carvalho Industria E Comercio De Tintas Eireli - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 935,00 935,00 0,00 0,00 935,000,00 0,00

Total do Credor 935,00 935,00 0,00 0,00 935,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 38/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3626 Drogafonte Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 11.178,00 11.178,00 0,00 0,00 11.178,000,00 0,00

517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 14.844,00 14.844,00 0,00 0,00 14.844,000,00 0,00

Total do Credor 26.022,00 26.022,00 0,00 0,00 26.022,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

512137 Ds2 Engenharia E Comercio S.A.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 27.750,00 27.750,00 0,00 0,00 27.750,000,00 0,00

Total do Credor 27.750,00 27.750,00 0,00 0,00 27.750,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

5188 Dz-7 Comercio, Importacao E Exportacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 1.010,000,00 0,00

Total do Credor 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 1.010,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705863 E.C. Dos Santos Comercial Eireli - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

566 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 Manutenção Do Centro De Especialidades Odontológicas-Ceo 5.536,00 5.536,00 0,00 0,00 5.536,000,00 0,00

Total do Credor 5.536,00 5.536,00 0,00 0,00 5.536,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2046 Ecotec - Tecnologia Ecológica Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 74.884,00 74.884,00 0,00 0,00 74.884,000,00 0,00

Total do Credor 74.884,00 74.884,00 0,00 0,00 74.884,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

531087 Editora Moderna Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 217.433,25 217.433,25 0,00 0,00 217.433,250,00 0,00

416 18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 220.800,00 220.800,00 0,00 0,00 220.800,000,00 0,00

Total do Credor 438.233,25 438.233,25 0,00 0,00 438.233,250,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 39/ 115

Page 40: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684350 Edneia Vanessa De Paula

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3175 Elaine Fontana Leite

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

204 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

675110 Electrolux Do Brasil S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 5.856,00 5.856,00 0,00 0,00 5.856,000,00 0,00

Total do Credor 5.856,00 5.856,00 0,00 0,00 5.856,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707520 Electrolux Da Amazonia Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 1.276,20 1.276,20 0,00 0,00 1.276,200,00 0,00

Total do Credor 1.276,20 1.276,20 0,00 0,00 1.276,200,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 40/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1165 Elektro Eletricidade E Servicos S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 13.180,00 13.180,00 0,00 0,00 13.180,000,00 0,00

25 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 710,00 710,00 0,00 0,00 710,0030,91 30,91

84 11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,000,00 0,00

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 17.700,00 17.700,00 59,49 59,49 17.640,512.661,06 2.661,06

143 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 70,00 70,00 0,00 0,00 70,000,00 0,00

192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 200,00 200,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 38.350,00 38.350,00 0,00 0,00 38.350,000,00 0,00

216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 300,00 300,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00

245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00 2.040,000,00 0,00

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 11.870,00 11.870,00 0,00 0,00 11.870,000,00 0,00

283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 6.680,00 6.680,00 0,00 0,00 6.680,000,00 0,00

302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 10.680,00 10.680,00 0,00 0,00 10.680,000,00 0,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 107.500,00 107.500,00 211,23 211,23 107.288,77336,39 336,39

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,000,00 0,00

390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00

396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 10.650,00 10.650,00 0,00 0,00 10.650,000,00 0,00

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 30.260,00 30.260,00 0,00 0,00 30.260,000,00 0,00

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 18.650,00 18.650,00 0,00 0,00 18.650,000,00 0,00

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,000,00 0,00

482 22.101.3.3.90.92.04.123.0049.2.110.01.110000 Despesas De Exercícios Anteriores 261,85 261,85 261,85 261,85 0,00261,85 261,85

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,000,00 0,00

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 160.161,36 160.161,36 115.961,36 115.961,36 44.200,00115.961,36 115.961,36

577 24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 3.180,00 3.180,00 0,00 0,00 3.180,000,00 0,00

591 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 1.260,000,00 0,00

604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 14.600,00 14.600,00 345,07 345,07 14.254,93345,07 345,07

615 25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 3.320,00 3.320,00 0,00 0,00 3.320,000,00 0,00

622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 13.620,00 13.620,00 0,00 0,00 13.620,000,00 0,00

649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,000,00 0,00

653 27.101.4.4.90.51.15.451.0064.1.098.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 1.693,47 1.693,47 0,00 0,00 1.693,470,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 41/ 115

Page 42: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1165 Elektro Eletricidade E Servicos S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

677 27.401.3.3.90.39.15.451.0050.2.113.03.110000 Manutenção Da Iluminação Pública 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 740.000,000,00 0,00

696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 4.880,00 4.880,00 0,00 0,00 4.880,000,00 0,00

709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 2.050,00 2.050,00 0,00 0,00 2.050,000,00 0,00

Total do Credor 1.262.716,68 1.262.716,68 116.839,00 116.839,00 1.145.877,68119.596,64 119.596,64

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3657 Elevadores Atlas Schindler S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.814,75 2.814,75 0,00 0,00 2.814,750,00 0,00

Total do Credor 2.814,75 2.814,75 0,00 0,00 2.814,750,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360718 Eli Lilly Do Brasil Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 22.483,00 22.483,00 0,00 0,00 22.483,000,00 0,00

Total do Credor 22.483,00 22.483,00 0,00 0,00 22.483,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703858 Elieser Pereira Da Rocha

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

682170 Elisabete Pereira Malaquias

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1993 Elisangela Mª Da Silva Biano

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 42/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3462 Elisete Ribeiro De Oliveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

96 11.800.3.3.90.39.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4091 Elo Impressoes E Papelaria Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 23.408,40 23.408,40 0,00 0,00 23.408,401.200,00 1.200,00

Total do Credor 23.408,40 23.408,40 0,00 0,00 23.408,401.200,00 1.200,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

574088 Eloy De Campos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 5.503,33 5.503,33 303,33 303,33 5.200,00303,33 303,33

Total do Credor 5.503,33 5.503,33 303,33 303,33 5.200,00303,33 303,33

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

934 Empório Hospitalar Com Prod Cirurg Hospitalares Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 7.525,00 7.525,00 0,00 0,00 7.525,000,00 0,00

Total do Credor 7.525,00 7.525,00 0,00 0,00 7.525,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

5464 Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,000,00 0,00

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,000,00 0,00

245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00 11.250,000,00 0,00

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 98.180,46 98.180,46 0,00 0,00 98.180,460,00 0,00

Total do Credor 145.680,46 145.680,46 0,00 0,00 145.680,460,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 43/ 115

Page 44: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

187 Empresa Brasileira De Telecomunicac.S/A Embratel

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 4,39 4,39 4,39 4,39 0,004,39 4,39

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 158,92 158,92 158,92 158,92 0,00158,92 158,92

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 0,10 0,10 0,10 0,10 0,000,10 0,10

216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 18,71 18,71 18,71 18,71 0,0018,71 18,71

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 39,50 39,50 39,50 39,50 0,0039,50 39,50

283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 1,96 1,96 1,96 1,96 0,001,96 1,96

302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 124,33 124,33 124,33 124,33 0,00124,33 124,33

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 46,45 46,45 46,45 46,45 0,0046,45 46,45

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 31,69 31,69 31,69 31,69 0,0031,69 31,69

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 24,94 24,94 24,94 24,94 0,0024,94 24,94

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 35,61 35,61 35,61 35,61 0,0035,61 35,61

604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 123,77 123,77 123,77 123,77 0,00123,77 123,77

615 25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 6,74 6,74 6,74 6,74 0,006,74 6,74

622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 4,46 4,46 4,46 4,46 0,004,46 4,46

649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 30,80 30,80 30,80 30,80 0,0030,80 30,80

696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 18,71 18,71 18,71 18,71 0,0018,71 18,71

Total do Credor 671,08 671,08 671,08 671,08 0,00671,08 671,08

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1104 Enplan Engenharia E Construtora Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

54 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 Estruturação Do Plano De Contribuição De Melhoria 127.500,00 127.500,00 127.308,53 127.308,53 191,47127.308,53 127.308,53

55 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.01.000000 Pavimentação, Recapeamento, Redes De Drenagem E Demais Redes(Infraestrutura Urbana) 30.832,47 30.832,47 0,00 0,00 30.832,470,00 0,00

60 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.07.110000 Pró Transporte 194.370,00 194.370,00 0,00 0,00 194.370,000,00 0,00

Total do Credor 352.702,47 352.702,47 127.308,53 127.308,53 225.393,94127.308,53 127.308,53

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

463947 Equilibrium Centro De Recuperacao De Dependentes Quimicos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

553 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 6.250,00 6.250,00 1.250,00 1.250,00 5.000,001.250,00 1.250,00

Total do Credor 6.250,00 6.250,00 1.250,00 1.250,00 5.000,001.250,00 1.250,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 44/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707519 Equiport Comercio De Equipamentos Hoteleiros Eireli - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,0020.400,00 20.400,00

Total do Credor 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,0020.400,00 20.400,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708916 Erefarma Produtos Para Saúde Eirelli

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 231,80 231,80 0,00 0,00 231,800,00 0,00

Total do Credor 231,80 231,80 0,00 0,00 231,800,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

415233 Erika Araujo De Oliveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22

Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

642768 Esequiel Vieira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

24 11.100.3.3.90.36.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 7.025,34 7.025,34 638,67 638,67 6.386,67638,67 638,67

Total do Credor 7.025,34 7.025,34 638,67 638,67 6.386,67638,67 638,67

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2518 Espaço Crescer Livre Criatividade

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

134 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 179.000,00 179.000,00 15.100,00 15.100,00 163.900,0030.000,00 30.000,00

158 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.184.05.500000 Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos 45.000,00 45.000,00 3.750,00 3.750,00 41.250,007.500,00 7.500,00

331 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.079.01.220000 Aprender Mais (Contraturno) 66.000,00 66.000,00 5.500,00 5.500,00 60.500,0011.000,00 11.000,00

404 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 Melhor Escola 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,000,00 0,00

Total do Credor 360.000,00 360.000,00 24.350,00 24.350,00 335.650,0048.500,00 48.500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708117 Esterquile Soares Campos Atendimento Hospitalar Domiciliar Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 49.578,06 49.578,06 0,00 0,00 49.578,060,00 0,00

Total do Credor 49.578,06 49.578,06 0,00 0,00 49.578,060,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 45/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2446 Esther Livnoni De Schindler

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 35.396,56 35.396,56 0,00 0,00 35.396,568.849,14 8.849,14

Total do Credor 35.396,56 35.396,56 0,00 0,00 35.396,568.849,14 8.849,14

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

681653 Eunice Mariano Leite

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4195 Execução Construção E Terceirização Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 320.120,00 320.120,00 0,00 0,00 320.120,000,00 0,00

Total do Credor 320.120,00 320.120,00 0,00 0,00 320.120,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706711 Extintores Brasil Eireli Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 181,80 181,80 0,00 0,00 181,800,00 0,00

523 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 5.701,59 5.701,59 0,00 0,00 5.701,590,00 0,00

Total do Credor 5.883,39 5.883,39 0,00 0,00 5.883,390,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

690619 Eziquiel De Oliveira Restaurante Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,000,00 0,00

259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 2.880,000,00 0,00

Total do Credor 14.880,00 14.880,00 0,00 0,00 14.880,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 46/ 115

Page 47: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

709671 E3 Comunicação Integrada Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

315 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 41.500,000,00 0,00

369 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,000,00 0,00

513 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,000,00 0,00

590 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 0,00

641 26.201.3.3.90.39.23.695.0063.2.148.03.110000 Manutenção Do Fumtur 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 0,00

686 28.101.3.3.90.39.24.131.0070.2.156.01.110000 Comunicação Social 1.848.333,34 1.848.333,34 12.146,44 12.146,44 1.836.186,9012.146,44 12.146,44

Total do Credor 1.933.333,34 1.933.333,34 12.146,44 12.146,44 1.921.186,9012.146,44 12.146,44

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 47/ 115

Page 48: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3584 F. G. Junior Cia Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 297,60 297,60 0,00 0,00 297,600,00 0,00

23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 87,60 87,60 0,00 0,00 87,600,00 0,00

82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 58,40 58,40 0,00 0,00 58,400,00 0,00

111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 73,00 73,00 0,00 0,00 73,000,00 0,00

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 426,20 426,20 0,00 0,00 426,200,00 0,00

202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 309,40 309,40 0,00 0,00 309,400,00 0,00

213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 58,40 58,40 0,00 0,00 58,400,00 0,00

242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 134,20 134,20 0,00 0,00 134,200,00 0,00

259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 326,80 326,80 0,00 0,00 326,800,00 0,00

281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 102,20 102,20 0,00 0,00 102,200,00 0,00

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 175,20 175,20 0,00 0,00 175,200,00 0,00

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 350,40 350,40 0,00 0,00 350,400,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 618,80 618,80 0,00 0,00 618,800,00 0,00

491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 131,40 131,40 0,00 0,00 131,400,00 0,00

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 1.602,60 1.602,60 0,00 0,00 1.602,600,00 0,00

602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 321,20 321,20 0,00 0,00 321,200,00 0,00

613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 204,40 204,40 0,00 0,00 204,400,00 0,00

619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 116,80 116,80 0,00 0,00 116,800,00 0,00

646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 236,40 236,40 0,00 0,00 236,400,00 0,00

682 28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 58,40 58,40 0,00 0,00 58,400,00 0,00

693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 116,80 116,80 0,00 0,00 116,800,00 0,00

Total do Credor 5.806,20 5.806,20 0,00 0,00 5.806,200,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

418814 Fabio De Moraes Freire

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

262 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 48/ 115

Page 49: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

611721 Fabio Lobo Napolitano

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96

Total do Credor 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

697455 Fábio Pilão Engenharia Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

628 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.089.01.000000 Convênio Dade - Fundo De Melhoria Das Estâncias 273.454,44 273.454,44 0,00 0,00 273.454,440,00 0,00

631 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.091.02.100173 Revitalização Do Entorno Do Balneário E Centro De Convenções 1.216.956,34 1.216.956,34 0,00 0,00 1.216.956,340,00 0,00

Total do Credor 1.490.410,78 1.490.410,78 0,00 0,00 1.490.410,780,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

545830 Falconi Empreendimentos E Construcoes Limitada

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 122.094,96 122.094,96 0,00 0,00 122.094,9610.534,76 10.534,76

Total do Credor 122.094,96 122.094,96 0,00 0,00 122.094,9610.534,76 10.534,76

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706490 Fatima De Lourdes Costa Amaral Albanez

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705250 Felco Faleiros Projetos E Consultoria Em Engenharia Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

651 27.101.3.3.90.39.15.451.0066.2.151.01.110000 Elaboração De Estudos E Projetos 2.997,37 2.997,37 0,00 0,00 2.997,370,00 0,00

741 27.101.3.3.90.39.15.451.0066.2.151.05.100221 Elaboração De Estudos E Projetos 98.487,01 98.487,01 0,00 0,00 98.487,010,00 0,00

Total do Credor 101.484,38 101.484,38 0,00 0,00 101.484,380,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2488 Fenix Centro De Educação Especial Ltda.-Epp.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 64.800,000,00 0,00

Total do Credor 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 64.800,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 49/ 115

Page 50: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

5374 Fenix Industria E Comercio De Alimentos Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 55.750,00 55.750,00 0,00 0,00 55.750,000,00 0,00

374 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 Merenda Escolar Infantil E Creche 13.400,00 13.400,00 0,00 0,00 13.400,000,00 0,00

Total do Credor 69.150,00 69.150,00 0,00 0,00 69.150,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

675022 Fenix Madaço Industria De Moveis De Madeira E Aço Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 341,43 341,43 0,00 0,00 341,430,00 0,00

598 24.400.4.4.90.52.10.305.0057.1.080.01.300000 Estruturação Da Vigilância Epidemiológica 3.879,59 3.879,59 0,00 0,00 3.879,590,00 0,00

Total do Credor 4.221,02 4.221,02 0,00 0,00 4.221,020,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

606378 Fernanda Dos Santos Gouveia Oliveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00

Total do Credor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3170 Fernanda Elisa Tenorio Nascimento

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00570,00 570,00

Total do Credor 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00570,00 570,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529443 Fernando Bacchin Agropecuaria Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 680,00 680,00 0,00 0,00 680,000,00 0,00

Total do Credor 680,00 680,00 0,00 0,00 680,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1169 Fernando Luiz Silveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

214 14.101.3.3.90.36.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 3.689,91 3.689,91 0,00 0,00 3.689,91808,01 808,01

575 24.400.3.3.90.36.10.304.0055.2.121.01.320000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 36.381,12 36.381,12 0,00 0,00 36.381,123.031,76 3.031,76

Total do Credor 40.071,03 40.071,03 0,00 0,00 40.071,033.839,77 3.839,77

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 50/ 115

Page 51: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

462087 Fernando Soares De Souza

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

436 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 950,00 950,00 0,00 0,00 950,00950,00 950,00

Total do Credor 950,00 950,00 0,00 0,00 950,00950,00 950,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

528923 Finnet S/A - Tecnologia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,000,00 0,00

Total do Credor 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708328 Flaiany Lopes Rojas Terron

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684351 Flavia Cristina Pereira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

702788 Flavia Sellmer Antoni

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

226 14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 331,20 331,20 0,00 0,00 331,200,00 0,00

Total do Credor 331,20 331,20 0,00 0,00 331,200,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711188 Flaviano Dias Da Fonseca Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 6.672,00 6.672,00 0,00 0,00 6.672,000,00 0,00

Total do Credor 6.672,00 6.672,00 0,00 0,00 6.672,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 51/ 115

Page 52: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

678345 F.L.Sani Express Locação E Eventos Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 25.550,00 25.550,00 0,00 0,00 25.550,000,00 0,00

Total do Credor 25.550,00 25.550,00 0,00 0,00 25.550,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

677729 Fluxion Eventos Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 34.250,00 34.250,00 0,00 0,00 34.250,000,00 0,00

Total do Credor 34.250,00 34.250,00 0,00 0,00 34.250,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

700898 Foccus Comercio E Importação De Artigos Educacionais Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 12.688,20 12.688,20 0,00 0,00 12.688,200,00 0,00

362 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 59.090,76 59.090,76 0,00 0,00 59.090,760,00 0,00

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 355.770,00 355.770,00 0,00 0,00 355.770,000,00 0,00

416 18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 123.671,05 123.671,05 0,00 0,00 123.671,050,00 0,00

Total do Credor 551.220,01 551.220,01 0,00 0,00 551.220,010,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

580 Formed Br Materiais Medicos E Hospitalares Ltda-Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 200,00 200,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00

Total do Credor 200,00 200,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2157 Francisco Miguel Sanches

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

203 13.101.3.3.90.36.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 1.624,12 1.624,12 0,00 0,00 1.624,12824,68 824,68

Total do Credor 1.624,12 1.624,12 0,00 0,00 1.624,12824,68 824,68

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

649108 Francisco Rosa Neto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 52/ 115

Page 53: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

552 Fundação Cpqd - Centro De Pesquisas E Desenvolvimento Em Telecomunicações

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 65.328,55 65.328,55 1.205,28 1.205,28 64.123,271.205,28 1.205,28

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 43.552,32 43.552,32 803,52 803,52 42.748,80803,52 803,52

Total do Credor 108.880,87 108.880,87 2.008,80 2.008,80 106.872,072.008,80 2.008,80

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

702204 Fundacao Grande Harmonia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 155.520,00 155.520,00 12.960,00 12.960,00 142.560,0012.960,00 12.960,00

Total do Credor 155.520,00 155.520,00 12.960,00 12.960,00 142.560,0012.960,00 12.960,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529085 Fundacao Para O Vestibular Da Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho Vunesp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 8.058,50 8.058,50 0,00 0,00 8.058,500,00 0,00

Total do Credor 8.058,50 8.058,50 0,00 0,00 8.058,500,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1057 Funset-Fundo Nacl.De Seg.E Educ.Transito

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

717 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.470000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00

Total do Credor 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

547525 Gabriela Vasconcellos Monteiro Da Silva Barbosa

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

699755 Galeria Saber E Ler - Comércio De Livros Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00 0,00

Total do Credor 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 53/ 115

Page 54: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

694241 Gamboa Seguranca E Vigilancia Patrimonial Eireli Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 228.703,10 228.703,10 0,00 0,00 228.703,100,00 0,00

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 93.447,75 93.447,75 0,00 0,00 93.447,750,00 0,00

Total do Credor 322.150,85 322.150,85 0,00 0,00 322.150,850,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

679177 Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,000,00 0,00

491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 480,00 480,00 0,00 0,00 480,000,00 0,00

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 66,20 66,20 0,00 0,00 66,2066,20 66,20

Total do Credor 16.546,20 16.546,20 0,00 0,00 16.546,2066,20 66,20

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

572460 Genivaldo Goncalves Rocha

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

269 16.200.3.3.90.36.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,000,00 0,00

Total do Credor 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

677527 Geotechnologies Internet Dirigida Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

43 11.200.3.3.90.39.04.122.0007.2.011.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Planejamento Estratégico 27.373,68 27.373,68 0,00 0,00 27.373,683.041,52 3.041,52

Total do Credor 27.373,68 27.373,68 0,00 0,00 27.373,683.041,52 3.041,52

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711176 Gestão Pública Editora E Treinamentos Sociedade Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,001.215,00 1.215,00

Total do Credor 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,001.215,00 1.215,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2480 Ginaldo Sena Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 54/ 115

Page 55: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1207 Giromed Cirurgica Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 855,00 855,00 0,00 0,00 855,000,00 0,00

Total do Credor 855,00 855,00 0,00 0,00 855,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

691372 Gisele Aparecida De Freitas

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

676893 Gisele Aparecida Pinto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

699616 Glenmark Farmaceutica Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 105,00 105,00 0,00 0,00 105,000,00 0,00

Total do Credor 105,00 105,00 0,00 0,00 105,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

699312 Global Hosp Comercio De Equipamentos Medicos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 10.225,00 10.225,00 0,00 0,00 10.225,000,00 0,00

Total do Credor 10.225,00 10.225,00 0,00 0,00 10.225,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703518 Graciene Santos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 55/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1650 Gramacon-Com.De Grama E Materiais De Const.Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 5.207,40 5.207,40 0,00 0,00 5.207,400,00 0,00

Total do Credor 5.207,40 5.207,40 0,00 0,00 5.207,400,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707324 Gregorio S Industria E Comercio De Moveis Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

296 17.101.4.4.90.52.23.572.0035.1.122.05.100000 Apoio A Inovação E Capacitação Tecnológica 1.385,97 1.385,97 0,00 0,00 1.385,970,00 0,00

406 18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Fundamental 795,98 795,98 0,00 0,00 795,980,00 0,00

Total do Credor 2.181,95 2.181,95 0,00 0,00 2.181,950,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

504609 Guardian Systems Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 1.167,84 1.167,84 0,00 0,00 1.167,8415,66 15,66

29 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.008.01.110000 Manutenção Dos Centros Comunitários Regionais 875,88 875,88 0,00 0,00 875,880,00 0,00

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 2.919,60 2.919,60 0,00 0,00 2.919,6046,08 46,08

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 583,92 583,92 0,00 0,00 583,9231,32 31,32

216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 583,92 583,92 0,00 0,00 583,9231,32 31,32

245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.919,60 2.919,60 0,00 0,00 2.919,600,00 0,00

283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 583,92 583,92 0,00 0,00 583,920,00 0,00

302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 875,88 875,88 46,98 46,98 828,9046,98 46,98

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 7.299,00 7.299,00 336,24 336,24 6.962,76336,24 336,24

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 5.547,24 5.547,24 297,54 297,54 5.249,70297,54 297,54

396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 583,92 583,92 0,00 0,00 583,9231,32 31,32

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 8.174,88 8.174,88 0,00 0,00 8.174,880,00 0,00

649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66

Total do Credor 33.575,40 33.575,40 680,76 680,76 32.894,64914,76 914,76

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 56/ 115

Page 57: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

704224 Helena Maria Rosa Cardoso

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

543483 Helio Alvim Fazio

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

160 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 Residência Inclusiva 4.401,67 4.401,67 601,67 601,67 3.800,00601,67 601,67

Total do Credor 4.401,67 4.401,67 601,67 601,67 3.800,00601,67 601,67

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

690195 Herbert Froide.-Me.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

530 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 Programa Melhoria Acesso Qualidade - Pmaq 7.390,00 7.390,00 0,00 0,00 7.390,000,00 0,00

Total do Credor 7.390,00 7.390,00 0,00 0,00 7.390,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711187 Heredia Aparecida Do Nascimento

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

269 16.200.3.3.90.36.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 560,00 560,00 0,00 0,00 560,000,00 0,00

Total do Credor 560,00 560,00 0,00 0,00 560,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

359527 Hosp Log Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 18.234,00 18.234,00 0,00 0,00 18.234,000,00 0,00

Total do Credor 18.234,00 18.234,00 0,00 0,00 18.234,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4044 Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 7.220,20 7.220,20 0,00 0,00 7.220,200,00 0,00

Total do Credor 7.220,20 7.220,20 0,00 0,00 7.220,200,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 57/ 115

Page 58: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529888 Hospital Psiquiatrico Itupeva Ltda.-Epp.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 34.992,00 34.992,00 0,00 0,00 34.992,000,00 0,00

Total do Credor 34.992,00 34.992,00 0,00 0,00 34.992,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

697728 Ieda Maria Moreno Maria

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,001.500,00 1.500,00

Total do Credor 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,001.500,00 1.500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

502127 Importadora Alvamar - Comercio De Pecas Para Autos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 549,29 549,29 0,00 0,00 549,290,00 0,00

Total do Credor 799,29 799,29 0,00 0,00 799,290,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

232 Imprensa Oficial Do Estado S A Imesp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 50.807,73 50.807,73 0,00 0,00 50.807,7311.220,13 11.220,13

Total do Credor 50.807,73 50.807,73 0,00 0,00 50.807,7311.220,13 11.220,13

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711183 Inovamed Comercio De Medicamentos Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 16.250,00 16.250,00 0,00 0,00 16.250,000,00 0,00

Total do Credor 16.250,00 16.250,00 0,00 0,00 16.250,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 58/ 115

Page 59: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1088 Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

2 10.010.3.1.90.13.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 18.163,14 18.163,14 0,00 0,00 18.163,1418.163,14 18.163,14

8 10.020.3.1.90.13.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 11.224,29 11.224,29 0,00 0,00 11.224,2911.224,29 11.224,29

14 11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 24.131,70 24.131,70 0,00 0,00 24.131,7024.131,70 24.131,70

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 1.580,00 1.580,00 0,00 0,00 1.580,001.580,00 1.580,00

22 11.100.3.1.90.13.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 4.754,36 4.754,36 0,00 0,00 4.754,364.754,36 4.754,36

40 11.200.3.1.90.13.04.122.0007.2.011.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Planejamento Estratégico 1.959,36 1.959,36 0,00 0,00 1.959,361.959,36 1.959,36

47 11.300.3.1.90.13.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 8.959,82 8.959,82 0,00 0,00 8.959,828.959,82 8.959,82

64 11.400.3.1.90.13.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 10.449,01 10.449,01 0,00 0,00 10.449,0110.449,01 10.449,01

74 11.600.3.1.90.13.04.122.0011.2.019.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Relações Institucionais 1.959,36 1.959,36 0,00 0,00 1.959,361.959,36 1.959,36

81 11.700.3.1.90.13.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 7.366,04 7.366,04 0,00 0,00 7.366,047.366,04 7.366,04

92 11.800.3.1.90.13.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 11.412,01 11.412,01 0,00 0,00 11.412,0111.412,01 11.412,01

110 11.900.3.1.90.13.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 13.695,74 13.695,74 0,00 0,00 13.695,7413.695,74 13.695,74

119 12.101.3.1.90.13.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 57.865,29 57.865,29 0,00 0,00 57.865,2957.865,29 57.865,29

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 388,80 388,80 0,00 0,00 388,80388,80 388,80

140 12.201.3.1.90.13.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 2.983,33 2.983,33 0,00 0,00 2.983,332.983,33 2.983,33

192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 3.947,19 3.947,19 0,00 0,00 3.947,193.947,19 3.947,19

201 13.101.3.1.90.13.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 60.512,34 60.512,34 0,00 0,00 60.512,3460.512,34 60.512,34

212 14.101.3.1.90.13.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 10.537,57 10.537,57 0,00 0,00 10.537,5710.537,57 10.537,57

216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00600,00 600,00

227 14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 123,84 123,84 0,00 0,00 123,84123,84 123,84

241 15.101.3.1.90.13.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 66.436,23 66.436,23 0,00 0,00 66.436,2366.436,23 66.436,23

258 16.102.3.1.90.13.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 30.507,06 30.507,06 0,00 0,00 30.507,0630.507,06 30.507,06

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 4.274,00 4.274,00 0,00 0,00 4.274,004.274,00 4.274,00

280 17.101.3.1.90.13.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 32.280,18 32.280,18 0,00 0,00 32.280,1832.280,18 32.280,18

298 18.100.3.1.90.13.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 13.329,45 13.329,45 0,00 0,00 13.329,4513.329,45 13.329,45

306 18.200.3.1.90.13.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 61.086,69 61.086,69 0,00 0,00 61.086,6961.086,69 61.086,69

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.778,44 2.778,44 17,24 17,24 2.761,202.778,44 2.778,44

348 18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 3.134,00 3.134,00 0,00 0,00 3.134,003.134,00 3.134,00

360 18.200.3.1.90.13.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 33.293,82 33.293,82 0,00 0,00 33.293,8233.293,82 33.293,82

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 59/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1088 Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

387 18.200.3.1.90.13.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 182,68 182,68 0,00 0,00 182,68182,68 182,68

396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 480,00 480,00 0,00 0,00 480,00480,00 480,00

400 18.300.3.1.90.13.12.361.0041.2.089.02.261000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 169.703,51 169.703,51 0,00 0,00 169.703,51169.703,51 169.703,51

403 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 9,58 9,58 9,58 9,58 0,009,58 9,58

415 18.300.3.1.90.13.12.365.0042.2.091.02.261000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 104.956,51 104.956,51 0,00 0,00 104.956,51104.956,51 104.956,51

424 18.300.3.1.90.13.12.367.0044.2.095.02.261000 Manutenção Fundeb-Educação Especial 6.679,45 6.679,45 0,00 0,00 6.679,456.679,45 6.679,45

433 19.101.3.1.90.13.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 46.895,57 46.895,57 0,00 0,00 46.895,5746.895,57 46.895,57

459 20.101.3.1.90.13.04.122.0047.2.105.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Governo 8.783,32 8.783,32 0,00 0,00 8.783,328.783,32 8.783,32

466 21.101.3.1.90.13.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 99.962,03 99.962,03 0,00 0,00 99.962,0399.962,03 99.962,03

476 22.101.3.1.90.13.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 87.706,35 87.706,35 0,00 0,00 87.706,3587.706,35 87.706,35

489 23.101.3.1.90.13.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 40.076,32 40.076,32 0,00 0,00 40.076,3240.076,32 40.076,32

503 24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 597.774,68 597.774,68 0,00 0,00 597.774,68597.774,68 597.774,68

556 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.133.05.300000 Brasil Sem Miséria 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00700,00 700,00

561 24.400.3.1.90.13.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 2.466,66 2.466,66 0,00 0,00 2.466,662.466,66 2.466,66

573 24.400.3.1.90.13.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 27.498,74 27.498,74 0,00 0,00 27.498,7427.498,74 27.498,74

583 24.400.3.1.90.13.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 12.654,28 12.654,28 0,00 0,00 12.654,2812.654,28 12.654,28

601 25.101.3.1.90.13.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 114.471,09 114.471,09 0,00 0,00 114.471,09114.471,09 114.471,09

618 26.101.3.1.90.13.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 13.520,62 13.520,62 0,00 0,00 13.520,6213.520,62 13.520,62

645 27.101.3.1.90.13.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 70.585,16 70.585,16 0,00 0,00 70.585,1670.585,16 70.585,16

681 28.101.3.1.90.13.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 16.755,24 16.755,24 0,00 0,00 16.755,2416.755,24 16.755,24

692 29.101.3.1.90.13.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 38.694,98 38.694,98 0,00 0,00 38.694,9838.694,98 38.694,98

712 29.201.3.1.90.13.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 20.834,91 20.834,91 0,00 0,00 20.834,9120.834,91 20.834,91

Total do Credor 1.981.124,74 1.981.124,74 26,82 26,82 1.981.097,921.981.124,74 1.981.124,74

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3559 Instituto Social Educativo E Benef. Novo Signo

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 526.176,00 526.176,00 43.848,00 43.848,00 482.328,0043.848,00 43.848,00

Total do Credor 526.176,00 526.176,00 43.848,00 43.848,00 482.328,0043.848,00 43.848,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 60/ 115

Page 61: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

850 Interlab Farmaceutica Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 56.629,32 56.629,32 0,00 0,00 56.629,320,00 0,00

Total do Credor 56.629,32 56.629,32 0,00 0,00 56.629,320,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1241 Iotti Griffe Da Carne Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

374 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 Merenda Escolar Infantil E Creche 92.258,40 92.258,40 0,00 0,00 92.258,400,00 0,00

Total do Credor 92.258,40 92.258,40 0,00 0,00 92.258,400,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703676 Irany Dos Santos Lima

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

395 18.213.3.3.90.36.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 16.080,00 16.080,00 0,00 0,00 16.080,000,00 0,00

Total do Credor 16.080,00 16.080,00 0,00 0,00 16.080,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

240 Irmandade Civil Pró-Vila São Vicente De Paulo

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 17.854,74 17.854,74 0,00 0,00 17.854,741.983,86 1.983,86

Total do Credor 17.854,74 17.854,74 0,00 0,00 17.854,741.983,86 1.983,86

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

241 Irmandade De Misericordia Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

547 24.400.3.3.50.43.10.302.0054.2.130.01.300000 Subvenção A Santa Casa 800.000,00 800.000,00 11.562,68 11.562,68 788.437,32157.746,38 157.746,38

742 24.400.3.3.50.43.10.302.0053.2.123.01.300000 Atendimento Psf 1.016.000,00 1.016.000,00 0,00 0,00 1.016.000,0044.465,69 44.465,69

743 24.400.3.3.50.43.10.302.0053.2.123.05.300000 Atendimento Psf 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 680.000,000,00 0,00

Total do Credor 2.496.000,00 2.496.000,00 11.562,68 11.562,68 2.484.437,32202.212,07 202.212,07

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

665054 Irmaos Luchini S A Comercial Auto Pecas

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

189 12.800.3.3.90.30.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 176,67 176,67 0,00 0,00 176,670,00 0,00

Total do Credor 176,67 176,67 0,00 0,00 176,670,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 61/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1998 Isabel Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

676896 Israel Soares Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

119 Itapetinga Plaza Hotel Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 21.110,00 21.110,00 0,00 0,00 21.110,005.740,00 5.740,00

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 174.920,00 174.920,00 0,00 0,00 174.920,00174.920,00 174.920,00

Total do Credor 196.030,00 196.030,00 0,00 0,00 196.030,00180.660,00 180.660,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

461 Itau Unibanco S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 12.500,00 12.500,00 6.437,00 6.437,00 6.063,006.437,00 6.437,00

Total do Credor 12.500,00 12.500,00 6.437,00 6.437,00 6.063,006.437,00 6.437,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360201 Ivaneia Amorim Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

688496 Ivanilda Santos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,440,00 0,00

Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,440,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 62/ 115

Page 63: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705192 Ivanilde Porto De Souza

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

549752 Ivete Lourenco Leano

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 1.710,001.710,00 1.710,00

Total do Credor 1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 1.710,001.710,00 1.710,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

395 J. Do A. Mine Atibaia - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 800,00 800,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00

Total do Credor 800,00 800,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

691718 J. N Dos Reis Locacoes Festas E Eventos - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 1.397,30 1.397,30 0,00 0,00 1.397,300,00 0,00

Total do Credor 1.397,30 1.397,30 0,00 0,00 1.397,300,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3407 Jadhi Martinelli Correia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

284 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

584519 Jair Rodrigues Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

114 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 63/ 115

Page 64: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705813 Jamper Comercial Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 175,00 175,00 0,00 0,00 175,000,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 156,50 156,50 0,00 0,00 156,500,00 0,00

Total do Credor 331,50 331,50 0,00 0,00 331,500,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2002 Janaina Apª De Campos Leite

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

692874 Janaína Dos Santos Carolino

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

6 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00

Total do Credor 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703860 Jaqueline Dos Santos Ferreira Lima

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

697692 Jari Dias

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

391 18.200.4.4.90.52.12.367.0039.1.057.01.220000 Estruturação Da Educação Inclusiva 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00 1.008,000,00 0,00

422 18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Infantil 2.400,55 2.400,55 0,00 0,00 2.400,550,00 0,00

429 18.300.4.4.90.52.12.367.0044.1.062.02.262000 Estruturação Fundeb-Educação Especial 4.536,00 4.536,00 0,00 0,00 4.536,000,00 0,00

Total do Credor 7.944,55 7.944,55 0,00 0,00 7.944,550,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

494411 Jbs S/A.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 35.400,000,00 0,00

Total do Credor 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 35.400,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 64/ 115

Page 65: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711185 Joao Antonio De Almeida Adriano

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,000,00 0,00

Total do Credor 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705710 Joao Gomes Dos Santos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

269 16.200.3.3.90.36.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

591494 Joao Hiroshi Yoshida

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

603 25.101.3.3.90.36.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 5.245,31 5.245,31 0,00 0,00 5.245,312.280,57 2.280,57

Total do Credor 5.245,31 5.245,31 0,00 0,00 5.245,312.280,57 2.280,57

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4316 Joao Roberto Davoglio - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

739 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220275 Estruturação Do Ensino Fundamental 244.527,20 244.527,20 0,00 0,00 244.527,200,00 0,00

740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 7.101,60 7.101,60 0,00 0,00 7.101,600,00 0,00

Total do Credor 251.628,80 251.628,80 0,00 0,00 251.628,800,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2041 Joaquim Vaz

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

478 22.101.3.3.90.36.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 44.505,40 44.505,40 0,00 0,00 44.505,404.450,54 4.450,54

Total do Credor 44.505,40 44.505,40 0,00 0,00 44.505,404.450,54 4.450,54

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360455 José Adilson Da Cunha

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 1.564,000,00 0,00

Total do Credor 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 1.564,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 65/ 115

Page 66: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2566 José Adolpho Michelet

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

551 24.400.3.3.90.36.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003.966,67 3.966,67

Total do Credor 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003.966,67 3.966,67

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

687579 Jose Augusto Moraes Binatti Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 7.870,00 7.870,00 0,00 0,00 7.870,000,00 0,00

Total do Credor 7.870,00 7.870,00 0,00 0,00 7.870,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

678342 Jose Cassio De Almeida Magalhaes

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,002.500,00 2.500,00

Total do Credor 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,002.500,00 2.500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1100 Jose Eduardo Palota

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 19.365,37 19.365,37 0,00 0,00 19.365,372.753,37 2.753,37

Total do Credor 19.365,37 19.365,37 0,00 0,00 19.365,372.753,37 2.753,37

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

699445 José Esteves Lopes Filhos Eventos - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 465,00 465,00 0,00 0,00 465,000,00 0,00

Total do Credor 465,00 465,00 0,00 0,00 465,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

443450 Jose Ferreira Neto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

50 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 66/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

464443 Jose Luiz Teixeira Filho

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

326 18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.077.02.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 35.964,00 35.964,00 0,00 0,00 35.964,000,00 0,00

Total do Credor 35.964,00 35.964,00 0,00 0,00 35.964,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

674837 Jose Paulo Goncalves

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

469 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3257 Jose Pedro Lessi

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

6 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00

Total do Credor 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2706 José Pedro Sartori Neto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 27.200,00 27.200,00 200,00 200,00 27.000,00200,00 200,00

Total do Credor 27.200,00 27.200,00 200,00 200,00 27.000,00200,00 200,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2421 Jose Roberto Binatti

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 26.040,68 26.040,68 676,38 676,38 25.364,30676,38 676,38

Total do Credor 26.040,68 26.040,68 676,38 676,38 25.364,30676,38 676,38

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 67/ 115

Page 68: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

677782 Jr Comercio De Brinquedos E Utilidades Domesticas Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 67,00 67,00 0,00 0,00 67,000,00 0,00

299 18.100.3.3.90.30.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 268,50 268,50 0,00 0,00 268,500,00 0,00

362 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 371,80 371,80 0,00 0,00 371,800,00 0,00

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 100,00 100,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 134,00 134,00 0,00 0,00 134,000,00 0,00

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,000,00 0,00

585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 383,12 383,12 0,00 0,00 383,120,00 0,00

619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 67,00 67,00 0,00 0,00 67,000,00 0,00

Total do Credor 2.731,42 2.731,42 0,00 0,00 2.731,420,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707031 Jtw Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

612 25.101.4.4.90.52.06.181.0059.1.083.01.110000 Aquisição De Equipamento, Veículo E Armamento Para Guarda Municipal 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,000,00 0,00

Total do Credor 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2494 Juizo De Direito Da 2ªVara Civel Da Com.De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 164,05 164,05 164,05 164,05 0,00164,05 164,05

247 15.101.3.3.90.91.02.061.0028.2.060.01.110000 Sentenças Judiciais - Outras 18.912,00 18.912,00 18.912,00 18.912,00 0,0018.912,00 18.912,00

655 27.101.4.4.90.61.15.451.0065.1.099.01.110000 Desapropriação 415.000,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00 0,00415.000,00 415.000,00

Total do Credor 434.076,05 434.076,05 434.076,05 434.076,05 0,00434.076,05 434.076,05

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

686139 Juizo De Direito Da 3ª Vara Civil Da Comarca De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

655 27.101.4.4.90.61.15.451.0065.1.099.01.110000 Desapropriação 673.000,00 673.000,00 673.000,00 673.000,00 0,00673.000,00 673.000,00

Total do Credor 673.000,00 673.000,00 673.000,00 673.000,00 0,00673.000,00 673.000,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 68/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711168 Juliana Neves Franco

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 278,94 278,94 0,00 0,00 278,94278,94 278,94

Total do Credor 278,94 278,94 0,00 0,00 278,94278,94 278,94

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

665663 Jun Takaha

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

621 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

693937 Jurema Ayres Do Nascimento

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

682008 Kleber Henrique Barroso

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706766 L. M. Abacherli Cia Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 65,70 65,70 0,00 0,00 65,700,00 0,00

Total do Credor 65,70 65,70 0,00 0,00 65,700,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

685450 Lab Pack Do Brasil Produtos Hospitalares Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

553 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 35.416,67 35.416,67 0,00 0,00 35.416,670,00 0,00

Total do Credor 35.416,67 35.416,67 0,00 0,00 35.416,670,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 69/ 115

Page 70: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

683949 Labinbraz Comercial Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 127.166,62 127.166,62 0,00 0,00 127.166,620,00 0,00

Total do Credor 127.166,62 127.166,62 0,00 0,00 127.166,620,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360491 Lar São Vicente De Paulo

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 61.854,82 61.854,82 0,00 0,00 61.854,820,00 0,00

Total do Credor 61.854,82 61.854,82 0,00 0,00 61.854,820,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708070 Larissa Jesus De Souza

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4959 Lcr Comercial Campinas Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,001.800,00 1.800,00

Total do Credor 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,001.800,00 1.800,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

490424 Lenita Cherfen Zigaib Goncalves

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706769 Leonardo De Oliveira Machado Cpf 086.763.116.33 - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 88,80 88,80 0,00 0,00 88,800,00 0,00

Total do Credor 88,80 88,80 0,00 0,00 88,800,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 70/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

681409 L.F. De Oliveira Piscinas Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 2.160,000,00 0,00

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 5.906,70 5.906,70 0,00 0,00 5.906,700,00 0,00

Total do Credor 8.066,70 8.066,70 0,00 0,00 8.066,700,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708915 Licimed Distr. De Medicamentos, Correlatos E Prod. Médicos E Hospitalares Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,000,00 0,00

Total do Credor 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

5000 Liga De Handebol Do Estado De São Paulo - Lhesp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,000,00 0,00

Total do Credor 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360945 Lilian Oliveira Matos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

494 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2451 Linea Empreendimentos Imobiliarios Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 13.406,68 13.406,68 0,00 0,00 13.406,6813.406,68 13.406,68

Total do Credor 13.406,68 13.406,68 0,00 0,00 13.406,6813.406,68 13.406,68

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

704894 Liv Da Costa Domingo

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

114 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 71/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529463 Lm Farma Industria E Comercio Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.264,00 1.264,00 0,00 0,00 1.264,000,00 0,00

Total do Credor 1.264,00 1.264,00 0,00 0,00 1.264,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2550 Lourenço Colello Neto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 22.898,36 22.898,36 0,00 0,00 22.898,362.011,34 2.011,34

Total do Credor 22.898,36 22.898,36 0,00 0,00 22.898,362.011,34 2.011,34

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706307 Ls Estruturas Para Eventos Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 4.952,00 4.952,00 0,00 0,00 4.952,000,00 0,00

Total do Credor 4.952,00 4.952,00 0,00 0,00 4.952,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

530635 Lucia Turini Palota

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 19.365,30 19.365,30 0,00 0,00 19.365,302.753,36 2.753,36

Total do Credor 19.365,30 19.365,30 0,00 0,00 19.365,302.753,36 2.753,36

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

682728 Luciene Di Gennaro Toshi Pinheiro

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00

Total do Credor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

436051 Lucila Martino Ribeiro

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,001.900,00 1.900,00

Total do Credor 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,001.900,00 1.900,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 72/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

586196 Luiz Antonio De Oliveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

160 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 Residência Inclusiva 7.083,33 7.083,33 2.083,33 2.083,33 5.000,002.083,33 2.083,33

Total do Credor 7.083,33 7.083,33 2.083,33 2.083,33 5.000,002.083,33 2.083,33

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705545 Luiz Antonio Lopes

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

17 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1060 Luiz Zanitti

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 4.321,98 4.321,98 0,00 0,00 4.321,981.020,94 1.020,94

Total do Credor 4.321,98 4.321,98 0,00 0,00 4.321,981.020,94 1.020,94

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

699421 Luiza Ansaloni Feichtinger

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.533,33 1.533,33 0,00 0,00 1.533,330,00 0,00

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00

Total do Credor 5.533,33 5.533,33 0,00 0,00 5.533,330,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3637 Luiza Aparecida Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1123 Lumar Comércio De Produtos Farmaceuticos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.948,60 1.948,60 0,00 0,00 1.948,600,00 0,00

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 64,20 64,20 0,00 0,00 64,200,00 0,00

Total do Credor 2.012,80 2.012,80 0,00 0,00 2.012,800,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 73/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710307 M. C. M. Comercio De Medicamentos Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.053,30 1.053,30 0,00 0,00 1.053,300,00 0,00

Total do Credor 1.053,30 1.053,30 0,00 0,00 1.053,300,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

696646 M. H. Perelles - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 313,80 313,80 0,00 0,00 313,800,00 0,00

406 18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Fundamental 25.182,00 25.182,00 0,00 0,00 25.182,000,00 0,00

491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 198,00 198,00 0,00 0,00 198,000,00 0,00

Total do Credor 25.693,80 25.693,80 0,00 0,00 25.693,800,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

693520 M. Zamboni Comercio E Representacoes De Produtos Alimenticios E Mercadorias Em Geral - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

374 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 Merenda Escolar Infantil E Creche 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00 18.700,000,00 0,00

606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 90,00 90,00 0,00 0,00 90,000,00 0,00

613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 90,00 90,00 0,00 0,00 90,000,00 0,00

Total do Credor 18.880,00 18.880,00 0,00 0,00 18.880,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708745 Mab Jundiai Administracao Empresarial Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

286 17.101.3.3.90.39.23.692.0035.2.068.01.110000 Manutenção De Incubadoras De Empresas 152.000,00 152.000,00 9.916,67 9.916,67 142.083,339.916,67 9.916,67

Total do Credor 152.000,00 152.000,00 9.916,67 9.916,67 142.083,339.916,67 9.916,67

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 74/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1127 Maidame Campos Com. De Agua E Gas Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 698,00 698,00 0,00 0,00 698,000,00 0,00

23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 698,00 698,00 0,00 0,00 698,000,00 0,00

65 11.400.3.3.90.30.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 209,40 209,40 0,00 0,00 209,400,00 0,00

82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 349,00 349,00 0,00 0,00 349,000,00 0,00

93 11.800.3.3.90.30.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 349,00 349,00 0,00 0,00 349,000,00 0,00

111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 349,00 349,00 0,00 0,00 349,000,00 0,00

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 3.490,00 3.490,00 0,00 0,00 3.490,000,00 0,00

202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 698,00 698,00 0,00 0,00 698,000,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 139,60 139,60 0,00 0,00 139,600,00 0,00

491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 242,00 242,00 0,00 0,00 242,000,00 0,00

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 1.284,32 1.284,32 0,00 0,00 1.284,320,00 0,00

585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 4.188,00 4.188,00 0,00 0,00 4.188,000,00 0,00

682 28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 209,40 209,40 0,00 0,00 209,400,00 0,00

Total do Credor 12.903,72 12.903,72 0,00 0,00 12.903,720,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

377769 Mapa Construtora E Empreendimentos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

199 12.900.4.4.90.51.08.241.0015.1.119.02.500238 Construção Centro Dia Do Idoso 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,000,00 0,00

380 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 Construção/Implantação De Creche 278.314,55 278.314,55 0,00 0,00 278.314,550,00 0,00

384 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.05.210170 Construção/Implantação De Creche 640.891,33 640.891,33 0,00 0,00 640.891,33182.150,57 182.150,57

635 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.095.02.100233 Revitalização Do Centro Histórico 188.636,87 188.636,87 0,00 0,00 188.636,870,00 0,00

Total do Credor 1.307.842,75 1.307.842,75 0,00 0,00 1.307.842,75182.150,57 182.150,57

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

533047 Maqlab Assessoria Comércio De Reagentes Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 43.459,31 43.459,31 2.349,13 2.349,13 41.110,182.349,13 2.349,13

Total do Credor 43.459,31 43.459,31 2.349,13 2.349,13 41.110,182.349,13 2.349,13

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Page 76: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529024 Marcia Marciano

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

658307 Marcio Andre Camargo Bonatti

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

17 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

606515 Marco Antonio Pazos Y Garcia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,002.500,00 2.500,00

Total do Credor 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,002.500,00 2.500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

5397 Marcopolo S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

739 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220275 Estruturação Do Ensino Fundamental 423.000,00 423.000,00 0,00 0,00 423.000,000,00 0,00

Total do Credor 423.000,00 423.000,00 0,00 0,00 423.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711173 Marcos Nogueira De Sousa

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 1.106,70 1.106,70 0,00 0,00 1.106,700,00 0,00

Total do Credor 1.106,70 1.106,70 0,00 0,00 1.106,700,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711178 Margarida Benedita De Araújo Clemente

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 63,61 63,61 0,00 0,00 63,6163,61 63,61

Total do Credor 63,61 63,61 0,00 0,00 63,6163,61 63,61

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 76/ 115

Page 77: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

612525 Maria Aparecida Lima Araujo Cassao

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,004.000,00 4.000,00

Total do Credor 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,004.000,00 4.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705194 Maria Augusta Aparecida De Souza Barreto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

518270 Maria Claudia Lobo Napolitano

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96

Total do Credor 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2123 Maria Conceição Aparecida Nassar Rossetto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

468 21.101.3.3.90.36.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 28.363,43 28.363,43 1.389,56 1.389,56 26.973,871.389,56 1.389,56

Total do Credor 28.363,43 28.363,43 1.389,56 1.389,56 26.973,871.389,56 1.389,56

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

578727 Maria Cristina Ferrari Pinto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

480 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710237 Maria De Fatima Souza

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 77/ 115

Page 78: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

627821 Maria Do Socorro Pereira De Souza

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

215 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

692906 Maria Elma Silva Santos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

682652 Maria Helena Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

532965 Maria José Carneiro

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

481612 Maria Pereira Brandao De Almeida

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

691781 Mario Cezar Mitterofhe

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

555 24.400.3.3.90.36.10.302.0056.2.133.05.300000 Brasil Sem Miséria 30.216,90 30.216,90 0,00 0,00 30.216,900,00 0,00

Total do Credor 30.216,90 30.216,90 0,00 0,00 30.216,900,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 78/ 115

Page 79: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2024 Marlene Lima De Araújo

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

683965 Marlene Maria De Jesus Dos Santos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708669 Marta Aparecida De Lima

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707436 Marta Costa De Oliveira Massucato

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 513,67 513,67 0,00 0,00 513,670,00 0,00

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,000,00 0,00

Total do Credor 1.853,67 1.853,67 0,00 0,00 1.853,670,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

549910 Masahiro Hamasuna

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 766,67 766,67 0,00 0,00 766,67500,00 500,00

164 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.188.05.500248 Acolhimento Pop Rua 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,004.500,00 4.500,00

Total do Credor 7.666,67 7.666,67 0,00 0,00 7.666,675.000,00 5.000,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 79/ 115

Page 80: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529474 Master Auction Transportes E Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 72,30 72,30 0,00 0,00 72,300,00 0,00

485 22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Planejamento E Finanças 842,00 842,00 0,00 0,00 842,000,00 0,00

599 24.400.4.4.90.52.10.305.0057.1.080.05.300000 Estruturação Da Vigilância Epidemiológica 480,00 480,00 0,00 0,00 480,000,00 0,00

Total do Credor 1.394,30 1.394,30 0,00 0,00 1.394,300,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4023 Matekdata Com. E Serv. Em Sist. De Tel. Ltda-Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 2.870,00 2.870,00 0,00 0,00 2.870,000,00 0,00

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 13.840,00 13.840,00 0,00 0,00 13.840,000,00 0,00

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.870,00 2.870,00 0,00 0,00 2.870,000,00 0,00

Total do Credor 19.580,00 19.580,00 0,00 0,00 19.580,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1359 Mater Dei-Cam - Casa De Apoio A Menina

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

134 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 19.000,00 19.000,00 1.565,00 1.565,00 17.435,003.150,00 3.150,00

138 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.028.02.500000 Convênio Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,000,00 0,00

183 12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.175.01.500000 Profissionalização 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,000,00 0,00

Total do Credor 136.800,00 136.800,00 1.565,00 1.565,00 135.235,003.150,00 3.150,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706316 Maurilio Zunhiga Dias

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,000,00 0,00

Total do Credor 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3931 Max Tour Fretamentos E Turismo Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

329 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.05.220000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 55.473,60 55.473,60 0,00 0,00 55.473,600,00 0,00

393 18.200.3.3.90.39.12.362.0036.2.073.05.230000 Transporte Escolar - Ensino Médio 49.308,00 49.308,00 0,00 0,00 49.308,000,00 0,00

Total do Credor 104.781,60 104.781,60 0,00 0,00 104.781,600,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 80/ 115

Page 81: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4131 Medi House Ind. E Com. De Prod. Cirur. E Hosp Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

518 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.124.05.300000 Saúde Bucal 2.016,00 2.016,00 0,00 0,00 2.016,000,00 0,00

Total do Credor 2.016,00 2.016,00 0,00 0,00 2.016,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707977 Melina Giacomini Cardoso

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

244 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,001.300,00 1.300,00

Total do Credor 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,001.300,00 1.300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684927 Mesquita Lopes Equipamentos, Serviços E Componentes Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.142,00 2.142,00 0,00 0,00 2.142,000,00 0,00

283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 2.856,00 2.856,00 0,00 0,00 2.856,000,00 0,00

403 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 706,00 706,00 111,00 111,00 595,00111,00 111,00

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 2.142,00 2.142,00 0,00 0,00 2.142,00357,00 357,00

Total do Credor 7.846,00 7.846,00 111,00 111,00 7.735,00468,00 468,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

709108 Microtécnica Informática Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 1.599,00 1.599,00 0,00 0,00 1.599,000,00 0,00

Total do Credor 1.599,00 1.599,00 0,00 0,00 1.599,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707512 Milanflex Industria E Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 23.441,60 23.441,60 0,00 0,00 23.441,600,00 0,00

Total do Credor 23.441,60 23.441,60 0,00 0,00 23.441,600,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

377144 Milton Facio Empreendimentos Imobiliários Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 23.911,89 23.911,89 0,00 0,00 23.911,896.348,29 6.348,29

Total do Credor 23.911,89 23.911,89 0,00 0,00 23.911,896.348,29 6.348,29

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 81/ 115

Page 82: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

531909 Minerva Dawn Farms Industria E Comercio De Proteinas S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 29.835,00 29.835,00 0,00 0,00 29.835,000,00 0,00

Total do Credor 29.835,00 29.835,00 0,00 0,00 29.835,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

668040 Missao Evangelica Rohi M`Kadesh

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00

Total do Credor 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2528 Mitra Diocesana De Braganca Paulista

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 24.965,94 24.965,94 0,00 0,00 24.965,945.761,37 5.761,37

Total do Credor 24.965,94 24.965,94 0,00 0,00 24.965,945.761,37 5.761,37

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2134 Mitra Diocesana De Bragança Paulista

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

25 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 37.646,50 37.646,50 0,00 0,00 37.646,505.253,00 5.253,00

Total do Credor 37.646,50 37.646,50 0,00 0,00 37.646,505.253,00 5.253,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3394 Mônica Lage Casimiro

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 6.750,00 6.750,00 5.750,00 5.750,00 1.000,006.750,00 6.750,00

Total do Credor 6.750,00 6.750,00 5.750,00 5.750,00 1.000,006.750,00 6.750,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

697879 Mp Distribuidora De Materiais Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 291,00 291,00 0,00 0,00 291,000,00 0,00

Total do Credor 291,00 291,00 0,00 0,00 291,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 82/ 115

Page 83: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684302 Multiverde Comercio E Producao De Mudas Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 2.337,81 2.337,81 0,00 0,00 2.337,810,00 0,00

Total do Credor 2.337,81 2.337,81 0,00 0,00 2.337,810,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4336 Nacional Comercial Hospitalar Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 5.198,60 5.198,60 0,00 0,00 5.198,600,00 0,00

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 6.336,00 6.336,00 0,00 0,00 6.336,000,00 0,00

585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 370,00 370,00 0,00 0,00 370,000,00 0,00

Total do Credor 11.904,60 11.904,60 0,00 0,00 11.904,600,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

697168 Naiara Aparecida Dos Santos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

262 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

709936 Nerci Aparecida Barbosa Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

658050 Neusa Verderami

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

701762 Nicholas Vicente Oliveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 3.116,22 3.116,22 0,00 0,00 3.116,223.116,22 3.116,22

Total do Credor 3.116,22 3.116,22 0,00 0,00 3.116,223.116,22 3.116,22

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 83/ 115

Page 84: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705195 Normalina Araujo Barreto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

664960 Nossa Cor Tintas Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 2.197,50 2.197,50 0,00 0,00 2.197,500,00 0,00

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.405,70 1.405,70 0,00 0,00 1.405,700,00 0,00

Total do Credor 3.603,20 3.603,20 0,00 0,00 3.603,200,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1168 Nossa Senhora De Fatima Auto Onibus Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

317 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 800,00 800,00 334,80 334,80 465,20334,80 334,80

368 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 800,00 800,00 334,80 334,80 465,20334,80 334,80

495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 500,00 500,00 99,20 99,20 400,8099,20 99,20

512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 440,20 440,20 559,80440,20 440,20

Total do Credor 3.100,00 3.100,00 1.209,00 1.209,00 1.891,001.209,00 1.209,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

704889 Novasul Comercio De Produtos Hospitalares Ltda -Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 5.052,70 5.052,70 0,00 0,00 5.052,700,00 0,00

Total do Credor 5.052,70 5.052,70 0,00 0,00 5.052,700,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 84/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

530130 Novata Engenharia Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

308 18.200.3.3.90.34.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 287.083,01 287.083,01 0,00 0,00 287.083,010,00 0,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 71.770,75 71.770,75 0,00 0,00 71.770,750,00 0,00

361 18.200.3.3.90.34.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 191.388,67 191.388,67 0,00 0,00 191.388,670,00 0,00

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 47.847,17 47.847,17 0,00 0,00 47.847,170,00 0,00

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 254.625,53 254.625,53 0,00 0,00 254.625,530,00 0,00

471 21.101.3.3.90.34.15.451.0048.2.164.01.110000 Manutenção E Limpeza De Vias Públicas E Demais Espaços Públicos 1.018.502,13 1.018.502,13 0,00 0,00 1.018.502,130,00 0,00

629 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.089.02.000000 Convênio Dade - Fundo De Melhoria Das Estâncias 56.853,90 56.853,90 0,00 0,00 56.853,900,00 0,00

Total do Credor 1.928.071,16 1.928.071,16 0,00 0,00 1.928.071,160,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2332 Np Capacitação E Soluções Tecnológicas Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 6.690,00 6.690,00 0,00 0,00 6.690,006.690,00 6.690,00

Total do Credor 6.690,00 6.690,00 0,00 0,00 6.690,006.690,00 6.690,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

699022 Nucleo De Integracao Social Vivendo Feliz Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

553 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 16.333,34 16.333,34 2.333,34 2.333,34 14.000,002.333,34 2.333,34

Total do Credor 16.333,34 16.333,34 2.333,34 2.333,34 14.000,002.333,34 2.333,34

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

561 Nunesfarma Distr.De Prod.Farmaceut.Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 2.004,86 2.004,86 0,00 0,00 2.004,860,00 0,00

Total do Credor 2.304,86 2.304,86 0,00 0,00 2.304,860,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 85/ 115

Page 86: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4178 Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 600,32 600,32 0,00 0,00 600,320,00 0,00

23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 343,04 343,04 0,00 0,00 343,040,00 0,00

82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 257,28 257,28 0,00 0,00 257,280,00 0,00

111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 257,28 257,28 0,00 0,00 257,280,00 0,00

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.372,16 1.372,16 0,00 0,00 1.372,160,00 0,00

202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 514,56 514,56 0,00 0,00 514,560,00 0,00

213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 171,52 171,52 0,00 0,00 171,520,00 0,00

242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 343,04 343,04 0,00 0,00 343,040,00 0,00

259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 857,60 857,60 0,00 0,00 857,600,00 0,00

281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 343,04 343,04 0,00 0,00 343,040,00 0,00

321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,000,00 0,00

362 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 24.012,80 24.012,80 0,00 0,00 24.012,800,00 0,00

434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.372,16 1.372,16 0,00 0,00 1.372,160,00 0,00

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 428,80 428,80 0,00 0,00 428,800,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 85,76 85,76 0,00 0,00 85,760,00 0,00

491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 428,80 428,80 0,00 0,00 428,800,00 0,00

585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 3.859,20 3.859,20 0,00 0,00 3.859,200,00 0,00

602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 85,76 85,76 0,00 0,00 85,760,00 0,00

619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 171,52 171,52 0,00 0,00 171,520,00 0,00

646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 428,80 428,80 0,00 0,00 428,800,00 0,00

682 28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 171,52 171,52 0,00 0,00 171,520,00 0,00

693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 428,80 428,80 0,00 0,00 428,800,00 0,00

Total do Credor 47.933,76 47.933,76 0,00 0,00 47.933,760,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711170 Odirlei Roque De Faria

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,001.200,00 1.200,00

Total do Credor 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,001.200,00 1.200,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 86/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

474199 Oficial De Registro De Imoveis, Titulos E Documentos E Civil De Pessoa Juridica

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 995,64 995,64 995,64 995,64 0,00995,64 995,64

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 4.408,16 4.408,16 4.408,16 4.408,16 0,004.408,16 4.408,16

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 1.247,43 1.247,43 1.247,43 1.247,43 0,001.247,43 1.247,43

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,000,00 0,00

Total do Credor 91.651,23 91.651,23 6.651,23 6.651,23 85.000,006.651,23 6.651,23

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

692362 Ong Brasil Do Futuro

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

30 11.100.3.3.90.39.14.244.0005.2.009.01.110000 Centro De Referência Da Mulher-Repasse A Entidades 131.000,00 131.000,00 12.728,08 12.728,08 118.271,9225.456,16 25.456,16

134 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 144.000,00 144.000,00 12.000,00 12.000,00 132.000,0024.000,00 24.000,00

149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 119.000,00 119.000,00 38.200,00 38.200,00 80.800,0069.000,00 69.000,00

150 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 Piso De Alta Complexidade I 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,002.000,00 2.000,00

157 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.176.01.500000 Atenção A Pessoa Em Situação De Rua 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00 335.000,007.000,00 7.000,00

159 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.185.05.500000 Centro Pop 72.000,00 72.000,00 6.000,00 6.000,00 66.000,0012.000,00 12.000,00

161 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.186.02.500000 Residência Inclusiva 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,000,00 0,00

162 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.186.05.500246 Residência Inclusiva 180.000,00 180.000,00 15.000,00 15.000,00 165.000,0030.000,00 30.000,00

165 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.188.05.500248 Acolhimento Pop Rua 19.000,00 19.000,00 10.400,00 10.400,00 8.600,0019.000,00 19.000,00

404 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 Melhor Escola 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,000,00 0,00

Total do Credor 1.508.000,00 1.508.000,00 94.328,08 94.328,08 1.413.671,92188.456,16 188.456,16

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 87/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

702083 Organizacao Social Pro Vida

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

528 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.127.05.300000 Atenção Domiciliar E Equipe Multiprofissional 48.800,00 48.800,00 0,00 0,00 48.800,0024.400,00 24.400,00

544 24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.120.01.300000 Manutenção Uti 728.000,00 728.000,00 0,00 0,00 728.000,00364.000,00 364.000,00

548 24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.131.01.300000 Atendimento Santa Casa/Os 2.627.076,22 2.627.076,22 468.659,75 468.659,75 2.158.416,471.313.538,11 1.313.538,11

549 24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.131.05.300000 Atendimento Santa Casa/Os 736.666,66 736.666,66 0,00 0,00 736.666,66368.333,33 368.333,33

552 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.02.000000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 525.000,000,00 0,00

558 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.135.01.300000 Manutenção Da Unidade De Pronto Atendimento-Upa 1.113.806,34 1.113.806,34 0,00 0,00 1.113.806,34561.903,17 561.903,17

559 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.135.05.300000 Manutenção Da Unidade De Pronto Atendimento-Upa 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00175.000,00 175.000,00

592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 9.568,00 9.568,00 0,00 0,00 9.568,004.784,00 4.784,00

Total do Credor 6.138.917,22 6.138.917,22 468.659,75 468.659,75 5.670.257,472.811.958,61 2.811.958,61

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710587 Orla Distribuidora De Produtos Eireli

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 936,00 936,00 936,00 936,00 0,00936,00 936,00

491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00

Total do Credor 1.596,00 1.596,00 936,00 936,00 660,00936,00 936,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

359779 Pablo Medina Dias

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,000,00 0,00

Total do Credor 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707270 Pamela Cristina Cardoso

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 88/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1581 Panificadora Jardim Alvinopolis Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 5.312,50 5.312,50 0,00 0,00 5.312,500,00 0,00

225 14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 510,00 510,00 0,00 0,00 510,000,00 0,00

Total do Credor 5.822,50 5.822,50 0,00 0,00 5.822,500,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

5291 Pasqualin Eventos Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00

Total do Credor 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3479 Patricia Conceição Pires De Oliveira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22

Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711169 Paula Natacha De Andrade

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 226,32 226,32 0,00 0,00 226,32226,32 226,32

Total do Credor 226,32 226,32 0,00 0,00 226,32226,32 226,32

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 89/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360792 Paula Sampaio Neri

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 46.193,87 46.193,87 0,00 0,00 46.193,870,00 0,00

283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 31.668,11 31.668,11 0,00 0,00 31.668,110,00 0,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 14.196,03 14.196,03 0,00 0,00 14.196,030,00 0,00

403 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 177.854,89 177.854,89 0,00 0,00 177.854,890,00 0,00

418 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 88.128,10 88.128,10 0,00 0,00 88.128,100,00 0,00

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 7.917,03 7.917,03 0,00 0,00 7.917,030,00 0,00

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 15.834,06 15.834,06 0,00 0,00 15.834,060,00 0,00

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 501.298,61 501.298,61 0,00 0,00 501.298,610,00 0,00

565 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 7.917,03 7.917,03 0,00 0,00 7.917,030,00 0,00

622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 7.917,03 7.917,03 0,00 0,00 7.917,030,00 0,00

685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 7.917,03 7.917,03 0,00 0,00 7.917,030,00 0,00

709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 20.239,32 20.239,32 0,00 0,00 20.239,320,00 0,00

Total do Credor 927.081,11 927.081,11 0,00 0,00 927.081,110,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

700037 Paulo Cesar Marana Transportes Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 425,00 425,00 0,00 0,00 425,000,00 0,00

Total do Credor 425,00 425,00 0,00 0,00 425,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

704225 Paulo Eduardo Soares

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

694955 Paulo Henrique Carrano De França

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 90/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

824 Pec Consultoria E Projetos Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

51 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 187.999,89 187.999,89 0,00 0,00 187.999,890,00 0,00

Total do Credor 187.999,89 187.999,89 0,00 0,00 187.999,890,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706707 Pereira Souza Informatica Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00

Total do Credor 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710193 Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 880,00 880,00 0,00 0,00 880,000,00 0,00

23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 440,00 440,00 0,00 0,00 440,000,00 0,00

65 11.400.3.3.90.30.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 220,00 220,00 0,00 0,00 220,000,00 0,00

82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00

93 11.800.3.3.90.30.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 220,00 220,00 0,00 0,00 220,000,00 0,00

111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 220,00 220,00 0,00 0,00 220,000,00 0,00

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,000,00 0,00

202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 132,00 132,00 0,00 0,00 132,000,00 0,00

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 880,00 880,00 0,00 0,00 880,000,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 528,00 528,00 0,00 0,00 528,000,00 0,00

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,000,00 0,00

606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 484,00 484,00 0,00 0,00 484,000,00 0,00

613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00

Total do Credor 16.324,00 16.324,00 0,00 0,00 16.324,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 91/ 115

Page 92: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

530451 Phabrica De Producoes Servicos De Propaganda E Publicidade Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00450,00 450,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 3.873,75 3.873,75 150,00 150,00 3.723,75150,00 150,00

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 3.873,75 3.873,75 0,00 0,00 3.873,75420,00 420,00

Total do Credor 18.997,50 18.997,50 150,00 150,00 18.847,501.020,00 1.020,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705171 P.H.O. - Produtos Hospitalares E Odontológicos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 3.510,00 3.510,00 0,00 0,00 3.510,000,00 0,00

Total do Credor 3.510,00 3.510,00 0,00 0,00 3.510,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706479 Phoenix Comercial De Informatica Papelaria E Moveis Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00

Total do Credor 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

674469 Planeta Educação Gráfica E Editora Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

331 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.079.01.220000 Aprender Mais (Contraturno) 1.293.844,00 1.293.844,00 62.944,00 62.944,00 1.230.900,0062.944,00 62.944,00

Total do Credor 1.293.844,00 1.293.844,00 62.944,00 62.944,00 1.230.900,0062.944,00 62.944,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

689688 Pneulinhares Comercio De Pneus Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 4.440,00 4.440,00 0,00 0,00 4.440,000,00 0,00

Total do Credor 4.440,00 4.440,00 0,00 0,00 4.440,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

933 Portal Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,000,00 0,00

Total do Credor 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 92/ 115

Page 93: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1275 Prati, Donaduzzi Cia Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 14.219,40 14.219,40 0,00 0,00 14.219,400,00 0,00

517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 9.561,00 9.561,00 0,00 0,00 9.561,000,00 0,00

Total do Credor 23.780,40 23.780,40 0,00 0,00 23.780,400,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 93/ 115

Page 94: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

342 Prefeitura Da Estância De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

1 10.010.3.1.90.11.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 78.901,23 78.901,23 78.901,23 78.901,23 0,0078.901,23 78.901,23

7 10.020.3.1.90.11.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 63.760,19 63.760,19 63.760,19 63.760,19 0,0063.760,19 63.760,19

13 11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 112.045,25 112.045,25 112.045,25 112.045,25 0,00112.045,25 112.045,25

21 11.100.3.1.90.11.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 25.744,34 25.744,34 25.744,34 25.744,34 0,0025.744,34 25.744,34

39 11.200.3.1.90.11.04.122.0007.2.011.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Planejamento Estratégico 8.498,78 8.498,78 8.498,78 8.498,78 0,008.498,78 8.498,78

46 11.300.3.1.90.11.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 43.637,91 43.637,91 43.637,91 43.637,91 0,0043.637,91 43.637,91

63 11.400.3.1.90.11.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 49.595,50 49.595,50 49.595,50 49.595,50 0,0049.595,50 49.595,50

73 11.600.3.1.90.11.04.122.0011.2.019.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Relações Institucionais 8.498,78 8.498,78 8.498,78 8.498,78 0,008.498,78 8.498,78

80 11.700.3.1.90.11.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 32.569,72 32.569,72 32.569,72 32.569,72 0,0032.569,72 32.569,72

91 11.800.3.1.90.11.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 53.277,15 53.277,15 53.277,15 53.277,15 0,0053.277,15 53.277,15

109 11.900.3.1.90.11.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 54.859,03 54.859,03 54.859,03 54.859,03 0,0054.859,03 54.859,03

118 12.101.3.1.90.11.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 253.440,45 253.440,45 253.440,45 253.440,45 0,00253.440,45 253.440,45

136 12.201.3.3.90.36.08.244.0014.2.027.05.500000 Igd - Bolsa Família/Suas 14.184,00 14.184,00 0,00 0,00 14.184,000,00 0,00

139 12.201.3.1.90.11.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 12.708,33 12.708,33 12.708,33 12.708,33 0,0012.708,33 12.708,33

153 12.201.3.1.90.11.08.244.0016.2.036.05.500000 Piso Fixo De Média Complexidade-Paefi 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,004.700,00 4.700,00

200 13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 266.906,91 266.906,91 266.906,91 266.906,91 0,00266.906,91 266.906,91

211 14.101.3.1.90.11.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 43.728,61 43.728,61 43.728,61 43.728,61 0,0043.728,61 43.728,61

226 14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 172,50 172,50 0,00 0,00 172,50172,50 172,50

227 14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 252,50 252,50 0,00 0,00 252,50252,50 252,50

240 15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 270.170,64 270.170,64 270.170,64 270.170,64 0,00270.170,64 270.170,64

257 16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 133.601,58 133.601,58 133.601,58 133.601,58 0,00133.601,58 133.601,58

279 17.101.3.1.90.11.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 143.317,19 143.317,19 143.317,19 143.317,19 0,00143.317,19 143.317,19

297 18.100.3.1.90.11.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 65.460,87 65.460,87 63.151,45 63.151,45 2.309,4265.460,87 65.460,87

305 18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 226.085,02 226.085,02 226.085,02 226.085,02 0,00226.085,02 226.085,02

307 18.200.3.1.90.94.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 23.128,02 23.128,02 23.128,02 23.128,02 0,0023.128,02 23.128,02

312 18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 122.928,00 122.928,00 0,00 0,00 122.928,000,00 0,00

359 18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 141.503,67 141.503,67 141.503,67 141.503,67 0,00141.503,67 141.503,67

365 18.200.3.3.90.36.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 321.504,00 321.504,00 0,00 0,00 321.504,000,00 0,00

386 18.200.3.1.90.11.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 602,24 602,24 602,24 602,24 0,00602,24 602,24

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 94/ 115

Page 95: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

342 Prefeitura Da Estância De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

399 18.300.3.1.90.11.12.361.0041.2.089.02.261000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 745.429,74 745.429,74 745.429,74 745.429,74 0,00745.429,74 745.429,74

414 18.300.3.1.90.11.12.365.0042.2.091.02.261000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 464.188,64 464.188,64 464.188,64 464.188,64 0,00464.188,64 464.188,64

423 18.300.3.1.90.11.12.367.0044.2.095.02.261000 Manutenção Fundeb-Educação Especial 29.162,36 29.162,36 29.162,36 29.162,36 0,0029.162,36 29.162,36

432 19.101.3.1.90.11.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 206.035,40 206.035,40 206.035,40 206.035,40 0,00206.035,40 206.035,40

458 20.101.3.1.90.11.04.122.0047.2.105.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Governo 39.140,42 39.140,42 39.140,42 39.140,42 0,0039.140,42 39.140,42

465 21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 395.081,15 395.081,15 395.081,15 395.081,15 0,00395.081,15 395.081,15

475 22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 391.254,56 391.254,56 391.254,56 391.254,56 0,00391.254,56 391.254,56

488 23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 172.168,53 172.168,53 172.168,53 172.168,53 0,00172.168,53 172.168,53

490 23.101.3.1.90.94.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 5.067,45 5.067,45 5.067,45 5.067,45 0,005.067,45 5.067,45

492 23.101.3.3.90.36.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 425.520,00 425.520,00 0,00 0,00 425.520,000,00 0,00

502 24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.914.519,36 1.914.519,36 1.914.349,49 1.914.349,49 169,871.914.519,36 1.914.519,36

508 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 9.456,00 9.456,00 0,00 0,00 9.456,000,00 0,00

521 24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00190.000,00 190.000,00

524 24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.126.05.300000 Agente Comunitário 31.250,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 0,0031.250,00 31.250,00

560 24.400.3.1.90.11.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 0,0010.833,33 10.833,33

571 24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 61.469,92 61.469,92 61.469,92 61.469,92 0,0061.469,92 61.469,92

572 24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.320000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 40.947,74 40.947,74 40.947,74 40.947,74 0,0040.947,74 40.947,74

582 24.400.3.1.90.11.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 48.571,61 48.571,61 48.571,61 48.571,61 0,0048.571,61 48.571,61

587 24.400.3.3.90.36.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 16.548,00 16.548,00 0,00 0,00 16.548,000,00 0,00

600 25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 415.555,16 415.555,16 415.555,16 415.555,16 0,00415.555,16 415.555,16

617 26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 56.801,37 56.801,37 56.801,37 56.801,37 0,0056.801,37 56.801,37

644 27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 318.706,59 318.706,59 318.706,59 318.706,59 0,00318.706,59 318.706,59

680 28.101.3.1.90.11.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 74.865,38 74.865,38 74.865,38 74.865,38 0,0074.865,38 74.865,38

691 29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 155.882,50 155.882,50 155.882,50 155.882,50 0,00155.882,50 155.882,50

706 29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 68.292,07 68.292,07 68.292,07 68.292,07 0,0068.292,07 68.292,07

711 29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 21.891,14 21.891,14 21.891,14 21.891,14 0,0021.891,14 21.891,14

720 30.100.3.1.90.01.09.272.0075.2.162.01.110000 Aposentadorias E Reformas A Inativos 135.323,69 135.323,69 135.323,69 135.323,69 0,00135.323,69 135.323,69

721 30.100.3.1.90.03.09.272.0075.2.163.01.110000 Pagamentos A Pensionistas 48.794,20 48.794,20 48.794,20 48.794,20 0,0048.794,20 48.794,20

Total do Credor 9.068.538,72 9.068.538,72 8.155.494,43 8.155.494,43 913.044,298.158.398,72 8.158.398,72

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 95/ 115

Page 96: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

128 Prescon Informática Assessoria Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

68 11.400.3.3.90.39.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,000,00 0,00

Total do Credor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

531652 Prodiet Nutrição Clínica Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 10.089,00 10.089,00 0,00 0,00 10.089,000,00 0,00

Total do Credor 10.089,00 10.089,00 0,00 0,00 10.089,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707961 Promefarma Representações Comerciais Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 224,00 224,00 0,00 0,00 224,000,00 0,00

517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00

Total do Credor 1.224,00 1.224,00 0,00 0,00 1.224,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

683351 Promobom Autopass S.A.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

317 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 400,00 400,00 158,40 158,40 241,60158,40 158,40

368 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 700,00 700,00 0,00 0,00 700,000,00 0,00

495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 730,10 730,10 373,30 373,30 356,80373,30 373,30

512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.200,00 1.200,00 501,60 501,60 698,40501,60 501,60

Total do Credor 3.030,10 3.030,10 1.033,30 1.033,30 1.996,801.033,30 1.033,30

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

665544 R A Promocoes E Eventos Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 20.280,00 20.280,00 0,00 0,00 20.280,004.200,00 4.200,00

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 875,00 875,00 0,00 0,00 875,00875,00 875,00

Total do Credor 21.155,00 21.155,00 0,00 0,00 21.155,005.075,00 5.075,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 96/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706311 R Sandoval De Faria Cia Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,000,00 0,00

Total do Credor 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

676899 Rafael Soares Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705270 Rafaela Leandro De Souza

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

533102 Rápido Fênix Viação Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 1.000,00 1.000,00 286,20 286,20 713,80286,20 286,20

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 286,20 286,20 713,80286,20 286,20

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360808 Raquel Leal Reis

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

648 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684631 Regina Abolis Alvim Netto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 97/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

682483 Reyza Anne Marino Deodato

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.533,33 1.533,33 0,00 0,00 1.533,330,00 0,00

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00

Total do Credor 5.533,33 5.533,33 0,00 0,00 5.533,330,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711174 Rita De Cássia Cardoso De Jesus

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 79,58 79,58 0,00 0,00 79,5879,58 79,58

Total do Credor 79,58 79,58 0,00 0,00 79,5879,58 79,58

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

404438 Rita Lobo Napolitano

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96

Total do Credor 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

839 Rita Lourdes Alvim Fazio Leitao De Almeida

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

160 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 Residência Inclusiva 4.401,67 4.401,67 601,67 601,67 3.800,00601,67 601,67

Total do Credor 4.401,67 4.401,67 601,67 601,67 3.800,00601,67 601,67

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

701629 Rj Comercio Atacadista E Varejista De Lubrificantes Eireli Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00 1.520,000,00 0,00

120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 1.320,000,00 0,00

202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00

Total do Credor 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

689687 Roda Brasil Comercio De Pecas Para Veiculos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,000,00 0,00

Total do Credor 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 98/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711181 Rodney Seissum Sakihara

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 1.446,46 1.446,46 0,00 0,00 1.446,460,00 0,00

Total do Credor 1.446,46 1.446,46 0,00 0,00 1.446,460,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

360763 Rodrigo Tonelotto

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 148,18 148,18 0,00 0,00 148,180,00 0,00

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 82,80 82,80 0,00 0,00 82,800,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 165,60 165,60 0,00 0,00 165,600,00 0,00

491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 1.092,00 1.092,00 0,00 0,00 1.092,000,00 0,00

Total do Credor 1.488,58 1.488,58 0,00 0,00 1.488,580,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711179 Rogério Aparecido Garcia Meneguello

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 105,02 105,02 0,00 0,00 105,02105,02 105,02

Total do Credor 105,02 105,02 0,00 0,00 105,02105,02 105,02

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2064 Rogerio Correa Informatica Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

501 23.101.4.4.90.52.04.128.0051.1.070.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Recursos Humanos 671,00 671,00 0,00 0,00 671,000,00 0,00

Total do Credor 671,00 671,00 0,00 0,00 671,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

694471 Romme Construtora Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

380 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 Construção/Implantação De Creche 370.027,55 370.027,55 0,00 0,00 370.027,550,00 0,00

Total do Credor 370.027,55 370.027,55 0,00 0,00 370.027,550,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707518 Romulo Nonato Da Silva Junior - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 10.810,00 10.810,00 0,00 0,00 10.810,000,00 0,00

Total do Credor 10.810,00 10.810,00 0,00 0,00 10.810,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 99/ 115

Page 100: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706695 Ronitel Telecomunicações Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

189 12.800.3.3.90.30.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 56,56 56,56 0,00 0,00 56,560,00 0,00

192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 86,66 86,66 0,00 0,00 86,660,00 0,00

Total do Credor 143,22 143,22 0,00 0,00 143,220,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3099 Rosa Helena Nunes Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 1.564,000,00 0,00

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.080,00 4.080,00 0,00 0,00 4.080,000,00 0,00

Total do Credor 5.644,00 5.644,00 0,00 0,00 5.644,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2648 Rosa Maria Teixeira Martins

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 16.159,22 16.159,22 850,49 850,49 15.308,73850,49 850,49

Total do Credor 16.159,22 16.159,22 850,49 850,49 15.308,73850,49 850,49

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

5402 Rosangela Soares Sardinha Cornetta Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 411,00 411,00 0,00 0,00 411,000,00 0,00

Total do Credor 411,00 411,00 0,00 0,00 411,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

393211 Rose Mary Da Silva Machado

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00

Total do Credor 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 100/ 115

Page 101: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

680150 Ross Locacao E Construcao Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

308 18.200.3.3.90.34.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.116.392,72 2.116.392,72 0,00 0,00 2.116.392,720,00 0,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 529.098,12 529.098,12 0,00 0,00 529.098,120,00 0,00

361 18.200.3.3.90.34.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 1.410.928,56 1.410.928,56 0,00 0,00 1.410.928,560,00 0,00

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 352.732,08 352.732,08 0,00 0,00 352.732,080,00 0,00

Total do Credor 4.409.151,48 4.409.151,48 0,00 0,00 4.409.151,480,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

711186 R&S Cruz Produções E Eventos Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,000,00 0,00

Total do Credor 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

865 Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

661 27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.105.01.110000 Saneamento Para Todos-Central De Triagem De Resíduos Sólidos 87.202,17 87.202,17 0,00 0,00 87.202,170,00 0,00

662 27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.105.07.110000 Saneamento Para Todos-Central De Triagem De Resíduos Sólidos 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,000,00 0,00

663 27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.106.01.110000 Saneamento Para Todos-Sistema De Abastecimento Central 2.416.235,58 2.416.235,58 0,00 0,00 2.416.235,580,00 0,00

664 27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.106.07.110000 Saneamento Para Todos-Sistema De Abastecimento Central 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,000,00 0,00

Total do Credor 18.703.437,75 18.703.437,75 0,00 0,00 18.703.437,750,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529324 Samapi Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 3.319,44 3.319,44 0,00 0,00 3.319,440,00 0,00

Total do Credor 3.319,44 3.319,44 0,00 0,00 3.319,440,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707919 Samith Comercio De Divisorias E Servicos De Instalacao E Manutencao Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 50,75 50,75 0,00 0,00 50,750,00 0,00

Total do Credor 50,75 50,75 0,00 0,00 50,750,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 101/ 115

Page 102: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2308 São Paulo Secretaria Da Educação

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

322 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 5.836,56 5.836,56 5.836,56 5.836,56 0,005.836,56 5.836,56

328 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 373.182,68 373.182,68 373.182,68 373.182,68 0,00373.182,68 373.182,68

Total do Credor 379.019,24 379.019,24 379.019,24 379.019,24 0,00379.019,24 379.019,24

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705987 Scribo Formulários Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 560,00 560,00 0,00 0,00 560,000,00 0,00

477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 140,00 140,00 0,00 0,00 140,000,00 0,00

Total do Credor 700,00 700,00 0,00 0,00 700,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

658509 Sebastiao Amanso

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

389 18.200.3.3.90.36.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 18.600,00 18.600,00 600,00 600,00 18.000,00600,00 600,00

Total do Credor 18.600,00 18.600,00 600,00 600,00 18.000,00600,00 600,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3505 Secretaria Da Fazenda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

55 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.01.000000 Pavimentação, Recapeamento, Redes De Drenagem E Demais Redes(Infraestrutura Urbana) 16,76 16,76 16,76 16,76 0,0016,76 16,76

Total do Credor 16,76 16,76 16,76 16,76 0,0016,76 16,76

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

699434 Selfe Air Tur Agencia De Viagens E Turismo Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 5.622,56 5.622,56 0,00 0,00 5.622,560,00 0,00

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.082,85 1.082,85 0,00 0,00 1.082,850,00 0,00

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 978,04 978,04 0,00 0,00 978,040,00 0,00

302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 4.671,96 4.671,96 0,00 0,00 4.671,960,00 0,00

Total do Credor 12.355,41 12.355,41 0,00 0,00 12.355,410,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 102/ 115

Page 103: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705953 Sergio Ramon Montero Ramirez

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00

Total do Credor 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

4624 Sha Comércio De Alimentos Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

176 12.400.3.3.90.39.08.306.0010.2.018.01.500000 Manutenção Do Restaurante Popular Unidade I - Caetetuba 490.578,00 490.578,00 0,00 0,00 490.578,000,00 0,00

Total do Credor 490.578,00 490.578,00 0,00 0,00 490.578,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

504755 Shuhei Tsuji

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

112 11.900.3.3.90.36.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 15.282,99 15.282,99 0,00 0,00 15.282,992.132,51 2.132,51

Total do Credor 15.282,99 15.282,99 0,00 0,00 15.282,992.132,51 2.132,51

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

649381 Silvertur Viagens E Turismo Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 5.068,80 5.068,80 924,00 924,00 4.144,80924,00 924,00

Total do Credor 5.068,80 5.068,80 924,00 924,00 4.144,80924,00 924,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707118 Silvia Alves

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.533,33 1.533,33 0,00 0,00 1.533,330,00 0,00

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00

Total do Credor 5.533,33 5.533,33 0,00 0,00 5.533,330,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

611971 Silvia Aparecida Pinto De Oliveira Campos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 103/ 115

Page 104: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3221 Simone Bacci

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 3.916,67 3.916,67 0,00 0,00 3.916,670,00 0,00

349 18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00

357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 5.150,00 5.150,00 0,00 0,00 5.150,000,00 0,00

Total do Credor 9.566,67 9.566,67 0,00 0,00 9.566,67500,00 500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

709946 Sinafar Sistema Nacional Farmaceutico Eireli Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 137.984,00 137.984,00 0,00 0,00 137.984,000,00 0,00

Total do Credor 137.984,00 137.984,00 0,00 0,00 137.984,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

677593 Sindata Tecnologia E Sistemas De Transito Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

716 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 1.001.648,32 1.001.648,32 0,00 0,00 1.001.648,320,00 0,00

Total do Credor 1.001.648,32 1.001.648,32 0,00 0,00 1.001.648,320,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

698852 Sp Marcas - Comercio E Distribuição De Produtos Texteis Hospitalares Eireli - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 6.596,52 6.596,52 0,00 0,00 6.596,520,00 0,00

Total do Credor 6.596,52 6.596,52 0,00 0,00 6.596,520,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

665308 Starnet Telecomunicacoes Ltda Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 7.455,88 7.455,88 0,00 0,00 7.455,880,00 0,00

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 5.591,91 5.591,91 0,00 0,00 5.591,910,00 0,00

403 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 2.096,12 2.096,12 504,12 504,12 1.592,00504,12 504,12

418 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 1.572,09 1.572,09 378,09 378,09 1.194,00378,09 378,09

Total do Credor 16.716,00 16.716,00 882,21 882,21 15.833,79882,21 882,21

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 104/ 115

Page 105: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

5216 Stone Building S/A Industria E Comercio

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 49.800,00 49.800,00 0,00 0,00 49.800,000,00 0,00

Total do Credor 49.800,00 49.800,00 0,00 0,00 49.800,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

544792 Sueli Aparecida De Lima Cesar

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

436 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,001.950,00 1.950,00

Total do Credor 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,001.950,00 1.950,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

708692 Sueli Ferreira Da Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703164 T B Dalfre - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 284,57 284,57 0,00 0,00 284,570,00 0,00

506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.379,18 2.379,18 0,00 0,00 2.379,180,00 0,00

Total do Credor 2.663,75 2.663,75 0,00 0,00 2.663,750,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

697465 Tecnomad S S Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 2.287,02 2.287,02 0,00 0,00 2.287,020,00 0,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 19.819,57 19.819,57 0,00 0,00 19.819,570,00 0,00

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 16.771,23 16.771,23 0,00 0,00 16.771,230,00 0,00

390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 762,34 762,34 0,00 0,00 762,340,00 0,00

Total do Credor 39.640,16 39.640,16 0,00 0,00 39.640,160,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 105/ 115

Page 106: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

709414 Tecnoset Informatica Produtos E Serviços Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

11 10.020.3.3.90.39.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 1.746,60 1.746,60 0,00 0,00 1.746,600,00 0,00

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 18.648,90 18.648,90 0,00 0,00 18.648,900,00 0,00

25 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 8.430,000,00 0,00

51 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,000,00 0,00

68 11.400.3.3.90.39.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00

84 11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00

95 11.800.3.3.90.39.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00

113 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 23.031,00 23.031,00 0,00 0,00 23.031,000,00 0,00

126 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.025.01.500000 Manutenção Dos Conselhos De Assistência Social 2.532,00 2.532,00 0,00 0,00 2.532,000,00 0,00

137 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.027.05.500000 Igd - Bolsa Família/Suas 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00

143 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 8.445,00 8.445,00 0,00 0,00 8.445,000,00 0,00

182 12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 1.971,00 1.971,00 0,00 0,00 1.971,000,00 0,00

192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 3.093,00 3.093,00 0,00 0,00 3.093,000,00 0,00

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 137.610,00 137.610,00 0,00 0,00 137.610,000,00 0,00

216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,000,00 0,00

245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 19.650,00 19.650,00 0,00 0,00 19.650,000,00 0,00

254 15.201.3.3.90.39.14.422.0029.2.061.03.110000 Manutenção Do Comdecon 5.898,00 5.898,00 0,00 0,00 5.898,000,00 0,00

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 20.514,00 20.514,00 0,00 0,00 20.514,000,00 0,00

283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 15.162,00 15.162,00 0,00 0,00 15.162,000,00 0,00

302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 32.525,00 32.525,00 0,00 0,00 32.525,000,00 0,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 265.573,70 265.573,70 0,00 0,00 265.573,700,00 0,00

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 49.200,00 49.200,00 0,00 0,00 49.200,000,00 0,00

390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 11.972,40 11.972,40 0,00 0,00 11.972,400,00 0,00

396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 2.532,00 2.532,00 0,00 0,00 2.532,000,00 0,00

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00

462 20.101.3.3.90.39.04.122.0047.2.105.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Governo 16.845,00 16.845,00 0,00 0,00 16.845,000,00 0,00

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 12.084,00 12.084,00 0,00 0,00 12.084,000,00 0,00

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 71.347,90 71.347,90 0,00 0,00 71.347,900,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 106/ 115

Page 107: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

709414 Tecnoset Informatica Produtos E Serviços Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 37.683,00 37.683,00 0,00 0,00 37.683,000,00 0,00

523 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 44.076,00 44.076,00 0,00 0,00 44.076,000,00 0,00

604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 8.430,000,00 0,00

615 25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 2.532,00 2.532,00 0,00 0,00 2.532,000,00 0,00

622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 4.776,00 4.776,00 0,00 0,00 4.776,000,00 0,00

649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 28.721,90 28.721,90 0,00 0,00 28.721,900,00 0,00

685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,000,00 0,00

696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,000,00 0,00

Total do Credor 908.400,40 908.400,40 0,00 0,00 908.400,400,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 107/ 115

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Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

391 Telefonica Brasil S.A.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

11 10.020.3.3.90.39.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 410,00 410,00 0,00 0,00 410,00156,91 156,91

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 6.210,00 6.210,00 0,00 0,00 6.210,000,00 0,00

25 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 680,00 680,00 0,00 0,00 680,000,00 0,00

51 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 970,00 970,00 0,00 0,00 970,000,00 0,00

84 11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 600,00 600,00 0,00 0,00 600,000,00 0,00

113 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 460,00 460,00 0,00 0,00 460,000,00 0,00

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 14.600,00 14.600,00 0,00 0,00 14.600,000,00 0,00

143 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00

192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,000,00 0,00

205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 64.904,80 64.904,80 0,00 0,00 64.904,800,00 0,00

216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00

245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 3.386,00 3.386,00 0,00 0,00 3.386,000,00 0,00

254 15.201.3.3.90.39.14.422.0029.2.061.03.110000 Manutenção Do Comdecon 800,00 800,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,000,00 0,00

283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,000,00 0,00

302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 13.214,00 13.214,00 0,00 0,00 13.214,000,00 0,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,000,00 0,00

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,000,00 0,00

390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,000,00 0,00

396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 480,00 480,00 0,00 0,00 480,000,00 0,00

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,000,00 0,00

470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,00 0,00

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 5.090,00 5.090,00 0,00 0,00 5.090,000,00 0,00

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 2.106,00 2.106,00 0,00 0,00 2.106,000,00 0,00

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 25.606,00 25.606,00 0,00 0,00 25.606,000,00 0,00

577 24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 220,00 220,00 0,00 0,00 220,000,00 0,00

591 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 40,00 40,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00

604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,000,00 0,00

615 25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 108/ 115

Page 109: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

391 Telefonica Brasil S.A.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 620,00 620,00 0,00 0,00 620,000,00 0,00

649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,000,00 0,00

696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,000,00 0,00

709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 1.640,00 1.640,00 0,00 0,00 1.640,000,00 0,00

Total do Credor 206.916,80 206.916,80 0,00 0,00 206.916,80156,91 156,91

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

3316 Thais Lessi De Lima Teixeira

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

703862 Tiago Mendes Do Prado

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

397510 Tiago Souza Silva

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

269 16.200.3.3.90.36.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00

Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

530168 Torrent Do Brasil Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 289,80 289,80 0,00 0,00 289,800,00 0,00

Total do Credor 289,80 289,80 0,00 0,00 289,800,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 109/ 115

Page 110: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

1602 Total Comércio E Serviços De Veículos Ltda.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

20 11.001.4.4.90.52.04.122.0004.1.003.01.110000 Estruturação Do Gabinete Do Prefeito 37.400,00 37.400,00 0,00 0,00 37.400,000,00 0,00

606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 551,96 551,96 0,00 0,00 551,960,00 0,00

Total do Credor 37.951,96 37.951,96 0,00 0,00 37.951,960,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

697693 Tranzum Planejamento E Consultoria De Transito S/S Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 248.291,66 248.291,66 0,00 0,00 248.291,660,00 0,00

Total do Credor 248.291,66 248.291,66 0,00 0,00 248.291,660,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529511 Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.341,20 1.341,20 0,00 0,00 1.341,200,00 0,00

517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 13.600,000,00 0,00

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 1.036,80 1.036,80 0,00 0,00 1.036,800,00 0,00

Total do Credor 15.978,00 15.978,00 0,00 0,00 15.978,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710430 Tr2 Comércio E Serviços Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 9.412,00 9.412,00 0,00 0,00 9.412,000,00 0,00

401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 1.108.491,75 1.108.491,75 0,00 0,00 1.108.491,750,00 0,00

409 18.300.3.3.90.30.12.366.0043.2.094.02.262000 Manutenção Do Fundeb-Eja 37.648,00 37.648,00 0,00 0,00 37.648,000,00 0,00

416 18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 882.098,40 882.098,40 0,00 0,00 882.098,400,00 0,00

Total do Credor 2.037.650,15 2.037.650,15 0,00 0,00 2.037.650,150,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

500996 Tsuji Motos Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 8.101,55 8.101,55 0,00 0,00 8.101,550,00 0,00

Total do Credor 8.101,55 8.101,55 0,00 0,00 8.101,550,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 110/ 115

Page 111: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

534200 Tunetoshi Ueno

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 38.709,60 38.709,60 2.419,35 2.419,35 36.290,252.419,35 2.419,35

Total do Credor 38.709,60 38.709,60 2.419,35 2.419,35 36.290,252.419,35 2.419,35

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707415 Turiana Paula Padovan De Moura - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 730,00 730,00 0,00 0,00 730,000,00 0,00

Total do Credor 730,00 730,00 0,00 0,00 730,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

701449 Twenty Locadora E Serviços Ltda Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 14.471,00 14.471,00 0,00 0,00 14.471,000,00 0,00

Total do Credor 14.471,00 14.471,00 0,00 0,00 14.471,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2288 Uniao Dos Amigos Dos Bairros Do Itapetinga - Uabi

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 308.520,00 308.520,00 25.710,00 25.710,00 282.810,0025.710,00 25.710,00

Total do Credor 308.520,00 308.520,00 25.710,00 25.710,00 282.810,0025.710,00 25.710,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

710116 União Química Farmacêutica Nacional S.A.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 3.870,00 3.870,00 0,00 0,00 3.870,000,00 0,00

Total do Credor 3.870,00 3.870,00 0,00 0,00 3.870,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

529512 Uniformes Campinas Eireli Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 75.191,70 75.191,70 0,00 0,00 75.191,700,00 0,00

Total do Credor 75.191,70 75.191,70 0,00 0,00 75.191,700,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 111/ 115

Page 112: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

700522 V. S. Costa Cia Ltda - Epp

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

530 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 Programa Melhoria Acesso Qualidade - Pmaq 3.290,00 3.290,00 0,00 0,00 3.290,000,00 0,00

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 1.219,00 1.219,00 0,00 0,00 1.219,000,00 0,00

Total do Credor 4.509,00 4.509,00 0,00 0,00 4.509,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

592360 Valdemir Pereira De Lima

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 10.050,00 10.050,00 4.300,00 4.300,00 5.750,0010.050,00 10.050,00

Total do Credor 10.050,00 10.050,00 4.300,00 4.300,00 5.750,0010.050,00 10.050,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

684355 Vanusa Carvalho De Amorim

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

702730 V.G. Simoes Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 6.712,00 6.712,00 0,00 0,00 6.712,000,00 0,00

Total do Credor 6.712,00 6.712,00 0,00 0,00 6.712,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 112/ 115

Page 113: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

404 Viacao Atibaia Sao Paulo Limitada

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

137 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.027.05.500000 Igd - Bolsa Família/Suas 2.389,20 2.389,20 0,00 0,00 2.389,200,00 0,00

317 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 67.701,10 67.701,10 0,00 0,00 67.701,100,00 0,00

318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 47.722,60 47.722,60 2.732,40 2.732,40 44.990,202.732,40 2.732,40

327 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.01.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 395.331,60 395.331,60 0,00 0,00 395.331,600,00 0,00

328 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 1.713.685,00 1.713.685,00 0,00 0,00 1.713.685,0022.644,00 22.644,00

366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 44.000,00 44.000,00 6.202,80 6.202,80 37.797,206.202,80 6.202,80

368 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 68.288,90 68.288,90 4.329,46 4.329,46 63.959,444.329,46 4.329,46

495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 240.418,40 240.418,40 0,00 0,00 240.418,400,00 0,00

497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 87.569,20 87.569,20 0,00 0,00 87.569,200,00 0,00

512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 76.675,00 76.675,00 253,25 253,25 76.421,75253,25 253,25

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.600,00 1.600,00 122,40 122,40 1.477,60122,40 122,40

592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 5.810,40 5.810,40 0,00 0,00 5.810,400,00 0,00

Total do Credor 2.751.191,40 2.751.191,40 13.640,31 13.640,31 2.737.551,0936.284,31 36.284,31

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

683780 Vinicius Roberto De Souza 33824774836

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,000,00 0,00

Total do Credor 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

2320 Vivo S/A

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 400,00 400,00 0,00 0,00 400,000,00 0,00

192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,000,00 0,00

Total do Credor 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00 1.520,000,00 0,00

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 113/ 115

Page 114: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

460357 Vmax - Net Telecominicacoes Do Brasil Ltda.-Epp.

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 8.985,00 8.985,00 0,00 0,00 8.985,000,00 0,00

263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.995,00 2.995,00 0,00 0,00 2.995,000,00 0,00

514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 14.975,00 14.975,00 0,00 0,00 14.975,000,00 0,00

Total do Credor 26.955,00 26.955,00 0,00 0,00 26.955,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

717 White Martins Gases Industriais Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00

613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 120,00 120,00 0,00 0,00 120,000,00 0,00

Total do Credor 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 4.320,000,00 0,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

670757 Xexeus Administracao E Participacao Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 17.733,33 17.733,33 0,00 0,00 17.733,333.500,00 3.500,00

Total do Credor 17.733,33 17.733,33 0,00 0,00 17.733,333.500,00 3.500,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

705952 Yairy Gonzales Valdes

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00

Total do Credor 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

706491 Zean Lima Pinheiro

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

707864 Z9 Empreendimentos E Participacoes Ltda

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 600.000,00 600.000,00 38.333,33 38.333,33 561.666,6738.333,33 38.333,33

Total do Credor 600.000,00 600.000,00 38.333,33 38.333,33 561.666,6738.333,33 38.333,33

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 114/ 115

Page 115: Prefeitura da Estância de Atibaia...Prefeitura da Estância de Atibaia Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Exercício de 2015 Pago Acumulado

Prefeitura da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

660691 1º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00175,00 175,00

Total do Credor 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00175,00 175,00

Pago

Acumulado

PagoEmpenhado

Período Período Acumulado

Empenhado

Dotação Especificação

Credor

Pagar

Saldo

678852 4m Br - Com. E Rep. De Material De Medicamentos Hosp. Ltda - Me

FichaLiquidado

Período AcumuladoLiquidado

516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 21.552,00 21.552,00 0,00 0,00 21.552,000,00 0,00

Total do Credor 21.552,00 21.552,00 0,00 0,00 21.552,000,00 0,00

Total Geral: 121.196.472,86 121.196.472,86 13.015.597,36 13.015.597,36 108.180.875,5020.102.199,21 20.102.199,21

Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 115/ 115