PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de...

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CEP Tel Bairro SP 11.600-000 Barequeçaba São Sebastião Municípo UF Rua Sebastiana Leite Bueno, 111 Endereço do Projeto Serviço Técnico Especializado 02/10/2017 1 30/09/2018 Início Material de Consumo e Manutenção do Prédio Unidade Término Quantidade Especificação Indicador Físico 02/10/2017 7 Justificativa da Proposição 0,00 Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios Etapa/Fase 30/09/2018 Meta Total Concedente Proponente Objetivos 223.072,50 Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município. • Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas. • Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de descriminação social, sexual, religiosa ou de características humanas diferenciadas. • Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases psicológicas são do Construtivismo – Interacionismo. • Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento integral, bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. • Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades. • Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado. • Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o atendimento necessário. • Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional. Unidade Duração A DEFINIR A DEFINIR Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios Conforme Item 5.1 223.072,50 Vigência em Meses 02/10/2017 02/10/2017 3 – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase) 30/09/2018 4 – Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R$ 1,00) Natureza da Despesa Código 12 3923-1544 12246-005 SP 12 Título do Projeto/Programa/Ação Programa Ação : oferta de edução infantil / creche período integral Período de Execução Término Início 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO Cargo/Função RUA GELDARTES WILSON,22 JARDIM AQUARIUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EMMANUEL BASILE GARAKIS 151.808.241-68 SSP Nome do Responsável CPF CI/Órgão Exp. CEP Presidente Tel Endereço Bairro Município UF Banco Código Agência Praça de Pagamento Tel AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO,8333 VILA BETÂNIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 122245-615 Municípo UF Dados Bancários Conta Corrente PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade Proponente CNPJ CEP 12 3923-1544 Bairro ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 01.372.496/0001-97 Endereço da Entidade 30/09/2018 Especificação Unidade 1 1 2 1.1 2.1 3 3.1 A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e social, complementando a ação da família e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto creche apresenta-se como uma oportunidade para desenvolvermos ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município, levando, de maneira efetiva, a 725 famílias, a oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3 anos, oportunizando às mães exercerem atividades remuneradas, desta maneira, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade e oferecendo uma educação integral de qualidade para as crianças. O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem construtivista, amplamente representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado, cuja diversidade, seja biológica, cultural ou cognitiva, precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de desenvolvimento em todas as dimensões humanas: afetiva, social, cognitivas, psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica tem os RCNEI como referência para as orientações curriculares assegurando uma formação básica comum ao currículo proposto pelo município sempre considerando a criança como um ser brincante que constroi o mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e criativas. As propostas atendem as especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social. Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de trabalho como: Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.

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CEP TelBairro

SP 11.600-000Barequeçaba São Sebastião

Municípo UF

Rua Sebastiana Leite Bueno, 111

Endereço do Projeto

Serviço Técnico Especializado

02/10/2017

1

30/09/2018

Início

Material de Consumo e Manutenção do Prédio

Unidade TérminoQuantidadeEspecificação

Indicador Físico

02/10/2017

7

Justificativa da Proposição

0,00Gastos com Pessoal,

Encargos e Benefícios

Etapa/Fase

30/09/2018

Meta

Total Concedente Proponente

Objetivos

223.072,50

Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município.

• Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.

• Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de descriminação social, sexual,

religiosa ou de características humanas diferenciadas.

• Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases psicológicas

são do Construtivismo – Interacionismo.

• Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento integral,

bem como melhores condições de trabalho aos funcionários.

• Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.

• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.

• Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o

atendimento necessário.

• Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.

Unidade

Duração

A DEFINIR A DEFINIR

Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios

Conforme Item 5.1223.072,50

Vigência em

Meses

02/10/2017

02/10/2017

3 – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)

30/09/2018

4 – Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R$ 1,00)

Natureza da Despesa Código

12 3923-154412246-005SP

12

Título do Projeto/Programa/Ação

Programa Ação : oferta de edução infantil / creche período integral

Período de Execução

TérminoInício

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Cargo/Função

RUA GELDARTES WILSON,22 JARDIM AQUARIUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EMMANUEL BASILE GARAKIS 151.808.241-68 SSP

Nome do Responsável CPF CI/Órgão Exp.

CEP

Presidente

TelEndereço Bairro Município UF

Banco Código Agência Praça de Pagamento

Tel

AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO,8333 VILA BETÂNIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 122245-615

Municípo UF

Dados BancáriosConta Corrente

PLANO DE TRABALHO

1 – PARTÍCIPE

Órgão/Entidade Proponente CNPJ

CEP

12 3923-1544

Bairro

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 01.372.496/0001-97

Endereço da Entidade

30/09/2018

Especificação

Unidade

1

1

2

1.1

2.1

3 3.1

A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da

Educação Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e social,

complementando a ação da família e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto creche

apresenta-se como uma oportunidade para desenvolvermos ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas

localidades neste município, levando, de maneira efetiva, a 725 famílias, a oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3 anos,

oportunizando às mães exercerem atividades remuneradas, desta maneira, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade e oferecendo uma

educação integral de qualidade para as crianças.

O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem

construtivista, amplamente representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado, cuja

diversidade, seja biológica, cultural ou cognitiva, precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de

desenvolvimento em todas as dimensões humanas: afetiva, social, cognitivas, psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica tem

os RCNEI como referência para as orientações curriculares assegurando uma formação básica comum ao currículo proposto pelo município sempre

considerando a criança como um ser brincante que constroi o mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e criativas. As propostas atendem as

especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.

Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de

trabalho como: Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.

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5.1

Nº de

Prof.

Conc

Nº de

Prof.

Prop

1 00

4 0

1 0

1 0

0 0

0

0 0

7 0

5.2

0,00

0,00

Sub-Total (C) - Despesas Operacionais

Sub-Total (B)

0,00

0,000,00

34,86

0,00

0,00 0,00

1.400,00

72,82 8.055,56

(+) Vale Transporte

4.432,12

18.589,37

luz, água, telefone, internet

(+) Segurança e Medicina do trabalho

600,00

(+)Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital

(+) Cesta Básica

9.002,25Sub-Total (A) 236,67

3.376,00COORDENADOR PEDAGOGICO

FGTS PIS

Provisão 13º

Provisão

Férias

5. – Detalhamento dos Grupos de Despesas (Base - 1,00 = R$ 1,00)

288.472,50 288.472,50

Custo Total

Mensal

Proponente

Custo Total

Mensal

Concedente

1.308,53

1.835,21 162,67

113,61

3.781,12 0,00329,16 0,00109,720,00

0,00

1.072,56

0,00

85,80

0,00

AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS

PROFESSOR 25 HORAS 16,68

0,00

0,00

93,22

0,00

11,65

150,15

0,00

2 Conforme Item 5.2

DIRETOR

1.668,38

1.165,26EDUCADOR 44 HORAS

0,00

5.686,46

371,36

0,00

0,00

3 Conforme Item 5.3

Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios

(+) INSS Empregador

Custo Total

Mensal

Concedente

Total Geral (A + B + C)

42.985,37

53.185,38

0,00

13.267,097.282,20 700,54

0,00

Remun. Bruta

0,00

10,73

1.270,13 37,87

54,22

0,0033,76

1.169,09

Serviço de segurança, cópias, combustivel, cartório, despesas com viagem

(combustivel,pedagio,alimentação),impressoras teclados mouse,relógio de ponto,despesa com confraternização

anual, treinamentos,limpeza de areas externas(grama, piscina).seguro, paisagismo.

710,01

barbante, bexigas, borracha, caneta - preta, caneta – azul, caneta – vermelha, caneta marca CD caneta marca texto

canetinha 24 cores, cartolina clips n6, clips n8, cola branca 1 kl, cola gliter, envelope grande, e.v.a, fita crepe, fita dupla

face, fita larga – durex, fitilhos, folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis grafite, palito de churrasco, pacote

de algodão, palito de sorvete, papel camurça, papel cartão, papel color set, papel crepon, papel de dobradura, papel

laminado, pasta catalogo, plastico oficio para pasta, pistola de cola quente refil de cola quente, apontador, almofada

de carimbo, post it, furador, estilete, eslastico, regua, tinta guache, tnt, massinha de modelar, tinta para pintura facial,

borracha, carimbo, pastas, ficharios calculadora, corretivo, pendrives, grampo para grampeador, tesoura, pasta az,

agenda, caderno brochura, caderno espiral, tesoura, corretivo, bloco de desenho, alcool, cloro, desinfetante,

detergente, sabão em pó, multiuso, lustra moveis, saco de lixo reforçado 20l, saco de lixo reforçado 100l, papel

higienico, papel higienico rolão, papel toalha, sabonete liquido, esponja, flanela grande, pano de chão grande, luvas de

borracha, luva procedimento, vasssoura naylon, rodo grande de plastico, rodo pequeno,balde grande, balde pequeno

de lixo,pá de lixo,vasssoura piaçava escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher para café, pó de

café, açucar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante, chá, coador de papel, escova lavar banheiro, cera, limpa tudo,

copo descartavel, colher para café, pó de café, açucar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante,chá,coador de

papel,escova lavar banheiro, escova curva, cimento, gesso,areia, pedra, madeira, torneiras

canos,revestimento,blocos,rejunte, tinta,rolo de pintura, lixas. 0,00

0,00

2.052,10

0,00

4.220,004.220,00

1.421,61

0,00 0,00

0,00

104,57

Total Geral

0,00

10.200,01

0,00

0,00

10.682,04

0,000,00

0,00

2.052,10

0,000,00

Custo Unitário

Especificação Salário Base

Material de Consumo e

Manutenção do Prédio

Serviço Técnico

Especializado

57.000,00 57.000,00

8.400,00

0,00

Custo Total Anual

8.400,00

10.164,00

0,00

0,00

15.702,33

0,00

159.205,08

50.640,000,00

68.237,50

24.625,24

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

518,04

0,00

1.308,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890,17

43,17(+) Exames Periódicos

0,00

(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)

(+) Insalubridade / Periculosidade

(+) Salário Família(+) Capacitação e Avaliação de Pessoal

0,00

Material de Consumo e Manutenção do Prédio

0,00

0,00

0,00

3582,11 0,00

850,00

223.072,50

0,00

0,00

847,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Custo Total Anual

Custo Total

Mensal

Proponente

7.200,00

16.800,00

500,00 0,00

Especificação

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5.3

5.4

4.750,00

set/2018

Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores mínimos a serem aplicados com os Recursos Próprios por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o

acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitada e a vigência do Convênio.

700,00

6 – Cronograma de Desembolso (Base - 1,00 = R$ 1,00)

700,00

Grupo de Despesa/Meta

Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição dentro do mesmo grupo, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento,

desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.

700,00Serviço Técnico

Especializado

nov/2017

700,00

mar/2018

700,00

Conc 8º Período

18.589,37

4.750,00

18.589,37 18.589,37

Conc 9º Período

fev/2018

Prop 6º Período

24.039,37 24.039,37 24.039,37

Proponente (Contrapartida)

24.039,37

700,00

4.750,00

ago/2018

24.039,3724.039,37

Gastos com Pessoal,

Encargos e Benefícios

Material de Consumo e

Manutenção do Prédio4.750,00

mai/2018

out/2017

Obs.: Os quadros acima demonstram o detalhamento dos valores que compõem cada Grupo de Despesa com as estimativas previstas;

18.589,37

fev/2018

4.750,00

mar/2018jan/2018

18.589,37

Conc 5º Período

Na Aplicação dos valores do Convenente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição entre os grupos, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que

respeitada a vigência do Convênio.

Concedente

Conc 6º Período

0,00

0,00

Aluguel/IPTU

TOTAL

Total 700,00 8.400,00

0,000,00

0,00

Prop 12º Período

0,00

Prop 10º Período

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Gastos com Pessoal,

Encargos e Benefícios

out/2017

Material de Consumo e

Manutenção do Prédio

0,00

0,00

Grupo de Despesa/MetaProp 1º Período

Grupo de Despesa/Metaabr/2018

Total Mensal 24.039,37

Conc 7º Período

Serviço Técnico Especializado

Conc 1º Período Conc 2º Período Conc 3º Período Conc 4º Período

dez/2017

0,000,000,00 0,00

0,00

Prop 8º Período Prop 9º Período

Total Mensal 0,00

Total Mensal 0,00 0,00

Serviço Técnico

Especializado

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Gastos com Pessoal,

Encargos e Benefícios

0,00 0,00 0,00

0,00

Material de Consumo e

Manutenção do Prédio

jan/2018

Serviço Técnico

Especializado

0,00

0,00

0,00

24.039,37 24.039,37

0,00

0,00

Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores máximos a serem aplicados com os Recursos Públicos repassados por mês dentro de cada grupo de despesas,

permitido o acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.

Total Mensal

0,00 0,00

18.589,37

jun/2018

0,00

Prop 4º PeríodoProp 2º Período

0,00

nov/2017

0,00

dez/2017

0,00

Prop 5º PeríodoProp 3º Período

0,000,00 0,000,00 0,00Serviço Técnico

Serviço Técnico

Especializado

18.589,37

700,00

18.589,37

700,00

4.750,004.750,00

4.750,00

jul/2018

700,00700,00

0,00

700,00

24.039,37

Conc 10º Período

Gastos com Pessoal,

Encargos e Benefícios18.589,37 18.589,37

Material de Consumo e

Manutenção do Prédio4.750,00

Conc 12º PeríodoConc 11º Período

24.039,37

0,00

mai/2018 jun/2018Grupo de Despesa/Meta

Prop 7º Período

ago/2018 set/2018abr/2018

Prop 11º Período

Especificação

Custo Total

Mensal

Concedente

Custo Total

Mensal

Proponente

jul/2018

Contratação de Serviços Contábeis para manutenção dos Atos Legais da Entidade

Serviço Técnico Especializado

0,00

0,00

0,00

4.750,00

8.400,00

Custo Total Anual

25.800,00

0,00

700,00

0,00

0,00

4.750,00

0,00

57.000,00

0,00

Tarifas Bancárias 0,00

0,00

2.150,00

0,00

18.589,37 18.589,37

4.750,00

24.039,37

4.750,00

700,00

0,00 0,00

100,00 1.200,00

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7 – Avaliação

A avaliação do Projeto ocorrerá mensalmente e será enviado ao Concedente juntamente com a Prestação de Contas dos recursos recebidos e aplicados no período, contendo:

Relação de Atendidos

Relatório de Atividades Executadas

______São Sebastião,

Local Data

Aprovado,

Proponente

9 – Aprovação do Concedente

___de __________ de ______

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736

Local Data

Concedente

São Sebastião,

8 – Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São

Sebastião para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência a

Fazenda Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que impeça

a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de

trabalho.

Pede deferimento,

________________

________________

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Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

24/10/2017 0 24.039,37 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

24.039,37 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais 36 -Cheque 37- Valor 36 -Cheque 37- Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

60.919 /2017

13-Município

SÃO SEBASTIÃO

24.039,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

018/2017

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

Relação de Cheques em Transito

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

0,00

32-Documento

0,00

31-Descrição

ASS. BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS

06-Endereço da Entidade

16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

20-Saldo da Conta

Vila Bethânia São José dos Campos

27-Saldo da Entidade

0,00 24.039,37

24-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação

Rua Sebastiana Leite Bueno 111

24.039,37

25-Resgate de Aplicação

0,00

30-Favorecido

0,00 0,00

26-Saldo Atual da Aplicação

EXTRATO

21-Saldo Anterior da Aplicação 23-Rendimento

07-Bairro

Barequeçaba

0,00

0,00

PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

24.039,37

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

08-Município

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Total

08 de novembro de 2017. São José dos Campos

05-Mês de Execução

out/17

01-Identificação

Associação Beneficente André Pusplatais

02 - Projeto

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

03-Telefone 04-CNPJ

(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

24.039,37

Recursos Públicos Municipais

Page 6: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

06/11/2017 2 110.601 0,00 641,96

07/11/2017 1 28.614 0,00 1.097,00

07/11/2017 1 43.843 0,00 1.067,00

07/11/2017 1 45.975 0,00 1.067,00

07/11/2017 1 46.192 0,00 1.037,00

08/11/2017 1 43.454 0,00 984,00

08/11/2017 1 46.193 0,00 2.844,00

09/11/2017 1 38.886 0,00 1.484,00

09/11/2017 2 110.901 0,00 75,00

09/11/2017 1 110.902 0,00 1.707,23

09/11/2017 2 89.257 0,00 9,40

10/11/2017 2 260.157 0,00 42,00

14/11/2017 1 46.192 0,00 843,49

14/11/2017 1 35.966 0,00 244,00

14/11/2017 1 11.401 0,00 62,14

16/11/2017 1 43.843 0,00 859,07

16/11/2017 2 111.601 0,00 122,84

16/11/2017 1 111.602 0,00 62,14

20/11/2017 1 112.001 0,00 104,19

20/11/2017 1 112,002 0,00 3.573,39

21/11/2017 2 35.966 0,00 58,00

0,00 17.984,85

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

MARIA FATIMA SILVA RECISÃO DE CONTRATO

BOLETO

27.712,97

BOLETO

NF. 22081

Total

GPS/INSS- 10/2017

07-Bairro 08-Município

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

SÃO SEBASTIÃO

EXTRATO

HOLERITE

VALE ALIMENTAÇÃO OUT/NOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

TERMO

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

NF. 5408

GOVERNO FEDERAL

06-Endereço da Entidade

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

GLAUCO VIEIRA

32-Documento

27.096,65

26-Saldo Atual da Aplicação

(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

12-Bairro 13-Município

27-Saldo da Entidade

Vila Bethânia São José dos Campos

11-Endereço do Projeto

23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação

Rua Sebastiana Leite Bueno 111

21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 25-Resgate de Aplicação

Barequeçaba

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ

018/2017

05-Mês de Execução

27.790,120,00

60.919 /2017

7,50 0,28 700,69

Recursos Públicos Municipais

16-Saldo Anterior da Conta

24.039,37

20-Saldo da Conta

145.403.892.351-1

6.061,74

0,00

BANCO DO BRASIL

COMPRA DE TONNER IMPRESSORA

ERLANDIA COSTA SALARIO 10/2017

ZIZELDA PEREIRA SALARIO 10/2017

SODEXO PASS DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

FGTS- RECISÃO

NF.813

SALARIO 10/2017

EXTRATO

NF. 158515

TARIFA REFERENTE A TED/DOC

HOLERITE

SALARIO 10/2017

FGTS ARRECADAÇÃO GRRF

SEGURANÇA

GOVERNO FEDERAL FGTS- RECISÃO

GOVERNO FEDERAL

São José dos Campos 06 de Dezembro de 2017.

NF.020

BOLETO

CENTURION SEGURANÇA ELETRONICA

ERLANDIA COSTA RECISÃO DE CONTRATO

BOLETO

BOLETO

W RAPOSO FILHO EIRELE

DARF 10/2017

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

-3.050,06 17.984,85 -21.034,91

17-Valor Recebido no Mês

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

30-Favorecido

19-Despesas Mês

Relação de Cheques em Transito

CARIN HELOIZE SALARIO 10/2017

MARIA FATIMA SILVA SALARIO 10/2017

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME INTERPOINTE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE RELOGIO DE PONTO

VANESSA IARA C

PAGAMENTO DE AGUA 10/2017

BEATRIZ LUCZKA SALARIO 10/2017

EXAMES ADMISSIONAIS

TARIFA PACOTE DE SERVIÇO

KAROLINA MOROMIZATO

nov/17

31-Descrição

SABESP

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

Page 7: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

22/11/2017 0 400.152 24.039,37 0,00

27/11/2017 2 112.701 0,00 137,59

27/11/2017 2 112.702 0,00 478,73

28/11/2017 1 28.614 0,00 146,00

28/11/2017 1 43.454 0,00 146,00

28/11/2017 1 45.975 0,00 146,00

28/11/2017 1 43.193 0,00 422,00

28/11/2017 1 38.886 0,00 209,00

28/11/2017 1 112.801 0,00 614,45

28/11/2017 2 355.684 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.685 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.686 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.687 0,00 1,00

30/11/2017 2 113.003 0,00 84,37

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

24.039,37 2.388,14

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02

Vila Bethânia

08-Município

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

27.712,97

26-Saldo Atual da Aplicação

27.096,65 0,00

24-Imposto s/ Aplicação

13-Município

São José dos Campos

06-Endereço da Entidade 07-Bairro

17-Valor Recebido no Mês

PRESTAÇÃO DE CONTAS

60.919 /2017

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO

27.712,97

27-Saldo da Entidade

25-Resgate de Aplicação

018/2017

616,32

EXTRATO

FATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

-21.034,91 24.039,37 3.004,46 2.388,14

20-Saldo da Conta 16-Saldo Anterior da Conta

21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

30-Favorecido 31-Descrição

0,00

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

19-Despesas Mês

32-Documento

0,00 0,00 27.096,65

FATURA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017

BANDEIRANTES S/A PAGAMENTO DE LUZ 11/2017

HOLERITE

SABESP PAGAMENTO AGUA 11/2017

CARIN HELOIZE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO

HOLERITE

HOLERITE

ZIZELDA PEREIRA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO

BEATRIZ LUCZKA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO

SODEXO PASS DO BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DEZ/17

BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

HOLERITE

KAROLINA MOROMIZATO PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO

VANESSA IARA C PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO

NF.266520

EXTRATO

HOLERITE

EXTRATO

EXTRATO

BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

EXTRATO

FATURA

BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

TELEFONICA 11/2017 PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

06 de Dezembro de 2017.

Relação de Cheques em Transito

São José dos Campos

Total

02 - Projeto

Recursos Públicos Municipais

03-Telefone01-Identificação 05-Mês de Execução

01.372.496.0001/97

04-CNPJ

nov/17(012) 3923-1544

Page 8: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

01/12/2017 1 28520 0,00 30,00

XXX XXXX 0,00 0,00

07/12/2017 1 28.614 0,00 1.134,00

07/12/2017 1 43.454 0,00 1.099,00

07/12/2017 1 45.975 0,00 1.064,00

07/12/2017 1 46.193 0,00 2.824,00

07/12/2017 1 38.886 0,00 1.615,00

07/12/2017 2 120.701 0,00 2.730,16

07/12/2017 2 120.702 0,00 592,62

07/12/2017 2 274.901 0,00 9,40

11/12/2017 2 120.701 0,00 2.730,16

11/12/2017 2 90.786 0,00 9,40

11/12/2017 2 675.848 0,00 42,00

12/12/2017 3 35,972 0,00 171,07

12/12/2017 2 121.201 0,00 146,01

12/12/2017 2 121.202 0,00 84,15

14/12/2017 2 6.461 0,00 52,00

15/12/2017 2 121.501 0,00 122,84

20/12/2017 1 28.614 0,00 123,00

20/12/2017 1 43.454 0,00 121,00

20/12/2017 1 45.975 0,00 123,00

0,00 14.822,81

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

14.822,810,00

11-Endereço do Projeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01-Identificação

(012) 3923-1544

06-Endereço da Entidade 07-Bairro

HOLERITE

HOLERITE

XXXXXXX

02 - Projeto

16-Saldo Anterior da Conta

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

HOLERITE

CONTRATO

2° PARCELA 13° SALARIO

NF10411

03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução

17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês

Barequeçaba

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

SÃO SEBASTIÃO

27-Saldo da Entidade

NF.00104

Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017

24-Imposto s/ Aplicação

01.372.496.0001/97 dez/17

08-Município

12.918,25

20-Saldo da Conta

-16.019,48

12-Bairro

Vila Bethânia

13-Município

São José dos Campos

XXXXXXXX

32-Documento

CONTRATO

EXTRATO

NF.3617

EXTRATO

FATURA

XXXXXXXXX

SERVIÇOS CONTABEIS/RATEIO

HOLERITE

HOLERITE

21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

21.489,04 28.937,73

30-Favorecido 31-Descrição

Associação Beneficente André Pusplatais

23.302,03 44,42

22-Aplicação 23-Rendimento

-1.196,67

27.096,65

Rua Sebastiana Leite Bueno 111

616,32

BANCO DO BRASIL

FATURA

ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS

TELEFONICA S/A

TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS EXTRATO

NF9839

CARIMBOS

Total

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

CARIN HELOIZE SANTOS LIMA 2° PARCELA 13° SALARIO

BEATRIZ LUCZKA

30.445,77

PAGAMENTO CONTA VIVO 11/2017

TELEFONICA S/A

ZIZELDA PEREIRA SANTOS

CLICHERIA VERA CRUZ

CENTURION SEGURANÇA SEGURANÇA ELETRONICA

06 de janeiro de 2018.

2° PARCELA 13° SALARIO

BOLETO

Relação de Cheques em Transito

São José dos Campos

PAGAMENTO VIVO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

16,33

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

A.P.A - EXAME ADMISSIONAL

CARIN HELOIZE SANTOS LIMA SALARIO REFERENTE A 11/2017

ALUGUEL REFERENTE REFERENTE A 10/2017

ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 11/2017

BEATRIZ LUCZKA SALARIO REFERENTE A 11/2017

KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA SALARIO REFERENTE A 11/2017

VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 11/2017

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE DOC/TED

TFG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP PRODUTOS DE LIMPEZA

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE DOC/TED

ALUGUEL REFERENTE REFERENTE A 11/2017

Page 9: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

20/12/2017 1 46.193 0,00 355,00

20/12/2017 1 46.525 0,00 90,00

20/12/2017 1 38.886 0,00 194,00

20/12/2017 1 35.968 0,00 60,82

XXX XXXX 0,00 0,00

20/12/2017 2 122.001 0,00 175,10

20/12/2017 1 122.002 0,00 105,15

20/12/2017 1 122.003 0,00 3.548,95

20/12/2017 1 122.004 0,00 783,62

20/12/2017 2 158.712 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.713 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.714 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.715 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.716 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.717 0,00 1,00

26/12/2017 0 400.088 24.039,37 0,00

26/12/2017 1 122.601 0,00 737,34

28/12/2017 2 122.801 0,00 212,10

28/12/2017 2 122.802 0,00 160,04

28/12/2017 2 122,803 0,00 83,73

24.039,37 6.511,85

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02

21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

24-Imposto s/ Aplicação

Barequeçaba

07-Bairro

Vila Bethânia

dez/17PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

SÃO SEBASTIÃO

01.372.496.0001/97

02 - Projeto01-Identificação

018/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

30.445,7725-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

1.508,046.511,85

23-Rendimento

24.039,37-16.019,48

HOLERITEKAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA 2° PARCELA 13° SALARIO

28.937,73 0,00 0,00

30-Favorecido 31-Descrição

0,00 28.937,73

32-Documento

0,00

13-Município

8.019,89

Associação Beneficente André Pusplatais

27-Saldo da Entidade

HOLERITE

HOLERITE

ANDRÉIA C MORAES 2° PARCELA 13° SALARIO

VANESSA IARA 2° PARCELA 13° SALARIO

BOLETO

XXXXXXXXX

GOVERNO FEDERAL IRRF-SOBRE SALARIO/RATEIO

XXXXXXX XXXXXXXX

FATURA

BOLETO

BANDEIRANTES S/A PAGAMENTO ENERGIA

GOVERNO FEDERAL DARF-PIS

BOLETO

BOLETO

GOVERNO FEDERAL GPS- INSS ARRECADAÇÃO

GOVERNO FEDERAL GPS- INSS ARRECADAÇÃO

EXTRATO

EXTRATO

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS

TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS

EXTRATO

EXTRATO

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS

São José dos Campos

EXTRATO

441628

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 3° PARCELA REFERENTE A 12/2017

SODEXHO PASS DO BRASIL LTDA VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 01/18

SABESP

PAGAMENTO CONTA VIVO 12/2017

Relação de Cheques em Transito

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

FATURA

19-Despesas Mês

Total

FATURA

TELEFONICA S/A

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EXTRATO

EXTRATO

BANCO DO BRASIL

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução

Recursos Públicos Municipais 60.919 /2017

(012) 3923-1544

06 de janeiro de 2018.

TELEFONICA S/A PAGAMENTO CONTA VIVO

PAGAMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO

30.445,77

FATURA

São José dos Campos

08-Município

Rua Sebastiana Leite Bueno 111

20-Saldo da Conta

06-Endereço da Entidade

16-Saldo Anterior da Conta

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

17-Valor Recebido no Mês

Page 10: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

04/01/2018 1 46.506 0,00 1.527,78

04/01/2018 2 10.401 0,00 63,44

08/01/2018 1 28.614 0,00 1.133,00

08/01/2018 1 43.454 0,00 1.099,00

08/01/2018 1 45.975 0,00 1.102,00

08/01/2018 1 46.193 0,00 2.936,00

08/01/2018 1 46.525 0,00 929,00

08/01/2018 1 38.886 0,00 1.594,00

10/01/2018 2 11.001 0,00 2.730,16

10/01/2018 2 298.449 0,00 9,40

10/01/2018 2 452.549 0,00 42,00

15/01/2018 2 11.501 0,00 122,84

17/01/2018 2 35.966 0,00 93,00

19/01/2018 1 35.966 0,00 68,33

19/01/2018 1 11.901 0,00 12,82

19/01/2018 1 11.902 0,00 96,29

19/01/2018 1 11.903 0,00 3.345,40

25/01/2018 2 12.501 0,00 367,45

25/01/2018 1 12.502 0,00 858,34

29/01/2018 2 12.901 0,00 80,00

29/01/2018 2 39.516 0,00 9,70

0,00 18.219,95

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

São José dos Campos 06 de FEVEREIRO de 2018.

13-Município

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução

Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017

12-Bairro

SÃO SEBASTIÃO

BANCO DO BRASIL

20-Saldo da Conta

11-Endereço do Projeto

30-Favorecido 31-Descrição

24.039,37 47,30 14,58

33.662,48

Total

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

07-Bairro 08-Município06-Endereço da Entidade

24-Imposto s/ Aplicação

São José dos Campos

16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês

Vila Bethânia

12.258,5421-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

28.937,73

22-Aplicação 23-Rendimento

1.508,04

32-Documento

21.545,23 31.464,59

SALARIO REFERENTE A 12/2017

TERMO

SALARIO REFERENTE A 12/2017

CUPOM

HOLERITE

FATURA

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

SEGURANÇA ELETRONICA

TARIFA REFERENTE DOC/TED

CENTURION SEGURANÇA

DARF-PIS 13°

DARF-IRRF

GOVERNO FEDERAL

VACA PRETA LANCHES LTDA EPP

GOVERNO FEDERAL GPS-INSS ARRECADAÇÃO COMP 12/2017

BOLETO

EXTRATO

EXTRATO

BOLETO

BOLETO

FATURA

BOLETO

BOLETO

NF.618.245

NF.845

HOLERITE

CONTRATO

JESSICA BATISTA RESCISAO DE FUNCIONARIA

BANDEIRANTE S/A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF. 12/2017

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0,00 -986,10 18.219,95 -19.206,05

BEATRIZ LUCZKA

CARIN HELOIZE SANTOS LIMA SALARIO REFERENTE A 12/2017

ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 12/2017

SALARIO REFERENTE A 12/2017

KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA

ANDREIA C MOURA

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 12/2017

TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS

JOAO CASIMIRO COSTA NETO ALUGUEL REFERENTEREFERENTE A 12/2017

TARIFA REFERENTE A TED/DOC EXTRATO

Relação de Cheques em Transito

SODEXHO PASS DO BRASIL LTDA

01.372.496.0001/97

SABESP

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

GLAUCO VIEIRA COMPRA DE TONNER

PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. 12/2017

ALIMENTAÇÃO TREINAMENTO

GOVERNO FEDERAL

VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 02/18

Associação Beneficente André Pusplatais

GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE SALARIO

jan/18

Page 11: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

30/01/2018 0 37.069 24.039,37 0,00

31/01/2018 1 35.966 0,00 833,47

31/01/2018 1 35.966 0,00 93,10

31/01/2018 1 35.966 0,00 742,80

31/01/2018 1 35.966 0,00 102,53

31/01/2018 1 35.966 0,00 863,53

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

24.039,37 2.635,43

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02

60.919 /2017

11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município

06-Endereço da Entidade

06 de FEVEREIRO de 2018.

31.464,59 0,00

23-Rendimento 25-Resgate de Aplicação

0,00 0,00 33.662,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

07-Bairro

Vila Bethânia

018/2017

24.039,37 4.833,32

16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês

-19.206,05

24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação

Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO

São José dos Campos

Rua Sebastiana Leite Bueno 111

08-Município

04-CNPJ

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

32-Documento

EXTRATO

0,00 31.464,59

27-Saldo da Entidade

26-Saldo Atual da Aplicação

2.635,43 2.197,89

20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês

4° PARCELA REFERENTE A 01/2018

BOLETO

BOLETO

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS OUT

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS NOV 1ª PARC 13º

BOLETO

BOLETO

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS NOV

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS DEZ 2ª PARC 13º

BOLETOGOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS DEZ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

33.662,48

03-Telefone

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

São José dos Campos

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01-Identificação 02 - Projeto

Recursos Públicos Municipais

30-Favorecido 31-Descrição

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS

01.372.496.0001/97 jan/18

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação de Cheques em Transito

Total

05-Mês de Execução

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

Page 12: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

01/02/2018 3 20101 0,00 498,01

02/02/2018 2 20201 0,00 137,32

05/02/2018 2 20501 0,00 82,03

XXXX XXXXXX 0,00 0,00

07/02/2018 1 28.614 0,00 1.136,00

07/02/2018 1 43.454 0,00 1.100,00

07/02/2018 1 45.975 0,00 1.104,00

07/02/2018 1 46.193 0,00 2.936,00

07/02/2018 1 46.525 0,00 1.104,00

07/02/2018 1 38.886 0,00 1.594,00

14/02/2018 2 21401 0,00 37,40

14/02/2018 2 21.402 0,00 2.730,16

14/02/2018 2 21403 0,00 367,90

14/02/2018 2 364.497 0,00 73,40

14/02/2018 2 4698 0,00 9,70

20/02/2018 2 22001 0,00 230,75

20/02/2018 1 22002 0,00 3.392,23

20/02/2018 1 22003 0,00 101,21

26/02/2018 0 37.069 24.039,37 0,00

26/02/2018 2 22601 0,00 363,21

26/02/2018 1 22602 0,00 1.102,23

24.039,37 18.099,55

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

NF.828228

13-Município

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

São José dos Campos 06 de Março de 2018.

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

39.630,69

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução

Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017

27-Saldo da Entidade

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

17-Valor Recebido no Mês

06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município

19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

Vila Bethânia

21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

2.197,89

24-Imposto s/ Aplicação

São José dos Campos

16-Saldo Anterior da Conta

32-Documento

31.464,59 22.573,93 47,94 11,59 16.689,92 37.384,95

30-Favorecido 31-Descrição

VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 01/2018

TFG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP

FATURA

HOLERITE

HOLERITE

NF.11491

HOLERITE

HOLERITE

VIVO TELECOMUNICAÇOES

PRODUTOS DE LIMPEZA

JOAO CASIMIRO COSTA NETO ALUGUEL REFERENTE A 01/2018

Relação de Cheques em Transito

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

24.039,37 20.353,25 18.099,55 2.253,70

EXTRATO

FATURA

HOLERITE

HOLERITE

39.638,65

CONTRATO

NF.10787

NF.025031

XXXXX

FATURA

Total

EXTRATO

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO

EXTRATO

NF.23296

5° PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME PAGAMENTO INTERPOINT RELOGIO DE PONTO

GOVERNO FEDERAL

PAGAMENTO ALUGUEL EQUIPAMENTOS VIVO

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

ALMEIDA E PORTO E ASSOSSIADOS SERVIÇOS CONTABEIS

TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE

ANDREIA C MOURA SALARIO REFERENTE A 01/2018

SALARIO REFERENTE A 01/2018

ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 01/2018

KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA SALARIO REFERENTE A 01/2018

BEATRIZ LUCZKA SALARIO REFERENTE A 01/2018

CARIN HELOIZE SANTOS LIMA

DARF-PIS SOBRE SALARIO 01/2018GOVERNO FEDERAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS

MATERIAL DIDATICO

BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL

BANCO DO BRASIL TARIFA TED DOC

GLAUBER ATACADISTA

01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

SABESP PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE 01/2018

SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2018

GPS-INSS ARRECADAÇÃO 01/2018

fev/18

Page 13: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

27/02/2018 3 20.994 0,00 7,96

0,00 7,96

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02

0,00 0,00 0,00

24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

12-Bairro 13-Município

06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333 Vila Bethânia

11-Endereço do Projeto

018/2017 60.919 /2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

06 de Março de 2018.

São José dos Campos

39.630,69

PRESTAÇÃO DE CONTAS

26-Saldo Atual da Aplicação

37.384,95

SÃO SEBASTIÃO

32-Documento

25-Resgate de Aplicação

37.384,95 0,00

0,00 2.253,70

16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

2.253,70 7,96 2.245,74

20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade

GUIA DE RECOLHIMENTO

30-Favorecido 31-Descrição

GOVERNO FEDERAL DARF - IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS

Relação de Cheques em Transito

Total

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

39.630,69

Recursos Públicos Municipais

04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 fev/18

01-Identificação 02 - Projeto

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

São José dos Campos

Page 14: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

07/03/2018 1 28.614 0,00 1.135,00

07/03/2018 1 43.454 0,00 1.100,00

07/03/2018 1 45.975 0,00 1.104,00

07/03/2018 1 46.193 0,00 2.936,00

07/03/2018 1 46.525 0,00 1.068,00

07/03/2018 1 38.886 0,00 1.594,00

08/03/2018 3 30801 0,00 446,22

08/03/2018 2 30802 0,00 186,83

12/03/2018 2 31.201 0,00 2.730,16

12/03/2018 2 325602 0,00 73,40

15/03/2018 1 46787 0,00 930,00

16/03/2018 2 31601 0,00 122,84

20/03/2018 3 35.968 0,00 24,68

20/03/2018 2 32001 0,00 135,30

20/03/2018 1 32002 0,00 3.703,12

21/03/2018 2 18.166 0,00 254,80

21/03/2018 2 32101 0,00 82,03

21/03/2018 2 32102 0,00 230,75

23/03/2018 2 32301 0,00 665,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 18.522,13

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

13-Município

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

São José dos Campos 06 de abril de 2018.

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

21.154,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução

Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017

27-Saldo da Entidade

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

17-Valor Recebido no Mês

06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município

19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

Vila Bethânia

21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

2.245,74

24-Imposto s/ Aplicação

São José dos Campos

16-Saldo Anterior da Conta

32-Documento

37.384,95 265,20 58,53 12,41 18.821,33 18.874,94

30-Favorecido 31-Descrição

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS

ALINE PAES

HOLERITE

HOLERITE

EXTRATO

HOLERITE

HOLERITE

NF.11231

BEATRIZ LUCZKA

SALARIO REFERENTE A 02/2018

CENTURION SEGURANÇA SEGURANÇA ELETRONICA

Relação de Cheques em Transito

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0,00 20.801,87 18.522,13 2.279,74

FATURA

FATURA

CONTRATO

21.154,68

NF.00466

HOLERITE

GUIA DE RECOLHIMENTO

HOLERITE

HOLERITE

Total

FATURA

BOLETO

NF.23472

GUIA DE RECOLHIMENTO

NF.0004

PAGAMENTO CONTA DE AGUA

JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO/ CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE CANTEIRO

VIVO TELECOMUNICAÇÕES

SALARIO REFERENTE A 02/2018

KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA SALARIO REFERENTE A 02/2018

CARIN HELOIZE SANTOS LIMA SALARIO REFERENTE A 02/2018

ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 02/2018

JOAO CASIMIRO COSTA NETO ALUGUEL REFERENTE A 02/2018

SALARIO REFERENTE A 02/2018

VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 02/2018

BANDEIRANTES S.A PAGAMENTO ENERGIA S.A

ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS

ANDREIA C MOURA

RELÓGIO DE PONTO INTERPOINTWAGNER DO CARMO PEREIRA ME

SABESP S.A

IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

VIVO TELECOMUNICAÇÕES PAGAMENTO VIVO TELEFONE

GOVERNO FEDERAL GPS-INSS ARRECADAÇÃO REF A 02/2018

GOVERNO FEDERAL

01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

mar/18

Page 15: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02

0,00 0,00 0,00

24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

12-Bairro 13-Município

06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333 Vila Bethânia

11-Endereço do Projeto

018/2017 60.919 /2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

06 de abril de 2018.

São José dos Campos

21.154,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS

26-Saldo Atual da Aplicação

18.874,94

SÃO SEBASTIÃO

32-Documento

25-Resgate de Aplicação

18.874,94 0,00

0,00 2.279,74

16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

2.279,74 0,00 2.279,74

20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade

30-Favorecido 31-Descrição

Relação de Cheques em Transito

Total

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

21.154,68

Recursos Públicos Municipais

04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mar/18

01-Identificação 02 - Projeto

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

São José dos Campos

Page 16: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

02/04/2018 1 40201 0,00 864,43

02/04/2018 3 40202 0,00 498,60

04/04/2018 2 40401 0,00 203,03

04/04/2018 2 40402 0,00 135,30

04/04/2018 2 40403 0,00 273,75

06/04/2018 1 28.614 0,00 1.136,00

06/04/2018 1 45.975 0,00 1.103,00

06/04/2018 1 46.193 0,00 2.937,00

06/04/2018 1 46.525 0,00 1.068,00

06/04/2018 1 46.787 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 38.886 0,00 1.594,00

06/04/2018 1 43.454 0,00 1.100,00

06/04/2018 1 35.966 0,00 872,85

10/04/2018 2 41001 0,00 2.668,20

10/04/2018 2 544924 0,00 73,40

13/04/2018 2 41301 0,00 230,75

18/04/2018 0 37069 24.039,37 0,00

20/04/2018 1 35966 0,00 68,33

20/04/2018 2 42001 0,00 82,03

20/04/2018 2 42002 0,00 127,16

20/04/2018 1 42003 0,00 3.757,18

24.039,37 19.865,01

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

2.279,74

21-Saldo Anterior da Aplicação

13-Município

16-Saldo Anterior da Conta

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

TFG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP PRODUTOS DE LIMPEZA

São José dos Campos

NF.12258

GUIA DE RECOLHIMENTO

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 03/2018

08-Município06-Endereço da Entidade 07-Bairro

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333 Vila Bethânia

30-Favorecido 31-Descrição

GUIA DE RECOLHIMENTO

HOLERITE

SALARIO REFERENTE A 03/2018

BANDEIRANTE ENERGIA S.A

TELEFONICA BRASIL S.A

SALARIO REFERENTE A 03/2018

VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 03/2018

CARIN HELOIZE SANTOS LIMA

KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA

FATURA

60.919 /2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SÃO SEBASTIÃO

27-Saldo da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01-Identificação 02 - Projeto 05-Mês de Execução

Recursos Públicos Municipais 018/2017

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba

03-Telefone 04-CNPJ

12-Bairro

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

22-Aplicação 23-Rendimento

24.039,37 25.451,39

11-Endereço do Projeto

19.865,01

25-Resgate de Aplicação

17-Valor Recebido no Mês 20-Saldo da Conta

PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF.03/2018

PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 02/2018

HONORÁRIOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

24-Imposto s/ Aplicação

18.874,94 24.039,37 29,71 14,51

19-Despesas Mês

ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 03/2018

ALINE PAES DE MOURA

SALARIO REFERENTE A 03/2018

5.586,38

19.757,86

HOLERITE

NF.086013

ANDREIA C MOURA SALARIO REFERENTE A 03/2018

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 6° PARCELA REFERENTE A MARÇO DE 2018

GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO COMPETENCIA-02/2018

BOLETO

São José dos Campos 06 de maio de 2018.

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

CONTRATO

22.174,46

ALUGUEL EQUIPAMENTOS REF.03/2018

Relação de Cheques em Transito

0

SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018

ALMEIDA E PORTO E ASSOSSIADOS

EXTRATO

BEATRIZ LUCZKA HOLERITE

HOLERITE

NF.23890

SALARIO REFERENTE A 03/2018

ALUGUEL- REFERENTE Á IMOVEL DA CRECHE

GOVERNO FEDERAL

TELEFONICA DATA S.A

FATURA

25.344,2432-Documento

26-Saldo Atual da Aplicação

23.171,65

RELOGIO DE PONTO INTERPOINT

FATURA

NF.11707

JOÃO CASIMIRO COSTA NETO

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS

WAGNER PEREIRA DO CARMOS ME

GOVERNO FEDERAL FGTS REF COMPENTENCIA 03/2018

abr/18(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

GUIA DE RECOLHIMENTOGPS-INSS ARRECADAÇÃO COMP. 03/2018

EXTRATO

Page 17: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

20/04/2018 1 42004 0,00 109,50

24/04/2018 2 42401 0,00 696,07

25/04/2018 1 35966 0,00 68,33

25/04/2018 2 42501 0,00 369,20

25/04/2018 2 89323 0,00 9,70

26/04/2018 2 18166 0,00 740,00

27/04/2018 1 35966 0,00 97,11

27/04/2018 1 42702 0,00 860,23

27/04/2018 2 42703 0,00 79,92

30/04/2018 2 43001 0,00 130,02

30/04/2018 2 127492 0,00 9,70

0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0,00 3.169,78

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02

(012) 3923-1544

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

21-Saldo Anterior da Aplicação

01-Identificação 02 - Projeto

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

2.416,600,00

SÃO SEBASTIÃO

0,00

17-Valor Recebido no Mês

24-Imposto s/ Aplicação

IRRF SOBRE SALARIO COMPETENCIA-01/2018

22-Aplicação

32-Documento

20-Saldo da Conta

06-Endereço da Entidade

60.919 /2017

27-Saldo da Entidade

018/2017

13-Município

16-Saldo Anterior da Conta

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba

0,00 19.757,86

30-Favorecido 31-Descrição

19-Despesas Mês

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

19.757,86 0,00

GOVERNO FEDERAL

22.174,4626-Saldo Atual da Aplicação25-Resgate de Aplicação

0,00

GOVERNO FEDERAL

SABESP

23-Rendimento

GUIA DE RECOLHIMENTO

NF.247991

FATURA

MATERIAL DIDÁTICO

GUIA DE RECOLHIMENTO

FATURA

GUIA DE RECOLHIMENTO

NF.01387

DARF-PIS SOBRE SALARIO COMP. 03/2018

PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. ABRIL /2018

SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018

TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 04/2018

NF.0014

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED/DOC

JULIO CEZAR MATIAS DE OLIVEIRA REPARO E MANUTENÇÃO

EXTRATO

IRMO BERNARDO ME

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED/DOC

TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 04/2018

GOVERNO FEDERAL PIS SOBRE FOLHA REF. 12/2018 COMPLEMENTAR

3.169,78

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

São José dos Campos 06 de maio de 2018.

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

5.586,38 5.586,38

22.174,46

São José dos Campos

Recursos Públicos Municipais

07-Bairro 08-Município

Vila Bethânia

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01.372.496.0001/97 abr/18

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

FATURA

EXTRATO

03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução

Total

Relação de Cheques em Transito

Page 18: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

02/05/2018 2 50201 0,00 212,10

02/05/2018 3 50202 0,00 642,54

07/05/2018 1 28.614 0,00 1.135,00

07/05/2018 1 45.975 0,00 1.103,00

07/05/2018 1 46.193 0,00 3.040,00

07/05/2018 1 46.525 0,00 1.103,00

07/05/2018 1 46.787 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 38.886 0,00 1.594,00

07/05/2018 1 43.454 0,00 1.099,00

07/05/2018 1 35.966 0,00 860,42

07/05/2018 1 35.966 0,00 875,96

07/05/2018 1 35.966 0,00 875,96

08/05/2018 0 37069 24.039,37 0,00

10/05/2018 1 35966 0,00 202,75

10/05/2018 1 35966 0,00 405,50

10/05/2018 1 35966 0,00 67,66

10/05/2018 2 51001 0,00 2.668,20

10/05/2018 2 51002 0,00 252,07

10/05/2018 1 51003 0,00 455,59

10/05/2018 1 51004 0,00 109,50

10/05/2018 1 51005 0,00 3.770,71

24.039,37 21.544,96

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

GUIA DE RECOLHIMENTO

13-Município

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

19.451,79

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução

Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017

27-Saldo da Entidade

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

17-Valor Recebido no Mês

06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município

19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

Vila Bethânia

21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

2.416,60

24-Imposto s/ Aplicação

São José dos Campos

16-Saldo Anterior da Conta

32-Documento

19.757,86 27.200,54 38,83 18,33 28.351,37 18.627,53

30-Favorecido 31-Descrição

GOVERNO FEDERAL FGTS REF COMPENTENCIA 01/2018

GOVERNO FEDERAL

HOLERITE

HOLERITE

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO

HOLERITE

HOLERITE

CARIN HELOIZE SANTOS LIMA

FGTS REF COMPENTENCIA 02/2018

GOVERNO FEDERAL FGTS REF COMPENTENCIA 04/2018

Relação de Cheques em Transito

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

24.039,37 27.606,80 21.544,96 6.061,84

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO

HOLERITE

HOLERITE

24.689,37

GUIA DE RECOLHIMENTO

FATURA

EXTRATO

HOLERITE

NF.12171

Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

CONTRATO

NF.6719

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO

FGTS ARRECADAÇÃO GRRF RESCISÃO ANDREIA C. MORAES

GOVERNO FEDERAL DARF PIS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA COMP 13/2017

JOÃO CASIMIRO COSTA NETO

SALARIO REFERENTE A 04/2018

BEATRIZ LUCZKA SALARIO REFERENTE A 04/2018

BANDEIRANTE ENERGIA S.A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ABRIL/2018

ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS PAGAMENTOS HONORARIOS CONTABEIS

ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 04/2018

SALARIO REFERENTE A 04/2018

ANDREIA C MOURA SALARIO REFERENTE A 04/2018

VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 04/2018

ALINE PAES DE MOURA SALARIO REFERENTE A 04/2018

KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA

COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME

GOVERNO FEDERAL

7° PARCELA REFERENTE A MARÇO DE 2018

GOVERNO FEDERAL DARF PIS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA COMP 11/2017

GOVERNO FEDERAL DARF PIS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA COMP 12/2017

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS

01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE FOLHA COMP.04/2018

GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP 04/2018

ALUGUEL- REFERENTE Á IMOVEL DA CRECHE

mai/18

Page 19: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

10/05/2018 2 51006 0,00 128,99

10/05/2018 2 51007 0,00 230,75

10/05/2018 2 381761 0,00 73,40

14/05/2018 1 46525 0,00 2.499,17

14/05/2018 2 51401 0,00 1.245,35

14/05/2018 1 51702 0,00 68,33

14/05/2018 2 256650 0,00 9,70

18/05/2018 3 35966 0,00 31,84

18/05/2018 3 35966 0,00 10,27

18/05/2018 2 51801 0,00 612,85

18/05/2018 2 51802 0,00 44,70

18/05/2018 2 61159 0,00 9,70

21/05/2018 2 323368 0,00 9,70

25/05/2018 2 52501 0,00 122,84

25/05/2018 2 61159 0,00 9,70

29/05/2018 2 35966 0,00 61,96

29/05/2018 1 35966 0,00 68,33

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0,00 5.237,58

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02

0,00 0,00 0,00

24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

12-Bairro 13-Município

06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333 Vila Bethânia

11-Endereço do Projeto

018/2017 60.919 /2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

06 de JUNHO de 2018.

São José dos Campos

19.451,79

PRESTAÇÃO DE CONTAS

26-Saldo Atual da Aplicação

18.627,53

SÃO SEBASTIÃO

32-Documento

25-Resgate de Aplicação

18.627,53 0,00

0,00 6.061,84

16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

6.061,84 5.237,58 824,26

20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade

NF.00666

30-Favorecido 31-Descrição

CENTURION COMP EQUIP DE SEG SERV LTDA PAGAMENTO MONITORAMENTO DE SIST DE SEGURANÇA

EXTRATO

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT

BANCO DO BRASIL TARIFA REF A PACOTE DE SERVIÇO

NF.24284

BOLETO

ANDREIA C MOURA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO PAGAMENTO IPTU JAN, FEV, MAR, ABRI,MAIO

TERMO

EXTRATO

GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE FOLHA 03/2018

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED /DOC

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO

GOVERNO FEDERAL DARF-IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

GOVERNO FEDERAL DARF-IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

GUIA DE RECOLHIMENTO

NF.1399

SABESP PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA

IRMO BERNARDO ME MATERIAL DIDATICO

FATURA

EXTRATO

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED /DOC

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED /DOC

EXTRATO

EXTRATO

CENTURION COMP EQUIP DE SEG SERV LTDA PAGAMENTO MONITORAMENTO DE SIST DE SEGURANÇA

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED /DOC

GUIA DE RECOLHIMENTO

NF.0566

GOVERNO FEDERAL IRF SOBRE ALUGUEL REFERENTE Á 04/2018

GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO REFERENTE Á 01/2018 GUIA DE RECOLHIMENTO

Relação de Cheques em Transito

Total

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

19.451,79

Recursos Públicos Municipais

04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mai/18

01-Identificação 02 - Projeto

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

São José dos Campos

Page 20: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

06/06/2018 1 28.614 0,00 1.136,00

06/06/2018 1 45.975 0,00 1.104,00

06/06/2018 1 46.193 0,00 2.936,00

06/06/2018 1 46.787 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 38.886 0,00 1.594,00

06/06/2018 1 43.454 0,00 1.100,00

07/06/2018 1 35.966 0,00 782,74

08/06/2018 2 60.801 0,00 2.668,20

08/06/2018 2 60.802 0,00 249,07

08/06/2018 2 155.121 0,00 9,70

11/06/2018 2 394.100 0,00 73,40

14/06/2018 0 900.504 24.039,37 0,00

15/06/2018 1 35.966 0,00 107,94

15/06/2018 2 61.501 0,00 440,53

15/06/2018 2 61.502 0,00 128,99

15/06/2018 2 61.503 0,00 171,74

15/06/2018 2 61504 0,00 230,75

20/06/2018 1 62.001 0,00 68,33

20/06/2018 2 62.002 0,00 61,92

20/06/2018 3 62.003 0,00 670,00

20/06/2018 1 62.004 0,00 3.603,25

24.039,37 18.208,56

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

Recursos Públicos Municipais

Total

Relação de Cheques em Transito

22.893,95

60.919 /2017

11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município

Vila Bethânia São José dos Campos

03-Telefone 04-CNPJ

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

018/2017

GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA COMP 04/2018

GOVERNO FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO

NF.4980

IPTU REFERENTE A 2018 PARCELA 06/12

FGTS REFERENTE Á 05/2018

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS

JOÃO CASIMIRO COSTA NETO

TARIFA REFERENTE Á TED DOC

NF.24687

GUIA DE RECOLHIMENTO

EXTRATO

GUIA DE RECOLHIMENTO

FATURA 9313348

NF.00765

EXTRATO

EXTRATO

CONTRATO

HOLERITE

FATURA

BOLETO

HOLERITE

PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REFERENTE Á 05/2018

CENTURION COM DE EQUIP DE SEG SERV LTDA PAGAMENTO MONITORAMENTO SEGURANÇA

BANDEIRANTE S.A

SALARIO REFERENTE A 05/2018

GOVERNO FEDERAL

32-Documento

18.627,53 24.147,31 39,10

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

6,85

SALARIO REFERENTE A 05/2018

24-Imposto s/ Aplicação

824,26

26-Saldo Atual da Aplicação

20.631,09

21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO

25.314,8525-Resgate de Aplicação

24.039,37 21.347,41 18.208,56 3.138,85

22.176,00

05-Mês de Execução

Associação Beneficente André Pusplatais jun/18

01-Identificação 02 - Projeto

19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 17-Valor Recebido no Mês16-Saldo Anterior da Conta

Rua Sebastiana Leite Bueno 111

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

30-Favorecido 31-Descrição

CARIN HELOIZE SANTOS LIMA SALARIO REFERENTE A 05/2018

BEATRIZ LUCZKA

KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA

TELEFONICA BRASIL S/A

ALINE PAES DE MOURA SALARIO REFERENTE A 05/2018

8° PARCELA REFERENTE A MAIO DE 2018

GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE SALARIO REF 02/2018

VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 05/2018

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS

ZIZELDA PEREIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP 05/2018

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT

PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS

IRRF SOBRE ALUGUEL- REF A05/2018

SALARIO REFERENTE A 05/2018

27-Saldo da Entidade

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 05/2018

BANCO DO BRASIL

GUIA DE RECOLHIMENTO

PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA 05/2018

NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME

GOVERNO FEDERAL

(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

Page 21: PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … · bem como melhores condições de trabalho aos funcionários. ... folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

20/06/2018 2 435.516 0,00 9,70

22/06/2018 3 35.966 0,00 7,97

22/06/2018 1 62.201 0,00 111,63

22/06/2018 1 62.202 0,00 940,83

27/06/2018 3 35.966 0,00 24,70

27/06/2018 2 35.966 0,00 632,22

27/06/2018 2 62.701 0,00 693,85

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0,00 2.420,90

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02

SÃO SEBASTIÃO

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO

EXTRATO

22.176,00 22.893,9525-Resgate de Aplicação

19-Despesas Mês

2.420,903.138,85

22.176,00

24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

17-Valor Recebido no Mês

13-Município

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Vila Bethânia

06-Endereço da Entidade 07-Bairro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

GUIA DE RECOLHIMENTO

NF.007607

BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2018

GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

BANCO DO BRASIL

GOVERNO FEDERAL

NF. 581364

GUIA DE RECOLHIMENTO

SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A

ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

DARF IRRF SOBRE ALUGUEL COMPT. MÊS 10,11,12 DE 2017

22.893,95

06 de JULHO de 2018.

Relação de Cheques em Transito

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

Total

0,00

GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE FOLHA COMP.05/2018

30-Favorecido

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

018/2017 60.919 /2017

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

05-Mês de Execução

16-Saldo Anterior da Conta

0,00

02 - Projeto

Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba

jun/1801.372.496.0001/97

01-Identificação

Associação Beneficente André Pusplatais

Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333

(012) 3923-1544

04-CNPJ

TARIFA REFERENTE Á TED DOC

São José dos Campos

3.138,85

27-Saldo da Entidade

26-Saldo Atual da Aplicação

0,00 0,00

Recursos Públicos Municipais

03-Telefone

31-Descrição

717,95

0,00

32-Documento

20-Saldo da Conta

São José dos Campos

08-Município