Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia · histórico: concessao de duas diarias para...

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Emissão: 21/04/2015 15:28 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. Bruto Vl. Pagto Processo Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade. Página: 1 de 114 Histórico: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM O MINISTERIO DAS CIDADES, PERIODO DE 21/01/2013 A 23/01/2013. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 117 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 32 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 21/01/2013 21/01/2013 R$ 1.297,70 R$ 0,00 R$ 1.297,70 20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato: Histórico: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO COM A SESAB-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, PERIODO DE 23 E 24/01/2013. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 118 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 33 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 21/01/2013 21/01/2013 R$ 956,20 R$ 0,00 R$ 956,20 20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 22013 RP: N Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF, AFIM DE CAPTAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, AÇÕES PARA POPULAÇÃO DE RUA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SECRETARIA NACIONAL DE DIR ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 65 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 30 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 31/01/2013 21/02/2013 R$ 1.536,75 R$ 0,00 R$ 1.536,75 18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Ordem : 1442013 RP: N Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF, AFIM DE CAPTAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, AÇÕES PARA POPULAÇÃO DE RUA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SECRETARIA NACIONAL DE DIR ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 65 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 30 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 31/01/2013 17/04/2013 -R$ 1.536,75 R$ 0,00 -R$ 1.536,75 18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Ordem : 1442013 RP: N Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATEIRAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS, PARA VITORIA DA CONQUISTA -BA. NO DIA 23/01/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 72 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 71 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 03/01/2013 15/02/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45 20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21506 RP: N Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES COM DESTINO A SALVADOR-BA. PACIENTES: GABRIEL DE OLIVEIRA BRANDAO (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL IRMA DULCE) E JOSEFA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 145 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 69 RICARDO MESSIAS PEREIRA GOES 95394109591 11/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90 20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21511 RP: N Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPOTAR AS PACIENTES E ACOMPANHANTES, IASMIN FERREIRA SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS) E JOANA MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO M ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 161 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 70 RICARDO MESSIAS PEREIRA GOES 95394109591 25/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90 20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21511 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM O MINISTERIO DAS CIDADES, PERIODO DE 21/01/2013 A 23/01/2013.

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117 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 32 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 21/01/2013 21/01/2013 R$ 1.297,70 R$ 0,00 R$ 1.297,70

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

Histórico: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO COM A SESAB-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, PERIODO DE 23 E 24/01/2013.

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118 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 33 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 21/01/2013 21/01/2013 R$ 956,20 R$ 0,00 R$ 956,20

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 22013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF, AFIM DE CAPTAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, AÇÕES PARA POPULAÇÃO DE RUA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SECRETARIA NACIONAL DE DIR

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65 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 30 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 31/01/2013 21/02/2013 R$ 1.536,75 R$ 0,00 R$ 1.536,75

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Ordem : 1442013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF, AFIM DE CAPTAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, AÇÕES PARA POPULAÇÃO DE RUA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SECRETARIA NACIONAL DE DIR

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65 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 30 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 31/01/2013 17/04/2013 -R$ 1.536,75 R$ 0,00 -R$ 1.536,75

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Ordem : 1442013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATEIRAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS, PARA VITORIA DA CONQUISTA -BA. NO DIA 23/01/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE

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72 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 71 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 03/01/2013 15/02/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21506 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES COM DESTINO A SALVADOR-BA. PACIENTES: GABRIEL DE OLIVEIRA BRANDAO (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL IRMA DULCE) E JOSEFA

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145 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 69 RICARDO MESSIAS PEREIRA GOES 95394109591 11/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21511 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPOTAR AS PACIENTES E ACOMPANHANTES, IASMIN FERREIRA SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS) E JOANA MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO M

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161 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 70 RICARDO MESSIAS PEREIRA GOES 95394109591 25/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21511 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES CARLOS COELHO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS) E EVELYN SANTOS DA SILVA E ACOMPANTE ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIM

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21512 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21512 RP: N Contrato:

150 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 77 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 18/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE ALESSANDRA COSTA ALMEIDA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL IRMA DULCE) E DO PACIENTE ALEX BRASIL ALVES (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS

159 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 78 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 24/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE STEPHANY KRUSCHEWSKY TRINDADE QUERINO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL IRMA DULCE - CENTRINHO), EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 21/01/2013 A 22/01/2013. C

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21513 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21509 RP: N Contrato:

148 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 74 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 15/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21513 RP: N Contrato:

164 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 72 JULLIANO SIMON DE MATOS ANDRADE 21608761860 28/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPOTAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES, MARIA BARBOSA DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL IRMA DULCE) E THALES VINICIUS DE OLIVEIRA MAIA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO M

155 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 73 JULLIANO SIMON DE MATOS ANDRADE 21608761860 21/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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144 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 76 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 11/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21512 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTES: MARY ROSE MORAES ALMEIDA COSTA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO SARAH) E ZENEI

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE NICOLE LUIZA SILVA DE CARVALHO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO SARAH) E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 17/0

142 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 75 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 11/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD NA CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: GUILHERME DE JESUS COSTA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO AUDIBEM) E J

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21512 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA VISITA DE INSPEÇÃO A EMPRESA LAVA RAPIDO CARIOCA NO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL-BA. NO DIA 09/01/2013 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO DE 2004.

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21507 RP: N Contrato:

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 422013 RP: N Contrato:

86 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 84 JOSÉ CARLOS MORAES TRINDADE 20647859572 27/02/2013 20/03/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA JUNTO A SEDES, SALVADOR-BAHIA, PERIODO 28.02.2013 E 01.03.2013,

137 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 84 WAGNER WILSON DOS SANTOS LOPES 00318104547 09/01/2013 15/02/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21514 RP: N Contrato:

147 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 80 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 11/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, COM DESTINO A SALVADOR-BA. PACIENTE: THACYANA DAS FLORES SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDI

156 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 81 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 21/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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168 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 79 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 31/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21512 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOAO GABRIEL ANDRADE DE ABREU (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL IRMA DULCE) E TIARE FONTES NUNES (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL EDGAR SAN

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, COM DESTINO A SALVADOR-BA. PACIENTES: ROSANGELA ALVES DOS SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO ME

152 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 83 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 18/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES: GERSON ROSA DE JESUS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DOM RODRIGUES DE MENEZES) E THACYANA DAS FLORES SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CEP

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21514 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS ADRIANO SANTOS SOUZA E ACOMPANHANTE ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CEDEBA), EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 21/01/2013 A 22/01/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21514 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21514 RP: N Contrato:

146 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 82 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 11/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPOTAR A PACIENTE GILMARA SANTOS LEITE E ACOMPANHANTE ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL), EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 27/01/2013 A 28/01/2013. CONFORME LEI MUNI

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 4712 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 4713 RP: N Contrato:

73 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 88 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 04/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DAIONILDO FARIAS DE MENEZES E ACOMPANHANTE, QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICA EM SALVADOR - BA. NO DIA 05/01/2013. CONFORME LEIL MUNICIPAL Nº 1.93

162 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 89 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 25/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 212013 RP: N Contrato:

119 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 85 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 24/01/2013 25/01/2013 R$ 2.595,40 R$ 0,00 R$ 2.595,40

Histórico: CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO/2013.

138 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 85 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 09/01/2013 15/02/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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76 11/ 19/ 8/ 243/ 34/ 2/ 2076/ 33901400/ 0 85 DULCE CAROLINA FONSECA MARINHO 80334040515 20/02/2013 20/03/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 32013 RP: N Contrato:

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Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS ACOMPANHAR 03 (TRES) MENORES ATENDISO PELO PROGRAMA CREAS, QUE SE ENCONTRAM CENTRO DE RECUPERACAO NA CIDADE CADEIAS DESTINO OUTRO CENTRO REC UPERACAO EM POJUCA, PERIODO 20 A 22.02.2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPOTAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES, JURANDY VIEIRA DA SILVA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO SARAH) E JOYCE AGRA DO NASCIMENTO (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA

151 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 87 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 18/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE GILDETE CARDOSO LIMA RIBEIRO, QUE IRA EMBARCAR NO AEROPORTO DE SALVADOR-BA. PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, EM SAO PAULO-SP. NO PERIODO DE 18/01/2013 A 19/01/201

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21505 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA VISITA DE INSPEÇÃO A EMPRESA LAVA RAPIDO CARIOCA NO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL-BA. NO DIA 09/01/2013 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO DE 2004.

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21505 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 21505 RP: N Contrato:

163 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 86 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 25/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR ORA RESERVADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SR. MICHAEL HELDER PAIXAO CARDOSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A AO PROJETO CIDADE DIGITAL-DF.NO PERIODO DE 17/ 19/02/2013

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 Ordem : 1382013 RP: N Contrato:

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 40802 RP: N Contrato:

125 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 163 DINALVA MELO DO NASCIMENTO 03793958515 01/04/2013 08/04/2013 R$ 716,00 R$ 0,00 R$ 716,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPACAO NO XV FORUM ESTADUAK DA UNDIME/BA (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO), PERIODO 10 E 11 ABRIL 2013, SALVADOR-BA.

139 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 163 MICHAEL HELDER PAIXAO CARDOSO 01081326506 14/02/2013 18/02/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 32702201 RP: N Contrato:

87 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 90 DANIELA OLIVEIRA CAMPOS 58406085568 27/02/2013 27/03/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A DIAS D AVIA/BA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O UM USUARIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS,QUE POR NECESSIDADE DO SERVIÇO TEVE QUE FICAR MAIS UM DIA PARA CONCLUSAO DA ATIVIDADE.

157 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 91 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 22/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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75 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 90 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 07/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 4713 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTES: RUAN SANTOS DE ALMEIDA ( IRA REALIZAR PROCE

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Histórico: VALOR QUE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA(QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CEDEBA) E O PACIENTE OLIMPIO FERREIRA FILHO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICA

143 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 93 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 11/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: DAVI SANTOS LIMA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL IRMA DULCE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 4713 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE ARINALDO TITO DE MATTOS E ACOMPANHANTE ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO), EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 23/01/2013 A 24/01/2013. CONFORM

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 4712 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 4713 RP: N Contrato:

153 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 92 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 18/01/2013 15/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JHON LENNON DA SILVA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL) E NICOLE LUIZA SILVA CARVALHO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO SARAH), EM SALV

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 22004 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 22004 RP: N Contrato:

74 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 184 ANTONIO ALEX SANTOS GOES 03739057505 07/01/2013 20/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLOVIS PAULO CORDEIRO DE JESUS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH) E DEBORA ALCANTARA ARAUJO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO

165 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 185 ANTONIO ALEX SANTOS GOES 03739057505 28/01/2013 20/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 130145 RP: N Contrato:

52 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 177 CELSO ATAULFO DOS SANTOS DIAS 58401377587 08/01/2013 21/02/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: LIBERAÇAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA ONDE PARTICIPARA DO CURSO DE PREGOEIROS EM SALVADOR-BA, PERIODO DE 01/01/2013 A 11/01/2013.

160 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 181 JOHN ELLVES NUNES DE MELO 46938117500 24/01/2013 20/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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138 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 164 MARCELO AUGUSTO ALMEIDA ANDRADE 64833089572 14/02/2013 18/02/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 Ordem : 1392013 RP: N Contrato:

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Histórico: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SR. MARCELO AUGUSTO ALMEIDA ANDRADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A AO PROJETO CIDADE DIGITAL-DF, NOS DIAS 17 A 19 DE FEVEREIRO .

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MATHEUS SILVA OLIVEIRA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARA) E RITA DE CASSIA DOS SANTOS LINHARES ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HUPES), EM SALV

141 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 183 ANTONIO ALEX SANTOS GOES 03739057505 10/01/2013 20/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: ILZA MARIA MOREIRA DA SILVA( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS) E FRANKLIN NASCIMENTO DA

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 22004 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES: ANTONIO VICENTE DE SANTANA E ACOMPANHANTE ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ESPANHOL) E NICOLE LUIZA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE ( QUE IRA REALIZAR P

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 22003 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 22003 RP: N Contrato:

76 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 182 JONH ELLVES NUNES DE MELLO 46938117500 07/01/2013 20/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGERM A SALVADOR PARA REUNIÃO DO COEGEMAS E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB NO PERIODO DE 27 A 28/03/2013

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 662013 RP: N Contrato:

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 51701201 RP: N Contrato:

104 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 308 FLAVIA LAYANE 00267177518 25/03/2013 17/05/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGERM A SALVADOR PARA REUNIÃO DO COEGEMAS E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB NO PERIODO DE 27 A 28/03/2013

105 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 309 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 25/03/2013 17/05/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 41907201 RP: N Contrato:

110 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2077/ 33901400/ 0 198 SIBELE FERNANDES GAVA 65894162572 01/04/2013 19/04/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A REDE DO CENTRO POP, EM VITORIA DA CONQUISTA, NO DIA 04 ABRIL 2013.

109 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 214 FLAVIA LAYANE 00267177518 01/04/2013 22/04/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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158 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 186 ANTONIO ALEX SANTOS GOES 03739057505 22/01/2013 20/02/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 22004 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES ALYSSON LUIS ALMEIDA SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CEDEBA), EMILLENY EVELIN SOUZA SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO TFD) E O RETORNO DA

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE ANHEMBI/SP, PARA PARTICIPAR DO VX ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS O ENCONTRO TERA COMO TEMA FINANCIAMENTO DO SISTEM

121 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 221 JOAO LUIZ BARBOSA COSTA 25186043591 25/03/2013 24/04/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS REUNIAO COM O FNDE EM BRASILIA-DF, PERIODO 26 E 27.03.2013.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 TED : 3152013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ANHEMBI PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAS,DESIGUALDADES REGIONAIS E A GESTÃO MUNICIPAL ESSE ENCONTRO TEM COM OBJETIVO,FORTALECER A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL E CAPACITAR

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 189162 RP: N Contrato:

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 42013 RP: N Contrato:

118 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 217 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 04/04/2013 23/04/2013 R$ 1.536,75 R$ 0,00 R$ 1.536,75

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DA PRIIMEIRA TURMA DE CAPACITACAO DO CADUNICO V7, EM SALVADOR-BA, DIAS 16 A 17 ABRIL 2013.

24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 DOC : 1892013 RP: N Contrato:

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149 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 365 TARSO OLIVEIRA SOARES 58405445587 25/02/2013 20/03/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 1612013 RP: N Contrato:

158 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 364 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 01/03/2013 20/03/2013 R$ 1.296,00 R$ 0,00 R$ 1.296,00

Histórico: DIáRIA PARA VIAGEM DO PREFEITO CLAUDEVANE MOREIRA LEITE EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 04 A 06/03/13.

111 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 365 EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 51419726587 02/04/2013 05/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 04 (QUATRO) DIARIAS PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DO CURSO FORMACAO/ASSESSORIA:QUALIFICANDO OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, MINISTRADOS PELA SEDES E INSTITUTO DE SAUDE INTREGAL-ISIBA, EM VITORIA DA CONQUISTA, 21 A 25 ABRIL 2013

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 TED : 31502201 RP: N Contrato:

159 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 346 EDLANE BRANDAO MENDES BACELAR 70854360506 01/03/2013 15/03/2013 R$ 3.688,20 R$ 0,00 R$ 3.688,20

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

128 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2097/ 33901400/ 0 313 SIBELE FERNANDES GAVA 65894162572 19/04/2013 21/05/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VALOR QUE SE EMEPNHA DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO/ASSESSORIA QUALIFICADO OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS MINISTRADOS PELA SEDES E INSTITUTO DE SAUDE INTEGRAL ISIBA NOS DIAS 29 E 30/04/2013

129 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2097/ 33901400/ 0 314 SIBELE FERNANDES GAVA 65894162572 19/04/2013 21/05/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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133 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 362 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 08/02/2013 20/03/2013 R$ 478,10 R$ 0,00 R$ 478,10

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 1602013 RP: N Contrato:

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Histórico: PAGAMENTO 01 (UMA) DIáRIA PARA O SR. CLAUDEVANE MOREIRA LEITE, PARA PARTICIPAR DE AUDIêNCIA COM O GOVERNADOR JAQUES WAGNER EM SALVADOR NO DIA 15 DE FEVEREIRO.

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Histórico: DIÁRIAS REFERENTE A POARTICIPAÇÃO DE CURTSO DA SERVIDORA EDLANE BRANDÃO MENDES BACELAR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PARA INTRUTOR DE TRNSITO NO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNÓLOGICO- CENTEC. NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 18/03/2013 A 11/04/2013

120 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 353 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 10/04/2013 27/05/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE,EM PARCERIAS COM A SEC.NACIONAL DE JUVENTUDE (SNJ?SGPR)REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL/2013

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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137 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2018/ 33901400/ 0 389 KATIA DANEU ORTEGA NORIEGA 65835549504 03/06/2013 10/06/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

136 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2018/ 33901400/ 0 388 MARIA LUCIA PAVIE BELTRAO DA ROCHA 04022092572 03/06/2013 10/06/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 61001201 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE PARTICIPARA DO 1ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 11 A 14/06/2013.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE PARTICIPARA DO 1ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 11 A 14/06/2013.

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Histórico: DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE ITABUNA À SALVADOR, COM OBJETIVO DE VISITA A EMPRESA DE CALL CENTER E TELEMARKLETING.PERIODO 22 DE MARÇO 2013,

116 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 367 ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA 52289567515 11/01/2013 20/03/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: REFERENTE DIáRIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA, TRATAR JUNTO MAO TCM - BA EM SALVADOR QUESTõES RELACIONADAS AO SITEMA SIGA.

60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 TED : 1722013 RP: N Contrato:

Histórico: DIÁRIA PARAO SERVIDOR TARSO OLIVEIRA SOARES PARA EFETUAR LEVANTAMENTO E ANALISE JURIDICA NOS AUTOS DOS PROCESSOS RELACIONADOSNA NOTIFICAÇÃO DE AUDIENCIAS PERANTE O JUIZO DE CONCILIAÇÃO 2ª INSTANCIA DO TRT. SALVADOR-BAHIA DIA 27/02

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 1592013 RP: N Contrato:

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60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 TED : 1692013 RP: N Contrato:

196 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 366 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 18/03/2013 20/03/2013 R$ 478,10 R$ 0,00 R$ 478,10

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Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO SR. WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR, PARA AUDIÊNCIA COM SR SECRETÁRIO DO ESTADO SR. JOSÉ SÉRGIO GABRIELE, PERIODO DE 03/02/2013 A 04/02/2013.

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 1652013 RP: N Contrato:

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 61002201 RP: N Contrato:

138 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2018/ 33901400/ 0 387 PATRICIA VIANA DE OLIVEIRA 93951442549 03/06/2013 10/06/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 62013 RP: N Contrato:

103 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 373 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 19/03/2013 07/06/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA "CRACK É POSSIVEL" NA SECRETÁRIA DE JUSTIÇA, COM O OBJETIVO DE RECEBER ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE O REFERDO PROGRAMA, NO DIA 21 DE MARCO/2013.

125 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 382 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS 55017070559 01/02/2013 22/03/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 10 de 114

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 47 RP: N Contrato:

172 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 437 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 01/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE : LORENZO DE OLIVEIRA ALMEIDA ( QUE IRA REALIZAR PRO

167 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 436 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 30/01/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 47 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSE ALVES MODESTO(QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DOM RODRIGUES DE MENEZES) E MONIKE SANTOS MOURA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO SARAH), EM SALV

Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A POBREZA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2013

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Histórico: DIáRIA PARA VIAGEM DO SECRETáRIO WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR, EM VIAGEM à SALVADOR NO PERíODO 05 A 06/03/13

204 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 398 OTON SOUZA DE MATOS 35964413587 22/03/2013 22/03/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

Histórico: DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL OTON DE SOUZA MATOS, PARA VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 22A 23/03,A SERVIçO DO MUNICíPIO.

60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 TED : 1732013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE PARTICIPARA DO 1ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 11 A 14/06/2013.

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 61003201 RP: N Contrato:

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60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 TED : 1702013 RP: N Contrato:

164 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 397 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 55017070559 04/03/2013 22/03/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A POBREZA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2013

24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 TED : 61302201 RP: N Contrato:

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24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 TED : 61301201 RP: N Contrato:

147 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 409 FLAVIA LAYANE 00267177518 06/06/2013 14/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 TED : 61303201 RP: N Contrato:

146 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 407 CARLA MARIA SILVEIRA MIDLEJ 23229195515 06/06/2013 14/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A POBREZA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2013

145 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 408 LUCIANA SEARA SOUSA LIMA 00528852590 06/06/2013 14/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40506 RP: N Contrato:

230 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 443 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 05/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE : DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR

236 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 444 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 07/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 47 RP: N Contrato:

235 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 439 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 07/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE : LUIZ GUSTAVO DA SILVA CASADA DE LIMA ( QUE IRA RE

241 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 440 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 13/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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229 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 438 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 05/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE : GILMARA SANTOS LEITE ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIME

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: CLOVES PAULO CORDEIRO DE JESUS ( QUE IRA REALIZAR P

173 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 442 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 01/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTES : JOAO HENRIQUE CHAGAS DIAS ( QUE IRA REALIZAR

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40506 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE : DOMINGAS SOLEDADE FIGUEIREDO ( QUE IRA REALIZA

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255 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 441 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 18/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA), PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: JOSE RAIMUNDO MORENO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO

170 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 451 ANTONIO ALEX SANTOS GOES 03739057505 31/01/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40509 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: JEFERSON ALVES DE SOUZA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIM

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40509 RP: N Contrato:

273 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 450 RICARDO MESSIAS PEREIRA GOES 95394109591 26/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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154 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 446 RICARDO MESSIAS PEREIRA GOES 95394109591 18/01/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE DEBORA ALCANTARA ARAUJO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MANOEL VITORINO), EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 20/01/2013 A 21/01/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL N

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40509 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE : JOSENILDA SANTOS OLIVEIRA ( QUE IRA REALIZAR P

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE : GERSON ROSA DE JESUS ( QUE IRA REALIZAR PROCED

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40506 RP: N Contrato:

247 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 445 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 14/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE : ADILSON MENDES DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROC

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40509 RP: N Contrato:

252 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 449 RICARDO MESSIAS PEREIRA GOES 95394109591 15/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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248 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 448 RICARDO ALVES DE SOUZA 05058597500 14/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40509 RP: N Contrato:

233 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 447 RICARDO MESSIAS PEREIRA GOES 95394109591 06/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTES: CAMILA ANUNCIACAO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PRO

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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262 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 459 EMERSON OLIVEIRA DA SILVA 01768887560 19/02/2013 05/04/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

263 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 458 LILIAN ALMEIDA CAVALCANTI 96989874520 19/02/2013 05/04/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 40503 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO LACEN, SOBRE COLETA DE AGUA EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 200

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTES: ROBSON JESUS DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROC

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE : PATRICIA DOS SANTOS BARBOZA ( QUE IRA REALIZAR PR

274 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 453 ANTONIO ALEX SANTOS GOES 03739057505 27/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO -TFD. PACIENTE: CAMILA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40508 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: IASMIN FERREIRA SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS) E VALDELICE DOS ANJOS OLIVEIRA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO SARAH), EM S

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40508 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 40508 RP: N Contrato:

203 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 452 ANTONIO ALEX SANTOS GOES 03739057505 04/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SESAB, EM SALVADOR-BA. NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, 04 DE MARÇO DE 2004.

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 47 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 40504 RP: N Contrato:

232 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 457 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 06/02/2013 05/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 47 RP: N Contrato:

275 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 454 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 17512638515 01/03/2013 05/04/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SIOP - NOVOS RUMOS DA SAUDE, EM SALVADOR-BA. NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, 04 DE MARÇO DE 2004.

314 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 455 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 17512638515 25/03/2013 05/04/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO QUE ACONTECERA NO DIA 24 A 28 DE JUNHO DE 2013

268 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 510 HARRISON FERREIRA LEITE 98998870568 05/04/2013 08/04/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 DOC : 72013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O REORDENAMENTO DO SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTREGAR A REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS,PLANO DE AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO JUNTO A SDS.

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 71002 RP: N Contrato:

159 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 501 ELLAN BARROS DE JESUS 00836726561 21/06/2013 17/07/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

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182 11/ 19/ 8/ 243/ 34/ 2/ 2076/ 33901400/ 0 489 CARLA MARIA SILVEIRA MIDLEJ 23229195515 05/07/2013 10/07/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS E CIB, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, 04 DE MARÇO DE 2004.

24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 DOC : 71001 RP: N Contrato:

181 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 486 FLAVIA LAYANE 00267177518 05/07/2013 10/07/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 47 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO LACEN, SOBRE COLETA DE AGUA EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 200

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 40502 RP: N Contrato:

253 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 468 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 17512638515 15/02/2013 10/04/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O REORDENAMENTO DO SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTREGAR A REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS,PLANO DE AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO JUNTO A SDS

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 663445 RP: N Contrato:

183 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 488 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 05/07/2013 10/07/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 02 (DUAS) DIARIAS ENTREGAR A REPROGRAMACAO DE REC USOS SEDES E PARTICIPAR DA I PLENARIARIA DO FORUM ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS, SALVADOR PERIODO 11 E 12 JULHO 2013.

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180 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 487 LUCIANA SEARA SOUSA LIMA 00528852590 05/07/2013 10/07/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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Histórico: VALORQUE SE EMPENHA CONCESSAO 04 (QUATRO) DIARIA FAZER PRESTACAO DE CONTAS AO MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE POBREZA-SEDES E PARTICIPAR DA 1 PLENARIA DO FORUM ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS, SALVADOR PERIODO 09 A 12 JULH

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 71001 RP: N Contrato:

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267 9/ 9/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 519 MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DE CERQUEIRA 23971533515 05/04/2013 08/04/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

203 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 518 OTON SOUZA DE MATOS 35964413587 21/03/2013 08/04/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 42013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DA ARRECADAO TRIBUTARIA:ROYALTIES E RECEITAS DE CONVENIO PUBLICOS, ORGANIZADO PELA FUNDACEM, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENCOES DA BAHIA, SALVADOR-BA, PERIODO 09 A 11

Histórico: VISITA TéCNICA A FGV - FUNDAçãO GETúLIO VARGAS. RIO DE JANEIRO - RJ. NO PERIODO DE 04/03/13 A 05/03/13

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE ESTRATEGIAS A SEREM ADOTADAS PARA ACELERAÇÃO DAS CRECHES PAC II NO PERIODO DE 26 DE MARÇO DE 2013 A 27/03/2013

141 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 512 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 20/02/2013 08/04/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA TRANSPORTE DE MENORES INFRATORES ATE AS CIDADES DE POJUCA E CANDEIAS NO PERIODO DE 20/02/2013 A 23/02/2013

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 42013 RP: N Contrato:

Histórico: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR HARRISON FERREIRA LEITE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E RECEITAS DE CONVÊNIOS QUE OCORRERÁ DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2013 NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA.

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 40801 RP: N Contrato:

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 42013 RP: N Contrato:

202 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 511 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 21/03/2013 08/04/2013 R$ 648,85 R$ 0,00 R$ 648,85

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Histórico: REUNIãO COM SECRETARIADOS DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA -SEAGRI-BA. HOTEL FIESTA - PITUBA - SALVADOR.NO PERIODO DE 20/03/13 A 23/03/2013

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 40803 RP: N Contrato:

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 40804 RP: N Contrato:

160 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 515 LANNS ALVES DE ALMEIDA FILHO 98390619504 01/03/2013 08/04/2013 R$ 512,25 R$ 0,00 R$ 512,25

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 42013 RP: N Contrato:

200 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 513 TARSO OLIVEIRA SOARES 58405445587 20/03/2013 08/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA EFETUAR LEVANTAMENTO E ANALISE JURIDICA NOS AUTOS DO PROCESSO RELACIONADOS A DESAPROPRIACAO AREA PERTENCENTE KAUFMANN INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, NA CAPITAL ESTADO, PERIODO 21 MARÇÕ 2013.

199 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 514 LANNS ALVES DE ALMEIDA FILHO 98390619504 20/03/2013 08/04/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41107 RP: N Contrato:

218 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 583 ELISMAR COSTA FAGUNDES PEREIRA 14292114587 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

Histórico: CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BAHIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO E TIRO PARA PROPORCIONAR AO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL O ADEQUADO CONHECIMENTO TATICO E UTI

217 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 582 ARIOMAR PAIVA PEREIRA 96199334515 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41108 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSAO 07 (SETE) DIARIAS PARTICIPARA CURSO DE ARMAMENTO E TIRO NO MUNICIPIO LAURO DE FREITAS/BAHIA, 06 A 13 ABRIL 2013.

223 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 578 ELIZIA MARIA DE OLIVEIRA 65598725568 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41113 RP: N Contrato:

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Histórico: CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BAHIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO E TIRO PARA PROPORCIONAR AO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL O ADEQUADRO CONHECIMENTO TATICO E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO LETAL E NÃO LETAL, NO

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO TRIBUTARIA:ROYALTIES E RECEITA DE CONVENIOS PUBLICOS, ORGANIZADO PELA FUNDACEM, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENCOES DA BAHIA, SALVADOR-BA, PERIODO 09 A 11 ABRIL 2013.

166 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 550 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 17512638515 28/01/2013 12/04/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM BRASILIA - DF. NO PERIODO DE 31/01/2013 A 01/02/2013. CONFORME LEI MUNIC

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 47 RP: N Contrato:

226 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 579 VALDIR FRANCISCO SANTOS 58427864515 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSAO 07 (SETE) DIARIAS PARTICIPARA CURSO ARMAMENTO E TIRO MUNICIPIO LAURO DE FREITAS/BAHIA, 06 A 13 ABRIL 2013.

228 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 581 CARLOS JOSE MARCELINO NERIS 97690821553 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

Histórico: CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BAHIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO E TIRO PARA PROPORCIONAR AO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL O ADEQUADRO CONHECIMENTO TATICO E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO LETAL E NÃO LETAL, NO P

25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41109 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A LAURO DE FREITAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 06/04/2013 A 14/04/2013

25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41112 RP: N Contrato:

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25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41110 RP: N Contrato:

224 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 580 EDMUNDO PORTELA PASSOS 05993474572 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 42013 RP: N Contrato:

221 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 591 VALDEMAR SOARES PINTO SOBRINHO 47690410553 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS CONCESSAO 07 (SETE) DIARIAS PARTICIPARA CURSO ARMAMENTO E TIRO MUNICIPIO LAURO DE FREITAS/BAHIA, 06 A 13 ABRIL 2013.

227 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 590 ANTONIO ROBERTO GOES BATISTA 06702511515 01/04/2013 11/04/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 04 (QUATRO) DIARIAS ACOMPANHARA OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR CURSO ARMAMENTO E TIRO LAURO DE FREITAS/BAHIA, 06 A 10 ABRIL 2013.

25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 42013 RP: N Contrato:

25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41101 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A LAURO DE FREITAS NO PERIODO DE 06/04/2013 A 14/04/2013

25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41105 RP: N Contrato:

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25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41104 RP: N Contrato:

219 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 586 INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO 89669878500 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

230 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 585 HAMILTON VITORIO DE SOUSA 95022163500 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

231 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 584 EMERSON BARBOSA DE ELSON 97028231534 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41106 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A LAURO DE FREITAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 06/04/2013 A 14/04/2013

25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41102 RP: N Contrato:

222 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 588 SILVIO ALMEIDA SANTOS 73515159568 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSAO 07 (SETE) DIARIAS PARTICIPARA CURSO ARMAMENTO E TIRO MUNICIPIO LAURO DE FREITAS/BAHIA, 06 A 13 ABRIL 2013.

220 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 589 PAULO RODRIGUES DA SILVA 65904346549 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A LAURO DE FREITAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

229 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 587 JAIRO NUNES DOS SANTOS 93647808504 01/04/2013 11/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A LAURO DE FREITAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 06/04/2013 A 14/04/2013

25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41103 RP: N Contrato:

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24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 82013 RP: N Contrato:

242 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 629 FLAVIA LAYANE 00267177518 25/07/2013 14/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ENTREGA DE DOCUMENTO, EM SALVADOR/BA, 07 AGOSTO 2013.

290 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 625 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 18/04/2013 18/04/2013 R$ 956,20 R$ 0,00 R$ 956,20

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60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 60008 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO NO PERIODO DE 18/04/2013 A 19/04/2013

275 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 614 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 02/08/2013 14/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 82013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS FAZER A ADESDAO AO PROGRAMA CRACK E OUTRAS DROGRAS NO MINISTERIO DA JUSTICA EM BRASILIA/DF, DIAS 05 A 07 AGOSTO 2013.

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Histórico: CONCESSAO DE 07 ( SETE) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BAHIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO E TIRO PARA PROPORCIONAR AO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL O ADEQUADO CONHECIMENTO TATICO E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO LETAL E NÃO LETAL, NO P

269 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 592 ALEX SANTOS DE SOUZA 96228580582 05/04/2013 11/04/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ALEX SANTOS DE SOUZA, DIRETOR DE CONTROLE INTERNO, PARA PARTICIPAR EM SALVADOR NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA E RECEITA DE CONVENIOS.

25001-5 - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.007 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 25001-5 Débito : 41108 RP: N Contrato:

278 7/ 7/ 3/ 122/ 43/ 2/ 2044/ 33901400/ 0 614 JOSE ROBERTO AVELINO SANTOS 65618980525 12/04/2013 15/04/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS FAZER A ADESDAO AO PROGRAMA CRACK E OUTRAS DROGRAS NO MINISTERIO DA JUSTICA EM BRASILIA/DF, DIAS 05 A 07 AGOSTO 2013.

244 15/ 15/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 617 GUTEMBERG ASSIS COSTA 38652331553 02/04/2013 16/04/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: CONCESSãO DE UMA (01) DIáRIA PARA PARTICIPAçãO DE ATUALIZAçãO DE ARBITRAGEM PROMOVIDA PELA FEDERAçãO BAIANA DE FUTEBOL, NO DIA 13/04/2013 NA CIDADE DE TEIXEURA DE FREITAS-BA.

60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 60000 RP: N Contrato:

Histórico: DIáRIAS 04 (QUATRO) PARA O SR. JOSé ROBERTO AVELINO SANTOS, REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO DA COMISSãO DE DEFESA CIVIL, REPRESENTAR O MUNICíPIO NO SEGUINTE EVENTO EM SALVADOR: OFICINA DE PREPARAçãO PARA DESASTRE.

60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 60008 RP: N Contrato:

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 82013 RP: N Contrato:

276 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 615 CARLA MARIA SILVEIRA MIDLEJ 23229195515 02/08/2013 14/08/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE SISTEMA DE PRESENÇA NO PPERIODO DE 15 A 16 DE ABRIL/2013

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 52013 RP: N Contrato:

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24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 Débito : 82201 RP: N Contrato:

245 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 640 FLAVIA LAYANE 00267177518 25/07/2013 22/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO ENCONTRO REORDENAMENTO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VEICULOS COM A FINALIDADE APRIMORAR CONHECIMENTOS TOCANTE AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS EM RAZAO NOVA CONFIGURACAO QUE

144 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 641 JOANA DA SILVA LIMA SANTOS 18182950597 12/04/2013 24/05/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 TED : 2602013 RP: N Contrato:

153 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 634 DINALVA MELO DO NASCIMENTO 03793958515 29/04/2013 21/05/2013 R$ 716,00 R$ 0,00 R$ 716,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01/05/2013 A 03/05/2013

283 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 638 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 09/08/2013 22/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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243 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 630 LUCIANA SEARA SOUSA LIMA 00528852590 25/07/2013 14/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 82013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCA E ADOLESCENTES E ENTREGA DE DOCUMENTOS, EM SALVADOR/BA, NO DIA 07 DE AGOSTO 2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO ENCONTRO DO REORDENAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM FINALIDADE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS TOCANTE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS RAZAO NOVA CONFIGURACAO QUE TRAZ REORDENAMEN

143 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 640 FABIO MENDES PEREIRA 00342381660 12/04/2013 24/05/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIAO SOBRE O SISTEMA PRESENÇA-BA., NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL 2013, SALVADOR-BA.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 52401 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 02 (DUAS) DIARIAS PÁRTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DO ASSUNTO RESTAURANTE COMUNITARIO POPULAR COM A SECRETARIA ADJUNTA DA SESAN, SRA. LILIAN RAHAL, QUE ACONTECERA NO GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Débito : 82013 RP: N Contrato:

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24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 Débito : 82202 RP: N Contrato:

246 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 639 LUCIANA SEARA SOUSA LIMA 00528852590 25/07/2013 22/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

152 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 698 MARIA LUCIA TOURINHO BITTAR SANTOS 07797249504 26/04/2013 07/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, PARA PARETICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, NO PERIODO DE 29 A 30 DE ABRIL/2013

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 03 (TRES) DIARIAS ENCONTRO ESTADUAL DO PROINFANCIA NO ESTADO DA BAHIA MEC-UFBA, SALVADOR-BAHIA, PERIODO 25 A 28 ABRIL 2013.

147 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 697 SILVANA CARVALHO DE ALMEIDA 94685479572 22/04/2013 07/06/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 03 (TRES) DIARIAS ENCONTRO ESTADUAL DO PROINFANCIA NO ESTADO DA BAHIA MEC-UFBA, SALVADOR-BA., PERIODO 26 E 27 ABRIL 2013.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

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Histórico: CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BAHIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO E TIRO PARA PROPORCIONAR AO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL O ADEQUADRO CONHECIMENTO TATICO E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO LETAL E NÃO LETAL, NO P

150 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 692 CLEONICE SANTOS MONTEIRO CRUZ 22693874572 26/04/2013 07/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS) VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, NO PERIODO DE 29 A 30 DE ABRIL/2013

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 663 RP: N Contrato:

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 TED : 42013 RP: N Contrato:

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 52013 RP: N Contrato:

156 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 643 MARCIA REJANE REZENDE S.DAMASCENO 20684231549 06/05/2013 27/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA TREINAMENTO SOBRE CENSO ANO 2013, EUNAPOLIS, PERIODO 10 MAIO 2013.

225 8/ 8/ 6/ 183/ 75/ 2/ 2085/ 33901400/ 0 655 MENADES MERCES DOS SANTOS 99914824587 01/04/2013 24/04/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 15/056/2013

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 663 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

148 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 696 CLAUDIA CELESTE LIMA COSTA MENEZES 27863042534 22/04/2013 07/06/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

165 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 694 DINALVA MELO DO NASCIMENTO 03793958515 14/05/2013 07/06/2013 R$ 716,00 R$ 0,00 R$ 716,00

151 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 693 JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS 11430311568 26/04/2013 07/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 663 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, NO PERIODO DE 29 A 30 DE ABRIL/2013

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHATE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: THIAGO ROCHA NASCIMENTO (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO

293 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 708 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 22/08/2013 11/09/2013 R$ 1.075,71 R$ 0,00 R$ 1.075,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 03 (TRES) DIARIAS REPRESENTAR O MUNICIPIO NA III CONFERENCIA ESTADUAL DE PEROMOCAO DE IGUALDADE RACIAL COMO DELEGADO DO SEGMENTO GOVERNAMENTAL ELEITO NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIA-ITABUNA, SALVAD

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 4902013 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 159 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 15/05/2013

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

154 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 701 INÊS SOBRINHO DA SILVA PEREIRA 36511129500 02/05/2013 07/06/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

164 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 700 FABIO MENDES PEREIRA 00342381660 14/05/2013 07/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

157 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 699 GISLEINO OLIVEIRA ROSARIO 93365578587 06/05/2013 07/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA TREINAMENTO SOBRE CENSO 2013, EUNAPOLIS, PERIODO 10 MAIO 2013.

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 66344500 RP: N Contrato:

312 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 2 705 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 22/03/2013 16/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: LILIANE DE JESUS SANTOS ( PARA REALIZAR PROCEDIMEN

318 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 2 706 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 01/04/2013 16/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES) DIARIAS SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO-PNLD 2014, PERIODO 20 A 22 MAIO 2013, FORTALEZA-CE.

290 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 704 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 05/03/2013 16/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO TFD. PACIENTE: ANELITO DA SILVA SANTOS. NO PERIODO DE 06/03/2013 A 07/

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 66344500 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DIABETICOS NA CEFARBA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 19/03/2013 A 20/03/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 51704 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 51703 RP: N Contrato:

298 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 715 WANDERLEY DE SOUZA MACHADO JUNIOR 00566219573 08/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MEDCASA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 12/03/2013 A 13/03/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004.

297 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 716 LEANDRO SOUZA COSTA 01618918532 08/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREPARAÇÃO PARA DESASTRE, QUE SERÁ REALIZADO NA DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 15/04/2013 A

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 51701 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 51706 RP: N Contrato:

291 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 713 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 05/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 159 RP: N Contrato:

340 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 708 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 08/04/2013 16/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: SILVIO DE JESUS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL) E ROGERIO BANDEI

349 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 712 CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS 31800835817 12/04/2013 17/05/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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339 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 714 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO 29563399587 08/04/2013 17/05/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 51702 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DA SESAB EM SALVADOR-BA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA-BA. NO PERIODO DE 09/04/2013 A 13/04/2013. CONFORME LEI MUNIC

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: CLAUDIO BISPO DOS SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMEN

303 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 714 IARA SOARES NASCIMENTO COUTINHO 43340431515 10/09/2013 13/09/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA V7 DO CADUNICO NO PERIODO DE 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013

24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 DOC : 92013 RP: N Contrato:

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: EDSON CORREIA SANTANA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CATO). NO PERIODO DE 11/04/2013 A

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 51705 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 51706 RP: N Contrato:

315 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 2 722 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 25/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR A ACOMPANHATE IARA GOMES MATOS, PARA BUSCAR AUTORIZAÇÃO PARA O TRANSPLANTE DO PACIENTE CRISTIANO GOMES MATOS EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 25/03/2013 A 26/03/2013

345 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 723 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 10/04/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHATE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: JEFERSON ALVES DE SOUZA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 51705 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 51706 RP: N Contrato:

308 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 2 719 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 18/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 51706 RP: N Contrato:

305 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 717 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 14/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: REINALDO SILVA SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO

319 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 2 718 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 01/04/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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276 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 721 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 01/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 51705 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RENATO APE CAVALCANTE (PORTADOR DE TETRAPLEGIA) E ACOMPANHANTE, COM VEICULO AMBULANCIA. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA. N

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE DA CIDADE DE SALVADOR-BA/ ITABUNA-BA. PACIENTE: REINALDO SILVA SANTOS ( ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL SARAH). NO PERIODO DE 18/03/201

169 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 720 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 31/01/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANA CRISTINA RODRIGUES (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO ADAB) E ROGERIO BANDEIRA DE AZEVEDO (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO ADAB), EM SALVADOR-BA. NO PERI

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 51705 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÃO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO E A BANCADA DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A UFBA NO PERIODO DE 06/05/2013 A 07/05/2013

8.449-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.009 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 8.449-2 Débito : 52013 RP: N Contrato:

24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 DOC : 5732013 RP: N Contrato:

309 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 757 NARJARA TEIXEIRA FARIAS MATOS 02841668550 12/09/2013 24/09/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPARE DA V7 DO CADUNICO, 12 E 13 SETEMBRO 2013, SALVADOR-BAHIA.

303 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 763 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 02/05/2013 06/05/2013 R$ 1.297,70 R$ 0,00 R$ 1.297,70

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 51707 RP: N Contrato:

289 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 725 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 04/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: EVERALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PRO

311 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 2 726 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 22/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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342 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 724 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 09/04/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 51706 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: THACYANA DAS FLORES SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO SEPRED). NO PERIODO DE 10/04/

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHATE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: FREDSON SANTOS DE OLIVEIRA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIME

298 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 750 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 29/04/2013 02/05/2013 R$ 956,20 R$ 0,00 R$ 956,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR/BA, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BRASIL QUALIFICA) E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SR. OSVALDO BARRETO, NO PERÍODO DE

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 TED : 4372013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: ALECI DE JESUS SANTANA ( PARA REALIZAR PROCEDIMENT

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 51707 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 51707 RP: N Contrato:

334 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 2 727 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 02/04/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: CONCESSãO DE DIáRIAS AO SECRETáRIO DE PLANEJAMENTO: WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JR., PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE PARTICIPARá DE REUNIãO JUNDO A COMISSõES CORRELACIONADA A UFBA, NO PERíODO DE 06/05 à 08/05/2013.

8.449-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.009 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 8.449-2 TED : 4412013 RP: N Contrato:

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Débito : 92522 RP: N Contrato:

313 11/ 11/ 8/ 122/ 43/ 2/ 2019/ 33901400/ 0 769 JACILMA ROSA SANTOS 88885330525 20/09/2013 25/09/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE EUNÁPOLIS/BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE FAZ PARTE DO PROJETO TECE E ACONTECE, PROMOVIDO PELA EMPRESA AVANTE - EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇ

302 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 770 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 55017070559 02/05/2013 07/05/2013 R$ 1.536,75 R$ 0,00 R$ 1.536,75

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8.449-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.009 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 8.449-2 Débito : 52013 RP: N Contrato:

315 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 764 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 06/05/2013 06/05/2013 R$ 648,85 R$ 0,00 R$ 648,85

Histórico: VALOR QUER SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEMM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM VISITA AO MINISTERIO DE INTEGRAÇÃO NO PERIODO DE 07/05/2013 A 08/05/2013

198 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 765 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 01887556591 20/03/2013 06/05/2013 R$ 2.049,00 R$ 0,00 R$ 2.049,00

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310 11/ 11/ 8/ 122/ 43/ 2/ 2019/ 33901400/ 0 764 TIANA PEREIRA DOS SANTOS BRITO 83251790587 16/09/2013 25/09/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Débito : 92523 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROJETO "TECE E ACONTECE", PROMOVIDO PELA EMPRESA AVANTE - EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, QUE PREVÊ AÇÕES DE FORMAÇÃO INTEGRADA DOS CONSELHOS SETORIAIS - DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO SEMINARIO, MONITORAMENTO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CONSELHOS TUTELARES ATRVAES DO FORUM COLEGIADO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, SALVADOR/BA, 22 E 23 AGOSTO 2013.

314 11/ 11/ 8/ 122/ 43/ 2/ 2019/ 33901400/ 0 768 ELVIS CARDOSO AMARAL MOREIRA 84291036515 23/09/2013 25/09/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROJETO ?TECE E ACONTECE?, PROMOVIDO PELA EMPRESA AVANTE ? EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, QUE PREVÊ AÇÕES DE FORMAÇÃO INTEGRADA DOS CONSELHOS SETORIAIS ? DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 92524 RP: N Contrato:

Histórico: CONCESSãO DE DIáRIAS AO SECRETáRIO: WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JúNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASíLIA-DF.PARA PARTICIPAR DO III CONAGESP-CONGRESSO NACIOONAL DE GESTãO PUBLICA E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E DO ESPORTE.PARA TRATAR DE ASSUNTOS R

8.449-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.009 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 8.449-2 Débito : 52013 RP: N Contrato:

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 4912013 RP: N Contrato:

291 11/ 11/ 8/ 122/ 43/ 2/ 2019/ 33901400/ 0 765 FRANCYS DE OLIVEIRA BATISTA ROSA 97446610549 16/08/2013 25/09/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

352 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 798 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 16/04/2013 06/06/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA -BA . NO DIA 17/04/2013 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇ

320 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 799 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/04/2013 06/06/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 20047 RP: N Contrato:

364 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 791 CARLINDA DE ARAUJO AFFONSO 15213099572 23/04/2013 06/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISRCA E REUNIÃO DA POLITICA ESTADUAL DE GLAUCOMA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 29/04/2013 A 30/04/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO DE 2004.

362 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 792 ANTONIO CARLOS CARVALHO PEREIRA 11741155568 23/04/2013 06/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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279 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 781 LUCIANO ESTEVAM SANTOS 43335250559 12/04/2013 09/05/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 4042013 RP: N Contrato:

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Histórico: DIáRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, LUCIANO ESTEVAM SANTOS, PARTICIPAR DO SEMINáRIO REPRESENTAçãO POLíTICA E ENFRENTAMENTO AO RACISMO, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, NO AUDITóRIO DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISRCA E REUNIÃO DA POLITICA ESTADUAL DE GLAUCOMA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 29/04/2013 A 30/04/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO DE 2004.

365 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 794 ROSANGELA VIEIRA LESSA BEZERRA 55302327520 23/04/2013 06/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISRCA E REUNIÃO DA POLITICA ESTADUAL DE GLAUCOMA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 29/04/2013 A 30/04/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO DE 2004.

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60601 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE PROGRMAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILACIA SANITARIA E AMBIENTAL PARA O ANO DE 2013", EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 30/04/2013 A 01/05/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60603 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60602 RP: N Contrato:

363 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 793 MONALISA ERIKA AMANO PALMA 64928810520 23/04/2013 06/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

416 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 804 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 02/05/2013 06/06/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

302 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 804 ANTONGNONI COELHO DE JESUS 96266848520 09/09/2013 08/10/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 612013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR CONTA DE FORMA FÍSICA DO PROTEJO CONVÊNIO, BUSCAR NOVOS RECURSOS PARA O PROTEJO E MULHERES DA PAZ, TENTAR O DESBLOQUEIO DA GUARDA-MUNICIPAL E DO PRTEJO JUNTO AO SENASP NO MINISTERIO DA JUSTIÇA FEDERAL,EM BRASILIA/DF, DIAS

301 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 801 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 04/09/2013 08/10/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 6062013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR ONDE PARTICIPARA DA ASSINATURA DO ATO DE ADESÃO.PERIODO DE 04 A 06/09/2013

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 03/04/2013. CONFORE LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO D

321 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 800 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/04/2013 06/06/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA DE 10/04/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MAR

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

323 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 801 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/04/2013 06/06/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS DE ITABUNA-BA PARA O LACEN E FIO CRUZ (GENOTIPAGEM). NO DIA DE 10/04/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/

415 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 803 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 02/05/2013 06/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA BUSCAR FORMULA INFANTIL, CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAL DIDATICO PARA O USO EM CAPANHAS E SEMINARIOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DR. JULIO BRITO

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA DE 24/04/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MAR

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

322 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 802 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/04/2013 06/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 6612013 RP: N Contrato:

332 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 813 MARCELO PEREIRA DE MOURA 16759250893 01/10/2013 08/10/2013 R$ 2.732,00 R$ 0,00 R$ 2.732,00

295 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 812 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 07/03/2013 07/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60703 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: JEFERSON ALVES DE SOUZA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIME

417 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 805 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 02/05/2013 06/06/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 14/05/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932 DE 04 DE MARÇO DE 2004

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 08/05/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO

277 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 805 FABIO LIMA SANTOS 65594940553 05/08/2013 08/10/2013 R$ 273,20 R$ 0,00 R$ 273,20

Histórico: FAZER A ADESÃO AO PROGRAMA CRACK E OUTRAS DROGAS NO MINISTERIO DA JUSTIÇA EM BRASILIA/DF, DIA 06/08/2013

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 6082013 RP: N Contrato:

418 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 806 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 02/05/2013 06/06/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE UMA UNIDADE PRISIONAL NO MUNICIPIO, EM SALVADOR/BA, DIA 27 DE AGOSTO DE 2013.

419 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 807 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 02/05/2013 06/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS DE ITABUNA-BA PARA O LACEN E FIO CRUZ (GENOTIPAGEM) EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 28/05/2013 A 29/05/

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 22/05/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932 DE 04 DE MARÇO DE 2004

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 TED : 60601 RP: N Contrato:

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 6092013 RP: N Contrato:

295 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 807 FABIO LIMA SANTOS 65594940553 26/08/2013 08/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: CRISTIANO GOMES MATOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIME

325 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 828 MARIA RITA DE BARROS SANTANA 60218290500 26/09/2013 14/10/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60703 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: MARIALVA BATISTA DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PRO

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60703 RP: N Contrato:

443 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 818 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 14/05/2013 07/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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341 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 814 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 08/04/2013 07/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: ROMARIO MOREIRA SILVA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO SARAH). NO PERIODO DE 11/04/2013 A

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60703 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: DAMIANA SILVA SANTOS ( QUE SERÁ INTERNADA EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL BAHIA). NO PERIODO DE 09/

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Histórico: PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS, COORDENADORES E MONITORES DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - MÓDULO I QUE SERÁ REALIZADO PALA FEDERAÇÃO BRAASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS (FEBRACT) , EM CAMPINAS/SP, NOS DIAS 07,08,09,10,11,12,13,14,

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60703 RP: N Contrato:

346 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 813 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 10/04/2013 07/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: THIAGO ROCHA NASCIMENTO . NO PERIODO DE 06/05/2013 A 07/05/2013. CONFORME L

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60703 RP: N Contrato:

441 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 817 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 13/05/2013 07/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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428 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 816 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 03/05/2013 07/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 60703 RP: N Contrato:

359 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 815 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 22/04/2013 07/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. PACIENTE: MARIALVA BATISTA DOS SANTOS . NO PERIODO DE 23/04/2013 A 24/04/201

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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281 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 871 DANIEL JOSE DA SILVA 21603360840 12/04/2013 17/05/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

282 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 870 CAMILA PINTO SANTANA 89708806587 12/04/2013 17/05/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 52013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS ENCONTRO PARA APRESENTACAO DE POLITICAS PARA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL, SALVADOR, PERIODO 16 A 18 ABRIL 2013.

Histórico: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DOS CENTROS E NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES (SPM), EM VITORIA DA CONQUISTA/BA, NOS DIAS 08 DEOUTUBRO A 10 DE OUTUBRO DE

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Histórico: REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO DELEGADO DO SEGMENTO GOVERNAMENTAL ELEITA NA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DE AVALIAR A SITUAÇÃO ATUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR NOVAS DIRET

256 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 850 ALAILSON BATISTA DE JESUS 29095875504 03/04/2013 14/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: REUNIãO COM EMPRESáRIOS DO MUNICíPIO DE VITóRIA DA CONQUISTA E VISITAS TéCNICAS àS EMPRESAS DA CIDADE. DIáRIA PARA O ASSESSOR DE CAPACITAçãO DE NOVOS EMPREENDEDORES, ALAILSON BATISTA DE JESUS.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 52013 RP: N Contrato:

Histórico: REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO DELEGADO DO SEGMENTO GOVERNAMENTAL ELEITA NA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DE AVALIAR A SITUAÇÃO ATUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR NOVAS DIRET

24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 6602013 RP: N Contrato:

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24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 6582013 RP: N Contrato:

331 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 832 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 27/09/2013 15/10/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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Histórico: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DOS CENTROS E NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES (SPM), EM VITORIA DA CONQUISTA/BA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO D

24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 6742013 RP: N Contrato:

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24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 6752013 RP: N Contrato:

323 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 863 RENATA TEREZA BRANDAO MEIRELES 96922486587 25/09/2013 25/10/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 6012013 RP: N Contrato:

282 11/ 19/ 8/ 243/ 34/ 2/ 2076/ 33901400/ 0 857 DULCE CAROLINA FONSECA MARINHO 80334040515 08/08/2013 23/10/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE POJUCA ONDE FARÁ VISITA TECNICA A TRES MENORES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CREAS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO DE RECUPERAÇAO, PERIODO DE 08 A 10/2013.

342 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 862 MARIA DOMINGAS MATEUS DE JESUS 00397973500 08/10/2013 25/10/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 51705201 RP: N Contrato:

270 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 879 TIAGO DE JESUS GONÇALVES 83726322515 08/04/2013 17/05/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VISITA TéCNICA AOS MUNICíPIOS DE SANTO ANTôNIO DE JESUS E SALVADOR (SAC EMPRESARIAL BOCA DO RIO E A FEIRA DE TURISMO - ABAV) TIAGO DE JESUS GONçALVES, PERIODO 10 A 13 DE ABRIL 2013.

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296 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 878 TELMARA OLIVEIRA BENEVIDES CAMPOS 71856390500 23/04/2013 17/05/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 51709201 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM BRASILIA-DFG, PARA ENTREGA DA COMPROVACAO DE PRESTACAO CONTAS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, 28 A 30 ABRIL 2013.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA VISITA A ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE CAR E CEPLAC, PERIODO 12 ABRIL 2013, PIRAI DO NORTE-BA.

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Histórico: DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DE MENEZES ETINGER Á CRUZ DAS ALMAS, PARA CAPITALIZAR RECURSO PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2013. PERIODO 26 E 27 DE MARÇO

280 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 874 LANNS ALVES DE ALMEIDA FILHO 98390619504 12/04/2013 17/05/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS ENCONTO PARA APRESENTACAO DE POLITICAS PARA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL, SALVADOR, PERIODO 16 A 18 ABRIL 2013.

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 51706201 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS ENCONTRO PARA APRESENTACAO DE POLITICAS PARA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL, SALVADOR, PERIODO 16 A 18 ABRIL 2013.

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 52013 RP: N Contrato:

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 51703201 RP: N Contrato:

205 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 873 JOSE CARLOS DE MENEZES ETINGER 20930410572 25/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR MARCOS ALVES DE SOUZA Á CRUZ DAS ALMAS, PARA CAPITALIZAR RECURSO PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2013. PERIODO 26 E 27 DE MARÇO

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 51704201 RP: N Contrato:

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 51711201 RP: N Contrato:

283 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 877 PEDRO JERONIMO DE CARVALHO NEVES CAVALCANTE 00147054516 12/04/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 51708201 RP: N Contrato:

295 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 875 MACIEL DA SILVA SANTANA 03462970526 23/04/2013 17/05/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

206 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 876 MARCOS ALVES DE SOUZA 58419160504 25/03/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

332 10/ 10/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 914 ALFREDO OLIVEIRA MELO 58545158734 17/05/2013 22/05/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/05/2013 A 23/05/2013

331 10/ 10/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 913 NILCEIA RIBEIRO DOS SANTOS 87789531549 17/05/2013 22/05/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/05/2013 A 23/05/2013

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE DIAS D`AVILA SALVADOR/POJUCAS PARA CONDUZIR MENORES INFRATORES ,NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL/2013

271 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 882 JOSE HUMBERTO RAMOS MARTINS 03324117534 08/04/2013 17/05/2013 R$ 1.075,71 R$ 0,00 R$ 1.075,71

Histórico: VISITA TéCNICA AOS MUNICíPIOS DE SANTO ANTôNIO DE JESUS E SALVADOR (SAC EMPRESARIAL BOCA DO RIO E A FEIRA DE TURISMO - ABAV). DIáRIAS PARA O SECRETáRIO, JOSé HUMBERTO RAMOS MARTINSTIAGO DE JESUS GONçALVES, PERIODO 10 A 13 ABRIL 2013.

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 51701201 RP: N Contrato:

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 4632013 RP: N Contrato:

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 51702201 RP: N Contrato:

255 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 880 TIAGO DE JESUS GONÇALVES 83726322515 03/04/2013 17/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: REUNIãO COM EMPRESáRIOS DO MUNICíPIO DE VITóRIA DA CONQUISTA E VISITAS TéCNICAS àS EMPRESAS DA CIDADE. DIáRIA PARA O CHEFE DE GABINETE TIAGO DE JESUS GONçALVES.

274 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 881 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 08/04/2013 17/05/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA DEFESA TECNICA DO PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO PAC-2, NO MINISTERIO DAS CIDADES NO PERIODO DE 21/05/2013 A 23/05/2013

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 660070 RP: N Contrato:

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

333 10/ 10/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 912 MARCOS ANTONIO MATOS MONTEIRO 19450850534 17/05/2013 22/05/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

335 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 911 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 20/05/2013 22/05/2013 R$ 1.297,70 R$ 0,00 R$ 1.297,70

330 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 910 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 01887556591 17/05/2013 22/05/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA PARTICIPAR DEFESA TECNICA DO PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO, PAC 2, NO MINISTERIO DAS CIDADES, JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL SR. CLAUDEVANE MOREIRA LEITE, O SECRETARIO DESENVOLVIMENTO URBAN

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 6572013 RP: N Contrato:

324 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 970 DANIELLA OLIVEIRA CAMPOS 58406085568 26/09/2013 07/11/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERIR 02 USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CREAS, UM SE ENCONTRA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE DIAS D?AVILA COM DESTINO A UM OUTRO CENTRO DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR E O OUTRO EM UM CENTRO DE RECUPERAÇÃO EM P

346 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 938 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 24/05/2013 28/05/2013 R$ 648,85 R$ 0,00 R$ 648,85

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 TED : 6172013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA CONHECER NOVAS TECNOLOGIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE FORTALEZA, NO PERIODO DE 28 /05/2013 A 29/05/2013

319 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 930 JOSE CASSIO DE OLIVEIRA VARJÃO 36508500520 13/05/2013 27/05/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/05/2013

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/05/2013 A 23/05/2013

339 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 926 TARSO OLIVEIRA SOARES 58405445587 20/05/2013 24/05/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO/2013

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

288 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 931 ELAINE SARMENTO DIAS 83952411515 17/04/2013 27/05/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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Histórico: DIáRIAS PARA O CHEFE DO DEPTº. A. E FORTALECIMENTO DO TURISMO, MARCOS ALVES DE SOUZA, QUE PARTICIPARá DA FEIRA DE TURISMO - ABAV EM SALVADOR.PERIODO 10 A 13 ABRIL 2013.

258 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 933 JOSE CARLOS DE MENEZES ETINGER 20930410572 03/04/2013 27/05/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: DIáRIAS PARA O DIRETOR DO DEPTº. DE TURISMO, JOSé CARLOS DE MENEZES ETINGER, QUE PARTICIPARá DA FEIRA DE TURISMO - ABAV EM SALVADOR.PERIODO 10 A 13 ABRIL 2013.

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (II EMDS), NO CENTRO DE CONVENCOES BRASILIA, PERIODO 23 A 25 ABRIL 2013.

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

257 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 932 MARCOS ALVES DE SOUZA 58419160504 03/04/2013 27/05/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA AREA DE GESTÃO DO SUAS, EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1 DE NOVEMBRO DE 2013.

24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 Débito : 112013 RP: N Contrato:

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 112013 RP: N Contrato:

349 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2077/ 33901400/ 0 1004 CARLA MARIA SILVEIRA MIDLEJ 23229195515 24/10/2013 12/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TÉCNCO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO NO ACEITE AO REDESENHO DO PETI-2013, EM SALVADOR/BA, DIA 01/11/2013.

350 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 1005 RAFAELLA CARVALHO SANTOS 00937441538 30/10/2013 12/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

342 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1001 ELISANGELA CLARO DOS MONTES 00231704500 22/05/2013 29/05/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, PARA PARTICIPAR DO CRUSO PARA DIRETORA DE ENSINO (AUTO ESCOLA) NO CENTEC-CENTRO INTREGRADO DE ENSINO TECNOLOGICO, NO PERIODO DE 31/0

343 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1002 EDLANE BRANDAO MENDES BACELAR 70854360506 22/05/2013 29/05/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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351 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 983 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 30/10/2013 11/11/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 8522013 RP: N Contrato:

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Histórico: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA AREA DE GESTÃO DO SUAS, EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1 DE NOVEMBRO DE 2013.

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Histórico: BUSCAR 05 (CINCO) JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CREAS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA CIDADE DE POJUCA/BA EM VIRTUDE DO SEU FECHAMENTO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013.

344 11/ 11/ 8/ 122/ 43/ 2/ 2019/ 33901400/ 0 1003 TIANA PEREIRA DOS SANTOS BRITO 83251790587 16/10/2013 12/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E DA ASSEMBLÉIA INTINERÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CECA, EM ILHEUS/BA, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 112013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA DIRETORA GERAL (AUTO ESCOLA) NO CENTEC- CENTRO INTEGRADO DE INSINO TECNOLOGICO, NO PERIODO DE 03/06/2013

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 52013 RP: N Contrato:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 112013 RP: N Contrato:

347 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2077/ 33901400/ 0 1002 MANOEL MESSIAS PEREIRA FRANCO 24561924515 18/10/2013 12/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA REUNIÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA QUELA CIDADE COM O OBJETIVO DE FORMATAR O EVENTO DE PACERIA TECNICA ENTRE OS DOIS MUNICIP

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 TED : 5572013 RP: N Contrato:

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 Ordem : 5622013 RP: N Contrato:

324 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1031 MARCELO AUGUSTO ALMEIDA ANDRADE 64833089572 14/05/2013 03/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA PARA PARTICIPAR DA FORMATAÇÃO DO EVENTO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE AS PREFEITURAS DE VITORIA DA CONQUISTA E ITABUNA, NO DIA 15/05/201

320 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1032 ALAILSON BATISTA DE JESUS 29095875504 13/05/2013 03/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 05/06/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO D

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 70501 RP: N Contrato:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 70501 RP: N Contrato:

454 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1019 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 03/06/2013 05/07/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 70501 RP: N Contrato:

458 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1017 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 03/06/2013 05/07/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/ AIDS, EM VITORIA DA CONQUISA-BA. NO DIA 19/06/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MA

455 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1018 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 03/06/2013 05/07/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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457 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1021 NAYALA DE JESUS BISPO 78900220500 03/06/2013 05/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 70504 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REUNIAO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM OS DIRETORES DOS LABORATORIOS QUE RECEBEM O TESTE CONFIRMATORIO PARA O DIAGNÓSTICO DO HIV, IMUNOBLOT RAPIDO DAS REGIOES NORTE E NORDES

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/ AIDS, EM VITORIA DA CONQUISA-BA. NO DIA 26/06/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MA

468 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1020 SUSE MAYRE MARTINS MOREIRA AZEVEDO 22453113534 06/06/2013 05/07/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE GESTÃO 2013. CONFORME PAM 2013, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 70502 RP: N Contrato:

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 8213 RP: N Contrato:

24.961-0 - PROGRAMA CRAS / PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.023 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.961-0 Débito : 111404 RP: N Contrato:

365 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 1055 MONICA OLIVEIRA CUNHA DE SANTANA 52988910553 14/11/2013 14/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: PARTICIPAR DO EVENTO: "SUAS: PERSPECTIVAS PARA O TRABALHO INTEGRADO COM A QUESTÃO DO CRACK E OUTRAS DROGAS?, COM O TEMA: CAPACITAÇÃO AD/ÁLCOOL E DROGAS PARA OS OPERADORES DOS CRAS E DOS CREAS, EM SALVADOR/BA, DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013.

411 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1055 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 02/05/2013 09/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 8213 RP: N Contrato:

442 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1052 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 13/05/2013 09/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: SINARA SEVERO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCED

447 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1053 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 17/05/2013 09/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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362 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 1052 ANDREIA MORAES SALES 85975907500 14/11/2013 14/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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24.961-0 - PROGRAMA CRAS / PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.023 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.961-0 Débito : 12914 RP: N Contrato:

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Histórico: PARTICIPAR DO EVENTO: "SUAS: PERSPECTIVAS PARA O TRABALHO INTEGRADO COM A QUESTÃO DO CRACK E OUTRAS DROGAS?, COM O TEMA: CAPACITAÇÃO AD/ÁLCOOL E DROGAS PARA OS OPERADORES DOS CRAS E DOS CREAS, EM SALVADOR/BA, DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. PACIENTE: SILVIO DE JESUS. NO PERIODO DE 21/04/2013 A 22/04/2013. CONFORME L

364 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 1054 MARCIA REGINA DOURADO CAMPELLO 62702386504 14/11/2013 14/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: PARTICIPAR DO EVENTO: "SUAS: PERSPECTIVAS PARA O TRABALHO INTEGRADO COM A QUESTÃO DO CRACK E OUTRAS DROGAS?, COM O TEMA: CAPACITAÇÃO AD/ÁLCOOL E DROGAS PARA OS OPERADORES DOS CRAS E DOS CREAS, EM SALVADOR/BA, DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013.

24.961-0 - PROGRAMA CRAS / PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.023 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.961-0 Débito : 111403 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRASPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA. NO PERIODO DE 19/05/

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 8213 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 8213 RP: N Contrato:

358 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1054 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 19/04/2013 09/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

238 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1064 RONILDO SOARES SOUSA 58386912553 01/04/2013 07/06/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A LAURO DE FREITAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 06/04/2013 A 14/04/2013

237 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1063 SHERLINS WESLEY SOUZA SILVA 96763264534 01/04/2013 07/06/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A LAURO DE FREITAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 06/04/2013 A 14/04/2013

427 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1056 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 03/05/2013 09/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 8213 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: MATHEUS SILVA OLIVEIRA. NO PERIODO DE 06/05/2013 A 07/05/2013. CONFORME LEI

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: EDSON CORREIA SANTANA. NO PERIODO DE 02/05/2013 A 03/05/2013. C

294 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 1056 MARIA RITA DE BARROS SANTANA 60218290500 22/08/2013 14/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSAO 03 (TRES) DIARIAS REPRESENTAR O MUNICIPIO NA FERENCIA ESTADUAL DE PROMOCAO DE IGUALDADE RACIAL COMO DELEGADO DO SEGMENTO GOVERNAMENTAL ELEITA NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL-

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Débito : 111401 RP: N Contrato:

361 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 1057 MARIA LUCIA PAVIE BELTRAO DA ROCHA 04022092572 07/11/2013 18/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Histórico: PARTICIPAR DO EVENTO: "SUAS: PERSPECTIVAS PARA O TRABALHO INTEGRADO COM A QUESTÃO DO CRACK E OUTRAS DROGAS?, COM O TEMA: CAPACITAÇÃO AD/ÁLCOOL E DROGAS PARA OS OPERADORES DOS CRAS E DOS CREAS, EM SALVADOR/BA, DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013.

236 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1062 EUFRASIO OLIVEIRA BRANDÃO 71856153568 01/04/2013 07/06/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A LAURO DE FREITAS PARA PARTICIPAR O CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 06/04/2013 A 14/04/2013.

60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

Histórico: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL SOBRE O PASSE LIVRE, EM SALVADOR/BA, DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Débito : 112013 RP: N Contrato:

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18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Débito : 112013 RP: N Contrato:

366 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 1059 RICARDO BORGES DE SANTANA 43347460553 14/11/2013 18/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA (SESAB/ CESAD/ HEMOBA/ CEPRED), EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 15 A 18/05/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO

20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 71003 RP: N Contrato:

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20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 71002 RP: N Contrato:

413 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 1072 CLAUDIA REJANE MARTINS ALVES 31653359587 02/05/2013 10/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE TRATARA DO FUNCIONAMENTO DO CEO E LRPD, EM SALVADOR-BA, PROMOVIDO PELA SESAB - SAUDE BUCAL. NO PERIODO DE 09 A 10 DE MAIO DE 2013. CONFORME LEI MUNI

432 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 1073 SORAYA DANTAS SANTIAGO DOS ANJOS 22242600591 07/05/2013 10/07/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

263 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1066 MARCOS ALVES DE SOUZA 58419160504 04/04/2013 07/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: ENTREGA DO PROJETO DO SãO JOãO ANTECIPADO DE ITANUNA NA BAHIATURSA EM SALVADOR E REUNIãO COM PRODUTOR DE EVENTOS DE EVENTOS PARA DEFINIR A GRADE DE BANDAS PARA O CITADO EVENTO.PERIODO 04 A 06 ABRIL 2013.

360 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1067 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 04/06/2013 07/06/2013 R$ 1.297,70 R$ 0,00 R$ 1.297,70

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240 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1065 TIAGO CHAGAS SANTOS 01957752521 01/04/2013 07/06/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A LAURO DE FREITAS PARA UM CURSO DE CLASIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 06/04/2013 A 14/04/2013

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A LAURO DE FREITAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 06/04/2013 A 14/04/2013

414 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 1071 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 17512638515 02/05/2013 10/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE TRATARA DO FUNCIONAMENTO DO CEO E LRPD EM SALVADOR-BA, PROMOVIDO PELA SESAB - SAUDE BUCAL. NO PERIODO DE 09 A 10 DE MAIO DE 2013. CONFORME LEI MUNICI

20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 71001 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA,PARA AUDIENCIA COM MINISTERIO DA SAUDE DIA 04.06 E 05/06/2013 PARTICIPARA DO CERIMONIAL QUE FARA SANÇÃO DAS LEIS QUE CRIAM AS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO SUL DA BAHIA

60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

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60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 DOC : 62013 RP: N Contrato:

239 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1069 ANDERSON DOS SANTOS MONTEIRO 00019761503 01/04/2013 07/06/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E ENXOVAIS DA SESAB EM SALVADOR-BA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA-BA. NO PERIODO DE 28/04/2013 A 30/04/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71002 RP: N Contrato:

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24.963-7 - PROGRAMA PSE/CREAS - CRIANÇA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.025 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.963-7 DOC : 112013 RP: N Contrato:

357 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 1088 MARCELO PEREIRA DE MOURA 16759250893 06/11/2013 21/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: PARTICIPAR DO EVENTO: "SUAS: PERSPECTIVAS PARA O TRABALHO INTEGRADO COM A QUESTÃO DO CRACK E OUTRAS DROGAS?, COM O TEMA: CAPACITAÇÃO AD/ÁLCOOL E DROGAS PARA OS OPERADORES DOS CRAS E DOS CREAS, EM SALVADOR/BA, DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013.

367 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1092 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO 29563399587 26/04/2013 10/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CUIDADO MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE COM HEPATITE C EM USO DE IP - REGIÃO NORDESTE, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 17/04/2013 A 18/04/2013. CONFORME L

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 71001 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 20048 RP: N Contrato:

469 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1084 LUCIANA SILVA RODRIGUES PINHEIRO 98040561515 06/06/2013 10/07/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 45547 RP: N Contrato:

479 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1082 ANGELA APARECIDA BARRETO BARROS 95595066504 25/06/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA ENFERMEIRA SANITARISTA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DE SAUDE DO TRABALHADOR DO ESTADO DA BAHIA,QUE SERÁ REALIZADA NA CI

353 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1083 CRISTINA CARVALHO MENEZES 61074519515 16/04/2013 10/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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354 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1086 LARISSA ANDRADE DE SOUZA FERREIRA 96210257534 16/04/2013 10/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 20048 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CUIDADO MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE COM HEPATITE C EM USO DE IP - REGIÃO NORDESTE, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 17/04/2013 A 18/04/2013. CONFORME L

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE GESTÃO 2013. CONFORME PAM 2013, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2

345 11/ 11/ 8/ 122/ 43/ 2/ 2019/ 33901400/ 0 1086 ELVIS CARDOSO AMARAL MOREIRA 84291036515 16/10/2013 20/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E DA ASSEMBLÉIA INTINERÁRIA, EM ILHEUS/BA, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013.

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 DOC : 112013 RP: N Contrato:

Page 40: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia · histórico: concessao de duas diarias para viagem a cidade de salvador onde participara de reuniao com a sesab-secretaria

Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: REINALDO SILVA SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71006 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71005 RP: N Contrato:

368 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1097 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 30/04/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS MORENO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO

299 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1099 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 11/03/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE SALVADOR. PACIENTE: EVERALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (PORTADOR DE PARAPLEGIA,QUE IRÁ REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL S

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71004 RP: N Contrato:

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24.961-0 - PROGRAMA CRAS / PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.023 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.961-0 DOC : 112013 RP: N Contrato:

356 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 1095 CINTIA SISNANE CECILIA SOUZA 01017716579 06/11/2013 21/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71003 RP: N Contrato:

439 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1093 LARISSA PIMENTEL COSTA MENEZES SILVA 00331854503 10/05/2013 10/07/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE - CVS DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTE A DENGUE E CURSO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, EM

478 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1094 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 16344820500 21/06/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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476 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1096 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 14/06/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71005 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE DA CIDADE DE SALVADOR PARA ITABUNA. PACIENTE: REINALDO SILVA SANTOS (PORTADOR DE TETRAPLEGIA,QUE SE ENCONTRA EM ALTA MEDICA NO HOSPITAL CEP

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Histórico: PARTICIPAR DO EVENTO: "SUAS: PERSPECTIVAS PARA O TRABALHO INTEGRADO COM A QUESTÃO DO CRACK E OUTRAS DROGAS?, COM O TEMA: CAPACITAÇÃO AD/ÁLCOOL E DROGAS PARA OS OPERADORES DOS CRAS E DOS CREAS, EM SALVADOR/BA, DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013.

360 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1095 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 23/04/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. PACIENTE: EDSON CORREIA SANTANA . NO PERIODO DE 24/04/2013 A 25/04/2013. CON

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71005 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 41 de 114

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71006 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71006 RP: N Contrato:

357 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1108 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 19/04/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. PACIENTE: LOURIVAL JUNIOR LESSA ANDRADE. NO PERIODO DE 20/04/2013 A 21/04/20

437 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1109 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 09/05/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71006 RP: N Contrato:

431 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1104 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 06/05/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD. PACIENTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS MORENO (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO M

346 11/ 19/ 8/ 243/ 34/ 2/ 2076/ 33901400/ 0 1106 DAVIDSON LEANDRO SOUSA SANTOS 01167287525 17/10/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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421 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1100 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 02/05/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71006 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA BUSCAR O PACIENTE LOURIVAL JUNIOR LESSA E ACOMPANHANTE, QUE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL BAHIA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 02/05/2013 A 03/05/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. PACIENTE: CLOVIS PAULO CORDEIRO DE JESUS. NO PERIODO DE 21/04/2013 A 22/04/2

337 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1107 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 05/04/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: BENILDES MORAIS FILHO (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPI

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

Histórico: BUSCAR 05 (CINCO) JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CREAS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA CIDADE DE POJUCA/BA EM VIRTUDE DO SEU FECHAMENTO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013.

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 112013 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71006 RP: N Contrato:

356 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1106 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 19/04/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRECHO: VITORIA DA CONQUISTA X ITABUNA ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO TECNICA ENTRE PREFEITURAS DE ITABUNA E VITORIA DA CONQUIST

430 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1115 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 06/05/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71009 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE NUTRIÇÃO DO SUS, A SER REALIZADO EM BRASILIA- DF. NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71008 RP: N Contrato:

470 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1114 ADMAR CARDOSO DE OLIVEIRA 09325956500 06/06/2013 10/07/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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396 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2077/ 33901400/ 0 1110 RICARDO BORGES DE SANTANA 43347460553 25/11/2013 27/11/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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Histórico: ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA, ATUALMENTE INSTITUCIONALIZADA NA CASA DE PASSAGEM DE ITABUNA/BA, PARA A CIDADE DE GUARULHOS/SP, EM GUARULHOS/SP, E NO RETORNO ACOMPANHAR O IDOSO SR. ANTONIO CONSTANTINO MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 TED : 112013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: WILDES PEREIRA COSTA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: WILDES PEREIRA COSTA ( QUE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL ESPANHOL). NO PERIODO DE 09 A 10/05/2013. CONFORM

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71006 RP: N Contrato:

366 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1110 RONALDO SIMOES SILVA 15207048520 26/04/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA BUSCAR A PACIENTE DAMIANA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE, QUE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL BAHIA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 03/05/2013 A 04/05/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71007 RP: N Contrato:

412 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1113 VERONICA MARIA BRANDAO SA DE PINHO 44021208534 02/05/2013 10/07/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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420 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1112 JONH ELLVES NUNES DE MELLO 46938117500 02/05/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

338 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1111 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 05/04/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA , PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: RONARIO MOREIRA SILVA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SA

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367 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 1120 CACIO MURILO OLIVEIRA ROCHA 43341217568 18/11/2013 29/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

453 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1119 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 27/05/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: BENILDES MORAIS FILHO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH). NO PERIODO DE 27/05/20

Histórico: CONCESSãO DE DIáRIAS A SR. ANTONIO LUIS OLIVEIRA CONCEIçãO, PARA VIAGEM A CIDADE DE VITóRIA DA CONQUISTA, PARA PARATICIPAR DE VISITA DE COOPERAçãO TéCNICA ENTRE ITABUNA E AQUELA CIDADE, NO PERíODO DE 06 A 07/06/2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRECHO: ITABUNA X VITORIA DA CONQUISTA, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIAO TECNICA ENTRE PREFEITURAS DE ITABUNA E VITORIA

444 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1117 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 14/05/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE:JOÃO BENTO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMEN

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD. PACIENTE: THACYANA DAS FLORES SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71009 RP: N Contrato:

467 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1116 ADMAR CARDOSO DE OLIVEIRA 09325956500 05/06/2013 10/07/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRASPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: ALDO BERNARDES OLIVEIRA. NO PERIODO DE 20/05/2013 A 21/

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 Ordem : 52013 RP: N Contrato:

367 7/ 7/ 3/ 122/ 43/ 2/ 2044/ 33901400/ 0 1119 ANTONIO LUIS OLIVEIRA CONCEIÇAO 12120260559 05/06/2013 11/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 Ordem : 52012 RP: N Contrato:

380 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1118 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 10/06/2013 11/06/2013 R$ 478,10 R$ 0,00 R$ 478,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGERM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06/2013 A 12/06/2013

446 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1118 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 17/05/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 Débito : 112905 RP: N Contrato:

402 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 1124 FRANCILENE MARIA DE SOUTO SILVA 88400549520 27/11/2013 29/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

451 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1123 CARLOS ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA 56620128572 24/05/2013 10/07/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71012 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA AGENDAR PROCEDIMENTOS DE PACIENTES QUE UTILIZAM O TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 27/05/2013 A 29/05/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932

Histórico: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CELEBRAÇÃO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA BAHIA E PARA O 1º CICLO DE OFICINAS DE TRABALHO DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, EM SALVADOR/BA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: EDSON CORREIA SANTANA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CATO). NO PERIODO DE 06 A 07 DE JUNHO DE

466 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1121 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 17512638515 05/06/2013 10/07/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIAO TECNICA ENTRE PREFEITURAS DE ITABUNA E VITORIA DA CONQUISTA, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NOS DIAS 06 E 07 DE J

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71010 RP: N Contrato:

Histórico: PARTICIÁR IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA BAHIA, EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Débito : 112013 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

465 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1120 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 04/06/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA ENTOMOLOGISTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DA DIVEP PARA DISCUSSÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE,QUE SERÁ REALIZADA

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71011 RP: N Contrato:

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24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 Débito : 112906 RP: N Contrato:

400 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 1123 WASHINGTON ALVES PEREIRA 01989862543 27/11/2013 29/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

18.916-2 - RECEITAS PROPRIAS - SDS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 18.916-2 Débito : 112903 RP: N Contrato:

368 11/ 11/ 8/ 244/ 43/ 2/ 2075/ 33901400/ 0 1122 ELVIS CARDOSO AMARAL MOREIRA 84291036515 18/11/2013 29/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: PARTICIÁR IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA BAHIA, EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

473 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1122 RENATO FREITAS DE ARAUJO 12253251534 07/06/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 62013 RP: N Contrato:

369 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1133 HELEODORO NUNES FILHO 31685129587 05/06/2013 13/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DO 10 OP-2013 CONGRESSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBJ

475 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1132 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 12/06/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: BENILDES MORAIS FILHO (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH) NO DIA 14 DE JUNHO DE 201

399 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 1125 ELAN BARROS DE JESUS 00836726561 27/11/2013 29/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 Débito : 112903 RP: N Contrato:

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Histórico: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CELEBRAÇÃO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA BAHIA E PARA O 1º CICLO DE OFICINAS DE TRABALHO DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, EM SALVADOR/BA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

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Histórico: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CELEBRAÇÃO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA BAHIA E PARA O 1º CICLO DE OFICINAS DE TRABALHO DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, EM SALVADOR/BA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

456 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1124 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 03/06/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: MATHEUS SILVA OLIVEIRA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH). NO PERIODO DE 02 A 03 D

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

363 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 1126 EDENIA VALENTE SANTOS BORGES 92297293534 14/11/2013 29/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Histórico: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CELEBRAÇÃO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA BAHIA E PARA O 1º CICLO DE OFICINAS DE TRABALHO DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, EM SALVADOR/BA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

474 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1128 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 10/06/2013 10/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: MARIALVA BATISTA SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANA NERY). NO DIA 11 DE JUNHO

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 71001 RP: N Contrato:

Histórico: PARTICIPAR DO EVENTO: "SUAS: PERSPECTIVAS PARA O TRABALHO INTEGRADO COM A QUESTÃO DO CRACK E OUTRAS DROGAS?, COM O TEMA: CAPACITAÇÃO AD/ÁLCOOL E DROGAS PARA OS OPERADORES DOS CRAS E DOS CREAS, EM SALVADOR/BA, DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013.

24.961-0 - PROGRAMA CRAS / PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.023 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.961-0 Débito : 112904 RP: N Contrato:

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24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 Débito : 112904 RP: N Contrato:

401 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 1127 ERENILDES RIBEIRO CAMPOS CERQUEIRA 89160444568 27/11/2013 29/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS VISITA DE CONVENIO COOPERACAO TECNICA ENTRE ITABUNA E VITORIA DA CONQUISTA, PERIODO 06 A 08.06.2013.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 61411201 RP: N Contrato:

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 61410201 RP: N Contrato:

373 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1157 CLODOVIL MOREIRA SOARES 89496884504 06/06/2013 14/06/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR CLODOVIL MOREIRA SOARES PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE AS PREFEITURAS DE ITABUNA E VITORIA DA CONQUISTA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA .

368 7/ 7/ 3/ 122/ 43/ 2/ 2044/ 33901400/ 0 1158 CLEIDE SOUSA DE OLIVEIRA 52973697549 05/06/2013 14/06/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 62013 RP: N Contrato:

370 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1135 MOISES ATAIDE SILVEIRA 58280065504 05/06/2013 13/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DO 10 OP-2013 CONGRESSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBJETO DE ESTUDO E INTERESSE DESTE GOVERNO DE ITAB

372 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1136 ALBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR 70855986549 05/06/2013 13/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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371 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1134 FLAVIO RODRIGO SAMPAIO DIAS 96706910520 05/06/2013 13/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 62013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DO 10 OP-2013 CONGRESSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBJETO DE ESTUDO E INTERESSE DESTE GOVERNO DE ITAB

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE OS MUNICIPIO DE ITABUNA/ E VITORIA DA CONQUISTA, NO PERIODO DE 06/06/2013 A 08

472 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 1141 SORAYA DANTAS SANTIAGO DOS ANJOS 22242600591 06/06/2013 10/07/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DA ATENÇÃO A SAUDE( ENFERMEIRA TECNICA) PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SALVADOR(BA) NOS DIAS 11, 1

20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 71003 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DO 10 OP-2013 CONGRESSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBJETO DE ESTUDO E INTERESSE DESTE GOVERNO DE ITAB

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 62013 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 62013 RP: N Contrato:

363 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1137 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 01887556591 04/06/2013 13/06/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA FISCAL SANITARIA-MEDICA VETERINARIA DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE COM ENFASE EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO

20.056-5 - FMS/PMI - TFVS/DENGUE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.019 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.056-5 Débito : 72301 RP: N Contrato:

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 72302 RP: N Contrato:

551 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1180 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 23/07/2013 23/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA SUPRACITADO LOTADO NO CEREST, ONDE CONDUZIRÁ SERVIDORES EM EM SEU TRAJETO DE RETORNO AO MUNICIPIO, OS QUAIS PARTICIPARAM DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE COM ENFASE

548 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1183 LILIAN ALMEIDA CAVALCANTI 96989874520 23/07/2013 23/07/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 7222013 RP: N Contrato:

386 10/ 10/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1168 NILCEIA RIBEIRO DOS SANTOS 87789531549 11/06/2013 14/06/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO SICONV PARA ORGÃOS CONVENENTES, NO PERIODO DE 17/06/2013 A 19/06/2013

549 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1178 ANGELA APARECIDA BARRETO BARROS 95595066504 23/07/2013 23/07/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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387 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1160 ANA MARIA ESTEVES SANTOS 43345840553 11/06/2013 14/06/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 61402201 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE TRES DIARIAPARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE PARTICIPARA DO CURSO DE CAPACITAÇAO SINCOV PARA ORGÃOS CONVERNENTES, PERIODO DE 16 A 20/06/2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA INTERESSE DO MUNICIPIO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 23/07/2013 A 26/07/2013

550 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1179 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 23/07/2013 23/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA SUPRACITADO LOTADO NO CEREST, ONDE CONDUZIRÁ SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE COM ENFASE EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO QUE ACO

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 72301 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CEREST, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE COM ENFASE EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 45547 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 TED : 82013 RP: N Contrato:

326 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1179 TANIA MARIA SAMPAIO DIAS 37784633572 18/07/2013 09/08/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ITABUNA, SR. JOSE HUMBERTO MARTINS, DE VISITA A LOJA DO SINE, COM A SECRETARIA DOTRABALHO, EMPREGO E RENDA DO ESTADO DA BAHIA, AUDEN

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 9282013 RP: N Contrato:

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 TED : 7582013 RP: N Contrato:

403 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1201 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 18/06/2013 19/06/2013 R$ 478,10 R$ 0,00 R$ 478,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA AUDIENCIA COM SECRETARIO DE TURISMO O SR.DOMINGOS LEONELLI,PARA TRATAR SOBRE ANIVERSARIO DA CIDADE A SER COMEMORADO DIA 28 DE JULHO/2013

401 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1202 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 01887556591 17/06/2013 19/06/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 Ordem : 9782013 RP: N Contrato:

395 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 1187 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 22/11/2013 06/12/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

Histórico: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS ? COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - MANHÃ E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE ? CIB - TARDE, EM SALVADOR/BA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

327 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1188 INAJARA ROSA DOS SANTOS 93836880504 18/07/2013 09/08/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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547 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1184 ITANA MIRANDA DOS SANTOS 88309509553 23/07/2013 23/07/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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20.056-5 - FMS/PMI - TFVS/DENGUE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.019 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.056-5 Débito : 72302 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE COM ENFASE EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24,2

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Histórico: PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL, EM ILHEUS/BA, NOS DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

364 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1200 MARCELO AUGUSTO ALMEIDA ANDRADE 64833089572 04/06/2013 19/06/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE OS MUNICIPIOS DE ITABUNA E VITORIA DA CONQUISTA, NO PERIODO DE 06/06/2013 A 0

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 7002013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA INTERESSE DO MUNICIPIO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 23/07/2013 A 26/07/2013

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 TED : 82013 RP: N Contrato:

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24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 9532013 RP: N Contrato:

369 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 1188 MARIA GORETTI MACEDO MORAES BERBERT 78615992568 19/11/2013 06/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, DR. JORGE SOLLA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 09/07/2013 A 12/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 80106 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 80105 RP: N Contrato:

429 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1259 WANDERLEI DE SOUZA MACHADO JUNIOR 00566219573 06/05/2013 01/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RETIRAR MEDICAMENTOS NA SESAB/ CEFARBA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 14/05/2013 A 15/05/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO DE 2004.

532 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1260 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 17512638515 09/07/2013 01/08/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA DELIGENCIAR JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO O DESPACHO RELATIVO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA NO: 000393-08,2013

283141-4 - DESON. EXP.ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.023 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 283141-4 Ordem : 62013 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

527 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1223 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 05/07/2013 29/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

24.959-9 - PROGRAMA IGB SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.021 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.959-9 DOC : 122013 RP: N Contrato:

435 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2015/ 33901400/ 29 1210 MARIA RITA DE BARROS SANTANA 60218290500 09/12/2013 17/12/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A SALVADOR/BA E BRASÍLIA/DF, AFIM DE REPRESENTAR O ESTADO DA BAHIA COMO DELEGADA DO SEGMENTO GOVERNAMENTAL NA IX CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO D

377 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 1215 HARRISON FERREIRA LEITE 98998870568 07/06/2013 20/06/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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325 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1236 MARCIA LIMA SANTOS DE SOUZA 15163601504 14/07/2013 16/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 82013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS SEMINARIO AS AVALIACOES EXTERNAS E AS PRATICAS PEDAGOGICAS PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, SALVADOR-BA, PERIODO 15 E 16 JULHO 2013.

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Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA LOTADAO NO DEP. CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTE, ONDE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE MATHEUS SILVA OLIVEIRA O QUAL IRÁ FAZER PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH, ATRAVES

529 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1224 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO 29563399587 05/07/2013 29/07/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS AO ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE IRÁ TRANSPORTAR CAMAS HOSPITALARES DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS (SALVADOR) PARA O HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGAL

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 72901 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM DE ILHEUS/GOIANIA NO PERIODO DE 30/06/2013 A 06/07/2013 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE PALNEJAMENTO ORÇAMENTAÇÃO, LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, DA SERVIDORA NILCÉIA RIBEIRO DOS SANTOS.

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 62802 RP: N Contrato:

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 62013 RP: N Contrato:

400 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1302 ANA MARIA ESTEVES SANTOS 43345840553 17/06/2013 28/06/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM DE ILHEUS/GOIANIA NO PERIODO DE 30/06/2013 A 06/07/2013 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE PALNEJAMENTO ORÇAMENTAÇÃO, LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, DA SERVIDORA ANA MARIA ESTEVES SANTOS

399 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1304 NILCEIA RIBEIRO DOS SANTOS 87789531549 17/06/2013 28/06/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE , SR. ALEXANDRE PADILHA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 19/07/2013 A 21/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 80106 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 80107 RP: N Contrato:

528 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1263 CARLOS ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA 56620128572 05/07/2013 01/08/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 80106 RP: N Contrato:

535 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1261 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 17512638515 16/07/2013 01/08/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, DR. JORGE SOLLA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 17/07/2013 A 18/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04

536 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1262 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 17512638515 16/07/2013 01/08/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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403 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 1281 JOSE CARLOS MORAES TRINDADE 06388213553 27/11/2013 27/12/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 TED : 11062013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A SALVADOR/BA, AFIM DE REPRESENTAR O PREFEITO NO ENCONTRO DE CELEBRAÇÃO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA BAHIA E PARA O 1º CICLO DE OFICINAS DE TRABALHO DO PLANO

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Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA DA SAUDE LOTADAO NA SMS, ONDE IRÁ AGENDAR PROCEDIMENTOS DE PACIENTES QUE UTILIZAM O TFD NA CIDADE DE SALVADOR, COM SAIDA EM 08.07.2013 E RETORNO EM 11.

374 11/ 19/ 8/ 244/ 34/ 2/ 2017/ 33901400/ 29 1280 ROSEMAR ALVES DA FRANCA GUIMARAES 21527725553 19/11/2013 27/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À ILHÉUS, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

24.958-0 - PROGRAMA FMAS/BOLSA FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.020 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 24.958-0 TED : 11112013 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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530 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1339 JAQUELINE DE JESUS DA SILVA 08638216777 08/07/2013 12/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR I DEBATE E ESTUDOO MEDIDAS DE RECONDUÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI DE RESPO-LRF DIA 04 DE JULHO DE 2013 LOCAL UPB.

326 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1338 CLODOVIL MOREIRA SOARES 89496884504 15/05/2013 03/07/2013 R$ 2.049,00 R$ 0,00 R$ 2.049,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL PARA UM BRASIL MELHOR NO PERIODO DE 03/07/2013 A 05/07/2013

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 794 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA 1A. ENCONTRO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE PREFEITURA DE ITABUNA E VITORIA DA CONQUISTA, PERIODO 07 JUNHO 2013.

423 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1333 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 01/07/2013 03/07/2013 R$ 956,20 R$ 0,00 R$ 956,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEçAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO EXCM°. SR PREFEITO CLAUDEVANE MOREIRA LEITE, MATRíCULA: 620135192. O OBJETIVO é A PARTICIPAçãO NO I DEBATE E ESTUDO TéCNICO SOBRE MEDIDAS DE RECONDUçãO DAS DESPESAS DE PESSOAL EM CONFORMIDAD

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 8232013 RP: N Contrato:

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 7142013 RP: N Contrato:

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 62013 RP: N Contrato:

374 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1314 MARIANA DUARTE ALCANTARA 01199228516 06/06/2013 28/06/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA ONDE PARTICIPARA DO 1º ENCONTRO DE COOPERAÇAO TECNICA ENTRE PREFEITURA DE ITABUN A E PREFEITURA DE VITORIA, PERIODO DE 07/06/2013.

375 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1315 MONNALIZA MATOS SANTANA 01675782512 06/06/2013 28/06/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIáRIARA O SR ANTONIO CARLOS JOVITA PARTICIPAR DO I DEBATE E ESTUDOS TéCNICO SOBRE RECONDUçãO AOS LIMEITES LEGAIS DE DESPESAS COM PESSOAL, A REALIZAR-SE NO AUDITóRIO DA UPB, NO DIA 04 DE JULHO, EM SALVADOR-BAHIA

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 8252013 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 8272013 RP: N Contrato:

424 9/ 9/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1336 MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DE CERQUEIRA 23971533515 01/07/2013 03/07/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

436 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 1335 ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA 52289567515 03/07/2013 03/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

422 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 1334 OTON SOUZA DE MATOS 35964413587 28/06/2013 03/07/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 8242013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SR. OTON SOUZA DE MATOS, MATRíCULA: 620134983. O OBJETIVO é A PARTICIPAçãO NO I DEBATE E ESTUDO TéCNICO SOBRE MEDIDAS DE RECONDUçãO DAS DESPESAS DE PESSOAL EM CONFORMIDADE COM A LRF, PERIODO DE 03

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTORLE OPERACIONAL DE TRANSPORTES ONDE TRANSPORTARÁ O PACIENTE: CLOVIS PAULO CORDEIRO DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 81211 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTES ONDE TRANSPORTARÁ MATERIAL BIOLOGICO PARA ANALISE NO LACEN-SALVADOR, COM SAIDA EM 05.07.2013

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 81210 RP: N Contrato:

531 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1361 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 08/07/2013 12/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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525 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1360 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 03/07/2013 12/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO AO SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO SR. CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO, EM SALVADOR-BA, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NA S

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 81207 RP: N Contrato:

487 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1357 JOHN ELLVES NUNES DE MELO 46938117500 01/07/2013 12/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A ENFERMEIRA LOTADA NO NUCLEO DE PLANEJAMENTO,INFORMAÇÃO E GESTAO ESTRATEGICA DA SAUDE ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIAO COM GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA QU

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 263 RP: N Contrato:

489 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1351 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 01/07/2013 12/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: SILVESTRE DE ASSIS LEONE ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CEPRED). NO PERIODO DE 24/07/2013 A

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 81209 RP: N Contrato:

533 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1359 CARLOS ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA 56620128572 15/07/2013 12/08/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS PARA AGENDAR PROCEDIMENTOS DE PACIENTES QUE UTILIZAM O TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) EM SALVADOR, COM SAIDA EM 15.0

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488 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1358 CARLOS ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA 56620128572 01/07/2013 12/08/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA AGENDAR PROCEDIMENTOS DE PACIENTES QUE UTILIZAM O TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 28/07/2013 A 31/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/

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Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTE, ONDE TRANSPORTARÁ MATERIAL BIOLOGICO PARA ANALISE DO LACEN E NO ENSEJO TRANSPORTARÁ TAMBÉM A PACIE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 81401 RP: N Contrato:

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251 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1367 LUIZ CLAUDIO CATARINO DA SILVA 69691231549 15/02/2013 12/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE CANDEIAS-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. NO PERIODO DE 16/02/2013 A 17/02/2

534 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1381 JOHN ELLVES NUNES DE MELO 46938117500 15/07/2013 14/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARAPLEGICOS ITABUNA/SALVADOR/ITABUNA, ONDE OS SUPRACITADOS PACIENTES PARTICIPARÃO DE REUNIAO COM A ENTIDADE VSBA-VOLUNTARIAS SOCIAIS DA BAHIA E SJCDH-

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490 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1364 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO 29563399587 01/07/2013 12/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 81212 RP: N Contrato:

526 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1362 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 03/07/2013 12/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTES ONDE TRANSPORTARÁ A PACIENTE: LUCIENE OLIVEIRA MACHADO E ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO MÉDI

524 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1363 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 03/07/2013 12/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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440 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1366 GIOVANA SANTOS ARAUJO 62489836587 13/05/2013 12/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 81217 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE - CVS DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTE A DENGUE E CURSO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, EM

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA FAZER RETIRADA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENTO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES: HOSPITAL ROBERTO SANTOS, HOSPITAL HERNESTO SIMOES,

486 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1365 AUGUSTO CESAR LADEIA DE ALMEIDA 15577937515 01/07/2013 12/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PACIENTE: SINARA SEVERO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CICAN). NO PERIODO DE 22/07/2013 A

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 81216 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 54 de 114

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA CM-DST/AIDS ONDE TRANSPORTARÁ MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV PARA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME PAM 2013 COM

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 81501 RP: N Contrato:

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 81501 RP: N Contrato:

482 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1417 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/07/2013 15/08/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA CM-DST/AIDS ONDE TRANSPORTARÁ MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV PARA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME PAM 2013 COM

481 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1418 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/07/2013 15/08/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 72013 RP: N Contrato:

447 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1401 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 08/07/2013 10/07/2013 R$ 478,10 R$ 0,00 R$ 478,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA AUDIENCIA COM SECRETARIO DA SAUDE JORGE SOLLA, EM SALVADOR-BAHIA, PERIODO 09 JULHO 2013.

495 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1414 EMERSON JOSE CAMPELO SOARES 07357362515 01/07/2013 15/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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537 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1382 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 16/07/2013 14/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 81402 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PACIENTE: LORENA SANTOS SILVA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ). NO PERIODO DE

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DE GESTANTES E CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV, SIFILIS, HEPATITE B E HTLV, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 11/07/2013 A 12/07/2013 . CONF

483 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1416 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/07/2013 15/08/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA CM-DST/AIDS ONDE TRANSPORTARÁ MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV PARA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME PAM 2013 COM

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 81501 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DE GESTANTES E CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV, SIFILIS, HEPATITE B E HTLV, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 11/07/2013 A 12/07/2013 . CONF

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 10980 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 112242 RP: N Contrato:

496 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1415 ELIANE SA NASCIMENTO 11099801591 01/07/2013 15/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 02 (DUAS) DIARIAS REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ ALBERTO (PT/BA), PARA DISCUTIR APOIO DO PARLAMENTO JUNTO A PETROBRAS E AO MINISTERIO DA JUSTICA NO PROJETO ESTACAO JUVENTUDE, PERIODO 11 E 12 JULHO 2013, SALV

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 22072013 RP: N Contrato:

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 8862013 RP: N Contrato:

381 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1431 TELMARA OLIVEIRA BENEVIDES CAMPOS 71856390500 10/06/2013 17/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO,VISITA TECNICA A CONAB.

448 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1456 LUCIANO ESTEVAM SANTOS 43335250559 08/07/2013 22/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 81502 RP: N Contrato:

484 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1420 SANDRA CAMPOS DE SOUZA BRITO 92113494515 01/07/2013 15/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS A COORDENADORA DE URGENCIA E EMERGENCIA, LOTADA NA DIVISAO DE URGENCIA ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIAO COM GRUPO ESTADUAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME PAM 2013 E LEI MUNIC

545 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1423 WAGNER WILSON DOS SANTOS LOPES 00318104547 22/07/2013 15/08/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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543 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1419 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 17/07/2013 15/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 81501 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISAT SUPRACITADO LOTADO NO CM-DST/AIDS ONDE CONDUZIRÁ MEMBROS DAS ONGS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENECONTRO FORMATIVO DPS PVHS (PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS), COM SAIDA EM 18.07.2013

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA 1º ENCONTRO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE PREITURA DE ITABUNA E VITORIA DA CONQUISTA NO PERIODO DE 06/06/2013 A 07/06/2013

578 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 14 1430 FABIOLA ROCHA DOS SANTOS 01917497539 06/08/2013 16/08/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª VIGILIA NACIONAL DO PISO SALARIAL DOS ACS E ACE, QUE REALIZARA NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS, EM BRASILIA-DF. NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2013. CONFOR

20.039-5 - FMS - PMI/PAB - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.039-5 Débito : 81602 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO COM MATERIAL BIOLOGICO, EM UBAITABA-BA. NO DIA 23/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 20

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 81502 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 8442013 RP: N Contrato:

376 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1427 JOSE CASSIO DE OLIVEIRA VARJÃO 36508500520 06/06/2013 17/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 18/08/2013 A 21/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 82103 RP: N Contrato:

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 82102 RP: N Contrato:

559 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1474 SUSE MAYRE MARTINS MOREIRA AZEVEDO 22453113534 01/08/2013 21/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 18/08/2013 A 21/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.

558 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1475 CRISTINA CARVALHO MENEZES 61074519515 01/08/2013 21/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 19362 RP: N Contrato:

560 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1470 LARISSA ANDRADE DE SOUZA FERREIRA 96210257534 01/08/2013 21/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 18/08/2013 A 21/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.

562 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1471 EMERSON JOSE CAMPELO SOARES 07357362515 01/08/2013 21/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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407 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 1468 MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS 78178290553 20/06/2013 23/07/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA SERVIDORES DOS PROCONS NA CIDADE DE SALVADOR NO PERIODO DE 08/07/2013 A 12/07/2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 0

563 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1473 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/08/2013 21/08/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 0

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 82101 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 18/08/2013 A 21/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 10980 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 82101 RP: N Contrato:

556 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1472 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/08/2013 21/08/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 82204 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 82203 RP: N Contrato:

491 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1483 ROSANGELA VIEIRA LESSA BEZERRA 55302327520 01/07/2013 22/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DIRETORA DA DICON - PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO COMANDO UNICO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 25/07/2013 A 26/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/20

493 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1484 ROSANGELA VIEIRA LESSA BEZERRA 55302327520 01/07/2013 22/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.039-5 - FMS - PMI/PAB - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.039-5 Débito : 82201 RP: N Contrato:

579 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 14 1477 EDIMILTON FERREIRA SANTOS 48848654568 06/08/2013 22/08/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª VIGILIA NACIONAL DO PISO SALARIAL DOS ACS E ACE, QUE REALIZARA NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS, EM BRASILIA-DF. NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2013. CONFOR

492 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1480 CARLINDA DE ARAUJO AFFONSO 15213099572 01/07/2013 22/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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561 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1476 JULIO BRITO ALVES 02106485549 01/08/2013 21/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 82105 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 18/08/2013 A 21/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: MATHEUS SILVA OLIVEIRA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH). NO PERIODO DE 05/08/201

581 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1482 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 06/08/2013 22/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL MARTARGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: KAUA NASCIMENTO MOTA ( QUE IRA REALIZAR CONSULTA NO AMBULATORIO DO HOSPITAL MARTAG

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 82201 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DIRETORA DA DICON - PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO COMANDO UNICO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 25/07/2013 A 26/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/20

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 11469 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

570 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1481 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 02/08/2013 22/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA DIRETORIA DA VIGILÂNCIA À SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 12/08/2013 A 14/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.93

557 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1496 ANTONIO CARLOS COSTA LISBOA 11007125500 01/08/2013 29/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 293 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM BUERAREMA-BA. EM 19 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL DE

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 82703 RP: N Contrato:

571 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1495 LARISSA PIMENTEL COSTA MENEZES SILVA 00331854503 05/08/2013 29/08/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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596 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 1486 ALINE LIMA DOS ANJOS 00518146502 13/08/2013 27/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO CEPRED E PROSI, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 19/08/2013 A 22/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2013 / DECRETO Nº 8.666, DE 13

20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 82701 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª VIGILIA NACIONAL DO PISO SALARIAL DOS ACS E ACE, QUE REALIZARA NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS, EM BRASILIA-DF. NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2013. CONFOR

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA DE REGULAÇÃO DA SESAB - PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO COMANDO UNICO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 17/07/2013 A 18/07/2013. CONFORME LE

20.039-5 - FMS - PMI/PAB - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.039-5 Débito : 82202 RP: N Contrato:

580 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 14 1485 CLAUDIO JESUS DOS SANTOS 02091334570 06/08/2013 22/08/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM BUERAREMA-BA. EM 19 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL DE

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 82702 RP: N Contrato:

591 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1491 DAVID GUIMARAES DOS SANTOS JUNIOR 08383340591 12/08/2013 27/08/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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590 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1490 MARIA HORTENCIA MAIA OTERO 25365436504 12/08/2013 27/08/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 82701 RP: N Contrato:

589 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1489 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 12/08/2013 27/08/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM BUERAREMA - BA. EM 19 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 59 de 114

567 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1527 NAYALA DE JESUS BISPO 78900220500 01/08/2013 02/09/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 90202 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 0

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUREGS, COM O SRº ANDRES CASTRO ALONSO FILHO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 11/08/2013 A 13/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE

569 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1523 MARLENE RODRIGUES DE SOUZA E SILVA 07242000530 01/08/2013 02/09/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 90204 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS , EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MA

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 82901 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 850887 RP: N Contrato:

585 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1507 PLINIO FERREIRA ADRY 06915671587 09/08/2013 30/08/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 90203 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 90201 RP: N Contrato:

565 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1526 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/08/2013 02/09/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 90205 RP: N Contrato:

566 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1524 KLAREANA AZEVEDO FERREIRA 08932635757 01/08/2013 02/09/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932

568 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1525 SUSE MAYRE MARTINS MOREIRA AZEVEDO 22453113534 01/08/2013 02/09/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR ONDE FARA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE DOAÇAO E ESCRITURAÇAO DE TERRENO DE 6,5 HA N

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 9132013 RP: N Contrato:

316 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1568 ELISANDRA PEREIRA DOS SANTOS REIS 92999999534 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 10122013 RP: N Contrato:

320 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1567 CRISTIANE DOMICIANO DOS SANTOS 65857224500 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO NA FORMACAO DO GEEMPA, ILHEUS-BA, PERIODO 15 A 19 JULHO 2013.

468 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1567 MIGUEL AUGUSTO SILVA BATISTA 35503467515 17/07/2013 30/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS, COORDENADORES E MONITORES DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - MOD. 01

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100801 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100913 RP: N Contrato:

314 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1562 GARDENIA DE JESUS MARQUES 52593576553 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 90206 RP: N Contrato:

564 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1528 SUELY CRISTINA PEREIRA 65844270568 01/08/2013 02/09/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE HEPATITES VIRAIS E COINFECÇÕES - 2013. NO PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004

508 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1560 MARIA APARECIDA MAGALHAES SILVA LEITE 52916251553 08/10/2013 08/10/2013 R$ 2.049,00 R$ 0,00 R$ 2.049,00

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402 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1566 DANIEL JOSE DA SILVA 21603360840 17/06/2013 30/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARTICIPACAO NO CURSO DE CONSOLIDACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO DA BAHIA-URUCUCA-BA, PERIODO 17 JUN HO 2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAW VIAGEM A CIDADE DE ILHEUS/BA PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO GEEMPA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO/2013

323 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1565 MONICA BRANDAO MEIRELES 60451300572 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO NA FORMACAO DO GEEMPA, ILHEUS-BA, 15 A 19 JULHO 2013.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100912 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA REUNIÃO COM A PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUISTA COM O OBJETIVO DE FORMATAR O EVENTO DE PARCERIA TECNICAS ENTRE OS DOIS MUNICIPIO PRIMEIRO EVENTO DE PARCERIA TECNICA NO PERIODO DE 06/06/

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A ILHEUS PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO GEEMPA NO PERIODO DE 15/07/2013 A 19/07/2013

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100908 RP: N Contrato:

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

393 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1571 ALAILSON BATISTA DE JESUS 29095875504 13/06/2013 30/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100910 RP: N Contrato:

322 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1569 ALINE LIMA SOBRINHO DE ANDRADE 00060306530 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO NA FORMACAO DO GEEMPA, ILHEUS-BA., PERIODO 15 A 19 JULHO 2013.

475 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1569 MICHAEL HELDER PAIXAO CARDOSO 01081326506 19/07/2013 30/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ILHEUS-BA, ONDE PARTICIPARA DO CURSO DE FORMAÇAO GEEMPA, PERIODO DE 15 A 19/2013.

467 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1568 SANDRO JOSE COSTA LOPES 61505196515 17/07/2013 30/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR ONDE FARA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE DOAÇAO E ESCRITURAÇAO DE TERRENO DE 6,5 HA N

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

470 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1570 MARCELO AUGUSTO ALMEIDA ANDRADE 64833089572 17/07/2013 30/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE TECNOLOGIAS DE REDES-WTR CONQUISTA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ENCONTRO DE TECNICOS E GESTORES DA TIC DAS INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS DA REGIAO SUDOESTE DA BAHIA E PARCEIR

313 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1571 JOSEVANIA GOMES PEREIRA 50983407568 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE TECNOLOGIAS DE REDE-WIR CONQUISTA COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ENCONTRO DE TECNICOS E GESTORES DE TIC DAS INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS DA REGIAO SUDOESTE DA BAHIA E PARCEIROS

319 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1570 CINTIA MARA OLIVEIRA SILVA SOUZA 98658360504 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO NA FORMACAO DO GEEMPA, ILHEUS-BA, PERIODO 15 A 19 JULHO 2013.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100911 RP: N Contrato:

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ILHEUS-BA, ONDE PARTICIPARA DO CURSO DE FORMAÇAO GEEMPA, PERIODO DE 15 A 19/2013.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 9142013 RP: N Contrato:

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365 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1576 ROSIVALDO PINHEIRO MENDES DOS SANTOS 41543254500 04/06/2013 30/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100906 RP: N Contrato:

308 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1575 EDILENE ROSA MARTINS 24957747504 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 04 (QUATRO) DIARIAS PARTICIPACAO NA FORMACAO DO GEEMPA, ILHEUS-BA, 15 A 19 JULHO 2013.

315 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1576 ZENILDA FIGUEIREDO SANTOS 41345797591 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

366 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1572 JOSE HUMBERTO RAMOS MARTINS 03324117534 04/06/2013 30/07/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REUNIAO COM A PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA COM O OBJETIVO DE FORMATAR O EVENTO DE PARCERIA TECNICA ENTRE OS DOIS MUNICIPIOS.PRIMEIRO EVENTO DE PARCERIA TECNICA, PERIODO 06 E 07 JUNH

312 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1573 ANGELA MEIRICE OLIVEIRA 50984128549 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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307 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1572 CLEONICE SANTOS MONTEIRO CRUZ 22693874572 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 9032013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A ILHEUS PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO GEEMPA,NO PERIODO DE 15/07/2013 A 19/07/2013

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Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM VIAGEM A ILHEUS PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO GEEMPA,NO PERIODO DE 15/07/2013 A 19/07/2013

469 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1574 GEORGE LESSA SILVA 96956488515 17/07/2013 30/07/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO I WORKSHOP´DE TECNOLOGIAS DE REDES - WTR CONQUISTA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ENCONTRO DE TECNICOS E GESTORES DE TIC DAS INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS DA REGIAO SUDOESTE DA BAHIA E PARCE

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 04 (QUATRO) DIARIA PARTICIPACAO NA FORMACAO DO GEEMPA., ILHEUS-BA, 15 A 19 JULHO 2013.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100907 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 9052013 RP: N Contrato:

309 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1574 JANAINA DE OLIVEIRA MENEZES 92408303591 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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310 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1597 ADRIANA RAMOS VIEIRA DOS SANTOS 97397857515 12/07/2013 10/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPÉSAS 04 (QUATRO) DIARIAS PARTICIPACAO NA FORMACAO DO GEEMPA, ILHEUS-BA., 15 A 19 JULHO 2013.

321 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1583 GILMARA ROSE ALVES BARRETO SANTOS 94888892504 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100909 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO NA FORMACAO DO GEEMPA, ILHEUS-BA, PERIODO 15 A 19 JULHO 2013.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS VIAGEM A CIDEDE DE ILHEUS/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO GEEMPA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO/2013

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A ILHEUS PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO GEEMPA,NO PERIODO DE 15/07/2013 A 19/07/2013

324 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1578 TANIA FIGUEIREDO TEIXEIRA 21380244587 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO NA FORMACAO DO GEEMPA, ILHEUS-BA, PERIODO 15 A 19 JULHO 2013.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 10162013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA REUNIÃO COM A PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUISTA COM O OBJETIVO DE FORMATAR O EVENTO DE PARCERIA TECNICA ENTRE PS DOIS MUNICIPIOS PRIMEIRO EVENTO DE PARCERIA TECNICA NO PERIODO DE 06/06/

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 72013 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 100905 RP: N Contrato:

306 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1577 MARLI PEREIRA SILVA 24570567568 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE ILHEUS/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO GEEMPA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO/2013

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 72013 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 Débito : 72013 RP: N Contrato:

311 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1582 JEANE ARRUDA PINTO ALMEIDA 58399585572 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 9122013 RP: N Contrato:

318 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1579 ELISABETE AMARAL GOULART 10457216549 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS VAGEM A CIDADE DE ILHEUS/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO GEEMPA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO/2013

317 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1580 LIDIA MARIA BONFIM LIMA 11882271572 12/07/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: REFA CONCEÇAO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX SOUZA PARA PARTICIPAR DO DIÁLOGO PÚBLICO PARA MELHORAR GOVERNANÇA PUBLICA JUNTO AO TCU TCE TCM EM SALVADOR BAHIA NO DIA 06 DE AGOSTO/2013.

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 TED : 10082013 RP: N Contrato:

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 TED : 10002013 RP: N Contrato:

500 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 1634 OTON SOUZA DE MATOS 35964413587 26/07/2013 02/08/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DIALOGO PUBLICO PARA MELÇHORIA DA GOVERNANÇA PUBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2013 NO AUDITORIO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO PERIODO DE 05/08/2013 A 07/08/2013

502 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 1635 ALEX SANTOS DE SOUZA 96228580582 26/07/2013 02/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 72013 RP: N Contrato:

384 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1599 HELEODORO NUNES FILHO 31685129587 10/06/2013 31/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA POR EXEDER A PERMANENCIA DO SERVIDOR POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DO 10º OP-2013 CONGRESSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

383 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1600 FLAVIO RODRIGO SAMPAIO DIAS 96706910520 10/06/2013 31/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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385 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1598 MOISES ATAIDE SILVEIRA 58280065504 10/06/2013 31/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 72013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA POR EXEDER A PERMANENCIA DO SERVIDOR POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DO 10º OP-2013 CONGRESSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA POR EXEDER A PERMANENCIA DO SERVIDOR POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DO 10º OP-2013 CONGRESSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBJETO DE ESTUDO E INT

449 7/ 7/ 3/ 122/ 43/ 2/ 2044/ 33901400/ 0 1602 SUZI LEAL RODRIGUES 08681474863 08/07/2013 31/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARTICIPAR DA CAPITACAO DO IMAP COM FINS DE IMPLEMENTACAO DO SIC NA IMPLENTACAO MUNICIPAL DE ITABUNA, PERIODO 13 JULHO A 16 JULHO 2013, EM SALVADOR-BAHIA.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 72013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA POR EXEDER A PERMANENCIA DO SERVIDOR POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DO 10º OP-2013 CONGRESSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 72013 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 72013 RP: N Contrato:

382 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1601 ALBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR 70855986549 10/06/2013 31/07/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 65 de 114

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 802013 RP: N Contrato:

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 5182013 RP: N Contrato:

531 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1667 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 02/08/2013 06/08/2013 R$ 1.297,70 R$ 0,00 R$ 1.297,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO ATO DE ADESAO AO PROGRAMA CRACK POSSIVEL VENCER DIA 06 AGOSTO 2013 AS 14 0 NOSALAO NEGRO NO MINISTERIO DA JUSTICA, BRASILIA/DF, PERIODO 05 A 07 AGOSTO 2013.

490 10/ 10/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1668 CAROLINE DE OLIVEIRA SUZART 70855200510 23/07/2013 06/08/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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8.449-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.009 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 8.449-2 TED : 3552013 RP: N Contrato:

503 9/ 9/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1655 MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DE CERQUEIRA 23971533515 26/07/2013 05/08/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO SEMINARIO DIALOGO PUBLICO-PARA MELHORIA DA GOVERNANÇA PUBLICA, QUE OCORRERA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, DAS 09H AS 18H, NO AUDITORIO DA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA (UPB), NA CIDADE DE SALVA

598 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2053/ 33901400/ 2 1661 JAQUELINE DE JESUS DA SILVA 08638216777 19/08/2013 10/09/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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504 9/ 9/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1654 CID ALVES BRANDAO 16330072515 26/07/2013 05/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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8.449-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.009 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 8.449-2 TED : 3562013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DO SEMINARIO DIALOGO PUBLICO-PARA MELHORIA DA GOVERNANCA PUBLICA, QUE OCORRERA NO DIA 06 DE AGOSTO 2013, TERCA-FEIRA, DAS 09H AS 18H, NO AUDITORIO DA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA (UPB), NA CIDAD

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES NA MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO COMBATE A DENGUE, EM SALVADOR-BA. NO DIA 22/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

600 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1664 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 19/08/2013 10/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: EVERALDO CONCEÇÃO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH). NO PERIODO DE 22/

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTA DE ENTRADA DE URGENCIA/EMERGENCIA - HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHAES - JUNTO A SESAB, EM SALVADOR-BA.

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91009 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 17615 RP: N Contrato:

539 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1663 MICHELA PITOMBO ARAUJO 90261461591 16/07/2013 10/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: KAUÃ NASCIMENTO MOTA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HO

595 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1672 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 13/08/2013 10/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91007 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: ALDO BERNARDES OLIVEIRA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ). NO PERIOD

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91006 RP: N Contrato:

594 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1671 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 13/08/2013 10/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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492 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1669 MARK WILSON DA SILVA TEIXEIRA 31683002504 23/07/2013 06/08/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 05/08/2013 A 08/08/2013

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 802013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES NA MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO COMBATE A DENGUE, EM SALVADOR-BA. NO DIA 22/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 05/08/2013 A 08/08/2013

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91004 RP: N Contrato:

538 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1668 SANDOVAL DIAS LIMA 58368140820 16/07/2013 10/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 05/08/2013 A 08/08/2013

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 802013 RP: N Contrato:

572 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1670 OSNIL PEREIRA DA SILVA 78177308815 05/08/2013 10/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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491 10/ 10/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1670 CAMILA PINTO SANTANA 89708806587 23/07/2013 06/08/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91005 RP: N Contrato:

540 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1669 VANEUSA FERREIRA SANTOS 86603094568 16/07/2013 10/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES NA MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO COMBATE A DENGUE, EM SALVADOR-BA. NO DIA 22/07/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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495 7/ 7/ 3/ 122/ 43/ 2/ 2044/ 33901400/ 0 1724 JARLES M. SOARES 74552678515 23/07/2013 13/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 82013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM ESPECIAL NEGOCIACAO DE AREA EM LITIGIO COM O MUNICIPIO, VISANDO DESAPROPRIACAO PARA REALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRR

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR CADEIRAS DE RODAS PARA OS PACIENTES DO CREADH, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO 27/08/2013 A 29/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004 E

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTA DE ENTRADA DE URGENCIA/EMERGENCIA - HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHAES - JUNTO A SESAB, EM SALVADOR-BA.

601 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1674 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 19/08/2013 10/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: RONARIO MOREIRA SILVA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH). NO PERIODO DE 29/08/201

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91010 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: ALECIR DE JESUS SANTANA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA ALTA FORMA). NO PERIODO DE 14

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91008 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91009 RP: N Contrato:

599 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2053/ 33901400/ 2 1673 SANDRA CAMPOS DE SOUZA BRITO 92113494515 19/08/2013 10/09/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO EM SALVADO-BA, NA SECRETARIA DE SAUDE ( DIVISÃO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE), COM A FINALIDADE DE APRIMORAR SEUS CONHECIMENTOS EM RELAÇÃO A CODIFICAÇÃO DO

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 91101 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91302 RP: N Contrato:

608 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1722 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO 29563399587 26/08/2013 13/09/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 91032 RP: N Contrato:

605 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1685 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 21/08/2013 10/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: MARIA JOSE DE MELO SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA BAHIA). NO PERIODO DE 2

603 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1694 THIAGO FRANCISCO SANTOS 00802709567 20/08/2013 11/09/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA ONDE PARTICIPARA DE UM ENCONTRO DO GGI AMPLIADA REFERENTE AO PROGRAMA CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS NO DIA 12/08/2013.

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 82013 RP: N Contrato:

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 82013 RP: N Contrato:

534 7/ 7/ 3/ 122/ 43/ 2/ 2044/ 33901400/ 0 1762 NILCEIA RIBEIRO DOS SANTOS 87789531549 05/08/2013 16/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO GGI AMPLIADA REFERENTE AO PROGRAMA CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS.

533 10/ 10/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1763 CLAUDIO SOUZA DA SILVA 39286355572 05/08/2013 16/08/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER DESPESAS COM A COMCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABUNA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, NO PERIODO DE 15/08/2013 A 16

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 82013 RP: N Contrato:

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 82013 RP: N Contrato:

536 15/ 15/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1758 DINAMAR GUIMARAES DA SILVA 27892980504 05/08/2013 16/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 82013 RP: N Contrato:

535 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1731 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 01887556591 05/08/2013 14/08/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE PARTICIPARA COMO DEBATEDOR DO TEMA "INSTRUMENTOS E POLITICAS DE INTEGRAÇAO INTERSETORIAL E TERRITORIAL" DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DA BAHI

555 9/ 9/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1757 AROLDO ARAPIRACA SARMENTO 10413820572 14/08/2013 16/08/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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532 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 1761 CRISTOPHE SERGIO SANTOS SILVA 69662100563 05/08/2013 16/08/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 82013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSAO 03 (TRES) DIARIAS PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS, QUE OCORRERA 07 A 09 AGOSTO 2013, DAS 9:00 AS 18 :00 HORAS, NO AUDITORIO DO HOTEL OTHON, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORM

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA CULTURAL REFERENTE AO PROGRAMA CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNI

553 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1760 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 01887556591 13/08/2013 16/08/2013 R$ 2.561,25 R$ 0,00 R$ 2.561,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSAO 05 (CINCO) DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO E EMPRESARIOS NO RIO DE JANEIRO, CONGRESSO NACIONAL DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA, VISITA TECNICA A SANTA RITA DO SAPUCAI-MG, PROGRAMA MUNICIPAL D

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 82013 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 100101 RP: N Contrato:

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 Débito : 82013 RP: N Contrato:

556 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1776 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 15/08/2013 19/08/2013 R$ 1.297,70 R$ 0,00 R$ 1.297,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS PELO DEPARTAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESSA CAPITAL, NOS DIAS 18 À 20 DE

632 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1788 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 03/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 82013 RP: N Contrato:

552 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1765 GLAUCO ROBERIO ALVES DOS SANTOS 45624550553 13/08/2013 16/08/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSAO 05 (CINCO) DIARIAS PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE INOVACAO NA MGEST AO PUBLICA, VISITA TECNICA A SANTA RITA DO SAPUCAI-MG, PROGRAMA MUNICIPAL DE INCUBACAO AVANCADA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA,

551 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1766 MARCELO AUGUSTO ALMEIDA ANDRADE 64833089572 13/08/2013 16/08/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

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538 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1764 LANNS ALVES DE ALMEIDA FILHO 98390619504 06/08/2013 16/08/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 82013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE SAÔ PAULO/SP, PARA REUNIÃO INSTITUCIONAL COM DIRETORA EXECUTIVA DA CARE BRASIL, NO PERIODO DE 26/08/2013 A 27/08/2013

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIPRO E RESOLVER ASSUNTO PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 16/09/2013 A 17/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2

699 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1768 PLINIO FERREIRA ADRY 06915671587 13/09/2013 25/09/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB, SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 19/09/2013 A 20/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004/ DECRETO Nº 8.666, DE 13 DE JA

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Cheque : 850903 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSAO 05 (CINCO) DIARIA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL NA GESTAO PUBLICA, VISITA TECNICA SANTA RITA DO SAPUCAI-MG, P~ROGRAMA MUNICIPAL DE INCUBACAO AVANCADA DE EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA, COOPERACAO TECNICA

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 82013 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Cheque : 850903 RP: N Contrato:

674 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1767 PLINIO FERREIRA ADRY 06915671587 10/09/2013 25/09/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA-CEREST EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 25.09.2013 ÁS 06:00 E RETORNO

663 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1795 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 09/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100101 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO III MODULO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, COM EFASE EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO. NO PERIODO DE 10/09/2013 A 12/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 45547 RP: N Contrato:

683 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1794 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 10/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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659 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1790 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 09/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, À COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA,COM SAIDA EM 18/09/2013 ÁS 09:00 H. E RETORNO EM 18/0

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 100101 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, À COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA,COM SAIDA EM 11/09/2013 E RETORNO EM 11/09/2013. CON

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA -BA. NO DIA DE 04/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE M

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 100101 RP: N Contrato:

657 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1789 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 09/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA DO DST/AIDS, ONDE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GENERO 10 -DESAFIOS ATUAIS DOS FEMINISMOS PROMOVIDO PELA UFSC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE S

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 100102 RP: N Contrato:

638 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1793 ANGELA APARECIDA BARRETO BARROS 95595066504 04/09/2013 01/10/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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658 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1792 SUSE MAYRE MARTINS MOREIRA AZEVEDO 22453113534 09/09/2013 01/10/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 100101 RP: N Contrato:

685 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1791 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 10/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA ONDE TRANSPORTARÁ MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV Á COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS EM VITORIA DA CONQUISTA (BA) NO DIA 25.09.2013. CONFORME OFICIO 99/2013 ORIUNDO DO D

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636 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1800 LUCYMEIRE CRISTINA KATER PINARELLI 27563234896 04/09/2013 01/10/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100105 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO III MODULO DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM ENFASE EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013. CON

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS PARA PARTICIPAR III MODULO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE , COM ENFASE EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 10/09/2013 A 12/09/2013. CONFORME L

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM GONGOGI - BA. NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNI

644 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1797 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 69131538568 04/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2( MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE PARA O ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM GONGOGI - BA. NO DIA 12/09/2013. CONFORME LEI MUNICI

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100102 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM IBICARAI- BA. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIP

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100101 RP: N Contrato:

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100101 RP: N Contrato:

643 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1796 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 04/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 03 (TRES) DIARIAS PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO DA CIDADANIA LITORAL SUL, PROMOVIDO SEBRAE, CANAVIEIRAS-BA, 22 A 25 AGOSTO 2013.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 Débito : 82102 RP: N Contrato:

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100104 RP: N Contrato:

640 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1799 LILIAN ALMEIDA CAVALCANTI 96989874520 04/09/2013 01/10/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100103 RP: N Contrato:

642 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1798 WAGNER WILSON DOS SANTOS LOPES 00318104547 04/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAÚDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM GONGOGI-BA. NO PERIODO DE 12/09/2013 A 12/09/2013. C

548 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1799 ELAINE SARMENTO DIAS 83952411515 12/08/2013 21/08/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO TRABALHADOR - RENAST, EM BRAÍLIA - DF. NO PERIODO DE 17/09/2013 A 19/09/2013. CONFORME

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100110 RP: N Contrato:

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100110 RP: N Contrato:

680 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1805 DAVID GUIMARAES DOS SANTOS JUNIOR 08383340591 10/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA FISIOTERAPEUTA-CEREST EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 24.09.2013 ÁS 06:30 E RE

661 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1806 DAVID GUIMARAES DOS SANTOS JUNIOR 08383340591 09/09/2013 01/10/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 24.09.2013 ÁS 06:30 E RETORNO EM 24.

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100108 RP: N Contrato:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 Débito : 82201 RP: N Contrato:

557 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1803 JOSE CASSIO DE OLIVEIRA VARJÃO 36508500520 16/08/2013 22/08/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100106 RP: N Contrato:

662 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1801 LUCYMEIRE CRISTINA KATER PINARELLI 27563234896 09/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR. NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004,

678 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1802 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 10/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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682 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1804 DAVID GUIMARAES DOS SANTOS JUNIOR 08383340591 10/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100110 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA FISIOTERAPEUTA-CEREST EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 25.09.2013 ÁS 06:00 E RE

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 05 (CINCO) DIARIAS PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL NA GESTAO PUBLICA, REALIZAR VISITA TECNICA A SANTA RITA DO SAPUCAI REFERENTE A PROGRAMA MUNICIPAL DE INCUBACAO AVANCADA DE EMPRESAS DE BENS TECNOLOGICA E PARTICIPAR DE ENC

639 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1803 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 04/09/2013 01/10/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO III MODULO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE COM ENFASE EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO PROMOVIDO PELA DIVAST/SESAB. QUE ACONTECERÁ NO PE

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100109 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: REUNIãO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONTRATOS COM EMPRESA VENCEDORA DE LICITAçãO, ANALISE DE SITUAçãO DE TERRENOS E DIRIMIR DúVIDAS SOBRE O PROCESSO.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 112013 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 112013 RP: N Contrato:

516 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1821 NOELIO SOUSA PORTO 57851298504 23/10/2013 20/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: CURSO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PRADIME.

515 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1822 JOAO LUIZ BARBOSA COSTA 25186043591 23/10/2013 20/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100111 RP: N Contrato:

681 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1808 MARIA HORTENCIA MAIA OTERO 25365436504 10/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL-CEREST EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 25.09.2013 ÁS 06:00 E

679 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1809 MARIA HORTENCIA MAIA OTERO 25365436504 10/09/2013 01/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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641 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1807 MARIA HORTENCIA MAIA OTERO 25365436504 04/09/2013 01/10/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100111 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NO RIO DE JANEIRO - RJ. NO PERIODO DE 11/09/2013 A 13/09/2013. CONFORME LEI MUNICI

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Histórico: PARTICIPAçãO NO XV ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAçãO - CEE E CMES/ REUNIãO CONJUNTA DOS CONSELHOS ESTADUAL DE EDUCAçãO DA BAHIA COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAçãO, EM VITóRIA DA CONQUISTA, BA.

517 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1820 FABIO BITTENCOURT PEIXOTO DE MELO 69085889553 23/10/2013 20/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: CURSO PRADIME - EAD 2012 - PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 112013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL-CEREST EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 24.09.2013 ÁS 06:30 E RE

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100111 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 112013 RP: N Contrato:

422 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1819 NORMA CLARA BATISTA PEREIRA 12550361504 29/08/2013 20/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 74 de 114

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 TED : 122013 RP: N Contrato:

525 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1920 SILVANA CARVALHO DE ALMEIDA 94685479572 08/11/2013 03/12/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM TENDO COMO OBJETIVO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SR. PAULO CESAR LISBOA, ENCONTRO COM O SR. ROSE BONDE E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO PROGRA

526 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1919 SILVANA CARVALHO DE ALMEIDA 94685479572 08/11/2013 03/12/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SANTANDER - FORMARÇÃO EM REDE, EM SALVADOR, BA.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 TED : 122013 RP: N Contrato:

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Histórico: PARTICIPAçãO NO XV ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAçãO - CEE E CMES/ REUNIãO CONJUNTA DOS CONSELHOS ESTADUAL DE EDUCAçãO DA BAHIA COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAçãO, EM VITóRIA DA CONQUISTA, BA.

496 10/ 10/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1830 ANTONIO JOSE DA CONCEICAO 14374170510 23/07/2013 28/08/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATENDER DESPESAS CONCESSAO 05 (CINCO) DIARIA PARTICIPAR DO CURSO DE LABORATORIO DE CONCRETO SAFALTICO, RIO DE JANEIRO, INSTITUTO PAVIMENTAR, PERIODO 29 JULHO 2013 A 02 AGOSTO 2013.

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 82802 RP: N Contrato:

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 112013 RP: N Contrato:

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 112013 RP: N Contrato:

421 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1825 MARIA DA GLORIA SANTOS SOUSA 36090506591 29/08/2013 20/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: PARTICIPAçãO NO XV ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAçãO - CEE E CMES/ REUNIãO CONJUNTA DOS CONSELHOS ESTADUAL DE EDUCAçãO DA BAHIA COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAçãO, EM VITóRIA DA CONQUISTA, BA.

423 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1826 ELINEIA GOMES LEAL 23972912587 29/08/2013 20/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A REUNIÃO DA CIB E VISITA TECNICA AO CEPRED E CREASI, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 17/09/2013 A 20/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 100403 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 12452013 RP: N Contrato:

571 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1917 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 28/08/2013 03/09/2013 R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 1.434,30

711 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1898 ALINE LIMA DOS ANJOS 00518146502 17/09/2013 04/10/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

554 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 1831 ALAILSON BATISTA DE JESUS 29095875504 14/08/2013 28/08/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 Débito : 82803 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 04 (QUATRO) DIARIAS VISITA TECNICA A SANTA RITA DO SAPUCAI, MAIOR POLO DE TECNOLOGIA ELETRONICA DO PAIS, VISANDO CONHECER AS INSTALACOES DA INCUBADORA DE NOVAS EMPRESAS E PROSPECCAO DE POSSIVEIS INVESTIMENTOS PARA ITABUNA, P

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 75 de 114

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 100903 RP: N Contrato:

706 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1962 PEDRO MONTEIRO DELREI 27446611553 16/09/2013 09/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

689 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1961 CATIA SIRENE DA SILVA PEREIRA 46283927572 10/09/2013 09/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 100902 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SEXO E SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA, EM FLORESTA AZUL-BA. NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE

664 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 1950 PAULO JOSE DE CARVALHO JUNIOR 97076767520 09/09/2013 08/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 100801 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM IBICARAI- BA. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIP

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Histórico: PARTICIPAÇÃO NO 2O. ENCONTRO ESTADUAL DO PROINFÂNCIA BAHIA/MEC.

524 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 1926 CLAUDIA CELESTE LIMA COSTA MENEZES 27863042534 08/11/2013 03/12/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: PARTICIPAÇÃO NO 2O. ENCONTRO ESTADUAL DO PROINFANCIA/MEC .

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 TED : 122013 RP: N Contrato:

645 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1954 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 05/09/2013 08/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA LEVAR COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA DO PROGRAMA VISAGUA PARA LABORATORIO DO LACEM, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 16/09/2013 A 17/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

687 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1960 SUSE MAYRE MARTINS MOREIRA AZEVEDO 22453113534 10/09/2013 09/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA PARTICIPAR E ORGANIZAR COMO PALESTRANTE DO SEMINARIO SOBRE SEXO E SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA, EM FLORESTA AZUL -BA. NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2013. LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 100901 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA LEVAR COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA DO PROGRAMA VISAGUA PARA LABORATORIO DO LACEM, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 05/09/2013 A 06/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 20048 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 20048 RP: N Contrato:

672 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1955 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 10/09/2013 08/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: CLOVES PAULO DE JESUS CORDEIRO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH). NO PERIODO DE

649 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1971 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 06/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100903 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SOLICITAR CADEIRAS DE RODAS E FILTROS JUNTO ÀS VOLUNTÁRIAS SOCIAIS DA BAHIA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO 16/09/2013 A 19/09/2013. CONFORME OFICIO N. 273/2013 ORIUNDO DO GABINE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100902 RP: N Contrato:

615 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1970 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 02/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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629 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1965 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 03/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: ALCIR DE JESUS SANTANA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CEPRED). NO PERIODO DE 03/09/2013 A 04/0

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 25082 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR AS PROFISSIONAIS: SUSE MAYRE MARTINS MOREIRA (COORDENADORA) E CATIA SIRENE DA SILVA PEREIRA (ADMINISTRADORA), PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SEXO E SEXUALI

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO PARA PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DE APAC`S PARA CARGA VIRAL CD4 E HIV. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013. NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONFORME LEI Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004 E DE

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 100904 RP: N Contrato:

688 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 1963 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 10/09/2013 09/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: MATHEUS SILVA OLIVEIRA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 25082 RP: N Contrato:

695 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1969 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO 29563399587 11/09/2013 09/10/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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677 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1967 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 10/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 TED : 25082 RP: N Contrato:

655 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1966 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 09/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: EVERALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH). COM

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637 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1977 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 04/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100906 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: DAMIANA SILVA SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: JOSE LINDEMBERG SILVA GOMES (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDIC

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA Á MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PACIENTE: MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL HEMOBA

602 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1973 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 19/08/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: ALDO BERNARDES OLIVEIRA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100906 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA À MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: CLEITON LUIZ SANTOS LIMA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH) E ACOMPAN

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100904 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100905 RP: N Contrato:

710 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1972 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 17/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: CARLOS ALVES DA SILVA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO H

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100906 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 100906 RP: N Contrato:

648 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1976 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 06/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100906 RP: N Contrato:

705 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1974 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 16/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: ALECIR DE JESUS SANTANA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO

686 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1975 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 10/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ONDE FARÁ VISITA TECNICA PARA NEGOCIAÇAO DA RETIRADA DO MUNICIPIO DA INADIPLENCIA CAUC/SIAF JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SAÚDE E AUDIENCIA NO MINISTERIO DA AVIAÇAO, PERIODO DE 09/09/2013

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 92013 RP: N Contrato:

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 92013 RP: N Contrato:

590 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 1992 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 55017070559 06/09/2013 10/09/2013 R$ 1.075,71 R$ 0,00 R$ 1.075,71

Histórico: CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SETRI E PARA CIDADE DE BRASILIA ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA DA INTEGRAÇAO NA ANAC E MINISTERIO DAS CIDADES, PERIODO DE 09/09/2013 A 12/09/2013.

591 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 1993 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 09/09/2013 10/09/2013 R$ 1.297,70 R$ 0,00 R$ 1.297,70

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES REGIONAIS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL, EM SALVADOR-BA. NO DIA 28/08/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100908 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100909 RP: N Contrato:

660 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1980 JULYANNE SANTOS RIBEIRO MOURA 82867526515 09/09/2013 09/10/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100907 RP: N Contrato:

471 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1978 GIOVANA SANTOS ARAUJO 62489836587 06/06/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ENFERMEIRA SANITARISTA LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA INFLUENZA E DAS PARALISIAS FLACIDAS AGUDAS/POLIOMI

604 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 1979 SAMIR BATISTA HAGE 02232704580 20/08/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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676 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1982 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 10/09/2013 09/10/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 100905 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA Á MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PACIENTE: JEFERSON ALVES DE SOUZA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH). COM SAID

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM ENFASE EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, REALIZADO PELA DIVAST . NO PERIODO DE 10/09/2013 A 12/09/2013

630 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 1981 MARCIA MARIA FALCAO FARIAS SOUZA 26328844549 03/09/2013 09/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS EXANTEMATICAS, SINDROME DE RUBÉOLA CONGENITA, COQUELUCHE E TÉTANO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 05/09/2013 A 06

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 DOC : 100910 RP: N Contrato:

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Histórico: PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 122013 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 122013 RP: N Contrato:

512 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2017 ALINE LIMA SOBRINHO DE ANDRADE 00060306530 11/10/2013 05/12/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: PARTICIPAÇÃO DA 1 ASSESSORIA DE ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO PELO GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO, METODOLOGIA DE PESQUISA E AÇÃO - GEEMPA - NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO, EM SALVADOR, BA.

507 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2018 INÊS SOBRINHO DA SILVA PEREIRA 36511129500 07/10/2013 05/12/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

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20.039-5 - FMS - PMI/PAB - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.039-5 Débito : 10104 RP: N Contrato:

618 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 14 2000 CLAUDIA OLIVEIRA DIAS 94352186520 02/09/2013 11/10/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 3ª VIGILIA NACIONAL DO PISO SALARIAL DOS ACS E ACE, EM BRASILA - DF. NO PERIODO DE 03 A 05 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 0

617 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 14 2001 ORLEY RODRIGUES DOS SANTOS 77717910500 02/09/2013 11/10/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

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616 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 14 1999 MARLI DA SILVA SANTOS 41439589534 02/09/2013 11/10/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

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20.039-5 - FMS - PMI/PAB - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.039-5 Débito : 10102 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3ª VIGILIA NACIONAL DO PISO SALARIAL DOS ACS E ACE, EM BRASILIA -DF. NO PERIODO 03/09/2013 A 05/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MA

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE SRT NA BAHIA, EM FEIRA DE SANTANA -BA. NO PERIODO 05/09/2013 A 06/09/2013.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE

510 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2016 CRISTIANE DOMICIANO DOS SANTOS 65857224500 11/10/2013 05/12/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: PARTICIPAÇÃO DA 1 ASSESSORIA DE ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO PELO GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO, METODOLOGIA DE PESQUISA E AÇÃO - GEEMPA - NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO, EM SALVADOR, BA.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 122013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º VIRGILIA NACIONAL DO PISO SALARIAL DOS ACS E ACE, EM BRASILIA - DF. NO PERIODO DE 03/09/2013 A 05/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 D

20.039-5 - FMS - PMI/PAB - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.039-5 Débito : 10103 RP: N Contrato:

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20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 15484 RP: N Contrato:

631 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 2004 ALDENICE SANTOS RODRIGUES 31020445572 03/09/2013 14/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 12332013 RP: N Contrato:

511 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2029 GARDENIA DE JESUS MARQUES 52593576553 11/10/2013 09/12/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: PARTICIPAÇÃO DA 1 ASSESSORIA DE ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO PELO GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO, METODOLOGIA DE PESQUISA E AÇÃO - GEEMPA - NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO, EM SALVADOR, BA.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA ONDE PARTICIPARA DO 1º FORUM ESTADUAL DE TURISMO INTINERANTE, PERIODO DE 15 A 17 DE AGOSTO/2013.

540 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2023 JOSE HUMBERTO RAMOS MARTINS 03324117534 06/08/2013 11/09/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA ONDE PARTICIPARA DO 1º FORUM ESTADUAL DE TURISMO INTINERANTE, PERIODO DE 15 A 17 DE AGOSTO/2013.

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 DOC : 11712013 RP: N Contrato:

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Histórico: AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, EM SALVADOR, BA.

527 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2021 SORAIA PINTO DE SOUZA 88490467587 08/11/2013 06/12/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SANTANDER - FORMARÇÃO EM REDE, EM SALVADOR, BA.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 13932013 RP: N Contrato:

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 122013 RP: N Contrato:

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 122013 RP: N Contrato:

506 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2019 DINALVA MELO DO NASCIMENTO 03793958515 01/10/2013 05/12/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: ENCONTRO EDUCACIONAL SEFE - BAHIA

513 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2020 DINALVA MELO DO NASCIMENTO 03793958515 15/10/2013 05/12/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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Histórico: PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INTERDISCIPLINAR DA REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013 EM SALVADOR, BA.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 14122013 RP: N Contrato:

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19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 DOC : 11712013 RP: N Contrato:

540 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2023 JOSE HUMBERTO RAMOS MARTINS 03324117534 06/08/2013 07/11/2013 -R$ 358,57 R$ 0,00 -R$ 358,57

529 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2022 DINALVA MELO DO NASCIMENTO 03793958515 13/11/2013 06/12/2013 R$ 1.075,71 R$ 0,00 R$ 1.075,71

741 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2021 LUCIANA SILVA RODRIGUES PINHEIRO 98040561515 01/10/2013 15/10/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 8572 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ITABUNA-BA, JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASILIA - DF. NO PERIODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: SOLICITAçãO DE 03 (TRêS) DIáRIAS PARA VIAGEM à BRASíLIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICíPIO NO MINISTéRIO DA AGRICULTURA, MINISTéRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAçãO E NA DIRETORIA GERAL DA CEPLAC, NO PERíODO DE 23 DE SETEMBRO à 25 DE SETEMBRO D

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 92013 RP: N Contrato:

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 92013 RP: N Contrato:

600 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2091 MARCOS ALVES DE SOUZA 58419160504 13/09/2013 17/09/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERíODO DE 17/09/2013 A 21/09/2013 PARA A PARTICIPAçãO DO CURSO DE SICONV.

619 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 2143 OTON SOUZA DE MATOS 35964413587 23/09/2013 23/09/2013 R$ 1.536,75 R$ 0,00 R$ 1.536,75

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 122013 RP: N Contrato:

537 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2034 CARLOS ALBERTO BISPO MARQUES 67403760506 10/12/2013 10/12/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

Histórico: CONCEÇAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", NO PERÍODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013, EM SÃO PAULO, S.P.

768 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 2034 ALINE LIMA DOS ANJOS 00518146502 04/10/2013 15/10/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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758 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2032 PLINIO FERREIRA ADRY 06915671587 03/10/2013 15/10/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Cheque : 850910 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DICON, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 03/10/2013 A 04/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004/ DECRETO Nº 8.666, DE 13

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Histórico: CONCEÇAO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", NO PERÍODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013, EM SÃO PAULO, S.P.

592 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2060 CLODOVIL MOREIRA SOARES 89496884504 09/09/2013 16/09/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO CLAUDEVANE MOREIRA LEITE EM VISITA AO VICE GOVERNADOR OTON ALENCAR, BEM COMO ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA QUE A ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TORNE-SE CONTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 92013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM REUNIÃO COM EQUIPE DO SUREGS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO RETORNO DA GESTÃO PLENA E REALIZAR VISITA TECNICA A SESAB, E

20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 101501 RP: N Contrato:

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18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 122013 RP: N Contrato:

536 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2035 NOELIO SOUSA PORTO 57851298504 10/12/2013 10/12/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 16/10/2013 A 19/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº

394 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2164 MARCUS VINICIUAS JAPIASSU FIDELMAN 00248095510 14/06/2013 25/09/2013 R$ 307,35 R$ 0,00 R$ 307,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO ESPECIFICA DA PASTA DOS MESMOS, ILHEUS-BA (UESC), NOS DIAS 17 A 19 JUNHO 2013, SENDO QUE OS MESMOS SE DESLOCARAO EM VEICULO PROP RIO, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PPA PARTICIPATIVO, MINISTRADO PELO GOV

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 92507 RP: N Contrato:

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Histórico: SOLICITAÇÃO MDE DIÁRIAS PARA O PREFEITO C IR A SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA INSTITUIÇÃO DO GOVERNO CAR, COM DIRETOR DENIVALDO.PERIODO DE 24/09/2013 A 25/09/2013.

760 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2158 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 03/10/2013 31/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE , PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ITAPITANGA-BA. NO DIA 03/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.93

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 103101 RP: N Contrato:

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 14842013 RP: N Contrato:

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 TED : 92301 RP: N Contrato:

616 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2147 LANNS ALVES DE ALMEIDA FILHO 98390619504 20/09/2013 23/09/2013 R$ 1.536,75 R$ 0,00 R$ 1.536,75

Histórico: SOLICITAçãO DE DIáRIA PARA VIAGEM A BRASíLIA PARA REUNIãO NOS DIAS 23/09/2013 A 25/09/2013 NO VALOR DE 1.024,50 REFERENTE A 2 DIARIAS DESTINADO PARA DESPESAS PESSOAIS DURANTE O DESLOCAMENTO

618 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 2153 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 23/09/2013 24/09/2013 R$ 478,10 R$ 0,00 R$ 478,10

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE , PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ITAJU DO COLONIA - BA. NO DIA 09/10/2013. CONFORME LEI

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 103101 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Cheque : 850911 RP: N Contrato:

893 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2163 PLINIO FERREIRA ADRY 06915671587 16/10/2013 01/11/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

780 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2160 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 07/10/2013 31/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

744 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2159 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 01/10/2013 31/10/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 103101 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR. NO DIA 02/10/2013. NO MUNICIPIO DE MARAU-BA. CONFORME LEI MUN

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA ONDE PARTICIPARA DO 1º FORUM ESTADUAL DE TURISMO INTINERANTE, PERIODO DE 15 A 17 DE AGOSTO/2013.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 11722013 RP: N Contrato:

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20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 110101 RP: N Contrato:

764 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 2172 ADRIANO GONCALVES SOUSA PEREIRA 97088650525 03/10/2013 01/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 11722013 RP: N Contrato:

539 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2170 MARCOS ALVES DE SOUZA 58419160504 06/08/2013 25/09/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA ONDE PARTICIPARA DO 1º FORUM ESTADUAL DE TURISMO INTINERANTE, PERIODO DE 15 A 17 DE AGOSTO/2013.

539 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2170 MARCOS ALVES DE SOUZA 58419160504 06/08/2013 12/11/2013 -R$ 204,90 R$ 0,00 -R$ 204,90

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Histórico: 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES E SEMINÁRIO FINAL DA ETAPA DO REVEZAMENTO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, EM SALVADOR, BA. NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 14132013 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 11652013 RP: N Contrato:

396 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2167 HELEODORO NUNES FILHO 31685129587 14/06/2013 25/09/2013 R$ 307,35 R$ 0,00 R$ 307,35

18.121-8 - RECEITAS PRÓPRIAS - MDE/EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445-2 - Conta: 18.121-8 DOC : 14142013 RP: N Contrato:

531 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2164 TANIA MARIA SAMPAIO DIAS 37784633572 20/11/2013 30/12/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

Histórico: 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES E SEMINÁRIO FINAL DA ETAPA DO REVEZAMENTO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, EM SALVADOR, BA, NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

530 12/ 12/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 1 2166 INAJARA ROSA DOS SANTOS 93836880504 19/11/2013 30/12/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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397 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2169 ALBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR 70855986549 14/06/2013 25/09/2013 R$ 307,35 R$ 0,00 R$ 307,35

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 11662013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO EVENTO QUALIFICACAO ESPECIFICADA PASTA DOS MESMOS, ILHEUS-BA (UESC), 17 A 19 JUNHO 2013, VEICULO PROPRIO, CURSO PPA PARTICIPATIVO, MINISTRADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, INTERESSE DESTE GOVERNO

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO EVENTOS QUALIFICACAO PASTAS DOS MESMOS, ILHEUS-BA (UESC), 17 A 19 JUNHO 2013, VEICULO PROPRIO, CURSO SOBRE PPA PARTICIPATIVO, MI9NISTRADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, INTERESSE DO GOVERNO DE ITAB

398 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2168 FLAVIO RODRIGO SAMPAIO DIAS 96706910520 14/06/2013 25/09/2013 R$ 307,35 R$ 0,00 R$ 307,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTICIPACAO EM EVENTO DE QUALIFICACAO ESPECIFICA DA PASTA DOS MESMO, ILHEUS-BA (UESC), 17 A 19 JUNHO 2013, VEICULO PROPRIO, CURSO PPA PARTICIPATIVO, MINISTRADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, INTERESSE GOVERNO DE ITABUNA.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 11672013 RP: N Contrato:

Page 84: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia · histórico: concessao de duas diarias para viagem a cidade de salvador onde participara de reuniao com a sesab-secretaria

Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 84 de 114

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 13102013 RP: N Contrato:

574 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 2179 TAMARA MACEDO NUNES 02599052599 29/08/2013 25/09/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

791 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2178 ANGELA APARECIDA BARRETO BARROS 95595066504 07/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 45547 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM ITAJU DO COLONIA- BA. NO DIA 09/10/2013. CONFORME LEI

516 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2176 KALEANDRA FREITAS SENA 95454667587 31/07/2013 25/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 Débito : 92503 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA SEMINARIO SOBRE SISBI-POA/SUASA., EM UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 3A. AVENIDAN, 320, CENTRO, SALVADOR-BAHIA, PERIODO 07 AGOSTO 2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 03/10/2013 A 04/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04

763 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 2173 RITA DE CASSIA DOS SANTOS LINHARES 23974311572 03/10/2013 01/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 03/10/2013 A 04/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04

20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 110102 RP: N Contrato:

515 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2177 LANARROSE LOPES DA SILVA 69069760525 31/07/2013 25/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM IBIRAPITANGA- BA. NO DIA 01/10/2013. CONFORME LEI MUN

395 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2178 MOISES ATAIDE SILVEIRA 58280065504 14/06/2013 25/09/2013 R$ 307,35 R$ 0,00 R$ 307,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER DESPESAS PARTICIPACAO EM EVENTO DE QUALIFICACAO ESPECIFICA DA PASTA DOS MESMOS, NA CIDADE DE ILHEUS-BA (UESC), NOS DIAS 17 A 19 JUNHO 2013, DESLOCANDO EM VEICULO PROPRIO, PARTICIPAR CURSO PPA PARTICIPATIVO, MINISTRADO P

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 11642013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA SEMINARIO NACIONAL SOBRE SISBI-POA/SUASA NO PERIODO DE 06/08/2013 A 07/08/2013

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 Débito : 82013 RP: N Contrato:

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 45547 RP: N Contrato:

748 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2177 ANGELA APARECIDA BARRETO BARROS 95595066504 01/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Page 85: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia · histórico: concessao de duas diarias para viagem a cidade de salvador onde participara de reuniao com a sesab-secretaria

Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 85 de 114

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2( MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE PARA O ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM IBIRAPITANGA - BA. NO DIA 01/10/2013. CONFORME LEI M

514 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2185 RITA DE CASSIA SIQUEIRA BAHIA 29723833549 31/07/2013 26/09/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110103 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2( MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE PARA O ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM UBATA - BA. NO DIA 08/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPA

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110103 RP: N Contrato:

743 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2184 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 69131538568 01/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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746 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2180 LUCYMEIRE CRISTINA KATER PINARELLI 27563234896 01/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR. NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004,

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110101 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM ITAJU DO COLONIA - BA. NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LE

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJEM PARA SALVADOR/BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E AÇÕES PENAS NO PERIODO DE 30 A 31/08/2013.

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110101 RP: N Contrato:

789 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2179 LUCYMEIRE CRISTINA KATER PINARELLI 27563234896 07/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2( MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE PARA O ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM IBIRAPITANGA - BA. NO DIA 03/10/2013. CONFORME LEI M

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110103 RP: N Contrato:

779 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2183 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 69131538568 07/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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762 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2182 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 69131538568 03/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110103 RP: N Contrato:

866 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2181 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 69131538568 09/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2( MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE PARA O ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM AURELINO LEAL - BA. NO DIA 10/10/2013. CONFORME LEI

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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865 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2191 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 09/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

778 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2190 WAGNER WILSON DOS SANTOS LOPES 00318104547 07/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110104 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAÚDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM UBATA-BA. NO DIA 08/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL N

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAÚDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM COARACI-BA. NO DIA 10/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2( MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE PARA O ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM COARACI - BA. NO DIA 10/10/2013. CONFORME LEI MUNICI

749 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2186 WAGNER WILSON DOS SANTOS LOPES 00318104547 01/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAÚDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM IBIRAPITANGA-BA. NO DIA 01/10/2013. CONFORME LEI MUNIC

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110104 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA SEMINARIO NACIONAL SOBRE SISBI-POA/SUASA NO PERIODO DE 06/08/2013 A 07/08/2013

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 10672013 RP: N Contrato:

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110103 RP: N Contrato:

781 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2185 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 69131538568 07/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAÚDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM ITAPITANGA-BA. NO DIA 03/10/2013. CONFORME LEI MUNICI

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110104 RP: N Contrato:

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110104 RP: N Contrato:

783 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2189 WAGNER WILSON DOS SANTOS LOPES 00318104547 07/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110104 RP: N Contrato:

867 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2187 WAGNER WILSON DOS SANTOS LOPES 00318104547 09/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAÚDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM AURELINO LEAL-BA. NO DIA 10/10/2013. CONFORME LEI MUNI

761 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2188 WAGNER WILSON DOS SANTOS LOPES 00318104547 03/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 110502 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 110502 RP: N Contrato:

787 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2224 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 07/10/2013 05/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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786 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2223 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 07/10/2013 05/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA-CEREST, EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM COARACI-BA. NO DIA 10/10/2013.

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110105 RP: N Contrato:

769 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2193 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 04/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110105 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA-CEREST, EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM AURELINO LEAL-BA. NO DIA 10/10

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110105 RP: N Contrato:

782 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2192 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 07/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA-CEREST EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM UBATÃ-BA. NO DIA 08/10/2013. CON

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 110502 RP: N Contrato:

785 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2222 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 07/10/2013 05/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

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750 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2194 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 01/10/2013 01/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM IBIRAPITANGA-BA. NO DIA 01/10/2013. CONFORME MUNICIPAL

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110105 RP: N Contrato:

Page 88: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia · histórico: concessao de duas diarias para viagem a cidade de salvador onde participara de reuniao com a sesab-secretaria

Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAçãO PPA PARA TéCNICOS MUNICIPAIS, MóDULO 2 ? ?DESENVOLVER COMPETêNCIAS EM PLANEJAMENTO ESTRATéGICO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL IDENTIFICAR PROJETOS PRIORITáRIOS POR EIXOS PARA ANOS 2013/2014?,

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 14822013 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 14832013 RP: N Contrato:

598 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2281 ALBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR 70855986549 12/09/2013 02/10/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAçãO PPA PARA TéCNICOS MUNICIPAIS, MóDULO 2 ? ?DESENVOLVER COMPETêNCIAS EM PLANEJAMENTO ESTRATéGICO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL IDENTIFICAR PROJETOS PRIORITáRIOS POR EIXOS PARA ANOS 2013/2014?,

594 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2290 FLAVIO RODRIGO SAMPAIO DIAS 96706910520 11/09/2013 02/10/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 CV, PARA COORDENAÇÃO DE VITORIA DA CONQUISTA-BA , NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 201

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 110502 RP: N Contrato:

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110701 RP: N Contrato:

790 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2259 PAULO JOSE DE CARVALHO JUNIOR 97076767520 07/10/2013 07/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 110502 RP: N Contrato:

784 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2225 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 07/10/2013 05/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

733 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2226 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 27/09/2013 05/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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545 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2277 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 08/08/2013 02/10/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 14462013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/ DIAS DÁVILA/SANTO ANTONIO DE JESUS TRANSPORTANDO MENORES INFRADORES PARA TRATAMENTO, PERIODO DE 08/08/2013 A 12/08/2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ITAJU DO COLONIA- BA. NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI

745 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2260 PAULO JOSE DE CARVALHO JUNIOR 97076767520 01/10/2013 07/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM MARAU- BA. NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL N

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 110701 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: SILVIO DE JESUS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA

883 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2347 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 11/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SEREM ASSINADOS, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 12/10/2013 A 13/10/2013 .CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MA

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAÚDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM UBAITABA-BA. NO DIA 24/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPA

925 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2320 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 23/10/2013 12/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM UBAITABA-BA. NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 0 RP: N Contrato:

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 111201 RP: N Contrato:

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 14772013 RP: N Contrato:

623 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 2293 MATEUS SANTIAGO SANTOS SILVA 75143321549 25/09/2013 02/10/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTICIPAçãO DO 8º CONIP JUDICIáRIO 2013, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2013, EM BRASíLIA-DF.

924 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2319 WAGNER WILSON DOS SANTOS LOPES 00318104547 23/10/2013 12/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA DA GESTÃO DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE / SESAB, COM O SR. ANDRE CASTRO ALONSO, PARA TRATAR DA TRANSIÇÃO DO COMAN

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 8572 RP: N Contrato:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

770 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2346 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 04/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

907 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2345 LUCIANA SILVA RODRIGUES PINHEIRO 98040561515 18/10/2013 13/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

926 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2321 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 69131538568 23/10/2013 12/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 111203 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2( MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE PARA O ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EM UBAITABA - BA. NO DIA 24/10/2013. CONFORME LEI MUNIC

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA. PACIENTE: ZAQUEU OLIVEIRA SETENTA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ESTADU

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111307 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111306 RP: N Contrato:

889 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2353 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 15/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: ALDO BERNARDES OLIVEIRA( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ALDO BERNARDES OLIVEIRA),

899 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2354 OSNIL PEREIRA DA SILVA 78177308815 17/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: THACYANA DAS FLORES SANTOS (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111302 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111303 RP: N Contrato:

799 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2350 CLAUDIO BRAZ ARAUJO 74949543504 08/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

656 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2348 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 09/09/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: THACYANA DAS FLORES SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL CEPRED). COM SA

788 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2349 JOHN ELLVES NUNES DE MELO 46938117500 07/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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862 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2053/ 33901400/ 2 2352 SANDRA CAMPOS DE SOUZA BRITO 92113494515 09/10/2013 13/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111305 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª JORNADA NORTE E NORDESTE SAMU- BAHIA. EM SALVADOR-BA . NO PERIODO DE 09/10/2013 A 12/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004 E

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: THIAGO ROCHA NASCIMENTO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH), ACOMPANHANTES: THIAG

863 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2053/ 33901400/ 2 2351 DIONE GLAURA JAPIASSU DE ALMEIDA NUNES 58386769572 09/10/2013 13/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª JORNADA NORTE E NORDESTE SAMU- BAHIA. EM SALVADOR-BA . NO PERIODO DE 09/10/2013 A 12/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004 E

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111304 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: PARTICIPAR DO CURSO ?CONTRATOS DE PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO?, PROMOVIDO EM PARCERIA COM A ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAçãO PúBLICA ? ENAP E O MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DA BAHIA ? MP/BA.

283141-4 - DESON. EXP.ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.023 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 283141-4 DOC : 16292013 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111311 RP: N Contrato:

742 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 2360 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA LEVAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA DO PROGRAMA VISAGUA PARA O LABORATORIO LACEM, EM SALVADOR-BA. NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇ

634 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2361 NILCEIA RIBEIRO DOS SANTOS 87789531549 03/10/2013 09/10/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111310 RP: N Contrato:

939 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2356 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 25/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA À MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: THACYANA DAS FLORES SANTOS / RG: 1424110190 ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO CEPRED

940 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2357 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 25/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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905 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2355 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 18/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111308 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LUCIANA SILVA RODRIGUES E ALINE LIMA DOS ANJOS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE EM REUNIÃO COM EQUIPE DO SUREGS, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS REFER

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA À MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: REINALDO SILVA SANTOS / CPF: 583.908.205-87 ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPI

673 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 2359 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 10/09/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA LEVAR COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA DO PROGRAMA VISAGUA PARA LABORATORIO DO LACEM, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 26/09/2013 A 27/09/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111311 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA À MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA. PACIENTE: ZAQUEU OLIVEIRA SETENTA/ RG: 20.481.010-89( QUE REALIZOU PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111310 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111310 RP: N Contrato:

897 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2358 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 17/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO HOSPITAL MANOEL NOVAIS, PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 14/10/2013 A 15/10/2013 .CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 D

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111301 RP: N Contrato:

771 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2364 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 04/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: ALDO BERNARDES OLIVEIRA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO

885 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2365 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 14/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111312 RP: N Contrato:

864 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2362 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 09/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: JEFERSON ALVES DE SOUZA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH), ACOMPANHANTE: VALCI A

620 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2363 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 55017070559 23/09/2013 09/10/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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941 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 2361 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 25/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111311 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA LEVAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA DO PROGRAMA VISAGUA PARA LACEM, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 28/10/2013 A 29/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE -BA. PACIENTE: TARCI BISPO PEREIRA ( INTERNADO O

633 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2364 ELIUMAR CARLOS DE SOUSA SILVA 43346880559 03/10/2013 09/10/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: PARTICIPAR DO CURSO ?CONTRATOS DE PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO?, PROMOVIDO EM PARCERIA COM A ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAçãO PúBLICA ? ENAP E O MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DA BAHIA ? MP/BA.

60.000-8 - TERMO DE PERMISSÃO BB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.008 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 60.000-8 Débito : 102013 RP: N Contrato:

Histórico: REUNIãO NA SECRETARIA DO PATRIMôNIO DA UNIãO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A DOAçãO DO TERRENO DO DNIT AO MUNICíPIO DE ITABUNA.

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 15032013 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 111301 RP: N Contrato:

938 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2363 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 24/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: PARTICIPAR DE REUNIãO NO MINISTéRIO DAS CIDADES PARA APRESENTAçãO E DEFESA DO PROJETO HABITACIONAL URBANO, PARA CONSTRUçãO DE 2012 (DUAS MIL E DOZE) UNIDADES NO MUNICíPIO DE ITABUNA.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 Débito : 12503 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 102013 RP: N Contrato:

641 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 2423 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 14/10/2013 16/10/2013 R$ 1.297,70 R$ 0,00 R$ 1.297,70

Histórico: SOLICITAçãO DE 02 DIáRIAS PARA O SR. CLAUDEVANE MOREIRA LEITE PARA SALVADOR/BA E PARA BRASíLIA/DF

642 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2424 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 55017070559 14/10/2013 16/10/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112101 RP: N Contrato:

906 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2396 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 18/10/2013 21/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA Á MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SER ASSINADO PELO EX- SECRETARIO DE SAUDE , DR. RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. N

904 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 2403 ALINE LIMA DOS ANJOS 00518146502 18/10/2013 21/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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626 15/ 15/ 4/ 122/ 30/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2381 DINAMAR GUIMARAES DA SILVA 27892980504 26/09/2013 10/10/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 DOC : 15322013 RP: N Contrato:

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Histórico: SOLICITAçãO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SALVACOR-BA, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA DE 06/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE

948 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2407 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 69131538568 29/10/2013 21/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 2( DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO SOBRE SAUDE DOS TRABALHADORES DA SAUDE, EM FEIRA DE SANTANA - BA. NO PERIODO DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004,

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 112101 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM REUNIÃO COM EQUIPE DO SUREGS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO RETORNO DA GESTÃO PLENA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 21/1

20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 112101 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 112101 RP: N Contrato:

949 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2406 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 29/10/2013 21/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 94 de 114

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ITAPE- BA. NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

665 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 2497 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 23/10/2013 23/10/2013 R$ 648,85 R$ 0,00 R$ 648,85

Histórico: VIAGEM PARA BRASíLIA DIA 23 DE OUTUBRO àS 15:45 PARA PARTICIPAR DA CERIMôMIA DE ANúCIO DO RESULTADO DA SELEçãO DO PAC 2: áGUA, ESGOTO, PAVIMENTAçãO E QUALIFICAçãO DE VIAS URBANAS.

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 Débito : 102013 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SIMBRAVISA, COMO AUTOR DO PROJETO DE VIGILANCIA SANITARIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: ANALISE DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS EM CANTINAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ITABU

627 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2457 LUZIA LIMA SILVA 01348190809 27/09/2013 18/10/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE 02 DIáRIA DA SERVIDORA: LUIZA LIMA DA SILVA. OBJETIVO: PARTICIPAR DA IX CONFERêNCIA ESTADUAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, EM SALVADOR NO PERIODO DE 30/09/2013 A 02/10/2013

20746-2 - IPI - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.004 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20746-2 DOC : 16882013 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112608 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112607 RP: N Contrato:

1066 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2430 JACQUELYNE CANDEIAS TEIXEIRA DE JESUS 73421197504 08/11/2013 26/11/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA DE MORTE - CID 10 , EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 25/11/2013 A 29/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO

928 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 2431 ANTONIO CARLOS CARVALHO PEREIRA 11741155568 23/10/2013 26/11/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ITAPE -BA. DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 112702 RP: N Contrato:

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 112703 RP: N Contrato:

1084 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2493 PAULO JOSE CARVALHO JUNIOR 97076767520 11/11/2013 27/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

1083 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2492 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 11/11/2013 27/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

1082 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2491 LUCYMEIRE CRISTINA KATER PINARELI 27563234896 11/11/2013 27/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 112701 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, ITAPE - BA. NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SIMBRAVISA, COMO AUTOR DO PROJETO DE VIGILANCIA SANITARIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: ANALISE DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS EM CANTINAS ESCOLAR

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112709 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112708 RP: N Contrato:

969 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2502 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO 29563399587 31/10/2013 27/11/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA AUXILIAR E COORDENAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEFABRA / SESAB, EM SALVADOR-BA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITABUNA-BA. NO PERIODO 31/10/2013 A

929 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 2503 JULYANNE SANTOS RIBEIRO MOURA 82867526515 23/10/2013 27/11/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

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Histórico: VIAGEM PARA SALVADOR AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 Débito : 102013 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

1067 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2498 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 08/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 15033 RP: N Contrato:

927 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 2497 BRUNO ROGERIO DA SILVA COELHO 97745448549 23/10/2013 27/11/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05( CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SIMBRAVISA, COMO AUTOR DO PROJETO DE VIGILANCIA SANITARIA , ANALISE SITUCIONAL, SOBRE A ADEQUAÇÃO DE DROGARIAS AO ARTIGO 2º DA RDC 44/09, NO MUNICIPIO D

664 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 2498 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 23/10/2013 23/10/2013 R$ 956,20 R$ 0,00 R$ 956,20

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1081 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2501 JULIO CESAR MESSIAS CARDOSO 80661173534 11/11/2013 27/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112707 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HORUS, PROPOSTO PELO MINISTERIO DA SAUDE, NA SESAB, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 12/11/2013 A 14/11/2013. CONFORME LEI MUNI

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: CLEITON LUIZ SANTOS LIMA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MED

975 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2499 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 01/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: ARITUZA CANDIDA DA SILVA ( QUE IRA REALIZAR

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD . PACIENTE: ADILSON MENDES DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROC

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112714 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112713 RP: N Contrato:

1024 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2509 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 04/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: ZAQUEU OLIVEIRA SETENTA ( QUE IRA RE

1057 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2510 CLAUDIO BRAZ ARAUJO 74949543504 06/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA CEFABRA/ SESAB, EM SALVADOR-BA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA-BA. NO PERIODO DE 31/10/2013 A 01/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112711 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112712 RP: N Contrato:

974 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2506 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 01/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112710 RP: N Contrato:

968 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2504 VLADIMIR GUIMARÃES DE FREITAS 28952936515 31/10/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA CEFABRA/ SESAB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA-BA, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 31/10/2013 A 01/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

967 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2505 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 31/10/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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1080 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2508 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 11/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112713 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: CLOVIS PAULO DE JESUS CORDEIRO (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENT

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR SEGUNDA CARGA DE MEDICAMENTOS DA CEFABRA/ SESAB DA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA-BA. NO DIA 02/11/2013 A 03/11/2013. CONFORME

978 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2507 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 01/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD . PACIENTE: MARILENE ALVES DO ROSARIO ( QUE IRA REALIZAR PROC

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112712 RP: N Contrato:

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO BRASILEIRO E 4 INTERNACIONAL "TRÂNSITO E VIDA" NO PERIODO DE 30.10.2013 A 01.11.2013, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 17142013 RP: N Contrato:

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 17132013 RP: N Contrato:

593 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2626 MIGUEL AUGUSTO SILVA BATISTA 35503467515 09/09/2013 05/11/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A DIRETORIA DE SAUDE BUCAL, NO MINISTERIO DA SAUDE E REALIZAR DEFESA JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA PARA FINALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS DE ITABUNA.

644 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2631 ELESSANDRA BISPO DOS SANTOS MEDEIROS 73529052515 15/10/2013 05/11/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112715 RP: N Contrato:

1079 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2512 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 11/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ENCONTRA-SE DE ALTA, NO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: THAYANY REGINA ARAUJO DE MENEZES ( QUE ENCONTRA-SE EM POS OPERATORIO DE

1032 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2513 JOHN ELLVES NUNES DE MELO 46938117500 05/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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1030 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2511 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 05/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112715 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTE: REINALDO SILVA SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PRO

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA. PACIENTE: ZAQUEU OLIVEIRA SETENTA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ESTAD

1061 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2536 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 07/11/2013 28/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ENCONTRA-SE DE ALTA HOSPITALAR EM SALVADOR-BA. PACIENTE: ROGERIO BANDEIRA DE AZEVEDO (PORTADOR DE ARTROPATIA SORONEGATIVA). NO PERIODO DE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112802 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD . PACIENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDI

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112716 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 112717 RP: N Contrato:

1068 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2514 OSNIL PEREIRA DA SILVA 78177308815 08/11/2013 27/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO CIST ESTADUAL DE 2013, EM SALVADOR-BA. NO DIA DE 19/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004 E DECRETO Nº 8.866, DE 13

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 12556 RP: N Contrato:

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 19352013 RP: N Contrato:

672 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 2636 LUCIANO ESTEVAM SANTOS 43335250559 31/10/2013 05/11/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRE - DMD/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, ASSESORIA JUNTO Á BANCADA FEDERAL DEPUTADOS: LUIZ ALBERTO E MARCIO MARINHO.

1100 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2636 LARISSA PIMENTEL COSTA MENEZES SILVA 00331854503 14/11/2013 05/12/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 120501 RP: N Contrato:

976 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2632 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/11/2013 05/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 13/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MAR

1031 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2633 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 05/11/2013 05/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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1103 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 2631 ADRIANA MARCIA EMIDIO DA SILVA 95983180525 18/11/2013 05/12/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 120507 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CAPS, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 20/11/2013 A 21/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 27/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MAR

1060 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2635 JULIO BRITO ALVES 02106485549 07/11/2013 05/12/2013 R$ 1.366,00 R$ 0,00 R$ 1.366,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA, EM NATAL- RN. NO PERIODO DE 16/11/2013 A 20/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO DE 2004 E DECR

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 120502 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 20/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MAR

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 120501 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 120501 RP: N Contrato:

977 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2634 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 01/11/2013 05/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Página: 99 de 114

20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 121001 RP: N Contrato:

20.041-7 - FMS PMI - MAC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.041-7 Débito : 43761 RP: N Contrato:

1023 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2029/ 33901400/ 14 2651 FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA 69068682504 04/11/2013 10/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ CEO, EM SALVADOR-BA. NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004 E DECR

1056 14/ 18/ 10/ 302/ 28/ 2/ 2038/ 33901400/ 14 2652 CLAUDIA REJANE MARTINS ALVES 31653359587 06/11/2013 10/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 120502 RP: N Contrato:

1098 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2638 PAULO JOSE CARVALHO JUNIOR 97076767520 14/11/2013 05/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM FLORESTA AZUL- BA. NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI

1099 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2639 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 14/11/2013 05/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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1097 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2637 LUCYMEIRE CRISTINA KATER PINARELI 27563234896 14/11/2013 05/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 120501 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, FLORESTA AZUL - BA. NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MU

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MOTORISTA, PARA CONDUZIR OS TECNICOS PARA PARTICIPAREM DA 6ª REUNIÃO CIST ESTADUAL DE 2013, EM SALVADOR -BA. NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004

1102 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2641 MARIA HORTENCIA MAIA OTERO 25365436504 14/11/2013 05/12/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6ª REUNIÃO CIST ESTADUAL DE 2013, EM SALVADOR-BA. NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004 E DECRETO Nº 8.866

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 120505 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA-CEREST, EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM FLORESTA AZUL-BA. NO DIA 19/1

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 120503 RP: N Contrato:

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 120504 RP: N Contrato:

1101 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2640 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 14/11/2013 05/12/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA, EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ITAJUIPE-BA. NO DIA 27/11/2013. CONFO

1122 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2660 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 25/11/2013 10/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121003 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE , PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ITAJUIPE-BA. NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICI

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121002 RP: N Contrato:

1127 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2659 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 25/11/2013 10/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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1124 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2655 DAVID GUIMARAES DOS SANTOS JUNIOR 08383340591 25/11/2013 10/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR. NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013. NO MUNICIPIO DE ALMADINA - B

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121001 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTINO DE HEPATITES VIRAIS: PAUPERIZAÇÃO E NORDESTINIDADE - DESAFIOS PARA O ENFRENTAMENTO, EM SALVADOR-BA. NO DIA 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ / CEO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO DE 2004

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 121001 RP: N Contrato:

1115 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2654 SUSE MAYRE MARTINS MOREIRA AZEVEDO 22453113534 21/11/2013 10/12/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE , PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ALMADINA-BA. NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIP

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121002 RP: N Contrato:

1128 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2658 MARIA HORTENCIA MAIA OTERO 25365436504 25/11/2013 10/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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1125 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2657 MARIA HORTENCIA MAIA OTERO 25365436504 25/11/2013 10/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121001 RP: N Contrato:

1126 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2656 DAVID GUIMARAES DOS SANTOS JUNIOR 08383340591 25/11/2013 10/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR. NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. NO MUNICIPIO DE ITAJUIPE - B

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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647 9/ 9/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2711 JOSIVALDO SANTOS MATOS 29723990563 15/10/2013 12/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

646 9/ 9/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2710 ANTONIO MARCOS SOUSA SANTOS 47123028520 15/10/2013 12/11/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 112013 RP: N Contrato:

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Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA CIDADE DE JEQUIÉ.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PLENA E REUNIAO COM A SOCIEDADE DE UROLOGIA , EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 29/11/2013 A 03/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, ALMADINA-BA. NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI M

1129 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2662 PAULO JOSE CARVALHO JUNIOR 97076767520 25/11/2013 10/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ITAJUIPE-BA. NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LE

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121004 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA, EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM ALMADINA-BA. NO DIA 26/11/2013. CONFO

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121003 RP: N Contrato:

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121004 RP: N Contrato:

1123 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2661 PAULO JOSE CARVALHO JUNIOR 97076767520 25/11/2013 10/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA À MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: RITA DE CASSIA DOS SANTOS LINHARES ( QUE IRA REALIZAR

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 121003 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Cheque : 850915 RP: N Contrato:

1142 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2685 PLINIO FERREIRA ADRY 06915671587 28/11/2013 10/12/2013 R$ 1.075,71 R$ 0,00 R$ 1.075,71

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121004 RP: N Contrato:

1105 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2663 PAULO JOSE CARVALHO JUNIOR 97076767520 18/11/2013 10/12/2013 R$ 1.092,80 R$ 0,00 R$ 1.092,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIARIAS PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO MACRORREGIONAL NORDESTE - EM JOAO PESSOA - PB. NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO

1108 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2668 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 19/11/2013 10/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 112013 RP: N Contrato:

649 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2735 ANDERSON DE SOUZA SANTOS 31607120879 16/10/2013 13/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DA JARI. EM ANEXO, FOTOCÓPIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 10.368, NOMEANDO O SERVIDOR E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO.

645 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2734 JORGE ALBERTO LAURENTINO TELES 00911502564 15/10/2013 13/11/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 112013 RP: N Contrato:

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Histórico: DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO BRASILEIRO TRÂNSITO E VIDA E 4 INTERNACIONAL NO PERÍODO DE 30.10 A 01.11.2013.

Histórico: PARTICIPAR DO CURSO ?PLANO DE TRANSPARêNCIA DE TECNOLOGIA?, OFERECIDO PELO MINISTéRIO DAS COMUNICAçõES, NO PROJETO CIDADES DIGITAIS, COM A FINALIDADE DE CAPACITAR O FUNCIONáRIO A COMPREENDER AS CARACTERíSTICAS E PRINCíPIOS BáSICOS DE REDE LóGICA DE ACESSO

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Histórico: REUNIãO JUNTO A FNS/DICOM/ESTADO DA BAHIA, COM O SR. GLAUBER ALMEIDA, DEVIDO A NECESSIDADE DE REITERAR A SOLICITAçãO DE EXECUçãO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EXCLUSãO/SUSPENSãO DA INADIMPLêNCIA DO MUNICíPIO DE ITABUNA, CAUC/SIAFI, RELATIVO AO CON

662 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2713 DIEGO SOBRINHO SOUZA 02690732564 23/10/2013 12/11/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

Histórico: PARTICIPAR DO CURSO ?PLANO DE TRANSPARêNCIA DE TECNOLOGIA?, OFERECIDO PELO MINISTéRIO DAS COMUNICAçõES, NO PROJETO CIDADES DIGITAIS, COM A FINALIDADE DE CAPACITAR O FUNCIONáRIO A COMPREENDER AS CARACTERíSTICAS E PRINCíPIOS BáSICOS DE REDE LóGICA DE ACESSO

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 112013 RP: N Contrato:

Histórico: SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA JEQUIÉ COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 112013 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 112013 RP: N Contrato:

651 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2712 MIGUEL AUGUSTO SILVA BATISTA 35503467515 18/10/2013 12/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: PARTICIPAR DO MóDULO II DO "CURSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AçõES PENAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 112013 RP: N Contrato:

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20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 112013 RP: N Contrato:

661 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2733 GLAUCO ROBERIO ALVES DOS SANTOS 45624550553 23/10/2013 13/11/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 112013 RP: N Contrato:

666 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2714 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 55017070559 24/10/2013 12/11/2013 R$ 1.536,75 R$ 0,00 R$ 1.536,75

Histórico: PARTICIPAR DE ATIVIDADES PARA IMPLANTAçãO E MANUTENçãO DAS CIDADES DIGITAIS, NO MINISTéRIO DAS COMUNICAçõES.

610 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 2715 TAMARA MACEDO NUNES 02599052599 18/09/2013 12/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: TREINAMENTO DA OUVIDORIA DA PREFEITURA DE ITABUNA NO DIA 22/08 AS 14:30, NO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINSTRAçãO PUBLICA

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 DOC : 112013 RP: N Contrato:

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19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 DOC : 112013 RP: N Contrato:

648 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2808 MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR 41149114568 15/10/2013 20/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DA JARI. EM ANEXO, DECRETO MUNICIPAL NOMEANDO O SERVIDOR.

563 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 2809 COSME JOSE DOS REIS 00456053514 21/08/2013 20/11/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121702 RP: N Contrato:

1138 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2769 LUCYMEIRE CRISTINA KATER PINARELI 27563234896 26/11/2013 17/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR, BARRO PRETO - BA. NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNI

1137 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2770 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 26/11/2013 17/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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1139 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 2768 PAULO JOSE CARVALHO JUNIOR 97076767520 26/11/2013 17/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121701 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM BARRO PRETO - BA. NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFOR

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Histórico: VIAGEM A BRASILIA PARA CAPACITAçAO DO SISTEMA PARA REALIZAçAO DO PROGRAMA DE COMPRA COM DOAçAO SIMULTANEA ( SISPAA) DO MINISTERIO DO DESEMVOILVIMENTO SOCIAL - GOVERNO FEDERAL.

714 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2807 LEILIANE FIGUEIREDO BRAZ 02911134516 13/11/2013 20/11/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

Histórico: VIAGEM PARA CAPACITAÇAO PARA REALIZAÇAO DO PROGRAMA DE COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA (SISPAA) DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - GOVERNO FEDERAL

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 DOC : 112013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTE CONDUZIR TECNICOS DO CEREST, EM FACE DE FAZER VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM BARRO PR

20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 121703 RP: N Contrato:

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19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 DOC : 112013 RP: N Contrato:

715 17/ 17/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2806 MACIEL DA SILVA SANTANA 03462970526 13/11/2013 20/11/2013 R$ 546,40 R$ 0,00 R$ 546,40

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, AFIM DE PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES DA REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA 2013, NO PERÍODO DE 24 À 28 DE NOVEMBRO/2013.

739 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2828 THAIANE MATOS BRANDAO 01186195517 22/11/2013 22/11/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES DA REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA 2013, NO PERÍODO DE 25 À 28 DE NOVEMBRO/2013.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 23372013 RP: N Contrato:

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Histórico: VISITA PARA OBSERVAR O GERENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FIBRA ÓTICA E DA INTERNET DE BANDA LARGA, DO MUNICíPIO DE SãO BERNARDO DO CAMPO, SãO PAULO.

698 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2821 ORLEY SOUZA DE BRITO 95284427572 07/11/2013 21/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A PEDIDO DA CONTROLADORIA REGIONAL DE TRÂNSITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO, COMO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 TED : 112013 RP: N Contrato:

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 TED : 112013 RP: N Contrato:

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 DOC : 112013 RP: N Contrato:

663 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2810 JOSE HUMBERTO RAMOS MARTINS 03324117534 23/10/2013 20/11/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

Histórico: VISITA A FEIRA DO EMPREENDEDOR PARA PARTICIPAR DA 8º EDIçãO PRêMIO SEBRAE NOSA DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO EM SALVADOR - BA.

719 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2816 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 55017070559 19/11/2013 21/11/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, AFIM DE PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES DA REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA 2013, NO PERÍODO DE 25 À 28 DE NOVEMBRO/2013.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 23322013 RP: N Contrato:

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20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 DOC : 23382013 RP: N Contrato:

737 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2827 LARISSA THYARA DA S. PEREIRA 02201697566 22/11/2013 22/11/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

738 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2826 ALECSANDRA SANTOS SILVA 75029650504 22/11/2013 22/11/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

697 16/ 16/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2822 EDLANE BRANDAO MENDES BACELAR 70854360506 07/11/2013 21/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 TED : 112013 RP: N Contrato:

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Histórico: DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A PEDIDO DA CONTROLADORIA REGIONAL DE TRÂNSITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO, COMO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Página: 105 de 114

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM FEIRA DE SANTANA - BA. PACIENTE: ZAQUEU OLIVEIRA SETENTA( QUE IRA REALIZAR PROCEDIM

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 122002 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 122001 RP: N Contrato:

1132 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2851 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 25/11/2013 20/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTES: GESSICA SACERDOTE DE OLIVEIRA (QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO

1133 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2852 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 25/11/2013 20/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AIDS E RELIGIOSIDADE DO FOBONG (FORUM DE ONG`S AIDS BAHIA), EM SALVADOR-BA. NO DIA 02 A 04 DE DEZEMBRO 2013. LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MAR

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 122001 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 122002 RP: N Contrato:

1120 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2848 SUSE MAYRE MARTINS MOREIRA AZEVEDO 22453113534 25/11/2013 20/12/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 112242 RP: N Contrato:

1121 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2846 ELIANE MARIA SA NASCIMENTO 11099801591 25/11/2013 20/12/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DE GESTANTES E CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV, SIFILIS, HEPATITE B E HTLV, EM ARACAJU- SE. NO PERIODO DE 05/12/2013 A 06/12/2013 . CON

1116 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 2847 KARINE ELANE BARTHOLDO DOS SANTOS 96729660597 21/11/2013 20/12/2013 R$ 614,70 R$ 0,00 R$ 614,70

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1143 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2850 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 28/11/2013 20/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: JEFERSON ALVES DE SOUZA (QUE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL SARAH ). NO P

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE SEXUALIDADE HUMANA, NO RIO DE JANEIRO- RJ. NO DIA 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2013. LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004 DE 04 DE MARÇO DE 2004 E

1114 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2849 WASHINGTON CEU DE CARVALHO 05063990525 20/11/2013 20/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTE: MILENA SANTOS OLIVEIR (QUE SERA INTERNADA NO HOSPITAL SÃO

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 25082 RP: N Contrato:

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS PARA REUNIAO NO CONSELHO ESTADUAL, EM SALVADOR -BA. NO PERIODO DE 19/12/2013 A 20/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123020 RP: N Contrato:

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 122013 RP: N Contrato:

751 8/ 8/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 3024 GLAUBER SOUSA DOS SANTOS 05789943560 29/11/2013 02/12/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPARDA IV FOMENTA BAHIA - ENCONTRO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2013.

1238 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3037 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 18/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 Débito : 112904 RP: N Contrato:

731 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 2892 MARCELO AUGUSTO ALMEIDA ANDRADE 64833089572 21/11/2013 29/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PÁRTICIPAR DA INAUGURACAO DA CERVEJARIA ITAIPAVA, REUNIAO DIRETORIA NACIONAL ITAIPAVA, PARA TRATAR PARCERIA CARNAVAL 2014, MUNICIPIO DE ITABUNA, PERIODO 22 NOVEMBRO 2013, ALAGOINHAS.

732 13/ 13/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 2895 MARCOS ALVES DE SOUZA 58419160504 21/11/2013 29/11/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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1134 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2853 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 25/11/2013 20/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 122003 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA À MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: JACIARA RIBEIRO DE SOUZA E NELSIR FERREIRA DOS SANTOS

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REPASSE DA PLENA , EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 16/12/2013 A 18/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MAR

1212 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3022 CARLINDA ARAUJO AFFONSO 15213099572 12/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A MIGRAÇÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DO COMANDO UNICO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 15/12/2013 A 16/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 11469 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTICIPAR INAUGURACAO CERVEJARIA ITAIPAVA, REUNIAO DIRETORIA NACIONAL ITAIPAVA TRATAR PARCERIA CARNAVAL 2014, MUNICIPIO ITABUNA, PERIODO 22 NOVEMBRO 2013, ALAGOINHAS.

19.128-0 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 19.128-0 Débito : 112905 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Cheque : 850916 RP: N Contrato:

1222 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 2898 PLINIO FERREIRA ADRY 06915671587 13/12/2013 27/12/2013 R$ 717,14 R$ 0,00 R$ 717,14

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRO, PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - ITABUNA, EM REUNIAO DO CES -BA, EM SALVADOR- BA . NO DIA 19/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123021 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123020 RP: N Contrato:

1166 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 3042 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 03/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA PARA LEVAR COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VISAGUA, PARA O LABORATORIO LACEM, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 16/12/2013 A 17/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO

1236 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3043 JUSCELINO DE OLIVEIRA SANTOS 43502156549 18/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123020 RP: N Contrato:

1096 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 3039 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 14/11/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA LEVAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA DO PROGRAMA VISAGUA PARA O LABORATORIO LACEM, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 18/11/2013 A 19/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

744 6/ 6/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2039/ 33901400/ 0 3040 HARRISON FERREIRA LEITE 98998870568 27/11/2013 03/12/2013 R$ 358,57 R$ 0,00 R$ 358,57

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1094 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3038 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 13/11/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123020 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR - BA. PACIENTES: JOSE LINDEMBERG SILVA GOMES ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMEN

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA TRANSPORTAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTES: ALEX SANDRO CANDIDO ANDRADE E CARLOS CEZAR SANTOS (QUE IR

1154 14/ 18/ 10/ 305/ 24/ 2/ 2040/ 33901400/ 2 3041 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 02/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA LEVAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA DO PROGRAMA VISAGUA PARA O LABORATORIO LACEM, EM SALVADOR-BA . NO PERIODO DE 08/12/2013 A 09/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123020 RP: N Contrato:

Histórico: REUNIãO COM O DESEMBARGADOR DO TRT PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PRECATóRIOS DO MUNICíPIO EM SALVADOR, NO DIA 29/11/2013.

20745-4 - ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.003 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20745-4 TED : 122013 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123020 RP: N Contrato:

1145 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3040 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 29/11/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123025 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123025 RP: N Contrato:

1214 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3050 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 16344820500 13/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA BUSCAR O PACIENTE JOAO ARTHUR SILVA SANTANA, QUE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR - BA. NO PERIODO DE 14/12/2013 A 15/12/2013. CONFORME LEI MUN

1184 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3051 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 16344820500 06/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123023 RP: N Contrato:

1213 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3045 ADRIANO GONÇALVES SOUZA PEREIRA 97088650525 12/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A MIGRAÇÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DO COMANDO UNICO, EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 15/12/2013 A 16/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº

1186 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3046 CARLOS MATOS DE CARVALHO 40286622572 06/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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1235 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3044 ROBERTO LIMA MACHADO 93625804549 18/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123022 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRO, PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - ITABUNA, EM REUNIAO DO CES -BA, EM SALVADOR- BA . NO DIA 19/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR- BA. PACIENTES: SILVESTRE DE ASSIS LEONE (QUE REALIZARA PROCEDIMENTO

1218 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3048 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 16344820500 13/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHATES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR-BA. PACIENTES: THAYANE REGINA ARAUJO DE MENEZES (QUE IRA REALIZAR PROCE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123025 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR- BA. PACIENTES: ERICA OLIVEIRA SILVA (QUE REALIZARA PROCEDIMENTO MEDI

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123024 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123025 RP: N Contrato:

1199 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3047 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 16344820500 09/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE COMPUTADORES CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA-BA. NO PERIODO DE 01/12/2013 A

1167 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3058 JOHN ELLVES NUNES DE MELO 46938117500 03/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123027 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD , EM SALVADOR -BA. PACIENTE: ANDERSON SILVA SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIME

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123026 RP: N Contrato:

1146 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3057 JOHN ELLVES NUNES DE MELO 46938117500 29/11/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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1174 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3053 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 16344820500 04/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR - BA. PACIENTES: JACIRA RIBEIRO DE SOUZA E NELSIR FERREIRA DOS SANTOS

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123025 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR - BA. PACIENTES: ROGERIO BANDEIRA DE AZEVEDO E JOSE DOMINGOS REIS DA C

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR - BA. PACIENTES: JOSE ROBERTO BISPO DOS SANTOS ( QUE IRA REALIZAR PROC

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123025 RP: N Contrato:

1157 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3052 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 16344820500 02/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD , EM SALVADOR -BA. PACIENTE: LORENZO OLIVEIRA ALMEIDA ( QUE IRA REALIZAR PROCED

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123026 RP: N Contrato:

1156 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3056 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 02/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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1168 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3055 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 03/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123026 RP: N Contrato:

1221 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3054 JACKSON ALCANTARA SPINOLA 99163144549 13/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD , EM SALVADOR -BA. PACIENTE: CLOVIS PAULO DE JESUS CORDEIRO ( QUE IRA REALIZAR

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Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

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1237 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3064 OSNIL PEREIRA DA SILVA 78177308815 18/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123030 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA - BA. PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DE CASTRO ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA À MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTES: VALDEMAR RAIMUNDO DA CRUZ E AILTON JOAQUIM DOS SANTOS

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD . PACIENTE: LORENA SANTOS SILVA / CPF: 061.842.875-59 ( QUE I

1169 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3060 CLAUDIO BRAZ ARAUJO 74949543504 03/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD . PACIENTE: EVELLYN VITORIA ROSARIO SANTOS / CPF: 069.440.72

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123028 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR -BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTES: IVAN DAMASCENO CAVALCANTE E ANDERSON SILVA SA

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123027 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123028 RP: N Contrato:

1180 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3059 CLAUDIO BRAZ ARAUJO 74949543504 05/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA À MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA. PACIENTE: REINALDO SILVA SANTOS ( QUE REALIZARA PROCEDIMENTO MEDI

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123029 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123029 RP: N Contrato:

1220 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3063 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 13/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123029 RP: N Contrato:

1242 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3061 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 23/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA À MOTORISTA TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS NEY MATOS REIS DO HBELEM DE ITABUNA -BA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO EM SALVADOR-BA. NO PERIODO DE 23/12/2013 A 24/12/2013. CONFORME L

1217 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3062 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 29721954500 13/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM FEIRA DE SANTANA - BA. PACIENTE: ZAQUEU OLIVEIRA SETENTA ( QUE IRA REALIZAR PROCE

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123032 RP: N Contrato:

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123032 RP: N Contrato:

1185 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3070 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 06/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SALVADOR - BA. PACIENTES: JOAO ARTHUR SILVA SANTANA ( QUE IRA REALIZAR PROCEDIMEN

1216 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3071 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 13/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTES: JOSE ALVES MODESTO, ANTONIO CANDIDO SOUZA E JOEL

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123031 RP: N Contrato:

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123031 RP: N Contrato:

1219 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3067 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 13/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123030 RP: N Contrato:

1207 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3065 OSNIL PEREIRA DA SILVA 78177308815 10/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SALVADOR-BA - BA. PACIENTES: BEATRIZ ARAUJO COELHO DE JESUS E MARIA JOSE BISPO DOS SANTOS ( QUE IRAO REALIZAR PRO

1215 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3066 CARLOS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO 70848017587 13/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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1104 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3069 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 18/11/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123032 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM FEIRA DE SANTANA - BA. PACIENTE: ZAQUEU OLIVEIRA SETENTA( QUE IRA REALIZAR PROCEDIM

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTES: RITA DE CASSIA DOS SANTOS LINHARES ( PROCEDIMENT

1152 14/ 14/ 10/ 301/ 43/ 2/ 2073/ 33901400/ 2 3068 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 02/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM FEIRA DE SANTANA - BA. PACIENTE: ZAQUEU OLIVEIRA SETENTA( QUE IRA REALIZAR PROCEDIM

20.047-6 - FMS/PMI - RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.047-6 Débito : 123032 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 123006 RP: N Contrato:

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 123004 RP: N Contrato:

1158 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 3090 ELIELTON EVANGELISTA DOS SANTOS 01569504563 02/12/2013 30/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 04/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE

1195 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 3092 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 09/12/2013 30/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 123002 RP: N Contrato:

1194 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 3086 PAULO JOSE CARVALHO JUNIOR 97076767520 09/12/2013 30/12/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO CIST ESTADUAL DE 2013, EM SALVADOR - BA. NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇO DE 2004 E DECRETO Nº 8.

1153 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 3087 JOÃO ROSARIO DE MELO NETO 01079213597 02/12/2013 30/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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1183 14/ 18/ 10/ 302/ 24/ 2/ 2056/ 33901400/ 14 3085 JOSELITO SANTOS ALMEIDA 42011027500 06/12/2013 30/12/2013 R$ 409,80 R$ 0,00 R$ 409,80

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20.049-2 - FMS/PMI - RENAST/CEREST - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.017 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.049-2 Débito : 123001 RP: N Contrato:

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTE CONDUZIR TECNICO DO CEREST, PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO CIST ESTADUAL DE 2013, EM SALVADOR-BA. NO DIA 12/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 11/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇ

1165 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 3089 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 03/12/2013 30/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA -BA. NO DIA 18/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE MARÇ

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 123003 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA ACOMPANHAR O MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO CD4 E CV, A CORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. NO DIA 04/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL N

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 123002 RP: N Contrato:

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20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 123003 RP: N Contrato:

1155 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 3088 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 02/12/2013 30/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAçãO DO TCM/BA - ALINHAMENTO DE INFORMAçõES PARA GARANTIR QUALIDADE NA GESTãO PúBLICA, EM JEQUIé, DIA 13/12/2013.

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 22732013 RP: N Contrato:

773 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 3152 ALEX SANTOS DE SOUZA 96228580582 12/12/2013 16/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 22742013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR DO ENCONTRO INFORMATIVO DO FORUM BAIANO LGBT, EM JEQUIÉ -BA. NO PERIODO DE 13 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, DE 04 DE

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 123008 RP: N Contrato:

775 9/ 9/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2005/ 33901400/ 0 3151 ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA 52289567515 12/12/2013 16/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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764 4/ 4/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33901400/ 0 3094 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE 20647859572 09/12/2013 09/12/2013 R$ 648,85 R$ 0,00 R$ 648,85

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, AFIM DE PARTICIPAR DO ANÚNCIO DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS PARA O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (CIE) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA QUE COMPÕE O PAC

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 122013 RP: N Contrato:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA BUSCAR A COORDENADORA E PROFISSIONAL QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO INFORMATIVO DO FORUM BAHIANO LGBT, EM JEQUIE -BA. NO DIA 14/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, D

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA LEVAR A COORDENADORA E PROFISSIONAL PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO INFORMATIVO DO FORUM BAHIANO LGBT, EM JEQUIE -BA. NO DIA 13/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004, D

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 123006 RP: N Contrato:

1197 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 3093 PAULO ALVES DE SOUZA 93939620572 09/12/2013 30/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, AFIM DE PARTICIPAR DO ANÚNCIO DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS PARA O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (CIE), PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA QUE COMPÕE O PAC 2, NO PE

20744-6 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.002 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20744-6 DOC : 122013 RP: N Contrato:

1198 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 3095 CATIA SIRENE DA SILVA PEREIRA 46283927572 09/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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765 7/ 7/ 3/ 122/ 43/ 2/ 2044/ 33901400/ 0 3095 JOSE ROBERTO AVELINO SANTOS 65618980525 09/12/2013 09/12/2013 R$ 819,60 R$ 0,00 R$ 819,60

20.048-4 - FMS/PMI - PAM - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.016 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1217 - Conta: 20.048-4 Débito : 123007 RP: N Contrato:

1196 14/ 18/ 10/ 301/ 24/ 2/ 2060/ 33901400/ 14 3094 SUSE MAYRE MARTINS MOREIRA AZEVEDO 22453113534 09/12/2013 30/12/2013 R$ 204,90 R$ 0,00 R$ 204,90

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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO ENCONTRO INFORMATIVO DO FORUM BAHIANO LGBT, EM JEQUIÉ-BA. NO PERIODO DE 13 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013. LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2004

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Emissão: 21/04/2015 15:28Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da BahiaSIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABUNA

Empenho Dotação Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Retenção Vl. BrutoVl. PagtoProcesso

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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766 2/ 2/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2020/ 33901400/ 0 3154 WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR 55017070559 09/12/2013 16/12/2013 R$ 1.024,50 R$ 0,00 R$ 1.024,50

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20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 Débito : 122013 RP: N Contrato:

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Histórico: PARTICIPAR DO ANúNCIO DOS MUNICíPIOS SELECIONADOS PARA O CENTRO DE INICIAçãO AO ESPORTE (CIE), PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVO QUE COMPõE O PAC 2.

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Histórico: ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO DO TCM/BA- ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA GARANTIR QUALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA, EM JEQUIÉ, DIA 13/12/2013.

774 3/ 3/ 4/ 122/ 38/ 2/ 2022/ 33901400/ 0 3153 MURILO COELHO GUIMARAES 02552593526 12/12/2013 16/12/2013 R$ 102,45 R$ 0,00 R$ 102,45

Histórico: ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAçãO DO TCM/BA - ALINHAMENTO DE INFORMAçõES PARA GARANTIR QUALIDADE NA GESTãO PúBLICA, EM JEQUIé, DIA 13/12/2013.

20245-2 - PROGRAMA CRAS/PSB A FAMILIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 3445 - Conta: 20245-2 DOC : 22752013 RP: N Contrato:

Restos a Pagar 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total 796 R$ 373.117,27 R$ 0,00 R$ 373.117,27

Pagamento Quantidade Valor Líquido Retenções Valor Bruto

Orçamentário 796 R$ 373.117,27 R$ 0,00 R$ 373.117,27