Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório...

335
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 1 de 335 30/10/2014 10:50:55 Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Pago Empenhado U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago Até Empenhado Até Orçamento Inicial Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0101-Câmara Municipal 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-Atuação Legislativa da Câmara Municipal 2001-Legislação e Controle da Administração 1-Legislação e Controle da Administração 56.256.015,74 56.256.015,74 61.803.846,00 56.256.015,74 01-00 319011 56.256.015,74 5.800.000,00 5.800.000,00 6.513.864,00 5.800.000,00 01-00 319013 5.800.000,00 236.000,00 236.000,00 306.420,00 236.000,00 01-00 319016 236.000,00 1.263.149,95 1.263.149,95 1.513.714,00 1.263.149,95 01-00 319034 1.263.149,95 0,00 0,00 1.021,00 0,00 01-00 319091 0,00 563,08 563,08 153.210,00 563,08 01-00 319092 563,08 808.560,00 808.560,00 408.560,00 808.560,00 01-00 319094 808.560,00 6.235.000,00 6.235.000,00 6.992.105,00 6.235.000,00 01-00 319113 6.235.000,00 0,00 0,00 5.107,00 0,00 01-00 319192 0,00 52.388,36 52.388,36 81.712,00 52.388,36 03-00 339008 52.388,36 17.184,84 17.184,84 20.428,00 17.184,84 03-00 339014 17.184,84 433.329,60 433.329,60 817.120,00 433.329,60 03-00 339030 433.329,60 18.662,50 18.662,50 51.070,00 18.662,50 03-00 339032 18.662,50 33.731,50 33.731,50 20.428,00 33.731,50 03-00 339033 33.731,50 0,00 0,00 5.107,00 0,00 03-00 339035 0,00 38.325,36 38.325,36 30.642,00 38.325,36 03-00 339036 38.325,36 3.315.028,80 3.315.028,80 3.860.892,00 3.315.028,80 03-00 339037 3.315.028,80 SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Transcript of Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório...

Page 1: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 1 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0101-Câmara Municipal 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-Atuação Legislativa da CâmaraMunicipal

2001-Legislação e Controle daAdministração

1-Legislação e Controle daAdministração

56.256.015,74

56.256.015,74

61.803.846,00 56.256.015,7401-00319011

56.256.015,74

5.800.000,00

5.800.000,00

6.513.864,00 5.800.000,0001-00319013

5.800.000,00

236.000,00

236.000,00

306.420,00 236.000,0001-00319016

236.000,00

1.263.149,95

1.263.149,95

1.513.714,00 1.263.149,9501-00319034

1.263.149,95

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319091

0,00

563,08

563,08

153.210,00 563,0801-00319092

563,08

808.560,00

808.560,00

408.560,00 808.560,0001-00319094

808.560,00

6.235.000,00

6.235.000,00

6.992.105,00 6.235.000,0001-00319113

6.235.000,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319192

0,00

52.388,36

52.388,36

81.712,00 52.388,3603-00339008

52.388,36

17.184,84

17.184,84

20.428,00 17.184,8403-00339014

17.184,84

433.329,60

433.329,60

817.120,00 433.329,6003-00339030

433.329,60

18.662,50

18.662,50

51.070,00 18.662,5003-00339032

18.662,50

33.731,50

33.731,50

20.428,00 33.731,5003-00339033

33.731,50

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

38.325,36

38.325,36

30.642,00 38.325,3603-00339036

38.325,36

3.315.028,80

3.315.028,80

3.860.892,00 3.315.028,8003-00339037

3.315.028,80

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 2: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 2 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0101-Câmara Municipal 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-Atuação Legislativa da CâmaraMunicipal

2001-Legislação e Controle daAdministração

1-Legislação e Controle daAdministração

3.149.528,65

3.149.528,65

4.632.049,00 3.149.528,6503-00339039

3.149.528,65

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339091

0,00

29.501,11

29.501,11

102.140,00 29.501,1103-00339092

29.501,11

6.849.306,04

6.849.306,04

7.537.932,00 6.849.306,0403-00339093

6.849.306,04

161.139,76

161.139,76

8.303.982,00 161.139,7604-00449051

161.139,76

1.886.459,33

1.886.459,33

970.330,00 1.886.459,3304-00449052

1.886.459,33

2002-Divulgação de InteressePúblico e Oficial

1-Divulgação de InteressePúblico e Oficial

12.760,00

12.760,00

30.642,00 12.760,0003-00339039

12.760,00

32-Serviços de Informática 2001-Legislação e Controle daAdministração

1-Legislação e Controle daAdministração

804.247,20

804.247,20

1.344.877,00 804.247,2003-00339039

804.247,20

9-PrevidênciaSocial

272-Previdência doRegime Estatutário

33-Encargos com Inativos doLegislativo

3003-Encargos com Inativos doLegislativo

1-Encargos com Inativos ePensionistas

8.930.234,82

8.930.234,82

9.920.960,00 8.930.234,8209-00319001

8.930.234,82

0201-Gabinete Prefeito 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

96-Coordenação SuperiorMunicipal

2004-Direção Superior daPolítica Municipal

1-Direção Superior da PolíticaMunicipal

50.047,80

50.047,80

2.042,00 50.047,8001-00319004

50.047,80

2.573.331,85

2.573.331,85

3.013.130,00 2.573.331,8501-00319011

2.573.331,85

339.384,16

339.384,16

337.062,00 339.384,1601-00319013

339.384,16

173.756,28

173.756,28

234.922,00 173.756,2801-00319113

173.756,28

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00335041

0,00

43.706,18

43.706,18

40.856,00 43.041,5803-00339014

43.041,58

10.715,20

10.715,20

56.783,00 9.728,1703-00339030

9.728,17

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 3: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 3 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0201-Gabinete Prefeito 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

96-Coordenação SuperiorMunicipal

2004-Direção Superior daPolítica Municipal

1-Direção Superior da PolíticaMunicipal

3.965,92

3.965,92

9.191,00 3.965,9203-00339036

3.965,92

51.015,00

51.015,00

61.283,00 34.722,6703-00339037

34.722,67

262.553,70

262.553,70

230.128,00 223.084,0303-00339039

223.084,03

637,00

637,00

10.212,00 637,0004-00449052

637,00

2058-Administração daResidência Oficial

1-Administração da ResidênciaOficial

987,00

987,00

4.797,00 603,0003-00339030

603,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

164,00

164,00

2.857,00 109,9803-00339039

109,98

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

0202-GabineteVice-prefeito

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

96-Coordenação SuperiorMunicipal

2801-Manutenção do Gabinetedo Vice-Prefeito

1-Manutenção do Gabinete doVice-Prefeito

1.035.146,74

1.035.146,74

924.367,00 1.035.146,7401-00319011

1.035.146,74

127.387,30

127.387,30

132.782,00 127.387,3001-00319013

127.387,30

93.496,64

93.496,64

59.241,00 93.496,6401-00319113

93.496,64

12.230,71

12.230,71

18.385,00 12.080,7103-00339014

12.080,71

5.420,00

5.420,00

9.392,00 4.496,5703-00339030

4.496,57

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

9.364,20

9.364,20

2.042,00 9.364,2003-00339036

9.364,20

21.792,00

21.792,00

23.491,00 13.202,8303-00339037

13.202,83

62.933,40

62.933,40

69.245,00 53.526,7703-00339039

53.526,77

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 4: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 4 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0202-GabineteVice-prefeito

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

96-Coordenação SuperiorMunicipal

2801-Manutenção do Gabinetedo Vice-Prefeito

1-Manutenção do Gabinete doVice-Prefeito

2.092,00

2.092,00

5.105,00 2.092,0004-00449052

2.092,00

0203-Assessoria Cerim.Mobilização

4-Administração 131-ComunicaçãoSocial

15-Divulgação Institucional doMunicípio

2779-Serviços de ComunicaçãoSocial e Cerimonial do Município

1-Serviços Comunicação SocialCerimonial Munícipio

689.845,24

689.845,24

592.412,00 689.845,2401-00319011

689.845,24

72.679,85

72.679,85

61.284,00 72.679,8501-00319013

72.679,85

66.029,88

66.029,88

61.284,00 66.029,8801-00319113

66.029,88

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

1.836,15

1.836,15

6.735,00 1.330,5003-00339030

1.330,50

11.754,54

11.754,54

14.299,00 11.754,5403-00339036

11.754,54

80.309,00

80.309,00

77.724,00 53.308,1503-00339039

53.308,15

44.387,96

44.387,96

2.042,00 1.632,0004-00449052

1.632,00

0204-AssessoriaPolicial-militar

6-SegurançaPública

181-Policiamento 97-Serviço de SegurançaPública

2553-Assistência Militar aoExecutivo Municipal

1-Assistência Militar aoExecutivo Municipal

278.887,60

278.887,60

316.634,00 278.887,6001-00319011

278.887,60

47.868,83

47.868,83

52.091,00 47.868,8301-00319013

47.868,83

11.583,78

11.583,78

13.278,00 11.583,7801-00319113

11.583,78

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

3.456,00

3.456,00

7.780,00 3.456,0003-00339030

3.456,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

11.775,80

11.775,80

10.854,00 8.534,9203-00339039

8.534,92

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 5: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 5 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0205-EmpresaInformática Inf.mun.bh

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2601-Formação e Capacitaçãoem Tecnologia da Informação

1-Formação e capacitação emtecnologia da informação

125.924,00

125.924,00

20.428,00 59.856,0003-00339039

59.856,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

1.947.059,45

1.947.059,45

2.392.935,00 1.755.679,3501-00319011

1.755.679,35

691.622,57

691.622,57

1.072.468,00 625.150,9301-00319013

625.150,93

68.335,63

68.335,63

2.042,00 68.335,6301-00319094

68.335,63

867,26

867,26

7.149,00 867,2601-00319113

867,26

1.537.598,24

1.537.598,24

1.164.396,00 1.339.218,4203-00339008

1.339.218,42

528.412,21

528.412,21

582.192,00 276.716,8603-00339030

276.716,86

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

66.197,90

66.197,90

57.198,00 56.494,6203-00339036

56.494,62

1.300.836,62

1.300.836,62

1.077.371,00 1.095.677,8403-00339037

1.095.677,84

2.299.957,05

2.299.957,05

1.675.906,00 1.928.604,8903-00339039

1.928.604,89

1.710.820,65

1.710.820,65

1.673.053,00 1.560.110,0303-00339046

1.560.110,03

281.016,72

281.016,72

339.104,00 205.331,5203-00339047

205.331,52

354.993,01

354.993,01

478.934,00 328.171,8903-00339049

328.171,89

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0003-00339093

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-00449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 6: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 6 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0205-EmpresaInformática Inf.mun.bh

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

2-Contratação de serviçosadmin. para a SARMU-NE

25.329,45

25.329,45

0,00 25.329,4503-00339039

25.329,45

14-Criação do 0800 do cidadãopara o SAC - NE

311,12

311,12

0,00 311,1203-00339039

311,12

126-Tecnologia daInformação

85-Gestão da Política deTecnologia de Informação eComunicação

2593-Gestão e Aplicação deTecnologia de Informação

1-Gerenciamento de projetos 1.461.517,81

1.461.517,81

1.349.269,00 1.315.636,1201-00319011

1.315.636,12

460.343,56

460.343,56

471.886,00 426.371,9901-00319013

426.371,99

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

318,50

318,50

2.042,00 318,5003-00339030

318,50

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

23.055,90

23.055,90

35.034,00 19.225,7103-00339036

19.225,71

59.795,00

59.795,00

20.428,00 39.795,0003-00339039

39.795,00

7.752,79

7.752,79

9.090,00 7.295,0803-00339047

7.295,08

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

32-Serviços de Informática 2826-Serviços de Informática -Saúde

1-Serviços de Informática -Saúde

1.036.487,09

1.036.487,09

1.143.966,00 938.846,9901-00319011

938.846,99

333.931,97

333.931,97

255.348,00 303.727,3401-00319013

303.727,34

2.175.853,83

2.175.853,83

2.345.236,00 1.622.438,4003-00339039

1.622.438,40

12-Educação 361-EnsinoFundamental

32-Serviços de Informática 2825-Serviços de Informática -Educação

1-Serviços de Informática -Educação

256.839,06

256.839,06

571.983,00 249.543,0701-00319011

249.543,07

95.198,33

95.198,33

127.674,00 91.641,7701-00319013

91.641,77

2.495.278,49

2.495.278,49

2.857.365,00 1.701.178,4903-00339039

1.701.178,49

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 7: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 7 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0205-EmpresaInformática Inf.mun.bh

19-Ciência eTecnologia

126-Tecnologia daInformação

149-Inclusão Digital 2604-Divulgação dos Produtos eServiços Disponibilizados

1-Divulgação Produtos eServiços Disponibilizados

435.834,88

435.834,88

522.956,00 400.147,8601-00319011

400.147,86

103.312,14

103.312,14

136.866,00 94.580,0301-00319013

94.580,03

0,00

0,00

4.085,00 0,0001-00319094

0,00

3.985,58

3.985,58

4.698,00 3.937,3001-00319113

3.937,30

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-00339014

0,00

855,90

855,90

2.042,00 855,9003-00339030

855,90

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

4.511,37

4.511,37

7.354,00 4.511,3703-00339036

4.511,37

104.202,29

104.202,29

167.407,00 100.362,3703-00339037

100.362,37

92.315,20

92.315,20

235.832,00 61.363,2003-00339039

61.363,20

2.488,55

2.488,55

4.085,00 2.309,7803-00339047

2.309,78

572-DesenvolvimentoTecnológico eEngenharia

85-Gestão da Política deTecnologia de Informação eComunicação

2602-Gerenciamento,Implantação e Atendimento deServiços na RMI

1-Implantação do Data Center 7.089.129,17

7.089.129,17

7.591.248,00 6.250.063,8401-00319011

6.250.063,84

2.555.353,66

2.555.353,66

2.731.121,00 2.321.555,0801-00319013

2.321.555,08

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

212.635,79

212.635,79

122.568,00 151.534,7903-00339030

151.534,79

17.000,00

17.000,00

2.042,00 1.800,0003-00339035

1.800,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 8: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 8 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0205-EmpresaInformática Inf.mun.bh

19-Ciência eTecnologia

572-DesenvolvimentoTecnológico eEngenharia

85-Gestão da Política deTecnologia de Informação eComunicação

2602-Gerenciamento,Implantação e Atendimento deServiços na RMI

1-Implantação do Data Center 283.044,81

283.044,81

397.324,00 250.913,5603-00339036

250.913,56

6.139.935,14

6.139.935,14

4.176.399,00 4.188.154,4803-00339039

4.188.154,48

69.273,72

69.273,72

72.927,00 61.419,6203-00339047

61.419,62

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339092

0,00

3-Implantar segurança digital nodomínio da PBH

5.390,05

5.390,05

0,00 5.390,0503-00339039

5.390,05

110-Modernização dos SistemasInformacionais

2603-Implantação de Soluções eModernização de Sistemas

1-Implantação de soluções emodernização de sistemas

36.077,45

36.077,45

817.120,00 36.077,4501-00319004

36.077,45

6.544.031,19

6.544.031,19

6.945.518,00 5.819.503,0001-00319011

5.819.503,00

2.331.789,35

2.331.789,35

2.686.382,00 2.134.527,1201-00319013

2.134.527,12

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

6.006,00

6.006,00

16.087,00 6.006,0003-00339030

6.006,00

399.090,00

399.090,00

93.458,00 95.370,0003-00339035

95.370,00

133.864,43

133.864,43

293.192,00 120.947,6603-00339036

120.947,66

1.245.089,32

1.245.089,32

667.612,00 849.249,0003-00339039

849.249,00

48.703,19

48.703,19

51.784,00 45.422,3603-00339047

45.422,36

0,00

0,00

40.217,00 0,0004-00449052

0,00

0206-Empresa MunicipalTurismo Bh

23-Comércio eServiços

695-Turismo 86-Fomento ao Turismo deLazer, Eventos e Negócios

1314-Implantação deInfra-Estrutura para oDesenvolvimento do Turismo

1-Implantação Infra-EstruturaDesenv. Turismo

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0003-03339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 9: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 9 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0206-Empresa MunicipalTurismo Bh

23-Comércio eServiços

695-Turismo 86-Fomento ao Turismo deLazer, Eventos e Negócios

2329-Fomento ProjetosTurístico-Esportivos, Ecoturismoe Turismo de Aventuras

1-Fomento ProjetosTurístico-Esportivos, Ecoturismoe Turismo de Aventuras

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

2347-Projetos de Marketing eRelações Institucionais

1-Projetos de Marketing eRelações Institucionais

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

2629-Promoção e Apoio aEventos Sócio-culturais eEconômicos

1-Promoção e Apoio a EventosSócio-Culturais e Econômicos

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

5.307.724,01

5.307.724,01

5.256.839,00 3.769.927,3603-00339039

3.769.927,36

2630-Fomento à Informação,Promoção Turística eRelacionamento Internacional

1-Elaboração, impressão edistribuição de folheteriapromocional, objetospromocionais, brindes, cartazese mapas

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

3.151.897,35

3.151.897,35

3.427.098,00 2.907.027,2603-00339039

2.907.027,26

0,00

0,00

1.736.380,00 0,0003-03

0,00

2-Participação em Feiras deTurismo Nacionais eInternacionais e promoção deações de turismo receptivo

85.035,25

85.035,25

0,00 82.283,7003-00339039

82.283,70

2831-Gestão Superior daBELOTUR

1-Gestão Superior da BELOTUR 1.643,70

1.643,70

30.642,00 1.643,7003-00339014

1.643,70

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-00339039

0,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

3.909.298,23

3.909.298,23

4.443.089,00 3.538.499,6801-00319011

3.538.499,68

1.407.100,00

1.407.100,00

1.327.819,00 1.195.849,0401-00319013

1.195.849,04

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 10: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 10 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0206-Empresa MunicipalTurismo Bh

23-Comércio eServiços

695-Turismo 86-Fomento ao Turismo deLazer, Eventos e Negócios

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319092

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319094

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319192

0,00

209.217,03

209.217,03

245.136,00 192.350,5803-00339008

192.350,58

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

92.167,93

92.167,93

81.711,00 79.098,0103-00339030

79.098,01

1.117.834,40

1.117.834,40

30.642,00 780.360,0003-00339035

780.360,00

157.447,47

157.447,47

224.707,00 145.316,8703-00339036

145.316,87

228.358,02

228.358,02

165.466,00 192.218,7603-00339037

192.218,76

1.823.791,38

1.823.791,38

1.445.275,00 1.638.637,8903-00339039

1.638.637,89

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0003-03

0,00

413.882,55

413.882,55

393.239,00 339.310,5903-00339046

339.310,59

64.709,71

64.709,71

71.498,00 64.564,5003-00339047

64.564,50

260.490,28

260.490,28

270.671,00 258.401,3003-00339049

258.401,30

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339093

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 11: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 11 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0206-Empresa MunicipalTurismo Bh

23-Comércio eServiços

695-Turismo 86-Fomento ao Turismo deLazer, Eventos e Negócios

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

2.476,00

2.476,00

10.213,00 2.476,0004-00449052

2.476,00

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 122-AdministraçãoGeral

51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais

2313-Acompanhamento eAvaliação dos Programas daCultura

3-Gestão dos Programas eAções da Fundação Municipal deCultura.

0,00

0,00

35.749,00 0,0001-06319034

0,00

0,00

0,00

1.225,00 0,0003-00339030

0,00

1.449,60

1.449,60

30.642,00 405,6003-00339036

405,60

0,00

0,00

22.675,00 0,0003-06

0,00

1.581,00

1.581,00

3.064,00 1.581,0003-00339039

1.581,00

595,00

595,00

10.009,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

3.166,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0004-06

0,00

24-Sistema Integrado deInformações Culturais.

0,00

0,00

40.856,00 0,0001-03319034

0,00

0,00

0,00

26.045,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

3.593,00 0,0003-09

0,00

16.007,71

16.007,71

30.642,00 16.007,7103-00339036

16.007,71

0,00

0,00

153.924,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

5.400,00 0,0003-09

0,00

60.641,37

60.641,37

216.677,00 0,0003-03339039

0,00

0,00

0,00

8.200,00 0,0003-09

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 12: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 12 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 122-AdministraçãoGeral

51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais

2313-Acompanhamento eAvaliação dos Programas daCultura

24-Sistema Integrado deInformações Culturais.

49.436,00

49.436,00

165.577,00 49.436,0004-03449052

49.436,00

0,00

0,00

14.510,00 0,0004-09

0,00

26- Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

423.751,70

423.751,70

490.268,00 423.751,7001-00319011

423.751,70

0,00

0,00

14.299,00 0,0001-00319013

0,00

67.072,93

67.072,93

81.712,00 67.072,9301-00319113

67.072,93

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319192

0,00

2327-Gestão de RecursosHumanos

6-Aprimoramento Técnico dosFuncionários da FundaçãoMunicipal de Cultura.

0,00

0,00

2.654,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339031

0,00

0,00

0,00

44.123,00 0,0003-00339036

0,00

7.099,22

7.099,22

152.961,00 6.332,5203-00339039

6.332,52

10-Recrutamento e Seleção dePessoal da Fundação Municipalde Cultura.

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-00339039

0,00

11-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

235.421,23

235.421,23

306.418,00 235.421,2301-00319011

235.421,23

3.715,02

3.715,02

13.278,00 3.715,0201-00319013

3.715,02

0,00

0,00

51.070,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0001-00319092

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319094

0,00

42.265,37

42.265,37

71.498,00 42.265,3701-00319113

42.265,37

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 13: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 13 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 122-AdministraçãoGeral

51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais

2327-Gestão de RecursosHumanos

11-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319192

0,00

2655-Gerenciamento deInfra-Estrutura e ServiçosCulturais

2-Infra-estrutura da FundaçãoMunicipal de Cultura

119.509,39

119.509,39

39.732,00 17.428,8103-00339030

17.428,81

21.253,31

21.253,31

100.812,00 18.976,9103-06

18.976,91

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-00339036

0,00

20.892,83

20.892,83

56.891,00 20.472,8303-06

20.472,83

0,00

0,00

2.349,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0008-00339037

0,00

45.342,89

45.342,89

40.856,00 32.898,2203-00339039

32.898,22

60.895,38

60.895,38

186.813,00 36.074,2903-06

36.074,29

0,00

0,00

2.502,00 0,0003-09

0,00

4.538,74

4.538,74

21.686,00 4.207,1204-00449052

4.207,12

28.182,23

28.182,23

71.498,00 22.829,3304-06

22.829,33

119.897,24

119.897,24

13.370,00 74.866,4608-00

74.866,46

3-Infra - estrutura da FundaçãoMunicipal de Cultura

261,70

261,70

0,00 261,7003-06339039

261,70

8-Informatização da FundaçãoMunicipal de Cultura.

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03339030

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00 2.250,0003-06

2.250,00

0,00

0,00

21.960,00 0,0003-03339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 14: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 14 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 122-AdministraçãoGeral

51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais

2655-Gerenciamento deInfra-Estrutura e ServiçosCulturais

8-Informatização da FundaçãoMunicipal de Cultura.

30,00

30,00

0,00 30,0003-00339039

30,00

0,00

0,00

17.874,00 0,0003-03

0,00

14.455,27

14.455,27

0,00 1.051,2704-00449052

1.051,27

0,00

0,00

46.983,00 0,0004-03

0,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

28.804,40

28.804,40

0,00 19.863,8801-00319004

19.863,88

249.826,80

249.826,80

0,00 231.635,0003-00339039

231.635,00

112-Serviços Administrativos eFinanceiro da FundaçãoMunicipal de Cultura.

379.628,48

379.628,48

408.560,00 379.628,4801-00319034

379.628,48

207.498,45

207.498,45

557.754,00 120.800,9403-00339030

120.800,94

469.802,47

469.802,47

439.610,00 430.852,9403-00339036

430.852,94

8.958.792,34

8.958.792,34

8.232.484,00 6.804.380,1503-00339037

6.804.380,15

1.625.064,26

1.625.064,26

1.770.082,00 1.291.020,5603-00339039

1.291.020,56

66.477,70

66.477,70

73.540,00 60.212,7003-00339046

60.212,70

195.773,87

195.773,87

5.107,00 189.892,2703-00339047

189.892,27

41.488,81

41.488,81

98.054,00 41.488,8103-00339049

41.488,81

557.631,14

557.631,14

408.560,00 557.471,1403-00339092

557.471,14

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-00339093

0,00

113-QUALIFICAÇÃOPROFISSIONALTÉCNICO-ADMINISTRATIVA

821,70

821,70

0,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 15: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 15 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 122-AdministraçãoGeral

51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

120-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

0,00

0,00

51.070,00 0,0001-00319004

0,00

740.152,59

740.152,59

857.972,00 740.152,5901-00319011

740.152,59

49.938,67

49.938,67

68.433,00 49.938,6701-00319013

49.938,67

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319092

0,00

100.640,16

100.640,16

132.782,00 100.640,1601-00319113

100.640,16

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319192

0,00

391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico

52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais

2656-Aquisição, Gerenciamentoe Preservação de Acervos

2-Tratamento e Conservação deAcervos.

0,00

0,00

15.321,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

23.492,00 0,0001-03

0,00

0,00

0,00

54.644,00 0,0001-06

0,00

3.221,01

3.221,01

31.207,00 2.007,5003-00339030

2.007,50

0,00

0,00

11.235,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.316,00 0,0003-04

0,00

13.468,90

13.468,90

52.091,00 13.348,9003-06

13.348,90

0,00

0,00

6.639,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.334,00 0,0003-09

0,00

4.200,00

4.200,00

12.256,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

45.452,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 16: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 16 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico

52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais

2656-Aquisição, Gerenciamentoe Preservação de Acervos

2-Tratamento e Conservação deAcervos.

0,00

0,00

15.525,00 0,0003-04339036

0,00

30.666,50

30.666,50

58.219,00 29.166,5003-06

29.166,50

0,00

0,00

9.396,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

2.247,00 0,0003-09

0,00

1.036,88

1.036,88

26.149,00 729,8803-00339039

729,88

0,00

0,00

62.009,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

41.289,00 0,0003-04

0,00

712,00

712,00

85.899,00 712,0003-06

712,00

0,00

0,00

15.831,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

3.166,00 0,0003-09

0,00

13.422,40

13.422,40

154.744,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-03

0,00

29.400,90

29.400,90

97.747,00 9.200,9004-06

9.200,90

0,00

0,00

15.932,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

2.680,00 0,0004-09

0,00

4-Gestão de Documentos. 0,00

0,00

45.963,00 0,0001-06319034

0,00

0,00

0,00

52.091,00 0,0003-06339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 17: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 17 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico

52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais

2656-Aquisição, Gerenciamentoe Preservação de Acervos

4-Gestão de Documentos. 0,00

0,00

12.154,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

58.219,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

15.320,00 0,0003-00339039

0,00

6-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

1.111.301,66

1.111.301,66

817.117,00 1.111.301,6601-00319011

1.111.301,66

115.319,73

115.319,73

40.855,00 115.319,7301-00319013

115.319,73

77.826,21

77.826,21

122.568,00 77.826,2101-00319096

77.826,21

87.755,31

87.755,31

71.498,00 87.755,3101-00319113

87.755,31

2658-Identificação e Divulgaçãodo Patrimônio e das IdentidadesCulturais

57-Memória e Patrimônio -Exposições

1.249,50

1.249,50

2.042,00 1.249,5003-00339030

1.249,50

0,00

0,00

20.681,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

25.739,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

10.418,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

28.088,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

155.109,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

36.566,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-06

0,00

305.928,80

305.928,80

122.568,00 305.928,8003-00339039

305.928,80

0,00

0,00

124.079,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 18: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 18 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico

52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais

2658-Identificação e Divulgaçãodo Patrimônio e das IdentidadesCulturais

57-Memória e Patrimônio -Exposições

0,00

0,00

30.335,00 0,0003-04339039

0,00

28.500,00

28.500,00

86.819,00 28.500,0003-06

28.500,00

0,00

0,00

63.020,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

12.022,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

51.703,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

36.720,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-06

0,00

0,00

0,00

51.784,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

12.023,00 0,0004-09

0,00

61-Iniciativas de EducaçãoPatrimonial.

0,00

0,00

35.749,00 0,0001-00319034

0,00

692,39

692,39

0,00 592,5103-00339030

592,51

297,00

297,00

2.042,00 0,0003-00339031

0,00

48.550,80

48.550,80

2.247,00 39.837,2903-00339036

39.837,29

6.038,77

6.038,77

0,00 5.698,7703-00339039

5.698,77

286,30

286,30

0,00 199,5003-06

199,50

1.999,99

1.999,99

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

62-Atendimento ao usuário 1.217,00

1.217,00

0,00 1.217,0003-00339039

1.217,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 19: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 19 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural

2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural

5-Arena da Cultura. 0,00

0,00

1.233.024,00 0,0001-03319034

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0001-06

0,00

0,00

0,00

388.132,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

9.304,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

35.749,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

23.696,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.552.528,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

12.869,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

33.093,00 0,0003-09

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

795.139,00 1.189.414,0603-00339039

1.189.414,06

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

9.519,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

37.587,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-03449052

0,00

13-BH Cidadania 0,00

0,00

306.420,00 0,0001-03319034

0,00

0,00

0,00

61.794,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0011-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 20: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 20 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural

2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural

13-BH Cidadania 0,00

0,00

155.109,00 0,0011-03339030

0,00

0,00

0,00

22.164,00 0,0011-09

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0011-00339036

0,00

0,00

0,00

426.499,00 0,0011-03

0,00

0,00

0,00

46.575,00 0,0011-09

0,00

626.456,12

626.456,12

341.670,00 436.699,3811-00339039

436.699,38

0,00

0,00

208.079,00 0,0011-03

0,00

0,00

0,00

71.702,00 0,0011-09

0,00

0,00

0,00

310.219,00 0,0011-03449052

0,00

0,00

0,00

54.379,00 0,0011-09

0,00

34-Iniciação e FormaçãoArtístico-Cultural.

0,00

0,00

22.879,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0001-03

0,00

0,00

0,00

22.470,00 0,0001-06

0,00

799,87

799,87

11.360,00 252,9003-00339030

252,90

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

43.409,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.311,00 0,0003-00339031

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 21: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 21 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural

2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural

34-Iniciação e FormaçãoArtístico-Cultural.

0,00

0,00

4.289,00 0,0003-00339032

0,00

30.643,52

30.643,52

35.749,00 27.550,6103-00339036

27.550,61

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

12.767,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

18.385,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

97.339,00 0,0003-08

0,00

762,50

762,50

12.256,00 762,5003-06339039

762,50

0,00

0,00

114.600,00 0,0003-08

0,00

565,60

565,60

3.064,00 565,6004-00449052

565,60

36-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

905.957,33

905.957,33

663.906,00 905.957,3301-00319011

905.957,33

40.945,25

40.945,25

49.026,00 40.945,2501-00319013

40.945,25

130.420,90

130.420,90

61.284,00 130.420,9001-00319113

130.420,90

37-Incentivo à Sensibilização,Iniciação e Formação Cultural.

0,00

0,00

6.843,00 0,0003-06339031

0,00

38-Pontão de Cultura. 0,00

0,00

61.284,00 0,0001-03319034

0,00

8.172,00

8.172,00

15.245,00 8.172,0003-03339030

8.172,00

0,00

0,00

191.573,00 0,0003-03339036

0,00

953,50

953,50

6.596,00 953,5003-03339039

953,50

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 22: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 22 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural

2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural

38-Pontão de Cultura. 45.537,35

45.537,35

31.717,00 16.728,8304-03449052

16.728,83

0,00

0,00

54.379,00 0,0004-09

0,00

40-Programa para Jovens. 41.399,04

41.399,04

0,00 41.399,0403-00339039

41.399,04

41-Oficina de Arte e Cultura /Programa de SocializaçãoInfanto-Juvenil.

37.681,35

37.681,35

0,00 37.681,3503-00339039

37.681,35

42-Núcleo de Produção Digital 0,00

0,00

44.941,00 0,0001-03319034

0,00

0,00

0,00

16.546,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

26.933,00 0,0003-09339032

0,00

0,00

0,00

28.537,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

27.066,00 0,0003-03339039

0,00

0,00

0,00

6.639,00 0,0004-03449052

0,00

50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2037-Gestão de InformaçõesCulturais

4-Cadastramento deInformações Culturais

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

20.681,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

10.340,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

10.418,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.772,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

20.730,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 23: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 23 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2037-Gestão de InformaçõesCulturais

4-Cadastramento deInformações Culturais

0,00

0,00

25.851,00 0,0003-04339035

0,00

0,00

0,00

25.943,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

2.791,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

23.695,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

31.021,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

15.510,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

15.525,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.860,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

81.916,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

30.972,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.330,00 0,0003-09

0,00

2038-Intercâmbio e DifusãoCultural

1-Intercâmbio e Difusão Cultural 1.589,89

1.589,89

0,00 1.589,8903-00339036

1.589,89

49-Festival de Arte Negra - FAN. 0,00

0,00

15.321,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

23.747,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

24.717,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

91.926,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

36.157,00 0,0003-04

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 24: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 24 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2038-Intercâmbio e DifusãoCultural

49-Festival de Arte Negra - FAN. 0,00

0,00

102.140,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

191.001,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

34.727,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0004-03449052

0,00

51-Festival Internacional deQuadrinhos.

0,00

0,00

18.895,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

23.747,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

92.130,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

36.157,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

66.901,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

34.727,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

26.352,00 0,0004-03449052

0,00

53-Festival Internacional deTeatro Palco e Rua

0,00

0,00

127.675,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

23.747,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

53.112,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

646.239,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

40.243,00 0,0003-04

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 25: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 25 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2038-Intercâmbio e DifusãoCultural

53-Festival Internacional deTeatro Palco e Rua

0,00

0,00

67.029,00 0,0003-06339036

0,00

0,00

0,00

45.238,00 0,0003-09

0,00

2.762.879,00

2.762.879,00

204.280,00 2.762.879,0003-00339039

2.762.879,00

0,00

0,00

909.246,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

34.727,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

60.007,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

37.485,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

179.970,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

45.145,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

40.748,00 0,0004-09

0,00

71-Mostra de Artes Cênicas paraCrianças.

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

53.112,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

6.639,00 0,0003-06339031

0,00

0,00

0,00

50.462,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

49.640,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

40.243,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

73.668,00 0,0003-06

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 26: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 26 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2038-Intercâmbio e DifusãoCultural

71-Mostra de Artes Cênicas paraCrianças.

0,00

0,00

41.570,00 0,0003-08339036

0,00

0,00

0,00

49.537,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

36.667,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

34.727,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

60.007,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

112.354,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

7.660,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

41.009,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

10.724,00 0,0004-06

0,00

0,00

0,00

30.029,00 0,0004-08

0,00

77-Iniciativas de Intercâmbio eDivulgação da ProduçãoArtístico-cultural.

0,00

0,00

29.518,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

38.302,00 0,0001-06

0,00

0,00

0,00

2.552,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

15.525,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

23.747,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

53.112,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

22.777,00 0,0003-08

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 27: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 27 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2038-Intercâmbio e DifusãoCultural

77-Iniciativas de Intercâmbio eDivulgação da ProduçãoArtístico-cultural.

2.700,00

2.700,00

2.757,00 2.700,0003-00339031

2.700,00

0,00

0,00

4.596,00 0,0003-00339032

0,00

161.737,92

161.737,92

296.276,00 149.633,0003-00339036

149.633,00

0,00

0,00

88.963,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

36.157,00 0,0003-04

0,00

27.862,50

27.862,50

73.668,00 15.574,5903-06

15.574,59

0,00

0,00

69.761,00 0,0003-08

0,00

943.257,38

943.257,38

286.643,00 921.192,7003-00339039

921.192,70

0,00

0,00

74.153,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

34.727,00 0,0003-04

0,00

42.737,61

42.737,61

60.007,00 18.373,1903-06

18.373,19

0,00

0,00

86.819,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

25.637,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

41.519,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

58.219,00 0,0004-08

0,00

84-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

744.170,64

744.170,64

949.898,00 744.170,6401-00319011

744.170,64

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 28: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 28 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2038-Intercâmbio e DifusãoCultural

84-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

107.392,12

107.392,12

173.638,00 107.392,1201-00319013

107.392,12

0,00

0,00

33.195,00 0,0001-00319096

0,00

39.924,09

39.924,09

57.198,00 39.924,0901-00319113

39.924,09

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319192

0,00

89-Intercâmbio e Difusão -Exposições

0,00

0,00

66.391,00 0,0001-03319034

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-03339030

0,00

576,00

576,00

1.103,00 480,0003-00339036

480,00

0,00

0,00

83.754,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

73.668,00 0,0003-06

0,00

347.880,00

347.880,00

369.062,00 347.880,0003-00339039

347.880,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

32.684,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

60.007,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

49.691,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

18.385,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

39.477,00 0,0004-08

0,00

121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação

2660-Apoio à QualificaçãoProfissional

48-Qualificação Artística eCultural.

0,00

0,00

66.391,00 0,0001-00319034

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 29: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 29 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação

2660-Apoio à QualificaçãoProfissional

48-Qualificação Artística eCultural.

0,00

0,00

76.605,00 0,0001-03319034

0,00

0,00

0,00

20.938,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

3.830,00 0,0003-09

0,00

265.425,00

265.425,00

1.532,00 265.425,0003-00339039

265.425,00

0,00

0,00

55.666,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

3.830,00 0,0003-09

0,00

146-Gestão Superior da PolíticaCultural

2338-Gestão Superior da PolíticaCultural

1-Gestão Superior da PolíticaCultural

823,75

823,75

0,00 823,7503-00339014

823,75

2.780,00

2.780,00

0,00 2.780,0003-00339036

2.780,00

2-Gestão da Lei Municipal deIncentivo à Cultura.

23.908,00

23.908,00

30.110,00 23.908,0003-00339036

23.908,00

0,00

0,00

2.655,00 0,0003-00339039

0,00

246,00

246,00

0,00 246,0003-06

246,00

23-Infra-estrutura da GestãoSuperior Cultural.

0,00

0,00

5.106,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339036

0,00

529.850,48

529.850,48

292.528,00 317.050,2303-00339039

317.050,23

4.686,75

4.686,75

0,00 4.306,2503-06

4.306,25

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

27-Participação do Gabinete daFundação Municipal de Culturaem Eventos Nacionais eInternacionais.

17.042,01

17.042,01

51.070,00 17.042,0103-00339014

17.042,01

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 30: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 30 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 146-Gestão Superior da PolíticaCultural

2338-Gestão Superior da PolíticaCultural

27-Participação do Gabinete daFundação Municipal de Culturaem Eventos Nacionais eInternacionais.

16.800,00

16.800,00

0,00 11.000,0003-00339036

11.000,00

69.011,24

69.011,24

0,00 24.652,4503-00339039

24.652,45

28-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

543.473,18

543.473,18

766.047,00 543.473,1801-00319011

543.473,18

72.626,44

72.626,44

114.396,00 72.626,4401-00319013

72.626,44

34.199,72

34.199,72

51.070,00 34.199,7201-00319113

34.199,72

29-Apoio do Gabinete daFundação Municipal de Cultura aEventos e Atividades Diversas.

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339031

0,00

2.400,00

2.400,00

10.214,00 2.400,0003-00339036

2.400,00

0,00

0,00

82.631,00 0,0003-06

0,00

65.801,35

65.801,35

0,00 65.555,6603-00339039

65.555,66

40.000,00

40.000,00

117.461,00 38.600,0003-06

38.600,00

147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura

2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura

8-Beagalê. 0,00

0,00

48.159,00 0,0001-03319034

0,00

13.463,30

13.463,30

0,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

6.945,00 0,0003-00339036

0,00

7.200,00

7.200,00

0,00 6.800,0003-06

6.800,00

0,00

0,00

10.172,00 0,0003-00339039

0,00

917,00

917,00

10.724,00 917,0003-06

917,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 31: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 31 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura

2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura

8-Beagalê. 0,00

0,00

21.448,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

25.024,00 0,0004-06

0,00

13-Iniciativas de Incentivo àLeitura.

0,00

0,00

37.791,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

66.595,00 0,0001-03

0,00

0,00

0,00

38.302,00 0,0001-06

0,00

17.110,24

17.110,24

14.025,00 693,9203-00339030

693,92

0,00

0,00

22.572,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

17.874,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

28.394,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.209,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

5.311,00 0,0003-00339031

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-00339032

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-06

0,00

35.010,00

35.010,00

0,00 27.016,5903-00339036

27.016,59

0,00

0,00

10.316,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

25.841,00 0,0003-04

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 32: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 32 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura

2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura

13-Iniciativas de Incentivo àLeitura.

4.297,43

4.297,43

0,00 4.297,4303-06339036

4.297,43

0,00

0,00

36.361,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

6.307,00 0,0003-09

0,00

14.072,26

14.072,26

131.904,00 10.072,9603-00339039

10.072,96

0,00

0,00

35.953,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

20.734,00 0,0003-04

0,00

8.027,58

8.027,58

5.311,00 8.027,5803-06

8.027,58

0,00

0,00

27.731,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

9.396,00 0,0003-09

0,00

500,00

500,00

98.056,00 500,0004-00449052

500,00

0,00

0,00

36.412,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

25.841,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

19.917,00 0,0004-06

0,00

0,00

0,00

19.304,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

4.318,00 0,0004-09

0,00

14-Salão do Livro e Encontro deLiteratura.

0,00

0,00

25.024,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

18.078,00 0,0003-04

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 33: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 33 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura

2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura

14-Salão do Livro e Encontro deLiteratura.

0,00

0,00

28.394,00 0,0003-08339030

0,00

14.400,00

14.400,00

0,00 14.400,0003-00339031

14.400,00

25.900,00

25.900,00

0,00 25.900,0003-06

25.900,00

0,00

0,00

10.365,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

25.841,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

8.681,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

36.361,00 0,0003-08

0,00

214.410,00

214.410,00

204.280,00 214.410,0003-00339039

214.410,00

0,00

0,00

63.121,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

51.886,00 0,0003-04

0,00

157.220,00

157.220,00

6.945,00 157.220,0003-06

157.220,00

0,00

0,00

27.731,00 0,0003-08

0,00

15- Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.

269.792,67

269.792,67

337.058,00 269.792,6701-00319011

269.792,67

32.401,73

32.401,73

48.005,00 32.401,7301-00319013

32.401,73

20.305,78

20.305,78

27.577,00 20.305,7801-00319113

20.305,78

1.425,27

1.425,27

10.214,00 1.425,2701-00319192

1.425,27

2314-Estímulo à ProduçãoLiterária

2-Promoção de Concursos eOutras Iniciativas de Estímulo àProdução Literária.

90.000,00

90.000,00

1.532,00 90.000,0003-00339031

90.000,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 34: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 34 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0207-FundaçãoMunicipal De Cultura

13-Cultura 392-Difusão Cultural 147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura

2314-Estímulo à ProduçãoLiterária

2-Promoção de Concursos eOutras Iniciativas de Estímulo àProdução Literária.

0,00

0,00

19.406,00 0,0003-06339031

0,00

0,00

0,00

37.281,00 0,0003-08

0,00

102.600,00

102.600,00

1.532,00 102.600,0003-00339036

102.600,00

0,00

0,00

19.406,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

32.429,00 0,0003-08

0,00

6.409,07

6.409,07

3.064,00 5.487,2603-00339039

5.487,26

1.138,00

1.138,00

19.406,00 1.138,0003-06

1.138,00

0,00

0,00

32.429,00 0,0003-08

0,00

0208-Fundo ProjetosCulturais

13-Cultura 391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico

52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais

2656-Aquisição, Gerenciamentoe Preservação de Acervos

7-Incentivo à Aquisição,Gerenciamento e Preservaçãode Acervos.

0,00

0,00

47.155,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

47.155,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

97.938,00 0,0003-00339092

0,00

2658-Identificação e Divulgaçãodo Patrimônio e das IdentidadesCulturais

61-Iniciativas de EducaçãoPatrimonial.

317.652,15

317.652,15

0,00 261.454,4103-00339092

261.454,41

66-Incentivo à Identificação eDivulgação do Patrimônio e dasIdentidades Culturais.

0,00

0,00

83.428,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

239.253,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

203.131,00 0,0003-00339092

0,00

392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural

2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural

37-Incentivo à Sensibilização,Iniciação e Formação Cultural.

0,00

0,00

92.383,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

71.160,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 35: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 35 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0208-Fundo ProjetosCulturais

13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural

2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural

37-Incentivo à Sensibilização,Iniciação e Formação Cultural.

0,00

0,00

499.365,00 0,0003-00339092

0,00

50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2038-Intercâmbio e DifusãoCultural

85-Incentivo ao Intercâmbio eDifusão Cultural.

0,00

0,00

144.383,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

133.501,00 0,0003-00339039

0,00

2.682.347,82

2.682.347,82

1.706.334,00 2.323.161,6603-00339092

2.323.161,66

147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura

2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura

16-Incentivo à Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura.

0,00

0,00

36.540,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

36.540,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

87.500,00 0,0003-00339092

0,00

2314-Estímulo à ProduçãoLiterária

4-Incentivo à Produção Literária. 0,00

0,00

31.653,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

32.059,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

87.551,00 0,0003-00339092

0,00

0300-AssessoriaComunicação Social

4-Administração 131-ComunicaçãoSocial

15-Divulgação Institucional doMunicípio

2007-Publicações de InteressePúblico

1-Publicações de InteressePúblico

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00335041

0,00

1.819,60

1.819,60

3.064,00 1.819,6003-00339014

1.819,60

17.184,94

17.184,94

11.126,00 16.936,2603-00339030

16.936,26

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

39.225,06

39.225,06

73.539,00 39.225,0603-00339036

39.225,06

9.955,00

9.955,00

12.256,00 6.774,1603-00339037

6.774,16

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 36: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 36 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0300-AssessoriaComunicação Social

4-Administração 131-ComunicaçãoSocial

15-Divulgação Institucional doMunicípio

2007-Publicações de InteressePúblico

1-Publicações de InteressePúblico

1.144.287,50

1.144.287,50

139.209,00 975.703,2703-00339039

975.703,27

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

67.725,00

67.725,00

5.106,00 27.352,0004-00449052

27.352,00

2521-Serviços de Divulgação doMunicípio

1-Serviços de Divulgação doMunicípio

90.378,50

90.378,50

163.424,00 89.498,5001-00319004

89.498,50

1.954.277,35

1.954.277,35

1.767.022,00 1.954.277,3501-00319011

1.954.277,35

206.669,70

206.669,70

198.151,00 206.669,7001-00319013

206.669,70

191.423,18

191.423,18

178.745,00 191.423,1801-00319113

191.423,18

0,00

0,00

2.550,00 0,0003-00339030

0,00

49.488,18

49.488,18

2.042,00 49.488,1803-00339036

49.488,18

12.088.655,00

12.088.655,00

198.759,00 6.909.657,0303-00339039

6.909.657,03

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

0500-Procuradoria-geralMunicípio

4-Administração 62-Defesa do InteressePúblico no ProcessoJudiciário

3-Prestação de ServiçosJurídicos

2011-IndenizaçõesAdministrativas e SentençasJudiciais

1-Indenizações Administrativas eSentenças Judiciais

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-00339039

0,00

2012-Gerenciamento do SistemaProcessual de Cobrança daDívida Ativa

1-Gerenciamento SistemaProcessual Cobrança DívidaAtiva

6.454.018,73

6.454.018,73

1.721.059,00 6.454.018,7301-00319011

6.454.018,73

21.711,97

21.711,97

2.042,00 21.711,9701-00319013

21.711,97

989.894,76

989.894,76

372.811,00 989.894,7601-00319113

989.894,76

2.039,29

2.039,29

36.259,00 2.039,2903-00339030

2.039,29

321.105,67

321.105,67

306.420,00 321.105,6703-00339036

321.105,67

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 37: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 37 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0500-Procuradoria-geralMunicípio

4-Administração 62-Defesa do InteressePúblico no ProcessoJudiciário

3-Prestação de ServiçosJurídicos

2012-Gerenciamento do SistemaProcessual de Cobrança daDívida Ativa

1-Gerenciamento SistemaProcessual Cobrança DívidaAtiva

1.117.863,97

1.117.863,97

1.035.184,00 913.515,0003-00339039

913.515,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

2028-Gerenciamento do Sistemade Atividades Contenciosas

1-Gerenciamento do Sistema deAtividades Contenciosas

10.473.981,98

10.473.981,98

2.635.212,00 10.473.981,9801-00319011

10.473.981,98

462.427,66

462.427,66

32.684,00 462.427,6601-00319013

462.427,66

1.232.937,30

1.232.937,30

536.235,00 1.232.937,3001-00319113

1.232.937,30

160,00

160,00

10.214,00 160,0003-00339030

160,00

41.771,36

41.771,36

1.021,00 41.771,3603-00339036

41.771,36

7.948,80

7.948,80

30.642,00 7.286,4003-00339039

7.286,40

9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa

1319-Aperfeiçoamento doSistema de TramitaçãoProcessual Administrativo eJudicial - PNAFM

1-Aperfeiçoamento do Sistemade Tramitação ProcessualAdministrativo e Judicial -PNAFM

0,00

0,00

8.598,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

12.897,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

31.481,00 0,0003-02

0,00

25.980,00

25.980,00

22.315,00 25.980,0004-00449052

25.980,00

190.520,00

190.520,00

592.690,00 190.520,0004-02

190.520,00

123-AdministraçãoFinanceira

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2010-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos

1-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos

1.239.775,34

1.239.775,34

817.120,00 1.128.797,1401-00319004

1.128.797,14

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 38: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 38 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0500-Procuradoria-geralMunicípio

4-Administração 123-AdministraçãoFinanceira

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2010-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos

1-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos

3.356.631,34

3.356.631,34

11.950.380,00 3.356.631,3401-00319011

3.356.631,34

148.898,46

148.898,46

520.914,00 148.898,4601-00319013

148.898,46

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319034

0,00

473.923,90

473.923,90

2.042.800,00 473.923,9001-00319113

473.923,90

1.840,00

1.840,00

10.214,00 1.840,0003-00339014

1.840,00

131.395,40

131.395,40

163.932,00 127.798,0503-00339030

127.798,05

230.985,00

230.985,00

204.790,00 229.576,3603-00339036

229.576,36

84.328,00

84.328,00

102.140,00 55.454,1703-00339037

55.454,17

2.103.991,79

2.103.991,79

1.017.313,00 1.779.459,0003-00339039

1.779.459,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339047

0,00

130.786,60

130.786,60

163.424,00 130.786,6004-00449052

130.786,60

0501-Fundo DaProcuradoria

4-Administração 123-AdministraçãoFinanceira

3-Prestação de ServiçosJurídicos

2830-Operação do Fundo daProcuradoria-Geral do Município

1-Operação do Fundo daProcuradoria-Geral do Município

23.345,00

23.345,00

51.070,00 21.175,0003-00339014

21.175,00

8.041,50

8.041,50

102.140,00 8.041,5003-00339030

8.041,50

0,00

0,00

357.490,00 0,0003-00339035

0,00

39.653,00

39.653,00

102.140,00 39.650,0003-00339036

39.650,00

602.714,93

602.714,93

418.774,00 540.165,2603-00339039

540.165,26

183.249,96

183.249,96

306.420,00 146.054,3304-00449052

146.054,33

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 39: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 39 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0600-Sec.plan.Orçamento Informação

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

148-Gestão do Planejamento,Orçamento e Informação

2504-Coordenação Geral dasPolíticas Municipais

1- Coordernação Geral PolíticasGoverno Municipal

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00335041

0,00

5.594,60

5.594,60

30.642,00 5.303,8403-00339014

5.303,84

51,90

51,90

15.113,00 51,9003-00339030

51,90

1.743.456,87

1.743.456,87

1.192.995,00 1.473.715,9103-00339035

1.473.715,91

1.512,00

1.512,00

4.085,00 1.512,0003-00339036

1.512,00

0,00

0,00

22.470,00 0,0003-00339037

0,00

11.252,04

11.252,04

34.436,00 6.856,4803-00339039

6.856,48

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319004

0,00

2.271.175,88

2.271.175,88

1.634.240,00 2.271.175,8801-00319011

2.271.175,88

138.009,64

138.009,64

112.354,00 138.009,6401-00319013

138.009,64

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319034

0,00

322.519,04

322.519,04

204.280,00 322.519,0401-00319113

322.519,04

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339014

0,00

143.664,19

143.664,19

46.386,00 123.554,9203-00339030

123.554,92

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

46.619,09

46.619,09

35.747,00 46.619,0903-00339036

46.619,09

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 40: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 40 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0600-Sec.plan.Orçamento Informação

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

148-Gestão do Planejamento,Orçamento e Informação

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

217.726,00

217.726,00

69.455,00 163.043,6603-00339037

163.043,66

1.150.083,96

1.150.083,96

1.063.658,00 890.844,1203-00339039

890.844,12

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

30.949,57

30.949,57

10.210,00 5.132,1704-00449052

5.132,17

41-Contratação de Pessoal 760,00

760,00

0,00 380,0003-00339039

380,00

122-AdministraçãoGeral

142-Incentivo aoDesenvolvimento Econômico

2759-Fomento aoDesenvolvimentoSócio-Econômico

1-Fomento ao DesenvolvimentoSócio Econômico

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00333041

0,00

0,00

0,00

56.177,00 0,0003-00335041

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00445042

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

0602-Sec. Adj.Planejamento

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

8-Processo Participativo Popular 2323-Apoio a Gestão daParticipação Popular

1-Apoio a Gestão daParticipação Popular

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-08339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 41: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 41 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0602-Sec. Adj.Planejamento

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

8-Processo Participativo Popular 2323-Apoio a Gestão daParticipação Popular

1-Apoio a Gestão daParticipação Popular

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-08

0,00

2324-Articulação da RedeURB-AL

1-Articulação da Rede URB-AL 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

1.561,55

1.561,55

30.642,00 1.561,5503-08

1.561,55

0,00

0,00

2.553,00 0,0003-00339035

0,00

8.100,00

8.100,00

20.428,00 4.860,0003-08

4.860,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

2.421,60

2.421,60

38.813,00 2.421,6003-08

2.421,60

0,00

0,00

9.190,00 0,0003-00339039

0,00

16.471,20

16.471,20

255.350,00 14.971,2003-08

14.971,20

0,00

0,00

3.064,00 0,0004-00449052

0,00

4.600,00

4.600,00

40.856,00 4.600,0004-08

4.600,00

2519-Coordenação doOrçamento Participativo

1-Coordenação do OrçamentoParticipativo

352.362,82

352.362,82

674.124,00 352.362,8201-00319011

352.362,82

9.098,64

9.098,64

46.984,00 9.098,6401-00319013

9.098,64

55.202,06

55.202,06

118.482,00 55.202,0601-00319113

55.202,06

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00335041

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 42: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 42 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0602-Sec. Adj.Planejamento

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

8-Processo Participativo Popular 2519-Coordenação doOrçamento Participativo

1-Coordenação do OrçamentoParticipativo

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

2.902,00

2.902,00

3.062,00 1.630,0003-00339030

1.630,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

153.210,00 0,0003-02

0,00

43.413,15

43.413,15

4.595,00 43.413,1503-00339036

43.413,15

336.845,17

336.845,17

23.489,00 55.868,7303-00339039

55.868,73

141-Incentivo ao Planejamentode Políticas Públicas

2311-Planej., Avaliação e Monit.de Políticas Públicas

1-Planej., Avaliação e Monit. dePolíticas Públicas

626.825,86

626.825,86

674.124,00 626.825,8601-00319011

626.825,86

43.101,77

43.101,77

64.348,00 43.101,7701-00319013

43.101,77

87.892,70

87.892,70

107.247,00 87.892,7001-00319113

87.892,70

0,00

0,00

13.278,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00337041

0,00

0,00

0,00

5.311,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.040,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

4.595,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,00

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 43: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 43 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0602-Sec. Adj.Planejamento

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

141-Incentivo ao Planejamentode Políticas Públicas

2311-Planej., Avaliação e Monit.de Políticas Públicas

1-Planej., Avaliação e Monit. dePolíticas Públicas

7.088,18

7.088,18

11.745,00 7.088,1803-00339036

7.088,18

51.509,00

51.509,00

11.944,00 42.010,0003-00339039

42.010,00

143-DesenvolvimentoMetropolitano

2325-Participação na GestãoMetropolitana

1-Participação na GestãoMetropolitana

664.044,52

664.044,52

587.305,00 664.044,5201-00319011

664.044,52

27.661,66

27.661,66

43.920,00 27.661,6601-00319013

27.661,66

108.856,64

108.856,64

76.605,00 108.856,6401-00319113

108.856,64

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00333041

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00335041

0,00

820,00

820,00

2.042,00 820,0003-00339014

820,00

0,00

0,00

11.745,00 0,0003-00339030

0,00

371.340,61

371.340,61

51.070,00 371.340,6103-00339035

371.340,61

0,00

0,00

58.219,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

11.231,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00443042

0,00

144-Gestão do Planejamento 1328-Monitoramento eDivulgação das PolíticasPublicas-PNAFM

1-Monitoramento FísicoFinanceiro do PPAG

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

207.728,00 0,0003-02

0,00

2-Portal do OP 0,00

0,00

24.513,00 0,0003-02339035

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 44: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 44 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0602-Sec. Adj.Planejamento

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

144-Gestão do Planejamento 1328-Monitoramento eDivulgação das PolíticasPublicas-PNAFM

2-Portal do OP 0,00

0,00

12.256,00 0,0003-02339039

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

12.256,00 0,0004-02

0,00

3-Biblioteca Física e Virtual 0,00

0,00

18.385,00 0,0003-02339035

0,00

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-02339039

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0004-02449052

0,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

41.049,86

41.049,86

5.107,00 33.451,2001-00319004

33.451,20

331.846,56

331.846,56

306.420,00 331.846,5601-00319011

331.846,56

13.764,49

13.764,49

51.070,00 13.764,4901-00319013

13.764,49

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319034

0,00

54.440,58

54.440,58

10.214,00 54.440,5801-00319113

54.440,58

8.895,52

8.895,52

10.214,00 8.895,5203-00339014

8.895,52

48,00

48,00

8.679,00 48,0003-00339030

48,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

10.122,00

10.122,00

4.596,00 10.122,0003-00339036

10.122,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

28.115,62

28.115,62

18.892,00 20.049,7503-00339039

20.049,75

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 45: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 45 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0602-Sec. Adj.Planejamento

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

144-Gestão do Planejamento 2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

81.156,33

81.156,33

10.214,00 63.621,3304-00449052

63.621,33

122-AdministraçãoGeral

142-Incentivo aoDesenvolvimento Econômico

2759-Fomento aoDesenvolvimentoSócio-Econômico

1-Fomento ao DesenvolvimentoSócio Econômico

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00333041

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00335041

0,00

366,36

366,36

7.149,00 366,3603-00339014

366,36

0,00

0,00

5.617,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

7.675,91

7.675,91

9.192,00 7.675,9103-00339036

7.675,91

0,00

0,00

6.691,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00443042

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00445042

0,00

129-Administração deReceitas

6-Captação de Recursos 2517-Coordenação e Controle daCaptação e Aplicação deRecursos

1-Coordenação e Controle daCaptação e Aplicação deRecursos

398.766,48

398.766,48

418.774,00 398.766,4801-00319011

398.766,48

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319013

0,00

79.667,66

79.667,66

91.926,00 79.667,6601-00319113

79.667,66

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

3.495,91

3.495,91

4.596,00 3.495,9103-00339036

3.495,91

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 46: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 46 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0602-Sec. Adj.Planejamento

4-Administração 129-Administração deReceitas

6-Captação de Recursos 2517-Coordenação e Controle daCaptação e Aplicação deRecursos

1-Coordenação e Controle daCaptação e Aplicação deRecursos

2.615,00

2.615,00

4.085,00 2.615,0003-00339039

2.615,00

0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa

1315-Execução Municipal daModernização Administrativa eFiscal - PNAFM

1-Execução Municipal daModernização Administrativa eFiscal - PNAFM

428.951,66

428.951,66

0,00 401.481,6601-00319004

401.481,66

3.287,00

3.287,00

0,00 3.287,0003-00339014

3.287,00

1.682,30

1.682,30

0,00 1.682,3003-00339030

1.682,30

35.306,14

35.306,14

0,00 35.306,1403-00339039

35.306,14

13.890,00

13.890,00

0,00 13.890,0004-00449052

13.890,00

9-Execução Municipal daModernização da Gestão Fiscale Administrativa

0,00

0,00

455.544,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

5.105,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

5.105,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

6.127,00 0,0004-00449052

0,00

2023-Modernização eInformatização de Processos

1-Desenvolvimento, implantaçãoe gestão do Sistema deAdministração de Serviços eProcessos - SIASP

558.884,75

558.884,75

653.696,00 558.884,7501-00319011

558.884,75

6.841,16

6.841,16

10.214,00 6.841,1601-00319013

6.841,16

88.139,38

88.139,38

132.782,00 88.139,3801-00319113

88.139,38

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

13.654,54

13.654,54

0,00 13.654,5403-00339036

13.654,54

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 47: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 47 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa

2023-Modernização eInformatização de Processos

1-Desenvolvimento, implantaçãoe gestão do Sistema deAdministração de Serviços eProcessos - SIASP

8.850,00

8.850,00

10.214,00 6.870,3103-00339039

6.870,31

45.864,00

45.864,00

255.350,00 45.864,0004-02449052

45.864,00

2-desenvolvimento do serviçoson-line ao servidor

0,00

0,00

30.641,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-02449052

0,00

3-Desenvolvimento eimplantação do SistemaIntegrado de Fiscalização daPBH (SIF)

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

4.084,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

76.605,00 0,0004-02

0,00

6-Modernização e Informatizaçãode Processos

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-02449052

0,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

416.236,87

416.236,87

306.420,00 416.236,8701-00319011

416.236,87

28.374,79

28.374,79

51.070,00 28.374,7901-00319013

28.374,79

0,00

0,00

3.064,00 0,0001-00319034

0,00

33.858,66

33.858,66

10.214,00 33.858,6601-00319113

33.858,66

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00335041

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 48: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 48 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

8.247,57

8.247,57

10.214,00 8.247,5703-00339014

8.247,57

953,76

953,76

6.634,00 953,7603-00339030

953,76

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

12.719,09

12.719,09

10.214,00 12.719,0903-00339036

12.719,09

9.955,00

9.955,00

9.192,00 6.650,3903-00339037

6.650,39

20.645,92

20.645,92

20.934,00 15.444,8303-00339039

15.444,83

278,00

278,00

10.213,00 278,0004-00449052

278,00

87-Qualificação do Atendimentoe da Prestação dos Serviços aoCidadão

1324-Qualificação da Prestaçãode Serviços ao Cidadão -PNAFM

1-Qualificação PrestaçãoServiços Cidadão - PNAFM

206.535,73

206.535,73

0,00 186.979,6103-00339035

186.979,61

18.000,00

18.000,00

0,00 0,0004-02449052

0,00

2-Serviços Públicos Eletrônicos 0,00

0,00

179.562,00 0,0003-02339035

0,00

3-SAC's 0,00

0,00

195.499,00 0,0004-02449052

0,00

5-Gestão RelacionamentoCidadão - CzRM

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-02339035

0,00

6-GAM eletrônica 0,00

0,00

81.712,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

122.568,00 0,0003-02

0,00

7-Central de AtendimentoIntegrado

0,00

0,00

51.070,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

38.813,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-02

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 49: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 49 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

87-Qualificação do Atendimentoe da Prestação dos Serviços aoCidadão

1324-Qualificação da Prestaçãode Serviços ao Cidadão -PNAFM

7-Central de AtendimentoIntegrado

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

122.498,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

210.605,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

250.193,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

639.099,00 0,0004-02

0,00

2360-Qualificação da Prestaçãode Serviços ao Cidadão

1-Implementação e manutençãodo Guia do Cidadão

588.012,34

588.012,34

0,00 544.758,6403-00335041

544.758,64

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

127.119,52

127.119,52

612,00 104.006,8803-00339039

104.006,88

4-Qualificação da mão-de-obrade atendimento das centrais

0,00

0,00

663.910,00 0,0003-00335041

0,00

5-Monitoramento dos indicadoresde atendimento dos serviçosSAC

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

142.995,00 0,0003-00339039

0,00

2756-Gestão da Central deAtendimento Telefônico

1-Implantação e Gestão daCentral de AtendimentoTelefônico

282.215,10

282.215,10

0,00 11.965,5003-00339039

11.965,50

3-Gestão da Central deAtendimento ao Telefônico

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

2.955.011,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 50: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 50 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação

4-Administração 126-Tecnologia daInformação

110-Modernização dos SistemasInformacionais

1323-Aperfeiçoamento daInfra-estrutura Tecnológica daPBH - PNAFM

1-Aperfeiçoamento daInfra-estrutura Tecnológica daPBH - PNAFM

206.874,00

206.874,00

0,00 64.574,0004-02449052

64.574,00

2-Monitoramento de rede atravésde centro de gerência de redes -CGR

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

49.027,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

373.832,00 0,0004-02

0,00

3-Centro de certificação digitalda PBH(CCD)subprojetos:Certificação digitalno SOF, SIASP e BHISS digital

0,00

0,00

306.420,00 0,0003-02339035

0,00

0,00

0,00

122.568,00 0,0003-02339039

0,00

0,00

0,00

274.858,00 0,0004-02449052

0,00

4-Ampliação do Data CenterPBH/Prodabel

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-02339035

0,00

0,00

0,00

919.260,00 0,0004-02449052

0,00

153-Gestão da Informação eProdução e Disseminação deInformações Técnicas

2365-Gestão do Plano Geral deInformações

1-Elaboração, implementação egestão do Plano Geral deInformações da PBH

545.411,86

545.411,86

285.992,00 545.411,8601-00319011

545.411,86

12.773,86

12.773,86

14.299,00 12.773,8601-00319013

12.773,86

79.568,20

79.568,20

49.027,00 79.568,2001-00319113

79.568,20

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 51: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 51 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação

4-Administração 126-Tecnologia daInformação

153-Gestão da Informação eProdução e Disseminação deInformações Técnicas

2365-Gestão do Plano Geral deInformações

1-Elaboração, implementação egestão do Plano Geral deInformações da PBH

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

10.982,73

10.982,73

18.895,00 10.982,7303-00339036

10.982,73

0,00

0,00

2.551,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

182.830,00 0,0004-02

0,00

3-Gestão do Plano Geral deInformções

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

149.124,00 0,0004-02449052

0,00

0606-Fundo Desenv.Econômico

19-Ciência eTecnologia

572-DesenvolvimentoTecnológico eEngenharia

142-Incentivo aoDesenvolvimento Econômico

2759-Fomento aoDesenvolvimentoSócio-Econômico

1-Fomento ao DesenvolvimentoSócio Econômico

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00453042

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00455042

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-08

0,00

0607-Sec. Adj.Orçamento

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

4-Planejamento Orçamentário 1325-Aprimoramento dosSistemas de Controle Interno -PNAFM

1-Sistema de Contratos eConvênios - PNAFM

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

15.836,00

15.836,00

67.412,00 0,0003-02

0,00

4.036,76

4.036,76

10.214,00 4.036,7604-00449052

4.036,76

0,00

0,00

613.330,00 0,0004-02

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 52: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 52 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0607-Sec. Adj.Orçamento

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

4-Planejamento Orçamentário 1325-Aprimoramento dosSistemas de Controle Interno -PNAFM

2-Sistema de Apropriação deCustos - PNAFM

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

183.852,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-02

0,00

2320-Assessoramento à JUCOF 1-Assessoramento à JUCOF 278.696,38

278.696,38

183.852,00 278.696,3801-00319011

278.696,38

3.133,05

3.133,05

5.107,00 3.133,0501-00319013

3.133,05

54.528,32

54.528,32

51.070,00 54.528,3201-00319113

54.528,32

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

8.668,00

8.668,00

5.106,00 8.668,0003-00339039

8.668,00

2518-Gestão do ProcessoOrçamentário

1-Gestão do ProcessoOrçamentário

715.335,67

715.335,67

592.412,00 715.335,6701-00319011

715.335,67

1.249,67

1.249,67

5.107,00 1.249,6701-00319013

1.249,67

140.019,16

140.019,16

127.675,00 140.019,1601-00319113

140.019,16

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-00339030

0,00

3.952,00

3.952,00

6.127,00 3.952,0003-00339039

3.952,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

264.235,82

264.235,82

306.420,00 264.235,8201-00319011

264.235,82

38.204,39

38.204,39

51.070,00 38.204,3901-00319013

38.204,39

14.571,24

14.571,24

10.214,00 14.571,2401-00319113

14.571,24

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 53: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 53 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0607-Sec. Adj.Orçamento

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

4-Planejamento Orçamentário 2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

2.520,00

2.520,00

5.107,00 2.520,0003-00339014

2.520,00

940,40

940,40

4.085,00 940,4003-00339030

940,40

353,64

353,64

4.596,00 353,6403-00339036

353,64

10.028,00

10.028,00

10.212,00 6.461,0703-00339039

6.461,07

4.284,02

4.284,02

5.107,00 4.284,0204-00449052

4.284,02

0608-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

1204-Construção, Ampliação eReforma de Próprios Municipais

1-Construção, AmpliaçãoReforma Próprios Municipais

512.275,27

512.275,27

0,00 286.920,3104-06449051

286.920,31

2586-Direção Superior daBEPREM

1-Direção Superior da BEPREM 170.682,95

170.682,95

0,00 163.011,8601-00319004

163.011,86

1.069.810,37

1.069.810,37

0,00 1.069.810,3701-00319011

1.069.810,37

56.237,26

56.237,26

0,00 56.237,2601-00319013

56.237,26

49.891,80

49.891,80

0,00 49.891,8001-00319092

49.891,80

145.425,36

145.425,36

0,00 145.425,3601-00319113

145.425,36

380,00

380,00

0,00 380,0003-00339014

380,00

164.333,27

164.333,27

0,00 131.633,2703-00339035

131.633,27

40.852,00

40.852,00

0,00 40.852,0003-00339036

40.852,00

2588-Serviços de AssistênciaOdontológica

1-Serviços de AssistênciaOdontológica

133.658,54

133.658,54

0,00 125.452,2501-00319004

125.452,25

7.467.899,17

7.467.899,17

0,00 7.467.899,1701-00319011

7.467.899,17

3.145,32

3.145,32

0,00 3.145,3201-00319013

3.145,32

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 54: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 54 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0608-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

2588-Serviços de AssistênciaOdontológica

1-Serviços de AssistênciaOdontológica

35.294,33

35.294,33

0,00 35.294,3301-00319092

35.294,33

1.509.501,82

1.509.501,82

0,00 1.509.501,8201-00319113

1.509.501,82

346.203,13

346.203,13

0,00 338.331,6303-00339030

338.331,63

103.859,00

103.859,00

0,00 100.009,0003-00339036

100.009,00

1.195.239,07

1.195.239,07

0,00 1.075.003,5103-06339037

1.075.003,51

334.368,85

334.368,85

0,00 302.455,3303-00339039

302.455,33

1.893,50

1.893,50

0,00 1.893,5003-00339092

1.893,50

164.972,51

164.972,51

0,00 86.893,5104-06449052

86.893,51

2589-Gerenciamento da ClínicaMédica

1-Gerenciamento da ClínicaMédica

487.776,47

487.776,47

0,00 447.937,6401-00319034

447.937,64

48.509,73

48.509,73

0,00 48.509,7303-00339030

48.509,73

1.685.780,47

1.685.780,47

0,00 1.615.437,2403-06

1.615.437,24

29.922,00

29.922,00

0,00 27.274,0003-06339036

27.274,00

3.350.052,24

3.350.052,24

0,00 3.103.634,0303-06339037

3.103.634,03

1.327.509,59

1.327.509,59

0,00 1.089.831,1603-00339039

1.089.831,16

9.049,68

9.049,68

0,00 9.049,6803-00339092

9.049,68

9.644,50

9.644,50

0,00 9.644,5004-06449052

9.644,50

2590-Administração de Pecúlio eServiços Sociais

1-Administração de Pecúlio 146.558,27

146.558,27

0,00 139.541,9801-00319004

139.541,98

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 55: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 55 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0608-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

2590-Administração de Pecúlio eServiços Sociais

1-Administração de Pecúlio 907.992,07

907.992,07

0,00 907.992,0701-00319011

907.992,07

49.515,09

49.515,09

0,00 49.515,0901-00319013

49.515,09

26.288,70

26.288,70

0,00 26.288,7001-00319092

26.288,70

139.543,26

139.543,26

0,00 139.543,2601-00319113

139.543,26

12.624,43

12.624,43

0,00 12.131,6303-00339030

12.131,63

102.275,88

102.275,88

0,00 102.275,8803-00339036

102.275,88

19.861,94

19.861,94

0,00 19.861,9403-06

19.861,94

13.361,77

13.361,77

0,00 13.048,2003-00339039

13.048,20

22.974,63

22.974,63

0,00 22.974,6303-00339048

22.974,63

3.050,70

3.050,70

0,00 3.050,7003-00339092

3.050,70

2591-Gerenciamento do Clube eColônia de Férias

1-Gerenciamento Clube eColônia de Férias

203.136,98

203.136,98

0,00 196.561,2203-00339030

196.561,22

1.735.376,03

1.735.376,03

0,00 1.356.815,0803-06339037

1.356.815,08

316.725,51

316.725,51

0,00 287.791,2703-00339039

287.791,27

545.208,04

545.208,04

0,00 526.896,3204-06449051

526.896,32

30.409,00

30.409,00

0,00 30.409,0004-06449052

30.409,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

154.682,27

154.682,27

0,00 148.267,2201-00319004

148.267,22

1.163.746,69

1.163.746,69

0,00 1.163.746,6901-00319011

1.163.746,69

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 56: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 56 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0608-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

28.905,07

28.905,07

0,00 28.905,0701-00319013

28.905,07

3.550.000,00

3.550.000,00

0,00 3.550.000,0001-00319091

3.550.000,00

16.518,70

16.518,70

0,00 16.518,7001-00319092

16.518,70

216.073,00

216.073,00

0,00 216.073,0001-00319113

216.073,00

291,54

291,54

0,00 291,5401-00319192

291,54

83.815,00

83.815,00

0,00 71.815,0003-06339010

71.815,00

226.478,44

226.478,44

0,00 212.497,4603-00339030

212.497,46

2.614,60

2.614,60

0,00 2.614,6003-00339036

2.614,60

2.534.647,63

2.534.647,63

0,00 2.293.574,9803-00339037

2.293.574,98

1.010.284,57

1.010.284,57

0,00 891.163,4603-00339039

891.163,46

389.904,64

389.904,64

0,00 358.811,2903-00339046

358.811,29

10.794,06

10.794,06

0,00 10.207,0203-00339047

10.207,02

332.065,87

332.065,87

0,00 311.596,6503-00339049

311.596,65

7.561,23

7.561,23

0,00 7.561,2303-00339092

7.561,23

16.423,73

16.423,73

0,00 16.305,1503-00339093

16.305,15

244.722,33

244.722,33

0,00 232.921,3304-06449052

232.921,33

13-Levantamento da história dosBairros da Nordeste

48.348,79

48.348,79

0,00 48.348,7901-00319011

48.348,79

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 57: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 57 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0609-FundoPrevidenciário

9-PrevidênciaSocial

271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

3004-Benefícios Previdenciários- PBH

1-Encargos com Inativos ePensionistas - PBH

9.904.069,98

9.904.069,98

0,00 9.904.069,9809-11339001

9.904.069,98

96.237.933,52

96.237.933,52

0,00 96.237.933,5209-19

96.237.933,52

51.981.703,60

51.981.703,60

0,00 51.981.703,6009-11339003

51.981.703,60

11.226.474,44

11.226.474,44

0,00 11.226.474,4409-11339005

11.226.474,44

443.946,88

443.946,88

0,00 443.946,8809-11339009

443.946,88

1,89

1,89

0,00 1,8909-11339039

1,89

3.012.583,31

3.012.583,31

0,00 3.012.583,3109-11339092

3.012.583,31

3005-Benefícios Previdenciários- Educação

1-Encargos com Inativos ePensionistas - Educação

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00 12.000.000,0009-11339001

12.000.000,00

125.778.473,89

125.778.473,89

0,00 125.778.473,8909-19

125.778.473,89

116.057,96

116.057,96

0,00 116.057,9609-11339009

116.057,96

723.800,01

723.800,01

0,00 723.800,0109-11339092

723.800,01

3006-Benefícios Previdenciários- BEPREM

1-Encargos com Inativos ePensionistas - BEPREM

4.384.003,18

4.384.003,18

0,00 4.384.003,1809-11339001

4.384.003,18

158.705,79

158.705,79

0,00 158.705,7909-11339005

158.705,79

638,30

638,30

0,00 638,3009-11339009

638,30

1.339,33

1.339,33

0,00 1.339,3309-11339092

1.339,33

3007-Benefícios Previdenciários- CÂMARA

1-Encargos com Inativos ePensionistas - CÂMARA

1.142.271,53

1.142.271,53

0,00 1.142.271,5309-11339001

1.142.271,53

526.872,60

526.872,60

0,00 526.872,6009-11339005

526.872,60

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 58: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 58 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0609-FundoPrevidenciário

9-PrevidênciaSocial

271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

3007-Benefícios Previdenciários- CÂMARA

1-Encargos com Inativos ePensionistas - CÂMARA

1.240,74

1.240,74

0,00 1.240,7409-11339092

1.240,74

3008-Benefícios Previdenciários- FZB

1-Encargos com Inativos ePensionistas - FZB

280.438,22

280.438,22

0,00 280.438,2209-11339001

280.438,22

61.720,45

61.720,45

0,00 61.720,4509-11339005

61.720,45

3093-Benefícios Previdenciários- FMC

1-Encargos com Inativos ePensionistas - FMC

4.111,12

4.111,12

0,00 4.111,1209-11339005

4.111,12

3139-Benefícios Previdenciários- HOB

1-Encargos com Inativos ePensionistas - HOB

202.622,39

202.622,39

0,00 202.622,3909-11339005

202.622,39

0610-Sec.mun.adj.recursosHumanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

3.305,00

3.305,00

0,00 2.395,0003-00339014

2.395,00

6.740,13

6.740,13

0,00 5.377,6003-00339030

5.377,60

268.107,00

268.107,00

0,00 175.855,6403-00339037

175.855,64

699.860,02

699.860,02

0,00 588.077,2803-00339039

588.077,28

294.022,77

294.022,77

0,00 12.133,4504-00449052

12.133,45

14-Gestão dos RecursosHumanos

1317-Aperfeiçoamento doSistema de Gestão de RecursosHumanos - PNAFM

1-Implantação da Escola deGoverno do Município de BeloHorizonte.

3.500,00

3.500,00

0,00 0,0003-00339039

0,00

86.900,00

86.900,00

0,00 0,0003-02

0,00

2018-Gerenciamento Central deRecursos Humanos

1-Administração Central dePessoal

32.925,39

32.925,39

0,00 31.986,9201-00319004

31.986,92

7.039.079,27

7.039.079,27

0,00 6.807.669,7801-00319011

6.807.669,78

130.770,02

130.770,02

0,00 100.770,0201-00319013

100.770,02

611.620,33

611.620,33

0,00 611.620,3301-00319113

611.620,33

117.152,24

117.152,24

0,00 117.152,2403-00339036

117.152,24

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 59: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 59 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0610-Sec.mun.adj.recursosHumanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

14-Gestão dos RecursosHumanos

2018-Gerenciamento Central deRecursos Humanos

1-Administração Central dePessoal

168.300,00

168.300,00

0,00 128.676,6703-00339039

128.676,67

2526-Acompanhamento eAvaliação Funcional

1-Acompanhamento e AvaliaçãoFuncional

1.110,00

1.110,00

0,00 1.110,0003-00339030

1.110,00

16.800,00

16.800,00

0,00 0,0003-00339039

0,00

2809-Gerenciamento do Sistemade Desenvolvimento deRecursos Humanos

1-Gerenciamento eDesenvolvimento de Pessoal

8.498.704,17

8.498.704,17

0,00 8.498.704,1701-00319011

8.498.704,17

59.340,18

59.340,18

0,00 59.340,1801-00319013

59.340,18

3.143.327,56

3.143.327,56

0,00 3.076.582,2001-00319113

3.076.582,20

2.240,00

2.240,00

0,00 2.240,0003-00339014

2.240,00

712,50

712,50

0,00 712,5003-00339030

712,50

320.495,27

320.495,27

0,00 319.504,2903-00339036

319.504,29

219.630,92

219.630,92

0,00 157.283,6603-00339039

157.283,66

480,00

480,00

0,00 0,0004-00449052

0,00

2-Gerenciamento de Estagiários 270.000,00

270.000,00

0,00 270.000,0003-00339036

270.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00 4.500,0003-00339039

4.500,00

9-PrevidênciaSocial

122-AdministraçãoGeral

26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

2174-Gerenciamento do SistemaPrevidenciário Municipal

1-Encargos com gestãoPrevidenciária

524.944,50

524.944,50

0,00 524.944,5001-00319011

524.944,50

8.957,48

8.957,48

0,00 8.957,4801-00319013

8.957,48

111.415,44

111.415,44

0,00 111.415,4401-00319113

111.415,44

11.750,00

11.750,00

0,00 7.980,0003-00339035

7.980,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 60: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 60 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0610-Sec.mun.adj.recursosHumanos

9-PrevidênciaSocial

122-AdministraçãoGeral

26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

2174-Gerenciamento do SistemaPrevidenciário Municipal

1-Encargos com gestãoPrevidenciária

52.656,13

52.656,13

0,00 52.656,1303-00339036

52.656,13

11-Trabalho 331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

34-Prevenção de Acidente doTrabalho

2021-Proteção ao Trabalho doServidor

1-Proteção ao Trabalho doServidor

1.741.905,75

1.741.905,75

0,00 1.741.905,7501-00319011

1.741.905,75

15.957,18

15.957,18

0,00 15.957,1801-00319013

15.957,18

403.998,16

403.998,16

0,00 403.998,1601-00319113

403.998,16

4.092,39

4.092,39

0,00 4.092,3903-00339030

4.092,39

22.923,16

22.923,16

0,00 22.923,1603-00339036

22.923,16

381.836,95

381.836,95

0,00 347.353,2603-00339039

347.353,26

2.701,70

2.701,70

0,00 2.701,7004-00449052

2.701,70

0700-Sec. Adm.Recursos Humanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2508-Coordenação Superior deAdministração e RecursosHumanos

1- Coordenação Superior deAdministração e Recursos

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.552,00 0,0003-00339039

0,00

0701-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

1204-Construção, Ampliação eReforma de Próprios Municipais

1-Construção, AmpliaçãoReforma Próprios Municipais

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-06449051

0,00

2586-Direção Superior daBEPREM

1-Direção Superior da BEPREM 0,00

0,00

234.922,00 0,0001-00319004

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 61: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 61 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0701-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

2586-Direção Superior daBEPREM

1-Direção Superior da BEPREM 0,00

0,00

989.734,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

61.284,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319092

0,00

0,00

0,00

122.568,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319192

0,00

0,00

0,00

1.940,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

81.712,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

2588-Serviços de AssistênciaOdontológica

1-Serviços de AssistênciaOdontológica

0,00

0,00

194.066,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

7.295.859,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319092

0,00

0,00

0,00

1.593.384,00 0,0001-00319113

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 62: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 62 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0701-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

2588-Serviços de AssistênciaOdontológica

1-Serviços de AssistênciaOdontológica

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319192

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

315.611,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

123.588,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.510.650,00 0,0003-06339037

0,00

0,00

0,00

501.507,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

59.241,00 0,0004-06449052

0,00

2589-Gerenciamento da ClínicaMédica

1-Gerenciamento da ClínicaMédica

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

919,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

919,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

602.626,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

919,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

49.027,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.800.728,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

919,00 0,0003-00339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 63: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 63 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0701-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

2589-Gerenciamento da ClínicaMédica

1-Gerenciamento da ClínicaMédica

0,00

0,00

36.770,00 0,0003-06339036

0,00

0,00

0,00

3.779.180,00 0,0003-06339037

0,00

0,00

0,00

1.119.352,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-06449052

0,00

2590-Administração de Pecúlio eServiços Sociais

1-Administração de Pecúlio 0,00

0,00

204.280,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

1.089.013,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

61.284,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

919,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319092

0,00

0,00

0,00

183.852,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

122.568,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

14.299,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 64: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 64 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0701-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

2590-Administração de Pecúlio eServiços Sociais

1-Administração de Pecúlio 0,00

0,00

40.856,00 0,0003-00339048

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-00339092

0,00

2591-Gerenciamento do Clube eColônia de Férias

1-Gerenciamento Clube eColônia de Férias

0,00

0,00

200.192,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

57.197,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-06339036

0,00

0,00

0,00

2.053.014,00 0,0003-06339037

0,00

0,00

0,00

335.528,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

17.363,00 0,0004-06449052

0,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

224.708,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319009

0,00

0,00

0,00

1.134.056,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

3.013.130,00 0,0001-00319091

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319092

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319094

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 65: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 65 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0701-Beneficência DaPrefeitura

8-AssistênciaSocial

331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

25-Assistência Individual aoServidor Municipal

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319096

0,00

0,00

0,00

199.173,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319192

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

91.926,00 0,0003-06339010

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

344.306,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

21.449,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.588.227,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

1.301.870,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

409.581,00 0,0003-00339046

0,00

0,00

0,00

22.470,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

367.704,00 0,0003-00339049

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0003-00339091

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-00339093

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0004-06449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 66: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 66 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0702-FundoPrevidenciário

9-PrevidênciaSocial

271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

3004-Benefícios Previdenciários- PBH

1-Encargos com Inativos ePensionistas - PBH

0,00

0,00

18.831.573,00 0,0009-11339001

0,00

0,00

0,00

100.441.094,00 0,0009-19

0,00

0,00

0,00

51.021.896,00 0,0009-11339003

0,00

0,00

0,00

19.500.047,00 0,0009-11339005

0,00

0,00

0,00

747.381,00 0,0009-11339009

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339039

0,00

0,00

0,00

2.585.744,00 0,0009-11339092

0,00

3005-Benefícios Previdenciários- Educação

1-Encargos com Inativos ePensionistas - Educação

0,00

0,00

23.016.367,00 0,0009-11339001

0,00

0,00

0,00

83.279.358,00 0,0009-19

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0009-11339003

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0009-11339005

0,00

0,00

0,00

124.135,00 0,0009-11339009

0,00

0,00

0,00

270.595,00 0,0009-11339092

0,00

3006-Benefícios Previdenciários- BEPREM

1-Encargos com Inativos ePensionistas - BEPREM

0,00

0,00

4.201.127,00 0,0009-11339001

0,00

0,00

0,00

171.615,00 0,0009-11339003

0,00

0,00

0,00

175.924,00 0,0009-11339005

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339009

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 67: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 67 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0702-FundoPrevidenciário

9-PrevidênciaSocial

271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

3006-Benefícios Previdenciários- BEPREM

1-Encargos com Inativos ePensionistas - BEPREM

0,00

0,00

257.427,00 0,0009-11339092

0,00

3007-Benefícios Previdenciários- CÂMARA

1-Encargos com Inativos ePensionistas - CÂMARA

0,00

0,00

607.807,00 0,0009-11339001

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339003

0,00

0,00

0,00

407.031,00 0,0009-11339005

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339009

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339092

0,00

3008-Benefícios Previdenciários- FZB

1-Encargos com Inativos ePensionistas - FZB

0,00

0,00

252.187,00 0,0009-11339001

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339003

0,00

0,00

0,00

57.807,00 0,0009-11339005

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339009

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339092

0,00

3092-Benefícios Previdenciários- FPM

1-Encargos com Inativos ePensionistas - FMP

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339001

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339003

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0009-11339005

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339009

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339092

0,00

3093-Benefícios Previdenciários- FMC

1-Encargos com Inativos ePensionistas - FMC

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339001

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 68: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 68 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0702-FundoPrevidenciário

9-PrevidênciaSocial

271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

3093-Benefícios Previdenciários- FMC

1-Encargos com Inativos ePensionistas - FMC

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339003

0,00

0,00

0,00

34.227,00 0,0009-11339005

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339009

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339092

0,00

3094-Encargos Administrativos eFinanceiros do RPPS

1-Encargos Administrativos eFinanceiros do RPPS

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339035

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339039

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0009-11449052

0,00

3139-Benefícios Previdenciários- HOB

1-Encargos com Inativos ePensionistas - HOB

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339001

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339003

0,00

0,00

0,00

28.439,00 0,0009-11339005

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339009

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0009-11339092

0,00

0704-Sec.adj. GestãoAdministrativa

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

1225-Renovação da Frota deVeículos Oficiais

1-Renovação da Frota deVeículos Oficiais

0,00

0,00

38.813,00 0,0004-00449052

0,00

1229-Reaparelhamento deUnidades Administrativas

1-Reparelhamento de UnidadesAdministrativas

0,00

0,00

51.066,00 0,0004-00449052

0,00

1300-Aquisição e Readaptaçãode Imóveis

1-Aquisição e Readaptação deImóveis

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00459061

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 69: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 69 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0704-Sec.adj. GestãoAdministrativa

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2019-Gestão do Sistema deSuprimentos e Serviços

1-Administração Central doMaterial

0,00

0,00

980.544,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

183.852,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

14.299,00 0,0003-00339039

0,00

2024-Serviços de TransportesOficiais

1-Serviços de TransportesOficiais

0,00

0,00

847.762,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

36.770,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

145.038,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

194.066,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

10.213,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 70: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 70 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0704-Sec.adj. GestãoAdministrativa

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2110-Administração doPatrimônio Municipal

1-Administração do PatrimônioMunicipal

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

33.706,00 0,0003-00339039

0,00

2258-Gestão de RecursoTecnológico de Informática

1-Gestão de RecursoTecnológico de Informática

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

2808-Gestão do SistemaLogístico e de Materiais

1-Administração dos Serviços deApoio Logístico

0,00

0,00

2.461.574,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

44.941,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

469.844,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

10.213,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

436.137,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

122.566,00 0,0003-00339039

0,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

308.462,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

2.400.290,00 0,0001-00319011

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 71: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 71 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0704-Sec.adj. GestãoAdministrativa

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

93.968,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

408.560,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

142.995,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

67.412,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

11.030,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

471.478,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-00339047

0,00

9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa

1316-Reestruturação do Sistemade Materiais e Serviços - PNAFM

1-Reestruturação do Sistema deMateriais e Serviços - PNAFM

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

514.234,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

101.118,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

275.511,00 0,0004-02

0,00

0705-Sec. Adj. RecursosHumanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 72: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 72 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0705-Sec. Adj. RecursosHumanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

14-Gestão dos RecursosHumanos

1317-Aperfeiçoamento doSistema de Gestão de RecursosHumanos - PNAFM

1-Implantação da Escola deGoverno do Município de BeloHorizonte.

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

5.106,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

350.566,00 0,0004-02

0,00

2-Implantação de solução deensino à distância

0,00

0,00

2.553,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

91.926,00 0,0004-02

0,00

3-Sistema de Gestão deRecursos Humanos e GestãoPrevidenciária

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

2.553,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

428.988,00 0,0004-02

0,00

4-Programa de capacitação doservidor público municipal.

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

428.988,00 0,0003-02

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 73: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 73 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0705-Sec. Adj. RecursosHumanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

14-Gestão dos RecursosHumanos

2018-Gerenciamento Central deRecursos Humanos

1-Administração Central dePessoal

0,00

0,00

30.642,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

1.940.660,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

367.704,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

157.295,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

2526-Acompanhamento eAvaliação Funcional

1-Acompanhamento e AvaliaçãoFuncional

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

2-Avaliação Especial paraEstabilidade

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

3-Avaliação de Desempenho 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 74: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 74 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0705-Sec. Adj. RecursosHumanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

14-Gestão dos RecursosHumanos

2526-Acompanhamento eAvaliação Funcional

3-Avaliação de Desempenho 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

2809-Gerenciamento do Sistemade Desenvolvimento deRecursos Humanos

1-Gerenciamento eDesenvolvimento de Pessoal

0,00

0,00

12.256.800,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

2.757.780,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

4.084,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

2-Gerenciamento de Estagiários 0,00

0,00

1.225.680,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-00339039

0,00

3-Planejamento e Incorporaçãode Servidores

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

5-Apoio Administrativo da GERH 0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

85.797,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

9-PrevidênciaSocial

122-AdministraçãoGeral

26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

2174-Gerenciamento do SistemaPrevidenciário Municipal

1-Encargos com gestãoPrevidenciária

0,00

0,00

418.774,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

17.363,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

71.498,00 0,0001-00319113

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 75: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 75 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0705-Sec. Adj. RecursosHumanos

9-PrevidênciaSocial

122-AdministraçãoGeral

26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

2174-Gerenciamento do SistemaPrevidenciário Municipal

1-Encargos com gestãoPrevidenciária

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

4.494,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-00339039

0,00

11-Trabalho 331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

34-Prevenção de Acidente doTrabalho

2021-Proteção ao Trabalho doServidor

1-Proteção ao Trabalho doServidor

0,00

0,00

1.634.240,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

326.848,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-00339039

0,00

13-Cultura 392-Difusão Cultural 7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2507-Encargos com Pessoal emDisponibilidade

1-Encargos com Pessoal emDisponibilidade

0,00

0,00

3.881.320,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

847.762,00 0,0001-00319113

0,00

0800-Sec. Municipal DeFinanças

4-Administração 129-Administração deReceitas

13-Gestão do Sistema TributárioMunicipal

1258-Aprimoramento Gerencialdo Sistema Tributário

1-Aprimoramento Gerencial doSistema Tributário

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-00449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 76: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 76 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0800-Sec. Municipal DeFinanças

4-Administração 129-Administração deReceitas

13-Gestão do Sistema TributárioMunicipal

1258-Aprimoramento Gerencialdo Sistema Tributário

1-Aprimoramento Gerencial doSistema Tributário

440.382,88

440.382,88

714.980,00 392.805,1604-02449052

392.805,16

1321-Sistema de Controle Fiscaldos Gastos Municipais - JUCOF- PNAFM

1-Sistema de Controle Fiscal dosGastos Municipais - JUCOF -PNAFM

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

278.449,00 0,0003-02

0,00

2057-Manutenção de Órgão deDeliberação Coletiva

1-Manutenção de Órgão deDeliberação Coletiva

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339014

0,00

29.690,72

29.690,72

24.343,00 25.930,6003-00339036

25.930,60

92.395,00

92.395,00

10.441,00 55.276,2003-00339037

55.276,20

19.232,37

19.232,37

26.672,00 16.785,2103-00339039

16.785,21

2832-Modernização eAprimoramento daAdministração Fazendária -Metas Tributárias

1-Modernização eAprimoramento daAdministração Fazendária -Metas Tributárias

15.110,00

15.110,00

51.070,00 15.110,0003-00339014

15.110,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339036

0,00

205.982,34

205.982,34

132.782,00 201.842,3403-00339039

201.842,34

172.776,38

172.776,38

184.872,00 17.556,0004-00449052

17.556,00

105-Gestão da Política FiscalMunicipal

2652-Apoio à CoordenaçãoSuperior das Finanças

1-Apoio a Coordenação Superiordas Finanças

1.909.888,01

1.909.888,01

3.779.180,00 1.909.888,0101-00319011

1.909.888,01

98.119,52

98.119,52

71.498,00 98.119,5201-00319013

98.119,52

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 77: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 77 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0800-Sec. Municipal DeFinanças

4-Administração 129-Administração deReceitas

105-Gestão da Política FiscalMunicipal

2652-Apoio à CoordenaçãoSuperior das Finanças

1-Apoio a Coordenação Superiordas Finanças

280.480,10

280.480,10

714.980,00 280.480,1001-00319113

280.480,10

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

0801-Sec. Adj.Arrecadações

4-Administração 129-Administração deReceitas

13-Gestão do Sistema TributárioMunicipal

1320-Aprimoramento Gerencialdo Sistema Tributário Mobiliário -PNAFM

1-Aprimoramento Gerencial doSistema Tributário Mobiliário -PNAFM

952.025,48

952.025,48

10.214,00 812.101,2003-00339035

812.101,20

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

60.968,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

81.239,00 0,0003-02

0,00

2052-Serviço da Dívida Ativa eLegislação Tributária

1-Serviço da Dívida Ativa eLegislação Tributária

11.178.153,54

11.178.153,54

9.437.736,00 11.178.153,5401-00319011

11.178.153,54

17.200,93

17.200,93

37.791,00 17.200,9301-00319013

17.200,93

2.454.828,74

2.454.828,74

2.053.014,00 2.454.828,7401-00319113

2.454.828,74

0,00

0,00

4.289,00 0,0003-00339014

0,00

359.191,66

359.191,66

153.210,00 359.191,6603-00339036

359.191,66

15.313,00

15.313,00

13.788,00 11.442,1503-00339037

11.442,15

4.438.152,05

4.438.152,05

1.535.835,00 2.054.733,4003-00339039

2.054.733,40

2524-Gestão TributáriaImobiliária

1-Gestão Tributária Imobiliária 7.618.400,17

7.618.400,17

7.915.850,00 7.618.400,1701-00319011

7.618.400,17

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319013

0,00

1.804.714,84

1.804.714,84

1.715.952,00 1.804.714,8401-00319113

1.804.714,84

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 78: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 78 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0801-Sec. Adj.Arrecadações

4-Administração 129-Administração deReceitas

13-Gestão do Sistema TributárioMunicipal

2524-Gestão TributáriaImobiliária

1-Gestão Tributária Imobiliária 6.450,00

6.450,00

2.451,00 6.450,0003-00339014

6.450,00

1.021.324,81

1.021.324,81

966.771,00 1.021.324,8103-00339035

1.021.324,81

278.367,26

278.367,26

275.778,00 278.165,4403-00339036

278.165,44

19.920,00

19.920,00

55.904,00 11.983,4403-00339037

11.983,44

8.834.591,35

8.834.591,35

4.442.253,00 6.815.175,2803-00339039

6.815.175,28

2525-Gestão do SistemaTributário Mobiliário

1-Gestão do Sistema TributárioMobiliário

21.945.612,04

21.945.612,04

18.742.690,00 21.945.612,0401-00319011

21.945.612,04

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-00319013

0,00

5.279.588,08

5.279.588,08

4.187.740,00 5.279.588,0801-00319113

5.279.588,08

19.665,00

19.665,00

25.535,00 18.733,0003-00339014

18.733,00

410.989,28

410.989,28

398.346,00 410.989,2803-00339036

410.989,28

145.869,00

145.869,00

171.452,00 118.008,5903-00339037

118.008,59

1.859.634,21

1.859.634,21

1.880.365,00 1.650.157,5403-00339039

1.650.157,54

0802-Sec. Adj. Tesouro 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319004

0,00

1.658.650,49

1.658.650,49

1.011.186,00 1.658.650,4901-00319011

1.658.650,49

5.476,34

5.476,34

6.128,00 5.476,3401-00319013

5.476,34

348.347,06

348.347,06

204.280,00 348.347,0601-00319113

348.347,06

14.578,04

14.578,04

20.428,00 14.578,0403-00339014

14.578,04

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 79: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 79 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0802-Sec. Adj. Tesouro 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

304.591,30

304.591,30

408.849,00 223.203,2203-00339030

223.203,22

1.584.010,00

1.584.010,00

224.708,00 1.354.177,7103-00339035

1.354.177,71

54.143,82

54.143,82

52.091,00 54.143,8203-00339036

54.143,82

541.876,00

541.876,00

68.187,00 414.931,0603-00339037

414.931,06

157.729,49

157.729,49

1.206.213,00 94.390,5103-00339039

94.390,51

38.535,32

38.535,32

50.063,00 21.311,4004-00449052

21.311,40

123-AdministraçãoFinanceira

12-Gestão do Sistema deControle Interno

2528-Gestão do Controle doTesouro Municipal

1-Gestão do Controle doTesouro Municipal

514.321,93

514.321,93

439.202,00 514.321,9301-00319011

514.321,93

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319013

0,00

112.480,68

112.480,68

102.140,00 112.480,6801-00319113

112.480,68

5.686,80

5.686,80

5.137,00 3.701,8203-00339039

3.701,82

124-Controle Interno 12-Gestão do Sistema deControle Interno

1318-Aperfeiçoamento doControle Orçamentário,Financeiro e Contábil - PNAFM

1-Aperfeiçoamento do ControleInterno Orçamentário, Financeiroe Contábil - PNAFM

379.880,00

379.880,00

20.428,00 42.197,7603-00339035

42.197,76

0,00

0,00

685.473,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

156.887,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

94.110,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

141.165,00 0,0004-02

0,00

0803-Sec.adj.gestãoAdministrativa

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

1229-Reaparelhamento deUnidades Administrativas

1-Reparelhamento de UnidadesAdministrativas

119.574,44

119.574,44

0,00 25.103,6604-00449052

25.103,66

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 80: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 80 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0803-Sec.adj.gestãoAdministrativa

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2019-Gestão do Sistema deSuprimentos e Serviços

1-Administração Central doMaterial

988.342,31

988.342,31

0,00 988.342,3101-00319011

988.342,31

23.950,99

23.950,99

0,00 23.950,9901-00319013

23.950,99

202.360,68

202.360,68

0,00 202.360,6801-00319113

202.360,68

20.001,82

20.001,82

0,00 20.001,8203-00339036

20.001,82

46.371,50

46.371,50

0,00 31.408,4503-00339039

31.408,45

2024-Serviços de TransportesOficiais

1-Serviços de TransportesOficiais

699.858,18

699.858,18

0,00 699.858,1801-00319011

699.858,18

26.397,50

26.397,50

0,00 26.397,5001-00319013

26.397,50

130.262,92

130.262,92

0,00 130.262,9201-00319113

130.262,92

574,00

574,00

0,00 0,0003-00339030

0,00

8.742,20

8.742,20

0,00 8.742,2003-00339036

8.742,20

221.499,46

221.499,46

0,00 165.481,9303-00339037

165.481,93

7.780,00

7.780,00

0,00 5.653,3703-00339039

5.653,37

2110-Administração doPatrimônio Municipal

1-Administração do PatrimônioMunicipal

56.936,39

56.936,39

0,00 56.878,6303-00339039

56.878,63

2258-Gestão de RecursoTecnológico de Informática

1-Gestão de RecursoTecnológico de Informática

1.264,00

1.264,00

0,00 0,0004-00449052

0,00

2808-Gestão do SistemaLogístico e de Materiais

1-Administração dos Serviços deApoio Logístico

1.747.894,35

1.747.894,35

0,00 1.747.894,3501-00319011

1.747.894,35

43.450,27

43.450,27

0,00 43.450,2701-00319013

43.450,27

384.444,42

384.444,42

0,00 384.444,4201-00319113

384.444,42

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 81: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 81 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0803-Sec.adj.gestãoAdministrativa

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2808-Gestão do SistemaLogístico e de Materiais

1-Administração dos Serviços deApoio Logístico

2.601,25

2.601,25

0,00 1.407,1003-00339030

1.407,10

155.000,00

155.000,00

0,00 155.000,0003-00339036

155.000,00

573.732,30

573.732,30

0,00 339.910,6303-00339037

339.910,63

125.587,76

125.587,76

0,00 104.384,3403-00339039

104.384,34

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

221.825,36

221.825,36

0,00 209.295,1701-00319004

209.295,17

1.595.712,11

1.595.712,11

0,00 1.595.712,1101-00319011

1.595.712,11

26.999,23

26.999,23

0,00 26.999,2301-00319013

26.999,23

344.339,58

344.339,58

0,00 344.339,5801-00319113

344.339,58

20.516,00

20.516,00

0,00 19.978,0003-00339014

19.978,00

116.429,66

116.429,66

0,00 92.765,1303-00339030

92.765,13

33.000,00

33.000,00

0,00 33.000,0003-00339035

33.000,00

165.314,53

165.314,53

0,00 128.572,7103-00339036

128.572,71

1.039.129,95

1.039.129,95

0,00 794.449,6003-00339039

794.449,60

2-Contratação de serviçosadmin. para a SARMU-NE

600,00

600,00

0,00 600,0001-00319004

600,00

9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa

1316-Reestruturação do Sistemade Materiais e Serviços - PNAFM

1-Reestruturação do Sistema deMateriais e Serviços - PNAFM

38.588,00

38.588,00

0,00 13.578,0003-00339039

13.578,00

28.565,00

28.565,00

0,00 20.618,8303-02

20.618,83

5.948,00

5.948,00

0,00 3.988,0004-02449052

3.988,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 82: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 82 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0804-Contadoria 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

12-Gestão do Sistema deControle Interno

2771-Gestão Contábil Municipal 1-Gestão Contábil Municipal 1.614.391,72

1.614.391,72

0,00 1.614.391,7201-00319011

1.614.391,72

7.588,50

7.588,50

0,00 7.588,5001-00319013

7.588,50

344.241,46

344.241,46

0,00 344.241,4601-00319113

344.241,46

620,00

620,00

0,00 620,0003-00339014

620,00

16.596,70

16.596,70

0,00 12.764,2203-00339030

12.764,22

14.814,55

14.814,55

0,00 14.814,5503-00339036

14.814,55

9.127,00

9.127,00

0,00 4.244,1503-00339039

4.244,15

0900-Sec. PolíticasUrbanas

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

6.343.807,94

6.343.807,94

5.227.443,00 5.061.619,9204-00449051

5.061.619,92

0,00

0,00

10.214.000,00 0,0004-03

0,00

14.352,39

14.352,39

102.140,00 14.352,3908-00

14.352,39

2-Aquisição do imóvel ondefunciona a sede Regional

921.272,90

921.272,90

0,00 921.272,9004-00449051

921.272,90

45-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis -SMURBE/SUDECAP.

13.239.733,91

13.239.733,91

0,00 12.183.489,6604-00449051

12.183.489,66

81.890,52

81.890,52

0,00 81.890,5208-00

81.890,52

1327-Implantação e AdaptaçãoAdministrativa dos PrópriosMunicipais - PNAFM

1-Implantação e AdaptaçãoAdministrativa dos PrópriosMunicipais - PNAFM

1.012.172,76

1.012.172,76

51.070,00 724.330,2804-00449051

724.330,28

5.929.692,91

5.929.692,91

3.621.884,00 4.119.814,6604-02

4.119.814,66

6-SegurançaPública

122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

61.917,98

61.917,98

93.427,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

2.042.800,00 0,0004-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 83: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 83 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

6-SegurançaPública

122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

45-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis -SMURBE/SUDECAP.

106.744,22

106.744,22

0,00 106.744,2204-00449051

106.744,22

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 1220-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social

1-Construção, Ampl. ReformaUnid. Asssitência Social

13.831,37

13.831,37

331.955,00 13.831,3704-00449051

13.831,37

32.154,65

32.154,65

510.700,00 32.154,6504-03

32.154,65

306.116,75

306.116,75

10.214,00 306.116,7508-00

306.116,75

213.088,85

213.088,85

2.606.612,00 213.088,8508-16

213.088,85

2-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social -SMURBE/SUDECAP

617.991,86

617.991,86

0,00 359.337,0004-00449051

359.337,00

9.124,18

9.124,18

0,00 9.124,1804-03

9.124,18

339.408,79

339.408,79

0,00 339.408,7908-00

339.408,79

1.305.887,95

1.305.887,95

0,00 767.786,2208-16

767.786,22

4-Centro da Pessoa IdosaTancredão

29.563,48

29.563,48

0,00 0,0004-00449051

0,00

118.253,97

118.253,97

0,00 0,0004-03

0,00

65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra

0,00

0,00

415.914,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

1.663.656,00 0,0004-02

0,00

18-BH Cidadania - Rua CapivariBNDES 3

84.032,54

84.032,54

0,00 24.924,8704-00449051

24.924,87

756.292,87

756.292,87

0,00 224.323,8304-02

224.323,83

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra

0,00

0,00

18.385,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 84: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 84 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra

0,00

0,00

73.540,00 0,0004-02449051

0,00

302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

1216-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde

1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Saúde

0,00

0,00

1.787.450,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

1.634.240,00 0,0004-03

0,00

6.353.755,28

6.353.755,28

51.070,00 6.353.755,2808-00

6.353.755,28

0,00

0,00

2.553.500,00 0,0008-03

0,00

1.601.409,69

1.601.409,69

8.960.018,00 1.561.438,8908-16

1.561.438,89

3-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde- SMURBE/SUDECAP

1.852.555,81

1.852.555,81

0,00 1.852.555,8108-00449051

1.852.555,81

10.780.364,38

10.780.364,38

0,00 9.189.035,7008-16

9.189.035,70

12-Educação 361-EnsinoFundamental

65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra

0,00

0,00

1.061.438,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

4.245.755,00 0,0004-02

0,00

15-UMEI São João BNDES 3 94.692,82

94.692,82

0,00 73.169,9504-00449051

73.169,95

852.235,35

852.235,35

0,00 658.529,4604-02

658.529,46

136-Ensino Fundamental 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino

1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino

4.927.392,26

4.927.392,26

6.919.573,00 4.134.378,7104-00449051

4.134.378,71

0,00

0,00

8.171.200,00 0,0004-03

0,00

1.104.840,20

1.104.840,20

6.655.934,00 1.104.840,2008-00

1.104.840,20

2-construção de 4 novasunidades UMEI -ens. infantil

328.645,47

328.645,47

0,00 293.817,4304-00449051

293.817,43

4-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoFundamental-SMURBE/SUDECAP

6.553.233,36

6.553.233,36

0,00 4.970.558,7704-00449051

4.970.558,77

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 85: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 85 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino

4-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoFundamental-SMURBE/SUDECAP

4.998.037,02

4.998.037,02

0,00 3.834.646,5708-00449051

3.834.646,57

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino

1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino

424.661,85

424.661,85

2.595.107,00 424.661,8504-00449051

424.661,85

0,00

0,00

2.042.800,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

3.064.200,00 0,0004-04

0,00

4-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoFundamental-SMURBE/SUDECAP

488.061,75

488.061,75

0,00 488.061,7504-00449051

488.061,75

5-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoMédio - SMURBE/SUDECAP

1.975.425,82

1.975.425,82

0,00 906.916,8004-00449051

906.916,80

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino

1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino

610.207,62

610.207,62

9.192.600,00 610.207,6204-00449051

610.207,62

358.944,28

358.944,28

4.698.440,00 358.944,2804-03

358.944,28

0,00

0,00

5.107.000,00 0,0004-04

0,00

22.874,66

22.874,66

3.717.235,00 22.874,6608-00

22.874,66

2-construção de 4 novasunidades UMEI -ens. infantil

85.633,45

85.633,45

0,00 0,0004-00449051

0,00

4-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoFundamental-SMURBE/SUDECAP

290.835,54

290.835,54

0,00 290.835,5404-00449051

290.835,54

7-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoInfantil - SMURBE/SUDECAP.

7.252.618,67

7.252.618,67

0,00 3.807.226,6204-00449051

3.807.226,62

769.881,00

769.881,00

0,00 691.927,9608-00

691.927,96

13-Cultura 392-Difusão Cultural 51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais

1215-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura

1-Reforma de PrópriosMunicipais

780.563,00

780.563,00

2.553.500,00 780.563,0004-00449051

780.563,00

121.027,29

121.027,29

6.639.100,00 121.027,2904-03

121.027,29

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 86: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 86 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

13-Cultura 392-Difusão Cultural 51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais

1215-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura

1-Reforma de PrópriosMunicipais

1.734.131,26

1.734.131,26

51.070,00 1.734.131,2608-00449051

1.734.131,26

0,00

0,00

510.700,00 0,0008-03

0,00

5.400,87

5.400,87

2.575.970,00 5.400,8708-16

5.400,87

2-Construção, Ampliação eReforma de Centros Culturais -SMURBE/SUDECAP.

1.847.516,86

1.847.516,86

0,00 1.584.711,5804-00449051

1.584.711,58

254.222,10

254.222,10

0,00 227.596,6904-03

227.596,69

1.338.074,71

1.338.074,71

0,00 1.338.074,7108-00

1.338.074,71

2.196.643,55

2.196.643,55

0,00 1.665.465,7408-16

1.665.465,74

3-Casa Juscelino Kubistschek 92.386,81

92.386,81

0,00 0,0004-00449051

0,00

47.845,99

47.845,99

0,00 0,0004-03

0,00

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1205-Transposições ViáriasUrbanas

1-Transposições Viárias Urbanas 1.131.251,64

1.131.251,64

801.799,00 1.131.251,6404-00449051

1.131.251,64

0,00

0,00

4.392.020,00 0,0004-03

0,00

25.783,04

25.783,04

306.420,00 25.783,0408-00

25.783,04

50.317,14

50.317,14

447.540,00 50.317,1408-16

50.317,14

2-Implantação e Recuperação deObras de Arte -SMURBE/SUDECAP

4.363.524,26

4.363.524,26

0,00 3.834.150,4704-00449051

3.834.150,47

82.986,00

82.986,00

0,00 82.986,0008-00

82.986,00

707.622,94

707.622,94

0,00 503.399,1008-16

503.399,10

1208-Conservação de ViasUrbanas

1-Conservação de Vias Urbanas 8.991.704,91

8.991.704,91

14.445.655,00 8.562.572,0904-00449051

8.562.572,09

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 87: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 87 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1208-Conservação de ViasUrbanas

1-Conservação de Vias Urbanas 0,00

0,00

102.140,00 0,0004-02449051

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.107.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-04

0,00

2.285.764,68

2.285.764,68

6.230.539,00 1.999.698,7304-14

1.999.698,73

10.587.883,64

10.587.883,64

44.430.900,00 10.506.870,4604-16

10.506.870,46

2-Conservação de Vias Urbanas- SMURBE/SUDECAP

5.183.600,68

5.183.600,68

0,00 5.183.600,6804-00449051

5.183.600,68

37.705.125,36

37.705.125,36

0,00 33.536.016,8204-16

33.536.016,82

4-Conservação de Vias Urbanas- SMURBE/SUDECAP

8.283.994,08

8.283.994,08

0,00 5.386.133,2004-00449051

5.386.133,20

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 88: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 88 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1208-Conservação de ViasUrbanas

4-Conservação de Vias Urbanas- SMURBE/SUDECAP

2.411.921,04

2.411.921,04

0,00 1.380.762,6004-14449051

1.380.762,60

727.672,01

727.672,01

0,00 727.672,0104-16

727.672,01

6-AV. SEN. LEVINDO COELHOE NÉLIO CERQUEIRA - OBRAS- PRÓ MUNICÍPIO

974.999,98

974.999,98

0,00 974.999,9804-03449051

974.999,98

243.749,99

243.749,99

0,00 243.749,9904-16

243.749,99

7-AV. DOM PEDRO I -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS - PRÓMOB

151.372,23

151.372,23

0,00 151.372,2304-00449051

151.372,23

1.823.457,44

1.823.457,44

0,00 1.823.457,4404-02

1.823.457,44

51.234,15

51.234,15

0,00 51.234,1504-16

51.234,15

8-AV. DOM PEDRO II -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS -PRÓ

132.427,45

132.427,45

0,00 132.427,4504-00449051

132.427,45

2.489.971,69

2.489.971,69

0,00 2.489.971,6904-02

2.489.971,69

144.236,05

144.236,05

0,00 144.236,0504-16

144.236,05

9-AV. CARLOS LUZ -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS -PRÓ

124.063,41

124.063,41

0,00 124.063,4104-00449051

124.063,41

1.116.570,67

1.116.570,67

0,00 1.116.570,6704-02

1.116.570,67

10-RUA JACUÍ -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS -PRÓ

54.253,94

54.253,94

0,00 54.253,9404-00449051

54.253,94

1.173.587,41

1.173.587,41

0,00 1.173.587,4104-02

1.173.587,41

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 89: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 89 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1208-Conservação de ViasUrbanas

10-RUA JACUÍ -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS -PRÓ

76.144,67

76.144,67

0,00 76.144,6704-16449051

76.144,67

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

3.906.820,00

3.906.820,00

2.591.285,00 3.768.449,4504-00449051

3.768.449,45

0,00

0,00

4.085.600,00 0,0004-03

0,00

1.552.890,88

1.552.890,88

51.070,00 1.552.890,8808-00

1.552.890,88

0,00

0,00

3.372.867,00 0,0008-02

0,00

2.285.381,49

2.285.381,49

4.634.652,00 2.285.381,4908-16

2.285.381,49

0,00

0,00

510.138,00 0,0008-18

0,00

2-Pavimentação de ViasPúblicas - NE

36.276,29

36.276,29

0,00 36.276,2904-00449051

36.276,29

38-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas -SMURBE/SUDECAP.

4.547.119,63

4.547.119,63

0,00 2.880.270,8404-00449051

2.880.270,84

978.609,80

978.609,80

0,00 978.609,8008-00

978.609,80

82.317,88

82.317,88

0,00 82.317,8808-02

82.317,88

2.570.845,49

2.570.845,49

0,00 1.438.558,2408-16

1.438.558,24

40-OP / SANEAMENTO PARATODOS

388.181,40

388.181,40

0,00 388.181,4008-00449051

388.181,40

4.049.046,45

4.049.046,45

0,00 3.887.873,4408-02

3.887.873,44

191.469,52

191.469,52

0,00 157.584,3308-16

157.584,33

1303-Requalificação eManutenção dos CorredoresViários

1-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários

2.530.986,22

2.530.986,22

18.323.916,00 2.530.986,2204-00449051

2.530.986,22

0,00

0,00

5.107.000,00 0,0004-02

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 90: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 90 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1303-Requalificação eManutenção dos CorredoresViários

1-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários

0,00

0,00

43.307.360,00 0,0004-03449051

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,0004-16

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0008-00

0,00

2-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários -SMURBE/SUDECAP

11.022.538,46

11.022.538,46

0,00 8.294.432,6804-00449051

8.294.432,68

40.983,31

40.983,31

0,00 40.983,3104-03

40.983,31

3.894.741,73

3.894.741,73

0,00 2.942.274,9604-16

2.942.274,96

3-Requalificação do CorredorAvenida Antônio Carlos -SMURBE/SUDECAP

22.844.760,60

22.844.760,60

0,00 16.016.839,9904-00449051

16.016.839,99

635.848,25

635.848,25

0,00 635.848,2504-16

635.848,25

452-Serviços Urbanos 44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1217-Construção, Ampliação eReforma de Cemitérios

1-Construção, Ampliação eReforma de Cemitérios

0,00

0,00

40.856,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0008-00

0,00

57-Gestão da Política Urbana 2566-Coordenação doPlanejamento Urbano

1-Coordenação do PlanejamentoUrbano

1.241.731,01

1.241.731,01

1.072.470,00 1.241.731,0101-00319011

1.241.731,01

100.855,56

100.855,56

71.498,00 100.855,5601-00319013

100.855,56

183.589,92

183.589,92

153.210,00 183.589,9201-00319113

183.589,92

0,00

0,00

10.315,00 0,0003-00339030

0,00

149.995,00

149.995,00

156.274,00 149.995,0003-00339035

149.995,00

130.715,93

130.715,93

159.133,00 128.825,6003-00339039

128.825,60

0,00

0,00

306.420,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 91: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 91 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 57-Gestão da Política Urbana 2566-Coordenação doPlanejamento Urbano

3-Elaboração dos PlanosDiretores Regionais

167.061,10

167.061,10

0,00 118.728,3703-00339039

118.728,37

2770-Gestão Superior dePolíticas Urbanas

1-Gestão Superior de PolíticasUrbanas

133.919,45

133.919,45

643.482,00 133.919,4501-00319011

133.919,45

13.693,36

13.693,36

40.856,00 13.693,3601-00319013

13.693,36

15.435,86

15.435,86

91.926,00 15.435,8601-00319113

15.435,86

5.092,35

5.092,35

26.861,00 5.092,3503-00339030

5.092,35

232.618,00

232.618,00

190.489,00 128.310,0603-00339039

128.310,06

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319004

0,00

848.790,49

848.790,49

766.050,00 848.790,4901-00319011

848.790,49

81.818,09

81.818,09

40.856,00 81.818,0901-00319013

81.818,09

86.312,82

86.312,82

117.461,00 86.312,8201-00319113

86.312,82

14.839,40

14.839,40

30.642,00 13.239,4003-00339014

13.239,40

30.201,92

30.201,92

71.218,00 26.049,1503-00339030

26.049,15

684.050,12

684.050,12

1.394.211,00 684.050,1203-00339035

684.050,12

15.668,54

15.668,54

18.895,00 15.668,5403-00339036

15.668,54

0,00

0,00

10.724,00 0,0003-00339037

0,00

55.453,08

55.453,08

138.907,00 44.007,7303-00339039

44.007,73

0,00

0,00

81.712,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 92: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 92 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 57-Gestão da Política Urbana 2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

191.194,37

191.194,37

51.070,00 108.188,2503-00339047

108.188,25

22.887,05

22.887,05

102.140,00 22.887,0503-00339092

22.887,05

4.922.622,98

4.922.622,98

153.210,00 4.813.199,3403-00339093

4.813.199,34

29.525,60

29.525,60

98.257,00 25.725,6004-00449052

25.725,60

184.868,99

184.868,99

714.980,00 180.589,9904-02

180.589,99

1.803.202,59

1.803.202,59

1.000.972,00 1.803.202,5904-00449092

1.803.202,59

303.741,76

303.741,76

4.085.600,00 303.741,7604-03

303.741,76

84-Serviços de IluminaçãoPública

1223-Ampliação de Redes deIluminação Pública

1-Ampliação de Redes deIluminação Pública

407.466,61

407.466,61

10.080.002,00 407.466,6104-00449051

407.466,61

0,00

0,00

12.256.800,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

306.420,00 0,0008-00

0,00

2-Ampliação de Redes deIluminação Pública -SMURBE/SUDECAP

1.629.603,37

1.629.603,37

0,00 1.629.603,3704-00449051

1.629.603,37

2035-Controle das Operações deIluminação Pública

1-Controle das Operações deIluminação Pública

19.250.908,83

19.250.908,83

38.185.570,00 17.383.436,8103-00339039

17.383.436,81

2-Controle das Operações deIluminação Pública -SMURBE/SUDECAP

8.100.000,00

8.100.000,00

0,00 8.100.000,0003-00339039

8.100.000,00

16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

1207-Implantação de HabitaçõesPopulares

8-Gestão da Política Municipalda Habitação - GESTÃO DOCMH

0,00

0,00

4.187.740,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

8.014.157,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

28.272.352,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

1.444.889,00 0,0004-16

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 93: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 93 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

1207-Implantação de HabitaçõesPopulares

8-Gestão da Política Municipalda Habitação - GESTÃO DOCMH

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-18449051

0,00

18-AVENIDA BELÉM -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC

2.619,21

2.619,21

0,00 2.619,2104-00449051

2.619,21

215.890,66

215.890,66

0,00 139.965,8004-02

139.965,80

26.488,22

26.488,22

0,00 16.214,2704-16

16.214,27

27-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC

151.821,81

151.821,81

0,00 14.953,7004-02449051

14.953,70

1.097,75

1.097,75

0,00 1.097,7504-16

1.097,75

28-VILA SÃO JOSÉ - PAC 397.667,72

397.667,72

0,00 323.385,5704-00449051

323.385,57

11.026.602,64

11.026.602,64

0,00 7.110.983,5104-03

7.110.983,51

1.183.020,20

1.183.020,20

0,00 822.233,5504-16

822.233,55

65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1231-Melhorias Urbanas emFavelas

1-Melhorias Urbanas em Favelas 0,00

0,00

112.354,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

17.200.418,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

1.911.218,00 0,0004-18

0,00

48-VILA SÃO JOSÉ - PAC 451.705,02

451.705,02

0,00 451.705,0204-00449051

451.705,02

7.286.862,56

7.286.862,56

0,00 6.452.429,4804-03

6.452.429,48

2.165.576,38

2.165.576,38

0,00 1.493.497,7304-18

1.493.497,73

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra

0,00

0,00

1.123.540,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 94: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 94 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra

0,00

0,00

66.781.787,00 0,0004-02449051

0,00

0,00

0,00

34.047.640,00 0,0004-16

0,00

0,00

0,00

6.210.431,00 0,0004-18

0,00

2-INTERVENÇÕESURBANÍSTICAS E AMBIENTAIS(OBRAS)

188.957,56

188.957,56

0,00 0,0004-00449051

0,00

11-Projeto MultissetoriasIntegrado - PMI da Serra -SMURBE/SUDECAP

6.802.362,54

6.802.362,54

0,00 0,0004-00449051

0,00

12-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS

3.734.198,94

3.734.198,94

0,00 3.734.198,9404-00449051

3.734.198,94

14.943.744,94

14.943.744,94

0,00 11.996.405,0204-02

11.996.405,02

3.986.743,29

3.986.743,29

0,00 2.739.679,5804-16

2.739.679,58

13-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI

5.198.845,75

5.198.845,75

0,00 4.010.211,1204-00449051

4.010.211,12

15.554.446,71

15.554.446,71

0,00 15.554.446,7104-02

15.554.446,71

7.640.334,21

7.640.334,21

0,00 6.414.759,4704-16

6.414.759,47

14-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI

1.373.144,86

1.373.144,86

0,00 1.373.144,8604-00449051

1.373.144,86

15.611.666,32

15.611.666,32

0,00 12.090.825,4704-02

12.090.825,47

3.292.887,63

3.292.887,63

0,00 3.292.887,6304-16

3.292.887,63

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale

1201-Galeria do Córrego Arrudas 1-Galeria do Córrego Arrudas 0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

5.107.000,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

10.214.000,00 0,0004-04

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 95: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 95 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale

1201-Galeria do Córrego Arrudas 1-Galeria do Córrego Arrudas 0,00

0,00

102.140,00 0,0008-00449051

0,00

2-Galeria do Córrego Arrudas -SMURBE/SUDECAP

10.076.146,74

10.076.146,74

0,00 3.178.535,2704-00449051

3.178.535,27

1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale

1-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale

10.247.057,47

10.247.057,47

1.583.170,00 7.879.420,2604-00449051

7.879.420,26

0,00

0,00

12.550.984,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.107.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,00

0,00

521.056,20

521.056,20

42.239.687,00 521.056,2004-16

521.056,20

1.575.281,80

1.575.281,80

102.140,00 1.575.281,8004-18

1.575.281,80

979.800,26

979.800,26

102.140,00 979.800,2608-00

979.800,26

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 96: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 96 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale

1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale

1-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale

0,00

0,00

5.015.193,00 0,0008-02449051

0,00

257.615,96

257.615,96

4.882.383,00 257.615,9608-16

257.615,96

0,00

0,00

53.958,00 0,0008-18

0,00

2-Drenagem e Tratamento deFundo de Vale - FMS

764.520,00

764.520,00

0,00 764.520,0004-00449051

764.520,00

3-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale -SMURBE/SUDECAP.

5.951.218,94

5.951.218,94

0,00 4.623.656,3804-00449051

4.623.656,38

3.604.240,60

3.604.240,60

0,00 3.120.376,1304-16

3.120.376,13

3.320.944,32

3.320.944,32

0,00 2.937.147,2204-18

2.937.147,22

472.553,55

472.553,55

0,00 472.553,5508-00

472.553,55

1.601.069,62

1.601.069,62

0,00 1.252.218,7008-16

1.252.218,70

4-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale - Corrêgo dosBacuraus - SMURBE/SUDECAP

371.522,93

371.522,93

0,00 371.522,9304-18449051

371.522,93

5-OP/SANEAMENTO PARATODOS

165.571,02

165.571,02

0,00 165.571,0208-00449051

165.571,02

2.804.394,15

2.804.394,15

0,00 2.619.270,1108-02

2.619.270,11

221.506,72

221.506,72

0,00 191.906,2608-16

191.906,26

6-AVENIDA BELÉM -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC

107.477,87

107.477,87

0,00 107.477,8704-00449051

107.477,87

2.661.446,08

2.661.446,08

0,00 2.299.773,9804-02

2.299.773,98

445.535,24

445.535,24

0,00 292.580,7904-16

292.580,79

7-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC

25.799,15

25.799,15

0,00 25.799,1504-00449051

25.799,15

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 97: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 97 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale

1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale

7-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC

1.906.099,47

1.906.099,47

0,00 1.110.472,9204-02449051

1.110.472,92

124.176,22

124.176,22

0,00 55.721,2804-16

55.721,28

1214-Desassoreamento deLagoas

1-Drenagem e Desassoreamentode Lagoas

0,00

0,00

173.638,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

306.420,00 0,0004-04

0,00

151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural

1307-Implementação doPrograma DRENURBS

1-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-01

0,00

5.231,11

5.231,11

183.852,00 4.961,9103-00339030

4.961,91

0,00

0,00

204.280,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

306.420,00 0,0003-01

0,00

0,00

0,00

1.634,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-01

0,00

0,00

0,00

462.683,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.877.772,00 0,0003-01

0,00

50.823,31

50.823,31

10.214,00 40.010,3503-00339047

40.010,35

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 98: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 98 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural

1307-Implementação doPrograma DRENURBS

1-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-01

0,00

0,00

0,00

3.677,00 0,0003-00339093

0,00

0,00

0,00

12.154,00 0,0003-01

0,00

70.073,28

70.073,28

510.700,00 70.073,2804-00449051

70.073,28

646.704,76

646.704,76

15.001.047,00 646.704,7604-01

646.704,76

0,00

0,00

18.385.200,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

11.626.845,00 0,0004-16

0,00

0,00

0,00

641.347,00 0,0004-18

0,00

9.914,50

9.914,50

91.926,00 2.714,5004-00449052

2.714,50

732,86

732,86

204.280,00 732,8604-00449092

732,86

9.356,10

9.356,10

510.700,00 9.356,1004-01

9.356,10

2-Programa DRENURBS -BACIA BALEARES

17.119,46

17.119,46

0,00 10.842,1503-00339047

10.842,15

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 99: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 99 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural

1307-Implementação doPrograma DRENURBS

2-Programa DRENURBS -BACIA BALEARES

175.980,70

175.980,70

0,00 175.980,7004-00449051

175.980,70

2.193.200,13

2.193.200,13

0,00 2.193.200,1304-01

2.193.200,13

192.404,16

192.404,16

0,00 192.404,1604-02

192.404,16

57.455,98

57.455,98

0,00 57.455,9804-00449092

57.455,98

579.078,88

579.078,88

0,00 579.078,8804-01

579.078,88

3-Programa DRENURBS -BACIA NOSSA SENHORA DAPIEDADE

7.826,15

7.826,15

0,00 7.826,1503-00339047

7.826,15

423.824,66

423.824,66

0,00 423.824,6604-00449051

423.824,66

4.074.123,04

4.074.123,04

0,00 4.074.123,0404-01

4.074.123,04

216.063,97

216.063,97

0,00 216.063,9704-02

216.063,97

4-Programa DRENURBS -BACIA BONSUCESSO

482.357,21

482.357,21

0,00 61.288,5704-00449051

61.288,57

10.092.808,72

10.092.808,72

0,00 3.900.887,9004-01

3.900.887,90

28.296,28

28.296,28

0,00 8.053,8004-02

8.053,80

5-Programa DRENURBS -BACIA ENGENHO NOGUEIRA

25.229,25

25.229,25

0,00 12.291,2104-00449051

12.291,21

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 100: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 100 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural

1307-Implementação doPrograma DRENURBS

5-Programa DRENURBS -BACIA ENGENHO NOGUEIRA

2.099.698,24

2.099.698,24

0,00 832.946,0904-01449051

832.946,09

33.617,19

33.617,19

0,00 16.833,7004-02

16.833,70

9-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO EBALNEARES

6.762,93

6.762,93

0,00 6.762,9303-00339039

6.762,93

47.340,83

47.340,83

0,00 47.340,8303-01

47.340,83

4.650,85

4.650,85

0,00 4.650,8504-00449051

4.650,85

166.316,68

166.316,68

0,00 166.316,6804-01

166.316,68

1.381,29

1.381,29

0,00 1.381,2904-02

1.381,29

10-Programa DRENURBS -BACIAS DIVERSAS

68.826,56

68.826,56

0,00 62.686,2803-00339039

62.686,28

976.630,17

976.630,17

0,00 807.333,2203-01

807.333,22

355,46

355,46

0,00 355,4603-00339047

355,46

48.547,89

48.547,89

0,00 7.751,5504-00449051

7.751,55

445.635,72

445.635,72

0,00 125.612,6704-01

125.612,67

17.302,53

17.302,53

0,00 3.655,6104-02

3.655,61

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 101: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 101 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural

1307-Implementação doPrograma DRENURBS

11-Programa DRENURBS -TODO O PROGRAMA

1.636.369,25

1.636.369,25

0,00 1.575.026,2203-00339035

1.575.026,22

1.522.062,57

1.522.062,57

0,00 1.158.618,6403-01

1.158.618,64

177.793,78

177.793,78

0,00 116.205,9303-00339039

116.205,93

204.507,10

204.507,10

0,00 204.507,1003-01

204.507,10

32.893,12

32.893,12

0,00 31.003,3003-00339047

31.003,30

1.129,13

1.129,13

0,00 1.129,1303-00339093

1.129,13

20.717,16

20.717,16

0,00 20.717,1604-00449051

20.717,16

729.142,50

729.142,50

0,00 661.425,7204-01

661.425,72

526.008,87

526.008,87

0,00 321.590,1604-02

321.590,16

554,47

554,47

0,00 554,4704-00449092

554,47

15.287,77

15.287,77

0,00 15.287,7704-01

15.287,77

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha

1244-Implantação ProgramaPampulha

1-Implantação ProgramaPampulha

652.035,11

652.035,11

0,00 439.677,1104-00449051

439.677,11

3-Revitalização da Orla darepresa

0,00

0,00

2.525.922,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

3.064.200,00 0,0004-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 102: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 102 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha

1244-Implantação ProgramaPampulha

3-Revitalização da Orla darepresa

0,00

0,00

5.107.000,00 0,0004-04449051

0,00

4-Implantação do ProgramaPampulha -SMURBE/SUDECAP.

749.723,41

749.723,41

0,00 749.723,4104-00449051

749.723,41

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

1202-Construção e Ampliaçãode Praças, Parques e Canteiros

1-Construção e Ampl. de Praças,Parques e Canteiros

447.299,10

447.299,10

2.211.331,00 447.299,1004-00449051

447.299,10

74.524,74

74.524,74

7.149.800,00 74.524,7404-03

74.524,74

2.112.257,75

2.112.257,75

102.140,00 2.112.257,7508-00

2.112.257,75

0,00

0,00

510.700,00 0,0008-03

0,00

801.979,61

801.979,61

4.077.428,00 801.979,6108-16

801.979,61

2-Construção e Ampliação dePraças, Parques e Canteiros -SMURBE/SUDECAP.

2.176.118,43

2.176.118,43

0,00 1.329.913,6404-00449051

1.329.913,64

1.317.483,40

1.317.483,40

0,00 1.317.483,4008-00

1.317.483,40

2.407.775,34

2.407.775,34

0,00 1.465.722,6708-16

1.465.722,67

23-Comércio eServiços

691-PromoçãoComercial

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1239-Construção e Reforma deFeiras e Mercados

1-Construção e Reforma deFeiras e Mercados

27.744,05

27.744,05

337.062,00 11.684,7204-00449051

11.684,72

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-03

0,00

692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos

1268-Construção deRestaurantes Populares

1-Construção de RestaurantesPopulares

835.969,94

835.969,94

306.420,00 820.028,7104-00449051

820.028,71

96.487,00

96.487,00

612.840,00 59.109,9704-03

59.109,97

2-construção de restaurentepopular do barreiro

2.798.198,54

2.798.198,54

0,00 1.793.831,7104-00449051

1.793.831,71

3-Construção de RestaurantesPopulares -SMURBE/SUDECAP

235.646,33

235.646,33

0,00 235.646,3304-00449051

235.646,33

46.613,20

46.613,20

0,00 46.613,2004-03

46.613,20

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 103: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 103 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0900-Sec. PolíticasUrbanas

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

1213-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos eÁreas de Lazer

1-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos

5.400,87

5.400,87

177.723,00 5.400,8704-00449051

5.400,87

0,00

0,00

2.451.360,00 0,0004-03

0,00

716.110,09

716.110,09

204.280,00 716.110,0908-00

716.110,09

0,00

0,00

204.280,00 0,0008-03

0,00

936.403,52

936.403,52

3.472.760,00 936.403,5208-16

936.403,52

2-Cont., Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos eÁreas de Lazer -SMURBE/SUDECAP

427.016,35

427.016,35

0,00 194.332,4104-00449051

194.332,41

633.743,71

633.743,71

0,00 633.743,7108-00

633.743,71

3.033.096,25

3.033.096,25

0,00 2.434.898,3308-16

2.434.898,33

4-Campos de Futebol e quadras 16.397,80

16.397,80

0,00 6.181,9504-00449051

6.181,95

65.632,19

65.632,19

0,00 24.743,2804-03

24.743,28

0903-Sec. Adj. MeioAmbiente

18-GestãoAmbiental

122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

2.932,37

2.932,37

5.107,00 2.932,3701-00319004

2.932,37

5.500.596,68

5.500.596,68

7.318.331,00 5.500.596,6801-00319011

5.500.596,68

24.458,67

24.458,67

30.642,00 24.458,6701-00319013

24.458,67

1.069.064,80

1.069.064,80

1.552.528,00 1.069.064,8001-00319113

1.069.064,80

17.786,27

17.786,27

30.642,00 17.226,2703-00339014

17.226,27

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 104: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 104 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0903-Sec. Adj. MeioAmbiente

18-GestãoAmbiental

122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

66.110,77

66.110,77

61.276,00 52.100,6403-00339030

52.100,64

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

44.339,36

44.339,36

51.070,00 44.339,3603-00339036

44.339,36

53.385,00

53.385,00

66.390,00 36.737,3203-00339037

36.737,32

1.020.759,51

1.020.759,51

363.201,00 877.982,6903-00339039

877.982,69

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

41.699,72

41.699,72

30.640,00 19.330,8204-00449052

19.330,82

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-04

0,00

3-Aquisição de materiaispermanentes e equipamentos.

420,00

420,00

0,00 0,0004-00449052

0,00

41-Contratação de Pessoal 75.375,38

75.375,38

0,00 64.349,8001-00319004

64.349,80

88-Capacitação do pessoal comcursos

1.760,00

1.760,00

0,00 1.760,0003-00339014

1.760,00

95-Contratação de Pessoal 208,33

208,33

0,00 208,3301-00319004

208,33

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 105: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 105 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0903-Sec. Adj. MeioAmbiente

18-GestãoAmbiental

122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

107-SERVIÇOADMINISTRATIVOS EFINANÇAS

3.843,41

3.843,41

0,00 3.843,4103-00339030

3.843,41

9,18

9,18

0,00 9,1803-00339039

9,18

541-Preservação eConservação Ambiental

69-Gestão da Política Ambiental 2071-Normatização e AnáliseTécnico-Processual da GestãoAmbiental

1-NormatizaçãoAnál.Téc.-Processual GestãoAmbiental

96.243,85

96.243,85

132.782,00 96.243,8501-00319011

96.243,85

12.360,48

12.360,48

12.256,00 12.360,4801-00319013

12.360,48

8.082,22

8.082,22

16.342,00 8.082,2201-00319113

8.082,22

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

6.867,21

6.867,21

10.214,00 6.867,2103-00339036

6.867,21

3.059,50

3.059,50

2.451,00 1.209,4103-00339039

1.209,41

0,00

0,00

3.064,00 0,0004-00449052

0,00

2072-Ações de Planejamento eServiços da Gestão Ambiental

1-Ações Planejamento eServiços da Gestão Ambiental

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

7.400,00

7.400,00

25.023,00 7.400,0003-00339036

7.400,00

7.090,00

7.090,00

5.107,00 5.698,0303-00339039

5.698,03

0,00

0,00

5.106,00 0,0004-00449052

0,00

2564-Gestão da PolíticaAmbiental

1-Gestão da Política Ambiental 3.778.326,93

3.778.326,93

1.317.606,00 3.778.326,9301-00319011

3.778.326,93

3.580,37

3.580,37

3.268,00 3.580,3701-00319013

3.580,37

814.544,38

814.544,38

280.885,00 814.544,3801-00319113

814.544,38

155,49

155,49

3.064,00 155,4903-00339030

155,49

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 106: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 106 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0903-Sec. Adj. MeioAmbiente

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

69-Gestão da Política Ambiental 2564-Gestão da PolíticaAmbiental

1-Gestão da Política Ambiental 0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

337.062,00 0,0003-03

0,00

28.327,64

28.327,64

14.299,00 28.327,6403-00339036

28.327,64

8.390,00

8.390,00

4.085,00 390,0003-00339039

390,00

0,00

0,00

91.926,00 0,0004-00449052

0,00

70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha

2786-Educação Ambiental -Programa Pampulha

1-Difusão Ambiental - ProgramaPampulha

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0003-03

0,00

43.699,93

43.699,93

33.706,00 27.699,9303-00339036

27.699,93

3.890,00

3.890,00

9.600,00 1.338,6303-00339039

1.338,63

71-Educação Ambiental 2515-Gestão da Política deEducação Ambiental

1-Gestão da Política deEducação Ambiental

0,00

0,00

5.309,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-03

0,00

20.983,26

20.983,26

21.449,00 20.983,2603-00339036

20.983,26

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

542-Controle Ambiental 69-Gestão da Política Ambiental 2514-Ações de ControleAmbiental

1-Ações de Controle Ambiental 1.935.158,12

1.935.158,12

1.685.310,00 1.935.158,1201-00319011

1.935.158,12

1.435,55

1.435,55

2.553,00 1.435,5501-00319013

1.435,55

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 107: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 107 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0903-Sec. Adj. MeioAmbiente

18-GestãoAmbiental

542-Controle Ambiental 69-Gestão da Política Ambiental 2514-Ações de ControleAmbiental

1-Ações de Controle Ambiental 407.492,66

407.492,66

367.704,00 407.492,6601-00319113

407.492,66

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

26.758,36

26.758,36

23.492,00 26.758,3603-00339036

26.758,36

4.536,00

4.536,00

5.107,00 521,0003-00339039

521,00

6-MODERNIZAÇÃO EMELHORIA DOSPROCEDIMENTOS DELICENCIAMENTO AMBIENTAL.

400,00

400,00

0,00 400,0003-00339039

400,00

544-Recursos Hídricos 70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha

2810-Preservação eRecuperação de BaciasHidrográficas

1-Preservação e Recuperaçãode Bacias Hidrográficas

345.000,00

345.000,00

352.383,00 276.000,0003-00335041

276.000,00

0905-Sec. Adj.Regulação Urbana

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa

1326-Aperfeiçoamento doSistema de Regularização eInformações Urbanísticas -PNAFM

1-Sistema de InformaçõesUrbanísticas -Geoprocessamento

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

461.836,00 0,0003-02

0,00

6.018,84

6.018,84

10.214,00 6.018,8403-00339039

6.018,84

0,00

0,00

91.499,00 0,0003-02

0,00

2-Registro de Elevadores 0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

72.927,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

7.354,00 0,0003-02

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 108: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 108 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0905-Sec. Adj.Regulação Urbana

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa

1326-Aperfeiçoamento doSistema de Regularização eInformações Urbanísticas -PNAFM

3-Reestruturação eModernização da SMARU

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

428.988,00 0,0003-02

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

75.990,00 0,0003-02

0,00

10-Sistema de InformaçõesMunicipais

2520-Gestão do Sistema deInformações Urbanísticas doMunicípio

1-Gestão do Sistema deInformações Urbanísticas doMunicípio

123.591,80

123.591,80

14.707,00 122.611,8003-00339030

122.611,80

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

18.000,00

18.000,00

30.642,00 18.000,0003-00339036

18.000,00

60.710,00

60.710,00

115.417,00 56.296,6103-00339039

56.296,61

108.250,00

108.250,00

1.530,00 108.250,0004-00449052

108.250,00

52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais

2103-Administração doPatrimônio Histórico

1-Administração do PatrimõnioHistórico

140.773,34

140.773,34

449.416,00 140.773,3401-00319011

140.773,34

12.025,45

12.025,45

35.749,00 12.025,4501-00319013

12.025,45

19.830,16

19.830,16

63.326,00 19.830,1601-00319113

19.830,16

0,00

0,00

663,00 0,0003-00339030

0,00

25.194,99

25.194,99

65.369,00 25.194,9903-00339036

25.194,99

1.920,35

1.920,35

6.281,00 1.920,3503-00339039

1.920,35

59-Gerenciamento do ControleUrbano

2138-Fiscalização de Edificaçõese Posturas Municipais

1-Fiscalização de Edificações ePosturas Municipais

3.447.970,06

3.447.970,06

3.064.200,00 3.447.970,0601-00319011

3.447.970,06

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 109: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 109 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0905-Sec. Adj.Regulação Urbana

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2138-Fiscalização de Edificaçõese Posturas Municipais

1-Fiscalização de Edificações ePosturas Municipais

12.995,44

12.995,44

12.256,00 12.995,4401-00319013

12.995,44

697.535,22

697.535,22

638.375,00 697.535,2201-00319113

697.535,22

0,00

0,00

478,00 0,0003-00339030

0,00

31.995,91

31.995,91

24.513,00 31.995,9103-00339036

31.995,91

0,00

0,00

428,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

3.287,00 0,0004-00449052

0,00

2570-Implementação doPrograma Urbanístico deParcelamentos e Regularizaçãode Edificações

1-Implementaqção do Programade Regularização

0,00

0,00

510,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

154.231,00 0,0003-00339030

0,00

147.715,05

147.715,05

331.930,00 147.715,0503-00339036

147.715,05

859.644,94

859.644,94

1.287.839,00 550.159,7803-00339039

550.159,78

0,00

0,00

70.476,00 0,0004-00449052

0,00

2571-Coordenação de Políticade Controle Urbano

1-Coordenação de Política deControle Urbano

4.993.949,86

4.993.949,86

5.331.708,00 4.993.949,8601-00319011

4.993.949,86

46.107,93

46.107,93

43.920,00 46.107,9301-00319013

46.107,93

958.016,02

958.016,02

1.077.577,00 958.016,0201-00319113

958.016,02

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-00339030

0,00

138.112,51

138.112,51

33.461,00 138.112,5103-00339036

138.112,51

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 110: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 110 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0905-Sec. Adj.Regulação Urbana

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2571-Coordenação de Políticade Controle Urbano

2-Reestruturação da Política deControle Urbano

0,00

0,00

1.567,00 0,0003-00339039

0,00

2597-Informações Urbanas eAssessoramento Técnico àSociedade

1-Informações Urbanas eAssessoramento Técnico àSociedade

301.096,99

301.096,99

250.243,00 301.096,9901-00319011

301.096,99

12.360,48

12.360,48

12.256,00 12.360,4801-00319013

12.360,48

38.634,56

38.634,56

42.898,00 38.634,5601-00319113

38.634,56

9.391,81

9.391,81

34.748,00 9.240,4503-00339036

9.240,45

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319004

0,00

3.487.196,30

3.487.196,30

2.757.780,00 3.487.196,3001-00319011

3.487.196,30

43.080,51

43.080,51

56.177,00 43.080,5101-00319013

43.080,51

695.309,74

695.309,74

541.342,00 695.309,7401-00319113

695.309,74

2.265,00

2.265,00

9.192,00 2.265,0003-00339014

2.265,00

0,00

0,00

171.182,00 0,0003-00339030

0,00

141.667,82

141.667,82

27.798,00 141.667,8203-00339036

141.667,82

104.339,00

104.339,00

282.049,00 71.306,9103-00339037

71.306,91

1.596.637,31

1.596.637,31

1.413.901,00 1.417.366,4203-00339039

1.417.366,42

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

31.988,00 0,0004-00449052

0,00

3-Aquisição de materiaispermanentes e equipamentos.

16.163,52

16.163,52

0,00 8.673,5204-00449052

8.673,52

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 111: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 111 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0905-Sec. Adj.Regulação Urbana

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

21-Locação de veículo leve 237.380,31

237.380,31

0,00 237.380,3103-00339039

237.380,31

25-Aquisição de mobiliário 23.880,00

23.880,00

0,00 23.880,0004-00449052

23.880,00

72-EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA

107,00

107,00

0,00 107,0004-00449052

107,00

76-AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS

34,25

34,25

0,00 34,2503-00339030

34,25

79-EVENTOS DEINAUGURAÇOES,CONFERENCIASE SEMINÁRIOS

2.676,50

2.676,50

0,00 2.676,5003-00339039

2.676,50

93-Urbanização área 156,40

156,40

0,00 156,4003-00339030

156,40

96-Gerenciamento de Compras,Almoxarifado, Transportes eServiços

91.760,71

91.760,71

0,00 77.840,8403-00339030

77.840,84

32.781,44

32.781,44

0,00 28.762,4103-00339039

28.762,41

10.104,75

10.104,75

0,00 10.104,7504-00449052

10.104,75

0906-Sec. Adj. Habitação 16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

97.441,00 0,0001-00319004

0,00

2.039.276,11

2.039.276,11

2.144.940,00 2.039.276,1101-00319011

2.039.276,11

132.189,02

132.189,02

122.568,00 132.189,0201-00319013

132.189,02

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319034

0,00

291.070,82

291.070,82

306.420,00 291.070,8201-00319113

291.070,82

4.735,00

4.735,00

5.107,00 4.735,0003-00339014

4.735,00

37.270,53

37.270,53

46.292,00 32.671,0103-00339030

32.671,01

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 112: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 112 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0906-Sec. Adj. Habitação 16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

75.824,08

75.824,08

145.757,00 75.633,1803-00339036

75.633,18

121.604,21

121.604,21

100.096,00 78.838,9503-00339037

78.838,95

460.730,80

460.730,80

294.314,00 399.451,8503-00339039

399.451,85

0,00

0,00

510.700,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339047

0,00

3.897,00

3.897,00

5.105,00 3.897,0004-00449052

3.897,00

734,00

734,00

81.712,00 734,0004-03

734,00

22-Contratação de 07 Técnicosde nível superior

108,75

108,75

0,00 108,7503-00339039

108,75

31-Contratação de estagiários 42.690,00

42.690,00

0,00 42.690,0003-00339036

42.690,00

76-AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS

715,00

715,00

0,00 715,0003-00339030

715,00

0907-Super.Desenvolvimento Capital

4-Administração 62-Defesa do InteressePúblico no ProcessoJudiciário

3-Prestação de ServiçosJurídicos

2010-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos

1-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos

1.612.311,43

1.612.311,43

1.284.871,00 1.612.311,4301-00319011

1.612.311,43

478.486,33

478.486,33

306.420,00 478.486,3301-00319013

478.486,33

27.600,00

27.600,00

31.152,00 22.754,6301-00319096

22.754,63

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339014

0,00

2.809,92

2.809,92

11.643,00 2.016,9803-00339030

2.016,98

25.653,93

25.653,93

379.828,00 25.653,9303-00339039

25.653,93

121-Planejamento eOrçamento

144-Gestão do Planejamento 2319-Planejamento dosInvestimentos Municipais

1-Planejamento dosInvestimentos Municipais

2.383.157,45

2.383.157,45

1.910.152,00 2.383.157,4501-00319011

2.383.157,45

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 113: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 113 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

4-Administração 121-Planejamento eOrçamento

144-Gestão do Planejamento 2319-Planejamento dosInvestimentos Municipais

1-Planejamento dosInvestimentos Municipais

758.179,60

758.179,60

588.326,00 758.179,6001-00319013

758.179,60

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339014

0,00

10.452,97

10.452,97

20.018,00 9.404,9303-00339030

9.404,93

133.346,40

133.346,40

165.670,00 119.891,4003-00339039

119.891,40

122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

601.827,77

601.827,77

1.017.314,00 601.827,7701-00319004

601.827,77

10.919.279,31

10.919.279,31

9.355.806,00 10.919.279,3101-00319011

10.919.279,31

3.402.332,48

3.402.332,48

2.997.506,00 3.402.332,4801-00319013

3.402.332,48

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319092

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319096

0,00

143.448,50

143.448,50

139.808,00 143.448,5001-00319113

143.448,50

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319192

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00335041

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00335043

0,00

1.151.845,15

1.151.845,15

1.000.972,00 1.036.537,3703-00339008

1.036.537,37

31.065,96

31.065,96

10.214,00 29.756,1803-00339010

29.756,18

3.769,00

3.769,00

10.213,00 3.769,0003-00339014

3.769,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 114: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 114 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

7.332,00

7.332,00

20.428,00 7.332,0003-08339014

7.332,00

349.088,19

349.088,19

312.901,00 286.419,9003-00339030

286.419,90

54.042,00

54.042,00

98.054,00 54.042,0003-06

54.042,00

1.243,80

1.243,80

30.642,00 1.243,8003-08

1.243,80

218.393,79

218.393,79

71.498,00 166.433,3403-00339035

166.433,34

434.122,38

434.122,38

451.842,00 401.729,1503-00339036

401.729,15

19.662,00

19.662,00

4.085,00 16.268,0003-08

16.268,00

4.618.636,48

4.618.636,48

5.570.055,00 4.307.058,2603-00339037

4.307.058,26

10.877.819,91

10.877.819,91

7.475.318,00 9.171.266,7903-00339039

9.171.266,79

212.329,21

212.329,21

182.830,00 210.956,5603-06

210.956,56

35.259,18

35.259,18

140.952,00 28.574,3603-08

28.574,36

1.242.570,98

1.242.570,98

1.225.689,00 1.242.564,9803-00339046

1.242.564,98

274.731,99

274.731,99

224.708,00 221.605,5403-00339047

221.605,54

680.881,32

680.881,32

643.482,00 680.781,5703-00339049

680.781,57

91.637,78

91.637,78

81.712,00 91.637,7803-00339092

91.637,78

1.286.929,57

1.286.929,57

255.350,00 1.286.645,4803-00339093

1.286.645,48

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00442042

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 115: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 115 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

366.015,42

366.015,42

10.214,00 366.015,4204-00443042

366.015,42

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00445042

0,00

20.911,66

20.911,66

33.603,00 20.181,6604-00449052

20.181,66

1.059.458,53

1.059.458,53

132.782,00 952.865,5304-06

952.865,53

45.846,30

45.846,30

304.376,00 45.846,3004-08

45.846,30

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449092

0,00

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00459065

0,00

20-Ampliação do número deramais telefônicos SARMU-VN

110.578,00

110.578,00

0,00 110.578,0001-00319011

110.578,00

29-Contratação de 10 estagiários 665,00

665,00

0,00 665,0003-00339039

665,00

30-Serviços Administrativos eFinanceiros.

4.667,02

4.667,02

0,00 4.667,0201-00319011

4.667,02

51-Locação de veículos 1.996,04

1.996,04

0,00 1.996,0403-08339039

1.996,04

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

21.225.384,26

21.225.384,26

3.814.929,00 21.067.728,5604-00449051

21.067.728,56

0,00

0,00

255.350,00 0,0008-00

0,00

1.055.541,50

1.055.541,50

89.883,00 1.055.541,5004-00459061

1.055.541,50

1327-Implantação e AdaptaçãoAdministrativa dos PrópriosMunicipais - PNAFM

1-Implantação e AdaptaçãoAdministrativa dos PrópriosMunicipais - PNAFM

2.192.506,28

2.192.506,28

20.428,00 2.192.506,2804-00449051

2.192.506,28

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-02

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 116: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 116 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

6-SegurançaPública

122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

6.052.380,06

6.052.380,06

51.070,00 6.052.380,0604-00449051

6.052.380,06

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-03

0,00

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 1220-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social

1-Construção, Ampl. ReformaUnid. Asssitência Social

1.536.477,88

1.536.477,88

817.120,00 1.066.842,8804-00449051

1.066.842,88

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0008-00

0,00

0,00

0,00

306.420,00 0,0008-16

0,00

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

1216-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde

1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Saúde

484.360,62

484.360,62

204.280,00 201.102,6204-00449051

201.102,62

644.423,20

644.423,20

10.214,00 642.423,2008-00

642.423,20

0,00

0,00

1.532.100,00 0,0008-03

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0008-16

0,00

12-Educação 361-EnsinoFundamental

65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-00449051

0,00

136-Ensino Fundamental 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino

1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino

559.729,41

559.729,41

0,00 527.196,2504-00449051

527.196,25

945.000,00

945.000,00

0,00 945.000,0008-00

945.000,00

3-Construção de EscolasMunicipais

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

612.840,00 0,0008-00

0,00

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino

3-Construção de EscolasMunicipais

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 117: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 117 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino

3-Construção de EscolasMunicipais

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-03449051

0,00

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino

1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino

21.622.463,58

21.622.463,58

0,00 4.119.365,9804-00449051

4.119.365,98

2.206.500,00

2.206.500,00

0,00 849.000,0008-00

849.000,00

3-Construção de EscolasMunicipais

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

612.840,00 0,0008-00

0,00

13-Cultura 392-Difusão Cultural 51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais

1215-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura

1-Reforma de PrópriosMunicipais

0,00

0,00

561.770,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0004-03

0,00

82.160,00

82.160,00

20.428,00 82.160,0008-00

82.160,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0008-16

0,00

2-Construção, Ampliação eReforma de Centros Culturais -SMURBE/SUDECAP.

3.500,00

3.500,00

0,00 3.500,0008-00449051

3.500,00

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1205-Transposições ViáriasUrbanas

1-Transposições Viárias Urbanas 0,00

0,00

955.009,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0008-00

0,00

1208-Conservação de ViasUrbanas

1-Conservação de Vias Urbanas 0,00

0,00

1.695.524,00 0,0004-00449051

0,00

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

1.837.402,79

1.837.402,79

5.887.632,00 1.589.324,2104-00449051

1.589.324,21

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 118: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 118 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-01449051

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

3.064.200,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-18

0,00

1.529.408,14

1.529.408,14

51.070,00 1.195.502,3708-00

1.195.502,37

0,00

0,00

10.214,00 0,0008-01

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0008-02

0,00

0,00

0,00

6.128.400,00 0,0008-03

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,0008-04

0,00

0,00

0,00

2.349.220,00 0,0008-16

0,00

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0008-18

0,00

40-OP / SANEAMENTO PARATODOS

103,90

103,90

0,00 103,9008-00449051

103,90

307.084,70

307.084,70

0,00 160.382,4908-02

160.382,49

38.153,77

38.153,77

0,00 21.144,1108-18

21.144,11

452-Serviços Urbanos 44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1217-Construção, Ampliação eReforma de Cemitérios

1-Construção, Ampliação eReforma de Cemitérios

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0008-00

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 119: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 119 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 45-Apoio Operacional àInvestimentos

2584-Administração de ObrasPúblicas

1-Administração de ObrasPúblicas

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319009

0,00

16.300.266,19

16.300.266,19

14.285.993,00 16.300.266,1901-00319011

16.300.266,19

4.777.489,77

4.777.489,77

4.693.128,00 4.777.489,7701-00319013

4.777.489,77

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

33.149,09

33.149,09

32.170,00 29.094,4703-00339030

29.094,47

14.207,95

14.207,95

17.871,00 12.677,9503-00339039

12.677,95

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1303-Requalificação eManutenção dos CorredoresViários

1-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários

2.029.269,14

2.029.269,14

85.797,00 870.269,1404-00449051

870.269,14

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-01

0,00

0,00

0,00

408.560,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

2.349.220,00 0,0004-04

0,00

25.293.654,28

25.293.654,28

30.642.000,00 23.866.408,3104-16

23.866.408,31

0,00

0,00

51.070,00 0,0008-00

0,00

2-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários -SMURBE/SUDECAP

1.183,68

1.183,68

0,00 1.183,6804-00449051

1.183,68

3-Requalificação do CorredorAvenida Antônio Carlos -SMURBE/SUDECAP

542.557,24

542.557,24

0,00 542.557,2404-00449051

542.557,24

84-Serviços de IluminaçãoPública

2035-Controle das Operações deIluminação Pública

1-Controle das Operações deIluminação Pública

458.138,02

458.138,02

322.565,00 458.138,0201-00319011

458.138,02

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 120: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 120 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 84-Serviços de IluminaçãoPública

2035-Controle das Operações deIluminação Pública

1-Controle das Operações deIluminação Pública

137.415,36

137.415,36

101.608,00 137.415,3601-00319013

137.415,36

1.021,00

1.021,00

1.021,00 1.021,0003-00339014

1.021,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339030

0,00

2.545,50

2.545,50

10.214,00 2.545,5003-00339039

2.545,50

16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

1207-Implantação de HabitaçõesPopulares

1-Implantação de HabitaçõesPopulares

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-16

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-18

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0008-00

0,00

1249-Manutenção de ConjuntosHabitacionais

1-Manutenção de ConjuntosHabitacionais

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0008-00

0,00

65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1261-Aquisição e Indenização deMoradias

1-Implementação Projeto Proas -FHP

2.948.915,74

2.948.915,74

306.420,00 2.778.858,2904-00449051

2.778.858,29

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-01

0,00

0,00

0,00

6.497.278,00 0,0004-02

0,00

23.199,07

23.199,07

3.069.576,00 23.199,0704-03

23.199,07

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 121: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 121 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1261-Aquisição e Indenização deMoradias

1-Implementação Projeto Proas -FHP

555.295,89

555.295,89

10.189.216,00 555.295,8904-18449051

555.295,89

1.867.876,28

1.867.876,28

10.214,00 1.802.188,2808-00

1.802.188,28

0,00

0,00

474.195,00 0,0008-02

0,00

0,00

0,00

2.553.500,00 0,0008-03

0,00

0,00

0,00

1.327.820,00 0,0008-16

0,00

0,00

0,00

868.190,00 0,0008-18

0,00

2-Reassentamentos eIndenizações - PAC, OP, Áreasde Risco, PEHP

31.160,00

31.160,00

0,00 31.160,0004-00449051

31.160,00

5-OP / SANEAMENTO PARATODOS

1.052,12

1.052,12

0,00 1.052,1204-02449051

1.052,12

121,98

121,98

0,00 121,9804-18

121,98

8.508.143,91

8.508.143,91

0,00 7.860.100,5308-02

7.860.100,53

1.007.951,50

1.007.951,50

0,00 932.812,8708-18

932.812,87

6-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS

1.458.709,10

1.458.709,10

0,00 1.458.709,1004-02449051

1.458.709,10

162.078,78

162.078,78

0,00 162.078,7804-18

162.078,78

118.903,63

118.903,63

0,00 118.903,6308-02

118.903,63

13.211,52

13.211,52

0,00 13.211,5208-18

13.211,52

8-TAQUARIL - 2a E 3a ETAPAS- PRÓ MORADIA - PAC

763.521,27

763.521,27

0,00 763.521,2704-02449051

763.521,27

40.185,41

40.185,41

0,00 40.185,4104-18

40.185,41

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 122: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 122 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1261-Aquisição e Indenização deMoradias

10-RESIDENCIAL DIAMANTENEGRO - PRÓ MORADIA - PAC

378,08

378,08

0,00 378,0808-00449051

378,08

7.183,58

7.183,58

0,00 7.183,5808-02

7.183,58

11-RESIDENCIAL ARAGUAI ACAMOMILA - PRÓ MORADIA -PAC

45.498,00

45.498,00

0,00 45.498,0008-00449051

45.498,00

864.462,00

864.462,00

0,00 864.462,0008-02

864.462,00

12-RESIDENCIALLARANJEIRAS - PRÓMORADIA - PAC

232,34

232,34

0,00 232,3408-00449051

232,34

4.414,31

4.414,31

0,00 4.414,3108-02

4.414,31

13-RESIDENCIAL PRIMAVERA- PRÓ MORADIA - PAC

51.440,00

51.440,00

0,00 51.440,0008-00449051

51.440,00

977.360,00

977.360,00

0,00 977.360,0008-02

977.360,00

14-RESIDENCIALMANGUEIRAS - PRÓ MORADIA- PAC

86.923,50

86.923,50

0,00 86.923,5008-00449051

86.923,50

1.651.546,50

1.651.546,50

0,00 1.651.546,5008-02

1.651.546,50

16-RESIDENCIAL DOS IPÊS -PRÓ MORADIA - PAC

250,43

250,43

0,00 250,4308-00449051

250,43

4.758,13

4.758,13

0,00 4.758,1308-02

4.758,13

17-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC

1.666.837,78

1.666.837,78

0,00 1.303.411,4004-02449051

1.303.411,40

118.090,32

118.090,32

0,00 91.406,8604-18

91.406,86

18-06 COMUNIDADES - AMP EPPL - PRÓ MORADIA - PAC

5.793.294,27

5.793.294,27

0,00 4.879.999,9004-02449051

4.879.999,90

304.910,49

304.910,49

0,00 256.842,3504-18

256.842,35

19-VILA SÃO JOSÉ - PAC 6.217.193,74

6.217.193,74

0,00 6.162.190,0504-03449051

6.162.190,05

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 123: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 123 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1261-Aquisição e Indenização deMoradias

19-VILA SÃO JOSÉ - PAC 690.799,38

690.799,38

0,00 684.687,8704-18449051

684.687,87

22-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI

132.342,50

132.342,50

0,00 132.342,5004-02449051

132.342,50

14.704,75

14.704,75

0,00 14.704,7504-18

14.704,75

24-TAQUARIL - 1a. ETAPA -OBRA 1 - REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA

355.774,47

355.774,47

0,00 355.774,4704-03449051

355.774,47

25-PEDREIRA PRADO LOPES -1a. ETAPA - OBRA 1 -REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

686.443,54

686.443,54

0,00 614.295,2604-03449051

614.295,26

10.306,93

10.306,93

0,00 10.306,9304-18

10.306,93

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-01

0,00

0,00

0,00

4.402.479,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

4.085.600,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

1.062.256,00 0,0004-16

0,00

7.131.512,12

7.131.512,12

510.700,00 5.775.335,8804-18

5.775.335,88

12-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS

1.300.271,71

1.300.271,71

0,00 1.236.708,3004-02449051

1.236.708,30

144.474,66

144.474,66

0,00 137.412,0604-18

137.412,06

13-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI

1.079.041,75

1.079.041,75

0,00 1.079.041,7504-02449051

1.079.041,75

151.796,54

151.796,54

0,00 151.796,5404-18

151.796,54

14-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI

216.117,66

216.117,66

0,00 216.117,6604-02449051

216.117,66

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 124: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 124 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

14-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI

24.013,07

24.013,07

0,00 24.013,0704-18449051

24.013,07

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale

1201-Galeria do Córrego Arrudas 1-Galeria do Córrego Arrudas 0,00

0,00

102.140,00 0,0004-00449051

0,00

1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale

1-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale

177.840,21

177.840,21

753.793,00 151.817,8004-00449051

151.817,80

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-01

0,00

0,00

0,00

3.406.471,00 0,0004-02

0,00

552.942,77

552.942,77

3.064.200,00 552.942,7704-03

552.942,77

127.298,93

127.298,93

1.021.400,00 127.298,9304-04

127.298,93

0,00

0,00

2.144.940,00 0,0004-16

0,00

60.431,92

60.431,92

10.214,00 33.431,9204-18

33.431,92

1.567.651,79

1.567.651,79

10.214,00 1.567.651,7808-00

1.567.651,78

985,99

985,99

102.140,00 985,9908-02

985,99

0,00

0,00

3.064.200,00 0,0008-03

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0008-04

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0008-16

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0008-18

0,00

4-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale - Corrêgo dosBacuraus - SMURBE/SUDECAP

16.200,00

16.200,00

0,00 16.200,0004-18449051

16.200,00

5-OP/SANEAMENTO PARATODOS

110.408,13

110.408,13

0,00 107.269,1008-00449051

107.269,10

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 125: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 125 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale

1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale

5-OP/SANEAMENTO PARATODOS

793.057,90

793.057,90

0,00 765.984,9808-02449051

765.984,98

6-AVENIDA BELÉM -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC

3.859.713,60

3.859.713,60

0,00 3.702.213,6004-02449051

3.702.213,60

472.264,89

472.264,89

0,00 454.764,8904-18

454.764,89

1214-Desassoreamento deLagoas

1-Drenagem e Desassoreamentode Lagoas

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0004-04

0,00

151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural

1307-Implementação doPrograma DRENURBS

1-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO

0,00

0,00

163.424,00 0,0003-00339039

0,00

741,05

741,05

102.140,00 741,0504-00449051

741,05

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-01

0,00

0,00

0,00

2.042.800,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

22.516.921,00 0,0004-16

0,00

2-Programa DRENURBS -BACIA BALEARES

10.260,22

10.260,22

0,00 10.260,2204-00449051

10.260,22

3-Programa DRENURBS -BACIA NOSSA SENHORA DAPIEDADE

46.810,81

46.810,81

0,00 40.850,8104-00449051

40.850,81

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 126: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 126 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural

1307-Implementação doPrograma DRENURBS

4-Programa DRENURBS -BACIA BONSUCESSO

946.447,68

946.447,68

0,00 946.447,6804-00449051

946.447,68

5-Programa DRENURBS -BACIA ENGENHO NOGUEIRA

1.132.110,89

1.132.110,89

0,00 984.727,0304-00449051

984.727,03

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha

1244-Implantação ProgramaPampulha

1-Implantação ProgramaPampulha

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-03

0,00

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

1202-Construção e Ampliaçãode Praças, Parques e Canteiros

1-Construção e Ampl. de Praças,Parques e Canteiros

95.413,47

95.413,47

4.231.660,00 95.413,4704-00449051

95.413,47

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-03

0,00

3.096.397,77

3.096.397,77

2.298.150,00 3.096.397,7708-00

3.096.397,77

0,00

0,00

510.700,00 0,0008-03

0,00

23-Comércio eServiços

691-PromoçãoComercial

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1239-Construção e Reforma deFeiras e Mercados

1-Construção e Reforma deFeiras e Mercados

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-00449051

0,00

692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos

1268-Construção deRestaurantes Populares

1-Construção de RestaurantesPopulares

0,00

0,00

204.280,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-03

0,00

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

1213-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos eÁreas de Lazer

1-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos

0,00

0,00

669.017,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-04

0,00

587.663,00

587.663,00

306.420,00 0,0008-00

0,00

0,00

0,00

306.420,00 0,0008-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 127: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 127 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0907-Super.Desenvolvimento Capital

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

1213-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos eÁreas de Lazer

1-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos

0,00

0,00

306.420,00 0,0008-16449051

0,00

28-EncargosEspeciais

846-Outros EncargosEspeciais

88-Encargos FinanceirosMunicipais

3011-IndenizaçõesAdministrativas e SentençasJudiciais

1-Indenizações Administrativas eSentenças Judiciais

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319091

0,00

26.441,53

26.441,53

10.214,00 26.441,5301-00319094

26.441,53

0,00

0,00

10.214,00 0,0012-00329021

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339039

0,00

207.079,64

207.079,64

214.494,00 207.079,6403-00339091

207.079,64

56.305,73

56.305,73

245.136,00 56.305,7303-00339093

56.305,73

41.208.324,94

41.208.324,94

40.856.000,00 41.208.324,9404-00449092

41.208.324,94

0,00

0,00

10.214,00 0,0013-00469071

0,00

0908-Super. LimpezaUrbana

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

16.162.020,96

16.162.020,96

17.312.576,00 16.162.020,9601-00319011

16.162.020,96

4.881.742,06

4.881.742,06

4.800.580,00 4.881.742,0601-00319013

4.881.742,06

0,00

0,00

20.428,00 0,0001-00319092

0,00

44.724,56

44.724,56

81.712,00 44.724,5601-00319113

44.724,56

0,00

0,00

20.428,00 0,0001-00319192

0,00

1.630.095,14

1.630.095,14

2.206.224,00 1.511.065,7103-00339008

1.511.065,71

31.229,92

31.229,92

15.321,00 31.229,9203-00339014

31.229,92

2.506.658,32

2.506.658,32

2.921.509,00 2.395.062,2003-00339030

2.395.062,20

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 128: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 128 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0908-Super. LimpezaUrbana

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

200.200,00

200.200,00

102.140,00 200.200,0003-00339035

200.200,00

898.880,45

898.880,45

838.395,00 894.472,4503-00339036

894.472,45

2.194.353,23

2.194.353,23

2.352.079,00 2.117.027,8903-00339037

2.117.027,89

6.815.017,81

6.815.017,81

6.949.945,00 6.195.367,7503-00339039

6.195.367,75

0,00

0,00

275.778,00 0,0003-03

0,00

19.607,70

19.607,70

142.051,00 19.607,7003-06

19.607,70

1.137.264,20

1.137.264,20

1.634.240,00 1.137.264,2003-00339046

1.137.264,20

1.468.489,07

1.468.489,07

1.532.100,00 1.468.489,0703-00339049

1.468.489,07

182.041,22

182.041,22

102.140,00 177.182,8603-00339091

177.182,86

4.912.961,36

4.912.961,36

5.617.700,00 4.890.651,2603-00339093

4.890.651,26

63.285,80

63.285,80

2.119.405,00 48.394,8704-02449051

48.394,87

0,00

0,00

2.144.940,00 0,0004-03

0,00

638.702,50

638.702,50

1.034.236,00 376.521,1504-06

376.521,15

11.309.483,84

11.309.483,84

804.222,00 2.209.872,1204-06449052

2.209.872,12

4-Aquisição de aparelhostecnológicos e softwares

39.702,24

39.702,24

0,00 39.702,2403-00339039

39.702,24

11-Atendimento ao Cidadão - NE 477,00

477,00

0,00 477,0003-00339036

477,00

13-Levantamento da história dosBairros da Nordeste

58,12

58,12

0,00 58,1203-00339093

58,12

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 129: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 129 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0908-Super. LimpezaUrbana

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

137-CONST. GALPÃO P/TIRAGEM MATERIAS COLETASELETIVA - SANAMENTOPARA TODOS PAC

74.974,60

74.974,60

0,00 71.874,6004-02449051

71.874,60

138-UNID. TRANSBORDORESÍD.CTRS BR 040 EINSTAL.COMPLEMEM. -SANEAMENTO PARAR TODOS- PAC

5.289.433,14

5.289.433,14

0,00 4.789.476,8404-02449051

4.789.476,84

279.729,15

279.729,15

0,00 0,0004-06

0,00

139-COBERTURA FINAL CRTSBR 040-PRESPEC.BIOGÁ/CARBONO -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC

5.571.444,50

5.571.444,50

0,00 4.038.149,6004-02449051

4.038.149,60

478.763,40

478.763,40

0,00 478.763,4004-06

478.763,40

140-AMPLIAÇÃO SIST.COMPOSTAGEM/COLETAORGÂN. CTRS BR 040 -SANEAMENTO PARAR TODOS- PAC

493.240,00

493.240,00

0,00 113.440,0004-06449052

113.440,00

141-Ampliação do galpao detriagem de recicláveis - Barreiro

484.542,34

484.542,34

0,00 332.082,3404-03449051

332.082,34

9.750,00

9.750,00

0,00 0,0004-06449052

0,00

46-Operacionalização daLimpeza Pública

2539-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana

1-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana -varrição

20.432.612,09

20.432.612,09

19.182.737,00 20.432.612,0901-00319011

20.432.612,09

5.786.636,35

5.786.636,35

5.764.801,00 5.786.636,3501-00319013

5.786.636,35

138.730,00

138.730,00

247.542,00 138.730,0003-00339036

138.730,00

1.373.198,07

1.373.198,07

1.257.648,00 1.345.841,1703-00339037

1.345.841,17

141.142.859,83

141.142.859,83

118.660.121,00 125.004.277,0203-00339039

125.004.277,02

1.905.349,67

1.905.349,67

2.471.785,00 1.905.349,6703-00339046

1.905.349,67

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 130: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 130 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0908-Super. LimpezaUrbana

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

46-Operacionalização daLimpeza Pública

2539-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana

1-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana -varrição

2.465.398,41

2.465.398,41

3.027.428,00 2.465.398,4103-00339049

2.465.398,41

2-Operacionalização da LimpezaPública - coleta resíduos sólidos

14.000,00

14.000,00

0,00 14.000,0001-00319013

14.000,00

83-Gestão da Política deLimpeza Urbana

2209-Gerenciamento do Sistemade Tratamento de ResíduosSólidos

1-Gerenciamento Sist.Tratamento Resíduos Sólidos

819.807,63

819.807,63

0,00 726.790,3703-00339030

726.790,37

552.000,00

552.000,00

0,00 523.394,0803-00339035

523.394,08

7.964.051,19

7.964.051,19

0,00 7.191.265,5803-00339039

7.191.265,58

749.682,54

749.682,54

0,00 680.682,5404-00449051

680.682,54

5-Operação do Aterro Sanitário 0,00

0,00

1.341.709,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

5.830.330,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

9.090.460,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

2.922.204,00 0,0004-06

0,00

0909-CompanhiaUrbanizadora De Bh

16-Habitação 482-Habitação Urbana 7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

557.195,45

557.195,45

1.254.891,00 474.668,1601-00319004

474.668,16

13.595.591,26

13.595.591,26

10.222.169,00 10.567.936,7901-00319011

10.567.936,79

4.599.292,65

4.599.292,65

3.975.288,00 4.140.640,4001-00319013

4.140.640,40

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319034

0,00

6.867,00

6.867,00

5.107,00 6.867,0001-00319091

6.867,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 131: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 131 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0909-CompanhiaUrbanizadora De Bh

16-Habitação 482-Habitação Urbana 7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

13.231,05

13.231,05

24.513,00 13.231,0501-00319092

13.231,05

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319094

0,00

8.649,25

8.649,25

10.214,00 7.454,8001-00319113

7.454,80

838,67

838,67

5.107,00 838,6701-00319192

838,67

552.981,68

552.981,68

576.069,00 503.952,8203-00339008

503.952,82

5.609,72

5.609,72

5.107,00 3.589,7203-00339014

3.589,72

165.187,93

165.187,93

143.494,00 116.725,0203-00339030

116.725,02

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-00339032

0,00

366.070,77

366.070,77

367.695,00 291.957,6103-00339036

291.957,61

666.454,06

666.454,06

719.065,00 520.694,4503-00339037

520.694,45

1.274.695,88

1.274.695,88

1.050.595,00 1.075.131,1803-00339039

1.075.131,18

864.551,73

864.551,73

776.264,00 864.551,7303-00339046

864.551,73

5.300,00

5.300,00

81.712,00 2.240,0403-00339047

2.240,04

258.866,13

258.866,13

306.420,00 240.307,4403-00339049

240.307,44

5.123,78

5.123,78

10.214,00 500,0003-00339091

500,00

814,61

814,61

5.107,00 814,6103-00339092

814,61

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339093

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 132: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 132 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0909-CompanhiaUrbanizadora De Bh

16-Habitação 482-Habitação Urbana 7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

402.450,79

402.450,79

51.069,00 185.861,0004-00449052

185.861,00

135-Apoio à Intervenção Urbanaem Vilas e Favelas

250,00

250,00

0,00 250,0003-00339014

250,00

253,50

253,50

0,00 253,5003-00339030

253,50

7.401,90

7.401,90

0,00 7.401,9003-00339039

7.401,90

0910-Emp. TransportesE Trânsito Bh

26-Transporte 453-TransportesColetivos Urbanos

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

2567-Gestão da Política deTransporte Urbano e Trânsito

1-Gestão de Políticas deTransportes e Trânsito

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-12319004

0,00

76.049,24

76.049,24

16.597.749,00 76.049,2401-12319011

76.049,24

28.371,14

28.371,14

6.945.519,00 28.371,1401-12319013

28.371,14

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-12319113

0,00

0,00

0,00

857.976,00 0,0003-12339008

0,00

0,00

0,00

163.959,00 0,0003-12339036

0,00

1.032.886,84

1.032.886,84

4.412.447,00 1.032.886,8403-12339037

1.032.886,84

0,00

0,00

12.763,00 0,0003-12339039

0,00

215.704,42

215.704,42

2.553.500,00 215.704,4203-12339046

215.704,42

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-12339047

0,00

2.675,95

2.675,95

1.093.919,00 2.675,9503-12339049

2.675,95

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-12449052

0,00

2-Gerenciamento do transportepúblico.

4.100.259,61

4.100.259,61

0,00 4.100.259,6101-12319011

4.100.259,61

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 133: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 133 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0910-Emp. TransportesE Trânsito Bh

26-Transporte 453-TransportesColetivos Urbanos

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

2567-Gestão da Política deTransporte Urbano e Trânsito

2-Gerenciamento do transportepúblico.

1.447.954,77

1.447.954,77

0,00 1.447.954,7701-12319013

1.447.954,77

3.127,82

3.127,82

0,00 3.127,8201-12319113

3.127,82

107.011,00

107.011,00

0,00 107.011,0003-12339008

107.011,00

531.551,95

531.551,95

0,00 531.551,9503-12339037

531.551,95

240.108,87

240.108,87

0,00 240.108,8703-12339046

240.108,87

79.138,20

79.138,20

0,00 79.138,2003-12339049

79.138,20

3-Gerenciamento do trânsito 19.031.791,15

19.031.791,15

0,00 19.031.791,1501-12319011

19.031.791,15

6.481.179,09

6.481.179,09

0,00 6.481.179,0901-12319013

6.481.179,09

11.050,00

11.050,00

0,00 11.050,0001-12319113

11.050,00

1.143.828,00

1.143.828,00

0,00 1.143.828,0003-12339008

1.143.828,00

4.116.413,87

4.116.413,87

0,00 4.116.413,8703-12339037

4.116.413,87

2.348.796,71

2.348.796,71

0,00 2.348.796,7103-12339046

2.348.796,71

744.254,85

744.254,85

0,00 744.254,8503-12339049

744.254,85

0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental

1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental

1.978,60

1.978,60

10.214,00 1.978,6003-00339030

1.978,60

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 134: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 134 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental

1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental

268,05

268,05

10.214,00 268,0503-00339039

268,05

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

2-Capacitação de equipe doJardim Botânico, vinculandoações com a política deeducação e conservação

1.574,08

1.574,08

0,00 1.574,0803-00339039

1.574,08

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

1204-Construção, Ampliação eReforma de Próprios Municipais

1-Construção, AmpliaçãoReforma Próprios Municipais

1.644.723,46

1.644.723,46

510.700,00 1.644.723,4604-00449051

1.644.723,46

0,00

0,00

5.107.000,00 0,0004-03

0,00

744.636,80

744.636,80

418.774,00 744.636,8004-06

744.636,80

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0004-08

0,00

2580-Preservação eConservação do AcervoFaunístico

1-Preservação e Conservaçãodo Acervo Faunístico

1.875.705,66

1.875.705,66

1.278.790,00 1.875.705,6601-00319011

1.875.705,66

19.319,23

19.319,23

15.321,00 19.319,2301-00319013

19.319,23

372.784,82

372.784,82

224.708,00 372.784,8201-00319113

372.784,82

646.935,96

646.935,96

658.797,00 501.475,5303-00339030

501.475,53

1.320,14

1.320,14

15.321,00 578,5803-06

578,58

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

31.474,34

31.474,34

49.027,00 28.144,5803-00339036

28.144,58

2.710.291,09

2.710.291,09

3.554.472,00 2.466.554,6503-00339037

2.466.554,65

109.685,29

109.685,29

36.767,00 76.601,6803-00339039

76.601,68

54.063,17

54.063,17

15.321,00 35.463,1703-06

35.463,17

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 135: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 135 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2580-Preservação eConservação do AcervoFaunístico

1-Preservação e Conservaçãodo Acervo Faunístico

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-08339039

0,00

57.393,69

57.393,69

486.181,00 55.730,0904-06449052

55.730,09

2581-Preservação eConservação do AcervoFlorístico

1-Preservação e Conservaçãodo Acervo Florístico

1.116.609,28

1.116.609,28

772.176,00 1.116.609,2801-00319011

1.116.609,28

13.977,25

13.977,25

32.684,00 13.977,2501-00319013

13.977,25

222.737,39

222.737,39

126.653,00 222.737,3901-00319113

222.737,39

61.967,30

61.967,30

36.768,00 29.747,4503-00339030

29.747,45

3.960,18

3.960,18

2.042,00 3.960,1503-06

3.960,15

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

34.630,65

34.630,65

36.770,00 34.630,6503-00339036

34.630,65

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339037

0,00

14.605,66

14.605,66

13.277,00 13.767,0403-00339039

13.767,04

14.987,51

14.987,51

2.042,00 14.987,5103-06

14.987,51

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

20.660,10

20.660,10

51.068,00 20.660,1004-06449052

20.660,10

2794-Administração do ParqueEcológico da Pampulha

1-Administração do ParqueEcológico da Pampulha

359.701,08

359.701,08

169.548,00 359.016,5401-00319011

359.016,54

384,62

384,62

24.513,00 384,6201-00319013

384,62

88.256,00

88.256,00

12.256,00 88.256,0001-00319113

88.256,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 136: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 136 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2794-Administração do ParqueEcológico da Pampulha

1-Administração do ParqueEcológico da Pampulha

30.682,44

30.682,44

33.702,00 23.614,5603-00339030

23.614,56

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-06

0,00

22.886,69

22.886,69

24.513,00 22.886,6903-00339036

22.886,69

916.755,02

916.755,02

894.745,00 834.315,1603-00339037

834.315,16

40.675,33

40.675,33

13.277,00 35.490,8303-00339039

35.490,83

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-06

0,00

14.990,20

14.990,20

61.280,00 14.322,7004-06449052

14.322,70

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

1.350,00

1.350,00

24.513,00 1.350,0001-00319004

1.350,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319009

0,00

1.269.249,59

1.269.249,59

940.706,00 1.269.249,5901-00319011

1.269.249,59

72.336,85

72.336,85

71.498,00 72.336,8501-00319013

72.336,85

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319091

0,00

120.396,36

120.396,36

20.428,00 196,3601-00319092

196,36

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319094

0,00

202.963,24

202.963,24

132.782,00 202.963,2401-00319113

202.963,24

0,00

0,00

20.428,00 0,0001-00319192

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 137: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 137 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

55.413,08

55.413,08

30.642,00 49.780,3803-00339010

49.780,38

2.544,70

2.544,70

10.214,00 2.544,7003-00339014

2.544,70

248.796,16

248.796,16

256.365,00 230.290,8603-00339030

230.290,86

3.494,42

3.494,42

10.214,00 3.494,4203-06

3.494,42

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

49.091,82

49.091,82

70.476,00 47.660,8203-00339036

47.660,82

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339037

0,00

763.091,72

763.091,72

719.059,00 698.957,1503-00339039

698.957,15

1.587,24

1.587,24

10.214,00 1.587,2403-06

1.587,24

293.727,69

293.727,69

176.702,00 273.000,8303-00339046

273.000,83

6.200,00

6.200,00

6.128,00 6.141,4903-00339047

6.141,49

289.883,81

289.883,81

202.237,00 276.762,6503-00339049

276.762,65

2.206,13

2.206,13

81.712,00 2.206,1303-00339092

2.206,13

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-00339093

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

41.559,60

41.559,60

163.419,00 10.369,6004-06

10.369,60

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449091

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 138: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 138 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449092

0,00

0912-Fundo DefesaAmbiental

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

69-Gestão da Política Ambiental 2073-Projetos de Melhoria daQualidade Ambiental

1-Projetos de Melhoria daQualidade Ambiental

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

2075-Programa de Parceria paraMelhoria da Qualidade Ambiental

1-Programa de Parceria MelhoriaQualidade Ambiental

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

35.749,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03339039

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 139: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 139 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0912-Fundo DefesaAmbiental

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

69-Gestão da Política Ambiental 2075-Programa de Parceria paraMelhoria da Qualidade Ambiental

1-Programa de Parceria MelhoriaQualidade Ambiental

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-04

0,00

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

1207-Implantação de HabitaçõesPopulares

1-Implantação de HabitaçõesPopulares

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-00339030

0,00

1.083.321,40

1.083.321,40

0,00 801.796,3703-00339039

801.796,37

28.938,84

28.938,84

0,00 28.938,8403-03

28.938,84

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339047

0,00

125.000,00

125.000,00

0,00 125.000,0003-00339092

125.000,00

70.414,41

70.414,41

2.042,00 70.414,4103-00339093

70.414,41

99.285,64

99.285,64

0,00 99.285,6404-00449051

99.285,64

464.359,44

464.359,44

0,00 313.371,6104-16

313.371,61

443.387,43

443.387,43

0,00 443.387,4308-00

443.387,43

1.146.322,07

1.146.322,07

0,00 965.822,0708-02

965.822,07

7.006.437,34

7.006.437,34

0,00 4.808.945,8308-16

4.808.945,83

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

23.464,33

23.464,33

0,00 23.464,3304-00449092

23.464,33

3-Produção deempreendimentos habitacionais -GESTÃO PÚBLICA

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 140: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 140 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

1207-Implantação de HabitaçõesPopulares

3-Produção deempreendimentos habitacionais -GESTÃO PÚBLICA

0,00

0,00

9.218.450,00 0,0004-16449051

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0008-00

0,00

0,00

0,00

9.268.145,00 0,0008-02

0,00

0,00

0,00

62.018.092,00 0,0008-03

0,00

0,00

0,00

25.643.172,00 0,0008-16

0,00

5-Ações de Captação deRecursos Externos - PBH

0,00

0,00

585.262,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

83.754,00 0,0003-03

0,00

8-Gestão da Política Municipalda Habitação - GESTÃO DOCMH

0,00

0,00

127.187,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449092

0,00

13-Parcerias e AssessoramentoTécnico à Sociedade - ARQ.EENG. PÚBLICAS

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

16-Consultoria e serviçostécnicos

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-00339035

0,00

17-OP / SANEAMENTO PARATODOS

548.895,13

548.895,13

0,00 548.895,1308-00449051

548.895,13

10.228.677,26

10.228.677,26

0,00 10.163.437,6508-02

10.163.437,65

1.153.172,39

1.153.172,39

0,00 1.119.062,1608-16

1.119.062,16

8.940,42

8.940,42

0,00 8.940,4204-00449092

8.940,42

19-RESIDENCIAL VITÓRIA -PRÓ MORADIA - PAC

3.700,34

3.700,34

0,00 2.348,2803-00339039

2.348,28

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 141: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 141 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

1207-Implantação de HabitaçõesPopulares

19-RESIDENCIAL VITÓRIA -PRÓ MORADIA - PAC

70.306,52

70.306,52

0,00 44.617,4003-03339039

44.617,40

2.934.847,64

2.934.847,64

0,00 1.733.614,0808-02449051

1.733.614,08

154.465,67

154.465,67

0,00 91.242,8508-16

91.242,85

20-RESIDENCIAL DIAMANTENEGRO - PRÓ MORADIA - PAC

4.757,57

4.757,57

0,00 3.019,2103-00339039

3.019,21

90.394,02

90.394,02

0,00 57.365,1503-03

57.365,15

3.219.228,40

3.219.228,40

0,00 1.892.622,2008-02449051

1.892.622,20

169.266,93

169.266,93

0,00 99.445,5508-16

99.445,55

21-RESIDENCIAL ARAGUAI ACAMOMILA - PRÓ MORADIA -PAC

3.179,80

3.179,80

0,00 2.020,8903-00339039

2.020,89

60.416,23

60.416,23

0,00 38.397,0003-03

38.397,00

917.546,87

917.546,87

0,00 390.534,2208-02449051

390.534,22

48.309,30

48.309,30

0,00 20.554,4308-16

20.554,43

22-RESIDENCIALLARANJEIRAS - PRÓMORADIA - PAC

2.643,10

2.643,10

0,00 1.677,3403-00339039

1.677,34

50.218,89

50.218,89

0,00 31.869,5403-03

31.869,54

1.892.771,43

1.892.771,43

0,00 919.632,1408-02449051

919.632,14

99.619,54

99.619,54

0,00 48.401,6908-16

48.401,69

23-RESIDENCIAL PRIMAVERA- PRÓ MORADIA - PAC

4.757,57

4.757,57

0,00 3.019,2103-00339039

3.019,21

90.394,02

90.394,02

0,00 57.365,1503-03

57.365,15

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 142: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 142 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

1207-Implantação de HabitaçõesPopulares

23-RESIDENCIAL PRIMAVERA- PRÓ MORADIA - PAC

1.543.653,78

1.543.653,78

0,00 569.753,9508-02449051

569.753,95

81.244,93

81.244,93

0,00 29.987,0508-16

29.987,05

24-RESIDENCIALMANGUEIRAS - PRÓ MORADIA- PAC

4.757,57

4.757,57

0,00 3.019,2103-00339039

3.019,21

90.394,02

90.394,02

0,00 57.365,1503-03

57.365,15

1.311.414,57

1.311.414,57

0,00 274.029,2308-02449051

274.029,23

69.021,82

69.021,82

0,00 14.422,5908-16

14.422,59

25-RESIDENCIAL PÉROLA -PRÓ MORADIA - PAC

4.757,57

4.757,57

0,00 3.019,2103-00339039

3.019,21

90.394,02

90.394,02

0,00 57.365,1503-03

57.365,15

1.340.005,85

1.340.005,85

0,00 566.767,5908-02449051

566.767,59

70.526,62

70.526,62

0,00 29.829,8708-16

29.829,87

26-RESIDENCIAL DOS IPÊS -PRÓ MORADIA - PAC

3.742,24

3.742,24

0,00 2.725,6803-00339039

2.725,68

82.158,44

82.158,44

0,00 51.787,9403-03

51.787,94

2.309.181,74

2.309.181,74

0,00 1.271.537,1708-02449051

1.271.537,17

121.399,07

121.399,07

0,00 66.786,2008-16

66.786,20

1249-Manutenção de ConjuntosHabitacionais

1-Manutenção de ConjuntosHabitacionais

17.149,68

17.149,68

255.350,00 17.149,6804-00449051

17.149,68

191.372,21

191.372,21

306.420,00 151.311,9004-16

151.311,90

2300-Acompanhamento eMonitoramento de FamíliasBeneficiárias da PolíticaHabitacional

8-Ações de desenvolvimentosócio-comunitário

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 143: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 143 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares

2300-Acompanhamento eMonitoramento de FamíliasBeneficiárias da PolíticaHabitacional

8-Ações de desenvolvimentosócio-comunitário

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1231-Melhorias Urbanas emFavelas

1-Melhorias Urbanas em Favelas 0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0001-04

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

6.167,30

6.167,30

2.042,00 6.167,3003-00339036

6.167,30

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

1.291.042,79

1.291.042,79

758.900,00 1.039.884,2403-00339039

1.039.884,24

720,00

720,00

102.140,00 720,0003-02

720,00

28.882,96

28.882,96

1.083.705,00 28.882,9603-03

28.882,96

10.227,96

10.227,96

2.042,00 10.227,9603-00339047

10.227,96

4.339.128,41

4.339.128,41

204.280,00 4.339.128,4103-00339093

4.339.128,41

882.300,47

882.300,47

112.354,00 870.663,8704-00449051

870.663,87

0,00

0,00

2.438.081,00 0,0004-02

0,00

365.086,37

365.086,37

776.264,00 235.538,4904-03

235.538,49

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 144: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 144 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1231-Melhorias Urbanas emFavelas

1-Melhorias Urbanas em Favelas 626.265,30

626.265,30

0,00 476.758,2504-04449051

476.758,25

5.277.434,98

5.277.434,98

0,00 3.617.701,3304-16

3.617.701,33

0,00

0,00

769.114,00 0,0004-18

0,00

623.412,88

623.412,88

0,00 623.412,8808-00

623.412,88

3.193.407,15

3.193.407,15

0,00 2.777.630,1608-16

2.777.630,16

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

3-: ATENDIMENTO EM ÁREASDE RISCO (OBRAS DO PEAR)

0,00

0,00

1.025.740,00 0,0004-03449051

0,00

0,00

0,00

13.056.808,00 0,0004-16

0,00

4-PLANOS GLOBAISESPECÍFICOS (ELABORAÇÃODOS PGEs DOS OPs DE 2001A 2008)

0,00

0,00

32.079.463,00 0,0004-03449051

0,00

0,00

0,00

316.634,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

8.007.776,00 0,0004-16

0,00

11-REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA

0,00

0,00

172.136,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

39.834,00 0,0003-03

0,00

15-CONSULTORIA ESERVIÇOS TÉCNICOS

0,00

0,00

94.990,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

1.225.680,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

701.142,00 0,0004-03449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 145: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 145 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1231-Melhorias Urbanas emFavelas

15-CONSULTORIA ESERVIÇOS TÉCNICOS

0,00

0,00

1.961.088,00 0,0004-16449051

0,00

16-ORÇAMENTOPARTICIPATIVO

0,00

0,00

16.998.895,00 0,0008-02449051

0,00

17-ORÇAMENTOPARTICIPATIVO

0,00

0,00

43.920.200,00 0,0004-02449051

0,00

0,00

0,00

13.114.776,00 0,0004-18

0,00

10.516,32

10.516,32

51.070,00 10.516,3208-00

10.516,32

0,00

0,00

11.153.688,00 0,0008-16

0,00

18-ORÇAMENTOPARTICIPATIVO

0,00

0,00

1.400.168,00 0,0008-03449051

0,00

19-ORÇAMENTOPARTICIPATIVO

0,00

0,00

393.239,00 0,0004-02449051

0,00

0,00

0,00

137.889,00 0,0004-18

0,00

0,00

0,00

1.910.018,00 0,0008-16

0,00

45-OP / SANEAMENTO PARATODOS

69.654,06

69.654,06

0,00 56.626,8303-00339039

56.626,83

600.741,13

600.741,13

0,00 488.385,9803-02

488.385,98

233.134,25

233.134,25

0,00 233.134,2508-00449051

233.134,25

9.800.315,73

9.800.315,73

0,00 7.286.920,2608-02

7.286.920,26

1.694.143,38

1.694.143,38

0,00 1.085.752,4308-16

1.085.752,43

46-TAQUARIL - 2a E 3aETAPAS - PRÓ MORADIA -PAC

58.735,54

58.735,54

0,00 52.694,1303-00339039

52.694,13

351.833,35

351.833,35

0,00 237.046,5603-02

237.046,56

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 146: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 146 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1231-Melhorias Urbanas emFavelas

46-TAQUARIL - 2a E 3aETAPAS - PRÓ MORADIA -PAC

2.741.395,25

2.741.395,25

0,00 1.875.819,2004-02449051

1.875.819,20

144.258,88

144.258,88

0,00 98.702,2504-16

98.702,25

47-06 COMUNIDADES - AMP EPPL - PRÓ MORADIA - PAC

52.671,66

52.671,66

0,00 38.526,9003-00339039

38.526,90

1.000.761,36

1.000.761,36

0,00 732.011,1303-02

732.011,13

48-VILA SÃO JOSÉ - PAC 107.594,85

107.594,85

0,00 89.298,7803-00339039

89.298,78

111.911,15

111.911,15

0,00 111.911,1503-02

111.911,15

762.686,98

762.686,98

0,00 598.022,3703-03

598.022,37

49-VILA CALIFÓRNIA - HBB -PAC

8.042,01

8.042,01

0,00 8.042,0103-00339039

8.042,01

56.664,94

56.664,94

0,00 29.886,3303-03

29.886,33

105.490,70

105.490,70

0,00 105.490,7004-00449051

105.490,70

3.068.806,63

3.068.806,63

0,00 2.890.938,7004-03

2.890.938,70

753.762,22

753.762,22

0,00 753.762,2204-16

753.762,22

184.131,99

184.131,99

0,00 184.131,9908-00

184.131,99

50-VILA SENHOR DOSPASSOS - HBB - PAC

72.302,84

72.302,84

0,00 36.509,5003-03339039

36.509,50

27.795,13

27.795,13

0,00 27.795,1304-00449051

27.795,13

166.242,12

166.242,12

0,00 166.242,1204-03

166.242,12

450.475,58

450.475,58

0,00 97.508,2404-16

97.508,24

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 147: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 147 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1231-Melhorias Urbanas emFavelas

51-TAQUARIL - 1a. ETAPA -OBRA 1 - REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA

12.046,53

12.046,53

0,00 8.092,4003-00339039

8.092,40

58.075,02

58.075,02

0,00 38.304,4403-03

38.304,44

289.959,81

289.959,81

0,00 289.959,8104-00449051

289.959,81

2.003.750,78

2.003.750,78

0,00 1.727.491,0204-03

1.727.491,02

180.770,43

180.770,43

0,00 125.518,4804-16

125.518,48

2.887,16

2.887,16

0,00 2.069,3708-00

2.069,37

62.514,18

62.514,18

0,00 8.221,5708-03

8.221,57

10.885,43

10.885,43

0,00 0,0008-16

0,00

52-PEDREIRA PRADO LOPES -1a. ETAPA - OBRA 1 -REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

6.484,46

6.484,46

0,00 0,0003-00339039

0,00

32.422,25

32.422,25

0,00 0,0003-03

0,00

53-Aglomerado Morro dasPedras e Pedreira Prado Lopes -BNDES

14.459.370,86

14.459.370,86

0,00 10.200.032,4004-02449051

10.200.032,40

1.608.526,78

1.608.526,78

0,00 1.135.266,9604-16

1.135.266,96

54-Avenida Belém- Saneamentopara Todos - PAC

12.610,97

12.610,97

0,00 9.043,7703-00339039

9.043,77

93.195,64

93.195,64

0,00 66.833,8203-02

66.833,82

55-Avenida Santa Terezinha -Pro-moradia - PAC

54.206,13

54.206,13

0,00 19.187,9503-00339039

19.187,95

95.512,14

95.512,14

0,00 62.845,7803-02

62.845,78

1261-Aquisição e Indenização deMoradias

1-Implementação Projeto Proas -FHP

251.795,04

251.795,04

0,00 234.795,0404-03449051

234.795,04

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 148: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 148 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1261-Aquisição e Indenização deMoradias

1-Implementação Projeto Proas -FHP

144.017,04

144.017,04

0,00 135.303,3504-04449051

135.303,35

1.999.849,35

1.999.849,35

0,00 1.484.163,4004-16

1.484.163,40

706.437,22

706.437,22

0,00 607.767,0704-18

607.767,07

395.366,05

395.366,05

0,00 368.153,7508-16

368.153,75

2-Reassentamentos eIndenizações - PAC, OP, Áreasde Risco, PEHP

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

1.397.275,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

514.879,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

2.236.866,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

4.345.141,00 0,0004-16

0,00

0,00

0,00

7.408.214,00 0,0004-18

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0008-00

0,00

0,00

0,00

365.474,00 0,0008-02

0,00

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0008-16

0,00

5-OP / SANEAMENTO PARATODOS

158.622,99

158.622,99

0,00 158.622,9908-00449051

158.622,99

2.070.325,38

2.070.325,38

0,00 1.827.722,9508-02

1.827.722,95

71.413,12

71.413,12

0,00 44.457,3008-16

44.457,30

6-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS

10.534,95

10.534,95

0,00 10.534,9508-00449051

10.534,95

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 149: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 149 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1261-Aquisição e Indenização deMoradias

6-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS

110.114,34

110.114,34

0,00 94.814,3408-02449051

94.814,34

1.700,00

1.700,00

0,00 0,0008-16

0,00

7-AVENIDA BELÉM -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC

263.976,26

263.976,26

0,00 263.976,2604-02449051

263.976,26

29.330,71

29.330,71

0,00 29.330,7104-18

29.330,71

8-TAQUARIL - 2a E 3a ETAPAS- PRÓ MORADIA - PAC

28.315,08

28.315,08

0,00 28.315,0804-02449051

28.315,08

320.225,98

320.225,98

0,00 303.225,9804-16

303.225,98

17-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC

665.894,88

665.894,88

0,00 554.079,6104-02449051

554.079,61

48.891,40

48.891,40

0,00 40.681,6904-18

40.681,69

18-06 COMUNIDADES - AMP EPPL - PRÓ MORADIA - PAC

631.530,78

631.530,78

0,00 400.176,5104-02449051

400.176,51

34.001,64

34.001,64

0,00 21.825,1004-18

21.825,10

19-VILA SÃO JOSÉ - PAC 13.500,00

13.500,00

0,00 13.500,0004-02449051

13.500,00

616.699,42

616.699,42

0,00 446.526,4904-03

446.526,49

69.366,92

69.366,92

0,00 51.114,0404-18

51.114,04

20-VILA CALIFÓRNIA - HBB -PAC

1.731.974,69

1.731.974,69

0,00 1.722.798,7604-18449051

1.722.798,76

22-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI

157.562,20

157.562,20

0,00 157.562,2004-18449051

157.562,20

24-TAQUARIL - 1a. ETAPA -OBRA 1 - REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA

50.282,77

50.282,77

0,00 50.282,7704-03449051

50.282,77

25-PEDREIRA PRADO LOPES -1a. ETAPA - OBRA 1 -REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

132.643,05

132.643,05

0,00 84.618,3104-16449051

84.618,31

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 150: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 150 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra

3-INTERVENÇÃOURBANÍSTICO-AMBIENTAL(REASSENTAMENTOMONITORADO /INDENIZAÇÕES EDESAPROPRIAÇÕES

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

1.644.453,00 0,0004-02

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-16

0,00

0,00

0,00

182.830,00 0,0004-18

0,00

4-AÇÕES DEDESENVOLVIMENTOSÓCIO-COMUNITÁRIO

0,00

0,00

541.287,00 0,0003-00339039

0,00

12-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS

850.092,55

850.092,55

0,00 627.069,6604-02449051

627.069,66

94.454,72

94.454,72

0,00 69.674,4104-16

69.674,41

1306-Vilas Urbanizadas 1-Vilas Urbanizadas 165.187,09

165.187,09

0,00 36.860,0404-00449051

36.860,04

5-TAQUARIL URBANIZADO -PROJETOS DO CONJUNTO

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-01

0,00

8-TAQUARIL URBANIZADO -APROVAÇÃO DOPARCELAMENTO EPROJETOS

0,00

0,00

73.540,00 0,0003-01339039

0,00

2300-Acompanhamento eMonitoramento de FamíliasBeneficiárias da PolíticaHabitacional

5-CADASTROACOMPANHAMENTO EMONITORAMENTO DE FAMÍLIA

0,00

0,00

122.568,00 0,0003-00339039

0,00

2792-Bolsa-Moradia 1-Programa Bolsa-Moradia 2.236.800,00

2.236.800,00

0,00 2.098.800,0003-00339048

2.098.800,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 151: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 151 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0913-Fundo HabitaçãoPopular

16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social

2792-Bolsa-Moradia 2-PROGRAMA BOLSAMORADIA

1.440.000,00

1.440.000,00

0,00 1.266.480,0003-00339048

1.266.480,00

3-BOLSA MORADIA 0,00

0,00

1.532.100,00 0,0003-00339048

0,00

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural

1307-Implementação doPrograma DRENURBS

1-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

12.536.306,00 0,0004-01

0,00

0,00

0,00

730.648,00 0,0004-16

0,00

0,00

0,00

370.346,00 0,0004-18

0,00

0914-Fundo Parque DasMangabeiras

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental

1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental

0,00

0,00

2.553,00 0,0003-00339030

0,00

45.763,15

45.763,15

2.553,00 45.763,1503-00339039

45.763,15

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

2.553,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.553,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

0915-Fundo MunicipalDe Saneamento

17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano

66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale

1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale

1-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale

0,00

0,00

25.535,00 0,0004-18449051

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0008-18

0,00

0916-Fundo TransportesUrbanos

26-Transporte 452-Serviços Urbanos 60-Gestão da Mobilidade Urbana 1111-Construção da MobilidadeUrbana Sustentável

1-Construção da MobilidadeUrbana Sustentável

0,00

0,00

1.164.396,00 0,0004-02449051

0,00

4-Plano de mobilidade urbanasustentável para Belo Horizonte.

0,00

0,00

778.226,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

7.206.674,00 0,0004-02

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 152: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 152 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0916-Fundo TransportesUrbanos

26-Transporte 452-Serviços Urbanos 60-Gestão da Mobilidade Urbana 1111-Construção da MobilidadeUrbana Sustentável

4-Plano de mobilidade urbanasustentável para Belo Horizonte.

0,00

0,00

3.170.220,00 0,0004-03449051

0,00

1112-Implantação de ProjetosEstruturantes do TransporteUrbano e Trânsito

1-Implantação de ProjetosEstruturantes do TransporteUrbano e Trânsito

42.142,57

42.142,57

0,00 42.142,5704-00449051

42.142,57

137.079,25

137.079,25

0,00 137.079,2504-03

137.079,25

2-Implantação e melhoria deestações de integração dotransporte coletivo

0,00

0,00

204.280,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

1.264.288,00 0,0004-03

0,00

3-Melhoria dos corredores detransporte

0,00

0,00

8.739.180,00 0,0004-02449051

0,00

2567-Gestão da Política deTransporte Urbano e Trânsito

3-Gerenciamento do trânsito 0,00

0,00

46.264,00 0,0004-00449051

0,00

2837-Gerenciamento eFiscalização do Trânsito eTransporte Urbano

1-Gerenciamento do TrânsitoMunicipal

1.107.316,00

1.107.316,00

2.655.640,00 1.107.316,0003-00332081

1.107.316,00

552.947,21

552.947,21

1.477.720,00 552.947,2103-00333041

552.947,21

0,00

0,00

4.902.720,00 0,0003-00333081

0,00

745.511,32

745.511,32

1.989.686,00 745.511,3203-00339030

745.511,32

0,00

0,00

128.637,00 0,0003-00339035

0,00

3.036,00

3.036,00

8.181,00 3.036,0003-00339036

3.036,00

1.299.162,00

1.299.162,00

1.029.571,00 1.299.162,0003-00339037

1.299.162,00

21.088.988,17

21.088.988,17

26.645.582,00 20.945.188,4203-00339039

20.945.188,42

123.231,25

123.231,25

103.643,00 123.231,2503-00339047

123.231,25

155.868,93

155.868,93

11.490.750,00 155.868,9303-00339092

155.868,93

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 153: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 153 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0916-Fundo TransportesUrbanos

26-Transporte 452-Serviços Urbanos 60-Gestão da Mobilidade Urbana 2837-Gerenciamento eFiscalização do Trânsito eTransporte Urbano

1-Gerenciamento do TrânsitoMunicipal

352.747,89

352.747,89

668.501,00 352.747,8903-00339093

352.747,89

2.591.822,45

2.591.822,45

1.505.543,00 2.591.822,4504-00449051

2.591.822,45

0,00

0,00

735.408,00 0,0004-03

0,00

4.225,00

4.225,00

347.070,00 4.225,0004-00449052

4.225,00

454.791,77

454.791,77

1.389.104,00 454.791,7704-03

454.791,77

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-00449092

0,00

2-Fiscalização do TrânsitoMunicipal

1.283.238,89

1.283.238,89

0,00 1.283.238,8903-00332081

1.283.238,89

1.181.728,09

1.181.728,09

0,00 1.181.728,0903-00333041

1.181.728,09

54.040,00

54.040,00

0,00 54.040,0003-00339030

54.040,00

3.417.687,94

3.417.687,94

0,00 3.417.687,9403-00339039

3.417.687,94

17.968,24

17.968,24

0,00 17.968,2403-00339093

17.968,24

453-TransportesColetivos Urbanos

100-Programa deReestruturação do TransporteColetivo - BHBUS

1302-Implantação do ProgramaBHBUS

1-Implantação do ProgramaBHBUS - Av. Antônio Carlos

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-02

0,00

0917-Fundo CalamidadePública

6-SegurançaPública

182-Defesa Civil 20-Proteção Social Especial 2541-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais

2-Manutenção da COMDEC 0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339093

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 154: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 154 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0917-Fundo CalamidadePública

6-SegurançaPública

182-Defesa Civil 20-Proteção Social Especial 2541-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais

2-Manutenção da COMDEC 0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

3-Atendimento à população 69.147,44

69.147,44

10.213,00 0,0003-00339032

0,00

0918-CoordenadoriaDefesa Civil

6-SegurançaPública

182-Defesa Civil 20-Proteção Social Especial 2541-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais

1-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais

48.470,83

48.470,83

0,00 48.136,4301-00319004

48.136,43

592.133,33

592.133,33

623.054,00 592.133,3301-00319011

592.133,33

55.891,15

55.891,15

60.262,00 55.891,1501-00319013

55.891,15

65.937,52

65.937,52

69.455,00 65.937,5201-00319113

65.937,52

6.469,10

6.469,10

0,00 6.469,1003-00339036

6.469,10

16.092,00

16.092,00

0,00 7.835,1803-00339037

7.835,18

13.310,39

13.310,39

0,00 8.278,3003-00339039

8.278,30

2-Manutenção da COMDEC 3.977,33

3.977,33

5.106,00 3.977,3301-00319004

3.977,33

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

12.826,51

12.826,51

10.208,00 8.429,1703-00339030

8.429,17

4.219,10

4.219,10

12.256,00 4.219,1003-00339036

4.219,10

5.400,00

5.400,00

25.535,00 5.400,0003-00339037

5.400,00

198.483,82

198.483,82

138.902,00 113.468,8303-00339039

113.468,83

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

12.050,00 0,0004-00449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 155: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 155 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0918-CoordenadoriaDefesa Civil

6-SegurançaPública

182-Defesa Civil 20-Proteção Social Especial 2541-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais

3-Atendimento à população 394,17

394,17

0,00 394,1703-00339030

394,17

827,00

827,00

0,00 0,0003-00339039

0,00

0919-Fundação DeParques Municipais

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

39-Serviços de Utilidade Pública 2816-Administração deNecrópoles

1-Administração de Necrópoles 53.126,32

53.126,32

45.963,00 53.126,3201-00319004

53.126,32

103.477,98

103.477,98

441.242,00 103.477,9801-00319011

103.477,98

19.590,00

19.590,00

16.342,00 19.590,0001-00319013

19.590,00

1.500,00

1.500,00

93.968,00 1.500,0001-00319113

1.500,00

28.707,42

28.707,42

59.239,00 20.846,7903-00339030

20.846,79

0,00

0,00

1.056,00 0,0003-06339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

1.564.679,42

1.564.679,42

1.357.440,00 1.075.424,9103-00339037

1.075.424,91

1.522.636,86

1.522.636,86

1.218.527,00 1.362.492,9603-00339039

1.362.492,96

185.152,34

185.152,34

248.175,00 90.575,9903-06

90.575,99

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449051

0,00

38.586,72

38.586,72

377.286,00 38.586,7204-06

38.586,72

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental

1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 156: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 156 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0919-Fundação DeParques Municipais

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental

1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2812-Administração dos ParquesMunicipais

1-Administração dos ParquesMunicipais

0,00

0,00

51.070,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,00

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,00

0,00

1.355.554,55

1.355.554,55

3.107.093,00 1.355.554,5501-00319011

1.355.554,55

220.624,73

220.624,73

208.364,00 220.624,7301-00319013

220.624,73

71.055,63

71.055,63

517.849,00 71.055,6301-00319113

71.055,63

267.257,53

267.257,53

308.442,00 201.897,8403-00339030

201.897,84

810,00

810,00

34.048,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

1.056,00 0,0003-06339035

0,00

0,00

0,00

1.056,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.643,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

2.643,00 0,00

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 157: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 157 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0919-Fundação DeParques Municipais

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2812-Administração dos ParquesMunicipais

1-Administração dos ParquesMunicipais

0,00

0,00

1.056,00 0,0003-06339036

0,00

5.819.264,58

5.819.264,58

3.517.249,00 4.433.225,7903-00339037

4.433.225,79

0,00

0,00

35.364,00 0,0003-06

0,00

95.674,81

95.674,81

214.494,00 89.674,8103-13

89.674,81

756.287,00

756.287,00

756.287,00 581.182,0003-15

581.182,00

3.440.981,93

3.440.981,93

2.336.956,00 3.024.213,9803-00339039

3.024.213,98

1.618.072,76

1.618.072,76

1.484.625,00 1.495.273,1703-06

1.495.273,17

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

293.000,00

293.000,00

103.406,00 108.802,7504-03

108.802,75

0,00

0,00

111.230,00 0,0004-04

0,00

2.200.563,77

2.200.563,77

820.093,00 2.033.855,7404-06

2.033.855,74

0,00

0,00

19.168,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-09

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 158: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 158 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0919-Fundação DeParques Municipais

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2812-Administração dos ParquesMunicipais

1-Administração dos ParquesMunicipais

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

107.591,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

54.704,00 0,0004-04

0,00

40.672,00

40.672,00

77.465,00 2.034,0004-06

2.034,00

0,00

0,00

14.331,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

5.287,00 0,0004-09

0,00

2823-Planejamento eMonitoramento dos ParquesMunicipais

1-Coordenação Plan.Monitoramento ParquesMunicipais

289.853,98

289.853,98

333.996,00 289.853,9801-00319011

289.853,98

35.749,00

35.749,00

35.749,00 35.749,0001-00319013

35.749,00

24.121,50

24.121,50

34.727,00 24.121,5001-00319113

24.121,50

21.312,49

21.312,49

61.277,00 14.865,6903-00339030

14.865,69

0,00

0,00

1.056,00 0,0003-06339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

42.308,00 0,0003-06

0,00

171.072,58

171.072,58

172.616,00 141.977,4803-00339037

141.977,48

0,00

0,00

3.965,00 0,0003-06

0,00

19.957,99

19.957,99

21.449,00 15.681,4703-00339039

15.681,47

149.012,68

149.012,68

205.897,00 118.647,8803-06

118.647,88

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 159: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 159 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0919-Fundação DeParques Municipais

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2823-Planejamento eMonitoramento dos ParquesMunicipais

1-Coordenação Plan.Monitoramento ParquesMunicipais

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449051

0,00

975.000,00

975.000,00

428.891,00 968.724,2704-03

968.724,27

0,00

0,00

64.108,00 0,0004-04

0,00

9.452,51

9.452,51

30.767,00 9.452,5104-06

9.452,51

0,00

0,00

15.407,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

1.033,00 0,0004-09

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

158.661,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

49.822,00 0,0004-04

0,00

23.088,00

23.088,00

27.916,00 7.568,0004-06

7.568,00

0,00

0,00

15.865,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

5.287,00 0,0004-09

0,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

218.983,38

218.983,38

460.752,00 199.348,0201-00319004

199.348,02

752.996,95

752.996,95

758.899,00 752.996,9501-00319011

752.996,95

136.867,00

136.867,00

136.867,00 136.867,0001-00319013

136.867,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319091

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 160: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 160 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0919-Fundação DeParques Municipais

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319094

0,00

24.680,00

24.680,00

27.577,00 24.680,0001-00319113

24.680,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319192

0,00

0,00

0,00

22.470,00 0,0003-00339010

0,00

2.411,40

2.411,40

10.214,00 2.411,4003-00339014

2.411,40

54.218,31

54.218,31

66.387,00 42.365,0903-00339030

42.365,09

0,00

0,00

28.029,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

1.056,00 0,0003-06

0,00

127.865,27

127.865,27

109.289,00 112.024,7303-00339036

112.024,73

0,00

0,00

63.464,00 0,0003-06

0,00

222.914,28

222.914,28

219.090,00 204.145,6303-00339037

204.145,63

0,00

0,00

79.330,00 0,0003-06

0,00

178.549,03

178.549,03

172.612,00 153.638,2703-00339039

153.638,27

55.999,62

55.999,62

82.667,00 53.915,2403-06

53.915,24

75.166,00

75.166,00

61.284,00 52.808,0003-00339046

52.808,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 161: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 161 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

0919-Fundação DeParques Municipais

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339047

0,00

44.553,32

44.553,32

36.770,00 38.952,9503-00339049

38.952,95

232.844,82

232.844,82

102.140,00 113.487,9003-00339092

113.487,90

227.362,86

227.362,86

224.708,00 227.362,8603-00339093

227.362,86

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449051

0,00

158.993,07

158.993,07

10.339,00 158.993,0704-06

158.993,07

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

45.567,00

45.567,00

49.634,00 4.106,0004-06

4.106,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449091

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449092

0,00

1000-Sec. PolíticasSociais

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

119-Gestão do Programa BHCidadania

2342-Administração doPrograma BH-CIDADANIA

1-Administração do ProgramaBH-CIDADANIA

177.546,04

177.546,04

127.316,00 165.421,3601-00319004

165.421,36

4.604,40

4.604,40

37.484,00 0,0011-00339030

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00 2.500,0003-09339036

2.500,00

48.145,89

48.145,89

132.455,00 41.485,8911-00

41.485,89

0,00

0,00

23.491,00 0,0011-00339037

0,00

136.389,12

136.389,12

25.533,00 100.540,8011-00339039

100.540,80

12.990,00

12.990,00

115.272,00 0,0011-00449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 162: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 162 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1000-Sec. PolíticasSociais

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

119-Gestão do Programa BHCidadania

2342-Administração doPrograma BH-CIDADANIA

6-Implantação de EspaçosBH-Cidadania

0,00

0,00

10.213,00 0,0003-09339030

0,00

0,00

0,00

4.084,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0011-01

0,00

0,00

0,00

6.053,00 0,0011-00339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0011-01

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-09339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0011-01

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0011-00339037

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0011-01

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-09339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0011-01

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0011-00449052

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0011-01

0,00

122-Farmácia Popular 2304-Gerenciamento daFarmácia Popular

1-Gerenciamento da FarmáciaPopular

185.572,93

185.572,93

2.042,00 184.763,9201-00319004

184.763,92

0,00

0,00

143.030,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

367.704,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 163: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 163 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1000-Sec. PolíticasSociais

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

122-Farmácia Popular 2304-Gerenciamento daFarmácia Popular

1-Gerenciamento da FarmáciaPopular

2.186,00

2.186,00

15.318,00 2.186,0003-00339030

2.186,00

71.140,00

71.140,00

81.712,00 60.836,2903-00339036

60.836,29

38.864,00

38.864,00

67.412,00 27.433,9603-00339037

27.433,96

69.877,47

69.877,47

142.654,00 53.966,9103-00339039

53.966,91

25.990,56

25.990,56

459.630,00 20.958,2403-03

20.958,24

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0004-00449052

0,00

1.695,00

1.695,00

4.084,00 1.695,0004-03

1.695,00

123-Gestão da Política Social 2787-Planejamento eMonitoramento da Política Social

1-Planejamento e Monitoramentoda Política Social

200.040,00

200.040,00

191.818,00 181.670,0003-00335041

181.670,00

2.130,80

2.130,80

0,00 2.130,8003-00339036

2.130,80

14.332,28

14.332,28

16.750,00 10.217,0803-00339039

10.217,08

0,00

0,00

6.128,00 0,0004-00449052

0,00

3-Publicação da Revista PensarBH - Política Social

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

8.170,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

44.941,00 0,0003-00339039

0,00

5-Planejamento e Monitoramentoda Política Social

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

2.547.566,51

2.547.566,51

2.655.640,00 2.547.566,5101-00319011

2.547.566,51

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 164: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 164 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1000-Sec. PolíticasSociais

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

123-Gestão da Política Social 2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

205.195,29

205.195,29

183.852,00 205.195,2901-00319013

205.195,29

304.710,50

304.710,50

316.634,00 304.710,5001-00319113

304.710,50

10.526,25

10.526,25

20.428,00 8.725,0003-00339014

8.725,00

62.118,27

62.118,27

86.200,00 39.816,8303-00339030

39.816,83

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

220.942,31

220.942,31

214.492,00 219.832,3103-00339036

219.832,31

487.979,00

487.979,00

550.779,00 355.765,5303-00339037

355.765,53

1.697.922,97

1.697.922,97

1.315.430,00 1.444.153,5803-00339039

1.444.153,58

0,00

0,00

15.116,00 0,0003-00339047

0,00

14.549,00

14.549,00

9.649,00 6.709,0004-00449052

6.709,00

156.128,78

156.128,78

265.564,00 156.128,7804-02

156.128,78

0,00

0,00

51.069,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-09

0,00

8-AssistênciaSocial

122-AdministraçãoGeral

120-Transferência de Renda 2797-Gestão dos Programas deTransferência de Renda

1- Bolsa Família 36.086,98

36.086,98

246.850,00 35.987,9801-00319004

35.987,98

545,00

545,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

6.700,00

6.700,00

21.550,00 6.700,0003-00339039

6.700,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 165: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 165 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1000-Sec. PolíticasSociais

11-Trabalho 334-Fomento aoTrabalho

121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação

2577-Desenvolvimento doSistema Público de Emprego,Trabalho e Renda

1-Apoio ao Programa deGeração de Trabalho e Renda

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-00335041

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339014

0,00

8.192,20

8.192,20

16.341,00 240,0003-00339030

240,00

44.155,26

44.155,26

128.362,00 35.282,4103-03

35.282,41

0,00

0,00

25.533,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339033

0,00

0,00

0,00

79.669,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

20.451,00

20.451,00

38.300,00 10.608,1403-03

10.608,14

646.307,96

646.307,96

597.680,00 386.532,0503-00339039

386.532,05

614.451,72

614.451,72

1.161.546,00 603.158,2203-03

603.158,22

30.447,00

30.447,00

158.491,00 30.447,0004-03449052

30.447,00

2-Cursos Técnicos com cargahorária entre 1.200 a 1.500horas

100,00

100,00

0,00 100,0003-00339039

100,00

12-Seleção, encaminhamento eacompanhamento de candidatos- NIAT

3.000,00

3.000,00

0,00 3.000,0003-00339039

3.000,00

1005-Sec. Adj.Abastecimento

8-AssistênciaSocial

122-AdministraçãoGeral

132-Gestão da Política deSegurança Alimentar

2331-Gerenciamento Técnicodos Sistemas de SegurançaAlimentar e Nutricional

2-Núcleo de Documentação eInformação em SegurançaAlimentar e Nutricional

0,00

0,00

3.981,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 166: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 166 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1005-Sec. Adj.Abastecimento

8-AssistênciaSocial

122-AdministraçãoGeral

132-Gestão da Política deSegurança Alimentar

2331-Gerenciamento Técnicodos Sistemas de SegurançaAlimentar e Nutricional

2-Núcleo de Documentação eInformação em SegurançaAlimentar e Nutricional

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

128,00

128,00

4.083,00 128,0003-00339039

128,00

10.440,28

10.440,28

1.021,00 10.440,2804-00449052

10.440,28

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

9.428,16

9.428,16

5.107,00 9.428,1601-00319004

9.428,16

643.162,31

643.162,31

306.420,00 643.162,3101-00319011

643.162,31

51.731,41

51.731,41

51.070,00 51.731,4101-00319013

51.731,41

80.259,24

80.259,24

10.214,00 80.259,2401-00319113

80.259,24

5.578,05

5.578,05

0,00 5.578,0503-00339036

5.578,05

55.751,00

55.751,00

0,00 38.834,2703-00339037

38.834,27

425.933,60

425.933,60

0,00 370.285,9803-00339039

370.285,98

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0004-03449052

0,00

52-Serviços Administrativo,Orçamentário e Financeiro

1.652,00

1.652,00

7.149,00 1.652,0003-00339014

1.652,00

46.814,37

46.814,37

42.894,00 33.419,2403-00339030

33.419,24

330.900,00

330.900,00

357.490,00 295.447,8403-00339035

295.447,84

9.585,02

9.585,02

25.533,00 9.585,0203-00339036

9.585,02

0,00

0,00

38.813,00 0,0003-00339037

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 167: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 167 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1005-Sec. Adj.Abastecimento

8-AssistênciaSocial

122-AdministraçãoGeral

132-Gestão da Política deSegurança Alimentar

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

52-Serviços Administrativo,Orçamentário e Financeiro

392.984,12

392.984,12

772.582,00 361.042,8603-00339039

361.042,86

16.062,76

16.062,76

95.907,00 8.221,0004-00449052

8.221,00

306-Alimentação eNutrição

74-Assistência Alimentar eNutricional

2120-Assistência Alimentar eNutricional às Entidades

1-Assistência Alimentar eNutricional às Entidades

4.345.348,67

4.345.348,67

4.800.580,00 4.345.348,6701-00319011

4.345.348,67

51.897,87

51.897,87

35.749,00 51.897,8701-00319013

51.897,87

819.095,78

819.095,78

919.260,00 819.095,7801-00319113

819.095,78

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

11.739,09

11.739,09

22.470,00 11.739,0903-00339036

11.739,09

32.920,00

32.920,00

30.642,00 23.367,5603-00339039

23.367,56

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

2-Assistência Alimentar aoAgente Jovem

0,00

0,00

551.229,00 0,0003-00339032

0,00

9.095,82

9.095,82

0,00 9.095,8203-00339036

9.095,82

3-Assistência Alimentar aEntidades Infanto-juvenis eCAC's

1.405.030,20

1.405.030,20

1.652.951,00 1.215.155,2003-00339032

1.215.155,20

0,00

0,00

2.675,00 0,0003-00339039

0,00

4-Assistência Alimentar àAbrigos e Albergues

297.991,45

297.991,45

564.006,00 221.611,0403-00339032

221.611,04

6-Assistência Alimentar aosDesabrigados

25.248,80

25.248,80

67.003,00 0,0003-00339032

0,00

7-Assistência Alimentar àsCreches Conveniadas

5.230.609,89

5.230.609,89

2.916.279,00 4.530.878,0203-00339032

4.530.878,02

9-Assistência Alimentar àInstituições de LongaPermanência para Idosos

401.342,52

401.342,52

533.101,00 337.002,0903-00339032

337.002,09

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 168: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 168 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1005-Sec. Adj.Abastecimento

8-AssistênciaSocial

306-Alimentação eNutrição

74-Assistência Alimentar eNutricional

2120-Assistência Alimentar eNutricional às Entidades

10-Ações de Prevenção eCombate à Desnutrição

24.864,00

24.864,00

318.268,00 0,0003-00339032

0,00

11-Banco de Alimentos 4.195,55

4.195,55

10.210,00 2.435,6403-00339030

2.435,64

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339032

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

1.992,15

1.992,15

3.063,00 1.992,1503-00339039

1.992,15

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

12-Avaliação do EstadoNutricional de Crianças eAdolescentes atendidas pelaAssistência Alimentar

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

11-Trabalho 333-Empregabilidade 133-Educação para o ConsumoAlimentar e QualificaçãoProfissional na Área deAlimentos

2330-Educação e QualificaçãoAlimentar e Nutricional

1-Educação e QualificaçãoAlimentar e Nutricional

393,80

393,80

0,00 393,8011-00339030

393,80

2-Capacitação de Funcionáriosdas Unidades de Alimentação eNutrição

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

5.794,20

5.794,20

0,00 0,0003-00339032

0,00

2.197,80

2.197,80

0,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

612,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0004-00449052

0,00

4-Cursos Profissionalizantespara a População na Área deProdução de Alimentos

16.891,51

16.891,51

14.961,00 11.704,6203-00339030

11.704,62

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 169: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 169 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1005-Sec. Adj.Abastecimento

11-Trabalho 333-Empregabilidade 133-Educação para o ConsumoAlimentar e QualificaçãoProfissional na Área deAlimentos

2330-Educação e QualificaçãoAlimentar e Nutricional

4-Cursos Profissionalizantespara a População na Área deProdução de Alimentos

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

784,74

784,74

510,00 784,7403-00339039

784,74

60.721,05

60.721,05

1.020,00 60.721,0504-00449052

60.721,05

5-Cursos Profissionalizantespara Alunos da Rede Municipalde Ensino na Área de Produçãode Alimentos

7.722,44

7.722,44

0,00 7.722,4403-00339030

7.722,44

0,00

0,00

10.206,00 0,0011-00

0,00

1.006,40

1.006,40

10.214,00 1.006,4011-00339032

1.006,40

0,00

0,00

5.107,00 0,0011-00339036

0,00

0,00

0,00

5.104,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.735,00 0,0004-00449052

0,00

6-Ações Educativas e deComunicação para a Promoçãoda Alimentação Saudável eSaúde da População

1.006,17

1.006,17

2.552,00 842,1703-00339030

842,17

0,00

0,00

34.216,00 0,0003-00339032

0,00

6.150,00

6.150,00

0,00 1.650,0011-00

1.650,00

16.847,00

16.847,00

2.756,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 170: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 170 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1005-Sec. Adj.Abastecimento

11-Trabalho 333-Empregabilidade 133-Educação para o ConsumoAlimentar e QualificaçãoProfissional na Área deAlimentos

2330-Educação e QualificaçãoAlimentar e Nutricional

6-Ações Educativas e deComunicação para a Promoçãoda Alimentação Saudável eSaúde da População

0,00

0,00

510,00 0,0004-00449052

0,00

20-Agricultura 601-Promoção daProdução Vegetal

130-Fomento à AgriculturaUrbana

2121-Fomento à AgriculturaUrbana

1-Fomento à Agricultura Urbana 0,00

0,00

112.354,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

837.548,00 0,0003-00339037

0,00

102.580,00

102.580,00

106.225,00 83.506,5803-00339039

83.506,58

2-Oficinas de Plantio emEspaços Alternativos

0,00

0,00

507,00 0,0003-00339030

0,00

3.088,00

3.088,00

5.106,00 3.088,0011-00

3.088,00

106.513,48

106.513,48

0,00 78.240,1203-00339035

78.240,12

644.387,01

644.387,01

0,00 439.802,1403-00339037

439.802,14

0,00

0,00

510,00 0,0004-00449052

0,00

3-Hortas e PomaresComunitários e Escolares

4.940,00

4.940,00

2.555,00 4.940,0003-00339030

4.940,00

5.250,00

5.250,00

0,00 5.250,0011-00

5.250,00

0,00

0,00

510,00 0,0004-00449052

0,00

23-Comércio eServiços

691-PromoçãoComercial

131-Abastecimento e Regulaçãodo Mercado de Alimentos

2305-Regulação e Apoio aoMercado de Alimentos

1-Regulação e Apoio aoMercado de Alimentos

0,00

0,00

408.560,00 0,0003-00339035

0,00

158.322,33

158.322,33

380.982,00 104.081,7603-00339037

104.081,76

105.770,00

105.770,00

104.182,00 86.993,4003-00339039

86.993,40

6-Feiras Modelos 2.327,64

2.327,64

2.042,00 2.327,6403-00339030

2.327,64

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 171: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 171 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1005-Sec. Adj.Abastecimento

23-Comércio eServiços

691-PromoçãoComercial

131-Abastecimento e Regulaçãodo Mercado de Alimentos

2305-Regulação e Apoio aoMercado de Alimentos

6-Feiras Modelos 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

8-Reestruturar e Gerenciar asConcessões dos Mercados

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

180.993,78

180.993,78

0,00 167.922,3803-00339037

167.922,38

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

9-Abastecer e Comboio doTrabalhador

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

12-Pesquisa da Cesta BásicaSMAAB

390.300,00

390.300,00

0,00 351.238,1103-00339035

351.238,11

13-Central de AbastecimentoMunicipal - CAM

0,00

0,00

4.737,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

61,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos

2307-Comercialização deAlimentos Subsidiados

1-Comercialização de AlimentosSubsidiados

0,00

0,00

418.774,00 0,0003-00339037

0,00

2-Cestão Popular 298.820,21

298.820,21

311.527,00 298.820,2103-00339030

298.820,21

47.916,60

47.916,60

81.711,00 47.916,6011-00

47.916,60

366.000,00

366.000,00

0,00 269.622,1103-00339037

269.622,11

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

1006-Sec. Adj.Assistência Social

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

10.271,76

10.271,76

1.021,00 9.551,7601-00319004

9.551,76

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 172: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 172 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1006-Sec. Adj.Assistência Social

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

8.074.180,28

8.074.180,28

6.516.532,00 8.027.095,4801-00319011

8.027.095,48

184.105,03

184.105,03

102.140,00 168.440,0301-00319013

168.440,03

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319034

0,00

1.433.536,32

1.433.536,32

1.256.322,00 1.433.536,3201-00319113

1.433.536,32

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-00337041

0,00

5.540,00

5.540,00

10.214,00 3.870,0003-00339014

3.870,00

132.746,06

132.746,06

142.994,00 112.150,0003-00339030

112.150,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

392.325,95

392.325,95

367.704,00 392.325,9503-00339036

392.325,95

186.100,00

186.100,00

204.280,00 137.235,8603-00339037

137.235,86

2.211.732,08

2.211.732,08

1.660.500,00 1.878.089,1103-00339039

1.878.089,11

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339047

0,00

8.487,30

8.487,30

10.213,00 5.237,3004-00449052

5.237,30

19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília

1-Núcleo de Apoio à Família 131.167,00

131.167,00

0,00 102.582,7103-00339037

102.582,71

3-Implementação de Políticas deAssistência Social

0,00

0,00

134.824,00 0,0003-00339037

0,00

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais

161.992,00

161.992,00

0,00 124.702,7703-00339037

124.702,77

14-Implementação de Políticasde Assistência Social

0,00

0,00

150.145,00 0,0003-00339037

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 173: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 173 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2534-Implantação, Manut. eRecup. de Equip. Esportivos eÁreas de Lazer

1-Manutenção de EquipamentosEsportivos

0,00

0,00

306,00 0,0003-00339030

0,00

54.087,57

54.087,57

0,00 34.715,5003-00339039

34.715,50

3-Serviços Administrativos deEquipamentos Esportivos

0,00

0,00

14.090,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

6.126,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

194.066,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

148.197,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

91.926,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-09

0,00

0,00

0,00

12.254,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

20.734,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

204,00 0,0004-09

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 174: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 174 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2757-Programas EsportivosSociais e Atividades de LazerComunitárias

1-Programas Esportivos Sociaise Atividades de LazerComunitárias

0,00

0,00

306,00 0,0001-00319004

0,00

2.494.372,23

2.494.372,23

2.247.080,00 2.494.372,2301-00319011

2.494.372,23

70.413,73

70.413,73

43.920,00 70.413,7301-00319013

70.413,73

413.443,42

413.443,42

439.202,00 413.443,4201-00319113

413.443,42

2.489.744,00

2.489.744,00

2.129.128,00 2.090.400,0003-00335043

2.090.400,00

0,00

0,00

294.163,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

91.926,00 0,0003-09

0,00

575.856,00

575.856,00

588.179,00 479.880,0011-00

479.880,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0011-03

0,00

5.312,80

5.312,80

2.042,00 5.312,8003-00339014

5.312,80

169.617,56

169.617,56

327.963,00 63.544,1003-00339030

63.544,10

669.555,81

669.555,81

1.863.748,00 407.874,7803-03

407.874,78

0,00

0,00

112.354,00 0,0003-09

0,00

117.836,34

117.836,34

170.470,00 32.862,0811-00

32.862,08

0,00

0,00

15.321,00 0,0011-03

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0011-09

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 175: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 175 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2757-Programas EsportivosSociais e Atividades de LazerComunitárias

1-Programas Esportivos Sociaise Atividades de LazerComunitárias

2.000,00

2.000,00

23.492,00 0,0003-00339031

0,00

2.920,00

2.920,00

1.021,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339032

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0003-00339033

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0011-00

0,00

268.802,30

268.802,30

67.003,00 239.723,1703-00339036

239.723,17

891.860,22

891.860,22

1.403.403,00 886.345,5103-03

886.345,51

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

4.481,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0011-00

0,00

109.360,32

109.360,32

129.183,00 56.707,8703-00339039

56.707,87

600.000,00

600.000,00

955.009,00 526.266,9003-03

526.266,90

0,00

0,00

52.091,00 0,0003-09

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 176: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 176 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2757-Programas EsportivosSociais e Atividades de LazerComunitárias

1-Programas Esportivos Sociaise Atividades de LazerComunitárias

355.858,23

355.858,23

461.263,00 341.712,7311-00339039

341.712,73

0,00

0,00

1.531,00 0,0011-03

0,00

0,00

0,00

612,00 0,0011-09

0,00

16.552,60

16.552,60

32.376,00 11.403,6004-00449052

11.403,60

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-03

0,00

6.686,10

6.686,10

17.874,00 3.266,1011-00

3.266,10

0,00

0,00

15.321,00 0,0011-03

0,00

125-Gestão da Política deEsportes

2334-Gestão Colegiada eParticipação Social

1-Gestão Colegiada eParticipação Social

0,00

0,00

204,00 0,0003-00339014

0,00

3.964,11

3.964,11

5.817,00 2.061,0103-00339030

2.061,01

0,00

0,00

204,00 0,0003-00339033

0,00

0,00

0,00

5.616,00 0,0003-00339036

0,00

56.489,00

56.489,00

296.206,00 21.904,5903-00339037

21.904,59

6.779,86

6.779,86

402.837,00 255,5303-00339039

255,53

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 177: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 177 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

125-Gestão da Política deEsportes

2334-Gestão Colegiada eParticipação Social

1-Gestão Colegiada eParticipação Social

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-03449051

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

102,00 0,0004-09

0,00

566,25

566,25

817,00 566,2504-00449052

566,25

0,00

0,00

102,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

51,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

51,00 0,0004-09

0,00

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

59.806,03

59.806,03

236.240,00 59.806,0301-00319004

59.806,03

1.242.191,45

1.242.191,45

704.766,00 1.242.191,4501-00319011

1.242.191,45

25.362,32

25.362,32

2.042,00 25.362,3201-00319013

25.362,32

208.709,12

208.709,12

150.145,00 208.709,1201-00319113

208.709,12

2.988,56

2.988,56

8.171,00 2.988,5603-00339014

2.988,56

37.254,52

37.254,52

72.412,00 27.849,8403-00339030

27.849,84

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339033

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339035

0,00

338.736,80

338.736,80

309.482,00 308.736,3403-00339036

308.736,34

357.493,00

357.493,00

229.815,00 252.417,6303-00339037

252.417,63

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 178: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 178 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

125-Gestão da Política deEsportes

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

377.653,76

377.653,76

326.332,00 299.511,7003-00339039

299.511,70

75,00

75,00

2.042,00 75,0003-00339047

75,00

6.984,24

6.984,24

8.373,00 2.765,3604-00449052

2.765,36

150-Promoção de EventosEsportivos e de Lazer e Apoio àEntidades

2106-Apoio a Entidades nasAções Esportivas e de Lazer

1-Volta Internacional daPampulha

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339031

0,00

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-00339032

0,00

90.000,00

90.000,00

142.996,00 0,0003-00339039

0,00

2533-Realização de EventosEsportivos e de Lazer

1-Copa Centenário de FutebolAmador

0,00

0,00

306,00 0,0001-00319004

0,00

288.619,02

288.619,02

265.564,00 288.619,0201-00319011

288.619,02

7.568,00

7.568,00

7.149,00 7.568,0001-00319013

7.568,00

48.292,50

48.292,50

52.091,00 48.292,5001-00319113

48.292,50

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339030

0,00

44.073,50

44.073,50

76.605,00 1.758,4003-00339031

1.758,40

34.331,55

34.331,55

71.498,00 6.379,8003-00339032

6.379,80

0,00

0,00

204,00 0,0003-00339033

0,00

15.682,58

15.682,58

9.192,00 10.021,9803-00339036

10.021,98

222.217,57

222.217,57

230.325,00 37.206,2803-00339039

37.206,28

4.094,00

4.094,00

4.898,00 4.094,0004-00449052

4.094,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 179: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 179 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

8-Processo Participativo Popular 2334-Gestão Colegiada eParticipação Social

4-Coordenação e Participaçãoem Fóruns Governamentais

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

306,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

5-Apoio aos ConselhosMunicipais

0,00

0,00

1.531,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

306,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

6-Realização de Conferências 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

204,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

204,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

21.449,00 0,0003-00339039

0,00

121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação

2332-Inclusão Social Produtiva 1-Inclusão Social Produtiva 6.171,90

6.171,90

0,00 4.628,1703-00339039

4.628,17

2-Qualificação Profissional 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-04

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 180: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 180 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação

2332-Inclusão Social Produtiva 2-Qualificação Profissional 0,00

0,00

20.428,00 0,0003-08339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-08

0,00

960,00

960,00

510,00 66,0003-00339036

66,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-08

0,00

185.651,04

185.651,04

1.021,00 185.651,0403-00339039

185.651,04

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-08

0,00

3-Apoio e Promoção daEconomia Popular Solidária

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

306,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 181: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 181 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação

2332-Inclusão Social Produtiva 4-Serviço de qualificaçãoprofissional para moradores daPedreira Prado Lopes e Senhordos Passos - Esc.Profissionalizante RaimundaSoares

1.724,39

1.724,39

2.042,00 1.048,0903-00339030

1.048,09

0,00

0,00

714,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

7.895,25

7.895,25

27.984,00 7.247,4903-00339039

7.247,49

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

16.526,79

16.526,79

4.084,00 9.092,8204-00449052

9.092,82

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania

1-Educação Politica daSociedade Civil

1.367.234,12

1.367.234,12

275.778,00 1.367.234,1201-00319011

1.367.234,12

82.251,89

82.251,89

40.856,00 82.251,8901-00319013

82.251,89

207.778,22

207.778,22

16.342,00 207.778,2201-00319113

207.778,22

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

68.772,79

68.772,79

0,00 68.772,7903-00339036

68.772,79

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 182: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 182 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania

3-Promoção de Eventos deEducação Política

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339014

0,00

592,50

592,50

510,00 592,5003-00339030

592,50

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

42.540,64

42.540,64

10.723,00 25.254,5003-00339039

25.254,50

4-Espaço Conexão BH-Cidadã 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

4.791,40

4.791,40

0,00 4.791,4003-04

4.791,40

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

36.259,00 0,0003-00339039

0,00

5- Projeto BH-Cidadania 2.610,00

2.610,00

0,00 2.610,0003-04339030

2.610,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0011-00339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0011-00339039

0,00

6-Educação Política de AgentesPúblicos

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 183: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 183 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania

6-Educação Política de AgentesPúblicos

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339039

0,00

7-Projeto Guernica 0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

8-Publicações sobre DireitosHumanos e Cidadania

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 184: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 184 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania

8-Publicações sobre DireitosHumanos e Cidadania

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08339036

0,00

2.353,50

2.353,50

6.639,00 104,5003-00339039

104,50

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-08

0,00

9-Núcleos de Cidadania 0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339039

0,00

2337-Reparação e Garantia deDireitos

1-Reparação e Garantia deDireitos

1.309.612,96

1.309.612,96

2.247.080,00 1.309.612,9601-00319011

1.309.612,96

41.212,28

41.212,28

66.391,00 41.212,2801-00319013

41.212,28

219.575,80

219.575,80

398.346,00 219.575,8001-00319113

219.575,80

57.107,73

57.107,73

0,00 57.107,7303-00339036

57.107,73

16.284,40

16.284,40

0,00 12.713,5603-00339039

12.713,56

3-Serviço de Abrigamento deMulheres em Situação de Risco -Casa Abrigo Sempre Viva

3.050,18

3.050,18

15.828,00 1.832,8403-00339030

1.832,84

1.319,90

1.319,90

19.403,00 1.319,9003-03

1.319,90

0,00

0,00

19.403,00 0,0003-04

0,00

272,00

272,00

19.403,00 136,0003-08

136,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 185: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 185 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2337-Reparação e Garantia deDireitos

3-Serviço de Abrigamento deMulheres em Situação de Risco -Casa Abrigo Sempre Viva

0,00

0,00

26.045,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

7.700,00

7.700,00

5.107,00 7.700,0003-03

7.700,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

7.904,72

7.904,72

106.020,00 3.300,0003-00339039

3.300,00

3.088,80

3.088,80

0,00 3.088,8003-08

3.088,80

0,00

0,00

3.062,00 0,0004-00449052

0,00

131.511,37

131.511,37

5.106,00 131.511,3704-03

131.511,37

0,00

0,00

5.106,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

5.106,00 0,0004-08

0,00

4-Monitoramento de Direitos 0,00

0,00

3.063,00 0,0003-00339030

0,00

4.703,31

4.703,31

0,00 4.703,3103-03

4.703,31

0,00

0,00

26.045,00 0,0003-00339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 186: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 186 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2337-Reparação e Garantia deDireitos

4-Monitoramento de Direitos 440,00

440,00

510,00 440,0003-00339036

440,00

1.100,00

1.100,00

0,00 1.100,0003-03

1.100,00

54.837,07

54.837,07

3.063,00 51.694,2203-00339039

51.694,22

108.000,00

108.000,00

0,00 108.000,0003-03

108.000,00

3.920,00

3.920,00

0,00 3.920,0003-08

3.920,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

681,48

681,48

0,00 681,4804-03

681,48

5-Articulação de Redes deProteção ao Cidadão

0,00

0,00

2.552,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

26.352,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 187: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 187 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2337-Reparação e Garantia deDireitos

5-Articulação de Redes deProteção ao Cidadão

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

10.212,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.212,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

10.212,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.020,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0004-08

0,00

6-Espaço de Convivência eSocialização da Pessoa Idosa -Centro de Referência do Idoso

0,00

0,00

1.020,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

25.739,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0004-00449052

0,00

2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico

1-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico

251.217,53

251.217,53

735.408,00 250.823,4001-00319004

250.823,40

0,00

0,00

20.428,00 0,0001-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 188: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 188 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico

1-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico

0,00

0,00

20.428,00 0,0001-04319004

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0001-08

0,00

54.955,55

54.955,55

0,00 42.270,2503-00339039

42.270,25

2-Serviço de AtendimentoIntegrado e Interdisciplinar

0,00

0,00

1.020,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339035

0,00

3.240,00

3.240,00

510,00 1.932,0003-00339036

1.932,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

21.420,00

21.420,00

0,00 20.257,0004-04

20.257,00

3-Serviço de atendimento eorientação psicossocial e jurídicaàs mulheres vítimas de violênciade gênero - BENVINDA Centrode apoio à mulher

170,00

170,00

2.858,00 170,0003-00339030

170,00

3.419,04

3.419,04

4.084,00 3.419,0403-03

3.419,04

0,00

0,00

4.084,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

4.084,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 189: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 189 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico

3-Serviço de atendimento eorientação psicossocial e jurídicaàs mulheres vítimas de violênciade gênero - BENVINDA Centrode apoio à mulher

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03339035

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

22.849,00

22.849,00

22.470,00 20.542,0003-00339036

20.542,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-08

0,00

5.713,90

5.713,90

20.425,00 4.372,3003-00339039

4.372,30

3.184,33

3.184,33

9.191,00 2.723,2403-03

2.723,24

0,00

0,00

9.191,00 0,0003-04

0,00

192,95

192,95

9.191,00 192,9503-08

192,95

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 190: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 190 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico

3-Serviço de atendimento eorientação psicossocial e jurídicaàs mulheres vítimas de violênciade gênero - BENVINDA Centrode apoio à mulher

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

724,00

724,00

9.192,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0004-08

0,00

5-Central de AtendimentoTelefônico

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

6-Serviço de Atendimento aoConsumidor

786,90

786,90

510,00 786,9003-00339030

786,90

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

7-Serviço de AtendimentoDomiciliar

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 191: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 191 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico

7-Serviço de AtendimentoDomiciliar

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-08

0,00

8-Serviço de AtendimetnoPsicossocial e Jurídico àspessoas vítimas dediscriminação por orientaçãosexual - Centro de ReferênciaGLBTT

0,00

0,00

1.020,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 192: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 192 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania

2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico

8-Serviço de AtendimetnoPsicossocial e Jurídico àspessoas vítimas dediscriminação por orientaçãosexual - Centro de ReferênciaGLBTT

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-04339035

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339036

0,00

11.439,08

11.439,08

1.021,00 11.439,0803-00339039

11.439,08

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

128-Promoção de AçõesAfirmativas

2333-Ação e Promoção dosMovimentos Sociais

2-Apoio às Entidades eOrganizações da Sociedade Civil

12.882,59

12.882,59

67.412,00 12.882,5903-00339030

12.882,59

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-00339039

0,00

129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

1.036.734,18

1.036.734,18

1.164.396,00 1.036.734,1801-00319011

1.036.734,18

28.669,44

28.669,44

42.898,00 28.669,4401-00319013

28.669,44

183.379,20

183.379,20

209.387,00 183.379,2001-00319113

183.379,20

400,00

400,00

0,00 400,0003-00339014

400,00

31.297,74

31.297,74

0,00 31.297,7403-00339036

31.297,74

78.500,00

78.500,00

0,00 42.503,3803-00339039

42.503,38

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 193: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 193 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

111-Apoio Administrativo eFinanceiro

9.607,86

9.607,86

10.214,00 5.631,4603-00339014

5.631,46

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

50.760,42

50.760,42

88.855,00 37.811,9803-00339030

37.811,98

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-03

0,00

322,00

322,00

30.642,00 322,0003-04

322,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-08

0,00

144.578,73

144.578,73

347.276,00 142.485,5703-00339036

142.485,57

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339037

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 194: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 194 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1008-Sec. Adj. DireitosCidadania

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

111-Apoio Administrativo eFinanceiro

58.447,20

58.447,20

190.180,00 51.267,3603-00339039

51.267,36

0,00

0,00

91.926,00 0,0003-03

0,00

20.960,00

20.960,00

30.642,00 20.960,0003-04

20.960,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

24.740,59

24.740,59

40.855,00 19.057,5904-00449052

19.057,59

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-03

0,00

8.699,00

8.699,00

20.428,00 4.100,0004-04

4.100,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-08

0,00

136-Sistema Unificado dePesquisa e Informação emDireitos Humanos e Cidadania

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

1010-FundoAbastecimento Alimentar

23-Comércio eServiços

692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos

2307-Comercialização deAlimentos Subsidiados

1-Comercialização de AlimentosSubsidiados

575.759,40

575.759,40

0,00 510.760,9903-00339039

510.760,99

44.331,21

44.331,21

0,00 29.285,4804-03449052

29.285,48

2-Cestão Popular 443.000,00

443.000,00

0,00 37.096,9003-00339037

37.096,90

3-Marmita Cheia 93.481,95

93.481,95

0,00 67.151,3004-03449052

67.151,30

4-Refeitórios Populares 86.233,84

86.233,84

0,00 78.018,1704-03449052

78.018,17

5-Restaurantes e RefeitóriosPopulares

5.479.514,01

5.479.514,01

4.902.715,00 4.341.271,6003-00339030

4.341.271,60

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 195: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 195 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1010-FundoAbastecimento Alimentar

23-Comércio eServiços

692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos

2307-Comercialização deAlimentos Subsidiados

5-Restaurantes e RefeitóriosPopulares

587.633,28

587.633,28

369.746,00 582.022,5503-03339030

582.022,55

0,00

0,00

5.106,00 0,0003-09

0,00

1.479,00

1.479,00

14.503,00 1.479,0003-00339036

1.479,00

2.098.600,00

2.098.600,00

3.209.238,00 1.667.958,8303-00339037

1.667.958,83

88.698,73

88.698,73

452.477,00 66.732,0603-00339039

66.732,06

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339093

0,00

10.185,00

10.185,00

20.425,00 10.036,0004-00449052

10.036,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-03

0,00

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2834-Execução de MedidasSócio-Educativas

1-Prestação de Serviços àComunidade

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-03335043

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-03449052

0,00

2-Liberdade Assistida 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00335043

0,00

496.320,00

496.320,00

1.532,00 413.600,0003-03

413.600,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 196: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 196 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2834-Execução de MedidasSócio-Educativas

2-Liberdade Assistida 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-03449052

0,00

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília

1-Núcleo de Apoio à Família 0,00

0,00

1.235,00 0,0001-00319004

0,00

2.293.166,59

2.293.166,59

1.752.091,00 2.293.166,5903-00335043

2.293.166,59

1.544.399,78

1.544.399,78

1.143.386,00 1.266.053,4103-03

1.266.053,41

25,00

25,00

5.107,00 25,0003-00339030

25,00

6.050,00

6.050,00

6.741,00 6.050,0003-00339036

6.050,00

42.826,50

42.826,50

41.942,00 40.442,3103-00339039

40.442,31

135.246,64

135.246,64

0,00 117.615,7003-03

117.615,70

550,00

550,00

30.642,00 550,0003-00339092

550,00

425,00

425,00

30.642,00 425,0004-00449052

425,00

2.212,50

2.212,50

1.021,00 2.112,5004-03

2.112,50

2-Implantação dos Núcleos deApoio à Família e dos CentrosRegionais de Assistência Social

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

366.886,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-09

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 197: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 197 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília

2-Implantação dos Núcleos deApoio à Família e dos CentrosRegionais de Assistência Social

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

663,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

8.168,00 0,0004-04

0,00

4-Inserção no SUAS dosBenefíciários dos ProgramasTransferência de Renda,Benefício da PrestaçãoContinuada-BPC e EscolaIntegrada

1.359.307,00

1.359.307,00

510.700,00 1.205.925,3003-03335043

1.205.925,30

0,00

0,00

84.776,00 0,0003-04

0,00

5.513,75

5.513,75

20.428,00 5.228,9503-03339030

5.228,95

252,00

252,00

0,00 252,0003-00339036

252,00

1.200,00

1.200,00

10.214,00 1.200,0003-03

1.200,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 198: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 198 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília

4-Inserção no SUAS dosBenefíciários dos ProgramasTransferência de Renda,Benefício da PrestaçãoContinuada-BPC e EscolaIntegrada

98,89

98,89

0,00 98,8903-00339039

98,89

400.000,47

400.000,47

16.342,00 276.552,6303-03

276.552,63

0,00

0,00

35.749,00 0,0003-09

0,00

19.799,46

19.799,46

0,00 19.799,4603-00339092

19.799,46

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04339093

0,00

25.252,32

25.252,32

40.856,00 15.817,0004-03449052

15.817,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-09

0,00

2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial

1-Casa de Brincar 196.902,36

196.902,36

201.116,00 196.902,3603-00335043

196.902,36

316.534,96

316.534,96

59.223,00 178.567,9803-03

178.567,98

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-03449052

0,00

2-Ações Sócio-educativas - 06 a14 anos

4.278.292,95

4.278.292,95

3.614.772,00 4.276.192,9503-00335043

4.276.192,95

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 199: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 199 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial

2-Ações Sócio-educativas - 06 a14 anos

805.000,00

805.000,00

557.674,00 696.434,0003-03335043

696.434,00

40.000,00

40.000,00

0,00 40.000,0011-00

40.000,00

196.000,00

196.000,00

219.090,00 164.500,0011-03

164.500,00

3-Ações Sócio-educativas - 15 a18 anos - Agente Jovem

139.265,73

139.265,73

153.090,00 139.057,5603-00335043

139.057,56

533.210,27

533.210,27

337.059,00 375.129,3203-03

375.129,32

0,00

0,00

50.048,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

4-Centros de Convivência paraPessoa com Deficiência

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

5-Grupos de Convivência paraPessoas Idosas

469.632,00

469.632,00

566.205,00 466.156,8003-00335043

466.156,80

54.604,80

54.604,80

48.344,00 43.795,2003-03

43.795,20

140.083,20

140.083,20

143.081,00 140.083,2011-00

140.083,20

59.904,00

59.904,00

65.892,00 54.912,0011-03

54.912,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 200: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 200 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial

5-Grupos de Convivência paraPessoas Idosas

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

2650-Concessão de BenefíciosSociais

1-Bolsa Agente Jovem 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00335043

0,00

1.087.125,00

1.087.125,00

1.195.038,00 992.875,0003-03

992.875,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339092

0,00

2-Benefícios Eventuais 0,00

0,00

510,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-04339092

0,00

1.160,12

1.160,12

1.021,00 1.160,1203-04339093

1.160,12

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-09

0,00

2833-Ação Especial - Política deTrabalho Social

1-Ação Especial 3.621.124,83

3.621.124,83

2.681.111,00 3.621.124,8203-00335043

3.621.124,82

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-00339092

0,00

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais

429.890,76

429.890,76

0,00 429.890,7603-00335043

429.890,76

387.973,87

387.973,87

0,00 311.801,5203-03

311.801,52

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 201: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 201 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04

0,00

1.145.223,00

1.145.223,00

714.980,00 942.273,0003-00339032

942.273,00

156.584,18

156.584,18

137.889,00 74.408,4203-00339033

74.408,42

87.181,48

87.181,48

1.021,00 65.781,4803-04

65.781,48

20.100,00

20.100,00

45.961,00 16.030,5403-00339036

16.030,54

13.993,08

13.993,08

20.425,00 13.993,0803-00339039

13.993,08

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04

0,00

163.465,56

163.465,56

206.829,00 125.443,4303-00339048

125.443,43

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 202: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 202 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339048

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

102,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

510,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510,00 0,00

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 203: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 203 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais

0,00

0,00

510,00 0,0003-09339048

0,00

0,00

0,00

516,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510,00 0,00

0,00

0,00

0,00

510,00 0,00

0,00

3.787,14

3.787,14

18.378,00 3.787,1403-00339092

3.787,14

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04339093

0,00

2-Combate ao Trabalho Infantil 0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00335043

0,00

128.462,60

128.462,60

578.112,00 81.112,6003-03

81.112,60

0,00

0,00

4.596,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

1.095,00

1.095,00

5.107,00 664,4503-00339039

664,45

38.585,36

38.585,36

1.021,00 27.445,6803-03

27.445,68

0,00

0,00

510,00 0,0003-09

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 204: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 204 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

2-Combate ao Trabalho Infantil 0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

5.850,00

5.850,00

1.021,00 5.850,0004-03

5.850,00

3-Bolsa PETI 0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03335043

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-09

0,00

4-Miguilim Cultural 144.000,00

144.000,00

0,00 144.000,0003-04335043

144.000,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

5-Combate ao Abuso e aExploração Sexual/Sentinela

140.200,00

140.200,00

31.867,00 140.200,0003-00335043

140.200,00

177.600,00

177.600,00

169.143,00 163.800,0003-03

163.800,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339093

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-09

0,00

6-Serviço de OrientaçãoSócio-Familiar/SOSF

185.308,20

185.308,20

639.962,00 185.308,2003-00335043

185.308,20

516.000,00

516.000,00

0,00 516.000,0003-03

516.000,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 205: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 205 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

6-Serviço de OrientaçãoSócio-Familiar/SOSF

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

87.270,00

87.270,00

262.099,00 70.698,6603-00339036

70.698,66

73.130,40

73.130,40

89.964,00 73.130,4003-00339039

73.130,40

29.063,97

29.063,97

10.214,00 29.063,9703-00339092

29.063,97

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

308.986,08

308.986,08

0,00 132.366,0404-03

132.366,04

7-Centro de Referência daPopulação de Rua

369.686,00

369.686,00

212.005,00 369.686,0003-00335043

369.686,00

9.000,00

9.000,00

77.789,00 9.000,0003-03

9.000,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

8-Serviço de AcompanhamentoSócio-Familiar no Domicílio paraPessoas com Deficiência eVítimas de Violência

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

153.435,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

9-Centro Dia para Pessoas comDeficiência

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 206: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 206 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

10-Centro Dia para PessoasIdosas

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339039

0,00

11-Atendimento no Domicíliopara Pessoa Idosa

15.704,76

15.704,76

1.021,00 14.396,0203-03335043

14.396,02

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-09

0,00

12-Serviço de AcompanhamentoSócio-Familiar - Bolsa Moradia

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

393.273,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

2355-Segurança de Acolhida /Média Complexidade

1-Atenção à Pessoa comDeficiência

0,00

0,00

78.320,00 0,0003-00335043

0,00

91.368,00

91.368,00

166.231,00 83.754,0003-03

83.754,00

5.955,60

5.955,60

6.667,00 5.955,6003-00339039

5.955,60

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

2-Abordagem à Pessoas emSituação de Rua

248.020,80

248.020,80

122.568,00 248.020,8003-00335043

248.020,80

1.562.030,70

1.562.030,70

1.572.861,00 1.443.285,6903-03

1.443.285,69

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339092

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 207: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 207 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

20-Proteção Social Especial 2355-Segurança de Acolhida /Média Complexidade

2-Abordagem à Pessoas emSituação de Rua

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-03339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade

1-Abrigamento para PessoaIdosa Dependente

219.955,54

219.955,54

142.266,00 211.056,3003-00335043

211.056,30

106.790,88

106.790,88

357.460,00 93.201,5003-03

93.201,50

273.913,10

273.913,10

0,00 273.913,1003-04

273.913,10

0,00

0,00

1.429,00 0,0003-09

0,00

4.359,60

4.359,60

0,00 4.359,6003-00339039

4.359,60

0,00

0,00

49.027,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-03

0,00

2-Abrigamento para PessoaIdosa Independente

152.121,60

152.121,60

303.096,00 146.784,0003-00335043

146.784,00

64.718,40

64.718,40

95.105,00 57.295,8003-03

57.295,80

0,00

0,00

1.736,00 0,0003-09

0,00

4-Abrigamento para Criança eAdolescente

3.226.751,24

3.226.751,24

3.409.950,00 3.226.751,2403-00335043

3.226.751,24

194.145,00

194.145,00

178.050,00 142.560,0003-03

142.560,00

1.014.300,00

1.014.300,00

0,00 765.100,0003-04

765.100,00

6-Abrigamento - Residência emRepública

293.422,86

293.422,86

287.543,00 293.422,8603-00335043

293.422,86

14.400,00

14.400,00

0,00 13.200,0003-00339036

13.200,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 208: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 208 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

20-Proteção Social Especial 2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade

7-Abrigamento - Centros dePassagem

985.548,00

985.548,00

977.222,00 985.548,0003-00335043

985.548,00

8-Abrigamento de Família -/Granja de Freitas e Pompéia

696.381,63

696.381,63

617.307,00 696.381,6303-00335043

696.381,63

169.467,48

169.467,48

147.081,00 157.467,4803-03

157.467,48

181.470,30

181.470,30

0,00 181.470,3003-04

181.470,30

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

43.545,60

43.545,60

53.537,00 43.545,6003-00339039

43.545,60

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

9-Albergue Noturno 1.162.648,50

1.162.648,50

1.103.514,00 1.162.648,5003-00335043

1.162.648,50

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-00339036

0,00

10-Abrigamento Temporário eAlbergamento

92.088,00

92.088,00

154.973,00 92.088,0003-00335043

92.088,00

11-AbrigamentoTemporário/Campanha paraCriança e Adolescente

0,00

0,00

96.905,00 0,0003-00335043

0,00

12-Transporte Especializado daPopulação de Rua comProblemas de Saúde

0,00

0,00

147.538,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

256.371,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 209: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 209 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

20-Proteção Social Especial 2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade

12-Transporte Especializado daPopulação de Rua comProblemas de Saúde

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0004-09

0,00

13-Família Acolhedora - Criançae Adolescente

105.533,34

105.533,34

110.311,00 105.533,2603-00335043

105.533,26

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

80.000,00

80.000,00

61.284,00 80.000,0003-04

80.000,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-09

0,00

14-Suporte aos Serviços para aPopulação de Rua

155.848,33

155.848,33

0,00 155.848,3303-00335043

155.848,33

2827-Ações Especiais / MédiaComplexidade

1-Ações Especiais/MédiaComplexidade

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339092

0,00

3-Ações para Pessoas comDeficiência

0,00

0,00

2.072.397,00 0,0003-03335043

0,00

0,00

0,00

2.553,00 0,0003-03339092

0,00

4-Educação Preventiva - SAÚDE 69.984,00

69.984,00

105.678,00 69.984,0003-00335043

69.984,00

5-Atendimento à Pessoa comDeficiência (Muriki)

1.818.412,00

1.818.412,00

744.394,00 1.637.919,3403-03335043

1.637.919,34

0,00

0,00

2.553,00 0,0003-03339092

0,00

113-Gestão da Política deAssistência Social

2318-Gestão de Pessoas 2-Capacitação das Pessoas eCiclo de Debates

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 210: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 210 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

113-Gestão da Política deAssistência Social

2318-Gestão de Pessoas 2-Capacitação das Pessoas eCiclo de Debates

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339036

0,00

144,65

144,65

71.498,00 144,6503-00339039

144,65

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339093

0,00

0,00

0,00

2.144,00 0,0004-00449052

0,00

3-Jornada do Trabalhador daAssistência Social

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339039

0,00

2348-Comunicação eMobilização Social

1-Comunicação Social 0,00

0,00

3.064,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

27.576,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

2-Produção de PeçasPublicitárias, Eventos eEducação Popular

0,00

0,00

1.235,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho

1-Normatização e Fluxos doSistema único da AssistênciaSocial - SUAS

6.354,60

6.354,60

0,00 6.354,6003-00339039

6.354,60

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 211: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 211 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

113-Gestão da Política deAssistência Social

2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho

6-Apoio e Acompanhamento doCMAS

80,00

80,00

10.214,00 80,0003-00339030

80,00

6.336,00

6.336,00

6.986,00 3.083,2003-00339036

3.083,20

80.016,50

80.016,50

122.145,00 70.216,6503-00339039

70.216,65

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

920,00

920,00

1.021,00 920,0004-00449052

920,00

2350-Sistema de Monitoramentoe Avaliação

1-Sitema de Monitoramento eAvaliação

0,00

0,00

1.235,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

13.278,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

6.173,00 0,0004-00449052

0,00

2-Realização e Atualização deDiagnóstico

0,00

0,00

2.247,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

2351-Serviço de Informação eInformatização

1-Serviço Interno de Informação- SMAAS

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

30.999,69

30.999,69

0,00 30.999,6904-03449052

30.999,69

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449092

0,00

2-Implantação do Serviço deInformação

0,00

0,00

2.247,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 212: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 212 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

113-Gestão da Política deAssistência Social

2351-Serviço de Informação eInformatização

2-Implantação do Serviço deInformação

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03339035

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03339039

0,00

0,00

0,00

142.996,00 0,0004-02449052

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-03

0,00

3-Modernização do Centro deMemória e Pesquisa

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

13.278,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

6.127,00 0,0004-00449052

0,00

4-Uso do Cadastro Unificado 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

5-Implantação de NovasFuncionalidades doSISAS/SUAS

0,00

0,00

1.531,00 0,0004-00449052

0,00

6-Desenvolvimento das NovasFuncionalidades doSISAS/SUAS

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

120-Transferência de Renda 2650-Concessão de BenefíciosSociais

3-Inserção e Acompanhamentodos Beneficiários do SUAS

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

4-Beneficiários do BPC 0,00

0,00

3.431,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-09

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 213: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 213 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

120-Transferência de Renda 2650-Concessão de BenefíciosSociais

4-Beneficiários do BPC 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-09339093

0,00

121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação

2647-Inserção Social e Produtiva 1-Trabalho Protegido paraPessoas com Deficiência -PROMETI

27.258,00

27.258,00

1.021,00 27.258,0003-00339039

27.258,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

2-Serviços de FormaçãoSócio-Profissional

1.898.189,00

1.898.189,00

2.022.489,00 1.838.649,8003-00335043

1.838.649,80

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03

0,00

272.290,20

272.290,20

334.904,00 272.290,2003-00339039

272.290,20

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-00339092

0,00

3.943,68

3.943,68

1.021,00 3.943,6803-03339093

3.943,68

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-09

0,00

3-Serviços de Inserção emAtividades Produtivas e Apoio aGrupos de Produção

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

402,43

402,43

0,00 402,4303-00339092

402,43

81.812,24

81.812,24

84.949,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

4.187,00 0,0004-09

0,00

4-Trabalho Protegido - ProfissãoFuturo

1.628.697,00

1.628.697,00

1.272.966,00 1.616.154,0003-00335043

1.616.154,00

0,00

0,00

3.063,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 214: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 214 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1011-Fundo AssistênciaSocial

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação

2647-Inserção Social e Produtiva 5-Serviços de FormaçãoSócio-Profissional -Empreendimento 91 do OPNorte

0,00

0,00

145.953,00 0,0003-00335043

0,00

13.227,19

13.227,19

10.214,00 11.727,1908-00449052

11.727,19

135-Primeira Escola 2352-Ações Especiais deAtendimento à CrechesComunitárias

1-Creche Comunitária 1.139.661,00

1.139.661,00

2.453.877,00 1.120.058,1503-03335043

1.120.058,15

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339092

0,00

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília

1-Núcleo de Apoio à Família 0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04335043

0,00

0,00

0,00

71.498,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

2.553,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

307.441,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 215: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 215 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília

1-Núcleo de Apoio à Família 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-08339092

0,00

0,00

0,00

2.349,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

71.498,00 0,0004-08445042

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0004-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-08449092

0,00

0,00

0,00

3.574,00 0,0004-09

0,00

2-Implantação dos Núcleos deApoio à Família e dos CentrosRegionais de Assistência Social

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-08335043

0,00

0,00

0,00

7.149,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-04339036

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-08

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 216: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 216 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília

2-Implantação dos Núcleos deApoio à Família e dos CentrosRegionais de Assistência Social

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-08449052

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-09

0,00

2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial

1-Casa de Brincar 0,00

0,00

20.428,00 0,0003-08335043

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-08339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-04339035

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04339039

0,00

0,00

0,00

7.149,00 0,0003-08

0,00

2-Ações Sócio-educativas - 06 a14 anos

0,00

0,00

306.420,00 0,0003-04335043

0,00

315.754,66

315.754,66

714.980,00 315.754,6603-08

315.754,66

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-09

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 217: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 217 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

19-Proteção Social Básica 2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial

2-Ações Sócio-educativas - 06 a14 anos

0,00

0,00

108.268,00 0,0003-08339036

0,00

0,00

0,00

253.307,00 0,0003-08339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-04339092

0,00

0,00

0,00

7.149,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

153.210,00 0,0004-04445042

0,00

52.000,52

52.000,52

674.124,00 52.000,5204-08

52.000,52

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-09

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-04449092

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-09

0,00

3-Ações Sócio-educativas - 15 a18 anos - Agente Jovem

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-04335043

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-08445042

0,00

4-Centros de Convivência paraPessoa com Deficiência

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04335043

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 218: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 218 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

19-Proteção Social Básica 2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial

4-Centros de Convivência paraPessoa com Deficiência

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04339035

0,00

0,00

0,00

7.149,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0003-09339039

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-04445042

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-04449052

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

7.149,00 0,0004-09

0,00

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

2-Combate ao Trabalho Infantil 0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04335043

0,00

0,00

0,00

71.498,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-04339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-04339035

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

4.596,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0003-08339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04339039

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0003-04339092

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 219: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 219 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

2-Combate ao Trabalho Infantil 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-08339092

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-04445042

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-08449052

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0004-09

0,00

4-Miguilim Cultural 0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08339039

0,00

5-Combate ao Abuso e aExploração Sexual/Sentinela

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04335043

0,00

0,00

0,00

71.498,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-08339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08339035

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08339039

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-08339092

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 220: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 220 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

5-Combate ao Abuso e aExploração Sexual/Sentinela

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-09339092

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-04449052

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0004-09

0,00

6-Serviço de OrientaçãoSócio-Familiar/SOSF

251.653,78

251.653,78

20.428,00 251.653,7803-08335043

251.653,78

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-08339030

0,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-08339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-04339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

14.309,72

14.309,72

0,00 14.309,7204-08445042

14.309,72

8-Serviço de AcompanhamentoSócio-Familiar no Domicílio paraPessoas com Deficiência eVítimas de Violência

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04335043

0,00

0,00

0,00

56.177,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0004-04445042

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0004-08

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 221: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 221 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social

8-Serviço de AcompanhamentoSócio-Familiar no Domicílio paraPessoas com Deficiência eVítimas de Violência

0,00

0,00

7.149,00 0,0004-09445042

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0004-04449092

0,00

0,00

0,00

510,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-09

0,00

9-Centro Dia para Pessoas comDeficiência

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04335043

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-04445042

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-09

0,00

2354-Execução de MedidasSócio-Educativas

1-Liberdade Assistida 1.805.663,40

1.805.663,40

1.940.660,00 1.805.663,4003-00335043

1.805.663,40

37.060,00

37.060,00

171.946,00 37.060,0003-03

37.060,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

45.963,00 0,0003-09

0,00

10.200,00

10.200,00

0,00 10.200,0003-03339030

10.200,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 222: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 222 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2354-Execução de MedidasSócio-Educativas

1-Liberdade Assistida 4.500,00

4.500,00

0,00 0,0003-09339030

0,00

6.841,80

6.841,80

12.256,00 6.841,8003-00339039

6.841,80

12.502,50

12.502,50

142.996,00 12.502,5003-03

12.502,50

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-03445042

0,00

0,00

0,00

56.177,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0004-09

0,00

59.846,14

59.846,14

30.669,00 16.716,4604-03449052

16.716,46

2-Prestação de Serviço àComunidade

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

13.278,00 0,0003-08339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

7.149,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 223: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 223 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2354-Execução de MedidasSócio-Educativas

2-Prestação de Serviço àComunidade

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

24.513,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-03339092

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

76.605,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0004-09

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-03449092

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-09

0,00

2355-Segurança de Acolhida /Média Complexidade

1-Atenção à Pessoa comDeficiência

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03335043

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-04

0,00

169.713,50

169.713,50

173.638,00 169.713,5003-08

169.713,50

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-04339092

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-08

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 224: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 224 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2355-Segurança de Acolhida /Média Complexidade

1-Atenção à Pessoa comDeficiência

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-09339092

0,00

0,00

0,00

78.647,00 0,0004-04445042

0,00

117.325,00

117.325,00

61.284,00 117.325,0004-08

117.325,00

0,00

0,00

17.363,00 0,0004-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-04449092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0004-09

0,00

2-Abordagem à Pessoas emSituação de Rua

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

7.660,00 0,0003-04339039

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade

4-Abrigamento para Criança eAdolescente

174.961,38

174.961,38

204.280,00 171.781,3803-00335043

171.781,38

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-08445042

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 225: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 225 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade

7-Abrigamento - Centros dePassagem

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-04335043

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-04339092

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-04445042

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0004-09

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-08449052

0,00

13-Família Acolhedora - Criançae Adolescente

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03335043

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339092

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 226: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 226 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade

13-Família Acolhedora - Criançae Adolescente

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-08339092

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339093

0,00

0,00

0,00

4.085,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-03445042

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0004-04

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-08

0,00

0,00

0,00

7.149,00 0,0004-09

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-08449092

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0004-09

0,00

2827-Ações Especiais / MédiaComplexidade

3-Ações para Pessoas comDeficiência

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-08335043

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-08445042

0,00

4-Educação Preventiva - SAÚDE 0,00

0,00

191.112,00 0,0003-08335043

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-09

0,00

0,00

0,00

91.926,00 0,0004-08445042

0,00

113-Gestão da Política deAssistência Social

2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho

8-Apoio e Acompanhamento doCMDCA

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319004

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 227: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 227 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

113-Gestão da Política deAssistência Social

2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho

8-Apoio e Acompanhamento doCMDCA

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

29.620,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

35.749,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

1.190,00

1.190,00

26.556,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

14.299,00 0,0003-04

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-08

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 228: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 228 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

113-Gestão da Política deAssistência Social

2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho

8-Apoio e Acompanhamento doCMDCA

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-03449092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-08

0,00

1014-Fundo MerendaEscolar

8-AssistênciaSocial

306-Alimentação eNutrição

74-Assistência Alimentar eNutricional

2761-Assistência Alimentar naEscola

1-Alimentação Escolar 400,00

400,00

0,00 400,0003-00339030

400,00

375.747,00

375.747,00

0,00 251.723,1603-00339037

251.723,16

337.570,86

337.570,86

0,00 275.797,9403-00339039

275.797,94

17.488,64

17.488,64

0,00 13.173,5103-00339092

13.173,51

2-Alimentação das EscolasMunicipais de EnsinoFundamental

3.933.139,08

3.933.139,08

1.519.843,00 3.055.276,4903-00339030

3.055.276,49

5.936.535,64

5.936.535,64

8.179.085,00 5.891.071,8703-03

5.891.071,87

33.902,46

33.902,46

148.842,00 19.938,0603-09

19.938,06

0,00

0,00

449.416,00 0,0003-00339037

0,00

15.751,34

15.751,34

358.101,00 15.677,0303-00339039

15.677,03

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339093

0,00

12.795,00

12.795,00

24.513,00 1.050,0004-00449052

1.050,00

3-Alimentação das UnidadesMunicipis de Educação Infantil -UMEIS

215.738,69

215.738,69

1.021.400,00 203.696,9503-00339030

203.696,95

619.556,74

619.556,74

0,00 598.167,6803-03

598.167,68

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 229: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 229 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1014-Fundo MerendaEscolar

8-AssistênciaSocial

306-Alimentação eNutrição

74-Assistência Alimentar eNutricional

2761-Assistência Alimentar naEscola

3-Alimentação das UnidadesMunicipis de Educação Infantil -UMEIS

11.775,00

11.775,00

0,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339093

0,00

4-Assistência Alimentar aosalunos da Escola Integrada

184.905,50

184.905,50

1.135.796,00 27.090,0003-00339030

27.090,00

1.086.592,56

1.086.592,56

0,00 1.086.592,5603-03

1.086.592,56

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339092

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-00339093

0,00

1016-Fundo ProteçãoDef. Consumidor

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

111-Apoio Administrativo eFinanceiro

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-03

0,00

1018-Fundo MunicipalDo Idoso

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

111-Apoio Administrativo eFinanceiro

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-00339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 230: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 230 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1018-Fundo MunicipalDo Idoso

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

111-Apoio Administrativo eFinanceiro

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

52.091,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

16.342,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-03

0,00

1019-Fundo ProteçãoDefesa Minorias

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

111-Apoio Administrativo eFinanceiro

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-03

0,00

1100-Sec. RegionalBarreiro

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

39.587,18

39.587,18

2.042,00 39.587,1801-00319004

39.587,18

1.096.720,82

1.096.720,82

1.327.820,00 1.096.720,8201-00319011

1.096.720,82

64.817,46

64.817,46

122.568,00 64.817,4601-00319013

64.817,46

148.317,60

148.317,60

153.210,00 148.317,6001-00319113

148.317,60

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 231: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 231 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1100-Sec. RegionalBarreiro

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

940,00

940,00

2.042,00 940,0003-00339014

940,00

96.023,24

96.023,24

118.990,00 70.474,4603-00339030

70.474,46

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

471.084,35

471.084,35

480.056,00 430.598,2203-00339036

430.598,22

183.035,00

183.035,00

98.054,00 127.690,0303-00339037

127.690,03

1.129.249,20

1.129.249,20

1.041.313,00 980.765,7303-00339039

980.765,73

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

5.385,00

5.385,00

10.211,00 5.385,0004-00449052

5.385,00

13-Levantamento da história dosBairros da Nordeste

160,00

160,00

0,00 0,0003-00339039

0,00

110-Orçamento Participativo 1.650,00

1.650,00

0,00 1.650,0003-00339039

1.650,00

1101-Sec. ServiçosUrbanos Barreiro

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

9-CONSTRUÇÃO SEDEPRÓPRIA SARMU-B

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

848.090,45

848.090,45

878.404,00 848.090,4501-00319011

848.090,45

10.742,22

10.742,22

9.703,00 10.742,2201-00319013

10.742,22

132.526,20

132.526,20

165.466,00 132.526,2001-00319113

132.526,20

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 232: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 232 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1101-Sec. ServiçosUrbanos Barreiro

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

2.910,00

2.910,00

2.042,00 2.910,0003-00339036

2.910,00

30.630,00

30.630,00

28.599,00 23.744,2803-00339039

23.744,28

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

0,00

0,00

1.021,00 0,0001-00319004

0,00

1.489.268,07

1.489.268,07

1.154.182,00 1.489.268,0701-00319011

1.489.268,07

54.549,62

54.549,62

40.856,00 54.549,6201-00319013

54.549,62

224.456,88

224.456,88

204.280,00 224.456,8801-00319113

224.456,88

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

48.428,01

48.428,01

61.284,00 48.428,0103-00339036

48.428,01

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339037

0,00

80.427,10

80.427,10

86.818,00 60.480,0603-00339039

60.480,06

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

238.753,62

238.753,62

222.665,00 238.753,6201-00319011

238.753,62

7.601,75

7.601,75

7.660,00 7.601,7501-00319013

7.601,75

31.686,28

31.686,28

40.856,00 31.686,2801-00319113

31.686,28

1.632,35

1.632,35

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

3.929,82

3.929,82

2.042,00 3.929,8203-00339036

3.929,82

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 233: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 233 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1101-Sec. ServiçosUrbanos Barreiro

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

492.598,46

492.598,46

500.485,00 404.716,5203-00339039

404.716,52

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2078-Preservação daArborização Municipal

1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal

246.729,71

246.729,71

0,00 208.601,0603-00339039

208.601,06

13-SERVIÇOS DE PODA,SUPRESSÕES E SECÇÕES DERAIZES

0,00

0,00

245.136,00 0,0003-00339039

0,00

1102-Sec. ServiçosSociais Barreiro

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 27.000,00

27.000,00

255.350,00 13.109,9501-00319011

13.109,95

6.300,00

6.300,00

61.284,00 2.174,9101-00319013

2.174,91

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

5.145,45

5.145,45

9.192,00 5.145,4503-00339036

5.145,45

8.500,00

8.500,00

14.298,00 5.519,6803-00339039

5.519,68

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

1.206.305,91

1.206.305,91

1.195.038,00 1.206.305,9101-00319011

1.206.305,91

86.618,72

86.618,72

89.883,00 86.618,7201-00319013

86.618,72

152.818,48

152.818,48

163.424,00 152.818,4801-00319113

152.818,48

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

142.135,92

142.135,92

138.909,00 139.100,2703-00339036

139.100,27

168.531,00

168.531,00

168.531,00 118.853,3703-00339037

118.853,37

64.541,18

64.541,18

73.028,00 47.133,7303-00339039

47.133,73

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 234: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 234 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1102-Sec. ServiçosSociais Barreiro

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

14-Serviço de OrientaçãoSócio-Familiar - SOSF

250,00

250,00

0,00 250,0003-00339039

250,00

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

55.938,26

55.938,26

61.284,00 55.903,8401-00319004

55.903,84

18.382.895,17

18.382.895,17

30.386.803,00 18.366.278,8501-00319011

18.366.278,85

35.447.983,95

35.447.983,95

31.315.970,00 35.447.983,9501-05

35.447.983,95

29.705,08

29.705,08

40.856,00 29.705,0801-00319013

29.705,08

51.081,05

51.081,05

51.070,00 51.081,0501-05

51.081,05

4.178.022,00

4.178.022,00

7.253.022,00 4.178.022,0001-00319113

4.178.022,00

7.085.128,95

7.085.128,95

8.578.677,00 7.085.128,9501-05

7.085.128,95

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

574.150,37

574.150,37

541.342,00 574.150,3703-00339036

574.150,37

0,00

0,00

3.064.200,00 0,0003-00339037

0,00

2.213.527,69

2.213.527,69

2.440.123,00 1.948.543,4703-00339039

1.948.543,47

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

3.133.578,26

3.133.578,26

2.349.220,00 3.133.578,2601-00319011

3.133.578,26

38.520,31

38.520,31

40.856,00 38.520,3101-00319013

38.520,31

668.875,26

668.875,26

459.630,00 668.875,2601-00319113

668.875,26

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

11.085,45

11.085,45

20.428,00 10.990,0003-00339036

10.990,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 235: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 235 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1102-Sec. ServiçosSociais Barreiro

12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

0,00

0,00

36.770,00 0,0003-00339037

0,00

254.458,51

254.458,51

277.820,00 229.034,3303-00339039

229.034,33

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

4.169.162,46

4.169.162,46

7.047.660,00 4.169.162,4601-00319011

4.169.162,46

3.368.330,96

3.368.330,96

2.042,00 3.368.330,9601-05

3.368.330,96

4.863,99

4.863,99

16.342,00 4.863,9901-00319013

4.863,99

929,01

929,01

2.042,00 929,0101-05

929,01

891.270,40

891.270,40

1.501.458,00 891.270,4001-00319113

891.270,40

691.139,62

691.139,62

2.042,00 691.139,6201-05

691.139,62

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

74.591,06

74.591,06

28.599,00 74.591,0603-00339036

74.591,06

0,00

0,00

288.034,00 0,0003-00339037

0,00

232.106,18

232.106,18

162.912,00 200.224,3803-00339039

200.224,38

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00

0,00

5.105,00 0,0003-00339030

0,00

400,00

400,00

2.042,00 400,0003-00339036

400,00

40.759,13

40.759,13

31.663,00 40.752,8303-00339039

40.752,83

3-Arraial de Belô 1.800,00

1.800,00

0,00 1.800,0003-00339039

1.800,00

16-Pré Carnaval Regional 80,00

80,00

0,00 80,0003-00339036

80,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 236: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 236 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1102-Sec. ServiçosSociais Barreiro

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 16-Pré Carnaval Regional 3.612,00

3.612,00

0,00 3.612,0003-00339039

3.612,00

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

64.945,13

64.945,13

59.241,00 64.945,1301-00319011

64.945,13

14.024,62

14.024,62

12.256,00 14.024,6201-00319013

14.024,62

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319113

0,00

156,00

156,00

2.042,00 156,0003-00339030

156,00

12.225,00

12.225,00

10.213,00 12.225,0003-00339036

12.225,00

24.957,24

24.957,24

8.170,00 20.908,2003-00339039

20.908,20

1200-Sec. RegionalCentro-sul

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

144.344,62

144.344,62

1.021,00 144.344,6201-00319004

144.344,62

1.796.362,82

1.796.362,82

2.757.780,00 1.796.362,8201-00319011

1.796.362,82

81.445,23

81.445,23

188.959,00 81.445,2301-00319013

81.445,23

283.792,52

283.792,52

357.490,00 283.792,5201-00319113

283.792,52

500,00

500,00

2.042,00 500,0003-00339014

500,00

149.151,52

149.151,52

177.718,00 114.381,3703-00339030

114.381,37

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-00339035

0,00

91.366,81

91.366,81

122.568,00 91.366,8103-00339036

91.366,81

201.995,00

201.995,00

87.839,00 166.578,6103-00339037

166.578,61

1.765.743,83

1.765.743,83

748.477,00 1.528.989,5103-00339039

1.528.989,51

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 237: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 237 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1200-Sec. RegionalCentro-sul

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

116.379,44

116.379,44

32.684,00 110.821,9904-00449052

110.821,99

23-Comércio eServiços

692-Comercialização 7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2321-Gestão dos Centros deComércio Popular

1-Gestão dos Centros deComércio Popular

11.821,77

11.821,77

13.275,00 9.312,9603-00339030

9.312,96

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

268.208,00

268.208,00

285.992,00 189.829,2703-00339037

189.829,27

123.706,02

123.706,02

110.820,00 90.964,6903-00339039

90.964,69

26-Transporte 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2783-Gerenciamento doTerminal Rodoviário IsraelPinheiro

1-Gerenciamento TerminalRodoviário Israel Pinheiro

78.259,64

78.259,64

85.797,00 78.259,6401-00319011

78.259,64

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319013

0,00

17.217,08

17.217,08

20.428,00 17.217,0801-00319113

17.217,08

54.359,95

54.359,95

64.344,00 43.411,1603-00339030

43.411,16

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-00339035

0,00

2.170,90

2.170,90

1.532,00 2.170,9003-00339036

2.170,90

6.956.441,49

6.956.441,49

5.964.976,00 5.483.016,6703-00339037

5.483.016,67

1.893.917,95

1.893.917,95

2.226.140,00 1.344.612,7003-00339039

1.344.612,70

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 238: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 238 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1200-Sec. RegionalCentro-sul

26-Transporte 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2783-Gerenciamento doTerminal Rodoviário IsraelPinheiro

1-Gerenciamento TerminalRodoviário Israel Pinheiro

576,00

576,00

3.064,00 396,0004-00449052

396,00

2-Gestão do Terminal RodoviárioGovernador Israel Pinheiro

110.331,51

110.331,51

0,00 58.895,9103-00339037

58.895,91

3-Contratação de serviçosterceirizados para o TERGIP

331.227,00

331.227,00

0,00 313.113,5903-00339037

313.113,59

105.000,00

105.000,00

0,00 7.672,7303-00339039

7.672,73

1201-Sec. Serviços Urb.Centro-sul

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

34.974,29

34.974,29

2.042,00 25.285,8704-00449051

25.285,87

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

795.611,59

795.611,59

745.622,00 795.611,5901-00319011

795.611,59

17.407,06

17.407,06

35.749,00 17.407,0601-00319013

17.407,06

128.767,86

128.767,86

120.525,00 128.767,8601-00319113

128.767,86

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

19.321,34

19.321,34

18.385,00 19.321,3403-00339036

19.321,34

131.802,96

131.802,96

126.448,00 109.005,0703-00339039

109.005,07

457.411,76

457.411,76

2.042,00 344.929,1704-00449051

344.929,17

452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

5.419.340,84

5.419.340,84

4.790.366,00 5.419.340,8401-00319011

5.419.340,84

49.077,62

49.077,62

19.406,00 49.077,6201-00319013

49.077,62

932.606,16

932.606,16

1.011.186,00 932.606,1601-00319113

932.606,16

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 239: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 239 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1201-Sec. Serviços Urb.Centro-sul

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

90.192,34

90.192,34

10.213,00 86.269,4903-00339030

86.269,49

33.727,19

33.727,19

28.599,00 33.727,1903-00339036

33.727,19

7.546.571,89

7.546.571,89

4.545.230,00 4.941.378,1103-00339037

4.941.378,11

1.447.442,40

1.447.442,40

983.197,00 1.159.146,3203-00339039

1.159.146,32

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

659.708,57

659.708,57

536.235,00 659.708,5701-00319011

659.708,57

35.485,47

35.485,47

7.251,00 35.485,4701-00319013

35.485,47

83.984,52

83.984,52

98.054,00 83.984,5201-00319113

83.984,52

5.083,76

5.083,76

6.127,00 5.015,1603-00339030

5.015,16

9.237,29

9.237,29

11.031,00 9.237,2903-00339036

9.237,29

138.000,00

138.000,00

122.568,00 96.266,2803-00339037

96.266,28

4.391.279,95

4.391.279,95

4.033.508,00 3.795.808,9203-00339039

3.795.808,92

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2078-Preservação daArborização Municipal

1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal

401.590,33

401.590,33

408.560,00 366.662,4203-00339039

366.662,42

1202-Sec. Serviços Soc.Centro-sul

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 28.000,00

28.000,00

255.350,00 16.258,9001-00319011

16.258,90

6.300,00

6.300,00

61.284,00 3.248,5501-00319013

3.248,55

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319113

0,00

43,80

43,80

2.042,00 43,8003-00339030

43,80

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 240: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 240 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1202-Sec. Serviços Soc.Centro-sul

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

17.073,00

17.073,00

18.385,00 12.373,1003-00339039

12.373,10

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

1.445.093,83

1.445.093,83

742.557,00 1.445.093,8301-00319011

1.445.093,83

84.034,60

84.034,60

27.577,00 84.034,6001-00319013

84.034,60

210.193,46

210.193,46

132.782,00 210.193,4601-00319113

210.193,46

15.333,56

15.333,56

16.340,00 13.149,2303-00339030

13.149,23

188.312,92

188.312,92

265.564,00 181.748,7203-00339036

181.748,72

127.884,00

127.884,00

117.461,00 91.095,0303-00339037

91.095,03

426.501,22

426.501,22

150.143,00 349.474,9203-00339039

349.474,92

121-Serviço tercerizado porcontrato

958,69

958,69

0,00 958,6903-00339039

958,69

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

9.428,16

9.428,16

30.642,00 9.428,1601-00319004

9.428,16

5.998.463,23

5.998.463,23

10.067.469,00 5.998.463,2301-00319011

5.998.463,23

8.451.001,32

8.451.001,32

6.377.070,00 8.451.001,3201-05

8.451.001,32

3.780,07

3.780,07

16.853,00 3.780,0701-00319013

3.780,07

2.786,83

2.786,83

2.042,00 2.786,8301-05

2.786,83

1.525.368,71

1.525.368,71

2.121.703,00 1.525.368,7101-00319113

1.525.368,71

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 241: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 241 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1202-Sec. Serviços Soc.Centro-sul

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

1.682.481,05

1.682.481,05

1.381.698,00 1.682.481,0501-05319113

1.682.481,05

2.906,72

2.906,72

2.042,00 1.386,7203-00339030

1.386,72

262.130,21

262.130,21

306.420,00 262.130,2103-00339036

262.130,21

64.800,00

64.800,00

255.350,00 33.580,1003-00339037

33.580,10

342.460,46

342.460,46

423.879,00 254.580,4103-00339039

254.580,41

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

7.286.889,57

7.286.889,57

9.325.382,00 7.286.889,5701-00319011

7.286.889,57

14.125,18

14.125,18

40.856,00 14.125,1801-00319013

14.125,18

1.503.353,71

1.503.353,71

1.940.660,00 1.503.353,7101-00319113

1.503.353,71

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

29.146,96

29.146,96

49.027,00 29.146,9603-00339036

29.146,96

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

290.723,93

290.723,93

355.447,00 253.683,5203-00339039

253.683,52

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

2.430.119,45

2.430.119,45

3.871.106,00 2.430.119,4501-00319011

2.430.119,45

1.320.772,83

1.320.772,83

2.042,00 1.320.772,8301-05

1.320.772,83

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-05

0,00

508.967,45

508.967,45

844.697,00 508.967,4501-00319113

508.967,45

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 242: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 242 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1202-Sec. Serviços Soc.Centro-sul

12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

269.076,52

269.076,52

2.042,00 269.076,5201-05319113

269.076,52

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

14.319,52

14.319,52

2.042,00 14.319,5203-00339036

14.319,52

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

70.058,72

70.058,72

75.072,00 58.136,8203-00339039

58.136,82

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

4.596,00 0,0003-00339036

0,00

130.427,25

130.427,25

86.819,00 86.273,4803-00339039

86.273,48

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

42.735,88

42.735,88

91.926,00 42.735,8801-00319011

42.735,88

7.572,72

7.572,72

10.214,00 7.572,7201-00319013

7.572,72

1.791,32

1.791,32

8.171,00 1.791,3201-00319113

1.791,32

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

3.002,72

3.002,72

2.042,00 3.002,7203-00339036

3.002,72

3.300,00

3.300,00

6.739,00 1.928,7903-00339039

1.928,79

1300-Sec. RegionalLeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

40.620,56

40.620,56

2.042,00 40.620,5601-00319004

40.620,56

1.205.653,34

1.205.653,34

1.297.178,00 1.205.653,3401-00319011

1.205.653,34

62.753,43

62.753,43

71.498,00 62.753,4301-00319013

62.753,43

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 243: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 243 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1300-Sec. RegionalLeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

174.665,14

174.665,14

202.237,00 174.665,1401-00319113

174.665,14

2.000,00

2.000,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

91.317,99

91.317,99

122.564,00 45.304,8003-00339030

45.304,80

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

67.133,00

67.133,00

81.712,00 67.133,0003-00339036

67.133,00

31.938,00

31.938,00

36.770,00 20.112,0103-00339037

20.112,01

955.704,39

955.704,39

1.076.552,00 803.145,8503-00339039

803.145,85

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

1.785,80

1.785,80

20.426,00 1.785,8004-00449052

1.785,80

1301-Sec. ServiçosUrbanos Leste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

279.604,82

279.604,82

275.778,00 279.604,8201-00319011

279.604,82

7.581,87

7.581,87

2.042,00 7.581,8701-00319013

7.581,87

48.402,16

48.402,16

53.112,00 48.402,1601-00319113

48.402,16

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 244: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 244 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1301-Sec. ServiçosUrbanos Leste

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

1.622.424,80

1.622.424,80

1.225.680,00 1.622.424,8001-00319011

1.622.424,80

29.433,20

29.433,20

3.166,00 29.433,2001-00319013

29.433,20

295.501,48

295.501,48

255.350,00 295.501,4801-00319113

295.501,48

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

31.579,80

31.579,80

20.428,00 31.579,8003-00339036

31.579,80

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

604.510,20

604.510,20

827.334,00 604.510,2001-00319011

604.510,20

0,00

0,00

37.791,00 0,0001-00319013

0,00

112.576,38

112.576,38

132.782,00 112.576,3801-00319113

112.576,38

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

498.401,98

498.401,98

498.442,00 410.019,2403-00339039

410.019,24

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2078-Preservação daArborização Municipal

1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal

321.941,04

321.941,04

245.136,00 252.935,4103-00339039

252.935,41

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 245: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 245 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1302-Sec. ServiçosSociais Leste

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 29.000,00

29.000,00

255.350,00 14.235,9601-00319011

14.235,96

6.500,00

6.500,00

61.284,00 2.599,7001-00319013

2.599,70

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

17.797,30

17.797,30

22.674,00 16.700,2503-00339036

16.700,25

10.896,00

10.896,00

12.256,00 6.944,2303-00339037

6.944,23

59.586,49

59.586,49

50.864,00 45.592,9703-00339039

45.592,97

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

996.520,44

996.520,44

561.770,00 996.520,4401-00319011

996.520,44

54.503,41

54.503,41

30.642,00 54.503,4101-00319013

54.503,41

146.022,22

146.022,22

91.926,00 146.022,2201-00319113

146.022,22

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

69.548,80

69.548,80

30.642,00 69.548,8003-00339036

69.548,80

65.679,00

65.679,00

56.177,00 43.239,0603-00339037

43.239,06

111.086,30

111.086,30

86.408,00 83.583,0703-00339039

83.583,07

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

16.721,01

16.721,01

61.284,00 16.721,0101-00319004

16.721,01

13.459.999,28

13.459.999,28

19.254.789,00 13.459.999,2801-00319011

13.459.999,28

19.607.153,35

19.607.153,35

15.380.884,00 19.607.153,3501-05

19.607.153,35

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 246: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 246 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1302-Sec. ServiçosSociais Leste

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

7.197,75

7.197,75

35.238,00 7.197,7501-00319013

7.197,75

12.934,72

12.934,72

6.128,00 12.934,7201-05

12.934,72

3.032.483,36

3.032.483,36

4.166.362,00 3.032.483,3601-00319113

3.032.483,36

3.955.479,80

3.955.479,80

3.279.643,00 3.955.479,8001-05

3.955.479,80

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

508.963,77

508.963,77

531.128,00 508.963,7703-00339036

508.963,77

0,00

0,00

730.301,00 0,0003-00339037

0,00

1.550.320,26

1.550.320,26

1.350.289,00 1.332.292,2403-00339039

1.332.292,24

11-Divulgação do CadastroEscolar - NE

368,00

368,00

0,00 368,0003-00339039

368,00

45-Pré-Conferência Municipal deEducação.

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339030

0,00

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

3.332.377,38

3.332.377,38

3.231.709,00 3.332.377,3801-00319011

3.332.377,38

11.566,95

11.566,95

25.535,00 11.566,9501-00319013

11.566,95

685.597,65

685.597,65

714.980,00 685.597,6501-00319113

685.597,65

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-00339037

0,00

81.689,42

81.689,42

85.797,00 59.480,8203-00339039

59.480,82

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 247: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 247 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1302-Sec. ServiçosSociais Leste

12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

2.503.528,78

2.503.528,78

5.025.288,00 2.503.528,7801-00319011

2.503.528,78

2.281.124,66

2.281.124,66

2.042,00 2.281.124,6601-05

2.281.124,66

2.712,05

2.712,05

5.107,00 2.712,0501-00319013

2.712,05

522,36

522,36

2.042,00 522,3601-05

522,36

537.582,53

537.582,53

1.072.470,00 537.582,5301-00319113

537.582,53

460.665,57

460.665,57

2.042,00 460.665,5701-05

460.665,57

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

36.770,00 0,0003-00339037

0,00

59.222,53

59.222,53

55.154,00 47.675,5803-00339039

47.675,58

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

35.268,00

35.268,00

35.749,00 35.268,0003-00339039

35.268,00

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

70.558,27

70.558,27

81.712,00 70.558,2701-00319011

70.558,27

8.818,22

8.818,22

9.192,00 8.818,2201-00319013

8.818,22

6.352,54

6.352,54

9.192,00 6.352,5401-00319113

6.352,54

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 248: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 248 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1302-Sec. ServiçosSociais Leste

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

8.294,38

8.294,38

12.256,00 8.294,3803-00339036

8.294,38

7.800,00

7.800,00

8.170,00 1.950,2403-00339039

1.950,24

1400-Sec. RegionalNordeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

76.974,86

76.974,86

1.021,00 76.974,8601-00319004

76.974,86

1.592.173,60

1.592.173,60

1.981.516,00 1.592.173,6001-00319011

1.592.173,60

105.188,05

105.188,05

163.424,00 105.188,0501-00319013

105.188,05

217.250,50

217.250,50

237.986,00 217.250,5001-00319113

217.250,50

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

103.185,25

103.185,25

129.201,00 52.444,2203-00339030

52.444,22

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

77.709,33

77.709,33

416.730,00 77.709,3303-00339036

77.709,33

86.268,00

86.268,00

51.070,00 55.339,6403-00339037

55.339,64

492.376,20

492.376,20

347.270,00 390.841,8403-00339039

390.841,84

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

15.336,80

15.336,80

10.210,00 7.122,8004-00449052

7.122,80

1401-Sec. ServiçosUrbanos Nordeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

2.028,30

2.028,30

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.534.142,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 249: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 249 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1401-Sec. ServiçosUrbanos Nordeste

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

302.344,96

302.344,96

301.313,00 302.344,9601-00319011

302.344,96

9.552,39

9.552,39

12.256,00 9.552,3901-00319013

9.552,39

50.727,78

50.727,78

39.834,00 50.727,7801-00319113

50.727,78

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

12.511,86

12.511,86

13.278,00 12.511,8603-00339036

12.511,86

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

1.406.401,09

1.406.401,09

1.174.610,00 1.406.401,0901-00319011

1.406.401,09

35.086,87

35.086,87

10.214,00 35.086,8701-00319013

35.086,87

257.085,00

257.085,00

240.029,00 257.085,0001-00319113

257.085,00

2.274,54

2.274,54

2.042,00 1.934,5403-00339030

1.934,54

48.813,49

48.813,49

40.856,00 48.813,4903-00339036

48.813,49

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

43.123,40

43.123,40

38.812,00 35.483,6303-00339039

35.483,63

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

351.074,44

351.074,44

296.206,00 351.074,4401-00319011

351.074,44

7.650,33

7.650,33

7.660,00 7.650,3301-00319013

7.650,33

56.537,82

56.537,82

58.219,00 56.537,8201-00319113

56.537,82

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 250: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 250 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1401-Sec. ServiçosUrbanos Nordeste

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

7.523,52

7.523,52

8.681,00 7.523,5203-00339036

7.523,52

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

582.249,42

582.249,42

458.608,00 485.544,7203-00339039

485.544,72

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2078-Preservação daArborização Municipal

1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal

262.217,28

262.217,28

296.206,00 209.698,8203-00339039

209.698,82

1402-Sec. ServiçosSociais Nordeste

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 88.836,35

88.836,35

418.774,00 80.070,9701-00319011

80.070,97

12.604,91

12.604,91

86.819,00 7.935,8401-00319013

7.935,84

5.913,70

5.913,70

15.321,00 5.913,7001-00319113

5.913,70

120,00

120,00

2.042,00 120,0003-00339030

120,00

24.460,00

24.460,00

30.233,00 15.460,0003-00339036

15.460,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

48.866,93

48.866,93

43.713,00 39.357,0903-00339039

39.357,09

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

1.402.350,74

1.402.350,74

1.062.256,00 1.402.350,7401-00319011

1.402.350,74

70.032,00

70.032,00

33.706,00 70.032,0001-00319013

70.032,00

195.920,48

195.920,48

173.638,00 195.920,4801-00319113

195.920,48

920,50

920,50

3.063,00 830,5003-00339030

830,50

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 251: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 251 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1402-Sec. ServiçosSociais Nordeste

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

97.355,36

97.355,36

61.283,00 92.928,7403-00339036

92.928,74

100.097,00

100.097,00

100.097,00 72.359,8403-00339037

72.359,84

184.346,61

184.346,61

219.600,00 149.074,5703-00339039

149.074,57

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

36.485,18

36.485,18

15.321,00 36.485,1801-00319004

36.485,18

18.148.879,83

18.148.879,83

25.297.350,00 18.148.879,8301-00319011

18.148.879,83

29.236.640,58

29.236.640,58

22.820.803,00 29.236.640,5801-05

29.236.640,58

83.597,81

83.597,81

52.091,00 83.597,8101-00319013

83.597,81

157.975,17

157.975,17

163.424,00 157.975,1701-05

157.975,17

3.998.165,59

3.998.165,59

5.855.481,00 3.998.165,5901-00319113

3.998.165,59

5.786.099,78

5.786.099,78

4.828.362,00 5.786.099,7801-05

5.786.099,78

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

465.149,63

465.149,63

490.272,00 465.149,6303-00339036

465.149,63

199.665,48

199.665,48

1.572.956,00 199.665,4803-00339037

199.665,48

2.184.494,62

2.184.494,62

2.204.689,00 1.940.359,7003-00339039

1.940.359,70

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

4.105.023,66

4.105.023,66

3.268.480,00 4.105.023,6601-00319011

4.105.023,66

12.476,91

12.476,91

15.321,00 12.476,9101-00319013

12.476,91

842.237,39

842.237,39

766.050,00 842.237,3901-00319113

842.237,39

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 252: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 252 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1402-Sec. ServiçosSociais Nordeste

12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

23.036,68

23.036,68

12.562,00 23.036,6803-00339036

23.036,68

15.970,00

15.970,00

49.027,00 15.970,0003-00339037

15.970,00

80.000,00

80.000,00

87.840,00 74.202,9803-00339039

74.202,98

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

5.109.444,28

5.109.444,28

8.753.398,00 5.109.444,2801-00319011

5.109.444,28

4.282.143,99

4.282.143,99

2.042,00 4.282.143,9901-05

4.282.143,99

6.115,64

6.115,64

9.192,00 6.115,6401-00319013

6.115,64

3.242,38

3.242,38

2.042,00 3.242,3801-05

3.242,38

1.070.771,30

1.070.771,30

1.889.590,00 1.070.771,3001-00319113

1.070.771,30

871.058,49

871.058,49

2.042,00 871.058,4901-05

871.058,49

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

42.965,55

42.965,55

30.642,00 42.965,5503-00339036

42.965,55

55.894,97

55.894,97

183.852,00 55.894,9703-00339037

55.894,97

66.918,00

66.918,00

74.560,00 53.313,8203-00339039

53.313,82

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

31.702,77

31.702,77

39.323,00 31.702,7703-00339039

31.702,77

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 253: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 253 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1402-Sec. ServiçosSociais Nordeste

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

104.742,07

104.742,07

93.968,00 104.742,0701-00319011

104.742,07

7.746,16

7.746,16

8.171,00 7.746,1601-00319013

7.746,16

12.304,16

12.304,16

13.278,00 12.304,1601-00319113

12.304,16

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

10.345,95

10.345,95

12.256,00 10.345,9503-00339036

10.345,95

24.833,34

24.833,34

17.771,00 22.663,2903-00339039

22.663,29

1500-Sec. RegionalNoroeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

49.748,99

49.748,99

2.042,00 49.748,9901-00319004

49.748,99

1.050.205,68

1.050.205,68

1.113.326,00 1.050.205,6801-00319011

1.050.205,68

66.586,32

66.586,32

86.819,00 66.586,3201-00319013

66.586,32

146.158,34

146.158,34

148.103,00 146.158,3401-00319113

146.158,34

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

36.576,62

36.576,62

102.134,00 34.700,9003-00339030

34.700,90

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

124.967,28

124.967,28

125.836,00 123.467,2803-00339036

123.467,28

67.284,00

67.284,00

61.284,00 48.879,3103-00339037

48.879,31

1.208.911,39

1.208.911,39

1.116.103,00 1.036.093,6303-00339039

1.036.093,63

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 254: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 254 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1500-Sec. RegionalNoroeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

289,00

289,00

15.317,00 0,0004-00449052

0,00

3-Aquisição de materiaispermanentes e equipamentos.

10.268,21

10.268,21

0,00 1.447,1104-00449052

1.447,11

16-ESTRUTURAÇAOADMINISTRATIVO ETECNOLOGICO

626,00

626,00

0,00 626,0003-00339030

626,00

24-Aquisição de equipamentos 98,00

98,00

0,00 98,0003-00339030

98,00

1.571,00

1.571,00

0,00 0,0004-00449052

0,00

25-Aquisição de mobiliário 13.580,57

13.580,57

0,00 2.427,6504-00449052

2.427,65

30-Serviços Administrativos eFinanceiros.

19,20

19,20

0,00 19,2003-00339030

19,20

33-Aquisição de equipamentospermanente

4.240,00

4.240,00

0,00 0,0004-00449052

0,00

68-Recursos para eventos 4.855,20

4.855,20

0,00 4.855,2003-00339039

4.855,20

72-EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA

650,00

650,00

0,00 650,0004-00449052

650,00

76-AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS

82.135,33

82.135,33

0,00 59.497,2503-00339030

59.497,25

7.226,45

7.226,45

0,00 5.122,4003-00339039

5.122,40

4.574,50

4.574,50

0,00 4.574,5004-00449052

4.574,50

78-Doação para atendimento àpopulação vulnerabilizadasocialmente

116,82

116,82

0,00 116,8203-00339039

116,82

84-Equipamentos e instalaçõesdiversas

360,00

360,00

0,00 0,0003-00339030

0,00

89- Segurança 570,00

570,00

0,00 570,0003-00339039

570,00

96-Gerenciamento de Compras,Almoxarifado, Transportes eServiços

580,66

580,66

0,00 580,6603-00339030

580,66

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 255: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 255 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1500-Sec. RegionalNoroeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

108-Serviços tecnicos 65,00

65,00

0,00 65,0003-00339039

65,00

110-Orçamento Participativo 126,00

126,00

0,00 0,0003-00339030

0,00

40.137,00

40.137,00

0,00 36.688,4503-00339039

36.688,45

1501-Sec. ServiçosUrbanos Noroeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

263.975,54

263.975,54

209.387,00 263.975,5401-00319011

263.975,54

10.775,18

10.775,18

5.107,00 10.775,1801-00319013

10.775,18

41.211,86

41.211,86

35.749,00 41.211,8601-00319113

41.211,86

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

2.220,00

2.220,00

2.042,00 2.220,0003-00339036

2.220,00

34.220,00

34.220,00

30.641,00 28.590,5903-00339039

28.590,59

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

1.526.426,98

1.526.426,98

2.706.710,00 1.526.426,9801-00319011

1.526.426,98

101.011,27

101.011,27

117.461,00 101.011,2701-00319013

101.011,27

206.687,08

206.687,08

418.774,00 206.687,0801-00319113

206.687,08

72,00

72,00

2.040,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 256: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 256 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1501-Sec. ServiçosUrbanos Noroeste

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

35.710,91

35.710,91

33.706,00 35.710,9103-00339036

35.710,91

156.120,00

156.120,00

159.338,00 128.245,2403-00339039

128.245,24

13-Realização de eventos(seminários e reuniões)/ com asequipes de fiscalização

102,80

102,80

0,00 102,8003-00339030

102,80

70-Estruturar e equipar aGerência

2.950,89

2.950,89

0,00 2.662,8903-00339030

2.662,89

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

254.061,52

254.061,52

171.595,00 254.061,5201-00319011

254.061,52

8.353,96

8.353,96

7.456,00 8.353,9601-00319013

8.353,96

37.157,14

37.157,14

29.620,00 37.157,1401-00319113

37.157,14

0,00

0,00

2.040,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

747.604,42

747.604,42

647.566,00 638.225,2703-00339039

638.225,27

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

10-Aquisição de material 238,40

238,40

0,00 238,4003-00339030

238,40

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2078-Preservação daArborização Municipal

1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal

473.325,26

473.325,26

408.560,00 381.630,6303-00339039

381.630,63

1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 35.000,00

35.000,00

255.350,00 22.945,3101-00319011

22.945,31

7.800,00

7.800,00

61.284,00 4.188,2101-00319013

4.188,21

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319113

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 257: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 257 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 404,00

404,00

2.040,00 108,0003-00339030

108,00

15.506,36

15.506,36

18.385,00 14.706,3603-00339036

14.706,36

10.115,00

10.115,00

2.042,00 6.898,1803-00339037

6.898,18

67.502,49

67.502,49

61.691,00 48.358,6803-00339039

48.358,68

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

1.531.039,54

1.531.039,54

674.124,00 1.531.039,5401-00319011

1.531.039,54

44.157,22

44.157,22

15.321,00 44.157,2201-00319013

44.157,22

232.368,04

232.368,04

112.354,00 232.368,0401-00319113

232.368,04

72,00

72,00

2.042,00 72,0003-00339030

72,00

128.121,79

128.121,79

134.824,00 128.121,7903-00339036

128.121,79

245.232,00

245.232,00

210.407,00 177.153,1203-00339037

177.153,12

133.149,98

133.149,98

83.140,00 107.069,3103-00339039

107.069,31

25-Infra-estrutura administrativa 1.626,84

1.626,84

0,00 1.189,6403-00339030

1.189,64

365,00

365,00

0,00 365,0003-00339039

365,00

45-Evento 1.128,29

1.128,29

0,00 1.128,2903-00339030

1.128,29

808,95

808,95

0,00 803,9503-00339039

803,95

76-PRESTAÇAO DE SERVIÇOA COMUNIDADE

111,00

111,00

0,00 0,0003-00339030

0,00

84- o CAC- Providência 303,93

303,93

0,00 303,9303-00339030

303,93

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 258: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 258 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

36.819,84

36.819,84

45.963,00 36.819,8401-00319004

36.819,84

14.175.774,01

14.175.774,01

22.506.794,00 14.175.774,0101-00319011

14.175.774,01

20.820.485,73

20.820.485,73

16.663.895,00 20.820.485,7301-05

20.820.485,73

7.817,35

7.817,35

16.342,00 7.817,3501-00319013

7.817,35

2.290,98

2.290,98

16.342,00 2.290,9801-05

2.290,98

3.177.597,94

3.177.597,94

4.441.455,00 3.177.597,9401-00319113

3.177.597,94

4.147.436,38

4.147.436,38

3.484.608,00 4.147.436,3801-05

4.147.436,38

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

328.654,79

328.654,79

306.420,00 327.921,1503-00339036

327.921,15

21.951,06

21.951,06

612.840,00 21.951,0603-00339037

21.951,06

1.407.657,01

1.407.657,01

1.335.989,00 1.246.470,9103-00339039

1.246.470,91

46-Cadastro Escolar 815,60

815,60

0,00 815,6003-00339039

815,60

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

850.624,94

850.624,94

357.490,00 850.624,9401-00319011

850.624,94

867,79

867,79

8.171,00 867,7901-00319013

867,79

177.942,92

177.942,92

56.177,00 177.942,9201-00319113

177.942,92

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 259: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 259 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste

12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

151.331,65

151.331,65

141.973,00 138.311,0503-00339039

138.311,05

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

4.984.927,60

4.984.927,60

8.446.978,00 4.984.927,6001-00319011

4.984.927,60

3.887.039,22

3.887.039,22

2.042,00 3.887.039,2201-05

3.887.039,22

2.529,46

2.529,46

6.128,00 2.529,4601-00319013

2.529,46

1.574,67

1.574,67

2.042,00 1.574,6701-05

1.574,67

1.034.668,00

1.034.668,00

1.654.668,00 1.034.668,0001-00319113

1.034.668,00

782.818,16

782.818,16

2.042,00 782.818,1601-05

782.818,16

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

23.161,34

23.161,34

2.042,00 23.161,3403-00339036

23.161,34

47.408,37

47.408,37

178.745,00 47.408,3703-00339037

47.408,37

196.663,69

196.663,69

128.696,00 168.385,3603-00339039

168.385,36

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00

0,00

7.660,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

28.088,00 0,0003-00339039

0,00

2-Eventos Temáticos 503,05

503,05

0,00 503,0503-00339030

503,05

3-Arraial de Belô 6.606,00

6.606,00

0,00 6.606,0003-00339039

6.606,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 260: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 260 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 14-Arraial de Belô 444,50

444,50

0,00 444,5003-00339030

444,50

2.505,00

2.505,00

0,00 2.505,0003-00339039

2.505,00

16-Pré Carnaval Regional 492,00

492,00

0,00 420,0003-00339030

420,00

18.848,00

18.848,00

0,00 18.507,8203-00339039

18.507,82

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

225,00

225,00

2.042,00 225,0003-00339030

225,00

5.260,00

5.260,00

8.171,00 5.260,0003-00339036

5.260,00

7.000,00

7.000,00

3.677,00 3.200,7603-00339039

3.200,76

7-Eventos Esportivos 300,00

300,00

0,00 0,0003-00339030

0,00

21-Eventos Esportivos 300,00

300,00

0,00 0,0003-00339030

0,00

33-Eventos Esportivos,Recreação, Lazer e Feiras

285,00

285,00

0,00 285,0003-00339030

285,00

1600-Sec. RegionalNorte

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

27.479,87

27.479,87

2.042,00 27.479,8701-00319004

27.479,87

1.067.853,47

1.067.853,47

1.276.750,00 1.067.853,4701-00319011

1.067.853,47

115.518,20

115.518,20

10.214,00 115.518,2001-00319013

115.518,20

101.824,90

101.824,90

173.638,00 101.824,9001-00319113

101.824,90

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

52.375,32

52.375,32

80.988,00 42.349,1703-00339030

42.349,17

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 261: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 261 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1600-Sec. RegionalNorte

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

79.222,17

79.222,17

205.301,00 79.087,6303-00339036

79.087,63

114.102,00

114.102,00

121.545,00 78.890,4203-00339037

78.890,42

327.044,75

327.044,75

278.839,00 247.946,0803-00339039

247.946,08

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

1.808,00

1.808,00

16.645,00 1.229,0004-00449052

1.229,00

76-AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS

710,00

710,00

0,00 710,0003-00339030

710,00

1601-Sec. ServiçosUrbanos Norte

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

360.732,80

360.732,80

873.297,00 360.732,8001-00319011

360.732,80

20.690,09

20.690,09

24.513,00 20.690,0901-00319013

20.690,09

50.620,26

50.620,26

159.338,00 50.620,2601-00319113

50.620,26

0,00

0,00

2.756,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

34.022,00

34.022,00

30.642,00 28.833,3503-00339039

28.833,35

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

1.221.623,63

1.221.623,63

777.285,00 1.221.623,6301-00319011

1.221.623,63

79.409,96

79.409,96

84.776,00 79.409,9601-00319013

79.409,96

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 262: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 262 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1601-Sec. ServiçosUrbanos Norte

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

168.330,22

168.330,22

76.605,00 168.330,2201-00319113

168.330,22

400,00

400,00

612,00 400,0003-00339030

400,00

38.559,10

38.559,10

49.027,00 38.559,1003-00339036

38.559,10

475,00

475,00

14.298,00 0,0003-00339039

0,00

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

325.285,94

325.285,94

265.564,00 325.285,9401-00319011

325.285,94

0,00

0,00

3.166,00 0,0001-00319013

0,00

58.855,82

58.855,82

52.091,00 58.855,8201-00319113

58.855,82

2.615,20

2.615,20

5.308,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-00339037

0,00

735.218,30

735.218,30

438.177,00 639.821,3003-00339039

639.821,30

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2078-Preservação daArborização Municipal

1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal

216.141,88

216.141,88

102.140,00 171.394,7603-00339039

171.394,76

1602-Sec. ServiçosSociais Norte

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 23.000,00

23.000,00

255.350,00 9.797,0001-00319011

9.797,00

5.100,00

5.100,00

61.284,00 1.950,2101-00319013

1.950,21

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

14.400,00

14.400,00

19.406,00 13.400,0003-00339036

13.400,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 263: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 263 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1602-Sec. ServiçosSociais Norte

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

56.455,32

56.455,32

43.511,00 43.875,7803-00339039

43.875,78

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

1.001.432,71

1.001.432,71

939.688,00 1.001.432,7101-00319011

1.001.432,71

75.624,31

75.624,31

61.284,00 75.624,3101-00319013

75.624,31

119.879,16

119.879,16

139.931,00 119.879,1601-00319113

119.879,16

1.461,12

1.461,12

2.042,00 886,3203-00339030

886,32

117.438,56

117.438,56

85.797,00 116.687,5603-00339036

116.687,56

71.325,00

71.325,00

81.712,00 48.723,0903-00339037

48.723,09

138.935,58

138.935,58

98.052,00 106.729,2203-00339039

106.729,22

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

62.655,89

62.655,89

45.963,00 62.655,8901-00319004

62.655,89

10.864.726,33

10.864.726,33

17.003.562,00 10.864.726,3301-00319011

10.864.726,33

19.849.153,05

19.849.153,05

15.487.171,00 19.849.153,0501-05

19.849.153,05

6.811,32

6.811,32

10.214,00 6.811,3201-00319013

6.811,32

4.014,62

4.014,62

2.042,00 4.014,6201-05

4.014,62

2.474.595,80

2.474.595,80

3.668.511,00 2.474.595,8001-00319113

2.474.595,80

3.979.514,04

3.979.514,04

3.287.222,00 3.979.514,0401-05

3.979.514,04

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 264: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 264 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1602-Sec. ServiçosSociais Norte

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

372.780,56

372.780,56

367.704,00 372.780,5603-00339036

372.780,56

194.540,33

194.540,33

1.368.676,00 194.540,3303-00339037

194.540,33

1.366.499,49

1.366.499,49

1.482.050,00 1.189.869,8303-00339039

1.189.869,83

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

2.858.083,44

2.858.083,44

1.664.882,00 2.858.083,4401-00319011

2.858.083,44

385,92

385,92

3.064,00 385,9201-00319013

385,92

583.753,78

583.753,78

357.490,00 583.753,7801-00319113

583.753,78

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

56.810,85

56.810,85

61.284,00 56.810,8503-00339036

56.810,85

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

151.876,13

151.876,13

96.011,00 124.781,8303-00339039

124.781,83

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

3.906.097,32

3.906.097,32

5.464.490,00 3.906.097,3201-00319011

3.906.097,32

3.073.399,94

3.073.399,94

2.042,00 3.073.399,9401-05

3.073.399,94

2.731,24

2.731,24

3.064,00 2.731,2401-00319013

2.731,24

564,47

564,47

2.042,00 564,4701-05

564,47

829.503,00

829.503,00

1.169.503,00 829.503,0001-00319113

829.503,00

634.001,89

634.001,89

2.042,00 634.001,8901-05

634.001,89

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 265: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 265 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1602-Sec. ServiçosSociais Norte

12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

74.936,25

74.936,25

81.712,00 74.936,2503-00339036

74.936,25

33.295,47

33.295,47

130.739,00 33.295,4703-00339037

33.295,47

169.539,80

169.539,80

70.475,00 153.309,5603-00339039

153.309,56

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00

0,00

7.660,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339036

0,00

33.580,55

33.580,55

28.088,00 32.697,0503-00339039

32.697,05

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

35.331,17

35.331,17

61.284,00 35.331,1701-00319011

35.331,17

7.735,07

7.735,07

7.660,00 7.735,0701-00319013

7.735,07

0,00

0,00

6.128,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

4.050,00

4.050,00

6.128,00 1.869,6203-00339039

1.869,62

1700-Sec. RegionalOeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

1.287.711,96

1.287.711,96

1.297.178,00 1.287.711,9601-00319011

1.287.711,96

65.189,37

65.189,37

75.583,00 65.189,3701-00319013

65.189,37

195.329,06

195.329,06

183.852,00 195.329,0601-00319113

195.329,06

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 266: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 266 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1700-Sec. RegionalOeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

57.307,47

57.307,47

86.814,00 36.807,2103-00339030

36.807,21

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

67.081,84

67.081,84

82.733,00 67.081,8403-00339036

67.081,84

10.896,00

10.896,00

13.278,00 6.959,7103-00339037

6.959,71

721.791,53

721.791,53

647.562,00 619.787,7803-00339039

619.787,78

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

20.590,36

20.590,36

10.210,00 16.218,3604-00449052

16.218,36

1701-Sec. ServiçosUrbanos Oeste

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

311.821,54

311.821,54

326.848,00 311.821,5401-00319011

311.821,54

24.906,03

24.906,03

7.660,00 24.906,0301-00319013

24.906,03

24.333,40

24.333,40

38.813,00 24.333,4001-00319113

24.333,40

1.224,00

1.224,00

2.042,00 720,0003-00339030

720,00

19.670,90

19.670,90

15.321,00 19.670,9003-00339036

19.670,90

32.900,00

32.900,00

33.706,00 26.360,2103-00339039

26.360,21

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 267: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 267 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1701-Sec. ServiçosUrbanos Oeste

15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

1.604.852,74

1.604.852,74

1.889.590,00 1.604.852,7401-00319011

1.604.852,74

58.134,77

58.134,77

88.861,00 58.134,7701-00319013

58.134,77

273.877,98

273.877,98

311.527,00 273.877,9801-00319113

273.877,98

170,00

170,00

2.042,00 170,0003-00339030

170,00

30.733,62

30.733,62

28.599,00 30.733,6203-00339036

30.733,62

29.217,50

29.217,50

31.663,00 24.195,2003-00339039

24.195,20

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

308.671,84

308.671,84

255.350,00 308.671,8401-00319011

308.671,84

7.622,26

7.622,26

7.251,00 7.622,2601-00319013

7.622,26

53.373,18

53.373,18

49.027,00 53.373,1801-00319113

53.373,18

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

570.240,34

570.240,34

512.742,00 475.133,3203-00339039

475.133,32

0,00

0,00

22.470,00 0,0004-00449051

0,00

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2078-Preservação daArborização Municipal

1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal

259.991,48

259.991,48

306.420,00 220.942,5103-00339039

220.942,51

1702-Sec. ServiçosSociais Oeste

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 25.000,00

25.000,00

255.350,00 14.032,4701-00319011

14.032,47

5.500,00

5.500,00

61.284,00 2.538,0301-00319013

2.538,03

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319113

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 268: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 268 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1702-Sec. ServiçosSociais Oeste

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 216,00

216,00

2.042,00 180,0003-00339030

180,00

1.700,00

1.700,00

4.596,00 1.700,0003-00339036

1.700,00

4.784,00

4.784,00

2.042,00 1.667,4103-00339037

1.667,41

50.402,23

50.402,23

46.983,00 39.005,6203-00339039

39.005,62

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

1.101.944,71

1.101.944,71

1.271.643,00 1.101.944,7101-00319011

1.101.944,71

81.364,88

81.364,88

94.990,00 81.364,8801-00319013

81.364,88

146.370,86

146.370,86

173.638,00 146.370,8601-00319113

146.370,86

360,00

360,00

2.042,00 180,0003-00339030

180,00

55.777,24

55.777,24

24.513,00 55.777,2403-00339036

55.777,24

120.075,00

120.075,00

122.568,00 87.501,8303-00339037

87.501,83

126.210,96

126.210,96

107.551,00 111.313,0003-00339039

111.313,00

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

33.532,13

33.532,13

61.284,00 33.498,4001-00319004

33.498,40

11.310.726,38

11.310.726,38

18.020.938,00 11.310.726,3801-00319011

11.310.726,38

15.344.266,61

15.344.266,61

12.216.587,00 15.344.266,6101-05

15.344.266,61

26.864,05

26.864,05

31.663,00 26.864,0501-00319013

26.864,05

41.341,46

41.341,46

33.706,00 41.341,4601-05

41.341,46

2.455.914,65

2.455.914,65

3.605.868,00 2.455.914,6501-00319113

2.455.914,65

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 269: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 269 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1702-Sec. ServiçosSociais Oeste

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

2.853.040,86

2.853.040,86

2.573.601,00 2.853.040,8601-05319113

2.853.040,86

128,00

128,00

2.042,00 128,0003-00339030

128,00

309.823,74

309.823,74

367.704,00 309.537,8403-00339036

309.537,84

0,00

0,00

633.268,00 0,0003-00339037

0,00

936.597,43

936.597,43

1.047.953,00 839.847,2103-00339039

839.847,21

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

4.116.995,43

4.116.995,43

3.166.340,00 4.116.995,4301-00319011

4.116.995,43

11.706,01

11.706,01

12.256,00 11.706,0101-00319013

11.706,01

850.812,03

850.812,03

674.124,00 850.812,0301-00319113

850.812,03

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

104.182,00 0,0003-00339037

0,00

74.118,03

74.118,03

103.161,00 68.814,4503-00339039

68.814,45

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

2.507.314,12

2.507.314,12

3.988.567,00 2.507.314,1201-00319011

2.507.314,12

2.155.162,13

2.155.162,13

2.042,00 2.155.162,1301-05

2.155.162,13

2.625,43

2.625,43

3.064,00 2.625,4301-00319013

2.625,43

557,75

557,75

2.042,00 557,7501-05

557,75

515.144,09

515.144,09

863.083,00 515.144,0901-00319113

515.144,09

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 270: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 270 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1702-Sec. ServiçosSociais Oeste

12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

440.773,77

440.773,77

2.042,00 440.773,7701-05319113

440.773,77

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

46.344,56

46.344,56

4.596,00 46.344,5603-00339036

46.344,56

0,00

0,00

326.848,00 0,0003-00339037

0,00

123.974,11

123.974,11

149.123,00 113.677,5703-00339039

113.677,57

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

36.588,50

36.588,50

35.749,00 35.948,5003-00339039

35.948,50

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

74.472,13

74.472,13

81.712,00 74.472,1301-00319011

74.472,13

9.937,87

9.937,87

7.660,00 9.937,8701-00319013

9.937,87

6.163,76

6.163,76

10.724,00 6.163,7601-00319113

6.163,76

0,00

0,00

2.552,00 0,0003-00339030

0,00

10.646,36

10.646,36

18.385,00 10.646,3603-00339036

10.646,36

4.378,71

4.378,71

12.254,00 1.256,6003-00339039

1.256,60

1800-Sec. RegionalPampulha

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

88.486,00

88.486,00

1.021,00 88.486,0001-00319004

88.486,00

1.505.428,76

1.505.428,76

2.533.072,00 1.505.428,7601-00319011

1.505.428,76

68.337,91

68.337,91

102.140,00 68.337,9101-00319013

68.337,91

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 271: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 271 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1800-Sec. RegionalPampulha

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

221.675,42

221.675,42

393.239,00 221.675,4201-00319113

221.675,42

9.164,78

9.164,78

2.042,00 8.464,7803-00339014

8.464,78

89.920,56

89.920,56

87.326,00 64.860,5403-00339030

64.860,54

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

644.464,06

644.464,06

640.417,00 593.602,1103-00339036

593.602,11

80.140,00

80.140,00

73.540,00 49.323,9503-00339037

49.323,95

570.315,06

570.315,06

512.229,00 480.017,0303-00339039

480.017,03

200,00

200,00

1.532,00 30,0003-00339047

30,00

10.689,48

10.689,48

10.210,00 3.771,5204-00449052

3.771,52

3-Aquisição de materiaispermanentes e equipamentos.

450,00

450,00

0,00 0,0004-00449052

0,00

1801-Sec. ServiçosUrbanos Pampulha

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

3-Reforma das instalações dasede da Regional.

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

695.211,17

695.211,17

796.692,00 695.211,1701-00319011

695.211,17

20.389,53

20.389,53

27.577,00 20.389,5301-00319013

20.389,53

121.592,94

121.592,94

137.889,00 121.592,9401-00319113

121.592,94

19-Serviços de manutençãocorretiva e preventiva

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 272: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 272 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1801-Sec. ServiçosUrbanos Pampulha

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

19-Serviços de manutençãocorretiva e preventiva

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

1.532,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

2.150.362,04

2.150.362,04

1.940.660,00 2.150.362,0401-00319011

2.150.362,04

43.406,11

43.406,11

12.256,00 43.406,1101-00319013

43.406,11

385.040,42

385.040,42

388.132,00 385.040,4201-00319113

385.040,42

1.815,00

1.815,00

2.042,00 1.402,8003-00339030

1.402,80

49.590,45

49.590,45

0,00 49.590,4503-00339036

49.590,45

3.708,17

3.708,17

0,00 2.631,5503-00339039

2.631,55

26-Desenvolver açõesrelacionadas às atividades defiscalização com ação fiscaldirecionada e integrada

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha

1244-Implantação ProgramaPampulha

2-Revitalização e Preservaçãodas Nascentes

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

3-Revitalização da Orla darepresa

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

329.060,69

329.060,69

280.885,00 329.060,6901-00319011

329.060,69

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 273: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 273 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1801-Sec. ServiçosUrbanos Pampulha

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

7.661,68

7.661,68

5.107,00 7.661,6801-00319013

7.661,68

52.361,52

52.361,52

61.284,00 52.361,5201-00319113

52.361,52

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

1.027.721,28

1.027.721,28

1.047.956,00 720.758,8403-00339039

720.758,84

1.940.934,16

1.940.934,16

2.042,00 1.145.904,6204-00449051

1.145.904,62

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2078-Preservação daArborização Municipal

1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal

324.754,01

324.754,01

0,00 287.273,8103-00339039

287.273,81

16-Poda e secção de raízes deárvores

0,00

0,00

316.634,00 0,0003-00339039

0,00

1802-Sec. ServiçosSociais Pampulha

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 25.000,00

25.000,00

255.350,00 11.226,1401-00319011

11.226,14

5.500,00

5.500,00

61.284,00 1.619,5101-00319013

1.619,51

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

4.497,27

4.497,27

15.321,00 4.497,2703-00339036

4.497,27

10.896,00

10.896,00

12.256,00 6.982,8803-00339037

6.982,88

63.734,36

63.734,36

51.068,00 52.872,4003-00339039

52.872,40

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-00449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 274: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 274 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1802-Sec. ServiçosSociais Pampulha

8-AssistênciaSocial

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

1.500.946,92

1.500.946,92

474.951,00 1.500.946,9201-00319011

1.500.946,92

57.173,34

57.173,34

13.278,00 57.173,3401-00319013

57.173,34

244.095,46

244.095,46

91.926,00 244.095,4601-00319113

244.095,46

143,50

143,50

2.040,00 143,5003-00339030

143,50

73.291,68

73.291,68

74.561,00 72.841,6803-00339036

72.841,68

91.137,00

91.137,00

91.925,00 64.430,9003-00339037

64.430,90

102.044,12

102.044,12

83.753,00 82.982,9303-00339039

82.982,93

37-Atendimento à Terceira Idade 360,00

360,00

0,00 360,0003-00339030

360,00

95-EVENTOSCOMEMORATIVOS

225,40

225,40

0,00 225,4003-00339039

225,40

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

74.611,21

74.611,21

91.926,00 74.611,2101-00319004

74.611,21

10.246.699,88

10.246.699,88

13.410.001,00 10.246.699,8801-00319011

10.246.699,88

14.010.886,85

14.010.886,85

12.298.636,00 14.010.886,8501-05

14.010.886,85

12.021,71

12.021,71

7.149,00 12.021,7101-00319013

12.021,71

10.095,95

10.095,95

9.192,00 10.095,9501-05

10.095,95

2.353.637,00

2.353.637,00

2.873.637,00 2.353.637,0001-00319113

2.353.637,00

2.699.561,32

2.699.561,32

2.641.922,00 2.699.561,3201-05

2.699.561,32

62,21

62,21

2.042,00 62,2103-00339030

62,21

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 275: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 275 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1802-Sec. ServiçosSociais Pampulha

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

323.139,99

323.139,99

269.649,00 323.139,9903-00339036

323.139,99

104.712,61

104.712,61

868.190,00 104.712,6103-00339037

104.712,61

908.410,83

908.410,83

994.842,00 836.653,4203-00339039

836.653,42

46-Cadastro Escolar 796,80

796,80

0,00 796,8003-00339039

796,80

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

1.062.021,85

1.062.021,85

561.770,00 1.062.021,8501-00319011

1.062.021,85

539,95

539,95

2.042,00 539,9501-00319013

539,95

217.630,01

217.630,01

132.782,00 217.630,0101-00319113

217.630,01

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

9.192,00 0,0003-00339036

0,00

20.469,57

20.469,57

61.284,00 20.469,5703-00339037

20.469,57

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

2.295.931,15

2.295.931,15

4.463.518,00 2.295.931,1501-00319011

2.295.931,15

2.118.201,75

2.118.201,75

2.042,00 2.118.201,7501-05

2.118.201,75

1.865,47

1.865,47

10.214,00 1.865,4701-00319013

1.865,47

967,41

967,41

2.042,00 967,4101-05

967,41

483.248,06

483.248,06

960.116,00 483.248,0601-00319113

483.248,06

433.822,73

433.822,73

2.042,00 433.822,7301-05

433.822,73

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 276: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 276 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1802-Sec. ServiçosSociais Pampulha

12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

17.520,36

17.520,36

18.385,00 17.520,3603-00339036

17.520,36

24.563,45

24.563,45

67.412,00 24.563,4503-00339037

24.563,45

44.600,56

44.600,56

55.154,00 39.181,3803-00339039

39.181,38

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

25.782,30

25.782,30

35.749,00 19.152,3003-00339039

19.152,30

16-Pré Carnaval Regional 20.000,00

20.000,00

0,00 20.000,0003-00339039

20.000,00

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

52.936,45

52.936,45

56.177,00 52.936,4501-00319011

52.936,45

5.636,58

5.636,58

7.149,00 5.636,5801-00319013

5.636,58

5.828,18

5.828,18

5.107,00 5.828,1801-00319113

5.828,18

0,00

0,00

2.552,00 0,0003-00339030

0,00

6.867,29

6.867,29

6.638,00 6.867,2903-00339036

6.867,29

32.721,42

32.721,42

10.212,00 12.175,3703-00339039

12.175,37

1900-Sec. RegionalVenda Nova

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

47.725,80

47.725,80

1.021,00 47.725,8001-00319004

47.725,80

1.773.624,68

1.773.624,68

1.532.100,00 1.773.624,6801-00319011

1.773.624,68

93.108,97

93.108,97

110.311,00 93.108,9701-00319013

93.108,97

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 277: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 277 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1900-Sec. RegionalVenda Nova

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

265.147,42

265.147,42

206.322,00 265.147,4201-00319113

265.147,42

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

125.204,64

125.204,64

137.884,00 95.222,7603-00339030

95.222,76

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

51.490,50

51.490,50

51.069,00 51.490,5003-00339036

51.490,50

206.829,00

206.829,00

184.873,00 146.870,3203-00339037

146.870,32

622.326,47

622.326,47

630.199,00 540.406,7003-00339039

540.406,70

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

13.658,36

13.658,36

10.211,00 8.410,3604-00449052

8.410,36

1901-Sec. Serviços Urb.Venda Nova

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

44-Qualificação dos PrópriosMunicipais

1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis

40-Construção e ampliação deprédios da SARMU-VN

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

326.190,12

326.190,12

469.844,00 326.190,1201-00319011

326.190,12

22.116,60

22.116,60

18.385,00 22.116,6001-00319013

22.116,60

37.669,90

37.669,90

73.540,00 37.669,9001-00319113

37.669,90

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

3.580,91

3.580,91

9.192,00 3.580,9103-00339036

3.580,91

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 278: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 278 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1901-Sec. Serviços Urb.Venda Nova

15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana

62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal

1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas

1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas

97.110,00

97.110,00

98.054,00 80.825,8703-00339039

80.825,87

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano

2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental

1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental

1.772.811,49

1.772.811,49

1.634.240,00 1.772.811,4901-00319011

1.772.811,49

37.337,59

37.337,59

33.706,00 37.337,5901-00319013

37.337,59

330.053,62

330.053,62

316.634,00 330.053,6201-00319113

330.053,62

281,00

281,00

2.042,00 159,0003-00339030

159,00

30.619,11

30.619,11

36.770,00 30.619,1103-00339036

30.619,11

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

2.008,00

2.008,00

17.363,00 2.008,0003-00339039

2.008,00

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

1-Manutenção de Praças eJardins

405.779,37

405.779,37

316.634,00 405.779,3701-00319011

405.779,37

7.552,23

7.552,23

2.042,00 7.552,2301-00319013

7.552,23

68.314,20

68.314,20

69.455,00 68.314,2001-00319113

68.314,20

2.038,40

2.038,40

2.042,00 1.044,4003-00339030

1.044,40

0,00

0,00

2.553,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

479.630,04

479.630,04

399.878,00 424.129,4603-00339039

424.129,46

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 279: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 279 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1901-Sec. Serviços Urb.Venda Nova

18-GestãoAmbiental

541-Preservação eConservação Ambiental

72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins

2079-Manutenção de Praças eJardins

10-Aquisição de material 5.282,74

5.282,74

0,00 5.282,7403-00339039

5.282,74

73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora

2078-Preservação daArborização Municipal

1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal

340.620,95

340.620,95

306.420,00 282.765,6903-00339039

282.765,69

1902-Sec. Serviços Soc.Venda Nova

8-AssistênciaSocial

243-Assistência àCriança e aoAdolescente

20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares

1-Apoio aos Conselhos Tutelares 42.000,00

42.000,00

255.350,00 32.694,2701-00319011

32.694,27

14.900,00

14.900,00

61.284,00 5.031,3801-00319013

5.031,38

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

13.082,87

13.082,87

21.448,00 12.175,3603-00339036

12.175,36

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

59.873,41

59.873,41

53.110,00 49.198,7603-00339039

49.198,76

244-AssistênciaComunitária

19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social

1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social

1.195.750,10

1.195.750,10

1.378.890,00 1.195.750,1001-00319011

1.195.750,10

78.414,98

78.414,98

87.840,00 78.414,9801-00319013

78.414,98

147.760,14

147.760,14

204.280,00 147.760,1401-00319113

147.760,14

18,00

18,00

5.105,00 18,0003-00339030

18,00

74.256,02

74.256,02

92.947,00 74.256,0203-00339036

74.256,02

10.896,00

10.896,00

14.299,00 7.163,0203-00339037

7.163,02

195.618,31

195.618,31

264.541,00 175.300,8103-00339039

175.300,81

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

30.151,80

30.151,80

30.642,00 30.151,8001-00319004

30.151,80

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 280: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 280 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1902-Sec. Serviços Soc.Venda Nova

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental

1-Administração do EnsinoFundamental

21.846.176,94

21.846.176,94

28.905.691,00 21.846.176,9401-00319011

21.846.176,94

30.296.727,05

30.296.727,05

25.286.728,00 30.296.727,0501-05

30.296.727,05

20.135,21

20.135,21

18.385,00 20.135,2101-00319013

20.135,21

47.937,92

47.937,92

48.005,00 47.937,9201-05

47.937,92

4.933.147,00

4.933.147,00

6.183.147,00 4.933.147,0001-00319113

4.933.147,00

6.013.133,18

6.013.133,18

5.481.240,00 6.013.133,1801-05

6.013.133,18

46,50

46,50

2.042,00 46,5003-00339030

46,50

697.662,34

697.662,34

669.017,00 697.662,3403-00339036

697.662,34

674.923,18

674.923,18

3.064.200,00 674.923,1803-00339037

674.923,18

2.391.201,70

2.391.201,70

2.689.345,00 2.133.442,5403-00339039

2.133.442,54

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio

1-Administração do EnsinoMédio

5.119.922,84

5.119.922,84

4.596.300,00 5.119.922,8401-00319011

5.119.922,84

31.649,62

31.649,62

40.856,00 31.649,6201-00319013

31.649,62

1.049.799,80

1.049.799,80

970.330,00 1.049.799,8001-00319113

1.049.799,80

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

27.060,92

27.060,92

71.497,00 27.060,9203-00339036

27.060,92

125.075,64

125.075,64

398.346,00 125.075,6403-00339037

125.075,64

85.606,38

85.606,38

102.140,00 79.075,0103-00339039

79.075,01

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 281: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 281 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1902-Sec. Serviços Soc.Venda Nova

12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil

1-Administração da EducaçãoInfantil

2.983.225,98

2.983.225,98

5.009.967,00 2.983.225,9801-00319011

2.983.225,98

2.347.995,47

2.347.995,47

2.042,00 2.347.995,4701-05

2.347.995,47

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-05

0,00

643.870,00

643.870,00

1.043.870,00 643.870,0001-00319113

643.870,00

481.040,64

481.040,64

2.042,00 481.040,6401-05

481.040,64

0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

119.208,26

119.208,26

96.011,00 119.208,2603-00339036

119.208,26

25.015,11

25.015,11

183.852,00 25.015,1103-00339037

25.015,11

110.395,35

110.395,35

104.182,00 91.893,9503-00339039

91.893,95

13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural

2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00

0,00

2.041,00 0,0003-00339030

0,00

978,00

978,00

2.042,00 978,0003-00339036

978,00

39.280,53

39.280,53

42.898,00 23.080,5303-00339039

23.080,53

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

92.004,06

92.004,06

74.562,00 92.004,0601-00319011

92.004,06

7.381,95

7.381,95

7.149,00 7.381,9501-00319013

7.381,95

11.195,00

11.195,00

8.681,00 11.195,0001-00319113

11.195,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 282: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 282 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

1902-Sec. Serviços Soc.Venda Nova

27-Desporto eLazer

812-DesportoComunitário

101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer

2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer

1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

4.119,78

4.119,78

8.170,00 4.119,7803-00339039

4.119,78

2000-Sec. Municipal DeGoverno

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

2.555.911,17

2.555.911,17

2.624.998,00 2.555.911,1701-00319011

2.555.911,17

351.395,74

351.395,74

377.918,00 351.395,7401-00319013

351.395,74

166.716,14

166.716,14

175.680,00 166.716,1401-00319113

166.716,14

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00335041

0,00

600,00

600,00

10.214,00 600,0003-00339014

600,00

108.639,46

108.639,46

76.498,00 64.879,0403-00339030

64.879,04

1.211.626,00

1.211.626,00

955.009,00 1.099.156,4503-00339035

1.099.156,45

151.873,95

151.873,95

138.398,00 143.473,9503-00339036

143.473,95

44.692,00

44.692,00

37.281,00 27.944,4503-00339037

27.944,45

210.561,05

210.561,05

227.969,00 178.541,4603-00339039

178.541,46

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

67.281,68

67.281,68

10.214,00 544,5804-00449052

544,58

96-Coordenação SuperiorMunicipal

2059-Assessoramento TécnicoConsultivo

1-Assessoramento TécnicoConsultivo

1.228.895,55

1.228.895,55

1.000.972,00 1.228.895,5501-00319011

1.228.895,55

140.793,53

140.793,53

102.140,00 140.793,5301-00319013

140.793,53

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 283: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 283 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2000-Sec. Municipal DeGoverno

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

96-Coordenação SuperiorMunicipal

2059-Assessoramento TécnicoConsultivo

1-Assessoramento TécnicoConsultivo

108.750,02

108.750,02

100.097,00 108.750,0201-00319113

108.750,02

0,00

0,00

2.757,00 0,0003-00339030

0,00

7.306,00

7.306,00

10.722,00 4.091,9603-00339039

4.091,96

0,00

0,00

2.042,00 0,0004-00449052

0,00

14-Direitos daCidadania

422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

93-Articulação de Políticas 2819-Apoio à Promoção dasPolíticas da Juventude

1-Apoio à Promoção dasPolíticas da Juventude

477.542,07

477.542,07

612.840,00 473.152,8401-00319004

473.152,84

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00335041

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

4.185,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

38.903,00

38.903,00

126.752,00 26.836,1603-00339039

26.836,16

0,00

0,00

37.791,00 0,0004-00449052

0,00

2002-Sec. RelaçõesInternacionais

4-Administração 212-CooperaçãoInternacional

5-DesenvolvimentoSócio-Econômico

2758-Ações deInternacionalização da Cidade

1-Ações de Internacionalizaçãoda Cidade

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

262.826,85

262.826,85

255.350,00 262.826,8501-00319011

262.826,85

45.169,11

45.169,11

45.963,00 45.169,1101-00319013

45.169,11

8.925,14

8.925,14

6.639,00 8.925,1401-00319113

8.925,14

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00335041

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 284: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 284 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2002-Sec. RelaçõesInternacionais

4-Administração 212-CooperaçãoInternacional

5-DesenvolvimentoSócio-Econômico

2758-Ações deInternacionalização da Cidade

1-Ações de Internacionalizaçãoda Cidade

29.741,85

29.741,85

25.535,00 14.504,3503-00338041

14.504,35

31.163,41

31.163,41

42.898,00 31.163,4103-00339014

31.163,41

0,00

0,00

4.081,00 0,0003-00339030

0,00

36.000,00

36.000,00

36.770,00 33.000,0003-00339035

33.000,00

10.941,00

10.941,00

4.595,00 10.809,0003-00339036

10.809,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339037

0,00

27.708,59

27.708,59

35.436,00 17.558,4203-00339039

17.558,42

0,00

0,00

4.595,00 0,0004-00449052

0,00

2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial

6-SegurançaPública

122-AdministraçãoGeral

109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial

2802-Articulação da Política deSegurança Urbana

1-Articulação da Política deSegurança Urbana

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-00319004

0,00

6.210.551,96

6.210.551,96

449.416,00 6.210.551,9601-00319011

6.210.551,96

311.774,02

311.774,02

93.968,00 311.774,0201-00319013

311.774,02

1.004.115,00

1.004.115,00

30.642,00 1.004.115,0001-00319113

1.004.115,00

17.124,00

17.124,00

6.128,00 17.124,0003-00339014

17.124,00

38.929,85

38.929,85

77.624,00 29.405,9003-00339030

29.405,90

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339031

0,00

11.145,00

11.145,00

5.107,00 11.145,0003-00339032

11.145,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 285: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 285 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial

6-SegurançaPública

122-AdministraçãoGeral

109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial

2802-Articulação da Política deSegurança Urbana

1-Articulação da Política deSegurança Urbana

177.015,24

177.015,24

12.256,00 159.015,2403-00339036

159.015,24

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03

0,00

36.446,00

36.446,00

20.428,00 14.071,6203-00339037

14.071,62

125.680,94

125.680,94

675.142,00 93.084,0503-00339039

93.084,05

0,00

0,00

89.882,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00443042

0,00

16.082,20

16.082,20

153.686,00 3.690,0004-00449052

3.690,00

0,00

0,00

1.247.333,00 0,0004-03

0,00

181-Policiamento 36-Subsídios ao Transporte doServidor

2083-Subsídios ao Transporte doServidor

1-Subsídios ao Transporte doServidor

2.541.076,23

2.541.076,23

2.272.615,00 2.228.634,8903-00339049

2.228.634,89

109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial

2791-Formação e CapacitaçãoProfissional

1-Formação e CapacitaçãoProfissional

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-00319004

0,00

88.417,52

88.417,52

5.107,00 88.417,5201-00319011

88.417,52

19.451,85

19.451,85

5.107,00 19.451,8501-00319013

19.451,85

0,00

0,00

76.028,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339014

0,00

152,00

152,00

66.569,00 152,0003-00339030

152,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 286: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 286 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial

6-SegurançaPública

181-Policiamento 109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial

2791-Formação e CapacitaçãoProfissional

1-Formação e CapacitaçãoProfissional

0,00

0,00

289.718,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339031

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03

0,00

1.940.603,12

1.940.603,12

1.651.603,00 1.693.473,3503-00339036

1.693.473,35

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339037

0,00

3.047.446,41

3.047.446,41

2.524.525,00 3.047.446,4103-00339039

3.047.446,41

0,00

0,00

1.862.360,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

12.253,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

1.103.486,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0004-08

0,00

2803-Operacionalização daGuarda Municipal Patrimonial

1-Operacionalização da GuardaMunicipal Patrimonial

1.732.771,46

1.732.771,46

2.155.154,00 1.732.771,4401-00319004

1.732.771,44

17.080.853,35

17.080.853,35

13.891.040,00 17.080.853,3501-00319011

17.080.853,35

183.298,35

183.298,35

5.107,00 183.298,3501-00319013

183.298,35

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319034

0,00

3.551.527,96

3.551.527,96

3.523.830,00 3.551.527,9601-00319113

3.551.527,96

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 287: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 287 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial

6-SegurançaPública

181-Policiamento 109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial

2803-Operacionalização daGuarda Municipal Patrimonial

1-Operacionalização da GuardaMunicipal Patrimonial

749.099,78

749.099,78

1.305.034,00 700.839,7803-00339030

700.839,78

14.737,10

14.737,10

144.431,00 14.737,1003-03

14.737,10

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339031

0,00

508,40

508,40

5.107,00 508,4003-00339032

508,40

0,00

0,00

30.552,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

17.363,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

16.597,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339037

0,00

76.301,97

76.301,97

183.720,00 23.515,1503-00339039

23.515,15

460.123,60

460.123,60

197.718,00 460.123,6003-03

460.123,60

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-08

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339047

0,00

469.803,80

469.803,80

344.557,00 343.993,8004-00449052

343.993,80

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 288: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 288 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial

6-SegurançaPública

181-Policiamento 109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial

2803-Operacionalização daGuarda Municipal Patrimonial

1-Operacionalização da GuardaMunicipal Patrimonial

284.884,99

284.884,99

3.167.359,00 127.339,9904-03449052

127.339,99

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-08

0,00

152-Subsídios à Alimentação doServidor

2026-Benefício Alimentar aoServidor

1-Benefício Alimentar aoServidor

2.251.704,50

2.251.704,50

3.494.209,00 2.035.299,5003-00339046

2.035.299,50

452-Serviços Urbanos 60-Gestão da Mobilidade Urbana 2835-Apoio à Fiscalização doTrânsito Municipal

1-Apoio à Fiscalização doTrânsito Municipal

0,00

0,00

5.515.560,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

1.123.540,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

584.240,00 0,0003-00339046

0,00

0,00

0,00

359.532,00 0,0003-00339049

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 122-AdministraçãoGeral

36-Subsídios ao Transporte doServidor

2083-Subsídios ao Transporte doServidor

1-Subsídios ao Transporte doServidor

10.991.786,63

10.991.786,63

12.256.800,00 10.847.890,1903-00339049

10.847.890,19

88-Encargos FinanceirosMunicipais

2500-Encargos com Despesasde Exercícios Anteriores

1-Encargos com Despesas deExercícios Anteriores

2.750.585,84

2.750.585,84

102.140,00 2.750.585,8401-00319092

2.750.585,84

0,00

0,00

408.560,00 0,0001-00319192

0,00

140-Gestão da PolíticaEducacional

2316-Gestão Pedagógica e deFormação

1-Gestão Pedagógica e deFormação

18.132.880,25

18.132.880,25

12.052.520,00 18.132.880,2501-00319011

18.132.880,25

118.752,11

118.752,11

132.782,00 96.957,5001-00319013

96.957,50

2.417.703,49

2.417.703,49

2.522.858,00 2.417.703,4901-00319113

2.417.703,49

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 289: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 289 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 122-AdministraçãoGeral

140-Gestão da PolíticaEducacional

2316-Gestão Pedagógica e deFormação

1-Gestão Pedagógica e deFormação

8.390,00

8.390,00

20.428,00 0,0003-00339014

0,00

11.590,88

11.590,88

51.070,00 4.322,3803-00339030

4.322,38

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-17

0,00

940,80

940,80

0,00 940,8003-00339031

940,80

179.598,09

179.598,09

0,00 142.318,0903-00339036

142.318,09

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03

0,00

47.616,00

47.616,00

51.070,00 30.816,0003-17

30.816,00

1.060.000,00

1.060.000,00

398.346,00 900.005,8003-00339039

900.005,80

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0003-17

0,00

8-Publicações de revistaspedagógicas

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-00339039

0,00

10-Realização de Concursos ePrêmios

0,00

0,00

153.210,00 0,0003-00339031

0,00

11-Realizar, anualmente, umevento pedagógico que envolvaos profissionais da rede que seinteressarem

0,00

0,00

153.210,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

255.350,00 0,0003-00339039

0,00

2317-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal

1-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319004

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 290: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 290 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 122-AdministraçãoGeral

140-Gestão da PolíticaEducacional

2317-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal

1-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal

10.264.572,83

10.264.572,83

4.371.592,00 10.264.572,8301-00319011

10.264.572,83

72.001,84

72.001,84

30.642,00 72.001,8401-00319013

72.001,84

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319034

0,00

1.415.412,08

1.415.412,08

919.260,00 1.415.412,0801-00319113

1.415.412,08

75.367,30

75.367,30

0,00 50.238,9003-00339014

50.238,90

206.112,49

206.112,49

0,00 122.800,6003-00339030

122.800,60

36.445,10

36.445,10

0,00 35.127,3103-00339035

35.127,31

237.609,93

237.609,93

0,00 225.222,1303-00339036

225.222,13

108.812,00

108.812,00

0,00 70.033,7203-00339037

70.033,72

2.733.448,70

2.733.448,70

0,00 1.474.642,2003-00339039

1.474.642,20

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339047

0,00

159.174,50

159.174,50

0,00 21.135,9004-00449052

21.135,90

2-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

439.202,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

324.805,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

224.707,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

306.420,00 0,0003-00339037

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 291: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 291 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 122-AdministraçãoGeral

140-Gestão da PolíticaEducacional

2317-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal

2-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal

0,00

0,00

2.142.895,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

245.136,00 0,0004-00449052

0,00

152-Subsídios à Alimentação doServidor

2026-Benefício Alimentar aoServidor

1-Benefício Alimentar aoServidor

3.958.982,00

3.958.982,00

5.107.000,00 3.882.457,0003-00339046

3.882.457,00

125-Normatização eFiscalização

8-Processo Participativo Popular 2047-Apoio ao ConselhoMunicipal de Educação

1-APOIO AO CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-00339030

0,00

10.914,00

10.914,00

10.214,00 7.014,0003-00339036

7.014,00

350,00

350,00

5.107,00 350,0003-00339039

350,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2041-Formação paraProfissionais da Educação

1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente

1.838.654,65

1.838.654,65

2.839.492,00 1.838.654,6501-00319011

1.838.654,65

0,00

0,00

8.171,00 0,0001-00319013

0,00

373.898,90

373.898,90

623.054,00 373.898,9001-00319113

373.898,90

103.488,00

103.488,00

102.140,00 71.376,0003-00339036

71.376,00

75.120,00

75.120,00

204.280,00 40.560,0003-17

40.560,00

12-Curso de Especialização emGestão para Diretores - EF

0,00

0,00

408.560,00 0,0003-00339039

0,00

16-Curso de Especialização"Lato Sensu" - EF

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-00339039

0,00

17-Formação continuada comrecursos do FNDE - EF

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03339036

0,00

2046-Gestão Descentralizadados Recursos Financeiros

1-Gestão Descentralizada dosRecursos Financeiros

99.888.600,00

99.888.600,00

0,00 43.999.336,0003-00335043

43.999.336,00

5-Descentralização de recursosfinanceiros - EF

0,00

0,00

10.214.000,00 0,0003-00335043

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 292: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 292 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2046-Gestão Descentralizadados Recursos Financeiros

5-Descentralização de recursosfinanceiros - EF

0,00

0,00

15.321.000,00 0,0003-17335043

0,00

6-Descentralização financeira -PAP - EF

0,00

0,00

3.064.200,00 0,0003-00335043

0,00

7-Descentralização financeira -conservação - EF

0,00

0,00

2.042.800,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

3.574.900,00 0,0003-17

0,00

8-Programa Dinheiro Direto naEscola - PDDE

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0003-03335043

0,00

12-Gestão do Programa EscolaIntegrada

0,00

0,00

3.064.200,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0003-03

0,00

2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade

1-Condições Materiais p/Atend.Qualidade na Educação

1.931.011,60

1.931.011,60

0,00 944.324,0003-00339030

944.324,00

65.200,00

65.200,00

0,00 0,0003-03

0,00

326.330,00

326.330,00

0,00 267.360,0003-00339032

267.360,00

7.040.467,13

7.040.467,13

0,00 3.771.758,5203-00339039

3.771.758,52

0,00

0,00

204.280,00 0,0003-03

0,00

1.513.468,46

1.513.468,46

0,00 142.013,4604-00449052

142.013,46

5-Fornecimento de kits escolares- EF

2.083.005,00

2.083.005,00

8.681.900,00 0,0003-00339032

0,00

6-Transporte Escolar 8.064.019,19

8.064.019,19

2.778.208,00 4.685.876,0003-00339039

4.685.876,00

0,00

0,00

1.838.520,00 0,0003-17

0,00

7-Condições materiais para oEnsino Fundamental

1.236.001,25

1.236.001,25

3.370.620,00 544.040,0003-00339030

544.040,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 293: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 293 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade

7-Condições materiais para oEnsino Fundamental

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

2.553.500,00 0,0003-17

0,00

0,00

0,00

214.494,00 0,0008-00

0,00

15.669.457,50

15.669.457,50

0,00 0,0003-00339032

0,00

0,00

0,00

269.649,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0003-17

0,00

1.212.359,54

1.212.359,54

3.064.200,00 109.272,2404-00449052

109.272,24

0,00

0,00

3.574.900,00 0,0004-17

0,00

0,00

0,00

306.420,00 0,0008-00

0,00

8-Melhoria do parque tecnológicodas escolas - EF

4.203,34

4.203,34

0,00 4.203,3403-00339039

4.203,34

12-Fornecimento de kitsescolares - EJA

2.604.240,00

2.604.240,00

0,00 0,0003-00339032

0,00

13-Condições materiais paraEJA

179.866,25

179.866,25

0,00 0,0003-00339030

0,00

2312-Projetos Especiais daEducação

1-Projetos Especiais daEducação

25.400,00

25.400,00

0,00 25.400,0003-00339030

25.400,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

1.587.377,72

1.587.377,72

0,00 516.478,4903-00339039

516.478,49

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 294: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 294 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2312-Projetos Especiais daEducação

1-Projetos Especiais daEducação

1.461.244,67

1.461.244,67

51.070,00 623.497,5604-03449052

623.497,56

6-Projeto BH para Crianças - EF 0,00

0,00

919.260,00 0,0003-00339039

0,00

9-Projeto Ações EducativasComplementares

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339039

0,00

11-Atendimento em tempointegral

0,00

0,00

127.675,00 0,0003-00339039

0,00

12-Avaliação da aprendizagem -EF

0,00

0,00

370.768,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0003-03

0,00

23-Projeto Saúde do Escolar 0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03339039

0,00

24-Projeto Mostra Plural 0,00

0,00

81.712,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

224.708,00 0,0003-00339039

0,00

25-Vale-Cultura 0,00

0,00

408.560,00 0,0003-00339032

0,00

2344-Conveniamento paraAtendimento ao Educando

4-Ampliação da jornada escolar -EF

0,00

0,00

510.700,00 0,0003-00335043

0,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0003-03

0,00

2503-Gestão do Programa BolsaEscola

1-Gestão do Programa BolsaEscola

1.388.967,55

1.388.967,55

1.440.174,00 1.388.967,5501-00319011

1.388.967,55

6.284,04

6.284,04

2.042,00 6.284,0401-00319013

6.284,04

268.596,14

268.596,14

316.634,00 268.596,1401-00319113

268.596,14

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 295: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 295 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 361-EnsinoFundamental

136-Ensino Fundamental 2503-Gestão do Programa BolsaEscola

1-Gestão do Programa BolsaEscola

621.960,33

621.960,33

0,00 621.257,6003-00339036

621.257,60

70.348,59

70.348,59

51.070,00 25.348,5903-00339039

25.348,59

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00 3.721.875,0003-00339048

3.721.875,00

2-Manutenção das atividades doBolsa Escola Municipa

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

633.268,00 0,0003-00339036

0,00

60.651,41

60.651,41

142.996,00 60.585,9803-00339039

60.585,98

6.600.000,00

6.600.000,00

14.708.160,00 6.600.000,0003-00339048

6.600.000,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-00449052

0,00

362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2041-Formação paraProfissionais da Educação

1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339036

0,00

2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade

1-Condições Materiais p/Atend.Qualidade na Educação

20.900,55

20.900,55

0,00 16.127,9003-00339030

16.127,90

9-Condições materiais para oEnsino Médio

0,00

0,00

388.132,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0008-00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339032

0,00

0,00

0,00

255.350,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0008-00

0,00

2312-Projetos Especiais daEducação

1-Projetos Especiais daEducação

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 296: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 296 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2312-Projetos Especiais daEducação

1-Projetos Especiais daEducação

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-03339039

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-03449052

0,00

365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2041-Formação paraProfissionais da Educação

1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente

42.594,00

42.594,00

40.856,00 23.186,0003-00339036

23.186,00

7-Curso de Especialização "LatoSensu" - EI

0,00

0,00

173.638,00 0,0003-00339039

0,00

8-Formação continuada comrecursos do FNDE - EI

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-03339036

0,00

2046-Gestão Descentralizadados Recursos Financeiros

2-Descentralização de recursosfinanceiros - EI

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0003-00335043

0,00

2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade

1-Condições Materiais p/Atend.Qualidade na Educação

630.657,15

630.657,15

0,00 358.724,5003-00339030

358.724,50

760.215,90

760.215,90

0,00 218.987,5003-03

218.987,50

103.810,00

103.810,00

0,00 1.980,0003-00339032

1.980,00

202.420,05

202.420,05

0,00 10.740,6404-00449052

10.740,64

2.627.640,08

2.627.640,08

0,00 1.275.189,9704-03

1.275.189,97

2-Fornecimento de kits escolares- EI

2.168.710,00

2.168.710,00

2.042.800,00 0,0003-00339032

0,00

3-Condições materiais para aEducação Infantil

341.250,25

341.250,25

919.260,00 0,0003-00339030

0,00

679.837,00

679.837,00

25.535,00 289.819,0003-03

289.819,00

0,00

0,00

52.091,00 0,0008-00

0,00

2.710.139,95

2.710.139,95

0,00 592.700,0003-00339032

592.700,00

184.449,55

184.449,55

1.225.680,00 12.141,3604-00449052

12.141,36

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 297: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 297 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade

3-Condições materiais para aEducação Infantil

651.744,31

651.744,31

1.429.960,00 46.800,0004-03449052

46.800,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0008-00

0,00

4-Melhoria do parque tecnológicodas escolas - EI

0,00

0,00

204.280,00 0,0004-00449052

0,00

7-Condições materiais para oEnsino Fundamental

127.600,00

127.600,00

0,00 70.640,0003-03339030

70.640,00

2312-Projetos Especiais daEducação

1-Projetos Especiais daEducação

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03339030

0,00

484.262,20

484.262,20

61.284,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-03449052

0,00

2-Projeto BH para Crianças - EI 0,00

0,00

204.280,00 0,0003-00339039

0,00

4-Avaliação da Educação Infantil 0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-03

0,00

25-Vale-Cultura 0,00

0,00

102.140,00 0,0003-00339032

0,00

2344-Conveniamento paraAtendimento ao Educando

2-Manutenção de convênios cominstituições E I

24.913.106,43

24.913.106,43

24.513.600,00 22.180.939,7603-00335043

22.180.939,76

366-Educação deJovens e Adultos

138-BH sem Analfabetos 2041-Formação paraProfissionais da Educação

1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente

50.000,00

50.000,00

51.070,00 38.960,0003-00339036

38.960,00

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-03

0,00

29-Formação continuada comrecursos do FNDE - EJA

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03339036

0,00

2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade

1-Condições Materiais p/Atend.Qualidade na Educação

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 298: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 298 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 366-Educação deJovens e Adultos

138-BH sem Analfabetos 2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade

5-Fornecimento de kits escolares- EF

4.440,00

4.440,00

0,00 0,0003-00339032

0,00

7-Condições materiais para oEnsino Fundamental

398.812,50

398.812,50

0,00 0,0003-00339032

0,00

11-Produção de material didático 0,00

0,00

153.210,00 0,0003-00339039

0,00

12-Fornecimento de kitsescolares - EJA

14.152,50

14.152,50

0,00 0,0003-00339030

0,00

508.680,00

508.680,00

102.140,00 0,0003-00339032

0,00

0,00

0,00

612.840,00 0,0003-03

0,00

13-Condições materiais paraEJA

101.000,75

101.000,75

51.070,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0008-00

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0008-00

0,00

2312-Projetos Especiais daEducação

1-Projetos Especiais daEducação

48.678,80

48.678,80

0,00 38.266,8003-03339030

38.266,80

463.790,00

463.790,00

0,00 39.873,0403-00339039

39.873,04

2.185.547,27

2.185.547,27

0,00 1.947.657,7603-03

1.947.657,76

16-Acervo bibliográfico - EJA 0,00

0,00

51.070,00 0,0003-00339030

0,00

19-Manutenção do PROJOVEM 0,00

0,00

102.140,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

551.556,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 299: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 299 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 366-Educação deJovens e Adultos

138-BH sem Analfabetos 2312-Projetos Especiais daEducação

19-Manutenção do PROJOVEM 0,00

0,00

98.054,00 0,0003-00339032

0,00

0,00

0,00

802.820,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

4.085.600,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-03449052

0,00

21-Avaliação 0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

367-Educação Especial 139-Educação Especial 2041-Formação paraProfissionais da Educação

1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente

43.387,20

43.387,20

0,00 23.405,2003-00339036

23.405,20

1.600,00

1.600,00

40.856,00 1.600,0003-03

1.600,00

33-Curso de LIBRAS 0,00

0,00

30.642,00 0,0003-00339036

0,00

2042-Atendimento EducacionalEspecializado na Rede Privada

1-Atendimento EducacionalEspecializado na Rede Privada

42.670,48

42.670,48

1.225.680,00 42.670,4803-00339018

42.670,48

2-Atendimento especializado 925.115,15

925.115,15

0,00 780.625,5203-00339018

780.625,52

2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade

14-Condições materiais para aEducação Especial

0,00

0,00

25.535,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0008-00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339032

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0008-00

0,00

2312-Projetos Especiais daEducação

1-Projetos Especiais daEducação

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 300: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 300 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2200-Sec. Municipal DeEducação

12-Educação 367-Educação Especial 139-Educação Especial 2312-Projetos Especiais daEducação

1-Projetos Especiais daEducação

0,00

0,00

81.712,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

153.210,00 0,0003-03

0,00

29.211,00

29.211,00

102.140,00 0,0004-03449052

0,00

20-Acervo bibliográfico -Educação Especial

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339030

0,00

22-CAP-DV 0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

2300-Sec. Municipal DeSaúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2502-Gestão Colegiada eControle Social

1-Gestão Colegiada e ControleSocial

1.500,60

1.500,60

5.107,00 1.500,6003-10339030

1.500,60

150,00

150,00

10.214,00 150,0003-10339036

150,00

611.281,43

611.281,43

189.980,00 489.162,9103-10339039

489.162,91

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-10449052

0,00

2-Apoio ao Conselho Municipalde Saúde

660,80

660,80

16.342,00 293,0003-10339030

293,00

0,00

0,00

16.342,00 0,0003-10339035

0,00

0,00

0,00

21.449,00 0,0003-10339036

0,00

399.749,87

399.749,87

368.724,00 316.863,0703-10339039

316.863,07

0,00

0,00

40.856,00 0,0003-10339046

0,00

11.592,34

11.592,34

10.214,00 10.042,5404-10449052

10.042,54

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 301: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 301 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2300-Sec. Municipal DeSaúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2502-Gestão Colegiada eControle Social

3-Núcleo de Economia da Saúde 0,00

0,00

3.064,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10339030

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

0,00

0,00

19.505,00 0,0003-10339039

0,00

2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 0,00

0,00

30.642,00 0,0003-10339037

0,00

8.032.855,40

8.032.855,40

6.501.211,00 6.611.601,2603-10339039

6.611.601,26

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-00339092

0,00

2.069,86

2.069,86

510.700,00 2.069,8603-10

2.069,86

2-Gestão de InformaçãoModernização e Comunicação

8.819,40

8.819,40

0,00 0,0003-10339039

0,00

2301-Hospital OdilonBehrens

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

147.734,00 0,0001-00319004

0,00

310.017,37

310.017,37

673.640,00 310.017,3701-06

310.017,37

4.327.371,14

4.327.371,14

3.180.799,00 4.327.371,1401-00319011

4.327.371,14

0,00

0,00

1.225,00 0,0001-06

0,00

1.963.641,00

1.963.641,00

1.184.052,00 1.963.641,0001-00319013

1.963.641,00

2.340,00

2.340,00

12.256,00 2.340,0001-06

2.340,00

141.285,72

141.285,72

97.929,00 141.285,7201-00319034

141.285,72

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 302: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 302 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2301-Hospital OdilonBehrens

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-06319034

0,00

589.938,71

589.938,71

857.976,00 589.938,7101-00319091

589.938,71

4.956,69

4.956,69

61.284,00 4.956,6901-06

4.956,69

859.617,56

859.617,56

4.289.880,00 859.617,5601-00319092

859.617,56

0,00

0,00

61.284,00 0,0001-00319094

0,00

0,00

0,00

49.027,00 0,0001-06

0,00

965.387,54

965.387,54

1.935.474,00 965.387,5401-00319113

965.387,54

0,00

0,00

24.513,00 0,0001-00319192

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-06335043

0,00

608.553,09

608.553,09

459.630,00 549.040,8903-00339010

549.040,89

0,00

0,00

61.284,00 0,0003-06

0,00

4,00

4,00

3.064,00 4,0003-06339014

4,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03339030

0,00

387.311,36

387.311,36

466.906,00 320.028,2803-06

320.028,28

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-06339033

0,00

0,00

0,00

1.225,00 0,0003-03339035

0,00

4.000,00

4.000,00

12.256,00 2.000,0003-06

2.000,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 303: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 303 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2301-Hospital OdilonBehrens

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

71.206,92

71.206,92

97.573,00 71.206,9203-00339036

71.206,92

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03

0,00

12.700,00

12.700,00

50.603,00 12.700,0003-06

12.700,00

0,00

0,00

1.225,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03

0,00

2.227.854,12

2.227.854,12

3.345.458,00 1.796.542,6803-06

1.796.542,68

131.362,69

131.362,69

330.373,00 122.383,0203-00339039

122.383,02

0,00

0,00

428.988,00 0,0003-03

0,00

1.598.744,21

1.598.744,21

1.516.012,00 1.326.285,1803-06

1.326.285,18

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-06339047

0,00

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-06339048

0,00

124.463,70

124.463,70

156.068,00 124.463,7003-00339049

124.463,70

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-06339091

0,00

24.802,74

24.802,74

408.560,00 24.802,7403-06339092

24.802,74

7.083,38

7.083,38

102.140,00 7.083,3803-06339093

7.083,38

0,00

0,00

4.085,00 0,0004-00449051

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 304: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 304 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2301-Hospital OdilonBehrens

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2900-Serviços Administrativos eFinanceiros

1-Serviços Administrativos eFinanceiros

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-03449051

0,00

1.607.453,36

1.607.453,36

510.700,00 1.265.864,4104-06

1.265.864,41

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

106.100,00

106.100,00

30.641,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

25.535,00 0,0004-04

0,00

380.577,14

380.577,14

255.348,00 160.289,7804-06

160.289,78

302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar

2616-Assistência MédicaHospitalar

1-Oferecer consultas de urgêncianas diversas especialidades.

0,00

0,00

14.952,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

7.476,00 0,0001-06

0,00

32.351.099,47

32.351.099,47

22.935.877,00 32.351.099,4701-00319011

32.351.099,47

0,00

0,00

1.225,00 0,0001-06

0,00

8.201.161,50

8.201.161,50

8.701.248,00 8.201.161,5001-00319013

8.201.161,50

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-06

0,00

5.516.794,94

5.516.794,94

7.620.103,00 5.516.794,9401-00319034

5.516.794,94

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-06

0,00

1.672.488,25

1.672.488,25

1.225,00 1.672.488,2501-00319113

1.672.488,25

3.064,00

3.064,00

3.064,00 3.064,0003-06339014

3.064,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 305: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 305 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2301-Hospital OdilonBehrens

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar

2616-Assistência MédicaHospitalar

1-Oferecer consultas de urgêncianas diversas especialidades.

5.515,93

5.515,93

10.214,00 5.515,9303-03339030

5.515,93

201.869,50

201.869,50

5.107,00 160.637,6403-04

160.637,64

6.869.847,81

6.869.847,81

8.720.566,00 5.679.801,9503-06

5.679.801,95

0,00

0,00

6.128,00 0,0003-06339032

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-06339033

0,00

0,00

0,00

1.225,00 0,0003-03339035

0,00

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-06

0,00

2.142.916,14

2.142.916,14

1.887.407,00 2.142.916,1403-00339036

2.142.916,14

57.031,44

57.031,44

216.945,00 57.031,4403-03

57.031,44

0,00

0,00

17.363,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

1.225,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03

0,00

2.257.103,51

2.257.103,51

3.323.489,00 1.889.761,2603-06

1.889.761,26

1.221.847,79

1.221.847,79

1.538.228,00 1.120.380,4003-00339039

1.120.380,40

14.769,83

14.769,83

15.321,00 14.769,8303-03

14.769,83

4.328.219,83

4.328.219,83

4.714.181,00 3.628.221,7303-06

3.628.221,73

0,00

0,00

3.677,00 0,0003-06339048

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 306: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 306 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2301-Hospital OdilonBehrens

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar

2616-Assistência MédicaHospitalar

1-Oferecer consultas de urgêncianas diversas especialidades.

180.690,12

180.690,12

371.553,00 180.690,1203-00339049

180.690,12

0,00

0,00

18.385,00 0,0003-06

0,00

2.094,40

2.094,40

255.350,00 2.094,4003-06339092

2.094,40

737.433,62

737.433,62

102.140,00 737.433,6203-06339093

737.433,62

0,00

0,00

4.085,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

24.513,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

2.936.525,00 0,0004-06

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

16.251,00

16.251,00

2.063.228,00 16.251,0004-03

16.251,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-04

0,00

1.188.942,70

1.188.942,70

2.042.800,00 955.948,2204-06

955.948,22

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-03449092

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0004-06

0,00

2620-Gestão Técnico-Hospitalar 1-Gestão Técnico-Hospitalar 0,00

0,00

14.952,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

7.476,00 0,0001-06

0,00

23.172.807,79

23.172.807,79

14.156.310,00 23.172.807,7901-00319011

23.172.807,79

0,00

0,00

1.225,00 0,0001-06

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 307: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 307 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2301-Hospital OdilonBehrens

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar

2620-Gestão Técnico-Hospitalar 1-Gestão Técnico-Hospitalar 4.574.726,98

4.574.726,98

5.286.950,00 4.574.726,9801-00319013

4.574.726,98

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-06

0,00

2.539.878,80

2.539.878,80

6.530.093,00 2.539.878,8001-00319034

2.539.878,80

0,00

0,00

12.256,00 0,0001-06

0,00

1.860.490,44

1.860.490,44

1.225,00 1.860.490,4401-00319113

1.860.490,44

2.288,00

2.288,00

3.064,00 2.288,0003-06339014

2.288,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03339030

0,00

7.155.741,80

7.155.741,80

8.768.634,00 6.267.532,0303-06

6.267.532,03

0,00

0,00

24.513,00 0,0003-06339032

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-06339033

0,00

0,00

0,00

1.225,00 0,0003-03339035

0,00

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-06

0,00

25.458,80

25.458,80

8.323,00 25.458,8003-00339036

25.458,80

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

12.256,00 0,0003-06

0,00

0,00

0,00

1.225,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 308: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 308 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2301-Hospital OdilonBehrens

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar

2620-Gestão Técnico-Hospitalar 1-Gestão Técnico-Hospitalar 917.521,39

917.521,39

1.257.813,00 782.922,8103-06339037

782.922,81

715.394,01

715.394,01

501.979,00 666.378,5303-00339039

666.378,53

0,00

0,00

817.120,00 0,0003-03

0,00

733.606,33

733.606,33

1.108.787,00 335.445,2503-06

335.445,25

747.899,76

747.899,76

1.206.609,00 747.899,7603-00339049

747.899,76

0,00

0,00

36.770,00 0,0003-06

0,00

3.996,00

3.996,00

153.210,00 3.996,0003-06339092

3.996,00

540,00

540,00

102.140,00 540,0003-06339093

540,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0004-03449051

0,00

0,00

0,00

456.821,00 0,0004-06

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-04

0,00

45.942,70

45.942,70

204.280,00 38.437,7004-06

38.437,70

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-03449092

0,00

0,00

0,00

6.128,00 0,0004-06

0,00

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 810.666,44

810.666,44

1.989.685,00 804.113,5901-00319004

804.113,59

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 309: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 309 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 278.498.039,55

278.498.039,55

233.907.469,00 278.493.878,1901-00319011

278.493.878,19

0,00

0,00

10.214.000,00 0,0001-03

0,00

2.711.855,08

2.711.855,08

202.197,00 2.711.854,8801-00319013

2.711.854,88

967.940,88

967.940,88

481.219,00 967.940,8801-00319092

967.940,88

56.532.121,80

56.532.121,80

52.676.185,00 56.532.121,8001-00319113

56.532.121,80

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319192

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.010.867,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,00

0,00

2.080,00

2.080,00

14.834,00 2.080,0003-10339014

2.080,00

119.532,00

119.532,00

286.771,00 3.178,0003-03339030

3.178,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 310: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 310 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 9.376,80

9.376,80

20.428,00 9.376,8003-04339030

9.376,80

0,00

0,00

153.209,00 0,0003-09

0,00

10.327.086,63

10.327.086,63

6.227.378,00 8.087.463,8103-10

8.087.463,81

9.230,09

9.230,09

27.576,00 9.230,0908-00

9.230,09

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-04339032

0,00

450,00

450,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-03339035

0,00

24.555,66

24.555,66

66.391,00 20.306,6603-10

20.306,66

1.195.531,39

1.195.531,39

285.157,00 1.183.783,5803-00339036

1.183.783,58

0,00

0,00

44.512,00 0,0003-03

0,00

1.042.643,99

1.042.643,99

659.007,00 960.190,4703-10

960.190,47

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03339037

0,00

18.308.753,33

18.308.753,33

16.636.773,00 15.218.124,5503-10

15.218.124,55

4.145.063,21

4.145.063,21

4.857.573,00 3.836.206,8403-00339039

3.836.206,84

82.980,00

82.980,00

555.558,00 81.980,0003-03

81.980,00

500,00

500,00

102.140,00 0,0003-04

0,00

447,00

447,00

71.498,00 0,0003-09

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 311: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 311 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 14.947.699,26

14.947.699,26

14.101.438,00 11.983.180,6003-10339039

11.983.180,60

0,00

0,00

5.582,00 0,0008-00

0,00

0,00

0,00

5.582,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.582,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.582,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.582,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.582,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.582,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.582,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.582,00 0,00

0,00

1.986.030,00

1.986.030,00

868.190,00 1.882.030,0003-10339046

1.882.030,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

801.500,00

801.500,00

612.840,00 758.825,1503-10339048

758.825,15

66.102,27

66.102,27

13.478,00 66.102,2703-00339092

66.102,27

2.104.623,33

2.104.623,33

2.594.728,00 2.104.623,3303-03

2.104.623,33

558.902,87

558.902,87

1.429.737,00 558.902,8703-04

558.902,87

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 312: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 312 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 2.492.782,96

2.492.782,96

1.537.207,00 2.092.347,8503-10339092

2.092.347,85

4.042.121,15

4.042.121,15

1.021.400,00 4.042.121,1503-00339093

4.042.121,15

613.040,61

613.040,61

51.070,00 613.040,6103-03

613.040,61

2.321.703,78

2.321.703,78

766.050,00 1.500.707,5803-10

1.500.707,58

0,00

0,00

3.064,00 0,0004-00449051

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 313: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 313 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 0,00

0,00

5.107,00 0,0004-03449051

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,00

0,00

1.017.536,95

1.017.536,95

45.963,00 516.884,6904-10

516.884,69

0,00

0,00

3.064,00 0,0008-00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,00

0,00

39.600,00

39.600,00

1.021,00 0,0004-00449052

0,00

15.714,25

15.714,25

0,00 15.714,2504-02

15.714,25

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 314: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 314 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 139.443,38

139.443,38

172.564,00 126.893,9804-03449052

126.893,98

0,00

0,00

51.069,00 0,0004-04

0,00

6.600,00

6.600,00

153.210,00 6.600,0004-09

6.600,00

2.126.908,42

2.126.908,42

1.169.503,00 836.280,4004-10

836.280,40

772.872,46

772.872,46

509.675,00 281.969,8608-00

281.969,86

0,00

0,00

5.758,00 0,0004-00449092

0,00

0,00

0,00

30.642,00 0,0004-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-04

0,00

119.803,34

119.803,34

20.428,00 109.068,3404-10

109.068,34

0,00

0,00

4.455,00 0,0008-00

0,00

2-Gestão de InformaçãoModernização e Comunicação

260.000,00

260.000,00

0,00 260.000,0003-03335043

260.000,00

0,00

0,00

69.825,00 0,0003-03339030

0,00

103.136,49

103.136,49

5.107,00 75.231,6903-10

75.231,69

1.350,00

1.350,00

0,00 0,0003-10339036

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

77.659,00 0,0003-03

0,00

326.150,02

326.150,02

5.107,00 165.390,1703-10

165.390,17

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 315: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 315 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 2-Gestão de InformaçãoModernização e Comunicação

298.359,39

298.359,39

1.351.312,00 266.895,3904-02449052

266.895,39

12.005,02

12.005,02

14.299,00 3.690,0004-03

3.690,00

1.222.924,86

1.222.924,86

5.107,00 211.059,7204-10

211.059,72

6-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde

124,11

124,11

5.107,00 124,1103-10339030

124,11

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.281.252,00 0,0003-03

0,00

290.000,00

290.000,00

1.838.520,00 49.660,5603-04

49.660,56

0,00

0,00

81.712,00 0,0003-09

0,00

304.440,43

304.440,43

107.247,00 288.342,6803-10

288.342,68

0,00

0,00

3.064,00 0,0008-00

0,00

17.798,60

17.798,60

0,00 17.798,6003-00339093

17.798,60

0,00

0,00

3.064,00 0,0004-00449051

0,00

287.154,98

287.154,98

510.700,00 167.023,7004-03

167.023,70

12.582.131,39

12.582.131,39

306.420,00 9.289.960,7504-10

9.289.960,75

0,00

0,00

43.920,00 0,0008-00

0,00

7-Gestão de Recursos Humanos 9.160.192,44

9.160.192,44

1.021.400,00 8.439.610,2301-00319011

8.439.610,23

0,00

0,00

95.497,00 0,0001-00319013

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 316: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 316 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 7-Gestão de Recursos Humanos 36.946.565,67

36.946.565,67

24.002.900,00 34.976.163,5001-00319034

34.976.163,50

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-03

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-10

0,00

8.115,39

8.115,39

131.414,00 8.115,3901-00319092

8.115,39

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03335043

0,00

0,00

0,00

118.880,00 0,0003-08

0,00

14.279.486,75

14.279.486,75

12.256.800,00 14.272.790,3203-10

14.272.790,32

16.229,33

16.229,33

3.395,00 16.229,3303-03339014

16.229,33

158.524,45

158.524,45

66.109,00 158.099,4503-10

158.099,45

1.391.998,21

1.391.998,21

1.675.096,00 1.268.539,8803-00339036

1.268.539,88

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-10

0,00

545.892,00

545.892,00

0,00 527.722,0003-10339039

527.722,00

278.266,86

278.266,86

0,00 278.266,8603-00339092

278.266,86

405,00

405,00

0,00 405,0003-03339093

405,00

944,12

944,12

0,00 255,0003-10

255,00

209.090,00

209.090,00

0,00 0,0004-04449052

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 317: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 317 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 122-AdministraçãoGeral

117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral

2662-Gestão Administrativa 7-Gestão de Recursos Humanos 91.396,05

91.396,05

0,00 66.406,0504-10449052

66.406,05

301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família

1-BH Vida/Ações do Programa àSaúde da Família

5.170.334,68

5.170.334,68

4.698.440,00 4.704.933,8801-00319011

4.704.933,88

36.709.406,31

36.709.406,31

61.284.000,00 33.860.638,1001-03

33.860.638,10

7.484.388,37

7.484.388,37

9.738.695,00 6.637.009,0703-03335043

6.637.009,07

2.009.246,87

2.009.246,87

5.617.700,00 1.987.818,6103-10

1.987.818,61

73.607,82

73.607,82

307.032,00 70.107,9203-03339030

70.107,92

656.446,79

656.446,79

10.214,00 320.323,8103-10

320.323,81

1.545.578,85

1.545.578,85

3.064.200,00 855.028,5003-03339032

855.028,50

729.804,78

729.804,78

173.638,00 622.715,1903-10

622.715,19

418.351,15

418.351,15

475.415,00 418.351,1503-00339036

418.351,15

0,00

0,00

40.610,00 0,0003-03

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-10

0,00

745.237,45

745.237,45

1.948.116,00 684.820,2703-03339039

684.820,27

1.062.336,70

1.062.336,70

944.795,00 711.158,4503-10

711.158,45

1.827.240,00

1.827.240,00

1.021.400,00 1.827.240,0003-03339046

1.827.240,00

88.232,14

88.232,14

3.907.049,00 40.836,8404-03449052

40.836,84

97.807,08

97.807,08

20.428,00 96.207,0804-10

96.207,08

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 318: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 318 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família

2-Ações de Atenção à Criança eao Adolescente.

115.950,00

115.950,00

61.284,00 98.846,0003-10335043

98.846,00

14.751,60

14.751,60

0,00 14.751,6003-03339030

14.751,60

34.094,00

34.094,00

10.214,00 30.944,0003-10

30.944,00

0,00

0,00

306.420,00 0,0003-03339032

0,00

200.421,35

200.421,35

331.955,00 195.798,1503-10

195.798,15

53.180,43

53.180,43

0,00 49.181,3303-03339039

49.181,33

5.186,50

5.186,50

25.535,00 2.836,5003-10

2.836,50

1.780,00

1.780,00

10.214,00 1.780,0004-10449052

1.780,00

3-Ações de Atenção à Mulher 0,00

0,00

4.187.740,00 0,0003-04335043

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-10

0,00

141.421,00

141.421,00

0,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-10

0,00

10.769,23

10.769,23

10.214,00 7.810,9203-10339032

7.810,92

7.950,00

7.950,00

1.021.400,00 7.950,0003-03339039

7.950,00

57.061,50

57.061,50

0,00 57.061,5003-10

57.061,50

0,00

0,00

35.749,00 0,0004-10449052

0,00

4-Atendimento ao Idoso 0,00

0,00

153.210,00 0,0003-03339030

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 319: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 319 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família

4-Atendimento ao Idoso 780.932,00

780.932,00

5.107,00 529.729,0003-10339030

529.729,00

5.735,22

5.735,22

20.428,00 2.937,6003-10339032

2.937,60

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03339036

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0003-10

0,00

0,00

0,00

306.420,00 0,0003-03339039

0,00

18.350,00

18.350,00

5.107,00 18.350,0003-10

18.350,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03339046

0,00

0,00

0,00

234.922,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

20.428,00 0,0004-10

0,00

5-Participação da Saúde nasPolíticas Inclusivas

0,00

0,00

285.670,00 0,0011-00319011

0,00

0,00

0,00

1.738,00 0,0011-00319013

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0011-00319034

0,00

0,00

0,00

153.382,00 0,0011-00319113

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0011-00

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0011-00339035

0,00

0,00

0,00

153.210,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 320: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 320 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família

5-Participação da Saúde nasPolíticas Inclusivas

0,00

0,00

3.064,00 0,0011-00339039

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0011-01

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0011-00449051

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0011-01

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0004-00449052

0,00

0,00

0,00

3.064,00 0,0011-00

0,00

6-Rede de Atenção à Urgência(SAMU e UPA'S)

76.471,15

76.471,15

0,00 76.471,1503-10335043

76.471,15

336.018,43

336.018,43

153.210,00 291.080,7903-10339030

291.080,79

2.126.611,25

2.126.611,25

2.598.737,00 1.949.063,9403-03339037

1.949.063,94

2.244.793,90

2.244.793,90

1.771.107,00 2.068.858,4303-04

2.068.858,43

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

2.705.085,43

2.705.085,43

1.484.818,00 2.494.936,0603-03339039

2.494.936,06

4.123.553,46

4.123.553,46

3.714.356,00 3.494.123,3603-10

3.494.123,36

40.733,00

40.733,00

0,00 0,0004-03449052

0,00

1.931.927,15

1.931.927,15

20.428,00 781.718,0704-10

781.718,07

7-Saúde do Trabalhador 172,88

172,88

144.703,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-10

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 321: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 321 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família

7-Saúde do Trabalhador 0,00

0,00

505.128,00 0,0003-00339036

0,00

1.224,00

1.224,00

47.637,00 1.224,0003-03339039

1.224,00

2.510,00

2.510,00

51.894,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-10

0,00

8-Ações de Atenção àsDST/AIDS

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03335043

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

64.255,98

64.255,98

5.107,00 51.315,1403-03339030

51.315,14

17.914,00

17.914,00

5.107,00 14.800,0003-10

14.800,00

57.174,00

57.174,00

5.107,00 57.174,0003-03339032

57.174,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

1.500,00

1.500,00

5.107,00 1.500,0003-03339036

1.500,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

373.643,45

373.643,45

5.107,00 149.514,2803-03339039

149.514,28

29.139,26

29.139,26

5.107,00 29.139,2603-10

29.139,26

15.060,59

15.060,59

5.107,00 250,0004-03449052

250,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-10

0,00

302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2668-Gestão Plena da RedeAssistencial Hospitalar

1-Gestão Plena da RedeAssistencial Hospitalar

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-03335043

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 322: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 322 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2668-Gestão Plena da RedeAssistencial Hospitalar

1-Gestão Plena da RedeAssistencial Hospitalar

260.134.033,71

260.134.033,71

316.634.000,00 256.198.171,3603-03339039

256.198.171,36

23.868.345,47

23.868.345,47

17.240.224,00 23.818.367,9103-04

23.818.367,91

22.953.382,94

22.953.382,94

30.633.541,00 22.355.203,6303-03339139

22.355.203,63

2669-Gestão Plena da RedeAssistencial Ambulatorial

1-Gestão Plena da RedeAssistencial Ambulatorial

0,00

0,00

4.085.600,00 0,0003-03335043

0,00

180.229.699,44

180.229.699,44

245.033.860,00 175.102.318,9803-03339039

175.102.318,98

339.329,02

339.329,02

1.021.400,00 339.329,0203-04

339.329,02

6.442.450,98

6.442.450,98

8.380.874,00 6.442.450,9803-03339139

6.442.450,98

2686-Atenção Especializada àSaúde

1-Atenção Especializada àSaúde

0,00

0,00

3.064,00 0,0001-00319034

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0001-03

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0001-10

0,00

28.800,00

28.800,00

510.700,00 26.400,0003-03335043

26.400,00

2.561.280,59

2.561.280,59

204.280,00 1.514.694,3903-10

1.514.694,39

0,00

0,00

1.532.100,00 0,0003-03339030

0,00

58.055,18

58.055,18

5.107,00 55.868,2803-10

55.868,28

0,00

0,00

3.064,00 0,0003-03339035

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 323: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 323 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2686-Atenção Especializada àSaúde

1-Atenção Especializada àSaúde

456,00

456,00

5.107,00 456,0003-10339039

456,00

1.217.527,99

1.217.527,99

1.532.098,00 1.085.098,0004-03449052

1.085.098,00

118.553,23

118.553,23

5.107,00 112.728,9804-10

112.728,98

2824-Ações de Apoio aosProcedimentos Hospitalares eAmbulatoriais

1-Ações de Apoio aosProcedimentos Hospitalares eAmbulatoriais

239.396,56

239.396,56

357.490,00 239.396,5603-10335043

239.396,56

0,00

0,00

3.611,00 0,0003-03339030

0,00

225.272,08

225.272,08

20.428,00 72.372,8103-10

72.372,81

153.000,00

153.000,00

0,00 0,0003-03339032

0,00

0,00

0,00

81.105,00 0,0003-10

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00 3.000,0003-03339039

3.000,00

2.300,00

2.300,00

107.247,00 2.300,0003-10

2.300,00

2-Ações de Saúde Bucal 249.763,96

249.763,96

0,00 234.881,9803-03335043

234.881,98

1.400.205,60

1.400.205,60

1.842.150,00 694.340,3703-03339030

694.340,37

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

0,00

0,00

6.245,00 0,0003-04339032

0,00

247.163,34

247.163,34

95.827,00 226.096,6703-03339039

226.096,67

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-10

0,00

68.973,24

68.973,24

408.560,00 43.395,2404-03449052

43.395,24

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 324: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 324 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2824-Ações de Apoio aosProcedimentos Hospitalares eAmbulatoriais

2-Ações de Saúde Bucal 0,00

0,00

5.107,00 0,0004-10449052

0,00

3-Ações de Apoio Diagnóstico 398.957,80

398.957,80

263.633,00 0,0003-03339030

0,00

1.010.746,24

1.010.746,24

2.962.060,00 590.959,7503-04

590.959,75

4.423.676,65

4.423.676,65

3.661.719,00 3.631.590,4603-10

3.631.590,46

922.618,20

922.618,20

939.688,00 680.243,5003-10339039

680.243,50

17.189,00

17.189,00

10.214,00 0,0004-10449052

0,00

4-Serviço de Apoio Terapêutico 91.855,44

91.855,44

1.217,00 70.123,7403-03339030

70.123,74

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-04

0,00

2.003.670,42

2.003.670,42

1.583.170,00 1.348.781,2703-10

1.348.781,27

5.949.001,87

5.949.001,87

6.026.260,00 3.285.486,2003-03339032

3.285.486,20

275.525,40

275.525,40

6.598.915,00 275.525,4003-04

275.525,40

1.519.563,02

1.519.563,02

1.532.100,00 1.371.695,1703-09

1.371.695,17

3.902.365,30

3.902.365,30

3.391.654,00 2.378.052,2203-10

2.378.052,22

5- Ações de Saúde Mental 130.000,00

130.000,00

510.700,00 130.000,0003-03335043

130.000,00

4.808.784,28

4.808.784,28

1.021.400,00 2.648.864,1803-10

2.648.864,18

0,00

0,00

30.642,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 325: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 325 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral

2824-Ações de Apoio aosProcedimentos Hospitalares eAmbulatoriais

5- Ações de Saúde Mental 580,00

580,00

1.000,00 580,0003-03339039

580,00

510.243,00

510.243,00

592.412,00 505.183,0003-10

505.183,00

0,00

0,00

510.700,00 0,0003-03339048

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

3.377,00

3.377,00

102.140,00 3.377,0004-03449052

3.377,00

7.379,60

7.379,60

5.107,00 7.379,6004-10

7.379,60

2829-Vigilânica em Saúde 1-Vigilânica em Saúde 0,00

0,00

51.070,00 0,0003-03339048

0,00

50.000,00

50.000,00

51.070,00 49.293,5603-10

49.293,56

305-VigilânciaEpidemiológica

28-Vigilância em Saúde - BHVida: Saúde Integral

2829-Vigilânica em Saúde 1-Vigilânica em Saúde 11.563,72

11.563,72

0,00 0,0003-00339030

0,00

508.991,68

508.991,68

0,00 26.523,6803-03

26.523,68

925,00

925,00

0,00 925,0003-10339036

925,00

2.170,00

2.170,00

0,00 0,0003-03339039

0,00

300.398,58

300.398,58

69.340,00 220.461,5804-03449052

220.461,58

0,00

0,00

51.070,00 0,0004-10

0,00

2-Ações de Imunização 8.057,40

8.057,40

5.107,00 8.057,4003-10339030

8.057,40

9.033,85

9.033,85

153.210,00 9.033,8503-03339036

9.033,85

0,00

0,00

255.350,00 0,0003-04

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 326: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 326 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 305-VigilânciaEpidemiológica

28-Vigilância em Saúde - BHVida: Saúde Integral

2829-Vigilânica em Saúde 2-Ações de Imunização 82.386,15

82.386,15

153.210,00 82.386,1503-10339036

82.386,15

1.440,00

1.440,00

5.107,00 1.440,0003-10339039

1.440,00

0,00

0,00

169.219,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-10

0,00

3-Ações de VigiânciaEpidemiológica

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03335043

0,00

0,00

0,00

428.332,00 0,0003-03339030

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

0,00

0,00

55.155,00 0,0003-03339039

0,00

13.380,00

13.380,00

5.107,00 11.680,0003-10

11.680,00

0,00

0,00

93.391,00 0,0004-03449052

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0004-10

0,00

4-Ações de Vigilância Sanitária 0,00

0,00

5.107,00 0,0001-10319011

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-03335043

0,00

0,00

0,00

51.070,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

766.050,00 0,0003-03

0,00

39.537,81

39.537,81

25.535,00 12.464,9503-10

12.464,95

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 327: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 327 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 305-VigilânciaEpidemiológica

28-Vigilância em Saúde - BHVida: Saúde Integral

2829-Vigilânica em Saúde 4-Ações de Vigilância Sanitária 0,00

0,00

51.070,00 0,0003-00339039

0,00

9.850,74

9.850,74

144.734,00 9.850,7403-03

9.850,74

1.066,60

1.066,60

5.107,00 0,0003-10

0,00

0,00

0,00

204.280,00 0,0003-00339049

0,00

4.933,33

4.933,33

51.070,00 4.933,3304-03449052

4.933,33

159,60

159,60

10.214,00 159,6004-10

159,60

5-Vigilância de Zoonoses(dengue e LV)

8.892.398,83

8.892.398,83

20.428.000,00 8.892.398,8301-03319034

8.892.398,83

2.342.636,71

2.342.636,71

1.021.400,00 1.875.935,3901-10

1.875.935,39

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-03335043

0,00

1.261.034,50

1.261.034,50

14.969,00 759.379,3203-03339030

759.379,32

136.041,20

136.041,20

102.140,00 136.041,2003-10

136.041,20

0,00

0,00

15.321,00 0,0003-10339036

0,00

2.760.258,79

2.760.258,79

3.066.733,00 2.529.042,2903-03339037

2.529.042,29

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-10

0,00

101.481,38

101.481,38

18.441,00 80.201,7003-03339039

80.201,70

50.252,00

50.252,00

10.214,00 50.252,0003-10

50.252,00

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03339049

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 328: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 328 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2302-Fundo MunicipalDe Saúde

10-Saúde 305-VigilânciaEpidemiológica

28-Vigilância em Saúde - BHVida: Saúde Integral

2829-Vigilânica em Saúde 5-Vigilância de Zoonoses(dengue e LV)

164.312,80

164.312,80

25.535,00 159.920,8004-03449052

159.920,80

0,00

0,00

25.535,00 0,0004-10

0,00

2400-Controladoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

12-Gestão do Sistema deControle Interno

2366-Coordenação dos Serviçosde Controladoria do Município

1-Coordenação dos Serviços deControladoria do Município

0,00

0,00

10.214,00 0,0001-00319004

0,00

384.987,96

384.987,96

408.560,00 384.987,9601-00319011

384.987,96

45.829,93

45.829,93

45.963,00 45.829,9301-00319013

45.829,93

33.380,20

33.380,20

40.856,00 33.380,2001-00319113

33.380,20

0,00

0,00

10.214,00 0,0003-00339014

0,00

7.325,57

7.325,57

19.394,00 5.890,9503-00339030

5.890,95

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

7.956,36

7.956,36

4.698,00 7.956,3603-00339036

7.956,36

7.570,69

7.570,69

18.074,00 4.640,8403-00339039

4.640,84

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339047

0,00

5.673,70

5.673,70

10.211,00 5.673,7004-00449052

5.673,70

2401-Auditoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

12-Gestão do Sistema deControle Interno

2523-Serviço de Auditoria 1-Serviço de Auditoria 1.504.671,22

1.504.671,22

1.572.956,00 1.504.671,2201-00319011

1.504.671,22

5.781,27

5.781,27

10.214,00 5.781,2701-00319013

5.781,27

301.609,16

301.609,16

337.062,00 301.609,1601-00319113

301.609,16

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339014

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 329: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 329 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2401-Auditoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

12-Gestão do Sistema deControle Interno

2523-Serviço de Auditoria 1-Serviço de Auditoria 24.699,56

24.699,56

35.742,00 19.639,4203-00339030

19.639,42

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

79.834,00

79.834,00

122.566,00 79.834,0003-00339036

79.834,00

22.666,00

22.666,00

13.278,00 15.363,0703-00339037

15.363,07

555.858,31

555.858,31

174.041,00 499.083,7403-00339039

499.083,74

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339047

0,00

2.866,00

2.866,00

10.211,00 2.285,0004-00449052

2.285,00

2527-Administração do ControleInterno

1-Administração do ControleInterno

1.186.951,14

1.186.951,14

1.021.400,00 1.186.951,1401-00319011

1.186.951,14

7.631,83

7.631,83

8.171,00 7.631,8301-00319013

7.631,83

252.214,60

252.214,60

219.601,00 252.214,6001-00319113

252.214,60

2402-Contadoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

12-Gestão do Sistema deControle Interno

2771-Gestão Contábil Municipal 1-Gestão Contábil Municipal 0,00

0,00

1.603.598,00 0,0001-00319011

0,00

0,00

0,00

7.660,00 0,0001-00319013

0,00

0,00

0,00

342.169,00 0,0001-00319113

0,00

0,00

0,00

8.171,00 0,0003-00339014

0,00

0,00

0,00

35.744,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

16.342,00 0,0003-00339036

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 330: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 330 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2402-Contadoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

12-Gestão do Sistema deControle Interno

2771-Gestão Contábil Municipal 1-Gestão Contábil Municipal 0,00

0,00

21.237,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339047

0,00

0,00

0,00

10.214,00 0,0004-00449052

0,00

2403-Corregedoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral

12-Gestão do Sistema deControle Interno

2548-Serviços de ControlesDisciplinares

1-Serviços de ControlesDisciplinares

1.782.992,15

1.782.992,15

2.298.150,00 1.782.992,1501-00319011

1.782.992,15

46.859,58

46.859,58

81.712,00 46.859,5801-00319013

46.859,58

288.702,06

288.702,06

316.634,00 288.702,0601-00319113

288.702,06

388,00

388,00

5.107,00 388,0003-00339014

388,00

21.886,53

21.886,53

25.529,00 14.274,1503-00339030

14.274,15

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

44.095,63

44.095,63

45.963,00 43.961,9903-00339036

43.961,99

36.715,00

36.715,00

28.599,00 26.108,7403-00339037

26.108,74

408.680,35

408.680,35

63.381,00 365.471,9503-00339039

365.471,95

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339047

0,00

12.119,93

12.119,93

10.211,00 9.074,2204-00449052

9.074,22

2404-Ouvidoria DoMunicípio

4-Administração 124-Controle Interno 12-Gestão do Sistema deControle Interno

2367-Serviços de Ouvidoria doMunicípio

1-Serviços de Ouvidoria doMunicípio

345.990,80

345.990,80

275.778,00 345.990,8001-00319011

345.990,80

41.948,60

41.948,60

61.284,00 41.948,6001-00319013

41.948,60

20.956,80

20.956,80

2.042,00 20.956,8001-00319113

20.956,80

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 331: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 331 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

2404-Ouvidoria DoMunicípio

4-Administração 124-Controle Interno 12-Gestão do Sistema deControle Interno

2367-Serviços de Ouvidoria doMunicípio

1-Serviços de Ouvidoria doMunicípio

640,00

640,00

1.021,00 640,0003-00339014

640,00

7.431,18

7.431,18

11.230,00 4.621,5303-00339030

4.621,53

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339035

0,00

2.100,00

2.100,00

1.837,00 2.100,0003-00339036

2.100,00

0,00

0,00

23.287,00 0,0003-00339037

0,00

7.903,74

7.903,74

11.741,00 5.278,9403-00339039

5.278,94

0,00

0,00

1.021,00 0,0003-00339047

0,00

1.180,00

1.180,00

9.191,00 1.180,0004-00449052

1.180,00

4001-Egm - SecretariaMun. Finanças

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2069-Contribuições a Entidadesde Assistência ao Município

1-Contribuições a Entidades deAssist. ao Município

122.061,00

122.061,00

142.996,00 116.006,0003-00335041

116.006,00

2077-Administração de ServiçosGráficos

1-Administração de ServiçosGráficos

284.362,26

284.362,26

0,00 215.390,5203-00339030

215.390,52

919.000,00

919.000,00

0,00 719.483,6803-00339039

719.483,68

2085-Operação e Manutençãodos Edifícios Municipais

1-Operação e Manutenção dosEdifícios Municipais

18.622,25

18.622,25

0,00 9.595,8603-00339030

9.595,86

41.984,64

41.984,64

0,00 35.583,6403-00339036

35.583,64

1.132.221,34

1.132.221,34

0,00 884.895,5403-00339037

884.895,54

3.009.286,18

3.009.286,18

0,00 2.684.669,2603-00339039

2.684.669,26

2124-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial

1-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial

1.966,75

1.966,75

0,00 228,2203-00339030

228,22

2.045.409,58

2.045.409,58

0,00 1.277.139,6503-00339037

1.277.139,65

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 332: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 332 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

4001-Egm - SecretariaMun. Finanças

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2124-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial

1-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial

221.495,28

221.495,28

0,00 90.080,6303-00339039

90.080,63

2774-Manutenção da Frota deVeículos Oficiais

1-Manutenção da Frota deVeículos Oficiais

1.386.425,68

1.386.425,68

0,00 1.008.857,0003-00339030

1.008.857,00

987.947,53

987.947,53

0,00 788.192,6803-00339039

788.192,68

15-Divulgação Institucional doMunicípio

2114-Comunicação e DivulgaçãoOficial

1-Comunicação e DivulgaçãoOficial

1.360.500,00

1.360.500,00

0,00 1.105.990,1803-00339039

1.105.990,18

88-Encargos FinanceirosMunicipais

2500-Encargos com Despesasde Exercícios Anteriores

1-Encargos com Despesas deExercícios Anteriores

4.632.776,27

4.632.776,27

5.107.000,00 4.079.927,4003-00339092

4.079.927,40

0,00

0,00

102.140,00 0,0003-03

0,00

131.875,26

131.875,26

1.018.335,00 131.364,8604-00449092

131.364,86

0,00

0,00

102.140,00 0,0004-03

0,00

3091-Encargos e RestituiçõesAdministrativas

1-Encargos e RestituiçõesAdministrativas

9.777.398,94

9.777.398,94

6.128.400,00 9.771.799,2103-00339093

9.771.799,21

3107-Encargos Financeiros eRestituições Fiscais

1-Encargos Financeiros eRestituições Fiscais

1.802.140,00

1.802.140,00

102.140,00 1.488.120,2303-00339093

1.488.120,23

28-EncargosEspeciais

843-Serviço da DívidaInterna

84-Serviços de IluminaçãoPública

3501-Amortização e Encargos deFinanciamentos Internos

1-Amortização e Encargos deFinanciamentos Internos

0,00

0,00

384.061,00 0,0012-00329021

0,00

0,00

0,00

4.147.177,00 0,0013-00469071

0,00

91-Gestão da Dívida PúblicaContratada

3501-Amortização e Encargos deFinanciamentos Internos

1-Amortização e Encargos deFinanciamentos Internos

51.711.290,87

51.711.290,87

67.412.400,00 51.711.290,8712-00329021

51.711.290,87

4.579.265,04

4.579.265,04

3.217.410,00 4.579.265,0412-00329022

4.579.265,04

85.284.377,30

85.284.377,30

90.393.900,00 85.284.377,3013-00469071

85.284.377,30

844-Serviço da DívidaExterna

91-Gestão da Dívida PúblicaContratada

3089-Amortização e Encargos deFinanciamentos Externos

1-Amortização e EncargosFinanciamentos Externos

337.367,80

337.367,80

510.700,00 337.367,8012-00329021

337.367,80

100.427,56

100.427,56

204.280,00 100.427,5612-00329022

100.427,56

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 333: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 333 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

4001-Egm - SecretariaMun. Finanças

28-EncargosEspeciais

846-Outros EncargosEspeciais

89-Sentenças Judiciais 3137-Encargos com PrecatóriosJudiciais

1-Encargos com PrecatóriosJudiciais

72.603.855,70

72.603.855,70

74.158.807,00 72.601.780,7003-00339091

72.601.780,70

7.730.342,50

7.730.342,50

7.895.772,00 7.730.342,5004-00449091

7.730.342,50

90-Aporte de Recursos aEntidades Societárias

3027-Participações Societárias 1-Participações Societárias 9.221.256,40

9.221.256,40

9.084.257,00 293.922,3504-00459065

293.922,35

0,00

0,00

3.566.728,00 0,0004-03

0,00

99-Reserva deContingência

999-Reserva deContingência

999-Reserva de Contingência 9999-Reserva de Contingência 1-Reserva de Contingência 0,00

0,00

1.793.388,00 0,0014-00999999

0,00

4002-Egm - Se Mun PlOrçamento Inf

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2507-Encargos com Pessoal emDisponibilidade

1-Encargos com Pessoal emDisponibilidade

978.200,00

978.200,00

0,00 238.265,9901-00319096

238.265,99

3010-Encargos com o Programade Incentivo à Aposentadoria

1-Encargos com Programa deIncentivo à Aposentadoria

1.847.049,32

1.847.049,32

0,00 1.847.049,3201-00319094

1.847.049,32

14-Gestão dos RecursosHumanos

2500-Encargos com Despesasde Exercícios Anteriores

1-Encargos com Despesas deExercícios Anteriores

7.802.027,45

7.802.027,45

0,00 7.596.512,6701-00319092

7.596.512,67

152-Subsídios à Alimentação doServidor

2026-Benefício Alimentar aoServidor

1-Benefício Alimentar aoServidor

516.610,00

516.610,00

0,00 468.600,6003-00339039

468.600,60

3.834.030,00

3.834.030,00

0,00 3.565.120,0003-00339046

3.565.120,00

9-PrevidênciaSocial

271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

3088-Assistência eContribuições Diversas

1-Assistência e ContribuiçõesDiversas

1.058.607,90

1.058.607,90

0,00 1.058.607,9003-00339008

1.058.607,90

272-Previdência doRegime Estatutário

33-Encargos com Inativos doLegislativo

3009-Encargos com Inativos ePensionistas do Legislativo

1-Encargos com Inativos ePensionistas Legislativo

345.800,00

345.800,00

0,00 345.442,8501-00319003

345.442,85

11-Trabalho 331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

36-Subsídios ao Transporte doServidor

2083-Subsídios ao Transporte doServidor

1-Subsídios ao Transporte doServidor

11.717.435,96

11.717.435,96

0,00 10.761.098,0203-00339049

10.761.098,02

13-Cultura 392-Difusão Cultural 7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2838-Encargos com ServidoresLotados na FMC

1-Encargos com ServidoresLotados na FMC

3.803.305,35

3.803.305,35

0,00 3.803.305,3501-00319011

3.803.305,35

748.041,74

748.041,74

0,00 748.041,7401-00319113

748.041,74

4003-Egm - Sec. Adm.Rec. Humanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2077-Administração de ServiçosGráficos

1-Administração de ServiçosGráficos

0,00

0,00

708.238,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

776.264,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 334: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 334 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

4003-Egm - Sec. Adm.Rec. Humanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

7-Apoio Administrativo eFinanceiro

2085-Operação e Manutençãodos Edifícios Municipais

1-Operação e Manutenção dosEdifícios Municipais

0,00

0,00

2.042,00 0,0001-00319004

0,00

0,00

0,00

44.939,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339035

0,00

0,00

0,00

2.042,00 0,0003-00339036

0,00

0,00

0,00

745.622,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

1.787.450,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

5.107,00 0,0003-00339047

0,00

2124-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial

1-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial

0,00

0,00

18.996,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

1.532.100,00 0,0003-00339037

0,00

0,00

0,00

209.999,00 0,0003-00339039

0,00

2507-Encargos com Pessoal emDisponibilidade

1-Encargos com Pessoal emDisponibilidade

0,00

0,00

1.532.100,00 0,0001-00319096

0,00

2774-Manutenção da Frota deVeículos Oficiais

1-Manutenção da Frota deVeículos Oficiais

0,00

0,00

1.021.399,00 0,0003-00339030

0,00

0,00

0,00

836.525,00 0,0003-00339039

0,00

3010-Encargos com o Programade Incentivo à Aposentadoria

1-Encargos com Programa deIncentivo à Aposentadoria

0,00

0,00

1.276.750,00 0,0001-00319094

0,00

14-Gestão dos RecursosHumanos

2500-Encargos com Despesasde Exercícios Anteriores

1-Encargos com Despesas deExercícios Anteriores

0,00

0,00

3.064.200,00 0,0001-00319092

0,00

0,00

0,00

1.021.400,00 0,0001-00319192

0,00

15-Divulgação Institucional doMunicípio

2114-Comunicação e DivulgaçãoOficial

1-Comunicação e DivulgaçãoOficial

0,00

0,00

944.795,00 0,0003-00339039

0,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel

Page 335: Relatório Comparativo Orçamento e executado 2008 · Exercício 2008 100 - PBH Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008 Base de Apuração: Entidade: 0202-Gabinete

Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 335 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PagoEmpenhado

U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial

Exercício 2008

100 - PBH

Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008

Base de Apuração:

Entidade:

4003-Egm - Sec. Adm.Rec. Humanos

4-Administração 122-AdministraçãoGeral

152-Subsídios à Alimentação doServidor

2026-Benefício Alimentar aoServidor

1-Benefício Alimentar aoServidor

0,00

0,00

459.630,00 0,0003-00339039

0,00

0,00

0,00

4.902.720,00 0,0003-00339046

0,00

9-PrevidênciaSocial

271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal

3088-Assistência eContribuições Diversas

1-Assistência e ContribuiçõesDiversas

0,00

0,00

1.052.042,00 0,0003-00339008

0,00

272-Previdência doRegime Estatutário

33-Encargos com Inativos doLegislativo

3009-Encargos com Inativos ePensionistas do Legislativo

1-Encargos com Inativos ePensionistas Legislativo

0,00

0,00

342.446,00 0,0001-00319001

0,00

0,00

0,00

265.564,00 0,0001-00319003

0,00

11-Trabalho 331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador

36-Subsídios ao Transporte doServidor

2083-Subsídios ao Transporte doServidor

1-Subsídios ao Transporte doServidor

0,00

0,00

12.110.739,00 0,0003-00339049

0,00

Total 4.176.029.399,884.605.936.623,315.113.451.759,00

4.605.936.623,31 4.176.029.399,88

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel