PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio ......2014/11/18  · PREFEITURA MUNICIPAL DE...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2014 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.01.02.08.000 - Assistência Social 01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária 01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL 01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS 01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL 01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA 0/0 25213/0-18/11/2014 16669 - PADARIA CONF. E LANCHONETE MORAD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.825,00 - PANETONE DE FRUTAS CRISTALIZADAS 500GR - PANETONE; SABOR FRUTAS CRISTALIZADAS,UVA PASSA; COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL; MANTEIGA,GEMA DE OVO,LEITE EM PO INTEGRAL; EXTRATO DE MALTE,SAL,ESTABILIZANTE MONO; DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS,AROMATIZANTES; CONTEM GLUTEN E CONSERVADORES PROPINATO DE CALCIO,ACIDO SORBICO; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 500 GR,COM PRAZO DE VALIDA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000 - Administração 01.05.01.04.122 - Administração Geral 01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA 160/2014 21450/0-18/11/2014 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA PREGÃO 55/2014 1.410,20 BOTA CANO CURTO, PRETA, TAMANHO 39, FORRADA INTERNAMENTE EM POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA ANTI-PERFUMACAO DE LIMPEZA EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.BOTA CANO CURTO, PRETA, TAMANHO 41, FORRADA INTERNAMENTE EM POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA ANTI-PERFUMACAO DE LIMPEZA EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 40.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 38.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 46.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 44. - - Para uso do Departamento de Transporte Coletivo - 186/2014 24823/0-18/11/2014 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACOES TECNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.007,31 (Página: 1 / 34)

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2014

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

    0/025213/0-18/11/2014 16669 - PADARIA CONF. E LANCHONETE MORAD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.825,00- PANETONE DE FRUTAS CRISTALIZADAS 500GR - PANETONE; SABOR FRUTAS

    CRISTALIZADAS,UVA PASSA; COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL; MANTEIGA,GEMA DE OVO,LEITE EM PO INTEGRAL; EXTRATO DE MALTE,SAL,ESTABILIZANTE MONO; DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS,AROMATIZANTES; CONTEM GLUTEN E CONSERVADORES PROPINATO DE CALCIO,ACIDO SORBICO; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 500 GR,COM PRAZO DE VALIDA

    01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

    160/201421450/0-18/11/2014 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA PREGÃO 55/2014 1.410,20BOTA CANO CURTO, PRETA, TAMANHO 39, FORRADA INTERNAMENTE EM

    POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA ANTI-PERFUMACAO DE LIMPEZA EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.BOTA CANO CURTO, PRETA, TAMANHO 41, FORRADA INTERNAMENTE EM POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA ANTI-PERFUMACAO DE LIMPEZA EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 40.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 38.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 46.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 44. - - Para uso do Departamento de Transporte Coletivo -

    186/201424823/0-18/11/2014 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACOES TECNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.007,31

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; LUBRIFICANTE FLEETGUARD LF9009 - LUBRIFICANTE FLEETGUARD LF9009- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO SEPARADOR FLEETGUARD FS1280 - FILTRO SEPARADOR FLEETGUARD FS1280- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO LUBRIFICANTE 905411880013 - FILTRO LUBRIFICANTE 905411880013- PECA DE REPOSICAO PARA GRUPO GERADOR; MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 3/8 X 2,2 - PECA DE REPOSICAO PARA GRUPO GERADOR; MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 3/8 X 2,2; COMPATIVEL COM GRUPO GERADOR DA MARCA LEON HEIMER, MODELO MS 3.9T- PECA DE REPOSICAO PARA GRUPO GERADOR; ABRACADEIRA 3/8 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA GRUPO GERADOR; ABRACADEIRA 3/8; COMPATIVEL COM GRUPO GERADOR DA MARCA LEON HEIMER, MODELO MS 3.9T- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; RESISTENCIA ELETRICA TUBULAR 1000W 220V -1.1/4" X 150MM C/ TERMOSTATO 60º - RESISTENCIA ELETRICA TUBULAR 1000W 220V - 1.1/4" X 150MM C/ TERMOSTATO 60º- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO DIESEL WK1060 MANN - FILTRO DIESEL WK1060 MANN- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO DE AR 905412970055 MWM - FILTRO DE AR 905412970055 MWM- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO DE AGUA FLEETGUARD WF2175 - FILTRO DE AGUA FLEETGUARD WF2175- FLUIDO PARA RADIADOR SAEJ1034 - FLUIDO PARA RADIADOR SAEJ1034- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO DIESEL FLEETGUARD FF5052 - FILTRO DIESEL FLEETGUARD FF5052- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO DIESEL 905411420009 MWM - FILTRO DIESEL 905411420009 MWM- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO DE AR 905412970059 -FILTRO DE AR 905412970059. - - Material para manutenção preventiva para os geradores do prédio do Departamento de informática e sala dos servidores. -

    156/201421282/0-18/11/2014 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA PREGÃO 55/2014 3.543,00CONFECCAO DE CAMISETA MANGA CURTA; MALHA PIQUET PA; COMPOSICAO 50% POLIESTER

    E 50% ALGODAO; COR PRETO NA PARTE INFERIOR E AMARELO NA PARTE SUPERIOR; GOLA CARECA NA COR PRETA; COM LOGOTIPOS FRONTAL; BORDADOS: BRASAO DE INDAIATUBA, DEPARTAMENTO DE TRANPORTE E FISCALIZACAO; NAS COSTAS EM SILK: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E FISCALIZACAO; MANGAS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO EM SILK: BRASAO DE INDAIATUBACONFECCAO DE CAMISETA MANGA CURTA; MALHA PIQUET PA; COMPOSICAO 50% POLIESTER E 50% ALGODAO; COR PRETO NA PARTE INFERIOR E AMARELO NA PARTE SUPERIOR; GOLA CARECA NA COR PRETA; COM LOGOTIPOS FRONTAL; BORDADOS: BRASAO DE INDAIATUBA, DEPARTAMENTO DE TRANPORTE E FISCALIZACAO; NAS COSTAS EM SILK: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E FISCALIZACAO; MANGAS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO EM SILK: BRASAO DE INDAIATUBACONFECCAO DE CAMISETA MANGA CURTA; MALHA PIQUET PA; COMPOSICAO 50% POLIESTER E 50% ALGODAO; COR PRETO NA PARTE INFERIOR E AMARELO NA PARTE SUPERIOR; GOLA CARECA NA COR PRETA; COM LOGOTIPOS FRONTAL; BORDADOS: BRASAO DE INDAIATUBA, DEPARTAMENTO DE TRANPORTE E FISCALIZACAO; NAS COSTAS EM SILK: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E FISCALIZACAO; MANGAS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO EM SILK: BRASAO DE INDAIATUBACONFECCAO DE CAMISETA MANGA CURTA; MALHA PIQUET PA; COMPOSICAO 50% POLIESTER E 50% ALGODAO; COR PRETO NA PARTE INFERIOR E AMARELO NA PARTE SUPERIOR; GOLA CARECA NA COR PRETA; COM LOGOTIPOS FRONTAL; BORDADOS: BRASAO DE INDAIATUBA, DEPARTAMENTO DE TRANPORTE E FISCALIZACAO; NAS COSTAS EM SILK: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E FISCALIZACAO; MANGAS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO EM SILK: BRASAO DE INDAIATUBACONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 40.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 46.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 42.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 38.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 48.CONFECCAO DE CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR PRETO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; 02 BOLSO DIANTEIRO EMBUTIDO; ZIPER BARGUILHA; NO TAMANHO 44.BOTA CANO CURTO, PRETA, TAMANHO 41, FORRADA INTERNAMENTE EM POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA ANTI-PERFUMACAO DE LIMPEZA EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.BOTA CANO CURTO, PRETA, TAMANHO 39, FORRADA INTERNAMENTE EM POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA ANTI-PERFUMACAO DE LIMPEZA EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.BOTA CANO CURTO, PRETA, TAMANHO 42, FORRADA INTERNAMENTE EM POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA

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  • ANTI-PERFUMACAO DE LIMPEZA EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.BOTA CANO CURTO, PRETA, TAMANHO 40, FORRADA INTERNAMENTE EM POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA ANTI-PERFUMACAO DE LIMPEZA EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. - - Para uso do Transporte Coletivo -

    01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

    0/025171/0-18/11/2014 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MONITORA PREGÃO 68/2013 566,60- PAGAMENTO - - Implantação de link de conectividade IP com Internet para ampliação da rede

    municipal. -16213/2014

    27658/0-18/11/2014 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PREGÃO 53/2014 118.277,56- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 16213/2014 -0/0

    27643/0-18/11/2014 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO 6/2011 126.415,43- PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusi

    43/20143588/0-18/11/2014 20473 - 2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 660,00- SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA

    ECOBIKE - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA ECOBIKE - - Licença de uso do software do ecobike. -

    178/201424442/0-18/11/2014 20265 - ESCOLA ARQUIMEDES LTDA. ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.283,00- CURSO TECNICO EM ELETRONICA - CURSO TECNICO EM ELETRONICA - - Pagamento de 3º

    modulo do cuso de tecnico em eletronica para os funcionários Elvys Rodrigues Olegario e David Edson Gil Navarro -

    01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

    459/201426994/0-18/11/2014 20761 - PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 153,82- BISCOITO SALGADO; EMBALGEM COM 06 UNIDADES DE 26 G.. - FARINHA DE TRIGO

    ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS FOSFATO MONOCÁLCICO E BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO E MELHORADOR DE FARINHA: ENZIMA PROTEASE. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA E LEITE. CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM 6 UNIDADES DE 26 G EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CADA, PRAZO MINIMO D- LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PEL- OVOS DE GALINHA - (DUZIA) - OVOS DE GALINHA - PRAZO MINIMO DE VALIDADE 15 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, BRANCO BANDEJA COM 12 UNIDADES - - Aquisição de produtos alimenticios para fabricação de alimentos para os jovens do Projeto Gente Eficiente - Pedido emergencial pois, está ocorrendo licitação de generos alimentícios

    0/021555/0-18/11/2014 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.640,22

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    PAGAMENTO - - Aquisição de materiais elétricos para instalações de ar condicionadas no CREAS. -

    01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.80 - FICHA

    0/09603/0-18/11/2014 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 2.703,20- PAGAMENTO - - Empenho SEMFABES referente prestação de serviços no preparo de alimentação aos

    servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e e

    01.06.01.08.244.0012.2009 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.06.01.08.244.0012.2009.33901800 - AUXÍLIO FINANC EIRO A ESTUDANTE01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000.85 - FICHA

    0/027845/0-18/11/2014 6771 - PASSE E BOLSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 64.277,59- PAGAMENTO - - Pagamento de reembolso do programa passe/bolsa de estudos, mês de

    novembro/2014. -

    01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.95 - FICHA

    Ped Ad 88/201427810/0-18/11/2014 11077 - ALZIRA RIBEIRO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Adiantamento para

    pagamento de despesas miúdas do Naseja -

    01.06.02.08.244.0013.2010.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000.96 - FICHA

    0/027622/0-18/11/2014 16581 - VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.478,00- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - SERVICO DE

    FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - - Aquisição de passagens para cidade de Cartés/PE para Susamar e seus filhos. -

    0/027833/0-18/11/2014 16581 - VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.242,00

    (Página: 4 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - - Aquisição de passagens para a Srª. Vanessa Ap. conforme folha de Registro de Acolhida anexo. -

    01.06.02.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.02.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000.104 - FICHA

    455/201426959/0-18/11/2014 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 227,40- PANELA CACAROLA; INDUSTRIAL; ALUMINIO; DIAM.28CM - Cacarola; de aluminio; com capacidade

    minima para (8,0l); com diametro minimo de (28,0cm); altura minima de (13,0cm); com espessura minima de (1,6mm); asa de baquelite; tampa com espessura minima de (0,75mm)- CACAROLA; ALUMINIO; CAPAC.3,0 LITROS - CAÇAROLA; DE ALUMÍNIO; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA (3,0L); COM DIAMETRO MINIMO DE (20,0CM); ALTURA MINIMA DE (15,1CM); COM ESPESSURA MÍNIMA DE (3MM); ASA DE BAQUELITE; TAMPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE (1,20MM)- FRIGIDEIRA; EM ALUMINIO;C/TEFAL; DIAM.22CM - Frigideira; em aluminio; com revestimento antiaderente; cabo em braquelite antitérmico; revestimento interno e externo em antiaderente, cabos com furo passante para pendurar o produto, dimensão aprox. 22cm; garantia minima de 12 meses. - - Aquisição de material de consumo para cozinha experimental do CRESANS, a ser utilizado no Projeto de Educação A

    01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.129 - FICHA

    268/201413993/0-18/11/2014 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 290,00- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS MUNICIPAL - SERVICO DE

    FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS MUNICIPAL - - Pagamento de deslocamento dos usuários para participação nas atividades inerentes aos serviços ofertados na resolução 109/2009. - BB 43.870-7

    01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/0701.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000010.133 - FICHA

    462/201426294/0-18/11/2014 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO 128/2013 241,72- MARGARINA,SEM SAL,POTE DE 500 GRAMAS - MARGARINA; SEM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE

    FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, DE 82%; PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO,ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50(DECRETO 12486,DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE4 DE S- LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO -LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

    447/2014

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    25175/0-18/11/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 451,67- PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO ALVEJADO,(74X45),S/ACAB.,BRANCO - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (74X45)CM; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE- LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO - LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML -COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXT- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE- AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL NA COR AZUL, -AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSTO DE CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, 1,2 BENZOATIAZOLIN-3-ONA, CORANTE, ACIDIFICANTE E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO- ALCOOL; GEL; 80° INPM; GA LAO 5 LTS - Álcool etilico, tipo gel sanitizante, composição: hidroalcoólica, aparência visual gel, aplicação uso doméstico, concentração 80° INPM, acondicionado em embalagem plástica galão com 5lts, prazo de validade: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses (conferido a partir do ato da entrega). - - Aquisição de produtos de limpeza, a serem utilizados para manutenção do

    01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.133 - FICHA

    57/20143483/0-18/11/2014 20796 - ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME PREGÃO 128/2013 -604,00- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

    SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Aquisição de galões de água para consumo dos CRAS I.

    402/201423023/0-18/11/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 130,20- PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO ALVEJADO,(74X45),S/ACAB.,BRANCO - PANO DE

    LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (74X45)CM; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE- AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL NA COR AZUL, - AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSTO DE CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, 1,2 BENZOATIAZOLIN-3-ONA, CORANTE, ACIDIFICANTE E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS, COM ALÇA PARATRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO

    01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000042 - PAIF - CRAS III01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000042.133 - FICHA

    445/201425173/0-18/11/2014 10285 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA PREGÃO 19/2014 189,00

    (Página: 6 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE,FOLHA DUPLA - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, GOFRADA;PRIMEIRA QUALIDADE, COM SISTEMA MICROKILT;MAX SOFT OU SIMILAR; DE ALTO NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO, COR BRANCA, CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001, ÍNDICE DE MACIEZ ME

    448/201425176/0-18/11/2014 20092 - RODRIGO TONELOTTO - EPP PREGÃO 19/2014 216,38- VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO - VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO,

    REFORÇADA E RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO, CERDAS AMARRADAS COM 3 FIOS DE ARAME.- PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - PRENDEDOR DE ROUPA PRODUZIDO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7CM DE COMPRIMENTO, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES.- PEDRA SANITÁRIA 25G ACOMPANHA A PEDRA - PEDRA SANITÁRIA 25G , ACOMPANHA A PEDRA E UMA HASTE PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO, COMPOSTO POR PARADICLOROBENZENO 94%, FRAGRÂNCIA E CORANTE. PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, COMO SUA COMPOSIÇÃO, PESO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E DADOS DO FABRICANTE.NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.- PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO - PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 40CMX70CM, SEM ESTAMPA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE.- ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, PACOTE COM 03 UNIDADES - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA VERDE COM ABRASIVOS PARA LIMPEZAS MAIS DIFÍCEIS; MEDIDAS MÍNIMAS 110MM X 75MM X 23MM; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 03 UNIDADES, NA EMBALAGEM DEVERÁ SER GRAVADO NA INF. DO PRODUTO E FABRICANTE- ESCOVA OVAL FEITA EM MATERIAL SINTÉTICO, - ESCOVA OVAL FEITA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM PIGMENTOS E METAL, DESIGNER NO FORMATO DA MÃO NA COR AZUL, COM CERDAS DE NYLON COM 2,2CM DE ALTURA CADA, NAS CORES BRANCA E VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTO E DEMAIS INFORMAÇÕES. - -Aquisição de produtos de limpeza, a serem utilizados para manut

    449/201425177/0-18/11/2014 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO 19/2014 105,30- SAPONACEO CREMOSO,LIMAO,PESANDO 300ML. - SAPONÁCEO CREMOSO, QUE LIMPA E DÁ

    BRILHO SEM RISCAR,COMPOSTO POR LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,ABRASIVO,CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, MODO DE USAR, E DEMAIS INFORMAÇÕES, V- FLANELA,MEDINDO(57X26)CM,COR BRANCA - FLANELA; 100% ALGODAO; MEDINDO (57X26)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA- ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. - - Aquisição de produtos de limpeza, a se

    451/201425179/0-18/11/2014 19209 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME PREGÃO 19/2014 105,82

    (Página: 7 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - SABONETE LIQ.NEUTRO,SUAVE,(PH 7,0 A 8,0),COMUM,HIG.MAOS,BOMBONA 5LTS - SABONETE; LIQUIDO; NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM; PARA HIGIENE DAS MAOS; EM BOMBONA C/5 LITROS,AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO FABRICANTE ANVISA/MS E LAUDO ANALITICO LOTE PRODUTO - - Aquisição de produtos de limpeza, a serem utilizados para manutenção do CRAS Parque Corolla. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43.885-5

    361/201419484/0-18/11/2014 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME PREGÃO 112/2013 1.137,64TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR 6591; NAS DIMENSOES 30 X 20

    MM; COM ESPESSURA DE 2,00 MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO SERRALHERIA - - Aquisição de tubos de aço para instalação em quatro janelas grandes, três janelas pequenas e três portas corrediças do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Parque Corolla.

    360/201419485/0-18/11/2014 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME PREGÃO 111/2013 3.348,00TELA DE PROTECAO; EM ARAME GALVANIZADO; MALHA 16 MM; EM FIO DE 30 MM; PARA

    PROTECAO DE JANELAS; COM TRATAMENTO CONTRA INSETOS - - Aquisição de tela para instalação em quatro janelas grandes, três janelas pequenas e três portas corrediças do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Parque Corolla. - BB 0929-6 43.885-5

    01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046.133 - FICHA

    463/201426293/0-18/11/2014 21064 - MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU - ME PREGÃO 123/2013 12.943,80- CAMISETA PRETA "GG" COM LOGOTIPO NA FRENTE E COSTAS - CAMISETA NA COR PRETA,

    67% POLIESTER, 33% VISCOSE, COM GOLA EM DECOTE (V), COM LOGOTIPOS NA FRENTE COM 02 CORES E LOGOTIPOS NAS COSTAS COM 05 CORES, TAMANHO (GG) MANGA CURTA.-CAMISETA PRETA "M" COM LOGOTIPO NA FRENTE E COSTAS - CAMISETA NA COR PRETA, 67% POLIESTER, 33% VISCOSE, COM GOLA EM DECOTE (V), COM LOGOTIPOS NA FRENTE COM 02 CORES E LOGOTIPOS NAS COSTAS COM 05 CORES, TAMANHO (M) MANGA CURTA .- CAMISETA PRETA "P" COM LOGOTIPO NA FRENTE E COSTAS - CAMISETA NA COR PRETA, 67% POLIESTER, 33% VISCOSE, COM GOLA EM DECOTE (V), COM LOGOTIPOS NA FRENTE COM 02 CORES E LOGOTIPOS NAS COSTAS COM 05 CORES, TAMANHO (P) MANGA CURTA.- CAMISETA PRETA "G" COM LOGOTIPO NA FRENTE E COSTAS - CAMISETA NA COR PRETA, 67% POLIESTER, 33% VISCOSE, COM GOLA EM DECOTE (V), COM LOGOTIPOS NA FRENTE COM 02 CORES E LOGOTIPOS NAS COSTAS COM 05 CORES, TAMANHO (G) MANGA CURTA. - - Aquisição de camisetas para utilização pelos participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro, CRAs

    01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000009.148 - FICHA

    460/201427000/0-18/11/2014 21282 - DUILIO DE ALENCAR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 840,00- VENTILADOR TIPO DE COLUNA, HASTE TELESCOPICA, 3 HELICES C/40CM(DIAMETRO) -

    Ventilador; tipo de coluna, haste telescopica com regulagem de altura, oscilante e inclinacao vertical regulavel; conterndo 03 helices com 40 cm de diametro, altura total de 1,50m, grade plastica removivel; com 03 velocidades, baixo ruido, baixo consumo de energia, fusivel termico de seguranca; na voltagem 220v, com praz

    01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000.156 - FICHA

    (Página: 8 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    441/201425109/0-18/11/2014 20083 - COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIRA BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS3/2014 240,00- CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial;

    superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; q

    420/201424792/0-18/11/2014 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO 52/2014 323,58- PASTA C/ABA E ELASTICO,EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, PESANDO ENTRE 240G/M2 E

    270G/M2 PRETA - PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, PESANDO ENTRE 240G/M2 E 270G/M2; NO TAMANHO APROXIMADO DE 340MM X 230MM. NA COR PRETA. CERTIFICADO PELO INMETRO- PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA PASTA GRAMPO TRILHO DOBRADA, NA COR PRETA - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA PASTA GRAMPO TRILHO DOBRADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO COM GRAMPO EM METAL OU PLÁSTICO PESANDO ENTRE 240 G/M² E 270 G/M², NO TAMANHO APROXIMADO DE OFICIO 335 MM X 230 MM. NA COR PRETA.- PASTA CORRUGADA,POLIP.ABA ELAS.(335X250X55)MM,AZUL - PASTA CORRUGADA,DE POLIPROPILENO; COM ABA E ELASTICO; MEDINDO (335X250)MM; LOMBADA DE 55MM; NA COR AZUL- PASTA EM L; POLIETILENO; OFICIO; CRISTAL - PASTA EM L; POLIETILENO; COM ESPESSURA MINIMA DE 0,20 MICRAS; TAMANHO OFICIO; NA COR CRISTAL; FORNECIDO EM CAIXA COM 10 UNIDADES- PASTA SUSPENSA,KRAFT, PENDULAR, 240MM ALTURA X 361 MM LARGURA - PASTA SUSPENSA; CARTAO KRAFT, PENDULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE240MM ALTURA X 361 MM LARGURA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE PARA MELHOR ACABAMENTO DO PRODUTO, HASTE EM ARAME COM PONTEIRA DE PLÁSTICO. ACOMPANHA VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS, NA COR PARDA, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES- REGISTRADOR AZ,PAPELAO,LOMBADA LARGA,REVESTIDA COM PLASTICO,OFICIO,C/ALAVANCA E VISOR, CANTONEIRA E ENCAIXE NA CAPA, COR PRETA -REGISTRADOR AZ; PAPELÃO; LOMBADA LARGA (APROXIMADAMENTE 75MM); REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PLÁSTICO; TAMANHO OFÍCIO; COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA; COM VISOR, ÍNDICE ALFABÉTICO, SEM CANTOS VIVOS E/OU REBARBAS; COM CANTONEIRA E ENCAIXE NA CAPA, COR PRETA. -

    411/201424650/0-18/11/2014 21001 - PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA PREGÃO 19/2014 167,94- RODO COM CEPA ALUMINIO, - RODO EM ALUMÍNIO COM BASE MEDINDO 40CM DE

    COMPRIMENTO, COM CABO EM ALUMÍNIO REFORÇADO, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER SOLDADO NA BASE, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, AS BORRACHAS DEVEM SER UNIDAS PELA PONTA E VAZADAS NO MEIO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.- GUARDANAPO DE PAPEL,(24X24)CM,FL.DUPLA,GROFADO,BRANCO,PCT 500FLS -GUARDANAPO DE PAPEL; MEDINDO (24 X 24)CM; EM FOLHA DUPLA; TIPO GOFRADO; COR BRANCA; ALVURA SUPERIOR A 70%,CONFORME NORMA ISO; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90- COPO PLASTICO COPO PLASTICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP), CAP. 50ML, BRANCO - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE I

    423/201424777/0-18/11/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 227,40- AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL NA COR AZUL, -

    AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSTO DE CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, 1,2 BENZOATIAZOLIN-3-ONA, CORANTE, ACIDIFICANTE E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO- INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML -INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.-LIMPA VIDROS, A BASE DE INGREDIENTE ATIVO - LIMPA VIDROS A BASE DE INGREDIENTE ATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSTO PRO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO , HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, SOLVENTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, DESNATURANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA; ACONDICIONADO EM REFIL PLÁSTICO DE 500 ML SEM GATILHO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUÇÕES E MODO DE- LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO -LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO

    (Página: 9 / 34)

  • DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.- LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,FRASCO C/500ML,BUTIGL.TRIPOL.SODIO - LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; BUTIGLICOL,TRIPOLIFOSFATO DE SODIO; AMINO METIL PROPANOL,BENZOTIAZOLIN-3-ONA; ALCOOL ETILICO,PERFUME,CORANTE E AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS- LUSTRA MOVEIS COM SILICONE FRAGRÂNCIA LAVANDA, - LUSTRA MOVEIS COM SILICONE, FRAGRÂNCIA LAVANDA, COMPOSTO DE EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, SILICONE, SOLVENTE ALIFÁTICO, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM TAMPA FLIP-TOP, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE MODO DE USAR, PRECAUÇÕES,- PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERI- RODO COM CEPA PP,MED.60CM - RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BASE MEDINDO 60CM, COM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO 1,20 METROS, COM ROSCA PLÁSTICA, BASE E CABO DE MADEIRA RESISTENTE SEM NÓS OU TRINCAS. - - Aquisição de materiais para uso do Conselho Tutelar. -

    Ped Ad 86/201427698/0-18/11/2014 19248 - KATIA APARECIDA PRECOMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Adiantamento para

    despesas de pronto pagamento do Conselho Tutelar. -

    01.06.03.08.243.0013.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.011100000.157 - FICHA

    Ped Ad 87/201427697/0-18/11/2014 21144 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Adiantamento para

    despesas de pronto pagamento em viagem para participação na 63ª Edição do Forum Re -Ped Ad 86/2014

    27699/0-18/11/2014 19248 - KATIA APARECIDA PRECOMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Adiantamento para despesas de pronto pagamento do Conselho Tutelar. -

    01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.183 - FICHA

    201/201425671/0-18/11/2014 17321 - DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.525,00- REFRIGERANTE EXT.DE COLA,EMB.PLASTICA C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE;

    COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDADES,CONT

    Ped Ad 12/201426276/0-18/11/2014 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    Despesas com Eventos - Despesas com Material de Consumo. - Despesas com Evento - "Novembro em Cena", projeto da Secretaria. -

    01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.188 - FICHA

    Ped Ad 12/201426277/0-18/11/2014 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.800,00Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas com Evento -

    "Novembro em Cena", projeto da Secretaria. -

    01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2106 - PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES01.07.01.13.392.0050.2106.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR AS01.07.01.13.392.0050.2106.33903100.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2106.33903100.011100000.199 - FICHA

    209/201426321/0-18/11/2014 20613 - ALEXANDRE DE LIMA PORFIRIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 750,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E

    CULTURAL - - Premiação Festival de Rock - Melhor intérprete - Autorizado por Lei 6.255 de 25.02.2014 -ALEXANDRE DE LIMA - Rua Hermínio Steffen, 617 - Jd. Regina - Indaiatuba / SP - CEP: 13348-883 -Fone: 19 9 9208 9321 / 19 3834 7820 - RG: 35.516.323-8 - CPF: 390.086.018-18 - Valor: R$ 975,00 - Vila Suíça - Indaiatuba

    26321/201427453/0-18/11/2014 20613 - ALEXANDRE DE LIMA PORFIRIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 225,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 26321/2014 -

    01.07.01.13.392.0052 - OFICINAS CULTURAIS01.07.01.13.392.0052.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT OS PARA ESPAÇOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0052.1034.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.07.01.13.392.0052.1034.44905200.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0052.1034.44905200.011100000.205 - FICHA

    211/201426990/0-18/11/2014 682 - LOJAS CEM S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 298,00- ASPIRADOR DE PO E LIQUIDO; MINIMO DE 1380 W; 220 V; CAPACIDADE DE 48 LITROS -

    ASPIRADOR DE PÓ E LIQUIDO;POTÊNCIA MINIMA DE 1380 W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V; CAPACIDADE DE 48 LITROS; CAPACIDADE RESERVATÓRIO DE 48 LITROS; NÍVEL DE RUIDO MÁX. (DB) 72; DIMENSÃO APROX. (C X L X A) 485 X 390 X 770 MM; PESO MÁX. 15 KG. - - Limpeza de Auditório do Novo Centro Cultural. -

    210/201427597/0-18/11/2014 7637 - RANDI & RANDI LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 795,00- ESCADA DE ALUMINIO 10 DEGRAUS EXPANSIVEL E DE ABERTURA - ESCADA DE ALUMINIO 10

    DEGRAUS EXPANSIVEL E DE ABERTURA; PESO 14 KG NO MAXIMO; FECHADA 3,30 M; ESTENDIDA 5,40 M; ABERTA 3,60 M; SEPARADAS 3,20 M.- ESCADA DE ALUMINIO 13 DEGRAUS EXPANSIVEL E DE ABERTURA - ESCADA DE ALUMINIO 13 DEGRAUS EXPANSIVEL E DE ABERTURA; PESO 14 KG; FECHADA 4,20 M; ESTENDIDA 7,20 M; ABERTA 3,90 M; SEPARADAS 4,10 M. - - Para serem usadas na manutenção e reparos dos Prédios do Novo Centro Cultural e Centro de Convenções. -

    01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000 - GERAL

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000.217 - FICHA

    12/20143367/0-18/11/2014 20796 - ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME PREGÃO 128/2013 68,00- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

    SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - PARA USO NA SECRETARIA E PAT - POSTO DE ATENDIMENTO

    01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.220 - FICHA

    0/08019/0-18/11/2014 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 1.918,40- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo da alimentação aos servidores através do sistema

    de marmitex/bandeijão/hotbox. -Ped Ad 15/2014

    27570/0-18/11/2014 16780 - KELLY CRISTINA PAZINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas com refeição e transporte para funcionárias Isabel Cristina Alvarenga, Michele Taguchi, Mar - O Congresso é organizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Ministério da Justiça),

    01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.239 - FICHA

    618/201424962/0-18/11/2014 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO 19/2014 5.345,00- LUVA PLASTICA; TRANSPARENTE; DESCARTAVEL; MULTIUSO; COM 100 UNIDADES - LUVA

    PLÁSTICA; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; MULTIUSO; CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; TAMANHO ÚNICO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA COM 100 UNIDADES(50 PARES); COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE NA EMBALAGEM- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAM

    371/201415798/0-18/11/2014 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO PREGÃO 119/2013 37,00

    (Página: 12 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT)- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) COMERCIAL,CILINDRO PESANDO 45KGS - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM CILINDRO; DE 45KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. -

    566/201422815/0-18/11/2014 15363 - JOSE CLAUDINEI BERTI SERRALHERIA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.099,00- PROTEÇAO PARA QUADRO DE ENERGIA; PORTA DE FERRO COM VENTILAÇÃO, MED. 1,89 X

    1,62M. - PROTEÇAO PARA QUADRO DE ENERGIA; PORTA DE FERRO COM VENTILAÇÃO, MED. 1,89 X 1,62M; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO TIPO VENEZIANA MED. 80MM LARGURAX 1,20MM ESPESSURA. - - AQUISIÇÃO DE PORTA PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DA CRECHE DALVA COLTRO DENNY. - - ORÇAMENTO ANEXO; - - MÃO DE OBRA INCLUSA.

    591/201424906/0-18/11/2014 20523 - C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.260,00- DIVISORIA EM EUCATEX MED. 35MM DE ESPESSURA; PAINEL MED. 1,20 X 2,11M; COR AREIA

    PEROLA; COM PORTA. - DIVISORIA EM EUCATEX MED. 35MM DE ESPESSURA; PAINEL MED. 1,20 X 2,11M; COR AREIA PEROLA; PERFIL EM AÇO NA COR BEGE; COM PORTA COMPLETA MED. 0,82 X 2,10M. - - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PARA A EMEB JOÃO EMÍLIO ANGELIERI. - - ORÇAMENTO ANEXO. - ** COM INSTALAÇÃO INCLUSA.

    640/201426962/0-18/11/2014 3877 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 944,00- CHAVE MAGNÉTICA DE PARTIDA DIRETA PDW 1,5CV; 8-12,5 AMP. - CHAVE MAGNÉTICA DE

    PARTIDA DIRETA PDW 1,5CV; COM PROTETOR TÉRMICO; ACIONAMENTO (LIGA/DESLIGA/ RESET/ AUTO); 8-12,5 AMP. - - AQUISIÇÃO DE BOMBA E CHAVE MAGNÉTICA PARA REPOSIÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ORÇAMENTO ANEXO.

    Ped Ad 245/201427701/0-18/11/2014 9108 - CECILIA CENCIATE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 190,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - manutenção de Unidade

    Escolar -Ped Ad 246/2014

    27703/0-18/11/2014 3915 - SIMONE ANDREA FORTUNATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 330,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

    Ped Ad 240/201427704/0-18/11/2014 20189 - FULVIA FOSCO DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 515,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas para

    Manutenção de Unidade Escolar -Ped Ad 243/2014

    27706/0-18/11/2014 18458 - LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 510,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -

    01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.243 - FICHA

    Ped Ad 245/201427702/0-18/11/2014 9108 - CECILIA CENCIATE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 140,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

    manutenção de Unidade Escolar -Ped Ad 240/2014

    27705/0-18/11/2014 20189 - FULVIA FOSCO DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35,00

    (Página: 13 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas para Manutenção de Unidade Escolar -

    Ped Ad 243/201427707/0-18/11/2014 18458 - LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 260,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

    Manutenção de Unidade Escolar -

    01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000.249 - FICHA

    633/201425112/0-18/11/2014 21172 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP PREGÃO 57/2014 624,00- ESTANTE BAIXA; EM MADEIRA AGLOMERADA; MED. MINIMO (990X920X340)MM, NA COR ARGILA

    - ESTANTE BAIXA; EM AGLOMERADO REVESTIDO DE LAMINADO MELANIMICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES NA COR ARGILA; ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC(3MM DE ESPESSURA) COM CANTOS ARREDONDADOS NA MESMA TONALIDADE DO LAMINADO; MEDINDO(990X920X340)MM=(AXLXP); COM LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO COM MINIMO DE 18MM DE

    01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002.252 - FICHA

    0/021639/0-18/11/2014 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.060,00PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

    Conveniada, até o limite de R$ 23.960,00 (Vinte e três mil, novecentos e sessenta mil reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Municipal nº 6

    01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100005 - EI-PNAP01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100005.252 - FICHA

    0/021637/0-18/11/2014 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 550,00PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

    Conveniada, até o limite de R$ 23.960,00 (Vinte e três mil, novecentos e sessenta mil reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Municipal nº 6

    01.09.01.12.365.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0019.1033 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.01.12.365.0019.1033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0019.1033.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0019.1033.33903900.012100000.260 - FICHA

    197/20147099/0-18/11/2014 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 32.410,04

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - -Reforma e pintura do CIAEI. - Anexos: Planilhas e Cronograma fisico financeiro.

    01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.269 - FICHA

    340/201413315/0-18/11/2014 20796 - ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME PREGÃO 128/2013 36,00- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

    SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Aquisição de galões de água para utilização no DAE -

    593/201424334/0-18/11/2014 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO 59/2014 585,90- FITA ISOLANTE DE 20 M - FITA ISOLANTE; FITA ADESIVA, ISOLANTE ELETRICO, EM PVC, COM

    ISOLAMENTO ATE 750V, ATENDENDO A IEC 60454-3-1, ANTICHAMAS; NA COR PRETA; COM DIMENSOES DE 19MM X 20M.- FITA ISOLANTE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASS TEMP.140 ,MED.(19MMX10MX0,76MM) - FITA ISOLANTE; DE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASSE DE TEMPERATURA 140°,69KV,C/FILME PROTETOR; MEDINDO(19MMX10MX0,76MM )- SOQUETE PORCELANA,REDONDO,TAMANHO E40,220V,NBR8346 - SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E40; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 220 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346- SOQUETE PORCELANA,REDONDO,TAMANHO E27,250V,NBR8346 - SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E27; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 250 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346 - - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CIAEI E ESCOLA AMBIENTAL BOSQUE DO SABER. - FORNECEDOR:J P PITARELLO & CIA LTDA EPP

    630/201425654/0-18/11/2014 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.339,00- PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL ONIBUS COMIL; RETENTOR TRASEIRO DO

    MOTOR. - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL ONIBUS COMIL; RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR- PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL ONIBUS COMIL; GARFO DA EMBREAGEM - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL ONIBUS COMIL; GARFO DA EMBREAGEM.- PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL ONIBUS COMIL; KIT EMBREAGEM -PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL ONIBUS COMIL; KIT EMBREAGEM.- PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL ONIBUS COMIL; ROLAMENTO DO VOLANTE - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL ONIBUS COMIL; ROLAMENTO DO VOLANTE. - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO EM VEÍCULO OFICIAL ONIBUS COMIL PLACA DMN 3474. - ORÇAMENTO ANEXO.

    670/201427564/0-18/11/2014 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 213,00

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; RELE DE SETA. - PECA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; RELE DE SETA.- PECA DE REPOSICAO; MOTORZINHO INJETOR DE AGUA PARA VW - PEÇA DE REPOSIÇÃO; MOTORZINHO INJETOR DE ÁGUA; PARA VEÍCULO VW- PECA DE REPOSICAO: LAMPADA DO FAROL DE MILHA ;VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSIÇÃO: LÂMPADA DO FAROL DE MILHA ; VW; PEÇA FABRICANTE; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: SIRENE DE RE ; VW: ORIGINAL -PECA REPOSICAO: SIRENE DE RE ; VW: PECA FABRICANTE; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: SIRENE DE RE AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SIRENE DE RE AUTOMOTIVA: PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA REPOSICAO: JOGO DE REPARO DE BICO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: JOGO DE REPARO DE BICO: PECA FABRICANTE: ORIGINAL - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: DJM -7814; FWD - 4980; FUR - 2554; DKI - 4992; DMN - 3474. - ORÇAMENTO EM ANEXO

    Ped Ad 241/201427817/0-18/11/2014 20631 - FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 770,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas para

    Manutenção de Unidade Escolar -

    01.09.02.12.361.0018.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.09.02.12.361.0018.2002.33903200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903200.012200000.272 - FICHA

    649/201426311/0-18/11/2014 8399 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA PREGÃO 123/2013 11.006,16- CAMISA MODELO POLO TRADICIONAL FEMININA, BABY LOOK, MANGA CURTA, TAM. 05. -

    Camisa modelo polo tradicional feminina, baby look, manga curta em malha PV, com bordado SEMURB no bolso esquerdo, na cor azul royal; tamanho 05.- CAMISA MASCULINA MODELO POLO TRADICIONAL, MANGA CURTA, TAM. 08. - Camisa masculina modelo polo tradicional, manga curta em malha PV, com bordado SEMURB no bolso esquerdo, na cor jeans lavado; tamanho 08. - - Aquisição de camisetas. - FORNECEDOR: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI -EPP

    01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.274 - FICHA

    0/01418/0-18/11/2014 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 743,01- PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensaia. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou

    convênio. -628/2014

    25141/0-18/11/2014 20765 - ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.030,00- SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA;IMPRESSORA EPSON LX-300+2 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA EPSON LX-300+2; COM LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REGULAGEM DA MECANICA E TROCA DA PLACA FONTE.- SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA LASER JET1320; PATR.41543 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA LASER JET1320; PATRIMÔNIO Nº41543; COM LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REGULAGEM DA MECANICA, TROCA DE PELICULA, BRUCHAS E ENGRENAGEM DO BALANCINHO.- SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP PSC1610 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP PSC1610; PATRIMÔNIO Nº 062762; COM LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REGULAGEM DA MECANICA, E TROCA DO ATUADOR.- SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET P2035 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET P2035; PATRIMÔNIO N° 104719; COM LIMPEZ A, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DA MECANICA. - - MANUTENÇÃO/CONSERTO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - **IMPRESSORAS EPSON LX-300+2 PATR

    01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.280 - FICHA

    (Página: 16 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    535/201421988/0-18/11/2014 21171 - LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI PREGÃO 57/2014 3.450,00- CADEIRA TIPO BEBE CONFORTO; C/ CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS; CAPACIDADE DE 0

    A 13KG. - CADEIRA TIPO BEBÊ CONFORTO, C/ CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS; REGULAGEM: 02 POSIÇÕES; COM ALÇA PARA TRANSPORTE; ESTRUTURA EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; LEVE; ASSENTO E LATERAIS DE FORRAÇÃO ACOLCHOADO; REVESTIMENTO EM TECIDO ANTIALÉRGICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CORES NEUTRAS; CAPACIDADE DE 0 A 1- ARMARIO DE COZINHA,ACO,PAREDE 3 PORTAS,1 PRAT.,1,20X0,55X0,31,BRANCO - ARMARIO DE COZINHA; DE ACO; TIPO KIT ACO PAREDE; CONTENDO 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA; MEDINDO (1,20 X 0,55 X 0,31) M COM TOLERANCIA DE +/- 5%; PUXADORES EMBUTIDOS DE POLIESTIRENO; E FECHAMENTO POR PINO TIPO MACHO/FEMEA; AS CHAPAS DE ACO TERAO ESPESSURA MINIMA DE 0,60 MM; PARA GARANTIR O MOVEL RIGIDO; COM PINTURA EM ESMALTE; NA

    344/201415740/0-18/11/2014 21045 - SHALON MARMORES E GRANITO LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.730,00- BANCADA EM GRANITO PARA PIA; MEDINDO 3,74 X 0,74M. - BANCADA EM GRANITO PARA PIA;

    NA COR CINZA ANDORINHA; MEDINDO 3,74 X 0,74M; ESPESSURA DE 3CM; COM FRONTÃO E SAIA MEDINDO 10CM; BORDA DE 5CM; COM DUAS CUBAS DE AÇO INOX, SENDO UMA NAS MEDIDAS DE 500 X 400 X 300MM E A OUTRA MEDINDO 700 X 550 X 600MM, INSTALADAS SIMETRICAMENTE EM RELAÇÃO AS BORDAS E AO CENTRO DA BANCADA. - - Aquisição de bancada

    01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004.281 - FICHA

    536/024987/0-18/11/2014 19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS PREGÃO 104/2014 10.800,00- SERVIDOR TIPO RACK 19" C/ 01 (UM) PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS; 3.1 GHZ; MEMORIA 16GB;

    PLACA DE REDE COM 4 PORTAS - SERVIDOR TIPO RACK 19"; COM MINIMO 01 (UM) PROCESSADOR COM 04 (QUATRO) OU MAIS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO INSTALADOS; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.1 GHZ, 1.333MHZ; MEMORIA RAM DDR3; DE 16 GB; MEMORIA CACHE 8MB L3 CACHE; CONTROLADORA TECNOLOGIA SAS/SATA LFF (SMALL

    01.09.02.12.361.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0019.1006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.02.12.361.0019.1006.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.09.02.12.361.0019.1006.44905100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.1006.44905100.012200000.287 - FICHA

    0/018593/0-18/11/2014 485 - ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCO TOMADA DE PREÇOS 4/2014 89.995,62- PAGAMENTO - - obras para ampliação do CIAEI – Centro Integrado de Apoio à Educação de

    Indaiatuba (construção de Depósito para a área de informática), sito à Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3.665, Jardim Regina – Indaiatuba/SP -

    01.09.02.12.361.0019.1033 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.02.12.361.0019.1033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0019.1033.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0019.1033.33903900.052200004.290 - FICHA

    578/201424327/0-18/11/2014 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 110.052,00

    (Página: 17 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO!- MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DEPREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - -Reforma da EMEB Prof.ª Yolanda Steffen. - anexos: Planta, cronograma fisico financeiro e memo

    01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.02.12.367.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.052200005 - EF - PNAE01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.052200005.301 - FICHA

    0/021638/0-18/11/2014 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 786,00PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

    Conveniada, até o limite de R$ 23.960,00 (Vinte e três mil, novecentos e sessenta mil reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Municipal nº 6

    01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.327 - FICHA

    0/016193/0-18/11/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 115.969,05- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

    incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

    01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.328 - FICHA

    0/06888/0-18/11/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 23.323,61

    (Página: 18 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

    01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029.328 - FICHA

    0/018564/0-18/11/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 1.199,88- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

    incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

    01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005.329 - FICHA

    0/022760/0-18/11/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 48.594,68- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

    incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

    01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.332 - FICHA

    0/018561/0-18/11/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 16.040,76- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

    incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

    01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011.332 - FICHA

    0/018562/0-18/11/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 2.406,27

    (Página: 19 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

    01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012 - EM - QSE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012.333 - FICHA

    0/022614/0-18/11/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 25.316,72- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

    incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

    01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.335 - FICHA

    0/022612/0-18/11/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 127.072,19- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

    incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

    01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.336 - FICHA

    0/022765/0-18/11/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 17.947,21- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

    incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

    01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.373 - FICHA

    329/201424730/0-18/11/2014 20761 - PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 912,07

    (Página: 20 / 34)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE 112GR - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 112 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DEC.12486/78)- BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE MORANGO 112GR -BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE MORANGO; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 112 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DEC.12486/78)- BISCOITO C/SAL,DE AGUA,C/200GS - BISCOITO C/SAL; DE AGUA; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; CAIXA COM 40 PACOTES,PESANDO 200 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78- MILHO VERDE EM CONSERVA,SIMPLES,INTEIRO,LATA C/200 GRAMAS - MILHO VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; GRAOS INTEIROS; IMERSO EM LIQUIDO DE COBERTURA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ACONDICIONADO EM LATA COM 200 GRAMAS,COM VALIDADE MINIMA DE 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-31(DECRETO 124- OLEO COMESTIVEL DE SOJA,FRASCO PLASTICO C/900ML - OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL; ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA FRASCO COM 900 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50(DECRETO 12.486 DE 20/10/78)- QUEIJO TIPO PARMESAO RALADO EMB 50 G. - QUEIJO; PARMESAO,RALADO; EMBALADO EM PLASTICO APROPRIADO, INVIOLAVEL, COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PESANDO 50 G; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12486 DE 20/10/78)- FERMENTO EM PÓ; 100 GR - FERMENTO QUIMICO; TIPO EM PO; COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO; BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, 100 GR VALIDADEMINIMA 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO CMO A NTA-81(DECRETO 12486 DE 20/10/78).-MASSA ALIMENTICIA SECA,ESPAGUETE - MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%; ACONDICIONADA EM SACO DE PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO,COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- CREME DE LEITE,CAIXA CARTONADA PESANDO 200 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96- MASSA ALIMENTICIA,SECA,PARAFUSO,P/KG - MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO PARAFUSO; COR AMARELO; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 13%, EM SACOS PLASTICOS TRANSP. ATOXICO C/ 500G; ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS OU CAIXA DE 5 A 10KG COM VALI- MILHO PARA PIPOCA - 500G - MILHO PARA PIPOCA - 500G - MILHO DE PIPOCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP,COM VALIDADE MINIMA DE 04 MESES ACONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33(DECRETO 12486,DE 20/10/78). - DESCRIçãO NUTRICION- FARINHA DE MANDIOCA; GROSSA: 500 GR. - FARINHA DE MANDIOCA; SECA,GROSSA ,LIGEIRAMENTE TORRADA; ESCURA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-34(DECRETO 12486,DE 20/10/78)- FARINHA DE MILHO - FARINHA DE MILHO; SIMPLES,DO GRAO DE MILHO TORRADO E PENEIRADO; NA COR AMARELA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 7 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-34(DECRETO 12.486 DE 20/10/78)- ERVILHA VERDE EM CONSERVA,SIMPLES,INTEIRA,LATA C/200 GRAMAS - ERVILHA VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; INTEIRA; IMERSA EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ACONDICIONADA EM LATA COM 200 GRAMAS,VAL.MINIMA 1 ANO E 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; SENDO CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES

    (Página: 21 / 34)

  • DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 SETEMBRO DE 2005; PRODUTO-AMIDO DE MILHO - AMIDO DE MILHO; PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTRTEGA, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL,FECHADO; REEMBALADO EM CAIXA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-37(DECRETO 12.486,DE 20/10/78)-DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA POTE COM 400 GR. - DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA; POTE COM 400GR: COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR; VALIDADE MINIMA 09 MESES A CONTAR DA ENTREGA; POTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-354,DE 04/09/97 E RDC 272/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.- GELEIA DE FRUTA MORANGO,FRASCO COM NO MINIMO 230GS CADA - GELEIA DE FRUTA; SABOR MORANGO; OBTIDA DA COCCAO DE INTEIRAS OU EM PEDACOS; NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS; OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR; AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS; ADMITINDO ADICAO DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS- LEITE DE COCO,FRASCO 200ML - LEITE DE COCO; NATURAL,CONCENTRADO,ACUCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MIN.14 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO DE 200ML; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-30(DECRETO 12.486 DE 20/10/78)- FUBA DE MILHO SIMPLES, DO GRAO DE MILHO MOIDO - FUBÁ DE MILHO; SIMPLES, DO GRÃO DE MILHO MOÍDO; DE COR AMARELA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE- FARINHA DE ROSCA TORRADA -FARINHA DE ROSCA; SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR AMARELADA; ISENTA DE SUJIDADES,P

    265/201418307/0-18/11/2014 18889 - AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE PREGÃO 19/2014 316,80- VASSOURA USO DOMESTICO, MULTIUSO; TIPO NOVICA; COM BASE PLASTICA; MEDINDO

    MINIMO 30X16X4,5CM - VASSOURA DE NYLON MULTIUSO; TIPO NOVIÇA; COM BASE PLÁSTICA; MEDINDO MÍNIMO 30X16X4,5CM; COM CAPA PLÁSTICA; COM CERDAS MACIAS E PLUMADAS; FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE; CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO 120CM; COM PONTEIRA NA PONTA PARA PENDURAR A VASSOURA, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICA- VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA. - VASSOURA DE PIACAVA, REFORÇADA E RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

    380/201427565/0-18/11/2014 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO 59/2014 4.153,88- ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 15

    (1/2") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 15 (1/2"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 21,30 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598.- ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); PAREDE 2,65 MM; DIAM.EXTERNO 33,40 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598.- ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO; CLASSE PESADA; DN 40(1 1/2"); - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 40 (1 1/2"); PAREDE 3,00 MM; DIAM.EXTERNO 48,30 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598.- ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 26,70 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

    118/20147098/0-18/11/2014 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO PREGÃO 119/2013 74,00- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

    COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS.

    378/201427566/0-18/11/2014 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO 112/2013 3.335,68

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/11/2014 15:48:17Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS- PERFIL U DE CHAPA DOBRADA; 101X38MM; COM ESPESSURA DE 2,65MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 101 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METRO.- BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 1/2", SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A - 36; COM DIMENSOES DE 2" X 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTRES. -

    01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.377 - FICHA

    0/014013/0-18/11/2014 10747 - JUSTIN & MAIAN LTDA - ME CONVITE 9/2013 4.944,22- PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção

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    348/201424525/0-18/11/2014 15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME PREGÃO 57/2014 115,00- MESA PARA COZINHA,REV.FO