ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos...

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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - - 2007 2007 - - FISCAL SEGURIDADE SOCIAL INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁSGOVERNO DO ESTADO DE GOIÁSSecretaria do Planejamento e DesenvolvimentoSecretaria do Planejamento e Desenvolvimento

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADOORÇAMENTO GERAL DO ESTADO-- 2007 2007 --

FISCALSEGURIDADE SOCIALINVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

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ALCIDES RODRIGUES FILHOGOVERNADOR DO ESTADO

JOSÉ CARLOS SIQUEIRASECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

LEÔNIDAS DE LIMA NETOCHEFE DE GABINETE

HUMBERTO TANNÚS JÚNIORSUPERINTENDENTE EXECUTIVO

PAULO DE CAMARGO GODOYSUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO

ESTADO DE GOIÁS

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VAGNER RODRIGUES DE BESSAGERENTE DE PROGRAMAÇÃO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAILDE CUSTÓDIO SANTANAGERENTE DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

FERNANDA MARIA DA SILVA FARIAGERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

EDITH BARBOSA DE MEDEIROS PARENTEANALISTA

TÉCNICOSEVÂNIA VIEIRA DA COSTA

FÁTIMA D’ABADIA RIOS LEITE MACEDOSAMANTHA CAMARGO SIQUEIRA

ESTADO DE GOIÁS

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EQUIPE DE APOIO

DAVYD LENNON BARBOSA DE OLIVEIRAEDSON JÚNIOR DOS REIS

ENI RIBEIRO OSÓRIOMARIA DA CONSOLAÇÃO VIEIRA MEIRELES

MARIA GORETE NEGRE RAMOS CAIADO

ESTADO DE GOIÁS

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ANEXO I

Consolidaçãodos

QuadrosOrçamentários

Carambola / GO

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Consolidação

dos

Orçamentos

Caju do Cerrado / GO

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CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS - EXERCÍCIO 2007

ORÇAMENTOS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL %

ORÇAMENTO FISCAL 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000 68,29

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.369.716.000 101.907.000 5.471.623.000 52,70

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 764.743.000 383.413.000 1.148.156.000 11,06

FUNDOS ESPECIAIS 176.250.000 295.215.000 471.465.000 4,54

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 1.381.285.000 1.173.492.000 2.554.777.000 24,60

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 73.773.000 1.000 73.774.000 0,71

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 420.000.000 420.000.000 4,04

FUNDOS ESPECIAIS 1.307.512.000 753.491.000 2.061.003.000 19,85

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 737.412.000 737.412.000 7,10

TOTAL GERAL 7.691.994.000 2.691.439.000 10.383.433.000 100,00

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ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ÓRGÃOS, CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ÓRGÃOS/UNIDADESFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1500 SECRETARIA DO TRABALHO 11.563.000 4.451.000 15.588.000 426.000 16.014.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 50.904.000 6.756.000 49.933.000 7.727.000 57.660.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000 100.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

5301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 420.000.000 412.699.000 7.301.000 420.000.000

FUNDOS ESPECIAIS

2151 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 91.094.000 271.416.000 357.547.000 4.963.000 362.510.0002152 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD 22.000 585.000 401.000 206.000 607.0002850 FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 544.446.000 233.424.000 728.380.000 49.490.000 777.870.0002851 FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE

GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP 750.000 686.000 1.115.000 321.000 1.436.0005350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 671.200.000 247.380.000 903.700.000 14.880.000 918.580.000

TOTAL 1.370.079.000 1.184.698.000 2.469.463.000 85.314.000 2.554.777.000

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ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ÓRGÃOS/UNIDADES PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL

CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 15.588.000 426.000 16.014.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 7.276.000 50.384.000 49.933.000 7.727.000 57.660.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000 100.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

5301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS -IPASGO 470.000 390.229.000 29.301.000 412.699.000 7.301.000 420.000.000

FUNDOS ESPECIAIS

2151 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 362.510.000 357.547.000 4.963.000 362.510.0002152 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - FECAD 607.000 401.000 206.000 607.0002850 FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 10.984.000 766.153.000 733.000 728.380.000 49.490.000 777.870.0002851 FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE

PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP 1.436.000 1.115.000 321.000 1.436.0005350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 41.000.000 877.580.000 903.700.000 14.880.000 918.580.000

TOTAL 18.730.000 1.628.433.000 907.614.000 2.469.463.000 85.314.000 2.554.777.000

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DESPESAS

REALIZADAS

EM 2005 E

FIXADAS

EM 2006Ipê Amarelo / GO

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CÓDIGO DISCRIMINAÇÃODESPESA REALIZADA

2005DESPESA FIXADA EM

2006

00 DESPESAS CORRENTES - 7.475.273.000,00

01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.416.403.559,35 3.344.898.000,00 02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 308.513.183,01 211.247.000,00 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.993.416.632,36 3.919.128.000,00

00 DESPESAS DE CAPITAL - 1.894.851.000,00

04 INVESTIMENTOS 637.657.615,15 1.518.188.000,00 05 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.002.082,28 58.969.000,00 06 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 387.122.888,79 317.694.000,00

09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 428.025.000,00

- 9.798.149.000,00 T O T A L

DESPESAS REALIZADAS EM 2005 E FIXADAS EM 2006

Recurso do Tesouro

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ADMINISTRAÇÃO GERAL - TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

R E S U M O P O R G R U P O D E D E S P E S A

ESPECIFICAÇÃO

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTOSINVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIATOTAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.468.411.000 306.002.000 1.492.200.000 554.493.000 17.417.000 359.163.000 347.711.000 5.545.397.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 391.747.000 1.000 701.366.000 462.612.000 2.097.000 10.333.000 1.568.156.000

FUNDOS ESPECIAIS 1.123.407.000 1.201.938.000 172.625.000 34.498.000 2.532.468.000

TOTAL GERAL DO ESTADO 3.983.565.000 306.003.000 3.395.504.000 1.189.730.000 54.012.000 359.163.000 358.044.000 9.646.021.000

MINISTÉRIO PÚBLICO 163.639.000 7.109.000 2.269.000 173.017.000

PODER EXECUTIVO 3.114.725.000 306.003.000 3.312.390.000 1.095.148.000 54.001.000 359.163.000 358.044.000 8.599.474.000

PODER JUDICIÁRIO 450.640.000 40.731.000 30.995.000 5.000 522.371.000

PODER LEGISLATIVO 254.561.000 35.274.000 61.318.000 6.000 351.159.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA

PODER LEGISLATIVO RECURSOS DO TESOURO

ESPECIFICAÇÃO

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTOSINVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIATOTAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 113.410.000 26.227.000 58.773.000 198.410.000

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 93.070.000 5.785.000 927.000 6.000 99.788.000

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 48.081.000 1.854.000 850.000 50.785.000

TOTAL 254.561.000 33.866.000 60.550.000 6.000 348.983.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA

PODER JUDICIÁRIO RECURSOS DO TESOURO

ESPECIFICAÇÃO

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTOSINVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIATOTAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 450.640.000 4.801.000 455.441.000

TOTAL 450.640.000 4.801.000 455.441.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA

MINISTÉRIO PÚBLICO RECURSOS DO TESOURO

ESPECIFICAÇÃO

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTOSINVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIATOTAL

MINISTERIO PUBLICO 163.639.000 6.894.000 2.000.000 172.533.000

TOTAL 163.639.000 6.894.000 2.000.000 172.533.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA

PODER EXECUTIVO RECURSOS DO TESOURO

ESPECIFICAÇÃO

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTOSINVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIATOTAL

GOVERNADORIA DO ESTADO 24.222.000 4.393.000 166.000 5.000 28.786.000

VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.295.000 319.000 10.000 1.000 2.625.000

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000 49.082.000

SECRETARIA DO TRABALHO 8.790.000 6.798.000 425.000 1.000 16.014.000

SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000 3.910.000

SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000 19.902.000

SECRETARIA DAS CIDADES 4.382.000 42.247.000 85.113.000 1.000 131.743.000

SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAIS 6.334.000 9.620.000 100.000 1.000 16.055.000

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO 6.960.000 8.026.000 1.969.000 1.000 16.956.000

SECRETARIA DE CIDADANIA 25.307.000 24.626.000 7.726.000 1.000 57.660.000

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 759.680.000 426.502.000 119.367.000 1.000 1.305.550.000

SECRETARIA DA FAZENDA 146.456.000 306.000.000 608.480.000 2.024.000 1.001.000 359.162.000 1.423.123.000

SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 7.524.000 1.844.000 19.000 1.000 9.388.000

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 5.918.000 5.055.000 141.097.000 4.000 152.074.000

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS 4.001.000 10.853.000 3.872.000 1.000 18.727.000

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 15.024.000 1.000 211.180.000 109.162.000 9.881.000 1.000 347.711.000 692.960.000

SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 517.180.000 43.745.000 16.704.000 4.000 577.633.000

SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 1.000 362.000 361.000 1.000 725.000

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADADO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL 983.000 948.000 132.000 1.000 2.064.000

SECRETARIA DA JUSTIÇA 21.763.000 19.523.000 2.074.000 3.000 43.363.000

TOTAL 1.599.571.000 306.002.000 1.446.639.000 491.943.000 17.411.000 359.163.000 347.711.000 4.568.440.000

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Evolução

da

Receita do Tesouro

Flor do Cerrado - Parque Ecológico de Goiânia/GO

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2003ARRECADADA ARRECADADA VAR.% ARRECADADA VAR.% ESTIMATIVA VAR.%

RECEITAS CORRENTES 3.697.598.000,00 5.805.516.652,94 57,01 7.173.120.000,00 23,56 7.250.690.000,00 1,08

RECEITA TRIBUTÁRIA 2.930.698.000,00 4.273.218.691,83 45,81 4.996.493.000,00 16,93 5.265.919.000,00 5,39

IMPOSTOS 2.927.661.000,00 4.269.611.079,45 45,84 4.993.139.000,00 16,95 5.263.068.000,00 5,41

IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA 300.342.000,00 437.905.162,49 45,80 472.105.000,00 7,81 569.825.000,00 20,70

Imp. s/ a Renda e Prov. de Qualq. Nat. e Adicional 138.345.000,00 219.118.594,82 - 231.251.000,00 5,54 308.108.000,00 33,24

Imposto s/ a Propriedade de Veíc. Automotores 152.201.000,00 196.005.978,72 28,78 240.854.000,00 22,88 230.236.000,00 (4,41)

Imp.s/ a Tr."Causa Mortis" e D. de Bens e Direitos 9.796.000,00 22.780.588,95 132,55 - (100,00) - -

IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.627.319.000,00 3.831.705.916,96 45,84 4.521.034.000,00 17,99 4.693.243.000,00 3,81

TAXAS 3.037.000,00 3.607.612,38 18,79 3.354.000,00 (7,03) 2.851.000,00 (15,00)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 93.000,00 12.452,58 (86,61) 27.000,00 116,82 - (100,00)

RECEITA PATRIMONIAL 6.587.000,00 3.952.929,82 (39,99) 20.632.000,00 421,94 5.076.000,00 (75,40)

RECEITA DE SERVIÇOS - 1.308,96 - 1.000,00 - 2.000,00 100,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 649.162.000,00 1.274.232.011,97 96,29 1.980.761.000,00 55,45 1.718.753.000,00 (13,23)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 111.151.000,00 254.111.710,36 128,62 175.233.000,00 (31,04) 260.940.000,00 48,91

RECEITAS DE CAPITAL 713.336.000,00 175.515.018,60 (75,40) 364.341.000,00 107,58 481.720.000,00 32,22

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 74.518.000,00 47.969.021,70 (35,63) 61.831.000,00 28,90 42.386.000,00 (31,45)

ALIENAÇÃO DE BENS - 1.356.413,10 - 1.915.000,00 - 286.000,00 (85,07)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 539.218.000,00 126.189.583,80 (76,60) 299.849.000,00 137,62 240.898.000,00 (19,66)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 99.600.000,00 - (100,00) 746.000,00 - 198.150.000,00 -

Vendas de Ações de Capital de Empr. Estatais 99.600.000,00 - (100,00) 100.000,00 - - -

Outras Receitas 646.000,00 198.150.000,00

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - - - - - (650.672.000,00)

TOTAL DA RECEITA DO TESOURO 4.410.934.000,00 5.981.031.671,54 35,60 7.537.461.000,00 26,02 7.081.738.000,00 (6,05)

TOTAL DA RECEITA DAS AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES 645.337.000,00 639.864.179,47 (0,85) 837.637.000,00 30,91 784.322.000,00 (6,36) (Exclusive Transferências do Tesouro)]

TOTAL DA RECEITA DOS FUNDOS ESPECIAIS 589.190.000,00 873.057.527,86 48,18 1.423.024.000,00 62,99 1.319.368.000,00 (7,28) (Exclusive Transferências do Tesouro)

TOTAL DA RECEITA DAS EMPRESAS 159.459.000,00 540.724.000,00 239,10 436.937.000,00 (19,19) 771.595.000,00 76,59 (Exclusive Transferências do Tesouro)

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.804.920.000,00 8.034.677.378,87 38,41 10.235.059.000,00 27,39 9.957.023.000,00 (2,72)

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO

20062005ESPECIFICAÇÃO 2004

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Resumo Geral

da

Receita

e da

DespesaFlor do Pequizeiro / GO

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - TESOURO R$ 1,00

RECEITA DESPESA

RECEITAS CORRENTES 8.091.911.000 DESPESAS CORRENTES 4.345.397.000

RECEITA TRIBUTÁRIA 5.943.656.000 DESPESAS DE CUSTEIO 3.959.395.000

RECEITA PATRIMONIAL 8.993.000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 386.002.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.956.662.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.600.000

DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.000

T O T A L 7.426.353.000 T O T A L 4.345.397.000

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 3.080.956.000

RECEITAS DE CAPITAL 265.641.000 DESPESAS DE CAPITAL 749.377.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.903.000 INVESTIMENTOS 372.798.000

ALIENAÇÃO DE BENS 6.767.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 17.416.000

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 196.959.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 359.163.000

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000

T O T A L 3.346.597.000 T O T A L 1.097.088.000

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES 8.091.911.000 DESPESAS CORRENTES 4.345.397.000

RECEITAS DE CAPITAL 265.641.000 DESPESAS DE CAPITAL 749.377.000

DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES(TESOURO) 765.745.000

FUNDOS ESPECIAIS(TESOURO) 1.483.764.000

T O T A L 7.691.994.000 T O T A L 7.691.994.000

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Demonstrativo

Geral

da

Despesa

Canela de Ema - Alto Paraíso/GO

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

1100 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE BOMBEIROS 25.000 25.000 5.000 20.0001200 IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 6.884.000 2.493.000 4.391.000 1.000 6.883.0002200 MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DO ENSINO

FUNDAMENTAL 2.004.000 2.004.000 2.001.000 3.0002400 GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS E

GEOGRÁFICAS DE GOIÁS 432.000 432.000 432.0002500 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SET 9.000 9.000 9.0009000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.0001004 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 1.504.000 600.000 904.000 752.000 752.0001006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 200.000 200.000 100.000 100.0001009 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTO NOS MAIORES MUNICÍPIOS DE

GOIÁS 3.002.000 3.001.000 1.000 1.000 3.001.0001010 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOS MAIORES

MUNICÍPIOS DE GOIÁS 4.002.000 4.001.000 1.000 1.000 4.001.0001012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF 2.502.000 2.501.000 1.000 1.000 2.501.0001013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS 502.000 501.000 1.000 1.000 501.0001014 ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 20.001.000 2.001.000 18.000.000 1.000 20.000.0001015 IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMAS SANITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUA 2.002.000 2.001.000 1.000 1.000 2.001.0001024 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE

INTERNAÇÃO E SEMI LIBERDADE 7.276.000 2.176.000 5.100.000 687.000 6.589.0001025 PROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTA 1.885.000 1.880.000 5.000 483.000 1.402.0001026 TELEPORTO PARQUE SERRINHA 844.000 840.000 4.000 482.000 362.0001027 CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS 20.307.000 20.306.000 1.000 5.000 20.302.0001042 IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSA NORTE-SUL DA RMG- TECN. TRILHOS 1.000.000 1.000.000 200.000 800.0001044 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6.005.000 2.005.000 4.000.000 1.000 6.004.0001050 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE 2.000 2.000 1.000 1.0001051 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL 100.000 100.000 50.000 50.0001052 IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁS 50.000 50.000 50.0001057 IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO E REFORMA DE PROMOTORIAS DE

JUSTIÇA 1.400.000 1.400.000 1.400.0001058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZ 500.000 500.000 500.0001063 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNID. DE ENS. FND/MED/

ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS 51.391.000 44.255.000 7.136.000 1.246.000 50.145.0001064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINO FNS/MED/ESP/PROF/EJA E

PRÉDIOS EDUCACIONAIS 15.818.000 8.889.000 6.929.000 15.818.0001065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO

ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 6.956.000 3.956.000 3.000.000 3.500.000 3.456.0001066 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E IMPLANTAÇÃO DE MAIS CIOPS 3.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.0001070 PLANO DIRETOR 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.0001071 PROJETOS ESPECIAIS 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.0001072 AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICO 50.000 50.000 49.000 1.0001074 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 62.050.000 14.050.000 48.000.000 50.000 62.000.0001075 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 3.030.000 3.030.000 30.000 3.000.0001076 IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 5.030.000 5.030.000 30.000 5.000.0001077 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM COMUNIDADES ISOLADAS 39.000 39.000 29.000 10.0001078 INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NO ESTADO 750.000 750.000 50.000 700.0001079 TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS 40.000 40.000 40.0001080 IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES CIDADES 192.000 192.000 192.0001081 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE 5.100.000 5.100.000 100.000 5.000.0001082 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS 3.009.000 3.009.000 300.000 2.709.000

Page 23: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

1083 ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DEGOIÂNIA 55.001.000 5.001.000 50.000.000 1.000 55.000.000

1084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 100.000 100.000 50.000 50.0001095 PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0001097 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES EXISTENTES NA CAPITAL E INTERIOR 288.000 288.000 250.000 38.0001098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

E OPERACIONAL 2.690.000 2.690.000 1.500.000 1.190.0001102 PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 344.000 344.000 144.000 200.0001105 PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 9.505.000 4.704.000 4.801.000 96.000 9.409.0001111 AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDO ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETA 1.002.000 1.001.000 1.000 1.000 1.001.0001112 AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIÂNIA 1.002.000 1.001.000 1.000 1.000 1.001.0001116 OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUS TERMINAIS 961.000 960.000 1.000 961.0001117 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- PROMOEX 2.306.000 1.000.000 1.306.000 1.486.000 820.0001143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0001149 CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0001157 CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 305.000 305.000 305.0001159 CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0001160 CONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕES 10.000 10.000 9.000 1.0001194 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VO 10.000 10.000 10.0001195 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS NOS

MUNICÍPIOS GOIANOS 48.000 48.000 48.0001202 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA ECONÔMICA 79.000 66.000 13.000 59.000 20.0001204 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 250.000 250.000 250.0001209 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 18.006.000 18.004.000 2.000 12.003.000 6.003.0001210 CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA - DIVISA GO/MT (COCALINHO) 6.000.000 6.000.000 1.000.000 5.000.0001214 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS

SANCIONADAS) 403.000 403.000 403.0001217 CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS

SANCIONADAS) 3.940.000 3.940.000 1.910.000 2.030.0001219 AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDA SANCIONADA) 82.000 82.000 82.0001224 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE

ANÁPOLIS 1.000 1.000 1.0001227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE 10.000 10.000 10.0001232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 296.000 291.000 5.000 99.000 197.0001233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 67.000 63.000 4.000 50.000 17.0001234 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COLÔNIAS RURAIS NO

ENTORNO DO DF 2.000 2.000 2.0001875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 55.000.000 55.000.000 55.000.0002001 ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGER 3.000 1.000 2.000 2.000 1.0002002 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DE TRABALHO 2.000 1.000 1.000 2.0002003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 640.000 2.000 638.000 581.000 59.0002004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO 2.000 2.000 1.000 1.0002005 INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO 1.931.000 2.000 1.929.000 1.667.000 264.0002006 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 2.000 1.000 1.000 2.0002007 CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 160.104.000 6.998.000 153.106.000 160.104.0002014 PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOS TÉCNICOS E PROMOCIONAIS 1.205.000 1.205.000 1.204.000 1.0002017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E DA OLERICULTURA 101.000 100.000 1.000 101.0002019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 322.000 320.000 2.000 261.000 61.0002022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 160.000 160.000 80.000 80.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA 452.000 450.000 2.000 351.000 101.0002034 AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 1.198.000 1.198.000 1.100.000 98.0002035 FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

ESTADUAIS 53.105.000 53.101.000 4.000 53.002.000 103.0002036 AGENDA JOVEM 120.000 120.000 120.0002037 BOLSA CURSINHO 1.500.000 1.500.000 1.500.0002038 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 150.000 150.000 150.0002039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 80.000 80.000 80.0002040 FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO E SEMINÁRIOS 200.000 200.000 200.0002043 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS

HÍDRICOS 720.000 30.000 690.000 650.000 70.0002055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 50.000 50.000 50.0002056 APOIO AOS MUNICÍPIOS 53.218.000 53.215.000 3.000 20.001.000 33.217.0002057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.029.000 21.026.000 3.000 10.182.000 10.847.0002068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 289.000 288.000 1.000 289.0002069 INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIO GOVERNAMENTAL 1.000 1.000 1.0002070 REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 2.000 1.000 1.000 2.0002071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 120.000 120.000 120.0002075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAG 3.000 1.000 2.000 3.0002077 INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTO EMPREENDEDOR 1.000 1.000 1.0002078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 1.000 1.000 1.0002079 ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC) 1.000 1.000 1.0002081 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 98.000 98.000 78.000 20.0002091 INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 740.000 100.000 640.000 590.000 150.0002093 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 2.050.000 250.000 1.800.000 980.000 1.070.0002095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 433.000 432.000 1.000 293.000 140.0002103 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS 5.100.000 3.900.000 1.200.000 5.100.0002107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002109 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADO 1.000 1.000 1.0002115 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTIVOS DAS MED.

SÓCIO-EDUCATIVOS 500.000 170.000 330.000 400.000 100.0002118 CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A

MULHER 350.000 350.000 350.0002120 IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DA REDE DE ATENÇÃO A MULHER 200.000 200.000 200.0002126 COORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA A RMG 1.202.000 1.201.000 1.000 1.200.000 2.0002128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 1.901.000 1.900.000 1.000 1.800.000 101.0002129 MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DE TRANSPORTE DA RMG 19.001.000 19.000.000 1.000 11.000.000 8.001.0002131 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 3.332.000 1.413.000 1.919.000 1.788.000 1.544.0002133 AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DE BENS/SERVIÇOS PÚBLICOS 2.000 2.000 1.000 1.0002134 MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 193.000 193.000 192.000 1.0002135 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - PRÓ-AVANCAR 1.000 1.000 1.0002136 CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇA

PROFISSIONAIS 1.000 1.000 1.0002138 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ 2.876.000 1.000.000 1.876.000 2.876.0002139 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DO PETI 2.000 1.000 1.000 2.0002140 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS 151.000 150.000 1.000 151.0002141 TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 13.167.000 13.167.000 13.167.0002142 AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DAS ENTIDADES CANDIDATAS AO PQG 125.000 124.000 1.000 125.0002143 INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PQG 192.000 192.000 192.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2148 GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 1.973.000 120.000 1.853.000 1.473.000 500.0002149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.814.000 328.000 3.486.000 3.288.000 526.0002150 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL 1.462.000 262.000 1.200.000 812.000 650.0002153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 55.000 5.000 50.000 55.0002154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 165.000 15.000 150.000 165.0002155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 154.000 14.000 140.000 22.000 132.0002156 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/ A INFÂNCIA A

ADOLESCÊNCIA 324.000 124.000 200.000 224.000 100.0002158 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOS 1.972.000 1.971.000 1.000 1.000 1.971.0002162 HABITAR LEGAL 3.624.000 3.623.000 1.000 3.618.000 6.0002163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA HABITAÇÃO 751.000 750.000 1.000 100.000 651.0002164 QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA A POPULAÇÃO CARENTE 2.002.000 2.001.000 1.000 2.000.000 2.0002172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕES CONTINGENCIAIS 5.458.000 5.457.000 1.000 1.657.000 3.801.0002173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOS TRANSPORTES COM FORTALECIMENTO

INSTITUCIONAL 2.501.000 2.500.000 1.000 500.000 2.001.0002177 BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 60.000 60.000 60.0002178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 30.000 30.000 30.0002183 CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃO FÓRUM DO LIXO E CIDADANIA 40.000 39.000 1.000 38.000 2.0002188 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA 700.000 700.000 400.000 300.0002189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA OUVIDORIA E DOS CONSELHOS 500.000 500.000 400.000 100.0002191 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE TODOS OS GÊNEROS 180.000 180.000 100.000 80.0002192 PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 90.000 90.000 50.000 40.0002193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 911.000 410.000 501.000 519.000 392.0002194 PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 450.000 450.000 250.000 200.0002195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 430.000 330.000 100.000 300.000 130.0002196 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL 2.958.000 1.276.000 1.682.000 2.958.0002197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 100.000 99.000 1.000 100.0002199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETO VIVA E REVIVA 800.000 799.000 1.000 800.0002201 PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DE CIDADANIA/ESCOLA ABERTA 761.000 760.000 1.000 761.0002202 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 4.423.000 4.421.000 2.000 3.661.000 762.0002204 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/O TRANSP. ESCOLAR E SALÁRIO

EDUCAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DA REDE 22.580.000 7.000 22.573.000 22.575.000 5.0002210 INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 300.000 300.000 300.0002211 APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 50.000 50.000 50.0002212 APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 400.000 400.000 400.0002214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA

ESTADUAL 32.000 32.000 30.000 2.0002215 INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DE IMPOSTOS 600.000 600.000 100.000 500.0002216 INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 128.000 128.000 120.000 8.0002217 TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 8.907.000 8.907.000 8.757.000 150.0002218 GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 4.300.000 4.300.0002219 GOIÁS TRANSPARENTE 15.000 15.000 10.000 5.0002220 ARRANJOS PRODUTIVOS 150.000 150.000 150.0002221 COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO 101.000 101.000 101.0002222 MISSÕES COMERCIAIS 492.000 492.000 492.0002223 SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOS 322.000 322.000 322.0002232 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 1.825.000 1.824.000 1.000 384.000 1.441.0002233 PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO 97.000 96.000 1.000 97.0002234 PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DO ARAGUAIA 9.560.000 920.000 8.640.000 480.000 9.080.0002235 PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS 14.416.000 2.896.000 11.520.000 576.000 13.840.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2236 PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRAS 721.000 720.000 1.000 288.000 433.0002238 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA

ENSINO FUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJA 1.308.000 1.306.000 2.000 304.000 1.004.0002239 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE - ACELERA GOIÁS 5.499.000 5.498.000 1.000 4.694.000 805.0002240 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.358.000 5.357.000 1.000 5.358.0002241 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO ESPECIAL 1.744.000 1.743.000 1.000 1.744.0002242 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 833.000 731.000 102.000 821.000 12.0002243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINO FUND/ESPEC./MÉDIO/ED.

INFANTIL E EJA 38.507.000 38.506.000 1.000 38.507.0002244 MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DA REDE FÍSICA DO ENSINO

FUND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS 10.102.000 10.100.000 2.000 9.001.000 1.101.0002245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIO 1.058.000 500.000 558.000 1.058.0002246 BALCÃO DE PROJETOS 40.000 40.000 40.0002247 CASA DO MICROEMPRESÁRIO 1.000 1.000 1.0002248 EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO 121.000 121.000 120.000 1.0002249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 2.881.000 2.880.000 1.000 2.881.0002250 FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 49.000 48.000 1.000 49.0002251 OPERACIONALIZAÇÃO DO FCO 290.000 288.000 2.000 290.0002252 PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 3.992.000 2.988.000 1.004.000 692.000 3.300.0002253 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 701.000 701.000 700.000 1.0002254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 6.000 5.000 1.000 6.0002255 APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS 12.174.000 12.174.000 10.268.000 1.906.0002256 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 893.000 891.000 2.000 871.000 22.0002257 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

DA EDUCAÇÃO 152.000 150.000 2.000 148.000 4.0002259 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SIGE -

ESCOLA 2.501.000 2.501.000 2.443.000 58.0002262 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDE DAS UND ESCOLARES 296.000 294.000 2.000 292.000 4.0002264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLARES E REGIONAIS 30.740.000 30.738.000 2.000 21.491.000 9.249.0002279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 16.180.000 16.180.000 15.180.000 1.000.0002280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 1.400.000 1.400.000 900.000 500.0002295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.000 13.000 31.000 13.000 31.0002297 ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO 50.000 50.000 50.0002298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIÁS 100.000 100.000 50.000 50.0002299 APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DE ALUNOS DE 07 A 17 ANOS-SALÁRIO

ESCOLA 115.002.000 37.101.000 77.901.000 115.002.0002301 CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO RECUPERANDO 2.000.000 200.000 1.800.000 2.000.0002303 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL 2.000 2.000 1.000 1.0002304 SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 250.000 50.000 200.000 250.0002308 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAM/ESPECIAL 4.085.000 4.017.000 68.000 4.085.0002309 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL 7.284.000 5.989.000 1.295.000 7.284.0002310 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTES ADMINISTRATIVOS 4.000.000 4.000.000 4.000.0002314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 98.000 97.000 1.000 96.000 2.0002317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 1.324.000 1.324.000 103.000 1.221.0002320 EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DE COMPETITIVIDADE 109.000 109.000 96.000 13.0002321 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS 192.000 192.000 192.0002332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 450.000 250.000 200.000 150.000 300.0002339 FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 791.000 90.000 701.000 561.000 230.0002340 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USO SUSTENTÁVEL 1.530.000 30.000 1.500.000 1.170.000 360.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2341 USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 476.000 110.000 366.000 370.000 106.0002342 APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E O RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO 430.000 430.000 430.0002343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,

FISCAL/GERENCIAL E INFORMÁTICA 8.302.000 8.302.000 7.802.000 500.0002344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DE TRABALHO 200.000 200.000 200.0002355 GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇAS ESTADUAIS 51.000 51.000 50.000 1.0002357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.234.000 1.234.000 214.000 1.020.0002360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO

DO MEIO FÍSICO 1.000 1.000 1.0002361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO

AEROGEOFÍSICO 1.000 1.000 1.0002362 AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OU DESASTRES NATURAIS OU

ANTROPOGÊNICOS 15.000 15.000 10.000 5.0002365 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU

ANTROPOGÊNICOS 2.105.000 2.105.000 2.100.000 5.0002374 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA O NORTE

GOIANO 48.000 48.000 48.0002375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 558.000 556.000 2.000 96.000 462.0002378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO DF 626.000 289.000 337.000 624.000 2.0002379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 5.000 5.000 5.0002381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DO DF 30.000 28.000 2.000 28.000 2.0002382 REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO DO ENTORNO DO DF 30.000 30.000 2.000 28.0002383 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS 101.000 100.000 1.000 101.0002386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DE OLERÍCOLAS E

FRUTÍCOLAS 172.000 170.000 2.000 170.000 2.0002388 LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS 3.727.000 1.477.000 2.250.000 3.727.0002389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 1.012.000 1.010.000 2.000 11.000 1.001.0002391 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 74.000 70.000 4.000 52.000 22.0002392 APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 122.000 120.000 2.000 51.000 71.0002393 PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS / CAPACITAÇÃO / CRÉDITO 526.000 80.000 446.000 208.000 318.0002399 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ORÇAMENTO 182.000 182.000 182.0002401 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - CONTROLADORIA 46.000 46.000 19.000 27.0002405 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO (PROGRAMA

QUALIDADE GOIAS) 144.000 144.000 144.0002411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 332.000 330.000 2.000 271.000 61.0002412 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINO FND/ESP/MÉDIO/EJA E EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL 13.940.000 13.940.000 13.940.0002427 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 400.000 220.000 180.000 250.000 150.0002428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE

EM CONFLITO COM A LEI 2.469.000 1.898.000 571.000 2.329.000 140.0002432 IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO A MULHER/CENTRO DE REF. E UND MUNICIPAIS 701.000 700.000 1.000 701.0002433 PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 751.000 750.000 1.000 751.0002442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 87.000 87.000 86.000 1.0002443 CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO DO ESTADO 1.000 1.000 1.0002444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000 1.000 1.0002445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 7.133.000 7.133.000 5.320.000 1.813.0002447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO E ENTIDADES NÃO

GOVERNAMENTAIS 2.000 2.000 1.000 1.0002448 MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO

PQG 193.000 192.000 1.000 193.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2449 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.000 1.000 1.0002451 PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 10.000 10.000 10.0002452 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO NEGRA - IGUALDADE RACIAL 544.000 543.000 1.000 544.0002453 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DA RENDA CIDADÃ -

TRABALHO SEM FOME 2.000 1.000 1.000 2.0002458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL - RMG 3.201.000 3.200.000 1.000 3.000.000 201.0002462 INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 155.000 155.000 155.0002466 PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÃO EM PROGRAMA DE

QUALIDADE TOTAL 2.000 2.000 2.0002485 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEJUS 10.000 10.000 10.0002491 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETE

CIVIL 2.000 2.000 2.0002492 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETE

MILITAR 2.000 2.000 2.0002495 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SE 37.000 37.000 37.0002496 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEAGRO 50.000 50.000 50.0002497 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEC DE

ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2.000 2.000 2.0002498 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO

CIDADÃO-PQG-SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA 2.000 2.000 1.000 1.0002499 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECID 2.000 2.000 1.000 1.0002501 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECTEC 1.000 1.000 1.0002502 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEFAZ 150.000 150.000 150.0002503 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECID 10.000 10.000 10.0002504 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEINFRA 100.000 100.000 98.000 2.0002505 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEMARH 110.000 20.000 90.000 100.000 10.0002506 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SES 100.000 100.000 100.0002507 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SIC 31.000 31.000 31.0002508 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SSPJ 31.000 31.000 21.000 10.0002510 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- CORPO DE

BOMBEIROS 15.000 15.000 10.000 5.0002511 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECOMEX 10.000 10.000 10.0002513 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GECONI 3.000 3.000 3.0002514 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TRIBUNAL

DE JUSTICA 1.000 1.000 1.0002515 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 65.000 65.000 65.0002516 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCM 2.000 2.000 2.0002519 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCE 10.000 10.000 10.0002520 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-PGE 10.000 10.000 10.0002521 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEPLAN 76.000 76.000 76.0002523 PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRE 5.040.000 240.000 4.800.000 48.000 4.992.0002531 PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NAS NORMAS ISO 9000 -

TCE 40.000 40.000 40.0002538 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -

PQG-GAB.GOVERNADOR 2.000 2.000 1.000 1.0002539 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-PM 140.000 140.000 100.000 40.0002540 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-DGPC 1.000 1.000 1.0002554 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS

SANCIONADAS) 2.119.000 2.119.000 1.609.000 510.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMG 2.000 1.000 1.000 2.0002561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 1.440.000 1.440.000 1.440.0002563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADOS 10.000 10.000 10.0002564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL 60.000 50.000 10.000 60.0002565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL 60.000 50.000 10.000 60.0002566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 60.000 50.000 10.000 60.0002567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOS

AGRICULTORES FAMILIARES 239.000 150.000 89.000 188.000 51.0002568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES 65.000 65.000 65.0002569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 400.000 400.000 250.000 150.0002570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIA EM CENA/CONVÊNIOS) 150.000 150.000 150.0002571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 550.000 550.000 550.0002572 ASSEMBLÉIA ITINERANTE 660.000 660.000 410.000 250.0002580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 100.000 96.000 4.000 50.000 50.0002582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E GEOPROCESSAMENTO DA RMG 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.0002583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 502.000 501.000 1.000 1.000 501.0002584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE POLÍTICAS DE

ATENÇÃO AO DEFICIENTE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DF 120.000 120.000 120.0002586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DO DF, GO E MUNICÍPIOS DO

ENTORNO DO DF 200.000 200.000 150.000 50.0002587 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU

ANTROPOGÊNICOS NA ÁREA DA SAÚDE 105.000 105.000 5.000 100.0002603 APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA 1.400.000 1.400.000 800.000 600.0002605 TRANSPORTE CIDADÃO 3.002.000 1.000 3.001.000 3.001.000 1.0002606 COLETA SELETIVA DE LIXO 50.000 50.000 35.000 15.0002612 CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2.000 1.000 1.000 2.0002621 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 32.151.000 32.149.000 2.000 8.850.000 23.301.0002623 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDO 85.000 20.000 65.000 85.0002625 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, OUVIDORIA E CONSELHOS 10.000 10.000 10.0002630 TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA) 3.000 3.000 3.0004001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.844.109.000 1.839.008.000 5.101.000 1.826.032.000 18.077.0004002 GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 8.358.000 8.356.000 2.0004003 ELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOS

REGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000 5.348.000 5.319.000 29.0004005 APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.0004006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 28.190.000 28.190.000 26.490.000 1.700.0004007 COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO 334.592.000 334.592.000 333.591.000 1.001.0004008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 127.000 3.000 123.000 7.0004009 COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 112.853.000 112.853.000 112.032.000 821.0004011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 1.350.000 1.350.000 1.250.000 100.0004012 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 1.600.000 1.500.000 100.0007001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 310.720.000 310.720.000 310.720.0007005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 57.897.000 57.897.000 51.897.000 6.000.0007006 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS 527.649.000 527.649.000 527.649.0007007 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N. 9.424/96 ) 1.000 1.000 1.0007008 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 23.000.000 23.000.000 23.000.0007009 AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 1.000 1.000 1.0007010 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 5.990.000 5.990.000 5.990.0007011 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 1.120.000 1.120.000 1.120.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

7012 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDE 1.510.000 1.510.000 1.510.0007014 ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS 8.454.000 8.454.000 8.454.0007019 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU

AGRÍCOLAS 16.121.000 16.120.000 1.000 16.121.0007020 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU

FINANCEIRAS 9.880.000 9.880.000 9.880.0007022 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 641.162.000 641.162.000 300.000.000 341.162.0007023 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 24.000.000 24.000.000 6.000.000 18.000.000

TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

0100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 198.410.000 198.410.000 139.637.000 58.773.0000200 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 99.788.000 98.478.000 1.310.000 98.855.000 933.0000300 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 50.785.000 49.881.000 904.000 49.935.000 850.0000400 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 455.441.000 450.641.000 4.800.000 455.441.0000700 MINISTERIO PUBLICO 172.533.000 172.533.000 170.533.000 2.000.0001100 GOVERNADORIA DO ESTADO 28.786.000 28.783.000 3.000 28.615.000 171.0001300 VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.0001400 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 49.082.000 49.082.000 41.382.000 7.700.0001500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 11.563.000 4.451.000 15.588.000 426.0001600 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.0001700 SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.0001800 SECRETARIA DAS CIDADES 131.743.000 102.327.000 29.416.000 46.629.000 85.114.0001900 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 16.055.000 16.052.000 3.000 15.954.000 101.0002000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 16.956.000 14.153.000 2.803.000 14.986.000 1.970.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 57.660.000 50.904.000 6.756.000 49.933.000 7.727.0002200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.305.550.000 1.186.080.000 119.470.000 1.186.182.000 119.368.0002300 SECRETARIA DA FAZENDA 1.423.123.000 1.423.123.000 1.060.936.000 362.187.0002400 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 9.388.000 9.384.000 4.000 9.368.000 20.0002500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 152.074.000 54.073.000 98.001.000 10.973.000 141.101.0002600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 18.727.000 6.101.000 12.626.000 14.854.000 3.873.0002700 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 692.960.000 506.767.000 186.193.000 226.205.000 466.755.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000 100.0002900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 577.633.000 574.633.000 3.000.000 560.925.000 16.708.0003000 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.000 363.000 362.0003100 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO

FEDERAL 2.064.000 2.064.000 1.931.000 133.0003200 SECRETARIA DA JUSTIÇA 43.363.000 40.467.000 2.896.000 41.286.000 2.077.000

TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

0100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 55.260.000 122.986.000 20.164.000 198.410.0000200 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 2.316.000 53.165.000 44.307.000 99.788.0000300 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 1.504.000 25.199.000 24.082.000 50.785.0000400 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 261.258.000 194.183.000 455.441.0000700 MINISTERIO PUBLICO 1.400.000 109.439.000 61.694.000 172.533.0001100 GOVERNADORIA DO ESTADO 28.777.000 9.000 28.786.0001300 VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000 2.625.0001400 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 28.200.000 20.882.000 49.082.0001500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 16.014.0001600 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.0001700 SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000 19.902.0001800 SECRETARIA DAS CIDADES 78.155.000 53.588.000 131.743.0001900 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 16.055.000 16.055.0002000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 16.956.000 16.956.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 7.276.000 50.384.000 57.660.0002200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 85.297.000 1.220.252.000 1.000 1.305.550.0002300 SECRETARIA DA FAZENDA 500.000 186.441.000 1.236.182.000 1.423.123.0002400 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.000 9.387.000 9.388.0002500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 141.543.000 10.531.000 152.074.0002600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 18.727.000 18.727.0002700 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 14.360.000 304.888.000 373.712.000 692.960.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.0002900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 13.562.000 564.071.000 577.633.0003000 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.0003100 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO

FEDERAL 2.000 2.062.000 2.064.0003200 SECRETARIA DA JUSTIÇA 43.363.000 43.363.000

TOTAL 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 5.545.397.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

01 LEGISLATIVA 260.430.000 258.216.000 2.214.000 199.874.000 60.556.00002 JUDICIARIA 289.448.000 284.648.000 4.800.000 287.748.000 1.700.00003 ESSENCIAL A JUSTICA 110.839.000 110.839.000 108.839.000 2.000.00004 ADMINISTRACAO 480.258.000 476.860.000 3.398.000 395.604.000 84.654.00006 SEGURANCA PUBLICA 577.341.000 574.341.000 3.000.000 560.788.000 16.553.00007 RELACOES EXTERIORES 701.000 701.000 700.000 1.00008 ASSISTENCIA SOCIAL 2.752.000 2.175.000 577.000 2.485.000 267.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 310.719.000 310.719.000 310.719.00010 SAUDE 2.806.000 2.105.000 701.000 2.134.000 672.00011 TRABALHO 18.304.000 11.852.000 6.452.000 17.878.000 426.00012 EDUCACAO 1.468.405.000 1.195.826.000 272.579.000 1.349.030.000 119.375.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 58.217.000 51.870.000 6.347.000 50.728.000 7.489.00015 URBANISMO 66.500.000 61.686.000 4.814.000 20.856.000 45.644.00016 HABITACAO 11.538.000 11.535.000 3.000 7.529.000 4.009.00017 SANEAMENTO 46.944.000 20.545.000 26.399.000 48.000 46.896.00018 GESTAO AMBIENTAL 18.617.000 6.081.000 12.536.000 14.754.000 3.863.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.000 363.000 362.00020 AGRICULTURA 48.685.000 20.899.000 27.786.000 16.929.000 31.756.00022 INDUSTRIA 355.000 343.000 12.000 354.000 1.00023 COMERCIO E SERVICOS 4.217.000 4.215.000 2.000 4.083.000 134.00024 COMUNICACOES 40.000 40.000 40.00025 ENERGIA 71.049.000 23.049.000 48.000.000 338.000 70.711.00026 TRANSPORTE 75.088.000 22.072.000 53.016.000 6.246.000 68.842.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 1.273.708.000 1.273.708.000 908.546.000 365.162.00099 RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.000

TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

01 LEGISLATIVA 59.080.000 201.350.000 260.430.00002 JUDICIARIA 289.448.000 289.448.00003 ESSENCIAL A JUSTICA 1.400.000 109.439.000 110.839.00004 ADMINISTRACAO 4.309.000 435.503.000 40.446.000 480.258.00006 SEGURANCA PUBLICA 13.562.000 563.779.000 577.341.00007 RELACOES EXTERIORES 701.000 701.00008 ASSISTENCIA SOCIAL 2.752.000 2.752.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 310.719.000 310.719.00010 SAUDE 1.296.000 1.510.000 2.806.00011 TRABALHO 18.304.000 18.304.00012 EDUCACAO 85.297.000 1.381.986.000 1.122.000 1.468.405.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 7.276.000 50.941.000 58.217.00015 URBANISMO 37.824.000 28.676.000 66.500.00016 HABITACAO 3.940.000 7.598.000 11.538.00017 SANEAMENTO 46.904.000 40.000 46.944.00018 GESTAO AMBIENTAL 18.617.000 18.617.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.00020 AGRICULTURA 48.685.000 48.685.00022 INDUSTRIA 1.000 354.000 355.00023 COMERCIO E SERVICOS 4.217.000 4.217.00024 COMUNICACOES 40.000 40.00025 ENERGIA 70.999.000 50.000 71.049.00026 TRANSPORTE 70.544.000 4.544.000 75.088.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 1.273.708.000 1.273.708.00099 RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000 347.711.000

TOTAL 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 5.545.397.000

Page 35: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A

JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA

PÚBLICA

RELAÇÕES

EXTERIORES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 178.246.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 55.481.000TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 26.703.000TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 261.258.000MINISTERIO PUBLICO 110.839.000GOVERNADORIA DO ESTADO 28.647.000VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 28.190.000 10.000SECRETARIA DO TRABALHO 9.000SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIORSECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000SECRETARIA DAS CIDADES 16.302.000SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAIS 11.459.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO 50.000SECRETARIA DE CIDADANIA 2.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DA FAZENDA 201.386.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 8.786.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 6.909.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS 110.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 142.183.000 701.000SECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 187.000 577.341.000SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL 2.064.000SECRETARIA DA JUSTIÇA 39.627.000

TOTAL 260.430.000 289.448.000 110.839.000 480.258.000 577.341.000 701.000

Page 36: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA

SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA

DIREITOS DA

CIDADANIA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 20.149.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 44.307.000TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 24.082.000TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 157.183.000MINISTERIO PUBLICO 61.694.000GOVERNADORIA DO ESTADO 9.000 130.000VICE GOVERNADORIA DO ESTADOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DO TRABALHO 16.005.000SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIORSECRETARIA-GERAL DA GESTAOSECRETARIA DAS CIDADESSECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAIS 2.002.000 1.500.000 1.094.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIA 750.000 56.908.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.305.550.000SECRETARIA DA FAZENDA 3.295.000 1.510.000 1.121.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 49.000 160.104.000SECRETARIA DA SAÚDE 100.000SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 105.000SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DA JUSTIÇA 1.091.000 2.250.000 215.000

TOTAL 2.752.000 310.719.000 2.806.000 18.304.000 1.468.405.000 58.217.000

Page 37: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E

TECNOLOGIAAGRICULTURA

ORGANIZAÇÃO

AGRÁRIA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIASMINISTERIO PUBLICOGOVERNADORIA DO ESTADOVICE GOVERNADORIA DO ESTADOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DO TRABALHOSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIORSECRETARIA-GERAL DA GESTAOSECRETARIA DAS CIDADES 53.957.000 11.538.000 46.944.000SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAISSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO 16.906.000SECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 3.030.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS 18.617.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 9.513.000 31.659.000SECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DA JUSTIÇA 120.000

TOTAL 66.500.000 11.538.000 46.944.000 18.617.000 725.000 48.685.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E

SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 15.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 37.000.000MINISTERIO PUBLICOGOVERNADORIA DO ESTADOVICE GOVERNADORIA DO ESTADOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 20.882.000SECRETARIA DO TRABALHOSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000SECRETARIA-GERAL DA GESTAOSECRETARIA DAS CIDADES 3.002.000SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAISSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DA FAZENDA 1.215.811.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 295.000 307.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40.000 71.049.000 71.046.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 1.040.000SECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DA JUSTIÇA 60.000

TOTAL 355.000 4.217.000 40.000 71.049.000 75.088.000 1.273.708.000

Page 39: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.627.505.000 1.627.504.000 1.000 1.236.341.000 391.164.0001002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 961.000 960.000 1.000 961.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000 3.077.000 2.795.000 4.407.000 1.465.0001004 PROGRAMA ÁGUA VIDA 29.320.000 6.927.000 22.393.000 296.000 29.024.0001006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2.580.000 9.000 2.571.000 2.255.000 325.0001008 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 160.104.000 6.998.000 153.106.000 160.104.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000 2.665.000 8.000 2.369.000 304.0001012 PROGRAMA DA JUVENTUDE 2.050.000 2.050.000 2.050.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 291.000 290.000 1.000 290.000 1.0001017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 5.228.000 5.228.000 3.870.000 1.358.0001018 PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 8.000 5.000 3.000 8.0001019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS

PÚBLICOS 98.000 98.000 78.000 20.0001023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL 10.525.000 5.379.000 5.146.000 1.023.000 9.502.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 1.255.000 1.253.000 2.000 288.000 967.0001026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 2.000 2.000 2.0001030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 2.797.000 230.000 2.567.000 2.101.000 696.0001031 PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL 301.000 301.000 288.000 13.0001033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 7.062.000 7.060.000 2.000 7.009.000 53.0001034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 70.942.000 20.942.000 50.000.000 3.133.000 67.809.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 102.000 99.000 3.000 98.000 4.0001037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2.515.000 420.000 2.095.000 2.515.0001038 PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA 115.002.000 37.101.000 77.901.000 115.002.0001039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 71.039.000 23.039.000 48.000.000 328.000 70.711.0001040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.000 170.938.000 15.937.000 88.686.000 98.189.0001041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 590.000 558.000 32.000 558.000 32.0001043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 36.672.000 33.672.000 3.000.000 26.800.000 9.872.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 1.091.000 390.000 701.000 519.000 572.0001047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 8.484.000 7.454.000 1.030.000 5.044.000 3.440.0001048 PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR 31.659.000 6.696.000 24.963.000 1.873.000 29.786.0001049 PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPO 6.045.000 2.044.000 4.001.000 39.000 6.006.0001052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS 1.310.000 1.310.000 1.220.000 90.0001053 PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 4.300.000 4.300.0001054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 66.170.000 66.170.000 10.347.000 55.823.0001055 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DO

MEIO AMBIENTE 2.004.000 2.002.000 2.000 2.000 2.002.0001056 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

E ESGOTO SANITÁRIO 10.008.000 10.004.000 4.000 4.000 10.004.0001059 PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.700.000 1.700.000 1.700.0001060 PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000 9.366.000 24.260.000 32.856.000 770.0001061 PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 2.630.000 2.530.000 100.000 1.660.000 970.0001063 PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA RMG -

METRO 8.961.000 8.958.000 3.000 2.359.000 6.602.0001069 PROGRAMA MORADA NOVA 33.098.000 33.092.000 6.000 7.635.000 25.463.0001075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.865.000 13.325.000 540.000 13.633.000 232.0001077 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR 3.035.000 1.155.000 1.880.000 3.035.0001078 PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO 2.002.000 2.000.000 2.000 2.002.0001079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 34.837.000 31.817.000 3.020.000 24.568.000 10.269.0001081 PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 10.645.000 4.464.000 6.181.000 3.666.000 6.979.0001091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 8.000 4.000 4.000 4.000 4.0003001 PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS 2.702.000 1.798.000 904.000 1.852.000 850.0003002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 55.431.000 54.121.000 1.310.000 54.498.000 933.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

3004 PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS -CONVÊNIOS 76.366.000 76.360.000 6.000 31.792.000 44.574.000

3005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 120.000 120.000 120.0003006 PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 1.285.000 1.285.000 264.000 1.021.0003009 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000 8.932.000 8.432.000 500.0003010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.324.000 1.324.000 103.000 1.221.0003011 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 29.309.000 27.946.000 1.363.000 29.309.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 7.000 7.000 5.000 2.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.759.000 1.090.000 9.669.000 7.793.000 2.966.0003015 PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO 46.838.000 46.830.000 8.000 35.513.000 11.325.0003017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 1.632.000 1.632.000 630.000 1.002.0003019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.680.000 1.588.000 92.000 1.610.000 70.0003020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.299.000 2.380.000 1.919.000 2.720.000 1.579.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.844.109.000 1.839.008.000 5.101.000 1.826.032.000 18.077.0004002 PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 8.358.000 8.356.000 2.0004003 PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOS

REGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000 5.348.000 5.319.000 29.0004005 PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.0004006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL 28.190.000 28.190.000 26.490.000 1.700.0004007 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO

PREVENTIVO 334.592.000 334.592.000 333.591.000 1.001.0004008 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 127.000 3.000 123.000 7.0004009 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 112.853.000 112.853.000 112.032.000 821.0004011 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.350.000 1.350.000 1.250.000 100.0004012 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 1.600.000 1.500.000 100.0009999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.000

TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.627.505.000 1.627.505.0001002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 961.000 961.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000 5.872.0001004 PROGRAMA ÁGUA VIDA 28.887.000 433.000 29.320.0001006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2.580.000 2.580.0001008 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 160.104.000 160.104.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000 2.673.0001012 PROGRAMA DA JUVENTUDE 2.050.000 2.050.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 1.000 290.000 291.0001017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 3.003.000 2.225.000 5.228.0001018 PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 8.000 8.0001019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS

PÚBLICOS 98.000 98.0001023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.

FEDERAL 9.519.000 1.006.000 10.525.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 649.000 606.000 1.255.0001026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 2.000 2.0001030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 2.797.000 2.797.0001031 PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL 301.000 301.0001033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 7.062.000 7.062.0001034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 69.402.000 1.540.000 70.942.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 4.000 98.000 102.0001037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2.515.000 2.515.0001038 PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA 115.002.000 115.002.0001039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 70.989.000 50.000 71.039.0001040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 85.215.000 101.660.000 186.875.0001041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 590.000 590.0001043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 10.559.000 26.113.000 36.672.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 1.091.000 1.091.0001047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 298.000 8.186.000 8.484.0001048 PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR 31.659.000 31.659.0001049 PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPO 6.005.000 40.000 6.045.0001052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS 1.310.000 1.310.0001053 PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 4.300.0001054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 55.260.000 10.910.000 66.170.0001055 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DO

MEIO AMBIENTE 2.004.000 2.004.0001056 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

E ESGOTO SANITÁRIO 10.008.000 10.008.0001059 PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.400.000 300.000 1.700.0001060 PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000 33.626.0001061 PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 2.630.000 2.630.0001063 PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA RMG -

METRO 1.000.000 7.961.000 8.961.0001069 PROGRAMA MORADA NOVA 24.247.000 8.851.000 33.098.0001075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.865.000 13.865.0001077 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR 3.035.000 3.035.0001078 PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO 2.002.000 2.002.0001079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 3.025.000 31.812.000 34.837.0001081 PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 7.276.000 3.369.000 10.645.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

1091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 8.000 8.0003001 PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS 1.504.000 1.198.000 2.702.0003002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 2.316.000 53.115.000 55.431.0003004 PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS -

CONVÊNIOS 76.366.000 76.366.0003005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 120.000 120.0003006 PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 1.285.000 1.285.0003009 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000 8.932.0003010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.324.000 1.324.0003011 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 29.309.000 29.309.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 7.000 7.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.759.000 10.759.0003015 PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO 82.000 46.756.000 46.838.0003017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 500.000 1.132.000 1.632.0003019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.680.000 1.680.0003020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.299.000 4.299.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.844.109.000 1.844.109.0004002 PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 8.358.0004003 PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOS

REGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000 5.348.0004005 PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 2.625.0004006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL 28.190.000 28.190.0004007 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO

PREVENTIVO 334.592.000 334.592.0004008 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 130.0004009 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO

REPRESSIVO 112.853.000 112.853.0004011 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.350.000 1.350.0004012 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 1.600.0009999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000 347.711.000

TOTAL 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 5.545.397.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

031 ACAO LEGISLATIVA 57.013.000 57.013.000 1.590.000 55.423.000032 CONTROLE EXTERNO 58.173.000 55.959.000 2.214.000 56.390.000 1.783.000061 ACAO JUDICIARIA 261.257.000 256.457.000 4.800.000 261.257.000091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 110.839.000 110.839.000 108.839.000 2.000.000121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 12.227.000 9.201.000 3.026.000 5.021.000 7.206.000122 ADMINISTRACAO GERAL 2.021.076.000 1.906.185.000 114.891.000 1.892.317.000 128.759.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 102.418.000 102.411.000 7.000 31.842.000 70.576.000124 CONTROLE INTERNO 25.000 25.000 20.000 5.000125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.682.000 1.682.000 1.180.000 502.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 160.000 160.000 80.000 80.000127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 626.000 289.000 337.000 624.000 2.000128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 27.714.000 26.237.000 1.477.000 27.183.000 531.000130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 7.000 7.000 5.000 2.000131 COMUNICACAO SOCIAL 10.304.000 10.304.000 10.153.000 151.000181 POLICIAMENTO 371.154.000 368.154.000 3.000.000 360.341.000 10.813.000182 DEFESA CIVIL 5.228.000 5.228.000 3.870.000 1.358.000242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 983.000 593.000 390.000 551.000 432.000244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.182.000 2.180.000 2.000 2.102.000 80.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 310.720.000 310.720.000 310.720.000301 ATENCAO BASICA 450.000 250.000 200.000 150.000 300.000303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 641.000 140.000 501.000 369.000 272.000331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 640.000 2.000 638.000 581.000 59.000332 RELACOES DE TRABALHO 2.000.000 200.000 1.800.000 2.000.000333 EMPREGABILIDADE 18.140.000 14.328.000 3.812.000 17.874.000 266.000334 FOMENTO AO TRABALHO 299.000 98.000 201.000 299.000361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.947.000 16.877.000 70.000 16.139.000 808.000362 ENSINO MEDIO 23.522.000 21.280.000 2.242.000 17.519.000 6.003.000363 ENSINO PROFISSIONAL 833.000 731.000 102.000 821.000 12.000364 ENSINO SUPERIOR 160.104.000 6.998.000 153.106.000 160.104.000366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 5.100.000 3.900.000 1.200.000 5.100.000367 EDUCACAO ESPECIAL 1.744.000 1.743.000 1.000 1.744.000421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 10.730.000 4.484.000 6.246.000 3.751.000 6.979.000422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 1.524.000 1.423.000 101.000 1.394.000 130.000451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 49.756.000 44.947.000 4.809.000 11.397.000 38.359.000452 SERVICOS URBANOS 7.004.000 7.002.000 2.000 7.000.000 4.000453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 8.989.000 8.987.000 2.000 2.359.000 6.630.000482 HABITACAO URBANA 11.538.000 11.535.000 3.000 7.529.000 4.009.000512 SANEAMENTO BASICO URBANO 46.944.000 20.545.000 26.399.000 48.000 46.896.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 9.297.000 1.602.000 7.695.000 5.686.000 3.611.000544 RECURSOS HIDRICOS 5.010.000 468.000 4.542.000 4.308.000 702.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.000 1.000 1.000 2.000601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 806.000 700.000 106.000 672.000 134.000602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 834.000 820.000 14.000 672.000 162.000605 ABASTECIMENTO 4.000.000 1.747.000 2.253.000 3.998.000 2.000606 EXTENSAO RURAL 1.540.000 1.092.000 448.000 219.000 1.321.000607 IRRIGACAO 31.659.000 6.696.000 24.963.000 1.873.000 29.786.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 414.000 410.000 4.000 343.000 71.000662 PRODUCAO INDUSTRIAL 60.000 50.000 10.000 60.000663 MINERACAO 2.000 2.000 2.000691 PROMOCAO COMERCIAL 1.002.000 1.002.000 988.000 14.000692 COMERCIALIZACAO 6.000 4.000 2.000 6.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

693 COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000722 TELECOMUNICACOES 40.000 40.000 40.000752 ENERGIA ELETRICA 70.249.000 22.249.000 48.000.000 238.000 70.011.000753 PETROLEO 800.000 800.000 100.000 700.000781 TRANSPORTE AEREO 55.962.000 5.961.000 50.001.000 1.000 55.961.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 12.282.000 9.268.000 3.014.000 4.552.000 7.730.000783 TRANSPORTE FERROVIARIO 102.000 102.000 51.000 51.000785 TRANSPORTES ESPECIAIS 5.300.000 5.300.000 200.000 5.100.000843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 641.162.000 641.162.000 300.000.000 341.162.000844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 24.000.000 24.000.000 6.000.000 18.000.000845 TRANSFERENCIAS 527.649.000 527.649.000 527.649.000846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 80.897.000 80.897.000 74.897.000 6.000.000999 RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.000

TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

031 ACAO LEGISLATIVA 55.010.000 2.003.000 57.013.000032 CONTROLE EXTERNO 3.820.000 54.353.000 58.173.000061 ACAO JUDICIARIA 261.257.000 261.257.000091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.400.000 109.439.000 110.839.000121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.525.000 9.701.000 1.000 12.227.000122 ADMINISTRACAO GERAL 69.324.000 1.934.678.000 17.074.000 2.021.076.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 76.417.000 26.001.000 102.418.000124 CONTROLE INTERNO 25.000 25.000125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.682.000 1.682.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 160.000 160.000127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 626.000 626.000128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 27.714.000 27.714.000130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 7.000 7.000131 COMUNICACAO SOCIAL 10.304.000 10.304.000181 POLICIAMENTO 10.559.000 360.595.000 371.154.000182 DEFESA CIVIL 3.003.000 2.225.000 5.228.000242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 8.000 8.000243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 983.000 983.000244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.182.000 2.182.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 310.720.000 310.720.000301 ATENCAO BASICA 450.000 450.000303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 641.000 641.000331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 640.000 640.000332 RELACOES DE TRABALHO 2.000.000 2.000.000333 EMPREGABILIDADE 18.140.000 18.140.000334 FOMENTO AO TRABALHO 299.000 299.000361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.946.000 1.000 16.947.000362 ENSINO MEDIO 18.006.000 5.516.000 23.522.000363 ENSINO PROFISSIONAL 833.000 833.000364 ENSINO SUPERIOR 160.104.000 160.104.000366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 5.100.000 5.100.000367 EDUCACAO ESPECIAL 1.744.000 1.744.000421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 7.276.000 3.454.000 10.730.000422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 1.524.000 1.524.000451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 29.820.000 19.936.000 49.756.000452 SERVICOS URBANOS 7.004.000 7.004.000453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000.000 7.989.000 8.989.000482 HABITACAO URBANA 3.940.000 7.598.000 11.538.000512 SANEAMENTO BASICO URBANO 46.904.000 40.000 46.944.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 9.297.000 9.297.000544 RECURSOS HIDRICOS 5.010.000 5.010.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.000 2.000601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 806.000 806.000602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 834.000 834.000605 ABASTECIMENTO 4.000.000 4.000.000606 EXTENSAO RURAL 2.000 1.538.000 1.540.000607 IRRIGACAO 31.659.000 31.659.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 414.000 414.000662 PRODUCAO INDUSTRIAL 60.000 60.000663 MINERACAO 2.000 2.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

691 PROMOCAO COMERCIAL 1.002.000 1.002.000692 COMERCIALIZACAO 6.000 6.000693 COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.000722 TELECOMUNICACOES 40.000 40.000752 ENERGIA ELETRICA 70.199.000 50.000 70.249.000753 PETROLEO 800.000 800.000781 TRANSPORTE AEREO 55.962.000 55.962.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 9.280.000 3.002.000 12.282.000783 TRANSPORTE FERROVIARIO 102.000 102.000785 TRANSPORTES ESPECIAIS 5.200.000 100.000 5.300.000843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 641.162.000 641.162.000844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 24.000.000 24.000.000845 TRANSFERENCIAS 527.649.000 527.649.000846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 80.897.000 80.897.000999 RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000 347.711.000

TOTAL 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 5.545.397.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 4.240.683.000 228.268.000 2.149.857.000 1.862.558.000 3.182.529.000 1.058.154.000

02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000

04 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOSAUTOMOTORES - IPVA 112.657.000 112.657.000 112.657.000

08 RECURSOS DO FUNDEF (LEI FEDERAL NR 9.424/96) 665.558.000 13.962.000 651.596.000 637.504.000 28.054.000

09 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - COTA FEDERAL 18.325.000 18.325.000 18.323.000 2.000

10 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.000 2.000 1.000 1.000

11 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.000 1.000 1.000

12 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA (BIRD) 9.000 9.000 9.000

16 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL 35.538.000 5.327.000 30.211.000 25.160.000 10.378.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

100.908.000 100.908.000 100.908.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 202.327.000 148.791.000 53.536.000 26.517.000 175.810.000

81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 11.000 8.000 3.000 6.000 5.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 168.378.000 4.811.000 163.567.000 162.508.000 5.870.000

TOTAL 5.545.397.000 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 4.266.613.000 1.278.784.000

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

2.541.286.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

7001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 966.435.000 TOTAL DA AÇÃO 7001

ENCARGO REALIZADO 1 20.149.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PERCEN

ENCARGO REALIZADO 1 44.307.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.

PERCEN

ENCARGO REALIZADO 230 24.082.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM

PERCEN

ENCARGO REALIZADO 1.483 157.183.000 0401 GAB. DO PRESID. DO TRIBUNAL DE JUSTICA

PERCEN

AÇÃO EXECUTADA 1 61.694.000 0701 GAB. DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA

PERCEN

ENCARGO REALIZADO 1 9.000 1103 GABINETE MILITAR

PERCEN

ENCARGO REALIZADO 100 1.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

PERCEN

ENCARGO REALIZADO 1 3.295.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

ENCARGO REALIZADO 1 733.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

ENCARGO REALIZADO 100 24.000.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

PERCEN

AÇÃO REALIZADA 1.000 7.301.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

ENCARGO REALIZADO 14.305 623.680.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL

PERCEN

AÇÃO EXECUTADA 1 1.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

PERCEN

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

7002 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 251.000.000 TOTAL DA AÇÃO 7002

ENCARGO REALIZADO 21.265 251.000.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL

PERCEN

7003 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA SAÚDE 600.000 TOTAL DA AÇÃO 7003

ENCARGO REALIZADO 1.935 600.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL

PERCEN

7004 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA

2.300.000 TOTAL DA AÇÃO 7004

ENCARGO REALIZADO 100 2.300.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL

PERCEN

7005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 61.378.000 TOTAL DA AÇÃO 7005

AÇÃO EXECUTADA 1 15.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PERCEN

PROCESSO JULGADO E APRECIADO 2 37.000.000 0401 GAB. DO PRESID. DO TRIBUNAL DE JUSTICA

UNID

ENCARGO REALIZADO 1 20.882.000 1401 GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO

PERCEN

AÇÃO EXECUTADA 1 601.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

PERCEN

PESSOA BENEFICIADA 4 380.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PESSOA

PROCESSO JULGADO E APRECIADO 12 1.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

UNID

ENCARGO REALIZADO 4 1.500.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

PERCEN

7006 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS 527.649.000 TOTAL DA AÇÃO 7006

AÇÃO EXECUTADA 1 527.649.000 2303 TRANSF. CONSTITUC. E/OU LEGAIS

PERCEN

7007 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N. 9.424/96 ) 1.000 TOTAL DA AÇÃO 7007

AÇÃO EXECUTADA 150.000.000 1.000 2303 TRANSF. CONSTITUC. E/OU LEGAIS

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PERCEN

7008 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 23.000.000 TOTAL DA AÇÃO 7008

AÇÃO EXECUTADA 52.686.000 23.000.000 2302 ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

PERCEN

7009 AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀS EMPRESAS EMLIQUIDAÇÃO

1.000 TOTAL DA AÇÃO 7009

AÇÃO EXECUTADA 1 1.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS

PERCEN

7010 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 5.990.000 TOTAL DA AÇÃO 7010

AÇÃO EXECUTADA 1 5.990.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS

PERCEN

7011 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 1.120.000 TOTAL DA AÇÃO 7011

AÇÃO EXECUTADA 1 1.120.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS

PERCEN

7012 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDE 1.510.000 TOTAL DA AÇÃO 7012

AÇÃO EXECUTADA 1 1.510.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS

PERCEN

7014 ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS 8.454.000 TOTAL DA AÇÃO 7014

AÇÃO EXECUTADA 1 8.454.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS

PERCEN

7019 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESASINDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS

16.121.000 TOTAL DA AÇÃO 7019

AÇÃO EXECUTADA 1 16.121.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

PERCEN

7020 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESASCOMERCIAIS OU FINANCEIRAS

9.880.000 TOTAL DA AÇÃO 7020

AÇÃO EXECUTADA 1 9.880.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

PERCEN

7021 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE DESESTATIZAÇÃO AOSÓRGÃOS E ENTIDADES (LEI N. 13.707/2000)

73.000 TOTAL DA AÇÃO 7021

ENCARGO REALIZADO 1 73.000 2753 FUNDO DE FOM. AO DESENV. ECON.E SOCIAL

PERCEN

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

7022 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 641.162.000 TOTAL DA AÇÃO 7022

AÇÃO EXECUTADA 649.771.000 641.162.000 2302 ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

PERCEN

7023 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 24.000.000 TOTAL DA AÇÃO 7023

AÇÃO EXECUTADA 4.782.000 24.000.000 2302 ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

PERCEN

7024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 610.000 TOTAL DA AÇÃO 7024

AÇÃO EXECUTADA 12 610.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO

PERCEN

7025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIAESTADUAL

2.000 TOTAL DA AÇÃO 7025

ENCARGO REALIZADO 100 1.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

PERCEN

AÇÃO EXECUTADA 1 1.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

PERCEN

PROGRAMA: 1002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Implantar, pavimentar, melhorar e conservar as obras aeroportuárias doEstado.

9.812.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1016 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOSAEROPORTOS E TERMINAIS

8.851.000 TOTAL DA AÇÃO 1016

PROJETO IMPLANTADA EAPERFEIÇOADA

20 8.851.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

1116 OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUS TERMINAIS 961.000 TOTAL DA AÇÃO 1116

PROJETO IMPLANTADA EAPERFEIÇOADA

20 961.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

PERCEN

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1003 PROGRAMA AGROFAMILIAR

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Estimular e fortalecer a expansão das atividades agropecuárias,desenvolver a agroindustrialização, agregar renda, gerar emprego ediversificar a produção rural familiar.

12.557.000 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2384 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGROFAMILIAR 2.038.000 TOTAL DA AÇÃO 2384

PRODUTOR ASSISTIDO 40.000 2.038.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO

PESSOA

2386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLAS

202.000 TOTAL DA AÇÃO 2386

FAMÍLIA BENEFICIADA 50.000 172.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

FAMIL

FAMÍLIA BENEFICIADA 15.000 30.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER

FAMIL

2388 LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DEALIMENTOS

3.727.000 TOTAL DA AÇÃO 2388

ALIMENTO PRODUZIDO 1.600.000 3.727.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

SACA

2389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 1.197.000 TOTAL DA AÇÃO 2389

MÁQUINA E/OU EQUIPAMENTOCONCEDIDO

50 1.012.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

N

MÁQUINA E/OU EQUIPAMENTOCONCEDIDO

10 185.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER

N

2390 PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURA FAMILIAR 921.000 TOTAL DA AÇÃO 2390

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL MANTIDA 4 921.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO

UNID

2391 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 74.000 TOTAL DA AÇÃO 2391

PRODUTOR BENEFICIADO 2.000 74.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

PESSOA

2392 APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 122.000 TOTAL DA AÇÃO 2392

AGROINDÚSTRIA IMPLANTADA 115 122.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1003 PROGRAMA AGROFAMILIAR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

2393 PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS / CAPACITAÇÃO / CRÉDITO 526.000 TOTAL DA AÇÃO 2393

AGRICULTOR BENEFICIADO 22.150 526.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

PESSOA

2394 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS E REFORMAAGRÁRIA

3.451.000 TOTAL DA AÇÃO 2394

FAMÍLIA ATENDIDA 2.000 3.451.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO

FAMIL

2567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃODOS AGRICULTORES FAMILIARES

299.000 TOTAL DA AÇÃO 2567

PESSOA BENEFICIADA 10.000 239.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

PESSOA

PESSOA BENEFICIADA 10.000 60.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER

PESSOA

PROGRAMA: 1004 PROGRAMA ÁGUA VIDA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Atender pequenas cidades com o sistema de esgotamento sanitário eabastecimento de água e atender pequenas comunidades rurais (vilas,povoados e distritos), com abastecimento de água através de captaçãosuperficial ou de poço profundo de modo que atenda as necessidades dosmoradores, facilitando a interação desses povos com a sede dosmunicípios e contribuindo para melhoria da qualidade de vida na regiãoatendida.

29.320.000 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1200 IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 6.884.000 TOTAL DA AÇÃO 1200

SISTEMA IMPLANTADO 5 6.884.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

1014 ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 20.001.000 TOTAL DA AÇÃO 1014

SISTEMA IMPLANTADO 1 20.001.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

1015 IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMAS SANITÁRIO E DETRATAMENTO DE ÁGUA

2.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1015

Page 54: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1004 PROGRAMA ÁGUA VIDA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

DOMICÍLIO PESQUISADO 1 2.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

2095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 433.000 TOTAL DA AÇÃO 2095

PESQUISA REALIZADA 1 433.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

PROGRAMA: 1005 PROGRAMA ASFALTO NOVO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Fortalecer os municípios através da implantação de obras deinfra-estrutura urbana

38.932.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1001 PAVIMENTAÇÃO URBANA 7.851.000 TOTAL DA AÇÃO 1001

RUA ASFALTADA 800.000 7.851.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

M2

2608 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO -PAN

31.081.000 TOTAL DA AÇÃO 2608

PROJETO ELABORADO 100 31.081.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

PROGRAMA: 1006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Atender o trabalhador do Estado de Goiás à procura de emprego,facilitando sua inserção no mercado de trabalho, propiciando a interfaceentre os trabalhadores desempregados e as vagas disponíveis nomercado, contribuindo para a redução do desemprego. Orientar ostrabalhadores goianos acerca, das ações de Qualificação Profissional paraa Empregabilidade, emissão de CTPS, habilitação para o recebimento dobenefício Seguro-Desemprego, bem como fornecer orientação especificase consultoria técnica, aos beneficiários de Programas de Micro Crédito ePROGER, visando à intermediação para os Postos de Trabalhos Gerados econseqüente sustentação dos mesmos

2.580.000 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2001 ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGER 3.000 TOTAL DA AÇÃO 2001

TRABALHADOR ATENDIDO 1.200 3.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

Page 55: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PESSOA

2002 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DE TRABALHO 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2002

DOMICÍLIO PESQUISADO 4 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

UNID

2003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 640.000 TOTAL DA AÇÃO 2003

TRABALHADOR ATENDIDO 65.272 640.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PESSOA

2004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2004

TRABALHADOR RECOLOCADO 8.333 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

N

2005 INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO 1.931.000 TOTAL DA AÇÃO 2005

TRABALHADOR RECOLOCADO 42.055 1.931.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

N

2006 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2006

JOVEM COLOCADO 13.050 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PESSOA

PROGRAMA: 1007 PROGRAMA BANCO DO POVO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Gerar oportunidades de trabalho e renda, através da concessão decrédito ágil, acessível e adequado e da promoção de assistência técnicapara microempreendedores de baixa renda, garantindo a sustentabilidadedo negócio.

5.114.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2008 APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOS FINANCIAMENTOS JUNTO ASUNID. DOS MUNICÍPIOS

502.000 TOTAL DA AÇÃO 2008

EMPREGO GERADO 23.400 502.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA

UNID

2009 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 397.000 TOTAL DA AÇÃO 2009

EVENTO REALIZADO 80 397.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1007 PROGRAMA BANCO DO POVO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

2010 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITOS E DEEMPREEDEDORES

2.055.000 TOTAL DA AÇÃO 2010

EMPREENDEDOR TREINADO 14.400 2.055.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA

PESSOA

2011 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA BANCO DOPOVO NOS MUNICÍPIOS

1.704.000 TOTAL DA AÇÃO 2011

UNIDADE IMPLANTADA 44 1.704.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA

UNID

2012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AO ESTUDANTE, IDOSO ETRAB. RURAL

54.000 TOTAL DA AÇÃO 2012

EMPREENDEDOR ATENDIDO 420 54.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA

PESSOA

2438 AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIAFINANCEIRA AO MICROCRÉDITO

402.000 TOTAL DA AÇÃO 2438

AUXILIO CONCEDIDO 1 402.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA

UNID

PROGRAMA: 1008 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Atender estudantes universitários de baixa renda, que não temcondições financeiras de manter seus estudos. O Programa BolsaUniversitária tem como objetivo, até o final deste governo, estender obenefício para 50 mil alunos.

160.104.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2007 CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 160.104.000 TOTAL DA AÇÃO 2007

ALUNO BENEFICIADO 1 160.104.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

ALUNO

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1009 PROGRAMA CELEIRO NOVO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Aumentar a produção, a produtividade e qualidade de grãos,desenvolver e fortalecer as demais atividades agropecuárias de formaharmoniosa e sustentável em relação ao meio ambiente e ao crescimentoda economia.

20.380.000 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2013 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - CELEIRO NOVO 983.000 TOTAL DA AÇÃO 2013

PRODUTOR ASSISTIDO 7.000 983.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO

PESSOA

2014 PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOS TÉCNICOS EPROMOCIONAIS

1.205.000 TOTAL DA AÇÃO 2014

EVENTO PROMOVIDO 210 1.205.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

UNID

2015 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAIS 958.000 TOTAL DA AÇÃO 2015

ANIMAL ASSISTIDO 1 958.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA

CABEÇA

2016 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAIS 712.000 TOTAL DA AÇÃO 2016

ÁREA ASSISTIDA 1 712.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA

HA

2017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E DAOLERICULTURA

101.000 TOTAL DA AÇÃO 2017

PESSOA CAPACITADA 500 101.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

PESSOA

2019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 322.000 TOTAL DA AÇÃO 2019

PESSOA CAPACITADA 1.000 322.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

PESSOA

2020 PESQUISA AGROPECUÁRIA 11.589.000 TOTAL DA AÇÃO 2020

SEMENTE CERTIFICADA 1.400.000 11.589.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO

KG

2021 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURAL 580.000 TOTAL DA AÇÃO 2021

SISTEMA IMPLANTADO 15 580.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO

UNID

Page 58: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1009 PROGRAMA CELEIRO NOVO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 240.000 TOTAL DA AÇÃO 2022

ACESSO AO SISTEMA 500.000 160.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

N

ACESSO AO SISTEMA 500.000 80.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER

N

2024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA 452.000 TOTAL DA AÇÃO 2024

CARNE PRODUZIDA 1.225.000 452.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

TON

2383 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS 101.000 TOTAL DA AÇÃO 2383

PRODUTOR ASSISTIDO 200 101.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

PESSOA

2411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 332.000 TOTAL DA AÇÃO 2411

GRÃO PRODUZIDO 13.000.000 332.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

TON

2532 ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EVEGETAL

630.000 TOTAL DA AÇÃO 2532

ANÁLISE REALIZADA 1 630.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA

UNID

2533 DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DA AGRODEFESA 840.000 TOTAL DA AÇÃO 2533

DIVULGAÇÃO REALIZADA 12 840.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA

UNID

2534 GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMALE VEGETAL

380.000 TOTAL DA AÇÃO 2534

CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO 1 380.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA

UNID

2535 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL 885.000 TOTAL DA AÇÃO 2535

FISCALIZAÇÃO REALIZADA 500 885.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA

UNID

2622 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA 70.000 TOTAL DA AÇÃO 2622

PROJETO IMPLANTADO 430 70.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER

N

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1009 PROGRAMA CELEIRO NOVO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROGRAMA: 1010 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Estimular a prática contínua e organizada de atividades físicas e delazer.

1.922.000 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2028 ESPORTE DE INCLUSÃO 31.000 TOTAL DA AÇÃO 2028

PESSOA ATENDIDA 271 31.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

PESSOA

2029 PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETO PINTANDO ALIBERDADE

979.000 TOTAL DA AÇÃO 2029

MATERIAL PRODUZIDO 70.000 979.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

2030 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO E LAZER 151.000 TOTAL DA AÇÃO 2030

EVENTO REALIZADO 9 151.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

2031 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUAS EAPRENDIZAGEM ESPORTIVA

761.000 TOTAL DA AÇÃO 2031

PESSOA ATENDIDA 6.600 761.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

PESSOA

PROGRAMA: 1011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Conservar, Sinalizar e Manter a Malha Rodoviária 91.369.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1002 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS 50.000 TOTAL DA AÇÃO 1002

MALHA RODOVIÁRIA EXECUTADA ECONSERVADA

748 50.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

KM

1003 TERCEIRA VIA 45.817.000 TOTAL DA AÇÃO 1003

ESTRADA RECUPERADA 20.161 45.817.000 2551 FUNDO DE TRANSPORTES

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

KM

2032 CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO E FÍSICA DA MALHARODOVIÁRIA

45.502.000 TOTAL DA AÇÃO 2032

RODOVIA CONSERVADA 85 45.502.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

PROGRAMA: 1012 PROGRAMA DA JUVENTUDE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Criar condições para efetivação da cidadania participativa da juventudeatravés da implementação de ações orientadas para os jovens,prioritariamente aqueles de famílias de baixa renda, formando lideranças ecapacitando-os para contuibuir com o desenvolvimento de Goiás.

2.050.000 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2036 AGENDA JOVEM 120.000 TOTAL DA AÇÃO 2036

EVENTO REALIZADO 24 120.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNID

2037 BOLSA CURSINHO 1.500.000 TOTAL DA AÇÃO 2037

BOLSA CONCEDIDA 6.000 1.500.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNID

2038 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 150.000 TOTAL DA AÇÃO 2038

AÇÃO FORTALECIDA 100 150.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

PERCEN

2039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 80.000 TOTAL DA AÇÃO 2039

ENCONTRO REALIZADO 1 80.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNID

2040 FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO E SEMINÁRIOS 200.000 TOTAL DA AÇÃO 2040

CURSO REALIZADO 5 200.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNID

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1013 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Melhorar e expandir os serviços prestados pelo IPASGO Saúde. 344.403.000 5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1005 REESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO 470.000 TOTAL DA AÇÃO 1005

REFORMA REALIZADA 100 470.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

UNID

2042 DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAGESTÃO DO IPASGO

60.000 TOTAL DA AÇÃO 2042

EVENTO REALIZADO 26 60.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

UNID

2044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEM. DEASSIST. A SAÚDE

342.822.000 TOTAL DA AÇÃO 2044

ATENDIMENTO REALIZADO 4.886.230 342.822.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

N

2045 INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO 1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2045

SISTEMA REAVALIADO 100 1.000.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

PERCEN

2046 OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AO SERVIDORPÚBLICO

50.000 TOTAL DA AÇÃO 2046

PRESTADOR CREDENCIADO 5.099 50.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

UNID

2047 READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDE 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2047

APOIO REALIZADO 100 1.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

PERCEN

Page 62: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover e apoiar a cultura goiana, divulgando-a em todo o País.Funciona através da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira eparcerias que buscam dar apoio ao artesanato e folclore, às artes cênicas,à literatura, às artes visuais, audiovisuais da cultura goiana.

21.711.000 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1118 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 3.219.000 TOTAL DA AÇÃO 1118

UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 4 3.219.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

1119 CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DE PIRENÓPOLIS 526.000 TOTAL DA AÇÃO 1119

CENTRO CULTURAL IMPLANTADO 1 526.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

1120 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕES INDÍGENAS 205.000 TOTAL DA AÇÃO 1120

PROJETO CONCLUÍDO 1 205.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

1121 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATRO INACABADO 51.000 TOTAL DA AÇÃO 1121

UNIDADE REFORMADA 100 51.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

PERCEN

1153 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER 1.527.000 TOTAL DA AÇÃO 1153

CENTRO CULTURAL IMPLANTADO 1 1.527.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

2058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 326.000 TOTAL DA AÇÃO 2058

APOIO CONCEDIDO 11 326.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

2059 APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURA 51.000 TOTAL DA AÇÃO 2059

EVENTO REALIZADO 1 51.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

2060 CONSOLIDAÇÃO DO FICA 3.742.000 TOTAL DA AÇÃO 2060

EVENTO REALIZADO 1 3.742.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

2061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 1.191.000 TOTAL DA AÇÃO 2061

PESSOA BENEFICIADA 6.500 1.191.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

Page 63: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PESSOA

2062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 582.000 TOTAL DA AÇÃO 2062

PESSOA ATENDIDA 3.000 582.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

PESSOA

2063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 1.521.000 TOTAL DA AÇÃO 2063

PESSOA ATENDIDA 4.000 1.521.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

PESSOA

2064 INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 1.362.000 TOTAL DA AÇÃO 2064

PESSOA ATENDIDA 4.000 1.362.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

PESSOA

2065 PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURA 2.362.000 TOTAL DA AÇÃO 2065

PESSOA ATENDIDA 12.000 2.362.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

PESSOA

2066 PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃO DO CANTO DAPRIMAVERA

2.562.000 TOTAL DA AÇÃO 2066

PESSOA ATENDIDA 30.000 2.562.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

PESSOA

2067 PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS E CONSOLIDAÇÃO DA MOSTRANACIONAL DE TEATRO- PORANGATU

1.832.000 TOTAL DA AÇÃO 2067

PESSOA BENEFICIADA 10.000 1.832.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

PESSOA

2460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI E OUTROS 652.000 TOTAL DA AÇÃO 2460

EVENTO REALIZADO 34 652.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

Page 64: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Atrair novos investimentos que estimulem o desenvolvimento e ocrescimento industrial do Estado. Para isso, negocia com empresários eempresas a instalação de seus empreendimentos nos vários distritosindustriais localizados nos municípios goianos.

48.005.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1053 DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM DISTRITOSINDUSTRIAIS

353.000 TOTAL DA AÇÃO 1053

ÁREA ESTRUTURADA 4 353.000 5402 AG. GOIANA DESENV. INDUSTRIAL

UNID

1054 PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 110.000 TOTAL DA AÇÃO 1054

MUNICÍPIO ATENDIDO 4 110.000 5402 AG. GOIANA DESENV. INDUSTRIAL

N

1106 FEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DE CONVENÇÕES DEANÁPOLIS

1.803.000 TOTAL DA AÇÃO 1106

PROJETO IMPLANTADO 100 1.803.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR

PERCEN

1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSINDUSTRIAIS

4.972.000 TOTAL DA AÇÃO 1113

AÇÃO EXECUTADA 1 4.972.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR

UNID

1224 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DO DISTRITOAGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS

1.000 TOTAL DA AÇÃO 1224

OBRA CONSTRUÍDA 10 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

PERCEN

1226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NAS UNIDADES DEDESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

1.250.000 TOTAL DA AÇÃO 1226

UNIDADE EXECUTADAS 1 1.250.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR

UNID

2068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 289.000 TOTAL DA AÇÃO 2068

GRUPO ESTRUTURADO 2 289.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

N

Page 65: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2069 INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIO GOVERNAMENTAL 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2069

EMPRESA INSTALADA 12 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNID

2406 MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 5.826.000 TOTAL DA AÇÃO 2406

MANUTENÇÃO EFETUADA 1 5.826.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR

UNID

2407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SIC 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2407

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1 100.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR

N

2408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS EINTERNACIONAIS

1.200.000 TOTAL DA AÇÃO 2408

FEIRA E EVENTO REALIZADA 20 1.200.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR

N

2525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2525

EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 150 100.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR

UNID

7072 BOLSA GARANTIA 32.000.000 TOTAL DA AÇÃO 7072

BOLSA CONCEDIDA 1 32.000.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR

UNID

Page 66: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Proporcionar ações de segurança contra incêndio e salvamento, quevisem a diminuição do número de vítimas nos acidentes, bem como aconseqüente redução no tempo resposta às solicitações de atendimento,desenvolver ações preventivas para a redução de desastres, aumentandoas atividades educativas e o levantamento e mapeamento das áreas derisco existentes no território goiano e preparar o cidadão para o caso depossíveis calamidades ou desastres.

8.347.000 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1100 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE BOMBEIROS 25.000 TOTAL DA AÇÃO 1100

UNIDADE IMPLANTADA 2 25.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

UNID

1097 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES EXISTENTES NA CAPITALE INTERIOR

288.000 TOTAL DA AÇÃO 1097

UNIDADE REFORMADA 12 288.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

UNID

1098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAGESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

5.809.000 TOTAL DA AÇÃO 1098

UNIDADE EQUIPADA 22 2.690.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

UNID

UNIDADE EQUIPADA 50 3.119.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP

UNID

2362 AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OU DESASTRESNATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS

15.000 TOTAL DA AÇÃO 2362

MUNICÍPIO ATENDIDO 246 15.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

N

2365 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAISOU ANTROPOGÊNICOS

2.105.000 TOTAL DA AÇÃO 2365

MUNICÍPIO ATENDIDO 246 2.105.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

N

2587 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAISOU ANTROPOGÊNICOS NA ÁREA DA SAÚDE

105.000 TOTAL DA AÇÃO 2587

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 10 105.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

UNID

Page 67: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROGRAMA: 1018 PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Proporcionar condições de competitividade às MPEs para que estascontribuam para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Goiás,com destaque em informar aos empresários de micro e pequenasempresas sobre os programas e incentivos na área pública e capacitarestes empresários, empregados e futuros empreendedores. O objetivoquantificado final é aumentar o percentual de MPEs que continuamfuncionando a partir do segundo ano de existência.

8.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2070 REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2070

MARCA E PATENTE REGISTRADA 2.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNID

2075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAG 3.000 TOTAL DA AÇÃO 2075

PESSOA ATENDIDA 3.000 3.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

PESSOA

2077 INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTO EMPREENDEDOR 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2077

PESSOA ATENDIDA 4.200 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

PESSOA

2078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2078

EMPREENDEDOR FINANCIADO 3.140 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

PESSOA

2079 ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC) 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2079

EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 1.570 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNID

Page 68: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Construir e manter em perfeito estado de conservação as obras civispúblicas

24.613.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 21.616.000 TOTAL DA AÇÃO 1006

PRÓPRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO EAMPLIADO

264 21.616.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

1007 MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 16.000 TOTAL DA AÇÃO 1007

PRÓPRIO PÚBLICO REFORMADO 2.748 16.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

2080 MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 62.000 TOTAL DA AÇÃO 2080

PRÓPRIO PÚBLICO MUNICIPALIZADO 20 62.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

2081 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 98.000 TOTAL DA AÇÃO 2081

PROJETO IMPLANTADO 100 98.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

PERCEN

2609 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO -P.P.

2.821.000 TOTAL DA AÇÃO 2609

PROJETO ELABORADO 100 2.821.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

PROGRAMA: 1020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Contribuir para a expansão, modernização e diversificação do setorindustrial do Estado de Goiás, estimulando a realização de investimentos,a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento dacompetitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e naredução das desigualdades sociais e regionais.

108.919.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2082 APOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS -TECNOPRODUZIR

30.000 TOTAL DA AÇÃO 2082

EMPRESA BENEFICIADA 2 30.000 2452 FUNPRODUZIR

Page 69: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

2083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO - CENTROPRODUZIR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2083

EMPRESA BENEFICIADA 4 30.000 2452 FUNPRODUZIR

UNID

2084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEPRODUZIR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2084

EMPRESA BENEFICIADA 2 30.000 2452 FUNPRODUZIR

UNID

2085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS E EXPORTADORAS -COMEXPRODUZIR

30.000 TOTAL DA AÇÃO 2085

EMPRESA BENEFICIADA 8 30.000 2452 FUNPRODUZIR

UNID

2086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGÍSTICA - LOGPRODUZIR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2086

EMPRESA BENEFICIADA 2 30.000 2452 FUNPRODUZIR

UNID

2087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MICROPRODUZIR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2087

EMPRESA BENEFICIADA 10 30.000 2452 FUNPRODUZIR

UNID

2088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIR 2.522.000 TOTAL DA AÇÃO 2088

EMPRESA BENEFICIADA 20 2.522.000 2452 FUNPRODUZIR

UNID

2404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 565.000 TOTAL DA AÇÃO 2404

AÇÃO REALIZADA 12 565.000 2452 FUNPRODUZIR

UNID

2474 QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMS 100.449.000 TOTAL DA AÇÃO 2474

GUIA QUITADA 1 100.449.000 2452 FUNPRODUZIR

N

2525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 1.500.000 TOTAL DA AÇÃO 2525

CAPACITAÇÃO REALIZADA 1 1.500.000 2452 FUNPRODUZIR

UNID

2527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOS PROGRAMAS DASIC

1.700.000 TOTAL DA AÇÃO 2527

Page 70: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROGRAMA DIVULGADO 1 1.700.000 2452 FUNPRODUZIR

N

2528 APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS EINTERNACIONAIS

2.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2528

EVENTO REALIZADO 8 2.000.000 2452 FUNPRODUZIR

N

2590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 3.000 TOTAL DA AÇÃO 2590

MANUTENÇÃO REALIZADA 12 3.000 2452 FUNPRODUZIR

R$

PROGRAMA: 1023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Possibilitar ao Governo do Estado de Goiás conduzir o crescimentoharmônico e equilibrado da região com qualidade de vida para todos,articulando parcerias com a União e o Distrito federal com o objetivo deampliar investimentos nos municípios do entorno de Brasília.

11.240.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1103 ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO 560.000 TOTAL DA AÇÃO 1103

UNIDADE EXECUTADA 187.581 560.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

M2

1104 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO DO DF 70.000 TOTAL DA AÇÃO 1104

PROJETO EXECUTADO 2 70.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

1105 PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 9.505.000 TOTAL DA AÇÃO 1105

PROJETO EXECUTADO 19 9.505.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

1143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NOENTORNO DO DF

4.000 TOTAL DA AÇÃO 1143

CENTRO CULTURAL IMPLANTADO 3 4.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

1149 CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNO DO DF 4.000 TOTAL DA AÇÃO 1149

PROJETO IMPLANTADO 2 4.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

Page 71: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

1159 CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNO DO DF 4.000 TOTAL DA AÇÃO 1159

UNIDADE EXECUTADA 10 4.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

KM

1234 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COLÔNIASRURAIS NO ENTORNO DO DF

2.000 TOTAL DA AÇÃO 1234

PROJETO EXECUTADO 20 2.000 3101 GAB. SEC. ENTORNO DO D.F.

UNID

2378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTOTERRITORIAL NO DF

626.000 TOTAL DA AÇÃO 2378

PLANO ELABORADO/IMPLANTADO 15 626.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2380 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃOPROFISSIONAL

28.000 TOTAL DA AÇÃO 2380

CURSO REALIZADO 2 28.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

2381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DO DF 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2381

PROGRAMA GERENCIADO 1 30.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2382 REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO DOENTORNO DO DF

30.000 TOTAL DA AÇÃO 2382

LINHA ESTRUTURADA 50 30.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

UNID

2454 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL NO DF

39.000 TOTAL DA AÇÃO 2454

PROJETO EXECUTADO 2 39.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

2455 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO DF

18.000 TOTAL DA AÇÃO 2455

PROJETO EXECUTADO 1 18.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

2585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNODO DF

120.000 TOTAL DA AÇÃO 2585

Page 72: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROJETO EXECUTADO 4 120.000 3101 GAB. SEC. ENTORNO DO D.F.

UNID

2586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DO DF, GO EMUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF

200.000 TOTAL DA AÇÃO 2586

MUNICÍPIO HABILITADO 23 200.000 3101 GAB. SEC. ENTORNO DO D.F.

UNID

PROGRAMA: 1024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

O Programa de Desenvolvimento Sustentável do Norte Goiano tem comoobjetivo corrigir as distorções e os desequilíbrios da região, integrando-aas demais regiões do Estado, impulsionando o setor produtivo visando oaproveitamento das potencialidades existentes, a geração de emprego erenda e a melhoria da qualidade de vida da população.

3.318.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1101 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTE GOIANO 26.000 TOTAL DA AÇÃO 1101

PROJETO EXECUTADO 2 26.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

1102 PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 344.000 TOTAL DA AÇÃO 1102

PROJETO EXECUTADO 20 344.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

1157 CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 305.000 TOTAL DA AÇÃO 1157

UNIDADE EXECUTADA 3 305.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

KM

2374 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAISPARA O NORTE GOIANO

48.000 TOTAL DA AÇÃO 2374

COORDENAÇÃO REALIZADA 1 48.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 558.000 TOTAL DA AÇÃO 2375

ATENDIMENTO REALIZADO 26 558.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2456 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLV.REGIONAL NO NORTE

21.000 TOTAL DA AÇÃO 2456

Page 73: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROJETO EXECUTADO 1 21.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

2457 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO NORTE

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2457

PROJETO EXECUTADO 1 10.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

2604 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃONORTE

2.006.000 TOTAL DA AÇÃO 2604

AÇÃO REALIZADA 10 2.006.000 2757 FUNDO EST.DE DESENV.REG.NORTE -FUNORTE

UNID

PROGRAMA: 1026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Propiciar a iniciativa privada a seleção de alvos potenciais para arealização de pesquisa mineral e descoberta de novas jazidas, econseqüente implantação de novas indústrias de mineração,racionalização, diversificação e verticalização.

24.961.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2358 CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE PEQUENA/MÉDIA EMPRESA- FUNMINERAL

21.638.000 TOTAL DA AÇÃO 2358

CONTRATO EFETIVADO 25 21.638.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO

UNID

2359 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA E MÉDIAMINERAÇÃO E DOS FINANCIAMENTOS

881.000 TOTAL DA AÇÃO 2359

RELATÓRIO DISPONIBILIZADO 9 881.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO

UNID

2360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIO FÍSICO

641.000 TOTAL DA AÇÃO 2360

LEVANTAMENTO REALIZADO 7 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNID

LEVANTAMENTO REALIZADO 7 640.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO

UNID

Page 74: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO

1.801.000 TOTAL DA AÇÃO 2361

LEVANTAMENTO DISPONIBILIZADO 20 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

PERCEN

LEVANTAMENTO DISPONIBILIZADO 20 1.800.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO

PERCEN

PROGRAMA: 1028 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Oferecer infra-estrutura turística adequada a cada região de forma aatender às necessidades de orientação e conforto dos visitantes e dacomunidade, possibilitando que estes se transformem em agentesmultiplicadores na divulgação das belezas naturais de nosso Estado.

2.971.000 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1110 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURATURÍSTICA

2.788.000 TOTAL DA AÇÃO 1110

INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA 8 2.788.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

2398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NOESTADO

183.000 TOTAL DA AÇÃO 2398

PROJETO IMPLANTADO 1 183.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

PROGRAMA: 1029 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT-VUPT

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Resgatar a cidadania da população goiana, oferecendo serviços deinteresse público com qualidade, produtividade e eficiência, com aimplantação de 15 unidades fixas e 03 unidades móveis do Vapt Vupt #Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, a instalação de 12 Centraisde Atendimento Integrado, a Central de Tele-atendimento Estadual e o VaptVupt Virtual, e certificar os postos de atendimento dos órgãos estaduaiscom o Padrão Vapt Vupt.

3.224.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1087 AMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL 355.000 TOTAL DA AÇÃO 1087

Page 75: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1029 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT-VUPT

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

EVENTO REALIZADO 30 355.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

N

1088 AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DO VAPT-VUPT 2.443.000 TOTAL DA AÇÃO 1088

REDE IMPLANTADA 3 2.443.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

1089 DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DETELE-ATENDIMENTO PARA SERVIÇO

112.000 TOTAL DA AÇÃO 1089

SISTEMA IMPLANTADO 100 112.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

1091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DE ATENDIMENTOINTEGRADO

8.000 TOTAL DA AÇÃO 1091

SISTEMA IMPLANTADO 1 8.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

1093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DO SERVIDOR 4.000 TOTAL DA AÇÃO 1093

SISTEMA IMPLANTADO 1 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

2461 IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 302.000 TOTAL DA AÇÃO 2461

UNIDADE IMPLANTADA 5 302.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

PROGRAMA: 1030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Implementar as bases necessárias para que o Estado realize seudesenvolvimento de forma economicamente viável, embasado noequilíbrio ambiental e na justiça social, garantindo qualidade de vida paraas gerações presentes e futuras. Serão, dentre outras atividades,estabelecidos indicadores de desenvolvimento sustentável e certificaçãoambiental de produtos, de modo a inserir o Estado no eco-business.

3.838.000 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2337 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 1.041.000 TOTAL DA AÇÃO 2337

SISTEMA IMPLANTADO 4 1.041.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE

UNID

2339 FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 791.000 TOTAL DA AÇÃO 2339

Page 76: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

CADEIA PRODUTIVA SUSTENTÁVEL 8 791.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

UNID

2340 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USO SUSTENTÁVEL 1.530.000 TOTAL DA AÇÃO 2340

ÁREA IMPLEMENTADA 4 1.530.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

PERCEN

2341 USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 476.000 TOTAL DA AÇÃO 2341

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DEÁGUA

20 476.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

PERCEN

PROGRAMA: 1031 PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Aumentar a comercialização dos produtos produzidos no Estado,promovendo a sua inserção no mercado, dentro e fora do Brasil, gerandomais emprego e renda no Estado

301.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2320 EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DE COMPETITIVIDADE 109.000 TOTAL DA AÇÃO 2320

ESTRUTURA IMPLANTADA 3 109.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNID

2321 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS

192.000 TOTAL DA AÇÃO 2321

EVENTO REALIZADO 30 192.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNID

PROGRAMA: 1032 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Melhorar a qualidade da prestação do serviço de atendimento aoconsumidor, com ganho de eficiência, através da restruturação emodernização administrativa do PROCON de Goiás.

3.940.000 3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2106 AGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 1.600.000 TOTAL DA AÇÃO 2106

PROCESSO ABERTO 20.000 1.600.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR

Page 77: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1032 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

2271 ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512 600.000 TOTAL DA AÇÃO 2271

RECLAMAÇÃO ATENDIDA 60.000 600.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR

UNID

2272 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAIS 70.000 TOTAL DA AÇÃO 2272

UNIDADE IMPLANTADA 5 70.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR

UNID

2273 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS POR SEGMENTAÇÃO 70.000 TOTAL DA AÇÃO 2273

BASE DE DADOS ESTRUTURADA 50 70.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR

UNID

2275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 1.600.000 TOTAL DA AÇÃO 2275

ATENDIMENTO REALIZADO 500.000 1.600.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR

UNID

PROGRAMA: 1033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover o desenvolvimento local integrado sustentável dos municípiosde pequeno porte e o desenvolvimento urbanístico das cidades de médio egrande porte de Goiás.

7.207.000 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1069 OBRAS DE AÇÃO URBANA 97.000 TOTAL DA AÇÃO 1069

OBRA EXECUTADA 1 97.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

1070 PLANO DIRETOR 3.502.000 TOTAL DA AÇÃO 1070

PROJETO EXECUTADO 91 3.502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

1071 PROJETOS ESPECIAIS 3.543.000 TOTAL DA AÇÃO 1071

PROJETO EXECUTADO 91 3.502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

PROJETO EXECUTADO 3 41.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

Page 78: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1160 CONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕES 10.000 TOTAL DA AÇÃO 1160

UNIDADE EXECUTADA 10.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

KM

1195 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO E EXECUÇÃO DEPROJETOS NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

48.000 TOTAL DA AÇÃO 1195

PROJETO EXECUTADO 4 48.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2094 IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA 7.000 TOTAL DA AÇÃO 2094

MUNICÍPIO ATENDIDO 4 7.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

N

PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Alinhar políticas e ações públicas, inclusive regulatórias e de obras,devidamente priorizadas, necessárias para adequar o setor de transportesàs correntes comerciais relevantes para o Estado, visando maiscompetitividade, menores custos logísticos, acessos à cidadãos e aoescoamento da produção.

71.317.000 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1080 IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES CIDADES 192.000 TOTAL DA AÇÃO 1080

UNIDADE EXECUTADA 20 192.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

KM

1081 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE 5.100.000 TOTAL DA AÇÃO 1081

PROJETO IMPLANTADO 25 5.100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

PERCEN

1082 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS EESTADUAIS

3.009.000 TOTAL DA AÇÃO 1082

UNIDADE EXECUTADA 11.375 3.009.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

M2

1083 ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROSDO AEROPORTO DE GOIÂNIA

55.001.000 TOTAL DA AÇÃO 1083

PROJETO IMPLANTADO 50 55.001.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

PERCEN

Page 79: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 100.000 TOTAL DA AÇÃO 1084

PROJETO EXECUTADO 1 100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

UNID

1210 CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA - DIVISA GO/MT(COCALINHO)

6.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1210

CONSTRUÇÃO REALIZADA 1 6.000.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

UNID

1236 CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA) 75.000 TOTAL DA AÇÃO 1236

UNIDADE ATENDIDA 1 75.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

1245 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS(EMENDA SANCIONADA)

300.000 TOTAL DA AÇÃO 1245

UNIDADE ATENDIDA 1 300.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

2298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIÁS 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2298

ESTUDO REALIZADO 30 100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

PERCEN

2561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 1.440.000 TOTAL DA AÇÃO 2561

USUÁRIO ATENDIDO 2.880 1.440.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

N

PROGRAMA: 1035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Corrigir as distorções e os desequilíbrios da região, integrando-a àsdemais regiões do Estado, impulsionando o setor produtivo através doaproveitamento das potencialidades existentes visando a geração deemprego e renda e a melhoria da qualidade de vida da população.

1.213.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1094 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTE 26.000 TOTAL DA AÇÃO 1094

PROJETO EXECUTADO 2 26.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

1095 PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 4.000 TOTAL DA AÇÃO 1095

Page 80: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROJETO EXECUTADO 10 4.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2312 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2312

PROJETO EXECUTADO 1 10.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

2313 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL

21.000 TOTAL DA AÇÃO 2313

PROJETO EXECUTADO 1 21.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

2314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 98.000 TOTAL DA AÇÃO 2314

PROGRAMA GERENCIADO 1 98.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2473 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃONORDESTE

1.054.000 TOTAL DA AÇÃO 2473

PROGRAMA GERENCIADO 4 1.054.000 2751 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOL.DONORDESTE

UNID

PROGRAMA: 1037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Administrar pessoas, materiais e recursos financeiros, obtendo omáximo rendimento com os recursos disponíveis, alocando-os de maneiraeficiente racional e judiciosa, visando recuperar o custodiado e facilitar-lheo processo de reintegração social, garantindo a auto sustentabilidade doSistema Prisional.

2.515.000 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2301 CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DORECUPERANDO

2.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2301

EMPREGO GERADO 1.120 2.000.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

UNID

2304 SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃOSOCIAL

250.000 TOTAL DA AÇÃO 2304

RECUPERANDO CAPACITADO 2.000 250.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

Page 81: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PESSOA

2564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL 60.000 TOTAL DA AÇÃO 2564

GÊNERO ALIMENTÍCIO PRODUZIDO 3.000 60.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

UNID

2565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL 60.000 TOTAL DA AÇÃO 2565

ANIMAL ABATIDO 300 60.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

ANIMAL

2566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 60.000 TOTAL DA AÇÃO 2566

MATERIAL PRODUZIDO 2.000 60.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

UNID

2623 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDO 85.000 TOTAL DA AÇÃO 2623

PESSOA ATENDIDA 2.000 85.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

PESSOA

PROGRAMA: 1038 PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Contribuir para o resgate da cidadania das famílias carentes, através dapermanência do aluno na escola, emancipação das mesmas, e preparaçãopara o mercado de trabalho.

115.002.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2299 APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DE ALUNOS DE 07 A 17ANOS-SALÁRIO ESCOLA

115.002.000 TOTAL DA AÇÃO 2299

FAMÍLIA BENEFICIADA 100.000 115.002.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

FAMIL

Page 82: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Disponibilizar energia elétrica e informações do setor elétrico parapromover o bem estar social, fomentar o desenvolvimento econômico doEstado, bem como viabilizar a melhoria do planejamento energético deGoiás.

71.039.000 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1072 AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICO 50.000 TOTAL DA AÇÃO 1072

MW INSTALADO 76 50.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

MW

1074 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 62.050.000 TOTAL DA AÇÃO 1074

PROPRIEDADE RURAL ATENDIDA 4.640 62.050.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

UNID

1075 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 3.030.000 TOTAL DA AÇÃO 1075

PESSOA BENEFICIADA 60.000 3.030.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

PESSOA

1076 IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EPRAÇAS ESPORTIVAS

5.030.000 TOTAL DA AÇÃO 1076

PESSOA ATENDIDA 120.000 5.030.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

PESSOA

1077 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM COMUNIDADESISOLADAS

39.000 TOTAL DA AÇÃO 1077

COMUNIDADE ATENDIDA 100 39.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

UNID

1078 INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NO ESTADO 750.000 TOTAL DA AÇÃO 1078

GÁS NATURAL DISPONIBILIZADO 1 750.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

M3DIA

1079 TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS 40.000 TOTAL DA AÇÃO 1079

PESSOA ATENDIDA 2.500 40.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

PESSOA

2297 ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO 50.000 TOTAL DA AÇÃO 2297

BALANÇO REALIZADO 1 50.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

UNID

Page 83: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROGRAMA: 1040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Garantir a expansão e melhoria do ensino/ aprendizagem nas escolas darede estadual.

215.878.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1063 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNID. DEENS. FND/MED/ ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS

51.391.000 TOTAL DA AÇÃO 1063

UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 224 51.391.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

1064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINOFNS/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS EDUCACIONAIS

15.818.000 TOTAL DA AÇÃO 1064

UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 1.114 15.818.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UE

1197 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DAS UEFND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PUB. - AGETOP

27.003.000 TOTAL DA AÇÃO 1197

CONSTRUÇÃO REALIZADA 50 27.003.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

1209 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 18.006.000 TOTAL DA AÇÃO 1209

UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 200 18.006.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UE

2103 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS

5.100.000 TOTAL DA AÇÃO 2103

ALUNO ATENDIDO 96.000 5.100.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

2238 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROSDIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA ENSINOFUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJA

1.308.000 TOTAL DA AÇÃO 2238

ALUNO ATENDIDO 648.018 1.308.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

2239 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE - ACELERA GOIÁS 5.499.000 TOTAL DA AÇÃO 2239

ALUNO ATENDIDO 25.000 5.499.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

Page 84: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2240 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINOFUNDAMENTAL

5.358.000 TOTAL DA AÇÃO 2240

ALUNO ATENDIDO 415.882 5.358.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

2241 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINOESPECIAL

1.744.000 TOTAL DA AÇÃO 2241

ALUNO ATENDIDO 14.000 1.744.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

2242 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃOPROFISSIONAL

833.000 TOTAL DA AÇÃO 2242

SERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO 5 833.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

2243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINOFUND/ESPEC./MÉDIO/ED. INFANTIL E EJA

38.507.000 TOTAL DA AÇÃO 2243

ALUNO ATENDIDO 734.708 38.507.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

2244 MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DA REDE FÍSICA DOENSINO FUND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS

10.102.000 TOTAL DA AÇÃO 2244

UNIDADE ATENDIDA 305 10.102.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

2245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIO 1.058.000 TOTAL DA AÇÃO 2245

ALUNO ATENDIDO 232.136 1.058.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

2549 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 2.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2549

ESCOLA CONSTRUÍDA 4 2.000.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UE

2621 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 32.151.000 TOTAL DA AÇÃO 2621

ALUNO ATENDIDO 40.000 32.151.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

Page 85: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover a inclusão e a promoção social em Goiás, através daarticulação e integração de ações para a superação das condiçõesgeradoras da pobreza e para a emancipação do cidadão e/ou grupo social.

56.529.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2290 ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.512.000 TOTAL DA AÇÃO 2290

AGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO 246 1.512.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

2291 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243.000 TOTAL DA AÇÃO 2291

CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO 96.263 243.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

2292 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 1.265.000 TOTAL DA AÇÃO 2292

IDOSO ASSISTIDO/ATENDIDO 14.121 1.265.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

2293 ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES 1.900.000 TOTAL DA AÇÃO 2293

FAMÍLIA ATENDIDA 47.819 1.900.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FAMIL

2294 AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 42.202.000 TOTAL DA AÇÃO 2294

ENTIDADE BENEFICIADA 15 42.202.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNID

2295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES -ASSISTÊNCIA SOCIAL

484.000 TOTAL DA AÇÃO 2295

PESSOA CAPACITADA 2.500 44.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

PESSOA

PESSOA CAPACITADA 4.710 440.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

2296 INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL 6.596.000 TOTAL DA AÇÃO 2296

PESSOA ATENDIDA 139.285 6.596.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

2303 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE INCLUSÃOSOCIAL

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2303

AÇÃO REALIZADA 12 2.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA

Page 86: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

GESTAO

UNID

2452 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO NEGRA - IGUALDADERACIAL

544.000 TOTAL DA AÇÃO 2452

PESSOA ATENDIDA 1 544.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

PESSOA

2537 AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR 381.000 TOTAL DA AÇÃO 2537

PESSOA ATENDIDA 40 381.000 2756 FUNDO AUX. FUN. GOIANOS VITIMADOS NOEXT

PESSOA

2543 AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJO JORGEP/EQUIPAMENTOS (CONVÊNIOS)

1.400.000 TOTAL DA AÇÃO 2543

ASSISTENCIA SOCIAL 1 1.400.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VB

PROGRAMA: 1042 PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE OBRAS -CIMO4S

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Ampliar e conservar a rede rodoviária municipal, propiciando a melhoriadas condições dos produtores rurais, bem como levar o desenvolvimentoa todas as partes do Estado.

18.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1067 APOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 18.000 TOTAL DA AÇÃO 1067

MALHA ROD. EXEC. E CONS. 100 18.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

Page 87: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Preservar a ordem pública, a integridade das pessoas e do patrimônioatravés do desenvolvimento de ações planejadas e integradas deprevenção e repressão ao crime, zelando pela licitude e eficiência dotrabalho policial, em prol da sociedade e da cidadania.

107.605.000 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 200.000 TOTAL DA AÇÃO 1006

UNIDADE REFORMADA, ADEQUADAAMPLIADA

1 200.000 2902 POLICIA MILITAR

PERCEN

1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

12.613.000 TOTAL DA AÇÃO 1065

MUNICÍPIO BENEFICIADO 246 6.956.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNID

MUNICÍPIO ATENDIDO 259 5.657.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP

N

1066 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E IMPLANTAÇÃODE MAIS CIOPS

3.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1066

UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 10 3.000.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNID

1214 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA (EMENDAS SANCIONADAS)

403.000 TOTAL DA AÇÃO 1214

UNIDADE ATENDIDA 8 403.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNID

2279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO24HS

26.605.000 TOTAL DA AÇÃO 2279

GUARNIÇÃO EMPREGADA 1 16.180.000 2902 POLICIA MILITAR

UNID

GUARNIÇÃO INTEGRADA 1.700 10.425.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP

UNID

2280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO

1.912.000 TOTAL DA AÇÃO 2280

CERTIFICADO EXPEDIDO 6.000 1.400.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Page 88: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

SERVIDOR CAPACITADO 1.200 512.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP

PESSOA

2445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 13.472.000 TOTAL DA AÇÃO 2445

CRIME ESCLARECIDO 17.189 7.133.000 2904 DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL

UNID

CRIME ESCLARECIDO 17.189 6.339.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP

UNID

2524 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOS DO FUNDOPROTEGE

48.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2524

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 10.000 48.000.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP

UNID

2603 APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA 1.400.000 TOTAL DA AÇÃO 2603

APOIO REALIZADO 12 1.400.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNID

PROGRAMA: 1044 PROGRAMA JUCEG ÁGIL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover a modernização da JUCEG através da implementação denovas práticas de gestão, visando, principalmente, a redução dos prazosde tramitação dos processos e a satisfação dos usuários.

7.000 5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2104 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEG 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2104

AMPLIAÇÃO REALIZADA 1 1.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

UNID

2187 ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS 5.000 TOTAL DA AÇÃO 2187

EMPRESA REGISTRADA 13 5.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

UNID

2278 CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCIL 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2278

Page 89: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1044 PROGRAMA JUCEG ÁGIL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

EMPRESA REGISTRADA 69.611 1.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

UNID

PROGRAMA: 1045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Melhorar a eficiência das ações e serviços de saúde com base nomonitoramento permanente dos resultados, elevando o padrão dequalidade e eficácia do atendimento prestado a população.

12.381.000 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1055 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NAÁREA DA SAÚDE

4.820.000 TOTAL DA AÇÃO 1055

ADEQUAÇÃO REALIZADA 32 4.820.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

UNID

1056 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL/FUNCIONAL EINSTITUCIONAL DA SES/GO

2.811.000 TOTAL DA AÇÃO 1056

ESTRUTURA EXPANDIDA/MODERNIZADA 19 2.811.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

UNID

2205 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EMSAÚDE

1.412.000 TOTAL DA AÇÃO 2205

ÁREA DESENVOLVIDA 100 1.412.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2206 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR SAÚDE 1.921.000 TOTAL DA AÇÃO 2206

PROFISSIONAL DE SAÚDE CAPACITADO 40.000 1.921.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

N

2207 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO EAUDITORIA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE

90.000 TOTAL DA AÇÃO 2207

AÇÃO FORTALECIDA 100 90.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 40.000 TOTAL DA AÇÃO 2208

CONTROLE SOCIAL FORTALECIDO 100 40.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2209 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR 41.000 TOTAL DA AÇÃO 2209

Page 90: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

COMPLEXO REGULADOR IMPLANTADO 70 41.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2562 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃODE ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

1.246.000 TOTAL DA AÇÃO 2562

PROFISSIONAL DE SAÚDE CAPACITADO 20.000 1.246.000 2851 FUNDO ESP DA ESCOLA CANDIDO SANTIAGO

N

PROGRAMA: 1046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Fortalecer a atenção à saúde da população, buscando a melhoria doacesso e a integralidade das ações.

497.409.000 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 3.012.000 TOTAL DA AÇÃO 1096

KIT´S INSTALADOS 6.000 8.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

FAMIL

KIT´S INSTALADOS 2.500 3.004.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

FAMIL

1196 AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUALNA ÁREA DA SAÚDE - AGETOP

4.720.000 TOTAL DA AÇÃO 1196

CONSTRUÇÃO REALIZADA 20 4.720.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

2108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDEASSISTENCIAL DE SAÚDE

270.521.000 TOTAL DA AÇÃO 2108

REDEFORTALECIDA/OPERACIONALIZADA

100 270.521.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2132 ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 50.120.000 TOTAL DA AÇÃO 2132

ALIMENTAÇÃO BÁSICA 150.000 50.120.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

UNID

2193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 641.000 TOTAL DA AÇÃO 2193

PACIENTE ATENDIDO 2.000 641.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

PESSOA

Page 91: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2322 APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS 6.113.000 TOTAL DA AÇÃO 2322

DOENÇA E AGRAVO CONTROLADA 100 6.113.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2323 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES ADOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

518.000 TOTAL DA AÇÃO 2323

COMPLICAÇÕES REDUZIDAS 100 518.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2324 APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIAEM SAÚDE DO TRABALHADOR

304.000 TOTAL DA AÇÃO 2324

APOIO REALIZADO 100 304.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2325 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 142.504.000 TOTAL DA AÇÃO 2325

PESSOA ATENDIDA 100 142.504.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2327 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PÚBLICOS 5.725.000 TOTAL DA AÇÃO 2327

SERVIÇO DESCENTRALIZADO 11 5.725.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

UNID

2328 FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS 2.672.000 TOTAL DA AÇÃO 2328

PREVENÇÃO FORTALECIDA 100 2.672.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2329 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6.707.000 TOTAL DA AÇÃO 2329

AÇÃO FORTALECIDA 100 6.707.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2330 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 517.000 TOTAL DA AÇÃO 2330

TRANSPLANTES AUMENTADOS 60 517.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 1.210.000 TOTAL DA AÇÃO 2331

COBERTURA AUMENTADA 17 1.210.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 611.000 TOTAL DA AÇÃO 2332

SISTEMA IMPLANTADO 100 161.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

Page 92: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PERCEN

ATENDIMENTO REALIZADO 5.000 450.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

R$

2333 MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO 137 448.000 TOTAL DA AÇÃO 2333

PESSOA MONITORADA 2.400 448.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PESSOA

2334 REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 39.000 TOTAL DA AÇÃO 2334

MORTALIDADE REDUZIDA 4 39.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

1/1000

2335 REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA 206.000 TOTAL DA AÇÃO 2335

MORTALIDADE REDUZIDA 6 206.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

1100000

2336 REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE MENTAL 821.000 TOTAL DA AÇÃO 2336

MODELO REORIENTADO 100 821.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

PROGRAMA: 1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Incrementar a competitividade aos setores produtivos do Estado. 16.589.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1050 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE 2.000 TOTAL DA AÇÃO 1050

PROJETO EXECUTADO 25 2.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

UNID

1051 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL 100.000 TOTAL DA AÇÃO 1051

PROJETO EXECUTADO 25 100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

UNID

1052 IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁS 50.000 TOTAL DA AÇÃO 1052

GÁS NATURAL DISPONIBILIZADO 25 50.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

M3DIA

1202 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA 79.000 TOTAL DA AÇÃO 1202

Page 93: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

ECONÔMICA

PROJETO EXECUTADO 79.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

1233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 67.000 TOTAL DA AÇÃO 1233

PROJETO EXECUTADO 6 67.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2246 BALCÃO DE PROJETOS 40.000 TOTAL DA AÇÃO 2246

PROJETO ELABORADO 10 40.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

PERCEN

2247 CASA DO MICROEMPRESÁRIO 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2247

EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 6 1.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2248 EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO 121.000 TOTAL DA AÇÃO 2248

ESTUDO REALIZADO 10 121.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 2.881.000 TOTAL DA AÇÃO 2249

EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 22 2.881.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2250 FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DE ECONOMIASOLIDÁRIA

49.000 TOTAL DA AÇÃO 2250

COOPERATIVISMO FOMENTADO 1 49.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2251 OPERACIONALIZAÇÃO DO FCO 290.000 TOTAL DA AÇÃO 2251

FINANCIAMENTO CONCEDIDO 8.034 290.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2252 PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 3.992.000 TOTAL DA AÇÃO 2252

PROJETO IMPLANTADO 25 3.992.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

PERCEN

2253 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 701.000 TOTAL DA AÇÃO 2253

SERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO 230 701.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

Page 94: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

2254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 6.000 TOTAL DA AÇÃO 2254

PROJETO IMPLANTADO 25 6.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

PERCEN

2379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 5.000 TOTAL DA AÇÃO 2379

ESTUDO REALIZADO 3 5.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2580

EVENTO REALIZADO 6 100.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2581 OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 8.104.000 TOTAL DA AÇÃO 2581

AÇÃO EXECUTADA 10 8.104.000 2753 FUNDO DE FOM. AO DESENV. ECON.E SOCIAL

UNID

2589 TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DEGOIÁS

1.000 TOTAL DA AÇÃO 2589

RECURSO FINANCEIRO REPASSADO 1 1.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO

UNID

PROGRAMA: 1048 PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover o desenvolvimento planejado da agricultura irrigada,viabilizando a implantação dos projetos de irrigação de interesse de Goiás.

31.659.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2232 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 1.825.000 TOTAL DA AÇÃO 2232

ÁREA IRRIGADA 1 1.825.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

HA

2233 PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO 97.000 TOTAL DA AÇÃO 2233

ÁREA IRRIGADA 1 97.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

HA

2234 PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DO ARAGUAIA 9.560.000 TOTAL DA AÇÃO 2234

ÁREA IRRIGADA 1 9.560.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

Page 95: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1048 PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

HA

2235 PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS 14.416.000 TOTAL DA AÇÃO 2235

ÁREA IRRIGADA 10 14.416.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

HA

2236 PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRAS 721.000 TOTAL DA AÇÃO 2236

ÁREA IRRIGADA 950 721.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

HA

2523 PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRE 5.040.000 TOTAL DA AÇÃO 2523

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 10 5.040.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

PROGRAMA: 1049 PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover a correta destinação final dos resíduos sólidos nosmunicípios do Estado, reduzir o volume de lixo a ser disposto em aterrosatravés do aproveitamento dos recicláveis e eliminação do trabalho infantilnos lixões.

6.045.000 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1044 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6.005.000 TOTAL DA AÇÃO 1044

MUNICÍPIO ATENDIDO 1 6.005.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

N

2183 CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃO FÓRUM DOLIXO E CIDADANIA

40.000 TOTAL DA AÇÃO 2183

CURSO REALIZADO 1 40.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

Page 96: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1050 PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Dotar o Estado de uma malha rodoviária eficiente, visando proporcionarmelhores condições de tráfego, interligando as mesmas aos centrosurbanos.

115.908.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1061 IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EREABILITAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

79.685.000 TOTAL DA AÇÃO 1061

PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 100 79.685.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

KM

1062 OBRAS COMPLEMENTARES 701.000 TOTAL DA AÇÃO 1062

PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 6 701.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

KM

1164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT - COCALINHO 2.000 TOTAL DA AÇÃO 1164

PROJETO IMPLANTADO 5 2.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

1165 CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EM ANDAMENTO 31.239.000 TOTAL DA AÇÃO 1165

PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 100 31.239.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

KM

1240 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRAS COMPLEMENTARES(EMENDAS SANCIONADAS)

600.000 TOTAL DA AÇÃO 1240

PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 2 600.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

2231 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO -G.P.

3.681.000 TOTAL DA AÇÃO 2231

PROJETO CONCLUÍDO 100 3.681.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

KM

Page 97: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Melhorar a performance dos profissionais e atletas de forma a elevar aposição do Estado no cenário esportivo nacional.

34.703.000 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA E DE OUTRAS

11.202.000 TOTAL DA AÇÃO 1060

OBRA EXECUTADA 1 11.202.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

1198 CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES - AGETOP 4.928.000 TOTAL DA AÇÃO 1198

CONSTRUÇÃO REALIZADA 10 4.928.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

1221 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES (EMENDASANCIONADA)

75.000 TOTAL DA AÇÃO 1221

UNIDADE CONSTRUÍDA 6.000 75.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

M

2224 CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2224

TREINAMENTO CONCLUÍDO 14 100.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

2225 CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTE 3.008.000 TOTAL DA AÇÃO 2225

BOLSA ESPORTE CONCEDIDA 83 3.008.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

2227 JOGOS ABERTOS DE GOIÁS 2.352.000 TOTAL DA AÇÃO 2227

PESSOA ATENDIDA 50.000 2.352.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

PESSOA

2228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRAS

10.755.000 TOTAL DA AÇÃO 2228

UNIDADE MANTIDA 1 253.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

UNIDADE MANTIDA 1 10.502.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

2229 PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORAS DEDEFICIÊNCIA

153.000 TOTAL DA AÇÃO 2229

Page 98: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

EVENTO REALIZADO 6 153.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

2230 PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS E INSTITUIÇÕES DEPRÁTICA E ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA

2.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2230

PATROCÍNIO EFETUADO 40 2.000.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

2579 PRÓ-ESPORTE 130.000 TOTAL DA AÇÃO 2579

PROJETO ANALIZADO 1.000 130.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

PROGRAMA: 1052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Estimular e apoiar o potencial exportador, capacitando-o para a práticacomercial. Disponibilizar informações confiaveis sobre índices demercado, produtos e mercados com potenciais importador, através de umbanco de dados e parcerias com todos os orgãos federais e estaduaisenvolvidos em comércio exterior.

1.310.000 1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2177 BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 60.000 TOTAL DA AÇÃO 2177

ATENDIMENTO REALIZADO 1.000 60.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR

UNID

2178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2178

EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 300 30.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR

UNID

2220 ARRANJOS PRODUTIVOS 150.000 TOTAL DA AÇÃO 2220

ARRANJOS PRODUTIVOS FORMATADOS 3 150.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR

UNID

2221 COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO 101.000 TOTAL DA AÇÃO 2221

COOPERATIVA/CONSÓRCIOCONSTITUÍDO

4 101.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR

UNID

2222 MISSÕES COMERCIAIS 492.000 TOTAL DA AÇÃO 2222

Page 99: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

MISSÃO COMERCIAL REALIZADA 6 492.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR

UNID

2223 SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOS 322.000 TOTAL DA AÇÃO 2223

SEMINÁRIO REALIZADO 5 322.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR

UNID

2462 INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICRO E PEQUENASEMPRESAS

155.000 TOTAL DA AÇÃO 2462

EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 1.000 155.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR

UNID

PROGRAMA: 1053 PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover a aproximação entre as instituições oficiais do Estado, Uniãoe Municípios e o cidadão, disponibilizando processos administrativos,distribuindo mecanismos de inserção social e serviços públicos quepossam colaborar para a solução dos problemas de curto, médio e longoprazos vividos pela população de cada município.

4.300.000 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2218 GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 TOTAL DA AÇÃO 2218

PESSOA ATENDIDA 1 4.300.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

PESSOA

PROGRAMA: 1054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Propiciar através das legislações aprovadas uma melhor qualidade devida à toda população goiana, resgatando a dignidade social e a cidadaniaplena.

66.170.000 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1194 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VO 10.000 TOTAL DA AÇÃO 1194

PESSOAS CAPACITADAS 1.500 10.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PESSOA

1204 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 250.000 TOTAL DA AÇÃO 1204

Page 100: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

CONSTRUÇÃO REALIZADA 1 250.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

M2

1875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIÁS

55.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1875

CONSTRUÇÃO REALIZADA 1 55.000.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

M2

2216 INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 128.000 TOTAL DA AÇÃO 2216

LEGISLAÇÃO APROVADA 20 128.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PERCEN

2217 TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 8.907.000 TOTAL DA AÇÃO 2217

PESSOA INFORMADA 1.000 8.907.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PESSOA

2568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES 65.000 TOTAL DA AÇÃO 2568

PESSOA INFORMADA 1.000 65.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PESSOA

2569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 400.000 TOTAL DA AÇÃO 2569

PESSOA INFORMADA 1.000 400.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PESSOA

2570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIA EMCENA/CONVÊNIOS)

150.000 TOTAL DA AÇÃO 2570

PESSOA INFORMADA 1.000 150.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PESSOA

2571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 550.000 TOTAL DA AÇÃO 2571

PESSOA INFORMADA 1.000 550.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PESSOA

2572 ASSEMBLÉIA ITINERANTE 660.000 TOTAL DA AÇÃO 2572

PESSOA INFORMADA 1.000 660.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PESSOA

2606 COLETA SELETIVA DE LIXO 50.000 TOTAL DA AÇÃO 2606

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 1.000 50.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PESSOA

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROGRAMA: 1055 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Atender 68,7% da população da cidade de Goiânia com coleta etratamento de esgoto. Promover a recuperação ambiental do Rio MeiaPonte com a continuidade do trabalho de despoluição e revegetação desuas matas ciliares, melhorando índices relacionados à saúde e àsatisfação da população de toda a bacia do rio, que compreende 36municípios, abrangendo cerca de 2 milhões de habitantes.

2.004.000 4802 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1111 AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDO ESTAÇÃO DETRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETA

1.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1111

POPULAÇÃO ATENDIDA 1 1.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

PERCEN

1112 AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEGOIÂNIA

1.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1112

POPULAÇÃO ATENDIDA 1 1.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

PERCEN

PROGRAMA: 1056 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Atender 100% da população urbana do Estado de Goiás com águatratada e 50% da população urbana do Estado de Goiás com coleta etratamento de esgoto. Reduzir os impactos negativos nas áreas urbanasdecorrentes do lançamento dos esgotos sem tratamento nos cursosd'água.

10.008.000 4802 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1009 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTO NOSMAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS

3.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1009

POPULAÇÃO ATENDIDA 1 3.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

PERCEN

1010 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTONOS MAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS

4.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1010

ESTAÇÃO IMPLANTADA 1 4.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1056 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DOENTORNO DO DF

2.502.000 TOTAL DA AÇÃO 1012

POPULAÇÃO ATENDIDA 1 2.502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

PERCEN

1013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUASLINDAS

502.000 TOTAL DA AÇÃO 1013

POPULAÇÃO ATENDIDA 1 502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

PERCEN

PROGRAMA: 1059 PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Garantir a efetivação dos direitos fundamentais do cidadão nas diversasáreas de atuação institucional, mediante atuação integrada de Promotoriase Procuradorias de Justiça.

1.700.000 0700 - MINISTERIO PUBLICO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1057 IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO E REFORMA DEPROMOTORIAS DE JUSTIÇA

1.400.000 TOTAL DA AÇÃO 1057

CONSTRUÇÃO REALIZADA 116 1.400.000 0701 GAB. DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA

UNID

2210 INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 300.000 TOTAL DA AÇÃO 2210

UNIDADE INFORMATIZADA 80 300.000 0701 GAB. DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA

UNID

PROGRAMA: 1060 PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Fortalecer a relação da escola com a comunidade por meio de atividadesque levem à conscientização da importância da integração pretendida.

33.626.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2200 MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DOENSINO FUNDAMENTAL

2.004.000 TOTAL DA AÇÃO 2200

TURMA MUNICIPALIZADA 40 2.004.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1060 PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2196 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL 2.958.000 TOTAL DA AÇÃO 2196

ALUNO ATENDIDO 8.850 2.958.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

2197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2197

UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 645 100.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UE

2199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETO VIVA E REVIVA 800.000 TOTAL DA AÇÃO 2199

UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 130 800.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UE

2201 PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DE CIDADANIA/ESCOLA ABERTA 761.000 TOTAL DA AÇÃO 2201

UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 600 761.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UE

2202 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 4.423.000 TOTAL DA AÇÃO 2202

ALUNO BENEFICIADO 80.000 4.423.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

2204 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/O TRANSP.ESCOLAR E SALÁRIO EDUCAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DA REDE

22.580.000 TOTAL DA AÇÃO 2204

ALUNO ATENDIDO 54.777 22.580.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

ALUNO

PROGRAMA: 1061 PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Dar proteção às vítimas ameaçadas e estimular a formação de parceriasdos órgãos de segurança com as comunidades com o objetivo decombater e prevenir os diversos tipos de violência doméstica e de gênero,o uso de drogas, além de incentivar a participação da comunidade daavaliação das atividades policiais.

2.630.000 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2188 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA 700.000 TOTAL DA AÇÃO 2188

MUNICÍPIO ATENDIDO 10 700.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNID

2189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA OUVIDORIA E DOS 500.000 TOTAL DA AÇÃO 2189

Page 104: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1061 PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

CONSELHOS

ATENDIMENTO REALIZADO 100 500.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PERCEN

2191 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE TODOSOS GÊNEROS

180.000 TOTAL DA AÇÃO 2191

CAMPANHA REALIZADA 2 180.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNID

2192 PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRA O MEIOAMBIENTE

90.000 TOTAL DA AÇÃO 2192

AÇÃO REALIZADA 60 90.000 2904 DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL

PERCEN

2193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 270.000 TOTAL DA AÇÃO 2193

PESSOA ATENDIDA 120.000 270.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNID

2194 PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 450.000 TOTAL DA AÇÃO 2194

ATENDIMENTO REALIZADO 100 450.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PERCEN

2195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 430.000 TOTAL DA AÇÃO 2195

ATENDIMENTO REALIZADO 100 300.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PERCEN

PESSOA BENEFICIADA 120 130.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

PESSOA

2625 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, OUVIDORIA E CONSELHOS 10.000 TOTAL DA AÇÃO 2625

CASO DENUNCIADO 50 10.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

UNID

Page 105: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1063 PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA RMG - METRO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Aumento da mobilidade e acessibilidade na RMG. Promover a inserçãodo sistema de transporte sobre trilhos com o SIT reestruturando-o.Promover a melhoria da gestão do trânsito com a implantação de sistemase sinalização. Promover o fortalecimento institucional do órgão gestor dotransporte público de passageiros. Promover a requalificação dos centrosregionais urbanos. Promover a capacitação profissional do contingentepopulacional de baixa renda como estratégia de fomento à oportunidadescrescentes de trabalho e renda.

8.961.000 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1042 IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSA NORTE-SUL DA RMG-TECN. TRILHOS

1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1042

EIXO ESTRUTURAL IMPLANTADO 1 1.000.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

KM

2172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕESCONTINGENCIAIS

5.458.000 TOTAL DA AÇÃO 2172

KIT INSTALADO 10.000 4.458.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

KIT´S INSTALADOS 4.000 1.000.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

FAMIL

2173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOS TRANSPORTES COMFORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

2.501.000 TOTAL DA AÇÃO 2173

PESSOA ATENDIDA 1 1.501.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

PESSOA

PESSOA ATENDIDA 15.000 1.000.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

P/H/S

2559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMG 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2559

USUÁRIO ATENDIDO 45.000.000 2.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

N

Page 106: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1066 PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL - BIRD

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Reabilitar, pavimentar, melhorar e gerenciar a malha rodoviária doEstado

94.268.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1048 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRASCOMPLEMENTARES - BIRD

20.100.000 TOTAL DA AÇÃO 1048

PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 350 20.100.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

KM

1049 REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRD 46.525.000 TOTAL DA AÇÃO 1049

RODOVIA REABILITADA 800 46.525.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

KM

2184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRD 6.040.000 TOTAL DA AÇÃO 2184

PESSOA CAPACITADA 500 6.040.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PESSOA

2185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 7.652.000 TOTAL DA AÇÃO 2185

GERENCIAMENTO EXECUTADO 19 7.652.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

2186 REFORMA DO ESTADO - BIRD 5.650.000 TOTAL DA AÇÃO 2186

UNIDADE REFORMADA 50 5.650.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

2610 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO -BIRD

8.301.000 TOTAL DA AÇÃO 2610

PROJETO ELABORADO 100 8.301.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1067 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRAL E GRÁFICA DE GOIÁS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Construir e manter canais de informação e comunicação entre oGoverno de Goiás e a sociedade, visando difundir esclarecimentos deinteresse público, e divulgar nacional e internacionalmente aspotencialidades e vantagens competitivas de Goiás.

41.262.000 4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1045 EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUA ATUALIZAÇÃOTÉCNICA

1.762.000 TOTAL DA AÇÃO 1045

MELHORIA DE AÇÕES REALIZADAS 7 1.762.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

N

1046 MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS 1.378.000 TOTAL DA AÇÃO 1046

PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO 8 1.378.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

PERCEN

1047 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AM E FM 838.000 TOTAL DA AÇÃO 1047

MELHORIA DE AÇÕES REALIZADAS 5 838.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

N

2146 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 35.284.000 TOTAL DA AÇÃO 2146

DIVULGAÇÃO REALIZADA 8 35.284.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

UNID

2450 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAÁREA DA SAÚDE

1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2450

DIVULGAÇÃO REALIZADA 8 1.000.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

UNID

2459 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAÁREA DA EDUCAÇÃO

1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2459

DIVULGAÇÃO REALIZADA 8 1.000.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

UNID

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1069 PROGRAMA MORADA NOVA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Reduzir o déficit habitacional da população carente e melhorar ascondições de habitabilidade de moradias existentes

33.098.000 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1027 CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS 20.307.000 TOTAL DA AÇÃO 1027

FAMÍLIA BENEFICIADA 1 20.307.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

FAMIL

1217 CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO(EMENDAS SANCIONADAS)

3.940.000 TOTAL DA AÇÃO 1217

FAMÍLIA BENEFICIADA 1.000 3.940.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

FAMIL

2158 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOS 1.972.000 TOTAL DA AÇÃO 2158

FAMÍLIA BENEFICIADA 1 1.972.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

FAMIL

2162 HABITAR LEGAL 3.624.000 TOTAL DA AÇÃO 2162

FAMÍLIA BENEFICIADA 1 3.624.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

FAMIL

2163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA HABITAÇÃO 751.000 TOTAL DA AÇÃO 2163

PESQUISA REALIZADA 1 751.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

2164 QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA APOPULAÇÃO CARENTE

2.002.000 TOTAL DA AÇÃO 2164

FAMÍLIA BENEFICIADA 1 2.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

FAMIL

2583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 502.000 TOTAL DA AÇÃO 2583

FAMÍLIA BENEFICIADA 1 502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

FAMIL

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1070 PROGRAMA MOSTRA GOIÁS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover o Estado em nível regional, nacional e internacional,transformando Goiás em um dos principais destinos turísticos e gerandoemprego e renda para as comunidades envolvidas no processo.

8.143.000 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2165 FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DA AGETUR 2.344.000 TOTAL DA AÇÃO 2165

MUNICÍPIO BENEFICIADO 250 2.344.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

2166 FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOS TURÍSTICOS 189.000 TOTAL DA AÇÃO 2166

DESTINO TURÍSTICO IMPLANTADO 20 189.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

2167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOS TURÍSTICOS 189.000 TOTAL DA AÇÃO 2167

PÓLO TURÍSTICO FOMENTADO 20 189.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

2168 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM TURISMO NOESTADO DE GOIÁS

94.000 TOTAL DA AÇÃO 2168

OFICINA REALIZADA 6 94.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

2169 REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOSNO ESTADO

195.000 TOTAL DA AÇÃO 2169

EMPREENDIMENTO CADASTRADO EREGULARIZADO

360 195.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

2179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 2.944.000 TOTAL DA AÇÃO 2179

EVENTO APOIADO 130 2.944.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

2181 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GOIÁS 1.952.000 TOTAL DA AÇÃO 2181

DIVULGAÇÃO REALIZADA 30 1.952.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

2353 GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS E INFORMAÇÕES 236.000 TOTAL DA AÇÃO 2353

BANCO DE DADOS ESTRUTURADO 30 236.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

PERCEN

Page 110: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1070 PROGRAMA MOSTRA GOIÁS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROGRAMA: 1072 PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Conservar, preservar e restaurar bens de valores históricos,arqueológicos, etnográficos, paisagísticos, paleográficos, bibliográficos eartísticos existentes em nosso Estado, bem como conservar, reformar econstruir entidades culturais e unidades desta Agência.

4.787.000 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1043 REFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DEIMÓVEIS E CENTROS CULTURAIS

3.122.000 TOTAL DA AÇÃO 1043

BENS CULTURAIS CONST/ PRESERV/ OURESTAUR.

8 3.122.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

2176 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 1.665.000 TOTAL DA AÇÃO 2176

PATRIMÔNIO HIST. E ART. PRES. 4.000 1.665.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

UNID

PROGRAMA: 1075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Ampliar os canais participativos da sociedade civil na definição econtrole das Políticas Públicas de atendimento, promoção e defesa daCriança e do Adolescente.

14.474.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2141 TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 13.167.000 TOTAL DA AÇÃO 2141

JOVEM COLOCADO 2.800 13.167.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

PESSOA

2153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 364.000 TOTAL DA AÇÃO 2153

AGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO 1.100 55.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

PESSOA

AGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO 3.500 309.000 2152 FUNDO EST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

PESSOA

2154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 374.000 TOTAL DA AÇÃO 2154

Page 111: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PESSOA CAPACITADA 600 165.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

PESSOA

PESSOA CAPACITADA 1.600 209.000 2152 FUNDO EST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

PESSOA

2155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 243.000 TOTAL DA AÇÃO 2155

CONSELHO IMPLANTADO 100 154.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

UNID

CONSELHO IMPLANTADO 100 89.000 2152 FUNDO EST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

UNID

2156 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/A INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIA

324.000 TOTAL DA AÇÃO 2156

BASE DE DADOS ESTRUTURADA 70 324.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

UNID

2157 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2157

CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO 6.344 2.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

PROGRAMA: 1077 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Incrementar a empregabilidade através de ações de qualificaçãoprofissional, promovendo a inclusão socioeconômica das pessoasdesocupadas em Goiás.

3.035.000 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2135 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - PRÓ-AVANCAR 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2135

PESSOA QUALIFICADA 1.080 1.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PESSOA

2136 CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO EDOENÇA PROFISSIONAIS

1.000 TOTAL DA AÇÃO 2136

PESSOA QUALIFICADA 10.000 1.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PESSOA

2138 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ 2.876.000 TOTAL DA AÇÃO 2138

Page 112: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1077 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PESSOA QUALIFICADA 30.000 2.876.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PESSOA

2139 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DO PETI 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2139

PESSOA QUALIFICADA 2.860 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PESSOA

2140 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COM IDADE ACIMA DE40 ANOS

151.000 TOTAL DA AÇÃO 2140

PESSOA QUALIFICADA 3.000 151.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PESSOA

2453 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DARENDA CIDADÃ - TRABALHO SEM FOME

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2453

PESSOA QUALIFICADA 20.000 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PESSOA

2612 CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2612

PESSOA QUALIFICADA 12.000 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PESSOA

PROGRAMA: 1078 PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Implementar ações articuladas de atenção e proteção social, buscandogarantir a cidadania da mulher em situação de risco e a melhoria daqualidade de vida de suas famílias.

2.002.000 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2118 CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DE ATENÇÃO EPROTEÇÃO A MULHER

350.000 TOTAL DA AÇÃO 2118

EVENTO REALIZADO 4.800 350.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNID

2120 IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DA REDE DEATENÇÃO A MULHER

200.000 TOTAL DA AÇÃO 2120

SERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO 24 200.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNID

2432 IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO A MULHER/CENTRO DE REF. EUND MUNICIPAIS

701.000 TOTAL DA AÇÃO 2432

Page 113: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1078 PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNIDADE IMPLANTADA 1 701.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNID

2433 PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 751.000 TOTAL DA AÇÃO 2433

PESSOA ATENDIDA 1 751.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

PESSOA

PROGRAMA: 1079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Dotar o Governo do Estado de instrumentos adequados para aimplementação de sua política de desenvolvimento urbano e regional paraa RMG, promovendo junto as Administrações Municipais, aos agentes eatores politicos e à sociedade civil organizada, o desenvolvimentoeconômico sustentável de forma planejada, integrada e principalmentevoltado à cidadania e melhoria da qualidade de vida da populaçãometropolitana.

35.592.000 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1025 PROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTA 1.885.000 TOTAL DA AÇÃO 1025

PROJETO ELABORADO 11 1.885.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

1026 TELEPORTO PARQUE SERRINHA 844.000 TOTAL DA AÇÃO 1026

TORRE PRINCIPAL E URBANIZAÇÃOIMPLANTADA

1.525 844.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

PERCEN

1232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 296.000 TOTAL DA AÇÃO 1232

EVENTO REALIZADO 4 296.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2126 COORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA A RMG 1.202.000 TOTAL DA AÇÃO 2126

COORDENAÇÃO REALIZADA 1 1.202.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

2128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA

1.901.000 TOTAL DA AÇÃO 2128

GERENCIAMENTO REALIZADO 1 1.901.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

Page 114: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2129 MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DE TRANSPORTE DA RMG 19.001.000 TOTAL DA AÇÃO 2129

SISTEMA IMPLANTADO 1 19.001.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

PERCEN

2376 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA RMG 755.000 TOTAL DA AÇÃO 2376

GERENCIAMENTO REALIZADO 1 755.000 1850 FUNDO DE DESENV. METROPOLIT. DE GOIANIA

UNID

2458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTOTERRITORIAL - RMG

3.201.000 TOTAL DA AÇÃO 2458

PLANO ELABORADO/IMPLANTADO 15 3.201.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

2582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E GEOPROCESSAMENTODA RMG

3.502.000 TOTAL DA AÇÃO 2582

PROJETO ELABORADO 1 3.502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

PERCEN

2605 TRANSPORTE CIDADÃO 3.002.000 TOTAL DA AÇÃO 2605

TARIFAS PAGAS 1 3.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

2630 TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA) 3.000 TOTAL DA AÇÃO 2630

UNIDADE ATENDIDA 1 3.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

PROGRAMA: 1080 PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Estabelecer o aumento da cobertura dos serviços com uma eficienteinter-relação entre os mesmos, para obter equidade, eficácia e eficiência,assegurando o acesso de toda a população a serviços eficazes,organizados segundo nível de complexidade.

1.281.000 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2123 FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 120.000 TOTAL DA AÇÃO 2123

COOPERAÇÃO TÉCN. FORTAL. 100 120.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES 165.000 TOTAL DA AÇÃO 2124

Page 115: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1080 PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

DE SAÚDE

GESTÃO DESCENTRALIZADA/MUNICIPALIZADA

246 165.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

MUNICÍP

2417 ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DA REDEASSISTENCIAL

90.000 TOTAL DA AÇÃO 2417

REDE CONFORMADA/OTIMIZADA 100 90.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2436 IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE 906.000 TOTAL DA AÇÃO 2436

ADMINISTRAÇÃO REGIONALIMPLEMENTADA

1 906.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

UNID

PROGRAMA: 1081 PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Reintegrar o adolescente infrator na sociedade em acordo com oEstatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

10.645.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1024 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DEUNIDADES DE INTERNAÇÃO E SEMI LIBERDADE

7.276.000 TOTAL DA AÇÃO 1024

UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 4 7.276.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

UNID

2115 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES E AGENTESEXECUTIVOS DAS MED. SÓCIO-EDUCATIVOS

500.000 TOTAL DA AÇÃO 2115

PESSOA CAPACITADA 800 500.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

PESSOA

2427 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVAS

400.000 TOTAL DA AÇÃO 2427

MUNICÍPIO ATENDIDO 106 400.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

N

2428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO AOADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

2.469.000 TOTAL DA AÇÃO 2428

UNIDADE MANTIDA 19 2.469.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

Page 116: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1081 PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

PROGRAMA: 1082 PROGRAMA RENDA CIDADÃ

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Resgatar a cidadania, através da concessão do benefício de rendamínima de carácter compensatório e redistributivo , como forma degarantir uma melhor qualidade de vida , minimizar os riscos social ediminuir a vulnerabilidade desse grupo social. Propiciar a interface desseprograma com os demais programas das políticas sociais (melhoriahabitacional, qualificação para empregabilidade, microempreendimentos,socio-educativos) voltados à ampliação do universo informacional ecultural, entre outros, visando assegurar a emancipação do cidadão e/ougrupo familiar.

297.949.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2110 AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 266.839.000 TOTAL DA AÇÃO 2110

FAMÍLIA BENEFICIADA 200.000 266.839.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FAMIL

2111 AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS 8.346.000 TOTAL DA AÇÃO 2111

PESSOA ATENDIDA 55.000 8.346.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

2421 AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA 861.000 TOTAL DA AÇÃO 2421

PESSOA ATENDIDA 12.000 861.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

2423 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES -RENDA CIDADÃ

501.000 TOTAL DA AÇÃO 2423

PESSOA CAPACITADA 2.000 501.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

2424 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS ENTIDADESFILANTRÓPICAS E HOSPITAIS

12.401.000 TOTAL DA AÇÃO 2424

ENTIDADE BENEFICIADA 385 12.401.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNID

2425 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS FAMÍLIAS DEBAIXA RENDA

9.001.000 TOTAL DA AÇÃO 2425

FAMÍLIA ATENDIDA 150.000 9.001.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 117: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1082 PROGRAMA RENDA CIDADÃ

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

FAMIL

PROGRAMA: 1083 PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário. 28.400.000 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS 22.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1022

UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 8 22.000.000 0452 FUNDESP-PJ

UNID

1023 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNS 3.400.000 TOTAL DA AÇÃO 1023

UNIDADE EQUIPADA 8 3.400.000 0452 FUNDESP-PJ

UNID

2420 INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNS 3.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2420

UNIDADE INFORMATIZADA 8 3.000.000 0452 FUNDESP-PJ

UNID

PROGRAMA: 1084 PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Buscar a redução continua e gradual das fatalidades no tânsito, atravésde ações preventivas e corretivas, envolvendo educação, engenharia efiscalização de trânsito.

59.200.000 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1201 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA SEDEADMINISTRATIVA DO DETRAN

5.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1201

EDIFICAÇÃO DE BLOCO 1 5.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

M2

1228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DECIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO - CIRETRANS

1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1228

ATIVIDADE IMPLANTADA 23 1.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

UNID

2105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 15.200.000 TOTAL DA AÇÃO 2105

Page 118: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1084 PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

CAMPANHA VEICULADA 8 15.200.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

UNID

2305 ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃODE TRÂNSITO

3.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2305

PROJETO IMPLANTADO 120 3.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

UNID

2306 TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOS HUMANOS 1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2306

CURSO REALIZADO 35 1.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

UNID

2373 APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DETRÂNSITO

34.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2373

SERVIÇO CONTRATADO 12 34.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

UNID

PROGRAMA: 1085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver acultura e a formação integral de profissionais e indivíduos capazes deinserirem-se criticamente na sociedade e promoverem a transformação darealidade sócio-econômica do Estado de Goiás e do Brasil, tornando-sereferência nacional pela sua consolidação como Universidade pública deexcelência.

60.749.000 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1020 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOS LABORATÓRIOSDAS UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

8.401.000 TOTAL DA AÇÃO 1020

LABORATÓRIO ATENDIDO 37 8.401.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

UNID

1021 INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS

7.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1021

UNIDADE ATENDIDA 175 7.000.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

UNID

1154 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLIS E

6.164.000 TOTAL DA AÇÃO 1154

Page 119: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PLANALTINA

PROJETO IMPLANTADO 3 6.164.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

UNID

1169 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDA DEGOIÂNIA/MINAÇU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIA

6.862.000 TOTAL DA AÇÃO 1169

PROJETO IMPLANTADO 25 6.862.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

PERCEN

1199 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOP 13.027.000 TOTAL DA AÇÃO 1199

CONSTRUÇÃO REALIZADA 15 13.027.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

2101 ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL 3.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2101

EVENTO REALIZADO 111 3.000.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

UNID

2102 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS REGIONAIS 8.350.000 TOTAL DA AÇÃO 2102

BIBLIOTECA ATENDIDA 34 8.350.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

UNID

2413 AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA E PÓS-GRADUÇÃOLATU E STRICTU SENSU

3.185.000 TOTAL DA AÇÃO 2413

PROJETO IMPLANTADO 142 3.185.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

UNID

2415 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN. DA INFORM.-EDUC. SUPERIOR

1.260.000 TOTAL DA AÇÃO 2415

PROJETO IMPLANTADO 5 1.260.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

UNID

2416 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3.500.000 TOTAL DA AÇÃO 2416

PROJETO IMPLANTADO 118 3.500.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

UNID

Page 120: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PROGRAMA: 1086 PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS 24 HORAS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Oferecer serviços de qualidade, promovendo o acesso equitativo euniversal da população do Estado, com resolução, de forma ininterrupta,reduzindo o número de óbitos e sequelas.

32.951.000 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1216 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDASSANCIONADAS)

3.345.000 TOTAL DA AÇÃO 1216

UNIDADE ATENDIDA 68 3.345.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

UNID

2096 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EHOSPITALAR

4.000 TOTAL DA AÇÃO 2096

ATENDIMENTO AMPLIADO 100 4.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2097 IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS 56.000 TOTAL DA AÇÃO 2097

AMBULATÓRIO 24H IMPLEMENTADO 40 56.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2098 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSAMBULATÓRIOS 24 HORAS

29.209.000 TOTAL DA AÇÃO 2098

OPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA 100 29.209.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

2099 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOPRÉ-HOSPITALAR

337.000 TOTAL DA AÇÃO 2099

OPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA 100 337.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

Page 121: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1087 PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLÓGICOS E CLIMATOLÓGICOS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Disponibilizar as informações climatológicas e hidrológicas para asociedade em geral, em especial para os agricultores, procurandoaprimorar e desenvolver a agropecuária em Goiás. As informaçõestambém são disseminadas para todos Setores Produtivos do Estadoauxiliando no aumento da produção.

967.000 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2112 APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO HÍDRICO ECLIMATOLÓGICO

103.000 TOTAL DA AÇÃO 2112

REDEFORTALECIDA/OPERACIONALIZADA

4.000 103.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

PERCEN

2410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕESHIDROMETEOROLÓGICAS

102.000 TOTAL DA AÇÃO 2410

SISTEMA IMPLANTADO 1 102.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2422 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA DO ESTADO 762.000 TOTAL DA AÇÃO 2422

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 36 762.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

PROGRAMA: 1088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Fomentar e apoiar a pesquisa científica, tecnológica e a educaçãosuperior, incrementando a formação e produção do conhecimento e detecnologias vinculadas às políticas e projetos de desenvolvimentosustentável para o estado de Goiás e do Brasil.

40.340.000 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1155 CONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DEGOIÁS - FAPEG

6.000 TOTAL DA AÇÃO 1155

PROJETO IMPLANTADO 2 6.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

PERCEN

2113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 3.121.000 TOTAL DA AÇÃO 2113

PROJETO IMPLANTADO 175 3.121.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2114 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2114

Page 122: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PÓS-GRADUAÇÃO

BOLSA CONCEDIDA 1.200 4.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2117 APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EM APLS,PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS E AGROPÓLOS

8.071.000 TOTAL DA AÇÃO 2117

ARRANJOS PRODUTIVOS FORMATADOS 10 8.071.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2122 ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃO DO SIST. EST. DEEDUC. SUPERIOR

312.000 TOTAL DA AÇÃO 2122

PROJETO IMPLANTADO 1 312.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2125 APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NASINSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ESTADUAL

112.000 TOTAL DA AÇÃO 2125

SISTEMA IMPLANTADO 1 112.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2426 REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOSCIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS

182.000 TOTAL DA AÇÃO 2426

EVENTO REALIZADO 100 182.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2429 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE METROLOGIA 303.000 TOTAL DA AÇÃO 2429

PROJETO IMPLANTADO 1 303.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2434 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'S 4.803.000 TOTAL DA AÇÃO 2434

SISTEMA IMPLANTADO 2 4.803.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2435 APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕESUNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

402.000 TOTAL DA AÇÃO 2435

PROGRAMA IMPLANTADO 50 402.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2613 APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE CT I 1.271.000 TOTAL DA AÇÃO 2613

ESTUDO E PROJETO ELABORADO 3 1.271.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

Page 123: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2614 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EINOVAÇÃO (CT I)

10.544.000 TOTAL DA AÇÃO 2614

PROJETO FOMENTADO 30 10.544.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG

UNID

2615 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT I 662.000 TOTAL DA AÇÃO 2615

PUBLICAÇÃO FOMENTADA 20 662.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG

UNID

2616 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DE PESQUISA ETECNOLÓGICAS

4.393.000 TOTAL DA AÇÃO 2616

BOLSA CONCEDIDA 50 4.393.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG

UNID

2617 PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO DOESTADO

1.434.000 TOTAL DA AÇÃO 2617

PROJETO FOMENTADO 5 1.434.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG

UNID

2618 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMPESQUISA

2.094.000 TOTAL DA AÇÃO 2618

SISTEMA IMPLANTADO 50 2.094.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG

PERCEN

2619 FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO E REGISTRO DOCONHECIMENTO

1.524.000 TOTAL DA AÇÃO 2619

PROJETO FOMENTADO 20 1.524.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG

UNID

2620 REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DECT I

1.102.000 TOTAL DA AÇÃO 2620

PROJETO FOMENTADO 120 1.102.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG

UNID

Page 124: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1089 PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Ampliar a inclusão digital de Goiás nos cenários e contextos dasociedade mundializada.

3.590.000 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2121 INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWARE 502.000 TOTAL DA AÇÃO 2121

ESTRUTURA IMPLANTADA 4 502.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2430 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL 2.252.000 TOTAL DA AÇÃO 2430

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 130 2.252.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2431 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 534.000 TOTAL DA AÇÃO 2431

SISTEMA IMPLANTADO 1 534.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2577 ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DECIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

302.000 TOTAL DA AÇÃO 2577

PROJETO IMPLANTADO 1 302.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

PROGRAMA: 1090 PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover a qualificação profissional do cidadão trabalhador, a extensãoe difusão tecnológica, e apoio ao ensino de ciências nas escolas, incentivoaos pequenos empresários e popularização da ciência.

2.169.000 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2127 PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA E/OUITINERANTES

78.000 TOTAL DA AÇÃO 2127

CURSO REALIZADO 8.000 78.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2437 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. E CAPAC.TECNOL. - CPC'S

954.000 TOTAL DA AÇÃO 2437

UNIDADE IMPLANTADA 12 954.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2439 INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA A CRIAÇÃO 1.030.000 TOTAL DA AÇÃO 2439

Page 125: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 1090 PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

DE INCUBADORAS

PROJETO IMPLANTADO 10 1.030.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS AODESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

103.000 TOTAL DA AÇÃO 2440

PROJETO IMPLANTADO 5 103.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID

2578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2578

PROGRAMA IMPLANTADO 1 4.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

PERCEN

PROGRAMA: 1091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E DESCENTRALIZAR APOLÍTICA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE (LEI Nº 12.695, DE 11/09/1995),VISANDO FACILITAR O ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AOSSERVIÇOS OFERECIDOS PELAS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS.

9.009.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.370.000 TOTAL DA AÇÃO 2107

DEFICIENTE ATENDIDO 6.922 4.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

N

DEFICIENTE ATENDIDO 6.922 7.366.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

N

2584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DEPOLÍTICAS DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE

1.639.000 TOTAL DA AÇÃO 2584

PESSOAS CAPACITADAS 1.500 4.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

PESSOA

PESSOAS CAPACITADAS 1.500 1.635.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOA

Page 126: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3001 PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Cumprir as atribuições constitucionais de controle externo, orientar efiscalizar os atos dos administradores municipais e demais responsáveispor bens e valores públicos da administração direta e indireta.

2.702.000 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1004 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 1.504.000 TOTAL DA AÇÃO 1004

SISTEMA IMPLANTADO 1 1.504.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM

PERCEN

2034 AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 1.198.000 TOTAL DA AÇÃO 2034

PROCESSO ANALISADO 130.000 1.198.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM

UNID

PROGRAMA: 3002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Exercer a fiscalização da Administração Pública Estadual e dos recursospor ela geridos, zelando pela sua legalidade e legitimidade, bem como porsua eficiência, eficácia e economicidade, com a finalidade principal deprestar contas aos contribuintes, do emprego que o governo faz dessesrecursos.

55.431.000 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1117 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- PROMOEX 2.306.000 TOTAL DA AÇÃO 1117

SISTEMA IMPLANTADO 1 2.306.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.

UNID

1227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE 10.000 TOTAL DA AÇÃO 1227

CONSTRUÇÃO REALIZADA 1 10.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.

UNID

2035 FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOSPÚBLICOS ESTADUAIS

53.105.000 TOTAL DA AÇÃO 2035

PROCESSO JULGADO E APRECIADO 8.000 53.105.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.

UNID

2563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE EJURISDICIONADOS

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2563

TREINAMENTO REALIZADO 1 10.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.

Page 127: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PESSOA

PROGRAMA: 3003 PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Atuar junto aos Órgãos Estaduais difundindo políticas e instrumentos degestão, promovendo a modernização permanente da AdministraçãoPública do Estado de Goiás

469.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2048 BALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EMGESTÃO PÚBLICA

89.000 TOTAL DA AÇÃO 2048

AÇÃO REALIZADA 3 89.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

2049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS -PROTOCOLO ELETRÔNICO

102.000 TOTAL DA AÇÃO 2049

SISTEMA IMPLANTADO 100 102.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

2050 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESBUROCRATIZAÇÃO 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2050

PROGRAMA IMPLANTADO 10 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

2051 GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DE PROCESSOS ADM., POLÍTICACOMPRAS

54.000 TOTAL DA AÇÃO 2051

PROGRAMA IMPLANTADO 5 54.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

2052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 54.000 TOTAL DA AÇÃO 2052

SISTEMA IMPLANTADO 100 54.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

2053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS 54.000 TOTAL DA AÇÃO 2053

SISTEMA IMPLANTADO 100 54.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

2054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO 104.000 TOTAL DA AÇÃO 2054

SISTEMA IMPLANTADO 25 104.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

Page 128: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3003 PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADO 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2213

PROJETO IMPLANTADO 100 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

2356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE SEGUROS 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2356

GERENCIAMENTO EXECUTADO 100 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

PROGRAMA: 3004 PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIOS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Apoiar os municípios e entidades privadas sem fins lucrativos visandopromover o desenvolvimento social de Goiás.

76.366.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2056 APOIO AOS MUNICÍPIOS 53.218.000 TOTAL DA AÇÃO 2056

MUNICÍPIO ATENDIDO 35 53.218.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

N

2057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.029.000 TOTAL DA AÇÃO 2057

ENTIDADE BENEFICIADA 40 21.029.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

UNID

2554 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

2.119.000 TOTAL DA AÇÃO 2554

AÇÃO REALIZADA 2.119.000 2.119.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

R$

PROGRAMA: 3005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Contribuir para a modernização do Estado, através da capacitação eprofissionalização do servidor público, visando aumentar a efetividade dosserviços prestados aos cidadãos.

3.620.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 1.371.000 TOTAL DA AÇÃO 2071

ALUNO BENEFICIADO 2.000 120.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

Page 129: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

ALUNO

SERVIDOR CAPACITADO 6.000 1.251.000 5352 FUNDO DE CAPAC. DO SERVIDOR PUBLICO

PESSOA

2072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLA GOIANA DEADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

654.000 TOTAL DA AÇÃO 2072

SISTEMA IMPLANTADO 60 654.000 5352 FUNDO DE CAPAC. DO SERVIDOR PUBLICO

PERCEN

2073 IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ESTADO 1.250.000 TOTAL DA AÇÃO 2073

SISTEMA IMPLANTADO 25 1.250.000 5352 FUNDO DE CAPAC. DO SERVIDOR PUBLICO

PERCEN

2074 COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DO PODEREXECUTIVO

345.000 TOTAL DA AÇÃO 2074

CONCURSO REALIZADO 100 345.000 5352 FUNDO DE CAPAC. DO SERVIDOR PUBLICO

PERCEN

PROGRAMA: 3006 PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover o equilíbrio das finanças públicas, o controle do patrimônioimobiliário do Estado e adotar uma programação orçamentária e dedesembolso financeiro que possibilite a formação de poupança paraaplicação nos programas finalísticos do Governo Estadual.

1.285.000 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2355 GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇAS ESTADUAIS 51.000 TOTAL DA AÇÃO 2355

FINANÇA GERENCIADA 33 51.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

2357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOESTADO

1.234.000 TOTAL DA AÇÃO 2357

PATRIMÔNIO IMOBIL. GER. 25 1.234.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

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DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3007 PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Assegurar a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados àsociedade.

215.000 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOPUBLICO - AGR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2349 IMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DO CONSUMIDOR E USUÁRIOSDE SERVIÇOS PÚBLICOS

45.000 TOTAL DA AÇÃO 2349

REUNIÃO REALIZADA 48 45.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOS A QUALIDADEDOS SERVIÇOS PÚBLICOS

50.000 TOTAL DA AÇÃO 2350

AVALIAÇÃO REALIZADA 96 50.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DESERVIÇOS PÚBLICOS

85.000 TOTAL DA AÇÃO 2351

PESQUISA REALIZADA 5 85.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOS DE QUALIDADEDOS SERVIÇOS PÚBLICOS

35.000 TOTAL DA AÇÃO 2414

FISCAL VOLUNTÁRIO EM ATIVIDADE 12 35.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

PESSOA

PROGRAMA: 3008 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Oferecer ao cliente/cidadão diferentes opções no momento em quenecessitar de algum serviço público, através da modernização do uso datecnologia da informação na prestação desses.

11.286.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2345 AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMÁTICA DOS ÓRGÃOSPÚBLICOS

10.840.000 TOTAL DA AÇÃO 2345

ENTIDADE ATENDIDA 100 10.840.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

2346 DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/ OS ÓRGÃOSESTADUAIS - GOVERNO ELETRÔNICO

4.000 TOTAL DA AÇÃO 2346

ENTIDADE ATENDIDA 100 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

Page 131: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3008 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PERCEN

2347 PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNET 239.000 TOTAL DA AÇÃO 2347

SERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO 30 239.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

2348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁS 203.000 TOTAL DA AÇÃO 2348

ESTRUTURA IMPLANTADA 5 203.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

PROGRAMA: 3009 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Implantar modelo de gestão, com a otimização de processos detrabalho, foco nos resultados, capacitação dos servidores e utilização deprogramas e equipamentos de tecnologia da informação, que garantam amelhor qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

8.932.000 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2342 APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E O RELACIONAMENTO COM OCIDADÃO

430.000 TOTAL DA AÇÃO 2342

PROCEDIMENTO APERFEIÇOADO 35 430.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

2343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA, FISCAL/GERENCIAL E INFORMÁTICA

8.302.000 TOTAL DA AÇÃO 2343

PROCESSO REESTRUTURADO 33 8.302.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

2344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DE TRABALHO 200.000 TOTAL DA AÇÃO 2344

PROCESSO REESTRUTURADO 35 200.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

Page 132: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Valorizar e assistir o servidor público na realização de seus interesses emodernizar a atual política de recursos humanos de forma a otimizar emelhor gerir o funcionalismo público estadual.

3.567.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2316 ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTÃO DE PESSOAS 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2316

PROGRAMA IMPLANTADO 60 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

2317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 1.697.000 TOTAL DA AÇÃO 2317

SERVIDOR BENEFICIADO 10 4.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

PERCEN

PESSOA ASSISTIDA 1 1.320.000 2902 POLICIA MILITAR

PESSOA

PROGRAMA IMPLANTADO 43 112.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

PROGRAMA IMPLANTADO 1.000 5.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

SERVIDOR BENEFICIADO 80 6.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

PERCEN

PESSOA ATENDIDA 10 250.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

PERCEN

2318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS - PARAMETRIZAÇÃO DAFOLHA DE PAGAMENTO

4.000 TOTAL DA AÇÃO 2318

SISTEMA IMPLANTADO 100 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

2319 INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA PARA OSSERVIDORES

1.862.000 TOTAL DA AÇÃO 2319

SERVIDOR BENEFICIADO 100 1.862.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

Page 133: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3011 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Proporcionar formação inicial e continuada em serviço paraprofissionais da educação, visando o desenvolvimento das competênciase habilidades necessárias para o exercício da profissão.

29.309.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2308 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENSINOFUNDAM/ESPECIAL

4.085.000 TOTAL DA AÇÃO 2308

PROFISSIONAL CAPACITADO 10.080 4.085.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

N

2309 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NOENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

7.284.000 TOTAL DA AÇÃO 2309

PROFISSIONAL CAPACITADO 14.396 7.284.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

N

2310 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTESADMINISTRATIVOS

4.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2310

SERVIDOR CAPACITADO 1.000 4.000.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

PESSOA

2412 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINOFND/ESP/MÉDIO/EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

13.940.000 TOTAL DA AÇÃO 2412

PROFESSOR HABILITADO 1.700 13.940.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

PROF

PROGRAMA: 3012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

O Programa Estadual de Desestatização tem por finalidade reduzir opapel do Estado como produtor direto de serviços públicos para omercado e atrair capital da iniciativa privada pra impulsionar odesenvolvimento da infra-estrutura de serviços essenciais, seguindo umnovo perfil da economia de Goiás.

1.174.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1068 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 672.000 TOTAL DA AÇÃO 1068

TERMINAL RODOVIÁRIO REFORMADO 30 672.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

2109 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADO 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2109

Page 134: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNIDADE BENEFICIADA 10 1.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2133 AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DE BENS/SERVIÇOSPÚBLICOS

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2133

UNIDADE BENEFICIADA 6 2.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2286 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DECONCESSÃO DE BENS

140.000 TOTAL DA AÇÃO 2286

AUDITORIA REALIZADA 60 140.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2287 MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 220.000 TOTAL DA AÇÃO 2287

TERMINAL RODOVIÁRIO MANTIDO 17 220.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2288 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENSDESESTATIZADOS

35.000 TOTAL DA AÇÃO 2288

BEN DESESTATIZADO, REGULADO,CONTROLADO E FISCALIZADO

100 35.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

PERCEN

2289 VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE A TERCEIRIZAÇÃO DEBENS DO EST.

45.000 TOTAL DA AÇÃO 2289

PROJETO ELABORADO 1 45.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2409 CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTO PARA MICROS EPEQUENAS EMPRESAS

55.000 TOTAL DA AÇÃO 2409

FINANCIAMENTO CONCEDIDO 1 55.000 2754 FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS

UNID

2443 CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO DO ESTADO 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2443

UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 50 1.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO E ENTIDADES NÃOGOVERNAMENTAIS

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2447

UNIDADE ATENDIDA 1 2.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

Page 135: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2449 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2449

UNIDADE VIABILIZADA 1 1.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

PROGRAMA: 3013 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Defender, através de uma agência reguladora, o equilíbrio entre osinteresses do Poder Público, dos usuários e dos operadores de serviçospúblicos delegados e atividades econômicas de interesse públicobuscando assegurar a satisfação da sociedade.

3.380.000 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOPUBLICO - AGR

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2281 CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADESECONÔMICAS DE INT. PÚBLICOS DELEGADOS

2.645.000 TOTAL DA AÇÃO 2281

SERVIÇO CONTROLADO 10 2.645.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2282 DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIA 85.000 TOTAL DA AÇÃO 2282

SOLICITAÇÃO ATENDIDA 100 85.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

PERCEN

2283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE RIO VERDE 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2283

SERVIÇO FISCALIZADO 1 4.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DECONCESSÃO DE SERV PUBL

36.000 TOTAL DA AÇÃO 2284

AUDITORIA REALIZADA 60 36.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2285 REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADESECONÔMICAS DE INTERESSE PÚBLICO DELEGADO

610.000 TOTAL DA AÇÃO 2285

SERVIÇO REGULAMENTADO 11 610.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

Page 136: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Este Programa tem por objetivo proteger o ambiente natural das açõesantrópicas, fomentando a recuperação, preservação e conservação doBioma Cerrado, de forma a manter resguardados os sistemas ecológicosque garantem a sustentabilidade da vida

42.674.000 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2043 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ERECURSOS HÍDRICOS

720.000 TOTAL DA AÇÃO 2043

CORPO DÁGUA GERENCIADO 4 720.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

UNID

2089 CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL 1.092.000 TOTAL DA AÇÃO 2089

AÇÃO REALIZADA 9 1.092.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE

UNID

2091 INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 740.000 TOTAL DA AÇÃO 2091

POPULAÇÃO SENSIBILIZADA 60 740.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

PERCEN

2092 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 610.000 TOTAL DA AÇÃO 2092

POPULAÇÃO SENSIBILIZADA 70 610.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE

PERCEN

2093 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 2.050.000 TOTAL DA AÇÃO 2093

RIO RECUPERADO 100 2.050.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

PERCEN

2147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO E INTEGRAÇÃOAMBIENTAL

7.247.000 TOTAL DA AÇÃO 2147

MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 100 7.247.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE

PERCEN

2148 GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 1.973.000 TOTAL DA AÇÃO 2148

MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 100 1.973.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

PERCEN

2149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.816.000 TOTAL DA AÇÃO 2149

MELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA 100 3.814.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

PERCEN

Page 137: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

MELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA 10 2.000 5602 AG GOIANIA AGUAS

PERCEN

2150 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL 1.462.000 TOTAL DA AÇÃO 2150

ÁREA IMPLEMENTADA 20 1.462.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

PERCEN

2151 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOSNATURAIS

1.854.000 TOTAL DA AÇÃO 2151

RECUPERAÇÃO REALIZADA 100 1.854.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE

PERCEN

2152 PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS 10.505.000 TOTAL DA AÇÃO 2152

ECOSSISTEMA PROTEGIDO 100 10.505.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE

PERCEN

2265 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 753.000 TOTAL DA AÇÃO 2265

PROJETO IMPLANTADO 4 753.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

UNID

2266 GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 473.000 TOTAL DA AÇÃO 2266

PROJETO IMPLANTADO 4 473.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

UNID

2267 GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE E MONITORAMENTO DOSRECURSOS HÍDRICOS

1.438.000 TOTAL DA AÇÃO 2267

PROJETO IMPLANTADO 4 1.438.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

UNID

2268 GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNA AQUÁTICA 1.123.000 TOTAL DA AÇÃO 2268

PROJETO IMPLANTADO 4 1.123.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

UNID

2269 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADEAMBIENTAL

1.619.000 TOTAL DA AÇÃO 2269

PROJETO IMPLANTADO 4 1.619.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

UNID

2270 POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTAL 3.200.000 TOTAL DA AÇÃO 2270

PROJETO IMPLANTADO 6 3.200.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

Page 138: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

2607 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.999.000 TOTAL DA AÇÃO 2607

MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 20 1.999.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

PERCEN

PROGRAMA: 3015 PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Garantir a autonomia, a modernização, a avaliação e a consolidação deprocessos gerencias eficientes, eficazes e democráticos em todas asescolas do sistema estadual.

46.838.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1219 AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDA SANCIONADA) 82.000 TOTAL DA AÇÃO 1219

UNIDADE ATENDIDA 1 82.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

2255 APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS EPEDAGÓGICAS

12.174.000 TOTAL DA AÇÃO 2255

SERVIÇO VIABILIZADO 100 12.174.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

PERCEN

2256 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃOEDUCACIONAL

893.000 TOTAL DA AÇÃO 2256

AVALIAÇÃO REALIZADA 1 893.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

2257 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

152.000 TOTAL DA AÇÃO 2257

AVALIAÇÃO REALIZADA 1 152.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

2259 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DO SIGE - ESCOLA

2.501.000 TOTAL DA AÇÃO 2259

SIGE-ESCOLA IMPLEMENTADO 1.238 2.501.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

2262 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDE DASUND ESCOLARES

296.000 TOTAL DA AÇÃO 2262

PDE IMPLEMENTADO E AVALIADO 1.238 296.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

Page 139: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3015 PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UE

2264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLARESE REGIONAIS

30.740.000 TOTAL DA AÇÃO 2264

UNIDADE BENEFICIADA 1.166 30.740.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

PROGRAMA: 3017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover ações de ordem financeira, tributária, jurídica e operacionalque visem o aumento da arrecadação de tributos no Estado.

8.067.000 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICASDA SEFAZ

6.935.000 TOTAL DA AÇÃO 1058

INSTALAÇÃOCONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

15 500.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

UNID

INSTALAÇÃOCONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

10 6.435.000 2351 FUNDO MODERN. ADMINISTRACAOFAZENDARIA

UNID

2055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 50.000 TOTAL DA AÇÃO 2055

MEDIDA IMPLEMENTADA 40 50.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

2211 APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 50.000 TOTAL DA AÇÃO 2211

LEGISLAÇÃO APERFEIÇOADA 25 50.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

2212 APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 400.000 TOTAL DA AÇÃO 2212

PROCEDIMENTO APERFEIÇOADO 30 400.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

2214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOSDA FAZENDA ESTADUAL

32.000 TOTAL DA AÇÃO 2214

CRÉDITO RECUPERADO 62.500 32.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

R$

Page 140: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2215 INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DE IMPOSTOS 600.000 TOTAL DA AÇÃO 2215

CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DETRIBUTOS

7 600.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Transformar a estrutura de Governo, modernizando, descentralizando econstruindo um serviço voltado ao cidadão e ao incremento da eficácia,estabelecendo canais de comunicação com a população.

3.337.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2500 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SET

9.000 TOTAL DA AÇÃO 2500

AÇÃO REALIZADA 10 9.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

UNID

2142 AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DAS ENTIDADESCANDIDATAS AO PQG

125.000 TOTAL DA AÇÃO 2142

ORGANIZAÇÃO AVALIADA 35 125.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

N

2143 INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PQG 192.000 TOTAL DA AÇÃO 2143

PESSOA INFORMADA 500.000 192.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

PESSOA

2405 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO (PROGRAMA QUALIDADE GOIAS)

144.000 TOTAL DA AÇÃO 2405

AÇÃO REALIZADA 15 144.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2448 MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAIMPLEMENTAÇÃO DO PQG

193.000 TOTAL DA AÇÃO 2448

PESSOA ORIENTADA/SENSIBILIZADA 1.000 193.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

PESSOA

2466 PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÃO EMPROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2466

UNIDADE CERTIFICADA 2 2.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO

Page 141: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

UNID

2477 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGDR

1.000 TOTAL DA AÇÃO 2477

AÇÃO REALIZADA 1 1.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

UNID

2479 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- AGENCIARURAL

250.000 TOTAL DA AÇÃO 2479

PROCESSO MELHORADO 8 250.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO

UNID

2480 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGECOM

50.000 TOTAL DA AÇÃO 2480

AÇÃO REALIZADA 10 50.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

UNID

2481 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRACIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGEL

61.000 TOTAL DA AÇÃO 2481

AÇÃO REALIZADA 1 61.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

UNID

2482 PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGMA

552.000 TOTAL DA AÇÃO 2482

AÇÃO EXECUTADA 100 552.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE

PERCEN

2483 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGANP

4.000 TOTAL DA AÇÃO 2483

AÇÃO REALIZADA 1 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

2484 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGEPEL

24.000 TOTAL DA AÇÃO 2484

PESSOA ATENDIDA 100 24.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

PESSOA

2485 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEJUS

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2485

AÇÃO REALIZADA 10 10.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

UNID

Page 142: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2486 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGETOP

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2486

AÇÃO REALIZADA 3 10.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UNID

2487 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGETUR

67.000 TOTAL DA AÇÃO 2487

AÇÃO REALIZADA 4 67.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

UNID

2488 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGR

65.000 TOTAL DA AÇÃO 2488

AÇÃO REALIZADA 10 65.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

UNID

2489 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-DETRAN

250.000 TOTAL DA AÇÃO 2489

CURSO REALIZADO 8 250.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

UNID

2490 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-FUEG

15.000 TOTAL DA AÇÃO 2490

AÇÃO REALIZADA 1 15.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

UNID

2491 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GABINETE CIVIL

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2491

AÇÃO REALIZADA 120 2.000 1104 GABINETE CIVIL

UNID

2492 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GABINETE MILITAR

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2492

AÇÃO REALIZADA 12 2.000 1103 GABINETE MILITAR

UNID

2493 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-IPASGO

295.000 TOTAL DA AÇÃO 2493

AÇÃO REALIZADA 1 295.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

UNID

2494 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO 10.000 TOTAL DA AÇÃO 2494

Page 143: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

CIDADÃO-PQG-JUCEG

AÇÃO REALIZADA 1 10.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

UNID

2495 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SE

37.000 TOTAL DA AÇÃO 2495

AÇÃO REALIZADA 4 37.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

UNID

2496 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEAGRO

50.000 TOTAL DA AÇÃO 2496

IMPLANTAÇÃO REALIZADA 100 50.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

PERCEN

2497 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEC DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2497

AÇÃO REALIZADA 2 2.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNID

2498 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2498

AÇÃO REALIZADA 12 2.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAGESTAO

UNID

2499 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECID

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2499

AÇÃO REALIZADA 1 2.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

UNID

2501 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECTEC

1.000 TOTAL DA AÇÃO 2501

AÇÃO REALIZADA 2 1.000 3001 GABINETE DO SEC. DE CIENCIA E TECNOL.

UNID

2502 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEFAZ

150.000 TOTAL DA AÇÃO 2502

AÇÃO REALIZADA 1 150.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

UNID

2503 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECID

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2503

Page 144: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

AÇÃO REALIZADA 1 10.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

UNID

2504 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEINFRA

100.000 TOTAL DA AÇÃO 2504

AÇÃO REALIZADA 1 100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

UNID

2505 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEMARH

110.000 TOTAL DA AÇÃO 2505

AÇÃO REALIZADA 1 110.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

UNID

2506 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SES

100.000 TOTAL DA AÇÃO 2506

AÇÃO REALIZADA 1 100.000 2801 GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE

UNID

2507 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SIC

31.000 TOTAL DA AÇÃO 2507

AÇÃO REALIZADA 1 31.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNID

2508 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SSPJ

31.000 TOTAL DA AÇÃO 2508

PROCESSO MELHORADO 50 31.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNID

2509 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGDI

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2509

AÇÃO REALIZADA 1 2.000 5402 AG. GOIANA DESENV. INDUSTRIAL

UNID

2510 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- CORPO DE BOMBEIROS

15.000 TOTAL DA AÇÃO 2510

SEMINÁRIO REALIZADO 2 15.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

UNID

2511 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECOMEX

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2511

IMPLANTAÇÃO REALIZADA 50 10.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR

Page 145: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PERCEN

2513 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GECONI

3.000 TOTAL DA AÇÃO 2513

AÇÃO REALIZADA 8 3.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO

UNID

2514 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TRIBUNAL DE JUSTICA

1.000 TOTAL DA AÇÃO 2514

AÇÃO REALIZADA 1 1.000 0401 GAB. DO PRESID. DO TRIBUNAL DE JUSTICA

UNID

2515 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

65.000 TOTAL DA AÇÃO 2515

AÇÃO REALIZADA 1 65.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

UNID

2516 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TCM

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2516

AÇÃO REALIZADA 1 2.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM

UNID

2519 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TCE

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2519

AÇÃO REALIZADA 1 10.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.

UNID

2520 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-PGE

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2520

AÇÃO REALIZADA 1 10.000 1401 GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO

UNID

2521 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEPLAN

76.000 TOTAL DA AÇÃO 2521

AÇÃO REALIZADA 1 76.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2531 PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NASNORMAS ISO 9000 - TCE

40.000 TOTAL DA AÇÃO 2531

AÇÃO REALIZADA 1 40.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.

UNID

Page 146: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2538 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO - PQG-GAB.GOVERNADOR

2.000 TOTAL DA AÇÃO 2538

AÇÃO REALIZADA 12 2.000 1101 GABINETE DO GOVERNADOR

UNID

2539 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO - PQG-PM

140.000 TOTAL DA AÇÃO 2539

AÇÃO REALIZADA 1 140.000 2902 POLICIA MILITAR

UNID

2540 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO - PQG-DGPC

1.000 TOTAL DA AÇÃO 2540

AÇÃO REALIZADA 1 1.000 2904 DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL

UNID

2541 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO - PQG-AGAGUA

1.000 TOTAL DA AÇÃO 2541

PROCESSO MELHORADO 5 1.000 5602 AG GOIANIA AGUAS

UNID

PROGRAMA: 3020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover a integração e articulação do Governo Estadual,oportunizando condições efetivas para o desempenho das funçõesbásicas de planejamento, estatística, pesquisa e informação, orçamento,modernização de gestão e qualidade. Tem como objetivos específicos:modernizar e integrar os sistemas de Planejamento, Orçamento e Gestãodo Governo; prover informações gerenciais para subsidiar os processosdecisórios dos órgãos/entidades; definir os fundamentos do modelogerencial de planejamento, orçamento e gestão.

4.303.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

2400 GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕESSÓCIO-ECONÔMICAS E GEOGRÁFICAS DE GOIÁS

432.000 TOTAL DA AÇÃO 2400

PROGRAMA IMPLANTADO 1 432.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

PERCEN

2131 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 3.332.000 TOTAL DA AÇÃO 2131

AÇÃO EXECUTADA 2 67.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO

UNID

Page 147: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 3020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

AÇÃO REALIZADA 1 3.265.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2134 MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 193.000 TOTAL DA AÇÃO 2134

ADMINISTRAÇÃO VIABILIZADA 1 193.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2219 GOIÁS TRANSPARENTE 15.000 TOTAL DA AÇÃO 2219

PALESTRA REALIZADA 6 15.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO

UNID

2399 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ORÇAMENTO 182.000 TOTAL DA AÇÃO 2399

SISTEMA IMPLANTADO 1 182.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2401 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - CONTROLADORIA 46.000 TOTAL DA AÇÃO 2401

SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO 1 46.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 87.000 TOTAL DA AÇÃO 2442

SISTEMA IMPLANTADO 50 87.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2444

SISTEMA IMPLANTADO 6 2.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

UNID

2451 PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA ALTAADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

10.000 TOTAL DA AÇÃO 2451

CAMPANHA REALIZADA 6 10.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO

UNID

2522 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANP 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2522

AÇÃO REALIZADA 1 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

UNID

Page 148: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover ações de apoio governamental 2.683.253.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.683.253.000 TOTAL DA AÇÃO 4001

AÇÃO EXECUTADA 100 112.011.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 1.800.000 0150 FUNDO MODER.APRIM.FUNCASS.LEGIS.E.GOIAS

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 120.000 0250 FUNDO DE MODERNIZACAO DO TCE-GO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 23.999.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 256.000 0350 FUNDO ESP. DE REAPARELHAMENTO DOT.C.M.

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 261.257.000 0401 GAB. DO PRESID. DO TRIBUNAL DE JUSTICA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 1.930.000 0451 FUNDO ESP. JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 36.600.000 0452 FUNDESP-PJ

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 109.139.000 0701 GAB. DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 484.000 0750 FUNDO DE MODERNIZACAO DO MINISTPUBLICO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 6.435.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 6.922.000 1103 GABINETE MILITAR

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 1.481.000 1105 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Page 149: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 10.390.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 2.590.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 16.948.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAGESTAO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 6.483.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 7.157.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 8.361.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.

PERCEN

APOIO PRESTADO 1 1.041.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 33.096.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 893.862.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 174.942.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 2.000 2350 PROTEGE GOIAS

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 15.015.000 2351 FUNDO MODERN. ADMINISTRACAOFAZENDARIA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 8.755.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

PERCEN

APOIO PRESTADO 1 1.849.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO

PERCEN

Page 150: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

APOIO PRESTADO 100 6.711.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 5.061.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.

PERCEN

APOIO PRESTADO 1 1.473.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 22.265.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.

PERCEN

APOIO PRESTADO 1 2.903.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA

PERCEN

AÇÃO EXECUTADA 1 2.104.000 2753 FUNDO DE FOM. AO DESENV. ECON.E SOCIAL

PERCEN

AÇÃO EXECUTADA 1 243.176.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA

PERCEN

AÇÃO EXECUTADA 1 190.000 2851 FUNDO ESP DA ESCOLA CANDIDO SANTIAGO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 32.864.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 51.427.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 724.000 3001 GABINETE DO SEC. DE CIENCIA E TECNOL.

PERCEN

APOIO PRESTADO 1 4.507.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 1.742.000 3101 GAB. SEC. ENTORNO DO D.F.

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 39.487.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 30.505.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

Page 151: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 17.307.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 32.336.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 25.442.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 9.651.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 1.387.000 5250 FUNDO ESP. DE REEST. DO EST. S. DOURADA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 365.000 5251 FUNDO ESP REEST AUT INT AYRTON SENNA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 46.001.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 37.950.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS

PERCEN

APOIO PRESTADO 1 41.000.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 6.450.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 3.168.000 5402 AG. GOIANA DESENV. INDUSTRIAL

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 4.401.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 62.592.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 21.783.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 3.000 5602 AG GOIANIA AGUAS

Page 152: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 3.077.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 17.794.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 80.604.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 81.161.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS

PERCEN

APOIO PRESTADO 100 2.717.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG

PERCEN

PROGRAMA: 4002 PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Promover ações de apoio governamental 8.358.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4002 GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 TOTAL DA AÇÃO 4002

AÇÃO REALIZADA 12 8.358.000 1101 GABINETE DO GOVERNADOR

UNID

PROGRAMA: 4003 PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOS REGULAMENTARES E LEGAIS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

5.348.000 1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4003 ELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOSREGULAMENTARES E LEGAIS

5.348.000 TOTAL DA AÇÃO 4003

DESPESA REALIZADA 24 5.348.000 1104 GABINETE CIVIL

UNID

Page 153: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 4005 PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

2.625.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4005 APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 TOTAL DA AÇÃO 4005

APOIO PRESTADO 1 2.625.000 1301 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

PERCEN

PROGRAMA: 4006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL 30.660.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL

30.660.000 TOTAL DA AÇÃO 4006

AÇÃO EXECUTADA 1 28.190.000 1401 GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO

PERCEN

ENCARGO REALIZADO 1 550.000 1450 FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

PERCEN

APOIO PRESTADO 1 1.920.000 1451 FUNPROGE

PERCEN

PROGRAMA: 4007 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

promover acoes de apoio governamental 334.592.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4007 COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTOPREVENTIVO

334.592.000 TOTAL DA AÇÃO 4007

APOIO PRESTADO 1 334.592.000 2902 POLICIA MILITAR

PERCEN

Page 154: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 4008 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

130.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 TOTAL DA AÇÃO 4008

AÇÃO REALIZADA 12 130.000 1106 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

UNID

PROGRAMA: 4009 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

promover acoes de apoio governamental 112.853.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4009 COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTOREPRESSIVO

112.853.000 TOTAL DA AÇÃO 4009

APOIO PRESTADO 1 112.853.000 2904 DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL

PERCEN

PROGRAMA: 4011 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

Manutenção e conservação do Centro Administrativo 1.350.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA

1.350.000 TOTAL DA AÇÃO 4011

AÇÃO REALIZADA 12 1.350.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAGESTAO

UNID

PROGRAMA: 4012 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

1.600.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

4012 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 TOTAL DA AÇÃO 4012

Page 155: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROGRAMA: 4012 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

AÇÃO REALIZADA 12 1.600.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAGESTAO

UNID

PROGRAMA: 7012 TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

1.384.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

7024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 1.384.000 TOTAL DA AÇÃO 7024

VEÍCULO FISCALIZADO 12 1.384.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA

N

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR

PROGRAMA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 358.044.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA

9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 358.044.000 TOTAL DA AÇÃO 9000

CRÉDITO ADICIONAL 500 347.711.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN

N

CRÉDITO ADICIONAL 50 5.300.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO

N

CRÉDITO ADICIONAL 50 33.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

N

CRÉDITO ADICIONAL 30 5.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN

N

Page 156: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO II

Legislação

dos

Órgãos

e

EntidadesFruto da Acerola / Goiás

Page 157: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Resolucao 190 14/10/1971Decreto Administrativo 876 27/03/1972Constituicao Federal . 05/10/1988Constituicao Estadual . 05/10/1989Lei 11.077 27/12/1989Lei Complementar Federal 101 04/05/2000

0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DEGOIAS - FEMAL-GO

Lei 8666 21/06/1993Lei 15428 21/10/2005Resolucao 1197 16/12/2005Portaria 340 STN 26/04/2006

0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

Lei Federal 4.320 16/03/1964Lei 6.830 12/11/1967Resolucao 1.733 22/12/1967Lei Federal 6.223 30/10/1969Decreto 166 10/04/1970Lei 8.393 29/12/1977Constituicao Estadual 999999. 05/10/1989

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

Page 158: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Lei 15.034 06/12/2004

0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO

Lei 12.832 15/01/1996Resolucao 10 30/05/1996

0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

Lei 12986/96 31/12/1996Resolucao 853/97 30/06/1997

0700 - MINISTERIO PUBLICO

Lei 5.550 11/11/1964Lei 5.613 13/11/1964Decreto 20 10/02/1965Lei 7.760 20/11/1973Decreto 394 07/03/1975Lei Complementar Federal 40 14/12/1981Lei 9.991 31/01/1986Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.735 11/06/1987Decreto 2.991 06/07/1988Lei 1.621 20/07/1988Constituicao Estadual . 05/10/1989Lei 11.182 23/04/1990Lei 11.184 26/04/1990Lei 11.675 23/03/1992Lei Federal 8.625 12/02/1993Lei 12.023 23/06/1993

Page 159: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Lei 12.432 26/08/1994Lei 12.625 26/05/1995Lei 13.162 05/11/1997Lei 25 25/07/1998Lei 32 29/09/2000

0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

Lei 14.909 09/08/2004

0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

Lei 14.909 09/08/2004

1101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Lei 10.160 09/04/1987Lei 10.502 09/05/1988Lei 11.655 26/12/1991

1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL

Lei 13.456 16/04/1999Lei 14.048 21/12/2001Lei 14.383 31/12/2002Decreto 5.924 25/03/2004

Page 160: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Lei 253 19/11/1948Lei 3.435 06/07/1961Lei 10.160 09/04/1987Lei 10.502 09/05/1988Lei 11.655 26/12/1991Lei 13456 16/04/1999

1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Lei 13.456 16/04/1999Lei 13.602 22/03/2000Lei 14.383 31/12/2002Lei 15.075 11/01/2005

1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Lei 4009 17/05/1962

1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO

Lei 3.999 14/11/1961Decreto 1.235 09/05/1977Decreto 1.242 20/05/1977Lei 10.160 09/04/1987Lei 11.655 26/12/1991

Page 161: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decreto 3.746 09/03/1992Lei 11.665 26/12/1992Lei 12.603 07/04/1995Decreto 5.614 02/07/2002

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

Lei 5.550 11/11/1964Lei 5.613 13/11/1964Decreto 20 10/02/1965Decreto 189 30/09/1966Lei 7.845 13/08/1974Lei 8.554 24/11/1978Decreto 1.627 20/02/1979Lei 8.814 14/05/1980Lei 9.785 07/10/1985Lei 10.067 30/06/1986Lei 2.634 15/10/1986Decreto 2.641 07/11/1986Lei 9.963 10/11/1986Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.743 11/06/1987Lei 10.329 07/12/1987Decreto 2.981 29/06/1988Lei 10.666 07/10/1988Decreto 3.066 25/10/1988Lei 10.872 07/10/1989Lei 12.210 20/12/1993Decreto 4.531 04/09/1995Lei 13.451 15/04/1999Decreto 5.074 09/07/1999Lei 14.811 06/07/2004

1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO

Page 162: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Lei 10.160 09/04/1987Lei 10.329 07/12/1987Lei 10.666 07/10/1988Lei 12.210 20/12/1993Decreto 5.093 24/08/1999Lei 14.811 06/07/2004Lei 58 04/07/2006

1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

Lei 9.785 07/10/1985Decreto 2.641 07/11/1986Decreto 4.531 04/09/1995

1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

Lei 10.067 30/06/1986Lei 13.451 15/04/1999Decreto 5.074 09/07/1999Decreto 5.222 19/04/2000Decreto 5.222 19/04/2000Decreto 5.504 01/11/2001

1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

Lei 14414 10/04/2003Lei 008 15/10/2003Decreto 5873 09/12/2003Lei 14661 08/01/2004Decreto 5946 19/05/2004Decreto 5967 23/06/2004

Page 163: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decreto 5994 19/08/2004

1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR

Lei 14414 10/04/2003Decreto 5946 19/05/2004

1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO

Lei 14383 31/12/2002Lei 15123 11/02/2005

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

Lei 15123 11/02/2005

1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO

Lei 27 30/12/1999Decreto 5.192 17/03/2000

1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

Lei 13456 16/04/1999Lei 14383 21/12/2002

Page 164: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Lei 14.474 16/07/2003Decreto 5880 23/12/2003Lei 15123 11/02/2005Portaria 186 02/08/2005

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Lei 27 29/11/1947Lei 12.603 07/04/1995Decreto 4.718 09/10/1996Lei 13.456 16/04/1999Decreto 5.517 20/11/2001Lei 14.751 22/04/2004Decreto 5.960 04/06/2004

2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Lei 27 29/11/1947Lei 12.603 07/04/1995Decreto 4.718 09/10/1996Lei 13.456 16/04/1999Decreto 5.517 20/11/2001Lei 14.751 22/04/2004Decreto 5.960 04/06/2004Decreto 6.108 22/03/2005Lei 15.675 02/06/2006

2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

Decreto 4.599 01/12/1995Lei 13.939 01/11/2001

Page 165: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decreto 5.572 18/03/2002Decreto 5.792 03/07/2003Lei 14.884 22/07/2004

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

Lei 13.060 09/05/1997

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Lei 12.603 07/04/1995Decreto 4.462 09/06/1995Lei 12.647 10/07/1995Decreto 4.519 10/08/1995

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

Lei 14306 12/11/0006Lei 12603/95 07/04/0095Lei 12647 10/07/0095Lei 9424 24/12/0096Decreto 2264 27/06/0097Lei 13666 27/07/2000Lei 14469 16/07/2003Decreto 5832 30/09/2003Lei 14556 07/10/2003Lei 08 25/10/2003Lei 15557 16/01/2006

Page 166: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

Lei 12.603 07/04/1995Lei 12.647 10/06/1995Decreto 4.469 19/06/1995Decreto 4.468 19/06/1995Decreto 4.470 19/06/1995Decreto 4.471 19/06/1995Lei 12.789 26/12/1995Lei 12.935 09/09/1996Lei 13.458 16/04/1999Lei 14.664/03 08/01/2004

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

Lei 14.469 16/07/2003Decreto 5.832 30/09/2003Lei 14.541 30/09/2003Decreto 5.993 19/08/2004Lei 14.984 10/11/2004Decreto 6.272 07/10/2005Decreto 6.306 28/11/2005Decreto 6.329 14/12/2005Lei 15.505 29/12/2005

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Decreto 3.213 07/07/1989Decreto 3.822 10/07/1992Lei 12.603 07/04/1995

Page 167: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decreto 4.463 09/06/1995Lei 12.820 27/12/1995Decreto 4.778 07/04/1997

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Decreto Lei 234 06/12/1944Lei 383 06/02/1946Lei 27 29/11/1947Lei 290 29/11/1948Lei 1.370 09/11/1956Lei 3.999 14/11/1961Lei Federal 4.024 20/12/1961Lei 5.613 13/11/1964Lei 6.623 28/06/1967Lei 6.730 08/11/1967Lei 6.750 10/11/1967Decreto 212 28/07/1969Decreto Lei 142 06/03/1970Decreto 192 13/08/1970Lei Federal 5.692 11/08/1971Decreto 472 16/06/1975Decreto 861 23/03/1976Lei 8.145 19/07/1976Decreto 1.007 13/08/1976Lei Federal 6.536 17/06/1978Lei 8.821 03/06/1980Decreto 1.837 07/08/1980Lei 8.915 13/10/1980Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.723 26/05/1987Decreto 2.747 11/06/1987Decreto 2.748 11/06/1987Decreto 2.886 26/01/1988Lei 11.655 26/12/1991Lei 11.696 14/04/1992

Page 168: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

Decreto 234 06/12/1944Lei 3.999 14/11/1961Decreto 226 21/12/1962Decreto 296 21/05/1964Lei 6.020 10/11/1965Decreto 21 14/02/1966Decreto 62 28/04/1966Decreto 198 10/10/1966Lei Federal 5.172 25/10/1966Decreto 239 05/08/1969Decreto 198 21/07/1971Decreto 394 31/12/1971Decreto 466 12/06/1975Decreto Lei Federal 123 22/10/1975Decreto Lei Federal 1.422 23/10/1975Lei 7.730 30/10/1975Lei 8.042 18/12/1975Decreto 830 20/02/1976Decreto 857 22/03/1976Lei 8.211 20/12/1976Lei 10.160 09/04/1987Lei 11.655 26/12/1991Lei 12.603 07/04/1995

2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

Decreto 5176 29/02/0200Decreto 5269 16/08/0200Decreto 5327 06/12/0200Decreto 234 06/12/1944Lei 3999 14/11/1961

Page 169: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decreto 226 21/12/1962Decreto 296 21/05/1964Lei 6020 10/11/1965Lei Federal 5172 25/10/1966Lei 7288 31/08/1970Decreto Lei Federal 1422 23/10/1975Lei 7730 30/10/1975Lei 8544 17/10/1978Lei 10160 09/04/1987Lei 11655 26/12/1991Lei 12603 07/04/1995Lei 12789 26/12/1995Lei 13205 13/01/1997Lei 13123 16/07/1997Lei 13119 16/07/1997Decreto Lei Federal 123 22/10/1997Decreto 5203 30/12/2000Decreto 5203 30/12/2000Decreto 5516 20/11/2001Decreto 5568 18/03/2002Decreto 5580 09/04/2002Lei 13249 29/07/2002Decreto 5630 02/08/2002Decreto 5631 02/08/2002Decreto 5805 21/07/2003Decreto 5704 27/12/2006

2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

Lei 8544 17/10/1978Lei Federal 7347 24/07/1985Decreto 4596 14/03/1995Lei 12596 14/03/1995Decreto 4470 19/06/1995Lei 20 10/12/1996Lei 13025 13/01/1997Convenio 01 15/01/1997

Page 170: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Lei 13123 16/07/1997Decreto 5253 06/07/2000Lei 14247 29/07/2002Lei 14248 29/07/2002Lei 14241 29/07/2002Lei 14384 31/12/2002

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Lei 3.999 14/11/1961Decreto 224 21/12/1962Lei 6.555 20/02/1967Decreto 272 04/11/1968Decreto Lei 12 17/06/1969Decreto Lei 168 15/04/1970Decreto 07 18/01/1973Decreto 138 23/07/1973Portaria 94 21/08/1973Decreto 382 31/12/1973Decreto 159 22/07/1974Decreto 468 13/07/1975Lei 7.977 10/11/1975Decreto 882 09/04/1976Decreto 1.043 23/09/1976Decreto 1.267 08/07/1977Lei 7.639 05/06/1979Lei 10.160 09/04/1987Lei 2.706 08/05/1987Lei 2.733 11/06/1987Lei 11.655 26/12/1991Decreto 3.753 17/03/1992Lei 12.207 20/12/1993

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

Page 171: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decreto Lei 234 06/12/1944Lei 27 29/11/1947Lei 863 05/11/1953Lei 4.928 14/11/1963Lei 7.928 21/05/1975Decreto 457 05/06/1975Decreto 549 06/08/1975Decreto 910 27/04/1976Decreto 967 12/07/1976Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.734 11/06/1987Decreto 2.740 11/06/1987Decreto Federal 94.657 20/07/1987Decreto 3.045 23/09/1988Constituicao Federal s/n 05/10/1988Decreto 3.109A 22/12/1988Constituicao Estadual s/n 05/10/1989Lei 11.655 26/12/1991Lei 12.603 07/04/1995Decreto 4.566 09/10/1995Decreto 4.990 01/01/1999Lei 13.456 16/04/1999Lei 13.550 11/10/1999Lei 13.657 27/07/2000Lei 14.383 31/12/2002Lei 8 16/10/2003

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

Lei 9.593 10/12/1984Decreto 2.470 03/05/1985Lei 10.502 09/05/1988Decreto 3.936 11/03/1993

2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESP

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LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Lei 15.260 15/07/2005

2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Lei 3.999 14/11/1961Constituicao Federal S/N 05/10/1988Constituicao Estadual S/N 05/10/1989Lei 13.456 16/04/1999Lei 13.523 05/10/1999Decreto 5.136 11/11/1999Decreto 5.491 03/10/2001Lei 13.550 11/11/2001Decreto 5.512 20/11/2001Decreto 5.544 22/01/2002Lei 14.383 31/12/2002Lei 04 20/06/2003Lei 05 20/06/2003Lei 06 01/07/2003Lei 08 15/10/2003Lei 14.727 24/03/2004Lei 14.750 22/04/2004Decreto 5.942 07/05/2004Lei 14.857 22/07/2004Decreto 5.980 27/07/2004Lei 14.961 29/09/2004Lei 15.146 11/04/2005Decreto 6.161 03/06/2005Decreto 6.249 20/09/2005Decreto 6.273 07/10/2005Lei 15.490 14/12/2005Portaria 17 23/01/2006Lei 15.655 17/05/2006Lei 15.695 07/06/2006Lei 15.696 07/06/2006Lei 15.724 29/06/2006

Page 173: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Constituicao Federal 01 05/10/1988Constituicao Estadual 01 05/10/1989Lei 11176 11/04/1990Lei 11175 11/04/1990Lei 11416 05/02/1991Lei 11743 01/07/1992Lei 11866 28/12/1992Lei 12111 22/09/1993Lei 14019 21/12/2001Lei 14383 31/12/2002

2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

Lei 14.750 22/04/2004

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Lei 13060 09/05/1997Lei 13456 16/04/1999Lei 13550 11/11/1999Lei 13645 20/07/2000Lei 14383 31/12/2002Decreto 5922 25/03/2004

3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Page 174: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Lei 13060 09/05/1997Lei 13456 16/04/1999Lei 13550 11/11/1999Lei 13645 20/07/2000Lei 14383 31/12/2002Lei 14383 31/12/2002Decreto 5922 25/03/2004

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Lei 9951 23/12/1985Lei 11075 19/12/1989Decreto 3396 22/03/1990Lei 13293 05/06/1998Lei 15202 23/05/2005

3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

Lei 15.123 11/02/2005

3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Lei 12.207 20/12/1993Decreto 4.163 26/01/1994

4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM

Lei 13550 11/11/1999

Page 175: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

Decreto 4.990 01/01/0199Lei 10.759 28/04/1989Decreto 3.178 09/05/1989Decreto 3.203 23/09/1989Lei 11.685 03/04/1992Decreto 3.792 18/05/1992Decreto 3.895 18/12/1992Lei 13.613 02/05/2000Decreto 5.362 21/02/2001Lei 14.383 31/12/2002Decreto 5.876 18/12/2003Lei 15.633 30/03/2006

5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL

Lei 13550 11/11/1999Decreto 5202 30/03/2000Decreto 5484 25/09/2001Lei 14160 03/06/2002Lei 14645 30/12/2003Lei 14839 16/07/2004Decreto 6032 09/11/2004

5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA

Lei 12.280 24/01/1994Decreto 4.580 20/10/1995Lei 14.245 29/07/2002

Page 176: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Lei 14.645 30/12/2003Decreto 5.911 10/03/2004Decreto 6.295 16/11/2005

5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

Lei 14.383 31/12/2002Decreto 5.881 18/12/2003

5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD

Lei 15016 01/12/2004

5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS

Lei 15.153 19/04/2005Decreto 6.217 05/08/2005

5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO

Lei 7.928 21/05/1975Decreto 779 24/12/1975Lei 10.160 09/04/1987Lei 10.502 09/05/1988Decreto 2.941 27/05/1988Lei 11.051 12/12/1989Decreto 3.458 20/06/1990Decreto 4.526 24/08/1995

Page 177: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

Lei 13.550 11/11/1999Lei 14.373 31/12/2002

5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Decreto 5324 06/12/2000Lei 14.383 31/12/2002

5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI

Lei 13.550 11/11/1999Decreto 5.142 11/11/1999Lei 13.782 03/01/2001

5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

Lei 13.550 11/11/1999Decreto 5.862 17/11/2003

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Lei 13550 11/11/1999

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LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA

Lei 8.544 17/10/1978Decreto 1.745 06/12/1979Resolucao 1.672 21/12/1979Decreto 2.332 06/04/1984Decreto 2.955 03/06/1988Portaria 092 17/11/1992Lei 12.596 14/03/1995Decreto 4.593 13/09/1995Portaria 135 10/04/1996Lei 13.025 13/01/1997Portaria 050 10/04/1997Lei 13.123 16/07/1997Lei Federal 9.605 12/02/1998Portaria 062 22/03/1999Decreto Federal 3.179 21/09/1999Lei 13.550 11/11/1999Portaria 002 08/12/1999Decreto 5.159 29/12/1999Lei 13.583 11/01/2000Decreto 5.226 25/04/2000Portaria 508 09/05/2000Portaria 670 16/06/2000Portaria 1336 18/10/2000Lei 13.800 18/01/2001Portaria 005 07/03/2001Portaria 006 07/03/2001Portaria 007 12/03/2001Portaria 009 12/03/2001Portaria 011 21/03/2001Portaria 012 02/04/2001Portaria 013 01/07/2001Portaria 014 20/07/2001Portaria 015 20/07/2001Portaria 019 01/08/2001

Page 179: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Portaria 023 19/09/2001Portaria 021 20/09/2001Portaria 022 20/09/2001Portaria 001 02/01/2002Portaria 002 23/01/2002Portaria 005 28/02/2002Decreto 5.580 09/04/2002Portaria 006 14/06/2002Lei 14.208 04/07/2002Lei 14.233 08/07/2002Lei 14.241 29/07/2002Lei 14.245 29/07/2002Lei 14248 29/07/2002Lei 14.247 29/07/2002Lei 14.384 31/12/2002Portaria 003 28/02/2003

5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS

Lei 14.475 16/07/2003

5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

Lei 13.550 11/11/1999Decreto 5892 30/01/2004Portaria 164 11/07/2005

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN

Decreto Lei 4.320 17/03/1964Lei Federal 4.726 13/07/1965

Page 180: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decreto Federal 57.651 19/01/1966Lei 7.351 30/06/1971Decreto 229 18/08/1971Decreto 1.813 22/05/1980Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.944 31/05/1988Lei Federal 8.934 18/11/1994Decreto Federal 1.800 30/01/1996

6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG

Lei 13.456 16/04/1999Constituicao Estadual 33 02/01/2003

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

Lei 15472 12/12/2005

Page 181: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO III

Receita

do

Tesouro

Mama-Cadela do Cerrado / GO

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RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.091.911.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.943.656.0001.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 5.939.509.0001.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 661.001.0001.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 350.000.0001.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS

RENDIMENTOS DO TRABALHO 350.000.0001.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES 277.000.0001.1.1.2.07.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO 34.000.0001.1.1.2.09.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.0001.1.1.3.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 5.278.508.0001.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE

MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DECOMUNICAÇÃO 5.278.507.000

1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DECOMUNICAÇÃO 5.278.507.000

1.1.1.3.04.00 IMP. S/ OPER. RELAT. À CIRC. DE MERC. E S/ PREST. DE SERV.DE TRANSP. INTEREST/INTERM/COMUN.-OPER. INTRAORÇAM. 1.000

1.1.2.0.00.00 TAXAS 4.147.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 41.0001.1.2.1.27.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 1.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 40.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 40.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.106.0001.1.2.2.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 7.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.099.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 4.095.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.993.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 254.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 254.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 254.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.739.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.739.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 5.715.0001.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE

RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 2.982.0001.3.2.5.01.09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS

VINCULADOS - CIDE 750.0001.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS

BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.983.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.024.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 3.024.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.956.662.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.760.523.000

Page 183: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.164.937.0001.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.069.003.0001.7.2.1.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO

DISTRITO FEDERAL 964.233.0001.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -

ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 21.305.0001.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO

ECONÔMICO - CIDE 83.465.0001.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 68.506.0001.7.2.1.09.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C.

N. 87/96 31.574.0001.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 36.932.0001.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 27.428.0001.7.2.1.35.01 COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 27.427.0001.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - FUNDO

NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 1.0001.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 595.586.0001.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEVALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 595.586.000

1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 196.139.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 33.625.0001.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 7.494.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 26.131.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 6.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 6.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 8.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 8.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 162.500.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 162.500.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.600.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 12.263.0001.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 11.838.0001.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO

CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 93.0001.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A

PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 11.722.0001.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 23.0001.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 253.0001.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO

SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 154.0001.9.1.3.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO

SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS EDIREITOS 68.000

1.9.1.3.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS 31.000

1.9.1.8.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 172.000

Page 184: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.9.1.8.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃO TRIBUTÁRIA 172.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.702.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 4.0001.9.2.1.06.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO

PÚBLICO 4.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 11.698.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 11.698.0001.9.2.2.99.01 RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO FOMENTAR 9.021.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 2.468.0001.9.2.2.99.03 RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO PRODUZIR 2.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 207.0001.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 110.792.0001.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 110.792.0001.9.3.1.14.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A

PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 181.0001.9.3.1.15.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO

DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS 110.005.0001.9.3.1.15.03 ADICIONAL ICMS 2% - DÍVIDA ATIVA 110.005.0001.9.3.1.20.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A

TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 597.0001.9.3.1.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 9.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 47.843.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 47.843.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 47.843.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 265.641.0002.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.903.0002.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.0002.1.1.9.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.0002.1.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 61.902.0002.1.2.9.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 61.902.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 6.767.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 361.0002.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 361.0002.2.2.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 361.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 196.959.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 814.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 814.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 814.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 196.145.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 190.270.0002.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 14.074.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 176.196.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 5.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 5.000

Page 185: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

2.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 5.870.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 5.870.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 12.0002.5.9.0.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA 10.0002.5.9.0.01.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO DETRAN 10.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.0009.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.0009.1.0.0.00.00 RECEITA CORRENTE -536.352.0009.1.1.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA -536.352.0009.1.1.3.00.00 IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - FORMAÇÃO DO

FUNDEF -536.352.0009.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO

FUNDEF -536.352.0009.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -129.206.0009.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -129.206.0009.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO -129.206.0009.7.2.1.01.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -123.610.0009.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE -123.610.0009.7.2.1.09.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -5.596.0009.7.2.1.09.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -

DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 -5.596.000

TOTAL DA RECEITA 7.691.994.000

Page 186: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL DA RECEITA 7.691.994.0001.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.091.911.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.943.656.0001.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 5.939.509.0001.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 661.001.0001.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 350.000.0001.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 350.000.0001.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 277.000.0001.1.1.2.07.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO 34.000.0001.1.1.2.09.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - OPERAÇÕES

INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.0001.1.1.3.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 5.278.508.0001.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE

SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO 5.278.507.0001.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE

SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO 5.278.507.0001.1.1.3.04.00 IMP. S/ OPER. RELAT. À CIRC. DE MERC. E S/ PREST. DE SERV. DE TRANSP.

INTEREST/INTERM/COMUN.-OPER. INTRAORÇAM. 1.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 4.147.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 41.0001.1.2.1.27.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 1.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 40.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 40.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.106.0001.1.2.2.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 7.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.099.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 4.095.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.993.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 254.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 254.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 254.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.739.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.739.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 5.715.0001.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 2.982.0001.3.2.5.01.09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - CIDE 750.0001.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.983.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.024.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.024.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.956.662.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.760.523.000

Page 187: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.164.937.0001.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.069.003.0001.7.2.1.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 964.233.0001.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 21.305.0001.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 83.465.0001.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 68.506.0001.7.2.1.09.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. N. 87/96 31.574.0001.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 36.932.0001.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -

FNDE 27.428.0001.7.2.1.35.01 COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 27.427.0001.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO

EDUCACIONAL 1.0001.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 595.586.0001.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 595.586.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 196.139.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 33.625.0001.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 7.494.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 26.131.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 6.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 6.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 8.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS 8.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 162.500.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 162.500.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.600.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 12.263.0001.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 11.838.0001.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS

E DIREITOS 93.0001.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -

IPVA 11.722.0001.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 23.0001.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 253.0001.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES - IPVA 154.0001.9.1.3.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E

DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 68.0001.9.1.3.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 31.0001.9.1.8.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 172.0001.9.1.8.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃO TRIBUTÁRIA 172.000

Page 188: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.702.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 4.0001.9.2.1.06.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 4.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 11.698.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 11.698.0001.9.2.2.99.01 RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO FOMENTAR 9.021.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 2.468.0001.9.2.2.99.03 RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO PRODUZIR 2.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 207.0001.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 110.792.0001.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 110.792.0001.9.3.1.14.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -

IPVA 181.0001.9.3.1.15.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS - ICMS 110.005.0001.9.3.1.15.03 ADICIONAL ICMS 2% - DÍVIDA ATIVA 110.005.0001.9.3.1.20.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE

BENS E DIREITOS 597.0001.9.3.1.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 9.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 47.843.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 47.843.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 47.843.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 265.641.0002.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.903.0002.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.0002.1.1.9.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.0002.1.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 61.902.0002.1.2.9.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 61.902.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 6.767.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 361.0002.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 361.0002.2.2.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 361.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 196.959.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 814.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 814.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 814.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 196.145.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 190.270.0002.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 14.074.000

Page 189: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 176.196.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 5.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 5.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 5.870.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 5.870.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 12.0002.5.9.0.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA 10.0002.5.9.0.01.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO DETRAN 10.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.0009.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.0009.1.0.0.00.00 RECEITA CORRENTE -536.352.0009.1.1.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA -536.352.0009.1.1.3.00.00 IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - FORMAÇÃO DO FUNDEF -536.352.0009.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF -536.352.0009.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -129.206.0009.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -129.206.0009.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO -129.206.0009.7.2.1.01.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -123.610.0009.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE -123.610.0009.7.2.1.09.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -5.596.0009.7.2.1.09.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI

COMPLEMENTAR 87/96 -5.596.000

RECEITAS CORRENTES 8.091.911.000

- RECEITA TRIBUTÁRIA 5.943.656.000- RECEITA PATRIMONIAL 8.993.000- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.956.662.000- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.600.000

RECEITAS DE CAPITAL 265.641.000

- OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.903.000- ALIENAÇÃO DE BENS 6.767.000- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 196.959.000- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.000

DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.000

- RECEITA CORRENTE -536.352.000- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -129.206.000

Page 190: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL DA RECEITA 7.691.994.000

Page 191: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO IV

Despesas por

Órgãos e Unidades

OrçamentáriasGuapeva (Fruto do Cerrado) / GO

Page 192: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Administração

Direta

Ipê Roxo / GO

Page 193: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PODER LEGISLATIVO

Page 194: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PODER LEGISLATIVO (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 198.410.000 198.410.000 139.637.000 58.773.000

0200 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 99.788.000 98.478.000 1.310.000 98.855.000 933.000

0300 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 50.785.000 49.881.000 904.000 49.935.000 850.000

TOTAL 348.983.000 346.769.000 2.214.000 288.427.000 60.556.000

Page 195: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PODER LEGISLATIVO (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

0100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 55.260.000 122.986.000 20.164.000 198.410.0000200 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 2.316.000 53.165.000 44.307.000 99.788.0000300 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 1.504.000 25.199.000 24.082.000 50.785.000

TOTAL 59.080.000 201.350.000 88.553.000 348.983.000

Page 196: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 198.410.000 55.260.000 122.986.000 20.164.000 139.637.000 58.773.000

TOTAL 198.410.000 55.260.000 122.986.000 20.164.000 139.637.000 58.773.000

Page 197: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 198.410.000 55.260.000 122.986.000 20.164.000 139.637.000 58.773.000

TOTAL 198.410.000 55.260.000 122.986.000 20.164.000 139.637.000 58.773.000

Page 198: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

LEGISLATIVA 178.246.000ACAO LEGISLATIVA 57.013.000PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 66.170.000

0103110541.194 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VO 10.000 10.000 10.0000103110541.875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE GOIÁS 55.000.000 55.000.000 55.000.0000103110542.216 INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 128.000 128.000 120.000 8.0000103110542.568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES 65.000 65.000 65.0000103110542.569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 400.000 400.000 250.000 150.0000103110542.570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIA EM

CENA/CONVÊNIOS) 150.000 150.000 150.0000103110542.571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 550.000 550.000 550.0000103110542.572 ASSEMBLÉIA ITINERANTE 660.000 660.000 410.000 250.0000103110542.606 COLETA SELETIVA DE LIXO 50.000 50.000 35.000 15.000

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 65.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 65.000

0112130192.515 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 65.000 65.000 65.000

ADMINISTRACAO GERAL 112.261.000PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 66.170.000

0112210541.204 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 250.000 250.000 250.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 112.011.000

0112240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 112.011.000 112.011.000 109.061.000 2.950.000COMUNICACAO SOCIAL 8.907.000PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 66.170.000

0113110542.217 TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 8.907.000 8.907.000 8.757.000 150.000PREVIDENCIA SOCIAL 20.149.000

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 20.149.000ENCARGOS ESPECIAIS 20.164.000

Page 199: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 20.149.000 20.149.000 20.149.000ENCARGOS ESPECIAIS 15.000

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 15.0002884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 15.000 15.000 15.000

TOTAL 198.410.000 198.410.000 139.637.000 58.773.000

Page 200: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

200.210.000 198.410.000 01 - LEGISLATIVA 178.246.000 031 - ACAO LEGISLATIVA 57.013.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 20.164.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

20.149.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

65.000 1054 - PROGRAMA IDENTIDADELEGISLATIVA:RESPONSABILIDADE SOCIAL

66.170.000

28 - ENCARGOSESPECIAIS

15.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

112.261.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

65.000

131 - COMUNICACAOSOCIAL

8.907.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

112.011.000

272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

20.149.000

846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS

15.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

20.164.000

310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 20.149.000

28 846 0000 7005 ENCARGOS JUDICIÁRIOSAÇÃO EXECUTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 15.000

01 031

1054

1054 1194

PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA:RESPONSABILIDADE SOCIAL

PROJETOSIMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VOPESSOAS CAPACITADAS

66.170.000

10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

01 122 1054 1204 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMACONSTRUÇÃO REALIZADA

4 Investimentos 00 250.000

01 031 1054 1875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIALEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁSCONSTRUÇÃO REALIZADA

4 Investimentos 00 55.000.000

Page 201: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

01 031 1054 2216 INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVALEGISLAÇÃO APROVADA

3 Outras Despesas Correntes 00 120.000

01 031 1054 2216 4 Investimentos 00 8.000

01 131 1054 2217 TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVASPESSOA INFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 8.757.000

01 131 1054 2217 4 Investimentos 00 150.000

01 031 1054 2568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADESPARLAMENTARESPESSOA INFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 65.000

01 031 1054 2569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃOTÉCNICAPESSOA INFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 250.000

01 031 1054 2569 4 Investimentos 00 150.000

01 031 1054 2570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIAEM CENA/CONVÊNIOS)PESSOA INFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 150.000

01 031 1054 2571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADOPESSOA INFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 550.000

01 031 1054 2572 ASSEMBLÉIA ITINERANTEPESSOA INFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 410.000

01 031 1054 2572 4 Investimentos 00 250.000

01 031 1054 2606 COLETA SELETIVA DE LIXOPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

3 Outras Despesas Correntes 00 35.000

01 031 1054 2606 4 Investimentos 00 15.000

01 121

3019

3019 2515

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- ASSEMBLEIALEGISLATIVAAÇÃO REALIZADA

65.000

65.000 3 Outras Despesas Correntes 00 65.000

01 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAÇÃO EXECUTADA

112.011.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 93.261.000

Page 202: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

01 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 15.800.000

01 122 4001 4001 4 Investimentos 00 2.950.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 198.410.000 113.410.000 26.227.000 58.773.000

TOTAL 198.410.000 113.410.000 26.227.000 58.773.000

Page 203: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 98.478.000 1.010.000 53.161.000 44.307.000 98.007.000 471.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.308.000 1.306.000 2.000 847.000 461.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 99.788.000 2.316.000 53.165.000 44.307.000 98.855.000 933.000

Page 204: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 98.478.000 1.010.000 53.161.000 44.307.000 98.007.000 471.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.308.000 1.306.000 2.000 847.000 461.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 99.788.000 2.316.000 53.165.000 44.307.000 98.855.000 933.000

Page 205: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

LEGISLATIVA 55.481.000CONTROLE EXTERNO 55.471.000PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL 55.431.000

0103230021.117 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- PROMOEX 2.306.000 1.000.000 1.306.000 1.486.000 820.0000103230021.227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE 10.000 10.000 10.0000103230022.035 FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PÚBLICOS ESTADUAIS 53.105.000 53.101.000 4.000 53.002.000 103.0000103230022.563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E

JURISDICIONADOS 10.000 10.000 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 50.000

0103230192.531 PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NASNORMAS ISO 9000 - TCE 40.000 40.000 40.000

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.0000112130192.519 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO

CIDADÃO-PQG-TCE 10.000 10.000 10.000PREVIDENCIA SOCIAL 44.307.000

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 44.307.000ENCARGOS ESPECIAIS 44.307.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 44.307.000 44.307.000 44.307.000

TOTAL 99.788.000 98.478.000 1.310.000 98.855.000 933.000

Page 206: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

99.908.000 99.788.000 01 - LEGISLATIVA 55.481.000 032 - CONTROLEEXTERNO

55.471.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 44.307.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

44.307.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

10.000 3002 - PROGRAMA CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL

55.431.000

272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

44.307.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

50.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

44.307.000

310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 44.307.000

01 032

3002

3002 1117

PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

PROJETOSMODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO- PROMOEXSISTEMA IMPLANTADO

55.431.000

2.306.000 3 Outras Despesas Correntes 00 640.000

01 032 3002 1117 3 Outras Despesas Correntes 80 846.000

01 032 3002 1117 4 Investimentos 00 360.000

01 032 3002 1117 4 Investimentos 80 460.000

01 032 3002 1227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIOSEDE DO TCECONSTRUÇÃO REALIZADA

4 Investimentos 00 5.000

01 032 3002 1227 5 Inversões Financeiras 00 5.000

01 032 3002 2035 FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOSRECURSOS PÚBLICOS ESTADUAISPROCESSO JULGADO E APRECIADO

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 48.763.000

Page 207: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

01 032 3002 2035 3 Outras Despesas Correntes 00 4.237.000

01 032 3002 2035 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

01 032 3002 2035 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

01 032 3002 2035 4 Investimentos 00 100.000

01 032 3002 2035 4 Investimentos 80 1.000

01 032 3002 2035 4 Investimentos 82 1.000

01 032 3002 2035 5 Inversões Financeiras 00 1.000

01 032 3002 2563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DESERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADOSTREINAMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

01 121

3019

3019 2519

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCEAÇÃO REALIZADA

50.000

10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

01 032 3019 2531 PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS ECERTIFICADOS NAS NORMAS ISO 9000 - TCEAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 40.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 98.478.000 93.070.000 4.937.000 465.000 6.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

1.308.000 847.000 461.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

2.000 1.000 1.000

TOTAL 99.788.000 93.070.000 5.785.000 927.000 6.000

Page 208: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 49.881.000 600.000 25.199.000 24.082.000 49.483.000 398.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 904.000 904.000 452.000 452.000

TOTAL 50.785.000 1.504.000 25.199.000 24.082.000 49.935.000 850.000

Page 209: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 49.881.000 600.000 25.199.000 24.082.000 49.483.000 398.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 904.000 904.000 452.000 452.000

TOTAL 50.785.000 1.504.000 25.199.000 24.082.000 49.935.000 850.000

Page 210: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

LEGISLATIVA 26.703.000CONTROLE EXTERNO 2.702.000PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AOSMUNICÍPIOS 2.702.000

0103230011.004 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 1.504.000 600.000 904.000 752.000 752.0000103230012.034 AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 1.198.000 1.198.000 1.100.000 98.000

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000

0112130192.516 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TCM 2.000 2.000 2.000

ADMINISTRACAO GERAL 23.999.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 23.999.000

0112240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 23.999.000 23.999.000 23.999.000PREVIDENCIA SOCIAL 24.082.000

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 24.082.000ENCARGOS ESPECIAIS 24.082.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 24.082.000 24.082.000 24.082.000

TOTAL 50.785.000 49.881.000 904.000 49.935.000 850.000

Page 211: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

UNIDADE: 0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

51.041.000 50.785.000 01 - LEGISLATIVA 26.703.000 032 - CONTROLEEXTERNO

2.702.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 24.082.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

24.082.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

2.000 3001 - PROGRAMA CONTROLEEXTERNO, ORIENTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS

2.702.000

122 - ADMINISTRACAOGERAL

23.999.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

2.000

272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

24.082.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

23.999.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

24.082.000

310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 24.082.000

01 032

3001

3001 1004

PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS

PROJETOSMODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOSMUNICÍPIOSSISTEMA IMPLANTADO

2.702.000

1.504.000 3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

01 032 3001 1004 3 Outras Despesas Correntes 80 452.000

01 032 3001 1004 4 Investimentos 00 300.000

01 032 3001 1004 4 Investimentos 80 452.000

01 032 3001 2034 AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODER PÚBLICOMUNICIPALPROCESSO ANALISADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.100.000

01 032 3001 2034 4 Investimentos 00 98.000

3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

2.000

Page 212: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

UNIDADE: 0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

01 121 3019 2516 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCMAÇÃO REALIZADA

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

01 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

23.999.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 23.999.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 49.881.000 48.081.000 1.402.000 398.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

904.000 452.000 452.000

TOTAL 50.785.000 48.081.000 1.854.000 850.000

Page 213: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PODER

JUDICIÁRIO

Page 214: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PODER JUDICIÁRIO (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0400 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 455.441.000 450.641.000 4.800.000 455.441.000

TOTAL 455.441.000 450.641.000 4.800.000 455.441.000

Page 215: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PODER JUDICIARIO (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

0400 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 261.258.000 194.183.000 455.441.000

TOTAL 261.258.000 194.183.000 455.441.000

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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 450.641.000 256.458.000 194.183.000 450.641.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.800.000 4.800.000 4.800.000

TOTAL 455.441.000 261.258.000 194.183.000 455.441.000

Page 217: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 450.641.000 256.458.000 194.183.000 450.641.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.800.000 4.800.000 4.800.000

TOTAL 455.441.000 261.258.000 194.183.000 455.441.000

Page 218: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

JUDICIARIA 261.258.000ACAO JUDICIARIA 261.257.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 261.257.000

0206140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 261.257.000 256.457.000 4.800.000 261.257.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000

0212130192.514 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TRIBUNAL DE JUSTICA 1.000 1.000 1.000

PREVIDENCIA SOCIAL 157.183.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 157.183.000ENCARGOS ESPECIAIS 194.183.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 157.183.000 157.183.000 157.183.000ENCARGOS ESPECIAIS 37.000.000

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.000.0002884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 37.000.000 37.000.000 37.000.000

TOTAL 455.441.000 450.641.000 4.800.000 455.441.000

Page 219: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

522.371.000 455.441.000 02 - JUDICIARIA 261.258.000 061 - ACAO JUDICIARIA 261.257.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 194.183.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

157.183.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

1.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

1.000

28 - ENCARGOSESPECIAIS

37.000.000 272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

157.183.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

261.257.000

846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS

37.000.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

194.183.000

310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 157.183.000

28 846 0000 7005 ENCARGOS JUDICIÁRIOSPROCESSO JULGADO E APRECIADO

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 37.000.000

02 121

3019

3019 2514

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TRIBUNAL DEJUSTICAAÇÃO REALIZADA

1.000

1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

02 061

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

261.257.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 256.457.000

02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 82 4.800.000

Page 220: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 450.641.000 450.640.000 1.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

4.800.000 4.800.000

TOTAL 455.441.000 450.640.000 4.801.000

Page 221: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Ministério Público

Page 222: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

MINISTÉRIO PÚBLICO (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0700 MINISTERIO PUBLICO 172.533.000 172.533.000 170.533.000 2.000.000

TOTAL 172.533.000 172.533.000 170.533.000 2.000.000

Page 223: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PODER MINISTERIO PUBLICO (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

0700 MINISTERIO PUBLICO 1.400.000 109.439.000 61.694.000 172.533.000

TOTAL 1.400.000 109.439.000 61.694.000 172.533.000

Page 224: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0700 - MINISTERIO PUBLICO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 172.533.000 1.400.000 109.439.000 61.694.000 170.533.000 2.000.000

TOTAL 172.533.000 1.400.000 109.439.000 61.694.000 170.533.000 2.000.000

Page 225: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0700 - MINISTERIO PUBLICO

0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 172.533.000 1.400.000 109.439.000 61.694.000 170.533.000 2.000.000

TOTAL 172.533.000 1.400.000 109.439.000 61.694.000 170.533.000 2.000.000

Page 226: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0700 - MINISTERIO PUBLICO

0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ESSENCIAL A JUSTICA 110.839.000DEFESA DA ORDEM JURIDICA 110.839.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.700.000

0309110591.057 IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO E REFORMA DEPROMOTORIAS DE JUSTIÇA 1.400.000 1.400.000 1.400.000

0309110592.210 INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 300.000 300.000 300.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 109.139.000

0309140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 109.139.000 109.139.000 108.839.000 300.000PREVIDENCIA SOCIAL 61.694.000

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 61.694.000ENCARGOS ESPECIAIS 61.694.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 61.694.000 61.694.000 61.694.000

TOTAL 172.533.000 172.533.000 170.533.000 2.000.000

Page 227: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0700 - MINISTERIO PUBLICO

UNIDADE: 0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

173.017.000 172.533.000 03 - ESSENCIAL AJUSTICA

110.839.000 091 - DEFESA DA ORDEMJURIDICA

110.839.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 61.694.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

61.694.000 272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

61.694.000 1059 - PROGRAMA INTEGRAÇÃODO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.700.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

109.139.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASAÇÃO EXECUTADA

61.694.000

310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 61.694.000

03 091

1059

1059 1057

PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICOPROJETOS

IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO EREFORMA DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇACONSTRUÇÃO REALIZADA

1.700.000

1.400.000 4 Investimentos 00 1.400.000

03 091 1059 2210 INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONALUNIDADE INFORMATIZADA

4 Investimentos 00 300.000

03 091

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

109.139.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 101.945.000

03 091 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.894.000

03 091 4001 4001 4 Investimentos 00 300.000

Page 228: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0700 - MINISTERIO PUBLICO

UNIDADE: 0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 172.533.000 163.639.000 6.894.000 2.000.000

TOTAL 172.533.000 163.639.000 6.894.000 2.000.000

Page 229: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Poder

Executivo

Page 230: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PODER EXECUTIVO (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

1100 GOVERNADORIA DO ESTADO 28.786.000 28.783.000 3.000 28.615.000 171.000

1300 VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000

1400 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 49.082.000 49.082.000 41.382.000 7.700.000

1500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 11.563.000 4.451.000 15.588.000 426.000

1600 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000

1700 SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000

1800 SECRETARIA DAS CIDADES 131.743.000 102.327.000 29.416.000 46.629.000 85.114.000

1900 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 16.055.000 16.052.000 3.000 15.954.000 101.000

2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 16.956.000 14.153.000 2.803.000 14.986.000 1.970.000

2100 SECRETARIA DE CIDADANIA 57.660.000 50.904.000 6.756.000 49.933.000 7.727.000

2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.305.550.000 1.186.080.000 119.470.000 1.186.182.000 119.368.000

2300 SECRETARIA DA FAZENDA 1.423.123.000 1.423.123.000 1.060.936.000 362.187.000

2400 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 9.388.000 9.384.000 4.000 9.368.000 20.000

2500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 152.074.000 54.073.000 98.001.000 10.973.000 141.101.000

2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 18.727.000 6.101.000 12.626.000 14.854.000 3.873.000

2700 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 692.960.000 506.767.000 186.193.000 226.205.000 466.755.000

2800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000 100.000

2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 577.633.000 574.633.000 3.000.000 560.925.000 16.708.000

3000 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.000 363.000 362.000

3100 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITOFEDERAL 2.064.000 2.064.000 1.931.000 133.000

3200 SECRETARIA DA JUSTIÇA 43.363.000 40.467.000 2.896.000 41.286.000 2.077.000

TOTAL 4.568.440.000 4.102.818.000 465.622.000 3.352.212.000 1.216.228.000

Page 231: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PODER EXECUTIVO (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

1100 GOVERNADORIA DO ESTADO 28.777.000 9.000 28.786.0001300 VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000 2.625.0001400 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 28.200.000 20.882.000 49.082.0001500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 16.014.0001600 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.0001700 SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000 19.902.0001800 SECRETARIA DAS CIDADES 78.155.000 53.588.000 131.743.0001900 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 16.055.000 16.055.0002000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 16.956.000 16.956.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 7.276.000 50.384.000 57.660.0002200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 85.297.000 1.220.252.000 1.000 1.305.550.0002300 SECRETARIA DA FAZENDA 500.000 186.441.000 1.236.182.000 1.423.123.0002400 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.000 9.387.000 9.388.0002500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 141.543.000 10.531.000 152.074.0002600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 18.727.000 18.727.0002700 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 14.360.000 304.888.000 373.712.000 692.960.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.0002900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 13.562.000 564.071.000 577.633.0003000 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.0003100 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO

DISTRITO FEDERAL 2.000 2.062.000 2.064.0003200 SECRETARIA DA JUSTIÇA 43.363.000 43.363.000

TOTAL 340.696.000 2.596.958.000 1.630.786.000 4.568.440.000

Page 232: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 28.783.000 28.774.000 9.000 28.612.000 171.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.000 1.000 1.000

81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 28.786.000 28.777.000 9.000 28.615.000 171.000

Page 233: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1101 - GABINETE DO GOVERNADOR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 8.360.000 8.360.000 8.357.000 3.000

TOTAL 8.360.000 8.360.000 8.357.000 3.000

Page 234: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1101 - GABINETE DO GOVERNADOR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 8.360.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000

0412130192.538 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-GAB.GOVERNADOR 2.000 2.000 1.000 1.000

ADMINISTRACAO GERAL 8.358.000PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000

0412240024.002 GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 8.358.000 8.356.000 2.000

TOTAL 8.360.000 8.360.000 8.357.000 3.000

Page 235: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1101 - GABINETE DO GOVERNADOR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

28.786.000 8.360.000 04 -ADMINISTRACAO

8.360.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

2.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

2.000

122 - ADMINISTRACAOGERAL

8.358.000 4002 - PROGRAMA GESTÃO ECOORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUAL

8.358.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121

3019

3019 2538

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-GAB.GOVERNADORAÇÃO REALIZADA

2.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 121 3019 2538 4 Investimentos 00 1.000

04 122

4002

4002 4002

PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUAL

ATIVIDADESGESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUALAÇÃO REALIZADA

8.358.000

8.358.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 7.865.000

04 122 4002 4002 3 Outras Despesas Correntes 00 491.000

04 122 4002 4002 4 Investimentos 00 1.000

04 122 4002 4002 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 8.360.000 7.865.000 492.000 2.000 1.000

Page 236: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1101 - GABINETE DO GOVERNADOR R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 8.360.000 7.865.000 492.000 2.000 1.000

Page 237: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.532.000 6.532.000 6.458.000 74.000

TOTAL 6.532.000 6.532.000 6.458.000 74.000

Page 238: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 6.532.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 72.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 5.000

0412130192.466 PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÃO EMPROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL 2.000 2.000 2.000

0412130192.513 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GECONI 3.000 3.000 3.000

PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 92.0000412130202.131 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 67.000 67.000 19.000 48.000

ADMINISTRACAO GERAL 6.435.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.435.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.435.000 6.435.000 6.414.000 21.000CONTROLE INTERNO 25.000PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 92.000

0412430202.219 GOIÁS TRANSPARENTE 15.000 15.000 10.000 5.0000412430202.451 PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

ESTADUAL 10.000 10.000 10.000

TOTAL 6.532.000 6.532.000 6.458.000 74.000

Page 239: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

28.786.000 6.532.000 04 -ADMINISTRACAO

6.532.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

72.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

5.000

122 - ADMINISTRACAOGERAL

6.435.000 3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS -PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO EGESTÃO

92.000

124 - CONTROLEINTERNO

25.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

6.435.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121

3019

3019 2466

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS ECERTIFICAÇÃO EM PROGRAMA DE QUALIDADE TOTALUNIDADE CERTIFICADA

5.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

04 121 3019 2513 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GECONIAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 3.000

04 121

3020

3020 2131

PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO

ATIVIDADESAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGEAÇÃO EXECUTADA

92.000

3.332.000 3 Outras Despesas Correntes 00 19.000

04 121 3020 2131 4 Investimentos 00 48.000

04 124 3020 2219 GOIÁS TRANSPARENTEPALESTRA REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 124 3020 2219 4 Investimentos 00 5.000

04 124 3020 2451 PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA ALTAADMINISTRAÇÃO ESTADUALCAMPANHA REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

6.435.000

Page 240: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 6.102.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 312.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 20.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.532.000 6.102.000 356.000 73.000 1.000

TOTAL 6.532.000 6.102.000 356.000 73.000 1.000

Page 241: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.933.000 6.924.000 9.000 6.886.000 47.000

TOTAL 6.933.000 6.924.000 9.000 6.886.000 47.000

Page 242: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 6.924.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000

0412130192.492 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GABINETE MILITAR 2.000 2.000 2.000

ADMINISTRACAO GERAL 6.922.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.922.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.922.000 6.922.000 6.875.000 47.000PREVIDENCIA SOCIAL 9.000

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 9.000ENCARGOS ESPECIAIS 9.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 9.000 9.000 9.000

TOTAL 6.933.000 6.933.000 6.886.000 47.000

Page 243: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

28.786.000 6.933.000 04 -ADMINISTRACAO

6.924.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

2.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 9.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

9.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

6.922.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

2.000

272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

9.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

6.922.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

9.000

310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 9.000

04 121

3019

3019 2492

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETE MILITARAÇÃO REALIZADA

2.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

6.922.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.474.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 2.401.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 46.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

Page 244: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.933.000 4.483.000 2.403.000 46.000 1.000

TOTAL 6.933.000 4.483.000 2.403.000 46.000 1.000

Page 245: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 5.350.000 5.350.000 5.321.000 29.000

TOTAL 5.350.000 5.350.000 5.321.000 29.000

Page 246: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 5.350.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000

0412130192.491 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GABINETE CIVIL 2.000 2.000 2.000

ADMINISTRACAO GERAL 5.348.000PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS EATOS REGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000

0412240034.003 ELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOSREGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000 5.348.000 5.319.000 29.000

TOTAL 5.350.000 5.350.000 5.321.000 29.000

Page 247: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

28.786.000 5.350.000 04 -ADMINISTRACAO

5.350.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

2.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

2.000

122 - ADMINISTRACAOGERAL

5.348.000 4003 - PROGRAMA ELBORAÇÃOREVISÃO E ENCAMINHAMENTODE NORMAS E ATOSREGULAMENTARES E LEGAIS

5.348.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121

3019

3019 2491

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETE CIVILAÇÃO REALIZADA

2.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

04 122

4003

4003 4003

PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO EENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOSREGULAMENTARES E LEGAIS

ATIVIDADESELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DENORMAS E ATOS REGULAMENTARES E LEGAISDESPESA REALIZADA

5.348.000

5.348.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.600.000

04 122 4003 4003 3 Outras Despesas Correntes 00 719.000

04 122 4003 4003 4 Investimentos 00 28.000

04 122 4003 4003 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 5.350.000 4.600.000 721.000 28.000 1.000

Page 248: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 5.350.000 4.600.000 721.000 28.000 1.000

Page 249: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.481.000 1.481.000 1.470.000 11.000

TOTAL 1.481.000 1.481.000 1.470.000 11.000

Page 250: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 1.481.000ADMINISTRACAO GERAL 1.481.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.481.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.481.000 1.481.000 1.470.000 11.000

TOTAL 1.481.000 1.481.000 1.470.000 11.000

Page 251: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

28.786.000 1.481.000 04 -ADMINISTRACAO

1.481.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.481.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

1.481.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

1.481.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.171.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 299.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 10.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.481.000 1.171.000 299.000 10.000 1.000

TOTAL 1.481.000 1.171.000 299.000 10.000 1.000

Page 252: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 127.000 127.000 120.000 7.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.000 1.000 1.000

81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 130.000 130.000 123.000 7.000

Page 253: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

EDUCACAO 130.000ADMINISTRACAO GERAL 130.000PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000

1212240084.008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 127.000 3.000 123.000 7.000

TOTAL 130.000 127.000 3.000 123.000 7.000

Page 254: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

28.786.000 130.000 12 - EDUCACAO 130.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

130.000 4008 - PROGRAMA DEMANUTENÇÃO DO CONSELHOESTADUAL DE EDUCAÇÃO

130.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 122

4008

4008 4008

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHOESTADUAL DE EDUCAÇÃO

ATIVIDADESMANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DEEDUCAÇÃOAÇÃO REALIZADA

130.000

130.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000

12 122 4008 4008 3 Outras Despesas Correntes 00 119.000

12 122 4008 4008 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 4008 4008 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000

12 122 4008 4008 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

12 122 4008 4008 4 Investimentos 00 7.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 127.000 1.000 119.000 7.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

1.000 1.000

81 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOS

1.000 1.000

Page 255: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

MUNICIPAIS

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

1.000 1.000

TOTAL 130.000 1.000 122.000 7.000

Page 256: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000

TOTAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000

Page 257: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO

1301 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000

TOTAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000

Page 258: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO

1301 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 2.625.000ADMINISTRACAO GERAL 2.625.000PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

2.625.0000412240054.005 APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000

TOTAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000

Page 259: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE: 1301 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

2.625.000 2.625.000 04 -ADMINISTRACAO

2.625.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

2.625.000 4005 - PROGRAMA APOIO AGESTÃO E COORDENAÇÃO DOGOVERNO ESTADUAL

2.625.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

4005

4005 4005

PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DOGOVERNO ESTADUAL

ATIVIDADESAPOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUALAPOIO PRESTADO

2.625.000

2.625.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 2.295.000

04 122 4005 4005 3 Outras Despesas Correntes 00 319.000

04 122 4005 4005 4 Investimentos 00 10.000

04 122 4005 4005 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 2.625.000 2.295.000 319.000 10.000 1.000

TOTAL 2.625.000 2.295.000 319.000 10.000 1.000

Page 260: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 49.082.000 28.200.000 20.882.000 41.382.000 7.700.000

TOTAL 49.082.000 28.200.000 20.882.000 41.382.000 7.700.000

Page 261: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 49.082.000 28.200.000 20.882.000 41.382.000 7.700.000

TOTAL 49.082.000 28.200.000 20.882.000 41.382.000 7.700.000

Page 262: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

JUDICIARIA 28.190.000ADMINISTRACAO GERAL 28.190.000PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA ESTADUAL 28.190.000

0212240064.006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL 28.190.000 28.190.000 26.490.000 1.700.000

ADMINISTRACAO 10.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000

0412130192.520 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-PGE 10.000 10.000 10.000

ENCARGOS ESPECIAIS 20.882.000OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 20.882.000ENCARGOS ESPECIAIS 20.882.000

2884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 20.882.000 20.882.000 14.882.000 6.000.000

TOTAL 49.082.000 49.082.000 41.382.000 7.700.000

Page 263: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

UNIDADE: 1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

51.552.000 49.082.000 02 - JUDICIARIA 28.190.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

10.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 20.882.000

04 -ADMINISTRACAO

10.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

28.190.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

10.000

28 - ENCARGOSESPECIAIS

20.882.000 846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS

20.882.000 4006 - PROGRAMA DE DEFESADOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL

28.190.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

28 846

0000

0000 7005

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS JUDICIÁRIOSENCARGO REALIZADO

20.882.000

57.897.000 3 Outras Despesas Correntes 00 14.882.000

28 846 0000 7005 4 Investimentos 00 1.000.000

28 846 0000 7005 5 Inversões Financeiras 00 5.000.000

04 121

3019

3019 2520

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-PGEAÇÃO REALIZADA

10.000

10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

02 122

4006

4006 4006

PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

ATIVIDADESDEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUALAÇÃO EXECUTADA

28.190.000

28.190.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 25.290.000

02 122 4006 4006 3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000

02 122 4006 4006 4 Investimentos 00 200.000

02 122 4006 4006 5 Inversões Financeiras 00 1.500.000

Page 264: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

UNIDADE: 1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 49.082.000 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000

TOTAL 49.082.000 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000

Page 265: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 11.563.000 11.563.000 11.459.000 104.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

1.000 1.000 1.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.450.000 4.450.000 4.128.000 322.000

TOTAL 16.014.000 16.014.000 15.588.000 426.000

Page 266: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 11.563.000 11.563.000 11.459.000 104.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

1.000 1.000 1.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.450.000 4.450.000 4.128.000 322.000

TOTAL 16.014.000 16.014.000 15.588.000 426.000

Page 267: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 9.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 9.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 9.000

0412130192.500 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SET 9.000 9.000 9.000

TRABALHO 16.005.000ADMINISTRACAO GERAL 10.390.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.390.000

1112240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 10.390.000 10.390.000 10.289.000 101.000PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 640.000PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2.580.000

1133110062.003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 640.000 2.000 638.000 581.000 59.000EMPREGABILIDADE 4.973.000

1133310062.001 ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGER 3.000 1.000 2.000 2.000 1.0001133310062.004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO 2.000 2.000 1.000 1.0001133310062.005 INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO 1.931.000 2.000 1.929.000 1.667.000 264.0001133310062.006 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 2.000 1.000 1.000 2.000

PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓAVANÇAR 3.035.000

1133310772.135 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - PRÓ-AVANCAR 1.000 1.000 1.0001133310772.136 CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO E

DOENÇA PROFISSIONAIS 1.000 1.000 1.0001133310772.138 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ 2.876.000 1.000.000 1.876.000 2.876.0001133310772.139 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DO PETI 2.000 1.000 1.000 2.0001133310772.140 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 40

ANOS 151.000 150.000 1.000 151.0001133310772.453 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DA RENDA

CIDADÃ - TRABALHO SEM FOME 2.000 1.000 1.000 2.0001133310772.612 CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2.000 1.000 1.000 2.000

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.000

Page 268: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2.580.0001157110062.002 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DE TRABALHO 2.000 1.000 1.000 2.000

TOTAL 16.014.000 11.563.000 4.451.000 15.588.000 426.000

Page 269: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

UNIDADE: 1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

16.014.000 16.014.000 04 -ADMINISTRACAO

9.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

9.000 1006 - PROGRAMAATENDIMENTO AOTRABALHADOR - SINE

2.580.000

11 - TRABALHO 16.005.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

10.390.000 1077 - PROGRAMAQUALIFICAÇÃO PROFISSIONALP/ A EMPREGABILIDADE - PRÓAVANÇAR

3.035.000

331 - PROTECAO EBENEFICIOS AOTRABALHADOR

640.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

9.000

333 - EMPREGABILIDADE 4.973.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

10.390.000

571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO

2.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

11 333

1006

1006 2001

PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINEATIVIDADES

ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGERTRABALHADOR ATENDIDO

2.580.000

3.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 333 1006 2001 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

11 333 1006 2001 4 Investimentos 80 1.000

11 571 1006 2002 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DETRABALHODOMICÍLIO PESQUISADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 571 1006 2002 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

11 331 1006 2003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGOTRABALHADOR ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 331 1006 2003 3 Outras Despesas Correntes 80 580.000

Page 270: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

UNIDADE: 1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

11 331 1006 2003 4 Investimentos 00 1.000

11 331 1006 2003 4 Investimentos 80 58.000

11 333 1006 2004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADORAUTÔNOMOTRABALHADOR RECOLOCADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 333 1006 2004 4 Investimentos 00 1.000

11 333 1006 2005 INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADODE TRABALHOTRABALHADOR RECOLOCADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 333 1006 2005 3 Outras Despesas Correntes 80 1.666.000

11 333 1006 2005 4 Investimentos 00 1.000

11 333 1006 2005 4 Investimentos 80 263.000

11 333 1006 2006 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHOJOVEM COLOCADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 333 1006 2006 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

11 333

1077

1077 2135

PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ AEMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR

ATIVIDADESCAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - PRÓ-AVANCARPESSOA QUALIFICADA

3.035.000

1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 333 1077 2136 CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DETRABALHO E DOENÇA PROFISSIONAISPESSOA QUALIFICADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 333 1077 2138 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQPESSOA QUALIFICADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

11 333 1077 2138 3 Outras Despesas Correntes 80 1.876.000

11 333 1077 2139 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DASFAMÍLIAS DO PETIPESSOA QUALIFICADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 333 1077 2139 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

11 333 1077 2140 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COMIDADE ACIMA DE 40 ANOS

3 Outras Despesas Correntes 00 150.000

Page 271: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

UNIDADE: 1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

PESSOA QUALIFICADA

11 333 1077 2140 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

11 333 1077 2453 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DASFAMÍLIAS DA RENDA CIDADÃ - TRABALHO SEM FOMEPESSOA QUALIFICADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 333 1077 2453 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

11 333 1077 2612 CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONALPESSOA QUALIFICADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 333 1077 2612 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

04 121

3019

3019 2500

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SETAÇÃO REALIZADA

9.000

9.000 3 Outras Despesas Correntes 00 9.000

11 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

10.390.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 8.790.000

11 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.499.000

11 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000

11 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 11.563.000 8.790.000 2.669.000 103.000 1.000

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

1.000 1.000

Page 272: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

UNIDADE: 1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

4.450.000 4.128.000 322.000

TOTAL 16.014.000 8.790.000 6.798.000 425.000 1.000

Page 273: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000

TOTAL 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000

Page 274: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000

TOTAL 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000

Page 275: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

COMERCIO E SERVICOS 3.910.000COMERCIO EXTERIOR 3.910.000PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS 1.310.000

2369310522.177 BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 60.000 60.000 60.0002369310522.178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 30.000 30.000 30.0002369310522.220 ARRANJOS PRODUTIVOS 150.000 150.000 150.0002369310522.221 COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO 101.000 101.000 101.0002369310522.222 MISSÕES COMERCIAIS 492.000 492.000 492.0002369310522.223 SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOS 322.000 322.000 322.0002369310522.462 INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS 155.000 155.000 155.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000

2369330192.511 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECOMEX 10.000 10.000 10.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.590.0002369340014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.590.000 2.590.000 2.559.000 31.000

TOTAL 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000

Page 276: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

UNIDADE: 1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

3.910.000 3.910.000 23 - COMERCIO ESERVICOS

3.910.000 693 - COMERCIOEXTERIOR

3.910.000 1052 - PROGRAMA GOIAS SEMFRONTEIRAS PARA EXPORTARMAIS

1.310.000

3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

10.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

2.590.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

23 693

1052

1052 2177

PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARAEXPORTAR MAIS

ATIVIDADESBANCO DE DADOS DO EXPORTADORATENDIMENTO REALIZADO

1.310.000

60.000 4 Investimentos 00 60.000

23 693 1052 2178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOREMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO

4 Investimentos 00 30.000

23 693 1052 2220 ARRANJOS PRODUTIVOSARRANJOS PRODUTIVOS FORMATADOS

3 Outras Despesas Correntes 00 150.000

23 693 1052 2221 COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃOCOOPERATIVA/CONSÓRCIO CONSTITUÍDO

3 Outras Despesas Correntes 00 101.000

23 693 1052 2222 MISSÕES COMERCIAISMISSÃO COMERCIAL REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 492.000

23 693 1052 2223 SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOSSEMINÁRIO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 322.000

23 693 1052 2462 INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICRO EPEQUENAS EMPRESASEMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 155.000

23 693

3019

3019 2511

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECOMEX

10.000

10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

Page 277: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

UNIDADE: 1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

IMPLANTAÇÃO REALIZADA

23 693

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

2.590.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 2.060.000

23 693 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 499.000

23 693 4001 4001 4 Investimentos 00 30.000

23 693 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 3.910.000 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000

TOTAL 3.910.000 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000

Page 278: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000

TOTAL 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000

Page 279: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO

1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000

TOTAL 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000

Page 280: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO

1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 19.902.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000

0412130192.498 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA 2.000 2.000 1.000 1.000

ADMINISTRACAO GERAL 19.900.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000

0412210412.303 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL 2.000 2.000 1.000 1.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 16.948.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 16.948.000 16.948.000 16.847.000 101.000PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO 1.350.000

0412240114.011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA 1.350.000 1.350.000 1.250.000 100.000

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DASESMERALDAS 1.600.000

0412240124.012 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 1.600.000 1.500.000 100.000

TOTAL 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000

Page 281: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO

UNIDADE: 1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

19.902.000 19.902.000 04 -ADMINISTRACAO

19.902.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

2.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

2.000

122 - ADMINISTRACAOGERAL

19.900.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

2.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

16.948.000

4011 - PROGRAMA DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO CENTRO ADMINISTRATIVO

1.350.000

4012 - PROGRAMA DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO PALÁCIO DAS ESMERALDAS

1.600.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

1041

1041 2303

PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES

CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DEINCLUSÃO SOCIALAÇÃO REALIZADA

2.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 1041 2303 4 Investimentos 00 1.000

04 121

3019

3019 2498

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECRETARIAGERAL DA GOVERNADORIAAÇÃO REALIZADA

2.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 121 3019 2498 4 Investimentos 00 1.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

16.948.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 15.402.000

Page 282: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO

UNIDADE: 1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.445.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

04 122

4011

4011 4011

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOCENTRO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADESMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PEDROLUDOVICO TEIXEIRAAÇÃO REALIZADA

1.350.000

1.350.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.250.000

04 122 4011 4011 4 Investimentos 00 100.000

04 122

4012

4012 4012

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPALÁCIO DAS ESMERALDAS

ATIVIDADESMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DASESMERALDASAÇÃO REALIZADA

1.600.000

1.600.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000

04 122 4012 4012 4 Investimentos 00 100.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 19.902.000 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000

TOTAL 19.902.000 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000

Page 283: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 102.327.000 51.754.000 50.573.000 43.629.000 58.698.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

3.000.000 3.000.000 3.000.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 26.416.000 26.401.000 15.000 26.416.000

TOTAL 131.743.000 78.155.000 53.588.000 46.629.000 85.114.000

Page 284: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 102.327.000 51.754.000 50.573.000 43.629.000 58.698.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

3.000.000 3.000.000 3.000.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 26.416.000 26.401.000 15.000 26.416.000

TOTAL 131.743.000 78.155.000 53.588.000 46.629.000 85.114.000

Page 285: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 16.302.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000

0412130192.503 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECID 10.000 10.000 10.000

ADMINISTRACAO GERAL 16.292.000PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 31.812.000

0412210792.126 COORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA A RMG 1.202.000 1.201.000 1.000 1.200.000 2.0000412210792.128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 1.901.000 1.900.000 1.000 1.800.000 101.0000412210792.458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL -

RMG 3.201.000 3.200.000 1.000 3.000.000 201.0000412210792.582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E GEOPROCESSAMENTO DA RMG

3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.0000412210792.630 TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA) 3.000 3.000 3.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.483.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.483.000 6.483.000 6.382.000 101.000

URBANISMO 53.957.000INFRA-ESTRUTURA URBANA 40.243.000PROGRAMA ÁGUA VIDA 29.320.000

1545110042.095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 433.000 432.000 1.000 293.000 140.000PROGRAMA MORADA NOVA 33.098.000

1545110691.027 CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS 20.307.000 20.306.000 1.000 5.000 20.302.0001545110692.583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 502.000 501.000 1.000 1.000 501.000

PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 31.812.000

1545110792.129 MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DE TRANSPORTE DA RMG 19.001.000 19.000.000 1.000 11.000.000 8.001.000SERVICOS URBANOS 7.004.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 7.004.000

1545210331.070 PLANO DIRETOR 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.000

Page 286: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

1545210331.071 PROJETOS ESPECIAIS 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.000TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 5.959.000PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDANA RMG - METRO 5.959.000

1545310632.172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕES CONTINGENCIAIS 4.458.000 4.457.000 1.000 1.457.000 3.001.0001545310632.173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOS TRANSPORTES COM

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1.501.000 1.500.000 1.000 300.000 1.201.000PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 751.000PROGRAMA MORADA NOVA 33.098.000

1554110692.163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA HABITAÇÃO 751.000 750.000 1.000 100.000 651.000HABITACAO 11.538.000

HABITACAO URBANA 11.538.0001648210691.217 CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS

SANCIONADAS) 3.940.000 3.940.000 1.910.000 2.030.0001648210692.158 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOS 1.972.000 1.971.000 1.000 1.000 1.971.0001648210692.162 HABITAR LEGAL 3.624.000 3.623.000 1.000 3.618.000 6.0001648210692.164 QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA A POPULAÇÃO

CARENTE 2.002.000 2.001.000 1.000 2.000.000 2.000SANEAMENTO 46.944.000

SANEAMENTO BASICO URBANO 46.944.000PROGRAMA ÁGUA VIDA 29.320.000

1751210041.200 IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 6.884.000 2.493.000 4.391.000 1.000 6.883.0001751210041.014 ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 20.001.000 2.001.000 18.000.000 1.000 20.000.0001751210041.015 IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMAS SANITÁRIO E DE

TRATAMENTO DE ÁGUA 2.002.000 2.001.000 1.000 1.000 2.001.000PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPO 6.045.000

1751210491.044 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6.005.000 2.005.000 4.000.000 1.000 6.004.0001751210492.183 CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃO FÓRUM DO LIXO E

CIDADANIA 40.000 39.000 1.000 38.000 2.000PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DEPRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.004.000

Page 287: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

1751210551.111 AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDO ESTAÇÃO DETRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETA 1.002.000 1.001.000 1.000 1.000 1.001.000

1751210551.112 AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIÂNIA 1.002.000 1.001.000 1.000 1.000 1.001.000PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DEABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO 10.008.000

1751210561.009 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTO NOS MAIORESMUNICÍPIOS DE GOIÁS 3.002.000 3.001.000 1.000 1.000 3.001.000

1751210561.010 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOSMAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS 4.002.000 4.001.000 1.000 1.000 4.001.000

1751210561.012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DODF 2.502.000 2.501.000 1.000 1.000 2.501.000

1751210561.013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUASLINDAS 502.000 501.000 1.000 1.000 501.000

TRANSPORTE 3.002.000TRANSPORTE RODOVIARIO 3.002.000PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 31.812.000

2678210792.605 TRANSPORTE CIDADÃO 3.002.000 1.000 3.001.000 3.001.000 1.000

TOTAL 131.743.000 102.327.000 29.416.000 46.629.000 85.114.000

Page 288: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

132.498.000 131.743.000 04 -ADMINISTRACAO

16.302.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

10.000 1004 - PROGRAMA ÁGUA VIDA 29.320.000

15 - URBANISMO 53.957.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

16.292.000 1033 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO

7.004.000

16 - HABITACAO 11.538.000 451 - INFRA-ESTRUTURAURBANA

40.243.000 1049 - PROGRAMA GOIÁS JOGALIMPO

6.045.000

17 - SANEAMENTO 46.944.000 452 - SERVICOSURBANOS

7.004.000 1055 - PROGRAMAIMPLANTAÇÃO DA ETE DEGOIÂNIA E MEDIDAS DEPRESERVAÇÃO DO MEIOAMBIENTE

2.004.000

26 - TRANSPORTE 3.002.000 453 - TRANSPORTESCOLETIVOS URBANOS

5.959.000 1056 - PROGRAMAIMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DESISTEMAS DE ABASTECIMENTODE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

10.008.000

482 - HABITACAOURBANA

11.538.000 1063 - PROGRAMAINTERVENÇÃO URBANAP/MELHORIA DA QUALIDADE DEVIDA NA RMG - METRO

5.959.000

512 - SANEAMENTOBASICO URBANO

46.944.000 1069 - PROGRAMA MORADANOVA

33.098.000

541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL

751.000 1079 - PROGRAMA REGIÃOMETROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

31.812.000

782 - TRANSPORTERODOVIARIO

3.002.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

10.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

6.483.000

Page 289: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

17 512

1004

1004 1014

PROGRAMA ÁGUA VIDAPROJETOS

ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOSSISTEMA IMPLANTADO

29.320.000

20.001.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1004 1014 4 Investimentos 00 2.000.000

17 512 1004 1014 4 Investimentos 80 18.000.000

17 512 1004 1015 IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMASSANITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUADOMICÍLIO PESQUISADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1004 1015 4 Investimentos 00 2.000.000

17 512 1004 1015 4 Investimentos 80 1.000

17 512 1004 1200 IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DEESGOTO SANITÁRIOSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1004 1200 4 Investimentos 00 2.492.000

17 512 1004 1200 4 Investimentos 80 4.391.000

15 451 1004 2095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTOPESQUISA REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 293.000

15 451 1004 2095 4 Investimentos 00 139.000

15 451 1004 2095 4 Investimentos 80 1.000

15 452

1033

1033 1070

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO

PROJETOSPLANO DIRETORPROJETO EXECUTADO

7.004.000

3.502.000 3 Outras Despesas Correntes 00 3.500.000

15 452 1033 1070 4 Investimentos 00 1.000

15 452 1033 1070 4 Investimentos 80 1.000

15 452 1033 1071 PROJETOS ESPECIAISPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 3.500.000

15 452 1033 1071 4 Investimentos 00 1.000

15 452 1033 1071 4 Investimentos 80 1.000

Page 290: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

17 512

1049

1049 1044

PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPOPROJETOS

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSSÓLIDOSMUNICÍPIO ATENDIDO

6.045.000

6.005.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1049 1044 4 Investimentos 00 2.004.000

17 512 1049 1044 4 Investimentos 80 4.000.000

17 512 1049 2183 CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃOFÓRUM DO LIXO E CIDADANIACURSO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 38.000

17 512 1049 2183 4 Investimentos 00 1.000

17 512 1049 2183 4 Investimentos 80 1.000

17 512

1055

1055 1111

PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA EMEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

PROJETOSAMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDOESTAÇÃO DE TRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETAPOPULAÇÃO ATENDIDA

2.004.000

1.002.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1055 1111 4 Investimentos 00 1.000.000

17 512 1055 1111 4 Investimentos 80 1.000

17 512 1055 1112 AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO DE GOIÂNIAPOPULAÇÃO ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1055 1112 4 Investimentos 00 1.000.000

17 512 1055 1112 4 Investimentos 80 1.000

17 512

1056

1056 1009

PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMASDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

PROJETOSIMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTONOS MAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁSPOPULAÇÃO ATENDIDA

10.008.000

3.002.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1056 1009 4 Investimentos 00 3.000.000

17 512 1056 1009 4 Investimentos 80 1.000

Page 291: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

17 512 1056 1010 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DEESGOTO NOS MAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁSESTAÇÃO IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1056 1010 4 Investimentos 00 4.000.000

17 512 1056 1010 4 Investimentos 80 1.000

17 512 1056 1012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOSMUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DFPOPULAÇÃO ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1056 1012 4 Investimentos 00 2.500.000

17 512 1056 1012 4 Investimentos 80 1.000

17 512 1056 1013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOMUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDASPOPULAÇÃO ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

17 512 1056 1013 4 Investimentos 00 500.000

17 512 1056 1013 4 Investimentos 80 1.000

15 453

1063

1063 2172

PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DAQUALIDADE DE VIDA NA RMG - METRO

ATIVIDADESINTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕESCONTINGENCIAISKIT INSTALADO

5.959.000

5.458.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.457.000

15 453 1063 2172 4 Investimentos 00 3.000.000

15 453 1063 2172 4 Investimentos 80 1.000

15 453 1063 2173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOSTRANSPORTES COM FORTALECIMENTOINSTITUCIONALPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

15 453 1063 2173 4 Investimentos 00 1.200.000

15 453 1063 2173 4 Investimentos 80 1.000

15 451

1069

1069 1027

PROGRAMA MORADA NOVAPROJETOS

CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIASFAMÍLIA BENEFICIADA

33.098.000

20.307.000 3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

Page 292: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

15 451 1069 1027 4 Investimentos 00 20.301.000

15 451 1069 1027 4 Investimentos 80 1.000

16 482 1069 1217 CONCESSÃO DE CHEQUESMORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDASSANCIONADAS)FAMÍLIA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.910.000

16 482 1069 1217 4 Investimentos 00 2.030.000

16 482 1069 2158 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOSFAMÍLIA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

16 482 1069 2158 4 Investimentos 00 1.970.000

16 482 1069 2158 4 Investimentos 80 1.000

16 482 1069 2162 HABITAR LEGALFAMÍLIA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 3.618.000

16 482 1069 2162 4 Investimentos 00 5.000

16 482 1069 2162 4 Investimentos 80 1.000

15 541 1069 2163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NAHABITAÇÃOPESQUISA REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

15 541 1069 2163 4 Investimentos 00 650.000

15 541 1069 2163 4 Investimentos 80 1.000

16 482 1069 2164 QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAISPARA A POPULAÇÃO CARENTEFAMÍLIA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000

16 482 1069 2164 4 Investimentos 00 1.000

16 482 1069 2164 4 Investimentos 80 1.000

15 451 1069 2583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOFAMÍLIA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

15 451 1069 2583 4 Investimentos 00 500.000

15 451 1069 2583 4 Investimentos 80 1.000

Page 293: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

1079

1079 2126

PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

ATIVIDADESCOORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA ARMGCOORDENAÇÃO REALIZADA

31.812.000

1.202.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000

04 122 1079 2126 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1079 2126 4 Investimentos 80 1.000

04 122 1079 2128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METRÓPOLECONTEMPORÂNEAGERENCIAMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.800.000

04 122 1079 2128 4 Investimentos 00 100.000

04 122 1079 2128 4 Investimentos 80 1.000

15 451 1079 2129 MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DE TRANSPORTEDA RMGSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 11.000.000

15 451 1079 2129 4 Investimentos 00 8.000.000

15 451 1079 2129 4 Investimentos 80 1.000

04 122 1079 2458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EORDENAMENTO TERRITORIAL - RMGPLANO ELABORADO/IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 3.000.000

04 122 1079 2458 4 Investimentos 00 200.000

04 122 1079 2458 4 Investimentos 80 1.000

04 122 1079 2582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO EGEOPROCESSAMENTO DA RMGPROJETO ELABORADO

3 Outras Despesas Correntes 00 3.500.000

04 122 1079 2582 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1079 2582 4 Investimentos 80 1.000

26 782 1079 2605 TRANSPORTE CIDADÃOTARIFAS PAGAS

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

26 782 1079 2605 3 Outras Despesas Correntes 50 3.000.000

Page 294: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

26 782 1079 2605 4 Investimentos 80 1.000

04 122 1079 2630 TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA)UNIDADE ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 3.000

04 121

3019

3019 2503

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECIDAÇÃO REALIZADA

10.000

10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

6.483.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.382.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 102.327.000 4.382.000 39.247.000 58.697.000 1.000

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

3.000.000 3.000.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

26.416.000 26.416.000

TOTAL 131.743.000 4.382.000 42.247.000 85.113.000 1.000

Page 295: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 16.052.000 16.052.000 15.951.000 101.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 3.000

TOTAL 16.055.000 16.055.000 15.954.000 101.000

Page 296: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 16.052.000 16.052.000 15.951.000 101.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 3.000

TOTAL 16.055.000 16.055.000 15.954.000 101.000

Page 297: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 11.459.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000

0412130192.497 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEC DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2.000 2.000 2.000

ADMINISTRACAO GERAL 11.457.000PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE 4.300.000

0412210532.218 GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 4.300.000 4.300.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.157.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 7.157.000 7.157.000 7.056.000 101.000ASSISTENCIA SOCIAL 2.002.000

ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.002.000PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DERISCO 2.002.000

0824410782.118 CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DE ATENÇÃO EPROTEÇÃO A MULHER 350.000 350.000 350.000

0824410782.120 IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DA REDE DE ATENÇÃO AMULHER 200.000 200.000 200.000

0824410782.432 IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO A MULHER/CENTRO DE REF. E UNDMUNICIPAIS 701.000 700.000 1.000 701.000

0824410782.433 PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 751.000 750.000 1.000 751.000EDUCACAO 1.500.000

ENSINO MEDIO 1.500.000PROGRAMA DA JUVENTUDE 2.050.000

1236210122.037 BOLSA CURSINHO 1.500.000 1.500.000 1.500.000DIREITOS DA CIDADANIA 1.094.000

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 1.094.0001442210122.036 AGENDA JOVEM 120.000 120.000 120.0001442210122.038 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 150.000 150.000 150.0001442210122.039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 80.000 80.000 80.000

Page 298: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

1442210122.040 FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO E SEMINÁRIOS 200.000 200.000 200.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 544.000

1442210412.452 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO NEGRA - IGUALDADERACIAL 544.000 543.000 1.000 544.000

TOTAL 16.055.000 16.052.000 3.000 15.954.000 101.000

Page 299: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNIDADE: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

16.055.000 16.055.000 04 -ADMINISTRACAO

11.459.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

2.000 1012 - PROGRAMA DAJUVENTUDE

2.050.000

08 - ASSISTENCIASOCIAL

2.002.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

11.457.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

544.000

12 - EDUCACAO 1.500.000 244 - ASSISTENCIACOMUNITARIA

2.002.000 1053 - PROGRAMA GOVERNOITINERANTE

4.300.000

14 - DIREITOS DACIDADANIA

1.094.000 362 - ENSINO MEDIO 1.500.000 1078 - PROGRAMA REDE DEATENÇÃO E PROTEÇÃO AMULHER EM SITUAÇÃO DERISCO

2.002.000

422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS

1.094.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

2.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

7.157.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

14 422

1012

1012 2036

PROGRAMA DA JUVENTUDEATIVIDADES

AGENDA JOVEMEVENTO REALIZADO

2.050.000

120.000 3 Outras Despesas Correntes 00 120.000

12 362 1012 2037 BOLSA CURSINHOBOLSA CONCEDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000

14 422 1012 2038 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEJUVENTUDEAÇÃO FORTALECIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 150.000

14 422 1012 2039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDEENCONTRO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 80.000

14 422 1012 2040 FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO E SEMINÁRIOSCURSO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

Page 300: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNIDADE: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

14 422

1041

1041 2452

PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO NEGRA -IGUALDADE RACIALPESSOA ATENDIDA

544.000

544.000 3 Outras Despesas Correntes 00 543.000

14 422 1041 2452 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 122

1053

1053 2218

PROGRAMA GOVERNO ITINERANTEATIVIDADES

GOVERNO ITINERANTEPESSOA ATENDIDA

4.300.000

4.300.000 3 Outras Despesas Correntes 00 4.300.000

08 244

1078

1078 2118

PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO AMULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO

ATIVIDADESCAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DEATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHEREVENTO REALIZADO

2.002.000

350.000 3 Outras Despesas Correntes 00 350.000

08 244 1078 2120 IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DAREDE DE ATENÇÃO A MULHERSERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

08 244 1078 2432 IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO AMULHER/CENTRO DE REF. E UND MUNICIPAISUNIDADE IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 700.000

08 244 1078 2432 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

08 244 1078 2433 PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA AMULHERPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 750.000

08 244 1078 2433 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 121

3019

3019 2497

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEC DE ASSUNTOSINSTITUCIONAISAÇÃO REALIZADA

2.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

7.157.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 6.334.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 722.000

Page 301: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

UNIDADE: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 16.052.000 6.334.000 9.617.000 100.000 1.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

3.000 3.000

TOTAL 16.055.000 6.334.000 9.620.000 100.000 1.000

Page 302: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 14.153.000 14.153.000 12.480.000 1.673.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.801.000 2.801.000 2.505.000 296.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 16.956.000 16.956.000 14.986.000 1.970.000

Page 303: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 14.153.000 14.153.000 12.480.000 1.673.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.801.000 2.801.000 2.505.000 296.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 16.956.000 16.956.000 14.986.000 1.970.000

Page 304: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 50.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 50.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 50.000

0412130192.496 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEAGRO 50.000 50.000 50.000

AGRICULTURA 16.906.000ADMINISTRACAO GERAL 8.361.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.361.000

2012240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 8.361.000 8.361.000 8.160.000 201.000TECNOLOGIA DA INFORMACAO 160.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000

2012610092.022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 160.000 160.000 80.000 80.000COMUNICACAO SOCIAL 1.205.000

2013110092.014 PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOS TÉCNICOS E PROMOCIONAIS 1.205.000 1.205.000 1.204.000 1.000PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 746.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000

2060110032.391 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 74.000 70.000 4.000 52.000 22.0002060110032.567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOS

AGRICULTORES FAMILIARES 239.000 150.000 89.000 188.000 51.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000

2060110092.383 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS 101.000 100.000 1.000 101.0002060110092.411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 332.000 330.000 2.000 271.000 61.000

PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 774.0002060210092.019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 322.000 320.000 2.000 261.000 61.0002060210092.024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA 452.000 450.000 2.000 351.000 101.000

ABASTECIMENTO 4.000.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000

2060510032.386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DE OLERÍCOLAS EFRUTÍCOLAS 172.000 170.000 2.000 170.000 2.000

Page 305: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

2060510032.388 LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS 3.727.000 1.477.000 2.250.000 3.727.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000

2060510092.017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E DAOLERICULTURA 101.000 100.000 1.000 101.000

EXTENSAO RURAL 1.538.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000

2060610032.389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 1.012.000 1.010.000 2.000 11.000 1.001.0002060610032.393 PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS / CAPACITAÇÃO / CRÉDITO 526.000 80.000 446.000 208.000 318.000

PROMOCAO INDUSTRIAL 122.0002066110032.392 APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 122.000 120.000 2.000 51.000 71.000

TOTAL 16.956.000 14.153.000 2.803.000 14.986.000 1.970.000

Page 306: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

18.422.000 16.956.000 04 -ADMINISTRACAO

50.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

50.000 1003 - PROGRAMAAGROFAMILIAR

5.872.000

20 - AGRICULTURA 16.906.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

8.361.000 1009 - PROGRAMA CELEIRONOVO

2.673.000

126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO

160.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

50.000

131 - COMUNICACAOSOCIAL

1.205.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

8.361.000

601 - PROMOCAO DAPRODUCAO VEGETAL

746.000

602 - PROMOCAO DAPRODUCAO ANIMAL

774.000

605 - ABASTECIMENTO 4.000.000

606 - EXTENSAO RURAL 1.538.000

661 - PROMOCAOINDUSTRIAL

122.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

20 605

1003

1003 2386

PROGRAMA AGROFAMILIARATIVIDADES

HORTASCOMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLASFAMÍLIA BENEFICIADA

5.872.000

172.000 3 Outras Despesas Correntes 00 169.000

20 605 1003 2386 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 605 1003 2386 4 Investimentos 00 1.000

20 605 1003 2386 4 Investimentos 80 1.000

Page 307: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

20 605 1003 2388 LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIADE ALIMENTOSALIMENTO PRODUZIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.477.000

20 605 1003 2388 3 Outras Despesas Correntes 80 2.250.000

20 606 1003 2389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOSMÁQUINA E/OU EQUIPAMENTO CONCEDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

20 606 1003 2389 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 606 1003 2389 4 Investimentos 00 1.000.000

20 606 1003 2389 4 Investimentos 80 1.000

20 601 1003 2391 DESENVOLVIMENTO FLORESTALPRODUTOR BENEFICIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

20 601 1003 2391 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 601 1003 2391 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

20 601 1003 2391 4 Investimentos 00 20.000

20 601 1003 2391 4 Investimentos 80 1.000

20 601 1003 2391 4 Investimentos 82 1.000

20 661 1003 2392 APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃOAGROINDÚSTRIA IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

20 661 1003 2392 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 661 1003 2392 4 Investimentos 00 70.000

20 661 1003 2392 4 Investimentos 80 1.000

20 606 1003 2393 PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS /CAPACITAÇÃO / CRÉDITOAGRICULTOR BENEFICIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

20 606 1003 2393 3 Outras Despesas Correntes 80 158.000

20 606 1003 2393 4 Investimentos 00 30.000

20 606 1003 2393 4 Investimentos 80 288.000

20 601 1003 2567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

Page 308: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARESPESSOA BENEFICIADA

20 601 1003 2567 3 Outras Despesas Correntes 80 88.000

20 601 1003 2567 4 Investimentos 00 50.000

20 601 1003 2567 4 Investimentos 80 1.000

20 131

1009

1009 2014

PROGRAMA CELEIRO NOVOATIVIDADES

PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOS TÉCNICOSE PROMOCIONAISEVENTO PROMOVIDO

2.673.000

1.205.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.204.000

20 131 1009 2014 4 Investimentos 00 1.000

20 605 1009 2017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAFRUTICULTURA E DA OLERICULTURAPESSOA CAPACITADA

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

20 605 1009 2017 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 602 1009 2019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADESPESSOA CAPACITADA

3 Outras Despesas Correntes 00 260.000

20 602 1009 2019 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 602 1009 2019 4 Investimentos 00 60.000

20 602 1009 2019 4 Investimentos 80 1.000

20 126 1009 2022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGROACESSO AO SISTEMA

3 Outras Despesas Correntes 00 80.000

20 126 1009 2022 4 Investimentos 00 80.000

20 602 1009 2024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAPECUÁRIACARNE PRODUZIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 350.000

20 602 1009 2024 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 602 1009 2024 4 Investimentos 00 100.000

20 602 1009 2024 4 Investimentos 80 1.000

20 601 1009 2383 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

Page 309: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

ORGÂNICOSPRODUTOR ASSISTIDO

20 601 1009 2383 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 601 1009 2411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLAGRÃO PRODUZIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 270.000

20 601 1009 2411 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 601 1009 2411 4 Investimentos 00 60.000

20 601 1009 2411 4 Investimentos 80 1.000

04 121

3019

3019 2496

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEAGROIMPLANTAÇÃO REALIZADA

50.000

50.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

20 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

8.361.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 6.960.000

20 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000

20 122 4001 4001 4 Investimentos 00 200.000

20 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 14.153.000 6.960.000 5.520.000 1.672.000 1.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.801.000 2.505.000 296.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

2.000 1.000 1.000

Page 310: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 16.956.000 6.960.000 8.026.000 1.969.000 1.000

Page 311: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 50.904.000 2.176.000 48.728.000 48.592.000 2.312.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 6.756.000 5.100.000 1.656.000 1.341.000 5.415.000

TOTAL 57.660.000 7.276.000 50.384.000 49.933.000 7.727.000

Page 312: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 50.904.000 2.176.000 48.728.000 48.592.000 2.312.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 6.756.000 5.100.000 1.656.000 1.341.000 5.415.000

TOTAL 57.660.000 7.276.000 50.384.000 49.933.000 7.727.000

Page 313: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 2.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000

0412130192.499 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECID 2.000 2.000 1.000 1.000

ASSISTENCIA SOCIAL 750.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 209.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.000

0812810412.295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES -ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.000 13.000 31.000 13.000 31.000

PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 13.865.000

0812810752.154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 165.000 15.000 150.000 165.000ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 8.000PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 8.000

0824210912.107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000824210912.584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE

POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 533.000PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 13.865.000

0824310752.153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 55.000 5.000 50.000 55.0000824310752.155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 154.000 14.000 140.000 22.000 132.0000824310752.156 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/ A

INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIA 324.000 124.000 200.000 224.000 100.000DIREITOS DA CIDADANIA 56.908.000

ADMINISTRACAO GERAL 33.096.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 33.096.000

1412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 33.096.000 33.096.000 32.616.000 480.000EMPREGABILIDADE 13.167.000

Page 314: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 13.865.000

1433310752.141 TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 13.167.000 13.167.000 13.167.000CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 10.645.000PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITOCOM A LEI 10.645.000

1442110811.024 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DEINTERNAÇÃO E SEMI LIBERDADE 7.276.000 2.176.000 5.100.000 687.000 6.589.000

1442110812.115 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTIVOSDAS MED. SÓCIO-EDUCATIVOS 500.000 170.000 330.000 400.000 100.000

1442110812.427 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 400.000 220.000 180.000 250.000 150.0001442110812.428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO AO

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2.469.000 1.898.000 571.000 2.329.000 140.000

TOTAL 57.660.000 50.904.000 6.756.000 49.933.000 7.727.000

Page 315: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

420.777.000 57.660.000 04 -ADMINISTRACAO

2.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

2.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

44.000

08 - ASSISTENCIASOCIAL

750.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

33.096.000 1075 - PROGRAMA PROMOÇÃO EDEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

13.865.000

14 - DIREITOS DACIDADANIA

56.908.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS

209.000 1081 - PROGRAMAREINTEGRAÇÃO SOCIAL DOADOLESCENTE EM CONFLITOCOM A LEI

10.645.000

242 - ASSISTENCIA AOPORTADOR DEDEFICIENCIA

8.000 1091 - PROGRAMA DE ATENÇÃOAO DEFICIENTE

8.000

243 - ASSISTENCIA ACRIANCA E AOADOLESCENTE

533.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

2.000

333 - EMPREGABILIDADE 13.167.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

33.096.000

421 - CUSTODIA EREINTEGRACAO SOCIAL

10.645.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

08 128

1041

1041 2295

PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIALPESSOA CAPACITADA

44.000

44.000 3 Outras Despesas Correntes 00 4.000

08 128 1041 2295 3 Outras Despesas Correntes 80 9.000

08 128 1041 2295 4 Investimentos 00 9.000

08 128 1041 2295 4 Investimentos 80 22.000

1075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA 13.865.000

Page 316: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

14 333 1075 2141CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADESTRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOJOVEM COLOCADO

13.167.000 3 Outras Despesas Correntes 00 13.167.000

08 243 1075 2153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVASAGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

08 243 1075 2153 3 Outras Despesas Correntes 80 50.000

08 128 1075 2154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESINSTITUCIONAISPESSOA CAPACITADA

3 Outras Despesas Correntes 00 15.000

08 128 1075 2154 3 Outras Despesas Correntes 80 150.000

08 243 1075 2155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DECONSELHOSCONSELHO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

08 243 1075 2155 3 Outras Despesas Correntes 80 20.000

08 243 1075 2155 4 Investimentos 00 12.000

08 243 1075 2155 4 Investimentos 80 120.000

08 243 1075 2156 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DEINFORMAÇÃO P/ A INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIABASE DE DADOS ESTRUTURADA

3 Outras Despesas Correntes 00 74.000

08 243 1075 2156 3 Outras Despesas Correntes 80 150.000

08 243 1075 2156 4 Investimentos 00 50.000

08 243 1075 2156 4 Investimentos 80 50.000

14 421

1081

1081 1024

PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

PROJETOSCONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EEQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO ESEMI LIBERDADEUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA

10.645.000

7.276.000 3 Outras Despesas Correntes 00 687.000

14 421 1081 1024 4 Investimentos 00 1.489.000

14 421 1081 1024 4 Investimentos 80 5.100.000

Page 317: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

14 421 1081 2115 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES EAGENTES EXECUTIVOS DAS MED.SÓCIO-EDUCATIVOSPESSOA CAPACITADA

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

14 421 1081 2115 3 Outras Despesas Correntes 80 300.000

14 421 1081 2115 4 Investimentos 00 70.000

14 421 1081 2115 4 Investimentos 80 30.000

14 421 1081 2427 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVASMUNICÍPIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 160.000

14 421 1081 2427 3 Outras Despesas Correntes 80 90.000

14 421 1081 2427 4 Investimentos 00 60.000

14 421 1081 2427 4 Investimentos 80 90.000

14 421 1081 2428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DEATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COMA LEIUNIDADE MANTIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.759.000

14 421 1081 2428 3 Outras Despesas Correntes 80 570.000

14 421 1081 2428 4 Investimentos 00 139.000

14 421 1081 2428 4 Investimentos 80 1.000

08 242

1091

1091 2107

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTEATIVIDADES

ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIADEFICIENTE ATENDIDO

8.000

4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

08 242 1091 2107 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

08 242 1091 2107 4 Investimentos 00 1.000

08 242 1091 2107 4 Investimentos 80 1.000

08 242 1091 2584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AODEFICIENTEPESSOAS CAPACITADAS

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

Page 318: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

08 242 1091 2584 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

08 242 1091 2584 4 Investimentos 00 1.000

08 242 1091 2584 4 Investimentos 80 1.000

04 121

3019

3019 2499

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECIDAÇÃO REALIZADA

2.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 121 3019 2499 4 Investimentos 00 1.000

14 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

33.096.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 25.307.000

14 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 7.309.000

14 122 4001 4001 4 Investimentos 00 479.000

14 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 50.904.000 25.307.000 23.285.000 2.311.000 1.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

6.756.000 1.341.000 5.415.000

TOTAL 57.660.000 25.307.000 24.626.000 7.726.000 1.000

Page 319: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 466.659.000 51.941.000 414.717.000 1.000 399.800.000 66.859.000

08 RECURSOS DO FUNDEF (LEI FEDERAL NR 9.424/96) 665.558.000 13.962.000 651.596.000 637.504.000 28.054.000

09 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - COTA FEDERAL 18.325.000 18.325.000 18.323.000 2.000

16 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL 35.538.000 5.327.000 30.211.000 25.160.000 10.378.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

97.899.000 97.899.000 97.899.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 21.568.000 14.067.000 7.501.000 7.494.000 14.074.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.000 3.000 2.000 1.000

TOTAL 1.305.550.000 85.297.000 1.220.252.000 1.000 1.186.182.000 119.368.000

Page 320: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 466.659.000 51.941.000 414.717.000 1.000 399.800.000 66.859.000

08 RECURSOS DO FUNDEF (LEI FEDERAL NR 9.424/96) 665.558.000 13.962.000 651.596.000 637.504.000 28.054.000

09 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - COTA FEDERAL 18.325.000 18.325.000 18.323.000 2.000

16 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL 35.538.000 5.327.000 30.211.000 25.160.000 10.378.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

97.899.000 97.899.000 97.899.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 21.568.000 14.067.000 7.501.000 7.494.000 14.074.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.000 3.000 2.000 1.000

TOTAL 1.305.550.000 85.297.000 1.220.252.000 1.000 1.186.182.000 119.368.000

Page 321: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

EDUCACAO 1.305.550.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 37.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 37.000

1212130192.495 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SE 37.000 37.000 37.000

ADMINISTRACAO GERAL 1.232.882.000PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA 115.002.000

1212210382.299 APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DE ALUNOS DE 07 A 17ANOS-SALÁRIO ESCOLA 115.002.000 37.101.000 77.901.000 115.002.000

PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.0001212210401.063 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNID. DE ENS.

FND/MED/ ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS 51.391.000 44.255.000 7.136.000 1.246.000 50.145.0001212210401.064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINO

FNS/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS EDUCACIONAIS 15.818.000 8.889.000 6.929.000 15.818.0001212210402.238 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS

DIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA ENSINOFUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJA 1.308.000 1.306.000 2.000 304.000 1.004.000

1212210402.243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINOFUND/ESPEC./MÉDIO/ED. INFANTIL E EJA 38.507.000 38.506.000 1.000 38.507.000

1212210402.244 MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DA REDE FÍSICA DOENSINO FUND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS 10.102.000 10.100.000 2.000 9.001.000 1.101.000

1212210402.621 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 32.151.000 32.149.000 2.000 8.850.000 23.301.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000

1212210602.197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 100.000 99.000 1.000 100.0001212210602.199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETO VIVA E REVIVA 800.000 799.000 1.000 800.0001212210602.202 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 4.423.000 4.421.000 2.000 3.661.000 762.0001212210602.204 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/O TRANSP. ESCOLAR E

SALÁRIO EDUCAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DA REDE 22.580.000 7.000 22.573.000 22.575.000 5.000PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO 46.838.000

1212230151.219 AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDA SANCIONADA) 82.000 82.000 82.0001212230152.255 APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS 12.174.000 12.174.000 10.268.000 1.906.0001212230152.256 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 893.000 891.000 2.000 871.000 22.000

Page 322: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

1212230152.257 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 152.000 150.000 2.000 148.000 4.000

1212230152.259 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOSIGE - ESCOLA 2.501.000 2.501.000 2.443.000 58.000

1212230152.262 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDE DAS UNDESCOLARES 296.000 294.000 2.000 292.000 4.000

1212230152.264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLARES EREGIONAIS 30.740.000 30.738.000 2.000 21.491.000 9.249.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 893.862.0001212240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 893.862.000 893.861.000 1.000 884.778.000 9.084.000

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 25.985.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000

1212810602.201 PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DE CIDADANIA/ESCOLA ABERTA 761.000 760.000 1.000 761.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 29.309.000

1212830112.309 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NOENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 7.284.000 5.989.000 1.295.000 7.284.000

1212830112.310 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTES ADMINISTRATIVOS 4.000.000 4.000.000 4.000.0001212830112.412 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINO FND/ESP/MÉDIO/EJA E

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 13.940.000 13.940.000 13.940.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 1.000

1227200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 1.000 1.000 1.000ENSINO FUNDAMENTAL 16.946.000PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.000

1236110402.239 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE - ACELERA GOIÁS 5.499.000 5.498.000 1.000 4.694.000 805.0001236110402.240 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO

FUNDAMENTAL 5.358.000 5.357.000 1.000 5.358.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000

1236110602.200 MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL 2.004.000 2.004.000 2.001.000 3.000

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 29.309.000

Page 323: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

1236130112.308 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENSINOFUNDAM/ESPECIAL 4.085.000 4.017.000 68.000 4.085.000

ENSINO MEDIO 22.022.000PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.000

1236210401.209 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 18.006.000 18.004.000 2.000 12.003.000 6.003.0001236210402.245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIO 1.058.000 500.000 558.000 1.058.000

PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.0001236210602.196 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL 2.958.000 1.276.000 1.682.000 2.958.000

ENSINO PROFISSIONAL 833.000PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.000

1236310402.242 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃOPROFISSIONAL 833.000 731.000 102.000 821.000 12.000

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 5.100.0001236610402.103 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS 5.100.000 3.900.000 1.200.000 5.100.000EDUCACAO ESPECIAL 1.744.000

1236710402.241 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO ESPECIAL 1.744.000 1.743.000 1.000 1.744.000

TOTAL 1.305.550.000 1.186.080.000 119.470.000 1.186.182.000 119.368.000

Page 324: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

1.305.550.000 1.305.550.000 12 - EDUCACAO 1.305.550.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

37.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.000

122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.232.882.000 1038 - PROGRAMAEDUCACIONAL SALÁRIOESCOLA

115.002.000

128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS

25.985.000 1040 - PROGRAMA ESCOLA QUEQUEREMOS

186.875.000

272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

1.000 1060 - PROGRAMA INTEGRAÇÃOESCOLA E COMUNIDADE

33.626.000

361 - ENSINOFUNDAMENTAL

16.946.000 3011 - PROGRAMADESENVOLVIMENTO EVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

29.309.000

362 - ENSINO MEDIO 22.022.000 3015 - PROGRAMA GESTÃO EAVALIAÇÃO

46.838.000

363 - ENSINOPROFISSIONAL

833.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

37.000

366 - EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS

5.100.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

893.862.000

367 - EDUCACAOESPECIAL

1.744.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

1.000

310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000

12 122

1038

1038 2299

PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLAATIVIDADES

APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DEALUNOS DE 07 A 17 ANOS-SALÁRIO ESCOLAFAMÍLIA BENEFICIADA

115.002.000

115.002.000 3 Outras Despesas Correntes 00 37.101.000

Page 325: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 122 1038 2299 3 Outras Despesas Correntes 50 77.899.000

12 122 1038 2299 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 1038 2299 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

12 122

1040

1040 1063

PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOSPROJETOS

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E ADEQUAÇÃODAS UNID. DE ENS. FND/MED/ ESP/PROF/EJA EPRÉDIOS PÚBLICOSUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA

186.875.000

51.391.000 3 Outras Despesas Correntes 00 700.000

12 122 1040 1063 3 Outras Despesas Correntes 08 200.000

12 122 1040 1063 3 Outras Despesas Correntes 16 345.000

12 122 1040 1063 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 1040 1063 4 Investimentos 00 27.670.000

12 122 1040 1063 4 Investimentos 08 10.760.000

12 122 1040 1063 4 Investimentos 16 4.580.000

12 122 1040 1063 4 Investimentos 80 7.135.000

12 122 1040 1064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINOFNS/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS EDUCACIONAISUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA

4 Investimentos 00 5.489.000

12 122 1040 1064 4 Investimentos 08 3.000.000

12 122 1040 1064 4 Investimentos 16 400.000

12 122 1040 1064 4 Investimentos 80 6.929.000

12 362 1040 1209 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 12.000.000

12 362 1040 1209 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000

12 362 1040 1209 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000

12 362 1040 1209 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 362 1040 1209 4 Investimentos 00 6.000.000

Page 326: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 362 1040 1209 4 Investimentos 08 1.000

12 362 1040 1209 4 Investimentos 16 1.000

12 362 1040 1209 4 Investimentos 80 1.000

12 366 1040 2103 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSALUNO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 2.500.000

12 366 1040 2103 3 Outras Despesas Correntes 08 400.000

12 366 1040 2103 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000.000

12 366 1040 2103 3 Outras Despesas Correntes 80 1.200.000

12 122 1040 2238 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROSDIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA ENSINOFUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJAALUNO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

12 122 1040 2238 3 Outras Despesas Correntes 08 300.000

12 122 1040 2238 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000

12 122 1040 2238 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000

12 122 1040 2238 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 1040 2238 4 Investimentos 00 1.000

12 122 1040 2238 4 Investimentos 08 1.000.000

12 122 1040 2238 4 Investimentos 09 1.000

12 122 1040 2238 4 Investimentos 16 1.000

12 122 1040 2238 4 Investimentos 80 1.000

12 361 1040 2239 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE -ACELERA GOIÁSALUNO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 159.000

12 361 1040 2239 3 Outras Despesas Correntes 08 2.300.000

12 361 1040 2239 3 Outras Despesas Correntes 16 2.234.000

12 361 1040 2239 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

Page 327: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 361 1040 2239 4 Investimentos 08 805.000

12 361 1040 2240 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DOENSINO FUNDAMENTALALUNO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

12 361 1040 2240 3 Outras Despesas Correntes 08 2.858.000

12 361 1040 2240 3 Outras Despesas Correntes 16 2.199.000

12 361 1040 2240 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 367 1040 2241 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DOENSINO ESPECIALALUNO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 299.000

12 367 1040 2241 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000.000

12 367 1040 2241 3 Outras Despesas Correntes 16 444.000

12 367 1040 2241 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 363 1040 2242 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAEDUCAÇÃO PROFISSIONALSERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 719.000

12 363 1040 2242 3 Outras Despesas Correntes 80 102.000

12 363 1040 2242 4 Investimentos 00 12.000

12 122 1040 2243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINOFUND/ESPEC./MÉDIO/ED. INFANTIL E EJAALUNO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 20.186.000

12 122 1040 2243 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000

12 122 1040 2243 3 Outras Despesas Correntes 09 18.318.000

12 122 1040 2243 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000

12 122 1040 2243 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 1040 2244 MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DAREDE FÍSICA DO ENSINO FUND/MED/ESP/PROF/EJA EPRÉDIOS PÚBLICOSUNIDADE ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000.000

12 122 1040 2244 3 Outras Despesas Correntes 08 3.000.000

Page 328: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 122 1040 2244 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000.000

12 122 1040 2244 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 1040 2244 4 Investimentos 00 495.000

12 122 1040 2244 4 Investimentos 08 370.000

12 122 1040 2244 4 Investimentos 16 235.000

12 122 1040 2244 4 Investimentos 80 1.000

12 362 1040 2245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIOALUNO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 498.000

12 362 1040 2245 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000

12 362 1040 2245 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000

12 362 1040 2245 3 Outras Despesas Correntes 80 558.000

12 122 1040 2621 ESCOLA DE TEMPO INTEGRALALUNO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 5.300.000

12 122 1040 2621 3 Outras Despesas Correntes 08 1.948.000

12 122 1040 2621 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000

12 122 1040 2621 3 Outras Despesas Correntes 16 1.600.000

12 122 1040 2621 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 1040 2621 4 Investimentos 00 15.000.000

12 122 1040 2621 4 Investimentos 08 5.000.000

12 122 1040 2621 4 Investimentos 16 3.300.000

12 122 1040 2621 4 Investimentos 80 1.000

12 362

1060

1060 2196

PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADEATIVIDADES

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTAGONISMOJUVENILALUNO ATENDIDO

33.626.000

2.958.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.274.000

12 362 1060 2196 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000

Page 329: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 362 1060 2196 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000

12 362 1060 2196 3 Outras Despesas Correntes 80 1.682.000

12 122 1060 2197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃOAMBIENTALUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 16.000

12 122 1060 2197 3 Outras Despesas Correntes 08 23.000

12 122 1060 2197 3 Outras Despesas Correntes 16 60.000

12 122 1060 2197 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 1060 2199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETO VIVAE REVIVAUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

12 122 1060 2199 3 Outras Despesas Correntes 08 149.000

12 122 1060 2199 3 Outras Despesas Correntes 16 450.000

12 122 1060 2199 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 361 1060 2200 MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EPRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTALTURMA MUNICIPALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

12 361 1060 2200 3 Outras Despesas Correntes 08 2.000.000

12 361 1060 2200 4 Investimentos 00 1.000

12 361 1060 2200 4 Investimentos 08 1.000

12 361 1060 2200 4 Investimentos 16 1.000

12 128 1060 2201 PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DECIDADANIA/ESCOLA ABERTAUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 160.000

12 128 1060 2201 3 Outras Despesas Correntes 08 520.000

12 128 1060 2201 3 Outras Despesas Correntes 16 80.000

12 128 1060 2201 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 1060 2202 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTISALUNO BENEFICIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.900.000

Page 330: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 122 1060 2202 3 Outras Despesas Correntes 08 1.700.000

12 122 1060 2202 3 Outras Despesas Correntes 16 60.000

12 122 1060 2202 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 1060 2202 4 Investimentos 00 700.000

12 122 1060 2202 4 Investimentos 08 60.000

12 122 1060 2202 4 Investimentos 16 1.000

12 122 1060 2202 4 Investimentos 80 1.000

12 122 1060 2204 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/OTRANSP. ESCOLAR E SALÁRIO EDUCAÇÃO P/MANUTENÇÃO DA REDEALUNO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000

12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000

12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000

12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 50 20.000.000

12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 80 2.570.000

12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

12 122 1060 2204 4 Investimentos 00 1.000

12 122 1060 2204 4 Investimentos 08 1.000

12 122 1060 2204 4 Investimentos 16 1.000

12 122 1060 2204 4 Investimentos 80 1.000

12 122 1060 2204 4 Investimentos 82 1.000

12 361

3011

3011 2308

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃOPROFISSIONAL

ATIVIDADESFORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NOENSINO FUNDAM/ESPECIALPROFISSIONAL CAPACITADO

29.309.000

4.085.000 3 Outras Despesas Correntes 00 304.000

Page 331: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 361 3011 2308 3 Outras Despesas Correntes 08 3.043.000

12 361 3011 2308 3 Outras Despesas Correntes 16 670.000

12 361 3011 2308 3 Outras Despesas Correntes 80 68.000

12 128 3011 2309 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NOENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO PROFISSIONALPROFISSIONAL CAPACITADO

3 Outras Despesas Correntes 00 3.974.000

12 128 3011 2309 3 Outras Despesas Correntes 08 1.391.000

12 128 3011 2309 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000

12 128 3011 2309 3 Outras Despesas Correntes 16 623.000

12 128 3011 2309 3 Outras Despesas Correntes 80 1.295.000

12 128 3011 2310 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTESADMINISTRATIVOSSERVIDOR CAPACITADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

12 128 3011 2310 3 Outras Despesas Correntes 08 2.000.000

12 128 3011 2310 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000.000

12 128 3011 2412 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINOFND/ESP/MÉDIO/EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONALPROFESSOR HABILITADO

3 Outras Despesas Correntes 00 4.757.000

12 128 3011 2412 3 Outras Despesas Correntes 08 6.690.000

12 128 3011 2412 3 Outras Despesas Correntes 16 2.493.000

12 122

3015

3015 1219

PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃOPROJETOS

AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDASANCIONADA)UNIDADE ATENDIDA

46.838.000

82.000 4 Investimentos 00 82.000

12 122 3015 2255 APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVASE PEDAGÓGICASSERVIÇO VIABILIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 5.031.000

12 122 3015 2255 3 Outras Despesas Correntes 08 4.025.000

12 122 3015 2255 3 Outras Despesas Correntes 16 1.212.000

Page 332: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 122 3015 2255 4 Investimentos 00 740.000

12 122 3015 2255 4 Investimentos 08 1.000.000

12 122 3015 2255 4 Investimentos 16 166.000

12 122 3015 2256 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DEAVALIAÇÃO EDUCACIONALAVALIAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 337.000

12 122 3015 2256 3 Outras Despesas Correntes 08 142.000

12 122 3015 2256 3 Outras Despesas Correntes 16 391.000

12 122 3015 2256 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 3015 2256 4 Investimentos 00 20.000

12 122 3015 2256 4 Investimentos 08 1.000

12 122 3015 2256 4 Investimentos 80 1.000

12 122 3015 2257 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DEAVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOAVALIAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 42.000

12 122 3015 2257 3 Outras Despesas Correntes 08 63.000

12 122 3015 2257 3 Outras Despesas Correntes 16 42.000

12 122 3015 2257 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 3015 2257 4 Investimentos 00 1.000

12 122 3015 2257 4 Investimentos 08 1.000

12 122 3015 2257 4 Investimentos 16 1.000

12 122 3015 2257 4 Investimentos 80 1.000

12 122 3015 2259 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DO SIGE - ESCOLASIGE-ESCOLA IMPLEMENTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 695.000

12 122 3015 2259 3 Outras Despesas Correntes 08 1.024.000

12 122 3015 2259 3 Outras Despesas Correntes 16 724.000

Page 333: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 122 3015 2259 4 Investimentos 00 1.000

12 122 3015 2259 4 Investimentos 08 28.000

12 122 3015 2259 4 Investimentos 16 29.000

12 122 3015 2262 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃODO PDE DAS UND ESCOLARESPDE IMPLEMENTADO E AVALIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 12.000

12 122 3015 2262 3 Outras Despesas Correntes 08 217.000

12 122 3015 2262 3 Outras Despesas Correntes 16 62.000

12 122 3015 2262 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 3015 2262 4 Investimentos 00 1.000

12 122 3015 2262 4 Investimentos 08 1.000

12 122 3015 2262 4 Investimentos 16 1.000

12 122 3015 2262 4 Investimentos 80 1.000

12 122 3015 2264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADESESCOLARES E REGIONAISUNIDADE BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 10.690.000

12 122 3015 2264 3 Outras Despesas Correntes 08 2.433.000

12 122 3015 2264 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000

12 122 3015 2264 3 Outras Despesas Correntes 16 8.366.000

12 122 3015 2264 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

12 122 3015 2264 4 Investimentos 00 6.562.000

12 122 3015 2264 4 Investimentos 08 1.025.000

12 122 3015 2264 4 Investimentos 09 1.000

12 122 3015 2264 4 Investimentos 16 1.660.000

12 122 3015 2264 4 Investimentos 80 1.000

3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

37.000

Page 334: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 121 3019 2495 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEAÇÃO REALIZADA

37.000 3 Outras Despesas Correntes 00 37.000

12 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

893.862.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 211.318.000

12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 08 548.360.000

12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 80 1.000

12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 73.287.000

12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 08 51.713.000

12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 16 99.000

12 122 4001 4001 4 Investimentos 00 4.082.000

12 122 4001 4001 4 Investimentos 08 5.000.000

12 122 4001 4001 4 Investimentos 16 1.000

12 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 466.659.000 211.319.000 188.481.000 66.858.000 1.000

08 - RECURSOS DO FUNDEF (LEIFEDERAL NR 9.424/96)

665.558.000 548.360.000 89.144.000 28.054.000

09 - COTA-PARTE DO SALARIOEDUCACAO - COTA FEDERAL

18.325.000 18.323.000 2.000

16 - COTA-PARTE DOSALARIO-EDUCACAO - COTAESTADUAL

35.538.000 25.160.000 10.378.000

Page 335: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

97.899.000 97.899.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

21.568.000 1.000 7.493.000 14.074.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

3.000 2.000 1.000

TOTAL 1.305.550.000 759.680.000 426.502.000 119.367.000 1.000

Page 336: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.310.466.000 500.000 186.441.000 1.123.525.000 948.279.000 362.187.000

04 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOSAUTOMOTORES - IPVA 112.657.000 112.657.000 112.657.000

TOTAL 1.423.123.000 500.000 186.441.000 1.236.182.000 1.060.936.000 362.187.000

Page 337: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 190.236.000 500.000 186.441.000 3.295.000 187.212.000 3.024.000

TOTAL 190.236.000 500.000 186.441.000 3.295.000 187.212.000 3.024.000

Page 338: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 186.941.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 150.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 150.000

0412130192.502 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEFAZ 150.000 150.000 150.000

ADMINISTRACAO GERAL 185.178.000PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 1.285.000

0412230062.357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.234.000 1.234.000 214.000 1.020.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000

0412230092.343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA, FISCAL/GERENCIAL E INFORMÁTICA 8.302.000 8.302.000 7.802.000 500.000

0412230092.344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DE TRABALHO 200.000 200.000 200.000PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 1.632.000

0412230171.058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DASEFAZ 500.000 500.000 500.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 174.942.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 174.942.000 174.942.000 174.441.000 501.000

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 51.000PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 1.285.000

0412330062.355 GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇAS ESTADUAIS 51.000 51.000 50.000 1.000NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.562.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000

0412530092.342 APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E O RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO 430.000 430.000 430.000PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 1.632.000

0412530172.055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 50.000 50.000 50.0000412530172.211 APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 50.000 50.000 50.0000412530172.212 APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 400.000 400.000 400.0000412530172.214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA

FAZENDA ESTADUAL 32.000 32.000 30.000 2.000

Page 339: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0412530172.215 INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DE IMPOSTOS 600.000 600.000 100.000 500.000PREVIDENCIA SOCIAL 3.295.000

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 3.295.000ENCARGOS ESPECIAIS 3.295.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 3.295.000 3.295.000 3.295.000

TOTAL 190.236.000 190.236.000 187.212.000 3.024.000

Page 340: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

1.444.575.000 190.236.000 04 -ADMINISTRACAO

186.941.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

150.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 3.295.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

3.295.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

185.178.000 3006 - PROGRAMA DE GESTÃODAS FINANÇAS PÚBLICAS

1.285.000

123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA

51.000 3009 - PROGRAMA DEMODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

8.932.000

125 - NORMATIZACAO EFISCALIZACAO

1.562.000 3017 - PROGRAMA INCREMENTODA RECEITA

1.632.000

272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

3.295.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

150.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

174.942.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

3.295.000

310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.295.000

04 123

3006

3006 2355

PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICASATIVIDADES

GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇAS ESTADUAISFINANÇA GERENCIADA

1.285.000

51.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

04 123 3006 2355 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3006 2357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIOIMOBILIÁRIO DO ESTADOPATRIMÔNIO IMOBIL. GER.

3 Outras Despesas Correntes 00 214.000

04 122 3006 2357 4 Investimentos 00 20.000

04 122 3006 2357 5 Inversões Financeiras 00 1.000.000

3009 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000

Page 341: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 125 3009 2342ATIVIDADES

APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E ORELACIONAMENTO COM O CIDADÃOPROCEDIMENTO APERFEIÇOADO

430.000 3 Outras Despesas Correntes 00 430.000

04 122 3009 2343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EMADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL/GERENCIAL EINFORMÁTICAPROCESSO REESTRUTURADO

3 Outras Despesas Correntes 00 7.802.000

04 122 3009 2343 4 Investimentos 00 500.000

04 122 3009 2344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DETRABALHOPROCESSO REESTRUTURADO

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

04 122

3017

3017 1058

PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITAPROJETOS

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEINSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZINSTALAÇÃO CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

1.632.000

500.000 4 Investimentos 00 500.000

04 125 3017 2055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTOEMPRESARIALMEDIDA IMPLEMENTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

04 125 3017 2211 APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIAESTADUALLEGISLAÇÃO APERFEIÇOADA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

04 125 3017 2212 APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIAPROCEDIMENTO APERFEIÇOADO

3 Outras Despesas Correntes 00 400.000

04 125 3017 2214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃODE CRÉDITOS DA FAZENDA ESTADUALCRÉDITO RECUPERADO

3 Outras Despesas Correntes 00 30.000

04 125 3017 2214 4 Investimentos 00 2.000

04 125 3017 2215 INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DEIMPOSTOSCRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

04 125 3017 2215 4 Investimentos 00 500.000

04 121

3019

3019 2502

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES

150.000

150.000 3 Outras Despesas Correntes 00 150.000

Page 342: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEFAZAÇÃO REALIZADA

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

174.942.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 139.441.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 35.000.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 500.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 190.236.000 142.736.000 44.476.000 2.023.000 1.001.000

TOTAL 190.236.000 142.736.000 44.476.000 2.023.000 1.001.000

Page 343: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2302 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 688.162.000 688.162.000 329.000.000 359.162.000

TOTAL 688.162.000 688.162.000 329.000.000 359.162.000

Page 344: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2302 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ENCARGOS ESPECIAIS 688.162.000SERVICO DA DIVIDA INTERNA 641.162.000ENCARGOS ESPECIAIS 688.162.000

2884300007.022 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 641.162.000 641.162.000 300.000.000 341.162.000SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 24.000.000

2884400007.023 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 24.000.000 24.000.000 6.000.000 18.000.000OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.000.000

2884600007.008 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 23.000.000 23.000.000 23.000.000

TOTAL 688.162.000 688.162.000 329.000.000 359.162.000

Page 345: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 2302 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

1.444.575.000 688.162.000 28 - ENCARGOSESPECIAIS

688.162.000 843 - SERVICO DA DIVIDAINTERNA

641.162.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 688.162.000

844 - SERVICO DA DIVIDAEXTERNA

24.000.000

846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS

23.000.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

28 846

0000

0000 7008

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

CONTRIBUIÇÕES AO PASEPAÇÃO EXECUTADA

688.162.000

23.000.000 3 Outras Despesas Correntes 00 23.000.000

28 843 0000 7022 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNAAÇÃO EXECUTADA

2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 300.000.000

28 843 0000 7022 6 Amortização da Dívida Pública 00 341.162.000

28 844 0000 7023 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNAAÇÃO EXECUTADA

2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 6.000.000

28 844 0000 7023 6 Amortização da Dívida Pública 00 18.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 688.162.000 306.000.000 23.000.000 359.162.000

TOTAL 688.162.000 306.000.000 23.000.000 359.162.000

Page 346: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2303 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 414.993.000 414.993.000 414.993.000

04 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOSAUTOMOTORES - IPVA 112.657.000 112.657.000 112.657.000

TOTAL 527.650.000 527.650.000 527.650.000

Page 347: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2303 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

EDUCACAO 1.000ENSINO FUNDAMENTAL 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 527.650.000

1236100007.007 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N. 9.424/96 ) 1.000 1.000 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 527.649.000

TRANSFERENCIAS 527.649.0002884500007.006 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS 527.649.000 527.649.000 527.649.000

TOTAL 527.650.000 527.650.000 527.650.000

Page 348: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 2303 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

1.444.575.000 527.650.000 12 - EDUCACAO 1.000 361 - ENSINOFUNDAMENTAL

1.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 527.650.000

28 - ENCARGOSESPECIAIS

527.649.000 845 - TRANSFERENCIAS 527.649.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

28 845 0000 7006 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOSAÇÃO EXECUTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 414.992.000

28 845 0000 7006 3 Outras Despesas Correntes 04 112.657.000

12 361 0000 7007 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N.9.424/96 )AÇÃO EXECUTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 414.993.000 414.993.000

04 - COTA-PARTE DO IMPOSTOSOBRE A PROPRIEDADE DEVEICULOS AUTOMOTORES -IPVA

112.657.000 112.657.000

TOTAL 527.650.000 527.650.000

Page 349: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2304 - ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 17.075.000 17.075.000 17.074.000 1.000

TOTAL 17.075.000 17.075.000 17.074.000 1.000

Page 350: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2304 - ENCARGOS ESPECIAIS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 14.445.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 17.075.000

0412100007.009 AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 1.000 1.000 1.000ADMINISTRACAO GERAL 17.074.000

0412200007.010 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 5.990.000 5.990.000 5.990.0000412200007.014 ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS 8.454.000 8.454.000 8.454.000

SAUDE 1.510.0001012200007.012 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDE 1.510.000 1.510.000 1.510.000

EDUCACAO 1.120.0001212200007.011 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 1.120.000 1.120.000 1.120.000

TOTAL 17.075.000 17.075.000 17.074.000 1.000

Page 351: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 2304 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

1.444.575.000 17.075.000 04 -ADMINISTRACAO

14.445.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

1.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 17.075.000

10 - SAUDE 1.510.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

17.074.000

12 - EDUCACAO 1.120.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121 0000 7009 AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀS EMPRESASEM LIQUIDAÇÃOAÇÃO EXECUTADA

4 Investimentos 00 1.000

04 122 0000 7010 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EMLIQUIDAÇÃOAÇÃO EXECUTADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.690.000

04 122 0000 7010 3 Outras Despesas Correntes 00 2.300.000

12 122 0000 7011 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃOAÇÃO EXECUTADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 20.000

12 122 0000 7011 3 Outras Despesas Correntes 00 1.100.000

10 122 0000 7012 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDEAÇÃO EXECUTADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 10.000

10 122 0000 7012 3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000

04 122 0000 7014 ENCARGOS ESPECIAIS GERAISAÇÃO EXECUTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 8.454.000

Page 352: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 2304 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 17.075.000 3.720.000 13.354.000 1.000

TOTAL 17.075.000 3.720.000 13.354.000 1.000

Page 353: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 9.384.000 1.000 9.383.000 9.364.000 20.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 3.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 9.388.000 1.000 9.387.000 9.368.000 20.000

Page 354: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 9.384.000 1.000 9.383.000 9.364.000 20.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 3.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 9.388.000 1.000 9.387.000 9.368.000 20.000

Page 355: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 8.786.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 31.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 31.000

0412130192.507 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SIC 31.000 31.000 31.000

ADMINISTRACAO GERAL 8.756.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.755.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 8.755.000 8.755.000 8.749.000 6.000INDUSTRIA 295.000

PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZAGOIÁS 291.000

2212210161.224 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DO DISTRITO AGROINDUSTRIALDE ANÁPOLIS 1.000 1.000 1.000

PROMOCAO INDUSTRIAL 292.0002266110162.068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 289.000 288.000 1.000 289.0002266110162.069 INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIO GOVERNAMENTAL 1.000 1.000 1.000

PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENASEMPRESAS 8.000

2266110182.070 REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 2.000 1.000 1.000 2.000MINERACAO 2.000PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 2.000

2266310262.360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIO FÍSICO 1.000 1.000 1.000

2266310262.361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO 1.000 1.000 1.000

COMERCIO E SERVICOS 307.000PROMOCAO COMERCIAL 301.000PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL 301.000

2369110312.320 EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DE COMPETITIVIDADE 109.000 109.000 96.000 13.0002369110312.321 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E

EVENTOS 192.000 192.000 192.000

Page 356: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

COMERCIALIZACAO 6.000PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENASEMPRESAS 8.000

2369210182.075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAG 3.000 1.000 2.000 3.0002369210182.077 INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTO EMPREENDEDOR 1.000 1.000 1.0002369210182.078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 1.000 1.000 1.0002369210182.079 ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC) 1.000 1.000 1.000

TOTAL 9.388.000 9.384.000 4.000 9.368.000 20.000

Page 357: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

192.367.000 9.388.000 04 -ADMINISTRACAO

8.786.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

31.000 1016 - PROGRAMA DE ATRAÇÃOE PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS

291.000

22 - INDUSTRIA 295.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

8.756.000 1018 - PROGRAMA DECOMPETITIVIDADE E APOIO ASMICRO E PEQUENAS EMPRESAS

8.000

23 - COMERCIO ESERVICOS

307.000 661 - PROMOCAOINDUSTRIAL

292.000 1026 - PROGRAMA DE GEOLOGIAE MINERAÇÃO

2.000

663 - MINERACAO 2.000 1031 - PROGRAMA DEPROMOÇÃO COMERCIAL

301.000

691 - PROMOCAOCOMERCIAL

301.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

31.000

692 - COMERCIALIZACAO 6.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

8.755.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

22 122

1016

1016 1224

PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS

PROJETOSSERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DO DISTRITOAGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLISOBRA CONSTRUÍDA

291.000

1.000 4 Investimentos 00 1.000

22 661 1016 2068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAISGRUPO ESTRUTURADO

3 Outras Despesas Correntes 00 288.000

22 661 1016 2068 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

22 661 1016 2069 INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIOGOVERNAMENTALEMPRESA INSTALADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

22 661

1018

1018 2070

PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICROE PEQUENAS EMPRESAS

ATIVIDADES

8.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

Page 358: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

REGISTRO DE MARCAS E PATENTESMARCA E PATENTE REGISTRADA

22 661 1018 2070 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

23 692 1018 2075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAGPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

23 692 1018 2075 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

23 692 1018 2075 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

23 692 1018 2077 INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTOEMPREENDEDORPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

23 692 1018 2078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOSEMPREENDEDOR FINANCIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

23 692 1018 2079 ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC)EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

22 663

1026

1026 2360

PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃOATIVIDADES

REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIOFÍSICOLEVANTAMENTO REALIZADO

2.000

1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

22 663 1026 2361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICOLEVANTAMENTO DISPONIBILIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

23 691

1031

1031 2320

PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIALATIVIDADES

EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DECOMPETITIVIDADEESTRUTURA IMPLANTADA

301.000

109.000 3 Outras Despesas Correntes 00 96.000

23 691 1031 2320 4 Investimentos 00 13.000

23 691 1031 2321 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DEFEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOSEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 192.000

04 121

3019

3019 2507

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SIC

31.000

31.000 3 Outras Despesas Correntes 00 31.000

Page 359: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

AÇÃO REALIZADA

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

8.755.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 7.524.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.225.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 5.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 9.384.000 7.524.000 1.840.000 19.000 1.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

3.000 3.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

1.000 1.000

TOTAL 9.388.000 7.524.000 1.844.000 19.000 1.000

Page 360: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 54.073.000 43.543.000 10.530.000 10.972.000 43.101.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 98.000.000 98.000.000 98.000.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 152.074.000 141.543.000 10.531.000 10.973.000 141.101.000

Page 361: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 54.073.000 43.543.000 10.530.000 10.972.000 43.101.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 98.000.000 98.000.000 98.000.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 152.074.000 141.543.000 10.531.000 10.973.000 141.101.000

Page 362: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 6.909.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 100.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 100.000

0412130192.504 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEINFRA 100.000 100.000 98.000 2.000

ADMINISTRACAO GERAL 8.251.000PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS 98.000

0412210192.081 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 98.000 98.000 78.000 20.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.711.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.711.000 6.711.000 6.631.000 80.000URBANISMO 3.030.000

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 3.030.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 30.000

1545310232.382 REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO DOENTORNO DO DF 30.000 30.000 2.000 28.000

PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDANA RMG - METRO 3.002.000

1545310631.042 IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSA NORTE-SUL DA RMG- TECN.TRILHOS 1.000.000 1.000.000 200.000 800.000

1545310632.172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕES CONTINGENCIAIS 1.000.000 1.000.000 200.000 800.0001545310632.173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOS TRANSPORTES COM

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1.000.000 1.000.000 200.000 800.000COMUNICACOES 40.000

TELECOMUNICACOES 40.000PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 71.039.000

2472210391.079 TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS 40.000 40.000 40.000ENERGIA 71.049.000

ENERGIA ELETRICA 70.249.0002575210391.072 AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICO 50.000 50.000 49.000 1.000

Page 363: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

2575210391.074 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 62.050.000 14.050.000 48.000.000 50.000 62.000.0002575210391.075 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 3.030.000 3.030.000 30.000 3.000.0002575210391.076 IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS

ESPORTIVAS 5.030.000 5.030.000 30.000 5.000.0002575210391.077 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM COMUNIDADES

ISOLADAS 39.000 39.000 29.000 10.0002575210392.297 ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO 50.000 50.000 50.000

PETROLEO 800.0002575310391.078 INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NO ESTADO 750.000 750.000 50.000 700.000

PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 152.0002575310471.052 IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁS 50.000 50.000 50.000

TRANSPORTE 71.046.000ADMINISTRACAO GERAL 8.251.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 70.942.000

2612210342.561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 1.440.000 1.440.000 1.440.000PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDANA RMG - METRO 3.002.000

2612210632.559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMG 2.000 1.000 1.000 2.000TRANSPORTE AEREO 55.001.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 70.942.000

2678110341.083 ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DOAEROPORTO DE GOIÂNIA 55.001.000 5.001.000 50.000.000 1.000 55.000.000

TRANSPORTE RODOVIARIO 9.201.0002678210341.080 IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES CIDADES 192.000 192.000 192.0002678210341.082 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS E

ESTADUAIS 3.009.000 3.009.000 300.000 2.709.0002678210341.210 CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA - DIVISA GO/MT

(COCALINHO) 6.000.000 6.000.000 1.000.000 5.000.000TRANSPORTE FERROVIARIO 102.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 152.000

Page 364: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

2678310471.050 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE 2.000 2.000 1.000 1.0002678310471.051 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL 100.000 100.000 50.000 50.000

TRANSPORTES ESPECIAIS 5.300.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 70.942.000

2678510341.081 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE 5.100.000 5.100.000 100.000 5.000.0002678510341.084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 100.000 100.000 50.000 50.0002678510342.298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIÁS 100.000 100.000 50.000 50.000

TOTAL 152.074.000 54.073.000 98.001.000 10.973.000 141.101.000

Page 365: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

197.891.000 152.074.000 04 -ADMINISTRACAO

6.909.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

100.000 1019 - PROGRAMA DECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E GERÊNCIA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS

98.000

15 - URBANISMO 3.030.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

8.251.000 1023 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO ENTORNO DODIST. FEDERAL

30.000

24 -COMUNICACOES

40.000 453 - TRANSPORTESCOLETIVOS URBANOS

3.030.000 1034 - PROGRAMADESENVOLVIMENTO DA REDEMULTIMODAL DE TRANSPORTE

70.942.000

25 - ENERGIA 71.049.000 722 -TELECOMUNICACOES

40.000 1039 - PROGRAMA ENERGIA ETELECOMUNICAÇÕES

71.039.000

26 - TRANSPORTE 71.046.000 752 - ENERGIA ELETRICA 70.249.000 1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO

152.000

753 - PETROLEO 800.000 1063 - PROGRAMAINTERVENÇÃO URBANAP/MELHORIA DA QUALIDADE DEVIDA NA RMG - METRO

3.002.000

781 - TRANSPORTEAEREO

55.001.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

100.000

782 - TRANSPORTERODOVIARIO

9.201.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

6.711.000

783 - TRANSPORTEFERROVIARIO

102.000

785 - TRANSPORTESESPECIAIS

5.300.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

1019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

98.000

Page 366: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 1019 2081 ATIVIDADESPLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRASPROJETO IMPLANTADO

98.000 3 Outras Despesas Correntes 00 78.000

04 122 1019 2081 4 Investimentos 00 20.000

15 453

1023

1023 2382

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO ENTORNO DO DIST. FEDERAL

ATIVIDADESREESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NAREGIÃO DO ENTORNO DO DFLINHA ESTRUTURADA

30.000

30.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

15 453 1023 2382 4 Investimentos 00 28.000

26 782

1034

1034 1080

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDEMULTIMODAL DE TRANSPORTE

PROJETOSIMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDESCIDADESUNIDADE EXECUTADA

70.942.000

192.000 3 Outras Despesas Correntes 00 192.000

26 785 1034 1081 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTEPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

26 785 1034 1081 4 Investimentos 00 5.000.000

26 782 1034 1082 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIASMUNICIPAIS E ESTADUAISUNIDADE EXECUTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

26 782 1034 1082 4 Investimentos 00 2.709.000

26 781 1034 1083 ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DEPASSAGEIROS DO AEROPORTO DE GOIÂNIAPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

26 781 1034 1083 4 Investimentos 00 5.000.000

26 781 1034 1083 4 Investimentos 80 50.000.000

26 785 1034 1084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DEPASSAGEIROSPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

26 785 1034 1084 4 Investimentos 00 50.000

26 782 1034 1210 CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA -DIVISA GO/MT (COCALINHO)

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

Page 367: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

CONSTRUÇÃO REALIZADA

26 782 1034 1210 4 Investimentos 00 5.000.000

26 785 1034 2298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIÁSESTUDO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

26 785 1034 2298 4 Investimentos 00 50.000

26 122 1034 2561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVORODOVIÁRIOUSUÁRIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.440.000

25 752

1039

1039 1072

PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕESPROJETOS

AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICOMW INSTALADO

71.039.000

50.000 3 Outras Despesas Correntes 00 49.000

25 752 1039 1072 4 Investimentos 00 1.000

25 752 1039 1074 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURALPROPRIEDADE RURAL ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

25 752 1039 1074 4 Investimentos 00 14.000.000

25 752 1039 1074 4 Investimentos 80 48.000.000

25 752 1039 1075 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAPESSOA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 30.000

25 752 1039 1075 4 Investimentos 00 3.000.000

25 752 1039 1076 IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIASPÚBLICAS E PRAÇAS ESPORTIVASPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 30.000

25 752 1039 1076 4 Investimentos 00 5.000.000

25 752 1039 1077 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EMCOMUNIDADES ISOLADASCOMUNIDADE ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 29.000

25 752 1039 1077 4 Investimentos 00 10.000

25 753 1039 1078 INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NOESTADOGÁS NATURAL DISPONIBILIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

Page 368: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

25 753 1039 1078 4 Investimentos 00 700.000

24 722 1039 1079 TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOSPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 40.000

25 752 1039 2297 ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICOBALANÇO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

26 783

1047

1047 1050

PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTOPROJETOS

IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTEPROJETO EXECUTADO

152.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

26 783 1047 1050 4 Investimentos 00 1.000

26 783 1047 1051 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SULPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

26 783 1047 1051 4 Investimentos 00 50.000

25 753 1047 1052 IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁSGÁS NATURAL DISPONIBILIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

15 453

1063

1063 1042

PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DAQUALIDADE DE VIDA NA RMG - METRO

PROJETOSIMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSANORTE-SUL DA RMG- TECN. TRILHOSEIXO ESTRUTURAL IMPLANTADO

3.002.000

1.000.000 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

15 453 1063 1042 4 Investimentos 00 800.000

15 453 1063 2172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕESCONTINGENCIAISKIT´S INSTALADOS

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

15 453 1063 2172 4 Investimentos 00 800.000

15 453 1063 2173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOSTRANSPORTES COM FORTALECIMENTOINSTITUCIONALPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

15 453 1063 2173 4 Investimentos 00 800.000

26 122 1063 2559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMGUSUÁRIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

Page 369: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

26 122 1063 2559 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 121

3019

3019 2504

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEINFRAAÇÃO REALIZADA

100.000

100.000 3 Outras Despesas Correntes 00 98.000

04 121 3019 2504 4 Investimentos 00 2.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

6.711.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 5.918.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 713.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 76.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 4.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 54.073.000 5.918.000 5.054.000 43.097.000 4.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

98.000.000 98.000.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

1.000 1.000

TOTAL 152.074.000 5.918.000 5.055.000 141.097.000 4.000

Page 370: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.101.000 6.101.000 5.810.000 291.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.781.000 8.781.000 6.254.000 2.527.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.845.000 3.845.000 2.790.000 1.055.000

TOTAL 18.727.000 18.727.000 14.854.000 3.873.000

Page 371: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.101.000 6.101.000 5.810.000 291.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.781.000 8.781.000 6.254.000 2.527.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.845.000 3.845.000 2.790.000 1.055.000

TOTAL 18.727.000 18.727.000 14.854.000 3.873.000

Page 372: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 110.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 110.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 110.000

0412130192.505 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEMARH 110.000 20.000 90.000 100.000 10.000

GESTAO AMBIENTAL 18.617.000ADMINISTRACAO GERAL 5.061.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.061.000

1812240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 5.061.000 4.761.000 300.000 4.860.000 201.000PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 8.546.000PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 2.797.000

1854110302.339 FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 791.000 90.000 701.000 561.000 230.0001854110302.340 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USO SUSTENTÁVEL 1.530.000 30.000 1.500.000 1.170.000 360.000

PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.759.0001854130142.091 INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 740.000 100.000 640.000 590.000 150.0001854130142.093 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 2.050.000 250.000 1.800.000 980.000 1.070.0001854130142.148 GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 1.973.000 120.000 1.853.000 1.473.000 500.0001854130142.150 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL 1.462.000 262.000 1.200.000 812.000 650.000

RECURSOS HIDRICOS 5.010.000PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 2.797.000

1854410302.341 USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 476.000 110.000 366.000 370.000 106.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.759.000

1854430142.043 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ERECURSOS HÍDRICOS 720.000 30.000 690.000 650.000 70.000

1854430142.149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.814.000 328.000 3.486.000 3.288.000 526.000

TOTAL 18.727.000 6.101.000 12.626.000 14.854.000 3.873.000

Page 373: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

30.805.000 18.727.000 04 -ADMINISTRACAO

110.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

110.000 1030 - PROGRAMA DEPRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

2.797.000

18 - GESTAOAMBIENTAL

18.617.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

5.061.000 3014 - PROGRAMA GESTÃO,CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL

10.759.000

541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL

8.546.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

110.000

544 - RECURSOSHIDRICOS

5.010.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

5.061.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541

1030

1030 2339

PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVELATIVIDADES

FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVELCADEIA PRODUTIVA SUSTENTÁVEL

2.797.000

791.000 3 Outras Despesas Correntes 00 70.000

18 541 1030 2339 3 Outras Despesas Correntes 80 91.000

18 541 1030 2339 3 Outras Despesas Correntes 82 400.000

18 541 1030 2339 4 Investimentos 00 20.000

18 541 1030 2339 4 Investimentos 80 110.000

18 541 1030 2339 4 Investimentos 82 100.000

18 541 1030 2340 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USO SUSTENTÁVELÁREA IMPLEMENTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 20.000

18 541 1030 2340 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000.000

18 541 1030 2340 3 Outras Despesas Correntes 82 150.000

18 541 1030 2340 4 Investimentos 00 10.000

Page 374: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541 1030 2340 4 Investimentos 80 270.000

18 541 1030 2340 4 Investimentos 82 80.000

18 544 1030 2341 USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOSAUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

18 544 1030 2341 3 Outras Despesas Correntes 80 120.000

18 544 1030 2341 3 Outras Despesas Correntes 82 150.000

18 544 1030 2341 4 Investimentos 00 10.000

18 544 1030 2341 4 Investimentos 80 21.000

18 544 1030 2341 4 Investimentos 82 75.000

18 544

3014

3014 2043

PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL

ATIVIDADESFORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIOAMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSCORPO DÁGUA GERENCIADO

10.759.000

720.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000

18 544 3014 2043 3 Outras Despesas Correntes 80 250.000

18 544 3014 2043 3 Outras Despesas Correntes 82 380.000

18 544 3014 2043 4 Investimentos 00 10.000

18 544 3014 2043 4 Investimentos 80 40.000

18 544 3014 2043 4 Investimentos 82 20.000

18 541 3014 2091 INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTALPOPULAÇÃO SENSIBILIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 90.000

18 541 3014 2091 3 Outras Despesas Correntes 80 100.000

18 541 3014 2091 3 Outras Despesas Correntes 82 400.000

18 541 3014 2091 4 Investimentos 00 10.000

18 541 3014 2091 4 Investimentos 80 40.000

18 541 3014 2091 4 Investimentos 82 100.000

18 541 3014 2093 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

Page 375: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

RIO RECUPERADO

18 541 3014 2093 3 Outras Despesas Correntes 80 600.000

18 541 3014 2093 3 Outras Despesas Correntes 82 180.000

18 541 3014 2093 4 Investimentos 00 50.000

18 541 3014 2093 4 Investimentos 80 1.000.000

18 541 3014 2093 4 Investimentos 82 20.000

18 541 3014 2148 GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTALMEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

18 541 3014 2148 3 Outras Despesas Correntes 80 973.000

18 541 3014 2148 3 Outras Despesas Correntes 82 400.000

18 541 3014 2148 4 Investimentos 00 20.000

18 541 3014 2148 4 Investimentos 80 380.000

18 541 3014 2148 4 Investimentos 82 100.000

18 544 3014 2149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOSMELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA

3 Outras Despesas Correntes 00 318.000

18 544 3014 2149 3 Outras Despesas Correntes 80 2.820.000

18 544 3014 2149 3 Outras Despesas Correntes 82 150.000

18 544 3014 2149 4 Investimentos 00 10.000

18 544 3014 2149 4 Investimentos 80 466.000

18 544 3014 2149 4 Investimentos 82 50.000

18 541 3014 2150 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃOINTEGRALÁREA IMPLEMENTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 212.000

18 541 3014 2150 3 Outras Despesas Correntes 80 300.000

18 541 3014 2150 3 Outras Despesas Correntes 82 300.000

18 541 3014 2150 4 Investimentos 00 50.000

Page 376: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541 3014 2150 4 Investimentos 80 200.000

18 541 3014 2150 4 Investimentos 82 400.000

04 121

3019

3019 2505

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEMARHAÇÃO REALIZADA

110.000

110.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000

04 121 3019 2505 3 Outras Despesas Correntes 82 80.000

04 121 3019 2505 4 Investimentos 82 10.000

18 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

5.061.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.001.000

18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 659.000

18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 82 200.000

18 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000

18 122 4001 4001 4 Investimentos 82 100.000

18 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.101.000 4.001.000 1.809.000 290.000 1.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

8.781.000 6.254.000 2.527.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

3.845.000 2.790.000 1.055.000

Page 377: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 18.727.000 4.001.000 10.853.000 3.872.000 1.000

Page 378: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 506.767.000 9.519.000 123.537.000 373.711.000 71.466.000 435.301.000

02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000

10 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.000 2.000 1.000 1.000

11 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.000 1.000 1.000

12 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA (BIRD) 9.000 9.000 9.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

8.000 8.000 8.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 27.240.000 13.000 27.227.000 1.114.000 26.126.000

81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 10.000 8.000 2.000 5.000 5.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 157.923.000 4.811.000 153.112.000 153.111.000 4.812.000

TOTAL 692.960.000 14.360.000 304.888.000 373.712.000 226.205.000 466.755.000

Page 379: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 28.440.000 48.000 28.392.000 27.612.000 828.000

10 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.000 2.000 1.000 1.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.915.000 1.915.000 766.000 1.149.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 7.000 7.000 6.000 1.000

TOTAL 30.364.000 48.000 30.316.000 28.385.000 1.979.000

Page 380: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 30.315.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 4.146.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 3.103.000

0412110472.248 EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO 121.000 121.000 120.000 1.0000412110472.254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 6.000 5.000 1.000 6.0000412110472.379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 5.000 5.000 5.000

PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.207.0000412130202.400 GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

SÓCIO-ECONÔMICAS E GEOGRÁFICAS DE GOIÁS 432.000 432.000 432.0000412130202.131 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 3.265.000 1.346.000 1.919.000 1.769.000 1.496.0000412130202.399 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ORÇAMENTO 182.000 182.000 182.0000412130202.401 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - CONTROLADORIA 46.000 46.000 19.000 27.0000412130202.442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 87.000 87.000 86.000 1.0000412130202.444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000 1.000 1.000

ADMINISTRACAO GERAL 25.970.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 48.000

0412210331.195 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO E EXECUÇÃO DEPROJETOS NOS MUNICÍPIOS GOIANOS 48.000 48.000 48.000

PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 3.103.0000412210472.246 BALCÃO DE PROJETOS 40.000 40.000 40.0000412210472.247 CASA DO MICROEMPRESÁRIO 1.000 1.000 1.0000412210472.249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 2.881.000 2.880.000 1.000 2.881.000

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.0000412230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 4.000 4.000 3.000 1.000

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 730.0000412230192.142 AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DAS ENTIDADES CANDIDATAS AO

PQG 125.000 124.000 1.000 125.0000412230192.405 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO

(PROGRAMA QUALIDADE GOIAS) 144.000 144.000 144.000

Page 381: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0412230192.448 MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAIMPLEMENTAÇÃO DO PQG 193.000 192.000 1.000 193.000

0412230192.521 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEPLAN 76.000 76.000 76.000

PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.207.0000412230202.134 MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 193.000 193.000 192.000 1.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 22.265.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 22.265.000 22.265.000 21.864.000 401.000

ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 7.000PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 7.000

0413030122.109 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADO 1.000 1.000 1.0000413030122.133 AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DE BENS/SERVIÇOS PÚBLICOS 2.000 2.000 1.000 1.0000413030122.443 CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO DO ESTADO 1.000 1.000 1.0000413030122.447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO E ENTIDADES NÃO

GOVERNAMENTAIS 2.000 2.000 1.000 1.0000413030122.449 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.000 1.000 1.000

COMUNICACAO SOCIAL 192.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 730.000

0413130192.143 INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PQG 192.000 192.000 192.000TRABALHO 49.000

FOMENTO AO TRABALHO 49.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 3.103.000

1133410472.250 FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 49.000 48.000 1.000 49.000

TOTAL 30.364.000 28.440.000 1.924.000 28.385.000 1.979.000

Page 382: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

714.754.000 30.364.000 04 -ADMINISTRACAO

30.315.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

4.146.000 1033 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO

48.000

11 - TRABALHO 49.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

25.970.000 1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO

3.103.000

130 - ADMINISTRACAO DECONCESSOES

7.000 3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

4.000

131 - COMUNICACAOSOCIAL

192.000 3012 - PROGRAMA ESTADUAL DEDESESTATIZAÇÃO

7.000

334 - FOMENTO AOTRABALHO

49.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

730.000

3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS -PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO EGESTÃO

4.207.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

22.265.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

1033

1033 1195

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO

PROJETOSDESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO EEXECUÇÃO DE PROJETOS NOS MUNICÍPIOS GOIANOSPROJETO EXECUTADO

48.000

48.000 4 Investimentos 00 48.000

04 122

1047

1047 2246

PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTOATIVIDADES

BALCÃO DE PROJETOSPROJETO ELABORADO

3.103.000

40.000 3 Outras Despesas Correntes 00 40.000

04 122 1047 2247 CASA DO MICROEMPRESÁRIOEMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

Page 383: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121 1047 2248 EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTOESTUDO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 120.000

04 121 1047 2248 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1047 2249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESAEMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 2.880.000

04 122 1047 2249 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

11 334 1047 2250 FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DEECONOMIA SOLIDÁRIACOOPERATIVISMO FOMENTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 48.000

11 334 1047 2250 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 121 1047 2254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRAPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

04 121 1047 2254 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 121 1047 2379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVASESTUDO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

04 122

3010

3010 2317

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOSERVIDOR BENEFICIADO

4.000

1.324.000 3 Outras Despesas Correntes 00 3.000

04 122 3010 2317 4 Investimentos 00 1.000

04 130

3012

3012 2109

PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃOATIVIDADES

ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADOUNIDADE BENEFICIADA

7.000

1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 130 3012 2133 AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DEBENS/SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 130 3012 2133 4 Investimentos 00 1.000

04 130 3012 2443 CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIODO ESTADOUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

Page 384: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 130 3012 2447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO EENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAISUNIDADE ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 130 3012 2447 4 Investimentos 00 1.000

04 130 3012 2449 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE VIABILIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122

3019

3019 2142

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DASENTIDADES CANDIDATAS AO PQGORGANIZAÇÃO AVALIADA

730.000

125.000 3 Outras Despesas Correntes 00 124.000

04 122 3019 2142 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 131 3019 2143 INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PQGPESSOA INFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 192.000

04 122 3019 2405 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO (PROGRAMAQUALIDADE GOIAS)AÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 144.000

04 122 3019 2448 MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTESENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PQGPESSOA ORIENTADA/SENSIBILIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 192.000

04 122 3019 2448 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 122 3019 2521 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEPLANAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 76.000

04 121

3020

3020 2131

PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO

ATIVIDADESAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGEAÇÃO REALIZADA

4.207.000

3.332.000 2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 1.000

04 121 3020 2131 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

04 121 3020 2131 3 Outras Despesas Correntes 10 1.000

04 121 3020 2131 3 Outras Despesas Correntes 80 766.000

04 121 3020 2131 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

Page 385: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121 3020 2131 4 Investimentos 00 344.000

04 121 3020 2131 4 Investimentos 10 1.000

04 121 3020 2131 4 Investimentos 80 1.149.000

04 121 3020 2131 4 Investimentos 82 1.000

04 121 3020 2131 6 Amortização da Dívida Pública 00 1.000

04 122 3020 2134 MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTALADMINISTRAÇÃO VIABILIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 192.000

04 122 3020 2134 4 Investimentos 00 1.000

04 121 3020 2399 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DEORÇAMENTOSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 182.000

04 121 3020 2400 GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS E GEOGRÁFICASDE GOIÁSPROGRAMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 432.000

04 121 3020 2401 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS -CONTROLADORIASISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 19.000

04 121 3020 2401 4 Investimentos 00 27.000

04 121 3020 2442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DEPLANEJAMENTOSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 86.000

04 121 3020 2442 4 Investimentos 00 1.000

04 121 3020 2444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICASISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 121 3020 2444 4 Investimentos 00 1.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

22.265.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 15.024.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.840.000

Page 386: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 400.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 28.440.000 15.024.000 1.000 12.587.000 826.000 1.000 1.000

10 - OPERACOES DE CREDITOINTERNAS

2.000 1.000 1.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

1.915.000 766.000 1.149.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

7.000 6.000 1.000

TOTAL 30.364.000 15.024.000 1.000 13.360.000 1.977.000 1.000 1.000

Page 387: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 478.327.000 9.471.000 95.145.000 373.711.000 43.854.000 434.473.000

02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000

11 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.000 1.000 1.000

12 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA (BIRD) 9.000 9.000 9.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

8.000 8.000 8.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 25.325.000 13.000 25.312.000 348.000 24.977.000

81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 10.000 8.000 2.000 5.000 5.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 157.916.000 4.811.000 153.105.000 153.105.000 4.811.000

TOTAL 662.596.000 14.312.000 274.572.000 373.712.000 197.820.000 464.776.000

Page 388: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 111.868.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 7.123.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 1.255.000

0412110241.102 PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 344.000 344.000 144.000 200.0000412110242.374 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA O

NORTE GOIANO 48.000 48.000 48.0000412110242.375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 558.000 556.000 2.000 96.000 462.000

PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 5.229.0000412110472.252 PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 3.992.000 2.988.000 1.004.000 692.000 3.300.000

PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 3.025.000

0412110791.025 PROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTA 1.885.000 1.880.000 5.000 483.000 1.402.0000412110791.232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 296.000 291.000 5.000 99.000 197.000

ADMINISTRACAO GERAL 1.752.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 10.173.000

0412210231.159 CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0000412210232.381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DO DF 30.000 28.000 2.000 28.000 2.000

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 1.255.0000412210241.157 CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 305.000 305.000 305.000

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 10.0000412210331.160 CONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕES 10.000 10.000 9.000 1.000

PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO -NORDESTE NOVO 102.000

0412210351.095 PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412210352.314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 98.000 97.000 1.000 96.000 2.000

PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 5.229.0000412210471.233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 67.000 63.000 4.000 50.000 17.0000412210472.251 OPERACIONALIZAÇÃO DO FCO 290.000 288.000 2.000 290.000

Page 389: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0412210472.580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 100.000 96.000 4.000 50.000 50.000PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 3.025.000

0412210791.026 TELEPORTO PARQUE SERRINHA 844.000 840.000 4.000 482.000 362.000ADMINISTRACAO FINANCEIRA 102.367.000ENCARGOS ESPECIAIS 26.001.000

0412300007.019 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAISOU AGRÍCOLAS 16.121.000 16.120.000 1.000 16.121.000

0412300007.020 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAISOU FINANCEIRAS 9.880.000 9.880.000 9.880.000

PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS - CONVÊNIOS 76.366.000

0412330042.056 APOIO AOS MUNICÍPIOS 53.218.000 53.215.000 3.000 20.001.000 33.217.0000412330042.057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.029.000 21.026.000 3.000 10.182.000 10.847.0000412330042.554 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS

(EMENDAS SANCIONADAS) 2.119.000 2.119.000 1.609.000 510.000ORDENAMENTO TERRITORIAL 626.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 10.173.000

0412710232.378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL NODF 626.000 289.000 337.000 624.000 2.000

RELACOES EXTERIORES 701.000PROMOCAO COMERCIAL 701.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 5.229.000

0769110472.253 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 701.000 701.000 700.000 1.000EDUCACAO 160.104.000

ENSINO SUPERIOR 160.104.000PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 160.104.000

1236410082.007 CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 160.104.000 6.998.000 153.106.000 160.104.000URBANISMO 9.513.000

INFRA-ESTRUTURA URBANA 9.513.000

Page 390: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 10.173.000

1545110231.105 PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 9.505.000 4.704.000 4.801.000 96.000 9.409.0001545110231.143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO ENTORNO DO

DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0001545110231.149 CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.000

AGRICULTURA 31.659.000IRRIGACAO 31.659.000PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR 31.659.000

2060710482.232 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 1.825.000 1.824.000 1.000 384.000 1.441.0002060710482.233 PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO 97.000 96.000 1.000 97.0002060710482.234 PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DO ARAGUAIA 9.560.000 920.000 8.640.000 480.000 9.080.0002060710482.235 PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS 14.416.000 2.896.000 11.520.000 576.000 13.840.0002060710482.236 PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRAS 721.000 720.000 1.000 288.000 433.0002060710482.523 PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRE 5.040.000 240.000 4.800.000 48.000 4.992.000

TRANSPORTE 1.040.000TRANSPORTE AEREO 961.000PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 961.000

2678110021.116 OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUS TERMINAIS 961.000 960.000 1.000 961.000TRANSPORTE RODOVIARIO 79.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 5.229.000

2678210471.202 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA ECONÔMICA 79.000 66.000 13.000 59.000 20.000RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000

RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000

9999999999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.000

TOTAL 662.596.000 478.327.000 184.269.000 197.820.000 464.776.000

Page 391: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

714.754.000 662.596.000 04 -ADMINISTRACAO

111.868.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

7.123.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 26.001.000

07 - RELACOESEXTERIORES

701.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.752.000 1002 - PROGRAMAAEROPORTUÁRIO

961.000

12 - EDUCACAO 160.104.000 123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA

102.367.000 1008 - PROGRAMA BOLSAUNIVERSITÁRIA

160.104.000

15 - URBANISMO 9.513.000 127 - ORDENAMENTOTERRITORIAL

626.000 1023 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO ENTORNO DODIST. FEDERAL

10.173.000

20 - AGRICULTURA 31.659.000 364 - ENSINO SUPERIOR 160.104.000 1024 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO NORTEGOIANO

1.255.000

26 - TRANSPORTE 1.040.000 451 - INFRA-ESTRUTURAURBANA

9.513.000 1033 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO

10.000

99 - RESERVA DECONTINGENCIA

347.711.000 607 - IRRIGACAO 31.659.000 1035 - PROGRAMA DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO NORDESTEGOIANO - NORDESTE NOVO

102.000

691 - PROMOCAOCOMERCIAL

701.000 1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO

5.229.000

781 - TRANSPORTEAEREO

961.000 1048 - PROGRAMA GOIÁSIRRIGAR

31.659.000

782 - TRANSPORTERODOVIARIO

79.000 1079 - PROGRAMA REGIÃOMETROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

3.025.000

999 - RESERVA DECONTINGENCIA

347.711.000 3004 - PROGRAMA DE APOIOAOS MUNICÍPIOS E ENTIDADESSEM FINS LUCRATIVOS -CONVÊNIOS

76.366.000

9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA

347.711.000

Page 392: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 123

0000

0000 7019

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLASAÇÃO EXECUTADA

26.001.000

16.121.000 4 Investimentos 00 16.120.000

04 123 0000 7019 4 Investimentos 11 1.000

04 123 0000 7020 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRASAÇÃO EXECUTADA

5 Inversões Financeiras 00 9.880.000

26 781

1002

1002 1116

PROGRAMA AEROPORTUÁRIOPROJETOS

OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUSTERMINAISPROJETO IMPLANTADA E APERFEIÇOADA

961.000

961.000 4 Investimentos 00 960.000

26 781 1002 1116 4 Investimentos 80 1.000

12 364

1008

1008 2007

PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIAATIVIDADES

CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIASALUNO BENEFICIADO

160.104.000

160.104.000 3 Outras Despesas Correntes 00 6.998.000

12 364 1008 2007 3 Outras Despesas Correntes 50 8.000

12 364 1008 2007 3 Outras Despesas Correntes 82 153.098.000

15 451

1023

1023 1105

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO ENTORNO DO DIST. FEDERAL

PROJETOSPROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DFPROJETO EXECUTADO

10.173.000

9.505.000 3 Outras Despesas Correntes 00 96.000

15 451 1023 1105 4 Investimentos 00 4.608.000

15 451 1023 1105 4 Investimentos 80 1.000

15 451 1023 1105 4 Investimentos 82 4.800.000

15 451 1023 1143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER ECULTURA NO ENTORNO DO DFCENTRO CULTURAL IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

15 451 1023 1143 4 Investimentos 00 1.000

15 451 1023 1143 4 Investimentos 80 1.000

Page 393: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

15 451 1023 1143 4 Investimentos 82 1.000

15 451 1023 1149 CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNODO DFPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

15 451 1023 1149 4 Investimentos 00 1.000

15 451 1023 1149 4 Investimentos 80 1.000

15 451 1023 1149 4 Investimentos 82 1.000

04 122 1023 1159 CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNO DODFUNIDADE EXECUTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 1023 1159 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1023 1159 4 Investimentos 80 1.000

04 122 1023 1159 4 Investimentos 82 1.000

04 127 1023 2378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EORDENAMENTO TERRITORIAL NO DFPLANO ELABORADO/IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 288.000

04 127 1023 2378 3 Outras Despesas Correntes 80 336.000

04 127 1023 2378 4 Investimentos 00 1.000

04 127 1023 2378 4 Investimentos 80 1.000

04 122 1023 2381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DODFPROGRAMA GERENCIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 27.000

04 122 1023 2381 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 122 1023 2381 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1023 2381 4 Investimentos 80 1.000

04 121

1024

1024 1102

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO NORTE GOIANO

PROJETOSPROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANOPROJETO EXECUTADO

1.255.000

344.000 3 Outras Despesas Correntes 00 144.000

Page 394: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121 1024 1102 4 Investimentos 00 200.000

04 122 1024 1157 CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANOUNIDADE EXECUTADA

4 Investimentos 00 305.000

04 121 1024 2374 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOSSETORIAIS PARA O NORTE GOIANOCOORDENAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 48.000

04 121 1024 2375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANOATENDIMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 96.000

04 121 1024 2375 4 Investimentos 00 460.000

04 121 1024 2375 4 Investimentos 80 1.000

04 121 1024 2375 4 Investimentos 82 1.000

04 122

1033

1033 1160

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO

PROJETOSCONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕESUNIDADE EXECUTADA

10.000

10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 9.000

04 122 1033 1160 4 Investimentos 00 1.000

04 122

1035

1035 1095

PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DONORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO

PROJETOSPROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANOPROJETO EXECUTADO

102.000

4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 1035 1095 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 122 1035 1095 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1035 1095 4 Investimentos 80 1.000

04 122 1035 2314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTEPROGRAMA GERENCIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 96.000

04 122 1035 2314 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1035 2314 4 Investimentos 82 1.000

26 782

1047

1047 1202

PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTOPROJETOS

EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE

5.229.000

79.000 3 Outras Despesas Correntes 00 57.000

Page 395: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

INFRAESTRUTURA ECONÔMICAPROJETO EXECUTADO

26 782 1047 1202 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

26 782 1047 1202 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

26 782 1047 1202 4 Investimentos 00 9.000

26 782 1047 1202 4 Investimentos 12 9.000

26 782 1047 1202 4 Investimentos 80 1.000

26 782 1047 1202 4 Investimentos 82 1.000

04 122 1047 1233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOSPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 48.000

04 122 1047 1233 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 122 1047 1233 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000

04 122 1047 1233 4 Investimentos 00 15.000

04 122 1047 1233 4 Investimentos 80 1.000

04 122 1047 1233 4 Investimentos 81 1.000

04 122 1047 2251 OPERACIONALIZAÇÃO DO FCOFINANCIAMENTO CONCEDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 288.000

04 122 1047 2251 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 122 1047 2251 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 121 1047 2252 PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁSPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 190.000

04 121 1047 2252 3 Outras Despesas Correntes 02 500.000

04 121 1047 2252 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 121 1047 2252 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 121 1047 2252 4 Investimentos 00 2.798.000

04 121 1047 2252 4 Investimentos 02 500.000

Page 396: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121 1047 2252 4 Investimentos 80 1.000

04 121 1047 2252 4 Investimentos 82 1.000

07 691 1047 2253 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOSSERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 700.000

07 691 1047 2253 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1047 2580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUALEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 48.000

04 122 1047 2580 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 122 1047 2580 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000

04 122 1047 2580 4 Investimentos 00 48.000

04 122 1047 2580 4 Investimentos 80 1.000

04 122 1047 2580 4 Investimentos 81 1.000

20 607

1048

1048 2232

PROGRAMA GOIÁS IRRIGARATIVIDADES

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃOÁREA IRRIGADA

31.659.000

1.825.000 3 Outras Despesas Correntes 00 384.000

20 607 1048 2232 4 Investimentos 00 1.440.000

20 607 1048 2232 4 Investimentos 80 1.000

20 607 1048 2233 PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃOÁREA IRRIGADA

3 Outras Despesas Correntes 00 96.000

20 607 1048 2233 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

20 607 1048 2234 PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DO ARAGUAIAÁREA IRRIGADA

3 Outras Despesas Correntes 00 480.000

20 607 1048 2234 4 Investimentos 00 440.000

20 607 1048 2234 4 Investimentos 80 8.640.000

20 607 1048 2235 PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁSÁREA IRRIGADA

3 Outras Despesas Correntes 00 576.000

20 607 1048 2235 4 Investimentos 00 2.320.000

Page 397: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

20 607 1048 2235 4 Investimentos 80 11.520.000

20 607 1048 2236 PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRASÁREA IRRIGADA

3 Outras Despesas Correntes 00 288.000

20 607 1048 2236 4 Investimentos 00 432.000

20 607 1048 2236 4 Investimentos 80 1.000

20 607 1048 2523 PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRECONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

3 Outras Despesas Correntes 00 48.000

20 607 1048 2523 4 Investimentos 00 192.000

20 607 1048 2523 4 Investimentos 80 4.800.000

04 121

1079

1079 1025

PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

PROJETOSPROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTAPROJETO ELABORADO

3.025.000

1.885.000 3 Outras Despesas Correntes 00 480.000

04 121 1079 1025 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 121 1079 1025 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000

04 121 1079 1025 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 121 1079 1025 4 Investimentos 00 1.400.000

04 121 1079 1025 4 Investimentos 81 1.000

04 121 1079 1025 4 Investimentos 82 1.000

04 122 1079 1026 TELEPORTO PARQUE SERRINHATORRE PRINCIPAL E URBANIZAÇÃO IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 480.000

04 122 1079 1026 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000

04 122 1079 1026 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 122 1079 1026 4 Investimentos 00 360.000

04 122 1079 1026 4 Investimentos 81 1.000

04 122 1079 1026 4 Investimentos 82 1.000

04 121 1079 1232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 3 Outras Despesas Correntes 00 96.000

Page 398: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

EVENTO REALIZADO

04 121 1079 1232 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 121 1079 1232 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000

04 121 1079 1232 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 121 1079 1232 4 Investimentos 00 195.000

04 121 1079 1232 4 Investimentos 81 1.000

04 121 1079 1232 4 Investimentos 82 1.000

04 123

3004

3004 2056

PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADESSEM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIOS

ATIVIDADESAPOIO AOS MUNICÍPIOSMUNICÍPIO ATENDIDO

76.366.000

53.218.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000.000

04 123 3004 2056 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 123 3004 2056 4 Investimentos 00 33.215.000

04 123 3004 2056 4 Investimentos 80 1.000

04 123 3004 2056 4 Investimentos 82 1.000

04 123 3004 2057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOSENTIDADE BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 10.180.000

04 123 3004 2057 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000

04 123 3004 2057 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000

04 123 3004 2057 4 Investimentos 00 10.846.000

04 123 3004 2057 4 Investimentos 80 1.000

04 123 3004 2554 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)AÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.609.000

04 123 3004 2554 4 Investimentos 00 510.000

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIAATIVIDADES

347.711.000

Page 399: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

99 999 9999 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIACRÉDITO ADICIONAL

347.711.000 9 Reserva de Contingência 00 347.711.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 478.327.000 43.854.000 76.882.000 9.880.000

02 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DOTESOURO ESTADUAL(ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)

1.000.000 500.000 500.000

11 - OPERACOES DE CREDITOEXTERNAS

1.000 1.000

12 - OPERACOES DE CREDITOEXTERNA (BIRD)

9.000 9.000

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

8.000 8.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

25.325.000 348.000 24.977.000

81 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

10.000 5.000 5.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

157.916.000 153.105.000 4.811.000

TOTAL 662.596.000 197.820.000 107.185.000 9.880.000

Page 400: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 100.000 100.000 100.000

TOTAL 100.000 100.000 100.000

Page 401: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAÚDE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 100.000 100.000 100.000

TOTAL 100.000 100.000 100.000

Page 402: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAÚDE

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

SAUDE 100.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 100.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 100.000

1012130192.506 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SES 100.000 100.000 100.000

TOTAL 100.000 100.000 100.000

Page 403: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAÚDE R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

779.406.000 100.000 10 - SAUDE 100.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

100.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

100.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 121

3019

3019 2506

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SESAÇÃO REALIZADA

100.000

100.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 100.000 100.000

TOTAL 100.000 100.000

Page 404: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 574.633.000 10.562.000 564.071.000 559.325.000 15.308.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000.000 3.000.000 1.600.000 1.400.000

TOTAL 577.633.000 13.562.000 564.071.000 560.925.000 16.708.000

Page 405: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 45.454.000 7.359.000 38.095.000 37.584.000 7.870.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000.000 3.000.000 1.600.000 1.400.000

TOTAL 48.454.000 10.359.000 38.095.000 39.184.000 9.270.000

Page 406: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 31.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 31.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 31.000

0412130192.508 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SSPJ 31.000 31.000 21.000 10.000

SEGURANCA PUBLICA 48.423.000ADMINISTRACAO GERAL 33.134.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 2.400.000

0612210612.193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 270.000 270.000 150.000 120.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 32.864.000

0612240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 32.864.000 32.864.000 31.463.000 1.401.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.400.000PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 13.159.000

0612810432.280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO 1.400.000 1.400.000 900.000 500.000

POLICIAMENTO 12.959.0000618110431.065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO

DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 6.956.000 3.956.000 3.000.000 3.500.000 3.456.0000618110431.066 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E IMPLANTAÇÃO DE

MAIS CIOPS 3.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.0000618110431.214 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA (

EMENDAS SANCIONADAS) 403.000 403.000 403.0000618110432.603 APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA 1.400.000 1.400.000 800.000 600.000

PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 2.400.0000618110612.188 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA 700.000 700.000 400.000 300.0000618110612.189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA OUVIDORIA E DOS

CONSELHOS 500.000 500.000 400.000 100.000ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 450.000

0624310612.194 PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 450.000 450.000 250.000 200.000ASSISTENCIA COMUNITARIA 180.000

Page 407: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0624410612.191 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE TODOS OSGÊNEROS 180.000 180.000 100.000 80.000

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 300.0000642210612.195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 300.000 300.000 200.000 100.000

TOTAL 48.454.000 45.454.000 3.000.000 39.184.000 9.270.000

Page 408: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

651.685.000 48.454.000 04 -ADMINISTRACAO

31.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

31.000 1043 - PROGRAMAESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME

13.159.000

06 - SEGURANCAPUBLICA

48.423.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

33.134.000 1061 - PROGRAMA INTEGRAÇÃO,POLÍCIA E COMUNIDADE

2.400.000

128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS

1.400.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

31.000

181 - POLICIAMENTO 12.959.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

32.864.000

243 - ASSISTENCIA ACRIANCA E AOADOLESCENTE

450.000

244 - ASSISTENCIACOMUNITARIA

180.000

422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS

300.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 181

1043

1043 1065

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME

PROJETOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTOE MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONALMUNICÍPIO BENEFICIADO

13.159.000

6.956.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.900.000

06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 80 1.600.000

06 181 1043 1065 4 Investimentos 00 2.056.000

06 181 1043 1065 4 Investimentos 80 1.400.000

06 181 1043 1066 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

Page 409: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

IMPLANTAÇÃO DE MAIS CIOPSUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA

06 181 1043 1066 4 Investimentos 00 2.000.000

06 181 1043 1214 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DESEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS SANCIONADAS)UNIDADE ATENDIDA

4 Investimentos 00 403.000

06 128 1043 2280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃOPROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOCERTIFICADO EXPEDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 900.000

06 128 1043 2280 4 Investimentos 00 500.000

06 181 1043 2603 APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICAAPOIO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 800.000

06 181 1043 2603 4 Investimentos 00 600.000

06 181

1061

1061 2188

PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADEATIVIDADES

CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIACOMUNITÁRIAMUNICÍPIO ATENDIDO

2.400.000

700.000 3 Outras Despesas Correntes 00 400.000

06 181 1061 2188 4 Investimentos 00 300.000

06 181 1061 2189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DAOUVIDORIA E DOS CONSELHOSATENDIMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 400.000

06 181 1061 2189 4 Investimentos 00 100.000

06 244 1061 2191 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICAE DE TODOS OS GÊNEROSCAMPANHA REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

06 244 1061 2191 4 Investimentos 00 80.000

06 122 1061 2193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTESPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 150.000

06 122 1061 2193 4 Investimentos 00 120.000

06 243 1061 2194 PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTEATENDIMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 250.000

Page 410: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 243 1061 2194 4 Investimentos 00 200.000

06 422 1061 2195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHASAMEAÇADASATENDIMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

06 422 1061 2195 4 Investimentos 00 100.000

04 121

3019

3019 2508

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SSPJPROCESSO MELHORADO

31.000

31.000 3 Outras Despesas Correntes 00 21.000

04 121 3019 2508 4 Investimentos 00 10.000

06 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

32.864.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 28.904.000

06 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 2.559.000

06 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.400.000

06 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 45.454.000 28.904.000 8.680.000 7.869.000 1.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

3.000.000 1.600.000 1.400.000

TOTAL 48.454.000 28.904.000 10.280.000 9.269.000 1.000

Page 411: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2902 - POLICIA MILITAR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 352.432.000 200.000 352.232.000 349.071.000 3.361.000

TOTAL 352.432.000 200.000 352.232.000 349.071.000 3.361.000

Page 412: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2902 - POLICIA MILITAR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 140.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 140.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 140.000

0412130192.539 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-PM 140.000 140.000 100.000 40.000

SEGURANCA PUBLICA 352.292.000ADMINISTRACAO GERAL 1.320.000PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.320.000

0612230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 1.320.000 1.320.000 100.000 1.220.000POLICIAMENTO 350.972.000PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 16.380.000

0618110431.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 200.000 200.000 100.000 100.0000618110432.279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 16.180.000 16.180.000 15.180.000 1.000.000

PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTOPREVENTIVO 334.592.000

0618140074.007 COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO 334.592.000 334.592.000 333.591.000 1.001.000

TOTAL 352.432.000 352.432.000 349.071.000 3.361.000

Page 413: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2902 - POLICIA MILITAR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

651.685.000 352.432.000 04 -ADMINISTRACAO

140.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

140.000 1043 - PROGRAMAESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME

16.380.000

06 - SEGURANCAPUBLICA

352.292.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.320.000 3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

1.320.000

181 - POLICIAMENTO 350.972.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

140.000

4007 - PROGRAMA DECOORDENAÇÃO E APOIO DASAÇÕES DE POLICIAMENTOPREVENTIVO

334.592.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 181

1043

1043 1006

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME

PROJETOSCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEPRÓPRIOS PÚBLICOSUNIDADE REFORMADA, ADEQUADA AMPLIADA

16.380.000

200.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

06 181 1043 1006 4 Investimentos 00 100.000

06 181 1043 2279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO EOSTENSIVO 24HSGUARNIÇÃO EMPREGADA

3 Outras Despesas Correntes 00 15.180.000

06 181 1043 2279 4 Investimentos 00 1.000.000

06 122

3010

3010 2317

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOPESSOA ASSISTIDA

1.320.000

1.324.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

06 122 3010 2317 4 Investimentos 00 1.220.000

Page 414: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2902 - POLICIA MILITAR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121

3019

3019 2539

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-PMAÇÃO REALIZADA

140.000

140.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

04 121 3019 2539 4 Investimentos 00 40.000

06 181

4007

4007 4007

PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕESDE POLICIAMENTO PREVENTIVO

ATIVIDADESCOORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DEPOLICIAMENTO PREVENTIVOAPOIO PRESTADO

334.592.000

334.592.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 329.431.000

06 181 4007 4007 3 Outras Despesas Correntes 00 4.160.000

06 181 4007 4007 4 Investimentos 00 1.000.000

06 181 4007 4007 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 352.432.000 329.431.000 19.640.000 3.360.000 1.000

TOTAL 352.432.000 329.431.000 19.640.000 3.360.000 1.000

Page 415: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 56.670.000 3.003.000 53.667.000 55.267.000 1.403.000

TOTAL 56.670.000 3.003.000 53.667.000 55.267.000 1.403.000

Page 416: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 15.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 15.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 15.000

0412130192.510 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- CORPO DE BOMBEIROS 15.000 15.000 10.000 5.000

SEGURANCA PUBLICA 56.550.000ADMINISTRACAO GERAL 51.427.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 51.427.000

0612240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 51.427.000 51.427.000 51.387.000 40.000DEFESA CIVIL 5.228.000PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 5.228.000

0618210171.100 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE BOMBEIROS 25.000 25.000 5.000 20.0000618210171.097 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES EXISTENTES NA CAPITAL E

INTERIOR 288.000 288.000 250.000 38.0000618210171.098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 2.690.000 2.690.000 1.500.000 1.190.0000618210172.362 AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OU DESASTRES NATURAIS

OU ANTROPOGÊNICOS 15.000 15.000 10.000 5.0000618210172.365 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU

ANTROPOGÊNICOS 2.105.000 2.105.000 2.100.000 5.000SAUDE 105.000

1018210172.587 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OUANTROPOGÊNICOS NA ÁREA DA SAÚDE 105.000 105.000 5.000 100.000

TOTAL 56.670.000 56.670.000 55.267.000 1.403.000

Page 417: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

651.685.000 56.670.000 04 -ADMINISTRACAO

15.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

15.000 1017 - PROGRAMA DE COMBATEA INCÊNDIO, SALVAMENTO ERESGATE

5.228.000

06 - SEGURANCAPUBLICA

56.550.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

51.427.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

15.000

10 - SAUDE 105.000 182 - DEFESA CIVIL 5.228.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

51.427.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 182

1017

1017 1097

PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTOE RESGATE

PROJETOSAMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADESEXISTENTES NA CAPITAL E INTERIORUNIDADE REFORMADA

5.228.000

288.000 3 Outras Despesas Correntes 00 250.000

06 182 1017 1097 4 Investimentos 00 38.000

06 182 1017 1098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONALUNIDADE EQUIPADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000

06 182 1017 1098 4 Investimentos 00 1.190.000

06 182 1017 1100 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE BOMBEIROSUNIDADE IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

06 182 1017 1100 4 Investimentos 00 20.000

06 182 1017 2362 AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOSMUNICÍPIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

06 182 1017 2362 4 Investimentos 00 5.000

06 182 1017 2365 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS

3 Outras Despesas Correntes 00 2.100.000

Page 418: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

MUNICÍPIO ATENDIDO

06 182 1017 2365 4 Investimentos 00 5.000

10 182 1017 2587 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS NAÁREA DA SAÚDEEQUIPAMENTO ADQUIRIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

10 182 1017 2587 4 Investimentos 00 100.000

04 121

3019

3019 2510

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- CORPO DEBOMBEIROSSEMINÁRIO REALIZADO

15.000

15.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 121 3019 2510 4 Investimentos 00 5.000

06 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

51.427.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 50.288.000

06 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.099.000

06 122 4001 4001 4 Investimentos 00 39.000

06 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 56.670.000 50.288.000 4.979.000 1.402.000 1.000

TOTAL 56.670.000 50.288.000 4.979.000 1.402.000 1.000

Page 419: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 120.077.000 120.077.000 117.403.000 2.674.000

TOTAL 120.077.000 120.077.000 117.403.000 2.674.000

Page 420: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 1.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000

0412130192.540 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-DGPC 1.000 1.000 1.000

SEGURANCA PUBLICA 120.076.000ADMINISTRACAO GERAL 112.853.000PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTOREPRESSIVO 112.853.000

0612240094.009 COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 112.853.000 112.853.000 112.032.000 821.000POLICIAMENTO 7.223.000PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 7.133.000

0618110432.445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 7.133.000 7.133.000 5.320.000 1.813.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 90.000

0618110612.192 PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 90.000 90.000 50.000 40.000

TOTAL 120.077.000 120.077.000 117.403.000 2.674.000

Page 421: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

651.685.000 120.077.000 04 -ADMINISTRACAO

1.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

1.000 1043 - PROGRAMAESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME

7.133.000

06 - SEGURANCAPUBLICA

120.076.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

112.853.000 1061 - PROGRAMA INTEGRAÇÃO,POLÍCIA E COMUNIDADE

90.000

181 - POLICIAMENTO 7.223.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

1.000

4009 - PROGRAMA DECOORDENAÇÃO E APOIO ASAÇÕES DE POLICIAMENTOREPRESSIVO

112.853.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 181

1043

1043 2445

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME

ATIVIDADESREPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOSCRIME ESCLARECIDO

7.133.000

7.133.000 3 Outras Despesas Correntes 00 5.320.000

06 181 1043 2445 4 Investimentos 00 1.813.000

06 181

1061

1061 2192

PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADEATIVIDADES

PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRA OMEIO AMBIENTEAÇÃO REALIZADA

90.000

90.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

06 181 1061 2192 4 Investimentos 00 40.000

04 121

3019

3019 2540

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-DGPCAÇÃO REALIZADA

1.000

1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

4009 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕESDE POLICIAMENTO REPRESSIVO

112.853.000

Page 422: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 122 4009 4009 ATIVIDADESCOORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DEPOLICIAMENTO REPRESSIVOAPOIO PRESTADO

112.853.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 108.557.000

06 122 4009 4009 3 Outras Despesas Correntes 00 3.475.000

06 122 4009 4009 4 Investimentos 00 820.000

06 122 4009 4009 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 120.077.000 108.557.000 8.846.000 2.673.000 1.000

TOTAL 120.077.000 108.557.000 8.846.000 2.673.000 1.000

Page 423: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 725.000 725.000 363.000 362.000

TOTAL 725.000 725.000 363.000 362.000

Page 424: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 725.000 725.000 363.000 362.000

TOTAL 725.000 725.000 363.000 362.000

Page 425: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000

1912130192.501 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECTEC 1.000 1.000 1.000

ADMINISTRACAO GERAL 724.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 724.000

1912240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 724.000 724.000 362.000 362.000

TOTAL 725.000 725.000 363.000 362.000

Page 426: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

30.545.000 725.000 19 - CIENCIA ETECNOLOGIA

725.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

1.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

1.000

122 - ADMINISTRACAOGERAL

724.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

724.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 121

3019

3019 2501

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECTECAÇÃO REALIZADA

1.000

1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

19 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

724.000

1.844.109.000 2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 1.000

19 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 361.000

19 122 4001 4001 4 Investimentos 00 361.000

19 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 725.000 1.000 362.000 361.000 1.000

TOTAL 725.000 1.000 362.000 361.000 1.000

Page 427: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.064.000 2.000 2.062.000 1.931.000 133.000

TOTAL 2.064.000 2.000 2.062.000 1.931.000 133.000

Page 428: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.064.000 2.000 2.062.000 1.931.000 133.000

TOTAL 2.064.000 2.000 2.062.000 1.931.000 133.000

Page 429: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 2.064.000ADMINISTRACAO GERAL 1.942.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 322.000

0412210232.586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DO DF, GO E MUNICÍPIOSDO ENTORNO DO DF 200.000 200.000 150.000 50.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.742.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.742.000 1.742.000 1.661.000 81.000

NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 120.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 322.000

0412510232.585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DF120.000 120.000 120.000

EXTENSAO RURAL 2.0000460610231.234 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COLÔNIAS RURAIS

NO ENTORNO DO DF 2.000 2.000 2.000

TOTAL 2.064.000 2.064.000 1.931.000 133.000

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ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITOFEDERAL

R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

2.064.000 2.064.000 04 -ADMINISTRACAO

2.064.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.942.000 1023 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO ENTORNO DODIST. FEDERAL

322.000

125 - NORMATIZACAO EFISCALIZACAO

120.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

1.742.000

606 - EXTENSAO RURAL 2.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 606

1023

1023 1234

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO ENTORNO DO DIST. FEDERAL

PROJETOSPROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DASCOLÔNIAS RURAIS NO ENTORNO DO DFPROJETO EXECUTADO

322.000

2.000 4 Investimentos 00 2.000

04 125 1023 2585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADADO ENTORNO DO DFPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 120.000

04 122 1023 2586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DO DF,GO E MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DFMUNICÍPIO HABILITADO

3 Outras Despesas Correntes 00 150.000

04 122 1023 2586 4 Investimentos 00 50.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

1.742.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 983.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 678.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 80.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

Page 431: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITOFEDERAL

R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 2.064.000 983.000 948.000 132.000 1.000

TOTAL 2.064.000 983.000 948.000 132.000 1.000

Page 432: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 40.467.000 40.467.000 38.711.000 1.756.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.096.000 1.096.000 775.000 321.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.800.000 1.800.000 1.800.000

TOTAL 43.363.000 43.363.000 41.286.000 2.077.000

Page 433: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 40.467.000 40.467.000 38.711.000 1.756.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.096.000 1.096.000 775.000 321.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.800.000 1.800.000 1.800.000

TOTAL 43.363.000 43.363.000 41.286.000 2.077.000

Page 434: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 39.627.000ADMINISTRACAO GERAL 39.507.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 140.000

0412210612.625 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, OUVIDORIA E CONSELHOS 10.000 10.000 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000

0412230192.485 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEJUS 10.000 10.000 10.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 39.487.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 39.487.000 39.487.000 38.012.000 1.475.000

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 120.000PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDORPÚBLICO 120.000

0412830052.071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 120.000 120.000 120.000SAUDE 1.091.000

ATENCAO BASICA 450.000PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 1.091.000

1030110462.332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 450.000 250.000 200.000 150.000 300.000SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 641.000

1030310462.193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 641.000 140.000 501.000 369.000 272.000TRABALHO 2.250.000

RELACOES DE TRABALHO 2.000.000PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2.515.000

1133210372.301 CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DORECUPERANDO 2.000.000 200.000 1.800.000 2.000.000

FOMENTO AO TRABALHO 250.0001133410372.304 SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 250.000 50.000 200.000 250.000

DIREITOS DA CIDADANIA 215.000CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 85.000

1442110372.623 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDO 85.000 20.000 65.000 85.000

Page 435: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 130.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 140.000

1442210612.195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 130.000 30.000 100.000 100.000 30.000AGRICULTURA 120.000

PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2.515.000

2060110372.564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL 60.000 50.000 10.000 60.000PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 60.000

2060210372.565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL 60.000 50.000 10.000 60.000INDUSTRIA 60.000

PRODUCAO INDUSTRIAL 60.0002266210372.566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 60.000 50.000 10.000 60.000

TOTAL 43.363.000 40.467.000 2.896.000 41.286.000 2.077.000

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ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

UNIDADE: 3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

47.303.000 43.363.000 04 -ADMINISTRACAO

39.627.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

39.507.000 1037 - PROGRAMARECUPERANDO PELOTRABALHO

2.515.000

10 - SAUDE 1.091.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS

120.000 1046 - PROGRAMA GOIÁS COMMAIS SAÚDE E CIDADANIA

1.091.000

11 - TRABALHO 2.250.000 301 - ATENCAO BASICA 450.000 1061 - PROGRAMA INTEGRAÇÃO,POLÍCIA E COMUNIDADE

140.000

14 - DIREITOS DACIDADANIA

215.000 303 - SUPORTEPROFILATICO ETERAPEUTICO

641.000 3005 - PROGRAMA DECAPACITAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DOSERVIDOR PÚBLICO

120.000

20 - AGRICULTURA 120.000 332 - RELACOES DETRABALHO

2.000.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

10.000

22 - INDUSTRIA 60.000 334 - FOMENTO AOTRABALHO

250.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

39.487.000

421 - CUSTODIA EREINTEGRACAO SOCIAL

85.000

422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS

130.000

601 - PROMOCAO DAPRODUCAO VEGETAL

60.000

602 - PROMOCAO DAPRODUCAO ANIMAL

60.000

662 - PRODUCAOINDUSTRIAL

60.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

1037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHOATIVIDADES

2.515.000

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ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

UNIDADE: 3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

11 332 1037 2301 CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE E REINTEGRAÇÃOSOCIAL DO RECUPERANDOEMPREGO GERADO

2.000.000 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

11 332 1037 2301 3 Outras Despesas Correntes 82 1.800.000

11 334 1037 2304 SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIA EINCLUSÃO SOCIALRECUPERANDO CAPACITADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

11 334 1037 2304 3 Outras Despesas Correntes 80 200.000

20 601 1037 2564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOVEGETALGÊNERO ALIMENTÍCIO PRODUZIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

20 601 1037 2564 3 Outras Despesas Correntes 80 10.000

20 602 1037 2565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMALANIMAL ABATIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

20 602 1037 2565 3 Outras Despesas Correntes 80 10.000

22 662 1037 2566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOINDUSTRIALMATERIAL PRODUZIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

22 662 1037 2566 3 Outras Despesas Correntes 80 10.000

14 421 1037 2623 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDOPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 20.000

14 421 1037 2623 3 Outras Despesas Correntes 80 65.000

10 303

1046

1046 2193

PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIAATIVIDADES

PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTESPACIENTE ATENDIDO

1.091.000

641.000 3 Outras Despesas Correntes 00 69.000

10 303 1046 2193 3 Outras Despesas Correntes 80 300.000

10 303 1046 2193 4 Investimentos 00 70.000

10 303 1046 2193 4 Investimentos 80 200.000

10 303 1046 2193 5 Inversões Financeiras 00 1.000

10 303 1046 2193 5 Inversões Financeiras 80 1.000

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ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

UNIDADE: 3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 301 1046 2332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDEPRISIONALATENDIMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

10 301 1046 2332 3 Outras Despesas Correntes 80 100.000

10 301 1046 2332 4 Investimentos 00 200.000

10 301 1046 2332 4 Investimentos 80 100.000

14 422

1061

1061 2195

PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADEATIVIDADES

PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHASAMEAÇADASPESSOA BENEFICIADA

140.000

430.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000

14 422 1061 2195 3 Outras Despesas Correntes 80 80.000

14 422 1061 2195 4 Investimentos 00 10.000

14 422 1061 2195 4 Investimentos 80 20.000

04 122 1061 2625 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, OUVIDORIA ECONSELHOSCASO DENUNCIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 128

3005

3005 2071

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

ATIVIDADESCAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICOALUNO BENEFICIADO

120.000

120.000 3 Outras Despesas Correntes 00 120.000

04 122

3019

3019 2485

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEJUSAÇÃO REALIZADA

10.000

10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

39.487.000

1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 21.763.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 16.249.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.474.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

Page 439: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

UNIDADE: 3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 40.467.000 21.763.000 16.948.000 1.754.000 2.000

80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

1.096.000 775.000 320.000 1.000

82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

1.800.000 1.800.000

TOTAL 43.363.000 21.763.000 19.523.000 2.074.000 3.000

Page 440: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Orçamento

das

Autarquias

e

Fundações

Ananá’s (Abacaxi) / Goiás

Page 441: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Detalhamento

da

Receita e da Despesa

das

Autarquias e Fundações

Flores da Jabuticabeira / GO

Page 442: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTOSINVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIATOTAL

SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 25.622.000 78.868.000 10.950.000 206.000 115.646.000

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 61.408.000 15.754.000 6.825.000 2.000 83.989.000

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 8.361.000 12.039.000 10.506.000 1.000 30.907.000

SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 88.556.000 384.362.000 4.000.000 2.000 5.300.000 482.220.000

SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 10.479.000 1.000 12.315.000 3.487.000 3.000 33.000 26.318.000

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 49.871.000 52.005.000 355.286.000 100.000 457.262.000

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS 8.657.000 26.505.000 8.000.000 1.528.000 44.690.000

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 16.546.000 7.784.000 1.370.000 252.000 25.952.000

SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000 5.000.000 146.304.000

SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 74.247.000 34.211.000 46.408.000 2.000 154.868.000

TOTAL 391.747.000 1.000 701.366.000 462.612.000 2.097.000 10.333.000 1.568.156.000

Page 443: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.333.000 10.333.000 10.333.0001001 PAVIMENTAÇÃO URBANA 7.851.000 7.850.000 1.000 50.000 7.801.0001002 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS 50.000 18.000 32.000 20.000 30.0001005 REESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO 470.000 470.000 470.0001006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 21.616.000 11.580.000 10.036.000 160.000 21.456.0001007 MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 16.000 14.000 2.000 6.000 10.0001016 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AEROPORTOS E TERMINAIS 8.851.000 8.050.000 801.000 50.000 8.801.0001020 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOS LABORATÓRIOS DAS UNIDADES

UNIVERSITÁRIAS 8.401.000 7.400.000 1.001.000 2.400.000 6.001.0001021 INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 7.000.000 6.000.000 1.000.000 7.000.0001043 REFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE IMÓVEIS E

CENTROS CULTURAIS 3.122.000 2.701.000 421.000 2.616.000 506.0001045 EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 1.762.000 1.614.000 148.000 114.000 1.648.0001046 MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS 1.378.000 1.230.000 148.000 526.000 852.0001047 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AM E FM 838.000 690.000 148.000 10.000 828.0001048 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARES - BIRD 20.100.000 20.100.000 20.100.0001049 REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRD 46.525.000 46.525.000 46.525.0001053 DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS 353.000 345.000 8.000 229.000 124.0001054 PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 110.000 110.000 50.000 60.0001060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA E DE

OUTRAS 11.202.000 381.000 10.821.000 891.000 10.311.0001061 IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E REABILITAÇÃO DA

MALHA RODOVIÁRIA 79.685.000 54.685.000 25.000.000 905.000 78.780.0001062 OBRAS COMPLEMENTARES 701.000 700.000 1.000 701.0001067 APOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 18.000 18.000 9.000 9.0001068 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 672.000 572.000 100.000 172.000 500.0001069 OBRAS DE AÇÃO URBANA 97.000 60.000 37.000 97.0001071 PROJETOS ESPECIAIS 41.000 8.000 33.000 15.000 26.0001087 AMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL 355.000 110.000 245.000 327.000 28.0001088 AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DO VAPT-VUPT 2.443.000 1.636.000 807.000 1.415.000 1.028.0001089 DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO PARA SERVIÇO 112.000 110.000 2.000 101.000 11.0001091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 8.000 6.000 2.000 6.000 2.0001093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DO SERVIDOR 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0001094 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTE 26.000 20.000 6.000 26.0001096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 3.004.000 2.000 3.002.000 2.000 3.002.0001101 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTE GOIANO 26.000 20.000 6.000 26.0001103 ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO 560.000 202.000 358.000 560.0001104 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO DO DF 70.000 25.000 45.000 70.0001110 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.788.000 350.000 2.438.000 134.000 2.654.0001118 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 3.219.000 3.201.000 18.000 206.000 3.013.0001119 CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DE PIRENÓPOLIS 526.000 520.000 6.000 21.000 505.0001120 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕES INDÍGENAS 205.000 201.000 4.000 202.000 3.0001121 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATRO INACABADO 51.000 50.000 1.000 51.0001153 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER 1.527.000 1.520.000 7.000 21.000 1.506.0001154 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:

CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLIS E PLANALTINA 6.164.000 6.163.000 1.000 6.164.0001164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT - COCALINHO 2.000 1.000 1.000 2.0001165 CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EM ANDAMENTO 31.239.000 30.000.000 1.239.000 31.239.0001169 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDA DE GOIÂNIA/MINAÇU/SÃO

MIGUEL DO ARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIA 6.862.000 6.861.000 1.000 6.862.000

Page 444: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

1196 AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DASAÚDE - AGETOP 4.720.000 419.000 4.301.000 301.000 4.419.000

1197 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DAS UE FND/MED/ESP/PROF/EJAE PRÉDIOS PUB. - AGETOP 27.003.000 2.000 27.001.000 51.000 26.952.000

1198 CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES - AGETOP 4.928.000 4.926.000 2.000 2.000 4.926.0001199 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOP 13.027.000 2.000 13.025.000 2.000 13.025.0001201 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO

DETRAN 5.000.000 5.000.000 5.000.0001221 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES (EMENDA SANCIONADA) 75.000 75.000 75.0001228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS

DE TRÂNSITO - CIRETRANS 1.000.000 1.000.000 1.000.0001236 CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA) 75.000 75.000 75.0001240 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRAS COMPLEMENTARES (EMENDAS

SANCIONADAS) 600.000 600.000 600.0001245 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS (EMENDA SANCIONADA) 300.000 300.000 300.0002013 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - CELEIRO NOVO 983.000 535.000 448.000 347.000 636.0002015 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAIS 958.000 37.000 921.000 709.000 249.0002016 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAIS 712.000 60.000 652.000 511.000 201.0002020 PESQUISA AGROPECUÁRIA 11.589.000 11.515.000 74.000 11.337.000 252.0002021 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURAL 580.000 400.000 180.000 150.000 430.0002028 ESPORTE DE INCLUSÃO 31.000 11.000 20.000 30.000 1.0002029 PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETO PINTANDO A LIBERDADE 979.000 2.000 977.000 977.000 2.0002030 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO E LAZER 151.000 51.000 100.000 150.000 1.0002031 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUAS E APRENDIZAGEM ESPORTIVA 761.000 661.000 100.000 760.000 1.0002032 CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO E FÍSICA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.502.000 25.502.000 20.000.000 24.001.000 21.501.0002042 DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA GESTÃO DO

IPASGO 60.000 60.000 60.0002044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEM. DE ASSIST. A SAÚDE 342.822.000 342.822.000 342.822.0002045 INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO 1.000.000 1.000.000 1.000.0002046 OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AO SERVIDOR PÚBLICO 50.000 50.000 50.0002047 READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDE 1.000 1.000 1.0002048 BALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM GESTÃO PÚBLICA 89.000 87.000 2.000 87.000 2.0002049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

ELETRÔNICO 102.000 100.000 2.000 51.000 51.0002050 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESBUROCRATIZAÇÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002051 GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DE PROCESSOS ADM., POLÍTICA COMPRAS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0002052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0002053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0002054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO 104.000 102.000 2.000 102.000 2.0002058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 326.000 320.000 6.000 305.000 21.0002059 APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURA 51.000 50.000 1.000 51.0002060 CONSOLIDAÇÃO DO FICA 3.742.000 1.020.000 2.722.000 3.702.000 40.0002061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 1.191.000 1.020.000 171.000 1.150.000 41.0002062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 582.000 520.000 62.000 551.000 31.0002063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 1.521.000 1.310.000 211.000 1.505.000 16.0002064 INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 1.362.000 1.250.000 112.000 1.301.000 61.0002065 PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURA 2.362.000 2.100.000 262.000 2.251.000 111.0002066 PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃO DO CANTO DA PRIMAVERA 2.562.000 2.350.000 212.000 2.501.000 61.0002067 PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS E CONSOLIDAÇÃO DA MOSTRA NACIONAL DE

TEATRO- PORANGATU 1.832.000 1.620.000 212.000 1.801.000 31.000

Page 445: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2080 MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 62.000 60.000 2.000 60.000 2.0002089 CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL 1.092.000 350.000 742.000 1.002.000 90.0002092 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 610.000 150.000 460.000 520.000 90.0002094 IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA 7.000 7.000 7.0002101 ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL 3.000.000 2.300.000 700.000 2.300.000 700.0002102 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS REGIONAIS 8.350.000 6.350.000 2.000.000 500.000 7.850.0002104 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEG 1.000 1.000 1.0002105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 15.200.000 15.200.000 15.000.000 200.0002146 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 35.284.000 35.283.000 1.000 35.284.0002147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO AMBIENTAL 7.247.000 4.850.000 2.397.000 5.395.000 1.852.0002149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2.000 2.000 1.000 1.0002151 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 1.854.000 1.300.000 554.000 1.702.000 152.0002152 PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS 10.505.000 5.901.000 4.604.000 5.478.000 5.027.0002165 FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DA AGETUR 2.344.000 2.300.000 44.000 2.344.0002166 FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOS TURÍSTICOS 189.000 101.000 88.000 144.000 45.0002167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOS TURÍSTICOS 189.000 101.000 88.000 144.000 45.0002168 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM TURISMO NO ESTADO DE

GOIÁS 94.000 50.000 44.000 94.0002169 REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS NO ESTADO 195.000 2.000 193.000 115.000 80.0002176 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 1.665.000 1.551.000 114.000 1.593.000 72.0002179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 2.944.000 2.900.000 44.000 2.944.0002181 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GOIÁS 1.952.000 1.908.000 44.000 1.952.0002184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRD 6.040.000 6.000.000 40.000 3.020.000 3.020.0002185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 7.652.000 7.592.000 60.000 3.622.000 4.030.0002186 REFORMA DO ESTADO - BIRD 5.650.000 5.600.000 50.000 3.025.000 2.625.0002187 ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS 5.000 5.000 5.0002213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002224 CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA 100.000 50.000 50.000 100.0002225 CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTE 3.008.000 1.000 3.007.000 3.008.0002227 JOGOS ABERTOS DE GOIÁS 2.352.000 50.000 2.302.000 2.351.000 1.0002228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E

OUTRAS 10.755.000 3.250.000 7.505.000 202.000 10.553.0002229 PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 153.000 51.000 102.000 151.000 2.0002230 PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS E INSTITUIÇÕES DE PRÁTICA E

ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA 2.000.000 500.000 1.500.000 2.000.0002231 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - G.P. 3.681.000 3.680.000 1.000 1.240.000 2.441.0002278 CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCIL 1.000 1.000 1.0002281 CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ECONÔMICAS DE INT.

PÚBLICOS DELEGADOS 2.645.000 810.000 1.835.000 2.534.000 111.0002282 DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIA 85.000 60.000 25.000 70.000 15.0002283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE RIO VERDE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERV

PUBL 36.000 20.000 16.000 20.000 16.0002285 REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ECONÔMICAS DE

INTERESSE PÚBLICO DELEGADO 610.000 550.000 60.000 550.000 60.0002286 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE BENS 140.000 110.000 30.000 125.000 15.0002287 MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 220.000 70.000 150.000 150.000 70.0002288 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENS DESESTATIZADOS 35.000 20.000 15.000 20.000 15.0002289 VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE BENS DO EST. 45.000 20.000 25.000 30.000 15.0002305 ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3.000.000 3.000.000 2.500.000 500.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2306 TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOS HUMANOS 1.000.000 1.000.000 980.000 20.0002312 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 10.000 6.000 4.000 10.0002313 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 21.000 13.000 8.000 8.000 13.0002316 ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTÃO DE PESSOAS 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 373.000 116.000 257.000 309.000 64.0002318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS - PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA DE

PAGAMENTO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002319 INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA PARA OS SERVIDORES 1.862.000 1.860.000 2.000 1.768.000 94.0002337 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 1.041.000 550.000 491.000 851.000 190.0002345 AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMÁTICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 10.840.000 4.800.000 6.040.000 10.456.000 384.0002346 DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/ OS ÓRGÃOS ESTADUAIS - GOVERNO

ELETRÔNICO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002347 PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNET 239.000 237.000 2.000 237.000 2.0002348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁS 203.000 150.000 53.000 147.000 56.0002349 IMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DO CONSUMIDOR E USUÁRIOS DE SERVIÇOS

PÚBLICOS 45.000 25.000 20.000 30.000 15.0002350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOS A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS 50.000 20.000 30.000 30.000 20.0002351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 85.000 30.000 55.000 70.000 15.0002353 GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS E INFORMAÇÕES 236.000 148.000 88.000 144.000 92.0002356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE SEGUROS 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002373 APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO 34.000.000 34.000.000 30.000.000 4.000.0002380 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 28.000 6.000 22.000 28.0002384 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGROFAMILIAR 2.038.000 715.000 1.323.000 1.802.000 236.0002390 PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURA FAMILIAR 921.000 700.000 221.000 500.000 421.0002394 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS E REFORMA AGRÁRIA 3.451.000 2.870.000 581.000 1.160.000 2.291.0002398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO ESTADO 183.000 95.000 88.000 92.000 91.0002413 AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA E PÓS-GRADUÇÃO LATU E STRICTU

SENSU 3.185.000 3.051.000 134.000 1.651.000 1.534.0002414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS 35.000 20.000 15.000 20.000 15.0002415 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN. DA INFORM.- EDUC. SUPERIOR 1.260.000 1.250.000 10.000 1.000.000 260.0002416 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3.500.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 1.000.0002450 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA SAÚDE 1.000.000 1.000.000 1.000.0002454 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DF 39.000 5.000 34.000 9.000 30.0002455 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO DF 18.000 2.000 16.000 18.0002456 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLV. REGIONAL NO NORTE 21.000 15.000 6.000 8.000 13.0002457 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO NORTE 10.000 6.000 4.000 10.0002459 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA

EDUCAÇÃO 1.000.000 1.000.000 1.000.0002460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI E OUTROS 652.000 601.000 51.000 650.000 2.0002461 IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 302.000 300.000 2.000 251.000 51.0002477 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDR 1.000 1.000 1.0002479 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-

AGENCIARURAL 250.000 200.000 50.000 250.0002480 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGECOM 50.000 50.000 50.0002481 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRACIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEL 61.000 51.000 10.000 60.000 1.0002482 PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGMA 552.000 350.000 202.000 552.0002483 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGANP 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002484 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEPEL 24.000 19.000 5.000 14.000 10.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2486 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETOP 10.000 10.000 10.0002487 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETUR 67.000 64.000 3.000 67.0002488 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGR 65.000 45.000 20.000 65.0002489 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-DETRAN 250.000 250.000 240.000 10.0002490 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-FUEG 15.000 14.000 1.000 15.0002493 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-IPASGO 295.000 295.000 295.0002494 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-JUCEG 10.000 10.000 10.0002509 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDI 2.000 2.000 2.0002522 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANP 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002532 ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 630.000 30.000 600.000 410.000 220.0002533 DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DA AGRODEFESA 840.000 140.000 700.000 690.000 150.0002534 GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 380.000 30.000 350.000 310.000 70.0002535 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL 885.000 35.000 850.000 655.000 230.0002541 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-AGAGUA 1.000 1.000 1.0002549 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 2.000.000 2.000.000 200.000 1.800.0002579 PRÓ-ESPORTE 130.000 130.000 100.000 30.0002608 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - PAN 31.081.000 31.080.000 1.000 180.000 30.901.0002609 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - P.P. 2.821.000 2.820.000 1.000 460.000 2.361.0002610 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - BIRD 8.301.000 8.300.000 1.000 2.060.000 6.241.0002614 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (CT I) 10.544.000 10.528.000 16.000 6.855.000 3.689.0002615 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT I 662.000 658.000 4.000 432.000 230.0002616 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DE PESQUISA E TECNOLÓGICAS 4.393.000 4.389.000 4.000 2.857.000 1.536.0002617 PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 1.434.000 1.430.000 4.000 784.000 650.0002618 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM PESQUISA 2.094.000 2.090.000 4.000 1.214.000 880.0002619 FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO E REGISTRO DO CONHECIMENTO 1.524.000 1.520.000 4.000 994.000 530.0002620 REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CT I 1.102.000 1.098.000 4.000 718.000 384.0004001 APOIO ADMINISTRATIVO 482.942.000 296.781.000 186.161.000 467.768.000 15.174.0007001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 31.302.000 7.301.000 24.001.000 31.302.0007005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 3.481.000 1.880.000 1.601.000 3.481.0007024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 1.994.000 1.994.000 1.994.0007025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL 2.000 2.000 2.000

TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 71.817.000 64.499.000 7.318.000 67.325.000 4.492.0004702 AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL 43.829.000 38.879.000 4.950.000 37.165.000 6.664.0005001 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL 52.758.000 47.617.000 5.141.000 47.640.000 5.118.0005003 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA 31.231.000 24.300.000 6.931.000 29.522.000 1.709.0005201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 30.907.000 11.710.000 19.197.000 20.400.000 10.507.0005301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 420.000.000 420.000.000 412.699.000 7.301.0005302 AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP 62.220.000 50.185.000 12.035.000 60.219.000 2.001.0005401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 7.103.000 7.103.000 6.918.000 185.0005402 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI 3.633.000 3.625.000 8.000 3.396.000 237.0005403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 15.582.000 12.319.000 3.263.000 12.481.000 3.101.0005501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 457.262.000 341.569.000 115.693.000 101.876.000 355.386.0005601 AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.684.000 27.833.000 16.851.000 35.158.000 9.526.0005602 AGENCIA GOIANA DE AGUAS 6.000 6.000 4.000 2.0005701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR 4.058.000 3.472.000 586.000 3.191.000 867.0005702 AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO

PUBLICO - AGR 21.894.000 17.581.000 4.313.000 21.139.000 755.0005901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 146.304.000 146.304.000 125.523.000 20.781.0006001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG 130.398.000 97.720.000 32.678.000 92.295.000 38.103.0006002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG 24.470.000 24.430.000 40.000 16.163.000 8.307.000

TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000

Page 449: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 3.978.000 67.839.000 71.817.0004702 AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL 8.650.000 35.179.000 43.829.0005001 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL 52.148.000 610.000 52.758.0005003 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA 29.847.000 1.384.000 31.231.0005201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 11.277.000 19.630.000 30.907.0005301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 470.000 390.229.000 29.301.000 420.000.0005302 AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP 2.922.000 51.997.000 7.301.000 62.220.0005401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 6.467.000 636.000 7.103.0005402 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI 463.000 3.170.000 3.633.0005403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 2.788.000 12.794.000 15.582.0005501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 270.983.000 185.899.000 380.000 457.262.0005601 AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.684.000 44.684.0005602 AGENCIA GOIANA DE AGUAS 6.000 6.0005701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR 820.000 3.238.000 4.058.0005702 AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO

PUBLICO - AGR 21.894.000 21.894.0005901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 6.000.000 134.304.000 6.000.000 146.304.0006001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG 28.427.000 100.471.000 1.500.000 130.398.0006002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG 24.470.000 24.470.000

TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000

Page 450: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

04 ADMINISTRACAO 350.669.000 265.965.000 84.704.000 309.927.000 40.742.00006 SEGURANCA PUBLICA 141.304.000 141.304.000 125.523.000 15.781.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 31.302.000 7.301.000 24.001.000 31.302.00010 SAUDE 351.596.000 1.421.000 350.175.000 344.175.000 7.421.00011 TRABALHO 28.000 6.000 22.000 28.00012 EDUCACAO 171.928.000 97.224.000 74.704.000 92.048.000 79.880.00013 CULTURA 43.805.000 38.860.000 4.945.000 37.151.000 6.654.00015 URBANISMO 698.000 270.000 428.000 15.000 683.00018 GESTAO AMBIENTAL 51.786.000 35.077.000 16.709.000 38.229.000 13.557.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 36.980.000 36.645.000 335.000 28.000.000 8.980.00020 AGRICULTURA 9.390.000 1.982.000 7.408.000 6.968.000 2.422.00021 ORGANIZACAO AGRARIA 3.451.000 2.870.000 581.000 1.160.000 2.291.00022 INDUSTRIA 463.000 455.000 8.000 279.000 184.00023 COMERCIO E SERVICOS 21.967.000 12.255.000 9.712.000 18.714.000 3.253.00026 TRANSPORTE 303.248.000 253.905.000 49.343.000 46.260.000 256.988.00027 DESPORTO E LAZER 36.495.000 10.009.000 26.486.000 10.622.000 25.873.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.713.000 1.500.000 1.213.000 2.713.00099 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.333.000 10.333.000 10.333.000

TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000

Page 451: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

04 ADMINISTRACAO 29.124.000 321.165.000 380.000 350.669.00006 SEGURANCA PUBLICA 6.000.000 134.304.000 1.000.000 141.304.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 31.302.000 31.302.00010 SAUDE 7.724.000 343.872.000 351.596.00011 TRABALHO 28.000 28.00012 EDUCACAO 68.457.000 103.471.000 171.928.00013 CULTURA 8.650.000 35.155.000 43.805.00015 URBANISMO 698.000 698.00018 GESTAO AMBIENTAL 51.786.000 51.786.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 36.980.000 36.980.00020 AGRICULTURA 8.006.000 1.384.000 9.390.00021 ORGANIZACAO AGRARIA 3.451.000 3.451.00022 INDUSTRIA 463.000 463.00023 COMERCIO E SERVICOS 2.788.000 19.179.000 21.967.00026 TRANSPORTE 196.669.000 106.579.000 303.248.00027 DESPORTO E LAZER 16.205.000 20.290.000 36.495.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.713.000 2.713.00099 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.333.000 10.333.000

TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000

Page 452: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A

JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA

PÚBLICA

RELAÇÕES

EXTERIORES

SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 69.841.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 58.028.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 9.842.000SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 102.746.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 3.252.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 99.192.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS 556.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 7.212.000SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 141.304.000SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS

TOTAL 350.669.000 141.304.000

Page 453: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA

SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA

DIREITOS DA

CIDADANIA

SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.000.000 1.000.000 43.805.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADASSECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 31.301.000 342.872.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 7.724.000 42.030.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADASSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 28.000SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 128.898.000

TOTAL 31.302.000 351.596.000 28.000 171.928.000 43.805.000

Page 454: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E

TECNOLOGIAAGRICULTURA

ORGANIZAÇÃO

AGRÁRIA

SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 12.510.000 9.390.000 3.451.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 7.652.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS 44.134.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 698.000SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 24.470.000

TOTAL 698.000 51.786.000 36.980.000 9.390.000 3.451.000

Page 455: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E

SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 610.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 21.065.000SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 463.000 21.967.000 602.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 285.234.000 15.430.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADASSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 18.014.000SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.500.000

TOTAL 463.000 21.967.000 303.248.000 36.495.000 2.713.000

Page 456: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

0000 ENCARGOS ESPECIAIS 35.395.000 9.181.000 26.214.000 35.395.0001002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 8.851.000 8.050.000 801.000 50.000 8.801.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000 4.285.000 2.125.000 3.462.000 2.948.0001005 PROGRAMA ASFALTO NOVO 38.932.000 38.930.000 2.000 230.000 38.702.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 17.557.000 12.782.000 4.775.000 15.119.000 2.438.0001010 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA 1.922.000 725.000 1.197.000 1.917.000 5.0001011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.552.000 25.520.000 20.032.000 24.021.000 21.531.0001013 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 344.403.000 344.403.000 344.403.0001015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA 21.711.000 17.653.000 4.058.000 16.269.000 5.442.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 463.000 455.000 8.000 279.000 184.0001019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS

PÚBLICOS 24.515.000 14.474.000 10.041.000 686.000 23.829.0001023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL 715.000 240.000 475.000 55.000 660.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 57.000 41.000 16.000 18.000 39.0001028 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.971.000 445.000 2.526.000 226.000 2.745.0001029 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT-VUPT 3.224.000 2.164.000 1.060.000 2.102.000 1.122.0001030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 1.041.000 550.000 491.000 851.000 190.0001033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 145.000 75.000 70.000 22.000 123.0001034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 375.000 375.000 375.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 57.000 39.000 18.000 18.000 39.0001040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 29.003.000 2.000 29.001.000 251.000 28.752.0001042 PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE OBRAS

-CIMO4S 18.000 18.000 9.000 9.0001044 PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000 7.000 6.000 1.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 7.724.000 421.000 7.303.000 303.000 7.421.0001050 PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 115.908.000 89.666.000 26.242.000 2.145.000 113.763.0001051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 34.703.000 9.284.000 25.419.000 8.805.000 25.898.0001066 PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA

ESTADUAL - BIRD 94.268.000 94.117.000 151.000 11.727.000 82.541.0001067 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRAL E GRÁFICA

DE GOIÁS 41.262.000 40.817.000 445.000 37.934.000 3.328.0001070 PROGRAMA MOSTRA GOIÁS 8.143.000 7.510.000 633.000 7.881.000 262.0001072 PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 4.787.000 4.252.000 535.000 4.209.000 578.0001084 PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO 59.200.000 59.200.000 48.480.000 10.720.0001085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 60.749.000 41.877.000 18.872.000 10.353.000 50.396.0001088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO

SUPERIOR 21.753.000 21.713.000 40.000 13.854.000 7.899.0003003 PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS 469.000 451.000 18.000 402.000 67.0003007 PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 215.000 95.000 120.000 150.000 65.0003008 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.286.000 5.189.000 6.097.000 10.842.000 444.0003010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.243.000 1.980.000 263.000 2.081.000 162.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 1.112.000 792.000 320.000 497.000 615.0003013 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 3.380.000 1.442.000 1.938.000 3.176.000 204.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 21.310.000 12.553.000 8.757.000 14.098.000 7.212.0003019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.657.000 799.000 858.000 1.634.000 23.0003020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 482.942.000 296.781.000 186.161.000 467.768.000 15.174.0007012 TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 1.384.000 1.384.000 1.384.0009999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.333.000 10.333.000 10.333.000

TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000

Page 457: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

0000 ENCARGOS ESPECIAIS 35.395.000 35.395.0001002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 8.851.000 8.851.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000 6.410.0001005 PROGRAMA ASFALTO NOVO 7.851.000 31.081.000 38.932.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 17.557.000 17.557.0001010 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA 1.922.000 1.922.0001011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 50.000 45.502.000 45.552.0001013 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 470.000 343.933.000 344.403.0001015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA 5.528.000 16.183.000 21.711.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 463.000 463.0001019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS

PÚBLICOS 21.632.000 2.883.000 24.515.0001023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.

FEDERAL 630.000 85.000 715.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 26.000 31.000 57.0001028 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.788.000 183.000 2.971.0001029 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT-VUPT 2.922.000 302.000 3.224.0001030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 1.041.000 1.041.0001033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 138.000 7.000 145.0001034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 375.000 375.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 26.000 31.000 57.0001040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 27.003.000 2.000.000 29.003.0001042 PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE OBRAS

-CIMO4S 18.000 18.0001044 PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000 7.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 7.724.000 7.724.0001050 PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 112.227.000 3.681.000 115.908.0001051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 16.205.000 18.498.000 34.703.0001066 PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA

ESTADUAL - BIRD 66.625.000 27.643.000 94.268.0001067 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRAL E

GRÁFICA DE GOIÁS 3.978.000 37.284.000 41.262.0001070 PROGRAMA MOSTRA GOIÁS 8.143.000 8.143.0001072 PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 3.122.000 1.665.000 4.787.0001084 PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO 6.000.000 53.200.000 59.200.0001085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 41.454.000 19.295.000 60.749.0001088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO

SUPERIOR 21.753.000 21.753.0003003 PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS 469.000 469.0003007 PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 215.000 215.0003008 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.286.000 11.286.0003010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.243.000 2.243.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 672.000 440.000 1.112.0003013 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 3.380.000 3.380.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 21.310.000 21.310.0003019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.657.000 1.657.0003020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.000 4.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 482.942.000 482.942.0007012 TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 1.384.000 1.384.0009999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.333.000 10.333.000

Page 458: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000

Page 459: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.657.000 799.000 858.000 1.634.000 23.000122 ADMINISTRACAO GERAL 533.128.000 303.639.000 229.489.000 481.314.000 51.814.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000 1.000 1.000125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 3.675.000 1.577.000 2.098.000 3.376.000 299.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 13.173.000 5.889.000 7.284.000 12.248.000 925.000130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 140.000 110.000 30.000 125.000 15.000131 COMUNICACAO SOCIAL 71.827.000 64.449.000 7.378.000 67.335.000 4.492.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 31.302.000 7.301.000 24.001.000 31.302.000301 ATENCAO BASICA 3.004.000 2.000 3.002.000 2.000 3.002.000302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.770.000 419.000 4.351.000 351.000 4.419.000303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 342.822.000 342.822.000 342.822.000333 EMPREGABILIDADE 28.000 6.000 22.000 28.000361 ENSINO FUNDAMENTAL 27.003.000 2.000 27.001.000 51.000 26.952.000364 ENSINO SUPERIOR 60.749.000 41.877.000 18.872.000 10.353.000 50.396.000367 EDUCACAO ESPECIAL 15.200.000 15.200.000 15.000.000 200.000391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 4.787.000 4.252.000 535.000 4.209.000 578.000392 DIFUSAO CULTURAL 21.711.000 17.653.000 4.058.000 16.269.000 5.442.000451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 657.000 262.000 395.000 657.000452 SERVICOS URBANOS 8.041.000 8.000 8.033.000 2.515.000 5.526.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 27.260.000 19.645.000 7.615.000 16.198.000 11.062.000542 CONTROLE AMBIENTAL 2.743.000 1.050.000 1.693.000 2.373.000 370.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 27.447.000 27.132.000 315.000 21.549.000 5.898.000573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 6.816.000 6.796.000 20.000 4.142.000 2.674.000603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 3.447.000 295.000 3.152.000 2.576.000 871.000604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 2.342.000 37.000 2.305.000 2.093.000 249.000606 EXTENSAO RURAL 3.021.000 1.250.000 1.771.000 2.149.000 872.000632 COLONIZACAO 3.451.000 2.870.000 581.000 1.160.000 2.291.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 463.000 455.000 8.000 279.000 184.000691 PROMOCAO COMERCIAL 2.000 2.000 1.000 1.000695 TURISMO 11.114.000 7.955.000 3.159.000 8.107.000 3.007.000781 TRANSPORTE AEREO 8.851.000 8.050.000 801.000 50.000 8.801.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 276.603.000 230.076.000 46.527.000 28.787.000 247.816.000811 DESPORTO DE RENDIMENTO 29.645.000 4.358.000 25.287.000 8.703.000 20.942.000812 DESPORTO COMUNITARIO 6.850.000 5.651.000 1.199.000 1.919.000 4.931.000845 TRANSFERENCIAS 612.000 612.000 612.000846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.481.000 1.880.000 1.601.000 3.481.000999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.333.000 10.333.000 10.333.000

TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.657.000 1.657.000122 ADMINISTRACAO GERAL 26.146.000 506.982.000 533.128.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000 1.000125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 3.675.000 3.675.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 13.173.000 13.173.000130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 140.000 140.000131 COMUNICACAO SOCIAL 3.978.000 67.849.000 71.827.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 31.302.000 31.302.000301 ATENCAO BASICA 3.004.000 3.004.000302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.720.000 50.000 4.770.000303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 342.822.000 342.822.000333 EMPREGABILIDADE 28.000 28.000361 ENSINO FUNDAMENTAL 27.003.000 27.003.000364 ENSINO SUPERIOR 41.454.000 19.295.000 60.749.000367 EDUCACAO ESPECIAL 15.200.000 15.200.000391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 3.122.000 1.665.000 4.787.000392 DIFUSAO CULTURAL 5.528.000 16.183.000 21.711.000451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 657.000 657.000452 SERVICOS URBANOS 5.041.000 3.000.000 8.041.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 27.260.000 27.260.000542 CONTROLE AMBIENTAL 2.743.000 2.743.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 27.447.000 27.447.000573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 6.816.000 6.816.000603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 3.447.000 3.447.000604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 958.000 1.384.000 2.342.000606 EXTENSAO RURAL 3.021.000 3.021.000632 COLONIZACAO 3.451.000 3.451.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 463.000 463.000691 PROMOCAO COMERCIAL 2.000 2.000695 TURISMO 2.788.000 8.326.000 11.114.000781 TRANSPORTE AEREO 8.851.000 8.851.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 187.818.000 88.785.000 276.603.000811 DESPORTO DE RENDIMENTO 11.277.000 18.368.000 29.645.000812 DESPORTO COMUNITARIO 4.928.000 1.922.000 6.850.000845 TRANSFERENCIAS 612.000 612.000846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.481.000 3.481.000999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.333.000 10.333.000

TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000

Page 461: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 686.851.000 164.200.000 513.470.000 9.181.000 432.281.000 254.570.000

02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.002.000 1.000.000 2.000 6.000 996.000

13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS (BIRD/AGETOP) 47.892.000 33.350.000 14.542.000 6.622.000 41.270.000

17 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE 30.000.000 29.500.000 500.000 30.000.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 684.109.000 20.536.000 625.642.000 37.931.000 635.372.000 48.737.000

23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 2.779.000 409.000 2.370.000 2.779.000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 200.000 200.000 200.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

7.807.000 7.807.000 7.227.000 580.000

72 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS (AUTARQUIAS EFUNDACOES) 1.000 1.000 1.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 25.062.000 18.147.000 6.915.000 5.003.000 20.059.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.132.000 2.132.000 2.109.000 23.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 80.321.000 69.436.000 10.885.000 1.715.000 78.606.000

TOTAL 1.568.156.000 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.093.114.000 475.042.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIASECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 71.817.000 64.499.000 7.318.000 67.325.000 4.492.0004702 AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL 43.829.000 38.879.000 4.950.000 37.165.000 6.664.0005001 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL 52.758.000 47.617.000 5.141.000 47.640.000 5.118.0005003 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA 31.231.000 24.300.000 6.931.000 29.522.000 1.709.0005201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 30.907.000 11.710.000 19.197.000 20.400.000 10.507.0005301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 420.000.000 420.000.000 412.699.000 7.301.0005302 AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP 62.220.000 50.185.000 12.035.000 60.219.000 2.001.0005401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 7.103.000 7.103.000 6.918.000 185.0005402 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI 3.633.000 3.625.000 8.000 3.396.000 237.0005403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 15.582.000 12.319.000 3.263.000 12.481.000 3.101.0005501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 457.262.000 341.569.000 115.693.000 101.876.000 355.386.0005601 AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.684.000 27.833.000 16.851.000 35.158.000 9.526.0005602 AGENCIA GOIANA DE AGUAS 6.000 6.000 4.000 2.0005701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR 4.058.000 3.472.000 586.000 3.191.000 867.0005702 AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO

PUBLICO - AGR 21.894.000 17.581.000 4.313.000 21.139.000 755.0005901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 146.304.000 146.304.000 125.523.000 20.781.0006001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG 130.398.000 97.720.000 32.678.000 92.295.000 38.103.0006002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG 24.470.000 24.430.000 40.000 16.163.000 8.307.000

TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 3.978.000 67.839.000 71.817.0004702 AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL 8.650.000 35.179.000 43.829.0005001 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL 52.148.000 610.000 52.758.0005003 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA 29.847.000 1.384.000 31.231.0005201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 11.277.000 19.630.000 30.907.0005301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 470.000 390.229.000 29.301.000 420.000.0005302 AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP 2.922.000 51.997.000 7.301.000 62.220.0005401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 6.467.000 636.000 7.103.0005402 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI 463.000 3.170.000 3.633.0005403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 2.788.000 12.794.000 15.582.0005501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 270.983.000 185.899.000 380.000 457.262.0005601 AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.684.000 44.684.0005602 AGENCIA GOIANA DE AGUAS 6.000 6.0005701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR 820.000 3.238.000 4.058.0005702 AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO

PUBLICO - AGR 21.894.000 21.894.0005901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 6.000.000 134.304.000 6.000.000 146.304.0006001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG 28.427.000 100.471.000 1.500.000 130.398.0006002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG 24.470.000 24.470.000

TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A

JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA

PÚBLICA

RELAÇÕES

EXTERIORES

AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOSPÚBLICOS - AGANP 54.919.000AGENCIA GOIANA DE AGUAS 4.000AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 69.817.000AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA - AGEPEL 24.000AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -AGRODEFESA 25.442.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL- AGDI 3.170.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -AGDR 3.332.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFUNDIARIO - AGENCIARURAL 32.586.000AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 9.842.000AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR 3.880.000AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP 99.192.000AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 67.000AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 552.000DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS -DETRAN 141.304.000FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DEGOIÁS - FAPEGFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS -FUEGINSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADODE GOIAS - IPASGO 47.827.000JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 15.000

TOTAL 350.669.000 141.304.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA

SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA

DIREITOS DA

CIDADANIA

AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOSPÚBLICOS - AGANP 7.301.000AGENCIA GOIANA DE AGUASAGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 1.000.000 1.000.000AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA - AGEPEL 43.805.000AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -AGRODEFESAAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL- AGDIAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -AGDR 28.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFUNDIARIO - AGENCIARURALAGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGELAGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGRAGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP 7.724.000 42.030.000AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETURAGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS -DETRANFUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DEGOIÁS - FAPEGFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS -FUEG 128.898.000INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADODE GOIAS - IPASGO 24.000.000 342.872.000JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 1.000

TOTAL 31.302.000 351.596.000 28.000 171.928.000 43.805.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E

TECNOLOGIAAGRICULTURA

ORGANIZAÇÃO

AGRÁRIA

AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOSPÚBLICOS - AGANPAGENCIA GOIANA DE AGUAS 2.000AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOMAGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA - AGEPELAGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -AGRODEFESA 5.789.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL- AGDIAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -AGDR 698.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFUNDIARIO - AGENCIARURAL 12.510.000 3.601.000 3.451.000AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGELAGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGRAGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP 7.652.000AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETURAGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.132.000DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS -DETRANFUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DEGOIÁS - FAPEG 24.470.000FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS -FUEGINSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADODE GOIAS - IPASGOJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG

TOTAL 698.000 51.786.000 36.980.000 9.390.000 3.451.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E

SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOSPÚBLICOS - AGANPAGENCIA GOIANA DE AGUASAGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOMAGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA - AGEPELAGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -AGRODEFESAAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL- AGDI 463.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -AGDRAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFUNDIARIO - AGENCIARURAL 610.000AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 21.065.000AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR 18.014.000AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP 285.234.000 15.430.000AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 15.515.000AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS -DETRANFUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DEGOIÁS - FAPEGFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS -FUEG 1.500.000INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADODE GOIAS - IPASGO 1.000JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 6.452.000 602.000

TOTAL 463.000 21.967.000 303.248.000 36.495.000 2.713.000

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 825.600.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 285.012.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 285.012.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.179.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.179.0001.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.181.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.998.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 274.833.0001.1.2.2.19.00 TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 332.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 274.501.0001.1.2.2.99.01 TAXA DE TRÂNSITO ANIMAL GTA 4.149.0001.1.2.2.99.02 TAXA DE TRÂNSITO VEGETAL - PTV 366.0001.1.2.2.99.03 TAXA DE REGISTRO DE CAMPO DE SEMENTES E MUDAS 82.0001.1.2.2.99.04 TAXA DE REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA 43.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 261.100.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.761.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 372.000.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 372.000.0001.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 372.000.0001.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÕES P/ ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E INTEGRAL 372.000.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 13.315.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 167.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 167.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 167.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.048.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.048.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 206.0001.3.2.5.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE

RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE 1.000

1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOSBANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 205.000

1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.842.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 24.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 3.818.0001.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.99.02 CONCESSÕES E PERMISSÕES DA AGETOP 9.000.0001.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.3.9.9.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.3.9.9.99.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 605.0001.4.1.0.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 550.0001.4.1.3.00.00 PRODUÇÃO DE SEMENTES 400.0001.4.1.9.00.00 COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS VEGETAIS 150.0001.4.2.0.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 55.0001.4.2.3.00.00 AVES PEQUENOS ANIMAIS E DERIVADOS 35.000

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.4.2.9.00.00 COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ANIMAIS 20.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 97.401.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 45.001.0001.6.0.0.05.03 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1.0001.6.0.0.05.05 RENDAS DE EMISSÃO DE GUIAS MÉDICAS 13.000.0001.6.0.0.05.06 RENDAS DE EMISSÃO DE GUIAS DE EXAME 26.000.0001.6.0.0.05.07 RENDAS SOBRE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 6.000.0001.6.0.0.08.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.035.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.741.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 2.0001.6.0.0.13.02 VENDA DE EDITAIS 30.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.709.0001.6.0.0.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.785.0001.6.0.0.16.01 MATRÍCULAS 2.000.0001.6.0.0.16.02 INSCRIÇÃO AO CONCURSO VESTIBULAR 3.450.0001.6.0.0.16.99 OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 335.0001.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 104.0001.6.0.0.17.99 OUTROS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 104.0001.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 2.104.0001.6.0.0.19.01 SERVIÇOS CULTURAIS 2.104.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE

DE PROJETOS 450.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

ANÁLISE DE PROJETOS 450.0001.6.0.0.21.00 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 200.0001.6.0.0.21.99 DEMAIS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 200.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 7.981.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 7.981.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.545.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.779.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.2.1.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.3.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.765.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 4.946.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 4.946.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE

SUAS ENTIDADES 14.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 14.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 2.111.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 2.111.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.061.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 1.061.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 633.000

Page 470: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 633.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.722.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 26.851.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 26.851.0001.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.0001.9.1.9.27.02 JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 26.850.0001.9.1.9.99.01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 25.583.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 1.267.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 770.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 39.0001.9.2.1.06.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO

PÚBLICO 1.0001.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.1.99.99 DEMAIS INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 731.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 731.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 185.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 546.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 18.101.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 18.101.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 18.101.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 99.004.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 1.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 1.0002.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.0002.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1.0002.2.2.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 98.950.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 200.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 98.750.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 20.116.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 20.116.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 29.002.0002.4.7.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 29.001.0002.4.7.2.99.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 21.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 21.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 14.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 14.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 49.597.000

Page 471: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

2.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRASENTIDADES 49.597.000

2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 52.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 52.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 52.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 52.000

TOTAL DA RECEITA 924.604.000

Page 472: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 103.378.000 11.727.000 91.651.000 93.066.000 10.312.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 11.770.000 517.000 11.253.000 10.941.000 829.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 490.000 380.000 110.000 478.000 12.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.000 4.000 4.000 5.000 3.000

TOTAL 115.646.000 12.628.000 103.018.000 104.490.000 11.156.000

Page 473: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.318.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 15.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 15.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 15.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 15.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 15.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 7.272.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 7.272.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 7.272.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 2.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 29.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 29.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 29.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 29.000

TOTAL DA RECEITA 7.318.000

Page 474: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 64.499.000 3.534.000 60.965.000 60.599.000 3.900.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.316.000 444.000 6.872.000 6.724.000 592.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 2.000

TOTAL 71.817.000 3.978.000 67.839.000 67.325.000 4.492.000

Page 475: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 69.817.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 50.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 50.000

0412130192.480 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGECOM 50.000 50.000 50.000

COMUNICACAO SOCIAL 71.767.000PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRALE GRÁFICA DE GOIÁS 41.262.000

0413110671.045 EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA1.762.000 1.614.000 148.000 114.000 1.648.000

0413110671.046 MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS 1.378.000 1.230.000 148.000 526.000 852.0000413110671.047 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AM E FM 838.000 690.000 148.000 10.000 828.0000413110672.146 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 35.284.000 35.283.000 1.000 35.284.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 30.505.0000413140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 30.505.000 23.632.000 6.873.000 29.341.000 1.164.000

SAUDE 1.000.000PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRALE GRÁFICA DE GOIÁS 41.262.000

1013110672.450 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREADA SAÚDE 1.000.000 1.000.000 1.000.000

EDUCACAO 1.000.0001213110672.459 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA

DA EDUCAÇÃO 1.000.000 1.000.000 1.000.000

TOTAL 71.817.000 64.499.000 7.318.000 67.325.000 4.492.000

Page 476: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

71.817.000 04 -ADMINISTRACAO

69.817.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

50.000 1067 - PROGRAMAMODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃODA TV, RÁDIO BRASIL CENTRALE GRÁFICA DE GOIÁS

41.262.000

10 - SAUDE 1.000.000 131 - COMUNICACAOSOCIAL

71.767.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

50.000

12 - EDUCACAO 1.000.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

30.505.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 131

1067

1067 1045

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV,RÁDIO BRASIL CENTRAL E GRÁFICA DE GOIÁS

PROJETOSEXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUAATUALIZAÇÃO TÉCNICAMELHORIA DE AÇÕES REALIZADAS

41.262.000

1.762.000 3 Outras Despesas Correntes 00 114.000

04 131 1067 1045 4 Investimentos 00 1.500.000

04 131 1067 1045 4 Investimentos 20 148.000

04 131 1067 1046 MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁSPARQUE GRÁFICO MODERNIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 526.000

04 131 1067 1046 4 Investimentos 00 704.000

04 131 1067 1046 4 Investimentos 20 148.000

04 131 1067 1047 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AM EFMMELHORIA DE AÇÕES REALIZADAS

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 131 1067 1047 4 Investimentos 00 680.000

04 131 1067 1047 4 Investimentos 20 148.000

04 131 1067 2146 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS

3 Outras Despesas Correntes 00 35.283.000

Page 477: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

DIVULGAÇÃO REALIZADA

04 131 1067 2146 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

10 131 1067 2450 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA SAÚDEDIVULGAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

12 131 1067 2459 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃODIVULGAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

04 121

3019

3019 2480

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGECOMAÇÃO REALIZADA

50.000

50.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

04 131

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

30.505.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 16.199.000

04 131 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000

04 131 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.417.000

04 131 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 6.723.000

04 131 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

04 131 4001 4001 4 Investimentos 00 1.015.000

04 131 4001 4001 4 Investimentos 20 148.000

04 131 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 64.499.000 16.199.000 44.400.000 3.899.000 1.000

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ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

7.316.000 1.000 6.723.000 592.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

2.000 2.000

TOTAL 71.817.000 16.200.000 51.125.000 4.491.000 1.000

Page 479: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.935.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.104.0001.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 2.104.0001.6.0.0.19.01 SERVIÇOS CULTURAIS 2.104.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 481.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 481.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 478.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 478.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE

SUAS ENTIDADES 3.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 3.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.350.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 5.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 5.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 5.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.345.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.345.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 2.345.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 15.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 15.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 12.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 12.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 3.000

TOTAL DA RECEITA 4.950.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 38.879.000 8.193.000 30.686.000 32.467.000 6.412.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.454.000 73.000 4.381.000 4.217.000 237.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 490.000 380.000 110.000 478.000 12.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 4.000 2.000 3.000 3.000

TOTAL 43.829.000 8.650.000 35.179.000 37.165.000 6.664.000

Page 481: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 24.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 24.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 24.000

0412130192.484 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGEPEL 24.000 19.000 5.000 14.000 10.000

CULTURA 43.805.000ADMINISTRACAO GERAL 17.307.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 17.307.000

1312240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 17.307.000 16.955.000 352.000 16.673.000 634.000PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 4.787.000PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 4.787.000

1339110721.043 REFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE IMÓVEISE CENTROS CULTURAIS 3.122.000 2.701.000 421.000 2.616.000 506.000

1339110722.176 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 1.665.000 1.551.000 114.000 1.593.000 72.000DIFUSAO CULTURAL 21.711.000PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA 21.711.000

1339210151.118 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 3.219.000 3.201.000 18.000 206.000 3.013.0001339210151.119 CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DE PIRENÓPOLIS 526.000 520.000 6.000 21.000 505.0001339210151.120 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕES INDÍGENAS 205.000 201.000 4.000 202.000 3.0001339210151.121 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATRO INACABADO 51.000 50.000 1.000 51.0001339210151.153 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER 1.527.000 1.520.000 7.000 21.000 1.506.0001339210152.058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 326.000 320.000 6.000 305.000 21.0001339210152.059 APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURA 51.000 50.000 1.000 51.0001339210152.060 CONSOLIDAÇÃO DO FICA 3.742.000 1.020.000 2.722.000 3.702.000 40.0001339210152.061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 1.191.000 1.020.000 171.000 1.150.000 41.0001339210152.062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 582.000 520.000 62.000 551.000 31.0001339210152.063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 1.521.000 1.310.000 211.000 1.505.000 16.0001339210152.064 INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 1.362.000 1.250.000 112.000 1.301.000 61.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

1339210152.065 PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURA 2.362.000 2.100.000 262.000 2.251.000 111.0001339210152.066 PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃO DO CANTO DA

PRIMAVERA 2.562.000 2.350.000 212.000 2.501.000 61.0001339210152.067 PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS E CONSOLIDAÇÃO DA MOSTRA

NACIONAL DE TEATRO- PORANGATU 1.832.000 1.620.000 212.000 1.801.000 31.0001339210152.460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI E OUTROS 652.000 601.000 51.000 650.000 2.000

TOTAL 43.829.000 38.879.000 4.950.000 37.165.000 6.664.000

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ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

43.829.000 04 -ADMINISTRACAO

24.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

24.000 1015 - PROGRAMA DE APOIO EPROMOÇÃO A CULTURA GOIANA

21.711.000

13 - CULTURA 43.805.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

17.307.000 1072 - PROGRAMAPRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO E ARTÍSTICO

4.787.000

391 - PATRIMONIOHISTORICO, ARTISTICO EARQUEOLOGICO

4.787.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

24.000

392 - DIFUSAO CULTURAL 21.711.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

17.307.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

13 392

1015

1015 1118

PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURAGOIANA

PROJETOSCONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAISUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA

21.711.000

3.219.000 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

13 392 1015 1118 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000

13 392 1015 1118 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 392 1015 1118 4 Investimentos 00 3.000.000

13 392 1015 1118 4 Investimentos 20 10.000

13 392 1015 1118 4 Investimentos 90 1.000

13 392 1015 1118 4 Investimentos 92 1.000

13 392 1015 1118 5 Inversões Financeiras 00 1.000

13 392 1015 1119 CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DE PIRENÓPOLISCENTRO CULTURAL IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 20.000

13 392 1015 1119 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

Page 484: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

13 392 1015 1119 4 Investimentos 00 500.000

13 392 1015 1119 4 Investimentos 20 5.000

13 392 1015 1120 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕESINDÍGENASPROJETO CONCLUÍDO

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

13 392 1015 1120 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

13 392 1015 1120 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 392 1015 1120 4 Investimentos 00 1.000

13 392 1015 1120 4 Investimentos 20 1.000

13 392 1015 1120 4 Investimentos 90 1.000

13 392 1015 1121 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATRO INACABADOUNIDADE REFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

13 392 1015 1121 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

13 392 1015 1153 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCARNIEMAYERCENTRO CULTURAL IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 20.000

13 392 1015 1153 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

13 392 1015 1153 4 Investimentos 00 1.500.000

13 392 1015 1153 4 Investimentos 20 5.000

13 392 1015 1153 4 Investimentos 92 1.000

13 392 1015 2058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURAAPOIO CONCEDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

13 392 1015 2058 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000

13 392 1015 2058 4 Investimentos 00 20.000

13 392 1015 2058 4 Investimentos 20 1.000

13 392 1015 2059 APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURAEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

13 392 1015 2059 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

Page 485: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

13 392 1015 2060 CONSOLIDAÇÃO DO FICAEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

13 392 1015 2060 3 Outras Despesas Correntes 20 2.700.000

13 392 1015 2060 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 392 1015 2060 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

13 392 1015 2060 4 Investimentos 00 20.000

13 392 1015 2060 4 Investimentos 20 20.000

13 392 1015 2061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUALPESSOA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

13 392 1015 2061 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

13 392 1015 2061 3 Outras Despesas Correntes 90 50.000

13 392 1015 2061 4 Investimentos 00 20.000

13 392 1015 2061 4 Investimentos 20 20.000

13 392 1015 2061 4 Investimentos 90 1.000

13 392 1015 2062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLOREPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 500.000

13 392 1015 2062 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

13 392 1015 2062 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 392 1015 2062 4 Investimentos 00 20.000

13 392 1015 2062 4 Investimentos 20 10.000

13 392 1015 2062 4 Investimentos 90 1.000

13 392 1015 2063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADASPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.300.000

13 392 1015 2063 3 Outras Despesas Correntes 20 203.000

13 392 1015 2063 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 392 1015 2063 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

Page 486: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

13 392 1015 2063 4 Investimentos 00 10.000

13 392 1015 2063 4 Investimentos 20 5.000

13 392 1015 2063 4 Investimentos 90 1.000

13 392 1015 2064 INCENTIVO AS ARTES VISUAISPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000

13 392 1015 2064 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

13 392 1015 2064 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 392 1015 2064 4 Investimentos 00 50.000

13 392 1015 2064 4 Investimentos 20 10.000

13 392 1015 2064 4 Investimentos 90 1.000

13 392 1015 2065 PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURAPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000

13 392 1015 2065 3 Outras Despesas Correntes 20 250.000

13 392 1015 2065 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 392 1015 2065 4 Investimentos 00 100.000

13 392 1015 2065 4 Investimentos 20 10.000

13 392 1015 2065 4 Investimentos 90 1.000

13 392 1015 2066 PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃO DOCANTO DA PRIMAVERAPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 2.300.000

13 392 1015 2066 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000

13 392 1015 2066 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 392 1015 2066 4 Investimentos 00 50.000

13 392 1015 2066 4 Investimentos 20 10.000

13 392 1015 2066 4 Investimentos 90 1.000

13 392 1015 2067 PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS E CONSOLIDAÇÃODA MOSTRA NACIONAL DE TEATRO- PORANGATU

3 Outras Despesas Correntes 00 1.600.000

Page 487: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

PESSOA BENEFICIADA

13 392 1015 2067 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000

13 392 1015 2067 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 392 1015 2067 4 Investimentos 00 20.000

13 392 1015 2067 4 Investimentos 20 10.000

13 392 1015 2067 4 Investimentos 90 1.000

13 392 1015 2460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI EOUTROSEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 600.000

13 392 1015 2460 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

13 392 1015 2460 4 Investimentos 00 1.000

13 392 1015 2460 4 Investimentos 20 1.000

13 391

1072

1072 1043

PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO E ARTÍSTICO

PROJETOSREFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES EINSTALAÇÕES DE IMÓVEIS E CENTROS CULTURAISBENS CULTURAIS CONST/ PRESERV/ OU RESTAUR.

4.787.000

3.122.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.200.000

13 391 1072 1043 3 Outras Despesas Correntes 20 40.000

13 391 1072 1043 3 Outras Despesas Correntes 90 375.000

13 391 1072 1043 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

13 391 1072 1043 4 Investimentos 00 500.000

13 391 1072 1043 4 Investimentos 20 2.000

13 391 1072 1043 4 Investimentos 90 1.000

13 391 1072 1043 4 Investimentos 92 1.000

13 391 1072 1043 5 Inversões Financeiras 00 1.000

13 391 1072 1043 5 Inversões Financeiras 20 1.000

13 391 1072 2176 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000

Page 488: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

ARTÍSTICOPATRIMÔNIO HIST. E ART. PRES.

13 391 1072 2176 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

13 391 1072 2176 3 Outras Despesas Correntes 90 43.000

13 391 1072 2176 4 Investimentos 00 50.000

13 391 1072 2176 4 Investimentos 20 20.000

13 391 1072 2176 4 Investimentos 90 1.000

13 391 1072 2176 5 Inversões Financeiras 00 1.000

04 121

3019

3019 2484

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEPELPESSOA ATENDIDA

24.000

24.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 121 3019 2484 3 Outras Despesas Correntes 20 4.000

04 121 3019 2484 4 Investimentos 00 9.000

04 121 3019 2484 4 Investimentos 20 1.000

13 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

17.307.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 9.417.000

13 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 5.000

13 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 7.000.000

13 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 250.000

13 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

13 122 4001 4001 4 Investimentos 00 338.000

13 122 4001 4001 4 Investimentos 20 94.000

13 122 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000

13 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 200.000

Page 489: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

13 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 38.879.000 9.417.000 23.050.000 6.209.000 203.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

4.454.000 5.000 4.212.000 235.000 2.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

490.000 478.000 12.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

6.000 3.000 3.000

TOTAL 43.829.000 9.422.000 27.743.000 6.459.000 205.000

Page 490: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 71.917.000 71.917.000 67.297.000 4.620.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 9.977.000 7.983.000 1.994.000 8.080.000 1.897.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.089.000 2.089.000 1.782.000 307.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 6.000 3.000 3.000

TOTAL 83.989.000 81.995.000 1.994.000 77.162.000 6.827.000

Page 491: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.832.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 121.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 121.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121.0001.1.2.2.99.04 TAXA DE REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA 1.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 50.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 50.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 50.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 50.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 20.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 30.0001.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 605.0001.4.1.0.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 550.0001.4.1.3.00.00 PRODUÇÃO DE SEMENTES 400.0001.4.1.9.00.00 COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS VEGETAIS 150.0001.4.2.0.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 55.0001.4.2.3.00.00 AVES PEQUENOS ANIMAIS E DERIVADOS 35.0001.4.2.9.00.00 COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ANIMAIS 20.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 839.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 85.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 85.0001.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 104.0001.6.0.0.17.99 OUTROS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 104.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE

DE PROJETOS 450.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

ANÁLISE DE PROJETOS 450.0001.6.0.0.21.00 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 200.0001.6.0.0.21.99 DEMAIS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 200.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.782.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.782.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.780.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.780.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.435.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 10.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 10.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 10.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 10.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 82.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 82.000

Page 492: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 80.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 2.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.343.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.343.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.343.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 309.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 1.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 1.0002.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.0002.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1.0002.2.2.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 307.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 307.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 305.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 305.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 2.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 2.000

TOTAL DA RECEITA 5.141.000

Page 493: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 47.617.000 47.617.000 43.286.000 4.331.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.052.000 2.442.000 610.000 2.572.000 480.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.085.000 2.085.000 1.780.000 305.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.000 4.000 2.000 2.000

TOTAL 52.758.000 52.148.000 610.000 47.640.000 5.118.000

Page 494: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 32.586.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 250.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 250.000

0412130192.479 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- AGENCIARURAL 250.000 200.000 50.000 250.000

ADMINISTRACAO GERAL 32.336.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 32.336.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 32.336.000 30.682.000 1.654.000 31.484.000 852.000CIENCIA E TECNOLOGIA 12.510.000

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 12.510.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000

1957110032.390 PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURA FAMILIAR 921.000 700.000 221.000 500.000 421.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 13.152.000

1957110092.020 PESQUISA AGROPECUÁRIA 11.589.000 11.515.000 74.000 11.337.000 252.000AGRICULTURA 3.601.000

TECNOLOGIA DA INFORMACAO 580.0002012610092.021 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURAL 580.000 400.000 180.000 150.000 430.000

EXTENSAO RURAL 3.021.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000

2060610032.384 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGROFAMILIAR 2.038.000 715.000 1.323.000 1.802.000 236.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 13.152.000

2060610092.013 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - CELEIRO NOVO 983.000 535.000 448.000 347.000 636.000ORGANIZACAO AGRARIA 3.451.000

COLONIZACAO 3.451.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000

2163210032.394 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS E REFORMA AGRÁRIA 3.451.000 2.870.000 581.000 1.160.000 2.291.000ENCARGOS ESPECIAIS 610.000

TRANSFERENCIAS 610.000

Page 495: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ENCARGOS ESPECIAIS 610.0002884500007.024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 610.000 610.000 610.000

TOTAL 52.758.000 47.617.000 5.141.000 47.640.000 5.118.000

Page 496: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

52.758.000 04 -ADMINISTRACAO

32.586.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

250.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 610.000

19 - CIENCIA ETECNOLOGIA

12.510.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

32.336.000 1003 - PROGRAMAAGROFAMILIAR

6.410.000

20 - AGRICULTURA 3.601.000 126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO

580.000 1009 - PROGRAMA CELEIRONOVO

13.152.000

21 -ORGANIZACAOAGRARIA

3.451.000 571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO

12.510.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

250.000

28 - ENCARGOSESPECIAIS

610.000 606 - EXTENSAO RURAL 3.021.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

32.336.000

632 - COLONIZACAO 3.451.000

845 - TRANSFERENCIAS 610.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

28 845

0000

0000 7024

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDERAÇÃO EXECUTADA

610.000

610.000 3 Outras Despesas Correntes 20 610.000

20 606

1003

1003 2384

PROGRAMA AGROFAMILIARATIVIDADES

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -AGROFAMILIARPRODUTOR ASSISTIDO

6.410.000

2.038.000 3 Outras Despesas Correntes 00 500.000

20 606 1003 2384 3 Outras Despesas Correntes 20 125.000

20 606 1003 2384 3 Outras Despesas Correntes 90 1.177.000

20 606 1003 2384 4 Investimentos 00 215.000

20 606 1003 2384 4 Investimentos 20 20.000

Page 497: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

20 606 1003 2384 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1003 2390 PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURAFAMILIARESTAÇÃO EXPERIMENTAL MANTIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

19 571 1003 2390 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

19 571 1003 2390 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000

19 571 1003 2390 4 Investimentos 00 400.000

19 571 1003 2390 4 Investimentos 20 20.000

19 571 1003 2390 4 Investimentos 90 1.000

21 632 1003 2394 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS EREFORMA AGRÁRIAFAMÍLIA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 600.000

21 632 1003 2394 3 Outras Despesas Correntes 20 60.000

21 632 1003 2394 3 Outras Despesas Correntes 90 500.000

21 632 1003 2394 4 Investimentos 00 2.270.000

21 632 1003 2394 4 Investimentos 20 20.000

21 632 1003 2394 4 Investimentos 90 1.000

20 606

1009

1009 2013

PROGRAMA CELEIRO NOVOATIVIDADES

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -CELEIRO NOVOPRODUTOR ASSISTIDO

13.152.000

983.000 3 Outras Despesas Correntes 00 220.000

20 606 1009 2013 3 Outras Despesas Correntes 20 125.000

20 606 1009 2013 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

20 606 1009 2013 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

20 606 1009 2013 4 Investimentos 00 315.000

20 606 1009 2013 4 Investimentos 20 20.000

20 606 1009 2013 4 Investimentos 90 300.000

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ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

20 606 1009 2013 4 Investimentos 92 1.000

19 571 1009 2020 PESQUISA AGROPECUÁRIASEMENTE CERTIFICADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 11.035.000

19 571 1009 2020 3 Outras Despesas Correntes 00 250.000

19 571 1009 2020 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

19 571 1009 2020 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1009 2020 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

19 571 1009 2020 4 Investimentos 00 230.000

19 571 1009 2020 4 Investimentos 20 20.000

19 571 1009 2020 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1009 2020 4 Investimentos 92 1.000

20 126 1009 2021 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURALSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

20 126 1009 2021 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

20 126 1009 2021 4 Investimentos 00 300.000

20 126 1009 2021 4 Investimentos 20 130.000

04 121

3019

3019 2479

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- AGENCIARURALPROCESSO MELHORADO

250.000

250.000 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

04 121 3019 2479 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

32.336.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 26.482.000

04 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 3.599.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.401.000

Page 499: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 600.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 250.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 47.617.000 37.517.000 5.769.000 4.330.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

3.052.000 1.000 2.571.000 480.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.085.000 1.780.000 305.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

4.000 2.000 2.000

TOTAL 52.758.000 37.518.000 10.122.000 5.117.000 1.000

Page 500: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.928.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.008.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 5.008.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.008.0001.1.2.2.19.00 TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 332.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.676.0001.1.2.2.99.01 TAXA DE TRÂNSITO ANIMAL GTA 4.149.0001.1.2.2.99.02 TAXA DE TRÂNSITO VEGETAL - PTV 366.0001.1.2.2.99.03 TAXA DE REGISTRO DE CAMPO DE SEMENTES E MUDAS 82.0001.1.2.2.99.04 TAXA DE REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA 42.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 163.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 163.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 163.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 163.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 163.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 140.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 140.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 140.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 2.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.614.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 230.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 230.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 230.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 230.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.384.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.384.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.384.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 2.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 1.000

TOTAL DA RECEITA 6.931.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 24.300.000 24.300.000 24.011.000 289.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 6.925.000 5.541.000 1.384.000 5.508.000 1.417.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.000 4.000 2.000 2.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 31.231.000 29.847.000 1.384.000 29.522.000 1.709.000

Page 502: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 25.442.000ADMINISTRACAO GERAL 25.442.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 25.442.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 25.442.000 23.968.000 1.474.000 24.853.000 589.000AGRICULTURA 5.789.000

DEFESA SANITARIA VEGETAL 3.447.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 4.405.000

2060310092.016 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAIS 712.000 60.000 652.000 511.000 201.0002060310092.532 ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E

VEGETAL 630.000 30.000 600.000 410.000 220.0002060310092.533 DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DA AGRODEFESA 840.000 140.000 700.000 690.000 150.0002060310092.534 GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E

VEGETAL 380.000 30.000 350.000 310.000 70.0002060310092.535 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL 885.000 35.000 850.000 655.000 230.000

DEFESA SANITARIA ANIMAL 2.342.0002060410092.015 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAIS 958.000 37.000 921.000 709.000 249.000

TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDER 1.384.000

2060470127.024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 1.384.000 1.384.000 1.384.000

TOTAL 31.231.000 24.300.000 6.931.000 29.522.000 1.709.000

Page 503: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

31.231.000 04 -ADMINISTRACAO

25.442.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

25.442.000 1009 - PROGRAMA CELEIRONOVO

4.405.000

20 - AGRICULTURA 5.789.000 603 - DEFESA SANITARIAVEGETAL

3.447.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

25.442.000

604 - DEFESA SANITARIAANIMAL

2.342.000 7012 - TRANSFERENCIAS AOFUNDO ESPECIAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDER

1.384.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

20 604

1009

1009 2015

PROGRAMA CELEIRO NOVOATIVIDADES

INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAISANIMAL ASSISTIDO

4.405.000

958.000 3 Outras Despesas Correntes 00 7.000

20 604 1009 2015 3 Outras Despesas Correntes 20 700.000

20 604 1009 2015 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

20 604 1009 2015 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

20 604 1009 2015 4 Investimentos 00 30.000

20 604 1009 2015 4 Investimentos 20 217.000

20 604 1009 2015 4 Investimentos 90 1.000

20 604 1009 2015 4 Investimentos 92 1.000

20 603 1009 2016 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAISÁREA ASSISTIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

20 603 1009 2016 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

20 603 1009 2016 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

20 603 1009 2016 4 Investimentos 00 50.000

Page 504: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

20 603 1009 2016 4 Investimentos 20 150.000

20 603 1009 2016 4 Investimentos 90 1.000

20 603 1009 2532 ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETALANÁLISE REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

20 603 1009 2532 3 Outras Despesas Correntes 20 400.000

20 603 1009 2532 4 Investimentos 00 20.000

20 603 1009 2532 4 Investimentos 20 200.000

20 603 1009 2533 DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DAAGRODEFESADIVULGAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 90.000

20 603 1009 2533 3 Outras Despesas Correntes 20 600.000

20 603 1009 2533 4 Investimentos 00 50.000

20 603 1009 2533 4 Investimentos 20 100.000

20 603 1009 2534 GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETALCLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

20 603 1009 2534 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000

20 603 1009 2534 4 Investimentos 00 20.000

20 603 1009 2534 4 Investimentos 20 50.000

20 603 1009 2535 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETALFISCALIZAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

20 603 1009 2535 3 Outras Despesas Correntes 20 650.000

20 603 1009 2535 4 Investimentos 00 30.000

20 603 1009 2535 4 Investimentos 20 200.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

25.442.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 23.800.000

Page 505: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 90.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 79.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 884.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 88.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 500.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

20 604

7012

7012 7024

TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

OPERAÇÕES ESPECIAISTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDERVEÍCULO FISCALIZADO

1.384.000

1.384.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.384.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 24.300.000 23.800.000 211.000 288.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

6.925.000 90.000 5.418.000 1.417.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

4.000 2.000 2.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

2.000 1.000 1.000

TOTAL 31.231.000 23.890.000 5.632.000 1.708.000 1.000

Page 506: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 11.710.000 456.000 11.254.000 11.458.000 252.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.226.000 210.000 2.016.000 2.176.000 50.000

23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 2.779.000 409.000 2.370.000 2.779.000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 200.000 200.000 200.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

3.007.000 3.007.000 3.007.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.982.000 10.001.000 981.000 979.000 10.003.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 30.907.000 11.277.000 19.630.000 20.400.000 10.507.000

Page 507: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.935.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 405.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 100.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 100.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 100.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 205.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 205.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 205.0001.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS

BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 205.0001.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.3.9.9.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.3.9.9.99.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.759.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.779.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.2.1.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 980.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 979.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 979.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.771.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 171.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 171.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 171.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 171.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.600.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.600.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.600.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.255.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.205.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 200.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 10.005.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 10.003.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.003.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.0002.4.7.2.99.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.000

Page 508: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 50.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 50.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 50.000

TOTAL DA RECEITA 16.190.000

Page 509: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 11.710.000 456.000 11.254.000 11.458.000 252.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.226.000 210.000 2.016.000 2.176.000 50.000

23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 2.779.000 409.000 2.370.000 2.779.000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 200.000 200.000 200.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

3.007.000 3.007.000 3.007.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.982.000 10.001.000 981.000 979.000 10.003.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 30.907.000 11.277.000 19.630.000 20.400.000 10.507.000

Page 510: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 9.842.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 61.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 61.000

0412130192.481 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRACIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGEL 61.000 51.000 10.000 60.000 1.000

ADMINISTRACAO GERAL 9.781.000PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 19.273.000

0412210512.579 PRÓ-ESPORTE 130.000 130.000 100.000 30.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.651.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 9.651.000 9.576.000 75.000 9.620.000 31.000DESPORTO E LAZER 21.065.000

DESPORTO DE RENDIMENTO 19.143.000PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 19.273.000

2781110511.060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EDE OUTRAS 11.202.000 381.000 10.821.000 891.000 10.311.000

2781110511.221 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES (EMENDASANCIONADA) 75.000 75.000 75.000

2781110512.224 CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA 100.000 50.000 50.000 100.0002781110512.225 CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTE 3.008.000 1.000 3.007.000 3.008.0002781110512.227 JOGOS ABERTOS DE GOIÁS 2.352.000 50.000 2.302.000 2.351.000 1.0002781110512.228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO

ESPORTE E OUTRAS 253.000 250.000 3.000 202.000 51.0002781110512.229 PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 153.000 51.000 102.000 151.000 2.0002781110512.230 PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS E INSTITUIÇÕES DE

PRÁTICA E ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA 2.000.000 500.000 1.500.000 2.000.000DESPORTO COMUNITARIO 1.922.000PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA 1.922.000

2781210102.028 ESPORTE DE INCLUSÃO 31.000 11.000 20.000 30.000 1.0002781210102.029 PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETO PINTANDO A

LIBERDADE 979.000 2.000 977.000 977.000 2.000

Page 511: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

2781210102.030 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO E LAZER 151.000 51.000 100.000 150.000 1.0002781210102.031 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUAS E APRENDIZAGEM

ESPORTIVA 761.000 661.000 100.000 760.000 1.000

TOTAL 30.907.000 11.710.000 19.197.000 20.400.000 10.507.000

Page 512: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

30.907.000 04 -ADMINISTRACAO

9.842.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

61.000 1010 - PROGRAMA COMUNIDADEESPORTIVA

1.922.000

27 - DESPORTO ELAZER

21.065.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

9.781.000 1051 - PROGRAMA GOIÁSPOTÊNCIA ESPORTIVA

19.273.000

811 - DESPORTO DERENDIMENTO

19.143.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

61.000

812 - DESPORTOCOMUNITARIO

1.922.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

9.651.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

27 812

1010

1010 2028

PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVAATIVIDADES

ESPORTE DE INCLUSÃOPESSOA ATENDIDA

1.922.000

31.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

27 812 1010 2028 3 Outras Despesas Correntes 23 20.000

27 812 1010 2028 4 Investimentos 00 1.000

27 812 1010 2029 PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETOPINTANDO A LIBERDADEMATERIAL PRODUZIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

27 812 1010 2029 3 Outras Despesas Correntes 90 976.000

27 812 1010 2029 4 Investimentos 00 1.000

27 812 1010 2029 4 Investimentos 90 1.000

27 812 1010 2030 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO E LAZEREVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

27 812 1010 2030 3 Outras Despesas Correntes 23 100.000

27 812 1010 2030 4 Investimentos 00 1.000

Page 513: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

27 812 1010 2031 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUAS EAPRENDIZAGEM ESPORTIVAPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 660.000

27 812 1010 2031 3 Outras Despesas Correntes 23 100.000

27 812 1010 2031 4 Investimentos 00 1.000

27 811

1051

1051 1060

PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVAPROJETOS

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOCENTRO DE EXCELÊNCIA E DE OUTRASOBRA EXECUTADA

19.273.000

11.202.000 3 Outras Despesas Correntes 00 281.000

27 811 1051 1060 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000

27 811 1051 1060 3 Outras Despesas Correntes 23 409.000

27 811 1051 1060 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

27 811 1051 1060 4 Investimentos 00 100.000

27 811 1051 1060 4 Investimentos 20 10.000

27 811 1051 1060 4 Investimentos 24 200.000

27 811 1051 1060 4 Investimentos 90 10.000.000

27 811 1051 1060 4 Investimentos 92 1.000

27 811 1051 1221 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES(EMENDA SANCIONADA)UNIDADE CONSTRUÍDA

4 Investimentos 00 75.000

27 811 1051 2224 CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVATREINAMENTO CONCLUÍDO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

27 811 1051 2224 3 Outras Despesas Correntes 23 50.000

27 811 1051 2225 CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTEBOLSA ESPORTE CONCEDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

27 811 1051 2225 3 Outras Despesas Correntes 50 3.007.000

27 811 1051 2227 JOGOS ABERTOS DE GOIÁSPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

27 811 1051 2227 3 Outras Despesas Correntes 20 1.800.000

Page 514: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

27 811 1051 2227 3 Outras Despesas Correntes 23 500.000

27 811 1051 2227 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

27 811 1051 2227 4 Investimentos 91 1.000

27 811 1051 2228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRODE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRASUNIDADE MANTIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

27 811 1051 2228 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

27 811 1051 2228 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

27 811 1051 2228 4 Investimentos 00 50.000

27 811 1051 2228 4 Investimentos 90 1.000

27 811 1051 2229 PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORASDE DEFICIÊNCIAEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

27 811 1051 2229 3 Outras Despesas Correntes 23 100.000

27 811 1051 2229 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

27 811 1051 2229 4 Investimentos 00 1.000

27 811 1051 2229 4 Investimentos 90 1.000

27 811 1051 2230 PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS EINSTITUIÇÕES DE PRÁTICA E ADMINISTRAÇÃOESPORTIVAPATROCÍNIO EFETUADO

3 Outras Despesas Correntes 00 500.000

27 811 1051 2230 3 Outras Despesas Correntes 23 1.500.000

04 122 1051 2579 PRÓ-ESPORTEPROJETO ANALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

04 122 1051 2579 4 Investimentos 20 30.000

04 121

3019

3019 2481

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRACIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGELAÇÃO REALIZADA

61.000

61.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

Page 515: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121 3019 2481 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

04 121 3019 2481 4 Investimentos 00 1.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

9.651.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 8.356.000

04 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 5.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.199.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 60.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 20.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 10.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 11.710.000 8.356.000 3.102.000 251.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

2.226.000 5.000 2.171.000 50.000

23 - TRANSFERENCIASCORRENTES (UNIAO)

2.779.000 2.779.000

24 - TRANSFERENCIAS DECAPITAL (UNIAO)

200.000 200.000

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

3.007.000 3.007.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOS

10.982.000 979.000 10.003.000

Page 516: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

FEDERAIS

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

2.000 1.000 1.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

1.000 1.000

TOTAL 30.907.000 8.361.000 12.039.000 10.506.000 1.000

Page 517: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 50.185.000 1.864.000 41.020.000 7.301.000 48.661.000 1.524.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 432.035.000 1.528.000 401.206.000 29.301.000 424.257.000 7.778.000

TOTAL 482.220.000 3.392.000 442.226.000 36.602.000 472.918.000 9.302.000

Page 518: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 420.000.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 372.000.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 372.000.0001.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 372.000.0001.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÕES P/ ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E INTEGRAL 372.000.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.014.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 14.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 14.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 14.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.000.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.000.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.000.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 2.000.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 45.010.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 45.000.0001.6.0.0.05.05 RENDAS DE EMISSÃO DE GUIAS MÉDICAS 13.000.0001.6.0.0.05.06 RENDAS DE EMISSÃO DE GUIAS DE EXAME 26.000.0001.6.0.0.05.07 RENDAS SOBRE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 6.000.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 976.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 800.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 800.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 800.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 800.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 100.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 100.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 100.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 76.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 76.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 76.000

TOTAL DA RECEITA 420.000.000

Page 519: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 420.000.000 470.000 390.229.000 29.301.000 412.699.000 7.301.000

TOTAL 420.000.000 470.000 390.229.000 29.301.000 412.699.000 7.301.000

Page 520: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 47.827.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 295.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 295.000

0412130192.493 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-IPASGO 295.000 295.000 295.000

ADMINISTRACAO GERAL 46.471.000PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 344.403.000

0412210131.005 REESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO 470.000 470.000 470.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 46.001.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 46.001.000 46.001.000 44.000.000 2.001.000ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 344.403.000

0412310132.047 READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDE 1.000 1.000 1.000TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.000.000

0412610132.045 INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO 1.000.000 1.000.000 1.000.000COMUNICACAO SOCIAL 60.000

0413110132.042 DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAGESTÃO DO IPASGO 60.000 60.000 60.000

PREVIDENCIA SOCIAL 24.000.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 24.000.000ENCARGOS ESPECIAIS 24.001.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 24.000.000 24.000.000 24.000.000SAUDE 342.872.000

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 50.000PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 344.403.000

1030210132.046 OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AO SERVIDOR PÚBLICO 50.000 50.000 50.000SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 342.822.000

1030310132.044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEM. DE ASSIST. ASAÚDE 342.822.000 342.822.000 342.822.000

Page 521: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ENCARGOS ESPECIAIS 1.000TRANSFERENCIAS 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 24.001.000

2884500007.025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL1.000 1.000 1.000

RESERVA DE CONTINGENCIA 5.300.000RESERVA DE CONTINGENCIA 5.300.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.300.000

9999999999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.300.000 5.300.000 5.300.000

TOTAL 420.000.000 420.000.000 412.699.000 7.301.000

Page 522: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

420.000.000 04 -ADMINISTRACAO

47.827.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

295.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 24.001.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

24.000.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

46.471.000 1013 - PROGRAMA DEAPERFEIÇOAMENTO DOSSERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE

344.403.000

10 - SAUDE 342.872.000 123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA

1.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

295.000

28 - ENCARGOSESPECIAIS

1.000 126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO

1.000.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

46.001.000

99 - RESERVA DECONTINGENCIA

5.300.000 131 - COMUNICACAOSOCIAL

60.000 9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA

5.300.000

272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

24.000.000

302 - ASSISTENCIAHOSPITALAR EAMBULATORIAL

50.000

303 - SUPORTEPROFILATICO ETERAPEUTICO

342.822.000

845 - TRANSFERENCIAS 1.000

999 - RESERVA DECONTINGENCIA

5.300.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

24.001.000

31.302.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 24.000.000

28 845 0000 7025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DEPREVIDÊNCIA ESTADUAL

1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000

Page 523: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

ENCARGO REALIZADO

04 122

1013

1013 1005

PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOSDO IPASGO SAÚDE

PROJETOSREESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DEATENDIMENTOREFORMA REALIZADA

344.403.000

470.000 3 Outras Despesas Correntes 20 470.000

04 131 1013 2042 DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOSERVIDOR NA GESTÃO DO IPASGOEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 60.000

10 303 1013 2044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMPLEM. DE ASSIST. A SAÚDEATENDIMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 342.822.000

04 126 1013 2045 INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTOSISTEMA REAVALIADO

3 Outras Despesas Correntes 20 1.000.000

10 302 1013 2046 OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AOSERVIDOR PÚBLICOPRESTADOR CREDENCIADO

3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

04 123 1013 2047 READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDEAPOIO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 121

3019

3019 2493

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-IPASGOAÇÃO REALIZADA

295.000

295.000 3 Outras Despesas Correntes 20 295.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

46.001.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 26.000.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 18.000.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 2.000.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000

99 999

9999

9999 9000

RESERVA DE CONTINGÊNCIAATIVIDADES

RESERVA DE CONTINGÊNCIACRÉDITO ADICIONAL

5.300.000

10.333.000 9 Reserva de Contingência 20 5.300.000

Page 524: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

420.000.000 50.001.000 362.698.000 2.000.000 1.000

TOTAL 420.000.000 50.001.000 362.698.000 2.000.000 1.000

Page 525: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.035.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 12.035.0001.6.0.0.08.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.035.000

TOTAL DA RECEITA 12.035.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 50.185.000 1.864.000 41.020.000 7.301.000 48.661.000 1.524.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 12.035.000 1.058.000 10.977.000 11.558.000 477.000

TOTAL 62.220.000 2.922.000 51.997.000 7.301.000 60.219.000 2.001.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 54.919.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 4.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 4.000

0412130192.483 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGANP 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

ADMINISTRACAO GERAL 43.327.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO -VAPT-VUPT 3.224.000

0412210291.087 AMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL 355.000 110.000 245.000 327.000 28.0000412210291.088 AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DO VAPT-VUPT 2.443.000 1.636.000 807.000 1.415.000 1.028.0000412210291.089 DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO

PARA SERVIÇO 112.000 110.000 2.000 101.000 11.0000412210291.091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 8.000 6.000 2.000 6.000 2.0000412210291.093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DO SERVIDOR 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS 469.0000412230032.048 BALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM GESTÃO

PÚBLICA 89.000 87.000 2.000 87.000 2.0000412230032.049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

ELETRÔNICO 102.000 100.000 2.000 51.000 51.0000412230032.050 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESBUROCRATIZAÇÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412230032.051 GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DE PROCESSOS ADM., POLÍTICA

COMPRAS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0000412230032.052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0000412230032.053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0000412230032.054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO 104.000 102.000 2.000 102.000 2.0000412230032.213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412230032.356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE SEGUROS 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.982.0000412230102.316 ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTÃO DE PESSOAS 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 112.000 110.000 2.000 101.000 11.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0412230102.318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS - PARAMETRIZAÇÃO DAFOLHA DE PAGAMENTO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

0412230102.319 INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA PARA OSSERVIDORES 1.862.000 1.860.000 2.000 1.768.000 94.000

PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.0000412230202.522 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANP 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 37.950.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 37.950.000 33.102.000 4.848.000 37.695.000 255.000

TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11.588.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO -VAPT-VUPT 3.224.000

0412610292.461 IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 302.000 300.000 2.000 251.000 51.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO 11.286.000

0412630082.345 AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMÁTICA DOS ÓRGÃOSPÚBLICOS 10.840.000 4.800.000 6.040.000 10.456.000 384.000

0412630082.346 DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/ OS ÓRGÃOS ESTADUAIS- GOVERNO ELETRÔNICO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

0412630082.347 PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNET 239.000 237.000 2.000 237.000 2.0000412630082.348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁS 203.000 150.000 53.000 147.000 56.000

PREVIDENCIA SOCIAL 7.301.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 7.301.000ENCARGOS ESPECIAIS 7.301.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 7.301.000 7.301.000 7.301.000

TOTAL 62.220.000 50.185.000 12.035.000 60.219.000 2.001.000

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ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

62.220.000 04 -ADMINISTRACAO

54.919.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

4.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 7.301.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

7.301.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

43.327.000 1029 - PROGRAMA DEMODERNIZAÇÃO DOATENDIMENTO AO CIDADÃO -VAPT-VUPT

3.224.000

126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO

11.588.000 3003 - PROGRAMA DE APOIO AGESTÃO DOS ÓRGÃOSPÚBLICOS ESTADUAIS

469.000

272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

7.301.000 3008 - PROGRAMA DEMODERNIZAÇÃO DO USO DATECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

11.286.000

3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

1.982.000

3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

4.000

3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS -PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO EGESTÃO

4.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

37.950.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASAÇÃO REALIZADA

7.301.000

31.302.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 7.301.000

04 122

1029

1029 1087

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTOAO CIDADÃO - VAPT-VUPT

PROJETOSAMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL

3.224.000

355.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

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ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

EVENTO REALIZADO

04 122 1029 1087 3 Outras Despesas Correntes 20 227.000

04 122 1029 1087 4 Investimentos 00 10.000

04 122 1029 1087 4 Investimentos 20 18.000

04 122 1029 1088 AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DOVAPT-VUPTREDE IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 704.000

04 122 1029 1088 3 Outras Despesas Correntes 20 711.000

04 122 1029 1088 4 Investimentos 00 932.000

04 122 1029 1088 4 Investimentos 20 96.000

04 122 1029 1089 DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DETELE-ATENDIMENTO PARA SERVIÇOSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

04 122 1029 1089 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 1029 1089 4 Investimentos 00 10.000

04 122 1029 1089 4 Investimentos 20 1.000

04 122 1029 1091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DEATENDIMENTO INTEGRADOSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

04 122 1029 1091 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 1029 1091 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1029 1091 4 Investimentos 20 1.000

04 122 1029 1093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DOSERVIDORSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 1029 1093 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 1029 1093 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1029 1093 4 Investimentos 20 1.000

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ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 126 1029 2461 IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOSPÚBLICOSUNIDADE IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 250.000

04 126 1029 2461 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 126 1029 2461 4 Investimentos 00 50.000

04 126 1029 2461 4 Investimentos 20 1.000

04 122

3003

3003 2048

PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOSPÚBLICOS ESTADUAIS

ATIVIDADESBALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕESTECNOLÓGICAS EM GESTÃO PÚBLICAAÇÃO REALIZADA

469.000

89.000 3 Outras Despesas Correntes 00 86.000

04 122 3003 2048 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3003 2048 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3003 2048 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3003 2049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DEDOCUMENTOS - PROTOCOLO ELETRÔNICOSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

04 122 3003 2049 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3003 2049 4 Investimentos 00 50.000

04 122 3003 2049 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3003 2050 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEDESBUROCRATIZAÇÃOPROGRAMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 3003 2050 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3003 2050 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3003 2050 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3003 2051 GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DE PROCESSOSADM., POLÍTICA COMPRASPROGRAMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 51.000

04 122 3003 2051 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

Page 532: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 3003 2051 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3003 2051 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3003 2052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENSSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 51.000

04 122 3003 2052 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3003 2052 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3003 2052 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3003 2053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTÃODE COMPRASSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 51.000

04 122 3003 2053 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3003 2053 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3003 2053 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3003 2054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIOMOBILIÁRIOSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 101.000

04 122 3003 2054 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3003 2054 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3003 2054 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3003 2213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADOPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 3003 2213 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3003 2213 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3003 2213 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3003 2356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DESEGUROSGERENCIAMENTO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 3003 2356 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

Page 533: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 3003 2356 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3003 2356 4 Investimentos 20 1.000

04 126

3008

3008 2345

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DATECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATIVIDADESAMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMÁTICADOS ÓRGÃOS PÚBLICOSENTIDADE ATENDIDA

11.286.000

10.840.000 3 Outras Despesas Correntes 00 4.560.000

04 126 3008 2345 3 Outras Despesas Correntes 20 5.896.000

04 126 3008 2345 4 Investimentos 00 240.000

04 126 3008 2345 4 Investimentos 20 144.000

04 126 3008 2346 DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/ OSÓRGÃOS ESTADUAIS - GOVERNO ELETRÔNICOENTIDADE ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 126 3008 2346 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 126 3008 2346 4 Investimentos 00 1.000

04 126 3008 2346 4 Investimentos 20 1.000

04 126 3008 2347 PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNETSERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 236.000

04 126 3008 2347 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 126 3008 2347 4 Investimentos 00 1.000

04 126 3008 2347 4 Investimentos 20 1.000

04 126 3008 2348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁSESTRUTURA IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

04 126 3008 2348 3 Outras Despesas Correntes 20 47.000

04 126 3008 2348 4 Investimentos 00 50.000

04 126 3008 2348 4 Investimentos 20 6.000

04 122

3010

3010 2316

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

ATIVIDADES

1.982.000

4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

Page 534: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTÃODE PESSOASPROGRAMA IMPLANTADO

04 122 3010 2316 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3010 2316 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3010 2316 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3010 2317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOPROGRAMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

04 122 3010 2317 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3010 2317 4 Investimentos 00 10.000

04 122 3010 2317 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3010 2318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS -PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 3010 2318 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3010 2318 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3010 2318 4 Investimentos 20 1.000

04 122 3010 2319 INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIAPARA OS SERVIDORESSERVIDOR BENEFICIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.767.000

04 122 3010 2319 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3010 2319 4 Investimentos 00 93.000

04 122 3010 2319 4 Investimentos 20 1.000

04 121

3019

3019 2483

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGANPAÇÃO REALIZADA

4.000

4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 121 3019 2483 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

Page 535: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121 3019 2483 4 Investimentos 00 1.000

04 121 3019 2483 4 Investimentos 20 1.000

04 122

3020

3020 2522

PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO

ATIVIDADESAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANPAÇÃO REALIZADA

4.000

4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 3020 2522 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 3020 2522 4 Investimentos 00 1.000

04 122 3020 2522 4 Investimentos 20 1.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

37.950.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 31.254.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.785.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 4.656.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 62.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 192.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 50.185.000 38.555.000 10.106.000 1.523.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

12.035.000 11.558.000 477.000

TOTAL 62.220.000 38.555.000 21.664.000 2.000.000 1.000

Page 536: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 15.944.000 805.000 15.139.000 15.303.000 641.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.741.000 70.000 7.035.000 636.000 7.305.000 436.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.595.000 2.370.000 225.000 164.000 2.431.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 38.000 6.000 32.000 23.000 15.000

TOTAL 26.318.000 3.251.000 22.431.000 636.000 22.795.000 3.523.000

Page 537: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.103.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.103.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 7.103.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.103.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.103.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.103.000

TOTAL DA RECEITA 7.103.000

Page 538: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.103.000 6.467.000 636.000 6.918.000 185.000

TOTAL 7.103.000 6.467.000 636.000 6.918.000 185.000

Page 539: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 15.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000

0412130192.494 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-JUCEG 10.000 10.000 10.000

TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.000PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000

0412610442.187 ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS 5.000 5.000 5.000PREVIDENCIA SOCIAL 1.000

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 603.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 1.000 1.000 1.000COMERCIO E SERVICOS 6.452.000

ADMINISTRACAO GERAL 6.450.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.450.000

2312240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.450.000 6.450.000 6.299.000 151.000PROMOCAO COMERCIAL 2.000PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000

2369110442.104 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEG 1.000 1.000 1.0002369110442.278 CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCIL 1.000 1.000 1.000

ENCARGOS ESPECIAIS 602.000TRANSFERENCIAS 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 603.000

2884500007.025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL1.000 1.000 1.000

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 601.0002884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 601.000 601.000 601.000

RESERVA DE CONTINGENCIA 33.000

Page 540: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGENCIA 33.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.000

9999999999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.000 33.000 33.000

TOTAL 7.103.000 7.103.000 6.918.000 185.000

Page 541: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

7.103.000 04 -ADMINISTRACAO

15.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

10.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 603.000

09 - PREVIDENCIASOCIAL

1.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

6.450.000 1044 - PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000

23 - COMERCIO ESERVICOS

6.452.000 126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO

5.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

10.000

28 - ENCARGOSESPECIAIS

602.000 272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

1.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

6.450.000

99 - RESERVA DECONTINGENCIA

33.000 691 - PROMOCAOCOMERCIAL

2.000 9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA

33.000

845 - TRANSFERENCIAS 1.000

846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS

601.000

999 - RESERVA DECONTINGENCIA

33.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASAÇÃO EXECUTADA

603.000

31.302.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000

28 846 0000 7005 ENCARGOS JUDICIÁRIOSAÇÃO EXECUTADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 20 600.000

28 846 0000 7005 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

28 845 0000 7025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DEPREVIDÊNCIA ESTADUALAÇÃO EXECUTADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000

1044 PROGRAMA JUCEG ÁGILATIVIDADES

7.000

Page 542: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

23 691 1044 2104 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEGAMPLIAÇÃO REALIZADA

1.000 4 Investimentos 20 1.000

04 126 1044 2187 ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAISEMPRESA REGISTRADA

3 Outras Despesas Correntes 20 5.000

23 691 1044 2278 CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCILEMPRESA REGISTRADA

3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 121

3019

3019 2494

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-JUCEGAÇÃO REALIZADA

10.000

10.000 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

23 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

6.450.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 4.300.000

23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.999.000

23 122 4001 4001 4 Investimentos 20 150.000

23 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000

99 999

9999

9999 9000

RESERVA DE CONTINGÊNCIAATIVIDADES

RESERVA DE CONTINGÊNCIACRÉDITO ADICIONAL

33.000

10.333.000 9 Reserva de Contingência 20 33.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

7.103.000 4.902.000 2.016.000 151.000 1.000

TOTAL 7.103.000 4.902.000 2.016.000 151.000 1.000

Page 543: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 2.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 1.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 1.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.000

TOTAL DA RECEITA 8.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 3.625.000 455.000 3.170.000 3.392.000 233.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.000 4.000 2.000 2.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 3.633.000 463.000 3.170.000 3.396.000 237.000

Page 545: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 3.170.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000

0412130192.509 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGDI 2.000 2.000 2.000

ADMINISTRACAO GERAL 3.168.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.168.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.168.000 3.168.000 3.115.000 53.000INDUSTRIA 463.000

PROMOCAO INDUSTRIAL 463.000PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZAGOIÁS 463.000

2266110161.053 DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS 353.000 345.000 8.000 229.000 124.0002266110161.054 PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 110.000 110.000 50.000 60.000

TOTAL 3.633.000 3.625.000 8.000 3.396.000 237.000

Page 546: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

3.633.000 04 -ADMINISTRACAO

3.170.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

2.000 1016 - PROGRAMA DE ATRAÇÃOE PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS

463.000

22 - INDUSTRIA 463.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

3.168.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

2.000

661 - PROMOCAOINDUSTRIAL

463.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

3.168.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

22 661

1016

1016 1053

PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS

PROJETOSDESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EMDISTRITOS INDUSTRIAISÁREA ESTRUTURADA

463.000

353.000 3 Outras Despesas Correntes 00 225.000

22 661 1016 1053 3 Outras Despesas Correntes 20 2.000

22 661 1016 1053 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

22 661 1016 1053 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

22 661 1016 1053 4 Investimentos 00 120.000

22 661 1016 1053 4 Investimentos 20 2.000

22 661 1016 1053 4 Investimentos 90 1.000

22 661 1016 1053 4 Investimentos 92 1.000

22 661 1016 1054 PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOSMUNICÍPIOSMUNICÍPIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

22 661 1016 1054 4 Investimentos 00 60.000

3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000

Page 547: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 121 3019 2509ATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDIAÇÃO REALIZADA

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

3.168.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 2.515.000

04 122 4001 4001 2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 1.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 599.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 52.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 3.625.000 2.515.000 1.000 876.000 232.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

4.000 2.000 2.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.000 1.000 1.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

2.000 1.000 1.000

TOTAL 3.633.000 2.515.000 1.000 880.000 236.000 1.000

Page 548: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 819.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 66.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 66.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 66.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 66.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 66.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 568.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 568.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 568.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 185.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 185.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 163.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 163.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 22.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 22.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.444.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.444.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.444.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 2.430.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.430.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 14.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 14.000

TOTAL DA RECEITA 3.263.000

Page 549: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 12.319.000 350.000 11.969.000 11.911.000 408.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 634.000 66.000 568.000 385.000 249.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.593.000 2.368.000 225.000 163.000 2.430.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 36.000 4.000 32.000 22.000 14.000

TOTAL 15.582.000 2.788.000 12.794.000 12.481.000 3.101.000

Page 550: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 67.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 67.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 67.000

0412130192.487 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGETUR 67.000 64.000 3.000 67.000

COMERCIO E SERVICOS 15.515.000ADMINISTRACAO GERAL 4.401.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.401.000

2312240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 4.401.000 4.300.000 101.000 4.307.000 94.000TURISMO 11.114.000PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.971.000

2369510281.110 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.788.000 350.000 2.438.000 134.000 2.654.0002369510282.398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO ESTADO 183.000 95.000 88.000 92.000 91.000

PROGRAMA MOSTRA GOIÁS 8.143.0002369510702.165 FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DA AGETUR 2.344.000 2.300.000 44.000 2.344.0002369510702.166 FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOS TURÍSTICOS 189.000 101.000 88.000 144.000 45.0002369510702.167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOS TURÍSTICOS 189.000 101.000 88.000 144.000 45.0002369510702.168 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM TURISMO NO

ESTADO DE GOIÁS 94.000 50.000 44.000 94.0002369510702.169 REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS NO

ESTADO 195.000 2.000 193.000 115.000 80.0002369510702.179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 2.944.000 2.900.000 44.000 2.944.0002369510702.181 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GOIÁS 1.952.000 1.908.000 44.000 1.952.0002369510702.353 GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS E INFORMAÇÕES 236.000 148.000 88.000 144.000 92.000

TOTAL 15.582.000 12.319.000 3.263.000 12.481.000 3.101.000

Page 551: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

15.582.000 04 -ADMINISTRACAO

67.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

67.000 1028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

2.971.000

23 - COMERCIO ESERVICOS

15.515.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

4.401.000 1070 - PROGRAMA MOSTRAGOIÁS

8.143.000

695 - TURISMO 11.114.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

67.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

4.401.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

23 695

1028

1028 1110

PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICAPROJETOS

IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICAINFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA

2.971.000

2.788.000 3 Outras Despesas Correntes 00 90.000

23 695 1028 1110 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

23 695 1028 1110 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

23 695 1028 1110 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 695 1028 1110 4 Investimentos 00 260.000

23 695 1028 1110 4 Investimentos 20 33.000

23 695 1028 1110 4 Investimentos 90 2.359.000

23 695 1028 1110 4 Investimentos 92 2.000

23 695 1028 2398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃOTURÍSTICA NO ESTADOPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 48.000

23 695 1028 2398 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

Page 552: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

23 695 1028 2398 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

23 695 1028 2398 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 695 1028 2398 4 Investimentos 00 47.000

23 695 1028 2398 4 Investimentos 20 33.000

23 695 1028 2398 4 Investimentos 90 9.000

23 695 1028 2398 4 Investimentos 92 2.000

23 695

1070

1070 2165

PROGRAMA MOSTRA GOIÁSATIVIDADES

FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DAAGETURMUNICÍPIO BENEFICIADO

8.143.000

2.344.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.300.000

23 695 1070 2165 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

23 695 1070 2165 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

23 695 1070 2165 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 695 1070 2166 FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOSTURÍSTICOSDESTINO TURÍSTICO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

23 695 1070 2166 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

23 695 1070 2166 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

23 695 1070 2166 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 695 1070 2166 4 Investimentos 00 1.000

23 695 1070 2166 4 Investimentos 20 33.000

23 695 1070 2166 4 Investimentos 90 9.000

23 695 1070 2166 4 Investimentos 92 2.000

23 695 1070 2167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOSTURÍSTICOSPÓLO TURÍSTICO FOMENTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

23 695 1070 2167 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

Page 553: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

23 695 1070 2167 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

23 695 1070 2167 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 695 1070 2167 4 Investimentos 00 1.000

23 695 1070 2167 4 Investimentos 20 33.000

23 695 1070 2167 4 Investimentos 90 9.000

23 695 1070 2167 4 Investimentos 92 2.000

23 695 1070 2168 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃOEM TURISMO NO ESTADO DE GOIÁSOFICINA REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

23 695 1070 2168 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

23 695 1070 2168 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

23 695 1070 2168 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 695 1070 2169 REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOSSERVIÇOS TURÍSTICOS NO ESTADOEMPREENDIMENTO CADASTRADO E REGULARIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

23 695 1070 2169 3 Outras Despesas Correntes 20 51.000

23 695 1070 2169 3 Outras Despesas Correntes 90 61.000

23 695 1070 2169 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 695 1070 2169 4 Investimentos 00 1.000

23 695 1070 2169 4 Investimentos 20 51.000

23 695 1070 2169 4 Investimentos 90 26.000

23 695 1070 2169 4 Investimentos 92 2.000

23 695 1070 2179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOSEVENTO APOIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 2.900.000

23 695 1070 2179 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

23 695 1070 2179 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

23 695 1070 2179 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

Page 554: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

23 695 1070 2181 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GOIÁSDIVULGAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.908.000

23 695 1070 2181 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

23 695 1070 2181 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

23 695 1070 2181 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 695 1070 2353 GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS E INFORMAÇÕESBANCO DE DADOS ESTRUTURADO

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

23 695 1070 2353 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

23 695 1070 2353 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

23 695 1070 2353 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 695 1070 2353 4 Investimentos 00 48.000

23 695 1070 2353 4 Investimentos 20 33.000

23 695 1070 2353 4 Investimentos 90 9.000

23 695 1070 2353 4 Investimentos 92 2.000

04 121

3019

3019 2487

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETURAÇÃO REALIZADA

67.000

67.000 3 Outras Despesas Correntes 00 64.000

04 121 3019 2487 3 Outras Despesas Correntes 90 3.000

23 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

4.401.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.050.000

23 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 3.000

23 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 9.000

23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000

23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 34.000

23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000

Page 555: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

23 122 4001 4001 4 Investimentos 00 49.000

23 122 4001 4001 4 Investimentos 20 33.000

23 122 4001 4001 4 Investimentos 90 9.000

23 122 4001 4001 4 Investimentos 92 2.000

23 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 12.319.000 3.050.000 8.861.000 407.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

634.000 3.000 382.000 249.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.593.000 9.000 154.000 2.430.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

36.000 22.000 14.000

TOTAL 15.582.000 3.062.000 9.419.000 3.100.000 1.000

Page 556: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 262.675.000 122.589.000 139.706.000 380.000 73.946.000 188.729.000

02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.002.000 1.000.000 2.000 6.000 996.000

13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS (BIRD/AGETOP) 47.892.000 33.350.000 14.542.000 6.622.000 41.270.000

17 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE 30.000.000 29.500.000 500.000 30.000.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 31.856.000 10.208.000 21.648.000 20.748.000 11.108.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 5.009.000 5.008.000 1.000 1.000 5.008.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 78.828.000 69.328.000 9.500.000 553.000 78.275.000

TOTAL 457.262.000 270.983.000 185.899.000 380.000 101.876.000 355.386.000

Page 557: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 32.410.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.197.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 1.197.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.197.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.197.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.197.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 10.200.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.200.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.200.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.200.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 1.200.0001.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.99.02 CONCESSÕES E PERMISSÕES DA AGETOP 9.000.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 554.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 554.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 553.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 553.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.459.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 20.426.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 20.426.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 20.426.0001.9.1.9.99.01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 20.200.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 226.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 33.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 33.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 33.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 83.283.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 83.283.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 83.283.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 5.008.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 5.008.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 29.000.0002.4.7.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 29.000.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 49.275.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 49.275.000

Page 558: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL DA RECEITA 115.693.000

Page 559: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 262.675.000 122.589.000 139.706.000 380.000 73.946.000 188.729.000

02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.002.000 1.000.000 2.000 6.000 996.000

13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS (BIRD/AGETOP) 47.892.000 33.350.000 14.542.000 6.622.000 41.270.000

17 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE 30.000.000 29.500.000 500.000 30.000.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 31.856.000 10.208.000 21.648.000 20.748.000 11.108.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 5.009.000 5.008.000 1.000 1.000 5.008.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 78.828.000 69.328.000 9.500.000 553.000 78.275.000

TOTAL 457.262.000 270.983.000 185.899.000 380.000 101.876.000 355.386.000

Page 560: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 99.192.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000

0412130192.486 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGETOP 10.000 10.000 10.000

ADMINISTRACAO GERAL 100.802.000PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS 24.515.000

0412210191.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 21.616.000 11.580.000 10.036.000 160.000 21.456.0000412210191.007 MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 16.000 14.000 2.000 6.000 10.0000412210192.080 MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 62.000 60.000 2.000 60.000 2.0000412210192.609 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - P.P. 2.821.000 2.820.000 1.000 460.000 2.361.000

PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIAESTADUAL - BIRD 94.268.000

0412210662.184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRD 6.040.000 6.000.000 40.000 3.020.000 3.020.0000412210662.186 REFORMA DO ESTADO - BIRD 5.650.000 5.600.000 50.000 3.025.000 2.625.000

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.0000412230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 5.000 5.000 5.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 62.592.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 62.592.000 61.111.000 1.481.000 61.883.000 709.000

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 380.000ENCARGOS ESPECIAIS 380.000

0484600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 380.000 380.000 380.000SAUDE 7.724.000

ATENCAO BASICA 3.004.000PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 7.724.000

1030110461.096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 3.004.000 2.000 3.002.000 2.000 3.002.000ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.720.000

1030210461.196 AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NA 4.720.000 419.000 4.301.000 301.000 4.419.000

Page 561: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ÁREA DA SAÚDE - AGETOPEDUCACAO 42.030.000

ADMINISTRACAO GERAL 100.802.000PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 29.003.000

1212210402.549 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 2.000.000 2.000.000 200.000 1.800.000ENSINO FUNDAMENTAL 27.003.000

1236110401.197 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DAS UEFND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PUB. - AGETOP 27.003.000 2.000 27.001.000 51.000 26.952.000

ENSINO SUPERIOR 13.027.000PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 13.027.000

1236410851.199 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOP 13.027.000 2.000 13.025.000 2.000 13.025.000GESTAO AMBIENTAL 7.652.000

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.652.000PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIAESTADUAL - BIRD 94.268.000

1854110662.185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 7.652.000 7.592.000 60.000 3.622.000 4.030.000TRANSPORTE 285.234.000

TRANSPORTE AEREO 8.851.000PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 8.851.000

2678110021.016 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AEROPORTOS ETERMINAIS 8.851.000 8.050.000 801.000 50.000 8.801.000

TRANSPORTE RODOVIARIO 276.383.000PROGRAMA ASFALTO NOVO 38.932.000

2678210051.001 PAVIMENTAÇÃO URBANA 7.851.000 7.850.000 1.000 50.000 7.801.0002678210052.608 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - PAN 31.081.000 31.080.000 1.000 180.000 30.901.000

PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.552.0002678210111.002 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS 50.000 18.000 32.000 20.000 30.0002678210112.032 CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO E FÍSICA DA MALHA

RODOVIÁRIA 45.502.000 25.502.000 20.000.000 24.001.000 21.501.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 375.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

2678210341.236 CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA) 75.000 75.000 75.0002678210341.245 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS (EMENDA

SANCIONADA) 300.000 300.000 300.000PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DEOBRAS -CIMO4S 18.000

2678210421.067 APOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 18.000 18.000 9.000 9.000PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 115.908.000

2678210501.061 IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EREABILITAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 79.685.000 54.685.000 25.000.000 905.000 78.780.000

2678210501.062 OBRAS COMPLEMENTARES 701.000 700.000 1.000 701.0002678210501.164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT - COCALINHO 2.000 1.000 1.000 2.0002678210501.165 CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EM ANDAMENTO 31.239.000 30.000.000 1.239.000 31.239.0002678210501.240 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRAS COMPLEMENTARES (EMENDAS

SANCIONADAS) 600.000 600.000 600.0002678210502.231 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - G.P. 3.681.000 3.680.000 1.000 1.240.000 2.441.000

PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIAESTADUAL - BIRD 94.268.000

2678210661.048 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARES -BIRD 20.100.000 20.100.000 20.100.000

2678210661.049 REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRD 46.525.000 46.525.000 46.525.0002678210662.610 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - BIRD 8.301.000 8.300.000 1.000 2.060.000 6.241.000

PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 672.0002678230121.068 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 672.000 572.000 100.000 172.000 500.000

DESPORTO E LAZER 15.430.000DESPORTO DE RENDIMENTO 10.502.000PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 15.430.000

2781110512.228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DOESPORTE E OUTRAS 10.502.000 3.000.000 7.502.000 10.502.000

DESPORTO COMUNITARIO 4.928.0002781210511.198 CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES - AGETOP 4.928.000 4.926.000 2.000 2.000 4.926.000

Page 563: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

TOTAL 457.262.000 341.569.000 115.693.000 101.876.000 355.386.000

Page 564: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

457.262.000 04 -ADMINISTRACAO

99.192.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

10.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 380.000

10 - SAUDE 7.724.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

100.802.000 1002 - PROGRAMAAEROPORTUÁRIO

8.851.000

12 - EDUCACAO 42.030.000 301 - ATENCAO BASICA 3.004.000 1005 - PROGRAMA ASFALTONOVO

38.932.000

18 - GESTAOAMBIENTAL

7.652.000 302 - ASSISTENCIAHOSPITALAR EAMBULATORIAL

4.720.000 1011 - PROGRAMACONSERVAÇÃO E SEGURANÇADA MALHA RODOVIÁRIA

45.552.000

26 - TRANSPORTE 285.234.000 361 - ENSINOFUNDAMENTAL

27.003.000 1019 - PROGRAMA DECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E GERÊNCIA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS

24.515.000

27 - DESPORTO ELAZER

15.430.000 364 - ENSINO SUPERIOR 13.027.000 1034 - PROGRAMADESENVOLVIMENTO DA REDEMULTIMODAL DE TRANSPORTE

375.000

541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL

7.652.000 1040 - PROGRAMA ESCOLA QUEQUEREMOS

29.003.000

781 - TRANSPORTEAEREO

8.851.000 1042 - PROGRAMA ESTRADANOVA - APOIO AO CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE OBRAS-CIMO4S

18.000

782 - TRANSPORTERODOVIARIO

276.383.000 1046 - PROGRAMA GOIÁS COMMAIS SAÚDE E CIDADANIA

7.724.000

811 - DESPORTO DERENDIMENTO

10.502.000 1050 - PROGRAMA GOIÁSPAVIMENTADO

115.908.000

812 - DESPORTOCOMUNITARIO

4.928.000 1051 - PROGRAMA GOIÁSPOTÊNCIA ESPORTIVA

15.430.000

846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS

380.000 1066 - PROGRAMAMELHORAMENTO EGERENCIAMENTO DA MALHARODOVIÁRIA ESTADUAL - BIRD

94.268.000

1085 - PROGRAMAUNIVERSIDADE PARTICIPATIVA

13.027.000

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ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

5.000

3012 - PROGRAMA ESTADUAL DEDESESTATIZAÇÃO

672.000

3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

10.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

62.592.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 846

0000

0000 7005

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS JUDICIÁRIOSPESSOA BENEFICIADA

380.000

3.481.000 3 Outras Despesas Correntes 00 380.000

26 781

1002

1002 1016

PROGRAMA AEROPORTUÁRIOPROJETOS

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃODOS AEROPORTOS E TERMINAISPROJETO IMPLANTADA E APERFEIÇOADA

8.851.000

8.851.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

26 781 1002 1016 4 Investimentos 00 8.000.000

26 781 1002 1016 4 Investimentos 90 1.000

26 781 1002 1016 4 Investimentos 92 800.000

26 782

1005

1005 1001

PROGRAMA ASFALTO NOVOPROJETOS

PAVIMENTAÇÃO URBANARUA ASFALTADA

38.932.000

7.851.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

26 782 1005 1001 4 Investimentos 00 7.800.000

26 782 1005 1001 4 Investimentos 20 1.000

26 782 1005 2608 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS ESUPERVISÃO - PANPROJETO ELABORADO

3 Outras Despesas Correntes 00 180.000

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ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

26 782 1005 2608 4 Investimentos 00 30.900.000

26 782 1005 2608 4 Investimentos 20 1.000

26 782

1011

1011 1002

PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DAMALHA RODOVIÁRIA

PROJETOSRESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAISMALHA RODOVIÁRIA EXECUTADA E CONSERVADA

45.552.000

50.000 3 Outras Despesas Correntes 00 9.000

26 782 1011 1002 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

26 782 1011 1002 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

26 782 1011 1002 4 Investimentos 00 9.000

26 782 1011 1002 4 Investimentos 20 20.000

26 782 1011 1002 4 Investimentos 90 1.000

26 782 1011 2032 CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO EFÍSICA DA MALHA RODOVIÁRIARODOVIA CONSERVADA

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000.000

26 782 1011 2032 3 Outras Despesas Correntes 02 1.000

26 782 1011 2032 3 Outras Despesas Correntes 20 19.000.000

26 782 1011 2032 4 Investimentos 00 20.000.000

26 782 1011 2032 4 Investimentos 02 1.000

26 782 1011 2032 4 Investimentos 17 500.000

26 782 1011 2032 4 Investimentos 20 1.000.000

04 122

1019

1019 1006

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

PROJETOSCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEPRÓPRIOS PÚBLICOSPRÓPRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO E AMPLIADO

24.515.000

21.616.000 3 Outras Despesas Correntes 00 140.000

04 122 1019 1006 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000

04 122 1019 1006 4 Investimentos 00 11.440.000

04 122 1019 1006 4 Investimentos 20 16.000

Page 567: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 1019 1006 4 Investimentos 92 10.000.000

04 122 1019 1007 MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOSPRÓPRIO PÚBLICO REFORMADO

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

04 122 1019 1007 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 1019 1007 4 Investimentos 00 9.000

04 122 1019 1007 4 Investimentos 20 1.000

04 122 1019 2080 MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOSPRÓPRIO PÚBLICO MUNICIPALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 59.000

04 122 1019 2080 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 1019 2080 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1019 2080 4 Investimentos 20 1.000

04 122 1019 2609 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS ESUPERVISÃO - P.P.PROJETO ELABORADO

3 Outras Despesas Correntes 00 460.000

04 122 1019 2609 4 Investimentos 00 2.360.000

04 122 1019 2609 4 Investimentos 20 1.000

26 782

1034

1034 1236

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDEMULTIMODAL DE TRANSPORTE

PROJETOSCONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA)UNIDADE ATENDIDA

375.000

75.000 4 Investimentos 00 75.000

26 782 1034 1245 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAISRODOVIÁRIOS (EMENDA SANCIONADA)UNIDADE ATENDIDA

4 Investimentos 00 300.000

12 361

1040

1040 1197

PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOSPROJETOS

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃODAS UE FND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PUB. -AGETOPCONSTRUÇÃO REALIZADA

29.003.000

27.003.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

12 361 1040 1197 3 Outras Despesas Correntes 92 50.000

12 361 1040 1197 4 Investimentos 00 1.000

Page 568: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 361 1040 1197 4 Investimentos 90 1.000

12 361 1040 1197 4 Investimentos 92 26.950.000

12 122 1040 2549 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOSESCOLA CONSTRUÍDA

3 Outras Despesas Correntes 92 200.000

12 122 1040 2549 4 Investimentos 92 1.800.000

26 782

1042

1042 1067

PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE OBRAS -CIMO4S

PROJETOSAPOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADASMUNICIPAISMALHA ROD. EXEC. E CONS.

18.000

18.000 3 Outras Despesas Correntes 00 9.000

26 782 1042 1067 4 Investimentos 00 9.000

10 301

1046

1046 1096

PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIAPROJETOS

IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOSKIT´S INSTALADOS

7.724.000

3.004.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

10 301 1046 1096 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

10 301 1046 1096 4 Investimentos 00 1.000

10 301 1046 1096 4 Investimentos 90 1.000

10 301 1046 1096 4 Investimentos 92 3.000.000

10 302 1046 1196 AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDEFÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDE - AGETOPCONSTRUÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

10 302 1046 1196 3 Outras Despesas Correntes 92 300.000

10 302 1046 1196 4 Investimentos 00 418.000

10 302 1046 1196 4 Investimentos 90 1.000

10 302 1046 1196 4 Investimentos 92 4.000.000

26 782

1050

1050 1061

PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADOPROJETOS

IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTEESPECIAIS E REABILITAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIAPAVIMENTAÇÃO REALIZADA

115.908.000

79.685.000 3 Outras Despesas Correntes 00 600.000

Page 569: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

26 782 1050 1061 3 Outras Despesas Correntes 02 5.000

26 782 1050 1061 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000

26 782 1050 1061 4 Investimentos 00 33.585.000

26 782 1050 1061 4 Investimentos 02 995.000

26 782 1050 1061 4 Investimentos 17 19.500.000

26 782 1050 1061 4 Investimentos 20 8.500.000

26 782 1050 1061 4 Investimentos 90 5.000.000

26 782 1050 1061 4 Investimentos 92 11.200.000

26 782 1050 1062 OBRAS COMPLEMENTARESPAVIMENTAÇÃO REALIZADA

4 Investimentos 00 700.000

26 782 1050 1062 4 Investimentos 90 1.000

26 782 1050 1164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT -COCALINHOPROJETO IMPLANTADO

4 Investimentos 00 1.000

26 782 1050 1164 4 Investimentos 90 1.000

26 782 1050 1165 CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EMANDAMENTOPAVIMENTAÇÃO REALIZADA

4 Investimentos 00 20.000.000

26 782 1050 1165 4 Investimentos 17 10.000.000

26 782 1050 1165 4 Investimentos 20 1.239.000

26 782 1050 1240 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRASCOMPLEMENTARES (EMENDAS SANCIONADAS)PAVIMENTAÇÃO REALIZADA

4 Investimentos 00 600.000

26 782 1050 2231 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS ESUPERVISÃO - G.P.PROJETO CONCLUÍDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.240.000

26 782 1050 2231 4 Investimentos 00 2.440.000

26 782 1050 2231 4 Investimentos 20 1.000

1051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 15.430.000

Page 570: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

27 812 1051 1198PROJETOS

CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES -AGETOPCONSTRUÇÃO REALIZADA

4.928.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

27 812 1051 1198 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

27 812 1051 1198 4 Investimentos 00 4.925.000

27 812 1051 1198 4 Investimentos 92 1.000

27 811 1051 2228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRODE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRASUNIDADE MANTIDA

4 Investimentos 00 3.000.000

27 811 1051 2228 4 Investimentos 20 1.000

27 811 1051 2228 4 Investimentos 90 1.000

27 811 1051 2228 4 Investimentos 92 7.500.000

26 782

1066

1066 1048

PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DAMALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL - BIRD

PROJETOSPAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRASCOMPLEMENTARES - BIRDPAVIMENTAÇÃO REALIZADA

94.268.000

20.100.000 4 Investimentos 00 10.050.000

26 782 1066 1048 4 Investimentos 13 10.050.000

26 782 1066 1049 REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRDRODOVIA REABILITADA

4 Investimentos 00 23.225.000

26 782 1066 1049 4 Investimentos 13 23.300.000

04 122 1066 2184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRDPESSOA CAPACITADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000

04 122 1066 2184 3 Outras Despesas Correntes 13 1.500.000

04 122 1066 2184 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000

04 122 1066 2184 4 Investimentos 00 1.500.000

04 122 1066 2184 4 Investimentos 13 1.500.000

04 122 1066 2184 4 Investimentos 20 20.000

Page 571: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541 1066 2185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRDGERENCIAMENTO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

18 541 1066 2185 3 Outras Despesas Correntes 13 2.592.000

18 541 1066 2185 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000

18 541 1066 2185 4 Investimentos 00 2.000.000

18 541 1066 2185 4 Investimentos 13 2.000.000

18 541 1066 2185 4 Investimentos 20 30.000

04 122 1066 2186 REFORMA DO ESTADO - BIRDUNIDADE REFORMADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000

04 122 1066 2186 3 Outras Despesas Correntes 13 1.500.000

04 122 1066 2186 3 Outras Despesas Correntes 20 25.000

04 122 1066 2186 4 Investimentos 00 1.300.000

04 122 1066 2186 4 Investimentos 13 1.300.000

04 122 1066 2186 4 Investimentos 20 25.000

26 782 1066 2610 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS ESUPERVISÃO - BIRDPROJETO ELABORADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.030.000

26 782 1066 2610 3 Outras Despesas Correntes 13 1.030.000

26 782 1066 2610 4 Investimentos 00 3.120.000

26 782 1066 2610 4 Investimentos 13 3.120.000

26 782 1066 2610 4 Investimentos 20 1.000

12 364

1085

1085 1199

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVAPROJETOS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOPCONSTRUÇÃO REALIZADA

13.027.000

13.027.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

12 364 1085 1199 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

12 364 1085 1199 4 Investimentos 00 1.000

12 364 1085 1199 4 Investimentos 92 13.024.000

Page 572: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

3010

3010 2317

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOPROGRAMA IMPLANTADO

5.000

373.000 3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

26 782

3012

3012 1068

PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃOPROJETOS

REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADOTERMINAL RODOVIÁRIO REFORMADO

672.000

672.000 3 Outras Despesas Correntes 00 72.000

26 782 3012 1068 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

26 782 3012 1068 4 Investimentos 00 500.000

04 121

3019

3019 2486

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETOPAÇÃO REALIZADA

10.000

10.000 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

62.592.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 49.871.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 10.781.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.231.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 459.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 150.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 100.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 262.675.000 49.871.000 24.075.000 188.729.000

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ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

02 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DOTESOURO ESTADUAL(ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)

1.002.000 6.000 996.000

13 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOEXTERNAS (BIRD/AGETOP)

47.892.000 6.622.000 41.270.000

17 - COTA-PARTE DACONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE

30.000.000 30.000.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

31.856.000 20.748.000 11.008.000 100.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

5.009.000 1.000 5.008.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

78.828.000 553.000 78.275.000

TOTAL 457.262.000 49.871.000 52.005.000 355.286.000 100.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 27.839.000 27.839.000 22.263.000 5.576.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 9.081.000 9.081.000 7.790.000 1.291.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

4.800.000 4.800.000 4.220.000 580.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.727.000 2.727.000 834.000 1.893.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 243.000 243.000 55.000 188.000

TOTAL 44.690.000 44.690.000 35.162.000 9.528.000

Page 575: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.970.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 8.762.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 8.762.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.753.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.753.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.753.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 316.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 316.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 316.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 316.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 315.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 889.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 889.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 834.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 834.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 55.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 55.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 3.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 3.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.081.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.081.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.081.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.893.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.893.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 188.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 188.000

TOTAL DA RECEITA 12.051.000

Page 576: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 27.833.000 27.833.000 22.259.000 5.574.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 9.081.000 9.081.000 7.790.000 1.291.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

4.800.000 4.800.000 4.220.000 580.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.727.000 2.727.000 834.000 1.893.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 243.000 243.000 55.000 188.000

TOTAL 44.684.000 44.684.000 35.158.000 9.526.000

Page 577: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 552.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 552.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 552.000

0412130192.482 PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGMA 552.000 350.000 202.000 552.000

GESTAO AMBIENTAL 44.132.000ADMINISTRACAO GERAL 21.783.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 21.783.000

1812240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 21.783.000 14.382.000 7.401.000 19.658.000 2.125.000PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 19.606.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 21.308.000

1854130142.147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO E INTEGRAÇÃOAMBIENTAL 7.247.000 4.850.000 2.397.000 5.395.000 1.852.000

1854130142.151 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOSNATURAIS 1.854.000 1.300.000 554.000 1.702.000 152.000

1854130142.152 PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS 10.505.000 5.901.000 4.604.000 5.478.000 5.027.000CONTROLE AMBIENTAL 2.743.000PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 1.041.000

1854210302.337 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 1.041.000 550.000 491.000 851.000 190.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 21.308.000

1854230142.089 CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL 1.092.000 350.000 742.000 1.002.000 90.0001854230142.092 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 610.000 150.000 460.000 520.000 90.000

TOTAL 44.684.000 27.833.000 16.851.000 35.158.000 9.526.000

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ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

44.684.000 04 -ADMINISTRACAO

552.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

552.000 1030 - PROGRAMA DEPRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

1.041.000

18 - GESTAOAMBIENTAL

44.132.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

21.783.000 3014 - PROGRAMA GESTÃO,CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL

21.308.000

541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL

19.606.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

552.000

542 - CONTROLEAMBIENTAL

2.743.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

21.783.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 542

1030

1030 2337

PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVELATIVIDADES

CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃOAMBIENTALSISTEMA IMPLANTADO

1.041.000

1.041.000 3 Outras Despesas Correntes 00 400.000

18 542 1030 2337 3 Outras Despesas Correntes 20 400.000

18 542 1030 2337 3 Outras Despesas Correntes 50 50.000

18 542 1030 2337 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

18 542 1030 2337 4 Investimentos 00 150.000

18 542 1030 2337 4 Investimentos 20 20.000

18 542 1030 2337 4 Investimentos 50 20.000

18 542

3014

3014 2089

PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL

ATIVIDADESCULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTALAÇÃO REALIZADA

21.308.000

1.092.000 3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

18 542 3014 2089 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

Page 579: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 542 3014 2089 3 Outras Despesas Correntes 50 200.000

18 542 3014 2089 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

18 542 3014 2089 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

18 542 3014 2089 4 Investimentos 00 50.000

18 542 3014 2089 4 Investimentos 20 10.000

18 542 3014 2089 4 Investimentos 50 30.000

18 542 3014 2092 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COM ASOCIEDADEPOPULAÇÃO SENSIBILIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

18 542 3014 2092 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000

18 542 3014 2092 3 Outras Despesas Correntes 50 120.000

18 542 3014 2092 4 Investimentos 00 50.000

18 542 3014 2092 4 Investimentos 20 10.000

18 542 3014 2092 4 Investimentos 50 30.000

18 541 3014 2147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO EINTEGRAÇÃO AMBIENTALMEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

3 Outras Despesas Correntes 00 3.500.000

18 541 3014 2147 3 Outras Despesas Correntes 20 1.393.000

18 541 3014 2147 3 Outras Despesas Correntes 50 500.000

18 541 3014 2147 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

18 541 3014 2147 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

18 541 3014 2147 4 Investimentos 00 1.350.000

18 541 3014 2147 4 Investimentos 20 300.000

18 541 3014 2147 4 Investimentos 50 200.000

18 541 3014 2147 4 Investimentos 90 1.000

18 541 3014 2147 4 Investimentos 92 1.000

Page 580: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541 3014 2151 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃODOS RECURSOS NATURAISRECUPERAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.250.000

18 541 3014 2151 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000

18 541 3014 2151 3 Outras Despesas Correntes 50 150.000

18 541 3014 2151 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

18 541 3014 2151 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

18 541 3014 2151 4 Investimentos 00 50.000

18 541 3014 2151 4 Investimentos 20 50.000

18 541 3014 2151 4 Investimentos 50 50.000

18 541 3014 2151 4 Investimentos 90 1.000

18 541 3014 2151 4 Investimentos 92 1.000

18 541 3014 2152 PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEISECOSSISTEMA PROTEGIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 3.400.000

18 541 3014 2152 3 Outras Despesas Correntes 20 900.000

18 541 3014 2152 3 Outras Despesas Correntes 50 300.000

18 541 3014 2152 3 Outras Despesas Correntes 90 829.000

18 541 3014 2152 3 Outras Despesas Correntes 92 49.000

18 541 3014 2152 4 Investimentos 00 2.500.000

18 541 3014 2152 4 Investimentos 20 400.000

18 541 3014 2152 4 Investimentos 50 50.000

18 541 3014 2152 4 Investimentos 90 500.000

18 541 3014 2152 4 Investimentos 92 50.000

18 541 3014 2152 5 Inversões Financeiras 00 1.000

18 541 3014 2152 5 Inversões Financeiras 20 1.000

18 541 3014 2152 5 Inversões Financeiras 90 1.390.000

Page 581: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541 3014 2152 5 Inversões Financeiras 92 135.000

04 121

3019

3019 2482

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGMAAÇÃO EXECUTADA

552.000

552.000 3 Outras Despesas Correntes 00 350.000

04 121 3019 2482 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

04 121 3019 2482 3 Outras Despesas Correntes 50 100.000

04 121 3019 2482 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

04 121 3019 2482 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

18 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

21.783.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 6.459.000

18 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 897.000

18 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 50 1.300.000

18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.500.000

18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 3.000.000

18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 50 1.500.000

18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

18 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.422.000

18 122 4001 4001 4 Investimentos 20 500.000

18 122 4001 4001 4 Investimentos 50 200.000

18 122 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000

18 122 4001 4001 4 Investimentos 92 1.000

18 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

Page 582: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 27.833.000 6.459.000 15.800.000 5.572.000 2.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

9.081.000 897.000 6.893.000 1.290.000 1.000

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

4.800.000 1.300.000 2.920.000 580.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.727.000 834.000 503.000 1.390.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

243.000 55.000 53.000 135.000

TOTAL 44.684.000 8.656.000 26.502.000 7.998.000 1.528.000

Page 583: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.000 4.000 2.000

TOTAL 6.000 6.000 4.000 2.000

Page 584: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 4.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000

0412130192.541 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-AGAGUA 1.000 1.000 1.000

ADMINISTRACAO GERAL 3.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.000 3.000 2.000 1.000GESTAO AMBIENTAL 2.000

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 2.000

1854130142.149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 6.000 6.000 4.000 2.000

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ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

6.000 04 -ADMINISTRACAO

4.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

1.000 3014 - PROGRAMA GESTÃO,CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL

2.000

18 - GESTAOAMBIENTAL

2.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

3.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

1.000

541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL

2.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

3.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541

3014

3014 2149

PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL

ATIVIDADESGESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOSMELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA

2.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

18 541 3014 2149 4 Investimentos 00 1.000

04 121

3019

3019 2541

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-AGAGUAPROCESSO MELHORADO

1.000

1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

3.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.000

Page 586: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.000 1.000 3.000 2.000

TOTAL 6.000 1.000 3.000 2.000

Page 587: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 21.053.000 335.000 20.718.000 20.261.000 792.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.623.000 3.623.000 3.303.000 320.000

72 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS (AUTARQUIAS EFUNDACOES) 1.000 1.000 1.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.158.000 388.000 770.000 756.000 402.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 117.000 97.000 20.000 10.000 107.000

TOTAL 25.952.000 820.000 25.132.000 24.330.000 1.622.000

Page 588: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 6.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 3.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 3.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 579.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 579.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 579.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 462.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 462.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 117.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 117.000

TOTAL DA RECEITA 586.000

Page 589: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 3.472.000 335.000 3.137.000 3.116.000 356.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.000 7.000 3.000 4.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 462.000 388.000 74.000 62.000 400.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 117.000 97.000 20.000 10.000 107.000

TOTAL 4.058.000 820.000 3.238.000 3.191.000 867.000

Page 590: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 3.332.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000

0412130192.477 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGDR 1.000 1.000 1.000

ADMINISTRACAO GERAL 3.331.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 715.000

0412210231.104 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO DO DF 70.000 25.000 45.000 70.0000412210232.454 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL NO DF 39.000 5.000 34.000 9.000 30.0000412210232.455 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO

DF 18.000 2.000 16.000 18.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 57.000

0412210241.101 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTE GOIANO 26.000 20.000 6.000 26.0000412210242.456 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLV. REGIONAL

NO NORTE 21.000 15.000 6.000 8.000 13.0000412210242.457 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO

NORTE 10.000 6.000 4.000 10.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 145.000

0412210332.094 IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA 7.000 7.000 7.000PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO -NORDESTE NOVO 57.000

0412210351.094 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTE 26.000 20.000 6.000 26.0000412210352.312 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 10.000 6.000 4.000 10.0000412210352.313 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL 21.000 13.000 8.000 8.000 13.000PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000

0412230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 6.000 1.000 5.000 3.000 3.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.077.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.077.000 3.075.000 2.000 3.074.000 3.000

Page 591: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

TRABALHO 28.000EMPREGABILIDADE 28.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 715.000

1133310232.380 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃOPROFISSIONAL 28.000 6.000 22.000 28.000

URBANISMO 698.000INFRA-ESTRUTURA URBANA 657.000

1545110231.103 ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO 560.000 202.000 358.000 560.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 145.000

1545110331.069 OBRAS DE AÇÃO URBANA 97.000 60.000 37.000 97.000SERVICOS URBANOS 41.000

1545210331.071 PROJETOS ESPECIAIS 41.000 8.000 33.000 15.000 26.000

TOTAL 4.058.000 3.472.000 586.000 3.191.000 867.000

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ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

4.058.000 04 -ADMINISTRACAO

3.332.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

1.000 1023 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO ENTORNO DODIST. FEDERAL

715.000

11 - TRABALHO 28.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

3.331.000 1024 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO NORTEGOIANO

57.000

15 - URBANISMO 698.000 333 - EMPREGABILIDADE 28.000 1033 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO

145.000

451 - INFRA-ESTRUTURAURBANA

657.000 1035 - PROGRAMA DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO NORDESTEGOIANO - NORDESTE NOVO

57.000

452 - SERVICOSURBANOS

41.000 3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

6.000

3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

1.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

3.077.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

15 451

1023

1023 1103

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO ENTORNO DO DIST. FEDERAL

PROJETOSASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVOUNIDADE EXECUTADA

715.000

560.000 4 Investimentos 00 202.000

15 451 1023 1103 4 Investimentos 90 325.000

15 451 1023 1103 4 Investimentos 92 33.000

04 122 1023 1104 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO 4 Investimentos 00 25.000

Page 593: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

DO DFPROJETO EXECUTADO

04 122 1023 1104 4 Investimentos 90 10.000

04 122 1023 1104 4 Investimentos 92 35.000

11 333 1023 2380 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DECAPACITAÇÃO PROFISSIONALCURSO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 6.000

11 333 1023 2380 3 Outras Despesas Correntes 90 22.000

04 122 1023 2454 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DFPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

04 122 1023 2454 3 Outras Despesas Correntes 90 5.000

04 122 1023 2454 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

04 122 1023 2454 4 Investimentos 00 3.000

04 122 1023 2454 4 Investimentos 90 17.000

04 122 1023 2454 4 Investimentos 92 10.000

04 122 1023 2455 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO DFPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

04 122 1023 2455 3 Outras Despesas Correntes 90 16.000

04 122

1024

1024 1101

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO NORTE GOIANO

PROJETOSIMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTEGOIANOPROJETO EXECUTADO

57.000

26.000 4 Investimentos 00 20.000

04 122 1024 1101 4 Investimentos 90 2.000

04 122 1024 1101 4 Investimentos 92 4.000

04 122 1024 2456 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLV. REGIONAL NO NORTEPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 5.000

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ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 1024 2456 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

04 122 1024 2456 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

04 122 1024 2456 4 Investimentos 00 10.000

04 122 1024 2456 4 Investimentos 90 1.000

04 122 1024 2456 4 Investimentos 92 2.000

04 122 1024 2457 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO NORTEPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 6.000

04 122 1024 2457 3 Outras Despesas Correntes 90 4.000

15 451

1033

1033 1069

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO

PROJETOSOBRAS DE AÇÃO URBANAOBRA EXECUTADA

145.000

97.000 4 Investimentos 00 60.000

15 451 1033 1069 4 Investimentos 90 26.000

15 451 1033 1069 4 Investimentos 92 11.000

15 452 1033 1071 PROJETOS ESPECIAISPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 3.000

15 452 1033 1071 3 Outras Despesas Correntes 90 8.000

15 452 1033 1071 3 Outras Despesas Correntes 92 4.000

15 452 1033 1071 4 Investimentos 00 5.000

15 452 1033 1071 4 Investimentos 90 15.000

15 452 1033 1071 4 Investimentos 92 6.000

04 122 1033 2094 IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DOPROGRAMAMUNICÍPIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 7.000

04 122

1035

1035 1094

PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DONORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO

PROJETOSIMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTEPROJETO EXECUTADO

57.000

26.000 4 Investimentos 00 20.000

Page 595: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 1035 1094 4 Investimentos 90 2.000

04 122 1035 1094 4 Investimentos 92 4.000

04 122 1035 2312 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAISPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 6.000

04 122 1035 2312 3 Outras Despesas Correntes 90 4.000

04 122 1035 2313 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLVIMENTO REGIONALPROJETO EXECUTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 4.000

04 122 1035 2313 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000

04 122 1035 2313 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

04 122 1035 2313 4 Investimentos 00 9.000

04 122 1035 2313 4 Investimentos 90 2.000

04 122 1035 2313 4 Investimentos 92 2.000

04 122

3010

3010 2317

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOSERVIDOR BENEFICIADO

6.000

373.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 3010 2317 3 Outras Despesas Correntes 20 2.000

04 122 3010 2317 4 Investimentos 20 3.000

04 121

3019

3019 2477

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDRAÇÃO REALIZADA

1.000

1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

3.077.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.051.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 22.000

Page 596: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 1.000

04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 3.472.000 3.051.000 65.000 355.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

7.000 3.000 4.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

462.000 62.000 400.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

117.000 10.000 107.000

TOTAL 4.058.000 3.051.000 140.000 866.000 1.000

Page 597: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.313.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.721.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 1.721.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.426.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.426.0001.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.181.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 245.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 295.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 295.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 295.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 25.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 25.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 25.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 25.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 696.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 696.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 696.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 696.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.871.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 289.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 289.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 289.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 289.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.582.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.582.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.582.000

TOTAL DA RECEITA 4.313.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 17.581.000 17.581.000 17.145.000 436.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.616.000 3.616.000 3.300.000 316.000

72 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS (AUTARQUIAS EFUNDACOES) 1.000 1.000 1.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 696.000 696.000 694.000 2.000

TOTAL 21.894.000 21.894.000 21.139.000 755.000

Page 599: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 3.880.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 65.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 65.000

0412130192.488 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGR 65.000 45.000 20.000 65.000

NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 3.675.000PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOSPÚBLICOS 215.000

0412530072.349 IMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DO CONSUMIDOR E USUÁRIOS DESERVIÇOS PÚBLICOS 45.000 25.000 20.000 30.000 15.000

0412530072.350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOS A QUALIDADE DOSSERVIÇOS PÚBLICOS 50.000 20.000 30.000 30.000 20.000

0412530072.351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOSPÚBLICOS 85.000 30.000 55.000 70.000 15.000

0412530072.414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOS DE QUALIDADE DOSSERVIÇOS PÚBLICOS 35.000 20.000 15.000 20.000 15.000

PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 440.0000412530122.288 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENS DESESTATIZADOS 35.000 20.000 15.000 20.000 15.0000412530122.289 VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE BENS

DO EST. 45.000 20.000 25.000 30.000 15.000PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 3.380.000

0412530132.281 CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ECONÔMICASDE INT. PÚBLICOS DELEGADOS 2.645.000 810.000 1.835.000 2.534.000 111.000

0412530132.282 DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIA 85.000 60.000 25.000 70.000 15.0000412530132.283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE RIO VERDE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412530132.284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSÃO

DE SERV PUBL 36.000 20.000 16.000 20.000 16.0000412530132.285 REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ECONÔMICAS

DE INTERESSE PÚBLICO DELEGADO 610.000 550.000 60.000 550.000 60.000ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 140.000PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 440.000

0413030122.286 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSÃODE BENS 140.000 110.000 30.000 125.000 15.000

Page 600: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

TRANSPORTE 18.014.000ADMINISTRACAO GERAL 17.794.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 17.794.000

2612240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 17.794.000 15.779.000 2.015.000 17.423.000 371.000TRANSPORTE RODOVIARIO 220.000PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 440.000

2678230122.287 MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 220.000 70.000 150.000 150.000 70.000

TOTAL 21.894.000 17.581.000 4.313.000 21.139.000 755.000

Page 601: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

21.894.000 04 -ADMINISTRACAO

3.880.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

65.000 3007 - PROGRAMA DE MELHORIADA SATISFAÇÃO DO USUÁRIODE SERVIÇOS PÚBLICOS

215.000

26 - TRANSPORTE 18.014.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

17.794.000 3012 - PROGRAMA ESTADUAL DEDESESTATIZAÇÃO

440.000

125 - NORMATIZACAO EFISCALIZACAO

3.675.000 3013 - PROGRAMA ESTADUAL DEREGULAÇÃO

3.380.000

130 - ADMINISTRACAO DECONCESSOES

140.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

65.000

782 - TRANSPORTERODOVIARIO

220.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

17.794.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 125

3007

3007 2349

PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DOUSUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVIDADESIMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DOCONSUMIDOR E USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOSREUNIÃO REALIZADA

215.000

45.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000

04 125 3007 2349 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

04 125 3007 2349 4 Investimentos 00 5.000

04 125 3007 2349 4 Investimentos 20 10.000

04 125 3007 2350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOSA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOSAVALIAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 125 3007 2350 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000

04 125 3007 2350 4 Investimentos 00 10.000

04 125 3007 2350 4 Investimentos 20 10.000

Page 602: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 125 3007 2351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DOUSUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOSPESQUISA REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 20.000

04 125 3007 2351 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

04 125 3007 2351 4 Investimentos 00 10.000

04 125 3007 2351 4 Investimentos 20 5.000

04 125 3007 2414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOS DEQUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOSFISCAL VOLUNTÁRIO EM ATIVIDADE

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 125 3007 2414 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

04 125 3007 2414 4 Investimentos 00 10.000

04 125 3007 2414 4 Investimentos 20 5.000

04 130

3012

3012 2286

PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃOATIVIDADES

IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DECONTRATOS DE CONCESSÃO DE BENSAUDITORIA REALIZADA

440.000

140.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

04 130 3012 2286 3 Outras Despesas Correntes 20 25.000

04 130 3012 2286 4 Investimentos 00 10.000

04 130 3012 2286 4 Investimentos 20 5.000

26 782 3012 2287 MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOESTADOTERMINAL RODOVIÁRIO MANTIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

26 782 3012 2287 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

26 782 3012 2287 4 Investimentos 00 20.000

26 782 3012 2287 4 Investimentos 20 50.000

04 125 3012 2288 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENSDESESTATIZADOSBEN DESESTATIZADO, REGULADO, CONTROLADO EFISCALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 125 3012 2288 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

Page 603: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 125 3012 2288 4 Investimentos 00 10.000

04 125 3012 2288 4 Investimentos 20 5.000

04 125 3012 2289 VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE ATERCEIRIZAÇÃO DE BENS DO EST.PROJETO ELABORADO

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 125 3012 2289 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000

04 125 3012 2289 4 Investimentos 00 10.000

04 125 3012 2289 4 Investimentos 20 5.000

04 125

3013

3013 2281

PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃOATIVIDADES

CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS EATIVIDADES ECONÔMICAS DE INT. PÚBLICOSDELEGADOSSERVIÇO CONTROLADO

3.380.000

2.645.000 3 Outras Despesas Correntes 00 750.000

04 125 3013 2281 3 Outras Despesas Correntes 20 1.100.000

04 125 3013 2281 3 Outras Despesas Correntes 90 684.000

04 125 3013 2281 4 Investimentos 00 60.000

04 125 3013 2281 4 Investimentos 20 50.000

04 125 3013 2281 4 Investimentos 90 1.000

04 125 3013 2282 DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIASOLICITAÇÃO ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

04 125 3013 2282 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

04 125 3013 2282 3 Outras Despesas Correntes 90 10.000

04 125 3013 2282 4 Investimentos 00 10.000

04 125 3013 2282 4 Investimentos 20 5.000

04 125 3013 2283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DERIO VERDESERVIÇO FISCALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 125 3013 2283 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

Page 604: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 125 3013 2283 4 Investimentos 00 1.000

04 125 3013 2283 4 Investimentos 20 1.000

04 125 3013 2284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DECONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERV PUBLAUDITORIA REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

04 125 3013 2284 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

04 125 3013 2284 4 Investimentos 00 10.000

04 125 3013 2284 4 Investimentos 20 5.000

04 125 3013 2284 4 Investimentos 72 1.000

04 125 3013 2285 REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS EATIVIDADES ECONÔMICAS DE INTERESSE PÚBLICODELEGADOSERVIÇO REGULAMENTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 500.000

04 125 3013 2285 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

04 125 3013 2285 4 Investimentos 00 50.000

04 125 3013 2285 4 Investimentos 20 10.000

04 121

3019

3019 2488

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGRAÇÃO REALIZADA

65.000

65.000 3 Outras Despesas Correntes 00 45.000

04 121 3019 2488 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000

26 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

17.794.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 13.485.000

26 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 10.000

26 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 2.074.000

26 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.854.000

26 122 4001 4001 4 Investimentos 00 20.000

Page 605: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

26 122 4001 4001 4 Investimentos 20 100.000

26 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 200.000

26 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 50.000

26 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 90 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 17.581.000 13.485.000 3.660.000 236.000 200.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

3.616.000 10.000 3.290.000 266.000 50.000

72 - OPERACOES DE CREDITOEXTERNAS (AUTARQUIAS EFUNDACOES)

1.000 1.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

696.000 694.000 1.000 1.000

TOTAL 21.894.000 13.495.000 7.644.000 504.000 251.000

Page 606: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 146.304.000 6.000.000 134.304.000 6.000.000 125.523.000 20.781.000

TOTAL 146.304.000 6.000.000 134.304.000 6.000.000 125.523.000 20.781.000

Page 607: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 276.304.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 261.100.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 261.100.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 261.100.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 261.100.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 261.100.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.204.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.383.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 5.383.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 5.383.0001.9.1.9.99.01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 5.383.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.1.99.99 DEMAIS INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 17.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 17.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 17.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 9.766.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 9.766.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 9.766.000

TOTAL DA RECEITA 276.304.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 146.304.000 6.000.000 134.304.000 6.000.000 125.523.000 20.781.000

TOTAL 146.304.000 6.000.000 134.304.000 6.000.000 125.523.000 20.781.000

Page 609: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

SEGURANCA PUBLICA 141.304.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 250.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 250.000

0612130192.489 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-DETRAN 250.000 250.000 240.000 10.000

ADMINISTRACAO GERAL 116.854.000PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO 59.200.000

0612210841.228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÕESREGIONAIS DE TRÂNSITO - CIRETRANS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

0612210842.306 TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOS HUMANOS 1.000.000 1.000.000 980.000 20.0000612210842.373 APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO 34.000.000 34.000.000 30.000.000 4.000.000

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 250.0000612230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 250.000 250.000 200.000 50.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 80.604.0000612240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 80.604.000 80.604.000 75.603.000 5.001.000

EDUCACAO ESPECIAL 15.200.000PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO 59.200.000

0636710842.105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 15.200.000 15.200.000 15.000.000 200.000SERVICOS URBANOS 8.000.000

0645210841.201 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA SEDEADMINISTRATIVA DO DETRAN 5.000.000 5.000.000 5.000.000

0645210842.305 ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DETRÂNSITO 3.000.000 3.000.000 2.500.000 500.000

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000

0684600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000

RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

9999999999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 5.000.000 5.000.000

TOTAL 146.304.000 146.304.000 125.523.000 20.781.000

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ÓRGÃO: 5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

146.304.000 06 - SEGURANCAPUBLICA

141.304.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

250.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000

99 - RESERVA DECONTINGENCIA

5.000.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

116.854.000 1084 - PROGRAMA DETRANTRÂNSITO SEGURO EATENDIMENTO DO CIDADÃO

59.200.000

367 - EDUCACAOESPECIAL

15.200.000 3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

250.000

452 - SERVICOSURBANOS

8.000.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

250.000

846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS

1.000.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

80.604.000

999 - RESERVA DECONTINGENCIA

5.000.000 9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA

5.000.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 846

0000

0000 7005

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS JUDICIÁRIOSPROCESSO JULGADO E APRECIADO

1.000.000

3.481.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000.000

06 452

1084

1084 1201

PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO EATENDIMENTO DO CIDADÃO

PROJETOSCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DASEDE ADMINISTRATIVA DO DETRANEDIFICAÇÃO DE BLOCO

59.200.000

5.000.000 4 Investimentos 20 5.000.000

06 122 1084 1228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DECIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO -CIRETRANSATIVIDADE IMPLANTADA

4 Investimentos 20 1.000.000

06 367 1084 2105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITOCAMPANHA VEICULADA

3 Outras Despesas Correntes 20 15.000.000

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ÓRGÃO: 5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 367 1084 2105 4 Investimentos 20 200.000

06 452 1084 2305 ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DESINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 20 2.500.000

06 452 1084 2305 4 Investimentos 20 500.000

06 122 1084 2306 TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOS HUMANOSCURSO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 980.000

06 122 1084 2306 4 Investimentos 20 20.000

06 122 1084 2373 APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSSERVIÇOS DE TRÂNSITOSERVIÇO CONTRATADO

3 Outras Despesas Correntes 20 30.000.000

06 122 1084 2373 4 Investimentos 20 4.000.000

06 122

3010

3010 2317

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOPESSOA ATENDIDA

250.000

373.000 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000

06 122 3010 2317 4 Investimentos 20 50.000

06 121

3019

3019 2489

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-DETRANCURSO REALIZADO

250.000

250.000 3 Outras Despesas Correntes 20 240.000

06 121 3019 2489 4 Investimentos 20 10.000

06 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

80.604.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 48.000.000

06 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 27.603.000

06 122 4001 4001 4 Investimentos 20 5.000.000

06 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000

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ÓRGÃO: 5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

99 999 9999 9000ATIVIDADES

RESERVA DE CONTINGÊNCIACRÉDITO ADICIONAL

10.333.000 9 Reserva de Contingência 20 5.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

146.304.000 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000

TOTAL 146.304.000 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 122.150.000 26.424.000 94.226.000 1.500.000 80.026.000 42.124.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 29.496.000 2.003.000 27.493.000 25.249.000 4.247.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 12.000 12.000 9.000 3.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.130.000 2.130.000 2.108.000 22.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.080.000 1.080.000 1.066.000 14.000

TOTAL 154.868.000 28.427.000 124.941.000 1.500.000 108.458.000 46.410.000

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 32.647.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 55.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 53.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 53.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 53.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.0001.3.2.5.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE

RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE 1.000

1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 1.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 29.433.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 1.0001.6.0.0.05.03 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.646.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 2.0001.6.0.0.13.02 VENDA DE EDITAIS 30.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.614.0001.6.0.0.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.785.0001.6.0.0.16.01 MATRÍCULAS 2.000.0001.6.0.0.16.02 INSCRIÇÃO AO CONCURSO VESTIBULAR 3.450.0001.6.0.0.16.99 OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 335.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 1.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 1.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.152.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.3.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.151.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE

SUAS ENTIDADES 1.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 2.100.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 2.100.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.050.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 1.050.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.0001.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.0001.9.1.9.27.02 JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 1.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 1.000

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 1.0001.9.2.1.06.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO

PÚBLICO 1.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 3.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 31.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 31.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 31.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.0002.4.7.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 20.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 20.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 10.000

TOTAL DA RECEITA 32.678.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 97.720.000 26.424.000 69.796.000 1.500.000 63.895.000 33.825.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 29.496.000 2.003.000 27.493.000 25.249.000 4.247.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.120.000 2.120.000 2.100.000 20.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.060.000 1.060.000 1.050.000 10.000

TOTAL 130.398.000 28.427.000 100.471.000 1.500.000 92.295.000 38.103.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

EDUCACAO 128.898.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 15.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 15.000

1212130192.490 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-FUEG 15.000 14.000 1.000 15.000

ADMINISTRACAO GERAL 81.161.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 81.161.000

1212240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 81.161.000 54.331.000 26.830.000 80.429.000 732.000ENSINO SUPERIOR 47.722.000PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 47.722.000

1236410851.020 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOS LABORATÓRIOS DASUNIDADES UNIVERSITÁRIAS 8.401.000 7.400.000 1.001.000 2.400.000 6.001.000

1236410851.021 INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS 7.000.000 6.000.000 1.000.000 7.000.000

1236410851.154 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLIS E PLANALTINA 6.164.000 6.163.000 1.000 6.164.000

1236410851.169 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDA DEGOIÂNIA/MINAÇU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIA 6.862.000 6.861.000 1.000 6.862.000

1236410852.101 ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL 3.000.000 2.300.000 700.000 2.300.000 700.0001236410852.102 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS REGIONAIS 8.350.000 6.350.000 2.000.000 500.000 7.850.0001236410852.413 AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA E PÓS-GRADUÇÃO LATU E

STRICTU SENSU 3.185.000 3.051.000 134.000 1.651.000 1.534.0001236410852.415 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN. DA INFORM.- EDUC.

SUPERIOR 1.260.000 1.250.000 10.000 1.000.000 260.0001236410852.416 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3.500.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000

ENCARGOS ESPECIAIS 1.500.000OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.500.000ENCARGOS ESPECIAIS 1.500.000

2884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 1.500.000 1.500.000 1.500.000

TOTAL 130.398.000 97.720.000 32.678.000 92.295.000 38.103.000

Page 619: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

130.398.000 12 - EDUCACAO 128.898.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO

15.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.500.000

28 - ENCARGOSESPECIAIS

1.500.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

81.161.000 1085 - PROGRAMAUNIVERSIDADE PARTICIPATIVA

47.722.000

364 - ENSINO SUPERIOR 47.722.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS

15.000

846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS

1.500.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

81.161.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

28 846

0000

0000 7005

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS JUDICIÁRIOSENCARGO REALIZADO

1.500.000

3.481.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000

12 364

1085

1085 1020

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVAPROJETOS

ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOSLABORATÓRIOS DAS UNIDADES UNIVERSITÁRIASLABORATÓRIO ATENDIDO

47.722.000

8.401.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.400.000

12 364 1085 1020 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000.000

12 364 1085 1020 4 Investimentos 00 6.000.000

12 364 1085 1020 4 Investimentos 20 1.000

12 364 1085 1021 INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS,MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOSUNIDADE ATENDIDA

4 Investimentos 00 6.000.000

12 364 1085 1021 4 Investimentos 20 1.000.000

12 364 1085 1154 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLISE PLANALTINAPROJETO IMPLANTADO

4 Investimentos 00 6.163.000

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ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 364 1085 1154 4 Investimentos 20 1.000

12 364 1085 1169 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDADE GOIÂNIA/MINAÇU/SÃO MIGUEL DOARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIAPROJETO IMPLANTADO

4 Investimentos 00 6.861.000

12 364 1085 1169 4 Investimentos 20 1.000

12 364 1085 2101 ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURALEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.800.000

12 364 1085 2101 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

12 364 1085 2101 4 Investimentos 00 500.000

12 364 1085 2101 4 Investimentos 20 200.000

12 364 1085 2102 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECASREGIONAISBIBLIOTECA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 500.000

12 364 1085 2102 4 Investimentos 00 5.850.000

12 364 1085 2102 4 Investimentos 20 2.000.000

12 364 1085 2413 AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA EPÓS-GRADUÇÃO LATU E STRICTU SENSUPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.551.000

12 364 1085 2413 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

12 364 1085 2413 4 Investimentos 00 1.500.000

12 364 1085 2413 4 Investimentos 20 34.000

12 364 1085 2415 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN. DAINFORM.- EDUC. SUPERIORPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

12 364 1085 2415 4 Investimentos 00 250.000

12 364 1085 2415 4 Investimentos 20 10.000

12 364 1085 2416 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000

12 364 1085 2416 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

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ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

12 364 1085 2416 4 Investimentos 00 500.000

12 364 1085 2416 4 Investimentos 20 500.000

12 121

3019

3019 2490

PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES

PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-FUEGAÇÃO REALIZADA

15.000

15.000 3 Outras Despesas Correntes 00 14.000

12 121 3019 2490 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

12 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

81.161.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 52.530.000

12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 17.400.000

12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 91 2.000.000

12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 92 1.000.000

12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.600.000

12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 5.748.000

12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 91 100.000

12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 50.000

12 122 4001 4001 4 Investimentos 00 200.000

12 122 4001 4001 4 Investimentos 20 500.000

12 122 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000

12 122 4001 4001 4 Investimentos 91 20.000

12 122 4001 4001 4 Investimentos 92 10.000

12 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

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ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 97.720.000 52.530.000 11.365.000 33.824.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

29.496.000 17.400.000 7.849.000 4.247.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.000 1.000 1.000

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

2.120.000 2.000.000 100.000 20.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

1.060.000 1.000.000 50.000 10.000

TOTAL 130.398.000 72.930.000 19.365.000 38.102.000 1.000

Page 623: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 40.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 40.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 10.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE

SUAS ENTIDADES 10.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 10.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 10.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 10.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 10.000

TOTAL DA RECEITA 40.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 24.430.000 24.430.000 16.131.000 8.299.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.000 10.000 8.000 2.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 10.000 10.000 8.000 2.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 20.000 20.000 16.000 4.000

TOTAL 24.470.000 24.470.000 16.163.000 8.307.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

CIENCIA E TECNOLOGIA 24.470.000ADMINISTRACAO GERAL 2.717.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.717.000

1912240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.717.000 2.717.000 2.309.000 408.000DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 14.937.000PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA EEDUCAÇÃO SUPERIOR 21.753.000

1957110882.614 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EINOVAÇÃO (CT I) 10.544.000 10.528.000 16.000 6.855.000 3.689.000

1957110882.616 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DE PESQUISA E TECNOLÓGICAS4.393.000 4.389.000 4.000 2.857.000 1.536.000

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 6.816.0001957310882.615 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT I 662.000 658.000 4.000 432.000 230.0001957310882.617 PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO 1.434.000 1.430.000 4.000 784.000 650.0001957310882.618 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM

PESQUISA 2.094.000 2.090.000 4.000 1.214.000 880.0001957310882.619 FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO E REGISTRO DO

CONHECIMENTO 1.524.000 1.520.000 4.000 994.000 530.0001957310882.620 REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CT I 1.102.000 1.098.000 4.000 718.000 384.000

TOTAL 24.470.000 24.430.000 40.000 16.163.000 8.307.000

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ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

24.470.000 19 - CIENCIA ETECNOLOGIA

24.470.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

2.717.000 1088 - PROGRAMA FOMENTO APESQUISA CIENTÍFICA,TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃOSUPERIOR

21.753.000

571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO

14.937.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

2.717.000

573 - DIFUSAO DOCONHECIMENTOCIENTIFICO ETECNOLOGICO

6.816.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 571

1088

1088 2614

PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA,TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

ATIVIDADESFOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICOTECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (CT I)PROJETO FOMENTADO

21.753.000

10.544.000 3 Outras Despesas Correntes 00 6.847.000

19 571 1088 2614 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000

19 571 1088 2614 3 Outras Despesas Correntes 91 2.000

19 571 1088 2614 3 Outras Despesas Correntes 92 4.000

19 571 1088 2614 4 Investimentos 00 3.680.000

19 571 1088 2614 4 Investimentos 90 2.000

19 571 1088 2614 4 Investimentos 91 2.000

19 571 1088 2614 4 Investimentos 92 4.000

19 571 1088 2614 5 Inversões Financeiras 00 1.000

19 573 1088 2615 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT IPUBLICAÇÃO FOMENTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 428.000

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ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 573 1088 2615 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 573 1088 2615 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

19 573 1088 2615 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

19 573 1088 2615 4 Investimentos 00 230.000

19 571 1088 2616 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DEPESQUISA E TECNOLÓGICASBOLSA CONCEDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 2.853.000

19 571 1088 2616 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1088 2616 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

19 571 1088 2616 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

19 571 1088 2616 4 Investimentos 00 1.536.000

19 573 1088 2617 PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DEDESENVOLVIMENTO DO ESTADOPROJETO FOMENTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 780.000

19 573 1088 2617 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 573 1088 2617 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

19 573 1088 2617 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

19 573 1088 2617 4 Investimentos 00 650.000

19 573 1088 2618 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEINFORMAÇÃO EM PESQUISASISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.210.000

19 573 1088 2618 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 573 1088 2618 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

19 573 1088 2618 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

19 573 1088 2618 4 Investimentos 00 880.000

19 573 1088 2619 FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO EREGISTRO DO CONHECIMENTOPROJETO FOMENTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 990.000

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ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 573 1088 2619 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 573 1088 2619 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

19 573 1088 2619 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

19 573 1088 2619 4 Investimentos 00 530.000

19 573 1088 2620 REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AEVENTOS DE CT IPROJETO FOMENTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 714.000

19 573 1088 2620 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 573 1088 2620 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

19 573 1088 2620 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

19 573 1088 2620 4 Investimentos 00 384.000

19 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

2.717.000

482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.317.000

19 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 992.000

19 122 4001 4001 4 Investimentos 00 408.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 24.430.000 1.317.000 14.814.000 8.298.000 1.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

10.000 8.000 2.000

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

10.000 8.000 2.000

Page 629: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

20.000 16.000 4.000

TOTAL 24.470.000 1.317.000 14.846.000 8.306.000 1.000

Page 630: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Goiaba / GO

Detalhamento

da

Receita e da Despesa

dos

Fundos Especiais

Page 631: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A

JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA

PÚBLICA

RELAÇÕES

EXTERIORES

FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 550.000FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEASFUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVEFUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS 55.000FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIRFUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETRO 755.000FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 1.850.000FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES 10.281.000FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE 1.920.000FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GO 21.450.000FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIAS 120.000FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO 1.800.000FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIAS 484.000FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -FOMENTARFUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUALFUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIAS 2.000FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSPFUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDERFUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA - FUNGER 2.903.000FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESPFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 256.000FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

65.000.000FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO 365.000

Page 632: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A

JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA

PÚBLICA

RELAÇÕES

EXTERIORES

AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA -FEAASFUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESD 1.387.000FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESAFUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIO 1.930.000FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIAFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTE 2.006.000FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTE 1.054.000FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCONFUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

74.052.000FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAFUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD

TOTAL 2.176.000 69.400.000 484.000 45.608.000 74.052.000

Page 633: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA

SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA

DIREITOS DA

CIDADANIA

FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIAFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 95.671.000 266.839.000FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE 381.000FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIASFUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIRFUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETROFUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃOFUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDESFUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGEFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIASFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIASFUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -FOMENTARFUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 664.680.000 600.000 251.000.000FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIASFUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSPFUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDERFUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA - FUNGER 402.000 4.712.000FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESP 1.436.000FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO

Page 634: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA

SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA

DIREITOS DA

CIDADANIA

AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA -FEAASFUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESDFUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 777.870.000FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIOFUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIAFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTEFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTEFUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCON 3.940.000FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAFUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD 607.000

TOTAL 96.278.000 664.680.000 1.046.745.000 402.000 251.000.000 9.033.000

Page 635: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E

TECNOLOGIAAGRICULTURA

ORGANIZAÇÃO

AGRÁRIA

FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIAFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEASFUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVEFUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIASFUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIRFUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETROFUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃOFUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDESFUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGEFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIASFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIASFUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -FOMENTARFUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 2.300.000FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIASFUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSPFUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDER 1.466.000FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA - FUNGERFUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESPFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO

Page 636: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E

TECNOLOGIAAGRICULTURA

ORGANIZAÇÃO

AGRÁRIA

AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA -FEAASFUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESDFUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESAFUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIOFUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 29.820.000FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTEFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTEFUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCONFUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 12.078.000FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD

TOTAL 12.078.000 32.120.000 1.466.000

Page 637: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E

SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIAFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEASFUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVEFUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIASFUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 108.919.000FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETROFUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 24.959.000FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDESFUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGEFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIASFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIASFUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -FOMENTAR 47.251.000FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUALFUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIASFUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP 45.817.000FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDERFUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA - FUNGERFUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESPFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO

Page 638: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E

SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA -FEAASFUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESDFUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESAFUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIOFUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIAFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTEFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTEFUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCONFUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAFUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD

TOTAL 181.129.000 45.817.000

Page 639: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FUNDOS ESPECIAIS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 986.694.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 203.504.0001.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 120.001.0001.1.1.3.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 120.001.0001.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE

MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DECOMUNICAÇÃO 120.001.000

1.1.1.3.02.19 ADICIONAL DE ICMS 2% - LEI 15.505/2005 120.000.0001.1.1.3.02.20 ADICIONAL DE ICMS 2% LEI 15.505/05 - AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 83.503.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.513.0001.1.2.1.21.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 7.836.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 677.0001.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 677.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 74.990.0001.1.2.2.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 30.500.0001.1.2.2.03.00 TAXA JUDICIARIA 28.500.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.990.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 15.990.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 242.200.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 242.200.0001.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 240.800.0001.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 160.000.0001.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 46.000.0001.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 20.300.0001.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÕES DE SERVID. INATIVO MILITAR 4.000.0001.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 9.500.0001.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR 1.000.0001.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.2.1.0.99.09 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 15.386.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 965.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 965.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 965.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 14.421.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 14.421.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.284.0001.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE

RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 1.284.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 13.137.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 308.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 12.829.0001.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.396.0001.4.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.4.9.0.99.00 DEMAIS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.4.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 8.456.000

Page 640: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FUNDOS ESPECIAIS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 8.456.0001.5.9.0.99.00 DEMAIS RECEITAS 8.456.0001.5.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 8.456.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 40.579.0001.6.0.0.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 5.500.0001.6.0.0.02.01 SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS 5.500.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 22.000.0001.6.0.0.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 22.000.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 517.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 502.0001.6.0.0.13.07 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 10.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE

DE PROJETOS 9.261.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

ANÁLISE DE PROJETOS 9.261.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 3.301.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 3.301.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 334.215.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 148.004.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 147.304.0001.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 147.004.0001.7.2.1.09.04 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 147.004.0001.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE/SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 200.0001.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.1.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 500.0001.7.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.0001.7.2.2.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.0001.7.2.3.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 200.0001.7.2.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.0001.7.2.3.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 102.381.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 102.381.0001.7.3.9.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 102.381.0001.7.3.9.01.01 TRANSFERÊNCIAS AO PROTEGE 102.000.0001.7.3.9.01.02 TRANSFERÊNCIAS AO FECAD 381.0001.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.0001.7.5.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 83.829.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 20.710.0001.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.471.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 19.239.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE

SUAS ENTIDADES 53.999.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 53.999.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS 1.903.000

Page 641: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FUNDOS ESPECIAIS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

ENTIDADES1.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.903.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.217.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.217.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.958.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 24.209.0001.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.0001.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS 3.0001.9.1.1.42.18 MULTAS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 1.0001.9.1.1.42.19 JUROS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 1.0001.9.1.1.42.20 JUROS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 - AUTO DE

INFRAÇÃO 1.0001.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 7.719.0001.9.1.3.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO

SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS - ICMS 7.719.000

1.9.1.3.15.01 MULTA DO ICMS DA DÍVIDA ATIVA 7.719.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 16.487.0001.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 150.0001.9.1.9.27.01 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS 150.0001.9.1.9.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 13.732.0001.9.1.9.50.01 MULTA ICMS AUTO DE INFRAÇÃO 13.731.0001.9.1.9.50.14 MULTAS DO ADICIONAL ICMS 2% - AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 2.605.0001.9.1.9.99.02 MULTAS APLICADAS PELO TCM (LEI N. 13.619 201.6001.9.1.9.99.03 MULTAS APLICADAS PELO TCM (LEI N. 14773/2004 36.4001.9.1.9.99.05 MULTAS APLICADAS PELO TCE (LEI N. 15.034/2005) 1.0001.9.1.9.99.06 MULTAS APLICADAS PELO TCE (LEI Nº 12.785/95) 45.0001.9.1.9.99.07 MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO 5% AO PROTEGE 1.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 2.320.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.108.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 1.550.0001.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.550.0001.9.2.1.99.02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA 1.500.0001.9.2.1.99.99 DEMAIS INDENIZAÇÕES 50.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.558.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.558.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 34.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.524.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 113.641.0001.9.9.0.02.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 1.350.0001.9.9.0.02.01 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 1.350.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 112.291.0001.9.9.0.99.03 RECEITA DE FIANÇA 200.0001.9.9.0.99.05 CONTRIBUIÇÕES AO PROTEGE 48.000.0001.9.9.0.99.06 BOLSA GARANTIA (LEI 14.469/2003) 32.744.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 31.347.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 42.729.000

Page 642: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FUNDOS ESPECIAIS R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.242.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.242.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.242.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.242.0002.3.0.0.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.200.0002.3.0.0.99.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.200.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 36.907.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.140.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.140.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.140.0002.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 200.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 35.567.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 8.772.0002.4.7.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE - SUS 1.600.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 7.172.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 16.665.0002.4.7.2.99.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 16.665.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 13.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 13.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 1.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 10.116.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 10.116.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.380.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.380.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.380.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.380.000

TOTAL DA RECEITA 1.029.423.000

Page 643: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTOSINVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIATOTAL

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADODE GOIAS - FEMAL-GO 1.200.000 600.000 1.800.000

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIAS 80.000 40.000 120.000

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 128.000 128.000 256.000

FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIO 930.000 1.000.000 1.930.000

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ 35.000.000 29.995.000 5.000 65.000.000

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIAS 215.000 269.000 484.000

FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 550.000 550.000

FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE 850.000 1.040.000 30.000 1.920.000

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETRO 657.000 98.000 755.000

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDER 1.000 1.045.000 420.000 1.466.000

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 357.547.000 4.963.000 362.510.000

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD 401.000 206.000 607.000

FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIAS 2.000 2.000

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GO 5.577.000 15.873.000 21.450.000

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

4.550.000 35.656.000 6.305.000 740.000 47.251.000

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 1.001.000 107.231.000 571.000 116.000 108.919.000

FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 504.000 3.572.000 1.295.000 21.438.000 26.809.000

FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP 45.769.000 48.000 45.817.000

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 450.000 7.879.000 3.749.000 12.078.000

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTE 2.000 1.052.000 1.054.000

FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA- FUNGER 1.380.000 6.580.000 52.000 5.000 8.017.000

FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES 1.000 2.073.000 8.206.000 1.000 10.281.000

FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS 12.000 43.000 55.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTOSINVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIATOTAL

FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE 381.000 381.000

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTE 503.000 1.503.000 2.006.000

FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 237.908.000 490.472.000 47.208.000 2.282.000 777.870.000

FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESP 535.000 580.000 320.000 1.000 1.436.000

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP 44.678.000 29.374.000 74.052.000

FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 4.275.000 13.148.000 12.397.000 29.820.000

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCON 3.800.000 140.000 3.940.000

FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESD 1.085.000 302.000 1.387.000

FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DOAUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS

85.000 280.000 365.000

FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 872.700.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000 918.580.000

FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 102.000 3.250.000 148.000 3.500.000

TOTAL 1.123.407.000 1.201.938.000 172.625.000 34.498.000 2.532.468.000

Page 645: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

1003 TERCEIRA VIA 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.0001022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS 22.000.000 22.000.000 22.000.0001023 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNS 3.400.000 3.400.000 3.400.0001055 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDE 4.820.000 4.798.000 22.000 811.000 4.009.0001056 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL/FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DA

SES/GO 2.811.000 2.800.000 11.000 2.007.000 804.0001058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZ 6.435.000 6.435.000 1.287.000 5.148.0001065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO

ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 5.657.000 94.000 5.563.000 4.841.000 816.0001096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 8.000 2.000 6.000 4.000 4.0001098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

E OPERACIONAL 3.119.000 3.119.000 1.761.000 1.358.0001106 FEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS 1.803.000 1.000 1.802.000 500.000 1.303.0001113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 4.972.000 2.000 4.970.000 500.000 4.472.0001155 CONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE GOIÁS - FAPEG 6.000 2.000 4.000 3.000 3.0001216 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS) 3.345.000 3.345.000 3.345.0001226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO

INDUSTRIAL 1.250.000 1.000 1.249.000 50.000 1.200.0002008 APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOS FINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID. DOS

MUNICÍPIOS 502.000 2.000 500.000 501.000 1.0002009 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 397.000 96.000 301.000 396.000 1.0002010 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITOS E DE EMPREEDEDORES 2.055.000 96.000 1.959.000 2.054.000 1.0002011 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA BANCO DO POVO NOS

MUNICÍPIOS 1.704.000 3.000 1.701.000 1.702.000 2.0002012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AO ESTUDANTE, IDOSO E TRAB. RURAL 54.000 2.000 52.000 53.000 1.0002022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 80.000 80.000 40.000 40.0002071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 1.251.000 19.000 1.232.000 1.235.000 16.0002072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA 654.000 19.000 635.000 556.000 98.0002073 IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ESTADO 1.250.000 19.000 1.231.000 1.234.000 16.0002074 COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO 345.000 19.000 326.000 327.000 18.0002082 APOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS - TECNOPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO - CENTROPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS E EXPORTADORAS - COMEXPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGÍSTICA - LOGPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MICROPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIR 2.522.000 10.000 2.512.000 2.021.000 501.0002096 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002097 IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS 56.000 55.000 1.000 51.000 5.0002098 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS AMBULATÓRIOS 24

HORAS 29.209.000 15.499.000 13.710.000 28.710.000 499.0002099 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 337.000 320.000 17.000 316.000 21.0002106 AGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 1.600.000 1.600.000 1.600.0002107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.366.000 1.262.000 6.104.000 5.336.000 2.030.0002108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE 270.521.000 129.364.000 141.157.000 260.326.000 10.195.0002110 AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 266.839.000 52.489.000 214.350.000 266.489.000 350.0002111 AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS 8.346.000 1.000 8.345.000 8.346.0002112 APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO HÍDRICO E CLIMATOLÓGICO 103.000 99.000 4.000 100.000 3.0002113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 3.121.000 2.498.000 623.000 2.302.000 819.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2114 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002117 APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EM APLS, PLATAFORMAS

TECNOLÓGICAS E AGROPÓLOS 8.071.000 2.222.000 5.849.000 4.571.000 3.500.0002121 INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWARE 502.000 500.000 2.000 301.000 201.0002122 ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃO DO SIST. EST. DE EDUC. SUPERIOR 312.000 310.000 2.000 221.000 91.0002123 FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 120.000 70.000 50.000 100.000 20.0002124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 165.000 110.000 55.000 152.000 13.0002125 APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

SUPERIOR ESTADUAL 112.000 108.000 4.000 70.000 42.0002127 PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA E/OU ITINERANTES 78.000 76.000 2.000 76.000 2.0002132 ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 50.120.000 50.003.000 117.000 25.112.000 25.008.0002153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 309.000 8.000 301.000 189.000 120.0002154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 209.000 8.000 201.000 209.0002155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 89.000 6.000 83.000 3.000 86.0002157 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE 2.000 2.000 1.000 1.0002205 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE 1.412.000 1.400.000 12.000 708.000 704.0002206 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR SAÚDE 1.921.000 260.000 1.661.000 1.730.000 191.0002207 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SISTEMA

ESTADUAL DE SAÚDE 90.000 60.000 30.000 80.000 10.0002208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 40.000 40.000 25.000 15.0002209 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR 41.000 31.000 10.000 39.000 2.0002265 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 753.000 23.000 730.000 339.000 414.0002266 GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 473.000 23.000 450.000 279.000 194.0002267 GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.438.000 23.000 1.415.000 1.009.000 429.0002268 GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNA AQUÁTICA 1.123.000 13.000 1.110.000 689.000 434.0002269 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE AMBIENTAL 1.619.000 65.000 1.554.000 986.000 633.0002270 POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTAL 3.200.000 13.000 3.187.000 2.209.000 991.0002271 ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512 600.000 600.000 600.0002272 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAIS 70.000 70.000 70.0002273 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS POR SEGMENTAÇÃO 70.000 70.000 70.0002275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 1.600.000 1.600.000 1.600.0002279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 10.425.000 10.425.000 8.001.000 2.424.0002280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 512.000 38.000 474.000 491.000 21.0002290 ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.512.000 212.000 1.300.000 1.512.0002291 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243.000 13.000 230.000 242.000 1.0002292 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 1.265.000 935.000 330.000 1.125.000 140.0002293 ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES 1.900.000 400.000 1.500.000 1.200.000 700.0002294 AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 42.202.000 31.202.000 11.000.000 42.202.0002295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 440.000 400.000 40.000 440.0002296 INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL 6.596.000 1.829.000 4.767.000 6.410.000 186.0002322 APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS 6.113.000 1.101.000 5.012.000 5.232.000 881.0002323 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES A DOENÇAS NÃO

TRANSMISSÍVEIS 518.000 7.000 511.000 403.000 115.0002324 APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO

TRABALHADOR 304.000 2.000 302.000 252.000 52.0002325 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 142.504.000 80.500.000 62.004.000 142.004.000 500.0002327 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PÚBLICOS 5.725.000 3.050.000 2.675.000 5.555.000 170.0002328 FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS 2.672.000 150.000 2.522.000 2.382.000 290.0002329 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6.707.000 5.200.000 1.507.000 5.701.000 1.006.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2330 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 517.000 510.000 7.000 506.000 11.0002331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 1.210.000 1.002.000 208.000 1.108.000 102.0002332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 161.000 8.000 153.000 158.000 3.0002333 MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO 137 448.000 440.000 8.000 406.000 42.0002334 REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 39.000 35.000 4.000 32.000 7.0002335 REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA 206.000 40.000 166.000 194.000 12.0002336 REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE MENTAL 821.000 8.000 813.000 809.000 12.0002358 CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE PEQUENA/MÉDIA EMPRESA - FUNMINERAL 21.638.000 21.638.000 100.000 21.538.0002359 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA MINERAÇÃO E DOS

FINANCIAMENTOS 881.000 881.000 561.000 320.0002360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO

DO MEIO FÍSICO 640.000 640.000 440.000 200.0002361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO

AEROGEOFÍSICO 1.800.000 1.800.000 1.500.000 300.0002376 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA RMG 755.000 201.000 554.000 657.000 98.0002386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DE OLERÍCOLAS E

FRUTÍCOLAS 30.000 30.000 20.000 10.0002389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 185.000 185.000 5.000 180.0002404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 565.000 565.000 500.000 65.0002406 MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 5.826.000 5.826.000 5.756.000 70.0002407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SIC 100.000 100.000 100.0002408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 1.200.000 1.200.000 1.200.0002409 CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTO PARA MICROS E PEQUENAS

EMPRESAS 55.000 2.000 53.000 12.000 43.0002410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS 102.000 98.000 4.000 60.000 42.0002417 ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL 90.000 80.000 10.000 60.000 30.0002420 INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNS 3.000.000 3.000.000 3.000.0002421 AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA 861.000 1.000 860.000 861.0002422 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA DO ESTADO 762.000 760.000 2.000 261.000 501.0002423 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - RENDA CIDADÃ 501.000 1.000 500.000 501.0002424 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E

HOSPITAIS 12.401.000 1.000 12.400.000 12.401.0002425 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 9.001.000 1.000 9.000.000 9.001.0002426 REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E

TECNOLÓGICOS 182.000 59.000 123.000 179.000 3.0002429 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE METROLOGIA 303.000 301.000 2.000 301.000 2.0002430 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL 2.252.000 2.250.000 2.000 1.001.000 1.251.0002431 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 534.000 532.000 2.000 171.000 363.0002434 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'S 4.803.000 4.568.000 235.000 571.000 4.232.0002435 APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕES UNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃO

TECNOLÓGICA 402.000 398.000 4.000 260.000 142.0002436 IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE 906.000 650.000 256.000 701.000 205.0002437 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. E CAPAC. TECNOL. - CPC'S 954.000 701.000 253.000 702.000 252.0002438 AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO

MICROCRÉDITO 402.000 1.000 401.000 402.0002439 INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA A CRIAÇÃO DE INCUBADORAS 1.030.000 498.000 532.000 514.000 516.0002440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS AO

DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 103.000 99.000 4.000 100.000 3.0002445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 6.339.000 6.339.000 5.585.000 754.0002473 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃO NORDESTE 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

2474 QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMS 100.449.000 100.449.000 100.449.0002524 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOS DO FUNDO PROTEGE 48.000.000 48.000.000 23.999.000 24.001.0002525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 1.600.000 1.600.000 1.600.0002527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOS PROGRAMAS DA SIC 1.700.000 1.700.000 1.700.0002528 APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 2.000.000 2.000.000 2.000.0002537 AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR 381.000 380.000 1.000 381.0002543 AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJO JORGE P/EQUIPAMENTOS (CONVÊNIOS) 1.400.000 1.400.000 1.400.0002562 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESCOLA DE

SAÚDE PÚBLICA 1.246.000 650.000 596.000 995.000 251.0002567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOS

AGRICULTORES FAMILIARES 60.000 60.000 30.000 30.0002577 ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INOVAÇÃO 302.000 298.000 4.000 200.000 102.0002578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002581 OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 8.104.000 2.000 8.102.000 2.000 8.102.0002584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE POLÍTICAS DE

ATENÇÃO AO DEFICIENTE 1.635.000 945.000 690.000 1.480.000 155.0002589 TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 1.000 1.000 1.0002590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 3.000 3.000 2.000 1.0002604 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃO NORTE 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.0002607 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.999.000 13.000 1.986.000 1.445.000 554.0002613 APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE CT I 1.271.000 519.000 752.000 1.019.000 252.0002622 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA 70.000 70.000 30.000 40.0004001 APOIO ADMINISTRATIVO 356.202.000 249.387.000 106.815.000 334.163.000 22.039.0004006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 2.470.000 670.000 1.800.000 1.400.000 1.070.0007001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 624.413.000 418.033.000 206.380.000 614.533.000 9.880.0007002 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 251.000.000 251.000.000 251.000.0007003 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA SAÚDE 600.000 600.000 600.0007004 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.300.000 2.300.000 2.300.0007021 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE DESESTATIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

(LEI N. 13.707/2000) 73.000 2.000 71.000 71.000 2.0007072 BOLSA GARANTIA 32.000.000 32.000.000 32.000.000

TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

0150 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000

0250 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 120.000 120.000 80.000 40.0000350 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICIPIOS 256.000 256.000 128.000 128.0000451 FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.0000452 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO

- FUNDESP-PJ 65.000.000 65.000.000 35.000.000 30.000.0000750 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO

PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 484.000 484.000 215.000 269.0001450 FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 550.000 550.000 550.0001451 FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO

ESTADO - FUNPROGE 1.920.000 120.000 1.800.000 850.000 1.070.0001850 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO 755.000 201.000 554.000 657.000 98.0002050 FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 1.466.000 6.000 1.460.000 1.046.000 420.0002151 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 362.510.000 91.094.000 271.416.000 357.547.000 4.963.0002152 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD 607.000 22.000 585.000 401.000 206.0002350 FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS 2.000 1.000 1.000 2.0002351 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO 21.450.000 21.450.000 5.577.000 15.873.0002450 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -

FOMENTAR 47.251.000 4.000 47.247.000 40.206.000 7.045.0002452 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 108.919.000 100.459.000 8.460.000 108.232.000 687.0002453 FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 26.809.000 11.000 26.798.000 4.076.000 22.733.0002551 FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.0002650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 12.078.000 176.000 11.902.000 8.329.000 3.749.0002751 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.0002752 FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER 8.017.000 1.449.000 6.568.000 7.960.000 57.0002753 FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS -

FUNDES 10.281.000 7.000 10.274.000 2.074.000 8.207.0002754 FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS 55.000 2.000 53.000 12.000 43.0002756 FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE 381.000 380.000 1.000 381.0002757 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.0002850 FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 777.870.000 544.446.000 233.424.000 728.380.000 49.490.0002851 FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS

CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP 1.436.000 750.000 686.000 1.115.000 321.0002950 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP 74.052.000 132.000 73.920.000 44.678.000 29.374.0003050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 29.820.000 21.405.000 8.415.000 17.423.000 12.397.0003250 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 3.940.000 1.670.000 2.270.000 3.800.000 140.0005250 FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD 1.387.000 450.000 937.000 1.085.000 302.0005251 FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON

SENNA - FEAAS 365.000 288.000 77.000 85.000 280.0005350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 918.580.000 671.200.000 247.380.000 903.700.000 14.880.0005352 FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000 76.000 3.424.000 3.352.000 148.000

TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

0150 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO 1.800.000 1.800.000

0250 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 120.000 120.0000350 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICIPIOS 256.000 256.0000451 FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO 1.930.000 1.930.0000452 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER

JUDICIARIO - FUNDESP-PJ 25.400.000 39.600.000 65.000.0000750 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO

PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 484.000 484.0001450 FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 550.000 550.0001451 FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO

ESTADO - FUNPROGE 1.920.000 1.920.0001850 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO 755.000 755.0002050 FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 1.466.000 1.466.0002151 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 362.510.000 362.510.0002152 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD 607.000 607.0002350 FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS 2.000 2.0002351 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO 6.435.000 15.015.000 21.450.0002450 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS

- FOMENTAR 8.025.000 7.226.000 32.000.000 47.251.0002452 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 108.919.000 108.919.0002453 FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 26.809.000 26.809.0002551 FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP 45.817.000 45.817.0002650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 12.078.000 12.078.0002751 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE 1.054.000 1.054.0002752 FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER 8.017.000 8.017.0002753 FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS -

FUNDES 10.208.000 73.000 10.281.0002754 FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS 55.000 55.0002756 FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE 381.000 381.0002757 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE 2.006.000 2.006.0002850 FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 10.984.000 766.153.000 733.000 777.870.0002851 FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS

CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP 1.436.000 1.436.0002950 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP 8.776.000 65.276.000 74.052.0003050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 6.000 29.814.000 29.820.0003250 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 3.940.000 3.940.0005250 FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD 1.387.000 1.387.0005251 FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL

AYRTON SENNA - FEAAS 365.000 365.0005350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 41.000.000 877.580.000 918.580.0005352 FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000 3.500.000

TOTAL 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.532.468.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

01 LEGISLATIVA 2.176.000 2.176.000 1.408.000 768.00002 JUDICIARIA 69.400.000 670.000 68.730.000 37.330.000 32.070.00003 ESSENCIAL A JUSTICA 484.000 484.000 215.000 269.00004 ADMINISTRACAO 45.608.000 5.335.000 40.273.000 17.676.000 27.932.00006 SEGURANCA PUBLICA 74.052.000 132.000 73.920.000 44.678.000 29.374.00008 ASSISTENCIA SOCIAL 96.278.000 38.627.000 57.651.000 91.459.000 4.819.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 664.680.000 417.300.000 247.380.000 649.800.000 14.880.00010 SAUDE 1.046.745.000 598.285.000 448.460.000 996.584.000 50.161.00011 TRABALHO 402.000 1.000 401.000 402.00012 EDUCACAO 251.000.000 251.000.000 251.000.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 9.033.000 2.249.000 6.784.000 8.887.000 146.00018 GESTAO AMBIENTAL 12.078.000 176.000 11.902.000 8.329.000 3.749.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 32.120.000 23.705.000 8.415.000 19.723.000 12.397.00020 AGRICULTURA 1.466.000 6.000 1.460.000 1.046.000 420.00022 INDUSTRIA 181.129.000 100.463.000 80.666.000 151.039.000 30.090.00026 TRANSPORTE 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.000

TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

01 LEGISLATIVA 2.176.000 2.176.00002 JUDICIARIA 25.400.000 44.000.000 69.400.00003 ESSENCIAL A JUSTICA 484.000 484.00004 ADMINISTRACAO 6.435.000 39.100.000 73.000 45.608.00006 SEGURANCA PUBLICA 8.776.000 65.276.000 74.052.00008 ASSISTENCIA SOCIAL 96.278.000 96.278.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 41.000.000 623.680.000 664.680.00010 SAUDE 10.984.000 1.034.428.000 1.333.000 1.046.745.00011 TRABALHO 402.000 402.00012 EDUCACAO 251.000.000 251.000.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 9.033.000 9.033.00018 GESTAO AMBIENTAL 12.078.000 12.078.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 6.000 29.814.000 2.300.000 32.120.00020 AGRICULTURA 1.466.000 1.466.00022 INDUSTRIA 8.025.000 141.104.000 32.000.000 181.129.00026 TRANSPORTE 45.817.000 45.817.000

TOTAL 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.532.468.000

Page 653: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A

JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA

PÚBLICA

RELAÇÕES

EXTERIORES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 1.800.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 120.000TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 256.000TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 66.930.000MINISTERIO PUBLICO 484.000PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 2.470.000SECRETARIA DAS CIDADES 755.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA FAZENDA 21.452.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.850.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 16.299.000SECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 74.052.000SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA DA JUSTIÇASECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.752.000SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 3.500.000

TOTAL 2.176.000 69.400.000 484.000 45.608.000 74.052.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA

SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA

DIREITOS DA

CIDADANIA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIASMINISTERIO PUBLICOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DAS CIDADESSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIA 96.278.000 266.839.000SECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 402.000 5.093.000SECRETARIA DA SAÚDE 779.306.000SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA DA JUSTIÇA 3.940.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 664.680.000 600.000 251.000.000

TOTAL 96.278.000 664.680.000 1.046.745.000 402.000 251.000.000 9.033.000

Page 655: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E

TECNOLOGIAAGRICULTURA

ORGANIZAÇÃO

AGRÁRIA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIASMINISTERIO PUBLICOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DAS CIDADESSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO 1.466.000SECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS 12.078.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTOSECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 29.820.000SECRETARIA DA JUSTIÇASECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 2.300.000

TOTAL 12.078.000 32.120.000 1.466.000

Page 656: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E

SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIASMINISTERIO PUBLICOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DAS CIDADESSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 181.129.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 45.817.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTOSECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA DA JUSTIÇASECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS

TOTAL 181.129.000 45.817.000

Page 657: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

0000 ENCARGOS ESPECIAIS 878.386.000 671.935.000 206.451.000 868.504.000 9.882.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 275.000 275.000 55.000 220.0001007 PROGRAMA BANCO DO POVO 5.114.000 200.000 4.914.000 5.108.000 6.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 150.000 150.000 70.000 80.0001011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 47.251.000 4.000 47.247.000 40.206.000 7.045.0001017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 3.119.000 3.119.000 1.761.000 1.358.0001020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR 108.919.000 100.459.000 8.460.000 108.232.000 687.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.0001026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 24.959.000 24.959.000 2.601.000 22.358.0001032 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 3.940.000 1.670.000 2.270.000 3.800.000 140.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.0001041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.939.000 36.771.000 19.168.000 53.512.000 2.427.0001043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 70.933.000 132.000 70.801.000 42.917.000 28.016.0001045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 12.381.000 10.039.000 2.342.000 6.395.000 5.986.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 488.594.000 271.422.000 217.172.000 450.184.000 38.410.0001047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 8.105.000 2.000 8.103.000 3.000 8.102.0001075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 609.000 24.000 585.000 402.000 207.0001079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 755.000 201.000 554.000 657.000 98.0001080 PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 1.281.000 910.000 371.000 1.013.000 268.0001082 PROGRAMA RENDA CIDADÃ 297.949.000 52.494.000 245.455.000 297.599.000 350.0001083 PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 28.400.000 28.400.000 28.400.0001086 PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS 24 HORAS 32.951.000 19.221.000 13.730.000 29.079.000 3.872.0001087 PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLÓGICOS E

CLIMATOLÓGICOS 967.000 957.000 10.000 421.000 546.0001088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO

SUPERIOR 18.587.000 10.987.000 7.600.000 9.499.000 9.088.0001089 PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 3.590.000 3.580.000 10.000 1.673.000 1.917.0001090 PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2.169.000 1.376.000 793.000 1.394.000 775.0001091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 9.001.000 2.207.000 6.794.000 6.816.000 2.185.0003005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000 76.000 3.424.000 3.352.000 148.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 55.000 2.000 53.000 12.000 43.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.605.000 173.000 10.432.000 6.956.000 3.649.0003017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 6.435.000 6.435.000 1.287.000 5.148.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 356.202.000 249.387.000 106.815.000 334.163.000 22.039.0004006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL 2.470.000 670.000 1.800.000 1.400.000 1.070.000TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000

Page 658: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

0000 ENCARGOS ESPECIAIS 878.386.000 878.386.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 275.000 275.0001007 PROGRAMA BANCO DO POVO 5.114.000 5.114.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 150.000 150.0001011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.817.000 45.817.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 8.025.000 7.226.000 32.000.000 47.251.0001017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 3.119.000 3.119.0001020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR 108.919.000 108.919.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 2.006.000 2.006.0001026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 24.959.000 24.959.0001032 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 3.940.000 3.940.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 1.054.000 1.054.0001041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.939.000 55.939.0001043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 5.657.000 65.276.000 70.933.0001045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 7.631.000 4.750.000 12.381.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 8.000 488.586.000 488.594.0001047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 8.105.000 8.105.0001075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 609.000 609.0001079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 755.000 755.0001080 PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 1.281.000 1.281.0001082 PROGRAMA RENDA CIDADÃ 297.949.000 297.949.0001083 PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 25.400.000 3.000.000 28.400.0001086 PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS 24 HORAS 3.345.000 29.606.000 32.951.0001087 PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLÓGICOS E

CLIMATOLÓGICOS 967.000 967.0001088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO

SUPERIOR 6.000 18.581.000 18.587.0001089 PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 3.590.000 3.590.0001090 PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2.169.000 2.169.0001091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 9.001.000 9.001.0003005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000 3.500.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 55.000 55.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.605.000 10.605.0003017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 6.435.000 6.435.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 356.202.000 356.202.0004006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL 2.470.000 2.470.000

TOTAL 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.532.468.000

Page 659: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO

TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL

032 CONTROLE EXTERNO 416.000 40.000 376.000 233.000 183.000061 ACAO JUDICIARIA 63.930.000 63.930.000 35.930.000 28.000.000062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 3.000.000 3.000.000 3.000.000091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 484.000 484.000 215.000 269.000122 ADMINISTRACAO GERAL 396.399.000 263.743.000 132.656.000 330.023.000 66.376.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 56.000 2.000 54.000 13.000 43.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 80.000 80.000 40.000 40.000128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.162.000 523.000 4.639.000 4.993.000 169.000181 POLICIAMENTO 22.421.000 94.000 22.327.000 18.427.000 3.994.000182 DEFESA CIVIL 3.119.000 3.119.000 1.761.000 1.358.000241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.265.000 935.000 330.000 1.125.000 140.000242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.001.000 2.207.000 6.794.000 6.816.000 2.185.000243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 643.000 29.000 614.000 435.000 208.000244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 349.658.000 86.136.000 263.522.000 348.422.000 1.236.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 877.580.000 671.200.000 206.380.000 867.700.000 9.880.000301 ATENCAO BASICA 2.039.000 1.012.000 1.027.000 1.921.000 118.000302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 457.259.000 236.089.000 221.170.000 441.116.000 16.143.000304 VIGILANCIA SANITARIA 2.672.000 150.000 2.522.000 2.382.000 290.000305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 13.108.000 4.600.000 8.508.000 11.848.000 1.260.000306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 50.120.000 50.003.000 117.000 25.112.000 25.008.000334 FOMENTO AO TRABALHO 402.000 1.000 401.000 402.000421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 4.712.000 199.000 4.513.000 4.706.000 6.000422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 4.321.000 2.050.000 2.271.000 4.181.000 140.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.605.000 173.000 10.432.000 6.956.000 3.649.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 24.556.000 16.924.000 7.632.000 12.301.000 12.255.000573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 2.169.000 1.376.000 793.000 1.394.000 775.000601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000 60.000 30.000 30.000602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 70.000 70.000 30.000 40.000605 ABASTECIMENTO 30.000 30.000 20.000 10.000606 EXTENSAO RURAL 185.000 185.000 5.000 180.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 124.170.000 100.463.000 23.707.000 116.438.000 7.732.000663 MINERACAO 24.959.000 24.959.000 2.601.000 22.358.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.000845 TRANSFERENCIAS 32.000.000 32.000.000 32.000.000

TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000

Page 660: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

TOTAL

032 CONTROLE EXTERNO 416.000 416.000061 ACAO JUDICIARIA 25.400.000 38.530.000 63.930.000062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 3.000.000 3.000.000091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 484.000 484.000122 ADMINISTRACAO GERAL 14.066.000 381.527.000 806.000 396.399.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 56.000 56.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 80.000 80.000128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.162.000 5.162.000181 POLICIAMENTO 5.657.000 16.764.000 22.421.000182 DEFESA CIVIL 3.119.000 3.119.000241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.265.000 1.265.000242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.001.000 9.001.000243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 643.000 643.000244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 349.658.000 349.658.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 877.580.000 877.580.000301 ATENCAO BASICA 8.000 2.031.000 2.039.000302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.345.000 453.914.000 457.259.000304 VIGILANCIA SANITARIA 2.672.000 2.672.000305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 13.108.000 13.108.000306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 50.120.000 50.120.000334 FOMENTO AO TRABALHO 402.000 402.000421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 4.712.000 4.712.000422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 4.321.000 4.321.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.605.000 10.605.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 6.000 24.550.000 24.556.000573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 2.169.000 2.169.000601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000 60.000602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 70.000 70.000605 ABASTECIMENTO 30.000 30.000606 EXTENSAO RURAL 185.000 185.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 8.025.000 116.145.000 124.170.000663 MINERACAO 24.959.000 24.959.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 45.817.000 45.817.000845 TRANSFERENCIAS 32.000.000 32.000.000

TOTAL 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.532.468.000

Page 661: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.236.012.000 56.858.000 754.969.000 424.185.000 1.174.961.000 61.051.000

02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 2.000 2.000 1.000 1.000

03 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS 247.750.000 247.750.000 247.750.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 484.765.000 45.684.000 200.630.000 238.451.000 386.332.000 98.433.000

23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 147.124.000 2.000 147.122.000 147.124.000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.220.000 2.000 1.218.000 1.220.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

296.499.000 8.000 296.491.000 296.129.000 370.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 29.332.000 22.000 29.310.000 20.562.000 8.770.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.917.000 401.000 1.516.000 707.000 1.210.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 87.847.000 2.464.000 85.383.000 51.779.000 36.068.000

TOTAL 2.532.468.000 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.325.345.000 207.123.000

Page 662: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000

TOTAL 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000

Page 663: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.450.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 300.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 300.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 300.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 300.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 150.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 150.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 150.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 150.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 150.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 150.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 850.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 150.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 150.0001.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 150.0001.9.1.9.27.01 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS 150.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 300.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 300.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 300.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 400.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 400.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 400.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 350.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 200.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 200.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 200.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 200.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 150.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 150.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 150.000

TOTAL DA RECEITA 1.800.000

Page 664: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000

TOTAL 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000

Page 665: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

LEGISLATIVA 1.800.000ADMINISTRACAO GERAL 1.800.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.800.000

0112240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000

TOTAL 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000

Page 666: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO

R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

200.210.000 1.800.000 01 - LEGISLATIVA 1.800.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.800.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

1.800.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

01 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

1.800.000

356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.200.000

01 122 4001 4001 4 Investimentos 20 600.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

1.800.000 1.200.000 600.000

TOTAL 1.800.000 1.200.000 600.000

Page 667: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 120.000 120.000 80.000 40.000

TOTAL 120.000 120.000 80.000 40.000

Page 668: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 83.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 1.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 18.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 16.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 1.0001.6.0.0.13.07 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 10.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE

DE PROJETOS 1.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

ANÁLISE DE PROJETOS 1.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 1.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 46.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 46.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 46.0001.9.1.9.99.05 MULTAS APLICADAS PELO TCE (LEI N. 15.034/2005) 1.0001.9.1.9.99.06 MULTAS APLICADAS PELO TCE (LEI Nº 12.785/95) 45.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 17.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 17.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 17.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 37.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 37.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 37.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 37.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 37.000

TOTAL DA RECEITA 120.000

Page 669: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 120.000 120.000 80.000 40.000

TOTAL 120.000 120.000 80.000 40.000

Page 670: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

LEGISLATIVA 120.000CONTROLE EXTERNO 120.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 120.000

0103240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 120.000 120.000 80.000 40.000

TOTAL 120.000 120.000 80.000 40.000

Page 671: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

99.908.000 120.000 01 - LEGISLATIVA 120.000 032 - CONTROLEEXTERNO

120.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

120.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

01 032 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 80.000

01 032 4001 4001 4 Investimentos 20 40.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

120.000 80.000 40.000

TOTAL 120.000 80.000 40.000

Page 672: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 256.000 256.000 128.000 128.000

TOTAL 256.000 256.000 128.000 128.000

Page 673: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 256.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 18.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 18.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 18.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 18.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 18.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 238.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 238.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 238.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 238.0001.9.1.9.99.02 MULTAS APLICADAS PELO TCM (LEI N. 13.619 201.6001.9.1.9.99.03 MULTAS APLICADAS PELO TCM (LEI N. 14773/2004 36.400

TOTAL DA RECEITA 256.000

Page 674: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 256.000 256.000 128.000 128.000

TOTAL 256.000 256.000 128.000 128.000

Page 675: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

LEGISLATIVA 256.000CONTROLE EXTERNO 256.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 256.000

0103240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 256.000 256.000 128.000 128.000

TOTAL 256.000 256.000 128.000 128.000

Page 676: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

UNIDADE: 0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

51.041.000 256.000 01 - LEGISLATIVA 256.000 032 - CONTROLEEXTERNO

256.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

256.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

01 032 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 128.000

01 032 4001 4001 4 Investimentos 20 128.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

256.000 128.000 128.000

TOTAL 256.000 128.000 128.000

Page 677: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 66.918.000 25.400.000 41.518.000 35.926.000 30.992.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 1.000 2.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 3.000 3.000 1.000 2.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 6.000 2.000 4.000

TOTAL 66.930.000 25.400.000 41.530.000 35.930.000 31.000.000

Page 678: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.930.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.050.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.050.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.050.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.050.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 1.050.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 880.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 300.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 300.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 300.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 300.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 580.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 580.0001.9.9.0.99.03 RECEITA DE FIANÇA 200.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 380.000

TOTAL DA RECEITA 1.930.000

Page 679: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.000

TOTAL 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.000

Page 680: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

JUDICIARIA 1.930.000ACAO JUDICIARIA 1.930.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.930.000

0206140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.000

TOTAL 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.000

Page 681: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

522.371.000 1.930.000 02 - JUDICIARIA 1.930.000 061 - ACAO JUDICIARIA 1.930.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

1.930.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 930.000

02 061 4001 4001 4 Investimentos 20 1.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

1.930.000 930.000 1.000.000

TOTAL 1.930.000 930.000 1.000.000

Page 682: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 64.993.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 59.000.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 59.000.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59.000.0001.1.2.2.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 30.500.0001.1.2.2.03.00 TAXA JUDICIARIA 28.500.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.120.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 320.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 320.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 320.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.800.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.800.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.800.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 3.800.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE

SUAS ENTIDADES 1.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.868.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 420.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 420.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 420.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 420.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.448.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.448.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.448.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 7.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 2.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 1.000

Page 683: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

2.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 3.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 3.000

TOTAL DA RECEITA 65.000.000

Page 684: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 64.988.000 25.400.000 39.588.000 34.996.000 29.992.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 1.000 2.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 3.000 3.000 1.000 2.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 6.000 2.000 4.000

TOTAL 65.000.000 25.400.000 39.600.000 35.000.000 30.000.000

Page 685: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

JUDICIARIA 65.000.000ACAO JUDICIARIA 62.000.000PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 28.400.000

0206110831.022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS 22.000.000 22.000.000 22.000.0000206110831.023 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNS 3.400.000 3.400.000 3.400.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 36.600.0000206140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 36.600.000 36.600.000 35.000.000 1.600.000

DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 3.000.000PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 28.400.000

0206210832.420 INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNS 3.000.000 3.000.000 3.000.000

TOTAL 65.000.000 65.000.000 35.000.000 30.000.000

Page 686: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

522.371.000 65.000.000 02 - JUDICIARIA 65.000.000 061 - ACAO JUDICIARIA 62.000.000 1083 - PROGRAMAREORGANIZAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DO PODERJUDICIÁRIO

28.400.000

062 - DEFESA DOINTERESSE PUBLICO NOPROCESSO JUDICIARIO

3.000.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

36.600.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

02 061

1083

1083 1022

PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOPODER JUDICIÁRIO

PROJETOSCONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNSUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA

28.400.000

22.000.000 4 Investimentos 20 22.000.000

02 061 1083 1023 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNSUNIDADE EQUIPADA

4 Investimentos 20 3.400.000

02 062 1083 2420 INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNSUNIDADE INFORMATIZADA

4 Investimentos 20 3.000.000

02 061

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

36.600.000

356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 20 34.996.000

02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000

02 061 4001 4001 4 Investimentos 20 1.591.000

02 061 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000

02 061 4001 4001 4 Investimentos 91 1.000

02 061 4001 4001 4 Investimentos 92 2.000

Page 687: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

UNIDADE: 0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

02 061 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000

02 061 4001 4001 5 Inversões Financeiras 90 1.000

02 061 4001 4001 5 Inversões Financeiras 91 1.000

02 061 4001 4001 5 Inversões Financeiras 92 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

64.988.000 34.996.000 29.991.000 1.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

3.000 1.000 1.000 1.000

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

3.000 1.000 1.000 1.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

6.000 2.000 2.000 2.000

TOTAL 65.000.000 35.000.000 29.995.000 5.000

Page 688: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0700 - MINISTERIO PUBLICO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 400.000 400.000 150.000 250.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.000 10.000 5.000 5.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 74.000 74.000 60.000 14.000

TOTAL 484.000 484.000 215.000 269.000

Page 689: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 395.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 24.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 24.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 24.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 24.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 351.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 351.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 351.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 20.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 20.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 20.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 89.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 5.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 5.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 5.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 84.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 10.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 74.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 74.000

TOTAL DA RECEITA 484.000

Page 690: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

0700 - MINISTERIO PUBLICO

0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 400.000 400.000 150.000 250.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.000 10.000 5.000 5.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 74.000 74.000 60.000 14.000

TOTAL 484.000 484.000 215.000 269.000

Page 691: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

0700 - MINISTERIO PUBLICO

0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ESSENCIAL A JUSTICA 484.000DEFESA DA ORDEM JURIDICA 484.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 484.000

0309140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 484.000 484.000 215.000 269.000

TOTAL 484.000 484.000 215.000 269.000

Page 692: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 0700 - MINISTERIO PUBLICO

UNIDADE: 0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADODE GOIAS

R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

173.017.000 484.000 03 - ESSENCIAL AJUSTICA

484.000 091 - DEFESA DA ORDEMJURIDICA

484.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

484.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

03 091 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 150.000

03 091 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 5.000

03 091 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 60.000

03 091 4001 4001 4 Investimentos 20 250.000

03 091 4001 4001 4 Investimentos 90 5.000

03 091 4001 4001 4 Investimentos 92 14.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

400.000 150.000 250.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

10.000 5.000 5.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

74.000 60.000 14.000

TOTAL 484.000 215.000 269.000

Page 693: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 670.000 670.000 600.000 70.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.800.000 800.000 1.000.000

TOTAL 2.470.000 2.470.000 1.400.000 1.070.000

Page 694: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 550.000 550.000 550.000

TOTAL 550.000 550.000 550.000

Page 695: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

JUDICIARIA 550.000ADMINISTRACAO GERAL 550.000PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA ESTADUAL 550.000

0212240064.006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL 550.000 550.000 550.000

TOTAL 550.000 550.000 550.000

Page 696: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

UNIDADE: 1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

51.552.000 550.000 02 - JUDICIARIA 550.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

550.000 4006 - PROGRAMA DE DEFESADOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL

550.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

02 122

4006

4006 4006

PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

ATIVIDADESDEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUALENCARGO REALIZADO

550.000

2.470.000 3 Outras Despesas Correntes 00 550.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 550.000 550.000

TOTAL 550.000 550.000

Page 697: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.800.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 450.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 450.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 450.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 450.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 450.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.350.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.350.0001.9.9.0.02.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 1.350.0001.9.9.0.02.01 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 1.350.000

TOTAL DA RECEITA 1.800.000

Page 698: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 120.000 120.000 50.000 70.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.800.000 800.000 1.000.000

TOTAL 1.920.000 1.920.000 850.000 1.070.000

Page 699: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

JUDICIARIA 1.920.000ADMINISTRACAO GERAL 1.920.000PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA ESTADUAL 1.920.000

0212240064.006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL 1.920.000 120.000 1.800.000 850.000 1.070.000

TOTAL 1.920.000 120.000 1.800.000 850.000 1.070.000

Page 700: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

UNIDADE: 1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO -FUNPROGE

R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

51.552.000 1.920.000 02 - JUDICIARIA 1.920.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.920.000 4006 - PROGRAMA DE DEFESADOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL

1.920.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

02 122 4006 4006 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

02 122 4006 4006 3 Outras Despesas Correntes 20 800.000

02 122 4006 4006 4 Investimentos 00 40.000

02 122 4006 4006 4 Investimentos 20 1.000.000

02 122 4006 4006 5 Inversões Financeiras 00 30.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 120.000 50.000 40.000 30.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

1.800.000 800.000 1.000.000

TOTAL 1.920.000 850.000 1.040.000 30.000

Page 701: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 201.000 201.000 155.000 46.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 550.000 550.000 500.000 50.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 755.000 755.000 657.000 98.000

Page 702: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 552.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 2.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 548.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 548.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 548.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 548.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.000

TOTAL DA RECEITA 554.000

Page 703: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 201.000 201.000 155.000 46.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 550.000 550.000 500.000 50.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 755.000 755.000 657.000 98.000

Page 704: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 755.000ADMINISTRACAO GERAL 755.000PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 755.000

0412210792.376 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA RMG 755.000 201.000 554.000 657.000 98.000

TOTAL 755.000 201.000 554.000 657.000 98.000

Page 705: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADE: 1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

132.498.000 755.000 04 -ADMINISTRACAO

755.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

755.000 1079 - PROGRAMA REGIÃOMETROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

755.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

1079

1079 2376

PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

ATIVIDADESGERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕESNA RMGGERENCIAMENTO REALIZADO

755.000

755.000 3 Outras Despesas Correntes 00 155.000

04 122 1079 2376 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

04 122 1079 2376 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

04 122 1079 2376 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

04 122 1079 2376 4 Investimentos 00 46.000

04 122 1079 2376 4 Investimentos 20 50.000

04 122 1079 2376 4 Investimentos 90 1.000

04 122 1079 2376 4 Investimentos 91 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 201.000 155.000 46.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

550.000 500.000 50.000

Page 706: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADE: 1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.000 1.000 1.000

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

2.000 1.000 1.000

TOTAL 755.000 657.000 98.000

Page 707: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.000 6.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.460.000 1.460.000 1.040.000 420.000

TOTAL 1.466.000 1.466.000 1.046.000 420.000

Page 708: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.460.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 63.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 63.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 63.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 63.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 63.0001.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.396.0001.4.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.4.9.0.99.00 DEMAIS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.4.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.000

TOTAL DA RECEITA 1.460.000

Page 709: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.000 6.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.460.000 1.460.000 1.040.000 420.000

TOTAL 1.466.000 1.466.000 1.046.000 420.000

Page 710: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

AGRICULTURA 1.466.000ADMINISTRACAO GERAL 1.041.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.041.000

2012240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.041.000 6.000 1.035.000 921.000 120.000TECNOLOGIA DA INFORMACAO 80.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 150.000

2012610092.022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 80.000 80.000 40.000 40.000PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 275.000

2060110032.567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOSAGRICULTORES FAMILIARES 60.000 60.000 30.000 30.000

PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 70.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 150.000

2060210092.622 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA 70.000 70.000 30.000 40.000ABASTECIMENTO 30.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 275.000

2060510032.386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DE OLERÍCOLAS EFRUTÍCOLAS 30.000 30.000 20.000 10.000

EXTENSAO RURAL 185.0002060610032.389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 185.000 185.000 5.000 180.000

TOTAL 1.466.000 6.000 1.460.000 1.046.000 420.000

Page 711: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE: 2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

18.422.000 1.466.000 20 - AGRICULTURA 1.466.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.041.000 1003 - PROGRAMAAGROFAMILIAR

275.000

126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO

80.000 1009 - PROGRAMA CELEIRONOVO

150.000

601 - PROMOCAO DAPRODUCAO VEGETAL

60.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

1.041.000

602 - PROMOCAO DAPRODUCAO ANIMAL

70.000

605 - ABASTECIMENTO 30.000

606 - EXTENSAO RURAL 185.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

20 605

1003

1003 2386

PROGRAMA AGROFAMILIARATIVIDADES

HORTASCOMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLASFAMÍLIA BENEFICIADA

275.000

30.000 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000

20 605 1003 2386 4 Investimentos 20 10.000

20 606 1003 2389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOSMÁQUINA E/OU EQUIPAMENTO CONCEDIDO

3 Outras Despesas Correntes 20 5.000

20 606 1003 2389 4 Investimentos 20 180.000

20 601 1003 2567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR EDA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARESPESSOA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 20 30.000

20 601 1003 2567 4 Investimentos 20 30.000

20 126

1009

1009 2022

PROGRAMA CELEIRO NOVOATIVIDADES

PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO

150.000

80.000 3 Outras Despesas Correntes 20 40.000

Page 712: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE: 2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

ACESSO AO SISTEMA

20 126 1009 2022 4 Investimentos 20 40.000

20 602 1009 2622 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAAGROPECUÁRIAPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 20 30.000

20 602 1009 2622 4 Investimentos 20 40.000

20 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

1.041.000

356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000

20 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.000

20 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 914.000

20 122 4001 4001 4 Investimentos 20 120.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

1.460.000 1.000 1.039.000 420.000

TOTAL 1.466.000 1.000 1.045.000 420.000

Page 713: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 91.116.000 91.116.000 88.722.000 2.394.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.981.000 1.981.000 1.781.000 200.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

256.455.000 256.455.000 256.105.000 350.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 13.565.000 13.565.000 11.340.000 2.225.000

TOTAL 363.117.000 363.117.000 357.948.000 5.169.000

Page 714: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.737.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.400.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.2.1.0.99.09 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.337.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 11.337.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 11.337.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 11.337.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.224.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.224.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.224.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 2.224.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.224.000

TOTAL DA RECEITA 14.961.000

Page 715: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 91.094.000 91.094.000 88.705.000 2.389.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.400.000 1.400.000 1.400.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

256.455.000 256.455.000 256.105.000 350.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 13.561.000 13.561.000 11.337.000 2.224.000

TOTAL 362.510.000 362.510.000 357.547.000 4.963.000

Page 716: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ASSISTENCIA SOCIAL 95.671.000ADMINISTRACAO GERAL 1.400.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.558.000

0812210412.543 AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJO JORGE P/EQUIPAMENTOS(CONVÊNIOS) 1.400.000 1.400.000 1.400.000

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 941.0000812810412.295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES -

ASSISTÊNCIA SOCIAL 440.000 400.000 40.000 440.000PROGRAMA RENDA CIDADÃ 297.949.000

0812810822.423 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - RENDACIDADÃ 501.000 1.000 500.000 501.000

ASSISTENCIA AO IDOSO 1.265.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.558.000

0824110412.292 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 1.265.000 935.000 330.000 1.125.000 140.000ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.001.000PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 9.001.000

0824210912.107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.366.000 1.262.000 6.104.000 5.336.000 2.030.0000824210912.584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE

POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 1.635.000 945.000 690.000 1.480.000 155.000ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 245.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.558.000

0824310412.291 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243.000 13.000 230.000 242.000 1.000PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 2.000

0824310752.157 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.000 2.000 1.000 1.000

ASSISTENCIA COMUNITARIA 349.658.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.558.000

0824410412.290 ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.512.000 212.000 1.300.000 1.512.0000824410412.293 ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES 1.900.000 400.000 1.500.000 1.200.000 700.000

Page 717: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

0824410412.294 AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 42.202.000 31.202.000 11.000.000 42.202.0000824410412.296 INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL 6.596.000 1.829.000 4.767.000 6.410.000 186.000

PROGRAMA RENDA CIDADÃ 297.949.0000824410822.111 AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS 8.346.000 1.000 8.345.000 8.346.0000824410822.421 AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA 861.000 1.000 860.000 861.0000824410822.424 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS ENTIDADES

FILANTRÓPICAS E HOSPITAIS 12.401.000 1.000 12.400.000 12.401.0000824410822.425 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA

RENDA 9.001.000 1.000 9.000.000 9.001.000SAUDE 266.839.000

1024410822.110 AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 266.839.000 52.489.000 214.350.000 266.489.000 350.000

TOTAL 362.510.000 91.094.000 271.416.000 357.547.000 4.963.000

Page 718: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

420.777.000 362.510.000 08 - ASSISTENCIASOCIAL

95.671.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.400.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

55.558.000

10 - SAUDE 266.839.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS

941.000 1075 - PROGRAMA PROMOÇÃO EDEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.000

241 - ASSISTENCIA AOIDOSO

1.265.000 1082 - PROGRAMA RENDACIDADÃ

297.949.000

242 - ASSISTENCIA AOPORTADOR DEDEFICIENCIA

9.001.000 1091 - PROGRAMA DE ATENÇÃOAO DEFICIENTE

9.001.000

243 - ASSISTENCIA ACRIANCA E AOADOLESCENTE

245.000

244 - ASSISTENCIACOMUNITARIA

349.658.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

08 244

1041

1041 2290

PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES

ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DEASSISTÊNCIA SOCIALAGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO

55.558.000

1.512.000 3 Outras Despesas Correntes 00 212.000

08 244 1041 2290 3 Outras Despesas Correntes 90 1.300.000

08 243 1041 2291 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AOADOLESCENTECRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 12.000

08 243 1041 2291 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

08 243 1041 2291 3 Outras Despesas Correntes 90 130.000

08 243 1041 2291 4 Investimentos 00 1.000

Page 719: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

08 241 1041 2292 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSAIDOSO ASSISTIDO/ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 895.000

08 241 1041 2292 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

08 241 1041 2292 3 Outras Despesas Correntes 90 130.000

08 241 1041 2292 4 Investimentos 00 40.000

08 241 1041 2292 4 Investimentos 90 100.000

08 244 1041 2293 ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTESFAMÍLIA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 200.000

08 244 1041 2293 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

08 244 1041 2293 3 Outras Despesas Correntes 90 500.000

08 244 1041 2293 4 Investimentos 00 200.000

08 244 1041 2293 4 Investimentos 90 500.000

08 244 1041 2294 AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAISENTIDADE BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 31.202.000

08 244 1041 2294 3 Outras Despesas Correntes 50 11.000.000

08 128 1041 2295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIALPESSOA CAPACITADA

3 Outras Despesas Correntes 00 400.000

08 128 1041 2295 3 Outras Despesas Correntes 90 40.000

08 244 1041 2296 INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA E JUSTIÇASOCIALPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.647.000

08 244 1041 2296 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

08 244 1041 2296 3 Outras Despesas Correntes 90 4.263.000

08 244 1041 2296 4 Investimentos 00 182.000

08 244 1041 2296 4 Investimentos 90 4.000

08 122 1041 2543 AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJO JORGEP/EQUIPAMENTOS (CONVÊNIOS)ASSISTENCIA SOCIAL

4 Investimentos 00 1.400.000

Page 720: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

08 243

1075

1075 2157

PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADESMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DEATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTECRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

2.000

2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

08 243 1075 2157 4 Investimentos 00 1.000

10 244

1082

1082 2110

PROGRAMA RENDA CIDADÃATIVIDADES

AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDAFAMÍLIA BENEFICIADA

297.949.000

266.839.000 3 Outras Despesas Correntes 00 52.489.000

10 244 1082 2110 3 Outras Despesas Correntes 50 214.000.000

10 244 1082 2110 4 Investimentos 50 350.000

08 244 1082 2111 AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADESFILANTRÓPICASPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

08 244 1082 2111 3 Outras Despesas Correntes 50 8.345.000

08 244 1082 2421 AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDAPESSOA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

08 244 1082 2421 3 Outras Despesas Correntes 50 860.000

08 128 1082 2423 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - RENDA CIDADÃPESSOA CAPACITADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

08 128 1082 2423 3 Outras Despesas Correntes 50 500.000

08 244 1082 2424 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO ASENTIDADES FILANTRÓPICAS E HOSPITAISENTIDADE BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

08 244 1082 2424 3 Outras Despesas Correntes 50 12.400.000

08 244 1082 2425 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO ASFAMÍLIAS DE BAIXA RENDAFAMÍLIA ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

08 244 1082 2425 3 Outras Despesas Correntes 50 9.000.000

1091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 9.001.000

Page 721: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

08 242 1091 2107ATIVIDADES

ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIADEFICIENTE ATENDIDO

7.366.000 3 Outras Despesas Correntes 00 762.000

08 242 1091 2107 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000

08 242 1091 2107 3 Outras Despesas Correntes 90 4.374.000

08 242 1091 2107 4 Investimentos 00 500.000

08 242 1091 2107 4 Investimentos 90 1.530.000

08 242 1091 2584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AODEFICIENTEPESSOAS CAPACITADAS

3 Outras Despesas Correntes 00 880.000

08 242 1091 2584 3 Outras Despesas Correntes 90 600.000

08 242 1091 2584 4 Investimentos 00 65.000

08 242 1091 2584 4 Investimentos 90 90.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 91.094.000 88.705.000 2.389.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

1.400.000 1.400.000

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

256.455.000 256.105.000 350.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

13.561.000 11.337.000 2.224.000

TOTAL 362.510.000 357.547.000 4.963.000

Page 722: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 384.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 384.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 381.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 381.0001.7.3.9.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 381.0001.7.3.9.01.02 TRANSFERÊNCIAS AO FECAD 381.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 3.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 3.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 201.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 201.0002.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 200.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.000

TOTAL DA RECEITA 585.000

Page 723: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 22.000 22.000 17.000 5.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 581.000 581.000 381.000 200.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.000 4.000 3.000 1.000

TOTAL 607.000 607.000 401.000 206.000

Page 724: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ASSISTENCIA SOCIAL 607.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 209.000PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 607.000

0812810752.154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 209.000 8.000 201.000 209.000ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 398.000

0824310752.153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 309.000 8.000 301.000 189.000 120.0000824310752.155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 89.000 6.000 83.000 3.000 86.000

TOTAL 607.000 22.000 585.000 401.000 206.000

Page 725: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

420.777.000 607.000 08 - ASSISTENCIASOCIAL

607.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS

209.000 1075 - PROGRAMA PROMOÇÃO EDEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

607.000

243 - ASSISTENCIA ACRIANCA E AOADOLESCENTE

398.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

08 243

1075

1075 2153

PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADESCAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVASAGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO

607.000

309.000 3 Outras Despesas Correntes 00 8.000

08 243 1075 2153 3 Outras Despesas Correntes 20 180.000

08 243 1075 2153 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

08 243 1075 2153 4 Investimentos 20 120.000

08 128 1075 2154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESINSTITUCIONAISPESSOA CAPACITADA

3 Outras Despesas Correntes 00 8.000

08 128 1075 2154 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000

08 128 1075 2154 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

08 243 1075 2155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DECONSELHOSCONSELHO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

08 243 1075 2155 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

08 243 1075 2155 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

08 243 1075 2155 4 Investimentos 00 5.000

Page 726: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: 2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

08 243 1075 2155 4 Investimentos 20 80.000

08 243 1075 2155 4 Investimentos 90 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 22.000 17.000 5.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

581.000 381.000 200.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

4.000 3.000 1.000

TOTAL 607.000 401.000 206.000

Page 727: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.000 1.000 1.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 21.451.000 6.435.000 15.016.000 5.578.000 15.873.000

TOTAL 21.452.000 6.435.000 15.017.000 5.579.000 15.873.000

Page 728: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 272.419.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 120.001.0001.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 120.001.0001.1.1.3.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 120.001.0001.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE

MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DECOMUNICAÇÃO 120.001.000

1.1.1.3.02.19 ADICIONAL DE ICMS 2% - LEI 15.505/2005 120.000.0001.1.1.3.02.20 ADICIONAL DE ICMS 2% LEI 15.505/05 - AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.400.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.400.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.400.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.400.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 2.400.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 102.001.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 102.000.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 102.000.0001.7.3.9.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 102.000.0001.7.3.9.01.01 TRANSFERÊNCIAS AO PROTEGE 102.000.0001.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.0001.7.5.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.017.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.0001.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.0001.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS 3.0001.9.1.1.42.18 MULTAS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 1.0001.9.1.1.42.19 JUROS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 1.0001.9.1.1.42.20 JUROS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 - AUTO DE

INFRAÇÃO 1.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.0001.9.1.9.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.9.1.9.50.14 MULTAS DO ADICIONAL ICMS 2% - AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 1.0001.9.1.9.99.07 MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO 5% AO PROTEGE 1.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 48.012.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 48.012.0001.9.9.0.99.05 CONTRIBUIÇÕES AO PROTEGE 48.000.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 12.000

TOTAL DA RECEITA 272.419.000

Page 729: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.000 1.000 1.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 2.000 2.000 2.000

Page 730: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 2.000ADMINISTRACAO GERAL 2.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.000 1.000 1.000 2.000

TOTAL 2.000 1.000 1.000 2.000

Page 731: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

1.813.299.000 2.000 04 -ADMINISTRACAO

2.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

2.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

2.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

2.000

356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

1.000 1.000

TOTAL 2.000 2.000

Page 732: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 21.450.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.450.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 21.450.0001.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 7.719.0001.9.1.3.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO

SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS - ICMS 7.719.000

1.9.1.3.15.01 MULTA DO ICMS DA DÍVIDA ATIVA 7.719.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 13.731.0001.9.1.9.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 13.731.0001.9.1.9.50.01 MULTA ICMS AUTO DE INFRAÇÃO 13.731.000

TOTAL DA RECEITA 21.450.000

Page 733: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 21.450.000 6.435.000 15.015.000 5.577.000 15.873.000

TOTAL 21.450.000 6.435.000 15.015.000 5.577.000 15.873.000

Page 734: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 21.450.000ADMINISTRACAO GERAL 21.450.000PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 6.435.000

0412230171.058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DASEFAZ 6.435.000 6.435.000 1.287.000 5.148.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 15.015.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 15.015.000 15.015.000 4.290.000 10.725.000

TOTAL 21.450.000 21.450.000 5.577.000 15.873.000

Page 735: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

1.813.299.000 21.450.000 04 -ADMINISTRACAO

21.450.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

21.450.000 3017 - PROGRAMA INCREMENTODA RECEITA

6.435.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

15.015.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

3017

3017 1058

PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITAPROJETOS

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEINSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZINSTALAÇÃO CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

6.435.000

6.435.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.287.000

04 122 3017 1058 4 Investimentos 20 5.148.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

15.015.000

356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 20 4.290.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 10.725.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

21.450.000 5.577.000 15.873.000

TOTAL 21.450.000 5.577.000 15.873.000

Page 736: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 100.474.000 4.000 100.470.000 100.470.000 4.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 82.502.000 8.018.000 42.484.000 32.000.000 52.044.000 30.458.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 2.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 182.979.000 8.025.000 142.954.000 32.000.000 152.514.000 30.465.000

Page 737: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 47.244.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 7.500.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE

DE PROJETOS 7.500.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

ANÁLISE DE PROJETOS 7.500.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.744.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 39.744.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 39.744.0001.9.9.0.99.06 BOLSA GARANTIA (LEI 14.469/2003) 32.744.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 7.000.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 2.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.000

TOTAL DA RECEITA 47.247.000

Page 738: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 4.000 4.000 4.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 47.244.000 8.018.000 7.226.000 32.000.000 40.206.000 7.038.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 2.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 47.251.000 8.025.000 7.226.000 32.000.000 40.206.000 7.045.000

Page 739: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

INDUSTRIA 47.251.000PROMOCAO INDUSTRIAL 15.251.000PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZAGOIÁS 47.251.000

2266110161.106 FEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DE CONVENÇÕES DEANÁPOLIS 1.803.000 1.000 1.802.000 500.000 1.303.000

2266110161.113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSINDUSTRIAIS 4.972.000 2.000 4.970.000 500.000 4.472.000

2266110161.226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NAS UNIDADES DEDESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 1.250.000 1.000 1.249.000 50.000 1.200.000

2266110162.406 MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 5.826.000 5.826.000 5.756.000 70.0002266110162.407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SIC 100.000 100.000 100.0002266110162.408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E

INTERNACIONAIS 1.200.000 1.200.000 1.200.0002266110162.525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 100.000 100.000 100.000

TRANSFERENCIAS 32.000.0002284510167.072 BOLSA GARANTIA 32.000.000 32.000.000 32.000.000

TOTAL 47.251.000 4.000 47.247.000 40.206.000 7.045.000

Page 740: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

192.367.000 47.251.000 22 - INDUSTRIA 47.251.000 661 - PROMOCAOINDUSTRIAL

15.251.000 1016 - PROGRAMA DE ATRAÇÃOE PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS

47.251.000

845 - TRANSFERENCIAS 32.000.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

22 661

1016

1016 1106

PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS

PROJETOSFEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DECONVENÇÕES DE ANÁPOLISPROJETO IMPLANTADO

47.251.000

1.803.000 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

22 661 1016 1106 4 Investimentos 00 1.000

22 661 1016 1106 4 Investimentos 20 1.300.000

22 661 1016 1106 4 Investimentos 90 1.000

22 661 1016 1106 4 Investimentos 91 1.000

22 661 1016 1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEEMPREENDIMENTOS INDUSTRIAISAÇÃO EXECUTADA

3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

22 661 1016 1113 4 Investimentos 00 1.000

22 661 1016 1113 4 Investimentos 20 3.750.000

22 661 1016 1113 4 Investimentos 90 1.000

22 661 1016 1113 5 Inversões Financeiras 00 1.000

22 661 1016 1113 5 Inversões Financeiras 20 719.000

22 661 1016 1226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NASUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALUNIDADE EXECUTADAS

3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

Page 741: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

22 661 1016 1226 4 Investimentos 00 1.000

22 661 1016 1226 4 Investimentos 20 1.199.000

22 661 1016 2406 MANUTENÇÃO DO FOMENTARMANUTENÇÃO EFETUADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 20 4.550.000

22 661 1016 2406 3 Outras Despesas Correntes 20 1.206.000

22 661 1016 2406 4 Investimentos 20 50.000

22 661 1016 2406 5 Inversões Financeiras 20 20.000

22 661 1016 2407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SICPROPAGANDA E PUBLICIDADE

3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

22 661 1016 2408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOSNACIONAIS E INTERNACIONAISFEIRA E EVENTO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 20 1.200.000

22 661 1016 2525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIALEMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

22 845 1016 7072 BOLSA GARANTIABOLSA CONCEDIDA

3 Outras Despesas Correntes 20 32.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 4.000 3.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

47.244.000 4.550.000 35.656.000 6.299.000 739.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.000 2.000

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

1.000 1.000

Page 742: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 47.251.000 4.550.000 35.656.000 6.305.000 740.000

Page 743: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.260.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 7.260.0001.6.0.0.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 5.500.0001.6.0.0.02.01 SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS 5.500.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE

DE PROJETOS 1.760.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

ANÁLISE DE PROJETOS 1.760.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.200.0002.3.0.0.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.200.0002.3.0.0.99.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.200.000

TOTAL DA RECEITA 8.460.000

Page 744: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 100.459.000 100.459.000 100.459.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.460.000 8.460.000 7.773.000 687.000

TOTAL 108.919.000 108.919.000 108.232.000 687.000

Page 745: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

INDUSTRIA 108.919.000PROMOCAO INDUSTRIAL 108.919.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PRODUZIR 108.919.000

2266110202.082 APOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS -TECNOPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.000

2266110202.083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO - CENTROPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS E EXPORTADORAS -

COMEXPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGÍSTICA - LOGPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MICROPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIR 2.522.000 10.000 2.512.000 2.021.000 501.0002266110202.404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 565.000 565.000 500.000 65.0002266110202.474 QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMS 100.449.000 100.449.000 100.449.0002266110202.525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 1.500.000 1.500.000 1.500.0002266110202.527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOS PROGRAMAS DA SIC 1.700.000 1.700.000 1.700.0002266110202.528 APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 2.000.000 2.000.000 2.000.0002266110202.590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 3.000 3.000 2.000 1.000

TOTAL 108.919.000 100.459.000 8.460.000 108.232.000 687.000

Page 746: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

192.367.000 108.919.000 22 - INDUSTRIA 108.919.000 661 - PROMOCAOINDUSTRIAL

108.919.000 1020 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDO ESTADO DE GOIÁS -PRODUZIR

108.919.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

22 661

1020

1020 2082

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DOESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR

ATIVIDADESAPOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOSAVANÇADOS - TECNOPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA

108.919.000

30.000 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

22 661 1020 2082 4 Investimentos 20 10.000

22 661 1020 2082 5 Inversões Financeiras 20 10.000

22 661 1020 2083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO -CENTROPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

22 661 1020 2083 4 Investimentos 20 10.000

22 661 1020 2083 5 Inversões Financeiras 20 10.000

22 661 1020 2084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES -TELEPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

22 661 1020 2084 4 Investimentos 20 10.000

22 661 1020 2084 5 Inversões Financeiras 20 10.000

22 661 1020 2085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS EEXPORTADORAS - COMEXPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

22 661 1020 2085 4 Investimentos 20 10.000

22 661 1020 2085 5 Inversões Financeiras 20 10.000

Page 747: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

22 661 1020 2086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGÍSTICA -LOGPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

22 661 1020 2086 4 Investimentos 20 10.000

22 661 1020 2086 5 Inversões Financeiras 20 10.000

22 661 1020 2087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -MICROPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA

3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

22 661 1020 2087 4 Investimentos 20 10.000

22 661 1020 2087 5 Inversões Financeiras 20 10.000

22 661 1020 2088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIREMPRESA BENEFICIADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000.000

22 661 1020 2088 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000

22 661 1020 2088 3 Outras Despesas Correntes 20 1.011.000

22 661 1020 2088 4 Investimentos 20 500.000

22 661 1020 2088 5 Inversões Financeiras 20 1.000

22 661 1020 2404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENOPORTEAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

22 661 1020 2404 4 Investimentos 20 10.000

22 661 1020 2404 5 Inversões Financeiras 20 55.000

22 661 1020 2474 QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMSGUIA QUITADA

3 Outras Despesas Correntes 00 100.449.000

22 661 1020 2525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIALCAPACITAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 20 1.500.000

22 661 1020 2527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOSPROGRAMAS DA SICPROGRAMA DIVULGADO

3 Outras Despesas Correntes 20 1.700.000

22 661 1020 2528 APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAISE INTERNACIONAISEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 2.000.000

Page 748: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

22 661 1020 2590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIRMANUTENÇÃO REALIZADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000

22 661 1020 2590 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

22 661 1020 2590 4 Investimentos 20 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 100.459.000 100.459.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

8.460.000 1.001.000 6.772.000 571.000 116.000

TOTAL 108.919.000 1.001.000 107.231.000 571.000 116.000

Page 749: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.798.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 700.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 700.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 700.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 700.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 700.0001.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 8.456.0001.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 8.456.0001.5.9.0.99.00 DEMAIS RECEITAS 8.456.0001.5.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 8.456.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 3.300.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 3.300.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 3.300.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.342.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 14.342.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 14.342.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 14.342.000

TOTAL DA RECEITA 26.798.000

Page 750: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 11.000 11.000 11.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 26.798.000 26.798.000 4.065.000 22.733.000

TOTAL 26.809.000 26.809.000 4.076.000 22.733.000

Page 751: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 1.850.000ADMINISTRACAO GERAL 1.849.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.849.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.849.000 11.000 1.838.000 1.474.000 375.000ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 1.000

0412310472.589 TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 1.000 1.000 1.000INDUSTRIA 24.959.000

MINERACAO 24.959.000PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 24.959.000

2266310262.358 CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE PEQUENA/MÉDIA EMPRESA -FUNMINERAL 21.638.000 21.638.000 100.000 21.538.000

2266310262.359 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA MINERAÇÃOE DOS FINANCIAMENTOS 881.000 881.000 561.000 320.000

2266310262.360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIO FÍSICO 640.000 640.000 440.000 200.000

2266310262.361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO 1.800.000 1.800.000 1.500.000 300.000

TOTAL 26.809.000 11.000 26.798.000 4.076.000 22.733.000

Page 752: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

192.367.000 26.809.000 04 -ADMINISTRACAO

1.850.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.849.000 1026 - PROGRAMA DE GEOLOGIAE MINERAÇÃO

24.959.000

22 - INDUSTRIA 24.959.000 123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA

1.000 1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO

1.000

663 - MINERACAO 24.959.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

1.849.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

22 663

1026

1026 2358

PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃOATIVIDADES

CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DEPEQUENA/MÉDIA EMPRESA - FUNMINERALCONTRATO EFETIVADO

24.959.000

21.638.000 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

22 663 1026 2358 4 Investimentos 20 100.000

22 663 1026 2358 5 Inversões Financeiras 20 21.438.000

22 663 1026 2359 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA EMÉDIA MINERAÇÃO E DOS FINANCIAMENTOSRELATÓRIO DISPONIBILIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 561.000

22 663 1026 2359 4 Investimentos 20 320.000

22 663 1026 2360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIOFÍSICOLEVANTAMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 440.000

22 663 1026 2360 4 Investimentos 20 200.000

22 663 1026 2361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICOLEVANTAMENTO DISPONIBILIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 1.500.000

22 663 1026 2361 4 Investimentos 20 300.000

1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 1.000

Page 753: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 123 1047 2589ATIVIDADES

TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICAMULTIMODAL DE GOIÁSRECURSO FINANCEIRO REPASSADO

1.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

1.849.000

356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 504.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 11.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 959.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 375.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 11.000 11.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

26.798.000 504.000 3.561.000 1.295.000 21.438.000

TOTAL 26.809.000 504.000 3.572.000 1.295.000 21.438.000

Page 754: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 45.813.000 45.813.000 45.767.000 46.000

02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 2.000 2.000 1.000 1.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 45.817.000 45.817.000 45.769.000 48.000

Page 755: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 45.813.000 45.813.000 45.767.000 46.000

02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 2.000 2.000 1.000 1.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 45.817.000 45.817.000 45.769.000 48.000

Page 756: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

TRANSPORTE 45.817.000TRANSPORTE RODOVIARIO 45.817.000PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.817.000

2678210111.003 TERCEIRA VIA 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.000

TOTAL 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.000

Page 757: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

197.891.000 45.817.000 26 - TRANSPORTE 45.817.000 782 - TRANSPORTERODOVIARIO

45.817.000 1011 - PROGRAMACONSERVAÇÃO E SEGURANÇADA MALHA RODOVIÁRIA

45.817.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

26 782

1011

1011 1003

PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DAMALHA RODOVIÁRIA

PROJETOSTERCEIRA VIAESTRADA RECUPERADA

45.817.000

45.817.000 3 Outras Despesas Correntes 00 45.767.000

26 782 1011 1003 3 Outras Despesas Correntes 02 1.000

26 782 1011 1003 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

26 782 1011 1003 4 Investimentos 00 46.000

26 782 1011 1003 4 Investimentos 02 1.000

26 782 1011 1003 4 Investimentos 50 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 45.813.000 45.767.000 46.000

02 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DOTESOURO ESTADUAL(ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)

2.000 1.000 1.000

50 - TRANSFERÊNCIAS 2.000 1.000 1.000

Page 758: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

TOTAL 45.817.000 45.769.000 48.000

Page 759: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 176.000 176.000 128.000 48.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.102.000 3.102.000 2.571.000 531.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.920.000 3.920.000 2.630.000 1.290.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.880.000 4.880.000 3.000.000 1.880.000

TOTAL 12.078.000 12.078.000 8.329.000 3.749.000

Page 760: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.532.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.836.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 7.836.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 7.836.0001.1.2.1.21.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 7.836.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 65.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 65.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 65.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 65.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 65.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.630.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.630.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 2.630.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.630.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.000.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.000.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.170.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.170.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.170.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.290.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.290.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 1.880.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 1.880.000

TOTAL DA RECEITA 16.702.000

Page 761: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 176.000 176.000 128.000 48.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.102.000 3.102.000 2.571.000 531.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.920.000 3.920.000 2.630.000 1.290.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.880.000 4.880.000 3.000.000 1.880.000

TOTAL 12.078.000 12.078.000 8.329.000 3.749.000

Page 762: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

GESTAO AMBIENTAL 12.078.000ADMINISTRACAO GERAL 1.473.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.473.000

1812240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.473.000 3.000 1.470.000 1.373.000 100.000PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.605.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.605.000

1854130142.265 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 753.000 23.000 730.000 339.000 414.0001854130142.266 GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 473.000 23.000 450.000 279.000 194.0001854130142.267 GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS RECURSOS

HÍDRICOS 1.438.000 23.000 1.415.000 1.009.000 429.0001854130142.268 GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNA AQUÁTICA 1.123.000 13.000 1.110.000 689.000 434.0001854130142.269 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE

AMBIENTAL 1.619.000 65.000 1.554.000 986.000 633.0001854130142.270 POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTAL 3.200.000 13.000 3.187.000 2.209.000 991.0001854130142.607 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.999.000 13.000 1.986.000 1.445.000 554.000

TOTAL 12.078.000 176.000 11.902.000 8.329.000 3.749.000

Page 763: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

30.805.000 12.078.000 18 - GESTAOAMBIENTAL

12.078.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.473.000 3014 - PROGRAMA GESTÃO,CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL

10.605.000

541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL

10.605.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

1.473.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541

3014

3014 2265

PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL

ATIVIDADESGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOSPROJETO IMPLANTADO

10.605.000

753.000 3 Outras Despesas Correntes 00 19.000

18 541 3014 2265 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000

18 541 3014 2265 3 Outras Despesas Correntes 90 150.000

18 541 3014 2265 3 Outras Despesas Correntes 92 150.000

18 541 3014 2265 4 Investimentos 00 4.000

18 541 3014 2265 4 Investimentos 20 10.000

18 541 3014 2265 4 Investimentos 90 200.000

18 541 3014 2265 4 Investimentos 92 200.000

18 541 3014 2266 GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOSPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 19.000

18 541 3014 2266 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

18 541 3014 2266 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000

18 541 3014 2266 3 Outras Despesas Correntes 92 150.000

18 541 3014 2266 4 Investimentos 00 4.000

Page 764: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541 3014 2266 4 Investimentos 20 10.000

18 541 3014 2266 4 Investimentos 90 100.000

18 541 3014 2266 4 Investimentos 92 80.000

18 541 3014 2267 GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE EMONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOSPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 14.000

18 541 3014 2267 3 Outras Despesas Correntes 20 195.000

18 541 3014 2267 3 Outras Despesas Correntes 90 500.000

18 541 3014 2267 3 Outras Despesas Correntes 92 300.000

18 541 3014 2267 4 Investimentos 00 9.000

18 541 3014 2267 4 Investimentos 20 20.000

18 541 3014 2267 4 Investimentos 90 200.000

18 541 3014 2267 4 Investimentos 92 200.000

18 541 3014 2268 GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNAAQUÁTICAPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 9.000

18 541 3014 2268 3 Outras Despesas Correntes 20 80.000

18 541 3014 2268 3 Outras Despesas Correntes 90 300.000

18 541 3014 2268 3 Outras Despesas Correntes 92 300.000

18 541 3014 2268 4 Investimentos 00 4.000

18 541 3014 2268 4 Investimentos 20 30.000

18 541 3014 2268 4 Investimentos 90 100.000

18 541 3014 2268 4 Investimentos 92 300.000

18 541 3014 2269 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EQUALIDADE AMBIENTALPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 46.000

18 541 3014 2269 3 Outras Despesas Correntes 20 60.000

Page 765: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 541 3014 2269 3 Outras Despesas Correntes 90 380.000

18 541 3014 2269 3 Outras Despesas Correntes 92 500.000

18 541 3014 2269 4 Investimentos 00 19.000

18 541 3014 2269 4 Investimentos 20 24.000

18 541 3014 2269 4 Investimentos 90 290.000

18 541 3014 2269 4 Investimentos 92 300.000

18 541 3014 2270 POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTALPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 9.000

18 541 3014 2270 3 Outras Despesas Correntes 20 600.000

18 541 3014 2270 3 Outras Despesas Correntes 90 600.000

18 541 3014 2270 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000.000

18 541 3014 2270 4 Investimentos 00 4.000

18 541 3014 2270 4 Investimentos 20 287.000

18 541 3014 2270 4 Investimentos 90 200.000

18 541 3014 2270 4 Investimentos 92 500.000

18 541 3014 2607 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHÍDRICOSMEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

3 Outras Despesas Correntes 00 9.000

18 541 3014 2607 3 Outras Despesas Correntes 20 236.000

18 541 3014 2607 3 Outras Despesas Correntes 90 600.000

18 541 3014 2607 3 Outras Despesas Correntes 92 600.000

18 541 3014 2607 4 Investimentos 00 4.000

18 541 3014 2607 4 Investimentos 20 50.000

18 541 3014 2607 4 Investimentos 90 200.000

18 541 3014 2607 4 Investimentos 92 300.000

4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.473.000

Page 766: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

18 122 4001 4001ATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 450.000

18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 3.000

18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 920.000

18 122 4001 4001 4 Investimentos 20 100.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 176.000 128.000 48.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

3.102.000 450.000 2.121.000 531.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

3.920.000 2.630.000 1.290.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

4.880.000 3.000.000 1.880.000

TOTAL 12.078.000 450.000 7.879.000 3.749.000

Page 767: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 4.888.000 4.886.000 2.000 2.327.000 2.561.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.930.000 4.859.000 71.000 4.635.000 295.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

1.000 1.000 1.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 7.000 7.000 5.000 2.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 3.000 3.000 1.000 2.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 11.965.000 11.965.000 3.963.000 8.002.000

TOTAL 21.794.000 21.721.000 73.000 10.932.000 10.862.000

Page 768: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 2.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.000

TOTAL DA RECEITA 4.000

Page 769: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.050.000 1.050.000 1.000 1.049.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.000 2.000 1.000 1.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.000 1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 1.054.000 1.054.000 2.000 1.052.000

Page 770: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 1.054.000ADMINISTRACAO GERAL 1.054.000PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO -NORDESTE NOVO 1.054.000

0412210352.473 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃONORDESTE 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.000

TOTAL 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.000

Page 771: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

714.754.000 1.054.000 04 -ADMINISTRACAO

1.054.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.054.000 1035 - PROGRAMA DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO NORDESTEGOIANO - NORDESTE NOVO

1.054.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

1035

1035 2473

PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DONORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO

ATIVIDADESGERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕESNA REGIÃO NORDESTEPROGRAMA GERENCIADO

1.054.000

1.054.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 1035 2473 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

04 122 1035 2473 4 Investimentos 00 1.049.000

04 122 1035 2473 4 Investimentos 20 1.000

04 122 1035 2473 4 Investimentos 90 1.000

04 122 1035 2473 4 Investimentos 91 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.050.000 1.000 1.049.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

2.000 1.000 1.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

1.000 1.000

Page 772: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

1.000 1.000

TOTAL 1.054.000 2.000 1.052.000

Page 773: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.467.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.964.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.964.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 4.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 4.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.960.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.960.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.503.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.503.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.503.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 2.503.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 100.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 100.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 100.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 100.000

TOTAL DA RECEITA 6.567.000

Page 774: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.449.000 1.449.000 1.442.000 7.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.603.000 2.603.000 2.553.000 50.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

1.000 1.000 1.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.000 4.000 4.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.960.000 3.960.000 3.960.000

TOTAL 8.017.000 8.017.000 7.960.000 57.000

Page 775: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 2.903.000ADMINISTRACAO GERAL 2.903.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.903.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.903.000 1.249.000 1.654.000 2.852.000 51.000TRABALHO 402.000

FOMENTO AO TRABALHO 402.000PROGRAMA BANCO DO POVO 5.114.000

1133410072.438 AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIAFINANCEIRA AO MICROCRÉDITO 402.000 1.000 401.000 402.000

DIREITOS DA CIDADANIA 4.712.000CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 4.712.000

1442110072.008 APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOS FINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID.DOS MUNICÍPIOS 502.000 2.000 500.000 501.000 1.000

1442110072.009 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 397.000 96.000 301.000 396.000 1.0001442110072.010 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITOS E DE

EMPREEDEDORES 2.055.000 96.000 1.959.000 2.054.000 1.0001442110072.011 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA BANCO DO POVO

NOS MUNICÍPIOS 1.704.000 3.000 1.701.000 1.702.000 2.0001442110072.012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AO ESTUDANTE, IDOSO E TRAB.

RURAL 54.000 2.000 52.000 53.000 1.000

TOTAL 8.017.000 1.449.000 6.568.000 7.960.000 57.000

Page 776: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

714.754.000 8.017.000 04 -ADMINISTRACAO

2.903.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

2.903.000 1007 - PROGRAMA BANCO DOPOVO

5.114.000

11 - TRABALHO 402.000 334 - FOMENTO AOTRABALHO

402.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

2.903.000

14 - DIREITOS DACIDADANIA

4.712.000 421 - CUSTODIA EREINTEGRACAO SOCIAL

4.712.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

14 421

1007

1007 2008

PROGRAMA BANCO DO POVOATIVIDADES

APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOSFINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID. DOS MUNICÍPIOSEMPREGO GERADO

5.114.000

502.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

14 421 1007 2008 3 Outras Despesas Correntes 20 400.000

14 421 1007 2008 3 Outras Despesas Correntes 92 100.000

14 421 1007 2008 5 Inversões Financeiras 00 1.000

14 421 1007 2009 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOSEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 95.000

14 421 1007 2009 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000

14 421 1007 2009 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

14 421 1007 2009 3 Outras Despesas Correntes 92 100.000

14 421 1007 2009 5 Inversões Financeiras 00 1.000

14 421 1007 2010 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DECRÉDITOS E DE EMPREEDEDORESEMPREENDEDOR TREINADO

3 Outras Despesas Correntes 00 95.000

14 421 1007 2010 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

Page 777: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

14 421 1007 2010 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

14 421 1007 2010 3 Outras Despesas Correntes 92 1.858.000

14 421 1007 2010 5 Inversões Financeiras 00 1.000

14 421 1007 2011 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMABANCO DO POVO NOS MUNICÍPIOSUNIDADE IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

14 421 1007 2011 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

14 421 1007 2011 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

14 421 1007 2011 3 Outras Despesas Correntes 92 1.600.000

14 421 1007 2011 4 Investimentos 00 1.000

14 421 1007 2011 5 Inversões Financeiras 00 1.000

14 421 1007 2012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AOESTUDANTE, IDOSO E TRAB. RURALEMPREENDEDOR ATENDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

14 421 1007 2012 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

14 421 1007 2012 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

14 421 1007 2012 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

14 421 1007 2012 5 Inversões Financeiras 00 1.000

11 334 1007 2438 AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO EASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MICROCRÉDITOAUXILIO CONCEDIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

11 334 1007 2438 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000

11 334 1007 2438 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

11 334 1007 2438 3 Outras Despesas Correntes 92 300.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

2.903.000

356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 480.000

04 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 900.000

Page 778: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 768.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 703.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 50.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.449.000 480.000 962.000 2.000 5.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

2.603.000 900.000 1.653.000 50.000

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

1.000 1.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

4.000 4.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

3.960.000 3.960.000

TOTAL 8.017.000 1.380.000 6.580.000 52.000 5.000

Page 779: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 64.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 61.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 61.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 61.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 61.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 61.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.210.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.000.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.000.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 8.000.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 8.000.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.210.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.210.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.210.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.210.000

TOTAL DA RECEITA 10.274.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 7.000 5.000 2.000 3.000 4.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.271.000 2.200.000 71.000 2.069.000 202.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.003.000 8.003.000 2.000 8.001.000

TOTAL 10.281.000 10.208.000 73.000 2.074.000 8.207.000

Page 781: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 10.281.000ADMINISTRACAO GERAL 10.281.000ENCARGOS ESPECIAIS 73.000

0412200007.021 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE DESESTATIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS EENTIDADES (LEI N. 13.707/2000) 73.000 2.000 71.000 71.000 2.000

PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 8.104.0000412210472.581 OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 8.104.000 2.000 8.102.000 2.000 8.102.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.104.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.104.000 3.000 2.101.000 2.001.000 103.000

TOTAL 10.281.000 7.000 10.274.000 2.074.000 8.207.000

Page 782: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

714.754.000 10.281.000 04 -ADMINISTRACAO

10.281.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

10.281.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 73.000

1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO

8.104.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

2.104.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

0000

0000 7021

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEDESESTATIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES (LEI N.13.707/2000)ENCARGO REALIZADO

73.000

73.000 3 Outras Despesas Correntes 20 71.000

04 122 0000 7021 4 Investimentos 00 1.000

04 122 0000 7021 5 Inversões Financeiras 00 1.000

04 122

1047

1047 2581

PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTOATIVIDADES

OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAISAÇÃO EXECUTADA

8.104.000

8.104.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 122 1047 2581 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

04 122 1047 2581 4 Investimentos 00 1.000

04 122 1047 2581 4 Investimentos 20 101.000

04 122 1047 2581 4 Investimentos 92 8.000.000

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAÇÃO EXECUTADA

2.104.000

356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

Page 783: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.998.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 101.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 92 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 7.000 1.000 2.000 3.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

2.271.000 2.069.000 202.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

8.003.000 2.000 8.001.000

TOTAL 10.281.000 1.000 2.073.000 8.206.000 1.000

Page 784: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 53.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 52.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 52.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 52.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 52.000

TOTAL DA RECEITA 53.000

Page 785: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.000 2.000 1.000 1.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 53.000 53.000 11.000 42.000

TOTAL 55.000 55.000 12.000 43.000

Page 786: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 55.000ADMINISTRACAO FINANCEIRA 55.000PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 55.000

0412330122.409 CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTO PARA MICROS EPEQUENAS EMPRESAS 55.000 2.000 53.000 12.000 43.000

TOTAL 55.000 2.000 53.000 12.000 43.000

Page 787: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

714.754.000 55.000 04 -ADMINISTRACAO

55.000 123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA

55.000 3012 - PROGRAMA ESTADUAL DEDESESTATIZAÇÃO

55.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 123

3012

3012 2409

PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃOATIVIDADES

CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTOPARA MICROS E PEQUENAS EMPRESASFINANCIAMENTO CONCEDIDO

55.000

55.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

04 123 3012 2409 3 Outras Despesas Correntes 20 11.000

04 123 3012 2409 4 Investimentos 00 1.000

04 123 3012 2409 4 Investimentos 20 42.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 2.000 1.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

53.000 11.000 42.000

TOTAL 55.000 12.000 43.000

Page 788: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 1.000

TOTAL DA RECEITA 1.000

Page 789: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 380.000 380.000 380.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.000 1.000 1.000

TOTAL 381.000 381.000 381.000

Page 790: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

DIREITOS DA CIDADANIA 381.000DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 381.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 381.000

1442210412.537 AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR 381.000 380.000 1.000 381.000

TOTAL 381.000 380.000 1.000 381.000

Page 791: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

714.754.000 381.000 14 - DIREITOS DACIDADANIA

381.000 422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS

381.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

381.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

14 422

1041

1041 2537

PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES

AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NOEXTERIORPESSOA ATENDIDA

381.000

381.000 3 Outras Despesas Correntes 00 380.000

14 422 1041 2537 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 380.000 380.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

1.000 1.000

TOTAL 381.000 381.000

Page 792: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 1.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 1.000

TOTAL DA RECEITA 6.000

Page 793: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.000.000 2.000.000 500.000 1.500.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000

TOTAL 2.006.000 2.006.000 503.000 1.503.000

Page 794: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 2.006.000ADMINISTRACAO GERAL 2.006.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 2.006.000

0412210242.604 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃO NORTE 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.000

TOTAL 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.000

Page 795: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

714.754.000 2.006.000 04 -ADMINISTRACAO

2.006.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

2.006.000 1024 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO NORTEGOIANO

2.006.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

1024

1024 2604

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO NORTE GOIANO

ATIVIDADESGERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕESNA REGIÃO NORTEAÇÃO REALIZADA

2.006.000

2.006.000 3 Outras Despesas Correntes 00 500.000

04 122 1024 2604 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

04 122 1024 2604 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

04 122 1024 2604 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

04 122 1024 2604 4 Investimentos 00 1.500.000

04 122 1024 2604 4 Investimentos 90 1.000

04 122 1024 2604 4 Investimentos 91 1.000

04 122 1024 2604 4 Investimentos 92 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 2.000.000 500.000 1.500.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES E 2.000 1.000 1.000

Page 796: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

2.000 1.000 1.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

2.000 1.000 1.000

TOTAL 2.006.000 503.000 1.503.000

Page 797: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 545.196.000 10.945.000 533.518.000 733.000 498.511.000 46.685.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 26.023.000 17.000 26.006.000 25.722.000 301.000

23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 147.124.000 2.000 147.122.000 147.124.000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.220.000 2.000 1.218.000 1.220.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

40.007.000 4.000 40.003.000 40.005.000 2.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.071.000 10.000 3.061.000 1.471.000 1.600.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 16.665.000 4.000 16.661.000 16.662.000 3.000

TOTAL 779.306.000 10.984.000 767.589.000 733.000 729.495.000 49.811.000

Page 798: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 174.113.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 677.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 677.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 677.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 677.0001.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 677.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.291.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.291.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.291.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.284.0001.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE

RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 1.284.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 7.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 7.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 22.000.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 22.000.0001.6.0.0.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 22.000.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 148.275.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 147.004.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 147.004.0001.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 147.004.0001.7.2.1.09.04 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 147.004.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.271.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.271.0001.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.271.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.870.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.218.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.218.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.218.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.218.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 652.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 652.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 652.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 19.304.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 19.304.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.139.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.139.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.139.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 18.165.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 1.500.0002.4.7.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE - SUS 1.500.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 16.665.0002.4.7.2.99.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 16.665.000

Page 799: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL DA RECEITA 193.417.000

Page 800: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 544.446.000 10.945.000 532.768.000 733.000 497.901.000 46.545.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 25.838.000 17.000 25.821.000 25.617.000 221.000

23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 146.924.000 2.000 146.922.000 146.924.000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.219.000 2.000 1.217.000 1.219.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

40.007.000 4.000 40.003.000 40.005.000 2.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.771.000 10.000 2.761.000 1.271.000 1.500.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 16.665.000 4.000 16.661.000 16.662.000 3.000

TOTAL 777.870.000 10.984.000 766.153.000 733.000 728.380.000 49.490.000

Page 801: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

SAUDE 777.870.000CONTROLE EXTERNO 40.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 11.135.000

1003210452.208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 40.000 40.000 25.000 15.000ADMINISTRACAO GERAL 252.656.000ENCARGOS ESPECIAIS 733.000

1012200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 733.000 733.000 733.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 11.135.000

1012210451.055 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DASAÚDE 4.820.000 4.798.000 22.000 811.000 4.009.000

1012210451.056 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL/FUNCIONAL EINSTITUCIONAL DA SES/GO 2.811.000 2.800.000 11.000 2.007.000 804.000

PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 1.281.0001012210802.123 FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 120.000 70.000 50.000 100.000 20.0001012210802.417 ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL 90.000 80.000 10.000 60.000 30.0001012210802.436 IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE 906.000 650.000 256.000 701.000 205.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 243.176.0001012240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 243.176.000 242.771.000 405.000 241.971.000 1.205.000

ATENCAO BASICA 2.039.000PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 488.594.000

1030110461.096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 8.000 2.000 6.000 4.000 4.0001030110462.331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 1.210.000 1.002.000 208.000 1.108.000 102.0001030110462.336 REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE MENTAL 821.000 8.000 813.000 809.000 12.000

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 455.823.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 11.135.000

1030210452.206 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR SAÚDE 1.921.000 260.000 1.661.000 1.730.000 191.0001030210452.207 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE 90.000 60.000 30.000 80.000 10.0001030210452.209 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR 41.000 31.000 10.000 39.000 2.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 488.594.0001030210462.108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL DE

SAÚDE 270.521.000 129.364.000 141.157.000 260.326.000 10.195.0001030210462.325 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 142.504.000 80.500.000 62.004.000 142.004.000 500.0001030210462.329 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6.707.000 5.200.000 1.507.000 5.701.000 1.006.0001030210462.330 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 517.000 510.000 7.000 506.000 11.0001030210462.332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 161.000 8.000 153.000 158.000 3.0001030210462.334 REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 39.000 35.000 4.000 32.000 7.0001030210462.335 REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA 206.000 40.000 166.000 194.000 12.000

PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 1.281.0001030210802.124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE

SAÚDE 165.000 110.000 55.000 152.000 13.000PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS 24 HORAS 32.951.000

1030210861.216 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDASSANCIONADAS) 3.345.000 3.345.000 3.345.000

1030210862.096 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EHOSPITALAR 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

1030210862.097 IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS 56.000 55.000 1.000 51.000 5.0001030210862.098 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS

AMBULATÓRIOS 24 HORAS 29.209.000 15.499.000 13.710.000 28.710.000 499.0001030210862.099 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO

PRÉ-HOSPITALAR 337.000 320.000 17.000 316.000 21.000VIGILANCIA SANITARIA 2.672.000PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 488.594.000

1030410462.328 FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS 2.672.000 150.000 2.522.000 2.382.000 290.000VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 13.108.000

1030510462.322 APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS 6.113.000 1.101.000 5.012.000 5.232.000 881.0001030510462.323 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES A DOENÇAS

NÃO TRANSMISSÍVEIS 518.000 7.000 511.000 403.000 115.0001030510462.324 APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM

SAÚDE DO TRABALHADOR 304.000 2.000 302.000 252.000 52.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

1030510462.327 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PÚBLICOS 5.725.000 3.050.000 2.675.000 5.555.000 170.0001030510462.333 MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO 137 448.000 440.000 8.000 406.000 42.000

ALIMENTACAO E NUTRICAO 50.120.0001030610462.132 ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 50.120.000 50.003.000 117.000 25.112.000 25.008.000

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 1.412.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 11.135.000

1057110452.205 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE 1.412.000 1.400.000 12.000 708.000 704.000

TOTAL 777.870.000 544.446.000 233.424.000 728.380.000 49.490.000

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ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

779.406.000 777.870.000 10 - SAUDE 777.870.000 032 - CONTROLEEXTERNO

40.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 733.000

122 - ADMINISTRACAOGERAL

252.656.000 1045 - PROGRAMAFORTALECIMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NASAÚDE

11.135.000

301 - ATENCAO BASICA 2.039.000 1046 - PROGRAMA GOIÁS COMMAIS SAÚDE E CIDADANIA

488.594.000

302 - ASSISTENCIAHOSPITALAR EAMBULATORIAL

455.823.000 1080 - PROGRAMAREGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃOA SAÚDE

1.281.000

304 - VIGILANCIASANITARIA

2.672.000 1086 - PROGRAMA URGÊNCIA EEMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS24 HORAS

32.951.000

305 - VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA

13.108.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

243.176.000

306 - ALIMENTACAO ENUTRICAO

50.120.000

571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO

1.412.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 122

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

733.000

624.413.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 733.000

10 122

1045

1045 1055

PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAGESTÃO NA SAÚDE

PROJETOSADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICAESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDEADEQUAÇÃO REALIZADA

11.135.000

4.820.000 3 Outras Despesas Correntes 00 798.000

Page 805: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 122 1045 1055 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

10 122 1045 1055 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000

10 122 1045 1055 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

10 122 1045 1055 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 122 1045 1055 4 Investimentos 00 4.000.000

10 122 1045 1055 4 Investimentos 20 1.000

10 122 1045 1055 4 Investimentos 24 1.000

10 122 1045 1055 4 Investimentos 50 1.000

10 122 1045 1055 4 Investimentos 90 5.000

10 122 1045 1055 4 Investimentos 92 1.000

10 122 1045 1056 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃOESTRUTURAL/FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DASES/GOESTRUTURA EXPANDIDA/MODERNIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000

10 122 1045 1056 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000

10 122 1045 1056 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000

10 122 1045 1056 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 122 1045 1056 4 Investimentos 00 800.000

10 122 1045 1056 4 Investimentos 20 1.000

10 122 1045 1056 4 Investimentos 24 1.000

10 122 1045 1056 4 Investimentos 90 1.000

10 122 1045 1056 4 Investimentos 92 1.000

10 571 1045 2205 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA EM SAÚDEÁREA DESENVOLVIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 700.000

10 571 1045 2205 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000

10 571 1045 2205 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000

Page 806: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 571 1045 2205 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000

10 571 1045 2205 4 Investimentos 00 700.000

10 571 1045 2205 4 Investimentos 20 1.000

10 571 1045 2205 4 Investimentos 24 1.000

10 571 1045 2205 4 Investimentos 90 2.000

10 302 1045 2206 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOSETOR SAÚDEPROFISSIONAL DE SAÚDE CAPACITADO

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 60.000

10 302 1045 2206 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 30.000

10 302 1045 2206 1 Pessoal e Encargos Sociais 23 1.000.000

10 302 1045 2206 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 100.000

10 302 1045 2206 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

10 302 1045 2206 3 Outras Despesas Correntes 20 40.000

10 302 1045 2206 3 Outras Despesas Correntes 23 300.000

10 302 1045 2206 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000

10 302 1045 2206 4 Investimentos 00 100.000

10 302 1045 2206 4 Investimentos 20 40.000

10 302 1045 2206 4 Investimentos 24 1.000

10 302 1045 2206 4 Investimentos 90 50.000

10 302 1045 2207 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SISTEMA ESTADUAL DESAÚDEAÇÃO FORTALECIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

10 302 1045 2207 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000

10 302 1045 2207 4 Investimentos 00 10.000

10 032 1045 2208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIALCONTROLE SOCIAL FORTALECIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 25.000

Page 807: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 032 1045 2208 4 Investimentos 00 15.000

10 302 1045 2209 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADORCOMPLEXO REGULADOR IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 30.000

10 302 1045 2209 3 Outras Despesas Correntes 20 7.000

10 302 1045 2209 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000

10 302 1045 2209 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 302 1045 2209 4 Investimentos 00 1.000

10 302 1045 2209 4 Investimentos 90 1.000

10 301

1046

1046 1096

PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIAPROJETOS

IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOSKIT´S INSTALADOS

488.594.000

8.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

10 301 1046 1096 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

10 301 1046 1096 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 301 1046 1096 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

10 301 1046 1096 4 Investimentos 00 1.000

10 301 1046 1096 4 Investimentos 50 1.000

10 301 1046 1096 4 Investimentos 90 1.000

10 301 1046 1096 4 Investimentos 92 1.000

10 302 1046 2108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDEASSISTENCIAL DE SAÚDEREDE FORTALECIDA/OPERACIONALIZADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 20 9.999.000

10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 00 120.000.000

10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 20 9.566.000

10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 23 97.436.000

10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 50 20.001.000

10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 90 324.000

Page 808: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 92 3.000.000

10 302 1046 2108 4 Investimentos 00 8.064.000

10 302 1046 2108 4 Investimentos 20 100.000

10 302 1046 2108 4 Investimentos 24 58.000

10 302 1046 2108 4 Investimentos 90 673.000

10 302 1046 2108 5 Inversões Financeiras 00 1.300.000

10 306 1046 2132 ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTARNUTRICIONALALIMENTAÇÃO BÁSICA

3 Outras Despesas Correntes 00 25.002.000

10 306 1046 2132 3 Outras Despesas Correntes 23 60.000

10 306 1046 2132 3 Outras Despesas Correntes 90 50.000

10 306 1046 2132 4 Investimentos 00 25.001.000

10 306 1046 2132 4 Investimentos 24 1.000

10 306 1046 2132 4 Investimentos 90 6.000

10 305 1046 2322 APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOSDOENÇA E AGRAVO CONTROLADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000

10 305 1046 2322 1 Pessoal e Encargos Sociais 23 150.000

10 305 1046 2322 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 1.000

10 305 1046 2322 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

10 305 1046 2322 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000

10 305 1046 2322 3 Outras Despesas Correntes 23 4.000.000

10 305 1046 2322 3 Outras Despesas Correntes 90 50.000

10 305 1046 2322 4 Investimentos 00 99.000

10 305 1046 2322 4 Investimentos 20 1.000

10 305 1046 2322 4 Investimentos 24 768.000

10 305 1046 2322 4 Investimentos 90 11.000

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ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 305 1046 2322 5 Inversões Financeiras 00 1.000

10 305 1046 2322 5 Inversões Financeiras 24 1.000

10 305 1046 2323 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DASCOMPLICAÇÕES A DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEISCOMPLICAÇÕES REDUZIDAS

3 Outras Despesas Correntes 00 2.000

10 305 1046 2323 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

10 305 1046 2323 3 Outras Despesas Correntes 23 200.000

10 305 1046 2323 3 Outras Despesas Correntes 90 200.000

10 305 1046 2323 4 Investimentos 00 5.000

10 305 1046 2323 4 Investimentos 24 50.000

10 305 1046 2323 4 Investimentos 90 60.000

10 305 1046 2324 APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADORAPOIO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

10 305 1046 2324 3 Outras Despesas Correntes 23 250.000

10 305 1046 2324 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 305 1046 2324 4 Investimentos 00 1.000

10 305 1046 2324 4 Investimentos 24 50.000

10 305 1046 2324 4 Investimentos 90 1.000

10 302 1046 2325 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPESSOA ATENDIDA

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000

10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 00 80.000.000

10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 20 4.000.000

10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 23 38.000.000

10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 50 20.001.000

10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

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ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 302 1046 2325 4 Investimentos 00 499.000

10 302 1046 2325 4 Investimentos 90 1.000

10 305 1046 2327 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAISPÚBLICOSSERVIÇO DESCENTRALIZADO

1 Pessoal e Encargos Sociais 23 50.000

10 305 1046 2327 3 Outras Despesas Correntes 00 3.000.000

10 305 1046 2327 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000

10 305 1046 2327 3 Outras Despesas Correntes 23 2.000.000

10 305 1046 2327 3 Outras Despesas Correntes 90 5.000

10 305 1046 2327 4 Investimentos 00 50.000

10 305 1046 2327 4 Investimentos 20 10.000

10 305 1046 2327 4 Investimentos 24 100.000

10 305 1046 2327 4 Investimentos 90 10.000

10 304 1046 2328 FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOSSANITÁRIOSPREVENÇÃO FORTALECIDA

1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000

10 304 1046 2328 1 Pessoal e Encargos Sociais 23 550.000

10 304 1046 2328 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 1.000

10 304 1046 2328 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

10 304 1046 2328 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000

10 304 1046 2328 3 Outras Despesas Correntes 23 1.420.000

10 304 1046 2328 3 Outras Despesas Correntes 90 10.000

10 304 1046 2328 4 Investimentos 00 50.000

10 304 1046 2328 4 Investimentos 20 50.000

10 304 1046 2328 4 Investimentos 24 100.000

10 304 1046 2328 4 Investimentos 90 10.000

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ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 304 1046 2328 5 Inversões Financeiras 24 80.000

10 302 1046 2329 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIAAÇÃO FORTALECIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 4.700.000

10 302 1046 2329 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000

10 302 1046 2329 3 Outras Despesas Correntes 23 700.000

10 302 1046 2329 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 302 1046 2329 4 Investimentos 00 200.000

10 302 1046 2329 4 Investimentos 20 5.000

10 302 1046 2329 4 Investimentos 24 1.000

10 302 1046 2329 4 Investimentos 90 500.000

10 302 1046 2329 5 Inversões Financeiras 00 300.000

10 302 1046 2330 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTE DEÓRGÃOSTRANSPLANTES AUMENTADOS

3 Outras Despesas Correntes 00 500.000

10 302 1046 2330 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000

10 302 1046 2330 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 302 1046 2330 4 Investimentos 00 10.000

10 302 1046 2330 4 Investimentos 90 1.000

10 301 1046 2331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF)COBERTURA AUMENTADA

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000

10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000

10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000

10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000

10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

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ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 301 1046 2331 4 Investimentos 00 1.000

10 301 1046 2331 4 Investimentos 24 1.000

10 301 1046 2331 4 Investimentos 90 100.000

10 302 1046 2332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDEPRISIONALSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 7.000

10 302 1046 2332 3 Outras Despesas Correntes 23 150.000

10 302 1046 2332 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 302 1046 2332 4 Investimentos 00 1.000

10 302 1046 2332 4 Investimentos 24 1.000

10 302 1046 2332 4 Investimentos 90 1.000

10 305 1046 2333 MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO 137PESSOA MONITORADA

3 Outras Despesas Correntes 00 400.000

10 305 1046 2333 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000

10 305 1046 2333 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 305 1046 2333 4 Investimentos 00 40.000

10 305 1046 2333 4 Investimentos 20 1.000

10 305 1046 2333 4 Investimentos 90 1.000

10 302 1046 2334 REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTILMORTALIDADE REDUZIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 30.000

10 302 1046 2334 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000

10 302 1046 2334 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 302 1046 2334 4 Investimentos 00 5.000

10 302 1046 2334 4 Investimentos 24 1.000

10 302 1046 2334 4 Investimentos 90 1.000

10 302 1046 2335 REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNAMORTALIDADE REDUZIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 30.000

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ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 302 1046 2335 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000

10 302 1046 2335 3 Outras Despesas Correntes 90 163.000

10 302 1046 2335 4 Investimentos 00 10.000

10 302 1046 2335 4 Investimentos 24 1.000

10 302 1046 2335 4 Investimentos 90 1.000

10 301 1046 2336 REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DESAÚDE MENTALMODELO REORIENTADO

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.000

10 301 1046 2336 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 100.000

10 301 1046 2336 3 Outras Despesas Correntes 00 4.000

10 301 1046 2336 3 Outras Despesas Correntes 20 2.000

10 301 1046 2336 3 Outras Despesas Correntes 23 650.000

10 301 1046 2336 3 Outras Despesas Correntes 90 50.000

10 301 1046 2336 4 Investimentos 00 1.000

10 301 1046 2336 4 Investimentos 24 1.000

10 301 1046 2336 4 Investimentos 90 10.000

10 122

1080

1080 2123

PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDEATIVIDADES

FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA AOSMUNICÍPIOSCOOPERAÇÃO TÉCN. FORTAL.

1.281.000

120.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

10 122 1080 2123 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

10 122 1080 2123 4 Investimentos 00 20.000

10 302 1080 2124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO EMUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDEGESTÃO DESCENTRALIZADA/ MUNICIPALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 100.000

10 302 1080 2124 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

10 302 1080 2124 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000

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ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 302 1080 2124 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 302 1080 2124 4 Investimentos 00 10.000

10 302 1080 2124 4 Investimentos 20 1.000

10 302 1080 2124 4 Investimentos 24 1.000

10 302 1080 2124 4 Investimentos 90 1.000

10 122 1080 2417 ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DAREDE ASSISTENCIALREDE CONFORMADA/OTIMIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

10 122 1080 2417 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000

10 122 1080 2417 4 Investimentos 00 30.000

10 122 1080 2436 IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAISDE SAÚDEADMINISTRAÇÃO REGIONAL IMPLEMENTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 500.000

10 122 1080 2436 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000

10 122 1080 2436 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 122 1080 2436 4 Investimentos 00 150.000

10 122 1080 2436 4 Investimentos 20 5.000

10 122 1080 2436 4 Investimentos 90 50.000

10 302

1086

1086 1216

PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EAMBULATÓRIOS 24 HORAS

PROJETOSAQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS(EMENDAS SANCIONADAS)UNIDADE ATENDIDA

32.951.000

3.345.000 4 Investimentos 00 3.345.000

10 302 1086 2096 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTOPRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALARATENDIMENTO AMPLIADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

10 302 1086 2096 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 302 1086 2096 4 Investimentos 00 1.000

10 302 1086 2096 4 Investimentos 90 1.000

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ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 302 1086 2097 IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORASAMBULATÓRIO 24H IMPLEMENTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

10 302 1086 2097 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

10 302 1086 2097 4 Investimentos 00 5.000

10 302 1086 2098 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DEATENDIMENTO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORASOPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 15.000.000

10 302 1086 2098 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

10 302 1086 2098 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

10 302 1086 2098 3 Outras Despesas Correntes 92 13.659.000

10 302 1086 2098 4 Investimentos 00 499.000

10 302 1086 2099 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DEATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAROPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA

3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

10 302 1086 2099 3 Outras Despesas Correntes 20 15.000

10 302 1086 2099 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

10 302 1086 2099 4 Investimentos 00 20.000

10 302 1086 2099 4 Investimentos 90 1.000

10 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAÇÃO EXECUTADA

243.176.000

356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 225.127.000

10 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 16.444.000

10 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 400.000

10 122 4001 4001 4 Investimentos 00 600.000

10 122 4001 4001 4 Investimentos 20 5.000

10 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 600.000

Page 816: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 544.446.000 225.926.000 271.975.000 44.344.000 2.201.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

25.838.000 10.030.000 15.587.000 221.000

23 - TRANSFERENCIASCORRENTES (UNIAO)

146.924.000 1.750.000 145.174.000

24 - TRANSFERENCIAS DECAPITAL (UNIAO)

1.219.000 1.138.000 81.000

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

40.007.000 40.005.000 2.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.771.000 202.000 1.069.000 1.500.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

16.665.000 16.662.000 3.000

TOTAL 777.870.000 237.908.000 490.472.000 47.208.000 2.282.000

Page 817: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 585.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 100.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 100.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 100.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 100.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 400.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 200.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0001.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE/SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 200.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 200.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 200.0001.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE - SUS 200.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 85.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 85.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 85.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 101.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 101.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 100.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 100.0002.4.7.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE - SUS 100.000

TOTAL DA RECEITA 686.000

Page 818: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 750.000 750.000 610.000 140.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 185.000 185.000 105.000 80.000

23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 200.000 200.000 200.000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.000 1.000 1.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 300.000 300.000 200.000 100.000

TOTAL 1.436.000 1.436.000 1.115.000 321.000

Page 819: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

SAUDE 1.436.000ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.436.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 1.246.000

1030210452.562 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DEESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 1.246.000 650.000 596.000 995.000 251.000

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 190.0001030240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 190.000 100.000 90.000 120.000 70.000

TOTAL 1.436.000 750.000 686.000 1.115.000 321.000

Page 820: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDOSANTIAGO - FUNGESP

R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

779.406.000 1.436.000 10 - SAUDE 1.436.000 302 - ASSISTENCIAHOSPITALAR EAMBULATORIAL

1.436.000 1045 - PROGRAMAFORTALECIMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NASAÚDE

1.246.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

190.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 302

1045

1045 2562

PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAGESTÃO NA SAÚDE

ATIVIDADESDESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EFORMAÇÃO DE ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICAPROFISSIONAL DE SAÚDE CAPACITADO

1.246.000

1.246.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 300.000

10 302 1045 2562 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 15.000

10 302 1045 2562 1 Pessoal e Encargos Sociais 23 100.000

10 302 1045 2562 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 100.000

10 302 1045 2562 3 Outras Despesas Correntes 00 250.000

10 302 1045 2562 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000

10 302 1045 2562 3 Outras Despesas Correntes 23 100.000

10 302 1045 2562 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000

10 302 1045 2562 4 Investimentos 00 100.000

10 302 1045 2562 4 Investimentos 20 50.000

10 302 1045 2562 4 Investimentos 24 1.000

10 302 1045 2562 4 Investimentos 90 100.000

Page 821: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE: 2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDOSANTIAGO - FUNGESP

R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

10 302

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAÇÃO EXECUTADA

190.000

356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 10.000

10 302 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 10.000

10 302 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000

10 302 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000

10 302 4001 4001 4 Investimentos 00 39.000

10 302 4001 4001 4 Investimentos 20 30.000

10 302 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 750.000 310.000 300.000 139.000 1.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

185.000 25.000 80.000 80.000

23 - TRANSFERENCIASCORRENTES (UNIAO)

200.000 100.000 100.000

24 - TRANSFERENCIAS DECAPITAL (UNIAO)

1.000 1.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

300.000 100.000 100.000 100.000

TOTAL 1.436.000 535.000 580.000 320.000 1.000

Page 822: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 132.000 94.000 38.000 76.000 56.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 18.000.000 5.812.000 12.188.000 16.054.000 1.946.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

10.000 2.000 8.000 5.000 5.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 12.000 8.000 4.000 5.000 7.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.900.000 400.000 1.500.000 700.000 1.200.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 53.998.000 2.460.000 51.538.000 27.838.000 26.160.000

TOTAL 74.052.000 8.776.000 65.276.000 44.678.000 29.374.000

Page 823: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 71.910.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 15.540.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 15.540.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.540.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.540.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 15.540.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 460.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 460.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 460.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 460.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 460.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.910.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 55.910.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 12.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 12.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE

SUAS ENTIDADES 53.998.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 53.998.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 1.900.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.900.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.000.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.000.000

TOTAL DA RECEITA 73.910.000

Page 824: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 132.000 94.000 38.000 76.000 56.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 18.000.000 5.812.000 12.188.000 16.054.000 1.946.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

10.000 2.000 8.000 5.000 5.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 12.000 8.000 4.000 5.000 7.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.900.000 400.000 1.500.000 700.000 1.200.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 53.998.000 2.460.000 51.538.000 27.838.000 26.160.000

TOTAL 74.052.000 8.776.000 65.276.000 44.678.000 29.374.000

Page 825: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

SEGURANCA PUBLICA 74.052.000ADMINISTRACAO GERAL 48.000.000PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 70.933.000

0612210432.524 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOS DO FUNDO PROTEGE 48.000.000 48.000.000 23.999.000 24.001.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 512.000

0612810432.280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO 512.000 38.000 474.000 491.000 21.000

POLICIAMENTO 22.421.0000618110431.065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO

DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 5.657.000 94.000 5.563.000 4.841.000 816.0000618110432.279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 10.425.000 10.425.000 8.001.000 2.424.0000618110432.445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 6.339.000 6.339.000 5.585.000 754.000

DEFESA CIVIL 3.119.000PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 3.119.000

0618210171.098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃOADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 3.119.000 3.119.000 1.761.000 1.358.000

TOTAL 74.052.000 132.000 73.920.000 44.678.000 29.374.000

Page 826: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

651.685.000 74.052.000 06 - SEGURANCAPUBLICA

74.052.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

48.000.000 1017 - PROGRAMA DE COMBATEA INCÊNDIO, SALVAMENTO ERESGATE

3.119.000

128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS

512.000 1043 - PROGRAMAESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME

70.933.000

181 - POLICIAMENTO 22.421.000

182 - DEFESA CIVIL 3.119.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 182

1017

1017 1098

PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTOE RESGATE

PROJETOSMANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONALUNIDADE EQUIPADA

3.119.000

3.119.000 3 Outras Despesas Correntes 20 800.000

06 182 1017 1098 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

06 182 1017 1098 3 Outras Despesas Correntes 91 100.000

06 182 1017 1098 3 Outras Despesas Correntes 92 860.000

06 182 1017 1098 4 Investimentos 20 256.000

06 182 1017 1098 4 Investimentos 90 2.000

06 182 1017 1098 4 Investimentos 91 100.000

06 182 1017 1098 4 Investimentos 92 1.000.000

06 181

1043

1043 1065

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME

PROJETOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTOE MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E

70.933.000

5.657.000 3 Outras Despesas Correntes 00 38.000

Page 827: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

OPERACIONALMUNICÍPIO ATENDIDO

06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 20 4.500.000

06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000

06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 91 100.000

06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 92 200.000

06 181 1043 1065 4 Investimentos 00 56.000

06 181 1043 1065 4 Investimentos 20 256.000

06 181 1043 1065 4 Investimentos 50 1.000

06 181 1043 1065 4 Investimentos 90 3.000

06 181 1043 1065 4 Investimentos 91 100.000

06 181 1043 1065 4 Investimentos 92 400.000

06 181 1043 2279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO EOSTENSIVO 24HSGUARNIÇÃO INTEGRADA

3 Outras Despesas Correntes 20 5.000.000

06 181 1043 2279 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

06 181 1043 2279 3 Outras Despesas Correntes 91 500.000

06 181 1043 2279 3 Outras Despesas Correntes 92 2.500.000

06 181 1043 2279 4 Investimentos 20 1.162.000

06 181 1043 2279 4 Investimentos 50 1.000

06 181 1043 2279 4 Investimentos 90 1.000

06 181 1043 2279 4 Investimentos 91 1.000.000

06 181 1043 2279 4 Investimentos 92 260.000

06 128 1043 2280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃOPROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOSERVIDOR CAPACITADO

3 Outras Despesas Correntes 00 38.000

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ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

06 128 1043 2280 3 Outras Despesas Correntes 20 450.000

06 128 1043 2280 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

06 128 1043 2280 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000

06 128 1043 2280 4 Investimentos 20 20.000

06 128 1043 2280 4 Investimentos 50 1.000

06 181 1043 2445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOSCRIME ESCLARECIDO

3 Outras Despesas Correntes 20 5.304.000

06 181 1043 2445 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

06 181 1043 2445 3 Outras Despesas Correntes 92 280.000

06 181 1043 2445 4 Investimentos 20 252.000

06 181 1043 2445 4 Investimentos 50 1.000

06 181 1043 2445 4 Investimentos 90 1.000

06 181 1043 2445 4 Investimentos 92 500.000

06 122 1043 2524 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOS DOFUNDO PROTEGEEQUIPAMENTO ADQUIRIDO

3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

06 122 1043 2524 3 Outras Despesas Correntes 92 23.998.000

06 122 1043 2524 4 Investimentos 50 1.000

06 122 1043 2524 4 Investimentos 92 24.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 132.000 76.000 56.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

18.000.000 16.054.000 1.946.000

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ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

10.000 5.000 5.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

12.000 5.000 7.000

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

1.900.000 700.000 1.200.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

53.998.000 27.838.000 26.160.000

TOTAL 74.052.000 44.678.000 29.374.000

Page 830: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 21.405.000 2.000 21.403.000 12.657.000 8.748.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.000 2.000 6.000 4.000 4.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

24.000 24.000 12.000 12.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.132.000 2.000 8.130.000 4.500.000 3.632.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 251.000 251.000 250.000 1.000

TOTAL 29.820.000 6.000 29.814.000 17.423.000 12.397.000

Page 831: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.759.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.751.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.751.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 4.500.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 4.500.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 251.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 251.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 8.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 8.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 4.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 4.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.632.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.632.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.632.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 3.632.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 3.632.000

TOTAL DA RECEITA 8.391.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 21.405.000 2.000 21.403.000 12.657.000 8.748.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.000 2.000 6.000 4.000 4.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

24.000 24.000 12.000 12.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.132.000 2.000 8.130.000 4.500.000 3.632.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 251.000 251.000 250.000 1.000

TOTAL 29.820.000 6.000 29.814.000 17.423.000 12.397.000

Page 833: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

CIENCIA E TECNOLOGIA 29.820.000ADMINISTRACAO GERAL 4.507.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.507.000

1912240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 4.507.000 4.505.000 2.000 4.436.000 71.000DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 23.144.000PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLÓGICOS ECLIMATOLÓGICOS 967.000

1957110872.112 APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO HÍDRICO E CLIMATOLÓGICO 103.000 99.000 4.000 100.000 3.0001957110872.410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES

HIDROMETEOROLÓGICAS 102.000 98.000 4.000 60.000 42.0001957110872.422 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA DO ESTADO 762.000 760.000 2.000 261.000 501.000

PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA EEDUCAÇÃO SUPERIOR 18.587.000

1957110881.155 CONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE GOIÁS- FAPEG 6.000 2.000 4.000 3.000 3.000

1957110882.113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 3.121.000 2.498.000 623.000 2.302.000 819.0001957110882.114 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE

PÓS-GRADUAÇÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0001957110882.117 APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EM APLS, PLATAFORMAS

TECNOLÓGICAS E AGROPÓLOS 8.071.000 2.222.000 5.849.000 4.571.000 3.500.0001957110882.122 ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃO DO SIST. EST. DE EDUC.

SUPERIOR 312.000 310.000 2.000 221.000 91.0001957110882.125 APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NAS INSTITUIÇÕES

DE ENSINO SUPERIOR ESTADUAL 112.000 108.000 4.000 70.000 42.0001957110882.426 REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS

CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 182.000 59.000 123.000 179.000 3.0001957110882.429 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE METROLOGIA 303.000 301.000 2.000 301.000 2.0001957110882.434 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'S 4.803.000 4.568.000 235.000 571.000 4.232.0001957110882.435 APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕES UNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃO

TECNOLÓGICA 402.000 398.000 4.000 260.000 142.0001957110882.613 APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE CT I 1.271.000 519.000 752.000 1.019.000 252.000

PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 3.590.000

Page 834: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

1957110892.121 INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWARE 502.000 500.000 2.000 301.000 201.0001957110892.430 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL 2.252.000 2.250.000 2.000 1.001.000 1.251.0001957110892.431 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 534.000 532.000 2.000 171.000 363.0001957110892.577 ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 302.000 298.000 4.000 200.000 102.000DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 2.169.000PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2.169.000

1957310902.127 PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA E/OUITINERANTES 78.000 76.000 2.000 76.000 2.000

1957310902.437 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. E CAPAC. TECNOL. -CPC'S 954.000 701.000 253.000 702.000 252.000

1957310902.439 INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA A CRIAÇÃO DEINCUBADORAS 1.030.000 498.000 532.000 514.000 516.000

1957310902.440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS AODESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 103.000 99.000 4.000 100.000 3.000

1957310902.578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

TOTAL 29.820.000 21.405.000 8.415.000 17.423.000 12.397.000

Page 835: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

30.545.000 29.820.000 19 - CIENCIA ETECNOLOGIA

29.820.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

4.507.000 1087 - PROGRAMA SISTEMA DEMETEOROLOGIA E EST.HIDROLÓGICOS ECLIMATOLÓGICOS

967.000

571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO

23.144.000 1088 - PROGRAMA FOMENTO APESQUISA CIENTÍFICA,TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃOSUPERIOR

18.587.000

573 - DIFUSAO DOCONHECIMENTOCIENTIFICO ETECNOLOGICO

2.169.000 1089 - PROGRAMA GOIÁS NASOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

3.590.000

1090 - PROGRAMA DIFUSÃOTECNOLÓGICA EPOPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

2.169.000

4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

4.507.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 571

1087

1087 2112

PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST.HIDROLÓGICOS E CLIMATOLÓGICOS

ATIVIDADESAPERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO HÍDRICO ECLIMATOLÓGICOREDE FORTALECIDA/OPERACIONALIZADA

967.000

103.000 3 Outras Despesas Correntes 00 98.000

19 571 1087 2112 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1087 2112 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1087 2112 4 Investimentos 00 1.000

19 571 1087 2112 4 Investimentos 50 1.000

19 571 1087 2112 4 Investimentos 90 1.000

Page 836: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 571 1087 2410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕESHIDROMETEOROLÓGICASSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 58.000

19 571 1087 2410 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1087 2410 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1087 2410 4 Investimentos 00 40.000

19 571 1087 2410 4 Investimentos 50 1.000

19 571 1087 2410 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1087 2422 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDEMETEOROLÓGICA DO ESTADOEQUIPAMENTO ADQUIRIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 260.000

19 571 1087 2422 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1087 2422 4 Investimentos 00 500.000

19 571 1087 2422 4 Investimentos 90 1.000

19 571

1088

1088 1155

PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA,TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

PROJETOSCONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPARO ÀPESQUISA DE GOIÁS - FAPEGPROJETO IMPLANTADO

18.587.000

6.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

19 571 1088 1155 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

19 571 1088 1155 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1088 1155 4 Investimentos 00 1.000

19 571 1088 1155 4 Investimentos 20 1.000

19 571 1088 1155 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1088 2113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICAPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.800.000

19 571 1088 2113 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1088 2113 3 Outras Despesas Correntes 90 501.000

Page 837: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 571 1088 2113 4 Investimentos 00 698.000

19 571 1088 2113 4 Investimentos 50 1.000

19 571 1088 2113 4 Investimentos 90 120.000

19 571 1088 2114 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EDE PÓS-GRADUAÇÃOBOLSA CONCEDIDA

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

19 571 1088 2114 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1088 2114 4 Investimentos 00 1.000

19 571 1088 2114 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1088 2117 APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EM APLS,PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS E AGROPÓLOSARRANJOS PRODUTIVOS FORMATADOS

3 Outras Despesas Correntes 00 1.224.000

19 571 1088 2117 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1088 2117 3 Outras Despesas Correntes 90 3.096.000

19 571 1088 2117 3 Outras Despesas Correntes 92 250.000

19 571 1088 2117 4 Investimentos 00 998.000

19 571 1088 2117 4 Investimentos 50 1.000

19 571 1088 2117 4 Investimentos 90 2.500.000

19 571 1088 2117 4 Investimentos 92 1.000

19 571 1088 2122 ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃO DOSIST. EST. DE EDUC. SUPERIORPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 220.000

19 571 1088 2122 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1088 2122 4 Investimentos 00 90.000

19 571 1088 2122 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1088 2125 APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIANAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ESTADUALSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 68.000

Page 838: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 571 1088 2125 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1088 2125 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1088 2125 4 Investimentos 00 40.000

19 571 1088 2125 4 Investimentos 50 1.000

19 571 1088 2125 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1088 2426 REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIO AEVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOSEVENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 00 58.000

19 571 1088 2426 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1088 2426 3 Outras Despesas Correntes 90 120.000

19 571 1088 2426 4 Investimentos 00 1.000

19 571 1088 2426 4 Investimentos 50 1.000

19 571 1088 2426 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1088 2429 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DEMETROLOGIAPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

19 571 1088 2429 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1088 2429 4 Investimentos 00 1.000

19 571 1088 2429 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1088 2434 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'SSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 568.000

19 571 1088 2434 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

19 571 1088 2434 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1088 2434 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1088 2434 4 Investimentos 00 4.000.000

19 571 1088 2434 4 Investimentos 20 1.000

19 571 1088 2434 4 Investimentos 50 1.000

Page 839: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 571 1088 2434 4 Investimentos 90 230.000

19 571 1088 2435 APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕESUNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃOTECNOLÓGICAPROGRAMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 258.000

19 571 1088 2435 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1088 2435 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1088 2435 4 Investimentos 00 140.000

19 571 1088 2435 4 Investimentos 50 1.000

19 571 1088 2435 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1088 2613 APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOSESTRATÉGICOS DE CT IESTUDO E PROJETO ELABORADO

3 Outras Despesas Correntes 00 518.000

19 571 1088 2613 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1088 2613 3 Outras Despesas Correntes 90 500.000

19 571 1088 2613 4 Investimentos 00 1.000

19 571 1088 2613 4 Investimentos 50 1.000

19 571 1088 2613 4 Investimentos 90 250.000

19 571

1089

1089 2121

PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃOATIVIDADES

INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWAREESTRUTURA IMPLANTADA

3.590.000

502.000 3 Outras Despesas Correntes 00 300.000

19 571 1089 2121 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1089 2121 4 Investimentos 00 200.000

19 571 1089 2121 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1089 2430 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITALEQUIPAMENTO ADQUIRIDO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000

19 571 1089 2430 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1089 2430 4 Investimentos 00 1.250.000

Page 840: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 571 1089 2430 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1089 2431 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃOSISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 170.000

19 571 1089 2431 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1089 2431 4 Investimentos 00 362.000

19 571 1089 2431 4 Investimentos 90 1.000

19 571 1089 2577 ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOSINDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃOPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 198.000

19 571 1089 2577 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 571 1089 2577 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 571 1089 2577 4 Investimentos 00 100.000

19 571 1089 2577 4 Investimentos 50 1.000

19 571 1089 2577 4 Investimentos 90 1.000

19 573

1090

1090 2127

PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA EPOPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

ATIVIDADESPROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO ADISTÂNCIA E/OU ITINERANTESCURSO REALIZADO

2.169.000

78.000 3 Outras Despesas Correntes 00 75.000

19 573 1090 2127 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 573 1090 2127 4 Investimentos 00 1.000

19 573 1090 2127 4 Investimentos 90 1.000

19 573 1090 2437 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. ECAPAC. TECNOL. - CPC'SUNIDADE IMPLANTADA

3 Outras Despesas Correntes 00 700.000

19 573 1090 2437 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

19 573 1090 2437 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 573 1090 2437 4 Investimentos 00 1.000

Page 841: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 573 1090 2437 4 Investimentos 20 1.000

19 573 1090 2437 4 Investimentos 90 250.000

19 573 1090 2439 INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICAA CRIAÇÃO DE INCUBADORASPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 248.000

19 573 1090 2439 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 573 1090 2439 3 Outras Despesas Correntes 90 265.000

19 573 1090 2439 4 Investimentos 00 250.000

19 573 1090 2439 4 Investimentos 50 1.000

19 573 1090 2439 4 Investimentos 90 265.000

19 573 1090 2440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIASAPROPRIADAS AO DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTÁVELPROJETO IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 98.000

19 573 1090 2440 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000

19 573 1090 2440 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 573 1090 2440 4 Investimentos 00 1.000

19 573 1090 2440 4 Investimentos 50 1.000

19 573 1090 2440 4 Investimentos 90 1.000

19 573 1090 2578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADEPROGRAMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 1.000

19 573 1090 2578 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

19 573 1090 2578 4 Investimentos 00 1.000

19 573 1090 2578 4 Investimentos 90 1.000

19 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

4.507.000

356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.275.000

19 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 160.000

Page 842: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

19 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000

19 122 4001 4001 4 Investimentos 00 70.000

19 122 4001 4001 4 Investimentos 20 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 21.405.000 4.275.000 8.382.000 8.748.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

8.000 4.000 4.000

50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)

24.000 12.000 12.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

8.132.000 4.500.000 3.632.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

251.000 250.000 1.000

TOTAL 29.820.000 4.275.000 13.148.000 12.397.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.670.000 1.670.000 1.600.000 70.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.670.000 1.670.000 1.600.000 70.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 600.000 600.000 600.000

TOTAL 3.940.000 3.940.000 3.800.000 140.000

Page 844: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.200.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 600.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 600.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 600.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 600.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.600.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.600.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.600.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 1.600.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 1.600.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 70.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 70.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 70.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 70.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 70.000

TOTAL DA RECEITA 2.270.000

Page 845: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.670.000 1.670.000 1.600.000 70.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.670.000 1.670.000 1.600.000 70.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 600.000 600.000 600.000

TOTAL 3.940.000 3.940.000 3.800.000 140.000

Page 846: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

DIREITOS DA CIDADANIA 3.940.000DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 3.940.000PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 3.940.000

1442210322.106 AGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 1.600.000 1.600.000 1.600.0001442210322.271 ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512 600.000 600.000 600.0001442210322.272 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAIS 70.000 70.000 70.0001442210322.273 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS POR SEGMENTAÇÃO 70.000 70.000 70.0001442210322.275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 1.600.000 1.600.000 1.600.000

TOTAL 3.940.000 1.670.000 2.270.000 3.800.000 140.000

Page 847: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

UNIDADE: 3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

47.303.000 3.940.000 14 - DIREITOS DACIDADANIA

3.940.000 422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS

3.940.000 1032 - PROGRAMA DEPROTEÇÃO AOS DIREITOS DOCONSUMIDOR

3.940.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

14 422

1032

1032 2106

PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DOCONSUMIDOR

ATIVIDADESAGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOSPROCESSO ABERTO

3.940.000

1.600.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.600.000

14 422 1032 2271 ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512RECLAMAÇÃO ATENDIDA

3 Outras Despesas Correntes 90 600.000

14 422 1032 2272 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAISUNIDADE IMPLANTADA

4 Investimentos 00 70.000

14 422 1032 2273 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS PORSEGMENTAÇÃOBASE DE DADOS ESTRUTURADA

4 Investimentos 20 70.000

14 422 1032 2275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDORATENDIMENTO REALIZADO

3 Outras Despesas Correntes 20 1.600.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.670.000 1.600.000 70.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

1.670.000 1.600.000 70.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES E 600.000 600.000

Page 848: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

UNIDADE: 3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON R$ 1,00

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

TOTAL 3.940.000 3.800.000 140.000

Page 849: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 738.000 738.000 437.000 301.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.014.000 1.014.000 733.000 281.000

TOTAL 1.752.000 1.752.000 1.170.000 582.000

Page 850: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 937.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 524.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 521.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 521.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 521.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 3.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 413.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 413.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 413.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 413.000

TOTAL DA RECEITA 937.000

Page 851: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 450.000 450.000 385.000 65.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 937.000 937.000 700.000 237.000

TOTAL 1.387.000 1.387.000 1.085.000 302.000

Page 852: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 1.387.000ADMINISTRACAO GERAL 1.387.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.387.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.387.000 450.000 937.000 1.085.000 302.000

TOTAL 1.387.000 450.000 937.000 1.085.000 302.000

Page 853: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

1.387.000 04 -ADMINISTRACAO

1.387.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

1.387.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

1.387.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

1.387.000

356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 00 385.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 700.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 65.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 237.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 450.000 385.000 65.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

937.000 700.000 237.000

TOTAL 1.387.000 1.085.000 302.000

Page 854: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 77.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 2.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 75.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 75.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 75.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 75.000

TOTAL DA RECEITA 77.000

Page 855: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 288.000 288.000 52.000 236.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 77.000 77.000 33.000 44.000

TOTAL 365.000 365.000 85.000 280.000

Page 856: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 365.000ADMINISTRACAO GERAL 365.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 365.000

0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 365.000 288.000 77.000 85.000 280.000

TOTAL 365.000 288.000 77.000 85.000 280.000

Page 857: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

365.000 04 -ADMINISTRACAO

365.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

365.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

365.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 52.000

04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 236.000

04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 44.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 288.000 52.000 236.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

77.000 33.000 44.000

TOTAL 365.000 85.000 280.000

Page 858: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 423.526.000 76.000 423.450.000 423.504.000 22.000

03 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS 247.750.000 247.750.000 247.750.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 250.780.000 44.400.000 206.380.000 235.786.000 14.994.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.000 8.000 4.000 4.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 8.000 8.000 4.000 4.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.000 8.000 4.000 4.000

TOTAL 922.080.000 44.500.000 877.580.000 907.052.000 15.028.000

Page 859: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 247.380.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 240.800.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 240.800.0001.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 240.800.0001.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 160.000.0001.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 46.000.0001.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 20.300.0001.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÕES DE SERVID. INATIVO MILITAR 4.000.0001.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 9.500.0001.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR 1.000.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.200.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.200.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.200.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.200.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS 4.200.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 800.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 800.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.1.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 500.0001.7.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.0001.7.2.2.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.0001.7.2.3.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 200.0001.7.2.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.0001.7.2.3.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.580.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.580.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 1.550.0001.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.550.0001.9.2.1.99.02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA 1.500.0001.9.2.1.99.99 DEMAIS INDENIZAÇÕES 50.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 30.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 30.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 30.000

TOTAL DA RECEITA 247.380.000

Page 860: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 423.450.000 423.450.000 423.450.000

03 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS 247.750.000 247.750.000 247.750.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 247.380.000 41.000.000 206.380.000 232.500.000 14.880.000

TOTAL 918.580.000 41.000.000 877.580.000 903.700.000 14.880.000

Page 861: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

PREVIDENCIA SOCIAL 664.680.000ADMINISTRACAO GERAL 41.000.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 41.000.000

0912240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 41.000.000 41.000.000 36.000.000 5.000.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 877.580.000ENCARGOS ESPECIAIS 877.580.000

0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 623.680.000 417.300.000 206.380.000 613.800.000 9.880.000SAUDE 600.000

1027200007.003 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA SAÚDE 600.000 600.000 600.000EDUCACAO 251.000.000

1227200007.002 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 251.000.000 251.000.000 251.000.000CIENCIA E TECNOLOGIA 2.300.000

1927200007.004 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA 2.300.000 2.300.000 2.300.000

TOTAL 918.580.000 671.200.000 247.380.000 903.700.000 14.880.000

Page 862: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

918.580.000 09 - PREVIDENCIASOCIAL

664.680.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL

41.000.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 877.580.000

10 - SAUDE 600.000 272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO

877.580.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO

41.000.000

12 - EDUCACAO 251.000.000

19 - CIENCIA ETECNOLOGIA

2.300.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

09 272

0000

0000 7001

ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO

877.580.000

624.413.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 303.200.000

09 272 0000 7001 1 Pessoal e Encargos Sociais 03 114.100.000

09 272 0000 7001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 195.500.000

09 272 0000 7001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000.000

09 272 0000 7001 5 Inversões Financeiras 20 9.880.000

12 272 0000 7002 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREADA EDUCAÇÃOENCARGO REALIZADO

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 119.000.000

12 272 0000 7002 1 Pessoal e Encargos Sociais 03 132.000.000

10 272 0000 7003 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREADA SAÚDEENCARGO REALIZADO

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 100.000

10 272 0000 7003 1 Pessoal e Encargos Sociais 03 500.000

19 272 0000 7004 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREADE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.150.000

Page 863: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

ENCARGO REALIZADO

19 272 0000 7004 1 Pessoal e Encargos Sociais 03 1.150.000

09 122

4001

4001 4001

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES

APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO

41.000.000

356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 6.000.000

09 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000.000

09 122 4001 4001 4 Investimentos 20 5.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 423.450.000 423.450.000

03 - RECURSOS DECONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS

247.750.000 247.750.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

247.380.000 201.500.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000

TOTAL 918.580.000 872.700.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000

Page 864: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00

5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.400.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.400.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.400.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.400.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 3.400.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 24.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 24.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 24.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS

ENTIDADES 8.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 8.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES 8.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 8.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 8.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS

ENTIDADES 8.000

TOTAL DA RECEITA 3.424.000

Page 865: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES

ESPECIAIS

CATEGORIA ECONÔMICA

CORRENTE CAPITAL

00 RECEITAS ORDINARIAS 76.000 76.000 54.000 22.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.400.000 3.400.000 3.286.000 114.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.000 8.000 4.000 4.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 8.000 8.000 4.000 4.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.000 8.000 4.000 4.000

TOTAL 3.500.000 3.500.000 3.352.000 148.000

Page 866: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL

ADMINISTRACAO 3.500.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.500.000PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDORPÚBLICO 3.500.000

0412830052.071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 1.251.000 19.000 1.232.000 1.235.000 16.0000412830052.072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLA GOIANA DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 654.000 19.000 635.000 556.000 98.0000412830052.073 IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ESTADO 1.250.000 19.000 1.231.000 1.234.000 16.0000412830052.074 COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DO PODER

EXECUTIVO 345.000 19.000 326.000 327.000 18.000

TOTAL 3.500.000 76.000 3.424.000 3.352.000 148.000

Page 867: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL

3.500.000 04 -ADMINISTRACAO

3.500.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS

3.500.000 3005 - PROGRAMA DECAPACITAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DOSERVIDOR PÚBLICO

3.500.000

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 128

3005

3005 2071

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

ATIVIDADESCAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICOSERVIDOR CAPACITADO

3.500.000

1.251.000 3 Outras Despesas Correntes 00 13.000

04 128 3005 2071 3 Outras Despesas Correntes 20 1.219.000

04 128 3005 2071 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

04 128 3005 2071 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

04 128 3005 2071 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

04 128 3005 2071 4 Investimentos 00 6.000

04 128 3005 2071 4 Investimentos 20 7.000

04 128 3005 2071 4 Investimentos 90 1.000

04 128 3005 2071 4 Investimentos 91 1.000

04 128 3005 2071 4 Investimentos 92 1.000

04 128 3005 2072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLAGOIANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICASISTEMA IMPLANTADO

3 Outras Despesas Correntes 00 13.000

04 128 3005 2072 3 Outras Despesas Correntes 20 540.000

04 128 3005 2072 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

04 128 3005 2072 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

Page 868: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 128 3005 2072 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

04 128 3005 2072 4 Investimentos 00 6.000

04 128 3005 2072 4 Investimentos 20 89.000

04 128 3005 2072 4 Investimentos 90 1.000

04 128 3005 2072 4 Investimentos 91 1.000

04 128 3005 2072 4 Investimentos 92 1.000

04 128 3005 2073 IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ESTADOSISTEMA IMPLANTADO

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000

04 128 3005 2073 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 90.000

04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 00 13.000

04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 20 1.127.000

04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

04 128 3005 2073 4 Investimentos 00 5.000

04 128 3005 2073 4 Investimentos 20 8.000

04 128 3005 2073 4 Investimentos 90 1.000

04 128 3005 2073 4 Investimentos 91 1.000

04 128 3005 2073 4 Investimentos 92 1.000

04 128 3005 2074 COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOSPÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOCONCURSO REALIZADO

1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000

04 128 3005 2074 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 10.000

04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 00 13.000

04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000

04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000

Page 869: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

UNIDADE: 5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR

04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000

04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000

04 128 3005 2074 4 Investimentos 00 5.000

04 128 3005 2074 4 Investimentos 20 10.000

04 128 3005 2074 4 Investimentos 90 1.000

04 128 3005 2074 4 Investimentos 91 1.000

04 128 3005 2074 4 Investimentos 92 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 - RECEITAS ORDINARIAS 76.000 2.000 52.000 22.000

20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS

3.400.000 100.000 3.186.000 114.000

90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

8.000 4.000 4.000

91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

8.000 4.000 4.000

92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS

8.000 4.000 4.000

TOTAL 3.500.000 102.000 3.250.000 148.000

Page 870: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Orçamento

de

Investimento

das

EmpresasFlor da Primavera / GO

Page 871: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00

FONTES APLICAÇÕES

TESOURO DO ESTADO 213.900.000 INVESTIMENTOS 951.312.000

RECURSOS PRÓPRIOS 499.335.000 INVERSÕES FINANCEIRAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 176.828.000

CONVÊNIOS 61.249.000

TOTAL 951.312.000 TOTAL 951.312.000

Page 872: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR EMPRESAS, CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00

CÓDIGO EMPRESAS CORRENTE CAPITAL TOTAL

4802 SANEAGO 140.000.000 415.118.000 555.118.000

4803 METROBUS 144.000.000 144.000.000

5503 CELG 220.980.000 15.000.000 235.980.000

5505 AGC 60.000 700.000 760.000

5703 GOIASFOMEN 150.000 150.000

5704 PLATAFORMA 440.000 2.400.000 2.840.000

5801 IQUEGO 12.464.000 12.464.000

TOTAL 374.094.000 577.218.000 951.312.000

Page 873: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESAS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO

EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00

CÓDIGO EMPRESAS TESOURO ESTADO RECURSOS PRÓPRIOS OPERAÇÕES DECRÉDITO

CONVÊNIOS TOTAL

4802 SANEAGO 51.800.000 273.012.000 176.828.000 53.478.000 555.118.000

4803 METROBUS 144.000.000 144.000.000

5503 CELG 15.000.000 220.980.000 235.980.000

5505 AGC 700.000 60.000 760.000

5703 GOIASFOMEN 150.000 150.000

5704 PLATAFORMA 2.400.000 440.000 2.840.000

5801 IQUEGO 4.693.000 7.771.000 12.464.000

TOTAL 213.900.000 499.335.000 176.828.000 61.249.000 951.312.000

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR EMPRESA, CONSOLIDANDO PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00

CÓDIGO EMPRESAS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

4802 SANEAGO 555.118.000 555.118.000

4803 METROBUS 144.000.000 144.000.000

5503 CELG 235.980.000 235.980.000

5505 AGC 760.000 760.000

5703 GOIASFOMEN 150.000 150.000

5704 PLATAFORMA 2.840.000 2.840.000

5801 IQUEGO 12.464.000 12.464.000

TOTAL 804.322.000 146.990.000 951.312.000

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR EMPRESA, CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00

CÓDIGO EMPRESAS CORRENTE CAPITAL TOTAL

4802 SANEAGO 555.118.000 555.118.000

4803 METROBUS 144.000.000 144.000.000

5503 CELG 235.980.000 235.980.000

5505 AGC 760.000 760.000

5703 GOIASFOMEN 150.000 150.000

5704 PLATAFORMA 2.840.000 2.840.000

5801 IQUEGO 12.464.000 12.464.000

TOTAL 951.312.000 951.312.000

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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800

UNIDADE: SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO CÓDIGO: 4802

NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO

1055 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DAETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DEPRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Atender 68,7% da população da cidadede Goiânia com coleta e tratamento deesgoto. Promover a recuperaçãoambiental do Rio Meia Ponte com acontinuidade do trabalho de despoluiçãoe revegetação de suas matas ciliares,melhorando índices relacionados àsaúde e à satisfação da população detoda a bacia do rio, que compreende 36municípios, abrangendo cerca de 2milhões de habitantes.

1111 - AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA,INCLUINDO ESTAÇÃO DETRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETA

PERCEN 3 47.388.000

1112 - AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIÂNIA

PERCEN 12 38.690.000

1056 - PROGRAMAIMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DESISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

Atender 100% da população urbana doEstado de Goiás com água tratada e 50%da população urbana do Estado de Goiáscom coleta e tratamento de esgoto.Reduzir os impactos negativos nas áreasurbanas decorrentes do lançamento dosesgotos sem tratamento nos cursosd'água.

1008 - IMPLANTAR/AMPLIAR SISTEMA DECOLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTONOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF

PERCEN 10 22.139.000

1009 - IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMACOLETA DE ESGOTO NOS MAIORESMUNICÍPIOS DE GOIÁS

PERCEN 36 66.682.000

1010 - IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMADE TRATAMENTO DE ESGOTO NOSMAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS

PERCEN 39 22.338.000

1011 - AMPLIAR O ABASTECIMENTO DEÁGUA NOS MAIORES MUNICÍPIOS DOESTADO

PERCEN 94 54.306.000

1012 - AMPLIAR O ABASTECIMENTO DEÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DODF

PERCEN 67 62.942.000

1013 - IMPLANTAR O ABASTECIMENTODE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUASLINDAS

PERCEN 41 111.074.000

3143 - PROGRAMA DE PUBLICIDADESGOVERNAMENTAIS

O Programa de PublicidadesGovernamentais tem como finalidadeprincipal informar, a sociedade goiana eaos demais interessados, as ações doGoverno do Estado, além da promoçãode campanhas de utilidade e/ouinteresse público. O Programa destina-setambém a promoção do Estado de Goiástanto a nível nacional comointernacional, visando atrair para oEstado cada vez mais investimentos.

1017 - CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DEÁGUA BRUTA

PERCEN 10 38.565.000

1018 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEMRIBEIRÃO JOÃO LEITE

PERCEN 88 31.053.000

1019 - REFORMA DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA JAIME CÂMARAE OUTRAS CONSTRUÇÕES DO SETOR

PERCEN 26 59.941.000

TOTAL 555.118.000

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITACAO E SANEAMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800

UNIDADE: SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO CÓDIGO: 4802

RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

ORDINÁRIAS 51.800.000 51.800.000

DIRETAMENTE ARRECADADAS 273.012.000 273.012.000

CONVÊNIOS/AJUSTES/ACORDOS 53.478.000 53.478.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 176.828.000 176.828.000

TOTAL 51.800.000 503.318.000 555.118.000

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITACAO E SANEAMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800

UNIDADE: SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO CÓDIGO: 4802

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 140.000.000

1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 140.000.000

1.6.0.0.41.00 RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 104.300.000

1.6.0.0.42.00 RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 35.700.000

2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 415.118.000

2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 176.828.000

2.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 151.611.000

2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAISRELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO 151.611.000

2.1.1.4.03.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DESANEAMENTO 151.611.000

2.1.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 25.217.000

2.1.2.3.00.00 OPERAÇÕES DE CRED. EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVASA PROGRAMAS DE GOVERNO 25.217.000

2.1.2.3.03.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DESANEAMENTO 25.217.000

2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 53.478.000

2.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 53.478.000

2.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES 53.478.000

2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 53.478.000

2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 184.812.000

2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 51.800.000

2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 51.800.000

2.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 133.012.000

2.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 133.012.000

2.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 133.012.000

TOTAL DA RECEITA 555.118.000

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITACAO E SANEAMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800

UNIDADE: SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO CÓDIGO: 4802

GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS 555.118.000 555.118.000

5 - INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL 555.118.000 555.118.000

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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800

UNIDADE: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A CÓDIGO: 4803

NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO

1079 - PROGRAMA REGIÃOMETROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

Dotar o Governo do Estado deinstrumentos adequados para aimplementação de sua política dedesenvolvimento urbano e regional paraa RMG, promovendo junto asAdministrações Municipais, aos agentese atores politicos e à sociedade civilorganizada, o desenvolvimentoeconômico sustentável de formaplanejada, integrada e principalmentevoltado à cidadania e melhoria daqualidade de vida da populaçãometropolitana.

2129 - MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIASDE TRANSPORTE DA RMG

UNID 19 144.000.000

TOTAL 144.000.000

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800

UNIDADE: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A CÓDIGO: 4803

RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

ORDINÁRIAS 144.000.000 144.000.000

TOTAL 144.000.000 144.000.000

Page 882: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800

UNIDADE: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A CÓDIGO: 4803

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA

2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 144.000.000

2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 144.000.000

2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 144.000.000

2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 144.000.000

TOTAL DA RECEITA 144.000.000

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800

UNIDADE: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A CÓDIGO: 4803

GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS 144.000.000 144.000.000

5 - INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL 144.000.000 144.000.000

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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500

UNIDADE: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG CÓDIGO: 5503

NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO

1064 - PROGRAMA LUZ PARA GOIÁS Dotar o sistema elétrico da CELG decondições de qualidade e confiabilidadecondizentes com as exigências daANEEL, além de permitir o crescimentodo mercado vegetativo no período2004-2007.

1028 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DETRANSFORMAÇÃO PARA ALTA TENSÃO

MVA 498 52.290.000

1029 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DETRANSFORMAÇÃO PARA BAIXA TENSÃO

KVA 152396 4.270.000

1030 - CONSTRUÇÃO DEALIMENTADORES/ LINHAS DEDISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO

KVA 916 11.790.000

1031 - CONSTRUÇÃO DEDESMEMBRAMENTO DE REDES DEBAIXA TENSÃO

KM 997 9.990.000

1032 - CONSTRUÇÃO DE LINHAS DETRANSMISSÃO DESDE 34,5 KV ATE 230KV

KM 265 39.490.000

1033 - ELETRIFICAÇÃO DEPROPRIEDADES RURAIS

FAMIL 2345 47.470.000

1034 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOSISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS EVOZ

UNID 226 3.710.000

1035 - MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICAFATURADA

UNID 110675 27.500.000

1036 - MELHORIA DA QUALIDADE ECONFIABILIDADE DO SISTEMA

PERCEN 52 14.318.000

1037 - REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO DEENERGIA ELÉTRICA

MWH 611140 25.152.000

TOTAL 235.980.000

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500

UNIDADE: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG CÓDIGO: 5503

RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

ORDINÁRIAS 15.000.000 15.000.000

DIRETAMENTE ARRECADADAS 220.980.000 220.980.000

TOTAL 15.000.000 220.980.000 235.980.000

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500

UNIDADE: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG CÓDIGO: 5503

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 220.980.000

1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 220.980.000

1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 220.980.000

1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 220.980.000

1.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 220.980.000

2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 15.000.000

2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000.000

2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 15.000.000

2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 15.000.000

TOTAL DA RECEITA 235.980.000

Page 887: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500

UNIDADE: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG CÓDIGO: 5503

GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS 235.980.000 235.980.000

5 - INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL 235.980.000 235.980.000

Page 888: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500

UNIDADE: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S A CÓDIGO: 5505

NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO

1039 - PROGRAMA ENERGIA ETELECOMUNICAÇÕES

Disponibilizar energia elétrica einformações do setor elétrico parapromover o bem estar social, fomentar odesenvolvimento econômico do Estado,bem como viabilizar a melhoria doplanejamento energético de Goiás.

1073 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DEDISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

UNID 3 446.000

1078 - INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL EBIODIESEL NO ESTADO

UNID 2 314.000

TOTAL 760.000

Page 889: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500

UNIDADE: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S A CÓDIGO: 5505

RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

ORDINÁRIAS 700.000 700.000

DIRETAMENTE ARRECADADAS 60.000 60.000

TOTAL 700.000 60.000 760.000

Page 890: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500

UNIDADE: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S A CÓDIGO: 5505

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 60.000

1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 60.000

1.5.4.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 60.000

2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 700.000

2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 700.000

2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 700.000

2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 700.000

TOTAL DA RECEITA 760.000

Page 891: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500

UNIDADE: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S A CÓDIGO: 5505

GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS 760.000 760.000

5 - INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL 760.000 760.000

Page 892: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700

UNIDADE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS CÓDIGO: 5703

NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO

1018 - PROGRAMA DECOMPETITIVIDADE E APOIO AS MICROE PEQUENAS EMPRESAS

Proporcionar condições decompetitividade às MPEs para que estascontribuam para o desenvolvimentosocioeconômico do Estado de Goiás,com destaque em informar aosempresários de micro e pequenasempresas sobre os programas eincentivos na área pública e capacitarestes empresários, empregados efuturos empreendedores. O objetivoquantificado final é aumentar opercentual de MPEs que continuamfuncionando a partir do segundo ano deexistência.

2368 - CAPACITAÇÃO-CURSOS DEGESTÃO EMPRESARIAL A CLIENTES DAGOIÁS FOMENTO

UNID 1000 150.000

TOTAL 150.000

Page 893: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700

UNIDADE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS CÓDIGO: 5703

RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

DIRETAMENTE ARRECADADAS 150.000 150.000

TOTAL 150.000 150.000

Page 894: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700

UNIDADE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS CÓDIGO: 5703

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 150.000

1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 150.000

1.6.0.0.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 150.000

1.6.0.0.02.01 SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS 150.000

TOTAL DA RECEITA 150.000

Page 895: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700

UNIDADE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS CÓDIGO: 5703

GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS 150.000 150.000

5 - INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL 150.000 150.000

Page 896: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700

UNIDADE: PLATAFORMA LOGISTICA DE GOIAS S A CÓDIGO: 5704

NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO

1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO

Incrementar a competitividade aossetores produtivos do Estado.

2252 - PLATAFORMA LOGÍSTICAMULTIMODAL DE GOIÁS

UNID 1 2.840.000

TOTAL 2.840.000

Page 897: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700

UNIDADE: PLATAFORMA LOGISTICA DE GOIAS S A CÓDIGO: 5704

RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

ORDINÁRIAS 2.400.000 2.400.000

DIRETAMENTE ARRECADADAS 440.000 440.000

TOTAL 2.400.000 440.000 2.840.000

Page 898: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700

UNIDADE: PLATAFORMA LOGISTICA DE GOIAS S A CÓDIGO: 5704

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 440.000

1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 240.000

1.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 240.000

1.3.3.9.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 240.000

1.3.3.9.90.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 240.000

1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 200.000

1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 200.000

1.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 200.000

2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.400.000

2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.400.000

2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 2.400.000

2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 2.400.000

TOTAL DA RECEITA 2.840.000

Page 899: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700

UNIDADE: PLATAFORMA LOGISTICA DE GOIAS S A CÓDIGO: 5704

GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS 2.840.000 2.840.000

5 - INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL 2.840.000 2.840.000

Page 900: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAUDE - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5800

UNIDADE: INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS IQUEGO CÓDIGO: 5801

NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO

1068 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ESISTEMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DEMEDICAMENTOS

1- Ampliar a cobertura dosmedicamentos para a população debaixa renda através do aumento daprodução e sistematização do processode distribuição; buscar novos mercadoscom preços competitivos; superar seupróprio padrão de qualidade buscandoconquistar o certificado do ISO9001:2000.

1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OS SETORES PRODUTIVOS EADMINISTRATIVOS

UNID 61 6.722.000

1040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAREDE FÍSICA DA LINHA DE PRODUÇÃODE MEDICAMENTOS

M2 2030 5.742.000

TOTAL 12.464.000

Page 901: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAUDE - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5800

UNIDADE: INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS IQUEGO CÓDIGO: 5801

RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

DIRETAMENTE ARRECADADAS 4.693.000 4.693.000

CONVÊNIOS/AJUSTES/ACORDOS 7.771.000 7.771.000

TOTAL 12.464.000 12.464.000

Page 902: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAUDE - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5800

UNIDADE: INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS IQUEGO CÓDIGO: 5801

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.464.000

1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 4.693.000

1.5.2.0.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 4.693.000

1.5.2.0.21.00 RENDA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EVETERINÁRIOS 4.693.000

1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.771.000

1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.771.000

1.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES 7.771.000

1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 7.771.000

TOTAL DA RECEITA 12.464.000

Page 903: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAUDE - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5800

UNIDADE: INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS IQUEGO CÓDIGO: 5801

GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS 12.464.000 12.464.000

5 - INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL 12.464.000 12.464.000

Page 904: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO V

Detalhamento das

Ações decorrentes

das Emendas

SancionadasGuapeva -GO

Page 905: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 04 122 1079 2.630 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

1363 HONOR CRUVINEL DESTINAÇÃO DE VERBAS PARA A AÇÃO "TRANSPORTE CIDADÃO" 03 3.000

TOTAL 3.000AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

1355 AFRÊNI GONÇALVESCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA OS MUNICÍPIOS

GOIANOS04 300.000

0401 CHICO ABREUCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

APARECIDA DE GOIÂNIA04 85.000

0403 CHICO ABREUCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

APARECIDA DE GOIÂNIA03 85.000

1314 DANIEL GOULARTCONCESSÃO DE 30 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

MONTES CLAROS DE GOIÁS04 100.000

1315 DANIEL GOULARTCONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O DISTRITO DE

DIOLÂNIDA, NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA04 100.000

1316 DANIEL GOULARTCONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O DISTRITO DE

DIOLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA04 100.000

0381 ERNESTO ROLLER CONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O NORDESTE GOIANO 03 75.000

1114 HELDER VALINCONCESSÃO DE 400 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

GOIÂNIA03 300.000

0616 HÉLIO DE SOUZACONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA

ISABEL03 30.000

0617 HÉLIO DE SOUZACONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

CAMPINORTE04 30.000

0618 HÉLIO DE SOUZACONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

GOIANIRA04 30.000

1391 HONOR CRUVINELCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

CEZARINA04 50.000

1513 HONOR CRUVINEL CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE 04 50.000

Page 906: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

JAUPACI

1665 HONOR CRUVINELCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA

RITA DO ARAGUAIA04 50.000

0568 LAMIS COSACCONCESSÃO DE 33 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

PIRES DO RIO04 50.000

0569 LAMIS COSACCONCESSÃO DE 10 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

SANTA TEREZINHA DE GOIÁS04 50.000

0968 LAMIS COSACCONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

TEREZÓPOLIS04 100.000

0969 LAMIS COSACCONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

IPAMERI04 100.000

0386 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

CAMPO LIMPO DE GOIÁS03 15.000

0387 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

VARJÃO03 30.000

0388 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

VIANÓPOLIS03 15.000

0389 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

SENADOR CANEDO03 22.000

0390 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA

TEREZINHA DE GOIÁS03 15.000

0391 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA

ROSA DE GOIÁS03 15.000

0392 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE OURO

VERDE DE GOIÁS03 15.000

0393 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

ORIZONA03 30.000

0394 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA

VENEZA03 30.000

0395 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA

AMÉRICA03 38.000

Page 907: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0396 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE IPORÁ

03 15.000

0397 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

GOIANÁPOLIS03 15.000

0398 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

CEZARINA03 15.000

0399 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

CALDAZINHA03 15.000

0400 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

CACHOEIRA DOURADA03 15.000

2081 LÍVIO LUCIANOCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

GOIÂNIA04 245.000

0414 MARA NAVESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE VILA

PROPÍCIO04 50.000

0416 MARA NAVESCONCESSÃO DE 08 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO

LUIZ DO NORTE04 40.000

0425 MARA NAVESCONCESSÃO DE 09 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

SANTA TEREZINHA DE GOIÁS04 45.000

0430 MARA NAVESCONCESSÃO DE 08 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

COCALZINHO DE GOIÁS04 40.000

0917 MARCELO MELOCONCESSÃO DE 300 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

LUZIÂNIA04 150.000

0918 MARCELO MELOCONCESSÃO DE 150 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

LUZIÂNIA03 150.000

1215 NÉDIO LEITECONCESSÃO DE CHEQUES COMUNITÁRIO PARA OS MUNICÍPIOS DE

NOVA GLÓRIA, PETROLINA, ABADIÂNIA E SÃO FRANCISCO03 300.000

0018 PAULO GARCIACONCESSÃO DE 33 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

ARAGARÇAS04 165.000

1688 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

UIRAPURU03 7.000

1689 ROMILTON MORAES CONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE 03 11.000

Page 908: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

APARECIDA DO RIO DOCE

1692 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

NERÓPOLIS03 3.000

1693 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

MONTE ALEGRE03 3.000

1694 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

BELA VISTA03 3.000

1695 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

PETROLINA03 3.000

1696 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

BURITINÓPOLIS03 3.000

1697 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 03 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

SÃO SIMÃO03 5.000

1698 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 04 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

ABADIÂNIA03 7.000

1699 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 04 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

SIMOLÂNDIA03 7.000

1700 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 04 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

DIVINÓPOLIS03 7.000

1701 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

ARAGARÇAS03 7.000

1702 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

AURILÂNDIA03 7.000

1703 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

SERRANÓPOLIS03 7.000

1704 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

PIRANHAS03 7.000

1705 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

CAÇÚ03 7.000

1706 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

MOZARLÂNDIA03 7.000

Page 909: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

1707 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

PARANAIGUARA03 7.000

1708 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

SÃO JOÃO DA PARAÚNA03 7.000

1709 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

CAMPO ALEGRE03 7.000

1710 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

CAMPOS BELOS03 7.000

1711 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

ITAGUARU03 7.000

1712 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

GUARANI03 11.000

1713 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

PARAÚNA03 11.000

1714 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

PEROLÂNDIA03 11.000

1715 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

SÃO DOMINGOS03 11.000

1716 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

DOVERLÂNDIA03 15.000

1717 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

JANDAIA03 15.000

1718 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

POSSE03 15.000

1719 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

MONTES CLAROS03 15.000

1720 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

CAIAPÔNIA03 15.000

1721 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

CHAPADÃO DO CÉU03 15.000

1722 ROMILTON MORAES CONCESSÃO DE 20 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE 03 30.000

Page 910: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

JATAÍ

2145 SAMUEL ALMEIDA

CONCESSÃO DE 80 CHEQUES REFORMA PARA A ASSOCIAÇÃO

ANIZIO GONÇALVES RODRIGUES - AAGR, NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA 03 70.000

2150 SAMUEL ALMEIDACONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE

JOVIÂNIA04 100.000

0405 WELINGTON CAMARGOCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

GOIÂNIA03 150.000

0406 WELINGTON CAMARGOCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE

SENADOR CANEDO03 150.000

TOTAL 3.940.000AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDA SANCIONADA)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2201 12 122 3015 1.219 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0003 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE

ITUMBIARA, MEDIANTE CONVÊNIO04 82.000

TOTAL 82.000AÇÃO: APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2702 04 123 3004 2.554 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0006 DANIEL MESSACAQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO KOMBI PARA A

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BETESDA, NO MUNICÍPIO DE GOÍÂNIA04 40.000

0007 DANIEL MESSACREFORMA E AMPLIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL EVANGÊLICA DE

BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE COCALZINHO04 60.000

0008 DANIEL MESSACREFORMA E AMPLIAÇÃO DA ENTIDADE GRUPO FORÇA PARA

VENCER, NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS04 30.000

Page 911: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2702 04 123 3004 2.554 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0009 DANIEL MESSACAQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A ASSOCIAÇÃO

EVANGÉLICA HEROÍNAS DA FÉ, NO MUNICÍPIO DE ANICUNS04 30.000

0013 DANIEL MESSACAQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA

ASSOCIAÇÃO DA MULHER ITAPACINA, NO MUNICÍPIO DE ITAPACI04 30.000

0606 DANIEL MESSAC

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, MODELO KOMBI PARA A

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, NO

MUNICÍPIO DE MINAÇU

04 30.000

0608 DANIEL MESSAC

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, MODELO KOMBI PARA A

ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA SHALON FM, NO MUNICÍPIO

DE GOIÂNIA

04 30.000

0380 ERNESTO ROLLERFOMENTO A EVENTOS CULTURAIS - FESTA DO DIVINO, NO

MUNICÍPIO DE FORMOSA04 50.000

0600 FÁBIO TOKARSKIAUXÍLIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO

CONJUNTO CAIÇARA, NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA03 200.000

1214 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE, TIPO KOMBI PARA

O MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS04 50.000

1249 HONOR CRUVINEL

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE,

TIPO VAN PARA A ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS E

TRANSPLANTADOS DE GOIÂNIA

04 60.000

1197 ISAURA LEMOSAUXÍLIO FINANCEIRO À CASA CONSUELO NASSER, NO MUNICÍPIO

DE GOIÂNIA03 260.000

1200 ISAURA LEMOSAUXÍLIO FINANCEIRO AO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER,

NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA03 40.000

1520 MAURO RUBEMAUXÍLIO FINANCEIRO AO PROJETO AMAR, NO MUNICÍPIO DE

APARECIDA DE GOIÂNIA03 29.000

0378 MISAEL PEREIRA DE OLIVEIRAAUXÍLIO FINANCEIRO AO INSTITUTO VIDEIRA, NO MUNICÍPIO DE

GOIÂNIA03 150.000

1508 ONAIDE SANTILLOAUXÍLIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DO MARCO DO

CENTENÁRIO DA CIDADE DE ANÁPOLIS03 300.000

2086 RACHEL AZEREDOAUXÍLIO FINANCEIRO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA, NO

MUNICÍPIO DE GOIÁS03 100.000

Page 912: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2702 04 123 3004 2.554 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

2087 RACHEL AZEREDOAUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA EVANGÉLICA

VIDA, NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS03 100.000

2088 RACHEL AZEREDOAUXÍLIO FINANCEIRO AO CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO

DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS03 100.000

2146 SAMUEL ALMEIDAAUXÍLIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

CARENTE LAR MENINO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE MINAÇU03 30.000

2147 SAMUEL ALMEIDAAUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A

CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS04 100.000

0477 WAGNER GUIMARÃESAUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CANCER, NO MUNICÍPIO DE

RIO VERDE03 300.000

TOTAL 2.119.000AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

1115 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

PALMEIRAS04 42.000

1118 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

GOUVERLÂNDIA04 42.000

1119 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

CABECEIRAS04 43.000

1120 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

CAMPINORTE04 43.000

1121 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA

04 43.000

1125 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO

DOMINGOS04 43.000

1126 ABDUL SEBBA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE IACIARA 04 43.000

0001 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BOM

JESUS DE GOIÁS04 43.000

Page 913: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0002 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

GOIATUBA04 43.000

0004 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

CACHOEIRA DOURADA04 43.000

0005 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE

ITUMBIARA04 87.000

0402 CHICO ABREUAQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE

APARECIDA DE GOIÂNIA04 87.000

0404 CHICO ABREUAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BELA

VISTA04 43.000

0012 DANIEL MESSACAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO

BENEFICIENTE DE GUARAÍTA04 50.000

0382 ERNESTO ROLLERAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA

FRIA04 43.000

0383 ERNESTO ROLLERAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA

04 43.000

0384 ERNESTO ROLLER AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE POSSE 04 43.000

0385 ERNESTO ROLLERAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE MONTE

ALEGRE04 43.000

1862 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE GOIANIRA

04 50.000

1864 FLÁVIA MORAIS AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE IPORÁ 04 50.000

1867 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

CAIAPÔNIA04 50.000

1871 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

DOVERLÂNDIA04 50.000

1881 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BOM

JESUS DE GOIÁS04 50.000

0611 HÉLIO DE SOUZAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

GOIANÉSIA04 35.000

0612 HÉLIO DE SOUZA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BARRO 04 35.000

Page 914: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

ALTO

0613 HÉLIO DE SOUZAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA

IGUAÇU04 35.000

0614 HÉLIO DE SOUZAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A SANTA CASA DE

MISERICÓRDIA NO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE04 35.000

0615 HÉLIO DE SOUZAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

HIDROLINA04 35.000

1241 HONOR CRUVINELAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE TROMBAS

04 43.000

1264 HONOR CRUVINELAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

CORUMBÁ DE GOIÁS04 43.000

0648 ISO MOREIRAAQUISIÇÃO DE SETE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS DA

REGIÃO NORDESTE04 300.000

0827 JARDEL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A SOCIEDADE SÃO

VICENTE DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO04 45.000

0828 JARDEL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

CRISTALINA04 45.000

0829 JARDEL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE OUVIDOR

04 45.000

0834 JARDEL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE TRÊS

RANCHOS04 45.000

2083 LÍVIO LUCIANOAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE CEZARINA

04 55.000

0421 MARA NAVESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA

TEREZINHA DE GOIÁS04 44.000

0423 MARA NAVESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ

DO NORTE04 44.000

1647 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BELA

VISTA DE GOIÁS04 54.000

1648 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA FÉ

DE GOIÁS04 54.000

Page 915: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

1649 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE PILAR DE

GOIÁS04 54.000

1650 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O PROJETO AMAR, NO

MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA04 54.000

0109 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA

CRIXÁS04 40.000

0121 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

QUIRINÓPOLIS04 40.000

0124 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

PALESTINA DE GOIÁS04 44.000

0125 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

PARANAIGUARA04 44.000

0133 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BOM

JARDIM DE GOIÁS04 44.000

0134 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BURITI

ALEGRE04 44.000

0140 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

GOUVELÂNDIA04 44.000

0677 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O SOLAR MARIA DE

NAZARÉ, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA04 42.000

0678 OZAIR JOSÉ

AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA

DE GOIÂNIA

04 42.000

0759 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A SOCIEDADE SÃO

VICENTE DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE URUANA04 43.000

0760 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO

COMUNIDADE LUZ DA VIDA, EM GOIÂNIA04 43.000

0762 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE NOVA

FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA04 43.000

0763 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE

POSSELÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE GUAPÓ04 43.000

Page 916: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0766 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE CARMO

DO RIO VERDE04 43.000

0867 PADRE FERREIRAAQUISIÇÃO DE TRÊS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE RIO

VERDE04 52.000

0868 PADRE FERREIRA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE GOIÁS 04 43.000

0872 PADRE FERREIRAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTO

ANTÔNIO DA BARRA04 43.000

1172 PAULO CÉZARAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

PIRANHAS04 42.000

1173 PAULO CÉZARAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

PARANAIGUARA04 42.000

1180 PAULO CÉZARAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

INACIOLÂNDIA04 43.000

1183 PAULO CÉZAR AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE CAÇU 04 43.000

1187 PAULO CÉZAR AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE APORÉ 04 43.000

1188 PAULO CÉZARAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

APARECIDA DO RIO DOCE04 43.000

0015 PAULO GARCIAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

ARAGARÇAS04 45.000

0016 PAULO GARCIA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE EDÉIA 04 45.000

0017 PAULO GARCIAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE

PONTALINA04 45.000

TOTAL 3.345.000AÇÃO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2901 06 181 1043 1.214 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0610 HÉLIO DE SOUZA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA 04 35.000

0803 JARDEL SEBBA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE GOIANDIRA 04 54.000

Page 917: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2901 06 181 1043 1.214 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0804 JARDEL SEBBA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE CUMARÍ 04 54.000

1516 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE

GOIÁS04 54.000

0855 PADRE FERREIRA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS PARA O MUNICÍPIO DE ACREÚNA 04 54.000

0856 PADRE FERREIRAAQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA

04 54.000

0858 PADRE FERREIRA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS PARA O MUNICÍPIO DE CAÇÚ 04 54.000

1190 PAULO CÉZAR AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE CAÇÚ 04 44.000

TOTAL 403.000AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES (EMENDA SANCIONADA)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 5201 27 811 1051 1.221 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0379 MISAEL PEREIRA DE OLIVEIRACONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER COM MAIS OU MENOS

6.000 METROS, NA CIDADE DE MINAÇU04 75.000

TOTAL 75.000AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 5501 26 782 1034 1.236 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0377 MISAEL PEREIRA DE OLIVEIRA

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CANA BRAVA, COM

EXTENSÃO DE 36 METROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O

POVOADO TABOCA COM CAPÃO SOUTO, NO MUNICÍPIO DE MINAÇU

04 75.000

TOTAL 75.000

Page 918: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

AÇÃO: CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS (EMENDA SANCIONADA)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 5501 26 782 1034 1.245 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

0578 LUÍS CESAR BUENOCONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE

MONTIVIDIU, ATRAVÉS DE CONVÊNIO04 300.000

TOTAL 300.000AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRAS COMPLEMENTARES (EMENDAS SANCIONADAS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 5501 26 782 1050 1.240 FONTE: 00

UNIDADE RESPONSÁVEL: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR

1268 KENNEDY TRINDADE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA O DISTRITO DE DEUSLÂNCIA

DO MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES DIVISA DO MUNICÍPIO DE

DAMOLÂNDIA

04 300.000

0782 SAULO FURTADOPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA GO-219 (5 KM) NO TRECHO QUE

LIGA BELA VISTA DE GOIÁS A SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO04 300.000

TOTAL 600.000

Page 919: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Quadro de

Detalhamento

da

Despesa

- Q D D -

Chuva de Ouro / GO

Page 920: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Administração

Direta

- Q D D -

Mangaba – Fruto do Cerrado / GO

Page 921: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VO 01 031 1054 1.19400 10.000 10.000

- CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIALEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

01 031 1054 1.87500 55.000.000 55.000.000

- INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 01 031 1054 2.21600 120.000 8.000 128.000

- VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADESPARLAMENTARES

01 031 1054 2.56800 65.000 65.000

- EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUAATUALIZAÇÃO TÉCNICA

01 031 1054 2.56900 250.000 150.000 400.000

- INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA(ASSEMBLÉIA EM CENA/CONVÊNIOS)

01 031 1054 2.57000 150.000 150.000

- IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 01 031 1054 2.57100 550.000 550.000

- ASSEMBLÉIA ITINERANTE 01 031 1054 2.57200 410.000 250.000 660.000

- COLETA SELETIVA DE LIXO 01 031 1054 2.60600 35.000 15.000 50.000

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- ASSEMBLEIALEGISLATIVA

01 121 3019 2.51500 65.000 65.000

- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 01 122 1054 1.20400 250.000 250.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 01 122 4001 4.00100 93.261.000 15.800.000 2.950.000 112.011.000

- TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 01 131 1054 2.21700 8.757.000 150.000 8.907.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 20.149.000 20.149.000

- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00500 15.000 15.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 198.410.000 113.410.000 26.227.000 58.773.000

Page 922: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 198.410.000 113.410.000 26.227.000 58.773.000

DESPESAS CORRENTES

139.637.000

DESPESAS DE CAPITAL

58.773.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

198.410.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

55.260.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

122.986.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

20.164.000

T O T A L G E R A L

198.410.000

Page 923: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO- PROMOEX

01 032 3002 1.11700 640.000 360.000 1.000.00080 846.000 460.000 1.306.000

- CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIOSEDE DO TCE

01 032 3002 1.22700 5.000 5.000 10.000

- FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃODOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS

01 032 3002 2.03500 48.763.000 4.237.000 100.000 1.000 53.101.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000

- TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DESERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADOS

01 032 3002 2.56300 10.000 10.000

- PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS ECERTIFICADOS NAS NORMAS ISO 9000 - TCE

01 032 3019 2.53100 40.000 40.000

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCE

01 121 3019 2.51900 10.000 10.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 44.307.000 44.307.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 98.478.000 93.070.000 4.937.000 465.000 6.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS1.308.000 847.000 461.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000

TOTAL 99.788.000 93.070.000 5.785.000 927.000 6.000

DESPESAS CORRENTES

98.855.000

DESPESAS DE CAPITAL

933.000

RECURSOS VINCULADOS

1.310.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

98.478.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

2.316.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

53.165.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

44.307.000

T O T A L G E R A L

99.788.000

Page 924: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOSMUNICÍPIOS

01 032 3001 1.00400 300.000 300.000 600.00080 452.000 452.000 904.000

- AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODERPÚBLICO MUNICIPAL

01 032 3001 2.03400 1.100.000 98.000 1.198.000

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCM

01 121 3019 2.51600 2.000 2.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 01 122 4001 4.00100 23.999.000 23.999.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 24.082.000 24.082.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 49.881.000 48.081.000 1.402.000 398.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS904.000 452.000 452.000

TOTAL 50.785.000 48.081.000 1.854.000 850.000

DESPESAS CORRENTES

49.935.000

DESPESAS DE CAPITAL

850.000

RECURSOS VINCULADOS

904.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

49.881.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

1.504.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

25.199.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

24.082.000

T O T A L G E R A L

50.785.000

Page 925: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 02 061 4001 4.00100 256.457.000 256.457.00082 4.800.000 4.800.000

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TRIBUNAL DEJUSTICA

02 121 3019 2.51400 1.000 1.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 157.183.000 157.183.000

- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00500 37.000.000 37.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 450.641.000 450.640.000 1.00082 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.800.000 4.800.000

TOTAL 455.441.000 450.640.000 4.801.000

DESPESAS CORRENTES

455.441.000

DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS

4.800.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

450.641.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

261.258.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

194.183.000

T O T A L G E R A L

455.441.000

Page 926: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0700 - MINISTERIO PUBLICO

0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO EREFORMA DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

03 091 1059 1.05700 1.400.000 1.400.000

- INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 03 091 1059 2.21000 300.000 300.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 03 091 4001 4.00100 101.945.000 6.894.000 300.000 109.139.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 61.694.000 61.694.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 172.533.000 163.639.000 6.894.000 2.000.000

TOTAL 172.533.000 163.639.000 6.894.000 2.000.000

DESPESAS CORRENTES

170.533.000

DESPESAS DE CAPITAL

2.000.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

172.533.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

1.400.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

109.439.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

61.694.000

T O T A L G E R A L

172.533.000

Page 927: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1101 - GABINETE DO GOVERNADOR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-GAB.GOVERNADOR

04 121 3019 2.53800 1.000 1.000 2.000

- GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUAL

04 122 4002 4.00200 7.865.000 491.000 1.000 1.000 8.358.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 8.360.000 7.865.000 492.000 2.000 1.000

TOTAL 8.360.000 7.865.000 492.000 2.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

8.357.000

DESPESAS DE CAPITAL

3.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

8.360.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

8.360.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

8.360.000

Page 928: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS ECERTIFICAÇÃO EM PROGRAMA DE QUALIDADETOTAL

04 121 3019 2.46600 2.000 2.000

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GECONI

04 121 3019 2.51300 3.000 3.000

- AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 04 121 3020 2.13100 19.000 48.000 67.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 6.102.000 312.000 20.000 1.000 6.435.000

- GOIÁS TRANSPARENTE 04 124 3020 2.21900 10.000 5.000 15.000

- PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DAALTA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

04 124 3020 2.45100 10.000 10.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.532.000 6.102.000 356.000 73.000 1.000

TOTAL 6.532.000 6.102.000 356.000 73.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

6.458.000

DESPESAS DE CAPITAL

74.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

6.532.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

6.532.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

6.532.000

Page 929: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETEMILITAR

04 121 3019 2.49200 2.000 2.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 4.474.000 2.401.000 46.000 1.000 6.922.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 9.000 9.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.933.000 4.483.000 2.403.000 46.000 1.000

TOTAL 6.933.000 4.483.000 2.403.000 46.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

6.886.000

DESPESAS DE CAPITAL

47.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

6.933.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

6.924.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

9.000

T O T A L G E R A L

6.933.000

Page 930: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETECIVIL

04 121 3019 2.49100 2.000 2.000

- ELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DENORMAS E ATOS REGULAMENTARES E LEGAIS

04 122 4003 4.00300 4.600.000 719.000 28.000 1.000 5.348.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 5.350.000 4.600.000 721.000 28.000 1.000

TOTAL 5.350.000 4.600.000 721.000 28.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

5.321.000

DESPESAS DE CAPITAL

29.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

5.350.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

5.350.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

5.350.000

Page 931: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 1.171.000 299.000 10.000 1.000 1.481.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.481.000 1.171.000 299.000 10.000 1.000

TOTAL 1.481.000 1.171.000 299.000 10.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

1.470.000

DESPESAS DE CAPITAL

11.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

1.481.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

1.481.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

1.481.000

Page 932: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DEEDUCAÇÃO

12 122 4008 4.00800 1.000 119.000 7.000 127.00080 1.000 1.00081 1.000 1.00082 1.000 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 127.000 1.000 119.000 7.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS1.000 1.000

81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

1.000 1.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000

TOTAL 130.000 1.000 122.000 7.000

DESPESAS CORRENTES

123.000

DESPESAS DE CAPITAL

7.000

RECURSOS VINCULADOS

3.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

127.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

130.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

130.000

Page 933: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO

1301 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUAL

04 122 4005 4.00500 2.295.000 319.000 10.000 1.000 2.625.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.625.000 2.295.000 319.000 10.000 1.000

TOTAL 2.625.000 2.295.000 319.000 10.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

2.614.000

DESPESAS DE CAPITAL

11.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

2.625.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

2.625.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

2.625.000

Page 934: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

02 122 4006 4.00600 25.290.000 1.200.000 200.000 1.500.000 28.190.000

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-PGE

04 121 3019 2.52000 10.000 10.000

- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00500 14.882.000 1.000.000 5.000.000 20.882.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 49.082.000 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000

TOTAL 49.082.000 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000

DESPESAS CORRENTES

41.382.000

DESPESAS DE CAPITAL

7.700.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

49.082.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

28.200.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

20.882.000

T O T A L G E R A L

49.082.000

Page 935: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SET

04 121 3019 2.50000 9.000 9.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 11 122 4001 4.00100 8.790.000 1.499.000 100.000 1.000 10.390.000

- ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 11 331 1006 2.00300 1.000 1.000 2.00080 580.000 58.000 638.000

- ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGER 11 333 1006 2.00100 1.000 1.00080 1.000 1.000 2.000

- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADORAUTÔNOMO

11 333 1006 2.00400 1.000 1.000 2.000

- INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AOMERCADO DE TRABALHO

11 333 1006 2.00500 1.000 1.000 2.00080 1.666.000 263.000 1.929.000

- PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 11 333 1006 2.00600 1.000 1.00080 1.000 1.000

- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS -PRÓ-AVANCAR

11 333 1077 2.13500 1.000 1.000

- CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTESDE TRABALHO E DOENÇA PROFISSIONAIS

11 333 1077 2.13600 1.000 1.000

- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ 11 333 1077 2.13800 1.000.000 1.000.00080 1.876.000 1.876.000

- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DASFAMÍLIAS DO PETI

11 333 1077 2.13900 1.000 1.00080 1.000 1.000

- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COMIDADE ACIMA DE 40 ANOS

11 333 1077 2.14000 150.000 150.00080 1.000 1.000

- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DASFAMÍLIAS DA RENDA CIDADÃ - TRABALHO SEMFOME

11 333 1077 2.45300 1.000 1.00080 1.000 1.000

- CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL

11 333 1077 2.61200 1.000 1.00050 1.000 1.000

- GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DETRABALHO

11 571 1006 2.00200 1.000 1.00080 1.000 1.000

Page 936: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1500 - SECRETARIA DO TRABALHO

1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 11.563.000 8.790.000 2.669.000 103.000 1.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

1.000 1.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

4.450.000 4.128.000 322.000

TOTAL 16.014.000 8.790.000 6.798.000 425.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

15.588.000

DESPESAS DE CAPITAL

426.000

RECURSOS VINCULADOS

4.451.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

11.563.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

16.014.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

16.014.000

Page 937: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 23 693 1052 2.17700 60.000 60.000

- VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 23 693 1052 2.17800 30.000 30.000

- ARRANJOS PRODUTIVOS 23 693 1052 2.22000 150.000 150.000

- COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO 23 693 1052 2.22100 101.000 101.000

- MISSÕES COMERCIAIS 23 693 1052 2.22200 492.000 492.000

- SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOS 23 693 1052 2.22300 322.000 322.000

- INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICROE PEQUENAS EMPRESAS

23 693 1052 2.46200 155.000 155.000

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECOMEX

23 693 3019 2.51100 10.000 10.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 23 693 4001 4.00100 2.060.000 499.000 30.000 1.000 2.590.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 3.910.000 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000

TOTAL 3.910.000 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

3.789.000

DESPESAS DE CAPITAL

121.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

3.910.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

3.910.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

3.910.000

Page 938: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO

1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECRETARIAGERAL DA GOVERNADORIA

04 121 3019 2.49800 1.000 1.000 2.000

- CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DEINCLUSÃO SOCIAL

04 122 1041 2.30300 1.000 1.000 2.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 15.402.000 1.445.000 100.000 1.000 16.948.000

- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIOPEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

04 122 4011 4.01100 1.250.000 100.000 1.350.000

- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DASESMERALDAS

04 122 4012 4.01200 1.500.000 100.000 1.600.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 19.902.000 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000

TOTAL 19.902.000 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

19.599.000

DESPESAS DE CAPITAL

303.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

19.902.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

19.902.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

19.902.000

Page 939: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECID

04 121 3019 2.50300 10.000 10.000

- COORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARAA RMG

04 122 1079 2.12600 1.200.000 1.000 1.201.00080 1.000 1.000

- GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

04 122 1079 2.12800 1.800.000 100.000 1.900.00080 1.000 1.000

- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EORDENAMENTO TERRITORIAL - RMG

04 122 1079 2.45800 3.000.000 200.000 3.200.00080 1.000 1.000

- ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO EGEOPROCESSAMENTO DA RMG

04 122 1079 2.58200 3.500.000 1.000 3.501.00080 1.000 1.000

- TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA) 04 122 1079 2.63000 3.000 3.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 4.382.000 2.000.000 100.000 1.000 6.483.000

- PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 15 451 1004 2.09500 293.000 139.000 432.00080 1.000 1.000

- CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS 15 451 1069 1.02700 5.000 20.301.000 20.306.00080 1.000 1.000

- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 15 451 1069 2.58300 1.000 500.000 501.00080 1.000 1.000

- MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DETRANSPORTE DA RMG

15 451 1079 2.12900 11.000.000 8.000.000 19.000.00080 1.000 1.000

- PLANO DIRETOR 15 452 1033 1.07000 3.500.000 1.000 3.501.00080 1.000 1.000

- PROJETOS ESPECIAIS 15 452 1033 1.07100 3.500.000 1.000 3.501.00080 1.000 1.000

- INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL EAÇÕES CONTINGENCIAIS

15 453 1063 2.17200 1.457.000 3.000.000 4.457.00080 1.000 1.000

- MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOSTRANSPORTES COM FORTALECIMENTOINSTITUCIONAL

15 453 1063 2.17300 300.000 1.200.000 1.500.000

Page 940: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

80 1.000 1.000- PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA

HABITAÇÃO15 541 1069 2.163

00 100.000 650.000 750.00080 1.000 1.000

- CONCESSÃO DE CHEQUESMORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDASSANCIONADAS)

16 482 1069 1.21700 1.910.000 2.030.000 3.940.000

- AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOS 16 482 1069 2.15800 1.000 1.970.000 1.971.00080 1.000 1.000

- HABITAR LEGAL 16 482 1069 2.16200 3.618.000 5.000 3.623.00080 1.000 1.000

- QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAISPARA A POPULAÇÃO CARENTE

16 482 1069 2.16400 2.000.000 1.000 2.001.00080 1.000 1.000

- IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DEESGOTO SANITÁRIO

17 512 1004 1.20000 1.000 2.492.000 2.493.00080 4.391.000 4.391.000

- ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 17 512 1004 1.01400 1.000 2.000.000 2.001.00080 18.000.000 18.000.000

- IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMASSANITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUA

17 512 1004 1.01500 1.000 2.000.000 2.001.00080 1.000 1.000

- TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSSÓLIDOS

17 512 1049 1.04400 1.000 2.004.000 2.005.00080 4.000.000 4.000.000

- CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EIMPLANTAÇÃO FÓRUM DO LIXO E CIDADANIA

17 512 1049 2.18300 38.000 1.000 39.00080 1.000 1.000

- AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDOESTAÇÃO DE TRATAMENTO/TRANSPORTE ECOLETA

17 512 1055 1.11100 1.000 1.000.000 1.001.00080 1.000 1.000

- AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO DE GOIÂNIA

17 512 1055 1.11200 1.000 1.000.000 1.001.00080 1.000 1.000

- IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DEESGOTO NOS MAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS

17 512 1056 1.00900 1.000 3.000.000 3.001.00080 1.000 1.000

- IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE 17 512 1056 1.010 00 1.000 4.000.000 4.001.000

Page 941: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

TRATAMENTO DE ESGOTO NOS MAIORESMUNICÍPIOS DE GOIÁS

80 1.000 1.000- AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS

MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF17 512 1056 1.012

00 1.000 2.500.000 2.501.00080 1.000 1.000

- IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOMUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS

17 512 1056 1.01300 1.000 500.000 501.00080 1.000 1.000

- TRANSPORTE CIDADÃO 26 782 1079 2.60500 1.000 1.00050 3.000.000 3.000.00080 1.000 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 102.327.000 4.382.000 39.247.000 58.697.000 1.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

3.000.000 3.000.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

26.416.000 26.416.000

TOTAL 131.743.000 4.382.000 42.247.000 85.113.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

46.629.000

DESPESAS DE CAPITAL

85.114.000

RECURSOS VINCULADOS

29.416.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

102.327.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

78.155.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

53.588.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

131.743.000

Page 942: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEC DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS

04 121 3019 2.49700 2.000 2.000

- GOVERNO ITINERANTE 04 122 1053 2.21800 4.300.000 4.300.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 6.334.000 722.000 100.000 1.000 7.157.000

- CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DEATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER

08 244 1078 2.11800 350.000 350.000

- IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DAREDE DE ATENÇÃO A MULHER

08 244 1078 2.12000 200.000 200.000

- IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO AMULHER/CENTRO DE REF. E UND MUNICIPAIS

08 244 1078 2.43200 700.000 700.00080 1.000 1.000

- PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA AMULHER

08 244 1078 2.43300 750.000 750.00080 1.000 1.000

- BOLSA CURSINHO 12 362 1012 2.03700 1.500.000 1.500.000

- AGENDA JOVEM 14 422 1012 2.03600 120.000 120.000

- COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEJUVENTUDE

14 422 1012 2.03800 150.000 150.000

- ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 14 422 1012 2.03900 80.000 80.000

- FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO ESEMINÁRIOS

14 422 1012 2.04000 200.000 200.000

- DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃONEGRA - IGUALDADE RACIAL

14 422 1041 2.45200 543.000 543.00080 1.000 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 16.052.000 6.334.000 9.617.000 100.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS3.000 3.000

Page 943: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 16.055.000 6.334.000 9.620.000 100.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

15.954.000

DESPESAS DE CAPITAL

101.000

RECURSOS VINCULADOS

3.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

16.052.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

16.055.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

16.055.000

Page 944: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEAGRO

04 121 3019 2.49600 50.000 50.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 20 122 4001 4.00100 6.960.000 1.200.000 200.000 1.000 8.361.000

- PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 20 126 1009 2.02200 80.000 80.000 160.000

- PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOSTÉCNICOS E PROMOCIONAIS

20 131 1009 2.01400 1.204.000 1.000 1.205.000

- DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 20 601 1003 2.39100 50.000 20.000 70.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000

- CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTORE DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORESFAMILIARES

20 601 1003 2.56700 100.000 50.000 150.00080 88.000 1.000 89.000

- DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DEALIMENTOS ORGÂNICOS

20 601 1009 2.38300 100.000 100.00080 1.000 1.000

- DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 20 601 1009 2.41100 270.000 60.000 330.00080 1.000 1.000 2.000

- DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 20 602 1009 2.01900 260.000 60.000 320.00080 1.000 1.000 2.000

- DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAPECUÁRIA

20 602 1009 2.02400 350.000 100.000 450.00080 1.000 1.000 2.000

- HORTASCOMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLAS

20 605 1003 2.38600 169.000 1.000 170.00080 1.000 1.000 2.000

- LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃOCOMUNITÁRIA DE ALIMENTOS

20 605 1003 2.38800 1.477.000 1.477.00080 2.250.000 2.250.000

- DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAFRUTICULTURA E DA OLERICULTURA

20 605 1009 2.01700 100.000 100.00080 1.000 1.000

- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 20 606 1003 2.38900 10.000 1.000.000 1.010.00080 1.000 1.000 2.000

- PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS / 20 606 1003 2.393 00 50.000 30.000 80.000

Page 945: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

CAPACITAÇÃO / CRÉDITO80 158.000 288.000 446.000

- APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 20 661 1003 2.39200 50.000 70.000 120.00080 1.000 1.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 14.153.000 6.960.000 5.520.000 1.672.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS2.801.000 2.505.000 296.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000

TOTAL 16.956.000 6.960.000 8.026.000 1.969.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

14.986.000

DESPESAS DE CAPITAL

1.970.000

RECURSOS VINCULADOS

2.803.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

14.153.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

16.956.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

16.956.000

Page 946: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECID

04 121 3019 2.49900 1.000 1.000 2.000

- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 128 1041 2.29500 4.000 9.000 13.00080 9.000 22.000 31.000

- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESINSTITUCIONAIS

08 128 1075 2.15400 15.000 15.00080 150.000 150.000

- ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COMDEFICIÊNCIA

08 242 1091 2.10700 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000

- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AODEFICIENTE

08 242 1091 2.58400 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000

- CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 08 243 1075 2.15300 5.000 5.00080 50.000 50.000

- IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DECONSELHOS

08 243 1075 2.15500 2.000 12.000 14.00080 20.000 120.000 140.000

- IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMADE INFORMAÇÃO P/ A INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIA 08 243 1075 2.156

00 74.000 50.000 124.00080 150.000 50.000 200.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 14 122 4001 4.00100 25.307.000 7.309.000 479.000 1.000 33.096.000

- TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 14 333 1075 2.14100 13.167.000 13.167.000

- CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EEQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO ESEMI LIBERDADE

14 421 1081 1.02400 687.000 1.489.000 2.176.00080 5.100.000 5.100.000

- FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES EAGENTES EXECUTIVOS DAS MED.SÓCIO-EDUCATIVOS

14 421 1081 2.11500 100.000 70.000 170.00080 300.000 30.000 330.000

- IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVAS

14 421 1081 2.42700 160.000 60.000 220.00080 90.000 90.000 180.000

- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DEATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITOCOM A LEI

14 421 1081 2.42800 1.759.000 139.000 1.898.000

Page 947: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

80 570.000 1.000 571.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 50.904.000 25.307.000 23.285.000 2.311.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS6.756.000 1.341.000 5.415.000

TOTAL 57.660.000 25.307.000 24.626.000 7.726.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

49.933.000

DESPESAS DE CAPITAL

7.727.000

RECURSOS VINCULADOS

6.756.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

50.904.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

7.276.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

50.384.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

57.660.000

Page 948: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SE

12 121 3019 2.49500 37.000 37.000

- APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DEALUNOS DE 07 A 17 ANOS-SALÁRIO ESCOLA

12 122 1038 2.29900 37.101.000 37.101.00050 77.899.000 77.899.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000

- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA EADEQUAÇÃO DAS UNID. DE ENS. FND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS

12 122 1040 1.06300 700.000 27.670.000 28.370.00008 200.000 10.760.000 10.960.00016 345.000 4.580.000 4.925.00080 1.000 7.135.000 7.136.000

- EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DOENSINO FNS/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOSEDUCACIONAIS

12 122 1040 1.06400 5.489.000 5.489.00008 3.000.000 3.000.00016 400.000 400.00080 6.929.000 6.929.000

- AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROSDIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA ENSINOFUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJA

12 122 1040 2.23800 1.000 1.000 2.00008 300.000 1.000.000 1.300.00009 1.000 1.000 2.00016 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000

- FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DOENSINO FUND/ESPEC./MÉDIO/ED. INFANTIL E EJA

12 122 1040 2.24300 20.186.000 20.186.00008 1.000 1.00009 18.318.000 18.318.00016 1.000 1.00080 1.000 1.000

- MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DAREDE FÍSICA DO ENSINOFUND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS

12 122 1040 2.24400 5.000.000 495.000 5.495.00008 3.000.000 370.000 3.370.00016 1.000.000 235.000 1.235.00080 1.000 1.000 2.000

- ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 12 122 1040 2.62100 5.300.000 15.000.000 20.300.00008 1.948.000 5.000.000 6.948.000

Page 949: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

09 1.000 1.00016 1.600.000 3.300.000 4.900.00080 1.000 1.000 2.000

- DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL

12 122 1060 2.19700 16.000 16.00008 23.000 23.00016 60.000 60.00080 1.000 1.000

- DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETOVIVA E REVIVA

12 122 1060 2.19900 200.000 200.00008 149.000 149.00016 450.000 450.00080 1.000 1.000

- REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 12 122 1060 2.20200 1.900.000 700.000 2.600.00008 1.700.000 60.000 1.760.00016 60.000 1.000 61.00080 1.000 1.000 2.000

- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROSP/O TRANSP. ESCOLAR E SALÁRIO EDUCAÇÃO P/MANUTENÇÃO DA REDE

12 122 1060 2.20400 1.000 1.000 2.00008 1.000 1.000 2.00009 1.000 1.00016 1.000 1.000 2.00050 20.000.000 20.000.00080 2.570.000 1.000 2.571.00082 1.000 1.000 2.000

- AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDASANCIONADA)

12 122 3015 1.21900 82.000 82.000

- APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS,ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS

12 122 3015 2.25500 5.031.000 740.000 5.771.00008 4.025.000 1.000.000 5.025.00016 1.212.000 166.000 1.378.000

- CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DEAVALIAÇÃO EDUCACIONAL

12 122 3015 2.25600 337.000 20.000 357.00008 142.000 1.000 143.00016 391.000 391.00080 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMADE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA

12 122 3015 2.25700 42.000 1.000 43.000

Page 950: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

EDUCAÇÃO08 63.000 1.000 64.00016 42.000 1.000 43.00080 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃOE CONSOLIDAÇÃO DO SIGE - ESCOLA

12 122 3015 2.25900 695.000 1.000 696.00008 1.024.000 28.000 1.052.00016 724.000 29.000 753.000

- IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO DO PDE DAS UND ESCOLARES

12 122 3015 2.26200 12.000 1.000 13.00008 217.000 1.000 218.00016 62.000 1.000 63.00080 1.000 1.000 2.000

- REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ASUNIDADES ESCOLARES E REGIONAIS

12 122 3015 2.26400 10.690.000 6.562.000 17.252.00008 2.433.000 1.025.000 3.458.00009 1.000 1.000 2.00016 8.366.000 1.660.000 10.026.00080 1.000 1.000 2.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 12 122 4001 4.00100 211.318.000 73.287.000 4.082.000 1.000 288.688.00008 548.360.000 51.713.000 5.000.000 605.073.00016 99.000 1.000 100.00080 1.000 1.000

- PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DECIDADANIA/ESCOLA ABERTA

12 128 1060 2.20100 160.000 160.00008 520.000 520.00016 80.000 80.00080 1.000 1.000

- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAMNO ENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

12 128 3011 2.30900 3.974.000 3.974.00008 1.391.000 1.391.00009 1.000 1.00016 623.000 623.00080 1.295.000 1.295.000

- FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTESADMINISTRATIVOS

12 128 3011 2.31000 1.000.000 1.000.00008 2.000.000 2.000.00016 1.000.000 1.000.000

Page 951: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINOFND/ESP/MÉDIO/EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12 128 3011 2.412

00 4.757.000 4.757.00008 6.690.000 6.690.00016 2.493.000 2.493.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 12 272 0000 7.00100 1.000 1.000

- CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE -ACELERA GOIÁS

12 361 1040 2.23900 159.000 159.00008 2.300.000 805.000 3.105.00016 2.234.000 2.234.00080 1.000 1.000

- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICASDO ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 1040 2.24000 300.000 300.00008 2.858.000 2.858.00016 2.199.000 2.199.00080 1.000 1.000

- MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EPRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 1060 2.20000 1.000 1.000 2.00008 2.000.000 1.000 2.001.00016 1.000 1.000

- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAMNO ENSINO FUNDAM/ESPECIAL

12 361 3011 2.30800 304.000 304.00008 3.043.000 3.043.00016 670.000 670.00080 68.000 68.000

- IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DEINFORMÁTICA

12 362 1040 1.20900 12.000.000 6.000.000 18.000.00008 1.000 1.000 2.00016 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000

- PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIO 12 362 1040 2.24500 498.000 498.00008 1.000 1.00016 1.000 1.00080 558.000 558.000

- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DEPROTAGONISMO JUVENIL

12 362 1060 2.19600 1.274.000 1.274.00008 1.000 1.00016 1.000 1.000

Page 952: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

80 1.682.000 1.682.000- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL12 363 1040 2.242

00 719.000 12.000 731.00080 102.000 102.000

- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICASDA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

12 366 1040 2.10300 2.500.000 2.500.00008 400.000 400.00016 1.000.000 1.000.00080 1.200.000 1.200.000

- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICASDO ENSINO ESPECIAL

12 367 1040 2.24100 299.000 299.00008 1.000.000 1.000.00016 444.000 444.00080 1.000 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 466.659.000 211.319.000 188.481.000 66.858.000 1.00008 RECURSOS DO FUNDEF (LEI FEDERAL NR 9.424/96) 665.558.000 548.360.000 89.144.000 28.054.00009 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - COTA

FEDERAL18.325.000 18.323.000 2.000

16 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTAESTADUAL

35.538.000 25.160.000 10.378.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

97.899.000 97.899.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

21.568.000 1.000 7.493.000 14.074.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.000 2.000 1.000

TOTAL 1.305.550.000 759.680.000 426.502.000 119.367.000 1.000

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Page 953: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

1.186.182.000 119.368.000 838.891.000 466.659.000

TOTAL DOS PROJETOS

85.297.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

1.220.252.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

1.000

T O T A L G E R A L

1.305.550.000

Page 954: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEFAZ

04 121 3019 2.50200 150.000 150.000

- GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIOIMOBILIÁRIO DO ESTADO

04 122 3006 2.35700 214.000 20.000 1.000.000 1.234.000

- IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EMADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL/GERENCIALE INFORMÁTICA

04 122 3009 2.34300 7.802.000 500.000 8.302.000

- REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOSDE TRABALHO

04 122 3009 2.34400 200.000 200.000

- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEINSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZ

04 122 3017 1.05800 500.000 500.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 139.441.000 35.000.000 500.000 1.000 174.942.000

- GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇASESTADUAIS

04 123 3006 2.35500 50.000 1.000 51.000

- APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E ORELACIONAMENTO COM O CIDADÃO

04 125 3009 2.34200 430.000 430.000

- GERAR MEDIDAS DE APOIO AODESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

04 125 3017 2.05500 50.000 50.000

- APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIAESTADUAL

04 125 3017 2.21100 50.000 50.000

- APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA

04 125 3017 2.21200 400.000 400.000

- IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO ARECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDAESTADUAL

04 125 3017 2.21400 30.000 2.000 32.000

- INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇADE IMPOSTOS

04 125 3017 2.21500 100.000 500.000 600.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 3.295.000 3.295.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 190.236.000 142.736.000 44.476.000 2.023.000 1.001.000

TOTAL 190.236.000 142.736.000 44.476.000 2.023.000 1.001.000

Page 955: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

DESPESAS CORRENTES

187.212.000

DESPESAS DE CAPITAL

3.024.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

190.236.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

500.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

186.441.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

3.295.000

T O T A L G E R A L

190.236.000

Page 956: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2302 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 28 843 0000 7.02200 300.000.000 341.162.000 641.162.000

- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 28 844 0000 7.02300 6.000.000 18.000.000 24.000.000

- CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 28 846 0000 7.00800 23.000.000 23.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 688.162.000 306.000.000 23.000.000 359.162.000

TOTAL 688.162.000 306.000.000 23.000.000 359.162.000

DESPESAS CORRENTES

329.000.000

DESPESAS DE CAPITAL

359.162.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

688.162.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

688.162.000

T O T A L G E R A L

688.162.000

Page 957: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2303 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N.9.424/96 )

12 361 0000 7.00700 1.000 1.000

- TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AMUNICÍPIOS

28 845 0000 7.00600 414.992.000 414.992.00004 112.657.000 112.657.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 414.993.000 414.993.00004 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A

PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES -IPVA

112.657.000 112.657.000

TOTAL 527.650.000 527.650.000

DESPESAS CORRENTES

527.650.000

DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS

112.657.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

414.993.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

527.650.000

T O T A L G E R A L

527.650.000

Page 958: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2304 - ENCARGOS ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀSEMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO

04 121 0000 7.00900 1.000 1.000

- SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EMLIQUIDAÇÃO

04 122 0000 7.01000 3.690.000 2.300.000 5.990.000

- ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS 04 122 0000 7.01400 8.454.000 8.454.000

- ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDE 10 122 0000 7.01200 10.000 1.500.000 1.510.000

- ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 12 122 0000 7.01100 20.000 1.100.000 1.120.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 17.075.000 3.720.000 13.354.000 1.000

TOTAL 17.075.000 3.720.000 13.354.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

17.074.000

DESPESAS DE CAPITAL

1.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

17.075.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

17.075.000

T O T A L G E R A L

17.075.000

Page 959: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SIC

04 121 3019 2.50700 31.000 31.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 7.524.000 1.225.000 5.000 1.000 8.755.000

- SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DODISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS

22 122 1016 1.22400 1.000 1.000

- ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 22 661 1016 2.06800 288.000 288.00080 1.000 1.000

- INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIOGOVERNAMENTAL

22 661 1016 2.06900 1.000 1.000

- REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 22 661 1018 2.07000 1.000 1.00080 1.000 1.000

- REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIOFÍSICO

22 663 1026 2.36000 1.000 1.000

- REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO

22 663 1026 2.36100 1.000 1.000

- EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DECOMPETITIVIDADE

23 691 1031 2.32000 96.000 13.000 109.000

- ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DEFEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS

23 691 1031 2.32100 192.000 192.000

- DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO -DAG

23 692 1018 2.07500 1.000 1.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000

- INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTOEMPREENDEDOR

23 692 1018 2.07700 1.000 1.000

- FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 23 692 1018 2.07800 1.000 1.000

- ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC) 23 692 1018 2.07900 1.000 1.000

Page 960: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 9.384.000 7.524.000 1.840.000 19.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS3.000 3.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000

TOTAL 9.388.000 7.524.000 1.844.000 19.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

9.368.000

DESPESAS DE CAPITAL

20.000

RECURSOS VINCULADOS

4.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

9.384.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

1.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

9.387.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

9.388.000

Page 961: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEINFRA

04 121 3019 2.50400 98.000 2.000 100.000

- PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 04 122 1019 2.08100 78.000 20.000 98.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 5.918.000 713.000 76.000 4.000 6.711.000

- REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVONA REGIÃO DO ENTORNO DO DF

15 453 1023 2.38200 2.000 28.000 30.000

- IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSANORTE-SUL DA RMG- TECN. TRILHOS

15 453 1063 1.04200 200.000 800.000 1.000.000

- INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL EAÇÕES CONTINGENCIAIS

15 453 1063 2.17200 200.000 800.000 1.000.000

- MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOSTRANSPORTES COM FORTALECIMENTOINSTITUCIONAL

15 453 1063 2.17300 200.000 800.000 1.000.000

- TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS 24 722 1039 1.07900 40.000 40.000

- AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICO 25 752 1039 1.07200 49.000 1.000 50.000

- IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃORURAL

25 752 1039 1.07400 50.000 14.000.000 14.050.00080 48.000.000 48.000.000

- IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃOURBANA

25 752 1039 1.07500 30.000 3.000.000 3.030.000

- IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIASPÚBLICAS E PRAÇAS ESPORTIVAS

25 752 1039 1.07600 30.000 5.000.000 5.030.000

- INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EMCOMUNIDADES ISOLADAS

25 752 1039 1.07700 29.000 10.000 39.000

- ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO 25 752 1039 2.29700 50.000 50.000

- INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NOESTADO

25 753 1039 1.07800 50.000 700.000 750.000

- IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉGOIÁS

25 753 1047 1.05200 50.000 50.000

- FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVORODOVIÁRIO

26 122 1034 2.56100 1.440.000 1.440.000

- IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DARMG

26 122 1063 2.55900 1.000 1.00082 1.000 1.000

- ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DEPASSAGEIROS DO AEROPORTO DE GOIÂNIA

26 781 1034 1.08300 1.000 5.000.000 5.001.00080 50.000.000 50.000.000

- IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES 26 782 1034 1.080 00 192.000 192.000

Page 962: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

CIDADES- IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS

MUNICIPAIS E ESTADUAIS26 782 1034 1.082

00 300.000 2.709.000 3.009.000- CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA

- DIVISA GO/MT (COCALINHO)26 782 1034 1.210

00 1.000.000 5.000.000 6.000.000- IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE 26 783 1047 1.050

00 1.000 1.000 2.000- IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL 26 783 1047 1.051

00 50.000 50.000 100.000- IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE

TRANSPORTE26 785 1034 1.081

00 100.000 5.000.000 5.100.000- MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE

PASSAGEIROS26 785 1034 1.084

00 50.000 50.000 100.000- PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE

GOIÁS26 785 1034 2.298

00 50.000 50.000 100.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 54.073.000 5.918.000 5.054.000 43.097.000 4.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS98.000.000 98.000.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000

TOTAL 152.074.000 5.918.000 5.055.000 141.097.000 4.000

DESPESAS CORRENTES

10.973.000

DESPESAS DE CAPITAL

141.101.000

RECURSOS VINCULADOS

98.001.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

54.073.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

141.543.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

10.531.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

152.074.000

Page 963: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEMARH

04 121 3019 2.50500 20.000 20.00082 80.000 10.000 90.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 18 122 4001 4.00100 4.001.000 659.000 100.000 1.000 4.761.00082 200.000 100.000 300.000

- FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 18 541 1030 2.33900 70.000 20.000 90.00080 91.000 110.000 201.00082 400.000 100.000 500.000

- IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USOSUSTENTÁVEL

18 541 1030 2.34000 20.000 10.000 30.00080 1.000.000 270.000 1.270.00082 150.000 80.000 230.000

- INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 18 541 3014 2.09100 90.000 10.000 100.00080 100.000 40.000 140.00082 400.000 100.000 500.000

- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 18 541 3014 2.09300 200.000 50.000 250.00080 600.000 1.000.000 1.600.00082 180.000 20.000 200.000

- GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 18 541 3014 2.14800 100.000 20.000 120.00080 973.000 380.000 1.353.00082 400.000 100.000 500.000

- IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃOINTEGRAL

18 541 3014 2.15000 212.000 50.000 262.00080 300.000 200.000 500.00082 300.000 400.000 700.000

- USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 18 544 1030 2.34100 100.000 10.000 110.00080 120.000 21.000 141.00082 150.000 75.000 225.000

- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DOMEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18 544 3014 2.04300 20.000 10.000 30.00080 250.000 40.000 290.00082 380.000 20.000 400.000

- GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 18 544 3014 2.14900 318.000 10.000 328.000

Page 964: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

80 2.820.000 466.000 3.286.00082 150.000 50.000 200.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.101.000 4.001.000 1.809.000 290.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS8.781.000 6.254.000 2.527.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.845.000 2.790.000 1.055.000

TOTAL 18.727.000 4.001.000 10.853.000 3.872.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

14.854.000

DESPESAS DE CAPITAL

3.873.000

RECURSOS VINCULADOS

12.626.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

6.101.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

18.727.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

18.727.000

Page 965: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO 04 121 1047 2.24800 120.000 1.000 121.000

- TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 04 121 1047 2.25400 5.000 5.00082 1.000 1.000

- FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 04 121 1047 2.37900 5.000 5.000

- GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS EGEOGRÁFICAS DE GOIÁS

04 121 3020 2.40000 432.000 432.000

- AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 04 121 3020 2.13100 1.000 1.000.000 344.000 1.000 1.346.00010 1.000 1.000 2.00080 766.000 1.149.000 1.915.00082 1.000 1.000 2.000

- CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DEORÇAMENTO

04 121 3020 2.39900 182.000 182.000

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS -CONTROLADORIA

04 121 3020 2.40100 19.000 27.000 46.000

- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DEPLANEJAMENTO

04 121 3020 2.44200 86.000 1.000 87.000

- FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃOPÚBLICA

04 121 3020 2.44400 1.000 1.000 2.000

- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃOE EXECUÇÃO DE PROJETOS NOS MUNICÍPIOSGOIANOS

04 122 1033 1.19500 48.000 48.000

- BALCÃO DE PROJETOS 04 122 1047 2.24600 40.000 40.000

- CASA DO MICROEMPRESÁRIO 04 122 1047 2.24700 1.000 1.000

- FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 04 122 1047 2.24900 2.880.000 2.880.00082 1.000 1.000

- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO

04 122 3010 2.31700 3.000 1.000 4.000

- AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DASENTIDADES CANDIDATAS AO PQG

04 122 3019 2.14200 124.000 124.00082 1.000 1.000

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO (PROGRAMAQUALIDADE GOIAS)

04 122 3019 2.40500 144.000 144.000

- MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTESENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PQG

04 122 3019 2.44800 192.000 192.000

Page 966: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

82 1.000 1.000- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES

DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEPLAN04 122 3019 2.521

00 76.000 76.000- MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 04 122 3020 2.134

00 192.000 1.000 193.000- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.001

00 15.024.000 6.840.000 400.000 1.000 22.265.000- ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADO 04 130 3012 2.109

00 1.000 1.000- AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DE

BENS/SERVIÇOS PÚBLICOS04 130 3012 2.133

00 1.000 1.000 2.000- CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE

DOMÍNIO DO ESTADO04 130 3012 2.443

00 1.000 1.000- PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO E

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS04 130 3012 2.447

00 1.000 1.000 2.000- TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 130 3012 2.449

00 1.000 1.000- INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO

PQG04 131 3019 2.143

00 192.000 192.000- FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DE

ECONOMIA SOLIDÁRIA11 334 1047 2.250

00 48.000 48.00082 1.000 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 28.440.000 15.024.000 1.000 12.587.000 826.000 1.000 1.00010 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.000 1.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS1.915.000 766.000 1.149.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 7.000 6.000 1.000

TOTAL 30.364.000 15.024.000 1.000 13.360.000 1.977.000 1.000 1.000

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Page 967: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

28.385.000 1.979.000 1.924.000 28.440.000

TOTAL DOS PROJETOS

48.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

30.316.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

30.364.000

Page 968: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 04 121 1024 1.10200 144.000 200.000 344.000

- COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOSPROJETOS SETORIAIS PARA O NORTE GOIANO

04 121 1024 2.37400 48.000 48.000

- DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 04 121 1024 2.37500 96.000 460.000 556.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000

- PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 04 121 1047 2.25200 190.000 2.798.000 2.988.00002 500.000 500.000 1.000.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000

- PROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTA 04 121 1079 1.02500 480.000 1.400.000 1.880.00080 1.000 1.00081 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000

- CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 04 121 1079 1.23200 96.000 195.000 291.00080 1.000 1.00081 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000

- CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNODO DF

04 122 1023 1.15900 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000

- GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNODO DF

04 122 1023 2.38100 27.000 1.000 28.00080 1.000 1.000 2.000

- CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 04 122 1024 1.15700 305.000 305.000

- CONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕES 04 122 1033 1.16000 9.000 1.000 10.000

- PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 04 122 1035 1.09500 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000

- GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 04 122 1035 2.31400 96.000 1.000 97.00082 1.000 1.000

- IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 04 122 1047 1.233 00 48.000 15.000 63.000

Page 969: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

80 1.000 1.000 2.00081 1.000 1.000 2.000

- OPERACIONALIZAÇÃO DO FCO 04 122 1047 2.25100 288.000 288.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000

- IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 04 122 1047 2.58000 48.000 48.000 96.00080 1.000 1.000 2.00081 1.000 1.000 2.000

- TELEPORTO PARQUE SERRINHA 04 122 1079 1.02600 480.000 360.000 840.00081 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000

- CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS

04 123 0000 7.01900 16.120.000 16.120.00011 1.000 1.000

- CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS

04 123 0000 7.02000 9.880.000 9.880.000

- APOIO AOS MUNICÍPIOS 04 123 3004 2.05600 20.000.000 33.215.000 53.215.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000

- APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS

04 123 3004 2.05700 10.180.000 10.846.000 21.026.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000

- APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDASSANCIONADAS)

04 123 3004 2.55400 1.609.000 510.000 2.119.000

- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EORDENAMENTO TERRITORIAL NO DF

04 127 1023 2.37800 288.000 1.000 289.00080 336.000 1.000 337.000

- PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 07 691 1047 2.25300 700.000 1.000 701.000

- CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 12 364 1008 2.00700 6.998.000 6.998.00050 8.000 8.00082 153.098.000 153.098.000

- PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 15 451 1023 1.105 00 96.000 4.608.000 4.704.000

Page 970: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

80 1.000 1.00082 4.800.000 4.800.000

- CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER ECULTURA NO ENTORNO DO DF

15 451 1023 1.14300 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000

- CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NOENTORNO DO DF

15 451 1023 1.14900 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000

- IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DEIRRIGAÇÃO

20 607 1048 2.23200 384.000 1.440.000 1.824.00080 1.000 1.000

- PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO 20 607 1048 2.23300 96.000 96.00080 1.000 1.000

- PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DOARAGUAIA

20 607 1048 2.23400 480.000 440.000 920.00080 8.640.000 8.640.000

- PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS 20 607 1048 2.23500 576.000 2.320.000 2.896.00080 11.520.000 11.520.000

- PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRAS 20 607 1048 2.23600 288.000 432.000 720.00080 1.000 1.000

- PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRE 20 607 1048 2.52300 48.000 192.000 240.00080 4.800.000 4.800.000

- OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUSTERMINAIS

26 781 1002 1.11600 960.000 960.00080 1.000 1.000

- EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DEINFRAESTRUTURA ECONÔMICA

26 782 1047 1.20200 57.000 9.000 66.00012 9.000 9.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9999 9.00000 347.711.000

Page 971: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 478.327.000 43.854.000 76.882.000 9.880.00002 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO

TESOURO ESTADUAL (ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)

1.000.000 500.000 500.000

11 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.000 1.00012 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA (BIRD) 9.000 9.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

8.000 8.000

80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

25.325.000 348.000 24.977.000

81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

10.000 5.000 5.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 157.916.000 153.105.000 4.811.000

TOTAL 662.596.000 197.820.000 107.185.000 9.880.000

DESPESAS CORRENTES

197.820.000

DESPESAS DE CAPITAL

117.065.000

RECURSOS VINCULADOS

184.269.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

478.327.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

347.711.000

TOTAL DOS PROJETOS

14.312.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

274.572.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

373.712.000

T O T A L G E R A L

662.596.000

Page 972: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SES

10 121 3019 2.50600 100.000 100.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 100.000 100.000

TOTAL 100.000 100.000

DESPESAS CORRENTES

100.000

DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

100.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

100.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

100.000

Page 973: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SSPJ

04 121 3019 2.50800 21.000 10.000 31.000

- PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 06 122 1061 2.19300 150.000 120.000 270.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 06 122 4001 4.00100 28.904.000 2.559.000 1.400.000 1.000 32.864.000

- VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃOPROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

06 128 1043 2.28000 900.000 500.000 1.400.000

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

06 181 1043 1.06500 1.900.000 2.056.000 3.956.00080 1.600.000 1.400.000 3.000.000

- CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS EIMPLANTAÇÃO DE MAIS CIOPS

06 181 1043 1.06600 1.000.000 2.000.000 3.000.000

- AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DESEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS SANCIONADAS) 06 181 1043 1.214

00 403.000 403.000- APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA

CIENTÍFICA06 181 1043 2.603

00 800.000 600.000 1.400.000- CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA

COMUNITÁRIA06 181 1061 2.188

00 400.000 300.000 700.000- FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA

OUVIDORIA E DOS CONSELHOS06 181 1061 2.189

00 400.000 100.000 500.000- PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E

AO ADOLESCENTE06 243 1061 2.194

00 250.000 200.000 450.000- PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E DE TODOS OS GÊNEROS06 244 1061 2.191

00 100.000 80.000 180.000- PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS

AMEAÇADAS06 422 1061 2.195

00 200.000 100.000 300.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 45.454.000 28.904.000 8.680.000 7.869.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS3.000.000 1.600.000 1.400.000

Page 974: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 48.454.000 28.904.000 10.280.000 9.269.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

39.184.000

DESPESAS DE CAPITAL

9.270.000

RECURSOS VINCULADOS

3.000.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

45.454.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

10.359.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

38.095.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

48.454.000

Page 975: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2902 - POLICIA MILITAR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-PM

04 121 3019 2.53900 100.000 40.000 140.000

- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO

06 122 3010 2.31700 100.000 1.220.000 1.320.000

- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS

06 181 1043 1.00600 100.000 100.000 200.000

- INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVOE OSTENSIVO 24HS

06 181 1043 2.27900 15.180.000 1.000.000 16.180.000

- COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DEPOLICIAMENTO PREVENTIVO

06 181 4007 4.00700 329.431.000 4.160.000 1.000.000 1.000 334.592.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 352.432.000 329.431.000 19.640.000 3.360.000 1.000

TOTAL 352.432.000 329.431.000 19.640.000 3.360.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

349.071.000

DESPESAS DE CAPITAL

3.361.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

352.432.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

200.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

352.232.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

352.432.000

Page 976: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- CORPO DEBOMBEIROS

04 121 3019 2.51000 10.000 5.000 15.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 06 122 4001 4.00100 50.288.000 1.099.000 39.000 1.000 51.427.000

- IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DEBOMBEIROS

06 182 1017 1.10000 5.000 20.000 25.000

- AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADESEXISTENTES NA CAPITAL E INTERIOR

06 182 1017 1.09700 250.000 38.000 288.000

- MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL

06 182 1017 1.09800 1.500.000 1.190.000 2.690.000

- AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS

06 182 1017 2.36200 10.000 5.000 15.000

- SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS

06 182 1017 2.36500 2.100.000 5.000 2.105.000

- SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS NAÁREA DA SAÚDE

10 182 1017 2.58700 5.000 100.000 105.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 56.670.000 50.288.000 4.979.000 1.402.000 1.000

TOTAL 56.670.000 50.288.000 4.979.000 1.402.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

55.267.000

DESPESAS DE CAPITAL

1.403.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

56.670.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

3.003.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

53.667.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

56.670.000

Page 977: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-DGPC

04 121 3019 2.54000 1.000 1.000

- COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DEPOLICIAMENTO REPRESSIVO

06 122 4009 4.00900 108.557.000 3.475.000 820.000 1.000 112.853.000

- REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOSCRIMINOSOS

06 181 1043 2.44500 5.320.000 1.813.000 7.133.000

- PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRAO MEIO AMBIENTE

06 181 1061 2.19200 50.000 40.000 90.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 120.077.000 108.557.000 8.846.000 2.673.000 1.000

TOTAL 120.077.000 108.557.000 8.846.000 2.673.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

117.403.000

DESPESAS DE CAPITAL

2.674.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

120.077.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

120.077.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

120.077.000

Page 978: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECTEC

19 121 3019 2.50100 1.000 1.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 19 122 4001 4.00100 1.000 361.000 361.000 1.000 724.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 725.000 1.000 362.000 361.000 1.000

TOTAL 725.000 1.000 362.000 361.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

363.000

DESPESAS DE CAPITAL

362.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

725.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

725.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

725.000

Page 979: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DODF, GO E MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF

04 122 1023 2.58600 150.000 50.000 200.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 983.000 678.000 80.000 1.000 1.742.000

- AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DF

04 125 1023 2.58500 120.000 120.000

- PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDAS COLÔNIAS RURAIS NO ENTORNO DO DF

04 606 1023 1.23400 2.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.064.000 983.000 948.000 132.000 1.000

TOTAL 2.064.000 983.000 948.000 132.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

1.931.000

DESPESAS DE CAPITAL

133.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

2.064.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

2.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

2.062.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

2.064.000

Page 980: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA,OUVIDORIA E CONSELHOS

04 122 1061 2.62500 10.000 10.000

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEJUS

04 122 3019 2.48500 10.000 10.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 21.763.000 16.249.000 1.474.000 1.000 39.487.000

- CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 04 128 3005 2.07100 120.000 120.000

- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDEPRISIONAL

10 301 1046 2.33200 50.000 200.000 250.00080 100.000 100.000 200.000

- PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 10 303 1046 2.19300 69.000 70.000 1.000 140.00080 300.000 200.000 1.000 501.000

- CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE EREINTEGRAÇÃO SOCIAL DO RECUPERANDO

11 332 1037 2.30100 200.000 200.00082 1.800.000 1.800.000

- SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIAE INCLUSÃO SOCIAL

11 334 1037 2.30400 50.000 50.00080 200.000 200.000

- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDO 14 421 1037 2.62300 20.000 20.00080 65.000 65.000

- PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHASAMEAÇADAS

14 422 1061 2.19500 20.000 10.000 30.00080 80.000 20.000 100.000

- PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOVEGETAL

20 601 1037 2.56400 50.000 50.00080 10.000 10.000

- PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOANIMAL

20 602 1037 2.56500 50.000 50.00080 10.000 10.000

- PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOINDUSTRIAL

22 662 1037 2.56600 50.000 50.00080 10.000 10.000

Page 981: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 40.467.000 21.763.000 16.948.000 1.754.000 2.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS1.096.000 775.000 320.000 1.000

82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.800.000 1.800.000

TOTAL 43.363.000 21.763.000 19.523.000 2.074.000 3.000

DESPESAS CORRENTES

41.286.000

DESPESAS DE CAPITAL

2.077.000

RECURSOS VINCULADOS

2.896.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

40.467.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

43.363.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

43.363.000

Page 982: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Autarquias

e

Fundações

- Q D D -

Jabuticabeira / GO

Page 983: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGECOM

04 121 3019 2.48000 50.000 50.000

- EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUAATUALIZAÇÃO TÉCNICA

04 131 1067 1.04500 114.000 1.500.000 1.614.00020 148.000 148.000

- MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS 04 131 1067 1.04600 526.000 704.000 1.230.00020 148.000 148.000

- MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AME FM

04 131 1067 1.04700 10.000 680.000 690.00020 148.000 148.000

- VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS

04 131 1067 2.14600 35.283.000 35.283.00092 1.000 1.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 131 4001 4.00100 16.199.000 6.417.000 1.015.000 1.000 23.632.00020 1.000 6.723.000 148.000 6.872.00092 1.000 1.000

- VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA SAÚDE

10 131 1067 2.45000 1.000.000 1.000.000

- VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

12 131 1067 2.45900 1.000.000 1.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 64.499.000 16.199.000 44.400.000 3.899.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.316.000 1.000 6.723.000 592.00092 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000

TOTAL 71.817.000 16.200.000 51.125.000 4.491.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

67.325.000

DESPESAS DE CAPITAL

4.492.000

RECURSOS VINCULADOS

7.318.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

64.499.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Page 984: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM

TOTAL DOS PROJETOS

3.978.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

67.839.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

71.817.000

Page 985: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEPEL

04 121 3019 2.48400 10.000 9.000 19.00020 4.000 1.000 5.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 13 122 4001 4.00100 9.417.000 7.000.000 338.000 200.000 16.955.00020 5.000 250.000 94.000 1.000 350.00090 1.000 1.000 2.000

- REFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES EINSTALAÇÕES DE IMÓVEIS E CENTROSCULTURAIS

13 391 1072 1.04300 2.200.000 500.000 1.000 2.701.00020 40.000 2.000 1.000 43.00090 375.000 1.000 376.00092 1.000 1.000 2.000

- PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO EARTÍSTICO

13 391 1072 2.17600 1.500.000 50.000 1.000 1.551.00020 50.000 20.000 70.00090 43.000 1.000 44.000

- CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 13 392 1015 1.11800 200.000 3.000.000 1.000 3.201.00020 5.000 10.000 15.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000

- CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DEPIRENÓPOLIS

13 392 1015 1.11900 20.000 500.000 520.00020 1.000 5.000 6.000

- CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕESINDÍGENAS

13 392 1015 1.12000 200.000 1.000 201.00020 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATROINACABADO

13 392 1015 1.12100 50.000 50.00020 1.000 1.000

- CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCARNIEMAYER

13 392 1015 1.15300 20.000 1.500.000 1.520.00020 1.000 5.000 6.00092 1.000 1.000

- APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 13 392 1015 2.05800 300.000 20.000 320.00020 5.000 1.000 6.000

- APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURA 13 392 1015 2.05900 50.000 50.000

Page 986: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

20 1.000 1.000- CONSOLIDAÇÃO DO FICA 13 392 1015 2.060

00 1.000.000 20.000 1.020.00020 2.700.000 20.000 2.720.00090 1.000 1.00092 1.000 1.000

- INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 13 392 1015 2.06100 1.000.000 20.000 1.020.00020 100.000 20.000 120.00090 50.000 1.000 51.000

- INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 13 392 1015 2.06200 500.000 20.000 520.00020 50.000 10.000 60.00090 1.000 1.000 2.000

- INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 13 392 1015 2.06300 1.300.000 10.000 1.310.00020 203.000 5.000 208.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000

- INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 13 392 1015 2.06400 1.200.000 50.000 1.250.00020 100.000 10.000 110.00090 1.000 1.000 2.000

- PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURA 13 392 1015 2.06500 2.000.000 100.000 2.100.00020 250.000 10.000 260.00090 1.000 1.000 2.000

- PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃODO CANTO DA PRIMAVERA

13 392 1015 2.06600 2.300.000 50.000 2.350.00020 200.000 10.000 210.00090 1.000 1.000 2.000

- PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS ECONSOLIDAÇÃO DA MOSTRA NACIONAL DETEATRO- PORANGATU

13 392 1015 2.06700 1.600.000 20.000 1.620.00020 200.000 10.000 210.00090 1.000 1.000 2.000

- INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMIE OUTROS

13 392 1015 2.46000 600.000 1.000 601.00020 50.000 1.000 51.000

Page 987: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 38.879.000 9.417.000 23.050.000 6.209.000 203.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.454.000 5.000 4.212.000 235.000 2.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS490.000 478.000 12.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 3.000 3.000

TOTAL 43.829.000 9.422.000 27.743.000 6.459.000 205.000

DESPESAS CORRENTES

37.165.000

DESPESAS DE CAPITAL

6.664.000

RECURSOS VINCULADOS

4.950.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

38.879.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

8.650.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

35.179.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

43.829.000

Page 988: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGENCIARURAL

04 121 3019 2.47900 200.000 200.00020 50.000 50.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 26.482.000 3.599.000 600.000 1.000 30.682.00020 1.000 1.401.000 250.000 1.652.00090 1.000 1.000 2.000

- PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURAFAMILIAR

19 571 1003 2.39000 300.000 400.000 700.00020 100.000 20.000 120.00090 100.000 1.000 101.000

- PESQUISA AGROPECUÁRIA 19 571 1009 2.02000 11.035.000 250.000 230.000 11.515.00020 50.000 20.000 70.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURAL 20 126 1009 2.02100 100.000 300.000 400.00020 50.000 130.000 180.000

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -AGROFAMILIAR

20 606 1003 2.38400 500.000 215.000 715.00020 125.000 20.000 145.00090 1.177.000 1.000 1.178.000

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -CELEIRO NOVO

20 606 1009 2.01300 220.000 315.000 535.00020 125.000 20.000 145.00090 1.000 300.000 301.00092 1.000 1.000 2.000

- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS EREFORMA AGRÁRIA

21 632 1003 2.39400 600.000 2.270.000 2.870.00020 60.000 20.000 80.00090 500.000 1.000 501.000

- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 28 845 0000 7.02420 610.000 610.000

Page 989: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 47.617.000 37.517.000 5.769.000 4.330.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.052.000 1.000 2.571.000 480.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS2.085.000 1.780.000 305.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.000 2.000 2.000

TOTAL 52.758.000 37.518.000 10.122.000 5.117.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

47.640.000

DESPESAS DE CAPITAL

5.118.000

RECURSOS VINCULADOS

5.141.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

47.617.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

52.148.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

610.000

T O T A L G E R A L

52.758.000

Page 990: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 23.800.000 79.000 88.000 1.000 23.968.00020 90.000 884.000 500.000 1.474.000

- INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAIS 20 603 1009 2.01600 10.000 50.000 60.00020 500.000 150.000 650.00090 1.000 1.000 2.000

- ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETAL

20 603 1009 2.53200 10.000 20.000 30.00020 400.000 200.000 600.000

- DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DAAGRODEFESA

20 603 1009 2.53300 90.000 50.000 140.00020 600.000 100.000 700.000

- GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETAL

20 603 1009 2.53400 10.000 20.000 30.00020 300.000 50.000 350.000

- GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL 20 603 1009 2.53500 5.000 30.000 35.00020 650.000 200.000 850.000

- INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAIS 20 604 1009 2.01500 7.000 30.000 37.00020 700.000 217.000 917.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 20 604 7012 7.02420 1.384.000 1.384.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 24.300.000 23.800.000 211.000 288.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 6.925.000 90.000 5.418.000 1.417.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS4.000 2.000 2.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000

Page 991: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 31.231.000 23.890.000 5.632.000 1.708.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

29.522.000

DESPESAS DE CAPITAL

1.709.000

RECURSOS VINCULADOS

6.931.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

24.300.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

29.847.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

1.384.000

T O T A L G E R A L

31.231.000

Page 992: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRACIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEL

04 121 3019 2.48100 50.000 1.000 51.00020 10.000 10.000

- PRÓ-ESPORTE 04 122 1051 2.57920 100.000 30.000 130.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 8.356.000 1.199.000 20.000 1.000 9.576.00020 5.000 60.000 10.000 75.000

- CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOCENTRO DE EXCELÊNCIA E DE OUTRAS

27 811 1051 1.06000 281.000 100.000 381.00020 200.000 10.000 210.00023 409.000 409.00024 200.000 200.00090 1.000 10.000.000 10.001.00092 1.000 1.000

- CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DEESPORTES (EMENDA SANCIONADA)

27 811 1051 1.22100 75.000 75.000

- CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA 27 811 1051 2.22400 50.000 50.00023 50.000 50.000

- CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTE 27 811 1051 2.22500 1.000 1.00050 3.007.000 3.007.000

- JOGOS ABERTOS DE GOIÁS 27 811 1051 2.22700 50.000 50.00020 1.800.000 1.800.00023 500.000 500.00091 1.000 1.000 2.000

- OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOCENTRO DE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRAS 27 811 1051 2.228

00 200.000 50.000 250.00020 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000

- PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOASPORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

27 811 1051 2.22900 50.000 1.000 51.00023 100.000 100.00090 1.000 1.000 2.000

- PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS EINSTITUIÇÕES DE PRÁTICA E ADMINISTRAÇÃOESPORTIVA

27 811 1051 2.23000 500.000 500.00023 1.500.000 1.500.000

Page 993: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- ESPORTE DE INCLUSÃO 27 812 1010 2.02800 10.000 1.000 11.00023 20.000 20.000

- PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETOPINTANDO A LIBERDADE

27 812 1010 2.02900 1.000 1.000 2.00090 976.000 1.000 977.000

- PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO ELAZER

27 812 1010 2.03000 50.000 1.000 51.00023 100.000 100.000

- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUASE APRENDIZAGEM ESPORTIVA

27 812 1010 2.03100 660.000 1.000 661.00023 100.000 100.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 11.710.000 8.356.000 3.102.000 251.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.226.000 5.000 2.171.000 50.00023 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 2.779.000 2.779.00024 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 200.000 200.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

3.007.000 3.007.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

10.982.000 979.000 10.003.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

2.000 1.000 1.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000

TOTAL 30.907.000 8.361.000 12.039.000 10.506.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

20.400.000

DESPESAS DE CAPITAL

10.507.000

RECURSOS VINCULADOS

19.197.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

11.710.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

Page 994: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

11.277.000 19.630.000 30.907.000

Page 995: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-IPASGO

04 121 3019 2.49320 295.000 295.000

- REESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DEATENDIMENTO

04 122 1013 1.00520 470.000 470.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00120 26.000.000 18.000.000 2.000.000 1.000 46.001.000

- READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDE 04 123 1013 2.04720 1.000 1.000

- INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO 04 126 1013 2.04520 1.000.000 1.000.000

- DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃODO SERVIDOR NA GESTÃO DO IPASGO

04 131 1013 2.04220 60.000 60.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00120 24.000.000 24.000.000

- OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AOSERVIDOR PÚBLICO

10 302 1013 2.04620 50.000 50.000

- IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMPLEM. DE ASSIST. A SAÚDE

10 303 1013 2.04420 342.822.000 342.822.000

- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DEPREVIDÊNCIA ESTADUAL

28 845 0000 7.02520 1.000 1.000

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9999 9.00020 5.300.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 420.000.000 50.001.000 362.698.000 2.000.000 1.000

TOTAL 420.000.000 50.001.000 362.698.000 2.000.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

412.699.000

DESPESAS DE CAPITAL

2.001.000

RECURSOS VINCULADOS

420.000.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5.300.000

TOTAL DOS PROJETOS

470.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

390.229.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

29.301.000

T O T A L G E R A L

420.000.000

Page 996: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGANP

04 121 3019 2.48300 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000

- AMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL 04 122 1029 1.08700 100.000 10.000 110.00020 227.000 18.000 245.000

- AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DOVAPT-VUPT

04 122 1029 1.08800 704.000 932.000 1.636.00020 711.000 96.000 807.000

- DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DETELE-ATENDIMENTO PARA SERVIÇO

04 122 1029 1.08900 100.000 10.000 110.00020 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DEATENDIMENTO INTEGRADO

04 122 1029 1.09100 5.000 1.000 6.00020 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DOSERVIDOR

04 122 1029 1.09300 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000

- BALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕESTECNOLÓGICAS EM GESTÃO PÚBLICA

04 122 3003 2.04800 86.000 1.000 87.00020 1.000 1.000 2.000

- DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DEDOCUMENTOS - PROTOCOLO ELETRÔNICO

04 122 3003 2.04900 50.000 50.000 100.00020 1.000 1.000 2.000

- EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEDESBUROCRATIZAÇÃO

04 122 3003 2.05000 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000

- GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DEPROCESSOS ADM., POLÍTICA COMPRAS

04 122 3003 2.05100 51.000 1.000 52.00020 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 04 122 3003 2.05200 51.000 1.000 52.00020 1.000 1.000 2.000

- IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DEGESTÃO DE COMPRAS

04 122 3003 2.05300 51.000 1.000 52.00020 1.000 1.000 2.000

- INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIOMOBILIÁRIO

04 122 3003 2.05400 101.000 1.000 102.00020 1.000 1.000 2.000

- CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADO 04 122 3003 2.21300 1.000 1.000 2.000

Page 997: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

20 1.000 1.000 2.000- GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE

SEGUROS04 122 3003 2.356

00 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000

- ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DEGESTÃO DE PESSOAS

04 122 3010 2.31600 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO

04 122 3010 2.31700 100.000 10.000 110.00020 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS -PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

04 122 3010 2.31800 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000

- INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO EASSISTÊNCIA PARA OS SERVIDORES

04 122 3010 2.31900 1.767.000 93.000 1.860.00020 1.000 1.000 2.000

- AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANP 04 122 3020 2.52200 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 31.254.000 1.785.000 62.000 1.000 33.102.00020 4.656.000 192.000 4.848.000

- IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOSPÚBLICOS

04 126 1029 2.46100 250.000 50.000 300.00020 1.000 1.000 2.000

- AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DEINFORMÁTICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS

04 126 3008 2.34500 4.560.000 240.000 4.800.00020 5.896.000 144.000 6.040.000

- DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/OS ÓRGÃOS ESTADUAIS - GOVERNO ELETRÔNICO 04 126 3008 2.346

00 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000

- PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNET 04 126 3008 2.34700 236.000 1.000 237.00020 1.000 1.000 2.000

- UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁS 04 126 3008 2.34800 100.000 50.000 150.00020 47.000 6.000 53.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 7.301.000 7.301.000

Page 998: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 50.185.000 38.555.000 10.106.000 1.523.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 12.035.000 11.558.000 477.000

TOTAL 62.220.000 38.555.000 21.664.000 2.000.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

60.219.000

DESPESAS DE CAPITAL

2.001.000

RECURSOS VINCULADOS

12.035.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

50.185.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

2.922.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

51.997.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

7.301.000

T O T A L G E R A L

62.220.000

Page 999: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-JUCEG

04 121 3019 2.49420 10.000 10.000

- ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS 04 126 1044 2.18720 5.000 5.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00120 1.000 1.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 23 122 4001 4.00120 4.300.000 1.999.000 150.000 1.000 6.450.000

- AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEG 23 691 1044 2.10420 1.000 1.000

- CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCIL 23 691 1044 2.27820 1.000 1.000

- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DEPREVIDÊNCIA ESTADUAL

28 845 0000 7.02520 1.000 1.000

- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00520 600.000 1.000 601.000

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9999 9.00020 33.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.103.000 4.902.000 2.016.000 151.000 1.000

TOTAL 7.103.000 4.902.000 2.016.000 151.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

6.918.000

DESPESAS DE CAPITAL

152.000

RECURSOS VINCULADOS

7.103.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

33.000

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

6.467.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

636.000

T O T A L G E R A L

7.103.000

Page 1000: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDI

04 121 3019 2.50900 2.000 2.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 2.515.000 1.000 599.000 52.000 1.000 3.168.000

- DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EMDISTRITOS INDUSTRIAIS

22 661 1016 1.05300 225.000 120.000 345.00020 2.000 2.000 4.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOSMUNICÍPIOS

22 661 1016 1.05400 50.000 60.000 110.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 3.625.000 2.515.000 1.000 876.000 232.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.000 2.000 2.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS2.000 1.000 1.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000

TOTAL 3.633.000 2.515.000 1.000 880.000 236.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

3.396.000

DESPESAS DE CAPITAL

237.000

RECURSOS VINCULADOS

8.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

3.625.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

463.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

3.170.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

3.633.000

Page 1001: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETUR

04 121 3019 2.48700 64.000 64.00090 3.000 3.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 23 122 4001 4.00100 3.050.000 1.200.000 49.000 1.000 4.300.00020 3.000 34.000 33.000 70.00090 9.000 9.000 9.000 27.00092 2.000 2.000 4.000

- IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

23 695 1028 1.11000 90.000 260.000 350.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 2.359.000 2.368.00092 2.000 2.000 4.000

- IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃOTURÍSTICA NO ESTADO

23 695 1028 2.39800 48.000 47.000 95.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 9.000 18.00092 2.000 2.000 4.000

- FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DAAGETUR

23 695 1070 2.16500 2.300.000 2.300.00020 33.000 33.00090 9.000 9.00092 2.000 2.000

- FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOSTURÍSTICOS

23 695 1070 2.16600 100.000 1.000 101.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 9.000 18.00092 2.000 2.000 4.000

- FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOSTURÍSTICOS

23 695 1070 2.16700 100.000 1.000 101.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 9.000 18.00092 2.000 2.000 4.000

- IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO ECAPACITAÇÃO EM TURISMO NO ESTADO DEGOIÁS

23 695 1070 2.16800 50.000 50.00020 33.000 33.00090 9.000 9.00092 2.000 2.000

- REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS 23 695 1070 2.169 00 1.000 1.000 2.000

Page 1002: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

SERVIÇOS TURÍSTICOS NO ESTADO20 51.000 51.000 102.00090 61.000 26.000 87.00092 2.000 2.000 4.000

- FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 23 695 1070 2.17900 2.900.000 2.900.00020 33.000 33.00090 9.000 9.00092 2.000 2.000

- PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DEGOIÁS

23 695 1070 2.18100 1.908.000 1.908.00020 33.000 33.00090 9.000 9.00092 2.000 2.000

- GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS EINFORMAÇÕES

23 695 1070 2.35300 100.000 48.000 148.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 9.000 18.00092 2.000 2.000 4.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 12.319.000 3.050.000 8.861.000 407.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 634.000 3.000 382.000 249.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS2.593.000 9.000 154.000 2.430.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 36.000 22.000 14.000

TOTAL 15.582.000 3.062.000 9.419.000 3.100.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

12.481.000

DESPESAS DE CAPITAL

3.101.000

RECURSOS VINCULADOS

3.263.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

12.319.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Page 1003: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR

TOTAL DOS PROJETOS

2.788.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

12.794.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

15.582.000

Page 1004: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETOP

04 121 3019 2.48620 10.000 10.000

- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS

04 122 1019 1.00600 140.000 11.440.000 11.580.00020 20.000 16.000 36.00092 10.000.000 10.000.000

- MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOSPÚBLICOS

04 122 1019 1.00700 5.000 9.000 14.00020 1.000 1.000 2.000

- MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 04 122 1019 2.08000 59.000 1.000 60.00020 1.000 1.000 2.000

- PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOSE SUPERVISÃO - P.P.

04 122 1019 2.60900 460.000 2.360.000 2.820.00020 1.000 1.000

- FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP -BIRD

04 122 1066 2.18400 1.500.000 1.500.000 3.000.00013 1.500.000 1.500.000 3.000.00020 20.000 20.000 40.000

- REFORMA DO ESTADO - BIRD 04 122 1066 2.18600 1.500.000 1.300.000 2.800.00013 1.500.000 1.300.000 2.800.00020 25.000 25.000 50.000

- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO

04 122 3010 2.31700 5.000 5.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 49.871.000 10.781.000 459.000 61.111.00020 1.231.000 150.000 100.000 1.481.000

- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 04 846 0000 7.00500 380.000 380.000

- IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 10 301 1046 1.09600 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.00092 1.000 3.000.000 3.001.000

- AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDEFÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDE - AGETOP

10 302 1046 1.19600 1.000 418.000 419.00090 1.000 1.00092 300.000 4.000.000 4.300.000

- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 12 122 1040 2.54992 200.000 1.800.000 2.000.000

- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO 12 361 1040 1.197 00 1.000 1.000 2.000

Page 1005: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

DAS UE FND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PUB. -AGETOP

90 1.000 1.00092 50.000 26.950.000 27.000.000

- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC-AGETOP

12 364 1085 1.19900 1.000 1.000 2.00092 1.000 13.024.000 13.025.000

- GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 18 541 1066 2.18500 1.000.000 2.000.000 3.000.00013 2.592.000 2.000.000 4.592.00020 30.000 30.000 60.000

- IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃODOS AEROPORTOS E TERMINAIS

26 781 1002 1.01600 50.000 8.000.000 8.050.00090 1.000 1.00092 800.000 800.000

- PAVIMENTAÇÃO URBANA 26 782 1005 1.00100 50.000 7.800.000 7.850.00020 1.000 1.000

- PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOSE SUPERVISÃO - PAN

26 782 1005 2.60800 180.000 30.900.000 31.080.00020 1.000 1.000

- RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS 26 782 1011 1.00200 9.000 9.000 18.00020 10.000 20.000 30.00090 1.000 1.000 2.000

- CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO EFÍSICA DA MALHA RODOVIÁRIA

26 782 1011 2.03200 5.000.000 20.000.000 25.000.00002 1.000 1.000 2.00017 500.000 500.00020 19.000.000 1.000.000 20.000.000

- CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDASANCIONADA)

26 782 1034 1.23600 75.000 75.000

- CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAISRODOVIÁRIOS (EMENDA SANCIONADA)

26 782 1034 1.24500 300.000 300.000

- APOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DEESTRADAS MUNICIPAIS

26 782 1042 1.06700 9.000 9.000 18.000

- IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTEESPECIAIS E REABILITAÇÃO DA MALHARODOVIÁRIA

26 782 1050 1.06100 600.000 33.585.000 34.185.00002 5.000 995.000 1.000.00017 19.500.000 19.500.000

Page 1006: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

20 300.000 8.500.000 8.800.00090 5.000.000 5.000.00092 11.200.000 11.200.000

- OBRAS COMPLEMENTARES 26 782 1050 1.06200 700.000 700.00090 1.000 1.000

- PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT -COCALINHO

26 782 1050 1.16400 1.000 1.00090 1.000 1.000

- CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EMANDAMENTO

26 782 1050 1.16500 20.000.000 20.000.00017 10.000.000 10.000.00020 1.239.000 1.239.000

- PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRASCOMPLEMENTARES (EMENDAS SANCIONADAS)

26 782 1050 1.24000 600.000 600.000

- PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOSE SUPERVISÃO - G.P.

26 782 1050 2.23100 1.240.000 2.440.000 3.680.00020 1.000 1.000

- PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRASCOMPLEMENTARES - BIRD

26 782 1066 1.04800 10.050.000 10.050.00013 10.050.000 10.050.000

- REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRD 26 782 1066 1.04900 23.225.000 23.225.00013 23.300.000 23.300.000

- PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOSE SUPERVISÃO - BIRD

26 782 1066 2.61000 1.030.000 3.120.000 4.150.00013 1.030.000 3.120.000 4.150.00020 1.000 1.000

- REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOESTADO

26 782 3012 1.06800 72.000 500.000 572.00020 100.000 100.000

- OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOCENTRO DE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRAS 27 811 1051 2.228

00 3.000.000 3.000.00020 1.000 1.00090 1.000 1.00092 7.500.000 7.500.000

- CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES- AGETOP

27 812 1051 1.19800 1.000 4.925.000 4.926.00092 1.000 1.000 2.000

Page 1007: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 262.675.000 49.871.000 24.075.000 188.729.00002 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO

TESOURO ESTADUAL (ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)

1.002.000 6.000 996.000

13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS(BIRD/AGETOP)

47.892.000 6.622.000 41.270.000

17 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE

30.000.000 30.000.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 31.856.000 20.748.000 11.008.000 100.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS5.009.000 1.000 5.008.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 78.828.000 553.000 78.275.000

TOTAL 457.262.000 49.871.000 52.005.000 355.286.000 100.000

DESPESAS CORRENTES

101.876.000

DESPESAS DE CAPITAL

355.386.000

RECURSOS VINCULADOS

194.587.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

262.675.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

270.983.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

185.899.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

380.000

T O T A L G E R A L

457.262.000

Page 1008: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGMA

04 121 3019 2.48200 350.000 350.00020 100.000 100.00050 100.000 100.00090 1.000 1.00092 1.000 1.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 18 122 4001 4.00100 6.459.000 6.500.000 1.422.000 1.000 14.382.00020 897.000 3.000.000 500.000 4.397.00050 1.300.000 1.500.000 200.000 3.000.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO EINTEGRAÇÃO AMBIENTAL

18 541 3014 2.14700 3.500.000 1.350.000 4.850.00020 1.393.000 300.000 1.693.00050 500.000 200.000 700.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃODOS RECURSOS NATURAIS

18 541 3014 2.15100 1.250.000 50.000 1.300.00020 300.000 50.000 350.00050 150.000 50.000 200.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS 18 541 3014 2.15200 3.400.000 2.500.000 1.000 5.901.00020 900.000 400.000 1.000 1.301.00050 300.000 50.000 350.00090 829.000 500.000 1.390.000 2.719.00092 49.000 50.000 135.000 234.000

- CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃOAMBIENTAL

18 542 1030 2.33700 400.000 150.000 550.00020 400.000 20.000 420.00050 50.000 20.000 70.00092 1.000 1.000

- CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL 18 542 3014 2.08900 300.000 50.000 350.00020 500.000 10.000 510.00050 200.000 30.000 230.000

Page 1009: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

90 1.000 1.00092 1.000 1.000

- PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COMA SOCIEDADE

18 542 3014 2.09200 100.000 50.000 150.00020 300.000 10.000 310.00050 120.000 30.000 150.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 27.833.000 6.459.000 15.800.000 5.572.000 2.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 9.081.000 897.000 6.893.000 1.290.000 1.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

4.800.000 1.300.000 2.920.000 580.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.727.000 834.000 503.000 1.390.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 243.000 55.000 53.000 135.000

TOTAL 44.684.000 8.656.000 26.502.000 7.998.000 1.528.000

DESPESAS CORRENTES

35.158.000

DESPESAS DE CAPITAL

9.526.000

RECURSOS VINCULADOS

16.851.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

27.833.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

44.684.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

44.684.000

Page 1010: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-AGAGUA

04 121 3019 2.54100 1.000 1.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 1.000 1.000 1.000 3.000

- GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 18 541 3014 2.14900 1.000 1.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 1.000 3.000 2.000

TOTAL 6.000 1.000 3.000 2.000

DESPESAS CORRENTES

4.000

DESPESAS DE CAPITAL

2.000

RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

6.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

6.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

6.000

Page 1011: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDR

04 121 3019 2.47700 1.000 1.000

- IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NOENTORNO DO DF

04 122 1023 1.10400 25.000 25.00090 10.000 10.00092 35.000 35.000

- ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DF

04 122 1023 2.45400 2.000 3.000 5.00090 5.000 17.000 22.00092 2.000 10.000 12.000

- APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO DF

04 122 1023 2.45500 2.000 2.00090 16.000 16.000

- IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTEGOIANO

04 122 1024 1.10100 20.000 20.00090 2.000 2.00092 4.000 4.000

- ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLV. REGIONAL NO NORTE

04 122 1024 2.45600 5.000 10.000 15.00090 1.000 1.000 2.00092 2.000 2.000 4.000

- APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO NORTE

04 122 1024 2.45700 6.000 6.00090 4.000 4.000

- IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DOPROGRAMA

04 122 1033 2.09400 7.000 7.000

- IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NONORDESTE

04 122 1035 1.09400 20.000 20.00090 2.000 2.00092 4.000 4.000

- APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS

04 122 1035 2.31200 6.000 6.00090 4.000 4.000

- ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLVIMENTO REGIONAL

04 122 1035 2.31300 4.000 9.000 13.00090 2.000 2.000 4.00092 2.000 2.000 4.000

- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO

04 122 3010 2.31700 1.000 1.00020 2.000 3.000 5.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.001 00 3.051.000 22.000 1.000 1.000 3.075.000

Page 1012: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

20 1.000 1.000 2.000- GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DE

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL11 333 1023 2.380

00 6.000 6.00090 22.000 22.000

- ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTECOLETIVO

15 451 1023 1.10300 202.000 202.00090 325.000 325.00092 33.000 33.000

- OBRAS DE AÇÃO URBANA 15 451 1033 1.06900 60.000 60.00090 26.000 26.00092 11.000 11.000

- PROJETOS ESPECIAIS 15 452 1033 1.07100 3.000 5.000 8.00090 8.000 15.000 23.00092 4.000 6.000 10.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 3.472.000 3.051.000 65.000 355.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.000 3.000 4.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS462.000 62.000 400.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 117.000 10.000 107.000

TOTAL 4.058.000 3.051.000 140.000 866.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

3.191.000

DESPESAS DE CAPITAL

867.000

RECURSOS VINCULADOS

586.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

3.472.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

820.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

3.238.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

4.058.000

Page 1013: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGR

04 121 3019 2.48800 45.000 45.00020 20.000 20.000

- IMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DOCONSUMIDOR E USUÁRIOS DE SERVIÇOSPÚBLICOS

04 125 3007 2.34900 20.000 5.000 25.00020 10.000 10.000 20.000

- IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP.RELATIVOS A QUALIDADE DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

04 125 3007 2.35000 10.000 10.000 20.00020 20.000 10.000 30.000

- IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DOUSUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04 125 3007 2.35100 20.000 10.000 30.00020 50.000 5.000 55.000

- IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOSDE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

04 125 3007 2.41400 10.000 10.000 20.00020 10.000 5.000 15.000

- REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOSBENS DESESTATIZADOS

04 125 3012 2.28800 10.000 10.000 20.00020 10.000 5.000 15.000

- VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE ATERCEIRIZAÇÃO DE BENS DO EST.

04 125 3012 2.28900 10.000 10.000 20.00020 20.000 5.000 25.000

- CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS EATIVIDADES ECONÔMICAS DE INT. PÚBLICOSDELEGADOS

04 125 3013 2.28100 750.000 60.000 810.00020 1.100.000 50.000 1.150.00090 684.000 1.000 685.000

- DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIA 04 125 3013 2.28200 50.000 10.000 60.00020 10.000 5.000 15.00090 10.000 10.000

- FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANODE RIO VERDE

04 125 3013 2.28300 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000

- IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DECONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERV PUBL

04 125 3013 2.28400 10.000 10.000 20.00020 10.000 5.000 15.00072 1.000 1.000

- REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS EATIVIDADES ECONÔMICAS DE INTERESSEPÚBLICO DELEGADO

04 125 3013 2.28500 500.000 50.000 550.000

Page 1014: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

20 50.000 10.000 60.000- IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE

CONTRATOS DE CONCESSÃO DE BENS04 130 3012 2.286

00 100.000 10.000 110.00020 25.000 5.000 30.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 26 122 4001 4.00100 13.485.000 2.074.000 20.000 200.000 15.779.00020 10.000 1.854.000 100.000 50.000 2.014.00090 1.000 1.000

- MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOESTADO

26 782 3012 2.28700 50.000 20.000 70.00020 100.000 50.000 150.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 17.581.000 13.485.000 3.660.000 236.000 200.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.616.000 10.000 3.290.000 266.000 50.00072 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS

(AUTARQUIAS E FUNDACOES)1.000 1.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

696.000 694.000 1.000 1.000

TOTAL 21.894.000 13.495.000 7.644.000 504.000 251.000

DESPESAS CORRENTES

21.139.000

DESPESAS DE CAPITAL

755.000

RECURSOS VINCULADOS

4.313.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

17.581.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

21.894.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

21.894.000

Page 1015: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-DETRAN

06 121 3019 2.48920 240.000 10.000 250.000

- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃODE CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO -CIRETRANS

06 122 1084 1.22820 1.000.000 1.000.000

- TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOSHUMANOS

06 122 1084 2.30620 980.000 20.000 1.000.000

- APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSSERVIÇOS DE TRÂNSITO

06 122 1084 2.37320 30.000.000 4.000.000 34.000.000

- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO

06 122 3010 2.31720 200.000 50.000 250.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 06 122 4001 4.00120 48.000.000 27.603.000 5.000.000 1.000 80.604.000

- CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 06 367 1084 2.10520 15.000.000 200.000 15.200.000

- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃODA SEDE ADMINISTRATIVA DO DETRAN

06 452 1084 1.20120 5.000.000 5.000.000

- ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOSDE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

06 452 1084 2.30520 2.500.000 500.000 3.000.000

- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 06 846 0000 7.00520 1.000.000 1.000.000

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9999 9.00020 5.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 146.304.000 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000

TOTAL 146.304.000 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

125.523.000

DESPESAS DE CAPITAL

15.781.000

RECURSOS VINCULADOS

146.304.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5.000.000

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

Page 1016: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN

6.000.000 134.304.000 6.000.000 146.304.000

Page 1017: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-FUEG

12 121 3019 2.49000 14.000 14.00020 1.000 1.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 12 122 4001 4.00100 52.530.000 1.600.000 200.000 1.000 54.331.00020 17.400.000 5.748.000 500.000 23.648.00090 1.000 1.000 2.00091 2.000.000 100.000 20.000 2.120.00092 1.000.000 50.000 10.000 1.060.000

- ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOSLABORATÓRIOS DAS UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

12 364 1085 1.02000 1.400.000 6.000.000 7.400.00020 1.000.000 1.000 1.001.000

- INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS,MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

12 364 1085 1.02100 6.000.000 6.000.00020 1.000.000 1.000.000

- CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLISE PLANALTINA

12 364 1085 1.15400 6.163.000 6.163.00020 1.000 1.000

- CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:APARECIDA DE GOIÂNIA/MINAÇU/SÃO MIGUEL DOARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIA

12 364 1085 1.16900 6.861.000 6.861.00020 1.000 1.000

- ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL 12 364 1085 2.10100 1.800.000 500.000 2.300.00020 500.000 200.000 700.000

- CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECASREGIONAIS

12 364 1085 2.10200 500.000 5.850.000 6.350.00020 2.000.000 2.000.000

- AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA EPÓS-GRADUÇÃO LATU E STRICTU SENSU

12 364 1085 2.41300 1.551.000 1.500.000 3.051.00020 100.000 34.000 134.000

- EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN.DA INFORM.- EDUC. SUPERIOR

12 364 1085 2.41500 1.000.000 250.000 1.250.00020 10.000 10.000

- GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 12 364 1085 2.41600 2.000.000 500.000 2.500.00020 500.000 500.000 1.000.000

- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00500 1.500.000 1.500.000

Page 1018: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 97.720.000 52.530.000 11.365.000 33.824.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 29.496.000 17.400.000 7.849.000 4.247.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS2.000 1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

2.120.000 2.000.000 100.000 20.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.060.000 1.000.000 50.000 10.000

TOTAL 130.398.000 72.930.000 19.365.000 38.102.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

92.295.000

DESPESAS DE CAPITAL

38.103.000

RECURSOS VINCULADOS

32.678.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

97.720.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

28.427.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

100.471.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

1.500.000

T O T A L G E R A L

130.398.000

Page 1019: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 19 122 4001 4.00100 1.317.000 992.000 408.000 2.717.000

- FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICOTECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (CT I)

19 571 1088 2.61400 6.847.000 3.680.000 1.000 10.528.00090 2.000 2.000 4.00091 2.000 2.000 4.00092 4.000 4.000 8.000

- CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DEPESQUISA E TECNOLÓGICAS

19 571 1088 2.61600 2.853.000 1.536.000 4.389.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000

- DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT I 19 573 1088 2.61500 428.000 230.000 658.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000

- PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DEDESENVOLVIMENTO DO ESTADO

19 573 1088 2.61700 780.000 650.000 1.430.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000

- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEINFORMAÇÃO EM PESQUISA

19 573 1088 2.61800 1.210.000 880.000 2.090.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000

- FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO EREGISTRO DO CONHECIMENTO

19 573 1088 2.61900 990.000 530.000 1.520.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000

- REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO EAPOIO A EVENTOS DE CT I

19 573 1088 2.62000 714.000 384.000 1.098.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000

Page 1020: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 24.430.000 1.317.000 14.814.000 8.298.000 1.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS10.000 8.000 2.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

10.000 8.000 2.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 20.000 16.000 4.000

TOTAL 24.470.000 1.317.000 14.846.000 8.306.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

16.163.000

DESPESAS DE CAPITAL

8.307.000

RECURSOS VINCULADOS

40.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

24.430.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

24.470.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

24.470.000

Page 1021: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

Fundos

Especiais

- Q D D -

Flores de Cerrados-GO

Page 1022: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 01 122 4001 4.00120 1.200.000 600.000 1.800.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.200.000 600.000

TOTAL 1.800.000 1.200.000 600.000

DESPESAS CORRENTES

1.200.000

DESPESAS DE CAPITAL

600.000

RECURSOS VINCULADOS

1.800.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

1.800.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

1.800.000

Page 1023: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 01 032 4001 4.00120 80.000 40.000 120.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 120.000 80.000 40.000

TOTAL 120.000 80.000 40.000

DESPESAS CORRENTES

80.000

DESPESAS DE CAPITAL

40.000

RECURSOS VINCULADOS

120.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

120.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

120.000

Page 1024: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 01 032 4001 4.00120 128.000 128.000 256.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 256.000 128.000 128.000

TOTAL 256.000 128.000 128.000

DESPESAS CORRENTES

128.000

DESPESAS DE CAPITAL

128.000

RECURSOS VINCULADOS

256.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

256.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

256.000

Page 1025: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 02 061 4001 4.00120 930.000 1.000.000 1.930.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.930.000 930.000 1.000.000

TOTAL 1.930.000 930.000 1.000.000

DESPESAS CORRENTES

930.000

DESPESAS DE CAPITAL

1.000.000

RECURSOS VINCULADOS

1.930.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

1.930.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

1.930.000

Page 1026: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS 02 061 1083 1.02220 22.000.000 22.000.000

- MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNS 02 061 1083 1.02320 3.400.000 3.400.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 02 061 4001 4.00120 34.996.000 1.591.000 1.000 36.588.00090 1.000 1.000 1.000 3.00091 1.000 1.000 1.000 3.00092 2.000 2.000 2.000 6.000

- INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNS 02 062 1083 2.42020 3.000.000 3.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 64.988.000 34.996.000 29.991.000 1.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS3.000 1.000 1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

3.000 1.000 1.000 1.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 2.000 2.000 2.000

TOTAL 65.000.000 35.000.000 29.995.000 5.000

DESPESAS CORRENTES

35.000.000

DESPESAS DE CAPITAL

30.000.000

RECURSOS VINCULADOS

65.000.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

25.400.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

39.600.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

65.000.000

Page 1027: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

0700 - MINISTERIO PUBLICO

0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 03 091 4001 4.00120 150.000 250.000 400.00090 5.000 5.000 10.00092 60.000 14.000 74.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 400.000 150.000 250.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS10.000 5.000 5.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 74.000 60.000 14.000

TOTAL 484.000 215.000 269.000

DESPESAS CORRENTES

215.000

DESPESAS DE CAPITAL

269.000

RECURSOS VINCULADOS

484.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

484.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

484.000

Page 1028: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

02 122 4006 4.00600 550.000 550.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 550.000 550.000

TOTAL 550.000 550.000

DESPESAS CORRENTES

550.000

DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS

550.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

550.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

550.000

Page 1029: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE

1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

02 122 4006 4.00600 50.000 40.000 30.000 120.00020 800.000 1.000.000 1.800.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 120.000 50.000 40.000 30.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 800.000 1.000.000

TOTAL 1.920.000 850.000 1.040.000 30.000

DESPESAS CORRENTES

850.000

DESPESAS DE CAPITAL

1.070.000

RECURSOS VINCULADOS

1.800.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

120.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

1.920.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

1.920.000

Page 1030: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DEAÇÕES NA RMG

04 122 1079 2.37600 155.000 46.000 201.00020 500.000 50.000 550.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 201.000 155.000 46.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 550.000 500.000 50.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS2.000 1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

2.000 1.000 1.000

TOTAL 755.000 657.000 98.000

DESPESAS CORRENTES

657.000

DESPESAS DE CAPITAL

98.000

RECURSOS VINCULADOS

554.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

201.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

755.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

755.000

Page 1031: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 20 122 4001 4.00100 6.000 6.00020 1.000 914.000 120.000 1.035.000

- PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 20 126 1009 2.02220 40.000 40.000 80.000

- CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTORE DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORESFAMILIARES

20 601 1003 2.56720 30.000 30.000 60.000

- PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAAGROPECUÁRIA

20 602 1009 2.62220 30.000 40.000 70.000

- HORTASCOMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLAS

20 605 1003 2.38620 20.000 10.000 30.000

- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 20 606 1003 2.38920 5.000 180.000 185.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.460.000 1.000 1.039.000 420.000

TOTAL 1.466.000 1.000 1.045.000 420.000

DESPESAS CORRENTES

1.046.000

DESPESAS DE CAPITAL

420.000

RECURSOS VINCULADOS

1.460.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

6.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

1.466.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

1.466.000

Page 1032: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJOJORGE P/EQUIPAMENTOS (CONVÊNIOS)

08 122 1041 2.54300 1.400.000 1.400.000

- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 128 1041 2.29500 400.000 400.00090 40.000 40.000

- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - RENDA CIDADÃ

08 128 1082 2.42300 1.000 1.00050 500.000 500.000

- ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 08 241 1041 2.29200 895.000 40.000 935.00020 100.000 100.00090 130.000 100.000 230.000

- ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COMDEFICIÊNCIA

08 242 1091 2.10700 762.000 500.000 1.262.00020 200.000 200.00090 4.374.000 1.530.000 5.904.000

- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AODEFICIENTE

08 242 1091 2.58400 880.000 65.000 945.00090 600.000 90.000 690.000

- ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AOADOLESCENTE

08 243 1041 2.29100 12.000 1.000 13.00020 100.000 100.00090 130.000 130.000

- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DEATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

08 243 1075 2.15700 1.000 1.000 2.000

- ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 1041 2.29000 212.000 212.00090 1.300.000 1.300.000

- ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES 08 244 1041 2.29300 200.000 200.000 400.00020 500.000 500.00090 500.000 500.000 1.000.000

- AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 08 244 1041 2.29400 31.202.000 31.202.00050 11.000.000 11.000.000

- INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA EJUSTIÇA SOCIAL

08 244 1041 2.29600 1.647.000 182.000 1.829.00020 500.000 500.00090 4.263.000 4.000 4.267.000

- AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES 08 244 1082 2.111 00 1.000 1.000

Page 1033: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

FILANTRÓPICAS50 8.345.000 8.345.000

- AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXARENDA

08 244 1082 2.42100 1.000 1.00050 860.000 860.000

- ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA EESGOTO AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS EHOSPITAIS

08 244 1082 2.42400 1.000 1.00050 12.400.000 12.400.000

- ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA EESGOTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

08 244 1082 2.42500 1.000 1.00050 9.000.000 9.000.000

- AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXARENDA

10 244 1082 2.11000 52.489.000 52.489.00050 214.000.000 350.000 214.350.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 91.094.000 88.705.000 2.389.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.400.000 1.400.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

256.455.000 256.105.000 350.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

13.561.000 11.337.000 2.224.000

TOTAL 362.510.000 357.547.000 4.963.000

DESPESAS CORRENTES

357.547.000

DESPESAS DE CAPITAL

4.963.000

RECURSOS VINCULADOS

271.416.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

91.094.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

362.510.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

362.510.000

Page 1034: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA

2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESINSTITUCIONAIS

08 128 1075 2.15400 8.000 8.00020 200.000 200.00090 1.000 1.000

- CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 08 243 1075 2.15300 8.000 8.00020 180.000 120.000 300.00090 1.000 1.000

- IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DECONSELHOS

08 243 1075 2.15500 1.000 5.000 6.00020 1.000 80.000 81.00090 1.000 1.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 22.000 17.000 5.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 581.000 381.000 200.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS4.000 3.000 1.000

TOTAL 607.000 401.000 206.000

DESPESAS CORRENTES

401.000

DESPESAS DE CAPITAL

206.000

RECURSOS VINCULADOS

585.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

22.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

607.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

607.000

Page 1035: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 1.000 1.00020 1.000 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.000 1.000

TOTAL 2.000 2.000

DESPESAS CORRENTES

2.000

DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS

1.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

1.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

2.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

2.000

Page 1036: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEINSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZ

04 122 3017 1.05820 1.287.000 5.148.000 6.435.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00120 4.290.000 10.725.000 15.015.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 21.450.000 5.577.000 15.873.000

TOTAL 21.450.000 5.577.000 15.873.000

DESPESAS CORRENTES

5.577.000

DESPESAS DE CAPITAL

15.873.000

RECURSOS VINCULADOS

21.450.000

RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

6.435.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

15.015.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

21.450.000

Page 1037: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- FEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DECONVENÇÕES DE ANÁPOLIS

22 661 1016 1.10600 1.000 1.00020 500.000 1.300.000 1.800.00090 1.000 1.00091 1.000 1.000

- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEEMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS

22 661 1016 1.11300 1.000 1.000 2.00020 500.000 3.750.000 719.000 4.969.00090 1.000 1.000

- OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NASUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

22 661 1016 1.22600 1.000 1.00020 50.000 1.199.000 1.249.000

- MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 22 661 1016 2.40620 4.550.000 1.206.000 50.000 20.000 5.826.000

- PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DASIC

22 661 1016 2.40720 100.000 100.000

- REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS EEVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

22 661 1016 2.40820 1.200.000 1.200.000

- APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 22 661 1016 2.52520 100.000 100.000

- BOLSA GARANTIA 22 845 1016 7.07220 32.000.000 32.000.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 4.000 3.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 47.244.000 4.550.000 35.656.000 6.299.000 739.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS2.000 2.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

1.000 1.000

TOTAL 47.251.000 4.550.000 35.656.000 6.305.000 740.000

Page 1038: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

DESPESAS CORRENTES

40.206.000

DESPESAS DE CAPITAL

7.045.000

RECURSOS VINCULADOS

47.247.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

4.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

8.025.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

7.226.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

32.000.000

T O T A L G E R A L

47.251.000

Page 1039: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOSAVANÇADOS - TECNOPRODUZIR

22 661 1020 2.08220 10.000 10.000 10.000 30.000

- APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO -CENTROPRODUZIR

22 661 1020 2.08320 10.000 10.000 10.000 30.000

- APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES -TELEPRODUZIR

22 661 1020 2.08420 10.000 10.000 10.000 30.000

- APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS EEXPORTADORAS - COMEXPRODUZIR

22 661 1020 2.08520 10.000 10.000 10.000 30.000

- APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DELOGÍSTICA - LOGPRODUZIR

22 661 1020 2.08620 10.000 10.000 10.000 30.000

- APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -MICROPRODUZIR

22 661 1020 2.08720 10.000 10.000 10.000 30.000

- INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIR 22 661 1020 2.08800 10.000 10.00020 1.000.000 1.011.000 500.000 1.000 2.512.000

- APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DEPEQUENO PORTE

22 661 1020 2.40420 500.000 10.000 55.000 565.000

- QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMS 22 661 1020 2.47400 100.449.000 100.449.000

- APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 22 661 1020 2.52520 1.500.000 1.500.000

- APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOSPROGRAMAS DA SIC

22 661 1020 2.52720 1.700.000 1.700.000

- APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOSNACIONAIS E INTERNACIONAIS

22 661 1020 2.52820 2.000.000 2.000.000

- MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 22 661 1020 2.59020 1.000 1.000 1.000 3.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 100.459.000 100.459.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.460.000 1.001.000 6.772.000 571.000 116.000

TOTAL 108.919.000 1.001.000 107.231.000 571.000 116.000

Page 1040: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

DESPESAS CORRENTES

108.232.000

DESPESAS DE CAPITAL

687.000

RECURSOS VINCULADOS

8.460.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

100.459.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

108.919.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

108.919.000

Page 1041: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 11.000 11.00020 504.000 959.000 375.000 1.838.000

- TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICAMULTIMODAL DE GOIÁS

04 123 1047 2.58920 1.000 1.000

- CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DEPEQUENA/MÉDIA EMPRESA - FUNMINERAL

22 663 1026 2.35820 100.000 100.000 21.438.000 21.638.000

- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO APEQUENA E MÉDIA MINERAÇÃO E DOSFINANCIAMENTOS

22 663 1026 2.35920 561.000 320.000 881.000

- REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIOFÍSICO

22 663 1026 2.36020 440.000 200.000 640.000

- REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO

22 663 1026 2.36120 1.500.000 300.000 1.800.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 11.000 11.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 26.798.000 504.000 3.561.000 1.295.000 21.438.000

TOTAL 26.809.000 504.000 3.572.000 1.295.000 21.438.000

DESPESAS CORRENTES

4.076.000

DESPESAS DE CAPITAL

22.733.000

RECURSOS VINCULADOS

26.798.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

11.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

26.809.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

26.809.000

Page 1042: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- TERCEIRA VIA 26 782 1011 1.00300 45.767.000 46.000 45.813.00002 1.000 1.000 2.00050 1.000 1.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 45.813.000 45.767.000 46.00002 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO

TESOURO ESTADUAL (ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)

2.000 1.000 1.000

50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

2.000 1.000 1.000

TOTAL 45.817.000 45.769.000 48.000

DESPESAS CORRENTES

45.769.000

DESPESAS DE CAPITAL

48.000

RECURSOS VINCULADOS

4.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

45.813.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

45.817.000

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

45.817.000

Page 1043: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 18 122 4001 4.00100 3.000 3.00020 450.000 920.000 100.000 1.470.000

- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 18 541 3014 2.26500 19.000 4.000 23.00020 20.000 10.000 30.00090 150.000 200.000 350.00092 150.000 200.000 350.000

- GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 18 541 3014 2.26600 19.000 4.000 23.00020 10.000 10.000 20.00090 100.000 100.000 200.00092 150.000 80.000 230.000

- GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE EMONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

18 541 3014 2.26700 14.000 9.000 23.00020 195.000 20.000 215.00090 500.000 200.000 700.00092 300.000 200.000 500.000

- GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNAAQUÁTICA

18 541 3014 2.26800 9.000 4.000 13.00020 80.000 30.000 110.00090 300.000 100.000 400.00092 300.000 300.000 600.000

- POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EQUALIDADE AMBIENTAL

18 541 3014 2.26900 46.000 19.000 65.00020 60.000 24.000 84.00090 380.000 290.000 670.00092 500.000 300.000 800.000

- POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTAL 18 541 3014 2.27000 9.000 4.000 13.00020 600.000 287.000 887.00090 600.000 200.000 800.00092 1.000.000 500.000 1.500.000

- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHÍDRICOS

18 541 3014 2.60700 9.000 4.000 13.00020 236.000 50.000 286.00090 600.000 200.000 800.00092 600.000 300.000 900.000

Page 1044: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS

2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 176.000 128.000 48.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.102.000 450.000 2.121.000 531.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS3.920.000 2.630.000 1.290.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.880.000 3.000.000 1.880.000

TOTAL 12.078.000 450.000 7.879.000 3.749.000

DESPESAS CORRENTES

8.329.000

DESPESAS DE CAPITAL

3.749.000

RECURSOS VINCULADOS

11.902.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

176.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

12.078.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

12.078.000

Page 1045: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DEAÇÕES NA REGIÃO NORDESTE

04 122 1035 2.47300 1.000 1.049.000 1.050.00020 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.00091 1.000 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.050.000 1.000 1.049.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.000 1.000 1.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

1.000 1.000

TOTAL 1.054.000 2.000 1.052.000

DESPESAS CORRENTES

2.000

DESPESAS DE CAPITAL

1.052.000

RECURSOS VINCULADOS

4.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

1.050.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

1.054.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

1.054.000

Page 1046: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 480.000 768.000 1.000 1.249.00020 900.000 703.000 50.000 1.653.00092 1.000 1.000

- AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃOE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MICROCRÉDITO

11 334 1007 2.43800 1.000 1.00020 100.000 100.00090 1.000 1.00092 300.000 300.000

- APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOSFINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID. DOSMUNICÍPIOS

14 421 1007 2.00800 1.000 1.000 2.00020 400.000 400.00092 100.000 100.000

- APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 14 421 1007 2.00900 95.000 1.000 96.00020 200.000 200.00050 1.000 1.00092 100.000 100.000

- CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DECRÉDITOS E DE EMPREEDEDORES

14 421 1007 2.01000 95.000 1.000 96.00020 100.000 100.00090 1.000 1.00092 1.858.000 1.858.000

- IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DOPROGRAMA BANCO DO POVO NOS MUNICÍPIOS

14 421 1007 2.01100 1.000 1.000 1.000 3.00020 100.000 100.00090 1.000 1.00092 1.600.000 1.600.000

- IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AOESTUDANTE, IDOSO E TRAB. RURAL

14 421 1007 2.01200 1.000 1.000 2.00020 50.000 50.00090 1.000 1.00092 1.000 1.000

Page 1047: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.449.000 480.000 962.000 2.000 5.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.603.000 900.000 1.653.000 50.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

1.000 1.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

4.000 4.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.960.000 3.960.000

TOTAL 8.017.000 1.380.000 6.580.000 52.000 5.000

DESPESAS CORRENTES

7.960.000

DESPESAS DE CAPITAL

57.000

RECURSOS VINCULADOS

6.568.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

1.449.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

8.017.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

8.017.000

Page 1048: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEDESESTATIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES(LEI N. 13.707/2000)

04 122 0000 7.02100 1.000 1.000 2.00020 71.000 71.000

- OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMASESPECIAIS

04 122 1047 2.58100 1.000 1.000 2.00020 101.000 101.00092 1.000 8.000.000 8.001.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 1.000 1.000 1.000 3.00020 1.998.000 101.000 2.099.00092 1.000 1.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 7.000 1.000 2.000 3.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.271.000 2.069.000 202.00092 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.003.000 2.000 8.001.000

TOTAL 10.281.000 1.000 2.073.000 8.206.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

2.074.000

DESPESAS DE CAPITAL

8.207.000

RECURSOS VINCULADOS

10.274.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

7.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

10.208.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

73.000

T O T A L G E R A L

10.281.000

Page 1049: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTOPARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

04 123 3012 2.40900 1.000 1.000 2.00020 11.000 42.000 53.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.000 1.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 53.000 11.000 42.000

TOTAL 55.000 12.000 43.000

DESPESAS CORRENTES

12.000

DESPESAS DE CAPITAL

43.000

RECURSOS VINCULADOS

53.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

2.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

55.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

55.000

Page 1050: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NOEXTERIOR

14 422 1041 2.53700 380.000 380.00020 1.000 1.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 380.000 380.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.000 1.000

TOTAL 381.000 381.000

DESPESAS CORRENTES

381.000

DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS

1.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

380.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

381.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

381.000

Page 1051: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DEAÇÕES NA REGIÃO NORTE

04 122 1024 2.60400 500.000 1.500.000 2.000.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 2.000.000 500.000 1.500.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS2.000 1.000 1.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

2.000 1.000 1.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000

TOTAL 2.006.000 503.000 1.503.000

DESPESAS CORRENTES

503.000

DESPESAS DE CAPITAL

1.503.000

RECURSOS VINCULADOS

6.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

2.000.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

2.006.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

2.006.000

Page 1052: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 10 032 1045 2.20800 25.000 15.000 40.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 10 122 0000 7.00100 733.000 733.000

- ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICAESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDE

10 122 1045 1.05500 798.000 4.000.000 4.798.00020 10.000 1.000 11.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 5.000 6.00092 1.000 1.000

- EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃOESTRUTURAL/FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DASES/GO

10 122 1045 1.05600 2.000.000 800.000 2.800.00020 5.000 1.000 6.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000

- FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICAAOS MUNICÍPIOS

10 122 1080 2.12300 50.000 20.000 70.00020 50.000 50.000

- ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃODA REDE ASSISTENCIAL

10 122 1080 2.41700 50.000 30.000 80.00020 10.000 10.000

- IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕESREGIONAIS DE SAÚDE

10 122 1080 2.43600 500.000 150.000 650.00020 200.000 5.000 205.00090 1.000 50.000 51.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 10 122 4001 4.00100 225.127.000 16.444.000 600.000 600.000 242.771.00020 400.000 5.000 405.000

- IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 10 301 1046 1.09600 1.000 1.000 2.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF)

10 301 1046 2.33100 1.000 1.000.000 1.000 1.002.000

Page 1053: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

20 5.000 5.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 100.000 100.000 200.00092 1.000 1.000

- REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DESAÚDE MENTAL

10 301 1046 2.33600 3.000 4.000 1.000 8.00020 2.000 2.00023 650.000 650.00024 1.000 1.00090 100.000 50.000 10.000 160.000

- FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAISDO SETOR SAÚDE

10 302 1045 2.20600 60.000 100.000 100.000 260.00020 30.000 40.000 40.000 110.00023 1.000.000 300.000 1.300.00024 1.000 1.00090 100.000 100.000 50.000 250.000

- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SISTEMA ESTADUALDE SAÚDE

10 302 1045 2.20700 50.000 10.000 60.00020 30.000 30.000

- IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR 10 302 1045 2.20900 30.000 1.000 31.00020 7.000 7.00023 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000

- FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAREDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE

10 302 1046 2.10800 120.000.000 8.064.000 1.300.000 129.364.00020 9.999.000 9.566.000 100.000 19.665.00023 97.436.000 97.436.00024 58.000 58.00050 20.001.000 20.001.00090 324.000 673.000 997.00092 3.000.000 3.000.000

- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10 302 1046 2.32500 1.000 80.000.000 499.000 80.500.00020 4.000.000 4.000.00023 38.000.000 38.000.00050 20.001.000 20.001.000

Page 1054: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

90 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000

- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIAE HEMOTERAPIA

10 302 1046 2.32900 4.700.000 200.000 300.000 5.200.00020 300.000 5.000 305.00023 700.000 700.00024 1.000 1.00090 1.000 500.000 501.000

- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTEDE ÓRGÃOS

10 302 1046 2.33000 500.000 10.000 510.00020 5.000 5.00090 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDEPRISIONAL

10 302 1046 2.33200 7.000 1.000 8.00023 150.000 150.00024 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000

- REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 10 302 1046 2.33400 30.000 5.000 35.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000

- REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA 10 302 1046 2.33500 30.000 10.000 40.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 163.000 1.000 164.000

- IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO EMUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

10 302 1080 2.12400 100.000 10.000 110.00020 50.000 1.000 51.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000

- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OSMUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

10 302 1086 1.21600 3.345.000 3.345.000

- AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTOPRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR

10 302 1086 2.09600 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS 10 302 1086 2.09700 50.000 5.000 55.000

Page 1055: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

20 1.000 1.000- OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE

ATENDIMENTO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS10 302 1086 2.098

00 15.000.000 499.000 15.499.00020 50.000 50.00050 1.000 1.00092 13.659.000 13.659.000

- OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DEATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

10 302 1086 2.09900 300.000 20.000 320.00020 15.000 15.00090 1.000 1.000 2.000

- FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOSSANITÁRIOS

10 304 1046 2.32800 100.000 50.000 150.00020 1.000 300.000 50.000 351.00023 550.000 1.420.000 1.970.00024 100.000 80.000 180.00090 1.000 10.000 10.000 21.000

- APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS 10 305 1046 2.32200 1.000 1.000.000 99.000 1.000 1.101.00020 30.000 1.000 31.00023 150.000 4.000.000 4.150.00024 768.000 1.000 769.00090 1.000 50.000 11.000 62.000

- APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DASCOMPLICAÇÕES A DOENÇAS NÃOTRANSMISSÍVEIS

10 305 1046 2.32300 2.000 5.000 7.00020 1.000 1.00023 200.000 200.00024 50.000 50.00090 200.000 60.000 260.000

- APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADEDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

10 305 1046 2.32400 1.000 1.000 2.00023 250.000 250.00024 50.000 50.00090 1.000 1.000 2.000

- DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOSLABORATORIAIS PÚBLICOS

10 305 1046 2.32700 3.000.000 50.000 3.050.00020 500.000 10.000 510.00023 50.000 2.000.000 2.050.00024 100.000 100.00090 5.000 10.000 15.000

Page 1056: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO137

10 305 1046 2.33300 400.000 40.000 440.00020 5.000 1.000 6.00090 1.000 1.000 2.000

- ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇAALIMENTAR NUTRICIONAL

10 306 1046 2.13200 25.002.000 25.001.000 50.003.00023 60.000 60.00024 1.000 1.00090 50.000 6.000 56.000

- DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA EM SAÚDE

10 571 1045 2.20500 700.000 700.000 1.400.00020 5.000 1.000 6.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 2.000 2.000 4.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 544.446.000 225.926.000 271.975.000 44.344.000 2.201.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 25.838.000 10.030.000 15.587.000 221.00023 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 146.924.000 1.750.000 145.174.00024 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.219.000 1.138.000 81.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

40.007.000 40.005.000 2.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

2.771.000 202.000 1.069.000 1.500.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 16.665.000 16.662.000 3.000

TOTAL 777.870.000 237.908.000 490.472.000 47.208.000 2.282.000

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Page 1057: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA

728.380.000 49.490.000 233.424.000 544.446.000

TOTAL DOS PROJETOS

10.984.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

766.153.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

733.000

T O T A L G E R A L

777.870.000

Page 1058: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DECAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESCOLA DESAÚDE PÚBLICA

10 302 1045 2.56200 300.000 250.000 100.000 650.00020 15.000 30.000 50.000 95.00023 100.000 100.000 200.00024 1.000 1.00090 100.000 100.000 100.000 300.000

- APOIO ADMINISTRATIVO 10 302 4001 4.00100 10.000 50.000 39.000 1.000 100.00020 10.000 50.000 30.000 90.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 750.000 310.000 300.000 139.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 185.000 25.000 80.000 80.00023 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 200.000 100.000 100.00024 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.000 1.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS300.000 100.000 100.000 100.000

TOTAL 1.436.000 535.000 580.000 320.000 1.000

DESPESAS CORRENTES

1.115.000

DESPESAS DE CAPITAL

321.000

RECURSOS VINCULADOS

686.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

750.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

1.436.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

1.436.000

Page 1059: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOSDO FUNDO PROTEGE

06 122 1043 2.52450 1.000 1.000 2.00092 23.998.000 24.000.000 47.998.000

- VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃOPROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

06 128 1043 2.28000 38.000 38.00020 450.000 20.000 470.00050 1.000 1.000 2.00090 2.000 2.000

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

06 181 1043 1.06500 38.000 56.000 94.00020 4.500.000 256.000 4.756.00050 1.000 1.000 2.00090 2.000 3.000 5.00091 100.000 100.000 200.00092 200.000 400.000 600.000

- INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVOE OSTENSIVO 24HS

06 181 1043 2.27920 5.000.000 1.162.000 6.162.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.00091 500.000 1.000.000 1.500.00092 2.500.000 260.000 2.760.000

- REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOSCRIMINOSOS

06 181 1043 2.44520 5.304.000 252.000 5.556.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.00092 280.000 500.000 780.000

- MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL

06 182 1017 1.09820 800.000 256.000 1.056.00090 1.000 2.000 3.00091 100.000 100.000 200.00092 860.000 1.000.000 1.860.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 132.000 76.000 56.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 18.000.000 16.054.000 1.946.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

10.000 5.000 5.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

12.000 5.000 7.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

1.900.000 700.000 1.200.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 53.998.000 27.838.000 26.160.000

TOTAL 74.052.000 44.678.000 29.374.000

DESPESAS CORRENTES

44.678.000

DESPESAS DE CAPITAL

29.374.000

RECURSOS VINCULADOS

73.920.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

132.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

8.776.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

65.276.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

74.052.000

Page 1061: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 19 122 4001 4.00100 4.275.000 160.000 70.000 4.505.00020 1.000 1.000 2.000

- APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTOHÍDRICO E CLIMATOLÓGICO

19 571 1087 2.11200 98.000 1.000 99.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DEINFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

19 571 1087 2.41000 58.000 40.000 98.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDEMETEOROLÓGICA DO ESTADO

19 571 1087 2.42200 260.000 500.000 760.00090 1.000 1.000 2.000

- CONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPAROÀ PESQUISA DE GOIÁS - FAPEG

19 571 1088 1.15500 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA ETECNOLÓGICA

19 571 1088 2.11300 1.800.000 698.000 2.498.00050 1.000 1.000 2.00090 501.000 120.000 621.000

- CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃOCIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO

19 571 1088 2.11400 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EMAPLS, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EAGROPÓLOS

19 571 1088 2.11700 1.224.000 998.000 2.222.00050 1.000 1.000 2.00090 3.096.000 2.500.000 5.596.00092 250.000 1.000 251.000

- ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃODO SIST. EST. DE EDUC. SUPERIOR

19 571 1088 2.12200 220.000 90.000 310.00090 1.000 1.000 2.000

- APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO ADISTÂNCIA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINOSUPERIOR ESTADUAL

19 571 1088 2.12500 68.000 40.000 108.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIOA EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS

19 571 1088 2.42600 58.000 1.000 59.000

Page 1062: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

50 1.000 1.000 2.00090 120.000 1.000 121.000

- APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DEMETROLOGIA

19 571 1088 2.42900 300.000 1.000 301.00090 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'S 19 571 1088 2.43400 568.000 4.000.000 4.568.00020 1.000 1.000 2.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 230.000 231.000

- APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕESUNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA

19 571 1088 2.43500 258.000 140.000 398.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOSESTRATÉGICOS DE CT I

19 571 1088 2.61300 518.000 1.000 519.00050 1.000 1.000 2.00090 500.000 250.000 750.000

- INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWARE 19 571 1089 2.12100 300.000 200.000 500.00090 1.000 1.000 2.000

- PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL 19 571 1089 2.43000 1.000.000 1.250.000 2.250.00090 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 19 571 1089 2.43100 170.000 362.000 532.00090 1.000 1.000 2.000

- ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOSINDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA EINOVAÇÃO

19 571 1089 2.57700 198.000 100.000 298.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO ADISTÂNCIA E/OU ITINERANTES

19 573 1090 2.12700 75.000 1.000 76.00090 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF.E CAPAC. TECNOL. - CPC'S

19 573 1090 2.43700 700.000 1.000 701.00020 1.000 1.000 2.00090 1.000 250.000 251.000

- INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO 19 573 1090 2.439 00 248.000 250.000 498.000

Page 1063: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

TECNOLÓGICA A CRIAÇÃO DE INCUBADORAS50 1.000 1.000 2.00090 265.000 265.000 530.000

- PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIASAPROPRIADAS AO DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTÁVEL

19 573 1090 2.44000 98.000 1.000 99.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

- CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 19 573 1090 2.57800 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 21.405.000 4.275.000 8.382.000 8.748.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.000 4.000 4.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)

24.000 12.000 12.000

90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS

8.132.000 4.500.000 3.632.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 251.000 250.000 1.000

TOTAL 29.820.000 4.275.000 13.148.000 12.397.000

DESPESAS CORRENTES

17.423.000

DESPESAS DE CAPITAL

12.397.000

RECURSOS VINCULADOS

8.415.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

21.405.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS

6.000

TOTAL DAS ATIVIDADES

29.814.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

29.820.000

Page 1064: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- AGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 14 422 1032 2.10600 1.600.000 1.600.000

- ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512 14 422 1032 2.27190 600.000 600.000

- CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONSMUNICIPAIS

14 422 1032 2.27200 70.000 70.000

- IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS PORSEGMENTAÇÃO

14 422 1032 2.27320 70.000 70.000

- OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 14 422 1032 2.27520 1.600.000 1.600.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 1.670.000 1.600.000 70.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.670.000 1.600.000 70.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS600.000 600.000

TOTAL 3.940.000 3.800.000 140.000

DESPESAS CORRENTES

3.800.000

DESPESAS DE CAPITAL

140.000

RECURSOS VINCULADOS

2.270.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

1.670.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

3.940.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

3.940.000

Page 1065: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 385.000 65.000 450.00020 700.000 237.000 937.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 450.000 385.000 65.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 937.000 700.000 237.000

TOTAL 1.387.000 1.085.000 302.000

DESPESAS CORRENTES

1.085.000

DESPESAS DE CAPITAL

302.000

RECURSOS VINCULADOS

937.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

450.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

1.387.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

1.387.000

Page 1066: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 52.000 236.000 288.00020 33.000 44.000 77.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 288.000 52.000 236.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 77.000 33.000 44.000

TOTAL 365.000 85.000 280.000

DESPESAS CORRENTES

85.000

DESPESAS DE CAPITAL

280.000

RECURSOS VINCULADOS

77.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

288.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

365.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

365.000

Page 1067: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- APOIO ADMINISTRATIVO 09 122 4001 4.00120 6.000.000 30.000.000 5.000.000 41.000.000

- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 303.200.000 303.200.00003 114.100.000 114.100.00020 195.500.000 1.000.000 9.880.000 206.380.000

- ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NAÁREA DA SAÚDE

10 272 0000 7.00300 100.000 100.00003 500.000 500.000

- ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NAÁREA DA EDUCAÇÃO

12 272 0000 7.00200 119.000.000 119.000.00003 132.000.000 132.000.000

- ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NAÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19 272 0000 7.00400 1.150.000 1.150.00003 1.150.000 1.150.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 423.450.000 423.450.00003 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS247.750.000 247.750.000

20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 247.380.000 201.500.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000

TOTAL 918.580.000 872.700.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000

DESPESAS CORRENTES

903.700.000

DESPESAS DE CAPITAL

14.880.000

RECURSOS VINCULADOS

495.130.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

423.450.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

41.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS

877.580.000

T O T A L G E R A L

918.580.000

Page 1068: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DIVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DIVIDA

TOTAL

- CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 04 128 3005 2.07100 13.000 6.000 19.00020 1.219.000 7.000 1.226.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMOESCOLA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

04 128 3005 2.07200 13.000 6.000 19.00020 540.000 89.000 629.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NOESTADO

04 128 3005 2.07300 1.000 13.000 5.000 19.00020 90.000 1.127.000 8.000 1.225.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

- COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOSPÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO

04 128 3005 2.07400 1.000 13.000 5.000 19.00020 10.000 300.000 10.000 320.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

00 RECEITAS ORDINARIAS 76.000 2.000 52.000 22.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.400.000 100.000 3.186.000 114.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS

FEDERAIS8.000 4.000 4.000

91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS

8.000 4.000 4.000

92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.000 4.000 4.000

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FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES

5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS

5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRAS DESPESASCORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA

TOTAL 3.500.000 102.000 3.250.000 148.000

DESPESAS CORRENTES

3.352.000

DESPESAS DE CAPITAL

148.000

RECURSOS VINCULADOS

3.424.000

RECURSOS ORDINÁRIOS

76.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES

3.500.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L

3.500.000

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Torre Mouros do Cavalhódromo de Pirenópolis/GO

Decreto de Execução Orçamentária – DEOe

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

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LEI Nº 15.745, DE 10 DE AGOSTO DE 2006.

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

Gabinete Civil da Governadoria Superintendência de Legislação.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2007 e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos ternos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o Ficam estabelecidas, em conformidade com o § 2º do art. 110 da Constituição Estadual e com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2007, compreendendo:

I - as prioridades e metas da Administração Pública Estadual;

II - a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Estado;

IV - as disposições relativas às despesas do Estado com pessoal e encargos sociais;

V - as disposições relativas à dívida pública estadual;

VI - a política de aplicação dos recursos da agência financeira oficial de fomento;

VII - as disposições sobre as alterações na legislação tributária do Estado;

VIII - as metas e os riscos fiscais previstos para os exercícios de 2007 e 2008;

IX - as normas de execução dos orçamentos;

X - as disposições gerais.

Art. 2o A proposta orçamentária do Estado para o exercício de 2007 será elaborada a partir da formulação setorial apresentada pelos órgãos/entidades, bem como das propostas e sugestões formuladas pela população, por intermédio de audiências públicas setoriais/regionais, dos meios disponibilizados via internet e serviços de telefonia 0800, tornando transparente e democrático o Orçamento Geral do Estado.

CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 3o As diretrizes fixadas por esta Lei têm a finalidade precípua de permitir que a Administração Pública Estadual possa continuar suas ações, visando promover o equilíbrio das finanças públicas e, ao mesmo tempo, possibilitar a formação de poupança interna para aplicação em investimentos, programas sociais e demais ações.

Parágrafo único O equilíbrio das finanças públicas e a formação de poupança interna deverão ser alcançados mediante ajuste fiscal, destacando-se neste as seguintes medidas:

I - incremento da arrecadação:

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a) aumento real da arrecadação tributária;

b) recebimento da dívida ativa tributária;

c) entrada de receitas provenientes da desestatização (privatização, venda de ativos e concessões);

d) recuperação de créditos junto à União;

e) geração de recursos provenientes da prestação de serviços públicos;

f) monetização de créditos resultantes de incentivos fiscais para investimentos;

II - controle de despesas:

a) redução de despesas com custeio administrativo e operacional;

b) controle das despesas com pessoal e encargos sociais;

c) administração e controle dos pagamentos da dívida pública intra e extralimite, inclusive renegociação e aproveitamento de créditos e redução e exclusão da base de cálculo da Receita Líquida Real de receitas vinculadas;

d) execução de investimentos dentro da capacidade de desembolso do Estado.

e) VETADO.

Art. 4o Constituem objetivos estratégicos da Administração Pública Estadual:

I - GOIÁS COMPETITIVO E PÓLO ECONÔMICO REGIONAL, objetivando desenvolver e fomentar a competitividade de Goiás no contexto da economia globalizada, enfrentando os desafios para produzir em padrões de eficiência em nível mundial, consolidando o Estado como pólo econômico regional;

II - GOIÁS CIDADANIA COM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, visando criar condições aos goianos de acesso e facilidade de atendimento aos bens sociais e ao mercado de trabalho, permitindo o pleno exercício da cidadania;

III - GOIÁS COM DESENVOLVIMENTO HARMÔNICO E EQUILIBRADO, buscando corrigir as distorções e os desequilíbrios regionais de crescimento, propiciando desenvolvimento ambiental integrado e sustentável;

IV - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA E EMPREENDEDORA, tendo em mira transformar a estrutura de governo, modernizando, descentralizando e construindo um serviço voltado ao cidadão e ao incremento da eficácia e estabelecendo canais de comunicação com a população;

V - UNIÃO POLÍTICA POR GOIÁS, com vistas a criar uma nova prática política e de governo que incorpore toda a sociedade em um novo Goiás, mais solidário e democrático.

Art. 5o Na lei orçamentária para 2007, as prioridades e metas a serem enquadradas nos programas e ações por objetivos estratégicos constantes no Anexo I da presente Lei terão precedência na alocação de recursos, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 1º Ficam acrescidos ao Anexo I desta Lei, os seguintes programas e/ou ações:

I - VETADO;

II - VETADO;

III - VETADO;

IV - VETADO;

V - VETADO;

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VI - no Programa Identidade Legislativa: Responsabilidade Social, a ação “Construção de nova sede da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás”;

VII - VETADO;

VIII - VETADO;

IX - VETADO.

§ 2o Os valores, produtos e metas a serem fixados para cada ação dos programas serão estabelecidos e detalhados em anexo próprio da lei orçamentária.

§ 3o As Unidades Orçamentárias gestoras e executoras dos programas governamentais deverão incorporar em suas atividades, com orientação técnica da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento e do Gabinete de Controle Interno, mecanismos de gerenciamento, acompanhamento e controle que possibilitem verificar os impactos (efetividade) das políticas públicas implementadas por meio das ações governamentais.

§ 4o A avaliação de desempenho da gestão governamental, referente à execução das metas de cada programa/ação constante do Plano Plurianual 2004-2007 e fixadas para o exercício de 2007, por meio da lei orçamentária, será efetuada em atuação conjunta da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento e do Gabinete de Controle Interno da Governadoria.

Art. 6o VETADO.

Art. 7o A execução orçamentária e financeira dos programas deverá obedecer às orientações estratégicas do Plano de Governo, dentro da previsão de recursos e com foco nos resultados.

CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 8o Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

III - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

IV - operação especial, a despesa que não concorra para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, da qual não resulte produto e não gere contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

V - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional.

§ 1o Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2o Cada projeto, atividade e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vincula.

§ 3o As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade executora.

Art. 9o As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, projetos, atividades ou operações especiais.

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Art. 10 Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível com suas dotações, especificando a fonte de recursos e os grupos de despesa, conforme a seguir especificados:

I – 1- pessoal e encargos sociais;

II – 2 - juros e encargos da dívida pública;

III – 3 - outras despesas correntes;

IV – 4 - investimentos;

V – 5 - inversões financeiras;

VI - 6 - amortização da dívida pública.

Parágrafo único. A Reserva de Contingência, será identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza de despesa.

Art. 11. Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como as transferências às empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dele recebam recursos do Tesouro Estadual.

Art. 12. As despesas relativas ao pagamento de inativos, transferências constitucionais a municípios, juros, encargos e amortização da dívida pública, precatórios, sentenças judiciais e outros, às quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente à sociedade, e que por isso não constam do PPA, deverão ser incluídas no Orçamento de 2007 como operações especiais, conforme estabelece a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 13. As ações que englobam despesas de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora contribuam para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas, não sejam passíveis de apropriação àqueles programas, serão orçadas e apresentadas no Orçamento de 2007 em programas de apoio administrativo.

§ 1o Somente será permitido um programa de apoio administrativo para cada unidade orçamentária.

§ 2o VETADO.

§ 3o As despesas de caráter finalístico e/ou de gestão deverão ser orçadas nos respectivos programas e ações, guardando a devida correspondência com o objeto da atividade e/ou projeto pretendido.

§ 4o Visando otimizar os recursos e aprimorar a gestão, os órgãos e as entidades deverão, no momento da elaboração da sua proposta orçamentária, consultar o Relatório de Avaliação da Gestão Governamental do exercício de 2005, elaborado pelo Gabinete de Controle Interno, com a finalidade de subsidiar a futura proposta e também corrigir eventuais erros e falhas detectadas, principalmente quanto à apropriação das atividades e/ou projetos nos respectivos programas finalísticos e/ou gestão e, por último, potencializar os acertos e ações positivas.

Art. 14. Na lei orçamentária anual para 2007, a discriminação da despesa, para os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, far-se-á conforme o seguinte desdobramento:

I – DESPESAS CORRENTES:

a) Despesas de Custeio;

b)Transferências Correntes;

II – DESPESAS DE CAPITAL:

a) Investimentos;

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b) Inversões Financeiras;

c) Transferências de Capital.

Art. 15. A Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN publicará junto à lei orçamentária os quadros de detalhamento das despesas, especificando por projetos, atividades e operações especiais os grupos da despesa e respectivas fontes de recursos.

§ 1o A lei orçamentária incluirá, dentre outros:

I – demonstrativos:

a) das receitas do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, que obedecerá ao previsto no art. 2º, § 1º, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;

b) do grupo da despesa para cada órgão e entidade;

c) da despesa por fonte de recursos para cada órgão e entidade;

d) dos programas e seus objetivos por ações, produtos, metas, valores e órgãos gestores e executores;

e) da aplicação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério –FUNDEF;

f) da consolidação das despesas por projetos e atividades, por ordem numérica;

g) da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II – quadro síntese – função, subfunção e programas por órgão executor.

§ 2º As despesas com publicidade de qualquer órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta deverão correr à conta de dotação orçamentária própria, que permita a sua clara identificação.

CAPÍTULO IV DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO

DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO

Art. 16. A lei orçamentária para o exercício financeiro de 2007, compreendendo o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes estabelecidas neste Capítulo.

Art. 17. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2007 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, com observância do princípio da publicidade, permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, tendo em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo II - Metas Fiscais que integra a presente Lei.

Parágrafo único. A execução orçamentária e financeira dos programas deverá obedecer às orientações estratégicas do plano plurianual, dentro da previsão de recursos e com foco nos resultados.

Art. 18. VETADO.

Art. 19. As propostas setoriais a serem apresentadas à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento à conta de recursos do Tesouro Estadual serão orçadas segundo os preços e, no que couber, a taxa de câmbio vigentes em junho de 2006.

§ 1o Os valores apresentados nas propostas setoriais serão consolidados pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento, ajustados e fixados a valores estimados de 2007, conforme estimativa da receita a ser apresentada pela Secretaria da Fazenda.

§ 2o A estimativa das receitas próprias de autarquias, fundações e fundos especiais e as

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referentes a convênios dos órgãos e entidades que os tiver deverão ser orçadas a valores estimados de 2007, utilizando-se a metodologia adotada para a estimativa da receita do Tesouro, devendo ser encaminhadas à Secretaria da Fazenda até o dia 10 de julho do corrente exercício, para análise, ajustes e consolidação da receita geral do Estado.

§ 3o As receitas próprias de autarquias, fundações e fundos especiais de todos os poderes do Estado e do Ministério Público, bem assim as resultantes de convênios dos órgãos e das entidades que os tiver e, ainda, as resultantes de financiamentos internos ou externos de qualquer natureza, serão aplicadas exclusivamente sob o regime orçamentário, após liberação das respectivas Programações de Prioridades Trimestrais (PPTs) e Cronogramas Mensais de Desembolsos Financeiros (CMDFs) pelos órgãos competentes.

Art. 20. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das modificações na legislação tributária, que venham a ser objeto de projetos de lei a serem enviados à Assembléia Legislativa, até cinco meses antes do encerramento do atual exercício financeiro.

§ 1o Os expedientes a que se refere este artigo terão os respectivos anteprojetos de lei encaminhados à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, para análise, parecer e posterior remessa ao Gabinete Civil da Governadoria do Estado.

§ 2o A estimativa da receita do Tesouro Estadual será apresentada pela Secretaria da Fazenda a valores estimados de 2006 mediante metodologia claramente definida e instruída com a memória de cálculo, até 10 de julho de 2006 acompanhada da previsão das receitas próprias e de convênios das autarquias, fundações e fundos especiais.

§ 3o A Lei Orçamentária Anual incluirá na previsão da receita e sua aplicação todos os recursos de transferências, inclusive os oriundos de convênio.

Art. 21. A lei que conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza tributária somente poderá ser aprovada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22. As receitas próprias de fundos, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado serão programadas para atender, prioritariamente, respeitadas as peculiaridades de cada uma, a gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortizações da dívida, contrapartidas de financiamentos e manutenção de atividades, objetivando racionalizar despesas e obter ganhos de produtividade.

Art. 23. É vedada a utilização das receitas de capital derivadas da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinadas, por lei, a fundo de previdência de servidores, conforme o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 24. A manutenção de atividades terá prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 25. Os projetos em fase de execução terão preferência sobre novos projetos.

Art. 26. As propostas parciais do Poder Legislativo, aí incluídos a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos e entidades do Poder Executivo, para fins de elaboração e consolidação do projeto orçamentário, deverão ser enviadas à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN até o dia 25 de agosto de 2006.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 27. Os órgãos do Poder Legislativo e do Ministério Público terão como limites de outras despesas correntes e de capital em 2007 os seguintes valores:

I – Assembléia Legislativa – em relação às outras despesas correntes R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e em relação aos investimentos R$ 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais);

II – Tribunal de Contas do Estado – R$ 5.402.000,00 (cinco milhões quatrocentos e dois mil reais);

III –Tribunal de Contas dos Municípios – R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);

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IV – Ministério Público – R$ 8.894.000,00 (oito milhões oitocentos e noventa e quatro mil reais).

§ 1º VETADO.

§ 2o Os limites constantes dos incisos do caput deste artigo deverão ser alterados, por meio de redistribuição proporcional a cada ente indicado, caso se verifique, no exercício de 2007, excesso de arrecadação ou superávit financeiro.

Art. 28. Além de observar as demais diretrizes de que trata esta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo, com base em indicadores estabelecidos.

Art. 29. O Poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo para encaminhamento das propostas setoriais previsto no art. 26, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2007, destacando a receita corrente líquida, inclusive as respectivas memórias de cálculo.

Art. 30. A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando proibida a consignação de recursos a título de transferências intragovernamentais para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 1o Em substituição às transferências intragovernamentais, definidas no caput deste artigo, as transferências de recursos efetuadas por autarquias, fundações e fundos especiais ao Tesouro Estadual ou a outros órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, devem ser efetivadas mediante transferências financeiras, processadas por intermédio dos documentos usuais consoante Portaria STN-MF nº 339, de 29 de agosto de 2001.

§ 2o O Chefe do Poder Executivo estabelecerá, em ato próprio, a apuração dos recursos financeiros líquidos e disponíveis das autarquias, fundações e fundos especiais e suas transferências e/ou conversões ao Tesouro Estadual.

§ 3o VETADO.

Art. 31. Na programação da despesa não poderão ser:

I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II - transferidos a outras unidades orçamentárias os recursos recebidos por transferência.

Art. 32. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

I - ações que não sejam de competência exclusiva do Estado, salvo em programas que atendam a transferências voluntárias em virtude de convênios;

II – clubes, associações ou quaisquer outras entidades congêneres de servidores, excetuadas as creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

III - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado.

Art. 33. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, sendo exigido para as últimas o título de utilidade pública no âmbito estadual, cujas atividades sejam de natureza continuada e que atuem nas áreas de assistência social (filantrópica e comunitária), saúde, educação, cultura, esporte amador ou turismo. Fica vedada também a destinação de recursos para pessoas físicas, ressalvada aquela que tenha critério de generalidade e que não identifique nominalmente o beneficiário.

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§ 1o Os projetos de lei relativos aos repasses de subvenções sociais e auxílios, exceto os efetuados mediante convênios e para as entidades públicas, deverão ser instruídos com declaração de funcionamento regular nos últimos cinco anos da entidade beneficiária, emitida no exercício de 2007 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria, além de estar com suas obrigações regularizadas junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, e à Previdência Social, inclusive o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

§ 2o VETADO.

§ 3o Para os efeitos do cumprimento do disposto no caput desse artigo consideram-se subvenções sociais as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas e auxílios as transferências de capital para investimentos ou inversões financeiras, independente de contraprestação direta em bens ou serviços, nos termos dos §§ 3º e 6º do art. 12 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 34. Os recursos fixados na lei orçamentária sob o título de "Reserva de Contingência", à conta do Tesouro Estadual, não serão inferiores a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do Tesouro, estimada para 2007.

Art. 35. As transferências voluntárias de recursos do Estado, consignadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, para municípios, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira dependerão, além do cumprimento das exigências estabelecidas no § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, da comprovação, por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que:

I – instituiu e arrecada os tributos de sua competência, previstos na Constituição Federal;

II – não está inadimplente com as empresas estatais;

III – não se encontra em débito com a obrigação de prestar contas da aplicação de transferências anteriormente realizadas;

IV – está adimplente junto ao Tribunal de Contas dos Municípios relativamente às tomadas e/ou prestações de contas anuais;

V – não está inadimplente junto à Previdência Social, inclusive FGTS;

VI – encaminhou ao Poder Executivo da União, com cópia ao Estado, as contas anuais conforme determina o inciso I do § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1o Caberá ao órgão transferidor:

I - verificar a implementação das condições previstas neste artigo, exigindo, ainda, do Município, que ateste o cumprimento dessas disposições, inclusive por intermédio dos balanços contábeis de 2006 e dos exercícios anteriores, da lei orçamentária para 2007 e correspondentes documentos comprobatórios, evidenciando encontrar-se em situação regular junto a Previdência Social, inclusive FGTS;

II - acompanhar a execução das atividades, projetos ou operações especiais desenvolvidos com os recursos transferidos.

§ 2o VETADO.

§ 3o Não se consideram como transferências voluntárias, para fins do disposto neste artigo, as descentralizações de recursos a municípios para realização de ações cuja competência seja exclusiva do Estado.

Art. 36. A celebração de convênios por órgãos e entidades estaduais com municípios dependerá, em todos os casos, de prévia apresentação de certidão emitida:

I - pela Secretaria de Estado da Educação, atestando ter o município partícipe do convênio pretendido celebrado com o mesmo convênio de adesão ao transporte escolar;

II - pela Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário – AGENCIARURAL, afirmando ter o município, partícipe do convênio pretendido celebrado com o mesmo convênio para a

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execução de programas de assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e/ou de desenvolvimento fundiário.

Art. 37. Os decretos de abertura de créditos suplementares ou especiais, autorizados na lei orçamentária ou em lei específica, serão submetidos pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento ao Governador do Estado, por intermédio do Gabinete Civil da Governadoria, devendo conter a indicação dos recursos necessários à cobertura dos valores adicionais e estarem acompanhados de exposição de motivos que inclua justificativa do crédito pretendido, cujos valores não poderão ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada no orçamento.

Art. 38. Os recursos ordinários do Tesouro Estadual somente poderão ser programados para atender às despesas de capital, exceto amortização de dívida por operações de crédito, depois de atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e outras despesas com custeio administrativo e operacional.

Art. 39. O montante previsto para as receitas de operações de crédito, na lei orçamentária anual, não poderá exceder o montante das despesas de capital.

Art. 40. Os órgãos e as unidades orçamentárias com atribuições relativas a saúde, inclusive saneamento básico, previdência e assistência social, deverão compor o Orçamento da Seguridade Social, no qual suas programações serão discriminadas.

Art. 41. O Orçamento de Investimento das Empresas Estatais será formado pela programação de investimentos de cada empresa de que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, indicando-se, para cada ação a ser desenvolvida, a natureza das aplicações e as fontes de recursos.

Art. 42. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária à Assembléia Legislativa apresentará, em anexo, os programas de investimentos das empresas aludidas no art. 41.

Art. 43. São consideradas despesas irrelevantes de pronto pagamento ou similares, inclusive para efeito do § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, aquelas cujo valor não ultrapasse os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei federal n. 8.666/93.

Art. 44. Os Poderes do Estado e o Ministério Público deverão elaborar e publicar, até trinta dias após a vigência da lei orçamentária de 2007, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8o da Lei Complementar nº 101/2000, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

§ 1o Os atos de que trata o “caput” deste artigo conterão cronogramas de pagamentos mensais à conta do Tesouro Estadual, por órgão.

§ 2o No caso do Poder Executivo, o ato referido no “caput” e os que o modificarem conterão:

I – metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita;

II – metas quadrimestrais para resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 3o Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, os cronogramas anuais dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público terão como referencial o repasse previsto no art. 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimo, considerando-se como limite máximo ao Judiciário o montante dos recursos diretamente arrecadados, nos termos do § 1o do art. 27 desta Lei.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000:

I – considerar-se-á contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere nos últimos dois quadrimestres do mandato;

II – no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da administração pública, consideram-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

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CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO ESTADO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 46. VETADO.

Art. 47. No exercício de 2007, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

I - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;

II - VETADO.

Art. 48. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo dispositivo, ficam autorizadas as concessões de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal, cumpridas as limitações constitucionais e legais.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 49. As despesas com pessoal e encargos sociais serão orçadas segundo os valores empenhados por rubrica orçamentária relativos à folha de pagamento do mês de maio de 2006, observados os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 e no art. 46 desta lei, bem como em lei específica, quando couber.

Art. 50. As folhas de pagamento deverão ser empenhadas dentro do respectivo mês de competência e as de inativos nos Poderes em que ocorreram as inatividades.

Art. 51. O Poder Executivo, ao proceder às próximas contratações de pessoal, dará preferência aos aprovados nos concursos públicos do Estado realizados pela Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP).

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

Art. 52. A Administração da dívida pública estadual, interna e externa, deverá ter como objetivo principal a racionalização e minimização dos desembolsos a serem efetuados com a amortização do principal, com juros e demais encargos, referentes às operações de crédito, contraídas pela administração direta e indireta do Poder Público estadual.

Art. 53. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão deverão constar da lei orçamentária anual.

CAPÍTULO VII DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL DE FOMENTO

Art. 54. A agência financeira oficial de fomento, respeitadas suas especificidades, observará, na concessão de empréstimos e financiamentos, as seguintes prioridades, dentre outras:

I - estímulo à geração de emprego e renda e ampliação da oferta de produtos de consumo popular, mediante apoio à expansão e ao desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas;

II - promoção do desenvolvimento da infra-estrutura e da indústria, da agricultura e da agroindústria, com ênfase no fomento à capacitação científica e tecnológica, à melhoria da competitividade da economia, à estruturação de unidades e sistemas produtivos;

III - redução das desigualdades inter-regionais;

IV - defesa e preservação do meio ambiente.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser

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aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

Art. 56. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que:

I - sejam compatíveis com a presente Lei;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) transferências da União, convênios, operações de crédito, contratos, acordos, ajustes e instrumentos similares, desde que vinculados a programações específicas;

d) transferências constitucionais a municípios;

e) despesas referentes a vinculações constitucionais.

f) o percentual mínimo da reserva de contingência, nos termos do art. 32 da presente Lei;

III - sejam relacionadas:

a) com correção de erros ou omissões;

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 1o Não serão admitidas emendas aos orçamentos transferindo dotações cobertas com receitas próprias de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações e fundos especiais para atender a programação a ser desenvolvida por outra entidade, que não aquela geradora dos recursos e, ainda, incluindo quaisquer despesas que não sejam de competência e atribuição do Estado.

§ 2o Não serão admitidas emendas cujos valores se mostrem incompatíveis e insuficientes à cobertura das atividades, projetos, metas ou despesas que se pretenda alcançar e desenvolver.

Art. 57. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do § 8º do art. 166 da Constituição Federal.

Art. 58. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário prevista no Anexo II referido no art. 17 desta Lei, nos termos do art. 9º da Lei Complementar n. 101/2000, essa será feita por cada Poder e pelo Ministério Público, de forma proporcional à respectiva participação no montante dos recursos alocados para o atendimento de "outras despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras", excetuadas as transferências e vinculações constitucionais, notadamente as despesas relativas com folha de pagamento, vedada ao Poder Executivo a retenção de tais valores.

§ 1o Na hipótese da ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Tribunal de Contas do Estado comunicará aos Poderes e ao Ministério Público Estadual o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 2o O Chefe de cada Poder e o Ministério Público, com base na comunicação de que trata o § 1o, publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho.

Art. 59. Sem prejuízo do disposto no art. 9o, § 4o, da Lei Complementar nº 101/2000 o Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, para apreciação na Comissão de Finanças e Orçamento, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, relatório de avaliação do cumprimento das metas do exercício, bem assim das justificações de eventuais desvios, com indicação das medidas corretivas.

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Art. 60. Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos, inclusive especiais e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas e de convênios, serão devidamente classificadas e contabilizadas através do Sistema Informatizado de Programação e Execução Orçamentária e Financeira do Estado – SIOFI.NET, no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 61. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único. O Sistema de Contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do “caput” deste artigo.

Art. 62. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada dotação orçamentária e a categoria econômica, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa e subelemento, quando for o caso.

Art. 63. Na execução do orçamento, poderão ser autorizados adiantamentos individuais, para a realização de despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos termos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 64. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente, sem prejuízo daquela de competência do TCE, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 65. O Poder Executivo adotará, durante o exercício financeiro de 2007, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária.

Art. 66. O projeto de lei orçamentária deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo à Assembléia Legislativa até 30 de setembro de 2006 e, na hipótese de o referido projeto não ser devolvido para sanção até 31 de dezembro de 2006, fica autorizada a execução da proposta orçamentária originalmente encaminhada para os grupos de despesa de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida e para as despesas com transferências constitucionais a municípios.

Parágrafo único. Para as demais despesas não especificadas no “caput” fica autorizada a execução à razão de 1/12 (um doze avos) de cada dotação orçamentária por mês.

Art. 67. Os projetos de lei a serem encaminhados à Assembléia Legislativa, relativos à abertura de créditos especiais e criação de fundos especiais, deverão ter seus anteprojetos encaminhados à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento, para análise e parecer quanto aos procedimentos orçamentários.

Art. 68. Os órgãos e as entidades gestores dos programas e os executores das ações constantes no Anexo I desta Lei serão definidos através da lei orçamentária.

Art. 69. As Secretarias do Planejamento e Desenvolvimento, da Fazenda e o Gabinete de Controle Interno da Governadoria, no âmbito do Poder Executivo, serão responsáveis pelo acompanhamento da execução, do controle e da aplicação das normas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 70. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir para o Sistema de Controle Interno, no que couber, atribuições inerentes à Contabilidade Pública Estadual, para atendimento das disposições contidas na Lei Complementar nº 101/2000, quanto à gestão patrimonial, transparência, controle e fiscalização.

Art. 71. Os Poderes do Estado e o Ministério Público deverão:

I - desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo das ações orçamentárias;

II - implantar sistema de registro, avaliação, atualização e controle do seu ativo permanente, de forma a possibilitar o estabelecimento do real Patrimônio Líquido do Estado.

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Art. 72. Acompanham a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo I – Programas e Ações;

II - Anexo II – Metas Fiscais, compreendendo:

a) Resultado Primário e Nominal;

b) Avaliação do Cumprimento das Metas Relativas ao Ano Anterior;

c) Demonstrativo das Metas Anuais;

d) Demonstrativo da Renúncia de Receita;

e) Dívida Pública;

f) Evolução do Patrimônio Líquido;

g) Relatório da Origem e Aplicações dos Recursos de Alienação de Ativos;

h) Relatório da Avaliação Atuarial – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás – IPASGO;

III - Anexo III – Riscos Fiscais.

Art. 73. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 10 de agosto de 2006, 118o da República.

ALCIDES RODRIGUES FILHO

(D.O. de 17-08-2006)

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ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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1001 PROGRAMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA GRANDE GOIANIA NOS PROXIMOS 25 ANOS 1018 CONSTRUCAO DA BARRAGEM RIBEIRAO JOAO LEITE 1017 CONSTRUCAO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA 1019 REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA JAIME CAMARA E OUTRAS CONSTRUCOES DO SETOR 1002 PROGRAMA AEROPORTUARIO 1166 BALIZAMENTO NOTURNO DE PIRENOPOLIS E SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 1168 CONSTRUCAO DO AEROPORTO DE CERES 1016 IMPLANTACAO, PAVIMENTACAO E CONSERVACAO DOS AEROPORTOS E TERMINAIS 1116 OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUS TERMINAIS 1167 TERMINAL DE PASSAGEIROS DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUACU 1003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 2383 ALIMENTOS ORGANICOS - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DE ORGANICOS 2384 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - AGROFAMILIAR 2385 CALCARIO - FOMENTO AO USO DO CALCARIO PARA PEQUENA PROPRIEDADE 2386 HORTAS COMUNITARIAS-PRODUCAO/ABASTECIMENTO DE OLERICOLAS E FRUTICOLAS 2387 KITS DE IRRIGACAO - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE KITS DE IRRIGACAO 2388 LAVOURA COMUNITARIA - PRODUCAO COMUNITARIA DE ALIMENTOS 2395 MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO 2389 PATRULHAS AGRICOLAS - MECANIZACAO EDUCATIVA 2390 PESQUISA AGROPECUARIA - PARA AGRICULTURA FAMILIAR 2391 PRA FICAR VERDE - FLORESTAMENTO DA PROPRIEDADE FAMILIAR 2392 PRO-INDUSTRIA RURAL - ESTIMULO E APOIO A AGROINDUSTRIALIZACAO 2393 PRONAF - INFRAESTRUTURA/SERVICOS/CAPACITACAO/CREDITO 2394 REGULARIZACAO FUNDIARIA, ASSENTAMENTOS E REFORMA AGRARIA 2567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 1004 PROGRAMA AGUA VIDA 1014 AGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 1200 IMPLANTACAO E CONCLUSAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 1015 IMPLANTACAO/CONCLUSAO DOS SISTEMAS SANITARIO E DE TRATAMENTO DE AGUA 2095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 1005 PROGRAMA ASFALTO NOVO 1001 PAVIMENTACAO URBANA 1006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2001 ATENCAO DO BENEFICIARIO DO PROGER 2003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 2004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR AUTONOMO

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ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

2

2002 GERACAO DE INFORMACAO P/ O MERCADO DE TRABALHO 2005 INTERMEDIACAO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO 2007 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 1007 PROGRAMA BANCO DO POVO 2008 APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOS FINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID. DOS MUNICIPIOS 2009 APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS 2438 AUXILIO P/ IMPLANTACAO, OPERACIONALIZACAO E ASSISTENCIA FINANCEIRA AO MICROCREDITO 2010 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CREDITOS E DE EMPREEDEDORES 2011 IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA BANCO DO POVO NOS MUNICIPIOS 2012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CREDITO AO ESTUDANTE, IDOSO E TRAB. RURAL 1008 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA 2007 CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS 1009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 2383 ALIMENTOS ORGANICOS - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DE ORGANICOS 2532 ANALISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 2013 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - CELEIRO NOVO 2411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA 2019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 2017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E DA OLERICULTURA 2024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUARIA DE CORTE 2025 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUARIA DE LEITE 2533 DIVULGACAO, COMUNICACAO E MARKETING DA AGDA 2535 GERENCIA DE FISCALIZACAO ANIMAL E VEGETAL 2534 GERENCIA DE CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 2015 INSPECAO E VIGILANCIA DOS ANIMAIS 2016 INSPECAO E VIGILANCIA DOS VEGETAIS 2020 PESQUISA AGROPECUARIA 2021 PORTAL DO AGRONEGOCIO NA AGENCIARURAL 2018 PORTAL DO AGRONEGOCIO NA CEASA 2022 PORTAL DO AGRONEGOCIO NA SEAGRO 2014 PROMOCAO DO AGRONEGOCIO - EVENTOS TECNICOS E PROMOCIONAIS 2023 PRO-PASTO - RECUPERACAO E MANEJO DE PASTAGENS 2027 VIVEIRO DE MUDAS 1010 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA 2028 ESPORTE DE INCLUSAO 2029 PRODUCAO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETO PINTANDO A LIBERDADE 2030 PROMOCAO DE EVENTOS DE PARTICIPACAO E LAZER 2031 REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS CONTINUAS E APRENDIZAGEM ESPORTIVA

Page 1086: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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1011 PROGRAMA CONSERVACAO E SEGURANCA DA MALHA RODOVIARIA 2032 CONSERVACAO EMERGENCIAL, SINALIZACAO E FISICA DA MALHA RODOVIARIA 1002 RESTAURACAO DE ESTRADAS FEDERAIS 1003 TERCEIRA VIA 1012 PROGRAMA DA JUVENTUDE 2036 AGENDA JOVEM 2037 BOLSA CURSINHO 2038 COORDENACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE 2039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 2040 FORMACAO POLITICA - INFORMACAO E SEMINARIOS 2041 PRIMEIRO TRABALHO (BOLSA ESTAGIO) 1013 PROGRAMA DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS DO IPASGO SAUDE 2042 DIVULGACAO E AMPLIACAO DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NA GESTAO DO IPASGO 2044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTACAO DE SERVICOS COMPLEM. DE ASSIST. A SAUDE 2045 INFORMATIZACAO DO INSTITUTO 2046 OTIMIZACAO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AO SERVIDOR PUBLICO 2047 READEQUACAO FINANCEIRA DO IPASGO SAUDE 1005 REESTRUTURACAO DE REGIONAIS E POSTOS DE A 1015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOCAO A CULTURA GOIANA 2058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 2059 APOIO AO FORUM GOIANO DE CULTURA 2060 CONSOLIDACAO DO FICA 1118 CONSTRUCAO DE 05 CENTROS CULTURAIS INCLUINDO O DE PALMEIRAS E CATALAO 1119 CONSTRUCAO DO CAVALHODROMO DE PIRENOPOLIS 1153 CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER 1120 CONSTRUCAO DO MONUMENTO AS NACOES INDIGENAS 2061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 2062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 2460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI E OUTROS 2063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 2064 INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 2065 PROMOCAO A LEITURA E A LITERATURA 2066 PROMOCAO A MUSICA GOIANA E CONSOLIDACAO DO CANTO DA PRIMAVERA 2067 PROMOCAO DAS ARTES CENICAS E CONSOLIDACAO DA MOSTRA NACIONAL DE TEATRO- PORANGATU 1121 REFORMA E ADEQUACAO DO TEATRO INACABADO 1016 PROGRAMA DE ATRACAO E PROMOCAO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIAS 2068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 1053 DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS 1106 FEIRA PERMANENTE DA INDUSTRIA E CENTRO DE CONVENCOES DE ANAPOLIS

Page 1087: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2069 INSTALACAO DE EMPRESAS COM APOIO GOVERNAMENTAL 1054 PROMOCAO/SUPORTE E INDUSTRIALIZACAO DOS MUNICIPIOS 2070 REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 1133 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 1224 SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ÁREA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS 1226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NAS UNIDADES DE DESENVOVLIMENTO INDUSTRIAL 7072 BOLSA GARANTIA 1017 PROGRAMA DE COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E RESGATE 2362 ACOES DE PREVENCOES AS CALAMIDADES E OU DESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGENICOS 1097 AMPLIACAO E REFORMAS DAS UNIDADES EXISTENTES NA CAPITAL E INTERIOR 1099 IMPLANTACAO DE COMISSOES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL EM TODOS OS MUNICIPIOS 1100 IMPLANTACAO DE UNIDADES EM TODAS AS CIDADES COM MAIS DE 30 MIL HABITANTES 2090 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES PREVENTIVAS NAS RESERVAS ECOLOGICAS DO ESTADO 1098 MANUTENCAO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 2365 SOCORRO AS VITIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGENICOS 2587 SOCORRO ÀS VITIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS NA ÁREA DA SAÚDE 1018 PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2366 APOIO A MICRO E PEQ. EMPRESAS-PARTICIPACAO EM COMPRAS GOVERNAMENTAIS 2367 ATENDIMENTOS PARA DIVULGACAO E CONCESSAO DE LINHAS DE CREDITO 2368 CAPACITACAO-CURSOS DE GESTAO EMPRESARIAL A CLIENTES DA GOIAS FOMENTO 2369 CONCESSAO DE CREDITO A MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS 2370 CONSULTORIA/ACOMPANHAMENTO DOS EMPRESARIOS BENEFICIADOS 2371 CREDITO A EMPRESARIOS/PROFISSIONAIS LIBERAIS - ASSOCIACOES OU COOPERATIVAS 2529 DESENVOLVIMENTO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL - SE LIGA NO FUTURO 2075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAG 2372 FINANCIAMENTO DE ASSOCIACOES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AGROPECUARIAS 2078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGOCIOS 2077 INFORMACAO/CONHECIMENTO E TREINAMENTO EMPREENDEDOR 2079 ORIENTACAO E ACESSO AO CREDITO(OAC) 2525 APOIO A CAPACITACAO EMPRESARIAL 1019 PROGRAMA DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E GERENCIA DE PROPRIOS PUBLICOS 1006 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS 1007 MANUTENCAO E GERENCIA DE PROPRIOS PUBLICOS

Page 1088: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2080 MUNICIPALIZACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 2081 PLANEJAMENTO E PROGRAMACAO DE OBRAS 1020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIAS - PRODUZIR 2404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 2527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOS PROGRAMAS DA SIC 2082 APOIO AO POLO DE SERVICOS TECNOLOGICOS AVANCADOS - TECNOPRODUZIR 2084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICACOES - TELEPRODUZIR 2086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGISTICA - LOGPRODUZIR 2083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUICAO - CENTROPRODUZIR 2085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS E EXPORTADORAS - COMEXPRODUZIR 2087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MICROPRODUZIR 2528 APOIO LOGISTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 2088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENCAO DO PRODUZIR 2474 QUITACAO DE PARCELAS DO ICMS 2402 SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS 2403 SUBVENCOES A ENTIDADES DESPORTIVAS 2526 CONTRIBUICAO PARA BOLSA GARANTIA 2406 MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 2590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 1023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL 2455 APOIAR A FORMACAO E GESTAO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS NO DF 1103 ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO 1143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO ENTORNO DO DF 1159 CONCLUSAO DE OBRAS NA REGIAO DO ENTORNO DO DF 1149 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNO DO DF 2378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO DF 2454 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DF 2380 GERACAO DE EMPREGO E RENDA ATRAVES DE CAPACITACAO PROFISSIONAL 2381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DO DF 1104 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO DO DF 1105 PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 2382 REESTRUTURACAO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIAO DO ENTORNO DO DF 1234 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COLÔNIAS RURAIS NO ENTORNO DO DF 2585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DF 2586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COM OS ÓRGÃOS DO DF, GO E MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF 1024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NORTE GOIANO 2457 APOIAR A FORMACAO E GESTAO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS NO NORTE 1140 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO NORTE

Page 1089: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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1157 CONCLUSAO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 1126 CONCLUSAO DOS TRECHOS PORANGATU/MUTUNOPOLIS E PORANGATU/MONTIVIDIU 1146 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO NORTE 2374 COORDENACAO DA IMPLANTACAO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA O NORTE GOIANO 2375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 2456 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE DESENVOLV. REGIONAL NO NORTE 1101 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTE GOIANO 1139 PAVIMENTACAO DO TRECHO NOVO PLANALTO/CRUZEIRO DO NORTE/BONOPOLIS 1138 PAVIMENTACAO GO 132 ENTRONCAMENTO GO 237 - KM 18,8 EM NIQUELANDIA 1137 PAVIMENTACAO GO 132 - KM 37,6 EM COLINAS DO SUL 1136 PAVIMENTACAO GO 132-KM 18,8/KM 37,6 EM NIQUELANDIA 1135 PAVIMENTACAO GO 154 - SAO MIGUAL DO ARAGUAIA DIVISA GO/TO 1102 PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 1026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERACAO 2358 CONTRATACAO DE FINANCIAMENTO DE PEQUENA/MEDIA EMPRESA - FUNMINERAL 2359 ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA E MEDIA MINERACAO E DOS FINANCIAMENTOS 2361 REALIZACAO/DISPONIBILIZACAO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFISICO 2360 REALIZACAO/DISPONIBILIZACAO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO BASICO DO MEIO FISICO 1028 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA 2396 ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS TURISTICOS 2397 FOMENTO E IMPLEMENTACAO DO MEMORIAL DO TURISMO DE GOIAS 1108 IMPLANTACAO DE CENTROS DE CONVENCOES EM CALDAS NOVAS E CIDADE DE GOIAS 1107 IMPLANTACAO DE CENTROS CULTURAIS E TURISTICOS 1109 IMPLANTACAO DE TERMINAIS TURISTICOS EM GOIAS 1110 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA 2398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZACAO TURISTICA NO ESTADO

1029 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - VAPT-VUPT 1087 AMPLIAR A ATUACAO DO VAPT-VUPT MOVEL 1088 AMPLIAR A REDE DE UNIDADES DO VAPT-VUPT 1089 DISPONIBILIZAR AO CIDADAO UMA CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO PARA SERVICO 2461 IMPLANTAR PADRAO VAPT VUPT NOS ORGAOS PUBLICOS 2311 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR VAPT-VUPT VIRTUAL 1091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 1092 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O SHOPPING DO CIDADAO 1093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DO SERVIDOR 1030 PROGRAMA DE PRODUCAO SUSTENTAVEL 2337 CONSOLIDACAO DOS SISTEMAS DE GESTAO AMBIENTAL

Page 1090: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2338 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO VERDE 2339 FOMENTO A PRODUCAO SUSTENTAVEL 2340 IMPLEMENTACAO DE AREAS DE USO SUSTENTAVEL 2341 USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS HIDRICOS 1031 PROGRAMA DE PROMOCAO COMERCIAL 2320 EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DE COMPETITIVIDADE 2321 ESTIMULO A PARTICIPACAO E REALIZACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES E EVENTOS 2407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SIC 2408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 1032 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 2106 AGILIZACAO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 2271 ATENDIMENTO A DISTANCIA ATRAVES DO 1512 2272 CRIACAO E INSTALACAO DE PROCONS MUNICIPAIS 2273 IMPLANTACAO DE BANCOS DE DADOS POR SEGMENTACAO 2274 INFORMATIZACAO COMPLETA DO ORGAO 2275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 2276 PROMOVER PROCON ITINERANTE NAS DATAS DAS PROMOTORIAS COMUNITARIAS 2277 PROMOVER PROCON MIRIM, NAS ESCOLAS SOBRE A RELACAO DE CONSUMO 1033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTRICO (URBANISMO) 1144 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 1145 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS 1195 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COOPERACAO E EXECUCAO DE PROJETOS NOS MUNICIPIOS GOIANOS 2094 IMPLEMENTACAO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA 1069 OBRAS DE ACAO URBANA 1070 PLANO DIRETOR 1071 PROJETOS ESPECIAIS 1034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 1210 CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA - DIVISA GO/MT (COCALINHO) 1080 IMPLANTACAO DE ANEIS VIARIOS EMGRANDES CIDADES 1081 IMPLANTACAO DE NOVOS MODAIS DETRANSPORTE 1082 IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS 1083 IMPLANTACAO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE GOIANIA 1084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 2298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIAS 2561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 1035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTAVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 2312 APOIAR A FORMACAO E GESTAO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS 1132 BALIZAMENTO,TERMINAL DE PASSAGEIROS E COMBATE A EROSAO DO AEROPORTO DE ALTO PARAISO

Page 1091: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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1141 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO NORDESTE 1156 CONCLUSAO DE OBRAS NO NORDESTE GOIANO 1147 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO NORDESTE 1129 CONSTRUCAO DOS TRECHOS: POSSE/IACIARA E IACIARA/NOVA ROMA 1131 CONSTRUCAO E/OU BALIZAMENTO DOS AEROPORTOS DE CAMPOS BELOS E POSSE 2313 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 2473 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA REGIAO NORDESTE 1133 IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS CALUNGAS 1094 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTE 1134 PAVIMENTACAO IACIARA/FLORES -IMPLANTACAO BASICA 1130 PAVIMENTACAO SAO JORGE/COLINAS 1095 PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 1037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2300 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DO SISTEMA PENAL 1174 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRESIDIOS 2301 DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO E REINTEGRACAO SOCIAL PELO TRABALHO 2302 EDUCACAO PARA O TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 1085 INVESTIMENTO NA AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO 2304 SOCIALIZACAO PARA O RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 2564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL 2565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL 2566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1038 PROGRAMA EDUCACIONAL SALARIO ESCOLA 2299 APOIO E PERMANENCIA NA UND. ESCOLAR DE ALUNOS DE 07 A 17 ANOS-SALARIO ESCOLA 1039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICACOES 1072 AMPLIACAO DO PARQUE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 2297 ELABORACAO DO BALANCO ENERGETICO 1073 IMPLANTACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL 1074 IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO RURAL 1075 IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO URBANA 1076 IMPLANTACAO DE REDES/ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS ESPORTIVAS 1077 INSTALACAO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM COMUNIDADES ISOLADAS 1078 INTRODUCAO DO GAS NATURAL NO ESTADO 1079 TELECOMUNICACOES PARA TODOS 1040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 2238 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE LIVROS DIDATICOS/LITERARIOS/TECNICOS PARA ENSINO FUND/ESPECIAL/MEDIO/EJA BALIZA

Page 1092: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2549 CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 1063 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA E ADEQUACAO DAS UNID. DE ENS. FND/MED/ ESP/PROF/EJA E PREDIOS PUBLICOS 1197 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA/ADEQUACAO DAS UE FND/MED/ESP/PROF/EJA E PREDIOS PUB - AGETOP 2239 CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SERIE - ACELERA GOIAS 2103 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2242 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL 2241 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS DO ENSINO ESPECIAL 2240 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINO FNS/MED/ESP/PROF/EJA E PREDIOS EDUCACIONAIS 2243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINO FUND/ESPEC./MEDIO/ED. INFANTIL E EJA 1209 IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA 2244 MANUTENCAO/PEQ. SERVICOS E/OU REPAROS DA REDE FISICA DO ENSINO FUND/MED/ESP/PROF/EJA E PREDIOS PUBLICOS 2245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MEDIO 2237 UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A EDUCACAO - ESCOLA DA VIDA 1041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2291 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AOADOLESCENTE 2290 ASSISTENCIA A REDE DESCENTRALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2293 ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS CARENTES 2292 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 2107 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA 2294 AUXILIO AS ENTIDADES NAO-GOVERNAMENTAIS 2543 AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAUJO JORGE P/EQUIPAMENTOS (CONVENIOS) 2537 AUXILIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR 2295 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES – ASSISTENCIA SOCIAL 1207 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA IDOSOS 1208 CONSTRUCAO DE CRECHES 2303 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE INCLUSAO SOCIAL 2452 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULACAO NEGRA - IGUALDADE RACIAL 2296 INTERACAO COMUNITARIA - CIDADANIA E JUSTICA SOCIAL

1042 PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE OBRAS -CIMO4S 1067 ABERTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 1043 PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCAO E REPRESSAO AO CRIME 2524 ACOES DE SEGURANCA PUBLICA COM RECURSOS DO FUNDO PROTEGE 1065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

Page 1093: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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1066 CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E IMPLANTACAO DE MAIS CIOPS 2279 INTENSIFICACAO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 2445 REPRESSAO MAXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 2280 VALORIZACAO E FORMACAO PROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITACAO

1044 PROGRAMA JUCEG AGIL 2187 ABERTURA DE ESCRITORIOS REGIONAIS 2104 AMPLIACAO DA SEDE DA JUCEG 2278 CONCLUSAO DO PROGRAMA FACIL

1045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DA GESTAO NA SAUDE 1055 ADEQUACAO E MODERNIZACAO DA REDE FISICA ESTADUAL NA AREA DA SAUDE 1161 CONCLUSAO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE 1152 CONSTRUCAO/CONCLUSAO E EQUIP. DOS HOSPITAIS DE NOVO GAMA/GOIANIA/VAL PARAISO E S. ANTONIO DO DESCOBERTO 2205 DESENVOLVIMENTO NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE 1124 EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO E READAPTACAO - CRER 1056 EXPANSAO E MODERNIZACAO ESTRUTURAL/FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DA SES/GO 2206 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR SAUDE 2207 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAUDE 2208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 2209 IMPLANTACAO DO COMPLEXO REGULADOR 2562 DESENVOLMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 1046 PROGRAMA GOIAS COM MAIS SAUDE E CIDADANIA 1196 ACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DA REDE FISICA ESTADUAL NA AREA DA SA UDE - AGETOP 2132 ALIMENTACAO BASICA E SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 2322 APOIO AO CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 2323 APOIO AOS MUNICIPIOS NA REDUCAO DAS COMPLICACOES A DOENCAS NŸO TRANSMISSIVEIS 2324 APOIO AS ACOES DE IMPLANTACAO DE UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR 2325 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1206 CONCLUSAO DA CENTRAL DE TRANSPLANTES DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (CONVENIOS) 2327 DESCENTRALIZACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PUBLICOS 2328 FORTALECIMENTO DA PREVENCAO DE RISCOS SANITARIOS 2330 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE TRANSPLANTE DE ORGAOS 2329 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 2331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) 2108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZACAO DA REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE 1096 IMPLANTACAO DE KIT'S SANITARIOS 2332 IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAUDE PRISIONAL

Page 1094: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2333 MONITORAMENTO S/OS EFEITOS DO CESIO 137 2334 REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL 2335 REDUCAO DA MORTALIDADE MATERNA 2336 REORIENTACAO DO MODELO ASSISTENCIAL DE SAUDE MENTAL 2542 SERVICO DE SAUDE PENINTENCIARIO 1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 1162 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR 060/GO 1163 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR 153/GO 2246 BALCAO DE PROJETOS 2247 CASA DO MICROEMPRESARIO 2248 EIXOS E POLOS DE DESENVOLVIMENTO 1202 EXECUCAO DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA ECONOMICA 2249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 2250 FOMENTO AO COOPERATIVISMO 2379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 1050 IMPLANTACAO DA FERROVIA LESTE-OESTE 1051 IMPLANTACAO DA FERROVIA NORTE-SUL 1052 IMPLANTACAO DO RAMAL DO GASODUTO ATE GOIAS 2251 OPERACIONALIZACAO DO FCO 2252 PLATAFORMA LOGISTICA MULTIMODAL DE GOIAS 2253 PROMOCAO DE INVESTIMENTOS 2254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 1233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

2580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 2581 OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

2589 TRANSFERENCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 1048 PROGRAMA GOIAS IRRIGAR 2232 IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGACAO 2233 PLANO DIRETOR DE IRRIGACAO 2234 PROJETO DE IRRIGACAO LUIS ALVES DO ARAGUAIA 2523 PROJETO IRRIGACAO CAMPO ALEGRE 2235 PROJETO IRRIGACAO FLORES DE GOIAS 2236 PROJETO IRRIGACAO TRES BARRAS 1049 PROGRAMA GOIAS JOGA LIMPO 2183 CURSO-GESTAO RESIDUOS SOLIDOS E IMPLANTACAO FORUM DO LIXO E CIDADANIA 1044 TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1050 PROGRAMA GOIAS PAVIMENTADO 1165 CONCLUSAO DE OBRAS LICITADAS E EM ANDAMENTO - ANEXOS 2231 ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISAO 1061 IMPLANTACAO, PAV., ACESSOS,OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E REABILITACAO DA MALHA RODOVIARIA 1062 OBRAS COMPLEMENTARES 1203 PAVIMENTACAO DO TRECHO DA GO-333 - RIO VERDE/PARAUNA - EXTENSAO 60 KM 1164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT - COCALINHO

Page 1095: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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1051 PROGRAMA GOIAS POTENCIA ESPORTIVA 2224 CAPACITACAO NA AREA ESPORTIVA 2225 CONCESSAO DA BOLSA ESPORTE 1122 CONSTRUCAO DE 30 PRACAS ESPORTIVAS 1060 CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE EXCELENCIA E DE OUTRAS 1198 CONSTRUCAO/REFORMA NA AREA DE ESPORTES - AGETOP 2227 JOGOS ABERTOS DE GOIAS 2228 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE EXCELENCIA DO ESPORTE E OUTRAS 2229 PROMOCAO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA 2230 PROMOCAO/PATROCINIO A EVENTOS, ATLETAS E INSTITUICOES DE PRATICA E ADMINISTRACAO ESPORTIVA 2579 PRÓ-ESPORTE 1052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS 2220 ARRANJOS PRODUTIVOS 2177 BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 2221 COOPERATIVAS E CONSORCIOS DE EXPORTACAO 2462 INCENTIVO AO COMERCIO EXTERIOR NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2222 MISSOES COMERCIAIS 2223 SEMINARIOS E EVENTOS DE NEGOCIOS 2178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 1053 PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE 2218 GOVERNO ITINERANTE 1054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 4001 APOIO ADMINISTRATIVO 1204 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA 1194 IMPLANTACAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 2216 INTEGRACAO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 2466 PROMOCAO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICACAO EM PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL 2217 TRANSPARENCIA DAS ACOES LEGISLATIVAS 2568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES 2569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 2570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIA EM CENA/CONVÊNIOS) 2571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 2572 ASSEMBLÉIA ITINERANTE 2006 COLETA SELETIVA DE LIXO 1055 PROGRAMA IMPLANTACAO DA ETE DE GOIANIA E MEDIDAS DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 1112 AMPLIACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIANIA 1111 AMPLIACAO DO SES DE GOIANIA,INCLUINDO ESTACAO DE TRATAMENTO, TRANSPORTE E COLETA 1059 CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIANIA (1A. FASE)

Page 1096: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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1056 PROGRAMA IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO 1011 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NOS MAIORES MUNICIPIOS DO ESTADO 1012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NOS MUNICIPIOS DO ENTORNO DO DF 1013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS 1009 IMPLANTAR/AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTO NOS MAIORES MUNICIPIOS DE GOIAS 1010 IMPLANTAR/AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOS MAIORES MUNICIPIOS DE GOIAS 1008 IMPLANTAR/AMPLIAR SISTEMA DE COLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOS MUNICIPIOS DO ENTORNO DO DF 1059 PROGRAMA INTEGRACAO DO MINISTERIO PUBLICO 1057 IMPLANTACAO, CONSTRUCAO, INSTALACAO E REFORMA DE PROMOTORIAS DE JUSTICA 2210 INFORMATIZACAO DA ATUACAO INSTITUCIONAL 1060 PROGRAMA INTEGRACAO ESCOLA E COMUNIDADE 2196 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTAGONISMO JUVENIL 2198 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PROTAGONISMO FAMILIAR 2197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL 2199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO PROJETO VIVA E REVIVA 2200 MUNICIPALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL 2201 PAZ E A GENTE QUE FAZ/ABRINDO ESPACO 2202 REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS 2204 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/O TRANSP. ESCOLAR E SALARIO EDUCACAO P/ MANUTENCAO DA REDE 2188 CONSOLIDACAO E AMPLIACAO DA POLICIA COMUNITARIA 1061 PROGRAMA INTEGRACAO, POLICIA E COMUNIDADE 2188 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITARIA 2189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA OUVIDORIA E DOS CONSELHOS 2190 INSTALACAO DE DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS MOVEIS (CIOP MOVEL) 2193 PREVENCAO A USO DE ENTORPECENTES 2192 PREVENCAO E REPRESSAO DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 2191 PREVENCAO E REDUCAO DA VIOLENCIA DOMESTICA E DE TODOS OS GENEROS 2194 PROTECAO CONTRA A VIOLENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2195 PROTECAO E APOIO AS VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS 1063 PROGRAMA INTERVENCAO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA RMG - METRO 1042 IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSA NORTE-SUL DA RMG- TECN.TRILHOS 2559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMG 2172 INTERVENCAO URBANA, INCLUSAO SOCIAL E ACOES CONTINGENCIAIS

Page 1097: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2173 MELHORIA DA GESTAO DO TRANSITO E DOS TRANSPORTES COM FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1064 PROGRAMA LUZ PARA GOIAS 1028 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE TRANSFORMACAO PARA ALTA TENSAO 1029 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE TRANSFORMACAO PARA BAIXA TENSAO 1030 CONSTRUCAO DE ALIMENTADORES/ LINHAS DE DISTRIBUICAO DE MEDIA TENSAO 1031 CONSTRUCAO DE DESMEMBRAMENTO DE REDES DE BAIXA TENSAO 1032 CONSTRUCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO DESDE 34,5 KV ATE 230 KV 1033 ELETRIFICACAO DE PROPRIEDADES RURAIS 1034 IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE DADOS E VOZ 1035 MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA FATURADA 1036 MELHORIA DA QUALIDADE E CONFIABILIDADE DO SISTEMA 1115 REDE SUBTERRANEA EM CIDADES TURISTICAS 1037 REDUCAO DO DESPERDICIO DE ENERGIA ELETRICA 1066 PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - BIRD 2184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRD 2185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 1048 PAVIMENTACAO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARES - BIRD 1049 REABILITACAO DE RODOVIAS - BIRD 2186 REFORMA DO ESTADO - BIRD 1067 PROGRAMA MODERNIZACAO, AMPLIACAO DA TV, RADIO BRASIL CENTRAL E GRAFICA DE GOIAS 1045 EXPANSAO DO SINAL DA TV VIA SATELITE E SUA ATUALIZACAO TECNICA 1047 MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DAS RADIOS AM E FM 1046 MODERNIZACAO DA GRAFICA DE GOIAS 2459 VEICULACAO E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS NA AREA DA EDUCACAO 2146 VEICULACAO E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS 2450 VEICULACAO E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS NA AREA DA SAUDE 1068 PROGRAMA MODERNIZACAO E SISTEMATIZACAO DA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS 1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ OS SETORES PRODUTIVOS E ADMINISTRATIVOS 1040 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE FISICA DA LINHA DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS 1041 IMPLANTAR SETORES: EXPORTACAO/MARKETING E GESTAO DA QUALIDADE 2170 PRODUCAO DE MEDICAMENTOS ALOPATICOS E IMUNOBIOLOGICOS 1069 PROGRAMA MORADA NOVA 2158 AQUISICAO E DOACAO DE TERRENOS 2159 CHEQUE MORADIA RURAL 2160 CHEQUE MORADIA URBANO

Page 1098: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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1027 CONSTRUCAO E DOACAO DE MORADIAS 2161 HABITA GOIAS 2162 HABITAR LEGAL 2163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA HABITACAO 2544 PROGRAMA CHEQUE MORADIA COMUNITARIO 2164 QUITACAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA A POPULACAO CARENTE 2583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1070 PROGRAMA MOSTRA GOIAS 2179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURISTICOS 2165 FOMENTO A EXECUCAO DESCENTRALIZADA DA AGETUR 2166 FOMENTO A FORMATACAO DE NOVOS DESTINOS TURISTICOS 2167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS POLOS TURISTICOS 2180 FOMENTO E APOIO RECEPTIVO AO TURISTA 2352 FOMENTO E APOIO A PESQUISA 2353 GESTAO ESTRATEGICA DE DADOS E INFORMACOES 1038 IMPLANTACAO DE ALBERGUES DA JUVENTUDE NAS REGIOES TURISTICAS DO ESTADO 2364 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TURISTICA 2168 IMPLANTACAO, IMPLEMENTACAO E CAPACITACAO EM TURISMO NO ESTADO DE GOIAS 2181 PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO DE GOIAS 2169 REGULARIZACAO E CADASTRAMENTO DOS SERVICOS TURISTICOS NO ESTADO 1072 PROGRAMA PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO 2176 PRESERVACAO DO PATRIMTNIO HISTORICO E ARTITISCO 1043 REFORMAS/RESTAURACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS E CENTROS CULTURAIS 1073 PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DA PREVIDENCIA 2174 ADEQUACAO FINANC. E ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 2175 INTEGRACAO SOCIAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DE GOIAS 1075 PROGRAMA PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 2153 CAMPANHAS, EVENTOS E ACOES EDUCATIVAS 2154 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 2155 IMPLANTACAO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 2156 IMPLEMENTACAO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DE INFORMACAO P/ A INFANCIA A ADOLESCENCIA 2157 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2141 TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 1077 PROGRAMA QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRO AVANCAR 2136 CAPACITACAO PARA PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCA PROFISSIONAIS 2135 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS - PRO-AVANCAR 2138 QUALIFICACAO PROFISSINAL - PLANTEQ

Page 1099: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2453 QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMILIAS DA RENDA CIDADA - TRABALHO SEM FOME 2139 QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMILIAS DO PETI 2140 QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS 1078 PROGRAMA REDE DE ATENCAO E PROTECAO A MULHER EM SITUACAO DE RISCO 2118 CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DE ATENCAO E PROTECAO A MULHER 2119 CONFERENCIA ESTADUAL DA MULHER 2120 IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DA REDE DE ATENCAO A MULHER 2432 IMPLANTACAO DE UND DE ATENCAO A MULHER CENTRO DE REF. E UND MUNICIPAIS 2433 PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 1079 PROGRAMA REGIAO METROPOLITANA DE GOIANIA - METROPOLE CONTEMPORANEA 1128 ACESSO AO CENTRO EMPRESARIAL DE APARECIDA DE GOIANIA 1142 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NA RMG 1158 CONCLUSAO DE OBRAS NA RMG (CONFORME ANEXO)A DE 1148 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS NA RMG 2126 COORDENACAO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA A RMG 2458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL - RMG 1127 DUPLICACAO GOIANIA/NEROPOLIS 2128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METROPOLE CONTEMPORANEA 2376 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA RMG 1025 LAGO DE BELA VISTA 2129 MELHORIA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE OFERTADO AO USUARIO 1150 PAVIMENTACAO DA GO 040-GOIANIA/ARAGOIANIA (DUPLICACAO) 1026 TELEPORTO PARQUE SERRINHA 2582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E GEOPROCESSAMENTO DA RMG 1232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CLADAS 1080 PROGRAMA REGIONALIZACAO DA ATENCAO A SAUDE 2417 ESTRUTURACAO, CONFORMACAO, OTIMIZACAO DA REDE ASSISTENCIAL 2123 FORTALECIMENTO DA COOPERACAO TECNICA AOS MUNICIPIOS 2124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTAO E MUNICIPALIZACAO DAS ACOES DE SAUDE 2436 IMPLEMENTACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS DE SAUDE 1081 PROGRAMA REINTEGRACAO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 1211 CONSTR./CONCLUS. DE CENTROS DE ATENDIM.SOC.-EDUCATIVO-ANAPOLIS/FORMOSA /GOIANIA/LUZIANIA E REG. SUDOESTE 1024 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE INTERNACAO E SEMI LIBERDADE 2115 FORMACAO CONTINUADA DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTIVOS DAS MED. SOCIO-EDUCATIVOS 2427 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 2428 MANUTENCAO DOS SERVICOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Page 1100: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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1082 PROGRAMA RENDA CIDADA 2421 AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA 2110 AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA 2111 AUXILIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES FILANTROPICAS 2423 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - RENDA CIDADA 2424 ISENCAO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO AS ENTIDADES FILANTROPICAS E HOSPITAIS 2425 ISENCAO DE ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA 1083 PROGRAMA REORGANIZACAO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO 1022 CONSTRUCAO E REFORMA DOS FORUNS 2420 INFORMATIZACAO DE FORUNS 1023 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE FORUNS 1084 PROGRAMA DETRAN TRANSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADAO 2373 AMPLIACAO, DESCENTRALIZACAO E MELHORIA DOS SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO 2105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO 1086 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, ADAPTACAO DA VISTORIA DO DETRAN-GO 1201 EDIFICACAO DE UM BLOCO NOS PADROES DO DETRAN-GO 2418 INTENSIFICACAO E APARELHAMENTO DA FISCALIZACAO 2305 PROJETO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO E IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS E DE SINALIZACAO 2306 TREINAMENTO CONTINUO DE RECURSOS HUMANOS 1228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLATAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO - CIRETRANS 1085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 2413 AMPLIACAO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA E POS-GRADUACAO LATU E STRICTU SENSU 2101 ASSISTENCIA SOCIO-CULTURAL 2102 CONSOLIDACAO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS REGIONAIS 1169 CONSTRUCAO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDA DE GOIANIA/MINACU/SÃO MI GUEL DO ARAGUAIA/CRIXAS E EDEIA 1154 CONSTRUCAO DE UNID. DA UEG/CENTEC: CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENOPOLIS E PLANALTINA 1199 CONSTRUCAO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOP 2415 EDUCACAO A DISTANCIA E APLICACAO DE TECN. DA INFORM.- EDUC. SUPERIOR 1020 ESTRUTURACAO FISICA E APARELHAMENTO DOS LABORATORIOS DAS UNIDADES UNIVERSITARIAS 2416 GESTAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1021 INVESTIMENTOS NAS INSTALACOES FISICAS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 1086 PROGRAMA URGENCIA E EMERGENCIA E AMBULATORIOS 24 HORAS 2096 AMPLIACAO DA COBERTURA DO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E HOSPITALAR

Page 1101: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

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1123 CONSTRUCAO/CONCLUSAO E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS DE ANAPOLIS, APARECIDA DE GOIANIA E TRINDADE 2097 IMPLEMENTACAO DOS AMBULATORIOS 24 HORAS 2098 OPERACIONALIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS AMBULATORIOS 24 HORAS 2099 OPERACIONALIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR 1091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 2107 ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 1087 PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLOGICOS E CLIMATOLOGICOS 2112 APERFEICOAMENTO DO MONITORAMENTO HIDRICO E CLIMATOLOGICO 2410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMACOES HIDROMETEOROLOGICAS 2422 MANUTENCAO/AMPLIACAO DA REDE METEOROLOGICA DO ESTADO 1088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTIFICA, TECNOLOGICA E EDUCACAO SUPERIOR 2117 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - IMPLANTACAO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA EAGRO-POLOS 2114 CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA E DE POS-GRADUACAO 1125 CONSTRUCAO DO CENTRO DE PESQUISA DO CERRADO - CPCER 1155 CONSTRUCAO/EQUIPAMENTOS/MANUTENCAO DO MUSEU DE CIENCIA DE GOIAS E FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO 2122 ELABORACAO DE POLITICAS E ESTRUTURACAO DO SIST. EST. DE EDUC. SUPERIOR 2429 ESTUDO E IMPLANTACAO DE UM SERVICO ESTADUAL DE METROLOGIA 2434 IMPLANTACAO E MANUT. DOS CENTEC'S 2125 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR @ DISTANCIA 2113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA 2435 INTEGRACAO UNIVERSIDADE - SOCIEDADE 2426 REALIZACAO/PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS 1089 PROGRAMA GOIAS NA SOCIEDADE DA INFORMACAO 2121 ESTRUTURACAO P/ DESENV. DE SISTEMAS E IMPLANTACAO DE SOFTWARE LIVRE 2430 INFOVIAS - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE INFORMATICA 2431 INTEGRACAO/INFORMACAO EM CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 2577 ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 1090 PROGRAMA DIFUSAO TECNOLOGICA E POPULARIZACAO DA CIENCIA

Page 1102: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

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2127 CAPACITAR - PROMOCAO DE CURSOS DECAPACITACAO A DISTANCIA E/OU ITINERANTES 2130 DIVULGACAO E PUBLICACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS 2437 IMPLANTACAO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. E CAPAC. TECNOL. - CPC'S 2439 INOVE GOIAS - FOMENTO A INOVACAO TECNOLOGICA A CRIACAO DE INCUBADORAS 2440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS AO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL 2578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 3001 PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTACAO E FISCALIZACAO AOS MUNICIPIOS 2033 APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DOS TECNICOS DO TCM E JURISDICIONADOS 2034 AUXILIO E FISCALIZACAO JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL 1004 MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS TENDIMENTO 3002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL 2035 FISCALIZACAO DA ARRECADACAO E APLICACAO DOS RECURSOS PUBL. ESTADUAIS 1117 MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- PROMOEX 2531 PROMOCAO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NAS NORMAS ISSO 9000 - TCE 1227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFICIO SEDE DO TCE 2563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADOS 3003 PROGRAMA DE APOIO A GESTAO DOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS 2048 BALCAO DE OPORTUNIDADES - SOLUCOES TECNOLOGICAS EM GESTAO PUBLICA 2049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO ELETRTNICO 2050 EXECUCAO DO PROGRAMA DE DESBUROCRATIZACAO 2051 GESTAO DE PROCESSOS - RACION. DEPROCESSOS ADM., POLITICA COMPRAS 2052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 2053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTAO DE COMPRAS 2054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTAO DE PATRIMONIO MOBILIARIO 3004 PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICIPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CONVENIOS 2056 APOIO AOS MUNICIPIOS 2057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3005 PROGRAMA DE CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 2071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERIVDOR PUBLICO 2072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLA GOIANA DE ADMINISTRACAO PUBLICA

Page 1103: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2074 COORDENAR A EXECUCAO DOS CONCURSOS PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO 2073 IMPLANTAR GESTAO DO CONHECIMENTO NO ESTADO 3006 PROGRAMA DE GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS 2355 GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANCAS ESTADUAIS 2356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE SEGUROS 2357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMTNIO IMOBILIARIO DO ESTADO 3007 PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS 2349 IMPLEMENTAR O FORUM DE DEFESA DO CONSUMIDOR E USUARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 2350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOS A QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS 2351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFACAO DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS 2414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTARIOS DE QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS 3008 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2345 AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMATICA DOS ORGAOS PUBLICOS 2346 DISPONIBILIZAR SOLUCOES DE INFORMATICA P/ OS ORGAOS ESTADUAIS - GOVERNO ELETRONICO 2347 PRESTAR SERVICOS AO PUBLICO VIA INTERNET 2348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIAS 3009 PROGRAMA DE MODERNIZACAO FAZENDARIA 2342 APERFEICOAR O ATENDIMENTO E O RELACIONAMENTO COM O CIDADAO 2343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FISCAL/GERENCIAL E INFORMATICA 2344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DE TRABALHO 3010 PROGRAMA DE VALORIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2316 ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTAO DE PESSOAS 2315 ELABORAR O ESTATUTO E IMPLANTAR PLANO DE CARGOS E SALARIOS PARA SERVIDORES PUBLICOS 2317 IMPLANTAR PROGRAMA SAUDE NO SERVICO PUBLICO 2318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS - PARAMETRIZACAO DA FOLHA DE PAGTO 2319 INSTITUI PROGRAMA DE BENEFICIO E ASSISTENCIA PARA OS SERVIDORES 3011 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO PROFISSIONAL 2310 FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTES ADMINISTRATIVOS 2308 FORMACAO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAM/ESPECIAL

Page 1104: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2309 FORMACAO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENS.MEDIO/EJA/EDUCACAO PROFISSIONAL 2412 FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINO FND/ESP/MEDIO/EJA E EDUCACAO PROFISSIONAL 3012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZACAO 2109 ALIENACAO DE ATIVOS DO ESTADO 2133 AUTORIZACAO OU PERMISSAO DE USO DE BENS/SERVICOS PUBLICOS 2443 CONCESSAO DA EXPLORACAO DE BENS DE DOMINIO DO ESTADO 2286 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSAO DE BENS 2287 MANUTENCAO NOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO 2447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PUBLICO/PRIVADO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 1068 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO 2288 REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DOS BENS DESESTATIZADOS 2449 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS 2289 VIABILIZAR ECONTMICA/FINANCEIRAMENTE A TERCEIRIZACAO DE BENS DO EST. 2409 CONCESSAO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTO PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 3013 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULACAO 2281 CONTROLAR/FISC. OS SERVICOS PUBLICOS E ATIVIDADES ECONOMICAS DE INT.PUBLICOS DELEGADOS 2282 DISPONIBILIZAR SERVICO DE OUVIDORIA 2283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE RIO VERDE 2284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSAO DE SERV PUBL 2285 REGULAMENTAR OS SERVICOS PUBLICOS E ATIVIDADES ECONOMICAS DE INTERESSE PUBLICO DELEGADO 3014 PROGRAMA GESTAO, CONSERVACAO E PROTECAO AMBIENTAL 2149 GESTAO ESPECIAL DOS RECURSOS HIDRICOS 2152 PROTECAO DOS ECOSSISTEMAS FRAGEIS 2151 PRESERVACAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS RECURSOS NATURAIS 2148 GESTAO E PROTECAO AMBIENTAL 2147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTAO E INTEGRACAO AMBIENTAL 2150 IMPLEMENTACAO DE AREAS DE PROTECAO INTEGRAL 2091 INFORMACAO AMBIENTAL 2092 PROMOCAO INSTITUCIONAL-COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 2093 RECUPERACAO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 2043 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 2269 POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E QUALIDADE AMBIENTAL 2266 GESTAO DOS RECURSOS FAUNISTICOS 2268 GESTAO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNA AQUATICA 2265 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Page 1105: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2267 GESTAO DE PESQUISA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 2270 POLITICA E EXTENSAO FLORESTAL 2089 CULTURA, EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL 3015 PROGRAMA GESTAO E AVALIACAO 2255 APOIO AS ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS 2256 CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA SAEB ENEM ESAEGO 2260 IMPLANTACAO, IMPLEMENTACAO E CONSOLIDACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES 2261 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DA EQUIPE DE DIRECAO DAS UE 2258 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PROCESSO DE INFORMATIZACAO DA S.E. 2257 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 2259 IMPLANTACAO, IMPLEMENTACAO, ATUALIZACAO E CONSOLIDACAO DO SIGE - ESCOLA 2262 IMPLEMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO PDE DAS UND ESCOLARES 2263 INCENTIVO A INSTALACAO E APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS GREMIOS ESTUDANTIS 2264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLARES E REGIONAIS 2203 REORDENAMENTO E CONTROLE DA REDE DE ENSINO 3017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 2211 APERFEICOAR A LEGISLACAO TRIBUTARIA ESTADUAL 2212 APERFEICOAR PROCESSO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 2213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTERICA NO ESTADO 1058 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS DA SEFAZ 2055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 2214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERACAO DE CREDITOS DA FAZENDA ESTADUAL 2215 INTENSIFICAR A FISCALIZACAO E A COBRANCA DE IMPOSTOS 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIAS 2145 PROMOCAO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NAS NORMAS ISO 9000 2143 INFORMACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DO PQG 2446 CAPACITACAO DE GERENTES, CONSUTORES E MULTIPLICADORES INTERNOS DAQUALIDADE 2144 PESQUISA E SATISFACAO DO CIDADAO QUANTO AO SERVICO PUBLICO 2448 MOBILIZACAO E INTEGRACAO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTACAO DO PQG 2405 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO (PROGRAMA QUALIDADE GOIAS) 2142 AVALIACAO, SELECAO E PREMIACAO DAS ENTIDADES CANDIDATAS AO PQG

Page 1106: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2481 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRACIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGEL 2541 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO - PQG-AGAGUA 2540 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO - PQG-DGPC 2538 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO - PQG-GAB.GOVERNADOR 2539 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO - PQG-PM 2405 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO (PROGRAMA QUALIDADE GOIAS) 2479 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG- AGENCIARURAL 2515 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2510 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG- CORPO DE BOMBEIROS 2518 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG- MINISTERIO PUBLICO 2483 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGANP 2509 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGDI 2477 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGDR 2480 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGECOM 2484 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGEPEL 2485 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGESP 2486 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGETOP 2487 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGETUR 2488 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGR 2478 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGRODEFESA 2489 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-DETRAN 2490 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-FUEG 2491 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-GABINETE CIVIL 2492 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-GABINETE MILITAR 2513 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-GECONI 2493 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-IPASGO 2494 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-JUCEG

Page 1107: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2520 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-PGE 2512 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-PROCON 2495 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SE 2496 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEAGRO 2499 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEC 2497 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEC DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2511 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SECOMEX 2498 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA 2501 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SECTEC 2502 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEFAZ 2503 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEHASAN 2504 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEINFRA 2505 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEMARH 2521 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEPLAN 2506 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SES 2500 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SET 2507 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SIC 2508 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SSPJ 2519 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-TCE 2516 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-TCM 2514 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-TRIBUNAL DE JUSTICA 2517 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-VICE GOVERNADORIA 2482 PR0MOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGMA 3020 PROGRAMA REDE GOIAS - PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO 2522 ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PNAGE - AGANP 2131 ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PNAGE 2399 CONSOLIDACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE ORCAMENTO 2444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA 2442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO

Page 1108: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007

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2400 GERACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS E GEOGRAFICAS DE GOIAS 2219 GOIAS TRANSPARENTE 2134 MODERNIZACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL 2451 PROMOVER O CODIGO DE CONDUTA ETICA DA ALTA ADMINISTRACAO ESTADUAL 2401 SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS - CONTROLADORIA 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4001 APOIO ADMINISTRATIVO 4002 PROGRAMA GESTAO E COORDENACAO DO GOVERNO ESTADUAL 4002 GESTAO E COORDENACAO DO GOVERNO ESTADUAL 4005 PROGRAMA APOIO A GESTAO E COORDENACAO DO GOVERNO ESTADUAL 4005 APOIO A GESTAO E COORDENACAO DO GOVERNO ESTADUAL 4006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSESLEGAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL 4006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL 4007 PROGRAMA DE COORDENACAO E APOIO DAS ACOES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO 4007 COORDENACAO E APOIO DAS ACOES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO 4009 PROGRAMA DE COORDENACAO E APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 4009 COORDENACAO E APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 4011 PROGRAMA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 4011 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 4012 PROGRAMA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PALACIO DAS ESMERALDAS 4012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PALACIODAS ESMERALDAS 4014 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE 4014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO (EMENDA SANCIONADA

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ESTADO DE GOIÁS

ANEXO II - METAS FISCAIS

- DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA DE RECEITA - Demonstrativo de Benefícios Tributários

A legislação tributária goiana considera benefício fiscal o subsídio

concedido pelo Estado, na forma de renúncia total ou parcial de sua receita

decorrente do imposto, relacionada com incentivo em futuras operações ou

prestações nas atividades por ele estimuladas. Consoante esse conceito, os

benefícios fiscais literalmente previstos pelo Código Tributário do Estado de Goiás

(Lei n.º 11.651, de 26 de dezembro de 1991), são os seguintes:

I - a isenção;

II - a redução da base de cálculo do imposto;

III - o crédito outorgado;

IV - a manutenção de crédito;

V - a devolução total ou parcial do imposto.

Essa mesma norma equipara a dilação de prazo para pagamento de

imposto, bem como a exoneração, a dispensa, a redução, a eliminação, total ou

parcial, do ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação, a benefício

fiscal.

Dos benefícios listados, a devolução total ou parcial do imposto nunca

foi concedido e a manutenção de crédito visa apenas manter o princípio da não-

cumulatividade do imposto, razão pela qual quantificaremos apenas a isenção, a

redução da base de cálculo e o crédito outorgado. O quadro a seguir apresenta os

valores encontrados.

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BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS ANO

ISENÇÃO CREDITO OUTORGADO TOTAL VARIAÇÃO

2007 2.458.295.738,63 1.372.049.012,69 3.830.344.751,32 - 2008 2.553.677.613.29 1.534.005.569,44 4.087.683.182,73 6,72% 2009 2.650.461.994,83 1.697.083.897,02 4.347.545.891,85 6,36%

Relativamente à isenção (que inclui a redução da base de cálculo)

deve ser observado que o valor encontrado está superestimado, problema que não

tivemos condição de expurgar com os instrumentos que dispomos atualmente. Com

efeito, se é concedida uma isenção ou uma redução da base de cálculo na fase

intermediária do processo de circulação de mercadoria, a tributação posterior anula

esses benefícios. Entretanto, como é impossível, no estágio atual, separar o

benefício concedido na fase intermediária daquele efetivamente concedido, optou-se

por apresentar o valor encontrado, embora reconhecendo que o mesmo não reflita

fielmente a realidade.

Cabe, também, observar que esses benefícios são antigos, anteriores

inclusive à edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não comprometem as metas

fiscais estabelecidas pelo Estado, uma vez que os mesmos já estão expurgados da

receita estimada.

A sua projeção para os exercícios de 2007 a 2009 apenas indica a sua

continuação ao longo desse período, sobretudo porque muitos deles têm prazo de

vigência indeterminado e, aqueles que têm prazo determinado, estão geralmente

sendo prorrogados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

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1

ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA GERÊNCIA EXECUTIVA DO ENDIVIDAMENTO DÍVIDAS PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA VALORES EM 31.12.2005

1. DÍVIDA EXTERNA R$ 134.852.330,00 1.1.- BID - Empréstimo contraído em 13/04/88, prazo de 16 anos, destinado a construção de rodovias alimentadoras, executadas pelo DERGO. Valor de US$ 98,200,000.00 - prestações semestrais, abril/outubro de R$ 4.163.023,00. Vencimento em 2013. R$ 26.908.417,00 1.2.- BIRD / Banco do Brasil - Empréstimo contraído em 16/01/2002, prazo de 120 meses, destinado ao Programa de Gerenciamento da Malha Rodoviária executado pela AGETOP. Valor de US$ 65.000,000.00 - Juros semestrais R$ 2.457.004,00. Vencimento em 2016 R$ 107.943.913,00 2 - DÍVIDA INTERNA R$ 10.505.305.069,00 2.1 - B. Brasil - Lei 7976/89 - Votos 340/87 e 548/87 do CMN, refinanciando o prazo de pagamento das operações de créditos internos por 20 anos. Pagamento mensal de R$ 921.566,00 de juros e encargos e semestralmente de R$ 12.203.192,00 do principal. Venc. em 2009. R$ 97.625.532,00 2.2 - B. Brasil - Lei 7976/89 - Empréstimo Ponte - refinanciamento pela União, da dívida externa da Administração Direta e Indireta, no montante de US$ 118,796,413.52, correspondente ao saldo em 01/01/90, referente as operações contratadas até 31/12/88, com garantia do Tesouro Nacional, por um prazo de 20 anos. Em 30.12.97 o Estado assumiu os contratos da CELG e SANEAGO no valor de US$80,625,171.48. Pagamento mensal de R$ 365.617,00 de juros e encargos e semestralmente de R$ 17.086.967,00 do principal. Venc. em 2009. R$ 149.790.030,00 2.3 - B. Brasil - DMLP - Renegociação da União com Bancos Privados Externos em 1994 no valor de US$ 245,541,807.08 referente as operações contratadas a partir de 1980. Em 30.12.97 o Estado assumiu os contratos da CELG e SANEAGO no valor de US$135,127,586.30. Pagamento semestral em abril/outubro de R$ 41.036.209,00 R$ 624.294.262,00 2.4 - B. Brasil - Lei 8727/93 - Contrato de refinanciamento das dívidas do Estado com a União, inclusive das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, contraídas até 30/09/91 com prazo de 20 anos, prorrogáveis por mais 10 anos. Foram refinanciados 325 contratos e do saldo existente em julho/93, 68,1% referiam-se a contratos de financiamentos junto à CEF (Saneamento e Habitação), 15,9% BNDES (Rodovias alimentadoras, construção do CEASA e Projeto Rio Formoso), 3,0% BASA (Construção de Armazéns), 5,6% BACEN (CAIXEGO - Reservas monetárias), 6,3% BANCO DO BRASIL\BIB’s (obrigações financeiras garantidas pela União junto a Bancos comerciais estrangeiros), 0,8% UNIÃO/BD-GO (Investimentos agro-industriais), 0,3 % UNIÃO/EX-EBTU (investimentos em transporte urbano). Pagamento mensal de R$ 26.585.108,00 limitado a 11% da Receita Líquida Real - RLR, entretanto seu desembolso só é realizado após cumprir as obrigações previstas na Resolução 43/2001 do Senado Federal, ou seja Dívida Externa, Lei 7976 (DMLP, Ponte e Votos), FGTS e INSS. Cabe ressaltar que parte da prestação mensal não paga, por força do contrato, reintegra o saldo devedor. R$ 6.541.355.706,00

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DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA VALORES EM 31.12.2005

2.5 - B. Brasil - Lei 8727/93 - COHAB-GO - Trata-se de dívidas junto a CEF, assumidas pelo Estado através do B. Brasil, com pagamento mensal de R$ 1.444.534,00. R$ 157.898.595,00 2.6 - B.BRASIL – Lei 9496/97 – Refinanciamento das dívidas mobiliárias, contratuais (BNDES/CEF) e PDV, conforme o Programa de Apoio a Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados, com prazo de 30 anos, assinado em 25/03/98 com eficácia em outubro/98. Pagamento mensal de 4% da RLR, com desembolso médio mensal de R$ 13.386.603,00 deduzidas as obrigações previstas no contrato. Desta forma, o desembolso pactuado com a União atinge a 15% da RLR, correspondente a R$ 51.000.000,00. R$ 2.902.520.009,00 2.7 - BID/PNAFE - Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados contratado em 17.09.97, valor US$ 16.320.000,00 em 186 meses, pagamento semestral de R$ 2.155.177,00. R$ 31.820.935,00 3 – OUTRAS OBRIGAÇÕES INTERNA R$ 1.532.857.234,00 3.1 - FGTS/PARCELAMENTO – Débitos parcelados em 180 meses em março/94, correspondente ao período de 1967 a 1991 das obrigações da Administração Direta, Autarquias e Fundações. Outros parcelamentos foram realizados inclusive assumindo débitos de suas empresas. Pagamento médio mensal de R$ 963.708,00. R$ 105.044.127,00 3.2 - INSS/PARCELAMENTO – Débitos parcelados em julho/92 em até 240 meses, correspondendo à fase administrativa e judicial dos débitos existentes em 01/09/91 na Administração Direta, Autarquias e Fundações, com vencimento previsto para o ano 2022. Outros parcelamentos foram efetivados pelo Estado, inclusive assumindo débitos de suas empresas. Pagamento mensal de R$ 8.606.977,00 vinculado ao Fundo de Participação do Estado-FPE comprometendo 8,93%. R$ 1.409.963.282,00 3.3 - PASEP/PARCELAMENTO - Dívida da Administração Direta parcelada em 72 meses, do período de 01/87 a 01/94. Pagamento suspenso por força de liminar até o julgamento final do processo de compensação de crédito junto ao Conselho de Contribuinte da SRF. R$ 17.849.825,00 3.4 – OUTROS – Existem outras dívidas para com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e Receita Federal, principalmente das empresas em liquidação, cujos débitos necessitam de avaliação para parcelamento. ___________________________________________________________________________________

TOTAL R$ 12.173.014.633,00

Dívida Pública 2005 Fonte: Valores trabalhados com base no Livro “Endividamento” dezembro /2005– Secretaria da Fazenda

Page 1113: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

PATRIMONIO LIQUIDO

V. PATRIMONIAL V. PATRIMONIAL V. PATRIMONIAL% % %

1 - PATRIMÔNIO ORDINÁRIO PATRIMÔNIO FINANCEIRO (380.296.883,85) 15,61 (451.224.364,64) 29,94 (851.340.450,21) (351,86) PATRIMÔNIO PERMANENTE (7.170.282.452,78) 294,37 (7.772.714.697,19) 515,73 (7.851.352.009,54) (3.244,97)

SOMA (7.550.579.336,63) 309,98 (8.223.939.061,83) 545,66 (8.702.692.459,75) (3.596,83)

2 - PATRIMÔNIO EXTRA-ORDINÁRIO

PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO 5.114.771.249,59 (209,98) 6.716.795.806,63 (445,66) 8.944.647.197,42 3.696,83

SOMA 5.114.771.249,59 (209,98) 6.716.795.806,63 (445,66) 8.944.647.197,42 3.696,83

TOTAL (2.435.808.087,04) 100,00 (1.507.143.255,20) 100,00 241.954.737,67 100,00

1 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO - representa a diferença entre Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro.

Ativo Financeiro - Valores financeiros existentes em caixa ou depositados em bancos, e os créditos cuja real realização não constitui receita orçamentária, ou ainda as pendências que serão apropriadas a Despesa Orçamentária.

Passivo Financeiro - São as obrigações cujo pagamento ou restituição independe da execução orçamentária da despesa (R.P.).

2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE - é a diferença entre Ativo Permanente e Passivo Permanente.

Ativo Permanente - conjunto de bens e valores destinados a constituição dos meios necessários ao desenvolvimento das finalidades estatais; os créditos relativos, as receitas lançadas e não arrecadadas no exercício e os empréstimos concedidos a terceiros na forma da Legislação específica.

Passivo Permanente - conjunto da obrigações aos títulos da Dívida Pública, contratos de financiamentos celebrados pelo Tesouro ou Autarqui- as e Fundações com instituições financeiras nacionais ou estrangeiras.

3 - PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO - refere-se ao Ativo Transitório.

Ativo Transitório - representa os bens a receber e os valores a apropriar, decorrentes da inscrição de Restos a Pagar não precessados, relati- vos a aquisição de bens móveis/imóveis cuja a apropriação não ocorreu até 31/12.

Fonte: Superintendência do Tesouro Estadual - Gerência de Contabilidade

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PATRIMÔNIO LIQUIDO2003 2004

ESTADO DE GOIÁS

2005

EXERCÍCIOS

ANEXOS DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

(Art. 4º, § 2º, Inciso III, Lei Complenentar nº 101/2000

Page 1114: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

VALOR VALORINGRESSOS UTILIZADOS

0,00 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR30.877.607,95 Alienação de Bens Móveis/Imóveis e Titulos de Valores Mobiliários

24.702.086,36 AGETOP (Obras, Pavimentação e Reabilitação da malha Rodoviária)

6.175.521,59 AGETOP (Pavimentação de acessos e Obras complementares)

0,00 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTETOTAL 30.877.607,95 30.877.607,95

VALOR VALORINGRESSOS UTILIZADOS

0,00 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR1.356.413,10 Alienação de Bens Móveis/Imóveis e Titulos de Valores Mobiliários

1.356.413,40 AGETOP (Obras, Pavimentação e Reabilitação da malha Rodoviária)

0,00 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTETOTAL 1.356.413,10 1.356.413,40

VALOR VALORINGRESSOS UTILIZADOS

0,00 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR56.505.193,63 Alienação de Bens Móveis/Imóveis e Titulos de Valores Mobiliários

56.189.462,50 AGETOP (Pavimentação, Obras e Reabilitação da malha Rodoviária)

315.731,13 AGETOP (Aquisição de Bens Móveis/Imóveis)

0,00 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTETOTAL 56.505.193,63 56.505.193,63

2005

Fonte: Superintendência do Tesouro Estadual - Gerência de Contabilidade

2003

FONTE HISTORICO

2004

FONTE HISTORICO

FONTE HISTORICO

ESTADO DE GOIÁSANEXOS DE METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASRELATÓRIO DA ORIGEM E APLICAÇÃOES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(Art. $º § 2ª, Inciso III, Lei Complementar nº 101/2000

TESOURO

TESOURO

TESOURO

Page 1115: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000
andre
Caixa de texto
CONTA PREVIDENCIÁRIA
andre
Caixa de texto
FONTE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - GOIÁS
Page 1116: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000
andre
Caixa de texto
CONTA FINANCEIRA
andre
Caixa de texto
FONTE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - GOIÁS
Page 1117: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - 2007consolidaÇÃo dos orÇamentos - exercÍcio 2007 orÇamentos tesouro outras fontes total % orÇamento fiscal 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000

ANEXO III - RISCOS FISCAIS

(Art. 4o, § 3o, da Lei Complementar no 101, de maio de 2000)

A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe às administrações públicas em

todos os níveis governamentais a necessidade da existência de um regime fiscal

responsável, cuja implementação neste Estado foi realizada nos últimos anos,

constituindo-se preocupação e dever da Administração Pública Estadual a

manutenção deste sistema que, além da melhora nos resultados fiscais, significando

maior comprometimento com o ajuste fiscal, desencadeou várias mudanças

institucionais, com o objetivo não só de permitir a solvência do setor público a longo

prazo, por meio da estabilização do endividamento público, mas também de

aumentar a transparência fiscal.

No entanto, a existência de riscos na economia como um todo, e na

Administração Pública não pode ser diferente, pode representar alterações nos

indicadores fiscais esperados. As alterações desses indicadores podem ter

conseqüência nas decisões futuras de política fiscal, merecendo, portanto, especial

atenção por parte do gestor público. Pode-se classificar dois tipos de riscos fiscais:

os que afetam o cumprimento da meta de resultado primário e os que afetam o

primário requerido para a trajetória da razão dívida/PIB desejada.

Os riscos que afetam o cumprimento de determinada meta de resultado

primário têm efeito sobre fluxos de receitas e despesas de forma que estes sejam

diferentes das previsões contidas nas propostas de execução orçamentária, sendo

denominados riscos orçamentários. Com relação aos riscos orçamentários, a Lei de

Responsabilidade Fiscal, no seu art. 9o prevê que, se ao final de um bimestre a

realização da receita não comportar o cumprimento das metas de resultados

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias

subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira. Este mecanismo

permite que desvios em relação às previsões sejam corrigidos ao longo do ano de

forma a não afetar o cumprimento das metas de resultado primário. Dessa forma, os

riscos orçamentários são compensados por meio da realocação e da redução de

despesas.

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ANEXO III - RISCOS FISCAIS

O segundo conjunto de riscos tem impacto direto no estoque da dívida

pública. O aumento desse estoque, por sua vez, deverá ser compensado por uma

aceleração no processo de privatização ou por geração de resultados primários

futuros maior que aqueles inicialmente estimados, de forma a manter a trajetória da

razão dívida/PIB desejada. Assim, se o aumento do endividamento implicar risco

para a solvência do setor público no longo prazo, haverá necessidade de maior

esforço fiscal em médio prazo.

A execução orçamentária pode sofrer variações positivas ou negativas

em decorrência de possíveis mudanças no cenário econômico, uma vez que

qualquer alteração que se proceda na economia afeta diretamente as projeções

realizadas para as receitas e para as despesas. De modo geral, as receitas podem

variar mais ou menos proporcionalmente com o nível de atividade econômica, isto é,

sua elasticidade em relação ao PIB pode ser maior ou menor do que um. Algumas

despesas também variam em função do nível de atividade econômica. As despesas

do governo que podem, também, sofrer variação em função do nível de atividade

econômica são as despesas de pessoal uma vez que estão associadas a planos de

carreira, a aumentos salariais ou, ainda, a decisões políticas. Finalmente, as

despesas chamadas discricionárias ajustam-se, em grande medida, à política do

governo e podem ter comportamento bastante distinto, dependendo dos objetivos da

política fiscal e das circunstâncias econômicas.

Os riscos fiscais que, essencialmente, podem determinar o aumento do

estoque da dívida pública constituem passivo contingente, derivado em sua maioria

de demandas judiciais sub judice ou mesmo administrativas, cuja mensuração é

imprecisa e de grande complexidade. Cabe registro de que, embora, as sentenças

judiciais definitivas já estejam contempladas na previsão orçamentária, uma

mudança significativa na forma de quitação dessas dívidas pode afetar

substancialmente as metas previstas.

Dentre as ações judiciais que constituem riscos fiscais, cabe ressaltar a

demanda desencadeada pelos municípios visando receber valores que foram objeto

de financiamento no Programa Fomentar e pedidos de repetição de indébito

tributário, principalmente no que se refere à sistemática de substituição tributária,

versando os pleitos sobre a restituição do valor relativo à diferença entre a base de

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ANEXO III - RISCOS FISCAIS

cálculo utilizada para a retenção do imposto e o valor efetivo da operação realizada

posteriormente, em um entendimento extraído pelos contendores da exegese do §

7º do art. 150 da Constituição Federal.

A menção a esses passivos contingentes neste Anexo tem o objetivo

de conferir maior transparência fiscal à gestão pública. No entanto, é importante

ressaltar que essas ações representam apenas passivos contingentes, ou seja,

ainda estão em julgamento, não estando reconhecidas pelo Poder Judiciário ou pelo

Estado, sendo despendido pela Administração Pública Estadual grande esforço no

sentido de, defendendo a legalidade de seus atos, evitar ônus para o Erário.

Deve-se considerar também os passivos do Estado ainda não

contabilizados, mas que se inserem no cronograma de reconhecimento futuro de

passivos. É importante ressaltar o esforço despendido nos últimos anos para o

reconhecimento de dívidas antes não contabilizadas por parte do Governo Estadual,

o que significou uma maior transparência nas contas públicas. A partir de 2006,

espera-se reconhecer paulatinamente passivos, especialmente os decorrentes de

precatórios judiciais, até atingir o montante de R$167.661.399,00.

RISCOS FISCAIS POSSÍVEIS

ANO FOMENTAR PRECATÓRIOS TOTAL

2006 60.322.000,00 42.553.799,58 102.875.799,58

2007 57.000.000,00 62.553.799,58 119.553.799,58

2008 55.000.000,00 62.553.799,58 117.553.799,58

Os passivos decorrentes de precatórios judiciais, tendo em vista a

permissão constante na Lei nº 13.646, de 20 de julho de 2000, serão objeto de

compensação com crédito tributário inscrito em dívida ativa.

Os passivos decorrentes do Programa FOMENTAR, caso seja julgado

procedente pela Justiça, devem ser objeto de compensação com a dívida que os

municípios tem para com o Estado, relativamente ao consumo de energia elétrica e

fornecimento de água tratada.